29
平成27年度 事業報告 ・平成 27 年度(平成 27 年 4 月 1 日~平成 28 年 3 月 31 日) 【I】会員状況(平成 28 年 3 月 31 日現在) 27 3 31 入会者数 退会者数 増減 28 3 31 法人会員 2,223 118 53 +65 2,288 IIA 個人会員 3,915 965 392 +573 4,488 合計 6,138 1,083 445 +638 6,776 【Ⅱ】【Ⅲ】資格認定制度・会合活動 平成 27 年度における年間会合回数・出席者数(含む e ラーニング視聴者・資格認定制度関連) (平成 27 4 1 日~平成 28 3 31 日) 数出席者数 数出席者数 1 68 5 368 役員会 理 12 210 2 129 1 984 1 2 3 775 15 756 4 261 CSAファシリテーショントレーニングコース 2 3 5 121 内部監査人のための会計監査研修会・基礎編 2 209 4 88 内部監査人のための会計監査研修会・実践編 2 3 西 2 94 簿 2 8 2 21 簿 2 6 3 53 3 6 貿 4 88 会計・税務のステップアップコース 1 1 1 30 内部監査の品質改善プログラム・基礎編 2 136 4 106 内部監査の品質改善プログラム・実践編 2 121 4 55 内部監査の品質改善プログラム・品質評価実施編 1 1 6 141 内部監査と監査役の連携についての研修会 3 135 4 34 2 134 11 196 C A A T 2 9 4 64 35 2,618 銀行証券・生命保険・損害保険部会特別部会 2 153 4 344 13 565 内部監査人のための会計監査・販売プロセスコース 1 1 1 194 内部監査人のための会計監査・購買プロセスコース 1 1 8 697 e 随時 20,609 - 1 32 3 142 4 43 1 120 7 61 2 4 11 3,107 2 2 IIA 5 1,047 ホールディングカンパニー懇談会 5 5 8 3,402 3 2 6 745 1 1 2 220 1 6 1 33 1 4 1 39 1 5 1 39 6 1 1 41 6 888 8 2,186 情報システム監査専門内部監査士認定講習会 1 5 7 634 随時 444 9 1,100 随時 2,552 7 248 随時 49 3 62 随時 12 2 33 3 152 <会 名> 全国大 会・講 演会等 309 48,682 1 5 8 1 0 4 9 3 8 0 7 2 3 1 8 1 2 6 1

【I】会員状況(平成28年3月31日現在)平成27年度 事業報告 ・平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日) 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)平成27年度 事業報告 ・平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日) 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)

平成27年度 事業報告

・平成 27 年度(平成 27 年 4 月 1 日~平成 28 年 3 月 31 日)

【I】会員状況(平成 28 年 3 月 31 日現在) 27 年 3 月 31 日 入会者数 退会者数 増減 28 年 3 月 31 日 法人会員 2,223 118 53 +65 2,288

IIA 個人会員 3,915 965 392 +573 4,488合計 6,138 1,083 445 +638 6,776

【Ⅱ】【Ⅲ】資格認定制度・会合活動 平成 27 年度における年間会合回数・出席者数(含む eラーニング視聴者・資格認定制度関連)

(平成 27 年 4 月 1 日~平成 28 年 3 月 31 日)

回 数 出 席 者 数 回 数 出 席 者 数

1 68 情 報 シ ス テ ム 監 査 基 礎 講 座 5 368

役員会 理 事 会 12 210 情 報 シ ス テ ム 監 査 実 践 講 座 2 129

内 部 監 査 推 進 全 国 大 会 1 984 北 海 道 地 区 内 部 監 査 実 践 講 座 1 2

賀 詞 交 歓 会 3 775 事 例 研 究 15 756

特 別 講 演 会 等 4 261 C S A フ ァ シ リ テ ー シ ョ ン ト レ ー ニ ン グ コ ー ス 2 3

私 鉄 部 会 5 121 内部監査人のための会計監査研修会・基礎編 2 209

生 命 保 険 部 会 4 88 内部監査人のための会計監査研修会・実践編 2 3

東 西 私 鉄 内 部 監 査 研 究 会 2 94 簿 記 ・ 会 計 ・ 税 務 の 入 門 コ ー ス 2 8

鉄 鋼 各 社 内 部 監 査 会 議 2 21 簿 記 ・ 会 計 ・ 税 務 の 中 級 コ ー ス 2 6

損 害 保 険 部 会 3 53 会 計 ・ 税 務 の 入 門 コ ー ス 3 6

貿 易 商 社 部 会 4 88 会 計 ・ 税 務 の ス テ ッ プ ア ッ プ コ ー ス 1 1

流 通 部 会 1 30 内 部 監 査 の 品 質 改 善 プ ロ グ ラ ム ・ 基 礎 編 2 136

情 報 産 業 部 会 4 106 内 部 監 査 の 品 質 改 善 プ ロ グ ラ ム ・ 実 践 編 2 121

銀 行 証 券 部 会 4 55 内部監査の品質改善プログラム・品質評価実施編 1 1

電 機 部 会 6 141 内 部 監 査 と 監 査 役 の 連 携 に つ い て の 研 修 会 3 135

建 設 部 会 4 34 コ ン プ ラ イ ア ン ス の 基 礎 講 座 2 134

不 動 産 部 会 11 196 C A A T s の 活 用 研 修 会 2 9

石 油 部 会 4 64 ス キ ル ア ッ プ 研 修 会 35 2,618

銀 行 証券 ・ 生 命保 険・ 損害 保険 部 会 特別 部会 2 153 C I A レ ビ ュ ー コ ー ス 4 344

地 域 別 監 査 研 究 会 議 13 565 内部監査人のための会計監査・販売プロセスコース 1 1

C I A フ ォ ー ラ ム 全 体 会 議 1 194 内部監査人のための会計監査・購買プロセスコース 1 1

S A M 研 修 会 8 697 e ラ ー ニ ン グ 随時 20,609

S - S A M 研 修 会 1 32 特 別 セ ミ ナ ー 3 142

ガ バ ナ ン ス 研 究 会 4 43 大 学 と の 共 催 セ ミ ナ ー 1 120

内 部 監 査 研 究 部 会 7 61 学 校 法 人 内 部 監 査 研 究 会 2 4

監 査 問 題 解 説 コ ー ス 11 3,107 独 立 行 政 法 人 内 部 監 査 懇 談 会 2 2

IIA 監 査 情 報 解 説 コ ー ス 5 1,047 ホ ー ル デ ィ ン グ カ ン パ ニ ー 懇 談 会 5 5

内 部 監 査 基 礎 コ ー ス ・ 東 京 8 3,402 マ ス コ ミ 懇 談 会 3 2

内 部 監 査 基 礎 コ ー ス ・ 大 阪 6 745 内 部 監 査 実 務 委 員 会 1 1

内 部 監 査 基 礎 コ ー ス ・ 名 古 屋 2 220 会 長 賞 ・ 青 木 賞 審 査 委 員 会 1 6

内 部 監 査 基 礎 コ ー ス ・ 福 岡 1 33 研 究 助 成 選 考 委 員 会 1 4

内 部 監 査 基 礎 コ ー ス ・ 札 幌 1 39 役 員 候 補 者 選 考 委 員 会 1 5

内 部 監 査 基 礎 コ ー ス ・ 広 島 1 39 内 部 監 査 ケ ー ス 作 成 委 員 会 6 1

内 部 監 査 基 礎 コ ー ス ・ 高 松 1 41 内 部 監 査 士 認 定 講 習 会 6 888

I I A 個 人 会 員 セ ミ ナ ー 8 2,186 情報システム監査専門内部監査士認定講習会 1 5

内 部 監 査 入 門 講 座 7 634 金 融 内 部 監 査 士 資 格 認 定 随時 444

内 部 監 査 基 礎 講 座 9 1,100 C I A 資 格 認 定 試 験 随時 2,552

実 務 演 習 Ⅰ ・ 基 礎 7 248 C C S A 資 格 認 定 試 験 随時 49

実 務 演 習 Ⅱ ・ 実 践 3 62 C F S A 資 格 認 定 試 験 随時 12

実 務 演 習 Ⅲ ・ 応 用 2 33

部 門 管 理 者 向 け 研 修 会 3 152

<会 合 等 名> < 会 合 等 名 >

社 員 総 会

全国大会・講演会等

研 究 会

研 修 会

懇談会

資格認定制度

合       計 309 48,682

研 修 会

委員会

1

5

8

1

0

4

9

3

8

0

7

2

3

1

8

1

2

6

1

Page 2: 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)平成27年度 事業報告 ・平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日) 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)

【Ⅱ】資格認定制度

(a) 内部監査士認定講習会 〔カリキュラム〕 ・内部監査の本質と現代経営における役割 ・内部統制の理解と評価・監査の方法 ・内部監査の基本知識 ・内部監査の監査技術 ・内部監査の実施手続 ・内部統制システムの構築と運用 ・リスクマネジメントと内部監査 ・不正調査と内部監査の役割 ・経理業務監査のポイント ・子会社・関連会社監査のポイント ・購買業務監査のポイント ・情報システム監査のポイント ・製造業務監査のポイント ・品質管理監査のポイント ・営業業務監査のポイント ・広告宣伝業務監査のポイント ・研究開発管理監査のポイント ・環境監査のポイント ・内部監査と監査役監査・公認会計士監査の関わり ・新しい業務改善手法と内部監査 ・内部監査報告書の作成と運用

第 145 期【東京開催】(2015/4/16~6/2) 第 146 期【東京開催】(2015/6/4~6/18) 第 147 期【大阪開催】(2015/8/18~9/2) 第 148 期【東京開催】(2015/10/14~11/27) 第 149 期【東京開催】(2015/12/2~12/17) 第 150 期【大阪開催】(2016/1/26~2/10) 認定者累計: 15,409 名(第 148 期迄) 内部監査士認定講習会フォローアップ研修会 第 143 期【東京開催】(2015/4/7) 第 144 期【大阪開催】(2015/7/22) 第 145 期【東京開催】(2015/9/9) 第 146 期【東京開催】 (2015/10/8)

2

Page 3: 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)平成27年度 事業報告 ・平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日) 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)

第 147 期【大阪開催】 (2016/1/20) 第 148 期【東京開催】 (2016/3/16) (b) 情報システム監査専門内部監査士認定講習会 〔カリキュラム〕 ・情報システム監査のフレームワーク ・情報システム監査の実施手順 ・内部統制報告制度における IT 統制の評価と監査 ・情報システム外部委託の管理と監査 ・情報システムの戦略性・有効性・効率性の管理と監査 ・実例に学ぶ IT 統制評価の実務 ・ネットワーク・システムの管理と監査 ・情報システムに係る BCM の管理と監査 ・個人情報保護の管理と監査 ・情報セキュリティの管理と監査 ・業務監査と情報システム監査の連携 ・ケースによる監査の模擬経験―リスクの把握、監査のポイントの設定とコントロールの評価、改

善提案など― ・情報システム監査の方向性~最新動向(SNS、クラウド、スマートフォン、BYOD、ビッグデー

タ)を踏まえた新しい課題と今後の方向性~

第 28 期(2015/6/25~2015/7/29) 認定者累計:1,126 名

情報システム監査専門内部監査士認定講習会フォローアップ研修会 第 28 期(2015/11/6) (c) 金融内部監査士 金融内部監査士認定講座の修了者に対し認定を行った。 申請者数:444 名 認定者累計:7,028 名 (d) 内部監査人協会(IIA)認定国際資格試験の実施 *CIA(公認内部監査人)資格認定試験 各地域において実施した。 パート別合計受験者数:2,552 名 合格者累計:7,782 名 *CCSA(内部統制評価指導士)資格認定試験 各地域において実施した。

3

Page 4: 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)平成27年度 事業報告 ・平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日) 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)

受験者数:49 名 合格者累計:508 名 *CFSA(公認金融監査人)資格認定試験 各地域において実施した。 受験者数:12 名 合格者累計:560 名 *CRMA(公認リスク管理監査人)資格認定試験 受験者数:2 名 合格者累計:145 名

【Ⅲ】会合活動

<A> 社員総会

*一般社団法人日本内部監査協会第 8 回定時社員総会(2015/6/19) 開催会場: 一般社団法人日本内部監査協会 木場研修室(東京都江東区) 報告事項: 1.平成26年度事業報告の内容報告

2.平成26年度公益目的支出計画実施報告書の内容報告

3.平成27年度事業計画書及び収支予算書報告

決議事項: 第1号議案:平成26年度計算書類承認

第2号議案:理事20名選任

<B> 役員会

*一般社団法人日本内部監査協会理事会 第 86 回理事会(2015/4/22) 決議事項:1.入会申込者承認

報告事項:1.今後の理事会開催予定

2.その他

第87回理事会(2015/5/22)

開催会場:一般社団法人日本内部監査協会 会議室 議 案:1.入会申込者承認

2.平成26年度事業報告承認

3.平成26年度計算書類承認

4.公益目的支出計画実施報告書の承認

5.平成27年度・28年度役員候補者決定

6.第8回定時社員総会の招集の決定

7.任期満了に伴う顧問推薦

4

Page 5: 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)平成27年度 事業報告 ・平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日) 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)

8.名誉会員承認

9. 理事と本会との取引の承認(利益相反取引関連)

報 告:1.代表理事及び業務執行理事の職務の執行の状況について 2.理事による競業取引及び利益相反取引の結果報告 3.外部監査契約締結

4.今後の理事会開催予定 5.その他

第88回理事会(2015/6/19)

開催会場:一般社団法人日本内部監査協会 木場研修室 議 案:1.会長の選定

2.入会申込者承認

3.平成27年度常勤の役員の俸給額決定

4.外部監査契約締結

5.名誉会員承認

報 告:1.各種委員会関連報告

2.今後の理事会開催予定

3.その他

第89回理事会(2015/7/22)

決議事項:1.入会申込者承認

報告事項:1.今後の理事会開催予定

2.その他

第90回理事会(2015/8/27)

開催会場:一般社団法人日本内部監査協会 会議室 議 案:1.入会申込者承認 2.名誉会員承認 報 告:1.代表理事及び業務執行理事の職務の執行の状況について 2.第1四半期財務状況報告 3.理事による競業取引及び利益相反取引の結果報告 4.会長賞・青木賞審査結果報告 5.研究助成選考結果報告 6.IIA国際会議報告 7.監査監督機関国際フォーラム(IFIAR)恒久的事務局の東京誘致についての支持表明 8.各種委員会関連報告 9.今後の理事会開催予定 10. その他 第91回理事会(2015/9/14)

決議事項:1.入会申込者承認

報告事項:1.今後の理事会開催予定

2.その他

第92回理事会(2015/10/14)

5

Page 6: 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)平成27年度 事業報告 ・平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日) 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)

決議事項:1.入会申込者承認

報告事項:1.今後の理事会開催予定

2.その他

第93回理事会(2015/11/19)

開催会場:一般社団法人日本内部監査協会 会議室 議 案:1.入会申込者承認 報 告:1.代表理事及び業務執行理事の職務の執行の状況について

2.第2四半期財務状況報告 3.理事による競業取引及び利益相反取引の結果報告 4.今後の理事会開催予定 5.その他

第94回理事会(2015/12/15)

開催会場:一般社団法人日本内部監査協会 会議室 議 案:1.入会申込者承認 報 告:1.IIA国際会議出席報告

2.今後の理事会開催予定 3.その他

第95回理事会(2016/1/12)

開催会場:ホテルオークラ東京

議 案:1.入会申込者承認 報 告:1.国際関連情報 2.今後の理事会開催予定 3.その他 第96回理事会(2016/2/18)

開催会場:一般社団法人日本内部監査協会 会議室 議 案:1.入会申込者承認 報 告:1.代表理事及び業務執行理事の職務の執行の状況について

2.第 3 四半期財務状況報告 3.理事による競業取引及び利益相反取引の結果報告 4.平成 28 年度予算案の考え方

5.今後の理事会開催予定

6.その他

第97回理事会(2016/3/18)

開催会場:一般社団法人日本内部監査協会 会議室 議 案:1.入会申込者承認

2.平成28年度事業計画案

3.平成28年度収支予算案

4.平成28年度役員候補者選考委員会委員選任

5.2018年IIAグローバル・カウンシル日本開催

報 告:1.今後の理事会開催予定

6

Page 7: 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)平成27年度 事業報告 ・平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日) 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)

2.その他

<C> 全国大会・講演会等

*第 49 回内部監査推進全国大会(2015/9/28・29) 大会テーマ:組織体の戦略的な成長を支える内部監査~Progress Through Sharing~ 全体研究会Ⅰ ・企業価値向上のための経営活動(上野 幹夫氏)

全体研究会Ⅱ

・新しい内部監査の実務~不備指摘型監査からリスクベースの監査へ~(國廣 正氏)

全体研究会Ⅲ

・日本企業のガバナンス改革の見取り図と展望-伊藤レポート、SS&CGコードの狙いとその後-(伊

藤 邦雄氏)

特別企画

・「日本内部監査協会からの情報発信!」

第1部:CIA試験等国際資格のご紹介

第2部:内部監査の品質評価について~内部監査の業務改善・品質向上をめざす方へ~

個別研究会

・ヤマト運輸における事業拡大に呼応する内部監査の取組み〜クロネコヤマトの内部監査手法〜

(山田 正俊氏)

・監査要員不足の中での内部監査活動の品質向上とカバレッジ両立の方策~リスクアセスメント

体制強化と生産性向上によるアプローチ~(辻 浩明氏)

・未経験分野の監査における監査リスク低減の方法について(岡田 聡氏)

・カカクコムにおける内部監査の取組み ~IT ベンチャー企業の成長と内部監査の歩み~(小林

則雄氏)

・<SAM研修会報告> ステークホルダーズの満足度向上に向けた内部監査環境整備のヒント ~CAE

は、ステークホルダーズとの間に発生する諸問題にいかに対処すべきか~(鈴木 均氏)

・<CIA フォーラム研究会報告> 経営に貢献する J-SOX 評価実務の効率化と活用事例〜今すぐ出

来ることはこれだ! 実務家の立場から〜(高瀬 浩幸氏・塚本 圭介氏)

・<北海道地区監査研究会議報告> 頼りにされる内部監査部門であるために(佐藤 正志氏・鈴木

秀章氏)

・不正の発生メカニズムと抑止力としての監査(南谷 忠義氏)

・外部評価を基点にした品質向上~日々進化する組織への挑戦~(村木 正大氏)

・ふくおかフィナンシャルグループにおける内部監査への取組み(布施 圭一郎氏)

・経営に貢献する情報セキュリティ監査(長島 基氏)

・三菱東京 UFJ 銀行における内部監査への取組み~Three Lines of Defense の再構築~(柴 義隆

氏)

・コーポレートガバナンス改革と内部監査の課題(箱田 順哉氏)

・ガバナンス・内部統制の制度改革と内部監査の新時代~攻めの内部監査と先行事例の考察~

(林 直樹氏)

・コーポレートガバナンスの高度化に資する内部監査と GRC ツールの活用(林 拓矢氏)

・コーポレート・ガバナンスにおける 内部監査の機能の研究(中間報告)(松井 隆幸氏・町田

祥弘氏・矢澤 憲一氏)

・攻めのグローバル・リスク・マネジメント~ディフェンスラインの連携とデータ分析の活用を

7

Page 8: 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)平成27年度 事業報告 ・平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日) 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)

通じたリスクカルチャーの醸成と経営監査への挑戦~(高木 和人氏)

・活躍の場が広がる内部監査 ~戦略的な成長を支える内部監査のプロファイル~(谷口 靖美氏・

青山 卓郎氏)

・複雑化するグローバル経営管理と内部監査の勘所とは~政治・経済・社会情勢が混迷する中での

企業がとるべき戦略とは~(茂木 寿氏)

・データ分析を活用した内部監査による戦略的成長の支援(Sergiu Cernautan 氏・岩沢 博美氏)

会長賞・青木賞の授与/第 29 回(2015 年度)別掲 同時開催:内部監査フェア *賀詞交歓会 【関東開催】 (2016/1/12)

【中部開催】 (2016/1/18) 【関西開催】 (2016/1/25)

*IIA 国際本部会長(2014 年)Anton van Wyk 氏 来日記念講演会 Mind the Gap -Assuring Stakeholders of Internal Audit’s Value

【東京開催】 (2015/4/6)

*IIA 国際本部会長(2014 年)Anton van Wyk 氏 を囲む会 【東京開催】 (2015/4/7)

*IIA 国際本部会長(2015 年)Lawrece J. Harrington 氏 来日記念講演会 第 1 部 Beyond the Horizon : What Lies Ahead for Internal Audit 第 2 部 内部監査の国際動向 2-1:新しい専門書職的実施の国際フレームワーク(IPPF)の動向 2-2:内部監査の国際的共通知識体系(CBOK)の動向

【東京開催】 (2015/11/9) *『IT 監査と IT 統制(改訂版)』出版記念講演会 IT 監査と IT 統制(改訂版)―基礎からネットワーク・クラウド・ビッグデータまで― 【東京開催】 (2015/11/19・25・12/1)

<D> 研究会

(a) 業種別研究会 *私鉄部会 第 400 回(2015/4/16) 会議:各社近況報告、意見交換

見学:マリンワールド施設 第 401 回(2015/7/16) 会議:各社近況報告、意見交換 見学:JR 東日本総合研修センター「事故の歴史展示館」

8

Page 9: 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)平成27年度 事業報告 ・平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日) 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)

第 402 回(2015/12/4) 会議:各社近況報告、意見交換 見学:西谷駅周辺「都心直通プロジェクト工事現場」 第 403 回(2016/2/26) 会議:各社近況報告、意見交換

見学:TAKAO 599 MUSEUM

*私鉄部会連絡会議

第49回(2015/10/20) 議 題: 1.次年度の月例部会担当会社選定及び運営方法について、他

2.各社の活動状況報告

研究会: 私の考える内部監査論

*生命保険部会 平成 27 年度第 1 回 (2015/5/26) 内部監査体制他 平成 27 年度第 2 回 (2015/7/31) 内部監査の高度化(自社における内部監査部門の位置づけ

から監査実務における課題等) 平成 27 年度第 3 回 (2015/11/5) 個別テーマによるグループディスカッション ①代理店監査の実施状況 ②品質評価体制の整備・運営状況 ③内部監査の高度化等 平成 27 年度第 4 回 (2015/12/22) 内部監査部門の運営(人材、監査テーマ、資源配分等) 平成 27 年度第 5 回 (2016/2/3) 別掲(銀行証券部会・生命保険部会・損害保険部会特別部

会【東京開催】) 平成 27 年度第 6 回 (2016/3/17) 別掲(銀行証券部会・生命保険部会・損害保険部会特別部

会【大阪開催】) *東西私鉄内部監査研究会 第 110 回(2015/6/4) 東武鉄道㈱「「内部統制ハンドブック」を活用したグループ会社監査

について」 京阪電気鉄道㈱「設備監査の取り組みについて」

第 111 回(2015/11/5) 京浜急行電鉄㈱「グループ会社監査の取り組みについて」 阪神電気鉄道㈱「阪神電気鉄道㈱における内部監査について」 *鉄鋼各社内部監査会議 第 106 回(2015/6/26) 研究課題:㈱神戸製鋼所の内部監査についての報告と質疑 見学:株式会社日本製鋼所 横浜製作所 第 107 回(2015/12/14) 研究課題:株式会社日本製鋼所における海外子会社のリスク管理・内部 統制モニタリング 見学:株式会社神戸製鋼所 真岡製造所 *損害保険部会 4 月 (2015/4/23) 2015 年度の監査(検査)体制等について 8 月 (2015/8/25) 2014 年 4 月~2015 年 3 月における内部監査(検査)の実施状況について

9

Page 10: 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)平成27年度 事業報告 ・平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日) 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)

2 月 (2016/2/3) 別掲(銀行証券部会・生命保険部会・損害保険部会特別部会【東京開催】) 3 月 (2016/3/17) 別掲(銀行証券部会・生命保険部会・損害保険部会特別部会【大阪開催】) 3 月 (2016/3/25) 内部監査計画(年次・中長期)作成のためのリスクアセスメントの実施状況 *貿易商社部会 第 200 回(2015/5/20) 業務監査における不正発見事例 第 201 回(2015/8/26) 内部監査における質問シートの活用状況と課題 第 202 回(2015/12/2) 不適切会計問題について 第 203 回(2016/3/2) 労働基準法を中心とした労務管理について *流通部会 第 119 回(2016/3/23) 内部監査を効果的にするヒアリングの技術 *情報産業部会 第 66 回(2015/5/15) 1.日産自動車㈱における海外内部監査への取組み

2.グループディスカッション 第 67 回(2015/8/21) 1.不正の背景とその対応 2.グループディスカッション 3.グループ発表および質疑応答 第 68 回(2015/11/27) 1.情報産業における内部監査上の留意点

2.グループディスカッション 第 69 回(2016/2/26) 1.労務監査(勤務、心身の健康)

2. グループディスカッション

*銀行証券部会 平成 27 年度第 1 回(2015/4/21) グループ経営におけるコーポレート・ガバナンスの現状と内部

監査上の課題について 平成 27 年度第 2 回(2015/7/21) 内部監査人の調達と育成 平成 27 年度第 3 回(2015/10/20) ホットイシュー、TOP10 について 平成 27 年度第 4 回(2016/1/19) 外部委託先管理について 平成 27 年度第 5 回(2016/2/3) 別掲(銀行証券部会・生命保険部会・損害保険部会特別部会【東

京開催】) 平成 27 年度第 6 回(2016/3/17) 別掲(銀行証券部会・生命保険部会・損害保険部会特別部会 【大

阪開催】) *電機部会(東西合同) 第 55 回(東西合同)(2015/4/17) 分科会活動最終報告 第 56 回(東西合同)(2015/6/26) 「西日本分科会 B」事前アンケート集計結果について 講演会:コーポレート・ガバナンス・コード~その他、企業

統治・内部統制に関わる喫緊の課題について~

10

Page 11: 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)平成27年度 事業報告 ・平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日) 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)

第 57 回(東西合同)(2015/8/21) 海外監査~事例に学ぶ海外子会社監査:転ばぬ先のヒント集

~ 第 58 回(東西合同)(2015/10/23) 講演会:日本型企業統治~監査役会設置会社と監査等委員会

設置会社の比較検討 第 59 回(東西合同)(2015/12/18) 電機部会活性化に関するアンケート結果報告及びそれに伴う

電機部会の今後の進み方の検討 第 60 回(東西合同)(2016/2/19) マイナンバー制度について *建設部会 第 21 回(2015/9/1) 各社における監査活動の概要について 第 22 回(2015/11/17) 各社における監査活動の概要について 第 23 回(2016/1/25) 1.海外子会社監査の取り組み 2.役職員のコンプライアンスリスクの認識 第 24 回(2016/3/7) 1.本社(本部)における監査テーマ・監査方法・頻度について 2.内部監査部門における人材育成について *不動産部会 ・総合不動産分科会 第 39 回(2015/6/5) 日産自動車㈱における海外内部監査への取組み 第 40 回(2015/9/15) 1.管理部門(本社部門)の監査手法について 2.労務管理の監査手法について 第 41 回(2015/12/2) BCP の有効性監査、スキルアップ・人材育成、今後の運営について ・不動産投資顧問分科会 第 22 回 (2015/4/10) 1. 各社近況報告 2. テーマに基づく意見交換 第 23 回 (2015/7/3) 1. 各社近況報告 2. テーマに基づく意見交換(物件視察・この業種における内部監査活動

全般(リスク、金融庁検査対応等)) 第 24 回 (2015/10/2) 1. 各社近況報告 2. テーマに基づく意見交換 第 25 回 (2016/1/15) 1. 各社近況報告 2. テーマに基づく意見交換(年度内部監査計画のイメージ他) ・不動産一般分科会 第 26 回 (2015/4/16) 2015 年度内部監査計画(各社) 第 27 回 (2015/7/9) 建設会社の内部監査について 第 28 回 (2015/10/15) 1.会員各社のマイナンバー制度対応(アンケート結果の集計による) 2.リスク評価方法の事例発表 第 29 回 (2016/1/21) 1.「改正会社法及び改正法務省令に対する監査役等の実務対応」につ

11

Page 12: 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)平成27年度 事業報告 ・平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日) 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)

いて 2.「法令等遵守態勢の監査」について *石油部会 第 11 回 (2015/4/27) 1 各社活動状況

2 講演テーマ:会社法改正及びコーポレートガバナンスコードの施行に

伴う内部監査部門の役割と期待 第 12 回 (2015/8/24) 1.2015 年度内部監査活動における「新たな取組み」及び「改善・強化

する取組み 2. 各社による活動状況報告と質疑応答 第 13 回 (2015/10/23) 1. 各社活動状況(2015 年 8 月~10 月の状況等) 2. 子会社に設置されている監査室(部)との関係、監査室による子会社

監査 第 14 回 (2016/1/28) 各社活動状況(2015 年 10 月~12 月の状況等)、各社の内部統制ガバ

ナンス *銀行証券部会・生命保険部会・損害保険部会特別部会 平成 27 事務年度金融行政方針~預金取扱金融機関及び保険会社を取り巻くリスク等とそれを踏ま

えたモニタリングについて~ 【東京開催】 (2016/2/3) 【大阪開催】 (2016/3/17) (b) 地域別研究会議 *九州地区監査研究会議 第 41 回(2015/12/4) 内部監査を効果的にするヒアリングの技術 *中部地区監査研究会議 第 82 回(2015/4/23) 「内部統制監査(JSOX)を含む内部監査に関するアンケート」の集計

結果を題材とした意見・情報交換(グループ討議) 第 83 回(2015/7/23) 会社法・法務省省令の改正と内部監査部門への影響 第 84 回(2016/1/25) 海外拠点内部監査の実践 *中国・四国地区監査研究会議 第 34 回【高松開催】(2015/10/27) 監査スキルを短期促成する疑似体験プログラム~後任の適性、

監査陣容を踏まえた 3TYPE の承継引継~ 第 35 回【広島開催】(2015/12/3) 不正防止のマネジメント~性弱説を基調において 第 36 回【広島開催】(2016/3/22) コーポレートガバナンスコードを踏まえた内部監査部門と監

査役の連携や内部監査部門の重要性―本社内部監査部門から

子会社監査役に就任して思うこと―

12

Page 13: 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)平成27年度 事業報告 ・平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日) 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)

*関西地区監査研究会議 第 60 回(2015/5/26) 講演テーマ:アジア・中国子会社の内部監査について ディスカッションテーマ:アジア・中国子会社の内部監査の情報交換 第 61 回(2015/8/28) 講演テーマ:ステークホルダーズの満足度向上に向けた内部監査環境整備

のヒント~CAE は、ステークホルダーズとの間に発生する諸問題にいかに

対処すべきか~ ディスカッションテーマ:内部監査環境を考える 第 62 回(2015/11/11) 経営に貢献する J-SOX 評価業務の効率化と活用事例 第 63 回(2016/2/17) 日本企業における内部監査人の専門能力

ディスカッションテーマ:監査人の「職業的懐疑心」について *北海道地区監査研究会議 第 14 回(2015/8/28) 頼りにされる内部監査部門であるために 第 15 回(2016/2/26) 情報システム監査の課題と対応~内部監査人として押さえておきたい動向

とポイント~ (c) 属性別研究会 *SAM 研修会 4月 (2015/4/22) 「海外監査」~事例に学ぶ海外子会社監査:転ばぬ先のヒント集~ 5 月 (2015/5/27) プロフェッショナル~専門職としての内部監査人のあるべき姿~ 7 月 (2015/7/15) 最近の不祥事例の考察~第三者調査委員会報告書を使って~ 11 月 (2015/11/26) 日本企業の内部監査人の専門能力~研究結果の総括より~ 1 月 (2016/1/27) 個別対応・数字の遊びになりがちな事業投資は、本来どのような業務プロ

セスを持つべきか~巨額減損の防止・より大きな成果の達成・リスクマネ

ジメントと透明性の向上を考える~ 2 月 (2016/2/22) 内部統制等に関する社内研修のコンテンツ・ツール作成 3 月 (2016/3/25) 近年の不祥事から学ぶ監査対象選定のヒント~内部監査の死角を減らす

ために~ *SAM 研修会特別研修会 第 50 回(2015/10/14) 報告:日本航空における内部監査について 見学:JAL 工場 *S-SAM研修会 5 月 (2015/5/21) 1.運営方法の確認

2.2015 年度 S-SAM 研修会研究テーマの選定とメンバー決定 3.研究テーマごとに、以降の運営について議論

*ガバナンス研究会

13

Page 14: 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)平成27年度 事業報告 ・平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日) 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)

第 1 回(2015/7/1) 三菱 UFJ 信託銀行㈱におけるコーポレートガバナンスと内部監査 第 2 回(2015/8/28) カゴメにおけるコーポレートガバナンスと監査の連携 第 3 回(2015/10/21) NSK におけるコーポレートガバナンス体制と内部監査について 第 4 回(2016/3/24) 当社における取締役会評価の事例紹介 *CIA フォーラム ・CIA フォーラム全体会議

第 11 回(2016/3/12) 1. CIA フォーラム研究会成果物の発表 2. 講演会及び活動状況報告

講演テーマ:全社的リスクマネジメント(ERM)の向上に資する内部

監査 ・CIA フォーラム個別研究会 現在活動中の個別研究会:東京地区 38 中部地区 2 大阪地区 12 北陸地区 1 (d) その他 *内部監査研究部会 5 月 (2015/5/28) 内部統制の日本的な理解 6 月 (2015/6/16) 全社的リスクマネジメントの実践的な活用 7 月 (2015/7/24) 監査等委員会設置会社への移行と実務対応 10 月 (2015/10/29) 企業不祥事事例から考える内部監査のあり方 1 月 (2016/1/27) サイバーセキュリティ対策における内部監査の役割 2 月 (2016/2/16) マスミューチュアル生命保険における監査の取り組み―米国を親会社に持

つ会社の監査部門のガバナンスを含めて 3 月 (2016/3/23) 「内部監査の専門職的実施の国際基準」改訂草案について

<E> 研修会

(a) 会員向け教育研修 *監査問題解説コース 第 1 回 【広島開催】(2015/6/12) 第 1 部:一歩進める内部監査―効果的な内部監査のための

実践ヒント― 第 2 部:災害対策と内部監査の役割

第 2 回 【大阪開催】(2015/5/25) 個人情報保護法改正と役に立つ内部監査の実践 第 3 回 【東京開催】(2015/5/27) コーポレートガバナンスと三様監査の役割~平成 27年度監

査事務所等モニタリング基本計画を踏まえて~ 第 4 回 【大阪開催】(2015/6/2) コーポレートガバナンスと三様監査の役割~平成 27年度監

査事務所等モニタリング基本計画を踏まえて~ 第 5 回 【東京開催】(2015/6/18) コーポレートガバナンスと三様監査の役割~平成 27年度監

査事務所等モニタリング基本計画を踏まえて~ 第 6 回 【東京開催】(2015/9/15) 第 1 部:マイナンバー制度の概要について

14

Page 15: 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)平成27年度 事業報告 ・平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日) 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)

第 2 部:マイナンバーガイドライン(事業者編)の概要につい

て 第 7 回 【大阪開催】(2015/10/13) 第 1 部:マイナンバー制度の概要について 第 2 部:マイナンバーガイドライン(事業者編)の概要につい

て 第 8 回 【東京開催】(2015/10/20) 営業秘密の漏えいリスクをいかに減らすか 第 9 回 【大阪開催】(2015/11/5) 営業秘密の漏えいリスクをいかに減らすか 第 10 回 【大阪開催】(2016/3/25) 会計制度変革の動向 2016 第 11 回 【東京開催】(2016/3/30) 会計制度変革の動向 2016 *IIA監査情報解説コース 第 1 回 【東京開催】(2015/8/19) 内部監査と不正 第 2 回 【大阪開催】(2015/9/4) 内部監査と不正 第 3 回 【大阪開催】(2015/10/9) 「2015 年度内部監査人協会(IIA)国際大会」のご紹介 第 4 回 【東京開催】(2015/11/10) 「2015 年度内部監査人協会(IIA)国際大会」のご紹介 第 5 回 【東京開催】(2015/12/15) 「COSOERM 改訂の動向」「Auditing Risk Management」

のセッションについての国際大会報告 *内部監査基礎コース・東京 前期第 1 回(2015/4/22) 一歩進める内部監査―効果的な内部監査のための実践ヒント― 前期第 2 回(2015/6/10) 内部監査の基準と計画 前期第 3 回(2015/8/6) 監査の実施 前期第 4 回(2015/9/14) 監査の実施・報告とフォローアップ 後期第 1 回(2015/11/25) 一歩進める内部監査―効果的な内部監査のための実践ヒント― 後期第 2 回(2015/12/17) 初めての方々に知って欲しいこと~監査基準と実務との関連性~ 後期第 3 回(2016/1/26) 具体的な監査手続について~計画・予備調査・往査・調書作成~ 後期第 4 回(2016/3/15) 報告書作成・伝達・フォローと内部監査の将来像 *内部監査基礎コース・大阪 前期第 1 回 (2015/4/15) 一歩進める内部監査―効果的な内部監査のための実践ヒント― 前期第 2 回 (2015/6/8) 組織体の運営に対し価値の付加を支援する内部監査 (1)内部監査の概論(IIA の定義と人的基準) 前期第 3 回 (2015/7/13) 組織体の運営に対し価値の付加を支援する内部監査 (2)内部監査の計画策定・予備調査 前期第 4 回 (2015/9/4) 組織体の運営に対し価値の付加を支援する内部監査 (3)内部監査の実施・伝達・フォローアップ 後期第 1 回 (2015/12/9) 一歩進める内部監査―効果的な内部監査のための実践ヒント― 後期第 2 回 (2015/12/10) 組織体の運営に対し価値の付加を支援する内部監査

*内部監査基礎コース・名古屋

15

Page 16: 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)平成27年度 事業報告 ・平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日) 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)

2015 年度第 1 回(2016/2/10) 実践的内部監査のすすめ①~基本的な事項~ 2015 年度第 2 回(2016/3/17) 実践的内部監査のすすめ②~事例研究~ *内部監査基礎コース・福岡 2015 年度(2015/10/30) 組織体の運営に対し価値の付加を支援する内部監査 *内部監査基礎コース・札幌 2015 年度(2015/12/18) 「胸を張った!」内部監査に向けて *内部監査基礎コース・広島 2015 年度(2015/7/6) 内部監査の専門職的実施を目指して *内部監査基礎コース・高松 2015 年度(2015/5/28) 内部監査の専門職的実施を目指して *IIA個人会員セミナー 第 1 回【大阪開催】(2015/4/9) 不正・不祥事を未然防止・早期発見する内部監査活動を目指し

て~内部監査実務者に向けた監査着眼点分析の事例紹介~ 第 2 回【広島開催】(2015/6/12) 第 1 部:一歩進める内部監査―効果的な内部監査のための実践

ヒント― 第 2 部:災害対策と内部監査の役割

第 3 回【東京開催】(2015/6/12) 経営に貢献する J=SOX 評価業務の効率化と活用事例 第 4 回【大阪開催】(2015/8/21) 経営に貢献する J=SOX 評価業務の効率化と活用事例 第 5 回【東京開催】(2015/10/22) 内部監査の歴史と将来の展望 第 6 回【大阪開催】(2015/11/12) 内部監査の歴史と将来の展望 第 7 回【東京開催】(2016/1/29) 改訂版 COSO 内部統制フレームワークの内部監査での活用事

例~改訂版 COSO の 17 の原則の観点から見た内部監査におい

て留意すべき問題事例と改善提言のための確認事項~ 第 8 回【東京開催】(2016/3/10) 企業不祥事事例から考える内部監査のあり方 (b) 内部監査についての体系的な教育研修 *内部監査入門講座 内部監査入門 第 26 回 【東京開催】 (2015/4/14) 第 27 回 【大阪開催】 (2015/4/21) 第 28 回 【名古屋開催】 (2015/5/12) 第 29 回 【福岡開催】 (2015/5/13) 第 30 回 【東京開催】 (2014/6/2) 第 31 回 【東京開催】 (2015/10/6) 第 32 回 【大阪開催】 (2015/10/20)

16

Page 17: 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)平成27年度 事業報告 ・平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日) 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)

*内部監査基礎講座 内部監査の基本的な役割と実務要領 第 136 回【大阪開催】 (2014/5/14・15) 第 137 回【東京開催】 (2015/5/21・22) 第 138 回【大阪開催】 (2015/6/25・26) 第 139 回【東京開催】 (2015/6/29・30) 第 140 回【東京開催】 (2015/7/23・24) 第 141 回【名古屋開催】 (2015/8/20・21) 第 142 回【東京開催】 (2015/11/12・13) 第 143 回【大阪開催】 (2015/11/17・18) 第 144 回【東京開催】 (2016/2/18・19) *実務演習Ⅰ・基礎 「気づきの体験」をしてみませんか? 第 64 回 【東京開催】 (2015/5/28・29) 第 65 回 【大阪開催】 (2015/7/2・3) 第 66 回 【東京開催】 (2015/7/16・17) 第 67 回 【東京開催】 (2015/9/17・18) 第 68 回 【東京開催】 (2015/10/15・16) 第 69 回 【大阪開催】 (2015/12/17・18) 第 70 回 【東京開催】 (2016/1/14・15) *実務演習Ⅱ・実践 ビジネス・リスク評価に基づいた“ 販売業務” の監査計画・リスク評価・予備調査・監査手続・

監査報告までの実務演習 第 37 回 【東京開催】 (2015/10/13・14) 第 38 回 【大阪開催】 (2016/1/14・15) 第 39 回 【東京開催】 (2016/1/27・28) *実務演習Ⅲ・応用 監査概要報告書の作成を中心とした監査実務のレベルアップを図る演習 第 22 回 【東京開催】 (2015/11/26・27) 第 23 回 【大阪開催】 (2016/2/25・26) *部門管理者向け研修会 オリンパスにおける内部監査部門の取り組みと今後の課題 監査部門の運営・管理―小さく、強く、グローバルに 第 5 回 【東京開催】 (2015/6/16) 第 6 回 【名古屋開催】 (2015/11/5) 第 7 回 【大阪開催】 (2015/11/6)

17

Page 18: 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)平成27年度 事業報告 ・平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日) 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)

*情報システム監査基礎講座 情報システム監査実施のための基礎知識 第 53 回【東京開催】 (2015/4/24) 第 54 回【大阪開催】 (2015/5/29) 第 55 回【名古屋開催】 (2015/9/4) 第 56 回【東京開催】 (2015/10/30) 第 57 回【大阪開催】 (2015/11/27) *情報システム監査実践講座 「情報システム監査の諸課題と具体的な取組方法」 TDK㈱における情報システム監査の取組 りそなホールディングスにおけるシステム監査の概要 第 95 回【大阪開催】(2016/3/4) 第 96 回【東京開催】(2016/3/11) *北海道地区内部監査実践講座 第 4 回【札幌開催】 (2016/2/5) コーポレートガバナンス改革に求められる経営の責任と権限 コーポレートガバナンス改革と内部監査の役割 (c) 専門分野についての教育研修 *事例研究 第31回 【東京開催】(2015/5/26) 蝶理における内部監査の取組 豊田通商グループにおける内部監査の取り組み 第32回 【大阪開催】(2015/6/4) 蝶理における内部監査の取組

豊田通商グループにおける内部監査の取り組み 第33回 【東京開催】(2015/6/24) ㈱ロッテホールディングスが実践する経営に資する内部監査業

務推進のコツ~内部監査不完全燃焼に効く処方箋[20のケース

スタディから]~ 第34回 【大阪開催】(2015/7/10) ㈱ロッテホールディングスが実践する経営に資する内部監査業

務推進のコツ~内部監査不完全燃焼に効く処方箋[20のケース

スタディから]~ ㈱博報堂における内部監査の取組み 第35回 【東京開催】(2015/8/20) 昭和電工㈱における内部監査の取組み 日清食品ホールディングス㈱における内部監査室の取り組み 第36回 【大阪開催】(2015/9/8) 花王㈱における内部監査の取り組み

西武ホールディングスと西武グループの内部監査 第37回 【大阪開催】(2015/10/9) 昭和電工㈱における内部監査の取組み 日清食品ホールディングス㈱における内部監査室の取り組み 第38回 【大阪開催】(2015/11/13) 花王㈱における内部監査の取り組み

西武ホールディングスと西武グループの内部監査 第39回 【東京開催】(2015/11/16) エイチ・ツー・オー リテイリングにおける内部監査の取組み

18

Page 19: 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)平成27年度 事業報告 ・平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日) 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)

サッポロホールディングス㈱における内部監査の取組み 第40回 【大阪開催】(2015/12/11) エイチ・ツー・オー リテイリングにおける内部監査の取組み

サッポロホールディングス㈱における内部監査の取組み 第41回 【東京開催】(2016/1/19) 小規模内部監査部門の取組み~年間計画策定と品質内部評価を

中心に~ 富士フイルム㈱における内部監査の取組み 第42回 【大阪開催】(2016/2/16) 小規模内部監査部門の取組み~年間計画策定と品質内部評価を

中心に~ 富士フイルム㈱における内部監査の取組み 第43回 【東京開催】(2016/2/23) 監査プロセスごとの問題点と取り組み マスミューチュアル生命保険における監査の取り組み 第44回 【大阪開催】(2016/3/9) ㈱ロッテホールディングスが実践してきた内部監査業務の改善

方法~できる監査員の育て方〔11のケーススタディから〕~ 第45回 【東京開催】(2016/3/17) ㈱ロッテホールディングスが実践してきた内部監査業務の改善

方法~できる監査員の育て方〔11のケーススタディから〕~ 第46回 【大阪開催】(2016/3/14) 蝶理における内部監査の取組 エイチ・ツー・オー リテイリング㈱における内部監査の取組み

*CSA ファシリテーショントレーニング認定コース 社員の説明責任能力を高めるファシリテーションベースの CSA 第 20 回【関東開催】(2015/5/18・19) リスクとコントロールの説明責任能力を高めるファシリテーションベースの CSA 第 22 回【関東開催】(2015/11/30・12/1) *内部監査人のための会計監査研修会・基礎編 ~昨今の企業不祥事を会計監査の観点で読み解く~ 第 7 回 【東京開催】(2015/6/22) ~昨今の企業不祥事を会計監査の観点で読み解く~品質評価の基本とメリット 第 8 回 【東京開催】(2016/1/18) *内部監査人のための会計監査研修会・実践編 第 9 回 【東京開催】(2015/9/1・2) 第 10 回【東京開催】(2016/3/14・15) *簿記、会計、税務の入門コース 第 9 回 【東京開催】(2015/7/31・8/7) 第 10 回【東京開催】(2016/1/25・2/1) *簿記、会計、税務の中級コース

19

Page 20: 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)平成27年度 事業報告 ・平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日) 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)

第 9 回 【東京開催】(2015/10/26・11/2) 第 10 回【東京開催】(2016/3/22・29) *内部監査人のための「会計・税務」入門コース 第 13 回【大阪開催】(2015/6/15・16) 第 14 回【大阪開催】(2015/9/14・15) 第 15 回【大阪開催】(2016/2/29・3/1) *内部監査人のための「会計・税務」ステップアップコース 第 6 回【大阪開催】(2015/10/5・6) *内部監査の品質改善プログラム:基礎編~品質評価の基本とメリット 第 5 回【東京開催】(2015/6/1) 第 6 回【東京開催】(2015/12/4) *内部監査の品質改善プログラム:実践編~品質評価(内部評価)を受ける人のためのマニュアル

活用法 第 4 回【東京開催】(2015/7/1) *内部監査の品質改善プログラム:実践編~品質評価(内部評価)を実施する人のためのマニュア

ル活用法 第 5 回【東京開催】(2015/12/25) *内部監査の品質改善プログラム:品質評価実施編~内部評価者/外部評価者養成のためのトレー

ニング 第 5 回【東京開催】(2016/1/21・22) *内部監査と監査役の連携についての研修会 「コーポレートガバナンスと内部監査人:今日的役割とその実務」 監査役会と内部監査部門の理想的な関係―CIA フォーラム No.38 からの報告― 企業集団における内部監査の実践と今日的課題 監査等委員会設置会社への移行と実務対応 第 12 回 【名古屋開催】 (2015/11/10) 第 13 回 【東京開催】 (2015/12/11) 第 14 回 【大阪開催】 (2016/2/24) *コンプライアンスの基礎講座 第 9 回 【東京開催】(2016/3/24) コンプライアンスの基本的な考え方とポイント オリンパスにおけるコンプライアンス監査の取り組み ㈱三菱東京 UFJ 銀行におけるコンプライアンス監査事例 第 10 回 【大阪開催】(2016/3/30) コンプライアンスの基本的な考え方とポイント

20

Page 21: 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)平成27年度 事業報告 ・平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日) 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)

㈱三菱東京 UFJ 銀行におけるコンプライアンス監査事例 ㈱大分銀行におけるコンプライアンス体制とコンプライア

ンス監査の取り組み *CAATs(コンピュータ支援監査技法)の活用研修会 第 9 回 【大阪開催】(2016/2/23) CAATsの概要と内部監査での活用 デンソーにおける CAATsの活用事例 第 10 回 【東京開催】(2016/3/4) CAATsの概要と内部監査での活用 デンソーにおける CAATsの活用事例 *スキルアップ研修会 第 71 回 【東京開催】(2015/5/14) 企業不祥事の原因分析-アクリフーズ事件・笹子トンネル

事故・ベネッセ事件に学ぶ― 第 72 回 【大阪開催】(2015/6/5) 企業不祥事の原因分析-アクリフーズ事件・笹子トンネル

事故・ベネッセ事件に学ぶ― 第 73 回 【東京開催】(2015/8/4) 企業不祥事の原因分析-アクリフーズ事件・笹子トンネル

事故・ベネッセ事件に学ぶ― 第 74 回 【大阪開催】(2015/7/27) はじめての海外監査~これから海外監査を実施される方へ

~ 第 75 回 【東京開催】(2015/8/26) はじめての海外監査~これから海外監査を実施される方へ

~ 第 76 回 【東京開催】(2015/7/21) 改正会社法とコーポレートガバナンス・コードの対応を見

据えて~内部統制システムの構築と内部監査部門に求めら

れる役割~ 第 77 回 【大阪開催】(2015/9/8) 改正会社法とコーポレートガバナンス・コードの対応を見

据えて~内部統制システムの構築と内部監査部門に求めら

れる役割~ 第 78 回 【大阪開催】(2015/7/23) 事例から学ぶ監査計画の策定プロセス~明日から実践でき

リスクベースの監査計画~ 第 79 回 【大阪開催】(2015/8/5) 事例から学ぶ監査計画の策定プロセス~明日から実践でき

リスクベースの監査計画~ 第 80 回 【大阪開催】(2015/7/24) 事例から学ぶ監査報告書のスタンダード~明日から実践で

きる監査報告書の作り方~ 第 81 回 【東京開催】(2015/9/16) 事例から学ぶ監査報告書のスタンダード~明日から実践で

きる監査報告書の作り方~ 第 82 回 【東京開催】(2015/8/18) 内部監査業務とロジカル・シンキング―内部監査における

ロジカル・シンキングの活用― 第 83 回 【大阪開催】(2015/9/7) 内部監査業務とロジカル・シンキング―内部監査における

ロジカル・シンキングの活用― 第 84 回 【東京開催】(2015/9/11) ―ソフトスキルの向上―

21

Page 22: 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)平成27年度 事業報告 ・平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日) 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)

内部監査を成功させるスキルとは~深化した内部監査を求

めて~ 東京海上日動火災保険㈱内部監査部のスキル向上に向けて

の取組み 第 85 回 【大阪開催】(2015/10/19) ―ソフトスキルの向上― 内部監査を成功させるスキルとは~深化した内部監査を求

めて~ 東京海上日動火災保険㈱内部監査部のスキル向上に向けて

の取組み 第 86 回 【東京開催】(2015/10/9) 「CSA の理論と取り組み事例」 CSA の理論 CSA 活用に向けた取り組み 現場改善活動への CSA ワークショップの適用 第 87 回 【大阪開催】(2015/11/20) 「CSA の理論と取り組み事例」 CSA の理論 CSA 活用に向けた取り組み 現場改善活動への CSA ワークショップの適用 第 88 回 【東京開催】(2015/10/23) 地域金融機関における内部監査の高度化 第 89 回 【大阪開催】(2015/11/9) 地域金融機関における内部監査の高度化 第 90 回 【東京開催】(2015/10/7) 改正会社法とコーポレートガバナンス・コードの対応を見

据えて~内部統制システムの構築と内部監査部門に求めら

れる役割~ 第 91 回 【大阪開催】(2016/1/19) 改正会社法とコーポレートガバナンス・コードの対応を見

据えて~内部統制システムの構築と内部監査部門に求めら

れる役割~ 第 92 回 【東京開催】(2016/2/9) ―ソフトスキルの向上― 内部監査を成功させるスキルとは~深化した内部監査を求

めて~ 東京海上日動火災保険㈱内部監査部のスキル向上に向けて

の取組み 第 93 回 【大阪開催】(2016/2/2) ―ソフトスキルの向上― 内部監査を成功させるスキルとは~深化した内部監査を求

めて~ 東京海上日動火災保険㈱内部監査部のスキル向上に向けて

の取組み 第 94 回 【東京開催】(2016/2/16) 内部監査業務とロジカル・シンキング―内部監査における

ロジカル・シンキングの活用― 第 95 回 【大阪開催】(2016/2/1) 事例から学ぶ監査計画の策定プロセス~明日から実践でき

リスクベースの監査計画~ 第 96 回 【東京開催】(2016/2/15) 事例から学ぶ監査計画の策定プロセス~明日から実践でき

22

Page 23: 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)平成27年度 事業報告 ・平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日) 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)

リスクベースの監査計画~ 第 97 回 【大阪開催】(2016/2/22) 事例から学ぶ監査報告書のスタンダード~明日から実践で

きる監査報告書の作り方~ 第 98 回 【東京開催】(2016/2/29) 事例から学ぶ監査報告書のスタンダード~明日から実践で

きる監査報告書の作り方~ 第 99 回 【東京開催】(2016/2/25) 内部監査業務とリスクマネジメント―効果的な内部監査の

実施を目指して― 第 100 回【大阪開催】(2016/3/18) 内部監査業務とリスクマネジメント―効果的な内部監査の

実施を目指して― 第 101 回【東京開催】(2016/2/17) 改正電子帳簿保存法~電子データ保存要件と適用後の内部 監査業務~ 第 102 回【大阪開催】(2016/3/16) 改正電子帳簿保存法~電子データ保存要件と適用後の内部 監査業務~ 第 103 回【大阪開催】(2016/3/24) 「個人情報保護法の改正と内部監査」 個人情報保護監査の進め方~番号制度、個人情報保護法の

改正と内部監査~ 生活協同組合における個人情報保護のとりくみとその監査

~当会と会員生協の事例から 第 104 回【東京開催】(2016/3/30) 「個人情報保護法の改正と内部監査」 個人情報保護監査の進め方~番号制度、個人情報保護法の

改正と内部監査~ 生活協同組合における個人情報保護のとりくみとその監査

~当会と会員生協の事例から 第 105 回【東京開催】(2016/3/8) 「海外 M&A「買収後監査」の実施事例」 ㈱ポーラ・オルビス ホールディングスにおける海外 M&A

(買収後監査)の実施事例~買収会社のリスク低減と経営

に資する内部監査としての取組み~ *CIAレビューコース PartⅠ 内部監査の基礎 PartⅡ 内部監査の実務 PartⅢ 内部監査に関連する知識 上期 【東京開催】(2015/9/3・4) 【大阪開催】(2015/8/5・6) 下期 【東京開催】(2016/3/9・10) 【大阪開催】(2016/3/2・3) *内部監査人のための会計監査・販売プロセスコース

販売プロセスを中心とした会計監査のポイント

第 4 回 【大阪開催】(2015/11/16)

23

Page 24: 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)平成27年度 事業報告 ・平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日) 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)

*内部監査人のための会計監査・購買プロセスコース

購買プロセスを中心とした会計監査のポイント

第 5 回 【大阪開催】(2016/3/7) (d) e ラーニング 2015/5/7 IIA 個人会員限定『月刊監査研究』学習プログラム 2015 年 3 月号 配信開始 2015/5/7 IIA 個人会員限定『月刊監査研究』学習プログラム 2015 年 4 月号 配信開始 2015/5/7 一歩進める内部監査 配信開始 2015/5/7 第三の防衛線としての内部監査の役割と全体像 配信開始 2015/5/14 IIA 個人会員限定『月刊監査研究』学習プログラム 2015 年 5 月号 配信開始 2015/5/18 内部監査の基準と計画 配信開始 2015/5/18 監査の実施 配信開始 2015/6/19 IIA 個人会員限定『月刊監査研究』学習プログラム 2015 年 6 月号 配信開始 2015/7/1 コーポレートガバナンスと三様監査 配信開始 2015/7/17 IIA 個人会員限定『月刊監査研究』学習プログラム 2015 年 7 月号 配信開始 2015/8/21 IIA 個人会員限定『月刊監査研究』学習プログラム 2015 年 8 月号 配信開始 2015/9/24 IIA 個人会員限定『月刊監査研究』学習プログラム 2015 年 9 月号 配信開始 2015/10/15 IIA 個人会員限定『月刊監査研究』学習プログラム 2015 年 10 月号 配信開始 2015/11/20 監査の実施・報告とフォローアップ 配信開始 2015/11/20 IIA 個人会員限定『月刊監査研究』学習プログラム 2015 年 11 月号 配信開始 2015/12/18 IIA 個人会員限定『月刊監査研究』学習プログラム 2015 年 12 月号 配信開始 2016/1/15 IIA 個人会員限定『月刊監査研究』学習プログラム 2016 年 1 月号 配信開始 2016/2/19 IIA 個人会員限定『月刊監査研究』学習プログラム 2016 年 2 月号 配信開始 2016/3/1 平成 27 事務年度 金融行政方針 配信開始 2016/3/18 IIA 個人会員限定『月刊監査研究』学習プログラム 2016 年 3 月号 配信開始 (e) 特別セミナー *内部監査特別セミナー

【広島開催】(2015/6/12) 第 1回監査問題解説コース兼第 2回 IIA個人会員セミナーとして開

催 【福岡開催】(2015/10/8) 内部監査と不正 【大阪開催】(2015/11/9) 金融モニタリング基本方針と内部監査

(f) 大学との共催セミナー * 「月刊監査研究」創刊 40 周年記念

2015 年度北海道大学会計専門職大学院・日本内部監査協会共催セミナー 【札幌開催】(2015/6/3)リスクマネジメントと内部監査

<第 1 部 記念講演> リスク・プライオリティによりそう内部監査 <第 2部 パネル討論会> 内部監査はリスクマネジメントにいかに貢献すべきか ?

24

Page 25: 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)平成27年度 事業報告 ・平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日) 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)

<F> 懇談会

*学校法人内部監査研究会 第 24 回(2015/10/14) 成蹊学園における内部監査の現状と課題

第 25 回(2016/3/15) 東洋大学における内部監査への取組み *独立行政法人内部監査懇談会 第 14 回(2015/10/14) 情報管理を機軸とした機軸とした情報セキュリティとその監査 第 15 回(2016/2/25) 各法人における内部監査の諸課題について(情報交換) *ホールディングカンパニー懇談会 第 14 回(2015/4/21) 監査部門の体制と年度計画 第 15 回(2015/7/7) 1.グループにおける内部統制システム(改正会社法)と東証コーポレート

ガバナンスコードへの対応 2.「プロフェッショナル」~専門職としての内部監査人のあるべき姿~

SAM 研での発表の共有 第 16 回(2015/10/26) リスク評価プロセス、テーマ監査のテーマ選定プロセス 第 17 回(2016/1/6) 情報セキュリティ面の監査、西武 HD の内部監査について 第 18 回(2016/3/23) サッポロホールディングスの内部監査について *マスコミ懇談会 2015 年度第 1 回(2015/6/3) 内部監査等の活動状況 2015 年度第 2 回(2015/10/24) 監査の品質評価について 2015 年度第 3 回(2016/1/28) 小規模内部監査部門の取組み

<G> 委員会

*内部監査実務委員会 第 1 回 (2016/3/7) 「内部監査基準実務指針」の検討 *会長賞・青木賞審査委員会 第 29 回(2015 年度)(2015/8/5) 1.第 29 回(2015 年度)会長賞の検討 2.第 29 回(2015 年度)青木賞の検討 *研究助成選考委員会 2015 年度(2014/7/28) 平成 27 年度応募案件の選考 *役員候補者選考委員会 2015 年度(2015/4/24) 平成 27 年度・28 年度役員候補者の選考

25

Page 26: 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)平成27年度 事業報告 ・平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日) 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)

*内部監査ケース作成委員会 第 1 回 (2015/6/8) テキストの修正案および演習の進め方の検討 第 2 回 (2015/8/17) テキストの修正案および演習の進め方の検討 第 3 回 (2015/10/28) テキストの修正案および演習の進め方の検討 第 4 回 (2015/12/7) テキストの修正案および演習の進め方の検討 第 5 回 (2016/2/2) テキストの修正案および演習の進め方の検討 第 6 回 (2016/3/24) テキストの修正案および演習の進め方の検討

【Ⅳ】奨学・表彰活動

(a)会長賞・青木賞の授与 第 29 回(2015 年度)

*会長賞(内部監査優秀実践賞) 内部監査が制度的に充実し、かつ長期にわたり継続的に監査活動が行われ、成果をあげている企

業もしくは経営組織体を表彰 ◎受賞会社:株式会社日立製作所 代表執行役 執行役社長兼 COO 東原 敏昭氏 *青木賞(内部監査優秀文献・論文賞) 故・青木茂男博士(早稲田大学名誉教授)の内部監査研究業績を記念し、監査に直接・間接に関

連する学者・実務家等の研究業績について、優れた著書・論文としてまとめられたものを表彰 ◎受賞作品: 著書の部/瀧田 輝己筆(同志社大学 商学部 教授)

「体系監査論」 論文の部/南雲 岳彦筆(株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ)

「戦略とリスク管理の統合アーキテクチャに関する研究」 (b)研究助成

日本国内の内部監査あるいは内部統制に関連する研究機関、教育機関における研究者を対象と

した研究助成 2015 年度研究助成金給付対象案件:申請者及び研究課題(順不同・敬称略) ・澤登 千恵(大阪産業大学 経営学部 准教授)

19 世紀イギリス鉄道会社における内部監査の導入と展開

・舩津 浩司(同志社大学 法学部 准教授)

金融機関におけるコンプライアンス体制・リスク管理体制整備義務の会社法上の意義と

その一般事業会社への応用可能性の検討

・矢澤 憲一(青山学院大学 経営学部 准教授) コーポレート・ガバナンスにおける内部監査の機能に関する理論的・実証的研究

【Ⅴ】情報収集・研究調査活動

(a)「内部監査基準実務指針」の検討

26

Page 27: 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)平成27年度 事業報告 ・平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日) 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)

(b)「第 59 回内部監査実施状況調査」(内部監査テーマ・要点集)―2014 年 4 月~2015 年 3 月の発表

(c)第 18 回監査総合実態調査(『監査白書』)の発表 (d) CBOK(Common Body of Knowledge)調査結果の発表 *内部監査にとっての 10 の緊急課題 ―変化する世界で成功するために― *金融サービス監査のグローバルな展望 ―課題、機会、将来― *一歩先を行く内部監査によるテクノロジーの利用 *テクノロジーのトップ 10 リスクの舵取り ―内部監査の役割― *リスクを負うのは誰? ―内部監査の役割の変化の概観― *統合的アシュアランス ―1 つの言葉、1 つの意見、1 つの見方― (e)「統合報告にかかる保証のあり方に関する意識調査」の協力 (f)「内部監査の専門職的実施の国際基準」改訂の公開草案発表および意見募集の実施 (g)「2016 CFSA 職務分析サーベイ」の実施

【Ⅵ】機関誌、図書その他印刷物 編集・刊行活動

(a)機関誌 *『月刊監査研究』

(b)図 書 *『IT 監査と IT 統制(改訂版)』(2015 年 8 月 25 日発行) *『GLEIM CIA Review17th Edition Part2 日本語版』(2015 年 9 月 5 日発行) *『CIA 試験模擬問題集 2015』(2015 年 9 月 30 日発行) *『現代の実践的内部監査(五訂版)』(2015 年 10 月 5 日発行) *『GLEIM CIA Review17th Edition Part3 日本語版』(2015 年 11 月 30 日発行)

【Ⅶ】国際交流活動

(a)IIA 国際本部会長来日/2015 年 4 月 6 日~7 日 IIA 国際本部会長(2014 年)Anton van Wyk 氏が来日し、4 月 6 日に当協会木場研修室で講

演、その後、関係省庁を訪問し、意見交換を行った。翌日は当協会において、伏屋和彦会長と

意見交換を行った。その後、「囲む会」において当協会会員と意見交換を行った。

(b)2015 年 IIA グローバルカウンシル/2015 年 4 月 12 日~15 日 IIA グローバルカウンシルが中国・北京にて開催され、毛利直広 IIA 委員(当協会国際委員会

委員長)が出席した。

(c)IIA 委員会/2015 年 7 月 4 日~11 日 IIA の各委員会がカナダ・バンクーバーにて開催され、下記の IIA 委員および当協会職員が出

席した。 Executive Committee 毛利直広

27

Page 28: 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)平成27年度 事業報告 ・平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日) 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)

Board of Directors 毛利直広 堺 咲子 Board of Trustee 堺 咲子 International Internal Audit Standards Board 吉武 一 Professional Issues Committee 清水 武 森田卓哉 Professional Certification Board Lily Bi Chief Staff Officer 神田幸尚 渡邉好司

(d)2015 年(第 74 回)IIA 国際コンファレンス/2015 年 7 月 5 日~8 日

IIA(The Institute of Internal Auditors)の「2015 年(第 74 回)IIA 国際コンファレンス」

がカナダ・バンクーバーで開催され、日本からは 26 名の参加があった。

(e)IIA 理事会/2015 年 7 月 8 日 IIA の理事会がカナダ・バンクーバーにて開催され、新しく役員を選出した。副会長の一人に

は、日本から毛利直広 IIA 委員(当協会国際委員会委員長)が就任した。 (f)ACIIA 年次ビジネス・ミーティング/2015 年 11 月 4 日

ACIIA 年次ビジネス・ミーティングが、フィリピン・マニラで開催され、毛利直広 IIA 委員(当

協会国際委員会委員長)が出席した。

(g)ACIIA アジア大会/2015 年 11 月 4 日~6 日 ACIIA アジア大会が、フィリピン・マニラで開催され、毛利直広 IIA 委員(当協会国際委員会

委員長)が講演者として登壇した。

(h)IIA 国際本部会長来日/2015 年 11 月 9 日 IIA 国際本部会長(2015 年)Lawrece J. Harrington 氏が来日し、当協会木場研修室での講演

を行った。その後、当協会を訪問し、伏屋和彦会長と意見交換を行った。 (i)IIA ミッドイヤーミーティング/2015 年 11 月 29 日~12 月 4 日

IIA ミッドイヤーミーティングが、アメリカ・フロリダで開催され、下記の IIA 委員および当

協会職員が出席した。 Executive Committee 毛利直広 Board of Directors 毛利直広 堺 咲子 Board of Trustee 堺 咲子 International Internal Audit Standards Board 吉武 一 Professional Issues Committee 森田卓哉 Professional Certification Board Lily Bi Chief Staff Officer 神田幸尚 渡邉好司

(j)IIA モンゴル関係者来日/2015 年 11 月 30 日

IIA モンゴルより、Gantuul.P 氏(IIA MONGOLIA Chairman of the Board)、Gantulga.E 氏

28

Page 29: 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)平成27年度 事業報告 ・平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日) 【I】会員状況(平成28年3月31日現在)

(IIA MONGOLIA President)、および A.Saikhantuya 氏(JICA Mongolia Office)が来日し、

当協会において意見交換を行った。

【Ⅷ】内部監査の品質評価の普及・推進

(a)外部評価事業の実施 (b)内部監査の品質評価に関わる相談、支援

【Ⅸ】その他本会の目的を達成するために必要な活動

(a)大学との協力・連携 *放送大学「組織運営と内部監査('13)」の支援 *放送大学「現代の内部監査('17)」の制作支援 *明治大学専門職大学院「内部監査制度」「システム監査」への協力 *北海道大学大学院と連携しての北海道地区会員の月例ゼミナール *関西学院大学への寄附講座「コーポレートガバナンスと内部監査」

(b)内外関係団体との協力 *日本監査研究学会への協力 *日本監査研究学会・東日本部会の開催 *日本セキュリティ・マネジメント学会への協力 *日本内部統制研究学会への協力

(附属明細書について)

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34条第3項に規定する事業報告の附属

明細書として記載するべき「事業報告の内容を補足する重要な事項」は存在しないので作成しない。

29