12

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014

  • Upload
    abena

  • View
    55

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014. PHẦN I: DỰ KIẾN THỊ TRƯỜNG 2014. 1. YẾU TỐ TÍCH CỰC. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH  NĂM 2014
Page 2: DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH  NĂM 2014

DỰ KIẾNKẾ HOẠCH KINH DOANH

NĂM 2014

Page 3: DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH  NĂM 2014

PHẦN I: DỰ KIẾN THỊ TRƯỜNG 2014

Năm 2014 NĐT có thể tương đối lạc quan về sự ổn định của lạm phát, tỷ giá và sự phục hồi của nền kinh tế. Lạm phát 2014 dự báo ở mức 7%-8%, nguy cơ lạm phát cao quay trở lại. Nhiều khả năng chính phủ sẽ chuyển hướng mục tiêu từ kiềm chế lạm phát sang giữ ổn định lạm phát, tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ phù hợp, mục tiêu nhằm ổn định kinh tế vĩ mô.

Kim ngạch xuất khẩu của Việt nam có nhiều kết quả tích cực, Dự trữ Ngoại hối tăng; kỳ vọng gia nhập TPP và các hiệp định FTA. Nhiều triển vọng nới room cho nhà đầu tư nước ngoài.

Tác động tích cực từ TT CK thế giới.

1. YẾU TỐ TÍCH CỰC

Page 4: DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH  NĂM 2014

2. YẾU TỐ TIÊU CỰC

Nhiều yếu tố nội tại chưa được giải quyết triệt để như nợ xấu, sự chậm chạp của lộ trình tái cơ cấu và năng lực cạnh tranh còn thấp.

Page 5: DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH  NĂM 2014

3. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thị trường CK dự báo có sự tăng trưởng và phát triển bền vững trong năm 2014.

Page 6: DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH  NĂM 2014

PHẦN II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHÍNH

1. Điều chỉnh mô hình tổ chức hoạt động cho phù hợp.

2. Nỗ lực duy trì hoạt động với tất cả các nghiệp vụ đã được cấp phép.

3. Chú trọng tập trung vào các hoạt động Dịch vụ , từ đó giữ vững và đẩy mạnh doanh thu Môi giới và DVKH.

Page 7: DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH  NĂM 2014

PHẦN II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHÍNH

4. Có phương án Đầu tư Tự doanh cẩn trọng nhằm tăng hiệu quả.

5. Tiết kiệm chi phí hoạt động

6. Lợi nhuận ròng năm 2014 là 5,420 tỷ đồng.

Page 8: DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH  NĂM 2014

PHẦN III. ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH CHÍNH

1. Tập trung cao độ vào việc đẩy mạnh hoạt động Môi giới, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, gia tăng doanh số giao dịch.

2. Duy trì tốt hoạt động Dịch vụ Khách hàng nhằm hỗ trợ cho hoạt động Môi giới và tăng doanh thu.

3. Tổ chức hoạt động Đầu tư Tự doanh cẩn trọng.

Page 9: DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH  NĂM 2014

PHẦN III. ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH CHÍNH

4. Tăng cường công tác Quản trị rủi ro với tất cả các nghiệp vụ theo quy định hiện hành.

5. Đẩy mạnh và tham gia thị trường Tư vấn CK Doanh nghiệp. Hợp tác, phối hợp cùng các đối tác trong các hoạt động nghiệp vụ Tài chính khác.

6. Nỗ lực tiết kiệm chi phí hoạt động.

Page 10: DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH  NĂM 2014

PHẦN IV. CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH NĂM 2014

1. Doanh thu hoạt động Môi giới đầu tư CK 2,4 tỷ đồng.

2. Doanh thu Dịch vụ Khách hàng 5,2 tỷ đồng.3. Doanh thu hoạt động Đầu tư Tự doanh đạt

3,5 tỷ đồng.4. Tổng doanh thu hoạt động 11,5 tỷ đồng.

Page 11: DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH  NĂM 2014

PHẦN IV. CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH NĂM 2014

5. Tổng Chi phí hoạt động 6,08 tỷ đồng.Trong đó:

Chi phí hoàn nhập giảm giá CK -1 tỷ đồng Chi phí nhân sự chung của Công ty 2,15 tỷ

đồng Chi khấu hao TSCĐ 1,5 tỷ đồng

6. Lợi nhuận gộp đạt 5,42 tỷ đồng.7. Lợi nhuận ròng đạt 5,42 tỷ đồng.

Page 12: DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH  NĂM 2014

ĐỀ NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGXEM XÉT THÔNG QUA

Thông qua KH hoạt động Kinh doanh Công ty CPCK An Phát năm 2014

TM BAN TRÙ BỊ ĐẠI HỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN THIÊN HÀ