Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
TARGET
TAHUN 2019 I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peyediaan jasa surat menyurat 500 Surat 50 150 350 500 100
Peyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Rekening 3 3 3 3 100
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
38 Unit 10 15 20 38 100
Penyediaan jasa kebersihan kantor 10 Orang 10 10 10 10 100
Penyediaan alat tulis kantor 24 Jenis 24 24 24 24 100
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
75000 Lembar 20000 45000 50000 75000 100
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
25 Jenis 25 25 25 25 100
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3 Terbitan 3 3 3 3 100
Penyediaan makanan dan minuman 200 Dos 50 100 150 200 100
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
155 Kali 35 50 85 150 96.77
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
90 Kali 15 30 70 90 100
Penyediaan jasa administrasi perkantoran
16 Orang 16 16 16 16 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1 Unit 1 - - - 100
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4 Unit - 3 - 1 100
Pengadaan peralatan gedung kantor 4 Unit 2 2 - - 100
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
38 Unit 7 15 30 38 100
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
20 Unit 10 13 15 30 100
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 55 Unit 15 20 40 55 100
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
2 Unit - 1 - - 50.31
Rehabilitasi bangunan/sarana dan prasarana pelengkap gedung kantor
1 Unit - - - 1 100
3 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas ASN
Pemulangan pegawai yang pensiun 100 % - - - - 0
NO PROGRAM KEGIATAN SATUAN
CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATANBAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2019
REALISASI S/D TRIWULAN CAPAIAN
AKHIR 2019
TARGET
TAHUN 2019 I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NO PROGRAM KEGIATAN SATUANREALISASI S/D
TRIWULAN CAPAIAN AKHIR 2019
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 1 Ls - - - - 0
Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur
100 % 10 40 70 100 100
5 Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
1 Laporan 1 - - - 100
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
2 Laporan - 1 - 2 100
Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah
7 Dokumen 1 4 6 7 100
Penyusunan dokumen RKBU perangkat daerah
2 Dokumen 1 - 2 - 100
Penyusunan laporan inventarisasi aset Pemerintah Kabupaten Banggai (Perangkat Daerah)
4 Laporan 1 2 3 4 100
6. Program Pengembangan Sistem Informasi/Data
Penyusunan profil perangkat daerah 70 Buku - - - 70 100
200 Brosur - - - 200 100
5 Banner - - 5 - 100
7 Program Pengembangan Data/Informasi
Penyusunan profil daerah 45 Buku - - - 45 100
1 Video Profil - - 1 - 100
Sistem informasi pembangunan daerah (SIPD)
85 % 40 60 85 - 100
Sistem informasi perencanan daerah (SIMPEDA)
100 % 100 - - - 100
8 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
10 Buku - - - 10 100
9 Program Pengembangan, Penerapan Teknologi dan Inovasi daerah
Fasilitasi dan koordinasi penerapan teknologi dan inovasi daerah
40 Inovasi 20 40 - - 100
10 Program Penelitian dan pengembangan
Fasilitasi koordinasi penelitian dan pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
1 Kegiatan - 1 - - 100
Fasilitasi koordinasi penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
1 Kegiatan - - 1 - 100
11 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan RKPD Kabupaten Banggai
100 % 50 100 - - 100
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 30 % 30 - - - 100
Koordinasi penyusunan laopran keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)
100 % 100 - - - 100
Forum Perangkat Daerah 30 % 30 - - - 100
TARGET
TAHUN 2019 I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NO PROGRAM KEGIATAN SATUANREALISASI S/D
TRIWULAN CAPAIAN AKHIR 2019
FORKKOM Bappeda Sulawesi Tengah 1 Laporan 1 - - - 100
Penyusunan KUA dan PPAS Penetapan
100 % - 100 - - 100
Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan
100 % - - 100 - 100
Kordinasi dan fasilitasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)
56 PD - - 50 56 100
Publikasi capaian kinerja perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
116 Majalah - - - 116 100
45 Poster - - - 45 100
Sosialisasi RPJMD 100 % - - - - -
12 Program Perencanan Pembangunan Ekonomi
Fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang LH, pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan
100 % 50 95 - - 95
Fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang keuangan, inspektorat dan pariwisata
100 % 50 100 - - 100
Fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang perdagangan, perindustrian ESDM, koperasi dan UKM
100 % 50 95 - - 95
Penyusunan/pengembangan Data Base Program dan Kegiatan Perangkat Dareah
100 % - 100 - - 100
13 Program Perencanan Pembangunan Sosial dan Budaya
Fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang trantibum linmas, kesbangpol, kependudukan dan pencatatan sipil
100 % 50 100 - - 100
Fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang sosial, PMD dan transmigrasi
100 % 50 95 - - 95
Fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, dan sekretariat DPRD
100 % 50 95 - - 95
14 Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
Pengendalian, monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah sumber dana APBN, APBD Provinsi dan APBD
4 Laporan 1 2 3 4 100
Pengendalian, monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah sumber dana DAK
4 Laporan 1 2 3 4 100
Pengendalian penyusunan Rentra dan Renja Perangkat Daerah
100 % 50 100 - - 100
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.RPJMD dan RKPD
1 Laporan - - - 1 100
TARGET
TAHUN 2019 I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NO PROGRAM KEGIATAN SATUANREALISASI S/D
TRIWULAN CAPAIAN AKHIR 2019
15 Program Perencanan Pembangunan Manusia
Fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anaka, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
100 % 50 95 - - 95
Fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga
100 % 50 100 - - 100
Fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang tenaga kerja, transmigrasi, kepegawaian, dan sekretariat daerah
100 % 50 95 - - 95
16 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Tata Riuang
Fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang pekerjaan umumdan penataan ruang
100 % 50 95 - - 95
Fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang kominfo, statistik, persandian dan kecamatan
100 % 50 100 - - 100
Fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang perhubungan, perumahan, permukiman, dan partanahan
100 % 50 95 - - 95
Penguatan pengelolaan irigasi partisipatif
100 % 10 25 30 65 65
17 Program Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat di Daerah
Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan irigasi partisipatif
1 Laporan - - - 1 100
Fasilitasi dan koordinasi penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
100 % 20 50 75 95 95
Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi
100 % 10 35 50 100 100
Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pelaporan bidang hukum dan aksi HAM daerah
100 % 10 35 50 100 100
Fasilitasi tugas dan fungsi TKPKD 1 Kegiatan - - - 1 100Fasilitasi pelaksanaan tugas KOMDA LANSIA
1 Kegiatan - - 1 - 100
Penyusunan dokumen RIPPARKAB 100 % 100 - - 1 100Evaluasi rencana aksi daerah (RAD) pangan dan gizi
30 % - 10 15 30 100
Fasilitasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Banggai
1 Kegiatan - - 1 - 100
Fasilitasi pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) Kabupaten Banggai
100 % - 35 55 75 75
TARGET
TAHUN 2019 I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NO PROGRAM KEGIATAN SATUANREALISASI S/D
TRIWULAN CAPAIAN AKHIR 2019
Luwuk,
Drs. SUBHAN LANUSI IRAWATI LAHEBA, S.Sos
Nip. 19731215 199303 1 002 Nip. 19671020 200212 2 003
Mengetahui,
SEKRETARIS BAPPEDA DAN LITBANG KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KABUPATEN BANGGAI BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN BANGGAI
55
6,350,000 500,000 13
500000
ANGGARAN (Rp)
TAHUN 2019 I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,270,681,292 423,207,616 827,340,956 1,287,693,768 2,028,129,528 89.32
Peyediaan jasa surat menyurat 26,250,000 - 10,500,000 15,750,000 26,250,000 100
Peyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
318,572,000 82,444,955 142,069,399 204,530,473 273,136,103 85.74
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
40,000,000 - 6,150,000 6,150,000 28,350,000 70.88
Penyediaan jasa kebersihan kantor 98,682,350 18,000,000 30,000,000 48,000,000 81,874,750 82.97
Penyediaan alat tulis kantor 30,000,000 - 15,711,348 22,826,424 30,000,000 100
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
30,000,000 - 15,000,000 22,500,000 30,000,000 100
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
80,000,000 70,000,000 70,000,000 71,049,000 78,754,000 98.44
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
25,000,000 960,000 3,450,000 9,300,000 16,510,000 66.04
Penyediaan makanan dan minuman 5,500,000 - - 4,125,000 5,500,000 100
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1,152,666,160 170,202,661 359,592,029 590,060,358 993,815,529 86.22
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
123,750,000 - 31,610,000 67,108,231 123,678,364 99.94
Penyediaan jasa administrasi perkantoran
340,260,782 81,600,000 143,258,180 226,294,282 340,260,782 100
2Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
979,064,640 - 472,341,000 522,610,000 961,261,962 98.18
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
412,000,000 - 412,000,000 412,000,000 412,000,000 100
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
325,000,000 - - - 320,197,962 98.52
Pengadaan peralatan gedung kantor 42,129,640 - 17,300,000 27,050,000 41,848,000 99.33
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
110,400,000 - 38,591,000 69,063,000 110,352,000 99.96
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
12,660,000 - 4,450,000 11,202,000 12,622,000 99.70
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
26,875,000 - - 3,295,000 26,670,000 99.24
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
25,000,000 - - - 12,577,000 50.31
Rehabilitasi bangunan/sarana dan prasarana pelengkap gedung kantor
25,000,000 - - - 24,995,000 99.98
3Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas ASN
-
Pemulangan pegawai yang pensiun - -
-
4Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
60,244,000 - 3,979,500 23,019,500 60,244,000 100.00
Pendidikan dan pelatihan formal - - - - -
Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur
60,244,000 - 3,979,500 23,019,500 60,244,000 100
5Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
236,845,000 - 44,650,600 81,847,600 203,303,500 85.84
CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATANBAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2019
NO PROGRAM KEGIATANREALISASI S/D TRIWULAN CAPAIAN
TAHUN 2019 (%)
ANGGARAN (Rp)
TAHUN 2019 I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO PROGRAM KEGIATANREALISASI S/D TRIWULAN CAPAIAN
TAHUN 2019 (%)
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
41,065,000 - 15,058,600 21,983,100 37,130,000 90.42
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
39,040,000 - 4,989,000 17,704,000 36,705,000 94.02
Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah
92,865,000 - 17,974,500 25,862,500 72,093,500 77.63
Penyusunan dokumen RKBU perangkat daerah
17,675,000 - 1,360,000 5,589,500 16,675,000 94.34
Penyusunan laporan inventarisasi aset Pemerintah Kabupaten Banggai
46,200,000 - 5,268,500 10,708,500 40,700,000 88.10
6.Program Pengembangan Sistem Informasi/Data
42,500,000 - - 3,900,000 31,840,000 74.92
Penyusunan profil perangkat daerah 42,500,000 - - 3,900,000 31,840,000 74.92
7Program Pengembangan Data/Informasi
217,661,050 - 19,174,706 68,509,231 175,999,950 80.86
Penyusunan profil daerah 112,499,800 - - 33,932,500 112,265,800 99.79
Sistem informasi pembangunan daerah (SIPD)
12,095,600 - 12,095,006 12,095,006 12,095,600 100
Sistem informasi perencanan daerah (SIMPEDA)
93,065,650 - 7,079,700 22,481,725 51,638,550 55.49
8Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
761,000,200 - 453,987,300 453,987,300 760,819,700 99.98
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
761,000,200 - 453,987,300 453,987,300 760,819,700 99.98
9Program Pengembangan, Penerapan Teknologi dan Inovasi daerah
465,000,000 107,084,411 134,636,441 287,279,149 463,467,797 99.67
Fasilitasi dan koordinasi penerapan teknologi dan inovasi daerah
465,000,000 107,084,411 134,636,441 287,279,149 463,467,797 99.67
10Program Penelitian dan pengembangan
1,571,074,550 20,785,200 91,534,150 495,133,550 536,146,700 34.13
Fasilitasi koordinasi penelitian dan pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
1,289,571,250 - 42,113,650 305,713,050 278,693,950 21.61
Fasilitasi koordinasi penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
281,503,300 20,785,200 49,420,500 189,420,500 257,452,750 91.46
11Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1,820,999,498 471,501,724 1,062,564,564 1,354,299,521 1,794,889,518 98.57
Penyusunan RKPD Kabupaten Banggai 98,922,902 - 29,910,793 78,823,902 98,922,902 100
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 627,901,346 312,453,324 610,321,346 627,101,346 627,901,346 100
Koordinasi penyusunan laopran keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)
31,550,000 - 19,068,300 31,550,000 31,550,000 100
Forum Perangkat Daerah 253,296,050 53,517,200 220,334,350 252,136,050 253,296,050 100
FORKKOM Bappeda Sulawesi Tengah 110,267,200 105,531,200 110,267,200 110,267,200 110,267,200 100
Penyusunan KUA dan PPAS Penetapan
150,012,600 - 14,900,600 91,721,750 150,012,600 100
Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan
111,454,100 - 5,764,400 59,847,498 86,454,100 77.57
Kordinasi dan fasilitasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)
273,200,000 - 37,185,775 83,042,075 273,200,000 100
Publikasi capaian kinerja perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
164,395,300 - 14,811,800 19,809,700 163,285,320 99.32
ANGGARAN (Rp)
TAHUN 2019 I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO PROGRAM KEGIATANREALISASI S/D TRIWULAN CAPAIAN
TAHUN 2019 (%)
Sosialisasi RPJMD - - - -
12Program Perencanan Pembangunan Ekonomi
313,066,403 91,829,753 176,422,153 232,522,353 313,056,082 100.00
Fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang LH, pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan
70,000,000 16,154,800 50,843,500 52,067,500 70,000,000 100
Fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang keuangan, inspektorat dan pariwisata
131,532,510 57,958,960 78,908,960 97,858,960 131,522,189 99.99
Fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang perdagangan, perindustrian ESDM, koperasi dan UKM
91,216,993 17,715,993 46,669,693 73,528,993 91,216,993 100
Penyusunan/pengembangan Data Base Proram dan Kegiatan Perangkat Dareah
20,316,900 - - 9,066,900 20,316,900 100
13Program Perencanan Pembangunan Sosial dan Budaya
211,946,300 96,316,213 133,505,613 191,162,870 211,835,313 99.95
Fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang trantibum linmas, kesbangpol, kependudukan dan pencatatan sipil
71,650,000 29,447,000 36,110,200 65,023,300 71,623,300 99.96
Fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang sosial, PMD dan transmigrasi
70,224,200 17,675,913 45,335,113 62,906,013 70,141,313 99.88
Fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, dan sekretariat DPRD
70,072,100 49,193,300 52,060,300 63,233,557 70,070,700 100.00
14Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
438,240,252 - 425,493,200 140,719,475 421,345,029 96.14
Pengendalian, monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah sumber dana APBN, APBD Provinsi dan APBD
134,965,650 - 25,000,000 53,797,375 134,960,000 100
Pengendalian, monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah sumber dana DAK
143,400,000 - 368,862,000 52,103,900 137,780,682 96.08
Pengendalian penyusunan Rentra dan Renja Perangkat Daerah
29,115,600 - - 3,187,000 29,115,600 100
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.RPJMD dan RKPD
130,759,002 - 31,631,200 31,631,200 119,488,747 91.38
15Program Perencanan Pembangunan Manusia
350,050,000 111,515,600 153,549,600 247,955,500 347,558,100 99.29
Fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anaka, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
167,800,000 37,471,200 56,990,800 92,938,400 165,838,100 98.83
Fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga
100,250,000 29,285,200 46,172,200 76,976,400 100,231,400 99.98
Fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang tenaga kerja, transmigrasi, kepegawaian, dan sekretariat daerah
82,000,000 44,759,200 50,386,600 78,040,700 81,488,600 99.38
16Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Tata Riuang
664,430,000 98,470,070 162,200,170 234,035,170 557,613,226 83.92
ANGGARAN (Rp)
TAHUN 2019 I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO PROGRAM KEGIATANREALISASI S/D TRIWULAN CAPAIAN
TAHUN 2019 (%)
Fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang pekerjaan umumdan penataan ruang
194,030,000 26,607,000 55,303,000 82,161,300 193,589,456 99.77
Fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang kominfo, statistik, persandian dan kecamatan
85,200,000 29,290,400 40,782,200 62,733,800 85,099,300 99.88
Fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang perhubungan, perumahan, permukiman, dan partanahan
85,200,000 29,268,400 40,564,900 63,590,000 83,233,200 97.69
Penguatan pengelolaan irigasi partisipatif
300,000,000 13,304,270 25,550,070 25,550,070 195,691,270 65.23
17Program Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat di Daerah
662,533,500 66,630,514 168,134,089 330,690,770 658,309,128 99.36
Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan irigasi partisipatif
10,570,000 9,060,000 10,570,000 10,570,000 10,570,000 100
Fasilitasi dan koordinasi penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
75,000,000 - 13,555,900 24,515,400 74,764,100 99.69
Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi
32,529,400 6,435,300 8,922,800 14,979,800 32,510,057 99.94
Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pelaporan bidang hukum dan aksi HAM daerah
62,657,600 8,505,900 13,265,900 38,128,831 62,656,181 100
Fasilitasi tugas dan fungsi TKPKD 149,890,800 20,070,800 22,887,000 47,021,600 147,139,560 98.16
Fasilitasi pelaksanaan tugas KOMDA LANSIA
64,952,600 10,927,100 26,635,500 63,140,100 64,952,600 100
Penyusunan dokumen RIPPARKAB 115,000,000 - 32,121,300 32,121,300 114,994,341 100
Evaluasi rencana aksi daerah (RAD) pangan dan gizi
36,757,600 - 24,189,100 34,501,100 35,557,600 96.74
Fasilitasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Banggai
58,190,500 - 3,283,875 32,744,925 58,184,875 99.99
Fasilitasi pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) Kabupaten Banggai
56,985,000 11,631,414 12,702,714 32,967,714 56,979,814 99.99
11,065,336,685 1,487,341,101 4,329,514,042 5,955,365,757 9,525,819,533 86.09
1,539,517,152
Luwuk,
Drs. SUBHAN LANUSI IRAWATI LAHEBA, S.Sos
Nip. 19731215 199303 1 002 Nip. 19671020 200212 2 003
TOTAL
Mengetahui,
SEKRETARIS BAPPEDA DAN LITBANG KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KABUPATEN BANGGAI BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN BANGGAI
423,207,616
1,539,517,152
%
I II III IV CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Meningkatnya kualitasperencanaan pembangunandaerah
Persentase keselarasanpembangunan dalam RKPDterhadap RPJMD
100 % 50 100 - - 100
Persentase renja perangkat daerah berkualitas baik
100 % 50 75 - - 75
2. Meningkatnya hasil kelitbangan dan inovasi daerah yang implementatif
Persentase hasil kelitbangan yang diiplementasikan
100 % - 50 75 100 100
Pertumbuhan inovasi daerah 100 % 50 100 - - 100
3. Meningkatnya tata kelola Bappeda Litbang yang baik, bersih dan akuntabel
Nilai akuntabilitas kinerja A Nilai - - - A 100
Persentase peningkatan Disiplin PNS
95 % 95 - - - 95
Luwuk, 2019Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGKABUPATEN BANGGAI
MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST, M.SiPEMBINA UTAMA MUDA, IV/CNIP. 19690815 199803 1 008
Nip. 19731215 199303 1 002
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESSELON IIKEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2019
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
REALISASI S/D TRIWULAN KETTARGET SATUAN
SEKRETARIS BAPPEDA DAN LITBANGKABUPATEN BANGGAI
Drs. SUBHAN LANUSI
%
I II III IV CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.Meningkatnya PelayananAdministrasi dan OperasionalPerkantoran
Persentase PemanfaatanAdministrasi Perkantoran 100 % 25 50 75 100 100
2.Meningkatnya PelayananAdministrasi dan OperasionalPerkantoran
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi
100 % 25 50 75 100 100
3. Meningkatnya Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu
Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan
100 % 30 55 75 100 100
4. Meningkatnya Data InformasiPerangkat Daerah
Persentase Ketersediaan Data Informasi Perangkat Daerah 100 % 20 50 75 100 100
5.
Meningkatnya Disiplin ASN danPelayanan AdministrasiKepegawaian di LingkunganBappeda Litbang
Cakupan Layanan Kepegawaian 100 % 30 55 75 100 100
6.
Meningkatnya fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan secara partisipatif didukung data pembangunan yang up to date
Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang tepat waktu, tepat proses dan tepat isi
100 % 100 - - - 100
Luwuk, 2019Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGKABUPATEN BANGGAI
MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST, M.SiPEMBINA UTAMA MUDA, IV/CNIP. 19690815 199803 1 008
SEKRETARIS BAPPEDA DAN LITBANG
Nip. 19731215 199303 1 002Drs. SUBHAN LANUSI
KABUPATEN BANGGAI
TARGET SATUANREALISASI S/D TRIWULAN
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESSELON IIISEKRETARIS BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2019
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM KET
%
I II III IV CAPAIAN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Terpenuhinya layanan Administrasi Surat Menyurat
Jumlah surat yang diproses/diagenda 500 Surat 50 150 350 500 100
2.Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening yang di bayarkan 3 Rekening 3 3 3 3 100
3.Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah STNK kendaraan R2 dan R4 yang dibayarkan
38 Unit 7 15 30 38 100
4. Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah petugas kebersihan 10 Orang 10 10 10 10 100
5. Terpenuhinya kebutuhan ATK yang dipergunakan
Jumlah ATK yang dipergunakan 24 Jenis 24 24 24 24 100
6.Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan yang diadakan
Jumlah Fotocopy dan Jilid yang diadakan 75000 Lembar 20000 45000 50000 75000 100
7.Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang diadakan
25 Jenis 25 25 25 25 100
8.Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan
3 Terbitan 3 3 3 3 100
9. Terlaksananya Kegiatan Rapat Jumlah Bahan Rapat 200 Dos 50 100 150 200 100
10. Terpenuhinya Perjalanan dinas dalam daerah
Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 90 Kali 15 30 70 90 100
11 Terpenuhinya Perjalanan dinas luar daerah
Jumlah perjalanan dinas luar daerah 155 Kali 35 50 85 150 96.77
12 Terfasilitasinya Data ASN yang Purna Tugas
Persentase Usulan Purna Tugas yang diajukan Tepat waktu
100 % - - - - -
13 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Formal 1 Ls - - - - -
14 Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur
Jumlah Dokumen Anjab, Evjab, SOP dan SKJ yang disusun tepat waktu
100 % 10 40 70 100 100
15 Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan
1 Unit 1 - - - 100
16 Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan
4 Unit - 3 - 1 100
17 Tersedianya Peralatan gedung kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan
4 Unit 2 2 - - 100
18Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan R4 dan R2 yang dipelihara 20 Unit 7 10 15 20 100
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANREALISASI S/D TRIWULAN
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESSELON IV
TARGET SATUAN KET
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAITAHUN 2019
NO
%
I II III IV CAPAIAN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANREALISASI S/D TRIWULAN
TARGET SATUAN KETNO
19Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yg dipelihara
20 Unit 10 13 15 20 100
20Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yg dipelihara
55 Unit 15 20 40 55 100
21 Terpenuhinya Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi 2 Unit - 1 - - 50.31
22Terpenuhinya Rehabilitasi Sedang /Berat Sarana Prasarana Pelengkap Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor, sarana dan prasarana gedung kantor yang direhabilitasi
1 Unit - - - 1 100
Luwuk, 2019
Nip. 19731215 199303 1 002 Nip. 19671020 200212 2 003
KABUPATEN BANGGAI BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN BANGGAI
Mengetahui,
SEKRETARIS BAPPEDA DAN LITBANG KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Drs. SUBHAN LANUSI IRAWATI LAHEBA, S.Sos
%
I II III IV CAPAIAN1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
1.
Tersusunnya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen LKJiP yang disusun tepat waktu
1 Dokumen 1 - - - 100
2.Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Realisasi Kinerja
Jumlah Dokumen RKA, DPA, RENJA,RKAP, DPPA, LKPJ dan Tepra PD yang disusun tepat waktu
7 Dokumen 2 2 2 1 100
3. Tersusunnya Profil Perangkat Daerah
Jumlah Profil PD, Brosur dan Banner 70 Buku - - - 70 100
5 Banner - - 5 - 100
200 Brosur - - - 200 100
4.Terpenuhinya Partisipasi Pelaksanaan Forkkom Bappeda Sulawesi Tengah
Hasil Rekomendasi Forkkom yang ditindak lanjuti
1 Laporan 1 - - - 100
Luwuk, 2019
TARGET SATUANREALISASI S/D TRIWULAN
KET
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESSELON IVKASUBBAG PERENCANAAN DAN EVALUASI BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2019
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
Drs. SUBHAN LANUSI SRI INDRIATI SAHIDO, S.SosNip. 19731215 199303 1 002 Nip. 19780527 200902 2 002
Mengetahui,
SEKRETARIS BAPPEDA DAN LITBANG KASUBBAG PERENCANAAN DAN EVALUASIKABUPATEN BANGGAI BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN BANGGAI
%
I II III IV CAPAIAN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.Tersusunnya laporan keuangan semseteran
Jumlah Laporan Keuangan Semseteran yang tepat waktu
2 Laporan - 1 1 100
2.Tersusunnya Dokumen RKBU
Jumlah Dokumen RKBU 1 Dokumen 1 - - - 100
3.
Tersusunnya Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah pada Bappeda dan Litbang
Jumlah Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah pada Bappeda dan Litbang yang disusun tepat waktu
4 Laporan 1 1 1 1 100
4.Terpenuhinya Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran
Jumlah tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran
16 Orang 16 16 16 16 100
Luwuk, 2019
REALISASI S/D TRIWULANKET
KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAITAHUN 2019
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESSELON IV
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUAN
Drs. SUBHAN LANUSI Dra. NELLY OCTOVIN MALUEGHANip. 19731215 199303 1 002 Nip. 19670107 199203 2 005
Mengetahui,
SEKRETARIS BAPPEDA DAN LITBANG KASUBBAG KEUANGAN DAN ASETKABUPATEN BANGGAI BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN BANGGAI
I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Persentase Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Sosial Budaya yang disusun tepat waktu, tepat Proses dan tepat isi
100 % 50 95 - - 95
2.Meningkatnya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan pusat dan daerah
Persentase kebijakan dan program pusat didaerah yang difasilitasi
100 % - 25 75 100 100
Luwuk, 2019Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGKABUPATEN BANGGAI
MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST, M.SiPEMBINA UTAMA MUDA, IV/CNIP. 19690815 199803 1 008
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESSELON IIIKEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2019
TARGET
Nip. 19691007 199803 1 009
SATUAN KET% CAPAIAN
KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA
REALISASI S/D TRIWULANNO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
MUH. IDHAM CHALID, SE
I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang trantibum linmas, kesbang pol, kependudukan dan pencatatan sipil
Persentase ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD subbidang trantibum linmas, kesbang pol, kependudukan dan pencatatan sipil
100 % 50 100 - - 100
2.
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi perencanaan pelaporan bidang hukum dan aksi HAM daerah
Persentase pemenuhan data aksi sesuai form
100 % 10 35 50 100 100
3.
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan aksi daerah pencegahan dan pemberantasan koprupsi
Persentase pemenuhan data aksi sesuai form
100 % 10 25 75 100 100
Luwuk, 2019
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAIKASUBBID TRANTIBUM LINMAS, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
CAPIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESSSELON IV
TAHUN 2019
TARGET SATUAN KETNO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REALISASI S/D TRIWULAN %
CAPAIAN
Mengetahui,
KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA KASUBBID TRANTIBUMLINMAS, KESBANGPOL, ADMINISTRASI
MUH. IDHAM CHALID, SE MUHAMMAD ROOM, S.S, M.SiNip. 196910007 199803 1 009 Nip. 19801104 201001 1 017
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Subbidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen RENJA Perangkat Daerah Mitra Subbidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
100 % 50 95 - - 95
2.
Terlaksananya fasilitasi dan tugas dan fungsi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD)
Jumlah Kegiatan TKPKD yang difasilitasi
1 Kegiatan - - - 1 100
3.
Terlaksananya fasilitasi tugas komisariat daerah lanjut usia (KOMDA LANSIA)
Jumlah Kegiatan komisariat daerah lanjut usia (KOMDA LANSIA) yang difasilitasi
1 Kegiatan - 1 - - 100
Luwuk, 2019
CAPIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESSSELON IVKASUBBID SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAITAHUN 2019
TARGET SATUAN KETNO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REALISASI S/D TRIWULAN %
CAPAIAN
Nip. 196910007 199803 1 009 Nip. 19821216 200212 1 001
Mengetahui,
KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA KASUBBID SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
MUH. IDHAM CHALID, SE FACHRI RUKLY, S.StP, M.Si
I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang perpustakaan, kearsipan dan sekretariat DPRD
Persentase ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD subbidang perpustakaan, kearsipan dan sekretariat DPRD
100 % 50 95 - - 95
Luwuk, 2019
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REALISASI S/D TRIWULAN %
CAPAIAN
Mengetahui,
KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA KASUBBID PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN SEKRETARIAT DPRD
KET
MUH. IDHAM CHALID, SE SYAHRAN BIYNI, S.SosNip. 196910007 199803 1 009 Nip. 19670430 199302 1 003
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAITAHUN 2019
KASUBBID PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN SEKRETARIAT DPRDCAPIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESSSELON IV
TARGET SATUAN
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Presentase ketersediaan data informasi pembangunan daerah
100 % 30 50 70 95 95
Realisasi capaian Program Pembangunan dari sumber dana APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten
100 % 30 65 75 90 90
Persentase Renstra Dan Renja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu, Tepat Proses Dan Tepat Isi
100 % 50 95 - - 95
Realisasi Capaian ProgramPembangunan Daerah SesuaiRPJMD Tahun N – 1
100 % - - - - -
Luwuk, 2019
Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG
KABUPATEN BANGGAI
MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C
1.
Meningkatnya fasilitasi/koordinasi monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan secara partisipatif didukung data pembangunan yang up to date
REALISASI S/D TRIWULANNO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESSELON IIIKEPALA BIDANG PERENCANAAN UMUM, DATA, PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAITAHUN 2019
TARGET SATUAN KET% CAPAIAN
KEPALA BIDANG PERENCANAAN UMUM,
Nip. 19690118 199003 1 004
ABDULLAH DJAAFAR, S.Sos, ST, M.Si
DATA, PENGENDALIAN DAN MONEV
NIP. 19690815 199803 1 008
I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Banggai
Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen RKPD
100 % 50 100 - - 100
2. Terlaksananya Musrenbang RKPD
Persentase usulan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD
30 % 30 - - - 100
3. Terlaksananya Forum Perangkat Daerah
Persentase usulan Forum Perangkat Daerah yang termuat dalam Renja Perangkat Daerah
30 % 30 - - - 100
4. Terfasilitasinya Sakip Kabupaten
Jumlah Dokumen Sakip yang terfasilitasi 56 PD - - 50 56 100
5. Terlaksana Sosialisasi RPJMD
Persentase keikutsertaan PD pada sosialisasi RPJMD 100 % - - - - -
Luwuk, 2019
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESSELON IVKASUBBID PENYUSUNAN DOKUMENTASI PERENCANAAN
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAITAHUN 2019
TARGET SATUAN KETNO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJAREALISASI S/D
TRIWULAN % CAPAIAN
Mengetahui,
KEPALA BIDANG PENRENCANAAN UMUM, DATA KASUBBID PENYUSUNAN DOKUMENTASI PERENCANAAN
ABDULLAH DJAAFAR, S.Sos, ST, M.Si SUPRIADI SAHADA ,STNip. 19690118 199003 1 004 Nip. 19680102 199903 1 006
PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI
I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Tersedianya data statistik daerah
Jumlah jenis data statistik daerah yang tersedia
10Buku data
statistik- - - 10 100
2. Telaksananya publikasi pembangunan daerah
Jumlah Buku Profil Daerah, Leaflet/Brosur dan data visual yang di publikasikan
45 Buku - - - 45 100
1 Video Profil - - 1 - 100
3.Terpenuhinya kebutuhan data untuk SIPD
Persentase pemenuhan data SIPD
85 % 40 60 85 - 100
4. Tersedianya E-PlanningPersentase implementasi aplikasi e-planning
100 % 100 - - - 100
5.
Terpublikasinya capaian kinerja perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Jumlah majalah dan poster yang dicetak
116 Majalah - - - 116 100
45 Poster - - - 45 100
Luwuk, 2019
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESSELON IV
TAHUN 2019KEPALA SUB BIDANG DATA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN
REALISASI S/D TRIWULAN % CAPAIAN KET
Mengetahui,
KEPALA BIDANG PENRENCANAAN UMUM, DATA KEPALA SUB BIDANG DATA
ABDULLAH DJAAFAR, S.Sos, ST, M.Si BONNY FIRMAN SAMBETA, ST,.MENip. 19690118 199003 1 004 Nip. 19801711 200902 1 001
PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI
I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN, APBD Propinsi dan APBD
Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN, APBD Propinsi dan APBD
4 Laporan 1 2 3 4 100
2.
Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana DAK
Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana DAK
4 Laporan 1 2 3 4 100
3.Terlaksananya Pengendalian Penyusunan RENSTRA dan RENJA PD
% Dokumen RENSTRA dan RENJA Yang Di Susun Dan Di Revisi Tepat Waktu
100 % 50 100 - - 100
4.
Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi RPJPD, RPJMD dan RKPD
Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD
1 Laporan - - - 1 100
5.Tersusunnya LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban)
Persentase PD yang menyampaikan Laporan LKPJ yang tepat waktu
100 % 100 - - - 100
Luwuk, 2019
ABDULLAH DJAAFAR, S.Sos, ST, M.Si AFRIANTO DUMANG, S.StpNip. 19690118 199003 1 004 Nip. 19850107 200312 1 002
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESSELON IVKEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAITAHUN 2019
KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJAREALISASI S/D
TRIWULAN % CAPAIANTARGET SATUAN
MONITORING DAN EVALUASIPENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASIKEPALA BIDANG PENRENCANAAN UMUM, DATA
Mengetahui,
KET
I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat
Persentase Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang disusun tepat waktu, tepat Proses dan tepat isi
100 % 50 95 - - 95
2.Meningkatnya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan pusat dan daerah
Persentase kebijakan dan program pusat didaerah yang difasilitasi
100 % - 35 55 75 75
Luwuk, 2019Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGKABUPATEN BANGGAI
MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST, M.SiPEMBINA UTAMA MUDA, IV/CNIP. 19690815 199803 1 008
Nip. 19620502 199112 1001Drs. SAEFFUDDIN
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
REALISASI S/D TRIWULANNO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUAN KET
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESSELON IIIKEPALA BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN BANGGAITAHUN 2019
% CAPAIAN
I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan , kebudayaan , pemuda dan olah raga
Persentase ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD sub bidang pendidikan, kebudayaan , pemuda dan olah raga
100 % 50 100 - - 100
Luwuk, 2019Mengetahui,
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT KASUBBID PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA
Drs. SAEFFUDDIN LUTHFI RACHMA, S.PiNip. 196205 199112 1 001 Nip. 19770110 200903 1 005
DAN OLAH RAGA
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESSELON IVKASUBBID PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAITAHUN 2019
TARGET SATUAN KETNO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REALISASI S/D TRIWULAN % CAPAIAN
I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Subbidang Kesehatan, Perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB
Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen RENJA Perangkat Daerah Mitra Subbidang Kesehatan, Perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB
100 % 50 95 - - 95
2.
Terlaksnanya fasilitasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kab. Banggai
Jumlah Kegiatan PD yang responsive gender
1 Kegiatan - - 1 - 100
3.
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Kabupaten Banggai
capaian target indikator TPB/SDGs 100 % - 35 55 75 75
Luwuk, 2019
Nip. 196205 199112 1 001 Nip. 19810423 201101 2 003
Mengetahui,
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKATKASUBBID KESEHATAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUANPERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
Drs. SAEFFUDDIN RAHMAH TONGKO, SE, M.P.H
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESSELON IVKASUBBID KESEHATAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAITAHUN 2019
TARGET SATUAN KETNO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REALISASI S/D TRIWULAN %
CAPAIAN
I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
Terlaksananya Fasilitasi dan koordinasi perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tenaga kerja dan Transmigrasi,Kepegawaian, dan Sekretariat Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD subbidang Tenaga kerja dan Transmigrasi, Kepegawaian, dan Sekretariat Daerah
100 % 50 95 - - 95
Luwuk, 2019Mengetahui,
Drs. SAEFFUDDIN KURNIAWATI SAIDA, SE,MENip. 19721908 199803 2 010
KEPEGAWAIAN DAN SEKRETARIAT DAERAH
Nip. 196205 199112 1 001
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT KASUBBID TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
KET
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESSELON IVKASUBBID TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, KEPEGAWAIAN DAN SEKRETARIAT DAERAH
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAITAHUN 2019
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REALISASI S/D TRIWULAN % CAPAIANTARGET SATUAN
I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
Meningkatnya Hasil Kelitbangan yang itindaklanjuti/dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah
Persentase hasil Kelitbangan yang ditindaklanjuti / dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah
100 % - - 75 100 100
2.Meningkatnya Inovasi Daerah yang diimplementasikan oleh Perangkat Daerah
Persentase hasil inovasi daerah yang diimplementasikan oleh Perangkat Daerah
100 % 50 100 - - 100
Luwuk, 2019Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGKABUPATEN BANGGAI
MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST, M.SiPEMBINA UTAMA MUDA, IV/CNIP. 19690815 199803 1 008
Nip. 19800114 200501 1 005MUH. IKHSAN BUDIONO, SE, M.Si
KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESSELON IIIKEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAITAHUN 2019
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUANREALISASI S/D TRIWULAN %
CAPAIAN KET
I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan
Jumlah kegiatan kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang difasilitasi
1 Kegiatan - - - 1 100
Luwuk, 2019
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESSELON IV
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAIKEPALA SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
Nip. 19800114 200501 1 008
Mengetahui,
KEPALA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEPALA SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
IBRAHIM PUTJE, ST,MENip. 19760309 200801 1 007
TAHUN 2019
TARGET SATUAN KETNO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA REALISASI S/D TRIWULAN % CAPAIAN
MUH. IKHSAN BUDIONO, SE, M.Si
I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi kelitbangan bidang sosial budaya dan pemerintahan
Jumlah kegiatan kelitbangan bidang sosial budaya dan pemerintahan yang difasilitasi
1 Kegiatan - 1 - - 100
Luwuk, 2019Mengetahui,
KEPALA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEPALA SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN
IRWANSYAH M, STNip. 19760309 200801 1 007
MUH. IKHSAN BUDIONO, SE, M.SiNip. 19800114 200501 1 008
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESSELON IVKEPALA SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAITAHUN 2019
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN
REALISASI S/D TRIWULAN %
CAPAIAN KET
I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi penerapan teknologi dan inovasi daerah
Jumlah Inovasi perangkat daerah yang difasilitasi
40 Inovasi PD 20 40 - - 100
Luwuk, 2019
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESSELON IV
KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN, PENERAPANTEKNOLOGI DAN INOVASI DAERAH
KEPALA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Mengetahui,
KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN, PENERAPAN TEKNOLOGI DAN INOVASI DAERAHBAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2019
Nip. 19800114 200501 1 008 Nip. 19840804 200212 2 003
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
REALISASI S/D TRIWULAN KETTARGET SATUAN % CAPAIAN
MUH. IKHSAN BUDIONO, SE, M.Si HARTINI DJAAFAR, S.Sos
KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN, PENERAPAN
%
I II III IV CAPAIAN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang PUPR
Persentase ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD subbidang PUPR
100 % 50 95 - - 95
2.
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Pengelolaan Irigasi Partisipatif
Persentase pemenuhan DokumenPSETK Daerah Irigasi
100 % 10 25 30 65 65
Laporan pengelolaan irigasi partisipatif 1 Laporan - - - 1 100
3.
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
Persentase Desa yang terfasilitasi Pamsimas 100 % 20 55 75 95 95
Luwuk, 2019
TAHUN 2019
Mengetahui,
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH KASUBBID PEKERJAAN UMUM DAN
SUNARTO LASITATA, ST, MT I PUTU JATI ARSANA , STNip. 19750708 200406 1 001 Nip. 19780929 200312 1 009
PENATAAN RUANG
TARGET SATUAN
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESSELON IVKASUBBID PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANREALISASI
KET
%I II III IV CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Subbidang Perhubungan, Perumahan , Permukiman dan Pertanahan
Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen RENJA Perangkat Daerah Mitra Subbidang Perhubungan, Perumahan , Permukiman dan Pertanahan
100 % 50 95 - - 95
Luwuk, 2019Mengetahui,
DAN PERTANAHAN
Nip. 19750708 200406 1 001
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
REALISASI
SUNARTO LASITATA, ST, MT BAHRI SULING, D.KAR, SH, M.PWNip. 19620902 198508 1 004
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAHKASUBBID PERHUBUNGAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESSELON IVKASUBBID PERHUBUNGAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2019
TARGET SATUAN KET
%I II III IV CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Subbidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan
Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen RENJA Perangkat Daerah Mitra Subbidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan
100 % 50 100 - - 100
Luwuk, 2019
KET
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESSELON IVKASUBBID KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK PERSANDIAN DAN KECAMATAN
BAPPEDA LITBANG KABUAPTEN BANGGAI TAHUN 2019
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAHKASUBBID KOMUINKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
Mengetahui,
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN BANGGAI
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
REALISASITARGET SATUAN
PERSANDIAN DAN KECAMATAN
Nip. 19750708 200406 1 001SUNARTO LASITATA, ST, MT ABD. HALIM LASADAN, S.Sos
Nip. 19720728 200012 1 003
I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, Sumber Daya dan Tata Ruang
Persentase Renja Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang disusun tepat waktu, tepat Proses dan tepat isi
100 % 40 95 - - 95
2.Meningkatnya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan pusat dan daerah
Persentase kebijakan dan program pusat didaerah yang difasilitasi
100 % 20 55 75 95 95
Luwuk, 2019Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGKABUPATEN BANGGAI
MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST, M.SiPEMBINA UTAMA MUDA, IV/CNIP. 19690815 199803 1 008
Nip. 19750708 200406 1 001
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
SYNARTO LASITATA, ST, MT
SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESSELON IIIKEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2019
TARGET SATUAN KET%
CAPAIAN
REALISASI S/D TRIWULANNO
I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.Meningkatnya kualitasperencanaan pembangunanekonomi
Persentase Renja PD mitraBidang Ekonomi dan SDA yangdisusun tepat waktu, tepatproses dan tepat isi.
100 % 40 95 - - 95
2.Meningkatnya sinkronisasidan koordinasi kebijakanPusat dan Daerah
Persentase kebijakan dan program Pusat di daerah yang difasilitasi
100 % 20 35 75 100 100
3.
Meningkat fasilitasi,Koordinasi, Monitoring danEvaluasi PerencanaanPembangunan secaraPartisipatif didukung datapembangunan yang up todate
Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang tepat waktu, tepat proses dan tepat isi
100 % - 100 - - 100
Luwuk, 2019Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGKABUPATEN BANGGAI
MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST, M.SiPEMBINA UTAMA MUDA, IV/CNIP. 19690815 199803 1 008
KEPALA BIDANG EKONOMI DAN SDA
Nip. 19760119 200312 2 004ANDI NUR ASIAH, ST., MM.
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESSELON IIIKEPALA BIDANG EKONOMI DAN SDA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2019
REALISASI S/D TRIWULANNO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUAN %
CAPAIAN KET
I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi perencanaan Sub Bidang Keuangan, Inspektorat, dan Pariwisata.
Persentase Ketepatan waktu penyusunan dokumen Renja PD mitra Sub Bidang Keuangan, Inspektorat, dan Pariwisata.
100 % 50 100 - - 100
2. Tersusunnya dokumen RIPARKAB
Jumlah Dokumen Rencana Kepariwisataan yang di fasilitasi dan dikoordinasi sesuai tahapan Penyusunan
1 Dokumen - - - 1 100
3. Tersusunnya dokumen KUA PPAS Penetapan
Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen KUA PPAS Penetapan
100 % - 100 - - 100
4. Tersusunnya dokumen KUA PPAS Perubahan
Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen KUA PPAS Perubahan
100 % - - 100 - 100
5. Tersusunnya Data Base Program
Dokumen Data Base Program 100 % - 100 - - 100
Luwuk, 2019
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESSELON IVKASUBBID KEUANGAN, INSPEKTORAT DAN PARIWISATA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2019
TARGET SATUAN KETNO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
REALISASI S/D TRIWULAN % CAPAIAN
Mengetahui,
KEPALA BIDANG EKONOMI DAN SDA KASUBBID KEUANGAN, INSPEKTORAT DAN PARIWISATA
ANDI NUR ASIAH, ST., MM. SRI MURNIATI ISMAIL, SENip. 19760119 200312 2 004 Nip. 19790423 200802 2 002
I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Renja PD Mitra Subbidang Lingkungan Hidp, Pertanian, Pangan, Kehuatanan, Kelautan dan Perikanan.
100 % 50 95 - - 95
2.Terlaksananya Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi
Persentase capaian RAD-PG. 30 % - 10 15 30 100
Luwuk, 2019
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESSELON IVKASUBBID LINGKUNGAN HIDUP, PERTANIAN, PANGAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
TARGET SATUAN KETNO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
REALISASI S/D TRIWULAN % CAPAIAN
KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN, ESDM
Mengetahui,
KEPALA BIDANG EKONOMI DAN SDA KASUBBID LINGKUNGAN HIDUP, PERTANIAN,
ANDI NUR ASIAH, ST., MM. MUH. TAUFAN PAWATA, S.PdNip. 19760119 200312 2 004 Nip. 19790423 200801 1 009
I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi perencanaan Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, ESDM, Koperasi dan UKM.
Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Renja PD Mitra Subbidang Perdagangan, Perindustrian, ESDM, Koperasi dan UKM.
100 % 50 95 - - 95
`Luwuk, 2019
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESSELON IVKASUBBID PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, ESDM, KOPERASI DAN UKM
TAHUN 2019
TARGET SATUAN KETNO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN REALISASI S/D TRIWULAN % CAPAIAN
Nip. 19760119 200312 2 004 Nip. 19790423 200801 1 009
Mengetahui,
KEPALA BIDANG EKONOMI DAN SDA KASUBBID LINGKUNGAN HIDUP, PERTANIAN,KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN, ESDM
ANDI NUR ASIAH, ST., MM. MUH. TAUFAN PAWATA, S.Pd