Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON II KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN REALISASI %
CAPAIAN KET
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
Meningkatnya
Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
1. Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG) 2. Persentase perempuan dan
anak korban kekerasan yang melapor dan mendapatkan penanganan / pendampingan oleh petugas terlatih
3. Rata-rata anak yang dilahirkan oleh WUS pada masa reproduksi (TFR)
76,95%
40.55%
2,75 anak per
WUS
%
%
Anak per wus
-
- -
-
- -
30.75
12 3
76,95
40,55
2,8
100
100
100
2 Meningkatnya tata kelola Dinas P2KB-P3A yang baik, bersih dan akuntabel
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 2. Persentase peningkatan
disiplin ASN
A 92
Poin %
A 92
A 92
A 92
A 92
A 100
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN REALISASI %
CAPAIAN
KET I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Terpenuhinya kebutuhan administrasi
perkantoran
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur yang layak fungsi
Tersusunnya laporan kinerja dan
keuangan yang tepat waktu
Meningkatnya data informasi perangkat
daerah
Meningkatnya perencanaan umum dan
pengendalian pelaksanaan kegiatan
Meningkatnya disiplin ASN dan
pelayanan administrasi kepegawaian di
lingkungan DP2KB-P3A
Tingkat pemanfaatan administrasi
perkantoran
Persentase sarana dan prasarana
aparatur yang layak fungsi
Tingkat ketepatan waktu penyusunan
laporan kinerja dan keuangan
Persentase ketersediaan data
informasi perangkat daerah
Persentase capaian pelaksanaan
kegiatan
Persentase cakupan layanan
administrasi kepegawaian
100
100
100
100
100
100
%
%
%
%
%
%
25
25
25
25
25
25
50
50
50
50
50
50
75
75
75
75
75
75
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
TAHUN 2019
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN REALISASI %
CAPAIAN KET
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Kerja
Aparatur Terlaksananya Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Terlaksananya Pemutakhiran Data Kepegawaian
Terlaksananya pemulangan pegawai yang pensiun
Persentase penyelesaian dokumen ANJAB, EVJAB dan
SOP Jumlah buku profil
Jumlah dokumen data kepegawaian
Persentase usulan purna tugas ASN yang diajukan tepat
waktu
1
1
1
1
Dok
Profil
Dok
Org
-
-
-
-
-
1
-
-
1
-
-
1
-
-
1
-
100
100
100
100
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) PENGELOLA DATA
TAHUN 2019
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN REALISASI %
CAPAIAN KET
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3 4
Tersedianya data Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur
Tersedianya buku profil perangkat daerah yang disusun
Tersedianya data kepegawaian yang dimutakhirkan Tersedianya data ASN yang purna
tugas
Jumlah data pembinaan dan pemantauan kerja aparatur
Jumlah data dokumen profi PD, brosur dan banner yang disediakan
Jumlah data/bahan kepegawaian Jumlah data kepegawaian ASN
purna tugas yang diolah
1
1
1 1
Dok
Profil
Dok
Org
-
-
- -
-
1
- -
1
-
- 1
-
-
1 -
100
100
100
100
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV KASUBAG PERENCANAAN DAN EVALUASI
TAHUN 2019
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN REALISASI %
CAPAIAN KET
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2 3 4 5 6
Tersusunnya laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD Tersusunnya dokumen perencanaan dan realisasi kinerja Terlaksananya pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Terlaksananya jasa Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran Terlaksananya rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Jumlah Dokumen LKJIP
Jumlah dokumen LKPJ, RKA, DPA, RENJA, RKAP dan DPPA Jumlah dokumen pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Jumlah jasa Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang dihadiri Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah yang dihadiri
1
6
4
22
8
80
Dok
Dok
Dok
Orang
Kali
Kali
1
4 1 2
20
2 4
40
5 3 6
60
6 4
22 8
80
100
100
100
100
100
100
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN
TAHUN 2019
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN REALISASI %
CAPAIAN KET
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Tersedianyadata hasil evaluasi program dan kegiatan Tersedianya jasa Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Jumlah data/bahandokumen LKJIP PD yang disediakan Jumlah data / bahan dokumen RKA,DPA,RKAP, DPPA dan LKPJ PD yang disediakan Jumlah data / bahan evaluasi program dan kegiatan Jumlah data / bahan jasa Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran Jumlahdata/bahan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah data/bahan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1
6
4
22
8
80
Dok
Dok
Dok
Dok
Dok
Dok
1 4 1 2
20
2 4
45
5 3 6
65
6 4
22 8
100
100
100
100
100
100
100
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV KASUBAG KEUANGAN DAN ASET
TAHUN 2019
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
CAPAIAN Ket
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Tersusunnya laporan keuangan semesteran
Terlaksananya kebutuhan administrasi surat
menyurat.
Terlaksananya kebutuhan komunikasi,
sumber daya air dan listrik. Terlaksananya jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas / operasional
Terlaksananyakebutuhan alat tulis kantor
Terlaksananyabarang cetakan dan
penggandaan Terlaksananya penyediaan makanan dan
minuman
Terlaksananya Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor.
Terlaksananya PenyediaanJasaKebersihan Kantor
Terlaksananya
KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangu
nan Kantor
Jumlah laporan keuangan semesteran yang tepat waktu
Jumlah materai
Jumlah rekening yang dibayarkan
Jumlah STNK kendaraan roda dua /
empat yang dibayarkan
Jumlah jenis alat tulis kantor yang
digunakan
Jumlahcetakan dan penggandaan
yang digunakan Jumlah makanan dan minuman
rapat
Jumlah perlengkapan gedung kantor
yang diadakan
Jumlah kendaraan roda empat dinas/operasional yang dipelihara
Jumlah perlengkapan gedung kantor
yang dipelihara
Jumlah peralatan gedung kantor
yang dipelihara.
Jumlah jasa petugas kebersihan, jumlah jenis bahan kebersihan
kantor
Jumlah komponen instalasi listrik
dan jaringan instalasi yang
digunakan
15
700
4
5
10
4,
42.500 844
4
5
5
6
2
2
Laporan
Lembar
Rekening
Unit
Jenis
Jenis,
Lbr Dos
Unit
Unit
Unit
Unit
Orang
Unit
-
175
4
1
2
4,
42.500 211
3
2
-
175
4
2
3
4,
42.500 211
2
2
2
3
2
3
-
175
4
2
3
4,
42.500 211
2
2
1
3
2
1
16
175
4
1
2
4,
42.500 211
2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) BENDAHARA TAHUN 2019
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN REALISASI %
CAPAIAN KET
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Tersedianya laporan keuangan
Tersedia layanan kebutuhan
administrasi surat menyurat dan
operasional kantor
Tersedianya layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas /
operasional
Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya makanan dan minuman
rapat
Tersedianya peralatan gedung kantor
Tersedianya kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya perlengkapan gedung
kantor Tersedianya peralatan gedung kantor
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
dan jenis/bahan kebersihan kantor
Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah data/bahan hasil analisis laporan
keuangan
Jumlah data/bahan layanan kebutuhan
administrasi surat menyurat
Jumlah data/bahan layanan sumber daya air dan listrik
Jumlah data/bahan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas / operasional
Jumlah data/bahan jenis ATK
Jumlah data/bahan cetakan dan
penggandaan
Jumlah data/bahan makanan dan minuman
Jumlah data/bahan peralatan gedung kantor
Jumlah data/bahan kendaraan
dinas/operasional roda empat
Jumlah perlengkapan gedung kantor
Jumlah data/bahan peralatan gedung
kantor
Jumlah data/bahan jenis dan alat
kebersihan kantor
Jumlah data/bahan komponen instalasi
listrik dan jaringan listrik
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Dok
Dok
Dok
Dok
Dok
Dok
Dok
Dok
Dok
Dok
Dok
Dok
Dok
-
1
1
1
1
1
1
-
1
-
-
1
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
1
1
1
1
1
1
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
1
-
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III
KEPALA BIDANG PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TAHUN 2019
NO SASARAN
PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN
REALISASI %
CAPAIAN KET
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
Meningkatnya pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan perempuan
Persentase lembaga /
organisasi perempuan yang mendapatkan penguatan dalam bidang sosial politik
dan hukum dan ekonomi
100
% 100 - - - 100
Persentase OPD yang
menerapkan anggaran responsif gender
100
% - 25 50 100 100
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV KEPALA SEKSI PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG EKONOMI
TAHUN 2019
NO SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN REALISASI %
CAPAIAN KET
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
Terlaksananya
pembinaan POKJA dalam pelaksanaan PPRG
Jumlah POKJA yang dibina
dalam pelaksanaan PPRG
10 Kelompok 10 - - - 100
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV KEPALA SEKSI PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG KUALITAS KELUARGA
TAHUN 2019
NO SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN REALISASI %
CAPAIAN KET
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Terlaksananya Fasilitasi Perempuan
dalam Pembangunan
Jumlah Perempuan yang difasilitasi dalam
Pembangunan
3
Kegiatan -
1 2 3 100
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV KEPALA SEKSI PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG SOSIAL, POLITIK DAN HUKUM
TAHUN 2019
NO SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN REALISASI %
CAPAIAN KET
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
Terlaksananya fasilitasi
pembentukan kelembagaan PUG
dan PP
Jumlah POKJA PUG dan PP yang difasilitasi
1 Kelompok -
1 - - 100
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV ANALIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN
TAHUN 2019
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN REALISASI %
CAPAIAN KET
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
Tersedianya data /bahan POKJA PUG
dan PP yang difasilitasi
Jumlah data /bahan POKJA PUG dan PP yang difasilitasi
1
Kelompok -
1 - - 100
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN 2019
NO SASARAN KINERJA
PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN
RREALISASI % CAPAIAN
KET I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Meningkatnya perlindungan
perempuan dan anak dari tindak kekerasan
Persentase korban KDRT yang mendapat perlindungan
100 % 25 50 75 100 100
Persentase korban kekerasan
terhadap anak yang mendapat perlindungan / pendampingan
100 % 100 - - - 100
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2019
NO SASARAN
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN
RREALISASI %
CAPAIAN KET I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
Terlaksananya Sosialisasi yang terkait dengan
perlindungan dan pemenuhan Hak anak
Jumlah Peserta yang mengikuti yang terkait dengan perlindungan dan
pemenuhan Hak anak
75 Org 75 - - - 100
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENANGANANKEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
TAHUN 2019
NO SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN RREALISASI %
CAPAIAN KET
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
Terlaksananya fasilitasi upaya
perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
jumlah korban KDRT yang mendapat
perlindung / pendampingan
12 Kasus 3 6 9 12 100
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV KEPALA SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK
TAHUN 2019
NO SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA TARGET SATUAN
RREALISASI %
CAPAIAN KET
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
Terlaksananya Fasilitasi
Pembentukan / pembinaan kabupaten layak
anak dan forum anak kabupaten
Jumlah KLA dan Forum Anak
Kabupaten
2 Forum 1 - 2
- 100
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ANALIS KESEHATAN IBU DAN ANAK
TAHUN 2019
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR
KINERJA TARGET SATUAN
RREALISASI %
CAPAIAN KET
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Tersedianya bahan Sosialisasi yang terkait
dengan Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
Jumlah kegiatan Sosialisasi yang
terkait dengan Perlindungan Perempuan dan
Pemenuhan Hak Anak
75 Org 75 - - - 100
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2019
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR
KINERJA TARGET SATUAN
REALISASI %
CAPAIAN KET
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Meningkatnya layanan keluarga
berencana di masyarakat
Cakupan layanan KIE di Kabupaten
Banggai
100
% 25% 25% 25% 25% 100
Cakupan Peserta KB Baru
100 % - 50% 50% - 100
Cakupan Peserta KB Aktif
100 % - 25% 50% 25% 100
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV KEPALA SEKSI JAMINAN PELAYANAN KB
TAHUN 2019
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR
KINERJA TARGET SATUAN
REALISASI %
CAPAIAN KET
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Terlaksananya Pelayanan TKBK Kabupaten -
Kecamatan
Jumlah akseptor yang mendapatkan
pelayanan TKBK
4 Kec - 2 4 - 100
2 Terlaksananya Peran Serta
Lintas Sektor untuk Menggerakan Masyarakat
dalam pelayanan KB
Jumlah masyarakat
yang dilayani menjadi akseptor KB
pada kegiatan Roadshow PKK KB Kes, TNI
200 Org - 50 org 150 org 200 org 100
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT KONTRASEPSI
TAHUN 2019
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR
KINERJA TARGET SATUAN
REALISASI %
CAPAIAN KET
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Terlaksananya monitoring
pencatatan, pelaporan dan stok opname alkon
Jumlah Faskes yang dimonitoring
5
Faskes - 2 5 - 100
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KESETARAAN BER-KB TAHUN 2019
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
TARGET SATUAN REALISASI %
CAPAIAN KET
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Terlaksananya fasilitasi
pembentukan/
Pembinaan kelompok
masyarakat peduli KB
Jumlah desa yang
difasilitasi
75 Org - 35 75 - 100
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ANALIS SARANA PROGRAM KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2019
NO SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET SATUAN
REALISASI %
CAPAIAN KET
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Tersedianya data faskes KB Jumlah data faskes KB
1 Dok - - 1 - 100
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN
TAHUN 2019
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM TARGET SATUAN
REALISASI %
CAPAIAN KET
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Meningkatnya
layanan keluarga
berencana di
masyarakat
Cakupan layanan KIE di Kabupaten
Banggai
100
% - 25 75 100 100
2 Meningkatnya
pembangunan
keluarga sejahtera
Persentase peningkatan
tahapan keluarga pra sejahtera ke keluarga
sejahtera
100 % - 25 75 100 100
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN INFORMASI KELUARGA, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN
TAHUN 2019
NO SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA TARGET SATUAN
REALISASI %
CAPAIAN KET
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Tersusunnya Data
dan Informasi
program KKBPK
Jumlah profil KKBPK yang
dibuat
1 Profil - 1 - - 100
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV KEPALA SEKSI ADVOKASI DAN PENGGERAKAN
TAHUN 2019
NO SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA TARGET SATUAN
REALISASI %
CAPAIAN KET
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Terlaksananya Pelayanan KIE
Jumlah WUS di kecamatan yang
menerima Informasi KB, melalui Media
Pemutaran Film, Media Cetak, Media
12 Kec - 4 8 12 100
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV PENYULUHAN DAN PENDAYAGUNAAN PLKB DAN KADER KB
TAHUN 2019
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR
KINERJA TARGET SATUAN
REALISASI %
CAPAIAN KET
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Terlaksananya
Pelatihan/
Pertemuan PLKB, IMP dan Penilaian Lomba
IMP
Jumlah PPKBD dan PLKB yang
mengikuti Pelatihan dan Lomba
100
Org - 100 org - - 100
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) PENGAWAS KEPENDUDUKAN
TAHUN 2019
NO SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA TARGET SATUAN
REALISASI %
CAPAIAN KET
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Tersedianya bahan Pelayanan KIE
Jumlah bahan pelayanan KIE
1
Dok - - - 1 100
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III KEPALA BIDANG KETAHANAN KELUARGA DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TAHUN 2019
NO SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR
KINERJA TARGET SATUAN
REALISASI %
CAPAIAN KET
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Meningkatnya
pembangunan
keluarga sejahtera
Persentase Kelompok PIK KRR yang Aktif
100 % 100 - - - 100
Persentase peningkatan tahapan keluarga
pra sejahtera ke keluarga sejahtera
100 % 25 50 100 - 100
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV KEPALA SEKSI BINA KETAHANAN REMAJA
TAHUN 2019
NO SASARAN
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN
REALISASI %
CAPAIAN KET
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Terlaksananya Pembinaan PIK KRR
Jumlah Pengurus Kelompok PIK KRR yang
mendapatkan Pembinaan
100 Org 100 - - - 100
2 Terlaksananya Harganas
Jumlah Kelompok yang mengikuti Pelaksanaan
Harganas (Kelompok BKB, BKR, BKL, dan UPPKS di
Tingkat Kabupaten, Prov. Dan Nasional
1 Ls - 1 - - 100
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA
TAHUN 2019
NO SASARAN
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN
REALISASI %
CAPAIAN KET
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Terlaksananya pembinaan kelompok
UPPKS
Jumlah pembinaan kelompok UPPKS
80 Org - - 80 - 100
2 Terlaksananya Harganas
Jumlah Kelompok yang mengikuti Pelaksanaan
Harganas (Kelompok BKB, BKR, BKL, dan UPPKS di
Tingkat Kabupaten, Prov. Dan Nasional
1 Ls - 1 Ls - - 100
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV KEPALA SEKSI BINA KETAHANAN BALITA, ANAK DAN LANSIA
TAHUN 2019
NO SASARAN
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN
REALISASI %
CAPAIAN KET
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Terlaksananya Bimtek dan
pemilihan kader / kelompok tribina (BKR,BKL,BKL)
Jumlah bimtek dan pemilihan kader/
Kelompok BKB, BKR, BKL
3 Kel 3 - - - 100
2 Terlaksananya Harganas
Jumlah Kelompok yang mengikuti Pelaksanaan
Harganas (Kelompok BKB, BKR, BKL, dan UPPKS di Tingkat Kabupaten, Prov.
Dan Nasional
1 Ls - 1 - - 100
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) PENGELOLA PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA
TAHUN 2019
N
O SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN
REALISASI %
CAPAIAN KET
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Tersedianya bahan Pembinaan PIK KRR
Jumlah bahan pembinaan PIK KRR
1 Dok 1 - - - 100
2 Tersedianya data kelompok yang mengikuti
pelaksanaan Harganas
Jumlah data kelompok yang mengikuti pelaksanaan Harganas
(Kader, Kelompok Tribina, UPPKS di tingkat
kabupaten, provinsi dan nasional)
1 Dok - 1 - - 100
I II III IV
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,000,000Rp -Rp 996,000Rp 990,000Rp -Rp 99.30
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 78,000,000 Rp 16,657,242 Rp 34,054,770 Rp 9,132,141 -Rp 76.72
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional13,000,000Rp -Rp 2,129,700Rp 3,628,000Rp -Rp 44.29
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 40,000,000Rp -Rp 20,223,450Rp 17,004,800Rp -Rp 93.07
Penyediaan Alat Tulis Kantor 15,000,000Rp -Rp 7,144,250Rp 10,885,500Rp -Rp 120.20
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 6,500,000 Rp - Rp 3,500,000 Rp 1,500,000 1,500,000Rp 100.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor40,000,000Rp -Rp 7,500,000Rp 30,000,000Rp -Rp 93.75
Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 15,000,000 Rp - Rp 7,500,000 Rp 3,750,000 3,720,000Rp 99.80
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Rp 131,929,000 Rp 46,763,482 Rp 75,419,362 Rp 2,958,918 -Rp 94.86
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Rp 230,000,000 Rp 22,952,000 Rp 35,972,000 Rp 113,309,000 Rp 18,056,000 82.73
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Rp 2,904,390,000 -Rp Rp 943,700,000 1,520,250,000Rp Rp 190,660,000 91.40
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp 220,860,000 -Rp Rp 220,560,000 -Rp -Rp 99.86
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp 25,000,000 -Rp Rp 15,000,000 Rp 5,000,000 -Rp 80.00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Rp 1,050,000 -Rp Rp 1,050,000 Rp - Rp - 100.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp 3,000,000 -Rp Rp 1,500,000 Rp 1,500,000 Rp - 100.00
3 Fasilitasi pindah purna tugas PNS Pemulangan pegawai yang pensiun Rp 7,000,000 -Rp Rp - -Rp Rp - 0.00
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur Rp 15,000,000 -Rp Rp - 14,855,900Rp -Rp 99.04
5Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan KeuanganPenyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp 10,000,000 -Rp Rp 9,978,900 -Rp Rp - 99.79
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Rp 8,000,000 -Rp Rp - -Rp -Rp 0.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD (
Renja,RKA,DPA,RKPA,DPPA ) Rp 30,000,000 -Rp Rp 15,754,500 Rp 5,464,600 -Rp 70.73
6 Pengembangan Sistim Informasi/Data Penyusunan Profil Perangkat Daerah Rp 5,000,000 -Rp Rp 4,981,900 Rp - 99.64
Pemuktahiran Data Kepegawaian Rp 15,000,000 -Rp Rp - -Rp 14,795,900Rp 98.64
7 Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rp 204,272,692 -Rp Rp 48,461,900 Rp 73,597,800 Rp - 59.75
CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANGGAI
No Program Kegiatan Anggaran (Rp) Tahun 2019 Realisasi s.d triwulan (Rp) Capaian Tahun
2019
8Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Perlindungan dan
Pemenuhan Hak Anak Rp 30,000,000 -Rp Rp - Rp 28,854,700 Rp - 96.18
Fasilitasi Pembentukan/Pembinaan Kota Layak Anak dan Form
Anak Daerah Rp 73,000,000 -Rp Rp 24,337,300 Rp 47,408,900 -Rp 98.28
9 Penguatan Kelembagaan Pengerustamaan Gender dan Anak Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan PUG dan PP Rp 11,676,500 -Rp Rp 11,676,500 Rp - -Rp 100.00
10 Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan PerempuanFasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak
Kekerasan Rp 47,000,000 -Rp Rp 17,017,300 Rp 20,724,700 -Rp 80.30
11Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam
PembangunanPembinaan POKJA dalam Pelaksanaan PPRG Rp 19,940,500 -Rp Rp 19,940,500 -Rp 100.00
Fasilitasi Perempuan dalam Pembanggunan Rp 111,657,808 -Rp Rp 14,060,000 27,842,000Rp 50,309,500Rp 82.58
12 Keluarga Berencana Pelayanan KIE Rp 364,690,000 -Rp Rp 4,070,000 105,320,000Rp 140,594,500Rp 68.55
Monitoring Pencatatan, Pelaporan dan Stock Opname Alkon Rp 5,000,000 -Rp Rp 2,697,500 2,302,500Rp -Rp 100.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana KB/KS (DAK) Rp 5,522,100,000 -Rp Rp 232,271,800 Rp 1,616,086,100 Rp 1,867,139,550 67.28
13 Kesehatan Reproduksi Remaja Pembinaan PIK KRR Rp 28,772,500 -Rp Rp 28,772,500 -Rp -Rp 100.00
14 Pelayanan Kontrasepsi Pelayanan TKBK Kabupaten-Kecamatan Rp 50,000,000 -Rp Rp 18,030,000 26,051,500Rp -Rp 88.16
15Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR
Yang MandiriFasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB Rp 25,000,000 -Rp Rp 12,743,000 Rp 12,257,000 -Rp 100.00
Peran Serta Lintas Sektor untuk Penggerakkan Masyarakat dalam
Pelayanan KB Rp 60,000,000 -Rp Rp - 22,400,000Rp 12,198,000Rp 57.66
16 Keluarga Sejahtera Pelaksanaan HARGANAS Rp 39,801,000 -Rp Rp 10,746,000 29,055,000Rp -Rp 100.00
Pembinaan Kelompok UPPKS Rp 20,000,000 -Rp Rp - 19,499,500Rp -Rp 97.50
Bimbingan Teknis dan Pemilihan Kader/Kelompok TRIBINA (BKB,
BKR, BKL) Rp 20,000,000 -Rp Rp - Rp 19,918,500 -Rp 99.59
Pelatihan/Pertemuan PLKB, IMP dan Penilaian Lomba PKB dan
IMP Rp 35,000,000 -Rp Rp - Rp 34,458,500 -Rp 98.45
Penyajian Data dan Informasi Pembanggunan Keluarga Rp 37,000,000 -Rp Rp - Rp 36,999,000 -Rp 100.00
10,520,640,000Rp 86,372,724Rp 1,851,789,132Rp 3,863,004,559Rp 2,298,973,450Rp 76.99
I II III IV
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat 333 Lembar 0 166 167 0 100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 48 Rekening 5 3 36 0 91.67
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional5 Unit 0 2 3 0 100.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 24 Orang , Jenis 0 2.1 18 0 83.75
Penyediaan Alat Tulis Kantor 40 Jenis 0 10 30 0 100.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 42500 Lembar 0 2125 31875 0 80.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor4 Balai Penyuluhan 0 1 2 0 75.00
Penyediaan Makanan dan Minuman 844 Dos 0 187 93 564 100.00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 20 Kali 0 10 5 5 100.00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 30 Kali 0 15 10 5 100.00
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 240 Orang 60 60 60 60 100.00
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 10 Unit 0 0 10 0 100.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3 Unit 0 2 1 0 100.00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 5 Unit 0 3 2 0 100.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6 Unit 0 3 3 0 100.00
3 Fasilitasi pindah purna tugas PNS Pemulangan pegawai yang pensiun 2 Orang , Jenis 0 0 1 0 50.00
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur 3 Dokumen 0 3 0 0 100.00
5Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan KeuanganPenyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 Dokumen 0 1 4 0 500.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 0 0 0 0 -
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD (
Renja,RKA,DPA,RKPA,DPPA )6 Dokumen 0 4 2 0 100.00
6 Pengembangan Sistim Informasi/Data Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1 Dokumen 0 1 0 0 100.00
Pemuktahiran Data Kepegawaian 1 Orang 0 0 0 1 100.00
7 Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 4 Dokumen 0 2 0 0 50.00
KABUPATEN BANGGAI
Kegiatan Realisasi s.d triwulan Capaian Akhir
Tahun 2019
CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
No Program Target 2019 Satuan
8Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Perlindungan dan
Pemenuhan Hak Anak 75 Orang 0 75 0 0 100.00
Fasilitasi Pembentukan/Pembinaan Kota Layak Anak dan Form
Anak Daerah2 Forum 0 2 0 0 100.00
9 Penguatan Kelembagaan Pengerustamaan Gender dan Anak Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan PUG dan PP 2 Kelompok 0 2 0 0 100.00
10 Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan PerempuanFasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak
Kekerasan12 Kasus 0 6 0 0 50.00
11Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam
PembangunanPembinaan POKJA dalam Pelaksanaan PPRG 14 Kelompok 0 14 0 0 100.00
Fasilitasi Perempuan dalam Pembanggunan 15 Kelompok 0 8 5 2 100.00
12 Keluarga Berencana Pelayanan KIE 12 Kecamatan 0 5 5 2 100.00
Monitoring Pencatatan, Pelaporan dan Stock Opname Alkon 5 Faskes 0 5 0 0 100.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana KB/KS (DAK) 20 Jenis 0 15 3 2 100.00
13 Kesehatan Reproduksi Remaja Pembinaan PIK KRR 100 Orang 0 100 0 0 100.00
14 Pelayanan Kontrasepsi Pelayanan TKBK Kabupaten-Kecamatan 250 Orang 0 125 125 0 100.00
15Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR
Yang MandiriFasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB 1 Desa 0 1 0 0 100.00
Peran Serta Lintas Sektor untuk Penggerakkan Masyarakat dalam
Pelayanan KB200 Orang 0 0 0 200 100.00
16 Keluarga Sejahtera Pelaksanaan HARGANAS 5 Kelompok 0 5 0 0 100.00
Pembinaan Kelompok UPPKS 4 Kali 0 0 0 4 100.00
Bimbingan Teknis dan Pemilihan Kader/Kelompok TRIBINA (BKB,
BKR, BKL)3 Kali 0 0 0 3 100.00
Pelatihan/Pertemuan PLKB, IMP dan Penilaian Lomba PKB dan
IMP 100 Orang 0 0 0 100 100.00
Penyajian Data dan Informasi Pembanggunan Keluarga 1 Profil 0 0 0 1 100.00