Upload
vannguyet
View
235
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2013
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJONEGORO
i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas segala
limpahan rahmat, taufik serta hidayahNya, akhirnya Dinas Komunikasi dan
informatika Kabupaten Bojonegoro dapat menyelesaikan tugas-tugas kegiatan dan
operasional dengan baik, sesuai dengan rencana kerja/ rencana strategis yang telah
disusun dalam tahun 2013.
Untuk dapat mengetahui lebih jauh atas program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan tersebut, maka disajikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bojonegoro tahun 2013. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo
Kabupaten Bojonegoro ini, hanya dapat dikemukakan secara garis besar atau secara
umum, dengan aspek-aspek perencanaan strategik yang meliputi rumusan visi dan
misi, tujuan, sasaran, serta pengukuran kinerja dengan maksud sebagai
pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika, juga dapat digunakan
sebagai pedoman dan arah yang akan digunakan untuk meningkatkan kinerja dimasa
yang akan datang.
Kami juga menyadari bahwa apa dan bagaimana yang dilakukan Dinas
Komunikasi dan Inforematika selama ini masih banyak kekurangan didalam
melaksanakan tugas-tugas program dan kegiatan, yang semuanya itu mudah-
mudahan dapat diperbaiki dimasa-masa yang akan datang dan semoga hal ini dapat
bermanfaat bagi kita semua.
Bojonegoro, 28 Pebruari 2014
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJONEGORO
KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I
NIP. 19670224 198602 1 001
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ................................................................................................... i
Daftar isi ............................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN
a. Struktur Organisasi ............................................................................. 1
b. Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................... 1
c. Kondisi Pegawai ................................................................................. 5
d. Sarana dan Prasarana ........................................................................ 6
BAB II RENCANA STRATEJIK
a. Rencana stratejik ................................................................................ 10
1. Visi .................................................................................................. 10
2. Misi ................................................................................................. 10
3. Sasaran stratejik ............................................................................. 10
4. Arah kebijakan ................................................................................ 10
b. Rencana Kinerja Tahunan tahun 2013 ............................................... 11
c. Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2013 .... 21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
a. Pengukuran Kinerja dan Analisis atas Capaian .................................. 23
b. Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam RPJMD ..................... 38
c. Akuntabilitas Keuangan (fisik dan non fisik) ........................................ 41
BAB IV PENUTUP ............................................................................................. 65
Lampiran-lampiran
1. Bagan Struktur Organisasi .............................................................................. 66
2. RS ................................................................................................................... 67
3. PKK ................................................................................................................. 69
4. RKT ................................................................................................................. 82
iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Keberhasilan program dan kegiatan pembangunan dibidang Komunikasi dan
Informatika yang telah dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bojonegoro pada tahun 2013 meliputi :
a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
- Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat melalui Pembinaan KIM
terlaksana 7 kali, LCCK terlaksana 6 kali, Pertura terlaksana 7 kali dan
Terbentuknya Kelompok Informasi Publik (KIM) sebanyak 136 Kelompok
tersebar di 27 Kecamatan
- Penyebarluasan Informasi melalui Dialog publik di Kecamatan terlaksana
12 kali, dan dialog publik di Pemkab Bojonegoro terlaksana setiap hari
jumat kecuali hari libur
- Terselenggaranya pembangunan infrastruktur sistem jaringan komputer
melalui pengadaan Internet/Bandwith selama 1 th, Dedicate hosting web
www.bojonegorokab.go.id selama 1 tahun, grand desain 1 paket,
penambahan IP phone 42 unit, serta pengembangan jaringan lingkup
SKPD dan management software
- Terselenggaranya peningkatan kwalitas dan kwantitas sistem informasi
dan perangkat keras melalui perawatan Jaringan LAN dan FO selama 1
tahun, pengadaan UPS dan server 1 unit untuk NOC, Web cam & headset
75 unit, pengadaan CCTV 2 titik, jaringan ke RSUD Sosrodorojatikusumo
dan RSUD Sumberrejo, dan jalor FO baru ke 3 skpd.
- Pengembangan Media Center sebagai sarana pelayanan informasi dan
internet gratis kepada masyarakat
- Terselenggaranya peningkatan siaran Radio Malowopati FM melalui
pengadaan radio UHF untuk studio Induk 1 paket dan untuk OB Van 1
paket
b. Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika
- Terselenggaranya Pelatihan jaringan IT bagi operator IT dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selama 2 hari dengan peserta 10
orang dan bersertifikat
- Terselenggaranya pelatihan dan sosialisasi IP Phone dengan peserta
seluruh SKPD
iv
c. Program kerjasama informasi dengan mas media
- Penyebarluasan informasi melalui pemasangan spanduk dan baliho
pembangunan daerah, panel untuk pameran pelayanan publik, liputan
khusus berita 12 kali, dokumentasi foto, dan Iklan layanan masyarakat
selama 1 tahun serta pemutaran film hasil pembangunan sebanyak 108
kali
- Terbentuknya PPID Kabupaten Bojonegoro dan PPID Pembantu sebagai
implementasi UU RI no 14 tahun 2008 tentang penyebarluasan pelayanan
publik
- Penyampaian informasi kebijakan pemerintah dan pembangunan melalui
pelaksanaan pendataan radio dan pembinaan terhadap pengelola radio
se kabupaten Bojonegoro
- Terlaksanannya Rakor PPID 2 kali dengan ajang tukar pendapat /sharing
terhadap permasalahan-permalahan SKPD
d. Program Penyuluhan, pembinaan dan pengawasan Cukai Rokok serta
Penindakan Rokok Ilegal
- Penyuluhan penindakan rokok ilegal melaui membuatan Stiker sebanyak
2.575 lb, spanduk 73 kegiatan, baliho 27 kegiatan, iklan surat kabar 13
kegiatan, iklan radio 20 kegiatan dan iklan layanan masyarakat lewat TV
dan film 10 kegiatan
1. KENDALA YANG DIHADAPI
Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan
program kegiatan bidang Komunikasi dan informatika antara lain :
a. Belum optimalnya pembinaan, peran dan fungsi KIM, sehingga tidak semua
desa membentuk/memiliki kelompok KIM
b. Masih adanya kesenjangan informasi Dan komunikasi masyarakat perkotaan
dan pedesaan
c. Belum optimalnya jaringan infrastruktur TIK
d. Faktor Internal, belum meratanya pemahaman para birokrat mengenai
manfaat pentingnya Teknologi Informasi untuk kelancaran kinerja organisasi
yang efektif, efrisien transparan dan akuntabel secara terstruktur
e. Faktor Eksternal, kurangnya pemanfaatan oleh masyarakat terhadap portal-
portal pelayanan publik yang disediakan di website Pemerintah Daerah yang
disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai internet
v
2. LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF
Adapun langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala-
kendala antara lain :
a. Perlu pembinaan KIM secara optimal di Kecamatan dan Desa
b. Meningkatkan sosialisasi penyebarluasan informasi melalui media cetak, dan
workshop
c. Meningkatkan kegiatan pertura sebagai sarana penyebarluasan informasi
d. Perlu adanya pengembangan jaringan infrastruktur IT secara optimal
e. Melaksanakan pelatihan IT dan sosialisasi kebijakan-kebijakan
pengembangan e-government serta pengenalan operator sistem komputer
bagi staf di lingkup SKPD Kabupeten Bojonegoro selain pelatihan komputer,
internet dan e-mail
f. Bekerja sama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur mengoptimalkan
pembangunan telecenter Angling Darmo yang ada di Kec Kalitidu
g. Mengoptimalkan fungsi M-Plik yang di Kecamatan, milik/bantuan Kementerian
Kominfo pusat
h. Mengoptimalkan fungsi media center bantuan kementerian Kominfo
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bojonegoro yang merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsinya terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Data dan Informasi
4. Bidang Diseminasi dan Informasi
5. Bidang Jaringan Komunikasi
6. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi
7. UPTD Radio Malowopati FM
Untuk Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bojonegoro dalam gambar sebagaimana terlampir
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro ditetapkan
dengan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Bojonegoro dan peraturan daerah kabupaten
bojonegoro nomor 9 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah
kabupaten bojonegoro nomor 7 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja
inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah dan lembaga teknis
daerah kabupaten bojonegoro, mempunyai tugas melaksanakan urusan
Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan bidang Komunikasi dan informasi.
Adapun dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bojonegoro juga mempunyai fungsi :
1. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informasi
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
Komunikasi dan Informasi
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Komunikasi dan Informasi
4. Pelaksanaan pengembangan pembangunan dibidang Komunikasi dan
Informasi
5. Pengawasan dan Pengendalian teknis dibidang Komunikasi dan Informasi
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang
tugasnya
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 2
Untuk menjalankan fungsinya sebagaimana disebutkan diatas Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro memiliki 5 Bidang dan 1
UPTD yaitu :
1. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, bertugas menyiapkan bahan
koordinasi dan memberikan pelayanan administratif, dan juga mempunyai
fungsi :
- Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja;
- Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan
kinerja;
- Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- Penyusunan, penginventarisasian dan pengkooadinasian data dalam
rangka penatausahaan;
- Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, program dan
laporan;
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
bidang tugasnya.
Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Kepala Sub Bagian Keuangan
- Kepala Sub Bagian Program dan Laporan
2. Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris
Dinas.
Kepala Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan
pengumpulan, analisa, dokumentasi dan informasi. Juga mempunyai
fungsi Sebagai berikut :
- Penyiapan kebijakan pengumpulan dan administrasi data dan
informasi;
- Penetapan metode dan indokator dalam rangka melakukan analisa
data;
- Pelaksanaan pengolahan, analisa data dan informasi
- Penyiapan dokumentasi dan informasi
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dilingkungan Pemerintah
Kabupaten, Propinsi dan Pemerintah Pusat
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 3
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai
dengan bidang tugasnya
Kepala Bidang Data dan Informasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu
oleh :
- Kepala seksi Pengumpulan dan Administrasi Data
- Kepala Seksi Pengolahan dan Analisa Data
- Kepala Seksi Dokumentasi dan Informasi
3. Bidang Desiminasi Informasi dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris
Dinas.
Kepala Bidang Diseminasi dan Informasi mempunyai tugas penyiapan
rumusan serta melaksanakan kebijakan dibidang
diseminasi/penyebarluasan informasi dalam mendukung pembangunan
karakter bangsa. Juga mempunyai fungsi :
- Penyiapan rumusan kebijakan pelayanan informasi publik, pelaksanaan
pemberdayaan media interaktif, pemberdayaan media informasi baik
elektronik, cetak dan luar ruang
- Penetepan standarisasi dan sistem pelayanan informasi publik
- Penyiapan pedoman diseminasi informasi
- Pelaksanaan pembinaan radio pemerintah kabupaten
- Penyusunan program sosialisasi pembangunan, pemerintahan dan
kemasyarakatan
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai
dengan bidang tugasnya
Kepala Bidang Diseminasi dan Informasi dalam melaksanakan tugasnya
dibantu oleh :
- Kepala seksi Layanan Informasi Publik
- Kepala Seksi Media Interaktif
- Kepala Seksi Media Informasi
4. Bidang Jaringan Komunikasi dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris
Dinas.
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 4
Kepala Bidang Jaringan Komunikasi mempunyai tugas penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan kerja sama jaringan komunikasi antar lembaga
komunikasi dan juga mempunyai fungsi :
- Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis, koordinasi dan
evaluasi pendayagunaan profesi komunikasi dan informasi
- Perumusan pedoman hubungan antar kelembagaan komunikasi dan
informasi
- Pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga informasi publik
- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait dalam
pemberdayaan jaringan komunikasi pemerintah, masyarakat dan
pengembangan pelayanan publik
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai
dengan bidang tugasnya
Kepala Bidang Jaringan Komunikasi dalam melaksanakan tugasnya
dibantu oleh :
- Kepala seksi Komunikasi sosial
- Kepala Seksi Kemitraan Profesi Komunikasi dan Informasi
- Kepala Seksi Komunikasi Pemerintah
5. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang kepala
Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
melalui Sekretaris Dinas.
Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai tugas
melaksanakan pengembangan dan pengendalian serta pemeliharaan
sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Juga mempunyai
fungsi :
- Penyusuna pedoman dalam rangka pengembangan teknologi informasi
dan komunikasi
- Penyusunan kebutuhan dan konfigurasi perangkat keras, perangkat
lunak, sistem dan jaringan jangka pendek dan jangka menengah
- Pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak sistem dan jaringan
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
- Penyusunan standarisasi perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan
jaringan
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 5
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai
dengan bidang tugasnya
Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi dalam
melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
- Kepala seksi Pengembangan Perangkat lunak
- Kepala Seksi Pengembangan Perangkat keras
- Kepala Seksi Pengembangan Perangkat Jaringan dan Sistem
6. UPTD Radio Malowopati FM
UPTD Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas sesuai dengan
nomenklatur serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bojonegoro merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah dibidang
Komunikasi dan Informasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bojonegoro melalui
Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
C. KONDISI PEGAWAI (Sumberdaya Aparatur yang ada)
Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bojonegoro saat ini sebanyak 63 orang. Dari sejumlah 63 pegawai tersebut, 46
berstatus PNS dan 17 berstatus honorer. Jika ditinjau dari berbagai klasifikasi
antara lain :
a. Berdasarkan jumlah pangkat/golongannya adalah sebagai berikut :
- Golongan IV/a : 6 orang
- Golongan IV/b : 2 orang
- Golongan IV/c : - orang
- Golongan III/d : 11 orang
- Golongan III/c : 5 orang
- Golongan III/b : 17 orang
- Golongan III/a : 3 orang
- Golongan II/d : - orang
- Golongan II/c : 1 orang
- Golongan II/b : - orang
- Golongan II/a : - orang
- Golongan I/d : 1 orang
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 6
- Honorer/non Gol : 17 orang
b. Berdasarkan Pendidikan Formal :
- Pasca Sarjana : 6 orang
- Sarjana : 20 orang
- D3 : 2 orang
- SLTA : 16 orang
- SLTP : 1 orang
- SD : 1 orang
c. Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan, yaitu jumlah pegawai yang telah
mengikuti pendidikan penjenjangan :
- Diklatpim Tingkat IV : 8 orang
- Diklatpim Tingkat III : 3 orang
d. Berdasarkan Esselon dalam jabatan struktural, yaitu pegawai yang menduduki
jabatan struktural :
- Esselon IIb : 1 orang
- Esselon IIIa : 1 orang
- Esselon IIIb : 4 orang
- Esselon IVa : 14 orang
- Esselon IVb : 1 orang
e. Berdasarkan Kompetensi :
a. Pelaksana Adm/Keuangan : 1 orang
b. Operator Komputer : 1 orang
c. Programmer TI : 2 orang
d. Fotografer/Videografer : 1 orang
D. SARANA PRASARANA
Saat ini Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam
menjalankan tugas-tugasnya telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti :
gedung, 3 buah kendaraan roda empat, 22 buah sepeda motor roda dua untuk
operasional, telepon, komputer dan sarana penunjang lainnya, dengan rincian :
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 7
Tabel 1. Sarana Prasarana Kantor
No. Jenis Barang Jumlah Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Mobil
Sepeda Motor
Generator
Bateray Carger
Tranformator
Tripot
Tool kit set
Scaner
AC
Rak besi
Rak Kayu
Filing besi/metal
Brangkas
Lemari kaca
Lemari kayu
Papan Pengumuman
Papan tulis
White Board
Peta
Alat Pemotong kertas
Overhad Proyektor
Meja kerja eselon II
5 unit
22 buah
2 buah
1 buah
1 buah
2 buah
1 buah
3 buah
22 buah
1 buah
4 buah
9 buah
2 buah
2 buah
3 buah
27 buah
1 buah
2 buah
1 buah
1 buah
2 buah
1 buah
- Kijang Inova S 1263
AP(Pimpinan)
- Kijang LX S 304 AP (Sekretaris)
- Kijang S 1145 AP (siaran keliling)
- APV S 1274 AP(Malowopati)
- Carry (Jaringan Komunikasi)
Kabid, Staf
NOC, Putar film
Sektetariat
Malowopati
PTI, Sekretariat
NOC
Media Center, PTI
R. Pimpinan, NOC,Sekretariat,
Bidang-bidang
Malowopati
Sekretariat, PTI, Malowopati,Media
center
Sekretariat, Media center
PTI, ruang pimpinan
PTI, Malowopati
PTI,Sekt.,Data,Jarkom,Media
center
Kecamatan
Sekretariat
Sekretariat, Aula
Data & Informasi
PTI
PTI, Aula
Pimpinan
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 8
No. Jenis Barang Jumlah Keterangan
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Meja kerja eselon III
Meja kerja eselon IV
Meja Kerja Pegawai
Meja Tamu
Kursi Tamu
Kursi Rapat
Kursi Putar
Meja komputer
Sofa
Jam dinding
Kipas angin
Exhouse fan
Televisi
Cassete Recorder
Loudspeker
Wireless
Mecrofon
Camera vidio
Lambang Garuda
Tiang bendera
Tangga alumuniumn
Mimbar/podium
Handycam
Komputer
Laptop
Server
Printer
Hub
Almari
Camera elektronic
Slide Proyektor
Automatic emergenci lght
8 buah
9 buah
48 buah
1 buah
1 set
24 buah
8 buah
4 buah
8 buah
11 buah
8 buah
1 buah
1 buah
5 buah
3 buah
3 buah
9 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
2 buah
17 buah
9 buah
4 buah
12 buah
9 buah
4 buah
4 buah
2 buah
4 buah
Sekretariat, Bidang-bidang
Sekretariat, Bidang-bidang
Sekretariat, Bidang-bidang
R. Pimpinan
R. Pimpinan
Aula
Sekret.,PTI, NOC, Data
PTI, Sekret.
Malowopati
Pimpinan,Sekket.,Jarkom, Data
Aula,data,Seket.
NOC
Seket.
Malowopati
Aula
Sekt. Aula, Bidang-bidang
Aula, Malowopati
PTI
Pimpinan, Aula
Aula
Gudang
Aula
Sekretariat
Sekert., Bidang-bidang
Kabid-kabid,data,PTI
NOC, samping Rumdin
Sekert., Bidang-bidang, UPTD
Masing-masing bidang
Sekertariat
Sekertariat, PTI
PTI
NOC
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 9
No. Jenis Barang Jumlah Keterangan
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Layar film
Sound sistem
Pesawat telpon
Faksimil
Alat konmunikasi Radio
Unit pemancar UHV
Mixer
Stabilizer
Gambar presiden
Gambar wakil presiden
Tanah
Bangunan
2 buah
5 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
3 buah
6 buah
2 buah
2 buah
1.745 m2
1.400 m2
Diseminasi
Aula
Masing-masing bidang
Sekertariat
Media center
Malowopati
Malowopati
Sekert.,Data, Jarkom, PTI,
Malowopati
Aula, Pimpinan
Aula, Pimpinan
Kominfo
Kominfo
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 10
BAB II
RENCANA STRATEGIK
A. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu secara sistematis dan
berkesinambungan dan memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
1. VISI Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Motivasi dan Dinamisatoris
berkembangnya sumber daya informasi melalui komunikasi interaktif
masyarakat yang bersatu dan mandiri
2. MISI :
a. Meningkatkan pemerataan informasi kepada segenap masyarakat dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa
b. Meningkatkan pelayanan dan sumber daya informasi/komunikasi untuk
mencapai pembangunan disegala bidang
c. Mengembangkan komunikasi interaktif dikalangan masyarakat yang
berdasarkan demokrasi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan,
supremasi hukum dan nilai budaya bangsa
d. Mendorong peranan kelompok komunikasi sosial guna mewujudkan
masyarakat informasi yang bersatu, berkwalitas dan mandiri
e. Mendorong pertumbuhan dan peranan media komunikasi massa dalam
mempercepat berkembangnya masyarakat informasi yang demokratis dan
beradab
3. TUJUAN
Meningkatkan informasi dan komunikasi manajemen pemerintahan dan akses
pemanfaatannya
4. SASARAN STRATEJIK
a. Meningkatnya akurasi data dan informasi pemerintahan dan pembangunan
b. Meningkatnya jenis dan kualitas Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki
Pemerintah Daerah
c. Meningkatnya jumlah SKPD yang memiliki jaringan berbasis komputer
(LAN)
5. ARAH KEBIJAKAN
a. Meningkatkan kualitas dan kwantitas sarana dan prasarana kerja
b. Ketersediaan dan akurasi data Pemerintahan dan Pembangunan
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 11
c. Proses komunikasi memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
d. Pelayanan masyarakat dan pengembangan potensi daerah
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013
1. SASARAN
Adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam wakrtu yang lebih pendek
dari tujuan.
Sasaran diupayakan untuk dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara
berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana
stratejik.
Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan informatika
adalah :
a. Disiplin aparatur, administrasi perkantoran, sarana dan prasarana,
penyusunan capaian kinerja serta kapasitas SDM
b. Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga informasi
masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi
c. Meningkatkan informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk
mengurangi kesenjangan informasi
d. Mengembangkan kapasitas sumberdaya aparatur dan masyarakat
dalam bidang komunikasi dan informasi yang optimal, siap menghadapi
globalisasi informasi dan kesenjangan informasi.
e. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang didukung sarana dan
prasarana dan SDM yang profesional .
f. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam
rangka pengembangan muatan e-government dan kualitas pelayanan
publik.
2. INDIKATOR SASARAN
Adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan
pada tahun yang bersangkutan:
a. Meningkatnya disiplin pegawai dan tertib administrasi, sarana dan
prasarana dan capaian kinerja serta kapasitas SDM yang memadai
b. Meningkatnya keterbukaan informasi dengan memberdayakan potensi
dan lembaga informasi masyarakat (KIM, Forum Media Pertunjukan
Rakyat dan dialog publik)
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 12
c. Berkurangnya kesenjangan informasi dengan mendayagunakan media
cetak dan elektronik (Radio, Televisi, Tabloit, Baliho, spanduk ,bener,
pemutaran Film dan siaran keliling)
d. Berkembangnya kapasitas sumberdaya aparatur dan masyarakat
bidang komunikasi dan informasi yang optimal dengan terbentuknya
PPID, update data dan informasi Website
e. Meningkatnya kwalitas pelayanan publik yang didukung dengan sarana
Media Center dan penyediaan jaringan Internet
f. Pembangunan/pengembangan jaringan IT
3. PROGRAM
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu/beberapa instansi
pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna
mencapai sasaran tertentu.
Sejalan dengan perencanaan, program dan kegiatan tahun 2013
yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bojonegoro, program yang dilaksanakan tahun 2013 meliputi :
1) Program Peningkatan Administrasi Perkantoran
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3) Progran Peningkatan Disiplin Aparatur
4) Progran Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
5) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
6) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
7) Program fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi
8) Program kerjasama Informasi dengan Mas Media
4. KEGIATAN KINERJA TAHUN 2013
Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang
dilakukan oleh instansi pemeerintah sesuai dengan kebijakan dan program
yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk
mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
Indikator Kegiatan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatis yang
menggambarkan tingkat capaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2013 antara lain:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 13
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik,
Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 357.420.000,-
telah terealisir sebesar Rp 276.352.128,- ( 77,32%)
b. Output : Terpenuhinya dukungan jasa telepon, air dan listrik ,surat
kabar/majalah dan internet selama 12 bulan dengan nilai prosentase
pencapaian masing-masing 100 %
c. Outcome : Terlaksananya kelancaran dan peningkatan kinerja
aparatur dengan nilai prosentase 100 %
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan , Indikator kinerja
kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 152.570.000,-
telah terealisir sebesar Rp 134.980.000,- ( 88,47%)
b. Output : Tercukupinya honorarium pengelola keuangan selama
12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian masing-masing 100%
c. Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelaksanaan
tertib dan lancar administrasi keuangan dengan nilai prosentase
100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor , Indikator kinerja
kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 18.419.000,- telah
terealisir sebesar Rp 16.470.750,- ( 89,42%)
b. Output : Tercukupinya peralatan, bahan dan jasa kebersihan
selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian masing-
masing 100%
c. Outcome : Terpeliharanya kebersihan dan kenyamanan gedung
kantor dengan nilai prosentase 100 %
Kegiatan Penyediaan Jasa perbaikan peralatan Kantor, Indikator kinerja
kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 51.930.000,- telah
terealisir sebesar Rp 48.600.000,- ( 93,59%)
b. Output : Tersedianya jasa service peralatan elektronik dinas
selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : Terpeliharanya peralatan elektronik sarana kerja dinas
dengan nilai prosentase 100 %
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Indikator kinerja kegiatan
tersebut terdiri dari :
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 14
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 22.061.100,- telah
terealisir sebesar Rp 21.940.400,- ( 99,45%)
b. Output : Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor/ dinas
berupa alat tulis kantor dan materai selama 12 bulan dengan nilai
prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : Terlaksananya tertib dan lancar administrasi dan
persuratan dinas dengan nilai prosentase 100 %
Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan , Indikator
kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 15.000.000,- telah
terealisir sebesar Rp 14.419.600,- ( 96,13%)
b. Output : Tercukupinya kebutuhan cetak dan penggandaan
administrasi kantor/ dinas berupa cetak amplop dinas, foto copy dan
penjilidan buku selama 12 bulan dengan nilai prosentase
pencapaian 100%
c. Outcome : Terlaksananya tertib dan lancar administrasi dan
persuratan dinas dengan nilai prosentase 100 %
Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik dan pembangunan
kantor, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 8.589.000,- telah
terealisir sebesar Rp 8.043.300,- ( 93,65%)
b. Output : Tercukupinya kebutuhan alat listrik/penerangan
penunjang kerja selama 12 bulan dengan nilai prosentase
pencapaian 100%
c. Outcome : meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan nilai
prosentase 100 %
Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Indikator
kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 88.008.000,- telah
terealisir sebesar Rp 81.269.000,- ( 92,34%)
b. Output : Tersedianya sarana dan prasara penunjang kegiatan
kantor berupa Mobil operasional, mebeuler, Ac, alat studio, dan alat
Rumah tangga selama 12 bulan dengan nilai prosentase
pencapaian 100%
c. Outcome : meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan nilai
prosentase 100 %
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 15
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman, Indikator kinerja kegiatan
tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 46.315.000,-
terealisir sebesar Rp 31.694.250,- ( 68,43%)
b. Output : Tercukupinya penunjang kegiatan kantor berupa
makanan dan minuman harian pegawai, rapat, tamu dan makanan
minuman lembur selama 12 bulan dengan nilai prosentase
pencapaian 100%
c. Outcome : meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan nilai
prosentase 100 %
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah, Indikator
kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 159.700.000,-
telah terealisir sebesar Rp 149.824.621,- ( 93,82%)
b. Output : Tersedianya penunjang kegiatan operasional luar daerah
berupa perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan dengan nilai
prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan nilai
prosentase 100 %
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 182.250.000,-
telah terealisir sebesar Rp 180.750.000,- ( 99,18%)
b. Output : Tersedianya honorarium pegawai non PNS tenaga
pendukung adminitrasi/teknis perkantoran selama 12 bulan dengan
nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : meningkatnya kelancaran kinerja aparatur dinas
dengan nilai prosentase 100 %
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah, Indikator
kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 65.200.000,- telah
terealisir sebesar Rp 31.100.000,- ( 47,70%)
b. Output : Tercukupinya penunjang kegiatan operasional dalam
daerah berupa perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan
dengan nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan nilai
prosentase 100 %
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 16
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Indikator kinerja
kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 46.000.000,- telah
terealisir sebesar Rp 45.336.600,- ( 98,56%)
b. Output : Terpelihara dan terawatnya bangunan gedung kantor
selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : Meningkatnya motivasi kerja aparatur dengan nilai
prosentase pencapaian 100 %
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,
Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 108.700.000,-
telah terealisir sebesar Rp 80.065.230,- ( 73,66%)
b. Output : Tercukupinya pemeliharaan kendaraan operasional
dinas dengan baik berupa service, suku cadang, BBM dan Oli
selama 12 bulan dengan nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : Meningkatnya kelancaran kinerja aparatur dengan nilai
prosentase 100 %
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, Indikator
kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 14.000.000,- telah
terealisir sebesar Rp 13.200.000,- ( 94,29%)
b. Output : Tersedianya peralatan kesenian berupa peralatan
gamelan yang siap pakai dengan nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : Peningkatan pelayanan masyarakat dengan nilai
prosentase 100 %
Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, Indikator kinerja
kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 32.000.000,- telah
terealisir sebesar Rp 15.473.500,- ( 48,35%)
b. Output : Tersedianya Kantor Media Center tempat pelayanan
informasi dan komunikasi bagi publik dengan nilai prosentase
pencapaian 100%
c. Outcome : Peningkatan kinerja aparatus terhadap pelayanan publik
dengan nilai prosentase 100 %
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 17
3) Program peningkatan disiplin aparatur
Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu , Indikator kinerja
kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 18.000.000,- telah
terealisir sebesar Rp 14.973.750,- ( 83,19%)
b. Output : Tersedianya pakaian olah raga dan pakaian batik bagi
aparatur dengan nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : Peningkatan kinerja aparatur dengan nilai prosentase
100%
4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 31.275.000,- telah
terealisir sebesar Rp 19.959.800,- ( 63,82%)
b. Output : Tersedianya tertib administrasi dan laporan dengan nilai
prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : Peningkatan kinerja aparatur dengan nilai prosentase
90%
5) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informasi, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 219.635.000,-
telah terealisir sebesar Rp 186.328.500,- ( 84,84%)
b. Output : Tersedianya komunikasi melalui, LCCK, KIM dan
Pertunjukan rakyat dengan nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : Meningkatnya informasi dan komunikasi secara
langsung kepada masyarakat dengan nilai prosentase 86 %
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi
dan Informasi Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 228.000.000,-
telah terealisir sebesar Rp 166.751.500,- ( 94,92%)
b. Output : Terlaksananya penyebarluasan informasi dan
komunikasi melalui dialog interaktif di Kecamatan, dengan nilai
prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : Tercapainya peningkatan kualitas peralatan studio dan
komunikasi antar SKPD dengan nilai prosentase 100 %
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 18
Kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem informasi, Indikator
kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 1.005.059.000,-
telah terealisir sebesar Rp 602.102.500,- ( 59,91%)
b. Output : Tersedianya pembangunan infrastruktur sistem jaringan
komputer dengan bandwith, hosting, Fiber Optik dan redesain
website dengan nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : Tercapainya peningkatan kualitas layanan koneksi
jaringan komputeri antar SKPD dengan nilai prosentase 100 %
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi,
Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 635.395.000,-
telah terealisir sebesar Rp 605.176.090,- ( 95,24%)
b. Output : Terlaksananya penyusunan grand desain TIK Kabupaten
Bojonegoro
c. Outcome : Tersedianya dokumen grand desain TIK Kabupaten
Bojonegoro tahun 2013-2018
Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Perangkat Keras Teknologi
Informasi, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 1.045.427.000,-
telah terealisir sebesar Rp 876.312.190,- ( 83,82%)
b. Output : Terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas sistem
informasi dan perangkat keras melalui pengadaan peralatan jaringan
computer dan alat tes kabel FO nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome ; Tersedianya kualitas dan kuantitas pengembangan
perangkat keras yang semakin baik dengan nilai prosentase 100%
Kegiatan peningkatan komunikasi dan informasi melalui media radio,
Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 158.661.000,-
telah terealisir sebesar Rp 102.899.780,- ( 64,86%)
b. Output : Terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas siaran
radio melalui siaran di studio dan OB Van dengan nilai prosentase
pencapaian 100%
c. Outcome : Tersedianya kualitas dan kuantitas pelayanan informasi
langsung pada publik melalui media radio dengan nilai prosentase
100 %
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 19
6) Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Kegiatan pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
melalui penyusunan database potensi dan kondisi kabupaten
bojonegoro, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 96.732.400,- telah
terealisir sebesar Rp 52.968.800,- (54,76%)
b. Output : Terlaksananya penyusunan database potensi
bojonegoro dengan nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : Tersusunnya database potensi dan kondisi bojonegoro
dengan nilai prosentase 54,76%
Kegiatan Program pengumpulan data dan informasi daerah melalui
pengelolaan website utama dan sub domain Dinas Komunikasi dan
Informatika serta dokumentasi kegiatan pembanguanan dan kegiatan
Bupati Bojonegoro, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
d. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 178.310.000,-
telah terealisir sebesar Rp
e. Output : Terlaksananya pengelolaan website Bojonegoro dan
website dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai prosentase
pencapaian 100%
f. Outcome : Kontent website terupdate secara rutin, dan berita dapat
tampil setiap hari nilai prosentase %
7) Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
Kegiatan peningkatan komunikasi dan informasi melalui media radio,
Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
g. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 86.000.000,- telah
terealisir sebesar Rp 67.940.000,- (79%)
h. Output : Terlaksananya pelatihan IT bagi operator jaringan IT dan
jurnalistik online dengan nilai prosentase pencapaian 100%
i. Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan IT dengan
nilai prosentase 100 %
8) Program kerja sama informasi dan mas media
Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah, Indikator
kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 134.000.000,-
telah terealisir sebesar Rp 106.557.900,-(79%)
b. Output : Terlaksananya dialog publik nilai prosentase pencapaian
100%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 20
c. Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi
publik dengan nilai prosentase 100 %
Kegiatan Penyebarluasan penyelenggaraan pemerintah daerah,
Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 420.974.000,-
telah terealisir sebesar Rp 326.453.950,-(78%)
b. Output : Terlaksananya pembuatan spanduk, baliho, tabloit dan
majalah nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome ; Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi
publik dengan nilai prosentase 91 %
Kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi
masyarakat, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 84.000.000,- telah
terealisir sebesar Rp 58.112.600,-(69%)
b. Output : Terlaksananya transformasi informasi melalui pemutaran
film nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi
publik dengan nilai prosentase 100 %
Kegiatan Penyebarluasan informasi melalui media masa, Indikator
kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 94.791.000,- telah
terealisir sebesar Rp 45.805.000,-(48,32%)
b. Output : Terlaksananya sosialisasi melalui PPID nilai prosentase
pencapaian 100%
c. Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi
publik dengan nilai prosentase 50%
Kegiatan Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan
masyarakat, Indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari :
a. Input : Tersedianya jumlah dana sebesar Rp 21.993.000,- telah
terealisir sebesar Rp 6.853.500,-(31%)
b. Output : Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan terhadap
pengelola radio, nilai prosentase pencapaian 100%
c. Outcome : Meningkatnya komunikasi antara pemerintah dan
masyarakat dengan nilai prosentase 50%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 21
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
Penetapan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro
tahun 2013 yaitu:
No. Program dan Kegiatan Target Pagu
Anggaran
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.167.462.100
1.1 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 357.420.000
1.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 152.570.000
1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 18.419.000
1.4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan 51.930.000
1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan 22.061.100
1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 15.000.000
1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 8.589.000
1.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan 88.008.000
1.9 Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 46.315.000
1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
12 bulan 159.700.000
1.11 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Atau Teknis Perkantoran
12 bulan 182.250.000
1.12 Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 bulan 65.200.000
II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
200.700.000
2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket 46.000.000
2.2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ operasional
12 bulan 108.700.000
2.3 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
1 paket 14.000.000
2.4 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 paket 32.000.000
III Program peningkatan disiplin aparatur 18.000.000
3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1 paket 18.000.000
IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
31.275.000
4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD
12 bulan 31.275.000
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 22
No. Program dan Kegiatan Target Pagu
Anggaran
V Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa
3.292.177.000
5.1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi
6 lokasi 219.635.000
5.2 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
58 kegt 228.000.000
5.3 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
15 kegt 1.005.059.000
5.4 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
1 paket 635.395.000
5.5 Pembinaan dan pengembangan Perangkat Keras Technologi informasi
17 paket 1.045.427.000
5.6 Peningkatan Komunikasi dan Infromasi melalui media radio
450 kegt 158.661.000
VI Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
257.631.000
6.1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
3 kegt 79.321.000
6.2 Pengumpulan Data dan Informasi Daerah 4 kegt 178.310.000
VII Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi
81.453.000
7.1 Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi
3 kegt 81.453.000
VIII Program Kerjasama Informasi dengan mas Media
870.175.000
8.1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
3 kegt 297.375.000
8.2 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
47 kegt 222.349.000
8.3 Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
75 film 90 sirkel
115.875.000
8.4 Penyebarluasan Informasi melalui media Massa
3 kegt 80.940.000
8.5 Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat
126 kegt 153.636.000
JUMLAH 5.918.873.100
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 23
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA dan ANALISIS ATAS CAPAIAN
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pelaksanaan
pengukuran kinerja dijabarkan dengan realisasi sasaran strategis sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran.
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik,
Indikatornya terlaksananya kelancaran kegiatan peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 %
telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Indikatornya
peningkatan kinerja aparatur dalam pelaksanaan tertib dan lancar
administrasi keuangan dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 %
telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Indikatornya terpeliharanya
kebersihan gedung kantor dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 %
telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%
d. Kegiatan Penyediaan Jasa perbaikan peralatan Kantor,Indikatornya
terpeliharanya peralatan elektronik sarana kerja dinas dengan rencana
tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat
capaian sebesar 0%.
Keterangan : tidak terlaksananya kegiatan ini (pengadaan Proyektor)
dikarenakan harga yang direncanakan jauh dibawah harga dipasaran
sehingga pengadaan ditunda tahun berikutnya
e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor , Indikatornya terlaksananya tertib
dan lancar administrasi dan persuratan dinas dengan rencana tingkat
capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat
capaian sebesar 100%
f. kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan , Indikatornya
terlaksananya tertib dan lancar administrasi dan persuratan dinas
dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar
100% atau tingkat capaian sebesar 100%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 24
g. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik dan pembangunan kantor,
Indikatornya meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan rencana
tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat
capaian sebesar 100%
h. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Indikatornya
meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan rencana tingkat capaian
sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian
sebesar 100%
i. Kegiatan Penyediaan mankanan dan minuman, Indikatornya
meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan rencana tingkat capaian
sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian
sebesar 100%
j. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah,
Indikatornya meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan rencana
tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat
capaian sebesar 100%
k. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran, Indikatornya meningkatnya kelancaran kinerja aparatur
dinas dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi
sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%
l. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah,
Indikatornya meningkatnya kinerja aparatur dinas dengan
rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar
100%atau tingkat capaian sebesar 100%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Indikatornya
meningkatnya motivasi kerja aparatur dengan rencana tingkat capaian
sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian
sebesar 100%
b. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,
Indikatornya meningkatnya kelancaran kinerja aparatur dengan
rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100%
atau tingkat capaian sebesar 100%
c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor,
Indikatornya peningkatan pelayanan masyarakat dengan rencana
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 25
tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau
tingkat capaian sebesar 100%
d. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, Indikatornya
Peningkatan kinerja aparatur terhadap pelayanan dengan rencana
tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau
tingkat capaian sebesar 100%
3. Program peningkatan disiplin aparatur
a. Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, Indikatornya
Peningkatan kinerja aparatur dengan rencana tingkat capaian sebesar
100 % telah terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar
100%
4. Program peningkatan pengembangan pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
a. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD, Indikatornya Peningkatan kinerja aparatur dengan
rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 90%
atau tingkat capaian sebesar 90%
5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informasi, Indikatornya Meningkatnya informasi dan komunika secara
langsung kepada masyarakat dengan rencana tingkat capaian sebesar
100 % telah terealisasi sebesar 90% atau tingkat capaian sebesar 90%
b. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi Indikatornya Tercapainya peningkatan kinerja aparatur dengan
rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 80%
atau tingkat capaian sebesar 80%
c. Kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem informasi, Indikatornya
Tercapainya peningkatan kualitas layanan koneksi jaringan komputeri
antar SKPD dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah
terealisasi sebesar 90% atau tingkat capaian sebesar 90%
d. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi,
Indikatornya. Tersusunnya dokumen grand desain TIK Kabupaten
Bojonegoro dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah
terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 26
e. Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Perangkat Keras Teknologi
Informasi, Indikatornya Tersedianya kualitas dan kuantitas
pengembangan perangkat keras yang semakin baik dengan rencana
tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 95% atau tingkat
capaian sebesar 95%
f. Kegiatan peningkatan komunikasi dan informasi melalui media radio,
Indikatornya Tersedianya kualitas dan kuantitas pelayanan informasi
langsung pada melalui media radio dengan rencana tingkat capaian
sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 80% atau tingkat capaian
sebesar 80%
6. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
a. Kegiatan pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
melalui penyusunan database potensi dan kondisi kabupaten bojonegoro,
Indikatornya Tersusunnya database potensi dan kondisi bojonegoro
dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar
70% atau tingkat capaian sebesar 70%
b. Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Daerah melalui dokumentasi
kegiatan pembangunan dan kegiatan Bupati sekaligus publikasi melalui
website Pemkab Bojonegoro, Indikatornya update website setiap hari dan
DVD dokumentasi kegiatan pembangunan dengan rencana tingkat
capaian sebesar 100% telah terealisasi sebesar 50% atau tingkat
capaian sebesar 50%
7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
a. Kegiatan Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi,
Indikatornya Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM bidang IT dan
jurnalistik online dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah
terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100%
8. Program kerja sama informasi dan mas media
a. Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah, Indikatornya
Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi dengan rencana
tingkat capaian sebesar 100% telah terealisasi sebesar 75% atau tingkat
capaian sebesar 75%
b. Kegiatan Penyebarluasan penyelenggaraan pemerintah daerah,
Indikatornya Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 27
dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar
91% atau tingkat capaian sebesar 91%
c. Kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi
masyarakat, Indikatornya Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan
informasi dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah
terealisasi sebesar 60% atau tingkat capaian sebesar 60%
d. Kegiatan Penyebarluasan informasi melalui media masa, Indikatornya
Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi dengan rencana
tingkat capaian sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100% atau
tingkat capaian sebesar 100%
e. Kegiatan Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat,
Indikatornya Meningkatnya komunikasi antara pemerintah dan
masyarakat dengan rencana tingkat capaian sebesar 100 % telah
terealisasi sebesar 70% atau tingkat capaian sebesar 70%
1. Pengukuran Kinerja
Prosentase perbandingan Capaian program dan kegiatan tahun 2012 dan
tahun 2013 sebagai berikut:
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 28
Capaian Program Dan Kegiatan
Tahun 2012 Dan Tahun 2013
NO
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Formula Indikator
Satuan Realisasi
tahun 2012 Target 2013 Realisasi 2013
Capaian/Persenta
se
Berhasil Naik/ Turun
1 3 4 5 6 7 8 10 11
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Persentase tersedianya dukungan belanja jasa air, listrik, telepon, surat kabar dan internet untuk kelancaran kinerja Aparatur
Rekening/
exp/bln
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% √ -
1.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase Tersedianya Honor Pengelola Keuangan untuk peningkatan kinerja Aparatur
Bln/org 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ -
1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Persentase Tersedianya peralatan/bahan kebersihan kantor untuk kenyamanan kinerja Aparatur
Bh/ org 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ -
1.4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Persentase Tersedianya belanja jasa service peralatan kerja untuk kelancaran kinerja Aparatur
Unit/bh 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ -
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 29
NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan) Indikator Kinerja
Formula Indikator
Satuan Realisasi
tahun 2012 Target 2013 Realisasi 2013
Capaian/Persenta
se
Berhasil Naik/ Turun
1 3 4 5 6 7 8 10 11
1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase Tersedianya Alat tulis kantor untuk kelancaran surat menyurat
rim/bh/exp
12 Bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ -
1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Persentase Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran administrasi kantor
rim/dos/exp
12 Bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ -
1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Persentase Tersedianya sarana pendukung penerangan bangunan kantor untuk kelancaran kinerja Aparatur
Mtr/bh 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ -
1.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kelancaran kinerja aparatur
Unit/bh 100% √ -
1.9 Penyediaan makanan dan minuman Persentase Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu untuk mendu kung kelancaran kinerja dan pelayanan umum
Org/kegt
12 Bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ --
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 30
NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan) Indikator Kinerja
Formula Indikator
Satuan Realisasi
tahun 2012 Target 2013 Realisasi 2013
Capaian/Persenta
se
Berhasil Naik/ Turun
1 3 4 5 6 7 8 10 11
1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Persentase Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah untuk kelancaran kinerja keluar daerah
Org/kegt
12 Bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ -
1.11 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Atau Teknis Perkantoran
Tersedianya honor tenaga kontrak dan intruktur senam untuk mendukung kinerja Aparatur
Org/bln - 18 tenaga kontrak
- 1 instruk tur senam
- Panitia Harkitnas
- 18 tenaga kontrak
- 1 instruktur senam
- Panitia Harkitnas
- 18 tenaga kontrak
- 1 instruk tur senam
- Panitia Harkitnas
100% √ -
1.12 Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Persentase Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk kelancaran kinerja ke kecamatan
Org/kegt
12 Bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ -
II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Persentase Terpeliharanya gedung kantor yang bersih dan nyaman
paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% √ -
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 31
NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan) Indikator Kinerja
Formula Indikator
Satuan Realisasi
tahun 2012 Target 2013 Realisasi 2013
Capaian/Persenta
se
Berhasil Naik/ Turun
1 3 4 5 6 7 8 10 11
2.2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ operasional
Persentase Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik
Bln/unit - Service 4 mobil dinas
- Service 13 sepeda motor
- Her registrasi 4 mobil dinas dan 13 sepeda motor
- Service 5 mobil dinas
- Service 14 sepeda motor
- Her registrasi 5 mobil dinas dan 14 sepeda motor
- Service 5 mobil dinas
- Service 14 sepeda motor
- Her registrasi 5 mobil dinas dan 14 sepeda motor
100% √ Naik, 11%
(bertam bah 1 unit
mobil)
2.3 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Persentase Terpeliharanya peralatan/meubeler kantor dengan baik
paket 12 Bulan 1 tahun 1 tahun 100% √ -
2.4 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Tersedianya ruang media center yang representatif
paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% √ -
III Program peningkatan disiplin aparatur
3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian olah raga untuk penunjang kegiatan senam aparatur
stel 75 stel pakaian olah
raga
75 stel pakaian olah
raga
75 stel pakaian olah raga
100% √ -
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 32
NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan) Indikator Kinerja
Formula Indikator
Satuan Realisasi
tahun 2012 Target 2013
Realisasi 2013
Capaian/Persenta
se
Berhasil Naik/ Turun
1 3 4 5 6 7 8 10 11
IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan
capaian kinerja
Bulan Tgl 10 tiap
bulan
Tgl 10 tiap bulan
Tgl 10 tiap bulan
100% √ -
V Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
5.1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi
Terlaksananya LCCK 6 kali, Pertura 6 kali, pekan KIM dan pembinaan KIM
kegt LCCK 6 kali, Pertura 6 kali, pekan KIM 1 kali, dan pembinaan KIM 6 kelompok
LCCK 6 kali, Pertura 6 kali,
pekan KIM 1 kali, dan
pembinaan KIM 7
kelompok
LCCK 6 kali, Pertura 6 kali, pekan KIM 1
kali, dan pembinaan
KIM 7 kelompok
100% √ Naik 5%
5.2 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya komunikasi aktif dalam bentuk kegiatan dialog interaktif baik di pendopo maupun di Kecamatan
kegt - Dialog di Kecamatan 20 kali
- Dialog di Kabupaten 45 kali
- Dialog di Kecamatan 5 kali
- Dialog di Kabupaten 45 kali
- Dialog di Kecamatan 5 kali
100% √ Naik 1 kegt
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 33
NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan) Indikator Kinerja
Formula Indikator
Satuan Realisasi
tahun 2012 Target 2013
Realisasi 2013
Capaian/Persenta
se
Berhasil Naik/ Turun
1 3 4 5 6 7 8 10 11
5.3 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
Tersedianya Internet
disetiap SKPD dan
Masyarakat, sistem
penyimpanan data secara
cloud/ online dan aplikasi
e-goverment
paket - Bandwidth 35 MB
- Hosting - Pemelihara
an aplikasi 1 paket
- Dokumen perencanaan pengembangan aplikasi
- Pengembangan software aplikasi 1 paket
- Bandwidth 50 MB
- Cloud Computing
- Hosting - Pemelihara
an aplikasi 2 paket
- Pengembangan software aplikasi 1 paket
- Bandwidth 50 MB
- Cloud Computing
- Hosting - Pemelihara
an aplikasi 2 paket
- Pengembangan software aplikasi 1 paket
90% √ Naik 30% untuk
bandwidth
5.4 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informatika
Tersedianya dokumen grand desain untuk pengembangan TIK 5 (lima) tahun ke depan
paket - 1 paket 1 paket 100% √ Naik 100%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 34
NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan) Indikator Kinerja
Formula Indikator
Satuan Realisasi
tahun 2012 Target 2013
Realisasi 2013
Capaian/Persenta
se
Berhasil Naik/ Turun
1 3 4 5 6 7 8 10 11
5.5 Pembinaan dan pengembangan Perangkat Keras Technologi informasi
Tersedianya kualitas dan kuantitas pengembangan perangkat keras yang semakin baik
paket - Pemeliharaan jaringan
- UPS 10 unit - CCTV 2
lokasi - Jaringan
UTP 12 SKPD
- Hotspot 10 titik
- Pemeliharaan jaringan
- UPS 2 unit - Server 1
unit - HDD 1 unit - CCTV 2
lokasi - Jaringan FO
3 SKPD - Headset 75
unit
- Pemeliharaan jaringan
- UPS 2 unit - Server 1
unit - HDD 1 unit - CCTV 2
lokasi - Jaringan FO
3 SKPD - Headset 75
unit
95% √ Naik 3 paket
5.6 Peningkatan Komunikasi dan Infromasi melalui media radio
Terpenuhinya informasi secara up date terkait informasi pembangunan pemerintah Kab. Bojonegoro sekaligus memberikan hiburan kepada masyarakat
Bln/kegt
- Penyiaran setiap hari pukul 05.00-24.00 WIB
- Panggung hiburan 2 kali
- Penyiaran setiap hari pukul 05.00-24.00 WIB
- Panggung hiburan 2 kali
- Siaran langsung dg OB Van
- Penyiaran setiap hari pukul 05.00-24.00 WIB
- Panggung hiburan 2 kali
- Siaran langsung dg OB Van
80% √ Naik 1 kegt
VI. Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
- - -
6.1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Penyusunan buku database potensi dan Profil Dinas Kominfo
paket 1 paket 3 paket 2 paket √ Naik 1 paket
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 35
NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan) Indikator Kinerja
Formula Indikator
Satuan Realisasi
tahun 2012 Target 2013
Realisasi 2013
Capaian/Persenta
se
Berhasil Naik/ Turun
1 3 4 5 6 7 8 10 11
6.2 Pengumpulan Data dan Informasi Daerah Terlaksananya Optimalisasi content website dan berita tiap bulan
SKPD/Bln
- - 71 SKPD - 12 bulan
- 22 SKPD - 6 bulan
50% √ Naik 100%
VII Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
- -
7.1 Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi
Pelatihan website dan jurnalis online bagi operator IT SKPD
Paket 1 pkt 1 pkt 1 pkt 100% √ -
VIII Program Kerjasama informasi dengan mass media
√
8.1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi public
Paket 1 paket (145 bh spanduk dan panel)
- Baliho 45 bh - Spanduk
150 bh - Buletin 4
edisi - Warta 12
edisi
- Baliho 45 bh - Spanduk
150 bh - Buletin 4
edisi - Warta 4
edisi
75% √ Naik 3 paket
8.2 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi komunikasi publik
Kegt - Dialog interaktif hari jumat 45 kegt,
- spanduk, - baliho, - tabloid - majalah
- Baliho 28 bh - Iklan di
Koran 10 kali
- Iklan di TV 10
- Iklan di Radio 10 bln
- Baliho 0 bh - Iklan di
Koran 12 kali
- Iklan di TV 10
- Iklan di Radio 10 bln
91% Kurang berhasil karena Baliho
tidak ada
-
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 36
NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan) Indikator Kinerja
Formula Indikator
Satuan Realisasi
tahun 2012 Target 2013
Realisasi 2013
Capaian/Persenta
se
Berhasil Naik/ Turun
1 3 4 5 6 7 8 10 11
8.3 Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
Siaran keliling dan pemutaran film
Kegt - Pemutaran film 100 kali
- Siaran keliling 110 kali
- Pemutaran film 100 kali
- Siaran keliling 110 kali
- Pemutaran film 85 kali
- Siaran keliling 100 kali
60% Kurang berhasil
-
8.4 Penyebarluasan Informasi melalui media Massa
Rakor dan sosialisasi PPID
Kegt - Rakor 2 kali - Sosialisasi
PPID 2 kali
- Rakor 2 kali - Sosialisasi
PPID 2 kali - Cetak Buku - Cetak
Kalender - Cetak
Poster
- Rakor 2 kali - Sosialisasi
PPID 2 kali - Cetak Buku - Cetak
Kalender - Cetak
Poster
100% √ Naik 3 kegt
8.5 Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat
Terjalinnya Hubungan antara Pemerintah dan organisasi/lembaga profesi dalam penyebaran informasi pembangunan
Kegt - - Sosialisasi Pembinaan 14 radio 2 Televisi
- Pembukaan Media Center
- Sosialisasi Pembinaan 10 radio 2 Televisi
- Pembukaan Media Center
70% √ Naik 100%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 37
2. ANALISIS ATAS CAPAIAN
Analisis ini berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan
gambaran/prosentase pencapaian kinerja kegiatan dan program dalam
mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam
rencana stratejik.
Analisis/evaluasi kinerja ini menggunakan pengukuran ordinal sebagai
berikut :
a. Prosentase 85% - 100% tingkat pencapaian : baik
b. Prosentase 70% - 85% tingkat pencapaian : sedang
c. Prosentase 55% - 70% tingkat pencapaian : kurang
Sebagai gambaran umum, hasil evaluasi pengukuran kinerja
berdasarkan analisis pencapaian kinerja sebagai berikut :
a. Pencapaian Program : 85% (baik)
b. Pencapaian Kegiatan : 85% (baik)
Berdasarkan hasil tersebut diatas, kegiatan dan program yang
dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro pada
tahun 2013 menunjukkan kinerja baik. Dan selanjutnya sesuai dengan tupoksi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro kondisi yang
diharapkan/keberhasilan yang ingin dicapai adalah:
1. Kondisi Yang diharapkan
- Pengembangan content website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
yang meliputi aplikasi SKPD melalui internet
- Pengembangan implementasi e-government dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro secara maksimal
- Menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro
sebagai coordinator jaringan telematika dan pusat database dari semua
lembaga/institusi baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dapat
interkoneksi dalam satuan Network Operating Center (NOC)
- Peningkatan SDM dan sosialisasi TIK dengan target sasaran aparatur
pemerintah Kabupaten Bojonegoro, swasta, masyarakat dan komunitas
TI.
- Pengembangan sarana dan prasarana fasilitas public bidang telematika
yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat
- Pengembangan infrastruktur telematika sampai ketingkat kecamatan
guna penjaringan data dapat dilakukan secara online sehingga
memudahkan dalam pencarian data
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 38
- Penyebaran informasi dan penyelenggaraan kemitraan media massa
dalam rangka peningkatan potensi daerah
- Optimalisasi Media Center sebagai pusat informasi daerah
2. Kendala yang dihadapi
- Masih adanya kesenjangan informasi dan komunikasi masyarakat
perkotaan dan pedesaan
- Belum optimalnya jaringan infrastruktur TIK
- Faktor internal, belum meratanya pemahaman para birokrat mengenai
manfaat pentingnya Teknologi Informasi untuk kelancaran kinerja
organisasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel secara
terstruktur
- Faktor eksternal, kurangnya pemanfaatan oleh masyarakat terhadap
portal-portal pelayanan public yang disediakan di website Pemerintah
Daerah yang disebabkab kurangnya pemahaman masyarakat mengenai
internet
3. Langkah-langkah antisipatif
- Perlu pembinaan KIM secara optimal di Kecamatan dan Desa
- Meningkatkan sosialisasi penyebarluasan informasi melalui media
cetak, dan workshop
- Meningkatkan kegiatan pertura sebagai sarana penyebarluasan
informasi
- Perlu adanya pengembangan jaringan infrastruktur IT secara optimal
- Melaksanakan pelatihan IT dan sosialisasi kebijakan-kebijakan
pengembangan e-government serta pelatihan operator computer bagi
staf dilingkup SKPD Kabupaten Bojonegoro
- Bekerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur
mengoptimalkan pembangunan telecenter angling dharma yang ada di
Kec. Kalitidu
- Mengoptimalkan fungsi M-Plik yang di Kecamatan bantuan dari
Kementrian Kominfo
- Pengembangan pusat data daerah (data warehouse)
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator kinerja utama yang akan dicapai oleh Kabupaten Bojonegoro saat
ini dan yang akan datang adalah:
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 39
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Tahun 2013
NO Sasaran Indikator Formula Indikator
Satuan Realisasi
tahun 2012 Target 2013 Realisasi 2013
Capaian/Persenta
se Berhasil
Naik/ Turun
1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
1. Meningkatnya pelayanan administrasi Komunikasi dan Informatika
Persentase tersedianya fasilitas untuk kelancaran kinerja Aparatur
Bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ -
2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
Persentase tersedianya fasilitas untuk kelancaran kinerja Aparatur
Bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% √ -
3. Meningkatkan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informatika dlm rangka peningkatan profesionalisme
Tersedianya kualitas dan kuantitas SDM di bidang TI
kegt - Pelatihan Dasar Cisco Switch
- Pelatihan Update Website untuk operator SKPD
- Pelatihan Update untuk operator SKPD
- Pelatihan Jurnalistik online untuk operator SKPD
- Pelatihan Update untuk operator SKPD
- Pelatihan Jurnalistik online untuk operator SKPD
100% √ -
4. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan Infrastruktur TIK dalam rangka memperluas aksesbilitas masyarakat memperoleh informasi dan peningkatan pelayanan publik
1. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang telah terbentuk
kelompok
116 kelompok 121 kelompok
121 kelompok 100% √ Naik 4%
2. Jumlah instansi pemerintah sampai tingkat desa yang terkoneksi dengan jaringan komputer
Instansi 41 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 100% √ Naik 8%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 40
NO Sasaran Indikator Formula Indikator
Satuan Realisasi
tahun 2012 Target 2013 Realisasi 2013
Capaian/Persenta
se Berhasil
Naik/ Turun
1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
3. Kapasitas bandwidth untuk setiap SKPD
MB 512 kbps 1 MB 1 MB 100% √ Naik 50%
4. Kapasitas informasi yang disebarkan melalui media televise, radio, majalah, baliho, spanduk, dan poster-poster
Kegt - spanduk, - baliho 28
bh, - tabloid 12
edisi - majalah
- Baliho 28 bh
- Iklan di Koran 10 kali
- Iklan di TV 10
- Iklan di Radio 10 bln
- Baliho 0 bh - Iklan di Koran
10 kali - Iklan di TV 10 - Iklan di Radio
10 bln
70% √ -
5. Aduan masyarakat melalui dialog publik yang tercafer dalam database
Kegt 397 Pertanyaan
Aduan lebih kecil dari tahun sebelumnya, tertangani semua
474 aduan dan tertangani semua
70% √ -
6. Frekuensi update data dan informasi website
Hari 225 hari dan hanya website utama
365 hari untuk website utama dan SKPD
315 hari untuk website utama dan 22 SKPD rata-rata sebulan sekali
70% kurang berhasil karena update
data SKPD kurang
-
7. Jumlah SKPD yang telah membentuk PPID pembantu
SKPD - 43 SKPD 43 SKPD
8. Jumlah media pertunjukan rakyat
9 jenis 12 jenis 12 jenis 100% √ Naik 20%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 41
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
1. Laporan Keuangan Tahun 2013
Dalam rangka melaksanakan tugas operasional kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam tahun
2013 berdasarkan anggaran APBD tahun 2013 yang tercantum dalam DPA setelah perubahan sebagai berikut :
EVALUASI HASIL CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN APBD TAHUN 2013
NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)
Volume Lokasi Alokasi Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.167.462.100 94% 995.444.049 85%
1.1 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan Dinas Kominfo
357.420.000 12 Bulan 100% 276.352.128 77%
- Belanja telepon Terpenuhinya dukungan jasa komunikasi, air, listrik, surat kabar, internet
12 bulan 18.000.000 12 bulan 53% 9.562.635 53%
- Belanja air 12 bulan 12.000.000 12 bulan 44% 5.279.550 44%
- Belanja listrik 12 bulan 198.900.000 12 bulan 76% 150.693.223 76%
- Belanja surat kabar/majalah 12 bulan 56.520.000 12 bulan 100% 56.466.000 100%
- Belanja kawat/faksimili/internet 12 bulan 72.000.000 12 bulan 75% 54.350.720 75%
1.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan Dinas Kominfo
152.570.000
12 bulan 100% 134.980.000 88%
Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan
Tugas-tugas dan laporan dapat dilaksanakan tepat waktu
12 bulan 152.320.000 12 bulan 100% 134.730.000 88%
Belanja Jasa Traksaksi Keuangan
2 buku cek 250.000 2 buku cek 100% 250.000 100%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 42
NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)
Volume Lokasi Alokasi Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12 bulan Dinas Kominfo
18.419.000 12 bulan 100%
16.470.750 89%
- Kebersihan dan bahan pembersih Tersedia Kebutuhan Kebersihan
12 Bulan 16.619.000 12 bulan 100% 16.170.750 97%
- Jasa Kebersihan dan bahan pembersih 12 Bulan 1.800.000 12 bulan 17% 300.000 17%
1.4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
12 bulan Dinas Kominfo
51.930.000 12 bulan 100%
48.600.000 94%
Belanja jasa servis peralatan kantor dan rumah tangga
Tersedia Kebutuhan perawatan peralatan kantor secara berkala
12 Bulan 51.930.000 12 bulan 100% 48.600.000 94%
1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
12 bulan Dinas Kominfo
22.061.100 12 bulan 100%
21.940.400 99%
- Alat Tulis Kantor Tersedia Kebutuhan 12 Bulan 18.512.100 12 bulan 100% 18.502.400 100%
- Perangko, materai dan benda pos lainnya Alat Tulis Kantor
12 Bulan
3.549.000
12 bulan 100%
3.438.000 97%
1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan Dinas Kominfo
15.000.000
12 bulan 100% 14.419.600 96%
Belanja cetak Tersedia kebutuhan 12 bulan 7.500.000 12 bulan 100% 7.375.000 98%
Belanja Penggandaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 7.500.000 12 bulan 100% 7.044.600 94%
1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan Dinas Kominfo
8.589.000 12 bulan 100% 8.043.300 94%
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, beterry kering)
Tersedia kebutuhan 12 bulan 8.589.000 12 bulan 100% 8.043.300 94%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 43
NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)
Volume Lokasi Alokasi Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
21 unit 88.008.000 21 unit 100% 81.269.000 92%
- Belanja modal pengadaan AC dan alat pendingin
Peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan publik
2 unit Media Center
10.000.000 2 unit 100% 9.922.000 99%
- Belanja modal pengadaan TV 2 unit Dinas Kominfo
7.400.000 2 unit 100% 7.260.000 98%
- Belanja modal pengadaan komputer/PC 2 unit Radio malowopati
15.680.000 2 unit 100% 14.961.000 95%
- Belanja modal pengadaan printer 7 unit Dinas Kominfo
21.000.000 7 unit 100% 20.751.500 99%
- Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer
2 buah Dinas Kominfo
1.200.000 2 buah 100% 1.149.500 96%
- Belanja modal pengadaan kulkas 1 buah Dinas Kominfo
4.000.000 1 buah 100% 3.388.000 85%
- Belanja modal pengadaan kamera 1 buah Dinas Kominfo
11.000.000 1 buah 100% 9.559.000 87%
- Belanja modal pengadaan handycam 1 buah Dinas Kominfo
11.728.000 1 buah 100% 10.285.000 88%
- Belanja modal pengadaan perekam suara 3 buah Dinas Kominfo
6.000.000 3 buah 100% 3.993.000 67%
1.9 Penyediaan makanan dan minuman
12 bulan Dinas Kominfo
46.315.000 12 bulan 68% 31.694.250 68%
Makanan dan Minuman Harian Pegawai Tersedia Kebutuhan 12 Bulan 19.440.000 12 82% 15.933.500 82%
Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman 12 Bulan 7.125.000 12 59% 4.232.250 59%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 44
NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)
Volume Lokasi Alokasi Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Makanan dan Minuman Tamu 12 Bulan 3.750.000 12 97% 3.624.500 97%
Makanan dan Minuman Lembur 12 Bulan 16.000.000 12 49% 7.904.000 49%
1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
12 bulan 159.700.000 12 bulan 100% 149.824.621
94%
Belanja perjalanan dinas luar daerah Kelancaran kinerja dinas 12 bulan dalam & luar propinsi
159.700.000 12 bulan 100% 149.824.621
94%
1.11 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Atau Teknis Perkantoran
Tersedianya sarana pendukung operasional dinas
12 bulan Dinas Kominfo
182.250.000 12 bulan 100% 180.750.000
99%
- Honorarium Petugas Khusus 5 Seksi 10.250.000 5 seksi 100% 10.250.000
100%
- Tenaga Kerja Ahli/ instruktur/ Narasumber 12 Bulan 6.000.000 12 bulan 100% 5.500.000
92%
- Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 12 org/ bln 13.000.000 12 org/ bln 100% 12.000.000
92%
- Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 216 org/ bln 153.000.000 216 org/ bln 100% 153.000.000 100%
1.12 Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 bulan 65.200.000 12 bulan 60% 31.100.000 48%
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Kelancaran kinerja dinas 12 bulan 28 Kec. 65.200.000 12 bulan 48% 31.100.000 48%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 45
NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)
Volume Lokasi Alokasi Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
200.700.000 90% 153.655.330 77%
2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket 46.000.000 1 paket 100% 45.336.600 99%
Belanja pemeliharaan/perawatan gedung tempat kerja
Meningkatnya motivasi kinerja aparatur
1 paket Dinas kominfo, Media Center
46.000.000 1 paket 100% 45.336.600 99%
2.2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ operasional
12 bulan Dinas Kominfo
108.700.000 12 bulan 90% 80.065.230 74%
- Belanja Jasa Servis Tersedianya kendaraan Dinas dengan kondisi memadai
1 tahun 14.000.000 1 tahun 52% 7.345.500 52%
- Belanja Penggantian Suku Cadang 1 tahun 20.500.000 1 tahun 74% 15.270.500 74%
- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
12 bulan 69.400.000 12 bulan 77% 53.479.130 77%
- Belanja Tanda Nomor Kendaraan 16 kend 4.800.000 16 kendaraan 83% 3.970.100 83%
2.3 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
1 tahun Dinas Kominfo
14.000.000 1 tahun 100% 13.200.000 94%
Belanja Pemeliharaan/perawatan Mebelair Tersedianya peralatan gedung kantor yang siap pakai
1 tahun 14.000.000 1 tahun 100% 13.200.000 94%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 46
NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)
Volume Lokasi Alokasi Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.4 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 paket 32.000.000 1 paket 60% 15.053.500 47%
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
Tersedianya gedung media center
1 paket Gedung media center
32.000.000 1 paket 60% 15.053.500 47%
III Program peningkatan disiplin aparatur 18.000.000 100% 14.973.750 83%
3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1 paket Dinas Kominfo
18.000.000 1 paket 100% 14.973.750 83%
Belanja pakaian olahraga Tersedianya pakaian olah raga
1 paket 18.000.000 1 paket 100% 14.973.750 83%
IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
31.275.000 100% 19.959.800 64%
4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD
1 Tahun Dinas Kominfo
31.275.000 1 Tahun 100% 19.959.800 64%
- Uang lembur PNS Tertib Administrasi 1 Tahun 22.300.000 1 Tahun 100% 15.204.000 68%
- Uang lembur non PNS 1 Tahun 4.000.000 1 Tahun 100% 2.250.000 56%
- Belanja Penggandaan 1 Tahun 4.975.000 1 Tahun 100% 2.505.800 50%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 47
NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)
Volume Lokasi Alokasi Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
3.292.177.000 99% 2.540.230.560 77,16%
5.1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi
219.635.000 92,00%
186.328.500 84,84%
Honor panitia pelaksana keg 1. LCCK 42 6 lokasi Kab. Bojonegoro
13.200.000 38 90,48%
11.000.000 83,33%
Honor tenaga kerja non pegawai Out Put: Terlaksananya LCCK Sebanyak 6 kali
109 6 lokasi Kab. Bojonegoro
36.000.000 109 100,00%
34.800.000 96,67%
Uang diberikan untuk masyarakat Out Come: terpilihnya 1 KIM terbaik dalam
32 6 lokasi Kab. Bojonegoro
34.000.000
32 100,00%
34.000.000 100,00%
Belanja Perangko materai dan benda pos lainya
rangka penyampaian informasi pembangunan
125 Dinkominfo
525.000 100 80,00%
450.000 85,71%
Belanja jasa publikasi dokumentasi dan dekorasi
2. Pertunjukan Rakyat ( PERTURA)
63 6 lks Kab. Bojonegoro
19.750.000 32 50,79%
11.148.000 56,45%
Belanja cetak Out Put: Terlaksananya Sosialisasi program
500 1 kali Sumenep
1.000.000 500 100,00%
900.000 90,00%
Belanja penggandaan pembangunan melalui media pertunjukan rakyat
540 6 lokasi Kab. Bojonegoro
5.400.000 50,00%
1.200.000 22,22%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 48
NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)
Volume Lokasi Alokasi Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Belanja sewa gedung/kantor/tempat Out come : Tercapainya informasi pembangunan
21 6 lokasi Kab. Bojonegoro
8.000.000 20 95% 4.999.500 62,49%
Belanja sewa sarana mobilitas darat kepada masyarakat melalui Pertura
17 6 Kab. Bojonegoro dan 1 kali Sumenep
12.100.000 11 100% 11.751.000 97,12%
Belanja sewa meja kursi 3. PEKAN KIM JAWA TIMUR
1320 6 lokasi Kab. Bojonegoro
2.160.000 1320 100% 2.160.000 100,00%
Belanja sewa tenda Out Put: Terlaksananya Sosialisasi program
30 6 lokasi Kab. Bojonegoro
17.400.000 30 100% 17.226.000 99,00%
Belanja serwa sound sistem pembangunan Kabupaten Bojonegoro melalui
18 6 lokasi Kab. Bojonegoro
22.500.000 18 100% 14.916.000 66,29%
Belanja Alat Musik PEKAN KIM kepada peserta utusan dari Kabupaten
12 6 lokasi Kab. Bojonegoro
15.000.000 12 100% 14.784.000 98,56%
Belanja makan minum harian pegawai Kota SeJawa Timur 90 6 lokasi Kab. Bojonegoro
2.250.000 90 100% 2.227.500 99,00%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 49
NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)
Volume Lokasi Alokasi Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Belanja makan minum rapat Out come : Terpublikasinya keberhasilan/potensi
2160 6 lokasi Kab. Bojonegoro
28.350.000 2040 94,44%
22.786.500 80,38%
Belanja pakaian Batik Tradisional Daerah Kabupaten Bojonegoro diforum regional Jawa Timur
20 6 lokasi Kab. Bojonegoro
2.000.000 20 100% 1.980.000 99,00%
4. Pembinaan KIM
Out Put: Terbinanya Kelompok KIM dalam
penyampaian Informasi kepada Masyarakat
Out come : Terwujudnya Kelompok KIM yang
Cerdas terampil dan Mandiri
5.2 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
228.000.000 80% 166.751.500 73,14%
Honor tenaga ahli/instruktur Output: Dinkominfo 20.500.000 65% 13.250.000 64,63%
Belanja Alat tulis kantor Terlaksananya komunikasi aktif dalam bentuk kegiatan dialog interaktif baik di pendopo maupun di Kecamatan
Dinkominfo 1.565.000 57% 885.000 56,55%
Belanja perangko, meterai dan benda pos Dinkominfo 960.000 59% 570.000 59,38%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 50
NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)
Volume Lokasi Alokasi Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Belanja jasa publikasi, dokumentasi dan dekorasi
Pendopo & Kecamatan
30.500.000 95% 29.084.000 95,36%
Belanja cetak dan penggandaan Outcome: Dinkominfo 2.475.000 12% 885.000 35,76%
Belanja sewa tenda Meningkatnya kebutuhan informasi pada masyarakat
Kecamatan 8.400.000 78% 6.534.000 77,79%
Belanja sound sistem Kecamatan 13.300.000 78% 10.406.000 78,24%
Belanja makanan dan minuman rapat Pendopo & Kecamatan
128.750.000 75% 90.172.500 70,04%
Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Kecamatan 17.850.000 80% 14.265.000 79,92%
Belanja Perjalanan dinas luar daerah Surabaya 3.700.000 20% 700.000 18,92%
5.3 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
1.005.059.000 90% 602.762.500 59,97%
Honor Panpel kegiatan 180 org/bln Dinkominfo 28.200.000 180 org/bln 100% 28.200.000 100,00%
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1 Pkt Dinkominfo 628.000 1 Pkt 100% 628.000 100,00%
Honor tenaga ahli/instruktur/nara sumber 36 org/bln Dinkominfo 12.960.000 36 org/bln 100% 12.960.000 100,00%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 51
NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)
Volume Lokasi Alokasi Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Belanja ATK 1 Pkt Dinkominfo 1.244.000 1 pkt 100% 1.244.000 100,00%
Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya
80 buah Dinkominfo 321.000 15 30% 90.000 28,04%
Belanja Jasa Kawat / faksimile / internet ( Bandwidth)
1 Tahun NOC Dinkominfo
840.828.000 7 Bln 58% 461.535.000 54,89%
Belanja makan dan minum rapat 180 org Dinkominfo 6.300.000 165 95% 5.785.500 91,83%
Belanja makan dan minum tamu 30 org Dinkominfo 1.050.000 10 25% 225.000 21,43%
Perjalanan dinas luar daerah 19 OH 44.900.000 14 OH 80% 33.057.000 73,62%
Belanja pemeliharaan/perawatan peralatan kantor (Kantaya, sofware & website)
1 thn NOC Dinkominfo
18.000.000 1 thn 100% 12.100.000 67,22%
Belanja modal pengadaan software aplikasi (Sofware security)
1 Pkt NOC Dinkominfo
50.628.000 1 Pkt 100% 46.938.000 92,71%
5.4 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informatika
635.395.000 100% 605.176.090 95,24%
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1 Pkt Dinkominfo 600.000 1 Pkt 100% 465.000 77,50%
Belanja ATK 1 Tahun Dinkominfo 1.389.500 1 Tahun 100% 1.343.500 96,69%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 52
NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)
Volume Lokasi Alokasi Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Belanja Perangko, materai, dan benda pos lainnya
1 Tahun Dinkominfo 165.000 1 Tahun 100% 126.000 76,36%
Belanja Cetak 1 Pkt Dinkominfo 12.000.000 1 Pkt 100% 11.982.500 99,85%
Belanja Penggandaan 1 Tahun Dinkominfo 900.000 1 Tahun 100% 896.700 99,63%
Belanja Makanan dan Miniman rapat 1 Tahun Dinkominfo 7.150.000 1 Tahun 100% 5.817.390 81,36%
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8 kegt 6.225.000 7 90% 4.825.000 77,51%
Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 kegt Surabaya, Jakarta
42.950.000 3 60% 18.640.000 43,40%
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan ( Grand design TI)
1 Pkt Dinkominfo 564.015.500 1 Pkt 100% 561.080.000 99,48%
5.5 Pembinaan dan pengembangan Perangkat Keras Technologi informasi
1.045.427.000 95% 876.312.190 83,82%
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
- Output/Keluaran: Terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas sistem Informasi dan perangkat keras.
3 paket Bojonegoro 1.530.000 3 100 1.438.500 94,02%
Uang lembur PNS 1200 jam/kegt
Bojonegoro 9.600.000 132 11 1.056.000 11,00%
Uang Lembur non PNS 40 jam/kegt
Bojonegoro 280.000 40 100 280.000 100,00%
Belanja ATK Dinkominfo 1.077.000 1.056.500 98,10%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 53
NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)
Volume Lokasi Alokasi Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya
- Outcome/Hasil: Tersedianya kualitas dan kuantitas pengembangan perangkat keras yang semakin baik.
20 buah Bojonegoro 180.000 20 100 180.000 100,00%
Belanja Bahan Bakar minyak/ Gas 50 liter NOC Dinkominfo
225.000 - - - 0,00%
Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 10 kali Bojonegoro 5.750.000 7 70 3.325.000 57,83%
Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 kegt Dalam Propinsi Jawa Timur
15.720.000 1.794.000 11,41%
Belanja pemeliharaan Jaringan Komputer 7 paket Bojonegoro 190.360.000 6 90 100.278.840 52,68%
Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server
1 unit NOC Dinkominfo
100.000.000 1 100 98.249.950 98,25%
Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook
1 unit Dinkominfo 10.000.000 1 100 9.460.000 94,60%
Belanja modal pengadaan monitor/Display 3 unit Dinkominfo dan Dishub
18.000.000 3 100 17.325.000 96,25%
Belanja modal pengadaan UPS/Stabilizer 1 unit NOC Dinkominfo
90.000.000 1 100 84.150.000 93,50%
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
75 unit Bojonegoro 160.430.000 75 100 124.015.000 77,30%
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
2 paket Bojonegoro 380.010.000 2 100 373.357.400 98,25%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 54
NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)
Volume Lokasi Alokasi Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Belanja Modal Pengadaan Telepon (IP phone & Instalasi)
21 unit Bojonegoro 62.265.000 21 100 60.346.000 96,92%
5.6 Peningkatan Komunikasi dan Infromasi melalui media radio
158.661.000 80% 102.899.780 64,86%
Belanja Uang lembur PNS - Out Put : Libur hari raya dan hari besar tetap Masuk Kerja dan siaran sahur Pagi jam 2 pagi - Out Come : Pendengar Radio tetap bisa menikmati siaran meskipun Raya Idul Fitri dan hari2 besar lainnya dan ada Hiburan serta informasi pada saat makan sahur
240 org/jam
Dinkominfo 3.840.000 240 org/jam 100 3.828.000 99,69%
Belanja uang lembur non PNS - Out Put : Libur hari raya dan hari besar tetap Masuk Kerja dan siaran sahur Pagi jam 2 pagi - Out Come : Pendengar Radio tetap bisa menikmati siaran meskipun saat hari Raya Idul Fitri dan hari2 besar lainnya dan ada Hiburan serta informasi pada saat makan sahur
450 org/jam
4.500.000 350 org/jam 77 2.640.000 58,67%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 55
NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)
Volume Lokasi Alokasi Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Belanja ATK - Out Put : Belanja Kebutuhan Administrasi - Out Come : Administrasi Berjalan Lancar
1 paket 1.004.000 1 paket 100% 989.500 98,56%
Belanja Materai - Out Put : Belanja Kebutuhan Administrasi - Out Come : Administrasi Berjalan Lancar
115 lbr 450.000 70 lbr 60% 270.000 60,00%
Belanja BBM - Out Put : BBM kegiatan Peliputan dan siaran langsung - Out Come : Pendengar radio bisa mengikuti mendengarkan langsung kegiatan Bupati dan Kegiatan Pemkab serta Objek dan Potensi Bojonegoro bisa diketahui oleh masyarakat
572 ltr 6.292.000 542 ltr 94% 5.921.600 94,11%
Belanja Jasa peralatan Kantor dan rumah tangga
- Out Put : Terpeliharanya Peralatan kantor dan Pemancar - Out Come : Lancarnya Kegiatan Administrasi dan siaran
23 kali 22.975.000 22 kali 99% 18.197.700 79,21%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 56
NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)
Volume Lokasi Alokasi Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Out Put : kegiatan Peliputan dan siaran langsung - Out Come : Masyarakat atau Pendengar radio bisa mendapatkan informasi langsung kegiatan Bupati dan Kegiatan Pemkab serta Objek dan Potensi Bojonegoro bisa diketahui oleh masyarakat
130 kali 58.500.000 40 kali 30% 17.950.000 30,68%
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Out Put : koordinasi Perda dengan Biro Hukum, Perijinan ke KPID setiap 3 Bln sekali, Study banding Pengelolaan Radio ke LPPL yang sudah tuntas perijinannya, Pengurusan Perijinan ke KPI Jakarta dan Dep. Kominfo - Out Come : Perijinan terselesaikan dan mendapatkan gambran yang jelas tentang LPPL
15 kali 14.100.000 10 kali 66% 8.499.980 60,28%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 57
NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)
Volume Lokasi Alokasi Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Belanja Pemeliharaan/Perawatan gedung tempat kerja
- Out Put : Gedung perlu perbaikan - Out Come : Gedung terlihat bersih dan rapi
1 paket 30.000.000 1 paket 100% 28.653.000 95,51%
Belanja Modal pengadaan AC dan alat pendingin
- Out Put : Sebagai pendingin ruangan Studio - Out Come : agar alat - alat pemancar dan peralatan studio tidak rusak
1 paket 5.000.000 1 paket 100% 4.950.000 99,00%
Belanja Modal pengadaan Genset - Out Put : Sebagai pelengkap OB Van - Out Come : Siaran langsung melalui OB van berjalan lancar
1 paket 7.000.000 1 paket 100% 6.600.000 94,29%
Belanja Modal pengadaan Notebook - Out Put : Sebagai pendukung kelancaran administrasi - Out Come : kegiatan administrasi berjalan lancar
1 paket 5.000.000 1 paket 100% 4.400.000 88,00%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 58
NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)
Volume Lokasi Alokasi Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
VI Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
257.631.000 60% 107.594.500 42%
6.1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
79.321.000 70% 38.839.000 49%
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Output : Terlaksanyanya penyu-
1 paket
Dinkominfo 430.000 100% 430.000 100,00%
Belanja ATK sunan data potensi daerah Bjn 1 th
Dinkominfo 571.000 100% 571.000 100,00%
Belanja penggandaan Outcome: Tersedianya data
100 eks profil, 200 eks info pembangunan, 614 stiker
Dinkominfo 56.070.000 58% 32.593.000 58,13%
Belanja perjalanan dinas luar daerah potensi dan Kondisi Bojonegoro
5 kegt 22.250.000 25% 5.245.000 23,57%
6.2 Pengumpulan Data dan Informasi Daerah 178.310.000 50% 68.755.500 38,56%
Honor Panpel Kegiatan Outcome : Masyarakat dengan cepat Mengetahui potensi Bojonegoro Melalui Web
12 49.800.000 0% - 0,00%
Belanja ATK 1 1.360.000 1 65,48% 890.500 65,48%
Belanja Jasa Publikasi, dokumentasi dan dekorasi
25 51.000.000 20 93,00% 47.500.000 93,14%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 59
NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)
Volume Lokasi Alokasi Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Belanja Cetak Output : 1000 150.000 1000 100,00%
150.000 100,00%
Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Tersedianya data base potensi dan kondisi Bojonegoro
12 76.000.000 30,00% 20.215.000 26,60%
7.1 Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi
81.453.000 90,00% 37.564.650 46,12%
Belanja Alat tulis kantor 680.000 0,00%
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
225.000 0,00%
Belanja Penggandaan 200.000 0,00%
Belanja perjalanan Dinas luar daerah 36.100.000 0,00%
Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 44.248.000 0,00%
VIII Program Kerjasama informasi dengan mass media
870.175.000 82,00% 546.307.037 63%
8.1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
297.375.000 75% 187.235.800 63%
Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa meningkatnya informasi langsung yang diterima oleh masyarakat
3 Kabupaten Bojonegoro
4.350.000
Belanja ATK 1 th 1.150.000 30% 1.260.000 28,97%
Belanja materai 170 750.000 30% 318.000 27,65%
Belanja Jasa Publikasi dokumentasi dan Dekorasi
3 paket 276.500.000 40% 255.000 34,00%
Belanja sewa mobilitas darat 1 kegt 5.250.000 70% 185.402.800 67,05%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 60
NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)
Volume Lokasi Alokasi Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15 9.375.000 - 0,00%
8.2 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
222.349.000 91% 174.440.950 78%
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Outcome : 3 1.290.000 100% 1.290.000 100,00%
Belanja ATK Terpublikasinya program Pembangunan lewat berita Koran Radar Bojonegoro, JTV B-One dan Radio
1 th 2.759.000 100% 2.512.500 91,07%
Belanja jasa publikasi dokumentasi dan dekorasi
Output : Koran 11, Media TV 10, Media Radio 21, Baliho 27
197.000.000 80% 153.380.450 77,86%
Belanja Cetak dan penggandaan Masyarakat dapat /memperoleh Informasi pembangunan melalui media koran, TV, Radio sehingga ikut mendukung dalam membangun Bojonegoro
Poster 1000 lb, foto 400 lb, Banner 100 bh
21.300.000 83% 17.258.000 81,02%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 61
NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)
Volume Lokasi Alokasi Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8.3 Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
115.875.000 60% 38.921.000 34%
Honor panitia pelaksana Output ; transformasi melalui pemutaran film
75 kali (film) 90 kali (sirkel)
Kabupaten Bojonegoro
51.300.000 8,19% 4.200.000 8,19%
Belanja ATK 1.698.000 10,69% 181.500 10,69%
Belanja Perangko materai dan benda pos lainya
1.002.000 10,48% 105.000 10,48%
Belanja bahan bakar minyak/gas Outcome : meningkatnya informasi langsung kepada masyarakat
35.550.000 70,14% 24.934.500 70,14%
Belanja jasa publikasi dokumentasi dan dekorasi
2.700.000 86,67% 2.700.000 100,00%
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.625.000 91,67% 6.800.000 28,78%
8.4 Penyebarluasan Informasi melalui media Massa
80.940.000 100% 75.927.600 93,81%
Honor nara sumber 1. Tenaga ahli/Narasumber 14 Kabupaten Bojonegoro
31.750.000 18
100% 28.850.000 90,87%
Belanja Perangko materai dan benda pos lainya
out put : terlaksananya pelayanan informasi
55 240.000 10
18% 60.000 25,00%
Belanja jasa publikasi dokumentasi dan dekorasi
dan Optimmalisasi Media Center
254 27.770.000
252
99% 27.409.500 98,70%
Belanja Cetak ( buku pedoman PPID) Out come: terlaksananya pelayanan informasi
208 12.480.000 208
100% 12.172.100 97,53%
Belanja penggandaan sesuai regulasi KIP 170 1.700.000 170
100% 1.100.000 64,71%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 62
NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)
Volume Lokasi Alokasi Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Belanja makan minum rapat 2. Publikasi, Dokumentasi dan Dekorasi
400 7.000.000 350
88% 6.336.000 90,51%
Out put: Terlaksananya publikasi dan dokumentasi
spanduk dan poster vinil berpigura
Outcome: memahami regulasi KIP dalam rangka
penguatan layanan informasi kepada publik dan
masyarakat mengerti akan informasi publik
3. Cetak Buku Regulasi PPID
Out put: tercetaknya buku regulasi Keterbukaan
informasi publik
Out Come: PPID SKPD/Pembantu, Badan Publik
memahami Regulasi KIP dan memenuhi layanan
informasi Sesuai Regulasi KIP
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 63
NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)
Volume Lokasi Alokasi Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8.5 Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat
153.636.000 70% 69.781.687 45,42%
Honor PNS Tenaga Ahli / nara sumber Out put: Terjalinnya Hubungan antaraPemerintah
3 Bojonegoro 1.125.000 3
100% 1.050.000 93,33%
Honor Tenaga Ahli / Instruktur dan organisasi profesi dalam penyebaran informasi
9 Bojonegoro 9.750.000 4
44% 2.950.000 30,26%
Belanja ATK pembangunan Dinkominfo
2.801.000 80% 1.715.000 61,23%
Belanja Perangko materai dan benda pos lainya
Dinkominfo 360.000 70% 195.000 54,17%
Belanja jasa publikasi dokumentasi dan dekorasi
Out come: Meningkatnya informasi pembangunan
30 Wilayah Bojonegoro
17.900.000 29
97% 15.320.000 85,59%
Belanja penggandaan pada masyarakat 2 14 Radio 2 Televisi
1.000.000 2
100% 950.000 95,00%
Belanja makan minum rapat 2 14 Radio 2 Televisi
3.500.000 2
100% 3.291.750 94,05%
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 64 Wilayah Bojonegoro
45.750.000 34
53% 26.625.000 58,20%
Belanja perjalanan dinas luar daerah 16 Sumenep, Surabaya
71.450.000 8
50% 17.684.937 24,75%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 64
2. Perbandingan Realisasi anggaran tahun 2012 dan tahun 2013
No. Program dan Kegiatan Realisasi Angg. tahun 2012 (Rp)
Realisasi Angg. tahun 2013 (Rp)
Naik/ turun (%)
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
995.444.049
1.1 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 355.500.477 276.352.128 -22%
1.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 99.845.000 134.980.000 35%
1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9.000.000 16.470.750 83%
1.4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 33.649.000 48.600.000 44%
1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 18.403.000 21.940.400 19%
1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.249.800 14.419.600 41%
1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.366.500 8.043.300 84%
1.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 576.533.200 81.269.000 -86%
1.9 Penyediaan makanan dan minuman 23.815.500 31.694.250 33%
1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 101.418.000 149.824.621 48%
1.11 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Atau Teknis Perkantoran 146.100.000 180.750.000 24%
1.12 Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 32.995.000 31.100.000 -6%
II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
153.655.330
2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 31.845.000 45.336.600 42%
2.2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ operasional 70.499.000 80.065.230 14%
2.3 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 22.336.500 13.200.000 -41%
2.4 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 31.133.000 15.053.500 -52%
III Program peningkatan disiplin aparatur
14.973.750
3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 24.631.000 14.973.750 -39%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 65
No. Program dan Kegiatan Realisasi Angg. tahun 2012 (Rp)
Realisasi Angg. tahun 2013 (Rp)
Naik/ turun (%)
IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
19.959.800
4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD 24.003.000 19.959.800 -17%
V Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa
2.540.230.560
5.1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi 171.350.000 186.328.500 9%
5.2 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi 121.323.250 166.751.500 37%
5.3 Pengadaan alat studio 352.000 0 -100%
5.4 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 1.049.246.395 602.762.500 -43%
5.5 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi 534.719.900 605.176.090 13%
5.6 Pembinaan dan pengembangan Perangkat Keras Technologi informasi 149.439.500 876.312.190 486%
5.7 Peningkatan Komunikasi dan Infromasi melalui media radio 52.968.800 102.899.780 94%
VI Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
107.594.500
6.1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 67.940.000 38.839.000 -43%
6.2 Pengumpulan Data dan Informasi Daerah 0 68.755.500 100%
VII Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi
7.1 Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi 106.557.900 37.564.650 -65%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 66
No. Program dan Kegiatan Realisasi Angg. tahun 2012 (Rp)
Realisasi Angg. tahun 2013 (Rp)
Naik/ turun (%)
VIII Program Kerjasama Informasi dengan mas Media
546.307.037
8.1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 326.453.950 187.235.800 -43%
8.2 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 58.112.600 174.440.950 200%
8.3 Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 45.805.000 38.921.000 -15%
8.4 Penyebarluasan Informasi melalui media Massa 6.853.500 75.927.600 1008%
8.5 Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat 0 69.781.687 100%
IX Program Penyuluhan, Pembinaan dan Pengawasan Cukai Rokok serta Penindakan Rokok Ilegal
142.421.000 0 -100%
9.1 Sosialisasi UU dan peraturan pelaksanaannya tentang cukai rokok dan tembakau 142.421.000 0 -100%
JUMLAH
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 67
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi
dan Informasi Kabupaten Bojonegoro disusun berdasarkan Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, dalan rangka pertanggung jawaban tugas pokok dan fungsi serta
pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercaya kepada
Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bojonegoro berdasarkan akuntabilitas
yang memadai.
LAKIP berfungsi sebagai media pertanggung jawaban Dinas Komunikasi dan
Informasi Kabupaten Bojonegoro berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan serta pencapaian kinerja dengan kualitas pelaksanaan baik, sehingga
perlu ditingkatkan kinerjanya untuk mencapai prestasi yang lebih baik.
Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada unsur
pimpinan di Daerah maupun masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan,
sehingga dapat memberikan unpan balik guna meningkatkan kinerja pada umumnya
dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Bojonegoro pada
khususnya untuk periode berikutnya.
Bojonegoro, 28 Pebruari 2014
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJONEGORO
KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tingkat I
NIP. 19670224 198602 1 001
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 69
Format RS
Rencana Stratejik
Tahun 2009 s/d 2013
Instansi : Dinas Kominfo Kab. Bojonegoro
Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Uraian Indikator Kebijakan Program Ket
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya
informasi dan
komunikasi
manajemen
pemerintah dan
akses
pemanfaatannya
a.Meningkatnya
akurasi data dan
informasi
Pemerintahan dan
Pembangunan
a.Terlaksananya
peningkatan data
dan informasi
Pemerintahan dan
Pembangunan yang
akurat
a.Meningkatkan kualitas
dan kuantitas sarana dan
prasaranakerja
a.Pengembangan
Teknologi Informasi
b.Meningkatnya jenis
dan kualitas Sistem
Informasi
Manajemen yg
dimiliki Pemda
b.Terlaksananya
peningkatan jenis
dan kualitas Sistem
Informasi
Menejemen yang
dimiliki Pemda
b.Ketersediaan dan akurasi
data Pemerintahan dan
Pembangunan
b.Pengembangan
Informasi dan
Komunikasi
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 70
Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Uraian Indikator Kebijakan Program Ket
1 2 3 4 5 6
c.Meningkatnya
jumlah SKPD yang
memiliki jaringan
berbasis computer
(LAN)
c.Terlaksanannya
peningkatan jumlah
SKPD yang memiliki
jaringan berbasis
computer (LAN)
c.Proses komunikasi
memanfaatkan Teknologi
Informasi (TI) dalam
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
d.Pelayanan masyarakat
dan pengembangan
potensi daerah
c.Program
Peningkatan
Infrastruktur
Pedesaan
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 71
Formulir PKK
Pengukuran Kinerja Kegiatan
Tahun 2013
Instansi : Dinas Kominfo Kab. Bojonegoro
Tujuan Kegiatan Ket
Uraian Indikator Satuan Target Realisasi % *)
1.Meningkatkan
kecerdasan,
pemberdayaan dan
kesejahteraan masy
melalui penyel.
Komunikasi dan
informatika
1.Program Pelayanan.
Administrasi Perkantoran
a.Penyediaan Jasa
Komunikasi, SDA dan
listrik, surat kabar/majalah
dan internet
Input : Rp 357.420.000,-
Output : Pembayaran
Telepon, Air, listrik,
surat kabar dan internet
Outcome : Terlaksanannya
kelancaran dan
peningkatan kinerja
aparatur
Rekening
/ exp/bln
12 bln
12 bln
100 %
2.Meningkatkan
sarana dan
prasarana aparatur
b.Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Input : Rp 152.570.000,-
Output : Pembayaran Hr.
pengelola keuangan
Outcome : Meningkatnya kinerja
aparatur dlm pelaks
tertib dan lancar Adm
keu
Bln/org 12 bln 12 bln 100 %
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 72
3.Meningkatkan
kapasitas SDM
bidang komunikasi
dan informatika dlm
rangka peningkatan
profesionalisme
c.Penyediaan. jasa
kebersihan kantor
Input : Rp 18.419.000,-
Output : Belanja peralatan,
bahan dan jasa
kebersihan
Outcome : Terpeliharanya
kebersihan dan
kenyamanan gedung
kantor
Bh/ /org 12 bln 12 bln 100 %
4.Meningkatkan
pengembangan dan
pemanfaatan
Infrastruktur TIK
dalam rangka
memperluas
aksesbilitas masy
memperoleh
informasi dan
peningkatan
pelayanan publik
d.Penyediaan jasa
perbaikan peralatan kantor
Input : Rp 51.930.000,-
Output : Pembayaran ongkos
jasa service AC,
TV,computer, printer
laptop dan LCD
Outcome : Terpeliharanya
peralatan elektronik
sarana kerja dinas
Unit/bh 12 bln 12 bln 100 %
e.Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Input : Rp 18.407.000,-
Output : Belanja kertas,
odner,buku agenda,
rim/bh/ex
p
12 bln 12 bln 100 %
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 73
bolpoin dll
Outcome : Terlaksananya tertib
dan lancar adm dan
persuratan dinas
f.Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Input : Rp 10.250.000,-
Output : Belanja cetak dan
penggandaan amplop
dinas, foto copy dan
penjilidan buku
Outcome : Terlaksananya tertib
dan lancar adm dan
persuratan dinas
rim/dos/e
xp
12 bln 12 bln 100 %
g.Penyediaan komponen
instalasi listrik dan
pembangunan kantor
Input : Rp 4.380.000,-
Output : kabel, lampu,
fitting/alat listrik
lainnya
Outcome : Meningkatnya
kinerja aparatur
Mtr/bh 12 bln 12 bln 100 %
h.Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Input : Rp 621.278.000,-
Output : Mobil
dinas,mebelaur,AC,So
und s,camera,lampu
Unit/pake
t
12 bln 12 bln 100 %
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 74
hias,taplak, korden
dan umbul2
Outcome : Meningkatnya
kinerja aparatur
i.Penyediaan makanan dan
minuman
Input : Rp 35.900.000,-
Output : Mamin rapat, harian
PNS dan tamu
Outcome : Meningkatnya
kinerja aparatur
Org/kegt 12 bln 12 bln 100 %
j.Rapat-rapat koord dan konst
keluar daerah
Input : Rp 101.490.000,-
Output : Perjalanan dinas luar
daerah
Outcome : Meningkatnya
kinerja aparatur
Org/kegt 12
bln
12 bln 100 %
k.Penyediaan jasa Tenaga
Pendukung Adm/Teknis
perkant
Input : Rp 154.600.000,-
Output : Hr peg non PNS
Outcome :Meningkatnya
kelancaran kinerja
aparatur
Org/bln 12 bln 12 bln 100 %
l.Rapat-rapat koord dan
konst dalam daerah
Input : Rp 33.150.000,-,-
Output : Perjalanan dinas
dalam daerah,
Org/kegt 12 bln 12 bln 100 %
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 75
Outcome : Meningkatnya kinerja
aparatur
2.Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
a.Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Input : Rp 32.000.000,-
Output : Pengecatan ruang
kerja, mushola dan
perbaikan lantai kamar
mandi
Outcome :Meningkatnya
motivasi kerja aparatur
paket
1 pkt
1pkt
100 %
b.Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Input : Rp 75.000.000,-
Output : Service, suku
cadang dan BBM
Outcome :Meningkatnya
kelancaran kinerja
aparatur
bln
12bln
12bln 100 %
c.Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Input : Rp 22.500.000,-
Output : Service gamelan dan
pemeliharaan
mebeleur
Outcome :Meningkatnya
pelayanan masyarakat
pkt 2 pkt 2pkt 100 %
d.Rehabilitasi sedang/berat Input : Rp 32.000.000,- pkt 1 pkt 1pkt 100 %
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 76
gedung kantor Output : Rehab gedung
Media Center
Outcome :Meningkatnya
pelayanan masyarakat
3.Program peningkatan
disiplin aparatur
a.Pengadaan pakaian
khusus hari-hari tertentu
Input : Rp 30.580.000,-
Output : Pakaian Olah Raga
dan pakaian batik
Outcome :Meningkatnya kinerja
aparatur
pkt
2 pkt
2pkt
100 %
4.Program Peningkatan dan
Pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
a.Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Input : Rp 30.250.000,-
Output : laporan pencapaian
kinerja dan laporan
keuangan
Outcome :Meningkatnya kinerja
aparatur
bln
12 bln
12 bln
100%
5.Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
Input : Rp 240.821.000,-
Output : Pembilaan/lomba
KIM dan Pertunjukan
rakyat
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 77
a.Pembinaan dan
Pengembangan jaringan
Komunikasi dan Informasi
Outcome : Meningkatnya
informasi dan
komunikasi secara
langsung kepada masy.
kgt 29 kgt 25kgt 86 %
b.Pembinaan dan
Pengembangan Suber
Daya Komunikasi dan
Informasi
Input : Rp 177.470.000,-
Output : Dialog interaktif di
kecamatan
Outcome : Meningkatnya
informasi dan
komunikasi secara
langsung kepada masy.
kgt 20kgt 20 kgt 100 %
c.Pengadaan alat studio dan
komunikasi
Input : Rp 33.308.000,-
Output : Pengadaan
proyektor
Outcome : Meningkatnya
informasi dan
komunikasi secara
langsung kepada masy.
unit 1 unit 0 unit 0 %
d.Pengkajian dan
pengembangan sistem
informasi
Input : Rp 1.254.067.000,-
Output : Pengadaan
bandwidth, hosting,
master plan, FO,
kgt 1 pkt 1 pkt 100 %
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 78
redesain website dan
managemen software
Outcome : tercapainya
peningkatan kwalitas
layanan koneksi
jaringan computer antar
SKPD
e.Pembinaan dan
pengembangan perangkat
keras TI
Input : Rp 548.995.250,-
Output : Perawatan jaringan
FO dan LAN dan
pengadaan WIFI, LAN
dan swith
Outcome : tercapainya
peningkatan kwalitas
dan kwantitas
pengembangan
perangkat keras yg
semakin baik
kgt 1 kgt 1 kgt 100 %
f.Peningkatan komunikasi
dan informasi melalui media
radio
Input : Rp 158.661.000,-
Output : Pengadaan
pemancar di Studio
dan OB Van
bulan 12 bln 12 bln 100 %
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 79
Outcome : tercapainya
peningkatan kwalitas
dan kwantitas
pengembangan
perangkat keras yg
semakin baik
6.Program Pengkajian dan
penelitian bidang informasi
dan kounikasi
a.Pengkajian dan penelitian
bidang informasi dan
kounikasi
Input : Rp 257.631.000,-
Output : Penyusunan buku
database potensi
bojonegoro
Outcome : tersusunnya
database potensi
bojonegoro
pkt 2 pkt 1 pkt 50 %
7.Program Fasilitasi
Peningkatan SDM bidang
komunikasi dan informasi
a.Pelatihan SDM dalam
bidang komunikasi dan
informasi
Input : Rp 81.543.000,-
Output : Pelatihan jaringan IT
bagi operator IT
Outcome : Meningkatnya
kualitas dan kuantitas
layanan IT
pkt 1 pkt 1 pkt 100 %
8.Program kerja sama Input : Rp 870.175.000,- kgt 145 145 kgt 100 %
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 80
informasi dan mas media
a.Penyebarluasan informasi
pembangunan daerah
Output : Pembuatan spanduk,
baliho dan panel
Outcome : Meningkatnya
kualitas dan kuantitas
layanan informasi public
kgt
b.Penyebarluasan informasi
penyelenggaraan
pemerintah daerah
Input : Rp 222.349.000,-
Output : Dialog interaktif hari
jumat, spanduk, baliho,
tabloid dan majalah
Outcome : Meningkatnya
kualitas dan kuantitas
layanan informasi
komunikasi pulbik
kgt 47 kgt 43 kgt 91 %
c.Penyebarluasan informasi
yang bersifat penyuluhan
bagi masyarakat
Input : Rp 155.875.000,-
Output : Rakor dan sosialisasi
PPID
Outcome : Meningkatna kualitas
dan kuantitas layanan
informasi public
kgt 216
kgt
216 kgt 100 %
d.Penyebarluasan informasi
melalui media masa
Input : Rp 80.940.000,-
Output : Siaran keliling dan
pemutaran film
kgt 4 kgt 2 kgt 50 %
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 81
Outcome : Meningkatna kualitas
dan kuantitas layanan
informasi public
e.Pengembangan
komunikasi antara
pemerintah dan masyarakat
Input : Rp 153.636.000,-
Output : Sosialisasi dan
pembinaan radio
Outcome : Meningkatna kualitas
dan kuantitas layanan
informasi publik
kgt 6 kgt 3 kgt 50 %
% *) Pencapaian Rencana Tk. Capaian
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 82
Formulir RKT
Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2013
Instansi : Dinas Kominfo Kab. Bojonegoro
Sasaran Program
Kegiatan
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Satuan Target
1.Disiplin aparatur,
adm perkantoran,
sarana prasarana,
penyusunan capaian
kinerja serta
kapasitas SDM
1.Meningkatnya
disiplin
pegawaidan
tertib
administrasi,
sarana dan
prasarana serta
capaian kinerja
serta kapasitas
SDM yang
memadai
100% 1.Program
Pelayanan.
Administrasi
Perkantoran
a.Penyediaan Jasa
Komunikasi, SDA dan
listrik, surat
kabar/majalah dan
internet
Input : Rp
435.180.000,-
Output : Pembayaran
Telepon, Air,
listrik, surat
kabar dan
internet
Outcome :
Terlaksanannya
kelancaran dan
peningkatan
kinerja aparatur
Rekenin
g/
exp/bln
12 bln
2.Meningkatkan
pemberdayaan
2.Meningkatnya
keterbukaan
100% b.Penyediaan Jasa
Administrasi
Input : Rp
178.690.000,-
Bln/org 12 bln
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 83
potensi dan
lembaga informasi
masyarakat dalam
menghadapi
globalisasi dan
keterbukaan
informasi
informasi
dengan
memberdayaka
n potensi dan
lembaga
informasi
masyarakat
(KIM, Media
Pertunjukan
rakyat dan
dialog public)
Keuangan Output : Pembayaran
Hr. pengelola
keuangan
Outcome : Meningkatnya
kinerja aparatur
dlm pelaks
tertib dan
lancar Adm keu
3.Meningkatkan
informasi melalui
pendayagunaan
media informasi
untuk mengurangi
kesenjangan
informasi
4.Berkurangnya
kesenjangan
informasi dg
mendayagunak
an media cetak,
Radio, Luar
ruang dan
elektronik(
Radio,Televisi,
Tabloit,
Baliho,spanduk,
100% c.Penyediaan. jasa
kebersihan kantor
Input : Rp
9.000.000,-
Output : Belanja
peralatan,
bahan dan jasa
kebersihan
Outcome :
Terpeliharanya
kebersihan dan
kenyamanan
gedung kantor
Bh/ /org 12 bln
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 84
bener,
pemutaran film
dan siaran
keliling
4.Mengembangkan
kapasitas
sumberdaya
aparatur dan
masyarakat dlm
bidang komunikasi
dan informasi yg
optimiapal.
3.Berkembangny
a kapasitas
sumberdaya
aparatur dan
masyarakat
bidang
komunikasi dan
informasi yang
optimal dengan
terbentuknya
PPID, update
data dan
informasi
website
100% d.Penyediaan jasa
perbaikan peralatan
kantor
Input : Rp
33.660.000,-
Output : Pembayaran
ongkos jasa
service AC,
TV,computer,
printer laptop
dan LCD
Outcome :
Terpeliharanya
peralatan
elektronik
sarana kerja
dinas
Unit/bh 12 bln
5.Meningkatkan
kualitas pelayanan
public yang
didukung sarana
5.Meningkatnya
kualitas
pelayanan
public yang
100% e.Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Input : Rp
18.407.000,-
Output : Belanja
kertas,
rim/bh/e
xp
12 bln
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 85
dan prasarana dan
SDM yang
profesional
didukung
dengan sarana
Media Center
dan penyediaan
jaringan internet
odner,buku
agenda, polpoin
dll
Outcome : Terlaksananya
tertib dan lancar
adm dan
persuratan
dinas
6.Meningkatkan
pengembangan
dan pemanfaatan
aplikasi TIK dalam
rangka
pengembangan
muatan e-
government dan
kualitas pelayanan
public
6.Pembangunan
dan
pengembangan
jaringan IT
100% f.Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Input : Rp
10.250.000,-
Output : Belanja cetak
dan
penggandaan
amplop dinas,
foto copy dan
penjilidan buku
Outcome : Terlaksananya
tertib dan
lancar adm
dan persuratan
dinas
rim/dos/
exp
12 bln
g.Penyediaan Input : Rp Mtr/bh 12 bln
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 86
komponen instalasi
listrik dan
pembangunan kantor
4.380.000,-
Output : kabel, lampu,
fitting/alat listrik
lainnya
Outcome : Meningkatnya
kinerja aparatur
h.Penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
Input : Rp
621.278.000,-
Output : Mobil
dinas,mebelaur,
AC,Sound
s,camera,lampu
hias,taplak,
korden dan
umbul2
Outcome : Meningkatnya
kinerja aparatur
Unit/pak
et
12 bln
i.Penyediaan makanan
dan minuman
Input : Rp
35.900.000,-
Output : Mamin rapat,
harian PNS dan
tamu
Org/keg
t
12 bln
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 87
Outcome : Meningkatnya
kinerja aparatur
j.Rapat-rapat koord dan
konst keluar daerah
Input : Rp
101.490.000,-
Output : Perjalanan
dinas luar
daerah
Outcome : Meningkatnya
kinerja aparatur
Org/keg
t
12 bln
k.Penyediaan jasa
Tenaga Pendukung
Adm/Teknis perkant
Input : Rp
154.600.000,-
Output : Hr peg non
PNS
Outcome :Meningkatnya
kelancaran
kinerja aparatur
Org/bln 12 bln
l.Rapat-rapat koord dan
konst dalam daerah
Input : Rp
33.150.000,-,
Output : Perjalanan
dinas dalam
daerah,
Outcome : Meningkatnya
Org/keg
t
12 bln
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 88
kinerja aparatur
2.Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
a.Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Input : Rp
32.000.000,-,
Output : Pengecatan
ruang kerja,
mushola dan
perbaikan lantai
kamar mandi
Outcome :Meningkatnya
motivasi kerja
aparatur
paket 1 pkt
b.Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Input : Rp
75.000.000,-,
Output : Service, suku
cadang dan
BBM
Outcome :Meningkatnya
kelancaran
kinerja aparatur
bln
12bln
c.Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Input : Rp
22.500.000,-,
Output : Service
pkt 2 pkt
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 89
gamelan dan
pemeliharaan
mebeleur
Outcome :Meningkatnya
pelayanan
masyarakat
d.Rehabilitasi
sedang/berat
gedung kantor
Input : Rp
32.000.000,-,
Output : Rehab gedung
Media Center
Outcome :Meningkatnya
pelayanan
masyarakat
pkt 1 pkt
3.Program
peningkatan
disiplin
aparatur
a.Pengadaan pakaian
khusus hari-hari
tertentu
Input : Rp
30.580.000,-,
Output : Pakaian Olah
Raga dan
pakaian batik
Outcome :Meningkatnya
kinerja aparatur
pkt 2 pkt
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 90
4.Program
Peningkatan
dan
Pengembanga
n sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
a.Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Input : Rp
30.250.000,-,
Output : laporan
pencapaian
kinerja dan
laporan
keuangan
Outcome :Meningkatnya
kinerja aparatur
bln 12 bln
5.Program
Pengembanga
n
Komunikasi,
informasi dan
Media Massa
a.Pembinaan dan
Pengembangan
jaringan Komunikasi
dan Informasi
Input : Rp 240.821.000,-,
Output : Pembilaan/lomba KIM
dan Pertunjukan rakyat
Outcome : Meningkatnya
informasi dan komunikasi
secara langsung kepada
masy.
kgt 28 kgt
b.Pembinaan dan
Pengembangan
Suber Daya
Komunikasi dan
Informasi
Input : Rp
177.470.000,-
Output : Dialog interaktif
di kecamatan
Outcome : Meningkatnya
kgt 12kgt
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 91
informasi dan
komunikasi
secara langsung
kepada masy.
c.Pengadaan alat studio
dan komunikasi
Input : Rp
33.308.000,-
Output : Pengadaan
proyektor
Outcome : Meningkatnya
informasi dan
komunikasi
secara langsung
kepada masy.
unit 1 unit
d.Pengkajian dan
pengembangan sistem
informasi
Input : Rp
1.254.067.000,-
Output : Pengadaan
bandwidth,
hosting, master
plan, FO,
redesain website
dan managemen
software
kgt 1 kgt
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 92
Outcome : tercapainya
peningkatan
kwalitas layanan
koneksi jaringan
computer antar
SKPD
e.Pembinaan dan
pengembangan
perangkat keras TI
Input : Rp
548.995.250,-
Output : Perawatan
jaringan FO dan
LAN dan
pengadaan WIFI,
LAN dan swith
Outcome : tercapainya
peningkatan
kwalitas dan
kwantitas
pengembangan
perangkat keras
yg semakin baik
kgt 1 kgt
f.Peningkatan
komunikasi dan
Input : Rp
154.510.000,-
bln 12 bln
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 93
informasi melalui
media radio
Output : Pengadaan
pemancar di
Studio dan OB
Van
Outcome : tercapainya
peningkatan
kwalitas dan
kwantitas
pengembangan
perangkat keras
yg semakin baik
6.Program
Pengkajian
dan penelitian
bidang
informasi dan
kounikasi
a. Pengkajian dan
penelitian bidang
informasi dan kounikasi
Input : Rp
96.732.400,-
Output : Penyusunan
buku database
potensi
bojonegoro
Outcome : tersusunnya
database potensi
bojonegoro
pkt 2 pkt
7.Program
Fasilitasi
a.Pelatihan SDM dalam
bidang komunikasi dan
Input : Rp
86.000.000,-
pkt 1 pkt
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 94
Peningkatan
SDM bidang
komunikasi
dan informasi
informasi
Output : Pelatihan
jaringan IT bagi
operator IT
Outcome : Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas layanan
IT
8.Program
kerja sama
informasi dan
mas media
a.Penyebarluasan
informasi pembangunan
daerah
Input : Rp
134.000.000,-
Output : Pembuatan
spanduk, baliho
dan panel
Outcome : Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas layanan
informasi publik
kgt 145
kgt
b.Penyebarluasan
informasi
penyelenggaraan
pemerintah daerah
Input : Rp
420.974.000,-
Output : Dialog
interaktif hari
jumat, spanduk,
baliho, tabloid
kgt 47 kgt
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 95
dan majalah
Outcome : Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas layanan
informasi
komunikasi
pulbik
c.Penyebarluasan
informasi yang bersifat
penyuluhan bagi
masyarakat
Input : Rp
84.000.000,-
Output : Rakor dan
sosialisasi PPID
Outcome : Meningkatna
kualitas dan
kuantitas layanan
informasi publik
kgt 216
kgt
d.Penyebarluasan
informasi melalui media
masa
Input : Rp
94.791.000,-
Output : Siaran keliling
dan pemutaran
film
Outcome : Meningkatna
kualitas dan
kgt 4 kgt
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 96
kuantitas layanan
informasi publik
e.Pengembangan
komunikasi antara
pemerintah dan
masyarakat
Input : Rp
21.993.000,-
Output : Sosialisasi
dan pembinaan
radio
Outcome : Meningkatna
kualitas dan
kuantitas layanan
informasi publik
kgt 6 kgt
9.Program
penyuluhan,
pembinaan
dan
pengawasan
cukai rokok
dan tembakau
e.Penyuluhan,
pembinaan dan
pengawasan cukai serta
penindakan rokok ilegal
Input : Rp
150.000.000,-
Output : pembuatan
stiker, baliho,
spanduk, surat
kabar dan iklan
layanan
masyarakat
Outcome : Terwujudnya
tertib cukai rokok
jns 114
jns