Upload
dokhanh
View
222
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BAB IX - 1BAB IX - 1
BAB IX - 2BAB IX - 2
Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)A URUSAN WAJIB1 URUSAN WAJIB PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL1 APM PAUD 65.90 65.93 65.95 65.97 65.98 65.99 65.992 APK PAUD 66.00 66.12 66.15 66.17 66.20 66.25 66.253 Jumlah Lembaga PAUD 397 Unit 399 Unit 400 Unit 403 Unit 406 Unit 408 Unit 408 Unit4 Rasio Guru/Siswa PAUD 6.07 6.10 6.25 6.30 6.50 6.67 6.675 Rasio Siswa/Ruang Kelas PAUD 3.33 3.65 3.85 4.50 4.75 5.00 5.006 APM SD 99.08 99.10 99.12 99.14 99.16 99.18 99.187 APK SD 107.54 107.56 107.58 107.61 107.65 107.67 107.678 Rasio Guru/Siswa SD 2.85 3.00 3.05 3.07 3.10 3.12 3.129 Rasio Siswa/Ruang Kelas SD 1.27 1.86 2.35 2.68 2.88 3.12 3.12
10 APM SMP 84.50 84.58 84.65 84.70 84.77 84.84 84.8411 APK SMP 94.52 99.60 99.74 99.74 99.81 99.89 99.8912 Rasio Guru/Siswa SMP 2.58 2.60 2.71 2.71 2.75 2.78 2.7813 Rasio Siswa/Ruang Kelas SMP 3.02 3.05 3.07 3.09 3.11 3.13 3.1314 Angka Kelulusan SD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%15 Angka Kelulusan SMP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%16 Nilai Rata-Rata UN SD 76.00 76.00 76.20 76.34 76.40 76.45 76.4517 Nilai Rata-Rata UN SMP 45.45 45.60 46.44 46.50 46.60 46.82 46.8218 Angka Putus Sekolah SD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0019 Angka Putus Sekolah SMP 0.74 0.65 0.40 0.35 0.15 0.10 0.1020 Jumlah Pendaftaran Murid Baru PAUD (siswa) 6.374 Siswa 6.400 Siswa 6.499 Siswa 6.520 Siswa 6.520 Siswa 6.591 Siswa 6.591 Siswa
21 Jumlah Pendaftaran Murid Baru SD (Siswa) 11.695 Siswa 12.300 Siswa 12.905 Siswa 13.575 Siswa 14.180 Ssiwa 14.830 Siswa 14.830 Siswa22 Jumlah Pendaftaran Murid Baru SMP (Siswa) 12.021 Siswa 13.530 Siswa 13.621 Siswa 13.742 Siswa 13.862 Siswa 13.976 Siswa 13.976 Siswa
23 Angka Mengulang SD 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00
Tabel 9.2.Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021
NoASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
Kondisi Kinerjapada awal
periode RPJMD
BAB IX - 3
23 Angka Mengulang SD 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 0.0024 Angka Mengulang SMP 0.07 0.06 0.04 0.03 0.02 0.00 0.0025 Persentase Guru Berkualifikasi S1 Jenjang
PAUD28% 28% 29% 29% 30% 30% 30%
26 Persentase Guru Berkualifikasi S1 Jenjang SD 68% 73% 80% 86% 89% 90% 90%
27 Persentase Guru Berkualifikasi S1 Jenjang SMP 79% 81% 84% 88% 90% 94% 94%
28 Angka Melek Huruf 94.94 94.96 94.97 94.99 95.10 95.25 95.2529 Angka Lama Sekolah SD (tahun) 6.05 Tahun 6.04 Tahun 6.03 Tahun 6.02 Tahun 6.01 Tahun 6 Tahun 6 Tahun30 Angka Lama Sekolah SMP (tahun) 3.07 Tahun 3.06 Tahun 3.04 Tahun 3.03 Tahun 3.02 Tahun 3 Tahun 3 Tahun
2 URUSAN WAJIB KESEHATANDINAS KESEHATAN
1 Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) 95.87% 95% 96% 96% 97% 97% 97%2 Presentase pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang kompeten (PN)92.07% 90% 91% 92% 93% 94% 94%
3 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80.10% 80% 81% 81% 82% 82% 82%
4 Cakupan pelayanan nifas 87.92% 87% 88% 89% 90% 90% 90%5 Cakupan komplikasi neonatus dengan
komplikasi yang ditangani34.39% 35% 37% 38% 39% 40% 40%
6 Cakupan kunjungan Neonatal pertama (KN1) 86.76% 86% 87% 88% 89% 90% 90%7 Cakupan kunjungan bayi 75.78% 75% 76% 77% 78% 79% 79%8 Cakupan pelayanan anak balita 66.62% 66% 67% 68% 69% 70% 70%9 Presentase puskesmas yang melaksanakan
PKPR18.10% 20% 25% 30% 35% 40% 40%
10 Presentase puskesmas yang memiliki saranaprasarana dan alat kesehatan yang sesuai
0 28% 40% 60% 80% 100% 100%11 Jumlah puskesmas terakreditasi 0 6 Unit 10 Unit 15 Unit 20 Unit 22 Unit 22 Unit
12 Jumlah puskesmas yang siap akreditasi faskesprimer
0 6 Unit 10 Unit 15 Unit 20 Unit 22 Unit 22 Unit
13 Presentase kecamatan yang melaksanakanprogram bebas pasung bagi pasien yangmengalami gangguan jiwa
75% 75% 76% 77% 78% 80% 80%
14 Cakupan pelayanan kesehatan gigi dan mulutpada UKP
22,7% 50% 70% 80% 90% 100% 100%
15 Presentase kecamatan yang melaksanakanpemeriksaan dan pembinaan kesehatan Hajistandar
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
BAB IX - 3
Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
NoASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
Kondisi Kinerjapada awal
periode RPJMD
16 Presentase puskesmas yang melaksanakanyankes intelegensia anak dan lansia
45.45% 45% 50% 60% 70% 75% 75%
17 Cakupan SD/MI sederajat yang dilakukanpenjaringan siswa kelas 1
63.26% 65% 68% 70% 73% 75% 75%
18 Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut 72.27% 72% 75% 76% 78% 80% 80%19 Jumlah puskesmas santun usila 0 2 Unit 7 Unit 12 Unit 17 Unit 22 Unit 22 Unit20 Presentase desa yang mencapai UCI 76.30% 76% 77% 78% 79% 80% 80%21 Presentase penemuan dan penatalaksanaan
kasus HIV/AIDS sesuai pedoman100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
22 Presentase penemuan dan penatalaksanaankasus Malaria sesuai pedoman
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
23 Presentase penemuan penderita pneumoniabalita
˂ 1% ˂ 1% ˂ 1% ˂ 1% ˂ 1% ˂ 1% ˂ 1%24 Jumlah kel/desa yang melaksanakan Posbindu
terpadu penyakit tidak menular11 11 12 15 18 20 20
25 Presentase penemuan dan penatalaksanaankasus Campak sesuai pedoman
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
26 Presentase perempuan usia 30-50 Th di deteksidini Ca.Cervik dan payudara
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
27 Annual Paracit Insidence (API) ˂ 1% ˂ 1% ˂ 1% ˂ 1% ˂ 1% ˂ 1% ˂ 1%
28 Presentase kesembuhan penyakit TB Paru BTA+
90% 91% 92% 93% 94% 95% 95%
29 Prevalensi HIV/AIDS ˂ 0,5 ˂ 0,5 ˂ 0,5 ˂ 0,5 ˂ 0,5 ˂ 0,5 ˂ 0,530 Presentase penemuan dan penanganan
penderita DBD100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
31 Presentase desa yang terkena KLB yangditangani ˂ 24 jam
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
32 Jumlah kematian jemaah Haji 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang33 Jumlah kematian ibu maternal 11 10 8 5 4 ˂ 2 ˂ 234 Jumlah kematian neonatal 76 75 70 65 60 50 50
35 Jumlah kematian bayi 27 25 20 15 13 10 1036 Jumlah kematian balita 6 5 4 3 2 ˂ 1 ˂ 1
BAB IX - 4
36 Jumlah kematian balita 6 5 4 3 2 ˂ 1 ˂ 1
37 Angka Harapan Hidup 70 Tahun 70 Tahun 70 Tahun 70 Tahun 70 Tahun 70 Tahun 70 Tahun
38 Jumlah balita gizi buruk 76 70 75 70 65 60 60
39 Jumlah balita gizi kurang 92 90 80 70 60 50 5040 Presentase bumil yang mendapatkan tablet Fe 91.79% 91% 92% 93% 94% 95% 95%
41 Presentase remaja putri yang mendapatkantablet tambah darah (TTD)
0.00% 75% 78% 80% 82% 85% 85%42 Presentase bayi yang mendapatkan ASI ekslusif 49,1% 50% 52% 55% 57% 60% 60%43 Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan
perawatan100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
44 Cakupan balita yang ditimbang berat badannya(D/S)
81,83% 82% 85% 87% 88% 89% 90%45 Presentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan 91% 91% 92% 93% 94% 95% 95%
46 Presentase pengadaan obat essensial 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
47 Presentase pengadaan obat generik 91% 91% 92% 93% 94% 95% 95%
48 Presentase sarana pelayanan kefarmasiansesuai standar
13.50% 15% 40% 60% 80% 100% 100%
49 Industri pangan rumah tangga (IRTP) yangmemiliki izin edar sesuai persyaratan
9,1% 20% 40% 50% 60% 75% 75%
50 Presentase laboratorium kesehatan aktif yangmelaksanakan pelayanan sesuai standar
40,9% 50% 60% 70% 80% 100% 100%
51 Jumlah puskesmas rawat inap yang mampuPONED
6 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit
52 Presentase Rumah Sakit yang mampu PONEK 20% 20% 40% 60% 80% 100% 100%
53 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan bagimasyarakat miskin
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
54 Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagimasyarakat miskin
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
55 Presentase penduduk yang mendapat JaminanSosial Kesehatan Sumsel Semesta
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
56 Presentase kasus yang mendapatkanpelayanan rujukan melalui Jaminan SosialKesehatan Sumsel Semesta
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
BAB IX - 4
Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
NoASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
Kondisi Kinerjapada awal
periode RPJMD
57 Presentase penduduk yang menjadi pesertaJaminan Keseshatan Nasional
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
58 Presentase Rumah sehat 60% 60% 61% 62% 63% 64% 65%59 Presentase TTU sehat 60% 60% 61% 62% 63% 64% 65%60 Presentase rumah tangga yang memiliki akses
air bersih60% 60% 61% 62% 63% 64% 65%
61 Presentase TPM sehat 60% 60% 61% 62% 63% 64% 65%62 Presentase desa Stop BABS 60% 60% 61% 62% 63% 64% 65%63 Presentase rumah tangga berprilaku Hidup
Bersih & Sehat60% 60% 61% 62% 63% 64% 65%
64 Cakupan desa siaga aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%65 Presentase posyandu purnama & mandiri 90% 91% 92% 93% 94% 95% 95%66 Presentase kecamatan yang memiliki peraturan
KTR0 2 Kec 5 Kec 10 Kec 15 Kec 20 Kec 20 Kec
67 Presentase puskesmas yang memiliki Doktersesuai standar
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
68 Presentase puskesmas yang memiliki Doktergigi sesuai standar
18.20% 20% 40% 60% 80% 100% 100%
69 Presentase desa yang memiliki Bidan sesuaistandar
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OKU TIMUR
1 Persentase Tenaga Medis dan non Medis yangmengikuti Pelatihan
20% 40% 60% 70% 80% 90% 100%
2 Jumlah Kunjungan Pasien pertahun 23.664 orang 24.847 Orang 26.090 Orang 27.394 Orang 28.764 Orang 30.202 Orang 31.712 Orang3 Persentase Bor pertahun 38.05% 50% 55% 60% 64% 68% 70%4 Persentase Dokter Spesialist untuk Pelayanan
Dasar dan Pelayanan Penunjang Rumah SakitSesuai Kelas
54.50% 72.70% 81.10% 100% 100% 100% 100%
5 Persentase Alat Kesehatan Sesuai denganstandar Rumah Sakit
30% 40% 50% 60% 70% 75% 80%
BAB IX - 5
5 Persentase Alat Kesehatan Sesuai denganstandar Rumah Sakit
30% 40% 50% 60% 70% 75% 80%
6 Persentase Persediaan Obat Sesuai denganStandar FORNAS
75% 78% 81% 83% 85% 88% 90%
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARTAPURA
1 Persentase Kematian di IGD dan RuangPerawatan Kurang dari 24 Jam berkurang
30% 30% 27% 25% 20% 15% 10%
2 Persentase Tenaga Medis dan non Medis yangmengikuti Pelatihan
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
3 Jumlah Kunjungan Pasien pertahun 17.000 orang 20.000 Orang 22.000 Orang 24.000 Orang 26.000 Orang 28.000 Orang 30.000 Orang4 Persentase Bor pertahun 60.36% 65.00% 68.50% 69.08% 70.05% 72.08% 75.05%5 Persentase Ambulan yang Berfungsi dengan
Baik20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%
6 Persentase Ruang Perawatan yang Berfungsidengan Baik
40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%
7 Persentase Cakupan Pelayanan KesehatanUniversal melalui Kartu Indonesia Sehat danKualitas Pengelolaan SJSN Kesehatan
40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%
8 Persentase Daya Tanggap (responsiveness)dan Perlindungan Masyarakat Terhadap ResikoSosial dan Finansial di Bidang Kesehatan
35.00% 40.00% 55.00% 60.00% 70.00% 85.00% 100.00%
9 Persentase Dokter Spesialist untuk PelayananDasar dan Pelayanan Penunjang Rumah SakitSesuai Kelas
34.00% 45.00% 50.00% 55% 60% 70% 80%
10 Persentase Pemberian Kegawatdaruratan yangBersertifikat yang masih Berlaku(ATLS/BTLS/ACLS/PPGD)
0.00% 20.00% 35.00% 45% 60% 70% 80%
11 Persentase Alat Kesehatan Sesuai denganstandar Rumah Sakit
10% 15% 30% 45% 50% 60% 80%
12 Persentase Persediaan Obat Sesuai denganStandar FORNAS
50% 55% 58% 60% 62% 65% 68%
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN1 masyarakat yang mendapat penyuluhan bebas
dari penyalahgunaan narkoba200 Orang 400 Orang 600 Orang 700 Orang 800 Orang 900 Orang 1.000 Orang
2 Pelajar dan mahasiswa yang bebas daripenyalahgunaan narkoba
600 Orang 800 Orang 1.000 Orang 1.500 Orang 2.000 Orang 2.500 Orang 3.000 Orang
3 korban pecandu narkotika sembuh daripengaruh narkoba
4 Orang 4 Orang 6 Orang 8 Orang 10 Orang 12 Orang 40 Orang
BAB IX - 5
Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
NoASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
Kondisi Kinerjapada awal
periode RPJMD
4 kawasan yang bebas dari penyalahgunaannarkoba
85% 85% 90% 92% 96% 97% 98%
3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUMDINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1 Panjang Jalan yangdibangun/direhab/ditingkatkan dengan kondisiyang baik
334, 28 Km 454,28 Km 574,28 Km 694,28 Km 814,28 Km 932,28 Km 932,57 Km
2 Jumlah jembatan yang dibangun/diperbaiki 32 Buah 40 Buah 48 Buah 56 Buah 62 Buah 72 Buah 72 Buah
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN1 Luas lahan Irigasi Teknis 38.109 Ha 38.109 Ha 38.109 Ha 38.109 Ha 38.109 Ha 38.109 Ha 38.109 Ha2 Panjang jaringan irigasi yang dibangun/direhab 77.5 Km 81.5 Km 86.5 km 91.5 Km 97.5 Km 103,5 Km 103,5 Km
3 Panjang Jalan Inspeksi yang dibangun/direhab 150 Km 150 Km 152 Km 155 Km 158 Km 162 Km 162 Km
4 Panjang Sungai yang di Normalisasi 150 Km 167 Km 187 Km 202 Km 234 Km 264 Km 264 Km5 Jumlah Tepi Sungai yang diperkuat 0 Titik 0 Titik 2 Titik 4 Titik 5 Titik 8 Titik 10 Titik
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYADAN TATA RUANG
1 Persentase SKPD yang telah memiliki kantorsendiri
83% 86.40% 89.80% 93.20% 96.60% 100.00% 100%
2 Jumlah kantor/Fasilitas Pemerintah yangdibangun
49 Unit 51 Unit 53 Unit 55 Unit 57 Unit 59 Unit 59 Unit
3 Jumlah Kantor Kelurahan/Desa yang di Bangun 150 Unit 181 Unit 212 Unit 243 Unit 274 Unit 305 Unit 305 Unit
4 Jumlah bangunan/Luas bangunan instansivertikal yang dibangun
5 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit
5 Jumlah sarana prasarana olahraga yang dibangun
2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit
BAB IX - 6
5 Jumlah sarana prasarana olahraga yang dibangun
2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit
6 PDRB Sektor Kontruksi 1.776.818,3 Rp 2,195,097.68 Rp 2,420,420.88 Rp 2,645,744.08 Rp 2,871,067.28 Rp 3,096,390.48 Rp 3,321,713.68
4 URUSAN WAJIB PERUMAHANDINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYADAN TATA RUANG
1 Cakupan Layanan Air Bersih 69.16% 71.63% 72.62% 73.50% 74.29% 75% 75.65%2 Cakupan Layanan Sanitasi Layak 61.20% 66.70% 68.72% 70.49% 72.08% 73.51% 74.82%3 Panjang Drainase Yang Dibangun 35.000 m 13.000 m 13.000 m 13.000 m 13.000 m 13.000 m 100.000 m
4 Panjang Jalan Lingkungan Permukiman yangdibangun
100.000 m 20.000 m 20.000 m 20.000 m 20.000 m 20.000 m 200.000 m
5 URUSAN WAJIB TATA RUANGBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH
1 Kawasan Strategis Kabupaten yang memilikiPerda RDTR
0 0 1 Kawasan 1 Kawasan 2 Kawasan 3 Kawasan 3 Kawasan
2 Jumlah Kawasan/Kecamatan yang memilikiPerda RDTR
0 0 1 Kawasan 1 Kawasan 2 Kawasan 3 Kawasan 3 Kawasan
3 Jumlah kawasan yang memiliki Perbup RTBL 0 0 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 2 Kawasan 2 Kawasan
6 URUSAN WAJIB PERENCANAANPEMBANGUNANBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH
1 Persentase Program RPJMD yang diakomodasidalam RKPD
50% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
2 Persentase SKPD yang menetapkan RenstraSKPD
75% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Persentase SKPD yang menyusun Renja SKPD 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Persentase Kecamatan yang melaksanakanMusrenbang
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 Persentase Program RKPD yang terakomodasidalam APBD
90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 Frekuensi Koordinasi Kerjasama Pembangunan 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali
7 Persentase kesesuaian antara rencana danPelaksanaan pembangunan
0% 25% 50% 75% 100% 100% 100%
BAB IX - 6
Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
NoASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
Kondisi Kinerjapada awal
periode RPJMD
8 Persentase kegiatan/Program SKPD yangtermonitoring
0% 25% 50% 75% 100% 100% 100%
9 Persentase SKPD yang menyampaikan laporanTriwulan
75% 75% 80% 90% 100% 100% 100%
10 Jumlah Kawasan Perbatasan yang MenjadiPrioritas Pengembangan Ekonomi
0 Kawasan 0 Kawasan 1 Kawasan 2 Kawasan 3 Kawasan 4 Kawasan 5 Kawasan
11 Jumlah Kawasan Tertinggal yang MenjadiPrioritas Pengembangan Ekonomi
0 Kawasan 0 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 2 Kawasan 2 Kawasan
12 Jumlah Kawasan Techno Park yang direncanakan/di bangun
0 Kawasan 0 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan
13 Jumlah Implementasi IPTEK yang tergali 0 Buah 1 Buah 3 Buah 5 Buah 7 Buah 10 Buah 10 Buah
7 URUSAN WAJIB PERHUBUNGANDINAS PERHUBUNGAN
1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 562 Unit 50 Unit 100 Unit 150 Unit 200 unit 250 Unit 821 Unit2 Pembuatan ZOSS 1 tempat 0 6 tempat 0 6 tempat 0 13 tempat3 Pengadaa marka jalan 36.500 m' 6.000 m' 12.000 m' 18.000 m' 30.000 m' 48.000 m' 84.500 m'4 Pengadaan RPPJ 34 unit 2 unit 4 unit 6 unit 8 unit 10 unit 64 unit5 Pengadaan Guard Raill 2 unit 0 2 unit 0 0 6 unit 10 unit6 Pengadaan Halte 11 unit 0 2 unit 2 unit 0 4 unit 19 unit7 Jumlah Penghargaan AKUT 80 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 180 orang8 Jumlah pelajar pelopor 250 orang 50 orang 100 orang 150 orang 50 orang 50 orang 500 orang9 Jumlah kendaraan wajib uji 4.204 unit 4.000 unit 4.000 unit 4.000 unit 4.000 unit 4.000 unit 20.000 unit
10 PDRB Sektor Pergudangan /Transportasi Rp 104,881.74 Rp 126,465.58 Rp 137,257.50 Rp 148,049.42 Rp 158,841.34 Rp 169,633.26 Rp 180,425.18
8 URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUPBADAN PENGENDALI DAMPAKLINGKUNGAN DAERAH
1 Seluruh permohonan penilaian dokumenlingkungan terlayani sesuai dengan NSPK danstandar pelayanan publik (100%)
0% 20% 40% 60% 80% 100% 100%
2 Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti
0% 20% 40% 60% 80% 100% 100%
BAB IX - 7
2 Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti
0% 20% 40% 60% 80% 100% 100%
3 Persentase penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izinlingkungan
0% 40% 50% 60% 70% 80% 80%
4 Persentase sanksi administrasi yang ditaati olehpenanggung jawab usaha dan/atau kegaiatanmeningkat tiap tahun
0% 40% 50% 60% 70% 80% 80%
5 Persentase beban pencemaran air turun melaluipembinaan sumber pencemar
0% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
6 Sistem pemantauan kualitas air terbentuktersedia dan beroperasi pada DAS prioritassecara kontinyu
0 1 sungai 2 sungai 2 sungai 3 sungai 3 sungai 3 sungai
7 Jumlah sungai pada DAS prioritas yangmeningkat kualitasnya setiap tahun sebagaisumber air baku
0 1 sungai 2 sungai 2 sungai 3 sungai 3 sungai 3 sungai
8 Jumlah Sungai yang telah ditetapkan DayaTampung Beban Pencemarannya
0 1 sungai 2 sungai 2 sungai 3 sungai 3 sungai 3 sungai
9 Jumlah sekolah berwawasan lingkungan 10 sekolah 2 sekolah 2 sekolah 2 sekolah 2 sekolah 2 sekolah 10 sekolah10 Pemantauan dan evaluasi kota bersih, teduh
dan sehat1 piala 1 piala 1 piala 1 piala 1 piala 1 piala 5 piala
11 Jumlah partisipasi masyarakat, aparatur danstakeholder dalam pengelolaan lingkunganhidup
0 30 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 170 orang
12 Jumlah peraturan daerah bidang lingkunganhidup yang diterbitkan
0 1 1 1 1 1 5
13 Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI)tersedia setiap tahun
0 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 5 laporan
14 Analisis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup(IKLH) nasional setiap tahun diperbaharui
0 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 5 laporan
15 Persentase capaian sasaran strategis LH 0 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 5 laporan16 Jumlah penurunan laju emisi GRK di 6 sektor
(Pertanian, kehutanan dan lahan Gambut,Energi, Transportasi, industri dansampah/Limbah)
0 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 5 dok
17 Tersedianya data emisi dan polusi air 0 1 laporan 1 laporan 3 laporan 4 laporan 5 laporan 5 laporan
DINAS KEBERSIHAN, KEINDAHAN DANPASAR
1 Jumlah Kecamatan yang Terlayani PelayananPersampahan
3 Kecamatan 3 Kecamatan 4 Kecamatan 5 Kecamatan 6 Kecamatan 7 Kecamatan 7 Kecamatan
BAB IX - 7
Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
NoASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
Kondisi Kinerjapada awal
periode RPJMD
2 Jumlah Retribusi Persampahan/kebersiha Rp 303,718,300 Rp 303,800,000 Rp 304,000,000 Rp 306,000,000 Rp 310,000,000 Rp 315,000,000 Rp 320,000,0003 Jumlah Volume sampah yang Terangkut 57.5 Ton/Hari 57.5 Ton/Hari 57.5 Ton/Hari 57.5 Ton/Hari 57.5 Ton/Hari 57.5 Ton/Hari 57.5 Ton/Hari4 Jumlah Volume Sampah yang tidak Terangkut 73.39 Ton/Hari 73.39 Ton/Hari 74 Ton/Hari 75 Ton/Hari 77 Ton/Hari 80 Ton/Hari 80 Ton/Hari
5 Ketersesuain Tempat Pembuangan AkhirSampah (TPA)
73.39% 73.39% 74% 75% 77% 80% 80%
6 Jumlah Pasar yang sesuai Kriteria Adipura 2 Pasar 2 Pasar 2 Pasar 2 Pasar 2 Pasar 3 Pasar 3 Pasar7 Luas RTH Perkotaan 4,42 Ha 4,8 Ha 5 Ha 6 Ha 8 Ha 9 Ha 10 Ha
9 URUSAN WAJIB PERTANAHANBAGIAN TATA PEMERINTAHAN
1 Panjang Garis Batas Daerah yang Disyahkan 620 Km 806 Km 1.047,8 Km 1.362,14 Km 1.770,79 Km 2.302,03 Km 2.302,03 Km
2 Persentase Penyelesaian sengketa BatasKecamatan/Desa
30% 40% 50% 60% 70% 75% 75%
3 Persentase Tanah Milik Pemerintah yangBersertifikat
90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Persentase Penyelesaian konflik Pertanahan 99,44% 95% 96% 97% 98% 99% 100%
10 URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DANCATATAN SIPILDINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATANSIPIL
1 Persentase Penduduk yang Memiliki KTP 75% 77.50% 80% 82.50% 85% 87.50% 87.50%2 Persentase Penduduk yang Memiliki KK 75% 77.50% 80% 82.50% 85% 87.50% 87.50%3 Persentase Penduduk yang Memiliki KIA 0% 4% 8% 12% 16% 20% 20%4 Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 75% 77.50% 80% 82.50% 85% 87.50% 87.50%5 Persentase Kepemilikan Akte Perkawinan 50% 53% 56% 59% 62% 65% 65%6 Persentase Kepemilikan Akte Perceraian 15% 16.50% 18% 19.50% 21% 22.50% 22.50%7 Persentase Kepemilikan Akte Kematian 30% 31% 32% 33% 34% 35% 35%
BAB IX - 8
11 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAANPEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BAGIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK
1 Jumlah peserta sosialisasi yang terkait denganKesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak
250 org 250 org 500 org 750 org 1000 org 1250 org 1500 org
2 Peserta fasilitasi Pengembangan PusatPelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan(P2TP2)
250 org 250 org 500 org 750 org 1000 org 1250 org 1500 org
3 Peserta peningkatan Kapasitas dan JaringanKelembagaan Pemberdayaan Perempuan danAnak
250 org 250 org 500 org 750 org 1000 org 1250 org 1500 org
4 Peserta Sosialisasi sistem pencatatan danpelaporan KDRT
250 org 250 org 500 org 750 org 1000 org 1250 org 1500 org
5 Jumlah peserta Pendidikan dan PelatihanPeningkatan Peran Serta dan KesetaraanGender
250 org 250 org 500 org 750 org 1000 org 1250 org 1500 org
6 Jumlah peserta Penyuluhan bagi Ibu RumahTangga dalam Pembangunan KeluargaSejahtera
250 org 250 org 500 org 750 org 1000 org 1250 org 1500 org
7 Jumlah peserta Bimbingan Manajemen Usahabagi Perempuan dalam Mengelola Usaha(UP2K)
250 org 250 org 500 org 750 org 1000 org 1250 org 1500 org
12 URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANADAN KELUARGA SEJAHTERA
BADAN KELUARGA BERENCANA DANKELUARGA SEJAHTERA
1 Persentase PUS peserta KB baru (PB) 70% 74% 78% 82% 86% 90% 90%2 Persentase PUS KB aktif (PA) 70% 70.50% 71% 72% 72% 72.50% 73%3 Persentase Unmetneed pada PUS 8% 8.30% 8.2% 8.1% 8.0% 7.9% 7.9%4 Persentase pernikahan dibawah umur 0.27% 0.26% 0.25% 0.24% 0.23% 0.22% 0.22%5 Persentase kelahiran pada remaja (ASFR) usia
15-19 tahun40 Per 1.000
kelahiran39 Per 1.000
kelahiran38 Per 1.000
kelahiran37 Per 1.000
kelahiran36 Per 1.000
kelahiran35 Per 1.000
kelahiran35 Per 1.000
kelahiran6 Jumlah PUS yang menjadi peserta KB 94.410 orang 95.345 orang 96.307 org 97.270 org 98.243 org 99.225 org 99.225 org7 Jumlah peserta KB non MKJP 22.997 org 23.227 org 23.459 org 23.694 org 23.930 org 24.170 org 24.170 org8 Persentase akseptor MKJP 23.16% 23.50% 24.00% 24.50% 25.00% 25.50% 25.50%
BAB IX - 8
Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
NoASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
Kondisi Kinerjapada awal
periode RPJMD
9 Jumlah akseptor MOW dan MOP yang terlayani 32 org 50 org 100 org 150 org 200 org 250 org 250 org
10 Jumlah kelompok UPPKS yang ada di desa 89 klp 132 klp 161 klp 203 klp 238 klp 274 klp 274 klp11 Jumlah kelompok BKB yang ada di setiap desa 140 klp 171 klp 198 klp 227 klp 254 klp 282 klp 282 klp
12 Persentase pembinaan pada kelompok Tribina(BKB, BKR, BKL)
70% 73,5% 77,17% 81,03% 85% 89,33% 89,33%
13 Jumlah kelompok PIK KRR yang sudah dibentuk
72 klp 116 klp 155 klp 194 klp 231 klp 272 klp 310 klp
14 Persentase pengetahuan remaja tentanggenerasi berencana
50% 54% 58% 62% 66% 70% 70%
15 Jumlah tenaga pendamping untuk semuakelompok bina keluarga
240 Orang 360 Orang 480 Orang 600 Orang 720 Orang 840 Orang 840 Orang
13 URUSAN WAJIB SOSIALDINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
1 Jumlah penduduk miskin yang diberi bantuan(KK)
30.237 KK 30.237 KK 27.000 KK 24.000 KK 20.000 KK 10.000 KK 10.000 KK
2 Jumlah anak yang memperoleh bantuanpendidikan (Orang)
17.130 Orang 17.130 Orang 16.500 Orang 15.000 Orang 13.000 Orang 10.000 Orang 10.000 Orang
3 Jumlah penduduk miskin yang diberi pelayanankesehatan ( Ibu Hamil,Bayi dan Balita) (Orang)
4.138 Orang 4.138 Orang 8.000 Orang 6.000 Orang 3.000 Orang 2.000 Orang 2.000 Orang
4 Jumlah penyandang disabilitas yang diberibantuan Alat Bantu Cacat (Orang)
2.413 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang
5 Jumlah anak penghuni panti yang dibantu(Orang)
100 Orang 250 Orang 300 Orang 350 Orang 400 Orang 450 Orang 450 Orang
6 Jumlah Lansia Sangat Miskin yang dibantu(Orang)
65 Orang 300 Orang 300 Orang 300 Orang 250 Orang 200 Orang 200 Orang
7 Jumlah Orang Gila yang mendapatkan bantuan(Orang)
90 Orang 100 Orang 150 Orang 90 Orang 80 Orang 70 Orang 70 Orang
8 Jumlah Wanita Rawan Sosial yang memperolehbantuan Ketrampilan Peralatan (Orang)
15 Orang 60 Orang 50 Orang 30 Orang 20 Orang 0 Orang 0 Orang
BAB IX - 9
8 Jumlah Wanita Rawan Sosial yang memperolehbantuan Ketrampilan Peralatan (Orang)
15 Orang 60 Orang 50 Orang 30 Orang 20 Orang 0 Orang 0 Orang
9 Jumlah rumah tidak layak huni yang dibedah(Unit)
0 Unit 300 Unit 300 Unit 300 Unit 300 Unit 300 Unit 300 Unit
10 Jumlah Waria yang memperoleh keterampilandan bantuan peralatan (Orang)
20 Orang 20 Orang 10 Orang 10 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang
11 Jumlah korban penyalahgunaan narkotika yangdirehab (Orang)
150 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 0 Orang 0 Orang
12 Jumlah korban bencana alam dan bencanasosial yang dibantu (KK)
1.000 KK 200 KK 200 KK 200 KK 200 KK 200 KK 200 KK
13 Jumlah anak terlantar yang diberi PelatihanKeterampilan (Orang)
20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 0 Orang 0 Orang
14 Jumlah lembaga Karang Taruna yangmemperoleh bantuan (Kelompok)
312 Klp 80 Klp 70 Klp 65 Klp 60 Klp 37 Klp 37 Klp
15 Jumlah Warakauri dan Veteran yangmemperoleh bantuan (Orang)
200 Orang 200 Orang 195 Orang 200 Orang 200 Orang 195 Orang 195 Orang
14 URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAANDINAS TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI
1 Jumlah Penduduk yang bekerja 294.632 Orang 294.682 Orang 294.732 Orang 294.782 )rang 294.832 Orang 294.882 Orang 294.882 Orang2 Jumlah penduduk yang menganggur 13.310 Orang 13.260 Orang 13.210 Orang 13.160 Orang 13.110 Orang 13.060 Orang 13.060 Orang3 Angkatan kerja 307.942 Orang 307.992 Orang 308.042 Orang 308.092 Orang 308.142 Orang 308.192 Orang 308.192 Orang4 Tingkat pengangguran terbuka 4. 320 Orang 4.270 Orang 4.220 Orang 4.170 Orang 4.120 Orang 4.070 Orang 4.070 Orang5 Tingkat pertisipasi angkatan kerja 66.45% 66.50% 66.55% 66.60% 66.65% 66.70% 66.70%6 Jumlah tenaga kerja yang bersertifikat
kompetensi0 Orang 5 Orang 10 Orang 10 Orang 12 Orang 14 Orang 15 Orang
7 Jumlah TKI yang dikirim secara legal 1 Orang 1 Orang 1 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 3 Orang8 Upah Minimum Regional (UMR) Rp 1,800,000 Rp 1,800,000 Rp 1,800,000 Rp 1,900,000 Rp 1,900,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,0009 Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran hak
pekerja0 0 0 0 0 0 0
15 URUSAN WAJIB KOPERASI, USAHA KECILDAN MENENGAHDINAS KOPERASI, USAHA KECILMENENGAH DAN PENANAMAN MODAL
1 Jumlah peningkatan Badan Usaha koperasi 418 Koperasi 423 Koperasi 428 Koperasi 433 Koperasi 438 Koperasi 443 Koperasi 443 Unit2 Jumlah koperasi yang aktif 105 Koperasi 110 Koperasi 120 Koperasi 140 Koperasi 180 Koperasi 200 Koperasi 222 Unit3 Jumlah koperasi yang sehat 63 Koperasi 70 Koperasi 80 Koperasi 90 Koperasi 100 Koperasi 120 Koperasi 133 Unit
BAB IX - 9
Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
NoASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
Kondisi Kinerjapada awal
periode RPJMD
4 Jumlah pola kemitraan pelaku UKM, IKM 5.000 Unit 5.050 Unit 5.100 Unit 5.150 Unit 5.200 Unit 5.250 Unit 5.250 Unit5 Jumlah nilai produk unggulan Koperasi, UKM 7 Unit 10 Unit 12 Unit 14 Unit 16 Unit 18 Unit 20 Unit
6 Nilai Modal Koperasi 300 milyar 360 Milyar 420 Milyar 480 Milyar 560 Milyar 600 Milyar 600 milyar7 Nilai Modal Usaha Koperasi 500 milyar 600 milyar 700 milyar 800 milyar 900 milyar 1 trilyun 1 trilyun8 Nilai Modal UMKM 500 juta 510 juta 520 juta 530 juta 540 juta 550 juta 550 juta9 Penyerapan tenaga kerja sektor UMKM 5.000 org 5.050 org 5.100 org 5.150 org 5.200 org 5.250 org 5.250 org
16 URUSAN WAJIB PENANAMAN MODALDINAS KOPERASI, USAHA KECILMENENGAH DAN PENANAMAN MODAL
1 Jumlah investor penanaman modal 1000 1010 1020 1030 1040 1050 10502 Jumlah Total investasi 100 Milyar 100, 2 milyar 100,4 milyar 100,6 milyar 100, 8 milay 101 milyar 101 milyar
KANTOR PELAYANAN TERPADU
1 Jumlah investor penanaman modal 0 0 200 400 600 800 10002 Jumlah Total investasi 0 0 1 milyar 2 milyar 3 milyar 4 milyar 5 milyar
17 URUSAN WAJIB KEBUDAYAANBADAN PARIWISATA DAN SENI BUDAYA
1 jumlah sanggar seni yang di bina oleh BadanPariwisata dan Seni Budaya
5 sanggar 5 sanggar 5 sanggar 5 sanggar 5 sanggar 5 sanggar 25 Sanggar
2 Jumlah etnik yang di himpun di Kabupaten OKUTIMUR untuk ditampilkan di kegiatan karnavalbudaya
2 etnik 2 etnik 2 etnik 2 etnik 2 etnik 2 etnik 10 Etnik
3 Jumlah keikutsertaan seniman OKU TIMURdalam kegiatan seni dan budaya
3 event 3 event 3 event 3 event 3 event 3 event 15 event
4 Jumlah buku kamus bahasa komering yangdicetak
200 Buah 200 Buah 200 Buah 200 Buah 200 Buah 200 Buah 200 Buah
5 Jumlah applikasi / software yang dibuat 0 0 2 buah 2 buah 2 buah 2 buah 2 Buah6 Jumlah seniman dan seniwati yang dilatih 50 org 50 org 50 org 50 org 50 org 50 org 250 Orang
BAB IX - 10
5 Jumlah applikasi / software yang dibuat 0 0 2 buah 2 buah 2 buah 2 buah 2 Buah6 Jumlah seniman dan seniwati yang dilatih 50 org 50 org 50 org 50 org 50 org 50 org 250 Orang7 jumlah lagu pop daerah yang di ciptakan 3 lagu 3 lagu 3 lagu 3 lagu 3 lagu 3 lagu 15 Lagu8 Jumlah tarian daerah yang ditampilkan di festival
Sriwijaya5 tarian 5 tarian 5 tarian 5 tarian 5 tarian 5 tarian 25 Tarian
9 Target juara yang di capai pada PerlombaanFestival Antar Kabupaten
Juara Harapan 2 Juara Harapan 2 Juara Harapan 1 Juara 3 Juara 2 Juara 1 Juara 1
10 Target juara yang di capai pada PerlombaanFestival Randik
Juara Harapan 2 Juara Harapan 2 Juara Harapan 1 Juara 3 Juara 2 Juara 1 Juara 1
11 Jumlah Tarian Kreasi baru dan lagu daerahserta vokalis sastra tutur
2 tarian 2 tarian 2 tarian 2 tarian 2 tarian 2 tarian 10 Tarian
18 URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAHRAGA
KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA1 Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina 20 Organisasi 20 Organisasi 20 Organisasi 20 Organisasi 25 Organisasi 25 Organisasi 25 Organisasi
2 Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi(mendapat dana hibah)
13 Organisasi 13 Organisasi 15 Organisasi 15 Organisasi 17 Organisasi 17 Organisasi 17 Organisasi
3 Jumlah Sarana Prasarana Kepemudaan 1 Unit 1 Unit 2 Unit 2 Unit 4 Unit 4 Unit 5 Unit4 Jumlah Pengiriman Perkemahan Saka Pramuka 3 regu 3 regu 3 regu 4 Regu 4 Regu 4 Regu 4 Regu
5 Kursus Pamong Saka Kepramukaan 2 Kali 2 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 4 Kali 4 Kali6 Jumlah Kepeloporan Pemuda 16 Orang 16 Orang 18 Orang 18 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang7 Jumlah Kewirausahaan Pemuda 8 Orang 8 Orang 10 Orang 10 Orang 12 Orang 16 Orang 16 Orang8 Jumlah Pelopor Sarjana Penggerak Desa
(PSP3)0 Orang 0 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 25 Orang 25 Orang
9 Jumlah Peserta yang dikirim Jambore PemudaTingkat Provinsi
20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang
10 Jumlah Cabang Olahraga yang digalakan 17 Cabor 17 Cabor 18 Cabor 18 Cabor 20 Cabor 20 Cabor 20 Cabor11 Jumlah Cabang Olahraga Yang dibina 9 Cabor 12 Cabor 14 Cabor 14 Cabor 17 Cabor 17 Cabor 17 Cabor12 Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi 9 Cabor 12 Cabor 12 Cabor 12 Cabor 15 Cabor 15 Cabor 15 Cabor13 Peringkat POPDA Provinsi Peringkat 4 Peringkat 3 Peringkat 3 Peringkat 314 Peringkat Porprov Peringkat 11 Peringkat 7 Peringkat 5 Peringkat 515 Jumlah Sarana Prasarana Olahraga 6 Unit 6 Unit 7 Unit 8 Unit 8 Unit 9 Unit 10 Unit
19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DANPOLITIKBADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1 Jumlah Poskambling Aktif 13.50% 25% 40% 50% 60% 75% 75%
BAB IX - 10
Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
NoASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
Kondisi Kinerjapada awal
periode RPJMD
2 Jumlah Tim Penanganan Konflik SosialKecamatan
0 Kecamatan 5 Kecamatan 10 Kecamatan 15 Kecamatan 20 Kecamatan 20 Kecamatan 20 Kecamatan
3 Jumlah Konflik Sosial yang berlatar agama 2 Kejadian 2 Kejadian 0 Kejadian 0 Kejadian 0 Kejadian 0 Kejadian 0 Kejadian4 Jumlah Konflik Sosial yang berlatar suku 2 Kejadian 2 Kejadian 0 Kejadian 0 Kejadian 0 Kejadian 0 Kejadian 0 Kejadian5 Jumlah FKDM Kecamatan 0 Kecamatan 5 Kecamatan 10 Kecamatan 15 Kecamatan 20 Kecamatan 20 Kecamatan 20 Kecamatan6 Persentase Ormas yang aktif dan Menjalin
kerjasama dengan pemerintah11.50% 13% 15% 17% 20% 25% 25%
7 Tingkat Partisipasi pemilih dalam Pileg, Pilkadadan Pilpres
67% 75% 75% 75% 80% 80%
BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH
1 Jumlah desa yang terdata tentang bencana alam 10 Desa 15 Desa 30 Desa 40 Desa 50 Desa 70 Desa 215 Desa
2 Jumlah Petugas Kesiapan dan Peralatan dalamPenanggulangan Bencana
100 Orang 150 Orang 200 Orang 250 Orang 300 Orang 400 Orang 1.400 Orang
3 Jumlah SDM dalam Penanggulangan Bencana 100 Orang 150 Orang 200 Orang 250 Orang 300 Orang 400 Orang 1.400 Orang
4 Jumlah Kerjasama dalam Mengatasi BencanaAlam
150 Orang 200 Orang 250 Orang 300 Orang 350 Orang 400 Orang 1.600 Orang
5 Persentase Masyarakat Siaga Bencana 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%6 Persentase Desa Tangguh 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%7 Persentase Penurunan Kebakaran Permukiman 10% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
8 Persentase Penurunan Kebakaran Hutan(Hotspot)
30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
20 URUSAN OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASIKEUANGAN DAERAH, PERANGKATDAERAH, KEPEGAWAIAN DANPERSANDIAN
BAB IX - 11
20 URUSAN OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASIKEUANGAN DAERAH, PERANGKATDAERAH, KEPEGAWAIAN DANPERSANDIAN
SEKRETARIAT DPRD1 Jumlah Perda yang disepakati bersama antara
Pemerintah Daerah dan DPRD221 Perda 229 Perda 237 Perda 247 Perda 259 Perda 274 Perda 274 Perda
2 Jumlah Ranperda inisiatif/usulan DPRD 0 Perda 2 Ranperda 4 Ranperda 6 Ranperda 8 Ranperda 10 Ranperda 10 Ranperda
SEKRETARIAT DAERAHBAGIAN PEMERINTAHAN DESA
1 Jumlah Desa yang di lakukan Verifikasi danPenelitian Kelengkapan Administrasi BakalCalon Kepala Desa
11 Desa 30 Desa 0 Desa 20 Desa 100 Desa 0 Desa 185 Desa
2 Jumlah Desa yang Mendapat FasilitasiPemilihan Kepala Desa
11 Desa 30 Desa 0 Desa 20 Desa 100 Desa 0 Desa 185 Desa
3 Jumlah Desa yang Mendapat FasilitasiPelantikan Kepala Desa
71 Desa 30 Desa 0 Desa 20 Desa 100 Desa 0 Desa 185 Desa
4 Jumlah Desa yang Mengikuti Pelantikan MajelisPermusyawaratan Desa
0 Desa 289 Desa 0 Desa 0 Desa 31 Desa 0 Desa 0 Desa
5 Jumlah Desa yang Mendapat FasilitasiPelantikan Anggota BPD
0 Desa 0 Desa 8 Desa 198 Desa 0 Desa 95 Desa 24 Desa
BAGIAN ORTALA1 Persentase Jumlah Laporan Akuntabilitas
Instansi Pemerintah yang sesuai denganStandar
80% 80% 90% 100% 100% 100% 100%
2 Persentase Kehadiran aparatur di SekretariatDaerah
85% 85% 90% 100% 100% 100% 100%
3 Persentase Jumlah SKPD yang Memiliki TupoksiSesuai dengan Peraturan Perundangan
85% 90% 100% 100% 100% 100% 100%
BAGIAN HUKUM1 Jumlah Aparatur Pemerintah (Pejabat esselon)
yang Meemahami Peraturan Perundangan85% 85% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Jumlah Ranperda yang Menjadi Perda 8 Ranperda 8 Ranperda 8 Ranperda 8 Ranperda 8 Ranperda 8 Ranperda 8 Ranperda3 Jumlah Peraturan Perundangan yang
Tersosialisasi8 Peraturan
Perundangan8 Peraturan
Perundangan8 Peraturan
Perundangan8 Peraturan
Perundangan8 Peraturan
Perundangan8 Peraturan
Perundangan8 Peraturan
Perundangan4 Jumlah Permasalahan Hukum yang
Diselesaikan4 Kasus 4 Kasus 4 Kasus 4 Kasus 4 Kasus 4 Kasus 4 Kasus
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
BAB IX - 11
Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
NoASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
Kondisi Kinerjapada awal
periode RPJMD
1 Jumlah Unsur Muspida yang Mengikuti RapatKoordinasi Unsur Muspida
8 Unsur Muspida 8 Unsur Muspida 8 Unsur Muspida 8 Unsur Muspida 8 Unsur Muspida 8 Unsur Muspida 8 Unsur Muspida
2 Jumlah Unsur Muspida/Muspika dalamKunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/WakilKepala Daerah
48 Unsur Muspida/Muspika
48 Unsur Muspida/Muspika
48 Unsur Muspida/Muspika
48 Unsur Muspida/Muspika
48 Unsur Muspida/Muspika
48 Unsur Muspida/Muspika
48 Unsur Muspida/Muspika
3 Tingkat Persentase Koordinasi denganPemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahLainnya
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
BAGIAN PEREKONOMIAN1 Jumlah Masyarakat yang Mempunyai SHAT 0 Orang 10 Orang 15 Orang 20 Orang 25 Orang 30 Orang 30 Orang2 Jumlah Rapat Koordinasi antar Instansi
Pemerintah Daerah untuk Pengendalian Inflasi0 Rakor 2 Rakor 2 Rakor 3 Rakor 3 Rakor 4 Rakor 4 Rakor
3 Jumlah Produk Ungglan Daerah yang Terdata 15 Produk 20 Produk 25 Produk 30 Prodk 35 Produk 40 Produk 40 Produk
4 Jumlah Masyarakat dan UKM yang Memiliki IzinGannguan HO
700 UKM 750 UKM 780 UKM 820 UKM 850 UKM 900 UKM 900 UKM
BAGIAN RUMAH TANGGA1 Jumlah Rumah Jabatan yang di lakukan
pemeliharaan rutin baik rumah, peralatanmaupun perlengkapannya
4 Rumah 4 Rumah 4 Rumah 4 Rumah 4 Rumah 4 Rumah 4 Rumah
2 Jumlah Mobil Jabatan yang dilakukanpemelihraan rutin
4 Mobil 4 Mobil 4 Mobil 4 Mobil 4 Mobil 4 Mobil 4 Mobil
3 Jumlah Pakaian Dinas yang difasilitasi 40 Stell 40 Stell 40 Stell 40 Stell 40 Stell 40 Stell 40 Stell4 Jumlah Dialog/Audiensi yang dilaksanakan
dengan Tokoh-Tokoh masyarakatpimpinan/anggota organisasi sosial dankemasyarakatan
14 Kegiatan 14 Kegiatan 14 Kegiatan 14 Kegiatan 14 Kegiatan 14 Kegiatan 14 Kegiatan
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
BAB IX - 12
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT1 Jumlah Jemah Haji yang Pemberangkatannya di
Fasilitasi546 Jemaah 500 Jemaah 500 Jemaah 500 Jemaah 600 Jemaah 600 Jemaah 600 Jemaah
2 Persentase Bantuan Operasional Bupati kepadaPonpes, TKA/TPQ dan Sekolah Mingguan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Jumlah Peserta Rebana yang mengikuti Festival Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup
4 Jumlah Peserta yang Mengikuti MusabaqohTilawatil qur'an
250 Orang 250 Orang 250 Orang 300 Orang 300 Orang 300 Orang 300 Orang
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
1 Tingkat Ketersediaan Honorarium Tim ULP danLPSE
98.42% 98,5% 98,6% 98,7% 98,8% 98,9% 99%
INSPEKTORAT DAERAH1 Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat 16 Orang 12 Orang 11 Orang 12 Orang 16 Orang 11 Orang 12 Orang
2Jumlah hasil Reviu laporan keuanganpemerintah Daerah (LKPD) 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
3Jumlah laporan hasil evaluasi laporanAkuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) 60 Laporan 59 Laporan 59 Laporan 59 Laporan 59 Laporan 59 Laporan 59 Laporan
4Jumlah hasil pengawasan internal secaraberkala 388 Buah 460 Buah 460 Buah 460 Buah 460 Buah 460 Buah 460 Buah
5 Jumlah kasus yang ditindak lanjuti 25 Kasus 32 Kasus 32 Kasus 32 Kasus 32 Kasus 32 Kasus 32 Kasus
6Jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil temuanpemeriksaan 413 Kasus 168 Kasus 168 Kasus 168 Kasus 168 Kasus 168 Kasus 168 Kasus
7Jumlah hasil Reviu Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD) 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
8 Jumlah hasil Reviu LAKIP Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
9 Jumlah pegawai yang dievaluasi kinerjanya 9 Orang 13 Orang 13 Orang 13 Orang 13 Orang 13 Orang 13 Orang
10Jumlah hasil evaluasi penyelenggaraanPemerintah Daerah (EPPD) 0 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah
BADAN PENGELOLA ADMINISTRASIKEUANGAN DAERAH
1 Kualitas Pelaporan Keuangan 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%2 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan
Keuangan61% 70% 80% 90% 95% 100% 100%
BAB IX - 12
Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
NoASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
Kondisi Kinerjapada awal
periode RPJMD
3 Peningkatan Sistem Akuntansi PengelolaKeuangan Daerah
73% 80% 85% 90% 95% 100% 100%
4 Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 80% 88% 90% 95% 100% 100% 100%5 Jumlah SKPD yang menyampaikan RKA 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100%6 Jumlah SKPD yang menyampaikan Laporan
Keuangan94% 95% 100% 100% 100% 100% 100%
7 Peningkatan Jumlah SDM Pengelola Keuangan 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
BADAN PENGELOLA ASET DAERAH1 Persentase tanah Aset yang Bersertifikat 25 25 40 50 80 100 1002 Persentase Kendaraan Dinas/ Operasional yang
Terdata 30 30 50 70 90 100 100
3Jumlah Pengadaan pakaian kerja lapangan 100 100 100 100 100 100 100
4 Terciptanya sinkronisasi dan fasilitasi dalamPengelolaan aset antar SKPD 100 100 100 100 100 100 100
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 Jumlah Operasi Pengendalian KeamananLingkungan pertahun
96 Operasi 96 Operasi 96 Operasi 96 Operasi 96 Operasi 96 Operasi 480 Operasi
2 Jumlah Anggota Linmas 2.511 Orang 2.511 Orang 3.164 Orang 3.164 Orang 3.164 Orang 3.164 Orang 3.164 Orang3 Jumlah Penegakan Perda 5 Kasus 5 Kasus 5 Kasus 5 Kasus 5 Kasus 5 Kasus 30 Kasus4 Jumlah Operasi Pembinaan, Pengawasan dan
Penyuluhan Perda dan Perbup48 Operasi 48 Operasi 48 Operasi 48 Operasi 48 Operasi 48 Operasi 240 Operasi
5 Jumlah Peserta Pol PP yang dilatih peningkatanSDM
100 Orang 100 Orang 100 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 300 Orang
SEKRETARIAT DEWAN PEMBINA KORPRI
1 Pengadaan Pakaian Seragam KORPRI 0 3.000 Buah 3.500 Buah 4.000 Buah 4.500 Buah 5.000 Buah 5.000 buah
BAB IX - 13
1 Pengadaan Pakaian Seragam KORPRI 0 3.000 Buah 3.500 Buah 4.000 Buah 4.500 Buah 5.000 Buah 5.000 buah2 Senam Kesegaran Jasmani 1000 Peserta 500 Peserta 600 Peserta 700 Peserta 850 Peserta 1.000 Peserta 1.000 Pesera3 Pertandingan Olahraga Antar SKPD 0 100 Peserta 150 Peserta 175 Peserta 200 Peserta 250 Peserta 250 Peserta
4 Pengiriman Kontingen pada Kompetisi OlahragaKORPRI TK. Provinsi 0 50 Peserta 75 Peserta 85 Peserta 100 Peserta 125 Peserta 125 Peserta
5Pemberian Penghargaan dan Santunan KepadaPNS/Anggota KORPRI yang Pensiun/PurnaBhakti
0 100 Orang 125 Orang 150 Orang 175 Orang 200 Orang 200 Orang
6 Penyelenggaraan Pelatihan Regu PemakamanBagi PNS 0 35 Peserta 40 Peserta 50 Peserta 60 Peserta 65 Peserta 65 Peserta
7 Penyelenggaraan pengajian dan CeramahAgama Islam 500 Peserta 500 Peserta 650 Peserta 750 Peserta 850 Peserta 1000 Peserta 1.000 Pesera
8 Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Anggota KORPRITK Kabupaten 0 100 Peserta 150 Peserta 175 Peserta 200 Peserta 250 Peserta 250 Peserta
9 Pemberangkatan Kafilah MTQ KORPRI diTingkat Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional 0 35 Peserta 50 Peserta 65 Peserta 75 Peserta 90 Peserta 90 Peserta
10 Pelatihan Paduan Suara Mars KORRPI 0 25 Peserta 30 Peserta 35 Peserta 40 Peserta 50 Peserta 50 Peserta
11 Pelatihan Kewirausahaan Anggota KORPRIyang akan Memasuki Masa Pensiun 0 50 Peserta 75 Peserta 100 Peserta 125 Peserta 150 Peserta 150 Peserta
KANTOR PELAYANAN TERPADU1 Indeks kepuasan masayrakat 68.78% 70% 72% 74% 76% 78% 80%2 Jumlah perizinan dan non perizinan yang
diterbitkan810 ijin 1.000 ijin 1.200 ijin 1.400 ijin 1.600 ijin 1.800 ijin 2.000 ijin
3 Jangka waktu perizinan yang sesuai SOP 7 hari 7 hari 6 hari 5 hari 4 hari 3 hari 3 hari4 Jumlah SDM yang telah mengikuti pendidikan
dan pelatihan bidang PTSP1 org 4 org 8 org 12 org 16 org 20 org 20 org
DINAS PENDAPATAN DAERAH1 Tingkat Capaian Penerimaan Pendapatan
Daerah94.64% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatandaerah dari Tahun Sebelumnya
4.94% 10% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
3 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah 9.14% 15.36% 12,23% 12,85% 13,46% 14,07% 14,67%4 Tingkat Capaian Penerimaan Pendapatan Asli
Daerah (PAD)120.28% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
5Persentase Kenaikan Penerimaan PendapatanAsli Daerah (PAD) dari Tahun Sebelumnya
2.63% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
BAB IX - 13
Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
NoASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
Kondisi Kinerjapada awal
periode RPJMD
6 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah(PAD)
11.09% 10,00% 12,50% 13,00% 13,50% 14,00% 14,50%
21 URUSAN WAJIB KEPEGAWAIABADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLATDAERAH
1Persentase jumlah pegawai berpendidikan S1
45% 47%49% 51% 53% 55%
55%
2Persentase jumlah pegawai berpendidikan S2
3% 4%5% 7% 9% 10%
10%
3 Persentase pejabat yang telah mengikuti diklatstruktural
40% 48%56% 62% 70% 80%
80%
4 Jumlah/Persentase pegawai yang telahmengikuti diklat fungsional
443 Orang 480 Orang560 Orang 620 Orang 700 Orang 800 Orang
800 Orang
5 Jumlah pejabat yang mendduki jabatan melaluiseleksi terbuka
0 Orang 15 Orang30 Orang 45 Orang 60 Orang 70 Orang
70 Orang
6 Jumlah Pegawai Baru 123 Orang 200 Orang 300 Orang 400 Orang 600 Orang 800 Orang 800 Orang
22 URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGANBADAN PELAKSANA PENYULUHAN DANKETAHANAN PANGAN
1 Ketersediaan energi (Kkal/Kap/Hari) 1.977 2.197 2.219 2.241 2.263 2.286 3.3092 Ketersediaan protein (Gram/Kap/Hari) 55,59 55,81 56,03 56,26 56,48 56,71 56,943
Persentase penanganan kerawanan pangan (%)1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
4 Jumlah komoditi yang dapat didistribusikandengan Lancar
12 12 12 12 12 12 12
5 Skor Pola Pangan Harapan 83,4 83,57 83,73 83,90 84,07 84,24 84,406 Jumlah pangan segar yang aman di Konsumsi
(Jenis)23 25 27 29 31 33 35
7 Jumlah lumbung pangan masyarakat padaPoktan/Gapoktan (Unit)
63 68 73 78 83 88 93
BAB IX - 14
7 Jumlah lumbung pangan masyarakat padaPoktan/Gapoktan (Unit)
63 68 73 78 83 88 93
8 Nilai Persepsi IKM Unit Pelayanan BidangKetahanan Pangan
3 3 3 3 3 3 4
23 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN DESADINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN DESA
1 Jumlah Desa yang menjadi desa SasaranTMMD
16 Desa 16 Desa 18 Desa 20 Desa 22 Desa 24 Desa 24 Desa
2 Persentase Desa yang melaksanakanMusyawarah Desa
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Persentase Mayarakat Desa yang MengikutiMusyawarah Desa
20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
4 Jumlah anggota BP SPAMS yang mendapatpelatihan
40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang
5 Jumlah Arapatur Desa yang MendapatkanPelatihan Manajemen Pemerintahah Desa
70 Orang 70 Orang 70 Orang 70 Orang 70 Orang 70 Orang 350 Orang
6 Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBDKabupaten
Rp. 20,042 Milyar Rp. 20,042 Milyar
7 Jumlah ADD Rutin Rp. 35,83 Milyar Rp. 35,83 Milyar8 Jumlah Dana Desa (DD) dari APBN Rp. 81,68 Milyar Rp. 183,223 Milyar
24 URUSAN WAJIB STATISTIKBADAN PERENCAAAN PEMBANGUNANDAERAH
1 Persentase Data Pembangunan/Profil OKUTIMUR yang terupdate/terkumpul dalam SIPD
30% 50% 70% 80% 100% 100% 100%
2 Jumlah/Jenis Data Statistik Daerah yangdisusun/tersedia
2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis
25 URUSAN WAJIB KEARSIPANKANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAANDAERAH
1 Jumlah SKPD yang Berpartisipasi dalamPengumpulan Arsip Inaktif
5 SKPD 5 SKPD 5 SKPD 5 SKPD 5 SKPD 5 SKPD 5 SKPD
2 Jumlah Peserta yang Ikut Sosialisasi/PenyluhanKearsipan
40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang
BAB IX - 14
Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
NoASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
Kondisi Kinerjapada awal
periode RPJMD
3 Jumlah Arsip statis dan Inaktif yang ditata 0 Arsip 3 Arsip 3 Arsip 4 Arsip 5 Arsip 5 Arsip 5 Arsip
26 URUSAN WAJIB INFORMASI DANKOMUNIKASIKANTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI
1 Daya Jangkau Radio Pemda 45 Km Udara 60 Km Udara 80 Km Udara 90 Km Udara 100 Km Udara 100 Km Udara 100 Km Udara2 Penambahan Alat studio 1 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit3 Pemasangan Kerangka dan Screen Baleho 9 Buah 11 Buah 14 Buah 14 Buah 14 Buah 14 Buah 14 Buah
4 Siaran Langsung Kegiatan Eksekutif danLegistaif 20 Kali 20 Kali 20 Kali 25 Kali 25 Kali 25 Kali 25 Kali
5 Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat(KIM) 0 Kelompok 0 Kelompok 0 Kelompok 20 Kelompok 32 Kelompok 48 Kelompok 55 Kelompok
6 Siaran langsung Relay Radio KegiatanPercakapan dan Wacana 18 Kali 20 Kali 20 Kali 25 Kali 25 Kali 25 Kali 25 Kali
7 Sosialisasi dan Pendataan MenaraTelekomunikasi 0 Buah 0 Buah 20 Buah 30 Buah 40 Buah 50 Buah 60 Buah
8 Terselenggaranya Kegiatan PPID dan WebsiteOKU Timur 25 Pengunjung 30 Pengunjung 50 Pengunjung 60 Pengunjung 70 Pengunjung 80 Pengunjung 85 Pengunjung
9 PDRB Sektor Informasi dan Komunikasi Rp 87,112.00 109,481.78Rp 120,598.04Rp 131,714.30Rp 142,830.56Rp 153,946.82Rp 165,063.08Rp
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL1 Jumlah Informasi/Liputan Pembangunan Daerah
Melalui Media Cetak (Adventorial/Iklan)190 Publikasi 212 Publikasi 338 Publikasi 338 Publikasi 338 Publikasi 338 Publikasi 338 Publikasi
2 Jumlah Informasi/Liputan Pembangunan DaerahMelalui Radio
15 Publikasi 15 Publikasi 15 Publikasi 15 Publikasi 15 Publikasi 15 Publikasi 15 Publikasi
3 Jumlah Informasi/Liputan Pembangunan DaerahMelalui Televisi
20 Publikasi 13 Publikasi 24 Publikasi 24 Publikasi 24 Publikasi 24 Publikasi 24 Publikasi
27 URUSAN WAJIB PERPUSTAKAANKANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAANDAERAH
BAB IX - 15
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAANDAERAH
1 Jumlah Pengunjung Ke Perpustakaan UmumDaerah
3.432 Orang 3.500 Orang 3.500 Orang 3.500 Orang 3.500 Orang 3.500 Orang 3.500 Orang
2 Jumlah Kunjungan Perpustakaan Keliling danMobil Pintar dalam Wilayah Kabupaten OKUTIMUR
75 Orang 200 Orang 230 Orang 250 Orang 270 Orang 290 Orang 300 Orang
3 Jumlah Sekolah yang di Bina Perpustakaan 0 Sekolah 50 Sekolah 50 Sekolah 50 Sekolah 50 Sekolah 50 Sekolah 50 Sekolah4 Jumlah Penambahan Koleksi Buku yang
Tersedia di Perpustakaan Umum Daerah14.817 Buku 15.817 Buku 16.817 Buku 17.817 Buku 18.817 Buku 19.817 Buku 20.817 Buku
5 Jumlah Pengelola Perpustakaan yang MengikutiBintek
15 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang
B URUSAN PILIHAN1 URUSAN PILIHAN PERTANIAN
DINAS TANAMAN PANGAN DANHORTIKULTURA
1 Produksi Padi (GKG) 864,437.00 1,000,000.00 1,050,000.00 1,102,500.00 1,157,625.00 1,215,506.00 1,276,282.002 Produksi Jagung (PPK) 44,510.00 102,085.00 105,148.00 108,302.00 111,551.00 114,898.00 118,344.003 Produksi Kedelai (BK) 607.00 1,331.00 1,371.00 1,412.00 1,454.00 1,498.00 1,543.004 Produksi Kacang Tanah (PK) 299.00 516.00 531.00 547.00 564.00 581.00 598.005 Produksi Kacang Hijau (BK) 78.00 87.00 90.00 92.00 95.00 98.00 101.006 Produksi Ubi Kayu (UB) 30,774.00 21,431.00 22,074.00 22,736.00 23,418.00 24,121.00 24,844.007 Produksi Ubi Jalar 1,686.00 1,041.00 1,072.00 1,104.00 1,138.00 1,172.00 1,207.008 Produksi Pepaya 7,054.80 7,266.44 7,485.00 7,710.00 7,942.00 8,181.00 8,427.009 Produksi Duku 14,420.90 14,853.53 15,300.00 15,759.00 16,232.00 16,719.00 17,221.00
10 Produksi Durian 4,312.40 4,441.77 4,576.00 4,714.00 4,856.00 5,002.00 5,152.0011 Produksi Kacang Panjang 1,772.30 1,825.47 1,881.00 1,938.00 1,997.00 2,057.00 2,119.0012 Produksi Cabe 2,078.80 2,141.12 2,207.00 2,274.00 2,343.00 2,414.00 2,487.0013 Produksi Pisang 117,587.20 121,114.82 124,748.26 128,490.71 132,345.43 136,315.79 140,405.2714 Produksi Jambu Biji 175.90 181.18 186.61 192.21 197.98 203.92 210.0315 Produksi Jeruk Manis 537.50 553.63 570.23 587.34 604.96 623.11 641.8016 Produksi Mangga 1,275.90 1,314.18 1,353.60 1,394.21 1,436.04 1,479.12 1,523.4917 Produksi Manggis 282.50 290.98 299.70 308.70 317.96 327.49 337.3218 PDRB Sektor Pertanian Rp 4,015,464.70 Rp 4,654,119.71 Rp 4,936,817.71 Rp 5,219,515.71 Rp 5,502,213.71 Rp 5,784,911.71 Rp 6,067,609.71
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN1 Produksi karet 37.456,83 ton 38.753,72 ton 39.856,97 ton 41.643,10 ton 43.643,10 ton 45.556,13 ton 45.556,13 ton2 Produksi kelapa sawit 10.886,22 ton 10.906,34 ton 11.226,87 ton 11.822,16 ton 12.003,00 ton 12.226,11 ton 12.226,11 ton3 Produksi kelapa 3.245,45 ton 3.405,22 ton 3.645,11 ton 3.823,12 ton 4.131,00 ton 4.523,00 ton 4.523,00 ton4 Produksi Kopi 2.169,67 ton 2.269,44 ton 2.830,45 ton 3.195,66 ton 3.890,50 ton 4.189,60 ton 4.189,60 ton
BAB IX - 15
Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
NoASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
Kondisi Kinerjapada awal
periode RPJMD
5 Produksi Lada 2.889,65 ton 2.922,78 ton 3.180,44 ton 3.329,65 ton 3.789,05 ton 3.922,30 ton 3.922,30 ton6 Produksi Kakao 426,87 ton 432,89 ton 502,18 ton 555,17 ton 605,68 ton 665,17 ton 665,17 ton7 Produksi Tebu 323,74 ton 324,60 ton 325,20 ton 330,06 ton 335,00 ton 345,00 ton 345,00 ton8 Produksi Tembakau 19,60 ton 19,70 ton 20,00 ton 20,50 ton 21,00 ton 21,60 ton 21,60 ton9 Jumlah Kelompok Tani yang mengikuti
penyuluhan70 kelompok 70 kelompok 70 kelompok 80 kelompok 90 kelompok 100 kelompok 100 kelompok
10 Jumlah UMKM sektor Perkebunan 0 UMKM 0 UMKM 0 UMKM 1 UMKM 2 UMKM 3 UMKM 3 UMKM
2 URUSAN PILIHAN KEHUTANANDINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
1 Meningkatkan Luas Hutan Kota 5 Ha 5 Ha 5 Ha 10 Ha 15 Ha 15 Ha 15 Ha
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN1 Produksi Daging (Ton) 4.434 Ton 4.500 Ton 4.725 Ton 4.961 Ton 5.206 Ton 5.470 Ton 5.743 Ton2 Produksi Telor (ton) 292,74 Ton 294 Ton 309 Ton 324 Ton 340 Ton 357 Ton 375 Ton3
Tingkat Konsumsi Daging (Kg/Kapita/Tahun)11 8 10 11 12 13 14
3 URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERALDINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
1 Prosentase Penerimaan Pajak Bahan MineralBukan Logam dan Batuan terhadap PAD
4,5 % 4,7% 5% 5,2% 5,4% 5,5% 5,5%2 Prosentase Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah
terhadap PAD0,1 % 0,12 % 0,14% 0,16 % 0,18 % 0,2 % 0,2 %
3 Jumlah Lampu Jalan Terpasang 355 Unit 400 Unit 450 Unit 500 Unit 550 Unit 600 Unit 600 Unit
4 PDRB Sektor Pertambangan dan penggalian Rp 290,108.20 Rp 345,649.36 Rp 375,700.17 Rp 405,750.98 Rp 435,801.79 Rp 465,852.60 Rp 495,903.41
4 URUSAN PILIHANPARIWISATABADAN PARIWISATA DAN SENI BUDAYA
1 Jumlah wisatawan lokal yang berkunjung keOKU TIMUR 3.570 Orang 3.596 Orang 3.632 Orang 3.668 Orang 3.705 Orang 3.742 Orang 18.343 Orang
2 Target juara yang di capai pada PerlombaanPerahu Hias Festival Sriwijaya 0 Juara Harapan 2 Juara Harapan 1 Juara 3 Juara 2 Juara 1 Juara 1
BAB IX - 16
2 Target juara yang di capai pada PerlombaanPerahu Hias Festival Sriwijaya 0 Juara Harapan 2 Juara Harapan 1 Juara 3 Juara 2 Juara 1 Juara 1
3Target juara yang di capai pada PerlombaanMobil Hias Peringatan Bulan Muharam 0 Juara Harapan 2 Juara Harapan 1 Juara 3 Juara 2 Juara 1 Juara 1
4Target Juara yang dicapai pada perlombaanstand pameran didalam dan diluar oku timur 0 Juara Harapan 2 Juara Harapan 1 Juara 3 Juara 2 Juara 1 Juara 1
5 Jumlah Putra Putri Oku Timur yang terpilihmenjadi Duta Wisata OKU TIMUR 120 Orang 144 Orang 168 Orang 192 Orang 216 Orang 240 Orang 960 Orang
6Target Juara pada pemilihan Putra-Putri Sumsel 0 Juara Harapan 2 Juara Harapan 1 Juara 3 Juara 2 Juara 1 Juara 1
7Jumlah tempat pemasangan papan informasiObjek Wisata yang dianggap strategis 0 1 Lokasi 2 Lokasi 0 0 0 3 Lokasi
8 Jumlah Jenis Permainan di taman tani merdekamartapura 0 4 Permainan 4 Permainan 4 Permainan 4 Permainan 4 Permainan 20 Permainan
9 Jumlah rumah limas / makam kuno yangdibangunkan gapura 0 6 Buah 6 Buah 6 Buah 6 Buah 6 Buah 30 Buah
10 jumlah kegiatan pendataan ulang usahapariwisata 0 0 0 1 Kegiatan 0 1 Kegiatan 2 Kegiatan
11 Jumlah karyawan hotel yang tersertfikasi 0 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 250 Orang12 jumlah pramuwisata yang dilatih dan
tersertifikasi 0 50 Orang 50 Orang 50 Orang 0 0 150 Orang
13 jumlah pengrajin yang dilatih badan Pariwisatadan Seni Budaya 0 0 30 Orang 30 Orang 0 0 60 Orang
14 jumlah pemandu wisata yang dilatihketerampilan bahasa asing dan daerah 0 0 0 20 Orang 0 0 20 Orang
15 jumlah usaha pariwisata yang di terbitkan izinusahanya 0 44 Izin 44 Izin 44 Izin 44 Izin 44 Izin 220
16 jumlah Forum komunikasi antar pelaku industridan Pelaku seni yang dibentuk 0 Forum 1 Forum 1 Forum 1 Forum 1 Forum 1 Forum 5 Forum
17 jumlah sertifikasi yang diterbitkan bagi usahakepariwisataan 0 Sertifikat 1 Sertifikat 1 Sertifikat 1 Sertifikat 1 Sertifikat 1 Sertifikat 5 Sertifikat
5 URUSAN PILIHAN PERIKANAN DANKELAUTANDINAS PETERNAKAN DAN PERIKANANProduksi Perikanan Tangkap (Ton) 477.43 494.30 505.00 530.00 557.00 585.00 614.00Produksi Perikanan Budidaya (Ton) 41.940.37 43,250.00 44,240.00 45,240.00 48,015.00 50,416.00 52,937.00Produksi Benih Ikan (Ekor) 149,510,500 307,713.60 369,256.32 443,107.58 516,958.66 603,118.66 703,638.43
BAB IX - 16
Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
NoASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerjapada akhir
periode RPJMD
Kondisi Kinerjapada awal
periode RPJMD
Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun) 37.5 37.80 38.00 38.50 39.00 39.50 40.00
6 URUSAN PILIHAN PERDAGANGANDINAS PERINDUSTRIAN DANPERDAGANGAN
1 jumlah pasar yang mendapat pengawasandistribusi barang dan jasa
3 pasar harian 6 Pasar Harian 9 Pasar harian 12 pasar harian 15 pasar harian 18 pasar harian 18 pasar harian
2 jumlah kecamatan yang di tera ulang(timbangan/alat ukur)
5 kecamatan 7 Kecamatan 12 kecamatan 15 kecamatan 18 kecamatan 2 kecamatan 2 kecamatan
3 Jumlah kegiatan monitoring sistem dan informasiperdagangan
1 laporan 1 laporan 2 laporan 3 laporan 4 laporan 2 laporan 2 laporan
4 jumlah pasar yang dibangun /direhap 3 pasar 6 Pasar 9 pasar 12 pasar 15 pasar 18 pasar 18 pasar5 Jumlah distribusi barang melalui promosi produk
unggulan daerah2 pameran 4 Pameran 6 pameran 8 pameran 10 pameran 12 pameran 12 pameran
6 Jumlah barang kebutuhan pokok dengan hargaterjangkau
9 kebutuhan pokok 9 kebutuhan pokok 9 kebutuhan pokok 9 kebutuhan pokok 9 kebutuhan pokok 9 kebutuhan pokok 9 kebutuhan pokok
7 Jumlah pedagang kakilima yang mendapatpengawasan mutu dagangan
0 0 100 pedagang 200 pedagang 300 pedagang 400 pedagang 400 pedagang
8 PDRB Sektor Perdagangan Rp 1,189,493.70 Rp 1,373,442.80 Rp 1,473,865.42 Rp 1,574,288.04 Rp 1,674,710.66 Rp 1,775,133.48 Rp 1,875,555.90
7 URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIANDINAS PERINDUSTRIAN DANPERDAGANGAN
1 Jumlah Unit Usaha 0 IKM 0 IKM 90 IKM 180 IKM 270 IKM 360 IKM 360 IKM2 Penyerapan Tenaga Kerja pada industri kecil 0 Org 0 Org 180 orang 360 orang 540 orang 720 orang 720 orang
3 Jumlah Unit Usaha pada aneka industri 0 Klp 0 Klp 3 klp 6 klp 9 klp 12 klp 12 klp4 Jumlah Unit Usaha pada aneka industri 0 Kube 0 Kube 2 kube 4 kube 6 kube 8 kube 8 kube5 Jumlah Unit Usaha pada aneka industri o ovop o ovop 2 ovop 4 ovop 6 ovop 8 ovop 8 ovop6 jumlah pedagang 0 Pedagang 0 Pedagang 100 pedagang 200 pedagang 300 pedagang 400 pedagang 400 pedagang7 PDRB Sektor Industri Perindustrian Rp 732,723.40 Rp 875,295.88 Rp 956,819.04 Rp 1,038,342.20 Rp 1,119,865.36 Rp 1,201,388.60 Rp 1,282,911.68
BAB IX - 17
DINAS KEBERSIHAN, KEINDAHAN DANPASAR
1 Jumlah Pasar yang dibangun/direhab 0 Unit 2 Unit 4 Unit 6 Unit 8 Unit 10 Unit 11 Unit2 Jumlah Retribusi Pelayanan Pasar Pelataran Rp 115,086,000 Rp 116,000,000 Rp 118,000,000 Rp 120,000,000 Rp 122,000,000 Rp 125,000,000 Rp 130,000,000
3 Jumlah Retribusi Pelayanan Pasar Los Rp 322,179,600 Rp 325,000,000 Rp 330,000,000 Rp 340,000,000 Rp 350,000,000 Rp 355,000,000 Rp 360,000,0004 Jumlah Retribusi Pelayanan Pasar Kios Rp 301,748,000 Rp 302,000,000 Rp 302,000,000 Rp 305,000,000 Rp 308,000,000 Rp 310,000,000 Rp 315,000,0005 Jumlah Retribusi Pelayanan Keamanan Pasar Rp 166,894,000 Rp 166,900,000 Rp 167,000,000 Rp 170,000,000 Rp 170,000,000 Rp 175,000,000 Rp 175,000,000
8 URUSAN PILIHAN TRANSMIGRASIDINAS TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI
1 Jumlah sarana prasarana penunjang KTM yangdibangun
10 10 10 10 10 10 15
BAB IX - 17
326711 337000 96.94688463 337000 0.137389
48779 337000 14.474481094.75 337000 0.324852
6328 337000 1.877745113.7614
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN1 Persentase/Jumlah Tanah Pemkab yang Bersetifikat
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 1
9.1. INDIKATOR KINERJA DAERAHPenetapan indikator kinerja daerah diperlukan agar dapat mengukur tolak ukur capaian dari
tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 – 2021. Selain itujuga sebagai bahan untuk mengevaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalamkurun waktu 2010 – 2015.
9.1.1. INDIKATOR MAKRO DAERAHIndikator ekonomi makro Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2016 – 2021
merupakan indikator ekonomi dan sosial budaya yang ingin dicapai oleh setiap SKPD atau stakeholdersdi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 9.1 berikut dibawahini.
Tabel 9.1Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2016 – 2021
NO INDIKATOR KINERJA SAT CAPAIAN KINERJA2016 2017 2018 2019 2020
1 Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi % 6.65 6.72 6.80 6.87 6.95
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Rp. 12,494,607.77 14,174,275.32 16,110,889.40 18,347,767.43 20,936,006.792 PDRB Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha 12,494,607.77 14,174,275.32 16,110,889.40 18,347,767.43 20,936,006.79
Pertanian, kehutanan Rp.4,710,186.83 5,101,399.01 5,525,103.96 5,984,000.41 6,481,011.25
Pertambangan dan Penggalian Rp.379,302.12 433,708.46 495,918.75 567,052.36 648,389.23
Industri Pengolahan Rp.995,112.75 1,159,680.63 1,351,464.12 1,574,964.01 1,835,425.44
Pengadaan Listrik dan Gas Rp.4,123.88 4,360.90 4,611.53 4,876.57 5,156.85
Pengadaan Air, PengolahanSampah, Limbah dan Daur Ulang
Rp.1,606.38 1,812.86 2,045.88 2,308.85 2,605.62
Kontruksi Rp.2,566,485.54 3,084,513.85 3,707,102.77 4,455,357.20 5,354,641.88
Perdagangan Besar dan Eceran, Rp.
BAB IX
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 1
9.1. INDIKATOR KINERJA DAERAHPenetapan indikator kinerja daerah diperlukan agar dapat mengukur tolak ukur capaian dari
tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 – 2021. Selain itujuga sebagai bahan untuk mengevaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalamkurun waktu 2010 – 2015.
9.1.1. INDIKATOR MAKRO DAERAHIndikator ekonomi makro Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2016 – 2021
merupakan indikator ekonomi dan sosial budaya yang ingin dicapai oleh setiap SKPD atau stakeholdersdi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 9.1 berikut dibawahini.
Tabel 9.1Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2016 – 2021
NO INDIKATOR KINERJA SAT CAPAIAN KINERJA2016 2017 2018 2019 2020
1 Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi % 6.65 6.72 6.80 6.87 6.95
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Rp. 12,494,607.77 14,174,275.32 16,110,889.40 18,347,767.43 20,936,006.792 PDRB Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha 12,494,607.77 14,174,275.32 16,110,889.40 18,347,767.43 20,936,006.79
Pertanian, kehutanan Rp.4,710,186.83 5,101,399.01 5,525,103.96 5,984,000.41 6,481,011.25
Pertambangan dan Penggalian Rp.379,302.12 433,708.46 495,918.75 567,052.36 648,389.23
Industri Pengolahan Rp.995,112.75 1,159,680.63 1,351,464.12 1,574,964.01 1,835,425.44
Pengadaan Listrik dan Gas Rp.4,123.88 4,360.90 4,611.53 4,876.57 5,156.85
Pengadaan Air, PengolahanSampah, Limbah dan Daur Ulang
Rp.1,606.38 1,812.86 2,045.88 2,308.85 2,605.62
Kontruksi Rp.2,566,485.54 3,084,513.85 3,707,102.77 4,455,357.20 5,354,641.88
Perdagangan Besar dan Eceran, Rp.
BAB IX
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 1
9.1. INDIKATOR KINERJA DAERAHPenetapan indikator kinerja daerah diperlukan agar dapat mengukur tolak ukur capaian dari
tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 – 2021. Selain itujuga sebagai bahan untuk mengevaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalamkurun waktu 2010 – 2015.
9.1.1. INDIKATOR MAKRO DAERAHIndikator ekonomi makro Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2016 – 2021
merupakan indikator ekonomi dan sosial budaya yang ingin dicapai oleh setiap SKPD atau stakeholdersdi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 9.1 berikut dibawahini.
Tabel 9.1Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2016 – 2021
NO INDIKATOR KINERJA SAT CAPAIAN KINERJA2016 2017 2018 2019 2020
1 Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi % 6.65 6.72 6.80 6.87 6.95
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Rp. 12,494,607.77 14,174,275.32 16,110,889.40 18,347,767.43 20,936,006.792 PDRB Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha 12,494,607.77 14,174,275.32 16,110,889.40 18,347,767.43 20,936,006.79
Pertanian, kehutanan Rp.4,710,186.83 5,101,399.01 5,525,103.96 5,984,000.41 6,481,011.25
Pertambangan dan Penggalian Rp.379,302.12 433,708.46 495,918.75 567,052.36 648,389.23
Industri Pengolahan Rp.995,112.75 1,159,680.63 1,351,464.12 1,574,964.01 1,835,425.44
Pengadaan Listrik dan Gas Rp.4,123.88 4,360.90 4,611.53 4,876.57 5,156.85
Pengadaan Air, PengolahanSampah, Limbah dan Daur Ulang
Rp.1,606.38 1,812.86 2,045.88 2,308.85 2,605.62
Kontruksi Rp.2,566,485.54 3,084,513.85 3,707,102.77 4,455,357.20 5,354,641.88
Perdagangan Besar dan Eceran, Rp.
BAB IX
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 2
NO INDIKATOR KINERJA SAT CAPAIAN KINERJA2016 2017 2018 2019 2020
Reparasi Mobil dan SepedaMotor
1,470,906.71 1,635,673.52 1,818,897.03 2,022,644.72 2,249,215.65
Pergudangan/Transportasi Rp.139,871.86 158,865.65 180,438.68 204,941.21 232,771.04
Penyediaan Akomodasi danMakan Minum
Rp.161,651.47 193,452.81 231,510.36 277,054.88 331,559.27
Informasi dan Komunikasi Rp.126,029.99 150,217.89 179,047.96 213,411.15 254,369.38
Jasa Keuangan dan Asuransi Rp.120,819.79 136,685.81 154,635.35 174,942.01 197,915.34
Real Estate Rp313,582.13 348,746.39 387,853.86 431,346.75 479,716.81
Jasa Perusahaan Rp6,344.44 7,554.88 8,996.25 10,712.62 12,756.45
Administasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan SosialWajib
Rp
1,003,981.23 1,198,840.17 1,431,518.55 1,709,356.60 2,041,119.20
Jasa Pendidikan Rp270,205.47 308,326.54 351,825.81 401,462.02 458,101.00
Jasa Kesehatan dan KegiatanSosial
Rp131,709.44 151,785.92 174,922.65 201,586.12 232,313.90
Jasa Lainnya Rp92,687.73 98,650.04 104,995.89 111,749.94 118,938.46
3 PDRB Harga Konstan Rp. 8,891,442,28 9,489,368,54 10,134,364,54 10,830,757,87 11,583,341,934 Pendapatan Perkapita
Pendapatan Perkapita harga konstantahun 2000 dengan migas Rp. 13,493,331.36 14,216,574.02 14,988,729.58 15,813,857.25 16,696,425.70Pendapatan Perkapita harga konstantahun 2000 tanpa migas Rp. 13,493,331.36 14,216,574.02 14,988,729.58 15,813,857.25 16,696,425.70Pendapatan Perkapita Harga BerlakuDengan Migas Rp. 18,961,365.03 21,235,304.90 23,828,012.45 26,789,351.08 30,177,515.59Pendapatan Perkapita Harga BerlakuTanpa Migas Rp. 18,961,365.03 21,235,304.90 23,828,012.45 26,789,351.08 30,177,515.59
5 Inflasi % 6.39 6.56 6.43 6.30 6.13
6 Keuangan Daerah
Pendapatan Asli Daerah Rp. M 65,566 66,877 68,215 69,579 70,971Dana Perimbangan Rp. M 941,371 960,198 979,402 998,990 1,018,970Lain-Lain Pendapatan Daerah yangSah
Rp. M258,370 263,538 268,808 274,185 279,6685
7 Sosial Budaya
Jumlah Penduduk Jiwa 658,951 667,486 676,132 684,890 693,762Laju Pertumbuhan Penduduk % 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
8 Indeks Pembangunan Manusia 68.50 69.39 70.30 71.22 72.15
9 Persentase Penduduk Miskin 9.54 9.26 8.99 8.72 8.47Sumber : Pengolahan Data Tim Penyusun RPJMD
9.1.2. INDIKATOR KINERJA DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN MISIIndikator kinerja dan capaian kinerja merupakan tolak ukur kemajuan yang akan di capai oleh
SKPD dalam mewujudkan misi pembangunan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melaluiberbagai program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu rencana (2016 – 2021).
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 2
NO INDIKATOR KINERJA SAT CAPAIAN KINERJA2016 2017 2018 2019 2020
Reparasi Mobil dan SepedaMotor
1,470,906.71 1,635,673.52 1,818,897.03 2,022,644.72 2,249,215.65
Pergudangan/Transportasi Rp.139,871.86 158,865.65 180,438.68 204,941.21 232,771.04
Penyediaan Akomodasi danMakan Minum
Rp.161,651.47 193,452.81 231,510.36 277,054.88 331,559.27
Informasi dan Komunikasi Rp.126,029.99 150,217.89 179,047.96 213,411.15 254,369.38
Jasa Keuangan dan Asuransi Rp.120,819.79 136,685.81 154,635.35 174,942.01 197,915.34
Real Estate Rp313,582.13 348,746.39 387,853.86 431,346.75 479,716.81
Jasa Perusahaan Rp6,344.44 7,554.88 8,996.25 10,712.62 12,756.45
Administasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan SosialWajib
Rp
1,003,981.23 1,198,840.17 1,431,518.55 1,709,356.60 2,041,119.20
Jasa Pendidikan Rp270,205.47 308,326.54 351,825.81 401,462.02 458,101.00
Jasa Kesehatan dan KegiatanSosial
Rp131,709.44 151,785.92 174,922.65 201,586.12 232,313.90
Jasa Lainnya Rp92,687.73 98,650.04 104,995.89 111,749.94 118,938.46
3 PDRB Harga Konstan Rp. 8,891,442,28 9,489,368,54 10,134,364,54 10,830,757,87 11,583,341,934 Pendapatan Perkapita
Pendapatan Perkapita harga konstantahun 2000 dengan migas Rp. 13,493,331.36 14,216,574.02 14,988,729.58 15,813,857.25 16,696,425.70Pendapatan Perkapita harga konstantahun 2000 tanpa migas Rp. 13,493,331.36 14,216,574.02 14,988,729.58 15,813,857.25 16,696,425.70Pendapatan Perkapita Harga BerlakuDengan Migas Rp. 18,961,365.03 21,235,304.90 23,828,012.45 26,789,351.08 30,177,515.59Pendapatan Perkapita Harga BerlakuTanpa Migas Rp. 18,961,365.03 21,235,304.90 23,828,012.45 26,789,351.08 30,177,515.59
5 Inflasi % 6.39 6.56 6.43 6.30 6.13
6 Keuangan Daerah
Pendapatan Asli Daerah Rp. M 65,566 66,877 68,215 69,579 70,971Dana Perimbangan Rp. M 941,371 960,198 979,402 998,990 1,018,970Lain-Lain Pendapatan Daerah yangSah
Rp. M258,370 263,538 268,808 274,185 279,6685
7 Sosial Budaya
Jumlah Penduduk Jiwa 658,951 667,486 676,132 684,890 693,762Laju Pertumbuhan Penduduk % 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
8 Indeks Pembangunan Manusia 68.50 69.39 70.30 71.22 72.15
9 Persentase Penduduk Miskin 9.54 9.26 8.99 8.72 8.47Sumber : Pengolahan Data Tim Penyusun RPJMD
9.1.2. INDIKATOR KINERJA DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN MISIIndikator kinerja dan capaian kinerja merupakan tolak ukur kemajuan yang akan di capai oleh
SKPD dalam mewujudkan misi pembangunan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melaluiberbagai program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu rencana (2016 – 2021).
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 2
NO INDIKATOR KINERJA SAT CAPAIAN KINERJA2016 2017 2018 2019 2020
Reparasi Mobil dan SepedaMotor
1,470,906.71 1,635,673.52 1,818,897.03 2,022,644.72 2,249,215.65
Pergudangan/Transportasi Rp.139,871.86 158,865.65 180,438.68 204,941.21 232,771.04
Penyediaan Akomodasi danMakan Minum
Rp.161,651.47 193,452.81 231,510.36 277,054.88 331,559.27
Informasi dan Komunikasi Rp.126,029.99 150,217.89 179,047.96 213,411.15 254,369.38
Jasa Keuangan dan Asuransi Rp.120,819.79 136,685.81 154,635.35 174,942.01 197,915.34
Real Estate Rp313,582.13 348,746.39 387,853.86 431,346.75 479,716.81
Jasa Perusahaan Rp6,344.44 7,554.88 8,996.25 10,712.62 12,756.45
Administasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan SosialWajib
Rp
1,003,981.23 1,198,840.17 1,431,518.55 1,709,356.60 2,041,119.20
Jasa Pendidikan Rp270,205.47 308,326.54 351,825.81 401,462.02 458,101.00
Jasa Kesehatan dan KegiatanSosial
Rp131,709.44 151,785.92 174,922.65 201,586.12 232,313.90
Jasa Lainnya Rp92,687.73 98,650.04 104,995.89 111,749.94 118,938.46
3 PDRB Harga Konstan Rp. 8,891,442,28 9,489,368,54 10,134,364,54 10,830,757,87 11,583,341,934 Pendapatan Perkapita
Pendapatan Perkapita harga konstantahun 2000 dengan migas Rp. 13,493,331.36 14,216,574.02 14,988,729.58 15,813,857.25 16,696,425.70Pendapatan Perkapita harga konstantahun 2000 tanpa migas Rp. 13,493,331.36 14,216,574.02 14,988,729.58 15,813,857.25 16,696,425.70Pendapatan Perkapita Harga BerlakuDengan Migas Rp. 18,961,365.03 21,235,304.90 23,828,012.45 26,789,351.08 30,177,515.59Pendapatan Perkapita Harga BerlakuTanpa Migas Rp. 18,961,365.03 21,235,304.90 23,828,012.45 26,789,351.08 30,177,515.59
5 Inflasi % 6.39 6.56 6.43 6.30 6.13
6 Keuangan Daerah
Pendapatan Asli Daerah Rp. M 65,566 66,877 68,215 69,579 70,971Dana Perimbangan Rp. M 941,371 960,198 979,402 998,990 1,018,970Lain-Lain Pendapatan Daerah yangSah
Rp. M258,370 263,538 268,808 274,185 279,6685
7 Sosial Budaya
Jumlah Penduduk Jiwa 658,951 667,486 676,132 684,890 693,762Laju Pertumbuhan Penduduk % 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
8 Indeks Pembangunan Manusia 68.50 69.39 70.30 71.22 72.15
9 Persentase Penduduk Miskin 9.54 9.26 8.99 8.72 8.47Sumber : Pengolahan Data Tim Penyusun RPJMD
9.1.2. INDIKATOR KINERJA DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN MISIIndikator kinerja dan capaian kinerja merupakan tolak ukur kemajuan yang akan di capai oleh
SKPD dalam mewujudkan misi pembangunan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melaluiberbagai program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu rencana (2016 – 2021).
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 3
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 3
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 3
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 4
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 4
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 4
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 5
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 5
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 5
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 6
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 6
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 6
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 7
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 7
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 7
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 8
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 8
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 8
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 9
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 9
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 9
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 10
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 10
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 10
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 11
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 11
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 11
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 12
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 12
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 12
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 13
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 13
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 13
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 14
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 14
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 14
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 15
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 15
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 15
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 16
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 16
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 16
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 17
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 17
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 17
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 18
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 18
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 18
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 19
9.2. PENTAHAPAN PEMBANGUNANDalam upaya mewujudkan visi Kabupaten OKU TIMUR tahun 2016-2021 yaitu : ”Yakin Ogan
Komering Ulu Timur lebih baik, aman, nyaman tanpa jalan berlubang” sebagai tujuan akhir, maka perluadanya pentahapan pembangunan yaitu dalam 5 tahap, yaitu:
1. Tahap Konsolidasi :Perbaikan Infrastruktur (Tahun 2016)Tahap pembangunan 2016 merupakan tahapan menjaga dan meneruskan RPJMD
sebelumnya yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang dapat mendukungperekonomian daerah. Selain itu juga memprioritaskan peningkatan pelayanan pendidikan dankesehatan bagi penduduk miskin. Tahap pembangunan tahun 2011 terutama diarahkan untukmendukung tercapainya hal-hal sebagi berikut:1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan di seluruh wilayah
Kabupaten OKU TIMUR baik jaringan jalan kabupaten maupun jalan desa dan jalanusaha tani.
2. Meningkatkan infrastruktur jaringan irigasi untuk mendukung usaha di bidang pertanian,perkebunan, peternakan dan perikanan.
3. Meningkatkan infrastruktur sarana prasarana pemerintahan untuk mendukungpelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal.
4. Mendukung program sekolah dan berobat gratis bagi penduduk miskin denganmeneruskan program dana sharing antara Provinsi Sumatera Selatan dan KabupatenOKU TIMUR di bidang pendidikan dan kesehatan.
5. Mendukung program penanggulangan kemiskinan dan percepatan dalam pencapaianindikator kinerja Milenium Developmen Goal’s (MDG’s).
2. Tahap Penguatan : Pertanian yang di dukung Agroindustri (Tahun 2012)Tahapan pembangunan tahun 2012 merupakan tahapan untuk memantapkan
pembangunan menuju Kabupaten dengan dukungan agroindustri. Tahapan ini mengutamakanpengembangan industri yang mengolah hasil pertanian dan pengembangan sumber dayamanusia bidang industri pertanian. Tahapan pembangunan tahun 2012 diarahkan untukmendukung tercapainya hal-hal sebagai berikut:1. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengolahan hasil pertanian, peternakan dan
perikanan dan terutama hasil perkebunan yaitu industri pengolahan hasil perkebunankelapa sawit dan tebu.
2. Mengembangkan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal dengan membangunkerjasama dan kemitraan regional dan global.
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 19
9.2. PENTAHAPAN PEMBANGUNANDalam upaya mewujudkan visi Kabupaten OKU TIMUR tahun 2016-2021 yaitu : ”Yakin Ogan
Komering Ulu Timur lebih baik, aman, nyaman tanpa jalan berlubang” sebagai tujuan akhir, maka perluadanya pentahapan pembangunan yaitu dalam 5 tahap, yaitu:
1. Tahap Konsolidasi :Perbaikan Infrastruktur (Tahun 2016)Tahap pembangunan 2016 merupakan tahapan menjaga dan meneruskan RPJMD
sebelumnya yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang dapat mendukungperekonomian daerah. Selain itu juga memprioritaskan peningkatan pelayanan pendidikan dankesehatan bagi penduduk miskin. Tahap pembangunan tahun 2011 terutama diarahkan untukmendukung tercapainya hal-hal sebagi berikut:1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan di seluruh wilayah
Kabupaten OKU TIMUR baik jaringan jalan kabupaten maupun jalan desa dan jalanusaha tani.
2. Meningkatkan infrastruktur jaringan irigasi untuk mendukung usaha di bidang pertanian,perkebunan, peternakan dan perikanan.
3. Meningkatkan infrastruktur sarana prasarana pemerintahan untuk mendukungpelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal.
4. Mendukung program sekolah dan berobat gratis bagi penduduk miskin denganmeneruskan program dana sharing antara Provinsi Sumatera Selatan dan KabupatenOKU TIMUR di bidang pendidikan dan kesehatan.
5. Mendukung program penanggulangan kemiskinan dan percepatan dalam pencapaianindikator kinerja Milenium Developmen Goal’s (MDG’s).
2. Tahap Penguatan : Pertanian yang di dukung Agroindustri (Tahun 2012)Tahapan pembangunan tahun 2012 merupakan tahapan untuk memantapkan
pembangunan menuju Kabupaten dengan dukungan agroindustri. Tahapan ini mengutamakanpengembangan industri yang mengolah hasil pertanian dan pengembangan sumber dayamanusia bidang industri pertanian. Tahapan pembangunan tahun 2012 diarahkan untukmendukung tercapainya hal-hal sebagai berikut:1. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengolahan hasil pertanian, peternakan dan
perikanan dan terutama hasil perkebunan yaitu industri pengolahan hasil perkebunankelapa sawit dan tebu.
2. Mengembangkan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal dengan membangunkerjasama dan kemitraan regional dan global.
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 19
9.2. PENTAHAPAN PEMBANGUNANDalam upaya mewujudkan visi Kabupaten OKU TIMUR tahun 2016-2021 yaitu : ”Yakin Ogan
Komering Ulu Timur lebih baik, aman, nyaman tanpa jalan berlubang” sebagai tujuan akhir, maka perluadanya pentahapan pembangunan yaitu dalam 5 tahap, yaitu:
1. Tahap Konsolidasi :Perbaikan Infrastruktur (Tahun 2016)Tahap pembangunan 2016 merupakan tahapan menjaga dan meneruskan RPJMD
sebelumnya yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang dapat mendukungperekonomian daerah. Selain itu juga memprioritaskan peningkatan pelayanan pendidikan dankesehatan bagi penduduk miskin. Tahap pembangunan tahun 2011 terutama diarahkan untukmendukung tercapainya hal-hal sebagi berikut:1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan di seluruh wilayah
Kabupaten OKU TIMUR baik jaringan jalan kabupaten maupun jalan desa dan jalanusaha tani.
2. Meningkatkan infrastruktur jaringan irigasi untuk mendukung usaha di bidang pertanian,perkebunan, peternakan dan perikanan.
3. Meningkatkan infrastruktur sarana prasarana pemerintahan untuk mendukungpelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal.
4. Mendukung program sekolah dan berobat gratis bagi penduduk miskin denganmeneruskan program dana sharing antara Provinsi Sumatera Selatan dan KabupatenOKU TIMUR di bidang pendidikan dan kesehatan.
5. Mendukung program penanggulangan kemiskinan dan percepatan dalam pencapaianindikator kinerja Milenium Developmen Goal’s (MDG’s).
2. Tahap Penguatan : Pertanian yang di dukung Agroindustri (Tahun 2012)Tahapan pembangunan tahun 2012 merupakan tahapan untuk memantapkan
pembangunan menuju Kabupaten dengan dukungan agroindustri. Tahapan ini mengutamakanpengembangan industri yang mengolah hasil pertanian dan pengembangan sumber dayamanusia bidang industri pertanian. Tahapan pembangunan tahun 2012 diarahkan untukmendukung tercapainya hal-hal sebagai berikut:1. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengolahan hasil pertanian, peternakan dan
perikanan dan terutama hasil perkebunan yaitu industri pengolahan hasil perkebunankelapa sawit dan tebu.
2. Mengembangkan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal dengan membangunkerjasama dan kemitraan regional dan global.
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 20
3. Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah dari pertanian menuju agribisnisdan agroindustri.
4. Meningkatkan sumber daya manusia bidang pertanian dan bidang pengolahan hasilpertanian.
5. Menajamkan program dan kegiatan dalam penanggulangan masalah kemiskinan.6. Meneruskan dan memperkuat program sekolah dan berobat gratis bagi penduduk
miskin.
3. Tahap Percepatan : Usaha Kecil Menengah (Tahun 2013)Tahapan pembangunan tahun 2013 merupakan tahapan untuk mempercepat
perkembangan pembangunan dan ekonomi Kabupaten OKU TIMUR dengan pengembanganUsaha Kecil, Menengah dan Koperasi. Tahapan pembangunan tahun 2013 diarahkan untukmendukung tercapainya hal-hal sebagai berikut:1. Memberdayakan dan menguatkan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi (UKM)
terutama dari akses permodalan, manajeman usaha, teknologi produksi , dan infromasidan pemasaran.
2. Menajamkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan memperkuatsinergi antar SKPD dan antara pemerintah dan Masyarakat.
3. Meningkatkan sumber daya manusia di bidang Usaha Kecil Menengah dan Koperasi.4. Lebih meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada seluruh masyarakat.
4. Tahap Pemantapan : Dukungan IT (Tahun 2014)Tahapan pembangunan tahun 2014 merupakan tahapan untuk mewujudkan
Kabupaten OKU TIMUR dengan perekonomian yang didukung IT yang optimal. Tahapanpembangunan tahun 2014 diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal sebagai berikut:1. Mengadopsi dan menerapkan sistem dan teknologi informasi dan komunikasi dalam
pelayanan publik.2. Mengembangkan sumber daya manusia di bidang industri pertanian.3. Meningkatkan sumber daya manusia yang menguasai teknologi dan informasi.
5. Tahap Perwujudan : OKU TIMUR Mandiri sebagai Lumbung Pangan (Tahun 2015)Tahap pembangunan tahun 2015 merupakan tahapan terakhir dari RPJMD
Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010-2015 menuju Kabupaten OKU TIMUR yang Mandiri,sehat dan sejahtera. Tahapan pembangunan tahun 2015 diarahkan untuk mendukungtercapainya hal-hal sebagai berikut:1. Kabupaten OKU TIMUR menjadi pusat pangan di Sumatera Selatan dan mampu
mensuplai pangan untuk daerah-daerah sekitarnya.
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 20
3. Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah dari pertanian menuju agribisnisdan agroindustri.
4. Meningkatkan sumber daya manusia bidang pertanian dan bidang pengolahan hasilpertanian.
5. Menajamkan program dan kegiatan dalam penanggulangan masalah kemiskinan.6. Meneruskan dan memperkuat program sekolah dan berobat gratis bagi penduduk
miskin.
3. Tahap Percepatan : Usaha Kecil Menengah (Tahun 2013)Tahapan pembangunan tahun 2013 merupakan tahapan untuk mempercepat
perkembangan pembangunan dan ekonomi Kabupaten OKU TIMUR dengan pengembanganUsaha Kecil, Menengah dan Koperasi. Tahapan pembangunan tahun 2013 diarahkan untukmendukung tercapainya hal-hal sebagai berikut:1. Memberdayakan dan menguatkan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi (UKM)
terutama dari akses permodalan, manajeman usaha, teknologi produksi , dan infromasidan pemasaran.
2. Menajamkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan memperkuatsinergi antar SKPD dan antara pemerintah dan Masyarakat.
3. Meningkatkan sumber daya manusia di bidang Usaha Kecil Menengah dan Koperasi.4. Lebih meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada seluruh masyarakat.
4. Tahap Pemantapan : Dukungan IT (Tahun 2014)Tahapan pembangunan tahun 2014 merupakan tahapan untuk mewujudkan
Kabupaten OKU TIMUR dengan perekonomian yang didukung IT yang optimal. Tahapanpembangunan tahun 2014 diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal sebagai berikut:1. Mengadopsi dan menerapkan sistem dan teknologi informasi dan komunikasi dalam
pelayanan publik.2. Mengembangkan sumber daya manusia di bidang industri pertanian.3. Meningkatkan sumber daya manusia yang menguasai teknologi dan informasi.
5. Tahap Perwujudan : OKU TIMUR Mandiri sebagai Lumbung Pangan (Tahun 2015)Tahap pembangunan tahun 2015 merupakan tahapan terakhir dari RPJMD
Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010-2015 menuju Kabupaten OKU TIMUR yang Mandiri,sehat dan sejahtera. Tahapan pembangunan tahun 2015 diarahkan untuk mendukungtercapainya hal-hal sebagai berikut:1. Kabupaten OKU TIMUR menjadi pusat pangan di Sumatera Selatan dan mampu
mensuplai pangan untuk daerah-daerah sekitarnya.
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 20
3. Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah dari pertanian menuju agribisnisdan agroindustri.
4. Meningkatkan sumber daya manusia bidang pertanian dan bidang pengolahan hasilpertanian.
5. Menajamkan program dan kegiatan dalam penanggulangan masalah kemiskinan.6. Meneruskan dan memperkuat program sekolah dan berobat gratis bagi penduduk
miskin.
3. Tahap Percepatan : Usaha Kecil Menengah (Tahun 2013)Tahapan pembangunan tahun 2013 merupakan tahapan untuk mempercepat
perkembangan pembangunan dan ekonomi Kabupaten OKU TIMUR dengan pengembanganUsaha Kecil, Menengah dan Koperasi. Tahapan pembangunan tahun 2013 diarahkan untukmendukung tercapainya hal-hal sebagai berikut:1. Memberdayakan dan menguatkan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi (UKM)
terutama dari akses permodalan, manajeman usaha, teknologi produksi , dan infromasidan pemasaran.
2. Menajamkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan memperkuatsinergi antar SKPD dan antara pemerintah dan Masyarakat.
3. Meningkatkan sumber daya manusia di bidang Usaha Kecil Menengah dan Koperasi.4. Lebih meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada seluruh masyarakat.
4. Tahap Pemantapan : Dukungan IT (Tahun 2014)Tahapan pembangunan tahun 2014 merupakan tahapan untuk mewujudkan
Kabupaten OKU TIMUR dengan perekonomian yang didukung IT yang optimal. Tahapanpembangunan tahun 2014 diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal sebagai berikut:1. Mengadopsi dan menerapkan sistem dan teknologi informasi dan komunikasi dalam
pelayanan publik.2. Mengembangkan sumber daya manusia di bidang industri pertanian.3. Meningkatkan sumber daya manusia yang menguasai teknologi dan informasi.
5. Tahap Perwujudan : OKU TIMUR Mandiri sebagai Lumbung Pangan (Tahun 2015)Tahap pembangunan tahun 2015 merupakan tahapan terakhir dari RPJMD
Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010-2015 menuju Kabupaten OKU TIMUR yang Mandiri,sehat dan sejahtera. Tahapan pembangunan tahun 2015 diarahkan untuk mendukungtercapainya hal-hal sebagai berikut:1. Kabupaten OKU TIMUR menjadi pusat pangan di Sumatera Selatan dan mampu
mensuplai pangan untuk daerah-daerah sekitarnya.
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 21
2. Kabupaten OKU TIMUR menjadi pusat agroindustri dengan dukungan hasilperkebunan.
3. Meningkatnya investasi dan kemandirian masyarakat dan pihak swasta dalammendukung pelaksanaan program pembangunan.
4. Memperkuat akses pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakatKabupaten OKU TIMUR.
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 21
2. Kabupaten OKU TIMUR menjadi pusat agroindustri dengan dukungan hasilperkebunan.
3. Meningkatnya investasi dan kemandirian masyarakat dan pihak swasta dalammendukung pelaksanaan program pembangunan.
4. Memperkuat akses pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakatKabupaten OKU TIMUR.
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 BAB IX - 21
2. Kabupaten OKU TIMUR menjadi pusat agroindustri dengan dukungan hasilperkebunan.
3. Meningkatnya investasi dan kemandirian masyarakat dan pihak swasta dalammendukung pelaksanaan program pembangunan.
4. Memperkuat akses pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakatKabupaten OKU TIMUR.