95
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DINAS KESEHATAN Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin No. 12 Telp (0711) 7690032 Websites : www.dinkes.banyuasinkab.go.id, e-mail : [email protected] RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2017

DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DINAS KESEHATAN Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin No. 12 Telp (0711) 7690032

Websites : www.dinkes.banyuasinkab.go.id, e-mail : [email protected]

RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(RENJA SKPD)

TAHUN 2017

Page 2: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Renja Kesehatan 2017

i

KATA PENGANTAR

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat

Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya jualah kami

dapat menyusun Renja Tahun 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten

Banyuasin, sebagai langkah nyata penerapan membuat

anggaran Dinas Kesehatan.

Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan Renja 2017

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 - 2018,

yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Sebagai bagian dari

manajemen kinerja yang baik, perencanaan kinerja memerlukan pemikiran yang

komprehensif dan berkesinambungan untuk menyelaraskan berbagai hal yang

sudah dituangkan dalam perencanaan strategis dan kemungkinan pelaksanaannya.

Didalam rencana kerja ini evaluasi pencapaian program Tahun 2015 dan

perkiraan kegiatan Tahun 2018 dengan sasaran dan indikator kinerja yang

terdapat pada Renstra Dinas Kesehatan. Program dan kegiatan ini disusun dalam

membuat anggaran yang menjadi komitmen kami untuk mencapai derajat

kesehatan masyarakat.

Akhirnya kami banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak

yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renja Tahun 2017 Dinas Kesehatan

Kabupaten Banyuasin ini. Semoga Allah selalu meridhoi segala upaya kita dalam

mengabdi untuk kepentingan masyarakat dan Negara.

Banyuasin, Maret 2016

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUASIN,

dr. H. Masagus. M. Hakim, M.Kes Nip. 197208282002121005

Page 3: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Renja Kesehatan 2017

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR………………………………………………………………… i

DAFTAR ISI………………………………………………………………………….. ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang …………………………………………………………………

1.2 Landasan Hukum ………………………………………………………………

1.3 Maksud dan Tujuan…………………………………………………………….

1.4 Sistematika penulisan………………………………………………………….

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KESEHATAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan renja kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Kesehatan sampai Tahun Lalu………………………………………………….

2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan……………………………….

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kesehatan ……………

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD……………………………………

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …………………….

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional ………………………………………

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kesehatan ……………………………………….

3.3 Program dan Kegiatan ………………………………………………………….

BAB IV PENUTUP

1

2

3

4

5

16

21

24

51

54

56

59

Page 4: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 1

1.1 Latar belakang

Dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Kesehatan Nasional yaitu

mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal bagi seluruh

masyarakat, maka diperlukan upaya-upaya pembangunan kesehatan yang

dilakukan secara menyeluruh dan berkesenimbangan. Agar upaya tersebut

dapat berjalan secara maksimal maka harus didukung dengan suatu

perencanaan kerja yang tersusun secara sistematis sehingga dapat

menghasilkan luaran yang efektif dan efisien.

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin sebagai Oraganisasi Perangkat

Daerah (OPD) bidang Kesehatan Kabupaten Banyuasin dituntut untuk dapat

membuat perencanaan kegiatan yang menganut nilai- nilai :

Berpihak pada rakyat

Bertindak cepat

Kerjasama Tim

Integritas tinggi

Transparasi dan Akutanbilitas

Perencanaan kerja OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Tahun

2017 disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kesehatan

Kab. Banyuasin 2014-2018, sehingga dapat diartikan Renja merupakan

penjabaran dari Renstra yang telah disusun tersebut.

Renja OPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting

agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan

tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi

Kabupaten Banyuasin khususnya di bidang kesehatan.

BAB I PENDAHULUAN

Page 5: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 2

Secara umum Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin dibuat

untuk dapat mendukung Visi dari Dinas Kesehatan Kab. Banyuasin yaitu :

“BANYUASIN SEHAT, MANDIRI DAN BERKUALITAS “

Yaitu Masyarakat Banyuasin yang hidup dalam lingkungan sehat, berperilaku

hidup bersih dan sehat, dapat menjangkau, memilih serta menggunakan

pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, sehingga

memiliki derajat kesehatan yang optimal.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Propinsi Sumatera Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional; Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Page 6: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 3

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera

Selatan Tahun 2005 – 2025

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 16 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006 – 2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 17 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2009 – 2013

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 23 Tahun 2011 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun

Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012

Nomor 82).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja OPD ini adalah tersedianya dan tersusunnya

dokumen perencanaan kesehatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renja OPD

ini adalah tersedianya suatu dokumen prencanaan yang strategik dan

komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau

masalah daerah, perencanaan arah kebijaksaan, pembuatan strategi hingga

pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang

kesehatan.

Dengan demikian ini dapat dijadikan acuan dan pegangan Dinas Kesehatan

Kabupaten Banyuasin serta seluruh penyelenggara pemerintahan daerah

dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Page 7: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 4

1.4 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Renja Kesehatan ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin selama tahun 2015 dan mengusulkan

kegiatan yang dilakukan pada tahun 2017. Capaian kinerja (performance

results) 2015 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja 2014

sebagai tolok ukur keberhasilan tahun 2016. Analisis atas capaian kinerja

terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya

sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa

datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Renja Dinas

Kesehatan Kabupaten Banyuasin tahun 2016 adalah sebagai berikut ini ;

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Landasan

Hukum dan Maksud dan Tujuan, dan sistematika penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Kesehatan Tahun Lalu,

menjelaskan Evaluasi pelaksanaan Renja Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian

Renstra sampai tahun 2015, analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan, isu-

isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan, review

terhadap rancangan awal RKPD dan penelahaan usulan program dan

kegiatan masyarakat

Bab III. Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan, menjelaskan Telahaan

terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan dan

Program dan Kegiatan

Bab IV – Penutup, menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Page 8: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD sampai Tahun 2015

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD Kesehatan tahun 2015 dan perkiraan capaian tahun 2016, mengacu pada APBD tahun

2016 yang telah disahkan. Dengan keterkaitannya dengan pencapaian target renstra SKPD Kesehatan berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Renja SKPD Kesehatan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Kesehatan dan

Pencapaian Renstra SKPD Kesehatan s/d Tahun 2016 Kabupaten Banyuasin

KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM

/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) /

KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

RENSTRA

KESEHATAN TAHUN

2018

REALISASI KINERJA

HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN

KEGIATAN S/D

DENGAN TAHUN

2014

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN 2015 TARGET

PROGRAM DAN

KEGIATAN RENJA

KESEHATAN

TAHUN 2016

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET

RENSTRA KESEHATAN S/D TAHUN 2015

TARGET

RENJA

KESEHATAN

TAHUN

2015

REALISASI

RENJA

KESEHATAN

TAHUN 2015

TINGKAT

REALISASI (%)

REALISASI CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016

TINGKAT CAPAIAN

REALISASI TARGET

RENSTRA (%)

1.02.1.02.01.16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT Angka Usia Harapan Hidup 74 68 69 68.21 98.86% 70 68.21 92.18%

1.02.1.02.01.16.01

Pelayanan kesehatan Penduduk Miskin

Puskesmas dan Jaringannya

Persentase Pelaynan Kesehatan Rujukan Pasien

masyarakat Miskin

100 74.61 100 54.34 54.34% 100 64.475 64.48%

1.02.1.02.01.16.02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

Persentase Penduduk (termasuk Seluruh penduduk

miskin) yag memiliki jaminan Kesehatan 100 98 100 98.2 98.20% 100 98.1 98.10%

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD KESEHATAN TAHUN LALU

Page 9: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 6

KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM

/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) /

KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

RENSTRA

KESEHATAN TAHUN

2018

REALISASI KINERJA

HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN

KEGIATAN S/D

DENGAN TAHUN

2014

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN 2015 TARGET

PROGRAM DAN

KEGIATAN RENJA

KESEHATAN

TAHUN 2016

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET

RENSTRA KESEHATAN S/D TAHUN 2015

TARGET

RENJA

KESEHATAN

TAHUN

2015

REALISASI

RENJA

KESEHATAN

TAHUN 2015

TINGKAT

REALISASI (%)

REALISASI CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016

TINGKAT CAPAIAN

REALISASI TARGET

RENSTRA (%)

1.02.1.02.01.16.12

Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah Kesehatan

Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Bantuan

Operasional Kesehatan dan Menyelenggarakan Minlok

untuk menunjang pencapaian SPM

33 31 31 31 100.00% 31 31 100.00%

1.02.1.02.01.16.13

Penyediaan Biaya Operasional dan

Pemeliharaan

Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan

kesehatan dasar bagi penduduk miskin

33 31 31 31 100.00% 31 31 100.00%

1.02.1.02.01.16.16 Penyuluhan NAPZA

1.02.1.02.01.22 PROGRAM PENCENGAHAN DAN

PENANGULANGN PENYAKIT MENULAR

PersentasePenemuan dan Penangan Penderita

Penyakit Menular 100 100 100 100 100.00% 100 100 100.00%

1.02.1.02.01.22.05

Pelayanan Pencegahan dan

Penanggulangan Penayakit Menular

7. Angka Prevalensi Penyakit DBD

100 100 100 100 100.00% 100 100 100.00%

1.02.1.02.01.22.12 Penanggulangn Penyakit TBC Kusta

8. Jumlah Kasus TB per 100.000 penduduk

208 99 220 111 149.50% 216 210 97.22%

1.02.1.02.01.22.13

Pemberantasan Penyakit Kaki Gajah

(Filariasis)

9.Persentase Kasus TB Paru (BTA Positif) yang

ditemukan

70 57 70 60 85.71% 70 60 85.71%

1.02.1.02.01.22.14

Pencegahan & Penanggulangan penyakit

potensi KLB & Bencana

10.Persentase Kasus TB Paru (BTA Positif) yang

disembuhkan

88 87 88 94.2 107.05% 88 94.2 107.05%

1.02.1.02.01.22.15

Pencegahan dan Pemberantasan Diare-

ISPA

11.Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang

dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam 100 100 100 100 100.00% 100 100 100.00%

1.02.1.02.01.22.16

Pencegahan dan Pemberantasan HIV

AIDS/IMS

12. Penemuan Penderita Pneumonia Balita

100 35.1 100 56.93 56.93% 100 56.93 56.93%

1.02.1.02.01.22.07

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Rabies

13. Penemuan Penderita Diare

100 100 100 79 79.00% 100 79 79.00%

14. Prevalensi Kasus HIV <0,5 0.01 <0,5 0.001 100.00% <0,5 0.001 100.00%

15. Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut

pengetahuan tentang HIV dan AIDS 99 70 96 81.2 84.58% 97 81.2 83.71%

Page 10: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 7

KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM

/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) /

KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

RENSTRA

KESEHATAN TAHUN

2018

REALISASI KINERJA

HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN

KEGIATAN S/D

DENGAN TAHUN

2014

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN 2015 TARGET

PROGRAM DAN

KEGIATAN RENJA

KESEHATAN

TAHUN 2016

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET

RENSTRA KESEHATAN S/D TAHUN 2015

TARGET

RENJA

KESEHATAN

TAHUN

2015

REALISASI

RENJA

KESEHATAN

TAHUN 2015

TINGKAT

REALISASI (%)

REALISASI CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016

TINGKAT CAPAIAN

REALISASI TARGET

RENSTRA (%)

16. Angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk 0.5 0.074 1 0.074 192.60% 1 0.074 200.00%

17. Acute Flacid Paralisis (AFP) rate per 100.000

penduduk < 15 tqhun

7/100.000 2/100.0000 7/100.000 2.07/100.0000 170.00% 7/100.000 2.07/100.0000 171.42%

1.02.1.02.01.15 PROGRAM OBAT DAN PEMBEKALAN

KESEHATAN 18.Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin 100 100 100 101.5 101.50% 100 100 100.00%

1.02.1.02.01.15.01 Pengadaan Obat dan perbekalan Kesehatan

1.02.1.02.01.15.05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

1.02.1.02.01.18 PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI

DAERAH 19. Persentase rumah sehat yang memiliki TOGA 90 80 90 88.34 98.16% 90 88.34 98.16%

1.02.1.02.01.18.02 Pengembangan Standarisasi Tanaman Obat

Bahan alam Indonesia

1.02.1.02.01.18.07 Lomba TOGA Tingkat Kabupaten

1.02.1.02.01.17 PROGRAM PENGAWASAN DAN MAKANAN 20. Tingkat Peredaran Obat dan Makanan yang

sesuai dengan standar kesehatan 100 80 100 85.2 85.20% 100 85.2 85.20%

1.02.1.02.01.17.02

Peningkatan dan Pengawasan Keamanan

Pangan dan Bahan Berbahaya

1.02.1.02.01.19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Persentase Desa Siaga Aktif 100 100 100 100 100.00% 100 100 100.00%

1.02.1.02.01.19.06 Pembinaan dan Pengembangan desa siaga

Page 11: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 8

KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM

/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) /

KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

RENSTRA

KESEHATAN TAHUN

2018

REALISASI KINERJA

HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN

KEGIATAN S/D

DENGAN TAHUN

2014

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN 2015 TARGET

PROGRAM DAN

KEGIATAN RENJA

KESEHATAN

TAHUN 2016

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET

RENSTRA KESEHATAN S/D TAHUN 2015

TARGET

RENJA

KESEHATAN

TAHUN

2015

REALISASI

RENJA

KESEHATAN

TAHUN 2015

TINGKAT

REALISASI (%)

REALISASI CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016

TINGKAT CAPAIAN

REALISASI TARGET

RENSTRA (%)

1.02.1.02.01.19.09

Pemilihan Posyandu terbaik,Pemilihan Desa

PHBS, Pemilihan Kader Remaja sehat

Rasio Posyandu Persatuan Balita 11/1000 10.2/1000 10/1000 10.2/1000 102.00% 10/1000 10.2/1000 102.00%

1.02.1.02.01.19.10 Gerakan Promosi Sadar Hidup Sehat

Persentase Rumah Tangga ber PHBS

80 85 70 71 101.43% 72 71 98.61%

Persentase Penjaringan Siswa SD dan Setingkat 100 100 100 83.37 83.37% 100 83.37 83.37%

1.02.1.02.01.21 PRORGAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN

SEHAT Persentase Rumah Sehat 87 65 83 51.26 61.76% 85 51.26 60.31%

1.02.1.02.01.21.01

Pengkajian Pengembangan Lingkungan

Sehat

Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap

air minum Berkualitas 68 65.7 65 58 89.23% 66 58 87.88%

1.02.1.02.01.21.05 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Persentase Penduduk yang menggunakan jamban

sehat 80 62 75 71.3 95.07% 80 71.3 89.13%

1.02.1.02.01.21.06

Pengawasan dan Pembinaan Hygiene

Sanitasi Air Besih dan Air Minum

Persentase Kualitas air minum yang memenuhi syarat

100 65.7 100 46.14 46.14% 100 46.14 46.14%

1.02.1.02.01.21.07

Pengembangan dan Pembinaan Rumah

Sehat

1.02.1.02.01.24 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

PENDUDUK MISKIN

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Miskin 100 71.27 100 63.07 63.07% 100 6307.00% 63.07%

1.02.1.02.01.24.01 Pelayanan Operasi Katarak

1.02.1.02.01.31 PROGRAM PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN MAKANAN

Persentase Tempat Umum yang Memenuhi

Persyaratan 87 77 83 79 95.18% 84 79 94.05%

1.02.1.02.01.31.05

Pembinaan dan Penyehatan TTU,Industri

IRTP,RM/Restoran Penyehatan Makanan

dan Minuman

Page 12: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 9

KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM

/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) /

KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

RENSTRA

KESEHATAN TAHUN

2018

REALISASI KINERJA

HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN

KEGIATAN S/D

DENGAN TAHUN

2014

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN 2015 TARGET

PROGRAM DAN

KEGIATAN RENJA

KESEHATAN

TAHUN 2016

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET

RENSTRA KESEHATAN S/D TAHUN 2015

TARGET

RENJA

KESEHATAN

TAHUN

2015

REALISASI

RENJA

KESEHATAN

TAHUN 2015

TINGKAT

REALISASI (%)

REALISASI CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016

TINGKAT CAPAIAN

REALISASI TARGET

RENSTRA (%)

1.02.1.02.01.25

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN

DAN PERBAIKAN SARAN DAN

PRASARANA PUSKESMAS / PUSKESMAS

PEMBANTU DAN JARINGANNYA.

30.Rasio Puskesmas/Poliklinik dan Pustu Per

Satuan Penduduk 1.2 40 0.8 0.5 62.50% 1 0.5 50.00%

1.02.1.02.01.25.01 Pembangunan Puskesmas

31.Cakupan Puskesmas Pembantu

48 35 33 33.5 101.52% 40 33.5 83.75%

1.02.1.02.01.25.07

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas

1.02.1.02.01.25.23 Administrasi Pembangunan Puskesmas

1.02.1.02.01.25.24

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana Puskesmas,pustu

dan jaringannya

32.Cakupan Puskesmas

86 100 65 163.2 251.08% 71 163.2 229.86%

1.02.1.02.01.25.25

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas,

Pustu dan Jaringanya

1.02.1.02.01.26

Program Pengadaan,Peningkatan

Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiw a/Rumah Sakit

Paru-paru/Rumah Sakit Mata

33.Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk 4/1000 10 2/1000 1.2/1000 60.00% 4/1000 1.2/1000 60.00%

1.02.1.02.01.26.29 Pelaksanaan Pengadaan Tanah

1.02.1.02.01.30 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

LANSIA 33. Persentase Lansia yang tertangani 80 35.67 60 83.53 139.22% 75 83.53 111.37%

1.02.1.02.01.30.08 Pembinaan dan Pemilihan Posyandu Lansia

Page 13: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 10

KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM

/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) /

KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

RENSTRA

KESEHATAN TAHUN

2018

REALISASI KINERJA

HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN

KEGIATAN S/D

DENGAN TAHUN

2014

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN 2015 TARGET

PROGRAM DAN

KEGIATAN RENJA

KESEHATAN

TAHUN 2016

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET

RENSTRA KESEHATAN S/D TAHUN 2015

TARGET

RENJA

KESEHATAN

TAHUN

2015

REALISASI

RENJA

KESEHATAN

TAHUN 2015

TINGKAT

REALISASI (%)

REALISASI CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016

TINGKAT CAPAIAN

REALISASI TARGET

RENSTRA (%)

22.08 Peningkatan imunisasi B. Persentase Desa Yang mencapai " Universal

Child Immunization (UCI) 100 94.74 100 94.07 94.07% 100 100 100.00%

1.02.1.02.01.29 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

KESEHATAN ANAK BALITA C. Angka Kelangsungan Hidup Bayi / AKB 16 12 22 4 181.80% 20 4 177.27%

1.02.1.02.01.29.08 SDDTK & ANC Terpadu PersentaseKunjungan Bayi 90 91.34 90 87.88 97.64% 90 87.88 97.64%

Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100 96.6 100 100 100.00% 100 100 100.00%

Persentase Pelayanan Kesehatan Balita 90 96.6 90 72.82 80.91% 90 72.82 80.91%

Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi 90 89.84 90 87.88 97.64% 90 87.88 97.64%

1.02.1.02.01.32

PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN KESELAMATAN IBU DAN

MELAHIRKAN ANAK D.Angka Kematian Ibu Melahirkan / AKB

<97 72 97 120 76.28% <97 120 138.98%

1.02.1.02.01.32.05 Pelaksanaan PWS KIA dan Pembinaan

Kesehatan Ibu

Persentase Kunjungan Ibu Hamil K4

100 96.56 95 94.9 99.89% 98 94.9 96.84%

1.02.1.02.01.32.06

Pembinaan Kesehatan Ibu Hamil Risti dan

Upaya AKI, AKB, AKABA

Persentase Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 100 92.5 90 91.89 102.10% 90 91.89 102.10%

Persentase Ibu Hamil dengan Komplikasi 80 71.21 80 55.4 69.25% 80 55.4 69.25%

Persentase Ibu Nifas 90 92.11 90 91.6 101.78% 90 91.6 101.78%

Persentase Peserta KB Aktif 75 77.42 70 72.4 103.43% 75 72.4 96.53%

Persentase Neonatal dengan Komplikasi 80 76.6 80 34.35 42.94% 80 34.35 42.94%

Page 14: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 11

KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM

/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) /

KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

RENSTRA

KESEHATAN TAHUN

2018

REALISASI KINERJA

HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN

KEGIATAN S/D

DENGAN TAHUN

2014

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN 2015 TARGET

PROGRAM DAN

KEGIATAN RENJA

KESEHATAN

TAHUN 2016

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET

RENSTRA KESEHATAN S/D TAHUN 2015

TARGET

RENJA

KESEHATAN

TAHUN

2015

REALISASI

RENJA

KESEHATAN

TAHUN 2015

TINGKAT

REALISASI (%)

REALISASI CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016

TINGKAT CAPAIAN

REALISASI TARGET

RENSTRA (%)

Persentase Fasilitas Kesehatan yang memberikan

Pelayanan KB sesuai standar 100 100 100 100 100.00% 100 100 100.00%

Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) 90 95.68 90 93.4 103.78% 90 93.4 103.78%

1.02.1.02.01.20 PROGRAM PEMBINAAN GIZI MASYARAKAT E. Persentase Balita Gizi Buruk 15 11 15 14 93.33% 15 14 166.67%

1.02.1.02.01.20.01

Pemetaan Desa Kadarzi dan Desa Garam

Beryodium

1.02.1.02.01.20.03

Penangulangan Kurang Energi Protein ( KEP

),Anemia Gizi Besi,Gangguan Akibat Kurang

Yodium ( GAKI ),Kurang Vitamin A dan

Kekurangan Zat Gizi dan Mikro Lain

Persentase Pemberian Makanan Pendamping ASI pada

Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin 100 63.56 100 100 100.00% 100 100 100.00%

Belanja langsung

1.02.1.02.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN Persentase Pelayanan Kesehatan yang bermutu 100 100 100 100 100.00% 100 100 100.00%

1.02.1.02.01.01. 02

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya

air dan listrik

1.02.1.02.01.01.06

Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan Dinas/Operasional

1.02.1.02.01.01.07 Penyedia Jasa Administrasi Keuangan

1.02.1.02.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

1.02.1.02.01.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Page 15: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 12

KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM

/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) /

KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

RENSTRA

KESEHATAN TAHUN

2018

REALISASI KINERJA

HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN

KEGIATAN S/D

DENGAN TAHUN

2014

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN 2015 TARGET

PROGRAM DAN

KEGIATAN RENJA

KESEHATAN

TAHUN 2016

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET

RENSTRA KESEHATAN S/D TAHUN 2015

TARGET

RENJA

KESEHATAN

TAHUN

2015

REALISASI

RENJA

KESEHATAN

TAHUN 2015

TINGKAT

REALISASI (%)

REALISASI CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016

TINGKAT CAPAIAN

REALISASI TARGET

RENSTRA (%)

1.02.1.02.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.02.1.02.01.01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan

Pengandaan

1.02.1.02.01.01.12

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.02.1.02.01.01. 13

Penyediaan Peralatan & Perlengkapan

Kantor

1.02.1.02.01.01. 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.02.1.02.01.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan

Perundang - Undangan

1.02.1.02.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.01.18

Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi

Keluar Daerah

1.02.1.02.01.01. 19

Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke

Dalam Daerah

1.02.1.02.01.01.20

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi

Teknis Perkantoran

1.02.1.02.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

1.02.1.02.01.02.03 Pembangunan Gedung Kantor

1.02.1.02.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

1.02.1.02.01.02.10 Pengadaan Mebeleur

1.02.1.02.01.02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

1.02.1.02.01.02.44

Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan

Dinas/Operasional

1.02.1.02.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

1.02.1.02.01.03.02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Pelengkapannya

Page 16: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 13

KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM

/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) /

KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

RENSTRA

KESEHATAN TAHUN

2018

REALISASI KINERJA

HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN

KEGIATAN S/D

DENGAN TAHUN

2014

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN 2015 TARGET

PROGRAM DAN

KEGIATAN RENJA

KESEHATAN

TAHUN 2016

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET

RENSTRA KESEHATAN S/D TAHUN 2015

TARGET

RENJA

KESEHATAN

TAHUN

2015

REALISASI

RENJA

KESEHATAN

TAHUN 2015

TINGKAT

REALISASI (%)

REALISASI CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016

TINGKAT CAPAIAN

REALISASI TARGET

RENSTRA (%)

1.02.1.02.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu 100 100 100 100 100.00% 100 100 100.00%

1.02.1.02.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.02.1.02.01.05.04 Pemilihan Pegawai Teladan

1.02.1.02.01.06

PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

1.02.1.02.01.06.01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja &

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.02.1.02.01.23 STANDAR PELAYANAN KESEHATAN Ketersediaan Standar Pelayanan Kesehatan 100 100 100 100 100.00% 100 100 100.00%

1.02.1.02.01.23.07

Pelayanan Administrasi Perizinan dan

Akreditasi Sarana dan Sumber Daya

kesehatan

1.02.1.02.01.33 PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN

PEMBANGUNAN KESEHATAN

1.02.1.02.01.33.04 Peningkatan Manajemen Informasi

Kesehatan

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Tahun 2015

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, dr.H.Masagus.M.Hakim.M.Kes NIP.197208282002121005

Page 17: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 14

Secara umum capaian indikator ini telah dapat dicapai dengan baik, walaupun

belum secara keseluruhan, indikator kinerja terealisasi 100 %. Adapun capaian

indikator kinerja tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Sasaran ““Meningkatnya Usia Harapan Hidup”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Usia Harapan Hidup

dengan ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan 38 (Tiga Puluh Delapan)

Indikator kinerja sasaran memperlihatkan rata-rata capaian indikator

sasaran sebesar 100.51 % dengan predikat Memuaskan.

2. Sasaran “Menurunnya Angka Kematian Bayi”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Menurunnya Angka Kematian Bayi

dengan 5 (lima) Indikator kinerja sasaran memperlihatkan rata-rata

capaian indikator sasaran sebesar 111.60% dengan predikat

Memuaskan.

3. Sasaran “Menurunnya Angka Kematian Ibu”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Menurunnya Angka Kematian Ibu

dengan 9 (sembilan) Indikator kinerja sasaran memperlihatkan rata-rata

capaian indikator sasaran sebesar 87.95% dengan predikat Memuaskan.

4. Sasaran “Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk

dengan 2 (dua) Indikator kinerja sasaran memperlihatkan rata-rata

capaian indikator sasaran sebesar 96.67% dengan predikat Memuaskan.

5. Sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan yang

berkualitas dan profesional, serta menjamin pelayanan kesehatan

yang bermutu melalui ketersediaan pelayanan kesehatan yang

sesuai standar”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningktakn kualitas dan kuantitas

SDM Kesehatan yang berkualitas dan profesional, serta menjamin

pelayanan kesehatan yang bermutu melalui ketersediaan pelayanan

kesehatan yang sesuai standar dengan 2 (dua) Indikator kinerja sasaran

memperlihatkan rata-rata capaian indikator sasaran sebesar 100.00%

dengan predikat Memuaskan.

Page 18: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 15

Pada tahun 2015 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin ini telah

melaksanakan perencanaan startejiknya tahun kedua. Secara umum pencapaian

sasaran dapat terealisasi dengan memuaskan (mencapai keberhasilan) sesuai

dengan perencanaan. Evaluasi kinerja atas sasaran-sasaran startegis Dinas

Kesehatan Kabupaten Banyuasin dapat dijelaskan bahwa nilai capaian kinerja rata-

rata indikator diperoleh angka sebesar 99.35% dengan kategori MEMUASKAN . Hal

ini menunjukan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama Tahun 2015

sudah dilaksanakan dengan baik. Beberapa indikator nilai capaian kinerjanya belum

optimal dikarenakan dalam pelaksaannya mengalami kendala dan hambatan.

Page 19: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 16

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kesehatan

Kabupaten Banyuasin

NO INDIKATOR KESEHATAN

SPM/

Standar

Nasional

IKK

TARGET RENSTRA SKPD KESEHATAN REALISASI CAPAIAN PROYEKSI

CATATAN ANALISIS TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Angka Usia Harapan Hidup 74 69 70 72 74 68.21

2

Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 100 100 100 100 100 100 54.34

3

Persentase Penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin ) yang memiliki jaminan Kesehatan

100 100 100 100 100 98.2

4

Jumlah Puskesmas yang Mendapatkan bantuan Operasional Kesehatan dan menyelenggarakan

Lokakarya mini untuk menunjang Pencapaian Standar Kesehatan Minimal (SPM)

31 31 31 32 33 31

5

Jumlah Puskesmas yang

memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin

31 31 31 32 33 31

6

Persentase Ketersediaan Obat dan

Vaksin 100 100 100 100 100 101.1

7 Persentase Rumah Sehat yang memiliki TOGA

90 90 90 90 90 88.23

8

Tingkat Peredaran Obat dan Makanan yang sesuai dengan

100 100 100 100 100 85.2

Page 20: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 17

NO INDIKATOR KESEHATAN

SPM/

Standar

Nasional

IKK

TARGET RENSTRA SKPD KESEHATAN REALISASI CAPAIAN PROYEKSI

CATATAN ANALISIS TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

standar Kesehatan

9

Persentase Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Menular

100 100 100 100 100 100

10 Penderita DBD yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100

11 Angka Penemuan Kasus malaria per 1000 penduduk

0.5 1 0.99 0.8 0.5

0.0025

12

Persentase kasus Baru TB paru (BTA Positif) yang ditemukan

100 70 70 70 70 70 60

13

Persentase kasus baru TB paru (BTA positif) yang disembuhkan

88 88 88 88 88 64.2

14

Jumlah kasus TB per 100.000

penduduk 224 220 216 212 208 111

15

Persentase Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam

100 100 100 100 100 100 100

16 Acute Flacid Paralysis(AFP) rate per 100.000 Penduduk < 15 tahun

2/100.000 7/100.000 7/100.000 7/100.000 7/100.000 7/100.000

2.07/100.000

17

Penemuan Penderita Pneumonia

Balita 100

100 100 100 100 100 56.93

18 Penemuan Penderita Diare 100 100 100 100 100 100 79

19 Prevalensi kasus HIV <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0.001

20

Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS

99 96 97 98 99

81.2

21

Persentase Desa yang mencapai "Universal Child Immunization" (UCI)

100 100 100 100 100 100 94.07

Page 21: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 18

NO INDIKATOR KESEHATAN

SPM/

Standar

Nasional

IKK

TARGET RENSTRA SKPD KESEHATAN REALISASI CAPAIAN PROYEKSI

CATATAN ANALISIS TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

22 Persentase Desa Siaga Aktif 80 80 80 80 80 80 100

23 Rasio Posyandu Persatuan Balita 10 9 10 10 11 10.2

24 Persentase Rumah Tangga berPHBS

67 70 72 75 80 71

25

Persentase Penjaringan Siswa SD

dan Setingkat 100

100 100 100 100 100 83.37

26 Persentase Lansia yang tertangani 80 70 75 80 80 83.53

27 Persentase Rumah Tangga Sehat 87 83 85 86 87 51.26

28

Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum Berkualitas

68 65 66 67 68 58

29 Persentase Kualitas air minum yang memenuhi syarat

100 100 100 100 100

46.16

30

Persentase Penduduk yang

menggunakan jamban sehat

80 75 80 80 85 71.3

31

Persentase Tempat - Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan

87 83 84 85 87 79

32 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per satuan penduduk

0.8 0.8 1 1 1.2 0.5

33 Cakupan Puskesmas Pembantu 48 36 40 44 48 33.5

34 Cakupan Puskesmas 86 65 71 79 86 163.2

35 Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk

2/1000 2/1000 4/1000 4/1000 6/1000

1.2/1000

36

Persentase Perawatan Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

0 0 20 40 60 -

37

Persentase Pelayanan Gawat

Darurat Level 1 yang harus diberikan saranan kesehatan (RS) kab/kota

100 100 100 100 100 100 100

Page 22: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 19

NO INDIKATOR KESEHATAN

SPM/

Standar

Nasional

IKK

TARGET RENSTRA SKPD KESEHATAN REALISASI CAPAIAN PROYEKSI

CATATAN ANALISIS TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

38 Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

100 100 100 100 100 100 63.07

39 Tingkat Kemitraan Bidang Kesehatan 100 100 100 100 100 100

40 Angka Kelangsungan Hidup Bayi / AKB

16 22 20 18 16 4

41 Persentase Kunjungan Bayi 90 90 90 90 90 90 87.88

42 Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

100 100 100 100 100 100

100

43 Persentase Pelayanan Kesehatan Balita

90 90 90 90 90 90

72.82

44

Persentase Pelayanan Kesehatan

Bayi

90 90 90 90 90 87.88

45 Angka Kematian Ibu Melahirkan / AKI

<97 97 <97 <97 <97 120

46 Persentase Kunjungan Ibu Hamil K4 95 100 96 98 99 99 94.9

47 Persentase Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

90 100 95 98 99 99 91.89

48

Persentase Ibu Hamil dengan

Komplikasi 80 80 80 80 80 80 55.4

49 Persentase Ibu Nifas 90 90 90 90 90 90 91.6

50 Persentase Peserta KB Aktif 70 75 75 75 75 75 72.4

51 Persentase Neonatal dengan Komplikasi

80 80 80 80 80 80 34.35

52

Persentase Fasilitas Kesehatan

yang memberikan Pelayanan KB sesuai standar

100 100 100 100 100 100

53

Persentase Kunjungan Neonatal

Pertama (KN1) 90 90 90 90 90 93.4

54 Persentase Balita Gizi Buruk 15 15 15 15 15 14

Page 23: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 20

NO INDIKATOR KESEHATAN

SPM/

Standar

Nasional

IKK

TARGET RENSTRA SKPD KESEHATAN REALISASI CAPAIAN PROYEKSI

CATATAN ANALISIS TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

55

Persentase Pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak usia 6-

24 bulan keluarga miskin

100 100 100 100 100 100 100

56 Persentase Pelayanan Kesehatan yang bermutu

100 100 100 100 100 100

57 Ketersediaan Standart Pelayanan Kesehatan

100 100 100 100 100 100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Tahun 2015

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, dr.H.Masagus.M.Hakim.M.Kes NIP.197208282002121005

Page 24: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 21

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu terkait dengan sasaran yang akan dicapai pada Rencana Kinerja

Dinas Kesehatan tahun 2017 adalah mewujudkan SDM yang sehat dan

didukung infrastruktur dan sistem pelayanan yang layak dn memenuhi

standart. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diketahui dengan

melakukan pengukuran terhadap beberapa Indikator Kinerja Sasaran Utama

yaitu :

1. Angka Usia harapan Hidup

Pembangunan dibidang kesehatan dapat dilihat dari angka kematian Bayi

dan Ibu melahirkan serta meningkatnya Usia Harapan hidup Masyarakat.

Perbaikan derajat kesehatan memberikan korelasi positif terhadap usia

harapan hidup. Perbaikan derajat kesehatan memberikan korelasi positif

terhadap Usia harapan hidup. Pada tahun 2003 Usia Harapan Hidup

masyarakat Kabupaten Banyuasin adalah 66,1 tahun, lalu tahun 2004

tetap menjadi 66,1 tahun, kemudian tahun 2005 meningkat lagi menjadi

66,5 tahun, tahun 2006 66,7 tahun, tahun 2008 sebesar 67 tahun dan

tahun 2009 sebesar 67,2 Tahun dan tahun 2010 sebesar 67,4 tahun dan

tahun 2011 meningkat menjadi 67,6 tahun dan tahun 2012 meningkat

menjadi 67,8 tahun dan ditahun 2013 tetap sebesar 67,8 tahun, tahun

2014 meningkat menjadi 68 tahun dan tahun 2015 meningkat menjadi

68.21 tahun .

2. Angka Kematian Ibu Melahirkan/AKI

Angka kematian Ibu Melahirkan sebagai dampak dari pelaksanaan

berbagai program bidang kesehatan, maka angka kematian ibu

melahirkan juga menunjukan kecendrungan menurun. Angka Kematian

Ibu pada tahun 2008 sebesar 122/100.000 kelahiran hidup dan tahun

2009 menurun menjadi 112/100.000 kelahiran hidup dan tahun 2010

kembali menurun menjadi sebesar 83/100.000 kelahiran hidup dan pada

tahun 2011 meningkat menjadi 93/100.000 kelahiran hidup dan tahun

2012 menurun menjadi sebesar 80/100.000 kelahiran hidup dan ditahun

2013 tetap yaitu 80/100.000 kelahiran hidup dan di tahun 2014 kembali

turun menjadi sebesar 72/100.000 kelahiran hidup dan di tahun 2015

meningkat menjadi 120/100.000 kelahiran hidup.

Page 25: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 22

3. Angka Kelangsungan Hidup Bayi/AKB

Angka Kematian Bayi pada tahun 2003 sebesar 48/1.000 kelahiran

hidup, kemudian pada tahun 2004 menjadi 40/1.000 kelahiran hidup,

lalu pada tahun 2005 jumlahnya kembali menurun menjadi 29/1.000

kelahiran hidup dan tahun 2006 Angka Kematian Bayi 39/1.000

kemudian turun menjadi 5/1.000 ditahun 2009 dan turun lagi menjadi

4/1.000 kelahiran hidup tahun 2010,tetapi pada tahun 2011 naik

menjadi 5/1.000 kelahiran hidup dan tahun 2012 tetap 5/1.000

kelahiran hidup dan tahun 2013 menurun menjadi 3/1.000 kelahiran

hidup tetapi pada tahun 2014 naik menjadi 12/1.000 kelahiran hidup.

dan tahun 2015 menurun menjadi 4/1.000 kelahiran hidup.

4. Persentase Balita gizi buruk

Masih rendahnya pendapatan masyarakat dan kurangnya pemahaman

masyarakat akan pentingnya gizi bagi kesehatan merupakan penyebab

masih adanya balita yang menderita gizi buruk. Untuk tahun 2011 turun

persentase balita yang menderita gizi buruk sebesar 8 % dan tahun 2012

menurun sebesar 7% dan ditahun 2013 turun menjadi 0,1%, di tahun

2014 ada 11 balita yang gizi buruk. Dan di tahun 2015 terjadi

peningkatan yaitu ada 14 balita gizi buruk yang ditemukan.

5. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Indikator Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

menjadi tolak ukur untuk meningkatkan derajat kesehatan pada bayi dan

balita oleh karena itu pelaksanaan imunisasi masih perlu untuk

dimaksimalkan. Untuk tahun 2011 anak yang mendapat imunisasi

lengkap atau cakupan angka UCI sudah mencapai target sebesar 100%

dan tahun 2012 menurun menjadi 93,5% tahun 2013 meningkat menjadi

98,30%, di tahun 2014 turun menjadi 96.71%. dan di tahun 2015 terus

menurun menjadi 94.07 %.

6. Tingkat pelayanan pasien rumah sakit

Dalam rangka pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan dengan

memperhatikan kondisi keterbatasan penyebaran jumlah sarana

pelayanan kesehatan masyarakat, dan masih tingginya angka kesakitan

Page 26: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 23

serta tingginya angka kematian ibu dan anak yang memerlukan perhatian

dan peningkatan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil kajian pengembangan Rumah Sakit di Kabupaten

Banyuasin diantaranya pelayanan kesehatan RSUD Banyuasin belum

dapat memberikan pelayanan secara optimal dan menyeluruh kepada

lapisan masyarakat dikarenakan wilayah Kabupaten Banyuasin yang

sebagain besar merupakan daerah perairan sehingga akses menuju

Pelayanan kesehatan RSUD Banyuasin sering terkendala dan ini menjadi

masalah utama dalam pemerataan pelayanan kesehatan pada wilayah ini.

Luas Wilayah Kabupaten Banyuasin 11.832,99 Km², dengan 19

Kecamatan dan jumlah Desa 304 jumlah penduduk Tahun 2015 yaitu

811.501 Jiwa, dengan penduduk miskin sebesar 38.67 % (314.021 Jiwa).

Persentase keluarga miskin yang cukup besar ini juga menjadi masalah

dalam pembangunan Kabupaten Banyuasin. Kemandirian masyarakat

terutama kelurga miskin untuk mencapai kesejahteraan sebagai tujuan

akhir pembangunan masih cukup tertinggal. Salah satu masalah

kemandirian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan adalah

kemandirian sehat yang masih sangat jauh dari yang diharapkan. Hal ini

dapat dilihat dari salah satu indikator kesehatan yaitu akses terhadap

sarana pelayanan kesehatan rujukan.

Page 27: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 24

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN

PENTING

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR

KINERJA

TARGET

CAPAIAN

PAGU

INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

CAPAIAN

KEBUTUHAN

DANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung

Gaji dan Tunjangan Dinas Kesehatan &

Puskesmas 100

63.176.134.823

Gaji dan Tunjangan Dinas Kesehatan

& Puskesmas

Persentase

Pelayanan Kesehatan yang bermutu

100

63.176.134.823 v

Belanja Langsung Belanja Langsung

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN Dinkes

Persentase Pelayanan

Kesehatan yang bermutu

100

10.218.468.700

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN Dinas Kesehatan

Persentase Pelayanan

Kesehatan yang bermutu

100

25.702.702.315

v

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik

Dinkes

12 Bulan

223.420.000

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik

10 Rekening

238.260.000

v

Penyediaan Jasa Barang Jaminan Milik Negara

Dinkes

12 Bulan

110.000.000

Penyediaan Jasa Barang Jaminan Milik Negara

Premi

109.450.000

v

Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional

Dinkes

12 Bulan

792.145.200

Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional

Kendaraan

1.569.627.300

v

Page 28: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 25

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN

PENTING

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Dinkes

12 Bulan

445.500.000

Penyedia Jasa Administrasi Keuangan

24 Orang

446.820.000

v

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Dinkes

12 Bulan

90.651.300

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 12 Bulan

194.374.895

v

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Dinkes

55 unit

10.120.000

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

55 unit

10.120.000

v

Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinkes

50 item

64.175.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor

50 item

52.385.300 v

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan

Dinkes

7 item

106.260.000

Penyediaan Barang Cetakan dan

Pengandaan

7 item

95.524.000 v

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dinkes

20 item

15.666.200

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

20 item

58.492.500 v

Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor

Dinkes 28 item

750.334.000

Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor

28 item

5.290.747.000

v

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Dinkes

15 item

27.060.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

15 item

62.634.000 v

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan

Perundang - Undangan

Dinkes

12 Bulan

34.848.000

Penyediaan Bahan Bacaan &

Peraturan Perundang - Undangan

12 Bulan

34.848.000 v

Page 29: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 26

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN

PENTING

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Penyediaan Makanan dan Minuman Dinkes

12 Bulan

213.246.000

Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan

384.516.000

v

Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah

Dinkes 12 Bulan

516.775.000

Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah

12 Bulan

760.057.320

v

Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah

Dinkes 2000 kali

291.528.000

Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah

2000 kali

489.071.000

v

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

Dinkes 12 Bulan

6.526.740.000

Penyediaan Jasa Pendukung

Administrasi Teknis Perkantoran

12 Bulan

15.878.775.000

v

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Dinkes 100%

2.793.362.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Dinas Kesehatan

100%

24.364.382.500

v

Pembangunan Gedung Kantor Dinkes

1 Unit

1.870.000.000

Pembangunan Gedung Kantor 1 Unit

1.870.000.000

v

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Dinkes

2 Unit

2.200.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 90 Unit

20.330.600.000

v

Pengadaan Mebeleur Dinkes

339 unit

504.460.000 Pengadaan Mebeleur 339 unit

991.094.500 v

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor Dinkes

339 unit

11.902.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

15.706.000 v

Page 30: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 27

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN

PENTING

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Dinkes

339 unit

22.000.000 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung

Kantor

1.041.480.000

v

Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas/Operasional

Dinkes

5 unit

55.000.000 Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas/Operasional

5 unit

115.500.000 v

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Dinkes 100%

589.050.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Dinas Kesehatan 100%

589.050.000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pelengkapannya

Dinkes 1179 Potong

589.050.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Pelengkapannya

1179 Potong

589.050.000

v

Pengadaan Pakaian Batik Banyuasin dan Perlengkapannya

Dinkes 1179 Potong

589.050.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Pelengkapannya

1179 Potong

412.000.000

v

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Dinkes

Persentase pelayanan kesehatan

yang bermutu

100%

761.790.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Persentase pelayanan kesehatan

yang bermutu

80%

476.864.190 v

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Dinkes

12 Bulan

536.525.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal

12 Bulan

108.405.000 v

80%

Page 31: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 28

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN

PENTING

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Pemilihan Pegawai Teladan Dinkes

31 PKM

225.265.000 Pemilihan Pegawai Teladan

31 PKM 368.459.190

v

80%

PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Dinkes 100%

406.940.000

PROGRAM PENINGKATAN

PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Dinas Kesehatan

100%

352.097.900

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dinkes

4 Dokumen

406.940.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4 Dokumen

352.097.900 v

100%

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN Dinkes

Ketersediaan Standar Pelayanan

Kesehatan

100

103.846.600 STANDAR PELAYANAN KESEHATAN Dinas Kesehatan

Ketersediaan Standar Pelayanan

Kesehatan

100

3.350.963.000

Pelayanan Administrasi Perizinan dan Akreditasi Sarana dan Sumber Daya kesehatan

Dinkes 35 Lokasi

103.846.600

Pelayanan Administrasi Perizinan dan Akreditasi Sarana dan Sumber Daya kesehatan 35 Lokasi

3.350.963.00

0

10 PKM

80%

35%

Page 32: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 29

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN

PENTING

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Dinkes 80%

207.586.500 PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN

KESEHATAN

Dinas Kesehatan

80%

386.100.000

Peningkatan Manajemen Informasi Kesehatan

Dinkes

31 PKM dan

Dinkes, 3 Dok

Profil, 1 Lap IKM

Dinkes dan 31

Lap IKM

PKM

207.586.500

Peningkatan Manajemen Informasi Kesehatan

31 PKM dan Dinkes, 3

Dok Profil, 1

Lap IKM Dinkes dan 31 Lap IKM

PKM

386.100.000

100%

Pengadaan Sistem Pengolahan Data Berbasis IT Dinkes

200.000.000

Pengadaan Sistem Pengolahan Data Berbasis IT

100%

200.000.000

PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD

Dinkes 100%

165.000.000 PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD

Dinkes 100%

325.000.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Dinkes

4 Dokumen

165.000.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Dinkes

21 Dokumen

325.000.000

Page 33: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 30

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN

PENTING

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

21 Dokumen

21 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

100%

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Dinkes A.Angka Usia Harapan Hidup

70

31.151.045.000 PROGRAM UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

a.Angka Usia Harapan Hidup

70

32.890.963.865

Pelayanan kesehatan Penduduk Miskin

Puskesmas dan Jaringannya

Dinkes

1.Cakupan Pelaynan Kesehatan

Rujukan Pasien masyarakat

Miskin 100

21.895.571.500

Pelayanan kesehatan Penduduk

Miskin Puskesmas dan Jaringannya

1.Cakupan Pelaynan Kesehatan

Rujukan Pasien masyarakat

Miskin 85820 Jiwa

21.678.936.26

5

100%

100%

Page 34: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 31

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN

PENTING

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

31 PKM

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

Dinkes

2.Persentase Penduduk

(termasuk Seluruh penduduk

miskin) yag memiliki jaminan Kesehatan 100

153.692.000

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

2.Persentase Penduduk

(termasuk Seluruh penduduk

miskin) yag memiliki jaminan Kesehatan 6263 Jiwa

126.009.400

80%

Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah Kesehatan

Dinkes

3.Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Bantuan

Operasional Kesehatan dan Menyelenggar

akan Minlok untuk menunjang pencapaian

SPM 31

274.521.500

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

3.Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Bantuan

Operasional Kesehatan dan Menyelenggar

akan Minlok untuk menunjang pencapaian

SPM 1500 Jiwa

173.351.200

Page 35: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 32

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN

PENTING

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

100%

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

Dinkes

4.Jumlah Puskesmas yang memberikan

pelayanan kesehatan dasar bagi

penduduk miskin 31

1.411.960.000

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

4.Jumlah Puskesmas yang memberikan

pelayanan kesehatan dasar bagi

penduduk miskin 31 PKM

3.612.532.000

31 PKM

Biaya Operasional Kesehatan (BOK)

31

7.236.528.00

0 Biaya Operasional Kesehatan (BOK) 31 PKM

7.236.528.000

31 PKM

Upaya Pelayanan Kesehata Jiwa

Dinkes Persentase

Penderita Jiwa terlayani 80

178.772.000

Upaya Pelayanan Kesehata Jiwa

Persentase

Penderita Jiwa terlayani 500 ODGJ

63.580.000

75%

Page 36: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 33

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN

PENTING

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

PROGRAM PENCENGAHAN DAN PENANGULANGN PENYAKIT MENULAR

Dinkes & PKM

6. Cakupan Penemuan dan

Penangan Penderita

Penyakit Menular

100

1.607.956.760

PROGRAM PENCENGAHAN DAN PENANGULANGN PENYAKIT MENULAR

Puskesmas dan Desa

6. Cakupan Penemuan dan

Penangan Penderita

Penyakit Menular

100

2.235.427.040

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penayakit Menular

7. Angka Prevalensi Penyakit DBD

100%

188.227.400 Pelayanan Pencegahan dan

Penanggulangan Penayakit Menular

7. Angka Prevalensi Penyakit DBD

250 Kasus

213.180.000

100%

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Malaria

16. Angka penemuan kasus malaria

per 1000 penduduk 0.99

61.773.360 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Malaria

16. Angka penemuan

kasus malaria per 1000 penduduk

31 Puskesmas

165.000.000

1%

Penanggulangn Penyakit TBC Kusta

8. Jumlah Kasus TB per

100.000 penduduk 216

130.922.000 Penanggulangn Penyakit TBC Kusta

8. Jumlah Kasus TB per

100.000 penduduk

848 Kasus TBC

341.000.000

Page 37: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 34

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN

PENTING

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

70 %

9.Persentase Kasus TB Paru (BTA Positif) yang ditemukan 70

9.Persentase Kasus TB Paru (BTA Positif) yang ditemukan 70

10.Persentase Kasus TB Paru

(BTA Positif) yang disembuhkan 88

10.Persentase Kasus TB Paru

(BTA Positif) yang disembuhkan 88

Pemberantasan Penyakit Kaki Gajah (Filariasis)

726235 jiwa

342.052.700

Pemberantasan Penyakit Kaki Gajah (Filariasis)

726235 jiwa

248.446.000

100%

Pencegahan & Penanggulangan penyakit potensi KLB & Bencana

11.Cakupan

Desa/kelurahan mengalami KLB yang

dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

100

355.226.300

Pencegahan & Penanggulangan penyakit potensi KLB & Bencana

11.Cakupan

Desa/kelurahan mengalami KLB yang

dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

31

Puskesmas

407.000.000

100%

Page 38: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 35

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN

PENTING

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

7/100.000

Pencegahan dan Pemberantasan Diare-

ISPA

12. Penemuan Penderita Pneumonia

Balita 100

113.956.500 Pencegahan dan Pemberantasan

Diare-ISPA

12. Penemuan Penderita Pneumonia

Balita

4045 Kasus

Pneumonia

310.879.800

100%

100%

13. Penemuan Penderita Diare 100

13. Penemuan Penderita Diare

17304 Kasus Diare

Pencegahan dan Pemberantasan HIV AIDS/IMS

14. Prevalensi Kasus HIV

165.037.000 Pencegahan dan Pemberantasan HIV

AIDS/IMS 14. Prevalensi Kasus HIV < 0,5

449.130.000

10 Lokasi

15. Persentase

penduduk 15 tahun ke atas menurut

pengetahuan tentang HIV dan AIDS 97

15. Persentase

penduduk 15 tahun ke atas menurut

pengetahuan tentang HIV dan AIDS 97%

Page 39: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 36

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN

PENTING

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Rabies

40

32.084.800

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Rabies

40%

100.791.240

40%

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Tidak Menular

250

Penderita

218.676.700 Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Tidak Menular

250

Penderita

218.676.700

17. Acute Flacid Paralisis

(AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tqhun

7/100,000

17. Acute Flacid Paralisis

(AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tqhun 7/100,000

PROGRAM OBAT DAN PEMBEKALAN KESEHATAN

Dinkes & PKM

18.Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin

100

7.419.221.900 PROGRAM OBAT DAN PEMBEKALAN KESEHATAN

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

18.Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin

100

22.393.825.330

Pengadaan Obat dan perbekalan Kesehatan

7.261.582.000 Pengadaan Obat dan perbekalan Kesehatan

130 Item Obat dan 20

Item

Pembekalan Obat

22.264.601.73

0

Page 40: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 37

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN

PENTING

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

65%

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

157.639.900

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

31 Tenaga Kesehatan

129.223.600

100%

PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI DAERAH

Dinkes & PKM

19. Persentase rumah sehat yang memiliki

TOGA 90%

155.903.000 PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI

DAERAH

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

6. Persentase rumah sehat yang memiliki

TOGA 90%

108.977.000

Pengembangan Standarisasi Tanaman Obat

Bahan alam Indonesia

97.119.000 Pengembangan Standarisasi

Tanaman Obat Bahan alam Indonesia 10 Industri

50.193.000

40%

Penilaian Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat

Keluarga (TOGA)

58.784.000 Lomba TOGA Tingkat Kabupaten

6

Puskesmas 58.784.000

100%

Page 41: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 38

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN

PENTING

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

PROGRAM PENGAWASAN DAN MAKANAN

20. Tingkat Peredaran Obat dan

Makanan yang sesuai dengan standar kesehatan

100%

221.342.000

PROGRAM PENGAWASAN DAN MAKANAN

20. Tingkat Peredaran Obat dan

Makanan yang sesuai dengan standar kesehatan

100%

210.232.000

Peningkatan dan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

221.342.000

Peningkatan dan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan

Berbahaya 150 Sampel

210.232.000

40%

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dinkes & PKM 21.Cakupan Desa Siaga Aktif

100%

1.492.778.500 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

21.Cakupan Desa Siaga Aktif

80%

2.866.898.100

Pembinaan dan Pengembangan desa siaga

250.080.000

Pembinaan dan Pengembangan desa siaga 304 Desa

127.191.900

100%

Pemilihan Posyandu terbaik,Pemilihan Desa

PHBS, Pemilihan Kader Remaja sehat

22.Persentase Posyandu Persatuan

Balita 65%

670.712.900

Pemilihan Posyandu terbaik,Pemilihan Desa PHBS,

Pemilihan Kader Remaja sehat

Persentase Posyandu Persatuan

Balita

352.000.000

10/1000

Page 42: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 39

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN

PENTING

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Gerakan Promosi Sadar Hidup Sehat

Persentase Rumah Tangga

Ber PHBS 72

447.299.600

Gerakan Promosi Sadar Hidup Sehat

Persentase Rumah Tangga

Ber PHBS

2.332.706.20

0

72%

Pelatihan UKS dan Dokter Kecil

23.Cakupan Penjaringan Siswa SD dan

Setingkat 100%

124.686.000

Pelatihan UKS dan Dokter Kecil

Cakupan Penjaringan Siswa SD dan

Setingkat

55.000.000

100%

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

Dinkes & PKM 24.Persentase Rumah Sehat

85%

623.229.550 PRORGAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Persentase Rumah Sehat

85%

867.682.200

Pengkajian Pengembangan Lingkungan

Sehat

25.Persentase Penduduk yang memiliki

akses terhadap air minum Berkualitas

66

216.878.200

Pengkajian Pengembangan

Lingkungan Sehat

25.Persentase Penduduk yang memiliki

akses terhadap air minum Berkualitas

66

493.077.750

31 Sanitarian

51%

Page 43: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 40

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN

PENTING

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

26.Persentase Penduduk yang

menggunakan jamban sehat

80

160.987.000

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

27.Persentase Penduduk yang

menggunakan jamban sehat

10 Desa

226.882.700

80%

Pengawasan dan Pembinaan Hygiene

Sanitasi Air Besih dan Air Minum

27.Persentase Kualitas air minum yang

memenuhi syarat

100

142.988.450

Pengawasan dan Pembinaan Hygiene

Sanitasi Air Besih dan Air Minum

26.Persentase Kualitas air minum yang

memenuhi syarat

100

77.489.500

40 Orang

Pengembangan dan Pembinaan Rumah Sehat

102.375.900

Pengembangan dan Pembinaan Rumah Sehat

10 Desa

70.232.250

85%

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN

Dinkes & PKM

27.Persentase Keluarga Miskin

Mendapat Pelayanan

100%

1.240.221.400 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Persentase Keluarga Miskin

Mendapat Pelayanan

100%

1.749.413.000

Pelayanan Operasi Katarak

525.749.400 Pelayanan Operasi Katarak

200

Penderita

434.236.000

Page 44: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 41

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN

PENTING

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

85%

Pelayanan Bagi Keluarga Miskin yang Mendapatkan Perawatan di RS

554.752.000

Pelayanan Bagi Keluarga Miskin yang Mendapatkan Perawatan di RS

987.575.000

100%

Pelayanan Kesehatan Dasar Daerah

Terpencil, Terluar, tertinggal

159.720.000

Pelayanan Kesehatan Dasar Daerah

Terpencil, Terluar, tertinggal 10 Lokasi

327.602.000

100%

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MAKANAN

Dinkes & PKM

28.Persentase Tempat Umum yang Memenuhi

Persyaratan

84%

75.300.500

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MAKANAN

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

10. Persentase Tempat - Tempat Umum yang memenuhi

syarat kesehatan

100%

75.660.200

Pembinaan dan Penyehatan TTU,Industri

IRTP,RM/Restoran Penyehatan Makanan dan Minuman

75.300.500

Hygiene Sanitasi TTU,Industri IRTP,RM/Restoran

30

Pengusaha IRTP dan 4

Orang Sanitarian

75.660.200

84%

Page 45: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 42

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN

PENTING

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARAN DAN PRASARANA PUSKESMAS / PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA.

Dinkes & PKM

29.Rasio

Puskesmas/Poliklinik dan Pustu Per Satuan

Penduduk

100%

16.567.763.950

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARAN DAN PRASARANA PUSKESMAS /

PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA.

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

29.Rasio

Puskesmas/Poliklinik dan Pustu Per Satuan

Penduduk

100%

94.626.888.118

Pembangunan Puskesmas

30.Cakupan Puskesmas

Pembantu

40%

1.947.000.000 Pembangunan Puskesmas

30.Cakupan Puskesmas

Pembantu

33 unit IPAL,19

Poskesdes

21.350.225.000

71%

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas

31.Cakupan Puskesmas

71

4.830.871.200

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas

31.Cakupan Puskesmas 85 set dan

25 paket

43.553.419.01

8

2 lab

80%

Administrasi Pembangunan Puskesmas

1.361.941.350

Administrasi Pembangunan Puskesmas 35 Lokasi

1.134.248.500

100%

Page 46: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 43

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN

PENTING

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Pengadaan peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas,Pustu dan Jaringannya

15 item

13.683.995.60

0

40%

Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, pustu, dan jaraingannya

Wiayah Kab Banyuasin

5.413.951.400 Rehabilitasi Sedang/Berat

Puskesmas, Pustu dan Jaringanya

Wiayah Kab Banyuasin

10 Puskesmas

13.905.000.00

0

35%

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas, Pustu dan Jaringanya

Wiayah Kab Banyuasin

3.014.000.000 Revitalisasi Alat Kesehatan

Puskesmas

Wiayah Kab Banyuasin

200 item

1.000.000.00

0

60%

Program Pengadaan,Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Wiayah Kab Banyuasin

32.Rasio

Rumah Sakit Persatuan Penduduk

82%

1.430.000.000 Program Pengadaan,Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah

Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Wiayah Kab Banyuasin

32.Rasio

Rumah Sakit Persatuan Penduduk

82%

3.737.470.000

Pelaksanaan Pengadaan Tanah

1.430.000.000 Pelaksanaan Pengadaan Tanah 1 Bidang

3.737.470.000

Page 47: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 44

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN

PENTING

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

100%

Pembangunan Rumah Sakit 3 Unit

59.010.000.000

100%

Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 3 Paket

31.950.000.000

100%

Pengadaan Obat-obat Rumah Sakit 150 item

3.545.350.000

100%

Pengadaan Mebeuler Rumah Sakit 20 item 568.400.000

100%

Pengadaan Perlengkapan Rumah tangga Rumah Sakit (dapur,ruang pasien,laundry,ruang tunggu,dll) 500 buah

945.600.000

100%

Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit 300 macam

897.500.000

100%

Pengadaan Pencetakan Administrasi

dan surat-menyurat Rumah Sakit 1 paket

256.000.000

100%

Page 48: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 45

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN

PENTING

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN LANSIA Dinkes & PKM

33. Persentase Lansia yang tertangani

75%

94.935.500 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN LANSIA

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

33. Persentase Lansia yang tertangani

75%

80.471.100

Pembinaan dan Pemilihan Posyandu Lansia

94.935.500 Pembinaan dan Pemilihan Posyandu Lansia 10 Posyandu

80.471.100

50%

PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

Dinkes & PKM

34. Tingkat

Kemitraan Bidang Kesehatan

60% 25.955.114.922

PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

34. Tingkat

Kemitraan Bidang Kesehatan

100%

24.335.188.982

Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat 25.955.114.922

Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat

314021 jiwa

24.335.188.982

50%

Page 49: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 46

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN

PENTING

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Peningkatan imunisasi

B. Persentase Desa Yang mencapai "

Universal Child Immunization (UCI) 100%

360.225.800 Peningkatan imunisasi

Dinas Kesehatan

dan Puskesmas

B. Persentase Desa Yang mencapai "

Universal Child Immunization (UCI) 15650 bayi

355.773.000

100%

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA

Dinkes & PKM

C. Angka Kelangsungan Hidup Bayi / AKB

20

664.826.800 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

KESEHATAN ANAK BALITA

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

C. Angka Kelangsungan Hidup Bayi / AKB

20/1000

826.777.050

SDDTK & ANC Terpadu

1.Cakupan Kunjungan

Bayi

90%

664.826.800 SDDTK & ANC Terpadu

1.Cakupan Kunjungan

Bayi

90%

826.777.050

2.Cakupan Balita Gizi Buruk

Mendapat Perawatan

100%

2.Cakupan Balita Gizi Buruk

Mendapat Perawatan

100%

Page 50: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 47

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN

PENTING

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

3.Cakupan Pelayanan Kesehatan

Balita

90%

3.Cakupan Pelayanan Kesehatan

Balita

90%

3.Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi

90%

3.Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi

90%

31 pkm

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KESELAMATAN IBU DAN MELAHIRKAN ANAK

Dinkes & PKM

d.Angka

Kematian Ibu Melahirkan / AKB

97

877.564.000 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KESELAMATAN IBU DAN MELAHIRKAN ANAK

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

d.Angka

Kematian Ibu Melahirkan / AKB

<97/100000

444.919.040

Pelaksanaan PWS KIA dan Pembinaan Kesehatan Ibu

1.Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

98

571.472.000 Pelaksanaan PWS KIA dan Pembinaan Kesehatan Ibu

1.Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

98

58.819.040

Page 51: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 48

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN

PENTING

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2. Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

90

2. Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

90

6784 jiwa

Pembinaan Kesehatan Ibu Hamil Risti dan

Upaya AKI, AKB, AKABA

3.Cakupan Ibu Hamil dengan

Komplikasi

80

306.092.000 Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu Hamil Risti dan Upaya AKI, AKB,

AKABA

3.Cakupan Ibu Hamil dengan

Komplikasi

80

386.100.000

4.Cakupan Ibu

Nifas 90

4.Cakupan Ibu

Nifas 90

5.Cakupan Peserta KB

Aktif

75

5.Cakupan Peserta KB

Aktif

75

6.Cakupan Neonatal

dengan Komplikasi

80

6.Cakupan Neonatal

dengan Komplikasi

80

Page 52: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 49

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN

PENTING

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

7.Persentase Fasilitas Kesehatan

yang memberikan Pelayanan KB sesuai

standar

100

7.Persentase Fasilitas Kesehatan

yang memberikan Pelayanan KB sesuai

standar

100

8.Cakupan

Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)

90

8.Cakupan

Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)

90

14787 bumil

Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) 3400 Bumil

7.548.189.902

90%

PROGRAM PEMBINAAN GIZI MASYARAKAT Dinkes & PKM E. Persentase Balita Gizi Buruk

15%

471.294.800 PROGRAM PEMBINAAN GIZI

MASYARAKAT

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

E. Persentase Balita Gizi Buruk

15%

894.878.600

Page 53: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 50

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN

PENTING

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Pemetaan Desa Kadarzi dan Desa Garam Beryodium

189.158.000

Pemetaan Desa Kadarzi dan Desa Garam Beryodium 304 desa

242.146.300

100%

Penangulangan Kurang Energi Protein ( KEP ),Anemia Gizi Besi,Gangguan Akibat Kurang Yodium ( GAKI ),Kurang Vitamin A dan

Kekurangan Zat Gizi dan Mikro Lain

Cakupan Pemberian Makananan Pendamping ASI pada anak

usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin

100

282.136.800 Penangulangan Kurang Energi

Protein ( KEP ),Anemia Gizi Besi,Gangguan Akibat Kurang Yodium ( GAKI ),Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi dan Mikro Lain

Cakupan Pemberian Makananan Pendamping ASI pada anak

usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin 304 desa

652.732.300

100%

PENCEGAHAN dan PENANGGULANGAN

PENYAKIT TIDAK MENULAR

1.746.299.560

Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

1.246.299.560

Pengamatan dan Pengendalian

Kawasan Tanpa Rokok

500.000.000

Page 54: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 51

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5

Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2017

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/

VOLUME CATATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A

Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

rasio puskesmas poliklinik dan pustu persatuan penduduk

I

Kegiatan Rehab Sedang/Berat Puskesmas Pustu dan Jaringannya

Tersedianya Sarana

dan Prasarana Puskesmas Pustu dan

Jaringannya

1 Rehab Poskesdes Suak tapeh Sedang

1 Unit

2 Rehab Poskesdes Suak tapeh Suakaraja

1 Unit

3 Rehab Poskesdes Banyuasin III Terlangu Ds. IV

1 Unit

Masuk Dalam Pembangunan 2016

4 Rehab Poskesdes Banyuasin III pangkalan panji

1 Unit

5 Rehab Poskesdes Muara Telang Telang Rejo

1 Unit

6 Rehab Poskesdes Muara Telang Telang Karya

1 Unit

7 Rehab Poskesdes Muara Telang Mukti jaya 1

1 Unit

8 Rehab Poskesdes Muara Telang Upang jaya

1 Unit

9 Rehab Poskesdes Makarti Jaya Muara Baru

1 Unit

10 Rehab Poskesdes Makarti Jaya

Upang Mulya Parit

9 1 Unit

11 Rehab Poskesdes Muara Sugihan Tirta Harja

1 Unit

12 Rehab Poskesdes Makarti Jaya

Pendowoharjo

Ds.III 1 unit

13 Rehab Poskesdes Banyuasin III Ujung Tanjung 1 Unit

14 Rehab PUSTU Banyuasin III Ujung Tanjung 1 Unit

15 Rehab PUSTU Banyuasin III Lubuk Saung

1 Unit

16 Rehab PUSTU Muara Telang Marga Rahayu

1 Unit

Masuk Dalam

Pembangunan 2016

17 Rehab Berat Gedung PUSTU Betung Taja Mulya

1 Unit

Masuk Dalam

Pembangunan 2016

18 Rehab PUSTU Air Kumbang Nusa Makmur

1 Unit

19 Rehab PUSTU Air Kumbang Tirta Makmur

1 Unit

20 Rehab PUSTU Muara Sugihan Rejosari 1 Unit

21 Rehab PUSTU Muara Sugihan Timbul Jaya 1 Unit

Page 55: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 52

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/

VOLUME CATATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

II Pembangunan Puskesmas Cakupan Puskesmas

1 Pembangunan RS Pratama Sukajadi Sukajadi

1 Unit

2 Pembangunan Pagar PKM Wil.Kab Banyuasin

10 Unit

3 Pembangunan Lapangan Parkir Wil.Kab Banyuasin

10 Unit

4 Rehab Total PUSTU Suak tapeh Suakaraja

1 Unit

5 Rehab Total PUSTU Muara Telang Talang Indah

1 unit

6 Rehab Total PUSTU Makarti Jaya Sungai Semut

Ds.III 1 Unit

7 Rehab Total PUSTU Pulau Rimau Mukut

1 Unit

8 Pembangunan Poskeslur Banyuasin III Mulya Agung

1 Unit

9 Pembangunan Poskesdes Banyuasin III Kayu ara Kuning

1 Unit

10 Pembangunan Poskesdes Muara Telang Telang jaya Ds.III

1 Unit

11 Pembangunan Poskesdes Muara Telang Talang Indah

1 Unit

12 Pembangunan Poskesdes Muara Telang Upang Cemara

1 Unit

13 Pembangunan Poskesdes Rantau Bayur Kemang Bejalu

1 Unit

14 Pembangunan Poskesdes Air Kumbang Nusa Makmur

1 Unit

15 Pembangunan Poskesdes Air Kumbang Panca Mulya Ds.IV

1 Unit

16 Pembangunan Poskesdes Air Kumbang Kumbang Padang

Permata 1 Unit

17 Pembangunan Poskesdes Suak tapeh Tanjung Laut

1 Unit

18 Pembangunan Poskesdes Banyuasin I Perambahan Baru

1 Unit

19 Pembangunan Poskesdes Banyuasin I Perambahan

1 Unit

20 Pembangunan Poskesdes Banyuasin I Perajin

1 Unit

21 Pembangunan Poskesdes Banyuasin I Mariana Ilir

1 Unit

22 Pembangunan Poskesdes Muara Sugihan Jurutaro

1 Unit

23 Pembangunan Poskesdes Air Kumbang Sebokor

1 Unit

24 Pembangunan Poskesdes Sembawa Lalang Sembawa

1 Unit

25 Pembangunan Poskesdes Sembawa Pulau Muning

1 Unit

26 Pembangunan Poskesdes Pulau Rimau Rukun Makmur

1 Unit

Page 56: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 53

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/

VOLUME CATATAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

III Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Tingkat ketersediaan

sarana dan prasarana

puskesmas

1 Pembangunan Sarana

Laboratorium Tungkal Ilir Sido Mulyo

1 Unit

2 Pembangunan Sarana

Laboratorium Suak Tapeh Suak Tapeh

1 Unit

3 Pembangunan Ruang Rapat Puskesmas

Suak Tapeh Suak Tapeh

1 Unit

IV Pengadaan Mebeleur Tingkat ketersediaan

mabeleur

1 Pengadaan Alkes RS.Pratama Talang Kelapa Sukajadi 1 Paket

2 Mobeler Poskesdes Tanjung Lago Srimenanti 1 Paket

3 Mobiler Poskesdes Muara Telang Upang Ceria

1 Paket

4 Perlengkapan Poskesdes Banyuasin I Merah Mata 1 Paket

5 Perlengkapan Poskesdes Banyuasin I Duren ijo

1 Paket

6 Pengadaan Alat Gigi Suak Tapeh Suak Tapeh 1 Paket

7 Pengadaan Alat Laboratorium Suak Tapeh Suak Tapeh 1 Paket

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Jumlah Ketersediaan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

I Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tingkat Ketersediaan

Kendaraan Operasional

1 Ambulance Puskesmas Air Kumbang Air Kumbang

1 Unit

2 Ambulance Puskesmas Tungkal Ilir Tungkal Ilir

1 Unit

3 Ambulance Puskesmas Rantau Bayur Rantau Bayur

1 Unit

4 Penambahan Petugas Kesehatan Pulau Rimau Mukut

3 Orang

Page 57: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 54

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Selama beberapa tahun terakhir, pembangunan kesehatan yang

ditujukan untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat telah

dilaksanakan secara terintegrasi dengan bidang-bidang lainnya.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui pendekatan enam sub sistem

dalam sistem kesehatan nasional (SKN), yang meliputi sub sistem: (i)

upayakesehatan; (ii) pembiayaan kesehatan; (iii) sumberdaya manusia

kesehatan; (iv) sediaan farmasi,alat kesehatan dan makanan; (v) manajemen

dan informasi kesehatan; dan (vi) pemberdayaan masyarakat. Keenam sub-

sistem tersebut juga saling terkait dengan berbagai sistem lain di luar.

SKN antara lain sistem pendidikan, sistem ekonomi, dan sistem budaya.

Dalam rangka mempercepat pencapaian target SDGs kesehatan,

Indonesia masih menghadapi beberapa permasalahan umum antara

lain: masalah akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama pada

kelompok penduduk miskin serta kesenjangan status kesehatan antar daerah

(disparitas) terutama pada daerah tertinggal, terpencil dan daerah

perbatasan serta pulau-pulau terluar. Hal ini antara lain disebabkan karena

kendala jarak, biaya dan kondisi fasi-litas pelayanan kesehatan, terjadinya

kekurangan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan yang

kurang merata, terbatasnya pembiayaan kesehatan, serta belum optimalnya

pemberdayaan dan promosi kesehatan bagi masyarakat.

Berikut ini diuraikan secara ringkas beberapa tantangan dan implikasi

kebijakan dari keenam sub sistem dalam SKN:

1. Upaya Kesehatan. Meskipun cakupan program kesehatan terus

meningkat, pembangunan kesehatan saat ini masih dihadapkan pada

masalah yaitu belum optii malnya akses, keterjangkauan dan mutu

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM

DAN KEGIATAN

Page 58: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 55

pelayanan kesehatan. Hal ini antara lain disebabkan oleh sarana

pelayanan kesehatan seper� rumah sakit, Puskesmas dan jaringannya

belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama bagi

penduduk miskin terkait dengan biaya dan jarak.

2. Pembiayaan kesehatan. Untuk mempercepat pencapaian target SDGs

tahun 2017 bidang kesehatan, diperlukan peningkatan pendanaan

terutama untuk membiayai intervensiintervensi yang memiliki daya

ungkit yang besar pada pencapaian target SDGs bidang kesehatan.

Jamkesmas merupakan salah satu dari delapan intervensi prioritas terkait

pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan pada periode RPJMN

kedua tahun 2010-2014. Ke delapan fokus prioritas tersebut adalah :

1) Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan anak;

2) Peningkatan status gizi masyarakat;

3) Pengendalian penyakit menular serta penyakit � dak menular, dan

penyehatan lingkungan;

4) Pengembangan sumber daya manusia kesehatan;

5) Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan,

mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan;

6) Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan;

7) Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis

kesehatan;

8) Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier

3. Sumberdaya Manusia Kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan terus

meningkat, namun distribusinya belum merata, terutama di daerah

terpencil, Ke-senjangan tenaga kesehatan juga masih terlihat jelas antara

daerah perkotaan dan perdesaan. Di samping itu, kualitas tenaga

kesehatan juga masih rendah akibat belum optimalnya sistem akreditasi

institusi pendidikan kesehatan dan sertifikasi lulusan, sehingga penguat-

an manajemen sumber daya manusia juga sangat diperlukan.

4. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan. Ketersediaan dan

pemerataan obat dan perbekalan kesehatan terus membaik, tetapi

keterjangkauan, penggunaan dan mutu obat, serta pengawasan obat dan

makanan masih belum optimal.

Page 59: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 56

5. Manajemen dan Informasi Kesehatan. Sarana kesehatan antara lain

data tentang mortalitas, morbiditas, faktor risiko, pembiayaan dan akses

terhadap pelayanan kesehatan merupakan dasar bagi perencanaan

kesehatan di setiap ngkatan administrasi. Saat ini, penyediaan informasi

kesehatan yang akurat dan sistem pelaporan yang tepat waktu masih

belum optimal.

6. Pemberdayaan Masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk

berperilaku hidup bersih dan sehat masih menjadi tantangan tersendiri

dalam upaya peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain

dalam pencegahan faktor risiko terhadap penyakit, pemanfaatan

pelayanan kesehatan, penerapan gizi seimbang, dan sebagainya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kesehatan

1. Tujuan Renja Kesehatan

Pembangunan kesehatan menuju Banyuasin Sehat Mandiri dan

Berkualitas adalah

a. Terwujudnya Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan secara

merata

b. Menurunkan Angka Kematian Bayi

c. Menurunkan Angka kematian Ibu

d. Menurunkan Prevalensi Gizi Buruk

e. Tersedianya SDM Kesehatan secara proporsional serta

terselenggaranya manajemen pelayanan kesehatan yang standar yang

didukung oleh informasi yang akurat

2. Sasaran Renja Kesehatan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan

dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan,

atau bulanan. Sasaran adalah bagian integral dalam proses perencanaan

strategis pembangunan kesehatan di Kabupaten Banyuasin.

Fokus Utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya daerah

dalam kegiatan pemerintah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai,

Page 60: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 57

diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan

dapat dicapai dalam periode jangka pendek (tahunan) atau periode

jangka menengah (tiga tahun).

Berdasarkan pengertian diatas dan memperhatikan tujuan dalam

perencanaan strategis, maka sasaran pembangunan kesehatan di

Kabupaten Banyuasin dengan indicator pencapaiannya dapat

diidentifikasikan sebagai berikut :

Sasaran 1 “Meningkatnya Usia Harapan Hidup” dengan indikator

sebagai berikut :

1. Angka Usia Harapan Hidup (tahun)

2. Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat

Miskin

3. Persentase Penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin ) yang

memiliki jaminan Kesehatan

4. Jumlah Puskesmas yang Mendapatkan bantuan Operasional

Kesehatan dan menyelenggarakan Lokakarya mini untuk

menunjang Pencapaian Standar Kesehatan Minimal (SPM)

5. Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar

bagi penduduk miskin

6. Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin

7. Persentase Rumah Sehat yang memiliki TOGA

8. Tingkat Peredaran Obat dan Makanan yang sesuai dengan standar

Kesehatan

9. Persentase Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit

Menular

10. Penderita DBD yang ditangani

11. Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 penduduk

12. Persentase kasus Baru TB paru (BTA Positif) yang ditemukan

13. Persentase kasus baru TB paru (BTA positif) yang disembuhkan

14. Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk

15. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan

Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam

16. Acute Flacid Paralysis(AFP) rate per 100.000 Penduduk < 15 tahun

Page 61: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 58

17. Penemuan Penderita Diare

18. Prevalensi kasus HIV

19. Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan

tentang HIV dan AIDS

20. Persentase Desa yang mencapai "Universal Child Immunization"

(UCI)

21. Persentase Desa Siaga Aktif

22. Rasio Posyandu Persatuan Balita

23. Persentase Rumah Tangga ber PHBS

24. Persentase Penjaringan Siswa SD dan Setingkat

25. Persentase Lansia yang tertangani

26. Persentase Rumah Tangga Sehat

27. Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum

Berkualitas

28. Persentase Kualitas air minum yang memenuhi syarat

29. Persentase Penduduk yang menggunakan jamban sehat

30. Persentase Tempat - Tempat Umum yang memenuhi syarat

kesehatan

31. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per satuan penduduk

32. Cakupan Puskesmas Pembantu

33. Cakupan Puskesmas

34. Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk

35. Persentase Perawatan Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

36. Persentase Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan

sarana kesehatan (RS) Kab/Kota

37. Persentase Keluarga Miskin yang mendapat Pelayanan Kesehatan

38. Tingkat Kemitraan Bidang Kesehatan

Sasaran 2 “Menurunnya Angka Kematian Bayi” dengan indikator

sebagai berikut :

1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi / AKB

2. Persentase Kunjungan Bayi

3. Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

4. Persentase Pelayanan Anak Balita

Page 62: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 59

5. Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi

Sasaran 3 “Menurunnya Angka Kematian Ibu” dengan indikator

sebagai berikut :

1. Angka Kematian Ibu Melahirkan / AKI

2. Persentase Kunjungan Ibu Hamil K4

3. Persentase Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

4. PersentaseIbu Hamil dengan Komplikasi

5. Persentase Ibu Nifas

6. Persentase Peserta KB Aktif

7. Persentase Neonatal dengan Komplikasi

8. Persentase Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB

sesuai standar

9. Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)

Sasaran 4 “Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk” dengan indikator

sebagai berikut :

1. Persentase Balita Gizi Buruk

2. Persentase Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia

6-24 bln Keluarga Miskin

Sasaran 5 “Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan

yang berkualitas dan profesional serta menjamin pelayanan

kesehatan yang bermutu melalui ketersediaan pelayanan kesehatan

yang sesuai standar” dengan indikator

1. Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu

2. Ketersediaan Standar Pelayanan Kesehatan

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang akan dilakukan Dinas Kesehatan dalam satu

tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat, kegiatan yang dilaksanakan

pada program ini antara lain :

Page 63: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 60

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Puskesmas dan

Jaringannya

Pemiliharaan dan Pemulihan Kesehatan

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah

Kesehatan

Pelayanan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa

2) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, kegiatan

yang dilaksanakan pada program ini antara lain :

Pelayanan Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit Menular

Peningkatan Imunisasi

Pelayanan Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit Malaria

Penanggulangan Penyakit TBC

Pemberantasan Penyakit Kaki Gajah (Filariasis)

Pencegahan & Penaggulangan Penyakit Potensi KLB & Bencana

Pencegahan dan Pemberantasan Diare – ISPA

Pencegahan dan Pemberantasan HIV-AIDS/IMS

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Rabies

3) Program Obat dan Pembekalan Kesehatan, kegiatan yang dilaksanakan

pada program ini antara lain :

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Peningkatan Mutu dan Pengunaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

4) Program Pengembangan Obat Asli Daerah, kegiatan yang dilaksanakan

pada program ini antara lain :

Pengembangan Standarisasi Tanaman Obat Bahan Alam

Indonesia

Penilaian Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA)

5) Program Pengawasan Obat dan Makanan, kegiatan yang dilaksanakan

pada program ini antara lain :

Peningkatan dan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan

Berbahaya

Page 64: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 61

6) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masayarakat,

kegiatan yang dilaksanakan pada program ini antara lain :

Pengembangan Desa Siaga

Pemilihan Posyandu terbaik, Pemilihan Desa PHBS, Pemilihan

Kader Remaja Sehat

Gerakan Promosi Sadar Hidup Sehat

Pelatihan UKS dan Dokter Kecil

7) Program Pengembangan Lingkungan Sehat, kegiatan yang

dilaksanakan pada program ini antara lain :

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Hygiena Sanitasi Air Bersih dan Air Minum

Pengembangan Rumah Sehat

8) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, kegiatan yang

dilaksanakan pada program ini antara lain :

Pelayanan Bagi Keluarga Pasien Miskin yang Mendapatkan

Perawatan di RS

Pelayanan Kesehatan Dasar Daerah terpencil, Terluar,

Tertinggal

9) Program Pengawasan dan Pengendalian Makanan, kegiatan yang

dilaksanakan pada program ini antara lain :

Hygiene Sanitasi TTU. Industri IRTP, RM/Restoran

10)Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesma/Puskesmas Pembantu dan jaringannya, kegiatan

yang dilaksanakan pada program ini antara lain :

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Administrasi Pembangunan Puskesmas

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas, Pustu dan Jaringannya

11)Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-

paru/Rumah Sakit Mata, kegiatan yang dilaksanakan pada program ini

antara lain :

Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Page 65: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 62

Pembangunan Rumah Sakit

Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

Pengadaan Obat-obat Rumah Sakit

Pengadaan Mobeuler Rumah Sakit

Pengadaan Perlengkapan Rumah tangga Rumah Sakit

(dapur,ruang pasien,laundry,ruang tunggu,dll)

Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit

Pengadaan Pencetakan Administrasi dan surat-menyurat

rumah sakit

12)Program Peningkatan Pelayanan Lansia, kegiatan yang dilaksanakan

pada program ini antara lain :

Pembinaan dan Pemilihan Posyandu Lansia

13)Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, kegiatan yang

dilaksanakan pada program ini antara lain :

Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat

14)Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita, kegiatan yang

dilaksanakan pada program ini antara lain :

Stimulasi Dini Deteksi Tumbuh Kembang Anak (SDDTK) dan

Antenatal Care (ANC) Terpadu

15)Program Peningkatan dan Pengembangan Keselamatan Ibu

Melahirkan Anak, kegiatan yang dilaksanakan pada program ini antara

lain :

Pelaksanaan PWS KIA dan Pembinaan Kesehatan Ibu

Pembinaan Kesehatan Ibu Hamil Risti dan Upaya AKI, AKB,

AKABA

16)Program Pembinaan Gizi Masyarakat, kegiatan yang dilaksanakan

pada program ini antara lain :

Pemetaan Desa Kadarzi dan Desa Garam Beryodium

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi

Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin

A dan Kekurangan Zat Gizi dan Mikro Lain

17)Program Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Tidak Menular,

kegiatan yang dilaksanakan pada program ini antara lain :

Page 66: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 63

Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Tidak Menular

18)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatan yang

dilaksanakan pada program ini antara lain :

Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

Penyediaan Jasa Barang Jaminan Milik Negara

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan

dinas/operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jas Perbaikan Peralatan Kerja

Penyedian Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan

Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang – Undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Penyediaan Jasa pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

19)Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatan yang

dilaksanakan pada program ini antara lain :

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Pengadaan Mabeleur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/ Operasional

20)Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, kegiatan yang

dilaksanakan pada program ini antara lain :

Pendidikan & Pelatihan Formal

Pemilihan Pegawai Teladan

Page 67: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 64

21)Program Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, kegiatan yang

dilaksanakan pada program ini antara lain :

Pelayanan Administrasi Perizinan dan Akreditasi Sarana dan

Sumber Daya Kesehatan

22)Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan,

kegiatan yang dilaksanakan pada program ini antara lain :

Peningkatan Manajemen Informasi Kesehatan

Page 68: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 65

Tabel 3.3 Usulan Kegiatan Tahun 2017

dan Perkiraan Maju Tahun 2018

KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah

dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5 1 1 01 01 BELANJA TIDAK LANGSUNG 52.922.200.000 58.214.420.000

Gaji dan Tunjangan Dinkes & PKM 100% 52.922.200.000 APBD 100% 58.214.420.000

URUSAN WAJIB

BELANJA LANGSUNG 170.901.769.027 187.991.945.930

1 02 1 02 01

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Tingkat pemenuhan jasa administrasi

perkantoran

Dinas

Kesehatan & Puskesmas 100% 16.072.895.429 100% 17.680.184.972

1 02 1 02 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

Output Jumlah rekening Listrik, Telepon, dan Air yang

dibayarkan

10 Rekening

224.400.000 APBD

10 Rekening

246.840.000

Outcome

Rekening air listrik telpon

yang dibayar selama 1 tahun

100% 100%

1 02 1 02 01 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Output

Jumlah Premi Asuransi

Kendaraan Barang Milik Daerah

21 Premi

147.456.625 APBD

Premi

162.202.288

Outcome

persentase

Terselenggaranya jasa jaminan milik daerah

100% 100%

1 02 1 02 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan dinas/ operasional

Output

Jumlah Kendaraan yang

dipelihara dan diurus perizinannya

25 Kendaraan 1.596.627.300 APBD Kendaraan 1.756.290.030

Page 69: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 66

KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah

dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Outcome persentase Terpeliharanya Kendaraan

Dinas/Operasional

100% 100%

1 02 1 02 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Output

Jumlah Tenaga Pengelola

Keuangan yang Dibayarkan Setiap Bulannya

26 orang

446.820.000 APBD

24 orang

491.502.000

Outcome

Persentase terlaksananya

kegiatan adm keuangan dinkes banyuasin

100% 100%

1 02 1 02 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Output

Jumlah Tenaga Kebersihan

Kantor Dinkes yang Dibayarkan Setiap

Bulannya

5 orang

311.670.707 APBD

12 bulan

342.837.778 Jumlah alat kebersihan yang disediakan

1203 item

Outcome Persentase Ruang kantor

yang bersih

100% 100%

1 02 1 02 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

Output Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki

55 unit

10.120.000 APBD

55 unit

11.132.000

Outcome Persentase Peralatan Kerja

dalam kondisi baik

80% 100%

1 02 1 02 01 01 10 Penyedian Alat Tulis Kantor

Output Jumlah Alat Tulis Kantor

yang disediakan

46 item

69.197.597 APBD

55 item

76.117.357

Outcome Persentase terpenuhinya alat tulis kantor

100% 100%

1 02 1 02 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Pengadaan Output

Jumlah Bahan Cetakan dan Pengandaan yang

disediakan

10 item 95.350.000 APBD

7 item 104.885.000

Jumlah Bahan Pengandaan

yang disediakan

165000 lembar

Outcome Tingkat Ketersediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

100% 100%

Page 70: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 67

KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah

dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 02 1 02 01 01 12 Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Output Jumlah komponen Instalasi

listrik yang disediakan

425 item

20.000.000 APBD

20 item

22.000.000

Outcome

Persentase Terpenuhinya komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100% 100%

1 02 1 02 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Output

Jumlah Peralatan dan

Perlengkapan kantor yang disediakan

30 item

831.550.000 APBD

30 item

914.705.000

Outcome

Persentase terpenuhinya

penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

100% 100%

1 02 1 02 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Output

Jumlah Peralatan Elektronik

dan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan

223 item

33.300.000 APBD

17 item

36.630.000

Outcome Persentase tersedianya

Peralatan Rumah Tangga

100% 100%

1 02 1 02 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan

Perundang - Undangan

Output Jumlah koran yang dibayarkan

3960 exp

15.840.000 APBD

12 Bulan

17.424.000

Outcome Tingkat ketersediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

100% 100%

1 02 1 02 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Output Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia

untuk rapat , tamu dan SKJ

10004 kotak 48.360.000 APBD

12 Bulan 53.196.000

Outcome

Terlaksananya makanan

dan minuman yang tersedia untuk rapat dan SKJ

100% 100%

Page 71: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 68

KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah

dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 02 1 02 01 01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Ke Luar Daerah

Output Jumlah Kegiatan dan Rapat Koordinasi ke Luar Daerah

yang di Laksanakan

100 kegiatan

670.153.200 APBD

12 Bulan

737.168.520

Outcome

Pertanggungajwaban atas

pelaksanaan kegiatan rapat/koordinasi ke luar

daerah

100% 100%

1 02 1 02 01 01 19 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Ke Dalam Daerah

Output Jumlah Kegiatan dan Rapat Koordinasi ke Dalam

Daerah yang di Laksanakan

713 kegiatan

334.450.000 APBD

12 Bulan

367.895.000

Outcome

Pertanggungajwaban atas pelaksanaan kegiatan

rapat/koordinasi ke dalam daerah

100% 100%

1 02 1 02 01 01 20 Penyediaan Jasa pendukung

Administrasi Teknis Perkantoran

Output

Jumlah Jasa Tenaga

pendukung administrasi teknis perkantoran di dinkes

dan Puskesmas yang dibayarkan

248 orang

11.217.600.000 APBD

12 Bulan

12.339.360.000

Outcome

Ketersediaan tenaga

pendukung adm teknis perkantoran di dinkes dan

puskesmas

100% 100%

1 02 1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

Dinas Kesehatan &

Puskesmas 100% 999.280.000 100% 1.470.708.000

1 02 1 02 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional

Output

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang diadakan

2 unit 0 APBD

3 unit 0

Outcome tingkat ketersediaan kendaraan

dinas/operasional

80% 935.000.000 DAK 90% 1.400.000.000

1 02 1 02 01 02 10 Pengadaan Mabeleur Output Jumlah Mebeleur yang

dibeli

36 buah 50.000.000 APBD 40 buah 55.000.000

Page 72: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 69

KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah

dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Outcome tersedianya mebeleur

80% 100%

1 02 1 02 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Output Jumlah Peralatan Gedung

yang dipelihara rutin/berkala

34 Unit

14.280.000 APBD

34 Unit

15.708.000

Outcome Terpeliharaanya Peralatan Gedung Kantor

100% 100%

1 02 1 02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Persentase aparatur yang mempunyai

kompetensi di bidangnya

Dinas

Kesehatan & Puskesmas

80% 633.959.190 80% 697.355.109

1 02 1 02 01 05 01 Pendidikan & Pelatihan Formal

Output Jumlah Pendidikan dan

Pelatihan formal yang ikuti

47 pelatiahan

265.500.000 APBD

47 pelatiahan

292.050.000

Outcome Tersedianya SDM yang berkualitas

100% 100%

1 02 1 02 01 05 04 Pemilihan Pegawai Teladan

Output Jumlah Peserta Pemilihan Pegawai Teladan Tk.

Kabupaten Banyuasin

150 orang

368.459.190 APBD

150 orang

405.305.109

Outcome

Meningkatnnya Kinerja

Pegawai dan SDA Kesehatan

100% 100%

1 02 1 02 01 15

Program Obat dan Pembekalan Kesehatan

Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Dinas Kesehatan &

Puskesmas

100% 8.270.222.500 APBD 100% 9.097.244.750

1 02 1 02 01 15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Output Jumlah ketersediaan obat

dan Perbekalan Kesehatan

2 Paket

(APBD 15 Jenis obat dan

DAK 100 Jenis Obat)

2.033.062.000 APBD

2 Paket

(APBD 15 Jenis obat dan

DAK 100 Jenis Obat)

2.236.368.200

Outcome Tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan

di fayankes Tk I

100% 5.918.661.000 DAK 100% 6.510.527.100

Page 73: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 70

KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah

dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 02 1 02 01 15 05 Peningkatan Mutu dan Penggunaan Obat

dan Perbekalan Kesehatan

Output

Jumlah Peserta yang

Mengikuti Pertemuan penggunaan Obat rasional

dan peserta pertemuan NAPZA

62 nakes, 26

penanggung jawab

aopotek, 50 apotek & 70 318.499.500 APBD

31 Tenaga Kesehatan

350.349.450

Outcome Meningkatnya Mutu Pelayanan Farmasi

100% 100%

1 2 1 2 1 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar

pada Masyarakat

Dinas

Kesehatan & Puskesmas

80% 25.147.702.656 90% 27.662.472.922

1 02 1 02 01 16 01 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

di Puskesmas dan Jaringannya

Output

Jumlah Masyarakat Miskin

yang Mendapat Pelayanan Kesehatan jamsoskes

260.000 jiwa

9.461.841.456

300.000 jiwa

10.408.025.602

Outcome

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien

Masyarakat Miskin

100% 100%

Persentase Penduduk

(Termasuk Seluruh Penduduk Miskin)yang

memiliki jaminan kesehatan

100% 100%

Jumlah Puskesmas yang

memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi

penduduk miskin

32 Puskesmas 32 Puskesmas

1 02 1 02 01 16 02 Pemiliharaan dan Pemulihan Kesehatan

Output Jumlah jemaah haji yang dilayani

150 Jamaah

107.115.000 APBD

150 Jamaah

117.826.500

Jumlah Pembinaan

Puskesmas Kesehatan Khusus

31 PKM 31 PKM

Page 74: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 71

KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah

dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Outcome Peningkatan Pelayanan Kesehatan haji yang

dilayani 100% 100%

Tingkat pemahaman

petugas pemegang program 100% 100%

1 02 1 02 01 16 12 Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah Kesehatan

Output Jumlah pelayanan

Kesehatan Operasi ketupat 4 Lokasi

551.755.200 APBD

4 Lokasi

606.930.720

Jumlah pelayanan Kesehatan Natal dan Tahun

Baru

4 Lokasi 4 Lokasi

Jumlah pelayanan Kesehatan hari Besar dan

Olah Raga

3 Lokasi 3 Lokasi

Outcome Peningkatan pelayanan Kesehatan Operasi ketupat

100% 100%

Peningkatan pelayanan

Kesehatan Natal dan Tahun Baru

100% 100%

Peningkatan pelayanan

Kesehatan hari Besar dan Olah Raga

100% 100%

1 02 1 02 01 16 13 Penyediaan Biaya Operasional dan

Pemeliharaan Output

Jumlah PKM yang mendapatkan BOK dan

menyenggarakan Minlok untuk menunjang

pencapaian SPM

32 Puskesmas 14.962.315.000 APBD

dan DAK 32 Puskesmas 16.458.546.500

Page 75: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 72

KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah

dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Outcome

Persentase Jumlah PKM yang mendapatkan BOK

dan menyenggarakan Minlok untuk menunjang

pencapaian SPM

100% 100%

1 02 1 02 01 16 18 Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa

Output

Jumlah pelayanan

kesehatan penderita ODGJ yang dilayani Jiwa yang

tertangani

500 ODGJ

64.676.000 APBD

500 ODGJ

71.143.600

Jumlah pelayanan kesehatan kunjungan

rumah

6 Lokasi 6 Lokasi

Jumlah pelayanan kesehatan pendampingan

ODGJ ke Rumah Sakit

6 Penderita 6 Penderita

Outcome Peneurunan Angfka Penderita ODGJ

75% 75%

tingkat kepuasan keluarga

dan ODGJ 75% 75%

peningkatan pelayanan

kesehatan ODGJ 75% 75%

1 02 1 02 01 17

Program Pengawasan Obat dan Makanan Tingkat Peredaran Obat dan makanan yang

Sesuai dengan Standart Kesehatan

Dinas

Kesehatan & Puskesmas

100% 185.375.000 APBD 100% 203.912.500

1 02 1 02 01 17 02 Peningkatan Pengawasan Keamanan

Pangan dan Bahan Berbahaya Output

Jumlah Pasar tradisional/mini market dan

Sekolah yang diambil sebagai sampel

Pengawasan keamanan pangan dan bahan

berbahaya

5 pasar tradisional , 15

mini market, 15 sekolah

185.375.000 APBD

5 pasar tradisional , 15

mini market, 15 sekolah

203.912.500

Page 76: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 73

KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah

dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Outcome menurunya penggunaan bahan berbahaya pada

makanan di masyarakat

40% 40%

1 02 1 02 01 18

Program Pengembangan Obat Asli

Indonesia Persetase Rumah Sehat yang Memilik TOGA Dinas Kesehatan &

Puskesmas

90% 100.592.000 APBD 90% 110.651.200

1 02 1 02 01 18 02 Pengembangan Standarisasi Tanaman

Obat Bahan Alam Indonesia

Output Jumlah Toko Obat dan sarana lainnya yang

menjualobat tradisional

10 Toko

41.808.000 APBD

10 Toko

45.988.800

Outcome

meningkatnya mutu obat tradisional dan kosmetik

yang memenuhi persyaratan

50% 50%

1 02 1 02 01 18 07 Penilaian Pemanfaatan Hasil Tanaman

Obat Keluarga (TOGA)

Output

Jumlah Lokasi yang

memanfaatkan TOGA yang dinilai

6 Lokasi

58.784.000 APBD

6 Lokasi

64.662.400

Outcome Terpilihnya puskesmas toga

terbaik TK Kabupaten 100% 100%

1 02 1 02 01 19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masayarakat Persentase Desa Siaga Aktif

Posyandu,

Desa dan Sekolah

80% 1.479.200.900 APBD 80% 1.627.120.990

Cakupan Sekolah yang menerapkan UKS 65% 65%

Cakupan Pembinaan Kelurahan/Desa Siaga

Aktif 65% 65%

Cakupan Sekolah sehat disetiap Tingkatan 65% 65%

1 02 1 02 01 19 06 Pengembangan Desa Siaga Output Jumlah Desa Siaga Aktif yang Dibina dan

Dikembangkan 5 Desa 127.191.900 APBD 304 Desa 139.911.090

Page 77: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 74

KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah

dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Outcome Persentase Desa Siaga Aktif

80% 80%

1 02 1 02 01 19 08 Pelatihan Guru UKS dan Dokter Kecil

Output

Jumlah Guru UKS dan

Dokter Kecil yang mendapatkan Pelatihan

25 Guru dan

50 siswa

55.000.000 APBD

25 Guru dan 50 siswa

60.500.000

Persentase Guru UKS dan Dokter Kecil yang mendapat

pelatihan 70% 70%

Outcome persentase penjaringan siswa SD dan setingkat

100% 100%

1 02 1 02 01 19 09

Pemilihan Posyandu terbaik, Pemilihan Desa PHBS, Pemilihan Kader Remaja

Sehat

Output

Jumlah Peserta yang

mengikuti Pemilhan Desa PHBS

304 Desa

350.000.000 APBD

304 Desa

385.000.000

Jumlah Peserta yang mengikuti Pemilihan

Posyandu Terbaik 304 Desa 304 Desa

Jumlah Peserta Pertemuan

Posyandu 190 kader 190 kader

Jumlah Peserta Pertemuan Desa PHBS

70 Orang 70 Orang

Outcome Peningkatan Jumlah Desa PHBS

80% 80%

rasio Posyandu persatuan

balita 10/1,000 10/1,000

Meningkatnya pengetahuan

tentang Posyandu 80% 80%

Meningkatnya pengetahuan tentang PHBS

80% 80%

1 02 1 02 01 19 10 Gerakan Promosi Sadar Hidup Sehat

Output Jumlah Rumah Tangga ber

PHBS 17000 RT

947.009.000 APBD

17000 RT

1.041.709.900

Jumlah Sekolah yang

memenuhi standar kesehatan

15 sekolah 15 sekolah

Page 78: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 75

KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah

dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

jumlah peserta krida saka

bakti husada yang memahami informasi

tentang PHBS

40 orang 40 orang

Jumlah Siswa yang

memahami tentang CTPS 300 orang 300 orang

Outcome persentase rumah tangg berPHBS

72% 72%

Persentase sekolah Sehat 70% 70%

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang PHBS

70% 70%

Meningkatnya pengetahuan

Siswa tentang CTPS 70% 70%

1 02 1 02 01 20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Persentase Balita Gizi Buruk

Puskesmas ,

Posyandu dan Desa

15% 852.732.300 APBD 15% 938.005.530

1 02 1 02 01 20 01 Pemetaan Desa Kadarzi dan Desa Garam Beryodium

Output Jumlah Sekolah TTD Remaja

100 SMP/SMA

200.000.000 APBD

304 desa

220.000.000

Jumlah Sekolah TTD Anak 100 SD

Jumlah Posyandu 100 Posyandu

Jumlah Puskesmas 32 Puskesmas

Outcome tersedianya Informasi

Status Gizi Masyarakat 100% 100%

1 02 1 02 01 20 03

Penanggulangan Kurang Energi Protein

(KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang

Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi dan Mikro Lain

Output Jumlah Balita Gizi Buruk 20 Balita

652.732.300 APBD

304 desa

718.005.530 Jumlah Bumil KEK 190 Bumil

KEK

Jumlah Balita Gizi Kurang 190 Balota

Kurang Gizi

Page 79: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 76

KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah

dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Jumlah Balita Gizi Buruk

Yang Diberi makanan Pendamping ASI

20 Balita Gizi

Kurang

Jumlah pendistribusian

suplemen gizi, PMT Bumil KEK dan PMT Balita Gizi

Kurang

304 Desa

Outcome

Persentase pemberian

makanan pendampig ASI pada Anak Usia 6-24 bulan

keluarga miskin

100% 100%

1 02 1 02 01 21

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase Rumah Tangga Sehat Desa 85% 554.899.000 APBD 86% 610.388.900

1 02 1 02 01 21 01 Pengkajian Pengembangan Lingkungan

Sehat

Output

Volume pertemuan koordinasi pengelola limbah

medis fayankes, diseminasi hasil study EHRA, supervisi

program kesehatan lingkungan

51 ORANG

(32 Ka PKm & 19 Petugas

PKM)

250.019.000 APBD

51 ORANG

(32 Ka PKm & 19 Petugas

PKM)

275.020.900

Outcome

Persentase penduduk yang

memiliki akses terhadap air minum berkualitas

66% 67%

Meningkatnya sanitasi dasar

51% 52%

1 02 1 02 01 21 07 Pengembangan Rumah Sehat

Output

Monitoring evaluasi

program kesling dan inpeksi sanitasi rumah sehat

42 orang (32

sanitarian dan 10 kader)

54.100.000 APBD

42 orang (32

sanitarian dan 10 kader)

59.510.000

Outcome meningkatnya Jumlah Rumah sehat yang

memenuhi syarat

100% 100%

Page 80: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 77

KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah

dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 02 1 02 01 21 08 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

(STBM)

Output Jumlah Desa dalam Pemicuan STBM Jamban

Keluarga

8 desa

190.956.000 APBD

10 desa

210.051.600

Outcome

Persentase penduduk yang

menggunakan jamban sehat

80% 80%

1 02 1 02 01 21 09 Hygiena Sanitasi Air Bersih dan Air

Minum

Output

Jumlah Diseminasi hygiene sanitasi bagi

pengusaha/pengelola DAMIU, AMDK, dan air

baku, penelitian kualitas air minum isi ulang yang

diperiksa

25 DAMIU/Air

Baku

59.824.000 APBD

25 DAMIU/Air Baku

65.806.400

Outcome

Persentase kualitas air

minum yang memenuhi syarat

100% 100%

1 02 1 02 01 22

Program Pencegahan dan Penagnggulangan Penyakit Menular

Persentase Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Menular

Dinas

Kesehatan & Puskesmas

100% 1.866.573.000 APBD 100% 500.508.290.744

1 02 1 02 01 22 05

Pelayanan Pencegahan dan

Penganggulangan Penyakit Menular Output Jumlah Lokasi Sosialisasi

PSN bagi Masyarakat 3 lokasi

225.000.000 APBD

3 lokasi

247.500.000

jumlah foging focus yang

dilakukan di puskesmas 6 Foging 6 Foging

jumlah RDT yang tersedia 7 Kontak 7 Kontak

jumlah APD foging yang

tersedia 2 set 2 set

Outcome Angka prevalensi penyakit

DBD per 1,000 penduduk <52 <52

persentase penderita DBD yang ditangani

100% 100%

Page 81: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 78

KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah

dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 02 1 02 01 22 08 Peningkatan Imunisasi

Output

Jumlah Bayi yang

mendapat Imunisasi Rutin dan tambahan

15.650 Bayi

397.204.000 APBD

15.650 Bayi

436.924.400

Jumlah Sekolah yang melaksanakan BIAS

545 SD/MI 545 SD/MI

Jumlah Peserta Eavluasi

Program Imunisasi 32 PKM 32 PKM

Outcome Peserta Desa yang mencapai "Universal Child

Immunization (UCI)'

100% 100%

1 02 02 01 01 22 12 Penanggulangan Penyakit TBC Kusta

Output Jumlah penderita mangkir /MDR terlacak

3 mangkir/2

MDR

190.008.000 APBD

3 mangkir/2 MDR

209.008.800

jumlah pemeriksaan kontak serumah

24 Lokasi 24 Lokasi

jumlah DPS dan klinik

swasta yang mendapat sosialisasi pelaksanaan TB

20 orang 20 orang

jumlah pot dahak yang

tersedia 2000 buah 2000 buah

Outcome Kasus TB per 100.000

penduduk <224 <224

Persentase kasus TB Paru (BTS Positif) yang

ditemukan

70% 70%

Persentase kasus TB Paru

(BTS Positif) yang disembuhkan

85% 85%

1 02 1 02 01 22 13 Pemberantasan Penyakit Kaki Gajah

(Filariasis) Output

Jumlah Lokasi Survey darah jari untuk pelacakan

kasus baru di daerah sentinel filariasis/kaki gajah

2 lokasi 250.000.000 APBD

2 lokasi 275.000.000

Jumlah sekolah treatment

assesment survey (TAS) 40 sekolah 40 sekolah

Page 82: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 79

KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah

dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Jumlah Lokasi survey

longitudinal vektor 2 lokasi 2 lokasi

Outcome menurunkan resiko penularan penyakit kaki

gajah mf rate < 1 % mf rate < 1 %

1 02 1 02 01 22 14 Pencegahan & Penaggulangan Penyakit Potensi KLB & Bencana

Output Jumlah Lokasi/Desa Penanggulangan KLB dan

Bancana

11 lokasi KLB

347.213.000 APBD

11 lokasi KLB

381.934.300

Jumlah Tim KIPI yang

dibentuk 32 Puskesmas 32 Puskesmas

Jumlah Peserta Desiminasi

penanggulangan KLB penyakit menular

32 Orang 32 Orang

Outcome

Cakupan desa/kelurahan

mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan

Epidemiologi < 24 jam

100% 100%

Acute Flacid Paralisis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

7/100,000 7/100,000

1 02 1 02 01 22 15 Pencegahan dan Pemberantasan Diare - ISPA

Output

Jumlah Jejaring pencatatan pelaporan dan pengamatan

penyakit diare ISPA yang dibentuk dan dibina

32

Puskesmas

127.248.000 APBD

17,304 kasus diare dan

4,045 kasus pneumonia

139.972.800

Jumlah petugas pkm yang

mendpat informasi tentang LROA

32

Puskesmas

32

Puskesmas

Outcome Penemuan penderita pneumonia balita

2930 penderita 2930 penderita

Page 83: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 80

KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah

dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Penemuan Penderita Diare 17304

penderita 17304

penderita

1 02 1 02 01 22 16 Pencegahan dan Pemberantasan HIV-

AIDS/IMS

Output

Jumlah Puskesmas yang

melayani VCT HIV / AIDS / IM

7 Puskesmas

184.200.000 APBD

7 Puskesmas

202.620.000

Jumlah Remaja yang memperoleh informasi

mengenai VCT HIV / AIDS / IM

240 Orang 240 Orang

Jumlah Remaja yang memperoleh informasi

mengenai NAPZA

300 orang 300 orang

Jumlah Klinik VCT yang disupervisi

7 klinik 7 klinik

Outcome

Prevalansi Kasus HIV <0,5 <0,5

Persentase penduduk 15

tahun ke atas menurut pengetahuan tantang HIV

dan AIDS

98% 98%

1 02 1 02 01 22 17 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Rabies

Output

Jumlah tenaga puskesmas

yang memperolah informasi mengenai rabies

31 Puskesmas 50.700.000 APBD

31 Puskesmas 55.770.000

Kasus Rabies Terlacak 22 kasus 22 kasus

Outcome persentase kasus rabies yang ditangani sesuai SOP

100% 100%

1 02 1 02 01 22 18 Pelayanan Pencegahan dan

Penganggulangan Penyakit Malaria Output

Jumlah Kasus Malaria yang

ditemukan dan ditanggulangi

3 Kasus 95.000.000 APBD 3 Kasus 104.500.000

Page 84: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 81

KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah

dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Jumlah Jejaring pencatatan

, pelaporan, kasus malaria tingkat puskesmas

33 Puskesmas 33 Puskesmas

Jumlah kasus Malaria yang

dilakukan penyelidikan epidemiologi

2 Kasus 2 Kasus

Jumlah Pusksemas yang

mendapat bimtek pengendalian malaria

2 Peskesmas 2 Peskesmas

Outcome Cakupan API <1.25 % <1.25 %

Angka Penemuan Kasus

Malaria per 1.000 penduduk 1 1

1 02 1 02 01 23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Ketersediaan Standart Pelayanan

Kesehatan

Dinas Kesehatan &

Puskesmas 100% 1.756.470.000 80% 1.932.117.000

1 02 1 02 01 23 07 Pelayanan Administrasi Perizinan dan Akreditasi Sarana dan Sumber Daya

Kesehatan

Output

Jumlah Adm Perizinan dan Akreditasi Sarana Fayankes

yang diselesaikan

35 lokasi

122.190.000 APBD

35 lokasi

122.190.000 Jumlah Adm Perizinan dan Akreditasi SDM Kesehatan

yang diselesaikan

175 orang 175 orang

Jumlah Akreditasi

Puskesmas yang diselesikan

8 PKM 10 PKM

Page 85: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 82

KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah

dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Outcome

meningkatnya pelayanan

kepada masuyarakat dibidang kesehatan

80%

1.634.280.000 DAK

80%

1.634.280.000

Persentase Puskesmas yang Terakreditasi

35% 80%

1 02 1 02 01 24

Program Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin Cakupan Pelayanan kesehatan dasar Masyarakat Miskin

Pusksemas dan Desa

100% 604.231.055 APBD 100% 664.654.161

1 02 1 02 01 24 11 Pelayanan Bagi Keluarga Pasien Miskin

yang Mendapatkan Perawatan di RS

Output Jumlah Keluarga Pasien yang mendapat pelayanan

kesehatan

7200 orang

hari

397.649.055 APBD

7200 orang

hari

437.413.961

Outcome

Persentase keluarga miskin

mendapat pelayanan kesehatan

100% 100%

1 02 1 02 01 24 12 Pelayanan Kesehatan Dasar Daerah terpencil, Terluar, Tertinggal

Output

Jumlah pelayanan

kesehatan dasar daerah terpencil, terluar dan

tertingga

10 Lokasi

206.582.000 APBD

10 Lokasi

227.240.200

Jumalh Puskesmas yang

melaksanakan pelayanan kesehatan nasional

32 Puskesmas 32 Puskesmas

Outcome

Persentase Pelayanan

Kesehatn dasar Masyarakat Miskin

100% 100%

Page 86: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 83

KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah

dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 02 1 02 01 25

Program Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesma/Puskesmas Pembantu dan

jaringannya

Rasio Puskesmas/Poliklinik dan Pustu per

satuan Penduduk

Puskesmas/ Pustu/ dan

jaringannya

11.292.908.600 APBD 12.422.199.460

1 02 1 02 01 25 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Output

Jumlah Sarana dan

Prasarana Puskesmas/alkes yang

diadakan

32 set 1.043.852.800 DAK

32 set 1.148.238.080

Jumlah Sarana Penunjang

yang memenuhi standart 2 Lab 2 Lab

Outcome ketersediaan alkes yang

memenuhi standart 80% 966.498.500 APBD 80% 1.063.148.350

1 02 1 02 01 25 23 Administrasi Pembangunan Puskesmas

Output Jumlah Dokumen Administrasi pembangunan

puskesmas

15 Dokumen

501.316.100 APBD

35 Lokasi

551.447.710

Outcome

tingkat ketersediaan

Administrasi pembangunan puskesmas

100% 100%

1 02 1 02 01 25 25 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas, Pustu dan Jaringannya

Output Jumlah Gedung Puskesmas dan Jaringannya yang

direhabilitasi

18 unit 0 APBD

18 unit 0

Outcome Peningkatan pelayanan kesehatan

35% 7.781.241.200 DAK 35% 8.559.365.320

1 02 1 02 01 25 Revitalisasi Alat Kesehatan Puskesmas

Output

Jumlah Alat Kesehatan

puskesmas yang di revitalisasi

200 item

1.000.000.000 APBD

10 Puskesmas

1.100.000.000

Outcome Persentase Alat Kesehatan dalam kondisi baik

60% 35%

Page 87: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 84

KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah

dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 02 1 02 01 26

Program Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Rumah Sakit 4 per 1000 71.183.457.400 4 per 1000 78.301.803.140

1 02 1 02 01 26 01 Pembangunan Rumah Sakit

Output Jumlah Bangunan Rumah

Sakit

2 unit

16.663.000.000 APBD I

2 unit

18.329.300.000

12.375.000.000 APBD II 13.612.500.000

Outcome Tersedianya Bagunan Rumah Sakit

100% 30.000.000.000 DAK 100% 33.000.000.000

1 02 1 02 01 26 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

Output Jumlah Alat-alat Kesehatan

Rumah Sakit 1 PKT

2.195.137.400 APBD

1 PKT

2.414.651.140

Outcome Tersedianya Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

100% 100%

1 02 1 02 01 26 Pengadaan Obat-obat Rumah Sakit

Output Jumlah Obat-obat Rumah Sakitt

150 Item

3.545.350.000 APBD

150 Item

3.899.885.000

Outcome Tersedianya Obat-obat

Rumah Sakit 100% 100%

1 02 1 02 01 26 Pengadaan Mobeuler Rumah Sakit

Output Jumlah Mobeuler Rumah

Sakit 20 Item

568.400.000 APBD

20 Item

625.240.000

Outcome Tersedianya Mobeuler Rumah Sakit

100% 100%

1 02 1 02 01 26 Pengadaan Perlengkapan Rumah tangga Rumah Sakit (dapur,ruang

pasien,laundry,ruang tunggu,dll)

Output

Jumlah Perlengkapan

Rumah tangga Rumah Sakit (dapur,ruang

pasien,laundry,ruang tunggu,dll)

500 Buah 945.600.000 APBD 500 Buah 1.040.160.000

Page 88: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 85

KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah

dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Outcome

Tersedianya Perlengkapan

Rumah tangga Rumah Sakit (dapur,ruang

pasien,laundry,ruang tunggu,dll)

100% 100%

1 02 1 02 01 26 Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit

Output Jumlah Bahan-bahan

Logistik Rumah Sakit 300 Macam

897.500.000 APBD

300 Macam

987.250.000

Outcome Tersedianya Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit

100% 100%

1 02 1 02 01 26 Pengadaan Pencetakan Administrasi dan

surat-menyurat rumah sakit

Output Jumlah Administrasi dan

surat-menyurat rumah sakitt 1 Paket

256.000.000 APBD

1 Paket

281.600.000

Outcome

Tersedianya Administrasi

dan surat-menyurat rumah sakit

100% 100%

1 02 1 02 01 26 29 Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Output jumlah bidang Tanah untuk

Pembangunan Rumah Sakit 1 Bidang

3.737.470.000 APBD

1 Bidang

4.111.217.000

Outcome Tersedianya Tanah untuk

Pembangunan Rumah Sakit 100% 100%

1 02 1 02 01 28

Program Kemitraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Tingkat Kemitraaan Bidang Kesehatan

Kabupaten

Banyuasin 100% 24.185.188.997 APBD 100% 26.603.707.897

1 02 1 02 01 28 08 Kemitraan Asuransi Kesehatan

Masyarakat Output

Jumlah Peserta Jaminan

Kesehatan Nasional 332,714 jiwa 24.185.188.997 APBD 332,714 jiwa 26.603.707.897

Page 89: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 86

KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah

dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Outcome

Persentase Peserta

Jaminan Kesehatan Nasional

100% 100%

1 02 1 02 01 29

Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak Balita

Angka Kematian Bayi/AKB

Puskesmas

dan Desa 20/1.000 407.317.500 APBD 18/1.000 448.049.250

1 02 1 02 01 29 08 Stimulasi Dini Deteksi Tumbuh Kembang Anak (SDDTK) dan Antenatal Care (ANC) Terpadu

Output Jumlah Peserta Kegiatan SDDTK dan Tumbuh

Kembang Anak

40 orang

407.317.500 APBD

40 orang

448.049.250

Jumlah Bayi (berumur <1

thn) yang meninggal 60 bayi 60 bayi

Jumlah kunjungan bayi di fayankes

16800 bayi 16800 bayi

Jumlah kunjungan balita yang mendapatkan

pelayanan kesehatan di fayankes

16800 bayi 16800 bayi

Outcome

tingat pengetahuan Kegiatan SDDTK dan

Tumbuh Kembang Anak

90% 90%

Persentase Bayi (berumur <1 thn) yang meninggal

90% 90%

Persentase kunjungan bayi di fayankes

90% 90%

Page 90: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 87

KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah

dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Persentase kunjungan balita yang mendapatkan

pelayanan kesehatan di fayankes

90% 90%

1 02 1 02 01 30

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Persentase Lansia yang Tertangani Posyandu 75% 83.018.000 APBD 80% 91.319.800

1 02 1 02 01 30 08 Pengembangan dan Pemilihan Posyandu Lansia

Output Jumlah Lansia yang mendapat pelayanan

kesehatan

40600 jiwa

83.018.000 APBD

10 Posyandu

91.319.800

Jumplah Puskesmas yang

di bina 31 Puskesmas

Jumlah Posyandu Lansia yang dibina

10 Posyandu

Outcome Peningkatan pelayananan

kesehatan lansia 50%

peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas

50%

peningkatan pelayanan kesehatan di posyandu

50% 50%

1 02 1 02 01 31

Program Pengawasan dan

Pengendalian Kesehatan Makanan Persentase Tempat Umum yang Memenuhi

Persyaratan

Indutri IRTP dan

Puskesmas

86% 59.824.000 APBD 87% 65.806.400

1 02 1 02 01 31 05 Hygiene Sanitasi TTU. Industri IRTP, RM/Restoran

Output

Jumlah Peserta Diseminasi

hygiene Sanitasi bagi penjamah Makanan IRT,

RM/Restoran/jasa Boga

30 ORANG (25

Pengusaha IRTP & 5

sanitarian pendamping)

59.824.000 APBD

30 Pengusaha

IRTP dan 4 Orang

sanitarian

65.806.400

Page 91: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 88

KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah

dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Outcome

Persentase tempat tempat

umum(TTU) yang memenuhi syarat kesehatan

86% 87%

1 02 1 02 01 32

Program Peningkatan dan

Pengembangan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak Angka Kematian Ibu Melahirkan / AKB

Puskesamas

dan Desa <97/100.000 4.562.161.500 APBD <97/100.000 5.018.377.650

1 02 1 02 01 32 05 Pelaksanaan PWS KIA dan Pembinaan

Kesehatan Ibu

Output Jumlah Ibu Hamil yang malakukan kunjungan K4

18809 bumil

474.422.500 APBD

6.784 jiwa

521.864.750

Jumlah Ibu Nifas 18809 bumil

Jumlah Peserta KB Aktif 18809 bumil

Jumlah Kunjungan KN1 18809 bumil

Outcome

Persentase Ibu hamil yang

melakukan kunjungan K4 98% 99%

Persentase Ibu Nifas 90%

Persentase Peserta KB

Aktif 75%

Persentase Kunjungan

KN1 90% 91%

1 02 1 02 01 32 06 Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu Hamil

Risti dan Upaya AKI, AKB, AKABA

Output

Jumlah Kematian Ibu Hamil

dan Melahirkan 16 kasus 386.100.000

APBD

14.787 bumil 424.710.000

Jumlah Ibu Hamil dengan Komplikasi

2220 bumil 80%

Jumlah Neonatal dengan

Komplikasi

210 bumil 90%

Page 92: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 89

KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah

dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Outcome Menurunnya Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru

Lahir

80% 3.701.639.000

DAK

80% 4.071.802.900

Persentase Ibu Hamil dengan Komplikasi

80% 100%

Persentase Neonatal dengan Komplikasi

80% 90%

1 02 1 02 01 33

Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Tingkat Ketersediaan informasi Kesehatan

Dinas Kesehatan &

Puskesmas 100% 350.000.000 80% 385.000.000

1 02 1 02 01 33 04 Peningkatan Manajemen Informasi

Kesehatan

Output

Jumlah Dokumen Profil

Kesehatan kab dan PKm yang diselesaikan

1 Dokumen

350.000.000 APBD

1 Dokumen

385.000.000

Jumlah Dokumen profil

PPSDMK yang diselesaikan 31 Dokumen 31 Dokumen

Jumlah Dokumen Laporan

IKM Dinkes dan PKm yang diselesaikan

1 Dokumen 1 Dokumen

Jumlah Dokumen Laporan SPM yang diselesaikan

31 Dokumen 31 Dokumen

Outcome Data Dinkes yang Valid 100% 100%

1 02 1 02 01 38

Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Tidak Menular Persentase Penemuan dan Penanganan

Penderita Penyakit Tidak Menular 100% 253.760.000 APBD 100% 279.136.000

1 02 1 02 01 38 02 Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Tidak Menular

Output Kawasan Tanpa Rokok yang dipantau

150 KTR% 253.760.000 APBD 150 KTR% 279.136.000

Page 93: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 90

KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah

dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Jumlah Posbindu yang dibentuk

304 posbindu 304 posbindu

Jumlah lokasi skrining faktor resiko PTM di

sekolah/masyarakat

20 lokasi 20 lokasi

Outcome

Menurunnya Angka

Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Tidak

Menular

50% 50%

JUMLAH 223.823.969.027 246.206.365.930

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin dr. H. Masagus M. Hakim, M.Kes NIP.19720828200212100

Page 94: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 91

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuasin 2017

merupakan penjabaran dari Tahun ke-4 (Empat) Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) 2014 – 2018, dengan mengacu kepada kondisi kerangka

ekonomi daerah Tahun 2015, dan evalusi pelaksanaan P-RKPD Tahun 2015,

sehingga tingkat keberhasilan dari rencana ini akan menentukan pula keberhasilan

dari pemerintahan Kepala Daerah Kabupaten Banyuasin.

Kesinambungan pembangunan khususnya di bidang kesehatan dengan visi dan misi

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, diperlukan perhatian khusus dari semua

pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar pembangunan dapat terlaksana

sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Banyuasin. Masyarakat juga

dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan agar

pembangunan tersebut dapat berhasil dan berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin dengan pengukuran,

penilaian, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerjanya merupakan tolak ukur

penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja.

Pangkalan Balai, 2016

Kepala Dinas Kesehatan,

dr. H. Masagus M. Hakim, M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 197208282002121005

BAB IV PENUTUP

Page 95: DINAS KESEHATAN - dinkes.banyuasinkab.go.id

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 1