Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2019
RENCANA KERJARENCANA KERJARENCANA KERJA
Renja Kesbangpol 2019
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadiat Allah SWT karena atas limpahan rahmat,
karunia dan hidayahnya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk telah
terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.
Rencana Kerja ini menjelaskan tentang realisasi
pelaksanakan APBD Tahun Anggaran 2019 pada Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan yang
selaras dengan arah Rencana Strategis yang telah disusun. Disamping
itu juga menjelaskan program/kegiatan yang sedang berjalan.
Mengingat penjabaran program dan kegiatan tersebut
merupakan bentuk pelayanan publik yang menunjang Visi dan Misi
Bupati dan Wakil Bupati periode 2018 – 2023.
Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk ini masih banyak
terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang
membangun sangat kami butuhkan untuk kesempurnaan
penyusunan.
Nganjuk, Juli 2019
KEPALA KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN NGANJUK
IMAM ASHARI, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19670614 198902 1 002
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Nganjuk, Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri merupakan penyelenggaraan
pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri wajib
membuat perencanaan dalam setiap tahunnya yang tertuang dalam Rencana
Kerja (Renja) SKPD.
Berdasarkan Peraturan perundang-undangan, Dokumen
perencanaan yang wajib dan ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan
pembangunan di daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai Dokumen operasional
tahunan atau jangka pendek. Selanjutnya SKPD sebagai stakeholder dengan
berpedoman pada RPJMD menyusun Renstra dan Renja.
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-
SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai
arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program
pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal
sebagai berikut
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial
penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra ) Instansi
sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan
kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi
pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana
capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan
sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun
2
2018 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).
Visi Misi Bupati Nganjuk Terpilih Periode 2018 – 2023 adalah :
“TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN
BERMARTABAT”
Motto ini dibangun untuk menyatukan gerak langkah dan semangat
bersama pemerintah dan masyarakat untuk membangun daerah dari
pinggiran atau perdesaan yang merupakan basis sumber daya Kabupaten
Nganjuk. Sinergi gerak ini akan mampu menjadikan kekuatan besar yang
harmonis antara pemerintah dan seluruh masyarakat sehingga mampu
mewujudkan daerah yang Maju dan Bermartabat secara bagi terwujudnya
keadilan dan kesejahteraan yang hakiki, merata dan berkelanjutan. Secara
filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di
dalamnya, yaitu :
• Terwujudnya, terkandung upaya dan peran Pemerintah Daerah dalam
mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat yang
dilandasi semangat bersama untuk membangun dan mengembangkan
potensi lokal dalam mempercepat pembangunan daerah.
• Maju, suatu keadaan/kondisi masyarakat yang memiliki sikap, cara
berpikir dan bertindak dengan daya saing tinggi untuk menggali,
melaksanakan dan mengembangkan pembangunan daerah, sehingga
menjadi contoh bagi daerah lain.
• Martabat bahwa masyarakat Kabupaten Nganjuk merupakan masyarakat
yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia dan
etika yang luhur sebagai landasan etos kerja dalam membangun daerah.
Hasil pembangunan Nganjuk akan memberi contoh dan inspirasi bagi
daerah lain dalam membangun.
Adapun Misi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk
mencapai Visi adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat Berdasarkan Ketuhanan
yang maha Esa, rukun, dinamis dan harmonis dengan seni budaya dan
kearifan lokal.
2. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sumberdaya manusia daerah.
3. Memperkuat kinerja birokrasi, bersih professional dan akuntabel yang
berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas dan pro rakyat.
3
4. Meningkatkan daya saing ekonomi kerakyatan bertumpu sector
pertanian, pariwisata dan potensi lokal lain untuk mendukung
percepatan pembangunan sector industry dan perdagangan.
5. Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan kawasan pedesaan yang
berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
Berdasarkan atas Misi Kabupaten Nganjuk diatas, Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu OPD
yang bertanggung jawab melaksanakan Misi 1 : “Mewujudkan Tatanan
Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Harmonis berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara Kerukunan,
Ketentraman dan Ketertiban” yang bertujuan meningkatkan harmoni
hidup sosial masyarakat yang religius, harmonis dan dinamis
berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sasaran yang
akan dicapai meningkatnya stabilitas kondisi sosial, tertib, tentram dan
religius.
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diatas maka disusunlah
Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk tahun
2019 sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan sehingga
mampu memberikan arahan pada pencapaian sasaran-sasaran
pembangunan Kabupaten Nganjuk khususnya dan Nasional pada
umumnya.
1.2. Landasan Hukum
Sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk adalah :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik
Sosial;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
4
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara / Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) Tahun 2015-
2019 ;
10. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2013 tentang Penanganan
Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis
SKPD, RKPD dan rencana kerja SKPD;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Nganjuk.
5
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 adalah memberikan arah
sekaligus pedoman bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Nganjuk dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana
ditetapkan dalam Renstra secara berkesinambungan.
Adapun tujuan penyusunan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Nganjuk:
1. Memberikan gambaran dalam melaksanakan misinya untuk
mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan
dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan instrospeksi
terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat/pimpinan
instansi.
2. Memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas-
tugas dan fungsi serta indikator atau ukuran keberhasilan/
kegagalan pada tahun 2018.
3. Memberikan arah/acuan dalam menyusunan program/kegiatan pada
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2019.
1.4 Sistematika penyusunan
Sistematika penyusuanan Rencana kerja Kantor Kesatan Bangsa
dan Politik Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat
Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan
antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra
Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja
provinsi/Kabupaten/kota, sertatindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya
yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah,
serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
6
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renja Perangkat Daerah.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil
evaluasipelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-
2) danperkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu
pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada
waktupenyusunan RenjaPerangkat Daerah sudah disahkan.
Selanjutnyadikaitkan dengan pencapaian target Renstra
Perangkat Daerahberdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,
maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi
masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
Subbab ini berisi uraian mengenai:
1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan
hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
enyelenggarakan tugas danfungsi Perangkat Daerah ;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan
MDGs (Millenium Development Goals) ;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan
Perangkat Daerah dan ;
7
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program
prioritas tahun rencana.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan
awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan
penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD,
misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang
tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan
kegiatan cocok namun besarannya berbeda.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana
dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan
prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas
pokok dan fungsi OPD.
3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD
Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan
atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2017
Berisikan penjelasan mengenai :
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala
daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian
SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan
daerah terisolir, dan sebagainya.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
yang meliputi :
- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang
tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada
kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
8
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.
BAB V. PENUTUP
Berisi uraian penutup, berupa :
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak
sesuai dengan kebutuhan
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.
9
BAB II
EVALUASI RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD 2019
Guna lebih meningkatkan perencanaan program/kegiatan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2019,
maka perlu melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD dan
pencapaian Renstra OPD sampai dengan tahun 2017. Evaluasi tahun
lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan
pelaksanaan OPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja
dan Laporan Keuangan OPD. Hasil kajian evaluasi ini menjadi dasar
penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan
penjabaran dan rencana strategis sebagai dokumen jangka menengah.
Beberapa hal yang menyebabkan menurunnya capaian kinerja
kinerja pelaksanaan program / kegiatan pada tahun 2017 antara lain :
1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkompeten
2. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral baik dari aspek
keuangan maupun capaian kinerjanya.
Adapun hasil review hasil evaluasi pelaksanaan renja Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk tahun lalu, dan
realisasi Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan/atau realisasi
APBD untuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik seperti tabel berikut :
10
Tabel T-C-29
Rekapiltuasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rentra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 Kabupaten Nganjuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kode Rek.
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra
PD)
Tahun 2018
(akhir
periode Renstra SKPD) Tahun
2018
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra
PD) Tahun
2016
(akhir periode
Renstra SKPD) Tahun
2016 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)
(n-2)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja PD)
tahun 2018
Perkiraan realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah
s/d tahun berjalan
Target (Rp)
Realisasi
(Rp)
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Tingkat
Capaian Realisasi
(%)
1 2.
3 4 5 6 7 8 9 10 11
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.01.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Kinerja Aparatur Perencana
1.05.1.05.02.01.01.01 Penyediaan Jasa surat menyurat Lancarnya pengiriman surat dinas
- 12 bulan 12 bulan 12 bulan
100 % 1440 surat - 30,0
1.05.1.05.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terwujudnya kelancaran komunikasi, tersedianya kebutuhan air dan sumber daya listrik
- 12 bulan 12 bulan 12 bulan
100 % 5500 kwh, 2 bh telepon. 2 mbps internet
- 26,53
1.05.1.05.02.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Terwujudnya suasana kerja yang bersih dan nyaman
- 12 bulan 12 bulan 12 bulan
100% 12 bulan - 50,00
1.05.1.05.02.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor sebanyak 40 macam
- 12 bulan 12 bulan 12 bulan
100 % 35 jenis ATK - 36,00
1.05.1.05.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan sebanyak 14 macam dan penggandaan
- 12 bulan 15 macam 15 macam
100 % 5 jenis cetak, 14.000 lbr penggandaan
- 40,38
11
Kode Rek.
Urusan/bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
PD) Tahun
2018 (akhir
periode Renstra
SKPD)
-
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
PD) Tahun 2016
(akhir periode Renstra SKPD)
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)
(n-2)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja PD) tahun 2018 (tahun n-1)
Perkiraan realisasi
Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target (Rp)
Realisas
i
(Rp)
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Tingkat Capaian
Realisasi
(%)
1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11
1.05.1.05.02.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacan dan buku peraturan perundangan
- 12 bulan 3 jenis bahan
bacaan
3 jenis bahan
bacaan
100% 3 jenis - 45,00
1.05.1.05.02.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman bagi PNS Kesbangpol
- 12 bulan 11 bulan 11 bulan
100% 11 bulan - 24,07
1.05.1.05.02.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
Terlaksananya perjalanan dinas / rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 12 bulan 12 bulan 12 bulan
100 % 22 orang 12 bulan
- 51,01
1.05.1.05.02.01.01.20 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya pematauan dan survey kegiatan di lapangan dengan lancar dalam daerah
- 12 bulan 12 bulan 12 bulan
100 % 22 orang 12 bulan
- 48,08
1.05.1.05.02.01.01.26 Pengadaan Peralatan dan Bahan Pembersih
Terwujudnya situasi kantor yang bersih dan nyaman
- 1 12 bulan 12 bulan
100% 16 jenis peralatan
- 32,02
1.05.1.05.02.01.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur di Bidang Kesbangpol
1.05.1.05.02.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas /operasional
Tersedianya 4 unit kend dinas roda 2
- - 12 bulan 12 bulan 100% 4 kend rida 2 - 0,00
1.05.1.05.02.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung/ kantor
Terlaksananya pengadaan
komputer untuk kantor - - 12 bulan 12 bulan 100% 6 jenis perlengk
ged katr
- 35,51
1.05.1.05.02.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor
dan peralatan yang memadai - - 12 bulan 12 bulan 100% 5 jenis
peralatan ged ktr
- 95,79
12
Kode Rek.
Urusan/bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
PD) Tahun
2018 (akhir
periode Renstra
SKPD)
-
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
PD) Tahun 2016
(akhir periode Renstra SKPD)
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)
(n-2)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja PD) tahun 2018 (tahun n-1)
Perkiraan realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target (Rp)
Realisa
si
(Rp)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi
Tingkat Capaian
Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11
1.05.1.05.02.01.02.22 Pemeliharaan rutin / berkala
Gedung Kantor
Terpelharanya gedung kantor
dengan baik
- - 14 jenis
pemeihara-an
12 bulan 100% 14 jenis
pemeiharaan
- 35,10
1.05.1.05.02.01.02.24 Pemeliharaan rutin / berkala
Kendaraan Dinas /Operasional
Tersedianya BBM dan
pemeliharaan kendaraan operasional sebanyak 2 (dua) buah kendaraan
- - 3 jenis pemeli-haran
12 bulan 100% 3 jenis
pemeli-haran
- 24,89
1.05.1.05.02.01.02.28 Pemeliharaan rutin /berkala
Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan
peralatan gedung kantor dengan baik.
- - 5 jenis pemeliharaan peralatan
12 bulan 100% 5 jenis
pemeliharaan peralatan
- 40,90
1.05.1.05.02.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya rehabilitasi
sedang / berat gedung kantor Kesbangpol
- - 1 lokasi 12 bulan 100% 1 lokasi - 0,00
1.05.1.05.02.01.06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tersedianya Laporan
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan baik.
1.05.1.05.02.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Kinerja SKPD Kesbangpol
- 1 laporan 12 bulan 12 bulan 100% 1 laporan 39,00
13
Kode Rek.
Urusan/bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
PD) Tahun
2018 (akhir
periode Renstra SKPD)
-
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
PD) Tahun 2016 (akhir
periode Renstra SKPD)
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)
(n-2)
Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD) tahun 2018 (tahun n-1)
Perkiraan realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi
Tingkat
Capaian
Realisasi (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11
1.05.1.05.02.08.02 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
Tersusunnya Laporan keuangan
semesteran secara tepat waktu
- 1 laporan x 2 semester
12 bulan 12 bulan 100% 1 laporan x
2 semester
- 0,00
1.05.1.05.02.08.03 Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Tersusunnya Laporan Keuangan
Akhir Tahun
- 1 laporan 12 bulan 12 bulan 100% 1 laporan - 0,00
1.05.1.05.02.01.17 Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Terwuudnya rasa cinta tanah
dan kebangsaan, menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,menjaga rasa
kebersamaan dalam Bhinneka Tunggal Ika demi terciptnya NKRI yang kuat dan tangguh
1.05.1.05.02.01.17.07 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
Terselenggaranya dialog pembinaan kerukunan umat beragama bagi tokoh masyarakat, ulama, dan umaro serta aparatur
pemerintah.
- 150 orang 100% 100% 100% 15o orang 100% 35,43
14
Kode Rek.
Urusan/bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
PD) Tahun
2018 (akhir
periode Renstra SKPD)
-
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
PD) Tahun 2016 (akhir
periode Renstra SKPD)
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)
(n-2)
Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD)
tahun 2018 (tahun n-1)
Perkiraan realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi
Tingkat
Capaian
Realisasi (%)
1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11
1.05.1.05.02.01.17.10 Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan
Terselenggaranya dialog FPK yang berkelanjutan dan dinamis guna memberi masukan yang membangun serta menyelesaikan
berbagai macam kemungkinan konflik di masyarakat
- - 100% 100% 100% 100% 100% 0,00
1.05.1.05.02.01.17.11 Pembinaan dan pemantapan Wawasan Kebangsaan
Terselenggaranya kegiatan Pemantapan Wasbang dan bela
negara bagi unsur 3 pilar desa, muspika, ormas, pengurus parpol
- - 100 % 100% 86% 300 orang 100% 0,00
1.05.1.05.02.01.17.13 Peningkatan Pemahaman
masyarakat tentang HAM di Kabupaten Nganjuk
Terselenggaranya Sosialisasi
aktualisasi nilai-nilai HAM bagi Pimp/pengasuh ponpes, santriwan/wati di 4 ponpes di Kab. Nganjuk
- - 100 % 100% 100% 450 orang 100% 76,00
1.05.1.05.02.01.17.17 Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM)
Terpantauanya kegiatan aliran kepercayaan dan keagamaan di masyarakat
- - 100 % 100% 100% 200 orang 100% 0,00
1.05.1.05.02.01.17.18 Penguatan Aktualiasasi Nilai-nilai Pancasila dan Kesadaran Bela Negara
Terlaksananya pemahaman dan penghayatan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan Bela Negara
- - 100 % 100% 100% 1000 orang 100% 0,00
15
Kode Rek.
Urusan/bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
PD) Tahun
2018 (akhir
periode Renstra SKPD)
-
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
PD) Tahun 2016 (akhir
periode Renstra SKPD)
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)
(n-2)
Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD)
tahun 2018 (tahun n-1)
Perkiraan realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi
Tingkat
Capaian
Realisasi (%)
1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11
1.05.1.05.02.01.19. Program Pemberdayaan
masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Terwujudnya stabilitas dan
daerah yang harmonis
- -
1.05.1.05.02.01.19.03 Peningkatan Peran dan Efektivitas
Kominda dalam Penanganan Konflik di Kabupaten Nganjuk
Terciptanya suasana dan
stabilitas daerah yang kondusif, aman dan tentram
- - 12 bulan 12 bulan 100% - 100% 36,94
1.05.1.05.02.01.19.06 Pembinaan dan Peningkatan Forum
Kewaspdaan Dini Masyarakat (FKDM)
Terselenggaranya koordinasi
Kewaspadaan Dini Daerah dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial
- - 100 orang 100 orang 100% - 100 % 41,42
1.05.1.05.02.01.19.19 Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Pimpinan Kecamatan
Terwujudnya komunikasi yang sinergis dan harmonis di tingkat daerah/kabupaten dan kecamatan
- - 150 orang 150 orag 100% - 100% 1,35
16
Kode Rek.
Urusan/bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
PD) Tahun
2018 (akhir
periode Renstra SKPD)
-
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
PD) Tahun 2016 (akhir
periode Renstra SKPD)
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)
(n-2)
Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD)
tahun 2018 (tahun n-1)
Perkiraan realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi
Tingkat
Capaian
Realisasi (%)
1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11
1.05.1.05.02.01.21 Program Pendidikan Politik Masyarakat
Terwujudnya pendidikan politik yang sehat berdasarkan demokrasi, ruang dialog politik kepada
seluruh elemen pembentuk bangsa dan batuan fasilitasi ruang politik serta terwujudnya peran politik masyarakat.
- - - - - - - -
1.05.1.05.02.01.21.06 Penelitian Administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW)
Tersedianya berkas penelitian administrasi Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi anggota Dewan
- - - - - - - 00,00
1.05.1.05.02.01.21.09 Sosialisasi Undang-undang di Bidang Politik
Terselenggaranya kegiatan Sosialisasi Undang-undang bidan politik
- - 100 orang 100 orang 100% - 100 % 00,00
1.05.1.05.02.01.21.17 Fasilitasi dan verifikasi Bantuan Keuangan Partai
Politik
Terselenggaranya fasilitasi dan verifikasi administrasi
Bantuan Dana Ormas dan LSM
- - 100% 100% 100% - 100% 27,50
17
Kode Rek.
Urusan/bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
PD) Tahun
2018 (akhir
periode Renstra SKPD)
-
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
PD) Tahun 2016 (akhir
periode Renstra SKPD)
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)
(n-2)
Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD)
tahun 2018 (tahun n-1)
Perkiraan realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi
Tingkat
Capaian
Realisasi (%)
1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11
1.05.1.05.02.01.21.19 Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkada Terbentuknhya Tim Pemantau
Perkembangan Politik di Daerah
- - - - - - 100% 98,23
1.05.1.05.02.01.21.20 Forum Diskusi Politik Terselenggaranya kegiatan
diskusi politik
- - 100 orang 100 orang 100% - 100 % 3,00
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa
pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat
Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dampak yang
ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta
mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk
penyusunan program dan kegiatan yang akan direncanakan
dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai
dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis standar kebutuhan
pelayanan sendiri dirumuskan indikator untuk mengukur kinerja
pelayanan publik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Nganjuk yang ditetapkan dalam Renstra Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, hal ini
dikarenakan tidak ada acuan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Berdasarakan hasil Evaluasi Kinerja pada Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk sampai dengan
Triwulan IV Tahun 2019 seluruh program dan kegiatan yang telah
direncanakan. Selanjutnya Program dan kegiatan Tahun
Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.940.301.950,00 terealisasi sebesar
Rp. 2.241.583.474,00 atau 76,24% dengan rincian sebagai
berikut :
Pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 seperti pada
Tabel T.C.30 di bawah ini :
18
Tabel T.C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
No.
Indikator
SPM/
Standar Nasional
IKK
Tahun Renstra Perangkat Daerah
Realisasi Capaian
Proyeksi
Capaian
Analisis
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
-
Tujuan
1. Persentase konflik
sosial yang tertangani
- - 80% 80% 80% 85% 80% 80% 85% 100% -
2. Persentase forum
antar umat beragama
yang terfasilitasi
- - 80% 80% 80% 85% 80% 80% 85% 80% -
19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana
ditampilkan pada table T-C.30 maka yang menjadi isu utama dalam
pencapaian kinerja KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK adalah
peningkatan kualitas perencanaan OPD. Capaian untuk indikator
kinerja terkait kualitas perencanaan maka tahun 2018 merupakan titik
tolak pengukuran kinerja indikator tersebut. Beberapa isu penting yang
menjadi tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan masih
perlu untuk lebih ditingkatkan capaiannya kinerjanya.
Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi
pelaksanaan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra, maka
dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan
tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Nganjuk.
1. Optimalisasi Pemantapan dan pemahaman Nilai-nilai 4 Pilar
Kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
2. Peningkatan integrasi bangsa yang mendukung Stabilitas Nasional
3. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam kehidupan politik
masyarakat yang demokratis berlandaskan etika dan budaya politik.
4. Penguatan kelembagaan Kesatuan Bangsa dari status kantor menuju
badan.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2019 berkaitan dengan
program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018
melalui rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan
lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana
yang dibutuhkan, review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis
kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut :
20
21
Tabel T-C. 31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2019
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis
Kebutuhan
Catat
an
Penti
ng
Program/ Kegiatan
lokasi
Indikator kinerja Target
capaian
Pagu
indikatif
(Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerja Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000
) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (
9)
(10) (11) (12)
I PROGRAM KEGIATAN SKPD PROGRAM KEGIATAN SKPD
A. Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa surat -menyurat
Kesbangpol Jumlah jenis adminis-trasi surat-menyurat
370 surar 1.500.000 Penyediaan menyurat
Jasa Surat Kesbangpol Jumlah jenis administrasi surat menyurat
370 surat 1.500 Kegiatan Lanjutan
2. Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Kesbangpol Jumlah tagihan jasa
yang dibayar
12 bulan 50.000.000 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Kesbangpol Jumlah tagihan jasa yang
dibayar
12 bulan 50.000 Kesbangpol
3. Penyediaan jasa ke-bersihan kantor
Kesbangpol Jumlah petugas kebersihan
12 bulan 26.400.000 Penyediaan jasa ke-bersihan kantor
Kesbangpol Jumlah tenaga kebersihan 12 bulan 16.800.000 Kegiatan Lanjutan
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kesbangpol Jumlah ATK 49 jenis 20.000.000 Penyediaan Kantor
Alat Tulis Kesbangpol Jumlah ATK 49 jenis 65.666.000 Kegiatan Lanjutan
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kesbangpol Jumlah cetak dan Penggandaan
15.000 lbr dan 50 pak
20.000.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kesbangpol Jumlah cetak dan Penggandaan
1.500 lbr dan 50 pak
12.205.000 Kegiatan Lanjutan
6. Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang- Undangan
Kesbangpol Jumlah surat Kabar dan
Buku Perundang
Undangan
2 jenis 4.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang- Undangan
Kesbangpol Jumlah surat Kabar dan
Buku Per
Undang- Undangan
2 jenis 11.800.000 Kegiatan
Lanjutan
7. Penyediaan makanan dan Minuman
Kesbangpol Jumlah biaya makan dan Minuman
11 bulan 19.067.000 Penyediaan makanan dan Minuman
Kesbangpol Jumlah biaya makan dan Minuman
11 bulan 27.731.000 Kegiatan Lanjutan
8. Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi keluar
daerah
Kesbangpol Jumlah perjalanan dinas 36
kegiatan
130.000.000 Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi keluar
daerah
Kesbangpol Jumlah perjalanan dinas 36
kegiatan
134.000.00 Kegiatan
Lanjutan
9. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Kesbangpol Jumlah laporan Disusun
Yang
24 laporan 20.000.000 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Kesbangpol Jumlah laporan Disusun
yang
24 laporan 38.070.000 Kegiatan Lanjutan
10. Pengadaan Peralatan dan bahan pembersih
Kesbangpol Jumlah alat dan bahan pembersih
16 jenis 4.500.000 Pengadaan Peralatan dan bahan pembersih
Kesbangpol Jumlah alat dan bahan pembersih
16 jenis 9.400.000 Kegiatan Lanjutan
B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
22
1.
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Kesbangpol Jumlah peralatan yang
direncanakan
3 unit roda dua
75.000.000 Pengadaan Kendaraan
Dinas /operasional
Kesbangpol Jumlah kendaraan dinas Yang direncanakan
3 unit roda dua
75.000.000 Kegiatan
Baru
2. Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Kesbangpol Jumlah perlengkapan kantor
6 jenis 47.000.000 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Kesbangpol Jumlah perlengkapan kantor
7 jenis 47.000.000 Kegiatan
Lanjutan
3. Pengadaan Peralatan
Gedung kantor
Kesbangpol Jumlah peralatan gedung kantor
5 jenis 57.000.000 Pengadaan Peralatan
Gedung kantor
Kesbangpol Jumlah peralatan gedung kantor
5 jenis 107.000.00 Kegiatan
Lanjutan
.4 Penambahan Daya Listrik Kesbangpol Jumlah daya listrik 0 0 Penambahan Daya Listrik Kesbangpol Jumlah daya lstrik 4 bulan 60.000.000 Kegiatan
Baru
5 Pemeliharaan rutin/
berkala gedung kantor
Kesbangpol Jumlah materiil dan tenaga kerja pemelihara
14 jenis dan tng krj
90.000.000 Pemeliharaan rutin/
berkala gedung kantor
Kesbangpol Jumlah materiil dan tenaga kerja pemelihara
14 jenis dan tng krj
126.000.000 Kegiatan
Lanjutan
6 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kesbangpol Jumlah kendaraan yg diperbaiki
3 jenis pemelihar
aan
60.000.000 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kesbangpol Jumlah kendaraan yg diperbaiki
3 jenis pemelihar
aan
95.650.000 Kegiatan
Lanjutan
7 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Kesbangpol Jumlah peralatan yang diperbaiki
5 jenis 15.000.000 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Kesbangpol Jumlah peralatan yang diperbaiki
5 jenis 91.450.000 Kegiatan
Lanjutan
8 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Kesbangpol Jumlah gedung kantor yang direhab
1 lokasi 150.000.000 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Kesbangpol Jumlah gedung kantor yang direhab
1 lokasi 150.000.000 Kegiatan
Lanjutan
C. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1. Penyusunan Laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kesbangpol Jumlah laporan capaian
kinerja SKPD
1 laporan 10.000.000 Penyusunan Laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kesbangpol Jumlah laporan capaian
kinerja SKPD
1 laporan 63.020.000 Kegiatan
Lanjutan
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Kesbangpol Jumlah laporan keuangan Semesteran
1 laporan 2.500.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Kesbangpol Jumlah laporan keuangan semesteran
1 laporan 2.500.000 Kegiatan Lanjutan
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Kesbangpol Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran
1 laporan 2.500.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Kesbangpol Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran
1 laporan 2.500.000 Kegiatan Lanjutan
II URUSAN PENUNJANG URUSAN WAJIB
A. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Kesbangpol Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
1. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
Kesbangpol Jumlah Pengurus FKUB,
Tokoh agama, tokoh masyaralat serta
Jumlah
oramg yang mengikuti
60.000.000 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
Kesbangpol Jumlah Pengurus FKUB, Tokoh
agama, tokoh masyaralat serta
aparatur Pemerintah dan PAKEM
Jumlah oramg
yang mengikuti 60.000.000 Kegiatan
Lanjutan
23
aparatur Pemerintah dan PAKEM
2 Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan
Kesbangpol Jumlah Pengurus FPK, Tokoh agam, tokoh masyarakat, serta Apartur Pemerintah
Jumlah orang yang mengikuti
125.000.000 Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan
Kesbangpol Jumlah Pengurus FPK, Tokoh
agam, tokoh masyarakt, serta
Apartur Pemerintah
Jumlah orang
yang mengikuti 125.000.000 Kegiatan
Lanjutan
3 Pembinaan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan
Kesbangpol Jumlah pelajar yang mengikuti pembinaan dan pemantapan
Wasbang
2000 pelajar 225.000.000 Pembinaan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan
Kesbangpol Jumlah pelajar yang mengikuti
pembinaan dan pemantapan
Wasbang
2000 pelajar 0 Kegiatan Lanjutan
4 Peningkatan pemahaman masyarakat tentang HAM
Kesbangpol Jumlah ponpes dan ormasyang dilibatkan
250 orang 55.000.000 Peningkatan pemahaman masyarakat tentang HAM
Kesbangpol Jumlah ponpes dan ormasyang dilibatkan
250 orang 55.000.000 Kegiatan
Lanjutan
5 Pengawasan aliran kerpercayaan dan aliran kegamaan dalam masyarkaymusyara rakat
Kesbangpol Jumlah pertemuan kegiatan
260 orag 50.000.000 Pengawasan aliran kerpercayaan dan aliran kegamaan dalam masyarkaymusyara rakat
Kesbangpol Jumlah pertemuan kegiatan
260 orag 50.000.000 Kegiatan Lanjutan
B. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
1. Peningkatan peran dan efektivitas Kominda dalam Penanganan Konflik di kab. Nganjuk
Kesbangpol Jumlah anggota yg
membidangi ketertiban
dan keamanan
50 orang 356.690.000 Peningkatan peran dan efektivitas Kominda dalam Penanganan Konflik di kab. Nganjuk
Kesbangpol Jumlah anggota yg
membidangi ketertiban
dan keamanan
50 orang 356.690.000 Kegiatan
Lanjutan
2. Pembinaan dan Peningkatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Kesbangpol Pengurus FKDM se Kab. Nganjuk
255 orang 275.000.000 Pembinaan dan Peningkatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Kesbangpol Pengurus FKDM se Kab. Nganjuk
40 orang 275.000.000 Kegiatan Lanjutan
3. Forum Komukasi Pimpinan Daerah dan Kecamatan
Kesbangpol Anggota Forpimda, forpimcam dan tokoh masy
150 orang 200.000.000 Forum Komukasi Pimpinan Daerah dan Kecamatan
Kesbangpol Anggota Forpimda, forpimcam dan tokoh masy
150 orang 200.000.000 Kegiatan Lanjutan
C. Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pengembangan Wawasan Kebanggsaan
1. Penelituan Administrasi Antar Waktu (PAW)
Kesbangpol Angota parpol 6 parpol 10.000.000 Penelituan Administrasi Antar Waktu (PAW)
Kesbangpol Angota parpol 6 parpol 10.000.000 Kegiatan Lanjutan
2. Sosialisasi Undang-
undang di Bidang Politik
Kesbangpol Pengurus Parpol dan
aparatur pemerintah
200 orang 35.000.000 Sosialisasi Undang-
undang di Bidang Politik
Kesbangpol Pengurus Parpol dan
aparatur pemerintah
200 orang 35.000.000 Kegiatan
Lanjutan
3. Fasiitasi dan verifikasi Bantuan Keuangan pada Partai Politik
Kesbangpol Partai Politik penerima
bantuan
16 parpol 30.000.000 Fasiitasi dan verifikasi Bantuan Keuangan pada Partai Politik
Kesbangpol Partai Politik penerima
bantuan
16 parpol 30.000.000 Kegiatan
Lanjutan
4. Fasilitasi Penyelenggara Pilkada
Kesbangpol Elemen masyarakat 164 orang 144.329. Fasilitasi Penyelenggara Pilkada
Kesbangpol Elemen masyarakat 164 orang 144.329. Kegiatan
Lanjtan
24
5. Forum Diskusi Politik Kesbangpol Aparatur Pemerintah,
pengurus parpol,
forpimda, tokoh masy
dan tokoh agama
200 orang 40.000 Forum Diskusi Politik Kesbangpol Aparatur Pemerintah,
pengurus parpol,
forpimda, tokoh masy
dan tokoh agama
200 orang 40.000 Kegiatan
Lanjtan
25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan
para stakeholders, baik dari kelompok masyarakat, LSM,
asosiasi-asosiasi maupun dari OPD Kabupaten yang langsung
ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan
informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan melalui
pelaksanaan musrenbang kecamatan.
Proses penyusunan Renja Kantor Kesatuan Bangsa
Tahun 2018 didasarkan kepada Renstra Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik Tahun 2014-2018 dengan tetap memperhatikan
program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen
Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal
RKPD) Tahun 2019, agar di dalam pelaksanaan
program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen
perencanaan.
Adapun sebagai gambaran terkait dengan hal tersebut di
atas dapat disajikan pada Tabel T-C.32 di bawah ini.
Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/ Volume
Catatan
1 2 3 4 5 6
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa seurat menyurat
Kesbangpol Jumlah jenis adminis-trasi surat-menyurat
2 jenis -
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kesbangpol Jumlah tagihan
jasa yang
dibayar
12 bulan -
3. Penyediaan jasa ke-bersihan kantor
Kesbangpol Jumlah petugas kebersihan
12 bulan -
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kesbangpol Jumlah ATK 49 jenis -
5. Penyediaan barang cetakan dan
Kesbangpol Jumlah cetak dan
15.000 lbr dan 50 pak
26
penggandaan Penggandaan
1 2 3 4 5 6
6. Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
Kesbangpol Jumlah surat
Kabar dan Buku Perundang
Undangan
2 jenis -
7. Penyediaan makanan dan Minuman
Kesbangpol Jumlah biaya makan dan Minuman
11 bulan -
8. Rapat-rapa koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Kesbangpol Jumlah perjalanan dinas
36 kegiatan
-
9. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Kesbangpol Jumlah laporan yang disusun
24 laporan -
10. Pengadaan Peralatan dan bahan pembersih
Kesbangpol Jumlah alat dan bahan pembersih
16 jenis -
II. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
-
1.
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Kesbangpol Jumlah
peralatan yang
direncanakan
3 unit roda dua
-
2. Pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
Kesbangpol Jumlah perlengkapan kantor
6 jenis -
3. Pengadaan Peralatan
Gedung kantor
Kesbangpol Jumlah peralatan
gedung kantor
5 jenis -
.4 Penambahan Daya
Listrik
Kesbangpol Jumlah daya listrik
0 -
5 Pemeliharaan rutin/
berkala gedung kantor
Kesbangpol Jumlah materiil dan tenaga kerja
pemelihara
14 jenis dan tng krj
-
6 Pemeliharaan rutin/
berkala kendaraan
dinas/operasional
Kesbangpol Jumlah kendaraan yg
diperbaiki
3 jenis pemeliharaa
n
-
7 Pemeliharaan rutin/
berkala gedung kantor
Kesbangpol Jumlah peralatan yang
diperbaiki
5 jenis -
8 Rehabilitasi
sedang/berat gedung
kantor
Kesbangpol Jumlah gedung kantor yang
direhab
1 lokasi -
III. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan Laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Kesbangpol Jumlah laporan
capaian kinerja
SKPD
1 laporan -
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Kesbangpol Jumlah laporan keuangan Semesteran
1 laporan -
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Kesbangpol Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran
1 laporan -
27
1 2 3 4 5 6
IV. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
Kesbangpol Jumlah Pengurus
FKUB, Tokoh
agama, tokoh
masyaralat serta
aparatur Pemerintah dan
PAKEM
Jumlah
oramg yang
mengikuti
-
2 Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan
Kesbangpol Jumlah Pengurus
FPK, Tokoh agam,
tokoh masyarakat,
serta Apartur Pemerintah
Jumlah
orang yang
mengikuti
-
3 Pembinaan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan
Kesbangpol Jumlah pelajar
yang mengikuti
pembinaan dan
pemantapan
Wasbang
2000 pelajar -
4 Peningkatan pemahaman masyarakat tentang HAM
Kesbangpol Jumlah ponpes
dan ormasyang dilibatkan
250 orang -
5 Pengawasan aliran kerpercayaan dan aliran kegamaan dalam masyarkaymusyara rakat
Kesbangpol Jumlah
pertemuan
kegiatan
260 orag -
6 Penguatan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dan Kesadaran Bela Negara
Kesbangpol Jumah 100 orang -
V Program Pemberdayaan masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
-
1 Peningkatan Peran dan Efektivitas Kominda dalam Penanganan Konflik di Kabupaten Nganjuk
Kesbangpol Jumlah anggota
yg membidangi ketertiban dan
keamanan
50 orang -
2 Pembinaan dan Peningkatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Kesbangpol Pengurus FKDM
se Kab. Nganjuk
255 orang -
3 Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Pimpinan Kecamatan
Kesbangpol Anggota
Forpimda,
forpimcam dan
tokoh masy
150 orang -
VI Program Pendidikan Politik Masyarakat
Kesbangpol -
1 Penelituan Administrasi Antar Waktu (PAW)
Kesbangpol Angota parpol 6 parpol -
2 Sosialisasi Undang-undang di Bidang Politik
Kesbangpol Pengurus Parpol
dan aparatur pemerintah
200 orang -
28
1 2 3 4 5 6
3 Fasiitasi dan verifikasi Bantuan Keuangan pada Partai Politik
Kesbangpol Partai Politik
penerima bantuan
16 parpol -
4 Fasilitasi Penyelenggara Pilkada
Kesbangpol Elemen
masyarakat
164 orang -
5 Forum Diskusi Politik Kesbangpol Aparatur
Pemerintah,
pengurus parpol, forpimda, tokoh
masy dan tokoh
agama
200 orang -
29
BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional
Sejalan dengan arah Kebijakan Nasional bahwa tugas dan
fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah melaksanakan
Urusan Pemerintahan dalam bidang kebijakan pembinaan ideologi
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam
negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan
ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan
intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan
nasional dan penanganan konflik sosial.
3.2. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Nganjuk dalam rangka mewujudkan visi dan
misi Bupati dan wakil Bupati Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah
sebagai berikut :
1. Mewujudkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-
nilai 4 PILAR KEBANGSAAN dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara dan beragama.
Sasaran pada poin 1 :
a. Meningkatnya kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai
luhur Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di
masyarakat.
b. Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan nasional di
masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
30
c. Meningkatnya sikap saling menghormati, menghargai toleransi
dan tenggang rasa inter dan antar keberagaman dalam bingkai
BHINNEKA TUNGGAL IKA.
d. Meningkatnya pemahaman dan pendalaman prinsip-prinsip
yang terkandung dalam UUD 1945 untuk kehidupan berbangsa
dan bernegara.
2. Meningkatkan budaya politik dan kemasyarakatan yang
demokratis, transparan dan akuntabel, berbasis pada partisipasi
aktif dan kedewasaan berpolitik.
Sasaran pada poin 2 :
a. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat
terhadap nilai budaya dan etika politik yang demokratis.
b. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam setiap
proses kegiatan politik.
c. Meningkatnya kualitas kehidupan politik masyarakat yang
demokratis berlandaskan etika dan budaya politik.
3. Mewujudkan integrasi bangsa melalui penguatan peran
organisasi kelembagaan masyarakat yang bergerak di bidang
ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan dalam
menopang Stabilitas Nasional.
Sasaran pada poin 3 :
a. menumbuhkembangkan jiwa dan semangat serta
memberdayakan masyarakat dalam pembangunan daerah
melalui lembaga swadaya masyarakat.
b. meningkatkan partisipasi aktif dalam mensukseskan
pembangunan daerah dengan ikut serta dalam menjaga
kedaulatan negara dan ketertiban sosial.
4. Memperkuat kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan
akuntabel melalui penguatan kelembagaan.
Sasaran pada poin 4 :
31
a. meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang
professional, efektif dan efisien;
b. Meningkatkan budaya kerja yang professional untuk
mewujudkan hasil kerja yang professional, efektif dan efisien.
3.3. Program dan Kegiatan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
sebagai bagian unsur perangkat daerah yang dibentuk untuk
melaksanakan sebagain urusan pemerintahan di bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik.
Program, kegiatan dan pendanaan, disusun untuk tahun
yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi
kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah
yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
sumber lain yang sah.Sementara itu PP Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 32 ayat (1)
disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang
merupakan penjabaran dari RPJMD menggunakan bahan dari
Rencana Kerja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang
mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah “. Oleh sebab itu
Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Nganjuk disusun dengan bentuk matrik yang berisikan
penjelasanmengenaiurusan program dan kegiatan prioritas, beserta
indikator kinerja, target, pagu indikatif untuk tahun 2019.
Adapun matrik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Nganjuk dapat dilihat sebagai berikut :
32
TABEL T.C 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Terget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Peningkatan Kinerja
Aparatur Perencana
Kantor
Kesbangpol
APBD
Penyediaan Jasa surat menyurat Lancarnya pengiriman surat dinas
Kantor Kesbangpol
370 suat 1.500.000 APBD Kegiatan Lanjytan
400 surat 2.500.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terwujudnya kelancaran komunikasi, tersedianya kebutuhan air dan sumber daya listrik
Kantor Kesbangpol
12 bulan 50.000.000 APBD Kegiatan Lanjytan
12 bulan 55.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
Terwujudnya suasana kerja yang bersih dan nyaman
Kantor Kesbangpol
12 bulan 26.400.000 APBD Kegiatan Lanjytan
12 bulan 55.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor sebanyak 40 macam
Kantor Kesbangpol
49 jenis 20.000.000 APBD Kegiatan Lanjytan
49 jenis 36..000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan sebanyak 14 macam dan penggandaan
Kantor Kesbangpol
15.000 lbr dan
50 pak
4.900.000 APBD Kegiatan
lanjutan
1.500 lbr dan 50
pak
25.000.000
33
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / pagu Indikatif
Sumber
Dana Terget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
Undangan
Jumlah surat Kabar dan Buku
Perundang Undangan
Kantor Kesbangpol
2 jenis 4.000.000 APBD Kegiatan lanjutan
2 jenis 5.000.000
Penyediaan makanan dan
Minuman
Jumlah biaya makan dan minuman
Kantor Kesbangpol
11 bulan 19.067.000 APBD Kegiatan lanjutan
11 bulan 20.000.000
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi keluar
daerah
Jumlah perjalanan dinas Kantor Kesbangpol
36
Kegiatan
130.000.000 APBD Kegiatan lanjutan
36
kegiatan
150.000.000
Monitoring, evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah laporan yang
disusun
Yang 24 laporan 20.000.000 APBD Kegiatan lanjutan
24 laporan 25.000.000
Pengadaan Peralatan dan bahan
pembersih
Jumlah alat dan bahan
pembersih
Kantor
Kesbangpol 16 jenis 4.500.000 APBD Kegiatan
lanjutan 16 jenis 5.500.000
Program Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/
operasional
Jumlah peralatan yang
direncanakan
Kantor Kesbangpol
3 unit roda
dua
75.000.000 APBD Kegiatan lanjutan
3 unit roda dua 50.000.000
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Jumlah perlengkapan kantor Kantor Kesbangpol
6 jenis 42.000.000 APBD Kegiatan lanjutan
6 jenis 99.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor Kantor
Kesbangpol 5 jenis 57.000.000 APBD Kegiatan
lanjutan 5 jenis 66.000.000
Penambahan Daya Listrik Jumlah daya listrik Kantor Kesbangpol
0 90.000.000 APBD Kegiatan lanjutan
0 0
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung
kantor
Jumlah materiil dan tenaga
kerja pemelihara
Kantor Kesbangpol
14 jenis dan
tng krj
15.000.000 APBD Kegiatan lanjutan
14 jenis dan tng
krj
16.500.000
34
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / pagu Indikatif
Sumber
Dana Terget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan yg diperbaiki Kantor Kesbangpol
3 jenis
pemeliharaan
60.000.000 APBD Kergiatan lanjutan
3 jenis
pemeliharaan
66.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Jumlah peralatan yang
diperbaiki
Kantor
Kesbangpol 5 jenis 15.000.000 APBD Kergiatan
lanjutan 5 jenis 16.500.00
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Jumlah gedung kantor yang
direhab
Kantor Kesbangpol
1 lokasi 150.000.000 APBD Kergiatan lanjutan
1 lokasi 40.000.000
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Kergiatan
lanjutan
Penyusunan Laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja
SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja
SKPD
Kantor
Kesbangpol 1 laporan 10.000.000 APBD Kergiatan
lanjutan 1 laporan 11.000.0000
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
Jumlah laporan keuangan
Semesteran
Kantor
Kesbangpol 1 laporan 2.500.000 APBD Kergiatan
lanjutan 1 laporan 3.000.000
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan prognosis
realisasi anggaran
Kantor Kesbangpol
1 laporan 2.500.000 APBD Kergiatan lanjutan
1 laporan 3.000.0000
Program Pengembangan Wawasa
Kebangsaan
Kergiatan lanjutan
Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
Jumlah Pengurus FKUB,
Tokoh agama, tokoh
masyaralat serta aparatur
Pemerintah dan PAKEM
Kantor Kesbangpol
100 orang 60.000.000 Kergiatan lanjutan
100 orang 65.000.000
Pembinaan Forum Pembauran
Kebangsaan
Jumlah Pengurus FPK,
Tokoh agam, tokoh
masyarakat, serta Apartur
Pemerintah
Kantor
Kesbangpol 250 orang 125.000.000 Kergiatan
lanjutan 250 orang 127.500.000
35
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /
pagu Indikatif
Sumber
Dana Terget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pembinaan dan Pemantapan
Wawasan Kebangsaan
Jumlah pelajar yang mengikuti pembinaan dan
Kantor Kesbangpol
2000 pelajar 225.000.000 APBD
Kergiatan lanjutan
2000 pelajar 247.500.000
Peningkatan pemahaman
masyarakat tentang HAM
Jumlah ponpes dan ormasyang dilibatkan
Kantor Kesbangpol
250 orang
55.000.000 APBD
Kergiatan lanjutan
250 orang 60.500.000
Pengawasan aliran kerpercayaan
dan aliran kegamaan dalam
masyarakat
Jumlah pertemuan kegiatan
Kantor Kesbangpol
260 orag
50.000.000 APBD
Kergiatan lanjutan
260 orag 55..000.000
Program Pemberdayaan
Masyarakat untuk menjaga
ketertiban dan keamanan
Peningkatan peran dan efektivitas
Kominda dalam Penanganan
Konflik di kab. Nganjuk
Jumlah anggota yg
membidangi ketertiban dan
keamanan
Kantor
Kesbangpol 50 orang 356.690.000 APBD Kergiatan
lanjutan 50 orang 1.076.000.000
Pembinaan dan Peningkatan Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat
(FKDM)
Pengurus FKDM se Kab.
Nganjuk
Kantor Kesbangpol
255 orang 275.000.000 APBD Kergiatan lanjutan
255 orang 200.000.000
Forum Komukasi Pimpinan Daerah
dan Kecamatan
Anggota Forpimda,
forpimcam dan tokoh masy
Kantor Kesbangpol
150 orang 200.000.000 APBD Kergiatan lanjutan
150 orang 0
36
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /
pagu Indikatif
Sumber
Dana
Terget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pendikan Politik Masyarakat
Penelituan Administrasi Antar
Waktu (PAW)
Angota parpol Kantor Kesbangpol
6 parpol 10.000.000 APBD Kergiatan lanjutan
6 parpol -
Sosialisasi Undang-undang di
Bidang Politik
Pengurus Parpol dan aparatur
pemerintah
Kantor Kesbangpol
200 orang 35.000.000 APBD Kergiatan lanjutan
200 orang -
Fasiitasi dan verifikasi Bantuan
Keuangan pada Partai Politik
Partai Politik penerima
bantuan
Kantor
Kesbangpol 16 parpol 30.000.000 APBD Kergiatan
lanjutan 16 parpol 33.000.000
Fasilitasi Penyelenggara Pilkada Elemen masyarakat Kantor
Kesbangpol 164 orang 144.329.000 APBD Kergiatan
lanjutan 164 orang -
Forum Diskusi Politik Aparatur Pemerintah,
pengurus parpol, forpimda,
tokoh masy dan tokoh agama
Kantor Kesbangpol
200 orang 40.000.000 APBD Kergiatan lanjutan
200 orang 44.000.000
37
BAB IV
PENUTUP
4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja.
Rancangan awal Rencana Kerja (RENJA) Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 berfungsi sebagai
dokumen perencanaan teknis operasional tahunan. Selain itu
Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan teknis
tahunan bagi Perangkat Daerah yang isinya lebih memusatkan
pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.
Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat programdan
kegiatan prioritasyang harus dijalankan dan diarahkan pada
proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan
pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar
masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas
dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang
berpikir sistematik, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan
efektif.
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan
kegiatan pembangunan di dalam Rancangan awal Renja Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 bertujuan untuk
meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan
profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-
sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis
(RENSTRA) 2014-2018, di dalam pelaksanaannya harus
menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi,
akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut,
ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan
langkah-langkah sebagai berikut:
1) Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2019, harus
38
dilaksanakan secara konsisten, tertibdan terpadu melalui
kerjasama dan koordinasi antar Sub Bagian Tata Usaha dan
Seksi ;
2) Dalam rangka implementasi Program dan Kegiatan di Kantor
Kesatuan Bangsa, tidak terlepas dari kerja sama lintas sektor.
Perlu membangun dan mengintegrasikan berbagai pemikiran
yang melinbatkan Jajaran Forpimda maupun Forpimcam.
3) Peran aktif Forum-forum dan Tim yang dinaungi oleh kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik terus dibina secara selaras dan
terpadu.
4) Perlunya berbagai inovasi dan kreasi yang terus dibangun yang
sinergis baik tingkat regional maupun nasional.
5) Penyusunan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun
2019 masih belum sempurna, sesuai dengan yang
diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017,
karena aturan dan tata cara penyusunan Renja masih belum
sepenuhnya dipahami ;
6) Rencana Kerja Kantor Tahun 2019 adalah dokumen
perencanaan tahunan SKPD sebagai upaya untuk sinkronisasi
dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik
yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun
yang bersumber dari APBN ;
4.3. Rencana Tindak lanjut.
Guna mendukung Program dan Kegiatan Renja Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk tahun 2019,
maka perlu pelibatan berbagai Jajaran lintas sektor, seperti
Fopimda, penurus parpol, pengurum forum Pembauran
Kebangsaan, Forum Keaspadaan Dini Masyarkat, Tim Terpadu
Penanganan Konflik, Aparatur Pemerintah, Ormas/LSM, tokoh
agama dan tokoh masyarakat.
39
Oleh karena itu guna menyelasarkan dengan Visi Misi
Bupati dan Wakil Nganjuk 2018 – 2023, maka diperlukan langkah-
langkah sebagai berikut :
a. Peran aktif Jajaran Forum Pimpinan Daerah maupun Forum-
forum yang berbasis Wawasan Kebangsaan, aparatur
Pemerintah, pengurus partai, tokoh agama dan tokoh aselemen
masyarakat dalam menciptakan situasi dan kondisi Daerah
yang aman, tertib, nyaman dan terkendali.
b. Optimalisasi Pogram dan kegiatan di bidang Kebijakan
Kesatuan Bangsa dan Politik secara teritnegrasi baik tingkat
regional maupun nasional.
c. Yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kapasitas
kelembagaan dan SDM Kesatuan Bangsa dan Politik dalam
rangka mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk di
bidang Kesatuan Bangsa dan Politik secara efektif dan
berkelanjutan.
40
II. FORM KELENGKAPAN
No. Aspek Sinkronisasi Penjelasan
1 Sistematikan dan substansi Penyusunan dokumen Perubahan
Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017
Telas sesuai
2 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tiwulan II
Tahun 2019 telah dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2019
Telah diakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan program/kegiatan s/d Triwulan II Tahun
2019
3 Prioritas Program /Kegiatan dalam
Perubahan Renja PD telah mempedomani prioritas/matriks
progra,/kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2019 yang telah diverikasi oleh Bappeda,
Telah sesuai dengan
hasil verifkasi Bappeda
Nganjuk, 1 Oktober 2019 KEPALA KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NGANJUK
IMAM ASHARI, S.Sos Pembina Tk. I
NIP. 19670614 198902 1 002