Upload
others
View
19
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KERJA (RENJA )
T.A 2018
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
JL. SYEH NAWAWI AL BANTANI KP3B
CURUG - SERANG
i
Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2018
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKES
TAHUN 2016
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra …………
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan ………………………………...
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinkes …………
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD …………………
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2017
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional……………………
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja ………………………..
3.3 Program dan Kegiatan ……………………………………...
BAB IV PENUTUP
4.1 Penutup ……………………………………………………..
i
Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2018
4 Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2012-2017
1 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selanjutnya disingkat Renja
OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja
(Renja) OPD mengacu pada Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen yang wajib disusun
oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap tahunnya yang merupakan penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2017 -
2022, dan Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2017 – 2022.
Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang
diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan
kerangka anggaran.
Dinas Kesehatan Provinsi Banten, yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Provinsi Banten, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan tata Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Banten, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang
kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi, berkewajiban menyiapkan
dan Menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 sebagai acuan dalam pelaksanaan
program kegiatan tahunan.
Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu rangkaian proses yang berorientasi kepada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi,
peluang, kemampuan serta faktor yang mempengaruhi (internal–eksternal) dan kendala yang
ada atau yang mungkin timbul. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan memuat tentang
evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2017 serta Kebijakan
Pembangunan Kesehatan, Prioritas dan sasaran pembangunan kesehatan, serta rencana kerja
dan pendanaan / pagu Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2018.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2018 disusun dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Banten
Tahun 2017 - 2022, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Banten Tahun 2018, serta merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022.
2 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2018
Dalam rangka Penyusunan rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun
2018 telah menempuh beberapa tahapan mulai dari : Penyusunan rancangan Renja,
Pembahasan Renja OPD pada Forum Renja OPD, Verifikasi Renja oleh BAPPEDA,
penyesuaian rancangan Renja OPD penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas
Kesehatan Provinsi Banten tahun 2018 sebelum ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Banten.
Sejalan dengan Penyusunan Rencana Kerja tahun 2018, Dinas Kesehatan Provinsi
Banten telah menyesuaikan dengan agenda prioritas pembangunan bidang kesehatan pada
RKPD Provinsi Banten, Tema RKPD Provinsi Banten pada Tahun 2018 yaitu “Memacu
Pembangunan Infrastruktur untuk Perceparan dan Pemerataan Pembangunan dengan isu
strategis dan prioritas pembangunan kesehatan ditujukan pada Meningkatkan Aksebilitas
dan Kualitas Layanan Kesehatan. Program Prioritas bidang kesehatan sebagaimana
tercantum pada RKPD Banten 2018 : 1. Meningkatkan pemenuhan hak dasar
masayarakat dalam Layanan kesehatan (Infrastruktur, bantuan Biaya kesehatan dan
tenaga Medis dan paramedis) ; 2. Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak
menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat; 3. Penguatan Upaya Promotif
dan Preventif ; 4. Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Ibu dan Anak.
Program dan kegiatan pembangunan kesehatan tahun 2017-2022 disusun untuk
memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pembangunan kesehatan di Provinsi
Banten terkait dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran
strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Adapun program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten adalah sebagai berikut :
1. Pada program tata kelola pemerintahan terdiri dari kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan, kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral, Kegiatan Penyusunan
Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor, kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, Kegiatan Penyediaan
Barang dan Jasa Perkantoran, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, Kegiatan
Perbendaharaan dan Verifikasi, Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah.
Kegiatan pada Program Tata kelola Pemerintahan meliputi kegiatan pada Dinas
Kesehatan sebagai unit induk, Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (UPT), Balai
Laboratorium Kesehatan Daerah (UPT), RSUD Malingping dan RSUD Banten (UPT).
Indikator kinerja yang ingin dicapai adalah Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4)).
2. Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Pada program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat terdiri dari kegiatan
Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi, Kegiatan Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kegiatan
Peningkatan Kesehatan Lingkungan. Indikator kinerja yang ingin dicapai adalah
Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, Persentase balita gizi buruk yang
3 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2018
dirawat dan ditangani, Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program
kesehatan masyarakat.
3. Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Pada program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan terdiri dari kegiatan
Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat
Miskin, Kegiatan Kerjasama Pelayanan Kesehatan, Kegiatan Pembinaan Upaya
Kesehatan Rujukan. Indikator kinerja yang ingin dicapai Persentase penduduk yang
mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan, Presentase pelayanan kesehatan yang
terakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium), Persentase Terbangunnya RS Jiwa dan
Pusat Rehabilitasi ketergantungan obat Provinsi Banten, Persentase Pembangunan Rumah
Sakit Banten Selatan.
4. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pada program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari kegiatan Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Menular, Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bersumber Binatang, kegiatan Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular,
Kegiatan Upaya Kesehatan Jiwa, Kegiatan Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan.
Indikator yang ingin dicapai Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan
program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan.
5. Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian
Pada program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian terdiri dari
kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, kegiatan
Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, kegiatan Pengendalian, Pengawasan
Produk dan Distribusi Kefarmasian dan Pangan. Indikator yang ingin dicapai yaitu
Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan yang direkrut dan ditingkatkan
Kompetensinya, Presentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan,
Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian.
6. Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
Pada program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri dari
kegiatan Pelayanan Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan
kegiatan Pengendalian Mutu Laboratorium Kesehatan Daerah. Adapun indikator yang
ingin dicapai yaitu Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di layani.
7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat
Pada program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat terdiri dari kegiatan
Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat di Lingkungan Kerja dan
Peningkatan Pembinaan Promosi dan Survailans Kesehatan Kerja. Adapun indikator yang
ingin dicapai yaitu Persentase Perusahaaan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja
di wilayah kerja BKKM.
4 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2018
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun 2018 ini dijadikan
sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran berupa rencana
kerja dan anggaran (RKA) yang kemudian dilanjutkan pada penyusunan dokumen
pelaksanaan dan anggaran (DPA).
1.2. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi
Banten disusun berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
5 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2018
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang
Berkeadilan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Banten Nomor 26);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011
No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten No. 32);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat
Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66).
18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah.
20. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah ( RPJMD ) Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022.
6 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2018
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Rencana Kerja Provinsi Banten Tahun 2018 dimaksudkan untuk
memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan pembangunan kesehatan di
Provinsi Banten pada tahun 2018 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan
berkesinambungan. Dengan demikian Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan
Provinsi Banten dimaksudkan untuk :
1. Menetapkan Prioritas Pembangunan bidang Kesehatan tahun 2018;
2. Merumuskan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun 2018;
3. Menetapkan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang dijabarkan dalam
program dan kegiatan.
Adapun Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten
tahun 2018 adalah :
1. Menjadi acuan penyusunan Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Kegiatan tahun 2018
dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Daftar
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun
2018.
3. Sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun 2018.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun 2017 disajikan dengan sistematika
sebagai berikut :
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB.
I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Latar belakang, mengemukakan secara ringkas tentang pengertian Renja Dinkes,
proses penyusunan Renja Dinkes, dan mengemukakan keterkaitan Renja Dinkes
dengan Dokumen RKPD, dengan Renstra Dinkes, dan serta tindak lanjutnya dengan
proses penyusunan RAPBD
1.2 Landasan Hukum
Pada bagian ini menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur
organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinkes, serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinkes
1.3 Maksud dan Tujuan
7 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2018
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dan penyusunan Renja Dinkes.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinkes, serta garis besar isi
dokumen
BAB.
II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas
Kesehatan.
Bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinkes
tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu
pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinkes
sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinkes
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinkes tahun-tahun
sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinkes tahun lalu, dan
realisasi Renstra Dinkes mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinkes dan/atau
realisasi APBD untuk dinkes.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinkes
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinkes berdasarkan indicator
kinerja yang sudah ditentukan maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Memuat uraian kinerja pelayanan Dinkes, permasalahan atau hambatan yang
dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkes, Tantangan dan peluang
dalam meningkatkan pelayanan Dinkes dan formulasi isu-isu penting untuk
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang
direncanakan
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
Memuat uraian mengenai proses membandingkan antara rancangan awal RKPD
dengan hasil analisis kebutuhan.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Menguaraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para
pemangku kepentingan.
BAB.
III
TUJUAN , SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
Bagian ini memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinkes
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinkes
8 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2018
Bagian ini memuat Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkes yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja Renstra Dinkes.
3.3 Program dan Kegiatan
Memuat penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan
terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rakapitulasi
program dan kegiatan, tabel rencana program dan kegiatan (perumusan program dan
kegiatan)
BAB.
IV
PENUTUP
4.1 Penutup.
Bagian ini memuat uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut terkait dengan tugas
pokok dan fungsi Dinkes
LAMPIRAN – LAMPIRAN
9 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2018
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra
Program dan kegiatan pembangunan kesehatan tahun 2017 disusun
untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pembangunan
kesehatan di Provinsi Banten dan di kabupaten/kota terkait dengan upaya-
upaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang
menggambarkan tujuan-tujuan strategis.
Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1. Bina Gizi Dan Kesehat Ibu Dan Anak
a. Perbaikan Gizi Masyarakat
b. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
c. Pelayanan Kesehatan Anak
2. Pembinaan Upaya Kesehatan
a. Kerjasama Pelayanan Kesehatan
b. Upaya Kesehatan Rujukan
c. Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kepada Masyarakat
e. Peningkatan Pengendalian Mutu Balai Laboratorium Kesehatan
f. Peningkatan Pelayanan Balai Laboratorium Kesehatan
g. Promosi Kesehatan Dan Surveilance Kesehatan kerja
3. Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan
a. Pencegahan dam Pengendalian Penyakit Menular Langsung
b. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
c. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM)
d. Surveilans Epidemiologi, Imunisasi, dan Penanggulangan Krisis
Wabah
e. Penyehatan Lingkungan
4. Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
a. Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
b. Sarana dan Prasarana Kefarmasian (DAK)
5. Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia
Kesehatan
a. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
10 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2018
b. Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
c. Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
d. Upaya Kesehatan Jiwa
e. Pengendalian, Pengawasan Produksi dan Distribusi Kefarmasian
dan Pangan
6. Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat
a. Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat
dilingkungan Kerja
7. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
a. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
b. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
8. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
c. Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
d. Peningkatan Kapasitas Aparatur
e. Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Kelauar daerah
f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja
Masyarakat
g. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja
Masyarakat
h. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Kesehatan
Kerja Masyarakat
i. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pada Balai Kesehatan Kerja
Masyarakat
j. Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Kelauar daerah Balai
Kesehatan Kerja Masyarakat
k. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Laboratorium
Kesehatan Daerah
l. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Laboratorium
Kesehatan Daerah.
9. Penyediaan Data Pembangunan Daerah
a. Penyediaan Data Pembangunan
Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan
Tahun 2017 dilakukan secara berkesinambungan terhadap Program dan Kegiatan
yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi,
11 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2018
kemajuan visi dan misi sebagai bahan rekomendasi perbaikan dalam penyusunan
dan pelaksanaan program kegiatan dimasa yang akan datang. Evaluasi program
kegiatan dilaksanakan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk
memberikan penjelasan keberhasilan ataupun kelemahan / kegagalan dalam
pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran.
Pada Tahun 2017, pada BKKM target Pendapatan Pembangunan Kesehatan
sebesar Rp. 600.000.000,-(Enam Ratus Juta Rupiah), pada Balai Laboratorium
Kesehatan Daerah sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah)
dengan realisasi pendapatan sampai bulan Desember 2017 pada BKKM sebesar
Rp. 723.222.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua
Ribu Rupiah), pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar
Rp.40.141.600- (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).
Pada Tahun 2017, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Dinas Kesehatan Provinsi mendapat alokasi dana Kegiatan Pembangunan
Kesehatan Belanja langsung pada APBD-Murni sebesar Rp. 81.708.095.000,-
(Delapan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Sembilan Puluh lima Ribu
Rupiah) kemudian pada APBD-Perubahan menjadi Rp. 103.441.681.550,-
(Seratus Tiga Miliar Empat ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan
Puluh Satu Juta Lima ratus Lima Puluh ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 87.636.026.605,- (Delapan Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tiga
Puluh Enam Juta Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Rupiah) sampai
dengan bulan Desember yang terbagi dalam 41 kegiatan (Belanja Langsung)
Tabel 2.1
Realisasi Belanja Dinas Kesehatan APBD Tahun 2017
NO Nama Kegiatan Pagu Anggaran Fisik
(%)
Keuangan
(Rp.)
Keuanga
n (%)
I Bina Gizi dan Kesehat
Ibu dan Anak
1 Perbaikan Gizi
Masyarakat
419,050,000 100 412,100,000 98,34
2 Pelayanan Kesehatan
Ibu dan Reproduksi
1,884,691,500 100 1,808,910,250 95,98
3 Pelayanan Kesehatan
Anak
1,900,720,000 100 1,900,350,000 99,98
12 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2018
NO Nama Kegiatan Pagu Anggaran Fisik
(%)
Keuangan
(Rp.)
Keuanga
n (%)
II Pembinaan Upaya
Kesehatan
4 Kerjasama Pelayanan
Kesehatan
1,605,058,000 100 1,568,743,500 97,74
5 Pembinaan Upaya
Kesehatan Rujukan
1,878,991,000 88,89 1,364,079,000 72,60
6 Pelayanan Kesehatan
Bagi Masyarakat Miskin
2,000,000,000 84 1,499,395,709 74,97
7 Promosi Kesehatan
Kepada Masyarakat
653,180,000 100 623,035,000 95,38
8 Pengendalian Mutu
Balai Laboratorium
Kesehatan Daerah
306,138,650 90 272,576,650 89,04
9 Pelayanan pada Balai
Laboratorium Kesehatan
Daerah
500,000,000 100 481,398,911 96,28
10 Promosi Kesehatan dan
Surveilans Kesehatan
Kerja
500,000,000 100 480,945,000 96,19
III Pengendalian Penyakit
Dan Penyehatan
Lingkungan
11 Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Menular Langsung
204,305,600 100 204,305,000 100
12 Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Bersumber Binatang
293,940,000 100 286,717,000 97,54
13 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2018
NO Nama Kegiatan Pagu Anggaran Fisik
(%)
Keuangan
(Rp.)
Keuanga
n (%)
13 Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Tidak Menular (PTM)
469,630,000 100 436,063,000 92,85
14 Surveilans
Epidemiologi, imunisasi
dan Penanggulangan
Krisis Wabah
502,645,000 100 482,214,500 95,94
15 Penyehatan Lingkungan 636,862,500 100 576,712,500 90,56
IV Kefarmasian Dan
Perbekalan Kesehatan
16 Ketersediaan Obat
Publik dan Perbekalan
Kesehatan
3,513,700,000 97,86 3,291,060,649 93,66
17 sarana dan prasarana
Kefarmasian (DAK)
1,112,848,500 100 1,061,881,500 95,42
V Pengembangan dan
Pemberdayaan
Sumberdaya Manusia
Kesehatan
18 Perencanaan dan
Pendayagunaan SDM
Kesehatan
613,000,000 97
552,892,000 90,19
19 Pengendalian,
Pengawasan produksi
dan Distribus
Kefarmasian dan
Pangan
348,407,000 100 311,626,000 89,44
20 Pembiayaan dan
Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan
47,808,480,000 100 41,079,908,144 85,93
14 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2018
NO Nama Kegiatan Pagu Anggaran Fisik
(%)
Keuangan
(Rp.)
Keuanga
n (%)
21 Upaya Kesehatan Kerja
dan Olahraga
250,030,000 100 204,555,000 81,81
22 Upaya Kesehatan Jiwa 950,000,000 100 937,200,000 98,65
VI Peningkatan Mutu
Layanan Kesehatan
Masyarakat
23 Pelayanan Kesehatan
bagi Masyarakat Pekerja
dan Masyarakat
dilingkungan Kerja
682,201,000 90 434,917,748 63,75
VII Peningkatan Kualitas
Tata Kelola
Pemerintah Daerah
24 Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
60,985,000 100 50,095,000 82,09
25 Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan
701,840,000 100 614,075,000 87,50
VIII Peningkatan Sarana,
Prasarana
Perkantoran dan
Kapasitas Aparatur
26 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor
5,823,025,300 73,26 4,266,086,900 73,26
27 Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
3,670,000,000 100 3,388,725,650 92,34
28 Penyediaan Barang Dan
Jasa Perkantoran
6,540,190,000 100 5,360,028,596 81,96
15 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2018
NO Nama Kegiatan Pagu Anggaran Fisik
(%)
Keuangan
(Rp.)
Keuanga
n (%)
29 Peningkatan Kapasitas
Aparatur
779,000,000 100 635,680,000 81,60
30 Koordinasi dan
Konsultasi Kedalam dan
Keluar Daerah
2,298,920,000 62,85 1,444,796,736 62,85
31 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor Balai
Kesehatan Kerja
Masyarakat
1,685,751,500 76,11 1,203,303,828 71,38
32 Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Balai Kesehatan Kerja
Masyarakat
1,000,000,000 90,58 791,169,750 79,12
33 Penyediaan Barang dan
Jasa Perkantoran pada
Balai Kesehatan Kerja
Masyarakat
4,023,256,000 91,97 2,421,155,741 60,18
34 Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pada Balai
Kesehatan Kerja
Masyarakat
300,000,000 51,25 126,105,143 42,04
35 Koordinasi dan
Konsultasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada
Balai Kesehatan Kerja
Masyarakat
300,000,000 100 299,490,292 99,83
36 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
Balai Laboratorium
Kesehatan Daerah
4,491,460,000 10 4,447,822,310 99,03
16 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2018
NO Nama Kegiatan Pagu Anggaran Fisik
(%)
Keuangan
(Rp.)
Keuanga
n (%)
37 Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Balai Laboratorium
Kesehatan Daerah
500,000,000 100 491,203,925 98,24
38 Penyediaan Barang dan
Jasa Perkantoran pada
Balai Laboratorium
Kesehatan Daerah
1,500,000,000 100 1,339,307,877 89,29
39 Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pada Balai
Laboratorium Kesehatan
Daerah
200,000,000 100 174,162,000 87,08
40 Koordinasi dan
Konsultasi Kedalam dan
Keluar Daerah Pada
Balai Laboratorium
Kesehatan Daerah
300,000,000 24,88 74,636,396 24,88
IX Penyediaan Data
Pembangunan Daerah
41 Penyediaan Data
Pembangunan
233,375,000 100 223,469,000 91,60
JUMLAH 103,441,681,550 94,27 87,635,056,605 84,71
17 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2018
Pada Urusan Wajib Kesehatan didukung oleh 6 Program yang dilaksanakan oleh
Dinas Kesehatan Provinsi Banten, meliputi :
1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan
melaksanakan 3 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat,
Kegiatan Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi
dan Kegiatan Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak.
a. Perbaikan Gizi Masyarakat
Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) Target Target : 86%,
Realisasi : 72,05%, Capaian 83,78%. Jumlah sasaran 982.242 bayi &
balita, balita & bayi yang datang ke posyandu 707.661, Karena kurangnya
partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemantauan pertumbuhan di
posyandu.
b. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi dan Pelayanan kesehatan
anak
Untuk indikator Kinerja persentase ibu bersalin yang ditolong oleh Tenaga
Kesehatan terlatih (cakupan PN) dengan target 92%, realisasi 82% dan
capaian 89,13%, sedangkan pada indikator Persentase cakupan kunjungan
pelayanan neonatal pertama (cakupan KN1) dengan target kinerja 92,5
realisasi 77%. Realisasi 2017 Cakupan Ibu Bersalin Yang Ditolong oleh
Nakes Terlatih (Cakupan PN) sebanyak 82% belum tercapai dari target 90
% , yang belum tercapai 7,6 % karena : 1. Penempatan Sumber Daya
Kesehatan (Medis) tidak merata ( tidak semua desa ditempati bidan)
sehingga pertolongan persalinan masih ditolong oleh dukun 2. Kurang
terampilnya tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan persalinan 3.
belum adanya kesadaran ibu bersalin dan keluarganya untuk bersalin di
tolong oleh nakes. Capaian Kunjungan Neonatal pertama (KN1)
sebanyak 88.4% belum tercapai dari target 90 % , yang belum tercapai 1,6
% karena : 1. Masih adanya persalinan yang ditolong oleh dukun sehingga
sehingga kunjungan Neonatal pertama tidak dilakukan.
2. Program Pembinaan Upaya Kesehatan.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan
melaksanakan 7 kegiatan, yaitu : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar Pada
Masyarakat, Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan, Pembinaan Pelayanan
Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin, Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi
Kesehatan , Peningkatan Pelayanan Balai Labkes, Peningkatan Mutu Balai
18 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2018
Labkes, Peningkatan Sarana Dan Prasana RS Provinsi & Labkesda Provinsi
Banten ;
a. Kerjasama Pelayanan Kesehatan
Pada indkator Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu PONED
Target 100%, Realisasi 100 %. Adapun Jumlah Puskesmas berdasarkan
data pada tahun 2017 sebanyak 236 Puskesmas, dengan Puskesmas Rawat
Inap sebanyak 77 Puskesmas dengan Jumlah Puskesmas yang sudah
mampu PONED sebesar 86 Puskesmas.
b. Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin, dan Peningkatan sarana dan prasarana RS
Provinsi dan Labkesda Provinsi Banten.
Indikator capaian kinerja pada Pembinaan upaya kesehatan rujukan yaitu
Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PONEK dengan target
capaian sebesar 100% dan realiasi sebesar 100%. Jumlah Rumah Sakit
Pemerintah Daerah di Provinsi Banten sebanyak 10 Rumah sakit dan
keseluruhan rumah sakit milik pemerintah tersebut telah melaksanakan
PONEK, dibantu oleh rumah sakit swasta yang ada di wilayah Provinsi
Banten.
Indikator Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk
miskin (%) dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%. Jumlah
RSUD di Provinsi Banten Sebanyak 10 Rumah Sakit, 3 Rumah Sakit
Vertikal (Kemenkes, TNI/Polri) dan 92 rumah Sakit Swasta. Keseluruhan
Rumah Sakit tersebut dapat melayani pasien penduduk miskin, dimana
dikeseluruhan rumah sakit tersebut telah disediakan tempat tidur kelas III
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasana RS Provinsi & Labkesda
Provinsi Banten (%) telah mencapai 100% dimana Balai Laboratorium
Kesehatan Daerah Provinsi Banten telah melengkapi sarana dan prasarana
untuk beroperasionalnya sesuai dengan klasifikasi Laboratoium Klinik
Madya.
c. Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
Indikator Capaian Kinerja yaitu Persentase Rumah Tangga melaksanakan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Target 77% realisasi 75%.
Target Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS sebanyak 2.648.096 RT
dengan capaian sebanyak 1.990.827 RT. Kondisi dilapangan, implentasi
strategi tidak dilakukan secara utuh dan komperhensif sesuai tahapan yang
harus dilalui, upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat saat
19 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2018
ini masih pada tahapan menyentuh dimensi informasi (masyarakat
tahu/sisi knowledgenya saja), sedangkan dimensi partisipasi (mau dan
mampu) belum maksimal, dimensi sinergisme (Kolaborasi) kegiatan
pembedayaan masyarakat dalam berbagai program pembangunan belum
terwujud, dan cenderung sendiri bahkan menjadi kompetitor dan
memandirikan masyarakat di bidang kesehatan bukan diukur dari hasil
program promosi kesehatan, melainkan juga dari hasil kumulatif berbagai
program dan terobosan kegiatan (instant acitivities)
3. Program Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan
melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan Surveilance
Epidemiologi, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Wabah, Kegiatan
Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kegiatan Pengendalian Penyakit
Bersumber Binatang, Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM)
dan Kegiatan Penyehatan Lingkungan.
a. Pembinaan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Cakupan
Imunisasi
Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl
Child Imunization) dibawah 1 tahun di suatu Desa/Kelurahan Target
100% dengan Realisasi 79.6%. Jumlah sasaran bayi ( 0- 11 bulan) sebesar
240.403 Bayi dengan realisasi sebesar 191.432 bayi (Data Per November)
yang telah mendapatkan Imunisasi dasar lengkap. Adapun permasalahan
yang dihadapi yaitu masih adanya penolakan masyarakat terhadap
pemberian imunisasi bagi bayi serta permasalahan pada mata rantai (cold
chain) vaksin yang belum tercukupi mulai dari Dinas Kesehatan Provinsi
Hingga Posyandu. Dari segi Tenaga Kesehatan, masih banyak SDM yang
belum terlatih.
b. Penyehatan Lingkungan
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
target 79% dengan realisasi 76.50%, Permasalahan yang dihadapi dimana
masih banyaknya Sarana air minum yang dimiliki masyarakat tidak
memenuhi syarat kesehatan, serta pengembangan teknologi tepat guna
pengelolaan air minum di masyarakat belum optimal yang diperburuk
karena belum optimalnya/tidak berperannya Badan Pengelolaan sarana air
minum dan sanitasi dikelompok masyarakat. Adapun solusi kedepan
adalah dengan Meningkatkan peran serta masyarakat (Pemberdayaan)
20 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2018
dalam perbaikan sarana, penyediaan teknologi tepat guna air minum dan
pelatihan TTG ke masyarakat/badan BPSPAMS.
c. Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Persentase Puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit
Tidak Menular (PTM) dengan Target Kinerja 60% Realisasi 100%.
Pencapaian tersebut didasari kebijakan dari Pemerintah (Kementerian
Kesehatan) dimana pemerintah Provinsi dan Kab/Kota hingga ke UPT
Puskesmas telah mendapat satu suara untuk melaksanakan program
penyakit tidak menular. Adapaun masukan / usulan dalam peningkatan
upaya pengendalian Penyakit tidak menular yaitu diperlukannya
pengembangan baik dari segi SDM maupun sarana dan prasarana untuk
pelaksanaan program pengendalian penyakit tidak menular terpadu, serta
menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan langkah “CERDIK”.
d. Pengendalian Penyakit Menular Langsung
Prevalensi HIV dengan Target <0,5 realisasi 0,03 (<0,5), Persentase kasus
baru TB paru (BTA positif) yang disembuhkan target 92% realisasi 84%.
Pada persentase kasus baru TB paru (BTA positif) yang disembuhkan data
pada Tahun 2017 terdapat beberapa kasus yang selesai pengobatan namun
tidak melakukan pemeriksaan Laboratorium untuk memastikan
kesembuhan sehingga belum dapat dievaluasi, masih terdapat pasien TB
yang gagal pengobatan dikarenakan ketidakpatuhan dalam minum obat,
pindah dan meninggal.
e. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Indikator kinerja angka penemuan kasus malaria Per 1000 penduduk target
kinerja ≤1 realisasi 0,001 (<1), terkait indikator tersebut masih terdapat 2
Kabupaten yang belum mendapat sertifikat eliminiasi malaria (daerah
endemis malaria). Telah dilakukannya kegiatan preventif menuju
eliminiasi malaria dan ditargetkan Tahun 2019, 2 (dua) Kabupaten
tersebut telah mendapatkan sertikat eliminasi malaria. Adapun
permasalahan masih adanya kasus malaria dapat diakibatkan karena
masyarakat / suspek terkena vector nyamuk di daerah diluar Provinsi
Banten tetapi terdeteksi pada Fasikitas Kesehatan di Provinsi Banten
(Malaria Import)
4. Program Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan
melaksanakan 2 Kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Obat
Publik dan Perbekalan Kesehatan ; Sarana dan Prasarana Kefarmasian (DAK).
21 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2018
a. Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Perencanaan pengadaan yang dimulai dari Rencana Kebutuhan Obat
(RKO) Dinkes Provinsi dan Kab/Kota; Ketersediaan Penyedia obat E-
Katalog; terdistribusinya obat buffer stok dan obat program secara merata
sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. Persentase ketersediaan obat buffer di
Provinsi Banten Target 100% Realisasi 93,74%. Permasalahan yang
dihadapi dalam pemenuhan obat Buffer stock diantaranya diakibatkan oleh
sistem penyediaan barang/jasa ‘E-Katalog’. Pada pemesanan obat E-
Katalog ada beberapa penyedia yang melakukan penolakan pemesanan
dikarenakan kekosongan stok,
5. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang terbagi atas
5 kegiatan, antara lain Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM
Kesehatan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Upaya
Kesehatan Kerja dan Olahraga, Upaya Kesehatan Jiwa, Pengendalian,
Pengawasan Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Pangan
a. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
Persentase Institusi Pendidikan Kesehatan yang terakreditasi, Target 100%
(33 Institusi) , Realisasi 32 institusi, dengan capaian 96.97%. terdapat
Perubahan Kewenangan Pembinaan Institus Pendidikan Kesehatan.
b. Peningkatan Kesehatan Jiwa
Pada indikator Persentase sarana prasarana balai kesehatan Jiwa
masyarakat Target Kinerja 100%, realisasi 0%. Berdasarkan UU
Kesehatan Jiwa No. 18 Th. 2014 pada pasal 52 ayat 2 diamanatkan bahwa
setiap provinsi wajib memiliki sekurang-kurangnya 1 RSJ Pemerintah,
dalam hal ini Pemerintah Provinsi Banten harus memenuhi kewajiban
amanat UU tersebut. Sehingga rencana membentuk Balai Kesehatan Jiwa
Masyarakat sudah tidak memenuhi amanat UU tersebut. Telah dilakukan
penyesuaian sesuai dengan amanat UU No. 18 Tahun 2014 ttg kesehatan
jiwa dimana Pemerintah Provinsi wajib memiliki satu Rumah Sakit Jiwa,
sehingga pada tahun 2015 lalu telah disusun study kelayakan RSJ dan
Pada tahun 2016 Pengadaan lahan bagi pembangunan RSJ di Provinsi
Banten.
22 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2018
c. Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Kebijakan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga belum menjadi
prioritas, sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan program kesjaor
dilapangan, Belum optimalnya sosialisasi dan advokasi kesehatan kerja
bagi pekerja formal dan informal, Belum semua perusahaan menerapkan
K3 dengan baik dan optimal, Belum terbentuknya tim kesehatan kerja di
Tk. Provinsi, sehingga masing-masing sektor blm terpadu menjadi satu
kesatuan, Pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan masih minim
mengenai kesehatan kerja dan olahraga, Masih terbatasnya kemampuan
SDM dalam kapasitas kesehatan kerja dan olahraga, Masih minimnya
sarana prasarana penunjang kesehatan kerja dan olahraga . Pada indikator
Persentase Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan atau
Olahraga dengan target 60 Puskesmas realisasi 161 Puskesmas.
d. Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan & RS yang melayani pasien
penduduk miskin peserta program Jamkesmas Target 100% dengan
realisasi 100%. Jumlah PBI berdasarkan sumber APBD provinsi Banten
sebesar 100,609 Jiwa dengan total penduduk yang telah terdaftar dalam
Jaminan Kesehatan Nasional sebanyak 7,853,957 Jiwa dari 10,221,116
jiwa penduduk Banten. Adapun pelayanan kesehatan bagi masyarakat
miskin yang belum meiliki kartu JKN, dapat mengakses pelayanan
kesehatan di RSUD Banten dan RSUD malingping melalui system klaim
atas biaya pelayanan kesehatan tersebut (Pasien SKTM). Diharapakan
seluruh pasien SKTM dapat diintegrasikan ke BPJS Kesehatan untuk
menjadi Peserta bantuan iuran (PBI).
6. Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan 1
kegiatan Kegiatan Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan Dan
Surveilance Kesehatan kerja. Terdapat 2 indikator kinerja yaitu Jumlah
industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja
(%) dan Persentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja
(%). Kedua indikator tersebut telah tercapai sesuai target yang dicanangkan.
Hal ini didasari oleh adanya peningkatan sarana dan prasarana pada Balai
Kesehatan kerja Masyarkat sebagi UPT Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
23 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2018
2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
Dinas Kesehatan Provinsi Banten, yang merupakan salah satu Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten, sesuai dengan Peraturan Gubernur
Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan
Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, merupakan unsur
pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tugas pembantuan
yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi, berkewajiban menyiapkan dan
Menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 sebagai acuan dalam pelaksanaan
program kegiatan tahunan.
Berbagai program dan kegiatan pembangunan dibidang Kesehatan telah
dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat,
namun dengan masih adanya berbagai keterbatasan, maka capaian
pembangunankesehatan di Provinsi Banten masih belum optimal. Dalam
pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan dan isu penting
pembangunan kesehatan yang teridentifikasi diantaranya sebagai berikut :
1. Status Kesehatan Masyarakat masih rendah ditandai dengan masih tingginya
Angka Kematian Bayi ( AKB ) dan Angka Kematian Ibu (AKI) serta masih
rendahnya Umur Harapan Hidup ( UHH ) terutama pada beberapa kabupaten
sehingga perluupaya-upaya khusus dalam percepatan peningkatan kesehatan
masyarakat dan pencapaian SDG’s .
2. Adanya disparitas kondisi Status Kesehatan, Sarana dan prasarana pelayanan
kesehatan, Sumberdaya Manusia ( SDM ) Kesehatan yang masih lebar antar
Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten.
3. Angka kejadian kesakitan dan kematian penyakit infeksi menular langsung
maupun melalui binatang masih cukup tinggi sementara pada saat bersamaan
kejadian penyakit Degeneratif mulai meningkat.
4. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat yang ditandai diantaranya
perilaku masyarakat dalam melaksanakan PHBS masih rendah, perilaku
memberikan ASI ekslusif masih rendah , pemilihan penolong persalinan pada
tenaga kesehatan terlatih masih rendah, dll.
5. Masih Belum optimalnya kualitas dan kuantitas serta distribusi yang belum
merata Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kab/Kota .
6. Belum Optimalnya Koordinasi dan Sinkronisasi Program-program
Pembangunan Kesehatan, baik antar Kabupaten/Kota maupun dengan Provinsi.
24 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2018
Berdasarkan permasalahan dan dampaknya tersebut, maka tantangan Dinas
Kesehatan dalam melaksanakan pembangunan dibidang Kesehatan adalah
bagaimana meningkatkan akses dan kualitas serta kuantitas pelayanan kesehatan
pada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dukungan
Anggaran yang bersumber dari APBD yang setiap tahunnya mengalami
peningkatan, serta dukungan dana dari APBN. Adanya Potensi dan Sumber Daya
Kesehatan yang dapat disinergikan dan dioptimalkan peran dan fungsinya dalam
rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan, diantaranya :
1) Organisasi Profesi Kesehatan.
2) Lembaga swadaya masyarakat bidang kesehatan.
3) Forum masyarakat yang bergerak dibidang kesehatan ( mis; forum kader,
Forum masyarakat peduli kesehatan lingkungan, dll ).
4) UKS.dll
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten
Tahun 2018 sebagai berikut :
1. Usulan pada hasil forum renja sebesar : Rp. 234.411.385.668 (Dua ratus
Tiga Puluh empat Miliar Empat Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Delapan
Puluh Lima Ribu enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)
2. Hasil Verifikasi dan pembahasan dengan BAPPEDA dengan rancangan
Renja Tahun 2018 : Rp. 172.570.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Dua
Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)0.000.000.000 (Sembi
Untuk melaksanakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial melalui program
dan kegiatan sebagai berikut :
.
NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU (Rp)
Dinas Kesehatan
Program Tata Kelola Pemerintahan 18,769,239,000.00
1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 50,000,000.00
2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 80,590,000.00
3 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 7,000,000,000.00
4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1,314,467,000.00
5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 7,499,752,000.00
6 Peningkatan Kapasitas Aparatur 150,000,000.00
7 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 2,605,900,000.00
8 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 68,530,000.00
Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat 875,000,000.00
1 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi 200,000,000.00
2 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 200,000,000.00
3 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 325,000,000.00
4 Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga 150,000,000.00
Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 128,081,505,000.00
1 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 400,000,000.00
2 Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 126,331,505,000.00
3 Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin 1,000,000,000.00
4 Kerjasama Pelayanan Kesehatan 350,000,000.00
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1,050,000,000.00
1 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 150,000,000.00
2 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular 200,000,000.00
3 Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan 350,000,000.00
4 Upaya Kesehatan Jiwa 200,000,000.00
5 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular Bersumber Binatang 150,000,000.00
Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan
Kefarmasian
8,400,000,000.00
1 Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
5,000,000,000.00
2 Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 3,200,000,000.00
3 Pengendalian, Pengawasan Produk dan Distribusi
Kefarmasian dan Pangan
200,000,000.00
Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
Program Tata Kelola Pemerintahan 8,532,768,000.00
1 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Kesehatan Kerja
Masyarakat
3,688,768,000.00
2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Kesehatan
Kerja Masyarakat
784,000,000.00
3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Kesehatan
Kerja Masyarakat
3,730,000,000.00
4 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai
Kesehatan Kerja Masyarakat
330,000,000.00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat 1,250,000,000.00
1 Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat di
Lingkungan Kerja
300,000,000.00
2 Peningkatan Pembinaan Promosi dan Survailans Kesehatan Kerja 200,000,000.00
3 Pelayanan Kesehatan (BLUD) 750,000,000.00
Balai Labkesda
Program Tata Kelola Pemerintahan 4,921,988,000.00
1 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Laboratorium
Kesehatan Daerah
2,000,000,000.00
2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai
Laboratorium Kesehatan Daerah
660,000,000.00
3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Laboratorium
Kesehatan Daerah
2,061,988,000.00
4 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai
Laboratorium Kesehatan Daerah
200,000,000.00
Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan
Daerah
689,500,000.00
1 Pelayanan Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan
Masyarakat
200,000,000.00
2 Pengendalian Mutu Laboratorium Kesehatan Daerah 489,500,000.00
172,570,000,000.00
Serang, 07 November 2017
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI BANTEN
Dr. drg. Sigit Wardojo, M.Kes
NIP.
REKAPITULASI RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN "RENCANA KERJA (RENJA)"
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN T.A 2018
TOTAL
LokasiTarget Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu
Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
1 2 4 5 6 7 9 10
11 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 358.374.508.750,00
1102 Dinas Kesehatan 157,175,744,000.00 12.536.908.400,00
1102.01 Program Tata Kelola Pemerintahan 2.8 Skala (1-4) 18,769,239,000.00 3 Skala (1-4) 20,646,162,900.00
1102.110201.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
50,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
55,000,000.00
1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi
Banten
17 dokumen 27,395,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
17 dokumen 30,134,500.00
2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaaan
(TLHP) Aparat Pengawas instasni pemerintah (APIP)
Provinsi Banten 2 dokumen 15,320,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
0 dokumen 16,852,000.00
3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak Provinsi Banteb 3 dokumen 7,285,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
0 dokumen 8,013,500.00
1102.110201.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 80,590,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
88,649,000.00
1 Penyusunan Laporan evaluasi program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi
Banten
3 dokumen 2,325,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
3 dokumen 2,557,500.00
2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan
Tahunan
Dinas Kesehatan Provinsi
Banten
1 dokumen
1 dokumen
77,765,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
1 dokumen
1 dokumen
85,541,500.00
3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian Dinas Kesehatan Provinsi
Banten
5 dokumen 500,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
5 dokumen 550,000.00
1102.110201.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 7,000,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
7,700,000,000.00
1 Pengadaan sarana dan prasarana Kantor Dinas Kesehatan Provinsi
Banten
1 paket 7,000,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
1 paket 7,700,000,000.00
1102.110201.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1,314,467,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
1,445,913,700.00
1 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung Dinas Kesehatan Provinsi
Banten
1 paket 564,581,600.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
1 paket 621,039,760.00
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Dinas Kesehatan Provinsi
Banten
12 bulan 477,400,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
12 bulan 525,140,000.00
3 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB Dinas Kesehatan Provinsi
Banten
100 persen 80,960,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
100 persen 89,056,000.00
4 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) Dinas Kesehatan Provinsi
Banten
100 persen 191,525,400.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
100 persen 210,677,940.00
1102.110201.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 7,499,752,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
8,249,727,200.00
1 Penyediaan Barang Habis Pakai Dinas Kesehatan Provinsi
Banten
12 bulan 665,375,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
12 bulan 731,912,500.00
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
2 Penyediaan Operasional Jasa Kantor Dinas Kesehatan Provinsi
Banten
12 bulan 1,720,600,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
12 bulan 1,892,660,000.00
3 Penyediaan Promosi dan publikasi Provinsi Banten 0 media 593,626,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
0 media 652,988,600.00
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor Provinsi Banten 12 bulan 792,311,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
12 bulan 871,542,100.00
5 Operasional Kantor tidak tetap Dinas Kesehatan 12 bulan 3,584,500,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
12 bulan 3,942,950,000.00
6 Penyediaan Bahan Cetak provinsi banten 12 bulan 143,340,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
12 bulan 157,674,000.00
1102.110201.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 150,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
165,000,000.00
1 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi
Banten
100 Persen 15,902,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
100 Persen 17,492,200.00
2 Peningkatan Kapasitas Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi
Banten
144 Orang 134,098,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
144 Orang 147,507,800.00
1102.110201.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 2,605,900,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
2,866,490,000.00
1 Perjalanan dinas dalam daerah Provinsi Banten 12 bulan 866,950,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
12 bulan 953,645,000.00
2 Perjalanan dinas luar daerah Luar Provinsi Banten 12 bulan 1,738,950,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
12 bulan 1,912,845,000.00
1102.110201.01.034 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 68,530,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
75,383,000.00
1 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat
Daerah (Kesehatan)
provinsi Banten 2 dokumen 39,015,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
2 dokumen 42,916,500.00
2 Pengelolaan PPID dinas kesehatan 1 tahun 29,515,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
1 tahun 32,466,500.00
1102.15 Program Upaya Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
65 % 875,000,000.00 81 % 962,500,000.00
1102.110201.15.001 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi 200,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
220,000,000.00
1 Supervisi fasilitatif Program Kesehatan Keluarga dan
Gizi
Provinsi Banten 90 % 76,133,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
95 % 83,746,300.00
2 Evaluasi pelaksanaan P4K di Kab/Kota Provinsi Banten 100 % 33,584,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
100 % 36,942,400.00
3 On The Job training (OJT) tatalaksana maternal
neonatal
Provinsi Banten 95 % 90,283,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
98 % 99,311,300.00
1102.110201.15.002 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
200,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
220,000,000.00
1 Kerjasama Ormas dan Dunia Usaha dalam
mendukung program Germas
Provinsi Banten 10 Ormas, Dunia Usaha,
UKS
158,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
12 Ormas, Dunia Usaha, UKS 173,800,000.00
4 Sosialisasi Kesehatan di Media Massa Provinsi Banten 42,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P 46,200,000.00
1102.110201.15.007 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 325,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
357,500,000.00
1 Peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan Yang
Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Provinsi Banten 850 desa/kelurahan 198,350,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
950 desa/kelurahan 218,185,000.00
2 Peningkatan Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan
Kab/Kota Sehat
Provinsi Banten 5 Kab/Kota 126,650,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
6 Kab/Kota 139,315,000.00
1102.110201.15.003 Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga 150,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
165,000,000.00
1 Pengembangan Pelaksanaan Program Kesehatan
Kerja dan Olahraga di Provinsi Banten
Provinsi Banten 70% 150,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
75 % 165,000,000.00
1102.16 Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan
Kesehatan
128,081,505,000.00 140,889,655,500.00
1102.110201.16.002 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 400,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
440,000,000.00
1 Pemantapan Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit di
Provinsi Banten
Provinsi Banten 3 kegiatan 350,334,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
3 kegiatan 385,367,400.00
2 Pemantapan Pelaksanaan Akreditasi Labkes dan
peningkatan mutu layanan UTD di Provinsi Banten
Provinsi Banten 25 %
25 %
49,666,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
35 %
38 %
54,632,600.00
1102.110201.16.003 Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan
126,331,505,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
138,964,655,500.00
1 Evaluasi Pembiayaan dan Mapping Kepesertaan Provinsi Banten 1 Dokumen 78,880,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
1 Dokumen 86,768,000.00
2 Dana Program Jamkeskin Provinsi Banten Provinsi Banten 400000 Jiwa 126,131,505,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
1195524 Jiwa 138,744,655,500.00
3 Pembinaan Teknis Oprasionalisasi Tim Province
Health Account (PHA) dan District Health Account
(DHA)
provinsi banten 1 dokumen 121,120,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
1 dokumen 133,232,000.00
1102.110201.16.025 Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin 1,000,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
1,100,000,000.00
1 Persiapan dan Koordinasi Penyelenggaraan
Program Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 keg 68,200,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
1 keg 75,020,000.00
2 Bakti Sosial Khitanan Masal Bagi Masyrakat Miskin provinsi banten 700 orang 568,465,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
700 orang 625,311,500.00
3 Pelayanan Kesehatan Umum Bagi Masyrakat Miskin provinsi banten 85 timkes 269,785,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
85 timkes 296,763,500.00
4 Pelayanan Kesehatan Gigi Bagi Masyrakat Miskin provinsi banten 20 timkes 93,550,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
20 timkes 102,905,000.00
1102.110201.16.029 Kerjasama Pelayanan Kesehatan 350,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
385,000,000.00
1 Penilaian Puskesmas Berprestasi Tingkat Provinsi 8 Kab/Kota 8 Kab/Kota 22,650,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
8 Kab/Kota 24,915,000.00
2 Pertemuan Konsolidasi dan Evaluasi Pelaksanaan
Akreditasi FKTP
Provinsi Banten 150 Orang 64,880,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
150 Orang 71,368,000.00
3 Pelaksanaan Kerjasama Pelayanan Kesehatan Provinsi Banten 60 kali 150,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
60 kali 165,000,000.00
4 Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan Tradisional
Provinsi Banten 27 Puskesmas 39,480,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
40 Puskesmas 43,428,000.00
5 Advokasi Kesehatan Tradisional Provinsi Banten 75 Orang 40,610,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
75 Orang 44,671,000.00
6 Koordinasi Pelaksanaan Program Indonesia Sehat
dengan Pendekatan Keluarga PIS - PK
Provinsi Banten 75 Orang 32,380,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
75 Orang 35,618,000.00
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1,050,000,000.00 1,155,000,000.00
1102.110201.15.004 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 150,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
165,000,000.00
1 Penanggulangan Penyakit TB Provinsi Banten 90 % 41,225,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
90 % 45,347,500.00
2 Penanggulangan HIV AIDS provinsi banten 0.5 kasus 48,840,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
0.5 kasus 53,724,000.00
3 Penanggulangaan penyakit Kusta provinsi banten 62.5 % 23,935,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
75 % 26,328,500.00
4 Eradikasi frambusia di Provinsi Banten provinsi banten 0 kab/kota 16,250,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
0 kab/kota 17,875,000.00
5 Penanggulangan Hepatitis dan ISP provinsi banten 50 % 19,750,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
50 % 21,725,000.00
1102.110201.15.005 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak
Menular
200,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
220,000,000.00
1 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam
Manajemen Program Penyakit Tidak Menular
Provinsi Banten 2 keg 45,800,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
2 keg 50,380,000.00
2 Skrining Deteksi Dini PTM Se-Provinsi Banten 10 keg 115,980,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
10 keg 127,578,000.00
3 Pemeriksaan IVA Sadanis Se-Provinsi Banten 3 keg 38,220,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
3 keg 42,042,000.00
1102.110201.15.006 Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan 350,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
385,000,000.00
1 Penguatan imunisasi rutin provinsi banten 75 % 218,020,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
75 % 239,822,000.00
2 Status Jamaah Haji yang dipantau provinsi banten 100 % 101,080,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
100 % 111,188,000.00
3 Peningkatan kapasitas KAB/Kota dalam SKDR
(Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon)
Provinsi Banten 100 % 15,450,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
100 % 16,995,000.00
4 Peningkatan kapasitas Kab/Kota dalam TGC (Tim
Gerak Cepat)
provinsi banten 100 % 15,450,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
100 % 16,995,000.00
1102.110201.15.008 Upaya Kesehatan Jiwa 200,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
220,000,000.00
1 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam
Manajemen Program Kesehatan JIwa
Provinsi Banten 1 keg 11,250,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
1 keg 12,375,000.00
2 Skrining Kesehatan Jiwa Provinsi Banten 8 keg 116,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
8 keg 127,600,000.00
3 Gerakan Banten Bebas Pasung Provinsi Banten 5 keg 72,750,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
5 keg 80,025,000.00
1102.110201.15.009 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular
Bersumber Binatang
150,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
165,000,000.00
1 Penanggulangan DBD 5 Kab/Kota 5 kab/kota 30,250,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
5 kab/kota 33,275,000.00
2 eliminasi malaria tingkat provinsi provinsi banten 6 kab/kota 75,050,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
6 kab/kota 82,555,000.00
3 Penaggulangan Penyakit Rabies provinsi banten 0 kab/kota 44,700,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
0 kab/kota 49,170,000.00
Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan
dan Kefarmasian
8,400,000,000.00 9,240,000,000.00
1102.110201.16.004 Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
5,000,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D);
APBD Provinsi
5,500,000,000.00
1 Rekrutmen dan Pembekalan Tenaga Kesehatan provinsi banten 70 orang 4,712,632,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
170 orang 5,183,895,200.00
2 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tk. Prov.
Banten
Provinsi Banten 32 Orang 287,368,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
32 Orang 316,104,800.00
1102.110201.16.005 Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan
3,200,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
3,520,000,000.00
1 Perencanaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Provinsi Banten 1 dokumen 200,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
1 dokumen 220,000,000.00
2 Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Provinsi Banten 150 jenis 3,000,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
150 jenis 3,300,000,000.00
1102.110201.16.006 Pengendalian, Pengawasan Produk dan Distribusi
Kefarmasian dan Pangan
200,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
220,000,000.00
1 Pemetaan sarana produksi, distribusi kefarmasian
alkes dan PKRT (perbekalan kesehatan rumah
tangga)
provinsi banten 569 dsarana 167,975,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
758 dokumen 184,772,500.00
2 Pengembangan SDM Pengawasan Keamanan
Pangan di Wilayah Provinsi Banten
wilayah provinsi Banten 60 % 32,025,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
70 % 35,227,500.00
T O T A L 157,175,744,000.00 172,893,318,400.00
Serang, 07 November 2017
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI BANTEN
Dr. drg. Sigit Wardojo, M.Kes
NIP.
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dana /
Pagu
Indikatif
Sumber Dana Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
1 2 4 5 6 7 8 9 10
11 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 9,782,768,000.00 10,761,044,800.00
1102 Kesehatan (BKKM) 9,782,768,000.00 10,761,044,800.00
1102.01 Program Tata Kelola Pemerintahan 8,532,768,000.00 9,386,044,800.00
1102.01.024 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai
Kesehatan Kerja Masyarakat
3,688,768,000.00 PAD 4,057,644,800.00
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan
Peralatan BKKM
BKKM ...unit/buah/paket 3,688,768,000.00 ...unit/buah/paket 4,057,644,800.00
1102.01.025 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada
Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
784,000,000.00 PAD 862,400,000.00
1 Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja BKKM ...paket 191,900,000.00 ...paket 211,090,000.00
2 Pemeliharaan Kendaraan Operasional BKKM ...unit 243,550,000.00 ...unit 267,905,000.00
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor BKKM ...bulan/unit 348,550,000.00 ...bulan/unit 383,405,000.00
1102.01.026 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada
Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
3,730,000,000.00 PAD 4,103,000,000.00
1 Penyediaan Barang Habis Pakai BKKM 12 bulan 519,178,000.00 12 bulan 571,095,800.00
2 Penyediaan Operasional Jasa Kantor BKKM 12 bulan 1,797,420,000.00 12 bulan 1,977,162,000.00
3 Penyediaan makan dan minum kantor BKKM 12 bulan 435,540,000.00 12 bulan 479,094,000.00
4 Penyediaan BBM BKKM 12 bulan 116,262,000.00 12 bulan 127,888,200.00
5 Operasional Kantor Tidak Tetap BKKM 12 bulan 801,600,000.00
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman
(Outsourching)
BKKM 12 bulan 60,000,000.00
1102.01.028 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
330,000,000.00 PAD 363,000,000.00
1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah BKKM 12 bulan 289,600,000.00 12 bulan 318,560,000.00
2 Perjalanan Dinas Luar Daerah BKKM 12 Bulan 40,400,000.00 12 Bulan 44,440,000.00
1102.16 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja
Masyarakat
1,250,000,000.00 1,375,000,000.00
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
1102.16.021 Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja
dan Masyarakat di Lingkungan Kerja
300,000,000.00 PAD 330,000,000.00
1 Pelayanan Kesehatan kerja BKKM 5905 Perusahaan 248,580,000.00 5905 Perusahaan 273,438,000.00
2 Akreditasi ISO 9001 BKKM 5905 Perusahaan 51,420,000.00 5905 Perusahaan 56,562,000.00
1102.16.022 Peningkatan Pembinaan Promosi dan Survailans
Kesehatan Kerja
200,000,000.00 PAD 220,000,000.00
1 Promosi Kesehatan Kerja pada Perusahaan BKKM 265 perusahaan 200,000,000.00 265 perusahaan 220,000,000.00
Pelayanan Kesehatan (BLUD) 750,000,000.00 PAD 825,000,000.00
1 Pelayanan Kesehatan BKKM (BLUD) BKKM 12 bulan 750,000,000.00 12 bulan 825,000,000.00
T O T A L 9,782,768,000.00 10,761,044,800.00
Serang, 07 November 2017
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI BANTEN
Dr. drg. Sigit Wardojo, M.Kes
NIP.
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dana /
Pagu
Indikatif
Sumber Dana Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
1 2 4 5 6 7 8 9 10
11 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 5,611,488,000.00 6,172,636,800.00
1102 Kesehatan (LABKESDA) 5,611,488,000.00 6,172,636,800.00
1102.01 Program Tata Kelola Pemerintahan 4,921,988,000.00 5,414,186,800.00
1102.01.029 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai
Laboratorium Kesehatan Daerah
2,000,000,000.00 PAD 2,200,000,000.00
1 Pengadaan sarana prasarana kantor Labkesda LABKESDA ..unit 2,000,000,000.00 ..unit 2,200,000,000.00
1102.01.030 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada
Balai Laboratorium Kesehatan Daerah
660,000,000.00 PAD 726,000,000.00
1 pemeliharaan dan rehabilitasi gedung dan halaman LABKESDA ....unit 410,000,000.00 ....unit 451,000,000.00
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional LABKESDA ...unit 150,000,000.00 ...unit 165,000,000.00
3 Pemeliharaan Inventaris kantor / APK LABKESDA ...unit 100,000,000.00 ...unit 110,000,000.00
1102.01.031 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada
Balai Laboratorium Kesehatan Daerah
2,061,988,000.00 PAD 2,268,186,800.00
1 Penyediaan Barang habis pakai LABKESDA 12 bulan 337,580,000.00 12 bulan 371,338,000.00
2 Penyediaan Makan dan Minum Kantor LABKESDA 12 bulan 299,560,000.00 12 bulan 329,516,000.00
3 operasional kantor tidak tetap LABKESDA ...orang/bln 682,600,000.00 ...orang/bln 750,860,000.00
4 Penyediaan BBM LABKESDA 12 bulan 124,440,000.00 12 bulan 136,884,000.00
5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor LABKESDA 12 bulan 617,808,000.00 12 bulan 679,588,800.00
1102.01.033 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah
200,000,000.00 PAD 220,000,000.00
1 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Provinsi Banten 12 bulan 46,388,000.00 12 bulan 51,026,800.00
2 koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Luar Provinsi Banten 12 bulan 153,612,000.00 12 bulan 168,973,200.00
1102.16 Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium
Kesehatan Daerah
689,500,000.00 758,450,000.00
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
1102.16.023 Pelayanan Laboratorium Klinik dan Laboratorium
Kesehatan Masyarakat
200,000,000.00 PAD 220,000,000.00
1 Operasional Pelayanan Laboratorium LABKESDA 2 dokumen 200,000,000.00 2 dokumen 220,000,000.00
1102.16.024 Pengendalian Mutu Laboratorium Kesehatan
Daerah
489,500,000.00 PAD 538,450,000.00
Penerapan Sistem manajemen Mutu dalam akreditasi
Laboratorium Kesehatan Daerah
LABKESDA 10 dokumen 416,800,000.00 10 dokumen 458,480,000.00
2 Pelaksanaan Program Uji Profisiensi LABKESDA 2 dokumen 72,700,000.00 2 dokumen 79,970,000.00
T O T A L 5,611,488,000.00 6,172,636,800.00
Serang, 07 November 2017
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI BANTEN
Dr. drg. Sigit Wardojo, M.Kes
NIP.
32 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2018
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2018, merupakan turunan
dari renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2017-2022. Rencana kinerja telah disusun
dengan mempertimbangkan pencapaian target yang akan dicapai selama lima tahun.
Walaupun demikian dalam perjalanannya diperlukan penyesuaian-penyesuaian untuk
menselaraskan dengan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi laju pembangunan.
Pembangunan Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan tidak
terlepas dari arah kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah melalui Kementerian
Kesehatan RI maupun kebijakan Pembangunan Daerah melalui Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022. Memperhatikan
Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih yaitu “Banten yang Maju, Mandiri,
Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah”. Dalam rangka pencapaian Visi
tersebut, dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke
depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai
berikut: 1). Menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance); 2).
Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur; 3). Meningkatkan akses dan
pemerataan pendidikan berkualitas; 4). Meningkatkan akses dan pemerataan kesehatan
berkualitas; 5). Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Sesuai dengan RPJMN dan Renstra Kementrian Kesehatan 2015-2019, Kebijakan
Nasional pembangunan kesehatan periode 5 tahun ke depan (2015-2019) diarahkan pada
tersedianya akses terhadap pelayanan kesehatan dasar guna mendukung pencapaian indikator
makro yang mendukung visi misi Presiden RI yaitu NAWACITA. Sasaran pembangunan
kesehatan adalah peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan antara lain
ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi dan
kematian ibu melahirkan. Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekaran
preventif dan promotif tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan
lingkungan diantranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh
sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada
2009 menjadi 75,0 tahun pada 2016, dan pencapaian keseluruhan sasaran Sustainable
Development Goals (SDG's) .
33 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2018
Prioritas Pembangunan Kesehatan pada tahun 2015-2019 adalah Peningkatan akses
dan kualitas Pelayanan Kesehatan "melalui : Program Kesehatan Masyarakat, Ketersediaan
dan peningkatan kualitas layanan Puskesmas dan Rumah Sakit, Pemenuhan dan Distribusi
SDM Kesehatan , Jaminan Kesehatan Nasional untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan
cakupan 100% pada Tahun 2019.
Prioritas Pembangunan Kesehatan pada tahun 2015-2019 difokuskan pada delapan
fokus prioritas, yaitu :
1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita;
2. Perbaikan status gizi masyarakat;
3. Pengendalian penyakit menular scrta penyakit tidak menular diikuti penyehatan
lingkungan;
4. Pemenuhan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM kesehatan;
5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan
obat serta pengawasan obat dan makanan;
6. Pengembangan sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan;
Mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun
2017 pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Banten mempunyai tema "Menjaga Momentum
Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas melalui Peningkatan Infrastrukur Dasar untuk
Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Banten, melalui prioritas pembangunan RKPD Provinsi
Banten, yaitu:
1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja dan Pengurangan tingkat Pengangguran dan
Kemiskinan
2. Pemantapan Ketahanan Pangan, Peningkatan keamanan Pangan, dan penguatan
logistik pangan.
3. Peningkatan Konektifitas dan daya dukung Infrastruktur terhadap ekonomi dan
Investasi yang lebih merata.
4. MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS LAYANAN
KESEHATAN
5. Pengendalian Tata ruang , Kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya air ,
mitigasi serta adaptasi bencana.
6. Pemantapan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Suasana
yang Kondusif.
34 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2018
Pembangunan Kesehatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan
tersebut yaitu peningkatan akses,Promosi dan mutu pelayanan kesehatan, Maka penurunan
Angka Kematian Ibu, penurunan Angka Kematian Bayi, peningkatan Umur Harapan Hidup,
penanggulangan masalah Gizi masyarakat, Pengendalian dan penanggulangan penyakit menular
maupun tidak menular, peningkatan kesehatan lingkungan peningkatan akses masyarakat
terhadap kesehatan, ketersediaan obat-obatan, peningkatan somber daya manusia kesehatan
menjadi dalam Rencana Kerja program dan kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2018.
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA
Dalam menentukan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018
memperhatikan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017 — 2022 dan
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun
2017 — 2022. Hal tersebut penting dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah
dan terlaksananya perencanaan pembangunan yang berkesinambungan antar dokumen
perencanaan.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2018 disusun dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Banten
Tahun 2017 - 2022, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Banten Tahun 2018, dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Banten
Tahun 2017-2022, bertujuan untuk mengimplementasikan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi
Banten, khususnya Misi ke 4 (Empat) Meningkatkan akses dan pemerataan kesehatan
berkualitas.
Adapun Sasaran Strategis Rencana kerja Pembangunan Dinas Kesehatan Provinsi
Banten adalah sebagai berikut :
N
O Indikator
Kondisi
Awal
Target Capaian Setiap
Tahun
2018
(1) (2) (3) (4)
1 Capian Laporan Kinerja
Pemerintah Provinsi Banten
CC B
2 Angka Harapan Hidup (AHH)
69,46 69,76
35 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2018
N
O Indikator
Kondisi
Awal
Target Capaian Setiap
Tahun
2018
(1) (2) (3) (4)
(Satuan: Tahun)
3 Angka Kematian Bayi (AKB)
(Satuan: 1/1000 KH)
32 31
4 Angka Kematian Ibu (AKI)
(Satuan: 1/100.000 KH)
308 304
5 Persentase penduduk yang
memiliki Jaminan Kesehatan
75% 90%
Program Tata Kelola Pemerintah
1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))
0 2,8
Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1 Persentase Persalinan di fasilitas
pelayanan kesehatan (Satuan: %)
45 65
2 Persentase balita gizi buruk yang
dirawat dan ditangani (Satuan: %)
100 100
3 Persentase Kab/Kota yang telah
mendapatkan dukungan program
kesehatan masyarakat (Satuan: %)
50 62,5
Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan
Kesehatan
1 Persentase Penduduk yang
mendapatkan Jaminan Pelayanan
Kesehatan (Satuan: %)
75% 90%
2 Persentase pelayanan kesehatan
yang terakreditasi (FKTP, FKRTL,
45% 65%
36 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2018
N
O Indikator
Kondisi
Awal
Target Capaian Setiap
Tahun
2018
(1) (2) (3) (4)
Laboratorium) (Satuan: %)
3 Persentase Terbangunnya Rumah
Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi
Ketergantungan Obat (Satuan: %)
10% 20%
4 Persentase Pembangunan Rumah
Sakit Banten Selatan (Satuan: %)
0% 20%
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
1 Persentase Kab/Kota yang telah
mendapatkan dukungan program
pencegahan, pengendalian penyakit
dan krisis kesehatan (Satuan: %)
50% 62,5%
Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian
1 Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga
Kesehatan yang diRekrut dan
ditingkatkan Kompetensinya
(Satuan: orang)
0 70
2 Persentase Pemenuhan Obat Publik
dan Perbekalan Kesehatan (Satuan:
%)
65% 70%
3 Persentase Pembinaan Sarana
Kefarmasian (Satuan: %)
40% 50%
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja
Masyarakat
1 Persentase Perusahaaan yang
mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Kerja di wilayah kerja BKKM
(Satuan: %)
5 6,4
37 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2018
N
O Indikator
Kondisi
Awal
Target Capaian Setiap
Tahun
2018
(1) (2) (3) (4)
Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
1 Persentase Jenis Pemeriksaan
Laboratorium kesehatan yang di
layani (Satuan: %)
27 32
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program yang disusun pada Renja Dinas Kesehatan Tahun 2017 mengacu pada RPJMD
Provinsi Banten 2017 — 2022 serta Renstra Dinas Kesehatan 2017-2022. Dalam penyusunan
Renja Dinkes, juga memperhitungkan kondisi kesehatan yang ada dan program serta target-target
pembangunan kesehatan yang sudah disusun baik Nasional maupun Internasional ( pencapaian
SDG's, pencapaian RPJMN. Renstra Kemenkes. SPM. dll ).
Upaya pembangunan kesehatan yang disusun dalam Renja Dinas Kesehatan Tahun
2017, selanjutnya dijabarkan dalam 9 Program dan 41 kegiatan pada belanja langsung, 1 kegiatan
pada belanja tidak langsung, 2 kegiatan pada kegiatan pendapatan BKKM dan Labkesda ,
diantaranya untuk melaksanakan pembangunan bidang kesehatan melalui program dan kegiatan
sebagai berikut :
1. Program Tata Kelola Pemerintahan
a. kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan,
b. kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral,
c. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset,
d. kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor,
e. kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor,
f. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran,
g. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur,
h. Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah.
38 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2018
Kegiatan pada Program Tata kelola Pemerintahan meliputi kegiatan pada Dinas Kesehatan
sebagai unit induk, Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (UPT), Balai Laboratorium Kesehatan
Daerah (UPT), Indikator kinerja yang ingin dicapai adalah Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4)).
2. Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
a. kegiatan Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi,
b. Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat,
c. Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga,
d. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Lingkungan.
Indikator kinerja yang ingin dicapai adalah Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan
kesehatan, Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani, Persentase Kab/Kota yang
telah mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat.
3. Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
a. kegiatan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan,
b. Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin,
c. Kegiatan Kerjasama Pelayanan Kesehatan,
d. Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan.
Indikator kinerja yang ingin dicapai Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan
pelayanan kesehatan, Presentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL,
Laboratorium), Persentase Terbangunnya RS Jiwa dan Pusat Rehabilitasi ketergantungan obat
Provinsi Banten, Persentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan.
4. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
a. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular,
b. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang,
c. kegiatan Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular,
d. Kegiatan Upaya Kesehatan Jiwa,
e. Kegiatan Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan.
Indikator yang ingin dicapai Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan
program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan
39 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2018
5. Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian
a. kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan,
b. kegiatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan,
c. kegiatan Pengendalian, Pengawasan Produk dan Distribusi Kefarmasian dan Pangan.
Indikator yang ingin dicapai yaitu Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan yang
diRekrut dan ditingkatkan Kompetensinya, Presentase Pemenuhan Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan, Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian.
6. Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
a. kegiatan Pelayanan Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
b. kegiatan Pengendalian Mutu Laboratorium Kesehatan Daerah. Adapun indikator yang
ingin dicapai yaitu Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di layani.
7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat
a. kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat di Lingkungan
Kerja dan
b. Peningkatan Pembinaan Promosi dan Survailans Kesehatan Kerja.
Adapun indikator yang ingin dicapai yaitu Persentase Perusahaaan yang mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Kerja di wilayah kerja BKKM.
Dinas Kesehatan Provinsi Banten memperoleh alokasi anggaran definitif pada belanja
langsung sejumlah Rp. 179,522,378,000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Dua
Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) Untuk rincian hasil analisis
anggaran sesuai kebutuhan sebagaimana pada rincian program kegiatan dan pagu definitif sesuai
pada tabel 3.1 berikut :
40 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2018
NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU (Rp)
Dinas Kesehatan
Program Tata Kelola Pemerintahan 17,682,223,000.00
1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 50,000,000.00
2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 80,590,000.00
3 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 6,000,000,000.00
4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1,314,467,000.00
5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 5,924,752,000.00
6 Peningkatan Kapasitas Aparatur 150,000,000.00
7 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 2,251,564,000.00
8 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 156,160,000.00
9 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) 1,754,690,000.00
Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat 6,711,000,000.00
1 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi 560,000,000.00
2 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 5,676,000,000.00
3 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 325,000,000.00
4 Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga 150,000,000.00
Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 128,581,505,000.00
1 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 800,000,000.00
2 Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 126,331,505,000.00
3 Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin 1,000,000,000.00
4 Kerjasama Pelayanan Kesehatan 450,000,000.00
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2,550,000,000.00
1 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 372,500,000.00
2 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular 500,000,000.00
3 Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan 650,000,000.00
4 Upaya Kesehatan Jiwa 700,000,000.00
5 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular Bersumber Binatang 327,500,000.00
Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan
Kefarmasian
8,603,394,000.00
1 Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
5,000,000,000.00
2 Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 3,200,000,000.00
3 Pengendalian, Pengawasan Produk dan Distribusi
Kefarmasian dan Pangan
200,000,000.00
4 Sarana dan Prasarana Kefarmasian (DAK) 203,394,000.00
Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
Program Tata Kelola Pemerintahan 8,532,768,000.00
1 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Kesehatan Kerja
Masyarakat
3,688,768,000.00
2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Kesehatan
Kerja Masyarakat
784,000,000.00
3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Kesehatan
Kerja Masyarakat
3,730,000,000.00
4 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai
Kesehatan Kerja Masyarakat
330,000,000.00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat 1,250,000,000.00
1 Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat di
Lingkungan Kerja
300,000,000.00
2 Peningkatan Pembinaan Promosi dan Survailans Kesehatan Kerja 200,000,000.00
3 Pelayanan Kesehatan (BLUD) 750,000,000.00
Balai Labkesda
Program Tata Kelola Pemerintahan 4,921,988,000.00
1 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Laboratorium
Kesehatan Daerah
2,000,000,000.00
2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai
Laboratorium Kesehatan Daerah
660,000,000.00
3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Laboratorium
Kesehatan Daerah
2,061,988,000.00
4 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai
Laboratorium Kesehatan Daerah
200,000,000.00
REKAPITULASI RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN "RENCANA KERJA (RENJA)"
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN T.A 2018
Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan
Daerah
689,500,000.00
1 Pelayanan Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan
Masyarakat
200,000,000.00
2 Pengendalian Mutu Laboratorium Kesehatan Daerah 489,500,000.00
179,522,378,000.00
Belanja Tidak Langsung 24,225,000,000.00
1 BTL 24,225,000,000.00
Pendapatan 777,500,000.00
1 BKKM 750,000,000.00
2 LABKESDA 27,500,000.00
Serang, 4 Januari 2017
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI BANTEN
Dr. drg. Sigit Wardojo, M.Kes
NIP. 19640414 199102 1 006
TOTAL
Lokasi
Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu
Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
1 2 4 5 6 7 9 10
11 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 358.374.508.750,00
1102 Dinas Kesehatan 164,128,122,000.00 12.536.908.400,00
1102.01 Program Tata Kelola Pemerintahan 2.8 Skala (1-4) 17,682,223,000.00 3 Skala (1-4) 19,450,445,300.00
1102.110201.01.0
01
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
50,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
55,000,000.00
1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi
Banten
17 dokumen 27,395,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
17 dokumen 30,134,500.00
2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaaan
(TLHP) Aparat Pengawas instasni pemerintah (APIP)
Provinsi Banten 2 dokumen 15,320,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
0 dokumen 16,852,000.00
3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak Provinsi Banteb 3 dokumen 7,285,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
0 dokumen 8,013,500.00
1102.110201.01.0
02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 80,590,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
88,649,000.00
1 Penyusunan Laporan evaluasi program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi
Banten
3 dokumen 2,325,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
3 dokumen 2,557,500.00
2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan
Tahunan
Dinas Kesehatan Provinsi
Banten
1 dokumen
1 dokumen
77,765,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
1 dokumen
1 dokumen
85,541,500.00
3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian Dinas Kesehatan Provinsi
Banten
5 dokumen 500,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
5 dokumen 550,000.00
1102.110201.01.0
03
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 6,000,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
6,600,000,000.00
1 Pengadaan sarana dan prasarana Kantor Dinas Kesehatan Provinsi
Banten
1 paket 6,000,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
1 paket 6,600,000,000.00
1102.110201.01.0
04
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1,314,467,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
1,445,913,700.00
1 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung Dinas Kesehatan Provinsi
Banten
1 paket 513,256,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
1 paket 564,581,600.00
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Dinas Kesehatan Provinsi
Banten
12 bulan 547,637,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
12 bulan 602,400,700.00
3 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB Dinas Kesehatan Provinsi
Banten
100 persen 80,960,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
100 persen 89,056,000.00
4 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) Dinas Kesehatan Provinsi
Banten
100 persen 172,614,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
100 persen 189,875,400.00
1102.110201.01.0
05
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 5,924,752,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
6,517,227,200.00
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
1 Penyediaan Barang Habis Pakai Dinas Kesehatan Provinsi
Banten
12 bulan 658,755,200.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
12 bulan 724,630,720.00
2 Penyediaan Operasional Jasa Kantor Dinas Kesehatan Provinsi
Banten
12 bulan 2,062,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
12 bulan 2,268,200,000.00
3 Penyediaan Promosi dan publikasi Provinsi Banten 1 keg 102,970,800.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
1 keg 113,267,880.00
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor Provinsi Banten 12 bulan 1,103,310,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
12 bulan 1,213,641,000.00
5 Operasional Kantor tidak tetap Dinas Kesehatan 12 bulan 1,734,700,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
12 bulan 1,908,170,000.00
6 Penyediaan Bahan Cetak provinsi banten 12 bulan 263,016,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
12 bulan 289,317,600.00
1102.110201.01.0
06
Peningkatan Kapasitas Aparatur 150,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
165,000,000.00
1 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi
Banten
100 Persen 15,902,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
100 Persen 17,492,200.00
2 Peningkatan Kapasitas Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi
Banten
144 Orang 134,098,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
144 Orang 147,507,800.00
1102.110201.01.0
07
Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 2,251,564,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
2,476,720,400.00
1 Perjalanan dinas dalam daerah Provinsi Banten 12 bulan 1,818,440,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
12 bulan 2,000,284,000.00
2 Perjalanan dinas luar daerah Luar Provinsi Banten 12 bulan 433,124,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
12 bulan 476,436,400.00
1102.110201.01.0
34
Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 156,160,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
171,776,000.00
1 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat
Daerah (Kesehatan)
provinsi Banten 2 dokumen 126,145,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
2 dokumen 138,759,500.00
2 Pengelolaan PPID dinas kesehatan 1 tahun 29,515,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
1 tahun 32,466,500.00
3 Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat dinas kesehatan 1 tahun 500,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
1 tahun 500,000.00
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) 1,754,690,000.00 1,754,690,000.00
1 Pengembangan Model/Percepatan pelaksanaan
Program PIS-PK
Provinsi Banten 1 keg 246,000,000.00 DAK
2 Pembinaan UKM Sekunder dan Primer (Evaluasi
pelaksanaan BOK di Kab/Kota)
Provinsi Banten 1 keg 531,420,000.00 DAK
3 Kampanye, Sosialisasi Perilaku Hidup Sehat Tingkat
Provinsi
Provinsi Banten 1 keg 432,800,000.00 DAK
4 Dukungan UKM di Balai Kesehatan Masyarakat BKKM 2 keg 200,000,000.00 DAK
5 Rujukan Specimen Jakarta 1 paket 344,470,000.00 DAK
1102.15 Program Upaya Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
65 % 6,711,000,000.00 81 % 7,382,100,000.00
1102.110201.15.0
01
Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi 560,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
616,000,000.00
1 Supervisi fasilitatif Program Kesehatan Keluarga dan
Gizi
Provinsi Banten 90 % 75,973,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
95 % 83,570,300.00
2 Evaluasi pelaksanaan P4K di Kab/Kota Provinsi Banten 100 % 33,584,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
100 % 36,942,400.00
3 On The Job training (OJT) tatalaksana maternal
neonatal
Provinsi Banten 95 % 90,443,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
98 % 99,487,300.00
4 Penyuluhan Kesehatan Ibu Hamil (Kelas Ibu Hamil) Lebak, Pandeglang, Serang,
Tangerang
1 keg 360,000,000.00
1102.110201.15.0
02
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
5,676,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
6,243,600,000.00
1 Kerjasama Ormas dan Dunia Usaha dalam
mendukung program Germas
Provinsi Banten 10 Ormas, Dunia Usaha, UKS 158,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
12 Ormas, Dunia Usaha, UKS 173,800,000.00
4 Sosialisasi Kesehatan di Media Massa Provinsi Banten 12 Bulan 5,518,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P 12 Bulan 6,069,800,000.00
1102.110201.15.0
07
Peningkatan Kesehatan Lingkungan 325,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
357,500,000.00
1 Peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan Yang
Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Provinsi Banten 850 desa/kelurahan 200,700,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
950 desa/kelurahan 220,770,000.00
2 Peningkatan Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan
Kab/Kota Sehat
Provinsi Banten 5 Kab/Kota 124,300,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
6 Kab/Kota 136,730,000.00
1102.110201.15.0
03
Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga 150,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
165,000,000.00
1 Pengembangan Pelaksanaan Program Kesehatan
Kerja dan Olahraga di Provinsi Banten
Provinsi Banten 70% 150,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
75 % 165,000,000.00
1102.16 Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan
Kesehatan
128,581,505,000.00 141,439,655,500.00
1102.110201.16.0
02
Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 800,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
880,000,000.00
1 Pemantapan Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit di
Provinsi Banten
Provinsi Banten 3 kegiatan 350,470,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
3 kegiatan 385,517,000.00
2 Pemantapan Pelaksanaan Akreditasi Labkes dan
peningkatan mutu layanan UTD di Provinsi Banten
Provinsi Banten 25 %
25 %
49,530,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
35 %
38 %
54,483,000.00
3 Penyusunan Dokumen FS Rumah Sakit di Banten
Selatan
Lebak dan Pandeglang 2 dokumen 400,000,000.00
1102.110201.16.003Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan
126,331,505,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
138,964,655,500.00
1 Evaluasi Pembiayaan dan Mapping Kepesertaan Provinsi Banten 1 Dokumen 78,880,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
1 Dokumen 86,768,000.00
2 Dana Program Jamkeskin Provinsi Banten Provinsi Banten 131824 126,107,424,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
1195524 Jiwa 138,718,166,400.00
3 Pelatihan Petugas Verifikator provinsi banten 1 dokumen 145,201,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
1 dokumen 159,721,100.00
1102.110201.16.0
25
Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin 1,000,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
1,100,000,000.00
1 Persiapan dan Koordinasi Penyelenggaraan
Program Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 keg 68,200,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
1 keg 75,020,000.00
2 Bakti Sosial Khitanan Masal Bagi Masyrakat Miskin provinsi banten 700 orang 568,465,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
700 orang 625,311,500.00
3 Pelayanan Kesehatan Umum Bagi Masyrakat Miskin provinsi banten 85 timkes 269,785,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
85 timkes 296,763,500.00
4 Pelayanan Kesehatan Gigi Bagi Masyrakat Miskin provinsi banten 20 timkes 93,550,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
20 timkes 102,905,000.00
1102.110201.16.0
29
Kerjasama Pelayanan Kesehatan 450,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
495,000,000.00
1 Penilaian Puskesmas Berprestasi Tingkat Provinsi 8 Kab/Kota 8 Kab/Kota 22,650,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
8 Kab/Kota 24,915,000.00
2 Pertemuan Konsolidasi dan Evaluasi Pelaksanaan
Akreditasi FKTP
Provinsi Banten 150 Orang 64,880,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
150 Orang 71,368,000.00
3 Pelaksanaan Kerjasama Pelayanan Kesehatan Provinsi Banten 60 kali 150,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
60 kali 165,000,000.00
4 Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan Tradisional
Provinsi Banten 27 Puskesmas 19,780,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
27 Puskesmas 21,758,000.00
5 Advokasi Kesehatan Tradisional Provinsi Banten 75 Orang 40,610,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
75 Orang 44,671,000.00
6 Koordinasi dan evaluasi Pelaksanaan Program
Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga PIS -
PK
Provinsi Banten 360 Orang 152,080,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
75 Orang 167,288,000.00
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2,550,000,000.00 2,805,000,000.00
1102.110201.15.0
04
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 372,500,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
409,750,000.00
1 Penanggulangan Penyakit TB Provinsi Banten 90 % 154,625,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
90 % 170,087,500.00
2 Penanggulangan HIV AIDS provinsi banten 0.5 kasus 157,940,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
0.5 kasus 173,734,000.00
3 Penanggulangaan penyakit Kusta provinsi banten 62.5 % 23,935,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
75 % 26,328,500.00
4 Eradikasi frambusia di Provinsi Banten provinsi banten 0 kab/kota 16,250,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
0 kab/kota 17,875,000.00
5 Penanggulangan Hepatitis dan ISP provinsi banten 50 % 19,750,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
50 % 21,725,000.00
1102.110201.15.0
05
Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak
Menular
500,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
550,000,000.00
1 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam
Manajemen Program Penyakit Tidak Menular
Provinsi Banten 2 Keg 115,080,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
2 Keg 126,588,000.00
2 Skrining Deteksi Dini PTM Se-Provinsi Banten 1000 orang 115,980,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
1000 orang 127,578,000.00
3 Pemeriksaan IVA Sadanis Se-Provinsi Banten 150 orang 268,940,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
150 orang 295,834,000.00
1102.110201.15.0
06
Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan 650,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
715,000,000.00
1 Penguatan imunisasi rutin provinsi banten 75 % 218,020,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
75 % 239,822,000.00
2 Status Jamaah Haji yang dipantau provinsi banten 100 % 99,780,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
100 % 109,758,000.00
3 Peningkatan kapasitas KAB/Kota dalam SKDR
(Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon)
Provinsi Banten 100 % 316,750,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
100 % 348,425,000.00
4 Peningkatan kapasitas Kab/Kota dalam TGC (Tim
Gerak Cepat)
provinsi banten 100 % 15,450,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
100 % 16,995,000.00
1102.110201.15.0
08
Upaya Kesehatan Jiwa 700,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
770,000,000.00
1 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam
Manajemen Program Kesehatan JIwa
Provinsi Banten 1 Keg 325,790,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
1 Keg 358,369,000.00
2 Skrining Kesehatan Jiwa Provinsi Banten 240 Orang 273,760,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
240 Orang 301,136,000.00
3 Gerakan Banten Bebas Pasung Provinsi Banten 5 Keg / 1 dok 100,450,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
5 Keg / 1 dok 110,495,000.00
1102.110201.15.0
09
Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular
Bersumber Binatang
327,500,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
360,250,000.00
1 Penanggulangan DBD 5 Kab/Kota 5 kab/kota 30,250,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
5 kab/kota 33,275,000.00
2 eliminasi malaria tingkat provinsi provinsi banten 6 kab/kota 252,550,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
6 kab/kota 277,805,000.00
3 Penanggulangan Penyakit Rabies provinsi banten 0 kab/kota 44,700,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
0 kab/kota 49,170,000.00
Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan
dan Kefarmasian
8,603,394,000.00 13,198,087,900.00
1102.110201.16.0
04
Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
5,000,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D);
APBD Provinsi
9,234,354,500.00
1 Rekrutmen dan Pembekalan Tenaga Kesehatan provinsi banten 70 orang 4,332,405,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
170 orang 8,500,000,000.00
2 SDMK yang ditingkatkan kompetensinya Provinsi Banten 3 kegiatan 667,595,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
3 kegiatan 734,354,500.00
1102.110201.16.0
05
Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan
3,200,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
3,520,000,000.00
1 Perencanaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Provinsi Banten 1 dokumen 200,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
1 dokumen 220,000,000.00
2 Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Provinsi Banten 150 jenis 3,000,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
150 jenis 3,300,000,000.00
1102.110201.16.0
06
Pengendalian, Pengawasan Produk dan Distribusi
Kefarmasian dan Pangan
200,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P
A D)
220,000,000.00
1 Pemetaan sarana produksi, distribusi kefarmasian
alkes dan PKRT (perbekalan kesehatan rumah
tangga)
provinsi banten 758 sarana 169,935,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
760 sarana 186,928,500.00
2 Pengembangan SDM Pengawasan Keamanan
Pangan di Wilayah Provinsi Banten
provinsi Banten 1 keg 30,065,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A
D)
1 Keg 33,071,500.00
Sarana dan Prasarana Kefarmasian (DAK) 203,394,000.00 223,733,400.00
1 Dukungan sarana Instalasi farmasi Provinsi Instalasi Farmasi Provinsi
Banten
1 paket 203,394,000.00 DAK 1 paket 223,733,400.00
T O T A L 164,128,122,000.00 180,540,934,200.00
Serang, 4 Januari 2017
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI BANTEN
Dr. drg. Sigit Wardojo, M.KesNIP. 19640414 199102 1 006
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dana /
Pagu
Indikatif
Sumber Dana Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
1 2 4 5 6 7 8 9 10
11 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 9,782,768,000.00 10,761,044,800.00
1102 Kesehatan (BKKM) 9,782,768,000.00 10,761,044,800.00
1102.01 Program Tata Kelola Pemerintahan 8,532,768,000.00 9,386,044,800.00
1102.01.024 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai
Kesehatan Kerja Masyarakat
3,688,768,000.00 PAD 4,057,644,800.00
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan
Peralatan BKKM
BKKM ...unit/buah/paket 3,688,768,000.00 ...unit/buah/paket 4,057,644,800.00
1102.01.025 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada
Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
784,000,000.00 PAD 862,400,000.00
1 Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja BKKM ...paket 194,500,000.00 ...paket 213,950,000.00
2 Pemeliharaan Kendaraan Operasional BKKM ...unit 243,550,000.00 ...unit 267,905,000.00
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor BKKM ...bulan/unit 345,950,000.00 ...bulan/unit 380,545,000.00
1102.01.026 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada
Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
3,730,000,000.00 PAD 4,103,000,000.00
1 Penyediaan Barang Habis Pakai BKKM 12 bulan 519,178,000.00 12 bulan 571,095,800.00
2 Penyediaan Operasional Jasa Kantor BKKM 12 bulan 1,797,420,000.00 12 bulan 1,977,162,000.00
3 Penyediaan makan dan minum kantor BKKM 12 bulan 435,540,000.00 12 bulan 479,094,000.00
4 Penyediaan BBM BKKM 12 bulan 116,262,000.00 12 bulan 127,888,200.00
5 Operasional Kantor Tidak Tetap BKKM 12 bulan 801,600,000.00
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman
(Outsourching)
BKKM 12 bulan 60,000,000.00
1102.01.028 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
330,000,000.00 PAD 363,000,000.00
1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah BKKM 12 bulan 289,600,000.00 12 bulan 318,560,000.00
2 Perjalanan Dinas Luar Daerah BKKM 12 Bulan 40,400,000.00 12 Bulan 44,440,000.00
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
1102.16 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja
Masyarakat
1,250,000,000.00 1,375,000,000.00
1102.16.021 Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja
dan Masyarakat di Lingkungan Kerja
300,000,000.00 PAD 330,000,000.00
1 Pelayanan Kesehatan kerja BKKM 115 perusahaan 249,880,000.00 115 perusahaan 274,868,000.00
2 Akreditasi ISO 9001 BKKM 1 dok 50,120,000.00 1 dok 55,132,000.00
1102.16.022 Peningkatan Pembinaan Promosi dan Survailans
Kesehatan Kerja
200,000,000.00 PAD 220,000,000.00
1 Promosi Kesehatan Kerja pada Perusahaan BKKM 265 perusahaan 200,000,000.00 265 perusahaan 220,000,000.00
Pelayanan Kesehatan (BLUD) 750,000,000.00 PAD 825,000,000.00
1 Pelayanan Kesehatan BKKM (BLUD) BKKM 12 bulan 750,000,000.00 12 bulan 825,000,000.00
T O T A L 9,782,768,000.00 10,761,044,800.00
Serang, 4 Januari 2017
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI BANTEN
Dr. drg. Sigit Wardojo, M.Kes
NIP. 19640414 199102 1 006
Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhan dana / Pagu
IndikatifSumber Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
1 2 4 5 6 7 8 9 10
11 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 5,611,488,000.00 6,172,636,800.00
1102 Kesehatan (LABKESDA) 5,611,488,000.00 6,172,636,800.00
1102.01 Program Tata Kelola Pemerintahan 4,921,988,000.00 5,414,186,800.00
1102.01.029 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai
Laboratorium Kesehatan Daerah
2,000,000,000.00 PAD 2,200,000,000.00
1 Pengadaan sarana prasarana kantor Labkesda LABKESDA ..unit 2,000,000,000.00 ..unit 2,200,000,000.00
1102.01.030 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada
Balai Laboratorium Kesehatan Daerah
660,000,000.00 PAD 726,000,000.00
1 pemeliharaan dan rehabilitasi gedung dan halaman LABKESDA ....unit 410,000,000.00 ....unit 451,000,000.00
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional LABKESDA ...unit 150,000,000.00 ...unit 165,000,000.00
3 Pemeliharaan Inventaris kantor / APK LABKESDA ...unit 100,000,000.00 ...unit 110,000,000.00
1102.01.031 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada
Balai Laboratorium Kesehatan Daerah
2,061,988,000.00 PAD 2,268,186,800.00
1 Penyediaan Barang habis pakai LABKESDA 12 bulan 337,580,000.00 12 bulan 371,338,000.00
2 Penyediaan Makan dan Minum Kantor LABKESDA 12 bulan 299,560,000.00 12 bulan 329,516,000.00
3 operasional kantor tidak tetap LABKESDA ...orang/bln 652,900,000.00 ...orang/bln 718,190,000.00
4 Penyediaan BBM LABKESDA 12 bulan 124,440,000.00 12 bulan 136,884,000.00
5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor LABKESDA 12 bulan 647,508,000.00 12 bulan 712,258,800.00
1102.01.033 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah
200,000,000.00 PAD 220,000,000.00
1 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Provinsi Banten 12 bulan 46,388,000.00 12 bulan 51,026,800.00
2 koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Luar Provinsi Banten 12 bulan 153,612,000.00 12 bulan 168,973,200.00
1102.16 Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium
Kesehatan Daerah
689,500,000.00 758,450,000.00
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
1102.16.023 Pelayanan Laboratorium Klinik dan Laboratorium
Kesehatan Masyarakat
200,000,000.00 PAD 220,000,000.00
1 Operasional Pelayanan Laboratorium LABKESDA 7 paket 200,000,000.00 7 paket 220,000,000.00
1102.16.024 Pengendalian Mutu Laboratorium Kesehatan
Daerah
489,500,000.00 PAD 538,450,000.00
1 Penerapan Sistem manajemen Mutu dalam akreditasi
Laboratorium Kesehatan Daerah
LABKESDA 10 dokumen 416,800,000.00 10 dokumen 458,480,000.00
2 Pelaksanaan Program Uji Profisiensi LABKESDA 2 dokumen 72,700,000.00 2 dokumen 79,970,000.00
T O T A L 5,611,488,000.00 6,172,636,800.00
Serang, 4 Januari 2017
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI BANTEN
Dr. drg. Sigit Wardojo, M.Kes
NIP. 19640414 199102 1 006