45
LAPORAN KINERJA RSUD Dr. MOEWARDI FEBRUARI 2019 BAGIAN PERENCANAAN

LAPORAN KINERJA RSUD Dr. MOEWARDIrsmoewardi.com/rsdm-ppid/po-content/po-upload/file_pdf/2019 Kinerja...Laporan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan dan Keuangan RSUD Dr. Moewardi bulan Februari

Embed Size (px)

Citation preview

LAPORAN KINERJA

RSUD Dr. MOEWARDI

FEBRUARI 2019

BAGIAN PERENCANAAN

VISI DAN MISI RSDM

VISI

Rumah Sakit Terkemuka Berkelas Dunia

MISI

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan berbasis pada

keunggulan sumber daya manusia, kecanggihan dan

kecukupan alat serta profesionalisme manajemen pelayanan.

2. Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesehatan

yang unggul berbasis pada perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi kesehatan yang bersinergi dengan mutu

layanan.

Kinerja Pelayanan RSDM -- ii

Kata Pengantar

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan

hidayah dan petunjuk-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan buku

Laporan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan dan Keuangan RSUD Dr.

Moewardi bulan Februari 2019.

Laporan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan dan Keuangan Bulanan

ini merangkum hampir seluruh hasil kegiatan pelayanan rumah sakit

yang mencakup informasi pencapaian target pelayanan maupun

keuangan serta kegiatan-kegiatan dan program yang dilaksanakan

sebagai upaya untuk mendukung informasi pengambilan keputusan

pihak manajemen rumah sakit.

Kami menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna sehingga

kritik dan saran yang konstruktif dari Bp./Ibu/Sdr senantiasa kami

harapkan, agar bulan-bulan berikutnya akan semakin lengkap dan

baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang

telah membantu penyusunan evaluasi ini, semoga bermanfaat bagi

peningkatan kinerja RSUD Dr. Moewardi.

Kepala Bagian Perencanaan

Dr. IKHWAN HAMZAH

Kinerja Pelayanan RSDM -- iii

DAFTAR ISI

Halaman Judul ................................................................................. i

Visi dan Misi RSDM ......................................................................... ii

Kata Pengantar ................................................................................ iii

Daftar Isi ........................................................................................... iv

Daftar Tabel ..................................................................................... vi

Daftar Gambar ................................................................................. viii

I. PENDAHULUAN ...................................................................... 1

II. KINERJA PELAYANAN ............................................................ 2

A. Pelayanan Umum ............................................................... 2

B. Pelayanan Rawat Jalan ...................................................... 4

C. Pelayanan Rawat Inap ....................................................... 6

D. Instalasi Gawat Darurat ...................................................... 11

E. Instalasi Radiologi .............................................................. 14

F. Instalasi Radioterapi ........................................................... 15

G. Instalasi Farmasi ................................................................ 16

H. Instalasi Bedah Sentral ...................................................... 17

I. Instalasi Gizi ....................................................................... 18

J. Instalasi Rehabilitasi Medik ................................................ 19

K. Instalasi Sanitasi ................................................................. 20

L. Instalasi Patologi Klinik ....................................................... 21

M. Instalasi Mikrobiologi Klinik ................................................ 22

N. Instalasi Patologi Anatomi .................................................. 24

O. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) ........................................... 25

P. Home Visit .......................................................................... 26

Kinerja Pelayanan RSDM -- iv

Q. Klinik Psikologi Terpadu ..................................................... 27

R. Medical Check Up (MCU) ................................................... 28

III. KINERJA KEUANGAN ............................................................. 28

A. Penyerapan Anggaran ....................................................... 28

B. Pendapatan ........................................................................ 29

C. Cost Recovery .................................................................... 31

IV. ANALISIS .................................................................................. 32

V. KESIMPULAN .......................................................................... 35

VI. REKOMENDASI ....................................................................... 36

Kinerja Pelayanan RSDM -- v

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Pelayanan ........................................................... 3

Tabel 2. Kunjungan Pasien Rawat Jalan Menurut Klinik ................. 4

Tabel 3. Tindakan Poliklinik Rawat Jalan ........................................ 5

Tabel 4. Sepuluh Besar Penyakit Rawat Jalan ................................ 6

Tabel 5. Kinerja Pelayanan Per Ruang Rawat Inap ........................ 9

Tabel 6. Sepuluh Besar Penyakit Rawat Inap ................................. 10

Tabel 7. Sepuluh Besar Penyebab Kematian .................................. 11

Tabel 8. Target dan Realisasi Pelayanan IGD ................................ 12

Tabel 9. Jumlah Pasien dan Asal Rujukan ...................................... 12

Tabel 10. Data Kematian di IGD ...................................................... 13

Tabel 11. Data Pemeriksaan Radiologi ........................................... 15

Tabel 12. Data Kegiatan Radioterapi ............................................... 16

Tabel 13. Data Kegiatan Instalasi Farmasi ...................................... 16

Tabel 14. Data Operasi IBS ............................................................. 17

Tabel 15. Data Kegiatan Rehabilitasi Medik .................................... 19

Tabel 16. Kegiatan Instalasi Sanitasi .............................................. 20

Tabel 17. Kegiatan Laboratorium Patologi Klinik ............................. 22

Tabel 18. Kegiatan Lab Mikrobiologi Klinik ...................................... 23

Tabel 19. Pemeriksaan Laboratorium Parasitologi & Mikologi ........ 24

Tabel 20. Pemeriksaan Lab. Patologi Anatomi ................................ 25

Tabel 21. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) ........................................ 26

Tabel 22. Data Kegiatan Home Visit ................................................ 27

Tabel 23. Data Kunjungan Klinik Psikologi Terpadu ....................... 27

Tabel 24. Data Kunjungan Medical Check Up ................................. 28

Kinerja Pelayanan RSDM -- vi

Tabel 25. Realisasi Keuangan ......................................................... 29

Tabel 26. Target dan Realisasi Pendapatan BLUD ......................... 30

Tabel 27. Cost Recovery BLUD ....................................................... 32

Kinerja Pelayanan RSDM -- vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Komposisi Tempat Tidur ................................................ 7

Gambar 2. Kegiatan Operasi IGD .................................................... 13

Gambar 3. Sepuluh Besar Penyakit IGD ......................................... 14

Gambar 4. Jumlah Penyajian Makanan Pasien per Kelas .............. 18

Gambar 5. Target dan Realisasi Pendapatan ................................. 31

Kinerja Pelayanan RSDM -- viii

KINERJA RSUD Dr. MOEWARDI

BULAN FEBRUARI 2019

I. PENDAHULUAN

Laporan dan evaluasi kinerja bulan Februari 2019 ini

mencakup laporan dan evaluasi kinerja pelayanan dan kinerja

keuangan. Target yang dimaksud pada laporan dan evaluasi ini

adalah target yang ditetapkan pada anggaran tahun 2019.

Laporan kinerja pelayanan merangkum hampir seluruh

kegiatan pelayanan rumah sakit yang mencakup informasi target

dan realisasinya. Pola pelaporan kinerja pelayanan ini adalah

dengan membandingkan antara realisasi bulan sebelumnya

dengan realisasi bulan laporan dan antara rerata realisasi bulan-

bulan sebelumnya dengan realisasi bulan laporan. Dengan

demikian setiap unit layanan dapat dievaluasi kenaikan atau

penurunan realisasi kinerja pelayanan dari bulan sebelumnya dan

kecenderungan dengan bulan-bulan sebelumnya. Pola pelaporan

juga menampilkan akumulasi realisasi sampai dengan bulan

laporan, dengan demikian akan dapat dievaluasi posisi pencapaian

realisasi sampai dengan saat bulan pelaporan dibandingkan

dengan target satu tahunnya.

Laporan kinerja keuangan yang berhubungan dengan

penyerapan anggaran memberikan informasi tentang realisasi

belanja dan realisasi fisik. Pola pelaporan kinerja keuangan ini

adalah dengan membandingkan target penyerapan keuangan

(anggaran) dengan realisisasi penyerapan keuangan (anggaran),

membandingkan antara target fisik yang tercantum dalam dokumen

Kinerja Pelayanan RSDM 2014 -- 1

Rencana Kerja Operasional (RKO) dengan realisasi fisik masing-

masing program/kegiatan. Dengan demikian akan dapat diketahui

deviasi antara target dan realisasi keuangannya (anggaran)

maupun fisiknya.

Laporan kinerja keuangan yang berhubungan dengan

pendapatan mencakup informasi tentang target dan realisasi

pendapatan masing-masing obyek pendapatan. Dengan demikian

akan dapat diketahui cost recovery setiap bulannya dan rerata cost

recovery bulanan sampai dengan bulan pelaporan.

II. KINERJA PELAYANAN

A. Pelayanan Secara Umum

Pada bulan Januari jumlah kunjungan IGD mengalami

peningkatan sedangkan Rawat Jalan dan Rawat Inap

mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Januari.

Pencapaian target kunjungan pasien sampai dengan bulan

Februari untuk Rawat Jalan 14,30%, Rawat Inap sebesar

14,98% dan IGD sebesar 16,74% dari target setahunnya.

Kinerja Pelayanan RSDM -- 2

Tabel 1. Indikator Pelayanan

NO Indikator (Pelayanan) Target 2019

Realisasi Penc. s/d

Feb. (%)

Jan. Feb Jml. s/d

Feb.

1 Jumlah Pasien Rawat Inap

38.225 2.925 2.800 5.725 14,98

2 Jumlah Hari Perawatan

212.536 17.631 16.412 34.043 16,02

3 Jumlah Pasien Rawat Jalan

341.247 26.110 22.693 48.803 14,30

4 Jumlah Pasien IGD 29.293 2.409 2.495 4.904 16,74

5 Jumlah Persalinan 882 63 69 132 14,97

6 Jumlah Tindakan Operasi

9.915 841 758 1.599 16,13

7 Jumlah Tindakan Hemodialisis

20.700 1.599 1.420 3.019 14,58

8 Jumlah Pemeriksaan Radiodiagnostik

82.277 6.754 6.198 12.952 15,74

9 Jumlah Tindakan Radioterapi

30.312 0 0 0 0,00

10 Jumlah Tindakan Rehabilitasi Medik

37.732 2.481 2.322 4.803 12,73

11 Jumlah Pemeriksaan Lab. PK

710.690 55.579 52.435 108.014 15,20

12 Jumlah Pemeriksaan Lab. PA

11.123 956 808 1.764 15,86

13 Jumlah Pemeriksaan Lab. Mikrobiologi

32.840 2.738 2.888 5.626 17,13

14 Jumlah Pemeriksaan Lab. Parasitologi

6.032 522 432 954 15,81

15 BOR (%) 80,00 68,03 70,11 69,02 86,27

16 LOS (hari) 6,00 4,30 4,39 4,34 72,41

17 TOI (hari) 1,00 2,83 2,50 2,67 37,46

18 BTO (kali) 50,00 3,50 3,35 6,85 13,70

19 NDR (permil) 45,50 76,24 85,00 80,52 56,50

20 GDR (permil) 60,00 97,09 101,07 99,04 60,58

Kinerja Pelayanan RSDM -- 3

B. Pelayanan Rawat Jalan

Jumlah kunjungan Rawat Jalan bulan Februari sebesar

22.693 pasien dengan rerata 1.194 pasien/hari atau turun 3.417

pasien (13,09%) dibanding bulan Januari sebesar 26.110 pasien.

Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah kunjungan

sampai dengan bulan Februari (24.402 pasien), maka jumlah

kunjungan bulan Februari lebih rendah 1.709 pasien (7%).

Realisasi kunjungan rawat jalan sampai dengan bulan

Februari sebesar 48.803 (14,30%) dari target kunjungan sampai

bulan Februari yaitu 56.874 (16,67%) atau berdeviasi negatif (-

2,37%). Rincian target dan realisasi kunjungan pasien Rawat

Jalan masing-masing poliklinik sebagai berikut :

Tabel 2. Kunjungan Pasien Rawat Jalan menurut Jenis Poliklinik

Poliklinik Target 2019

Jan. Februari Jumlah s/d

Feb. Penc. s/d Feb. (%) Reguler VIP Jumlah

Peny. Dalam 60.139 5.273 3.416 1.144 4.560 9.833 16,35

Bedah 63.720 5.376 3.583 930 4.513 9.889 15,52

Kes. Anak 25.165 2.253 1.847 220 2.067 4.320 17,17

Obsgyn 20.416 1.896 1.169 396 1.565 3.461 16,95

Saraf 14.428 789 584 216 800 1.589 11,01

Jiwa 4.689 141 76 39 115 256 5,46

THT 23.295 1.887 1.535 225 1.760 3.647 15,66

Mata 9.891 757 455 71 526 1.283 12,97

Kulit& Kel. 14.803 944 653 161 814 1.758 11,88

Gigi & Mulut 10.182 574 389 60 449 1.023 10,05

Kardiologi 34.629 1.763 783 640 1.423 3.186 9,20

Paru 11.745 887 528 321 849 1.736 14,78

Geriatri 9.150 383 341 0 341 724 7,91

Nyeri 152 10 7 0 7 17 11,17

Gizi 70 6 6 0 6 12 17,06

Hemodialisa 20.700 1.599 1.420 0 1.420 3.019 14,58

Akupuntur 33 1 0 1 1 2 6,14

Anesthesi 1.469 23 8 9 17 40 2,72

VCT 6.382 559 504 0 504 1.063 16,66

MDR 4.262 388 437 0 437 825 19,36

Metadon 1.275 120 107 0 107 227 17,81

Sekar Moewardi 4.652 481 0 412 412 893 19,20

Jumlah 341.247 26.110 17.848 4.845 22.693 48.803 14,30

Kinerja Pelayanan RSDM -- 4

Jumlah tindakan Rawat Jalan bulan Februari adalah 4.100

tindakan atau turun 703 tindakan (14,64%) jika dibanding bulan

Januari adalah 4.803 tindakan. Demikian juga jika dibandingkan

dengan rerata jumlah tindakan sampai bulan Februari (4.452

tindakan), maka jumlah tindakan bulan Februari lebih rendah

352 tindakan (7,90%).

Realisasi tindakan rawat jalan sampai dengan bulan

Februari sebesar 8.903 (14,30%) dari target sampai bulan

Februari yaitu 10.380 tindakan (16,67%) atau berdeviasi negatif

(-2,37%). Rincian target dan realisasi tindakan rawat jalan

masing-masing poliklinik sebagai berikut :

Tabel 3. Tindakan Poliklinik Rawat Jalan

No Poliklinik Target 2019

Jan.

Februari Jml. s/d

Feb.

Penc (%) s/d

Feb. Kecil Sdng Besar Khusus Cggh. Lain2 Jml.

1 Anak 3.768 503 109 177 0 0 0 180 466 969 25,71

2 Bedah 11.330 1.265 758 314 9 0 0 27 1.108 2.373 20,95

3 Jiwa 2.345 12 8 0 0 0 0 0 8 20 0,85

4 Interna 4.328 316 155 38 0 0 0 85 278 594 13,72

5 Gilut 3.476 188 75 95 0 0 0 0 170 358 10,30

6 Kulkel 3.946 299 216 0 0 0 0 0 216 515 13,05

7 Mata 12.224 794 566 15 0 0 0 3 584 1.378 11,27

8 Obsgyn 8.874 758 557 54 0 1 0 0 612 1.370 15,44

9 THT 6.313 319 168 95 0 0 0 21 284 603 9,55

10 Jantung 2.855 149 136 0 0 0 0 0 136 285 9,98

11 Paru 1.682 106 22 96 0 0 0 0 118 224 13,32

12 Saraf 1.140 94 112 8 0 0 0 0 120 214 18,77

Total 62.280 4.803 2.882 892 9 1 0 316 4.100 8.903 14,30

Kinerja Pelayanan RSDM -- 5

Tabel 4. Sepuluh Besar Penyakit Rawat Jalan

NO Diagnosis ICD X Jumlah

1 Respiratory Tuberculosis, Bact A15 411

2 Low Back Pain M 54.5 299

3 Osteoarthritis M 19.9 263

4 Cervix Uteri Unspesified C53.9 236

5 Breast, Unspecified C50.9 194

6 Essential (Primary) Hypertens I10 154

7 HIV Disease Resulting in Unspesified Infectious or Parasitic Disease

B20.9 152

8 Vitiligo L80 136

9 Chronic Kidney Disease N18.5 133

10 Female Infertility Associated with Anovulation N97.0 123

C. Pelayanan Rawat Inap

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur nomor :

188.4/8941/2018 tanggal 27 Agustus 2018, jumlah tempat tidur

rumah sakit adalah 836 tempat tidur yang terdiri dari : Kelas III

= 411 TT, Kelas II = 70 TT, Kelas I = 85 TT, VIP = 83 TT, VVIP

= 4 TT dan Multi Kelas = 183 TT, seperti pada diagram di

bawah ini :

Kinerja Pelayanan RSDM -- 6

Gambar 1. Komposisi Tempat Tidur

Jumlah pasien rawat inap bulan Februari sebanyak 2.800

pasien, jika dibandingkan dengan bulan Januari sebanyak

2.925 pasien, maka turun sebanyak 125 pasien (4,27%).

Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah pasien

sampai bulan Februari (2.863 pasien), maka jumlah pasien

bulan Februari lebih rendah sebesar 63 pasien atau 2,18%.

Realisasi jumlah pasien rawat inap sampai dengan bulan

Februari sebesar 5.725 pasien (14,98%) dari target jumlah

pasien rawat inap sampai bulan Februari yaitu 6.371 (16,67%)

atau berdeviasi negatif (-1,69 %).

BOR rawat inap bulan Februari sebanyak 70,11%, jika

dibandingkan dengan bulan Januari sebanyak 68,03%,, maka

naik sebesar 2,08%. Demikian juga jika dibandingkan dengan

rerata BOR sampai bulan Februari sebesar 67,07%, maka BOR

Kinerja Pelayanan RSDM -- 7

bulan Februari lebih tinggi 1,04%. Realisasi BOR sampai

dengan bulan Februari sebesar 69,02% atau masih dalam

angka ideal yaitu antara 60 s/d 85%.

LOS bulan Februari adalah 4,39 hari, jika dibandingkan

dengan bulan Januari adalah 4,30 hari, maka naik 0,09 hari.

Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata LOS sampai

bulan Februari yaitu 4,35 hari, maka LOS bulan Januari lebih

tinggi 0,04 hari. Realisasi LOS sampai dengan bulan Februari

adalah 4,34 hari atau dibawah angka LOS ideal yaitu antara 6

s/d 9 hari.

TOI bulan Februari adalah 2,50 hari, jika dibandingkan

dengan bulan Januari adalah 2,83 hari, maka turun 0,33 hari.

Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata TOI sampai

bulan Februari yaitu 2,67 hari, maka TOI bulan Februari lebih

rendah 0,17 hari. Realisasi TOI sampai dengan bulan Februari

adalah 2,67 hari atau masih dalam angka TOI ideal yaitu antara

1 s/d 3 hari.

BTO bulan Februari adalah 3,35 kali, jika dibandingkan

dengan bulan Januari adalah 3,50 kali, maka turun 0,15 kali.

Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata BTO sampai

bulan Februari yaitu 3,42 kali, maka BTO bulan Februari lebih

rendah 0,07 kali. Realisasi BTO sampai dengan bulan Februari

adalah 6,85 kali atau masih dalam angka BTO ideal yaitu

antara 40-50 kali pertahun.

NDR bulan Februari adalah 85o/oo, jika dibandingkan

dengan bulan Januari adalah 76,24o/oo, maka naik 8,76o/oo.

Kinerja Pelayanan RSDM -- 8

Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata NDR sampai

bulan Februari yaitu 80,62o/oo, maka NDR bulan Februari lebih

tinggi 4,38o/oo. Realisasi NDR sampai dengan bulan Februari

adalah 80,52o/oo atau masih jauh di bawah target yang

ditetapkan yaitu 45,50o/oo.

GDR bulan Februari adalah 101,07o/oo, jika dibandingkan

dengan bulan Januari adalah 97,09o/oo, maka naik 3,98o/oo.

Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata GDR sampai

bulan Februari yaitu 99,08o/oo, maka GDR bulan Februari lebih

tinggi 1,99o/oo. Realisasi GDR sampai dengan bulan Februari

adalah 99,04o/oo atau masih jauh di bawah standar ideal <

45o/oo.

Capaian kinerja per ruang dan per kelas untuk lebih

jelasnya dapat dilihat seperti pada tabel berikut :

Tabel 5. Kinerja Pelayanan per Ruang Rawat Inap

RUANG TT

Jumlah HP

Jumlah Lama

dirawat

Jml Pasien

BOR LOS TOI BTO NDR (o/oo)

GDR (o/oo)

Kontr. (%) HP

Cendana I 3 107 14 10 127,38 1,40 -2,30 3,33 0,00 0,00 0,65

Cendana II 23 490 141 95 76,09 1,48 1,62 4,13 21,05 21,05 2,99

Cendana III 28 650 275 102 82,91 2,70 1,31 3,64 39,22 49,02 3,96

Melati I 27 396 334 112 52,38 2,98 3,21 4,15 26,79 26,79 2,41

Melati II 62 1.410 1.345 214 81,22 6,29 1,52 3,45 32,71 42,06 8,59

Melati III 56 1.298 717 228 82,78 3,14 1,18 4,07 52,63 65,79 7,91

Anggrek I 41 779 605 114 67,86 5,31 3,24 2,78 78,95 96,49 4,75

Anggrek II 34 607 359 113 63,76 3,18 3,05 3,32 35,40 53,10 3,70

AnggreK III 30 603 174 151 71,79 1,15 1,57 5,03 6,62 6,62 3,67

Anggrek II HCU Neuro

12 297 209 24 88,39 8,71 1,63 2,00 666,67 750,00 1,81

Anggrek II Unit Stroke

13 224 81 34 61,54 2,38 4,12 2,62 58,82 58,82 1,36

Anggrek I Isolasi Flu Burung

2 41 11 3 73,21 3,67 5,00 1,50 333,33 333,33 0,25

Anggrek I Isolasi MDR

6 114 52 9 67,86 5,78 6,00 1,50 111,11 111,11 0,69

ROI IGD 11 293 179 32 95,13 5,59 0,47 2,91 562,50 625,00 1,79

Kinerja Pelayanan RSDM -- 9

RUANG TT

Jumlah HP

Jumlah Lama

dirawat

Jml Pasien

BOR LOS TOI BTO NDR (o/oo)

GDR (o/oo)

Kontr. (%) HP

Aster V 30 566 308 176 67,38 1,75 1,56 5,87 22,73 28,41 3,45

HCU Bedah 12 287 264 11 85,42 24,00 4,45 0,92 636,36 636,36 1,75

ICU - HCU Melati

13 340 249 32 93,41 7,78 0,75 2,46 812,50 812,50 2,07

HCU Cendana 2

7 144 134 4 73,47 33,50 13,00 0,57 500,00 750,00 0,88

Anggrek I HCU Paru

4 53 38 13 47,32 2,92 4,54 3,25 923,08 1000,00 0,32

HCU Neonatus

21 135 147 14 22,96 10,50 32,36 0,67 0,00 0,00 0,82

ICU 17 367 892 25 77,10 35,68 4,36 1,47 760,00 960,00 2,24

ICVCU 12 234 175 34 69,64 5,15 3,00 2,83 235,29 500,00 1,43

PICU 6 116 61 12 69,05 5,08 4,33 2,00 666,67 750,00 0,71

Sekar Moewardi

2 38 0 12 67,86 0,00 1,50 6,00 0,00 0,00 0,23

Ponek Ranap 16 218 330 53 48,66 6,23 4,34 3,31 0,00 0,00 1,33

NICU 6 67 44 9 39,88 4,89 11,22 1,50 888,89 888,89 0,41

Wing Melati III

15 379 291 65 90,24 4,48 0,63 4,33 76,92 76,92 2,31

Aster IV 9 164 126 24 65,08 5,25 3,67 2,67 41,67 41,67 1,00

HCU Anak 6 145 109 16 86,31 6,81 1,44 2,67 125,00 187,50 0,88

Psikiatri Anggrek I

6 20 4 3 11,90 1,33 49,33 0,50 333,33 333,33 0,12

Flamboyan 6 48 971 655 210 72,25 3,12 1,78 4,38 71,43 71,43 5,92

Flamboyan 7 64 950 569 287 53,01 1,98 2,93 4,48 13,94 17,42 5,79

Flamboyan 8 64 1.420 1.388 228 79,24 6,09 1,63 3,56 109,65 149,12 8,65

Flamboyan 9 64 1.436 1.195 196 80,13 6,10 1,82 3,06 25,51 30,61 8,75

Flamboyan 10

61 973 732 129 56,97 5,67 5,70 2,11 46,51 54,26 5,93

Melati I HCU Obsgyn

5 80 76 6 57,14 12,67 10,00 1,20 0,00 0,00 0,49

Total 836 16.412 12.283 2.800 70,11 4,39 2,50 3,35 85,00 101,07 100,00

Tabel 6. Sepuluh Besar Penyakit Rawat Inap

No Jenis Penyakit Kode Jumlah

1 Anemia In Neoplastic Disease (C00-D48) D63.0 201

2 Essential (Primary) Hypertens I10 137

3 Hypokalaemia E87.6 131

4 Non Insulin Dependent DM Without Complication E11.9 120

5 Disorders of Calcium Metabolism E83.5 115

6 Dyspepsia K30 107

7 Bronchus Or Lung, Unspesified C34.9 106

Kinerja Pelayanan RSDM -- 10

No Jenis Penyakit Kode Jumlah

8 Disorders of Plasma-Protein Metabolism, Not Elsewhe E88.0 102

9 Pneumonia Unspesified J18.9 96

10 Hypertensive heart and renal disease with both I13.2 71

Tabel 7. Sepuluh Besar Penyebab Kematian

No Jenis Penyakit Kode Jumlah

1 Respiratory Failure, Unsp. J96.9 3

2 Septic shock R57.2 3

3 Cardiac Arrest, Unspesified I46.9 2

4 Acute Subendocardial Myocardial Infarction I21.4 1

5 Cardiogenic Shock R57.0 1

6 Intracerebral Haemorhage Unspesified I61.9 1

7 Ovary D39.1 1

8 Overlapping Lesion of breast C50.8 1

9 Acute and Sub Acute Infective Endocarditis I33.0 1

10 Acidosis E87.2 1

D. Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Jumlah kunjungan di IGD bulan Februari adalah sebesar

2.495 pasien dengan rerata 78 pasien/hari atau naik 86 pasien

(3,57%) dibanding bulan Januari adalah sebesar 2.409 pasien.

Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah

kunjungan IGD sampai bulan Februari (2.452 pasien), maka

jumlah kunjungan IGD lebih tinggi 43 pasien (1,75%).

Realisasi kunjungan pasien IGD sampai dengan bulan

Februari sebesar 4.904 kunjungan (16,74%) dari target

Kinerja Pelayanan RSDM -- 11

kunjungan sampai bulan Februari yaitu 4.882 kunjungan

(16,67%) atau berdeviasi positif (0,07%). Rincian target dan

realisasi pelayanan IGD sebagai berikut :

Tabel 8. Target dan Realisasi Pelayanan IGD

Pelayanan Target 2019

Jan. Feb. Jumlah s.d

Februari Penc. s.d Feb. (%)

Bedah 4.761 350 344 694 14,58

P. Dalam 10.837 947 796 1.743 16,08

Anak 3.491 324 470 794 22,74

Obstetri 1.363 109 122 231 16,95

Ginekolog 815 33 82 115 14,11

Paru 2.206 178 193 371 16,82

Saraf 1.876 162 147 309 16,47

Jantung 2.279 228 183 411 18,04

Jiwa 146 4 14 18 12,33

THT 920 57 99 156 16,96

Mata 273 13 21 34 12,45

Kulit&Kel 192 3 12 15 7,81

Gilut 134 1 12 13 9,67

Jumlah 29.293 2.409 2.495 4.904 16,74

Tabel 9. Jumlah Pasien dan Asal Rujukan

Bulan Jml. RJ RI Mati

Asal Rujukan

RS Pus kes mas

RB/ Poli

Dok. Pribadi

Lain-lain

Datang Sendiri

Jan 2.409 725 1.663 21 487 11 84 13 14 1.800

Feb 2.495 816 1.652 27 318 16 73 18 6 2.064

Maret

April

Jml. 4.904 1.541 3.315 48 805 27 157 31 20 3.864

Kinerja Pelayanan RSDM -- 12

Gambar 3. Kegiatan Operasi IGD

Data kematian di IGD sbb :

a. Death On Arrival (DOA) atau pasien yang datang ke IGD dan

meninggal dunia sebelum ditangani sebanyak 6 pasien atau 0,24%

dari total pasien sebanyak 2.495 pasien.

b. Death On Table (DOT) yaitu pasien yang meninggal di IGD setelah

ditangani sebanyak 21 pasien atau 0,84% dari total pasien

sebanyak 2.495 pasien.

Tabel 10. Data Kematian di IGD

NO Bulan Jml

pasien DOA % DOT %

Jml Kematian

%

1 Januari 2.409 8 0,33 13 0,54 21 0,87

2 Pebruari 2.495 6 0,24 21 0,84 27 1,08

3 Maret

4 April

Jumlah 4.904 14 0,29 34 0,69 48 0,98

Kinerja Pelayanan RSDM -- 13

Gambar 4. Sepuluh Besar Penyakit IGD

E. Instalasi Radiologi

Jumlah pemeriksaan di Instalasi Radiologi bulan Februari

adalah 6.198 pemeriksaan atau turun 556 pemeriksaan

(8,23%) dibanding bulan Januari adalah 6.754 pemeriksaan.

Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah

pemeriksaan sampai bulan Februari (6.476 pemeriksaan),

maka jumlah pemeriksaan bulan Februari lebih rendah 278

pemeriksaan (4,29%).

Realisasi jumlah pemeriksaan sampai dengan bulan

Februari adalah 12.952 pemeriksaan atau 15,74% dari target

sampai bulan Februari yaitu 13.713 pemeriksaan (16,67%) atau

berdeviasi negatif (-0,92%). Rincian target dan realisasi jumlah

pemeriksaan sampai dengan bulan Februari sebagai berikut :

Kinerja Pelayanan RSDM -- 14

Tabel 11. Data Pemeriksaan Radiologi

No. Pemeriksaan Target

2019 Jan.

Februari Jml. s/d

Feb.

Penc.

s/d Feb. IGD Rajal Ranap Jml

1 Pemeriksaan

Tanpa Kontras 56.947 4.788 768 1.392 2.266 4.426 9.214 16,18

2 Pemeriksaan

Dengan Kontras 1.218 92 4 36 27 67 159 13,05

3 Pemeriksaan Gigi 1.019 79 7 59 15 81 160 15,71

4 Pemeriksaan

MSCT 8.700 675 116 192 320 628 1.303 14,98

5 Pemeriksaan MRI 2.145 164 0 78 58 136 300 13,99

6 Pemeriksaan USG 11.956 943 30 595 216 841 1.784 14,92

7 Intervensi

Radiologi 292 13 0 0 19 19 32 10,96

Jumlah 82.277 6.754 925 2.352 2.921 6.198 12.952 15,74

F. Instalasi Radioterapi

Jumlah tindakan di Instalasi Radioterapi bulan Desember

adalah 1.850 tindakan atau turun 13 tindakan (0,70%)

dibanding bulan November adalah 1.863 tindakan. Demikian

juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah tindakan sampai

bulan Desember (2.406 tindakan), maka jumlah tindakan bulan

Desember lebih rendah 556 tindakan (23,10%).

Realisasi jumlah tindakan sampai dengan bulan Desember

adalah 28.869 tindakan atau 104,19% dari target sampai bulan

Desember yaitu 27.708 tindakan (100%) atau berdeviasi positif

(4,19%). Rincian target dan realisasi jumlah tindakan sampai

dengan bulan Desember sebagai berikut :

Kinerja Pelayanan RSDM -- 15

Tabel 12. Data Kegiatan Radioterapi

Tindakan Target 2018

Nov. Des. Jml. s/d

Des.

Penc. s/d

Des.

Poliklinik 8.618 547 538 8.432 97,84

Simulator 777 33 41 793 102,06

Treatment Planning 777 33 41 793 102,06

Tindakan Radiasi Eksterna 17.004 1.191 1.191 18.273 107,46

Tindakan Brachytherapy 344 39 19 367 106,56

Mould Room 188 20 20 211 112,26

Jumlah 27.708 1.863 1.850 28.869 104,19

*data bulan Januari-Februari belum masuk ke Bagian Perencanaan

G. Instalasi Farmasi

Jumlah lembar resep yang diterima pada bulan Februari

sebesar 59.899 lembar resep atau sebanyak 278.351 jenis obat

yang diresepkan. Jika dibandingkan dengan bulan Januari

sebesar 64.916 lembar, turun sebesar 5.017 lembar resep

(7,73%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13. Data Kegiatan Instalasi Farmasi

No. Jenis Resep Jan. Februari Total s/d

Feb. Rajal Ranap IGD Jml.

1 Lembar Resep 64.916 13.553 35.744 10.602 59.899 124.815

2 Resep (R/) 304.931 44.301 188.796 45.254 278.351 583.282

3 Resep (R/) Terlayani 301.361 41.540 188.306 45.195 275.041 576.402

4 Resep (R/) Tidak Terlayani

3.570 2.761 490 59 3.310 6.880

5 % Resep tidak Terlayani

1,17 6,23 0,26 0,13 1,19 1,18

Kinerja Pelayanan RSDM -- 16

H. Instalasi Bedah Sentral (IBS)

Jumlah tindakan oprerasi di IBS bulan Februari adalah 758

tindakan dengan rata–rata per hari 40 tindakan atau turun 83

tindakan (9,87%) dibanding bulan Januari adalah 841 tindakan.

Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah tindakan

sampai bulan Februari (800 tindakan), maka jumlah tindakan

bulan Februari lebih rendah 42 tindakan (5,19%). Tindakan

bedah kategori kecil 36 tindakan; tindakan sedang 70 tindakan;

tindakan besar 359 tindakan; tindakan canggih 50 tindakan;

tindakan khusus 201 tindakan serta tindakan lain-lain 42

tindakan.

Realisasi jumlah tindakan sampai dengan bulan Februari

adalah 1.599 tindakan atau 16,13% dari target sampai bulan

Februari yaitu 1.653 (16,67%) atau berdeviasi negatif (-0,54%).

Rincian target dan realisasi jumlah tindakan sampai dengan

bulan Februari sebagai berikut :

Tabel 14. Data Operasi IBS

No Spesialisasi Target 2019

Jan. Februari Jml.

s/d Feb.

Penc. (%) s/d

Feb. Kecil Sdg Besar Khss Cggh Lain2 Jml.

1 Bedah Urologi 1.203 78 10 3 48 15 0 0 76 154 12,80

2 Bedah Plastik 1.263 73 14 6 60 19 10 0 109 182 14,41

3 Bedah Orthopedi 919 88 0 6 37 21 6 0 70 158 17,20

4 Bedah Syaraf 651 52 0 0 0 60 0 0 60 112 17,20

5 Bedah Digestif 991 97 0 12 38 10 7 0 67 164 16,55

6 Obsgyn 895 93 0 9 30 20 14 0 73 166 18,56

7 Mata 400 46 1 2 9 10 0 0 22 68 17,00

8 THT 615 39 0 7 30 6 0 0 43 82 13,33

9 Bedah Vaskuler & Thorax

758 81 7 10 39 15 0 0 71 152 20,05

10 Bedah Anak 256 29 0 0 10 3 0 0 13 42 16,39

Kinerja Pelayanan RSDM -- 17

No Spesialisasi Target 2019

Jan. Februari Jml.

s/d Feb.

Penc. (%) s/d

Feb. Kecil Sdg Besar Khss Cggh Lain2 Jml.

11 Gigi dan Mulut 298 21 0 2 12 5 0 0 19 40 13,41

12 Bedah Onkologi 1.014 87 4 13 46 17 13 0 93 180 17,75

13 Lain-lain 651 57 0 0 0 0 0 42 42 99 15,21

Jumlah 9.915 841 36 70 359 201 50 42 758 1.599 16,13

I. Instalasi Gizi

Penyajian diet pasien selama bulan Februari sebanyak

18.108 pasien bila dibandingkan bulan Januari sebanyak

19.076 pasien turun 968 pasien (5,07%) dengan perincian

untuk kelas VVIP : 5 pasien; VIP : 2.444 pasien; kelas I : 1.738

pasien; kelas II : 1.365 pasien; kelas III : 12.556 pasien.

Adapun penyajian makanan bagi penderita / pasien per

kelasnya dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 5. Jumlah penyajian makanan pasien per kelas

Kinerja Pelayanan RSDM -- 18

J. Instalasi Rehabilitasi Medik

Jumlah kunjungan di Instalasi Rehabilitasi Medik bulan

Februari sebanyak 2.322 pasien dibanding bulan Januari

sebanyak 2.481 pasien atau mengalami penurunan 159 pasien

(6,41%). Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah

kunjungan sampai bulan Februari (2.402 pasien), maka jumlah

kunjungan bulan Februari lebih rendah 80 pasien (3,31%).

Realisasi kunjungan sampai dengan bulan Februari

sebesar 4.803 kunjungan (12,73%) dari target kunjungan

sampai bulan Februari yaitu 6.289 kunjungan (16,67%) atau

berdeviasi negatif (-3,94%). Rincian target dan realisasi

kunjungan pasien sebagai berikut :

Tabel 15. Data Kegiatan Rehabilitasi Medik

Uraian Target 2019

Jan. Feb. Jumlah s.d Feb.

Penc s.d Feb. (%)

Fisioterapi 26.829 1.628 1.573 3.201 11,93

Terapi Wicara 4.450 358 343 701 15,75

Okupasi Terapi

5.420 368 355 723 13,34

Sosial Medik 450 81 30 111 24,64

Psikologi 0 0 0 0 0,00

Ortotik Prostetik

583 46 21 67 11,50

Jumlah 37.732 2.481 2.322 4.803 12,73

Kinerja Pelayanan RSDM -- 19

K. Instalasi Sanitasi

Tabel 16. Kegiatan Instalasi Sanitasi

NO Jenis Pemeriksaan Keterangan

1 Kualitas fisik dan kimia air bersih di air Ground water 2, air

kran wastafel Cendana 3.

- Memenuhi Syarat

2 Kualitas mikrobiologi air bersih dari Air Kran (Ground Tank, Ground Water 1,2, Aster), Air Kran Wastafel (ICU, ICVCU, Lab. PK Cendana, R.periksa Sekar Moewardi, HCU Neonatus, IKF, Flamb. 8).

- Memenuhi syarat

3 Kualitas Lingkungan Fisik - Suhu udara di OK IBS (10,12,1,13,3), Aster 5 km.4, ICVCU,

NICU, Ponek lt.2, OK IGD km.2, OK Cathlab 2, Lab. Sanitasi, Lab. PA, PK Cendana, PICU, HCU Bedah, HD, UPOS, UDSS, Flamb. 6 km.614, Anggrek 3 km. 16, Melati 1 km.3, HCU Neonatus (Pemulihan, Isolasi), Sekar MOewardi (Lab. Embriologi dan Andrologi) dan Inst. Gizi (R.pengolahan).

- Suhu udara di ICU, CSSD (R.penyimpan alat steril) dan Laundry (R.penyimpan linen).

- Kelembaban udara di OK IBS (10,12,13), Aster 5 km.4, ICVCU, NICU, OK IGD km.2, OK Cathlab 2, Lab. Sanitasi, Lab. PA, PK Cendana, ICU, PICU, HD, UPOS, UDSS, Flamb. 6 km.614, Anggrek 3 km. 16, Melati 1 km.3, HCU Neonatus (Pemulihan, Isolasi), Sekar MOewardi (Lab. Embriologi dan Andrologi).

- Kelembaban udara di OK IBS (1,3), Ponek lt.2, HCU Bedah, CSSD (R.penyimpan alat steril) dan Inst. Gizi (R.pengolahan).

- Pencahayaan di OK IBS (10,12,1,13,3), Aster 5 km.4, ICVCU, OK IGD km.2, Lab. Sanitasi, PK Cendana, ICU, PICU, HD, UPOS, UDSS, Flamb. 6 km.614, Sekar MOewardi (Lab. Embriologi dan Andrologi) dan Inst. Gizi (R.pengolahan).

- Pencahayaan di Lab. PA, Anggrek 3 km. 16 dan Melati 1 km.3.

- Kebisingan di OK IBS (10,12,13), Aster 5 km.4, ICVCU, OK IGD km.2, OK Cathlab 2, Lab. Sanitasi, Lab. PA, PK Cendana, PICU, HCU Bedah, HD, UPOS, UDSS, Flamb. 6 km.614, Anggrek 3 km. 16, Melati 1 km.3, Sekar MOewardi (Lab. Embriologi dan Andrologi) dan Inst. Gizi (R.pengolahan).

- Kebisingan di OK IBS (1,3), Inst. Gizi (R.pengolahan) dan Laundry (R.cuci).

- Kadar Debu di Flamb. 6 km.614 dan Laundry (R.cuci). - Kadar debu di Aster 5 km.1, OK IGD dan R.tunggu WK lt.1.

- Memenuhi syarat

- Tidak Memenuhi Syarat

- Memenuhi Syarat

- Tidak Memenuhi Syarat

- Memenuhi syarat

- Tidak Memenuhi Syarat

- Memenuhi Syarat

- Tidak Memenuhi Syarat

- Memenuhi Syarat - Tidak Memenuhi Syarat

4 - Angka kuman udara di Aster 5 km.4, ICVCU, OK IGD km.2,

Bank Darah, Ponek lt.2, NICU, Lab. Sanitasi, Klinik THT

km.8, Klinik KK km.1, Lab. PA, Lab. PK Cendana, ICU, HCU

Bedah, PICU, EMG, Klinik Obsgyn km.5, R. Tindakan

Hepatologi, IGD (R.resusitasi, Triase, Bedah, ICU-HCU),

UPOS, UDSS, HCU Melati 1, HCU Anggrek 2, CSSD,

Flamb. 6 km.614, Anggrek 3 km.16, VCT, Melati 1 km.3,

HCU Obsgyn, HCU Neonatus (Pemulihan, Isolasi), Sekar

Moewardi (R.Inseminasi, Lab. Embriologi dan Andrologi),

HCU Anak dan OK IBS (13,10,12).

- Memenuhi Syarat

Kinerja Pelayanan RSDM -- 20

NO Jenis Pemeriksaan Keterangan

- Angka kuman udara di HCU Jantung, HCU Cendana 2, OK

IGD km.1, OK Cathlab 2 dan OK IBS (1,3).

- Angka Kuman lantai di OK IBS (10,12,1,13,3), Aster 5 km.4,

ICVCU, HCU Cendana 2, Ponek lt.2, NICU, OK Cathlab 2,

ICU, HCU Bedah, PICU, IGD (R.resusitasi, Triase, Bedah,

ICU-HCU), UPOS, UDSS, HCU Melati 1, HCU Anak, HCU

Anggrek 2, CSSD, Anggrek 3 km.16, Melati 1 km.3, HCU

Obsgyn dan HCU Neonatus (Pemulihan, Isolasi).

- Angka kuman lantai di HCU Jantung dan Flamb. 6 km.614.

- Angka Kuman Dinding di OK IBS (10,12,1,13,3), Aster 5

km.4, ICVCU, HCU Cendana 2, Ponek lt.2, NICU, OK

Cathlab 2, ICU, HCU Bedah, PICU, IGD (R.resusitasi,

Triase, Bedah, ICU-HCU), UPOS, UDSS, HCU Melati 1,

HCU Anak, HCU Anggrek 2, CSSD, Anggrek 3 km.16,

Melati 1 km.3, HCU Obsgyn, HCU Neonatus (Pemulihan,

Isolasi), HCU Jantung dan Flamb. 6 km.614.

- Tidak memenuhi syarat

- Memenuhi Syarat

- Tidak memenuhi syarat

- Memenuhi Syarat

5 Pemeriksaan Alat Usap :

- Piring nasi, piring snack, mangkuk bubur, mangkuk sayur,

gelas, gelas sonde, sendok, plato dan e-coli alat makan dan

minum Anggrek III;

- Piring nasi, piring snack, mangkuk sayur, gelas dan e-coli

alat makan dan minum Flamboyan VI;

- Piring snack, gelas sendok, plato dan e-coli alat makan dan

minum Melati I;

- Piring nasi, piring snack, mangkuk sayur, mangkuk bubur,

gelas, sendok, plato dan e-coli alat makan dan minum Aster

5.

- Memenuhi Syarat

- Memenuhi Syarat

- Memenuhi Syarat

- Memenuhi Syarat

L. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik

Jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium Patologi

Klinik bulan Februari adalah 52.435 pemeriksaan atau turun

3.144 pemeriksaan (5,66%) dibandingkan dengan bulan

Januari adalah 55.579 pemeriksaan. Demikian juga jika

dibandingkan dengan rerata jumlah pemeriksaan sampai bulan

Februari (54.007 pemeriksaan), maka jumlah pemeriksaan

bulan Februari lebih rendah 1.572 pemeriksaan (2,91%).

Realisasi jumlah pemeriksaan sampai dengan bulan

Februari adalah 108.014 pemeriksaan atau 15,20% dari target

Kinerja Pelayanan RSDM -- 21

sampai bulan Februari yaitu 118.448 pemeriksaan (16,67%)

atau berdeviasi negatif (-1,47%). Rincian target dan realisasi

jumlah pemeriksaan sampai dengan bulan Februari sebagai

berikut :

Tabel 17. Kegiatan Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik

Pemeriksaan Target 2019

Jan.

Februari Jml. s/d

Feb.

Penc. s/d

Feb. Kecil Sedang Besar Canggih Khusus Lain-Lain

Jml.

Hematologi 192.010 16.601 2.743 12.573 29 0 0 0 15.345 31.946 16,64

Kimia Klinik 447.027 32.781 25.624 6.049 0 0 0 0 31.673 64.454 14,42

Sekresi / Ekresi 14.591 1.287 80 1.102 161 0 0 0 1.343 2.630 18,03

Imunologi 51.962 4.433 0 3.554 0 0 0 0 3.554 7.987 15,37

Konsultasi 4.696 439 0 0 0 0 0 492 492 931 19,83

Tindakan BMP 404 38 0 0 0 0 0 28 28 66 16,33

JUMLAH 710.690 55.579 28.447 23.278 190 0 0 520 52.435 108.014 15,20

M. Instalasi Mikrobiologi & Parasitologi Klinik

1. Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi Klinik

Jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium

Mikrobiologi Klinik bulan Februari adalah 2.888 pemeriksaan

atau naik 150 pemeriksaan (5,48%) dibandingkan dengan

bulan Januari adalah 2.738 pemeriksaan. Demikian juga jika

dibandingkan dengan rerata jumlah pemeriksaan sampai

bulan Februari (2.813 pemeriksaan), maka jumlah

pemeriksaan bulan Februari lebih tinggi 75 pemeriksaan

(2,67%).

Realisasi jumlah pemeriksaan sampai dengan bulan

Februari adalah 5.626 pemeriksaan atau 17,13% dari target

jumlah pemeriksaan sampai bulan Februari yaitu 5.473

Kinerja Pelayanan RSDM -- 22

(16,67%) atau berdeviasi positif (0,46%). Rincian target dan

realisasi jumlah pemeriksaan sampai dengan bulan Februari

sebagai berikut :

Tabel 18. Kegiatan Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi Klinik

Pemeriksaan Target 2019

Jan.

Februari Jml. s/d

Feb.

Penc. s/d

Feb. (%)

Sedang B

Besar B

Besar C

JML

Drec 6.032 573 586 0 0 586 1.159 19,21

a. Gram 6.026 573 586 0 0 586 1.159 19,23

b. Neisser/Difteri 6 0 0 0 0 0 0 0,00

Kultur/Identifikasi 11.471 935 0 0 1.020 1.020 1.955 17,04

a. Darah 3.385 269 0 0 297 297 566 16,72

b. Urine 1.575 67 0 0 88 88 155 9,84

c. Pus 1.308 148 0 0 126 126 274 20,94

d. LCS 155 17 0 0 16 16 33 21,24

e. Sekret 660 61 0 0 74 74 135 20,44

f. Faeces 386 13 0 0 14 14 27 6,99

g. Transudat 1.322 99 0 0 99 99 198 14,98

h. Sputum 2.679 261 0 0 306 306 567 21,17

Kepekaan Kuman terhadap Antibiotik

5.385 467 0 0 499 499 966 17,94

Hitung Koloni kuman pada kultur urin

1.575 67 0 0 88 88 155 9,84

Khusus TB 4.347 305 150 104 0 254 559 12,86

a. Zeel Nelsen 2.805 179 150 0 0 150 329 11,73

b. Kultur BTA/TB 1.542 126 0 104 0 104 230 14,91

GeneXpert MTB/RIF 4.029 391 0 0 441 441 832 20,65

JML 32.840 2.738 736 104 2.048 2.888 5.626 17,13

2. Pemeriksaan Laboratorium Parasitologi & Mikologi Klinik

Jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium

Parasitologi & Mikologi Februari adalah 432 pemeriksaan

atau turun 90 pemeriksaan (17,24%) dibandingkan dengan

bulan Januari adalah 522 pemeriksaan. Demikian juga jika

dibandingkan dengan rerata jumlah pemeriksaan sampai

Kinerja Pelayanan RSDM -- 23

bulan Februari (477 pemeriksaan), maka jumlah

pemeriksaan bulan Februari lebih rendah 45 pemeriksaan

(9,43%).

Realisasi jumlah pemeriksaan sampai dengan bulan

Februari adalah 954 pemeriksaan atau 15,62% dari target

jumlah pemeriksaan sampai bulan Februari yaitu 1.018

pemeriksaan (16,67%) atau berdeviasi negatif (-1,05%).

Rincian target dan realisasi jumlah pemeriksaan sampai

dengan bulan Februari sebagai berikut :

Tabel 19. Pemeriksaan Laboratorium Parasitologi & Mikologi

No Jenis Pemeriksaan Target 2019

Jan.

Februari Jml. s/d

Feb.

Penc. (%) s/d

Feb.

Sedang B

Besar B Besar C Jumlah

1 Feses Lengkap 2.443 176 214 0 0 214 390 15,96

2 Darah Samar / Benzidin Test

773 47 0 28 0 28 75 9,70

3 Malaria 33 7 0 2 0 2 9 27,65

4 Filaria 4 2 0 0 0 0 2 47,62

5 Jamur KOH 1.128 105 0 70 0 70 175 15,52

6 PCP 75 7 0 7 0 7 14 18,67

7 Kultur Jamur 1.085 109 0 0 69 69 178 16,41

8

Uji sensitivitas/Kepekaan jamur terhadap Antimikotik

567 69 0 0 42 42 111 19,58

Jumlah 6.107 522 214 107 111 432 954 15,62

N. Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi

Jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium Patologi

Anatomi bulan Februari adalah 808 pemeriksaan atau turun

148 pemeriksaan (15,48%) dibandingkan dengan bulan Januari

adalah 956 pemeriksaan. Demikian juga jika dibandingkan

Kinerja Pelayanan RSDM -- 24

dengan rerata jumlah pemeriksaan sampai bulan Februari (882

pemeriksaan), maka jumlah pemeriksaan bulan Januari lebih

rendah 74 pemeriksaan (8,39%).

Realisasi jumlah pemeriksaan sampai dengan bulan

Februari adalah 1.764 pemeriksaan atau 15,86% dari target

jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi

sampai bulan Februari yaitu 1.854 pemeriksaan (16,67%) atau

berdeviasi negatif (-0,81%). Rincian target dan realisasi jumlah

pemeriksaan sampai dengan bulan Februari sebagai berikut :

Tabel 20. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi

Pemeriksaan Target

2019 Jan. Feb

Jumlah

s/d Feb.

Penc s/d

Feb. (%)

Histopatologi 4.997 481 402 883 17,67

Sitologi 2.974 256 206 462 15,54

FNAB / AJH (Aspirasi Jarum Halus)

814 73 55 128 15,73

PYLORI 47 6 7 13 27,51

IHC 2099 122 121 243 11,58

Frozen Section 192 18 17 35 18,21

Total 11.123 956 808 1.764 15,86

O. Kesehatan Ibu & Anak (KIA)

Jumlah kelahiran pada bulan Februari adalah 69 kelahiran

atau naik 6 kelahiran (9,52%) dibandingkan dengan bulan

Januari adalah 63 kelahiran. Demikian juga jika dibandingkan

dengan rerata jumlah kelahiran sampai bulan Februari (66

kelahiran), maka jumlah kelahiran bulan Februari lebih tinggi 3

kelahiran (4,55%). Rincian jumlah kelahiran sampai dengan

bulan Februari sebagai berikut :

Kinerja Pelayanan RSDM -- 25

Tabel 21. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

NO. Tindakan Januari Februari

Jml. s/d Februari

1. Kelahiran Hidup 58 62 120

2. Kelahiran Mati 5 7 12

3. Bayi lahir hidup dg. BB < 2.000 gr

13 12 25

4. Bayi lahir hidup dg. BB >2.000 Gr

44 50 94

5. Persalinan scr Spontan 18 21 39

6. Persalinan dengan VE 5 1 6

7. Persalinan dengan SC 30 37 67

8. Kematian ibu hamil 0 0 0

9. Kematian ibu bersalin 0 0 0

10. Kematian bayi < 7 hr lahir di RS

1 0 1

11. Kematian bayi (IUFD) 4 7 11

Jumlah Kelahiran 63 69 132

P. Home Visit

Jumlah pasien home visit pada bulan Februari adalah 34

pasien atau turun 3 pasien (8,11%) dibandingkan dengan bulan

Januari adalah 37 pasien. Demikian juga jika dibandingkan

dengan rerata jumlah pasien sampai bulan Februari (36

pasien), maka jumlah pasien bulan Februari lebih rendah 2

pasien (4,23%). Rincian jumlah pasien sampai dengan bulan

Februari sebagai berikut :

Kinerja Pelayanan RSDM -- 26

Tabel 22. Data Kegiatan Home Visit

Bulan Jml.

Pasien Jumlah

Kunjungan

Kunjungan Pendampingan

Baru Lama Laki-laki Perempuan

Jan. 37 50 4 33 11 26

Peb 34 47 4 30 16 18

Maret

April

Jumlah 71 97 8 63 27 44

Q. Klinik Psikologi Terpadu

Jumlah pasien pada Klinik Psikologi Terpadu pada bulan

Februari adalah 97 pasien atau turun 5 pasien (4,90%)

dibandingkan dengan bulan Januari adalah 102 pasien.

Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah pasien

sampai bulan Februari (100 pasien), maka jumlah pasien bulan

Februari lebih rendah 3 pasien (2,51%). Rincian jumlah pasien

sampai dengan bulan Februari sebagai berikut :

Tabel 23. Data Kunjungan Klinik Psikologi Terpadu

No Bulan Jumlah pasien

Status Pasien

Rajal Ranap Datang Sendiri

Rujukan

1 Januari 102 59 43 57 45

2 Pebruari 97 32 65 29 68

3 Maret

4 April

Jumlah 199 91 108 86 113

Kinerja Pelayanan RSDM -- 27

R. Medical Check Up

Jumlah kunjungan pasien MCU pada bulan Februari

sebanyak 171 pasien, jika dibandingkan dengan bulan Januari

sebanyak 737 pasien, mengalami penurunan sebanyak 566

pasien (76,80%). Demikian juga jika dibandingkan dengan

rerata jumlah pasien sampai bulan Februari (454 pasien), maka

jumlah pasien bulan Februari lebih rendah sebesar 283 pasien

(62,33%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 24. Data Kunjungan Medical Check Up

No. Bulan

Kunjungan Jenis Kelamin Cara Bayar

Baru Lama Jml. Laki2 Perem

puan Umum Askes

1 Januari 470 267 737 290 447 719 18

2 Februari 126 45 171 65 106 171 0

3 Maret

4 April

Total 596 312 908 355 553 890 18

III. KINERJA KEUANGAN

A. Penyerapan Anggaran

Jumlah target fisik dan keuangan sebesar 5,41%,

realisasi belanja dana APBD sampai dengan akhir bulan

Februari sebesar Rp. 88.762.997.190 (14,32%) berdeviasi

positif (8,91%), realisasi fisik Rp. 153.853.841.077 (23,59%)

berdeviasi positif (18,18%). Lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel berikut :

Kinerja Pelayanan RSDM -- 28

Tabel 25. Realisasi Keuangan MISI/ PROGRAM/

KEG. ANGGARAN

(Rp)

TARGET FISIK / KEU (%)

REALISASI KEUANGAN

REAL FISIK (%) DEV. KEU

DEV. FISIK

Rp % Rp. % Rp %

Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT)

10.000.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0

Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pelayanan Rujukan (DAK)

12.105.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0

Kegiatan Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan

9.800.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

200.026.000 4.000.520 2 0 0 10.201.300 5,1 -2 3,1

Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

620.000.000.000

35.249.986.577

5,69 88.762.997.1

90 14,32

153.843.639.777

24,81 8,63 19,12

Total 652.105.026.

000 35.253.987.0

97 5,41

88.762.997.190

14,32 153.853.841.

077 23,59 8,91 18,18

B. Pendapatan

Jumlah pendapatan BLUD pada bulan Januari sebesar

Rp. 72.393.599.093 atau naik 37,33% dibandingkan dengan

bulan Januari sebesar Rp. 52.716.468.280. Demikian juga

jika dibandingkan dengan rerata pendapatan sampai bulan

Februari (Rp. 62.555.033.687), maka realisasi pendapatan

bulan Februari lebih tinggi 15,73%.

Realisasi jumlah pendapatan sampai dengan bulan

Februari adalah Rp. 125.110.067.373 atau 20,18% dari

target sampai bulan Februari yaitu Rp 103.333.333.333,-

(16,67%) atau berdeviasi positif (3,51%). Rincian target dan

realisasi pendapatan sampai dengan bulan Februari sebagai

berikut :

Kinerja Pelayanan RSDM -- 29

Tabel 26. Target dan Realisasi Pendapatan BLUD

NO Keterangan Anggaran/ Target

Tahun 2019 Realisasi Februari

Realisasi s/d Februari

Penc s/d Feb. (%)

1 Pendapatan Pelayanan Kesehatan

609.937.000.000 71.804.633.840 122.696.077.707 20,12

A Pendapatan Langsung Instalasi

80.272.000.000 6.771.335.181 14.557.341.813 18,14

1 Gawat Darurat 3.078.000.000 376.983.998 792.184.512 25,74

2 Rawat jalan 12.750.000.000 1.100.217.374 2.407.460.514 18,88

3 Rawat Inap 11.570.000.000 1.196.926.747 2.562.389.402 22,15

4 Rawat Intensif 3.000.000.000 436.913.024 902.582.073 30,09

5 Bedah Sentral 11.500.000.000 761.118.061 1.609.641.656 14,00

6 Laboratorium Patologi Klinik

4.950.000.000 643.541.949 1.387.694.122 28,03

7 Laboratorium Patologi Anatomi

500.000.000 38.613.446 79.154.631 15,83

8 Radiologi 3.240.000.000 298.277.106 619.139.227 19,11

9 Radiotherapi 1.950.000.000 80.991.641 196.855.297 10,10

10 Rehabilitasi Medik 120.000.000 6.344.202 14.808.661 12,34

11 Forensik dan Medikolegal 160.000.000 6.820.154 19.309.684 12,07

12 Farmasi 26.000.000.000 1.752.485.683 3.530.208.480 13,58

13 Sanitasi 2.000.000 0 4.845.150 242,26

14 Gizi 75.000.000 4.368.152 8.366.448 11,16

15 Hemodialisa 108.000.000 11.407.638 22.221.866 20,58

16 MCU 994.000.000 38.766.006 358.334.090 36,05

17 Kendaraan 240.000.000 17.560.000 42.146.000 17,56

18 Home Visit 35.000.000 0 0 0,00

B Pendapatan Dengan Jaminan

529.665.000.000 65.033.298.659 108.138.735.894 20,42

1 BPJS/Jamkesmas/Askes 524.880.000.000 64.818.193.652 107.435.456.138 20,47

Non BPJS/KS/Jamkesda 4.785.000.000 215.105.007 703.279.756 14,70

Pendapatan Diklat 6.000.000.000 229.435.000 1.473.550.000 24,56

1 Diklat 6.000.000.000 229.435.000 1.473.550.000 24,56

Pendapatan Lainnya 4.063.000.000 359.530.253 940.439.666 23,15

1 Jasa Giro dan Bunga Deposito

3.000.000.000 73.318.644 121.525.318 4,05

2 Kerjasama dengan pihak ketiga dan lain-lain

110.000.000 181.191.109 644.258.348 585,69

3 PKD 953.000.000 105.020.500 174.656.000 18,33

Sewa Rumah Dinas 30.000.000 2.755.000 6.375.000 21,25

Sewa Ruangan/Aula 350.000.000 41.718.000 47.368.000 13,53

Sewa Kantin 129.000.000 33.547.500 66.913.000 51,87

Sewa Lahan untuk Parkir 444.000.000 27.000.000 54.000.000 12,16

Jumlah 620.000.000.000 72.393.599.093 125.110.067.373 20,18

Kinerja Pelayanan RSDM -- 30

Realisasi pendapatan bulan Februari sebesar Rp.

72.393.599.093 atau tercapai sebesar 137,33% dari target

per bulan yang ditetapkan yaitu Rp. 51.666.666.667. Target

dan realisasi per bulan dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 6. Target dan Realisasi Pendapatan

C. Cost Recovery

Jumlah pendapatan bulan ini sebesar Rp.

72.393.599.093 sedangkan jumlah pengeluarannya sebesar

Rp. 63.025.468.461 maka cost recoverynya adalah 114,86%

atau lebih rendah daripada bulan sebelumnya yaitu

204,82%. Total cost recovery sampai dengan bulan Februari

adalah 140,95%. Lebih jelasnya seperti pada tabel berikut :

Kinerja Pelayanan RSDM -- 31

Tabel 27. Cost Recovery BLUD

No. Bulan Penerimaan Pengeluaran % Cost

Recovery

1 Januari 52.716.468.280 25.737.528.729 204,82

2 Pebruari 72.393.599.093 63.025.468.461 114,86

3 Maret

4 April

Jumlah 125.110.067.373 88.762.997.190 140,95

IV. ANALISIS

Kinerja pelayanan dan keuangan bulan Februari secara

keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Kunjungan Rawat Jalan 22.693 (Januari : 26.110 pasien)

turun sebesar 13,09%.

Analisis : Jumlah kunjungan pasien Rawat Jalan pada bulan

ini menurun dikarenakan terjadi penurunan jumlah kunjungan

hampir pada semua klinik.

2. Jumlah pasien Rawat Inap 2.800 pasien (Januari : 2.925

pasien) turun sebesar 4,27%, hari perawatan sebesar 16.412

(Januari : 17.631) turun sebesar 6,91%, BOR 70,11%

(Januari : 68,03%) naik sebesar 2,08%, NDR 85 permil

(Januari : 76,24 permil) naik sebesar 8,76 permil, GDR

101,07 permil (Januari : 97,09 permil) naik sebesar 3,98

permil.

3. Kunjungan pasien gawat darurat bulan Februari sebesar

2.495 pasien dengan rata-rata kurang lebih 78 pasien/hari,

dibanding Januari sebesar 2.409 pasien naik 3,57%.

Kinerja Pelayanan RSDM -- 32

Analisis : Jumlah pasien IGD pada bulan ini mengalami

peningkatan jika dibandingkan dengan bulan Januari

dikarenakan adanya peningkatan pada beberapa jenis kasus.

4. Kunjungan pasien Rehabilitasi Medik sebesar 2.322 pasien

(Januari : 2.481 pasien) turun sebesar 6,41%.

Analisis : menurunnya jumlah kunjungan karena terjadi

penurunan hampir pada semua jenis kunjungan.

5. Jumlah pemeriksaan di Radiotherapi 2.979 kasus

(Desember : 1.685 kasus) naik 76,79%.

Analisis : Pemeriksaan mengalami peningkatan karena terjadi

peningkatan pada semua jenis pemeriksaan.

6. Jumlah pemeriksaan di Radiologi sebanyak 6.198 kasus

(Januari : 6.754 kasus) turun 8,23%.

Analisis : Pemeriksaan mengalami penurunan karena terjadi

penurunan hampir pada semua jenis pemeriksaan.

7. Jumlah pemeriksaan di Laboratorium Mikrobiologi Klinik

sebesar 2.888 pemeriksaan (Januari : 2.738 pemeriksaan)

naik 5,48%.

Analisis : Jumlah pemeriksaan pada bulan ini mengalami

peningkatan jika dibandingkan dengan bulan Januari karena

terjadi peningkatan pada beberapa jenis pemeriksaan.

8. Jumlah pemeriksaan di Laboratorium Patologi Klinik

sebesar 52.435 pemeriksaan (Januari : 55.579 pemeriksaan)

turun 5,66%.

Kinerja Pelayanan RSDM -- 33

Analisis : Jumlah pemeriksaan pada bulan ini mengalami

penurunan dibanding bulan Januari karena terjadi penurunan

hampir pada semua jenis pemeriksaan.

9. Jumlah pemeriksaan Laboratorium Parasitologi & Mikologi

sebesar 432 pemeriksaan (Januari : 522 pemeriksaan) turun

sebesar 17,24%.

Analisa : Jumlah pemeriksaan pada bulan ini mengalami

penurunan jika dibandingkan dengan bulan Januari karena

terjadi penurunan hampir pada semua jenis pemeriksaan.

10. Jumlah pemeriksaan di Laboratorium Patologi Anatomi

sebesar 808 pemeriksaan jika dibandingkan pada bulan

Januari sebesar 956 pemeriksaan turun sebesar 15,48%.

Analisis : Jumlah pemeriksaan pada bulan ini mengalami

penurunan dibandingkan dengan bulan Januari karena terjadi

penurunan pada semua jenis pemeriksaan.

11. Realisasi pendapatan bulan Februari sebesar Rp.

72.393.599.093 (137,33%), pencapaian target sampai

dengan bulan Februari sebesar Rp. 125.110.067.373

(20,18%), berdeviasi positif 3,51%.

Analisis : Pendapatan bulan Februari mengalami peningkatan

karena adanya peningkatan pada beberapa pos pendapatan

rumah sakit.

Kinerja Pelayanan RSDM -- 34

V. KESIMPULAN

1. Kinerja Pelayanan

a. Volume pelayanan

Volume pelayanan pada pelayanan IGD mengalami

peningkatan sedangkan Rawat Jalan, Bedah, Radiologi,

Radioterapi, Patologi Anatomi, Parasitologi dan Mikologi,

Rehabilitasi Medik serta Mikrobiologi Klinik, Rawat Inap,

Persalinan dan Patologi Klinik cenderung mengalami

penurunan dibandingkan dengan rerata 3 bulan

sebelumnya.

b. Mutu pelayanan

Mutu pelayanan dengan indikator NDR dan GDR juga

mengalami penurunan dibandingkan dengan rerata 3 bulan

sebelumnya.

2. Kinerja Keuangan

a. Pendapatan

Realisasi pendapatan pada bulan ini mengalami peningkatan

dibandingkan dengan rerata 3 bulan sebelumnya, hal ini

disebabkan karena adanya peningkatan jumlah klaim BPJS.

b. Cost Recovery

Jumlah cost recovery bulan ini lebih tinggi dibandingkan

dengan rerata 3 bulan sebelumnya.

Kinerja Pelayanan RSDM -- 35

VI. REKOMENDASI

Berdasarkan data dan kesimpulan diatas, maka kami

rekomendasikan sebagai berikut :

1. Diperlukan upaya-upaya khusus untuk peningkatan mutu

pelayanan rumah sakit dengan melaksanakan diklat bagi semua

petugas yang terlibat dalam pelayanan.

2. SIM RS perlu dilakukan monitoring maupun perbaikan secara

terus menerus agar diperoleh data yang valid.

3. Terus menerus dilakukan monitoring terhadap mutu pelayanan

terutama untuk peningkatan kinerja agar dapat mempertahankan

serta meningkatkan prestasi yang telah diperoleh rumah sakit.

4. Agar tertib pelaporan untuk evaluasi kinerja mohon bagian / unit

kerja agar menyerahkan data ke Bagian Perencanaan paling

lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Kinerja Pelayanan RSDM -- 36