Upload
hafizh-triaoktora
View
75
Download
5
Embed Size (px)
DESCRIPTION
hj
Citation preview
LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGANSUMBER DANA : APBN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBESTAHUN ANGGARAN 2012 KABUPATEN BREBES
KONDISI BULAN APRIL
NOKEGIATAN
ANGGARAN (Rp.) PENGADAAN BARANG/JASAREALISASI PENCAIRAN REALISASI PENCAIRAN REALISASI PERMASALAHAN DAN
DANA DARI APBN DANA DARI PENDAMPINGAN FISIK UPAYA PEMECAHAN
APBN PENDAMPINGAN JUMLAH METODE PELAKSANA WAKTU NILAI Rp. % Rp % % NARASI
PELAKSANAAN KONTRAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Bantuan Operasional Kesehatan 3,297,900,000 - 3,297,900,000 30,618,000 0.93
- - - - - - - - - - - - -
- - 3,297,900,000 - - - - 30,618,000 - - - - - - ###
Brebes, Mei 2012
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES
dr.H. SRI GUNADI PARWOKO, M.KesPembina Tingkat I
NIP. 19620707 199010 1 002
LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGANPELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DANA DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBESTAHUN ANGGARAN 2012 KABUPATEN BREBES
KONDISI BULAN APRIL
NOKEGIATAN
ANGGARAN (Rp.) PENGADAAN BARANG/JASAREALISASI PENCAIRAN REALISASI PENCAIRAN REALISASI PERMASALAHAN DAN
DANA DARI DAK DANA DARI PENDAMPINGAN FISIK UPAYA PEMECAHAN
DAK PENDAMPINGAN JUMLAH METODE PELAKSANA WAKTU NILAI Rp. % Rp % % NARASI
PELAKSANAAN KONTRAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 7,064,863,000 841,223,000 7,906,086,000
1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 7,052,630,000 840,000,000 7,892,630,000
(DAK)
2 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 333,000 33,000 366,000
(DAK 2010)
3 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 11,900,000 1,190,000 13,090,000
(DAK 2011)
Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskes- 3,330,222,000 2,663,037,000 5,993,259,000
mas/ Puskesmas Pembantu & Jaringannya
4 Pembangunan Puskesmas (DAK) 2,512,580,000 2,486,000,000 4,998,580,000
5 Pembangunan PKD / Polindes (DAK) 450,000,000 151,458,000 601,458,000
6 Pembangunan Puskesmas (DAK 2011) 344,388,000 23,254,000 367,642,000
7 Pembangunan PKD / Polindes (DAK 2011) 23,254,000 2,325,000 25,579,000
10,395,085,000 3,504,260,000 13,899,345,000 - - - - - - - - - - - ###
Brebes, Mei 2012
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES
dr.H. SRI GUNADI PARWOKO, M.KesPembina Tingkat I
NIP. 19620707 199010 1 002
LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGANPELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DANA DARI BANGUB
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBESTAHUN ANGGARAN 2012 KABUPATEN BREBES
KONDISI BULAN APRIL
NOKEGIATAN
ANGGARAN (Rp.) PENGADAAN BARANG/JASAREALISASI PENCAIRAN REALISASI PENCAIRAN REALISASI PERMASALAHAN DAN
DANA DARI BANGUB DANA DARI PENDAMPINGAN FISIK UPAYA PEMECAHAN
BANGUB PENDAMPINGAN JUMLAH METODE PELAKSANA WAKTU NILAI Rp. % Rp % % NARASI
PELAKSANAAN KONTRAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Tidak ada Kegiatan yang - - - - - - - - - - - - - -
Bersumber dana dari Bangub
JUMLAH - - - - - - - - - - - - - - ###
Brebes, Mei 2012
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES
dr.H. SRI GUNADI PARWOKO, M.KesPembina Tingkat I
NIP. 19620707 199010 1 002
LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGANPELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DANA DARI DAU
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBESTAHUN ANGGARAN 2012 KABUPATEN BREBES
KONDISI BULAN APRIL
No Nama Kegiatan Anggaran (Rp)
FISIK KEUANGAN JENIS KEGIATAN YANG
KETTARGET REALISASI TARGET REALISASI SUDAH DILAKSANAKAN
% % Rp. % Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 114,000,000
Daya Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50,000,000 20 0 10,000,000 20
Program Promosi Kesehatan dan Pember- 32,000,000
dayaan Masyarakat
2 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh 32,000,000 100 0 32,000,000 100
Kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 980,000,000
3 Penyusunan Peta Informasi masyarakat 980,000,000 37 0 367,421,000 37
Kurang Gizi
Program Pencegahan dan Penanggulangan 216,743,000
Penyakit Menular
4 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak 216,743,000 33 0 70,768,100 33 37,808,200 - Belanja ATK,Materai dan fotocopy
Sekolah - Perjalanan dinas dalam daerah 2x
- Belanja makan minum kegiatan
- Belanja Transportasi dan Akomodasi
- Perjalanan dinas luar daerah 1x
- Pemeliharaan peralatan & perlengkapan kantor
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana 1,569,692,000
dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
No Nama Kegiatan Anggaran (Rp)
FISIK KEUANGAN JENIS KEGIATAN YANG
KETTARGET REALISASI TARGET REALISASI SUDAH DILAKSANAKAN
% % Rp. % Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
Mata
5 Peningkatan Unit Rawat Inap Puskesmas 1,569,692,000 28 0 441,677,450 28 - 0.00
Bumiayu Menjadi Rumah Sakit Bumiayu
Program Pencegahan dan Pengamatan 32,000,000
Penyakit Tidak Menular
6 Pengamatan Penyakit Tidak Menular 32,000,000 45 11 14,405,500 45 3,400,000 10.63 - Belanja ATK, materai
- Perjalanan dinas dalam daerah 11 Pusk.
- Perjalanan dinas luar daerah 1x
2,830,435,000 49.57 0.00 926,272,050 33 41,208,200 1.46
Brebes, Mei 2012
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BREBES
dr.H. SRI GUNADI PARWOKO, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19620707 199010 1 002
LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGANPELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DANA DARI DDL
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBESTAHUN ANGGARAN 2012 KABUPATEN BREBES
KONDISI BULAN APRIL
No Nama Kegiatan Anggaran (Rp)
FISIK KEUANGAN JENIS KEGIATAN YANG
KETTARGET REALISASI TARGET REALISASI SUDAH DILAKSANAKAN
% % Rp. % Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,297,956,000
1 Penyediaan jasa surat menyurat 263,000,000 33 32 87,680,000 33.3 85,430,000 32.5 - Membayar tenaga wiyata bakti bulan desember 2011 s/d
Maret 2012
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 160,000,000 51 26 81,709,477 51.1 42,056,484 26.3 - Membayar jasa Telepon, Listrik dan air
dan listrik
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 120,000,000 33 0 39,100,000 32.6 0.0
kendaraan dinas/operasional
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 110,000,000 43 18 47,344,000 43.0 19,480,000 17.7 - Membayar Honorer bakti bulan desember 2011 s/d
Maret 2012
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 76,000,000 25 0 19,000,000 25.0 0.0
6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 28,000,000 29 13 8,130,000 29.0 3,715,000 13.3 - Perbaikan mesin Tik, laptop dan Printer
7 Penyediaan alat tulis kantor 24,000,000 46 0 11,000,000 45.8 0.0
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 200,000,000 28 3 55,875,000 27.9 6,499,890 3.2 - Membayar biaya fotocopy 43340 lembar
9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 24,000,000 25 0 6,000,000 25.0 0.0
penerangan bangunan kantor
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 99,956,000 81 0 80,696,000 80.7 0.0
toshiba:keuangan +up
No Nama Kegiatan Anggaran (Rp)
FISIK KEUANGAN JENIS KEGIATAN YANG
KETTARGET REALISASI TARGET REALISASI SUDAH DILAKSANAKAN
% % Rp. % Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah 28,000,000 100 29 28,000,000 100.0 8,070,625 28.8 - Tersedianya Peralatan Rumah Tangga di Pusk. Wil.Kab.
Tangga Brebes
12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 16,000,000 33 25 5,332,000 33.3 3,990,000 24.9 - Membayar Bahan bacaan (surat Kabar)
perundang-undangan
13 Penyediaan makanan dan minuman 48,000,000 34 26 16,380,000 34.1 12,247,800 25.5 - Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat
dilingkungan Dinas Kesehatan kab. Brebes
14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 53,000,000 67 48 35,320,000 66.6 25,216,100 47.6 - Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke Semarang
daerah dan purwokerto Januari s/d Maret 2012
15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam 48,000,000 44 12 21,320,000 44.4 5,585,000 11.6 - Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke Pusk.
daerah Wil.selatan dan Utara Brebes
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 168,985,000
Aparatur
16 Pengadaan mebeleir 78,985,000 0 0 - 0.0 - 0.0
17 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 55,000,000 16 0 9,000,000 16.4 0.0
Kantor
18 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 35,000,000 0 0 - 0.0 - 0.0
Dinas/Operasional
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 165,015,000
Daya Aparatur
19 Kegiatan Pembinaan Aparatur 141,015,000 62 16 87,181,000 61.8 22,038,000 15.6 - Tercapainya pembinaan pengelolaan keuangan di pusk.toshiba:keu 22038000+
No Nama Kegiatan Anggaran (Rp)
FISIK KEUANGAN JENIS KEGIATAN YANG
KETTARGET REALISASI TARGET REALISASI SUDAH DILAKSANAKAN
% % Rp. % Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Wilayah Kab. Brebes
20 Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan 24,000,000 24 0 5,717,500 23.8 0.0
Tenaga Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 885,223,000
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
21 Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan 840,000,000 48 0 405,032,000 48.2 0.0
Kesehatan (Pendampingan Dak 2012)
22 Kegiatan Peningkatan dan Pemerataan Obat 24,000,000 48 26 11,562,000 48.2 6,245,000 26.0 - Belanja ATK,Materai, Fotocopi
dan Perbekalan Kesehatan - Belanja Peralatan Kerja
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10 Pusk
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1x
23 Kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat 12,000,000 75 53 8,951,000 74.6 6,376,000 53.1 - Belanja ATK, Fotocopi
dan Perbekalan Kesehatan - Belanja Bahan Bakar
- Perjalanan dinas dalam daerah 20 Pusk.
24 Kegiatan Perijinan dan Pengawasan Usaha 8,000,000 52 0 4,134,000 51.7 0.0
Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
25 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 33,000 0 0 - 0.0 0.0
(Pendampingan DAK 2010)
26 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1,190,000 0 0 - 0.0 0.0
(Pendampingan DAK 2011)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6,444,179,000
27 Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 3,421,800,000 64 0 2,181,904,800 63.8 - 0.0
toshiba:keu 22038000+
No Nama Kegiatan Anggaran (Rp)
FISIK KEUANGAN JENIS KEGIATAN YANG
KETTARGET REALISASI TARGET REALISASI SUDAH DILAKSANAKAN
% % Rp. % Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau)
28 Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Alat 24,000,000 56 100 13,348,000 55.6 24,000,000 100.0 - Belanja Materai dan Fotocopi
Kesehatan - Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 10 Apotik
29 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perbekalan 90,074,000 0 0 392,000 0.4 - 0.0
Kesehatan termasuk Obat Generik Esensial
30 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat 555,389,000 41 21 229,426,000 41.3 117,600,000 21.2 - Belanja jasa Tenaga Wiyata Bakti Bulan 3 Des 2011 s/d
Desember 2012
31 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 5,000,000 100 56 5,000,000 100.0 2,779,200 55.6 - Belanja Atk
Bagi Pengungsi Korban Bencana - Perjalanan dinas dalam daerah daerah 7 Pusk.
- Perjalanan dinas luar daerah
32 Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggu- 32,000,000 10 0 3,260,000 10.2 0.0
langan Masalah Kesehatan
33 Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Jamkesmas 40,000,000 35 12 13,826,000 34.6 4,885,000 12.2 - Terselenggaranya monitoring dan evaluasi prog.Jamkesmas
di 14 Pusk.
- Rapat Petugas Jamkesmas 2x @ 38 orang
34 Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2,179,916,000 35 12 767,298,500 35.2 257,573,153 11.8 - Belanja air, Telepon dan Listrik 38 Pusk.
dan Jaringannya
35 Kegiatan Registrasi, Akreditasi dan Sertifikasi 80,000,000 33 0 26,751,000 33.4 0.0
Sarana Kesehatan
36 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 16,000,000 28 0 4,503,000 28.1 0.0
Khusus
No Nama Kegiatan Anggaran (Rp)
FISIK KEUANGAN JENIS KEGIATAN YANG
KETTARGET REALISASI TARGET REALISASI SUDAH DILAKSANAKAN
% % Rp. % Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Program Pengawasan Obat dan Makanan 8,000,000
37 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan 8,000,000 38 0 3,009,000 37.6 - 0.0
Pangan dan Bahan Berbahaya
Program Promosi Kesehatan dan Pember- 171,692,000
dayaan Masyarakat
38 Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan 63,692,000 30 4 18,994,000 29.8 2,494,000 3.9 - Monev Promkes (38 Pusk.)
Informasi Sadar Hidup Sehat
39 Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup 48,000,000 79 4 37,799,000 78.7 1,812,000 3.8 - Lomba Dokter Kecil dan LKKR Tk. Kab
Sehat
40 Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Sarana 20,000,000 0 0 - 0.0 0.0
Kesehatan
41 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan 40,000,000 15 0 6,152,200 15.4 0.0
Bersumber Daya Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 202,070,000
42 Kegiatan Kegiatan Pemberian Makanan 20,000,000 50 25 10,000,000 50.0 5,000,000 25.0 - 20 Paket Gizi Buruk
Tambahan dan Vitamin
43 Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Kurang 160,000,000 50 4 80,628,000 50.4 6,050,000 3.8 - Pertemuan konsultasi Progam gizi puskesmas
Energi Protein (KEP), Anemi, Gizi Besi, Gang- - Honor Wiyata Bhakti 4 Bulan
guan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang - Fotocopy dan Penjilidan Juknis
Vitamin A (KVA) dan Kekurangan Gizi Mikro
Lainnya
No Nama Kegiatan Anggaran (Rp)
FISIK KEUANGAN JENIS KEGIATAN YANG
KETTARGET REALISASI TARGET REALISASI SUDAH DILAKSANAKAN
% % Rp. % Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
44 Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 22,070,000 18 0 4,000,000 18.1 0.0
untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 275,000,000
45 Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 110,000,000 66 16 73,000,000 66.4 17,280,000 15.7 - Belanja jasa kegiatan tenaga wiyata bakti D3 sanitarian dan
Analis kesehatan bulan Des 2011 sampai Maret 2012
46 Kegiatan Peningkatan Sarana Penunjang 105,000,000 24 0 25,000,000 23.8 - 0.0
Kesehatan Lingkungan
47 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pestisida 20,000,000 0 0 - 0.0 - 0.0
48 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sanitasi 15,000,000 100 68 15,000,000 100.0 10,200,000 68.0 - Belanja ATK, Fotocopi
Tempat-Tempat Umum (TTU) - Belanja Cetak
- Belanja Transport
- Belanja Makan minum
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
49 Kegiatan Pendampingan PAMSIMAS 25,000,000 0 0 - 0.0 - 0.0
Program Pencegahan dan Penanggulangan 252,000,000
Penyakit Menular
50 Kegiatan Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 80,000,000 41 26 32,665,000 40.8 20,672,000 25.8 - Belanja ATK
- Monev/Jumantik
- Fogging fokus DBD beserta bahan bakar minyak/gas
51 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan 40,000,000 58 24 23,191,000 58.0 9,507,000 23.8 - Belanja ATK,Materai
Penyakit Menular - Bintek TBC
- Pencarian Penderita TBC di Masyarakat
- Pencarian Penderita Kusta di Masyarakat
- Pengambilan Obat Kusta DiSemarang
No Nama Kegiatan Anggaran (Rp)
FISIK KEUANGAN JENIS KEGIATAN YANG
KETTARGET REALISASI TARGET REALISASI SUDAH DILAKSANAKAN
% % Rp. % Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Jasa Kegiatan Wiyata Bhakti
52 Kegiatan Pencegahan Penularan Penyakit 60,000,000 43 29 25,728,700 42.9 17,118,700 28.5 - Upah Pendamping Penderita HIV/AIDS
Endemik/Epidemik - Belanja ATK,Materai
- Jasa Kegiatan (Pemeriksaan CD4, Pra ARV, Serro Survey,
IMS)
- Pengiriman Sampel Darah HIV/AIDS ke lab.Prodia
- Konsultasi HIV/AIDS ke klinik VCT RS Kardinah
- Penyuluhan HIV/AIDS Tk.Kecamatan
53 Kegiatan Peningkatan Surveilance Epidemiologi 72,000,000 39 22 27,943,000 38.8 15,706,000 21.8 - Belanja ATK, Materai dan fotocopy
dan Penanggulangan Wabah - Perjalanan dinas dalam daerah 2x
- Belanja Transportasi dan Akomodasi
- Belanja Makan Minum
- Perjalanan dinas luar daerah 2x
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 571,676,000
54 Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar 180,794,000 31 3 56,725,950 31.4 5,864,600 3.2 - Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Program Kesehatan 1x
Pelayanan Kesehatan - Pertemuan Bintek Penyusunan LAKIP 1 x
- Perjalanan Dinas Luar Daerah 2x
- Belanja ATK
55 Kegiatan Pembangunan dan Pemutakhiran Data 291,926,000 59 4 172,170,900 59.0 11,979,000 4.1 ;- Monitoring SIK ke pusk. 14 Pusk. Wil.Tengah, 9 Pusk Wil.
Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Utara dan 11 Pusk.wil. Selatan
- Konsultasi ke Dinas Kesehatan provinsi 4x
- Konsultasi Ke Pusdatin 1 x
- Pengumpulan data sasaran Prog.Kes 3x
- Konsultasi ke Litbang undip 2x
56 Kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan 38,956,000 15 0 5,856,000 15.0 0.0
dan Penganggaran Bidang Kesehatan
57 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang 60,000,000 16 0 9,368,000 15.6 0.0
No Nama Kegiatan Anggaran (Rp)
FISIK KEUANGAN JENIS KEGIATAN YANG
KETTARGET REALISASI TARGET REALISASI SUDAH DILAKSANAKAN
% % Rp. % Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan 4,432,083,000
PerbaikanSarana dan Prasarana Puskesmas/
Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
58 Kegiatan Pembangunan Puskesmas 2,486,000,000 20 0 497,200,000 20.0 - 0.0
59 Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pembantu 1,090,000,000 20 0 218,000,000 20.0 - 0.0
60 Kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling 380,000,000 0 0 - 0.0 - 0.0
61 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana 130,300,000 39 0 50,300,000 38.6 - 0.0
Puskesmas
62 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana 50,000,000 0 0 - 0.0 - 0.0
Posyandu
63 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan 72,000,000 85 0 61,245,000 85.1 - 0.0
Prasarana Puskesmas
64 Kegiatan Pembangunan Polindes/PKD 151,458,000 0 0 30,291,600 0.0 - 0.0
65 Pembangunan Puskesmas 70,000,000 20 0 14,000,000 20.0 - 0.0
(Pendamping DAK 2011)
66 Pembangunan PKD / Polindes 2,325,000 20 0 465,000 20.0 - 0.0
(Pendamping DAK 2011)
Program Kemitraan Peningkatan 815,000,000
No Nama Kegiatan Anggaran (Rp)
FISIK KEUANGAN JENIS KEGIATAN YANG
KETTARGET REALISASI TARGET REALISASI SUDAH DILAKSANAKAN
% % Rp. % Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pelayanan Kesehatan
67 Kegiatan Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien 800,000,000 65 63 516,072,000 64.5 503,999,439 63.0 - Pembayaran perawatan pasien maskin Kab. Brebes diluar
Kurang Mampu quota diluar wil. Kab.brebes Th 2011 sebanyak 241 kasus
- Pembayaran perawatan pasien maskin Kab. Brebes diluar
quota diluar wil. Kab.brebes Th 2012 sebanyak 99 kasus
68 Kegiatan Kemitraan Keselamatan Kesehatan 15,000,000 0 0 - 0.0 0.0
Karyawan Perusahaan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 152,000,000
Anak Balita
69 Kegiatan Peningkatan pelayanan Manajemen 117,000,000 53 2 62,195,000 53.2 2,805,000 2.4 - Pertemuan Evaluasi MTBS
Terpadu Balita Sakit (MTBS)
70 Kegiatan Peningkatan pelayanan Deteksi Dini 35,000,000 51 0 17,707,000 50.6 0.0
Tumbuh Kembang Balita (DDTK)
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 5,765,000
Lansia
71 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perawatan 5,765,000 0 0 - 0.0 - 0.0
Kesehatan
Program Pengawasan dan Pengendalian 65,000,000
Kesehatan Makanan
72 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian 25,000,000 0 0 - 0.0 0.0
Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil
Industri
No Nama Kegiatan Anggaran (Rp)
FISIK KEUANGAN JENIS KEGIATAN YANG
KETTARGET REALISASI TARGET REALISASI SUDAH DILAKSANAKAN
% % Rp. % Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
73 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian 20,000,000 100 100 20,000,000 100.0 20,000,000 100.0 - Belanja ATK,Fotocopy
Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil - Belanja cetak dan Jilid
Produksi rumah tangga - Belanja sewa ruang
- Belanja Transportasi dan Akomodasi
- Belanja makan minum
- Perjalanan dinas dalam daerah
74 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian 20,000,000 100 0 20,000,000 100.0 0.0
Keamanan dan Kesehatan Makanan Restoran
Program Peningkatan Keselamatan Ibu 167,265,000
Melahirkan dan Anak
75 Kegiatan Perawatan Secara Berkala Bagi Ibu 162,165,000 23 4 37,740,000 23.3 6,480,000 4.0 - AMP 8 Kegiatan
Hamil Bagi Keluarga Kurang Mampu - AMP 12 Kegiatan
76 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Reproduksi 5,100,000 0 0 - 0.0 - 0.0
Remaja
16,078,909,000 36 12 6,492,619,627 40.4 1,310,754,991 8.2
Brebes, Mei 2012
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BREBES
dr.H. SRI GUNADI PARWOKO, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19620707 199010 1 002