Upload
buiminh
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 i
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikumWarrahmatullahiWabarakatuh,
Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah
SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya,
sehingga Laporan Evaluasi Kinerja Semester I Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2018
dapat terselesaikan dengan baik. Secara umum, Laporan
Evaluasi Kinerja Semester I ini dipergunakan sebagai panduan
dan pedoman dalam merumuskan perencanaan kinerja,
pengukuran kinerja, capaian kinerja dan evaluasi kinerja
program dan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama periode
tahun 2018 sehingga diharapkan dapat diperoleh kinerja dan keluaran yang
maksimal.
Laporan Evaluasi Kinerja Semester I Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2018 ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti
dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari
keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan disertai dukungan dan
kerjasama yang sinergis dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini,
kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat untuk
memberikan masukan dan berpartisipasi aktif dalam penyempurnaan penyusunan,
semoga dokumen ini bermanfaat untuk pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2018 dan
menjadi landasan yang kuat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten pada periode mendatang.
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 ii
Akhirnya kami menyadari bahwa apa yang kami hasilkan dan laporkan
mungkin belum maksimal, namun apa yang telah diupayakan Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten merupakan hal yang optimal.
Wassalamu’alaikumWarrahmatullahiWabarakatuh
Serang, Juli 2018
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Banten,
Ir. H.M. Husni Hasan,CES
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19621222 199003 1 004
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 iii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar .............................................................................................. i
Daftar Isi ......................................................................................................... iii
Daftar Tabel ................................................................................................... v
Daftar Gambar .............................................................................................. vi
1. Pendahuluan ........................................................................................... I-1
1.1 Latar Belakang ....................................................................................... I-1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi ......................................................................... I-3
1.3 Landasan Hukum .................................................................................... I-26
1.4 Maksud dan Tujuan ................................................................................ I-27
1.5 Sistematika Penulisan ............................................................................. I-28
2. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ................................................... II-1
2.1 Rencana Strategis.................................................................................... II-1
2.2 Perencanaan Kinerja ............................................................................... II-16
2.3 Perjanjian Kinerja .................................................................................. II-21
3. Capaian dan Evaluasi Kinerja .............................................................. III-1
3.1 Capaian Kinerja Output .......................................................................... III-1
3.2 Capaian Kinerja Outcome....................................................................... III-30
3.3 Capaian Kinerja Sasaran ......................................................................... III-32
3.4 Evaluasi Kinerja Output ......................................................................... III-33
3.5 Evaluasi Kinerja Outcome ...................................................................... III-42
3.6 Evaluasi Kinerja Sasaran ........................................................................ III-44
3.7 Permasalahan dan Solusi ........................................................................ III-47
4. Penutup .................................................................................................... IV-1
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 iv
Lampiran
1. Indicator Kinerja Kunci DLHK Provinsi Banten Tahun 2018
2. Rencana Kerja Tahunan DLHK Provinsi Banten Tahun 2018
3. Perjanjian Kinerja DLHK Provinsi Banten Tahun 2018
4. Foto-foto kegiatan DLHK Provinsi Banten sampai dengan Juni 2018
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 v
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Visi dan Misi DLHK Provinsi Banten 2017-2022 .......................... II-3
Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Banten 2017-2022 ........................................................................... II-4
Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi Banten ............................................................................... II-5
Tabel 4. Strategi dan Kebijakan .................................................................... II-11
Tabel 5. Kebijakan Umum dan Program ....................................................... II-13
Tabel 6. Evaluasi Kinerja Outcome Indikator Indeks Kualitas Air, Indeks
Kualitas Udara, dan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup ...................................................... III-43
Tabel 7. Evaluasi Kinerja Outcome Indikator Peningkatan Luas Lahan Kritis
Yang Terehabilitasi dan Persentase Peningkatan Fungsi Hutan Bagi
Masyarakat....................................................................................... III-44
Tabel 8. Evaluasi Kinerja Outcome Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) ............................................................................................... III-45
Tabel 8. Evaluasi Kinerja Sasaran ................................................................. III-48
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi
Banten ............................................................................................. I-6
Gambar 2. Gambaran Capaian Pelaksanaan Kegiatan APBD DLHK sampai
dengan 25 Juni 2018 ....................................................................... III-34
Gambar 3. Gambaran Progres Realisasi Fisik dan Keuangan sampai dengan Juni
2018 ................................................................................................ III-35
Gambar 4. Grafik Rencana Fisik, Realisasi Fisik, Realisasi Keuangan dan Deviasi
pada Sekretariat ............................................................................... III-36
Gambar 5. Grafik Rencana Fisik, Realisasi Fisik, Realisasi Keuangan dan Deviasi
pada Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian
Pencemaran ...................................................................................... III-37
Gambar 6. Grafik Rencana Fisik, Realisasi Fisik, Realisasi Keuangan dan Deviasi
pada Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas.......................... III-38
Gambar 7. Grafik Rencana Fisik, Realisasi Fisik, Realisasi Keuangan dan Deviasi
pada Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan ......................... III-38
Gambar 8. Grafik Rencana Fisik, Realisasi Fisik, Realisasi Keuangan dan Deviasi
pada Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan
Masyarakat....................................................................................... III-39
Gambar 9. Grafik Rencana Fisik, Realisasi Fisik, Realisasi Keuangan dan Deviasi
pada UPT Laboratorium Lingkungan .............................................. III-40
Gambar 10. Grafik Rencana Fisik, Realisasi Fisik, Realisasi Keuangan dan
Deviasi pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan . III-40
Gambar 11. Grafik Rencana Fisik, Realisasi Fisik, Realisasi Keuangan dan
Deviasi pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan
Cilegon ............................................................................................ III-41
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 vii
Gambar 11. Grafik Rencana Fisik, Realisasi Fisik, Realisasi Keuangan dan
Deviasi pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah (BPHW) Lebak dan
Tangerang ........................................................................................ III-41
Gambar 12. Grafik Rencana Fisik, Realisasi Fisik, Realisasi Keuangan dan
Deviasi pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya
(Tahura) Banten ............................................................................... III-42
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 I-1
Bab 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi
setiap warga negara Indonesia sebaimana yang diamanatkan dalam
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pengelolaan
Lingkungan hidup mutlak diperlukan sebagai upaya sadar, berencana
dan terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan
dan pengendalian serta pengembangan sumber daya secara bijaksana
untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup. Landasan dari
pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia ditetapkan dalam Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
Berdasarkan Undang - Undang tersebut pengelolaan Lingkungan
Hidup di Indonesia berlandaskan pada upaya Pelestarian kemampuan
lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan
yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.
Selanjutnya pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian penting
dari Ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan makhluk
hidup dimuka bumi, agar terwujud kelestarian fungsi lingkungan untuk
menjamin Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan (Suistainable
Development). Oleh karena itu pengembangan kebijaksanaan, strategi,
program kegiatan lingkungan hidup hendaknya dapat efektif dan
efisien, artinya dapat menjamin keberhasilan secara optimal.
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 I-2
Permasalahan lingkungan hidup akan selalu berkembang sejalan
dengan pesatnya pembangunan yang kita laksanakan.
Provinsi Banten ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Banten dengan luas
wilayah yang meliputi Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang,
Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota
Cilegon, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan. Ibu kota dan pusat
pemerintahan Provinsi Banten berlokasi di Serang. Sebagai provinsi
yang relatif masih muda, Provinsi Banten akan menghadapi berbagai
tantangan, ketertinggalan, dan permasalahan. Namun demikian,
Provinsi Banten mempunyai potensi yang dapat didayagunakan dan
dimanfaatkan secara optimal melalui pembangunan daerah guna
mengatasi berbagai permasalahan dan mengejar ketertinggalan.
Mengingat tantangan pembangunan ke depan akan semakin
berat, tarik menarik kepentingan antara bidang ekonomi, infrastruktur,
sosial budaya, dan sektor lainnya, hal ini sering kali tidak sejalan
dengan upaya pelestarian lingkungan hidup. Untuk mewujudkan
pembangunan yang berkesinambungan, maka pembangunan ekonomi,
sosial-budaya dan lingkungan hidup harus disinergiskan, sehingga hasil
pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat secara berkelanjutan.
Sebagai upaya pertanggungjawaban kinerja pembangunan bidang
lingkungan hidup dan kehutanan kepada masyarakat maka dibuat
Laporan Evaluasi Kinerja Semester I Tahun 2018 sebagai alat
akuntabilitas dan umpan balik terhadap pembangunan yang
dilaksanakan sampai dengan Juni tahun 2018.
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 I-3
1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten mempunyai tugas
pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan
tugas pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Banten :
a) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RPPLH) Provinsi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) Provinsi;
b) Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) daerah Provinsi;
c) Pengelolaan Kehati Provinsi;
d) Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) daerah Provinsi;
e) Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan
yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi;
f) Penetapan pengakuan masyarakat hokum adat (MHA), kearifan
local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau
pengetahuan tradisional dan hal MHA terkait dengan PPLH yang
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 I-4
berada di dua atau lebih daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
daerah Provinsi;
g) Peningkatan Kapasitas MHA, kearifan local atau pengetahuan
tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan
hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih
daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
h) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan
hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi;
i) Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Provinsi;
j) Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap : 1).
Penerbitan rekomendasi usaha dan/atau kegiatan yang izin
lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi; 2). Pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang
lokasi dan/atau dampaknya lintas Kabupaten/Kota.
k) Penanganan sampak di TPA/TPST Regional;
l) Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan keciali pada
Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
m) Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan
kecuali ada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
n) Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan
hutan lindung, meliputi : 1). Pemanfaatan Kawasan Hutan, 2).
Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, 3). Pemungutan Hasil
Hutan, 4). Pemanfaatan Jasa Lingkungan kecuali Pemanfaatan
penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
o) Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara;
p) Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan
produksi;
q) Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu;
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 I-5
r) Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi
<6000 m3/tahun;
s) Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus
(KHDTK) untuk kepentingan religi;
t) Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara
lestari Taman Hutan Raya (Tahura) lintas Daerah Kabupaten/Kota;
u) Pelaksanaan Perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak
dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (appendix)
CITES;
v) Pelaksanaan Pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan
daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian
alam;
w) Pelaksanaan penyuluhan kehutanan Provinsi : 1). Pemberdayaan
Masyarakat di Bidang Kehutanan, 2). Pelaksaanan Pengelolaan
DAS lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
x) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait
dengan tugas dan fungsinya.
Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Banten terdiri atas : Kepala Dinas, Sekretariat, dan 4 (empat)
Bidang yaitu 1). Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas, 2).
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pengendalian
Pencemaran, 3). Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, dan 4).
Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat.
Dan 5 (lima) Balai/UPT yaitu 1). UPT Laboratorium Lingkungan, 2).
Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan, 3). Balai
Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon, 4), Balai
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 I-6
Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang, 5). Balai
Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten.
Secara rinci, susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi;
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
Sub Bagian Keuangan;
Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas, membawahi;
Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum;
Seksi Peningkatan Kapasitas.
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 I-7
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian
Pencemaran, membawahi;
Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
5. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahi;
Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan;
Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan;
Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan
6. Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan
Masyarakat, membawahi;
Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan;
Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;
Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Jabatan Fungsional
Uraian Tugas dan Fungsi
A. Kepala Dinas
Merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup pengelolaan
lingkungan hidup dan kehutanan Propinsi Banten
Mengkoordinir dan merumuskan pengkajian dampak dan
penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
Mengkoordinir pengendalian pencemaran lingkungan.
Merumuskan kebijakan operasional konservasi SDA dan
pengendalian kerusakan lingkungan.
Menetapkan rumusan kebijakan teknis komunikasi, peningkatan
SDM dan pemberdayaan masyarakat pengelola lingkungan.
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 I-8
Mengembangkan program komunikasi, peningkatan sumber daya
manusia dan pemberdayaan masyarakat pengelola lingkungan.
Menetapkan perizinan dibidang lingkungan hidup, yakni; izin
pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)
skala propinsi.
Mengkoordinasikan pembinaan dan pengendalian pengelolaan
lingkungan hidup dengan pemerintah, pemerintah daerah
kabupaten/kota.
Mengkoordinasikan pembinaan dan pengendalian pengelolaan
lingkungan hidup dengan organisasi pemerintah propinsi.
Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan
program.
Melakskanakan koordinasi, integasi, sinkronisasi, dan simplikasi
dalam pelaksanaan tugas.
Menyusun laporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
B. Tugas Sekretariat
Menyusun rencana operasional sekretariat.
Menyiapkan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
Memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam
melaksanakan tugas untuk pembinaan karier.
Menyusun rencana kerja kesekretariatan Dinas.
Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan
administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan
pelaporan.
Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan.
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 I-9
Menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan
evaluasi dan pelaporan.
Menyiapkan bahan program dan kegiatan administrasi umum dan
kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan.
Menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan,
kerumahtanggaan, perpustakaan, kehumasan dan penyusunan
program.
Menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan.
Menyiapkan bahan administrasi kepeawaian Dinas.
Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi
dalam pelaksanaan tugas.
Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
Melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan
fungsinya.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik
lisan maupun tertulis.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Menyusun rencana operasional sub bagian umum dan
kepegawaian.
Menyiapkan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
Memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam
melaksanakan tugas untuk pembinaan karier.
Menyusun rencana kerja sub bagian.
Melaksanakan administrasi ketatausahaan Dinas.
Melaksanakan urusan rumah tangga Dinas.
Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan.
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 I-10
Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Dinas.
Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas.
Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan
kantor serta lingkungannya.
Melaksanakan fungsi kehumasan.
Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi
kepegawaian lingkup Dinas.
Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
Melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan
fungsinya.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik
lisan maupun tertulis.
Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
Menyusun rencana operasional sub bagian program, evaluasi dan
pelaporan.
Menyiapkan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
Memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam
melaksanakan tugas untuk pembinaan karier.
Menyusun rencana operasional sub bagian sub bagian program,
evaluasi dan pelaporan.
Menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
Memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam
pelaksanaan tugas untuk pembinaan karier.
Mengkoordinasikan penyusunan konsep Rencana Strategis (Renstra)
Dinas.
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 I-11
Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas.
Mengkoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas, bahan
rencana pembangunan jangka menenengah daerah (RPJMD),
Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) dan
Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Daerah (LKPD)
Dinas.
Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Anggaran Belanja Dinas
yang bersumber dari APBD maupun APBN.
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan
kegiatan dinas.
Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari pemerintah pusat
untuk propinsi dan kabupaten/kota.
Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Dinas.
Melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan
fungsinya.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik
lisan maupun tertulis.
C. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
Merencanakan kegiatan operasional Bidang Penataan dan
Peningkatan kapasitas.
Menyelia dan memberikan petuntuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
Memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam
melaksanakan tugas untuk pembinaan karier.
Merencanakan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan
operasional Penataan dan Peningkatan Kapasitas.
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 I-12
Merencanakan bahan rencana program bidang Penataan dan
Peningkatan Kapasitas.
Menyusun bahan dan memfasilitasi rekomendasi teknis pelayanan
perizinan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
Merencanakan pembinaan dan pengawasan erhadap pemerintah
kabupaten/kota yang menerbitkan izin lingkungan bagi jenis dan
usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan UKL
UPL dalam wilayah propinsi.
Merencanakan bahan pengelolaan dan tindak lanjut atas
laporan/pengaduan masyarakat dan hasil pengawasan pengendalian
akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan atau
degradasi hutan.
Merencanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas pengelola
lingkungan hidup dan kehutanan.
Merencanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas pengelola
lingkungan hidup dan kehutanan.
Menyusun bahan dan memfasilitasi kebutuhan Diklat (pendidikan
dan pelatihan) dan penyuluhan.
Merencanakan bahan penilaian dan pemberian penghargaan.
Merencanakan pelaksanaan pemanatauan, analisis, evaluasi, dan
penyusunan laporan pelaksanaan bidang penataan dan peningkatan
kapasitas.
Merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan
simplikasi dalam pelaksanaan tugas.
Melaporkan dan mengevaluasi kegiatan, sesuai tugas dan
fungsinya.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik
lisan maupun tertulis.
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 I-13
Seksi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup
Membantu kepala bidang penataan dan peningkatan kapasitas
dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
perencanaan dan kajian dampak lingkungan.
Menyusun rencana operasional seksi perencanaan dan kajian
dampak lingkungan.
Menyiapkan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
Memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam
melaksanakan tugas untuk pembinaan karier.
Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan.
Merumuskan kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH)
Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan
RPJM.
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH.
Pengkajian dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Melaksanakan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup
berdasarkan daya dukung daya tampung.
Menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB
hijau, mekanisme insentif disinsentif pendanaan lingkungan hidup).
Melaksanakan kajian sinkronisasi RPPLH Nasional,
Pulau/kepulauan dan Ekoregion.
Melaksanakan kajian Neraca Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Hidup (NSDALH).
Melaksanakan poenyusunsn Status Lingkungan Hidup Daerah
(SLHD).
Melaksanakan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 I-14
Melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang
RPPLH.
Melaksanakan penyusunan kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) Propinsi.
Merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan
simplikasi dalam pelaksanaan tugas.
Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS.
Memfasilitasi pembinaan dan penyelenggaraan KLHS Propinsi dan
Kabupaten/Kota.
Pemantauan dan evaluasi KLHS Propinsi dan Kabupaten/Kota
Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, Izin
Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis Resiko Lingkungan
Hidup).
Melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan AMDAL
dan pemereiksaan UKL UPL.
Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan
(Komisi Penilai Amdal, tim pakar dan tim teknis).
Meaksanakan proses rekomendasi penerbitan izin lingkungan.
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah
kabupaten/kota yang menerbitkanizin lingkungan bagi jenis usaha
dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan UKL-UPL
dalam wilayah Propinsi.
Melaporkan dan mengevaluasi kegiatan, sesuai tugas dan
fungsinya.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik
lisan maupun tertulis.
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 I-15
Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum
Membantu Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang
pengaduan dan penegakan hukum.
Menyiapkan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
Memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam
melaksanakan tugas untuk pembinaan karier.
Melaksanakan kajian teknis penanganan penaduan, pentaatan dan
penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang meliputi
Sanksi Administratif, Sengketa/Perdata dan Pidana.
Melaksanakan kebijakan operasional penanganan pengaduan,
pentaatan dan penegakan hukum lingkungan dan kehutanan.
Melaksanakan program penanganan pengaduan, pentaatan dan
penegakan hukum lingkungan dan kehutanan.
Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan
laporan pelaksanaan penanganan pengaduan, pentaatan dan
penegakan hukum lingkungan hidup.
Melaksanakan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau
kegiatan yang memiliki izin lingkungan serta izin perlindungan dan
pengolahan lingkungan hidup.
Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan pusat dan daerah
dlam pengelolaan dan penanganan pengaduan, pertaatan dan
penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi terhadap daerah dan
kegiatan /usaha yang diduga/sudah melakukan pencemaran dan
atau kerusakan.
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 I-16
Membina petugas pengawas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Daerah.
Membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas dan
fungsinya.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik
lisan maupun tertulis.
Seksi Peningkatan Kapasitas
Menyusun rencana operasional seksi peningkatan kapasitas;
Menyiapkan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
Memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam
melaksanakan tugas untuk pembinaan karier.
Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum
dat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan
keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau
pengetahuan tradidional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pelansanaan komunikasi dialogis dengan MHA.
Pembentukan panitia pengaakuan masyararakat hukum adat.
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 I-17
Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional terkait pengelolaan lingkungan hidup dan
kehutanan.
Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal
atau pengetahuan tradisional terkait pengelolaan lingkungan hidup
dan kehutanan.
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan
pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.
Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;
Penyiapan model peningkatan kepasitas dan peningkatan kerjasama
MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait
pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.
Penyiapan Sarana dan Prasarana (sarpras) peningkatan kapsitas dan
peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.
Pengembangan materi pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan
penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan penyuluhan
bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh bidang lingkungan
hidup dan kehutanan.
Pengembangan kelembagaan kelompok masyarkat peduli bidang
lingkungan hidup dan kehutanan.
Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan bidang
lingkungan hidup dan kehutanan.
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 I-18
Penyiapan sarpras diklat da penyuluhan bidang lingkungan hidup
dan kehutanan.
Pengembangan jenis penghargaan bidang lingkungan hidup dan
kehutanan.
Pengembangan jenis penghargaan bidang lingkungan hidup dan
kehutanan.
Penyusunan kebijakan tatacara pemberian penghargaan bidang
lingkungan hidup dan kehutanan.
Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan bidang
lingkungan hidup dan kehutanan.
Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten.
Dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional.
Melaporkan dan mengevaluasi kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik
lisan maupun tertulis.
D. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian
Pencemaran
Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Menyusun rencana operasional seksi pengelolaan Sampah dan
Limbah B3;
Menyelia dan memberikan petuntuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
Memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam
melaksanakan tugas untuk pembinaan karier.
Menyiapkan dan mengkoordinasikan kebijakan pengelolaan
sampah di Propinsi;
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 I-19
Menyusun target pengurangan dan penanganan sampah dan
prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, penilaian,
penggunaan ulang pendauran ulang, pengolahan, dan pemerosesan
akhir sampah di TPA/TPST Regional;
Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyediaan sarpras
pengolahan sampah;
Menyusun dan menyiapkan pengembangan teknologi pengolahan
sampah;
Menyusun dan menyiapkan kebijakan perizinan pengumpulan
limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
Menyiapkan bahan pertimbangan teknis perizinan bagi pengumpul
teknis perizinan bagi pengumpul limbah B3;
Menyiapkan bahan pertimbangan teknis perizinan pengangkutan
limbah B3 (Fasyankes) menggunakan alata angkut roda 3 (tiga)
dilakukan lintas kabupaten/Propinsi, kota dalam wilayah;
Melaksanakan pemantauan dan pembinaan terhadap pengumpulan,
pengolahan, pemanfaatan, p enganggkutan dan penimbunan limbah
B3;
Menyiapkan dan mengkoordinasikan pengembanan teknologi
pengolahan limah B3;
Menyiapkan dan mengkoordinasikan pengembangan investasi
dalam usaha pengolahan limbah B3;
Melaporkan dan mengevaluasi kegiatan, sesuai tugas dan
fungsinya;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik
lisan maupun tertulis.
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 I-20
Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Menyusun rencana operasional seksi Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan;
Menyelia dan memberikan petuntuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
Memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam
melaksanakan tugas untuk pembinaan karier.
Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non
instisusi;
Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan
laut;
Penentuan baku mutu lingkungan;
Penentuan baku mutu sumber pencemar;
Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan
pemberian peringantan akan pencemaran atau kerusakan
lingkungan hidup kepada masyarakat;
Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar
institusi dan non institusi;
Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non
institusi;
Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi
sumber pencemar institusi dan non institusi;
Penentuan kriteria kerusakan lingkungan;
Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
Melaporkan dan mengevaluasi kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik
lisan maupun tertulis.
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 I-21
Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
Menyusun rencana operasional seksi pemeliharaan Lingkungan
Hidup;
Menyelia dan memberikan petuntuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
Memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam
melaksanakan tugas untuk pembinaan karier.
Pelaksanaan perlindungan sumberdaya alam;
Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam;
Pelaksanaan pencadangan sumberdaya alam pelaksanaan upaya
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
Penetapak kebijakan dan pelaksanaan konservasi;
Pemenfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan
keanekaragaman hayati;
Pemanfatauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi
keanekaragaman hayati;
Penyelesaian konflik dalam pemanfaaan keanekaragaman hayati;
dan
Pengembangan sistem informasi dan p engelolaan database
keanekragaman hayati;
Melaporkan dan mengevaluasi kegiatan, sesuai tugas dan
fungsinya;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik
lisan maupun tertulis.
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 I-22
E. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan
Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan
Perencanaan kehutanan
Pemantapan kawasan hutan
Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan
Terwujudnya Kelompok Pengelolaan Usaha Hutan Rakyat berbasis
industri,
Tertibnya penatausahaan hasil hutan
Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan
Pengembangan aneka usaha kehutanan
Pengembangan kawasan bambu terpadu
Promosi aneka usaha kehutanan
F. Bidang Pengelolaan DAS, Konservasi Sumber Daya Alamdan
Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat
Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan
perencanaan pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Lahan
meningkatkan luas lahan yang terrehabilitasi
Meningkatkan fungsi dan daya dukung DAS
Meningkatkan luas ruang terbuka hijau (RTH)
Pembentukan dan pembinaan forum DAS
Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Terbinanya masyarakat daerah penyangga kawasan konservasi
Terbentuknya lembaga konservasi
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 I-23
Terbinanya penangkar tumbuhan dan satwa liar
Terpulihkannya kawasan konservasi (luar kawasan hutan) yang
terdegradasi
Tersedianya data dan informasi kawasan konservasi dan ekosistem
esensial
Terlaksananya Perencanaan Taman KEHATI Propinsi Banten
Terlaksananya perencanaan pembentukan lembaga konservasi
Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya kapasitas SDM penyuluh kehutanan
Peningkatan peran serta dan usaha ekonomi produktif masyarakat
sekitar hutan
Terbentuknya dan berkembangnya kelembagaan kelompok tani
hutan
Terbentuknya kader konserasi dan kelompok pecinta alam
Tersedianya data dan informasi kelembagaan kelompok tani hutan
UPT Laboratorium Lingkungan
Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Lingkungan
1. Seksi Mutu
Jumlah Parameter Terakreditasi sebanyak 40 parameter Sampai
dengan 2022
Pembinaan jaminan mutu laboratorium lingkungan
2. Seksi Teknis
Jumlah Pengujian dan Analisa Sample Uji;
Pembinaan Pengujian dan analisa laboratorium lingkungan
3. Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pengelolaan TAHURA
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 I-24
Kepala Seksi Perlindungan & Rehabilitasi Balai Pengelolaan
TAHURA
Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Balai
Pengelolaan TAHURA
G. Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan
Sub Bagian Tata Usaha Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman
Kehutanan
1. Kepala Seksi Sertifikasi Benih Balai Perbenihan dan Proteksi
Tanaman Kehutanan
Jumlah ketersediaan bibit tanaman kehutanan
Jumlah penelusuran Sumber Benih unggul
Peningkatan kapasitas tenaga teknis perbenihan Tanaman
Kehutanan
Jumlah Identifikasi jenis tanaman endemik Banten
Pembangunan dan pemeliharaan sumber benih tanaman
kehutanan unggul
Sertifikasi bibit tanaman hutan
2. Seksi Teknis Proteksi Tanaman dan Pengawasan Peredaran Benih
Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan
H. Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan
Cilegon
Seksi Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 I-25
Pengawasan Peredaran dan Pembianaan Pengujian Hasil Hutan
Kayu
Pengawasan Peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak
dilindungi
Seksi Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Serang dan Cilegon
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan
Pengawasan Peredaran dan Pembianaan Pengujian Hasil Hutan
Kayu
Pengawasan Peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak
dilindungi
I. Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang
Seksi Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan
Pengawasan Peredaran dan Pembianaan Pengujian Hasil Hutan
Kayu
Pengawasan Peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak
dilindungi
Seksi Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Tangerang
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Pengawasan Peredaran dan Pembianaan Pengujian Hasil Hutan
Kayu
Pengawasan Peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak
dilindungi
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 I-26
1.3. Landasan Hukum
Landasan hukum yang mendasari kegiatan Penyusunan Laporan
Evaluasi Kinerja Semester I Tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Banten adalah :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 I-27
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
1.4. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Semester I Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten
dimaksudkan sebagai sebagai upaya pertanggungjawaban kinerja
pembangunan bidang lingkungan hidup kepada masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance
dan clean government).
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 I-28
Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja
Semester I Tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Banten menjadi dasar dalam kegiatan evaluasi dan laporan
pelaksanaan atas kinerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Banten sehingga diharapkan menjadi bahan untuk
meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Provinsi Banten beserta seluruh unit kerjanya dalam
pengendalian dampak lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
1.5. Sistematika Penyusunan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Semester I Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dilakukan
oleh Tim Penyusun Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Banten. Dalam proses penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Semester
I Tahun 2018 juga melibatkan seluruh Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK).
Sistematika penulisan Laporan Evaluasi Kinerja Semester I
Tahun 2018 sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, maksud
dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai: Rencana
stratejik dan Rencana Kinerja. Pada awal bab ini disajikan
gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih organisasi
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 I-29
pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya
dengan capaian visi dan misi organisasi.
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja,
evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di
dalamnya menguraikan hambatan/kendala, dan permasalahan
yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan
diambil. Selain itu, dilaporkan pula akuntabilitas keuangan
dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi
pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya.
BAB VI PENUTUP
Mengemukakan tinjauan secara umum tentang
keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama
yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta
strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun
mendatang dasar evaluasi serta laporan pelaksanakan atas
kinerja.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 II-1
Bab 2
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis
2.1.1. Visi dan Misi OPD
Visi adalah cara pandang jauh kedepan, terhadap apa yang ingin
dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi sangat terkait dengan
organisasi/lembaga ataupun bidang kajian. Dengan kata lain, visi
merupakan ultimate goal atau keinginan akhir yang ingin dicapai dalam
rentang waktu tertentu dari suatu kelembagaan/organisasi ataupun
bidang kajian. Visi SKPD/OPD merupakan keadaan yang ingin
diwujudkan SKPD/OPD pada akhir periode Renstra SKPD/OPD,
sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi
kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD.
Secara konseptual, penyusunan Visi SKPD/OPD sangat terkait
dengan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang
tertuang dalam RPJMD 2017-2022 yakni; adalah “Banten Yang Maju,
Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlakul Karimah”, serta
terkait pula dengan visi Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan “Terwujudnya Kementerian Lingkungan Hidup Yang
Handal Dan Proaktif, Serta Berperan Dalam Pelaksanaan
Pembangunan Berkelanjutan, Dengan Menekankan Pada Ekonomi
Hijau”.
Dengan demikian, dalam penyusunan visi dan misi DLHK
Propinsi Banten, tidak bisa terlepas dari kedua visi tersebut.
berdasarkan arahan umum kerangka pembangunan provinsi banten,
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 II-2
yang ditertuang dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 tahun
2016 tentang tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup dan kehutanan,
serta permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan lingkungan
hidup dan kehutanan dalam 5 (lima)tahun kedepan, maka visi Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten Tahun 2017-2022
sama dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022 yakni; adalah “Banten Yang
Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlakul Karimah”.
Kualitas lingkungan hidup adalah kualitas dari lingkungan tempat
makhluk hidup, khususnya masyarakat Provinsi Banten berada sebagai
kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, termasuk manusia
dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan
kesejahteraan serta makhluk hidup lain.
Kelestarian hutan merupakan suatu kondisi dimana hutan yang
ada di kawasan Provinsi Banten tetap terjaga melalui program-proram
yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Hutan yang
lestari diharapkan tidak hanya dapat dinikmati oleh masyarakat
Provinsi Banten saat ini, tetapi juga diharapkan akan dapat dinikmati
oleh masyarakat Provinsi Banten yang akan datang.
Sedangkan pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan
yang dilakukan secara terus menerus dengan memanfaatkan
sumberdaya yang ada saat ini tanpa mengurangi nilai ekonomi dan
ekologi sumberdaya tersebut.
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka disusun misi
DLHK Propinsi Banten tahun 2017-2022. Misi merupakan rumusan
umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan
fungsi, dalam rangka mewujudkan visi SKPD/OPD. Dengan kata lain,
misi merupakan pernyataan tentang apa-apa yang harus dilakukan oleh
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 II-3
lembaga/organisasi dalam mewujudkan visinya. Misi juga memberikan
arah dan batasan terhadap tujuan yang ingin dicapai dalam kurun
waktu tertentu. Misi OPD adalah pernyataan lembaga/organisasi
tentang apa yang harus dilakukan dalam mewujudkan visi
lembaga/organisasi dalam kurun waktu tertentu. Misi SKPD/OPD
tidak boleh terlepas dari visinya. Dengan demikian misi DLHK
Propinsi Banten tahun 2017-2022, yang merupakan penjabaran terkait
apa-apa yang harus dilakukan guna mewujudkan visi DLHK Propinsi
Banten 2017-2022 adalah sebagai berikut:
1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance).
2. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Tabel 1 Visi dan Misi DLHK Propinsi Banten tahun 2017-2022
Visi Misi
1 2
Banten Yang Maju, Mandiri,
Berdaya Saing, Sejahtera Dan
Berakhlaqul Karimah
1. Menciptakan tata kelola
pemerintahan yang baik (Good
Governance)
2. Meningkatkan kualitas
pertumbuhan dan pemerataan
ekonomi
2.1.2. Tujuan dan Sasaran OPD
Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi
SKPD/OPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan
sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
Sasaran merupakan pernyataan operasional dari keinginan yang
lebih jelas sekaligus menyajikan tahap-tahap spesifik untuk mencapai
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 II-4
tujuan tertentu. Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan
tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi
menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada
setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan
setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan
dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran jangka
menengah pelayanan dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 seperti terdapat pada tabel
berikut:
Tabel 2 Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Propinsi Banten tahun 2017-2022
Misi Tujuan Sasaran
1 2 3 Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian,
evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan
Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program
prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran
Meningkatnya pengelolaan
akuntabilitas kinerja
Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran,
keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan
iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan
hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem
Terwujudnya lingkungan hidup
yang berkualitas
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 II-5
Tabel 3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Banten
No Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Kondisi
Awal
Target Kinerja Sasaran pada Tahun
Ke- Akhir
RPJMD 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2.
Meningkatkan
kualitas kinerja
perencanaan,
pengendalian,
evaluasi
pembangunan,
Data serta
Penelitian dan
Pengembangan
yang sesuai
dengan
perumusan
strategi dan arah
kebijakan,
program
prioritas dan
kegiatan secara
terukur, jelas
dan tepat
sasaran
Menjaga
kualitas LH,
pengendalian
pencemaran,
keanekaragaman
hayati,
pengendalian
perubahan
iklim, menjaga
luasan dan
fungsi hutan,
menyediakan
hutan utk sosial
dan ekonomi
masyarakat serta
merawat
keseimbangan
ekosistem
Meningkatnya
pengelolaan
akuntabilitas
kinerja
Terwujudnya
lingkungan
hidup yang
berkualitas
Meningkatnya
kualitas
perencanaan,
pengendalian
dan
perlindungan
hutan
Capian
Laporan
Kinerja
Pemerintah
Provinsi
Banten
Indeks
Kualitas
Lingkungan
Hidup
Rasio
Cakupan
Tutupan
Hutan
60
43,67
30.6
70
44,17
31,21
75
44,67
31,71
85
45,17
31,21
88
45,67
32,71
90
46,17
33,21
90
46,17
33,21
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 II-7
Dalam rangka meningkatkan pelayanan perangkat daerah khususnya
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditetapkan 3 (tiga) tujuan dan
sasaran utama. Pertama, tujuan menjaga kualitas lingkungan hidup yang
memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, keanekaragaman
hayati serta pengendalian perubahan iklim, sasarannya adalah mewujudkan
lingkungan hidup yang berkualitas yang terlihat dari indeks kualitas
lingkungan hidup (IKLH) di Provinsi Banten. Pada tahun 2017 IKLH
Provinsi Banten mencapai 43,67 point diharapkan ada kenaikan IKLH
sebesar 0,5 point dengan demikian pada akhir masa RPJMD dan Renstra
IKLH Provinsi Banten menjadi 46,17 point.
Kedua, menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang
kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat dan
memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat
keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya, sasarannya
meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan perlindungan hutan
dengan indikator Rasio Cakupan Tutupan Hutan. Pada tahun 2017 Rasio
Tutupan Hutan adalah 30,85%, pada akir RPJMD dan Renstra DLHK Rasio
Cakupan Tutupan Hutan menjadi 33,21%.
Yang terakhir, tujuan ketiga dari Renstra DLHK adalah mewujudkan
kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif,
efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas,
berkompetensi serta melayani masyarakat, sasaran yang hendak dicapai
adalah meningktnya pengelolaan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan
Masyarakat. Dengan program dan kegiatan yang terdapat pada Renstra 2017-
2022 diharapkan IKM pada tahun 2018 senilai 2,80 dan pada akhir tahun
RPJMD dan Renstra menjadi 3,60 point dengan skala 4.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 II-8
Perhitungan Indikator Sasaran DLHK Provinsi Banten untuk Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup dan Rasio Cakupan Tutupan Hutan adalah
sebagai berikut :
1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2. Rasio Cakupan Tutupan Hutan
Catatan :
1. Tutupan Hutan di luar KH adalah Hutan diluar KH yang kerapatan
Vegetasinya diatas 50%
2. Identifikasi kerapatan vegetasi menggunakan metode/tehnik NDVI
(Normalized Difference Vegetation Index) dari citra landsat 8 tahun
2016
3. Luas Provinsi menggunakan Sumber data dari BPS/Banten Dalam
Angka
Keterangan : TH = Tutupan Hutan KH = Kawasan Hutan
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 II-9
2.1.3. Strategi dan Kebijakan
Guna tetap menjaga serta meningkatkan keberlanjutan pembangunan
lingkungan hidup dan kehutanan 5 (lima) tahun ke depan serta dengan
memperhatikan kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang ada maka
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan strategi dan kebijakan
yang akan dilaksanakan. Strategi dan kebijakan tersebut adalah sebagai
berikut :
A. Strategi
Sebelum menetapkan suatu kebijakan dan membuat suatu program
maka diperlukan beberapa strategi yang akan dijadikan acuan atau pedoman
dalam pelaksanaan kebijakan dan program tersebut. Untuk itu telah dipilih
beberapa strategi yang sesuai dan relevan terhadap kebijakan dan program
yang akan ditetapkan. Strategi ini didapat berdasarkan jumlah skor yang
strategis yaitu:
1. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM), sarana prasarana,
dan mitra strategis;
2. Meningkatkan teknologi dan metode penataan lingkungan serta
pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
3. Menurunkan luas lahan kritis dan meningkatkan daya dukung DAS serta
mengoptimalkan pemanfaatan hasil Hutan melalui pengelolaan dan
Konservasi Hutan;
B. Kebijakan
Kebijakan pokok yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Banten, selama kurun waktu lima tahun kedepan adalah:
1. Mendorong peningkatan kualitas SDM, peningkatan sarana dan
prasarana serta kapasitas kelembagaan;
2. Mendorong peningkatan fungsi laboratorium untuk mencegah
pencemaran lingkungan hidup;
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 II-10
3. Mendorong peningkatan kualitas lingkungan (kualitas air, udara dan
vegetasi) melalui pengelolaan sampah dan limbah B3 serta pengendalian
pencemaran dan kerusakan serta pemeliharaan lingkungan hidup;
4. Mendorong peningkatan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan
lingkungan melalui perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan,
peningkatan pelayanan pengaduan dan penegakan hukum serta
peningkatan kapasitas.
5. Meningkatkan fungsi hutan dan kawasan lindungan melalui peningkatan
perencanaan dan penatagunaan hutan, Pemanfaatan Hutan dan
penatausahaan hasil hutan, serta Pengembangan Aneka Usaha dan
Promosi Kehutanan.
6. Meningkatkan fungsi hutan dan kawasan lindungan serta kesadaran
masyarakat melalui pengelolaan DAS, Rehabilitasi Hutan Lahan,
Penyuluhan dan Pemberdayaan.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 II-11
Tabel 4 Strategi dan Kebijakan
No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1 2 3 4 5
1 Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan
Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran
Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja
Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat
Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan
prosedur (sop) pelayanan , serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima
2 Menjaga kualitas LH, pengendalian
pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan
ekosistem
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas
Menurunkan pencemaran lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas udara dan air sungai serta upaya adaptasi perubahan iklim melalui peningkatan SDM, sarana prasarana, mitra strategis,
teknologi, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan
Mendorong peningkatan kualitas air dan udara melalui Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 , pengendalian pencemaran dan kerusakan , pemeliharaan lingkungan hidup, Perencanaan dan Pengkajian Dampak
Lingkungan Hidup, Pengaduan dan Penegakan Hukum
Meningkatnya
kualitas perencanaan, pengendalian
dan perlindungan
Meningkatkan Funfsi Hutan dan Kawasan Lindung melalui Perencanaan dan Pemanfatan Hutan,
Mendorong peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung melalui perencanaan dan penatagunaan, pemanfaatan dan
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 II-12
No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1 2 3 4 5
hutan Pengelolaan DAS, Konservasi SDA dan Ekosistem serta Pemberdayaan Masyarakat
penatausahaan hasil hutan, aneka usaha dan promosi kehutanan, pengelolaan DAS, rehabilitasi hutan dan lahan, pemberdayaan masyarakat
Meningkatkan Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung
Peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung serta kesadaran masyarakat peduli hutan
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 II-13
Tabel 5 Kebijakan Umum dan Program
No
Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
Kondisi
Awal
Kondisi
Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8
1
2.
3.
Meningkatnya
pengelolaan
akuntabilitas
kinerja
Terwujudnya
lingkungan
hidup yang berkualitas
Meningkatnya
kualitas
perencanaan,
pengendalian
dan
perlindungan hutan
Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap
perangkat daerah dan mendetailkannya pada
standar operasional dan prosedur (sop)
pelayanan , serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima
Mendorong peningkatan kualitas air dan udara
melalui Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 ,
pengendalian pencemaran dan kerusakan ,
pemeliharaan lingkungan hidup, Perencanaan
dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup,
Pengaduan dan Penegakan Hukum, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Mendorong peningkatan fungsi hutan dan
kawasan lindung melalui perencanaan dan
penatagunaan, pemanfaatan dan penatausahaan
hasil hutan, aneka usaha dan promosi
kehutanan, pengelolaan DAS, rehabilitasi hutan
dan lahan, pemberdayaan masyarakat
Peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung
serta kesadaran masyarakat peduli hutan
Capian Laporan
Kinerja
Pemerintah
Provinsi Banten
Indeks Kualitas
Lingkungan
Hidup
Rasio Cakupan
Tutupan Hutan
60.0
Nilai
43.67 %
30.6 %
90.0
Nilai
46.17 %
33.21 %
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Program Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan
dan Konservasi Hutan
Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
Kehutanan
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 II-15
Pencapaian program dan sasarannya diukur dengan indikator kinerja
sebagai berikut :
I. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, sasarannya
adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup,dengan indikator kinerja:
a. Meningkatnya Indeks Kualitas Air, kondisi awal pada tahun 2017
mencapai 51 point, target pada tahun 2018 mencapai 51,50 point, dan
diproyeksikan atau diharapkan kondisi akhir pada tahun 2022 menjadi
53,50 point.
b. Meningkatnya Indeks Kualitas Udara, kondisi awal pada tahun 2017
mencapai 58,80 point, target pada tahun 2018 mencapai 59,00 point,
dan diproyeksikan atau diharapkan kondisi akir pada tahun 2022
menjadi 59,80 point.
c. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, kondisi awal pada tahun 2017
terdapat 203 kelompok, target pada tahun 2018 adalah terdapat 52
kelompok, dan kondisi akhir yang diharapkan pada tahun 2022
menjadi 334 kelompok.
II. Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan, Sasarannya meningkatkan
kualitas perencanaan, pengendalian dan perlindungan hutan dengan
indikator :
a. Peningkatan Luas Lahan Kritis Yang Terehabilitasi, kondisi awal pada
tahun 2017 Lahan kritis yang direhabilitasi adalah 69.446 Ha, target
pada tahun 2018 adalah 5.000 Ha, dan pada tahun 2022 ditargetkan
kondisi akhir Lahan Kritis yang direhabilitasi menjadi 94.466 Ha.
b. Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat, pada tahun
2017 kondisi awal fungsi hutan bagi masyarakat sebesar 38%, target
pada tahun 2018 sebesar 10%, diharapkan kontribusi fungsi hutan
bagi masyarakat menjadi 48%.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 II-16
III. Program Tata Kelola Pemerintahan, Sasarannya meningkatnya
pengelolaan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dengan indikator :
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM : skala 1-4). Pada tahun 2017
kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 3,1
point, target pada tahun 2018 adalah 2,8 point, dan diharapkan pada
kondisi akhir tahun 2022 adalah 3,6 point.
2.2. Perencanaan Kinerja
2.2.1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT Tahun 2018)
Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut
dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis
(renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja
menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh
instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya
berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana
kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada
tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan
komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode
tahunan.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat secara
lebih rinci pada lampiran.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 II-17
2.2.2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018
Program kerja operasional pada dasarnya merupakan upaya
untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Program kerja
operasional merupakan penentuan jumlah dan jenis sumber suatu
rencana dan merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang
diambil untuk melaksanakan kebijakan.
Berdasarkan kebijakan, tujuan dan sasaran sebagaimana yang
telah dikemukakan sebelumnya dan sejalan dengan arah kebijaksanaan
pembangunan Proivinsi Banten, maka program kerja operasional Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten adalah sebagai
berikut :
a. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
b. Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan
c. Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup
Penjelasan mengenai program dan kegiatan dijelaskan di bawah
ini,
Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintah
Tujuan Program ini adalah Mewujudkan kelembagaan
pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien,
transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas,
berkompetensi serta melayani masyarakat.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 II-18
Program ini untuk Tahun 2018 akan realisasikan dalam bentuk
kegiatan kegiatan sebagai berikut :
1. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
3. Penyediaan Data Pembangunan Sektoral
4. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
5. Pengadaaan sarana dan prasarana kantor
6. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
7. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
8. Peningkatan Kapasitas Aparatur
9. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
10. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
11. Pengadaaan sarana dan prasarana kantor pada UPT Laboratorium
Lingkungan
12. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada UPT
Laboratorium Lingkungan
13. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium
Lingkungan
14. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPT
Laboratorium Lingkungan
15. Pengadaaan sarana dan prasarana kantor pada Balai Perbenihan
dan Proteksi Tanaman Kehutanan
16. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada Balai Perbenihan
dan Proteksi Tanaman Kehutanan
17. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Perbenihan
dan Proteksi Tanaman Kehutanan
18. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada alai
Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 II-19
19. Pengadaaan sarana dan prasarana kantor pada Balai Pengelolaan
Hutan Wilayah Lebak Tangerang
20. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada Balai Pengelolaan
Hutan Wilayah Lebak Tangerang
21. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan
Hutan Wilayah Lebak Tangerang
22. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai
Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak Tangerang
23. Pengadaaan sarana dan prasarana kantor pada Balai Pengelolaan
Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
24. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada Balai Pengelolaan
Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
25. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan
Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
26. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai
Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
27. Pengadaaan sarana dan prasarana kantor pada Balai Pengelolaan
Taman Hutan Rakyat (TAHURA)
28. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada Balai Pengelolaan
Taman Hutan Rakyat (TAHURA)
29. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan
Taman Hutan Rakyat (TAHURA)
30. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai
Pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 II-20
Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan
Program ini bertujuan untuk menjaga luasan dan fungsi hutan
untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial,
ekonomi rakyat dan memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga
hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan
sumberdaya.
Program ini untuk Tahun 2018 akan direalisasikan dalam bentuk
kegiatan kegiatan sebagai berikut :
1. Perencanaan dan Penatagunaan Hutan
2. Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan
3. Pengembangan Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan
4. Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
5. Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
6. Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
7. Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (DAK)
8. Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan
9. Peningkatan Proteksi Pengawasan Peredaran Benih Tanaman
Hutan
10. Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak
11. Pengelolaan Hutan Wilayah Tangerang
12. Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang
13. Pengelolaan Hutan Wilayah Serang dan Cilegon
14. Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan TAHURA
15. Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan TAHURA
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 II-21
Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup
Tujuan program ini adalah menjaga kualitas LH, pengendalian
pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim,
menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan
ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem
Program ini untuk Tahun 2018 akan direalisasikan dalam bentuk
kegiatan kegiatan sebagai berikut :
1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
3. Pemeliharaan Lingkungan Hidup
4. Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup
5. Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
6. Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
2.2.3. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan proses
pengidentifikasian, pengembangan, dan penyeleksian indikator kinerja
yang akan digunakan untuk mengukur efektivitas pencapaian sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau
tujuan yang telah ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja harus
merupakan sesuatu yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai
atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan,
pelaksanaan, maupun tahapan setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Di
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 II-22
samping itu, ndikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa
kinerja dari rganisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan
kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Dengan demikian, tanpa indicator kinerja, sulit bagi kita
untuk menilai kinerja keberhasilan atau kegagalan kebijakan-program-
kegiatan pada instansi/unit kerja pelaksananya. Dengan indikator
kinerja, organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia akan
dikatakan berhasil atau gagal di masa yang akan datang.
Secara umum, indikator kinerja memiliki beberapa fungsi sebagai
berikut:
a. Memperjelas tentang apa, berapa, dan bilamana suatu kegiatan
dilaksanakan. Kegiatan pada umumnya berjangka waktu tidak
lebih lama dari satu tahun. Kejelasan apa yang akan dilakukan
dalam aktivitas keseharian organisasi dalam pencapaian visi dan
misi organisasi akan terwakili melalui pendefinisian indikator
kinerja mengingat kinerja adalah ukuran tentang tingkat
keberhasilan yang harus dicapai oleh suatu organisasi sesuai
dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak
terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama
pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan dalam menilai
kinerjanya termasuk kinerja instansi pemerintah yang
melaksanakannya. Karena indikator kinerja memberikan
ramburambu bagi organisasi untuk melaksanakan kegiatannya,
maka setiap pihak perlu mendapatkan kesepahaman tentang
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 II-23
tahapan dan kriteria yang dibangun dalam menjalankan
aktivitasnya
c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi
kinerja organisasi/unit kerja. Indikator akan menjadi patokan
bagi organisasi dalam menjalankan tugasnya.
Dalam penetapan indikator kinerja, maka indikator kinerja yang
ditetapkan hendaknya:
a. Spesifik dan jelas, sehingga tidak ada kemungkinan salah
interpretasi.
b. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun
kualitatif.
c. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
d. Tidak bisa atau tidak bermakna ganda (tidak ada penafsiran lain).
Penetapan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Banten Tahun 2018 dapat dilihat lebih rinci pada lampiran.
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-1
Bab 3
CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
CAPAIAN KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Output
Untuk melakukan pengukuran kinerja, diperlukan data kinerja.
Data kinerja dapat diperoleh dari dua kelompok sumber, yaitu data
yang bersumber dari dalam organisasi atau data internal dan data yang
bersumber dari luar organisasi atau data eksternal. Data tersebut dapat
berupa data primer ataupun data sekunder.
Agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu,
dan konsisten, maka perlu dibangun/dikembangkan sistem
pengumpulan data kinerja atau sistem informasi kinerja. Sistem
informasi kinerja ini hendaknya dibangun dan dikembangkan di atas
prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat. Untuk itu, sistem
informasi kinerja yang dibangun dapat mengintegrasikan data yang
dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan,
secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat
dilakukan dengan memasukkan kewajiban membuat laporan secara
regular (mingguan, bulanan, triwulanan, dan seterusnya) atas data
kinerja.
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-2
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten
sesuai dengan PERDA No. 83 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten
dan Peraturan Gubernur Nomor : 19 Tahun 2018 tentang Uraian
Tugas dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten
mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan
Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Tugas
Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
Untuk itu, dalam menyusun dan melaksanakan kegiatannya
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten berpatokan
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten tahun
2017 – 2022. Agenda kebijakan tersebut diamanatkan untuk
dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Banten, sesuai dengan kewenangan , tugas pokok, dan fungsi yang ada.
Arah Kebijakan tersebut memiliki beberapa tujuan, namun yang
memiliki hubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten adalah :
1. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
(RPPLH) provinsi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP)
provinsi;
2. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
3. Pengelolaan Kehati provinsi;
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-3
4. Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam
1 (satu) Daerah provinsi;
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau
kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah provinsi;
6. Penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA),
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait
dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
7. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau
lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
8. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan
lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat
Daerah provinsi;
9. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah
provinsi;
10. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH
terhadap:
11. Penerbitan rekomendasi usaha dan/atau kegiatan yang izin
lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah provinsi;
12. Pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau
dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota;
13. Penanganan sampah di TPA/TPST regional;
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-4
14. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali
pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
15. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan
kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi
(KPHK);
16. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi
dan hutan lindung, meliputi :
1) Pemanfaatan kawasan hutan;
2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
3) Pemungutan hasil hutan;
4)Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan
penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
17. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara;
18. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan
produksi;
19. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu;
20. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas
produksi < 6000 m³/tahun;
21. Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan
Khusus (KHDTK) untuk kepentingan religi;
22. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan
secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas Daerah
kabupaten/kota;
23. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak
dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix)
CITES.
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-5
24. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting
dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasam
pelestarian alam;
25. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi;
1) Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
2) Pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
26. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait
dengan tugas dan fungsinya.
Pengukuran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Banten Semester I Tahun 2018 berlandaskan pada Program -
Program yang dilaksanakan yaitu :
A. Program Tata Kelola Pemerintahan
Program ini untuk Semester I Tahun 2018 direalisasikan dalam
bentuk kegiatan kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset,
dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 75.000.000 ,-.
Keluaran/Output yang diharapkan berupa :
Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan
Penyusunan Dokumen Laporan Pajak
Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-6
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 45,39 % dan keuangan sebesar
Rp.33.046.000,- (44,06%)
2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pagu anggaran sebesar
Rp. 250.000.000,-
Keluaran yang diharapkan berupa :
Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan
Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan
Penyusunan Evaluasi dan Pengendalian
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni
2018 adalah Fisik 48,70 % dan keuangan sebesar
Rp.62.430.000,- (24,97 %).
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor dengan Pagu
Anggaran sebesar Rp. 974.300.000,-.
Keluaran yang diharapkan berupa :
o Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
o Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor
Capaian kinerja kegiatan ini pada akhir bulan Juni 2018
adalah Fisik 0% dan keuangan sebesar Rp.0,- (0%)
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor dengan Pagu
Anggaran sebesar Rp. 2.165.015.000,-.
Keluaran yang diharapkan berupa :
a. Belanja Jasa Kebersihan
b. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
c. Belanja Pemeliharaan Bunga/Tanaman Hias
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-7
d. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
e. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 100 % dan keuangan sebesar
Rp.888.878.000,- (41,06%).
5. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, dengan Pagu
Anggaran sebesar Rp. 6.830.640.000,-.
Keluaran yang diharapkan berupa :
a. Operasional Kantor Tidak Tetap
b. Penyediaan Barang Pakai Habis
c. Penyediaan Bahan Cetak
d. Penyediaan Makan dan Minum Kantor
e. Penyediaan Operasional Jasa Kantor
f. Penyediaan BBM
Capaian kinerja kegiatan ini ampai dengan akhir bulan Juni
2018 adalah Fisik 35 % dan keuangan sebesar
Rp.2.190.494.670,- (32,07%).
6. Peningkatan Kapasitas Aparatur, dengan Pagu Anggaran
sebesar Rp.130.000.000,-.
Keluaran yang diharapkan berupa :
a. Fasilitasi Administrasi Kepegawaian
b. Peningkatan Kompetensi Aparatur
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni
2018 adalah Fisik 14,18 % dan keuangan sebesar
Rp.4.327.200,- (3.33%).
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-8
7. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.
50.000.000
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Pengelolaan Kearsipan
Pelayanan Perpustakaan
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 0 % dan keuangan sebesar Rp. 0,-
(0%).
8. Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah
dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.520.000.000
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Koordinasi kedalam daerah
Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 28,77 % dan keuangan sebesar
Rp.437.259.152,- (28,77%).
9. Penyediaan Data Pembangunan Sektoral, dengan Pagu
Anggaran sebesar Rp. 425.000.000
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah
Penyusunan Profil Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Banten
Pengelolaan Website
Penyusunan Statistik Sektoral dam Informasi
Geospasial Tematik
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-9
Pengelolaan PPID
Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 37,37 % dan keuangan sebesar
Rp.95.625.000,- (22,50%).
10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT
Laboratorium Lingkungan, dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp. 27.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 100 % dan keuangan sebesar
Rp.26.500.000,- (98,15%).
11. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT
Laboratorium Lingkungan, dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp. 390.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK/Laboratorium
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 40 % dan keuangan sebesar Rp.
151.768.100,- (38,91%).
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-10
12. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT
Laboratorium Lingkungan, dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp. 459.300.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Operasional Perkantoran
Penyediaan Barang Habis Pakai
Belanja Bahan/Material
Belanja Barang Non Kapitalisasi
Penyediaan Bahan Cetak
Penyediaan Makan dan Minum Kantor
Penyediaan BBM
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 35 % dan keuangan sebesar
Rp.139.639.200,- (30,40%).
13. Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah
pada UPT Laboratorium Lingkungan, dengan Pagu
Anggaran sebesar Rp. 125.860.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Koordinasi/Konsultasi/Diklat Aparatur UPT
Laboroatorium Lingkungan
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 49 % dan keuangan sebesar
Rp.61.305.652,- (48,71%).
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-11
14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai
Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan, dengan
Pagu Anggaran sebesar Rp. 477.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 16,4 % dan keuangan sebesar
Rp.78.221.000,- (16,40%).
15. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai
Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan, dengan
Pagu Anggaran sebesar Rp. 251.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 16,8 % dan keuangan sebesar
Rp.40.363.500,- (16,08%).
16. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai
Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan, dengan
Pagu Anggaran sebesar Rp. 365.200.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Penyediaan Barang Habis Pakai
Penyediaan Bahan Cetak
Penyediaan Makan dan Minum Kantor pada BPPTK
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-12
Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan
PHBI/PHBN pada BPPTK
Penyediaan BBM pada BPPTK
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 22 % dan keuangan sebesar
Rp.78.363.500,- (21,52%).
17. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai
Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan, dengan
Pagu Anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Koordinasi kedalam dan keluar daerah BPPTK
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 12 % dan keuangan sebesar
Rp.11.020.000,- (11,02%).
18. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai
Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang Serang dan
Cilegon, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 0 % dan keuangan sebesar Rp.0,-
(0%).
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-13
19. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai
Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang Serang dan
Cilegon, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 140.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 21 % dan keuangan sebesar
Rp.28.300.000,- (20,21%).
20. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai
Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang Serang dan
Cilegon, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 341.200.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Penyediaan Barang Habis Pakai
Penyediaan Bahan Cetak
Penyediaan Makan dan Minum Kantor
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 34 % dan keuangan sebesar
Rp.113.345.837,- (33,22%).
21. Koordinasi dan Konsultasi Kedalam and Keluar Daerah
pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang Serang
dan Cilegon, dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp.100.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar
Daerah pada BPHW PSC
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-14
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 31 % dan keuangan sebesar
Rp.30.400.000,- (30,40%).
22. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai
Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak Tangerang, dengan
Pagu Anggaran sebesar Rp.350.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 64,74 % dan keuangan sebesar
Rp.226.600.000,- (64,74%).
23. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai
Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak Tangerang, dengan
Pagu Anggaran sebesar Rp.200.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Pemeliharaan Gedung dan Halaman (Outsourching)
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 13 % dan keuangan sebesar
Rp.25.980.000,- (12,99%).
24. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai
Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak Tangerang, dengan
Pagu Anggaran sebesar Rp.396.400.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Penyediaan Bahan Habis Pakai
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-15
Penyediaan Bahan Cetak
Penyediaan makan dan minum kantor
Penyediaan Jasa Telepon, Listrik dan PHBI/PHBN
Penyediaan BBM
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 35 % dan keuangan sebesar
Rp.136.073.000,- (34,33%).
25. Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah
pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak Tangerang,
dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.100.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar
Daerah BPHW LT
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 24,90 % dan keuangan sebesar
Rp.24.900.000,- (24,90%).
26. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Banten
dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.80.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 10,94 % dan keuangan sebesar
Rp.8.750.000,- (10,94%).
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-16
27. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Banten
dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.180.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 27,62 % dan keuangan sebesar
Rp.49.722.400,- (27,62%).
28. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Banten
dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.262.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Operasional Perkantoran
Penyediaan Barang Habis Pakai
Penyediaan Bahan Cetak
Penyediaan Makan dan Minum Kantor
Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, PHBI/PHBN
Penyediaan BBM
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 30,19 % dan keuangan sebesar
Rp.79.086.800,- (30,19%).
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-17
29. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar
Daerah pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya
(TAHURA) Banten dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp.100.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 3,33 % dan keuangan sebesar
Rp.3.330.000,- (3,33%).
B. Program Perlindungan dan Konservasi Hutan
Program ini untuk Semester I Tahun 2018 direalisasikan dalam
bentuk kegiatan kegiatan sebagai berikut :
1. Perencanaan dan Penatagunaan Hutan dengan Pagu
Anggaran sebesar Rp.330.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi
(RKTP)
Fasilitasi Statistik Kehutanan
Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH)
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi
Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca Sektor
Kehutanan
Fasilitasi dan Inventarisasi Penyelesaian Permasalahan
Kawasan Hutan
Kajian Kawasan Lindung di Provinsi Banten
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-18
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 32,26 % dan keuangan sebesar
Rp.99.850.000,- (30,26%).
2. Pemanfaatan Hutan dan penatausahaan hasil hutan,
dengan pagu sebesar Rp.388.420.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Peningkatan Kapasitas Kelompok FMU
Inventarisasi Potensi Hutan Kayu dan Hutan Bukan
Kayu pada Unit-Unit Manajemen Hutan Rakyat
(FMU)
Bimbingan teknis Penyusunan dan Pembuatan
Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
secara Manual dan Online
Bimbingan Teknis Pembinaan Petugas Penatausahaan
Hasil Hutan (PUHH) dan Iuran Kehutanan (Wasganis
dan Ganis PHPL)
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 64,36 % dan keuangan sebesar
Rp.246.724.000,- (63,52%).
3. Pengembangan Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan,
dengan pagu sebesar Rp.547.765.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Pameran Indogreen Forestry Expo
Pameran Banten Expo
Pelatihan Pengolahan Gula Aren Menjadi Gula Semut
Pelatihan Budidaya Jamur Tiram
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-19
Pelatihan Budidaya Lebah Madu
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 39,36 % dan keuangan sebesar
Rp.209.938.690,- (39,33%).
4. Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan,
dengan pagu sebesar Rp.950.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) dan Dokumen
Rencana Tahunan RHL (RTnRHL)
Pembinaan Forum DAS
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 5,36 % dan keuangan sebesar
Rp.43.470.000,- (4,58%).
5. Konservasi SDA dan Ekosistem, dengan pagu sebesar
Rp.350.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Pembinaan Teknis Pengembangan Wisata Alam
Pembinaan Masyarakat Mitra Polhut, Peduli Api, dan
Peduli Satwa
Pembentukan Lembaga Konservasi Tumbuhan dan
Satwa Liar
Pemulihan Kawasan Konservasi yang terdegradasi
Evaluasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan
Pengelolaan Data dan Informasi Kawasan Ekosistem
Essensial
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-20
Mitigasi bencana di sekitar kawasan hutan
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 30,36 % dan keuangan sebesar
Rp.105.166.750,- (30,05%).
6. Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan
pagu sebesar Rp.493.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Bimbingan Teknis Penyuluh Kehutanan Swadaya
Masyarakat
Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan
Lomba Wana Lestari
Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan
(KTH) dalam Pengelolaan Lingkungan
Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Penyuluh
Kehutanan
Pembinaan Masyarakat Mitra Polhut, Peduli Api, dan
Peduli Satwa
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 44,36 % dan keuangan sebesar
Rp.215.905.000,- (43,79%).
7. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan, dengan
pagu sebesar Rp.475.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Penyediaan Bibit Tanaman Hutan dan MPTS
Bimbingan Teknis Pengelolaan Perbenihan Tanaman
Hutan
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-21
Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Sumber Benih
Tanaman Kehutanan Unggul
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 55,36 % dan keuangan sebesar
Rp.248.235.500,- (52,26%).
8. Peningkatan Proteksi Pengawasan Peredaran Benih
Tanaman Hutan, dengan pagu sebesar Rp.130.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Pengawasan Benih Tanaman Hutan
Operasional Laboratorium Proteksi Kultur Jaringan
dan Sumber Benih
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 35,36 % dan keuangan sebesar
Rp.44.392.000,- (34,15%).
9. Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Pandeglang,
dengan pagu sebesar Rp.670.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Hutan Rakyat Pengkayaan
Pembuatan Kebun Bibit Desa
Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil Hutan
Kayu
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 22,18 % dan keuangan sebesar
Rp.148.632.000,- (22,18%).
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-22
10. Pengelolaan Hutan Wilayah Serang dan Cilegon, dengan
pagu sebesar Rp.570.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Hutan Rakyat Pengkayaan
Penghijauan Lingkungan (MPTS)
Pembuatan Kebun Bibit Desa
Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil Hutan
Kayu
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 24,99 % dan keuangan sebesar
Rp.142.445.000,- (24,99%).
11. Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lebak, dengan
pagu sebesar Rp.770.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Hutan Rakyat Pengkayaan
Pembuatan Kebun Bibit Desa
Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil Hutan
Kayu
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 70,99 % dan keuangan sebesar
Rp.535.340.000,- (69,52%).
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-23
12. Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Tangerang,
dengan pagu sebesar Rp.475.000.000
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Hutan Rakyat Pengkayaan
Penghijauan Lingkungan (MPTS)
Pembuatan Sumur Resapan
Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil Hutan
Kayu
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 57,77 % dan keuangan sebesar
Rp.274.400.000,- (57,77%).
13. Seksi Perlindungan & Rehabilitasi Kawasan TAHURA,
dengan pagu sebesar Rp.320.000.000
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Perlindungan dan Rehabilitasi Tahura Banten
Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan dan Pengawetan
Keanekaragaman Hayati
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 82,54 % dan keuangan sebesar
Rp.260.925.000,- (81,54%).
14. Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan TAHURA,
dengan pagu sebesar Rp.265.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Inventarisasi Jenis Flora dan Fauna
Penataan Batas Lapang
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-24
Publikasi Promosi dan Pengembangan Informasi
Peningkatan Pengelolaan Objek Wisata dan
Pengunjung
Pembinaan Ekonomi Masyarakat Sekitar
Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Rintisan dan Peningkatan Kolaborasi/Kerjasama
Kegiatan
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 13,69 % dan keuangan sebesar
Rp.36.281.000,- (13,69%).
15. Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (DAK), dengan
pagu sebesar Rp.2.312.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Pengembangan Hutan Rakyat
Penghijauan Lingkungan
Pengembangan Komoditas Unggulan Tanaman
Kehutanan (Bambu)
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan
Juni 2018 adalah Fisik 0,00 % dan keuangan sebesar Rp.0,-
(0,00%).
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-25
C. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program ini untuk Tahun 2018 direalisasikan dalam bentuk kegiatan
kegiatan sebagai berikut :
1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,
dengan pagu sebesar Rp. 1.250.000.000,-.
Keluaran yang diharapkan berupa :
Inventarisasi Emisi dan Perhitungan Beban Emisi di
Kab/Kota
Pemantauan Kualitas Udara Ambient
Evaluasi Kinerja Pengendalian Pencemaran Air dan Udara
dari Industri
Penyusunan Status Mutu Air dan Indeks Kualitas Air ( 5
sungai)
Pembinaan Teknis Pengendalian Pencemaran Air Bagi
Industri
Penyusunan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai dan
Kelas Air Sungai
Pemantauan Kualitas Air Laut
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni
2018 adalah Fisik 6,99 % dan keuangan sebesar
Rp.87.437.400,-. (6,99%).
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-26
2. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, dengan pagu sebesar
Rp.770.000.000,-.
Keluaran yang diharapkan berupa :
Penetapan Kebijakan dan Strategi Provinsi dalam
Pengelolaan Sampah
Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Dalam Satu Provinsi,
Kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah
Pembinaan dan pengawasan kinerja kab/kota dalam
pengelolaan sampah
Pembinaan Teknis Pengelolaan Limbah B3
Inventarisasi Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Provinsi
Banten
Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Industri Pengumpul,
Pengolah dan Pemanfaat Limbah
Evaluasi Kinerja Industri Penghasil Limbah B3
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni
2018 adalah Fisik 29,09 % dan keuangan sebesar
Rp.224.000.000,-. (29,09%).
3. Pemeliharaan Lingkungan Hidup, dengan pagu sebesar
Rp.1.340.000.000,-.
Keluaran yang diharapkan berupa :
Penyusunan Profil Kerusakan Lingkungan Akibat
Tambang/Pasca Tambang
Pemantauan dan Pengawasan Kerusakan Lingkungan Akibat
Tambang/Pasca Tambang
Penyusunan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-27
Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca
Sektor Limbah
Sosialisasi Terpadu Kampung Iklim
Pembinaan Adaptasi dan Migrasi Perubahan Iklim
Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Mangrove Daerah
(KKMD) Provinsi Banten
Studi Kelayakan Pembentukan Kawasan Mangrove Center
Rapat Koordinasi Program Pemulihan Kerusakan Ekosistem
Pesisir dan Laut Wilayah Provinsi Banten
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni
2018 adalah Fisik 51,09 % dan keuangan sebesar
Rp.663.063.000,-. (49,48%).
4. Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan, dengan
pagu sebesar Rp.535.000.000,-.
Keluaran yang diharapkan berupa :
Tata Kerja Sekretariat Komisi Penilai Amdal
Bimbingan Teknis Uji Mutu Dokumen
Penyusunan Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan
Hidup Daerah (Nirwasita Tantra)
Penyusunan Laporan Pemantauan RKL-RPL KP3B dan
BPPSDM Provinsi Banten
Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH)
Pemantapan RPPLH (Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup)
Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-28
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni
2018 adalah Fisik 33,95 % dan keuangan sebesar
Rp.176.285.000,-. (32,95%).
5. Peningkatan Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Hukum
Lingkungan, dengan pagu sebesar Rp.500.000.000,-.
Keluaran yang diharapkan berupa :
Pembinaan Teknis Penataan Hukum Lingkungan Hidup bagi
Pelaku usaha dan/atau kegiatan di Provinsi Banten
Penanganan Kasus-kasus akibat dugaan pencemaran
dan/atau perusakan LHK Tim Pos Pengaduan LHK
Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kab/Kota se-Provinsi
Banten
Peningkatan Kinerja Tim Penegakan Hukum LHK Terpadu
Provinsi Banten
Rapat Evaluasi dan Monitoring Penanganan Kasus-kasus
LHK
Pemantauan Implementasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH
yang diterbitkan oleh Provinsi Banten
Pengawasan dan Pengendalian Tidak Langsung terhadap
ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan
LH di Provinsi Banten
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni
2018 adalah Fisik 41,95 % dan keuangan sebesar
Rp.208.639.500,-. (41,73%).
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-29
6. Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, dengan pagu
sebesar Rp.390.000.000,-.
Keluaran yang diharapkan berupa :
Verifikasi dan Penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi,
Nasional dan Mandiri
Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Sekolah Adiwiyata
Menuju Nasional dan Mandiri
Pemantauan Adipura
Verifikasi dan Penilaian Green School
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Banten
Pembinaan Saka Wanabakti
Pembinaan Saka Kalpataru
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni
2018 adalah Fisik 21,95 % dan keuangan sebesar
Rp.79.200.000,-. (20,31%).
7. Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan,
dengan pagu sebesar Rp.350.000.000,-.
Keluaran yang diharapkan berupa :
Bimbingan Teknis K3
Bimbingan Teknis ISO 17025
Bimbingan Teknis Parameter BOD
Uji profisiensi
Akreditasi/Audit Eksternal
Bimbingan Teknis Parameter COD
Bimbingan Teknis Parameter Pestisida
Bimbingan Teknis Pengelolaan Limbah Laboratorium
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-30
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni
2018 adalah Fisik 47,75 % dan keuangan sebesar
Rp.164.377.340,-. (46,96%).
8. Pengujian dan Analisis Laboratorium Lingkungan, dengan
pagu sebesar Rp.655.000.000,-.
Keluaran yang diharapkan berupa :
Rapat Teknis Analisis dan Pengolahan Data Hasil Pengujian
Pengujian dan Analisis Sampel
Kalibrasi Alat Ukur dan Instrumentasi Lingkungan
Pengolahan Limbah Laboratorium
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni
2018 adalah Fisik 70,05 % dan keuangan sebesar
Rp.454.654.700,-. (69,41%).
3.2. Capaian Kinerja Outcome
Pencapaian program dan sasarannya diukur dengan indikator kinerja
outcome sebagai berikut :
I. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, sasarannya
adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup,dengan indikator kinerja:
a. Meningkatnya Indeks Kualitas Air, capaian pada tahun 2017 adalah
49.87 point. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air tahun 2018
belum dapat dihitung karena pengukuran/pengujiannya dilakukan
sampai dengan Semester 2 tahun 2018.
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-31
b. Meningkatnya Indeks Kualitas Udara, capaian pada tahun 2017
mencapai 75.57 point. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas
Udara tahun 2018 belum dapat dihitung karena
pengukuran/pengujiannya dilakukan sampai dengan Semester 2
Tahun 2018.
c. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, sampai dengan Semester I Tahun
2018 tercapai 12 kelompok dari target 52 kelompok.
II. Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan, Sasarannya meningkatkan
kualitas perencanaan, pengendalian dan perlindungan hutan dengan
indikator :
a. Peningkatan Luas Lahan Kritis Yang Terehabilitasi, capaian pada
tahun 2017 Lahan kritis yang direhabilitasi adalah 193.770,06 Ha.
Capaian Kinerja Peningkatan Luas Lahan Kritis Yang Terehabilitasi
pada tahun 2018, belum dapat dihitung dikarenakan perhitungannya
dilakukan pada akhir tahun 2018.
b. Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat, capaian pada
tahun 2017 fungsi hutan bagi masyarakat sebesar 38%. Capaian
Kinerja Persentase Peningkatan Fungsi Hutan bagi Masyarakat tahun
2018 belum dapat dihitung dikarenakan perhitungannya dilakukan
pada akhir tahun 2018.
III. Program Tata Kelola Pemerintahan, Sasarannya meningkatnya
pengelolaan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dengan indikator :
a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM : skala 1-4), capaian pada tahun
2017 sebesar 3.1. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan
Masyarakat pada tahun 2018 belum dapat dihitung karena Survey
Kepuasan Masyarakat dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan
November 2018.
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-32
3.3. Capaian Kinerja Sasaran
Pencapaian program dan sasarannya diukur dengan indikator kinerja
sasaran sebagai berikut :
1) Meningkatnya Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
Untuk mewujudkan sasaran ini, indikator sasaran adalah Capaian
Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten, dengan target capaian
tahun 2018 sebesar 70. Program yang mendukung tercapainya sasaran
ini adalah program tata kelola pemerintahan yang terdiri dari 29
Kegiatan (Induk DLHK dan Balai/UPT). Capaian Kinerja Sasaran ini
belum dapat dihitung dikarenakan perhitungan/pengukurannya
dilakukan pada akhir tahun 2018.
2) Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas
Untuk mewujudkan sasaran ini, indicator sasaran adalah Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup, dengan target capaian tahun 2018 sebesar
44,17. Program yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah
program pengendalian pencemaran dan lingkungan hidup. Capaian
Kinerja Sasaran ini belum dapat dihitung dikarenakan
perhitungan/pengukurannya dilakukan pada akhir tahun 2018.
3) Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Perlindungan
Hutan
Untuk mewujudkan sasaran ini, indikator sasaran adalah Rasio
Cakupan Tutupan Hutan dengan target capaian tahun 2018 sebesar
31.21%. Program yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah
program pengelolaan dan konservasi hutan. Capaian Kinerja Sasaran
ini belum dapat dihitung dikarenakan perhitungan/pengukurannya
dilakukan pada akhir tahun 2018.
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-33
3.4. Evaluasi Kinerja
Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat
keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam
melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi
kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan
pencapaian kinerja.
Tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar organisasi
yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan
kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja
dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga
diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa
yang akan datang.
Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sampai dengan
Semester I Tahun 2018 berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari
pencapaian indikator kinerja yang rata-rata mencapai target. Berikut
adalah evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Banten sampai dengan akhir bulan Juni 2018 adalah sebagai
berikut:
A. Evaluasi Kinerja Output
Secara umum pelaksanaan indicator kinerja output pada Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sampai dengan
akhir bukan Juni 2018 berjalan dengan baik.
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-34
Capaian Pelaksanaan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Banten sampai dengan akhir Juni 2018 dapat
digambarkan sebagai berikut :
Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung, sampai dengan Semester I Tahun
2018 realisasi sebesar Rp. 14.967.037.710, dengan realisasi
fisik 43,26% dan realisasi keuangan 43,26%, dengan deviasi
sebesar 0%.
Belanja Langsung
Belanja Langsung, sampai dengan Semester I Tahun 2018
realisasi sebesar Rp. 9.695.325.649, dengan realisasi fisik
32,78% dan realisasi keuangan 30,39%, dengan deviasi
sebesar 24,81%.
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-35
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-36
Evaluasi Kinerja Output dapat digambarkan secara lebih detail
dalam grafik berikut ini :
1. Sekretariat
Dari grafik diatas, dapat dilihat untuk Capaian Kinerja Output
pada Sekretariat DLHK, rencana fisik 56.73%, realisasi fisik
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-37
23,64%, realisasi keuangan 21,86%, dengan deviasi target dengan
realisasi sebesar 33,03%.
2. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian
Pencemaran
Dari grafik diatas, dapat dilihat untuk Capaian Kinerja Output
pada Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian
Pencemaran, rencana fisik 58.68%, realisasi fisik 34,08%,
realisasi keuangan 28,52%, dengan deviasi target dengan realisasi
sebesar 24,60%.
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-38
3. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
Dari grafik diatas, dapat dilihat untuk Capaian Kinerja Output
pada Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas, rencana fisik
55.63%, realisasi fisik 40,78%, realisasi keuangan 31,66%,
dengan deviasi target dengan realisasi sebesar 14,85%.
4. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
Dari grafik diatas, dapat dilihat untuk Capaian Kinerja Output
pada Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, rencana fisik
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-39
55.44%, realisasi fisik 49,29%, realisasi keuangan 44,03%,
dengan deviasi target dengan realisasi sebesar 6,15%.
5. Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE, dan Pemberdayaan
Masyarakat
Dari grafik diatas, dapat dilihat untuk Capaian Kinerja Output
pada Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan
Masyarakat, rencana fisik 48.15%, realisasi fisik 23,06%, realisasi
keuangan 19,60%, dengan deviasi target dengan realisasi sebesar
25,09%.
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-40
6. UPT Laboratorium Lingkungan
Dari grafik diatas, dapat dilihat untuk Capaian Kinerja Output
pada UPT Laboratorium Lingkungan, rencana fisik 72.74%,
realisasi fisik 59,39%, realisasi keuangan 55,43%, dengan deviasi
target dengan realisasi sebesar 13,85%.
7. Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan
Dari grafik diatas, dapat dilihat untuk Capaian Kinerja Output
pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan,
rencana fisik 61.65%, realisasi fisik 27,72%, realisasi keuangan
25,24%, dengan deviasi target dengan realisasi sebesar 33,92%.
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-41
8. Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan
Cilegon
Dari grafik diatas, dapat dilihat untuk Capaian Kinerja Output
pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan
Cilegon, rencana fisik 45.44%, realisasi fisik 22,96%, realisasi
keuangan 21,83%, dengan deviasi target dengan realisasi sebesar
22,48%.
9. Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-42
Dari grafik diatas, dapat dilihat untuk Capaian Kinerja Output
pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak Tangerang,
rencana fisik 59.45%, realisasi fisik 46,44%, realisasi keuangan
44,04%, dengan deviasi target dengan realisasi sebesar 13,01%.
10. Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Banten
Dari grafik diatas, dapat dilihat untuk Capaian Kinerja Output
pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Banten,
rencana fisik 67.40%, realisasi fisik 30,71%, realisasi keuangan
27,88%, dengan deviasi target dengan realisasi sebesar 36,69%.
Laporan capaian kinerja output masing-masing kegiatan
terlampir.
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-43
B. Evaluasi Kinerja Outcome
Pencapaian program dan sasarannya diukur dengan indikator kinerja
outcome sebagai berikut :
I. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, sasarannya
adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan indikator
kinerja:
a) Meningkatnya Indeks Kualitas Air, capaian pada tahun 2017
adalah 49.87 point. Target pada tahun 2018 adalah 51.50 point.
Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air tahun 2018 belum dapat
dilakukan evaluasi kinerja karena Indeks Kualitas Air
perhitungannya/pengujiannya dilakukan sampai dengan
Semester 2 tahun 2018.
b) Meningkatnya Indeks Kualitas Udara, capaian pada tahun 2017
mencapai 75.57 point. Target pada tahun 2018 adalah 59,00
point. Indikator Kinerja Indeks Kualitas Udara tahun 2018
belum dapat dilakukan evaluasi kinerja karena Indeks Kualitas
Udara perhitungannya/pengujiannya dilakukan sampai dengan
Semester 2 tahun 2018.
c) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, sampai dengan Semester I
Tahun 2018 tercapai 12 kelompok dari target 52 kelompok.
No Outcome Indikator Target
2018
Realisasi s.d
Juli 2018
Capaian
Kinerja
1. Indeks Kualitas Air 51.50 - -
2. Indeks Kualitas Udara 59.00 - -
3. Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalam
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
52 12 23%
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-44
II. Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan, Sasarannya meningkatkan
kualitas perencanaan, pengendalian dan perlindungan hutan dengan
indikator :
a) Peningkatan Luas Lahan Kritis Yang Terehabilitasi, capaian
pada tahun 2017 Lahan kritis yang direhabilitasi adalah
193.770,06 Ha. Target 2018 adalah 5000 Ha. Indikator
Peningkatan Luas Lahan Kritis Yang Terehabilitasi tahun 2018
belum dapat dilakukan evaluasi kinerja karena
perhitungannya/pengujiannya dilakukan sampai dengan
Semester 2 tahun 2018.
b) Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat, capaian
pada tahun 2017 fungsi hutan bagi masyarakat sebesar 38%.
Target 2018 adalah 10%. Indikator Persentase Peningkatan
Fungsi Hutan Bagi Masyarakat tahun 2018 belum dapat
dilakukan evaluasi kinerja karena
perhitungannya/pengujiannya dilakukan sampai dengan
Semester 2 tahun 2018.
No Outcome Indikator Target
2018
Realisasi s.d
Juli 2018
Capaian
Kinerja
1. Peningkatan Luas Lahan Kritis
Yang Terehabilitasi
5000 Ha - -
2. Persentase Peningkatan Fungsi
Hutan Bagi Masyarakat
10% - -
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-45
III. Program Tata Kelola Pemerintahan, Sasarannya meningkatnya
pengelolaan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dengan indikator :
a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM : skala 1-4), capaian pada
tahun 2017 sebesar 3.1. Target tahun 2018 adalah 2,8. Indikator
Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2018 belum dapat dilakukan
evaluasi kinerja karena perhitungannya/pengujiannya dilakukan
sampai dengan Semester 2 tahun 2018.
No Outcome Indikator Target
2018
Realisasi s.d
Juli 2018
Capaian
Kinerja
1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2.8 - -
C. Evaluasi Kinerja Sasaran
Evaluasi pencapaian program dan sasarannya diukur dengan
indikator kinerja sasaran sebagai berikut :
1) Meningkatnya Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
Program dan kegiatan yang menjadi pendukung terhadap sasaran ini
merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten setiap tahunnya. Program dan
kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai pendukung terhadap
pelaksanaan kegiatan lainnya. Baik dari perencanaan, evaluasi dan
pelaporan keuangan dan fisik dari seluruh kegiatan yang akan, sedang
dan telah dilaksanakan. Untuk mewujudkan sasaran ini, indikator
sasaran adalah Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten,
dengan target capaian tahun 2018 sebesar 70. Sasaran ini dicapai
melalui program tata kelola pemerintahan yang terdiri dari 29
Kegiatan (Kegiatan di Sekretariat pada DLHK dan Kegiatan Subbag
Tata Usaha Balai/UPT), yaitu melalui kegiatan :
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-46
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Penyediaan Data Pembangunan Sektoral
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Pengadaaan sarana dan prasarana kantor
Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
Pengadaaan sarana dan prasarana kantor pada UPT
Laboratorium Lingkungan
Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada UPT
Laboratorium Lingkungan
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT
Laboratorium Lingkungan
Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPT
Laboratorium Lingkungan
Pengadaaan sarana dan prasarana kantor pada Balai
Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan
Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada Balai
Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai
Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan
Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada alai
Perbenihan.
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-47
Indikator Kinerja Sasaran ini belum dapat dilakukan evaluasi
kinerja dikarenakan hasil capaian pengukuran kinerjanya
dilakukan pada akhir tahun 2018.
2) Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas
Untuk mewujudkan sasaran ini, indikator sasaran adalah Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup, dengan target capaian tahun 2018 sebesar
44,17. Program yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah
program pengendalian pencemaran dan lingkungan hidup yaitu
melalui kegiatan :
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Pemeliharaan Lingkungan Hidup
Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup
Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Indikator Kinerja Sasaran ini belum dapat dilakukan evaluasi
kinerja dikarenakan hasil capaian pengukuran kinerjanya
dilakukan pada akhir tahun 2018.
3) Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Perlindungan
Hutan
Untuk mewujudkan sasaran ini, indikator sasaran adalah Rasio
Cakupan Tutupan Hutan dengan target capaian tahun 2018 sebesar
31.21%. Program yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah
program pengelolaan dan konservasi hutan yaitu melalui kegiatan :
Perencanaan dan Penatagunaan Hutan
Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan
Pengembangan Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-48
Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (DAK)
Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan
Peningkatan Proteksi Pengawasan Peredaran Benih Tanaman
Hutan
Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak
Pengelolaan Hutan Wilayah Tangerang
Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang
Pengelolaan Hutan Wilayah Serang dan Cilegon
Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan TAHURA
Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan TAHURA
Indikator Kinerja Sasaran ini belum dapat dilakukan evaluasi
kinerja dikarenakan hasil capaian pengukuran kinerjanya
dilakukan pada akhir tahun 2018.
No Indikator Sasaran Target
2018
Realisasi s.d
Juli 2018
Capaian
Kinerja
1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 44.17 - -
2. Rasio Cakupan Tutupan Hutan 31.21 - -
3. Capaian Laporan Kinerja
Pemerintah Provinsi Banten
70 - -
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-49
3.5. Permasalahan dan Solusi
Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tentunya terdapat
kendala dan hambatan yang harus dihadapi oleh setiap OPD, seperti
yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Banten dalam keterlambatannya penyerapan/realisasi anggaran dari
masing-masing kegiatan sehingga kegiatan mengalami sedikit
keterlambatan dalam hal pelaksanaannya, tapi hambatan ini mungkin
masih diatasi dengan pengajuan Tambahan Uang (TU) pada bulan-
bulan berikutnya.
Penyerapan Anggaran sampai dengan Semester I Tahun
Anggaran 2018 mencapai (37,09%) dengan deviasi sebesar 20,18%.
Beberapa kegiatan yang masih mempunyai masalah deviasi
antara rencana operasional kegiatan dengan realisasi keuangan yang
dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-50
BAB IV PENUTUP
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 IV - 1
Bab 4
PENUTUP
Laporan Evaluasi Kinerja Semester I Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 disusun dalam
rangka mengukur kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan rencana
program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2018.
Demikian Laporan Evaluasi Kinerja Semester I ini disusun
sebagai bahan evaluasi kinerja keberhasilan maupun kegagalan
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2018 dan
sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur
Banten.
Ikhtisar Eksekutif
Laporan Evaluasi Kinerja Semester I Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten
Provinsi Banten ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Sebagai provinsi
yang relatif masih muda, Provinsi Banten akan menghadapi berbagai
tantangan, ketertinggalan, dan permasalahan.
Mengingat tantangan pembangunan ke depan akan semakin
berat, tarik menarik kepentingan antara bidang ekonomi, infrastruktur,
sosial budaya, dan sektor lainnya, hal ini sering kali tidak sejalan
dengan upaya pelestarian lingkungan hidup.
Sebagai upaya pertanggungjawaban kinerja pembangunan
bidang lingkungan hidup dan kehutanan kepada masyarakat maka
dibuat Laporan Evaluasi Kinerja Semester I Tahun 2018 sebagai alat
untuk mengukur kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan
sampai dengan Bulan Juni 2018.
Realisasi anggaran sampai dengan Juni 2018 (Semester I), yaitu
tanggal 30 Juni 2018, dari 52 Kegiatan dengan anggaran Belanja
66.501.100.000,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung
14.967.037.710,00 dan Belanja Langsung Rp. 9.695.325.649,00. Total
Realisasi keuangan Rp. 24.662.363.359.00 atau 38,23 % serta realisasi
fisik sebesar 38,23 %.
Capaian dan Evaluasi Indikator Kinerja Output terdapat deviasi
sebesar 20,18% dari target kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan
untuk Capaian an Evaluasi Indikator Kinerja Outcome dan Indikator
Kinerja Sasaran tahun 2018 belum dapat dilakukan pengukuran kinerja
karena perhitungannya dilakukan pada akhir tahun 2018.
Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Semester I Tahun
2018 berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pencapaian
indikator kinerja yang rata-rata mencapai target.
OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN ANGGARAN : 2018
(1) (2) (3) (4) (6)
1 2,8
1 250.000.000
3 dokumen 1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan 33.600.000
7 dokumen 2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan 149.275.000
4 dokumen 3 Penyusunan Evaluasi Pengendalian 67.125.000
2 75.000.000
3 dokumen 1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 33.176.000
2 dokumen 2 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 20.512.000
2 dokumen 3 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) 21.312.000
3 425.000.000
1 dokumen 1 Pembuatan Visualisasi Peragkat Daerah 49.475.000
1 dokumen 2 Penyusunan Profile Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 9.000.000
1 dokumen 3 Pengelolaan Website OPD 115.950.000
1 dokumen4 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
129.125.000
1 dokumen 5 Pengelolaan PPID 71.450.000
6 Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat 50.000.000
4 974.300.000
11 unit 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 900.000.000
25 M2 2 Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor 74.300.000
5 2.165.015.000
12 bulan 1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 504.640.000
12 bulan 2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 900.000.000
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran
Meningkatnya
pengelolaan
akuntabilitas kinerja
pemerintahan
Nilai IKM (satuan:
nilai)
Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Penyediaan Data Pembangunan Sektoral
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Indikator Kinerja Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan
(5)
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN
NO Sasaran Strategis Pagu Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (6)
Indikator Kinerja Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan
(5)
NO Sasaran Strategis Pagu Anggaran (Rp)
12 bulan 3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 760.375.000
6 6.830.640.000
12 bulan 1 Operasional Kantor Tidak Tetap 4.081.440.000
12 bulan 2 Penyediaan Barang Habis Pakai 318.833.500
12 jenis/bulan 3 Penyediaan Bahan Cetak 103.918.500
12 bulan 4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 700.000.000
12 bulan 5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 1.099.750.000
12 bulan 6 Penyediaan BBM 526.698.000
7 130.000.000
3 dokumen 1 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 3.774.000
1 kegiatan 2 Peningkatan Kompetensi Aparatur 126.226.000
8 1.520.000.000
12 bulan 1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 700.000.000
12 bulan 2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 820.000.000
9 50.000.000
1 keg 1 Pengelolaan Kearsipan 25.000.000
1 keg 2 Pelayanan perpustakaan 25.000.000
10 27.000.000
1 unit 1 Pengadaan Meubelair 27.000.000
11 390.000.000
1 paket 1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 33.000.000
9 unit 2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 121.960.000
52 unit 3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK/Laboratorium 235.040.000
12 459.300.000
12 bulan 1 Operasional Perkantoran 126.000.000
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium
Lingkungan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium
Lingkungan
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium
Lingkungan
(1) (2) (3) (4) (6)
Indikator Kinerja Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan
(5)
NO Sasaran Strategis Pagu Anggaran (Rp)
12 bulan 2 Penyediaan Barang Habis Pakai 201.530.000
12 bulan 3 Penyediaan Bahan Cetak 15.922.000
12 bulan 4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 45.000.000
12 bulan 5 Penyediaan BBM 70.848.000
13 125.860.000
12 bulan 1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 42.540.000
12 bulan 2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 83.320.000
14 477.000.000
6 unit 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 305.000.000
1 unit 2 Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor 172.000.000
15251.000.000
900 m2 1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 126.000.000
13 unit 2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 75.000.000
55 unit 3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 50.000.000
16 365.200.000
4 jenis 1 Penyediaan Barang Habis Pakai 65.379.000
7 jenis 2 Penyediaan Bahan Cetak 12.040.000
12 bulan 3 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 75.000.000
12 bulan 4 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik dan PHBI/PHBN 132.821.000
12 bulan 5 Penyediaan BBM 79.960.000
17100.000.000
12 bulan 1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 72.470.000
12 bulan 2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 27.530.000
18 350.000.000
22 unit 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 150.000.000
2 paket 2 Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor 200.000.000
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Hutan
Wilayah Lebak Tangerang
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai PPTK
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantoran pada Balai PPTK
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai PPTK
Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai PPTK
Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPT
Laboratorium Lingkungan
(1) (2) (3) (4) (6)
Indikator Kinerja Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan
(5)
NO Sasaran Strategis Pagu Anggaran (Rp)
19 200.000.000
12 bulan 1 Pemeliharaan Gedung dan Halaman 200.000.000
8 unit 2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
28 unit 3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK
20 396.400.000
12 bulan 1 Penyediaan Barang Habis Pakai 81.358.000
12 bulan 2 Penyediaan Bahan Cetak 64.002.000
12 bulan 3 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 24.240.000
12 bulan 4 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik dan PHBI/PHBN 162.000.000
12 bulan 5 Penyediaan BBM 64.800.000
21 100.000.000
12 bulan 1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 70.800.000
12 bulan 2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 29.200.000
22 200.000.000
15 unit 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 100.000.000
1 unit 2 Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor 100.000.000
23 140.000.000
12 bulan 1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 140.000.000
8 unit 2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
23 unit 3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK
24 341.200.000
7 jenis 1 Penyediaan Barang Habis Pakai 221.000.000
9 jenis 2 Penyediaan Bahan Cetak 45.200.000
12 bulan 3 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 75.000.000
12 bulan 4 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik dan PHBI/PHBN
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantoran pada Balai Pengelolaan
Hutan Wilayah Lebak Tangerang
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan
Hutan Wilayah Lebak Tangerang
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Hutan
Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantoran pada Balai
Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan
Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai
Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak Tangerang
(1) (2) (3) (4) (6)
Indikator Kinerja Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan
(5)
NO Sasaran Strategis Pagu Anggaran (Rp)
12 bulan Penyediaan BBM
25 100.000.000
12 bulan 1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 51.300.000
12 bulan 2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 48.700.000
26 80.000.000
9 unit 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 80.000.000
27 180.000.000
4 unit 1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 50.000.000
16 unit 2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 100.000.000
24 unit 3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 30.000.000
28 262.000.000
12 bulan 1 Oprasional Perkantoran 12.000.000
12 bulan 2 Penyediaan Barang Habis Pakai 35.692.000
12 bulan 3 Penyediaan Bahan Cetak 15.368.000
12 bulan 4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 49.308.000
12 bulan 5 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik dan PHBI/PHBN 50.000.000
12 bulan 6 Penyediaan BBM 85.000.000
29 100.000.000
12 bulan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 43.210.000
12 bulan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 56.790.000
2 Terwujudnya
lingkungan hidup
yang berkualitas
Indeks Kualitas Air
(Satuan: Nilai)
51,5
Indeks Kualitas Udara
(Satuan: Nilai)
59,0
30 1.250.000.000
Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantoran pada Balai Pengelolaan
Taman Hutan Rakyat (TAHURA)
Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai
Pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA)
Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai
Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Taman
Hutan Rakyat (TAHURA)
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan
Taman Hutan Rakyat (TAHURA)
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
(1) (2) (3) (4) (6)
Indikator Kinerja Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan
(5)
NO Sasaran Strategis Pagu Anggaran (Rp)
1 dokumen 1 Invetarisasi Emisi dan Perhitungan Beban Emisi di kab/kota 150.000.000
22 lokasi 2 Pemantauan Kualitas Udara Ambient 98.332.200
1 dokumen 3 Evaluasi Kinerja Pengendalian Pencemaran Air dan Udara dari Industri 25.600.000
5 dokumen 4 Penyusunan Status Mutu Air dan Indek Kualitas Air (5 sungai) 500.000.000
1 dokumen 5 Penyusunan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai dan Kelas Air
Sungai 300.000.000
2 lokasi 6 Pemantauan Kualitas Air Laut 151.939.600
20 peserta 7 Pembinaan Teknis Pengendalian Pencemaran Air Bagi Industri 24.128.200
31 770.000.000
1 dokumen 1 Penetapan Kebijakan Dan Strategi Provinsi Dalam Pengelolaan
Sampah150.000.000
1 dokumen 2 Fasilitasi Kerja Sama Antar Daerah Dalam Satu Provinsi, Kemitraan,
Dan Jejaring Dalam Pengelolaan Sampah
440.000.000
1 dokumen 3 Pembinaan Dan Pengawasan Kinerja Kabupaten/Kota Dalam
Pengelolaan Sampah20.000.000
40 peserta 4 Pembinaan Teknis Pengelolaan Limbah B3 25.000.000
1 dokumen 5Inventarisasi Pengelolaan Limbah B3 dan non B3 Provinsi Banten 50.000.000
25 industri 6Evaluasi Kinerja Industri Pengumpul, Pengolah, Pemanfaat Limbah B3 20.000.000
75 penghasil
limbah b3
7 Evaluasi Kinerja Industri Penghasil Limbah B3 (industri, fasyankes
dan hotel)65.000.000
32 1.340.000.000
1 dokumen 1 Penyusunan Profil Kerusakan lingkungan akibat Kegiatan
Tambang/pasca Tambang 50.000.000
1 dokumen 2 Pemantauan dan Pengawasan Kerusakan lingkungan akibat Kegiatan
Tambang/pasca Tambang 28.000.000
1 dokumen 3 Penyusunan Data dan Informasi Keanekaragaman hayati 50.000.000
1 laporan 4 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Emisi GRK sektor Limbah123.200.000
1 dokumen 5 Sosialisasi Terpadu Kampung Iklim 26.700.000
32 kampung 6 Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di 8 Kab/Kota916.100.000
Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Pemeliharaan Lingkungan Hidup
(1) (2) (3) (4) (6)
Indikator Kinerja Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan
(5)
NO Sasaran Strategis Pagu Anggaran (Rp)
1 dokumen 7 Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (MKKD) provinsi
Banten 70.000.000
1 dokumen 8 Studi Kelayakan Pembentukan Kawasan Mangrove Center 50.000.000
1 dokumen 9 Rapat Koordinasi Program Pemulihan Kerusakan Ekosistem Pesisir
dan Laut Wilayah Provinsi banten 26.000.000
33 350.000.000
25 orang 1 Bimbingan Teknis K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja) 38.950.000
25 Orang 2 Bimbingan Teknis ISO 17025 22.720.000
25 Orang 3 Bimbingan Teknis Parameter BOD 39.023.000
20 parameter 4 Uji profisiensi 82.688.760
1 dokumen 5 Akreditasi/Audit Eksternal 74.045.740
25 Orang 6 Bimbingan Teknis Parameter COD 34.973.600
25 Orang 7 Bimbingan Teknis Parameter Pestisida 31.518.900
25 Orang 8 Bimbingan Teknis Pengelolaan Limbah Laboratorium 26.080.000
34 655.000.000
1 kali 1 Rapat Teknis Analisis dan Pengolahan Data Hasil Pengukuran 50.000.000
144 Sample 2 Pengujian dan Analisis Sampel 375.350.000
34 jenis 3 Kalibrasi Alat Ukur dan Instrumentasi Laboratorium 132.650.000
12 bulan 4 Pengolahan Limbah Laboratorium 97.000.000
Peningkatan Peran
serta masyarakat
dalam perlindungan
dan pengelolaan
lingkungan hidup
(Satuan : Kelompok)
52
Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
35 535.000.000
1 dokumen 1 Tata Kerja Sekretariat Komisi Penilai Amdal 100.000.000
1 dokumen 2 Pemantapan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup)150.000.000
4 dokumen 3Penyusunan Laporan RKL-RPL KP3B dan BPPSDM Provinsi Banten 100.000.000
1 dokumen 4 Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 50.000.000
Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup
Peningkatan Jaminan Mutu Laboratoruim Lingkungan
Pengujian dan Analisis Laboratorium Lingkungan
(1) (2) (3) (4) (6)
Indikator Kinerja Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan
(5)
NO Sasaran Strategis Pagu Anggaran (Rp)
1 dokumen 5 Penyusunan Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup
Daerah (Nirwasita Tantra)60.000.000
50 orang 6 Bimbingan Teknis Uji Mutu Dokumen 25.000.000
1 dokumen 7 Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Daerah 50.000.000
36 500.000.000
40 Usaha/Keg 1 Pembinaan Teknis Penaatan Hukum Lingkungan Hidup Bagi Pelaku
Usaha/Kegiatan di Provinsi Banten36.710.000
20 kasus 2 Penanganan Kasus-Kasus Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau
Perusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Tim Pos
Pengaduan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten
169.660.000
40 orang 3 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Se-Provinsi Banten36.710.000
40 0rang 4 Peningkatan Kinerja Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Terpadu Provinsi Banten 36.710.000
1 dokumen 5 Rapat Evaluasi dan Monitoring Penanganan Kasus – Kasus
Lingkungan Hidup dan Kehutanan36.710.000
165 industri 6Pengawasan dan Pengendalian terhadap Ketaatan Pelaku Usaha dan
atau Kegiatan dalam Pengelolaan LH di Provinsi Banten121.000.000
80 Industri 7 Pemantauan Implementasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang
diterbitkan oleh Provinsi Banten62.500.000
37 390.000.000
25 sekolah 1 Verifikasi dan Penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi , Nasional
dan Mandiri80.820.000
25 orang 2 Bintek Penyusunan Dokumen Sekolah Adiwiyata Menuju Nasional
Nasional dan Mandiri53.500.000
25 sekolah 3 Verifikasi dan penilaian Green School 33.500.000
7 kab/kota 4 Pemantauan Adipura 48.150.000
2 kelompok 5 Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Banten 49.570.000
1 satuan karya 6 Pembinaan Saka Wana Bhakti 90.960.000
1 satuan karya 7 Pembinaan Saka Kalpataru 33.500.000
Pelayanan Pengaduan dan penegakan Hukum LHK
Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
(1) (2) (3) (4) (6)
Indikator Kinerja Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan
(5)
NO Sasaran Strategis Pagu Anggaran (Rp)
3 Meningkatnya
kualitas perencanaan,
pengendalian dan
perlindungan hutan
Luas Lahan kritis
yang terehabilitasi
(satuan: Ha)
5000
38 950.000.000
1 dokumen 1 Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan
Lahan (RPRHL)289.000.000
5 Forum 2 Pembinaan forum DAS 661.000.000
39 350.000.000
2 angkatan 1 Pembinaan Masyarakat Teknis Wisata alam di Daerah Penyangga
Kawasan Konservasi 35.960.000
4 angkatan 2 Pembinaan Masyarakat di Daerah Penyangga Kawasan Konservasi81.542.500
1 unit 3 Pembentukan Konservasi dan Terbinanya Tumbuhan Satwa Liar di
Provinsi Banten 14.250.000
1unit 4 Pemulihan kawasan konservasi yang terdegradasi 99.336.000
1 angkatan 5 Evaluasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan 22.650.000
1 paket 6 Data dan informasi Kawasan Ekosistem Esensial 49.536.500
2 angkatan 7 Sosialisasi Mitigasi bencana di sekitar kawasan hutan 46.725.000
40 493.000.000
100 orang 1 Bimbingan Teknis Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat 54.500.000
10 KTH 2 Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan 212.000.000
1 event 3 Lomba Wana Lestari 90.250.000
5 KTH 4 Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam
Pengelolaan Lingkungan 103.000.000
50 orang 5 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan33.250.000
41 475.000.000
100000 batang 1 Penyediaan Bibit Tanaman Kehutanan 396.087.500
45 Orang 2 Bimbingan Teknis Pengelolaan Perbenihan tanaman kehutanan 38.942.500
Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan
Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan
(1) (2) (3) (4) (6)
Indikator Kinerja Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan
(5)
NO Sasaran Strategis Pagu Anggaran (Rp)
2 Ha 3 Pembangunan dan Pemeliharaan kebun sumber benih tanaman
kehutanan unggul 39.970.000
42 130.000.000
26 Pengelola 1 Pembinaan Pengada Pengedar Bibit Tanaman Hutan
4 benih 2 Pengawasan Benih Tanaman Hutan 100.000.000
500 batang 3 Sertifikasi Bibit/Benih Tanaman Hutan dan MPTS 30.000.000
4 orang 4Peningkatan kapasitas SDM Pengawas Benih Tanaman Kehutanan
2 unit 5Penyediaan Sarana Prasarana sertifikasi bibit/benih tanaman hutan
43 670.000.000
50 Hektar 1 Hutan Rakyat Pengkayaan 250.000.000
8 unit 2 Pembuatan Kebun Bibit Desa 400.000.000
40 perusahaan 3Bintek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu 20.000.000
44 570.000.000
50 Hektar 1 Hutan Rakyat Pengkayaan 250.000.000
1000 batang 2 Penghijauan Lingkungan (MPTS) 50.000.000
5 unit 3 Pembuatan Kebun Bibit Desa 250.000.000
80 perusahaan 4 Bintek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu20.000.000
45 770.000.000
50 Hektar 1 Hutan Rakyat Pengkayaan 250.000.000
10 unit 2 Pembuatan Kebun Bibit Desa 500.000.000
40 perusahaan 3 Bimtek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu20.000.000
46 475.000.000
50 Hektar 1 Hutan Rakyat Pengkayaan 100.000.000
7000 batang 2 Penghijauan Lingkungan (MPTS) 100.000.000
Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang
Pengelolaan Hutan Wilayah Serang dan Cilegon
Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak
Pengelolaan Hutan Wilayah Tangerang
Peningkatan Proteksi Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hutan
(1) (2) (3) (4) (6)
Indikator Kinerja Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan
(5)
NO Sasaran Strategis Pagu Anggaran (Rp)
25 unit 3 Pembuatan Sumur Resapan 250.000.000
40 peserta 4 Bimtek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu 25.000.000
47 Rehabilitasi lahan dan Perehutanan Sosila (DAK) 2.312.000.000
300 Ha 1 Pengembangan Hutan Rakyat 1.112.000.000
11572 batang 2 Penghijauan Lingkungan (MPTS) 900.000.000
6500 Ha 3 Pengembangan Komoditas Unggulan Tanaman Kehutanan (Bambu)300.000.000
Persentase
Peningkatan fungsi
hutan bagi
masyarakat (satuan :
%)
10
48 330.000.000
1 dokumen 1 Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) 100.000.000
1 dokumen 2 Penyusunan Statistik Kehutanan 25.000.000
1 dokumen 3 Kajian Kawasan Lindung di Provinsi Banten 50.000.000
1 dokumen 4 Penyusunan Neraca Sumberdaya Hutan (NSDH) 50.720.000
1 dokumen 5Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD GRK Sektor Kehutanan 45.000.000
5 dokumen 6 Fasilitasi dan Inventarisasi Penyelesaian Permasalahan kawasan
Hutan 59.280.000
49 388.420.000
21 kelompok 1 Peningkatan Kapasitas Kelompok FMU 250.000.000
1 dokumen 2 Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Kayu dan Bukan kayu pada Unit-
unit Manajemen Hutan Rakyat (FMU)64.450.000
50 industri 3Bimbingan Teknis Penyusunan dan Pembuatan Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri (RPBBI) secara manual dan online25.300.000
Pemanfaatan Hutan dan penatausahaan hasil hutan
Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan
Perencanaan dan Penatagunaan Hutan
(1) (2) (3) (4) (6)
Indikator Kinerja Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan
(5)
NO Sasaran Strategis Pagu Anggaran (Rp)
90 industri 4Bimbingan Teknis Pembinaan Petugas Penatausahaan Hasil hutan
(PUHH) dan Iuran Kehutanan (WASGANIS DAN GANIS PHPL)48.670.000
50 547.765.000
6 komoditas 1 Pameran Indogreen Forestry Expo 150.000.000
6 komoditas 2 Pameran Banten Expo 101.784.000
80 orang 3 Pelatihan Pengolahan Gura Aren menjadi Gula Semut 91.997.000
40 orang 4 Pelatihan Budidaya Jamur Tiram 103.734.500
20 orang 5 Pelatihan Budidaya Lebah Madu 100.249.500
51 Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan TAHURA 320.000.000
12 bulan 1 Perlindungan dan Pengamanan Kawasan TAHURA 100.000.000
12 bulan 2 Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan dan Pengawetan Keragaman Hayati 220.000.000
52 Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan TAHURA 265.000.000
2 dokumen 1 Inventarisasi Jenis flora dan Fauna 75.920.000
1 blok 2 Penataan Batas Lapang 62.920.000
1 dokumen 3 Publikasi Promosi dan Pengembangan Informasi 34.180.000
1 kegiatan 4 Peningkatan Pengolaan Objek Wisata dan Pengunjung 12.681.000
2 keg 5 Pembinaan Ekonomi Masyarakat Sekitar 48.504.000
1 keg 6 Peningkatan Peran serta Masyakat 15.445.000
1 keg 7 Rintisan dan Peningkatan Kolaborasi/Kerjasama Kegiatan 15.350.000
31.901.100.000
Serang, Januari 2018
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2.312.000.000
(29.589.100.000)
Ir. H. M. Husni Hasan, CES
NIP. 19621222 199003 1 004
Mengetahui,
Gubernur Banten
Wahidin Halim
JUMLAH
Pengembangan Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan
OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN
ANGGARAN
Rp Rp %
1 3 5 6 7 8
A). Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup 5.790.000.000 3.583.700.150 62%
1 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 1.250.000.000 527.309.810 42%
1 Inventarisasi Emisi dan Perhitungan Beban Emisi di Kab/Kota 150.000.000 44.726.730 30% 1 0,5 dokumen 50%
2 Pemantauan Kualitas Udara Ambient 98.332.200 98.332.200 100% 22 22 lokasi 100%
3 Evaluasi Kinerja Pengendalian Pencemaran Air dan Udara dari Industri 25.600.000 25.600.000 100% 1 1 dokumen 100%
4 Penyusunan Status Mutu Air dan Indeks Kualitas Air (5 Sungai) 500.000.000 138.795.000 28% 5 2 dokumen 40%
5 Penyusunan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai dan Kelas Air Sungai 300.000.000 82.750.080 28% 1 0,5 dokumen 50%
6 Pemantauan Kualitas Air Laut 151.939.600 112.977.600 74% 2 2 lokasi 100%
7 Pembinaan Teknis Pengendalian Pencemaran Air Bagi Industri 24.128.200 24.128.200 100% 20 20 peserta 100%
2 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 770.000.000 472.580.000
1 Pembinaan Teknis Pengelolaan Limbah B3 25.000.000 - 0% 1 1 dokumen 100%
2Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Industri Pengumpul, Pengolah dan Pemanfaat
Limbah B320.000.000 20.000.000 100% 1 1 dokumen 100%
3 Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penghasil Limbah B3 65.000.000 65.000.000 100% 1 1 dokumen 100%
4Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Dalam Satu Provinsi, kemitraan dan jejaring
dalam pengelolaan sampah440.000.000 178.000.000 40% 1 0,5 dokumen 50%
5 Kebijakan dan Strategi Provinsi Dalam Pengelolaan Sampah 150.000.000 142.150.000 95% 1 1 dokumen 100%
6 Inventarisasi Pengelolaan Limbah B3dan Limbah Non B3 Provinsi Banten 50.000.000 48.430.000 97% 1 1 dokumen 100%
7 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah 20.000.000 19.000.000 95% 1 1 dokumen 100%
3 Pemeliharaan Lingkungan Hidup 1.340.000.000 1.045.630.000 78%
1Penyusunan Profil Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Tambang dan Atau
Pasca Tambang50.000.000 49.800.000 100% 1 1 dokumen 100%
2Pemantauan dan Pengawasan Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Tambang
dan Atau Pasca Tambang28.000.000 - 0% 1 0 dokumen 0%
3 Penyusunan Data Informasi Keanekaragaman Hayati 50.000.000 49.800.000 100% 1 1 dokumen 100%
LAPORAN CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2018
NO TOLOK UKUR
BELANJA HASIL/KELUARAN OUTPUTKETERANGAN (
KINERJA FISIK)REALISASI KEUANGAN
RENCANA REALISASI SATUAN
2 4
ANGGARAN
Rp Rp %
1 3 5 6 7 8
NO TOLOK UKUR
BELANJA HASIL/KELUARAN OUTPUTKETERANGAN (
KINERJA FISIK)REALISASI KEUANGAN
RENCANA REALISASI SATUAN
2 4
4 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD GRK Sektor Limbah 123.200.000 69.000.000 56% 2 1 dokumen 50%
5 Sosialisasi Terpadu kampung Iklim' 26.700.000 21.700.000 81% 1 1 dokumen 100%
6 Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim 916.100.000 781.030.000 85% 32 30 dokumen 94%
7 Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Banten 70.000.000 24.500.000 35% 1 1 dokumen 100%
8 Studi Kelayakan Pembentukan Kawasan Mangrove Center 50.000.000 49.800.000 1,00 1 1 dokumen 100%
9Rapat Koordinasi Program Pemulihan Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut
Wilayah Provinsi Banten26.000.000 - 0% 1 0 dokumen 0%
4 Peningkatan Perencanaan dan Pengkajian Dampak LH 535.000.000 250.485.000 47%
1 Tata Kerja Sekretariat Komisi Penilai Amdal 100.000.000 93.200.000 93% 1 1 dokumen 100%
2Pemantapan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup)150.000.000 - 0% 1 0 dokumen 0%
3 Penyusunan Laporan RKL-RPL KP3B dan BPPSDM Provinsi Banten 100.000.000 24.700.000 25% 4 1 dokumen 25%
4 Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 50.000.000 - 0% 1 0 dokumen 0%
5Penyusunan Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
(Nirwasita Tantra)60.000.000 58.485.000 97% 1 1 dokumen 100%
6 Bimbingan Teknis Uji Mutu Dokumen 25.000.000 24.600.000 98% 1 1 dokumen 100%
7 Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Daerah 50.000.000 49.500.000 99% 1 1 dokumen 100%
5 Peningkatan Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Hukum 500.000.000 303.020.000 61%
1Pembinaan Teknis Penaatan Hukum Lingkungan Hidup Bagi Pelaku Usaha
dan/atau Kegiatan di Provinsi Banten36.710.000 36.675.000 100% 40 40 orang 100%
2
Penanganan Kasus-Kasus Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan
Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Tim Pos Pengaduan Lingkungan Hidup
dan Kehutanan DLHK Provinsi Banten
169.660.000 84.745.000 50% 8 7 Laboratorium 88%
3Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup Kab/Kota se Provinsi Banten36.710.000 35.500.000 97% 40 40 orang 100%
4Peningkatan Kinerja Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Terpadu Provinsi Banten36.710.000 35.710.000 97% 40 40 orang 100%
5Rapat Evaluasi dan Monitoring Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan
Kehutanan36.710.000 - 0% 40 0 orang 0%
6Pemantauan Implementasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan
oleh Provinsi Banten62.500.000 33.479.500 54% 80 40 orang 50%
ANGGARAN
Rp Rp %
1 3 5 6 7 8
NO TOLOK UKUR
BELANJA HASIL/KELUARAN OUTPUTKETERANGAN (
KINERJA FISIK)REALISASI KEUANGAN
RENCANA REALISASI SATUAN
2 4
7Pengawasan dan Pengendalian Tidak Langsung Terhadap Ketaatan Pelaku Usaha
dan/atau Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Banten121.000.000 76.910.500 64% 165 110 orang 67%
6 Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 390.000.000 223.565.000 57%
1Terlaksananya Verifikasi dan Penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi,
Nasional, dan Mandiri 80.820.000 56.990.000 71% 25 25 Sekolah 100%
2 Bintek Penyusunan Dokumen Sekolah Adiwiyata menuju Nasional dan Mandiri 53.500.000 50.850.000 95% 25 25 Sekolah 100%
3 Verifikasi dan Penilaian Green School 33.500.000 - 0% 25 0 Sekolah 0%
4 Pemantauan Adipura 48.150.000 21.000.000 44% 7 4 Kabupaten/Kota 57%
5 Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Banten 49.570.000 - 0% 2 0 Kelompok 0%
6 Pembinaan Saka Wana Bhakti 90.960.000 61.225.000 67% 1 1 Satuan Karya 100%
7 Pembinaan Saka Kalapataru 33.500.000 33.500.000 100% 1 1 Satuan Karya 100%
7 Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan 350.000.000 278.415.340 80%
1 Bimbingan Teknis K3 ( Kesehatan Keselamatan Kerja ) 38.950.000 34.240.000 88% 25 25 Orang 100%
2 Bimbingan Teknis ISO 17025 22.720.000 19.760.000 87% 25 25 Orang 100%
3 Bimbingan Teknis Parameter BOD 39.023.000 35.440.000 91% 25 25 Orang 100%
4 Ujji Profisiensi 82.688.760 81.800.000 99% 20 20 Parameter 100%
5 Akreditasi / Audit Eksternal 74.045.740 42.175.740 57% 1 1 Dokumen 100%
6 Bimbingan Teknis Parameter COD 34.973.600 32.761.600 94% 25 25 Orang 100%
7 Bimbingan Teknis Parameter Pestisida 31.518.900 9.118.000 29% 25 0 Orang 0%
8 Bimbingan Teknis Pengelolaan Limbah Laboratorium 26.080.000 23.120.000 25 25 Orang 100%
8 Pengujian dan Analisa Laboratorium Lingkungan 655.000.000 482.695.000 74%
1 Rapat Teknis Analisis dan Pengolahan Data Hasil Pengukuran 50.000.000 24.999.800 50% 4 2 laporan 50%
ANGGARAN
Rp Rp %
1 3 5 6 7 8
NO TOLOK UKUR
BELANJA HASIL/KELUARAN OUTPUTKETERANGAN (
KINERJA FISIK)REALISASI KEUANGAN
RENCANA REALISASI SATUAN
2 4
2 Pengujian dan Analisis Sampel 375.350.000 336.011.200 90% 144 124 sampel 86%
3 Kalibrasi Alat Ukur dan Instrumentasi Laboratorium 132.650.000 74.950.000 57% 34 22 jenis 65%
4 Pengolahan Limbah Laboratoriu 97.000.000 46.734.000 48% 12 6 bulan 50%
B). Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan 9.046.185.000 4.336.958.690 48%
9 Perencanaan dan Penatagunaan Hutan 330.000.000 157.740.000 48%
1 Penyusunan Rencana Kehutanan (RKTP) 100.000.000 99.850.000 100% 1 1 dokumen 100%
2 Penyusunan Statistik Kehutanan 25.000.000 - 0% 1 0 dokumen 0%
3 Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) 50.720.000 35.390.000 70% 1 1 dokumen 100%
4Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daeah Penurunan Gas
Rumah Kaca (RAD GRK)45.000.000 22.500.000 50% 1 1 dokumen 100%
5 Fasilitasi dan Inventarisasi Penyelesaian Permasalahan Kawasan Hutan 59.280.000 - 0% 1 0 dokumen 0%
6 Kajian Kawasan Lindung di Provinsi Banten 50.000.000 - 0% 1 0 dokumen 0%
10 Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan 388.420.000 272.024.000 70%
1 Peningkatan Kapasitas Kelompok FMU 250.000.000 246.724.000 99% 21 21 kelompok 100%
2Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu Pada Unit-Unit
Manajemen Hutan Rakyat (FMU)64.450.000 - 0% 1 0 dokumen 0%
3Bimbingan Teknis Penyusunan dan Pembuatan Rencana Pemenuhan Bahan Baku
Industri (RPBBI) secara Manual dan Online25.300.000 25.300.000 100% 50 50 industri 100%
4Bimbingan Teknis Pembinaan Petugas Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dan
Iuran Kehutanan (Wasganis dan Ganis PHPL)48.670.000 - 0% 90 90 industri 100%
11 Pengembangan Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan 547.765.000 361.647.690 66%
1 Pameran Indogreen Forestry Expo 150.000.000 135.720.000 90% 6 6 komoditas 100%
2 Pameran Banten Expo 101.784.000 - 0% 6 0 komoditas 0%
ANGGARAN
Rp Rp %
1 3 5 6 7 8
NO TOLOK UKUR
BELANJA HASIL/KELUARAN OUTPUTKETERANGAN (
KINERJA FISIK)REALISASI KEUANGAN
RENCANA REALISASI SATUAN
2 4
3 Pelatihan Pengolahan Gula Aren Menjadi Gula Semut 91.997.000 71.034.500 77% 40 40 orang 100%
4 Pelatihan Budidaya Jamur Tiram 103.734.500 103.234.500 100% 80 80 orang 100%
5 Pelatihan Budidaya Lebah Madu 100.249.500 51.658.690 0,52 20 10 orang 50%
12 Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan 950.000.000 72.590.000
1Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
(RPPHL)289.000.000 - 0% 1 0 dokumen 0%
2 Pembinaan Forum Daerah Aliran Sungai di Provinsi Banten 661.000.000 72.590.000 11% 5 5 forum 100%
13 Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 350.000.000 139.530.500 40%
1 Pembinaan Teknis Pengembangan Wisata Alam 35.960.000 35.908.000 100% 2 2 angkatan 100%
2 Pembinaan Masyarakat Mitra Polhut, Peduli Api dan Peduli Satwa 81.542.500 40.573.000 50% 4 2 angkatan 50%
3 Pembentukan Lembaga Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar 14.250.000 14.250.000 100% 1 1 unit 100%
4 Evaluasi Perlindungan dan Pengaman Hutan 22.650.000 22.650.000 100% 1 1 angkatan 100%
5 Mitigasi Bencana di sekitar Kawasan Hutan 46.725.000 26.149.500 56% 2 1 angkatan 50%
6 Pemulihan Kawasan Konservasi yang Terdegradasi 99.336.000 - 0% 1 0 unit 0%
7 Pengelolaan Data dan Informasi Kawasan Ekosistem Essensial 49.536.500 - 0% 1 0 paket 0%
14 Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat 493.000.000 404.175.000 82%
1 Bimbingan Teknis Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat 54.500.000 31.220.000 57% 100 100 orang 100%
2 Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan 212.000.000 210.680.000 99% 10 10 kelompok 100%
3 Lomba Wana Lestari 90.250.000 74.250.000 82% 1 1 event 100%
4Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam
Pengelolaan Lingkungan103.000.000 59.040.000 57% 5 2 KTH 40%
5 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan 33.250.000 28.985.000 87% 50 50 orang 100%
ANGGARAN
Rp Rp %
1 3 5 6 7 8
NO TOLOK UKUR
BELANJA HASIL/KELUARAN OUTPUTKETERANGAN (
KINERJA FISIK)REALISASI KEUANGAN
RENCANA REALISASI SATUAN
2 4
15 Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (DAK) 2.312.000.000 432.670.000 19%
1 Pengembangan Hutan Rakyat 1.112.000.000 - 0% 12 0 unit 0%
2 Penghijauan Lingkungan 900.000.000 182.520.000 20% 11572 0 batang 0%
3 Pengembangan Komoditas Unggulan Tanaman Kehutanan (Bambu) 300.000.000 250.150.000 83% 6500 6500 batang 100%
16 Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan 475.000.000 341.260.500 72%
1 Penyediaan Bibit Tanaman Hutan dan MPTS 396.087.500 288.424.000 73% 100000 81538 batang 82%
2 Bimbingan Teknis Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hutan 38.942.500 38.942.500 100% 45 45 orang 100%
3Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Tanaman Kehutanan
Unggul39.970.000 13.894.000 35% 3 3 unit 100%
17 Peningkatan Proteksi Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hutan 130.000.000 44.392.000 34%
1 Pembinaan Pengada Pengedar Bibit Tanaman Hutan - - 26 0 orang 0%
2 Pengawasan Benih Tanaman Hutan 100.000.000 44.392.000 44% 4 1 benih 25%
3 Sertifikasi Bibit/Benih Tanaman Hutan dan MPTS 30.000.000 0% 500 500 batang 100%
4 Peningkatan kapasitas SDM Pengawas Benih Tanaman Kehutanan - - 4 orang 0%
5 Penyediaan Sarana Prasarana sertifikasi bibit/benih tanaman hutan - - 2 unit 0%
18 Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang 670.000.000 435.326.000 65%
1 Pengembangan Hutan Rakyat Pengkayaan (HRP) 250.000.000 220.352.000 88% 25 25 hektar 100%
2 Pembuatan Kebun Bibit Desa (KBD) 400.000.000 197.074.000 49% 8 8 kelompok 100%
3 Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil Hutan (Kayu) 20.000.000 17.900.000 90% 40 40 industri 100%
- -
19 Pengelolaan Hutan Wilayah Serang dan Cilegon 570.000.000 389.137.000 68%
1 Pengembangan Hutan Rakyat Pengkayaan (HRP) 250.000.000 131.242.000 52% 25 25 hektar 100%
ANGGARAN
Rp Rp %
1 3 5 6 7 8
NO TOLOK UKUR
BELANJA HASIL/KELUARAN OUTPUTKETERANGAN (
KINERJA FISIK)REALISASI KEUANGAN
RENCANA REALISASI SATUAN
2 4
2 Penghijauan Lingkungan (MPTS) 50.000.000 - 0% 1000 1000 batang 100%
3 Pembuatan Kebun Bibit Desa (KBD) 250.000.000 248.395.000 99% 5 5 kelompok 100%
4 Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil Hutan (Kayu) 20.000.000 9.500.000 48% 80 40 industri 50%
20 Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak 770.000.000 670.990.000 87%
1 Hutan Rakyat Pengkayaan (HRP) 250.000.000 248.500.000 99% 50 35 hektar 70%
2 Pembuatan Kebun Bibit Desa (KBD) 500.000.000 422.490.000 84% 10 7 unit 70%
3 Bintek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu 20.000.000 - 0% 40 0 industri 0%
21 Pengelolaan Hutan Wilayah Tangerang 475.000.000 301.600.000 63%
1 Hutan Rakyat Pengkayaan (HRP) 100.000.000 0% 50 0 hektar 0%
2 Penghijauan Lingkungan (MPTS) 100.000.000 27.200.000 27% 7000 1000 batang 14%
3 Pembuatan Sumur Resapan 250.000.000 249.400.000 100% 25 25 unit 100%
4 Bintek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu 25.000.000 25.000.000 100% 40 40 orang 100%
22 Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya Banten 265.000.000 36.281.000 14%
1 Inventarisasi Jenis Flora dan Fauna 75.920.000 100.000 0% 2 0 dokumen 0%
2 Penataan Batas Lapang 62.920.000 4.750.000 8% 1 1 kegiatan 100%
3 Publikasi Promosi dan Pengembangan Informasi 34.180.000 19.380.000 57% 1 1 kegiatan 100%
4 Peningkatan Pengelolaan Obyek Wisata dan Pengunjung 12.681.000 11.681.000 92% 1 1 kegiatan 100%
5 Pembinaan Ekonomi Masyarakat Sekitar 48.504.000 75.000 0% 2 0 kegiatan 0%
6 Peningkatan Peran Serta Masyarakat 15.445.000 195.000 1% 1 0 kegiatan 0%
7 Rintisan dan Peningkatan Kolaborasi/Kerjasama Kegiatan 15.350.000 100.000 1% 1 0 kegiatan 0%
ANGGARAN
Rp Rp %
1 3 5 6 7 8
NO TOLOK UKUR
BELANJA HASIL/KELUARAN OUTPUTKETERANGAN (
KINERJA FISIK)REALISASI KEUANGAN
RENCANA REALISASI SATUAN
2 4
23 Perlindungan dan Rehabilitasi Tahura Banten 320.000.000 277.595.000 87%
1 Perlindungan dan Pengamanan Kawasan 100.000.000 58.345.000 58% 12 7 bulan 58%
2 Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan dan Pengawetan Keragaman Hayati 220.000.000 219.250.000 100% 12 12 hektar 100%
C). Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan 17.064.915.000 7.755.323.272 45%
24 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 250.000.000 89.380.000 36%
1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan 33.600.000 - 0% 3 0 dokumen 0%
2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan 149.275.000 62.430.000 42% 9 0 dokumen 0%
3 Penyusunan Laporan Evaluasi Pengendalian 67.125.000 26.950.000 40% 4 0 dokumen 0%
25 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 75.000.000 33.046.000 44%
1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 33.176.000 13.434.000 40% 3 1 dokumen 33%
2 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 20.512.000 19.612.000 96% 2 1 dokumen 50%
3Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi
Pemerintah (APIP)21.312.000 - 0% 2 0 dokumen 0%
26 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 974.300.000 211.135.350 22%
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 900.000.000 136.835.350 15% 11 1 unit 9%
2 Pengadaan Pembangunan Gedung/bangunan 74.300.000 74.300.000 100% 25 25 m2 100%
27 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.165.015.000 1.140.343.500 53%
1 Belanja Jasa Kebersihan 324.000.000 227.968.500 70% 12 7 bulan 58%
2 Pemeliharaan Kendaraan Operasional 900.000.000 509.908.000 57% 12 7 bulan 58%
3 Belanja Pemeliharaan Bunga/Tanaman Hias 80.640.000 24.698.000 31% 12 7 bulan 58%
ANGGARAN
Rp Rp %
1 3 5 6 7 8
NO TOLOK UKUR
BELANJA HASIL/KELUARAN OUTPUTKETERANGAN (
KINERJA FISIK)REALISASI KEUANGAN
RENCANA REALISASI SATUAN
2 4
4 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 100.000.000 31.264.000 31% 12 7 bulan 58%
5 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 760.375.000 346.505.000 46% 12 7 bulan 58%
28 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 6.830.640.000 3.102.535.988 45%
1 Operasional Kantor Tidak Tetap 4.081.440.000 1.746.268.000 43% 12 7 bulan 58%
2 'Penyediaan Barang Habis Pakai 318.833.500 215.436.000 68% 12 7 bulan 58%
3 Penyediaan Bahan Cetak 103.918.500 81.342.000 78% 12 7 bulan 58%
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 700.000.000 447.859.000 64% 12 7 bulan 58%
5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 1.099.750.000 417.787.988 38% 12 8 bulan 67%
6 Penyediaan BBM 526.698.000 193.843.000 37% 12 6 bulan 50%
29 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 50.000.000 7.100.000 14%
1 Pengelolaan Kearsipan 25.000.000 7.100.000 28% 1 1 kegiatan 100%
2 Pelayanan Perpustakaan 25.000.000 - 0% 1 1 kegiatan 100%
30 Peningkatan Kapasitas Aparatur 130.000.000 7.100.000 5%
1 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 3.774.000 7.100.000 188% 3 1 dokumen 33%
2 Peningkatan Kompetensi Aparatur 126.226.000 - 0% 1 1 kegiatan 100%
31 Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 1.520.000.000 902.140.724 59%
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 820.000.000 370.079.197 45% 12 7 bulan 58%
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 700.000.000 532.061.527 76% 12 7 bulan 58%
32 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 425.000.000 138.500.000 33%
1 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah 49.475.000 49.000.000 99% 1 1 dokumen 100%
ANGGARAN
Rp Rp %
1 3 5 6 7 8
NO TOLOK UKUR
BELANJA HASIL/KELUARAN OUTPUTKETERANGAN (
KINERJA FISIK)REALISASI KEUANGAN
RENCANA REALISASI SATUAN
2 4
2 Penyusunan Profil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 9.000.000 8.000.000 89% 1 1 dokumen 100%
3 Pengelolaan Website OPD 115.950.000 30.675.000 26% 1 1 dokumen 100%
4Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik Bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan129.125.000 50.825.000 39% 1 0 dokumen 0%
5 Pengelolaan PPID 71.450.000 - 0% 1 0 dokumen 0%
6 Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat 50.000.000 - 0% 1 0 dokumen 0%
33 Pengadaan Sarana dan Prasarana pada UPT Laboratorium Lingkungan 27.000.000 27.000.000 100%
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 27.000.000 27.000.000 100% 1 1 set 100%
34 390.000.000 169.843.100 44%
1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 121.960.000 50.613.100 41% 1 1 unit 100%
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 33.000.000 32.580.000 99% 9 9 unit/bulan 100%
Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK/Laboratorium 235.040.000 86.650.000 37% 52 52 unit/bulan 100%
35 459.300.000 83.490.000 18%
1 Operasional Perkantoran 126.000.000 56.000.000 44% 21 21 orang 100%
2 Penyediaan Barang Habis Pakai 201.530.000 21.369.000 11% 12 7 bulan 58%
3 Penyediaan Bahan Cetak 15.922.000 6.121.000 38% 12 7 bulan 58%
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 45.000.000 26.100.000 58% 25 25 orang 100%
5 Penyediaan BBM 70.848.000 30.049.200 42% 12 7 bulan 58%
36 125.860.000 74.044.531 59%
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 83.320.000 44.328.517 53% 12 8 bulan 67%
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 42.540.000 29.716.014 70% 12 8 bulan 67%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada UPT Laboratorium Lingkungan
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium Lingkungan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah Pada UPT
Laboratorium Lingkungan
ANGGARAN
Rp Rp %
1 3 5 6 7 8
NO TOLOK UKUR
BELANJA HASIL/KELUARAN OUTPUTKETERANGAN (
KINERJA FISIK)REALISASI KEUANGAN
RENCANA REALISASI SATUAN
2 4
37 477.000.000 399.668.000 84%
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 305.000.000 78.221.000 26% 6 3 unit 50%
2 Pengadaan Pembangunan Gedung/Kantor 172.000.000 0% 1 0 unit 0%
38 251.000.000 175.611.500 70%
1 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 126.000.000 125.250.000 99% 900 3 m2 0%
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 75.000.000 20.585.500 27% 13 10 unit 77%
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 50.000.000 29.776.000 60% 55 53 unit 96%
39 365.200.000 110.055.445 30%
1 Penyediaan Barang Habis Pakai 65.379.000 29.077.500 44% 4 3 jenis 75%
2 Penyediaan Bahan Cetak 12.040.000 2.350.000 20% 7 5 jenis 71%
3 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 75.000.000 20.989.000 28% 12 7 bulan 58%
4 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet/PHBI/PHBN 132.821.000 25.562.345 19% 12 7 bulan 58%
5 Penyediaan BBM 79.960.000 32.076.600 40% 12 7 bulan 58%
40 100.000.000 11.020.000 11%
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 27.530.000 5.920.000 22% 12 6 bulan 50%
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 72.470.000 5.100.000 7% 12 6 bulan 50%
41 350.000.000 226.600.000 65%
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 150.000.000 61.600.000 41% 22 15 unit 68%
2 Pengadaan Pembangunan Gedung/Kantor 200.000.000 165.000.000 83% 2 2 paket 100%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman
Kehutanan
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Perbenihan dan Proteksi
Tanaman Kehutanan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah Pada Balai
Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan
Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak
dan Tangerang
Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman
Kehutanan
ANGGARAN
Rp Rp %
1 3 5 6 7 8
NO TOLOK UKUR
BELANJA HASIL/KELUARAN OUTPUTKETERANGAN (
KINERJA FISIK)REALISASI KEUANGAN
RENCANA REALISASI SATUAN
2 4
42 200.000.000 60.560.000 30%
1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 200.000.000 60.560.000 30% 2 2 paket 100%
43 396.400.000 176.583.000 45%
1 Penyediaan Barang Habis Pakai 81.358.000 55.293.000 68% 12 7 bulan 58%
2 Penyediaan Bahan Cetak 64.002.000 62.496.000 98% 12 7 bulan 58%
3 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 24.240.000 8.160.000 34% 12 7 bulan 58%
4 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet/PHBI/PHBN 162.000.000 14.010.000 9% 12 7 bulan 58%
5 Penyediaan BBM 64.800.000 36.624.000 57% 12 7 bulan 58%
44 100.000.000 37.750.000 38%
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 29.200.000 23.700.000 81% 12 8 bulan 67%
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 70.800.000 14.050.000 20% 12 8 bulan 67%
45 200.000.000 99.200.000 50%
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 200.000.000 99.200.000 50% 15 13 unit 87%
46 140.000.000 86.268.000 62%
1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 140.000.000 86.268.000 62% 12 8 bulan 67%
47 341.200.000 153.526.234 45%
1 Penyediaan Barang Habis Pakai 221.000.000 102.846.234 47% 7 4 jenis 57%
2 Penyediaan Bahan Cetak 45.200.000 19.430.000 43% 9 5 jenis 56%
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah Pada Balai
Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang
Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah
Pandeglang, Serang dan Cilegon
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah
Pandeglang, Serang dan Cilegon
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah
Pandeglang, Serang dan Cilegon
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak
dan Tangerang
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah
Lebak dan Tangerang
ANGGARAN
Rp Rp %
1 3 5 6 7 8
NO TOLOK UKUR
BELANJA HASIL/KELUARAN OUTPUTKETERANGAN (
KINERJA FISIK)REALISASI KEUANGAN
RENCANA REALISASI SATUAN
2 4
3 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 75.000.000 31.250.000 42% 12 7 bulan 58%
48 100.000.000 56.282.000 56%
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 48.700.000 31.800.000 65% 12 8 bulan 67%
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 51.300.000 24.482.000 48% 12 8 bulan 67%
49 80.000.000 13.625.000 17%
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 80.000.000 13.625.000 17% 7 6 buah 86%
50 180.000.000 33.531.000 19%
1 Pemeliharaan Rehabilitasi gedung/ kantor 50.000.000 33.531.000 67% 4 2 unit 50%
2 Pemeliharaan Kendaraan Operasional dinas 100.000.000 69.882.100 70% 16 16 unit 100%
3 Pemeliharaan Inventaris kantor/ APK 30.000.000 10.630.000 35% 24 10 unit 42%
51 262.000.000 99.223.900 38%
1 Operasional Perkantoran 26.632.000 12.000.000 45% 12 7 bulan 58%
2 Penyediaan Barang Pakai Habis 35.692.000 28.254.000 79% 12 7 bulan 58%
3 Penyediaan Bahan Cetak 15.368.000 8.661.400 56% 12 7 bulan 58%
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 49.308.000 26.424.000 54% 12 7 bulan 58%
5 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan PHBI/PHBN 50.000.000 23.884.500 48% 12 7 bulan 58%
5 Penyediaan BBM 85.000.000 36.843.900 43% 12 7 bulan 58%
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah Pada Balai
Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya
(Tahura) Banten
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya
(Tahura) Banten
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Taman Hutan
Raya (Tahura) Banten
ANGGARAN
Rp Rp %
1 3 5 6 7 8
NO TOLOK UKUR
BELANJA HASIL/KELUARAN OUTPUTKETERANGAN (
KINERJA FISIK)REALISASI KEUANGAN
RENCANA REALISASI SATUAN
2 4
52 100.000.000 37.260.000 37%
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 56.790.000 20.430.000 36% 12 8 bulan 67%
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 43.210.000 16.830.000 39% 12 8 bulan 67%
31.901.100.000 15.675.982.112 49%
31.901.100.000 Serang, 31 Desember 2015
-
40.875.015.877
NIP. 19550624 198203 1 004
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah Pada Balai
Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Banten
Serang, Agustus 2018
Provinsi Banten
Ir. H. M. Husni Hasan, CES
NIP. 19621222 199003 1 004
JUMLAH
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan