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Análisis de la Cuenta de la
Hacienda Pública Federal
2009
Oficinas Centrales
Delegaciones Estatales
Órganos Desconcentrados
Entidades Paraestatales
Resumen Sectorial
Gasto por Capítulo y Concepto
Por Capítulo y Tipo de Gasto
Presupuesto Ejercido
2009
ESTADO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE.
2009
(Miles de pesos con un decimal)
- La suma de los parciales puede no coincidir por el redondeo.
OFICINAS CENTRALES
ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO
ECONOMÍAS
CLAVE DESCRIPCIÓN REAL %
100 OFICINA DEL C. SECRETARIO 89,155.9 49,144.4 48,760.8 383.6 0.8
110 COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA 27,384.0 1,223,651.5 1,222,435.5 1,216.0 0.1
111 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 32,599.1 147,389.6 146,712.6 677.0 0.5
112 COORDINACIÓN GENERAL DE POLÍTICA SECTORIAL 363,561.5 410,762.6 410,266.2 496.4 0.1
113 COORDINACIÓN GENERAL DE DELEGACIONES 21,978.2 22,322.5 21,457.7 864.8 3.9
114 UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA 85,783.7 81,007.1 80,466.4 540.7 0.7
115 COORDINACIÓN GENERAL DE ENLACE Y OPERACIÓN 15,384.9 70,552.4 70,296.6 255.8 0.4
116 COORDINACIÓN GENERAL DE GANADERÍA 6,395,605.9 5,571,310.2 5,570,520.0 790.2 0.0
TOTAL: ÁREA DEL C. SECRETARIO 7,031,453.2 7,576,140.3 7,570,915.8 5,224.5 0.1
200 SUBSECRETARÍA DE FOMENTO A LOS AGRONEGOCIOS 16,101.2 14,668.1 14,657.5 10.6 0.1
210 DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS 84,523.2 52,302.4 51,873.2 429.2 0.8
211 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 2,547,365.3 2,070,666.3 2,070,118.2 548.1 0.0
212 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO AL FINANCIAMIENTO RURAL 63,567.5 58,944.7 57,601.3 1,343.4 2.3
TOTAL: SUBSECRETARÍA DE FOMENTO A LOS AGRONEGOCIOS 2,711,557.2 2,196,581.5 2,194,250.2 2,331.3 0.1
ESTADO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE.
2009 (Miles de pesos con un decimal)
- La suma de los parciales puede no coincidir por el redondeo.
OFICINAS CENTRALESORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO
ECONOMÍAS
CLAVE DESCRIPCIÓN REAL %
300 SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA 365,971.5 362,839.0 362,562.7 276.3 0.1
310 DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO A LA AGRICULTURA 2,389,660.8 1,420,158.8 1,417,406.4 2,752.4 0.2
311 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 8,512,908.2 6,860,116.1 6,859,271.3 844.8 0.0
TOTAL: SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA 11,268,540.5 8,643,113.9 8,639,240.4 3,873.5 0.0
400 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 14,192.3 11,207.1 11,070.7 136.4 1.2
410 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYOS PARA EL DESARROLLO RURAL 1,270,378.6 1,005,214.2 1,005,203.9 10.3 0.0
411 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES Y ORGANIZACIÓN RURAL 2,617,811.1 2,579,940.7 2,579,917.2 23.5 0.0
412 DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL 909,952.6 762,345.5 757,702.7 4,642.8 0.6
413 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO RURAL 1,023,671.8 1,193,654.9 1,193,488.7 166.2 0.0
TOTAL: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 5,836,006.4 5,552,362.4 5,547,383.2 4,979.2 0.1
500 OFICIALÍA MAYOR 34,876.4 21,061.9 20,738.3 323.6 1.5
510 DIRECCIÓN GENERAL DE EFICIENCIA FINANCIERA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 473,762.6 39,873.1 39,468.2 404.9 1.0
511 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONALIZACIÓN 297,217.8 1,028,834.8 1,024,099.0 4,735.8 0.5
512 DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURÍA Y RACIONALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 167,727.1 248,321.1 247,694.9 626.2 0.3
513 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS 78,078.3 179,447.1 178,320.7 1,126.4 0.6
TOTAL: OFICIALÍA MAYOR 1,051,662.2 1,517,538.0 1,510,321.1 7,216.9 0.5
TOTAL DE OFICINAS CENTRALES 27,899,219.5 25,485,736.1 25,462,110.7 23,625.4 0.1
ESTADO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE
2009(Miles de pesos con un decimal)
- La suma de los parciales puede no coincidir por el redondeo.
DELEGACIONES ESTATALES
ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO
ECONOMÍAS
CLAVE DESCRIPCIÓN REAL %
121 AGUASCALIENTES 41,066.4 42,143.1 40,901.21,241.9 2.9
122 BAJA CALIFORNIA 60,515.4 62,387.0 60,556.21,830.8 2.9
123 BAJA CALIFORNIA SUR 35,642.0 36,924.0 36,533.3390.7 1.1
124 CAMPECHE 46,556.2 45,316.6 44,668.0648.6 1.4
125 COAHUILA 51,058.4 50,899.5 50,198.3701.2 1.4
126 COLIMA 38,346.0 43,027.2 41,888.11,139.1 2.6
127 CHIAPAS 156,377.2 150,874.8 150,011.7863.1 0.6
128 CHIHUAHUA 98,823.9 95,100.5 94,249.1851.4 0.9
129 DISTRITO FEDERAL 29,111.4 28,384.6 28,082.5302.1 1.1
130 DURANGO 64,906.8 61,263.1 60,718.6544.5 0.9
131 GUANAJUATO 72,152.1 65,405.4 64,626.4779.0 1.2
132 GUERRERO 99,011.6 88,990.2 88,496.0494.2 0.6
133 HIDALGO 70,862.2 70,215.0 69,284.0931.0 1.3
134 JALISCO 116,540.7 101,897.1 100,941.1956.0 0.9
135 MÉXICO 88,103.0 88,380.3 88,238.9141.4 0.2
136 MICHOACÁN 133,078.9 116,689.2 115,869.1820.1 0.7
137 MORELOS 36,865.2 33,770.7 33,596.0174.7 0.5
138 NAYARIT 53,687.4 50,964.8 50,527.4437.4 0.9
139 NUEVO LEÓN56,385.4
48,347.6 48,139.5208.1 0.4
140 OAXACA 106,794.6 98,950.1 97,990.6 959.5 1.0
141 PUEBLA 82,244.7 81,932.9 80,764.2 1,168.7 1.4
142 QUERÉTARO 39,691.6 36,935.5 36,064.9 870.6 2.4
143 QUINTANA ROO 39,453.5 36,855.5 36,671.7 183.8 0.5
144 SAN LUIS POTOSÍ 71,910.0 65,055.0 64,797.4 257.6 0.4
145 SINALOA 115,437.2 103,690.0 103,290.2 399.8 0.4
146 SONORA 80,349.6 75,758.6 74,973.7 784.9 1.0
147 TABASCO 81,486.3 86,476.4 85,985.2 491.2 0.6
148 TAMAULIPAS 111,185.2 101,116.9 100,937.8 179.1 0.2
149 TLAXCALA 36,131.7 38,457.2 37,717.4 739.8 1.9
150 VERACRUZ 130,514.4 127,532.8 126,556.9 975.9 0.8
151 YUCATÁN 83,125.3 79,625.6 78,766.4 859.2 1.1
152 ZACATECAS 72,354.5 73,430.3 72,646.6 783.7 1.1
153 REGIÓN LAGUNERA 53,897.0 51,234.3 49,912.1 1,322.2 2.6
TOTAL DE DELEGACIONES 2,453,665.8 2,338,031.8 2,314,600.5 23,431.3 1.0
ESTADO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE.
2009(Miles de pesos con un decimal)
- La suma de los parciales puede no coincidir por el redondeo.
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO
ECONOMÍAS
CLAVE DESCRIPCIÓN REAL %
B00 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 4,549,000.0 4,287,245.4 4,286,007.4 1,238.0 0.0
C00 SERVICIO NACIONAL DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS 11,800.0 86,875.5 86,786.5 89.0 0.1
D00 COLEGIO SUPERIOR AGROPECUARIO DEL ESTADO DE GUERRERO 54,200.0 47,754.5 47,753.6 0.9 0.0
F00 APOYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA 26,978,000.0 27,194,788.7 27,162,848.8 31,939.9 0.1
G00 SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA 245,500.0 269,218.7 269,218.6 0.1 0.0
H00 INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA 240,500.0 207,369.6 204,439.3 2,930.3 1.4
I00 COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA 2,197,900.0 1,921,047.0 1,914,249.8 6,797.2 0.4
TOTAL DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 34,276,900.0 34,014,299.4 33,971,304.0 42,995.4 0.1
ESTADO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE.
2009
(Miles de pesos con un decimal)
- La suma de los parciales puede no coincidir por el redondeo.
ENTIDADES PARAESTATALES
ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO
ECONOMÍAS
CLAVE DESCRIPCIÓN REAL %
A1I UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 1,800,100.0 1,823,335.4 1,823,335.4 0.0 0.0
AFU COMITÉ NACIONAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR 5,200.0 39,573.7 39,447.6 126.1 0.3
I6L FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO 2,059,000.0 1,996,958.6 1,994,102.2 2,856.4 0.1
I6U FONDO DE EMPRESAS EXPROPIADAS DEL SECTOR AZUCARERO 108,200.0 109,009.3 109,009.3 0.0 0.0
I9H INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL SECTOR RURAL A.C. 34,400.0 41,630.3 41,630.3 0.0 0.0
IZC COLEGIO DE POSTGRADUADOS 840,900.0 801,052.2 801,052.2 0.0 0.0
IZI COMISIÓN NACIONAL DE LAS ZONAS ÁRIDAS 50,800.0 373,781.2 369,807.3 3,973.9 1.1
JAG INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS 1,177,000.0 1,128,860.8 1,127,023.1 1,837.7 0.2
TOTAL DE ENTIDADES PARAESTATALES 6,075,600.0 6,314,201.5 6,305,407.4 8,794.1 0.1
ESTADO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO SECTORIAL
2009
(Miles de pesos con un decimal)
- La suma de los parciales puede no coincidir por el redondeo.
DESCRIPCIÓN ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO
ECONOMÍAS
REAL %
TOTAL DE OFICINAS CENTRALES 27,899,219.5 25,485,736.1 25,462,110.7 23,625.4 0.1
TOTAL DE DELEGACIONES 2,453,665.8 2,338,031.8 2,314,600.5 23,431.3 1.0
TOTAL DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 34,276,900.0 34,014,299.4 33,971,304.0 42,995.4 0.1
TOTAL DEL SECTOR CENTRAL 64,629,785.3 61,838,067.3 61,748,015.2 90,052.1 0.1
TOTAL DE ENTIDADES PARAESTATALES 6,075,600.0 6,314,201.5 6,305,407.4 8,794.1 0.1
TOTAL SECTORIAL 70,705,385.3 68,152,268.8 68,053,422.6 98,846.2 0.1
ESTADO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO POR CAPÍTULO Y CONCEPTO
2009(Miles de pesos con un decimal)
- La suma de los parciales puede no coincidir por el redondeo.
CAPÍTULO Y CONCEPTO
ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO
ECONOMÍAS
CLAVE DESCRIPCIÓN REAL %
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente2,342,570.4 2,310,633.4 2,300,315.7 10,317.7 0.4
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio94,977.6 90,325.2 90,271.2 54.0 0.1
1300 Remuneraciones adicionales y especiales703,363.9 956,635.0 950,690.6 5,944.4 0.6
1400 Erogaciones del Gobierno Federal por concepto de seguridad social y seguros962,402.5 779,181.8 775,812.3 3,369.5 0.4
1500 Pagos por otras prestaciones sociales y económicas2,362,245.4 3,089,648.1 3,069,048.8 20,599.3 0.7
1600 Impuesto sobre nóminas y crédito al salario0.0 0.0 0.0 0.0
1700 Pago de estímulos a servidores públicos25,614.6 23,967.5 23,967.5 0.0
1800 Previsiones para servicios personales334,611.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES 6,825,785.4 7,250,391.0 7,210,106.1 40,284.9 0.6
2100 Materiales y útiles de administración y de enseñanza 126,249.3 113,587.0 112,415.7 1,171.3 1.0
2200 Productos alimenticios 134,897.0 161,153.0 161,121.8 31.2 0.0
2300 Herramientas, refacciones y accesorios 36,921.6 31,801.9 31,787.7 14.2 0.0
2400 Materiales y artículos de construcción 36,818.2 45,600.2 45,598.6 1.6 0.0
2500 Materias primas de producción, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio82,001.0 92,004.0 92,001.6 2.4 0.0
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 133,787.4 123,207.6 123,074.4 133.2 0.1
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos 32,551.7 30,203.3 30,203.2 0.1 0.0
2800 Materiales, suministros y prendas de protección para seguridad Pública y Nacional 0.0 4.6 4.6 0.0 0.0
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS 583,226.2 597,561.6 596,207.6 1,354.0 0.2
3100 Servicios básicos1,409,922.2 448,884.2 444,694.7 4,189.5 0.9
3200 Servicios de arrendamiento131,194.3 191,545.4 191,474.5 70.9 0.0
3300 Servicios de asesoría, consultoría, informáticos, estudios e investigaciones404,248.4 695,184.4 677,513.9 17,670.5 2.5
3400 Servicios comercial, bancario, financiero, subcontratación de servicios con terceros y gastos inherentes
544,567.5 665,788.5 662,788.4 3,000.1 0.5
3500 Servicios de mantenimiento y conservación 531,670.4 437,407.0 436,454.1 952.9 0.2
3600 Servicios de impresión, grabado, publicación, difusión e información 45,058.7 26,256.6 26,012.4 244.2 0.9
3700 Servicios de comunicación social y publicidad 21,379.1 150,813.5 150,706.2 107.3 0.1
3800 Servicios oficiales 995,890.3 891,418.9 879,028.7 12,390.2 1.4
3900 Pérdidas del Erario y gastos por concepto de responsabilidades 46,698.7 1,225,253.3 1,224,822.9 430.4 0.0
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES 4,130,629.6 4,732,551.8 4,693,495.8 39,056.0 0.8
ESTADO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO POR CAPÍTULO Y CONCEPTO
2009
(Miles de pesos con un decimal)
- La suma de los parciales puede no coincidir por el redondeo.
CAPÍTULO Y CONCEPTOORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO
ECONOMÍAS
CLAVE DESCRIPCIÓN REAL %
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES 4,130,629.6 4,732,551.8 4,693,495.8 39,056.0 0.8
4100 Subsidios 58,770,811.4 54,177,485.5 54,161,322.1 16,163.4 0.0
4200 Subsidios a las entidades federatívas y municipios 0.0 0.0 0.0 0.0
4300 Transferencias para apoyo de programas 0.0 100,000.0 100,000.0 0.0 0.0
TOTAL DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 58,770,811.4 54,277,485.5 54,261,322.1 16,163.4 0.0
5100 Mobiliario y equipo de administración 0.0 29,010.6 29,010.6 0.0 0.0
5200 Maquinaria y equipo agropecuario, industrial, de comunicaciones y de uso informático 7,250.0 84,966.1 84,966.1 0.0 0.0
5300 Vehículos y equipo de transporte17,856.0 209,387.8 207,402.9 1,984.9 0.9
5400 Equipo e instrumental medico y de laboratorio18,250.0 354,067.2 354,067.2 0.0 0.0
5500 Herramientas y refacciones0.0 3,699.6 3,699.6 0.0
5600 Animales de trabajo y reproducción0.0 354.5 354.5 0.0
5700 Bienes Inmuebles0.0 0.0 0.0 0.0
5900 Otros Bienes Muebles e Inmuebles7,250.0 41.2 41.2 0.0
TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 50,606.0 681,527.0 679,542.1 1,984.9 0.3
6100 Obras públicas por contrato326,178.1 607,098.3 607,095.3 3.0 0.0
TOTAL DE OBRAS PUBLICAS 326,178.1 607,098.3 607,095.3 3.0 0.0
7500 Erogaciones para apoyar a los Sectores Social y Privado en actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria18,148.6 4,453.6 4,453.6 0.0 0.0
7800 Aportaciones a Fideicomisos y Mandatos0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0
TOTAL DE INVERSIÓN FINANCIERA, PROVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, OTRAS EROGACIONES Y PENSIONES, JUBILACIONES Y OTRAS
18,148.6 5,653.6 5,653.6 0.0 0.0
TOTAL SECTORIAL 70,705,385.3 68,152,268.8 68,053,422.6 98,846.2 0.1
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
POR CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO
2009(Miles de pesos con un decimal)
- La suma de los parciales puede no coincidir por el redondeo.
CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO
ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO
ECONOMÍAS
CLAVE DESCRIPCIÓN REAL %
1000 SERVICIOS PERSONALES 6,825,785.5 7,250,391.0 7,210,106.1 40,284.9 0.6
GASTO CORRIENTE 6,825,785.5 7,250,391.0 7,210,106.140,284.9 0.6
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 583,226.1 597,561.6 596,207.6 1,354.0 0.2
GASTO CORRIENTE 583,226.1 597,561.6 596,207.61,354.0 0.2
3000 SERVICIOS GENERALES 4,130,629.6 4,732,551.7 4,693,495.8 39,055.9 0.8
GASTO CORRIENTE 4,130,629.6 4,732,551.7 4,693,495.839,055.9 0.8
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 58,770,811.4 54,277,485.5 54,261,322.1 16,163.4 0.0
GASTO CORRIENTE 58,770,811.4 54,239,547.5 54,223,384.116,163.4 0.0
GASTO DE INVERSIÓN 0.0 37,938.0 37,938.00.0 0.0
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 50,606.0 681,527.1 679,542.1 1,985.0 0.3
GASTO DE INVERSIÓN50,606.0 681,527.1 679,542.1 1,985.0 0.3
6000 OBRAS PUBLICAS 326,178.1 607,098.3 607,095.3 3.0 0.0
GASTO DE OBRA PUBLICA326,178.1 607,098.3 607,095.3 3.0 0.0
7000 INVERSIÓN FINANCIERA, PROVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, OTRAS EROGACIONES Y PENSIONES, JUBILACIONES Y OTRAS
18,148.6 5,653.6 5,653.6 0.0 0.0
GASTO CORRIENTE18,148.6 5,653.6 5,653.6 0.0 0.0
TOTAL GASTO CORRIENTE 70,328,601.2 66,825,705.4 66,728,847.2 96,858.2 0.1
TOTAL GASTO DE INVERSIÓN 50,606.0 719,465.1 717,480.1 1,985.0 0.3
TOTAL GASTO DE OBRA PÚBLICA 326,178.1 607,098.3 607,095.3 3.0 0.0
TOTAL SECTORIAL: 70,705,385.3 68,152,268.8 68,053,422.6 98,846.2 0.1
Oficinas Centrales
Delegaciones Estatales
Órganos Desconcentrados
Entidades Paraestatales
Capítulo
Tipo de Gasto
Sectorial
Estado del Ejercicio Sectorial
Economías
Presupuesto Ejercido 2009
Gráficas
PRESUPUESTO EJERCIDO
POR OFICINAS CENTRALES
2009
Subsecretaría de
Agricultura
33.93%
Subsecretaría de
Fomento a los
Agronegocios
8.62%
Area del C.
Secretario
29.73%
Oficialía Mayor
5.93%
Subsecretaría de
Desarrollo Rural
21.79%
TOTAL 25 462.1
Millones de pesos
PRESUPUESTO EJERCIDO POR
LAS DELEGACIONES ESTATALES
2009
TOTAL2 314.6
Millones de pesos
40.9
60.5
36.5
44.7
50.2
41.9
150.0
94.2
28.1
60.864.6
88.5
69.3
100.9
88.2
115.9
33.6
50.5
48.1
98.0
80.8
36.1
36.7
64.8
103.3
75.0
86.0
100.9
37.7
126.6
78.8
72.6
49.9
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
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er
a
Mill
ones d
e p
esos
PRESUPUESTO EJERCIDO POR LOS
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
2009
TOTAL 33 971.3
Millones de pesos
SENASICA
12.62%
SNICS
0.26%
COSAEGRO
0.14%
CONAPESCA
5.63%
SIEAP
0.79%
INPESCA
0.60%
ASERCA
79.96%
PRESUPUESTO EJERCIDO POR
LAS ENTIDADES PARAESTATALES
2009
TOTAL 6 305.4
Millones de pesos
Instituto Nacional de
Investigaciones
Forestales, Agrícolas y
Pecuarias
17.87%
Universidad Autónoma
Chapingo
28.92%
Comité Nacional para el
Desarrollo Rural
Sustentable de la Caña
de Azúcar
0.63%
Fidecomiso de Riesgo
Compartido
31.63%
Comisión Nacional de
las Zonas Áridas
5.86%
INCA-RURAL
0.66%
Colegio de
Postgraduados
12.70%
Fondo de Empresas
Expropiadas del Sector
Azucarero
1.73%
PRESUPUESTO EJERCIDO
POR CAPÍTULO
2009
TOTAL 68 053.4
Millones de pesos
Subsidios y
Transferencias
79.73%
Servicios Generales
6.90%
Materiales y Suministros
0.88%
Servicios Personales
10.59% Obras Públicas
0.89%
Bienes Muebles e
Inmuebles
0.97%
Inversión Financiera,
Provisiones Económicas,
Ayudas, Otras
Erogaciones y Pensiones,
Jubilaciones y Otras
0.04%
PRESUPUESTO EJERCIDO
POR TIPO DE GASTO
2009
TOTAL 68 053.4
Millones de pesos
Gasto de
Inversión
1.06%
Obra Pública
0.89%
Gasto Corriente
98.05%
PRESUPUESTO SECTORIAL EJERCIDO.
2009
TOTAL 68 053.4
Millones de pesos
Entidades
Paraestatales
9.27%
Órganos
Desconcentrados
49.92%
Oficinas
Centrales
37.41%
Delegaciones
Estatales
3.40%
70,705.4 68,152.3 68,053.4
0.0
10,000.0
20,000.0
30,000.0
40,000.0
50,000.0
60,000.0
70,000.0
Original Modificado Ejercido
Millones de
Pesos
ESTADO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO TOTAL SECTORIAL 2009
ECONOMIAS 2007
M ateriales y
Suministros
0.13%
Servicios Generales
2.24%
Subsidios y
Transferencias
8.02%
Servicios
Personales
89.25%
Bienes M uebles
e Inmuebles
0.36%
Obras Públicas
0.00%
Inversión Financiera,
Provisiones Económicas,
Ayudas, Otras Erogaciones
y Pensiones, Jubilaciones
y Otras
0.0 %
TOTAL 98.8
Millones de pesos
ECONOMÍAS
2009
Abril 2009