31
LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SUMBER DANA : APBN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2012 KABUPATEN BREBES KONDISI BULAN APRIL NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) PENGADAAN BARANG/JASA REALISASI PENCAIRAN REALISASI PENCAIRAN REAL DANA DARI APBN DANA DARI PENDAMPINGAN FI APBN PENDAMPINGAN JUMLAH METODE PELAKSANA WAKTU NILAI Rp. % Rp % % PELAKSANAAN KONTRAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bantuan Operasional Kesehatan ### - 3,297,900,000 ### 0.93 - - - - - - - - - - - - - 3,297,900,000 - - - - ### - - - - Brebe KEPALA D KABU dr.H. SRI GU Pembi NIP. 1962

Laporan Perkembangan April 12 Baru

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hj

Citation preview

Page 1: Laporan Perkembangan April 12 Baru

LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGANSUMBER DANA : APBN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBESTAHUN ANGGARAN 2012 KABUPATEN BREBES

KONDISI BULAN APRIL

NOKEGIATAN

ANGGARAN (Rp.) PENGADAAN BARANG/JASAREALISASI PENCAIRAN REALISASI PENCAIRAN REALISASI PERMASALAHAN DAN

DANA DARI APBN DANA DARI PENDAMPINGAN FISIK UPAYA PEMECAHAN

APBN PENDAMPINGAN JUMLAH METODE PELAKSANA WAKTU NILAI Rp. % Rp % % NARASI

PELAKSANAAN KONTRAK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Bantuan Operasional Kesehatan 3,297,900,000 - 3,297,900,000 30,618,000 0.93

- - - - - - - - - - - - -

- - 3,297,900,000 - - - - 30,618,000 - - - - - - ###

Brebes, Mei 2012

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES

dr.H. SRI GUNADI PARWOKO, M.KesPembina Tingkat I

NIP. 19620707 199010 1 002

Page 2: Laporan Perkembangan April 12 Baru
Page 3: Laporan Perkembangan April 12 Baru

LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGANPELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DANA DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBESTAHUN ANGGARAN 2012 KABUPATEN BREBES

KONDISI BULAN APRIL

NOKEGIATAN

ANGGARAN (Rp.) PENGADAAN BARANG/JASAREALISASI PENCAIRAN REALISASI PENCAIRAN REALISASI PERMASALAHAN DAN

DANA DARI DAK DANA DARI PENDAMPINGAN FISIK UPAYA PEMECAHAN

DAK PENDAMPINGAN JUMLAH METODE PELAKSANA WAKTU NILAI Rp. % Rp % % NARASI

PELAKSANAAN KONTRAK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 7,064,863,000 841,223,000 7,906,086,000

1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 7,052,630,000 840,000,000 7,892,630,000

(DAK)

2 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 333,000 33,000 366,000

(DAK 2010)

3 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 11,900,000 1,190,000 13,090,000

(DAK 2011)

Program Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskes- 3,330,222,000 2,663,037,000 5,993,259,000

mas/ Puskesmas Pembantu & Jaringannya

4 Pembangunan Puskesmas (DAK) 2,512,580,000 2,486,000,000 4,998,580,000

5 Pembangunan PKD / Polindes (DAK) 450,000,000 151,458,000 601,458,000

6 Pembangunan Puskesmas (DAK 2011) 344,388,000 23,254,000 367,642,000

7 Pembangunan PKD / Polindes (DAK 2011) 23,254,000 2,325,000 25,579,000

10,395,085,000 3,504,260,000 13,899,345,000 - - - - - - - - - - - ###

Brebes, Mei 2012

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES

Page 4: Laporan Perkembangan April 12 Baru

dr.H. SRI GUNADI PARWOKO, M.KesPembina Tingkat I

NIP. 19620707 199010 1 002

Page 5: Laporan Perkembangan April 12 Baru
Page 6: Laporan Perkembangan April 12 Baru

LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGANPELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DANA DARI BANGUB

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBESTAHUN ANGGARAN 2012 KABUPATEN BREBES

KONDISI BULAN APRIL

NOKEGIATAN

ANGGARAN (Rp.) PENGADAAN BARANG/JASAREALISASI PENCAIRAN REALISASI PENCAIRAN REALISASI PERMASALAHAN DAN

DANA DARI BANGUB DANA DARI PENDAMPINGAN FISIK UPAYA PEMECAHAN

BANGUB PENDAMPINGAN JUMLAH METODE PELAKSANA WAKTU NILAI Rp. % Rp % % NARASI

PELAKSANAAN KONTRAK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Tidak ada Kegiatan yang - - - - - - - - - - - - - -

Bersumber dana dari Bangub

JUMLAH - - - - - - - - - - - - - - ###

Brebes, Mei 2012

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES

dr.H. SRI GUNADI PARWOKO, M.KesPembina Tingkat I

NIP. 19620707 199010 1 002

Page 7: Laporan Perkembangan April 12 Baru
Page 8: Laporan Perkembangan April 12 Baru

LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGANPELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DANA DARI DAU

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBESTAHUN ANGGARAN 2012 KABUPATEN BREBES

KONDISI BULAN APRIL

No Nama Kegiatan Anggaran (Rp)

FISIK KEUANGAN JENIS KEGIATAN YANG

KETTARGET REALISASI TARGET REALISASI SUDAH DILAKSANAKAN

% % Rp. % Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Program Peningkatan Kapasitas Sumber 114,000,000

Daya Aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50,000,000 20 0 10,000,000 20

Program Promosi Kesehatan dan Pember- 32,000,000

dayaan Masyarakat

2 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh 32,000,000 100 0 32,000,000 100

Kesehatan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 980,000,000

3 Penyusunan Peta Informasi masyarakat 980,000,000 37 0 367,421,000 37

Kurang Gizi

Program Pencegahan dan Penanggulangan 216,743,000

Penyakit Menular

4 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak 216,743,000 33 0 70,768,100 33 37,808,200 - Belanja ATK,Materai dan fotocopy

Sekolah - Perjalanan dinas dalam daerah 2x

- Belanja makan minum kegiatan

- Belanja Transportasi dan Akomodasi

- Perjalanan dinas luar daerah 1x

- Pemeliharaan peralatan & perlengkapan kantor

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana 1,569,692,000

dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Page 9: Laporan Perkembangan April 12 Baru

No Nama Kegiatan Anggaran (Rp)

FISIK KEUANGAN JENIS KEGIATAN YANG

KETTARGET REALISASI TARGET REALISASI SUDAH DILAKSANAKAN

% % Rp. % Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit

Mata

5 Peningkatan Unit Rawat Inap Puskesmas 1,569,692,000 28 0 441,677,450 28 - 0.00

Bumiayu Menjadi Rumah Sakit Bumiayu

Program Pencegahan dan Pengamatan 32,000,000

Penyakit Tidak Menular

6 Pengamatan Penyakit Tidak Menular 32,000,000 45 11 14,405,500 45 3,400,000 10.63 - Belanja ATK, materai

- Perjalanan dinas dalam daerah 11 Pusk.

- Perjalanan dinas luar daerah 1x

2,830,435,000 49.57 0.00 926,272,050 33 41,208,200 1.46

Brebes, Mei 2012

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BREBES

dr.H. SRI GUNADI PARWOKO, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19620707 199010 1 002

Page 10: Laporan Perkembangan April 12 Baru

LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGANPELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DANA DARI DDL

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBESTAHUN ANGGARAN 2012 KABUPATEN BREBES

KONDISI BULAN APRIL

No Nama Kegiatan Anggaran (Rp)

FISIK KEUANGAN JENIS KEGIATAN YANG

KETTARGET REALISASI TARGET REALISASI SUDAH DILAKSANAKAN

% % Rp. % Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,297,956,000

1 Penyediaan jasa surat menyurat 263,000,000 33 32 87,680,000 33.3 85,430,000 32.5 - Membayar tenaga wiyata bakti bulan desember 2011 s/d

Maret 2012

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 160,000,000 51 26 81,709,477 51.1 42,056,484 26.3 - Membayar jasa Telepon, Listrik dan air

dan listrik

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 120,000,000 33 0 39,100,000 32.6 0.0

kendaraan dinas/operasional

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 110,000,000 43 18 47,344,000 43.0 19,480,000 17.7 - Membayar Honorer bakti bulan desember 2011 s/d

Maret 2012

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 76,000,000 25 0 19,000,000 25.0 0.0

6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 28,000,000 29 13 8,130,000 29.0 3,715,000 13.3 - Perbaikan mesin Tik, laptop dan Printer

7 Penyediaan alat tulis kantor 24,000,000 46 0 11,000,000 45.8 0.0

8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 200,000,000 28 3 55,875,000 27.9 6,499,890 3.2 - Membayar biaya fotocopy 43340 lembar

9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 24,000,000 25 0 6,000,000 25.0 0.0

penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 99,956,000 81 0 80,696,000 80.7 0.0

toshiba:keuangan +up

H28
toshiba: keuangan +up
Page 11: Laporan Perkembangan April 12 Baru

No Nama Kegiatan Anggaran (Rp)

FISIK KEUANGAN JENIS KEGIATAN YANG

KETTARGET REALISASI TARGET REALISASI SUDAH DILAKSANAKAN

% % Rp. % Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah 28,000,000 100 29 28,000,000 100.0 8,070,625 28.8 - Tersedianya Peralatan Rumah Tangga di Pusk. Wil.Kab.

Tangga Brebes

12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 16,000,000 33 25 5,332,000 33.3 3,990,000 24.9 - Membayar Bahan bacaan (surat Kabar)

perundang-undangan

13 Penyediaan makanan dan minuman 48,000,000 34 26 16,380,000 34.1 12,247,800 25.5 - Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat

dilingkungan Dinas Kesehatan kab. Brebes

14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 53,000,000 67 48 35,320,000 66.6 25,216,100 47.6 - Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke Semarang

daerah dan purwokerto Januari s/d Maret 2012

15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam 48,000,000 44 12 21,320,000 44.4 5,585,000 11.6 - Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke Pusk.

daerah Wil.selatan dan Utara Brebes

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 168,985,000

Aparatur

16 Pengadaan mebeleir 78,985,000 0 0 - 0.0 - 0.0

17 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 55,000,000 16 0 9,000,000 16.4 0.0

Kantor

18 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 35,000,000 0 0 - 0.0 - 0.0

Dinas/Operasional

Program Peningkatan Kapasitas Sumber 165,015,000

Daya Aparatur

19 Kegiatan Pembinaan Aparatur 141,015,000 62 16 87,181,000 61.8 22,038,000 15.6 - Tercapainya pembinaan pengelolaan keuangan di pusk.toshiba:keu 22038000+

H61
toshiba: keu 22038000+
Page 12: Laporan Perkembangan April 12 Baru

No Nama Kegiatan Anggaran (Rp)

FISIK KEUANGAN JENIS KEGIATAN YANG

KETTARGET REALISASI TARGET REALISASI SUDAH DILAKSANAKAN

% % Rp. % Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Wilayah Kab. Brebes

20 Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan 24,000,000 24 0 5,717,500 23.8 0.0

Tenaga Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 885,223,000

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

21 Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan 840,000,000 48 0 405,032,000 48.2 0.0

Kesehatan (Pendampingan Dak 2012)

22 Kegiatan Peningkatan dan Pemerataan Obat 24,000,000 48 26 11,562,000 48.2 6,245,000 26.0 - Belanja ATK,Materai, Fotocopi

dan Perbekalan Kesehatan - Belanja Peralatan Kerja

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10 Pusk

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1x

23 Kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat 12,000,000 75 53 8,951,000 74.6 6,376,000 53.1 - Belanja ATK, Fotocopi

dan Perbekalan Kesehatan - Belanja Bahan Bakar

- Perjalanan dinas dalam daerah 20 Pusk.

24 Kegiatan Perijinan dan Pengawasan Usaha 8,000,000 52 0 4,134,000 51.7 0.0

Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

25 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 33,000 0 0 - 0.0 0.0

(Pendampingan DAK 2010)

26 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1,190,000 0 0 - 0.0 0.0

(Pendampingan DAK 2011)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6,444,179,000

27 Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 3,421,800,000 64 0 2,181,904,800 63.8 - 0.0

toshiba:keu 22038000+

Page 13: Laporan Perkembangan April 12 Baru

No Nama Kegiatan Anggaran (Rp)

FISIK KEUANGAN JENIS KEGIATAN YANG

KETTARGET REALISASI TARGET REALISASI SUDAH DILAKSANAKAN

% % Rp. % Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau)

28 Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Alat 24,000,000 56 100 13,348,000 55.6 24,000,000 100.0 - Belanja Materai dan Fotocopi

Kesehatan - Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 10 Apotik

29 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perbekalan 90,074,000 0 0 392,000 0.4 - 0.0

Kesehatan termasuk Obat Generik Esensial

30 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat 555,389,000 41 21 229,426,000 41.3 117,600,000 21.2 - Belanja jasa Tenaga Wiyata Bakti Bulan 3 Des 2011 s/d

Desember 2012

31 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 5,000,000 100 56 5,000,000 100.0 2,779,200 55.6 - Belanja Atk

Bagi Pengungsi Korban Bencana - Perjalanan dinas dalam daerah daerah 7 Pusk.

- Perjalanan dinas luar daerah

32 Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggu- 32,000,000 10 0 3,260,000 10.2 0.0

langan Masalah Kesehatan

33 Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Jamkesmas 40,000,000 35 12 13,826,000 34.6 4,885,000 12.2 - Terselenggaranya monitoring dan evaluasi prog.Jamkesmas

di 14 Pusk.

- Rapat Petugas Jamkesmas 2x @ 38 orang

34 Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2,179,916,000 35 12 767,298,500 35.2 257,573,153 11.8 - Belanja air, Telepon dan Listrik 38 Pusk.

dan Jaringannya

35 Kegiatan Registrasi, Akreditasi dan Sertifikasi 80,000,000 33 0 26,751,000 33.4 0.0

Sarana Kesehatan

36 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 16,000,000 28 0 4,503,000 28.1 0.0

Khusus

Page 14: Laporan Perkembangan April 12 Baru

No Nama Kegiatan Anggaran (Rp)

FISIK KEUANGAN JENIS KEGIATAN YANG

KETTARGET REALISASI TARGET REALISASI SUDAH DILAKSANAKAN

% % Rp. % Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Program Pengawasan Obat dan Makanan 8,000,000

37 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan 8,000,000 38 0 3,009,000 37.6 - 0.0

Pangan dan Bahan Berbahaya

Program Promosi Kesehatan dan Pember- 171,692,000

dayaan Masyarakat

38 Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan 63,692,000 30 4 18,994,000 29.8 2,494,000 3.9 - Monev Promkes (38 Pusk.)

Informasi Sadar Hidup Sehat

39 Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup 48,000,000 79 4 37,799,000 78.7 1,812,000 3.8 - Lomba Dokter Kecil dan LKKR Tk. Kab

Sehat

40 Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Sarana 20,000,000 0 0 - 0.0 0.0

Kesehatan

41 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan 40,000,000 15 0 6,152,200 15.4 0.0

Bersumber Daya Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 202,070,000

42 Kegiatan Kegiatan Pemberian Makanan 20,000,000 50 25 10,000,000 50.0 5,000,000 25.0 - 20 Paket Gizi Buruk

Tambahan dan Vitamin

43 Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Kurang 160,000,000 50 4 80,628,000 50.4 6,050,000 3.8 - Pertemuan konsultasi Progam gizi puskesmas

Energi Protein (KEP), Anemi, Gizi Besi, Gang- - Honor Wiyata Bhakti 4 Bulan

guan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang - Fotocopy dan Penjilidan Juknis

Vitamin A (KVA) dan Kekurangan Gizi Mikro

Lainnya

Page 15: Laporan Perkembangan April 12 Baru

No Nama Kegiatan Anggaran (Rp)

FISIK KEUANGAN JENIS KEGIATAN YANG

KETTARGET REALISASI TARGET REALISASI SUDAH DILAKSANAKAN

% % Rp. % Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

44 Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 22,070,000 18 0 4,000,000 18.1 0.0

untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 275,000,000

45 Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 110,000,000 66 16 73,000,000 66.4 17,280,000 15.7 - Belanja jasa kegiatan tenaga wiyata bakti D3 sanitarian dan

Analis kesehatan bulan Des 2011 sampai Maret 2012

46 Kegiatan Peningkatan Sarana Penunjang 105,000,000 24 0 25,000,000 23.8 - 0.0

Kesehatan Lingkungan

47 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pestisida 20,000,000 0 0 - 0.0 - 0.0

48 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sanitasi 15,000,000 100 68 15,000,000 100.0 10,200,000 68.0 - Belanja ATK, Fotocopi

Tempat-Tempat Umum (TTU) - Belanja Cetak

- Belanja Transport

- Belanja Makan minum

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

49 Kegiatan Pendampingan PAMSIMAS 25,000,000 0 0 - 0.0 - 0.0

Program Pencegahan dan Penanggulangan 252,000,000

Penyakit Menular

50 Kegiatan Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 80,000,000 41 26 32,665,000 40.8 20,672,000 25.8 - Belanja ATK

- Monev/Jumantik

- Fogging fokus DBD beserta bahan bakar minyak/gas

51 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan 40,000,000 58 24 23,191,000 58.0 9,507,000 23.8 - Belanja ATK,Materai

Penyakit Menular - Bintek TBC

- Pencarian Penderita TBC di Masyarakat

- Pencarian Penderita Kusta di Masyarakat

- Pengambilan Obat Kusta DiSemarang

Page 16: Laporan Perkembangan April 12 Baru

No Nama Kegiatan Anggaran (Rp)

FISIK KEUANGAN JENIS KEGIATAN YANG

KETTARGET REALISASI TARGET REALISASI SUDAH DILAKSANAKAN

% % Rp. % Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- Jasa Kegiatan Wiyata Bhakti

52 Kegiatan Pencegahan Penularan Penyakit 60,000,000 43 29 25,728,700 42.9 17,118,700 28.5 - Upah Pendamping Penderita HIV/AIDS

Endemik/Epidemik - Belanja ATK,Materai

- Jasa Kegiatan (Pemeriksaan CD4, Pra ARV, Serro Survey,

IMS)

- Pengiriman Sampel Darah HIV/AIDS ke lab.Prodia

- Konsultasi HIV/AIDS ke klinik VCT RS Kardinah

- Penyuluhan HIV/AIDS Tk.Kecamatan

53 Kegiatan Peningkatan Surveilance Epidemiologi 72,000,000 39 22 27,943,000 38.8 15,706,000 21.8 - Belanja ATK, Materai dan fotocopy

dan Penanggulangan Wabah - Perjalanan dinas dalam daerah 2x

- Belanja Transportasi dan Akomodasi

- Belanja Makan Minum

- Perjalanan dinas luar daerah 2x

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 571,676,000

54 Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar 180,794,000 31 3 56,725,950 31.4 5,864,600 3.2 - Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Program Kesehatan 1x

Pelayanan Kesehatan - Pertemuan Bintek Penyusunan LAKIP 1 x

- Perjalanan Dinas Luar Daerah 2x

- Belanja ATK

55 Kegiatan Pembangunan dan Pemutakhiran Data 291,926,000 59 4 172,170,900 59.0 11,979,000 4.1 ;- Monitoring SIK ke pusk. 14 Pusk. Wil.Tengah, 9 Pusk Wil.

Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Utara dan 11 Pusk.wil. Selatan

- Konsultasi ke Dinas Kesehatan provinsi 4x

- Konsultasi Ke Pusdatin 1 x

- Pengumpulan data sasaran Prog.Kes 3x

- Konsultasi ke Litbang undip 2x

56 Kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan 38,956,000 15 0 5,856,000 15.0 0.0

dan Penganggaran Bidang Kesehatan

57 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang 60,000,000 16 0 9,368,000 15.6 0.0

Page 17: Laporan Perkembangan April 12 Baru

No Nama Kegiatan Anggaran (Rp)

FISIK KEUANGAN JENIS KEGIATAN YANG

KETTARGET REALISASI TARGET REALISASI SUDAH DILAKSANAKAN

% % Rp. % Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kesehatan

Program Pengadaan, Peningkatan dan 4,432,083,000

PerbaikanSarana dan Prasarana Puskesmas/

Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

58 Kegiatan Pembangunan Puskesmas 2,486,000,000 20 0 497,200,000 20.0 - 0.0

59 Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pembantu 1,090,000,000 20 0 218,000,000 20.0 - 0.0

60 Kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling 380,000,000 0 0 - 0.0 - 0.0

61 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana 130,300,000 39 0 50,300,000 38.6 - 0.0

Puskesmas

62 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana 50,000,000 0 0 - 0.0 - 0.0

Posyandu

63 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan 72,000,000 85 0 61,245,000 85.1 - 0.0

Prasarana Puskesmas

64 Kegiatan Pembangunan Polindes/PKD 151,458,000 0 0 30,291,600 0.0 - 0.0

65 Pembangunan Puskesmas 70,000,000 20 0 14,000,000 20.0 - 0.0

(Pendamping DAK 2011)

66 Pembangunan PKD / Polindes 2,325,000 20 0 465,000 20.0 - 0.0

(Pendamping DAK 2011)

Program Kemitraan Peningkatan 815,000,000

Page 18: Laporan Perkembangan April 12 Baru

No Nama Kegiatan Anggaran (Rp)

FISIK KEUANGAN JENIS KEGIATAN YANG

KETTARGET REALISASI TARGET REALISASI SUDAH DILAKSANAKAN

% % Rp. % Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pelayanan Kesehatan

67 Kegiatan Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien 800,000,000 65 63 516,072,000 64.5 503,999,439 63.0 - Pembayaran perawatan pasien maskin Kab. Brebes diluar

Kurang Mampu quota diluar wil. Kab.brebes Th 2011 sebanyak 241 kasus

- Pembayaran perawatan pasien maskin Kab. Brebes diluar

quota diluar wil. Kab.brebes Th 2012 sebanyak 99 kasus

68 Kegiatan Kemitraan Keselamatan Kesehatan 15,000,000 0 0 - 0.0 0.0

Karyawan Perusahaan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 152,000,000

Anak Balita

69 Kegiatan Peningkatan pelayanan Manajemen 117,000,000 53 2 62,195,000 53.2 2,805,000 2.4 - Pertemuan Evaluasi MTBS

Terpadu Balita Sakit (MTBS)

70 Kegiatan Peningkatan pelayanan Deteksi Dini 35,000,000 51 0 17,707,000 50.6 0.0

Tumbuh Kembang Balita (DDTK)

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 5,765,000

Lansia

71 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perawatan 5,765,000 0 0 - 0.0 - 0.0

Kesehatan

Program Pengawasan dan Pengendalian 65,000,000

Kesehatan Makanan

72 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian 25,000,000 0 0 - 0.0 0.0

Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil

Industri

Page 19: Laporan Perkembangan April 12 Baru

No Nama Kegiatan Anggaran (Rp)

FISIK KEUANGAN JENIS KEGIATAN YANG

KETTARGET REALISASI TARGET REALISASI SUDAH DILAKSANAKAN

% % Rp. % Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

73 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian 20,000,000 100 100 20,000,000 100.0 20,000,000 100.0 - Belanja ATK,Fotocopy

Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil - Belanja cetak dan Jilid

Produksi rumah tangga - Belanja sewa ruang

- Belanja Transportasi dan Akomodasi

- Belanja makan minum

- Perjalanan dinas dalam daerah

74 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian 20,000,000 100 0 20,000,000 100.0 0.0

Keamanan dan Kesehatan Makanan Restoran

Program Peningkatan Keselamatan Ibu 167,265,000

Melahirkan dan Anak

75 Kegiatan Perawatan Secara Berkala Bagi Ibu 162,165,000 23 4 37,740,000 23.3 6,480,000 4.0 - AMP 8 Kegiatan

Hamil Bagi Keluarga Kurang Mampu - AMP 12 Kegiatan

76 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Reproduksi 5,100,000 0 0 - 0.0 - 0.0

Remaja

16,078,909,000 36 12 6,492,619,627 40.4 1,310,754,991 8.2

Brebes, Mei 2012

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BREBES

dr.H. SRI GUNADI PARWOKO, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19620707 199010 1 002