309

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları
Page 2: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları
Page 3: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları
Page 4: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU …………………………………………………………………………………………………………………….. 3

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar ………………………………………………………………………………… 4

B- Teşkilat Yapısı …………………………………………………………………………………………………………. 7

C- Fiziksel Kaynaklar ……………………………………………………………………………………………………. 9

D- İnsan Kaynakları ……………………………………………………………………………………………………… 15

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler ……………………………………………………………………………………. 18

B- Amaç ve Hedefler ……………………………………………………………………………………………………. 19

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler .……………………………………………………. 23

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı …………………………………………………………………………….. 271

III- EKLER

A-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu ………………………………………………….. 292

Page 5: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

Page 6: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 3

BAŞKAN SUNUŞU

Büyükşehir Belediye Meclis’imizin Değerli Üyeleri;

Binlerce yıllık geleneksel değerleriyle geleceğe yürüyen Bursa, Büyükşehir Belediyesinin “yeniden inşa” hareketi kapsamında değişerek gelişimini sürdürüyor.

Kentin tarihi kimliğinin korunarak geleceğe taşınması, çağdaş ve modern hizmetlerin Bursa’ya kazandırılması süreci kent için büyük kazanımları da beraberinde getirmiştir. Bu anlamda uyguladığımız tüm projeler Bursa’nın markalaşarak dünya kenti statüsüne kavuşmasını hızlandırmaktadır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, sanayi kenti olma sorumluluğunu layıkıyla yerine getiren Bursa’nın sahip olduğu farklı özellikleri öne çıkararak, şehrimizi bütün özellikleri ve güzellikleriyle ülkemizin vitrin kenti yapmaya çalışıyoruz.

Ulaşım yatırımlarından tarihi mirasa; altyapıdan kültürel organizasyonlara; spordan sosyal sorumluluk projelerine kadar geniş bir yelpazede ele alınan çalışmalar yeni bir bakış açısıyla yorumlanarak, Bursa’nın gerçek kimliği ortaya çıkarılıyor.

Bursa’nın ihtiyacı olan veya Bursa’yı sadece bugün değil gelecekte de rahatlatacak olan projeleri uygulayarak, şehrimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın memnuniyetini ve yaşam kalitesini yükselten hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda 2009 yılından bu yana başlattığımız birçok proje bugün tamamlanmış bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Özellikle 2016 yılı, birçok projemizin tamamlanıp Bursalıların kullanımına açılması bakımından oldukça verimli geçti. 2017 yılında, Bursa’nın ihtiyacı olan projelerin yanında şehrimize değer katacak projeler de hizmete girecek.

Bu kapsamda, 2017 Yılı Performans Esaslı Bütçemiz; 200.000.000 TL’si personel giderlerine, 30.000.000 TL’si sosyal güvenlik ve devlet pirimi giderlerine, 635.000.000 TL’si mal ve hizmet alım giderlerine, 135.000.000 TL’si faiz giderlerine, 65.000.000 TL’si cari transferlere, 1.195.000.000 TL’si sermaye giderlerine, 5.000.000 TL’si sermaye transferlerine ve 110.000.000 TL’si yedek ödenekle toplamda 2.375.000.000 TL’ye tekabül etmektedir.

Gerçekleştirdiğimiz ve şu anda devam eden tüm çalışmalarımızda gücümüzün kaynağı çok değerli hemşerilerimizdir. Bu vesileyle Bursa’nın gelişimi için gösterdiğimiz gayrette bizlere destek veren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum.

Ürettiğimiz projeler, yaptığımız yatırımlar Bursa’mızın sadece yakın geleceğinin değil uzak geleceğinin de şekillenmesine katkı sağlayacak ve Bursa’yı bütün değerleriyle birlikte canlı, dinamik ve yaşayan bir kent konumuna taşıyacaktır.

Saygılarımla…

Recep ALTEPE Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Page 7: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 4

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 Belediye Kanunu’nun 14. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın genel görev ve sorumlulukları şunlardır:

1. Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yer alan ilçe belediyelerinin görüşlerini alarak Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin; stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

2. Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, Bursa Büyükşehir Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak.

3. Bursa Büyükşehir Belediyesi içindeki belediyelerin, nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını, aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek.

4. Nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin, uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.

5. Kanunlarla Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak. 20.07.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

6. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine Bursa Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve bu iş yerlerini denetlemek.

7. Belediye Kanunu’nun 69 ve 73. maddelerindeki yetkileri kullanmak.

8. Bursa Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak, koordine etmek ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kanunlar tarafından belediyelere verilen trafik düzenlemelerinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek, gerekli tüm tedbirleri almak.

9. Yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projeleri yapıp uygulamak, buna dair yükümlülükler koymak ve binalara numara verilmesi işlemini gerçekleştirmek.

10. Coğrafi ve kent bilgi sistemleri kurmak.

11. Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak, ağaçlandırma yapmak.

12. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerleri ile halk sağlığına ve çevreye olumsuz etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak. Sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için

Page 8: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 5

gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve ya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

13. İnşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek ve bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirleri almak.

14. Büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak ya da yaptırmak. Katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç, katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. Bu amaçla tesisler kurmak, kurulmasını teşvik etmek ve işletmek.

15. Sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve ya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

16. Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek. Yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

17. Sorumluluk alanında zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

18. Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.

19. Bütünlüğe hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak.

20. Gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapmak, malzeme vermek, gerekli desteği sağlamak, amatör takımları arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere Bursa Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla ödül vermek.

21. Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.

22. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak. Bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.

23. Toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, işletmek veya işlettirmek.

24. Toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.

25. Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek. Bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak.

26. Derelerin ıslahını yapmak, kaynak sularını veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

27. Mezarlık alanlarını tespit ederek defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

Page 9: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 6

28. Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak. İmar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

29. İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları yapmak. Gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek.

30. İtfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit ederek; konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek. Bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.

31. Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek; bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek ve bu hizmetleri yürütürken; üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

32. Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri halinde her türlü desteği sağlamak.

33. Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından Büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafî bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır. Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, Büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerleme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz. Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar. Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığı’nın görüşünü alır.

Page 10: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 7

34. Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, Büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

35. Büyükşehir Belediyesi’ne verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile Büyükşehir sınırları dâhilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, Belediye Başkanı’nın onayı ile yürürlüğe girer.

36. Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

37. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir.

38. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir.

B – Teşkilat Yapısı

Genel Yönetim Yapısı

Belediye Başkanı 1 Belediye Meclisi 101

Belediye Encümeni 11 Belediye Başkan Vekili 3

Genel Sekreter 1 Başkan Danışmanı 5

Genel Sekreter Yardımcısı 4 Teftiş Kurulu Başkanı 1

Hukuk Müşaviri 1 İç Denetçi 3

Daire Başkanlıkları 16 Şube Müdürlükleri 58

Sivil Savunma Uzmanı 1 Genel Müdürlük 1

Belediye Şirketleri 10

Page 11: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 8

Organizasyon Şeması

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

DANIŞMANLARTEFTİŞ

KURULU BAŞKANLIĞ I

I.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

İÇ DENETİM BİRİM

BAŞKANLIĞ I

ARGE ŞB.MD. LÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GENEL SEKRETER

(1)GENEL SEKRETER YARDIMCISI

(2)GENEL SEKRETER YARDIMCISI

(3)GENEL SEKRETER YARDIMCISI

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yapı İşleri Şb.Md.lüğü

Etüd Proje Şb.Md.lüğü

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞ I

Satınalma Şb.Md. lüğü

İhale Şb. Md. lüğü

ZABITA DAİRES İ BAŞKANLIĞI

Zabıta Şb.Md.lüğü(İdari)

Trafik Şb. Md. lüğü

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞ I

Gelirler Şb.Md. lüğü

Strateji Gelişt irme Şb.Md. lüğü

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞ I

Basın ve Halkla İlişkiler Şb.Md.lüğü

Protokol ve Dış İ lişkiler Şb.Md.lüğü

Sosyal Hizmetler Şb.Md. Lüğü

ÖZEL KALEM MD. LÜĞÜ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Şb.Md.lüğü

Zabıta Şb.Md.lüğü(Denetim)

Sosyal İşler Şb.Md. lüğü

Huzurevi Şb.Md. lüğü

Yerel Gündem Şb.Md. lüğü

Yol İşleri Şb.Md. lüğü

Alt Yapı Koordinasyon Şb. Md. lüğü

Parklar ve Bahçeler Şb.Md.lüğü

Kent Estetiği Şb.Md.lüğü

Destek Hizmetleri Şb.Md.lüğü

Makine Bakım ve Onarım Şb.Md.lüğü

Makine İşletme Şb.Md. lüğü

Ayniyat Şb.Md. lüğü

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞ I

Bilgi İşlem Şb.Md. lüğü

Elektronik ve Haberleşme Şb.Md. lüğü

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞ I

Emlak Yönetimi Şb.Md. lüğü

Kamulaştırma Şb.Md. lüğü

Harita Şb.Md. lüğü

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb .Md. lüğü

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞ I

Şehir Planlama Şb.Md. lüğü

İmar Uygulama Şb.Md. lüğü

Kentsel Dönüşüm Şb.Md. lüğü

Sağlık İşleri Şb. Md. lüğü

Veteriner Hizmetleri Şb.Md.lüğü

SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞ I

Hayvanat Bahçesi Şb.Md. lüğü

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ulaşım Koordinasyon Şb.Md. lüğü

SAHİL HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞ I

Sahil Hizmetleri Şb.Md. lüğü

Sahil Planlama ve Yapım Şb.Md. lüğü

UKOME KURULU

AYKOME KURULU

Mezarlıklar Şb.Md. lüğü

Muhasebe ve Finansman Şb.Md. lüğü

Raylı Sistemler Şb.Md. lüğü

Yazı İşleri ve Kararlar Şb.Md.lüğü

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

At ık Yönetimi Şb.Md. lüğü

Çevre Kontrol Şb.Md. lüğü

(4)GENEL SEKRETER YARDIMCISI

KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞ I

Kırsal Hizmetler Şb.Md. lüğü

Tarihi Kültürel Miras Şb. Md. lüğü

Kültür ve Turizm Şb.Md.lüğü

Kütüphaneler Şb.Md. lüğü

Müzeler Şb.Md. lüğü

KÜLTÜR VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞ I

Orkestra Şb.Md. lüğü

Sivil Savunma Uzmanlığı

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İtfaiye Şb.Md. lüğü (Müdahale)

İtfaiye Şb.Md. lüğü (Yangın Önlem)

Muhtarlık İşleri Şb.Md. lüğü

Page 12: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 9

C- Fiziksel Kaynaklar

Büyükşehir Belediyesine Ait Hizmet Binaları

Barınma Evi Sosyal Tesis

Ürünlü Barınmaevi Hizmet Binaları Afrika Kafe

Başkanlık Konutu Atatepe Sosyal Tesisi

Çekirge Başkanlık Konutu Binası Balibey Han Sosyal Tesisi

Eğitim Merkezi Beşevler Kafe Restoran

Hamitler Çocuk Eğitim Merkezi Binası Burfaş Buski Sosyal Tesisi

Mesleki Eğitim Merkezi Çamlıca Restoran

Bilim ve Teknoloji Merkezi Dobruca Sosyal Tesisi

Hamam Ertuğrul Bey Meydan Kafe

Muallimzade Dökümcüler Hamamı Gemlik Kent Parkı Kafe

Hizmet Binası Gölpark Sosyal Tesisi

Acemler A Blok Hizmet Binası Gönül Dostları Sosyal Tesisi

Acemler B Blok Hizmet Binası Gürsu Beyaz Değirmen Sosyal Tesisi

Büyükşehir Belediyesi Tarihi Hizmet Binası Hanımlar Lokali

Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Hüdavendigar Kent Kafe

Eski Zabıta Hizmet Binası Hünkâr Köşkü Sosyal Tesisi

Hamitler Kent Çöplüğü Katı Atık Hizmet Binası İnegöl Oylat Sosyal Tesisi

Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü Hizmet Binaları Karacabey Sosyal Tesisi

Huzurevi Şube Müdürlüğü Hizmet Binaları Kayhan Döner Sofrası

Karagöz Evi Hizmet Binası Kent Orman Restoran

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Kestel Sosyal Tesisi

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Botanik Park Yerleşkesi Kültürpark Arena

Saha Amirliği Yanı Bilgi İşlem ve İmar Ek Hizmet Binası Mahfel Sosyal Tesisi

Terminal Akaryakıt İstasyonu Hizmet Binası Mahkeme Hamamı Sosyal Tesisi

Veteriner Şube Müdürlüğü Hizmet Binası ve Çevre Yerleşkesi Mantıevi Sosyal Tesisi

Yeni Zabıta Hizmet Binası Mihraplı Restoran

Makine Bakım ve Onarım Demirtaş Atölyeleri Mudanya Sosyal Tesisi

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Muradiye Şadırvan Kafe

Kütüphane Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Narlı Sosyal Tesisi

İtfaiye Binası Pınarbaşı Sosyal Tesisi

Büyük Orhan İtfaiyesi Hizmet Binası Zafer İstasyonu

Demirtaş İtfaiye Hizmet Binası Sosyal Yaşam Merkezi

Gemlik İtfaiye Hizmet Binası Sosyal Yaşam Merkezi

Gençosman İtfaiye Hizmet Binası Spor Tesisi

Gürsu İtfaiye Hizmet Binası 152 Evler Güreş Eğitim Merkezi

Harmancık İtfaiyesi Hizmet Binası Atıcılar Halı Saha Tesisi

Işıklar İtfaiye Hizmet Binası Boks Eğitim Merkezi

İhsaniye İtfaiye Hizmet Binası Çınarönü - Hacivat Spor Tesisleri

İnegöl Alanyurt İtfaiyesi Hizmet Binası Çifte Havuzlar Sosyal Tesisleri (Halı Saha)

İnegöl İtfaiyesi Hizmet Binası Emek Spor Halı Saha Tesisleri

İnegöl Sanayi İtfaiyesi Hizmet Binası Erikli Yüzme Havuzu

İznik İtfaiyesi Hizmet Binası Fethiye Spor Kompleksi

Karacabey İtfaiye Hizmet Binası Gürsu Yüzme Havuzu

Page 13: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 10

Keles İtfaiyesi Hizmet Binası Hürriyet-Adalet Halı Saha Tesisi

Kestel İtfaiye Hizmet Binası Kestel Yüzme Havuzu

Küçükbalıklı İtfaiye Hizmet Binası Kültürpark Spor Tesisi

Küçükkumla İtfaiye Hizmet Binası Mimar Sinan Spor Salonu

Küçüksanayi İtfaiye Hizmet Binası Minare Çavuş Spor Tesisi

M.Kemalpaşa İtfaiye Hizmet Binası Mudanya Güzelyalı (Açık-Kapalı) Yüzme Havuzu

Mimarsinan İtfaiye Hizmet Binası Soğanlı Spor Tesisi

Mudanya İtfaiye Hizmet Binası Şahin Başol Spor Kompleksi

Orhaneli İtfaiyesi Hizmet Binası Umurbey Yüzme Havuzu

Orhangazi İtfaiyesi Hizmet Binası Vatan Spor Tesisi

Uludağ İtfaiye Hizmet Binası Yelken Eğitim Merkezi

Yeni Hal İtfaiye Hizmet Binası Tenis Kafe SporTesisleri

Yenişehir İtfaiyesi Hizmet Binası Hüdevandigar SporTesisleri

Yıldırım İtfaiye Hizmet Binası Havuzlupark Spor Tesisleri

Zafer İtfaiye Hizmet Binası Şantiye Hizmet Binası

Kadın Sığınma Evi B.Orhan Şantiyesi

Kadın Sığınma Evi Hacıvat Şantiyesi

Kongre Merkezi İnegöl Şantiyesi

Merinos Kongre Kültür Merkezi İznik Şantiyesi

Kültür Merkezi Karcabey Şantiyesi

Emirsultan Kültür Merkezi Keles Şantiyesi

İncirli Kültür Merkezi M.Kemalpaşa Şantiyesi

Kayıhan Kültür Merkezi ve Sosyal Tesisleri Orhaneli Şantiyesi

Muallimzade (Davutkadı) Kültür Merkezi Yenieşhir Şantiyesi

Paşa Konağı Kültür Merkezi Kurs Merkezi (BUSMEK)

Tayyare Kültür Merkezi Başaran Kurs Merkezi

Kültür Parkı Beşevler Kurs Merkezi

Reşat Oyal Kültürparkı Busmek Moda Evi

Hüdavendigar Kent Parkı Erikli Kurs Merkezi

Kütüphane Gemlik Kurs Merkezi

Lala Şahin Paşa Çocuk Kütüphanesi Gürsu Kurs Merkezi

Setbaşı Şehir Kütüphanesi Heykel Kurs Merkezi

Şehbenderler Kütüphanesi Hocataşkın Kurs Merkezi

Müze Hürriyet Kurs Merkezi

Karagöz Müzesi Kestel Kurs Merkezi

Kent Müzesi Hizmet Binası Merinos Kurs Merkezi

Bursa Kent Müzesi Mudanya Kurs Merkezi

Hünkâr Köşkü Müzesi Mustafakemalpaşa Kurs Merkezi

Merinos Tekstil Sanayi Müzesi Orhaneli Kurs Merkezi

Merinos Enerji Müzesi Orhangazi Kurs Merkezi

Bursa Göç Tarihi Müzesi Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi

Cumalıkızık Köy Müzesi

Hüsnü Züber Evi Müzesi

Arkeopark Aktopraklık Höyük / Açıkhava Müzesi

Page 14: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 11

Bilişim Envanter Listesi S.No Cihaz Tipi Cihaz Sayısı

1 Fotokopi Makinesi 59

2 Faks Makinesi 138

3 Video Kamera, Güvenlik Kamerası, Diğer Kameralar 669

4 Fotoğraf Makinesi 236 5 Projeksiyon Cihazı 213

6 Ses kayıt cihazı 30

7 GPS cihazı 72

8 Mesafe ölçme cihazı 9

9 Topeks cihazı 4

10 LCD Monitör 2439

11 Navigasyon Cihazı 104

12 Dijital meydan saati 13

13 LCD/Plazma TV 533

14 Masaüstü Bilgisayar, Notebook, Diğer Bilgisayarlar 3012

15 Yazıcı 936

16 Tarayıcı 239

17 Yedekleme Cihazları 127

18 Network Cihazları 1755

Sunucu ve Veri Merkezi Alt Yapısı Türkiye’de ilk ve tek Belediyede olan TİER-3 sertifikalı sunucu odamız bulunmaktadır. BT sunucu Projesi ile Sunucu Altyapısı yenilenerek genişleyebilir, son teknoloji bir alt yapı oluşturmak

için 33 adet Blade ve 20 adet Rack tipi sunucu olmak üzere toplam 53 fiziksel sunucu bulunmaktadır. Ayrıca sistemde 87 adet sanal sunucu bulunmaktadır. Sistemde NAS, SAN üniteleri bulunmaktadır Toplamda 425 TB fazla disk kapasitesi bulunmaktadır. Otomatik yangın algılama ve söndürme sistemi mevcuttur. 2 adet eş zamanlı yaslanma prensibi ile çalışan 70 kW gücünde yedekli iklimlendirme sistemi

çalışmaktadır. İris ve parmak izi tanıma sistemi ile girişler sağlanmaktadır. Yangına dayanıklı kapılar kullanılmıştır. Ortam izleme ve takip sistemi ile izlenmektedir. Kurumsal iletişimi arttırmak için Microsft Skype For Business ürünü, kendi kendini yöneten dinamik bir

sistem oluşturarak IT’yi tanımlayan tüm bileşenleri etkin ve kolay bir biçimde yönetebilmek adına Microsoft System Center Operations Manager ve Microsoft System Center Configuration Manager kullanılmaktadır.

Kurumsal yazılımımız olan E-Belediye projesinde, takım içerisindeki iletişimi ve buna bağlı olarak verimi arttırarak, iş durumunu izleme, takım rollerini yönetme, iş süreçlerini çıkartma adına Microsoft Visual Studio Team Foundation Server kullanılmaktadır.

Page 15: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 12

Network Altyapısı

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak uzak olan (WAN) bağlantılarında fiber optik, TTVPN ve G-HSDSL, kurumsal internet bağlantısı için ise Metro Ethernet teknolojisi seçilmiştir. E-Belediye uygulamasını kullanan ve kullanabilecek birimlerin bağlantısı sağlanmıştır.

Bu kapsamda Bilgi İşlem Merkezi’ne 112 adet nokta(belediye birimi, canlı yayın kamerası, vb.) fiber optik ağımızla, 36 adet nokta da kiralık hat altyapılarla bağlanmıştır.

Fiber Optik altyapıya geçişler ile kiralık hatlar için ihtiyaç duyduğumuz toplam bant genişliği 10 Mbps’den 20 Mbps’e yükseltilmiştir.

170 adet üzerinde yönetilebilir ağ aktif cihazı mevcuttur. Hatlar üzerinde 8500 adet port bulunmaktadır. FO (Fiber Optik) altyapımız 500 km’yi aşmıştır.

Kablosuz Güvenli İnternet Altyapısı

34 noktada, 110’u açık alanda olmak üzere 200 adet erişim cihazı ile kamuya açık hizmet binalarına gelen yerli ve yabancı konukların internet ihtiyaçları doğrultusunda (Yeni Hizmet Binası, Acemler Başkanlık Binası, Acemler Hizmet Binaları (A Blok, B Blok ve D Blok), Tarihi Belediye Binası, Tayyare Kültür Merkezi, Şehir Kütüphanesi, Şehbenderler Kütüphanesi, Kent Müzesi ve Karagöz Müzesi,

Hüdavendivar Park, Tophane Parkı,..vb) kablosuz güvenli internet hizmeti verilmektedir.

Canlı Yayın Kamera Altyapısı

25 adet tarihi ve turistik yerlerin gösterimi ile 31 adet trafik akışını (2 adet ortak) gösteren toplam 54 noktada canlı yayın kameraları ile (http://www.bursabuyuksehir.tv/canli-yayin) web sayfamızdan yayın yapılmaktadır.

Araç Takip Sistemi Altyapısı

Araç Takip Sistemi ile kendi sunucularımızdan verilen hizmetle 692 adet belediye, 1243 adet hafriyat ve 36 adet hasta bakım ve 56 adet (Sevgi çipi Projesi) diğer sözleşmeler kapsamında cihaz takılan toplam 1935 adet araç takip edilmektedir.

İnternet ve Sistem Alt Yapısı

500 Mbps hızında internet erişimi mevcuttur. Web Sitesi ve e-posta hizmetleri kendi sunucularımızdan sunulmakta, Tüm kullanıcıların internet

erişim imkânı bulunmaktadır. 5651 Sayılı kanun gereği loglar tutulmaktadır. 1700 kullanıcı mevcuttur. Microsoft ürünlerinden System Center ve TMG ile Check Point ürünleri kullanılmaktadır. Kurum içi elektronik haberleşme altyapısı mevcuttur. Bu altyapı santral ile entegredir. Kurum dışı dosya paylaşım altyapısı mevcuttur.

Page 16: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 13

Belediyemize ait sunucular üzerinde; www.bursa.bel.tr www.bursakentkonseyi.org.tr www.yesilbursabizim.org barındırma ve e-posta hizmeti sağlanmaktadır.

Kurum içi intranet portalı mevcuttur.

E-Belediye Uygulama Yazılımı

Sistemimiz test ve canlı uygulamanın çalıştığı iki kısımdan oluşmaktadır. Canlı sistem ve test tarafı SQL 2014 üzerinde çalışmaktadır. İki adet veri tabanı kullanılmakta olup birbiriyle eş zamanlı bir şekilde çalışmaktadır. Kod ve sürüm takibi için TFS kullanılmaktadır. Uygulama içerisinde yazı editörü olarak Word kullanılmaktadır. Uygulama, 36 Ana Modülden oluşmaktadır. E-Belediye yazılımı; e-Türkiye portali, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (MERNİS), Gelir

İdaresi Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Uludağ Üniversitesi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TAKBİS), İlçe Belediyeler, Bankalar ve Belediye Şirketleri ile entegre çalışmaktadır.

E-Belediye uygulamasının SMS ve e-Posta desteği bulunmaktadır. Resmi yazışmalar içi e-İmza kullanılmaktadır. E-Devlet (www.turkiye.gov.tr) kapısından da hizmet verilmektedir. Kişiselleştirilmiş Seyahat Kartları Yönetim Sistemi ile Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetimler Ödülü

alınmıştır. Makine ve Sürücü Verimliliği Arttırma Projesi ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Ödülleri

kapsamında ikincilik ödülü alınmıştır. Mobil Uygulamaları

“mobil.bursa.bel.tr” adresli mobil uygulama mevcuttur. “Bursa Cebinizde” sloganıyla Android ve IOS uygulama mevcuttur.

E-Belediye Uygulamasının Web Ortama Açılmış Uygulamaları

E-Ödeme Yönetici Ekranı Mühendis, Mimar ve Sürveyan Kayıtları Personel Bordro Takibi BUSMEK Online Kayıt BUMEP Online Kayıt BENMEP Online Kayıt Orkestra Online Kayıt Şikâyet Takibi (Kurumlar) E-Teklif Evrak Takibi Seyahat Kart Sorgulama Özel Dershaneler için Veri Girişi

Page 17: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 14

E-Beyanname Acil Kazı (Kurumlar) İtfaiye Raporu (İlçe Belediyeler) Hafriyat İzin Belgeleri (Firmalar) İhale İlanları Vefat Kaydı Girişi (İlçe Belediyeleri) Araç Haciz Takip

Haberleşme Altyapısı

Belediye birimleri, Ortak Kullanımlı Telsiz Haberleşme altyapısını kullanmaktadır. Belediyemizde kullanılan Sayısal Telsiz Sayısı: 532 adet terminal (384 el, 128 araç ve 20 sabit telsiz) ve

532 OKTH aboneliği bulunmaktadır. Tüm belediye genelinde 157 adet telefon, 982 adet GSM, 5 adet Metroethernet data hattı ve 4 adet

uydu telefon aboneliğimiz bulunmaktadır. Sayısal telefon altyapısı kullanılmaktadır. Bu altyapının ana hattı 444 16 00‘dır. 35 adet ayrı yerleşke/bina aynı santralden hizmet almakta olup kendi aralarında ücretsiz dahili arama

yapmaktadır. Faks altyapısında da sanal faks altyapısına geçiş yapılmıştır. Başta yeni hizmet binası olmak üzere bu

merkeze bağlı birimlere sanal faks hatları verilmiştir. Fakslar e-posta adreslerine düşmektedir.

Güvenlik Sistemleri Altyapısı

Muhtelif binalarımızda, tek bir merkezden yönetilebilen ve kayıtlarını bu merkezde bulunan kayıt sunucularına yapma yeteneğine sahip, analogdan IP’ye dönüşümü tamamlanmış, HD ve Full HD çözünürlüklerde toplam 522 adet kameradan oluşan 75 adet IP güvenlik kamera sistemi, IP dönüşümü yapılmakta olan 39 adet analog kamera sistemi bulunmaktadır. Bu kameraların 7/24 takibi kurulumu tarafımızca yaptırılmış olan 2x4 Videowall’lar üzerinden Kamera İzleme Merkezinde yapılmaktadır.

Tümü network ve internet üzerinden alarm çağrı merkezine bağlanmış, arıza ve alarm durumlarını anında bu merkeze haber veren ve network üzerinden yönetimi yapılabilen toplam 43 adet hırsız alarm sisteminin kurulumları tarafımızca yapılmış olup arıza ve alarmları 7/24 takip edilmektedir.

İtfaiye teşkilatı bünyesinde kurulması planlanan Yangın Alarm ve Takip Merkezine bağlanması hedeflenen toplam 47 adet yangın alarm sistemi 7/24 kesintisiz bir şekilde hizmet vermektedir.

Çevre denetim araçlarında 3G bağlantılı araç kamera sistemi bulunmaktadır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Araç Parkı İcmali

Araç

Çeş

idi

Ambu

lans

Ara

zöz

Cen

aze

Oto

Kam

yon

Kam

yone

t

Mot

orsu

z

Oto

büs

Tra

ktör

Mot

osik

let

Bin

ek O

to

Min

ibüs

Tan

ker V

e Çe

kici

İş M

akin

ası

Gen

el T

opla

m

Araç Sayısı 5 91 4 133 102 81 119 8 5 95 35 15 147 840

Page 18: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 15

D- İnsan Kaynakları

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memur,

2) 4857 sayılı İş Kanunu'na göre kadrolu ve geçici işçi,

3) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine göre Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel,

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek Geçici 13 ve 16. maddeleri ile 07.05.1987 tarih ve 87-11782 sayılı Kararnameleri esaslarınca sözleşmeli sanatçı statüsünde personel istihdam edilmektedir.

Bursa Büyükşehir Belediyesinde Tahsisli Kadro Unvanları ve Sayıları (30.09.2016 tarihi itibariyle)

Kurumumuzda Mevcut Memur Kadro Dağılımı Kurumumuzda Mevcut İşçi Kadro Dağılımı

Kadro Adı Mevcut Kadro Unvan Sayısı

Üst Yönetim 5 Aşçı -

Daire Başkanı 28 İşçi 756

Şube Müdürü 90 Operatör 76

İdari Personel 563 Şoför 445

Teknik Personel 972 Temizlik İşçisi 20

Sağlık Personeli 118 Usta Başı 22

Zabıta Personeli 249 Usta 100

İtfaiye Personeli 429 Yağcı 29

Yardımcı Hizmetler Personeli 36 Toplam Kadrolu İşçi 1448

Toplam Memur 2490 Toplam Geçici İşçi 3

Kurumumuzda Mevcut Sözleşmeli Sanatçı Kadro Dağılımı (30.09.2016 tarihi itibariyle)

Pozisyon Ünvanı Adedi

Sanatçı 27

Stajyer Sanatçı 2

Toplam Sanatçı 29

Personelin Birimlere ve Statülerine Göre Dağılımı (30.09.2016 tarihi İtibariyle)

BİRİMİ MEMUR SÖZLEŞMELİ GEÇİCİ KADROLU SANATÇI TOPLAM

Başkanlığa Bağlı Birimler

Genel Sekreterlik 2 2 Genel Sekr. Yrd.(1) 3 3 Genel Sekr. Yrd.(2) 3 3 Genel Sekr. Yrd.(3) 4 4 Genel Sekr. Yrd.(4) 2 2 Teftiş Kurulu Bşkl. 3 3 I.Hukuk Müşavirliği 23 5 28 İç Denetim Birim Bşk 4 4 Özel Kalem Md. 2 4 6 Arge Şb. Md. 4 4

Page 19: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 16

İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

İnsan Kayn. Eğit. Dai. Bşk. 3 3 İnsan Kayn. ve Eğit. Şb.Md. 33 10 43 Yazı İşl. ve Kar.Şb.Md. 11 10 21 Basın Halk. İliş. Şb.Md. 5 3 8 Prot. Dış İliş.Şb.Md. 5 1 6

Toplam 57 1 23 81 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Sağlık İşl.Dai.Bşk 3 2 5 Hayvanat Bahç.Şb.Md. 11 1 7 19 Sağlık İşl.Şb.Md. 31 6 7 44 Veteriner Hizm.Şb.Md. 18 2 2 22 Mezarlıklar Şb.Md. 18 28 46

Toplam 81 9 46 136 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Mali Hiz.Dai.Bşk 3 3 Gelirler Şb.Md. 60 2 62 Strateji Gel.Şb.Md. 9 9 Muhasebe Ve Fin.Şb.Md. 22 2 24

Toplam 94 4 98 Zabıta Dairesi Başkanlığı

Zabıta Dai.Bşk 5 2 7 Zabıta Şb.Md.(İ) 11 4 15 Zabıta Şb.Md.(D) 169 169

Toplam 185 6 191 Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Sos.Hiz.Dai.Bşk 4 2 6 Sosyal Hiz.Şb.Md. 23 2 12 37 Yerel Gündem Şb.Md. 3 3 6 Sos.İşl.Şb.Md. 7 1 8 Huzurevi Şb.Md. 8 4 12

Toplam 45 2 22 69 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Bilgi İşlem Dai.Bşk 2 2 Bilgi İşlem.Şb.Md. 28 3 3 34 Elektronik Ve Hab.Şb.Md. 14 3 8 25

Toplam 44 6 11 61 Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Sahil Hizmetleri Dai.Bşk 1 3 4 Sahil Hiz.Şb.Md. 6 3 2 11 Sahil Pln.Ve Yap.Şb.Md. 19 7 1 27

Toplam 26 10 6 42 İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

İmar Ve Şehircilik Dai.Bşk 1 1 İmar Uygulama Şb.Md. 29 4 5 38 Şehir Planlama Şb.Md. 21 2 2 25 Kentsel Dönüşüm Şb.Md. 10 10

Toplam 61 6 7 74 Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

Emlak Ve İst.Dai.Bşk 2 2 Harita Şb.Md. 17 2 9 28 Coğrafi Bilgi Sis.Şb.Md. 18 1 19 Kamulaştırma Şb.Md. 14 4 1 19 Emlak Yönetimi Şb.Md. 14 1 3 18

Toplam 65 7 14 86

Page 20: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 17

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Fen İşl.Dai.Dai.Bşk 2 1 3 Etüd Proje Şb.Md. 24 5 1 30 Yapı İşl.Şb.Md. 46 11 57 Raylı Sis.Şb.Md. 9 7 1 17 Parklar Ve Bah.Şb.Md 32 3 97 132

Toplam 113 26 100 239 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Destek Hizm.Dai.Bşk. 2 2 İhale Şb.Md. 12 1 13 Satınalma Şb.Md. 6 2 8 Destek Hiz.Şb.Md. 9 3 27 39 Makina Bak.On.Şb.Md. 11 1 47 59 Makina İşl.Şb.Md. 10 55 65 Ayniyat Şb.Md. 7 9 16

Toplam 57 4 141 202 Kültür Ve Turizm Dairesi Başkanlığı

Kültür Ve Tur.Dai.Bşk 2 2 Kütüphaneler Şb.Md. 14 5 19 Orkestra Şb.Md. 6 25 27 58 Tarihi Kült. Miras Şb.Md. 30 15 1 46 Kültür Ve Trzm Şb.Md. 11 6 11 28 Müzeler Şb.Md. 14 3 2 19

Toplam 77 24 44 27 172 Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Kırsal Hiz.Dai.Bşk 1 1 2 Kırsal Hiz.Şb.Md. 13 2 3 18 Muhtarlık İşl.Şb.Md. 2 2

Toplam 16 2 4 22 Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Çevre Kor. ve Kont.Dai.Bşk. 6 6 Çevre Kontrol Şb.Md. 21 6 5 32 Atık Yönetimi Şb.Md. 15 2 1 2 20

Toplam 42 8 1 7 58 Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Ulaşım Dai.Bşk 2 1 3 Kent Estet. Şb.Md. 8 2 4 14 Trafik Şb.Md. 20 4 28 52 Ulaşım Koord.Şb.Md. 28 1 1 8 38 Yol İşleri Şb.Md. 46 26 1 212 285 Altyapı Koord.Şb.Md. 12 9 21

Toplam 116 42 2 253 413 İtfaiye Dairesi Başkanlığı

İtfaiye Dai.Bşk 5 5 İtfaiye Şb.Md.(Müdahale) 353 2 355 İtfaiye Şb.Md.(Y.Önlem) 23 4 27 Sivil Savunma Uzman. 7 1 8

Toplam 388 4 3 395

Genel Toplam 1517 151 3 700 27 2398

Page 21: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 18

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılı performans programı; 62. Hükümet Programı, X. Kalkınma Planı

ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2015–2019 dönemi stratejik planında yer alan stratejik amaçlar ve

hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır.

B- Amaç ve Hedefler

Misyon

Evrensel değerlere sahip olan Bursa'mıza; katılımcı, şeffaf, tarafsız, güvenilir, sürdürülebilir ve birlikte yönetim anlayışı ile bilim ve teknolojik metotlar ışığında, yönetimde öncü, yenilikçilik ve değişimde özgün, örnek belediyecilik hizmetleri sunmak.

Vizyon

Bursamızı; planlı, sağlıklı, çevreye duyarlı, refah seviyesi yüksek, tarihi değerleri korunan ve tüm kent dinamikleriyle gelişen, sanayi, ticaret ve turizmde lider kent yapmak.

Temel Değerler

Katılımcılık: Belediyemiz; hizmetlerin planlaması ve sunulmasında ilgili tüm tarafların görüş ve önerileri doğrultusunda paydaşlarla ortak bir akılla toplumsal diyalog, katkı ve sahiplenmenin sağlanmasını esas kabul eder.

Şeffaflık: Belediyemiz; kurumsal hizmet sunumunda hesap verebilir olmayı esas kabul eder. Güvenilirlik: Belediyemiz; vatandaşlarımızın, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının güvenini kazanmayı ve bu güvene layık olarak yönetim anlayışını sürdürmeyi esas kabul eder. Tarafsızlık: Belediyemiz; kamusal hizmet sunumunda hak ve hukuka uygun, tüm paydaşlarımızın hakkını gözeten bir anlayışla yönetimi esas kabul eder. Sosyal Belediyecilik: Belediyemiz; kurumsal hizmetlerinin planlaması ve uygulamasında "önce insan" felsefesiyle çalışarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmeyi esas kabul eder. Çevreye Duyarlılık: Belediyemiz; çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir çevresel stratejilere odaklanmayı esas kabul eder. Kalite: Belediyemiz; kamusal hizmette kalite ve standartlarını korumayı ve geliştirmeyi esas kabul eder. Yenilikçilik: Belediyemiz; gücünü değişimden almayı ve yenilikleri hizmetlerine yansıtmayı esas kabul eder. Liderlik: Belediyemiz; öncü, önder, değişimci ve yenilikçi anlayışlarda özgün olmayı esas kabul eder.

Page 22: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 19

2015-2019 Dönemi Stratejik Planı Strateji Haritası (Odak Alan – Stratejik Amaç – Stratejik Hedef)

O.A.1. İMAR VE ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

S.A. 1.1. Kentin Doğal, Tarihi Ve Kültürel Mirasına Uyumlu, Doğaya Duyarlı Çevre Koşullarını Gözeten Bir Anlayışla Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek, Planlı, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşturulması

S.H.1.1.1. Bütüncül Planlama Anlayışını Ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak

S.H.1.1.2. Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı, Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek

S.H.1.1.3. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek

S.H.1.1.4. İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek Ve Geliştirmek

S.H.1.1.5. Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek

O.A.2. ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ

S.A. 2.1. Ulaşım Hizmetlerinin Hızlı, Güvenli, Konforlu, Çevreci, Ekonomik Ve Sürdürülebilir Şekilde Sunulması

S.H.2.1.1. Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak

S.H.2.1.2. Ulaşım Altyapısını Geliştirmek

S.H.2.1.3. Yol Güvenliğini Sağlayarak Trafiği Etkin Yönetmek

S.H.2.1.4. Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Konusunda Etkin Koordinasyon Sağlamak

O.A.3. YEŞİL ALAN VE ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ

S.A. 3.1. Sürdürülebilir Ve Çevresel Kalitesi Yüksek Bir Kentin Yaratılması

S.H.3.1.1. Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak

S.H.3.1.2. Mevcut Yeşil Alan Ve Kent Mobilyaların Bakımını Yapmak

S.H.3.1.3. Harfiyat Ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Sebep Olduğu Kirliliği Önleme Çalışmaları Yapmak

S.H.3.1.4. Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı İçinde Sürdürmek

S.H.3.1.5. Çevre Bilinicini Yaygınlaştırmak Ve Kentin Çevre Kalitesini Artırmak

S.H.3.1.6. Çevre Zararlıları İle Etkin Bir Biçimde Mücadele Ederek Bursa Halkının Kaliteli Yaşam Sürmesini Sağlamak

S.H.3.1.7. Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Deniz, Göl Vb. Su Yüzeylerinin Temizliğini Gerçekleştirmek Ve Sürdürülebilir Kılmak

S.H.3.1.8. Sanayi Tesisleri Bilgi Sistemini Kurmak Ve Sanayi Enventer Sistemini Oluşturmak

O.A.4. KIRSAL HİZMETLER YÖNETİMİ

S.A. 4.1. Kırsal Alanda Üretimin Geliştirilerek Artırılması Ve Sosyo-Ekonomik Düzeyin Yükseltilmesi

S.H.4.1.1. Tarımda Örgütlenme Ve Bilgi Düzeyini Artırmak

S.H.4.1.2. Tarımsal Faaliyetleri Geliştirmek Ve Desteklemek

S.H.4.1.3. Kırsal Alanda Hizmet Sunum Kapasitesini Geliştirmek

O.A.5. KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM HİZMETLERİ YÖNETİMİ

S.A. 5.1. Tarihsel Kimlik Bilinci İçinde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması

S.H.5.1.1. Müzecilik Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek

S.H.5.1.2. Türbe Ve Külliyelerdeki Faaliyetleri Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek

S.H.5.1.3. Kültürel Ve Sanatsal Faaliyetleri Etkin Biçimde Yöneterek Erişilebilirliğini Arttırmak

S.H.5.1.4. Kütüphanecilik Hizmetlerini Etkinleştirmek Ve Yaygınlaştırmak

S.H.5.1.5. Kentin Somut Ve Somut Olmayan Kültürel Değerleri Üzerine Araştırmalar Yapmak, Kayıt Altına Almak Ve Yayın Haline Getirmek

Page 23: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 20

S.H.5.1.6. Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak

S.H.5.1.7. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne Kayıtlı Alanlar (Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri, Cumalıkızık) İle Listeye Girmesi Öngörülen Alanlardaki Sürece Yönelik Çalışmalar Yapmak

S.H.5.1.8. Tarihi Eserlere Yönelik Bakım Onarım Yapmak

S.H.5.1.9. Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırması Yapmak

S.H.5.1.10. Turizm Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Arttırmak

S.H.5.1.11. Orkestra Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Artırmak

S.H.5.1.12. Kültürel Hizmetler Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek

O.A.6. SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER YÖNETİMİ

S.A. 6.1. Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi

S.H.6.1.1. Kent Haline Giriş-Çıkışı Yapılan Ürünlerin Gıda Kalite Ve Güvenilirliğini Sağlamak.

S.H.6.1.2. Gençlik Ve Spor Faaliyetlerini Desteklemek

S.H.6.1.3. Halkımızın Sağlığı İçin Kaliteli Gıda Kontrol Laboratuvar Hizmeti Sunmak

S.H.6.1.4. Defin Ve Mezarlık Hizmetlerini Yürütmek

S.H.6.1.5. Bursa İli İçerisindeki Vatandaşlara İlin Tanıtımı Ve Sosyal Hayata Katılımlarıyla İlgili Hizmetler Sunmak

S.H.6.1.6. Sanat Ve Mesleki Eğitim Hizmetleri Vermek Ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek

S.H.6.1.7. Kurum Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğini Sağlamak

S.H.6.1.8. Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Duyarlılığı Arttırmak

S.H.6.1.9. Aile Sağlığı Ve Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Etkin Olarak Sunulmasına Katkı Sağlamak

S.H.6.1.10. Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak

S.H.6.1.11. Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek

S.H.6.1.12. Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak

S.H.6.1.13. Dini Tesislerin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak

S.H.6.1.14. Katılımcı Yönetim Mekanizmalarını Gerçekleştirmek

S.A. 6.2. Dezavantajlı Grupların Yaşam Kalitesinin Artırılması

S.H.6.2.1. Toplumdaki Sosyo - Ekonomik Eşitsizliği Azaltmak

S.H.6.2.2. Kentte Yaşayan Herkes İçin; Kentin Sunduğu Ekonomik Ve Sosyal Fırsatlardan Eşit Biçimde Yararlanabileceği Katılımcılığın Sağlandığı Bir Kent Oluşturmak

S.H.6.2.3. Şiddet Mağduru Kadınlara Kişisel Bütünlüklerini Sağlama Konusunda Destek Olmak

S.H.6.2.4. Yaşlılara Verilen Hizmetin Kalitesini Artırmak Ve Daha Fazla Yaşlıya Ulaşmak

S.H.6.2.5. Engelli Ve Engelli Yakını Olan Vatandaşlarımızın, Kapasitelerini Geliştirerek, Bağımsızlaşmalarına Destek Olmak, Toplumsal Gelişmelerden Faydalanmalarını Sağlayarak Yaşam Kalitelerini Yükseltmek

S.H.6.2.6. Sosyoekonomik Yoksulluk Ve Yoksunluk İçinde Bulunan Kişilere Sağlık Destek Hizmeti Sunmak

S.A. 6.3. Gelecek Nesillere Hayvan Sevgisinin Aşılanması Ve Sahipsiz Hayvanların Korunması

S.H.6.3.1. Hayvanların Bakım, Beslenme Ve Sağlık Hizmetlerini Sağlayarak Gelen Ziyaretçilere Güzel Bir Hayvanat Bahçesi Deneyimi Sunmak

S.H.6.3.2. Sahipsiz Hayvanlara Koruyucu Ve Tedavi Edici Hizmetler Vermek

O.A.7. KENT VE TOPLUM DÜZENİ HİZMETLERİ YÖNETİMİ

S.A. 7.1. Dünya Standartlarında Etkin Bir Denetim Ağı Kurarak, Kent Ve Toplum Düzeninin Çağdaş Seviyelere Çıkartılması

S.H.7.1.1. Vatandaşlarımızın Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Güvenini Temin Etmeye Yönelik Denetim Ve Kontrol Faaliyetlerini Arttırarak Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltmek Ve Toplum Düzenini Sağlamak

S.H.7.1.2. Vatandaşlarımızın Toplu Taşım Araçlarını Güven İçerisinde Kullanmalarını Sağlamak

S.H.7.1.3. Trafik Düzensizliğine Neden Olan Toplu Taşıma Araçlarına Engel Olmak İçin Önleyici Zabıta Faaliyetleri Almak

Page 24: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 21

S.H.7.1.4. Tüketicinin Haklarının Korunması Ve Bilinçlenmesine Katkı Sağlamak

S.H.7.1.5. Kent Ve Toplum Düzenine Yönelik Olarak, Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerleri İle Toplu Taşım Araçlarının Ruhsatlandırılmasını Sağlamak

S.H.7.1.6. Ana Arterlerde Kent Estetiğine Olumsuz Etki Yapan Görsel Kirlilikleri Tespit Etmek Ve Düzenleme Yapmak

S.H.7.1.7. Altyapı Ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek

S.H.7.1.8. Etkin Ve Verimli Bir Çevre Denetim Mekanizması Oluşturmak Ve Uygulamak

S.H.7.1.9. Kente Ve Kent Haline Giriş-Çıkış Yapan Yaş Sebze Meyve Ve Su Ürünlerinin İzlenebilirlilik Denetimini Sağlamak

S.H.7.1.10. İlan-Reklam Ve Tanıtım Elemanlarının Kent Estetiğine Olan Olumsuz Etkilerini Önlemek

O.A.8. AFET YÖNETİMİ

S.A. 8.1. Sorumluluk Bölgemizde Yangın, Afet Ve Acil Durum Bilincini Arttırılması, Yangına Müdahale Kapasitesinin Geliştirilmesi

S.H.8.1.1. İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye İndirmek

S.H.8.1.2. Yangın Önlem Hizmetlerinin Etkinleştirilmesini ve Sürdürülebilir Olmasını Sağlamak

S.H.8.1.3. Tüm Belediye Hizmet Binalarına, Doğal Afetlerle İlgili Planlamalar Yapmak Ve Yangın Önlemleri Yönünden Her Türlü Tedbirleri Sağlamak

O.A.9. KURUMSAL KAYNAK YÖNETİMİ

S.A. 9.1. Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme Ve Uygulama Süreçlerimizin Etkin Ve Verimli Yönetilmesi

S.H.9.1.1. Kamulaştırma Çalışmalarını Etkin Yönetmek

S.H.9.1.2. Kesin Hesap Dosyalarını Zamanında Sonuçlandırmak

S.H.9.1.3. Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek

S.A. 9.2. Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinden İstifade Ederek Kurum Çalışanlarıına Ve Vatandaşlara Kaliteli, Hızlı, Şeffaf, Etkin Ve Güvenilir Hizmetler Sunulması

S.H.9.2.1. Bilgi Teknolojilerinin Etkin Ve Verimli Kullanılması İle Kamu Hizmetlerinin Hızlı Ve Erişilebilir Olmasını Sağlamak

S.H.9.2.2. Elektronik Ve Haberleşme Teknolojilerinin Geliştirilmesi, İyileştirilmesi Ve Sürekliliğini Sağlamak

S.H.9.2.3. E - Belediyecilik Uygulamalarını Geliştirmek Ve Yaygınlaştırmak

S.A. 9.3. Güvenlik Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi

S.H.9.3.1. Belediye Birimlerinin Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesini Sağlamak

S.A. 9.4. Hukuk Süreçlerinin Etkinleştirmesi Ve Farkındalığının Arttırılması

S.H.9.4.1. Hukuk Süreçlerimizi Etkin Ve Verimli Bir Biçimde Yönetmek, Belediyemizin Mevzuaat Çerçevesinde İdare Edilmesine Yardımcı Olmak

S.A. 9.5. Kurumsal Karar Verme Sürecinin Etkin Yönetilmesi Ve Kararlara Erişimin Sağlanması

S.H.9.5.1. Arşiv Niteliği Taşıyan Kaynakların Korunmasını Ve Erişebilirliğini Sağlamak

S.H.9.5.2. Çağrı Yönetim Sistemini Geliştirmek Ve Sürdürebilirliğini Sağlamak

S.H.9.5.4. Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek

S.H.9.5.3. İlgili Kurum Ve Kuruluşların Şeffaf Bir Yönetim Anlayışıyla Belediye Meclis Kararlarına Erişimi Sağlamak

S.H.9.5.5.Gelen Giden Evrak Sistemini Etkin Yönetmek

S.A. 9.6. Kurumsal Kaynakların Etkin Ve Verimli Yönetiminin Sağlanması

S.H.9.6.1. Mevcut Belediye Hizmetlerini Geliştirecek Ya da Yeni Belediye Hizmeti Oluşturacak Arge Projeleri Üretmek

S.H.9.6.2. Birimlerin Taşınır Mal Ve Dayanıklı Taşınırlarını Stoklardan Temin Etmek Ve Birimlerde Tasarruflu Şekilde Kullanılmalarını Sağlamak

S.H.9.6.3. Araç Ve İş Makinelerinin Bakım Ve Revizyonu İşlemlerini Yürütmek

S.H.9.6.4. Araçların Tasarruflu Kullanılmasını Sağlamak

Page 25: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 22

S.H.9.6.5. Akaryakıt Ve Madeni Yağ Kullanımını Tasarruflu Bir Şekilde Sağlamak

S.A. 9.7. Mali Kaynakların Ve Varlıkların Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı İle Yönetilmesi

S.H.9.7.1. Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek

S.H.9.7.2. Mali Hizmetlerde Bilgi Teknoloji Kullanımını Etkinleştirmek

S.H.9.7.3. Mali Kaynakları Verimli Yönetmek

S.H.9.7.4. Hal Gelirlerini Etkin Yönetmek

S.H.9.7.5. İlan-Reklam Kaynaklarını Etkin Yönetmek

S.H.9.7.6. Uluslararası Standartlarda Şeffaf Mali Yönetim Ve Raporlama Sistemi Kurmak

S.A. 9.8. Nitelikli Çalışanlarla Çözüm Odaklı Hizmet Sunulması

S.H.9.8.1. İstenen Nitelik Ve Beceri Düzeyine Ulaşmak İçin Eğitim Planlanması Yapmak

S.H.9.8.2. Kurum İhtiyaçlarına Uygun Kişileri Kuruma Kazandırmak

S.H.9.8.3. Kurum Çalışanlarının Motivasyonunu Artırmak Ve Başarıyı Desteklemek

S.A. 9.9. Paydaşlarımızla İletişimin Güçlendirilmesi

S.H.9.9.1. “Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı” İle Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek

S.H.9.9.2. “Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı” İle İletişim Ve Tanıtım Faaliyetlerini Geliştirmek

S.H.9.9.3. İştiraklerle Koordinasyonu Güçlendirecek Sistemler Geliştirmek

S.H.9.9.4. Belediye Birimleri Ve Diğer Kuruluşlarla İletişimini Azami Düzeye Çıkararak Verimli Bir Çalışma Programı Sağlamak

S.A. 9.10. Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızın Ve İş Yöntemlerimizin Geliştirilmesi

S.H.9.10.1. Kurum Çalışanlarına Yönelik Sosyal Etkinlikler Düzenlemek

S.H.9.10.2. Kurum İçi İdari İş Ve İşlemleri Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek

S.H.9.10.3. Kurumun Kadro Yapısını Süreç Bazlı Belirlemek

S.H.9.10.4. Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak

S.H.9.10.5. Kurumun Faaliyetlerinin Mevzuata Ve İşleyişe Uygun Yürütümünü Etkin Denetlemek

S.A. 9.11. Tedarik Sürecinin Etkin Ve Verimli Yönetilmesi

S.H.9.11.1. Kurum Ve Kurum Dışından Gelen Talepler Doğrultusunda Mal-Malzeme Almak ve Bakım Onarım Hizmetleri Sunmak

S.H.9.11.2. Kuruma Ve Kurum Çalışanlarına Yönelik Hizmetler Sunmak

S.H.9.11.3. İhale Yönetimini Etkinleştirmek

S.H.9.11.4. Satın Alma Süreç Verimliliğini Arttırmak

Page 26: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 23

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 1.1 Kentin Doğal, Tarihi Ve Kültürel Mirasına Uyumlu, Doğaya Duyarlı Çevre Koşullarını Gözeten Bir

Anlayışla Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek, Planlı, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşturulması

Hedef 1.1.1 Bütüncül Planlama Anlayışını ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak Performans Hedefi 2017 Yılında Bütüncül Planlama Anlayışını ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Alt Ölçekli Plan Revizyonu Yapılacak İlçe Sayısı ( 1.1.1.1 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü)

7 Ad. 7 Ad. 7 Ad.

2 Birimimize Gelen Taleplerin Değerlendirilerek Onay Süreçlerinin Takip Edilme Oranı ( 1.1.1.3 İmar Uygulama Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

3 Birimimize Gelen Taleplerin Değerlendirilme Oranı ( 1.1.1.4 İmar Uygulama Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

4 Plan Değişikliği Taleplerin Değerlendirme Oranı ( 1.1.1.2 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

5 Raporlanma ve İlgili Komisyona Sunulma Oranı ( 1.1.1.2 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 1.1.1.1 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Doğrultusunda İl Bütününde Alt Ölçekli Planların Hazırlanması

4.157.000,00 0,00 4.157.000,00

2 1.1.1.2 Plan Değişiklik Dosylarının Değerlendirilmesi, Sonuçlandırılması ve Gerekli Görülen Planlama Çalışmalarını Yapılması

955.000,00 0,00 955.000,00

3 1.1.1.3 Plana Esas Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması - Hazırlatılması

1.540.000,00 0,00 1.540.000,00

4 1.1.1.4 Parsele Esas Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması - Hazırlatılması

440.000,00 0,00 440.000,00

Genel Toplam 7.092.000,00 0,00 7.092.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Şehir Planlama Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Bütüncül Planlama Anlayışını ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak Faaliyet Adı 1.1.1.1 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Doğrultusunda İl Bütününde Alt Ölçekli Planların

Hazırlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 850.000,00 850.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 103.000,00 103.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 204.000,00 204.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 3.000.000,00 3.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 4.157.000,00 4.157.000,00

Page 27: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 24

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Şehir Planlama Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Bütüncül Planlama Anlayışını ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak Faaliyet Adı 1.1.1.2 Plan Değişiklik Dosylarının Değerlendirilmesi, Sonuçlandırılması ve Gerekli Görülen Planlama

Çalışmalarını Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 850.000,00 850.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 103.000,00 103.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 2.000,00 2.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 955.000,00 955.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İmar Uygulama Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Bütüncül Planlama Anlayışını ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak Faaliyet Adı 1.1.1.3 Plana Esas Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması - Hazırlatılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 212.000,00 212.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 28.000,00 28.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.300.000,00 1.300.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.540.000,00 1.540.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İmar Uygulama Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Bütüncül Planlama Anlayışını ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak Faaliyet Adı 1.1.1.4 Parsele Esas Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması - Hazırlatılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 212.000,00 212.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 28.000,00 28.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 200.000,00 200.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 440.000,00 440.000,00

Page 28: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 25

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 1.1 Kentin Doğal, Tarihi Ve Kültürel Mirasına Uyumlu, Doğaya Duyarlı Çevre Koşullarını Gözeten Bir

Anlayışla Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek, Planlı, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşturulması

Hedef 1.1.2 Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı, Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek

Performans Hedefi 2017 Yılında Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı, Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Kentsel Tasarım ve Rekreasyon Yapılacak Alan ( 1.1.2.3 Sahil

Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü) 32000 M2 32000 M²

2 Kentsel Tasarım ve Rekreasyon Yapılacak Alan ( 1.1.2.8 Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü)

102000 M²

3 Kentsel Tasarım ve Rekreasyon Yapılacak Alan ( 1.1.2.9 Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü)

100000 M²

4 Projesi Hazırlanacak Plajların Uzunluğu ( 1.1.2.11 Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü)

115 km.

5 Tahkimatı Yapılacak Toplam Uzunluk ( 1.1.2.13 Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü)

210 metre

6 Yapım, Bakım, Onarım ve Çevre Düzenlemesi Yapılacak Alanı ( 1.1.2.12 Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü)

50000 M²

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 1.1.2.3 Mudanya İskelesi - Mütareke Binası Arası Kentsel Tasarım ve Rekreasyon İşinin Yapılması

10.197.200,00 0,00 10.197.200,00

2 1.1.2.8 İznik Tarihi Kıyı Bandı Rekreasyon ve Çevre Düzenleme İşinin Yapılması

18.842.350,00 0,00 18.842.350,00

3 1.1.2.9 Karacabey-Yeniköy Kıyı Bandı Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi İşinin Yapılması

12.197.350,00 0,00 12.197.350,00

4 1.1.2.11 Bursa İli Muhtelif Kıyı Yapıları Fizibilite Raporu, Jeolojik Etüd ve Çed Raporu, İmar Planı ve Uygulama Projeleri Hazırlanması İşinin Yapılması

7.497.200,00 0,00 7.497.200,00

5 1.1.2.12 Muhtelif Kıyı ve Plajlarda Bakım ve Onarım İşinin Yapılması 984.200,00 0,00 984.200,00 6 1.1.2.13 Bursa Gemlik Sahil Tahkimatının Yapılması 2.916.200,00 0,00 2.916.200,00

Genel Toplam 52.634.500,00 0,00 52.634.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı,

Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek Faaliyet Adı 1.1.2.3 Mudanya İskelesi - Mütareke Binası Arası Kentsel Tasarım ve Rekreasyon İşinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 173.000,00 173.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 24.200,00 24.200,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 10.000.000,00 10.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 10.197.200,00 10.197.200,00

Page 29: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 26

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı,

Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek Faaliyet Adı 1.1.2.8 İznik Tarihi Kıyı Bandı Rekreasyon ve Çevre Düzenleme İşinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 722.600,00 722.600,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 119.750,00 119.750,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 18.000.000,00 18.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 18.842.350,00 18.842.350,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı,

Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek Faaliyet Adı 1.1.2.9 Karacabey-Yeniköy Kıyı Bandı Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi İşinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 173.000,00 173.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 24.350,00 24.350,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 12.000.000,00 12.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 12.197.350,00 12.197.350,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı,

Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek Faaliyet Adı 1.1.2.11 Bursa İli Muhtelif Kıyı Yapıları Fizibilite Raporu, Jeolojik Etüd ve Çed Raporu, İmar Planı ve

Uygulama Projeleri Hazırlanması İşinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 173.000,00 173.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 24.200,00 24.200,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.300.000,00 3.300.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 4.000.000,00 4.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,0009 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 7.497.200,00 7.497.200,00

Page 30: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 27

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı,

Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek Faaliyet Adı 1.1.2.12 Muhtelif Kıyı ve Plajlarda Bakım ve Onarım İşinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 179.000,00 179.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 24.200,00 24.200,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 181.000,00 181.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 600.000,00 600.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 984.200,00 984.200,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı,

Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek Faaliyet Adı 1.1.2.13 Bursa Gemlik Sahil Tahkimatının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 191.600,00 191.600,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 24.600,00 24.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 2.700.000,00 2.700.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.916.200,00 2.916.200,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 1.1 Kentin Doğal, Tarihi Ve Kültürel Mirasına Uyumlu, Doğaya Duyarlı Çevre Koşullarını Gözeten Bir

Anlayışla Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek, Planlı, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşturulması

Hedef 1.1.3 Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek Performans Hedefi 2007 Yılında Kentsel Dönüşüm Projelerinin Uygulanması

2017 Yıında Kentsel Dönüşüm Projelerinin İmar Planlarıyla Entegrasyonun Sağlanması 2017 Yılıda Kentsel Dönüşüm Uygulama Projelerinin Tamamlanması 2017 Yılında Kentsel Dönüşüm Konsept Projelerin Tamamlanması 2017 Yılında Kentsel Dönüşüm Matematiksel Modellerinin Tamamlanması 2017 Yılında Ön Fizibilite ve Değerleme Çalışmalarının Tamamlanması 2017 Yılında Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Projesinin Tamamlanması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 İmar Planlarının Tamamlanma Oranı ( 1.1.3.10 Kentsel Dönüşüm

Şube Müdürlüğü) 100 %

2 Kentsel Dönüşüm Projesinin Tamamlanma Oranı ( 1.1.3.8 Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü)

100 %

3 Kentsel Dönüşüm Projesinin Tamamlanma Oranı ( 1.1.3.9 Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü)

100 %

4 Mülkiyet Edinme Oranı ( 1.1.3.7 Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü)

100 %

Page 31: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 28

5 Projenin Gerçekleşme Oranı ( 1.1.3.11 Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü)

40 %

6 Taleplerin Değerlendirilme Oranı ( 1.1.3.12 Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü)

100 %

7 Uygulama Planının Tamamlanma Oranı ( 1.1.3.7 Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü)

100 %

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 1.1.3.7 Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesinin Gerçekleştirilmesi 30.134.300,00 0,00 30.134.300,00 2 1.1.3.8 Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Projesinin Gerçekleştirilmesi 234.300,00 0,00 234.300,00 3 1.1.3.9 Gemlik Cihatlı ve Kayhan Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve

Gelişim Alanı Projesi Gerçekleştirilmesi 384.300,00 0,00 384.300,00

4 1.1.3.10 Ankara Yolu Kuzeyi Nazım ve Uygulama İmar Planlarının Yapımının Gerçekleştirilmesi

579.300,00 0,00 579.300,00

5 1.1.3.11 İNTAM Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanının Gerçekleştirilmesi

134.300,00 0,00 134.300,00

6 1.1.3.12 Gayrimenkul Değerleme Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi 159.300,00 0,00 159.300,00 Genel Toplam 31.625.800,00 0,00 31.625.800,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek Faaliyet Adı 1.1.3.7 Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesinin Gerçekleştirilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 119.300,00 119.300,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 15.000,00 15.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 30.000.000,00 30.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 30.134.300,00 30.134.300,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Projesinin Tamamlanması Faaliyet Adı 1.1.3.8 Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Projesinin Gerçekleştirilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 119.300,00 119.300,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 15.000,00 15.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 100.000,00 100.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 234.300,00 234.300,00

Page 32: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 29

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek Faaliyet Adı 1.1.3.9 Gemlik Cihatlı ve Kayhan Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projesi Gerçekleştirilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 119.300,00 119.300,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 15.000,00 15.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 200.000,00 200.000,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 384.300,00 384.300,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek Faaliyet Adı 1.1.3.10 Ankara Yolu Kuzeyi Nazım ve Uygulama İmar Planlarının Yapımının Gerçekleştirilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 409.300,00 409.300,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 145.000,00 145.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 25.000,00 25.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 579.300,00 579.300,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek Faaliyet Adı 1.1.3.11 İNTAM Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanının Gerçekleştirilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 119.300,00 119.300,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 15.000,00 15.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 134.300,00 134.300,00

Page 33: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 30

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek Faaliyet Adı 1.1.3.12 Gayrimenkul Değerleme Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 119.300,00 119.300,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 15.000,00 15.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 25.000,00 25.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 159.300,00 159.300,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 1.1 Kentin Doğal, Tarihi Ve Kültürel Mirasına Uyumlu, Doğaya Duyarlı Çevre Koşullarını Gözeten Bir

Anlayışla Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek, Planlı, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşturulması

Hedef 1.1.4 İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek Performans Hedefi 2017 Yılında İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Belediyemiz Davalarına Verilecek Hukuki Görüş Sayısı ( 1.1.4.8 Harita Şube Müdürlüğü)

1 Ad.

2 Birimimize Gelen Taleplerin Değerlendirilme Oranı ( 1.1.4.5 İmar Uygulama Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

3 Birimlerden Gelen Taleplerin Değerlendirilme Oranı ( 1.1.4.3 İmar Uygulama Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

4 Çeşitli Birimlerden Gelen Taleplerin (Etüd Proje-Kentsel Dönüşümden Gelen Onaylı Projeler) Değerlendirilme Oranı ( 1.1.4.2 İmar Uygulama Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

5 Gelen Görüş Taleplerinin Değerlendirilme Oranı ( 1.1.4.4 İmar Uygulama Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

6 Her Türlü Yapı Ve Proje Çalışmasına Verilecek Teknik Destek Sayısı ( 1.1.4.8 Harita Şube Müdürlüğü)

175 Ad.

7 Kaçak Yapılar İle İlgili Yapılan Tespitlere Karşı İlçe Belediyelerinden Geri Dönüş Oranı ( 1.1.4.6 İmar Uygulama Şube Müdürlüğü)

95 % 95 %

8 Kamulaştırmanın Tamamlanma Oranı ( 1.1.4.7 Kamulaştırma Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

9 Kentsel Dönüşüm Çalışmaları İçin Verilecek Teknik Destek Sayısı ( 1.1.4.8 Harita Şube Müdürlüğü)

7 Ad.

10 Mülkiyet Araştırmaları İle İlgili Talep Sayısı ( 1.1.4.8 Harita Şube Müdürlüğü)

1 Ad.

11 Teknik Bilgi - Belge Temini Ve Kontrolleri Yapılacak İş Sayısı ( 1.1.4.8 Harita Şube Müdürlüğü)

6 Ad.

12 Ulaşım Çalışmaları İçin Verilecek Teknik Destek Sayısı ( 1.1.4.8 Harita Şube Müdürlüğü)

124 Ad.

13 Yersel Lazer Tarama Cihazı İle Yapılacak Ölçümler İçin Gelecek Talep Sayısı ( 1.1.4.8 Harita Şube Müdürlüğü)

28 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 1.1.4.2 B.B.B.`ye Ait Yatırımlara Yönelik Yapı Ruhsatları Taleplerinin Değerlendirilmesi

361.000,00 0,00 361.000,00

2 1.1.4.3 B.B.B.`ye Ait Yatırımlara Yönelik Yapı Kullanma İzin Taleplerinin Değerlendirilmesi

359.000,00 0,00 359.000,00

Page 34: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 31

3 1.1.4.4 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Mevzuat Kapsamında İlçe Belediyeleri`nden Gelen Görüş Taleplerinin Değerlendirilmesi ve İlçelerarası Koordinasyonun Hazırlanması

355.000,00 0,00 355.000,00

4 1.1.4.5 Olası Heyelanlar İçin Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması 240.000,00 0,00 240.000,00 5 1.1.4.6 Kaçak Yapılaşmayla Etkin Mücadelede Denetim

Faaliyetlerinin Artırılması Ve İlçe Belediyeleri ile Koordinasyonun Sağlanması

727.500,00 0,00 727.500,00

6 1.1.4.7 Muhtelif Alanlarda Kamulaştırma Çallışmalarının Yapılması 32.499.500,00 0,00 32.499.500,00 7 1.1.4.8 Harita, Kadastro, Aplikasyon, Teknik Bilgi Belge, Kontrollük,

İmar Uygulama ve Kamulaştırma Haritaları İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi

2.981.000,00 0,00 2.981.000,00

Genel Toplam 37.523.000,00 0,00 37.523.000,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İmar Uygulama Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek Faaliyet Adı 1.1.4.2 B.B.B.`ye ait Yatırımlara Yönelik Yapı Ruhsatları Taleplerinin Değerlendirilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 317.000,00 317.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 44.000,00 44.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 361.000,00 361.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İmar Uygulama Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek Faaliyet Adı 1.1.4.3 B.B.B.`ye Ait Yatırımlara Yönelik Yapı Kullanma İzin Taleplerinin Değerlendirilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 312.000,00 312.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 44.000,00 44.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.000,00 3.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 359.000,00 359.000,00

Page 35: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 32

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İmar Uygulama Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek Faaliyet Adı 1.1.4.4 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Mevzuat Kapsamında İlçe Belediyeleri`nden Gelen Görüş

Taleplerinin Değerlendirilmesi ve İlçelerarası Koordinasyonun Hazırlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 311.000,00 311.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 44.000,00 44.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 355.000,00 355.000,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İmar Uygulama Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek Faaliyet Adı 1.1.4.5 Olası Heyelanlar İçin Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 212.000,00 212.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 28.000,00 28.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 240.000,00 240.000,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İmar Uygulama Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek Faaliyet Adı 1.1.4.6 Kaçak Yapılaşmayla Etkin Mücadelede Denetim Faaliyetlerinin Artırılması Ve İlçe Belediyeleri

ile Koordinasyonun Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 595.100,00 595.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 132.400,00 132.400,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 727.500,00 727.500,00

Page 36: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 33

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek Faaliyet Adı 1.1.4.7 Muhtelif Alanlarda Kamulaştırma Çallışmalarının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

SermayeDiğer Yurt

İçiYurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 412.500,00 412.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 68.000,00 68.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.000,00 19.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 32.000.000,00 32.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 32.499.500,00 32.499.500,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Harita Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek Faaliyet Adı 1.1.4.8 Harita, Kadastro, Aplikasyon, Teknik Bilgi Belge, Kontrollük, İmar Uygulama ve Kamulaştırma

Haritaları İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

SermayeDiğer Yurt

İçiYurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 1.900.500,00 1.900.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 280.500,00 280.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 300.000,00 300.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 500.000,00 500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.981.000,00 2.981.000,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 1.1 Kentin Doğal, Tarihi Ve Kültürel Mirasına Uyumlu, Doğaya Duyarlı Çevre Koşullarını Gözeten Bir

Anlayışla Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek, Planlı, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşturulması

Hedef 1.1.5 Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek Performans Hedefi 2017 Yılında Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`ndan Onaylı Olarak Gelen Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının Sayısal Ortama Aktarılma Oran ( 1.1.5.1 İmar Uygulama Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

2 Spatial veri dönüşümleri tamamlanan proje sayısı ( 1.1.5.3 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü)

5 Ad. 3 Ad. 3 Ad.

3 Tamamlanma oranı ( 1.1.5.4 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube 90 % 90 % 90 % 4 Yapılan Analiz Sayısı ( 1.1.5.2 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube 2 Ad. 2 Ad. 2 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 1.1.5.1 Onaylanan Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporu Verilerinin Sayısal Ortama Aktarılması

240.000,00 0,00 240.000,00

2 1.1.5.2 Konumsal Analizlerin, Konumsal Sorgulamaların, Karar Verme Analizlerin ve Model Analizlerin Yapılması

466.000,00 0,00 466.000,00

3 1.1.5.3 Spatial Veri Dönüşümlerinin Sağlanması 485.000,00 0,00 485.000,00 4 1.1.5.4 Verilerin Merkezi Veri Tabanında Toplanması, Yeni Verilerin

Temin Edilmesi ve Sunulması 555.000,00 0,00 555.000,00

Genel Toplam 1.746.000,00 0,00 1.746.000,00

Page 37: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 34

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İmar Uygulama Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek Faaliyet Adı 1.1.5.1 Onaylanan Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporu Verilerinin Sayısal Ortama Aktarılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 212.000,00 212.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 28.000,00 28.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 240.000,00 240.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek Faaliyet Adı 1.1.5.2 Konumsal Analizlerin, Konumsal Sorgulamaların, Karar Verme Analizlerin ve Model Analizlerin

Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 396.000,00 396.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.000,00 31.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 39.000,00 39.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 466.000,00 466.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek Faaliyet Adı 1.1.5.3 Spatial Veri Dönüşümlerinin Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 390.000,00 390.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.000,00 31.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 64.000,00 64.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 485.000,00 485.000,00

Page 38: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 35

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek Faaliyet Adı 1.1.5.4 Verilerin Merkezi Veri Tabanında Toplanması, Yeni Verilerin Temin Edilmesi ve Sunulması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 390.000,00 390.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.000,00 31.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 134.000,00 134.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 555.000,00 555.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 2.1 Ulaşım Hizmetlerinin Hızlı, Güvenli, Konforlu, Çevreci, Ekonomik Ve Sürdürülebilir Şekilde Sunulması Hedef 2.1.1 Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak Performans Hedefi Durakların Modernizasyon, Yapım, Bakım Ve Onarımlarını Yapılması

Kentiçi Teleferik Güzergahlarında Etüd Ve Fizibilite Çalışmalarının Yapılması Toplu Taşıma Güzergahlarının Planlanması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 BHRS III. Aşama Elektronik-Elektronik İşlerinin Fiziki Gerçekleştirme

Oranı (2.1.1.9 Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü) 85 % 100 %

2 Fizibilite Çalışması Yapılacak Teleferik Hat Uzunluğu ( 2.1.1.2 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

6 km. 6 km. 6 km.

3 Gökdere-Zafer Parkı/Teferrüç-Teleferik Hattı Tamamlama Oranı ( 2.1.1.12 Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü)

10 % 80 %

4 Görükle Hattı Bağlantı İşi Tamamlama Oranı ( 2.1.1.10 Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü)

5 % 70 %

5 HRS Aracı Sayısı ( 2.1.1.5 Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü) 31 adet 30 Ad. 6 Kent Meydanı-Terminal (T2) Arası Tramvay Hattı Yapım

Tamamlama Oranı ( 2.1.1.6 Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü) 25 % 40 % 40 %

7 Montajı Yapılan Durak Sayısı ( 2.1.1.1 Ulaşım Koordinasyon Şube Md.)

250 Ad. 250 Ad. 250 Ad.

8 Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü Dijital Arşiv Otomasyonu Tamamlama Oranı ( 2.1.1.14 Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü)

100 %

9 Revize Edilen Otobüs Hattı Sayısı ( 2.1.1.3 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

30 Ad. 35 Ad. 35 Ad.

10 Yeni Kurulan Otobüs Hattı Sayısı ( 2.1.1.3 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

20 Ad. 25 Ad. 25 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 2.1.1.1 Durakların Modernizasyon, Yapım, Bakım Ve Onarımlarını Yapılması

1.974.000,00 0,00 1.974.000,00

2 2.1.1.2 Kentiçi Teleferik Güzergahlarında Etüd Ve Fizibilite Çalışmalarının Yapılması

59.000,00 0,00 59.000,00

3 2.1.1.3 Toplu Taşıma Güzergahlarının Planlanması 234.000,00 0,00 234.000,00 4 2.1.1.5 HRS Araç Alımlarının Yapılması 170.380.050,00 0,00 170.380.050,00 5 2.1.1.6 Kent Meydanı-Terminal Arası Raylı Sistem Yapımı 91.016.600,00 0,00 91.016.600,00 6 2.1.1.9 BHRS III. Aşama Elektrik - Elektronik İşlerinin Yaptırılması 647.900,00 0,00 647.900,00 7 2.1.1.10 Görükle Raylı Sistem Hattı Bağlantı Projesinin Yapılması 1.014.150,00 0,00 1.014.150,00 8 2.1.1.12 Gökdere-Zafer Parkı/Teferrüç -Teleferik Hattının Yapılması 20.405.400,00 0,00 20.405.400,00 9 2.1.1.14 Dijital Arşiv Otomasyonunun Yapılması 350.000,00 0,00 350.000,00

Genel Toplam 286.081.100,00 0,00 286.081.100,00

Page 39: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 36

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Durakların Modernizasyon, Yapım, Bakım Ve Onarımlarını Yapılması Faaliyet Adı 2.1.1.1 Durakların Modernizasyon, Yapım, Bakım Ve Onarımlarını Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 1.145.090,00 1.145.090,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 317.200,00 317.200,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 511.710,00 511.710,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.974.000,00 1.974.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Kentiçi Teleferik Güzergahlarında Etüd Ve Fizibilite Çalışmalarının Yapılması Faaliyet Adı 2.1.1.2 Kentiçi Teleferik Güzergahlarında Etüd Ve Fizibilite Çalışmalarının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.050,00 1.050,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 59.000,00 59.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Toplu Taşıma Güzergahlarının Planlanması Faaliyet Adı 2.1.1.3 Toplu Taşıma Güzergahlarının Planlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 215.790,00 215.790,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 18.210,00 18.210,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 234.000,00 234.000,00

Page 40: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 37

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak Faaliyet Adı 2.1.1.5 HRS Araç Alımlarının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 283.450,00 283.450,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 47.000,00 47.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 49.600,00 49.600,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 170.000.000,00 170.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 170.380.050,00 170.380.050,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak Faaliyet Adı 2.1.1.6 Kent Meydanı-Terminal Arası Raylı Sistem Yapımı Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 505.600,00 505.600,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 37.000,00 37.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 474.000,00 474.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 90.000.000,00 90.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 91.016.600,00 91.016.600,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak Faaliyet Adı 2.1.1.9 BHRS III. Aşama Elektrik - Elektronik İşlerinin Yaptırılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 40.900,00 40.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 6.000,00 6.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 601.000,00 601.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 647.900,00 647.900,00

Page 41: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 38

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak Faaliyet Adı 2.1.1.10 Görükle Raylı Sistem Hattı Bağlantı Projesinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 494.450,00 494.450,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 54.300,00 54.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 465.400,00 465.400,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.014.150,00 1.014.150,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak Faaliyet Adı 2.1.1.12 Gökdere-Zafer Parkı/Teferrüç -Teleferik Hattının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 284.900,00 284.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 20.500,00 20.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 100.000,00 100.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 20.000.000,00 20.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 20.405.400,00 20.405.400,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak Faaliyet Adı 2.1.1.14 Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü Dijital Arşiv Otomasyonunun Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 29.000,00 29.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 11.000,00 11.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 310.000,00 310.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 350.000,00 350.000,00

Page 42: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 39

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 2.1 Ulaşım Hizmetlerinin Hızlı, Güvenli, Konforlu, Çevreci, Ekonomik Ve Sürdürülebilir Şekilde Sunulması Hedef 2.1.2 Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Performans Hedefi Orhaneli Yolu Çamlıca-Odunluk Köprülü Kavşağı`nın Yapılması

2017 yılında Otopark Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 2017 yılında Yaya Alt-Üst Geçit Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 2017 yılında Yol- Köprü- Kavşak projelerinin yapılması (70 adet)

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Açık Otopark Araç Kapasitesi ( 2.1.2.70 Ulaşım Koordinasyon Şube

Müdürlüğü) 100 Ad. 100 Ad. 300 Ad.

2 Düzenlemesi Yapılacak Mevcut Yol Proje Uzunluğu ( 2.1.2.93 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

250 şerit 250 şerit 250 serit

3 Fiziki Geçekleşme Oranı ( 2.1.2.72 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 100 % 50 % 100 % 4 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.100 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 80 % 5 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.101 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 80 % 6 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.109 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 10 % 7 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.110 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 10 % 8 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.112 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 60 % 9 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.124 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 60 %

10 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.125 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 90 % 11 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.130 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 10 % 12 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.133 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 100 % 13 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.134 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 60 % 14 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.136 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 60 % 15 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.138 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 100 % 16 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.139 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 40 % 17 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.140 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 80 % 18 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.144 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 10 % 19 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.145 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 12 % 20 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.146 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 21 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.149 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 60 % 22 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.18 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 100 % 100 % 23 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.20 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 100 % 60 % 24 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.27 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 100 % 100 % 25 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.28 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 100 % 100 % 26 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.35 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 10 % 27 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.36 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 100 % 28 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.38 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 100 % 29 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.39 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 100 % 100 % 100 % 30 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.4 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 100 % 100 % 31 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.40 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 100 % 100 % 100 % 32 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.41 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 75 % 100 % 100 % 33 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.42 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 75 % 100 % 90 % 34 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.43 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 100 % 100 % 35 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.44 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 60 % 100 % 100 % 36 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.45 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 100 % 50 % 100 % 37 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.46 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 100 % 100 % 100 % 38 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.49 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 10 % 39 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.53 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 100 % 100 % 40 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.60 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 100 % 41 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.8 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 90 % 42 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.82 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 60 % 43 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.93 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 100 % 100 % 44 Fiziki Gerçekleşme ( 2.1.2.94 Yol İşleri Şube Müdürlüğü) 100 % 50 % 60 % 45 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 2.1.2.157 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 %

Page 43: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 40

46 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 2.1.2.158 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 47 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 2.1.2.71 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 100 % 50 % 48 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 2.1.2.73 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 100 % 50 % 50 % 49 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 2.1.2.99 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 50 % 50 % 50 Hazırlanan Proje Sayısı ( 2.1.2.71 Etüd Proje Şube Müdürlüğü) 2 Ad. 3 Ad. 2 Ad. 51 Kamulaştırma Tamamlanma Oranı ( 2.1.2.136 Kamulaştırma Şube

Müdürlüğü) 50 %

52 Kamulaştırmanın Tamamlanma Oranı ( 2.1.2.1 Kamulaştırma Şube Müdürlüğü)

100 %

53 Kamulaştırmanın Tamamlanma Oranı ( 2.1.2.11 Kamulaştırma Şube Müdürlüğü)

100 % 100 %

54 Kamulaştırmanın Tamamlanma Oranı ( 2.1.2.23 Kamulaştırma Şube Müdürlüğü)

100 % 100 %

55 Kamulaştırmanın Tamamlanma Oranı ( 2.1.2.31 Kamulaştırma Şube Müdürlüğü)

100 %

56 Kamulaştırmanın Tamamlanma Oranı ( 2.1.2.50 Kamulaştırma Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

57 Kamulaştırmanın Tamamlanma Oranı ( 2.1.2.51 Kamulaştırma Şube Müdürlüğü)

100 % 100 %

58 Kamulaştırmanın Tamamlanma Oranı ( 2.1.2.59 Kamulaştırma Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 75 %

59 Kamulaştırmanın Tamamlanma Oranı ( 2.1.2.74 Kamulaştırma Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

60 Kamulaştırmanın Tamamlanma Oranı ( 2.1.2.79 Kamulaştırma Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 50 %

61 Kamulaştırmanın Tamamlanma Oranı ( 2.1.2.85 Kamulaştırma Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

62 Kapalı Otopark Araç Kapasitesi ( 2.1.2.70 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

50 Ad. 50 Ad. 50 Ad.

63 Park Et-Devam Et Araç Kapasitesi ( 2.1.2.70 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

50 Ad. 50 Ad. 50 Ad.

64 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.1 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 % 100 %

65 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.100 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

66 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.109 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

67 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.110 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

68 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.114 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

69 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.122 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

70 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.123 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

71 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.124 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

72 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.125 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

73 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.126 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

74 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.127 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

75 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.129 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

76 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.130 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

77 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.131 Ulaşım Koordinasyon Şube Md.)

100 %

78 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.133 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

Page 44: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 41

79 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.134 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

80 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.135 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

81 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.136 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

82 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.137 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

83 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.138 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

84 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.139 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

85 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.140 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

86 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.141 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

87 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.142 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

88 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.143 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

89 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.144 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

90 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.145 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

91 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.146 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

92 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.147 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

93 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.148 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

94 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.149 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

95 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.15 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

96 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.150 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

97 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.151 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

98 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.152 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

99 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.153 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

100 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.154 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

101 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.155 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

102 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.156 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

103 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.159 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

104 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.16 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

105 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.18 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

106 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.49 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 % 100 %

107 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.60 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

108 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.8 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 % 100 %

109 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.82 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 % 100 %

Page 45: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 42

110 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.84 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 % 100 %

111 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.101 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

112 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.102 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

113 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.103 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

114 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.104 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

115 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.105 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

116 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.106 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

117 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.112 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

118 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.121 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

119 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.128 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

120 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.132 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

121 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.20 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

122 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.23 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 % 100 %

123 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.24 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 % 100 %

124 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.27 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 % 100 %

125 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.28 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 % 100 %

126 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.31 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

127 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.53 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

128 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.56 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

129 Projenin Hazırlanma Oranı ( 2.1.2.59 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 %

130 Yaya Alt Geçidi Sayısı ( 2.1.2.71 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

1 Ad. 1 Ad. 1 Ad.

131 Yaya Üst Geçidi Sayısı ( 2.1.2.71 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

3 Ad. 3 Ad. 3 Ad.

132 Yeni Yapılacak Bisiklet Yolu Uzunluğu ( 2.1.2.94 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

20 serit 20 şerit 20 serit

133 Yeni Yapılacak Yol Proje Uzunluğu ( 2.1.2.93 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 serit 100 serit 100 serit

134 Yol Kenarı Otopark Araç Kapasitesi ( 2.1.2.70 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

50 Ad. 50 Ad. 300 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 2.1.2.1 AKOM Köprüsü`nün Yapılması 387.500,00 0,00 387.500,00 2 2.1.2.4 Yeniceabat Köprüsü`nün Yapılması 344.200,00 0,00 344.200,00 3 2.1.2.8 Mudanya, Güzelyalı Köprülerinin Yapılması 2.144.200,00 0,00 2.144.200,00 4 2.1.2.11 Deliçay Köprüsü`nün Yapılması 374.500,00 0,00 374.500,00 5 2.1.2.15 Balıklıdere Köprüsü` nün Yapılması 19.350,00 0,00 19.350,00 6 2.1.2.16 Hacivat Köprüsü` nün Yapılması 18.750,00 0,00 18.750,00 7 2.1.2.18 Muhtelif Yerlerdeki Küçük ve Büyük Sanat Yapıları` nın

Yapılması 3.353.250,00 0,00 3.353.250,00

8 2.1.2.20 Yenişehir, Kocasu (OSB) Köprüsü` nün Yapılması 3.144.200,00 0,00 3.144.200,00

Page 46: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 43

9 2.1.2.23 Yıldırım, Derebahçe Köprüsü` nün Yapılması 3.074.500,00 0,00 3.074.500,00 10 2.1.2.24 Yenişehir, Muhtelif Köprülerin Yapılması (Çiçeközü Köyü,

Fethiye Köyü, Ay Cad., Güldeste Cad., Dervış Eroğlu Bulvarı) 58.750,00 0,00 58.750,00

11 2.1.2.27 Mustafakemalpaşa, Çavuşköy Köprüsü` nün Yapılması 1.144.200,00 0,00 1.144.200,00 12 2.1.2.28 Mustafakemalpaşa, Paşalar Köprüsü` nün Yapılması 1.144.200,00 0,00 1.144.200,00 13 2.1.2.31 Nilüfer Çayı Üzeri Balat Köprüsü` nün Yapılması 574.500,00 0,00 574.500,00 14 2.1.2.35 Mustafakemalpaşa, Çeltikli Köprüsü Yapılması 1.144.200,00 0,00 1.144.200,00 15 2.1.2.36 Parke Taşı Temini ve Teslimi Yapılması 5.144.200,00 0,00 5.144.200,00 16 2.1.2.38 Yol Yapım - Bakım İşlemleri Yapılması 15.144.200,00 0,00 15.144.200,00 17 2.1.2.39 Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması 95.291.200,00 0,00 95.291.200,00 18 2.1.2.40 Sathi Kaplama Bitümü Yapılması 6.589.200,00 0,00 6.589.200,00 19 2.1.2.41 Bordür ve Tretuvar Yapılması 29.573.170,00 0,00 29.573.170,00 20 2.1.2.42 Otokorkuluk Yapılması 8.144.200,00 0,00 8.144.200,00 21 2.1.2.43 Karla Mücadele Faaliyetlerinin Yapılması 1.144.200,00 0,00 1.144.200,00 22 2.1.2.44 Temel Alttemel Malzeme Temin Edilmesi 4.144.200,00 0,00 4.144.200,00 23 2.1.2.45 Muhtelif Binaların Yıkımının Yapılması 2.144.200,00 0,00 2.144.200,00 24 2.1.2.46 İş Makinası ile Kamyon Kiralanması ve İşçi Çalıştırılması 1.144.200,00 0,00 1.144.200,00 25 2.1.2.49 Mudanya Yolu Geçit Kavşağı` nın Yapılması 1.160.700,00 0,00 1.160.700,00 26 2.1.2.50 Demirtaş Makina İkmal Kavşağı`nın Yapılması 20.074.500,00 0,00 20.074.500,00 27 2.1.2.51 BUTTİM Kavşağı`ının Yapılması 174.500,00 0,00 174.500,00 28 2.1.2.53 Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Bağlantı Yolları, Kavşak Ve

Köprüleri`nin Yapılması 20.202.900,00 0,00 20.202.900,00

29 2.1.2.56 Bursa Büyükşehir Belediyesi Kavşağı`nın Yapılması 18.700,00 0,00 18.700,00 30 2.1.2.59 Avrupa Konseyi Bulvarı - Sırameşeler Bağlantı Yolu Ve

Kavşaklarının Yapılması 10.101.000,00 0,00 10.101.000,00

31 2.1.2.60 Muhtelif Yerlerdeki Hemzemin Kavşakların Yapılması 1.210.700,00 0,00 1.210.700,00 32 2.1.2.70 Otopark Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 16.500,00 0,00 16.500,00 33 2.1.2.71 Yaya Alt-Üst Geçit Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 1.201.990,00 0,00 1.201.990,00 34 2.1.2.72 Karacabey İlçesi, Uluabat Üstgeçit Projelerini Yapmak ve

Uygulamak 1.070.240,00 0,00 1.070.240,00

35 2.1.2.73 Yaya Alt - Üst Geçit ve Viyadüklerin Bakım Onarımlarının Yapılması

2.077.340,00 0,00 2.077.340,00

36 2.1.2.74 Kestel İlçesi, Uludağ Caddesi Yol ve Muhtelif Sanat Yapılarının Yapılması

1.874.500,00 0,00 1.874.500,00

37 2.1.2.79 Filament Kavşağı - Fuat Kuşçuoğlu Caddesi İmar Yolu`nun Yapılması

13.074.500,00 0,00 13.074.500,00

38 2.1.2.82 Bademli İmar Yollarının Yapılması 1.160.700,00 0,00 1.160.700,00 39 2.1.2.84 Yalova Yolu Düzenlemelerinin Yapılması 66.500,00 0,00 66.500,00 40 2.1.2.85 İzmir Yolu - Hasanağa İmar Yolu`nun Yapılması 1.074.500,00 0,00 1.074.500,00 41 2.1.2.93 Muhtelif Yerlerdeki Yol Düzenlemelerinin Yapılması 5.260.700,00 0,00 5.260.700,00 42 2.1.2.94 Muhtelif Yerlerdeki Bisiklet Yollarının Yapılması 1.210.700,00 0,00 1.210.700,00 43 2.1.2.99 Yunuseli Havaalanı Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 1.070.240,00 0,00 1.070.240,00 44 2.1.2.100 İnegöl, Bedresu Köprüsü Projesinin Yapılması 2.210.800,00 0,00 2.210.800,00 45 2.1.2.101 Mustafakemalpaşa, Fevzidede - Yenidere Arası 3.

Köprüsü` nün Yapılması 3.162.950,00 0,00 3.162.950,00

46 2.1.2.102 Mustafakemalpaşa, Kirmasti Çayı Üzeri Yalıntaş Köprüsü` nün Yapılması

58.700,00 0,00 58.700,00

47 2.1.2.103 Bursa Yunuseli Havaalanı Üstyapı Projelerinin Yapılması 58.700,00 0,00 58.700,00 48 2.1.2.104 MKP, Çaltılıbük Mahallesi Yaya Köprüsü` nün Yapılması 8.700,00 0,00 8.700,00 49 2.1.2.105 Mudanya Yolu Üzeri Yenikaraman Bağlantı Köprüsü` nün

Yapılması 18.700,00 0,00 18.700,00

50 2.1.2.106 Bursa Yunuseli Havaalanı Altyapı Projelerinin Yapılması 58.700,00 0,00 58.700,00 51 2.1.2.109 Mudanya İlçesi Çağrışan Altgeçitinin Yapılması 1.702.900,00 0,00 1.702.900,00 52 2.1.2.110 Gemlik İlçesi, Fevziye Köprüsü ` nün Yapılması 1.144.200,00 0,00 1.144.200,00 53 2.1.2.112 Cilimboz Deresi Yol Düzenlemelerinin Yapılması 1.144.200,00 0,00 1.144.200,00 54 2.1.2.114 İstanbul Caddesi- Gazi Caddesi Kesişimi Box Yapılması 26.500,00 0,00 26.500,00 55 2.1.2.121 Dürdane Kavşağı `nın Yapılması 16.500,00 0,00 16.500,00

Page 47: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 44

56 2.1.2.122 Yüksek İhtisas Kavşağı Revizyonu 66.500,00 0,00 66.500,00 57 2.1.2.123 Mudanya Yolu Cad. - Avrupa Konseyi Bulvarı Bağlantısı 26.500,00 0,00 26.500,00 58 2.1.2.124 Avrupa Konseyi Bulvarı-Mehmet Akif Mah. Kavşağı 1.210.700,00 0,00 1.210.700,00 59 2.1.2.125 İntam Yolu ve Köprüsü Yapılması 3.152.900,00 0,00 3.152.900,00 60 2.1.2.126 Avrupa Konseyi Bulvarı-Soğanlı Köprülü Kavşağı

Revizyonu 18.700,00 0,00 18.700,00

61 2.1.2.127 11 Eylül Bulvarı - Buttim Bağlantısı Köprülü Kavşağı Yapılması

18.700,00 0,00 18.700,00

62 2.1.2.128 Mudanya Yolu Cad. - Sıcaksu Köprülü Kavşağı Yapılması 18.700,00 0,00 18.700,00 63 2.1.2.129 Gençosman Kent Meydanı Köprülü Kavşağı Yapılması 58.700,00 0,00 58.700,00 64 2.1.2.130 Ata Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması 660.700,00 0,00 660.700,00 65 2.1.2.131 Alacahırka Uludağ Yolu Cad. Düzenlemesinin Yapılması 66.500,00 0,00 66.500,00 66 2.1.2.132 Mudanya Yolu Bademli -Geçit Arası Köprü ve Yol

Genişletme Düzenlemesinin Yapılması 66.500,00 0,00 66.500,00

67 2.1.2.133 Çelebi Mehmet Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması 1.190.700,00 0,00 1.190.700,00 68 2.1.2.134 Murat Hüdevandigar Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması 1.210.700,00 0,00 1.210.700,00 69 2.1.2.135 Yıldırım Beyazıd Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması 66.500,00 0,00 66.500,00 70 2.1.2.136 Esenevler Kavşağı - Erdoğan Caddesi Bağlantısı

Düzenlemesinin Yapılması 6.235.200,00 0,00 6.235.200,00

71 2.1.2.137 Yıldırım Demetevler Cad. Yol Düzenlemesinin Yapılması 16.500,00 0,00 16.500,00 72 2.1.2.138 Yeniceabat - Yunuseli - Alman Kanalı Bağlantısının

Yapılması 1.160.700,00 0,00 1.160.700,00

73 2.1.2.139 Terminal - Yunuseli - Alman Kanalı Bağlantı Yolunun Yapılması

1.160.700,00 0,00 1.160.700,00

74 2.1.2.140 Beşyol Kavşağının Yapılması 11.960.700,00 0,00 11.960.700,00 75 2.1.2.141 Osmangazi Adalet Cad. Düzenlemesinin Yapılması 16.500,00 0,00 16.500,00 76 2.1.2.142 Flament Kavşağı - Hamitler 40 mt İmar Yolunun Yapılması 16.500,00 0,00 16.500,00 77 2.1.2.143 Minareli Çavuş - Şehir Hastanesi (Daganköy) 35 mt. İmar

Yolunun Yapılması 16.500,00 0,00 16.500,00

78 2.1.2.144 Bülent Ecevit Cad. Düzenlemesinin Yapılması 2.160.700,00 0,00 2.160.700,00 79 2.1.2.145 29 Ekim Mah. İmar Yolları Düzenlemesi 2.160.700,00 0,00 2.160.700,00 80 2.1.2.146 Görükle İmar Yolları Düzenlemesi 2.160.700,00 0,00 2.160.700,00 81 2.1.2.147 Mudanya Çevre Yolu Güzergahı Düzenlemesinin

Yapılması 26.500,00 0,00 26.500,00

82 2.1.2.148 Güzelyalı Fatih Cad. - Dörtçelik Cad. Düzenlemesinin Yapılması

16.500,00 0,00 16.500,00

83 2.1.2.149 Gemlik Fatih Cad. - Yeni Hastane Yolu Düzenlemesinin Yapılması

1.185.700,00 0,00 1.185.700,00

84 2.1.2.150 Carrefour-Eker Üst Geçidi Yapılması 8.700,00 0,00 8.700,00 85 2.1.2.151 Ertuğrulkent 2 Üst Geçidi Yapılması 8.700,00 0,00 8.700,00 86 2.1.2.152 Samanlı-Millet Üst Geçidi Yapılması 8.700,00 0,00 8.700,00 87 2.1.2.153 Dökümcüler-Akom Köprüsü Üst Geçidi Yapılması 8.700,00 0,00 8.700,00 88 2.1.2.154 Geçit Üst Geçidi Yapılması 8.700,00 0,00 8.700,00 89 2.1.2.155 Özlüce 1 Üst Geçidi Yapılması 8.700,00 0,00 8.700,00 90 2.1.2.156 Hyundai- Kültür Okulları Üst Geçidi Yapılması 8.700,00 0,00 8.700,00 91 2.1.2.157 Orhaneli - İsmetpaşa Mahallesi Katlı Otopark Yapılması 1.070.240,00 0,00 1.070.240,00 92 2.1.2.158 Kestel İlçesi Katlı Otopark Yapılması 1.070.240,00 0,00 1.070.240,00 93 2.1.2.159 11 Eylül Bulvarı - Derya Cad. Köprülü Kavşağı Yapılması 67.000,00 0,00 67.000,00

Genel Toplam 315.497.710,00 0,00 315.497.710,00

Page 48: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 45

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 yılında Yol- Köprü- Kavşak projelerinin yapılması (70 adet) Faaliyet Adı 2.1.2.1 AKOM Köprüsü`nün Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 67.500,00 67.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 20.000,00 20.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 300.000,00 300.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 387.500,00 387.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.4 Yeniceabat Köprüsü`nün Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 200.000,00 200.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 344.200,00 344.200,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.8 Mudanya, Güzelyalı Köprülerinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.144.200,00 2.144.200,00

Page 49: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 46

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.11 Deliçay Köprüsü`nün Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 67.500,00 67.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 7.000,00 7.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 300.000,00 300.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 374.500,00 374.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.15 Balıklıdere Köprüsü` nün Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 8.550,00 8.550,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 800,00 800,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 10.000,00 10.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 19.350,00 19.350,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.16 Hacivat Köprüsü` nün Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 800,00 800,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 10.000,00 10.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 18.750,00 18.750,00

Page 50: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 47

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.18 Muhtelif Yerlerdeki Küçük ve Büyük Sanat Yapıları` nın Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 8.250,00 8.250,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 800,00 800,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 200.000,00 200.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 209.050,00 209.050,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.18 Muhtelif Yerlerdeki Küçük ve Büyük Sanat Yapıları` nın Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 3.000.000,00 3.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.144.200,00 3.144.200,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.20 Yenişehir, Kocasu (OSB) Köprüsü` nün Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 3.000.000,00 3.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.144.200,00 3.144.200,00

Page 51: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 48

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.23 Yıldırım, Derebahçe Köprüsü` nün Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 67.500,00 67.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 7.000,00 7.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 3.000.000,00 3.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.074.500,00 3.074.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.24 Yenişehir, Muhtelif Köprülerin Yapılması (Çiçeközü Köyü, Fethiye Köyü, Ay Cad., Güldeste

Cad., Dervış Eroğlu Bulvarı) Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 800,00 800,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 58.750,00 58.750,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.27 Mustafakemalpaşa, Çavuşköy Köprüsü` nün Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.144.200,00 1.144.200,00

Page 52: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 49

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.28 Mustafakemalpaşa, Paşalar Köprüsü` nün Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.144.200,00 1.144.200,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.31 Nilüfer Çayı Üzeri Balat Köprüsü` nün Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 67.500,00 67.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 7.000,00 7.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 500.000,00 500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 574.500,00 574.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.35 Mustafakemalpaşa, Çeltikli Köprüsü Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.144.200,00 1.144.200,00

Page 53: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 50

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.36 Parke Taşı Temini ve Teslimi Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 5.000.000,00 5.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 5.144.200,00 5.144.200,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.38 Yol Yapım - Bakım İşlemleri Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 9.000.000,00 9.000.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 6.000.000,00 6.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 15.144.200,00 15.144.200,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.39 Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 5.147.000,00 5.147.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 90.000.000,00 90.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 95.291.200,00 95.291.200,00

Page 54: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 51

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.40 Sathi Kaplama Bitümü Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 1.589.200,00 1.589.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 5.000.000,00 5.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 6.589.200,00 6.589.200,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.41 Bordür ve Tretuvar Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 23.573.170,00 23.573.170,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 6.000.000,00 6.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 29.573.170,00 29.573.170,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.42 Otokorkuluk Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 8.000.000,00 8.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 8.144.200,00 8.144.200,00

Page 55: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 52

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.43 Karla Mücadele Faaliyetlerinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.144.200,00 1.144.200,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.44 Temel Alttemel Malzeme Temin Edilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 4.000.000,00 4.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 4.144.200,00 4.144.200,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.45 Muhtelif Binaların Yıkımının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.144.200,00 2.144.200,00

Page 56: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 53

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.46 İş Makinası ile Kamyon Kiralanması ve İşçi Çalıştırılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.144.200,00 1.144.200,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.49 Mudanya Yolu Geçit Kavşağı` nın Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 16.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.49 Mudanya Yolu Geçit Kavşağı` nın Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.144.200,00 1.144.200,00

Page 57: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 54

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.50 Demirtaş Makina İkmal Kavşağı`nın Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 67.500,00 67.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 7.000,00 7.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 20.000.000,00 20.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 20.074.500,00 20.074.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.51 BUTTİM Kavşağı`ının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 67.500,00 67.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 7.000,00 7.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 100.000,00 100.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 174.500,00 174.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.53 Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Bağlantı Yolları, Kavşak Ve Köprüleri`nin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 58.700,00 58.700,00

Page 58: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 55

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.53 Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Bağlantı Yolları, Kavşak Ve Köprüleri`nin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 20.000.000,00 20.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 20.144.200,00 20.144.200,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.56 Bursa Büyükşehir Belediyesi Kavşağı`nın Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 10.000,00 10.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 18.700,00 18.700,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.59 Avrupa Konseyi Bulvarı - Sırameşeler Bağlantı Yolu Ve Kavşaklarının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 10.000,00 10.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 26.500,00 26.500,00

Page 59: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 56

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.59 Avrupa Konseyi Bulvarı - Sırameşeler Bağlantı Yolu Ve Kavşaklarının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 67.500,00 67.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 7.000,00 7.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 10.000.000,00 10.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 10.074.500,00 10.074.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.60 Muhtelif Yerlerdeki Hemzemin Kavşakların Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 66.500,00 66.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.60 Muhtelif Yerlerdeki Hemzemin Kavşakların Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.144.200,00 1.144.200,00

Page 60: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 57

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.70 Otopark Projelerinin Yapılması ve Uygulanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 16.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 yılında Yaya Alt-Üst Geçit Projelerinin Yapılması ve Uygulanması Faaliyet Adı 2.1.2.71 Yaya Alt-Üst Geçit Projelerinin Yapılması ve Uygulanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 63.420,00 63.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.940,00 8.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.040,00 19.040,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 31.600,00 31.600,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 123.000,00 123.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 yılında Yaya Alt-Üst Geçit Projelerinin Yapılması ve Uygulanması Faaliyet Adı 2.1.2.71 Yaya Alt-Üst Geçit Projelerinin Yapılması ve Uygulanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 800,00 800,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 8.750,00 8.750,00

Page 61: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 58

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 yılında Yaya Alt-Üst Geçit Projelerinin Yapılması ve Uygulanması Faaliyet Adı 2.1.2.71 Yaya Alt-Üst Geçit Projelerinin Yapılması ve Uygulanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.070.240,00 1.070.240,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.72 Karacabey İlçesi, Uluabat Üstgeçit Projelerini Yapmak ve Uygulamak Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.070.240,00 1.070.240,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.73 Yaya Alt - Üst Geçit ve Viyadüklerin Bakım Onarımlarının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 68.740,00 68.740,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.077.340,00 2.077.340,00

Page 62: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 59

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.74 Kestel İlçesi, Uludağ Caddesi Yol ve Muhtelif Sanat Yapılarının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 67.500,00 67.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 7.000,00 7.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.800.000,00 1.800.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.874.500,00 1.874.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.79 Filament Kavşağı - Fuat Kuşçuoğlu Caddesi İmar Yolu`nun Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 67.500,00 67.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 7.000,00 7.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 13.000.000,00 13.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 13.074.500,00 13.074.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.82 Bademli İmar Yollarının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 16.500,00

Page 63: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 60

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.82 Bademli İmar Yollarının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.144.200,00 1.144.200,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.84 Yalova Yolu Düzenlemelerinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 66.500,00 66.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.85 İzmir Yolu - Hasanağa İmar Yolu`nun Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 67.500,00 67.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 7.000,00 7.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.074.500,00 1.074.500,00

Page 64: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 61

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.93 Muhtelif Yerlerdeki Yol Düzenlemelerinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 100.000,00 100.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 116.500,00 116.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.93 Muhtelif Yerlerdeki Yol Düzenlemelerinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 5.000.000,00 5.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 5.144.200,00 5.144.200,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.94 Muhtelif Yerlerdeki Bisiklet Yollarının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 66.500,00 66.500,00

Page 65: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 62

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.94 Muhtelif Yerlerdeki Bisiklet Yollarının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.144.200,00 1.144.200,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.99 Yunuseli Havaalanı Projelerinin Yapılması ve Uygulanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.070.240,00 1.070.240,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.100 İnegöl, Bedresu Köprüsü Projesinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 15.280,00 15.280,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 66.600,00 66.600,00

Page 66: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 63

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.100 İnegöl, Bedresu Köprüsü Projesinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.144.200,00 2.144.200,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.101 Mustafakemalpaşa, Fevzidede - Yenidere Arası 3. Köprüsü` nün Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 800,00 800,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 10.000,00 10.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 18.750,00 18.750,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.101 Mustafakemalpaşa, Fevzidede - Yenidere Arası 3. Köprüsü` nün Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 3.000.000,00 3.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.144.200,00 3.144.200,00

Page 67: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 64

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.102 Mustafakemalpaşa, Kirmasti Çayı Üzeri Yalıntaş Köprüsü` nün Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 58.700,00 58.700,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.103 Bursa Yunuseli Havaalanı Üstyapı Projelerinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 58.700,00 58.700,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.104 MKP, Çaltılıbük Mahallesi Yaya Köprüsü` nün Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 8.700,00 8.700,00

Page 68: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 65

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.105 Mudanya Yolu Üzeri Yenikaraman Bağlantı Köprüsü` nün Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 10.000,00 10.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 18.700,00 18.700,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.106 Bursa Yunuseli Havaalanı Altyapı Projelerinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 58.700,00 58.700,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.109 Mudanya İlçesi Çağrışan Altgeçitinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 58.700,00 58.700,00

Page 69: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 66

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.109 Mudanya İlçesi Çağrışan Altgeçitinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.644.200,00 1.644.200,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.110 Gemlik İlçesi, Fevziye Köprüsü ` nün Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.144.200,00 1.144.200,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.112 Cilimboz Deresi Yol Düzenlemelerinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.144.200,00 1.144.200,00

Page 70: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 67

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.114 İstanbul Caddesi- Gazi Caddesi Kesişimi Box Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 10.000,00 10.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 26.500,00 26.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.121 Dürdane Kavşağı `nın Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 16.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.122 Yüksek İhtisas Kavşağı Revizyonu Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 66.500,00 66.500,00

Page 71: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 68

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.123 Mudanya Yolu Cad. - Avrupa Konseyi Bulvarı Bağlantısı Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 10.000,00 10.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 26.500,00 26.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.124 Avrupa Konseyi Bulvarı-Mehmet Akif Mah. Kavşağı Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 66.500,00 66.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.124 Avrupa Konseyi Bulvarı-Mehmet Akif Mah. Kavşağı Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.144.200,00 1.144.200,00

Page 72: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 69

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.125 İntam Yolu ve Köprüsü Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 8.700,00 8.700,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.125 İntam Yolu ve Köprüsü Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 3.000.000,00 3.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.144.200,00 3.144.200,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.126 Avrupa Konseyi Bulvarı-Soğanlı Köprülü Kavşağı Revizyonu Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 10.000,00 10.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 18.700,00 18.700,00

Page 73: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 70

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.127 11 Eylül Bulvarı - Buttim Bağlantısı Köprülü Kavşağı Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 10.000,00 10.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 18.700,00 18.700,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.128 Mudanya Yolu Cad. - Sıcaksu Köprülü Kavşağı Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 10.000,00 10.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 18.700,00 18.700,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.129 Gençosman Kent Meydanı Köprülü Kavşağı Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 58.700,00 58.700,00

Page 74: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 71

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.130 Ata Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 16.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.130 Ata Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 500.000,00 500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 644.200,00 644.200,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.131 Alacahırka Uludağ Yolu Cad. Düzenlemesinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 66.500,00 66.500,00

Page 75: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 72

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.132 Mudanya Yolu Bademli -Geçit Arası Köprü ve Yol Genişletme Düzenlemesinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 66.500,00 66.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.133 Çelebi Mehmet Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 30.000,00 30.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 46.500,00 46.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.133 Çelebi Mehmet Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.144.200,00 1.144.200,00

Page 76: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 73

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.134 Murat Hüdevandigar Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 66.500,00 66.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.134 Murat Hüdevandigar Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.144.200,00 1.144.200,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.135 Yıldırım Beyazıd Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 66.500,00 66.500,00

Page 77: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 74

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.136 Esenevler Kavşağı - Erdoğan Caddesi Bağlantısı Düzenlemesinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 16.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.136 Esenevler Kavşağı - Erdoğan Caddesi Bağlantısı Düzenlemesinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.144.200,00 1.144.200,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.136 Esenevler Kavşağı - Erdoğan Caddesi Bağlantısı Düzenlemesinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 67.500,00 67.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 7.000,00 7.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 5.000.000,00 5.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 5.074.500,00 5.074.500,00

Page 78: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 75

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.137 Yıldırım Demetevler Cad. Yol Düzenlemesinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 16.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.138 Yeniceabat - Yunuseli - Alman Kanalı Bağlantısının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 16.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.138 Yeniceabat - Yunuseli - Alman Kanalı Bağlantısının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.144.200,00 1.144.200,00

Page 79: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 76

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.139 Terminal - Yunuseli - Alman Kanalı Bağlantı Yolunun Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 16.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.139 Terminal - Yunuseli - Alman Kanalı Bağlantı Yolunun Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.144.200,00 1.144.200,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.140 Beşyol Kavşağının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 16.500,00

Page 80: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 77

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.140 Beşyol Kavşağının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 11.800.000,00 11.800.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 11.944.200,00 11.944.200,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.141 Osmangazi Adalet Cad. Düzenlemesinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 16.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.142 Flament Kavşağı - Hamitler 40 mt İmar Yolunun Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 16.500,00

Page 81: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 78

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.143 Minareli Çavuş - Şehir Hastanesi (Daganköy) 35 mt. İmar Yolunun Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 16.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.144 Bülent Ecevit Cad. Düzenlemesinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 16.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.144 Bülent Ecevit Cad. Düzenlemesinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.144.200,00 2.144.200,00

Page 82: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 79

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.145 29 Ekim Mah. İmar Yolları Düzenlemesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 16.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.145 29 Ekim Mah. İmar Yolları Düzenlemesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.144.200,00 2.144.200,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.146 Görükle İmar Yolları Düzenlemesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 16.500,00

Page 83: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 80

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.146 Görükle İmar Yolları Düzenlemesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.144.200,00 2.144.200,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.147 Mudanya Çevre Yolu Güzergahı Düzenlemesinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 10.000,00 10.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 26.500,00 26.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.148 Güzelyalı Fatih Cad. - Dörtçelik Cad. Düzenlemesinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 16.500,00 16.500,00

Page 84: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 81

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.149 Gemlik Fatih Cad. - Yeni Hastane Yolu Düzenlemesinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.320,00 1.320,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 25.000,00 25.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 41.500,00 41.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.149 Gemlik Fatih Cad. - Yeni Hastane Yolu Düzenlemesinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 144.200,00 144.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.144.200,00 1.144.200,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.150 Carrefour-Eker Üst Geçidi Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 8.700,00 8.700,00

Page 85: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 82

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.151 Ertuğrulkent 2 Üst Geçidi Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 8.700,00 8.700,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.152 Samanlı-Millet Üst Geçidi Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 8.700,00 8.700,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.153 Dökümcüler-Akom Köprüsü Üst Geçidi Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 8.700,00 8.700,00

Page 86: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 83

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.154 Geçit Üst Geçidi Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 8.700,00 8.700,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.155 Özlüce 1 Üst Geçidi Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 8.700,00 8.700,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.156 Hyundai- Kültür Okulları Üst Geçidi Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 7.950,00 7.950,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 750,00 750,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 8.700,00 8.700,00

Page 87: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 84

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.157 Orhaneli - İsmetpaşa Mahallesi Katlı Otopark Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.070.240,00 1.070.240,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.158 Kestel İlçesi Katlı Otopark Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.070.240,00 1.070.240,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulaşım Altyapısını Geliştirmek Faaliyet Adı 2.1.2.159 11 Eylül Bulvarı - Derya Cad. Köprülü Kavşağı Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 15.180,00 15.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.820,00 1.820,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 67.000,00 67.000,00

Page 88: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 85

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 2.1 Ulaşım Hizmetlerinin Hızlı, Güvenli, Konforlu, Çevreci, Ekonomik Ve Sürdürülebilir Şekilde Sunulması Hedef 2.1.3 Yol Güvenliğini Sağlayarak Trafiği Etkin Yönetmek Performans Hedefi 2017 Yılında Yol Güvenliğini Sağlayarak Trafiği Etkin Yönetmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Anaarterlerde Değişken (DMS) Mesaj Sistemi Sayısı ( 2.1.3.2 Trafik Şube Müdürlüğü)

2 Ad. 2 Ad. 1 Ad.

2 Bursa Çocuk Trafik Eğitim Parkı Proje Sayısı ( 2.1.3.3 Trafik Şube Müdürlüğü)

1 Ad. 1 Ad. 1 Ad.

3 Bursa Kentsel Trafik Yönetim Projesi Tamamlanma Oranı ( 2.1.3.2 Trafik Şube Müdürlüğü)

10 % 10 % 20 %

4 Dinamik Optimize Edilen Sinyalize Kavşak Sayısı ( 2.1.3.2 Trafik Şube Müdürlüğü)

15 Ad. 15 Ad. 30 Ad.

5 Elektronik Trafik Denetleme Sisteminin Kurulması ( 2.1.3.2 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

50 % 50 %

6 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 2.1.3.3 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 50 % 7 Kurulacak Sinyalizasyon Sistemi Sayısı ( 2.1.3.1 Trafik Şube

Müdürlüğü) 25 Ad. 30 Ad. 35 Ad.

8 Trafik Düşey (Levha) İşaretleme Sayısı ( 2.1.3.1 Trafik Şube Müdürlüğü)

10000 Ad. 50000 Ad. 30000 Ad.

9 Trafik Yatay (Yol Çizgi) İşaretleme Uzunluğu ( 2.1.3.1 Trafik Şube Müdürlüğü)

2000 km. 5000 km. 5000 km.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 2.1.3.1 Trafik İşaretleme Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması

18.265.000,00 0,00 18.265.000,00

2 2.1.3.2 Elektronik Trafik Sisteminin Kurulması 3.239.000,00 0,00 3.239.000,00 3 2.1.3.3 Çocuk Trafik Eğitim Pistinin Yapılması 3.641.240,00 0,00 3.641.240,00

Genel Toplam 25.145.240,00 0,00 25.145.240,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Yol Güvenliğini Sağlayarak Trafiği Etkin Yönetmek Faaliyet Adı 2.1.3.1 Trafik İşaretleme Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 3.505.000,00 3.505.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 560.000,00 560.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 14.200.000,00 14.200.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 18.265.000,00 18.265.000,00

Page 89: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 86

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Yol Güvenliğini Sağlayarak Trafiği Etkin Yönetmek Faaliyet Adı 2.1.3.2 Elektronik Trafik Sisteminin Kurulması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 71.790,00 71.790,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 6.210,00 6.210,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 80.000,00 80.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 158.000,00 158.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Trafik Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Yol Güvenliğini Sağlayarak Trafiği Etkin Yönetmek Faaliyet Adı 2.1.3.2 Elektronik Trafik Sisteminin Kurulması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 701.100,00 701.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 129.900,00 129.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 250.000,00 250.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.081.000,00 3.081.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Yol Güvenliğini Sağlayarak Trafiği Etkin Yönetmek Faaliyet Adı 2.1.3.3 Çocuk Trafik Eğitim Pistinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 2.500.000,00 2.500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.570.240,00 2.570.240,00

Page 90: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 87

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Trafik Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Yol Güvenliğini Sağlayarak Trafiği Etkin Yönetmek Faaliyet Adı 2.1.3.3 Çocuk Trafik Eğitim Pistinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 456.000,00 456.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 65.000,00 65.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 550.000,00 550.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.071.000,00 1.071.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 2.1 Ulaşım Hizmetlerinin Hızlı, Güvenli, Konforlu, Çevreci, Ekonomik Ve Sürdürülebilir Şekilde Sunulması Hedef 2.1.4 Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Konusunda Etkin Koordinasyon Sağlamak Performans Hedefi Kara, Hava, Deniz Ulaşım Modları Arasında Entegrasyon Sağlanması Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Budo`yla Taşınan Yolcu Sayısı Yıllık Artış Oranı ( 2.1.4.1 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

3 % 3 % 3 %

2 Deniz Uçağıyla Taşınan Yolcu Sayısı Yıllık Artış Oranı ( 2.1.4.1 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

2 % 2 % 2 %

3 Helitaksi İle Taşınan Yolcu Sayısı Yıllık Artış Oranı ( 2.1.4.1 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

3 % 3 % 3 %

4 Kent İçi Toplu Taşıma Entegrasyonu Fizibilitesi Hazırlama Oranı ( 2.1.4.1 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 % 100 %

5 Lastik Tekerlekli Araçlarla Taşınan Yolcu Sayısı Yıllık Artış Oranı ( 2.1.4.1 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

5 % 5 % 5 %

6 Raylı Sistemle Taşınan Yolcu Sayısı Yıllık Artış Oranı ( 2.1.4.1 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

5 % 5 % 5 %

7 Şehirlerarası Otobüs Terminali İle Taşınan Yolcu Sayısı Yıllık Artış Oranı ( 2.1.4.1 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

4 % 4 % 4 %

8 Teleferikle Taşınan Yolcu Sayısı Yıllık Artış Oranı ( 2.1.4.1 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

5 % 5 % 5 %

9 Ukome Toplantı Sayısı ( 2.1.4.1 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

12 Ad. 12 Ad. 12 Ad.

10 Ulaşım Ana Planı`nın Bütünşehir Kapsamında Güncellenmesi Oranı ( 2.1.4.1 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

20 % 20 %

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 2.1.4.1 Kara, Hava, Deniz Ulaşım Modları Arasında Entegrasyon Sağlanması

2.545.100,00 0,00 2.545.100,00

Genel Toplam 2.545.100,00 0,00 2.545.100,00

Page 91: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 88

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Kara, Hava, Deniz Ulaşım Modları Arasında Entegrasyon Sağlanması Faaliyet Adı 2.1.4.1 Kara, Hava, Deniz Ulaşım Modları Arasında Entegrasyon Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 1.313.940,00 1.313.940,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 247.870,00 247.870,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 683.290,00 683.290,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 300.000,00 300.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.545.100,00 2.545.100,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 3.1 Sürdürülebilir Ve Çevresel Kalitesi Yüksek Bir Kentin Yaratılması Hedef 3.1.1 Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil

Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak Performans Hedefi Yeşil Alan Miktarını Arttırmak

Yeşil Alan Miktarının Arttırıılması Yeşil Alan Miktarının Arttırılması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Çevre Düzenleme İşinin Tamamlanma Oranı ( 3.1.1.4 Yapı İşleri

Şube Müdürlüğü) 10 %

2 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 3.1.1.10 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 30 % 50 % 50 % 3 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 3.1.1.18 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 60 % 4 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 3.1.1.20 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 100 % 50 % 50 % 5 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 3.1.1.22 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 6 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 3.1.1.3 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 50 % 50 % 7 Fiziki Tamamlanma Oranı ( 3.1.1.2 Parklar Ve Bahçeler Şube

Müdürlüğü) 20 % 30 % 35 %

8 Fiziki Tamamlanma Oranı ( 3.1.1.3 Parklar Ve Bahçeler Şube Müdürlüğü)

100 % 80 % 80 %

9 Fiziki Tamamlanma Oranı ( 3.1.1.4 Parklar Ve Bahçeler Şube Müdürlüğü)

10 % 20 % 25 %

10 Fiziki Tamamlanma Oranı ( 3.1.1.6 Parklar Ve Bahçeler Şube Müdürlüğü)

50 % 100 % 100 %

11 Fiziki Tamamlanma Oranı ( 3.1.1.9 Parklar Ve Bahçeler Şube Müdürlüğü)

50 % 20 %

12 Hazırlanan Proje Sayısı ( 3.1.1.7 Etüd Proje Şube Müdürlüğü) 1 Ad. 1Ad. 1 Ad. 13 Hazırlanan Proje Sayısı ( 3.1.1.8 Etüd Proje Şube Müdürlüğü) 8 Ad. 3 Ad. 2 Ad. 14 Projenin Tamamlanma Oranı ( 3.1.1.22 Etüd Proje Şube Müdürlüğü) 100 % 100 % 15 Projenin Tamamlanma Oranı ( 3.1.1.24 Etüd Proje Şube Müdürlüğü) 100 % 16 Toplam Yeşil Alan Artış Miktarı ( 3.1.1.1 Parklar Ve Bahçeler Şube

Müdürlüğü) 200000 M² 250000 M²

17 Yapılacak Mahalle Parkı Sayısı ( 3.1.1.1 Parklar Ve Bahçeler Şube Müdürlüğü)

5 Ad. 5 Ad. 4 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 3.1.1.1 Mahalle Parkları Projelerinin Uygulamalarının Yapılması 15.152.300,00 0,00 15.152.300,00 2 3.1.1.2 Vakıfköy Botanik Parkının Yapılması 3.750.200,00 0,00 3.750.200,00 3 3.1.1.3 Alman Kanalı Çevre Düzenleme ve Uygulama İşinin

Yapılması 14.859.340,00 0,00 14.859.340,00

Page 92: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 89

4 3.1.1.4 Stadyum Çevresi Peyzaj Düzenleme İşinin Yapılması 2.539.100,00 0,00 2.539.100,00 5 3.1.1.6 Hamitler (Hafriyat Alanı) Parkının Yapılması 2.329.800,00 0,00 2.329.800,00 6 3.1.1.7 Rekreasyon Alanı, Meydan ve Kentsel Tasarım Projelerinin

Hazırlanması 138.000,00 0,00 138.000,00

7 3.1.1.8 Mahallelere Park Projelerinin Hazırlanması 113.000,00 0,00 113.000,00 8 3.1.1.9 İnegöl Boğazköy Mesire Alanının Yapılması 2.489.100,00 0,00 2.489.100,00 9 3.1.1.10 İnegöl İlçesi Rekreasyon Alanı Yapım İşinin

Gerçekleştirilmesi 2.070.240,00 0,00 2.070.240,00

10 3.1.1.18 Vakıf Botanik Parkı Düzenleme İşinin Yapılması 7.070.240,00 0,00 7.070.240,00 11 3.1.1.20 FSM Bulvarı Tretuvar ve Çevre Düzenleme İnşaatı

Yapılması 5.740.340,00 0,00 5.740.340,00

12 3.1.1.22 Orhangazi Meydanı Kentsel Tasarım ve Kültür Merkezi Projesi

6.560.100,00 0,00 6.560.100,00

13 3.1.1.24 Gökdere Çevre Düzenlemesinin Yapılması 243.000,00 0,00 243.000,00 Genel Toplam 63.054.760,00 0,00 63.054.760,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Yeşil alan miktarını arttırmak Faaliyet Adı 3.1.1.1 Mahalle Parkları Projelerinin Uygulamalarının Yapılması Açıklama: 12.719.220,00 TL 2016 yılından devreden park yapım işleri için belirlenmiştir. Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 1.093.800,00 1.093.800,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 195.500,00 195.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 10.313.000,00 10.313.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 3.550.000,00 3.550.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 15.152.300,00 15.152.300,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Yeşil Alan Miktarını Arttırmak Faaliyet Adı 3.1.1.2 Vakıfköy Botanik Parkının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 1.120.900,00 1.120.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 195.500,00 195.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 2.333.800,00 2.333.800,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 100.000,00 100.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.750.200,00 3.750.200,00

Page 93: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 90

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Yeşil Alan Miktarını Arttırmak Faaliyet Adı 3.1.1.3 Alman Kanalı Çevre Düzenleme ve Uygulama İşinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 12.000.000,00 12.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 12.070.240,00 12.070.240,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Yeşil Alan Miktarını Arttırmak Faaliyet Adı 3.1.1.3 Alman Kanalı Çevre Düzenleme ve Uygulama İşinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 1.093.600,00 1.093.600,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 195.500,00 195.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.789.100,00 2.789.100,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Yeşil Alan Miktarını Arttırmak Faaliyet Adı 3.1.1.4 Stadyum Çevresi Peyzaj Düzenleme İşinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 1.093.600,00 1.093.600,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 195.500,00 195.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.250.000,00 1.250.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.539.100,00 2.539.100,00

Page 94: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 91

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Yeşil Alan Miktarının Arttırıılması Faaliyet Adı 3.1.1.6 Hamitler (Hafriyat Alanı) Parkının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 1.093.600,00 1.093.600,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 195.500,00 195.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.040.700,00 1.040.700,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.329.800,00 2.329.800,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve

Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak Faaliyet Adı 3.1.1.7 Rekreasyon Alanı, Meydan ve Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 63.420,00 63.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.940,00 8.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.040,00 19.040,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 46.600,00 46.600,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 138.000,00 138.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve

Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak Faaliyet Adı 3.1.1.8 Mahallelere Park Projelerinin Hazırlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 63.420,00 63.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.940,00 8.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.040,00 19.040,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 21.600,00 21.600,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 113.000,00 113.000,00

Page 95: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 92

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Yeşil Alan Miktarının Arttırılması Faaliyet Adı 3.1.1.9 İnegöl Boğazköy Mesire Alanının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 1.093.600,00 1.093.600,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 195.500,00 195.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.200.000,00 1.200.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.489.100,00 2.489.100,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve

Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak Faaliyet Adı 3.1.1.10 İnegöl İlçesi Rekreasyon Alanı Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.070.240,00 2.070.240,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve

Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak Faaliyet Adı 3.1.1.18 Vakıf Botanik Parkı Düzenleme İşinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 7.000.000,00 7.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 7.070.240,00 7.070.240,00

Page 96: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 93

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve

Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak Faaliyet Adı 3.1.1.20 FSM Bulvarı Tretuvar ve Çevre Düzenleme İnşaatı Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 61.740,00 61.740,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 5.670.000,00 5.670.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 5.740.340,00 5.740.340,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve

Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak Faaliyet Adı 3.1.1.22 Orhangazi Meydanı Kentsel Tasarım ve Kültür Merkezi Projesi Açıklama: 1-"Orhangazi İlçesi 2 Adet Meydan Kentsel Tasarım ve Yapılara İlişkin Mimari Avan Projeleri Hazırlanması İşi" İhale Bedeli 40.066,00 2-"Orhangazi Kültür Merkezi ve Dükkân Birimlerine İlişkin Mimari ve Mühendislik Uygulama ve Detay Projeleri Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 63.420,00 63.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.940,00 8.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.040,00 19.040,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 468.700,00 468.700,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 560.100,00 560.100,00

Page 97: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 94

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve

Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak Faaliyet Adı 3.1.1.22 Orhangazi Meydanı Kentsel Tasarım ve Kültür Merkezi Projesi Açıklama: 1-"Orhangazi İlçesi 2 Adet Meydan Kentsel Tasarım ve Yapılara İlişkin Mimari Avan Projeleri Hazırlanması İşi" İhale Bedeli 40.066,00 2-"Orhangazi Kültür Merkezi ve Dükkan Birimlerine İlişkin Mimari ve Mühendislik Uygulamave Detay Projeleri Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 6.000.000,00 6.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 6.000.000,00 6.000.000,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve

Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak Faaliyet Adı 3.1.1.24 Gökdere Çevre Düzenlemesinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 63.420,00 63.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.940,00 8.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.040,00 19.040,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 151.600,00 151.600,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 243.000,00 243.000,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 3.1 Sürdürülebilir Ve Çevresel Kalitesi Yüksek Bir Kentin Yaratılması Hedef 3.1.2 Mevcut Yeşil Alan Ve Kent Mobilyaların Bakımını Yapmak Performans Hedefi Yeşil Alan Bakım Hizmetlerinin Sağlıklı Bir Şekilde Sürdürülmesini Sağlamak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Bakımı Yapılacak Yeşil Alan Miktarı (3.1.2.1 Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü)

3400000 m2 6000000 m2 8000000 m2

2 Yeni Kurulacak Çocuk Oyun Grubu Sayısı (3.1.2.2 Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü)

200 Ad. 100 Ad. 10 Ad.

3 Yeni Kurulacak Açık Alan Spor/Fitness Grubu Sayısı (3.1.2.2 Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü)

200 Ad. 100 Ad. 10 Ad.

4 Temin Edilen Bayrak Direği Sayısı (3.1.2.2 Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü)

150 Ad. 150 Ad. 100 Ad.

5 Temin Edilen Meydan Saati Sayısı (3.1.2.2 Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü)

200 Ad. 150 Ad. 150 Ad.

6 Temin Edilen Tabela Sayısı (3.1.2.2 Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü)

400 Ad. 350 Ad. 300 Ad.

Page 98: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 95

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 3.1.2.1 Mevcut Yeşil Alanların Bakımının Yapılması 61.872.900,00 0,00 61.872.900,00 2 3.1.2.2 Kent Mobilyalarının Yaygınlaştırılmasının Sağlanması 11.551.600,00 0,00 11.551.600,00

Genel Toplam 73.424.500,00 0,00 73.424.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Yeşil Alan Bakım Hizmetlerinin Sağlıklı Bir Şekilde Sürdürülmesini Sağlamak Faaliyet Adı 3.1.2.1 Mevcut Yeşil Alanların Bakımının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 3.776.620,00 3.776.620,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 731.080,00 731.080,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 51.414.500,00 51.414.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 5.950.700,00 5.950.700,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 61.872.900,00 61.872.900,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Yeşil Alan Bakım Hizmetlerinin Sağlıklı Bir Şekilde Sürdürülmesini Sağlamak Faaliyet Adı 3.1.2.2 Kent Mobilyalarının Yaygınlaştırılmasının Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 1.145.620,00 1.145.620,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 82.680,00 82.680,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.948.000,00 3.948.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 4.399.300,00 4.399.300,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 9.575.600,00 9.575.600,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Yeşil Alan Bakım Hizmetlerinin Sağlıklı Bir Şekilde Sürdürülmesini Sağlamak Faaliyet Adı 3.1.2.2 Kent Mobilyalarının Yaygınlaştırılmasının Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

SermayeDiğer Yurt

İçiYurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 1.164.000,00 1.164.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 212.000,00 212.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 600.000,00 600.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.976.000,00 1.976.000,00

Page 99: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 96

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 3.1 Sürdürülebilir Ve Çevresel Kalitesi Yüksek Bir Kentin Yaratılması Hedef 3.1.3 Harfiyat Ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Sebep Olduğu Kirliliği Önleme Çalışmaları Yapmak Performans Hedefi 2017 yılında Görüntü Kirliliği Oluşturan Hafriyat ve Yıkıntı Atıklarının Tesbit Edilerek Kaldırılması

2017 Yılında Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığı Taşıyan Araçlara İzin Belgesinin Düzenlenmesinin sağlanması 2017 Yılında Talep edilen Hafriyat Döküm Sahalarının Kurulması Ve İşletilmesinin Sağlanması 2017 Yılında Tüm İlçelerde Hafriyat Döküm Sahası Olabilecek Alanları Tespit Ederek İlgili Kurumdan Yer Tahsisinin Sağlanması Ve Hafriyat Döküm Sahasının Oluşturulması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Gelen Hafriyat Döküm Sahası Kurulma Taleplerinin Değerlendirme

Oranı ( 3.1.3.3 Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü) 100 % 100 % 100 %

2 Hafriyat Taşıyacak Araçlarla İlgili Belge Taleplerinin Karşılanma Oranı ( 3.1.3.2 Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

3 Oluşturulacak Hafriyat Döküm Sahası Sayısı ( 3.1.3.3 Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü)

4 Ad.

4 Oluşturulacak Hafriyat Döküm Sahası Sayısı ( 3.1.3.4 Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü)

4 Ad. 4 Ad. 4 Ad.

5 Ortalama İzin Belgesi Düzenlenme Süresi ( 3.1.3.2 Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü)

3 Gün 3 Gün

6 Ortalama Ruhsat Verilme Süresi ( 3.1.3.3 Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü)

10 Gün 10 Gün

7 Yapılan Tespitlerin Kaldırılma Oranı ( 3.1.3.5 Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü)

100 % 100 %

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 3.1.3.2 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığı Taşıyan Araçlara İzin Belgesinin Düzenlenmesi

310.700,00 0,00 310.700,00

2 3.1.3.3 Talep edilen Hafriyat Döküm Sahalarının Kurulması Ve İşletilmesinin Sağlanması

287.900,00 0,00 287.900,00

3 3.1.3.4 Tüm İlçelerde Hafriyat Döküm Sahası Olabilecek Alanları Tespit Ederek İlgili Kurumdan Yer Tahsisinin Sağlanması Ve Hafriyat Döküm Sahasının Oluşturulması

1.355.700,00 0,00 1.355.700,00

4 3.1.3.5 Görüntü Kirliliği Oluşturan Hafriyat ve Yıkıntı Atıklarının Tesbit Edilerek Kaldırılması

800.700,00 0,00 800.700,00

Genel Toplam 2.755.000,00 0,00 2.755.000,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığı Taşıyan Araçlara İzin Belgesinin Düzenlenmesinin

sağlanması Faaliyet Adı 3.1.3.2 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığı Taşıyan Araçlara İzin Belgesinin Düzenlenmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 257.800,00 257.800,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 37.900,00 37.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 15.000,00 15.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 310.700,00 310.700,00

Page 100: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 97

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Talep edilen Hafriyat Döküm Sahalarının Kurulması Ve İşletilmesinin Sağlanması Faaliyet Adı 3.1.3.3 Talep edilen Hafriyat Döküm Sahalarının Kurulması Ve İşletilmesinin Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 258.100,00 258.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 29.800,00 29.800,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 287.900,00 287.900,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 yılında Tüm İlçelerde Hafriyat Döküm Sahası Olabilecek Alanları Tespit Ederek İlgili Kurumdan

Yer Tahsisinin Sağlanması Ve Hafriyat Döküm Sahasının Oluşturulması Faaliyet Adı 3.1.3.4 Tüm İlçelerde Hafriyat Döküm Sahası Olabilecek Alanları Tespit Ederek İlgili Kurumdan Yer

Tahsisinin Sağlanması Ve Hafriyat Döküm Sahasının Oluşturulması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 258.100,00 258.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 42.600,00 42.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.055.000,00 1.055.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.355.700,00 1.355.700,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 yılında Görüntü Kirliliği Oluşturan Hafriyat ve Yıkıntı Atıklarının Tesbit Edilerek Kaldırılması Faaliyet Adı 3.1.3.5 Görüntü Kirliliği Oluşturan Hafriyat ve Yıkıntı Atıklarının Tesbit Edilerek Kaldırılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 258.100,00 258.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 42.600,00 42.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 500.000,00 500.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 800.700,00 800.700,00

Page 101: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 98

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç 3.1 Sürdürülebilir Ve Çevresel Kalitesi Yüksek Bir Kentin Yaratılması Hedef 3.1.4 Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı İçinde

Sürdürmek Performans Hedefi 2 adet katı atık depolama alanının yapılması

Evsel atıkların nakli ve bertarafı ile tesislerin işletilmesi ve koordinasyon sağlanması.

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Bertaraf Edilen Atık Yağ Miktarı ( 3.1.4.5 Atık Yönetimi Şube

Müdürlüğü) 8 Ton 8 Ton

2 Bertaraf Edilen Tıbbi Atık Miktarı ( 3.1.4.3 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü)

2800 Ton 3000 Ton

3 Bertaraf Ettirilecek Tehlikeli Atık Miktarı ( 3.1.4.16 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü)

60 Ton

4 Denetim İşinin Tamamlanma Oranı ( 3.1.4.11 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü)

40 %

5 Depolama Alanının Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 3.1.4.11 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü)

40 %

6 Enerji Üretim Tesisi İşletim Oranı ( 3.1.4.4 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü)

100 % 100 %

7 Fiziki gerçekleştirme Oranı ( 3.1.4.7 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 80 % 50 % 8 Gerçekleştirilen Analiz Sayısı ( 3.1.4.2 Atık Yönetimi Şube

Müdürlüğü) 150 Ad. 175 Ad.

9 Gerçekleştirilen Tıbbi Atık Denetim Sayısı ( 3.1.4.3 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü)

100 Ad. 100 Ad.

10 Hazırlanacak ÇED Raporu sayısı ( 3.1.4.14 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü)

1 Ad.

11 İnegöl Katı Atık Depolama Alanı Yıllık Kapasite Kullanım Oranı ( 3.1.4.1 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü)

4 % 2 %

12 Katı Atık Depolama Alanlarında Bertaraf Edilecek Günlük Ortalama Katı atık Miktarı ( 3.1.4.1 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü)

3000 Ton 3900 Ton

13 Katı Atık Depolama Alanlarında Bertaraf Edilen Atık Miktarı ( 3.1.4.1 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü)

1000000 Ton/Yıl

1400000 Ton/Yıl

14 Kent Katı Atık Depolama Alanlarının İşletim Oranı ( 3.1.4.1 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü)

100 % 100 %

15 Kurulan Evsel Atık Aktarma İstasyonlarından Yeni Kent Katı Atık Depolama Alanı`na Taşınacak Katı Atık Miktarı ( 3.1.4.9 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü)

30000 Ton/Yıl

48000 Ton/ Yıl

16 Metan Gazından Üretilen Enerji Miktarı ( 3.1.4.4 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü)

70000 Mw/Yıl

80000 Mw/Yıl

17 Plan Revizyonunun Tamamlanma Oranı ( 3.1.4.15 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü)

100 %

18 Projenin Tamamlanma Oranı ( 3.1.4.7 Etüd Proje Şube Müdürlüğü) 100 % 19 Rehabilitasyonu Tamamlanacak Vahşi Çöp Depolama Alanı Sayısı (

3.1.4.8 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü) 5 Ad. 3 Ad. 10 Ad.

20 Tesis Kapasitesinin Kullanım Oranı ( 3.1.4.4 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü)

90 % 90 %

21 Tıbbi Atık Denetim Planına Uyum Oranı ( 3.1.4.3 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü)

100 % 90 %

22 Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı ( 3.1.4.5 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü)

2 Ton 0,50 Ton

23 Uygulama Projesinin Tamamlanma Oranı ( 3.1.4.12 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü)

100 %

24 Uygulama Projesinin Tamamlanma Oranı ( 3.1.4.14 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü)

100 %

25 Yapılacak Yap- İşlet İhale Sayısı ( 3.1.4.13 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü)

1 Ad.

26 Yenikent Katı Atık Depolama Alanı Yıllık Kapasite Kullanım Oranı ( 3.1.4.1 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü)

4 %

27 Yenikent Katı Atık Depolama Alanında Koku Giderici Malzeme Kullanım Miktarı ( 3.1.4.1 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü)

1800,00 Lt/Yıl

Page 102: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 99

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 3.1.4.1 Mevcut Kent Katı Atık Depolama Alanlarının İşletiminin ve Denetiminin Sürdürülmesi

2.246.000,00 0,00 2.246.000,00

2 3.1.4.2 Depolama Alanlarının Laboratuvar Hizmetlerinin Yürütülmesinin Sağlanması

133.500,00 0,00 133.500,00

3 3.1.4.3 Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi İşletiminin Sağlanması ve Tıbbi Atık Denetimlerinin Yapılması

103.500,00 0,00 103.500,00

4 3.1.4.4 Metan Gazından Enerji Eldesi Tesisi İşletiminin Sağlanması 103.500,00 0,00 103.500,00 5 3.1.4.5 Özel Atıklarla İlgili Çalışmaların Yürütülmesinin Sağlanması

(Atık Yağlar, Bitkisel Atık Yağlar, Atık Piller vb.) 103.500,00 0,00 103.500,00

6 3.1.4.7 Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının Kurulması 3.173.240,00 0,00 3.173.240,00 7 3.1.4.8 İlçe ve Kapatılan Belde Belediyelerinin Vahşi Çöp Depolama

Alanlarının Rehabilitasyonlarının Yapılması 1.101.000,00 0,00 1.101.000,00

8 3.1.4.9 Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının İşletiminin Sağlanması 2.135.500,00 0,00 2.135.500,00 9 3.1.4.11 Yenikent Katı Atık Depolama Alanı Yeni Vadi İnşaatının

Yapılması ve İnşaatının Denetlenmesi 14.026.000,00 0,00 14.026.000,00

10 3.1.4.12 İnegöl Katı Atık Depolama Alanı Yeni Vadi İnşaatının Yapılması ve İnşaatının Denetlenmesi

676.000,00 0,00 676.000,00

11 3.1.4.13 İnegöl Katı Atık Depolama Alanı Metan Gazından Elektrik Üretimi Tesisinin Yapılması

101.000,00 0,00 101.000,00

12 3.1.4.14 Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Kurulması 222.500,00 0,00 222.500,00 13 3.1.4.15 İklim Değişikliği Eylem Planının Revizyonunun Yapılması 127.500,00 0,00 127.500,00 14 3.1.4.16 Büyükşehir Belediyesi İdari Birimlerinden Kaynaklanan

Tehlikeli Atıkların Geri Kazanımı Ve/Veya Bertaraf Edilmesi 153.500,00 0,00 153.500,00

Genel Toplam 24.406.240,00 0,00 24.406.240,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi"

Anlayışı İçinde Sürdürmek Faaliyet Adı 3.1.4.1 Mevcut Kent Katı Atık Depolama Alanlarının İşletiminin ve Denetiminin Sürdürülmesi Açıklama: Yenikent Ve İnegöl Katı Atık Depolama Alanları Su, Telefon, Elektrik ve Yakacak Bedeli Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 138.100,00 138.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.900,00 12.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 45.000,00 45.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 2.050.000,00 2.050.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.246.000,00 2.246.000,00

Page 103: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 100

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi"

Anlayışı İçinde Sürdürmek Faaliyet Adı 3.1.4.2 Depolama Alanlarının Laboratuvar Hizmetlerinin Yürütülmesinin Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 88.100,00 88.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.900,00 12.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 32.500,00 32.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 133.500,00 133.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi"

Anlayışı İçinde Sürdürmek Faaliyet Adı 3.1.4.3 Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi İşletiminin Sağlanması ve Tıbbi Atık Denetimlerinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 88.100,00 88.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.900,00 12.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 2.500,00 2.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 103.500,00 103.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi"

Anlayışı İçinde Sürdürmek Faaliyet Adı 3.1.4.4 Metan Gazından Enerji Eldesi Tesisi İşletiminin Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 88.100,00 88.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.900,00 12.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 2.500,00 2.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 103.500,00 103.500,00

Page 104: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 101

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi"

Anlayışı İçinde Sürdürmek Faaliyet Adı 3.1.4.5 Özel Atıklarla İlgili Çalışmaların Yürütülmesinin Sağlanması (Atık Yağlar, Bitkisel Atık Yağlar,

Atık Piller vb.) Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 88.100,00 88.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.900,00 12.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 2.500,00 2.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 103.500,00 103.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi"

Anlayışı İçinde Sürdürmek Faaliyet Adı 3.1.4.7 Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının Kurulması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 63.420,00 63.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.940,00 8.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.040,00 19.040,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 11.600,00 11.600,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 103.000,00 103.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi"

Anlayışı İçinde Sürdürmek Faaliyet Adı 3.1.4.7 Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının Kurulması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 3.000.000,00 3.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.070.240,00 3.070.240,00

Page 105: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 102

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi"

Anlayışı İçinde Sürdürmek Faaliyet Adı 3.1.4.8 İlçe ve Kapatılan Belde Belediyelerinin Vahşi Çöp Depolama Alanlarının Rehabilitasyonlarının

Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 88.100,00 88.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.900,00 12.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.101.000,00 1.101.000,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi"

Anlayışı İçinde Sürdürmek Faaliyet Adı 3.1.4.9 Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının İşletiminin Sağlanması Açıklama: Batı Aktarma İstasyonu (Karacabey-Kemalpaşa) Telefon Bedeli Karacabey Ve Kemalpaşa Katı Atık Aktarma İstasyonu Elektrik Bedeli Karacabey Ve Kemalpaşa Katı Atık Aktarma İstasyonu Su Bedeli Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 88.100,00 88.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.900,00 12.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 34.500,00 34.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.135.500,00 2.135.500,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2 adet katı atık depolama alanının yapılması Faaliyet Adı 3.1.4.11 Yenikent Katı Atık Depolama Alanı Yeni Vadi İnşaatının Yapılması ve İnşaatının Denetlenmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 88.100,00 88.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.900,00 12.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 625.000,00 625.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 13.300.000,00 13.300.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 14.026.000,00 14.026.000,00

Page 106: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 103

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi"

Anlayışı İçinde Sürdürmek Faaliyet Adı 3.1.4.12 İnegöl Katı Atık Depolama Alanı Yeni Vadi İnşaatının Yapılması ve İnşaatının Denetlenmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 88.100,00 88.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.900,00 12.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 25.000,00 25.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 550.000,00 550.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 676.000,00 676.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi"

Anlayışı İçinde Sürdürmek Faaliyet Adı 3.1.4.13 İnegöl Katı Atık Depolama Alanı Metan Gazından Elektrik Üretimi Tesisinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 88.100,00 88.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.900,00 12.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 101.000,00 101.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Evsel atıkların nakli ve bertarafı ile tesislerin işletilmesi ve koordinasyon sağlanması. Faaliyet Adı 3.1.4.14 Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Kurulması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 88.100,00 88.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.900,00 12.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 71.500,00 71.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 50.000,00 50.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 222.500,00 222.500,00

Page 107: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 104

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi"

Anlayışı İçinde Sürdürmek Faaliyet Adı 3.1.4.15 İklim Değişikliği Eylem Planının Revizyonunun Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 88.100,00 88.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.900,00 12.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 26.500,00 26.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 127.500,00 127.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi"

Anlayışı İçinde Sürdürmek Faaliyet Adı 3.1.4.16 Büyükşehir Belediyesi İdari Birimlerinden Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Geri Kazanımı

Ve/Veya Bertaraf Edilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 88.100,00 88.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.900,00 12.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 52.500,00 52.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 153.500,00 153.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 3.1 Sürdürülebilir Ve Çevresel Kalitesi Yüksek Bir Kentin Yaratılması Hedef 3.1.5 Çevre Bilinicini Yaygınlaştırmak Ve Kentin Çevre Kalitesini Artırmak Performans Hedefi 2017 Yılı Sonuna Kadar Gürültü Haritaları Eylem Planlarının Hazırlanması

2017 Yılında Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliklerinin Geliştirilmesinin Sağlanması Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Çevre Bilincinin Artırılması İçin Yapılan Toplantı Sayısı ( 3.1.5.2 Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü)

5 Ad. 5 Ad.

2 Çevre Bilincinin Arttırılması İçin Yapılan Toplantı Sayısı ( 3.1.5.2 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü)

5 Adet 5 Adet 5 Adet

3 Çevre Eğitim Planınına Uyum Oranı ( 3.1.5.1 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü)

100 % 100 %

4 Çevre Eğitimi İçin Alınan Materyallerin Dağıtım Oranı ( 3.1.5.1 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü)

100 %

5 Eylem Planlarının Hazırlanma Oranı ( 3.1.5.6 Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü)

20 % 100 %

Page 108: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 105

6 Gerçekleştirilen Çevre Eğitimi Saati ( 3.1.5.1 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü)

55 Saat 55 Saat

7 İlçelere Dağıtılacak Konteyner Sayısı ( 3.1.5.7 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü)

1000 Ad. 500 Ad.

8 Müzenin Genel Tasarım Hizmetinin Tamamlanma Oranı ( 3.1.5.8 Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü)

100 %

9 Projenin Tamamlanma Oranı ( 3.1.5.8 Etüd Proje Şube Müdürlüğü) 100 % 10 Sağlıklı Şehirler Projesinin Yürütülme Oranı ( 3.1.5.3 Atık Yönetimi

Şube Müdürlüğü) 100 % 100 % 100 %

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 3.1.5.1 Çevre Eğitimlerinin Sürdürülmesi 127.500,00 0,00 127.500,00 2 3.1.5.2 Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliklerinin Geliştirilmesi 415.150,00 0,00 415.150,00 3 3.1.5.3 Sağlıklı Şehirler Projesinin Yürütülmesi 129.500,00 0,00 129.500,00 4 3.1.5.6 Stratejik Gürültü Haritaları İçin Veri Temini Yapılarak

Haritaların ve Eylem Planlarının Hazırlanması 850.650,00 0,00 850.650,00

5 3.1.5.7 İlçe Belediye Hizmet Alanlarında Kullanılmak Üzere Çöp Konteynırlarının Temin Edilerek, Dağıtımlarının Yapılması

151.000,00 0,00 151.000,00

6 3.1.5.8 Çevre Müzesinin Kurulması 230.500,00 0,00 230.500,00 Genel Toplam 1.904.300,00 0,00 1.904.300,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Çevre Bilinicini Yaygınlaştırmak Ve Kentin Çevre Kalitesini Artırmak Faaliyet Adı 3.1.5.1 Çevre Eğitimlerinin Sürdürülmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 88.100,00 88.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.900,00 12.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 26.500,00 26.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 127.500,00 127.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 yılında Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliklerinin Geliştirilmesinin sağlanması Faaliyet Adı 3.1.5.2 Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliklerinin Geliştirilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 258.100,00 258.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 42.550,00 42.550,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 300.650,00 300.650,00

Page 109: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 106

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 yılında Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliklerinin Geliştirilmesinin sağlanması Faaliyet Adı 3.1.5.2 Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliklerinin Geliştirilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 88.100,00 88.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.900,00 12.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 13.500,00 13.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 114.500,00 114.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Çevre Bilinicini Yaygınlaştırmak Ve Kentin Çevre Kalitesini Artırmak Faaliyet Adı 3.1.5.3 Sağlıklı Şehirler Projesinin Yürütülmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 88.100,00 88.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.900,00 12.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 13.500,00 13.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 15.000,00 15.000,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 129.500,00 129.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 yılı sonuna kadar Gürültü Haritaları Eylem Planlarının Hazırlanması Faaliyet Adı 3.1.5.6 Stratejik Gürültü Haritaları İçin Veri Temini Yapılarak Haritaların ve Eylem Planlarının

Hazırlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 258.100,00 258.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 42.550,00 42.550,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 550.000,00 550.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 850.650,00 850.650,00

Page 110: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 107

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Çevre Bilinicini Yaygınlaştırmak Ve Kentin Çevre Kalitesini Artırmak Faaliyet Adı 3.1.5.7 İlçe Belediye Hizmet Alanlarında Kullanılmak Üzere Çöp Konteynırlarının Temin Edilerek,

Dağıtımlarının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 88.100,00 88.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.900,00 12.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 50.000,00 50.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 151.000,00 151.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Çevre Bilinicini Yaygınlaştırmak Ve Kentin Çevre Kalitesini Artırmak Faaliyet Adı 3.1.5.8 Çevre Müzesinin Kurulması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 63.420,00 63.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.940,00 8.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.040,00 19.040,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 11.600,00 11.600,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 103.000,00 103.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Çevre Bilinicini Yaygınlaştırmak Ve Kentin Çevre Kalitesini Artırmak Faaliyet Adı 3.1.5.8 Çevre Müzesinin Kurulması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 88.100,00 88.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.900,00 12.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 26.500,00 26.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 127.500,00 127.500,00

Page 111: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 108

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 3.1 Sürdürülebilir Ve Çevresel Kalitesi Yüksek Bir Kentin Yaratılması Hedef 3.1.6 Çevre Zararlıları İle Etkin Bir Biçimde Mücadele Ederek Bursa Halkının Kaliteli Yaşam Sürmesini

Sağlamak Performans Hedefi Bilgilendirme Amaçlı Afiş Ve Broşür Bastırmak

Çevre Zararlıları İle Etkin Bir Biçimde Mücadele Ederek Bursa Halkının Kaliteli Yaşam Sürmesini Sağlamak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Ağaç ve Yeşil Bitki Zararlı Mücadelesinin Tamamlanma Oranı ( 3.1.6.3 Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

90 % 90 % 95 %

2 Ağaç Ve Yeşil Bitki Zararlı Mücadelesinin Uygulama Miktarı ( 3.1.6.3 Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

3150 ha. 3150 ha. 3325 ha.

3 Basılacak Broşür Ve Afiş Sayısı ( 3.1.6.5 Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

100000 Ad. 100000 Ad. 30000 Ad.

4 İlaçlamalarla İlgili Vatandaş Memnuniyet Oranı ( 3.1.6.1 Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

80 %

5 Kışlak Mücadelesinin Tamamlanma Oranı ( 3.1.6.4 Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

90 % 90 % 100 %

6 Kışlak Mücadelesinin Uygulama Miktarı ( 3.1.6.4 Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

4050 ha. 4050 ha. 4500 ha.

7 Larva Mücadelesinin Uygulama Miktarı ( 3.1.6.2 Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

13680 ha. 13680 ha. 13680 ha.

8 Larva Mücadelesinin Tamamlanma Oranı ( 3.1.6.2 Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

90 % 90 % 90 %

9 Uçkun Mücadelesinin Tamamlanma Oranı ( 3.1.6.1 Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

90 % 90 % 100 %

10 Uçkun Mücadelesinin Uygulama Miktarı ( 3.1.6.1 Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

1188000 ha. 1188000 ha. 1320000 ha.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 3.1.6.1 1.320.000 Hektar Alanda Uçkun Mücadelesinin Yapılması 10.526.000,00 0,00 10.526.000,00 2 3.1.6.2 15.200 Hektar Alanda Larva Mücadelesinin Yapılması 5.607.350,00 0,00 5.607.350,00 3 3.1.6.3 3.500 Hektar Alanda Ağaç Ve Yeşil Bitkide Zararlı

Mücadelesinin Yapılması 1.609.650,00 0,00 1.609.650,00

4 3.1.6.4 4.500 Hektar Alanda Kışlak Mücadelesinin Yapılması 1.609.700,00 0,00 1.609.700,00 5 3.1.6.5 Broşür Ve Afiş Bastırarak Halkın Çevre Zararlıları İle

Mücadele Konusunda Bilinçlenmesinin Sağlanması 50.000,00 0,00 50.000,00

Genel Toplam 19.402.700,00 0,00 19.402.700,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Çevre Zararlıları İle Etkin Bir Biçimde Mücadele Ederek Bursa Halkının Kaliteli Yaşam Sürmesini

Sağlamak Faaliyet Adı 3.1.6.1 1.320.000 Hektar Alanda Uçkun Mücadelesinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 441.800,00 441.800,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 54.000,00 54.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 10.030.200,00 10.030.200,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 10.526.000,00 10.526.000,00

Page 112: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 109

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Çevre Zararlıları İle Etkin Bir Biçimde Mücadele Ederek Bursa Halkının Kaliteli Yaşam

Sürmesini Sağlamak Faaliyet Adı 3.1.6.2 15.200 Hektar Alanda Larva Mücadelesinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 325.800,00 325.800,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 54.000,00 54.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 5.227.550,00 5.227.550,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 5.607.350,00 5.607.350,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Çevre Zararlıları İle Etkin Bir Biçimde Mücadele Ederek Bursa Halkının Kaliteli Yaşam

Sürmesini Sağlamak Faaliyet Adı 3.1.6.3 3.500 Hektar Alanda Ağaç Ve Yeşil Bitkide Zararlı Mücadelesinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 326.150,00 326.150,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 54.000,00 54.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.229.500,00 1.229.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.609.650,00 1.609.650,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Çevre Zararlıları İle Etkin Bir Biçimde Mücadele Ederek Bursa Halkının Kaliteli Yaşam

Sürmesini Sağlamak Faaliyet Adı 3.1.6.4 4.500 Hektar Alanda Kışlak Mücadelesinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 325.800,00 325.800,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 54.000,00 54.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.229.900,00 1.229.900,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.609.700,00 1.609.700,00

Page 113: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 110

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Bilgilendirme Amaçlı Afiş Ve Broşür Bastırmak Faaliyet Adı 3.1.6.5 Broşür Ve Afiş Bastırarak Halkın Çevre Zararlıları İle Mücadele Konusunda Bilinçlenmesinin

Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 25.500,00 25.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 2.000,00 2.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 22.500,00 22.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00 50.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 3.1 Sürdürülebilir Ve Çevresel Kalitesi Yüksek Bir Kentin Yaratılması Hedef 3.1.7 Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Deniz, Göl Vb. Su Yüzeylerinin Temizliğini Gerçekleştirmek Ve

Sürdürülebilir Kılmak Performans Hedefi Deniz Süpürgeleri İle Su Yüzeyi Temizliğinin Yapılması

Gemilerden Atık Alınması İşinin Fizibilite ve Projesinin Yapılması Kıyılarla İlgili Bilimsel ve Teknik Proje Yapılması Plajların Sezona Hazırlanması Bakımı ve Düzenlenmesi Sahillerde Plaj ve Kıyı Temizliklerinin Yapılması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Bakım, Onarım, Tadilat, Yenileme İşleri Yapılacak Plaj Sayısı ( 3.1.7.6

Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü) 23 Ad.

2 Deniz Süpürgesi İle Temizlenecek Sahil Uzunluğu ( 3.1.7.1 Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

22 km. 22 km.

3 Gemilerden Atık Alınması İşinin Fizibilite Çalışmalarının Hazırlanacak Proje Sayısı ( 3.1.7.2 Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

1 Ad.

4 Kıyılarla İlgili Yapılan Bilimsel Ve Teknik Proje Sayısı ( 3.1.7.5 Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

2 Ad.

5 Plaj Ve Kıyı Temizliği Yapılacak Sahil Uzunluğu ( 3.1.7.3 Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

115 km. 115 km.

6 Sosyal Etkinlik Projelerinin Sayısı ( 3.1.7.8 Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

3 Ad.

7 Temizlenecek Dere Boyu Uzunluğu ( 3.1.7.7 Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

5 km.

8 Yaz Sezonuna Hazırlık Yapılacak Plaj Sayısı ( 3.1.7.4 Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

23 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 3.1.7.1 Deniz Süpürgeleri İle Su Yüzeyi Temizliğinin Yapılması 1.524.100,00 0,00 1.524.100,00 2 3.1.7.2 Gemilerden Atık Alınması İşinin Fizibilite ve Projesinin

Yapılması 370.100,00 0,00 370.100,00

3 3.1.7.3 Sahillerde Plaj ve Kıyı Temizliklerinin Yapılması 2.774.000,00 0,00 2.774.000,00 4 3.1.7.4 Plajların Sezona Hazırlanması Bakımı ve Düzenlenmesi 1.524.700,00 0,00 1.524.700,00 5 3.1.7.5 Kıyılarla İlgili Bilimsel ve Teknik Proje Yapılması 320.000,00 0,00 320.000,00 6 3.1.7.6 Halk Plajlarındaki Bakım, Onarım, Tadilat, Yenileme İşleri

Yapmak 371.900,00 0,00 371.900,00

7 3.1.7.7 Deniz Dibi Araştırma ve Temizlik İşleri 320.200,00 0,00 320.200,00 8 3.1.7.8 Sahillerde Çevre Bilincini Arttırmak İçin Sosyal Etkinlik

Prjelerinin Gerçekleştirilmesi 350.000,00 0,00 350.000,00

Genel Toplam 7.555.000,00 0,00 7.555.000,00

Page 114: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 111

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Deniz Süpürgeleri İle Su Yüzeyi Temizliğinin Yapılması Faaliyet Adı 3.1.7.1 Deniz Süpürgeleri İle Su Yüzeyi Temizliğinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 292.800,00 292.800,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 27.300,00 27.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.204.000,00 1.204.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.524.100,00 1.524.100,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Gemilerden Atık Alınması İşinin Fizibilite ve Projesinin Yapılması Faaliyet Adı 3.1.7.2 Gemilerden Atık Alınması İşinin Fizibilite ve Projesinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 292.800,00 292.800,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 27.300,00 27.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 50.000,00 50.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 370.100,00 370.100,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Sahillerde Plaj ve Kıyı Temizliklerinin Yapılması Faaliyet Adı 3.1.7.3 Sahillerde Plaj ve Kıyı Temizliklerinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 291.700,00 291.700,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 27.300,00 27.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 2.455.000,00 2.455.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.774.000,00 2.774.000,00

Page 115: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 112

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Plajların Sezona Hazırlanması Bakımı ve Düzenlenmesi Faaliyet Adı 3.1.7.4 Plajların Sezona Hazırlanması Bakımı ve Düzenlenmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 292.400,00 292.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 27.300,00 27.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.205.000,00 1.205.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.524.700,00 1.524.700,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Kıyılarla İlgili Bilimsel ve Teknik Proje Yapılması Faaliyet Adı 3.1.7.5 Kıyılarla İlgili Bilimsel ve Teknik Proje Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 292.700,00 292.700,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 27.300,00 27.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 320.000,00 320.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Deniz, Göl Vb. Su Yüzeylerinin Temizliğini Gerçekleştirmek Ve

Sürdürülebilir Kılmak Faaliyet Adı 3.1.7.6 Halk Plajlarındaki Bakım, Onarım, Tadilat, Yenileme İşleri Yapmak Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 292.700,00 292.700,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 23.200,00 23.200,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 56.000,00 56.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 371.900,00 371.900,00

Page 116: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 113

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Deniz, Göl Vb. Su Yüzeylerinin Temizliğini Gerçekleştirmek Ve

Sürdürülebilir Kılmak Faaliyet Adı 3.1.7.7 Deniz Dibi Araştırma ve Temizlik İşleri Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 292.900,00 292.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 27.300,00 27.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 320.200,00 320.200,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Deniz, Göl Vb. Su Yüzeylerinin Temizliğini Gerçekleştirmek Ve

Sürdürülebilir Kılmak Faaliyet Adı 3.1.7.8 Sahillerde Çevre Bilincini Arttırmak İçin Sosyal Etkinlik Prjelerinin Gerçekleştirilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 292.700,00 292.700,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 27.300,00 27.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 30.000,00 30.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 350.000,00 350.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 3.1 Sürdürülebilir Ve Çevresel Kalitesi Yüksek Bir Kentin Yaratılması Hedef 3.1.8 Sanayi Tesisleri Bilgi Sistemini Kurmak Ve Sanayi Enventer Sistemini Oluşturmak Performans Hedefi 2017yılında da Sanayi Tesisleri Bilgi Sisteminin Güncelliğinin Devam Ettirilmesini sağlamak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Sanayi Tesisi bilgi sisteminin kurulma oranı ( 3.1.8.3 Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü)

100 % 100 %

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 3.1.8.3 Sanayi Tesisleri Bilgi Sisteminin Güncelliğinin Devam Ettirilmesi

303.550,00 0,00 303.550,00

Genel Toplam 303.550,00 0,00 303.550,00

Page 117: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 114

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017yılında da Sanayi Tesisleri Bilgi Sisteminin Güncelliğinin Devam Ettirilmesini sağlamak Faaliyet Adı 3.1.8.3 Sanayi Tesisleri Bilgi Sisteminin Güncelliğinin Devam Ettirilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 249.100,00 249.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 34.450,00 34.450,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 20.000,00 20.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 303.550,00 303.550,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 4.1 Kırsal Alanda Üretimin Geliştirilerek Artırılması Ve Sosyo-Ekonomik Düzeyin Yükseltilmesi Hedef 4.1.1 Tarımda Örgütlenme Ve Bilgi Düzeyini Artırmak Performans Hedefi 2017 Yılında Tarımda Örgütlenme Ve Bilgi Düzeyini Artırmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Gerçekleştirilecek Eğitim Sayısı ( 4.1.1.2 Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü)

2 Ad. 2 Ad. 1 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 4.1.1.2 Eğitim ve Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi 734.940,00 0,00 734.940,00 Genel Toplam 734.940,00 0,00 734.940,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Tarımda Örgütlenme Ve Bilgi Düzeyini Artırmak Faaliyet Adı 4.1.1.2 Eğitim ve Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 567.500,00 567.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 122.000,00 122.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 45.440,00 45.440,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 734.940,00 734.940,00

Page 118: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 115

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 4.1 Kırsal Alanda Üretimin Geliştirilerek Artırılması Ve Sosyo-Ekonomik Düzeyin Yükseltilmesi Hedef 4.1.2 Tarımsal Faaliyetleri Geliştirmek Ve Desteklemek Performans Hedefi 2017 Yılında Muhtelif Yerlerde Kırsal Kalkınmaya Yönelik Tesisler Yapılması

2017 Yılında Bitki Üretiminin Desteklenmesi 2017 Yılında Hayvan Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi 2017 Yılında Mekanizasyonun Desteklenmesi

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Bitki Üretimi Proje Sayısı ( 4.1.2.3 Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü) 3 Ad. 4 Ad. 4 Ad. 2 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 4.1.2.10 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 3 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 4.1.2.9 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 4 Hayvan Yetiştiriciliği Proje Sayısı ( 4.1.2.4 Kırsal Hizmetler Şube

Müdürlüğü) 1 Ad. 2 Ad. 2 Ad.

5 Kırsal Kalkınmaya Yönelik Kurulacak Tesis Sayısı ( 4.1.2.1 Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü)

2 Ad. 4 Ad. 4 Ad.

6 Mekanizasyon Proje Sayısı ( 4.1.2.2 Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü)

2 Ad. 2 Ad. 2 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 4.1.2.1 Muhtelif Yerlerde Kırsal Kalkınmaya Yönelik Tesisler Yapılması

7.724.690,00 0,00 7.724.690,00

2 4.1.2.2 Mekanizasyonun Desteklenmesi 2.700.990,00 0,00 2.700.990,00 3 4.1.2.3 Bitki Üretiminin Desteklenmesi 3.550.940,00 0,00 3.550.940,00 4 4.1.2.4 Hayvan Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi 3.628.440,00 0,00 3.628.440,00 5 4.1.2.9 İnegöl Kapalı Pazar Alanı İkmal Yapım İşi 4.070.240,00 0,00 4.070.240,00 6 4.1.2.10 Gürsu Meyve ve Sebze Tesisinin Yapılması 4.070.240,00 0,00 4.070.240,00

Genel Toplam 25.745.540,00 0,00 25.745.540,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Tarımsal Faaliyetleri Geliştirmek Ve Desteklemek Faaliyet Adı 4.1.2.1 Muhtelif Yerlerde Kırsal Kalkınmaya Yönelik Tesisler Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 567.500,00 567.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 122.000,00 122.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 35.190,00 35.190,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 7.000.000,00 7.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 7.724.690,00 7.724.690,00

Page 119: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 116

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 yılında Mekanizasyonun Desteklenmesi Faaliyet Adı 4.1.2.2 Mekanizasyonun Desteklenmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 567.500,00 567.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 122.000,00 122.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 11.490,00 11.490,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 2.000.000,00 2.000.000,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.700.990,00 2.700.990,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 yılında Bitki Üretiminin Desteklenmesi Faaliyet Adı 4.1.2.3 Bitki Üretiminin Desteklenmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 567.500,00 567.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 122.000,00 122.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.940,00 3.940,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 2.857.500,00 2.857.500,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.550.940,00 3.550.940,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 yılında Hayvan Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Faaliyet Adı 4.1.2.4 Hayvan Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 567.500,00 567.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 122.000,00 122.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.940,00 3.940,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 2.935.000,00 2.935.000,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.628.440,00 3.628.440,00

Page 120: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 117

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Tarımsal Faaliyetleri Geliştirmek Ve Desteklemek Faaliyet Adı 4.1.2.9 İnegöl Kapalı Pazar Alanı İkmal Yapım İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 4.000.000,00 4.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 4.070.240,00 4.070.240,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Tarımsal Faaliyetleri Geliştirmek Ve Desteklemek Faaliyet Adı 4.1.2.10 Gürsu Meyve ve Sebze Tesisinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 4.000.000,00 4.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 4.070.240,00 4.070.240,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 4.1 Kırsal Alanda Üretimin Geliştirilerek Artırılması Ve Sosyo-Ekonomik Düzeyin Yükseltilmesi Hedef 4.1.3 Kırsal Alanda Hizmet Sunum Kapasitesini Geliştirmek Performans Hedefi 2017 Yılında Kırsal Alanda Hizmet Sunum Kapasitesini Geliştirmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Talep Değerlendirme Süre Ortalaması ( 4.1.3.3 Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü)

30 Gün 30 Gün

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 4.1.3.3 Muhtarlıklarla Kollektif İşbirliğinin Sağlanması 662.000,00 0,00 662.000,00 Genel Toplam 662.000,00 0,00 662.000,00

Page 121: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 118

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kırsal Alanda Hizmet Sunum Kapasitesini Geliştirmek Faaliyet Adı 4.1.3.3 Muhtarlıklarla Kollektif İşbirliğinin Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 138.000,00 138.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 23.000,00 23.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 501.000,00 501.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 662.000,00 662.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 5.1 Tarihsel Kimlik Bilinci İçinde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı

Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması

Hedef 5.1.1 Müzecilik Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek Performans Hedefi 2017 Yılında Müzecilik Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Açılacak Müze Sayısı ( 5.1.1.1 Müzeler Şube Müdürlüğü) 2 Ad. 1 Ad. 2 Ad. 2 Bilim ve Terknoloji Merkezi`nde yapılacak Kamp-Bilimsel Geceleme

Etkinliği Sayısı ( 5.1.1.2 Müzeler Şube Müdürlüğü) 6 Ad. 40 Ad.

3 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.1.11 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

50 % 60 %

4 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.1.15 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

50 % 70 %

5 Gerçekleştirilecek Karagöz Gösterisi sayısı ( 5.1.1.2 Müzeler Şube Müdürlüğü)

20 Ad. 40 Ad.

6 Kent Belleği Sisteminin Tamamlanma Oranı ( 5.1.1.2 Müzeler Şube Müdürlüğü)

20 % 20 %

7 Müzelerde Bulunan Eserler İçin Yapılacak Restorasyon ve Konservasyon İşlemlerinin Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 5.1.1.3 Müzeler Şube Müdürlüğü)

20 % 100 % 100 %

8 Müzelerde Yapılacak Atölye-Bilimsel Gösteri Sayısı ( 5.1.1.2 Müzeler Şube Müdürlüğü)

400 Ad. 400 Ad.

9 Müzelerde Yapılacak Sergi Sayısı ( 5.1.1.2 Müzeler Şube Müdürlüğü) 30 Ad. 35 Ad. 10 Müzelere Gelen Ziyaretçi Sayısı ( 5.1.1.2 Müzeler Şube Müdürlüğü) 270000 Kişi 500000 Kişi 700000 Kişi 11 Yapılacak Bilim- Sokak Oyunları Şenliği Sayısı ( 5.1.1.2 Müzeler Şube

Müdürlüğü) 2 Ad. 2 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 5.1.1.1 Müzeler Açmak 1.592.900,00 0,00 1.592.900,00 2 5.1.1.2 Müzecilik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 6.101.150,00 0,00 6.101.150,00 3 5.1.1.3 Müzelerde Restorasyon ve Konservasyon Çalışmalarının

Yürütülmesi 532.850,00 0,00 532.850,00

4 5.1.1.11 Osmanlı Tarihi Müzesi`nin Yapılması 1.599.900,00 0,00 1.599.900,00 5 5.1.1.15 Tarım Müzesi`nin Yapılması 1.595.100,00 0,00 1.595.100,00

Genel Toplam 11.421.900,00 0,00 11.421.900,00

Page 122: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 119

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Müzeler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Müzecilik Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek Faaliyet Adı 5.1.1.1 Müzeler Açmak Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 304.660,00 304.660,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 41.190,00 41.190,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.247.050,00 1.247.050,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.592.900,00 1.592.900,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Müzeler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Müzecilik Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek Faaliyet Adı 5.1.1.2 Müzecilik Faaliyetlerinin Yürütülmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 304.660,00 304.660,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 41.190,00 41.190,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 5.710.300,00 5.710.300,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 45.000,00 45.000,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 6.101.150,00 6.101.150,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Müzeler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Müzecilik Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek Faaliyet Adı 5.1.1.3 Müzelerde Restorasyon ve Konservasyon Çalışmalarının Yürütülmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 304.660,00 304.660,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 41.190,00 41.190,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 187.000,00 187.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 532.850,00 532.850,00

Page 123: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 120

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Müzecilik Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek Faaliyet Adı 5.1.1.11 Osmanlı Tarihi Müzesi`nin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 87.180,00 87.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.330,00 3.330,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.599.900,00 1.599.900,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Müzecilik Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek Faaliyet Adı 5.1.1.15 Tarım Müzesi`nin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 85.710,00 85.710,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.595.100,00 1.595.100,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 5.1 Tarihsel Kimlik Bilinci İçinde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı

Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması

Hedef 5.1.2 Türbe Ve Külliyelerdeki Faaliyetleri Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek Performans Hedefi 2017 Yılında Türbe Ve Külliyelerdeki Faaliyetleri Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Türbe ve Külliyelere Gelen Ziyaretçi Sayısı ( 5.1.2.1 Müzeler Şube Müdürlüğü)

1000000 Kişi 1900000 Kişi

2000000 Kişi

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 5.1.2.1 Müdürlüğe Bağlı Türbe ve Külliyelerin Faaliyetlerinin Yürütülmesi

398.850,00 0,00 398.850,00

Genel Toplam 398.850,00 0,00 398.850,00

Page 124: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 121

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Müzeler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Türbe Ve Külliyelerdeki Faaliyetleri Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek Faaliyet Adı 5.1.2.1 Müdürlüğe Bağlı Türbe ve Külliyelerin Faaliyetlerinin Yürütülmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 304.660,00 304.660,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 41.190,00 41.190,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 53.000,00 53.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 398.850,00 398.850,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 5.1 Tarihsel Kimlik Bilinci İçinde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı

Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması

Hedef 5.1.3 Kültürel Ve Sanatsal Faaliyetleri Etkin Biçimde Yöneterek Erişilebilirliğini Arttırmak Performans Hedefi 2017 yılında Kent Kültürünün Gelişimini Sağlamak.

2017 Yılında Kültürel Yapıların Aktifleştirilmesini Sağlamak. 2017 Yılında Kültürel Yapıların Sayısının Attırılmasını Sağlamak. 2017 yılında Sahne Sanatları Hizmetlerini Etkin Bir Şekilde Yürütmek. 2017 yılında Sinema Etkinlik Hizmetlerini Etkili Bir Şekilde Gerçekleştirmek. 2017 Yılında Ulusal ve Uluslararası Alanlarda Kültür ve Turizm Tanıtımını Yapmak.

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Fiziki gerçekleştirme Oranı ( 5.1.3.11 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 30 % 2 Gerçekleşen Fuar ve Toplantılara Katılma Oranı ( 5.1.3.16 Kültür ve

Turizm Şube Müdürlüğü) 50 %

3 Gerçekleştirilecek Sinema Etkinliği Sayısı ( 5.1.3.6 Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü)

160 Ad.

4 Hizmete Açılacak Kültür Merkezi Sayısı ( 5.1.3.9 Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü)

1 Ad. 2 Ad. 2 Ad.

5 Planlanan Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerin Gerçekleşme Sayısı ( 5.1.3.14 Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü)

8 Ad. 6 Ad.

6 Planlanan Kültürel Ve Sanatsal Etkinliklerin Gerçekleştirilme Sayısı ( 5.1.3.8 Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü)

10 Ad. 16 Ad.

7 Sahnelenen Oyun / Performans Sayısı ( 5.1.3.1 Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü)

250 Ad. 350 Ad. 400 Ad.

8 Tanıtım Materyalleri Hazırlama Oranı ( 5.1.3.19 Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü)

22 % 40 %

9 Yıllık Tahsis ve Kullanım Sayısı ( 5.1.3.15 Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü)

5 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 5.1.3.1 Şehir Tiyatrosu Oyunları Yapım ve Sahneleme Hizmetlerinin Yürütülmesi

1.365.600,00 0,00 1.365.600,00

2 5.1.3.6 Sinema Etkinlik ve Hizmetlerinin Yürütülmesi 865.200,00 0,00 865.200,00 3 5.1.3.8 Periyodik Olmayan Festival, Fuar, Kurs, Yarışma, Şenlik,

Şölen, Panel, Konferans, Sempozyum ve Özel Günlerin Düzenlenmesi

3.365.200,00 0,00 3.365.200,00

4 5.1.3.9 Yeni Kültür Merkezleri Açılması 965.200,00 0,00 965.200,00 5 5.1.3.11 Kestel Açıkhava Tiyatrosu İnşaatı Yapım İşinin

Gerçekleştirilmesi 570.240,00 0,00 570.240,00

Page 125: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 122

6 5.1.3.14 Kent Kültür Takviminde Yer Alan Periyodik Festival, Yarışma, Şenlik, Şölen ve Özel Günlerin Düzenlenmesi

5.365.200,00 0,00 5.365.200,00

7 5.1.3.15 Yeni Sabit/Geçici Kültür ve Turizm Yapıları ile Mevcut Yapıların Yapım, Bakım, Onarım, Tefriş, Tahsis ve İşletme Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi

910.700,00 0,00 910.700,00

8 5.1.3.16 Kültür ve Turizm Faaliyetleri Kapmasında İç ve Dış Organizasyonlara Yönelik Kurumsal Katılımın Sağlanması

615.200,00 0,00 615.200,00

9 5.1.3.19 Kültür ve Turizm Faaliyetlerine Yönelik Gerekli Tanıtım Materyallerinin Hazırlanması, İç ve Dış İletişim Kaynaklarında Değerlendirilmesi

1.243.100,00 0,00 1.243.100,00

Genel Toplam 15.265.640,00 0,00 15.265.640,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 yılında Sahne Sanatları Hizmetlerini Etkin Bir Şekilde Yürütmek. Faaliyet Adı 5.1.3.1 Şehir Tiyatrosu Oyunları Yapım ve Sahneleme Hizmetlerinin Yürütülmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 122.700,00 122.700,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 30.300,00 30.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.176.600,00 1.176.600,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 10.000,00 10.000,00 06 Sermaye giderleri 26.000,00 26.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.365.600,00 1.365.600,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 yılında Sinema Etkinlik Hizmetlerini Etkili Bir Şekilde Gerçekleştirmek. Faaliyet Adı 5.1.3.6 Sinema Etkinlik ve Hizmetlerinin Yürütülmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 122.300,00 122.300,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 30.300,00 30.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 676.600,00 676.600,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 10.000,00 10.000,00 06 Sermaye giderleri 26.000,00 26.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 865.200,00 865.200,00

Page 126: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 123

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 yılında Kent Kültürünün Gelişimini Sağlamak. Faaliyet Adı 5.1.3.8 Periyodik Olmayan Festival, Fuar, Kurs, Yarışma, Şenlik, Şölen, Panel, Konferans, Sempozyum

ve Özel Günlerin Düzenlenmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 122.320,00 122.320,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 30.300,00 30.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.176.580,00 3.176.580,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 10.000,00 10.000,00 06 Sermaye giderleri 26.000,00 26.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.365.200,00 3.365.200,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültürel Yapıların Sayısının Attırılmasını Sağlamak. Faaliyet Adı 5.1.3.9 Yeni Kültür Merkezleri Açılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 122.300,00 122.300,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 30.300,00 30.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 276.600,00 276.600,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 10.000,00 10.000,00 06 Sermaye giderleri 526.000,00 526.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 965.200,00 965.200,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültürel Ve Sanatsal Faaliyetleri Etkin Biçimde Yöneterek Erişilebilirliğini Arttırmak Faaliyet Adı 5.1.3.11 Kestel Açıkhava Tiyatrosu İnşaatı Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 500.000,00 500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 570.240,00 570.240,00

Page 127: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 124

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 yılında Kent Kültürünün Gelişimini Sağlamak. Faaliyet Adı 5.1.3.14 Kent Kültür Takviminde Yer Alan Periyodik Festival, Yarışma, Şenlik, Şölen ve Özel Günlerin

Düzenlenmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 122.320,00 122.320,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 30.300,00 30.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 5.176.580,00 5.176.580,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 10.000,00 10.000,00 06 Sermaye giderleri 26.000,00 26.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 5.365.200,00 5.365.200,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültürel Yapıların Aktifleştirilmesini Sağlamak. Faaliyet Adı 5.1.3.15 Yeni Sabit/Geçici Kültür ve Turizm Yapıları ile Mevcut Yapıların Yapım, Bakım, Onarım, Tefriş,

Tahsis ve İşletme Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 122.320,00 122.320,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 30.300,00 30.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 476.580,00 476.580,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 10.000,00 10.000,00 06 Sermaye giderleri 271.500,00 271.500,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 910.700,00 910.700,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulusal ve Uluslararası Alanlarda Kültür ve Turizm Tanıtımını Yapmak. Faaliyet Adı 5.1.3.16 Kültür ve Turizm Faaliyetleri Kapmasında İç ve Dış Organizasyonlara Yönelik Kurumsal

Katılımın Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 122.320,00 122.320,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 30.300,00 30.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 436.580,00 436.580,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 26.000,00 26.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 615.200,00 615.200,00

Page 128: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 125

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulusal ve Uluslararası Alanlarda Kültür ve Turizm Tanıtımını Yapmak. Faaliyet Adı 5.1.3.19 Kültür ve Turizm Faaliyetlerine Yönelik Gerekli Tanıtım Materyallerinin Hazırlanması, İç ve Dış

İletişim Kaynaklarında Değerlendirilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 122.320,00 122.320,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 30.300,00 30.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.054.480,00 1.054.480,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 10.000,00 10.000,00 06 Sermaye giderleri 26.000,00 26.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.243.100,00 1.243.100,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 5.1 Tarihsel Kimlik Bilinci İçinde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı

Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması

Hedef 5.1.4 Kütüphanecilik Hizmetlerini Etkinleştirmek Ve Yaygınlaştırmak Performans Hedefi Dezavantajlı Vatandaşlara Kütüphanecilik Hizmeti Sunulması

Gezici Kütüphane Araçlarıyla Merkeze Uzak İlçelerdeki Okullara Kütüphane Hizmeti Götürülmesi. İl Genelinde Kütüphane Sayısının Arttırılması. Kütüphanecilik Hizmetlerini Etkinleştirmek Ve Yaygınlaştırmak Kütüphanelerimizin Her Geçen Gün Daha Fazla Kitlelere Ulaşmasını Sağlayarak Aktif Ve Yenilikçi

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Dezavantajlı Vatandaşlara Yönelik Kütüphanecilik Hizmetlerinin

Tamamlanma Oranı ( 5.1.4.2 Kütüphaneler Şube Müdürlüğü) 10 % 20 % 30 %

2 Düzenlenecek Kültürel Etkinlik ve Atölye Çalışmaları Sayısı ( 5.1.4.5 Kütüphaneler Şube Müdürlüğü)

25 Ad. 20 Ad. 25 Ad.

3 Gezici Kütüphane Hizmetlerinden Faydalanan Okuyucu Sayısı ( 5.1.4.3 Kütüphaneler Şube Müdürlüğü)

8000 Kişi 8500 Kişi

4 Gezici Kütüphane Sayısı ( 5.1.4.3 Kütüphaneler Şube Müdürlüğü) 2 Ad. 2 Ad. 2 Ad. 5 Hedeflenen Okuyucu Sayısı ( 5.1.4.4 Kütüphaneler Şube

Müdürlüğü) 450000 Kişi 475000 Kişi 500000 Kişi

6 Kütüphanelerde Ödünç Verilen Materyal Sayısının Artış Oranı ( 5.1.4.4 Kütüphaneler Şube Müdürlüğü)

4 % 4 % 4 %

7 Kütüphanelerdeki Materyal Sayısının Artış Oranı ( 5.1.4.4 Kütüphaneler Şube Müdürlüğü)

5 % 5 % 5 %

8 Kütüphanelerden Yararlananların Memnuniyet Oranı ( 5.1.4.4 Kütüphaneler Şube Müdürlüğü)

85 % 85 % 85 %

9 Kütüphanelere Üye Olan Okuyucu Sayısının Artış Oranı ( 5.1.4.4 Kütüphaneler Şube Müdürlüğü)

5 % 5 % 5 %

10 Yeni Açılacak Kütüphane Sayısı ( 5.1.4.1 Kütüphaneler Şube Müdürlüğü)

3 Ad 3 Ad. 4 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 5.1.4.1 İl Genelinde Kütüphane Açılması 911.000,00 0,00 911.000,00 2 5.1.4.2 Dezavantajlı Vatandaşlara Yönelik Kütüphanecilik Hizmetleri

Planlanması 293.800,00 0,00 293.800,00

3 5.1.4.3 Gezici Kütüphane Hizmetlerinin Geliştirilmesi 287.800,00 0,00 287.800,00 4 5.1.4.4 Kütüphanecilik Hizmetlerinin Yürütülmesi 2.342.800,00 0,00 2.342.800,00 5 5.1.4.5 Kütüphanelerde Kültürel Etkinlik ve Atölye Çalışmaları

Yapılması 265.400,00 0,00 265.400,00

Genel Toplam 4.100.800,00 0,00 4.100.800,00

Page 129: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 126

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi İl Genelinde Kütüphane sayısının arttırılması. Faaliyet Adı 5.1.4.1 İl Genelinde Kütüphane Açılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 133.180,00 133.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 28.600,00 28.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 749.220,00 749.220,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 911.000,00 911.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Dezavantajlı Vatandaşlara Kütüphanecilik Hizmeti Sunulması Faaliyet Adı 5.1.4.2 Dezavantajlı Vatandaşlara Yönelik Kütüphanecilik Hizmetleri Planlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 133.180,00 133.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 28.600,00 28.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 132.020,00 132.020,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 293.800,00 293.800,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Gezici Kütüphane Araçlarıyla Merkeze Uzak İlçelerdeki Okullara Kütüphane Hizmeti Götürülmesi. Faaliyet Adı 5.1.4.3 Gezici Kütüphane Hizmetlerinin Geliştirilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 133.180,00 133.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 28.600,00 28.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 126.020,00 126.020,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 287.800,00 287.800,00

Page 130: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 127

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Kütüphanelerimizin Her Geçen Gün Daha Fazla Kitlelere Ulaşmasını Sağlayarak Aktif Ve Yenilikçi

Kütüphanecilik Hizmeti Vermek Faaliyet Adı 5.1.4.4 Kütüphanecilik Hizmetlerinin Yürütülmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 133.200,00 133.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 28.600,00 28.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 2.181.000,00 2.181.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.342.800,00 2.342.800,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Kütüphanecilik Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak Faaliyet Adı 5.1.4.5 Kütüphanelerde Kültürel Etkinlik ve Atölye Çalışmaları Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 133.180,00 133.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 28.600,00 28.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 103.620,00 103.620,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 265.400,00 265.400,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 5.1 Tarihsel Kimlik Bilinci İçinde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı

Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması

Hedef 5.1.5 Kentin Somut Ve Somut Olmayan Kültürel Değerleri Üzerine Araştırmalar Yapmak, Kayıt Altına Almak Ve Yayın Haline Getirmek

Performans Hedefi Kentin Somut Ve Somut Olmayan Değerleri Üzerine Sözlü Tarih Çalışmaları Yapmak Kentin Somut Ve Somut Olmayan Kültürel Değerleri Üzerine Araştırmalar Yapmak, Kayıt Altına Almak Ve Yayın Haline Getirmek

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Bursa İle İlgili Hazırlanan ve Basılan Yayın Sayısı ( 5.1.5.2

Kütüphaneler Şube Müdürlüğü) 30 Ad. 20 Ad. 20 Ad.

2 Gerçekleştirilecek sözlü tarih çalışmaları sayısı. ( 5.1.5.1 Kütüphaneler Şube Müdürlüğü)

5 Ad. 5 Ad. 4 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 5.1.5.1 Sözlü Tarih Çalışmaları Yapılması 245.800,00 0,00 245.800,00 2 5.1.5.2 Bursa İle İlgili Yayınların Hazırlanması ve Basılması 291.400,00 0,00 291.400,00

Genel Toplam 537.200,00 0,00 537.200,00

Page 131: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 128

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Kentin Somut Ve Somut Olmayan Değerleri Üzerine Sözlü Tarih Çalışmaları Yapmak Faaliyet Adı 5.1.5.1 Sözlü Tarih Çalışmaları Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 133.180,00 133.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 28.600,00 28.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 84.020,00 84.020,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 245.800,00 245.800,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Kentin Somut Ve Somut Olmayan Kültürel Değerleri Üzerine Araştırmalar Yapmak, Kayıt Altına Almak

Ve Yayın Haline Getirmek Faaliyet Adı 5.1.5.2 Bursa İle İlgili Yayınların Hazırlanması ve Basılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 133.180,00 133.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 28.600,00 28.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 79.620,00 79.620,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 50.000,00 50.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 291.400,00 291.400,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 5.1 Tarihsel Kimlik Bilinci İçinde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı

Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması

Hedef 5.1.6 Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak Performans Hedefi 2017 Yılında Hedeflenen Oranda Anıtsal Yapıların Projelerini Hazırlanmak

Anıtsal Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması Muradiye Kentsel Tasarım Projesinin Hazırlanması Muradiye Kentsel Tasarım Uygulamasının Yapılması Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Projelerinin Hazırlanması Tarihi Mezar Alanlarının Tespiti ve Onarımının Yapılması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 2017 Yılında Restorasyonu Yapılan Anıtsal Yapı ve Sit Alanlarındaki

Çevre Düzenleme Uygulama Saysı ( 5.1.6.99 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

2 Ad.

2 2017 Yılında Restorasyonu Yapılan Cami Sayısı ( 5.1.6.99 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

2 Ad.

3 2017 Yılında Restorasyonu Yapılan Hamam Sayısı ( 5.1.6.99 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

2 Ad.

Page 132: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 129

4 2017 Yılında Restorasyonu Yapılan Medrese Saysı ( 5.1.6.99 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

2 Ad.

5 2017 Yılında Restorasyonu YapılanSMÖ Yapı Sayısı ( 5.1.6.99 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

2 Ad.

6 2017 Yılında Yapılan Cephe- Sokak Sağlıklaştırma Yapılan Uygulamalar ( 5.1.6.99 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

1 Ad.

7 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.33 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

70 % 50 %

8 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.34 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

100 % 100 %

9 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.36 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

50 % 100 %

10 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.37 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

100 % 100 %

11 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.39 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

40 % 50 %

12 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.40 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

100 % 100 %

13 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.42 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

100 %

14 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.45 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

70 % 100 %

15 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.46 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

40 % 50 %

16 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.47 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

50 % 80 %

17 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.48 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

50 % 100 %

18 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.49 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

100 % 100 %

19 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.52 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

50 % 80 %

20 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.56 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

70 %

21 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.57 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

100 %

22 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.58 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

40 %

23 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.59 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

100 %

24 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.60 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

100 %

25 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.6.63 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

100 %

26 Fiziki Gerçekleşme Oranıı ( 5.1.6.61 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

100 %

27 Hazırlanacak Proje Sayısı ( 5.1.6.2 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

5 Ad. 5 Ad. 3 Ad.

28 Hazırlanacak Proje Sayısı ( 5.1.6.24 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

1 Ad. 5 Ad. 10 Ad.

29 Hazırlanacak Proje Sayısı ( 5.1.6.25 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

1 Ad. 5 Ad. 5 Ad.

30 Onarımı Yapılacak Tarihi Mezar Alan Sayısı ( 5.1.6.3 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

1 Ad. 1 Ad. 1 Ad.

31 Proje Uygulama Sayısı ( 5.1.6.30 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

1 Ad. 5 Ad. 3 Ad.

32 Projesi Hazırlanacak Sivil Mimarlık Örneği Yapı Sayısı ( 5.1.6.15 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

1 Ad. 5 Ad. 3 Ad.

33 Restorasyon Uygulama Sayısı ( 5.1.6.51 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

5 Ad. 3 Ad.

34 Restorasyonu Yapılacak Anıtsal Yapı Sayısı ( 5.1.6.8 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

1 Ad. 5 Ad. 5 Ad.

Page 133: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 130

35 Tarihi Miras Bilgi SistemininGeliştirilme Oranı ( 5.1.6.1 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

50 % 50 % 20 %

36 Uygulaması Yapılacak Sivil Mimarlık Örneği Yapı Sayısı ( 5.1.6.19 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

1 Ad. 5 Ad. 5 Ad.

37 Yapılacak Arkeolojik Kazı Sayısı ( 5.1.6.62 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

1 Ad.

38 Fiziki Gerçekleşme Oranı (5.1.6.42 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

50 % 100 %

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 5.1.6.1 Tarihi Miras Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi 2.005.740,00 0,00 2.005.740,00 2 5.1.6.2 Anıtsal Yapıların Projelerinin Hazırlanması 903.370,00 0,00 903.370,00 3 5.1.6.3 Tarihi Mezar Alanlarının Tespiti ve Onarımının Yapılması 2.165.805,00 0,00 2.165.805,00 4 5.1.6.8 Anıtsal Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması 3.359.130,00 0,00 3.359.130,00 5 5.1.6.15 Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Projelerinin Hazırlanması 466.770,00 0,00 466.770,00 6 5.1.6.19 Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Restorasyon

Uygulamalarının Yapılması 973.260,00 0,00 973.260,00

7 5.1.6.24 Tarihi Nitelik Taşıyan Yapıların Projelerinin Hazırlanması 649.270,00 0,00 649.270,00 8 5.1.6.25 Tescilli Yapılar ve Ören Yerlerinin Çevre Düzenlemesi,

Meydan Projeleri ve Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması919.300,00 0,00 919.300,00

9 5.1.6.30 Tescilli Yapılarve Ören Yerlerinin Çevre Düzenleme Meydan Projeleri ve Kentsel Tasarım Projeleri Uygulamalarını Yapılması

5.224.330,00 0,00 5.224.330,00

10 5.1.6.33 Tarihi Bursa Surları, Zindan Kapı Restorasyonu Yapılması 2.193.270,00 0,00 2.193.270,00 11 5.1.6.34 Selami Tekkesi Rekonstrüksiyonu ve Çevre Düzenlemesi 596.800,00 0,00 596.800,00 12 5.1.6.36 Yenişehir, Tarihi Sinanpaşa Medresesi Yapı Zemin

Güçlendirme Ve Çevre Düzenleme Uygulaması 2.096.800,00 0,00 2.096.800,00

13 5.1.6.37 Gemlik Balıkpazarı Hamam Restorasyonu Yapılması 596.800,00 0,00 596.800,00 14 5.1.6.39 İznik Surları İstanbul Kapı ve Yenişehir Kapı Restorasyonu

Uygulaması 1.096.800,00 0,00 1.096.800,00

15 5.1.6.40 Kefensüzen Camii Restorasyonu Uygulaması 196.800,00 0,00 196.800,00 16 5.1.6.42 Akçalar Arkeopark Sergi Binasının Yapılması 1.100.100,00 0,00 1.100.100,00 17 5.1.6.45 Muradiye Kentsel Tasarım Uygulamasının Yapılması 1.096.820,00 0,00 1.096.820,00 18 5.1.6.46 İznik Abdulvahab Camii Çevre Düzenlemesinin Yapılması 596.800,00 0,00 596.800,00 19 5.1.6.47 İznik Yeşil Caminin Çevre Düzenlemesinin Yapılması 1.296.800,00 0,00 1.296.800,00 20 5.1.6.48 Yenişehir Babasultan Parkıi Çevre Düzenlemesinin

Yapılması 1.296.800,00 0,00 1.296.800,00

21 5.1.6.49 Mollafenari Camii Çevre Düzenlemesinin Yapılması 796.750,00 0,00 796.750,00 22 5.1.6.51 Tarihi Nitelik Taşıyan Yapıların Restorasyon

Uygulamalarının Yapılması 858.360,00 0,00 858.360,00

23 5.1.6.52 Mudanya Halitpaşa Caddesi Cephe Sağlıklaştırması İşi 953.700,00 0,00 953.700,00 24 5.1.6.56 İznik Tiyatro Yapısı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon,

Mühendislik Projeleri İle Bazilika Yapısı Restitüsyon, Restorasyon, Mühendislik Ve Bazilika Müzesi Mimari- Mühendislik Projeleri” Hazırlanması

270.600,00 0,00 270.600,00

25 5.1.6.57 Tayyare Kültür Merkezi Restorasyon ve Tadilat İnşaat Yapımı İşi

2.869.115,00 0,00 2.869.115,00

26 5.1.6.58 İznik İlçesi, Bazilika Kalıntısının Sualtı Araştırma Kazısının Yaptırılarak Raporlanması

1.187.570,00 0,00 1.187.570,00

27 5.1.6.59 Aksu Köy Konağı Restorasyonu Yapımı 310.100,00 0,00 310.100,00 28 5.1.6.60 Haşimişcan Parkı Çevre Düzenlemesinin Yapılması 784.410,00 0,00 784.410,00 29 5.1.6.61 Akçalar Aktopraklık Höyüğü Kazı Alanı Örtüsü ve Yaz Okulu

Konaklama Yapıları Yapımı ve Çevre Düzenleme Yapılması 1.951.800,00 0,00 1.951.800,00

30 5.1.6.62 Bursa Genelinde Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Yapılması 785.920,00 0,00 785.920,00 31 5.1.6.63 Fidyekızık Mahalles Fidyekızık Konağı ve Çevre

Düzenlemesi 1.110.100,00 0,00 1.110.100,00

Genel Toplam 40.709.990,00 0,00 40.709.990,00

Page 134: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 131

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak Faaliyet Adı 5.1.6.1 Tarihi Miras Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 1.856.350,00 1.856.350,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.390,00 12.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 37.000,00 37.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 100.000,00 100.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.005.740,00 2.005.740,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak Faaliyet Adı 5.1.6.2 Anıtsal Yapıların Projelerinin Hazırlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 124.880,00 124.880,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 10.960,00 10.960,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 267.530,00 267.530,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 500.000,00 500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 903.370,00 903.370,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Tarihi Mezar Alanlarının Tespiti ve Onarımının Yapılması Faaliyet Adı 5.1.6.3 Tarihi Mezar Alanlarının Tespiti ve Onarımının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 87.340,00 87.340,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 40.000,00 40.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 2.029.075,00 2.029.075,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.165.805,00 2.165.805,00

Page 135: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 132

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Anıtsal Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması Faaliyet Adı 5.1.6.8 Anıtsal Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 87.380,00 87.380,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 262.360,00 262.360,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 3.000.000,00 3.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.359.130,00 3.359.130,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Projelerinin Hazırlanması Faaliyet Adı 5.1.6.15 Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Projelerinin Hazırlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 87.380,00 87.380,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 170.000,00 170.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 200.000,00 200.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 466.770,00 466.770,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak Faaliyet Adı 5.1.6.19 Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 87.340,00 87.340,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 176.530,00 176.530,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 700.000,00 700.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 973.260,00 973.260,00

Page 136: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 133

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak Faaliyet Adı 5.1.6.24 Tarihi Nitelik Taşıyan Yapıların Projelerinin Hazırlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 269.880,00 269.880,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 170.000,00 170.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 200.000,00 200.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 649.270,00 649.270,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak Faaliyet Adı 5.1.6.25 Tescilli Yapılar ve Ören Yerlerinin Çevre Düzenlemesi, Meydan Projeleri ve Kentsel Tasarım

Projelerinin Hazırlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 87.380,00 87.380,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.420,00 9.420,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 322.500,00 322.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 500.000,00 500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 919.300,00 919.300,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak Faaliyet Adı 5.1.6.30 Tescilli Yapılarve Ören Yerlerinin Çevre Düzenleme Meydan Projeleri ve Kentsel Tasarım

Projeleri Uygulamalarını Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 87.440,00 87.440,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 127.500,00 127.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 5.000.000,00 5.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 5.224.330,00 5.224.330,00

Page 137: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 134

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak Faaliyet Adı 5.1.6.33 Tarihi Bursa Surları, Zindan Kapı Restorasyonu Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 96.380,00 96.380,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 87.500,00 87.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.193.270,00 2.193.270,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak Faaliyet Adı 5.1.6.34 Selami Tekkesi Rekonstrüksiyonu ve Çevre Düzenlemesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 87.410,00 87.410,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 500.000,00 500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 596.800,00 596.800,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak Faaliyet Adı 5.1.6.36 Yenişehir, Tarihi Sinanpaşa Medresesi Yapı Zemin Güçlendirme Ve Çevre Düzenleme

Uygulaması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 87.410,00 87.410,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.096.800,00 2.096.800,00

Page 138: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 135

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak Faaliyet Adı 5.1.6.37 Gemlik Balıkpazarı Hamam Restorasyonu Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 87.410,00 87.410,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 500.000,00 500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 596.800,00 596.800,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak Faaliyet Adı 5.1.6.39 İznik Surları İstanbul Kapı ve Yenişehir Kapı Restorasyonu Uygulaması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 87.410,00 87.410,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.096.800,00 1.096.800,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak Faaliyet Adı 5.1.6.40 Kefensüzen Camii Restorasyonu Uygulaması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 87.410,00 87.410,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 100.000,00 100.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 196.800,00 196.800,00

Page 139: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 136

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak Faaliyet Adı 5.1.6.42 Akçalar Arkeopark Sergi Binasının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 87.380,00 87.380,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.330,00 3.330,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.100.100,00 1.100.100,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Muradiye Kentsel Tasarım Uygulamasının Yapılması Faaliyet Adı 5.1.6.45 Muradiye Kentsel Tasarım Uygulamasının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 87.430,00 87.430,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.096.820,00 1.096.820,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak Faaliyet Adı 5.1.6.46 İznik Abdulvahab Camii Çevre Düzenlemesinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 87.410,00 87.410,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 500.000,00 500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 596.800,00 596.800,00

Page 140: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 137

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak Faaliyet Adı 5.1.6.47 İznik Yeşil Caminin Çevre Düzenlemesinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 87.410,00 87.410,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.200.000,00 1.200.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.296.800,00 1.296.800,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak Faaliyet Adı 5.1.6.48 Yenişehir Babasultan Parkıi Çevre Düzenlemesinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 87.410,00 87.410,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.200.000,00 1.200.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.296.800,00 1.296.800,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak Faaliyet Adı 5.1.6.49 Mollafenari Camii Çevre Düzenlemesinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 87.360,00 87.360,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 700.000,00 700.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 796.750,00 796.750,00

Page 141: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 138

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak Faaliyet Adı 5.1.6.51 Tarihi Nitelik Taşıyan Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 87.380,00 87.380,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.450,00 9.450,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 261.530,00 261.530,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 500.000,00 500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 858.360,00 858.360,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak Faaliyet Adı 5.1.6.52 Mudanya Halitpaşa Caddesi Cephe Sağlıklaştırması İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 87.420,00 87.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 856.890,00 856.890,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 953.700,00 953.700,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak Faaliyet Adı 5.1.6.56 İznik Tiyatro Yapısı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Mühendislik Projeleri İle Bazilika Yapısı

Restitüsyon, Restorasyon, Mühendislik Ve Bazilika Müzesi Mimari- Mühendislik Projeleri” Hazırlanması

Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 61.210,00 61.210,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 200.000,00 200.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 270.600,00 270.600,00

Page 142: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 139

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak Faaliyet Adı 5.1.6.57 Tayyare Kültür Merkezi Restorasyon ve Tadilat İnşaat Yapımı İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 87.400,00 87.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.350,00 9.350,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 13.330,00 13.330,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 2.759.035,00 2.759.035,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.869.115,00 2.869.115,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak Faaliyet Adı 5.1.6.58 İznik İlçesi ,Bazilika Kalıntısının Sualtı Araştırma Kazısının Yaptırılarak Raporlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 87.380,00 87.380,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.360,00 9.360,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 90.830,00 90.830,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.187.570,00 1.187.570,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak Faaliyet Adı 5.1.6.59 Aksu Köy Konağı Restorasyonu Yapımı Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 87.380,00 87.380,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 13.330,00 13.330,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 200.000,00 200.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 310.100,00 310.100,00

Page 143: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 140

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak Faaliyet Adı 5.1.6.60 Haşimişcan Parkı Çevre Düzenlemesinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 87.380,00 87.380,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 187.640,00 187.640,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 500.000,00 500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 784.410,00 784.410,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak Faaliyet Adı 5.1.6.61 Akçalar Aktopraklık Höyüğü Kazı Alanı Örtüsü ve Yaz Okulu Konaklama Yapıları Yapımı ve

Çevre Düzenleme Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 87.410,00 87.410,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.855.000,00 1.855.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.951.800,00 1.951.800,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak Faaliyet Adı 5.1.6.62 Bursa Genelinde Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 85.670,00 85.670,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 190.860,00 190.860,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 500.000,00 500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 785.920,00 785.920,00

Page 144: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 141

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak Faaliyet Adı 5.1.6.63 Fidyekızık Mahalles Fidyekızık Konağı ve Çevre Düzenlemesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 87.410,00 87.410,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.360,00 9.360,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 13.330,00 13.330,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.110.100,00 1.110.100,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 5.1 Tarihsel Kimlik Bilinci İçinde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı

Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması

Hedef 5.1.7 UNESCO Dünya Miras Listesi`ne Kayıtlı Alanlar (Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri, Cumalıkızık) İle Listeye Girmesi Öngörülen Alanlardaki Sürece Yönelik Çalışmalar Yapmak

Performans Hedefi 2017 Yılında UNESCO Dünya Miras Listesi`ne Kayıtlı Alanlar (Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri, Cumalıkızık) İle Listeye Girmesi Öngörülen Alanlardaki Sürece Yönelik Çalışmalar Yapmak

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Yapılacak Toplantıları ve Rapor Sayısı ( 5.1.7.1 Tarihi Kültürel Miras

Şube Müdürlüğü) 1 Ad. 1 Ad. 5 Ad.

2 Yapılacak Toplantı Ve Seminer Sayı ( 5.1.7.2 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

5 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 5.1.7.1 UNESCO Dünya Miras Listesine Kayıtlı Alanlarla (Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri, Cumalıkızık) İlgili Koordinasyon ve Bilinçlendirme Toplantıları Düzenlenmesi, Raporlar Hazırlanması

606.620,00 0,00 606.620,00

2 5.1.7.2 UNESCO Dünya Miras Listesi`ne Girmek İçin Çalışmalar Yapılması

1.044.910,00 0,00 1.044.910,00

Genel Toplam 1.651.530,00 0,00 1.651.530,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında UNESCO Dünya Miras Listesi`ne Kayıtlı Alanlar (Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri,

Cumalıkızık) İle Listeye Girmesi Öngörülen Alanlardaki Sürece Yönelik Çalışmalar Yapmak Faaliyet Adı 5.1.7.1 UNESCO Dünya Miras Listesine Kayıtlı Alanlarla (Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri, Cumalıkızık)

İlgili Koordinasyon ve Bilinçlendirme Toplantıları Düzenlenmesi, Raporlar Hazırlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 86.680,00 86.680,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 10.910,00 10.910,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 391.530,00 391.530,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 17.500,00 17.500,00 06 Sermaye giderleri 100.000,00 100.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 606.620,00 606.620,00

Page 145: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 142

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında UNESCO Dünya Miras Listesi`ne Kayıtlı Alanlar (Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri,

Cumalıkızık) İle Listeye Girmesi Öngörülen Alanlardaki Sürece Yönelik Çalışmalar Yapmak Faaliyet Adı 5.1.7.2 UNESCO Dünya Miras Listesi`ne Girmek İçin Çalışmalar Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 87.390,00 87.390,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.400,00 12.400,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 627.620,00 627.620,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 17.500,00 17.500,00 06 Sermaye giderleri 300.000,00 300.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.044.910,00 1.044.910,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 5.1 Tarihsel Kimlik Bilinci İçinde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı

Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması Hedef 5.1.8 Tarihi Eserlere Yönelik Bakım Onarım Yapmak Performans Hedefi 2017 Yılında Tarihi Eserlere Yönelik Bakım Onarım Yapmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Bakım Onarımı Yapılacak Yapı Sayısı ( 5.1.8.1 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

20 Ad. 10 Ad. 5 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 5.1.8.1 Tarihi Yapıların Basit Bakım Onarımını Yapılması 1.675.540,00 0,00 1.675.540,00 Genel Toplam 1.675.540,00 0,00 1.675.540,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Tarihi Eserlere Yönelik Bakım Onarım Yapmak Faaliyet Adı 5.1.8.1 Tarihi Yapıların Basit Bakım Onarımını Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 130.380,00 130.380,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 18.160,00 18.160,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 27.000,00 27.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.675.540,00 1.675.540,00

Page 146: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 143

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 5.1 Tarihsel Kimlik Bilinci İçinde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı

Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması

Hedef 5.1.9 Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırması Yapmak Performans Hedefi Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Hedeflenen Cadde/Cephe Sağlıklaştırma Projelerinin

Hazırlanmasını Tamamlamak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.9.4 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

50 % 80 %

2 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.9.6 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

50 % 100 %

3 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 5.1.9.7 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

100 %

4 Hazırlanacak proje sayısı ( 5.1.9.1 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

2 Ad. 5 Ad. 1 Ad.

5 Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Yapılan Cadde/Cephe Sağlıklaştırma Uygulama Sayısı ( 5.1.9.2 Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü)

2 Ad. 5 Ad. 1 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 5.1.9.1 Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırma Projelerinin Hazırlanması

526.250,00 0,00 526.250,00

2 5.1.9.2 Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırma Uygulamalarının Yapılması

1.477.770,00 0,00 1.477.770,00

3 5.1.9.4 Tahtakale Çarşısı Çevresinde Bulunan Sokak ve Caddelerin Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması

1.596.800,00 0,00 1.596.800,00

4 5.1.9.6 İvazpaşa, Yorgancılar, Sipahi, Gelincik Çarşıları Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması

592.500,00 0,00 592.500,00

5 5.1.9.7 Tuzpazarı Çarşısı Cephe Sağlıklaştırma Yapılması 596.700,00 0,00 596.700,00 Genel Toplam 4.790.020,00 0,00 4.790.020,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Hedeflenen Cadde/Cephe Sağlıklaştırma Projelerinin

Hazırlanmasını Tamamlamak Faaliyet Adı 5.1.9.1 Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırma Projelerinin Hazırlanması Açıklama: iş Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 80.930,00 80.930,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 10.940,00 10.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 134.380,00 134.380,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 300.000,00 300.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 526.250,00 526.250,00

Page 147: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 144

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırması Yapmak Faaliyet Adı 5.1.9.2 Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırma Uygulamalarının

Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 87.380,00 87.380,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.350,00 9.350,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 381.040,00 381.040,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.477.770,00 1.477.770,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırması Yapmak Faaliyet Adı 5.1.9.4 Tahtakale Çarşısı Çevresinde Bulunan Sokak ve Caddelerin Cephe Sağlıklaştırma

Uygulamasının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 87.410,00 87.410,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.596.800,00 1.596.800,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırması Yapmak Faaliyet Adı 5.1.9.6 İvazpaşa, Yorgancılar, Sipahi, Gelincik Çarşıları Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 87.400,00 87.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 5.100,00 5.100,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 500.000,00 500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 592.500,00 592.500,00

Page 148: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 145

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırması Yapmak Faaliyet Adı 5.1.9.7 Tuzpazarı Çarşısı Cephe Sağlıklaştırma Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 87.310,00 87.310,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 9.390,00 9.390,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 500.000,00 500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 596.700,00 596.700,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 5.1 Tarihsel Kimlik Bilinci İçinde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı

Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması

Hedef 5.1.11 Orkestra Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Artırmak Performans Hedefi 2017 Yılında Orkestra Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Artırmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Düzenlenecek Etkinlik Sayısı ( 5.1.11.4 Orkestra Şube Müdürlüğü) 1 Ad. 2 Ad. 2 Ad. 2 Gerçekleştirilecek Etkinlik Sayısı ( 5.1.11.1 Orkestra Şube

Müdürlüğü) 3 Ad. 5 Ad.

3 Gerçekleştirilecek Konser Sayısı ( 5.1.11.2 Orkestra Şube Müdürlüğü)

50 Ad. 30 Ad. 30 Ad.

4 Konser Taleplerinin Karşılanma Sayısı ( 5.1.11.3 Orkestra Şube Müdürlüğü)

550 Ad. 400 Ad. 250 Ad.

5 Talep Edilen Temsil Ağırlama Hizmetlerinin Karşılanma Oranı ( 5.1.11.6 Orkestra Şube Müdürlüğü)

50 % 25 % 25 %

6 Tanıtım Materyallerinin Hazırlanma Oranı ( 5.1.11.7 Orkestra Şube Müdürlüğü)

20 % 20 %

7 Yeni Proje Taleplerini Gerçekleştirme Oranı ( 5.1.11.5 Orkestra Şube Müdürlüğü)

20 % 20 %

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 5.1.11.1 Bursa`nın Değeri, Türk Sanat Müziğinin Farkındalığını Arttırılması ve Uluslararası Platforma Taşınması

1.478.000,00 0,00 1.478.000,00

2 5.1.11.2 Planlı Konserler Düzenlenmesi 1.478.000,00 0,00 1.478.000,00 3 5.1.11.3 Plansız Konserler Düzenlenmesi 1.478.000,00 0,00 1.478.000,00 4 5.1.11.4 Bursa`nın Değerlerine Yönelik Unsurları İçeren, Müzikal,

Tiyatro, Dans, Şov ve Festivaller Yapılması 1.478.000,00 0,00 1.478.000,00

5 5.1.11.5 Müdürlüğümüze Gelen Yeni Proje Taleplerinin Değerlendirilmesi Ve Uygun Görülen Taleplerin Gerçekleştirilmesi

1.478.000,00 0,00 1.478.000,00

6 5.1.11.6 Orkestra Faaliyetlerinin Tanıtımı İçin Gelen Misafirlerin Temsil Ağırlama Hizmetleri`nin Gerçekleştirilmesi

1.478.000,00 0,00 1.478.000,00

7 5.1.11.7 Orkestra Faaliyetleri`nin Duyurulması ve Tanıtılmasına Yönelik Tanıtım Materyalleri`nin Hazırlanması ve Dağıtımının Yapılması

1.478.000,00 0,00 1.478.000,00

Genel Toplam 10.346.000,00 0,00 10.346.000,00

Page 149: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 146

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Orkestra Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Orkestra Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Artırmak Faaliyet Adı 5.1.11.1 Bursa`nın Değeri, Türk Sanat Müziğinin Farkındalığını Arttırılması ve Uluslararası Platforma

Taşınması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 591.600,00 591.600,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 102.400,00 102.400,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 784.000,00 784.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.478.000,00 1.478.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Orkestra Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Orkestra Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Artırmak Faaliyet Adı 5.1.11.2 Planlı Konserler Düzenlenmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 591.600,00 591.600,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 102.400,00 102.400,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 784.000,00 784.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.478.000,00 1.478.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Orkestra Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Orkestra Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Artırmak Faaliyet Adı 5.1.11.3 Plansız Konserler Düzenlenmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 591.600,00 591.600,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 102.400,00 102.400,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 784.000,00 784.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.478.000,00 1.478.000,00

Page 150: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 147

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Orkestra Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Orkestra Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Artırmak Faaliyet Adı 5.1.11.4 Bursa`nın Değerlerine Yönelik Unsurları İçeren, Müzikal, Tiyatro, Dans, Şov ve Festivaller

Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 591.600,00 591.600,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 102.400,00 102.400,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 784.000,00 784.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.478.000,00 1.478.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Orkestra Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Orkestra Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Artırmak Faaliyet Adı 5.1.11.5 Müdürlüğümüze Gelen Yeni Proje Taleplerinin Değerlendirilmesi Ve Uygun Görülen

Taleplerin Gerçekleştirilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 591.600,00 591.600,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 102.400,00 102.400,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 784.000,00 784.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.478.000,00 1.478.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Orkestra Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Orkestra Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Artırmak Faaliyet Adı 5.1.11.6 Orkestra Faaliyetlerinin Tanıtımı İçin Gelen Misafirlerin Temsil Ağırlama Hizmetleri`nin

Gerçekleştirilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 591.600,00 591.600,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 102.400,00 102.400,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 784.000,00 784.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.478.000,00 1.478.000,00

Page 151: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 148

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Orkestra Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Orkestra Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Artırmak Faaliyet Adı 5.1.11.7 Orkestra Faaliyetleri`nin Duyurulması ve Tanıtılmasına Yönelik Tanıtım Materyalleri`nin

Hazırlanması ve Dağıtımının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 591.600,00 591.600,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 102.400,00 102.400,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 784.000,00 784.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.478.000,00 1.478.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 5.1 Tarihsel Kimlik Bilinci İçinde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı

Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması

Hedef 5.1.12 Kültürel Hizmetler Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek Performans Hedefi 2017 Yılında Kent Halkıyla Kültür ve Turizm Alanında Ortak Faaliyetlerin Yapılmasını Sağlamak. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 İş Birliği Taleplerinin Değerlendirme ve Uygulama Oranı ( 5.1.12.1 Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü)

30 % 70 % 60 %

2 Uludağ Üniversitesi ve STK` larla Gerçekleştirilecek Ortak Proje Sayısı ( 5.1.12.2 Kütüphaneler Şube Müdürlüğü)

15 Ad. 10 Ad. 10 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 5.1.12.1 İşbirliği Taleplerinin Değerlendirilmesi 7.779.500,00 0,00 7.779.500,00 2 5.1.12.2 Üniversite ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Ortak Projeler

Gerçekleştirilmesi 184.000,00 0,00 184.000,00

Genel Toplam 7.963.500,00 0,00 7.963.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kent Halkıyla Kültür ve Turizm Alanında Ortak Faaliyetlerin Yapılmasını Sağlamak. Faaliyet Adı 5.1.12.1 İşbirliği Taleplerinin Değerlendirilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 140.100,00 140.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 32.500,00 32.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 7.549.400,00 7.549.400,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 11.000,00 11.000,00 06 Sermaye giderleri 46.500,00 46.500,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 7.779.500,00 7.779.500,00

Page 152: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 149

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kültürel Hizmetler Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek Faaliyet Adı 5.1.12.2 Üniversite ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Ortak Projeler Gerçekleştirilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 133.180,00 133.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 28.600,00 28.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 22.220,00 22.220,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 184.000,00 184.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 6.1 Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini

Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi Hedef 6.1.2 Gençlik Ve Spor Faaliyetlerini Desteklemek Performans Hedefi 2017 Yılında Gençlik ve Spor Faaliyetlerini Düzenlemek ve Geliştirilmesine Katkı Sağlamak. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Amatör Spor Klüplerine Yapılan Nakdi Yardımın Yasal Paya Uyum Oranı ( 6.1.2.4 Sosyal İşler Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

2 Bakım ve Onarımı Yapılan Spor Tesisi Oranı ( 6.1.2.7 Sosyal İşler Şube Müdürlüğü)

100 % 70 % 70 %

3 Başarılı Sporcuların Ödüllendirme Oranı ( 6.1.2.5 Sosyal İşler Şube Müdürlüğü)

50 % 70 % 70 %

4 Düzenlenecek Kent Gönüllüleri Gençlik Kampı Sayısı ( 6.1.2.2 Sosyal İşler Şube Müdürlüğü)

1 Ad. 1 Ad. 1 Ad.

5 Düzenlenecek Organizasyon Sayısı ( 6.1.2.5 Sosyal İşler Şube Müdürlüğü)

10 Ad. 30 Ad.

6 Geleneksel Sporlara, Amatör Spor Kulüplerine ve Okullara Lojistik ve Malzeme Dağıtım Oranı ( 6.1.2.3 Sosyal İşler Şube Müdürlüğü)

50 % 50 % 60 %

7 Halka Açık Sağlıklı Yaşam Kapsamında Spor Faaliyetlerine İştirak Eden Katılımcı Sayısı ( 6.1.2.6 Sosyal İşler Şube Müdürlüğü)

1000 Kişi

8 Kent Gönüllüleri Gençlik Kampı Organizasyonu Katılımcı Sayısı ( 6.1.2.2 Sosyal İşler Şube Müdürlüğü)

1000 Kişi 1200 Kişi

9 Kurum Çalışanlarına Düzenlenen Spor Etkinliği Sayısı ( 6.1.2.1 Sosyal İşler Şube Müdürlüğü)

4 Ad. 3 Ad. 2 Ad.

10 Spor Malzeme Taleplerinin Karşılanma Oranı ( 6.1.2.10 Sosyal İşler Şube Müdürlüğü)

60 % 60 %

11 Sporcuların İaşe ve Genel Sağlık Giderlerinin Karşılanma Oranı ( 6.1.2.10 Sosyal İşler Şube Müdürlüğü)

100 % 100 %

12 Yaz / Kış Spor Okul Faaliyetlerine Katılımcı Sayısı ( 6.1.2.9 Sosyal İşler Şube Müdürlüğü)

10000 Kişi 10000 Kişi

13 Yaz/Kış Spor Okullarında Verilen Spor Branş Sayısı ( 6.1.2.9 Sosyal İşler Şube Müdürlüğü)

19 Ad. 19 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 6.1.2.1 Sağlıklı Yaşam İçin Kurum Çalışanlarına ve Paydaşlarına Yönelik Spor Etkinliklerinin Düzenlenmesi

84.200,00 0,00 84.200,00

2 6.1.2.2 Kent Gönüllüleri Gençlik Kampı Organizasyonunun Düzenlenmesi

32.200,00 0,00 32.200,00

3 6.1.2.3 Geleneksel Sporlara, Amatör Spor Kulüplerine ve Okullara Lojistik ve Malzeme Desteğinin Sağlanması

11.026.700,00 0,00 11.026.700,00

Page 153: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 150

4 6.1.2.4 Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapılması 6.332.500,00 0,00 6.332.500,00 5 6.1.2.5 Yerel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Spor

Organizasyonlarının Düzenlenmesi ve Başarılı Sporcuların Ödüllendirilmesi

32.400,00 0,00 32.400,00

6 6.1.2.6 Halka Açık Sağlıklı Yaşam Kapsamında Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesi

31.900,00 0,00 31.900,00

7 6.1.2.7 Sosyal Tesis ve Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımının Yapılması, Genel Giderlerinin Karşılanması

31.900,00 0,00 31.900,00

8 6.1.2.9 Okul Sporlarının Yaz / Kış Spor Okul Faaliyetlerinin Düzenlenmesi

31.900,00 0,00 31.900,00

9 6.1.2.10 Spor Branş Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi 31.900,00 0,00 31.900,00 Genel Toplam 17.635.600,00 0,00 17.635.600,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Gençlik Ve Spor Faaliyetlerini Desteklemek Faaliyet Adı 6.1.2.1 Sağlıklı Yaşam İçin Kurum Çalışanlarına ve Paydaşlarına Yönelik Spor Etkinliklerinin

Düzenlenmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 69.900,00 69.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 14.300,00 14.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 84.200,00 84.200,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Gençlik Ve Spor Faaliyetlerini Desteklemek Faaliyet Adı 6.1.2.2 Kent Gönüllüleri Gençlik Kampı Organizasyonunun Düzenlenmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 27.900,00 27.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 4.300,00 4.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 32.200,00 32.200,00

Page 154: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 151

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Gençlik Ve Spor Faaliyetlerini Desteklemek Faaliyet Adı 6.1.2.3 Geleneksel Sporlara, Amatör Spor Kulüplerine ve Okullara Lojistik ve Malzeme Desteğinin

Sağlanması Açıklama: BelediyeSpor için Öngörülen Personel ve Malzeme İhale Bedeli Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 27.900,00 27.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 3.800,00 3.800,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 10.995.000,00 10.995.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 11.026.700,00 11.026.700,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Gençlik Ve Spor Faaliyetlerini Desteklemek Faaliyet Adı 6.1.2.4 Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 28.500,00 28.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 4.000,00 4.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 6.300.000,00 6.300.000,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 6.332.500,00 6.332.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Gençlik Ve Spor Faaliyetlerini Desteklemek Faaliyet Adı 6.1.2.5 Yerel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Spor Organizasyonlarının Düzenlenmesi ve Başarılı

Sporcuların Ödüllendirilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 27.900,00 27.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 4.500,00 4.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 32.400,00 32.400,00

Page 155: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 152

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Gençlik Ve Spor Faaliyetlerini Desteklemek Faaliyet Adı 6.1.2.6 Halka Açık Sağlıklı Yaşam Kapsamında Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 27.900,00 27.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 4.000,00 4.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 31.900,00 31.900,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Gençlik Ve Spor Faaliyetlerini Desteklemek Faaliyet Adı 6.1.2.7 Sosyal Tesis ve Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımının Yapılması, Genel Giderlerinin

Karşılanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 27.900,00 27.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 4.000,00 4.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 31.900,00 31.900,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Gençlik Ve Spor Faaliyetlerini Desteklemek Faaliyet Adı 6.1.2.9 Okul Sporlarının Yaz / Kış Spor Okul Faaliyetlerinin Düzenlenmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 27.900,00 27.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 4.000,00 4.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 31.900,00 31.900,00

Page 156: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 153

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Gençlik ve Spor Faaliyetlerini Düzenlemek ve Geliştirilmesine Katkı Sağlamak. Faaliyet Adı 6.1.2.10 Spor Branş Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 27.900,00 27.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 4.000,00 4.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 31.900,00 31.900,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 6.1 Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini

Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi Hedef 6.1.4 Defin Ve Mezarlık Hizmetlerini Yürütmek Performans Hedefi Cenaze Yakınlarına, Hızlı Ve Kaliteli Hizmeti Ücretsiz Olarak Sağlamak. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Cenaze Nakil Hizmeti Verecek Toplam Araç Sayısı ( 6.1.4.1 Mezarlıklar Şube Müdürlüğü)

100 Ad.

2 Defin Esnasında Kullanmak İçin Temin Edilen Malzeme Sayısı ( 6.1.4.2 Mezarlıklar Şube Müdürlüğü)

12000 Ad. 12000 Kişi 13000 Ad.

3 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.4.12 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 4 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.4.13 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 5 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.4.14 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 6 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.4.15 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 7 Mezarlıkların Temizlik ve Bakım Hizmetlerini Gerçekleştirme Oranı (

6.1.4.4 Mezarlıklar Şube Müdürlüğü) 100 % 100 % 100 %

8 Vatandaş Memnuniyet Oranı ( 6.1.4.4 Mezarlıklar Şube Müdürlüğü) 85 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 6.1.4.1 Cenaze Nakil Hizmetinin Verilmesi 4.850.000,00 0,00 4.850.000,00 2 6.1.4.2 Defin Esnasında Kullanmak İçin Mezar Tahtası, Kefen Bezi

Ve Benzerlerinin Temin Edilmesi 2.653.000,00 0,00 2.653.000,00

3 6.1.4.4 Mezarlıkların Temizlik, Bakım Ve Kazım Hizmetlerinin Yürütülmesi

15.218.500,00 0,00 15.218.500,00

4 6.1.4.12 1.Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi

1.563.650,00 0,00 1.563.650,00

5 6.1.4.13 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan ilçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi

1.563.380,00 0,00 1.563.380,00

6 6.1.4.14 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi

1.563.410,00 0,00 1.563.410,00

7 6.1.4.15 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi

1.564.090,00 0,00 1.564.090,00

Genel Toplam 28.976.030,00 0,00 28.976.030,00

Page 157: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 154

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Cenaze Yakınlarına, Hızlı Ve Kaliteli Hizmeti Ücretsiz Olarak Sağlamak. Faaliyet Adı 6.1.4.1 Cenaze Nakil Hizmetinin Verilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 1.287.500,00 1.287.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 232.000,00 232.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.330.500,00 3.330.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 4.850.000,00 4.850.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Cenaze Yakınlarına, Hızlı Ve Kaliteli Hizmeti Ücretsiz Olarak Sağlamak. Faaliyet Adı 6.1.4.2 Defin Esnasında Kullanmak İçin Mezar Tahtası, Kefen Bezi Ve Benzerlerinin Temin Edilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 927.500,00 927.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 231.000,00 231.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.494.500,00 1.494.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.653.000,00 2.653.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Cenaze Yakınlarına, Hızlı Ve Kaliteli Hizmeti Ücretsiz Olarak Sağlamak. Faaliyet Adı 6.1.4.4 Mezarlıkların Temizlik, Bakım Ve Kazım Hizmetlerinin Yürütülmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 1.267.500,00 1.267.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 226.000,00 226.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 9.725.000,00 9.725.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 4.000.000,00 4.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 15.218.500,00 15.218.500,00

Page 158: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 155

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Defin Ve Mezarlık Hizmetlerini Yürütmek Faaliyet Adı 6.1.4.12 1.Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme

ve Bakım Onarım Yapılması İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 55.650,00 55.650,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.000,00 8.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.563.650,00 1.563.650,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Defin Ve Mezarlık Hizmetlerini Yürütmek Faaliyet Adı 6.1.4.13 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan ilçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve

Bakım Onarım Yapılması İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 55.380,00 55.380,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.000,00 8.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.563.380,00 1.563.380,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Defin Ve Mezarlık Hizmetlerini Yürütmek Faaliyet Adı 6.1.4.14 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)Mezarlık Çevre Düzenleme ve

Bakım Onarım Yapılması İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 55.410,00 55.410,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.000,00 8.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.563.410,00 1.563.410,00

Page 159: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 156

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Defin Ve Mezarlık Hizmetlerini Yürütmek Faaliyet Adı 6.1.4.15 4.Bölge(İnegöl,Yenişehir,İznik,Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve

Bakım Onarım Yapılması İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 56.090,00 56.090,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.000,00 8.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.564.090,00 1.564.090,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 6.1 Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini

Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi Hedef 6.1.5 Bursa İli İçerisindeki Vatandaşlara İlin Tanıtımı Ve Sosyal Hayata Katılımlarıyla İlgili Hizmetler

Sunmak Performans Hedefi Tur ve Gezi Hizmetleri Düzenlemek ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek.

Yarım Elma Hareketi Projesi Hizmetlerini Yürütmek ve Geliştirilmesine Katkı Sağlamak. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Dağıtılacak Tebrik ve Taziye Kart Sayısı ( 6.1.5.4 Sosyal İşler Şube Müdürlüğü)

45000 Ad. 45000 Ad.

2 Gemlik Körfezi Tekne Turları (Mavi Tur) Katılımcı Sayısı ( 6.1.5.3 Sosyal İşler Şube Müdürlüğü)

22000 Kişi 21500 Kişi 23000 Kişi

3 Uludağ Tanıtım Turları (Yeşil Tur) Katılımcı Sayısı ( 6.1.5.3 Sosyal İşler Şube Müdürlüğü)

9000 Kişi 3500 Kişi 4000 Kişi

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 6.1.5.3 Tur ve Gezi Hizmetlerinin Verilmesi (Mavi Tur / Yeşil Tur) 1.576.900,00 0,00 1.576.900,00 2 6.1.5.4 Yarım Elma Hareketi Projesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi 46.900,00 0,00 46.900,00

Genel Toplam 1.623.800,00 0,00 1.623.800,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Tur ve Gezi Hizmetleri Düzenlemek ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek. Faaliyet Adı 6.1.5.3 Tur ve Gezi Hizmetlerinin Verilmesi (Mavi Tur / Yeşil Tur) Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 27.900,00 27.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 4.000,00 4.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.545.000,00 1.545.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.576.900,00 1.576.900,00

Page 160: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 157

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Yarım Elma Hareketi Projesi Hizmetlerini Yürütmek ve Geliştirilmesine Katkı Sağlamak. Faaliyet Adı 6.1.5.4 Yarım Elma Hareketi Projesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 27.900,00 27.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 4.000,00 4.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 15.000,00 15.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 46.900,00 46.900,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 6.1 Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini

Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi Hedef 6.1.6 Sanat Ve Mesleki Eğitim Hizmetleri Vermek Ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek Performans Hedefi 2016-2017 Eğitim Döneminde Bursa Mobil Eğitim Projesi (BUMEP/BENMEP) Kapsamında Eğitim

Hizmetleri Vermek ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek. 2016-2017 Eğitim Döneminde Bursa Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK) Kapsamında Eğitim Hizmetleri Vermek ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek. 2017 Yılında Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (BADEM) Hizmetlerini Yürütmek ve Geliştirilmesine Katkı Sağlamak. Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi ve Geliştirilmesine Katkı Sağlanması Kültür Merkezi Hizmetleri Vermek ve Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Yurtdışı Sosyal ve Kültürel Etkinlik Düzenlemek ve Geliştirilmesine Katkı Sağlamak.

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Aşure Dağıtımı Hizmet Taleplerinin Karşılanması Oranı ( 6.1.6.7

Sosyal İşler Şube Müdürlüğü) 70 % 70 %

2 BENMEP de Eğitim Alan Kursiyer Sayısı ( 6.1.6.4 Sosyal İşler Şube Müdürlüğü)

480 Ad. 400 Kişi 400 Kişi

3 BUMEP de Eğitim Alan Kursiyer Sayısı ( 6.1.6.4 Sosyal İşler Şube Müdürlüğü)

9600 Kişi 9600 Kişi 6400 Kişi

4 Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (BADEM) Katılımcı Memnuniyet Oranı ( 6.1.6.8 Sosyal İşler Şube Müdürlüğü)

70 %

5 Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (BADEM) Katılımcı Sayısı ( 6.1.6.8 Sosyal İşler Şube Müdürlüğü)

1000 Kişi

6 BUSMEK Kurslarında Eğitim Alan Kişi Sayısı ( 6.1.6.1 Sosyal İşler Şube Müdürlüğü)

15000 Ad. 16000 Kişi 20000 Kişi

7 Gerçekleştirilecek Diğer Etkinliklerin Karşılanma Oranı ( 6.1.6.7 Sosyal İşler Şube Müdürlüğü)

70 % 70 %

8 Kamu Kurumu ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Gelen Eğitim Hizmeti Taleplerinin Karşılanma Oranı ( 6.1.6.5 Sosyal İşler Şube Müdürlüğü)

70 % 70 %

9 Toplu Sünnet Şöleni Hizmetinin Karşılanma Oranı ( 6.1.6.7 Sosyal İşler Şube Müdürlüğü)

70 % 70 %

10 Yerel Sergi, Konferans, Sempozyum, Söyleşi ve Sosyal Kültürel Toplantı Taleplerinin Karşılanma Oranı ( 6.1.6.6 Sosyal İşler Şube Müdürlüğü)

70 % 70 %

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 6.1.6.1 Bursa Sanat ve Mesleki Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BUSMEK)

26.711.600,00 0,00 26.711.600,00

Page 161: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 158

2 6.1.6.4 Bursa Mobil Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BUMEP / BENMEP)

5.266.900,00 0,00 5.266.900,00

3 6.1.6.5 Diğer Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi 1.586.700,00 0,00 1.586.700,00 4 6.1.6.6 Kültür Merkezi Hizmetlerinin Verilmesi 806.600,00 0,00 806.600,00 5 6.1.6.7 Yurtdışı Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Verilmesi 831.900,00 0,00 831.900,00 6 6.1.6.8 Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (BADEM)

Hizmetlerinin Yürütülmesi 2.431.900,00 0,00 2.431.900,00

Genel Toplam 37.635.600,00 0,00 37.635.600,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2016-2017 Eğitim Döneminde Bursa Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK) Kapsamında Eğitim

Hizmetleri Vermek ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek. Faaliyet Adı 6.1.6.1 Bursa Sanat ve Mesleki Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BUSMEK) Açıklama: 2017 yılı için ihale bedelini ifade eder. 33 aylık ihalesi yapılmış olup; toplam ihale bedeli:48.799.590,00 tl dir. Yerel Gündem Şb. Md. Kent Konseyi Haberleşme Gideri Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 27.900,00 27.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 3.700,00 3.700,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 26.680.000,00 26.680.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 26.711.600,00 26.711.600,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2016-2017 Eğitim Döneminde Bursa Mobil Eğitim Projesi (BUMEP/BENMEP) Kapsamında Eğitim

Hizmetleri Vermek ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek. Faaliyet Adı 6.1.6.4 Bursa Mobil Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BUMEP / BENMEP) Açıklama: 2017 yılı için ihale bedelini ifade eder. 36 aylık ihalesi yapılmış olup; toplam ihale bedeli:11.290.642,00 tl dir. Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 27.900,00 27.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 4.000,00 4.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 5.235.000,00 5.235.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 5.266.900,00 5.266.900,00

Page 162: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 159

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi ve Geliştirilmesine Katkı Sağlanması Faaliyet Adı 6.1.6.5 Diğer Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 27.900,00 27.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 3.800,00 3.800,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.555.000,00 1.555.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.586.700,00 1.586.700,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Kültür Merkezi Hizmetleri Vermek ve Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Faaliyet Adı 6.1.6.6 Kültür Merkezi Hizmetlerinin Verilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 27.900,00 27.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 3.700,00 3.700,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 775.000,00 775.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 806.600,00 806.600,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Yurtdışı Sosyal ve Kültürel Etkinlik Düzenlemek ve Geliştirilmesine Katkı Sağlamak. Faaliyet Adı 6.1.6.7 Yurtdışı Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Verilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 27.900,00 27.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 4.000,00 4.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 800.000,00 800.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 831.900,00 831.900,00

Page 163: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 160

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (BADEM) Hizmetlerini Yürütmek ve

Geliştirilmesine Katkı Sağlamak. Faaliyet Adı 6.1.6.8 Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (BADEM) Hizmetlerinin Yürütülmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 27.900,00 27.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 4.000,00 4.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 2.400.000,00 2.400.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.431.900,00 2.431.900,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 6.1 Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini

Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi Hedef 6.1.7 Kurum Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğini Sağlamak Performans Hedefi 2017 Yılında Kurum Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğini Sağlamak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Eğitim Verilecek Kişi Sayısı ( 6.1.7.1 Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü) 1000 Kişi 1000 Kişi 2 Kazasız Gün Sayısının Takvim Gün Sayısına Oranı ( 6.1.7.1 Sağlık

İşleri Şube Müdürlüğü) 95 % 95 % 95 %

3 Planlanan Kurul Toplantı Sayısı ( 6.1.7.1 Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü)

50 Ad. 50 Ad.

4 Planlanan Risk Analizi Sayısı ( 6.1.7.1 Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü) 16 Ad. 16 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 6.1.7.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetinin Gerçekleştirilmesi 2.402.000,00 0,00 2.402.000,00

Genel Toplam 2.402.000,00 0,00 2.402.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurum Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğini Sağlamak Faaliyet Adı 6.1.7.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetinin Gerçekleştirilmesi Açıklama: 1 işçi , 10 kişi, 4 mühendis İş Sağlığı ve Güvenliği İş yeri hekimi hizmet alımı ve sağlık taramaları hizmet alımı yapılacaktır. Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 1.422.000,00 1.422.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 312.000,00 312.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 668.000,00 668.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.402.000,00 2.402.000,00

Page 164: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 161

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 6.1 Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini

Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi Hedef 6.1.8 Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Duyarlılığı Arttırmak Performans Hedefi 2017 Yılında Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Duyarlılığı Arttırmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Gerçekleştirilecek Sosyal Etkinlik Sayısı ( 6.1.8.3 Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü)

24 Ad. 40 Ad.

2 Koruyucu Sağlık Hizmetleri Konularında Verilecek Bilinçlendirme Eğitimi Sayısı ( 6.1.8.1 Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü)

15 Ad. 44 Ad. 40 Ad.

3 Merkezde Görüşme Yapılan Hasta Sayısı ( 6.1.8.3 Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü)

120 Kişi

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 6.1.8.1 Kurum Çalışanlarına ve Kurs Merkezlerinde Koruyucu Sağlık Hizmetleri Konusunda Bilinçlendirme Eğitimlerinin Verilmesi

550.500,00 0,00 550.500,00

2 6.1.8.3 Gençlik ve Aile Destek Merkezinin İşletilmesi 1.359.500,00 0,00 1.359.500,00 Genel Toplam 1.910.000,00 0,00 1.910.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Duyarlılığı Arttırmak Faaliyet Adı 6.1.8.1 Kurum Çalışanlarına ve Kurs Merkezlerinde Koruyucu Sağlık Hizmetleri Konusunda

Bilinçlendirme Eğitimlerinin Verilmesi Açıklama: 5 personel (3 hemşire, 1 sağlık memuru, 1 röntgen teknisyeni) Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 375.000,00 375.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 65.000,00 65.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 110.500,00 110.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 550.500,00 550.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Duyarlılığı Arttırmak Faaliyet Adı 6.1.8.3 Gençlik ve Aile Destek Merkezinin İşletilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 1.084.000,00 1.084.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 125.000,00 125.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 150.500,00 150.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.359.500,00 1.359.500,00

Page 165: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 162

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 6.1 Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini

Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi Hedef 6.1.10 Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak Performans Hedefi 2017 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Fiziki Gerçejkleştirme Oranı ( 6.1.10.28 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 2 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.10.14 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 30 % 50 % 50 % 3 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.10.19 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 100 % 100 % 100 % 4 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.10.23 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 50 % 5 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.10.24 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 6 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.10.26 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 7 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.10.27 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 8 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.10.29 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 9 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.10.3 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 70 %

10 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.10.30 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 10 % 11 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.10.31 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 40 % 12 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.10.32 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 30 % 13 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.10.33 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 14 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.10.34 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 15 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.10.35 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 16 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.10.36 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 17 Hazırlanan Proje Sayısı ( 6.1.10.1 Etüd Proje Şube Müdürlüğü) 9 Ad. 5 Ad. 8 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 6.1.10.1 Spor Tesisi Projelerinin Hazırlanması 585.000,00 0,00 585.000,00 2 6.1.10.3 İnegöl Spor Tesisinin Yapılması 6.070.240,00 0,00 6.070.240,00 3 6.1.10.14 Kültür Park Buz Pateni Pisti Yapım İşi 670.240,00 0,00 670.240,00 4 6.1.10.19 Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyum Yapım İşi 7.070.240,00 0,00 7.070.240,00 5 6.1.10.23 İnegöl Yüzme Havuzu Yapım İşi 2.070.240,00 0,00 2.070.240,00 6 6.1.10.24 Doğanköy Din Akademesi Kapalı Spor Salonu ve Açık Spor

Tesisleri Yapım İşi 2.070.240,00 0,00 2.070.240,00

7 6.1.10.26 Mudanya Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi`nin Yapılması 2.070.240,00 0,00 2.070.240,00 8 6.1.10.27 Yeşilyayla Endüstri Meslek Lisesi`nin Yapılması 2.070.240,00 0,00 2.070.240,00 9 6.1.10.28 İznik Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi`nin Yapılması 2.070.240,00 0,00 2.070.240,00

10 6.1.10.29 Elmasbahçeler Ortaokulu ve Kapalı Spor Salonu İnşaatı İşi 70.240,00 0,00 70.240,00 11 6.1.10.30 Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Petfe Kaplı Çelik

Kablo Sistemi Kabuk Konstrüksiyon Yapım İşi 1.700.240,00 0,00 1.700.240,00

12 6.1.10.31 Bursa Büyükşehir Stadyumu Seyirci Güvenlik ve Emniyet Tedbirleri Yapım İşi

7.570.240,00 0,00 7.570.240,00

13 6.1.10.32 Bursa Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanlığı Kapalı Spor Salonu İnşaatı Yapım İşi

622.290,00 0,00 622.290,00

14 6.1.10.33 1.Bölge (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi

3.122.480,00 0,00 3.122.480,00

15 6.1.10.34 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi

4.122.480,00 0,00 4.122.480,00

16 6.1.10.35 3.Bölge( Mudanya, Mustafakemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi

2.626.140,00 0,00 2.626.140,00

17 6.1.10.36 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi, Gemlik İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi

2.622.690,00 0,00 2.622.690,00

Genel Toplam 47.203.720,00 0,00 47.203.720,00

Page 166: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 163

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak Faaliyet Adı 6.1.10.1 Spor Tesisi Projelerinin Hazırlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 317.100,00 317.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 44.700,00 44.700,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 95.200,00 95.200,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 128.000,00 128.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 585.000,00 585.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak Faaliyet Adı 6.1.10.3 İnegöl Spor Tesisinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 6.000.000,00 6.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 6.070.240,00 6.070.240,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak Faaliyet Adı 6.1.10.14 Kültür Park Buz Pateni Pisti Yapım İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 600.000,00 600.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 670.240,00 670.240,00

Page 167: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 164

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak Faaliyet Adı 6.1.10.19 Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyum Yapım İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 7.000.000,00 7.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 7.070.240,00 7.070.240,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak Faaliyet Adı 6.1.10.23 İnegöl Yüzme Havuzu Yapım İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.070.240,00 2.070.240,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak Faaliyet Adı 6.1.10.24 Doğanköy Din Akademesi Kapalı Spor Salonu ve Açık Spor Tesisleri Yapım İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.070.240,00 2.070.240,00

Page 168: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 165

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak Faaliyet Adı 6.1.10.26 Mudanya Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi`nin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.070.240,00 2.070.240,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak Faaliyet Adı 6.1.10.27 Yeşilyayla Endüstri Meslek Lisesi`nin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.070.240,00 2.070.240,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak Faaliyet Adı 6.1.10.28 İznik Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi`nin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.070.240,00 2.070.240,00

Page 169: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 166

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak Faaliyet Adı 6.1.10.29 Elmasbahçeler Ortaokulu ve Kapalı Spor Salonu İnşaatı İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 70.240,00 70.240,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak Faaliyet Adı 6.1.10.30 Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Petfe Kaplı Çelik Kablo Sistemi Kabuk Konstrüksiyon

Yapım İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.630.000,00 1.630.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.700.240,00 1.700.240,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak Faaliyet Adı 6.1.10.31 Bursa Büyükşehir Stadyumu Seyirci Güvenlik ve Emniyet Tedbirleri Yapım İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 7.500.000,00 7.500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 7.570.240,00 7.570.240,00

Page 170: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 167

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak Faaliyet Adı 6.1.10.32 Bursa Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanlığı Kapalı Spor Salonu İnşaatı Yapım İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 107.990,00 107.990,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 14.300,00 14.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 500.000,00 500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 622.290,00 622.290,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak Faaliyet Adı 6.1.10.33 1.Bölge (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım

Yapılması İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 108.180,00 108.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 14.300,00 14.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 3.000.000,00 3.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.122.480,00 3.122.480,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak Faaliyet Adı 6.1.10.34 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım

Yapılması İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 108.180,00 108.180,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 14.300,00 14.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 4.000.000,00 4.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 4.122.480,00 4.122.480,00

Page 171: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 168

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak Faaliyet Adı 6.1.10.35 3.Bölge( Mudanya, Mustafakemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)Spor Tesisleri Bakım Onarım

Yapılması İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 111.840,00 111.840,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 14.300,00 14.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 2.500.000,00 2.500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.626.140,00 2.626.140,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak Faaliyet Adı 6.1.10.36 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi, Gemlik İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım

Yapılması İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 108.190,00 108.190,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 14.500,00 14.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 2.500.000,00 2.500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.622.690,00 2.622.690,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 6.1 Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini

Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi Hedef 6.1.11 Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek Performans Hedefi 2017 Yılı İçerisinde Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 6.1.11.23 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 2 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 6.1.11.24 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 3 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 6.1.11.25 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 4 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 6.1.11.4 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 5 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.11.19 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 6 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.11.20 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 7 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.11.21 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 8 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.11.22 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 9 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.11.5 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 100 % 20 %

10 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.11.6 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 11 Hazırlanan Proje Sayısı ( 6.1.11.1 Etüd Proje Şube Müdürlüğü) 5 Ad. 5 Ad. 5 Ad.

Page 172: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 169

12 Projenin Tamamlanma Oranı ( 6.1.11.23 Etüd Proje Şube Müdürlüğü)

100 %

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 6.1.11.1 Sosyal Tesis Projeleri Hazırlamak 286.000,00 0,00 286.000,00 2 6.1.11.4 Gemlik Termal Tesisleri 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 3 6.1.11.5 Görükle Gençlik Merkezi 6.070.240,00 0,00 6.070.240,00 4 6.1.11.6 Kemalpaşa Gençlik Merkezi 15.070.240,00 0,00 15.070.240,00 5 6.1.11.19 1.Bölge (Osmangazi Nilüfer, Yıldrım, Gürsu ve Kestel

İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi 7.573.490,00 0,00 7.573.490,00

6 6.1.11.20 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyük Orhan İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi

2.123.500,00 0,00 2.123.500,00

7 6.1.11.21 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi

2.571.440,00 0,00 2.571.440,00

8 6.1.11.22 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi

3.064.440,00 0,00 3.064.440,00

9 6.1.11.23 Karacabey Sosyal Tesisi Yapılması 1.103.000,00 0,00 1.103.000,00 10 6.1.11.24 Yenişehir Sosyal Yaşam Merkezinin Yapılması 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 11 6.1.11.25 M.K.Paşa Kule Restorantının Yapılması 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Genel Toplam 53.362.350,00 0,00 53.362.350,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek Faaliyet Adı 6.1.11.1 Sosyal Tesis Projeleri Hazırlamak Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 126.840,00 126.840,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 17.880,00 17.880,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 38.080,00 38.080,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 103.200,00 103.200,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 286.000,00 286.000,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek Faaliyet Adı 6.1.11.4 Gemlik Termal Tesisleri Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 7.500.000,00 7.500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 7.500.000,00 7.500.000,00

Page 173: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 170

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek Faaliyet Adı 6.1.11.5 Görükle Gençlik Merkezi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 6.000.000,00 6.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 6.070.240,00 6.070.240,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek Faaliyet Adı 6.1.11.6 Kemalpaşa Gençlik Merkezi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 15.000.000,00 15.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 15.070.240,00 15.070.240,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek Faaliyet Adı 6.1.11.19 1.Bölge (Osmangazi Nilüfer,Yıldrım,Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının

Bakım Onarım Yapılması İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 108.190,00 108.190,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 15.300,00 15.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 450.000,00 450.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 7.000.000,00 7.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 7.573.490,00 7.573.490,00

Page 174: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 171

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek Faaliyet Adı 6.1.11.20 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyük Orhan İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının

Bakım Onarım Yapılması İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 108.200,00 108.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 15.300,00 15.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.123.500,00 2.123.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek Faaliyet Adı 6.1.11.21 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)Muhtelif Hizmet Binalarının

Bakım Onarım Yapılması İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 56.440,00 56.440,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 15.000,00 15.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 2.500.000,00 2.500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.571.440,00 2.571.440,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek Faaliyet Adı 6.1.11.22 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Muhtelif Hizmet

Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 56.440,00 56.440,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.000,00 8.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 3.000.000,00 3.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.064.440,00 3.064.440,00

Page 175: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 172

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek Faaliyet Adı 6.1.11.23 Karacabey Sosyal Tesisi Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 63.420,00 63.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.940,00 8.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.040,00 19.040,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 11.600,00 11.600,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 103.000,00 103.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek Faaliyet Adı 6.1.11.23 Karacabey Sosyal Tesisi Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00 1.000.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek Faaliyet Adı 6.1.11.24 Yenişehir Sosyal Yaşam Merkezinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 5.000.000,00 5.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000.000,00 5.000.000,00

Page 176: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 173

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek Faaliyet Adı 6.1.11.25 M.K.Paşa Kule Restorantının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 3.000.000,00 3.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.000.000,00 3.000.000,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 6.1 Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini

Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi Hedef 6.1.12 Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde

Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Performans Hedefi 2017 Yılı İçerisinde Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En

Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek ve Uygulamak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 6.1.12.4 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 2 Fiziki Gerçekleştir Oranı ( 6.1.12.26 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 3 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.12.17 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 4 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.12.18 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 80 % 40 % 5 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.12.23 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 6 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.12.24 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 7 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.12.25 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 8 Hazırlanan Proje Sayısı ( 6.1.12.1 Etüd Proje Şube Müdürlüğü) 3 Ad. 3 Ad. 5 Ad. 9 Projenin Tamamlanma Oranı ( 6.1.12.12 Etüd Proje Şube 100 % 100 %

10 Projenin Tamamlanma Oranı ( 6.1.12.13 Etüd Proje Şube 100 % 100 % 11 Projenin Tamamlanma Oranı ( 6.1.12.19 Etüd Proje Şube 100 % 12 Projenin Tamamlanma Oranı ( 6.1.12.20 Etüd Proje Şube 100 % 13 Projenin Tamamlanma Oranı ( 6.1.12.4 Etüd Proje Şube Müdürlüğü) 100 % 100 % 100 %

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 6.1.12.1 Eğitim Tesisleri, Çevre Düzenlemesi ve Ek Tesis Projelerinin Hazırlanması

394.800,00 0,00 394.800,00

2 6.1.12.4 Tophane Endüstri Meslek Lisesi Ek Dersliklerinin Yapılması 1.197.140,00 0,00 1.197.140,00 3 6.1.12.12 Bursa Anadolu Lisesi`nin Yapılması 93.000,00 0,00 93.000,00 4 6.1.12.13 İpekçilik İmam Hatip Ortaokulu ve Yurdu`nun Yapılması 266.000,00 0,00 266.000,00 5 6.1.12.17 Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Ek Binası 40.790,00 0,00 40.790,00 6 6.1.12.18 Yıldırım Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Yapım İşi 7.070.240,00 0,00 7.070.240,00 7 6.1.12.19 Yıldırım İlkokulu`nun Yapılması 183.000,00 0,00 183.000,00 8 6.1.12.20 Muradiye Turizm Otelcilik Lisesi Uygulama Oteli`nin

Yapılması 103.000,00 0,00 103.000,00

9 6.1.12.23 1.Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi

2.564.440,00 0,00 2.564.440,00

10 6.1.12.24 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan İlçeleirnde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi

2.564.440,00 0,00 2.564.440,00

11 6.1.12.25 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi

3.064.440,00 0,00 3.064.440,00

12 6.1.12.26 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi

2.564.440,00 0,00 2.564.440,00

Genel Toplam 20.105.730,00 0,00 20.105.730,00

Page 177: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 174

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin

Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Faaliyet Adı 6.1.12.1 Eğitim Tesisleri, Çevre Düzenlemesi ve Ek Tesis Projelerinin Hazırlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 126.840,00 126.840,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 17.880,00 17.880,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 38.080,00 38.080,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 212.000,00 212.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 394.800,00 394.800,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin

Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Faaliyet Adı 6.1.12.4 Tophane Endüstri Meslek Lisesi Ek Dersliklerinin Yapılması Açıklama: "Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Ek Derslik ve Kreş Binalarına İlişkin Mimari ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması İşi" İhale Bedeli 33.900 TL Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 63.420,00 63.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.940,00 8.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.040,00 19.040,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 35.500,00 35.500,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 126.900,00 126.900,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin

Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Faaliyet Adı 6.1.12.4 Tophane Endüstri Meslek Lisesi Ek Dersliklerinin Yapılması Açıklama: "Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Ek Derslik ve Kreş Binalarına İlişkin Mimari ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması İşi" İhale Bedeli 33.900 TL Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.070.240,00 1.070.240,00

Page 178: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 175

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin

Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Faaliyet Adı 6.1.12.12 Bursa Anadolu Lisesi`nin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 63.420,00 63.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.940,00 8.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.040,00 19.040,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.600,00 1.600,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 93.000,00 93.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin

Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Faaliyet Adı 6.1.12.13 İpekçilik İmam Hatip Ortaokulu ve Yurdu`nun Yapılması Açıklama: 1-"İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul ve Yurt Binaları Mimari Avan Projesinin Hazırlanması İşi" İhale Bedeli 23.000, 2-İhale Bedeli 150.000,00 Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 63.420,00 63.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.940,00 8.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.040,00 19.040,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 174.600,00 174.600,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 266.000,00 266.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin

Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Faaliyet Adı 6.1.12.17 Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Ek Binası Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 34.990,00 34.990,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 5.800,00 5.800,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 40.790,00 40.790,00

Page 179: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 176

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin

Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Faaliyet Adı 6.1.12.18 Yıldırım Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Yapım İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 7.000.000,00 7.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 7.070.240,00 7.070.240,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin

Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Faaliyet Adı 6.1.12.19 Yıldırım İlkokulu`nun Yapılması Açıklama: "Yıldırım İlkokulu Mimari Müh. Uygulama Projeleri Hazırlanması İşi" İhale Bedeli 90.000,00 Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 63.420,00 63.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.940,00 8.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.040,00 19.040,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 91.600,00 91.600,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 183.000,00 183.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin

Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Faaliyet Adı 6.1.12.20 Muradiye Turizm Otelcilik Lisesi Uygulama Oteli`nin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 63.420,00 63.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.940,00 8.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.040,00 19.040,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 11.600,00 11.600,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 103.000,00 103.000,00

Page 180: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 177

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin

Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Faaliyet Adı 6.1.12.23 1.Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Muhtelif Okullar Bakım

Onarım Yapılması İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 56.440,00 56.440,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.000,00 8.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 2.500.000,00 2.500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.564.440,00 2.564.440,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin

Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Faaliyet Adı 6.1.12.24 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan İlçeleirnde) Muhtelif Okullar Bakım

Onarım Yapılması İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 56.440,00 56.440,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.000,00 8.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 2.500.000,00 2.500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.564.440,00 2.564.440,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin

Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Faaliyet Adı 6.1.12.25 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)Muhtelif Okullar Bakım

Onarım Yapılması İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 56.440,00 56.440,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.000,00 8.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 3.000.000,00 3.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.064.440,00 3.064.440,00İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi

Page 181: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 178

Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin

Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Faaliyet Adı 6.1.12.26 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Muhtelif Okullar Bakım

Onarım Yapılması İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 56.440,00 56.440,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.000,00 8.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 2.500.000,00 2.500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.564.440,00 2.564.440,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 6.1 Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini

Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi Hedef 6.1.13 Dini Tesislerin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde

Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Performans Hedefi 2017 Yılı İçerisinde Dini Tesislerin İyileştirilmesi ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin

Biçimde Planlamak, Projelendirmek ve Uygulamak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.13.5 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 60 % 2 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.13.6 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 3 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.13.7 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 4 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 6.1.13.8 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 5 Fiziki gerçekleştirme Oranı ( 6.1.13.9 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 6 Hazırlanan Proje Sayısı ( 6.1.13.1 Etüd Proje Şube Müdürlüğü) 5 Ad. 5 Ad. 5 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 6.1.13.1 Dini Tesisler Çevre Düzenlemesi ve Ek Tesis Projelerinin Hazırlanması

133.000,00 0,00 133.000,00

2 6.1.13.5 Kırşehir İli Akpınar İlçesi Taziye Evi İnşaatı Yapım İşi 890.790,00 0,00 890.790,00 3 6.1.13.6 1.Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel

İlçelerinde) WC -Abdesthane ve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi

2.564.440,00 0,00 2.564.440,00

4 6.1.13.7 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan ilçelerinde) WC -Abdesthaneve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi

1.564.440,00 0,00 1.564.440,00

5 6.1.13.8 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)WC -Abdesthane ve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi

1.564.440,00 0,00 1.564.440,00

6 6.1.13.9 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) WC -Abdesthane ve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi

1.542.990,00 0,00 1.542.990,00

Genel Toplam 8.260.100,00 0,00 8.260.100,00

Page 182: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 179

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Dini Tesislerin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin

Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Faaliyet Adı 6.1.13.1 Dini Tesisler Çevre Düzenlemesi ve Ek Tesis Projelerinin Hazırlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 63.420,00 63.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.940,00 8.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.040,00 19.040,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 41.600,00 41.600,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 133.000,00 133.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Dini Tesislerin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin

Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Faaliyet Adı 6.1.13.5 Kırşehir İli Akpınar İlçesi Taziye Evi İnşaatı Yapım İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 34.990,00 34.990,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 5.800,00 5.800,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 850.000,00 850.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 890.790,00 890.790,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Dini Tesislerin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin

Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Faaliyet Adı 6.1.13.6 1.Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) WC -Abdesthane ve Cevre

Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 56.440,00 56.440,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.000,00 8.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 2.500.000,00 2.500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.564.440,00 2.564.440,00

Page 183: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 180

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Dini Tesislerin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin

Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Faaliyet Adı 6.1.13.7 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan ilçelerinde) WC -Abdesthaneve Cevre

Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 56.440,00 56.440,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.000,00 8.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.564.440,00 1.564.440,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Dini Tesislerin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin

Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Faaliyet Adı 6.1.13.8 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)WC -Abdesthane ve Cevre

Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 56.440,00 56.440,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.000,00 8.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.564.440,00 1.564.440,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Dini Tesislerin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin

Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak Faaliyet Adı 6.1.13.9 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) WC -Abdesthane ve Cevre

Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 34.990,00 34.990,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.000,00 8.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.542.990,00 1.542.990,00

Page 184: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 181

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 6.1 Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini

Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi Hedef 6.1.14 Katılımcı Yönetim Mekanizmalarını Gerçekleştirmek Performans Hedefi Bursa Kent Konseyi Genel Kurulu, Yürütme Kurulu, Meclisler Ve Çalışma Grupları Toplantılarını Organize

Etmek, Sekreteryasını Yürütmek; Bursa Kent Konseyi Başkanlığı Ve Genel Sekreterliğinin Taleplerini Karşılamak; Katılımcı Kuruluşlarla İşbirliği Çalışmalarını Yürütmek.

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Bursa Kent Konseyi Kurumsal Üye Taleplerinin Karşılanma Oranı (

6.1.14.1 Yerel Gündem Şube Müdürlüğü) 90 %

2 Bursa Kent Konseyi organizasyonları sayısı ( 6.1.14.1 Yerel Gündem Şube Müdürlüğü)

150 Ad. 150 Ad. 250 Ad.

3 Bursa Kent Konseyi Organizayon Materyalleri Çeşidi Sayısı ( 6.1.14.1 Yerel Gündem Şube Müdürlüğü)

25 Ad. 50 Ad.

4 Engelliler Meclisi Taleplerinin Gerçekleştirilme Oranı ( 6.1.14.1 Yerel Gündem Şube Müdürlüğü)

90 %

5 Eurodesk Temas Noktasına Gelen Taleplerin Karşılanma Oranı ( 6.1.14.1 Yerel Gündem Şube Müdürlüğü)

90 %

6 Gençlik Meclisi Taleplerinin Gerçekleştirilme Oranı ( 6.1.14.1 Yerel Gündem Şube Müdürlüğü)

90 %

7 Gönüllü Çalışma Grupları Taleplerinin Gerçekleştirilme Oranı ( 6.1.14.1 Yerel Gündem Şube Müdürlüğü)

90 %

8 Kadın Meclisi Taleplerinin Gerçekleştirilme Oranı ( 6.1.14.1 Yerel Gündem Şube Müdürlüğü)

90 %

9 Sivil Toplum Kuruluşlarını Güçlendirmeye Yönelik Taleplerin Gerçekleştirilme Oranı ( 6.1.14.1 Yerel Gündem Şube Müdürlüğü)

90 %

10 Yerel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Hazırlanan ve Yürütülen Proje Sayısı ( 6.1.14.1 Yerel Gündem Şube Müdürlüğü)

7 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 6.1.14.1 Bursa Kent Konseyi Çalışmalarına Destek Sağlanması 3.036.300,00 0,00 3.036.300,00 Genel Toplam 3.036.300,00 0,00 3.036.300,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yerel Gündem Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Bursa Kent Konseyi Genel Kurulu, Yürütme Kurulu, Meclisler Ve Çalışma Grupları Toplantılarını

Organize Etmek, Sekreteryasını Yürütmek; Bursa Kent Konseyi Başkanlığı Ve Genel Sekreterliğinin Taleplerini Karşılamak; Katılımcı Kuruluşlarla İşbirliği Çal

Faaliyet Adı 6.1.14.1 Bursa Kent Konseyi Çalışmalarına Destek Sağlanması Açıklama:

Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 413.800,00 413.800,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 122.500,00 122.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 2.500.000,00 2.500.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.036.300,00 3.036.300,00

Page 185: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 182

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 6.2 Dezavantajlı Grupların Yaşam Kalitesinin Artırılması Hedef 6.2.1 Toplumdaki Sosyo - Ekonomik Eşitsizliğin Azaltmak Performans Hedefi 2017 Yılında Toplumdaki Sosyo - Ekonomik Eşitsizliğin Azaltmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Çocuk ve Gençlik Merkezlerinden Faydalananların Memnuniyet Oranı ( 6.2.1.1 Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü)

90 % 90 % 90 %

2 Çocuk ve Gençlik Merkezlerinden Yararlanan Çocuk Sayısı ( 6.2.1.1 Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü)

800 Ad. 1000 Ad. 1000 Ad.

3 İdare Tarafından Belirlenen İşlerin Gerçekleştirilme Oranı ( 6.2.1.8 Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü)

100 %

4 Sosyal Yardım Alan Kişi Sayısı ( 6.2.1.4 Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü)

40000 Ad. 60000 Ad. 60000 Ad.

5 Sosyal Yaşam Merkezinden Yararlanan Kadın ve Çocuk Sayısı ( 6.2.1.6 Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü)

1300 Ad. 1500 Ad.

6 Sosyal Yaşam Merkezinden Yararlananların Memnuniyet oranı ( 6.2.1.6 Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü)

90 % 90 %

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 6.2.1.1 Çocuk ve Gençlik Merkezleri Hizmetlerinin Sürdürülmesi 1.143.200,00 0,00 1.143.200,00 2 6.2.1.4 Vatandaşlardan Uygun Olanlara Sosyal Yardım Verilmesi

(gıda, giysi, yakacak, eşya, eğitim seti, engelli araç-gereçleri, çocuk besin desteği, oyuncak vs.)

27.594.600,00 0,00 27.594.600,00

3 6.2.1.6 Sosyal Yaşam Merkezi Hizmetlerinin Sürüdürülmesi 737.800,00 0,00 737.800,00 4 6.2.1.8 Sosyal Hizmetler Merkez ve Birimlerinin Koordinasyon ve

İdaresinin Sürdürülmesi 9.321.810,00 0,00 9.321.810,00

Genel Toplam 38.797.410,00 0,00 38.797.410,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Toplumdaki Sosyo - Ekonomik Eşitsizliğin Azaltmak Faaliyet Adı 6.2.1.1 Çocuk ve Gençlik Merkezleri Hizmetlerinin Sürdürülmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 282.530,00 282.530,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 43.580,00 43.580,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 817.090,00 817.090,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.143.200,00 1.143.200,00

Page 186: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 183

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Toplumdaki Sosyo - Ekonomik Eşitsizliğin Azaltmak Faaliyet Adı 6.2.1.4 Vatandaşlardan Uygun Olanlara Sosyal Yardım Verilmesi (gıda, giysi, yakacak, eşya, eğitim seti,

engelli araç-gereçleri, çocuk besin desteği, oyuncak vs.) Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 282.730,00 282.730,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 43.580,00 43.580,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 11.825.290,00 11.825.290,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 15.443.000,00 15.443.000,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 27.594.600,00 27.594.600,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Toplumdaki Sosyo - Ekonomik Eşitsizliğin Azaltmak Faaliyet Adı 6.2.1.6 Sosyal Yaşam Merkezi Hizmetlerinin Sürüdürülmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 282.730,00 282.730,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 43.530,00 43.530,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 411.540,00 411.540,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 737.800,00 737.800,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Toplumdaki Sosyo - Ekonomik Eşitsizliğin Azaltmak Faaliyet Adı 6.2.1.8 Sosyal Hizmetler Merkez ve Birimlerinin Koordinasyon ve İdaresinin Sürdürülmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 405.640,00 405.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 71.690,00 71.690,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 8.844.480,00 8.844.480,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 9.321.810,00 9.321.810,00

Page 187: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 184

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 6.2 Dezavantajlı Grupların Yaşam Kalitesinin Artırılması Hedef 6.2.2 Kentte Yaşayan Herkes İçin; Kentin Sunduğu Ekonomik Ve Sosyal Fırsatlardan Eşit Biçimde

Yararlanabileceği Katılımcılığın Sağlandığı Bir Kent Oluşturmak Performans Hedefi 2017 Yılında Kentte Yaşayan Herkes İçin; Kentin Sunduğu Ekonomik Ve Sosyal Fırsatlardan Eşit Biçimde

Yararlanabileceği Katılımcılığın Sağlandığı Bir Kent Oluşturmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Eşitlik Biriminin Ortak Yürüttüğü Proje Sayısı ( 6.2.2.2 Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü)

5 Ad. 7 Ad. 7 Ad.

2 Eşitlik Biriminin Yönettiği Ortak Proje Sayısı ( 6.2.2.1 Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü)

5 Ad. 7 Ad. 7 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 6.2.2.1 Kent Yönetimine Katılımın Sağlanması İçin STK, Üniversite, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediye Birimleri ile Eşitlik Birimi Arasında İşbirliğinin Sağlanması

1.781.800,00 0,00 1.781.800,00

2 6.2.2.2 Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Farkındalık Çalışmalarının Yürütülmesi

737.800,00 0,00 737.800,00

Genel Toplam 2.519.600,00 0,00 2.519.600,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kentte Yaşayan Herkes İçin; Kentin Sunduğu Ekonomik Ve Sosyal Fırsatlardan Eşit

Biçimde Yararlanabileceği Katılımcılığın Sağlandığı Bir Kent Oluşturmak Faaliyet Adı 6.2.2.1 Kent Yönetimine Katılımın Sağlanması İçin STK, Üniversite, Kamu Kurum ve Kuruluşları,

Belediye Birimleri ile Eşitlik Birimi Arasında İşbirliğinin Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 282.730,00 282.730,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 43.590,00 43.590,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.455.480,00 1.455.480,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.781.800,00 1.781.800,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kentte Yaşayan Herkes İçin; Kentin Sunduğu Ekonomik Ve Sosyal Fırsatlardan Eşit

Biçimde Yararlanabileceği Katılımcılığın Sağlandığı Bir Kent Oluşturmak Faaliyet Adı 6.2.2.2 Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Farkındalık Çalışmalarının Yürütülmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 282.730,00 282.730,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 43.530,00 43.530,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 411.540,00 411.540,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 737.800,00 737.800,00

Page 188: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 185

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 6.2 Dezavantajlı Grupların Yaşam Kalitesinin Artırılması Hedef 6.2.3 Şiddet Mağduru Kadınlara Kişisel Bütünlüklerini Sağlama Konusunda Destek Olmak Performans Hedefi 2017 Yılında Şiddet Mağduru Kadınlara Kişisel Bütünlüklerini Sağlama Konusunda Destek Olmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Kadın Sığınmaevinden Yararlanan Kişi Sayısı ( 6.2.3.1 Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü)

90 Ad. 90 Ad. 90 Ad.

2 Kadın Sığınmaevinden Yararlananların Memnuniyet Oranı ( 6.2.3.1 Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü)

90 % 90 % 90 %

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 6.2.3.1 Var Olan Kadın Sığınmaevi Hizmetlerinin Yürütülmesi 794.800,00 0,00 794.800,00 Genel Toplam 794.800,00 0,00 794.800,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Şiddet Mağduru Kadınlara Kişisel Bütünlüklerini Sağlama Konusunda Destek Olmak Faaliyet Adı 6.2.3.1 Var Olan Kadın Sığınmaevi Hizmetlerinin Yürütülmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 282.730,00 282.730,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 43.530,00 43.530,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 411.540,00 411.540,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 57.000,00 57.000,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 794.800,00 794.800,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 6.2 Dezavantajlı Grupların Yaşam Kalitesinin Artırılması Hedef 6.2.4 Yaşlılara Verilen Hizmetin Kalitesinin Artırılması Ve Daha Fazla Yaşlıya Ulaşmak Performans Hedefi Huzurevi Şube Müdürlüğünde kaliteli hizmet verilmesi

Maksem Huzurevinin hizmet alınması Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Huzurevinde Kalan Yaşlı Yakınlarının Memnuniyeti Oranı ( 6.2.4.1 Huzurevi Şube Müdürlüğü)

85 % 80 % 81 %

2 Huzurevinde Kalan Yaşlı Yakınlarının Memnuniyeti Oranı ( 6.2.4.3 Huzurevi Şube Müdürlüğü)

80 %

3 Huzurevinde Kalan Yaşlıların Memnuniyet Oranı ( 6.2.4.1 Huzurevi Şube Müdürlüğü)

85 % 80 % 81 %

4 Huzurevinde Kalan Yaşlıların Memnuniyet Oranı ( 6.2.4.3 Huzurevi Şube Müdürlüğü)

80 %

5 Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Sayısı ( 6.2.4.1 Huzurevi Şube Müdürlüğü)

200 Ad. 200 Ad. 200 Ad.

6 Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Sayısı ( 6.2.4.3 Huzurevi Şube Müdürlüğü)

25 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 6.2.4.1 Huzurevinde Yaşayan Yaşlılara Hizmet Verilmesi 9.606.000,00 0,00 9.606.000,00 2 6.2.4.3 Maksem Huzurevinin Açılması ve İşletilmesi 1.579.500,00 0,00 1.579.500,00

Genel Toplam 11.185.500,00 0,00 11.185.500,00

Page 189: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 186

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Huzurevi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Huzurevi Şube Müdürlüğünde kaliteli hizmet verilmesi Faaliyet Adı 6.2.4.1 Huzurevinde Yaşayan Yaşlılara Hizmet Verilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 735.500,00 735.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 124.000,00 124.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 8.576.500,00 8.576.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 170.000,00 170.000,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 9.606.000,00 9.606.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Huzurevi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Maksem Huzurevinin hizmet alınması Faaliyet Adı 6.2.4.3 Maksem Huzurevinin Açılması ve İşletilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 123.500,00 123.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 22.000,00 22.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.423.500,00 1.423.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 10.500,00 10.500,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.579.500,00 1.579.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 6.2 Dezavantajlı Grupların Yaşam Kalitesinin Artırılması Hedef 6.2.5 Engelli Ve Engelli Yakını Olan Vatandaşlarımızın, Kapasitelerini Geliştirerek, Bağımsızlaşmalarına

Destek Olmak, Toplumsal Gelişmelerden Faydalanmalarını Sağlayarak Yaşam Kalitelerini Yükseltmek Performans Hedefi 2017 Yılında Engelli Ve Engelli Yakını Olan Vatandaşlarımızın, Kapasitelerini Geliştirerek,

Bağımsızlaşmalarına Destek Olmak, Toplumsal Gelişmelerden Faydalanmalarını Sağlayarak Yaşam Kalitelerini Yükseltmek

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Engelsiz Yaşam Merkezinden Yararlanan Kişi sayısı ( 6.2.5.7 Sosyal

Hizmetler Şube Müdürlüğü) 1000 Ad.

2 Envanteri Güncellenecek Engelli Kişi Sayısı ( 6.2.5.8 Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü)

10000 Kişi 600 Ad.

3 Sosyal Etkinlik ve Faaliyetlerden Yararlanacak Engelli Kişi Sayısı ( 6.2.5.8 Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü)

6300 Kişi 20000 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 6.2.5.7 Engelsiz Yaşam Merkezinin İşletilmesi 737.800,00 0,00 737.800,00 2 6.2.5.8 Engelli Hizmet Çalışmalarının Sürdürülmesi 737.900,00 0,00 737.900,00

Genel Toplam 1.475.700,00 0,00 1.475.700,00

Page 190: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 187

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Engelli Ve Engelli Yakını Olan Vatandaşlarımızın, Kapasitelerini Geliştirerek,

Bağımsızlaşmalarına Destek Olmak, Toplumsal Gelişmelerden Faydalanmalarını Sağlayarak Yaşam Kalitelerini Yükseltmek

Faaliyet Adı 6.2.5.7 Engelsiz Yaşam Merkezinin İşletilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 282.730,00 282.730,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 43.530,00 43.530,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 411.540,00 411.540,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 737.800,00 737.800,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Engelli Ve Engelli Yakını Olan Vatandaşlarımızın, Kapasitelerini Geliştirerek,

Bağımsızlaşmalarına Destek Olmak, Toplumsal Gelişmelerden Faydalanmalarını Sağlayarak Yaşam Kalitelerini Yükseltmek

Faaliyet Adı 6.2.5.8 Engelli Hizmet Çalışmalarının Sürdürülmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 282.730,00 282.730,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 43.670,00 43.670,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 411.500,00 411.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 737.900,00 737.900,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 6.2 Dezavantajlı Grupların Yaşam Kalitesinin Artırılması Hedef 6.2.6 Sosyoekonomik Yoksulluk Ve Yoksunluk İçinde Bulunan Kişilere Sağlık Destek Hizmeti Sunmak Performans Hedefi 2017 Yılında Sosyoekonomik Yoksulluk Ve Yoksunluk İçinde Bulunan Kişilere Sağlık Destek Hizmeti

Sunmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Evde Hasta Bakım Hizmeti Verilecek Hasta Sayısı ( 6.2.6.1 Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü)

2500 Kişi 2500 Kişi 5000 Kişi

2 Hasta Nakil Hizmeti Verilecek Kişi Sayısı ( 6.2.6.2 Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü)

2600 Kişi 2600 Kişi 5000 Kişi

3 Sosyal Yetersizlik İçinde Bulunan Vatandaşlara Yapılan Yardım Sayısı ( 6.2.6.3 Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü)

1100 Kişi 1100 Kişi 600 Kişi

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 6.2.6.1 Yatağa Bağımlı Hastalara Sağlık Desteğinin Verilmesi 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 2 6.2.6.2 Engelli Hastalara; Evden Hastaneye-Hastaneden Eve Hasta

Nakillerinde Destek Olunması 6.913.500,00 0,00 6.913.500,00

3 6.2.6.3 İlaç ve Tedavi Yardımında Bulunulması 495.500,00 0,00 495.500,00 Genel Toplam 14.709.000,00 0,00 14.709.000,00

Page 191: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 188

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sosyoekonomik Yoksulluk Ve Yoksunluk İçinde Bulunan Kişilere Sağlık Destek Hizmeti

Sunmak Faaliyet Adı 6.2.6.1 Yatağa Bağımlı Hastalara Sağlık Desteğinin Verilmesi Açıklama: Evde hasta bakım ve ambulansla nakil hizmetleri ihalesinin süresi 19 Şubat 2017 tarihinde dolup yeni ihale gerçekleştirilecektir. İhale içeriği ve şartnameye göre fiyat artmıştır. Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 655.000,00 655.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 110.000,00 110.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 6.535.000,00 6.535.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 7.300.000,00 7.300.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sosyoekonomik Yoksulluk Ve Yoksunluk İçinde Bulunan Kişilere Sağlık Destek Hizmeti

Sunmak Faaliyet Adı 6.2.6.2 Engelli Hastalara; Evden Hastaneye-Hastaneden Eve Hasta Nakillerinde Destek Olunması Açıklama: Evde Hasta Bakım ve Ambulansla Nakil Hizmetleri İhalesinin süresi 19 Şubat 2017 tarihinde dolup yeni ihale gerçekleştirilecektir. İhale içeriği ve şartnameye göre fiyat artmıştır. Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 578.000,00 578.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 25.000,00 25.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 6.310.500,00 6.310.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 6.913.500,00 6.913.500,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sosyoekonomik Yoksulluk Ve Yoksunluk İçinde Bulunan Kişilere Sağlık Destek Hizmeti

Sunmak Faaliyet Adı 6.2.6.3 İlaç ve Tedavi Yardımında Bulunulması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 182.000,00 182.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 87.000,00 87.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 225.500,00 225.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 1.000,00 1.000,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 495.500,00 495.500,00

Page 192: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 189

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 6.3 Gelecek Nesillere Hayvan Sevgisinin Aşılanması Ve Sahipsiz Hayvanların Korunması Hedef 6.3.1 Hayvanların Bakım, Beslenme Ve Sağlık Hizmetlerini Sağlayarak Gelen Ziyaretçilere Güzel Bir

Hayvanat Bahçesi Deneyimi Sunmak Performans Hedefi Hayvan ve Doğa Koruma Proje Etkinliklerinde Yer Alarak Hayvanat Bahçesi'nin Tanıtımını Sağlamak; Genç,

Yaşlı, Çocuk Her Kesimden İnsan Kitlelerindeki Doğa Sevgisini ve Doğa Koruma Bilincini Geliştirmek. Hayvanat Bahçesi Ziyaretçilerinin Refahını Sağlamak. Hayvanat Bahçesi'nde Barındırılan Hayvan Türlerinin Sayısını Arttırmak Hayvanat Bahçesi'nde Barındırılan Hayvanlara Yapılan Koruyucu Hekimlik Uygulamalarıyla Hayvan Sağlığı ve Refahı İle İnsan Sağlığını Korumak Hayvanat Bahçesi'nde Barındırılan Hayvanlara Zengin İçerikli Diyetler Uygulayarak Hayvan Refahını Korumak ve Yükseltmek Hayvanat Bahçesi'nde Hayvanlara Uygulanan Temel Hekimlik-Tedavi Hizmetleriyle Hayvan Sağlığını Korumak, Hayvan Refahı Düzeyini Yükseltmek Hayvanat Bahçesine Kazandırılan Yeni Hayvan Türlerine Uygun Yaşam Alanlarını Sağlamak Hayvanat Bahçesi'ni Ziyaret Eden Temel Ziyaretçi ve Öğrenci Gruplarına Yönelik Düzenlenen Eğitim-Tanıtım Programları Aracılığıyla Daha Büyük Kitlelerle Doğa ve Hayvanat Bahçesi Bilincini Paylaşmak; Ziyaretçilerin Hayvanat Bahçesi Gezisinden Memnun Kalmalarını Sağlamak Mevcut Hayvan Barınaklarının Bakım, Onarımı ve Geliştirilmesi

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Hayvanat Bahçesi`nde Eğitim Verilecek Öğrenci Sayısı ( 6.3.1.6

Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü) 17000 Kişi 17500 Kişi 21000 Kişi

2 Hayvanat Bahçesi`ndeki Hayvan Türü Artış Miktarı ( 6.3.1.2 Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü)

6 Ad. 6 Ad. 6 Ad.

3 Hayvanat Bahçesi`ndeki Koruyucu Hekimlik Uygulama Oranı ( 6.3.1.4 Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü)

80 % 80 % 80 %

4 Hayvanat Bahçesi`ndeki Sağlıklı Hayvan Oranı ( 6.3.1.7 Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü)

85 % 85 % 85 %

5 Hayvanat Bahçesi`ndeki Tedavi Başarı Oranı ( 6.3.1.5 Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü)

80 % 80 % 80 %

6 Hayvanat Bahçesi`ni Ziyaret Edecek Kişi Sayısı ( 6.3.1.6 Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü)

700000 Kişi 750000 Kişi

7 Hayvanat Bahçesi`ni Ziyaret Edecek Kişi Sayısı ( 6.3.1.99 Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü)

650000 Kişi 700000 Kişi 750000 Kişi

8 Hayvanat Bahçesindeki Mevcut Hayvan Barınaklarında Yapılacak Tadilatlarla İyileştirme Oranı ( 6.3.1.8 Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü)

40 % 40 % 40 %

9 Katılım Sağlanacak Hayvan Koruma Proje Adedi ( 6.3.1.3 Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü)

2 Ad. 1 Ad. 2 Ad.

10 Projenin Tamamlanma Oranı ( 6.3.1.16 Etüd Proje Şube Müdürlüğü) 100 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 6.3.1.2 Hayvan Koleksiyonunun Artırılmasına Yönelik Çalışmalar

Yapılması 673.500,00 0,00 673.500,00

2 6.3.1.3 Hayvan Koruma Projeleri Ve Diğer Bilimsel Çalışmalara İştirak Edilmesi

321.000,00 0,00 321.000,00

3 6.3.1.4 Hayvanat Bahçesinde Barındırılan Hayvanlara Koruyucu Hekimlik Hizmetinin Verilmesi

433.000,00 0,00 433.000,00

4 6.3.1.5 Hayvanat Bahçesinde Barındırılan Hayvanlara Tedavi Edici Hekimlik Hizmetinin Verilmesi

426.100,00 0,00 426.100,00

5 6.3.1.6 Hayvanat Bahçesine Gelen Ziyaretçi Ve Öğrencilere Tanıtım, Bilgilendirme Çalışmalarının Yapılması, Eğitim Programı Düzenlenmesi ve Hoşça Vakit Geçirebilecekleri Alanların Oluşturulması

629.200,00 0,00 629.200,00

6 6.3.1.7 Hayvanlara Yüksek Standartlı Bakım, Beslenme Programının Uygulanması

3.627.300,00 0,00 3.627.300,00

7 6.3.1.8 Mevcut Hayvan Barınaklarının Bakımlarının, Onarımlarının Ve Geliştirilmesinin Sağlanması

1.032.200,00 0,00 1.032.200,00

8 6.3.1.16 Temalandırılmış Peyzaj İşlerinin Yapılması 93.000,00 0,00 93.000,00 Genel Toplam 7.235.300,00 0,00 7.235.300,00

Page 193: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 190

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Hayvanat Bahçesi'nde Barındırılan Hayvan Türlerinin Sayısını Arttırmak Faaliyet Adı 6.3.1.2 Hayvan Koleksiyonunun Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 209.900,00 209.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.200,00 31.200,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 432.400,00 432.400,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 673.500,00 673.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Hayvan ve Doğa Koruma Proje Etkinliklerinde Yer Alarak Hayvanat Bahçesi'nin Tanıtımını Sağlamak;

Genç, Yaşlı, Çocuk Her Kesimden İnsan Kitlelerindeki Doğa Sevgisini ve Doğa Koruma Bilincini Geliştirmek.

Faaliyet Adı 6.3.1.3 Hayvan Koruma Projeleri Ve Diğer Bilimsel Çalışmalara İştirak Edilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 209.900,00 209.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.100,00 31.100,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 80.000,00 80.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 321.000,00 321.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Hayvanat Bahçesi'nde Barındırılan Hayvanlara Yapılan Koruyucu Hekimlik Uygulamalarıyla Hayvan

Sağlığı ve Refahı İle İnsan Sağlığını Korumak Faaliyet Adı 6.3.1.4 Hayvanat Bahçesinde Barındırılan Hayvanlara Koruyucu Hekimlik Hizmetinin Verilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 209.900,00 209.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.100,00 31.100,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 142.000,00 142.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 50.000,00 50.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 433.000,00 433.000,00

Page 194: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 191

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Hayvanat Bahçesi'nde Hayvanlara Uygulanan Temel Hekimlik-Tedavi Hizmetleriyle Hayvan Sağlığını

Korumak, Hayvan Refahı Düzeyini Yükseltmek Faaliyet Adı 6.3.1.5 Hayvanat Bahçesinde Barındırılan Hayvanlara Tedavi Edici Hekimlik Hizmetinin Verilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 209.900,00 209.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.100,00 31.100,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 135.100,00 135.100,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 50.000,00 50.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 426.100,00 426.100,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Hayvanat Bahçesi'ni Ziyaret Eden Temel Ziyaretçi ve Öğrenci Gruplarına Yönelik Düzenlenen Eğitim-

Tanıtım Programları Aracılığıyla Daha Büyük Kitlelerle Doğa ve Hayvanat Bahçesi Bilincini Paylaşmak; Ziyaretçilerin Hayvanat Bahçesi Gezisinden Memnun Kal

Faaliyet Adı 6.3.1.6 Hayvanat Bahçesine Gelen Ziyaretçi Ve Öğrencilere Tanıtım, Bilgilendirme Çalışmalarının Yapılması, Eğitim Programı Düzenlenmesi ve Hoşça Vakit Geçirebilecekleri Alanların Oluşturulması

Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 209.900,00 209.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.100,00 31.100,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 388.200,00 388.200,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 629.200,00 629.200,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Hayvanat Bahçesi'nde Barındırılan Hayvanlara Zengin İçerikli Diyetler Uygulayarak Hayvan Refahını

Korumak ve Yükseltmek Faaliyet Adı 6.3.1.7 Hayvanlara Yüksek Standartlı Bakım, Beslenme Programının Uygulanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 489.900,00 489.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.100,00 31.100,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.106.300,00 3.106.300,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.627.300,00 3.627.300,00

Page 195: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 192

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Mevcut Hayvan Barınaklarının Bakım, Onarımı ve Geliştirilmesi Faaliyet Adı 6.3.1.8 Mevcut Hayvan Barınaklarının Bakımlarının, Onarımlarının Ve Geliştirilmesinin Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 284.050,00 284.050,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 32.150,00 32.150,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 716.000,00 716.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.032.200,00 1.032.200,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Hayvanların Bakım, Beslenme Ve Sağlık Hizmetlerini Sağlayarak Gelen Ziyaretçilere Güzel

Bir Hayvanat Bahçesi Deneyimi Sunmak Faaliyet Adı 6.3.1.16 Temalandırılmış Peyzaj İşlerinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 63.420,00 63.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.940,00 8.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.040,00 19.040,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.600,00 1.600,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 93.000,00 93.000,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 6.3 Gelecek Nesillere Hayvan Sevgisinin Aşılanması Ve Sahipsiz Hayvanların Korunması Hedef 6.3.2 Sahipsiz Hayvanlara Koruyucu Ve Tedavi Edici Hizmetler Vermek Performans Hedefi 2017 Yılında Sahipsiz Hayvanlara Koruyucu Ve Tedavi Edici Hizmetler Vermek

Sahipsiz Hayvanlara Koruyucu ve Tedavi Edici Hizmetler Vermek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Kısırlaştırılmak Üzere Getirilen Hayvanların Kısırlaştırılma Oranı ( 6.3.2.4 Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

95 % 95 % 100 %

2 Koruyucu Tedavisi Yapılmak Üzere Getirilen Hayvanların Aşılanma Oranı ( 6.3.2.3 Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

3 Tedavi Edilmek Üzere Getirilen Hayvanların Tedavi Edilme Oranı ( 6.3.2.2 Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

95 % 95 % 100 %

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 6.3.2.2 Sahipsiz Hayvanlara İlaçlı Ya Da Cerrahi Müdehale Edilerek Tedavi Edici Uygulamaların Yapılması

327.550,00 0,00 327.550,00

2 6.3.2.3 Sahipsiz Hayvanlara Karma Aşı, Kuduz Aşısı Ve Antiparaziter Uygulamaların Yapılması

277.700,00 0,00 277.700,00

3 6.3.2.4 Sahipsiz Hayvanlarda Kontrolsüz Üremeyi Engellemek İçin Kısırlaştırma Operasyonlarının Yapılması

322.700,00 0,00 322.700,00

Genel Toplam 927.950,00 0,00 927.950,00

Page 196: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 193

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Sahipsiz Hayvanlara Koruyucu ve Tedavi Edici Hizmetler Vermek Faaliyet Adı 6.3.2.2 Sahipsiz Hayvanlara İlaçlı Ya Da Cerrahi Müdehale Edilerek Tedavi Edici Uygulamaların

Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 118.500,00 118.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 20.700,00 20.700,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 88.350,00 88.350,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 100.000,00 100.000,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 327.550,00 327.550,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sahipsiz Hayvanlara Koruyucu Ve Tedavi Edici Hizmetler Vermek Faaliyet Adı 6.3.2.3 Sahipsiz Hayvanlara Karma Aşı, Kuduz Aşısı Ve Antiparaziter Uygulamaların Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 118.500,00 118.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 20.700,00 20.700,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 88.500,00 88.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 50.000,00 50.000,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 277.700,00 277.700,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Sahipsiz Hayvanlara Koruyucu Ve Tedavi Edici Hizmetler Vermek Faaliyet Adı 6.3.2.4 Sahipsiz Hayvanlarda Kontrolsüz Üremeyi Engellemek İçin Kısırlaştırma Operasyonlarının

Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 118.500,00 118.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 20.700,00 20.700,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 83.500,00 83.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 100.000,00 100.000,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 322.700,00 322.700,00

Page 197: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 194

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 7.1 Dünya Standartlarında Etkin Bir Denetim Ağı Kurarak, Kent Ve Toplum Düzeninin Çağdaş Seviyelere

Çıkartılması Hedef 7.1.1 Vatandaşlarımızın Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Güvenini Temin Etmeye Yönelik Denetim Ve Kontrol

Faaliyetlerini Arttırarak Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltmek Ve Toplum Düzenini Sağlama Performans Hedefi 2017 yılında kentsel yaşam kalitesini yükseltmek ve toplum düzenini sağlamak. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Dilenciliğin Önlenmesine Yönelik Yapılan Denetim Ve Kontrol Sayısı ( 7.1.1.5 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim))

400 Ad. 500 Ad. 600 Ad.

2 Esenlik Hizmetlerine Yönelik Hava, Çevre, Gürültü Ve Görüntü Kirliliğine Yönelik Yapılacak Denetim Ve Kontrol Sayısı ( 7.1.1.6 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim))

9500 Ad. 10000 Ad. 11000 Ad.

3 Hazırlanan Denetim Planı Sayısı ( 7.1.1.1 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim))

12 Ad. 12 Ad. 12 Ad.

4 Kamusal Alan İşgallerinin Önlenmesine Yönelik Yapılan Denetim Ve Kontrol Sayısı ( 7.1.1.3 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim))

7500 Ad. 8250 Ad. 9000 Ad.

5 Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetin Önlenmesine Yönelik Yapılan Denetim Ve Kontrol Sayısı ( 7.1.1.4 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim))

4000 Ad. 4400 Ad. 4000 Ad.

6 Zamanlılık Ve Raporların Sunumu Açısından Denetim Planlarına Uyum Oranı ( 7.1.1.2 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim))

70 % 75 % 80 %

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 7.1.1.1 Denetim Plan ve Programların Hazırlanması, Geliştirilmesi ve Bunların Uygulanmasının Sağlanması

189.800,00 0,00 189.800,00

2 7.1.1.2 Denetim Plan ve Programlarına Göre Belediyemiz Mülkiyetindeki İş Yerlerinin Periyodik Olarak Denetlenmesi

606.000,00 0,00 606.000,00

3 7.1.1.3 Vatandaşımızın Ortak Kullanım Alanlarına Giren Kamusal Alan İşgallerinin Önlenmesi

1.671.850,00 0,00 1.671.850,00

4 7.1.1.4 Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlere Yönelik (Seyyar Satıcılarla Mücadele) Denetimlerin Artırılması

2.048.260,00 0,00 2.048.260,00

5 7.1.1.5 Ana Arterlerde ve Caddelerde Dilenciliğin Önlenmesi ve Minimize Edilmesine Yönelik Denetimlerin Artırılması

681.500,00 0,00 681.500,00

6 7.1.1.6 Esenlik Hizmetlerine Yönelik Hava, Çevre, Gürültü ve Görüntü Kirliliğine Yönelik Denetim ve Kontrollerin Artırılması

1.292.150,00 0,00 1.292.150,00

Genel Toplam 6.489.560,00 0,00 6.489.560,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) Performans Hedefi 2017 yılında kentsel yaşam kalitesini yükseltmek ve toplum düzenini sağlamak. Faaliyet Adı 7.1.1.1 Denetim Plan ve Programların Hazırlanması, Geliştirilmesi ve Bunların Uygulanmasının

Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 161.000,00 161.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 27.100,00 27.100,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.700,00 1.700,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 189.800,00 189.800,00

Page 198: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 195

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) Performans Hedefi 2017 Yılında Vatandaşlarımızın Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Güvenini Temin Etmeye Yönelik Denetim Ve

Kontrol Faaliyetlerini Arttırarak Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltmek Ve Toplum Düzenini Sağlama Faaliyet Adı 7.1.1.2 Denetim Plan ve Programlarına Göre Belediyemiz Mülkiyetindeki İş Yerlerinin Periyodik Olarak

Denetlenmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 530.000,00 530.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 70.000,00 70.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 6.000,00 6.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 606.000,00 606.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) Performans Hedefi 2017 Yılında Vatandaşlarımızın Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Güvenini Temin Etmeye Yönelik Denetim Ve

Kontrol Faaliyetlerini Arttırarak Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltmek Ve Toplum Düzenini Sağlama Faaliyet Adı 7.1.1.3 Vatandaşımızın Ortak Kullanım Alanlarına Giren Kamusal Alan İşgallerinin Önlenmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 1.470.000,00 1.470.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 190.000,00 190.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 11.850,00 11.850,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.671.850,00 1.671.850,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) Performans Hedefi 2017 Yılında Vatandaşlarımızın Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Güvenini Temin Etmeye Yönelik Denetim Ve

Kontrol Faaliyetlerini Arttırarak Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltmek Ve Toplum Düzenini Sağlama Faaliyet Adı 7.1.1.4 Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlere Yönelik (Seyyar Satıcılarla Mücadele) Denetimlerin Artırılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 1.801.960,00 1.801.960,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 230.000,00 230.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 16.300,00 16.300,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.048.260,00 2.048.260,00

Page 199: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 196

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) Performans Hedefi 2017 Yılında Vatandaşlarımızın Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Güvenini Temin Etmeye Yönelik Denetim Ve

Kontrol Faaliyetlerini Arttırarak Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltmek Ve Toplum Düzenini Sağlama Faaliyet Adı 7.1.1.5 Ana Arterlerde ve Caddelerde Dilenciliğin Önlenmesi ve Minimize Edilmesine Yönelik

Denetimlerin Artırılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 604.800,00 604.800,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 68.000,00 68.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 8.700,00 8.700,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 681.500,00 681.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) Performans Hedefi 2017 Yılında Vatandaşlarımızın Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Güvenini Temin Etmeye Yönelik Denetim Ve

Kontrol Faaliyetlerini Arttırarak Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltmek Ve Toplum Düzenini Sağlama Faaliyet Adı 7.1.1.6 Esenlik Hizmetlerine Yönelik Hava, Çevre, Gürültü ve Görüntü Kirliliğine Yönelik Denetim ve

Kontrollerin Artırılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 1.118.900,00 1.118.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 160.000,00 160.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 13.250,00 13.250,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.292.150,00 1.292.150,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 7.1 Dünya Standartlarında Etkin Bir Denetim Ağı Kurarak, Kent Ve Toplum Düzeninin Çağdaş Seviyelere

Çıkartılması Hedef 7.1.2 Vatandaşlarımızın Toplu Taşım Araçlarını Güven İçerisinde Kullanmalarını Sağlamak Performans Hedefi 2017 yılında Toplu Taşıma araçlarını planlı ve programlı bir şekilde denetlemek ve sürekli kontrol etmek. Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Belediyemizden Ruhsatlı Dolmuşların Denetlenme Oranı ( 7.1.2.1 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim))

70 % 75 % 80 %

2 Belediyemizden Ruhsatlı Minibüslerin Denetlenme Oranı ( 7.1.2.1 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim))

70 % 75 % 80 %

3 Belediyemizden Ruhsatlı Ö.H.O. Denetlenme Oranı ( 7.1.2.1 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim))

70 % 75 % 80 %

4 Belediyemizden Ruhsatlı Servis Aracı Denetlenme Oranı ( 7.1.2.1 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim))

70 % 75 % 80 %

5 Belediyemizden Ruhsatlı Taksi Aracı Denetlenme Oranı ( 7.1.2.1 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim))

70 % 75 % 80 %

6 İzinsiz Servis Aracı Denetlenme Oranı ( 7.1.2.1 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim))

70 % 75 % 80 %

Page 200: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 197

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 7.1.2.1 Toplu Taşıma Araçlarını Planlı Ve Programlı Bir Şekilde Denetlemek Ve Sürekli Kontrol Etmek.

1.560.500,00 0,00 1.560.500,00

Genel Toplam 1.560.500,00 0,00 1.560.500,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) Performans Hedefi 2017 Yılında Toplu Taşıma Araçlarını Planlı Ve Programlı Bir Şekilde Denetlemek Ve Sürekli Kontrol

Etmek. Faaliyet Adı 7.1.2.1 Toplu Taşıma Araçlarını Planlı Ve Programlı Bir Şekilde Denetlemek Ve Sürekli Kontrol Etmek. Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 1.285.400,00 1.285.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 260.000,00 260.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 15.100,00 15.100,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.560.500,00 1.560.500,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 7.1 Dünya Standartlarında Etkin Bir Denetim Ağı Kurarak, Kent Ve Toplum Düzeninin Çağdaş Seviyelere

Çıkartılması Hedef 7.1.3 Trafik Düzensizliğine Neden Olan Toplu Taşıma Araçlarına Engel Olmak İçin Önleyici Zabıta

Faaliyetleri Almak Performans Hedefi 2017 Yılında Yaya ve Taşıt Yollarında Yayaların ve Araçların Hareketlerini Zorlaştıran, Trafik Düzensizliğine

Neden Olan; Duraklama ve Parklanmalara Engel Olunması Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Yaya Yolu Üzerinde Parklanma Yapmasına Engel Olunan Ve Kaldırılan Araç Sayısı ( 7.1.3.1 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim))

2500 Ad. 4000 Ad. 3500 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 7.1.3.1 Yaya ve Taşıt Yollarında Yayaların ve Araçların Hareketlerini Zorlaştıran, Trafik Düzensizliğine Neden Olan; Duraklama ve Parklanmalara Engel Olunması

1.294.300,00 0,00 1.294.300,00

Genel Toplam 1.294.300,00 0,00 1.294.300,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) Performans Hedefi 2017 yılında Yaya ve Taşıt Yollarında Yayaların ve Araçların Hareketlerini Zorlaştıran, Trafik

Düzensizliğine Neden Olan; Duraklama ve Parklanmalara Engel Olunması Faaliyet Adı 7.1.3.1 Yaya ve Taşıt Yollarında Yayaların ve Araçların Hareketlerini Zorlaştıran, Trafik Düzensizliğine

Neden Olan; Duraklama ve Parklanmalara Engel Olunması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 1.215.800,00 1.215.800,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 73.000,00 73.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 5.500,00 5.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.294.300,00 1.294.300,00

Page 201: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 198

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 7.1 Dünya Standartlarında Etkin Bir Denetim Ağı Kurarak, Kent Ve Toplum Düzeninin Çağdaş Seviyelere

Çıkartılması Hedef 7.1.4 Tüketicinin Haklarının Korunması Ve Bilinçlenmesine Katkı Sağlamak Performans Hedefi 2017 yılında Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetlerin Arttırılması Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Bel. Ruh. İşyerlerine yönelik olarak Yapılan Fiyat Tarifesi ve Etiket Kontrolü denetimi oranı ( 7.1.4.3 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim))

70 % 75 % 80 %

2 Oluşturulan Tüketici Danışma Noktası Sayısı ( 7.1.4.1 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim))

2 Ad. 2 Ad. 2 Ad.

3 Tüketici Hakları Konusunda Bilgilendirme Yapılan Kişi Sayısı ( 7.1.4.1 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim))

20000 Ad. 22000 Ad. 25000 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 7.1.4.1 Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetlerin Arttırılması

376.000,00 0,00 376.000,00

2 7.1.4.3 6502 Sayılı Yasa Hükümleri Çerçevesinde Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerindeki Denetimlerin Arttırılması

749.100,00 0,00 749.100,00

Genel Toplam 1.125.100,00 0,00 1.125.100,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) Performans Hedefi 2017 yılında Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetlerin Arttırılması Faaliyet Adı 7.1.4.1 Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetlerin Arttırılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 333.000,00 333.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 40.000,00 40.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.000,00 3.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 376.000,00 376.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) Performans Hedefi 2017 yılında Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetlerin Arttırılması Faaliyet Adı 7.1.4.3 6502 Sayılı Yasa Hükümleri Çerçevesinde Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerindeki

Denetimlerin Arttırılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 666.000,00 666.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 80.000,00 80.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.100,00 3.100,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 749.100,00 749.100,00

Page 202: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 199

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 7.1 Dünya Standartlarında Etkin Bir Denetim Ağı Kurarak, Kent Ve Toplum Düzeninin Çağdaş Seviyelere

Çıkartılması Hedef 7.1.5 Kent Ve Toplum Düzenine Yönelik Olarak, Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerleri İle Toplu Taşım

Araçlarının Ruhsatlandırılmasını Sağlamak Performans Hedefi 2017 yılında Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerinden Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının

Ruhsatlandırılmasının Sağlanması 2017 yılında Toplu Taşıma Araçlarından Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılmasının Sağlanması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerinin Yönetmelik Hükümlerine

Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılma Oranı ( 7.1.5.1 Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari))

100 % 100 % 100 %

2 Dolmuş Aracı Taleplerinin Ruhsatlandırılma Oranı ( 7.1.5.2 Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari))

100 % 100 % 100 %

3 Minibüs Aracı Taleplerinin Ruhsatlandırılma Oranı ( 7.1.5.2 Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari))

100 % 100 % 100 %

4 Özel Halk Otobüsü Aracı Taleplerinin Ruhsatlandırılma Oranı ( 7.1.5.2 Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari))

100 % 100 % 10 %

5 Servis Aracı Taleplerinin Ruhsatlandırılma Oranı ( 7.1.5.2 Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari))

100 % 100 % 100 %

6 Taksi Aracı Taleplerinin Ruhsatlandırılma Oranı ( 7.1.5.2 Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari))

100 % 100 % 100 %

7 Verilen Güzergâh İzin Belgesi Sayısı ( 7.1.5.2 Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari))

2000 Ad. 2500 Ad. 3500 Ad.

8 Verilen Ruhsatın, Ruhsat Heyetince 1 Ay İçerisinde Kontrol Edilme Oranı ( 7.1.5.1 Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari))

100 % 100 % 100 %

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 7.1.5.1 Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerinden Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılmasının Sağlanması

980.000,00 0,00 980.000,00

2 7.1.5.2 Toplu Taşıma Araçlarından Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılmasının Sağlanması

1.788.000,00 0,00 1.788.000,00

Genel Toplam 2.768.000,00 0,00 2.768.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari) Performans Hedefi 2017 Yılında Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerinden Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının

Ruhsatlandırılmasının Sağlanması Faaliyet Adı 7.1.5.1 Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerinden Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının

Ruhsatlandırılmasının Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 791.000,00 791.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 133.500,00 133.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 55.500,00 55.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 980.000,00 980.000,00

Page 203: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 200

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari) Performans Hedefi 2017 Yılında Toplu Taşıma Araçlarından Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının

Ruhsatlandırılmasının Sağlanması Faaliyet Adı 7.1.5.2 Toplu Taşıma Araçlarından Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılmasının

Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 1.482.000,00 1.482.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 261.500,00 261.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 44.500,00 44.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.788.000,00 1.788.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 7.1 Dünya Standartlarında Etkin Bir Denetim Ağı Kurarak, Kent Ve Toplum Düzeninin Çağdaş Seviyelere

Çıkartılması Hedef 7.1.6 Ana Arterlerde Kent Estetiğine Olumsuz Etki Yapan Görsel Kirlilikleri Tespit Etmek Ve Düzenleme

Yapmak Performans Hedefi 2017 Yılında Ana Arterlerde Kent Estetiğine Olumsuz Etki Yapan Görsel Kirlilikleri Tespit Etmek Ve

Düzenleme Yapmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 7.1.6.11 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 70 % 50 % 2 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 7.1.6.3 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 50 % 50 % 3 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 7.1.6.5 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 70 % 50 % 4 Hazırlanan Proje Sayısı ( 7.1.6.3 Etüd Proje Şube Müdürlüğü) 2 Ad. 2 Ad. 2 Ad. 5 Projenin Tamamlanma Oranı ( 7.1.6.12 Etüd Proje Şube Müdürlüğü) 100 % 6 Yapılan İş Planına Uyum ( 7.1.6.2 Kent Estetiği Şube Müdürlüğü) 100 % 100 % 100 % 7 Yapılan Tespitlerin İyileştirilme Oranı ( 7.1.6.1 Kent Estetiği Şube

Müdürlüğü) 70 % 70 %

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 7.1.6.1 Denetim Çalışmalarının İyileştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Yapılması

4.973.030,00 0,00 4.973.030,00

2 7.1.6.2 İş Planının Yapılması Ve Uygulanması 4.904.100,00 0,00 4.904.100,00 3 7.1.6.3 Muhtelif Cephe Sağlıklaştırma Çalışmalarının Yapılması 1.703.240,00 0,00 1.703.240,00 4 7.1.6.5 Bursa Caddesi Cephe Sağlıklaştırmanın Yapılması 1.070.240,00 0,00 1.070.240,00 5 7.1.6.11 Armutlu Meydanı Cephe Sağlıklaştırma İşinin Yapılması 1.570.240,00 0,00 1.570.240,00 6 7.1.6.12 FSM Bulvarı Kentsel Tasarımı ve Çevre Düzenlemesi 293.000,00 0,00 293.000,00

Genel Toplam 14.513.850,00 0,00 14.513.850,00

Page 204: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 201

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ana Arterlerde Kent Estetiğine Olumsuz Etki Yapan Görsel Kirlilikleri Tespit Etmek Ve

Düzenleme Yapmak Faaliyet Adı 7.1.6.1 Denetim Çalışmalarının İyileştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 395.990,00 395.990,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 67.040,00 67.040,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 4.510.000,00 4.510.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 4.973.030,00 4.973.030,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ana Arterlerde Kent Estetiğine Olumsuz Etki Yapan Görsel Kirlilikleri Tespit Etmek Ve

Düzenleme Yapmak Faaliyet Adı 7.1.6.2 İş Planının Yapılması Ve Uygulanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 395.990,00 395.990,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 78.110,00 78.110,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 4.430.000,00 4.430.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 4.904.100,00 4.904.100,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ana Arterlerde Kent Estetiğine Olumsuz Etki Yapan Görsel Kirlilikleri Tespit Etmek Ve

Düzenleme Yapmak Faaliyet Adı 7.1.6.3 Muhtelif Cephe Sağlıklaştırma Çalışmalarının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 63.420,00 63.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.940,00 8.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.040,00 19.040,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 41.600,00 41.600,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 133.000,00 133.000,00

Page 205: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 202

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ana Arterlerde Kent Estetiğine Olumsuz Etki Yapan Görsel Kirlilikleri Tespit Etmek Ve

Düzenleme Yapmak Faaliyet Adı 7.1.6.3 Muhtelif Cephe Sağlıklaştırma Çalışmalarının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.570.240,00 1.570.240,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ana Arterlerde Kent Estetiğine Olumsuz Etki Yapan Görsel Kirlilikleri Tespit Etmek Ve

Düzenleme Yapmak Faaliyet Adı 7.1.6.5 Bursa Caddesi Cephe Sağlıklaştırmanın Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.070.240,00 1.070.240,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ana Arterlerde Kent Estetiğine Olumsuz Etki Yapan Görsel Kirlilikleri Tespit Etmek Ve

Düzenleme Yapmak Faaliyet Adı 7.1.6.11 Armutlu Meydanı Cephe Sağlıklaştırma İşinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.570.240,00 1.570.240,00

Page 206: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 203

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ana Arterlerde Kent Estetiğine Olumsuz Etki Yapan Görsel Kirlilikleri Tespit Etmek Ve

Düzenleme Yapmak Faaliyet Adı 7.1.6.12 FSM Bulvarı Kentsel Tasarımı ve Çevre Düzenlemesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 63.420,00 63.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.940,00 8.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.040,00 19.040,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 201.600,00 201.600,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 293.000,00 293.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 7.1 Dünya Standartlarında Etkin Bir Denetim Ağı Kurarak, Kent Ve Toplum Düzeninin Çağdaş Seviyelere

Çıkartılması Hedef 7.1.7 Altyapı Ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek Performans Hedefi 2017 Yılında Altyapı Ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 "23. Madde" Başvuru Sayısı ( 7.1.7.5 Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

350 Ad. 350 Ad.

2 "23.Madde" Başvurularının Sonuçlandırma Ortalama Süresi ( 7.1.7.5 Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

15 Gün 15 Gün 12 Gün

3 Altyapı Çalışma Ruhsat Başvuru Sayısı ( 7.1.7.1 Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

720 Adet 700 Ad.

4 Altyapı Çalışma Ruhsat Müracaatlarının İncelenmesi Ve 1.Keşiflerin Hazırlanma Ortalama Süresi ( 7.1.7.1 Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

15 Gün 15 Gün 12 Gün

5 Bursa Genelinde Yapılan Altyapı Kazı Çalışmalarının Günlük Kontrol Oranı. ( 7.1.7.2 Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

50 % 50 % 50 %

6 Yapılacak AYKOME Toplantı Sayısı ( 7.1.7.3 Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

100 % 12 Ad. 12 Ad.

7 Yapılacak Çalıştay Sayısı ( 7.1.7.3 Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü)

1 Ad. 1 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 7.1.7.1 Altyapı Çalışma Ruhsat Müracaatlarının İncelenmesi ve 1.Keşiflerinin Hazırlanması

508.200,00 0,00 508.200,00

2 7.1.7.2 Altyapı Çalışmalarının Planlı Takip Edilmesi 629.900,00 0,00 629.900,00 3 7.1.7.3 İlçe Belediyeler ve Altyapı Kurumları ile Koordinasyonun

Sağlanması 408.800,00 0,00 408.800,00

4 7.1.7.5 Müracaatların Yerinde Tespitinin Yapılması, Keşiflerinin Hazırlanması

267.000,00 0,00 267.000,00

Genel Toplam 1.813.900,00 0,00 1.813.900,00

Page 207: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 204

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Altyapı Ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek Faaliyet Adı 7.1.7.1 Altyapı Çalışma Ruhsat Müracaatlarının İncelenmesi ve 1.Keşiflerinin Hazırlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 431.300,00 431.300,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 65.100,00 65.100,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 11.800,00 11.800,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 508.200,00 508.200,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Altyapı Ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek Faaliyet Adı 7.1.7.2 Altyapı Çalışmalarının Planlı Takip Edilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 550.200,00 550.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 79.300,00 79.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 400,00 400,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 629.900,00 629.900,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Altyapı Ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek Faaliyet Adı 7.1.7.3 İlçe Belediyeler ve Altyapı Kurumları ile Koordinasyonun Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 333.000,00 333.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 49.600,00 49.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 26.200,00 26.200,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 408.800,00 408.800,00

Page 208: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 205

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Altyapı Ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek Faaliyet Adı 7.1.7.5 Müracaatların Yerinde Tespitinin Yapılması, Keşiflerinin Hazırlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 224.500,00 224.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 30.900,00 30.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 11.600,00 11.600,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 267.000,00 267.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 7.1 Dünya Standartlarında Etkin Bir Denetim Ağı Kurarak, Kent Ve Toplum Düzeninin Çağdaş Seviyelere

Çıkartılması Hedef 7.1.8 Etkin Ve Verimli Bir Çevre Denetim Mekanizması Oluşturmak Ve Uygulamak Performans Hedefi 2017 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlararası İşbirliği ve Koordinasyonunun Sağlanması ve Toplantıların

Düzenlenmesi 2017 yılında Çevre Denetim Ekibinin Güçlendirilmesi Amacıyla Mesleki Eğitimlerin Aldırılması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Alınacak Eğitim Sayısı ( 7.1.8.1 Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü) 10 Ad. 3 Ad. 3 Ad. 2 Çevre Bilincinin Artırılması İçin Yapılan Toplantı Sayısı ( 7.1.8.5

Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü) 4 Ad. 4 Ad. 5 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 7.1.8.1 Çevre Denetim Ekibinin Güçlendirilmesi Amacıyla Mesleki Eğitimlerin Aldırılması

365.650,00 0,00 365.650,00

2 7.1.8.5 Kurum ve Kuruluşlararası İşbirliği ve Koordinasyonunun Sağlanması ve Toplantıların Düzenlenmesi

315.700,00 0,00 315.700,00

Genel Toplam 681.350,00 0,00 681.350,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 yılında Çevre Denetim Ekibinin Güçlendirilmesi Amacıyla Mesleki Eğitimlerin Aldırılması Faaliyet Adı 7.1.8.1 Çevre Denetim Ekibinin Güçlendirilmesi Amacıyla Mesleki Eğitimlerin Aldırılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 258.100,00 258.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 42.550,00 42.550,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 65.000,00 65.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 365.650,00 365.650,00

Page 209: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 206

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlararası İşbirliği ve Koordinasyonunun Sağlanması ve

Toplantıların Düzenlenmesi Faaliyet Adı 7.1.8.5 Kurum ve Kuruluşlararası İşbirliği ve Koordinasyonunun Sağlanması ve Toplantıların

Düzenlenmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 258.100,00 258.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 42.600,00 42.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 15.000,00 15.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 315.700,00 315.700,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 7.1 Dünya Standartlarında Etkin Bir Denetim Ağı Kurarak, Kent Ve Toplum Düzeninin Çağdaş Seviyelere

Çıkartılması Hedef 7.1.9 Kente Ve Kent Haline Giriş-Çıkış Yapan Yaş Sebze Meyve Ve Su Ürünlerinin İzlenebilirlilik Denetimini

Sağlamak Performans Hedefi 2017 yılında Kente Giriş Çıkış Noktalarında, Şehir İçinde ve Hal İçinde Denetimin Sağlanması Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Kente Giriş Çıkış Noktalarında, Şehir İçinde Ve Hal İçindeki Denetim Oranı ( 7.1.9.1 Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim))

5 % 10 %

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 7.1.9.1 Kente Giriş Çıkış Noktalarında, Şehir İçinde ve Hal İçinde Denetimin Sağlanması

2.346.000,00 0,00 2.346.000,00

Genel Toplam 2.346.000,00 0,00 2.346.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) Performans Hedefi 2017 yılında Kente Giriş Çıkış Noktalarında, Şehir İçinde ve Hal İçinde Denetimin Sağlanması Faaliyet Adı 7.1.9.1 Kente Giriş Çıkış Noktalarında, Şehir İçinde ve Hal İçinde Denetimin Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 2.114.500,00 2.114.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 216.000,00 216.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 15.500,00 15.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.346.000,00 2.346.000,00

Page 210: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 207

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 7.1 Dünya Standartlarında Etkin Bir Denetim Ağı Kurarak, Kent Ve Toplum Düzeninin Çağdaş Seviyelere

Çıkartılması Hedef 7.1.10 İlan-Reklam Ve Tanıtım Elemanlarının Kent Estetiğine Olan Olumsuz Etkilerini Önlemek Performans Hedefi 2017 Yılında İlan-Reklam Ve Tanıtım Elemanlarının Kent Estetiğine Olan Olumsuz Etkilerini Önlemek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 İlan ve Reklam Elemanlarının Uygunluğununun Denetlenme Oranı ( 7.1.10.1 Gelirler Şube Müdürlüğü)

100 % 90 %

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 7.1.10.1 İlan, Reklam Ve Tanıtım Elemanlarının Uygunluk Denetimlerinin Yapılması

727.200,00 0,00 727.200,00

Genel Toplam 727.200,00 0,00 727.200,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Gelirler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında İlan-Reklam Ve Tanıtım Elemanlarının Kent Estetiğine Olan Olumsuz Etkilerini Önlemek Faaliyet Adı 7.1.10.1 İlan, Reklam Ve Tanıtım Elemanlarının Uygunluk Denetimlerinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 402.200,00 402.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 65.000,00 65.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 260.000,00 260.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 727.200,00 727.200,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 8.1 Sorumluluk Bölgemizde Yangın, Afet Ve Acil Durum Bilincini Arttırılması,Yangına Müdahale

Kapasitesinin Geliştirilmesi Hedef 8.1.1 İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye İndirmek Performans Hedefi 2017 Yılında İtfaiye Olayları Açısından İnsanların Can Ve Mal Kaybını Önlemek Amacıyla İtfaiye Müdahale

Süre Ortalamasını En Asgari Seviyeye İndirmek, Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Alınacak Yangına Müdahale Araç Sayısı ( 8.1.1.3 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale))

10 Ad. 10 Ad. 5 Ad.

2 Alınacak Ambulans Sayısı ( 8.1.1.3 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale))

1 Ad. 1 Ad. 1 Ad.

3 Alınacak Dalgıç Pompa Sayısı ( 8.1.1.3 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale))

20 Ad. 10 Ad. 10 Ad.

4 Alınacak Hizmet Aracı Sayısı ( 8.1.1.3 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale))

10 Ad. 10 Ad. 2 Ad.

5 Alınacak Köpük Kulesi İtfaiye Aracı Sayısı ( 8.1.1.3 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale))

2 Ad.

6 Alınacak Merdivenli Yangın Arazözü Sayısı ( 8.1.1.3 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale))

4 Ad.

7 Alınacak Motopomp Sayısı ( 8.1.1.3 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale))

8 Ad. 4 Ad. 4 Ad.

8 Alınacak Yangın Su Tankeri Sayısı ( 8.1.1.3 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale))

3 Ad.

9 Belirlenen Güvenli Yüzme Alanlarına Çekilecek Mantar Uzunluğu ( 8.1.1.9 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale))

10200 mt. 10200 mt. 10200 mt.

Page 211: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 208

10 Belirlenen Tehlikeli Bölgelere Koyulacak Uyarı Tabelaları Sayısı ( 8.1.1.9 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale))

10 Ad. 10 Ad. 10 Ad.

11 Depreme Karşı Dayanıklılık Testleri Yapılacak İtfaiye Hizmet Binası Sayısı ( 8.1.1.8 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale))

4 Ad. 4 Ad. 4 Ad.

12 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 8.1.1.12 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 13 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 8.1.1.2 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 100 % 50 % 14 Gönüllü İtfaiyeci Teşkilatımıza Katılacak Gönüllü İtfaiyeci Sayısı (

8.1.1.7 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale)) 50 Kişi 20 Kişi 20 Kişi

15 Hazırlanan Proje Sayısı ( 8.1.1.2 Etüd Proje Şube Müdürlüğü) 2 Ad. 16 Kurulacak Gönüllü İtfaiye Teşkilat Sayısı ( 8.1.1.7 İtfaiye Şube

Müdürlüğü (Müdahale)) 8 Ad. 2 Ad. 2 Ad.

17 Spor Aletleri Kurulacak İtfaiye Hizmet Binası Sayısı ( 8.1.1.6 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale))

3 Ad. 3 Ad. 3 Ad.

18 Yangın Personelimize Kişi Başı Verilen Birimiçi Ve Mesleki Eğitim Süresi ( 8.1.1.5 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale))

50 saat/kişi 50 saat/kişi 50 saat/kişi

19 Yangına Müdahale Süre Ortalaması ( 8.1.1.10 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale))

5 dk 5 dk 5 dk

20 Yapılacak Olan İtfaiye Hizmet Binası Sayısı ( 8.1.1.12 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale))

1 Ad.

21 Yapılacak Olan İtfaiye Hizmet Binası Sayısı ( 8.1.1.2 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale))

2 Ad. 2 Ad. 2 Ad.

22 Yeni Yapılacak Olan Yangın Dolabı Sayısı ( 8.1.1.4 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale))

20 Ad. 20 Ad. 20 Ad.

23 Yeni Yapılacak Olan Yangın Hidrant Sayısı ( 8.1.1.4 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale))

40 Ad. 40 Ad. 40 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 8.1.1.2 Hizmet Binası Olmayan (Büyükorhan, Keles, Orhaneli, Harmancık) İlçelere İtfaiye Hizmet Binasının Yapılması

5.025.840,00 0,00 5.025.840,00

2 8.1.1.3 İtfaiye Hizmetlerimiz İçin Araç, Gereç Ve Malzeme Temin Edilmesi

7.084.800,00 0,00 7.084.800,00

3 8.1.1.4 İtfaiye Merkezine Uzak Olan Köyler İle İtfaiye Araçlarının Giremediği Yerlere Yangın Hidrantı Ve Yangın Dolaplarının Kurulması

3.213.950,00 0,00 3.213.950,00

4 8.1.1.5 İtfaiye Personelimize Birimiçi Ve Mesleki Eğitimlerin Verilmesi

3.218.950,00 0,00 3.218.950,00

5 8.1.1.6 İtfaiye Personelinin Zinde Kalabilmesi İçin Grup Binalarınındaki Açık Alanlara Spor Aletlerinin Kurulması

3.218.950,00 0,00 3.218.950,00

6 8.1.1.7 Merkeze Uzak, Yangın Yükü Düşük Olan Yerleşim Yerlerine Gönüllü İtfaiyecilik Teşkilatının Kurulması Ve Gönüllü İtfaiyecilerin Yetiştirilmesi

3.218.950,00 0,00 3.218.950,00

7 8.1.1.8 Mevcut Bulunan İtfaiye Hizmet Binalarımızın Depreme Karşı Dayanıklılık Testlerinin Yaptırılması, Zayıf Olanlarının Depreme Karşı Güçlendirilmesi

3.218.950,00 0,00 3.218.950,00

8 8.1.1.9 Sahillerde Sahil Güvenliğini Sağlayacak Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi

3.218.950,00 0,00 3.218.950,00

9 8.1.1.10 Yangınlara Müdahale Edilmesi 3.218.950,00 0,00 3.218.950,00 10 8.1.1.12 Mevcut Karacabey İtfaiye Hizmet Binasının Yıkılarak Yeni

Yerinde Yapılması 4.759.740,00 0,00 4.759.740,00

Genel Toplam 39.398.030,00 0,00 39.398.030,00

Page 212: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 209

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye

İndirmek Faaliyet Adı 8.1.1.2 Hizmet Binası Olmayan (Büyükorhan, Keles, Orhaneli, Harmancık) İlçelere İtfaiye Hizmet

Binasının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 63.420,00 63.420,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.940,00 8.940,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 19.040,00 19.040,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 41.600,00 41.600,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 133.000,00 133.000,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye

İndirmek Faaliyet Adı 8.1.1.2 Hizmet Binası Olmayan (Büyükorhan, Keles, Orhaneli, Harmancık) İlçelere İtfaiye Hizmet

Binasının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 61.640,00 61.640,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.600,00 8.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.070.240,00 2.070.240,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) Performans Hedefi 2017 Yılında İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye

İndirmek Faaliyet Adı 8.1.1.2 Hizmet Binası Olmayan (Büyükorhan, Keles, Orhaneli, Harmancık) İlçelere İtfaiye Hizmet

Binasının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 2.534.400,00 2.534.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 228.300,00 228.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 59.900,00 59.900,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.822.600,00 2.822.600,00

Page 213: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 210

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) Performans Hedefi 2017 Yılında İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye

İndirmek Faaliyet Adı 8.1.1.3 İtfaiye Hizmetlerimiz İçin Araç, Gereç Ve Malzeme Temin Edilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 2.534.400,00 2.534.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 228.300,00 228.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 322.100,00 322.100,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 4.000.000,00 4.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 7.084.800,00 7.084.800,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) Performans Hedefi 2017 Yılında İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye

İndirmek Faaliyet Adı 8.1.1.4 İtfaiye Merkezine Uzak Olan Köyler İle İtfaiye Araçlarının Giremediği Yerlere Yangın Hidrantı

Ve Yangın Dolaplarının Kurulması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 2.534.400,00 2.534.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 227.300,00 227.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 452.250,00 452.250,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.213.950,00 3.213.950,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) Performans Hedefi 2017 Yılında İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye

İndirmek Faaliyet Adı 8.1.1.5 İtfaiye Personelimize Birimiçi Ve Mesleki Eğitimlerin Verilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 2.534.400,00 2.534.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 232.300,00 232.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 452.250,00 452.250,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.218.950,00 3.218.950,00

Page 214: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 211

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) Performans Hedefi 2017 Yılında İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye

İndirmek Faaliyet Adı 8.1.1.6 İtfaiye Personelinin Zinde Kalabilmesi İçin Grup Binalarınındaki Açık Alanlara Spor Aletlerinin

Kurulması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 2.534.400,00 2.534.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 232.300,00 232.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 452.250,00 452.250,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.218.950,00 3.218.950,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) Performans Hedefi 2017 Yılında İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye

İndirmek Faaliyet Adı 8.1.1.7 Merkeze Uzak, Yangın Yükü Düşük Olan Yerleşim Yerlerine Gönüllü İtfaiyecilik Teşkilatının

Kurulması Ve Gönüllü İtfaiyecilerin Yetiştirilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 2.534.400,00 2.534.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 232.300,00 232.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 452.250,00 452.250,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.218.950,00 3.218.950,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) Performans Hedefi 2017 Yılında İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye

İndirmek Faaliyet Adı 8.1.1.8 Mevcut Bulunan İtfaiye Hizmet Binalarımızın Depreme Karşı Dayanıklılık Testlerinin

Yaptırılması, Zayıf Olanlarının Depreme Karşı Güçlendirilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 2.534.400,00 2.534.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 232.300,00 232.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 452.250,00 452.250,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.218.950,00 3.218.950,00

Page 215: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 212

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) Performans Hedefi 2017 Yılında İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye

İndirmek Faaliyet Adı 8.1.1.9 Sahillerde Sahil Güvenliğini Sağlayacak Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 2.534.400,00 2.534.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 232.300,00 232.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 452.250,00 452.250,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.218.950,00 3.218.950,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) Performans Hedefi 2017 Yılında İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye

İndirmek Faaliyet Adı 8.1.1.10 Yangınlara Müdahale Edilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 2.534.400,00 2.534.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 232.300,00 232.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 452.250,00 452.250,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.218.950,00 3.218.950,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye

İndirmek Faaliyet Adı 8.1.1.12 Mevcut Karacabey İtfaiye Hizmet Binasının Yıkılarak Yeni Yerinde Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 34.990,00 34.990,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 5.800,00 5.800,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.540.790,00 1.540.790,00

Page 216: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 213

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) Performans Hedefi 2017 Yılında İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye

İndirmek Faaliyet Adı 8.1.1.12 Mevcut Karacabey İtfaiye Hizmet Binasının Yıkılarak Yeni Yerinde Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 2.534.400,00 2.534.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 232.300,00 232.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 452.250,00 452.250,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.218.950,00 3.218.950,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 8.1 Sorumluluk Bölgemizde Yangın, Afet Ve Acil Durum Bilincini Arttırılması, Yangına Müdahale

Kapasitesinin Geliştirilmesi Hedef 8.1.2 Yangın Önlem Hizmetlerinin Etkinleştirilmesini ve Sürdürülebilir Olmasını Sağlamak Performans Hedefi Yangın Önlem Hizmetlerinin Etkinleştirilmesini ve Sürdürülebilir Olmasını Sağlamak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Arsa Tespiti Ve Temini Gerçekleştirme Oranı ( 8.1.2.7 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem))

100 % 100 % 100 %

2 Dağıtılacak Bilgilendirme Broşür Sayısı ( 8.1.2.5 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem))

30000 Ad. 30000 Ad. 47250 Ad.

3 Gelen Eğitim Taleplerinin Karşılanma Oranı ( 8.1.2.3 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem))

100 % 100 % 100 %

4 Gelen Tatbikat Taleplerinin Karşılanma Oranı ( 8.1.2.4 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem))

100 % 100 % 100 %

5 İtfaiye Rapor Taleplerinin Karşılanma Oranı ( 8.1.2.2 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem))

100 % 100 % 100 %

6 Yapılacak Denetim Sayısı ( 8.1.2.6 İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem))

200 Ad. 200 Ad. 220 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 8.1.2.2 İtfaiye Rapor Sürecinde Bina Kullanım Sınıflarına Göre Söndürme, Algılama-İhbar İle Kaçış Yollarını İçeren Tahliye Gereksinimlerinin Belirlenmesi

545.450,00 0,00 545.450,00

2 8.1.2.3 Resmi Ve Özel Sektör Çalışanlarına Yangın Ve Yangına Karşı Mücadele Eğitimi Verilmesi

545.450,00 0,00 545.450,00

3 8.1.2.4 Resmi Ve Özel Sektör Çalışanlarına Yangın Ve Yangına Karşı Mücadeleyle İlgili Tatbikat Yapılması-Yaptırılması

545.450,00 0,00 545.450,00

4 8.1.2.5 Su Abonelerine Yangın Ve Yangından Korunma Konularında Bilgilendirme Broşürlerinin Dağıtılması

545.450,00 0,00 545.450,00

5 8.1.2.6 Topluma Açık Alanlarda Ve Talepler Doğrultusunda Denetimlerin Yapılması

545.450,00 0,00 545.450,00

6 8.1.2.7 Yangın Ve Yangına Karşı Mücadele Eğitimi Kapsamında, Yurtiçi Ve Yurtdışından Gelecek Talepleri Karşılayacak İtfaiye Eğitim Tesisinin Kurulması

545.450,00 0,00 545.450,00

Genel Toplam 3.272.700,00 0,00 3.272.700,00

Page 217: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 214

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem) Performans Hedefi Yangın Önlem Hizmetlerinin Etkinleştirilmesini ve Sürdürülebilir Olmasını Sağlamak Faaliyet Adı 8.1.2.2 İtfaiye Rapor Sürecinde Bina Kullanım Sınıflarına Göre Söndürme, Algılama-İhbar İle Kaçış

Yollarını İçeren Tahliye Gereksinimlerinin Belirlenmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 463.450,00 463.450,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 77.000,00 77.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 5.000,00 5.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 545.450,00 545.450,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem) Performans Hedefi Yangın Önlem Hizmetlerinin Etkinleştirilmesini ve Sürdürülebilir Olmasını Sağlamak Faaliyet Adı 8.1.2.3 Resmi Ve Özel Sektör Çalışanlarına Yangın Ve Yangına Karşı Mücadele Eğitimi Verilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 463.450,00 463.450,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 77.000,00 77.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 5.000,00 5.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 545.450,00 545.450,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem) Performans Hedefi Yangın Önlem Hizmetlerinin Etkinleştirilmesini ve Sürdürülebilir Olmasını Sağlamak Faaliyet Adı 8.1.2.4 Resmi Ve Özel Sektör Çalışanlarına Yangın Ve Yangına Karşı Mücadeleyle İlgili Tatbikat

Yapılması-Yaptırılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 463.450,00 463.450,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 77.000,00 77.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 5.000,00 5.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 545.450,00 545.450,00

Page 218: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 215

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem) Performans Hedefi Yangın Önlem Hizmetlerinin Etkinleştirilmesini ve Sürdürülebilir Olmasını Sağlamak Faaliyet Adı 8.1.2.5 Su Abonelerine Yangın Ve Yangından Korunma Konularında Bilgilendirme Broşürlerinin

Dağıtılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 463.450,00 463.450,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 77.000,00 77.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 5.000,00 5.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 545.450,00 545.450,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem) Performans Hedefi Yangın Önlem Hizmetlerinin Etkinleştirilmesini ve Sürdürülebilir Olmasını Sağlamak Faaliyet Adı 8.1.2.6 Topluma Açık Alanlarda Ve Talepler Doğrultusunda Denetimlerin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 463.450,00 463.450,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 77.000,00 77.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 5.000,00 5.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 545.450,00 545.450,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem) Performans Hedefi Yangın Önlem Hizmetlerinin Etkinleştirilmesini ve Sürdürülebilir Olmasını Sağlamak Faaliyet Adı 8.1.2.7 Yangın Ve Yangına Karşı Mücadele Eğitimi Kapsamında, Yurtiçi Ve Yurtdışından Gelecek

Talepleri Karşılayacak İtfaiye Eğitim Tesisinin Kurulması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 463.450,00 463.450,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 77.000,00 77.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 5.000,00 5.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 545.450,00 545.450,00

Page 219: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 216

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 8.1 Sorumluluk Bölgemizde Yangın, Afet Ve Acil Durum Bilincini Arttırılması,Yangına Müdahale

Kapasitesinin Geliştirilmesi Hedef 8.1.3 Tüm Belediye Hizmet Binalarına, Doğal Afetlerle İlgili Planlamalar Yapmak Ve Yangın Önlemleri

Yönünden Her Türlü Tedbirleri Sağlamak Performans Hedefi 2017 Yılında Belediye Binalarında Bulunan Bayrakların Değiştirilmesi Ve Yıpranan Bayrakların

Yenilenmesini Sağlamak. 2017 Yılında Belediye Hizmet Binalarında Bulunan Yangın Algılama Sistemlerinin Periyodik Kontrollerinin Yaptırılmasını Sağlamak. 2017 Yılında Sivil Savunma Planlarına Ait Güncellemelerin Yapılmasını Sağlamak. 2017 Yılında Yangın Söndürme Cihazlarının Ve Hertürlü Yangın Söndürme Malzeme Ve Teçhizatlarına Ait Kontrol Ve Denetimlerin Yapılmasını Sağlamak.

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Sivil Savunma Planlarının Güncellenme Sayısı ( 8.1.3.2 Sivil Savunma

Uzmanlığı) 1 Ad. 1 Ad. 1 Ad.

2 Tüm Belediye Hizmet Binalarında Bulunan Bayrakların Periyodik Değiştirilme Sayısı ( 8.1.3.3 Sivil Savunma Uzmanlığı)

4 Ad. 4 Ad. 4 Ad.

3 Uygulamalı Yangın Söndürme Cihazlarını Kullanma Eğitim Sayısı ( 8.1.3.1 Sivil Savunma Uzmanlığı)

4 Ad. 5 Ad. 6 Ad.

4 Yangın Algılama Sistemlerinin Periyodik Kontrol Sayısı ( 8.1.3.4 Sivil Savunma Uzmanlığı)

4 Ad. 4 Ad. 4 Ad.

5 Yangın Söndürme Cihazları Ve Her Türlü Teçhizatlarına Ait Kontrol Ve Denetim Sayısı ( 8.1.3.5 Sivil Savunma Uzmanlığı)

1 Ad. 1 Ad. 1 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 8.1.3.1 Personele Yönelik, Yangın Söndürme Cihazlarını Kullanma Eğitiminin Verilmesi

100.000,00 0,00 100.000,00

2 8.1.3.2 Sivil Savunma Planlarının Güncellenmesinin Sağlanması 1.251.000,00 0,00 1.251.000,00 3 8.1.3.3 Tüm Belediye Hizmet Binalarında Bulunan Bayrakların

Değiştirilmesi Ve Yıpranan Bayrakların Yenilenmesinin Sağlanması 120.000,00 0,00 120.000,00

4 8.1.3.4 Yangın Algılama Sistemlerinin Periyodik Kontrollerinin Yaptırılmasının Sağlanması

100.000,00 0,00 100.000,00

5 8.1.3.5 Yangın Söndürme Malzeme Ve Her Türlü Teçhizlarına Ait Kontrol Ve Denetimlerinin Yapılması

174.000,00 0,00 174.000,00

Genel Toplam 1.745.000,00 0,00 1.745.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sivil Savunma Uzmanlığı Performans Hedefi 2017 Yılında Tüm Belediye Hizmet Binalarına, Doğal Afetlerle İlgili Planlamalar Yapmak Ve Yangın

Önlemleri Yönünden Her Türlü Tedbirleri Sağlamak Faaliyet Adı 8.1.3.1 Personele Yönelik, Yangın Söndürme Cihazlarını Kullanma Eğitiminin Verilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 76.000,00 76.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 23.000,00 23.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.000,00 1.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00 100.000,00

Page 220: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 217

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sivil Savunma Uzmanlığı Performans Hedefi 2017 yılında Sivil Savunma Planlarına ait güncellemelerin yapılmasını sağlamak. Faaliyet Adı 8.1.3.2 Sivil Savunma Planlarının Güncellenmesinin Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 76.000,00 76.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 23.000,00 23.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 2.000,00 2.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.150.000,00 1.150.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.251.000,00 1.251.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sivil Savunma Uzmanlığı Performans Hedefi 2017 yılında belediye binalarında bulunan bayrakların değiştirilmesi ve yıpranan bayrakların

yenilenmesini sağlamak. Faaliyet Adı 8.1.3.3 Tüm Belediye Hizmet Binalarında Bulunan Bayrakların Değiştirilmesi Ve Yıpranan Bayrakların

Yenilenmesinin Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 76.000,00 76.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 23.000,00 23.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 21.000,00 21.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 120.000,00 120.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sivil Savunma Uzmanlığı Performans Hedefi 2017 yılında belediye hizmet binalarında bulunan yangın algılama sistemlerinin periyodik

kontrollerinin yaptırılmasını sağlamak. Faaliyet Adı 8.1.3.4 Yangın Algılama Sistemlerinin Periyodik Kontrollerinin Yaptırılmasının Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 76.000,00 76.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 23.000,00 23.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.000,00 1.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00 100.000,00

Page 221: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 218

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sivil Savunma Uzmanlığı Performans Hedefi 2017 yılında yangın söndürme cihazlarının ve hertürlü yangın söndürme malzeme ve teçhizatlarına ait

kontrol ve denetimlerin yapılmasını sağlamak. Faaliyet Adı 8.1.3.5 Yangın Söndürme Malzeme Ve Her Türlü Teçhizlarına Ait Kontrol Ve Denetimlerinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 76.000,00 76.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 23.000,00 23.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 75.000,00 75.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 174.000,00 174.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 9.1 Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme Ve Uygulama Süreçlerini Etkin Ve Verimli Bir Şekilde

Yöneterek, Kurumsal Hizmet Verme Koşullarının Optimum Seviyeye Yükseltilmesi Hedef 9.1.3 Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek Performans Hedefi 2017 Yılı İçerisinde Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Fiziki Gerçekleşitrme Oranı ( 9.1.3.16 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 20 % 2 Fiziki Gerçekleşme Oranı ( 9.1.3.14 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 3 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 9.1.3.13 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 80 % 4 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 9.1.3.17 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 5 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 9.1.3.18 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 6 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 9.1.3.19 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 7 Fiziki Gerçekleştirme Oranı ( 9.1.3.20 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) 50 % 8 Hazırlanan Proje Sayısı ( 9.1.3.1 Etüd Proje Şube Müdürlüğü) 5 Ad. 5 Ad. 10 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 9.1.3.1 İlçe ve Mahallelere Hizmet Binası Projelerinin Hazırlanması 1.116.000,00 0,00 1.116.000,00 2 9.1.3.13 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Hizmet Binası

İkmal Yapım İşi 8.040.790,00 0,00 8.040.790,00

3 9.1.3.14 Bursa Merkez ve İlçelerinde Muhtelif İnşaatların Malzeme Temin Suretiyle Desteklenmesi

205.740.790,00 0,00 205.740.790,00

4 9.1.3.16 Fen İşleri Dairesi Şantiye Binası ve Hizmet Binası İkmal Yapım İşi

2.640.790,00 0,00 2.640.790,00

5 9.1.3.17 1.Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Muhtelif Binaların Bakım, Onarım, Boya, Badana Yapılması İşi

4.519.590,00 0,00 4.519.590,00

6 9.1.3.18 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan İlçelerinde) Muhtelif Binaların Bakım, Onarım, Boya, Badana Yapılması İşi

2.519.590,00 0,00 2.519.590,00

7 9.1.3.19 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde ) Muhtelif Binaların Bakım, Onarım, Boya, Badana Yapılması İşi

4.519.585,00 0,00 4.519.585,00

8 9.1.3.20 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Muhtelif Binaların Bakım, Onarım, Boya, Badana Yapılması İşi

4.019.585,00 0,00 4.019.585,00

Genel Toplam 233.116.720,00 0,00 233.116.720,00

Page 222: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 219

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Etüd Proje Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek Faaliyet Adı 9.1.3.1 İlçe ve Mahallelere Hizmet Binası Projelerinin Hazırlanması Açıklama: 1- Yeni proje bedeli 250.000,00 2- "Bursa İlçelerinde Yapılacak, Belediye veya Mahalle Hizmet Birimlerine İlişkin Mimari ve Müh. Uygulama ve Detay İle Zemin Etüdü ve Metraj Dosyası Hazırlanması İşi" İhale Bedeli 120.000,00 TL Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 317.100,00 317.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 44.700,00 44.700,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 95.200,00 95.200,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 659.000,00 659.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.116.000,00 1.116.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek Faaliyet Adı 9.1.3.13 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Hizmet Binası İkmal Yapım İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 34.990,00 34.990,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 5.800,00 5.800,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 8.000.000,00 8.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 8.040.790,00 8.040.790,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek Faaliyet Adı 9.1.3.14 Bursa Merkez ve İlçelerinde Muhtelif İnşaatların Malzeme Temin Suretiyle Desteklenmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 34.990,00 34.990,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 5.800,00 5.800,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.050.000,00 1.050.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 204.650.000,00 204.650.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 205.740.790,00 205.740.790,00

Page 223: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 220

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek Faaliyet Adı 9.1.3.16 Fen İşleri Dairesi Şantiye Binası ve Hizmet Binası İkmal Yapım İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 34.990,00 34.990,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 5.800,00 5.800,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 2.600.000,00 2.600.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.640.790,00 2.640.790,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek Faaliyet Adı 9.1.3.17 1.Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Muhtelif Binaların Bakım,

Onarım, Boya, Badana Yapılması İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 14.700,00 14.700,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 4.890,00 4.890,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 500.000,00 500.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 4.000.000,00 4.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 4.519.590,00 4.519.590,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek Faaliyet Adı 9.1.3.18 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan İlçelerinde) Muhtelif Binaların Bakım,

Onarım, Boya, Badana Yapılması İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 14.700,00 14.700,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 4.890,00 4.890,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 500.000,00 500.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.519.590,00 2.519.590,00

Page 224: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 221

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek Faaliyet Adı 9.1.3.19 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde ) Muhtelif Binaların Bakım,

Onarım, Boya, Badana Yapılması İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 14.700,00 14.700,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 4.885,00 4.885,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 500.000,00 500.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 4.000.000,00 4.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 4.519.585,00 4.519.585,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek Faaliyet Adı 9.1.3.20 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Muhtelif Binaların Bakım,

Onarım, Boya, Badana Yapılması İşi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 14.700,00 14.700,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 4.885,00 4.885,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 4.000.000,00 4.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 4.019.585,00 4.019.585,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 9.2 Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinden İstifade Ederek Kurum Çalışanlarıına Ve Vatandaşlara Kaliteli, Hızlı,

Şeffaf, Etkin Ve Güvenilir Hizmetler Sunulması

Hedef 9.2.1 Bilgi Teknolojilerinin Etkin Ve Verimli Kullanılması İle Kamu Hizmetlerinin Hızlı Ve Erişilebilir Olmasını Sağlamak

Performans Hedefi 2017 Yılında Bilgi Teknolojilerinin Etkin Ve Verimli Kullanılması İle Kamu Hizmetlerinin Hızlı Ve Erişilebilir Olmasını Sağlamak

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Bilişim Ekipmanları Yenilenme Oranı ( 9.2.1.1 Bilgi İşlem Şube

Müdürlüğü) 80 % 60 % 25 %

2 Diğer Kurumlarla Entegre Edilecek Uygulama Sayısı ( 9.2.1.5 Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü)

1 Ad. 1 Ad. 1 Ad.

3 Dijital İmzanın Kullanıldığı Modül Sayısı ( 9.2.1.3 Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü)

1 Ad. 1 Ad. 1 Ad.

4 E-Belediye Yaygınlaşma Oranı ( 9.2.1.2 Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü) 50 % 50 % 10 % 5 Fiber Kablolama İle Bağlantı Oranı ( 9.2.1.6 Bilgi İşlem Şube

Müdürlüğü) 80 % 80 % 50 %

6 Kullanıcı Başına Düşen Bilgisayar Sayısındaki Artış Oranı ( 9.2.1.1 5 % 5 % 7 Mobil Veya İnternet Üzerinden Sunulacak Hizmet Sayısı ( 9.2.1.4

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü) 1 Ad. 1 Ad. 1 Ad.

Page 225: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 222

8 Süresinde Çözümlenen Arıza Oranı ( 9.2.1.7 Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü)

80 % 80 % 85 %

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 9.2.1.1 Bilişim Teknolojilerindeki Yenilikleri Takip Ederek, Projeler Yapmak ve Donanım Alt Yapısını Geliştirmek

3.124.000,00 0,00 3.124.000,00

2 9.2.1.2 E-Belediye Uygulamasını Genişletilerek, Kullanımının Arttırılmasını ve Lisanslı Yazılım Temininin Sağlanması

2.686.000,00 0,00 2.686.000,00

3 9.2.1.3 Dijital İmzanın Kullanılmaya Başlanmasını ve Uygulamalarının Arttırılmasının Sağlanması

634.000,00 0,00 634.000,00

4 9.2.1.4 Vatandaş Odaklı Bilgi Teknolojileri Uygulamalarının Geliştirilmesi

1.082.000,00 0,00 1.082.000,00

5 9.2.1.5 Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Entegrasyonun Sağlanması

179.000,00 0,00 179.000,00

6 9.2.1.6 Ağ Altyapısının Genişletilmesini, Modernizasyonunun ve Sürekliliğinin Sağlanması

2.495.000,00 0,00 2.495.000,00

7 9.2.1.7 Altyapıların Sürdürülebilirliğinin ve İşlerliğinin Sağlanması 1.330.000,00 0,00 1.330.000,00 Genel Toplam 11.530.000,00 0,00 11.530.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Bilgi Teknolojilerinin Etkin Ve Verimli Kullanılması İle Kamu Hizmetlerinin Hızlı Ve

Erişilebilir Olmasını Sağlamak Faaliyet Adı 9.2.1.1 Bilişim Teknolojilerindeki Yenilikleri Takip Ederek, Projeler Yapmak ve Donanım Alt Yapısını

Geliştirmek Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 361.000,00 361.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 41.000,00 41.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.647.000,00 1.647.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.075.000,00 1.075.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.124.000,00 3.124.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Bilgi Teknolojilerinin Etkin Ve Verimli Kullanılması İle Kamu Hizmetlerinin Hızlı Ve

Erişilebilir Olmasını Sağlamak Faaliyet Adı 9.2.1.2 E-Belediye Uygulamasını Genişletilerek, Kullanımının Arttırılmasını ve Lisanslı Yazılım

Temininin Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 339.000,00 339.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 46.000,00 46.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 301.000,00 301.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 2.000.000,00 2.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.686.000,00 2.686.000,00

Page 226: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 223

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Bilgi Teknolojilerinin Etkin Ve Verimli Kullanılması İle Kamu Hizmetlerinin Hızlı Ve

Erişilebilir Olmasını Sağlamak Faaliyet Adı 9.2.1.3 Dijital İmzanın Kullanılmaya Başlanmasını ve Uygulamalarının Arttırılmasının Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 489.000,00 489.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 64.000,00 64.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 36.000,00 36.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 45.000,00 45.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 634.000,00 634.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Bilgi Teknolojilerinin Etkin Ve Verimli Kullanılması İle Kamu Hizmetlerinin Hızlı Ve

Erişilebilir Olmasını Sağlamak Faaliyet Adı 9.2.1.4 Vatandaş Odaklı Bilgi Teknolojileri Uygulamalarının Geliştirilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 404.000,00 404.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 67.000,00 67.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 131.000,00 131.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 480.000,00 480.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.082.000,00 1.082.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Bilgi Teknolojilerinin Etkin Ve Verimli Kullanılması İle Kamu Hizmetlerinin Hızlı Ve

Erişilebilir Olmasını Sağlamak Faaliyet Adı 9.2.1.5 Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Entegrasyonun Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 138.000,00 138.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 26.000,00 26.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 15.000,00 15.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 179.000,00 179.000,00

Page 227: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 224

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Bilgi Teknolojilerinin Etkin Ve Verimli Kullanılması İle Kamu Hizmetlerinin Hızlı Ve

Erişilebilir Olmasını Sağlamak Faaliyet Adı 9.2.1.6 Ağ Altyapısının Genişletilmesini, Modernizasyonunun ve Sürekliliğinin Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 418.000,00 418.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 87.000,00 87.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 240.000,00 240.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.750.000,00 1.750.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.495.000,00 2.495.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Bilgi Teknolojilerinin Etkin Ve Verimli Kullanılması İle Kamu Hizmetlerinin Hızlı Ve

Erişilebilir Olmasını Sağlamak Faaliyet Adı 9.2.1.7 Altyapıların Sürdürülebilirliğinin ve İşlerliğinin Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 483.000,00 483.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 67.000,00 67.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 130.000,00 130.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 650.000,00 650.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.330.000,00 1.330.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 9.2 Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinden İstifade Ederek Kurum Çalışanlarıına Ve Vatandaşlara Kaliteli, Hızlı,

Şeffaf, Etkin Ve Güvenilir Hizmetler Sunulması Hedef 9.2.2 Elektronik Ve Haberleşme Teknolojilerinin Geliştirilmesi, İyileştirilmesi Ve Sürekliliğini Sağlamak Performans Hedefi 2017 Yılında Elektronik Ve Haberleşme Teknolojilerinin Geliştirilmesi, İyileştirilmesi Ve Sürekliliğini

Sağlamak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Canlı Yayın Kamera Tesisi ( 9.2.2.5 Elektronik Ve Haberleşme Şube Müdürlüğü)

30 Ad. 30 Ad.

2 Merkezi Kamera, Yangın Ve Hırsız Alarm Yönetimi Uygulama Oranı ( 9.2.2.5 Elektronik Ve Haberleşme Şube Müdürlüğü)

50 % 50 % 50 %

3 Muhtelif Birimler ya da Diğer Kuruluşlardan Gelen Talepler Doğrultusunda Geliştirilen Veya Yenilenen Sistem Oranı ( 9.2.2.3 Elektronik Ve Haberleşme Şube Müdürlüğü)

80 % 80 % 80 %

4 Sabit Ve Mobil Baz İstasyonu Başvurularını Değerlendirme Oranı ( 9.2.2.4 Elektronik Ve Haberleşme Şube Müdürlüğü)

90 % 100 % 100 %

Page 228: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 225

5 Santral Sistemlerinde Sayısala Dönüşüm Sağlanabilmesi İçin Değiştirilen Santral Sayısı ( 9.2.2.2 Elektronik Ve Haberleşme Şube Müdürlüğü)

3 Ad. 2 Ad.

6 Sayısal Telsiz Sisteminin Kullanılma Oranı ( 9.2.2.1 Elektronik Ve Haberleşme Şube Müdürlüğü)

15 % 100 % 100 %

7 Tip Proje Uygulama Sayısı ( 9.2.2.4 Elektronik Ve Haberleşme Şube Müdürlüğü)

1 Ad. 3 Ad. 3 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 9.2.2.1 Sayısal Telsiz Sisteminin Kullanımını Artırmaya Yönelik Faaliyetlerin Yapılması

1.022.700,00 0,00 1.022.700,00

2 9.2.2.2 Santral Sistemlerinin Yenilenmesi Ve Geliştirilmesi 962.700,00 0,00 962.700,00 3 9.2.2.3 Elektronik Görüntüleme Ve Ses Sistemlerinin Yenilenmesi

Ve Geliştirilmesi 921.500,00 0,00 921.500,00

4 9.2.2.4 Mobil Telefon Sistem Ve Ekipmanları Tesis Yeri Kullanımı Ve Geçiş Hakkı Uygulamalarının Sürekliliğinin Sağlanması

614.500,00 0,00 614.500,00

5 9.2.2.5 Elektronik Güvenlik Sistemlerinin Yaygınlaştırılmasını, Etkin Yönetimini, Geliştirilmesini Ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması

4.076.500,00 0,00 4.076.500,00

Genel Toplam 7.597.900,00 0,00 7.597.900,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Elektronik Ve Haberleşme Teknolojilerinin Geliştirilmesi, İyileştirilmesi Ve Sürekliliğini

Sağlamak Faaliyet Adı 9.2.2.1 Sayısal Telsiz Sisteminin Kullanımını Artırmaya Yönelik Faaliyetlerin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 393.150,00 393.150,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 65.550,00 65.550,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 414.000,00 414.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 150.000,00 150.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.022.700,00 1.022.700,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Elektronik Ve Haberleşme Teknolojilerinin Geliştirilmesi, İyileştirilmesi Ve Sürekliliğini

Sağlamak Faaliyet Adı 9.2.2.2 Santral Sistemlerinin Yenilenmesi Ve Geliştirilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 393.150,00 393.150,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 65.550,00 65.550,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 504.000,00 504.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 962.700,00 962.700,00

Page 229: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 226

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Elektronik Ve Haberleşme Teknolojilerinin Geliştirilmesi, İyileştirilmesi Ve Sürekliliğini

Sağlamak Faaliyet Adı 9.2.2.3 Elektronik Görüntüleme Ve Ses Sistemlerinin Yenilenmesi Ve Geliştirilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 337.200,00 337.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 56.300,00 56.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 378.000,00 378.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 150.000,00 150.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 921.500,00 921.500,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Elektronik Ve Haberleşme Teknolojilerinin Geliştirilmesi, İyileştirilmesi Ve Sürekliliğini

Sağlamak Faaliyet Adı 9.2.2.4 Mobil Telefon Sistem Ve Ekipmanları Tesis Yeri Kullanımı Ve Geçiş Hakkı Uygulamalarının

Sürekliliğinin Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 337.200,00 337.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 56.300,00 56.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 121.000,00 121.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 100.000,00 100.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 614.500,00 614.500,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Elektronik Ve Haberleşme Teknolojilerinin Geliştirilmesi, İyileştirilmesi Ve Sürekliliğini

Sağlamak Faaliyet Adı 9.2.2.5 Elektronik Güvenlik Sistemlerinin Yaygınlaştırılmasını, Etkin Yönetimini, Geliştirilmesini Ve

Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 337.200,00 337.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 56.300,00 56.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.083.000,00 1.083.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 2.600.000,00 2.600.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 4.076.500,00 4.076.500,00

Page 230: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 227

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 9.2 Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinden İstifade Ederek Kurum Çalışanlarıına Ve Vatandaşlara Kaliteli, Hızlı,

Şeffaf, Etkin Ve Güvenilir Hizmetler Sunulması

Hedef 9.2.3 E - Belediyecilik Uygulamalarını Geliştirmek Ve Yaygınlaştırmak Performans Hedefi 2017 Yılında E - Belediyecilik Uygulamalarını Geliştirmek Ve Yaygınlaştırmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 CBS Verilerine Kolay Ve Hızlı Bir Şekilde Erişime İmkan Sağlayacak Proje Sayısı ( 9.2.3.2 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü)

3 Ad. 1 Ad. 1 Ad.

2 CBS Yazılımı Eğitimi Verilen Kişi Sayısı ( 9.2.3.2 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü)

20 Kişi 20 Kişi 40 Kişi

3 Mevcut CBS Yazılımlarının Bakım Ve Güncellemesi Sayısı ( 9.2.3.1 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü)

1 Ad. 1 Ad. 1 Ad.

4 Yapılacak CBS Yazılımı Sayısı ( 9.2.3.1 Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü)

1 Ad. 1 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 9.2.3.1 CBS Yazılımlarını, Donanımlarını ve Kullanıcıların Sürekli Gelişiminin Sağlanması

560.000,00 0,00 560.000,00

2 9.2.3.2 İç Paydaş ve Dış Paydaşlarla Veri Entegrasyonunun Sağlanması

645.000,00 0,00 645.000,00

Genel Toplam 1.205.000,00 0,00 1.205.000,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında E - Belediyecilik Uygulamalarını Geliştirmek Ve Yaygınlaştırmak Faaliyet Adı 9.2.3.1 CBS Yazılımlarını, Donanımlarını ve Kullanıcıların Sürekli Gelişiminin Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 390.000,00 390.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.000,00 31.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 139.000,00 139.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 560.000,00 560.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında E - Belediyecilik Uygulamalarını Geliştirmek Ve Yaygınlaştırmak Faaliyet Adı 9.2.3.2 İç Paydaş ve Dış Paydaşlarla Veri Entegrasyonunun Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 390.000,00 390.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.000,00 31.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 224.000,00 224.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 645.000,00 645.000,00

Page 231: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 228

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 9.3 Güvenlik Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi Hedef 9.3.1 Belediye Birimlerinin Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesini Sağlamak Performans Hedefi 2017 Yılında Belediye Birimlerinin Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesini Sağlamak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Birimlerden Gelen Güvenlik Taleplerinin Karşılanma Oranı ( 9.3.1.1 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

75 % 90 % 100 %

2 Yapılan Anket Memnuniyet Oranı ( 9.3.1.1 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

78 % 85 % 80 %

3 Yapılan Anket Sayısı ( 9.3.1.1 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü) 2 Ad. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 9.3.1.1 Birimlerden Gelen Talepleri Değerlendirmeye Alıp, Güvenlik

Önlemlerinin Aldırılması 62.438.000,00 0,00 62.438.000,00

Genel Toplam 62.438.000,00 0,00 62.438.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Belediye Birimlerinin Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesini Sağlamak Faaliyet Adı 9.3.1.1 Birimlerden Gelen Talepleri Değerlendirmeye Alıp, Güvenlik Önlemlerinin Aldırılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 1.328.000,00 1.328.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 419.000,00 419.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 60.691.000,00 60.691.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 62.438.000,00 62.438.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 9.4 Hukuk Süreçlerinin Etkinleştirilmesi Ve Kurumun, Mevzuatlar Çerçevesinde Yönetilmesine Destek

Sağlanması Hedef 9.4.1 Hukuk Süreçlerimizi Etkin Ve Verimli Bir Biçimde Yönetmek, Belediyemizin Mevzuaat Çerçevesinde

İdare Edilmesine Yardımcı Olmak Performans Hedefi 2017 Yılında Hukuk Süreçlerimizi Etkin Ve Verimli Bir Biçimde Yönetmek, Belediyemizin Mevzuaat

Çerçevesinde İdare Edilmesine Yardımcı Olmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Belediyemiz Birimlerinin İşlemleri ile İlgili Hukuki Görüş Bildirme Süresi ( 9.4.1.2 I. Hukuk Müşavirliği)

30 Gün 30 Gün 30 Gün

2 Belediyemiz Hizmet Birimlerinde Hukuksal Düzenlemelerle ve Sonuçlarıyla İlgili Farkındalığın Artış Oranı ( 9.4.1.1 I. Hukuk Müşavirliği)

60 %

3 Dava ve İcra Dosyalarının Açılma Süresi ( 9.4.1.3 I. Hukuk Müşavirliği)

15 Gün 15 Gün 15 Gün

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 9.4.1.1 Belediyemiz Hizmet Birimlerinde Hukuksal Düzenlemelerle ve Sonuçlarıyla İlgili Farkındalığın Arttırılması

1.997.000,00 0,00 1.997.000,00

2 9.4.1.2 Belediyemiz Birimlerinin İşlemleri İle İlgili Hukuki Görüş Verilmesi

1.997.000,00 0,00 1.997.000,00

3 9.4.1.3 Dava Takip Sürecinin Geliştirilmesi 1.994.500,00 0,00 1.994.500,00 Genel Toplam 5.988.500,00 0,00 5.988.500,00

Page 232: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 229

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı I. Hukuk Müşavirliği Performans Hedefi 2017 Yılında Hukuk Süreçlerimizi Etkin Ve Verimli Bir Biçimde Yönetmek, Belediyemizin Mevzuaat

Çerçevesinde İdare Edilmesine YardımcıOlmak Faaliyet Adı 9.4.1.1 Belediyemiz Hizmet Birimlerinde Hukuksal Düzenlemelerle ve Sonuçlarıyla İlgili Farkındalığın

Arttırılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 725.000,00 725.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 104.500,00 104.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.167.500,00 1.167.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.997.000,00 1.997.000,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı I. Hukuk Müşavirliği Performans Hedefi 2017 Yılında Hukuk Süreçlerimizi Etkin Ve Verimli Bir Biçimde Yönetmek, Belediyemizin Mevzuaat

Çerçevesinde İdare Edilmesine Yardımcı Olmak Faaliyet Adı 9.4.1.2 Belediyemiz Birimlerinin İşlemleri İle İlgili Hukuki Görüş Verilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 725.000,00 725.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 104.500,00 104.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.167.500,00 1.167.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.997.000,00 1.997.000,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı I. Hukuk Müşavirliği Performans Hedefi 2017 Yılında Hukuk Süreçlerimizi Etkin Ve Verimli Bir Biçimde Yönetmek, Belediyemizin Mevzuaat

Çerçevesinde İdare Edilmesine Yardımcı Olmak Faaliyet Adı 9.4.1.3 Dava Takip Sürecinin Geliştirilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 725.000,00 725.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 104.500,00 104.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.165.000,00 1.165.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.994.500,00 1.994.500,00

Page 233: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 230

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 9.5 Kurumsal Karar Verme Süreçlerinin Ve Vatandaş Memnuniyet Yönetiminin Etkin, Sürdürülebilir

Şekilde Yürütülmesi Hedef 9.5.1 Arşiv Niteliği Taşıyan Kaynakların Korunmasını Ve Erişebilirliğini Sağlamak Performans Hedefi 2017 Yılında Arşiv Niteliği Taşıyan Kaynakların Korunmasını Ve Erişebilirliğini Sağlamak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Kurum Arşivinde Mevcut Olan Süresiz Evrakların Elektronik Ortama Aktırılma Oranı ( 9.5.1.1 Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü)

5 % 5 % 5 %

2 Kurum Arşivinin Standartlara Uygun Olarak Yapılandırılma Oranı ( 9.5.1.1 Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 9.5.1.1 Arşiv Dökümanlarının Standartlara Uygun Olarak Taranarak Arşivlenmesinin Sağlanması

1.023.600,00 0,00 1.023.600,00

Genel Toplam 1.023.600,00 0,00 1.023.600,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Arşiv Niteliği Taşıyan Kaynakların Korunmasını Ve Erişebilirliğini Sağlamak Faaliyet Adı 9.5.1.1 Arşiv Dökümanlarının Standartlara Uygun Olarak Taranarak Arşivlenmesinin Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 201.200,00 201.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 20.400,00 20.400,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 802.000,00 802.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.023.600,00 1.023.600,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 9.5 Kurumsal Karar Verme Süreçlerinin Ve Vatandaş Memnuniyet Yönetiminin Etkin, Sürdürülebilir

Şekilde Yürütülmesi Hedef 9.5.2 Çağrı Yönetim Sistemini Geliştirmek Ve Sürdürebilirliğini Sağlamak Performans Hedefi 2017 Yılında Çağrı Yönetim Sistemini Geliştirmek Ve Sürdürebilirliğini Sağlamak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 ŞÖK Cevaplarının Karşılanma Süre Ortalaması ( 9.5.2.2 Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü)

48 Saat 48 Saat 48 Saat

2 ŞÖK Cevaplarının Zamanında Karşılanma Oranı ( 9.5.2.2 Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 9.5.2.2 ŞÖK Cevapları Bikom Görevlisi Tarafından 48 Saat İçerisinde İlgili Birimlere İletilerek Vatandaş Teyidinin Yapılmasının Sağlanması

669.500,00 0,00 669.500,00

Genel Toplam 669.500,00 0,00 669.500,00

Page 234: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 231

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Çağrı Yönetim Sistemini Geliştirmek Ve Sürdürebilirliğini Sağlamak Faaliyet Adı 9.5.2.2 ŞÖK Cevapları Bikom Görevlisi Tarafından 48 Saat İçerisinde İlgili Birimlere İletilerek Vatandaş

Teyidinin Yapılmasının Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 328.600,00 328.600,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 63.900,00 63.900,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 277.000,00 277.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 669.500,00 669.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 9.5 Kurumsal Karar Verme Süreçlerinin Ve Vatandaş Memnuniyet Yönetiminin Etkin, Sürdürülebilir

Şekilde Yürütülmesi Hedef 9.5.3 İlgili Kurum Ve Kuruluşların Şeffaf Bir Yönetim Anlayışıyla Belediye Meclis Kararlarına Erişimi

Sağlamak Performans Hedefi 2017 Yılında İlgili Kurum Ve Kuruluşların Şeffaf Bir Yönetim Anlayışıyla Belediye Meclis Kararlarına Erişimi

Sağlamak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Meclis Gündemi ve Karar Özetlerinin Elektronik Ortama Aktırılma Süresi ( 9.5.3.4 Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü)

7 Gün 7 Gün

2 Meclis Karar Özetlerinin İlan Edilme Süresi ( 9.5.3.4 Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü)

7 Gün 7 Gün

3 Meclis Toplantı Zabıt Çözüm Süresi ( 9.5.3.4 Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü)

7 Gün 7 Gün

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 9.5.3.4 Meclis Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması 1.389.500,00 0,00 1.389.500,00 Genel Toplam 1.389.500,00 0,00 1.389.500,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında İlgili Kurum Ve Kuruluşların Şeffaf Bir Yönetim Anlayışıyla Belediye Meclis Kararlarına

Erişimi Sağlamak Faaliyet Adı 9.5.3.4 Meclis Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 1.227.800,00 1.227.800,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 43.200,00 43.200,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 118.500,00 118.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.389.500,00 1.389.500,00

Page 235: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 232

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 9.5 Kurumsal Karar Verme Süreçlerinin Ve Vatandaş Memnuniyet Yönetiminin Etkin, Sürdürülebilir

Şekilde Yürütülmesi Hedef 9.5.4 Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Encümen karar sayısı ( 9.5.4.1 Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü)

5000 Ad. 6000 Ad. 7000 Ad.

2 Encümen Kararlarının Elektronik Ortama Aktarım Hızı ( 9.5.4.1 Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü)

3 Gün 3 Gün 3 Gün

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 9.5.4.1 Encümen Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması 684.500,00 0,00 684.500,00 Genel Toplam 684.500,00 0,00 684.500,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek Faaliyet Adı 9.5.4.1 Encümen Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 515.200,00 515.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 61.800,00 61.800,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 107.500,00 107.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 684.500,00 684.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 9.5 Kurumsal Karar Verme Süreçlerinin Ve Vatandaş Memnuniyet Yönetiminin Etkin, Sürdürülebilir

Şekilde Yürütülmesi Hedef 9.5.5 Gelen - Giden Evrak Sistemini Etkin Yönetmek Performans Hedefi 2017 Yılında Gelen - Giden Evrak Sistemini Etkin Yönetmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Vatandaşlardan Gelen Evrakların Aynı Gün İçerisinde Birimlere Havale Edilme Oranı ( 9.5.5.1 Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü)

100 % 100 %

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 9.5.5.1 E-Belediye Sistemi Üzerinden Gelen Evrakların İlgili Birimlere Gönderilmesinin Sağlanması

1.418.300,00 0,00 1.418.300,00

Genel Toplam 1.418.300,00 0,00 1.418.300,00

Page 236: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 233

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Gelen - Giden Evrak Sistemini Etkin Yönetmek Faaliyet Adı 9.5.5.1 E-Belediye Sistemi Üzerinden Gelen Evrakların İlgili Birimlere Gönderilmesinin Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 897.800,00 897.800,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 125.500,00 125.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 395.000,00 395.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.418.300,00 1.418.300,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 9.6 Kurumsal Kaynakların Etkin Ve Verimli Yönetiminin Sağlanması Hedef 9.6.1 Mevcut Belediye Hizmetlerini Geliştirecek Ya da Yeni Belediye Hizmeti Oluşturacak Arge Projeleri

Üretmek Performans Hedefi 2017 Yılında Mevcut Belediye Hizmetlerini Geliştirecek Ya Da Yeni Belediye Hizmeti Oluşturacak Arge

Projeleri Üretmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Arge Proje Sayısı ( 9.6.1.1 ARGE Şube Müdürlüğü) 5 Ad. 8 Ad. 6 Ad. 2 Arge Proje Sayısı ( 9.6.1.2 ARGE Şube Müdürlüğü) 2 Ad. 3 Ad. 3 Ad. 3 Rapor Sayısı ( 9.6.1.3 ARGE Şube Müdürlüğü) 30 Ad. 40 Ad. 30 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 9.6.1.1 Mevcut Belediye Hizmetlerini Geliştirmeye Yönelik Ar-Ge Çalışmasının Yapılması

119.000,00 0,00 119.000,00

2 9.6.1.2 Yeni Belediye Hizmeti Sunmaya Yönelik Ar-Ge Çalışmasının Yapılması

120.000,00 0,00 120.000,00

3 9.6.1.3 Kurumsal Kapasitenin Tespiti ve Gelişimine Yönelik Analiz, İnceleme ve Değerlendirme Yapılması, Raporlanması

120.000,00 0,00 120.000,00

Genel Toplam 359.000,00 0,00 359.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı ARGE Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mevcut Belediye Hizmetlerini Geliştirecek Ya Da Yeni Belediye Hizmeti Oluşturacak Arge

Projeleri Üretmek Faaliyet Adı 9.6.1.1 Mevcut Belediye Hizmetlerini Geliştirmeye Yönelik Ar-Ge Çalışmasının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 105.000,00 105.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 13.000,00 13.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.000,00 1.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 119.000,00 119.000,00

Page 237: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 234

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı ARGE Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mevcut Belediye Hizmetlerini Geliştirecek Ya Da Yeni Belediye Hizmeti Oluşturacak Arge

Projeleri Üretmek Faaliyet Adı 9.6.1.2 Yeni Belediye Hizmeti Sunmaya Yönelik Ar-Ge Çalışmasının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 105.000,00 105.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 13.000,00 13.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 2.000,00 2.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 120.000,00 120.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı ARGE Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mevcut Belediye Hizmetlerini Geliştirecek Ya Da Yeni Belediye Hizmeti Oluşturacak Arge

Projeleri Üretmek Faaliyet Adı 9.6.1.3 Kurumsal Kapasitenin Tespiti ve Gelişimine Yönelik Analiz, İnceleme ve Değerlendirme

Yapılması, Raporlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 105.000,00 105.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 13.000,00 13.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 2.000,00 2.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 120.000,00 120.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 9.6 Kurumsal Kaynakların Etkin Ve Verimli Yönetiminin Sağlanması Hedef 9.6.2 Birimlerin Taşınır Mal Ve Dayanıklı Taşınırlarını Stoklardan Temin Etmek Ve Birimlerde Tasarruflu

Şekilde Kullanılmalarını Sağlamak Performans Hedefi Büyükşehir Belediyemiz ve Bağlı Birimlerinin Büro ve Ofis Gereçleri Sarf Malzeme İhtiyaçlarının İhale Yolu

ile Temini, Mevcut Malzemelerin Depolardan Karşılanarak Tasarruf Sağlanması Büyükşehir Belediyemiz ve Bağlı Birimlerinin Giyecek İhtiyaçlarının İhale Yolu ile Karşılanarak Tasarruf Sağlanması Büyükşehir Belediyemiz ve Bağlı Birimlerinin Kırtasiye Malzemesi İhtiyaçlarının İhale Yolu ile Temini, Mevcut Malzemelerin Depolardan Karşılanarak Tasarruf Sağlanması Büyükşehir Belediyemiz ve Bağlı Birimlerinin Temizlik Malzemesi İhtiyaçlarının İhale Yolu ile Temini, Mevcut Malzemelerin Depolardan Karşılanarak Tasarruf Sağlanması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Büro ve Ofis Gereçleri Sarf Malzeme İhtiyaçlarının Karşılanma Oranı

( 9.6.2.1 Ayniyat Şube Müdürlüğü) 100 % 100 % 100 %

2 Giyecek İhtiyaçları Alımlarının Karşılanma Oranı ( 9.6.2.4 Ayniyat Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

Page 238: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 235

3 Kırtasiye Malzemesi İhtiyaçlarının Karşılanma Oranı ( 9.6.2.3 Ayniyat Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

4 Temizlik Malzemesi İhtiyaçlarının Karşılanma Oranı ( 9.6.2.2 Ayniyat Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 9.6.2.1 Büro ve Ofis Gereçleri Sarf Malzeme İhtiyaçlarının Karşılanması

547.770,00 0,00 547.770,00

2 9.6.2.2 Temizlik Malzemesi İhtiyaçlarının Karşılanması 1.847.600,00 0,00 1.847.600,00 3 9.6.2.3 Kırtasiye Malzemesi İhtiyaçlarının Karşılanması 1.647.530,00 0,00 1.647.530,00 4 9.6.2.4 Giyecek İhtiyaçları Alımlarının Karşılanması 1.347.700,00 0,00 1.347.700,00

Genel Toplam 5.390.600,00 0,00 5.390.600,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ayniyat Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Büyükşehir Belediyemiz ve Bağlı Birimlerinin Büro ve Ofis Gereçleri Sarf Malzeme İhtiyaçlarının İhale

Yolu ile Temini, Mevcut Malzemelerin Depolardan Karşılanarak Tasarruf Sağlanması Faaliyet Adı 9.6.2.1 Büro ve Ofis Gereçleri Sarf Malzeme İhtiyaçlarının Karşılanması Açıklama: Büyükşehir Belediyemiz ve bağlı birimlerinin Büro ve Ofis Gereçleri Sarf Malzeme İhtiyaçlarının ihale yolu ile temini, mevcut malzemelerin depolardan karşılanarak tasarruf sağlanması Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 293.300,00 293.300,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 54.470,00 54.470,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 200.000,00 200.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 547.770,00 547.770,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ayniyat Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Büyükşehir Belediyemiz ve Bağlı Birimlerinin Temizlik Malzemesi İhtiyaçlarının İhale Yolu ile Temini,

Mevcut Malzemelerin Depolardan Karşılanarak Tasarruf Sağlanması Faaliyet Adı 9.6.2.2 Temizlik Malzemesi İhtiyaçlarının Karşılanması Açıklama: Büyükşehir Belediyemiz ve bağlı birimlerinin Temizlik Malzemesi İhtiyaçlarının ihale yolu ile temini, mevcut malzemelerin depolardan karşılanarak tasarruf sağlanması Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 293.100,00 293.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 54.500,00 54.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.847.600,00 1.847.600,00

Page 239: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 236

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ayniyat Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Büyükşehir Belediyemiz ve Bağlı Birimlerinin Kırtasiye Malzemesi İhtiyaçlarının İhale Yolu ile Temini,

Mevcut Malzemelerin Depolardan Karşılanarak Tasarruf Sağlanması Faaliyet Adı 9.6.2.3 Kırtasiye Malzemesi İhtiyaçlarının Karşılanması Açıklama: Büyükşehir Belediyemiz ve bağlı birimlerinin Kırtasiye Malzemesi İhtiyaçlarının ihale yolu ile temini, mevcut malzemelerin depolardan karşılanarak tasarruf sağlanması Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 293.030,00 293.030,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 54.500,00 54.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.300.000,00 1.300.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.647.530,00 1.647.530,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Ayniyat Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Büyükşehir Belediyemiz ve Bağlı Birimlerinin Giyecek İhtiyaçlarının İhale Yolu ile Karşılanarak Tasarruf

Sağlanması Faaliyet Adı 9.6.2.4 Giyecek İhtiyaçları Alımlarının Karşılanması Açıklama: Büyükşehir Belediyemiz ve bağlı birimlerinin Giyecek İhtiyaçlarının ihale yolu ile karşılanarak tasarruf sağlanması Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 293.130,00 293.130,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 54.570,00 54.570,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.347.700,00 1.347.700,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 9.6 Kurumsal Kaynakların Etkin Ve Verimli Yönetiminin Sağlanması Hedef 9.6.3 Araç Ve İş Makinelerinin Bakım Ve Revizyonu İşlemlerini Yürütmek Performans Hedefi 2017 Yılında Araç Ve İş Makinelerinin Bakım Ve Revizyonu İşlemlerini Yürütmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Araç ve İş Makinalarında Bakım ve Onarım Planlarına Uyum Oranı ( 9.6.3.1 Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

2 Bakım Yapılan Araç ve Makina Sayısı ( 9.6.3.1 Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü)

850 Ad. 1050 Ad.

3 Onarım Yapılan Araç ve İş Makinası Sayısı ( 9.6.3.1 Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü)

6000 Ad. 7100 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 9.6.3.1 Araç ve İş Makinalarının Bakım ve Onarımlarının Yapılması 14.754.000,00 0,00 14.754.000,00 Genel Toplam 14.754.000,00 0,00 14.754.000,00

Page 240: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 237

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Araç Ve İş Makinelerinin Bakım Ve Revizyonu İşlemlerini Yürütmek Faaliyet Adı 9.6.3.1 Araç ve İş Makinalarının Bakım ve Onarımlarının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 6.239.000,00 6.239.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 1.065.000,00 1.065.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 7.400.000,00 7.400.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 50.000,00 50.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 14.754.000,00 14.754.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 9.6 Kurumsal Kaynakların Etkin Ve Verimli Yönetiminin Sağlanması Hedef 9.6.4 Araçların Tasarruflu Kullanılmasını Sağlamak Performans Hedefi Belediyedeki Resmi/Kiralık Hizmet Araçlarının İşletilmesinin Yapılması

Birimlerimizden ve İlçe Belediyelerinden gelen talepler doğrultusunda Belediyemize Yeni Kara Taşıtları Ve İş Makineleri Alımlarının Yapılması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Araziye Çıkan Araç Sayısı ( 9.6.4.1 Makine İşletme Şube Müdürlüğü) 500 Ad.

2 Belediyemize Yeni İş Makineleri Alımlarının Yapılması ( 9.6.4.2 Makine İşletme Şube Müdürlüğü)

7 Ad.

3 Belediyemize Yeni Kara Taşıtların Alımlarının Yapılması ( 9.6.4.2 Makine İşletme Şube Müdürlüğü)

10 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 9.6.4.1 Belediyedeki Resmi/Kiralık Hizmet Araçlarının İşletilmesinin Yapılması

19.810.800,00 0,00 19.810.800,00

2 9.6.4.2 Belediyemize Yeni Kara Taşıtları Ve İş Makineleri Alımlarının Yapılması

13.668.200,00 0,00 13.668.200,00

Genel Toplam 33.479.000,00 0,00 33.479.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Makine İşletme Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Belediyedeki Resmi/Kiralık Hizmet Araçlarının İşletilmesinin Yapılması Faaliyet Adı 9.6.4.1 Belediyedeki Resmi/Kiralık Hizmet Araçlarının İşletilmesinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 3.152.450,00 3.152.450,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 642.720,00 642.720,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 16.015.630,00 16.015.630,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,0009 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 19.810.800,00 19.810.800,00

Page 241: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 238

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Makine İşletme Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Birimlerimizden ve İlçe Belediyelerinden gelen talepler doğrultusunda Belediyemize Yeni Kara

Taşıtları Ve İş Makineleri Alımlarının Yapılması Faaliyet Adı 9.6.4.2 Belediyemize Yeni Kara Taşıtları Ve İş Makineleri Alımlarının Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 3.025.500,00 3.025.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 642.700,00 642.700,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 10.000.000,00 10.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 13.668.200,00 13.668.200,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 9.6 Kurumsal Kaynakların Etkin Ve Verimli Yönetiminin Sağlanması Hedef 9.6.5 Akaryakıt Ve Madeni Yağ Kullanımını Tasarruflu Bir Şekilde Sağlamak Performans Hedefi 2017 Yılında Akaryakıt Ve Madeni Yağ Kullanımını Tasarruflu Bir Şekilde Sağlamak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Akaryakıt Ve Madeni Yağ Teminin Sağlanma Oranı ( 9.6.5.1 Akaryakıt İşletmesi)

95 % 95 % 98 %

2 Şantiye Akaryakıt İstasyonlarına Kurulması Hedeflenen Otomasyon Sistemi Adedi ( 9.6.5.2 Akaryakıt İşletmesi)

10 Ad. 8 Ad. 4 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 9.6.5.1 Akaryakıt Ve Madeni Yağ Teminin Sağlanma Oranı 73.897.300,00 0,00 73.897.300,00 2 9.6.5.2 Şantiye Akaryakıt İstasyonlarına Otomasyon Sistemlerinin

Kurulması 350.000,00 0,00 350.000,00

Genel Toplam 74.247.300,00 0,00 74.247.300,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Akaryakıt İşletmesi Performans Hedefi 2017 Yılında Akaryakıt Ve Madeni Yağ Kullanımını Tasarruflu Bir Şekilde Sağlamak Faaliyet Adı 9.6.5.1 Akaryakıt Ve Madeni Yağ Teminin Sağlanma Oranı Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 820.000,00 820.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 77.300,00 77.300,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 73.000.000,00 73.000.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 73.897.300,00 73.897.300,00

Page 242: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 239

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Akaryakıt İşletmesi Performans Hedefi 2017 Yılında Akaryakıt Ve Madeni Yağ Kullanımını Tasarruflu Bir Şekilde Sağlamak Faaliyet Adı 9.6.5.2 Şantiye Akaryakıt İstasyonlarına Kurulması Hedeflenen Otomasyon Sistemi Adedi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 0,00 0,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 0,00 0,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 350.000,00 350.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 350.000,00 350.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 9.7 Güçlü Ve Sürdürülebilir Mali Yapının Sağlanması Hedef 9.7.1 Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek Performans Hedefi 2017 Yılında Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Belediyemiz Hüküm ve Tasarrufundaki Kiralık Yerlerin Kiracı Ve Kullanıcı Sayısı ( 9.7.1.1 Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü)

819 Ad. 855 Ad. 800 Ad.

2 Belediyemiz Müdürlüklerinden Gelen Mülk Edinme Taleplerinin Karşılanma Oranı ( 9.7.1.6 Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü)

70 % 70 %

3 Belediyemiz Müdürlüklerinden Gelen Mülk Kiralama Taleplerinin Gerçekleşme Oranı ( 9.7.1.7 Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü)

70 % 70 %

4 Belediyemiz Müdürlüklerinden Gelen Tahsis Taleplerinin Karşılanma Oranı ( 9.7.1.5 Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 90 %

5 Belediyemiz Taşınmazlarının Rayiç Değerlerinin Güncellenme Oranı ( 9.7.1.2 Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

6 Gayrimenkul Kira Gelirlerinin Artış Oranı ( 9.7.1.4 Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü)

10 % 10 % 10 %

7 Kiracı doluluk oranı ( 9.7.1.1 Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü) 99 % 90 % 8 Satışı Yapılacak Belediyemiz Mülkiyetindeki Taşınmazların Alanı (

9.7.1.3 Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü) 1000 M² 2000 M² 7000 M²

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 9.7.1.1 Kiralanabilir Alan Tespitinin Yapılması 325.000,00 0,00 325.000,00 2 9.7.1.2 Belediyemiz Mülkiyetindeki Taşınmazların Rayiç

Değerlerinin Yıllık Olarak Temin Edilmesi Ve Güncellenmesinin Sağlanması

365.000,00 0,00 365.000,00

3 9.7.1.3 Belediyemiz Mülkiyetindeki Satışı Yapılacak Alanların Tespitinin Yapılması

210.000,00 0,00 210.000,00

4 9.7.1.4 Yıllık Kira Artışlarının Takip Edilmesi 355.000,00 0,00 355.000,00 5 9.7.1.5 Belediyemiz Müdürlüklerinden Gelen Tahsis Taleplerinin

Karşılanması 619.000,00 0,00 619.000,00

6 9.7.1.6 Belediyemize Mülk Edindirme İşlemlerinin Yapılması 5.155.000,00 0,00 5.155.000,00 7 9.7.1.7 Belediyemize Mülk Kiralama İşlemlerinin Yapılması 3.381.000,00 0,00 3.381.000,00

Genel Toplam 10.410.000,00 0,00 10.410.000,00

Page 243: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 240

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek Faaliyet Adı 9.7.1.1 Kiralanabilir Alan Tespitinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 265.000,00 265.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 60.000,00 60.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 325.000,00 325.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek Faaliyet Adı 9.7.1.2 Belediyemiz Mülkiyetindeki Taşınmazların Rayiç Değerlerinin Yıllık Olarak Temin Edilmesi Ve

Güncellenmesinin Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 290.000,00 290.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 75.000,00 75.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 365.000,00 365.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek Faaliyet Adı 9.7.1.3 Belediyemiz Mülkiyetindeki Satışı Yapılacak Alanların Tespitinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 160.000,00 160.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 50.000,00 50.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 210.000,00 210.000,00

Page 244: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 241

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek Faaliyet Adı 9.7.1.4 Yıllık Kira Artışlarının Takip Edilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 280.000,00 280.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 75.000,00 75.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 355.000,00 355.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek Faaliyet Adı 9.7.1.5 Belediyemiz Müdürlüklerinden Gelen Tahsis Taleplerinin Karşılanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 365.000,00 365.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 65.000,00 65.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 189.000,00 189.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 619.000,00 619.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek Faaliyet Adı 9.7.1.6 Belediyemize Mülk Edindirme İşlemlerinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 125.000,00 125.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 30.000,00 30.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 5.000.000,00 5.000.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 5.155.000,00 5.155.000,00

Page 245: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 242

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek Faaliyet Adı 9.7.1.7 Belediyemize Mülk Kiralama İşlemlerinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 60.000,00 60.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 10.000,00 10.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.311.000,00 3.311.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.381.000,00 3.381.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 9.7 Güçlü Ve Sürdürülebilir Mali Yapının Sağlanması Hedef 9.7.2 Mali Hizmetlerde Bilgi Teknoloji Kullanımını Etkinleştirmek Performans Hedefi 2017 Yılında Mali Hizmetlerde Bilgi Teknoloji Kullanımını Etkinleştirmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 E - Belediye ve Banka Havalesi Yoluyla Gerçekleşen Tahsilat Oranı ( 9.7.2.1 Gelirler Şube Müdürlüğü)

40 %

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 9.7.2.1 Mükelleflere Bilgilendirme Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Yapılması

243.600,00 0,00 243.600,00

Genel Toplam 243.600,00 0,00 243.600,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Gelirler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mali Hizmetlerde Bilgi Teknoloji Kullanımını Etkinleştirmek Faaliyet Adı 9.7.2.1 Mükelleflere Bilgilendirme Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 201.100,00 201.100,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 32.500,00 32.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 10.000,00 10.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 243.600,00 243.600,00

Page 246: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 243

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 9.7 Güçlü Ve Sürdürülebilir Mali Yapının Sağlanması Hedef 9.7.3 Mali Kaynakları Verimli Yönetmek Performans Hedefi 2017 Yılında Mali Kaynakları Verimli Yönetmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Aidat, Ortaklık Payı vb. Giderlerin Ödenme Oranı ( 9.7.3.7 Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

2 Borçlanma Kaynakları Konusunda Hazırlanan Rapor Sayısı ( 9.7.3.3 Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü)

1 Ad. 1 Ad. 1 Ad.

3 Borçların Ödeme Plananına Uyum Oranı ( 9.7.3.3 Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

4 Borçların Zamanında Ödenme Oranı ( 9.7.3.3 Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

5 Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı ( 9.7.3.2 Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü)

85 % 85 % 85 %

6 Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı ( 9.7.3.2 Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü)

85 % 85 % 85 %

7 İcra İşlemleri Yoluyla Tahsilat Oranı ( 9.7.3.8 Gelirler Şube 15 % 8 İhtarname, Ödeme Emri ve Diğer Bildirilerin Tebliğ Edilme Oranı (

9.7.3.9 Gelirler Şube Müdürlüğü) 95 %

9 Mali Tabloların Denetim Rapor Sayısı ( 9.7.3.4 Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü)

3 Ad. 3 Ad. 3 Ad.

10 Ödenek Aktarma Taleplerini Gerçekleme Süre Ortalaması ( 9.7.3.1 Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü)

15 Gün

11 Şirketlere Elektronik Posta Yoluyla Yapılan Tebligat Oranı ( 9.7.3.9 Gelirler Şube Müdürlüğü)

10 %

12 Tahakkuk - Tahsilat Oranı ( Mükellef Sayısı Bazında) ( 9.7.3.8 Gelirler Şube Müdürlüğü)

75 %

13 Tahakkuk - Tahsilat Oranı (Toplam Tahakkuk Bazında) ( 9.7.3.8 Gelirler Şube Müdürlüğü)

88 %

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 9.7.3.1 Yıl İçerisinde Ek Ödenek Veya Aktarmalarla İlgili Yazışmaların Yapılması Ve Muhasebe Sistemine Kaydedilmesi

111.572.700,00 0,00 111.572.700,00

2 9.7.3.2 Yıllık Performans Esaslı Bütçenin Hazırlanması Ve Yıl İçinde Denetiminin Yapılması

164.400,00 0,00 164.400,00

3 9.7.3.3 Borç Yapısının Etkin Yönetilmesinin Sağlanması 172.295.000,00 0,00 172.295.000,00 4 9.7.3.4 Mali Tabloların Denetiminin Yapılması 1.795.000,00 0,00 1.795.000,00 5 9.7.3.7 Muhasebe Faaliyetlerinin Yürütülmesinin Sağlanması 1.795.000,00 0,00 1.795.000,00 6 9.7.3.8 Mevcut Gelir Kaynaklarının ve Tahsilatların Arttırılmasına

Yönelik Çalışmaların Yapılması 3.588.800,00 0,00 3.588.800,00

7 9.7.3.9 İhbarname Ödeme Emri Ve Diğer Borç Bildirgelerinin Tebliğ Edilmesi

934.400,00 0,00 934.400,00

Genel Toplam 292.145.300,00 0,00 292.145.300,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mali Kaynakları Verimli Yönetmek Faaliyet Adı 9.7.3.1 Yıl İçerisinde Ek Ödenek Veya Aktarmalarla İlgili Yazışmaların Yapılması Ve Muhasebe

Sistemine Kaydedilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 73.500,00 73.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 8.200,00 8.200,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.000,00 1.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 1.490.000,00 1.490.000,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 110.000.000,00 110.000.000,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 111.572.700,00 111.572.700,00

Page 247: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 244

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mali Kaynakları Verimli Yönetmek Faaliyet Adı 9.7.3.2 Yıllık Performans Esaslı Bütçenin Hazırlanması Ve Yıl İçinde Denetiminin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 147.000,00 147.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 16.400,00 16.400,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.000,00 1.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 164.400,00 164.400,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mali Kaynakları Verimli Yönetmek Faaliyet Adı 9.7.3.3 Borç Yapısının Etkin Yönetilmesinin Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 368.200,00 368.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 51.640,00 51.640,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.375.160,00 1.375.160,00 04 Faiz giderleri 135.000.000,00 135.000.000,00 05 Cari transferler 30.500.000,00 30.500.000,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 5.000.000,00 5.000.000,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 172.295.000,00 172.295.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mali Kaynakları Verimli Yönetmek Faaliyet Adı 9.7.3.4 Mali Tabloların Denetiminin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 368.200,00 368.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 51.640,00 51.640,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.375.160,00 1.375.160,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.795.000,00 1.795.000,00

Page 248: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 245

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mali Kaynakları Verimli Yönetmek Faaliyet Adı 9.7.3.7 Muhasebe Faaliyetlerinin Yürütülmesinin Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 368.200,00 368.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 51.640,00 51.640,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.375.160,00 1.375.160,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.795.000,00 1.795.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Gelirler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mali Kaynakları Verimli Yönetmek Faaliyet Adı 9.7.3.8 Mevcut Gelir Kaynaklarının ve Tahsilatların Arttırılmasına Yönelik Çalışmaların Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 2.802.300,00 2.802.300,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 461.500,00 461.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 325.000,00 325.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.588.800,00 3.588.800,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Gelirler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Mali Kaynakları Verimli Yönetmek Faaliyet Adı 9.7.3.9 İhbarname ödeme emri ve diğer borç bildirgelerinin tebliğ edilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 804.400,00 804.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 130.000,00 130.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 0,00 0,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 934.400,00 934.400,00

Page 249: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 246

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 9.7 Güçlü Ve Sürdürülebilir Mali Yapının Sağlanması Hedef 9.7.6 Uluslararası Standartlarda Şeffaf Mali Yönetim Ve Raporlama Sistemi Kurmak Performans Hedefi 2017 Yılında Uluslararası Standartlarda Şeffaf Mali Yönetim Ve Raporlama Sistemi Kurmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Ön Mali Kontrol Sonucunda Düzeltici Faaliyet Oranı ( 9.7.6.2 Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü)

5 % 5 % 5 %

2 Ön Mali Kontrol Yapılan Mal-Hizmet Oranı ( 9.7.6.1 Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü)

35 % 35 % 35 %

3 Ön Mali Kontrol Yapılan Yatırım İhalesi Oranı ( 9.7.6.1 Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü)

45 % 45 % 45 %

4 Ön Mali Kontrolde Yapılan İş ve İşlemlerin Kontrol Süresi ( 9.7.6.2 Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü)

10 Gün 10 Gün 10 Gün

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 9.7.6.1 Sözleşme Öncesi Taahhüt Dosyalarının Ön Mali Kontrole Tabi Tutulmasının Sağlanması

1.795.000,00 0,00 1.795.000,00

2 9.7.6.2 Sözleşme Öncesi Taahhüt Ve Ödeme Öncesi Hakediş Dosyalarının Ön Mali Kontrole Tabi Tutulmasının Sağlanması

1.795.000,00 0,00 1.795.000,00

Genel Toplam 3.590.000,00 0,00 3.590.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Uluslararası Standartlarda Şeffaf Mali Yönetim Ve Raporlama Sistemi Kurmak Faaliyet Adı 9.7.6.1 Sözleşme Öncesi Taahhüt Dosyalarının Ön Mali Kontrole Tabi Tutulmasının Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 368.200,00 368.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 51.640,00 51.640,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.375.160,00 1.375.160,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.795.000,00 1.795.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Uluslararası Standartlarda Şeffaf Mali Yönetim Ve Raporlama Sistemi Kurmak Faaliyet Adı 9.7.6.2 Sözleşme Öncesi Taahhüt Ve Ödeme Öncesi Hakediş Dosyalarının Ön Mali Kontrole Tabi

Tutulmasının Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 368.200,00 368.200,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 51.640,00 51.640,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.375.160,00 1.375.160,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,0009 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.795.000,00 1.795.000,00

Page 250: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 247

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 9.8 Çalışanların Niteliklerinin Artırılması Ve Çözüm Odaklı Hizmet Sunum Kapasitesinin Geliştirilmesi Hedef 9.8.1 İstenen Nitelik Ve Beceri Düzeyine Ulaşmak İçin Eğitim Planlanması Yapmak Performans Hedefi 2017 Yılında İstenen Nitelik Ve Beceri Düzeyine Ulaşmak İçin Eğitim Planlanması Yapmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Birimiçi Eğitim Gerçekleştirme Oranı ( 9.8.1.2 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü)

90 % 90 % 90 %

2 Birimiçi Eğitim Kişibaşına Düşen Eğitim Süresi ( 9.8.1.2 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü)

20 Saat 20 Saat 20 Saat

3 Çalışan (İç Müşteri ) Memnuniyet Anketi Uygulama Sayısı ( 9.8.1.5 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü)

1 Ad. 1 Ad. 1 Ad.

4 Eğitim İhtiyaçlarının Elektronik Ortamda Yapılması İşinin Tamamlanma Oranı ( 9.8.1.1 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube

10 % 10 % 10 %

5 Eğitim Merkezi Kurulması İşinin Gerçekleştirme Oranı ( 9.8.1.3 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü)

10 % 10 %

6 Eğitim Merkezinde Hizmetiçi Eğitim Oranı (Uzaktan Eğitim) ( 9.8.1.3 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü)

10 % 10 % 10 %

7 Hedef Kitle Eğitim Gerçekleştirme Oranı ( 9.8.1.2 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü)

85 % 85 % 85 %

8 Kişibaşına Düşen Planlı Eğitim Süresi ( 9.8.1.2 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü)

3 Saat 3 Saat 3 Saat

9 Kişibaşına Düşen Plansız Eğitim Süresi ( 9.8.1.2 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü)

3 Saat 3 Saat 3 Saat

10 Memnuniyet Anketi Değerlendirme Artış Oranı ( 9.8.1.5 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü)

2 % 2 % 2 %

11 Planlı Eğitim Genel Memnuniyet Oranı ( 9.8.1.2 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü)

85 % 85 % 85 %

12 Planlı İç ve Dış Eğitim Gerçekleştirme Oranı ( 9.8.1.2 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü)

90 % 90 % 90 %

13 Staj İmkanı Sağlanan Öğrenci Sayısı Artış Oranı ( 9.8.1.4 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü)

5 % 5 % 5 %

14 Stajyer Öğrencilerin Genel Memnuniyet Oranı ( 9.8.1.4 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü)

90 % 90 % 90 %

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 9.8.1.1 Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin Elektronik Ortamda 408.150,00 0,00 408.150,00 2 9.8.1.2 Planlı, Plansız, Birimiçi ve Hedef Kitle Eğitimlerinin

Gerçekleştirilmesi 387.150,00 0,00 387.150,00

3 9.8.1.3 Eğitim Merkezinin Kurulmasının Sağlanması 393.150,00 0,00 393.150,00 4 9.8.1.4 Üniversite, Yüksekokul ve Meslek Lisesi Öğrencilerinin

Mesleki Gelişimini Sağlayacak Ortamın Hazırlanması 961.150,00 0,00 961.150,00

5 9.8.1.5 Personel Memnuniyet Anketinin Yapılması 278.150,00 0,00 278.150,00 Genel Toplam 2.427.750,00 0,00 2.427.750,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında İstenen Nitelik Ve Beceri Düzeyine Ulaşmak İçin Eğitim Planlanması Yapmak Faaliyet Adı 9.8.1.1 Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin Elektronik Ortamda Planlanması Açıklama: Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin Elektronik Ortamda Planlanması Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 203.000,00 203.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.000,00 31.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 174.150,00 174.150,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,0009 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 408.150,00 408.150,00

Page 251: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 248

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında İstenen Nitelik Ve Beceri Düzeyine Ulaşmak İçin Eğitim Planlanması Yapmak Faaliyet Adı 9.8.1.2 Planlı, Plansız, Birimiçi ve Hedef Kitle Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 193.000,00 193.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 40.000,00 40.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 154.150,00 154.150,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 387.150,00 387.150,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında İstenen Nitelik Ve Beceri Düzeyine Ulaşmak İçin Eğitim Planlanması Yapmak Faaliyet Adı 9.8.1.3 Eğitim Merkezinin Kurulmasının Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 197.000,00 197.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 42.000,00 42.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 154.150,00 154.150,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 393.150,00 393.150,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında İstenen Nitelik Ve Beceri Düzeyine Ulaşmak İçin Eğitim Planlanması Yapmak Faaliyet Adı 9.8.1.4 Üniversite, Yüksekokul ve Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Gelişimini Sağlayacak Ortamın

Hazırlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 747.000,00 747.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 33.000,00 33.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 181.150,00 181.150,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 961.150,00 961.150,00

Page 252: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 249

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında İstenen Nitelik Ve Beceri Düzeyine Ulaşmak İçin Eğitim Planlanması Yapmak Faaliyet Adı 9.8.1.5 Personel Memnuniyet Anketinin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 193.000,00 193.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.000,00 31.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 54.150,00 54.150,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 278.150,00 278.150,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 9.8 Çalışanların Niteliklerinin Artırılması Ve Çözüm Odaklı Hizmet Sunum Kapasitesinin Geliştirilmesi Hedef 9.8.2 Kurum İhtiyaçlarına Uygun Kişileri Kuruma Kazandırmak Performans Hedefi 2017 Yılında Kurum İhtiyaçlarına Uygun Kişileri Kuruma Kazandırmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Görev Tanımlarının Değerlendirme ve Revizyon İşlemlerinin Tamamlanma Oranı ( 9.8.2.1 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

2 İstihdam Edilen Personelin Görev Tanımlarına Uyum Oranı ( 9.8.2.2 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü)

80 % 80 % 80 %

3 İşçi Personel Devir Oranı ( 9.8.2.3 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü)

20 % 2 % 2 %

4 Memur Personelin Devir Oranı ( 9.8.2.3 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü)

15 % 4 % 4 %

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 9.8.2.1 Görev Tanımlarının Değerlendirilmesi Ve Revizyon Yapılması 391.150,00 0,00 391.150,00 2 9.8.2.2 Görev Tanımlarına Uygun Personel İstihdam Edilmesi 357.150,00 0,00 357.150,00 3 9.8.2.3 Birimler Arası Personel Devir Hızının İzlenmesinin

Sağlanması 288.150,00 0,00 288.150,00

Genel Toplam 1.036.450,00 0,00 1.036.450,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurum İhtiyaçlarına Uygun Kişileri Kuruma Kazandırmak Faaliyet Adı 9.8.2.1 Görev Tanımlarının Değerlendirilmesi Ve Revizyon Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 205.000,00 205.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 53.000,00 53.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 133.150,00 133.150,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 391.150,00 391.150,00

Page 253: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 250

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurum İhtiyaçlarına Uygun Kişileri Kuruma Kazandırmak Faaliyet Adı 9.8.2.2 Görev Tanımlarına Uygun Personel İstihdam Edilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 193.000,00 193.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.000,00 31.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 133.150,00 133.150,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 357.150,00 357.150,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurum İhtiyaçlarına Uygun Kişileri Kuruma Kazandırmak Faaliyet Adı 9.8.2.3 Birimler Arası Personel Devir Hızının İzlenmesinin Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 203.000,00 203.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.000,00 31.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 54.150,00 54.150,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 288.150,00 288.150,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 9.8 Çalışanların Niteliklerinin Artırılması Ve Çözüm Odaklı Hizmet Sunum Kapasitesinin Geliştirilmesi Hedef 9.8.3 Kurum Çalışanlarının Motivasyonunu Artırmak Ve Başarıyı Desteklemek Performans Hedefi 2017 Yılında Kurum Çalışanlarının Motivasyonunu Artırmak Ve Başarıyı Desteklemek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminin Tamamlanma Oranı ( 9.8.3.1 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü)

70 % 70 % 100 %

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 9.8.3.1 Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması 293.150,00 0,00 293.150,00 Genel Toplam 293.150,00 0,00 293.150,00

Page 254: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 251

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurum Çalışanlarının Motivasyonunu Artırmak Ve Başarıyı Desteklemek Faaliyet Adı 9.8.3.1 Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 201.000,00 201.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 38.000,00 38.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 54.150,00 54.150,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 293.150,00 293.150,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 9.9 Paydaşlarımızla İletişimin Güçlendirilmesi Hedef 9.9.1 “Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı” İle Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek Performans Hedefi Bilgi edinme taleplerinin karşılanma süresi ve oranını arttırmak

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Bilgi Edinme Taleplerinin Karşılanma Oranı ( 9.9.1.1 Basın ve Halkla

İlişkiler Şube Müdürlüğü) 100 % 100 % 100 %

2 Bilgi Edinme Taleplerinin Karşılanma Süresi ( 9.9.1.1 Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü)

15 Gün 15 Gün 15 Gün

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 9.9.1.1 Bilgi Edinme Sürecinin Gerçekleştirilmesi 3.432.800,00 0,00 3.432.800,00 Genel Toplam 3.432.800,00 0,00 3.432.800,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Bilgi edinme taleplerinin karşılanma süresi ve oranını arttırmak Faaliyet Adı 9.9.1.1 Bilgi Edinme Sürecinin Gerçekleştirilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 85.300,00 85.300,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.500,00 12.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.335.000,00 3.335.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.432.800,00 3.432.800,00

Page 255: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 252

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 9.9 Paydaşlarımızla İletişimin Güçlendirilmesi Hedef 9.9.2 “Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı” İle İletişim Ve Tanıtım Faaliyetlerini Geliştirmek Performans Hedefi Kurum faaliyetleri konusunda halkın bilgilendirilmesi

Kurumla ilgili haberlerin derlenerek günlük servis edilmesi Kurumsal web sitelerinin güncelliğinin sağlanması Tarihi, kültürel, turistik değerlere yönelik çalışmalar Temel atma, açılış, basın toplantısı ve organizasyonlar yapılması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Kurum Faaliyetleri Konusunda Çıkan Bilboard Sayısı ( 9.9.2.5 Basın

ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü) 20000 Ad. 20000 Ad. 25000 Ad.

2 Kurum Faaliyetleri Konusunda Çıkan Raket(CLP) Sayısı ( 9.9.2.5 Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü)

20000 Ad. 20000 Ad. 25000 Ad.

3 Kurum Faaliyetleri Konusunda Çıkarılan Gazete Basım Sayısı ( 9.9.2.5 Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü)

2100000 Ad. 2500000 Ad. 3000000 Ad.

4 Kurum Faaliyetleri Konusunda Gerçekleştirilen Organizasyon Sayısı ( 9.9.2.3 Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü)

200 Ad. 200 Ad. 200 Ad.

5 Kurum Faaliyetleri Konusunda Ulusal ve Yerel Medyada Çıkan Haber Sayısı ( 9.9.2.5 Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü)

2500 Ad. 2500 Ad. 2500 Ad.

6 Kurumla İlgili Haberlerin Derlenerek Günlük Yayınlanma Sıklığı ( 9.9.2.1 Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü)

3 Gün 4 Ad. 5 Ad.

7 Kurumsal web sitelerinin güncelleme oranı ( 9.9.2.2 Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü)

90 % 90 % 95 %

8 Tarihi, Kültürel, Turistik Değerlere Yönelik Basılan Dergi Sayısı ( 9.9.2.4 Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü)

80000 Ad. 80000 Ad. 80000 Ad.

9 Tarihi, Kültürel, Turistik Değerlere Yönelik Basılan Kitap Sayısı ( 9.9.2.4 Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü)

150000 Ad. 100000 Ad. 100000 Ad.

10 Tarihi, Kültürel, Turistik Değerlere Yönelik Yapılan Spot Film Sayısı ( 9.9.2.4 Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü)

50 Ad. 50 Ad. 50 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 9.9.2.1 Haber Takibinin Yapılması ve Servis Edilmesi 3.432.800,00 0,00 3.432.800,00 2 9.9.2.2 Kurumsal Web Sitesinin Güncellenmesi 3.432.800,00 0,00 3.432.800,00 3 9.9.2.3 Temel Atma, Açılış, Basın Toplantısı ve Organizasyonlar

Gerçekleştirlmesi 3.432.800,00 0,00 3.432.800,00

4 9.9.2.4 Tanıtım Amaçlı Yayınların Kitap/CD Hazırlanması ve Alınması 3.432.800,00 0,00 3.432.800,00 5 9.9.2.5 Basın Yayın ve Açık Hava Reklam Mecralarının Kullanılması 3.422.800,00 0,00 3.422.800,00

Genel Toplam 17.154.000,00 0,00 17.154.000,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Kurumla ilgili haberlerin derlenerek günlük servis edilmesi Faaliyet Adı 9.9.2.1 Haber Takibinin Yapılması ve Servis Edilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 85.300,00 85.300,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.500,00 12.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.335.000,00 3.335.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.432.800,00 3.432.800,00

Page 256: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 253

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Kurumsal web sitelerinin güncelliğinin sağlanması Faaliyet Adı 9.9.2.2 Kurumsal Web Sitesinin Güncellenmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 85.300,00 85.300,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.500,00 12.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.335.000,00 3.335.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.432.800,00 3.432.800,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Temel atma, açılış, basın toplantısı ve organizasyonlar yapılması Faaliyet Adı 9.9.2.3 Temel Atma, Açılış, Basın Toplantısı ve Organizasyonlar Gerçekleştirlmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 85.300,00 85.300,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.500,00 12.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.335.000,00 3.335.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.432.800,00 3.432.800,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Tarihi, kültürel, turistik değerlere yönelik çalışmalar Faaliyet Adı 9.9.2.4 Tanıtım Amaçlı Yayınların Kitap/CD Hazırlanması ve Alınması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 85.300,00 85.300,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.500,00 12.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.335.000,00 3.335.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.432.800,00 3.432.800,00

Page 257: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 254

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Kurum faaliyetleri konusunda halkın bilgilendirilmesi Faaliyet Adı 9.9.2.5 Basın Yayın ve Açık Hava Reklam Mecralarının Kullanılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 85.300,00 85.300,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 12.500,00 12.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.325.000,00 3.325.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.422.800,00 3.422.800,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 9.9 Paydaşlarımızla İletişimin Güçlendirilmesi Hedef 9.9.4 Belediye Birimleri Ve Diğer Kuruluşlarla İletişimini Azami Düzeye Çıkararak Verimli Bir Çalışma

Programı Sağlamak Performans Hedefi 2017 Yılında Belediye Birimleri Ve Diğer Kuruluşlarla İletişimini Azami Düzeye Çıkararak Verimli Bir

Çalışma Programı Sağlamak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Başkanlığa Gelen Evrakların Cevaplanma Süresi ( 9.9.4.1 Özel Kalem Müdürlüğü)

1 Gün 1 Gün 1 Gün

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 9.9.4.1 Özel Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesinin Sağlanması 4.015.000,00 0,00 4.015.000,00 Genel Toplam 4.015.000,00 0,00 4.015.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Özel Kalem Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Belediye Birimleri Ve Diğer Kuruluşlarla İletişimini Azami Düzeye Çıkararak Verimli Bir

Çalışma Programı Sağlamak Faaliyet Adı 9.9.4.1 Özel Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesinin Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 1.310.000,00 1.310.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 205.000,00 205.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 2.500.000,00 2.500.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 4.015.000,00 4.015.000,00

Page 258: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 255

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 9.9 Paydaşlarımızla İletişimin Güçlendirilmesi Hedef 9.9.5 Ulusal Ve Uluslararası İşbirliklerin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Performans Hedefi 2017 Yılında Ulusal Ve Uluslararası İşbirliklerin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Birliklerle Yapılan Toplantı Sayısı ( 9.9.5.5 Protokol Ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü)

12 Ad. 14 Ad. 16 Ad.

2 Bursa Genelinde Gerçekleşen Davet Organizasyonlara Sunulan Başkanlık Çelenk Sayısı ( 9.9.5.6 Protokol Ve Dış İlişkiler Şube Md.)

1500 Ad. 2000 Ad. 1700 Ad.

3 Gerçekleştirililen Organizasyon Sayısı(Konaklama, Yemek, Şehir Turu, Hediyelik Eşya v.s.) ( 9.9.5.4 Protokol ve Dış İlişkiler Şube Md.)

100 Ad. 120 Ad. 125 Ad.

4 Kardeş Şehir Sayısı ( 9.9.5.3 Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü)

55 Ad. 44 Ad. 45 Ad.

5 Kardeş Şehirlerle Yapılan Etkinlik Sayısı ( 9.9.5.3 Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü)

30 Ad. 35 Ad. 35 Ad.

6 Tercüme İş Ve İşlemlerinin Karşılanma Oranı ( 9.9.5.2 Protokol Ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

7 Tercümesi Yapılan Evrak Sayısı ( 9.9.5.2 Protokol Ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü)

200 Sayfa 200 Sayfa 250 Ad.

8 Üyelik Aidatlarının Karşılanma Oranı ( 9.9.5.5 Protokol Ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

9 Yabancı Konukların Ağırlanma Sayısı ( 9.9.5.4 Protokol Ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü)

55 Ad. 60 Ad. 60 Ad.

10 Yapılan İşbirliği Sayısı ( 9.9.5.1 Protokol Ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü)

150 Ad. 175 Ad. 200 Ad.

11 Yerli Konukların Ağırlanma Sayısı ( 9.9.5.4 Protokol Ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü)

60 Ad. 60 Ad. 65 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 9.9.5.1 Belediyemiz, Bağlı Kuruluş, Belediye Şirket Ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Yurtdışı Görevlendirme İş Ve İşlemlerinin Organize Edilmesi

567.350,00 0,00 567.350,00

2 9.9.5.2 Resmi Evrak Tercüme İş Ve İşlemlerinin Yürütülmesi 146.600,00 0,00 146.600,00 3 9.9.5.3 Kardeş Şehir, İşbirliği Ve İyi Niyet Protokolü İmzalanan

Şehirler Başta Olmak Üzere Yabancı Şehirlerle İşbirliklerinin Geliştirilmesi

67.300,00 0,00 67.300,00

4 9.9.5.4 Belediyemize Yurtiçinden Ve Yurtdışından Gelen Konuklarının Temsil Ve Ağırlaması Faaliyetlerinin Yürütülmesi(Konaklama, Yemek, Şehir Turu, Hediyelik Eşya v.s..)

8.892.500,00 0,00 8.892.500,00

5 9.9.5.5 Ulusal Ve Uluslararası Birliklerle İşbirliği Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi

500.400,00 0,00 500.400,00

6 9.9.5.6 Kurumsal İtibar Çalışmasının Yürütülmesi 258.200,00 0,00 258.200,00 Genel Toplam 10.432.350,00 0,00 10.432.350,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulusal Ve Uluslararası İşbirliklerin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Faaliyet Adı 9.9.5.1 Belediyemiz, Bağlı Kuruluş, Belediye Şirket Ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Yurtdışı

Görevlendirme İş Ve İşlemlerinin Organize Edilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 49.400,00 49.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 7.550,00 7.550,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 510.400,00 510.400,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 567.350,00 567.350,00

Page 259: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 256

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulusal Ve Uluslararası İşbirliklerin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Faaliyet Adı 9.9.5.2 Resmi Evrak Tercüme İş Ve İşlemlerinin Yürütülmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 49.400,00 49.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 7.750,00 7.750,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 89.450,00 89.450,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 146.600,00 146.600,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulusal Ve Uluslararası İşbirliklerin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Faaliyet Adı 9.9.5.3 Kardeş Şehir, İşbirliği Ve İyi Niyet Protokolü İmzalanan Şehirler Başta Olmak Üzere Yabancı

Şehirlerle İşbirliklerinin Geliştirilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 49.000,00 49.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 7.750,00 7.750,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 10.550,00 10.550,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 67.300,00 67.300,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulusal Ve Uluslararası İşbirliklerin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Faaliyet Adı 9.9.5.4 Belediyemize Yurtiçinden Ve Yurtdışından Gelen Konuklarının Temsil Ve Ağırlaması

Faaliyetlerinin Yürütülmesi(Konaklama, Yemek, Şehir Turu, Hediyelik Eşya v.s..) Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 49.400,00 49.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 7.800,00 7.800,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 8.835.300,00 8.835.300,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 8.892.500,00 8.892.500,00

Page 260: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 257

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulusal Ve Uluslararası İşbirliklerin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Faaliyet Adı 9.9.5.5 Ulusal Ve Uluslararası Birliklerle İşbirliği Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 49.400,00 49.400,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 7.800,00 7.800,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 343.200,00 343.200,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 100.000,00 100.000,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 500.400,00 500.400,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Ulusal Ve Uluslararası İşbirliklerin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Faaliyet Adı 9.9.5.6 Kurumsal İtibar Çalışmasının Yürütülmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 41.900,00 41.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 5.200,00 5.200,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 211.100,00 211.100,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 258.200,00 258.200,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 9.10 Kurumun Organizasyonel Yapısının, Kurumsal Motivasyonun Ve İş Yöntemlerinin Geliştirilmesi Hedef 9.10.1 Kurum Çalışanlarına Yönelik Sosyal Etkinlikler Düzenlemek Performans Hedefi 2017 Yılında Kurum Çalışanlarına Yönelik Sosyal Etkinlikler Düzenlemek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Personel Pikniği Memnuniyet Oranı ( 9.10.1.1 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü)

80 % 80 % 80 %

2 Yapılan sosyal etkinlik sayısı ( 9.10.1.1 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü)

3 Ad. 3 Ad. 3 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 9.10.1.1 Kurum Çalışanlarına Yönelik Personel Pikniği Düzenlenmesi Ve Yetkili Sendikalar Aracılığıyla Kültürel Gezi Düzenlenmesi İçin Gerekli Desteğin Sağlanması

329.150,00 0,00 329.150,00

Genel Toplam 329.150,00 0,00 329.150,00

Page 261: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 258

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurum Çalışanlarına Yönelik Sosyal Etkinlikler Düzenlemek Faaliyet Adı 9.10.1.1 Kurum Çalışanlarına Yönelik Personel Pikniği Düzenlenmesi Ve Yetkili Sendikalar Aracılığıyla

Kültürel Gezi Düzenlenmesi İçin Gerekli Desteğin Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 193.000,00 193.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 42.000,00 42.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 94.150,00 94.150,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 329.150,00 329.150,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 9.10 Kurumun Organizasyonel Yapısının, Kurumsal Motivasyonun Ve İş Yöntemlerinin Geliştirilmesi Hedef 9.10.2 Kurum İçi İdari İş Ve İşlemleri Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek Performans Hedefi 2017 Yılında Kurum İçi İdari İş Ve İşlemleri Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Genel Sekreterlik Faaliyetlerinin Tamamlanma Oranı ( 9.10.2.4 Genel Sekreterlik)

100 % 100 % 100 %

2 Maaş Tahakkukları ve SGK ile İlgili Tahakkukların Zamanında Yapılma Oranı ( 9.10.2.1 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube

100 % 100 % 100 %

3 Ulaşım Hizmeti İhtiyacı Karşılama Oranı ( 9.10.2.3 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

4 Yemek Hizmeti İhtiyacı Karşılama Oranı ( 9.10.2.2 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 9.10.2.1 Kurum Çalışanlarının Maaş Ve Tahakkuk İşlemlerinin Yapılmasının Sağlanması

2.899.200,00 0,00 2.899.200,00

2 9.10.2.2 Memur Ve Sözleşmeli Personele Yemek Hizmeti Sunulmasının Sağlanması

7.152.150,00 0,00 7.152.150,00

3 9.10.2.3 Memur, Sözleşmeli Ve İşçi Personele Ulaşım Hizmeti (Bu-Kart) Sunulmasının Sağlanması

1.738.100,00 0,00 1.738.100,00

4 9.10.2.4 Genel Sekreterlik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 1.859.000,00 0,00 1.859.000,00 Genel Toplam 13.648.450,00 0,00 13.648.450,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurum İçi İdari İş Ve İşlemleri Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek Faaliyet Adı 9.10.2.1 Kurum Çalışanlarının Maaş Ve Tahakkuk İşlemlerinin Yapılmasının Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 216.000,00 216.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.000,00 31.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 152.200,00 152.200,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 2.500.000,00 2.500.000,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.899.200,00 2.899.200,00

Page 262: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 259

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurum İçi İdari İş Ve İşlemleri Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek Faaliyet Adı 9.10.2.2 Memur Ve Sözleşmeli Personele Yemek Hizmeti Sunulmasının Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 193.000,00 193.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 24.000,00 24.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 6.935.150,00 6.935.150,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 7.152.150,00 7.152.150,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurum İçi İdari İş Ve İşlemleri Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek Faaliyet Adı 9.10.2.3 Memur, Sözleşmeli Ve İşçi Personele Ulaşım Hizmeti (Bu-Kart) Sunulmasının Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 254.000,00 254.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.000,00 31.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.453.100,00 1.453.100,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.738.100,00 1.738.100,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Genel Sekreterlik Performans Hedefi 2017 Yılında Kurum İçi İdari İş Ve İşlemleri Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek Faaliyet Adı 9.10.2.4 Genel Sekreterlik Faaliyetlerinin Yürütülmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 1.464.000,00 1.464.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 195.000,00 195.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 200.000,00 200.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.859.000,00 1.859.000,00

Page 263: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 260

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 9.10 Kurumun Organizasyonel Yapısının, Kurumsal Motivasyonun Ve İş Yöntemlerinin Geliştirilmesi Hedef 9.10.3 Kurumun Kadro Yapısını Süreç Bazlı Belirlemek Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumun Kadro Yapısını Süreç Bazlı Belirlemek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Birime Giriş Yapan Evrakların İşlem Süresinin Standart Süreye Uyum Oranı ( 9.10.3.2 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü)

90 % 90 % 90 %

2 Kadro Bazlı Sisteme Geçişin Tamamlanma Oranı ( 9.10.3.1 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

3 Ortak yürütülen İnsan Kaynakları süreç sayısı ( 9.10.3.5 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü)

5 Ad. 5 Ad. 5 Ad.

4 Özlük Bilgilerinin İlgililerle Elektronik Ortamda Paylaşılma Oranı ( 9.10.3.4 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü)

50 % 50 % 50 %

5 Özlük İşlemlerinde Kullanılan Program İle E-Belediye Programının Entegre İşlemlerinin Tamamlanma Oranı ( 9.10.3.3 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü)

50 % 50 % 50 %

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 9.10.3.1 Birimlerin Norm Kadro Standartının Belirlenmesi 321.150,00 0,00 321.150,00 2 9.10.3.2 Belediyede Çalışan Personelin Özlük Haklarına İlişkin

İşlemlerin Takibinin Yapılması Ve İyileştirilmesi 278.150,00 0,00 278.150,00

3 9.10.3.3 Birbiriyle Entegre Edilebilecek Süreçlerin Tespit Edilmesi Ve Entegrasyonunun Sağlanması

278.150,00 0,00 278.150,00

4 9.10.3.4 BPYS 2014 Projesinde Mevcut Bilgilere Ulaşım Sisteminin Kurulması

293.100,00 0,00 293.100,00

5 9.10.3.5 Birimlerin Süreç İçerisinde Sorumluluk Ve Görevlerinin Arttırılmasının Sağlanması

283.500,00 0,00 283.500,00

Genel Toplam 1.454.050,00 0,00 1.454.050,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumun Kadro Yapısını Süreç Bazlı Belirlemek Faaliyet Adı 9.10.3.1 Birimlerin Norm Kadro Standartının Belirlenmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 236.000,00 236.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.000,00 31.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 54.150,00 54.150,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 321.150,00 321.150,00

Page 264: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 261

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumun Kadro Yapısını Süreç Bazlı Belirlemek Faaliyet Adı 9.10.3.2 Belediyede Çalışan Personelin Özlük Haklarına İlişkin İşlemlerin Takibinin Yapılması Ve

İyileştirilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 193.000,00 193.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.000,00 31.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 54.150,00 54.150,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 278.150,00 278.150,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumun Kadro Yapısını Süreç Bazlı Belirlemek Faaliyet Adı 9.10.3.3 Birbiriyle Entegre Edilebilecek Süreçlerin Tespit Edilmesi Ve Entegrasyonunun Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 193.000,00 193.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.000,00 31.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 54.150,00 54.150,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 278.150,00 278.150,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumun Kadro Yapısını Süreç Bazlı Belirlemek Faaliyet Adı 9.10.3.4 BPYS 2014 Projesinde Mevcut Bilgilere Ulaşım Sisteminin Kurulması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 207.000,00 207.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.000,00 31.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 55.100,00 55.100,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 293.100,00 293.100,00

Page 265: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 262

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumun Kadro Yapısını Süreç Bazlı Belirlemek Faaliyet Adı 9.10.3.5 Birimlerin Süreç İçerisinde Sorumluluk Ve Görevlerinin Arttırılmasının Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

SermayeDiğer Yurt

İçiYurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 197.000,00 197.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 31.000,00 31.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 55.500,00 55.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 283.500,00 283.500,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 9.10 Kurumun Organizasyonel Yapısının, Kurumsal Motivasyonun Ve İş Yöntemlerinin Geliştirilmesi Hedef 9.10.4 Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak Performans Hedefi 2017 Yılında Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonunu Gerçekleştirerek Sürdürülebilirliğini Sağlamak

2017 Yılında Stratejik Yönetim Süreçlerini, Sürekli İyileştirme ve Geliştirme Anlayışı Çerçevesinde Etkin Bir Şekilde Yönetmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 Aylık Raporların Üst Yöneticiye Ulaştırılma Süre Ortalaması (

9.10.4.1 Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü) 6 Gün 6 Gün 6 Gün

2 Faaliyet Başına Ölçülebilir Minumum Gösterge Sayısı ( 9.10.4.3 Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü)

1 Ad. 1 Ad. 1 Ad.

3 Faaliyet Tutar Toplamının Bütçe Tutarına Oranı ( 9.10.4.3 Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

4 ISO 9001:2015 KYS Revizyonunun Tamamlanma Oranı ( 9.10.4.5 Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü)

100 %

5 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Periyodu Sayısı ( 9.10.4.4 Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü)

2 Adet/Yıl 2 Ad. 2 Ad.

6 İç Kontrol Sistemi Revizyonu Tamamlanma Oranı ( 9.10.4.4 Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 80 %

7 Kurumsal Süreçler İçin Yapılacak KYS Dış Tetkik Sayısı ( 9.10.4.5 Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü)

1 Ad. 1 Ad.

8 Kurumsal Süreçler İçin Yapılacak KYS İç Tetkik Sayısı ( 9.10.4.5 Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü)

1 Ad. 1 Ad. 1 Ad.

9 Performans Programının Gerçekleşme Oranı ( 9.10.4.2 Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü)

80 % 80 % 80 %

10 Yatırımlarla İlgili Hazırlanacak Rapor Sayısı ( 9.10.4.7 Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü)

8 Ad. 8 Ad. 8 Ad.

11 Yönetim Gözden Geçirme Toplantı Sayısı ( 9.10.4.6 Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü)

2 Ad. 2 Ad. 1 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 9.10.4.1 Birimlerin Aylık Faaliyet Raporlarının Hazırlanmasının Koordine Edilmesi

112.400,00 0,00 112.400,00

2 9.10.4.2 Bursa Büyükşehir Belediyesi Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması

136.400,00 0,00 136.400,00

3 9.10.4.3 Bursa Büyükşehir Belediyesi Yıllık Performans Programının Hazırlanması

136.400,00 0,00 136.400,00

4 9.10.4.4 İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi Ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması

122.400,00 0,00 122.400,00

5 9.10.4.5 Kalite Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin Yürütülmesi 112.000,00 0,00 112.000,00 6 9.10.4.6 Kalite Yönetim Sistemi Koordinasyon Çalışmalarının

Yürütülmesinin Sağlanması 41.900,00 0,00 41.900,00

7 9.10.4.7 Yatırımlarla İlgili Valilik Ve Kalkınma Bakanlığı İle Koordinasyon Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması

112.400,00 0,00 112.400,00

Genel Toplam 773.900,00 0,00 773.900,00

Page 266: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 263

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Stratejik Yönetim Süreçlerini, Sürekli İyileştirme ve Geliştirme Anlayışı Çerçevesinde Etkin

Bir Şekilde Yönetmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak Faaliyet Adı 9.10.4.1 Birimlerin Aylık Faaliyet Raporlarının Hazırlanmasının Koordine Edilmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 99.900,00 99.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 11.500,00 11.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.000,00 1.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 112.400,00 112.400,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak Faaliyet Adı 9.10.4.2 Bursa Büyükşehir Belediyesi Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 99.900,00 99.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 11.500,00 11.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 25.000,00 25.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 136.400,00 136.400,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak Faaliyet Adı 9.10.4.3 Bursa Büyükşehir Belediyesi Yıllık Performans Programının Hazırlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 99.900,00 99.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 11.500,00 11.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 25.000,00 25.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 136.400,00 136.400,00

Page 267: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 264

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak Faaliyet Adı 9.10.4.4 İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi Ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 99.900,00 99.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 11.500,00 11.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 11.000,00 11.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 122.400,00 122.400,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonunu Gerçekleştirerek Sürdürülebilirliğini Sağlamak Faaliyet Adı 9.10.4.5 Kalite Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin Yürütülmesi Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 36.750,00 36.750,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 4.100,00 4.100,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 61.150,00 61.150,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 10.000,00 10.000,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 112.000,00 112.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak Faaliyet Adı 9.10.4.6 Kalite Yönetim Sistemi Koordinasyon Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 36.750,00 36.750,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 4.100,00 4.100,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.050,00 1.050,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 41.900,00 41.900,00

Page 268: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 265

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak Faaliyet Adı 9.10.4.7 Yatırımlarla İlgili Valilik Ve Kalkınma Bakanlığı İle Koordinasyon Çalışmalarının Yürütülmesinin

Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 99.900,00 99.900,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 11.500,00 11.500,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 1.000,00 1.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 112.400,00 112.400,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 9.10 Kurumun Organizasyonel Yapısının, Kurumsal Motivasyonun Ve İş Yöntemlerinin Geliştirilmesi Hedef 9.10.5 Kurumun Faaliyetlerinin Mevzuata Ve İşleyişe Uygun Yürütümünü Etkin Denetlemek Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumun Faaliyetlerinin Mevzuata Ve İşleyişe Uygun Yürütümünü Etkin Denetlemek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Disiplin Soruşturmalarının Tamamlanması İç,in Kullanılan Süre Ortalaması ( 9.10.5.3 Teftiş Kurulu Başkanlığı)

45 Gün

2 İnceleme ve Araştırma Faaliyetlerinin Tamamlanması İçin Kullanılan Süre Ortalaması ( 9.10.5.3 Teftiş Kurulu Başkanlığı)

60 Gün

3 Ön İnceleme İşlerinin Tamamlanma Süre Ortalaması ( 9.10.5.3 Teftiş Kurulu Başkanlığı)

35 Gün

4 Teftiş Edilecek Birim Sayısı ( 9.10.5.3 Teftiş Kurulu Başkanlığı) 4 Ad. 5 Verilecek Mevzuat Eğitimi Sayısı ( 9.10.5.2 İç Denetim Birimi

Başkanlığı) 3 Ad. 2 Ad.

6 Yapılacak Süreç Denetim Sayısı ( 9.10.5.2 İç Denetim Birimi Başkanlığı)

8 Ad. 8 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 9.10.5.2 İç Denetim Faliyetlerini Gerçekleştirmek 373.500,00 0,00 373.500,00 2 9.10.5.3 Teftiş, Ön İnceleme, İnceleme-Araştırma ve Disiplin

Soruşturması İşlerini Gerçekleştirmek 319.500,00 0,00 319.500,00

Genel Toplam 693.000,00 0,00 693.000,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İç Denetim Birimi Başkanlığı Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumun Faaliyetlerinin Mevzuata Ve İşleyişe Uygun Yürütümünü Etkin Denetlemek Faaliyet Adı 9.10.5.2 İç Denetim Faliyetlerini Gerçekleştirmek Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner Diğer Yurt Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 326.000,00 326.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 42.000,00 42.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 5.500,00 5.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 373.500,00 373.500,00

Page 269: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 266

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Teftiş Kurulu Başkanlığı Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumun Faaliyetlerinin Mevzuata Ve İşleyişe Uygun Yürütümünü Etkin Denetlemek Faaliyet Adı 9.10.5.3 Teftiş, Ön İnceleme, İnceleme-Araştırma ve Disiplin Soruşturması İşlerini Gerçekleştirmek Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 287.000,00 287.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 29.000,00 29.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 3.500,00 3.500,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 319.500,00 319.500,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 9.11 En İyi Kaynağı Bulma Yöntemleri Kullanılarak, Tedarik Sürecinin Etkin Ve Verimli Yönetilmesi Hedef 9.11.1 Kurum Ve Kurum Dışından Gelen Talepler Doğrultusunda Mal-Malzeme Almak ve Bakım Onarım

Hizmetleri Sunmak Performans Hedefi 2017 Yılında Kurum Ve Kurum Dışından Gelen Talepler Doğrultusunda Mal-Malzeme Almak ve Bakım

Onarım Hizmetleri Sunmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Bakımı Yapılan Asansör Sayısı ( 9.11.1.1 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

65 Ad. 65 Ad. 80 Ad.

2 Bakımı Yapılan Diğer Makine ve Teçhizatlarının Sayısı ( 9.11.1.1 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

80 Ad. 80 Ad. 80 Ad.

3 Bakımı Yapılan Güç Kaynağı Sayısı ( 9.11.1.1 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

85 Ad. 85 Ad. 90 Ad.

4 Bakımı Yapılan Jeneratör Sayısı ( 9.11.1.1 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

60 Ad. 60 Ad. 80 Ad.

5 Bakımı Yapılan Kazan Sayısı ( 9.11.1.1 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

160 Ad. 160 Ad. 170 Ad.

6 Bakımı Yapılan Klima Sayısı ( 9.11.1.1 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

1200 Ad. 1200 Ad. 1500 Ad.

7 Bakımı Yapılan Meydan Saati Sayısı ( 9.11.1.1 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

400 Ad. 400 Ad. 600 Ad.

8 Bakımı Yapılan Paratoner Sayısı ( 9.11.1.1 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

55 Ad. 55 Ad. 70 Ad.

9 Kurum Dışından Gelen Taleplerin Karşılanma Oranı ( 9.11.1.2 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

70 % 70 % 80 %

10 Kurum İçinden Gelen Taleplerin Karşılanma Oranı ( 9.11.1.2 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

85 % 85 % 85 %

11 Makine ve Techizat Alımları Karşılama Oranı ( 9.11.1.2 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

85 % 85 % 85 %

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 9.11.1.1 Bakım Onarım Hizmeti Ve Yedek Parça Alınması 13.573.000,00 0,00 13.573.000,00 2 9.11.1.2 İhtiyaçlar Doğrultusunda Makine, Mal Ve Malzeme

Alınması 4.551.000,00 0,00 4.551.000,00

Genel Toplam 18.124.000,00 0,00 18.124.000,00

Page 270: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 267

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurum Ve Kurum Dışından Gelen Talepler Doğrultusunda Mal-Malzeme Almak ve Bakım

Onarım Hizmetleri Sunmak Faaliyet Adı 9.11.1.1 Bakım Onarım Hizmeti Ve Yedek Parça Alınması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 346.000,00 346.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 64.000,00 64.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 13.163.000,00 13.163.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 13.573.000,00 13.573.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurum Ve Kurum Dışından Gelen Talepler Doğrultusunda Mal-Malzeme Almak ve Bakım

Onarım Hizmetleri Sunmak Faaliyet Adı 9.11.1.2 İhtiyaçlar Doğrultusunda Makine, Mal Ve Malzeme Alınması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 620.000,00 620.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 107.000,00 107.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 2.324.000,00 2.324.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 4.551.000,00 4.551.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 9.11 En İyi Kaynağı Bulma Yöntemleri Kullanılarak, Tedarik Sürecinin Etkin Ve Verimli Yönetilmesi Hedef 9.11.2 Kuruma Ve Kurum Çalışanlarına Yönelik Hizmetler Sunmak Performans Hedefi 2017 Yılında Kuruma Ve Kurum Çalışanlarına Yönelik Hizmetler Sunmak Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Hizmet Taleplerinin Karşılanma Oranı ( 9.11.2.1 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 80 %

2 Kurum Binalarının Temizliklerinin Yapılma Oranı ( 9.11.2.2 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

100 % 100 % 100 %

3 Temizliği Yapılan Durak Sayısı ( 9.11.2.2 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü)

28200 Ad. 28200 Ad. 30000 Ad.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 9.11.2.1 Belediyemizin Tüm Çalışma Alanlarında Planlama, Uygulama, Bilgi İşlem, Bakım, İşletim Hizmetlerinin Yapılmasının Sağlanması

57.437.000,00 0,00 57.437.000,00

2 9.11.2.2 Temizlik Hizmetlerinin Yapılmasının Sağlanması 22.196.000,00 0,00 22.196.000,00 Genel Toplam 79.633.000,00 0,00 79.633.000,00

Page 271: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 268

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kuruma Ve Kurum Çalışanlarına Yönelik Hizmetler Sunmak Faaliyet Adı 9.11.2.1 Belediyemizin Tüm Çalışma Alanlarında Planlama, Uygulama, Bilgi İşlem, Bakım, İşletim

Hizmetlerinin Yapılmasının Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 567.000,00 567.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 29.000,00 29.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 56.841.000,00 56.841.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 57.437.000,00 57.437.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kuruma Ve Kurum Çalışanlarına Yönelik Hizmetler Sunmak Faaliyet Adı 9.11.2.2 Temizlik Hizmetlerinin Yapılmasının Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 191.000,00 191.000,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 24.000,00 24.000,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 21.981.000,00 21.981.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 22.196.000,00 22.196.000,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 9.11 En İyi Kaynağı Bulma Yöntemleri Kullanılarak, Tedarik Sürecinin Etkin Ve Verimli Yönetilmesi Hedef 9.11.3 İhale Yönetimini Etkinleştirmek Performans Hedefi 2017 Yılında İhale Yönetimini Etkinleştirmek Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

1 Yıllık KİK Kararı İle İptal Edilen İhale Oranı ( 9.11.3.1 İhale Şube Müdürlüğü)

5 % 5 % 5 %

2 Yıllık Mahkeme Kararı İle İptal Edilen İhale Oranı ( 9.11.3.1 İhale Şube Müdürlüğü)

5 % 5 % 5 %

3 Yıllık Teknik Şartnamedeki Hatalardan Dolayı İptal Edilen İhale Oranı ( 9.11.3.1 İhale Şube Müdürlüğü)

5 % 5 % 5 %

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 9.11.3.1 İhale İşlemlerinin Yürütülmesinin Sağlanması 1.607.100,00 0,00 1.607.100,00 Genel Toplam 1.607.100,00 0,00 1.607.100,00

Page 272: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 269

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İhale Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında İhale Yönetimini Etkinleştirmek Faaliyet Adı 9.11.3.1 İhale İşlemlerinin Yürütülmesinin Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 701.500,00 701.500,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 105.600,00 105.600,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 800.000,00 800.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.607.100,00 1.607.100,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç 9.11 En İyi Kaynağı Bulma Yöntemleri Kullanılarak, Tedarik Sürecinin Etkin Ve Verimli Yönetilmesi Hedef 9.11.4 Satın Alma Süreç Verimliliğini Arttırmak Performans Hedefi 2017 Yılında Elektronik Ortamda Alınan Teklif Sayısının Artırılmasını Sağlamak

2017 Yılında Kurumsal Kapasiteyi Artırmaya Yönelik Faaliyetler Yapmak 2017 Yılında Onaylı Tedarikçi Sayısını Arttırmak Talebe Uygun Mal Hizmet Satın Alınması Oranı

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 1 E- Teklif Protokollü Tedarikçi Sayısı ( 9.11.4.2 Satınalma Şube

Müdürlüğü) 345 sayı 380 Ad. 400 Ad.

2 Elektronik Ortamda Alınan Teklif Oranı ( 9.11.4.1 Satınalma Şube Müdürlüğü)

15 % 25 % 30 %

3 Onaylı Tedarikçi Sayısı Oranı ( 9.11.4.3 Satınalma Şube Müdürlüğü) 100 % 100 % 100 % 4 Talebe Uygun Mal Hizmet Satın Alınması Oranı ( 9.11.4.4 Satınalma

Şube Müdürlüğü) 95 % 95 % 95 %

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2017 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 9.11.4.1 Elektronik Ortamda Alınan Teklif Sayısının Artırılmasını Sağlanması

508.400,00 0,00 508.400,00

2 9.11.4.2 Kurumsal Kapasiteyi Artırmaya Yönelik Faaliyetlerin 508.400,00 0,00 508.400,00 3 9.11.4.3 Onaylı Tedarikçi Sayısının Arttıırılması 508.400,00 0,00 508.400,00 4 9.11.4.4 Talebe Uygun Mal - Hizmet Satın Alınması 508.400,00 0,00 508.400,00

Genel Toplam 2.033.600,00 0,00 2.033.600,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Satınalma Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Elektronik Ortamda Alınan Teklif Sayısının Artırılmasını Sağlamak Faaliyet Adı 9.11.4.1 Elektronik Ortamda Alınan Teklif Sayısının Artırılmasını Sağlanması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 347.700,00 347.700,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 60.700,00 60.700,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 100.000,00 100.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 508.400,00 508.400,00

Page 273: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 270

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Satınalma Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Kurumsal Kapasiteyi Artırmaya Yönelik Faaliyetler Yapmak Faaliyet Adı 9.11.4.2 Kurumsal Kapasiteyi Artırmaya Yönelik Faaliyetlerin Yapılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 347.700,00 347.700,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 60.700,00 60.700,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 100.000,00 100.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 508.400,00 508.400,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Satınalma Şube Müdürlüğü Performans Hedefi 2017 Yılında Onaylı Tedarikçi Sayısını Arttırmak Faaliyet Adı 9.11.4.3 Onaylı Tedarikçi Sayısının Arttıırılması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 347.700,00 347.700,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 60.700,00 60.700,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 100.000,00 100.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 508.400,00 508.400,00 İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Satınalma Şube Müdürlüğü Performans Hedefi Talebe Uygun Mal Hizmet Satın Alınması Oranı Faaliyet Adı 9.11.4.4 Talebe Uygun Mal - Hizmet Satın Alınması Açıklama: Bütçe Dışı Kaynaklar Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Döner

Sermaye Diğer Yurt

İçi Yurt Dışı 2017 Toplam (TL)

01 Personel giderleri 347.700,00 347.700,00 02 SGK'ya devlet primi giderleri 60.700,00 60.700,00 03 Mal ve hizmet alım giderleri 100.000,00 100.000,00 04 Faiz giderleri 0,00 0,00 05 Cari transferler 0,00 0,00 06 Sermaye giderleri 0,00 0,00 07 Sermaye transferleri 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 09 Yedek ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 508.400,00 508.400,00

Page 274: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 271

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi

Faaliyetler BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM

1.1.1 1.1.1.1 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Doğrultusunda İl Bütününde Alt Ölçekli Planların Hazırlanması

4.157.000 0,1750 4.157.000 0,1750

1.1.1 1.1.1.2 Plan Değişiklik Dosyalarının Değerlendirilmesi, Sonuçlandırılması ve Gerekli Görülen Planlama Çalışmalarını Yapılması

955.000 0,0402 955.000 0,0402

1.1.1 1.1.1.3 Plana Esas Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması - Hazırlatılması

1.540.000 0,0648 1.540.000 0,0648

1.1.1 1.1.1.4 Parsele Esas Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması - Hazırlatılması

440.000 0,0185 440.000 0,0185

1.1.2 1.1.2.3 Mudanya İskelesi - Mütareke Binası Arası Kentsel Tasarım ve Rekreasyon İşinin Yapılması

10.197.200 0,4294 10.197.200 0,4294

1.1.2 1.1.2.8 İznik Tarihi Kıyı Bandı Rekreasyon ve Çevre Düzenleme İşinin Yapılması

18.842.350 0,7934 18.842.350 0,7934

1.1.2 1.1.2.9 Karacabey-Yeniköy Kıyı Bandı Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi İşinin Yapılması

12.197.350 0,5136 12.197.350 0,5136”

1.1.2 1.1.2.11 Bursa İli Muhtelif Kıyı Yapıları Fizibilite Raporu, Jeolojik Etüd ve Çed Raporu, İmar Planı ve Uygulama Projeleri Hazırlanması İşinin Yapılması

7.497.200 0,3157 7.497.200 0,3157

1.1.2 1.1.2.12 Muhtelif Kıyı ve Plajlarda Bakım ve Onarım İşinin Yapılması

984.200 0,0414 984.200 0,0414

1.1.2 1.1.2.13 Bursa Gemlik Sahil Tahkimatının Yapılması

2.916.200 0,1228 2.916.200 0,1228

1.1.3 1.1.3.7 Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesinin Gerçekleştirilmesi

30.134.300 1,2688 30.134.300 1,2688

1.1.3 1.1.3.8 Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Projesinin Gerçekleştirilmesi

234.300 0,0099 234.300 0,0099

1.1.3 1.1.3.9 Gemlik Cihatlı ve Kayhan Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projesi Gerçekleştirilmesi

384.300 0,0162 384.300 0,0162

1.1.3 1.1.3.10 Ankara Yolu Kuzeyi Nazım ve Uygulama İmar Planlarının Yapımının Gerçekleştirilmesi

579.300 0,0244 579.300 0,0244

1.1.3 1.1.3.11 İNTAM Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanının Gerçekleştirilmesi

134.300 0,0057 134.300 0,0057

1.1.3 1.1.3.12 Gayrimenkul Değerleme Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi

159.300 0,0067 159.300 0,0067

1.1.4 1.1.4.2 B.B.B.`ye ait Yatırımlara Yönelik Yapı Ruhsatları Taleplerinin Değerlendirilmesi

361.000 0,0152 361.000 0,0152

1.1.4 1.1.4.3 B.B.B.`ye Ait Yatırımlara Yönelik Yapı Kullanma İzin Taleplerinin Değerlendirilmesi

359.000 0,0151 359.000 0,0151

1.1.4 1.1.4.4 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Mevzuat Kapsamında İlçe Belediyeleri`nden Gelen Görüş Taleplerinin Değerlendirilmesi ve İlçelerarası Koordinasyonun Hazırlanması

355.000 0,0149 355.000 0,0149

1.1.4 1.1.4.5 Olası Heyelanlar İçin Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması

240.000 0,0101 240.000 0,0101

1.1.4 1.1.4.6 Kaçak Yapılaşmayla Etkin Mücadelede Denetim Faaliyetlerinin Artırılması Ve İlçe Belediyeleri ile Koordinasyonun Sağlanması

727.500 0,0306 727.500 0,0306

Page 275: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 272

1.1.4 1.1.4.7 Muhtelif Alanlarda Kamulaştırma Çallışmalarının Yapılması

32.499.500 1,3684 32.499.500 1,3684

1.1.4 1.1.4.8 Birimlerden Gelen Taleplerin (Harita, Kadastro, Aplikasyon, Teknik Bilgi Belge, Mahkeme Savunma Yazıları, Lazer Tarama, Kontrollük, İmar Uygulama ve Kamulaştırma Haritaları) Karşılanması

2.981.000 0,1255 2.981.000 0,1255

1.1.5 1.1.5.1 Onaylanan Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporu Verilerinin Sayısal Ortama Aktarılması

240.000 0,0101 240.000 0,0101

1.1.5 1.1.5.2 Konumsal Analizlerin, Konumsal Sorgulamaların, Karar Verme Analizlerin ve Model Analizlerin Yapılması

466.000 0,0196 466.000 0,0196

1.1.5 1.1.5.3 Spatial Veri Dönüşümlerinin Sağlanması

485.000 0,0204 485.000 0,0204

1.1.5 1.1.5.4 Verilerin Merkezi Veri Tabanında Toplanması, Yeni Verilerin Temin Edilmesi ve Sunulması

555.000 0,0234 555.000 0,0234

2.1.1 2.1.1.1 Durakların Modernizasyon, Yapım, Bakım Ve Onarımlarını Yapılması

1.974.000 0,0831 1.974.000 0,0831

2.1.1 2.1.1.2 Kentiçi Teleferik Güzergahlarında Etüd Ve Fizibilite Çalışmalarının Yapılması

59.000 0,0025 59.000 0,0025

2.1.1 2.1.1.3 Toplu Taşıma Güzergahlarının Planlanması

234.000 0,0099 234.000 0,0099

2.1.1 2.1.1.5 HRS Araç Alımlarının Yapılması 170.380.050 7,1739 170.380.050 7,1739 2.1.1 2.1.1.6 Kent Meydanı-Terminal Arası Raylı

Sistem Yapımı 91.016.600 3,8323 91.016.600 3,8323

2.1.1 2.1.1.9 BHRS III. Aşama Elektrik - Elektronik İşlerinin Yaptırılması

647.900 0,0273 647.900 0,0273

2.1.1 2.1.1.10 Görükle Raylı Sistem Hattı Bağlantı Projesinin Yapılması

1.014.150 0,0427 1.014.150 0,0427

2.1.1 2.1.1.12 Gökdere-Zafer Parkı/Teferrüç -Teleferik Hattının Yapılması

20.405.400 0,8592 20.405.400 0,8592

2.1.1 2.1.1.14 Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü Dijital Arşiv Otomasyonunun Yapılması

350.000 0,0147 350.000 0,0147

2.1.2 2.1.2.1 AKOM Köprüsü`nün Yapılması 387.500 0,0163 387.500 0,0163 2.1.2 2.1.2.4 Yeniceabat Köprüsü`nün Yapılması 344.200 0,0145 344.200 0,0145 2.1.2 2.1.2.8 Mudanya, Güzelyalı Köprülerinin

Yapılması 2.144.200 0,0903 2.144.200 0,0903

2.1.2 2.1.2.11 Deliçay Köprüsü`nün Yapılması 374.500 0,0158 374.500 0,0158 2.1.2 2.1.2.15 Balıklıdere Köprüsü` nün Yapılması 19.350 0,0008 19.350 0,0008 2.1.2 2.1.2.16 Hacivat Köprüsü` nün Yapılması 18.750 0,0008 18.750 0,0008 2.1.2 2.1.2.18 Muhtelif Yerlerdeki Küçük ve Büyük

Sanat Yapıları` nın Yapılması 3.353.250 0,1412 3.353.250 0,1412

2.1.2 2.1.2.20 Yenişehir, Kocasu (OSB) Köprüsü` nün Yapılması

3.144.200 0,1324 3.144.200 0,1324

2.1.2 2.1.2.23 Yıldırım, Derebahçe Köprüsü` nün Yapılması

3.074.500 0,1295 3.074.500 0,1295

2.1.2 2.1.2.24 Yenişehir, Muhtelif Köprülerin Yapılması (Çiçeközü Köyü, Fethiye Köyü, Ay Cad., Güldeste Cad., Dervış Eroğlu Bulvarı)

58.750 0,0025 58.750 0,0025

2.1.2 2.1.2.27 Mustafakemalpaşa, Çavuşköy Köprüsü` nün Yapılması

1.144.200 0,0482 1.144.200 0,0482

2.1.2 2.1.2.28 Mustafakemalpaşa, Paşalar Köprüsü` nün Yapılması

1.144.200 0,0482 1.144.200 0,0482

2.1.2 2.1.2.31 Nilüfer Çayı Üzeri Balat Köprüsü` nün Yapılması

574.500 0,0242 574.500 0,0242

2.1.2 2.1.2.35 Mustafakemalpaşa, Çeltikli Köprüsü Yapılması

1.144.200 0,0482 1.144.200 0,0482

2.1.2 2.1.2.36 Parke Taşı Temini ve Teslimi Yapılması

5.144.200 0,2166 5.144.200 0,2166

Page 276: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 273

2.1.2 2.1.2.38 Yol Yapım - Bakım İşlemleri Yapılması 15.144.200 0,6377 15.144.200 0,6377 2.1.2 2.1.2.39 Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması 95.291.200 4,0123 95.291.200 4,0123 2.1.2 2.1.2.40 Sathi Kaplama Bitümü Yapılması 6.589.200 0,2774 6.589.200 0,2774 2.1.2 2.1.2.41 Bordür ve Tretuvar Yapılması 29.573.170 1,2452 29.573.170 1,2452 2.1.2 2.1.2.42 Otokorkuluk Yapılması 8.144.200 0,3429 8.144.200 0,3429 2.1.2 2.1.2.43 Karla Mücadele Faaliyetlerinin

Yapılması 1.144.200 0,0482 1.144.200 0,0482

2.1.2 2.1.2.44 Temel Alttemel Malzeme Temin Edilmesi

4.144.200 0,1745 4.144.200 0,1745

2.1.2 2.1.2.45 Muhtelif Binaların Yıkımının Yapılması

2.144.200 0,0903 2.144.200 0,0903

2.1.2 2.1.2.46 İş Makinası ile Kamyon Kiralanması ve İşçi Çalıştırılması

1.144.200 0,0482 1.144.200 0,0482

2.1.2 2.1.2.49 Mudanya Yolu Geçit Kavşağı` nın Yapılması

1.160.700 0,0489 1.160.700 0,0489

2.1.2 2.1.2.50 Demirtaş Makina İkmal Kavşağı`nın Yapılması

20.074.500 0,8452 20.074.500 0,8452

2.1.2 2.1.2.51 BUTTİM Kavşağı`ının Yapılması 174.500 0,0073 174.500 0,0073 2.1.2 2.1.2.53 Büyükşehir Belediyesi Stadyumu

Bağlantı Yolları, Kavşak Ve Köprüleri`nin Yapılması

20.202.900 0,8506 20.202.900 0,8506

2.1.2 2.1.2.56 Bursa Büyükşehir Belediyesi Kavşağı`nın Yapılması

18.700 0,0008 18.700 0,0008

2.1.2 2.1.2.59 Avrupa Konseyi Bulvarı - Sırameşeler Bağlantı Yolu Ve Kavşaklarının Yapılması

10.101.000 0,4253 10.101.000 0,4253

2.1.2 2.1.2.60 Muhtelif Yerlerdeki Hemzemin Kavşakların Yapılması

1.210.700 0,0510 1.210.700 0,0510

2.1.2 2.1.2.70 Otopark Projelerinin Yapılması ve Uygulanması

16.500 0,0007 16.500 0,0007

2.1.2 2.1.2.71 Yaya Alt-Üst Geçit Projelerinin Yapılması ve Uygulanması

1.201.990 0,0506 1.201.990 0,0506

2.1.2 2.1.2.72 Karacabey İlçesi, Uluabat Üstgeçit Projelerini Yapmak ve Uygulamak

1.070.240 0,0451 1.070.240 0,0451

2.1.2 2.1.2.73 Yaya Alt - Üst Geçit ve Viyadüklerin Bakım Onarımlarının Yapılması

2.077.340 0,0875 2.077.340 0,0875

2.1.2 2.1.2.74 Kestel İlçesi, Uludağ Caddesi Yol ve Muhtelif Sanat Yapılarının Yapılması

1.874.500 0,0789 1.874.500 0,0789

2.1.2 2.1.2.79 Filament Kavşağı - Fuat Kuşçuoğlu Caddesi İmar Yolu`nun Yapılması

13.074.500 0,5505 13.074.500 0,5505

2.1.2 2.1.2.82 Bademli İmar Yollarının Yapılması 1.160.700 0,0489 1.160.700 0,0489 2.1.2 2.1.2.84 Yalova Yolu Düzenlemelerinin

Yapılması 66.500 0,0028 66.500 0,0028

2.1.2 2.1.2.85 İzmir Yolu - Hasanağa İmar Yolu`nun Yapılması

1.074.500 0,0452 1.074.500 0,0452

2.1.2 2.1.2.93 Muhtelif Yerlerdeki Yol Düzenlemelerinin Yapılması

5.260.700 0,2215 5.260.700 0,2215

2.1.2 2.1.2.94 Muhtelif Yerlerdeki Bisiklet Yollarının Yapılması

1.210.700 0,0510 1.210.700 0,0510

2.1.2 2.1.2.99 Yunuseli Havaalanı Projelerinin Yapılması ve Uygulanması

1.070.240 0,0451 1.070.240 0,0451

2.1.2 2.1.2.100 İnegöl, Bedresu Köprüsü Projesinin Yapılması

2.210.800 0,0931 2.210.800 0,0931

2.1.2 2.1.2.101 Mustafakemalpaşa, Fevzidede - Yenidere Arası 3. Köprüsü` nün Yapılması

3.162.950 0,1332 3.162.950 0,1332

2.1.2 2.1.2.102 Mustafakemalpaşa, Kirmasti Çayı Üzeri Yalıntaş Köprüsü` nün Yapılması

58.700 0,0025 58.700 0,0025

2.1.2 2.1.2.103 Bursa Yunuseli Havaalanı Üstyapı Projelerinin Yapılması

58.700 0,0025 58.700 0,0025

2.1.2 2.1.2.104 MKP, Çaltılıbük Mahallesi Yaya Köprüsü` nün Yapılması

8.700 0,0004 8.700 0,0004

Page 277: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 274

2.1.2 2.1.2.105 Mudanya Yolu Üzeri Yenikaraman Bağlantı Köprüsü` nün Yapılması

18.700 0,0008 18.700 0,0008

2.1.2 2.1.2.106 Bursa Yunuseli Havaalanı Altyapı Projelerinin Yapılması

58.700 0,0025 58.700 0,0025

2.1.2 2.1.2.109 Mudanya İlçesi Çağrışan Altgeçitinin Yapılması

1.702.900 0,0717 1.702.900 0,0717

2.1.2 2.1.2.110 Gemlik İlçesi, Fevziye Köprüsü ` nün Yapılması

1.144.200 0,0482 1.144.200 0,0482

2.1.2 2.1.2.112 Cilimboz Deresi Yol Düzenlemelerinin Yapılması

1.144.200 0,0482 1.144.200 0,0482

2.1.2 2.1.2.114 İstanbul Caddesi- Gazi Caddesi Kesişimi Box Yapılması

26.500 0,0011 26.500 0,0011

2.1.2 2.1.2.121 Dürdane Kavşağı `nın Yapılması 16.500 0,0007 16.500 0,0007

2.1.2 2.1.2.122 Yüksek İhtisas Kavşağı Revizyonu 66.500 0,0028 66.500 0,0028 2.1.2 2.1.2.123 Mudanya Yolu Cad. - Avrupa

Konseyi Bulvarı Bağlantısı 26.500 0,0011 26.500 0,0011

2.1.2 2.1.2.124 Avrupa Konseyi Bulvarı-Mehmet Akif Mah. Kavşağı

1.210.700 0,0510 1.210.700 0,0510

2.1.2 2.1.2.125 İntam Yolu ve Köprüsü Yapılması 3.152.900 0,1328 3.152.900 0,1328 2.1.2 2.1.2.126 Avrupa Konseyi Bulvarı-Soğanlı

Köprülü Kavşağı Revizyonu 18.700 0,0008 18.700 0,0008

2.1.2 2.1.2.127 11 Eylül Bulvarı - Buttim Bağlantısı Köprülü Kavşağı Yapılması

18.700 0,0008 18.700 0,0008

2.1.2 2.1.2.128 Mudanya Yolu Cad. - Sıcaksu Köprülü Kavşağı Yapılması

18.700 0,0008 18.700 0,0008

2.1.2 2.1.2.129 Gençosman Kent Meydanı Köprülü Kavşağı Yapılması

58.700 0,0025 58.700 0,0025

2.1.2 2.1.2.130 Ata Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması

660.700 0,0278 660.700 0,0278

2.1.2 2.1.2.131 Alacahırka Uludağ Yolu Cad. Düzenlemesinin Yapılması

66.500 0,0028 66.500 0,0028

2.1.2 2.1.2.132 Mudanya Yolu Bademli -Geçit Arası Köprü ve Yol Genişletme Düzenlemesinin Yapılması

66.500 0,0028 66.500 0,0028

2.1.2 2.1.2.133 Çelebi Mehmet Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması

1.190.700 0,0501 1.190.700 0,0501

2.1.2 2.1.2.134 Murat Hüdevandigar Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması

1.210.700 0,0510 1.210.700 0,0510

2.1.2 2.1.2.135 Yıldırım Beyazıd Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması

66.500 0,0028 66.500 0,0028

2.1.2 2.1.2.136 Esenevler Kavşağı - Erdoğan Caddesi Bağlantısı Düzenlemesinin Yapılması

6.235.200 0,2625 6.235.200 0,2625

2.1.2 2.1.2.137 Yıldırım Demetevler Cad. Yol Düzenlemesinin Yapılması

16.500 0,0007 16.500 0,0007

2.1.2 2.1.2.138 Yeniceabat - Yunuseli - Alman Kanalı Bağlantısının Yapılması

1.160.700 0,0489 1.160.700 0,0489

2.1.2 2.1.2.139 Terminal - Yunuseli - Alman Kanalı Bağlantı Yolunun Yapılması

1.160.700 0,0489 1.160.700 0,0489

2.1.2 2.1.2.140 Beşyol Kavşağının Yapılması 11.960.700 0,5036 11.960.700 0,5036 2.1.2 2.1.2.141 Osmangazi Adalet Cad.

Düzenlemesinin Yapılması 16.500 0,0007 16.500 0,0007

2.1.2 2.1.2.142 Flament Kavşağı - Hamitler 40 mt İmar Yolunun Yapılması

16.500 0,0007 16.500 0,0007

2.1.2 2.1.2.143 Minareli Çavuş - Şehir Hastanesi (Daganköy) 35 mt. İmar Yolunun Yapılması

16.500 0,0007 16.500 0,0007

2.1.2 2.1.2.144 Bülent Ecevit Cad. Düzenlemesinin Yapılması

2.160.700 0,0910 2.160.700 0,0910

2.1.2 2.1.2.145 29 Ekim Mah. İmar Yolları Düzenlemesi

2.160.700 0,0910 2.160.700 0,0910

Page 278: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 275

2.1.2 2.1.2.146 Görükle İmar Yolları Düzenlemesi 2.160.700 0,0910 2.160.700 0,0910 2.1.2 2.1.2.147 Mudanya Çevre Yolu Güzergahı

Düzenlemesinin Yapılması 26.500 0,0011 26.500 0,0011

2.1.2 2.1.2.148 Güzelyalı Fatih Cad. - Dörtçelik Cad. Düzenlemesinin Yapılması

16.500 0,0007 16.500 0,0007

2.1.2 2.1.2.149 Gemlik Fatih Cad. - Yeni Hastane Yolu Düzenlemesinin Yapılması

1.185.700 0,0499 1.185.700 0,0499

2.1.2 2.1.2.150 Carrefour-Eker Üst Geçidi Yapılması 8.700 0,0004 8.700 0,0004 2.1.2 2.1.2.151 Ertuğrulkent 2 Üst Geçidi Yapılması 8.700 0,0004 8.700 0,0004 2.1.2 2.1.2.152 Samanlı-Millet Üst Geçidi Yapılması 8.700 0,0004 8.700 0,0004 2.1.2 2.1.2.153 Dökümcüler-Akom Köprüsü Üst

Geçidi Yapılması 8.700 0,0004 8.700 0,0004

2.1.2 2.1.2.154 Geçit Üst Geçidi Yapılması 8.700 0,0004 8.700 0,0004 2.1.2 2.1.2.155 Özlüce 1 Üst Geçidi Yapılması 8.700 0,0004 8.700 0,0004 2.1.2 2.1.2.156 Hyundai- Kültür Okulları Üst Geçidi

Yapılması 8.700 0,0004 8.700 0,0004

2.1.2 2.1.2.157 Orhaneli - İsmetpaşa Mahallesi Katlı Otopark Yapılması

1.070.240 0,0451 1.070.240 0,0451

2.1.2 2.1.2.158 Kestel İlçesi Katlı Otopark Yapılması 1.070.240 0,0451 1.070.240 0,0451 2.1.2 2.1.2.159 11 Eylül Bulvarı - Derya Cad.

Köprülü Kavşağı Yapılması 67.000 0,0028 67.000 0,0028

2.1.3 2.1.3.1 Trafik İşaretleme Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması

18.265.000 0,7691 18.265.000 0,7691

2.1.3 2.1.3.2 Elektronik Trafik Sisteminin Kurulması 3.239.000 0,1364 3.239.000 0,1364 2.1.3 2.1.3.3 Çocuk Trafik Eğitim Pistinin Yapılması 3.641.240 0,1533 3.641.240 0,1533 2.1.4 2.1.4.1 Kara, Hava, Deniz Ulaşım Modları

Arasında Entegrasyon Sağlanması 2.545.100 0,1072 2.545.100 0,1072

3.1.1 3.1.1.1 Mahalle Parkları Projelerinin Uygulamalarının Yapılması

15.152.300 0,6380 15.152.300 0,6380

3.1.1 3.1.1.2 Vakıfköy Botanik Parkının Yapılması 3.750.200 0,1579 3.750.200 0,1579 3.1.1 3.1.1.3 Alman Kanalı Çevre Düzenleme ve

Uygulama İşinin Yapılması 14.859.340 0,6257 14.859.340 0,6257

3.1.1 3.1.1.4 Stadyum Çevresi Peyzaj Düzenleme İşinin Yapılması

2.539.100 0,1069 2.539.100 0,1069

3.1.1 3.1.1.6 Hamitler (Hafriyat Alanı) Parkının Yapılması

2.329.800 0,0981 2.329.800 0,0981

3.1.1 3.1.1.7 Rekreasyon Alanı, Meydan ve Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması

138.000 0,0058 138.000 0,0058

3.1.1 3.1.1.8 Mahallelere Park Projelerinin Hazırlanması

113.000 0,0048 113.000 0,0048

3.1.1 3.1.1.9 İnegöl Boğazköy Mesire Alanının Yapılması

2.489.100 0,1048 2.489.100 0,1048

3.1.1 3.1.1.10 İnegöl İlçesi Rekreasyon Alanı Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi

2.070.240 0,0872 2.070.240 0,0872

3.1.1 3.1.1.18 Vakıf Botanik Parkı Düzenleme İşinin Yapılması

7.070.240 0,2977 7.070.240 0,2977

3.1.1 3.1.1.20 FSM Bulvarı Tretuvar ve Çevre Düzenleme İnşaatı Yapılması

5.740.340 0,2417 5.740.340 0,2417

3.1.1 3.1.1.22 Orhangazi Meydanı Kentsel Tasarım ve Kültür Merkezi Projesi

6.560.100 0,2762 6.560.100 0,2762

3.1.1 3.1.1.24 Gökdere Çevre Düzenlemesinin Yapılması

243.000 0,0102 243.000 0,0102

3.1.2 3.1.2.1 Mevcut Yeşil Alanların Bakımının Yapılması

61.872.900 2,6052 61.872.900 2,6052

3.1.2 3.1.2.2 Kent Mobilyalarının Yaygınlaştırılmasının Sağlanması

11.551.600 0,4864 11.551.600 0,4864

3.1.3 3.1.3.2 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığı Taşıyan Araçlara İzin Belgesinin Düzenlenmesi

310.700 0,0131 310.700 0,0131

Page 279: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 276

3.1.3 3.1.3.3 Talep edilen Hafriyat Döküm Sahalarının Kurulması Ve İşletilmesinin Sağlanması

287.900 0,0121 287.900 0,0121

3.1.3 3.1.3.4 Tüm İlçelerde Hafriyat Döküm Sahası Olabilecek Alanları Tespit Ederek İlgili Kurumdan Yer Tahsisinin Sağlanması Ve Hafriyat Döküm Sahasının Oluşturulması

1.355.700 0,0571 1.355.700 0,0571

3.1.3 3.1.3.5 Görüntü Kirliliği Oluşturan Hafriyat ve Yıkıntı Atıklarının Tesbit Edilerek Kaldırılması

800.700 0,0337 800.700 0,0337

3.1.4 3.1.4.1 Mevcut Kent Katı Atık Depolama Alanlarının İşletiminin ve Denetiminin Sürdürülmesi

2.246.000 0,0946 2.246.000 0,0946

3.1.4 3.1.4.2 Depolama Alanlarının Laboratuvar Hizmetlerinin Yürütülmesinin Sağlanması

133.500 0,0056 133.500 0,0056

3.1.4 3.1.4.3 Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi İşletiminin Sağlanması ve Tıbbi Atık Denetimlerinin Yapılması

103.500 0,0044 103.500 0,0044

3.1.4 3.1.4.4 Metan Gazından Enerji Eldesi Tesisi İşletiminin Sağlanması

103.500 0,0044 103.500 0,0044

3.1.4 3.1.4.5 Özel Atıklarla İlgili Çalışmaların Yürütülmesinin Sağlanması (Atık Yağlar, Bitkisel Atık Yağlar, Atık Piller vb.)

103.500 0,0044 103.500 0,0044

3.1.4 3.1.4.7 Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının Kurulması

3.173.240 0,1336 3.173.240 0,1336

3.1.4 3.1.4.8 İlçe ve Kapatılan Belde Belediyelerinin Vahşi Çöp Depolama Alanlarının Rehabilitasyonlarının Yapılması

1.101.000 0,0464 1.101.000 0,0464

3.1.4 3.1.4.9 Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının İşletiminin Sağlanması

2.135.500 0,0899 2.135.500 0,0899

3.1.4 3.1.4.11 Yenikent Katı Atık Depolama Alanı Yeni Vadi İnşaatının Yapılması ve İnşaatının Denetlenmesi

14.026.000 0,5906 14.026.000 0,5906

3.1.4 3.1.4.12 İnegöl Katı Atık Depolama Alanı Yeni Vadi İnşaatının Yapılması ve İnşaatının Denetlenmesi

676.000 0,0285 676.000 0,0285

3.1.4 3.1.4.13 İnegöl Katı Atık Depolama Alanı Metan Gazından Elektrik Üretimi Tesisinin Yapılması

101.000 0,0043 101.000 0,0043

3.1.4 3.1.4.14 Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Kurulması

222.500 0,0094 222.500 0,0094

3.1.4 3.1.4.15 İklim Değişikliği Eylem Planının Revizyonunun Yapılması

127.500 0,0054 127.500 0,0054

3.1.4 3.1.4.16 Büyükşehir Belediyesi İdari Birimlerinden Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Geri Kazanımı Ve/Veya Bertaraf Edilmesi

153.500 0,0065 153.500 0,0065

3.1.5 3.1.5.1 Çevre Eğitimlerinin Sürdürülmesi 127.500 0,0054 127.500 0,0054 3.1.5 3.1.5.2 Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliklerinin

Geliştirilmesi 415.150 0,0175 415.150 0,0175

3.1.5 3.1.5.3 Sağlıklı Şehirler Projesinin Yürütülmesi 129.500 0,0055 129.500 0,0055 3.1.5 3.1.5.6 Stratejik Gürültü Haritaları İçin Veri

Temini Yapılarak Haritaların ve Eylem Planlarının Hazırlanması

850.650 0,0358 850.650 0,0358

3.1.5 3.1.5.7 İlçe Belediye Hizmet Alanlarında Kullanılmak Üzere Çöp Konteynırlarının Temin Edilerek, Dağıtımlarının Yapılması

151.000 0,0064 151.000 0,0064

3.1.5 3.1.5.8 Çevre Müzesinin Kurulması 230.500 0,0097 230.500 0,0097 3.1.6 3.1.6.1 1.320.000 Hektar Alanda Uçkun

Mücadelesinin Yapılması 10.526.000 0,4432 10.526.000 0,4432

3.1.6 3.1.6.2 15.200 Hektar Alanda Larva Mücadelesinin Yapılması

5.607.350 0,2361 5.607.350 0,2361

Page 280: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 277

3.1.6 3.1.6.3 3.500 Hektar Alanda Ağaç Ve Yeşil Bitkide Zararlı Mücadelesinin Yapılması

1.609.650 0,0678 1.609.650 0,0678

3.1.6 3.1.6.4 4.500 Hektar Alanda Kışlak Mücadelesinin Yapılması

1.609.700 0,0678 1.609.700 0,0678

3.1.6 3.1.6.5 Broşür Ve Afiş Bastırarak Halkın Çevre Zararlıları İle Mücadele Konusunda Bilinçlenmesinin Sağlanması

50.000 0,0021 50.000 0,0021

3.1.7 3.1.7.1 Deniz Süpürgeleri İle Su Yüzeyi Temizliğinin Yapılması

1.524.100 0,0642 1.524.100 0,0642

3.1.7 3.1.7.2 Gemilerden Atık Alınması İşinin Fizibilite ve Projesinin Yapılması

370.100 0,0156 370.100 0,0156

3.1.7 3.1.7.3 Sahillerde Plaj ve Kıyı Temizliklerinin Yapılması

2.774.000 0,1168 2.774.000 0,1168

3.1.7 3.1.7.4 Plajların Sezona Hazırlanması Bakımı ve Düzenlenmesi

1.524.700 0,0642 1.524.700 0,0642

3.1.7 3.1.7.5 Kıyılarla İlgili Bilimsel ve Teknik Proje Yapılması

320.000 0,0135 320.000 0,0135

3.1.7 3.1.7.6 Halk Plajlarındaki Bakım, Onarım, Tadilat, Yenileme İşleri Yapmak

371.900 0,0157 371.900 0,0157

3.1.7 3.1.7.7 Deniz Dibi Araştırma ve Temizlik İşleri 320.200 0,0135 320.200 0,0135 3.1.7 3.1.7.8 Sahillerde Çevre Bilincini Arttırmak

İçin Sosyal Etkinlik Prjelerinin Gerçekleştirilmesi

350.000 0,0147 350.000 0,0147

3.1.8 3.1.8.3 Sanayi Tesisleri Bilgi Sisteminin Güncelliğinin Devam Ettirilmesi

303.550 0,0128 303.550 0,0128

4.1.1 4.1.1.2 Eğitim ve Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi

734.940 0,0309 734.940 0,0309

4.1.2 4.1.2.1 Muhtelif Yerlerde Kırsal Kalkınmaya Yönelik Tesisler Yapılması

7.724.690 0,3253 7.724.690 0,3253

4.1.2 4.1.2.2 Mekanizasyonun Desteklenmesi 2.700.990 0,1137 2.700.990 0,1137 4.1.2 4.1.2.3 Bitki Üretiminin Desteklenmesi 3.550.940 0,1495 3.550.940 0,1495 4.1.2 4.1.2.4 Hayvan Yetiştiriciliğinin

Desteklenmesi 3.628.440 0,1528 3.628.440 0,1528

4.1.2 4.1.2.9 İnegöl Kapalı Pazar Alanı İkmal Yapım İşi

4.070.240 0,1714 4.070.240 0,1714

4.1.2 4.1.2.10 Gürsu Meyve ve Sebze Tesisinin Yapılması

4.070.240 0,1714 4.070.240 0,1714

4.1.3 4.1.3.3 Muhtarlıklarla Kollektif İşbirliğinin Sağlanması

662.000 0,0279 662.000 0,0279

5.1.1 5.1.1.1 Müzeler Açmak 1.592.900 0,0671 1.592.900 0,0671 5.1.1 5.1.1.2 Müzecilik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 6.101.150 0,2569 6.101.150 0,2569 5.1.1 5.1.1.3 Müzelerde Restorasyon ve

Konservasyon Çalışmalarının Yürütülmesi 532.850 0,0224 532.850 0,0224

5.1.1 5.1.1.11 Osmanlı Tarihi Müzesi`nin Yapılması 1.599.900 0,0674 1.599.900 0,0674 5.1.1 5.1.1.15 Tarım Müzesi`nin Yapılması 1.595.100 0,0672 1.595.100 0,0672 5.1.2 5.1.2.1 Müdürlüğe Bağlı Türbe ve Külliyelerin

Faaliyetlerinin Yürütülmesi 398.850 0,0168 398.850 0,0168

5.1.3 5.1.3.1 Şehir Tiyatrosu Oyunları Yapım ve Sahneleme Hizmetlerinin Yürütülmesi

1.365.600 0,0575 1.365.600 0,0575

5.1.3 5.1.3.6 Sinema Etkinlik ve Hizmetlerinin Yürütülmesi

865.200 0,0364 865.200 0,0364

5.1.3 5.1.3.8 Periyodik Olmayan Festival, Fuar, Kurs, Yarışma, Şenlik, Şölen, Panel, Konferans, Sempozyum ve Özel Günlerin Düzenlenmesi

3.365.200 0,1417 3.365.200 0,1417

5.1.3 5.1.3.9 Yeni Kültür Merkezleri Açılması 965.200 0,0406 965.200 0,0406 5.1.3 5.1.3.11 Kestel Açıkhava Tiyatrosu İnşaatı

Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi570.240 0,0240 570.240 0,0240

Page 281: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 278

5.1.3 5.1.3.14 Kent Kültür Takviminde Yer Alan Periyodik Festival, Yarışma, Şenlik, Şölen ve Özel Günlerin Düzenlenmesi

5.365.200 0,2259 5.365.200 0,2259

5.1.3 5.1.3.15 Yeni Sabit/Geçici Kültür ve Turizm Yapıları ile Mevcut Yapıların Yapım, Bakım, Onarım, Tefriş, Tahsis ve İşletme Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi

910.700 0,0383 910.700 0,0383

5.1.3 5.1.3.16 Kültür ve Turizm Faaliyetleri Kapmasında İç ve Dış Organizasyonlara Yönelik Kurumsal Katılımın Sağlanması

615.200 0,0259 615.200 0,0259

5.1.3 5.1.3.19 Kültür ve Turizm Faaliyetlerine Yönelik Gerekli Tanıtım Materyallerinin Hazırlanması, İç ve Dış İletişim Kaynaklarında Değerlendirilmesi

1.243.100 0,0523 1.243.100 0,0523

5.1.4 5.1.4.1 İl Genelinde Kütüphane Açılması 911.000 0,0384 911.000 0,0384

5.1.4 5.1.4.2 Dezavantajlı Vatandaşlara Yönelik Kütüphanecilik Hizmetleri Planlanması

293.800 0,0124 293.800 0,0124

5.1.4 5.1.4.3 Gezici Kütüphane Hizmetlerinin Geliştirilmesi

287.800 0,0121 287.800 0,0121

5.1.4 5.1.4.4 Kütüphanecilik Hizmetlerinin Yürütülmesi

2.342.800 0,0986 2.342.800 0,0986

5.1.4 5.1.4.5 Kütüphanelerde Kültürel Etkinlik ve Atölye Çalışmaları Yapılması

265.400 0,0112 265.400 0,0112

5.1.5 5.1.5.1 Sözlü Tarih Çalışmaları Yapılması 245.800 0,0103 245.800 0,0103

5.1.5 5.1.5.2 Bursa İle İlgili Yayınların Hazırlanması ve Basılması

291.400 0,0123 291.400 0,0123

5.1.6 5.1.6.1 Tarihi Miras Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi

2.005.740 0,0845 2.005.740 0,0845

5.1.6 5.1.6.2 Anıtsal Yapıların Projelerinin Hazırlanması

903.370 0,0380 903.370 0,0380

5.1.6 5.1.6.3 Tarihi Mezar Alanlarının Tespiti ve Onarımının Yapılması

2.165.805 0,0912 2.165.805 0,0912

5.1.6 5.1.6.8 Anıtsal Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması

3.359.130 0,1414 3.359.130 0,1414

5.1.6 5.1.6.15 Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Projelerinin Hazırlanması

466.770 0,0197 466.770 0,0197

5.1.6 5.1.6.19 Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması

973.260 0,0410 973.260 0,0410

5.1.6 5.1.6.24 Tarihi Nitelik Taşıyan Yapıların Projelerinin Hazırlanması

649.270 0,0273 649.270 0,0273

5.1.6 5.1.6.25 Tescilli Yapılar ve Ören Yerlerinin Çevre Düzenlemesi, Meydan Projeleri ve Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması

919.300 0,0387 919.300 0,0387

5.1.6 5.1.6.30 Tescilli Yapılarve Ören Yerlerinin Çevre Düzenleme Meydan Projeleri ve Kentsel Tasarım Projeleri Uygulamalarını Yapılması

5.224.330 0,2200 5.224.330 0,2200

5.1.6 5.1.6.33 Tarihi Bursa Surları, Zindan Kapı Restorasyonu Yapılması

2.193.270 0,0923 2.193.270 0,0923

5.1.6 5.1.6.34 Selami Tekkesi Rekonstrüksiyonu ve Çevre Düzenlemesi

596.800 0,0251 596.800 0,0251

5.1.6 5.1.6.36 Yenişehir, Tarihi Sinanpaşa Medresesi Yapı Zemin Güçlendirme Ve Çevre Düzenleme Uygulaması

2.096.800 0,0883 2.096.800 0,0883

5.1.6 5.1.6.37 Gemlik Balıkpazarı Hamam Restorasyonu Yapılması

596.800 0,0251 596.800 0,0251

5.1.6 5.1.6.39 İznik Surları İstanbul Kapı ve Yenişehir Kapı Restorasyonu Uygulaması

1.096.800 0,0462 1.096.800 0,0462

Page 282: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 279

5.1.6 5.1.6.40 Kefensüzen Camii Restorasyonu Uygulaması

196.800 0,0083 196.800 0,0083

5.1.6 5.1.6.42 Akçalar Arkeopark Sergi Binasının Yapılması

1.100.100 0,0463 1.100.100 0,0463

5.1.6 5.1.6.45 Muradiye Kentsel Tasarım Uygulamasının Yapılması

1.096.820 0,0462 1.096.820 0,0462

5.1.6 5.1.6.46 İznik Abdulvahab Camii Çevre Düzenlemesinin Yapılması

596.800 0,0251 596.800 0,0251

5.1.6 5.1.6.47 İznik Yeşil Caminin Çevre Düzenlemesinin Yapılması

1.296.800 0,0546 1.296.800 0,0546

5.1.6 5.1.6.48 Yenişehir Babasultan Parkıi Çevre Düzenlemesinin Yapılması

1.296.800 0,0546 1.296.800 0,0546

5.1.6 5.1.6.49 Mollafenari Camii Çevre Düzenlemesinin Yapılması

796.750 0,0335 796.750 0,0335

5.1.6 5.1.6.51 Tarihi Nitelik Taşıyan Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması

858.360 0,0361 858.360 0,0361

5.1.6 5.1.6.52 Mudanya Halitpaşa Caddesi Cephe Sağlıklaştırması İşi

953.700 0,0402 953.700 0,0402

5.1.6 5.1.6.56 İznik Tiyatro Yapısı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Mühendislik Projeleri İle Bazilika Yapısı Restitüsyon, Restorasyon, Mühendislik Ve Bazilika Müzesi Mimari- Mühendislik Projeleri” Hazırlanması

270.600 0,0114 270.600 0,0114

5.1.6 5.1.6.57 Tayyare Kültür Merkezi Restorasyon ve Tadilat İnşaat Yapımı İşi

2.869.115 0,1208 2.869.115 0,1208

5.1.6 5.1.6.58 İznik İlçesi, Bazilika Kalıntısının Sualtı Araştırma Kazısının Yaptırılarak Raporlanması

1.187.570 0,0500 1.187.570 0,0500

5.1.6 5.1.6.59 Aksu Köy Konağı Restorasyonu Yapımı

310.100 0,0131 310.100 0,0131

5.1.6 5.1.6.60 Haşimişcan Parkı Çevre Düzenlemesinin Yapılması

784.410 0,0330 784.410 0,0330

5.1.6 5.1.6.61 Akçalar Aktopraklık Höyüğü Kazı Alanı Örtüsü ve Yaz Okulu Konaklama Yapıları Yapımı ve Çevre Düzenleme Yapılması

1.951.800 0,0822 1.951.800 0,0822

5.1.6 5.1.6.62 Bursa Genelinde Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Yapılması

785.920 0,0331 785.920 0,0331

5.1.6 5.1.6.63 Fidyekızık Mahalles Fidyekızık Konağı ve Çevre Düzenlemesi

1.110.100 0,0467 1.110.100 0,0467

5.1.7 5.1.7.1 UNESCO Dünya Miras Listesine Kayıtlı Alanlarla (Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri, Cumalıkızık) İlgili Koordinasyon ve Bilinçlendirme Toplantıları Düzenlenmesi, Raporlar Hazırlanması

606.620 0,0255 606.620 0,0255

5.1.7 5.1.7.2 UNESCO Dünya Miras Listesi`ne Girmek İçin Çalışmalar Yapılması

1.044.910 0,0440 1.044.910 0,0440

5.1.8 5.1.8.1 Tarihi Yapıların Basit Bakım Onarımını Yapılması

1.675.540 0,0705 1.675.540 0,0705

5.1.9 5.1.9.1 Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırma Projelerinin Hazırlanması

526.250 0,0222 526.250 0,0222

5.1.9 5.1.9.2 Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırma Uygulamalarının Yapılması

1.477.770 0,0622 1.477.770 0,0622

5.1.9 5.1.9.4 Tahtakale Çarşısı Çevresinde Bulunan Sokak ve Caddelerin Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması

1.596.800 0,0672 1.596.800 0,0672

5.1.9 5.1.9.6 İvazpaşa, Yorgancılar, Sipahi, Gelincik Çarşıları Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması

592.500 0,0249 592.500 0,0249

Page 283: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 280

5.1.9 5.1.9.7 Tuzpazarı Çarşısı Cephe Sağlıklaştırma Yapılması

596.700 0,0251 596.700 0,0251

5.1.11 5.1.11.1 Bursa`nın Değeri, Türk Sanat Müziğinin Farkındalığını Arttırılması ve Uluslararası Platforma Taşınması

1.478.000 0,0622 1.478.000 0,0622

5.1.11 5.1.11.2 Planlı Konserler Düzenlenmesi 1.478.000 0,0622 1.478.000 0,0622 5.1.11 5.1.11.3 Plansız Konserler Düzenlenmesi 1.478.000 0,0622 1.478.000 0,0622 5.1.11 5.1.11.4 Bursa`nın Değerlerine Yönelik

Unsurları İçeren, Müzikal, Tiyatro, Dans, Şov ve Festivaller Yapılması

1.478.000 0,0622 1.478.000 0,0622

5.1.11 5.1.11.5 Müdürlüğümüze Gelen Yeni Proje Taleplerinin Değerlendirilmesi Ve Uygun Görülen Taleplerin Gerçekleştirilmesi

1.478.000 0,0622 1.478.000 0,0622

5.1.11 5.1.11.6 Orkestra Faaliyetlerinin Tanıtımı İçin Gelen Misafirlerin Temsil Ağırlama Hizmetleri`nin Gerçekleştirilmesi

1.478.000 0,0622 1.478.000 0,0622

5.1.11 5.1.11.7 Orkestra Faaliyetleri`nin Duyurulması ve Tanıtılmasına Yönelik Tanıtım Materyalleri`nin Hazırlanması ve Dağıtımının Yapılması

1.478.000 0,0622 1.478.000 0,0622

5.1.12 5.1.12.1 İşbirliği Taleplerinin Değerlendirilmesi

7.779.500 0,3276 7.779.500 0,3276

5.1.12 5.1.12.2 Üniversite ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Ortak Projeler Gerçekleştirilmesi

184.000 0,0077 184.000 0,0077

6.1.2 6.1.2.1 Sağlıklı Yaşam İçin Kurum Çalışanlarına ve Paydaşlarına Yönelik Spor Etkinliklerinin Düzenlenmesi

84.200 0,0035 84.200 0,0035

6.1.2 6.1.2.2 Kent Gönüllüleri Gençlik Kampı Organizasyonunun Düzenlenmesi

32.200 0,0014 32.200 0,0014

6.1.2 6.1.2.3 Geleneksel Sporlara, Amatör Spor Kulüplerine ve Okullara Lojistik ve Malzeme Desteğinin Sağlanması

11.026.700 0,4643 11.026.700 0,4643

6.1.2 6.1.2.4 Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapılması

6.332.500 0,2666 6.332.500 0,2666

6.1.2 6.1.2.5 Yerel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Spor Organizasyonlarının Düzenlenmesi ve Başarılı Sporcuların Ödüllendirilmesi

32.400 0,0014 32.400 0,0014

6.1.2 6.1.2.6 Halka Açık Sağlıklı Yaşam Kapsamında Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesi

31.900 0,0013 31.900 0,0013

6.1.2 6.1.2.7 Sosyal Tesis ve Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımının Yapılması, Genel Giderlerinin Karşılanması

31.900 0,0013 31.900 0,0013

6.1.2 6.1.2.9 Okul Sporlarının Yaz / Kış Spor Okul Faaliyetlerinin Düzenlenmesi

31.900 0,0013 31.900 0,0013

6.1.2 6.1.2.10 Spor Branş Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi

31.900 0,0013 31.900 0,0013

6.1.4 6.1.4.1 Cenaze Nakil Hizmetinin Verilmesi 4.850.000 0,2042 4.850.000 0,2042 6.1.4 6.1.4.2 Defin Esnasında Kullanmak İçin Mezar

Tahtası, Kefen Bezi Ve Benzerlerinin Temin Edilmesi

2.653.000 0,1117 2.653.000 0,1117

6.1.4 6.1.4.4 Mezarlıkların Temizlik, Bakım Ve Kazım Hizmetlerinin Yürütülmesi

15.218.500 0,6408 15.218.500 0,6408

6.1.4 6.1.4.12 1.Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi

1.563.650 0,0658 1.563.650 0,0658

6.1.4 6.1.4.13 2.Bölge (Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan ilçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi

1.563.380 0,0658 1.563.380 0,0658

Page 284: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 281

6.1.4 6.1.4.14 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi

1.563.410 0,0658 1.563.410 0,0658

6.1.4 6.1.4.15 4.Bölge (İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi

1.564.090 0,0659 1.564.090 0,0659

6.1.5 6.1.5.3 Tur ve Gezi Hizmetlerinin Verilmesi (Mavi Tur / Yeşil Tur)

1.576.900 0,0664 1.576.900 0,0664

6.1.5 6.1.5.4 Yarım Elma Hareketi Projesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

46.900 0,0020 46.900 0,0020

6.1.6 6.1.6.1 Bursa Sanat ve Mesleki Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BUSMEK)

26.711.600 1,1247 26.711.600 1,1247

6.1.6 6.1.6.4 Bursa Mobil Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BUMEP / BENMEP)

5.266.900 0,2218 5.266.900 0,2218

6.1.6 6.1.6.5 Diğer Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi 1.586.700 0,0668 1.586.700 0,0668 6.1.6 6.1.6.6 Kültür Merkezi Hizmetlerinin

Verilmesi 806.600 0,0340 806.600 0,0340

6.1.6 6.1.6.7 Yurtdışı Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Verilmesi

831.900 0,0350 831.900 0,0350

6.1.6 6.1.6.8 Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (BADEM) Hizmetlerinin Yürütülmesi

2.431.900 0,1024 2.431.900 0,1024

6.1.7 6.1.7.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetinin Gerçekleştirilmesi

2.402.000 0,1011 2.402.000 0,1011

6.1.8 6.1.8.1 Kurum Çalışanlarına ve Kurs Merkezlerinde Koruyucu Sağlık Hizmetleri Konusunda Bilinçlendirme Eğitimlerinin Verilmesi

550.500 0,0232 550.500 0,0232

6.1.8 6.1.8.3 Gençlik ve Aile Destek Merkezinin İşletilmesi

1.359.500 0,0572 1.359.500 0,0572

6.1.10 6.1.10.1 Spor Tesisi Projelerinin Hazırlanması 585.000 0,0246 585.000 0,0246 6.1.10 6.1.10.3 İnegöl Spor Tesisinin Yapılması 6.070.240 0,2556 6.070.240 0,2556 6.1.10 6.1.10.14 Kültür Park Buz Pateni Pisti Yapım

İşi 670.240 0,0282 670.240 0,0282

6.1.10 6.1.10.19 Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyum Yapım İşi

7.070.240 0,2977 7.070.240 0,2977

6.1.10 6.1.10.23 İnegöl Yüzme Havuzu Yapım İşi 2.070.240 0,0872 2.070.240 0,0872 6.1.10 6.1.10.24 Doğanköy Din Akademesi Kapalı

Spor Salonu ve Açık Spor Tesisleri Yapım İşi 2.070.240 0,0872 2.070.240 0,0872

6.1.10 6.1.10.26 Mudanya Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi`nin Yapılması

2.070.240 0,0872 2.070.240 0,0872

6.1.10 6.1.10.27 Yeşilyayla Endüstri Meslek Lisesi`nin Yapılması

2.070.240 0,0872 2.070.240 0,0872

6.1.10 6.1.10.28 İznik Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi`nin Yapılması

2.070.240 0,0872 2.070.240 0,0872

6.1.10 6.1.10.29 Elmasbahçeler Ortaokulu ve Kapalı Spor Salonu İnşaatı İşi

70.240 0,0030 70.240 0,0030

6.1.10 6.1.10.30 Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Petfe Kaplı Çelik Kablo Sistemi Kabuk Konstrüksiyon Yapım İşi

1.700.240 0,0716 1.700.240 0,0716

6.1.10 6.1.10.31 Bursa Büyükşehir Stadyumu Seyirci Güvenlik ve Emniyet Tedbirleri Yapım İşi

7.570.240 0,3187 7.570.240 0,3187

6.1.10 6.1.10.32 Bursa Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanlığı Kapalı Spor Salonu İnşaatı Yapım İşi

622.290 0,0262 622.290 0,0262

6.1.10 6.1.10.33 1.Bölge (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi

3.122.480 0,1315 3.122.480 0,1315

Page 285: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 282

6.1.10 6.1.10.34 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi

4.122.480 0,1736 4.122.480 0,1736

6.1.10 6.1.10.35 3.Bölge( Mudanya, Mustafakemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi

2.626.140 0,1106 2.626.140 0,1106

6.1.10 6.1.10.36 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi, Gemlik İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi

2.622.690 0,1104 2.622.690 0,1104

6.1.11 6.1.11.1 Sosyal Tesis Projeleri Hazırlamak 286.000 0,0120 286.000 0,0120 6.1.11 6.1.11.4 Gemlik Termal Tesisleri 7.500.000 0,3158 7.500.000 0,3158 6.1.11 6.1.11.5 Görükle Gençlik Merkezi 6.070.240 0,2556 6.070.240 0,2556 6.1.11 6.1.11.6 Kemalpaşa Gençlik Merkezi 15.070.240 0,6345 15.070.240 0,6345 6.1.11 6.1.11.19 1.Bölge (Osmangazi Nilüfer,

Yıldrım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi

7.573.490 0,3189 7.573.490 0,3189

6.1.11 6.1.11.20 2.Bölge (Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyük Orhan İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi

2.123.500 0,0894 2.123.500 0,0894

6.1.11 6.1.11.21 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi

2.571.440 0,1083 2.571.440 0,1083

6.1.11 6.1.11.22 4.Bölge (İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi

3.064.440 0,1290 3.064.440 0,1290

6.1.11 6.1.11.23 Karacabey Sosyal Tesisi Yapılması 1.103.000 0,0464 1.103.000 0,0464 6.1.11 6.1.11.24 Yenişehir Sosyal Yaşam Merkezinin

Yapılması 5.000.000 0,2105 5.000.000 0,2105

6.1.11 6.1.11.25 M.K.Paşa Kule Restorantının Yapılması

3.000.000 0,1263 3.000.000 0,1263

6.1.12 6.1.12.1 Eğitim Tesisleri, Çevre Düzenlemesi ve Ek Tesis Projelerinin Hazırlanması

394.800 0,0166 394.800 0,0166

6.1.12 6.1.12.4 Tophane Endüstri Meslek Lisesi Ek Dersliklerinin Yapılması

1.197.140 0,0504 1.197.140 0,0504

6.1.12 6.1.12.12 Bursa Anadolu Lisesi`nin Yapılması 93.000 0,0039 93.000 0,0039 6.1.12 6.1.12.13 İpekçilik İmam Hatip Ortaokulu ve

Yurdu`nun Yapılması 266.000 0,0112 266.000 0,0112

6.1.12 6.1.12.17 Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Ek Binası

40.790 0,0017 40.790 0,0017

6.1.12 6.1.12.18 Yıldırım Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Yapım İşi

7.070.240 0,2977 7.070.240 0,2977

6.1.12 6.1.12.19 Yıldırım İlkokulu`nun Yapılması 183.000 0,0077 183.000 0,0077 6.1.12 6.1.12.20 Muradiye Turizm Otelcilik Lisesi

Uygulama Oteli`nin Yapılması 103.000 0,0043 103.000 0,0043

6.1.12 6.1.12.23 1.Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi

2.564.440 0,1080 2.564.440 0,1080

6.1.12 6.1.12.24 2.Bölge (Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan İlçeleirnde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi

2.564.440 0,1080 2.564.440 0,1080

6.1.12 6.1.12.25 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi

3.064.440 0,1290 3.064.440 0,1290

6.1.12 6.1.12.26 4.Bölge (İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi

2.564.440 0,1080 2.564.440 0,1080

Page 286: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 283

6.1.13 6.1.13.1 Dini Tesisler Çevre Düzenlemesi ve Ek Tesis Projelerinin Hazırlanması

133.000 0,0056 133.000 0,0056

6.1.13 6.1.13.5 Kırşehir İli Akpınar İlçesi Taziye Evi İnşaatı Yapım İşi

890.790 0,0375 890.790 0,0375

6.1.13 6.1.13.6 1.Bölge (Osmangazi, Nilifer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) WC -Abdesthane ve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi

2.564.440 0,1080 2.564.440 0,1080

6.1.13 6.1.13.7 2.Bölge (Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan ilçelerinde) WC -Abdesthaneve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi

1.564.440 0,0659 1.564.440 0,0659

6.1.13 6.1.13.8 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)WC -Abdesthane ve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi

1.564.440 0,0659 1.564.440 0,0659

6.1.13 6.1.13.9 4.Bölge (İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) WC -Abdesthane ve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi

1.542.990 0,0650 1.542.990 0,0650

6.1.14 6.1.14.1 Bursa Kent Konseyi Çalışmalarına Destek Sağlanması

3.036.300 0,1278 3.036.300 0,1278

6.2.1 6.2.1.1 Çocuk ve Gençlik Merkezleri Hizmetlerinin Sürdürülmesi

1.143.200 0,0481 1.143.200 0,0481

6.2.1 6.2.1.4 Vatandaşlardan Uygun Olanlara Sosyal Yardım Verilmesi (gıda, giysi, yakacak, eşya, eğitim seti, engelli araç-gereçleri, çocuk besin desteği, oyuncak vs.)

27.594.600 1,1619 27.594.600 1,1619

6.2.1 6.2.1.6 Sosyal Yaşam Merkezi Hizmetlerinin Sürüdürülmesi

737.800 0,0311 737.800 0,0311

6.2.1 6.2.1.8 Sosyal Hizmetler Merkez ve Birimlerinin Koordinasyon ve İdaresinin Sürdürülmesi

9.321.810 0,3925 9.321.810 0,3925

6.2.2 6.2.2.1 Kent Yönetimine Katılımın Sağlanması İçin STK, Üniversite, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediye Birimleri ile Eşitlik Birimi Arasında İşbirliğinin Sağlanması

1.781.800 0,0750 1.781.800 0,0750

6.2.2 6.2.2.2 Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Farkındalık Çalışmalarının Yürütülmesi

737.800 0,0311 737.800 0,0311

6.2.3 6.2.3.1 Var Olan Kadın Sığınmaevi Hizmetlerinin Yürütülmesi

794.800 0,0335 794.800 0,0335

6.2.4 6.2.4.1 Huzurevinde Yaşayan Yaşlılara Hizmet Verilmesi

9.606.000 0,4045 9.606.000 0,4045

6.2.4 6.2.4.3 Maksem Huzurevinin Açılması ve İşletilmesi

1.579.500 0,0665 1.579.500 0,0665

6.2.5 6.2.5.7 Engelsiz Yaşam Merkezinin İşletilmesi 737.800 0,0311 737.800 0,0311 6.2.5 6.2.5.8 Engelli Hizmet Çalışmalarının

Sürdürülmesi 737.900 0,0311 737.900 0,0311

6.2.6 6.2.6.1 Yatağa Bağımlı Hastalara Sağlık Desteğinin Verilmesi

7.300.000 0,3074 7.300.000 0,3074

6.2.6 6.2.6.2 Engelli Hastalara; Evden Hastaneye-Hastaneden Eve Hasta Nakillerinde Destek Olunması

6.913.500 0,2911 6.913.500 0,2911

6.2.6 6.2.6.3 İlaç ve Tedavi Yardımında Bulunulması 495.500 0,0209 495.500 0,0209 6.3.1 6.3.1.2 Hayvan Koleksiyonunun Artırılmasına

Yönelik Çalışmalar Yapılması 673.500 0,0284 673.500 0,0284

6.3.1 6.3.1.3 Hayvan Koruma Projeleri Ve Diğer Bilimsel Çalışmalara İştirak Edilmesi

321.000 0,0135 321.000 0,0135

6.3.1 6.3.1.4 Hayvanat Bahçesinde Barındırılan Hayvanlara Koruyucu Hekimlik Hizmetinin Verilmesi

433.000 0,0182 433.000 0,0182

Page 287: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 284

6.3.1 6.3.1.5 Hayvanat Bahçesinde Barındırılan Hayvanlara Tedavi Edici Hekimlik Hizmetinin Verilmesi

426.100 0,0179 426.100 0,0179

6.3.1 6.3.1.6 Hayvanat Bahçesine Gelen Ziyaretçi Ve Öğrencilere Tanıtım, Bilgilendirme Çalışmalarının Yapılması, Eğitim Programı Düzenlenmesi ve Hoşça Vakit Geçirebilecekleri Alanların Oluşturulması

629.200 0,0265 629.200 0,0265

6.3.1 6.3.1.7 Hayvanlara Yüksek Standartlı Bakım, Beslenme Programının Uygulanması

3.627.300 0,1527 3.627.300 0,1527

6.3.1 6.3.1.8 Mevcut Hayvan Barınaklarının Bakımlarının, Onarımlarının Ve Geliştirilmesinin Sağlanması

1.032.200 0,0435 1.032.200 0,0435

6.3.1 6.3.1.16 Temalandırılmış Peyzaj İşlerinin Yapılması

93.000 0,0039 93.000 0,0039

6.3.2 6.3.2.2 Sahipsiz Hayvanlara İlaçlı Ya Da Cerrahi Müdehale Edilerek Tedavi Edici Uygulamaların Yapılması

327.550 0,0138 327.550 0,0138

6.3.2 6.3.2.3 Sahipsiz Hayvanlara Karma Aşı, Kuduz Aşısı Ve Antiparaziter Uygulamaların Yapılması

277.700 0,0117 277.700 0,0117

6.3.2 6.3.2.4 Sahipsiz Hayvanlarda Kontrolsüz Üremeyi Engellemek İçin Kısırlaştırma Operasyonlarının Yapılması

322.700 0,0136 322.700 0,0136

7.1.1 7.1.1.1 Denetim Plan ve Programların Hazırlanması, Geliştirilmesi ve Bunların Uygulanmasının Sağlanması

189.800 0,0080 189.800 0,0080

7.1.1 7.1.1.2 Denetim Plan ve Programlarına Göre Belediyemiz Mülkiyetindeki İş Yerlerinin Periyodik Olarak Denetlenmesi

606.000 0,0255 606.000 0,0255

7.1.1 7.1.1.3 Vatandaşımızın Ortak Kullanım Alanlarına Giren Kamusal Alan İşgallerinin Önlenmesi

1.671.850 0,0704 1.671.850 0,0704

7.1.1 7.1.1.4 Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlere Yönelik (Seyyar Satıcılarla Mücadele) Denetimlerin Artırılması

2.048.260 0,0862 2.048.260 0,0862

7.1.1 7.1.1.5 Ana Arterlerde ve Caddelerde Dilenciliğin Önlenmesi ve Minimize Edilmesine Yönelik Denetimlerin Artırılması

681.500 0,0287 681.500 0,0287

7.1.1 7.1.1.6 Esenlik Hizmetlerine Yönelik Hava, Çevre, Gürültü ve Görüntü Kirliliğine Yönelik Denetim ve Kontrollerin Artırılması

1.292.150 0,0544 1.292.150 0,0544

7.1.2 7.1.2.1 Toplu Taşıma araçlarını planlı ve programlı bir şekilde denetlemek ve sürekli kontrol etmek.

1.560.500 0,0657 1.560.500 0,0657

7.1.3 7.1.3.1 Yaya ve Taşıt Yollarında Yayaların ve Araçların Hareketlerini Zorlaştıran, Trafik Düzensizliğine Neden Olan; Duraklama ve Parklanmalara Engel Olunması

1.294.300 0,0545 1.294.300 0,0545

7.1.4 7.1.4.1 Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetlerin Arttırılması

376.000 0,0158 376.000 0,0158

7.1.4 7.1.4.3 6502 Sayılı Yasa Hükümleri Çerçevesinde Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerindeki Denetimlerin Arttırılması

749.100 0,0315 749.100 0,0315

7.1.5 7.1.5.1 Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerinden Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılmasının Sağlanması

980.000 0,0413 980.000 0,0413

7.1.5 7.1.5.2 Toplu Taşıma Araçlarından Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılmasının Sağlanması

1.788.000 0,0753 1.788.000 0,0753

Page 288: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 285

7.1.6 7.1.6.1 Denetim Çalışmalarının İyileştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Yapılması

4.973.030 0,2094 4.973.030 0,2094

7.1.6 7.1.6.2 İş Planının Yapılması Ve Uygulanması 4.904.100 0,2065 4.904.100 0,2065 7.1.6 7.1.6.3 Muhtelif Cephe Sağlıklaştırma

Çalışmalarının Yapılması 1.703.240 0,0717 1.703.240 0,0717

7.1.6 7.1.6.5 Bursa Caddesi Cephe Sağlıklaştırmanın Yapılması

1.070.240 0,0451 1.070.240 0,0451

7.1.6 7.1.6.11 Armutlu Meydanı Cephe Sağlıklaştırma İşinin Yapılması

1.570.240 0,0661 1.570.240 0,0661

7.1.6 7.1.6.12 FSM Bulvarı Kentsel Tasarımı ve Çevre Düzenlemesi

293.000 0,0123 293.000 0,0123

7.1.7 7.1.7.1 Altyapı Çalışma Ruhsat Müracaatlarının İncelenmesi ve 1.Keşiflerinin Hazırlanması

508.200 0,0214 508.200 0,0214

7.1.7 7.1.7.2 Altyapı Çalışmalarının Planlı Takip Edilmesi

629.900 0,0265 629.900 0,0265

7.1.7 7.1.7.3 İlçe Belediyeler ve Altyapı Kurumları ile Koordinasyonun Sağlanması

408.800 0,0172 408.800 0,0172

7.1.7 7.1.7.5 Müracaatların Yerinde Tespitinin Yapılması, Keşiflerinin Hazırlanması

267.000 0,0112 267.000 0,0112

7.1.8 7.1.8.1 Çevre Denetim Ekibinin Güçlendirilmesi Amacıyla Mesleki Eğitimlerin Aldırılması

365.650 0,0154 365.650 0,0154

7.1.8 7.1.8.5 Kurum ve Kuruluşlararası İşbirliği ve Koordinasyonunun Sağlanması ve Toplantıların Düzenlenmesi

315.700 0,0133 315.700 0,0133

7.1.9 7.1.9.1 Kente Giriş Çıkış Noktalarında, Şehir İçinde ve Hal İçinde Denetimin Sağlanması

2.346.000 0,0988 2.346.000 0,0988

7.1.10 7.1.10.1 İlan, Reklam Ve Tanıtım Elemanlarının Uygunluk Denetimlerinin Yapılması

727.200 0,0306 727.200 0,0306

8.1.1 8.1.1.2 Hizmet Binası Olmayan (Büyükorhan, Keles, Orhaneli, Harmancık) İlçelere İtfaiye Hizmet Binasının Yapılması

5.025.840 0,2116 5.025.840 0,2116

8.1.1 8.1.1.3 İtfaiye Hizmetlerimiz İçin Araç, Gereç Ve Malzeme Temin Edilmesi

7.084.800 0,2983 7.084.800 0,2983

8.1.1 8.1.1.4 İtfaiye Merkezine Uzak Olan Köyler İle İtfaiye Araçlarının Giremediği Yerlere Yangın Hidrantı Ve Yangın Dolaplarının Kurulması

3.213.950 0,1353 3.213.950 0,1353

8.1.1 8.1.1.5 İtfaiye Personelimize Birimiçi Ve Mesleki Eğitimlerin Verilmesi

3.218.950 0,1355 3.218.950 0,1355

8.1.1 8.1.1.6 İtfaiye Personelinin Zinde Kalabilmesi İçin Grup Binalarınındaki Açık Alanlara Spor Aletlerinin Kurulması

3.218.950 0,1355 3.218.950 0,1355

8.1.1 8.1.1.7 Merkeze Uzak, Yangın Yükü Düşük Olan Yerleşim Yerlerine Gönüllü İtfaiyecilik Teşkilatının Kurulması Ve Gönüllü İtfaiyecilerin Yetiştirilmesi

3.218.950 0,1355 3.218.950 0,1355

8.1.1 8.1.1.8 Mevcut Bulunan İtfaiye Hizmet Binalarımızın Depreme Karşı Dayanıklılık Testlerinin Yaptırılması, Zayıf Olanlarının Depreme Karşı Güçlendirilmesi

3.218.950 0,1355 3.218.950 0,1355

8.1.1 8.1.1.9 Sahillerde Sahil Güvenliğini Sağlayacak Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi

3.218.950 0,1355 3.218.950 0,1355

8.1.1 8.1.1.10 Yangınlara Müdahale Edilmesi 3.218.950 0,1355 3.218.950 0,1355 8.1.1 8.1.1.12 Mevcut Karacabey İtfaiye Hizmet

Binasının Yıkılarak Yeni Yerinde Yapılması 4.759.740 0,2004 4.759.740 0,2004

Page 289: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 286

8.1.2 8.1.2.2 İtfaiye Rapor Sürecinde Bina Kullanım Sınıflarına Göre Söndürme, Algılama-İhbar İle Kaçış Yollarını İçeren Tahliye Gereksinimlerinin Belirlenmesi

545.450 0,0230 545.450 0,0230

8.1.2 8.1.2.3 Resmi Ve Özel Sektör Çalışanlarına Yangın Ve Yangına Karşı Mücadele Eğitimi Verilmesi

545.450 0,0230 545.450 0,0230

8.1.2 8.1.2.4 Resmi Ve Özel Sektör Çalışanlarına Yangın Ve Yangına Karşı Mücadeleyle İlgili Tatbikat Yapılması-Yaptırılması

545.450 0,0230 545.450 0,0230

8.1.2 8.1.2.5 Su Abonelerine Yangın Ve Yangından Korunma Konularında Bilgilendirme Broşürlerinin Dağıtılması

545.450 0,0230 545.450 0,0230

8.1.2 8.1.2.6 Topluma Açık Alanlarda Ve Talepler Doğrultusunda Denetimlerin Yapılması

545.450 0,0230 545.450 0,0230

8.1.2 8.1.2.7 Yangın Ve Yangına Karşı Mücadele Eğitimi Kapsamında, Yurtiçi Ve Yurtdışından Gelecek Talepleri Karşılayacak İtfaiye Eğitim Tesisinin Kurulması

545.450 0,0230 545.450 0,0230

8.1.3 8.1.3.1 Personele Yönelik, Yangın Söndürme Cihazlarını Kullanma Eğitiminin Verilmesi

100.000 0,0042 100.000 0,0042

8.1.3 8.1.3.2 Sivil Savunma Planlarının Güncellenmesinin Sağlanması

1.251.000 0,0527 1.251.000 0,0527

8.1.3 8.1.3.3 Tüm Belediye Hizmet Binalarında Bulunan Bayrakların Değiştirilmesi Ve Yıpranan Bayrakların Yenilenmesinin Sağlanması

120.000 0,0051 120.000 0,0051

8.1.3 8.1.3.4 Yangın Algılama Sistemlerinin Periyodik Kontrollerinin Yaptırılmasının Sağlanması

100.000 0,0042 100.000 0,0042

8.1.3 8.1.3.5 Yangın Söndürme Malzeme Ve Her Türlü Teçhizlarına Ait Kontrol Ve Denetimlerinin Yapılması

174.000 0,0073 174.000 0,0073

9.1.3 9.1.3.1 İlçe ve Mahallelere Hizmet Binası Projelerinin Hazırlanması

1.116.000 0,0470 1.116.000 0,0470

9.1.3 9.1.3.13 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Hizmet Binası İkmal Yapım İşi

8.040.790 0,3386 8.040.790 0,3386

9.1.3 9.1.3.14 Bursa Merkez ve İlçelerinde Muhtelif İnşaatların Malzeme Temin Suretiyle Desteklenmesi

205.740.790 8,6628 205.740.790 8,6628

9.1.3 9.1.3.16 Fen İşleri Dairesi Şantiye Binası ve Hizmet Binası İkmal Yapım İşi

2.640.790 0,1112 2.640.790 0,1112

9.1.3 9.1.3.17 1.Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Muhtelif Binaların Bakım, Onarım, Boya, Badana Yapılması İşi

4.519.590 0,1903 4.519.590 0,1903

9.1.3 9.1.3.18 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan İlçelerinde) Muhtelif Binaların Bakım, Onarım, Boya, Badana Yapılması İşi

2.519.590 0,1061 2.519.590 0,1061

9.1.3 9.1.3.19 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde ) Muhtelif Binaların Bakım, Onarım, Boya, Badana Yapılması İşi

4.519.585 0,1903 4.519.585 0,1903

9.1.3 9.1.3.20 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Muhtelif Binaların Bakım, Onarım, Boya, Badana Yapılması İşi

4.019.585 0,1692 4.019.585 0,1692

9.2.1 9.2.1.1 Bilişim Teknolojilerindeki Yenilikleri Takip Ederek, Projeler Yapmak ve Donanım Alt Yapısını Geliştirmek

3.124.000 0,1315 3.124.000 0,1315

Page 290: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 287

9.2.1 9.2.1.2 E-Belediye Uygulamasını Genişletilerek, Kullanımının Arttırılmasını ve Lisanslı Yazılım Temininin Sağlanması

2.686.000 0,1131 2.686.000 0,1131

9.2.1 9.2.1.3 Dijital İmzanın Kullanılmaya Başlanmasını ve Uygulamalarının Arttırılmasının Sağlanması

634.000 0,0267 634.000 0,0267

9.2.1 9.2.1.4 Vatandaş Odaklı Bilgi Teknolojileri Uygulamalarının Geliştirilmesi

1.082.000 0,0456 1.082.000 0,0456

9.2.1 9.2.1.5 Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Entegrasyonun Sağlanması

179.000 0,0075 179.000 0,0075

9.2.1 9.2.1.6 Ağ Altyapısının Genişletilmesini, Modernizasyonunun ve Sürekliliğinin Sağlanması

2.495.000 0,1051 2.495.000 0,1051

9.2.1 9.2.1.7 Altyapıların Sürdürülebilirliğinin ve İşlerliğinin Sağlanması

1.330.000 0,0560 1.330.000 0,0560

9.2.2 9.2.2.1 Sayısal Telsiz Sisteminin Kullanımını Artırmaya Yönelik Faaliyetlerin Yapılması

1.022.700 0,0431 1.022.700 0,0431

9.2.2 9.2.2.2 Santral Sistemlerinin Yenilenmesi Ve Geliştirilmesi

962.700 0,0405 962.700 0,0405

9.2.2 9.2.2.3 Elektronik Görüntüleme Ve Ses Sistemlerinin Yenilenmesi Ve Geliştirilmesi

921.500 0,0388 921.500 0,0388

9.2.2 9.2.2.4 Mobil Telefon Sistem Ve Ekipmanları Tesis Yeri Kullanımı Ve Geçiş Hakkı Uygulamalarının Sürekliliğinin Sağlanması

614.500 0,0259 614.500 0,0259

9.2.2 9.2.2.5 Elektronik Güvenlik Sistemlerinin Yaygınlaştırılmasını, Etkin Yönetimini, Geliştirilmesini Ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması

4.076.500 0,1716 4.076.500 0,1716

9.2.3 9.2.3.1 CBS Yazılımlarını, Donanımlarını ve Kullanıcıların Sürekli Gelişiminin Sağlanması

560.000 0,0236 560.000 0,0236

9.2.3 9.2.3.2 İç Paydaş ve Dış Paydaşlarla Veri Entegrasyonunun Sağlanması

645.000 0,0272 645.000 0,0272

9.3.1 9.3.1.1 Birimlerden Gelen Talepleri Değerlendirmeye Alıp, Güvenlik Önlemlerinin Aldırılması

62.438.000 2,6290 62.438.000 2,6290

9.4.1 9.4.1.1 Belediyemiz Hizmet Birimlerinde Hukuksal Düzenlemelerle ve Sonuçlarıyla İlgili Farkındalığın Arttırılması

1.997.000 0,0841 1.997.000 0,0841

9.4.1 9.4.1.2 Belediyemiz Birimlerinin İşlemleri İle İlgili Hukuki Görüş Verilmesi

1.997.000 0,0841 1.997.000 0,0841

9.4.1 9.4.1.3 Dava Takip Sürecinin Geliştirilmesi 1.994.500 0,0840 1.994.500 0,0840

9.5.1 9.5.1.1 Arşiv Dökümanlarının Standartlara Uygun Olarak Taranarak Arşivlenmesinin Sağlanması

1.023.600 0,0431 1.023.600 0,0431

9.5.2 9.5.2.2 ŞÖK Cevapları Bikom Görevlisi Tarafından 48 Saat İçerisinde İlgili Birimlere İletilerek Vatandaş Teyidinin Yapılmasının Sağlanması

669.500 0,0282 669.500 0,0282

9.5.3 9.5.3.4 Meclis Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması

1.389.500 0,0585 1.389.500 0,0585

9.5.4 9.5.4.1 Encümen Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması

684.500 0,0288 684.500 0,0288

9.5.5 9.5.5.1 E-Belediye Sistemi Üzerinden Gelen Evrakların İlgili Birimlere Gönderilmesinin Sağlanması

1.418.300 0,0597 1.418.300 0,0597

9.6.1 9.6.1.1 Mevcut Belediye Hizmetlerini Geliştirmeye Yönelik Ar-Ge Çalışmasının Yapılması

119.000 0,0050 119.000 0,0050

Page 291: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 288

9.6.1 9.6.1.2 Yeni Belediye Hizmeti Sunmaya Yönelik Ar-Ge Çalışmasının Yapılması

120.000 0,0051 120.000 0,0051

9.6.1 9.6.1.3 Kurumsal Kapasitenin Tespiti ve Gelişimine Yönelik Analiz, İnceleme ve Değerlendirme Yapılması, Raporlanması

120.000 0,0051 120.000 0,0051

9.6.2 9.6.2.1 Büro ve Ofis Gereçleri Sarf Malzeme İhtiyaçlarının Karşılanması

547.770 0,0231 547.770 0,0231

9.6.2 9.6.2.2 Temizlik Malzemesi İhtiyaçlarının Karşılanması

1.847.600 0,0778 1.847.600 0,0778

9.6.2 9.6.2.3 Kırtasiye Malzemesi İhtiyaçlarının Karşılanması

1.647.530 0,0694 1.647.530 0,0694

9.6.2 9.6.2.4 Giyecek İhtiyaçları Alımlarının Karşılanması

1.347.700 0,0567 1.347.700 0,0567

9.6.3 9.6.3.1 Araç ve İş Makinalarının Bakım ve Onarımlarının Yapılması

14.754.000 0,6212 14.754.000 0,6212

9.6.4 9.6.4.1 Belediyedeki Resmi/Kiralık Hizmet Araçlarının İşletilmesinin Yapılması

19.810.800 0,8341 19.810.800 0,8341

9.6.4 9.6.4.2 Belediyemize Yeni Kara Taşıtları Ve İş Makineleri Alımlarının Yapılması

13.668.200 0,5755 13.668.200 0,5755

9.6.5 9.6.5.1 Akaryakıt Ve Madeni Yağ Teminin Sağlanma Oranı

73.897.300 3,1115 73.897.300 3,1115

9.6.5 9.6.5.2 Şantiye Akaryakıt İstasyonlarına Otomasyon Sistemlerinin Kurulması

350.000 0,0147 350.000 0,0147

9.7.1 9.7.1.1 Kiralanabilir Alan Tespitinin Yapılması 325.000 0,0137 325.000 0,0137

9.7.1 9.7.1.2 Belediyemiz Mülkiyetindeki Taşınmazların Rayiç Değerlerinin Yıllık Olarak Temin Edilmesi Ve Güncellenmesinin Sağlanması

365.000 0,0154 365.000 0,0154

9.7.1 9.7.1.3 Belediyemiz Mülkiyetindeki Satışı Yapılacak Alanların Tespitinin Yapılması

210.000 0,0088 210.000 0,0088

9.7.1 9.7.1.4 Yıllık Kira Artışlarının Takip Edilmesi 355.000 0,0149 355.000 0,0149 9.7.1 9.7.1.5 Belediyemiz Müdürlüklerinden Gelen

Tahsis Taleplerinin Karşılanması 619.000 0,0261 619.000 0,0261

9.7.1 9.7.1.6 Belediyemize Mülk Edindirme İşlemlerinin Yapılması

5.155.000 0,2171 5.155.000 0,2171

9.7.1 9.7.1.7 Belediyemize Mülk Kiralama İşlemlerinin Yapılması

3.381.000 0,1424 3.381.000 0,1424

9.7.2 9.7.2.1 Mükelleflere Bilgilendirme Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Yapılması

243.600 0,0103 243.600 0,0103

9.7.3 9.7.3.1 Yıl İçerisinde Ek Ödenek Veya Aktarmalarla İlgili Yazışmaların Yapılması Ve Muhasebe Sistemine Kaydedilmesi

111.572.700 4,6978 111.572.700 4,6978

9.7.3 9.7.3.2 Yıllık Performans Esaslı Bütçenin Hazırlanması Ve Yıl İçinde Denetiminin Yapılması

164.400 0,0069 164.400 0,0069

9.7.3 9.7.3.3 Borç Yapısının Etkin Yönetilmesinin Sağlanması

172.295.000 7,2545 172.295.000 7,2545

9.7.3 9.7.3.4 Mali Tabloların Denetiminin Yapılması 1.795.000 0,0756 1.795.000 0,0756 9.7.3 9.7.3.7 Muhasebe Faaliyetlerinin

Yürütülmesinin Sağlanması 1.795.000 0,0756 1.795.000 0,0756

9.7.3 9.7.3.8 Mevcut Gelir Kaynaklarının ve Tahsilatların Arttırılmasına Yönelik Çalışmaların Yapılması

3.588.800 0,1511 3.588.800 0,1511

9.7.3 9.7.3.9 İhbarname ödeme emri ve diğer borç bildirgelerinin tebliğ edilmesi

934.400 0,0393 934.400 0,0393

9.7.6 9.7.6.1 Sözleşme Öncesi Taahhüt Dosyalarının Ön Mali Kontrole Tabi Tutulmasının Sağlanması

1.795.000 0,0756 1.795.000 0,0756

Page 292: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 289

9.7.6 9.7.6.2 Sözleşme Öncesi Taahhüt Ve Ödeme Öncesi Hakediş Dosyalarının Ön Mali Kontrole Tabi Tutulmasının Sağlanması

1.795.000 0,0756 1.795.000 0,0756

9.8.1 9.8.1.1 Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin Elektronik Ortamda Planlanması

408.150 0,0172 408.150 0,0172

9.8.1 9.8.1.2 Planlı, Plansız, Birimiçi ve Hedef Kitle Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi

387.150 0,0163 387.150 0,0163

9.8.1 9.8.1.3 Eğitim Merkezinin Kurulmasının Sağlanması

393.150 0,0166 393.150 0,0166

9.8.1 9.8.1.4 Üniversite, Yüksekokul ve Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Gelişimini Sağlayacak Ortamın Hazırlanması

961.150 0,0405 961.150 0,0405

9.8.1 9.8.1.5 Personel Memnuniyet Anketinin Yapılması

278.150 0,0117 278.150 0,0117

9.8.2 9.8.2.1 Görev Tanımlarının Değerlendirilmesi Ve Revizyon Yapılması

391.150 0,0165 391.150 0,0165

9.8.2 9.8.2.2 Görev Tanımlarına Uygun Personel İstihdam Edilmesi

357.150 0,0150 357.150 0,0150

9.8.2 9.8.2.3 Birimler Arası Personel Devir Hızının İzlenmesinin Sağlanması

288.150 0,0121 288.150 0,0121

9.8.3 9.8.3.1 Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması

293.150 0,0123 293.150 0,0123

9.9.1 9.9.1.1 Bilgi Edinme Sürecinin Gerçekleştirilmesi

3.432.800 0,1445 3.432.800 0,1445

9.9.2 9.9.2.1 Haber Takibinin Yapılması ve Servis Edilmesi

3.432.800 0,1445 3.432.800 0,1445

9.9.2 9.9.2.2 Kurumsal Web Sitesinin Güncellenmesi

3.432.800 0,1445 3.432.800 0,1445

9.9.2 9.9.2.3 Temel Atma, Açılış, Basın Toplantısı ve Organizasyonlar Gerçekleştirlmesi

3.432.800 0,1445 3.432.800 0,1445

9.9.2 9.9.2.4 Tanıtım Amaçlı Yayınların Kitap/CD Hazırlanması ve Alınması

3.432.800 0,1445 3.432.800 0,1445

9.9.2 9.9.2.5 Basın Yayın ve Açık Hava Reklam Mecralarının Kullanılması

3.422.800 0,1441 3.422.800 0,1441

9.9.4 9.9.4.1 Özel Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesinin Sağlanması

4.015.000 0,1691 4.015.000 0,1691

9.9.5 9.9.5.1 Belediyemiz, Bağlı Kuruluş, Belediye Şirket Ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Yurtdışı Görevlendirme İş Ve İşlemlerinin Organize Edilmesi

567.350 0,0239 567.350 0,0239

9.9.5 9.9.5.2 Resmi Evrak Tercüme İş Ve İşlemlerinin Yürütülmesi

146.600 0,0062 146.600 0,0062

9.9.5 9.9.5.3 Kardeş Şehir, İşbirliği Ve İyi Niyet Protokolü İmzalanan Şehirler Başta Olmak Üzere Yabancı Şehirlerle İşbirliklerinin Geliştirilmesi

67.300 0,0028 67.300 0,0028

9.9.5 9.9.5.4 Belediyemize Yurtiçinden Ve Yurtdışından Gelen Konuklarının Temsil Ve Ağırlaması Faaliyetlerinin Yürütülmesi(Konaklama, Yemek, Şehir Turu, Hediyelik Eşya v.s..)

8.892.500 0,3744 8.892.500 0,3744

9.9.5 9.9.5.5 Ulusal Ve Uluslararası Birliklerle İşbirliği Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi

500.400 0,0211 500.400 0,0211

9.9.5 9.9.5.6 Kurumsal İtibar Çalışmasının Yürütülmesi

258.200 0,0109 258.200 0,0109

9.10.1 9.10.1.1 Kurum Çalışanlarına Yönelik Personel Pikniği Düzenlenmesi Ve Yetkili Sendikalar Aracılığıyla Kültürel Gezi Düzenlenmesi İçin Gerekli Desteğin Sağlanması

329.150 0,0139 329.150 0,0139

Page 293: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 290

9.10.2 9.10.2.1 Kurum Çalışanlarının Maaş Ve Tahakkuk İşlemlerinin Yapılmasının Sağlanması

2.899.200 0,1221 2.899.200 0,1221

9.10.2 9.10.2.2 Memur Ve Sözleşmeli Personele Yemek Hizmeti Sunulmasının Sağlanması

7.152.150 0,3011 7.152.150 0,3011

9.10.2 9.10.2.3 Memur, Sözleşmeli Ve İşçi Personele Ulaşım Hizmeti (Bu-Kart) Sunulmasının Sağlanması

1.738.100 0,0732 1.738.100 0,0732

9.10.2 9.10.2.4 Genel Sekreterlik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

1.859.000 0,0783 1.859.000 0,0783

9.10.3 9.10.3.1 Birimlerin Norm Kadro Standartının Belirlenmesi

321.150 0,0135 321.150 0,0135

9.10.3 9.10.3.2 Belediyede Çalışan Personelin Özlük Haklarına İlişkin İşlemlerin Takibinin Yapılması Ve İyileştirilmesi

278.150 0,0117 278.150 0,0117

9.10.3 9.10.3.3 Birbiriyle Entegre Edilebilecek Süreçlerin Tespit Edilmesi Ve Entegrasyonunun Sağlanması

278.150 0,0117 278.150 0,0117

9.10.3 9.10.3.4 BPYS 2014 Projesinde Mevcut Bilgilere Ulaşım Sisteminin Kurulması

293.100 0,0123 293.100 0,0123

9.10.3 9.10.3.5 Birimlerin Süreç İçerisinde Sorumluluk Ve Görevlerinin Arttırılmasının Sağlanması

283.500 0,0119 283.500 0,0119

9.10.4 9.10.4.1 Birimlerin Aylık Faaliyet Raporlarının Hazırlanmasının Koordine Edilmesi

112.400 0,0047 112.400 0,0047

9.10.4 9.10.4.2 Bursa Büyükşehir Belediyesi Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması

136.400 0,0057 136.400 0,0057

9.10.4 9.10.4.3 Bursa Büyükşehir Belediyesi Yıllık Performans Programının Hazırlanması

136.400 0,0057 136.400 0,0057

9.10.4 9.10.4.4 İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi Ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması

122.400 0,0052 122.400 0,0052

9.10.4 9.10.4.5 Kalite Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

112.000 0,0047 112.000 0,0047

9.10.4 9.10.4.6 Kalite Yönetim Sistemi Koordinasyon Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması

41.900 0,0018 41.900 0,0018

9.10.4 9.10.4.7 Yatırımlarla İlgili Valilik Ve Kalkınma Bakanlığı İle Koordinasyon Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması

112.400 0,0047 112.400 0,0047

9.10.5 9.10.5.2 İç Denetim Faliyetlerini Gerçekleştirmek

373.500 0,0157 373.500 0,0157

9.10.5 9.10.5.3 Teftiş, Ön İnceleme, İnceleme-Araştırma ve Disiplin Soruşturması İşlerini Gerçekleştirmek

319.500 0,0135 319.500 0,0135

9.11.1 9.11.1.1 Bakım Onarım Hizmeti Ve Yedek Parça Alınması

13.573.000 0,5715 13.573.000 0,5715

9.11.1 9.11.1.2 İhtiyaçlar Doğrultusunda Makine, Mal Ve Malzeme Alınması

4.551.000 0,1916 4.551.000 0,1916

9.11.2 9.11.2.1 Belediyemizin Tüm Çalışma Alanlarında Planlama, Uygulama, Bilgi İşlem, Bakım, İşletim Hizmetlerinin Yapılmasının Sağlanması

57.437.000 2,4184 57.437.000 2,4184

9.11.2 9.11.2.2 Temizlik Hizmetlerinin Yapılmasının Sağlanması

22.196.000 0,9346 22.196.000 0,9346

9.11.3 9.11.3.1 İhale İşlemlerinin Yürütülmesinin Sağlanması

1.607.100 0,0677 1.607.100 0,0677

9.11.4 9.11.4.1 Elektronik Ortamda Alınan Teklif Sayısının Artırılmasını Sağlanması

508.400 0,0214 508.400 0,0214

9.11.4 9.11.4.2 Kurumsal Kapasiteyi Artırmaya Yönelik Faaliyetlerin Yapılması

508.400 0,0214 508.400 0,0214

9.11.4 9.11.4.3 Onaylı Tedarikçi Sayısının Arttıırılması

508.400 0,0214 508.400 0,0214

Page 294: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 291

9.11.4 9.11.4.4 Talebe Uygun Mal - Hizmet Satın Alınması

508.400 0,0214 508.400 0,0214

Performans Hedefi Maliyetleri toplamı 2.375.000.000 100,00 2.375.000.000 100,00 Genel Yönetim Giderleri Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 2.375.000.000 100,00 2.375.000.000 100,00

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu (TL)

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bütç

e Ka

ynak

İhtiy

acı

Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Genel Yönetim

Giderleri Toplamı

Diğer İdarelere Transfer Edilecek

Kaynaklar Toplamı Genel Toplam

01 Personel Giderleri 200.000.000 ₺ 200.000.000 ₺

02 SGK Devlet Primi Giderleri 30.000.000 ₺ 30.000.000 ₺

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 635.000.000 ₺ 635.000.000 ₺

04 Faiz Giderleri 135.000.000 ₺ 135.000.000 ₺

05 Cari Transferler 65.000.000 ₺ 65.000.000 ₺

06 Sermaye Giderleri 1.195.000.000 ₺ 1.195.000.000 ₺

07 Sermaye Transferleri 5.000.000 ₺ 5.000.000 ₺

08 Borç Verme 0 ₺ 0 ₺

09 Yedek Ödenek 110.000.000 ₺ 110.000.000 ₺

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.375.000.000 ₺ 0,00 0,00 2.375.000.000 ₺

Bütç

e Dı

şı K

ayna

k Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.375.000.000 ₺ 0,00 0,00 2.375.000.000 ₺

Page 295: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 292

III- Ekler

A-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu

Akaryakıt İşletmesi 9.6.5 || Akaryakıt Ve Madeni Yağ Kullanımını Tasarruflu Bir Şekilde Sağlamak 9.6.5.1 || Akaryakıt Ve Madeni Yağ Teminin Sağlanma Oranı 9.6.5.2 || Şantiye Akaryakıt İstasyonlarına Kurulması Hedeflenen Otomasyon Sistemi Adedi Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü 7.1.7 || Altyapı Ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek 7.1.7.1 || Altyapı Çalışma Ruhsat Müracaatlarının İncelenmesi ve 1.Keşiflerinin Hazırlanması 7.1.7.2 || Altyapı Çalışmalarının Planlı Takip Edilmesi 7.1.7.3 || İlçe Belediyeler ve Altyapı Kurumları ile Koordinasyonun Sağlanması 7.1.7.5 || Müracaatların Yerinde Tespitinin Yapılması, Keşiflerinin Hazırlanması ARGE Şube Müdürlüğü 9.6.1 || Mevcut Belediye Hizmetlerini Geliştirecek Ya da Yeni Belediye Hizmeti Oluşturacak Arge Projeleri Üretmek 9.6.1.1 || Mevcut Belediye Hizmetlerini Geliştirmeye Yönelik Ar-Ge Çalışmasının Yapılması 9.6.1.2 || Yeni Belediye Hizmeti Sunmaya Yönelik Ar-Ge Çalışmasının Yapılması 9.6.1.3 || Kurumsal Kapasitenin Tespiti ve Gelişimine Yönelik Analiz, İnceleme ve Değerlendirme Yapılması, Raporlanması Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü 3.1.4 || Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı İçinde Sürdürmek 3.1.4.1 || Mevcut Kent Katı Atık Depolama Alanlarının İşletiminin ve Denetiminin Sürdürülmesi 3.1.4.11 || Yenikent Katı Atık Depolama Alanı Yeni Vadi İnşaatının Yapılması ve İnşaatının Denetlenmesi 3.1.4.12 || İnegöl Katı Atık Depolama Alanı Yeni Vadi İnşaatının Yapılması ve İnşaatının Denetlenmesi 3.1.4.13 || İnegöl Katı Atık Depolama Alanı Metan Gazından Elektrik Üretimi Tesisinin Yapılması 3.1.4.14 || Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Kurulması 3.1.4.15 || İklim Değişikliği Eylem Planının Revizyonunun Yapılması 3.1.4.16 || Büyükşehir Belediyesi İdari Birimlerinden Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Geri Kazanımı Ve/Veya Bertaraf Edilmesi 3.1.4.2 || Depolama Alanlarının Laboratuvar Hizmetlerinin Yürütülmesinin Sağlanması 3.1.4.3 || Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi İşletiminin Sağlanması ve Tıbbi Atık Denetimlerinin Yapılması 3.1.4.4 || Metan Gazından Enerji Eldesi Tesisi İşletiminin Sağlanması 3.1.4.5 || Özel Atıklarla İlgili Çalışmaların Yürütülmesinin Sağlanması (Atık Yağlar, Bitkisel Atık Yağlar, Atık Piller vb.) 3.1.4.8 || İlçe ve Kapatılan Belde Belediyelerinin Vahşi Çöp Depolama Alanlarının Rehabilitasyonlarının Yapılması 3.1.4.9 || Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının İşletiminin Sağlanması 3.1.5 || Çevre Bilinicini Yaygınlaştırmak Ve Kentin Çevre Kalitesini Artırmak 3.1.5.1 || Çevre Eğitimlerinin Sürdürülmesi 3.1.5.2 || Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliklerinin Geliştirilmesi 3.1.5.3 || Sağlıklı Şehirler Projesinin Yürütülmesi 3.1.5.7 || İlçe Belediye Hizmet Alanlarında Kullanılmak Üzere Çöp Konteynırlarının Temin Edilerek, Dağıtımlarının Yapılması 3.1.5.8 || Çevre Müzesinin Kurulması Ayniyat Şube Müdürlüğü 9.6.2 || Birimlerin Taşınır Mal Ve Dayanıklı Taşınırlarını Stoklardan Temin Etmek Ve Birimlerde Tasarruflu Şekilde Kullanılmalarını Sağlamak 9.6.2.1 || Büro ve Ofis Gereçleri Sarf Malzeme İhtiyaçlarının Karşılanması 9.6.2.2 || Temizlik Malzemesi İhtiyaçlarının Karşılanması 9.6.2.3 || Kırtasiye Malzemesi İhtiyaçlarının Karşılanması 9.6.2.4 || Giyecek İhtiyaçları Alımlarının Karşılanması Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 9.9.1 || “Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı” İle Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek 9.9.1.1 || Bilgi Edinme Sürecinin Gerçekleştirilmesi 9.9.2 || “Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı” İle İletişim Ve Tanıtım Faaliyetlerini Geliştirmek 9.9.2.1 || Haber Takibinin Yapılması ve Servis Edilmesi 9.9.2.2 || Kurumsal Web Sitesinin Güncellenmesi 9.9.2.3 || Temel Atma, Açılış, Basın Toplantısı ve Organizasyonlar Gerçekleştirlmesi 9.9.2.4 || Tanıtım Amaçlı Yayınların Kitap/CD Hazırlanması ve Alınması 9.9.2.5 || Basın Yayın ve Açık Hava Reklam Mecralarının Kullanılması Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü 9.2.1 || Bilgi Teknolojilerinin Etkin Ve Verimli Kullanılması İle Kamu Hizmetlerinin Hızlı Ve Erişilebilir Olmasını Sağlamak 9.2.1.1 || Bilişim Teknolojilerindeki Yenilikleri Takip Ederek, Projeler Yapmak ve Donanım Alt Yapısını Geliştirmek 9.2.1.2 || E-Belediye Uygulamasını Genişletilerek, Kullanımının Arttırılmasını ve Lisanslı Yazılım Temininin Sağlanması 9.2.1.3 || Dijital İmzanın Kullanılmaya Başlanmasını ve Uygulamalarının Arttırılmasının Sağlanması

Page 296: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 293

9.2.1.4 || Vatandaş Odaklı Bilgi Teknolojileri Uygulamalarının Geliştirilmesi 9.2.1.5 || Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Entegrasyonun Sağlanması 9.2.1.6 || Ağ Altyapısının Genişletilmesini, Modernizasyonunun ve Sürekliliğinin Sağlanması 9.2.1.7 || Altyapıların Sürdürülebilirliğinin ve İşlerliğinin Sağlanması Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü 1.1.5 || Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek 1.1.5.2 || Konumsal Analizlerin, Konumsal Sorgulamaların, Karar Verme Analizlerin ve Model Analizlerin Yapılması 1.1.5.3 || Spatial Veri Dönüşümlerinin Sağlanması 1.1.5.4 || Verilerin Merkezi Veri Tabanında Toplanması, Yeni Verilerin Temin Edilmesi ve Sunulması 9.2.3 || E - Belediyecilik Uygulamalarını Geliştirmek Ve Yaygınlaştırmak 9.2.3.1 || CBS Yazılımlarını, Donanımlarını ve Kullanıcıların Sürekli Gelişiminin Sağlanması 9.2.3.2 || İç Paydaş ve Dış Paydaşlarla Veri Entegrasyonunun Sağlanması Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü 3.1.3 || Harfiyat Ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Sebep Olduğu Kirliliği Önleme Çalışmaları Yapmak 3.1.3.2 || Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığı Taşıyan Araçlara İzin Belgesinin Düzenlenmesi 3.1.3.3 || Talep edilen Hafriyat Döküm Sahalarının Kurulması Ve İşletilmesinin Sağlanması 3.1.3.4 || Tüm İlçelerde Hafriyat Döküm Sahası Olabilecek Alanları Tespit Ederek İlgili Kurumdan Yer Tahsisinin Sağlanması Ve Hafriyat Döküm Sahasının Oluşturulması 3.1.3.5 || Görüntü Kirliliği Oluşturan Hafriyat ve Yıkıntı Atıklarının Tesbit Edilerek Kaldırılması 3.1.5 || Çevre Bilinicini Yaygınlaştırmak Ve Kentin Çevre Kalitesini Artırmak 3.1.5.2 || Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliklerinin Geliştirilmesi 3.1.5.6 || Stratejik Gürültü Haritaları İçin Veri Temini Yapılarak Haritaların ve Eylem Planlarının Hazırlanması 3.1.8 || Sanayi Tesisleri Bilgi Sistemini Kurmak Ve Sanayi Enventer Sistemini Oluşturmak 3.1.8.3 || Sanayi Tesisleri Bilgi Sisteminin Güncelliğinin Devam Ettirilmesi 7.1.8 || Etkin Ve Verimli Bir Çevre Denetim Mekanizması Oluşturmak Ve Uygulamak 7.1.8.1 || Çevre Denetim Ekibinin Güçlendirilmesi Amacıyla Mesleki Eğitimlerin Aldırılması 7.1.8.5 || Kurum ve Kuruluşlararası İşbirliği ve Koordinasyonunun Sağlanması ve Toplantıların Düzenlenmesi Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 9.11.1 || Kurum Ve Kurum Dışından Gelen Talepler Doğrultusunda Mal-Malzeme Almak ve Bakım Onarım Hizmetleri Sunmak 9.11.1.1 || Bakım Onarım Hizmeti Ve Yedek Parça Alınması 9.11.1.2 || İhtiyaçlar Doğrultusunda Makine, Mal Ve Malzeme Alınması 9.11.2 || Kuruma Ve Kurum Çalışanlarına Yönelik Hizmetler Sunmak 9.11.2.1 || Belediyemizin Tüm Çalışma Alanlarında Planlama, Uygulama, Bilgi İşlem, Bakım, İşletim Hizmetlerinin Yapılmasının Sağlanması 9.11.2.2 || Temizlik Hizmetlerinin Yapılmasının Sağlanması 9.3.1 || Belediye Birimlerinin Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesini Sağlamak 9.3.1.1 || Birimlerden Gelen Talepleri Değerlendirmeye Alıp, Güvenlik Önlemlerinin Aldırılması Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü 9.2.2 || Elektronik Ve Haberleşme Teknolojilerinin Geliştirilmesi, İyileştirilmesi Ve Sürekliliğini Sağlamak 9.2.2.1 || Sayısal Telsiz Sisteminin Kullanımını Artırmaya Yönelik Faaliyetlerin Yapılması 9.2.2.2 || Santral Sistemlerinin Yenilenmesi Ve Geliştirilmesi 9.2.2.3 || Elektronik Görüntüleme Ve Ses Sistemlerinin Yenilenmesi Ve Geliştirilmesi 9.2.2.4 || Mobil Telefon Sistem Ve Ekipmanları Tesis Yeri Kullanımı Ve Geçiş Hakkı Uygulamalarının Sürekliliğinin Sağlanması 9.2.2.5 || Elektronik Güvenlik Sistemlerinin Yaygınlaştırılmasını, Etkin Yönetimini, Geliştirilmesini Ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü 9.7.1 || Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek 9.7.1.1 || Kiralanabilir Alan Tespitinin Yapılması 9.7.1.2 || Belediyemiz Mülkiyetindeki Taşınmazların Rayiç Değerlerinin Yıllık Olarak Temin Edilmesi Ve Güncellenmesinin Sağlanması 9.7.1.3 || Belediyemiz Mülkiyetindeki Satışı Yapılacak Alanların Tespitinin Yapılması 9.7.1.4 || Yıllık Kira Artışlarının Takip Edilmesi 9.7.1.5 || Belediyemiz Müdürlüklerinden Gelen Tahsis Taleplerinin Karşılanması 9.7.1.6 || Belediyemize Mülk Edindirme İşlemlerinin Yapılması 9.7.1.7 || Belediyemize Mülk Kiralama İşlemlerinin Yapılması Etüd Proje Şube Müdürlüğü 2.1.2 || Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.71 || Yaya Alt-Üst Geçit Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 3.1.1 || Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak 3.1.1.22 || Orhangazi Meydanı Kentsel Tasarım ve Kültür Merkezi Projesi 3.1.1.24 || Gökdere Çevre Düzenlemesinin Yapılması 3.1.1.7 || Rekreasyon Alanı, Meydan ve Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması 3.1.1.8 || Mahallelere Park Projelerinin Hazırlanması

Page 297: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 294

3.1.4 || Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı İçinde Sürdürmek 3.1.4.7 || Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının Kurulması 3.1.5 || Çevre Bilinicini Yaygınlaştırmak Ve Kentin Çevre Kalitesini Artırmak 3.1.5.8 || Çevre Müzesinin Kurulması 6.1.10 || Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak 6.1.10.1 || Spor Tesisi Projelerinin Hazırlanması 6.1.11 || Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek 6.1.11.1 || Sosyal Tesis Projeleri Hazırlamak 6.1.11.23 || Karacabey Sosyal Tesisi Yapılması 6.1.12 || Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak 6.1.12.1 || Eğitim Tesisleri, Çevre Düzenlemesi ve Ek Tesis Projelerinin Hazırlanması 6.1.12.12 || Bursa Anadolu Lisesi`nin Yapılması 6.1.12.13 || İpekçilik İmam Hatip Ortaokulu ve Yurdu`nun Yapılması 6.1.12.19 || Yıldırım İlkokulu`nun Yapılması 6.1.12.20 || Muradiye Turizm Otelcilik Lisesi Uygulama Oteli`nin Yapılması 6.1.12.4 || Tophane Endüstri Meslek Lisesi Ek Dersliklerinin Yapılması 6.1.13 || Dini Tesislerin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak 6.1.13.1 || Dini Tesisler Çevre Düzenlemesi ve Ek Tesis Projelerinin Hazırlanması 6.3.1 || Hayvanların Bakım, Beslenme Ve Sağlık Hizmetlerini Sağlayarak Gelen Ziyaretçilere Güzel Bir Hayvanat Bahçesi Deneyimi Sunmak 6.3.1.16 || Temalandırılmış Peyzaj İşlerinin Yapılması 7.1.6 || Ana Arterlerde Kent Estetiğine Olumsuz Etki Yapan Görsel Kirlilikleri Tespit Etmek Ve Düzenleme Yapmak 7.1.6.12 || FSM Bulvarı Kentsel Tasarımı ve Çevre Düzenlemesi 7.1.6.3 || Muhtelif Cephe Sağlıklaştırma Çalışmalarının Yapılması 8.1.1 || İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye İndirmek 8.1.1.2 || Hizmet Binası Olmayan (Büyükorhan, Keles, Orhaneli, Harmancık) İlçelere İtfaiye Hizmet Binasının Yapılması 9.1.3 || Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek 9.1.3.1 || İlçe ve Mahallelere Hizmet Binası Projelerinin Hazırlanması Gelirler Şube Müdürlüğü 7.1.10 || İlan-Reklam Ve Tanıtım Elemanlarının Kent Estetiğine Olan Olumsuz Etkilerini Önlemek 7.1.10.1 || İlan, Reklam Ve Tanıtım Elemanlarının Uygunluk Denetimlerinin Yapılması 9.7.2 || Mali Hizmetlerde Bilgi Teknoloji Kullanımını Etkinleştirmek 9.7.2.1 || Mükelleflere Bilgilendirme Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Yapılması 9.7.3 || Mali Kaynakları Verimli Yönetmek 9.7.3.8 || Mevcut Gelir Kaynaklarının ve Tahsilatların Arttırılmasına Yönelik Çalışmaların Yapılması 9.7.3.9 || İhbarname ödeme emri ve diğer borç bildirgelerinin tebliğ edilmesi Genel Sekreterlik 9.10.2 || Kurum İçi İdari İş Ve İşlemleri Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek 9.10.2.4 || Genel Sekreterlik Faaliyetlerinin Yürütülmesi Harita Şube Müdürlüğü 1.1.4 || İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek 1.1.4.8 || Birimlerden Gelen Taleplerin (Harita, Kadastro, Aplikasyon, Teknik Bilgi Belge, Mahkeme Savunma Yazıları, Lazer Tarama, Kontrollük, İmar Uygulama ve Kamulaştırma Haritaları) Karşılanması Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü 6.3.1 || Hayvanların Bakım, Beslenme Ve Sağlık Hizmetlerini Sağlayarak Gelen Ziyaretçilere Güzel Bir Hayvanat Bahçesi Deneyimi Sunmak 6.3.1.2 || Hayvan Koleksiyonunun Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması 6.3.1.3 || Hayvan Koruma Projeleri Ve Diğer Bilimsel Çalışmalara İştirak Edilmesi 6.3.1.4 || Hayvanat Bahçesinde Barındırılan Hayvanlara Koruyucu Hekimlik Hizmetinin Verilmesi 6.3.1.5 || Hayvanat Bahçesinde Barındırılan Hayvanlara Tedavi Edici Hekimlik Hizmetinin Verilmesi 6.3.1.6 || Hayvanat Bahçesine Gelen Ziyaretçi Ve Öğrencilere Tanıtım, Bilgilendirme Çalışmalarının Yapılması, Eğitim Programı Düzenlenmesi ve Hoşça Vakit Geçirebilecekleri Alanların Oluşturulması 6.3.1.7 || Hayvanlara Yüksek Standartlı Bakım,Beslenme Programının Uygulanması 6.3.1.8 || Mevcut Hayvan Barınaklarının Bakımlarının, Onarımlarının Ve Geliştirilmesinin Sağlanması Huzurevi Şube Müdürlüğü 6.2.4 || Yaşlılara Verilen Hizmetin Kalitesinin Artırılması Ve Daha Fazla Yaşlıya Ulaşmak 6.2.4.1 || Huzurevinde Yaşayan Yaşlılara Hizmet Verilmesi 6.2.4.3 || Maksem Huzurevinin Açılması ve İşletilmesi I. Hukuk Müşavirliği

Page 298: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 295

9.4.1 || Hukuk Süreçlerimizi Etkin Ve Verimli Bir Biçimde Yönetmek, Belediyemizin Mevzuaat Çerçevesinde İdare Edilmesine Yardımcı Olmak 9.4.1.1 || Belediyemiz Hizmet Birimlerinde Hukuksal Düzenlemelerle ve Sonuçlarıyla İlgili Farkındalığın Arttırılması 9.4.1.2 || Belediyemiz Birimlerinin İşlemleri İle İlgili Hukuki Görüş Verilmesi 9.4.1.3 || Dava Takip Sürecinin Geliştirilmesi İç Denetim Birimi Başkanlığı 9.10.5 || Kurumun Faaliyetlerinin Mevzuata Ve İşleyişe Uygun Yürütümünü Etkin Denetlemek 9.10.5.2 || İç Denetim Faliyetlerini Gerçekleştirmek İhale Şube Müdürlüğü 9.11.3 || İhale Yönetimini Etkinleştirmek 9.11.3.1 || İhale İşlemlerinin Yürütülmesinin Sağlanması İmar Uygulama Şube Müdürlüğü 1.1.1 || Bütüncül Planlama Anlayışını ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak 1.1.1.3 || Plana Esas Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması - Hazırlatılması 1.1.1.4 || Parsele Esas Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması - Hazırlatılması 1.1.4 || İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek 1.1.4.2 || B.B.B.`ye ait Yatırımlara Yönelik Yapı Ruhsatları Taleplerinin Değerlendirilmesi 1.1.4.3 || B.B.B.`ye Ait Yatırımlara Yönelik Yapı Kullanma İzin Taleplerinin Değerlendirilmesi 1.1.4.4 || 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Mevzuat Kapsamında İlçe Belediyeleri`nden Gelen Görüş Taleplerinin Değerlendirilmesi ve İlçelerarası Koordinasyonun Hazırlanması 1.1.4.5 || Olası Heyelanlar İçin Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması 1.1.4.6 || Kaçak Yapılaşmayla Etkin Mücadelede Denetim Faaliyetlerinin Artırılması Ve İlçe Belediyeleri ile Koordinasyonun Sağlanması 1.1.5 || Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek 1.1.5.1 || Onaylanan Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporu Verilerinin Sayısal Ortama Aktarılması İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü 9.10.1 || Kurum Çalışanlarına Yönelik Sosyal Etkinlikler Düzenlemek 9.10.1.1 || Kurum Çalışanlarına Yönelik Personel Pikniği Düzenlenmesi Ve Yetkili Sendikalar Aracılığıyla Kültürel Gezi Düzenlenmesi İçin Gerekli Desteğin Sağlanması 9.10.2 || Kurum İçi İdari İş Ve İşlemleri Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek 9.10.2.1 || Kurum Çalışanlarının Maaş Ve Tahakkuk İşlemlerinin Yapılmasının Sağlanması 9.10.2.2 || Memur Ve Sözleşmeli Personele Yemek Hizmeti Sunulmasının Sağlanması 9.10.2.3 || Memur, Sözleşmeli Ve İşçi Personele Ulaşım Hizmeti (Bu-Kart) Sunulmasının Sağlanması 9.10.3 || Kurumun Kadro Yapısını Süreç Bazlı Belirlemek 9.10.3.1 || Birimlerin Norm Kadro Standartının Belirlenmesi 9.10.3.2 || Belediyede Çalışan Personelin Özlük Haklarına İlişkin İşlemlerin Takibinin Yapılması Ve İyileştirilmesi 9.10.3.3 || Birbiriyle Entegre Edilebilecek Süreçlerin Tespit Edilmesi Ve Entegrasyonunun Sağlanması 9.10.3.4 || BPYS 2014 Projesinde Mevcut Bilgilere Ulaşım Sisteminin Kurulması 9.10.3.5 || Birimlerin Süreç İçerisinde Sorumluluk Ve Görevlerinin Arttırılmasının Sağlanması 9.8.1 || İstenen Nitelik Ve Beceri Düzeyine Ulaşmak İçin Eğitim Planlanması Yapmak 9.8.1.1 || Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin Elektronik Ortamda Planlanması 9.8.1.2 || Planlı, Plansız, Birimiçi ve Hedef Kitle Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi 9.8.1.3 || Eğitim Merkezinin Kurulmasının Sağlanması 9.8.1.4 || Üniversite, Yüksekokul ve Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Gelişimini Sağlayacak Ortamın Hazırlanması 9.8.1.5 || Personel Memnuniyet Anketinin Yapılması 9.8.2 || Kurum İhtiyaçlarına Uygun Kişileri Kuruma Kazandırmak 9.8.2.1 || Görev Tanımlarının Değerlendirilmesi Ve Revizyon Yapılması 9.8.2.2 || Görev Tanımlarına Uygun Personel İstihdam Edilmesi 9.8.2.3 || Birimler Arası Personel Devir Hızının İzlenmesinin Sağlanması 9.8.3 || Kurum Çalışanlarının Motivasyonunu Artırmak Ve Başarıyı Desteklemek 9.8.3.1 || Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) 8.1.1 || İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye İndirmek 8.1.1.10 || Yangınlara Müdahale Edilmesi 8.1.1.12 || Mevcut Karacabey İtfaiye Hizmet Binasının Yıkılarak Yeni Yerinde Yapılması 8.1.1.2 || Hizmet Binası Olmayan (Büyükorhan, Keles, Orhaneli, Harmancık) İlçelere İtfaiye Hizmet Binasının Yapılması 8.1.1.3 || İtfaiye Hizmetlerimiz İçin Araç, Gereç Ve Malzeme Temin Edilmesi 8.1.1.4 || İtfaiye Merkezine Uzak Olan Köyler İle İtfaiye Araçlarının Giremediği Yerlere Yangın Hidrantı Ve Yangın Dolaplarının Kurulması 8.1.1.5 || İtfaiye Personelimize Birimiçi Ve Mesleki Eğitimlerin Verilmesi 8.1.1.6 || İtfaiye Personelinin Zinde Kalabilmesi İçin Grup Binalarınındaki Açık Alanlara Spor Aletlerinin Kurulması

Page 299: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 296

8.1.1.7 || Merkeze Uzak, Yangın Yükü Düşük Olan Yerleşim Yerlerine Gönüllü İtfaiyecilik Teşkilatının Kurulması Ve Gönüllü İtfaiyecilerin Yetiştirilmesi 8.1.1.8 || Mevcut Bulunan İtfaiye Hizmet Binalarımızın Depreme Karşı Dayanıklılık Testlerinin Yaptırılması, Zayıf Olanlarının Depreme Karşı Güçlendirilmesi 8.1.1.9 || Sahillerde Sahil Güvenliğini Sağlayacak Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem) 8.1.2 || Yangın Önlem Hizmetlerinin Etkinleştirilmesini ve Sürdürülebilir Olmasını Sağlamak 8.1.2.2 || İtfaiye Rapor Sürecinde Bina Kullanım Sınıflarına Göre Söndürme, Algılama-İhbar İle Kaçış Yollarını İçeren Tahliye Gereksinimlerinin Belirlenmesi 8.1.2.3 || Resmi Ve Özel Sektör Çalışanlarına Yangın Ve Yangına Karşı Mücadele Eğitimi Verilmesi 8.1.2.4 || Resmi Ve Özel Sektör Çalışanlarına Yangın Ve Yangına Karşı Mücadeleyle İlgili Tatbikat Yapılması-Yaptırılması 8.1.2.5 || Su Abonelerine Yangın Ve Yangından Korunma Konularında Bilgilendirme Broşürlerinin Dağıtılması 8.1.2.6 || Topluma Açık Alanlarda Ve Talepler Doğrultusunda Denetimlerin Yapılması 8.1.2.7 || Yangın Ve Yangına Karşı Mücadele Eğitimi Kapsamında, Yurtiçi Ve Yurtdışından Gelecek Talepleri Karşılayacak İtfaiye Eğitim Tesisinin Kurulması Kamulaştırma Şube Müdürlüğü 1.1.4 || İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek ve Geliştirmek 1.1.4.7 || Muhtelif Alanlarda Kamulaştırma Çalışmalarının Yapılması 2.1.2 || Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.1 || AKOM Köprüsü`nün Yapılması 2.1.2.11 || Deliçay Köprüsü`nün Yapılması 2.1.2.136 || Esenevler Kavşağı - Erdoğan Caddesi Bağlantısı Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.23 || Yıldırım, Derebahçe Köprüsü` nün Yapılması 2.1.2.31 || Nilüfer Çayı Üzeri Balat Köprüsü` nün Yapılması 2.1.2.50 || Demirtaş Makina İkmal Kavşağı`nın Yapılması 2.1.2.51 || BUTTİM Kavşağı`ının Yapılması 2.1.2.59 || Avrupa Konseyi Bulvarı - Sırameşeler Bağlantı Yolu Ve Kavşaklarının Yapılması 2.1.2.74 || Kestel İlçesi, Uludağ Caddesi Yol ve Muhtelif Sanat Yapılarının Yapılması 2.1.2.79 || Filament Kavşağı - Fuat Kuşçuoğlu Caddesi İmar Yolu`nun Yapılması 2.1.2.85 || İzmir Yolu - Hasanağa İmar Yolu`nun Yapılması Kent Estetiği Şube Müdürlüğü 7.1.6 || Ana Arterlerde Kent Estetiğine Olumsuz Etki Yapan Görsel Kirlilikleri Tespit Etmek Ve Düzenleme Yapmak 7.1.6.1 || Denetim Çalışmalarının İyileştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Yapılması 7.1.6.2 || İş Planının Yapılması Ve Uygulanması Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü 1.1.3 || Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek 1.1.3.10 || Ankara Yolu Kuzeyi Nazım ve Uygulama İmar Planlarının Yapımının Gerçekleştirilmesi 1.1.3.11 || İNTAM Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanının Gerçekleştirilmesi 1.1.3.12 || Gayrimenkul Değerleme Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi 1.1.3.7 || Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesinin Gerçekleştirilmesi 1.1.3.8 || Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm Projesinin Gerçekleştirilmesi 1.1.3.9 || Gemlik Cihatlı ve Kayhan Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projesi Gerçekleştirilmesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü 4.1.1 || Tarımda Örgütlenme Ve Bilgi Düzeyini Artırmak 4.1.1.2 || Eğitim ve Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi 4.1.2 || Tarımsal Faaliyetleri Geliştirmek Ve Desteklemek 4.1.2.1 || Muhtelif Yerlerde Kırsal Kalkınmaya Yönelik Tesisler Yapılması 4.1.2.2 || Mekanizasyonun Desteklenmesi 4.1.2.3 || Bitki Üretiminin Desteklenmesi 4.1.2.4 || Hayvan Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü 5.1.12 || Kültürel Hizmetler Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek 5.1.12.1 || İşbirliği Taleplerinin Değerlendirilmesi 5.1.3 || Kültürel Ve Sanatsal Faaliyetleri Etkin Biçimde Yöneterek Erişilebilirliğini Arttırmak 5.1.3.1 || Şehir Tiyatrosu Oyunları Yapım ve Sahneleme Hizmetlerinin Yürütülmesi 5.1.3.14 || Kent Kültür Takviminde Yer Alan Periyodik Festival, Yarışma, Şenlik, Şölen ve Özel Günlerin Düzenlenmesi 5.1.3.15 || Yeni Sabit/Geçici Kültür ve Turizm Yapıları ile Mevcut Yapıların Yapım, Bakım, Onarım, Tefriş, Tahsis ve İşletme Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi 5.1.3.16 || Kültür ve Turizm Faaliyetleri Kapmasında İç ve Dış Organizasyonlara Yönelik Kurumsal Katılımın Sağlanması 5.1.3.19 || Kültür ve Turizm Faaliyetlerine Yönelik Gerekli Tanıtım Materyallerinin Hazırlanması, İç ve Dış İletişim Kaynaklarında Değerlendirilmesi 5.1.3.6 || Sinema Etkinlik ve Hizmetlerinin Yürütülmesi

Page 300: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 297

5.1.3.8 || Periyodik Olmayan Festival, Fuar, Kurs, Yarışma, Şenlik, Şölen, Panel, Konferans, Sempozyum ve Özel Günlerin Düzenlenmesi 5.1.3.9 || Yeni Kültür Merkezleri Açılması Kütüphaneler Şube Müdürlüğü 5.1.12 || Kültürel Hizmetler Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek 5.1.12.2 || Üniversite ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Ortak Projeler Gerçekleştirilmesi 5.1.4 || Kütüphanecilik Hizmetlerini Etkinleştirmek Ve Yaygınlaştırmak 5.1.4.1 || İl Genelinde Kütüphane Açılması 5.1.4.2 || Dezavantajlı Vatandaşlara Yönelik Kütüphanecilik Hizmetleri Planlanması 5.1.4.3 || Gezici Kütüphane Hizmetlerinin Geliştirilmesi 5.1.4.4 || Kütüphanecilik Hizmetlerinin Yürütülmesi 5.1.4.5 || Kütüphanelerde Kültürel Etkinlik ve Atölye Çalışmaları Yapılması 5.1.5 || Kentin Somut Ve Somut Olmayan Kültürel Değerleri Üzerine Araştırmalar Yapmak, Kayıt Altına Almak Ve Yayın Haline Getirmek 5.1.5.1 || Sözlü Tarih Çalışmaları Yapılması 5.1.5.2 || Bursa İle İlgili Yayınların Hazırlanması ve Basılması Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü 3.1.2 || Mevcut Yeşil Alan Ve Kent Mobilyaların Bakımını Yapmak 3.1.2.2 || Kent Mobilyalarının Yaygınlaştırılmasının Sağlanması 9.6.3 || Araç Ve İş Makinelerinin Bakım Ve Revizyonu İşlemlerini Yürütmek 9.6.3.1 || Araç ve İş Makinalarının Bakım ve Onarımlarının Yapılması Makine İşletme Şube Müdürlüğü 9.6.4 || Araçların Tasarruflu Kullanılmasını Sağlamak 9.6.4.1 || Belediyedeki Resmi/Kiralık Hizmet Araçlarının İşletilmesinin Yapılması 9.6.4.2 || Belediyemize Yeni Kara Taşıtları Ve İş Makineleri Alımlarının Yapılması Mezarlıklar Şube Müdürlüğü 6.1.4 || Defin Ve Mezarlık Hizmetlerini Yürütmek 6.1.4.1 || Cenaze Nakil Hizmetinin Verilmesi 6.1.4.2 || Defin Esnasında Kullanmak İçin Mezar Tahtası, Kefen Bezi Ve Benzerlerinin Temin Edilmesi 6.1.4.4 || Mezarlıkların Temizlik, Bakım Ve Kazım Hizmetlerinin Yürütülmesi Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü 9.7.3 || Mali Kaynakları Verimli Yönetmek 9.7.3.3 || Borç Yapısının Etkin Yönetilmesinin Sağlanması 9.7.3.4 || Mali Tabloların Denetiminin Yapılması 9.7.3.7 || Muhasebe Faaliyetlerinin Yürütülmesinin Sağlanması 9.7.6 || Uluslararası Standartlarda Şeffaf Mali Yönetim Ve Raporlama Sistemi Kurmak 9.7.6.1 || Sözleşme Öncesi Taahhüt Dosyalarının Ön Mali Kontrole Tabi Tutulmasının Sağlanması 9.7.6.2 || Sözleşme Öncesi Taahhüt Ve Ödeme Öncesi Hakediş Dosyalarının Ön Mali Kontrole Tabi Tutulmasının Sağlanması Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü 4.1.3 || Kırsal Alanda Hizmet Sunum Kapasitesini Geliştirmek 4.1.3.3 || Muhtarlıklarla Kollektif İşbirliğinin Sağlanması Müzeler Şube Müdürlüğü 5.1.1 || Müzecilik Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek 5.1.1.1 || Müzeler Açmak 5.1.1.2 || Müzecilik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 5.1.1.3 || Müzelerde Restorasyon ve Konservasyon Çalışmalarının Yürütülmesi 5.1.2 || Türbe Ve Külliyelerdeki Faaliyetleri Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek 5.1.2.1 || Müdürlüğe Bağlı Türbe ve Külliyelerin Faaliyetlerinin Yürütülmesi Orkestra Şube Müdürlüğü 5.1.11 || Orkestra Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Artırmak 5.1.11.1 || Bursa`nın Değeri, Türk Sanat Müziğinin Farkındalığını Arttırılması ve Uluslararası Platforma Taşınması 5.1.11.2 || Planlı Konserler Düzenlenmesi 5.1.11.3 || Plansız Konserler Düzenlenmesi 5.1.11.4 || Bursa`nın Değerlerine Yönelik Unsurları İçeren, Müzikal, Tiyatro, Dans, Şov ve Festivaller Yapılması 5.1.11.5 || Müdürlüğümüze Gelen Yeni Proje Taleplerinin Değerlendirilmesi Ve Uygun Görülen Taleplerin Gerçekleştirilmesi 5.1.11.6 || Orkestra Faaliyetlerinin Tanıtımı İçin Gelen Misafirlerin Temsil Ağırlama Hizmetleri`nin Gerçekleştirilmesi 5.1.11.7 || Orkestra Faaliyetleri`nin Duyurulması ve Tanıtılmasına Yönelik Tanıtım Materyalleri`nin Hazırlanması ve Dağıtımının Yapılması Özel Kalem Müdürlüğü 9.9.4 || Belediye Birimleri Ve Diğer Kuruluşlarla İletişimini Azami Düzeye Çıkararak Verimli Bir Çalışma Programı Sağlamak 9.9.4.1 || Özel Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesinin Sağlanması

Page 301: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 298

Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü 3.1.1 || Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak 3.1.1.1 || Mahalle Parkları Projelerinin Uygulamalarının Yapılması 3.1.1.2 || Vakıfköy Botanik Parkının Yapılması 3.1.1.3 || Alman Kanalı Çevre Düzenleme ve Uygulama İşinin Yapılması 3.1.1.4 || Stadyum Çevresi Peyzaj Düzenleme İşinin Yapılması 3.1.1.6 || Hamitler (Hafriyat Alanı) Parkının Yapılması 3.1.1.9 || İnegöl Boğazköy Mesire Alanının Yapılması 3.1.2 || Mevcut Yeşil Alan Ve Kent Mobilyaların Bakımını Yapmak 3.1.2.1 || Mevcut Yeşil Alanların Bakımının Yapılması 3.1.2.2 || Kent Mobilyalarının Yaygınlaştırılmasının Sağlanması Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü 9.9.5 || Ulusal Ve Uluslararası İşbirliklerin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak 9.9.5.1 || Belediyemiz, Bağlı Kuruluş, Belediye Şirket Ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Yurtdışı Görevlendirme İş Ve İşlemlerinin Organize Edilmesi 9.9.5.2 || Resmi Evrak Tercüme İş Ve İşlemlerinin Yürütülmesi 9.9.5.3 || Kardeş Şehir, İşbirliği Ve İyi Niyet Protokolü İmzalanan Şehirler Başta Olmak Üzere Yabancı Şehirlerle İşbirliklerinin Geliştirilmesi 9.9.5.4 || Belediyemize Yurtiçinden Ve Yurtdışından Gelen Konuklarının Temsil Ve Ağırlaması Faaliyetlerinin Yürütülmesi(Konaklama, Yemek, Şehir Turu, Hediyelik Eşya v.s..) 9.9.5.5 || Ulusal Ve Uluslararası Birliklerle İşbirliği Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi 9.9.5.6 || Kurumsal İtibar Çalışmasının Yürütülmesi Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü 2.1.1 || Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak 2.1.1.10 || Görükle Raylı Sistem Hattı Bağlantı Projesinin Yapılması 2.1.1.12 || Gökdere-Zafer Parkı/Teferrüç -Teleferik Hattının Yapılması 2.1.1.14 || Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü Dijital Arşiv Otomasyonunun Yapılması 2.1.1.5 || HRS Araç Alımlarının Yapılması 2.1.1.6 || Kent Meydanı-Terminal Arası Raylı Sistem Yapımı 2.1.1.9 || BHRS III. Aşama Elektrik - Elektronik İşlerinin Yaptırılması Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü 6.1.7 || Kurum Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğini Sağlamak 6.1.7.1 || İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetinin Gerçekleştirilmesi 6.1.8 || Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Duyarlılığı Arttırmak 6.1.8.1 || Kurum Çalışanlarına ve Kurs Merkezlerinde Koruyucu Sağlık Hizmetleri Konusunda Bilinçlendirme Eğitimlerinin Verilmesi 6.1.8.3 || Gençlik ve Aile Destek Merkezinin İşletilmesi 6.2.6 || Sosyoekonomik Yoksulluk Ve Yoksunluk İçinde Bulunan Kişilere Sağlık Destek Hizmeti Sunmak 6.2.6.1 || Yatağa Bağımlı Hastalara Sağlık Desteğinin Verilmesi 6.2.6.2 || Engelli Hastalara; Evden Hastaneye-Hastaneden Eve Hasta Nakillerinde Destek Olunması 6.2.6.3 || İlaç ve Tedavi Yardımında Bulunulması Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü 3.1.7 || Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Deniz, Göl Vb. Su Yüzeylerinin Temizliğini Gerçekleştirmek Ve Sürdürülebilir Kılmak 3.1.7.1 || Deniz Süpürgeleri İle Su Yüzeyi Temizliğinin Yapılması 3.1.7.2 || Gemilerden Atık Alınması İşinin Fizibilite ve Projesinin Yapılması 3.1.7.3 || Sahillerde Plaj ve Kıyı Temizliklerinin Yapılması 3.1.7.4 || Plajların Sezona Hazırlanması Bakımı ve Düzenlenmesi 3.1.7.5 || Kıyılarla İlgili Bilimsel ve Teknik Proje Yapılması 3.1.7.6 || Halk Plajlarındaki Bakım, Onarım, Tadilat, Yenileme İşleri Yapmak 3.1.7.7 || Deniz Dibi Araştırma ve Temizlik İşleri 3.1.7.8 || Sahillerde Çevre Bilincini Arttırmak İçin Sosyal Etkinlik Prjelerinin Gerçekleştirilmesi Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü 1.1.2 || Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı, Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek 1.1.2.11 || Bursa İli Muhtelif Kıyı Yapıları Fizibilite Raporu, Jeolojik Etüd ve Çed Raporu, İmar Planı ve Uygulama Projeleri Hazırlanması İşinin Yapılması 1.1.2.12 || Muhtelif Kıyı ve Plajlarda Bakım ve Onarım İşinin Yapılması 1.1.2.13 || Bursa Gemlik Sahil Tahkimatının Yapılması 1.1.2.3 || Mudanya İskelesi - Mütareke Binası Arası Kentsel Tasarım ve Rekreasyon İşinin Yapılması 1.1.2.8 || İznik Tarihi Kıyı Bandı Rekreasyon ve Çevre Düzenleme İşinin Yapılması 1.1.2.9 || Karacabey-Yeniköy Kıyı Bandı Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi İşinin Yapılması Satınalma Şube Müdürlüğü

Page 302: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 299

9.11.4 || Satın Alma Süreç Verimliliğini Arttırmak 9.11.4.1 || Elektronik Ortamda Alınan Teklif Sayısının Artırılmasını Sağlanması 9.11.4.2 || Kurumsal Kapasiteyi Artırmaya Yönelik Faaliyetlerin Yapılması 9.11.4.3 || Onaylı Tedarikçi Sayısının Arttıırılması 9.11.4.4 || Talebe Uygun Mal - Hizmet Satın Alınması Sivil Savunma Uzmanlığı 8.1.3 || Tüm Belediye Hizmet Binalarına, Doğal Afetlerle İlgili Planlamalar Yapmak Ve Yangın Önlemleri Yönünden Her Türlü Tedbirleri Sağlamak 8.1.3.1 || Personele Yönelik, Yangın Söndürme Cihazlarını Kullanma Eğitiminin Verilmesi 8.1.3.2 || Sivil Savunma Planlarının Güncellenmesinin Sağlanması 8.1.3.3 || Tüm Belediye Hizmet Binalarında Bulunan Bayrakların Değiştirilmesi Ve Yıpranan Bayrakların Yenilenmesinin Sağlanması 8.1.3.4 || Yangın Algılama Sistemlerinin Periyodik Kontrollerinin Yaptırılmasının Sağlanması 8.1.3.5 || Yangın Söndürme Malzeme Ve Her Türlü Teçhizlarına Ait Kontrol Ve Denetimlerinin Yapılması Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü 6.2.1 || Toplumdaki Sosyo - Ekonomik Eşitsizliğin Azaltmak 6.2.1.1 || Çocuk ve Gençlik Merkezleri Hizmetlerinin Sürdürülmesi 6.2.1.4 || Vatandaşlardan Uygun Olanlara Sosyal Yardım Verilmesi (gıda, giysi, yakacak, eşya, eğitim seti, engelli araç-gereçleri, çocuk besin desteği, oyuncak vs.) 6.2.1.6 || Sosyal Yaşam Merkezi Hizmetlerinin Sürüdürülmesi 6.2.1.8 || Sosyal Hizmetler Merkez ve Birimlerinin Koordinasyon ve İdaresinin Sürdürülmesi 6.2.2 || Kentte Yaşayan Herkes İçin; Kentin Sunduğu Ekonomik Ve Sosyal Fırsatlardan Eşit Biçimde Yararlanabileceği Katılımcılığın Sağlandığı Bir Kent Oluşturmak 6.2.2.1 || Kent Yönetimine Katılımın Sağlanması İçin STK, Üniversite, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediye Birimleri ile Eşitlik Birimi Arasında İşbirliğinin Sağlanması 6.2.2.2 || Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Farkındalık Çalışmalarının Yürütülmesi 6.2.3 || Şiddet Mağduru Kadınlara Kişisel Bütünlüklerini Sağlama Konusunda Destek Olmak 6.2.3.1 || Var Olan Kadın Sığınmaevi Hizmetlerinin Yürütülmesi 6.2.5 || Engelli Ve Engelli Yakını Olan Vatandaşlarımızın, Kapasitelerini Geliştirerek, Bağımsızlaşmalarına Destek Olmak, Toplumsal Gelişmelerden Faydalanmalarını Sağlayarak Yaşam Kalitelerini Yükseltmek 6.2.5.7 || Engelsiz Yaşam Merkezinin İşletilmesi 6.2.5.8 || Engelli Hizmet Çalışmalarının Sürdürülmesi Sosyal İşler Şube Müdürlüğü 6.1.2 || Gençlik Ve Spor Faaliyetlerini Desteklemek 6.1.2.1 || Sağlıklı Yaşam İçin Kurum Çalışanlarına ve Paydaşlarına Yönelik Spor Etkinliklerinin Düzenlenmesi 6.1.2.10 || Spor Branş Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi 6.1.2.2 || Kent Gönüllüleri Gençlik Kampı Organizasyonunun Düzenlenmesi 6.1.2.3 || Geleneksel Sporlara, Amatör Spor Kulüplerine ve Okullara Lojistik ve Malzeme Desteğinin Sağlanması 6.1.2.4 || Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapılması 6.1.2.5 || Yerel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Spor Organizasyonlarının Düzenlenmesi ve Başarılı Sporcuların Ödüllendirilmesi 6.1.2.6 || Halka Açık Sağlıklı Yaşam Kapsamında Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesi 6.1.2.7 || Sosyal Tesis ve Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımının Yapılması, Genel Giderlerinin Karşılanması 6.1.2.9 || Okul Sporlarının Yaz / Kış Spor Okul Faaliyetlerinin Düzenlenmesi 6.1.5 || Bursa İli İçerisindeki Vatandaşlara İlin Tanıtımı Ve Sosyal Hayata Katılımlarıyla İlgili Hizmetler Sunmak 6.1.5.3 || Tur ve Gezi Hizmetlerinin Verilmesi (Mavi Tur / Yeşil Tur) 6.1.5.4 || Yarım Elma Hareketi Projesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi 6.1.6 || Sanat Ve Mesleki Eğitim Hizmetleri Vermek Ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek 6.1.6.1 || Bursa Sanat ve Mesleki Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BUSMEK) 6.1.6.4 || Bursa Mobil Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi (BUMEP / BENMEP) 6.1.6.5 || Diğer Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi 6.1.6.6 || Kültür Merkezi Hizmetlerinin Verilmesi 6.1.6.7 || Yurtdışı Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Verilmesi 6.1.6.8 || Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (BADEM) Hizmetlerinin Yürütülmesi Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 9.10.4 || Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak 9.10.4.1 || Birimlerin Aylık Faaliyet Raporlarının Hazırlanmasının Koordine Edilmesi 9.10.4.2 || Bursa Büyükşehir Belediyesi Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması 9.10.4.3 || Bursa Büyükşehir Belediyesi Yıllık Performans Programının Hazırlanması 9.10.4.4 || İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi Ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması 9.10.4.5 || Kalite Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin Yürütülmesi 9.10.4.6 || Kalite Yönetim Sistemi Koordinasyon Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması 9.10.4.7 || Yatırımlarla İlgili Valilik Ve Kalkınma Bakanlığı İle Koordinasyon Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması 9.7.3 || Mali Kaynakları Verimli Yönetmek

Page 303: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 300

9.7.3.1 || Yıl İçerisinde Ek Ödenek Veya Aktarmalarla İlgili Yazışmaların Yapılması Ve Muhasebe Sistemine Kaydedilmesi 9.7.3.2 || Yıllık Performans Esaslı Bütçenin Hazırlanması Ve Yıl İçinde Denetiminin Yapılması Şehir Planlama Şube Müdürlüğü 1.1.1 || Bütüncül Planlama Anlayışını ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak 1.1.1.1 || 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Doğrultusunda İl Bütününde Alt Ölçekli Planların Hazırlanması 1.1.1.2 || Plan Değişiklik Dosylarının Değerlendirilmesi, Sonuçlandırılması ve Gerekli Görülen Planlama Çalışmalarını Yapılması Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü 5.1.1 || Müzecilik Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek 5.1.1.11 || Osmanlı Tarihi Müzesi`nin Yapılması 5.1.1.15 || Tarım Müzesi`nin Yapılması 5.1.6 || Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak 5.1.6.1 || Tarihi Miras Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi 5.1.6.15 || Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Projelerinin Hazırlanması 5.1.6.19 || Sivil Mimarlık Örneği Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması 5.1.6.2 || Anıtsal Yapıların Projelerinin Hazırlanması 5.1.6.24 || Tarihi Nitelik Taşıyan Yapıların Projelerinin Hazırlanması 5.1.6.25 || Tescilli Yapılar ve Ören Yerlerinin Çevre Düzenlemesi, Meydan Projeleri ve Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması 5.1.6.3 || Tarihi Mezar Alanlarının Tespiti ve Onarımının Yapılması 5.1.6.30 || Tescilli Yapılarve Ören Yerlerinin Çevre Düzenleme Meydan Projeleri ve Kentsel Tasarım Projeleri Uygulamalarını Yapılması 5.1.6.33 || Tarihi Bursa Surları, Zindan Kapı Restorasyonu Yapılması 5.1.6.34 || Selami Tekkesi Rekonstrüksiyonu ve Çevre Düzenlemesi 5.1.6.36 || Yenişehir, Tarihi Sinanpaşa Medresesi Yapı Zemin Güçlendirme Ve Çevre Düzenleme Uygulaması 5.1.6.37 || Gemlik Balıkpazarı Hamam Restorasyonu Yapılması 5.1.6.39 || İznik Surları İstanbul Kapı ve Yenişehir Kapı Restorasyonu Uygulaması 5.1.6.40 || Kefensüzen Camii Restorasyonu Uygulaması 5.1.6.42 || Akçalar Arkeopark Sergi Binasının Yapılması 5.1.6.45 || Muradiye Kentsel Tasarım Uygulamasının Yapılması 5.1.6.46 || İznik Abdulvahab Camii Çevre Düzenlemesinin Yapılması 5.1.6.47 || İznik Yeşil Caminin Çevre Düzenlemesinin Yapılması 5.1.6.48 || Yenişehir Babasultan Parkıi Çevre Düzenlemesinin Yapılması 5.1.6.49 || Mollafenari Camii Çevre Düzenlemesinin Yapılması 5.1.6.51 || Tarihi Nitelik Taşıyan Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması 5.1.6.52 || Mudanya Halitpaşa Caddesi Cephe Sağlıklaştırması İşi 5.1.6.56 || İznik Tiyatro Yapısı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Mühendislik Projeleri İle Bazilika Yapısı Restitüsyon, Restorasyon, Mühendislik Ve Bazilika Müzesi Mimari- Mühendislik Projeleri” Hazırlanması 5.1.6.57 || Tayyare Kültür Merkezi Restorasyon ve Tadilat İnşaat Yapımı İşi 5.1.6.58 || İznik İlçesi, Bazilika Kalıntısının Sualtı Araştırma Kazısının Yaptırılarak Raporlanması 5.1.6.59 || Aksu Köy Konağı Restorasyonu Yapımı 5.1.6.60 || Haşimişcan Parkı Çevre Düzenlemesinin Yapılması 5.1.6.61 || Akçalar Aktopraklık Höyüğü Kazı Alanı Örtüsü ve Yaz Okulu Konaklama Yapıları Yapımı ve Çevre Düzenleme Yapılması 5.1.6.62 || Bursa Genelinde Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Yapılması 5.1.6.63 || Fidyekızık Mahalles Fidyekızık Konağı ve Çevre Düzenlemesi 5.1.6.8 || Anıtsal Yapıların Restorasyon Uygulamalarının Yapılması 5.1.7 || UNESCO Dünya Miras Listesi`ne Kayıtlı Alanlar (Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri, Cumalıkızık) İle Listeye Girmesi Öngörülen Alanlardaki Sürece Yönelik Çalışmalar Yapmak 5.1.7.1 || UNESCO Dünya Miras Listesine Kayıtlı Alanlarla (Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri, Cumalıkızık) İlgili Koordinasyon ve Bilinçlendirme Toplantıları Düzenlenmesi, Raporlar Hazırlanması 5.1.7.2 || UNESCO Dünya Miras Listesi`ne Girmek İçin Çalışmalar Yapılması 5.1.8 || Tarihi Eserlere Yönelik Bakım Onarım Yapmak 5.1.8.1 || Tarihi Yapıların Basit Bakım Onarımını Yapılması 5.1.9 || Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırması Yapmak 5.1.9.1 || Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırma Projelerinin Hazırlanması 5.1.9.2 || Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırma Uygulamalarının Yapılması 5.1.9.4 || Tahtakale Çarşısı Çevresinde Bulunan Sokak ve Caddelerin Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması 5.1.9.6 || İvazpaşa, Yorgancılar, Sipahi, Gelincik Çarşıları Cephe Sağlıklaştırma Uygulamasının Yapılması 5.1.9.7 || Tuzpazarı Çarşısı Cephe Sağlıklaştırma Yapılması Teftiş Kurulu Başkanlığı 9.10.5 || Kurumun Faaliyetlerinin Mevzuata Ve İşleyişe Uygun Yürütümünü Etkin Denetlemek 9.10.5.3 || Teftiş, Ön İnceleme, İnceleme-Araştırma ve Disiplin Soruşturması İşlerini Gerçekleştirmek Trafik Şube Müdürlüğü 2.1.3 || Yol Güvenliğini Sağlayarak Trafiği Etkin Yönetmek

Page 304: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 301

2.1.3.1 || Trafik İşaretleme Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması 2.1.3.2 || Elektronik Trafik Sisteminin Kurulması 2.1.3.3 || Çocuk Trafik Eğitim Pistinin Yapılması Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü 2.1.1 || Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak 2.1.1.1 || Durakların Modernizasyon, Yapım, Bakım Ve Onarımlarını Yapılması 2.1.1.2 || Kentiçi Teleferik Güzergahlarında Etüd Ve Fizibilite Çalışmalarının Yapılması 2.1.1.3 || Toplu Taşıma Güzergahlarının Planlanması 2.1.2 || Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.100 || İnegöl, Bedresu Köprüsü Projesinin Yapılması 2.1.2.101 || Mustafakemalpaşa, Fevzidede - Yenidere Arası 3. Köprüsü` nün Yapılması 2.1.2.102 || Mustafakemalpaşa, Kirmasti Çayı Üzeri Yalıntaş Köprüsü` nün Yapılması 2.1.2.103 || Bursa Yunuseli Havaalanı Üstyapı Projelerinin Yapılması 2.1.2.104 || MKP, Çaltılıbük Mahallesi Yaya Köprüsü` nün Yapılması 2.1.2.105 || Mudanya Yolu Üzeri Yenikaraman Bağlantı Köprüsü` nün Yapılması 2.1.2.106 || Bursa Yunuseli Havaalanı Altyapı Projelerinin Yapılması 2.1.2.109 || Mudanya İlçesi Çağrışan Altgeçitinin Yapılması 2.1.2.114 || İstanbul Caddesi- Gazi Caddesi Kesişimi Box Yapılması 2.1.2.121 || Dürdane Kavşağı `nın Yapılması 2.1.2.122 || Yüksek İhtisas Kavşağı Revizyonu 2.1.2.123 || Mudanya Yolu Cad. - Avrupa Konseyi Bulvarı Bağlantısı 2.1.2.124 || Avrupa Konseyi Bulvarı-Mehmet Akif Mah. Kavşağı 2.1.2.125 || İntam Yolu ve Köprüsü Yapılması 2.1.2.126 || Avrupa Konseyi Bulvarı-Soğanlı Köprülü Kavşağı Revizyonu 2.1.2.127 || 11 Eylül Bulvarı - Buttim Bağlantısı Köprülü Kavşağı Yapılması 2.1.2.128 || Mudanya Yolu Cad. - Sıcaksu Köprülü Kavşağı Yapılması 2.1.2.129 || Gençosman Kent Meydanı Köprülü Kavşağı Yapılması 2.1.2.130 || Ata Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.131 || Alacahırka Uludağ Yolu Cad. Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.132 || Mudanya Yolu Bademli -Geçit Arası Köprü ve Yol Genişletme Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.133 || Çelebi Mehmet Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.134 || Murat Hüdevandigar Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.135 || Yıldırım Beyazıd Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.136 || Esenevler Kavşağı - Erdoğan Caddesi Bağlantısı Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.137 || Yıldırım Demetevler Cad. Yol Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.138 || Yeniceabat - Yunuseli - Alman Kanalı Bağlantısının Yapılması 2.1.2.139 || Terminal - Yunuseli - Alman Kanalı Bağlantı Yolunun Yapılması 2.1.2.140 || Beşyol Kavşağının Yapılması 2.1.2.141 || Osmangazi Adalet Cad. Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.142 || Flament Kavşağı - Hamitler 40 mt İmar Yolunun Yapılması 2.1.2.143 || Minareli Çavuş - Şehir Hastanesi (Daganköy) 35 mt. İmar Yolunun Yapılması 2.1.2.144 || Bülent Ecevit Cad. Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.145 || 29 Ekim Mah. İmar Yolları Düzenlemesi 2.1.2.146 || Görükle İmar Yolları Düzenlemesi 2.1.2.147 || Mudanya Çevre Yolu Güzergahı Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.148 || Güzelyalı Fatih Cad. - Dörtçelik Cad. Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.149 || Gemlik Fatih Cad. - Yeni Hastane Yolu Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.15 || Balıklıdere Köprüsü` nün Yapılması 2.1.2.150 || Carrefour-Eker Üst Geçidi Yapılması 2.1.2.151 || Ertuğrulkent 2 Üst Geçidi Yapılması 2.1.2.152 || Samanlı-Millet Üst Geçidi Yapılması 2.1.2.153 || Dökümcüler-Akom Köprüsü Üst Geçidi Yapılması 2.1.2.154 || Geçit Üst Geçidi Yapılması 2.1.2.155 || Özlüce 1 Üst Geçidi Yapılması 2.1.2.156 || Hyundai- Kültür Okulları Üst Geçidi Yapılması 2.1.2.159 || 11 Eylül Bulvarı - Derya Cad. Köprülü Kavşağı Yapılması 2.1.2.16 || Hacivat Köprüsü` nün Yapılması 2.1.2.18 || Muhtelif Yerlerdeki Küçük ve Büyük Sanat Yapıları` nın Yapılması 2.1.2.24 || Yenişehir, Muhtelif Köprülerin Yapılması (Çiçeközü Köyü, Fethiye Köyü, Ay Cad., Güldeste Cad., Dervış Eroğlu Bulvarı)2.1.2.49 || Mudanya Yolu Geçit Kavşağı` nın Yapılması 2.1.2.53 || Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Bağlantı Yolları, Kavşak Ve Köprüleri`nin Yapılması 2.1.2.56 || Bursa Büyükşehir Belediyesi Kavşağı`nın Yapılması

Page 305: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 302

2.1.2.59 || Avrupa Konseyi Bulvarı - Sırameşeler Bağlantı Yolu Ve Kavşaklarının Yapılması 2.1.2.60 || Muhtelif Yerlerdeki Hemzemin Kavşakların Yapılması 2.1.2.70 || Otopark Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 2.1.2.71 || Yaya Alt-Üst Geçit Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 2.1.2.82 || Bademli İmar Yollarının Yapılması 2.1.2.84 || Yalova Yolu Düzenlemelerinin Yapılması 2.1.2.93 || Muhtelif Yerlerdeki Yol Düzenlemelerinin Yapılması 2.1.2.94 || Muhtelif Yerlerdeki Bisiklet Yollarının Yapılması 2.1.3 || Yol Güvenliğini Sağlayarak Trafiği Etkin Yönetmek 2.1.3.2 || Elektronik Trafik Sisteminin Kurulması 2.1.4 || Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Konusunda Etkin Koordinasyon Sağlamak 2.1.4.1 || Kara, Hava, Deniz Ulaşım Modları Arasında Entegrasyon Sağlanması Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü 3.1.6 || Çevre Zararlıları İle Etkin Bir Biçimde Mücadele Ederek Bursa Halkının Kaliteli Yaşam Sürmesini Sağlamak 3.1.6.1 || 1.320.000 Hektar Alanda Uçkun Mücadelesinin Yapılması 3.1.6.2 || 15.200 Hektar Alanda Larva Mücadelesinin Yapılması 3.1.6.3 || 3.500 Hektar Alanda Ağaç Ve Yeşil Bitkide Zararlı Mücadelesinin Yapılması 3.1.6.4 || 4.500 Hektar Alanda Kışlak Mücadelesinin Yapılması 3.1.6.5 || Broşür Ve Afiş Bastırarak Halkın Çevre Zararlıları İle Mücadele Konusunda Bilinçlenmesinin Sağlanması 6.3.2 || Sahipsiz Hayvanlara Koruyucu Ve Tedavi Edici Hizmetler Vermek 6.3.2.2 || Sahipsiz Hayvanlara İlaçlı Ya Da Cerrahi Müdehale Edilerek Tedavi Edici Uygulamaların Yapılması 6.3.2.3 || Sahipsiz Hayvanlara Karma Aşı,Kuduz Aşısı Ve Antiparaziter Uygulamaların Yapılması 6.3.2.4 || Sahipsiz Hayvanlarda Kontrolsüz Üremeyi Engellemek İçin Kısırlaştırma Operasyonlarının Yapılması Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2.1.2 || Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.157 || Orhaneli - İsmetpaşa Mahallesi Katlı Otopark Yapılması 2.1.2.158 || Kestel İlçesi Katlı Otopark Yapılması 2.1.2.71 || Yaya Alt-Üst Geçit Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 2.1.2.72 || Karacabey İlçesi, Uluabat Üstgeçit Projelerini Yapmak ve Uygulamak 2.1.2.73 || Yaya Alt - Üst Geçit ve Viyadüklerin Bakım Onarımlarının Yapılması 2.1.2.99 || Yunuseli Havaalanı Projelerinin Yapılması ve Uygulanması 2.1.3 || Yol Güvenliğini Sağlayarak Trafiği Etkin Yönetmek 2.1.3.3 || Çocuk Trafik Eğitim Pistinin Yapılması 3.1.1 || Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak 3.1.1.10 || İnegöl İlçesi Rekreasyon Alanı Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi 3.1.1.18 || Vakıf Botanik Parkı Düzenleme İşinin Yapılması 3.1.1.20 || FSM Bulvarı Tretuvar ve Çevre Düzenleme İnşaatı Yapılması 3.1.1.22 || Orhangazi Meydanı Kentsel Tasarım ve Kültür Merkezi Projesi 3.1.1.3 || Alman Kanalı Çevre Düzenleme ve Uygulama İşinin Yapılması 3.1.4 || Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi" Anlayışı İçinde Sürdürmek 3.1.4.7 || Evsel Atık Aktarma İstasyonlarının Kurulması 4.1.2 || Tarımsal Faaliyetleri Geliştirmek Ve Desteklemek 4.1.2.10 || Gürsu Meyve ve Sebze Tesisinin Yapılması 4.1.2.9 || İnegöl Kapalı Pazar Alanı İkmal Yapım İşi 5.1.3 || Kültürel Ve Sanatsal Faaliyetleri Etkin Biçimde Yöneterek Erişilebilirliğini Arttırmak 5.1.3.11 || Kestel Açıkhava Tiyatrosu İnşaatı Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi 6.1.10 || Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak 6.1.10.14 || Kültür Park Buz Pateni Pisti Yapım İşi 6.1.10.19 || Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyum Yapım İşi 6.1.10.23 || İnegöl Yüzme Havuzu Yapım İşi 6.1.10.24 || Doğanköy Din Akademesi Kapalı Spor Salonu ve Açık Spor Tesisleri Yapım İşi 6.1.10.26 || Mudanya Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi`nin Yapılması 6.1.10.27 || Yeşilyayla Endüstri Meslek Lisesi`nin Yapılması 6.1.10.28 || İznik Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi`nin Yapılması 6.1.10.29 || Elmasbahçeler Ortaokulu ve Kapalı Spor Salonu İnşaatı İşi 6.1.10.3 || İnegöl Spor Tesisinin Yapılması 6.1.10.30 || Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Petfe Kaplı Çelik Kablo Sistemi Kabuk Konstrüksiyon Yapım İşi 6.1.10.31 || Bursa Büyükşehir Stadyumu Seyirci Güvenlik ve Emniyet Tedbirleri Yapım İşi 6.1.10.32 || Bursa Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanlığı Kapalı Spor Salonu İnşaatı Yapım İşi 6.1.10.33 || 1.Bölge (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.10.34 || 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi

Page 306: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 303

6.1.10.35 || 3.Bölge( Mudanya, Mustafakemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.10.36 || 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi, Gemlik İlçelerinde) Spor Tesisleri Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.11 || Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek 6.1.11.19 || 1.Bölge (Osmangazi Nilüfer, Yıldrım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.11.20 || 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyük Orhan İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.11.21 || 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.11.22 || 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Muhtelif Hizmet Binalarının Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.11.23 || Karacabey Sosyal Tesisi Yapılması 6.1.11.24 || Yenişehir Sosyal Yaşam Merkezinin Yapılması 6.1.11.25 || M.K.Paşa Kule Restorantının Yapılması 6.1.11.4 || Gemlik Termal Tesisleri 6.1.11.5 || Görükle Gençlik Merkezi 6.1.11.6 || Kemalpaşa Gençlik Merkezi 6.1.12 || Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak 6.1.12.17 || Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Ek Binası 6.1.12.18 || Yıldırım Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Yapım İşi 6.1.12.23 || 1.Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.12.24 || 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan İlçeleirnde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.12.25 || 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.12.26 || 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Muhtelif Okullar Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.12.4 || Tophane Endüstri Meslek Lisesi Ek Dersliklerinin Yapılması 6.1.13 || Dini Tesislerin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak 6.1.13.5 || Kırşehir İli Akpınar İlçesi Taziye Evi İnşaatı Yapım İşi 6.1.13.6 || 1.Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) WC -Abdesthane ve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.13.7 || 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan ilçelerinde) WC -Abdesthaneve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.13.8 || 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)WC -Abdesthane ve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.13.9 || 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) WC -Abdesthane ve Cevre Düzenleme Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.4 || Defin Ve Mezarlık Hizmetlerini Yürütmek 6.1.4.12 || 1.Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.4.13 || 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan ilçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.4.14 || 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde)Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi 6.1.4.15 || 4.Bölge(İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Mezarlık Çevre Düzenleme ve Bakım Onarım Yapılması İşi 7.1.6 || Ana Arterlerde Kent Estetiğine Olumsuz Etki Yapan Görsel Kirlilikleri Tespit Etmek Ve Düzenleme Yapmak 7.1.6.11 || Armutlu Meydanı Cephe Sağlıklaştırma İşinin Yapılması 7.1.6.3 || Muhtelif Cephe Sağlıklaştırma Çalışmalarının Yapılması 7.1.6.5 || Bursa Caddesi Cephe Sağlıklaştırmanın Yapılması 8.1.1 || İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye İndirmek 8.1.1.12 || Mevcut Karacabey İtfaiye Hizmet Binasının Yıkılarak Yeni Yerinde Yapılması 8.1.1.2 || Hizmet Binası Olmayan (Büyükorhan, Keles, Orhaneli, Harmancık) İlçelere İtfaiye Hizmet Binasının Yapılması 9.1.3 || Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek 9.1.3.13 || Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Hizmet Binası İkmal Yapım İşi 9.1.3.14 || Bursa Merkez ve İlçelerinde Muhtelif İnşaatların Malzeme Temin Suretiyle Desteklenmesi 9.1.3.16 || Fen İşleri Dairesi Şantiye Binası ve Hizmet Binası İkmal Yapım İşi 9.1.3.17 || 1.Bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel İlçelerinde) Muhtelif Binaların Bakım, Onarım, Boya, Badana Yapılması İşi 9.1.3.18 || 2.Bölge(Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan İlçelerinde) Muhtelif Binaların Bakım, Onarım, Boya, Badana Yapılması İşi 9.1.3.19 || 3.Bölge( Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey İlçelerinde ) Muhtelif Binaların Bakım, Onarım, Boya, Badana Yapılması İşi 9.1.3.20 || 4.Bölge(İnegöl,Yenişehir,İznik,Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde) Muhtelif Binaların Bakım, Onarım,Boya,Badana Yapılması İşi Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü 9.5.1 || Arşiv Niteliği Taşıyan Kaynakların Korunmasını Ve Erişebilirliğini Sağlamak 9.5.1.1 || Arşiv Dökümanlarının Standartlara Uygun Olarak Taranarak Arşivlenmesinin Sağlanması

Page 307: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 304

9.5.2 || Çağrı Yönetim Sistemini Geliştirmek Ve Sürdürebilirliğini Sağlamak 9.5.2.2 || ŞÖK Cevapları Bikom Görevlisi Tarafından 48 Saat İçerisinde İlgili Birimlere İletilerek Vatandaş Teyidinin Yapılmasının Sağlanması 9.5.3 || İlgili Kurum Ve Kuruluşların Şeffaf Bir Yönetim Anlayışıyla Belediye Meclis Kararlarına Erişimi Sağlamak 9.5.3.4 || Meclis Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması 9.5.4 || Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek 9.5.4.1 || Encümen Çalışmalarının Yürütülmesinin Sağlanması 9.5.5 || Gelen - Giden Evrak Sistemini Etkin Yönetmek 9.5.5.1 || E-Belediye Sistemi Üzerinden Gelen Evrakların İlgili Birimlere Gönderilmesinin Sağlanması Yerel Gündem Şube Müdürlüğü 6.1.14 || Katılımcı Yönetim Mekanizmalarını Gerçekleştirmek 6.1.14.1 || Bursa Kent Konseyi Çalışmalarına Destek Sağlanması Yol İşleri Şube Müdürlüğü 2.1.2 || Ulaşım Altyapısını Geliştirmek 2.1.2.100 || İnegöl, Bedresu Köprüsü Projesinin Yapılması 2.1.2.101 || Mustafakemalpaşa, Fevzidede - Yenidere Arası 3. Köprüsü` nün Yapılması 2.1.2.109 || Mudanya İlçesi Çağrışan Altgeçitinin Yapılması 2.1.2.110 || Gemlik İlçesi, Fevziye Köprüsü ` nün Yapılması 2.1.2.112 || Cilimboz Deresi Yol Düzenlemelerinin Yapılması 2.1.2.124 || Avrupa Konseyi Bulvarı-Mehmet Akif Mah. Kavşağı 2.1.2.125 || İntam Yolu ve Köprüsü Yapılması 2.1.2.130 || Ata Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.133 || Çelebi Mehmet Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.134 || Murat Hüdevandigar Bulvarı Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.136 || Esenevler Kavşağı - Erdoğan Caddesi Bağlantısı Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.138 || Yeniceabat - Yunuseli - Alman Kanalı Bağlantısının Yapılması 2.1.2.139 || Terminal - Yunuseli - Alman Kanalı Bağlantı Yolunun Yapılması 2.1.2.140 || Beşyol Kavşağının Yapılması 2.1.2.144 || Bülent Ecevit Cad. Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.145 || 29 Ekim Mah. İmar Yolları Düzenlemesi 2.1.2.146 || Görükle İmar Yolları Düzenlemesi 2.1.2.149 || Gemlik Fatih Cad. - Yeni Hastane Yolu Düzenlemesinin Yapılması 2.1.2.18 || Muhtelif Yerlerdeki Küçük ve Büyük Sanat Yapıları` nın Yapılması 2.1.2.20 || Yenişehir, Kocasu (OSB) Köprüsü` nün Yapılması 2.1.2.27 || Mustafakemalpaşa, Çavuşköy Köprüsü` nün Yapılması 2.1.2.28 || Mustafakemalpaşa, Paşalar Köprüsü` nün Yapılması 2.1.2.35 || Mustafakemalpaşa, Çeltikli Köprüsü Yapılması 2.1.2.36 || Parke Taşı Temini ve Teslimi Yapılması 2.1.2.38 || Yol Yapım - Bakım İşlemleri Yapılması 2.1.2.39 || Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması 2.1.2.4 || Yeniceabat Köprüsü`nün Yapılması 2.1.2.40 || Sathi Kaplama Bitümü Yapılması 2.1.2.41 || Bordür ve Tretuvar Yapılması 2.1.2.42 || Otokorkuluk Yapılması 2.1.2.43 || Karla Mücadele Faaliyetlerinin Yapılması 2.1.2.44 || Temel Alttemel Malzeme Temin Edilmesi 2.1.2.45 || Muhtelif Binaların Yıkımının Yapılması 2.1.2.46 || İş Makinası ile Kamyon Kiralanması ve İşçi Çalıştırılması 2.1.2.49 || Mudanya Yolu Geçit Kavşağı` nın Yapılması 2.1.2.53 || Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Bağlantı Yolları, Kavşak Ve Köprüleri`nin Yapılması 2.1.2.60 || Muhtelif Yerlerdeki Hemzemin Kavşakların Yapılması 2.1.2.8 || Mudanya, Güzelyalı Köprülerinin Yapılması 2.1.2.82 || Bademli İmar Yollarının Yapılması 2.1.2.93 || Muhtelif Yerlerdeki Yol Düzenlemelerinin Yapılması 2.1.2.94 || Muhtelif Yerlerdeki Bisiklet Yollarının Yapılması Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) 7.1.1 || Vatandaşlarımızın Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Güvenini Temin Etmeye Yönelik Denetim Ve Kontrol Faaliyetlerini Arttırarak Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltmek Ve Toplum Düzenini Sağlama 7.1.1.1 || Denetim Plan ve Programların Hazırlanması, Geliştirilmesi ve Bunların Uygulanmasının Sağlanması 7.1.1.2 || Denetim Plan ve Programlarına Göre Belediyemiz Mülkiyetindeki İş Yerlerinin Periyodik Olarak Denetlenmesi 7.1.1.3 || Vatandaşımızın Ortak Kullanım Alanlarına Giren Kamusal Alan İşgallerinin Önlenmesi 7.1.1.4 || Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlere Yönelik (Seyyar Satıcılarla Mücadele) Denetimlerin Artırılması

Page 308: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 305

7.1.1.5 || Ana Arterlerde ve Caddelerde Dilenciliğin Önlenmesi ve Minimize Edilmesine Yönelik Denetimlerin Artırılması 7.1.1.6 || Esenlik Hizmetlerine Yönelik Hava, Çevre, Gürültü ve Görüntü Kirliliğine Yönelik Denetim ve Kontrollerin Artırılması 7.1.2 || Vatandaşlarımızın Toplu Taşım Araçlarını Güven İçerisinde Kullanmalarını Sağlamak 7.1.2.1 || Toplu Taşıma araçlarını planlı ve programlı bir şekilde denetlemek ve sürekli kontrol etmek. 7.1.3 || Trafik Düzensizliğine Neden Olan Toplu Taşıma Araçlarına Engel Olmak İçin Önleyici Zabıta Faaliyetleri Almak 7.1.3.1 || Yaya ve Taşıt Yollarında Yayaların ve Araçların Hareketlerini Zorlaştıran, Trafik Düzensizliğine Neden Olan; Duraklama ve Parklanmalara Engel Olunması 7.1.4 || Tüketicinin Haklarının Korunması Ve Bilinçlenmesine Katkı Sağlamak 7.1.4.1 || Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetlerin Arttırılması 7.1.4.3 || 6502 Sayılı Yasa Hükümleri Çerçevesinde Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerindeki Denetimlerin Arttırılması 7.1.9 || Kente Ve Kent Haline Giriş-Çıkış Yapan Yaş Sebze Meyve Ve Su Ürünlerinin İzlenebilirlilik Denetimini Sağlamak 7.1.9.1 || Kente Giriş Çıkış Noktalarında, Şehir İçinde ve Hal İçinde Denetimin Sağlanması Zabıta Şube Müdürlüğü (İdari) 7.1.5 || Kent Ve Toplum Düzenine Yönelik Olarak, Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerleri İle Toplu Taşım Araçlarının Ruhsatlandırılmasını Sağlamak 7.1.5.1 || Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerinden Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılmasının Sağlanması 7.1.5.2 || Toplu Taşıma Araçlarından Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olanlarının Ruhsatlandırılmasının Sağlanması

Page 309: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları