Upload
hahanh
View
227
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Daftar Isiii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................DAFTAR ISI ...............................................................................BAB I. PENDAHULUAN ..........................................................1.1. Latar Belakang ...................................................................1.2. Landasan Hukum ................................................................1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................
1.4. Sistematika Penulisan .........................................................BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN
2016..........................................................................2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Povinsi Riau
Tahun 2016 serta Capaian Renstra SKPD...............................2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ………………………………………..2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Dan Fungsi Dinas Pariwisata
Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau .......................................2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .............................2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..........BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN.......3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ...................................3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Provinsi Riau .....3.3. Program Dan Kegiatan ........................................................BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT .....BAB V. PENUTUP .....................................................................
iii11367
9
929
3538517171757895
107
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab I. Pendahuluan1
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(PD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk
mencapai sasaran pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat dalam bentuk regulasi dan kerangka anggaran. Program dan
kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang
sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan
kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan
prakiraan maju.
Rancangan Renja PD dibahas dalam forum PD yang diselenggarakan
bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas
kegiatan pembangunan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan
Kepala PD sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) “Setiap
daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,
terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan
jenjang perencanaanya itu perencanaan jangka panjang, perencanaan
jangka menengah maupun perencanaan tahunan”.
Selanjutnya langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan
pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD),
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum
Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) di tuangkan dalam
BAB IPENDAHULUAN
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab I. Pendahuluan2
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 86
Tahun 2017.
Renja PD merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diserasikan dengan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana
Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai
dokumen perencanaan daerah, Renja PD mempunyai kedudukan yang
strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka
menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.
Renja Dinas Pariwisata Tahun 2019 merupakan rencana pembangunan
tahun akhir dari Rencana Strategis Dinas Pariwisata 2014 - 2019 yang pada
dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas Pariwisata Provinsi Riau
tahun 2020 dan Sesuai Peraturan Gubernur Riau nomor 74 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Riau.
Demi menjaga kesinambungan dan menjalankan program, kegiatan dan
anggaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan selanjutnya
perlu disusunnya Renja Dinas Pariwisata Provinsi Riau tahun 2019 dengan
mengacu kepada Rencana Startegis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Riau
dan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Untuk mengoptimalkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan perlu perencanaan kinerja tahunan untuk tercapainya
tujuan pelayanan publik bagi Dinas Pariwisata Provinsi Riau maka Renja
Dinas Pariwisata Provinsi Riau tahun 2019 dimaksudkan untuk
mengefektifkan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan yang
akan dicapai.
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab I. Pendahuluan3
1.2. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Riau (RKPD)
Provinsi Riau, peraturan yang dijadikan acuan antara lain:
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah
Swantara Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 68, Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
No. 61, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab I. Pendahuluan4
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 No. 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5233);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaga Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republilk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab I. Pendahuluan5
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengadilan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008
No.21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Indonesia Tahun
2010 No.21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.
5103);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab I. Pendahuluan6
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
27. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Riau
(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009
Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014 –
2019 Provinsi Riau Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 No.7
30. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi
Riau Tahun 2014 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Organisasi, Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun
2014 Nomor 3);
1.3. Maksud dan TujuanMaksud dari kegiatan penyusunan Renja PD adalah untuk
mengoptimalisasi proses pelaksanaan program dan kegiatan yang
dituangkan dalam dokumen perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya
pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau
tercapainya tujuan pelayanan publik pada tahun 2019.
Adapun tujuan kegiatan penyusunan Renja PD Dinas Pariwisata Provinsi
Riau Tahun 2019 adalah;
Sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran pada
tahun 2019 bagi Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab I. Pendahuluan7
melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam
rangka mencapai visi dan misi pembangunan pariwisata Provinsi
Riau .
Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi
pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan
tujuan Pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah Dinas
Pariwisata selama lima tahun ke depan guna mewujudkan kualitas
lingkungan hidup Provinsi Riau secara kontinyu dapat di
optimalkan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
1.4. Sistematika PenulisanSistematika Penulisan Dokumen Rancangan Rencana Kerja Satuan Dinas
Pariwisata Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 mengacu Kepada
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI RENJAPERANGKAT DAERAH TAHUN 2017
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Povinsi
Riau Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Pariwisata Provinsi Riau
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab I. Pendahuluan8
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Provinsi Riau
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB. V. PENUTUP
LAMPIRAN
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 20179
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Povinsi Riau Tahun2017 serta Capaian Renstra SKPD
2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017
Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan pertanggungjawab atas
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai
tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal
tersebut Renja Dinas Pariwisata Provinsi Riau ini menyajikan dasar
pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil
apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh SKPD selama tahun 2017 dan
perkiraan target tahun 2018.
Pencapain kinerja tahun 2017 terdiri atas sasaran strategis Dinas
Pariwisata Provinsi Riau
Tabel 2.1Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Riau Tahun 2017
Sasaran Strategis IndikatorKinerja Target Realisasi %
1Jumlah KunjunganWisatawan Mancanegara
JumlahKunjunganWisatawanMancanegara
70.509Orang
101.904Orang 144.52
JumlahKunjunganWisatawanNusantara
6.015.082Orang
6.534.683Orang 108.63
2 Meningkatnya LamaKunjugan Wisatawan
Lama TinggalWisatawan
4.20 Hari 3.54 hari 84.23
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
TAHUN 2017
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201710
Pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017
sebagai upaya mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat terwujud
dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pariwisata Tahun 2017.
Pagu Total DPPA SKPD Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.
36.938.370.452,-
Secara keseluruhan, realisasi penyerapan anggaran Dinas Pariwisata tahun
2017 adalah sebesar Rp. 33.328.575.871,- atau sebesar 90,23 % dari pagu
total.
Adapun dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata tahun
2017 ada beberapa kegiatan yang tingkat capaian realisasinya dibawah 50%
adalah sebagai berikut :
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201711
Tabel T-C.29Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017Provinsi Riau
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes) /
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program
(RenstraPerangkat
Daerah ) Tahun2019
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/dTahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2017
Target Programdan Kegiatan
(Renja PerangkatDaerah Tahun
2018
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2018
Target RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
Realisasi RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d
Tahun Berjalan2018
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2
Program PengembanganPemasaran Pariwisata
Jumlah KunjunganWisatawan Manca-negara. 6.070.297.320 11.555.680.476 10.860.552.650 2.111.569.450 19,44% 11.891.556.600 25.558.806.526 421,05%
2 00 15 001Analisa Pasar Untuk Promosidan Pemasaran Pariwisata
Jumlah potensi pasarpariwisata yangdianalisis
430.000.000109.309.500 303.065.000 208.108.100 68,67% 317.417.600 73,82%
Pembuatan Video ProfilPariwisata Daerah
Tersedianya VideoProfil/FilmDokumenter tentangpariwisata ProvinsiRiau 1.202.793.000 1.202.793.000
Pelaksanaan KoordinasiPembangunan KemitraanPariwisata 101.580.000 101.580.000Pembinaan Duta Wisata 1.167.634.150 1.167.634.150
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201712
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes) /
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program
(RenstraPerangkat
Daerah ) Tahun2019
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/dTahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2017
Target Programdan Kegiatan
(Renja PerangkatDaerah Tahun
2018
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2018
Target RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
Realisasi RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d
Tahun Berjalan2018
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Tourism Information Center(TIC) 539.091.250 539.091.250
Promosi dan PengembanganMICE Provinsi Riau
258.949.900 258.949.900
Peningkatan dan PemantapanEven-event Pariwisata Daerah
1.085.125.875 1.085.125.875Festival Danau Bakuok 633.918.500 633.918.500Bokor World Music Festival
816.658.000 816.658.000
Festival Sungai Tilan Jumlah peserta yangmengikuti festival 70.000.000
800.000.000 800.000.000 1142,86%
Peningkatan PelayananPromosi, Potensi, danKebudayaan Riau di AnjunganRiau TMII
Frekuensi promosiyang dilaksanakan 95.000.000
144.074.600 144.074.600 151,66%
Pengembangan Event - EventPariwisata Daerah
Jumlah evenpariwisata yangdikembangkan
121.000.0001.800.000.000 1.800.000.000 1487,60%
Festival Layang-Layang (Siak/ Pelalawan)
Jumlah peserta yangmengikuti festival 65.500.000
500.000.000 500.000.000 763,36%
Pengembangan JalurPerjalanan Pariwisata Riau
Jumlah jalurperjalanan pariwisatayang dikembangkan
65.400.000800.000.000 800.000.000 1223,24%
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201713
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes) /
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program
(RenstraPerangkat
Daerah ) Tahun2019
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/dTahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2017
Target Programdan Kegiatan
(Renja PerangkatDaerah Tahun
2018
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2018
Target RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
Realisasi RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d
Tahun Berjalan2018
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Festival Candi Muara Takus Jumlah peserta yangmengikuti festival 75.000.000
750.000.000 750.000.000 1000,00%2 00 15 003
Pengembangan jaringankerjasama promosi pariwisata(Famtrip) oleh Tour operatordan Penulis
Jumlah peserta yangmengikuti kerjasamapromosi pariwisata
384.397.320
183.212.400 311.717.000 224.576.300 72,04% 407.788.700 106,09%2 00 15 019 Asisitensi Pengembangan
Pasar pariwisataJumlah peserta yangdiasistensi 384.000.000
1.059.326.201 295.348.000 148.276.400 50,20% 2.050.000.000 3.257.602.601 848,33%2 00 15 020
Pemilihan Bujang dan DaraProvinsi Riau
Jumlah peserta yangmengikuti pemilihanbujang dara
900.000.000482.665.550 1.848.231.650 318.586.250 17,24% 1.000.000.000 1.801.251.800 200,14%
2 00 15 016Pengadaan Bahan Promosi/Pengadaan danPengembangan BahanPromosi
Jenis bahan promosiyang diadakan 890.000.000
1.299.236.400 797.912.000 48.530.000 6,08% 450.000.000 1.797.766.400 202,00%2 00 15 023 Promosi Pariwisata Riau
melalui mediaFrekuensi promosiyang dilaksanakan 395.000.000
548.605.500 340.436.000 113.437.200 33,32% 250.000.000 912.042.700 230,90%2 00 15 032 Pelaksanaan promosi
pariwisata nusantara didalamdan luar negeri
Frekuensi promosiyang dilaksanakan 790.000.000
772.340.150 4.221.227.000 1.139.196.700 26,99% 947.682.000 2.859.218.850 361,93%2 00 15 025 Penyusunan Statistik
Pariwisata Daerah / NeracaSatelit Pariwisata Daerah
Jenis data statistikyang susun 395.000.000
326.552.100 297.206.000 22.060.000 7,42% 348.612.100 88,26%
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201714
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes) /
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program
(RenstraPerangkat
Daerah ) Tahun2019
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/dTahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2017
Target Programdan Kegiatan
(Renja PerangkatDaerah Tahun
2018
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2018
Target RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
Realisasi RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d
Tahun Berjalan2018
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)2 00 15 013
Exploring Tour PariwisataFrekuensi exploringtour pariwisata yangdilaksanakan
390.000.000661.951.500 1.335.060.000 96.906.600 7,26% 650.000.000 1.408.858.100 361,25%
2 00 15 040Riau International Marathon
Jumlah peserta yangmengikuiti RiauInternationalMarathon
316.000.000509.275.000 0 0,00% 1.200.000.000 1.200.000.000 379,75%
2 00 15 036Dukungan KegiatanPariwisata/Peningkatan danPemantapan KegiatanPariwisata
Jumlah destinasiwisata yangdiidentifikasi
500.000.000
416.040.000 606.380.000 261.900.000 43,19% 249.800.000 927.740.000 185,55%2 00 15 050
Pengembangan danPengelolaan Cerita BaruCentre/Pusat PromosiPariwisata Terpadu
Jumlah pengunjungCerita Baru Centre 234.000.000
297.760.000 134.868.400 45,29% 300.000.000 434.868.400 185,84%2 00 20
Program PengembanganEkonomi Kreatif BerbasisMedia, Desain dan IPTEK
Jumlah PelakuEkonomi KreatifBerbasisMedia,Desain danIPTEK. 909.909.864 1.825.276.373 1.309.400.000 452.757.644 34,58% 1.160.000.000 3.438.034.017 377,84%
Pembuatan Riau CreativeCatalogue 226.507.675 226.507.675Pembinaan Interior Design 382.619.210 382.619.210Pembinaan Periklanan 481.657.918 481.657.918
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201715
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes) /
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program
(RenstraPerangkat
Daerah ) Tahun2019
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/dTahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2017
Target Programdan Kegiatan
(Renja PerangkatDaerah Tahun
2018
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2018
Target RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
Realisasi RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d
Tahun Berjalan2018
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pembinaan InstrukturEkonomi Kreatif BerbasisMedia Desain dan Iptek
Jumlah InstrukturEkonomi kreatif yangdibina
239.438.598245.711.684 575.000.000 820.711.684 342,76%
2 00 20 003 Pembinaan Pelaku EkonomiKreatif berbasis Media Desaindan Iptek
Jumlah pelakuekonomi kreatif yangdibina
262.558.133197.541.258 841.866.000 76.444.400 9,08% 585.000.000 858.985.658 327,16%
Pengembangan Riau CreativeCenter
Jenis sarana danprasarana yangdiadakan
175.000.0000 0,00%
2 00 20 005 Pembinaan Arsitektur ProvinsiRiau
Jumlah SDMArsitektur yangdilatih/dibina
232.913.133291.238.628 467.534.000 376.313.244 80,49% 667.551.872 286,61%
Program PengembanganEkonomi Kreatif BerbasisSeni Budaya
Jumlah PelakuEkonomi KreatifBerbasis Seni danBudaya 6.709.198.576 18.662.349.199 10.455.803.100 5.760.566.674 55,09% 18.291.640.486 42.714.556.359 636,66%
Pembinaan Pelaku EkonomiKreatif Berbasis Seni danBudaya 1.540.859.250 1.540.859.250
Pembinaan InstrukturEkonomi Kreatif Berbasis Senidan Budaya 795.870.275 930.000.000 1.725.870.275Pembinaan Musik ProvinsiRiau 1.999.540.600 1.999.540.600
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201716
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes) /
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program
(RenstraPerangkat
Daerah ) Tahun2019
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/dTahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2017
Target Programdan Kegiatan
(Renja PerangkatDaerah Tahun
2018
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2018
Target RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
Realisasi RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d
Tahun Berjalan2018
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pembinaan FotographyProvinsi Riau 599.399.192 599.399.192Pembinaan Kuliner Riau 737.572.000 737.572.000Pengembangan danPengelolaan Bandar Serai 6.265.045.675 7.004.150.000 13.269.195.675Riau Islamic Art 945.000.000 945.000.000Peningkatan SDM SeniPertunjukan 176.069.000 160.019.000 90,88% 160.019.000
Pembinaan danPengembangan LamanBujang Mat Sam 255.176.000 155.173.018 60,81% 155.173.018
Riau Hitam Putih Internasional842.160.000 364.021.000 0 0,00% 842.160.000
Penyelenggaraan FestivalBudaya Daerah
Frekuensi Festivalbudaya daerah yangdilakasanakan
50.000.00060.677.500 60.677.500 121,36%
Panggung Seni Kreatif Jumlah peserta yangmengikuti 700.000.000
900.000.000 900.000.000 128,57%
Kenduri Musik Jumlah peserta yangmengikuti 550.000.000
950.000.000 950.000.000 172,73%
Riau Performing Art Frekuensi even yangdilaksanakan 345.000.000
825.000.000 825.000.000 239,13%
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201717
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes) /
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program
(RenstraPerangkat
Daerah ) Tahun2019
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/dTahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2017
Target Programdan Kegiatan
(Renja PerangkatDaerah Tahun
2018
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2018
Target RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
Realisasi RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d
Tahun Berjalan2018
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Riset dan PengembanganEkonomi Kreatif
Jenis produk yangdianalisis 300.000.000
647.850.000 647.850.000 215,95%2 00 19 012
Pembinaan Seni Pertunjukandi Provinsi Riau
JumlahSDM/Kelompok SeniPertunjukan yangdilatih/dibina
1.000.000.0002.224.681.957 3.224.600.000 2.720.265.300 84,36% 793.061.786 5.738.009.043 573,80%
2 00 19 005 Partisipasi pada PameranEkonomi Kreatif
Jumlah Even yangdikuiti 305.500.000
220.466.900 979.423.100 834.234.874 85,18% 450.000.000 1.504.701.774 492,54%2 00 19 001 Parade Lagu Daerah Dan
NasionalJumlah PesertaParade 300.000.000
272.998.600 305.476.000 19.780.000 6,48% 415.000.000 707.778.600 235,93%2 00 19 015 Riau Food Festival Jumlah peserta
Festival 358.698.576 652.302.750 1.927.674.000 802.182.000 41,61% 960.000.000 2.414.484.750 673,12%2 00 19 011 Pawai Seni Budaya Kreatif
Tingkat NasionalFrekuensi even yangdiikuti 325.000.000
490.237.400 500.710.000 417.131.500 83,31% 570.000.000 1.477.368.900 454,58%Pameran Ekonomi Kreatif 728.605.000 728.605.000
2 00 19 022Pengembangan SeniPertunjukan Bandar Serai/Pengembangan SeniPertunjukan Anjung Seni IdrusTintin
Jumlah senipertunjukan yangdikembangkan
125.000.000
543.040.000 543.040.000 100,00% 543.040.000 434,43%2 00 19 033
Pembinaan Cendera mataKhas Daerah Riau / PelatihanPembuatan KerajinanSouvenir Khas Riau
Jumlah pesertapelatihan 350.000.000
647.254.000 65.127.000 10,06% 350.000.000 415.127.000 118,61%
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201718
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes) /
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program
(RenstraPerangkat
Daerah ) Tahun2019
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/dTahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2017
Target Programdan Kegiatan
(Renja PerangkatDaerah Tahun
2018
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2018
Target RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
Realisasi RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d
Tahun Berjalan2018
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)2 00 19 028
Riau Orchestra Performance Frekuensi even yangdilaksanakan 350.000.000
813.869.000 300.479.000 0 0,00% 813.869.000 232,53%2 00 19 029
Bono Jazz Festival Jumlah peserta yangmengikuti festival 300.000.000
271.128.000 0 0,00% 865.000.000 865.000.000 288,33%2 00 19 003 Parade Tari Daerah dan
NasionalJumlah PesertaParade 350.000.000
238.668.000 360.656.000 335.536.000 93,03% 480.850.000 1.055.054.000 301,44%2 00 19 004
Pameran Seni Rupa ProvinsiRiau
Jumlah pesertapameran yangdilaksanakan
300.000.000240.072.600 225.063.000 23.270.000 10,34% 550.000.000 813.342.600 271,11%
2 00 19 036Pasar Tari Kontemporer
Jumlah pesertapasar tarikontemporer
500.000.000375.034.000 0 0,00% 0 0,00%
2 00 19 030 Pembinaan PerkembanganKeragaman Budaya Daerah
Jenis budaya daerahyang ditampilkan diTMII
200.000.000595.051.200 595.051.200 297,53%
2 00 16Program PengembanganDestinasi Pariwisata
Jumlah DestinasiWisata yangDikembangkan. 62.820.000 1.951.094.392 171.593.000 39.608.100 23,08% 3.400.000.000 5.390.702.492 8581,19%
Peningkatan PembangunanSarana Dan PerasaranaPariwisata 1.500.910.550 1.500.910.550
Pengembangan Daya TarikWisata Religi Makan SyechAbdurrahman Sidiq 450.183.842 450.183.842
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201719
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes) /
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program
(RenstraPerangkat
Daerah ) Tahun2019
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/dTahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2017
Target Programdan Kegiatan
(Renja PerangkatDaerah Tahun
2018
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2018
Target RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
Realisasi RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d
Tahun Berjalan2018
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pemetaan Zona Wisata HalalProvinsi Riau
Jumlah lokasi zonawisata yangdipetakan
15.810.000500.000.000 500.000.000 3162,56%
Pembuatan Data BaseDestinasi Daya Tarik WisataProvinsi Riau
Jenis databasedestinasi yangdisusun
15.750.000741.350.000 741.350.000 4706,98%
Lomba Fotografi DestinasiDaya Tarik Wisata ProvinsiRiau
Jumlah peserta yangmengikuti lomba 15.650.000
441.200.000 441.200.000 2819,17%
Koordinasi Pengelolaan danPengembangan DestinasiDaya Tarik Wisata
Frekuensi pertemuanyang dilaksanakan 15.610.000
342.497.000 342.497.000 2194,09%
Peyusunan PerencanaanPengembangan DestinasiPariwisata Provinsi Riau 500.000.000 500.000.000
Explorasi dan InventarisasiDestinasi dan Daya TarikWisata Provinsi Riau 874.953.000 874.953.000DED Riau Creative Center 171.593.000 39.608.100 23,08% 39.608.100
2 00 23Program PengembanganKemitraan Pariwisata
Jumlah TenagaSDM ProfesiPariwisata yangdisertifikasi. 770.002.477 3.878.274.722 3.343.271.000 1.210.288.800 36,20% 1.040.000.000 6.128.563.522 795,91%
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201720
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes) /
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program
(RenstraPerangkat
Daerah ) Tahun2019
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/dTahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2017
Target Programdan Kegiatan
(Renja PerangkatDaerah Tahun
2018
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2018
Target RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
Realisasi RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d
Tahun Berjalan2018
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pembinaan Pengusaha JasaRekreasi/Hiburan/Olahraga diProvinsi Riau 604.975.375 604.975.375
Pelatihan ManajemenPengelolaan Objek Pariwisata
498.983.525 498.983.525
Pelatihan Teknis TenagaKerja Profesional pada UsahaMakan dan Minum 265.000.000 265.000.000
Pembinaan Penyedia JasaPerjalanan Wisata ( Biro danAgent Perjalanan Wisata ) Se-Provinsi Riau 275.000.000 275.000.000
2 00 23 013 Pelatihan ManajemenPengelolaan DestinasiPariwisata
Jumlah peserta yangmengikuti pelatihan 247.500.000
457.108.000 342.525.800 74,93% 500.000.000 842.525.800 340,41%
Pelatihan ManajemenPengelolaan/ pengembanganjasa rekreasi, hiburan,olahraga se Prov. Riau
Jumlah peserta yangmengikuti pelatihan 247.502.477
469.883.000 285.261.200 60,71% 285.261.200 115,26%Peningkatan SDM di BidangPariwisata 2.057.866.672 573.908.000 37.820.000 6,59% 2.095.686.672
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201721
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes) /
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program
(RenstraPerangkat
Daerah ) Tahun2019
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/dTahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2017
Target Programdan Kegiatan
(Renja PerangkatDaerah Tahun
2018
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2018
Target RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
Realisasi RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d
Tahun Berjalan2018
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pembinaan LembagaSertifikasi Profesi BidangPariwisata 716.449.150 610.194.000 58.138.100 9,53% 774.587.250
Pembinaan tenaga profesipramuwisata / pemanduwisata se prov Riau
Jumlah pemandupariwisata yangdilatih dan dibina
275.000.000959.178.000 486.543.700 50,73% 486.543.700 176,92%
Pembinaan AsosiasiPariwisata Se Provinsi Riau 273.000.000 173.558.400 63,57% 173.558.400
Program PeningkatanPartisipasi Masyarakat diBidang Pariwisata
Jumlah KelompokSadar Wisata yangAktif . 776.000.000 911.824.064 3.141.016.000 965.427.322 30,74% 1.510.000.000 3.387.251.386 436,50%
Lomba Sapta Pesona 271.326.578 271.326.578Pengembangan Homestay diLokasi Kawasan Wisata 640.497.486 640.497.486
Pembinaan Kreatifitas / UsahaEkonomi Masyarakat diSekitar Objek Wisata diProvinsi
Jumlah pesertausaha yang dibina 300.000.000
750.000.000 750.000.000 250,00%Lomba Sadar Wisata 838.664.000 108.686.200 12,96% 260.000.000 368.686.200
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201722
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes) /
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program
(RenstraPerangkat
Daerah ) Tahun2019
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/dTahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2017
Target Programdan Kegiatan
(Renja PerangkatDaerah Tahun
2018
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2018
Target RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
Realisasi RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d
Tahun Berjalan2018
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pembinaan Objek Wisata /Peningkatan KapasitasSumber Daya Manusia yangTerdapat di Daerah TujuanWisata
594.192.000 350.681.772 59,02% 350.681.77221 00 21 013 Bimtek Sapta Pesona Jumlah peserta
bimtek 226.000.000 1.182.374.000 210.259.800 17,78% 500.000.000 710.259.800 314,27%
Pengembangan / PembinaanHomestay di Destinasi DayaTarik Wisata
Jumlah Homestayyang dikembangkan 250.000.000
525.786.000 295.799.550 56,26% 295.799.550 118,32%2 00 01
Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentase layananAdministrasiPerkantoran yangBaik 6.634.682.888 4.648.262.639 6.383.675.310 3.146.602.479 49,29% 6.154.387.100 13.949.252.218 210,25%
2 00 01 001 Penyediaan jasa suratmenyurat
Jumlah Surat yangdikirim 39.000.000
23.430.000 29.897.900 10.317.000 34,51% 17.820.000 51.567.000 132,22%2 00 01 002
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Jumlah jasakomunikasi, air danListrik yangdisediakan
661.592.888443.706.455 641.880.000 132.305.436 20,61% 617.880.000 1.193.891.891 180,46%
2 00 01 008Penyediaan jasa kebersihankantor
Jumlah tenaga danjenis bahankebersihan kantoryang disediakan
1.250.000.000481.286.900 908.694.000 701.142.159 77,16% 827.742.700 2.010.171.759 160,81%
2 00 01 010Penyediaan alat tulis kantor Jenis ATK yang
disediakan 265.000.000260.433.132 269.500.000 132.118.800 49,02% 151.895.700 544.447.632 205,45%
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201723
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes) /
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program
(RenstraPerangkat
Daerah ) Tahun2019
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/dTahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2017
Target Programdan Kegiatan
(Renja PerangkatDaerah Tahun
2018
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2018
Target RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
Realisasi RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d
Tahun Berjalan2018
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2 00 01 011 Penyediaan barang cetakandan penggandaan
Jenis barang yangdicetak dandigandakan
218.000.000399.928.505 216.062.000 63.963.591 29,60% 326.508.200 790.400.296 362,57%
2 00 01 015Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
Jenis bahan bacaandan peraturanperundang-undangan yangdisediakan
43.500.000
30.000.000 32.319.040 17.500.000 54,15% 30.400.000 77.900.000 179,08%2 00 01 017
Penyediaan makanan danminuman
Jumlah Makanandan Minuman yangdisediakan
211.090.000259.983.950 238.800.000 130.363.000 54,59% 189.750.000 580.096.950 274,81%
2 00 01 018 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
Frekuensi RapatKoordinasi danKonsultasi ke LuarDaerah
1.670.000.000
1.508.309.297 1.459.522.370 739.615.605 50,68% 852.318.000 3.100.242.902 185,64%2 00 01 019 Penyediaan Jasa Keamanan
KantorJumlah JasaKeamanan Kantor 1.250.000.000
451.504.000 1.221.100.000 678.782.688 55,59% 1.041.600.000 2.171.886.688 173,75%2 00 01 022 Penyediaan jasa sosialisasi,
informasi, publikasi dankehumasan SKPD
Frekuensi publikasipromosi pariwisata 620.000.000
789.680.400 595.900.000 257.200.000 43,16% 605.334.000 1.652.214.400 266,49%2 00 01 012 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Jumlah komponeninstalasi listrik yangdisediakan
79.500.00070.000.000 15.000.000 21,43% 100.000.000 115.000.000 144,65%
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201724
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes) /
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program
(RenstraPerangkat
Daerah ) Tahun2019
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/dTahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2017
Target Programdan Kegiatan
(Renja PerangkatDaerah Tahun
2018
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2018
Target RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
Realisasi RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d
Tahun Berjalan2018
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)2 00 01 201
Peningkatan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya UPT. Anjungan RiauTaman Mini Indonesia Indah
Jenis sarana danprasarana UPT yangditingkatkan
265.000.000
400.000.000 210.471.900 52,62% 1.257.523.900 1.467.995.800 553,96%2 00 17 015
Pengadaan FasilitasKebudayaan Anjungan Riau
Jenis sarana danprasarana UPT yangditingkatkan
62.000.000300.000.000 57.822.300 19,27% 135.614.600 193.436.900 312,00%
2 00 02
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasekecukupan saranadan prasarana kerjaaparatur yangsesuai denganstandar kerja
2.074.614.985 2.420.043.811 2.310.916.600 1.201.986.003 52,01% 1.804.575.200 5.426.605.014 261,57%Rehabilitasi Sedang/BeratGedung Kantor 500.000.000 500.000.000
2 00 02 005Pengadaan perlengkapangedung kantor
Jumlahperlengkapangedung kantor yangdiadakan
260.000.000386.809.675 200.000.000 137.658.000 68,83% 109.720.000 634.187.675 243,92%
2 00 02 022 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
Luasan Gedungkantor yangdipelihara
550.000.000142.316.647 530.900.000 196.000.000 36,92% 338.316.647 61,51%
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201725
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes) /
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program
(RenstraPerangkat
Daerah ) Tahun2019
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/dTahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2017
Target Programdan Kegiatan
(Renja PerangkatDaerah Tahun
2018
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2018
Target RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
Realisasi RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d
Tahun Berjalan2018
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2 00 02 024Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional(mobil jabatan)
Jumlah kendaraanDinas/Operasionalyang dipelihara
250.000.000
447.586.814 200.000.000 76.084.258 38,04% 239.430.000 763.101.072 305,24%2 00 02 022
Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
jumlah peralatangedung kantor yangdipelihara
352.925.440225.860.775 248.016.600 46.000.000 18,55% 229.747.000 501.607.775 142,13%
2 00 02 009Pengadaan peralatan gedungkantor
Jumlah peralatangedung kantor yangdiadakan
246.689.545634.460.000 432.000.000 399.215.000 92,41% 300.000.000 1.333.675.000 540,63%
2 00 02 010Pengadaan Meubeuleur
Jumlah pengadaanmebeleur yangdiadakan
255.000.000533.933.200 200.000.000 187.110.000 93,56% 118.620.000 839.663.200 329,28%
2 00 17 027Pemeliharaan Rutin BerkalaSarana dan PrasaranaKebudayaan di Anjungan Riau
Jumlah sarana danprasarana yandilakukanpemeliharaan
160.000.000
500.000.000 159.918.745 31,98% 307.058.200 466.976.945 291,86%
Pengadaan Sofware SIMKDinas Pariwisata danEkonomi Kreatif Provinsi Riau
49.076.700 49.076.7002 00 03
Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Persentasemeningkatnyakualitas dandisiplin aparatur 288.773.612 431.002.000 337.600.000 152.780.000 45,25% 194.890.000 778.672.000 269,65%
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201726
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes) /
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program
(RenstraPerangkat
Daerah ) Tahun2019
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/dTahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2017
Target Programdan Kegiatan
(Renja PerangkatDaerah Tahun
2018
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2018
Target RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
Realisasi RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d
Tahun Berjalan2018
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pengadaan Pakaian KhususHari-Hari Tertentu 140.216.000 140.216.000
2 00 03 006 Pembinaan Fisik dan MentalAparatur
Jumlah orang yangdibina 288.773.612
186.381.000 248.200.000 152.780.000 61,56% 194.890.000 534.051.000 184,94%2 00 03 002
Pengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya
Jumlah pakaiandinas beseraperlengkapannyayang diadakan 104.405.000 89.400.000 0 0,00% 104.405.000
2 00 05Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Persentasemeningkatnyakualitassumberdayaaparatur sipilnegara 332.470.350 487.567.680 300.000.000 211.780.000 70,59% 65.481.000 764.828.680 230,04%
2 00 05 017Pendidikan dan PelatihanFormal
Jumlah ASN yangmengikuti pendidikandan pelatihan formal
332.470.350487.567.680 300.000.000 211.780.000 70,59% 65.481.000 764.828.680 230,04%
2 00 06 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
PersentaseKetetapanPenyampaianLaporan 696.521.602 635.602.790 731.781.423 364.288.500 49,78% 471.515.000 1.471.406.290 211,25%
2 00 06 002Penyusunan LaporanKeuangan Semesteran
Jumlah LaporanKeuanganSemesteran yangdisusun
97.000.00093.327.750 92.674.672 54.946.000 59,29% 148.273.750 152,86%
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201727
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes) /
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program
(RenstraPerangkat
Daerah ) Tahun2019
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/dTahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2017
Target Programdan Kegiatan
(Renja PerangkatDaerah Tahun
2018
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2018
Target RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
Realisasi RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d
Tahun Berjalan2018
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)2 00 06 001
Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
Jumlah laporancapaian kinerja danikhtisar realisasikinerja SKPD
97.000.000
82.202.300 89.767.260 32.544.200 36,25% 96.515.000 211.261.500 217,80%2 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja
(Renja) SKPDJumlah rencanakerja yang disusun 97.000.000
92.423.900 92.599.496 35.094.100 37,90% 127.518.000 131,46%2 00 06 006 Rapat Koordinasi pada setiap
SKPD Jumlah peserta rakor 405.521.602367.648.840 456.739.995 241.704.200 52,92% 375.000.000 984.353.040 242,74%
JUMLAH 25.325.291.674 47.406.978.146 39.345.609.083 15.617.654.972 39,69% 45.984.045.386 109.008.678.504 430,43%
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201728
2.1.2. Capaian Renstra PD
Sementara itu, evaluasi pelaksanaan rencana kerja SKPD pada tahun
2018 mengacu pada Perjanjian Kinerja pada tahun 2018. Terdapat 11
program dan kegiatan dengan anggaran belanja langsung Rp.
58.340.026.944,10 dengan target capaian realisasi fisik dan keuangan
sebesar 100%.
Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Riau pada tahun 2018
memuat program dan kegiatan utama yang berkaitan langsung dalam
upaya pencapaian sasaran strategis Dinas Pariwisata Provinsi Riau
yaitu;
1. Meningkatnya kunjungan wisatawan
2. Meningkatnya lama kunjungan wisatawan
Tabel 2.2
Target Capaian Pelaksanaan Rencana Strategis 2018
SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
TARGET(%) PROGRAM ANGGARAN (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
Meningkatnyakunjunganwisatawan
JumlahDestinasiyangberkualitas
1Destinasi
ProgramPengembanganDestinasiPariwisata
2.017.137.500,00
JumlahDestinasiyangberkualitas
1Destinasi
ProgramPengembanganKemitraanPariwisata
1.806.353.200,00
Persentasepeningkatanjumlahwisatawan
9,45%
ProgramPengembanganPemasaranPariwisata
15.924.251.950,00
Meningkatnyalama
kunjunganwisatawan
Jumlah SDMpariwisatayangberkualitas
676Orang
ProgramPengembanganKemitraanPariwisata
1.821.635.000,00
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201729
SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
TARGET(%) PROGRAM ANGGARAN (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
Jumlah SDMpariwisatayangberkualitas
676Orang
ProgramPeningkatanPartisipasiMasyarakat diBidangPariwisata
2.840.418.700,00
Jumlah eventpariwisatayang masukkalenderevent daerah
24 Event
ProgramPengembanganEkonomi KreatifBerbasis Media
1.354.639.190,00
Jumlah eventpariwisatayang masukkalenderevent daerah
24 Event
ProgramPengembanganEkonomi KreatifBerbasis SeniBudaya
22.430.861.804,10
Jumlah eventpariwisatayang masukkalenderevent daerah
24 Event
ProgramPengembanganPemasaranPariwisata
2.352.034.200,00
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Dinas Pariwisata Provinsi Riau merupakan salah satu Organisasi
Perangkat Daerah yang termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib Non
Pelayanan Dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016, oleh karenanya Dinas Pariwisata Provinsi Riau tidak memiliki Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Nasional.
Tabel T-C.30Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Provinsi Riau
No IndikatorSPM/standar
nasionalIKK
Target Renstra SKPDRealisasiCapaian
ProyeksiCatatanAnalisis
Tahun... (thn
n-2)
Tahun... (thn
n-1)
Tahun... (thn
n)
Tahun... (thnn+1)
Tahun... (thn
n-2)
Tahun... (thn
n-1)
Tahun... (thn
n)
Tahun... (thnn+1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201730
2.2.1. KedudukanBerdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 85 Tahun 2016, Bab II
Kedudukan dan Susunan Organisasi pasal 2 menyebutkan :
a. Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
b. Dinas Pariwisata sebagaimana disebutkan pada ayat (!) dipimpin
oleh Kepala Dinas Pariwisata yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2.2.2. Tugas PokokBerdasarkan Peraturan Daerah tersebut yang tertuang pada
Peraturan Gubernur Riau Nomor 85 Tahun 2016, Bab II
Kedudukan dan Susunan Organisasi pasal 3 Dinas Pariwisata
sebagaimana dimaksus dalam Pasal 2, mempunyai tugas
membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah dan Tuga Pembantuan yang
ditugaskan kepada daerah.
2.2.3. FungsiDinas Pariwisata Provinsi Riau mempunyai fungsi sesuai
Peraturan Gubernur Riau Nomor 85 Tahun 2016 Bab II
Kedudukan dan Susunan Organisasi Pasal 3 (2) menyebutkan
bahwa Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang pengembangan
Sumber Daya Pariwisata, Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang
Pemasaran pariwisata dan Bidang Ekonomi kreatif;
b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang
pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Bidang Destinasi
Pariwisata, Bidang Pemasaran pariwisata dan Bidang Ekonomi
kreatif;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang
pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Bidang Destinasi
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201731
Pariwisata, Bidang Pemasaran pariwisata dan Bidang Ekonomi
kreatif;
d. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang
pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Bidang Destinasi
Pariwisata, Bidang Pemasaran pariwisata dan Bidang Ekonomi
kreatif; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait
dengan tugas dan fungsinya.
Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan
Gubernur Nomor 85 Tahun 2016 Bab II Kedudukan dan Susunan
Organisasi Pasal 4 (1), Dinas Pariwisata Provinsi Riau didukung
oleh 127 ASN dengan susunan organisasi sebagai berikut:
a. Kepala Dinas Pariwisata
b. Sekretariat, terdiri atas:
1. Subbagian Perencanaan Program
2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan
3. Subbagian Kepegawaian dan Umum
c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata1. Seksi Pengembangan SDM Pariwisata
2. Seksi Usaha Jasa Pariwisata
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
d. Bidang Destinasi Pariwisat1. Seksi Objek Daya Tarik Wisata
2. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata
3. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata
e. Bidang Pemasaran Pariwisata1. Seksi Pengembangan Pasar
2. Seksi Sarana Promosi
3. Seksi Promosi
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201732
f. Bidang Ekonomi Kreatif1. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasi Seni dan Budaya
2. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek
3. Seksi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif
g. Kepala UPT. Bandar Serai1. Seksi Tata Usaha
2. Seksi Sarana dan Prasarana
3. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan
Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Riau dapat dilihat pada
bagan berikut:
2.2.4. Pegawai (Sumber Daya Manusia)Sebagai bagian dari perangkat kerja Pemerintah Provinsi Riau,
Dinas Pariwisata Provinsi Riau didukung oleh 111 pegawai dengan
perincian sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini:
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201733
Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
NOJENIS
KELAMIN
GOLONGANJUMLAH
SD SLTP SLTA DIII S-1 S-2 S-3
1 LAKI-LAKI 0 0 12 1 27 10 - 50
2 PEREMPUAN 0 0 22 3 29 9 - 63
JUMLAH 0 0 34 4 56 19 - 113
Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Diklat Perjenjangan
NOJENIS
KELAMINADUM/PIM IV
SPAMA/PIM III
SPAMEN/PIM II
SPATI/PIM I
JUMLAH
1 LAKI-LAKI 4 7 1 - 12
2 PEREMPUAN 12 2 - - 14
JUMLAH 15 8 1 - 26
Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Jumlah Pejabat Eselon
NO JENIS KELAMINESELON
JUMLAHI II III IV
1 LAKI-LAKI - 1 5 10 16
2 PEREMPUAN - - 1 8 9
JUMLAH - 1 6 18 25
Tabel Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan
NO JENIS KELAMINGOLONGAN
JUMLAHI II III IV
1 LAKI-LAKI 0 7 40 6 53
2 PEREMPUAN 4 50 6 60
JUMLAH 0 11 90 12 113
2.2.5. Perlengkapan kantorUntuk menunjang pelaksanaan layanan perkantoran dalam
rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Dinas Pariwisata
Provinsi Riau memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201734
perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian tujuan dan
sasaran yang akan dicapai.
Sarana dan prasarana yang dimiliki untuk penyelenggaraan urusan
Pariwisata Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini:
No. Nama Barang Jumlah Keterangan
1. Tanah 3 -
2. Alat-Alat Angkutan 15 Mini bus, sepeda motor roda tiga.
3. Alat Bengkel 1 Genset 27 KWH dan 15 KWH
4. Alat-Alat Kantor dan
Rumah Tangga
1.772 PC multimedia, meja, meja tamu,
kursi kerja, rak kayu, filling
cabinet, white board, kursi lipat,
mesin penghisap, AC split, PC-work
station, meja rapat, almari kayu,
microphone, note book, printer,
stabilizer, mesin ketik, magnetic
white board, kursi putar, kipas
angina standing, kipas angina,
meja rapat, kursi rapat, kursi
tamu,meja computer, AC window,
televise, Amp. TOA, Amp. Wireless,
pompa air, computer, meja kerja,
floor light box, rool up banner, flexy
frame, brankas, indoor photo G,
Windspout, foto even desk, ventilasi
VAN, DVD player, T. Pemadam
Kebakaran, scanner, peralatan
jaringan internet, neon next TIC,
papan informasi, rak buku, sirine
penunjuk waktu, kursi counter
TIC, meja workstation, kursi
leather, ceiling fan, proyector,
lampu billboard, folding gate,
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201735
No. Nama Barang Jumlah Keterangan
almari pakaian, almari arsip kaca,
gordyn, UPS.
5. Alat-alat studio dan
komunikasi
64 Kamera digital, handycam, faximile
KXFT, blitz SB 28, sound system.
6. Bangunan Gedung 67 Gedung dan bangunan 2 objek
wisata di kab. Kota
7. Jaringan 11 Jaringan listrik, instalasi telepon
PABX
8. Buku perpustakaan 3500 Buku kepustakaan dan buku
hokum.
9. Barang bercorak
kesenian/kebudayaan
4.105 Batik tulis dalam pigura.
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DinasPariwisata
Perencanaan pembangunan pariwisata di Provinsi Riau dilaksanakan
dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan pariwisata
kabupaten, provinsi dan nasional. Oleh karena itu tahap awal dari
perencanaan pembangunan pariwisata dimulai dengan melakukan analisis
terhadap hasil pembangunan pariwisata dan permasalahannya. Tujuannya
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201736
adalah agar perencanaan pembangunan pariwisata dapat bersinergi dan
memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi
Riau telah melakukan upaya-upaya maksimal dalam mencapai Visi dan Misi
Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJPD dan RPJMD.
Aspek perencanaan sebagaimana diamanatkan undang-undang secara terus
menerus memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif
dan proses bottom-up dan top down. Pelaksanaan Rapat Koordinasi
Perencanaan Pembangungan Pariwisata Daerah, Musrenbangda, forum
konsultasi publik dan proses koordinasi antar sektor pembangunan kualitas
lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau.
Untuk itu Dinas Pariwisata Provinsi Riau menetapkan kebijakan
perencanaan sebagai berikut;
a. Pembaharuan sistem dengan meningkatkan mutu dan profesionalisme
sumberdaya manusia di bidang pariwisata, pemantapan kelembagaan
dan organisasi, peningkatan sarana dan prasarana perkantoran serta
fasilitasi dukungan manajemen administrasi perkantoran;
b. Pemantapan dan perencanaan pariwisata dan system informasi
pariwisata.
c. Peningkatan penelitian dan pengembangan pariwisata.
d. Peningkatan koordinasi lintas sektoral dalam rangka pembangunan
pariwisata dengan pemerintah pusat;
e. Penguatan kelembagaan dan pengembangan SDM pariwisata.
f. Peningkatan peran sektor pariwisata di tingkat regional maupun
global.
g. Penguatan pemanfaatan SDM pariwisata dengan meningkatkan
kualitas pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya
manusia pariwisata, dengan perbaikan manajemen usaha bidang
pariwisata dan peningkatan kinerja para pelaku usaha.
h. Peningkatan kualitas pengelolaan, pengolahan dan penyajian data dan
pengembangan sistem informasi pembangunan pariwisata.
i. Penguatan kapasitas pengelolaan pariwisata secara terpadu.
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201737
Sementara itu permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Riau
berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut;
1. Minimnya penganggaran yang bersumber dari APBN serta
keterbatasan kemampuan pembiayaan oleh daerah
(provinsi/kabupaten/kota);
2. Masih perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya aparatur yang
berkualitas dan berkompetensi.
3. Masih kurangnya sarana prasarana pariwisata yang memadai, serta
masih terbatasnya produk wisata baru.
4. Pangsa (Segmen) Pasar Pariwisata Riau
Mengingat potensi pariwisata yang ada di Provinsi Riau adalah wisata
budaya dan wisata minta khusus, antara lain wisata petualangan,
secara umum pangsa (segmen) pasar pariwisata Provinsi Riau adalah
negara-negara serumpun yang mempunyai kedekatan budaya,
komunitas pencinta budaya, serta komunitas pencinta wisata
petualangan. Namun untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata,
baik wisatawan manca negara maupun wisatawan nusantara, perlu
diketahui pangsa (segmen) pasar yang sesuai dengan potensi
pariwisata yang dimiliki Povinsi Riau, sehingga dapat dilakukan
promosi yang tepat sasaran dan efisien. Selain itu perlu juga
dilakukan pengembangan pasar, baik secara intensifikasi maupun
ekstensifikasi.
2) Perlunya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang saat iniberkembang dengan saat cepat dan melakukan penataan informasipariwisata dengan sebaik-baiknya agar masyarakat yangmembutuhkan dapat memperoleh dengan cepat, akurat dan dapatdisebarluaskan dengan mudah.
3) Perkembangan Ekonomi Kreatif yang masih Belum Maksimal.4) Masih belum sinergisnya Koordinasi Lintas Sektoral (Lembaga).5) Perlunya peningkatan Investasi di Bidang Pariwisata6) Kurangnya kerjasama dalam pemasaran pariwisata7) Kurangnya penguatan Jati Diri dan Budaya Melayu selaku identitas
kebudayaan melayu di Provinsi Riau.
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201738
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPDPerumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Riau
berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD
Provinsi Riau tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam
RPJMD 2015-2019, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak
ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta
kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan
daerah serta indikasi prioitas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang
diusulkan oleh OPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun
sebelumnya.
Metodologi yang digunakan dalam penyusunan prioritas
memperhatikan beberapa kriteria, antara lain: (1) Korelasinya terhadap
pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti Standar
Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja;
(2) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang
dituangkan dalam RPJMD; (3) Korelasinya terhadap pengembangan
sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah; dan (4)
Korelasinya terhadap isu strategis daerah.
Mengacu pada Visi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025 serta Visi
dan Misi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2005-2019, dan Tema RKP Tahun
2019, maka dirumuskan Tema RKPD RKPD Provinsi Riau 2019, yaitu:
“Memantapkan Pembangunan Infrastruktur, Iklim Investasi danPariwisata untuk Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi”.
Mengacu pada tema pembangunan Provinsi Riau 2019 sebagaimana
telah diungkapkan di atas, maka arah kebijakan RKPD Provinsi Riau Tahun
2019 adalah :
a. Arah kebijakan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup
adalah :
1. Meningkatkan koordinasi, membina dan mengawasi pelaku usaha
agar menurunkan beban pencemaran air, udara dan tanah.
2. Meningkatkan partisipasi dan aksi nyata para pihak dalam
konservasi sumber daya alam, pengendalian perubahan iklim,
serta pemantauan bahan perusak ozon dan hujan asam
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201739
3. Melaksanakan inventarisasi lingkungan hidup dan wilayah
ekoregion serta menyusun RPPLH dan Status Lingkungan Hidup
Daerah)
b. Arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wilayah
pesisir dan laut adalah :
1. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut
2. Mengembangkan sarana dan prasarana Pesisir, Laut dan Pulau-
pulau Kecil
3. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan
Sumber Daya Pesisir dan Kelautan
Mengacu pada arah kebijakan, telah dirumuskan tujuan, sasaran,target capaian dan program prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) Provinsi Riau Tahun 2019 sebagaimana disajikan pada tabelberikut ini.
Tabel VII.1 - Tujuan, Sasaran, Target dan Program Prioritas RKPDTahun 2019
MISI 8 : Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup Serta Pariwisata
TUJUAN SASARAN INDIKATORSASARAN
TARGET2019
PROGRAMPRIORITAS
Meningkatkan
jumlah
kunjungan
wisatawan
Meningkatnya
jumlah
kunjungan
wisatawan
asing
Jumlah
kunjungan
wisatawan
asing
1.ProgramPengembanganDestinasi.
2.ProgramPengembanganKemitraanPariwisata
3.ProgramPeningkatanPartisipasiMasyarakat diBidangPariwisata.
4.ProgramPengembanganEkonomiKreatifBerbasis
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201740
TUJUAN SASARAN INDIKATORSASARAN
TARGET2019
PROGRAMPRIORITAS
Media, Desaindan IPTEK.
5.ProgramPengembanganEkonomiKreatifBerbasis Senidan Budaya.
6.ProgramPengembanganPemasaranPariwisata.
Untuk mencapai prioritas pembangunan sebagaimana tertuang
dalam RKPD di atas Dinas Pariwisata Provinsi Riau berupaya menunjang
dalam aspek perencanaan yang mencakup semua sektor pembangunan
Pariwisata di Provinsi Riau melalui peningkatan koordinasi antar
stakeholder, pemutakhiran data, peningkatan sistem informasi,
peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan peningkatan sarana dan
prasarana penunjang lainnya dalam hal menghasilkan perencanaan yang
optimal. Selanjutnya pada tabel T-C.31 memuat rancangan awal RKPD
dengan hasil analisis kebutuhan.
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201741
Tabel T-C.31.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Provinsi RiauNama Perangkat Daerah: Dinas Pariwisata
NoRencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif
(Rp.000) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)URUSAN PARIWISATA 29.216.073.100,00 URUSAN PARIWISATA 29.216.073.100,00
A.
ProgramPengembanganPemasaranPariwisata
JumlahKunjunganWisatawanManca-negara.
88.044Orang 3.430.612.700,00
ProgramPengembanganPemasaranPariwisata
Jumlah KunjunganWisatawan Manca-negara.
88.044Orang 3.430.612.700,00
1.
Analisa PasarUntuk Promosidan PemasaranPariwisata
Provinsi RiauJumlah potensipasar pariwisatayang dianalisis
12Kab/Kota 250.000.000,00
Analisa PasarUntuk Promosidan PemasaranPariwisata
Provinsi RiauJumlah potensipasar pariwisatayang dianalisis
12Kab/Kota 250.000.000,00
2.
Pengembanganjaringankerjasamapromosi pariwisata(Famtrip) olehTour operator danPenulis
Provinsi Riau
Jumlah pesertayang mengikutikerjasama promosipariwisata
2 Kab./Kota 100.000.000,00
Pengembanganjaringankerjasamapromosi pariwisata(Famtrip) olehTour operator danPenulis
Provinsi Riau
Jumlah pesertayang mengikutikerjasama promosipariwisata
2 Kab./Kota 100.000.000,00
3.
Pelaksanaanpromosi pariwisatanusantara didalamdan luar negeri
Dalam dan LuarNegeri
Frekuensi promosiyang dilaksanakan 2 Event 1.000.000.000,00
Pelaksanaanpromosi pariwisatanusantara didalamdan luar negeri
Dalam dan LuarNegeri
Frekuensi promosiyang dilaksanakan 2 Event 1.000.000.000,00
4. Exploring TourPariwisata Provinsi Riau
Frekuensiexploring tourpariwisata yangdilaksanakan
12Kab/Kota 100.000.000,00 Exploring Tour
Pariwisata Provinsi RiauFrekuensi exploringtour pariwisata yangdilaksanakan
12Kab/Kota 100.000.000,00
5. Pengadaan BahanPromosi Provinsi Riau
Jenis bahanpromosi yangdiadakan
12 Jenis 230.000.000,00 Pengadaan BahanPromosi Provinsi Riau
Jenis bahanpromosi yangdiadakan
12 Jenis 230.000.000,00
6.AsisitensiPengembanganPasar pariwisata
Provinsi Riau Jumlah pesertayang diasistensi 500 Orang 150.000.000,00
AsisitensiPengembanganPasar pariwisata
Provinsi Riau Jumlah pesertayang diasistensi 500 Orang 150.000.000,00
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201742
NoRencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif
(Rp.000) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
7.Pemilihan Bujangdan Dara ProvinsiRiau
Provinsi Riau
Jumlah pesertayang mengikutipemilihan bujangdara
50 Orang 1.300.000.000,00Pemilihan Bujangdan Dara ProvinsiRiau
Provinsi Riau
Jumlah pesertayang mengikutipemilihan bujangdara
50 Orang 1.300.000.000,00
9.
PenyusunanStatistikPariwisata Daerah/ Neraca SatelitPariwisata Daerah
Provinsi Riau Jenis data statistikyang susun 1 Jenis 300.612.700,00
PenyusunanStatistikPariwisata Daerah/ Neraca SatelitPariwisata Daerah
Provinsi Riau Jenis data statistikyang susun 1 Jenis 300.612.700,00
Jumlah Eventpariwisata danEkonomi Kreatif
27 Event 2.266.300.000,00Jumlah Eventpariwisata danEkonomi Kreatif
27 Event 2.266.300.000,00
11,
Peningkatan danPemantapanKegiatanPariwisata
Provinsi RiauJumlah destinasiwisata yangdiidentifikasi
33Pertunjukan 346.300.000,00
Peningkatan danPemantapanKegiatanPariwisata
Provinsi RiauJumlah destinasiwisata yangdiidentifikasi
33Pertunjukan 346.300.000,00
12,
Pengembangandan PengelolaanCerita Baru Centre(Pusat PromosiPariwisataTerpadu)
Provinsi RiauJumlahpengunjung CeritaBaru Centre
1 Lokasi 420.000.000,00
Pengembangandan PengelolaanCerita Baru Centre(Pusat PromosiPariwisataTerpadu)
Provinsi Riau Jumlah pengunjungCerita Baru Centre 1 Lokasi 420.000.000,00
13,PengembanganEvent-eventPariwisata Daerah
Provinsi RiauJumlah evenpariwisata yangdikembangkan
13 Event 1.200.000.000,00PengembanganEvent-eventPariwisata Daerah
Provinsi RiauJumlah evenpariwisata yangdikembangkan
13 Event 1.200.000.000,00
14,PengembanganJalur PerjalananPariwisata Riau
Provinsi Riau
Jumlah jalurperjalananpariwisata yangdikembangkan
1 kegiatan 150.000.000,00PengembanganJalur PerjalananPariwisata Riau
Provinsi Riau
Jumlah jalurperjalananpariwisata yangdikembangkan
1 kegiatan 150.000.000,00
15,Penyusunan DataKunjunganPariwisata
Provinsi Riau Jumlah dokumendata yang disusun 1 Dokumen 150.000.000,00
Penyusunan DataKunjunganPariwisata
Provinsi Riau Jumlah dokumendata yang disusun 1 Dokumen 150.000.000,00
B.
ProgramPengembanganEkonomi KreatifBerbasis Media,Desain danIPTEK
Jumlah PelakuEkonomi KreatifBerbasisMedia,Desain danIPTEK.
169 Orang 963.359.480,00
ProgramPengembanganEkonomi KreatifBerbasis Media,Desain danIPTEK
Jumlah PelakuEkonomi KreatifBerbasisMedia,Desain danIPTEK.
169 Orang 963.359.480,00
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201743
NoRencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif
(Rp.000) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1.
PembinaanPelaku EkonomiKreatif berbasisMedia Desain danIptek
Provinsi RiauJumlah pelakuekonomi kreatifyang dibina
100 Orang 963.359.480,00
PembinaanPelaku EkonomiKreatif berbasisMedia Desain danIptek
Provinsi RiauJumlah pelakuekonomi kreatifyang dibina
100 Orang 963.359.480,00
C.
ProgramPengembanganEkonomi KreatifBerbasis SeniBudaya
Jumlah PelakuEkonomi KreatifBerbasis Senidan Budaya
549 Orang 6.426.640.520,00
ProgramPengembanganEkonomi KreatifBerbasis SeniBudaya
Jumlah PelakuEkonomi KreatifBerbasis Seni danBudaya
549 Orang 6.426.640.520,00
1,Parade LaguDaerah DanNasional
Provinsi Riau Jumlah PesertaParade 12 kab/Kota 379.100.000,00
Parade LaguDaerah DanNasional
Provinsi Riau Jumlah PesertaParade 12 kab/Kota 379.100.000,00
2, Riau Islamic ArtFestival Provinsi Riau
Jumlah pesertayang mengikutifestival
1 Event 992.621.900,00 Riau Islamic ArtFestival Provinsi Riau
Jumlah pesertayang mengikutifestival
1 Event 992.621.900,00
3,Parade TariDaerah danNasional
Pekanbaru-Jakarta Jumlah PesertaParade
12Kab/Kota 393.436.000,00
Parade TariDaerah danNasional
Pekanbaru-Jakarta Jumlah PesertaParade
12Kab/Kota 393.436.000,00
4,Pameran SeniRupa ProvinsiRiau
Provinsi RiauJumlah pesertapameran yangdilaksanakan
32 Orang 535.845.750,00Pameran SeniRupa ProvinsiRiau
Provinsi RiauJumlah pesertapameran yangdilaksanakan
32 Orang 535.845.750,00
5, Panggung SeniKreatif Provinsi Riau Jumlah peserta
yang mengikuti 1 Kegiatan 1.254.350.000,00 Panggung SeniKreatif Provinsi Riau Jumlah peserta
yang mengikuti 1 Kegiatan 1.254.350.000,00
6,PengembanganPengelolaanBandar Serai
Provinsi RiauJumlah sarana danprasarana yangdisediakan
1 Tahun 891.618.250,00PengembanganPengelolaanBandar Serai
Provinsi RiauJumlah sarana danprasarana yangdisediakan
1 Tahun 891.618.250,00
7,PengembanganRiau CreativeCentre
Provinsi RiauJenis sarana danprasarana yangdiadakan
13 Jenis 990.850.000,00PengembanganRiau CreativeCentre
Provinsi RiauJenis sarana danprasarana yangdiadakan
13 Jenis 990.850.000,00
8, Kenduri Musik Provinsi Riau Jumlah pesertayang mengikuti 1 Kegiatan 988.818.620,00 Kenduri Musik Provinsi Riau Jumlah peserta
yang mengikuti 1 Kegiatan 988.818.620,00
D.
ProgramPengembanganDestinasiPariwisata
Jumlah DestinasiWisata yangDikembangkan.
1 Destinasi 3.316.073.100,00
ProgramPengembanganDestinasiPariwisata
Jumlah DestinasiWisata yangDikembangkan.
1 Destinasi 3.316.073.100,00
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201744
NoRencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif
(Rp.000) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1.
KoordinasiPengelolaan danPengembanganDestinasi DayaTarik Wisata
Provinsi Riau Jumlah pertemuanyang dilaksanakan 1 Kali 450.000.000,00
KoordinasiPengelolaan danPengembanganDestinasi DayaTarik Wisata
Provinsi Riau Jumlah pertemuanyang dilaksanakan 1 Kali 450.000.000,00
2.
Explorasi danInventarisasiDestinasi danDaya Tarik WisataProvinsi Riau
Provinsi Riau
Jumlah DestinasiWisata yangdieksplor dandiinventarisir
12Destinasi 500.000.000,00
Explorasi danInventarisasiDestinasi danDaya Tarik WisataProvinsi Riau
Provinsi Riau
Jumlah DestinasiWisata yangdieksplor dandiinventarisir
12Destinasi 500.000.000,00
3.
PenyusunanPerencanaanPengembanganDestinasiPariwisataProvinsi Riau
Provinsi Riau
JumlahperencanaandestinasiPariwisata yangdisusun
4 Dokumen 200.000.000,00
PenyusunanPerencanaanPengembanganDestinasiPariwisataProvinsi Riau
Provinsi Riau
Jumlahperencanaandestinasi Pariwisatayang disusun
4 Dokumen 200.000.000,00
4,
PeningkatanKapasitasAparatur danPengelolaPengembanganDestinasi DayaTarik Wisata
Provinsi Riau
JumlahASN/pengelolaDestinasi yangdilatih
25 Orang 450.000.000,00
PeningkatanKapasitasAparatur danPengelolaPengembanganDestinasi DayaTarik Wisata
Provinsi Riau
JumlahASN/pengelolaDestinasi yangdilatih
25 Orang 450.000.000,00
5,
Pembuatan DataBase DestinasiDaya Tarik WisataProvinsi Riau
Kabupaten / KotaJenis databasedestinasi yangdisusun
1 Jenis 250.000.000,00
Pembuatan DataBase DestinasiDaya Tarik WisataProvinsi Riau
Kabupaten / KotaJenis databasedestinasi yangdisusun
1 Jenis 250.000.000,00
6,Pemetaan ZonaWisata HalalProvinsi Riau
Provinsi Riau Jumlah lokasi zonayang dipetakan 3 lokasi 250.000.000,00
Pemetaan ZonaWisata HalalProvinsi Riau
Provinsi Riau Jumlah lokasi zonayang dipetakan 3 lokasi 250.000.000,00
7,
PembinaanGenerasi PesonaIndonesia(GENPI) ProvinsiRiau
Provinsi Riau Jumlah komunitasyang berpartisipasi 380 Orang 300.000.000,00
PembinaanGenerasi PesonaIndonesia(GENPI) ProvinsiRiau
Provinsi Riau Jumlah komunitasyang berpartisipasi 380 Orang 300.000.000,00
8,
Lomba Fotografidan VideografiDestinasiPariwisata
Provinsi RiauJumlah pesertayang mengikutilomba
26 Orang 250.000.000,00
Lomba Fotografidan VideografiDestinasiPariwisata
Provinsi RiauJumlah pesertayang mengikutilomba
26 Orang 250.000.000,00
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201745
NoRencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif
(Rp.000) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
9, Pesona DestinasiRiau Kab/Kota
Jumlah destinasiyang memilikiatraksi danperpartisipasi
12 eventdestinasi 216.073.100,00 Pesona Destinasi
Riau Kab/Kota
Jumlah destinasiyang memilikiatraksi danperpartisipasi
12 eventdestinasi 216.073.100,00
10,
Observasi Event-Event PariwisataDaerah diDestinasi DayaTarik WisataProvinsi Riau
Provinsi RiauJumlah destinasiwisata yangdiobservasi
21 event di12 kab/kota 450.000.000,00
Observasi Event-Event PariwisataDaerah diDestinasi DayaTarik WisataProvinsi Riau
Provinsi RiauJumlah destinasiwisata yangdiobservasi
21 event di12 kab/kota 450.000.000,00
Lama TinggalWisatawanManca-negara.
4.50 Hari 0,00Lama TinggalWisatawan Manca-negara.
4.50 Hari 0,00
1, - - - - 0,00 - - - - 0,00
E.
ProgramPeningkatanPartisipasiMasyarakat diBidangPariwisata
Jumlah KelompokSadar Wisatayang Aktif .
22Kelompok 703.874.700,00
ProgramPeningkatanPartisipasiMasyarakat diBidangPariwisata
Jumlah KelompokSadar Wisata yangAktif .
22Kelompok 703.874.700,00
1.Pembinaan sadarwisata masyarakatse provinsi Riau
Provinsi Riau Jumlah pesertayang dibina
12Kelompok
SadarWisata
272.874.700,00Pembinaan sadarwisata masyarakatse provinsi Riau
Provinsi Riau Jumlah pesertayang dibina
12Kelompok
SadarWisata
272.874.700,00
2. Bimtek SaptaPesona Provinsi Riau Jumlah peserta
bimtek 300 Orang 431.000.000,00 Bimtek SaptaPesona Provinsi Riau Jumlah peserta
bimtek 300 Orang 431.000.000,00
Jumlah LokasiWisata yangDikembangk-an.
4 Lokasi 1.118.865.300,00Jumlah LokasiWisata yangDikembangk-an.
4 Lokasi 1.118.865.300,00
3,
PengembanganHomestay diLokasi KawasanWisata
Provinsi RiauJumlah Homestayyangdikembangkan
100 Orang 450.000.000,00
PengembanganHomestay diLokasi KawasanWisata
Provinsi Riau Jumlah Homestayyang dikembangkan 100 Orang 450.000.000,00
4,
Pembinaankreatifitas / usahaekonomimasyarakat disekitar objekwisata se provinsi
Provinsi Riau Jumlah pesertausaha yang dibina 80 Orang 424.500.000,00
Pembinaankreatifitas / usahaekonomimasyarakat disekitar objekwisata se provinsi
Provinsi Riau Jumlah pesertausaha yang dibina 80 Orang 424.500.000,00
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201746
NoRencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif
(Rp.000) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)Riau Riau
5,
PembinaanMasyarakatTempatan diObjek Wisata
Provinsi RiauJumlahmasyarakat yangdibina
90 Orang 244.365.300,00
PembinaanMasyarakatTempatan diObjek Wisata
Provinsi Riau Jumlah masyarakatyang dibina 90 Orang 244.365.300,00
F.
ProgramPengembanganKemitraanPariwisata
Jumlah SDMprofesi pariwisatayang disertifikasi
737 Orang 2.327.260.000,00ProgramPengembanganKemitraanPariwisata
Jumlah SDMprofesi pariwisatayang disertifikasi
737 Orang 2.327.260.000,00
1,
PelatihanManajemenPengelolaanDestinasiPariwista
Kab/KotaJumlah pesertayang mengikutipalatihan
60 Orang 500.000.000,00
PelatihanManajemenPengelolaanDestinasiPariwista
Kab/KotaJumlah pesertayang mengikutipalatihan
60 Orang 500.000.000,00
2,
Pelatihan TeknisTenagaProfesional PadaUsaha JasaMakan dan Minum
Provinsi Riau Jumlah pesertayang dilatih 150 Orang 441.260.000,00
Pelatihan TeknisTenagaProfesional PadaUsaha JasaMakan dan Minum
Provinsi Riau Jumlah pesertayang dilatih 150 Orang 441.260.000,00
3,
PembinaanTenaga ProfesiPramuwisata /Pemandu Wisatase Provinsi Riau
Pekanbaru danMedan
Jumlah pemanduwisata yang dilatihdan dibina
72 Orang 280.000.000,00
PembinaanTenaga ProfesiPramuwisata /Pemandu Wisatase Provinsi Riau
Pekanbaru danMedan
Jumlah pemanduwisata yang dilatihdan dibina
72 Orang 280.000.000,00
4,
PembinaanPenyedia JasaMakanan danMinuman (Hotel,Restoran, RumahMakan, Cafe) se-Provinsi Riau
Pekanbaru danSolo
Jumlah penyediajasa makanan danminuman yangdibidan
125 Orang 381.000.000,00
PembinaanPenyedia JasaMakanan danMinuman (Hotel,Restoran, RumahMakan, Cafe) se-Provinsi Riau
Pekanbaru danSolo
Jumlah penyediajasa makanan danminuman yangdibidan
125 Orang 381.000.000,00
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201747
NoRencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif
(Rp.000) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
5,
PelatihanManajemenPengelolaan /PengembanganJasa Rekreasi,Hiburan, OlahragaSe-Provinsi Riau
Pekanbaru danYogyakarta
Jumlah pesertayang mengikutipelatihan
150 Orang 380.000.000,00
PelatihanManajemenPengelolaan /PengembanganJasa Rekreasi,Hiburan, OlahragaSe-Provinsi Riau
Pekanbaru danYogyakarta
Jumlah pesertayang mengikutipelatihan
150 Orang 380.000.000,00
6,
Sertifikasi ProfesiPada Jasa danUsaha PariwisataProvinsi Riau
Provinsi RiauJumlah usahawisata yangdisertifikasi
60 Orang 345.000.000,00
Sertifikasi ProfesiPada Jasa danUsaha PariwisataProvinsi Riau
Provinsi RiauJumlah usahawisata yangdisertifikasi
60 Orang 345.000.000,00
NON URUSAN 8.663.087.300,00 NON URUSAN 8.663.087.300,00
G.
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
PersentaselayananAdministrasiPerkantoran yangBaik
100 5.773.250.900,00
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
PersentaselayananAdministrasiPerkantoran yangBaik
100 5.773.250.900,00
1. Penyediaan jasasurat menyurat Provinsi Riau Jumlah Surat yang
dikirim 1.146 surat 21.000.000,00 Penyediaan jasasurat menyurat Provinsi Riau Jumlah Surat yang
dikirim 1.146 surat 21.000.000,00
2.
Penyediaan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik
Provinsi Riau
Jumlah jasakomunikasi, air danListrik yangdisediakan
15mb,m3,kwh 685.592.400,00
Penyediaan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik
Provinsi Riau
Jumlah jasakomunikasi, air danListrik yangdisediakan
15mb,m3,kwh 685.592.400,00
3. Penyediaan jasakebersihan kantor Provinsi Riau
Jumlah tenaga danjenis bahankebersihan kantoryang disediakan
34 Orang,27Jenis 830.273.700,00 Penyediaan jasa
kebersihan kantor Provinsi Riau
Jumlah tenaga danjenis bahankebersihan kantoryang disediakan
34 Orang,27Jenis 830.273.700,00
4. Penyediaan alattulis kantor Provinsi Riau Jenis ATK yang
disediakan 39 Jenis 193.352.300,00 Penyediaan alattulis kantor Provinsi Riau Jenis ATK yang
disediakan 39 Jenis 193.352.300,00
5.Penyediaanbarang cetakandan penggandaan
Provinsi RiauJenis barang yangdicetak dandigandakan
21 Jenis 183.144.500,00Penyediaanbarang cetakandan penggandaan
Provinsi RiauJenis barang yangdicetak dandigandakan
21 Jenis 183.144.500,00
6.
PenyediaanKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
Provinsi RiauJumlah komponeninstalasi listrik yangdisediakan
657 Buah 336.900.000,00
PenyediaanKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
Provinsi RiauJumlah komponeninstalasi listrik yangdisediakan
657 Buah 336.900.000,00
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201748
NoRencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif
(Rp.000) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
7.
Penyediaan bahanbacaan danperaturanperundang-undangan
Provinsi Riau
Jenis bahanbacaan danperaturanperundang-undangan yangdisediakan
2 Jenis 30.400.000,00
Penyediaan bahanbacaan danperaturanperundang-undangan
Provinsi Riau
Jenis bahan bacaandan peraturanperundang-undangan yangdisediakan
2 Jenis 30.400.000,00
8.Penyediaanmakanan danminuman
Provinsi RiauJumlah Makanandan Minuman yangdisediakan
4,440 Porsi,3,700 Box 204.000.000,00
Penyediaanmakanan danminuman
Provinsi RiauJumlah Makanandan Minuman yangdisediakan
4,440 Porsi,3,700 Box 204.000.000,00
9.
Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah
Provinsi Riau
Frekuensi RapatKoordinasi danKonsultasi ke LuarDaerah
454 kali 1.450.000.000,00
Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah
Provinsi Riau
Frekuensi RapatKoordinasi danKonsultasi ke LuarDaerah
454 kali 1.450.000.000,00
10. Penyediaan JasaKeamanan Kantor Provinsi Riau Jumlah Jasa
Keamanan Kantor 36 Orang 1.068.588.000,00 Penyediaan JasaKeamanan Kantor Provinsi Riau Jumlah Jasa
Keamanan Kantor 36 Orang 1.068.588.000,00
11.
Penyediaan jasasosialisasi,informasi,publikasi dankehumasan SKPD
Provinsi Riau Frekuensi publikasipromosi pariwisata 115 Kali 770.000.000,00
Penyediaan jasasosialisasi,informasi,publikasi dankehumasan SKPD
Provinsi Riau Frekuensi publikasipromosi pariwisata 115 Kali 770.000.000,00
H.
ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Persentasekecukupansarana danprasarana kerjaaparatur yangsesuai denganstandar kerja
100 1.928.175.400,00
ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Persentasekecukupan saranadan prasaranakerja aparaturyang sesuaidengan standarkerja
100 1.928.175.400,00
1,Pengadaanperlengkapangedung kantor
Provinsi Riau
Jumlahperlengkapangedung kantoryang diadakan
191 unit 100.000.000,00Pengadaanperlengkapangedung kantor
Provinsi Riau
Jumlahperlengkapangedung kantor yangdiadakan
191 unit 100.000.000,00
2,Pengadaanperalatan gedungkantor
Provinsi RiauJumlah peralatangedung kantoryang diadakan
66 Unit 375.107.600,00Pengadaanperalatan gedungkantor
Provinsi RiauJumlah peralatangedung kantor yangdiadakan
66 Unit 375.107.600,00
3, PengadaanMeubeuleur Provinsi Riau
Jumlah pengadaanmebeleur yangdiadakan
22 Uint 75.000.000,00 PengadaanMeubeuleur Provinsi Riau
Jumlah pengadaanmebeleur yangdiadakan
22 Uint 75.000.000,00
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201749
NoRencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif
(Rp.000) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
4,
Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
Provinsi RiauJumlah kendaraanDinas/Operasionalyang dipelihara
7 Unit 325.150.000,00
Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
Provinsi RiauJumlah kendaraanDinas/Operasionalyang dipelihara
7 Unit 325.150.000,00
5,
Pemeliharaanrutin/berkalaperalatan gedungkantor
Provinsi Riaujumlah peralatangedung kantoryang dipelihara
9 Jenis 230.277.000,00
Pemeliharaanrutin/berkalaperalatan gedungkantor
Provinsi Riaujumlah peralatangedung kantor yangdipelihara
9 Jenis 230.277.000,00
6,RehabilitasiSedang/BeratGedung Kantor
Provinsi RiauLuasan gedungkantor yangdipelihara
1000 m2 822.640.800,00RehabilitasiSedang/BeratGedung Kantor
Provinsi RiauLuasan gedungkantor yangdipelihara
1000 m2 822.640.800,00
I.ProgramPeningkatanDisiplin Aparatur
Persentasemeningkatnyakualitas dandisiplin aparatur
100 272.150.000,00ProgramPeningkatanDisiplin Aparatur
Persentasemeningkatnyakualitas dandisiplin aparatur
100 272.150.000,00
1.Pembinaan Fisikdan MentalAparatur
Provinsi Riau Jumlah orang yangdibina 180 Orang 272.150.000,00
Pembinaan Fisikdan MentalAparatur
Provinsi Riau Jumlah orang yangdibina 180 Orang 272.150.000,00
J.
ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur
Persentasemeningkatnyakualitassumberdayaaparatur sipilnegara
100 330.540.000,00
ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur
Persentasemeningkatnyakualitassumberdayaaparatur sipilnegara
100 330.540.000,00
1. Pendidikan danPelatihan Formal Provinsi Riau
Jumlah ASN yangmengikutipendidikan danpelatihan formal
50 Orang 330.540.000,00 Pendidikan danPelatihan Formal Provinsi Riau
Jumlah ASN yangmengikutipendidikan danpelatihan formal
50 Orang 330.540.000,00
K.
ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan
PersentaseKetetapanPenyampaianLaporan
100 358.971.000,00
ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan
PersentaseKetetapanPenyampaianLaporan
100 358.971.000,00
1,
PenyusunanLaporanKeuanganSemesteran
Provinsi Riau
Jumlah LaporanKeuanganSemesteran yangdisusun
2 Dokumen 75.561.500,00
PenyusunanLaporanKeuanganSemesteran
Provinsi Riau
Jumlah LaporanKeuanganSemesteran yangdisusun
2 Dokumen 75.561.500,00
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201750
NoRencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif
(Rp.000) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
2,PenyusunanRencana KerjaSKPD
Provinsi Riau Jumlah rencanakerja yang disusun 1 Dokumen 50.000.000,00
PenyusunanRencana KerjaSKPD
Provinsi Riau Jumlah rencanakerja yang disusun 1 Dokumen 50.000.000,00
3,
PenyusunanPelaporanKeuanganPenyampaianOPD dan PPLD
Provinsi Riau
Jumlah laporankeuangan bulanandan tahunan yangdisusun
13 Laporan 100.000.000,00
PenyusunanPelaporanKeuanganPenyampaianOPD dan PPLD
Provinsi Riau
Jumlah laporankeuangan bulanandan tahunan yangdisusun
13 Laporan 100.000.000,00
4, PenyusunanLaporan Aset Provinsi Riau Jumlah Laporan
Aset yang disusun 1 Laporan 83.409.500,00 PenyusunanLaporan Aset Provinsi Riau Jumlah Laporan
Aset yang disusun 1 Laporan 83.409.500,00
5,PenyusunanRenstra StrategisSKPD
Provinsi Riau Jumlah Renstrayang disusun 1 dokumen 50.000.000,00
PenyusunanRenstra StrategisSKPD
Provinsi Riau Jumlah Renstrayang disusun 1 dokumen 50.000.000,00
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201751
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatDinas Pariwisata Provinsi Riau, dalam Rapat Koordinasi Bidang Pariwisata bersama
seluruh Dinas Pariwisata se Provinsi Riau yang dilaksanakan pada Tahun 2016, merangkum
usulan-usulan kegiatan dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. Selain itu, ususlan-usulan kegiatan
ini juga diperoleh dari kunjungan langsung ke Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota terkait.
Usulan-usulan kegiatan tersebut terangkum dalam table berikut ini:
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201752
Tabel. T-C.32.Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Provinsi Riau
No.
Rancangan Awal RKPD CatatanPenting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume
1 Program Pengembangan pemasaranpariwisata 113.552.752.350,00
Marathon International 10K Pekanbaru PekanbaruJumlah peserta yangmengikuit MarathonInternational 10 K 2.450.000.000,00
PemasaranPariwisata
Pengadaan dan Pengembangan Bahan Promosi Pekanbaru Jenis bahan promosi yangdiadakan 1.450.000.000,00
Dukungan Event-Event Pariwisata Daerah Pekanbaru jumlah event pariwisatayang didukung 1.200.000.000,00
PemasaranPariwisata
Pelaksanaan Promosi Pariwisata NusantaraDalam dan Luar Negri Pekanbaru frekwensi promosi yang
dilaksanakan 2.600.000.000,00
Kegiatan Pelatihan Pemandu Terpadu Pekanbaru jumlah pemnadu yangterlatih 1.600.000.000,00
Festival Seni Kampar Kampar jumlah peserta yangmengikuti festival 950.000.000,00
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201753
No.
Rancangan Awal RKPD CatatanPenting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume
Festival Maawuo Danau Bakuok Kampar jumlah peserta yangmengikuti festival 950.000.000,00 Pemasaran
Pariwisata
Festival Subayang Kampar jumlah peserta yangmengikuti festival 1.500.000.000,00 Pemasaran
Pariwisata
Pekan Budaya Kampar Kamparjumlah peserta yangmengikuti event/ jumlahevent yang dilaksanakan
850.000.000,00
Event Balimau Kasai Kamparjumlah peserta yangmengikuti event/ jumlahevent yang dilaksanakan
700.000.000,00 PemasaranPariwisata
Event Pacu Sampan Sungai Kampar Kamparjumlah peserta yangmengikuti event/ jumlahevent yang dilaksanakan
500.000.000,00 PemasaranPariwisata
Pelaksanaan Event Tour de Siak LintasKabupaten di Provinsi Riau Siak
jumlah peserta yangmengikuti event/ jumlahevent yang dilaksanakan
2.600.000.000,00 PemasaranPariwisata
Pawai Budaya Internasional Siakjumlah peserta yangmengikuti event/ jumlahevent yang dilaksanakan
1.309.842.975,00
Lomba Sampan Internasional Siakjumlah peserta yangmengikuti event/ jumlahevent yang dilaksanakan
2.066.828.750,00 Ekonomi Kreatif
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201754
No.
Rancangan Awal RKPD CatatanPenting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume
Kejuaraan Pencak Silat dan Sepak Takra SijoriTahun 2018 Siak jumlah peserta yang
mengikuti kejuaraan 2.005.710.000,00 Ekonomi Kreatif
Pelaksanaan Lomba Lintas Alam di Tahura SSHMinas Siak jumlah peserta yang
mengikuti lomba 638.671.250,00 Ekonomi Kreatif
Festival Gasing Internasional Tahun 2018 Siak jumlah peserta yangmengikuti festival 884.240.000,00 Pemasaran
Pariwisata
Festival Siak Bermadah Siak jumlah peserta yangmengikuti festival 2.098.709.375,00 Pemasaran
Pariwisata
Rehab Kandang Hewan Taman Satwa Selatbaru Bengkalis jumlah kandang yangdirehab 200.000.000,00
PemasaranPariwisata
Rehab Gerbang Masuk Objek Wisata PantaiIndah Selatbaru Bengkalis jumlah gerbang masuk
yang direhab 200.000.000,00PemasaranPariwisata
Pengembangan Pulau Beting Aceh Bengkalis frekwensi pulau yangdikembangkan 3.000.000.000,00
PemasaranPariwisata
Penataan Kawasan Taman Pantai prapatTunggal Bengkalis jumlah taman yang ditata 250.000.000,00
PemasaranPariwisata
Pembuatan Gazebo dikawasan Objek PariwisataPrapat Tunggal ( 6 Unit ) Bengkalis jumlah gazebo yang dibuat 250.000.000,00
PemasaranPariwisata
Peningkatan jalan menuju Taman SatwaSelatbaru Bengkalis jumlah jalan yang
ditingkatkan 200.000.000,00PemasaranPariwisata
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201755
No.
Rancangan Awal RKPD CatatanPenting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume
Pembuatan MCK di Objek Wisata PrapatTunggal ( 2 Unit ) Bengkalis jumlah mck yang dibuat 200.000.000,00
PemasaranPariwisata
Rehab Mushola di Kawasan Taman WisataPrapat Tunggal Bengkalis jumlah mushola yang
direhab 200.000.000,00PemasaranPariwisata
Peningkatan Jalan Pada Objek Wisata PrapatTunggal Bengkalis frekwensi jalan yang
ditingkatkan 200.000.000,00PemasaranPariwisata
Pembuatan Gazebo dikawasan Objek PariwisataPantai tenggayun ( 6 Unit ) Bengkalis jumlah gazebo yang dibuat 200.000.000,00
PemasaranPariwisata
Pembuatan Gazebo Dikawasan Objek PariwisataPantai Sepahat ( 6 Unit ) Bengkalis jumlah gazebo yang dibuat 200.000.000,00
PemasaranPariwisata
Pembuatan Taman Wisata Pantai Pambang Bengkalis jumlah taman yang dibuat 500.000.000,00PemasaranPariwisata
Pengadaan Tourism Bost ( 4 Unit ) Bengkalis jumlah tourism bost yangdiadakan 4.000.000.000,00
PemasaranPariwisata
Pengadaan Mobil Toilet ( 4 Unit ) Bengkalis jumlah mobil toilet yangdiadakan 600.000.000,00
PemasaranPariwisata
Pembangunan Kawasan Ekowisata MangrouveSei Alam ( 1 LokaSI ) Bengkalis jumlah kawasan yang
dibangun 5.000.000.000,00PemasaranPariwisata
Pembangunan Menara Tinjau / Pandang ( 4 Unit) Bengkalis jumlah menara tinjau yang
dibangun 1.600.000.000,00PemasaranPariwisata
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201756
No.
Rancangan Awal RKPD CatatanPenting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume
Pembangunan Menara Tinjau / Pandang ( 10Unit ( Bengkalis jumlah menara tinjau yang
dibangun 4.000.000.000,00PemasaranPariwisata
Tugu Bataa NKRI ( 2 Unit ) Bengkalis jumlah tugu batas yangdibangun 400.000.000,00
PemasaranPariwisata
Penataan Kawasan Taman Wisata Bengkalis jumlah taman yang di tata 600.000.000,00PemasaranPariwisata
Pengembangan Desa Wisata ( 3 Lokasi ) Bengkalis jumlah desa wisata yangdikembangkan 600.000.000,00
PemasaranPariwisata
Pengembangan Kawasan Wisata Pulau Rupat Bengkalis jumlah kawasan wisatayang dikembangkan 2.000.000.000,00
PemasaranPariwisata
Kegiatan Jelajah Rimba Rohul Rohul jumlah peserta yangmengikuti kegiatan 1.744.500.000,00
PemasaranPariwisata
Kemilau Seni Rumpun Melayu Rohul jumlah peserta yangmengikuti kegiatan 2.728.250.000,00
PemasaranPariwisata
Festival Sungai Rokan Rohul jumlah peserta yangmengikuti festival 2.150.000.000,00
PemasaranPariwisata
Festival Benteng Tujuh Lapis Rohul jumlah peserta yangmengikuti festival 1.726.000.000,00
PemasaranPariwisata
Festival Bekudo Bono Pelalawan jumlah peserta yangmengikuti festival 1.000.000.000,00 Pemasaran
Pariwisata
Event Wisata Perahu Layar dan Jung Katel Pelalawanjumlah peserta yangmengikuti event/ jumlahevent yang dilaksanakan
500.000.000,00 PemasaranPariwisata
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201757
No.
Rancangan Awal RKPD CatatanPenting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume
Balimau Sultan Pelalawanjumlah peserta yangmengikuti event/ jumlahevent yang dilaksanakan
500.000.000,00 PemasaranPariwisata
Balimau Potang Mogang Pelalawanjumlah peserta yangmengikuti event/ jumlahevent yang dilaksanakan
500.000.000,00 PemasaranPariwisata
Kegiatan Event Wisata Religi (Gema Muharram) Inhiljumlah peserta yangmengikuti event/ jumlahevent yang dilaksanakan
500.000.000,00 PemasaranPariwisata
Kegiatan Festival Pacu Sampan Lemper Inhil jumlah peserta yangmengikuti festival 500.000.000,00 Pemasaran
Pariwisata
Kegiatan Festival Menongkah Inhil jumlah peserta yangmengikuti festival 400.000.000,00 Pemasaran
Pariwisata
Kegiatan Festival Pantai Solop Inhil jumlah peserta yangmengikuti festival 500.000.000,00 Pemasaran
Pariwisata
Kegiatan Festival Bumi Sri Gemilang Inhil jumlah peserta yangmengikuti festival 500.000.000,00 Pemasaran
Pariwisata
Wisata Religi Haul Syekh Abdurrahman Siddiq Inhil jumlah peserta yangmengikuti event 400.000.000,00
Pembuatan Lagu dan Video Promosi EkowisataMangroove Inhil jumlah lagu dan video yang
dibuat
Festifal Cian Cui ( Perang Air ) Kep. Meranti jumlah peserta yangmengikuti festival 250.000.000,00
PemasaranPariwisata
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201758
No.
Rancangan Awal RKPD CatatanPenting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume
Pelantar Festival di Pantai Beting Beras Kep. Meranti jumlah peserta yangmengikuti festival 500.000.000,00
PemasaranPariwisata
Pembangunan Gerai Wisata di kawasan objekwisata pinggir sungai Rokan Kabupaten RokanHilir
Rohil jumlah gerai wisata yangdibangun 20.000.000.000,00
Pengadaan Bus Pariwisata di Kawasan ObjekWisata Pinggir Sungai Rokan Kabupaten RokanHilir
Rohil jumlah bus yang diadakan 8.000.000.000,00
Pengadaan Mobil Bioskop Keliling Objek WisataPinggir Sungai Rokan Kabupaten Rokan Hilir Rohil jumlah mobil bioskop
keliling yang diadakan 5.000.000.000,00Pembangunan Tower Jaringan TelekomunikasiObjek Wisata Pulau Jemur Rokan KabupatenRokan Hilir
Rohil jumlah tower yangdibangun 15.000.000.000,00
Kegiatan Pelatihan Pemandu Terpadu Rohil jumlah pemandu terpaduyang terlatih 400.000.000,00
2 Program Pengembangan Destinasi Wisata 329.441.200.000,00Peningkatan Pembangunan Sarana danPrasarana PariwisataPenataan Kawasan Daerah Tujuan Wisata(DTW) Kota PekanbaruPembangunan Kws dan pentas petang megangpinggir sungai Siak Pekanbaru jumlah KWS dan Pentas
yang dibangun 4.000.000.000,00DestinasiPariwisata
Revitalisasi Musholla Al-Mubarokah Pekanbaru jumlah musholala yang direvitalisasi 3.000.000.000,00
DestinasiPariwisata
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201759
No.
Rancangan Awal RKPD CatatanPenting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume
Pembelian lahan Desinasi Wisata 5 Ha Pekanbaru jumlah lahan yang dibeli 2.500.000.000,00Penataan Perindustrian dan jalan PerdaganganSenapelan Pekanbaru jumlah perindustrian dan
jalan yang ditata 3.500.000.000,00DestinasiPariwisata
Rehabilitasi makam marhum pekan Pekanbaru jumlah makam yang direhab 200.000.000,00
DestinasiPariwisata
Pengadaan Tong Sampah Pekanbaru jumlah tong sampah yangdiadakan 150.000.000,00
DestinasiPariwisata
Penataan Taman Monumen Pahlawan Kerja Pekanbaru jumlah taman yang ditata 1.000.000.000,00DestinasiPariwisata
Pembuatan Wahana Permainan Anak-AnakDanau Wisata Pekanbaru jumlah wahana permainan
anak yang dibuat 1.000.000.000,00DestinasiPariwisata
Pembuatan Taman dan Kolam Air Mancur diDanau Wisata Pekanbaru jumlah taman dan kolam
air mancur yang dibuat 1.000.000.000,00DestinasiPariwisata
Pembuatan Taman Bunga di Danau Wisata Pekanbaru jumlah taman bunga yangdibuat 7.000.000.000,00
DestinasiPariwisata
Pembuatan Dermaga Apung di Danau Wisata Pekanbaru jumlah dermaga apungyang dibuat 7.000.000.000,00
DestinasiPariwisata
Pemasangan Jaringan Lampu Jalan ke CandiMuara Takus Sampai ke Objek Wisata MuaraTakus Serta Pengadaan dan Pemasangan LampuHigt Mess di Kawasan Candi Muara Takus
Kampar jumlah jaringan lampujalan yang dipasang 1.225.000.000,00 Destinasi
Pariwisata
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201760
No.
Rancangan Awal RKPD CatatanPenting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume
Semenisasi Jalan Dalam Lubang Kolom Kampar jumlah jalan yangdisemenisasi 200.000.000,00 Destinasi
Pariwisata
Perencanaan Turap di Kawasan Objek WisataLubang Kolom Kampar jumlah turap yang
direncanakan 450.000.000,00 DestinasiPariwisata
Perencanaan Turap di Kawasan Objek DanauRusa Kampar jumlah turap yang
direncanakan 450.000.000,00 DestinasiPariwisata
Masterplan Danau Rusa Kampar jumlah masterplan 750.000.000,00 DestinasiPariwisata
Pengadaan Bus Pariwisata Kampar jumlah bus pariwisata yangdiadakan 1.420.000.000,00 Destinasi
PariwisataRevitalisasi Cagar Budaya Objek WisataPeninggalan Bersejarah (Rumah KontroleurBelanda, Rumah Landrat Belanda dan TangsiBelanda) di Kecamatan Mempura KabupatenSiak
Siak jumlah cagar budaya yangdi revitalisasi 1.000.000.000,00
Pembuatan DED Objek Wisata Makam PutriKacang Mayang Kecamatan Koto GasibKabupaten Siak
Siak jumlah DED 100.000.000,00
Penyusunan Master Plan Objek Wisata DanauNaga Sakti Kecamatan Pusako Kabupaten Siak Siak jumlah masterplan yang
disusun 100.000.000,00 DestinasiPariwisata
Penyusunan Masterplan Pengembangan ObjekWisata Taman Nasional Zamrud KecamatanDayun Kabupaten Siak
Siak jumlah masterplan yangdisusun 750.000.000,00 Destinasi
Pariwisata
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201761
No.
Rancangan Awal RKPD CatatanPenting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume
Pembuatan Perencanaan Pengembangan ObjekWisata Taman Nasional Zamrud KecamatanDayun Kabupaten Siak
Siakjumlah perencanaanpengembangan objek yangdibuat
350.000.000,00
Dukungan/Partisipasi Kegiatan Event BerskalaInternasional di Kabupaten Siak Siak jumlah event yang
didukung 1.500.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Jasa TransportasiPendukung Destinasi Objek Wisata (PengadaanBecak Wisata dan Pengadaan Kapal Wisata)
Siakjumlah kapasitas jasatransportasi yangditingkatkan
650.000.000,00 DestinasiPariwisata
Penyediaan dan Pembangunan Sarana danPrasarana Destinasi Daya Tarik Wisata(Pengadaan Gazebo/Tenda, Sarana Danau NagaSakti)
Siakjumlah sarana danprasaran yang dibangundan ditingkatkan
1.000.000.000,00
Pembuatan Panggung Hiburan Dumai jumlah panggung hiburanyang dibuat 559.000.000,00
Pembuatan Toilet dan Ruang Ganti Baju Dumai jumlah toilet dan ruangganti yang dibuat 216.000.000,00
Pembuatan Paving Blok Dumai jumlah paving blok yangdibuat 800.000.000,00 Destinasi
Pariwisata
Pembuatan Flying Folk Dumai jumlah flying folk yangdibuat 250.000.000,00
Pembuatan Kios Dumai jumlah kios yang dibuat 225.000.000,00Pembuatan Rumah Masyarakat Dumai/RumahAdat Dumai jumlah rumah adat yang
dibuat 850.000.000,00
Taman Unggas Dumai jumlah taman unggas yangdi bangun 150.000.000,00
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201762
No.
Rancangan Awal RKPD CatatanPenting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume
Pembuatan Jembatan Penghubung Dumai jumlah jembatanpenghubung yang dibuat 3.000.000.000,00
Pembuatan Home Stay Dumai jumlah homestay yangdibuat 4.500.000.000,00
Pembelian Tong Sampah Dumai jumlah tong sampah yangdibeli 18.000.000,00
Pembuatan Taman Dumai jumlah taman yang dibuat 500.000.000,00
DED Kawan Air Terjun 86 Inhil jumlah DED 300.000.000,00 DestinasiPariwisata
DED Kawasan Ekowisata Solop Inhil jumlah DED 300.000.000,00 DestinasiPariwisata
DED Adventure Pulau Basu Inhil jumlah DED 300.000.000,00 DestinasiPariwisata
Penataan Kawasan Wisata Jembatan TasikGemilang Inhil jumlah kawasan yang
ditata 400.000.000,00 DestinasiPariwisata
Penataan Kawasan Wisata Jembatan Indragiri Inhil jumlah kawasan yangditata 400.000.000,00 Destinasi
PariwisataPengembangan Water Park Air PanasHapanasan Rohul jumlah waterpark yang
dikembangkan 49.476.700.000,00DestinasiPariwisata
Pengembangan Pembangunan dan PenataanSarana Pendukung Objek Wisata Hapanasan Rohul
jumlah pembangunan danpenataan sarana yangdikembangkan 16.000.000.000,00
DestinasiPariwisata
Pembangunan Pagar dan Lansekap ObjekWisata Religi Rantau Banuang Sakti Rohul jumlah pagar dan lansekap
yang dibangun 3.000.000.000,00DestinasiPariwisata
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201763
No.
Rancangan Awal RKPD CatatanPenting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume
Pembangunan Rumah Suluk Objek Wisata ReligiRantau Benuang Sakti, 2 unit (laki-laki, danperempuan)
Rohul jumlah rumah yangdibangun 5.000.000.000,00
DestinasiPariwisata
Pembangunan Museum Daerah Kuansing jumlah museum yangdibangun 3.412.000.000,00
Pengadaan Alat Musik Tradisional Kuansing jumlah alat musik yangdiadakan 500.000.000,00
Pembangunan Dermaga, Tangga Beton danSemenisasi Objek Wisata Air Terjun 7 TingkatBatang Koban
Kuansing jumlah dermaga yangdibangun 3.459.500.000,00
DestinasiPariwisata
Pembangunan Open Stage Tepian Narosa Kuansing jumlah open stage yangdibangun 935.000.000,00
DestinasiPariwisata
Pengadaan Toilet Mobiler di Arena Pacu Jalur Kuansing jumlah toilet mobilerdiadakan 6.500.000.000,00
DestinasiPariwisata
Pelaksanaan Festival Pacu Jalur Tahun 2018 Kuansingjumlah festival yangdilaksanakan/ jumlahpeserta yang mengikutifestival
2.000.000.000,00
Pelaksanaan Festival Perahu BaganduangTahun 2018 Kuansing
jumlah festival yangdilaksanakan/ jumlahpeserta yang mengikutifestival
250.000.000,00
Pembangunan Kereta gantung Sky Way ObjekWisata Pinggir Sungai Rokan Kabupaten RokanHilir
Rohil jumlah kereta gantung skyway yang dibangun 55.000.000.000,00
DestinasiPariwisata
Pembangunan Jembatan Gantung di KawasanObjek Wisata Pulau Tilan Kabupaten Rokan Hilir Rohil jumlah jembatan gantung
yang dibangun 23.000.000.000,00DestinasiPariwisata
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201764
No.
Rancangan Awal RKPD CatatanPenting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume
Pembangunan Taman Mini Kabupaten RokanHilir Rohil jumlah taman mini yang
dibangun 45.000.000.000,00
Pembuatan RIPPARDA Kabupaten Rokan Hilir Rohil jumlah RIPPARDA yangdibuat 300.000.000,00
DED Pulau Jemur Rohil jumlah DED 1.000.000.000,00DestinasiPariwisata
DED Pulau Tilan Rohil jumlah DED 500.000.000,00
DED Danau Napangga Rohil jumlah DED 500.000.000,00
DED Danau Janda Gatal Rohil jumlah DED 500.000.000,00Semenisasi Jalan Objek Wisata Bono, PantaiOgis-Tanjung Bau-Bau Sepanjang 6 km Pelalawan jumlah jalan yang
disemenisasi 10.000.000.000,00
Penimbunan/Pematangan Lahan Objek WisataBono Pelalawan jumlah lahan yang
ditimbun 5.000.000.000,00
Semenisasi Jalan Objek Wisata Bono, TanjungBau-Bau-Pantai Ogis Sepanjang 6 km Pelalawan jumlah jalan yang
disemenisasi 5.000.000.000,00
Pembangunan Pavling Blok Taman dan TempatParkir Objek Wisata Bono Pelalawan jumlah paving blok taman
yang dibangun 3.000.000.000,00
Pembangunan Turap Pengaman Tebing di ObjekWisata Bono Tanjung Bau-Bau Pelalawan jumlah turap pengaman
tebing yang dibangun 5.000.000.000,00
Pembangunan Turap Pengaman Tebing di ObjekWisata Danau Kajuit Langgam Pelalawan jumlah turap pengaman
tebing yang dibangun 5.000.000.000,00
Penataan Objek Wisata Danau Kajuit Langgam Pelalawan jumlah objek wisata yangditata 1.000.000.000,00
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201765
No.
Rancangan Awal RKPD CatatanPenting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume
DED dan Master Plan Waterfront Dorak Kep. Meranti jumlah DED danmasterplan 250.000.000,00
DestinasiPariwisata
DED dan Masterplan Pantai Paus Indah Kep. Meranti jumlah DED danmasterplan 250.000.000,00
DestinasiPariwisata
Pembuatan Tugu Sagu Kep. Meranti jumlah tugu sagu yangdibuat 195.000.000,00
DestinasiPariwisata
DED Museum Sagu Kep. Meranti jumlah DED 250.000.000,00DestinasiPariwisata
DED Pantai Beting Beras Kep. Meranti jumlah DED 250.000.000,00Pembangunan Broadwalk dan FaSILITASUmum/Amenitas di hutan Mangrove dan SekatKanal Sungai Tohor
Kep. Meranti broadwalk dan fasilitasumum yang dibangun 3.000.000.000,00
Pembangunan MCK dan Pengadaan Air Bersih diHomestay di 10 homestay Kep. Meranti
jumlah MCK yang dibangundan jumlah pengadaan airbersih 1.000.000.000,00
Pembangunan Panggung Kesenian, JembatanTitian dan Fasilitas Umum di Pantai TanjungPisang
Kep. Merantijumlah panggung kesenian,jembatan titian danfasilitas umum yangdibangun
5.000.000.000,00
Pengadaan Kempang (transportasi) Wisata Kep. Merantijumlahkempang(transportasi) yangdiadakan 2.500.000.000,00
Taman Wisata Pintar Kep. Meranti jumlah taman wisata pintaryang diadakan 1.000.000.000,00
Waterfront Dorak Kep. Meranti jumlah waterfront dorakyang diadakan 5.000.000.000,00
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201766
No.
Rancangan Awal RKPD CatatanPenting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume
Pengadaan Perahu Layar event Wisata Bahari(30 buah) Kep. Meranti jumlah perahu yang
diadakan 300.000.000,00
Pembangunan MCK dan Pengadaan Air Bersih diHomestay di 10 Homestay Kep. Meranti
jumlah MCk yang dibangundan jumlah pengadaan airbersih 1.000.000.000,00
Lanjutan Matras Danau Raja Inhu jumlah matras yangdiadakan 3.000.000.000,00
Gazebo Terapung Inhu jumlah gazebo yangdiadakan 1.500.000.000,00
Mushola Inhu jumlah mushola yangdibangun 750.000.000,00
Lampu Taman Inhu jumlah lampu taman yangdiadakan 800.000.000,00
3 Program Pengembangan Kemitraan 19.385.000.000,00
Database Kepariwisataan Kota Pekanbaru Pekanbaru jenis data base yangdisusun 1.400.000.000,00
Pelatihan Sadar Wisata dan Sapta pesona Pekanbaru jumlah peserta yangmengikuti pelatihan 1.500.000.000,00
PengembanganSDM Pariwisata
Dukungan Lembaga Sertifikasi Profesi BidangPariwisata Pekanbaru jumlah dukungan lembaga
yang disertifkasi 650.000.000,00PengembanganSDM Pariwisata
Peningkatan SDM di Bidang Pariwisata Pekanbaru jumlah SDM yangditingkatkan 850.000.000,00
PengembanganSDM Pariwisata
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201767
No.
Rancangan Awal RKPD CatatanPenting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume
Pariwisata Award Pekanbaru Jumlah pelaku pariwisatayang mendapatkan award 1.550.000.000,00
Pelatihan Management Pengelolaan PemasaranPariwisata Bengkalis jumlah peserta yang
mengikuti pelatihan 300.000.000,00PengembanganSDM Pariwisata
Sosialisasi Peraturan Perundang-undanganPariwisata Bengkalis jumlah peserta yang
mengikuti sosialisasi 350.000.000,00PengembanganSDM Pariwisata
Kegiatan Pembinaan Penyediaan JasaAkomodasi (Hotel, Wisma, Penginapan,Guesthouse) se Kab. Rohul
Rohul jumlah penyedia jasaakomodasi yang dibina 1.360.000.000,00
PengembanganSDM Pariwisata
Pembinaan Penyediaan Jasa Makanan danMinuman (Hotel, Restoran, Rumah Makan, Cafe) Rohul
jumlah penyedia jasamakanan dan minumanyang dibina 1.360.000.000,00
PengembanganSDM Pariwisata
Pembinaan Penyedia Jasa Transportasi Wisatase Kabupaten Rokan Hulu Rohul jumlah penyedia jasa
transportasi yang dibina 1.200.000.000,00PengembanganSDM Pariwisata
Pembinaan Penyediaan Jasa Perjalanan Wisata(Biro dan Agen Perjalanan Wisata) se Kab.Rokan Hulu
Rohuljumlah penyedia jasaperjalanan wisata yangdibina 1.095.000.000,00
PengembanganSDM Pariwisata
Pembinaan Tenaga Profesi Pramuwisata/Pemandu Wisata se Kabupaten Rokan Hulu Rohul
jumlah tenaga profesipramuwisata/pemanduwisata yang dibina 1.070.000.000,00
PengembanganSDM Pariwisata
Sertifikasi Profesi Pada Jasa dan UsahaPariwisata se-Kabupaten Rokan Hilir Rohil jumlah usaha wisata yang
disertifikasi 400.000.000,00PengembanganSDM Pariwisata
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201768
No.
Rancangan Awal RKPD CatatanPenting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume
Pelatian Sadar Wisata dan Sapta Pesona Se-Kabupaten Rokan Hilir Rohil jumlah peserta yang dilatih 400.000.000,00
PengembanganSDM Pariwisata
Kegiatan Pembinaan SDM di Bidang Pariwisata Pelalawan Jumlah SDM yang dibina 300.000.000,00 PengembanganSDM Pariwisata
Kegiatan Sertifikasi Pengelola, Pengusaha,Pelaku di Bidang Pariwisata Pelalawan
jumlah pengelola,usaha,dan pelaku wisata yangdisertifikasi
200.000.000,00 PengembanganSDM Pariwisata
Pengadaan Rigid Boad Pelalawan jumlah rigid boad yangdiadakan 1.200.000.000,00
Pengadaan Speed Boad Pelalawan jumlah speed boad yangdiadakan 500.000.000,00
Pengadaan Life Jacket Pelalawan jumlah life jacket yangdiadakan 40.000.000,00
Pengadaan Papan Surfing Pelalawan jumlah papan surfing yangdiadakan 350.000.000,00
Pengadaan Port Table Dock Pelalawan jumlah port table dock yangdiadakan 360.000.000,00
Bantuan Peningkatan Sarana dan PrasaranaHomestay Pelalawan jumlah sarana dan
prasarana yang dibantu 500.000.000,00
Pelaksanaan Koordinasi pembangunan objekpariwisata dengan lembaga/dunia usaha Pekanbaru
jumlah koordinasipembangunan yangdilaksanakan 2.450.000.000,00
3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakatdi Bidang Pariwisata 2.650.000.000,00
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201769
No.
Rancangan Awal RKPD CatatanPenting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume
Pembinaan kelompok Sadar Wisata Bengkalis Jumlah peserta yang dibina 400.000.000,00Pembinaan Masyarakat Tempatan DaerahWisata Bengkalis Jumlah masyarakat
tempatan yang dibina 350.000.000,00
Pembinaan Pengelola Homestay Bengkalis jumlah pengelola homestayyang dibina 350.000.000,00
Pembinaan Kreatifitas Usaha EkonomiMasyarakat di Sekitar Objek Wisata Bengkalis jumlah kreatifitas usaha
yang dibina 350.000.000,00
Pelatihan Pokdarwis Kampar jumlah pokdarwis yangdilatih 1.200.000.000,00 Pengembangan
SDM Pariwisata
4 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Siak 7.400.000.000,00
Pelatihan Pembuatan dan PengemasanKerajinan Khas Daerah Siak jumlah peserta yang
mengikuti pelatihan 300.000.000,00
Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif BerbasisSeni, Budaya dan Iptek Siak Jumlah pelaku ekonomi
kreatif yang dibina 350.000.000,00
Pembinaan Sadar Wisata Masyarakat Tempatan Siak Jumlah peserta yang dibina 250.000.000,00
pelangi Negeri Junjungan Bengkalis 700.000.000,00
Festifal Datuk Laksamana Raja Di Laut Bengkalisfrekwensi festival datuklaksamana raja di laut yangdilaksanakan 500.000.000,00
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 201770
No.
Rancangan Awal RKPD CatatanPenting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume
Bengkalis Performing Art Bengkalis frekwensi event yangdilaksanakan 500.000.000,00
Pagelaran Malam Kesenian Rakyat Bengkalis frekwensi event yangdilaksanakan 450.000.000,00
Bengkalis Live Music Bengkalis frekwensi event yangdilaksanakan 350.000.000,00
Rohul Islamic Culture Rohul frekwensi event yangdilaksanakan 2.700.000.000,00
Pelatihan Pembuatan dan PengemasanKerajinan Khas Daerah Rohil jumlah peserta pelatihan 300.000.000,00 Ekonomi Kreatif
Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif BerbasisSeni, Budaya dan Iptek Rohil Jumlah pelaku ekonomi
kreatif yang dibina 350.000.000,00 Ekonomi Kreatif
Pembinaan Sadar Wisata Masyarakat Tempatan Rohil Jumlah peserta yang dibina 250.000.000,00
Kegiatan Penyelenggaraan Pekan SeniBagansiapi-siapi Rohil frekwensi pekan seni yang
dilaksanakan 400.000.000,00 Ekonomi Kreatif
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan71
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan NasionalBerdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2011
Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun
2010-2025, Visi Pembangunan Kepariwisataan Nasional adalah
Terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata kelasdunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong
pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.
Adapun untuk mencapai visi tersebut telah ditetapkan 4 misi yaitu
pengembangan:
(1) Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai,
berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah
dan masyarakat;
(2) Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab
untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara dan
mancanegara;
(3) Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan
kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam
dan sosial budaya; dan
(4) Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat,
sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang
efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya
pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50
Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Nasional Tahun 2010 - 2025, Pemerintah Pusat menetapkan adanya 50
Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), 222 Kawasan Pengembangan
BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN
KEGIATAN
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan72
Pariwisatan Nasional (KPPN) dan 88 Kawasan Strategis Pariwisata
Nasional. Yang dimaksud dengan DPN adalah kawasan geografis yang
berada dalam satu atau lebih wilayah adminstratif yang di dalamnya
terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata,
aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi
terwujudnya kepariwisataan yang berskala nasional. Adapun yang
dimaksud dengan KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama
pariwisata, atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata
nasional, yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih
aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan
sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan
dan keamanan.
Dari 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN), 6
KPPN berada di Provinsi Riau, yaitu (1) KPPN Muara Takus - Kampar dan
sekitarnya; (2) KPPN Pekanbaru Kota dan sekitarnya; (3) KPPN Rupat -
Bengkalis dan sekitarnya; (4) KPPN Pulau Jemur - Rokan Hilir dan
sekitarnya; (5) KPPN Siak Sri Indrapura dan sekitarnya; dan (6) KPPN
Bukit Tiga Puluh - Rengat dan sekitarnya. Dari 6 KPPN yang ada di
Provinsi Riau tersebut, KPPN Muara Takus - Kampar dan sekitarnya,
termasuk dalam Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Padang - Bukit
Tinggi dan sekitarnya, KPPN Bukit Tiga Puluh - Rengat dan sekitarnya
termasuk dalam DPN Jambi - Kerinci Seblat dan sekitarnya. 4 KPPN
yang lain, termasuk dalam DPN Pekanbaru - Rupat dan sekitarnya. Ada
pun dari 88 KSPN yang ada, 1 KSPN, yaitu KSPN Rupat dan sekitarnya
berada di Provinsi Riau. Selanjutnya berdasarkan PP Nomor 50 Tahun
2011 tersebut, Penanggung jawab Pembangunan Kepariwisataan pada
DPN dan KSPN merupakan tanggung jawab Kementerian yang mengurus
Kepariwisataan, bekerjasama dengan kementerian terkait, seperti
Kementerian yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Kementerian
yang menangani Bidang Perhubungan.
Pada tahun 2014, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemasaran menetapkan
9 Destinasi Wisata Syariah di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Provinsi
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan73
Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa
Tenggara Barat, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sulawesi Selatan,
Provinsi Lampung dan Provinsi Riau dan. Penetapan suatu daerah
menjadi tujuan wisata syariah dilakukan berdasarkan hasil kajian
kesiapan sumber daya manusia, budaya masyarakat setempat, serta
ketersediaan fasilitas pendukung yang memenuhi standar syariah Islam.
Bukan hanya dilihat dari ketersediaan daya tarik wisata religi atau
tempat wisata ziarah saja, tetapi ketersediaan fasilitas pendukung,
seperti hotel, restoran, spa maupun fasilitas lainnya yang memenuhi
standar syariah Islam.
Pada era Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf
Kala, kementerian yang menangani bidang pariwisata, dibawah
koordinasi Menteri Koordinator Kemaritiman diminta untuk bersinergi
dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian
Perhubungan, dan Kementerian ESDM untuk menciptakan kedaulatan
maritim, yang termasuk agenda pertama dari Nawa Cita, 9 Agenda
Prioritas. Dimana ekowisata bahari dan ekowisata sungai merupakan
jenis wisata yang akan mendapat prioritas dalam pembangunan.
Di dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2014 - 2019, telah ditetapkan 2 sasaran
pembangunan pariwisata, yaitu sasaran pertumbuhan dan sasaran
pembangunan inklusif. Sasaran pertumbuhan meliputi (1) Kontribusi
terhadap Pendapatan Domestik Bruto Nasional meningkat dari 4,2%
pada tahun 2014 menjadi 8% pada tahun 2019; (2) Jumlah wisatawan
mancanegara dari 9 juta orang pada tahun 2014 menjadi 20 juta orang
pada tahun 2019; (3) Jumlah wisatawan Nusantara dari 250 juta
kunjungan pada tahun 2014 menjadi 275 juta kunjungan pada tahun
2019; dan (4) Peningkatan devisa dari 120 Triliun Rupiah pada tahun
2014 menjadi 240 Triliun Rupiah pada Tahun 2019. Adapun sasaran
pembangunan inklusif adalah meningkatnya usaha lokal dalam industri
pariwisata dan meningkatnya jumlah tenaga kerja lokal yang
tersertifikasi.
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan74
Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2014
- 2019, telah disusun arah kebijakan pembangunan kepariwisataan
Nasional, sebagai berikut:
(1) Pemasaran Pariwisata Nasional
Jenis pariwisata yang akan diandalkan dalam promosi ke wisatawan
mancanegara mencakup :
(a) Wisata alam yang terdiri dari wisata bahari, wisata ekologi dan
wisata petualangan;
(b) Wisata budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata
kuliner dan belanja;
(c) Wisata ciptaan yang terdiri dari wisata MICE dan event, wisata
olahraga, dan wisata kawasan terpadu;
(2) Pembangunan Destinasi pariwisata
(a) Fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang
menjadi fokus pemasaran pariwisata dengan bentuk advokasi
penetapan kawasan peruntukan pariwisata dalam RTRW dan
RDRW, bantuan penyusunan site plan, rancangan detail (detail
design) kawasan destinasi wisata;
(b) Bersama para pemangku kepentingan pariwisata membangun
fasilitas umum di kawasan wisata bekerjasama dengan institusi
Bina Marga, Cipta Karya, ESDM dan Perhubungan;
(c) Meningkatkan citra kepariwisataan;
(d) Menata kelembagaan organisasi pengelola destinasi, destination
management organization (DMO).
(3) Pembangunan Industri Pariwisata
(a) Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal;
(b) Fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata;
(c) Fasilitasi pengembangan dan peningkatan jejaring keterampilan
tenaga kerja lokal di bidang pariwisata yang bekerjasama dengan
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan75
institusi Koperasi dan UMKM serta Penelitian dan
Pengembangan;
(d) Mendorong terbangunnya sikap/mental penduduk lokal yang
ramah terhadap wisatawan.
(4) Pembangunan Kelembagaan Pariwisata
(a) Berkoordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara
pendidikan sarjana di bidang kepariwisataan;
(b) Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan
kepariwisataan, memperluas jurusan dan peminatan; serta
(c) Turut serta menjaga kualitas pendidikan kepariwisataan yang
diselenggarakan swasta.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPDDalam rangka pencapaian Visi dan melaksanakan Misi
Pembangunan Pariwisata Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019, ditetapkan
Tujuan Jangka Menengah Pembangunan Pariwisata di Provinsi Riau
berikut :
1. Mengembangkan Daerah Tujuan Wisata yang berdaya saing .dan
berkelanjutan serta didukung oleh kebudayaan Melayu sebagai
kekayaan dan kearifan lokal. Pengembangan ini berupa peningkatan
Daya Tarik Wisata, termasuk pemanfaatan kekayaan budaya,
pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata, serta
peningkatan aksesibilitas menuju Daerah Tujuan Wisata di Kawasan
Strategis Pariwisata Nasional, Kawasan Pengembangan Pariwisata
Nasional (Candi Muara Takus Kampar, Kota Pekanbaru dan
sekitarnya, Pulau Rupat di Bengkalis, Pulau Jemur di Rokan Hilir,
Siak Sri Inderapura dan sekitarnya dan Bukit Tiga Puluh di Rengat),
serta Daerah Tujuan Wisata Ombak Bono. Pengembangan Daerah
Tujuan Wisata juga dilakukan dengan pemberian dukungan bagi
pembangunan Daerah Tujuan Wisata Daerah;
2. Melakukan pembinaan, fasilitasi dan penguatan kapasitas terhadap
SDM Pariwisata;
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan76
3. Melakukan pembinaan, fasilitasi dan penguatan kapasitas terhadap
SDM dan pelaku pariwisata, termasukpenguatan jati diri sebagai
masyarakat berbudaya Melayu;
4. Melakukan pembinaan, fasilitasi terhadap pelaku ekonomi kreatif
agar mampu menciptakan peluang usaha dan memperluas lapangan
kerja di bidang ekonomi kreatif;
5. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, baik nusantara
maupun wisatawan Mancanegara;
6. Meningkatkan partisipasi pemangkukepentingan dalam
pembangunan pariwisata.
7. Membina dan memfasilitasi pengembangan desa-desa yang
berpotensi untuk mejadi Daya Tarik Wisata;
8. Mengembangkan event pariwisata daerah untuk menjadi event
pariwisata provinsi, nasional dan internasional;
9. Mendukung pengembangan Provinsi Riau sebagai Destinasi Wisata
Syariah;
Mengacu pada arah kebijakan, telah dirumuskan tujuan, sasaran,
target capaian dan program prioritas RKPD Provinsi Riau, Rencana
Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Riau Tahun 2018 telah ditetapkan dalam
misi ke 8 (delapan) sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel. 3.1
MISI 8 : Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup Serta Pariwisata
No TUJUAN SASARAN INDIKATORSASARAN
TARGET2018
PROGRAMPRIORITAS
1.Meningkatkanjumlahkunjunganwisatawan
Meningkatnyajumlahkunjunganwisatawanasing
Jumlah kunjunganwisatawan asing 79.227
Orang
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan77
Selanjutnya ditetapkanlah kebijakan umum dan program
pembangunan daerah bidang lingkungan hidup sebagaimana table
berikut :
Table. 3.2
NO. SASARAN STRATEGIS KEBIJAKANUMUM
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
INDIKATORKINERJA
(OUTCOME)
CAPAIAN KINERJA
KONDISIAWAL
KONDISIAKHIR
8,2 Meningkatnyajumlahkunjunganwisatawanasing
Mengembangkan destinasiwisataunggulan danekonomikreatif
Peningkatansarana danprasaranadestinasiwisata
ProgrampengembanganDestinasi
Jumlahdestinasiwisata yangdikembangkan
3Destinasi
16Destinasi
Jumlah desawisata yangdikembangkan
26 Desa 62 Desa
Peningkatansumberdayamanusiadankelembagaanpengembang destinasiwisata
Programpengembangankemitraanpariwisata
Jumlahtenaga SDMprofesipariwisatayang disertifikasi
26 Orang 1132Orang
Programpeningkatanpartisipasimasyarakat dibidangpariwisata
Jumlahkolompoksadar wisatayang aktif
8Kelompo
k
50Kelompo
k
Pengembangan ekonomikreatifberbasismedia,disain danIPTEK
Programpengembaekonomi kreatifberbasis media,desain dan IPTEK
Jumlahpelakuekonomikreatifberbasismedia,desain dan IPTEK
0 Paket 36 Paket
Pengembangan ekonomikreatifberbasis senidan budaya
Programpengembanganekonomi kreatifBerbasis seni danbudaya
Jumlahpelakuekonomikreatifberbasis senidan budaya
11 Paket 121Paket
Mendorongpencitraan
Pembangunan citra
Programpengembangan
Jumlahkunjungan
45.988Orang
64.322Orang
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan78
NO. SASARAN STRATEGIS KEBIJAKANUMUM
PROGRAMPEMBANGUNAN
DAERAH
INDIKATORKINERJA
(OUTCOME)
CAPAIAN KINERJA
KONDISIAWAL
KONDISIAKHIR
pariwisatayang berdayasaing
pariwisatayangberdayasaing
pemasaranpariwisata
wisatamancanegaraJumlahevent danekraf
2 Event 89 Event
Lama tinggalwisatawanpariwisata
3,68Hari 4.35 Hari
3.3. Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan merupakan upaya dari tindakan nyata
dalam jangka waktu tertentu yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata
Provinsi Riau dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk
mencapai tujuan dan sasaran tertentu sesuai dengan kebijakan dan
program-program yang telah di tetapkan.
Secara garis besar program kerja yang akan dilakukan oleh Dinas
Pariwisata Provinsi Riau dalam kurun waktu 2014 –2019 meliputi:
a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
b. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata;
c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pariwisata;
d. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, disain
dan IPTEK;
e. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan
Budaya;
f. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
Dan agar agar program-program tersebut dalam dilaksanakandan
berhasil baik, perlu dilaksanakan juga program-program pendukung
sebagai berikut:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan79
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan
Capaian Kinerja dan Keuangan.
3.3.1. Program Pengembangan Destinasi PariwisataTujuan program ini mengembangkan daerah tujuan wisata yang
berdaya saing dan berkelanjutan, serta didukung oleh kebudayaan
Melayu sebagai kekayaan dan kearifan lokal, dengan sasaran
terwujudnya Daerah Tujuan Pariwisata (DTW) yang punya daya saing
sebanyak 11 DTW sampai akhir tahun 2019;
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, serta dengan mempertimbangkan kebijakan di tingkat
Nasional, kegiatan yang akan dilakukan adalah:
A. Pengembangan Daya Tarik WisataKegiatan ini secara global meliputi:
1. Penyusunan dokumen perencanaan
2. Pembangunan Daya Tarik Wisata
B. Pengembangan paket wisata unggulanKegiatan ini berupa pembinaan dan fasilitasi penyusunan
paket wisata, antara lain penyusunan pola perjalanan (travel
pattern);
C. Peningkatan aksesibilitas menuju Daerah Tujuan WisataDalam rangka peningkatan aksesibilitas menuju Daerah
Tujuan Wisata, untuk pembangunan dan peningkatan jalan,
Dinas Pariwisata harus bekerjasama dengan Dinas Bina
Marga Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, sedangkan untuk
peningkatan sarana transportasi dan pengaturannya, Dinas
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan80
Pariwisata akan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan
serta Kantor Imigrasi, Kantor Bea dan Cukai, serta instansi
yang menangani karantina di wilayah setempat.
D. Peningkatan koordinasi pengembangan Daerah TujuanWisata dengan lembaga/dunia usaha.Kegiatan ini antara lain berupa rapat koordinasi, workshop
dengan lembaga/dunia usaha dalam rangka pengembangan
Daerah Tujuan Wisata, termasuk dalam upaya memperoleh
investor untuk pembangunan daya tarik wisata. Dalam
rangka memperoleh investor, dilakukan kerjasama promosi
investasi dengan SKPD yang mengelola promosi dan
penanaman modal daerah.
3.3.2. Program Pengembangan Kemitraan PariwisataTujuan program ini antara lain:
a. Melakukan pembinaan, fasilitasi dan penguatan kapasitas
terhadap SDM dan pelaku Pariwisata, termasuk penguatan jati
diri sebagai masyarakat berbudaya melayu;
b. Meningkatkanpartisipasi pemangku kepentingan dalam
pembangunan Pariwisata;
c. Mendukung pengembangan Provinsi Riau sebagai Destinasi
Wisata Syariah;
d. Mendukung pengembangan Kota Pekanbaru sebagai Destinasi
Meeting, Incentive, Conference and Exhibition (MICE).
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, serta dengan mempertimbangkan kebijakan di tingkat
nasional, kegiatan yang akan dilakukan adalah:
(1) Pembinaan dan Fasilitasi Industri Pariwisata
(2) Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata
Dalam rangka mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai daerah tujuan
wisata MICE, akan dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan81
Pekanbaru untuk membina industri dan pelaku pada wisata MICE.
Salah satu yang harus dilakukan adalah memfasilitasi terbentuknya
lembaga yang akan bekerjasama dengan berbagai asosiasi untuk
melakukan penawaran bagi kegiatan-kegiatan MICE yang akan
dilakukan oleh berbagai pihak.
3.3.3. Program Peningkatan Peran Serta MasyarakatdalamPengembangan PariwisataTujuan program ini adalah:
1. Melakukan pembinaan, fasilitasi dan penguatan kapasitas
terhadap SDM dan pelaku pariwisata, termasuk penguatan jati
diri sebagai masyarakat berbudaya melayu, dalam hal ini
masyarakat yang berada di sekitar daerah tujuan wisata;
2. Membina dan memfasilitasi pengembangan desa-desa yang
berpotensi untuk mejadi daya tarik wisata.
3.3.4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media,Desain dan IPTEK;Tujuan program ini adalah:
1. Melakukan pembinaan, fasilitasi terhadap pelaku ekonomi
kreatif agar mampu menciptakan peluang usaha dan
memperluas lapangan kerja di bidang ekonomi kreatif berbasis
media, desain dan IPTEK;
2. Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam
pembangunan ekonomi kreatif Berbasis Media dan IPTEK;
3.3.5. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni danBudayaTujuan program ini adalah:
1. Melakukan pembinaan, fasilitasi terhadap pelaku ekonomi
kreatif agar mampu menciptakan peluang usaha dan
memperluas lapangan kerja di Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis
Seni dan Budaya;
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan82
2. Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam
pembangunan ekonomi kreatif Berbasis Media dan IPTEK.
3.3.6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;Tujuan program ini adalah:
1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, baik Wisatawan
Nusantara mau pun Wisatawan Manca Negara;
2. Mengembangkan event pariwisata daerah untuk menjadi event
pariwisata provinsi, nasional dan internasional;
3. Mendukung pengembangan Provinsi Riau sebagai Destinasi
Wisata Syariah;
4. Mendukung pengembangan Kota Pekanbaru sebagai Destinasi
Meeting, Incentive, Conference and Exhibition (MICE).
3.3.7. Program Pendukung Dalam Pengembangan PariwisataSelanjutnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan
berbagai program dan kegiatan oleh bidang-bidang dan UPT di
lingkungan Dinas Pariwisata, SekretariatDinas Pariwisata melaksanakan
program-program dan kegiatan-kegiatan berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja keuangan
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan83
Tabel T-C.33.Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020Provinsi Riau
Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata
KodeUrusan/Bidang Urusan
PemerintahDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiata
n
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)Catata
nPentin
g
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
Sumber Dana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12
2.00.02. PARIWISATA 29.216.073.100,00
28.174.095.965,00
2.00.02.2.00.02.01.01. Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentaselayananadministrasiperkantoran yangbaik
100 Persen 5.773.250.900,00 6.938.451.175,00
2.00.02.2.00.02.01.01.001
Penyediaan Jasa SuratMenyurat
Jumlah suratyang dikirim Riau 1.146 Surat 21.000.000,00 1.146 Surat 42.900.000,00
2.00.02.2.00.02.01.01.002.
Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir DanListrik
Jumlah jasakomunikasi, airdanListrik yangdisediakan
Riau 15 MB, 528M3, KWH 685.592.400,00 15 MB, 528
M3, KWH 727.752.175,00
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan84
KodeUrusan/Bidang Urusan
PemerintahDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiata
n
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)Catata
nPentin
g
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
Sumber Dana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12
2.00.02.2.00.02.01.01.008
Penyediaan JasaKebersihan Kantor
jumlah tenaga danjenis bahankebersihan kantoryang disediakan
Riau 34 Orang, 27Jenis 830.273.700,00
34 Orang,27Jenis
1.375.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.01.010
Penyediaan Alat TulisKantor
Jenis ATK yangdisediakan Riau 39 Jenis 193.352.300,00 39 Jenis 291.500.000,00
2.00.02.2.00.02.01.01.011
Penyediaan BarangCetakan Dan Penggandaan
Jenis barang yangdicetak dandigandakan
Riau 21 Jenis 183.144.500,00 21 Jenis 239.800.000,00
2.00.02.2.00.02.01.01.012.
Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
Jumlah komponenlistrik yangdisediakan
Riau 657 Buah 336.900.000,00 657 Buah 87.450.000,00
2.00.02.2.00.02.01.01.015
Penyediaan Bahan BacaanDan PeraturanPerundang-Undangan
Jenis bahanbacaan danperaturanperundang-undangan yangdisediakan
Riau 2 Jenis 30.400.000,00 2 Jenis 47.850.000,00
2.00.02.2.00.02.01.01.017.
Penyediaan Makanan DanMinuman
Jumlah Makanandan Minumanyang disediakan
Riau 4.440 Porsi,3.700 Box 204.000.000,00 4.710 Porsi,
3.700 Box 232.199.000,00
2.00.02.2.00.02.01.01.018
Rapat-Rapat KoordinasiDan Konsultasi Ke LuarDaerah
Frekuensi rapatkoordinasi dankonsultansi keluar daerah
Riau 454 kali 1.450.000.000,00 470 kali 1.837.000.000,00
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan85
KodeUrusan/Bidang Urusan
PemerintahDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiata
n
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)Catata
nPentin
g
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
Sumber Dana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12
2.00.02.2.00.02.01.01.019.
Penyediaan JasaKeamanan Kantor
Jumlah jasakeamanan kantor Riau 36 orang 1.068.588.000,00 36 orang 1.375.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.01.022
Penyediaan jasasosialisasi, informasi,publikasi dan kehumasanSKPD
Frekwensipublikasi promosipariwisata
Riau 115 kali 770.000.000,00 95 kali 682.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.02.Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasekecukupansarana danprasarana kerjaaparatur yangsesuai denganstandar kerja
100 Persen 1.928.175.400,00 2.106.076.433,00
2.00.02.2.00.02.01.02.007
Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor
Jumlahperlengkapangedung kantoryang disediakan
Riau 191 unit 100.000.000,00 191 unit 286.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.02.009.
Pengadaan PeralatanGedung Kantor
Jumlah Peralatangedung kantoryang disediakan
Riau 66 Unit 375.107.600,00 40 Unit 271.358.449,00
2.00.02.2.00.02.01.02.010 Pengadaan Mebeleur
Jumlahpengadaanmebeleur yangdiadakan
Riau 22 Unit 75.000.000,00 35 Unit 280.500.000,00
2.00.02.2.00.02.01.02.024.
PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
JumlahkendaraanDinas/Operasional yang dipelihara
Riau 7 Unit 325.150.000,00 7 Unit 275.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.02.028
PemeliharaanRutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
jumlah peralatangedung kantoryang dipelihara
Riau 9 Jenis 230.277.000,00 9 Jenis 388.217.984,00
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan86
KodeUrusan/Bidang Urusan
PemerintahDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiata
n
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)Catata
nPentin
g
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
Sumber Dana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12
2.00.02.2.00.02.01.02.043.
Rehabilitasi Sedang/BeratGedung Kantor
Luasan gedungkantor yangdipelihara
Riau 1000 m2 822.640.800,00 1 Paket 605.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.03. Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Persentasemeningkatnyakualitas dandisiplin aparatur
100 Persen 272.150.000,00 317.650.972,00
2.00.02.2.00.02.01.03.006
Pembinaan Fisik danMental Aparatur
Jumlah orangyang dibina Riau 180 Orang 272.150.000,00 190 Orang 317.650.972,00
2.00.02.2.00.02.01.05.Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Persentasemeningkatnyakualitassumberdayaaparatur sipilnegara
100 Persen 330.540.000,00 365.717.385,00
2.00.02.2.00.02.01.05.001.
Pendidikan Dan PelatihanFormal
Jumlah ASN yangmengikutipendidikan danpelatihan formal
Riau 50 Orang 330.540.000,00 27 Orang 365.717.385,00
2.00.02.2.00.02.01.06.Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentaseketepatanpenyampaianlaporan
100 Persen 358.971.000,00 406.700.000,00
2.00.02.2.00.02.01.06.002
Penyusunan LaporanKeuangan Semesteran
Jumlah LaporanKeuanganSemesteran yangdisusun
Riau 2 Dokumen 75.561.500,00 2 Dokumen 106.700.000,00
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan87
KodeUrusan/Bidang Urusan
PemerintahDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiata
n
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)Catata
nPentin
g
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
Sumber Dana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12
2.00.02.2.00.02.01.06.005.
Penyusunan RencanaKerja SKPD
Jumlah rencanakerja yangtersusun
Riau 1 Dokumen 50.000.000,00 1 Dokumen 50.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.06.027
Penyusunan RencanaStrategis SKPD
Jumlah renstrayang disusun Riau 1 Dokumen 50.000.000,00 1 Dokumen 150.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.06.029 Penyusunan Laporan Aset Jumlah laporan
aset yang disusun Riau 1 Laporan 83.409.500,00 1 Laporan 100.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.06.120.
Penyusunan PelaporanKeuangan PenyampaianOPD dan PPKD
Tersusunnyalaporan keuanganbulanan dantahunan
- 13 Laporan 100.000.000,00 13 Laporan
2.00.02.2.00.02.01.15. Program PengembanganPemasaran Pariwisata
JumlahkunjunganwisatawanmancanegaraJumlah eventpariwista danekonomi kreatif
88.044 Jiwa ;27 Event 5.696.912.700,00 1.084.500.000,00
2.00.02.2.00.02.01.15.001
Analisa Pasar UntukPromosi Dan PemasaranObjekPariwisata
Jumlah PotensiPasar PariwisataYang Dianalisis
Provinsi Riau12Kabupaten/Kot a
250.000.000,00 - -
2.00.02.2.00.02.01.15.003.
Pengembangan JaringanKerjasama PromosiPariwisata Daerah(Farmtrip) oleh TourOperator dan Penulis
Jumlah PesertaYang MengikutiKerjasamaPromosiPariwisata
Provinsi Riau2Kabupaten/Kot a
100.000.000,00 - -
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan88
KodeUrusan/Bidang Urusan
PemerintahDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiata
n
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)Catata
nPentin
g
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
Sumber Dana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12
2.00.02.2.00.02.01.15.005
Pelaksanaan PromosiPariwisata Nusantara DiDalamDan Di Luar Negeri
Frekuensi promosiyang dilaksanakan - 2 Event 1.000.000.000,00 - -
2.00.02.2.00.02.01.15.013.
Exploring Tour PariwisataRiau
Frekuensiexploring tourpariwisata yangdilaksanakan
Provinsi Riau12Kabupaten/Kot a
100.000.000,00 - -
2.00.02.2.00.02.01.15.016 Pengadaan Bahan Promosi
Jenis bahanpromosi yangdiadakan
pekanbaru 12 Jenis 230.000.000,00 - -
2.00.02.2.00.02.01.15.019.
Asistensi PengembanganPasar Pariwisata
Jumlah pesertayang diasistensi Pekanbaru 500 Orang 150.000.000,00 - 100.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.15.020
Pemilihan Bujang danDara Provinsi Riau
Jumlah pesertayang mengikutipemilihan bujangdara
Provinsi Riau 50 Orang 1.300.000.000,00 - -
2.00.02.2.00.02.01.15.025.
Penyusunan StatistikPariwisata Daerah/NeracaSatelitPariwisata Daerah
Jenis datastatistik yangdisusun
Riau 1 Jenis 300.612.700,00 1 Jenis 434.500.000,00
2.00.02.2.00.02.01.15.036
Peningkatan danPemantapan KegiatanPariwisata
Jumlahpertunjukan seniyang ditampilkan
Riau 33pertunjukan 346.300.000,00
35pertunjukan
550.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.15.050.
Pengembangan danPengelolaan Cerita BaruCenter(Pusat Promosi PariwisataTerpadu)
Jumlahpengunjung CeritaBaruCentre
Provinsi Riau 1 lokasi 420.000.000,00 -
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan89
KodeUrusan/Bidang Urusan
PemerintahDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiata
n
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)Catata
nPentin
g
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
Sumber Dana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12
2.00.02.2.00.02.01.15.054
Pengembangan Event-event Pariwisata Daerah
Jumlah evenpariwisata yangdikembangkan
Inhil,Pekanbaru,Siak
13 Event 1.200.000.000,00 -
2.00.02.2.00.02.01.15.057
Pengembangan JalurPerjalanan Pariwisata Riau
Jumlah JalurPerjalananPariwisata YangDikembangkan
Provinsi Riau 1 Kegiatan 150.000.000,00 -
2.00.02.2.00.02.01.15.061.
Penyusunan DataKunjungan Pariwisata
Jumlah DokumenData YangDisusun
Provinsi Riau 1 Dokumen 150.000.000,00 -
2.00.02.2.00.02.01.16. Program PengembanganDestinasi Pariwisata
Jumlah destinasiwisata yangdikembangkan
1 Destinasi 3.316.073.100,00 4.250.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.16.056
Pemetaan Zona WisataHalal Provinsi Riau
Jumlah lokasizona yangdipetakan
Riau 3 lokasi 250.000.000,00 3 lokasi
2.00.02.2.00.02.01.16.060.
Pembuatan Data BaseDestinasi Daya TarikWisataProvinsi Riau
Jenis databasedestinasi yangdisusun
kabupaten/kota 1 Jenis 250.000.000,00 1 Jenis 250.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.16.063
Koordinasi Pengelolaandan PengembanganDestinasiDaya Tarik Wisata
Frekuensipertemuan yangdilaksanakan
kabupaten/kota 1 Kali 450.000.000,00 25 org 450.000.000,00
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan90
KodeUrusan/Bidang Urusan
PemerintahDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiata
n
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)Catata
nPentin
g
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
Sumber Dana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12
2.00.02.2.00.02.01.16.067.
Penyusunan PerencanaanPengembangan DestinasiPariwisata Provinsi Riau
JumlahperencanaandestinasiPariwisata yangdisusun
kab/kota 4 dokumen 200.000.000,005 destinasi/dokumen
200.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.16.068
Explorasi danInventasrisasi Destinasidan Daya TarikWisata Provinsi Riau
Jumlah DestinasiWisata yangdieksplor dandiinventarisir
kabupaten/kota 12 Destinasi 500.000.000,00 12
Destinasi 500.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.16.069.
Peningkatan KapasitasAparatur dan PengelolaPengembangan DestinasiDaya Tarik Wisata
Jumlah ASNbidang destinasidan pengeloladestinasi yangdilatih
- 25 orang 450.000.000,00 30 orang 600.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.16.070
Observasi Event-EventPariwisata Daerah DiDestinasiDaya Tarik Wisata ProvinsiRiau
Jumlah destinasiwisata yangdiobservasi
- 21 event di 12kab/kota 450.000.000,00
30 event di12kab/kota
600.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.16.071.
Lomba Fotografi DanVideografi DestinasiPariwisata
Jumlah pesertayang mengikutilomba
- 26 orang 250.000.000,00 30 orang 400.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.16.072
Pembinaan GenerasiPesona Indonesia (GENPI)Provinsi Riau
JumlahKomunitas yangberpartisipasi
kab/kota 380 orang 300.000.000,00 400 orang 750.000.000,00
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan91
KodeUrusan/Bidang Urusan
PemerintahDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiata
n
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)Catata
nPentin
g
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
Sumber Dana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12
2.00.02.2.00.02.01.16.073. Pesona Destinasi Riau
Jumlah destinasiyang memilikiatraksi danberpartisipasi
kab/kota 12 Eventdestinasi 216.073.100,00 12 Event
destinasi 500.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.19.Program PengembanganEkonomi KreatifBerbasis Seni Budaya
Jumlah pelakuekonomi kreatifterampil berbasisseni dan budaya
549 Orang 6.426.640.520,00 6.750.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.19.001
Parade Lagu Daerah danNasional
Jumlah PesertaParade - 12 Kab/kota 379.100.000,00 1 kegiatan 379.100.000,00
2.00.02.2.00.02.01.19.003
Parade Tari Daerah danNasional
Jumlah PesertaParade - 12 kab/kota 393.436.000,00 12
kab/kota 393.436.000,00
2.00.02.2.00.02.01.19.004.
Pameran Seni RupaProvinsi Riau
jumlah persertapameran yangdilaksanakan
- 32 org 535.845.750,00 32 org 535.845.750,00
2.00.02.2.00.02.01.19.020
PengembanganPengelolaan Bandar Serai
Jumlah saranadan prasaranayang disediakan
- 1 Tahun 891.618.250,00 1 Tahun 891.618.250,00
2.00.02.2.00.02.01.19.024. Riau Islamic Art Festival
Jumlah pesertayang mengikutifestival
Provinsi Riau 1 Event 992.621.900,00 1 Event 1.300.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.19.049 Panggung Seni Kreatif Jumlah peserta
yang mengikuti Provinsi Riau 1 Kegiatan 1.254.350.000,00 1 Kegiatan 1.000.000.000,00
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan92
KodeUrusan/Bidang Urusan
PemerintahDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiata
n
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)Catata
nPentin
g
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
Sumber Dana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12
2.00.02.2.00.02.01.19.050. Kenduri Musik Jumlah peserta
yang mengikuti Provinsi Riau 1 kegiatan 988.818.620,00 1 kegiatan 1.500.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.19.054
Pengembangan RiauCreative Centre
Jenis sarana danprasarana yangdiadakan
Provinsi Riau 13 Jenis 990.850.000,00 1 Kegiatan 750.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.20.Program PengembanganEkonomi KreatifBerbasis Media, Desaindan IPTEK
Jumlah pelakuekonomi kreatifterampil berbasismedia, desaindan IPTEK
169 Orang 963.359.480,00 500.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.20.003.
Pembinaan PelakuEkonomi Kreatif BerbasisMediaDesain dan Iptek
Jumlah pelakuekonomi kreatifyang dibina
Provinsi Riau 100 Orang 963.359.480,00 1 Kegiatan 500.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.21.Program PeningkatanPartisipasi Masyarakat diBidang Pariwisata
Jumlahkelompok sadarwisata yang aktifJumlah lokasiwisata yangdikembangkan
22 Kelompok; 4 Lokasiwisata
1.822.740.000,00 2.700.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.21.009
Pengembangan Homestaydi Lokasi Kawasan Wisata
Jumlah Homestayyangdikembangkan
Provinsi Riau -Jojayakarta 100 Orang 450.000.000,00 30 orang -
2.00.02.2.00.02.01.21.011.
Pembinaan MasyarakatTempatan di Objek Wisata
Jumlahmasyarakat yangdibina
Pekanbaru danBandung 90 Orang 244.365.300,00 25 Orang 500.000.000,00
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan93
KodeUrusan/Bidang Urusan
PemerintahDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiata
n
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)Catata
nPentin
g
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
Sumber Dana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12
2.00.02.2.00.02.01.21.012
Pembinaan Sadar WisataMasyarakat Se- ProvinsiRiau
Jumlah pesertayang dibina Pekanbaru 12 Kelompok
Sadar Wisata 272.874.700,00
12KelompokSadarWisata
750.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.21.013. Bimtek Sapta Pesona Jumlah peserta
bimtekPekanbaru danSolo 300 Orang 431.000.000,00 50 Orang 950.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.21.014
PembinaanKreatifitas/Usaha EkonomiMasyarakat diSekitar Objek Wisata seProvinsi Riau
Jumlah pesertausaha yang dibina
Pekanbaru danSurabaya 80 Orang 424.500.000,00 50 Orang 500.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.23. Program PengembanganKemitraan Pariwisata
Jumlah SDMprofesi pariwisatayang disertifikasi
737 Orang 2.327.260.000,00 2.755.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.23.013
Pelatihan ManajemenPengelolaanDestinasiPariwisata
Jumlah pesertayang mengikutipelatihan
kab/kota 60 orang 500.000.000,00 30 orang 500.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.23.016.
Pelatihan Teknis TenagaProfesional Pada UsahaJasa Makan dan Minum
Jumlah pesertayang dilatih
Pekanbaru danBangkaBelitung
150 Orang 441.260.000,00 24 Orang 750.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.23.017
Pembinaan Tenaga ProfesiPramuwisata / PemanduWisata se Provinsi Riau
Jumlah pemandupariwisata yangdilatih dan dibina
Pekanbaru danMedan 72 orang 280.000.000,00 - 280.000.000,00
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan94
KodeUrusan/Bidang Urusan
PemerintahDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiata
n
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)Catata
nPentin
g
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
Sumber Dana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12
2.00.02.2.00.02.01.23.018.
Pembinaan Penyedia JasaMakanan Dan Minuman(Hotel, Restoran, RumahMakan, Cafe) Se- ProvinsiRiau
Jumlah Penyediajasa makanan danminuman yangdibina
Pekanbaru danSolo 125 Orang 381.000.000,00 60 Orang 500.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.23.019
Pelatihan ManajemenPengelolaan/PengembanganJasa Rekreasi, Hiburan,Olahraga Se- Provinsi Riau
Jumlah pesertayang mengikutipelatihan
Pekanbaru danYogyakarta 150 orang 380.000.000,00 - 380.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.23.020.
Sertifikasi Profesi PadaJasa Dan Usaha PariwisataProvinsi Riau
Jumlah usahawisata yangdisertifikasi
Pekanbaru 60 Orang 345.000.000,00 - 345.000.000,00
TOTAL 29.216.073.100,00 28.174.095.965,00
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan97
PP
KodeUrusan/Bidang Urusan
PemerintahDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12
2.00.02. PARIWISATA 29.216.073.100,00 28.174.095.965,00
2.00.02.2.00.02.01.01. Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentaselayananadministrasiperkantoran yangbaik
100 Persen 5.773.250.900,00 6.938.451.175,00
2.00.02.2.00.02.01.01.001 Penyediaan Jasa SuratMenyurat
Jumlah surat yangdikirim Riau 1.146 Surat 21.000.000,00 1.146 Surat 42.900.000,00
2.00.02.2.00.02.01.01.002.
Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir DanListrik
Jumlah jasakomunikasi, airdanListrik yangdisediakan
Riau 15 MB, 528M3, KWH 685.592.400,00 15 MB, 528
M3, KWH 727.752.175,00
2.00.02.2.00.02.01.01.008 Penyediaan JasaKebersihan Kantor
jumlah tenaga danjenis bahankebersihan kantoryang disediakan
Riau 34 Orang, 27Jenis 830.273.700,00
34 Orang,27Jenis
1.375.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.01.010 Penyediaan Alat TulisKantor
Jenis ATK yangdisediakan Riau 39 Jenis 193.352.300,00 39 Jenis 291.500.000,00
BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan98
KodeUrusan/Bidang Urusan
PemerintahDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12
2.00.02.2.00.02.01.01.011 Penyediaan Barang CetakanDan Penggandaan
Jenis barang yangdicetak dandigandakan
Riau 21 Jenis 183.144.500,00 21 Jenis 239.800.000,00
2.00.02.2.00.02.01.01.012.
Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
Jumlah komponenlistrik yangdisediakan
Riau 657 Buah 336.900.000,00 657 Buah 87.450.000,00
2.00.02.2.00.02.01.01.015Penyediaan Bahan BacaanDan PeraturanPerundang-Undangan
Jenis bahanbacaan danperaturanperundang-undangan yangdisediakan
Riau 2 Jenis 30.400.000,00 2 Jenis 47.850.000,00
2.00.02.2.00.02.01.01.017. Penyediaan Makanan DanMinuman
Jumlah Makanandan Minuman yangdisediakan
Riau 4.440 Porsi,3.700 Box 204.000.000,00 4.710 Porsi,
3.700 Box 232.199.000,00
2.00.02.2.00.02.01.01.018Rapat-Rapat KoordinasiDan Konsultasi Ke LuarDaerah
Frekuensi rapatkoordinasi dankonsultansi ke luardaerah
Riau 454 kali 1.450.000.000,00 470 kali 1.837.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.01.019. Penyediaan Jasa KeamananKantor
Jumlah jasakeamanan kantor Riau 36 orang 1.068.588.000,00 36 orang 1.375.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.01.022Penyediaan jasa sosialisasi,informasi, publikasi dankehumasan SKPD
Frekwensipublikasi promosipariwisata
Riau 115 kali 770.000.000,00 95 kali 682.000.000,00
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan99
KodeUrusan/Bidang Urusan
PemerintahDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12
2.00.02.2.00.02.01.02.Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasekecukupan saranadan prasaranakerja aparaturyang sesuaidengan standarkerja
100 Persen 1.928.175.400,00 2.106.076.433,00
2.00.02.2.00.02.01.02.007 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor
Jumlahperlengkapangedung kantoryang disediakan
Riau 191 unit 100.000.000,00 191 unit 286.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.02.009. Pengadaan PeralatanGedung Kantor
Jumlah Peralatangedung kantoryang disediakan
Riau 66 Unit 375.107.600,00 40 Unit 271.358.449,00
2.00.02.2.00.02.01.02.010 Pengadaan MebeleurJumlah pengadaanmebeleur yangdiadakan
Riau 22 Unit 75.000.000,00 35 Unit 280.500.000,00
2.00.02.2.00.02.01.02.024.PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Jumlah kendaraanDinas/Operasionalyang dipelihara
Riau 7 Unit 325.150.000,00 7 Unit 275.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.02.028PemeliharaanRutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
jumlah peralatangedung kantoryang dipelihara
Riau 9 Jenis 230.277.000,00 9 Jenis 388.217.984,00
2.00.02.2.00.02.01.02.043. Rehabilitasi Sedang/BeratGedung Kantor
Luasan gedungkantor yangdipelihara
Riau 1000 m2 822.640.800,00 1 Paket 605.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.03. Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Persentasemeningkatnyakualitas dandisiplin aparatur
100 Persen 272.150.000,00 317.650.972,00
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan100
KodeUrusan/Bidang Urusan
PemerintahDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12
2.00.02.2.00.02.01.03.006 Pembinaan Fisik danMental Aparatur
Jumlah orang yangdibina Riau 180 Orang 272.150.000,00 190 Orang 317.650.972,00
2.00.02.2.00.02.01.05.Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Persentasemeningkatnyakualitassumberdayaaparatur sipilnegara
100 Persen 330.540.000,00 365.717.385,00
2.00.02.2.00.02.01.05.001. Pendidikan Dan PelatihanFormal
Jumlah ASN yangmengikutipendidikan danpelatihan formal
Riau 50 Orang 330.540.000,00 27 Orang 365.717.385,00
2.00.02.2.00.02.01.06.Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
Persentaseketepatanpenyampaianlaporan
100 Persen 358.971.000,00 406.700.000,00
2.00.02.2.00.02.01.06.002 Penyusunan LaporanKeuangan Semesteran
Jumlah LaporanKeuanganSemesteran yangdisusun
Riau 2 Dokumen 75.561.500,00 2 Dokumen 106.700.000,00
2.00.02.2.00.02.01.06.005. Penyusunan Rencana KerjaSKPD
Jumlah rencanakerja yangtersusun
Riau 1 Dokumen 50.000.000,00 1 Dokumen 50.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.06.027 Penyusunan RencanaStrategis SKPD
Jumlah renstrayang disusun Riau 1 Dokumen 50.000.000,00 1 Dokumen 150.000.000,00
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan101
KodeUrusan/Bidang Urusan
PemerintahDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12
2.00.02.2.00.02.01.06.029 Penyusunan Laporan Aset Jumlah laporanaset yang disusun Riau 1 Laporan 83.409.500,00 1 Laporan 100.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.06.120.Penyusunan PelaporanKeuangan PenyampaianOPD dan PPKD
Tersusunnyalaporan keuanganbulanan dantahunan
- 13 Laporan 100.000.000,00 13 Laporan
2.00.02.2.00.02.01.15. Program PengembanganPemasaran Pariwisata
JumlahkunjunganwisatawanmancanegaraJumlah eventpariwista danekonomi kreatif
88.044 Jiwa ;27 Event 5.696.912.700,00 1.084.500.000,00
2.00.02.2.00.02.01.15.001
Analisa Pasar UntukPromosi Dan PemasaranObjekPariwisata
Jumlah PotensiPasar PariwisataYang Dianalisis
Provinsi Riau12Kabupaten/Kota
250.000.000,00 - -
2.00.02.2.00.02.01.15.003.
Pengembangan JaringanKerjasama PromosiPariwisata Daerah(Farmtrip) oleh TourOperator dan Penulis
Jumlah PesertaYang MengikutiKerjasama PromosiPariwisata
Provinsi Riau2Kabupaten/Kota
100.000.000,00 - -
2.00.02.2.00.02.01.15.005
Pelaksanaan PromosiPariwisata Nusantara DiDalamDan Di Luar Negeri
Frekuensi promosiyang dilaksanakan - 2 Event 1.000.000.000,00 - -
2.00.02.2.00.02.01.15.013. Exploring Tour PariwisataRiau
Frekuensiexploring tourpariwisata yangdilaksanakan
Provinsi Riau12Kabupaten/Kota
100.000.000,00 - -
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan102
KodeUrusan/Bidang Urusan
PemerintahDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12
2.00.02.2.00.02.01.15.016 Pengadaan Bahan PromosiJenis bahanpromosi yangdiadakan
pekanbaru 12 Jenis 230.000.000,00 - -
2.00.02.2.00.02.01.15.019. Asistensi PengembanganPasar Pariwisata
Jumlah pesertayang diasistensi Pekanbaru 500 Orang 150.000.000,00 - 100.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.15.020 Pemilihan Bujang dan DaraProvinsi Riau
Jumlah pesertayang mengikutipemilihan bujangdara
Provinsi Riau 50 Orang 1.300.000.000,00 - -
2.00.02.2.00.02.01.15.025.
Penyusunan StatistikPariwisata Daerah/NeracaSatelitPariwisata Daerah
Jenis data statistikyang disusun Riau 1 Jenis 300.612.700,00 1 Jenis 434.500.000,00
2.00.02.2.00.02.01.15.036Peningkatan danPemantapan KegiatanPariwisata
Jumlahpertunjukan seniyang ditampilkan
Riau 33pertunjukan 346.300.000,00 35
pertunjukan 550.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.15.050.
Pengembangan danPengelolaan Cerita BaruCenter(Pusat Promosi PariwisataTerpadu)
Jumlahpengunjung CeritaBaruCentre
Provinsi Riau 1 lokasi 420.000.000,00 -
2.00.02.2.00.02.01.15.054 Pengembangan Event-eventPariwisata Daerah
Jumlah evenpariwisata yangdikembangkan
Inhil,Pekanbaru,Siak
13 Event 1.200.000.000,00 -
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan103
KodeUrusan/Bidang Urusan
PemerintahDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12
2.00.02.2.00.02.01.15.057 Pengembangan JalurPerjalanan Pariwisata Riau
Jumlah JalurPerjalananPariwisata YangDikembangkan
Provinsi Riau 1 Kegiatan 150.000.000,00 -
2.00.02.2.00.02.01.15.061. Penyusunan DataKunjungan Pariwisata
Jumlah DokumenData YangDisusun
Provinsi Riau 1 Dokumen 150.000.000,00 -
2.00.02.2.00.02.01.16. Program PengembanganDestinasi Pariwisata
Jumlah destinasiwisata yangdikembangkan
1 Destinasi 3.316.073.100,00 4.250.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.16.056 Pemetaan Zona WisataHalal Provinsi Riau
Jumlah lokasi zonayang dipetakan Riau 3 lokasi 250.000.000,00 3 lokasi
2.00.02.2.00.02.01.16.060.
Pembuatan Data BaseDestinasi Daya TarikWisataProvinsi Riau
Jenis databasedestinasi yangdisusun
kabupaten/kota 1 Jenis 250.000.000,00 1 Jenis 250.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.16.063Koordinasi Pengelolaan danPengembangan DestinasiDaya Tarik Wisata
Frekuensipertemuan yangdilaksanakan
kabupaten/kota 1 Kali 450.000.000,00 25 org 450.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.16.067.Penyusunan PerencanaanPengembangan DestinasiPariwisata Provinsi Riau
JumlahperencanaandestinasiPariwisata yangdisusun
kab/kota 4 dokumen 200.000.000,005 destinasi/dokumen
200.000.000,00
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan104
KodeUrusan/Bidang Urusan
PemerintahDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12
2.00.02.2.00.02.01.16.068
Explorasi danInventasrisasi Destinasidan Daya TarikWisata Provinsi Riau
Jumlah DestinasiWisata yangdieksplor dandiinventarisir
kabupaten/kota 12 Destinasi 500.000.000,00 12 Destinasi 500.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.16.069.
Peningkatan KapasitasAparatur dan PengelolaPengembangan DestinasiDaya Tarik Wisata
Jumlah ASNbidang destinasidan pengeloladestinasi yangdilatih
- 25 orang 450.000.000,00 30 orang 600.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.16.070
Observasi Event-EventPariwisata Daerah DiDestinasiDaya Tarik Wisata ProvinsiRiau
Jumlah destinasiwisata yangdiobservasi
- 21 event di 12kab/kota 450.000.000,00 30 event di
12 kab/kota 600.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.16.071.Lomba Fotografi DanVideografi DestinasiPariwisata
Jumlah pesertayang mengikutilomba
- 26 orang 250.000.000,00 30 orang 400.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.16.072Pembinaan GenerasiPesona Indonesia (GENPI)Provinsi Riau
Jumlah Komunitasyang berpartisipasi kab/kota 380 orang 300.000.000,00 400 orang 750.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.16.073. Pesona Destinasi Riau
Jumlah destinasiyang memilikiatraksi danberpartisipasi
kab/kota 12 Eventdestinasi 216.073.100,00 12 Event
destinasi 500.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.19.Program PengembanganEkonomi KreatifBerbasis Seni Budaya
Jumlah pelakuekonomi kreatifterampil berbasisseni dan budaya
549 Orang 6.426.640.520,00 6.750.000.000,00
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan105
KodeUrusan/Bidang Urusan
PemerintahDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12
2.00.02.2.00.02.01.19.001 Parade Lagu Daerah danNasional
Jumlah PesertaParade - 12 Kab/kota 379.100.000,00 1 kegiatan 379.100.000,00
2.00.02.2.00.02.01.19.003 Parade Tari Daerah danNasional
Jumlah PesertaParade - 12 kab/kota 393.436.000,00 12 kab/kota 393.436.000,00
2.00.02.2.00.02.01.19.004. Pameran Seni RupaProvinsi Riau
jumlah persertapameran yangdilaksanakan
- 32 org 535.845.750,00 32 org 535.845.750,00
2.00.02.2.00.02.01.19.020 Pengembangan PengelolaanBandar Serai
Jumlah saranadan prasaranayang disediakan
- 1 Tahun 891.618.250,00 1 Tahun 891.618.250,00
2.00.02.2.00.02.01.19.024. Riau Islamic Art FestivalJumlah pesertayang mengikutifestival
Provinsi Riau 1 Event 992.621.900,00 1 Event 1.300.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.19.049 Panggung Seni Kreatif Jumlah pesertayang mengikuti Provinsi Riau 1 Kegiatan 1.254.350.000,00 1 Kegiatan 1.000.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.19.050. Kenduri Musik Jumlah pesertayang mengikuti Provinsi Riau 1 kegiatan 988.818.620,00 1 kegiatan 1.500.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.19.054 Pengembangan RiauCreative Centre
Jenis sarana danprasarana yangdiadakan
Provinsi Riau 13 Jenis 990.850.000,00 1 Kegiatan 750.000.000,00
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan106
KodeUrusan/Bidang Urusan
PemerintahDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12
2.00.02.2.00.02.01.20.Program PengembanganEkonomi KreatifBerbasis Media, Desaindan IPTEK
Jumlah pelakuekonomi kreatifterampil berbasismedia, desain danIPTEK
169 Orang 963.359.480,00 500.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.20.003.
Pembinaan PelakuEkonomi Kreatif BerbasisMediaDesain dan Iptek
Jumlah pelakuekonomi kreatifyang dibina
Provinsi Riau 100 Orang 963.359.480,00 1 Kegiatan 500.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.21.Program PeningkatanPartisipasi Masyarakat diBidang Pariwisata
Jumlah kelompoksadar wisata yangaktifJumlah lokasiwisata yangdikembangkan
22 Kelompok; 4 Lokasiwisata
1.822.740.000,00 2.700.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.21.009 Pengembangan Homestay diLokasi Kawasan Wisata
Jumlah Homestayyangdikembangkan
Provinsi Riau -Jojayakarta 100 Orang 450.000.000,00 30 orang -
2.00.02.2.00.02.01.21.011. Pembinaan MasyarakatTempatan di Objek Wisata
Jumlahmasyarakat yangdibina
Pekanbaru danBandung 90 Orang 244.365.300,00 25 Orang 500.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.21.012Pembinaan Sadar WisataMasyarakat Se- ProvinsiRiau
Jumlah pesertayang dibina Pekanbaru 12 Kelompok
Sadar Wisata 272.874.700,00
12KelompokSadarWisata
750.000.000,00
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan107
KodeUrusan/Bidang Urusan
PemerintahDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12
2.00.02.2.00.02.01.21.013. Bimtek Sapta Pesona Jumlah pesertabimtek
Pekanbaru danSolo 300 Orang 431.000.000,00 50 Orang 950.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.21.014
PembinaanKreatifitas/Usaha EkonomiMasyarakat diSekitar Objek Wisata seProvinsi Riau
Jumlah pesertausaha yang dibina
Pekanbaru danSurabaya 80 Orang 424.500.000,00 50 Orang 500.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.23. Program PengembanganKemitraan Pariwisata
Jumlah SDMprofesi pariwisatayang disertifikasi
737 Orang 2.327.260.000,00 2.755.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.23.013Pelatihan ManajemenPengelolaanDestinasiPariwisata
Jumlah pesertayang mengikutipelatihan
kab/kota 60 orang 500.000.000,00 30 orang 500.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.23.016.Pelatihan Teknis TenagaProfesional Pada UsahaJasa Makan dan Minum
Jumlah pesertayang dilatih
Pekanbaru danBangkaBelitung
150 Orang 441.260.000,00 24 Orang 750.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.23.017Pembinaan Tenaga ProfesiPramuwisata / PemanduWisata se Provinsi Riau
Jumlah pemandupariwisata yangdilatih dan dibina
Pekanbaru danMedan 72 orang 280.000.000,00 - 280.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.23.018.
Pembinaan Penyedia JasaMakanan Dan Minuman(Hotel, Restoran, RumahMakan, Cafe) Se- ProvinsiRiau
Jumlah Penyediajasa makanan danminuman yangdibina
Pekanbaru danSolo 125 Orang 381.000.000,00 60 Orang 500.000.000,00
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan108
KodeUrusan/Bidang Urusan
PemerintahDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12
2.00.02.2.00.02.01.23.019
Pelatihan ManajemenPengelolaan/PengembanganJasa Rekreasi, Hiburan,Olahraga Se- Provinsi Riau
Jumlah pesertayang mengikutipelatihan
Pekanbaru danYogyakarta 150 orang 380.000.000,00 - 380.000.000,00
2.00.02.2.00.02.01.23.020.Sertifikasi Profesi Pada JasaDan Usaha PariwisataProvinsi Riau
Jumlah usahawisata yangdisertifikasi
Pekanbaru 60 Orang 345.000.000,00 - 345.000.000,00
TOTAL 29.216.073.100,00 28.174.095.965,00
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab IV. Penutup107
PP
Dinas Pariwisata Provinsi Riau melakukan perencanaan pembangunan
Kepariwisataan daerah Provinsi Riau secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan sehingga pelaksanaan
pembangunan aspek pariwisata lebih berdaya guna dan tepat sasaran.
Untuk itu dilakukan beberapa upaya strategis antara lain :
1) Meningkatkan kecermatan perencanaan yang diikuti dengan
pengawasan yang ketat agar rencana kegiatan yang dibuat dapat
berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal. Hal ini tentunya
dilakukan dengan adanya kerjasama dari seluruh pihak terkait, seperti
Instansi Pemerintah Kab/Kota dan stakeholder bidang pariwisata.
Sehingga adanya koordinasi dan komunikasi yang terjalin dalam
penyusunan rencana kegiatan.
2) Meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan
terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta
ketepatan waktu pelaksanaan.
3) Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan keekonomisan pelaksanaan
kegiatan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan dikaitkan
dengan upaya mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
4) Pemantapan perencanaan pariwisata tidak terlepas pada upaya
pencapaian sasaran untuk mewujudkan masyarakat Indonesia berdaya
saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.
BAB VPENUTUP
Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Rencana Kerja SKPD Tahun 2019Bab IV. Penutup108
Demikian Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Riau tahun 2019,
semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk
kegiatan/kinerja berikutnya. Sekian dan terima kasih.
Pekanbaru, Juli 2018
KEPALA DINAS PARIWISATAPROVINSI RIAU
FAHMIZAL, ST.,M.SiPembina Utama MudaNIP. 19711020 199903 1 003