74
Laporan Keuangan 2019 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

Laporan Keuangan 2019 - Bantul · Laporan keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan

  • Upload
    others

  • View
    18

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • Laporan Keuangan 2019 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

  • Laporan Keuangan 2019

    i

    Kata Pen gantar

    Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya

    Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dapat menyusun Laporan

    Keuangan Tahun Anggaran 2019.

    Laporan keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul meliputi

    Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan

    Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) mengenai posisi keuangan

    dan seluruh transaksi yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019.

    Dalam rangka mencapai tujuan program dan kegiatan telah diselenggarakan

    berdasarkan peraturan perundangan yang mengatur keuangan daerah yang ada.

    Namun dalam proses penyelenggaraan tentu saja terdapat kendala dan hambatan

    yang sedikit banyak mempengaruhi realisasinya.

    Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu

    terlaksanakanya kegiatan sampai dengan tersusunnya laporan ini. Selanjutnya

    laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu berbagai saran dan masukan

    untuk perbaikan sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan laporan kami ini.

    Selanjutnya berikut kami sampaikan Ringkasan Laporan Keuangan Dinas Pertanahan

    dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

    I. Laporan Realisasi Keuangan

    Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan nilai anggaran yang telah terealisasi

    meliputi pos pendapatan dan belanja yang terjabar dalam program kegiatan Dinas

    Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019.

  • Laporan Keuangan 2019

    ii

    II. Laporan Operasional (LO)

    Laporan Operasional menyajikan sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan

    penggunaanya yang dikelola oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten

    Bantul untuk kegiatan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan

    dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019.

    III. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

    Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas

    Tahun 2019 dibandingkan dengan Tahun 2019.

    IV. Neraca

    Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Dinas Pertanahan dan

    Tata Ruang Kabupaten Bantul mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal

    31 Desember 2019.

    V. Catatan Atas Laporan Keuangan

    Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif dari angka yang

    tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan

    Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca.

    Demikian laporan keuangan ini dibuat dengan harapan mendukung terciptanya

    transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan tahun 2019 pada Dinas

    Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.

    Bantul, Januari 2019 Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

    Kabupaten Bantul

    Ir. SUPRIANTO, M.Si. Pembina TK. I / IV.b NIP 19640811 199303 1004

  • Laporan Keuangan 2019

    iii

    P e rn yataan Tan ggun g Jawab

    Laporan Keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun

    2019, yang terdiri atas (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c)

    Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Neraca; (e) Catatan Atas Laporan Keuangan dan

    Lampiran Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab

    kami.

    Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern

    yang memadai, dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan

    dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi

    Pemerintah.

    Bantul, Januari 2019 Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

    Kabupaten Bantul

    Ir. SUPRIANTO, M.Si. Pembina TK. I / IV.b NIP 19640811 199303 1004

  • Laporan Keuangan 2019

    iv

    D aftar I s i

    Kata Pengantar ..................................................................................................... i

    Pernyataan Tanggung Jawab ............................................................................... iii

    Daftar Isi ............................................................................................................ iv

    LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) ............................................................... vi

    LAPORAN OPERASIONAL (LO) ............................................................................. vii

    LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) ................................................................ viii

    NERACA ............................................................................................................. ix

    CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) ........................................................ x

    Bab. I Pendahuluan .............................................................................................. 1

    1.1. Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Keuangan ................................... 1

    1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan ..................................... 3

    1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan .............................. 4

    Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD .. 6

    2.1. Ekonomi Makro .......................................................................................... 6

    2.2. Kebijakan Keuangan ................................................................................... 7

    2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD ................................................................. 7

    Bab III. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan .......................................... 13

    3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan .............................. 13

    3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target .................................... 16

    Bab IV. Kebijakan Akuntansi ............................................................................... 18

    4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ................................................................................. 18

    4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari ............................................................... 18

    4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan ............. 18

    Bab. V. Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan ............................................... 21

    5.1. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ......................... 21

    5.1.1. Belanja Operasi .................................................................................. 21

  • Laporan Keuangan 2019

    v

    5.1.2. Belanja Modal .................................................................................... 26

    5.2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO) ..................................... 28

    5.2.1. Beban ............................................................................................. 28

    5.3. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) ......................... 30

    5.4. Penjelasan Akun-Akun Neraca ................................................................ 31

    5.4.1. Aset ................................................................................................ 31

    Bab VI. Penjelasan Informasi Non Keuangan ....................................................... 36

    6.1. Gambaran Umum ..................................................................................... 36

    6.2. Tugas Pokok dan Fungsi .......................................................................... 36

    6.3. Struktur Organisasi .................................................................................. 37

    6.4. Visi dan Misi ............................................................................................ 37

    6.5. Keragaman Sumber Daya Manusia ............................................................ 38

    Bab VII. Penutup ............................................................................................... 40

  • Laporan Keuangan 2019

    vi

    LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

  • PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

    LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD

    TAHUN ANGGARAN 2019

    PERIODE : 01 JANUARI 2019 S/D 31 DESEMBER 2019

    PER REKENING JENIS

    DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANGSATKER :

    No(Rp.)

    UraianS/D Periode Lalu

    Pagu Anggaran%

    Lebih / (Kurang)Jumlah Realisasi (Rp.)

    Periode Ini Total

    1 2 3 4 5 6 8 = 6 : 37 = 6 - 3

    5 BELANJA

    2.875.689.221,00 (134.040.485,00) 95,34BELANJA TIDAK LANGSUNG51 0,00 2.741.648.736,00 2.741.648.736,00

    2.875.689.221,00Belanja Pegawai511 0,00 2.741.648.736,00 (134.040.485,00) 95,342.741.648.736,00

    4.686.487.043,00 (479.331.904,00) 89,77BELANJA LANGSUNG52 0,00 4.207.155.139,00 4.207.155.139,00

    484.200.000,00Belanja Pegawai521 0,00 463.682.500,00 (20.517.500,00) 95,76463.682.500,00

    3.429.599.543,00Belanja Barang dan Jasa522 0,00 3.083.685.689,00 (345.913.854,00) 89,913.083.685.689,00

    772.687.500,00Belanja Modal523 0,00 659.786.950,00 (112.900.550,00) 85,39659.786.950,00

    JUMLAH BELANJA 7.562.176.264,00 (613.372.389,00) 91,890,00 6.948.803.875,00 6.948.803.875,00

    (7.562.176.264,00)SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 613.372.389,00 91,89

    Bantul, 31 Desember 2019

    Ir. Suprianto, M.Si

    196408111993031004

    (6.948.803.875,00) (6.948.803.875,00)

    Pengguna Anggaran

    Hal 1 /SIMRAL 1PMD 13/2006

  • PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

    LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD

    TAHUN ANGGARAN 2019

    PERIODE : 01 JANUARI 2019 S/D 31 DESEMBER 2019

    PER REKENING OBYEK

    DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANGSATKER :

    No(Rp.)

    UraianS/D Periode Lalu

    Pagu Anggaran%

    Lebih / (Kurang)Jumlah Realisasi (Rp.)

    Periode Ini Total

    1 2 3 4 5 6 8 = 6 : 37 = 6 - 3

    5 BELANJA

    2.875.689.221,00 (134.040.485,00) 95,34BELANJA TIDAK LANGSUNG51 0,00 2.741.648.736,00 2.741.648.736,00

    2.875.689.221,00Belanja Pegawai511 0,00 2.741.648.736,00 (134.040.485,00) 95,342.741.648.736,00

    2.875.689.221,00Belanja Gaji dan Tunjangan51101 0,00 2.741.648.736,00 (134.040.485,00) 95,342.741.648.736,00

    4.686.487.043,00 (479.331.904,00) 89,77BELANJA LANGSUNG52 0,00 4.207.155.139,00 4.207.155.139,00

    484.200.000,00Belanja Pegawai521 0,00 463.682.500,00 (20.517.500,00) 95,76463.682.500,00

    84.125.000,00Honorarium PNS52101 0,00 64.630.000,00 (19.495.000,00) 76,8364.630.000,00

    400.075.000,00Honorarium Non PNS52102 0,00 399.052.500,00 (1.022.500,00) 99,74399.052.500,00

    3.429.599.543,00Belanja Barang dan Jasa522 0,00 3.083.685.689,00 (345.913.854,00) 89,913.083.685.689,00

    268.630.143,00Belanja Bahan Pakai Habis52201 0,00 266.290.800,00 (2.339.343,00) 99,13266.290.800,00

    53.000.000,00Belanja Bahan/Material52202 0,00 52.998.500,00 (1.500,00) 100,0052.998.500,00

    232.300.000,00Belanja Jasa Kantor52203 0,00 160.750.627,00 (71.549.373,00) 69,20160.750.627,00

    23.100.000,00Belanja Premi Asuransi52204 0,00 10.969.920,00 (12.130.080,00) 47,4910.969.920,00

    169.680.000,00Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor52205 0,00 159.088.348,00 (10.591.652,00) 93,76159.088.348,00

    195.559.400,00Belanja Cetak dan Penggandaan52206 0,00 188.131.700,00 (7.427.700,00) 96,20188.131.700,00

    12.500.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir52207 0,00 5.000.000,00 (7.500.000,00) 40,005.000.000,00

    264.705.000,00Belanja Makanan dan Minuman52211 0,00 246.470.000,00 (18.235.000,00) 93,11246.470.000,00

    2.400.000,00Belanja Pakaian Kerja52213 0,00 2.400.000,00 0,00 100,002.400.000,00

    374.875.000,00Belanja Perjalanan Dinas52215 0,00 284.556.094,00 (90.318.906,00) 75,91284.556.094,00

    60.000.000,00Belanja Pemeliharaan52220 0,00 57.984.700,00 (2.015.300,00) 96,6457.984.700,00

    1.031.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi52221 0,00 1.021.420.000,00 (9.580.000,00) 99,071.021.420.000,00

    204.000.000,00Belanja Pemeliharaan dan Pengelolaan Tanah52226 0,00 109.600.000,00 (94.400.000,00) 53,73109.600.000,00

    402.100.000,00Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Foggingdan Petugas Lapangan

    52235 0,00 398.275.000,00 (3.825.000,00) 99,05398.275.000,00

    135.750.000,00Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta52236 0,00 119.750.000,00 (16.000.000,00) 88,21119.750.000,00

    772.687.500,00Belanja Modal523 0,00 659.786.950,00 (112.900.550,00) 85,39659.786.950,00

    57.000.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor52327 0,00 56.620.000,00 (380.000,00) 99,3356.620.000,00

    Hal 1 /SIMRAL 2PMD 13/2006

  • No(Rp.)

    UraianS/D Periode Lalu

    Pagu Anggaran%

    Lebih / (Kurang)Jumlah Realisasi (Rp.)

    Periode Ini Total

    1 2 3 4 5 6 8 = 6 : 37 = 6 - 3

    151.537.500,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat RumahTangga

    52328 0,00 150.285.300,00 (1.252.200,00) 99,17150.285.300,00

    186.250.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer52329 0,00 169.358.000,00 (16.892.000,00) 90,93169.358.000,00

    128.500.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio52331 0,00 73.385.400,00 (55.114.600,00) 57,1173.385.400,00

    214.400.000,00Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset TetapRenovasi

    52389 0,00 210.138.250,00 (4.261.750,00) 98,01210.138.250,00

    35.000.000,00Belanja Modal Aset Tak Berwujud52391 0,00 0,00 (35.000.000,00) 0,000,00

    JUMLAH BELANJA 7.562.176.264,00 (613.372.389,00) 91,890,00 6.948.803.875,00 6.948.803.875,00

    (7.562.176.264,00)SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 613.372.389,00 91,89

    Bantul, 31 Desember 2019

    Ir. Suprianto, M.Si

    196408111993031004

    (6.948.803.875,00) (6.948.803.875,00)

    Pengguna Anggaran

    Hal 2 /SIMRAL 2PMD 13/2006

  • PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

    LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD

    TAHUN ANGGARAN 2019

    PERIODE : 01 JANUARI 2019 S/D 31 DESEMBER 2019

    PER REKENING RINCIAN OBYEK

    DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANGSATKER :

    No(Rp.)

    UraianS/D Periode Lalu

    Pagu Anggaran%

    Lebih / (Kurang)Jumlah Realisasi (Rp.)

    Periode Ini Total

    1 2 3 4 5 6 8 = 6 : 37 = 6 - 3

    5 BELANJA

    2.875.689.221,00 (134.040.485,00) 95,34BELANJA TIDAK LANGSUNG51 0,00 2.741.648.736,00 2.741.648.736,00

    2.875.689.221,00Belanja Pegawai511 0,00 2.741.648.736,00 (134.040.485,00) 95,342.741.648.736,00

    2.875.689.221,00Belanja Gaji dan Tunjangan51101 0,00 2.741.648.736,00 (134.040.485,00) 95,342.741.648.736,00

    2.274.915.040,00 (81.177.260,00) 96,43Gaji Pokok PNS/Uang Representasi5110101 0,00 2.193.737.780,00 2.193.737.780,00

    213.943.410,00 (19.230.690,00) 91,01Tunjangan Keluarga5110102 0,00 194.712.720,00 194.712.720,00

    168.435.000,00 (14.190.000,00) 91,58Tunjangan Jabatan5110103 0,00 154.245.000,00 154.245.000,00

    80.412.000,00 (8.152.000,00) 89,86Tunjangan Fungsional Umum5110105 0,00 72.260.000,00 72.260.000,00

    106.312.560,00 (4.634.880,00) 95,64Tunjangan Beras5110106 0,00 101.677.680,00 101.677.680,00

    9.796.213,00 (2.802.581,00) 71,39Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus5110107 0,00 6.993.632,00 6.993.632,00

    35.814,00 (5.775,00) 83,88Pembulatan Gaji5110108 0,00 30.039,00 30.039,00

    5.459.796,00 (961.820,00) 82,38Iuran Jaminan Kecelakan Kerja5110125 0,00 4.497.976,00 4.497.976,00

    16.379.388,00 (2.885.479,00) 82,38Iuran Jaminan Kematian5110126 0,00 13.493.909,00 13.493.909,00

    4.686.487.043,00 (479.331.904,00) 89,77BELANJA LANGSUNG52 0,00 4.207.155.139,00 4.207.155.139,00

    484.200.000,00Belanja Pegawai521 0,00 463.682.500,00 (20.517.500,00) 95,76463.682.500,00

    84.125.000,00Honorarium PNS52101 0,00 64.630.000,00 (19.495.000,00) 76,8364.630.000,00

    17.100.000,00 (2.550.000,00) 85,09Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5210101 0,00 14.550.000,00 14.550.000,00

    21.725.000,00 (10.725.000,00) 50,63Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa5210102 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00

    45.300.000,00 (6.220.000,00) 86,27Honor Pengelola Keuangan dan Barang5210106 0,00 39.080.000,00 39.080.000,00

    400.075.000,00Honorarium Non PNS52102 0,00 399.052.500,00 (1.022.500,00) 99,74399.052.500,00

    65.275.000,00 0,00 100,00Honorarium Tim Non PNS5210201 0,00 65.275.000,00 65.275.000,00

    25.000.000,00 (1.022.500,00) 95,91Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap5210202 0,00 23.977.500,00 23.977.500,00

    282.800.000,00 0,00 100,00Honorarium Pegawai Kontrak5210203 0,00 282.800.000,00 282.800.000,00

    27.000.000,00 0,00 100,00Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan5210206 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00

    3.429.599.543,00Belanja Barang dan Jasa522 0,00 3.083.685.689,00 (345.913.854,00) 89,913.083.685.689,00

    268.630.143,00Belanja Bahan Pakai Habis52201 0,00 266.290.800,00 (2.339.343,00) 99,13266.290.800,00

    228.655.443,00 (1.739.343,00) 99,24Belanja Alat Tulis Kantor5220101 0,00 226.916.100,00 226.916.100,00

    Hal 1 /SIMRAL 4PMD 13/2006

  • No(Rp.)

    UraianS/D Periode Lalu

    Pagu Anggaran%

    Lebih / (Kurang)Jumlah Realisasi (Rp.)

    Periode Ini Total

    1 2 3 4 5 6 8 = 6 : 37 = 6 - 3

    14.114.700,00 0,00 100,00Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)5220103 0,00 14.114.700,00 14.114.700,00

    7.800.000,00 0,00 100,00Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos5220104 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00

    15.000.000,00 0,00 100,00Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih5220105 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

    3.000.000,00 (600.000,00) 80,00Belanja Pengisian Tabung Gas5220108 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00

    60.000,00 0,00 100,00Belanja pembelian bendera5220109 0,00 60.000,00 60.000,00

    53.000.000,00Belanja Bahan/Material52202 0,00 52.998.500,00 (1.500,00) 100,0052.998.500,00

    40.000.000,00 (1.500,00) 100,00Belanja Bahan Baku Bangunan5220201 0,00 39.998.500,00 39.998.500,00

    13.000.000,00 0,00 100,00Belanja Pilar5220211 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00

    232.300.000,00Belanja Jasa Kantor52203 0,00 160.750.627,00 (71.549.373,00) 69,20160.750.627,00

    6.000.000,00 (5.263.494,00) 12,28Belanja Telepon5220301 0,00 736.506,00 736.506,00

    3.600.000,00 (3.300.900,00) 8,31Belanja Air5220302 0,00 299.100,00 299.100,00

    55.200.000,00 (15.621.413,00) 71,70Belanja Listrik5220303 0,00 39.578.587,00 39.578.587,00

    4.800.000,00 (2.435.000,00) 49,27Belanja Surat Kabar/Majalah5220305 0,00 2.365.000,00 2.365.000,00

    30.000.000,00 (16.933.546,00) 43,55Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit5220306 0,00 13.066.454,00 13.066.454,00

    70.000.000,00 (26.365.020,00) 62,34Belanja Sertifikasi5220308 0,00 43.634.980,00 43.634.980,00

    61.200.000,00 (655.000,00) 98,93Belanja Publikasi5220315 0,00 60.545.000,00 60.545.000,00

    1.500.000,00 (975.000,00) 35,00Belanja Jasa Pengelolaan Sampah5220325 0,00 525.000,00 525.000,00

    23.100.000,00Belanja Premi Asuransi52204 0,00 10.969.920,00 (12.130.080,00) 47,4910.969.920,00

    23.100.000,00 (12.130.080,00) 47,49Belanja Premi Asuransi Kesehatan5220401 0,00 10.969.920,00 10.969.920,00

    169.680.000,00Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor52205 0,00 159.088.348,00 (10.591.652,00) 93,76159.088.348,00

    19.700.000,00 (85.340,00) 99,57Belanja Jasa Service5220501 0,00 19.614.660,00 19.614.660,00

    45.580.000,00 (1.108.912,00) 97,57Belanja Penggantian Suku Cadang5220502 0,00 44.471.088,00 44.471.088,00

    90.000.000,00 0,00 100,00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas5220503 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00

    150.000,00 (92.500,00) 38,33Belanja Jasa KIR5220504 0,00 57.500,00 57.500,00

    14.250.000,00 (9.304.900,00) 34,70Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan5220507 0,00 4.945.100,00 4.945.100,00

    195.559.400,00Belanja Cetak dan Penggandaan52206 0,00 188.131.700,00 (7.427.700,00) 96,20188.131.700,00

    32.700.000,00 (480.000,00) 98,53Belanja Cetak5220601 0,00 32.220.000,00 32.220.000,00

    162.859.400,00 (6.947.700,00) 95,73Belanja Penggandaan5220602 0,00 155.911.700,00 155.911.700,00

    12.500.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir52207 0,00 5.000.000,00 (7.500.000,00) 40,005.000.000,00

    12.500.000,00 (7.500.000,00) 40,00Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan5220703 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

    264.705.000,00Belanja Makanan dan Minuman52211 0,00 246.470.000,00 (18.235.000,00) 93,11246.470.000,00

    237.555.000,00 (12.210.000,00) 94,86Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5221102 0,00 225.345.000,00 225.345.000,00

    8.750.000,00 (6.000.000,00) 31,43Belanja Makanan Dan Minuman Tamu5221103 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00

    18.400.000,00 (25.000,00) 99,86Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan5221105 0,00 18.375.000,00 18.375.000,00

    2.400.000,00Belanja Pakaian Kerja52213 0,00 2.400.000,00 0,00 100,002.400.000,00

    Hal 2 /SIMRAL 4PMD 13/2006

  • No(Rp.)

    UraianS/D Periode Lalu

    Pagu Anggaran%

    Lebih / (Kurang)Jumlah Realisasi (Rp.)

    Periode Ini Total

    1 2 3 4 5 6 8 = 6 : 37 = 6 - 3

    2.400.000,00 0,00 100,00Belanja Pakaian Kerja Lapangan5221301 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00

    374.875.000,00Belanja Perjalanan Dinas52215 0,00 284.556.094,00 (90.318.906,00) 75,91284.556.094,00

    69.425.000,00 (36.900.000,00) 46,85Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5221501 0,00 32.525.000,00 32.525.000,00

    305.450.000,00 (53.418.906,00) 82,51Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5221502 0,00 252.031.094,00 252.031.094,00

    60.000.000,00Belanja Pemeliharaan52220 0,00 57.984.700,00 (2.015.300,00) 96,6457.984.700,00

    20.000.000,00 (350.000,00) 98,25Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan5222005 0,00 19.650.000,00 19.650.000,00

    40.000.000,00 (1.665.300,00) 95,84Belanja Pemeliharan perlengkapan kantor5222006 0,00 38.334.700,00 38.334.700,00

    1.031.000.000,00Belanja Jasa Konsultansi52221 0,00 1.021.420.000,00 (9.580.000,00) 99,071.021.420.000,00

    866.000.000,00 (8.843.000,00) 98,98Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan5222102 0,00 857.157.000,00 857.157.000,00

    65.000.000,00 (287.000,00) 99,56Belanja Jasa Konsultasi Sistem Manajeman Mutu5222104 0,00 64.713.000,00 64.713.000,00

    100.000.000,00 (450.000,00) 99,55Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Sistem Informasi5222114 0,00 99.550.000,00 99.550.000,00

    204.000.000,00Belanja Pemeliharaan dan Pengelolaan Tanah52226 0,00 109.600.000,00 (94.400.000,00) 53,73109.600.000,00

    204.000.000,00 (94.400.000,00) 53,73Belanja pematangan lahan5222601 0,00 109.600.000,00 109.600.000,00

    402.100.000,00Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Foggingdan Petugas Lapangan

    52235 0,00 398.275.000,00 (3.825.000,00) 99,05398.275.000,00

    211.700.000,00 0,00 100,00Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli5223501 0,00 211.700.000,00 211.700.000,00

    15.000.000,00 0,00 100,00Jasa Petugas Entry Data dan Digital SIG5223503 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

    80.400.000,00 (2.600.000,00) 96,77Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi5223505 0,00 77.800.000,00 77.800.000,00

    95.000.000,00 (1.225.000,00) 98,71Jasa Penyelenggaraan Kegiatan5223510 0,00 93.775.000,00 93.775.000,00

    135.750.000,00Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta52236 0,00 119.750.000,00 (16.000.000,00) 88,21119.750.000,00

    12.000.000,00 0,00 100,00Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi5223602 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00

    98.500.000,00 (11.500.000,00) 88,32Belanja Jasa Transport Petugas5223603 0,00 87.000.000,00 87.000.000,00

    25.250.000,00 (4.500.000,00) 82,18Belanja Jasa Transport Peserta5223604 0,00 20.750.000,00 20.750.000,00

    772.687.500,00Belanja Modal523 0,00 659.786.950,00 (112.900.550,00) 85,39659.786.950,00

    57.000.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor52327 0,00 56.620.000,00 (380.000,00) 99,3356.620.000,00

    16.000.000,00 0,00 100,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat PenyimpananPerlengkapan Kantor

    5232704 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00

    41.000.000,00 (380.000,00) 99,07Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor5232705 0,00 40.620.000,00 40.620.000,00

    151.537.500,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat RumahTangga

    52328 0,00 150.285.300,00 (1.252.200,00) 99,17150.285.300,00

    119.537.500,00 (802.200,00) 99,33Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair5232801 0,00 118.735.300,00 118.735.300,00

    2.000.000,00 0,00 100,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin5232804 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

    30.000.000,00 (450.000,00) 98,50Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat RumahTangga (Home Use)

    5232806 0,00 29.550.000,00 29.550.000,00

    186.250.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer52329 0,00 169.358.000,00 (16.892.000,00) 90,93169.358.000,00

    186.250.000,00 (16.892.000,00) 90,93Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer

    5232902 0,00 169.358.000,00 169.358.000,00

    0,00 0,00 NaNBelanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan5232906 0,00 0,00 0,00

    Hal 3 /SIMRAL 4PMD 13/2006

  • No(Rp.)

    UraianS/D Periode Lalu

    Pagu Anggaran%

    Lebih / (Kurang)Jumlah Realisasi (Rp.)

    Periode Ini Total

    1 2 3 4 5 6 8 = 6 : 37 = 6 - 3

    128.500.000,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio52331 0,00 73.385.400,00 (55.114.600,00) 57,1173.385.400,00

    128.500.000,00 (55.114.600,00) 57,11Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanPemetaan Ukur

    5233106 0,00 73.385.400,00 73.385.400,00

    214.400.000,00Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset TetapRenovasi

    52389 0,00 210.138.250,00 (4.261.750,00) 98,01210.138.250,00

    214.400.000,00 (4.261.750,00) 98,01Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset TetapRenovasi

    5238901 0,00 210.138.250,00 210.138.250,00

    35.000.000,00Belanja Modal Aset Tak Berwujud52391 0,00 0,00 (35.000.000,00) 0,000,00

    35.000.000,00 (35.000.000,00) 0,00Software5239101 0,00 0,00 0,00

    JUMLAH BELANJA 7.562.176.264,00 (613.372.389,00) 91,890,00 6.948.803.875,00 6.948.803.875,00

    (7.562.176.264,00)SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 613.372.389,00 91,89

    Bantul, 31 Desember 2019

    Ir. Suprianto, M.Si

    196408111993031004

    (6.948.803.875,00) (6.948.803.875,00)

    Pengguna Anggaran

    Hal 4 /SIMRAL 4PMD 13/2006

  • PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

    TAHUN ANGGARAN 2019

    LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD

    PER KEGIATAN

    PERIODE : 01 JANUARI 2019 S/D 31 DESEMBER 2019

    Urusan Pemerintahan : 0204 PERTANAHAN

    Satuan Kerja : 020401 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

    No(Rp.)

    UraianS/D Periode Lalu

    Pagu Anggaran%

    Lebih / (Kurang)Jumlah Realisasi (Rp.)

    Periode Ini Total

    1 2 3 4 5 6 87 = 6 - 3

    BELANJA0204.020401.00.000.5

    BELANJA TIDAK LANGSUNG0204.020401.00.000.5.1 2.875.689.221,00 2.741.648.736,00 2.741.648.736,00 95,34(134.040.485,00)0,00

    Belanja Pegawai0204.020401.00.000.5.1.1 2.875.689.221,00 2.741.648.736,00 2.741.648.736,00 95,34(134.040.485,00)0,00

    Belanja Gaji dan Tunjangan0204.020401.00.000.5.1.1.01 2.875.689.221,00 2.741.648.736,00 2.741.648.736,00 95,34(134.040.485,00)0,00

    Gaji Pokok PNS/Uang Representasi0204.020401.00.000.5.1.1.01.01 2.274.915.040,00 2.193.737.780,00 2.193.737.780,00 96,43(81.177.260,00)0,00

    Tunjangan Keluarga0204.020401.00.000.5.1.1.01.02 213.943.410,00 194.712.720,00 194.712.720,00 91,01(19.230.690,00)0,00

    Tunjangan Jabatan0204.020401.00.000.5.1.1.01.03 168.435.000,00 154.245.000,00 154.245.000,00 91,58(14.190.000,00)0,00

    Tunjangan Fungsional Umum0204.020401.00.000.5.1.1.01.05 80.412.000,00 72.260.000,00 72.260.000,00 89,86(8.152.000,00)0,00

    Tunjangan Beras0204.020401.00.000.5.1.1.01.06 106.312.560,00 101.677.680,00 101.677.680,00 95,64(4.634.880,00)0,00

    Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus0204.020401.00.000.5.1.1.01.07 9.796.213,00 6.993.632,00 6.993.632,00 71,39(2.802.581,00)0,00

    Pembulatan Gaji0204.020401.00.000.5.1.1.01.08 35.814,00 30.039,00 30.039,00 83,88(5.775,00)0,00

    Iuran Jaminan Kecelakan Kerja0204.020401.00.000.5.1.1.01.25 5.459.796,00 4.497.976,00 4.497.976,00 82,38(961.820,00)0,00

    Iuran Jaminan Kematian0204.020401.00.000.5.1.1.01.26 16.379.388,00 13.493.909,00 13.493.909,00 82,38(2.885.479,00)0,00

    BELANJA LANGSUNG0103.020401.00.000.5.2 4.686.487.043,00 4.207.155.139,00 4.207.155.139,00 89,77(479.331.904,00)0,00

    Program Perencanaan Tata Ruang0103.020401.32 987.150.000,00 976.171.500,00 976.171.500,00 98,89(10.978.500,00)0,00

    Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang0103.020401.32.001 228.500.000,00 226.176.000,00 226.176.000,00 98,98(2.324.000,00)0,00

    Belanja Pegawai0103.020401.32.001.5.2.1 1.300.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 76,92(300.000,00)0,00

    Honorarium PNS0103.020401.32.001.5.2.1.01 1.300.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 76,92(300.000,00)0,00

    Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan0103.020401.32.001.5.2.1.01.01 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,000,000,00

    Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa0103.020401.32.001.5.2.1.01.02 950.000,00 650.000,00 650.000,00 68,42(300.000,00)0,00

    Belanja Barang dan Jasa0103.020401.32.001.5.2.2 227.200.000,00 225.176.000,00 225.176.000,00 99,11(2.024.000,00)0,00

    Belanja Makanan dan Minuman0103.020401.32.001.5.2.2.11 7.000.000,00 6.825.000,00 6.825.000,00 97,50(175.000,00)0,00

    Belanja Makanan Dan Minuman Rapat0103.020401.32.001.5.2.2.11.02 7.000.000,00 6.825.000,00 6.825.000,00 97,50(175.000,00)0,00

    Hal 1 /SIMRAL PMD 13/2006 11

  • No(Rp.)

    UraianS/D Periode Lalu

    Pagu Anggaran%

    Lebih / (Kurang)Jumlah Realisasi (Rp.)

    Periode Ini Total

    1 2 3 4 5 6 87 = 6 - 3

    Belanja Jasa Konsultansi0103.020401.32.001.5.2.2.21 120.000.000,00 119.376.000,00 119.376.000,00 99,48(624.000,00)0,00

    Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan0103.020401.32.001.5.2.2.21.02 120.000.000,00 119.376.000,00 119.376.000,00 99,48(624.000,00)0,00

    Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Foggingdan Petugas Lapangan

    0103.020401.32.001.5.2.2.35 96.450.000,00 95.225.000,00 95.225.000,00 98,73(1.225.000,00)0,00

    Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli0103.020401.32.001.5.2.2.35.01 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 100,000,000,00

    Jasa Penyelenggaraan Kegiatan0103.020401.32.001.5.2.2.35.10 95.000.000,00 93.775.000,00 93.775.000,00 98,71(1.225.000,00)0,00

    Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta0103.020401.32.001.5.2.2.36 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 100,000,000,00

    Belanja Jasa Transport Peserta0103.020401.32.001.5.2.2.36.04 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 100,000,000,00

    Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL0103.020401.32.002 164.550.000,00 164.455.000,00 164.455.000,00 99,94(95.000,00)0,00

    Belanja Barang dan Jasa0103.020401.32.002.5.2.2 164.550.000,00 164.455.000,00 164.455.000,00 99,94(95.000,00)0,00

    Belanja Cetak dan Penggandaan0103.020401.32.002.5.2.2.06 17.900.000,00 17.900.000,00 17.900.000,00 100,000,000,00

    Belanja Penggandaan0103.020401.32.002.5.2.2.06.02 17.900.000,00 17.900.000,00 17.900.000,00 100,000,000,00

    Belanja Makanan dan Minuman0103.020401.32.002.5.2.2.11 6.650.000,00 6.555.000,00 6.555.000,00 98,57(95.000,00)0,00

    Belanja Makanan Dan Minuman Rapat0103.020401.32.002.5.2.2.11.02 6.650.000,00 6.555.000,00 6.555.000,00 98,57(95.000,00)0,00

    Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Foggingdan Petugas Lapangan

    0103.020401.32.002.5.2.2.35 137.500.000,00 137.500.000,00 137.500.000,00 100,000,000,00

    Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli0103.020401.32.002.5.2.2.35.01 137.500.000,00 137.500.000,00 137.500.000,00 100,000,000,00

    Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta0103.020401.32.002.5.2.2.36 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 100,000,000,00

    Belanja Jasa Transport Peserta0103.020401.32.002.5.2.2.36.04 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 100,000,000,00

    Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencanatata ruang

    0103.020401.32.003 46.800.000,00 46.800.000,00 46.800.000,00 100,000,000,00

    Belanja Barang dan Jasa0103.020401.32.003.5.2.2 46.800.000,00 46.800.000,00 46.800.000,00 100,000,000,00

    Belanja Bahan Pakai Habis0103.020401.32.003.5.2.2.01 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,000,00

    Belanja Alat Tulis Kantor0103.020401.32.003.5.2.2.01.01 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,000,00

    Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir0103.020401.32.003.5.2.2.07 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,000,00

    Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan0103.020401.32.003.5.2.2.07.03 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,000,00

    Belanja Makanan dan Minuman0103.020401.32.003.5.2.2.11 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 100,000,000,00

    Belanja Makanan Dan Minuman Rapat0103.020401.32.003.5.2.2.11.02 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 100,000,000,00

    Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Foggingdan Petugas Lapangan

    0103.020401.32.003.5.2.2.35 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,000,00

    Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli0103.020401.32.003.5.2.2.35.01 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,000,00

    Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta0103.020401.32.003.5.2.2.36 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 100,000,000,00

    Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi0103.020401.32.003.5.2.2.36.02 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 100,000,000,00

    Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan0103.020401.32.006 79.250.000,00 78.687.000,00 78.687.000,00 99,29(563.000,00)0,00

    Belanja Pegawai0103.020401.32.006.5.2.1 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 100,000,000,00

    Honorarium PNS0103.020401.32.006.5.2.1.01 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 100,000,000,00

    Hal 2 /SIMRAL PMD 13/2006 11

  • No(Rp.)

    UraianS/D Periode Lalu

    Pagu Anggaran%

    Lebih / (Kurang)Jumlah Realisasi (Rp.)

    Periode Ini Total

    1 2 3 4 5 6 87 = 6 - 3

    Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan0103.020401.32.006.5.2.1.01.01 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,000,000,00

    Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa0103.020401.32.006.5.2.1.01.02 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 100,000,000,00

    Belanja Barang dan Jasa0103.020401.32.006.5.2.2 77.800.000,00 77.237.000,00 77.237.000,00 99,28(563.000,00)0,00

    Belanja Makanan dan Minuman0103.020401.32.006.5.2.2.11 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 100,000,000,00

    Belanja Makanan Dan Minuman Rapat0103.020401.32.006.5.2.2.11.02 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 100,000,000,00

    Belanja Jasa Konsultansi0103.020401.32.006.5.2.2.21 75.000.000,00 74.437.000,00 74.437.000,00 99,25(563.000,00)0,00

    Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan0103.020401.32.006.5.2.2.21.02 75.000.000,00 74.437.000,00 74.437.000,00 99,25(563.000,00)0,00

    Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan0103.020401.32.007 413.875.000,00 406.261.000,00 406.261.000,00 98,16(7.614.000,00)0,00

    Belanja Pegawai0103.020401.32.007.5.2.1 5.125.000,00 3.775.000,00 3.775.000,00 73,66(1.350.000,00)0,00

    Honorarium PNS0103.020401.32.007.5.2.1.01 5.125.000,00 3.775.000,00 3.775.000,00 73,66(1.350.000,00)0,00

    Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan0103.020401.32.007.5.2.1.01.01 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 100,000,000,00

    Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa0103.020401.32.007.5.2.1.01.02 3.375.000,00 2.025.000,00 2.025.000,00 60,00(1.350.000,00)0,00

    Belanja Barang dan Jasa0103.020401.32.007.5.2.2 408.750.000,00 402.486.000,00 402.486.000,00 98,47(6.264.000,00)0,00

    Belanja Makanan dan Minuman0103.020401.32.007.5.2.2.11 8.750.000,00 6.915.000,00 6.915.000,00 79,03(1.835.000,00)0,00

    Belanja Makanan Dan Minuman Rapat0103.020401.32.007.5.2.2.11.02 8.750.000,00 6.915.000,00 6.915.000,00 79,03(1.835.000,00)0,00

    Belanja Jasa Konsultansi0103.020401.32.007.5.2.2.21 400.000.000,00 395.571.000,00 395.571.000,00 98,89(4.429.000,00)0,00

    Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan0103.020401.32.007.5.2.2.21.02 400.000.000,00 395.571.000,00 395.571.000,00 98,89(4.429.000,00)0,00

    Studi tentang Tata Ruang0103.020401.32.038 54.175.000,00 53.792.500,00 53.792.500,00 99,29(382.500,00)0,00

    Belanja Pegawai0103.020401.32.038.5.2.1 1.375.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 94,55(75.000,00)0,00

    Honorarium PNS0103.020401.32.038.5.2.1.01 1.375.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 94,55(75.000,00)0,00

    Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan0103.020401.32.038.5.2.1.01.01 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,000,000,00

    Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa0103.020401.32.038.5.2.1.01.02 1.025.000,00 950.000,00 950.000,00 92,68(75.000,00)0,00

    Belanja Barang dan Jasa0103.020401.32.038.5.2.2 52.800.000,00 52.492.500,00 52.492.500,00 99,42(307.500,00)0,00

    Belanja Makanan dan Minuman0103.020401.32.038.5.2.2.11 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 100,000,000,00

    Belanja Makanan Dan Minuman Rapat0103.020401.32.038.5.2.2.11.02 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 100,000,000,00

    Belanja Jasa Konsultansi0103.020401.32.038.5.2.2.21 50.000.000,00 49.692.500,00 49.692.500,00 99,38(307.500,00)0,00

    Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan0103.020401.32.038.5.2.2.21.02 50.000.000,00 49.692.500,00 49.692.500,00 99,38(307.500,00)0,00

    Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang0103.020401.34 1.187.005.000,00 1.039.630.500,00 1.039.630.500,00 87,58(147.374.500,00)0,00

    Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang0103.020401.34.001 642.250.000,00 520.597.500,00 520.597.500,00 81,06(121.652.500,00)0,00

    Belanja Pegawai0103.020401.34.001.5.2.1 41.100.000,00 38.550.000,00 38.550.000,00 93,80(2.550.000,00)0,00

    Honorarium PNS0103.020401.34.001.5.2.1.01 14.100.000,00 11.550.000,00 11.550.000,00 81,91(2.550.000,00)0,00

    Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan0103.020401.34.001.5.2.1.01.01 13.275.000,00 10.725.000,00 10.725.000,00 80,79(2.550.000,00)0,00

    Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa0103.020401.34.001.5.2.1.01.02 825.000,00 825.000,00 825.000,00 100,000,000,00

    Hal 3 /SIMRAL PMD 13/2006 11

  • No(Rp.)

    UraianS/D Periode Lalu

    Pagu Anggaran%

    Lebih / (Kurang)Jumlah Realisasi (Rp.)

    Periode Ini Total

    1 2 3 4 5 6 87 = 6 - 3

    Honorarium Non PNS0103.020401.34.001.5.2.1.02 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 100,000,000,00

    Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan0103.020401.34.001.5.2.1.02.06 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 100,000,000,00

    Belanja Barang dan Jasa0103.020401.34.001.5.2.2 601.150.000,00 482.047.500,00 482.047.500,00 80,19(119.102.500,00)0,00

    Belanja Bahan Pakai Habis0103.020401.34.001.5.2.2.01 39.200.000,00 39.200.000,00 39.200.000,00 100,000,000,00

    Belanja Alat Tulis Kantor0103.020401.34.001.5.2.2.01.01 39.200.000,00 39.200.000,00 39.200.000,00 100,000,000,00

    Belanja Cetak dan Penggandaan0103.020401.34.001.5.2.2.06 19.600.000,00 19.310.000,00 19.310.000,00 98,52(290.000,00)0,00

    Belanja Penggandaan0103.020401.34.001.5.2.2.06.02 19.600.000,00 19.310.000,00 19.310.000,00 98,52(290.000,00)0,00

    Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir0103.020401.34.001.5.2.2.07 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00(7.500.000,00)0,00

    Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan0103.020401.34.001.5.2.2.07.03 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00(7.500.000,00)0,00

    Belanja Makanan dan Minuman0103.020401.34.001.5.2.2.11 89.550.000,00 88.520.000,00 88.520.000,00 98,85(1.030.000,00)0,00

    Belanja Makanan Dan Minuman Rapat0103.020401.34.001.5.2.2.11.02 89.550.000,00 88.520.000,00 88.520.000,00 98,85(1.030.000,00)0,00

    Belanja Pakaian Kerja0103.020401.34.001.5.2.2.13 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 100,000,000,00

    Belanja Pakaian Kerja Lapangan0103.020401.34.001.5.2.2.13.01 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 100,000,000,00

    Belanja Jasa Konsultansi0103.020401.34.001.5.2.2.21 60.000.000,00 58.217.500,00 58.217.500,00 97,03(1.782.500,00)0,00

    Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan0103.020401.34.001.5.2.2.21.02 60.000.000,00 58.217.500,00 58.217.500,00 97,03(1.782.500,00)0,00

    Belanja Pemeliharaan dan Pengelolaan Tanah0103.020401.34.001.5.2.2.26 204.000.000,00 109.600.000,00 109.600.000,00 53,73(94.400.000,00)0,00

    Belanja pematangan lahan0103.020401.34.001.5.2.2.26.01 204.000.000,00 109.600.000,00 109.600.000,00 53,73(94.400.000,00)0,00

    Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Foggingdan Petugas Lapangan

    0103.020401.34.001.5.2.2.35 80.400.000,00 77.800.000,00 77.800.000,00 96,77(2.600.000,00)0,00

    Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi0103.020401.34.001.5.2.2.35.05 80.400.000,00 77.800.000,00 77.800.000,00 96,77(2.600.000,00)0,00

    Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta0103.020401.34.001.5.2.2.36 98.500.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 88,32(11.500.000,00)0,00

    Belanja Jasa Transport Petugas0103.020401.34.001.5.2.2.36.03 98.500.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 88,32(11.500.000,00)0,00

    Pengembangan data pemanfaatan ruang0103.020401.34.010 269.975.000,00 266.960.000,00 266.960.000,00 98,88(3.015.000,00)0,00

    Belanja Pegawai0103.020401.34.010.5.2.1 66.375.000,00 66.375.000,00 66.375.000,00 100,000,000,00

    Honorarium PNS0103.020401.34.010.5.2.1.01 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 100,000,000,00

    Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan0103.020401.34.010.5.2.1.01.01 575.000,00 575.000,00 575.000,00 100,000,000,00

    Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa0103.020401.34.010.5.2.1.01.02 525.000,00 525.000,00 525.000,00 100,000,000,00

    Honorarium Non PNS0103.020401.34.010.5.2.1.02 65.275.000,00 65.275.000,00 65.275.000,00 100,000,000,00

    Honorarium Tim Non PNS0103.020401.34.010.5.2.1.02.01 65.275.000,00 65.275.000,00 65.275.000,00 100,000,000,00

    Belanja Barang dan Jasa0103.020401.34.010.5.2.2 203.600.000,00 200.585.000,00 200.585.000,00 98,52(3.015.000,00)0,00

    Belanja Jasa Kantor0103.020401.34.010.5.2.2.03 53.500.000,00 52.850.000,00 52.850.000,00 98,79(650.000,00)0,00

    Belanja Publikasi0103.020401.34.010.5.2.2.03.15 53.500.000,00 52.850.000,00 52.850.000,00 98,79(650.000,00)0,00

    Belanja Cetak dan Penggandaan0103.020401.34.010.5.2.2.06 5.500.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 92,00(440.000,00)0,00

    Belanja Cetak0103.020401.34.010.5.2.2.06.01 5.500.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 92,00(440.000,00)0,00

    Hal 4 /SIMRAL PMD 13/2006 11

  • No(Rp.)

    UraianS/D Periode Lalu

    Pagu Anggaran%

    Lebih / (Kurang)Jumlah Realisasi (Rp.)

    Periode Ini Total

    1 2 3 4 5 6 87 = 6 - 3

    Belanja Makanan dan Minuman0103.020401.34.010.5.2.2.11 12.600.000,00 11.125.000,00 11.125.000,00 88,29(1.475.000,00)0,00

    Belanja Makanan Dan Minuman Rapat0103.020401.34.010.5.2.2.11.02 12.600.000,00 11.125.000,00 11.125.000,00 88,29(1.475.000,00)0,00

    Belanja Jasa Konsultansi0103.020401.34.010.5.2.2.21 100.000.000,00 99.550.000,00 99.550.000,00 99,55(450.000,00)0,00

    Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Sistem Informasi0103.020401.34.010.5.2.2.21.14 100.000.000,00 99.550.000,00 99.550.000,00 99,55(450.000,00)0,00

    Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Foggingdan Petugas Lapangan

    0103.020401.34.010.5.2.2.35 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 100,000,000,00

    Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli0103.020401.34.010.5.2.2.35.01 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 100,000,000,00

    Pengawasan Pemanfaatan Ruang0103.020401.34.011 274.780.000,00 252.073.000,00 252.073.000,00 91,74(22.707.000,00)0,00

    Belanja Pegawai0103.020401.34.011.5.2.1 13.050.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 31,03(9.000.000,00)0,00

    Honorarium PNS0103.020401.34.011.5.2.1.01 13.050.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 31,03(9.000.000,00)0,00

    Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan0103.020401.34.011.5.2.1.01.01 450.000,00 450.000,00 450.000,00 100,000,000,00

    Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa0103.020401.34.011.5.2.1.01.02 12.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 28,57(9.000.000,00)0,00

    Belanja Barang dan Jasa0103.020401.34.011.5.2.2 261.730.000,00 248.023.000,00 248.023.000,00 94,76(13.707.000,00)0,00

    Belanja Bahan Pakai Habis0103.020401.34.011.5.2.2.01 32.500.000,00 31.290.000,00 31.290.000,00 96,28(1.210.000,00)0,00

    Belanja Alat Tulis Kantor0103.020401.34.011.5.2.2.01.01 32.500.000,00 31.290.000,00 31.290.000,00 96,28(1.210.000,00)0,00

    Belanja Cetak dan Penggandaan0103.020401.34.011.5.2.2.06 15.000.000,00 8.420.000,00 8.420.000,00 56,13(6.580.000,00)0,00

    Belanja Penggandaan0103.020401.34.011.5.2.2.06.02 15.000.000,00 8.420.000,00 8.420.000,00 56,13(6.580.000,00)0,00

    Belanja Makanan dan Minuman0103.020401.34.011.5.2.2.11 14.980.000,00 14.700.000,00 14.700.000,00 98,13(280.000,00)0,00

    Belanja Makanan Dan Minuman Rapat0103.020401.34.011.5.2.2.11.02 14.980.000,00 14.700.000,00 14.700.000,00 98,13(280.000,00)0,00

    Belanja Jasa Konsultansi0103.020401.34.011.5.2.2.21 161.000.000,00 159.863.000,00 159.863.000,00 99,29(1.137.000,00)0,00

    Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan0103.020401.34.011.5.2.2.21.02 161.000.000,00 159.863.000,00 159.863.000,00 99,29(1.137.000,00)0,00

    Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Foggingdan Petugas Lapangan

    0103.020401.34.011.5.2.2.35 28.250.000,00 28.250.000,00 28.250.000,00 100,000,000,00

    Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli0103.020401.34.011.5.2.2.35.01 28.250.000,00 28.250.000,00 28.250.000,00 100,000,000,00

    Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta0103.020401.34.011.5.2.2.36 10.000.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 55,00(4.500.000,00)0,00

    Belanja Jasa Transport Peserta0103.020401.34.011.5.2.2.36.04 10.000.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 55,00(4.500.000,00)0,00

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran0204.020401.01 1.122.999.543,00 961.902.661,00 961.902.661,00 85,65(161.096.882,00)0,00

    Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran0204.020401.01.036 391.464.543,00 345.751.647,00 345.751.647,00 88,32(45.712.896,00)0,00

    Belanja Barang dan Jasa0204.020401.01.036.5.2.2 391.464.543,00 345.751.647,00 345.751.647,00 88,32(45.712.896,00)0,00

    Belanja Bahan Pakai Habis0204.020401.01.036.5.2.2.01 164.930.143,00 163.839.800,00 163.839.800,00 99,34(1.090.343,00)0,00

    Belanja Alat Tulis Kantor0204.020401.01.036.5.2.2.01.01 126.155.443,00 125.665.100,00 125.665.100,00 99,61(490.343,00)0,00

    Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)0204.020401.01.036.5.2.2.01.03 14.114.700,00 14.114.700,00 14.114.700,00 100,000,000,00

    Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos0204.020401.01.036.5.2.2.01.04 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 100,000,000,00

    Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih0204.020401.01.036.5.2.2.01.05 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 100,000,000,00

    Hal 5 /SIMRAL PMD 13/2006 11

  • No(Rp.)

    UraianS/D Periode Lalu

    Pagu Anggaran%

    Lebih / (Kurang)Jumlah Realisasi (Rp.)

    Periode Ini Total

    1 2 3 4 5 6 87 = 6 - 3

    Belanja Pengisian Tabung Gas0204.020401.01.036.5.2.2.01.08 3.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 80,00(600.000,00)0,00

    Belanja pembelian bendera0204.020401.01.036.5.2.2.01.09 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,000,000,00

    Belanja Jasa Kantor0204.020401.01.036.5.2.2.03 108.800.000,00 64.265.647,00 64.265.647,00 59,07(44.534.353,00)0,00

    Belanja Telepon0204.020401.01.036.5.2.2.03.01 6.000.000,00 736.506,00 736.506,00 12,28(5.263.494,00)0,00

    Belanja Air0204.020401.01.036.5.2.2.03.02 3.600.000,00 299.100,00 299.100,00 8,31(3.300.900,00)0,00

    Belanja Listrik0204.020401.01.036.5.2.2.03.03 55.200.000,00 39.578.587,00 39.578.587,00 71,70(15.621.413,00)0,00

    Belanja Surat Kabar/Majalah0204.020401.01.036.5.2.2.03.05 4.800.000,00 2.365.000,00 2.365.000,00 49,27(2.435.000,00)0,00

    Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit0204.020401.01.036.5.2.2.03.06 30.000.000,00 13.066.454,00 13.066.454,00 43,55(16.933.546,00)0,00

    Belanja Publikasi0204.020401.01.036.5.2.2.03.15 7.700.000,00 7.695.000,00 7.695.000,00 99,94(5.000,00)0,00

    Belanja Jasa Pengelolaan Sampah0204.020401.01.036.5.2.2.03.25 1.500.000,00 525.000,00 525.000,00 35,00(975.000,00)0,00

    Belanja Cetak dan Penggandaan0204.020401.01.036.5.2.2.06 117.734.400,00 117.646.200,00 117.646.200,00 99,93(88.200,00)0,00

    Belanja Cetak0204.020401.01.036.5.2.2.06.01 15.300.000,00 15.275.000,00 15.275.000,00 99,84(25.000,00)0,00

    Belanja Penggandaan0204.020401.01.036.5.2.2.06.02 102.434.400,00 102.371.200,00 102.371.200,00 99,94(63.200,00)0,00

    Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi0204.020401.01.037 425.635.000,00 322.381.094,00 322.381.094,00 75,74(103.253.906,00)0,00

    Belanja Barang dan Jasa0204.020401.01.037.5.2.2 425.635.000,00 322.381.094,00 322.381.094,00 75,74(103.253.906,00)0,00

    Belanja Makanan dan Minuman0204.020401.01.037.5.2.2.11 50.760.000,00 37.825.000,00 37.825.000,00 74,52(12.935.000,00)0,00

    Belanja Makanan Dan Minuman Rapat0204.020401.01.037.5.2.2.11.02 42.010.000,00 35.075.000,00 35.075.000,00 83,49(6.935.000,00)0,00

    Belanja Makanan Dan Minuman Tamu0204.020401.01.037.5.2.2.11.03 8.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 31,43(6.000.000,00)0,00

    Belanja Perjalanan Dinas0204.020401.01.037.5.2.2.15 374.875.000,00 284.556.094,00 284.556.094,00 75,91(90.318.906,00)0,00

    Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah0204.020401.01.037.5.2.2.15.01 69.425.000,00 32.525.000,00 32.525.000,00 46,85(36.900.000,00)0,00

    Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah0204.020401.01.037.5.2.2.15.02 305.450.000,00 252.031.094,00 252.031.094,00 82,51(53.418.906,00)0,00

    Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran0204.020401.01.038 305.900.000,00 293.769.920,00 293.769.920,00 96,03(12.130.080,00)0,00

    Belanja Pegawai0204.020401.01.038.5.2.1 282.800.000,00 282.800.000,00 282.800.000,00 100,000,000,00

    Honorarium Non PNS0204.020401.01.038.5.2.1.02 282.800.000,00 282.800.000,00 282.800.000,00 100,000,000,00

    Honorarium Pegawai Kontrak0204.020401.01.038.5.2.1.02.03 282.800.000,00 282.800.000,00 282.800.000,00 100,000,000,00

    Belanja Barang dan Jasa0204.020401.01.038.5.2.2 23.100.000,00 10.969.920,00 10.969.920,00 47,49(12.130.080,00)0,00

    Belanja Premi Asuransi0204.020401.01.038.5.2.2.04 23.100.000,00 10.969.920,00 10.969.920,00 47,49(12.130.080,00)0,00

    Belanja Premi Asuransi Kesehatan0204.020401.01.038.5.2.2.04.01 23.100.000,00 10.969.920,00 10.969.920,00 47,49(12.130.080,00)0,00

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur0204.020401.02 1.067.367.500,00 940.835.998,00 940.835.998,00 88,15(126.531.502,00)0,00

    Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0204.020401.02.022 299.400.000,00 293.764.250,00 293.764.250,00 98,12(5.635.750,00)0,00

    Belanja Pegawai0204.020401.02.022.5.2.1 25.000.000,00 23.977.500,00 23.977.500,00 95,91(1.022.500,00)0,00

    Honorarium Non PNS0204.020401.02.022.5.2.1.02 25.000.000,00 23.977.500,00 23.977.500,00 95,91(1.022.500,00)0,00

    Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap0204.020401.02.022.5.2.1.02.02 25.000.000,00 23.977.500,00 23.977.500,00 95,91(1.022.500,00)0,00

    Hal 6 /SIMRAL PMD 13/2006 11

  • No(Rp.)

    UraianS/D Periode Lalu

    Pagu Anggaran%

    Lebih / (Kurang)Jumlah Realisasi (Rp.)

    Periode Ini Total

    1 2 3 4 5 6 87 = 6 - 3

    Belanja Barang dan Jasa0204.020401.02.022.5.2.2 60.000.000,00 59.648.500,00 59.648.500,00 99,41(351.500,00)0,00

    Belanja Bahan/Material0204.020401.02.022.5.2.2.02 40.000.000,00 39.998.500,00 39.998.500,00 100,00(1.500,00)0,00

    Belanja Bahan Baku Bangunan0204.020401.02.022.5.2.2.02.01 40.000.000,00 39.998.500,00 39.998.500,00 100,00(1.500,00)0,00

    Belanja Pemeliharaan0204.020401.02.022.5.2.2.20 20.000.000,00 19.650.000,00 19.650.000,00 98,25(350.000,00)0,00

    Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan0204.020401.02.022.5.2.2.20.05 20.000.000,00 19.650.000,00 19.650.000,00 98,25(350.000,00)0,00

    Belanja Modal0204.020401.02.022.5.2.3 214.400.000,00 210.138.250,00 210.138.250,00 98,01(4.261.750,00)0,00

    Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset TetapRenovasi

    0204.020401.02.022.5.2.3.89 214.400.000,00 210.138.250,00 210.138.250,00 98,01(4.261.750,00)0,00

    Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset TetapRenovasi

    0204.020401.02.022.5.2.3.89.01 214.400.000,00 210.138.250,00 210.138.250,00 98,01(4.261.750,00)0,00

    Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0204.020401.02.024 169.680.000,00 159.088.348,00 159.088.348,00 93,76(10.591.652,00)0,00

    Belanja Barang dan Jasa0204.020401.02.024.5.2.2 169.680.000,00 159.088.348,00 159.088.348,00 93,76(10.591.652,00)0,00

    Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor0204.020401.02.024.5.2.2.05 169.680.000,00 159.088.348,00 159.088.348,00 93,76(10.591.652,00)0,00

    Belanja Jasa Service0204.020401.02.024.5.2.2.05.01 19.700.000,00 19.614.660,00 19.614.660,00 99,57(85.340,00)0,00

    Belanja Penggantian Suku Cadang0204.020401.02.024.5.2.2.05.02 45.580.000,00 44.471.088,00 44.471.088,00 97,57(1.108.912,00)0,00

    Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas0204.020401.02.024.5.2.2.05.03 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 100,000,000,00

    Belanja Jasa KIR0204.020401.02.024.5.2.2.05.04 150.000,00 57.500,00 57.500,00 38,33(92.500,00)0,00

    Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan0204.020401.02.024.5.2.2.05.07 14.250.000,00 4.945.100,00 4.945.100,00 34,70(9.304.900,00)0,00

    Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor0204.020401.02.030 40.000.000,00 38.334.700,00 38.334.700,00 95,84(1.665.300,00)0,00

    Belanja Barang dan Jasa0204.020401.02.030.5.2.2 40.000.000,00 38.334.700,00 38.334.700,00 95,84(1.665.300,00)0,00

    Belanja Pemeliharaan0204.020401.02.030.5.2.2.20 40.000.000,00 38.334.700,00 38.334.700,00 95,84(1.665.300,00)0,00

    Belanja Pemeliharan perlengkapan kantor0204.020401.02.030.5.2.2.20.06 40.000.000,00 38.334.700,00 38.334.700,00 95,84(1.665.300,00)0,00

    Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan0204.020401.02.051 558.287.500,00 449.648.700,00 449.648.700,00 80,54(108.638.800,00)0,00

    Belanja Modal0204.020401.02.051.5.2.3 558.287.500,00 449.648.700,00 449.648.700,00 80,54(108.638.800,00)0,00

    Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor0204.020401.02.051.5.2.3.27 57.000.000,00 56.620.000,00 56.620.000,00 99,33(380.000,00)0,00

    Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat PenyimpananPerlengkapan Kantor

    0204.020401.02.051.5.2.3.27.04 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 100,000,000,00

    Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor0204.020401.02.051.5.2.3.27.05 41.000.000,00 40.620.000,00 40.620.000,00 99,07(380.000,00)0,00

    Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat RumahTangga

    0204.020401.02.051.5.2.3.28 151.537.500,00 150.285.300,00 150.285.300,00 99,17(1.252.200,00)0,00

    Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair0204.020401.02.051.5.2.3.28.01 119.537.500,00 118.735.300,00 118.735.300,00 99,33(802.200,00)0,00

    Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin0204.020401.02.051.5.2.3.28.04 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,000,000,00

    Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat RumahTangga (Home Use)

    0204.020401.02.051.5.2.3.28.06 30.000.000,00 29.550.000,00 29.550.000,00 98,50(450.000,00)0,00

    Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer0204.020401.02.051.5.2.3.29 186.250.000,00 169.358.000,00 169.358.000,00 90,93(16.892.000,00)0,00

    Hal 7 /SIMRAL PMD 13/2006 11

  • No(Rp.)

    UraianS/D Periode Lalu

    Pagu Anggaran%

    Lebih / (Kurang)Jumlah Realisasi (Rp.)

    Periode Ini Total

    1 2 3 4 5 6 87 = 6 - 3

    Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer

    0204.020401.02.051.5.2.3.29.02 186.250.000,00 169.358.000,00 169.358.000,00 90,93(16.892.000,00)0,00

    Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan0204.020401.02.051.5.2.3.29.06 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

    Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio0204.020401.02.051.5.2.3.31 128.500.000,00 73.385.400,00 73.385.400,00 57,11(55.114.600,00)0,00

    Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanPemetaan Ukur

    0204.020401.02.051.5.2.3.31.06 128.500.000,00 73.385.400,00 73.385.400,00 57,11(55.114.600,00)0,00

    Belanja Modal Aset Tak Berwujud0204.020401.02.051.5.2.3.91 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00(35.000.000,00)0,00

    Software0204.020401.02.051.5.2.3.91.01 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00(35.000.000,00)0,00

    Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan

    0204.020401.06 128.625.000,00 121.768.000,00 121.768.000,00 94,67(6.857.000,00)0,00

    Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian, danketatausahaan

    0204.020401.06.008 114.425.000,00 107.568.000,00 107.568.000,00 94,01(6.857.000,00)0,00

    Belanja Pegawai0204.020401.06.008.5.2.1 46.625.000,00 40.405.000,00 40.405.000,00 86,66(6.220.000,00)0,00

    Honorarium PNS0204.020401.06.008.5.2.1.01 46.625.000,00 40.405.000,00 40.405.000,00 86,66(6.220.000,00)0,00

    Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa0204.020401.06.008.5.2.1.01.02 1.325.000,00 1.325.000,00 1.325.000,00 100,000,000,00

    Honor Pengelola Keuangan dan Barang0204.020401.06.008.5.2.1.01.06 45.300.000,00 39.080.000,00 39.080.000,00 86,27(6.220.000,00)0,00

    Belanja Barang dan Jasa0204.020401.06.008.5.2.2 67.800.000,00 67.163.000,00 67.163.000,00 99,06(637.000,00)0,00

    Belanja Makanan dan Minuman0204.020401.06.008.5.2.2.11 2.800.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00 87,50(350.000,00)0,00

    Belanja Makanan Dan Minuman Rapat0204.020401.06.008.5.2.2.11.02 2.800.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00 87,50(350.000,00)0,00

    Belanja Jasa Konsultansi0204.020401.06.008.5.2.2.21 65.000.000,00 64.713.000,00 64.713.000,00 99,56(287.000,00)0,00

    Belanja Jasa Konsultasi Sistem Manajeman Mutu0204.020401.06.008.5.2.2.21.04 65.000.000,00 64.713.000,00 64.713.000,00 99,56(287.000,00)0,00

    Pemutakhiran Data0204.020401.06.012 14.200.000,00 14.200.000,00 14.200.000,00 100,000,000,00

    Belanja Barang dan Jasa0204.020401.06.012.5.2.2 14.200.000,00 14.200.000,00 14.200.000,00 100,000,000,00

    Belanja Cetak dan Penggandaan0204.020401.06.012.5.2.2.06 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,000,00

    Belanja Cetak0204.020401.06.012.5.2.2.06.01 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,000,00

    Belanja Makanan dan Minuman0204.020401.06.012.5.2.2.11 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 100,000,000,00

    Belanja Makanan Dan Minuman Rapat0204.020401.06.012.5.2.2.11.02 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 100,000,000,00

    Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah

    0204.020401.16 162.015.000,00 135.521.480,00 135.521.480,00 83,65(26.493.520,00)0,00

    Inventarisasi tanah kas desa0204.020401.16.009 27.775.000,00 27.775.000,00 27.775.000,00 100,000,000,00

    Belanja Barang dan Jasa0204.020401.16.009.5.2.2 27.775.000,00 27.775.000,00 27.775.000,00 100,000,000,00

    Belanja Bahan Pakai Habis0204.020401.16.009.5.2.2.01 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 100,000,000,00

    Belanja Alat Tulis Kantor0204.020401.16.009.5.2.2.01.01 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 100,000,000,00

    Belanja Cetak dan Penggandaan0204.020401.16.009.5.2.2.06 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 100,000,000,00

    Belanja Cetak0204.020401.16.009.5.2.2.06.01 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,000,000,00

    Belanja Penggandaan0204.020401.16.009.5.2.2.06.02 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 100,000,000,00

    Hal 8 /SIMRAL PMD 13/2006 11

  • No(Rp.)

    UraianS/D Periode Lalu

    Pagu Anggaran%

    Lebih / (Kurang)Jumlah Realisasi (Rp.)

    Periode Ini Total

    1 2 3 4 5 6 87 = 6 - 3

    Belanja Makanan dan Minuman0204.020401.16.009.5.2.2.11 4.375.000,00 4.375.000,00 4.375.000,00 100,000,000,00

    Belanja Makanan Dan Minuman Rapat0204.020401.16.009.5.2.2.11.02 4.375.000,00 4.375.000,00 4.375.000,00 100,000,000,00

    Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Foggingdan Petugas Lapangan

    0204.020401.16.009.5.2.2.35 15.400.000,00 15.400.000,00 15.400.000,00 100,000,000,00

    Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli0204.020401.16.009.5.2.2.35.01 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,000,000,00

    Jasa Petugas Entry Data dan Digital SIG0204.020401.16.009.5.2.2.35.03 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 100,000,000,00

    Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta0204.020401.16.009.5.2.2.36 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 100,000,000,00

    Belanja Jasa Transport Peserta0204.020401.16.009.5.2.2.36.04 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 100,000,000,00

    Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY0204.020401.16.014 64.890.000,00 54.911.480,00 54.911.480,00 84,62(9.978.520,00)0,00

    Belanja Barang dan Jasa0204.020401.16.014.5.2.2 64.890.000,00 54.911.480,00 54.911.480,00 84,62(9.978.520,00)0,00

    Belanja Bahan Pakai Habis0204.020401.16.014.5.2.2.01 4.700.000,00 4.661.000,00 4.661.000,00 99,17(39.000,00)0,00

    Belanja Alat Tulis Kantor0204.020401.16.014.5.2.2.01.01 3.500.000,00 3.461.000,00 3.461.000,00 98,89(39.000,00)0,00

    Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos0204.020401.16.014.5.2.2.01.04 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 100,000,000,00

    Belanja Bahan/Material0204.020401.16.014.5.2.2.02 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 100,000,000,00

    Belanja Pilar0204.020401.16.014.5.2.2.02.11 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 100,000,000,00

    Belanja Jasa Kantor0204.020401.16.014.5.2.2.03 40.000.000,00 30.134.980,00 30.134.980,00 75,34(9.865.020,00)0,00

    Belanja Sertifikasi0204.020401.16.014.5.2.2.03.08 40.000.000,00 30.134.980,00 30.134.980,00 75,34(9.865.020,00)0,00

    Belanja Cetak dan Penggandaan0204.020401.16.014.5.2.2.06 2.875.000,00 2.845.500,00 2.845.500,00 98,97(29.500,00)0,00

    Belanja Cetak0204.020401.16.014.5.2.2.06.01 1.400.000,00 1.385.000,00 1.385.000,00 98,93(15.000,00)0,00

    Belanja Penggandaan0204.020401.16.014.5.2.2.06.02 1.475.000,00 1.460.500,00 1.460.500,00 99,02(14.500,00)0,00

    Belanja Makanan dan Minuman0204.020401.16.014.5.2.2.11 8.515.000,00 8.470.000,00 8.470.000,00 99,47(45.000,00)0,00

    Belanja Makanan Dan Minuman Rapat0204.020401.16.014.5.2.2.11.02 3.490.000,00 3.465.000,00 3.465.000,00 99,28(25.000,00)0,00

    Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan0204.020401.16.014.5.2.2.11.05 5.025.000,00 5.005.000,00 5.005.000,00 99,60(20.000,00)0,00

    Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Foggingdan Petugas Lapangan

    0204.020401.16.014.5.2.2.35 800.000,00 800.000,00 800.000,00 100,000,000,00

    Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli0204.020401.16.014.5.2.2.35.01 800.000,00 800.000,00 800.000,00 100,000,000,00

    Pemanfaatan Tanah SG0204.020401.16.017 69.350.000,00 52.835.000,00 52.835.000,00 76,19(16.515.000,00)0,00

    Belanja Barang dan Jasa0204.020401.16.017.5.2.2 69.350.000,00 52.835.000,00 52.835.000,00 76,19(16.515.000,00)0,00

    Belanja Bahan Pakai Habis0204.020401.16.017.5.2.2.01 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,000,00

    Belanja Alat Tulis Kantor0204.020401.16.017.5.2.2.01.01 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,000,00

    Belanja Bahan/Material0204.020401.16.017.5.2.2.02 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,000,00

    Belanja Pilar0204.020401.16.017.5.2.2.02.11 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,000,00

    Belanja Jasa Kantor0204.020401.16.017.5.2.2.03 30.000.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 45,00(16.500.000,00)0,00

    Belanja Sertifikasi0204.020401.16.017.5.2.2.03.08 30.000.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 45,00(16.500.000,00)0,00

    Hal 9 /SIMRAL PMD 13/2006 11

  • No(Rp.)

    UraianS/D Periode Lalu

    Pagu Anggaran%

    Lebih / (Kurang)Jumlah Realisasi (Rp.)

    Periode Ini Total

    1 2 3 4 5 6 87 = 6 - 3

    Belanja Cetak dan Penggandaan0204.020401.16.017.5.2.2.06 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 100,000,000,00

    Belanja Penggandaan0204.020401.16.017.5.2.2.06.02 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 100,000,000,00

    Belanja Makanan dan Minuman0204.020401.16.017.5.2.2.11 13.600.000,00 13.585.000,00 13.585.000,00 99,89(15.000,00)0,00

    Belanja Makanan Dan Minuman Rapat0204.020401.16.017.5.2.2.11.02 4.750.000,00 4.740.000,00 4.740.000,00 99,79(10.000,00)0,00

    Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan0204.020401.16.017.5.2.2.11.05 8.850.000,00 8.845.000,00 8.845.000,00 99,94(5.000,00)0,00

    Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Foggingdan Petugas Lapangan

    0204.020401.16.017.5.2.2.35 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,000,000,00

    Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli0204.020401.16.017.5.2.2.35.01 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,000,000,00

    Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta0204.020401.16.017.5.2.2.36 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,000,00

    Belanja Jasa Transport Peserta0204.020401.16.017.5.2.2.36.04 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,000,00

    Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan0204.020401.17 31.325.000,00 31.325.000,00 31.325.000,00 100,000,000,00

    penyelesaian konflik-konflik pertanahan0204.020401.17.001 31.325.000,00 31.325.000,00 31.325.000,00 100,000,000,00

    Belanja Barang dan Jasa0204.020401.17.001.5.2.2 31.325.000,00 31.325.000,00 31.325.000,00 100,000,000,00

    Belanja Bahan Pakai Habis0204.020401.17.001.5.2.2.01 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,000,00

    Belanja Alat Tulis Kantor0204.020401.17.001.5.2.2.01.01 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,000,00

    Belanja Cetak dan Penggandaan0204.020401.17.001.5.2.2.06 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,000,000,00

    Belanja Penggandaan0204.020401.17.001.5.2.2.06.02 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,000,000,00

    Belanja Makanan dan Minuman0204.020401.17.001.5.2.2.11 18.525.000,00 18.525.000,00 18.525.000,00 100,000,000,00

    Belanja Makanan Dan Minuman Rapat0204.020401.17.001.5.2.2.11.02 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,000,000,00

    Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan0204.020401.17.001.5.2.2.11.05 4.525.000,00 4.525.000,00 4.525.000,00 100,000,000,00

    Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Foggingdan Petugas Lapangan

    0204.020401.17.001.5.2.2.35 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 100,000,000,00

    Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli0204.020401.17.001.5.2.2.35.01 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 100,000,000,00

    JUMLAH BELANJA 7.562.176.264,00 6.948.803.875,00 6.948.803.875,00 91,89(613.372.389,00)0,00

    Hal 10 /SIMRAL PMD 13/2006 11

  • No(Rp.)

    UraianS/D Periode Lalu

    Pagu Anggaran%

    Lebih / (Kurang)Jumlah Realisasi (Rp.)

    Periode Ini Total

    1 2 3 4 5 6 87 = 6 - 3

    Bantul, 31 Desember 2019

    Pengguna Anggaran

    Ir. Suprianto, M.Si196408111993031004

    SURPLUS / (DEFISIT) (7.562.176.264,00) (6.948.803.875,00) (6.948.803.875,00) 91,89613.372.389,000,00

    Hal 11 /SIMRAL PMD 13/2006 11

  • Laporan Keuangan 2019

    vii

    LAPORAN OPERASIONAL (LO)

  • LAPORAN OPERASIONAL

    PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

    TAHUN ANGGARAN 2019

    DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

    HAL: 1 / 2

    No Uraian

    PERIODE : 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019

    Jumlah

    1 2 3

    KEGIATAN OPERASIONAL

    8 PENDAPATAN - LO

    PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO81

    Pendapatan Pajak Daerah - LO811 0,00

    Pendapatan Retribusi Daerah - LO812 0,00

    Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO813 0,00

    Lain-lain PAD Yang Sah - LO814 0,00

    JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 0,00

    PENDAPATAN TRANSFER - LO82

    Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO821

    Bagi Hasil Pajak - LO82101 0,00

    Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO82102 0,00

    Dana Alokasi Umum (DAU) - LO82103 0,00

    Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO82104 0,00

    DAK Non Fisik - LO82105 0,00

    JUMLAH Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO 0,00

    Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO822

    Dana Otonomi Khusus - LO82201 0,00

    Dana Keistimewaan - LO82202 0,00

    Dana Penyesuaian - LO82203 0,00

    JUMLAH Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO 0,00

    Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO823

    Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO82301 0,00

    Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO82302 0,00

    Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LO82303 0,00

    JUMLAH Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO 0,00

    Bantuan Keuangan - LO824

    Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO82401 0,00

    Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO82402 0,00

    Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LO82403 0,00

    JUMLAH Bantuan Keuangan - LO 0,00

    JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO 0,00

    LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO83

    Pendapatan Hibah - LO831 0,00

    Dana Darurat - LO832 0,00

    Pendapatan Lainnya - LO833 0,00

    JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO 0,00

    JUMLAH PENDAPATAN - LO 0,00

    9 BEBAN

    BEBAN OPERASI91

    Beban Pegawai - LO911 2.806.923.736,00

    Beban Barang dan Jasa912 3.485.634.792,00

    Beban Bunga913 0,00

    Beban Subsidi914 0,00

    SIMRAL 01-03-2020

  • HAL: 2 / 2

    No Uraian

    PERIODE : 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019

    Jumlah

    1 2 3

    Beban Hibah915 0,00

    Beban Bantuan Sosial916 0,00

    Beban Penyusutan dan Amortisasi917 456.970.579,78

    Beban Penyisihan Piutang918 0,00

    Beban Lain-lain919 0,00

    JUMLAH BEBAN OPERASI 6.749.529.107,78

    BEBAN TRANSFER92

    Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah921 0,00

    Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya922 0,00

    Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya923 0,00

    Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa924 0,00

    Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya925 0,00

    Beban Transfer Dana Otonomi Khusus926 0,00

    JUMLAH BEBAN TRANSFER 0,00

    JUMLAH BEBAN 6.749.529.107,78

    SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL (6.749.529.107,78)

    SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

    SURPLUS NON OPERASIONAL - LO84

    Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO841 0,00

    Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO842 0,00

    Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO843 0,00

    JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL - LO 0,00

    DEFISIT NON OPERASIONAL93

    Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO931 0,00

    Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO932 0,00

    Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO933 0,00

    JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL 0,00

    SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL 0,00

    SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (6.749.529.107,78)

    POS LUAR BIASA

    PENDAPATAN LUAR BIASA - LO85

    Pendapatan Luar Biasa - LO851 0,00

    JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA - LO 0,00

    BEBAN LUAR BIASA94

    Beban Luar Biasa941 0,00

    JUMLAH BEBAN LUAR BIASA 0,00

    SURPLUS / DEFISIT POS LUAR BIASA 0,00

    Bantul, 31 Desember 2019

    SURPLUS / DEFISIT LO (6.749.529.107,78)

    (PA) Pengguna Anggaran

    Ir. Suprianto, M.SiNIP. 196408111993031004

    SIMRAL 01-03-2020

  • Laporan Keuangan 2019

    viii

    LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

  • LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

    UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

    PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

    DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANGSATKER :

    NO URAIAN 2019 2018

    1 EKUITAS AWAL 1.927.023.770,44 1.619.032.551,00

    2 SURPLUS DEFISIT -LO (6.749.529.107,78) (7.346.650.139,34)

    3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR 6.978.803.875,00 7.654.641.358,78

    0,0031 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 0,00

    0,0032 SELISIH EVALUASI ASET TETAP 0,00

    7.654.641.358,7833 LAIN-LAIN 0,00

    EKUITAS AKHIR 2.156.298.537,66 1.927.023.770,44

    Ir. Suprianto, M.Si

    (PA) Pengguna Anggaran

    196408111993031004

    Hal 1 /SIMRAL 1

  • Laporan Keuangan 2019

    ix

    NERACA

  • PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

    NERACA SKPD

    PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

    DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANGSATKER :

    No UraianJumlah

    %Jumlah

    Kenaikan (Penurunan)

    31 Desember 2019 31 Desember 2018

    1 ASET

    11 ASET LANCAR

    11102 Kas di Bendahara Pengeluaran 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00

    11103 Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00 0,00 0,00

    11104 Kas di BLUD 0,00 0,00 0,00 0,00

    11106 Kas di Bendahara BOS 0,00 0,00 0,00 0,00

    11301 Piutang Pajak 0,00 0,00 0,00 0,00

    11302 Piutang Retribusi 0,00 0,00 0,00 0,00

    11304 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00

    11406 Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi 0,00 0,00 0,00 0,00

    11407 Piutang Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00

    11501 Penyisihan Piutang 0,00 0,00 0,00 0,00

    11601 Belanja Dibayar Dimuka 0,00 0,00 0,00 0,00

    11701 Persediaan 759.000,00 1.320.500,00 (561.500,00) (42,52)

    JUMLAH ASET LANCAR 29.438.500,0030.759.000,00 1.320.500,00 2.229,34

    13 ASET TETAP

    13101 Tanah 0,00 648.285.250,00 (648.285.250,00) (100,00)

    13201 Peralatan dan Mesin 2.880.275.837,00 2.282.306.137,00 597.969.700,00 26,20

    13301 Gedung dan Bangunan 2.234.706.150,00 711.475.721,00 1.523.230.429,00 214,09

    13401 Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 30.833.700,00 (30.833.700,00) (100,00)

    13501 Aset Tetap Lainnya 3.242.500,00 3.242.500,00 0,00 0,00

    13601 Konstruksi dalam Pengerjaan 0,00 0,00 0,00 0,00

    13701 Akumulasi Penyusutan (2.220.234.541,34) (1.772.233.961,56) (448.000.579,78) 25,28

    JUMLAH ASET TETAP 994.080.599,222.897.989.945,66 1.903.909.346,44 52,21

    15 ASET LAINNYA

    15101 Tagihan Penjualan Angsuran 0,00 0,00 0,00 0,00

    15102 Tuntutan Ganti Rugi 0,00 0,00 0,00 0,00

    15201 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00

    15301 Aset Tak Berwujud 57.770.000,00 57.770.000,00 0,00 0,00

    15306 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (40.790.000,00) (31.820.000,00) (8.970.000,00) 28,19

    15401 Aset Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0,00

    15501 Aset Lain Yang Dibatasi Penggunaannya 0,00 0,00 0,00 0,00

    JUMLAH ASET LAINNYA (8.970.000,00)16.980.000,00 25.950.000,00 (34,57)

    JUMLAH ASET 1.014.549.099,222.945.728.945,66 1.931.179.846,44 52,54

    2 KEWAJIBAN

    21 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

    21101 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 0,00 0,00 0,00 0,00

    21201 Utang Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00

    21301 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0,00 0,00 0,00 0,00

    Hal 1 /SIMRAL 2

  • No UraianJumlah

    %Jumlah

    Kenaikan (Penurunan)

    31 Desember 2019 31 Desember 2018

    21401 Pendapatan Diterima Dimuka 0,00 0,00 0,00 0,00

    21501 Utang Belanja 7.136.179,00 4.156.076,00 2.980.103,00 71,70

    21601 Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00

    JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 2.980.103,007.136.179,00 4.156.076,00 71,70

    JUMLAH KEWAJIBAN 2.980.103,007.136.179,00 4.156.076,00 71,70

    3 EKUITAS

    31101 Ekuitas 2.156.298.537,66 1.927.023.770,44 229.274.767,22 11,90

    JUMLAH EKUITAS 1.011.568.996,222.938.592.766,66 1.927.023.770,44 52,49

    JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 1.014.549.099,222.945.728.945,66 1.931.179.846,44 52,54

    Bantul, 31 Desember 2019

    Pengguna Anggaran

    Ir. Suprianto, M.Si

    196408111993031004

    Hal 2 /SIMRAL 2

  • Laporan Keuangan 2019

    x

    CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

  • 1

    Bab. I Pend ahu lu an

    1.1. Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

    Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan

    mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode

    pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi

    pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi

    keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatannya

    terhadap peraturan perundang-undangan.

    Setiap perangkat daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-

    upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan

    secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

    a) Akuntabilitas

    Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan

    kebijakan yang dipercayakan kepada perangkat daerah dalam mencapai

    tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

    b) Manajemen

    Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi

    pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dalam periode pelaporan

    sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan

    pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana perangkat

    daerah untuk kepentingan masyarakat.

  • Laporan Keuangan 2019

    2

    c) Transparansi

    Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada

    masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak

    untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas

    pertanggungjawaban perangkat daerah dalam pengelolaan sumber daya

    yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan

    perundang-undangan.

    d) Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational Equity)

    Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah

    penerimaan perangkat daerah pada periode laporan cukup untuk

    membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi

    yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban

    pengeluaran tersebut.

    Laporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para

    pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik

    keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan:

    a) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan

    cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran

    b) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya

    ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan

    dan peraturan perundang-undangan.

    c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang

    digunakan dalam kegiatan perangkat daerah serta hasil yang telah dicapai.

    d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana perangkat daerah mendanai

    seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

    e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi perangkat

    daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka

    pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan

    pajak dan pinjaman.

  • Laporan Keuangan 2019

    3

    f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan perangkat

    daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat

    kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

    1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

    Dasar hukum penyusunan laporan keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

    Tahun 2019 antara lain:

    1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

    2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

    3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

    dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

    4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

    antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

    5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah

    Istimewa Yogyakarta;

    6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

    sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun

    2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun

    2014 tentang Pemerintah Daerah;

    7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

    Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202,

    Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

    8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan

    Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

    Pemerintahan;

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan

    Daerah;

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

    Keuangan Daerah;

    11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang

    Milik Negara/Daerah;

  • Laporan Keuangan 2019

    4

    12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman

    Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

    13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman

    Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;

    14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

    Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahan-perubahannya;

    15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan

    Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.;

    16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

    Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

    17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2019 tentang

    Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul

    Tahun Anggaran 2019;

    18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

    Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan

    dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;

    19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

    1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

    I. Pendahuluan

    Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan

    laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan

    dan sistematika penulisan atas laporan keuangan.

    II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target

    Kinerja APBD

    Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang

    digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Pertanahan dan

    Tata Ruang serta realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya,

    dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja

  • Laporan Keuangan 2019

    5

    III. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

    Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD, berupa

    gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan

    kegiatan.

    IV. Kebijakan Akuntansi

    Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi dan entitas

    pelaporan keuangan daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang

    digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, informasi mengenai

    penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos

    keuangan daerah, dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah

    diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos

    laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

    V. Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

    Bab ini memuat rincian dan penjelasan akun-akun laporan keuangan,

    dan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul

    sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan

    belanja dan rekonsilisasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas

    pelaporan yang menggunakan basis akrual

    VI. Penjelasan Informasi Non Keuangan

    Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam

    bagian manapun dari laporan keuangan.

    VII. Penutup

    Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting

    tentang laporan keuangan.

  • Laporan Keuangan 2019

    6

    Bab I I . Ekono mi Makro, Keb i jakan Keu an gan d an Pe nc ap aian Target K ine r ja APBD

    2.1. Ekonomi Makro

    Pada hakikatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan

    kebijakan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas

    lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan

    hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor

    primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari

    pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat

    meningkat disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

    Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu

    disajikan statistik pendapatan nasional/regional secara berkala untuk digunakan

    sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional/regional khususnya di bidang

    ekonomi dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan

    ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun

    swasta.

    Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah yang terbentuk

    dari keseluruhan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dengan rentang waktu

    tertentu. PDRB disajikan menurut harga konstan dan harga berlaku. Berdasarkan

    data PDRB atas dasar harga konstan dapat dihitung pertumbuhan ekonomi yang

    menggambarkan pertambahan riil kemampuan ekonomi suatu wilayah. Adapun

    dengan PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat struktur ekonomi yang

    menggambarkan andil masing-masing sektor ekonomi

    Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Bantul tahun 2018 tercatat Rp

    24.443,2 milyar naik sebesar 8,1% dari tahun 2017 yang sebesar Rp 22.611,7 milyar

  • Laporan Keuangan 2019

    7

    dengan distribusi terbesar dari sektor industri pengolahan kemudian pertanian,

    kehutanan dan perikanan serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.

    Sedangkan berdasarkan perhitungan PDRB atas harga konstan, perekonomian

    Kabupaten Bantul tahun 2018 tumbuh sebesar 5,47% lebih tinggi dibanding tahun

    2017 yang tumbuh sebesar 5,10% (BPS, 2019).

    2.2. Kebijakan Keuangan

    Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang

    untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun

    pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan

    dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi. Kebijakan keuangan

    yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2019 yang juga

    dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sebagia

    entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

    1. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan

    keuangan yaitu tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan

    bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan

    kewajaran, serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

    2. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk

    setiap jenis belanja;

    3. Semua transaksi keuangan dilaksanakan melalui kas daerah Bendahara

    Pengeluaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;

    4. Semua belanja Dinas dianggarkan pada APBD, kecuali ditentukan lain

    berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul

    Tahun 2019 dialokasikan berdasarkan urusan, program dan kegiatan kepada

    perangkat daerah sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Dinas Pertanahan dan

    Tata Ruang merupakan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Ban