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議案第85号
平成29年度藤岡市一般会計補正予算(第1号) 平成29年度藤岡市の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ156,118千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳
入歳出それぞれ26,476,118千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、
「第1表歳入歳出予算補正」による。
(地方債の補正) 第2条 地方債の追加及び変更は、「第2表地方債補正」による。
平成29年9月1日提出
平成29年9月1日可決
藤岡市長 新 井 利 明
(歳入) (単位 千円)
款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 歳 出 予 算 補 正第 1 表
14 国庫支出金 3,720,456 18,248 3,738,704
1 国庫負担金 2,496,412 472 2,496,884
2 国庫補助金 1,207,426 17,776 1,225,202
15 県支出金 1,887,716 67,325 1,955,041
2 県補助金 643,231 66,935 710,166
3 委託金 223,651 390 224,041
16 財産収入 22,723 1,240 23,963
1 財産運用収入 22,718 1,240 23,958
17 寄附金 23,006 260 23,266
1 寄附金 23,006 260 23,266
18 繰入金 2,008,394 △184,726 1,823,668
1 特別会計繰入金 2,797 26,928 29,725
2 基金繰入金 2,005,597 △211,654 1,793,943
19 繰越金 30,000 226,971 256,971
1 繰越金 30,000 226,971 256,971
21 市債 2,798,000 26,800 2,824,800
1 市債 2,798,000 26,800 2,824,800
歳 入 合 計 26,320,000 156,118 26,476,118
(歳出) (単位 千円)
款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計
2 総務費 2,405,759 15,542 2,421,301
1 総務管理費 1,966,275 12,211 1,978,486
3 戸籍住民基本台帳費 125,327 3,331 128,658
3 民生費 9,551,593 52,403 9,603,996
1 社会福祉費 5,069,720 25,641 5,095,361
2 児童福祉費 3,734,093 26,762 3,760,855
4 衛生費 2,756,353 4,419 2,760,772
1 保健衛生費 1,398,003 965 1,398,968
2 清掃費 1,239,164 1,800 1,240,964
3 上水道費 119,186 1,654 120,840
6 農林水産業費 606,230 44,913 651,143
1 農業費 515,268 44,668 559,936
2 林業費 90,962 245 91,207
10 教育費 2,746,971 38,841 2,785,812
1 教育総務費 498,545 871 499,416
2 小学校費 265,353 2,817 268,170
3 中学校費 174,512 1,408 175,920
5 社会教育費 555,364 16,413 571,777
6 保健体育費 1,176,132 17,332 1,193,464
歳 出 合 計 26,320,000 156,118 26,476,118
第2表 地 方 債 補 正
1 追 加 (単位 千円)
起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法
農 地 耕 作 条 件 改 善 事 業 10,800
証 書 借 入 又 は
証 券 発 行
年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金・地方公共団体金融機構及び銀行その他の資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。)
政府資金については、その融資条件により、銀
行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。
ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限の短縮、若しくは繰上償還又は低利に借換することができる。
市 道 4 2 4 6 号 道 路 改 良 事 業 13,500
2 変 更 (単位 千円)
起 債 の 目 的 補 正 前 補 正 後
限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法
民 間 保 育 所 等 施 設 整 備 事 業 39,100
証 書 借 入 又 は
証 券 発 行
年 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金・地方公共団体金融機構及び銀行その他の資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。)
政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。
ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限の短縮、若しくは繰上償還又は低利に借換することができる。
44,700
補正前に同じ
補正前に同じ
補正前に同じ
市 道 鬼 石 道 路 改 良 事 業 86,400 88,500
庚 申 山 総 合 公 園 整 備 事 業 31,300 14,200
新 学 校 給 食 セ ン タ ー 建 設 事 業 763,300 775,200
歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
1 総括
(歳入) (単位 千円)
計補 正 予 算 額補 正 前 の 予 算 額款
1 市税 8,397,787 0 8,397,787
2 地方譲与税 203,046 0 203,046
3 利子割交付金 6,908 0 6,908
4 配当割交付金 22,655 0 22,655
5 株式等譲渡所得割交付金 30,580 0 30,580
6 地方消費税交付金 1,123,040 0 1,123,040
7 ゴルフ場利用税交付金 87,835 0 87,835
8 自動車取得税交付金 56,545 0 56,545
9 地方特例交付金 40,578 0 40,578
10 地方交付税 4,800,000 0 4,800,000
11 交通安全対策特別交付金 8,847 0 8,847
12 分担金及び負担金 230,058 0 230,058
13 使用料及び手数料 352,064 0 352,064
14 国庫支出金 3,720,456 18,248 3,738,704
15 県支出金 1,887,716 67,325 1,955,041
16 財産収入 22,723 1,240 23,963
17 寄附金 23,006 260 23,266
18 繰入金 2,008,394 △184,726 1,823,668
19 繰越金 30,000 226,971 256,971
20 諸収入 469,762 0 469,762
21 市債 2,798,000 26,800 2,824,800
歳 入 合 計 26,320,000 156,118 26,476,118歳 入 合 計 26,320,000 156,118 26,476,118
(歳出) (単位 千円)
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源款 補正前の予算額 補正予算額 計
一般財源国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 議会費 230,224 0 230,224 0 0 0 0
2 総務費 2,405,759 15,542 2,421,301 720 0 260 14,562
3 民生費 9,551,593 52,403 9,603,996 22,130 5,600 0 24,673
4 衛生費 2,756,353 4,419 2,760,772 472 0 0 3,947
5 労働費 28,690 0 28,690 0 0 0 0
6 農林水産業費 606,230 44,913 651,143 1,474 10,800 0 32,639
7 商工費 510,941 0 510,941 0 0 1,240 △1,240
8 土木費 3,369,610 0 3,369,610 45,421 △1,500 0 △43,921
9 消防費 902,461 0 902,461 0 0 0 0
10 教育費 2,746,971 38,841 2,785,812 15,356 11,900 0 11,585
11 災害復旧費 2 0 2 0 0 0 0
12 公債費 3,181,165 0 3,181,165 0 0 0 0
13 諸支出金 1 0 1 0 0 0 0
14 予備費 30,000 0 30,000 0 0 0 0
歳 出 合 計 26,320,000 156,118 26,476,118 85,573 26,800 1,500 42,245
2 歳 入
(款)14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 (単位 千円)
節目 補正前の額 補正額 計 説 明
区 分 金 額
2 衛生費国庫負担 1,639 472 2,111 1 保健衛生費国庫 472 ○未熟児養育医療給付費国庫負担金(過年度分)
金 負担金 472
計 2,496,412 472 2,496,884
(款)14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
2 民生費国庫補助 265,206 △38,628 226,578 1 社会福祉費国庫 270 ○地域生活支援事業国庫補助金 270
金 補助金
2 児童福祉費国庫 △38,898 ○母子家庭等自立支援給付事業国庫補助金 771
補助金 ○民間保育所等整備国庫交付金 △56,413
○子ども・子育て支援整備国庫補助金 16,744
4 土木費国庫補助 768,483 45,421 813,904 1 道路橋梁費国庫 23,003 ○市道4246号道路改良事業国庫補助金 18,421
金 補助金 ○北部環状線交差点改良事業国庫補助金 4,582
2 都市計画費国庫 22,418 ○都市再生整備計画事業国庫補助金(藤岡南部地区)
補助金 27,000
○北部環状線街路事業国庫補助金 △4,582
5 教育費国庫補助 130,252 10,983 141,235 4 社会教育費国庫 7,965 ○高山社跡保存整備事業国庫補助金 7,965
金 補助金
5 保健体育費国庫 2,858 ○新学校給食センター建設事業国庫交付金 2,858
補助金
6 教育総務費国庫 160 ○学校・家庭・地域連携協力推進事業費国庫補助金
補助金 160
計 1,207,426 17,776 1,225,202
14.国庫支出金 2.国庫補助金 5.教育費国庫補助金
15.県支出金 2.県補助金 1.総務費県補助金
(款)15 県支出金 (項) 2 県補助金 (単位 千円)
節目 補正前の額 補正額 計 説 明
区 分 金 額
1 総務費県補助金 6,174 720 6,894 1 総務管理費県補 720 ○千客万来支援事業県補助金 720
助金
2 民生費県補助金 453,774 60,758 514,532 1 社会福祉費県補 135 ○地域生活支援事業県補助金 135
助金
2 児童福祉費県補 60,623 ○子育て支援特別対策事業県補助金 56,437
助金 ○子ども・子育て支援整備県補助金 4,186
4 農林水産業費県 141,694 1,474 143,168 1 農業費県補助金 1,474 ○「はばたけ!ぐんまの担い手」支援事業県補助金
補助金 1,474
7 教育費県補助金 20,454 3,983 24,437 4 社会教育費県補 3,983 ○高山社跡保存整備事業県補助金 3,983
助金
計 643,231 66,935 710,166
(款)15 県支出金 (項) 3 委託金
5 教育費委託金 119,815 390 120,205 1 教育総務費委託 390 ○道徳教育総合支援事業県委託金 390
金
計 223,651 390 224,041
(款)16 財産収入 (項) 1 財産運用収入
3 利子及び配当金 1,438 1,240 2,678 2 配当金 1,240 ○藤岡クロスパーク配当金 1,240
計 22,718 1,240 23,958
(款)17 寄附金 (項) 1 寄附金 (単位 千円)
節目 補正前の額 補正額 計 説 明
区 分 金 額
4 総務費寄附金 0 260 260 1 総務管理費寄附 260 ○指定寄附金 260
金
計 23,006 260 23,266
(款)18 繰入金 (項) 1 特別会計繰入金
1 特別会計繰入金 2,797 26,928 29,725 1 特別会計繰入金 26,928 ○介護保険事業勘定特別会計繰入金 26,928
計 2,797 26,928 29,725
(款)18 繰入金 (項) 2 基金繰入金
1 財政調整基金繰 1,560,101 △211,654 1,348,447 1 財政調整基金繰 △211,654 ○財政調整基金繰入金 △211,654
入金 入金
計 2,005,597 △211,654 1,793,943
(款)19 繰越金 (項) 1 繰越金
1 繰越金 30,000 226,971 256,971 1 繰越金 226,971 ○前年度繰越金 226,971
計 30,000 226,971 256,971
19.繰越金 1.繰越金 1.繰越金
21.市債 1.市債 1.民生債
(款)21 市債 (項) 1 市債 (単位 千円)
節目 補正前の額 補正額 計 説 明
区 分 金 額
1 民生債 53,300 5,600 58,900 2 児童福祉債 5,600 ○民間保育所等施設整備事業債(過疎債) 5,600
3 農林水産業債 56,200 10,800 67,000 1 農業債 10,800 ○農地耕作条件改善事業債 10,800
5 土木債 693,200 △1,500 691,700 1 道路橋梁債 15,600 ○市道鬼石道路改良事業債(過疎債) 2,100
○市道4246号道路改良事業債 13,500
2 都市計画債 △17,100 ○庚申山総合公園整備事業債 △17,100
7 教育債 771,200 11,900 783,100 5 保健体育債 11,900 ○新学校給食センター建設事業債 11,900
計 2,798,000 26,800 2,824,800
3 歳 出(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位 千円)
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
財政管理費 51,622 7,564 59,186 0 260 25 積立金 7,564 ◎財政管理経費 7,5647 0 7,304
25 積立金 7,564
公共施設整備基金積立金 7,304(寄)指定寄附金 260
庁舎建設基金積立金 260
財産管理費 91,889 2,517 94,406 0 0 13 委託料 2,517 ◎庁舎管理事業 2,5178 0 2,517
13 委託料 2,517
本庁舎自家用電気工作物高圧受電設
備改修設計委託料 2,517
企画費 109,541 0 109,541 0 011 720 △720
(県)千客万来支援事業県補助金
720
交通対策費 86,175 2,130 88,305 0 0 19 負担金補助 2,130 ◎バス路線事業 2,13013 0 2,130
及び交付金 19 負担金補助及び交付金 2,130
多野藤岡広域市町村圏振興整備組合
代替バス運行費負担金 2,130
1,966,275 12,211 1,978,486 0 260720 11,231計
(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費
戸籍住民基 125,327 3,331 128,658 0 0 1 報酬 523 ◎戸籍住民基本台帳経費 3,3311 0 3,331
本台帳費 1 報酬 523
13 委託料 2,808 行政嘱託員報酬 523
13 委託料 2,808
2.総務費 3.戸籍住民基本台帳費 1.戸籍住民基本台帳費
2.総務費 3.戸籍住民基本台帳費 1.戸籍住民基本台帳費
(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (単位 千円)
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
電算事務委託料 2,808
125,327 3,331 128,658 0 00 3,331計
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費
障害者総合 998,712 1,802 1,000,514 0 0 11 需用費 15 ◎地域生活支援事業 1,8023 405 1,397
支援費 11 需用費 15
12 役務費 74 ・ 燃料費 15(国)地域生活支援事業国庫補助金
12 役務費 74 270
13 委託料 540 ・ 手数料 41
・ 保険料(自動車損害) 33(県)地域生活支援事業県補助金
18 備品購入費 1,170 13 委託料 540 135
電算事務委託料 540
27 公課費 3 18 備品購入費 1,170
庁用車購入費 1,170
27 公課費 3
自動車重量税 3
高齢対策費 1,019,653 20,879 1,040,532 0 0 18 備品購入費 201 ◎高齢者の生きがい推進事業9 0 20,879
201
23 償還金利子 2 18 備品購入費 201
及び割引料 庁用備品購入費 201
28 繰出金 20,676
◎介護保険事業勘定特別会計繰出金
20,678
23 償還金利子及び割引料 2
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位 千円)
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
介護保険料軽減国庫負担金返還金
2
28 繰出金 20,676
介護保険事業勘定特別会計繰出金
20,676
障害者支援 18,667 2,960 21,627 0 0 15 工事請負費 2,960 ◎障害者支援センターきらら運営事業18 0 2,960
センターき 2,960
らら運営費 15 工事請負費 2,960
非常階段改修工事 2,960
5,069,720 25,641 5,095,361 0 0405 25,236計
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費
民間保育所 2,003,224 0 2,003,224 5,600 03 24 △5,624
費
(国)民間保育所等整備国庫交付金
△56,413
(県)子育て支援特別対策事業県補
助金 56,437
(地)民間保育所等施設整備事業債
(過疎債) 5,600
学童保育所 167,224 25,116 192,340 0 0 19 負担金補助 25,116 ◎学童保育対策事業 25,1164 20,930 4,186
3.民生費 2.児童福祉費 4.学童保育所費
3.民生費 2.児童福祉費 4.学童保育所費
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (単位 千円)
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
費 及び交付金 19 負担金補助及び交付金 25,116
学童保育所施設整備費補助金(国)子ども・子育て支援整備国庫
25,116 補助金 16,744
(県)子ども・子育て支援整備県補
助金 4,186
母子福祉費 14,443 1,030 15,473 0 0 20 扶助費 1,030 ◎母子家庭等支援事業 1,0306 771 259
20 扶助費 1,030
母子家庭等高等技能訓練促進給付費(国)母子家庭等自立支援給付事業
1,030 国庫補助金 771
児童扶養手 267,540 616 268,156 0 0 1 報酬 616 ◎児童扶養手当支給事業 6168 0 616
当費 1 報酬 616
行政嘱託員報酬 616
3,734,093 26,762 3,760,855 5,600 021,725 △563計
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費
母子保健費 68,887 463 69,350 0 0 1 報酬 418 ◎母子保健事業 4534 472 △9
1 報酬 418
18 備品購入費 35 嘱託助産師報酬 418(国)未熟児養育医療給付費国庫負
18 備品購入費 35 担金(過年度分) 472
23 償還金利子 10 庁用備品購入費 35
及び割引料
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (単位 千円)
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
◎未熟児養育医療給付事業 10
23 償還金利子及び割引料 10
未熟児養育医療給付費県負担金返還
金 10
成人保健費 125,081 502 125,583 0 0 18 備品購入費 502 ◎成人保健事業 5025 0 502
18 備品購入費 502
庁用備品購入費 502
1,398,003 965 1,398,968 0 0472 493計
(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費
し尿処理費 208,740 1,800 210,540 0 0 19 負担金補助 1,800 ◎し尿処理事業 1,8005 0 1,800
及び交付金 19 負担金補助及び交付金 1,800
し尿汲取り自動車購入費補助金
1,800
1,239,164 1,800 1,240,964 0 00 1,800計
(款) 4 衛生費 (項) 3 上水道費
小水道事業 3,477 1,654 5,131 0 0 19 負担金補助 1,654 ◎小水道支援事業 1,6543 0 1,654
費 及び交付金 19 負担金補助及び交付金 1,654
小水道等改修事業補助金 1,654
119,186 1,654 120,840 0 00 1,654計
4.衛生費 3.上水道費 3.小水道事業費
6.農林水産業費 1.農業費 5.経営基盤強化促進対策費
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (単位 千円)
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
経営基盤強 33,867 1,474 35,341 0 0 19 負担金補助 1,474 ◎農業経営基盤強化促進対策事業5 1,474 0
化促進対策 及び交付金 1,474
費 19 負担金補助及び交付金 1,474(県)「はばたけ!ぐんまの担い手
「はばたけ!ぐんまの担い手」支援 」支援事業県補助金
事業補助金 1,474 1,474
土地改良費 147,992 13,194 161,186 0 0 15 工事請負費 11,794 ◎土地改良総務経費 1,4007 0 13,194
19 負担金補助及び交付金 1,400
19 負担金補助 1,400 国営造成施設管理体制整備促進事業
及び交付金 負担金 723
県営農業農村整備事業負担金(保美
地区) 677
◎土地改良事業 11,794
15 工事請負費 11,794
排水路改修工事 11,794
牛田・川除 38,361 30,000 68,361 10,800 0 19 負担金補助 30,000 ◎牛田・川除圃場整備事業 30,00012 0 19,200
圃場整備事 及び交付金 19 負担金補助及び交付金 30,000
業費 県営農地耕作条件改善事業負担金((地)農地耕作条件改善事業債
本郷地区) 30,000 10,800
515,268 44,668 559,936 10,800 01,474 32,394計
(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費 (単位 千円)
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
日野高山振 2,006 245 2,251 0 0 11 需用費 245 ◎日野高山振興事業 2453 0 245
興費 11 需用費 245
・ 修繕料 245
90,962 245 91,207 0 00 245計
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費
観光振興費 91,356 0 91,356 0 1,2405 0 △1,240
(財)藤岡クロスパーク配当金
1,240
510,941 0 510,941 0 1,2400 △1,240計
(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費
道路新設改 419,200 0 419,200 15,600 03 27,421 △43,021
良費
(国)市道4246号道路改良事業
国庫補助金 18,421
(国)都市再生整備計画事業国庫補
助金(藤岡南部地区)
9,000
8.土木費 2.道路橋梁費 3.道路新設改良費
8.土木費 2.道路橋梁費 3.道路新設改良費
(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (単位 千円)
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(地)市道鬼石道路改良事業債(過
疎債) 2,100
(地)市道4246号道路改良事業
債 13,500
1,246,942 0 1,246,942 15,600 027,421 △43,021計
(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費
街路事業費 445,497 0 445,497 0 04 0 0
(国)北部環状線交差点改良事業国
庫補助金 4,582
(国)北部環状線街路事業国庫補助
金 △4,582
公園費 214,124 0 214,124 △17,100 05 18,000 △900
(国)都市再生整備計画事業国庫補
助金(藤岡南部地区)
18,000
(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (単位 千円)
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(地)庚申山総合公園整備事業債
△17,100
1,993,553 0 1,993,553 △17,100 018,000 △900計
(款)10 教育費 (項) 1 教育総務費
学校教育指 139,661 871 140,532 0 0 8 報償費 163 ◎学校教育指導事業 8713 550 321
導費 8 報償費 163
9 旅費 52 謝礼 163(国)学校・家庭・地域連携協力推
9 旅費 52 進事業費国庫補助金
11 需用費 484 委員旅費 18 160
職員旅費 4
12 役務費 15 費用弁償 30(県)道徳教育総合支援事業県委託
11 需用費 484 金 390
14 使用料及び 157 ・ 消耗品費 389
賃借料 ・ 食糧費 14
・ 印刷製本費 81
12 役務費 15
・ 通信運搬費(郵便料) 15
14 使用料及び賃借料 157
バス借上料 157
498,545 871 499,416 0 0550 321計
10.教育費 1.教育総務費 3.学校教育指導費
10.教育費 2.小学校費 2.教育振興費
(款)10 教育費 (項) 2 小学校費 (単位 千円)
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
教育振興費 99,727 2,817 102,544 0 0 18 備品購入費 2,817 ◎小学校教育振興事業 2,8172 0 2,817
18 備品購入費 2,817
教材備品購入費 2,817
265,353 2,817 268,170 0 00 2,817計
(款)10 教育費 (項) 3 中学校費
教育振興費 80,629 1,408 82,037 0 0 18 備品購入費 1,408 ◎中学校教育振興事業 1,4082 0 1,408
18 備品購入費 1,408
教材備品購入費 1,408
174,512 1,408 175,920 0 00 1,408計
(款)10 教育費 (項) 5 社会教育費
文化財保護 81,729 15,930 97,659 0 0 13 委託料 1,231 ◎高山社跡保存整備事業 15,9309 11,948 3,982
費 13 委託料 1,231
15 工事請負費 14,699 長屋門修復・補強工事設計監理委託(国)高山社跡保存整備事業国庫補
料 1,231 助金 7,965
15 工事請負費 14,699
長屋門修復・補強工事 14,699(県)高山社跡保存整備事業県補助
金 3,983
文化財収蔵 12,043 483 12,526 0 0 4 共済費 5 ◎文化財収蔵庫管理事業 48311 0 483
庫管理費 4 共済費 5
(款)10 教育費 (項) 5 社会教育費 (単位 千円)
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
7 賃金 478 労災保険料 2
雇用保険料 3
7 賃金 478
臨時作業員賃金 478
555,364 16,413 571,777 0 011,948 4,465計
(款)10 教育費 (項) 6 保健体育費
学校給食セ 908,787 17,332 926,119 11,900 0 13 委託料 1,890 ◎新学校給食センター建設事業3 2,858 2,574
ンター建設 17,332
費 15 工事請負費 15,442 13 委託料 1,890(国)新学校給食センター建設事業
測量委託料 1,890 国庫交付金 2,858
15 工事請負費 15,442
第一・第二調理場解体工事(地)新学校給食センター建設事業
15,442 債 11,900
1,176,132 17,332 1,193,464 11,900 02,858 2,574計
10.教育費 6.保健体育費 3.学校給食センター建設費