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2018~2022년도 중기지방재정계획

2018~2022년도 중기지방재정계획 · 행정구역 : 1읍․5면(115개리, 485반) ... 이를 위한 재정의적극적 역할이 중요하며 향후 년간 지출증가 속도를

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2018~2022년도

중기지방재정계획

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도 움 말 씀

중기지방재정계획은 예산운영시계를 5개년으로 하여 통제위주의

단 년도 예산제도의 제약성을 보완하고, 장기 예측적․미래지향적

재정운영을 도모하고자 매년 수정․보완하는 연동화 계획입니다.

금년도 수정․보완하는 본 계획은 중장기적 군정목표를 구현하기

위해 투자사업의 수요를 미리 예측하여, 한정된 가용재원 범위

내에서 투자재원을 효율적으로 배분하는데 중점을 두고 수정․보완

하였습니다.

그러므로 본 계획이 앞으로 투자사업 심사나 예산편성의 기초

자료로 활용되어 건전한 지방재정운용의 초석이 될 것으로 사료

됩니다.

한편, 동 계획을 수립함에 있어서 투자사업비 중 5억원 이상의

사업에 대하여는 재정운용계획에 반영하였으나, 행정운영경비 및

소규모사업 등은 행․재정적 여건변화에 따른 장래 예측의 한계성

등의 이유로 내용을 나타내지 않았습니다.

끝으로, 본 계획은 최종예산을 기준으로 작성되었으므로 당초예산

서(안)과는 다소 차이가 있을 수 있음을 양지해 주시기 바랍니다.

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- 목 차 -

Ⅰ 중기지방재정계획 개요

1. 제도의 의의 ······························································································

2. 계획수립 체계 ··························································································

3. 타 재정제도와의 관계 ············································································

Ⅱ 중기재정운용 여건과 전망

1. 영양군 일반현황 ······················································································

2. 대내·외 경제여건과 전망 ·········································································

3. 향후 국가재정운용 전략과 방향 ····························································

Ⅲ 재정운용 목표 및 재원배분 방향

1. 영양군 비전 및 재정운용 기본 방향 ··················································

2. 영양군 재원배분 및 예산편성 방향 ····················································

3. 영양군 재정운영 여건 ············································································

Ⅳ 중기지방재정계획

1. 재정계획 총괄 ··························································································

2. 중기 세입전망 ··························································································

3. 중기 재원배분 전망 ················································································

4. 채무전망과 관리계획 ··············································································

5. 의무지출 및 재량지출 ············································································

6. 지역통합재정통계 ····················································································

7. 회계별 재정계획 ······················································································

(붙임) 부문별현황 및 세부사업계획서 ···························································

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Ⅰ중기지방재정계획 개요

》제도의 의의

》계획수립의 체계

》타 재정제도와의 관계

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중기지방재정계획 개요Ⅰ1. 제도의 의의

□ 개 념

○ 지방자치단체의 발전 계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여

반영한 다년도 예산으로서, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인

지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화 계획

□ 제도 필요성

○ 중·장기적 시계에서 5개년 계획을 수립하고, 경제·사회적 여건

변화를 반영한 연동화 계획으로 운영

- 지방정부의 비전과 정책우선순위를 반영하여 발전계획을 수립

하고 지방재정의 예측가능성을 제고

- 개별사업 검토 중심의 단년도 예산편성 과정에서 놓치기 쉬운

전략적 재원배분 기능을 강화

○ 국가재정운용계획에서 제시하는 중·장기 중점재원 투자방향 및

주요사업계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성을 확보

- 중앙부처는 지역정책의 준거를 제시하고, 지방자치단체는 재정

운용의 기본틀로 활용

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□ 근거규정 : 지방재정법 제33조(’15.12.29. 공포)

제33조(중기지방재정계획의 수립 등) ① 지방자치단체의 장은 지방재정을 계획성 있게 운용하기 위하여 매년 다음 회계연도부터 5회계연도 이상의 기간에 대한 중기지방재정계획을 수립하여 예산안과 함께 지방의회에 제출하고, 회계연도 개시 30일 전까지 행정안전부장관에게 제출하여야 한다. <개정>

② 지방자치단체의 장은 제1항에 따른 중기지방재정계획(이하 “중기지방재정계획”이라 한다)을 수립할 때에는 행정안전부장관이 정하는 계획수립 절차 등에 따라 그 중기지방재정계획이 관계 법령에 따른 국가계획 및 지역계획과 연계되도록 하여야 한다.

③ 중기지방재정계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.1. 재정운용의 기본방향과 목표

2. 중장기 재정여건과 재정규모전망

3. 관련 국가계획 및 지역계획 중 해당 사항

4. 분야별 재원배분계획

5. 예산과 기금별 운용방향

6. 의무지출(법령 등에 따라 지출과 지출규모가 결정되는 지출 및 이자지출을 말하며 그 구체적인 범위는 대통령령으로 정한다. 이하 같다)의 증가율 및 산출내역과 재량지출(의무지출 외의 지출을 말한다. 이하 같다)의 증가율에 대한 분야별 전망과 근거 및 관리계획

7. 제59조에 따른 지역통합재정통계의 전망과 근거

8. 통합재정수지[일반회계, 특별회계 및 기금을 통합한 재정통계로서 순(純) 수입에서 순 지출을 뺀 금액을 말한다] 전망과 관리방안

9. 투자심사와 지방채 발행 대상사업

10. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

□ 연 혁

○ (’88년) 중기지방재정계획 수립 법제화(지방재정법)

○ (’91년) 지방재정계획심의위원회를 설치 및 국무회의 보고 규정

○ (’93년) 국가계획 및 지역계획과 연동화 계획으로 운영

○ (’95년) 계획수립 결과를 관계 부처에 통보, 협의 추진

○ (’05년) 중기지방재정계획 수립 시기 조정(4월→11월)

○ (’07년) 사업예산제도 운영과 연계하여 수립

○ (’15년) 중기지방재정계획연도 변경(다음 회계년도부터 5회계연도)

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2. 계획수립 체계

□ 계획기간 : 2018년 - 2022년(5년)

□ 계획대상 : 군 본청 및 직속기관, 사업소, 읍면

□ 계획범위 : 일반회계 및 특별회계, 기금

○ 작성기준 : 최근 5년간 최종예산안을 참고하여 ‘18년도 최종예산

기준 성장률·증가율을 반영한 전망치를 적용하여 분야·부문별 발전

계획을 수립

○ 대상사업 : 예산 투입이 계획된 모든 정책사업, 행정운영경비, 재무활동

※세부사업계획서는 총사업비 5억원 이상 세부사업 기준

□ 주요내용

○ (재정목표) 지역발전 및 재정운용의 목표·전략 등 기본방향

○ (재정전망) 세입·세출 추계 및 투자가용재원 판단

○ (투자계획) 분야별 정책방향 및 투자계획 수립

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3. 타 재정제도와의 관계

□ 국가재정운용계획과의 연계

○『2016~2020년 국가재정운영계획』및 경북도『2018~2022년도

중기지방재정계획』과 연계

○ 국가정책방향 하에서 자치단체 실정과 특성에 부합하는 비전과

정책을 실현할 수 있도록 재정계획을 수립

□ 국고보조금 신청 및 예산편성

○ 지방비 부담이 가능한 범위 내에서 국고보조사업 신청

○ 중기지방재정계획 및 투자심사 결과를 기초로 예산 편성

□ 지방재정투자심사, 지방채 발행

○ 중기지방재정계획 반영여부를 기초로 판단하되, 사정변경 또는

예측하지 못한 사업의 경우 차기계획에 반영하는 조건으로 추진

가능

□ 지방재정공시제도

○ 중기지방재정계획이 포함된 전연도 재정운영 결과와 주민의 관

심사항 등을 주민에게 홈페이지와 관보 등을 통해 공개

□ 지방재정분석제도

○ 재정분권과 지방재정운영의 자율성 확대에 상응하는 책임성을 확보

하기 위해 매년 재정분석제도를 통해 종합적인 검토수행

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Ⅱ 중기 지방재정운용 여건

》영양군 일반현황

》대내외 경제여건과 전망

》향후 국가재정운용 전략과 방향

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중기 지방재정운용 여건Ⅱ1. 영양군 일반현황 (2017. 10. 31.기준)

□ 인 구 : 17,520명(8,803가구)

□ 면 적 : 815.1㎢

□ 행정구역 : 1읍․5면(115개리, 485반)

□ 공무원(정원) : 473명

○ 본청 263, 의회 10, 직속기관 및 사업소 95, 읍면 105

□ 산업구조(인구구조)

○ 1차산업 72.2%, 2차산업 0.6%, 3차산업 27.2%

□ 예산규모 : 239,700백만원

(2017 당초예산, 단위 : 백만원)

구 분 예 산 액 비 고

일반회계 218,000특별회계 21,700

※재정자립도 : 4.35%(일반회계 기준 4.22%)

□ 채무현황 : 2,700백만원

(2017년 11월말 기준, 단위 : 백만원)

합 계 일반회계 기타특별회계

2,700 2,700

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2. 대내·외 경제여건과 전망

□ 세계경제

○ 세계경제는 확장적 거시정책, 유가회복 등에 힘입어 선진국·신흥국

동반 회복세 지속 전망

- 그간의 확장적 재정·통화정책 등에 힘입어 선진국 중심으로

수요가 회복되며 수출·소비·생산 증가

※ (美) 양호한 고용여건으로 소비 호조, (日) 수출·생산 증가, 경기부양

효과 본격화 (EU) 소비회복, 미 소비호조로 수출·생산 확대

- 중국은 수출 및 소비 회복 등에 힘입어 성장세 지속, 자원신흥국은

유가 회복으로 성장세 확대

<세계경제 성장률 추이와 전망(IMF, ’17. 7월, %)>

연도 세계 선진국 신흥국미국 유로 일본 중국 브라질 러시아

’16년 3.2 1.7 1.6 1.8 1.0 4.3 6.7 △3.6 △0.2

’17년 3.5 2.0 2.1 1.9 1.3 4.6 6.7 0.3 1.4

’18년 3.6 1.9 2.1 1.7 0.6 4.8 6.4 1.3 1.4

○ 다만, 유가하락·통화기조 전환·보호무역주의 등 리스크 상존

- 최근 유가는 美 세일오일 증산 등에 따른 공급과잉 우려로 하락

→ 하락세 지속시 세계경제 회복세 둔화 우려

- 연내 美 금리인상 및 자산 축소가 예상되는 가우데, ECB 통화

기조 전환 가능성 등은 국제금융시장 리스크 요인

- 미국 중심의 보호무역주의 기조 강화, 美 트럼프 정부 경기 부양

정책 관련 불확실성 증가도 세계교역시장 위험요인

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□ 국내경제

○ 경기 회복세는 유지되나, 성장 모멘텀 다소 둔화 전망

- 상반기 견조했던 설비투자·수출 증가세가 점차 둔화되는 반면,

회복 모멘텀 부재로 소비회복은 지연

※ (설비) 대규모 설비투자가 상반기에 집중, (수출) 유가약세로 상승세 둔화

- 건설투자는 착공·분양물량 감소 등으로 완만히 둔화

○ 고용 증가세 약화, 물가는 안정세가 예상되나 리스크 상존

- 고용은 상반기 양적 개선세를 주도했던 건설업 호조가 약화되며

증가세 둔화, 제조업 더딘 회복으로 고용의 질 부진 지속

※ 취업자증감(1∼6월, 만명) : (제조업) △6.8, (자영업) 11.8 (건설업) 14.4

- 물가는 유가 상승폭 축소 등으로 상반기 대비 오름세가 둔화될

전망이나, 폭염·태풍 등 기상재해에 따른 리스크 상존

○ 보호무역주의 심화 가능성, 美 추가금리 인상 등 통화기조 전환

가속화시 가계부채·부동산 리스크 확대 우려

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3. 향후 국가재정 운용전략과 방향1)

□ 재정운용 방향

새 정부 국정과제의 차질없는 이행과 우리 사회의 구조적 문제

해결을 위해 재정의 적극적 역할 강화

○ 저성장, 양극화 등 당면한 구조적 문제를 해결하기 위해서는 경제

사회 구조를 바꾸는 패러다임 전환이 시급

○ 공정경제 기반 위에 중점적인 재정지원을 통해 일자리 중심 경제,소득주도 성장, 혁신성장을 구현

○ 이를 위한 재정의 적극적 역할이 중요하며 향후 5년간 지출증가

속도를 경상성장률보다 높게 관리

Zero-base에서 양적 질적 지출 구조조정을 추진하고 세제

개혁도 병행

○ 성과 미흡, 집행부진 사업 등에 대한 양적 구조조정을 새 정부 초기

부터 강력히 추진

○ 보상체계 혁신, 전달체계 개선, 정기적 존치평가 등 강도 높은

질적 구조조정을 추진하여 ‘19년 예산부터 반영

○ 고소득층 대기업 과세 강화, 비과세 감면 정비를 통해 세입기반 확충

예산과정에 국민 참여를 촉진하고 재정의 민주성 투명성을

제고하기 위한 재정시스템 혁신을 병행 추진

○ 국민이 예산 전 과정에 직접 참여(제안 심사 결정)하는 국민참여

예산제도를 도입하고, 재정정보 공개 확대

1) 2016년 국가재정전략회의 개최 결과(‘16. 5. 기획재정부)

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□ 중기 재정전망 및 재정운용 목표

○ (재정수입) ’17~’21년 중 연평균 5.5% 증가 (‘16~’20 : 5.0%)

○ (재정지출) ’17~’21년 중 연평균 5.8% 증가 (‘16~’20 : 3.5%)

< 중기 재정수입 지출 전망 >(단위 : 조원, %)

’17년’18년 ’19년 ’20년 ‘21년 연평균

증가율본예산* 추경안

▣ 재정수입 414.3 423.1 447.1 471.4 492.0 513.5 5.5ㅇ 국세수입 242.3 251.1 268.2 287.6 301.0 315.0 6.8▣ 재정지출 400.5 410.1 429.0 453.3 476.7 500.9 5.8

(증가율) (3.7) (6.1) (7.1) (5.7) (5.2) (5.1)

* 국회 확정예산 기준

○ (관리재정수지) GDP 대비 관리재정수지는 ’17~’21년 중 △2%내외에서 관리

○ (국가채무) GDP 대비 40% 초반 수준에서 관리

< 중기 재정수지 및 국가채무 전망 >(단위 : 조원, %)

’17년 ’18년 ’19년 ’20년 ’21년

▣ 관리재정수지 △28.3 △28.6 △33.0 △38.4 △44.3(GDP대비, %) (△1.7) (△1.6) (△1.8) (△2.0) (△2.1)

▣ 국가채무 669.9* 708.9 749.1 793.0 835.2(GDP대비, %) (39.7)* (39.6) (39.9) (40.3) (40.4)

* 추경안 기준, 추경 확정기준으로 국가채무 GDP대비 39.6%

< 재정수지 > < 국가채무 >

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□ 분야별 재원배분 방향

○ (사회 분야) 일자리 중심 소득주도 성장을 통한 사람중심 지속성장

구현을 위해 투자 확대

- (일자리) 적극적 노동시장에 대한 재정투자를 총지출 증가율

이상으로 지속 확대하고 고용창출효과가 높은 사업에 투자 강화

- (복지) 아동수당 도입, 기초 장애인연금 단계적 인상 등 생애

주기별 맞춤형 지원을 확대

- (교육) 누리과정 어린이집 국고지원, 대학등록금 부담 완화 등

사람에 대한 투자 확대

○ (경제 분야) 그간의 투자 스톡을 감안하여 투자 내실화를 추진

하고, 4차 산업혁명 대응 등 혁신성장을 위한 분야에 집중 투자

- (R&D) 4차 산업혁명에 대비하여 기초연구에 대한 R&D를 적극

지원하고 R&D 투자 효율화를 병행 추진

- (SOC) 시설투자는 축소하고 교통서비스의 공공성 제고, 생활

밀착형 안전 강화, 성장동력 확충 등에 집중

- (농림) 농업체질 개선 등을 통해 신성장동력을 창출하고 농가소득

증대에 집중

○ (안보 안전 분야) 북한의 위협에 대응하여 방위력 개선에 집중

투자하고, 환경위해요인 대응 먹거리 안전 등을 위한 투자 확대

- (안보) 국방 핵심전력 확대 및 병 급여 단계적 인상 추진

- (안전) 선제적 예방 투자를 확대 및 현장 대응역량을 강화

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< 2017~2021년 분야별 재원배분 계획 >(단위 : 조원, %)

구 분 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 ’17~’21연평균

총 지 출400.5 429.0 453.3 476.7 500.9 5.8

(3.7) (7.1) (5.7) (5.2) (5.1)

1. 보건․복지․고용 129.5(4.9)

146.2(12.9)

159.4(9.0)

172.7(8.3)

188.4(9.1)

9.8

2. 교육 57.4(7.9)

64.1(11.7)

68.1(6.2)

72.7(6.8)

75.3(3.6)

7.0

3. 문화․체육․관광 6.9(4.0)

6.3(△8.2)

6.4(1.6)

6.5(1.6)

6.6(1.5)

△1.0

4. R&D 19.5(1.9)

19.6(0.9)

19.7(0.5)

19.8(0.5)

20.0(1.0)

0.7

5. 산업․중소기업 ․에너지

16.0(△1.5)

15.9(△0.7)

15.7(△1.3)

15.4(△1.9)

15.1(△1.9)

△1.5

6. SOC 22.1(△6.6)

17.7(△20.0)

17.0(△4.0)

16.5(△2.9)

16.2(△1.8)

△7.5

7. 농림․수산․식품 19.6(1.2)

19.6(0.1)

19.5(△0.5)

19.4(△0.5)

19.2(△1.0)

△0.5

8. 환경 6.9(0.8)

6.8(△2.0)

6.7(△1.5)

6.6(△1.5)

6.5(△1.5)

△1.6

9. 국방 40.3(4.0)

43.1(6.9)

45.3(5.1)

47.7(5.3)

50.4(5.7)

5.8

10. 외교․통일 4.6(△2.4)

4.8(5.2)

4.9(2.1)

5.0(2.0)

5.0(0.0)

2.3

11. 공공질서․안전 18.1(3.7)

18.9(4.2)

19.0(0.6)

19.2(1.1)

19.5(1.6)

1.9

12. 일반․지방행정 63.3(6.4)

69.6(10.0)

74.2(6.6)

77.9(5.0)

81.3(4.4)

6.5

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Ⅲ 재정운용 목표 및 재원배분 방향

》영양군 재정운용 목표 및 기본 방향

》영양군 재원배분 및 예산편성 방향

》영양군 재정운영 여건

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재정운용 목표 및 재원배분 방향Ⅲ

1. 군 재정운용 목표 및 기본방향

「군민이 행복한 건전재정 실현」

< 재정운용 기본방향 >

○자율성 확대와 책임의 조화로 효율성 제고 및 건전 운영

○일자리 창출 및 안전관리 강화 등 주민생활 안정

○신성장 동력 창출 및 미래 대비 투자로 지역경제활성화

건전재정 운영 일자리창출 지원 지역경제활성화

◈ 자율 편성・책임 조화로 효율성 제고

◈ 선심성·낭비성 지출 자율책임 강화

◈ 세입확충 및 지방공기업 등 경영혁신

◈ 일자리 창출 지원

◈ 주민소득 증대 도모

◈ 안심생활 환경 조성

◈ 지역경제 안정화 지원

◈ 미래 대비 투자

◈ 자생적 지역경제 생태계 조성 지원

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2. 재원배분 및 예산 편성 방향

재원배분

건전재정 운영

① 자율과 책임의 조화 속에 재정 효율성 제고

□ 예산편성 자율성 확대에 따른 효율성 제고 방안 강구

○ 기준경비 단가 인상 및 자율편성 권한이 대폭 확대됨에 따른 책임

성 및 효율성 제고

○ 지방재정의 자율성 제고를 위해 기준경비에서 제외되는 행사축제

예산 총액한도제, 월액여비에 대한 내부기준 마련

□ 중기지방재정계획을 통해 지방예산의 효율성 및 투명성 강화

○ 투자효율 및 우선순위에 의한 사업비 배분으로 예산 효율성 도모

○ 공공부문 일자리 창출 및 일자리 기반 조성 등 새 정부 국정방

향을 고려한 재원배분계획 수립

□ 대규모 투자사업에 대한 사전 심사 및 사후관리 강화

○ 행사·축제 유치, 공모사업 응모 등에 대한「지방재정영향평가」실시

○ 자체심사 시 관대화 경향 방지, 투자사업에 대한 타당성 조사,

전문성 제고 등을 통한 투자심사의 엄정성․객관성 제고

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□ 지방보조금 예산낭비 및 부적정 수급 차단

○ 보조금 예산의 편성 및 운영은「지방재정법」등 관련규정을 준수

○ 부정수급 사례 적발 시, 관련 규정에 따라 엄격한 벌칙 부과

□ 지방재정 정보 공개 확대 및 서비스 기능 강화

○ 지방재정통합공개시스템인 ‘지방재정365’를 통해 지방재정 관련

정보(자치단체・지방공기업)를 전면 공개하고, 기초자료 개방

② 선심성·낭비성 지출 자율책임 강화

□ 행사·축제 효율화 및 비효율적 예산편성 지양

○ 신규 행사축제는 민간위원회를 구성하여 사전심사 및 투자심사

실시로 낭비성 행사축제 예산편성 방지

- 모든 행사 축제에 대해 매년 성과 평가, 그 결과를 익년도 예산에 반영

○ 지방자치단체가 시행하는 공사에 편입되는 토지보상금 등은 연내

집행이 가능한 범위 내에서 예산 편성

※ 연내 집행이 가능한지에 대한 판단 없이 소요 전액을 일괄 예산에 편성

하여 보상이 지연되면 다음연도로 이월되거나 불용되는 비효율 방지

□ 주민참여를 통한「지방예산낭비신고센터」활성화

○ 예산 낭비, 비효율 방지 등을 위한 지역주민 협력 체계 구축

○ 국민 중심의 예산낭비 신고센터 운영 온오프라인 기능 개선으로

주민신고 접근성 강화

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□ 세출 구조조정 지속 추진

○ 기존 사업은 타당성을 원점에서 전면 재검토하고, 신규 사업은 기획

단계부터 타당성을 철저히 검증

○ 경상경비 절감, 선심·전시성 예산 편성 금지 및 유사 중복사업 통폐합

③ 세입 확충 및 지방공기업 등 경영 혁신

□ 지방세 비과세ㆍ감면 정비 등 지방세입 확충

○ 지역 특성에 맞는 과세대상 발굴 및 선택적 과세 확대로 과세

자주권 확충

○ 지방세·세외수입 징수 자구노력 강화

- 지방세 체납자 명단 통합·상시 공개 등 강화, 관허사업 제한 등

- 지방세외수입 고액·상습 체납자에 대한 명단공개 등 지방세 수준의

간접강제 운영 및 운영실적 분석‧진단 운영 내실화

□ 지방공기업 및 출자·출연기관 혁신을 통한 경영 효율성 제고

○ 지방공기업 및 출자·출연기관에 대한 혁신 지속 추진

- 유사·중복기관 통·폐합 등 구조개혁 및 유사행정규제 정비

- 과도한 복리후생 개선 등 구조조정 추진

○ 경영구조 개편, 사업 구조조정, 원가절감 등으로 부채 지속 감축

○ 지방출자·출연기관 남설 방지, 경영평가 강화 등

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일자리 창출 지원 및 주민생활 안정

① 일자리 창출 지원

□ 재정․예산 분야

○ 지방보조사업 등 각종 사업 선정 시 일자리 창출 효과가 큰 사업에

예산 우선 편성 등

○ 지방재정 투자심사 시 고용유발효과 고려하여 심사, 지역 일자리

사업의 적극 추진

○ 지속적인 일자리 창출 사업 발굴을 위한 기반 경비 지원

○ 대학생행정인턴, 청년CEO양성 등 청년일자리 창출 역점 추진

◯2 주민소득 증대 등 주민생활 안정 도모

□ 소득증대와 연계된 유통구조 혁신

○ 농수산물 생산․가공․유통 및 관광을 연계한 6차* 산업화 촉진

* 1차 산업(농수산업), 2차 산업(제조업), 3차 산업(서비스업)이 복합된 산업

○ 창업지원 확대, 정주여건 개선 등으로 우수인력 및 자본의 농촌

유입 유도

○ 부가가치가 높은 첨단 산업 육성으로 지역별 맞춤형 투자전략을

통한 농어촌 활력 제고

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◯3 주민이 안심하고 생활할 수 있는 환경 조성 지원

□ 주민 안전성 확보와 관련한 사업에 우선 지원

○ 재난 및 안전관리, 재난복구 능력 강화, 소방 등에 대한 투자 확대

○ 위험도에 따른 효율적 점검체계를 수립하고, 재해위험지구 ,

노후 저수지, SOC 등 시급한 보수·보강 필요한 곳에 우선 투자

□ 아동학대 예방과 피해아동 보호 강화 등

○ 보호 사각지대 해소를 위해 지역아동보호전문기관 등의 역할을

제고하고, 피해아동에 대한 치료 및 심리 지원 등 강화

○ 성폭력, 학교폭력 등 4대 사회악 근절대책 지속 추진

○ 긴급복지 등 취약계층 서비스 확대로 사회안전망 강화

□ 여성, 노인 등 취약계층 안전사고 예방 및 안전의식 제고

○ 여성, 노인 등 취약계층의 안전사고 예방과 기후변화 및 재난·재

해 등에 선제적으로 대응

○ 지역 안전문화운동추진협의회 운영, 안전문화 캠페인, 안전

기준 준수를 위한 교육 활성화 등 안전의식 제고

지역경제 활성화

① 지역경제 안정화 지원

□ 지역경제 안정화를 위한 시책 발굴 등 재정지원을 강화

○ 지역 특화사업 적극 발굴 및 투자

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○ 영농 기술 개발, 기술 혁신 등의 정보제공을 통한 경쟁력 강화

○ 실직자들에 대체일감 사업 적극 발굴 및 직업훈련을 통한 전직

지원 강화

□ 농업의 신성장 동력화로 소득증대 도모

○ 농어업의 6차 산업화, 농식품 가공산업 육성, 유통 등 지속적인

농업 육성 지원

○ 가뭄극복, 과학영농 등 안정적이고 경제적인 영농기반 구축 강화

② 미래대비 투자를 통한 지역경제 활성화

□ 역량강화사업을 통한 미래 인재 육성

○ 평생교육, 농업인 교육 등 지역주민 교육과 교육환경개선사업 등

을 통한 안정적인 미래 인재 육성

□ 주민의 삶의 질 향상을 통한 인구 증가정책 추진

○ 맞춤형 복지서비스 제공, 생활환경개선, 의료접근성 개선 및 의료

서비스 수준 향상, 통합건강증진사업, 저출산 극복대책 등 인구

증가 정책 지원

◯3 자생적 지역경제 생태계 조성을 위한 기반 구축

□ 농업, 자영업자 육성 지원 등을 통한 역동적 지역경제 생태계 조성

○ 지역사랑 상품권의 활성화를 통해 지역자금 역외유출 방지 지원

○ 농축산 부분의 경쟁력 강화 지원, 예비창업자 컨설팅 확대

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□ 지역 방문객 증가를 통한 지역경제 활성화 기반 조성

○ 쾌적한 생활환경조성, 문화관광사업의 기반 구축으로 방문객 증

가를 통한 지역경제 활성화

○ 시장 골목경제 특화콘텐츠 강화 및 관광객유치 지원, 향토명품 육

성을 위한 지원체계 구축

예산편성 방향

□ 재정원칙 준수

○ 지방예산의 계획적․효율적 운영을 위한 중기지방재정계획 수립

내실화로 국가재정운용계획에서 제시하는 중점투자방향, 주요사

업계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성 확보

○ 대규모 지방재정 부담을 유발하는 주요 투자사업에 대한 사전 심

사를 강화하여 공모사업 응모 등에 대한 「지방재정영향평가」실

시, 중앙 및 도의뢰 투자심사를 확대하고 문화․체육시설 및 모

든 청사 신축사업은 엄격히 제한

○ 지방보조금에 대한 관리와 지방자치단체 회계운영 강화로 보조금

예산의 편성 및 운영은 「지방재정법」등 관련규정을 준수

○ 세출 구조조정의 지속적인 추진으로 기존사업은 시급성 등을 고

려하여 원점에서 재검토하고, 신규사업은 기획단계부터 타당성을

철저히 검증

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3. 영양군 재정운용 여건

□ 세입전망

○ 지방세

- 국가 추경에 따른 경기 회복세 등에 따라 지방세 증가가 지속될

것으로 보이나

- 지방세구조가 비탄력적이고 규모가 영세하여 세수 증가에는 한

계가 있어 예년도보다 소폭 상승할 것으로 예상

○ 세외수입

- 신규 시설물 운영 등으로 각종 사용료 수입 및 의료사업 수입 증

가와 함께 효율적인 재정 운용으로 사업 수입은 증가 할 것으로

예상되나

- 이자수입의 경우 이율 감소와 상반기 조기집행으로 유휴자금의

보유율이 낮아 매년 감소될 것으로 전망

○ 지방교부세

- 자치단체간의 재정력 격차완화를 위해 기준재정 수요액에 대하여 기준

재정수입액 부족액의 일부를 보전하는 재원으로 내국세 총액의

19.24%를 재원으로 하며,

- 내국세 수입 증가 전망에 따라 연평균 5% 안팎의 증감율을 전망

○ 보조금

- 지방자치단체의 사무수행과 관련하여 그 경비의 일부 또는 전부를

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국가가 지원하며 교부 시 사용범위를 정하여 일정비율의 지방비

부담을 의무화 하는 경비로서

- 국고보조금의 연평균 증가율은 3% 증가할 것으로 전망

- 도비보조금 또한 국고보조에 따른 연평균 증가율과 도 자체사업

지원분을 감안하여 3% 안팎으로 증가할 것으로 전망

□ 세출전망

○ 사업예산 체계에 의한 세출전망

- 2008년도부터 전면 실시되고 있는 사업예산제도의 운영규정에

의하여 세부사업별로 중기 세출을 전망

○ 사업예산

- 국가계획 및 자체계획을 적용

- 자체적으로 추진하는 역점시책사업은 가용재원을 고려하여 적정한

범위 내 추진

○ 채무상환

- 연도별 실제 지방채 상환 소요액을 판단하여 계획성 있게 상환

함으로써 재정 건전성 도모

○ 예비비

- 예비비는 예산규모의 1%내 계상

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Ⅳ 중기지방재정계획

》재정계획 총괄

》중기 세입전망

》중기 재정배분 전망

》채무전망과 관리계획

》의무지출 및 재량지출

》지역통합재정통계

》회계별 재정계획

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중기지방재정계획Ⅳ 1. 재정계획 총괄

총규모 : 1조 5,957억원(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비중연평균

신장률비고

2018 2019 2020 2021 2022

합계 305,000 307,000 318,270 327,818 337,653 1,595,741 100 2.6

일반회계 269,924 271,141 282,311 291,759 301,494 1,416,630 88.8 2.8

특별회계 23,305 23,860 23,860 23,860 23,860 118,745 7.4 0.6

기금 11,771 11,999 12,099 12,199 12,299 60,366 3.8 1.1

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통합재정수지 전망

(단위:백만원,%)

※ 통합재정수지 = 총수입 – 총지출 – 순융자※ 통합재정규모 = 총지출 + 순융자

구분2015년(최종예산)

2016년(최종예산)

2017년(당초예산)

중기전망

2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

①통합

재정규모237,667 264,729 227,973 275,254 279,024 290,060 299,422 309,823

②총수입 240,964 269,614 230,910 285,056 287,879 299,049 308,497 318,232

③총지출 236,287 263,479 226,673 273,958 277,728 290,113 299,476 309,877

④융자

지출(a)1,520 1,400 1,400 1,406 1,406 56 56 56

⑤융자

회수(b)140 150 100 110 110 110 110 110

⑥순융자

(c=a-b)1,380 1,250 1,300 1,296 1,296 -54 -54 -54

통합

재정수지3,297 4,885 2,937 9,802 8,856 8,990 9,075 8,409

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2. 중기 세입 전망[일반+특별+기금]

총괄

(단위:백만원,%)

구 분중기재정계획

합계 비중연평균신장률2018 2019 2020 2021 2022

합 계 305,000 307,000 318,270 327,818 337,653 1,595,741 100 2.6

자체재원 12,050 12,485 12,933 13,394 13,870 64,732 4.1 3.6

지방세수입 4,500 4,635 4,774 4,917 5,065 23,891 1.5 3

세외수입 7,550 7,850 8,159 8,477 8,805 40,841 2.6 3.9

경상적 4,371 4,684 4,987 5,296 5,622 24,959 1.6 6.5

임시적 3,179 3,166 3,172 3,181 3,183 15,882 1 0

이전재원 248,847 249,253 257,794 264,532 271,280 1,291,706 80.9 2.2

지방교부세 155,700 155,281 161,999 166,859 171,865 811,704 50.9 2.5

보통교부세 146,498 145,975 152,587 157,339 162,365 764,763 47.9 2.6

특별교부세 5,202 5,306 5,412 5,520 5,500 26,941 1.7 1.4

부동산교부세 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 20,000 1.3 0

조정교부금등 3,000 3,090 3,183 3,278 3,377 15,928 1 3

국고보조금 42,217 42,741 43,977 45,250 46,561 220,744 13.8 2.5

지역발전특별

회계보조금26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 130,000 8.1 0

기금 6,930 6,661 6,661 6,661 6,469 33,383 2.1 -1.7

시ㆍ도비

보조금등15,000 15,480 15,974 16,484 17,008 79,946 5 3.2

보전수입 및 내부거래 44,103 45,262 47,543 49,892 52,503 239,303 15 4.5

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지방세 수입 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분중기재정계획

합계 비중 연평균신장률 비고

2018 2019 2020 2021 2022

합 계 4,500 4,635 4,774 4,917 5,065 23,891 100 3

보 통 세 4,460 4,586 4,724 4,866 5,005 23,641 99 2.9

주 민 세 131 131 131 131 131 655 2.7 0

재 산 세 567 567 567 567 567 2,835 11.9 0

자 동 차 세 1,872 1,998 2,136 2,278 2,417 10,701 44.8 6.6

담 배 소 비 세 960 960 960 960 960 4,800 20.1 0

지 방 소 득 세 930 930 930 930 930 4,650 19.5 0

지 난 년 도 수 입 40 49 50 51 60 250 1 10.7

세외 수입 전망(단위 : 백만원, %)

구 분중기재정계획

합계 비중 연평균신장률 비고

2018 2019 2020 2021 2022

합 계 7,550 7,850 8,159 8,477 8,805 40,841 100 3.9

경 상 적 세 외 수 입 4,371 4,684 4,987 5,296 5,622 24,959 61.1 6.5

재 산 임 대 수 입 152 152 152 152 160 768 1.9 1.3

사 용 료 수 입 1,902 2,173 2,435 2,705 2,980 12,194 29.9 11.9

수 수 료 수 입 185 189 193 197 204 969 2.4 2.4

사 업 수 입 896 913 931 950 966 4,656 11.4 1.9

징 수 교 부 금 81 82 82 83 83 411 1 0.5

이 자 수 입 1,155 1,175 1,193 1,209 1,229 5,961 14.6 1.6

임 시 적 세 외 수 입 3,179 3,166 3,172 3,181 3,183 15,882 38.9 0

재 산 매 각 수 입 242 247 252 257 260 1,259 3.1 1.8

부 담 금 38 10 10 10 10 78 0.2 -28.4

과 징 금

및 과 태 료57 58 59 60 60 295 0.7 0.9

기 타 수 입 2,823 2,832 2,833 2,833 2,833 14,154 34.7 0.1

지 난 연 도 수 입 18 18 18 21 21 97 0.2 3.8

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보전수입 및 내부거래 전망(단위 : 백만원, %)

구 분

중기재정계획

합계 비중 연평균신장률 비고

2018 2019 2020 2021 2022

합 계 44,103 45,262 47,543 49,892 52,503 239,303 100 4.5

잉여금 24,159 26,142 28,323 30,572 33,082 142,276 59.5 8.2

전년도이월금 0 0 0 0 0 0 0 0

융자금원금수입 110 110 110 110 110 550 0.2 0

예치금회수 9,430 11,657 11,757 11,857 11,957 56,658 237. 6.

전입금 10,404 7,354 7,354 7,354 7,354 39,819 16.6 -8.3

예탁금및예수금 0 0 0 0 0 0 0 0

* 임시적 세외수입 중 일부과목을 보전수입 및 내부거래 과목으로 변경

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3. 중기 재원배분 전망(일반+특별+기금)

회계별 재원 배분 계획

(단위:백만원,%)

구 분중기재정계획

합계 비중 연평균신장률2018 2019 2020 2021 2022

합 계 305,000 307,000 318,270 327,818 337,653 1,595,741 100 2.6

일 반 회 계 269,924 271,141 282,311 291,759 301,494 1,416,630 88.8 2.8

특 별 회 계 23,305 23,860 23,860 23,860 23,860 118,745 7.4 0.6

소 계 23,305 23,860 23,860 23,860 23,860 118,745 7.4 0.6

상수도사업 6,000 6,500 6,500 6,500 6,500 32,000 2 2기

하수도사업 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 45,500 2.9 0

타 수질개선 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 0.9 0

특 의료급여 400 400 400 400 400 2,000 0.1 0

별 주민소득지원 및생활안정 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 8,500 0.5 0

회 농업육성기금 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 8,150 0.5 0

계 치수사업 1,245 1,300 1,300 1,300 1,300 6,445 0.4 1.1

발전소주변지역지원사업 86 86 86 86 86 430 0 0

댐주변지역지원사업 144 144 144 144 144 720 0 0

소 계 11,771 11,999 12,099 12,199 12,299 60,366 3.8 1.1

자활기금 131 131 131 131 131 657 0 0

기 노인복지기금 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 5,128 0.3 0

재난관리기금 534 662 662 662 662 3,183 0.2 5.5

금 식품진흥기금 76 76 76 76 76 382 0 0

농축산물가격안정기금 10,003 10,103 10,203 10,303 10,403 51,015 3.2 1

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분야․부문별 재원 배분 계획

(단위:백만원,%)

구 분합계

합계 비중 연평균신장률2018 2019 2020 2021 2022

합 계 305,000 307,000 318,270 327,818 337,653 1,595,741 100 2.6

일반공공행정 20,052 19,567 19,085 19,125 15,336 93,165 5.8 -6.5

입법및선거관리603 616 631 646 663 3,159 0.2 2.4

지방행정ㆍ재정지

743 669 670 671 673 3,426 0.2 -2.5

일반행정 18,706 18,282 17,785 17,807 14,001 86,580 5.4 -7

공공질서및안전 5,304 4,595 4,598 4,602 3,813 22,912 1.4 -7.9

재난방재ㆍ민방위4,717 4,509 4,512 4,515 3,726 21,978 1.4 -5.7

소방 586 87 87 87 87 934 0.1 -37.9

교육 860 861 863 864 866 4,313 0.3 0.2

유아및초중등교육 860 861 863 864 866 4,313 0.3 0.2

문화및관광 20,002 12,859 11,110 11,153 11,295 66,419 4.2 -13.3

문화예술 2,927 2,515 2,519 2,523 2,652 13,136 0.8 -2.4

관광 11,238 6,874 4,411 4,442 4,446 31,411 2 -20.7

체육 3,150 1,400 1,854 1,857 1,861 10,122 0.6 -12.3

문화재 2,687 2,070 2,326 2,331 2,336 11,751 0.7 -3.4

환경보호 29,570 30,583 30,667 30,753 30,871 152,444 9.6 1.1

상하수도ㆍ수질 27,575 28,156 28,238 28,320 28,404 140,693 8.8 0.7

폐기물 1,183 1,694 1,696 1,698 1,731 8,003 0.5 10

대기 400 325 326 326 327 1,703 0.1 -4.9

자연 412 407 408 409 410 2,045 0.1 -0.1

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구 분합계

합계 비중 연평균신장률2018 2019 2020 2021 2022

사회복지  37,596 34,228 41,391 47,389 54,138 214,742 13.5 9.5

기초생활보장 3,216 3,200 5,904 6,908 7,911 27,139 1.7 25.2

취약계층지원 5,931 5,917 5,930 5,943 5,954 29,675 1.9 0.1

보육ㆍ가족및여성 3,541 2,982 2,992 3,002 3,013 15,531 1 -4

노인ㆍ청소년 19,574 16,800 22,722 27,689 33,551 120,337 7.5 14.4

노동 516 505 506 507 508 2,541 0.2 -0.4

보훈 2,104 2,107 618 619 469 5,916 0.4 -31.3

사회복지일반 2,715 2,717 2,719 2,721 2,733 13,605 0.9 0.2

보건  5,618 5,084 5,092 5,099 5,111 26,004 1.6 -2.3

보건의료 5,426 4,892 4,899 4,906 4,917 25,040 1.6 -2.4

식품의약안전 192 192 193 193 194 964 0.1 0.2

농림해양수산  94,805 95,201 83,271 67,931 61,460 402,668 25.2 -10.3

농업ㆍ농촌 76,546 70,971 68,047 59,051 53,965 328,578 20.6 -8.4

임업ㆍ산촌 17,951 23,921 14,915 8,570 7,185 72,541 4.5 -20.5

해양수산ㆍ어촌 308 309 310 310 311 1,548 0.1 0.2

산업ㆍ중소기업  9,380 11,760 781 782 783 23,486 1.5 -46.2

산업진흥ㆍ고도화 9,294 11,674 695 696 697 23,056 1.4 -47.7

에너지및자원개발 86 86 86 86 86 430 0 0

수송및교통  9,751 7,318 14,471 13,478 10,618 55,637 3.5 2.2

도로 7,005 4,226 11,375 10,378 7,515 40,499 2.5 1.8

대중교통ㆍ물류등기타 2,747 3,092 3,096 3,100 3,104 15,138 0.9 3.1

국토및지역개발  39,032 43,058 60,026 71,698 84,737 298,550 18.7 21.4

수자원 15,035 11,246 23,430 31,310 55,983 137,003 8.6 38.9

지역및도시 23,997 31,812 36,596 40,388 28,754 161,547 10.1 4.6

예비비  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 0.3 0

예비비 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 0.3 0

기타  32,031 40,885 45,915 53,945 57,624 230,400 14.4 15.8

기타 32,031 40,885 45,915 53,945 57,624 230,400 14.4 15.8

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4. 채무전망과 관리계획(단위:백만원,%)

구 분‘16년말

잔액

‘17년말

잔액

지방채발행계획

증가율 비고

2018 2019 2020 2021 2022

합계 4,050 2,700 1,350 0 0 0 0 △10

일반회계 4,050 2,700 1,350 0 0 0 0 △10

특별회계 0 0 0 0 0 0 0

기금 0 0 0 0 0 0 0

구 분

지방채발행계획

비고

2018 2019 2020 2021 2022

합계 0 0 0 0 0

일반회계 0 0 0 0 0

특별회계 0 0 0 0 0

기금 0 0 0 0 0

구 분

지방채발행계획

비고

2018 2019 2020 2021 2022

합계 1,350 1,350 0 0 0

일반회계 1,350 1,350 0 0 0

특별회계 0 0 0 0 0

기금 0 0 0 0 0

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5. 의무지출 및 재량지출

의무지출 규모 및 산출내역

2018년~2022년 중기지방재정계획 의무지출 규모 7,534억으로 연

평균 –4.7%증가율을 나타 냄.

<의무지출 규모 및 내역>(단위: 백만원,%)

구분중기재정계획 연평균

신장률2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

합 계 179,367 166,180 130,663 129,548 147,714 -4.7

법정의무 13,242 13,413 13,707 13,745 12,670 -1.1

보조의무 166,125 152,767 116,956 115,803 135,045 -5.0

재량지출 규모 및 산출내역

2018년~2022년 중기지방재정계획 재량지출 규모 6,952억원임.

<재량지출 규모 및 내역>

(단위:백만원,%)

구분중기재정계획

연평균신장률2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

합 계 125,633 140,820 187,607 198,270 189,939 10.9

일반공공행정

계 10,101 9,938 9,967 9,998 10,030 -0.2

입법및선거관리 583 596 610 626 642 2.5

지방행정ㆍ재정지원 570 495 496 497 498 -3.3

일반행정 8,948 8,847 8,861 8,875 8,889 -0.2

공공질서

및안전

계 1,604 1,105 1,106 1,108 1,079 -9.4

재난방재ㆍ민방위 1,104 1,105 1,106 1,108 1,079 -0.6

소방 500 0 0 0 0 0

교육계 414 415 415 416 417 0.2

유아및초중등교육 414 415 415 416 417 0.2

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구분중기재정계획 연평균

신장률2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

문화 및

관광

계 8,017 7,084 8,467 8,505 8,666 2

문화예술 2,448 2,187 2,190 2,193 2,323 -1.3

관광 3,413 3,220 3,892 3,923 3,950 3.7

체육 1,110 1,092 1,545 1,549 1,552 8.7

문화재 1,045 586 839 841 842 -5.2

환경보호

계 18,203 18,575 23,572 23,398 23,293 6.4

상하수도ㆍ수질 17,333 17,199 22,196 22,020 21,883 6

폐기물 714 1,224 1,225 1,226 1,258 15.2

대기 15 15 15 15 15 0.2

자연 142 137 137 137 137 -0.7

사회복지

계 5,897 5,870 6,941 7,008 7,077 4.7기초생활보장 299 299 300 301 301 0.2취약계층지원 492 493 494 495 496 0.2

보육ㆍ가족및여성 323 324 325 325 326 0.2노인ㆍ청소년 1,699 1,667 2,732 2,794 2,849 13.8

노동 135 135 135 135 136 0.2보훈 236 236 237 237 237 0.2

사회복지일반 2,715 2,717 2,719 2,721 2,733 0.2

보건

계 1,465 1,467 1,470 1,473 1,476 0.2보건의료 1,404 1,407 1,410 1,413 1,415 0.2

식품의약안전 60 60 61 61 61 0.2

농림해양수산

계 30,917 30,684 43,613 38,275 36,167 4농업ㆍ농촌 28,560 28,322 41,245 35,902 33,785 4.3임업ㆍ산촌 2,313 2,319 2,324 2,330 2,338 0.3

해양수산ㆍ어촌 43 44 44 44 44 0.2

산업ㆍ중소기업

계 530 522 523 524 525 -0.2산업진흥ㆍ고도화 522 522 523 524 525 0.2에너지및자원개발 8 0 0 0 0 0

수송 및

교통

계 3,161 5,029 11,784 9,988 6,327 18.9

도로 2,000 3,720 10,474 8,676 5,013 25.8

대중교통ㆍ물류등기타 1,161 1,308 1,310 1,312 1,314 3.1

국토 및

지역개발

계 14,971 20,944 35,551 45,374 38,671 26.8

수자원 2,144 3,108 4,861 7,535 12,514 55.4

지역및도시 12,827 17,836 30,690 37,839 26,157 19.5

예비비

계 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0

예비비 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0

기타계 29,353 38,187 43,195 51,203 55,211 17.1

기타 29,353 38,187 43,195 51,203 55,211 17.1

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6. 지역통합재정통계

전망과 근거

2018년~2022년 중기지방재정계획 지역통합재정통계 규모는 1조

8,076억원임.

영양고추유통공사의 2018년 재정은 388억원으로 매년 동일수준의

재정규모가 전망됨.

영양군인재육성장학재단의 2018년 재정규모는 31억원, 영양

축제관광재단은 5억원 정도이며 각 재단 모두 5개년동안 동

일수준의 재정규모가 전망됨.

재정통계

(단위: 백만원,%)

구 분2017년

(전년도예산)

중기전망

2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

총 계 291,160 347,370 349,370 360,640 370,188 380,023

일반회계 218,000 269,924 271,141 282,311 291,759 301,494

기타특별회계 21,700 23,305 23,860 23,860 23,860 23,860

일반지자체기금 8,891 11,771 11,999 12,099 12,199 12,299

공사공단 40,138 38,755 38,755 38,755 38,755 38,755

출자출연기관 2,431 3,615 3,615 3,615 3,615 3,615

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7. 회계별 재정계획

총괄[일반+특별+기금]

(단위: 백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률비 고

2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

①세입 305,000 307,000 318,270 327,818 337,653 1,595,741 100 2.6

지방세수입 4,500 4,635 4,774 4,917 5,065 23,891 1 3

세외수입 7,550 7,850 8,159 8,477 8,805 40,841 3 3.9

경상적세외수입 4,371 4,684 4,987 5,296 5,622 24,959 2 6.5

임시적세외수입 3,179 3,166 3,172 3,181 3,183 15,882 1 0

이전재원 248,847 249,253 257,794 264,532 271,280 1,291,706 81 2.2

보통교부세 146,498 145,975 152,587 157,339 162,365 764,763 48 2.6

특별교부세 5,202 5,306 5,412 5,520 5,500 26,941 2 1.4

부동산교부세 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 20,000 1 0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0  

조정교부금등 3,000 3,090 3,183 3,278 3,377 15,928 1 3

국고보조금 42,217 42,741 43,977 45,250 46,561 220,744 14 2.5 지역발전특별회

계보조금26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 130,000 8 0

기금 6,930 6,661 6,661 6,661 6,469 33,383 2 -1.7

시ㆍ도비보조금등 15,000 15,480 15,974 16,484 17,008 79,946 5 3.2

보전수입등및내부거래 44,103 45,262 47,543 49,892 52,503 239,303 15 4.5

②경상지출 64,426 71,465 76,680 84,895 88,009 385,474 100 8.1

행정운영경비 32,031 40,885 45,915 53,945 57,624 230,400 60 15.8

인력운영비 30,183 39,036 44,064 52,092 55,770 221,145 57 16.6

기본경비 1,848 1,849 1,851 1,853 1,854 9,255 2 0.1

재무활동 29,731 27,915 28,100 28,286 27,720 141,752 37 -1.7

내부거래지출 13,139 11,220 11,301 11,384 11,467 58,511 15 -3.3

보전지출 16,592 16,695 16,799 16,902 16,253 83,242 22 -0.5

예비비 2,665 2,665 2,664 2,664 2,664 13,322 3 0

③투자가용재원(①-②) 240,574 235,535 241,590 242,923 249,644 1,210,267   0.9

④사업수요 240,574 235,535 241,590 242,923 249,644 1,210,267   0.9

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0    

지방채 0 0 0 0 0 0    

(채무부담) 0 0 0 0 0 0    

(민자) 3,397 2,243 1,027 1,028 470 8,165   -39

(기타) 329 58 5 5 0 397   -82.8

재정규모(①+⑤) 305,000 307,000 318,270 327,818 337,653 1,595,741   2.6

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일반회계 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률비 고

2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

①세입 269,924 271,141 282,311 291,759 301,494 1,416,630 100 2.8

지방세수입 4,500 4,635 4,774 4,917 5,065 23,891 2 3

세외수입 6,102 6,400 6,709 7,027 7,355 33,595 2 4.8

경상적세외수입 3,133 3,444 3,747 4,056 4,382 18,763 1 8.8

임시적세외수입 2,969 2,956 2,962 2,971 2,974 14,832 1 0

이전재원 239,774 238,574 247,115 253,853 260,602 1,239,919 88 2.1

보통교부세 146,498 145,975 152,587 157,339 162,365 764,763 54 2.6

특별교부세 5,202 5,306 5,412 5,520 5,500 26,941 2 1.4

부동산교부세 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 20,000 1 0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0  

조정교부금등 3,000 3,090 3,183 3,278 3,377 15,928 1 3

국고보조금 38,105 38,577 39,813 41,086 42,397 199,980 14 2.7 지역발전특별회

계보조금24,687 23,340 23,340 23,340 23,340 118,047 8 -1.4

기금 4,054 3,785 3,785 3,785 3,593 19,003 1 -3 시ㆍ도비보조금

등14,227 14,501 14,995 15,505 16,029 75,257 5 3

보전수입등및내부

거래19,549 21,531 23,712 25,961 28,472 119,226 8 9.9

②경상지출 49,569 56,502 61,611 69,720 72,718 310,120 100 10.1

행정운영경비 31,905 40,757 45,784 53,812 57,489 229,748 74 15.9

인력운영비 30,059 38,909 43,935 51,961 55,637 220,500 71 16.6

기본경비 1,846 1,848 1,850 1,851 1,853 9,248 3 0.1

재무활동 16,664 14,745 14,826 14,908 14,229 75,372 24 -3.9

내부거래지출 12,008 10,085 10,162 10,241 10,320 52,816 17 -3.7

보전지출 4,657 4,660 4,664 4,667 3,909 22,556 7 -4.3

예비비 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 2 0

③투자가용재원(①-②) 220,355 214,639 220,701 222,040 228,776 1,106,510   0.9

④사업수요 220,355 214,639 220,701 222,040 228,776 1,106,510   0.9

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0    

지방채 0 0 0 0 0 0    

(채무부담) 0 0 0 0 0 0    

(민자) 3,397 2,243 1,027 1,028 470 8,165   -39

(기타) 329 58 5 5 0 397   -82.8

재정규모(①+⑤) 269,924 271,141 282,311 291,759 301,494 1,416,630   2.8

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기타특별회계(총괄) (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률비 고

2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

①세입 23,305 23,860 23,860 23,860 23,860 118,745 100 0.6

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0  

세외수입 1,278 1,278 1,278 1,278 1,278 6,392 5 0

경상적세외수입 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 5,357 5 0

임시적세외수입 207 207 207 207 207 1,035 1 0

이전재원 9,064 10,668 10,668 10,668 10,668 51,737 44 4.2

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0  

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0  

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0  

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0  

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0  

국고보조금 4,112 4,163 4,163 4,163 4,163 20,764 17 0.3 지역발전특별회

계보조금1,313 2,660 2,660 2,660 2,660 11,953 10 19.3

기금 2,876 2,876 2,876 2,876 2,876 14,381 12 0

시ㆍ도비보조금등 763 969 969 969 969 4,639 4 6.2

보전수입등및내부거래 12,963 11,913 11,913 11,913 11,913 60,616 51 -2.1

②경상지출 3,446 3,452 3,458 3,465 3,471 17,291 100 0.2

행정운영경비 124 126 129 131 134 644 4 1.9

인력운영비 124 126 129 131 134 644 4 1.9

기본경비 0 0 0 0 0 0 0  

재무활동 1,657 1,661 1,665 1,669 1,673 8,325 48 0.2

내부거래지출 1,131 1,134 1,138 1,142 1,145 5,690 33 0.3

보전지출 527 527 527 527 527 2,635 15 0

예비비 1,665 1,665 1,664 1,664 1,664 8,322 48 0

③투자가용재원(①-②) 19,859 20,408 20,402 20,395 20,389 101,454   0.7

④사업수요 19,859 20,408 20,402 20,395 20,389 101,454   0.7

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0    

지방채 0 0 0 0 0 0    

(채무부담) 0 0 0 0 0 0    

(민자) 0 0 0 0 0 0    

(기타) 0 0 0 0 0 0    

재정규모(①+⑤) 23,305 23,860 23,860 23,860 23,860 118,745   0.6

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상수도사업특별회계 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률

고2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

①세입 6,000 6,500 6,500 6,500 6,500 32,000 100 2

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0  

세외수입 847 847 847 847 847 4,233 13 0

경상적세외수입 837 837 837 837 837 4,183 13 0

임시적세외수입 10 10 10 10 10 50 0 0

이전재원 1,767 3,317 3,317 3,317 3,317 15,035 47 17

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0  

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0  

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0  

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0  

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0  

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0   지역발전특별회

계보조금1,313 2,660 2,660 2,660 2,660 11,953 37 19.3

기금 120 120 120 120 120 600 2 0 시ㆍ도비보조금

등334 537 537 537 537 2,482 8 12.6

보전수입등및내부

거래3,386 2,337 2,337 2,337 2,337 12,732 40 -8.9

②경상지출 84 84 85 85 85 422 100 0.3

행정운영경비 54 54 55 55 55 272 64 0.5

인력운영비 54 54 55 55 55 272 64 0.5

기본경비 0 0 0 0 0 0 0  

재무활동 30 30 30 30 30 150 36 0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0  

보전지출 30 30 30 30 30 150 36 0

예비비 0 0 0 0 0 0 0  

③투자가용재원(①-②) 5,916 6,416 6,416 6,415 6,415 31,578   2

④사업수요 5,916 6,416 6,416 6,415 6,415 31,578   2

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0    

지방채 0 0 0 0 0 0    

(채무부담) 0 0 0 0 0 0    

(민자) 0 0 0 0 0 0    

(기타) 0 0 0 0 0 0    

재정규모(①+⑤) 6,000 6,500 6,500 6,500 6,500 32,000   2

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하수도사업특별회계 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률

고2018년 2019년 2020년 2021년 2022년①세입 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 45,500 100 0

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0  

세외수입 207 207 207 207 207 1,035 2 0

경상적세외수입 192 192 192 192 192 960 2 0

임시적세외수입 15 15 15 15 15 75 0 0

이전재원 4,227 4,227 4,227 4,227 4,227 21,135 46 0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0  

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0  

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0  

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0  

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0  

국고보조금 3,981 4,032 4,032 4,032 4,032 20,109 44 0.3 지역발전특별회

계보조금0 0 0 0 0 0 0  

기금 0 0 0 0 0 0 0   시ㆍ도비보조금

등246 195 195 195 195 1,026 2 -5.6

보전수입등및내부

거래4,666 4,666 4,666 4,666 4,666 23,330 51 0

②경상지출 385 386 387 388 388 1,934 100 0.2

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0  

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0  

기본경비 0 0 0 0 0 0 0  

재무활동 382 383 384 384 385 1,918 99 0.2

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0  

보전지출 382 383 384 384 385 1,918 99 0.2

예비비 3 3 3 3 3 17 1 0.2

③투자가용재원(①-②) 8,715 8,714 8,713 8,712 8,712 43,566   0

④사업수요 8,715 8,714 8,713 8,712 8,712 43,566   0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0    

지방채 0 0 0 0 0 0    

(채무부담) 0 0 0 0 0 0    

(민자) 0 0 0 0 0 0    

(기타) 0 0 0 0 0 0    

재정규모(①+⑤) 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 45,500   0

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수질개선특별회계 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률

고2018년 2019년 2020년 2021년 2022년①세입 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 100 0

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0  

세외수입 10 10 10 10 10 50 0 0

경상적세외수입 10 10 10 10 10 50 0 0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0  

이전재원 2,717 2,717 2,717 2,717 2,717 13,586 91 0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0  

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0  

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0  

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0  

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0  

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0   지역발전특별회

계보조금0 0 0 0 0 0 0  

기금 2,717 2,717 2,717 2,717 2,717 13,586 91 0 시ㆍ도비보조금

등0 0 0 0 0 0 0  

보전수입등및내부

거래273 273 273 273 273 1,364 9 0

②경상지출 1,272 1,278 1,284 1,290 1,296 6,421 100 0.5

행정운영경비 27 29 31 33 35 157 2 6.7

인력운영비 27 29 31 33 35 157 2 6.7

기본경비 0 0 0 0 0 0 0  

재무활동 1,235 1,239 1,243 1,247 1,251 6,216 97 0.3

내부거래지출 1,131 1,134 1,138 1,142 1,145 5,690 89 0.3

보전지출 105 105 105 105 106 526 8 0.2

예비비 10 10 10 10 10 49 1 0

③투자가용재원(①-②) 1,728 1,722 1,716 1,710 1,704 8,579   -0.3

④사업수요 1,728 1,722 1,716 1,710 1,704 8,579   -0.3

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0    

지방채 0 0 0 0 0 0    

(채무부담) 0 0 0 0 0 0    

(민자) 0 0 0 0 0 0    

(기타) 0 0 0 0 0 0    

재정규모(①+⑤) 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000   0

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의료급여특별회계 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률

고2018년 2019년 2020년 2021년 2022년①세입 400 400 400 400 400 2,000 100 0

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0  

세외수입 0 0 0 0 0 2 0 0

경상적세외수입 0 0 0 0 0 2 0 0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0  

이전재원 161 161 161 161 161 806 40 0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0  

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0  

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0  

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0  

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0  

국고보조금 131 131 131 131 131 655 33 0.1 지역발전특별회

계보조금0 0 0 0 0 0 0  

기금 0 0 0 0 0 0 0   시ㆍ도비보조금

등31 30 30 30 30 151 8 -0.5

보전수입등및내부

거래238 238 238 238 238 1,192 60 0

②경상지출 59 58 58 57 56 289 100 -1.2

행정운영경비 43 43 43 43 43 215 75 0.2

인력운영비 43 43 43 43 43 215 75 0.2

기본경비 0 0 0 0 0 0 0  

재무활동 10 9 8 8 7 42 14 -9.1

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0  

보전지출 10 9 8 8 7 42 14 -9.1

예비비 6 6 6 6 6 32 11 0.2

③투자가용재원(①-②) 341 342 342 343 344 1,711   0.2

④사업수요 341 342 342 343 344 1,711   0.2

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0    

지방채 0 0 0 0 0 0    

(채무부담) 0 0 0 0 0 0    

(민자) 0 0 0 0 0 0    

(기타) 0 0 0 0 0 0    

재정규모(①+⑤) 400 400 400 400 400 2,000   0

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주민소득지원및생활안정특별회계 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률

고2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

①세입 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 8,500 100 0

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0  

세외수입 22 22 22 22 22 110 1 0

경상적세외수입 22 22 22 22 22 110 1 0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0  

이전재원 0 0 0 0 0 0 0  

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0  

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0  

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0  

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0  

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0  

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0   지역발전특별회

계보조금0 0 0 0 0 0 0  

기금 0 0 0 0 0 0 0   시ㆍ도비보조금

등0 0 0 0 0 0 0  

보전수입등및내부

거래1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 8,390 99 0

②경상지출 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644 8,220 100 0

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0  

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0  

기본경비 0 0 0 0 0 0 0  

재무활동 0 0 0 0 0 0 0  

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0  

보전지출 0 0 0 0 0 0 0  

예비비 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644 8,220 100 0

③투자가용재원(①-②) 56 56 56 56 56 280   0.2

④사업수요 56 56 56 56 56 280   0.2

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0    

지방채 0 0 0 0 0 0    

(채무부담) 0 0 0 0 0 0    

(민자) 0 0 0 0 0 0    

(기타) 0 0 0 0 0 0    

재정규모(①+⑤) 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 8,500   0

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농업육성기금특별회계 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률

고2018년 2019년 2020년 2021년 2022년①세입 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 8,150 100 0

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0  

세외수입 10 10 10 10 10 50 1 0

경상적세외수입 10 10 10 10 10 50 1 0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0  

이전재원 0 0 0 0 0 0 0  

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0  

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0  

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0  

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0  

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0  

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0   지역발전특별회

계보조금0 0 0 0 0 0 0  

기금 0 0 0 0 0 0 0   시ㆍ도비보조금

등0 0 0 0 0 0 0  

보전수입등및내부

거래1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 8,100 99 0

②경상지출 0 0 0 0 0 0 0  

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0  

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0  

기본경비 0 0 0 0 0 0 0  

재무활동 0 0 0 0 0 0 0  

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0  

보전지출 0 0 0 0 0 0 0  

예비비 0 0 0 0 0 0 0  

③투자가용재원(①-②) 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 8,150   0

④사업수요 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 8,150   0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0    

지방채 0 0 0 0 0 0    

(채무부담) 0 0 0 0 0 0    

(민자) 0 0 0 0 0 0    

(기타) 0 0 0 0 0 0    

재정규모(①+⑤) 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 8,150   0

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치수사업특별회계 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률

고2018년 2019년 2020년 2021년 2022년①세입 1,245 1,300 1,300 1,300 1,300 6,445 100 1.1

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0  

세외수입 0 0 0 0 0 0 0  

경상적세외수입 0 0 0 0 0 0 0  

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0  

이전재원 152 207 207 207 207 980 15 8

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0  

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0  

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0  

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0  

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0  

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0   지역발전특별회

계보조금0 0 0 0 0 0 0  

기금 0 0 0 0 0 0 0   시ㆍ도비보조금

등152 207 207 207 207 980 15 8

보전수입등및내부

거래1,093 1,093 1,093 1,093 1,093 5,465 85 0

②경상지출 0 0 0 0 0 0 0  

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0  

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0  

기본경비 0 0 0 0 0 0 0  

재무활동 0 0 0 0 0 0 0  

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0  

보전지출 0 0 0 0 0 0 0  

예비비 0 0 0 0 0 0 0  

③투자가용재원(①-②) 1,245 1,300 1,300 1,300 1,300 6,445   1.1

④사업수요 1,245 1,300 1,300 1,300 1,300 6,445   1.1

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0    

지방채 0 0 0 0 0 0    

(채무부담) 0 0 0 0 0 0    

(민자) 0 0 0 0 0 0    

(기타) 0 0 0 0 0 0    

재정규모(①+⑤) 1,245 1,300 1,300 1,300 1,300 6,445   1.1

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발전소주변지역지원사업특별회계 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률

고2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

①세입 86 86 86 86 86 430 100 0

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0  

세외수입 39 39 39 39 39 195 45 0

경상적세외수입 0 0 0 0 0 0 0  

임시적세외수입 39 39 39 39 39 195 45 0

이전재원 39 39 39 39 39 195 45 0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0  

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0  

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0  

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0  

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0  

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0   지역발전특별회

계보조금0 0 0 0 0 0 0  

기금 39 39 39 39 39 195 45 0 시ㆍ도비보조금

등0 0 0 0 0 0 0  

보전수입등및내부

거래8 8 8 8 8 40 9 0

②경상지출 0 0 0 0 0 0 0  

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0  

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0  

기본경비 0 0 0 0 0 0 0  

재무활동 0 0 0 0 0 0 0  

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0  

보전지출 0 0 0 0 0 0 0  

예비비 0 0 0 0 0 0 0  

③투자가용재원(①-②) 86 86 86 86 86 430   0

④사업수요 86 86 86 86 86 430   0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0    

지방채 0 0 0 0 0 0    

(채무부담) 0 0 0 0 0 0    

(민자) 0 0 0 0 0 0    

(기타) 0 0 0 0 0 0    

재정규모(①+⑤) 86 86 86 86 86 430   0

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댐주변지역지원사업특별회계 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률비 고

2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

①세입 144 144 144 144 144 720 100 0

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0  

세외수입 143 143 143 143 143 717 100 0

경상적세외수입 1 1 1 1 1 3 0 0

임시적세외수입 143 143 143 143 143 715 99 0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0  

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0  

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0  

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0  

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0  

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0  

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0   지역발전특별회

계보조금0 0 0 0 0 0 0  

기금 0 0 0 0 0 0 0  

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0  

보전수입등및내부

거래1 1 1 1 1 3 0 0

②경상지출 1 1 1 1 1 5 100 0.2

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0  

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0  

기본경비 0 0 0 0 0 0 0  

재무활동 0 0 0 0 0 0 0  

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0  

보전지출 0 0 0 0 0 0 0  

예비비 1 1 1 1 1 5 100 0.2

③투자가용재원(①-②) 143 143 143 143 143 715   0

④사업수요 143 143 143 143 143 715   0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0    

지방채 0 0 0 0 0 0    

(채무부담) 0 0 0 0 0 0    

(민자) 0 0 0 0 0 0    

(기타) 0 0 0 0 0 0    

재정규모(①+⑤) 144 144 144 144 144 720   0

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기 금(총괄) (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률비 고

2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

①세입 11,771 11,999 12,099 12,199 12,299 60,366 100 1.1

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0  

세외수입 170 171 171 171 171 854 1 0.2

경상적세외수입 167 168 168 168 168 839 1 0.2

임시적세외수입 3 3 3 3 3 15 0 0

이전재원 10 10 10 10 10 50 0 0 보통교부세 0 0 0 0 0 0 0   특별교부세 0 0 0 0 0 0 0   부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0   소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0   조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0   국고보조금 0 0 0 0 0 0 0   지역발전특별회

계보조금0 0 0 0 0 0 0  

기금 0 0 0 0 0 0 0   시ㆍ도비보조금

등10 10 10 10 10 50 0 0

보전수입등및내부

거래11,591 11,818 11,918 12,018 12,118 59,462 99 1.1

②경상지출 11,411 11,511 11,611 11,711 11,820 58,063 100 0.9

행정운영경비 2 2 2 2 2 8 0 0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0  

기본경비 2 2 2 2 2 8 0 0

재무활동 11,409 11,509 11,609 11,709 11,818 58,055 100 0.9

내부거래지출 1 1 1 1 1 5 0 0

보전지출 11,408 11,508 11,608 11,708 11,817 58,050 100 0.9

예비비 0 0 0 0 0 0 0  

③투자가용재원(①-②) 360 488 488 488 479 2,303   7.4

④사업수요 360 488 488 488 479 2,303   7.4

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0     지방채 0 0 0 0 0 0     (채무부담) 0 0 0 0 0 0     (민자) 0 0 0 0 0 0     (기타) 0 0 0 0 0 0    

재정규모(①+⑤) 11,771 11,999 12,099 12,199 12,299 60,366   1.1

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자활기금 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률

고2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

①세입 131 131 131 131 131 657 100 0

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0  

세외수입 1 1 1 1 1 7 1 0

경상적세외수입 1 1 1 1 1 7 1 0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0  

이전재원 0 0 0 0 0 0 0  

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0  

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0  

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0  

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0  

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0  

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0   지역발전특별회

계보조금0 0 0 0 0 0 0  

기금 0 0 0 0 0 0 0   시ㆍ도비보조금

등0 0 0 0 0 0 0  

보전수입등및내부

거래130 130 130 130 130 650 99 0

②경상지출 115 115 115 115 115 577 100 0

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0  

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0  

기본경비 0 0 0 0 0 0 0  

재무활동 115 115 115 115 115 577 100 0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0  

보전지출 115 115 115 115 115 577 100 0

예비비 0 0 0 0 0 0 0  

③투자가용재원(①-②) 16 16 16 16 16 80   0.2

④사업수요 16 16 16 16 16 80   0.2

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0    

지방채 0 0 0 0 0 0    

(채무부담) 0 0 0 0 0 0    

(민자) 0 0 0 0 0 0    

(기타) 0 0 0 0 0 0    

재정규모(①+⑤) 131 131 131 131 131 657   0

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노인복지기금 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률

고2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

①세입 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 5,128 100 0

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0  

세외수입 10 10 10 10 10 52 1 0

경상적세외수입 10 10 10 10 10 52 1 0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0  

이전재원 0 0 0 0 0 0 0  

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0  

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0  

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0  

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0  

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0  

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0   지역발전특별회

계보조금0 0 0 0 0 0 0  

기금 0 0 0 0 0 0 0   시ㆍ도비보조금

등0 0 0 0 0 0 0  

보전수입등및내부

거래1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 5,076 99 0

②경상지출 1,017 1,017 1,017 1,017 1,026 5,092 100 0.2

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0  

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0  

기본경비 0 0 0 0 0 0 0  

재무활동 1,017 1,017 1,017 1,017 1,026 5,092 100 0.2

내부거래지출 1 1 1 1 1 5 0 0

보전지출 1,016 1,016 1,016 1,016 1,025 5,087 100 0.2

예비비 0 0 0 0 0 0 0  

③투자가용재원(①-②) 9 9 9 9 0 36   -100

④사업수요 9 9 9 9 0 36   -100

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0    

지방채 0 0 0 0 0 0    

(채무부담) 0 0 0 0 0 0    

(민자) 0 0 0 0 0 0    

(기타) 0 0 0 0 0 0    

재정규모(①+⑤) 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 5,128   0

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재난관리기금 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률

고2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

①세입 659 659 659 659 659 3,293 100 0

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0  

세외수입 6 6 6 6 6 28 1 0

경상적세외수입 6 6 6 6 6 28 1 0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0  

이전재원 0 0 0 0 0 0 0  

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0  

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0  

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0  

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0  

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0  

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0   지역발전특별회

계보조금0 0 0 0 0 0 0  

기금 0 0 0 0 0 0 0   시ㆍ도비보조금

등0 0 0 0 0 0 0  

보전수입등및내부

거래653 653 653 653 653 3,265 99 0

②경상지출 457 457 457 456 456 2,284 100 -0.1

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0  

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0  

기본경비 0 0 0 0 0 0 0  

재무활동 457 457 457 456 456 2,284 100 -0.1

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0  

보전지출 457 457 457 456 456 2,284 100 -0.1

예비비 0 0 0 0 0 0 0  

③투자가용재원(①-②) 201 201 202 202 202 1,009   0.2

④사업수요 201 201 202 202 202 1,009   0.2

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0    

지방채 0 0 0 0 0 0    

(채무부담) 0 0 0 0 0 0    

(민자) 0 0 0 0 0 0    

(기타) 0 0 0 0 0 0    

재정규모(①+⑤) 659 659 659 659 659 3,293   0

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식품진흥기금 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률

고2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

①세입 70 70 70 70 70 349 100 0

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0  

세외수입 4 4 4 4 4 19 5 0

경상적세외수입 1 1 1 1 1 4 1 0

임시적세외수입 3 3 3 3 3 15 4 0

이전재원 4 4 4 4 4 20 6 0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0  

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0  

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0  

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0  

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0  

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0   지역발전특별회

계보조금0 0 0 0 0 0 0  

기금 0 0 0 0 0 0 0   시ㆍ도비보조금

등4 4 4 4 4 20 6 0

보전수입등및내부

거래62 62 62 62 62 310 89 0

②경상지출 1 1 1 1 0 4 100 -100

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0  

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0  

기본경비 0 0 0 0 0 0 0  

재무활동 1 1 1 1 0 4 100 -100

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0  

보전지출 1 1 1 1 0 4 100 -100

예비비 0 0 0 0 0 0 0  

③투자가용재원(①-②) 69 69 69 69 70 345   0.4

④사업수요 69 69 69 69 70 345   0.4

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0    

지방채 0 0 0 0 0 0    

(채무부담) 0 0 0 0 0 0    

(민자) 0 0 0 0 0 0    

(기타) 0 0 0 0 0 0    

재정규모(①+⑤) 70 70 70 70 70 349   0

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농축산물가격안정기금 (단위:백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률

고2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

①세입 7,123 7,123 7,123 7,123 7,123 35,615 100 0

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0  

세외수입 78 78 78 78 78 392 1 0

경상적세외수입 78 78 78 78 78 392 1 0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0  

이전재원 0 0 0 0 0 0 0  

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0  

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0  

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0  

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0  

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0  

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0   지역발전특별회

계보조금0 0 0 0 0 0 0  

기금 0 0 0 0 0 0 0   시ㆍ도비보조금

등0 0 0 0 0 0 0  

보전수입등및내부

거래7,045 7,045 7,045 7,045 7,045 35,223 99 0

②경상지출 2,001 2,001 2,001 2,001 2,000 10,006 100 0

행정운영경비 1 1 1 1 0 6 0 -100

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0  

기본경비 1 1 1 1 0 6 0 -100

재무활동 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000 100 0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0  

보전지출 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000 100 0

예비비 0 0 0 0 0 0 0  

③투자가용재원(①-②) 5,122 5,122 5,122 5,122 5,123 25,609   0

④사업수요 5,122 5,122 5,122 5,122 5,123 25,609   0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0    

지방채 0 0 0 0 0 0    

(채무부담) 0 0 0 0 0 0    

(민자) 0 0 0 0 0 0    

(기타) 0 0 0 0 0 0    

재정규모(①+⑤) 7,123 7,123 7,123 7,123 7,123 35,615   0

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<붙임>

부문별현황 및 세부사업계획서

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중기지방재정계획(2018 ~ 2022) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 기타특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야·부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2018 2019 2020 2021 2022

합 계 409 100.0

계 1,691,443 95,702 1,595,741 305,000 307,000 318,270 327,818 337,653 0

의 무 842,973 89,502 753,472 179,367 166,180 130,663 129,548 147,714 0

재 량 848,469 6,200 842,269 125,633 140,820 187,607 198,270 189,939 0

국고보조금 270,816 6,073 264,743 47,679 58,600 46,253 49,972 62,240 0

지특보조금 122,710 44,488 78,222 33,777 24,388 10,755 5,095 4,208 0

기금보조금 26,895 1,443 25,452 8,522 4,225 4,233 4,242 4,231 0

시 도 비 101,463 5,595 95,868 22,538 18,056 17,298 17,451 20,524 0

시 군 구 비 1,169,558 38,103 1,131,455 192,484 201,732 239,732 251,058 246,449 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 12,453 3,891 8,562 3,726 2,300 1,032 1,033 470 0

(010) 일반공공행정 29 5.8

계 93,472 307 93,165 20,052 19,567 19,085 19,125 15,336 0

의 무 43,438 307 43,131 9,951 9,629 9,118 9,127 5,307 0

재 량 50,034 0 50,034 10,101 9,938 9,967 9,998 10,030 0

국고보조금 9,878 0 9,878 2,434 2,411 2,444 2,444 145 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 1,022 30 992 498 198 98 99 99 0

시 군 구 비 82,573 277 82,296 17,120 16,958 16,544 16,582 15,092 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(011) 입법및선거관리

1 0.2

계 3,159 0 3,159 603 616 631 646 663 0

의 무 102 0 102 20 20 20 20 21 0

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중기지방재정계획(2018 ~ 2022) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 기타특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야·부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2018 2019 2020 2021 2022

(011) 입법및선거관리

재 량 3,058 0 3,058 583 596 610 626 642 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시 군 구 비 3,159 0 3,159 603 616 631 646 663 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(013) 지방행정ㆍ재정지원

3 0.2

계 3,426 0 3,426 743 669 670 671 673 0

의 무 871 0 871 173 174 174 175 175 0

재 량 2,555 0 2,555 570 495 496 497 498 0

국고보조금 397 0 397 79 79 79 80 80 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 25 0 25 5 5 5 5 5 0

시 군 구 비 3,005 0 3,005 659 585 586 587 588 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(016) 일반행정 25 5.4

계 86,887 307 86,580 18,706 18,282 17,785 17,807 14,001 0

의 무 42,466 307 42,159 9,758 9,435 8,923 8,932 5,111 0

재 량 44,421 0 44,421 8,948 8,847 8,861 8,875 8,889 0

국고보조금 9,481 0 9,481 2,355 2,332 2,364 2,364 65 0

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중기지방재정계획(2018 ~ 2022) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 기타특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야·부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2018 2019 2020 2021 2022

(016) 일반행정

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 997 30 967 493 193 93 94 94 0

시 군 구 비 76,409 277 76,132 15,858 15,757 15,327 15,349 13,841 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(020) 공공질서및안전 7 1.4

계 22,942 30 22,912 5,304 4,595 4,598 4,602 3,813 0

의 무 16,912 0 16,912 3,700 3,490 3,492 3,494 2,735 0

재 량 6,031 30 6,001 1,604 1,105 1,106 1,108 1,079 0

국고보조금 46 0 46 9 9 9 9 9 0

지특보조금 165 0 165 165 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 899 0 899 179 179 180 180 181 0

시 군 구 비 21,833 30 21,803 4,951 4,407 4,410 4,412 3,623 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(025) 재난방재ㆍ민방위

6 1.4

계 22,008 30 21,978 4,717 4,509 4,512 4,515 3,726 0

의 무 16,478 0 16,478 3,614 3,404 3,406 3,407 2,648 0

재 량 5,531 30 5,501 1,104 1,105 1,106 1,108 1,079 0

국고보조금 46 0 46 9 9 9 9 9 0

지특보조금 165 0 165 165 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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중기지방재정계획(2018 ~ 2022) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 기타특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야·부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2018 2019 2020 2021 2022

(025) 재난방재ㆍ민방위

시 도 비 899 0 899 179 179 180 180 181 0

시 군 구 비 20,899 30 20,869 4,365 4,320 4,323 4,325 3,536 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(026) 소방 1 0.1

계 934 0 934 586 87 87 87 87 0

의 무 434 0 434 86 87 87 87 87 0

재 량 500 0 500 500 0 0 0 0 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시 군 구 비 934 0 934 586 87 87 87 87 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(050) 교육 3 0.3

계 4,313 0 4,313 860 861 863 864 866 0

의 무 2,236 0 2,236 446 446 447 448 449 0

재 량 2,077 0 2,077 414 415 415 416 417 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 928 0 928 185 185 186 186 186 0

시 군 구 비 3,385 0 3,385 675 676 677 678 679 0

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중기지방재정계획(2018 ~ 2022) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 기타특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야·부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2018 2019 2020 2021 2022

(050) 교육

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(051) 유아및초중등교육

3 0.3

계 4,313 0 4,313 860 861 863 864 866 0

의 무 2,236 0 2,236 446 446 447 448 449 0

재 량 2,077 0 2,077 414 415 415 416 417 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 928 0 928 185 185 186 186 186 0

시 군 구 비 3,385 0 3,385 675 676 677 678 679 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(060) 문화및관광 47 4.2

계 74,607 8,188 66,419 20,002 12,859 11,110 11,153 11,295 0

의 무 31,467 5,788 25,679 11,985 5,775 2,643 2,648 2,628 0

재 량 43,140 2,400 40,740 8,017 7,084 8,467 8,505 8,666 0

국고보조금 2,094 0 2,094 472 404 405 406 407 0

지특보조금 8,133 1,880 6,253 4,548 1,660 15 15 15 0

기금보조금 918 0 918 205 178 178 178 179 0

시 도 비 5,508 425 5,083 1,878 1,025 727 728 725 0

시 군 구 비 57,954 5,883 52,071 12,899 9,592 9,785 9,826 9,969 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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중기지방재정계획(2018 ~ 2022) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 기타특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야·부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2018 2019 2020 2021 2022

(060) 문화및관광 (민자 등 ) 21 0 21 21 0 0 0 0 0

(061) 문화예술 11 0.8

계 13,136 0 13,136 2,927 2,515 2,519 2,523 2,652 0

의 무 1,795 0 1,795 478 329 329 329 330 0

재 량 11,341 0 11,341 2,448 2,187 2,190 2,193 2,323 0

국고보조금 18 0 18 4 4 4 4 4 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 282 0 282 79 51 51 51 51 0

시 도 비 387 0 387 111 69 69 69 69 0

시 군 구 비 12,449 0 12,449 2,734 2,392 2,396 2,399 2,529 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(062) 관광 20 2.0

계 34,822 3,411 31,411 11,238 6,874 4,411 4,442 4,446 0

의 무 16,424 3,411 13,013 7,825 3,655 518 519 496 0

재 량 18,398 0 18,398 3,413 3,220 3,892 3,923 3,950 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 7,233 1,680 5,553 3,848 1,660 15 15 15 0

기금보조금 43 0 43 8 8 9 9 9 0

시 도 비 1,984 285 1,699 845 439 139 140 136 0

시 군 구 비 25,562 1,446 24,116 6,537 4,767 4,248 4,279 4,286 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 21 0 21 21 0 0 0 0 0

(063) 체육 9 0.6 계 12,499 2,377 10,122 3,150 1,400 1,854 1,857 1,861 0

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중기지방재정계획(2018 ~ 2022) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 기타특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야·부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2018 2019 2020 2021 2022

(063) 체육

의 무 5,651 2,377 3,274 2,040 308 308 309 309 0

재 량 6,848 0 6,848 1,110 1,092 1,545 1,549 1,552 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 900 200 700 700 0 0 0 0 0

기금보조금 571 0 571 114 114 114 114 115 0

시 도 비 570 140 430 374 14 14 14 14 0

시 군 구 비 10,457 2,037 8,420 1,962 1,272 1,725 1,729 1,732 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(064) 문화재 7 0.7

계 14,151 2,400 11,751 2,687 2,070 2,326 2,331 2,336 0

의 무 7,598 0 7,598 1,642 1,484 1,487 1,490 1,493 0

재 량 6,553 2,400 4,153 1,045 586 839 841 842 0

국고보조금 2,076 0 2,076 468 401 402 402 403 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 23 0 23 5 5 5 5 5 0

시 도 비 2,567 0 2,567 549 503 504 505 506 0

시 군 구 비 9,485 2,400 7,085 1,666 1,162 1,416 1,419 1,422 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(070) 환경보호 31 9.6

계 153,302 859 152,444 29,570 30,583 30,667 30,753 30,871 0

의 무 46,262 859 45,403 11,367 12,008 7,095 7,355 7,578 0

재 량 107,041 0 107,041 18,203 18,575 23,572 23,398 23,293 0

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중기지방재정계획(2018 ~ 2022) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 기타특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야·부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2018 2019 2020 2021 2022

(070) 환경보호

국고보조금 7,181 600 6,581 3,370 2,489 240 241 241 0

지특보조금 10,136 0 10,136 1,601 3,001 1,762 1,809 1,963 0

기금보조금 10,907 0 10,907 2,170 2,176 2,181 2,187 2,192 0

시 도 비 4,033 34 3,998 818 953 691 736 801 0

시 군 구 비 121,046 224 120,822 21,611 21,965 25,793 25,780 25,673 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 15 0 15 15 0 0 0 0 0

(071) 상하수도ㆍ수질

24 8.8

계 141,551 859 140,693 27,575 28,156 28,238 28,320 28,404 0

의 무 40,921 859 40,062 10,242 10,957 6,042 6,300 6,521 0

재 량 100,631 0 100,631 17,333 17,199 22,196 22,020 21,883 0

국고보조금 5,919 600 5,319 3,070 2,249 0 0 0 0

지특보조금 10,136 0 10,136 1,601 3,001 1,762 1,809 1,963 0

기금보조금 10,907 0 10,907 2,170 2,176 2,181 2,187 2,192 0

시 도 비 3,222 34 3,188 644 794 532 576 642 0

시 군 구 비 111,368 224 111,143 20,090 19,937 23,763 23,748 23,607 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(072) 폐기물 5 0.5

계 8,003 0 8,003 1,183 1,694 1,696 1,698 1,731 0

의 무 2,356 0 2,356 469 470 471 472 473 0

재 량 5,647 0 5,647 714 1,224 1,225 1,226 1,258 0

국고보조금 316 0 316 63 63 63 63 63 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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중기지방재정계획(2018 ~ 2022) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 기타특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야·부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2018 2019 2020 2021 2022

(072) 폐기물

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 249 0 249 50 50 50 50 50 0

시 군 구 비 7,438 0 7,438 1,071 1,582 1,583 1,585 1,618 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(073) 대기 1 0.1

계 1,703 0 1,703 400 325 326 326 327 0

의 무 1,630 0 1,630 385 310 311 311 312 0

재 량 73 0 73 15 15 15 15 15 0

국고보조금 725 0 725 193 133 133 133 133 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 282 0 282 68 53 53 53 54 0

시 군 구 비 696 0 696 139 139 139 139 140 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 15 0 15 15 0 0 0 0 0

(074) 자연 1 0.1

계 2,045 0 2,045 412 407 408 409 410 0

의 무 1,355 0 1,355 270 271 271 272 272 0

재 량 690 0 690 142 137 137 137 137 0

국고보조금 221 0 221 44 44 44 44 44 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 280 0 280 56 56 56 56 56 0

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중기지방재정계획(2018 ~ 2022) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 기타특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야·부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2018 2019 2020 2021 2022

(074) 자연

시 군 구 비 1,544 0 1,544 312 307 308 308 309 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(080) 사회복지 52 13.5

계 220,350 5,608 214,742 37,596 34,228 41,391 47,389 54,138 0

의 무 187,557 5,608 181,949 31,699 28,358 34,449 40,382 47,061 0

재 량 32,794 0 32,794 5,897 5,870 6,941 7,008 7,077 0

국고보조금 109,728 0 109,728 11,885 16,595 22,435 26,750 32,063 0

지특보조금 6,184 1,000 5,184 4,556 156 157 157 157 0

기금보조금 3,294 0 3,294 2,428 216 216 217 217 0

시 도 비 22,991 1,500 21,491 4,094 4,182 4,029 4,429 4,757 0

시 군 구 비 78,155 3,108 75,047 14,634 13,079 14,554 15,837 16,943 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 10 0 10 9 0 0 0 0 0

(081) 기초생활보장 4 1.7

계 27,139 0 27,139 3,216 3,200 5,904 6,908 7,911 0

의 무 25,639 0 25,639 2,917 2,901 5,604 6,607 7,610 0

재 량 1,500 0 1,500 299 299 300 301 301 0

국고보조금 20,092 0 20,092 2,215 2,215 4,418 5,220 6,023 0

지특보조금 75 0 75 15 15 15 15 15 0

기금보조금 13 0 13 13 0 0 0 0 0

시 도 비 2,627 0 2,627 318 314 565 665 765 0

시 군 구 비 4,332 0 4,332 655 655 906 1,007 1,108 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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중기지방재정계획(2018 ~ 2022) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 기타특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야·부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2018 2019 2020 2021 2022

(081) 기초생활보장(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 9 0 9 9 0 0 0 0 0

(082) 취약계층지원 14 1.9

계 29,675 0 29,675 5,931 5,917 5,930 5,943 5,954 0

의 무 27,206 0 27,206 5,439 5,425 5,436 5,448 5,458 0

재 량 2,468 0 2,468 492 493 494 495 496 0

국고보조금 13,089 0 13,089 2,618 2,607 2,615 2,622 2,628 0

지특보조금 286 0 286 57 57 57 57 57 0

기금보조금 112 0 112 22 22 22 23 23 0

시 도 비 3,687 0 3,687 731 733 737 741 746 0

시 군 구 비 12,500 0 12,500 2,503 2,498 2,499 2,500 2,501 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 1 0 1 0 0 0 0 0 0

(084) 보육ㆍ가족및여성

6 1.0

계 15,531 0 15,531 3,541 2,982 2,992 3,002 3,013 0

의 무 13,908 0 13,908 3,218 2,658 2,668 2,677 2,687 0

재 량 1,623 0 1,623 323 324 325 325 326 0

국고보조금 5,119 0 5,119 1,243 963 967 971 976 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 884 0 884 176 176 177 177 177 0

시 도 비 4,625 0 4,625 988 905 908 911 914 0

시 군 구 비 4,903 0 4,903 1,135 938 941 943 946 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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회계구분 : 일반회계 + 기타특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야·부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2018 2019 2020 2021 2022

(085) 노인ㆍ청소년 19 7.5

계 123,645 3,308 120,337 19,574 16,800 22,722 27,689 33,551 0

의 무 111,905 3,308 108,597 17,875 15,134 19,990 24,896 30,702 0

재 량 11,740 0 11,740 1,699 1,667 2,732 2,794 2,849 0

국고보조금 71,395 0 71,395 5,802 10,803 14,429 17,930 22,431 0

지특보조금 5,400 1,000 4,400 4,400 0 0 0 0 0

기금보조금 2,285 0 2,285 2,217 17 17 17 17 0

시 도 비 8,702 500 8,202 1,157 1,285 1,619 1,910 2,232 0

시 군 구 비 35,863 1,808 34,055 5,998 4,696 6,657 7,832 8,871 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(086) 노동 3 0.2

계 2,541 0 2,541 516 505 506 507 508 0

의 무 1,865 0 1,865 382 370 371 371 372 0

재 량 675 0 675 135 135 135 135 136 0

국고보조금 33 0 33 7 7 7 7 7 0

지특보조금 422 0 422 84 84 84 85 85 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 318 0 318 68 62 62 63 63 0

시 군 구 비 1,768 0 1,768 358 352 352 353 354 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(087) 보훈 4 0.4

계 8,216 2,300 5,916 2,104 2,107 618 619 469 0

의 무 7,033 2,300 4,733 1,868 1,871 381 382 231 0

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회계구분 : 일반회계 + 기타특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야·부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2018 2019 2020 2021 2022

(087) 보훈

재 량 1,183 0 1,183 236 236 237 237 237 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 3,031 1,000 2,031 833 883 139 139 38 0

시 군 구 비 5,184 1,300 3,884 1,271 1,223 479 480 431 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(089) 사회복지일반 2 0.9

계 13,605 0 13,605 2,715 2,717 2,719 2,721 2,733 0

의 무 0 0 0 0 0 0 0 0 0

재 량 13,605 0 13,605 2,715 2,717 2,719 2,721 2,733 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시 군 구 비 13,605 0 13,605 2,715 2,717 2,719 2,721 2,733 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(090) 보건 15 1.6

계 26,004 0 26,004 5,618 5,084 5,092 5,099 5,111 0

의 무 18,652 0 18,652 4,153 3,617 3,621 3,626 3,635 0

재 량 7,352 0 7,352 1,465 1,467 1,470 1,473 1,476 0

국고보조금 1,282 0 1,282 255 256 256 257 258 0

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회계구분 : 일반회계 + 기타특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야·부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2018 2019 2020 2021 2022

(090) 보건

지특보조금 100 0 100 20 20 20 20 20 0

기금보조금 5,402 0 5,402 1,386 1,002 1,003 1,004 1,006 0

시 도 비 1,801 0 1,801 396 351 351 351 352 0

시 군 구 비 17,418 0 17,418 3,561 3,456 3,461 3,466 3,474 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(091) 보건의료 14 1.6

계 25,040 0 25,040 5,426 4,892 4,899 4,906 4,917 0

의 무 17,991 0 17,991 4,022 3,485 3,489 3,493 3,502 0

재 량 7,049 0 7,049 1,404 1,407 1,410 1,413 1,415 0

국고보조금 1,023 0 1,023 204 204 205 205 205 0

지특보조금 100 0 100 20 20 20 20 20 0

기금보조금 5,402 0 5,402 1,386 1,002 1,003 1,004 1,006 0

시 도 비 1,635 0 1,635 363 318 318 318 319 0

시 군 구 비 16,879 0 16,879 3,454 3,348 3,353 3,358 3,366 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(093) 식품의약안전 1 0.1

계 964 0 964 192 192 193 193 194 0

의 무 661 0 661 132 132 132 133 133 0

재 량 303 0 303 60 60 61 61 61 0

국고보조금 259 0 259 51 51 52 52 52 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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회계구분 : 일반회계 + 기타특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야·부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2018 2019 2020 2021 2022

(093) 식품의약안전

시 도 비 166 0 166 33 33 33 33 33 0

시 군 구 비 539 0 539 108 108 108 108 108 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(100) 농림해양수산 136 25.2

계 467,034 64,366 402,668 94,805 95,201 83,271 67,931 61,460 0

의 무 287,027 64,016 223,011 63,888 64,517 39,658 29,655 25,293 0

재 량 180,007 350 179,657 30,917 30,684 43,613 38,275 36,167 0

국고보조금 75,415 3,230 72,184 19,143 26,640 11,122 7,932 7,346 0

지특보조금 76,719 39,423 37,296 14,983 12,083 5,965 2,654 1,611 0

기금보조금 5,917 1,443 4,474 2,248 560 561 562 543 0

시 도 비 31,458 2,369 29,089 7,489 6,746 6,184 4,663 4,008 0

시 군 구 비 277,526 17,901 259,625 50,942 49,171 59,439 52,119 47,953 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 6,146 191 5,955 2,402 1,028 1,029 1,030 467 0

(101) 농업ㆍ농촌 118 20.6

계 388,008 59,430 328,578 76,546 70,971 68,047 59,051 53,965 0

의 무 219,844 59,080 160,764 47,985 42,649 26,802 23,149 20,179 0

재 량 168,164 350 167,814 28,560 28,322 41,245 35,902 33,785 0

국고보조금 38,414 340 38,074 9,801 10,928 5,786 5,783 5,776 0

지특보조금 75,831 39,423 36,408 14,726 11,926 5,807 2,496 1,453 0

기금보조금 5,857 1,443 4,414 2,188 560 561 562 543 0

시 도 비 20,739 1,380 19,360 5,131 4,468 3,294 3,357 3,110 0

시 군 구 비 247,167 16,844 230,323 44,700 43,089 52,598 46,853 43,083 0

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중기지방재정계획(2018 ~ 2022) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 기타특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야·부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2018 2019 2020 2021 2022

(101) 농업ㆍ농촌

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 6,146 191 5,955 2,402 1,028 1,029 1,030 467 0

(102) 임업ㆍ산촌 17 4.5

계 77,478 4,936 72,541 17,951 23,921 14,915 8,570 7,185 0

의 무 65,852 4,936 60,916 15,638 21,602 12,590 6,240 4,846 0

재 량 11,625 0 11,625 2,313 2,319 2,324 2,330 2,338 0

국고보조금 37,001 2,890 34,110 9,342 15,712 5,336 2,149 1,570 0

지특보조금 788 0 788 237 137 138 138 138 0

기금보조금 60 0 60 60 0 0 0 0 0

시 도 비 10,350 990 9,360 2,284 2,204 2,816 1,232 823 0

시 군 구 비 29,279 1,056 28,223 6,027 5,867 6,625 5,050 4,653 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(103) 해양수산ㆍ어촌

1 0.1

계 1,548 0 1,548 308 309 310 310 311 0

의 무 1,330 0 1,330 265 266 266 267 267 0

재 량 218 0 218 43 44 44 44 44 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 100 0 100 20 20 20 20 20 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 369 0 369 74 74 74 74 74 0

시 군 구 비 1,079 0 1,079 215 215 216 216 217 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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중기지방재정계획(2018 ~ 2022) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 기타특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야·부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2018 2019 2020 2021 2022

(103) 해양수산ㆍ어촌 (민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(110) 산업ㆍ중소기업 7 1.5

계 25,182 1,695 23,486 9,380 11,760 781 782 783 0

의 무 22,557 1,695 20,862 8,851 11,237 258 258 258 0

재 량 2,625 0 2,625 530 522 523 524 525 0

국고보조금 10,548 0 10,548 4,450 5,768 110 110 110 0

지특보조금 1,274 0 1,274 480 794 0 0 0 0

기금보조금 422 0 422 78 86 86 86 86 0

시 도 비 2,814 209 2,606 1,191 1,372 14 14 14 0

시 군 구 비 10,124 1,487 8,637 3,181 3,739 571 572 573 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 4,377 2,000 2,377 1,192 1,185 0 0 0 0

(114) 산업진흥ㆍ고도화

6 1.4

계 24,752 1,695 23,056 9,294 11,674 695 696 697 0

의 무 22,135 1,695 20,440 8,773 11,151 172 172 172 0

재 량 2,617 0 2,617 522 522 523 524 525 0

국고보조금 10,548 0 10,548 4,450 5,768 110 110 110 0

지특보조금 1,274 0 1,274 480 794 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 2,814 209 2,606 1,191 1,372 14 14 14 0

시 군 구 비 10,116 1,487 8,629 3,173 3,739 571 572 573 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 4,377 2,000 2,377 1,192 1,185 0 0 0 0

(115) 에너지및자원개발

1 0.0 계 430 0 430 86 86 86 86 86 0

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중기지방재정계획(2018 ~ 2022) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 기타특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야·부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2018 2019 2020 2021 2022

(115) 에너지및자원개발

의 무 422 0 422 78 86 86 86 86 0

재 량 8 0 8 8 0 0 0 0 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 422 0 422 78 86 86 86 86 0

시 도 비 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시 군 구 비 8 0 8 8 0 0 0 0 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(120) 수송및교통 18 3.5

계 58,137 2,500 55,637 9,751 7,318 14,471 13,478 10,618 0

의 무 21,848 2,500 19,348 6,590 2,290 2,687 3,489 4,291 0

재 량 36,289 0 36,289 3,161 5,029 11,784 9,988 6,327 0

국고보조금 1 0 1 1 0 0 0 0 0

지특보조금 752 0 752 150 150 150 150 151 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 7,818 1,000 6,818 3,003 503 703 1,104 1,504 0

시 군 구 비 49,566 1,500 48,066 6,597 6,665 13,618 12,223 8,963 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(121) 도로 9 2.5

계 42,999 2,500 40,499 7,005 4,226 11,375 10,378 7,515 0

의 무 13,116 2,500 10,616 5,005 506 902 1,702 2,502 0

재 량 29,883 0 29,883 2,000 3,720 10,474 8,676 5,013 0

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중기지방재정계획(2018 ~ 2022) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 기타특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야·부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2018 2019 2020 2021 2022

(121) 도로

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 252 0 252 50 50 50 50 51 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 6,301 1,000 5,301 2,700 201 400 800 1,200 0

시 군 구 비 36,446 1,500 34,946 4,254 3,975 10,925 9,527 6,264 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(126) 대중교통ㆍ물류등기타

9 0.9

계 15,138 0 15,138 2,747 3,092 3,096 3,100 3,104 0

의 무 8,732 0 8,732 1,585 1,784 1,786 1,788 1,790 0

재 량 6,406 0 6,406 1,161 1,308 1,310 1,312 1,314 0

국고보조금 1 0 1 1 0 0 0 0 0

지특보조금 500 0 500 100 100 100 100 100 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 1,517 0 1,517 303 303 303 304 304 0

시 군 구 비 13,120 0 13,120 2,343 2,690 2,693 2,696 2,699 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(140) 국토및지역개발 48 18.7

계 310,699 12,149 298,550 39,032 43,058 60,026 71,698 84,737 0

의 무 151,768 8,729 143,040 24,061 22,114 24,475 26,324 46,066 0

재 량 158,931 3,420 155,511 14,971 20,944 35,551 45,374 38,671 0

국고보조금 54,061 2,242 51,818 5,544 3,910 9,115 11,707 21,543 0

지특보조금 19,247 2,185 17,062 7,274 6,523 2,686 288 291 0

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중기지방재정계획(2018 ~ 2022) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 기타특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야·부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2018 2019 2020 2021 2022

(140) 국토및지역개발

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 21,833 28 21,805 2,723 2,276 4,050 4,877 7,880 0

시 군 구 비 215,558 7,693 207,865 23,491 30,349 44,176 54,826 55,023 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 1,884 1,700 184 88 88 3 3 3 0

(141) 수자원 12 8.6

계 145,418 8,415 137,003 15,035 11,246 23,430 31,310 55,983 0

의 무 115,256 8,415 106,841 12,891 8,138 18,569 23,774 43,469 0

재 량 30,162 0 30,162 2,144 3,108 4,861 7,535 12,514 0

국고보조금 53,832 2,242 51,590 5,499 3,865 9,069 11,661 21,497 0

지특보조금 2,719 1,965 754 754 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 16,098 0 16,098 1,615 1,136 2,936 3,725 6,687 0

시 군 구 비 72,768 4,207 68,561 7,168 6,245 11,425 15,924 27,799 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(142) 지역및도시 36 10.1

계 165,281 3,734 161,547 23,997 31,812 36,596 40,388 28,754 0

의 무 36,512 314 36,198 11,169 13,977 5,906 2,550 2,597 0

재 량 128,769 3,420 125,349 12,827 17,836 30,690 37,839 26,157 0

국고보조금 228 0 228 45 45 46 46 46 0

지특보조금 16,528 220 16,308 6,520 6,523 2,686 288 291 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 5,735 28 5,707 1,108 1,140 1,114 1,152 1,193 0

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중기지방재정계획(2018 ~ 2022) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 기타특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야·부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2018 2019 2020 2021 2022

(142) 지역및도시

시 군 구 비 142,790 3,486 139,304 16,323 24,104 32,751 38,902 27,223 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 1,884 1,700 184 88 88 3 3 3 0

(160) 예비비 0 0.3

계 5,000 0 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0

의 무 0 0 0 0 0 0 0 0 0

재 량 5,000 0 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시 군 구 비 5,000 0 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(161) 예비비 0 0.3

계 5,000 0 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0

의 무 0 0 0 0 0 0 0 0 0

재 량 5,000 0 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시 군 구 비 5,000 0 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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중기지방재정계획(2018 ~ 2022) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 기타특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야·부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후소 계 2018 2019 2020 2021 2022

(161) 예비비(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(900) 기타 16 14.4

계 230,400 0 230,400 32,031 40,885 45,915 53,945 57,624 0

의 무 13,250 0 13,250 2,677 2,698 2,720 2,742 2,413 0

재 량 217,150 0 217,150 29,353 38,187 43,195 51,203 55,211 0

국고보조금 584 0 584 116 117 117 117 117 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 37 0 37 7 7 7 7 7 0

시 도 비 359 0 359 85 86 86 86 16 0

시 군 구 비 229,420 0 229,420 31,822 40,676 45,705 53,735 57,483 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(901) 기타 16 14.4

계 230,400 0 230,400 32,031 40,885 45,915 53,945 57,624 0

의 무 13,250 0 13,250 2,677 2,698 2,720 2,742 2,413 0

재 량 217,150 0 217,150 29,353 38,187 43,195 51,203 55,211 0

국고보조금 584 0 584 116 117 117 117 117 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 37 0 37 7 7 7 7 7 0

시 도 비 359 0 359 85 86 86 86 16 0

시 군 구 비 229,420 0 229,420 31,822 40,676 45,705 53,735 57,483 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

합 계

계 1,194,332 95,652 1,098,681 214,050 214,198 220,279 221,665 228,490 0

의 무 750,342 89,482 660,860 157,118 148,265 112,778 111,676 131,025 0

재 량 443,990 6,170 437,820 56,932 65,933 107,501 109,989 97,465 0

국고보조금 259,170 6,073 253,097 44,345 56,462 44,186 47,912 60,192 0

지특보조금 120,875 44,488 76,387 33,038 24,114 10,481 4,821 3,934 0

기금보조금 17,507 1,443 16,064 6,276 2,441 2,445 2,449 2,453 0

시 도 비 89,491 5,585 83,906 19,515 15,796 15,039 15,176 18,379 0

시군구비 707,289 38,063 669,226 110,875 115,384 148,128 151,307 143,531 0

(민자 등) 11,858 3,891 7,966 3,309 2,247 978 979 454 0

일반공공행정 68,694 287 68,407 14,718 14,719 14,243 14,266 10,461 0

입법및선거관리 2,148 0 2,148 420 425 429 434 439 0

지방의회 운영 지원 2,148 0 2,148 420 425 429 434 439 0

의회운영 내실화 2,148 0 2,148 420 425 429 434 439 0

의정활동 지원

기간:2018.1.1.~2018.12.31.대상:의회운영전반규모:의정활동전반내용:의정활동지원

N N N N N N

계 2,148 0 2,148 420 425 429 434 439 0

재 량 2,148 0 2,148 420 425 429 434 439 0

시군구비 2,148 0 2,148 420 425 429 434 439 0

지방행정ㆍ재정지원 1,383 0 1,383 336 261 261 262 262 0

재정 지원 749 0 749 149 150 150 150 150 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

예산운영 749 0 749 149 150 150 150 150 0

예산편성관리

연례반복적사업예산담당예산담당예산편성 전반의 지원

N N N N N N

계 536 0 536 107 107 107 108 108 0

재 량 536 0 536 107 107 107 108 108 0

시군구비 536 0 536 107 107 107 108 108 0

공통경상경비운영

2017.1.~ 2017.12전 부서전부서의 공통운영비지원공통으로 운영되는 경비지원

N N N N N N

계 213 0 213 42 42 43 43 43 0

재 량 213 0 213 42 42 43 43 43 0

시군구비 213 0 213 42 42 43 43 43 0

재정 운영 634 0 634 187 111 112 112 112 0

부과관리 634 0 634 187 111 112 112 112 0

지방세정운영(재무과)

2018.01.01~2022.12.31지방세정운영(재무과)수요발생시고지서구입,전산장비유지

N N N N N N

계 634 0 634 187 111 112 112 112 0

재 량 634 0 634 187 111 112 112 112 0

시군구비 634 0 634 187 111 112 112 112 0

일반행정 65,163 287 64,876 13,961 14,033 13,552 13,570 9,759 0

지방행정 역량 강화 24,773 287 24,486 5,262 6,327 5,573 5,575 1,749 0

정책수립홍보 18,983 0 18,983 4,165 4,636 4,670 4,670 842 0

정책수립

기간:연례반복대상:각 실과소규모:포럼1회, 용역 10건, 계획서 5건내용:군정 정책수립용역, 영양포럼개최, 각종 계획서 책자 제작

N N N N N N

계 2,981 0 2,981 200 693 695 696 697 0

재 량 2,981 0 2,981 200 693 695 696 697 0

시군구비 2,981 0 2,981 200 693 695 696 697 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

군정홍보

기간:연례반복대상:군민, 일반직원규모:직원수첩 500부, 행정정보박람회 1회, 홍보책자 5회내용:군정홍보 책자 제작,직원수첩제작, 행정정보박람회 개최

N N N N N N

계 720 0 720 143 144 144 144 145 0

재 량 720 0 720 143 144 144 144 145 0

시군구비 720 0 720 143 144 144 144 145 0

영양군 도시재생뉴딜사업

기간:2018.01~2021.12영양읍 주민19개도시재생 세부사업읍시가지 도시재생

Y N N N Y N

계 15,282 0 15,282 3,822 3,799 3,831 3,830 0 0

의 무 15,282 0 15,282 3,822 3,799 3,831 3,830 0 0

국고보조금 9,155 0 9,155 2,290 2,267 2,299 2,299 0 0

시군구비 6,127 0 6,127 1,532 1,532 1,532 1,531 0 0

맞춤형 군정홍보 3,922 0 3,922 306 901 903 905 907 0

홍보업무조정지원

연례반복사업자유총연맹 및 전 국민533백만원자유총연맹 사업 및운영지원,공보업무 추진

N N N Y N N

계 534 0 534 106 107 107 107 107 0

의 무 534 0 534 106 107 107 107 107 0

시군구비 534 0 534 106 107 107 107 107 0

군정시책홍보

연례반복사업전 국민4,071백만원전 국민을 대상으로한군정홍보

N N N N N N

계 3,389 0 3,389 200 795 796 798 800 0

재 량 3,389 0 3,389 200 795 796 798 800 0

시군구비 3,389 0 3,389 200 795 796 798 800 0

지역인구정책관리 1,867 287 1,580 790 790 0 0 0 0

인구지킴이 민관공동체 대응센터 건립(보조)

기간:2017.09~2019.12N N N N Y N

계 1,867 287 1,580 790 790 0 0 0 0

의 무 1,867 287 1,580 790 790 0 0 0 0

시 도 비 200 20 180 90 90 0 0 0 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

인구지킴이 민관공동체대응센터 건립(보조)

기간:2017.09~2019.12N N N N Y N 시군구비 1,667 267 1,400 700 700 0 0 0 0

주민서비스강화 841 0 841 168 168 168 169 169 0

자원봉사활동강화 841 0 841 168 168 168 169 169 0

자원봉사센터지원(보조)

연례반복사업대상 : 사회적 취약계층규모: 연간 봉사자 5000명사업 : 사회적 취약계층을 위한 봉사활동

N N N N Y N

계 841 0 841 168 168 168 169 169 0

의 무 841 0 841 168 168 168 169 169 0

시 도 비 25 0 25 5 5 5 5 5 0

시군구비 816 0 816 163 163 163 163 164 0

재산관리 6,847 0 6,847 1,364 1,367 1,369 1,372 1,375 0

공용차량관리 2,555 0 2,555 509 510 511 512 513 0

공용차량구입

2018.1~2018.12관내 공무원 대상1식공용차량 구입

N N N N N N

계 1,767 0 1,767 352 353 353 354 355 0

재 량 1,767 0 1,767 352 353 353 354 355 0

시군구비 1,767 0 1,767 352 353 353 354 355 0

공용차량 유지관리

2018.01~2018.12관내 공용차량 대상1식공용차량 유지관리

N N N N N N

계 788 0 788 157 157 158 158 158 0

재 량 788 0 788 157 157 158 158 158 0

시군구비 788 0 788 157 157 158 158 158 0

공유재산관리 4,292 0 4,292 855 857 858 860 862 0

군유건물유지관리

2018.01.01~2018.12.31군유건물군유건물 유지군유건물 유지 관리

N N N N N N

계 1,491 0 1,491 297 298 298 299 299 0

재 량 1,491 0 1,491 297 298 298 299 299 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

군유건물유지관리2018.01.01~2018.12.31군유건물군유건물 유지군유건물 유지 관리

N N N N N N 시군구비 1,491 0 1,491 297 298 298 299 299 0

군유재산관리

2018.01~2018.12군유재산관리군유재산 전체군유건물

N N N N N N

계 610 0 610 121 122 122 122 122 0

재 량 610 0 610 121 122 122 122 122 0

시군구비 610 0 610 121 122 122 122 122 0

군유건물정비

2018.1.1~2018.12.31군유건물군유건물 정비기타군유건물 정비

N N N N N N

계 2,191 0 2,191 436 437 438 439 440 0

재 량 2,191 0 2,191 436 437 438 439 440 0

시군구비 2,191 0 2,191 436 437 438 439 440 0

주민자치 기반 강화 32,189 0 32,189 7,066 6,069 6,339 6,351 6,364 0

조직역량강화 12,609 0 12,609 2,359 2,362 2,624 2,630 2,635 0

청사관리

사업기간 : 연중청사 관리청사관리 및 유지청소위탁용역 1식청사경비시스템 운영1식청사 내외부 관리 1식

N N N N N N

계 540 0 540 108 108 108 108 108 0

재 량 540 0 540 108 108 108 108 108 0

시군구비 540 0 540 108 108 108 108 108 0

직원복지제도운영

기간 : 연중대상 : 전 직원규모 : 취미클럽지원, 건강검진비 지원, 단체보험가입, 해외견학여비지원내용 : 취미클럽지원, 건강검진비 지원, 단체보험가입, 해외견학여비지원

N N N Y N N

계 4,785 0 4,785 800 800 1,059 1,062 1,064 0

의 무 4,785 0 4,785 800 800 1,059 1,062 1,064 0

시군구비 4,785 0 4,785 800 800 1,059 1,062 1,064 0

행정업무지원

기간 : 연중대상 : 공무원 전체규모 : 청사당직비,신문구독, 협회비 지급 등내용 : 청사당직비,신문구독, 협회비 지급 등

N N N Y N N

계 7,284 0 7,284 1,451 1,454 1,457 1,460 1,463 0

의 무 7,284 0 7,284 1,451 1,454 1,457 1,460 1,463 0

시군구비 7,284 0 7,284 1,451 1,454 1,457 1,460 1,463 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

자치행정관리 5,231 0 5,231 1,042 1,044 1,046 1,048 1,050 0

인사행정관리

연례반복인사행정지원인사행정지원인사행정지원

N N N Y N N

계 783 0 783 156 156 157 157 157 0

의 무 783 0 783 156 156 157 157 157 0

시군구비 783 0 783 156 156 157 157 157 0

주민자치증진

연례반복공무원 및 주민 등주민자치 및 자치행정지원주민자치 및 자치행정지원

N N N Y N N

계 2,139 0 2,139 426 427 428 429 430 0

의 무 2,139 0 2,139 426 427 428 429 430 0

시군구비 2,139 0 2,139 426 427 428 429 430 0

리반장활동지원

연례반복영양군 리반장영양군 리반장영양군 리반장 활동지원

N N N N N N

계 568 0 568 113 113 114 114 114 0

재 량 568 0 568 113 113 114 114 114 0

시군구비 568 0 568 113 113 114 114 114 0

공무원교육훈련지원

연례반복공무원공무원 450명공무원 교육훈련지원

N N N Y N N

계 1,742 0 1,742 347 348 348 349 350 0

의 무 1,742 0 1,742 347 348 348 349 350 0

시군구비 1,742 0 1,742 347 348 348 349 350 0

정보화관리 3,443 0 3,443 686 687 689 690 691 0

전산장비 유지관리

연례반복사업대상 : 모든전산정보시스템규모 : 39품목내용: 전산정보시스템유지보수비

N N N N N N

계 2,077 0 2,077 414 414 415 416 417 0

재 량 2,077 0 2,077 414 414 415 416 417 0

시군구비 2,077 0 2,077 414 414 415 416 417 0

행정정보화기반확충

연례반복사업전산담당행정정보시스템기반확충내용 : 전산서버 업그레이드 및 소프트웨어 구입

N N N N N N 계 1,366 0 1,366 272 273 273 274 274 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

행정정보화기반확충

연례반복사업전산담당행정정보시스템기반확충내용 : 전산서버 업그레이드 및 소프트웨어 구입

N N N N N N

재 량 1,366 0 1,366 272 273 273 274 274 0

시군구비 1,366 0 1,366 272 273 273 274 274 0

정보통신관리 507 0 507 107 100 100 100 100 0

정보통신시스템구축

연례반복사업통신장비정보통신장비정보통신장비시스템구축및교체

N N N Y N N

계 507 0 507 107 100 100 100 100 0

의 무 507 0 507 107 100 100 100 100 0

시군구비 507 0 507 107 100 100 100 100 0

지역인재양성 10,399 0 10,399 2,872 1,876 1,880 1,883 1,887 0

장학재단출연금

기간:연례반복사업대상:관내 초중고등학생규모:관내초중고등학생 1500여명내용:교육환경개선사업,카이스트과학캠프, 어학연수등

N N N N N N

계 10,399 0 10,399 2,872 1,876 1,880 1,883 1,887 0

재 량 10,399 0 10,399 2,872 1,876 1,880 1,883 1,887 0

시군구비 10,399 0 10,399 2,872 1,876 1,880 1,883 1,887 0

선진농촌행정구현(영양읍)

513 0 513 102 102 103 103 103 0

농촌행정운영(영양읍) 513 0 513 102 102 103 103 103 0

리반장활동지원(영양읍)

연례반복대상 : 리장(29명),반장(143명)내용 : 리장 및 반장활동비 지원

N N N Y N N

계 513 0 513 102 102 103 103 103 0

의 무 513 0 513 102 102 103 103 103 0

시군구비 513 0 513 102 102 103 103 103 0

공공질서및안전 5,103 0 5,103 1,317 945 946 947 948 0

재난방재ㆍ민방위 4,603 0 4,603 817 945 946 947 948 0

안전재난 및 지역방위 체계 구축 1,950 0 1,950 288 416 416 416 416 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

안전관리 및 재난대응 77 0 77 15 15 15 15 16 0

재난안전표지판 설치사업(보조)

기간:2017.01~2017.12N N N N Y N

계 77 0 77 15 15 15 15 16 0

의 무 77 0 77 15 15 15 15 16 0

시 도 비 56 0 56 11 11 11 11 11 0

시군구비 20 0 20 4 4 4 4 4 0

재난관리기금관리 1,874 0 1,874 273 400 400 400 400 0

재해취약및응급복구사업추진(보조)

기간:2018.1~2022.12.대상:재난취약지구규모:연간5개소내용:재해취약대상지정비

N N N N Y N

계 1,874 0 1,874 273 400 400 400 400 0

의 무 1,874 0 1,874 273 400 400 400 400 0

시 도 비 500 0 500 100 100 100 100 100 0

시군구비 1,374 0 1,374 173 300 300 300 300 0

재해 및 재난 예방(통합관제센터 운영)

2,653 0 2,653 529 530 531 531 532 0

영상관제관리 2,653 0 2,653 529 530 531 531 532 0

CCTV 통합관제센터운영

연례반복사업대상 : 영양군민규모 : CCTV 339대내용 : 범죄예방 등

N N N N N N

계 1,575 0 1,575 314 314 315 316 316 0

재 량 1,575 0 1,575 314 314 315 316 316 0

시군구비 1,575 0 1,575 314 314 315 316 316 0

안전영상인프라구축

기간:2018.01~2022.12대상:영양군 관내 범죄취약지규모:11개소 정도내용:관내 범죄취약지CCTV 설치

N N N N N N

계 1,078 0 1,078 216 216 216 216 216 0

재 량 1,078 0 1,078 216 216 216 216 216 0

시군구비 1,078 0 1,078 216 216 216 216 216 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

소방 500 0 500 500 0 0 0 0 0

화재예방 및 현장 대응력 강화

500 0 500 500 0 0 0 0 0

소방행정지원 500 0 500 500 0 0 0 0 0

소방서건립 기간:2017.01~2018.12 N N N N N N

계 500 0 500 500 0 0 0 0 0

재 량 500 0 500 500 0 0 0 0 0

시군구비 500 0 500 500 0 0 0 0 0

교육 3,555 0 3,555 708 710 711 712 714 0

유아및초중등교육 3,555 0 3,555 708 710 711 712 714 0

유아ㆍ초 중등 교육재정지원

3,555 0 3,555 708 710 711 712 714 0

지역교육여건강화 3,555 0 3,555 708 710 711 712 714 0

학교급식지원사업

기간:연례 반복대상:관내 유치원 및초중고등학생대상: 1,600여명내용:학교급식식자재구입비지원, 무상급식, 학교급식현물지원

N N N N N N

계 1,702 0 1,702 339 340 340 341 342 0

재 량 1,702 0 1,702 339 340 340 341 342 0

시군구비 1,702 0 1,702 339 340 340 341 342 0

친환경농산물학교급식지원사업(보조)

연례반복N N N N Y N

계 1,208 0 1,208 241 241 242 242 243 0

의 무 1,208 0 1,208 241 241 242 242 243 0

시 도 비 483 0 483 96 96 97 97 97 0

시군구비 725 0 725 144 145 145 145 146 0

초ㆍ중학교농식품지원사업(보조)

연례반복N N N N Y N 계 645 0 645 129 129 129 129 129 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

초ㆍ중학교농식품지원사업(보조)

연례반복N N N N Y N

의 무 645 0 645 129 129 129 129 129 0

시 도 비 217 0 217 43 43 43 43 43 0

시군구비 428 0 428 85 85 86 86 86 0

문화및관광 65,041 8,188 56,853 17,702 11,041 9,288 9,328 9,495 0

문화예술 8,998 0 8,998 1,930 1,732 1,734 1,737 1,865 0

문화산업육성 8,136 0 8,136 1,758 1,560 1,562 1,564 1,692 0

문화예술관리 8,136 0 8,136 1,758 1,560 1,562 1,564 1,692 0

산나물 한마당행사

연레반복전 군민산나물축제 1식산나물축제 개최

Y N N N N N

계 2,822 0 2,822 562 563 564 566 567 0

재 량 2,822 0 2,822 562 563 564 566 567 0

시군구비 2,822 0 2,822 562 563 564 566 567 0

전통민속놀이(원놀음)재연행사지원(보조)

연례반복전군민1식원놀음 전승보전 및공연

Y N N N Y N

계 291 0 291 58 58 58 58 58 0

의 무 291 0 291 58 58 58 58 58 0

시 도 비 90 0 90 18 18 18 18 18 0

시군구비 201 0 201 40 40 40 40 40 0

주실지훈문화예술제(보조)

연례반복대상:전국민규모:전국민내용:주실지훈문화예술제

Y N N N Y N

계 500 0 500 100 100 100 100 100 0

의 무 500 0 500 100 100 100 100 100 0

시 도 비 100 0 100 20 20 20 20 20 0

시군구비 400 0 400 80 80 80 80 80 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

김장축제

연레반복전군민김장축제 개최 1식빛깔찬 영양김장축제개최

Y N N N N N

계 1,000 0 1,000 200 200 200 200 200 0

재 량 1,000 0 1,000 200 200 200 200 200 0

시군구비 1,000 0 1,000 200 200 200 200 200 0

세계유교문화축전

연례반복전 군민유교문화축전여중군자 장계향 문화축전, 힐링콘서트, 세계유교문화재단 지원

Y N N N N N

계 1,157 0 1,157 230 231 231 232 232 0

재 량 1,157 0 1,157 230 231 231 232 232 0

시군구비 1,157 0 1,157 230 231 231 232 232 0

(재)영양축제관광재단 지원

연례반복영양축제관광재단1식영양축제관광재단운영지원

N N N N N N

계 1,166 0 1,166 207 208 208 208 335 0

재 량 1,166 0 1,166 207 208 208 208 335 0

시군구비 1,166 0 1,166 207 208 208 208 335 0

역사문화인물자원연극제작

기간:2018.01~2018.12관내주민연극 1식장계향 연극 제작 공연

Y N N N N N

계 100 0 100 100 0 0 0 0 0

재 량 100 0 100 100 0 0 0 0 0

시군구비 100 0 100 100 0 0 0 0 0

역사문화인물자원연극제작(보조)

기간:2018.01~2018.12관내 주민연극 제작 1식장계향 연극 제작 공연

Y N N N Y N

계 100 0 100 100 0 0 0 0 0

의 무 100 0 100 100 0 0 0 0 0

시 도 비 30 0 30 30 0 0 0 0 0

시군구비 70 0 70 70 0 0 0 0 0

펫축제기간:2018.01~2022.12내용:펫축제 1식 Y N N N N N

계 1,000 0 1,000 200 200 200 200 200 0

재 량 1,000 0 1,000 200 200 200 200 200 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

펫축제기간:2018.01~2022.12내용:펫축제 1식 Y N N N N N 시군구비 1,000 0 1,000 200 200 200 200 200 0

문화예술 진흥 862 0 862 172 172 172 173 173 0

박물관 기반확충 및 운영

862 0 862 172 172 172 173 173 0

박물관 관리

연례반복사업산촌생활박물관산촌생활박물관 전시동, 야외체험전시장산촌생활박물관 관리.운영

N N N N N N

계 612 0 612 122 122 122 123 123 0

재 량 612 0 612 122 122 122 123 123 0

시군구비 612 0 612 122 122 122 123 123 0

박물관 기반확충

연례반복적산촌생활박물관산촌생활박물관 전시동, 야외체험전시장야외전시장 및 박물관시설 유지보수

N N N N N N

계 250 0 250 50 50 50 50 50 0

재 량 250 0 250 50 50 50 50 50 0

시군구비 250 0 250 50 50 50 50 50 0

관광 32,132 3,411 28,721 10,625 6,350 3,885 3,915 3,946 0

관광 기반확충 및 관리 24,446 2,300 22,146 8,151 4,924 2,995 3,023 3,053 0

관광자원확충및운영 22,811 2,300 20,511 7,825 4,598 2,668 2,696 2,724 0

유교관광시설운영

연례반복전군민지훈문학관,두들마을,북카페 등유교관광시설운영

N N N N N N

계 649 0 649 129 129 130 130 130 0

재 량 649 0 649 129 129 130 130 130 0

시군구비 649 0 649 129 129 130 130 130 0

유교문화관광기반확충

연례반복전군민지훈문학관,오일도시비공원,연당마을,두들마을유교관광시설물 유지및 보수

N N N N N N

계 1,609 0 1,609 50 50 502 503 504 0

재 량 1,609 0 1,609 50 50 502 503 504 0

시군구비 1,609 0 1,609 50 50 502 503 504 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

관광자원 개발사업

연례반복전군민관광인프라 및 자원개발 1식관광자원 개발

N N N N N N

계 2,510 0 2,510 500 501 502 503 504 0

재 량 2,510 0 2,510 500 501 502 503 504 0

시군구비 2,510 0 2,510 500 501 502 503 504 0

주실마을생태관광자원개발(보조)

2015.01.01.~2018.12.31.대상:주실마을 및 지훈문학관 등 관광객, 학술연구단체 및 전국 문인 등규모:일월면 주곡리 주실마을 일원(부지 4500㎡,건축 410㎡)주실마을 다목적 강당, 내용:북카페 등 410m2, 탐방로, 지훈광장정비, 안내판정비

Y문화체육관광부

Y N N N Y N

계 3,000 1,500 1,500 1,500 0 0 0 0 0

의 무 3,000 1,500 1,500 1,500 0 0 0 0 0

지특보조금 1,500 750 750 750 0 0 0 0 0

시 도 비 450 225 225 225 0 0 0 0 0

시군구비 1,050 525 525 525 0 0 0 0 0

음식디미방체험아카데미운영(보조)

기간:2015.01~2021.12전군민두들마을 일원전통음식및문화 연계프로그램을 통한 홍보

Y N N N Y N

계 1,000 0 1,000 200 200 200 200 200 0

의 무 1,000 0 1,000 200 200 200 200 200 0

시 도 비 300 0 300 60 60 60 60 60 0

시군구비 700 0 700 140 140 140 140 140 0

전통음식육성사업 연례반복N N N N N N

계 839 0 839 50 50 244 246 249 0

재 량 839 0 839 50 50 244 246 249 0

시군구비 839 0 839 50 50 244 246 249 0

전통음식문화관광시설운영

연례반복전군민두들마을 일원 전통음식문화관광시설물전통음식문화관광시설물 관리 및 운영

N N N N N N

계 871 0 871 171 172 174 176 178 0

재 량 871 0 871 171 172 174 176 178 0

시군구비 871 0 871 171 172 174 176 178 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

문화특화지역조성사업(경상)(보조)

기간:2016.01~2018.12

Y문화체육관광부

N N N N Y N

계 200 0 200 200 0 0 0 0 0

의 무 200 0 200 200 0 0 0 0 0

지특보조금 80 0 80 80 0 0 0 0 0

시 도 비 36 0 36 36 0 0 0 0 0

시군구비 84 0 84 84 0 0 0 0 0

음식디미방푸드스쿨 운영(보조)

기간:2016.01~2021.12 Y N N N Y N

계 1,000 0 1,000 200 200 200 200 200 0

의 무 1,000 0 1,000 200 200 200 200 200 0

시 도 비 300 0 300 60 60 60 60 60 0

시군구비 700 0 700 140 140 140 140 140 0

문화관광자원개발(전통정원 서석지이야기길)(보조)

기간:2017.01~2018.12대상:서석지 및 외원16수 탐방객 및 외씨버선길 탐방객, 학술연구 단체 외규모:탐방로 정비 17km, 편의시설 및 안내체계 구축 등내용:이야기길(탐방로) 조성 총연장 L=17km, 편의시설(안내소 및쉼터조성) 2개

Y문화체육관광부

Y N N N Y N

계 2,000 400 1,600 1,600 0 0 0 0 0

의 무 2,000 400 1,600 1,600 0 0 0 0 0

지특보조금 1,000 200 800 800 0 0 0 0 0

시 도 비 300 60 240 240 0 0 0 0 0

시군구비 700 140 560 560 0 0 0 0 0

장계향 문화체험교육원운영

기간:2017.01~2021.12전군민두들마을 일원 음시디미방관광자원화사업장 시설물음식디미방문화관광자원화사업장 관리 및 운영

N N N N N N

계 3,584 0 3,584 675 695 716 738 760 0

재 량 3,584 0 3,584 675 695 716 738 760 0

시군구비 3,584 0 3,584 675 695 716 738 760 0

문화관광자원개발(두들마을 역사관광 기반조성)(보조)

기간:2017.01~2019.12대상:전국민을 대상으로 한 두들마을 역사관광 컨텐츠 향유를위한 공간 조성규모:부지면적 3,928㎡(부지조성 면적 3,928㎡), 건축연면적1,221㎡내용:가상및증강현실을 통한 두들마을관련 컨텐츠 체험 공간제공

Y문화체육관광부

Y N N N Y N 계 5,400 400 5,000 2,400 2,600 0 0 0 0

Page 96: 2018~2022년도 중기지방재정계획 · 행정구역 : 1읍․5면(115개리, 485반) ... 이를 위한 재정의적극적 역할이 중요하며 향후 년간 지출증가 속도를

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

문화관광자원개발(두들마을 역사관광기반조성)(보조)

기간:2017.01~2019.12대상:전국민을 대상으로한 두들마을 역사관광 컨텐츠 향유를 위한 공간 조성규모:부지면적 3,928㎡(부지조성 면적 3,928㎡), 건축연면적 1,221㎡내용:가상및증강현실을 통한 두들마을관련 컨텐츠체험 공간 제공

Y문화체육관광부

Y N N N Y N

의 무 5,400 400 5,000 2,400 2,600 0 0 0 0

지특보조금 2,500 0 2,500 1,200 1,300 0 0 0 0

시 도 비 500 0 500 200 300 0 0 0 0

시군구비 2,400 400 2,000 1,000 1,000 0 0 0 0

장계향 탄신 420주년 기념사업 운영

기간:2018.01~2018.12대상:전국 장계향선양회회원 및 행사참가자규모:장계향 탄신 420주년(7주갑) 기념행사 1식내용:장계향탄신 420주년헌다례 및 기념식, 학술대회개최

Y N N N N N

계 150 0 150 150 0 0 0 0 0

재 량 150 0 150 150 0 0 0 0 0

시군구비 150 0 150 150 0 0 0 0 0

관광홍보 1,635 0 1,635 326 326 327 328 328 0

영양관광홍보

연례반복전 군민관광자원 홍보 1식지역축제및관광자원홍보

N N N N N N

계 967 0 967 193 193 193 194 194 0

재 량 967 0 967 193 193 193 194 194 0

시군구비 967 0 967 193 193 193 194 194 0

외씨버선길활성화사업

기간:연례반복대상:지역 외씨버선길조성 코스내용:외씨버선길 트레킹 사업

N N N N N N

계 668 0 668 133 133 134 134 134 0

재 량 668 0 668 133 133 134 134 134 0

시군구비 668 0 668 133 133 134 134 134 0

관광기반시설확충 3,867 1,111 2,756 1,714 663 126 126 127 0

반딧불이특구운영 3,867 1,111 2,756 1,714 663 126 126 127 0

반딧불이생태학교운영

연례반복 N N N N N N

계 631 0 631 126 126 126 126 127 0

재 량 631 0 631 126 126 126 126 127 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

반딧불이생태학교운영

연례반복N N N N N N 시군구비 631 0 631 126 126 126 126 127 0

지역수요맞춤지원(영양국제밤하늘보호공원 별빛생태관광 명품화사업)(보조)

기간:2017.1~2019.12영양국제밤하늘보고공원 별빛 생태관광 명품화사업면적 27,644㎡영양국제밤하늘보호공원 별빛명품 생태관광지 조성

Y국토교통부

Y N N N Y N

계 3,236 1,111 2,125 1,588 537 0 0 0 0

의 무 3,236 1,111 2,125 1,588 537 0 0 0 0

지특보조금 2,063 730 1,333 988 345 0 0 0 0

시군구비 1,173 381 792 600 192 0 0 0 0

(민자 등) 10 0 10 10 0 0 0 0 0

관광자원개발 및 관리 3,819 0 3,819 761 762 764 765 767 0

선바위 기반시설 확충및 관리

3,819 0 3,819 761 762 764 765 767 0

선바위관광지 관리

연례반복적사업선바위관광지분재야생화테마파크,고추홍보전시관, 민물고기전시관선바위기반시설 확충및 관리

N N N N N N

계 3,569 0 3,569 711 712 714 715 717 0

재 량 3,569 0 3,569 711 712 714 715 717 0

시군구비 3,569 0 3,569 711 712 714 715 717 0

영양분재예술대전

연례반복적사업선바위관광지분재예술대전 개최선바위기반시설 확충및 관리

N N N N N N

계 250 0 250 50 50 50 50 50 0

재 량 250 0 250 50 50 50 50 50 0

시군구비 250 0 250 50 50 50 50 50 0

체육 10,832 2,377 8,455 2,802 1,071 1,524 1,527 1,531 0

체육산업육성 10,832 2,377 8,455 2,802 1,071 1,524 1,527 1,531 0

생활체육육성 9,255 2,377 6,878 2,488 756 1,209 1,211 1,214 0

생활체육지도자배치(보조)

기간:2018.1.1~2022.12.31대상:영양군민규모:대상내용:지도자배치

Y문화체육관광부

N N N N Y N 계 514 0 514 102 103 103 103 103 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

생활체육지도자배치(보조)

기간:2018.1.1~2022.12.31대상:영양군민규모:대상내용:지도자배치

Y문화체육관광부

N N N N Y N

의 무 514 0 514 102 103 103 103 103 0

기금보조금 257 0 257 51 51 51 52 52 0

시군구비 257 0 257 51 51 51 52 52 0

체육시설물 관리

2018.01.01~2022.12.31대상 : 군민다수시설내용 : 영양군 체육시설물 관리

N N N N N N

계 777 0 777 50 50 225 226 226 0

재 량 777 0 777 50 50 225 226 226 0

시군구비 777 0 777 50 50 225 226 226 0

체육시설확충및보강 N N N N N N

계 1,081 0 1,081 50 50 326 327 328 0

재 량 1,081 0 1,081 50 50 326 327 328 0

시군구비 1,081 0 1,081 50 50 326 327 328 0

어르신(전담)체육활동지원(보조)

기간:2018.1.1~2022.12.31대상:관내어르신규모:다수내용:지도사배치

Y문화체육관광부

N N N N Y N

계 514 0 514 102 103 103 103 103 0

의 무 514 0 514 102 103 103 103 103 0

기금보조금 257 0 257 51 51 51 52 52 0

시군구비 257 0 257 51 51 51 52 52 0

경북도민체육대회참가

기간:2018.01.01~2022.12.31대상:참가선수, 임원규모:400여명내용:선수지원

Y N N N N N

계 904 0 904 180 180 181 181 181 0

재 량 904 0 904 180 180 181 181 181 0

시군구비 904 0 904 180 180 181 181 181 0

군민체육대회개최지원

기간:2018.1.1~2022.12.31대상:영양군민, 체육회규모:다수내용:대회지원

Y N N N N N

계 1,355 0 1,355 270 271 271 272 272 0

재 량 1,355 0 1,355 270 271 271 272 272 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

군민체육대회개최지원

기간:2018.1.1~2022.12.31대상:영양군민, 체육회규모:다수내용:대회지원

Y N N N N N 시군구비 1,355 0 1,355 270 271 271 272 272 0

체육진흥시설지원(영양인도어골프장)(보조)

기간:2017.01~2018.12영양군민부지면적 13,603제곱미터 건축연면적 1100제곱미터생활체육활성화

Y문화체육관광부

Y N N N Y N

계 4,110 2,377 1,733 1,733 0 0 0 0 0

의 무 4,110 2,377 1,733 1,733 0 0 0 0 0

지특보조금 900 200 700 700 0 0 0 0 0

시 도 비 500 140 360 360 0 0 0 0 0

시군구비 2,710 2,037 673 673 0 0 0 0 0

문화체육시설운영 1,577 0 1,577 314 315 315 316 317 0

문화체육시설관리

기간:2018.1.1~2022.12.31대상:문화체육시설규모:다수내용:문화체육시설관리 지원

N N N N N N

계 558 0 558 111 111 112 112 112 0

재 량 558 0 558 111 111 112 112 112 0

시군구비 558 0 558 111 111 112 112 112 0

문화체육시설정비

기간:2018.1.1~2022.12.31대상:문화체육시설규모:대상내용:문화체육시설 정비

N N N N N N

계 1,019 0 1,019 203 203 204 204 205 0

재 량 1,019 0 1,019 203 203 204 204 205 0

시군구비 1,019 0 1,019 203 203 204 204 205 0

문화재 13,079 2,400 10,679 2,345 1,888 2,144 2,149 2,153 0

문화유산보존관리 13,079 2,400 10,679 2,345 1,888 2,144 2,149 2,153 0

문화재보수및관광자원화사업

8,835 0 8,835 1,760 1,764 1,767 1,771 1,774 0

국가지정문화재및등록문화재보수정비지원(보조)

기간:2018.01~2022.12국가지정문화재 보수대상 :국가지정문화재문화재 보수 및 유지관리

Y문화체육관광부

N N N N Y N

계 2,510 0 2,510 500 501 502 503 504 0

의 무 2,510 0 2,510 500 501 502 503 504 0

Page 100: 2018~2022년도 중기지방재정계획 · 행정구역 : 1읍․5면(115개리, 485반) ... 이를 위한 재정의적극적 역할이 중요하며 향후 년간 지출증가 속도를

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

국가지정문화재및등록문화재보수정비지원(보조)

기간:2018.01~2022.12국가지정문화재 보수대상 :국가지정문화재문화재 보수 및 유지관리

Y문화체육관광부

N N N N Y N

국고보조금 1,757 0 1,757 350 351 351 352 353 0

시 도 비 226 0 226 45 45 45 45 45 0

시군구비 527 0 527 105 105 105 106 106 0

도지정문화재보수사업(보조)

기간:2018.01~2022.12도지정 문화재보수대상:도지정 문화재문화재보수 및 유지관리

N N N N Y N

계 4,317 0 4,317 860 862 863 865 867 0

의 무 4,317 0 4,317 860 862 863 865 867 0

시 도 비 2,159 0 2,159 430 431 432 433 433 0

시군구비 2,159 0 2,159 430 431 432 433 433 0

문화재자체보수사업(자체)

기간:2018.01~2022.12문화재 자체보수사업대상:향토유적등문화재 보수 및 유지관리

N N N N N N

계 1,004 0 1,004 200 200 201 201 202 0

재 량 1,004 0 1,004 200 200 201 201 202 0

시군구비 1,004 0 1,004 200 200 201 201 202 0

도지정문화재보수사업(자체)

기간:2018.1.~2022.12.대상:도지정문화재도지정문화재보수도지정문화재보수

N N N N N N

계 1,004 0 1,004 200 200 201 201 202 0

재 량 1,004 0 1,004 200 200 201 201 202 0

시군구비 1,004 0 1,004 200 200 201 201 202 0

문화재보존관리 4,244 2,400 1,844 585 125 377 378 379 0

문화재관리(자체)

기간:2018.01~2022.12문화재관리내용:문화재 자체적관리문화재 유지보수및관리

N N N N N N

계 1,009 0 1,009 50 50 302 303 304 0

재 량 1,009 0 1,009 50 50 302 303 304 0

시군구비 1,009 0 1,009 50 50 302 303 304 0

영산서원 복원사업(자체)

기간:2016.01~2018.12대상:유림,관광객전사청외 9개동 및 주차장 설치영산서원 복원사업 추진

Y N N N N N 계 2,860 2,400 460 460 0 0 0 0 0

Page 101: 2018~2022년도 중기지방재정계획 · 행정구역 : 1읍․5면(115개리, 485반) ... 이를 위한 재정의적극적 역할이 중요하며 향후 년간 지출증가 속도를

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

영산서원 복원사업(자체)

기간:2016.01~2018.12대상:유림,관광객전사청외 9개동 및 주차장설치영산서원 복원사업 추진

Y N N N N N

재 량 2,860 2,400 460 460 0 0 0 0 0

시군구비 2,860 2,400 460 460 0 0 0 0 0

영산서원 운영

기간:2018.01~2022.12.31.대상:유림,관광객,지역주민전사청외 9개동 및 주차장영산서원 운영

Y N N N N N

계 375 0 375 75 75 75 75 75 0

재 량 375 0 375 75 75 75 75 75 0

시군구비 375 0 375 75 75 75 75 75 0

환경보호 98,459 859 97,601 17,630 19,988 19,986 19,984 20,013 0

상하수도ㆍ수질 89,685 859 88,826 16,293 18,140 18,136 18,131 18,127 0

수질관리 46,612 0 46,612 8,930 9,426 9,422 9,419 9,415 0

수질환경보전 955 0 955 190 191 191 191 192 0

생태하천 유지관리

연례반복사업반변천,동부천 생태하천 유지관리반변천,동부천 생태하천 유지관리반변천,동부천 생태하천 유지관리비

N N N N N N

계 955 0 955 190 191 191 191 192 0

재 량 955 0 955 190 191 191 191 192 0

시군구비 955 0 955 190 191 191 191 192 0

마을상수도확충 및 관리 4,341 0 4,341 865 866 868 870 872 0

소규모 수도 노후화 시설 개량 사업지원(보조)

기간 : 2017.01.01 ~2021.12.31.대상 : 소규모시설 사용자규모 : 소규모시설 7개소내용 : 소규모시설 시설개량

Y환경부

N N N Y N

계 2,866 0 2,866 571 572 573 574 576 0

의 무 2,866 0 2,866 571 572 573 574 576 0

지특보조금 2,008 0 2,008 400 401 402 402 403 0

시 도 비 256 0 256 51 51 51 51 51 0

시군구비 602 0 602 120 120 120 121 121 0

Page 102: 2018~2022년도 중기지방재정계획 · 행정구역 : 1읍․5면(115개리, 485반) ... 이를 위한 재정의적극적 역할이 중요하며 향후 년간 지출증가 속도를

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

마을상수도관리

연례반복상수도 사용자상수도 시설 사용자상수도 시설 요금부과및 수질검사

N N N N N

계 616 0 616 123 123 123 124 124 0

재 량 616 0 616 123 123 123 124 124 0

시군구비 616 0 616 123 123 123 124 124 0

마을상수도건설

연례반복지방상수도 사용가지방상수도 사용가영양읍 서부리 외 4개소

N N N N N

계 858 0 858 171 171 172 172 172 0

재 량 858 0 858 171 171 172 172 172 0

시군구비 858 0 858 171 171 172 172 172 0

지방상수도확충및관리 31,485 0 31,485 5,898 6,398 6,397 6,397 6,396 0

지방상수도운영

연례반복상수도시설 수용가상수도시설 수용가공공요금, 관리인부임및 정수장운영비

N N N N N N

계 3,129 0 3,129 617 626 627 629 630 0

재 량 3,129 0 3,129 617 626 627 629 630 0

시군구비 3,129 0 3,129 617 626 627 629 630 0

지방상수도정비

연례반복상수도시설 수용가상수도시설 수용가정수장, 원관 및 관련장비에 대한 수리, 보수비

N N N N N N

계 6,237 0 6,237 1,241 535 1,732 1,474 1,254 0

재 량 6,237 0 6,237 1,241 535 1,732 1,474 1,254 0

시군구비 6,237 0 6,237 1,241 535 1,732 1,474 1,254 0

지방상수도개량공사

연례반복상수도시설 수용가상수도시설 수용가노후관 및 상수도 개량공사

N N N N N N

계 4,677 0 4,677 1,183 494 1,000 1,000 1,000 0

재 량 4,677 0 4,677 1,183 494 1,000 1,000 1,000 0

시군구비 4,677 0 4,677 1,183 494 1,000 1,000 1,000 0

지방상수도 시설개선 및 노후관개체사업(보조)

기간:2018.01.01~2022.12.31상수도시설 수용가상수도시설 수용가노후관 개체

N N N N Y N

계 4,432 0 4,432 900 816 904 905 907 0

의 무 4,432 0 4,432 900 816 904 905 907 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

지방상수도 시설개선 및 노후관개체사업(보조)

기간:2018.01.01~2022.12.31상수도시설 수용가상수도시설 수용가노후관 개체

N N N N Y N

시 도 비 1,280 0 1,280 255 256 256 257 257 0

시군구비 3,152 0 3,152 645 560 648 649 650 0

낙후지역 먹는물수질개선사업(보조)

상수도시설 수용가상수도시설 수용가낙후지역 먹는물 수질개선비

Y환경부

Y N N N Y N

계 1,205 0 1,205 240 240 241 241 242 0

의 무 1,205 0 1,205 240 240 241 241 242 0

기금보조금 602 0 602 120 120 120 121 121 0

시군구비 602 0 602 120 120 120 121 121 0

농어촌생활용수개발(영양지구입암면)(보조)

기간:2016.01~2019.12Y환경부

N N N N Y N

계 5,400 0 5,400 1,714 3,686 0 0 0 0

의 무 5,400 0 5,400 1,714 3,686 0 0 0 0

지특보조금 3,800 0 3,800 1,200 2,600 0 0 0 0

시 도 비 489 0 489 154 335 0 0 0 0

시군구비 1,111 0 1,111 360 751 0 0 0 0

농어촌생활용수개발사업(보조)

기간:2018.01~2022.12N N N N Y N

계 6,406 0 6,406 3 0 1,893 2,147 2,363 0

의 무 6,406 0 6,406 3 0 1,893 2,147 2,363 0

지특보조금 4,328 0 4,328 1 0 1,360 1,407 1,560 0

시 도 비 748 0 748 1 0 200 242 305 0

시군구비 1,330 0 1,330 1 0 333 498 498 0

주민지원사업 3,774 0 3,774 752 753 755 756 758 0

낙동강수계주민지원사업(보조)

기간:2018.01.01~2022.12.31수변구역 인근 주민수변구역 인근 주민수변구역 인근 주민숙원사업, 소득증대사업, 오염물질저감사업

Y환경부

N N N N Y N 계 3,774 0 3,774 752 753 755 756 758 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

낙동강수계주민지원사업(보조)

기간:2018.01.01~2022.12.31수변구역 인근 주민수변구역 인근 주민수변구역 인근 주민숙원사업,소득증대사업, 오염물질저감사업

Y환경부

N N N N Y N

의 무 3,774 0 3,774 752 753 755 756 758 0

기금보조금 3,774 0 3,774 752 753 755 756 758 0

마을하수도확충 및 관리

1,370 0 1,370 273 273 274 275 275 0

마을하수도관리

연례반복마을하수도 사용 주민마을하수도 14개소농어촌마을하수도

N N N N N

계 868 0 868 173 173 174 174 174 0

재 량 868 0 868 173 173 174 174 174 0

시군구비 868 0 868 173 173 174 174 174 0

마을하수도건설

연례반복마을하수도 수혜 주민농어촌마을하수도 14개소농어촌마을하수도

N N N N N

계 502 0 502 100 100 100 101 101 0

재 량 502 0 502 100 100 100 101 101 0

시군구비 502 0 502 100 100 100 101 101 0

환경기초시설운영관리 2,362 0 2,362 472 472 472 472 472 0

분뇨처리시설운영관리

연례반복환경기초시설(분뇨처리)시설용량 20톤/일주민 위생환경 개선

N N N N N N

계 2,362 0 2,362 472 472 472 472 472 0

재 량 2,362 0 2,362 472 472 472 472 472 0

시군구비 2,362 0 2,362 472 472 472 472 472 0

환경자원센터운영 2,326 0 2,326 480 473 465 458 450 0

분뇨처리시설운영관리(보조)

기간:2018.01~2022.12환경기초시설(분뇨처리시설)분뇨처리 20kl/일군민보건위생향상

Y환경부

N N N N Y N

계 1,964 0 1,964 408 400 393 385 378 0

의 무 1,964 0 1,964 408 400 393 385 378 0

기금보조금 361 0 361 72 72 72 72 72 0

시군구비 1,603 0 1,603 335 328 321 313 306 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분뇨처리시설운영(보조)

기간:2017.01~2021.12환경기초시설(분뇨처리시설)분뇨처리 20톤/일주민위생환경개선

Y환경부

N N N N Y N

계 361 0 361 72 72 72 72 72 0

의 무 361 0 361 72 72 72 72 72 0

기금보조금 361 0 361 72 72 72 72 72 0

수질관리 43,073 859 42,214 7,363 8,714 8,713 8,712 8,712 0

하수도확충 및 관리 43,073 859 42,214 7,363 8,714 8,713 8,712 8,712 0

공공하수도관리

연례반복마을하수처리인구관내 마을하수처리장16개소마을하수도

N N N N N N

계 27,880 0 27,880 2,718 3,887 7,096 7,092 7,088 0

재 량 27,880 0 27,880 2,718 3,887 7,096 7,092 7,088 0

시군구비 27,880 0 27,880 2,718 3,887 7,096 7,092 7,088 0

공공하수도건설

연례반복농어촌마을하수도 수혜주민농어촌 마을하수도 16개소농어촌마을하수도 보급

N N N N N N

계 8,088 0 8,088 1,611 1,614 1,618 1,621 1,624 0

재 량 8,088 0 8,088 1,611 1,614 1,618 1,621 1,624 0

시군구비 8,088 0 8,088 1,611 1,614 1,618 1,621 1,624 0

하수도의 설치 및관리(농어촌 마을하수도 정비)-청기(보조)

기간:2017.01~2019.12청기면 청기리 주민시설용량 45㎥/일, 관로 3.3㎞하수처리시설 및 관로설치

Y환경부

Y N N N Y N

계 3,463 429 3,034 1,604 1,430 0 0 0 0

의 무 3,463 429 3,034 1,604 1,430 0 0 0 0

국고보조금 2,424 300 2,124 1,124 1,000 0 0 0 0

시 도 비 139 17 121 64 57 0 0 0 0

시군구비 900 111 789 416 373 0 0 0 0

하수도의 설치 및관리(농어촌 마을하수도 정비)-상원(보조)

기간:2017.01~2019.12영양읍 상원리 주민시설용량 35㎥/일, 관로 3.6㎞하수처리시설 및 관로 설치

Y환경부

Y N N N Y N

계 3,642 430 3,212 1,430 1,782 0 0 0 0

의 무 3,642 430 3,212 1,430 1,782 0 0 0 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

하수도의 설치 및관리(농어촌 마을하수도 정비)-상원(보조)

기간:2017.01~2019.12영양읍 상원리 주민시설용량 35㎥/일, 관로 3.6㎞하수처리시설 및 관로설치

Y환경부

Y N N N Y N

국고보조금 2,549 300 2,249 1,000 1,249 0 0 0 0

시 도 비 146 17 129 57 72 0 0 0 0

시군구비 947 113 834 373 461 0 0 0 0

폐기물 6,933 0 6,933 970 1,481 1,482 1,484 1,516 0

폐기물관리 6,933 0 6,933 970 1,481 1,482 1,484 1,516 0

청소관리 3,177 0 3,177 520 662 664 665 666 0

폐기물수거관리

기간:연례반복대상:영양군 전체규모:영양군 전체내용:영양군 생활폐기물수거

N N N N N

계 1,320 0 1,320 150 292 292 293 293 0

재 량 1,320 0 1,320 150 292 292 293 293 0

시군구비 1,320 0 1,320 150 292 292 293 293 0

재활용품 수집보상금 지원(보조)

기간:연례반복대상:영양군 전 지역규모:재활용품500톤농약공병 40톤내용:재활용품 수집보상금

Y환경부

N N N Y N

계 502 0 502 100 100 100 101 101 0

의 무 502 0 502 100 100 100 101 101 0

시 도 비 30 0 30 6 6 6 6 6 0

시군구비 472 0 472 94 94 94 95 95 0

농촌폐비닐 수거보상금(보조)

연례반복사업대상 : 폐비닐 수거단체규모 : 6개 읍면 전체내용 : 농촌폐비닐 수거보상금 지원

Y환경부

N N N N Y N

계 1,355 0 1,355 270 271 271 272 272 0

의 무 1,355 0 1,355 270 271 271 272 272 0

국고보조금 126 0 126 25 25 25 25 25 0

시 도 비 120 0 120 24 24 24 24 24 0

시군구비 1,109 0 1,109 221 221 222 222 223 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

폐기물처리시설 운영관리

3,756 0 3,756 450 818 819 819 850 0

환경자원센터 운영관리

연례반복환경자원센터(매립,소각,재활용시설)매립,소각시설청정영양조성

N N N N N

계 3,006 0 3,006 300 668 669 669 700 0

재 량 3,006 0 3,006 300 668 669 669 700 0

시군구비 3,006 0 3,006 300 668 669 669 700 0

주민지원사업

연례반복환경자원센터 인근마을 주민(현3리,전곡리)정주환경개선사업 등주민소득증대 및 복지증진

N N N N N

계 750 0 750 150 150 150 150 150 0

재 량 750 0 750 150 150 150 150 150 0

시군구비 750 0 750 150 150 150 150 150 0

대기 1,096 0 1,096 218 219 219 220 220 0

대기오염 관리 1,096 0 1,096 218 219 219 220 220 0

대기개선지도 1,096 0 1,096 218 219 219 220 220 0

슬레이트 처리지원(보조)

연례반복사업슬레이트 지붕 주택소유자300가구슬레이트 지붕 처리비용 및 지붕개량비지원

Y환경부

N N N Y N

계 1,096 0 1,096 218 219 219 220 220 0

의 무 1,096 0 1,096 218 219 219 220 220 0

국고보조금 548 0 548 109 109 110 110 110 0

시 도 비 164 0 164 33 33 33 33 33 0

시군구비 384 0 384 76 77 77 77 77 0

자연 745 0 745 149 149 149 149 150 0

야생동물생태계보전 745 0 745 149 149 149 149 150 0

야생동물생태계보호 745 0 745 149 149 149 149 150 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

야생동물보호(보조)

2018.01.01~2022.12.31농업인 및 포획방지단등야생동물 보호 사업 1식내용: 포획 포상금 지급 및 보상금 지급 등

N N N N Y N

계 745 0 745 149 149 149 149 150 0

의 무 745 0 745 149 149 149 149 150 0

시 도 비 163 0 163 33 33 33 33 33 0

시군구비 582 0 582 116 116 116 117 117 0

사회복지 184,955 5,608 179,347 30,395 27,157 34,359 40,347 47,087 0

기초생활보장 24,401 0 24,401 2,655 2,657 5,360 6,363 7,366 0

저소득층생활안정지원 19,801 0 19,801 1,738 1,739 4,440 5,441 6,442 0

저소득층 기초생활보장 18,673 0 18,673 1,514 1,514 4,215 5,215 6,215 0

생계급여(보조)

연례반복사업기초생계급여수급자850가구 1220명기초생활보장수급가구의 생계급여 지원

Y보건복지부

N N N N Y N

계 17,600 0 17,600 1,300 1,300 4,000 5,000 6,000 0

의 무 17,600 0 17,600 1,300 1,300 4,000 5,000 6,000 0

국고보조금 14,000 0 14,000 1,000 1,000 3,200 4,000 4,800 0

시 도 비 1,800 0 1,800 150 150 400 500 600 0

시군구비 1,800 0 1,800 150 150 400 500 600 0

자활근로(보조)

연중실시근로능력있는 기초수급자 및 차상위계층35명저소득층의 근로기회제공 및 생활안정지원

Y보건복지부

N N N N Y N

계 1,073 0 1,073 214 214 215 215 215 0

의 무 1,073 0 1,073 214 214 215 215 215 0

국고보조금 859 0 859 171 171 172 172 172 0

시 도 비 43 0 43 9 9 9 9 9 0

시군구비 172 0 172 34 34 34 34 34 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

저소득층 의료지원 1,128 0 1,128 225 225 226 226 226 0

의료급여진료비 부담금(국가직접지원)

연례반복의료급여대상자2,600명진료비부담금지원

N N N N N N

계 1,128 0 1,128 225 225 226 226 226 0

재 량 1,128 0 1,128 225 225 226 226 226 0

시군구비 1,128 0 1,128 225 225 226 226 226 0

저소득층 주거안정 지원 4,600 0 4,600 916 918 920 922 924 0

저소득층 주거복지 4,600 0 4,600 916 918 920 922 924 0

주거급여(보조)

2015~저소득층주거급여대상자기초생활수급자 주거급여

Y국토교통부

N N N N Y N

계 4,600 0 4,600 916 918 920 922 924 0

의 무 4,600 0 4,600 916 918 920 922 924 0

국고보조금 3,680 0 3,680 733 735 736 737 739 0

시 도 비 460 0 460 92 92 92 92 92 0

시군구비 460 0 460 92 92 92 92 92 0

취약계층지원 20,053 0 20,053 3,993 4,002 4,010 4,019 4,028 0

취약계층 복지증진 20,053 0 20,053 3,993 4,002 4,010 4,019 4,028 0

장애인생활안정지원 4,189 0 4,189 827 832 838 843 849 0

장애수당(기초) 지급(보조)

연례반복대상:저소득 장애인규모:2100명내용:생계지원

Y보건복지부

N N N Y N N

계 578 0 578 108 111 115 120 124 0

의 무 578 0 578 108 111 115 120 124 0

국고보조금 405 0 405 75 78 81 84 87 0

시 도 비 52 0 52 10 10 10 11 11 0

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소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

장애수당(기초) 지급(보조)

연례반복대상:저소득 장애인규모:2100명내용:생계지원

Y보건복지부

N N N Y N N 시군구비 121 0 121 23 23 24 25 26 0

장애인연금 급여지급(보조)

연례반복대상 : 저소득장애인규모:3600명내용 : 생계지원

Y보건복지부

N N N Y N N

계 3,611 0 3,611 719 721 722 724 725 0

의 무 3,611 0 3,611 719 721 722 724 725 0

국고보조금 2,528 0 2,528 504 505 506 507 508 0

시 도 비 260 0 260 52 52 52 52 52 0

시군구비 823 0 823 164 164 165 165 165 0

장애인복지시설지원 2,030 0 2,030 404 405 406 407 408 0

장애인심부름센터운영지원(보조)

연례반복대상:시각장애인규모:1000명내용:생활지원

N N N N Y N

계 502 0 502 100 100 100 101 101 0

의 무 502 0 502 100 100 100 101 101 0

시 도 비 100 0 100 20 20 20 20 20 0

시군구비 402 0 402 80 80 80 80 81 0

수화통역센터운영지원(보조)

연례반복사업대상:농아인규모:221명내용:농아인 지원

N N N N Y N

계 472 0 472 94 94 94 95 95 0

의 무 472 0 472 94 94 94 95 95 0

시 도 비 80 0 80 16 16 16 16 16 0

시군구비 392 0 392 78 78 78 78 79 0

도장애인복지관분관운영(보조)

연례반복대상:저소득장애인규모:1800명내용:생활지원

N N N N Y N

계 1,056 0 1,056 210 211 211 212 212 0

의 무 1,056 0 1,056 210 211 211 212 212 0

시 도 비 528 0 528 105 105 106 106 106 0

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세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

도장애인복지관분관운영(보조)

연례반복대상:저소득장애인규모:1800명내용:생활지원

N N N N Y N 시군구비 528 0 528 105 105 106 106 106 0

장애인복지지원확대 6,865 0 6,865 1,373 1,373 1,373 1,373 1,374 0

지체장애인및편의시설상담지원(보조)

연례반복대상:지체장애인규모:1000명내용:생활지원

N N N N Y N

계 502 0 502 100 100 100 101 101 0

의 무 502 0 502 100 100 100 101 101 0

시 도 비 100 0 100 20 20 20 20 20 0

시군구비 402 0 402 80 80 80 80 81 0

장애인거주시설 운영 지원(보조)

연례반복대상:중증장애인규모:30명내용:생활지원

Y보건복지부

N N N Y N N

계 4,774 0 4,774 951 953 955 957 959 0

의 무 4,774 0 4,774 951 953 955 957 959 0

국고보조금 3,342 0 3,342 666 667 668 670 671 0

시 도 비 430 0 430 86 86 86 86 86 0

시군구비 1,003 0 1,003 200 200 201 201 201 0

장애인직업재활시설운영(보조)

연례반복대상:장애인규모:30명내용:장애인보호작업장 운영

N N N N Y N

계 1,589 0 1,589 322 320 318 316 314 0

의 무 1,589 0 1,589 322 320 318 316 314 0

시 도 비 280 0 280 51 54 56 58 61 0

시군구비 1,309 0 1,309 270 266 262 258 253 0

지역주민복지강화 646 0 646 129 129 129 130 130 0

복지시설유지관리

연례반복대상:사회복지사업 대상자규모:사회복지단체 6개소내용:종합복지회관 유지관리

N N N N N N

계 646 0 646 129 129 129 130 130 0

재 량 646 0 646 129 129 129 130 130 0

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지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

복지시설유지관리연례반복대상:사회복지사업 대상자규모:사회복지단체 6개소내용:종합복지회관 유지관리

N N N N N N 시군구비 646 0 646 129 129 129 130 130 0

아동복지증진 6,322 0 6,322 1,261 1,262 1,264 1,266 1,268 0

지역아동센터등급식지원(보조)

기간: 연례반복대상: 취약계층 아동규모: 100여명내용: 결식아동 석식지원, 지역아동센터이용아동 석식지원

N N N N Y N

계 568 0 568 113 113 114 114 114 0

의 무 568 0 568 113 113 114 114 114 0

시 도 비 17 0 17 3 3 3 3 3 0

시군구비 551 0 551 110 110 110 110 111 0

지역아동센터운영비지원(보조)

기간: 연례반복대상: 관내 지역아동센터규모: 지역아동센터 2개소내용: 지역아동센터운영 지원

Y보건복지부

N N N N Y N

계 550 0 550 109 110 110 110 110 0

의 무 550 0 550 109 110 110 110 110 0

국고보조금 275 0 275 55 55 55 55 55 0

시 도 비 82 0 82 16 16 16 17 17 0

시군구비 192 0 192 38 38 38 39 39 0

지역드림스타트통합사례관리지원(보조)

연례반복대상:취약계층 아동규모:100명내용:취약계층아동 맞춤형 프로그램 지원

Y보건복지부

N N N N Y N

계 1,406 0 1,406 280 281 281 282 282 0

의 무 1,406 0 1,406 280 281 281 282 282 0

국고보조금 1,406 0 1,406 280 281 281 282 282 0

아이돌봄지원(보조)

연례반복사업대상:아이돌보미 신청가정규모:관내 아동 대상내용:돌봄이 필요한가정에 아이돌보미 서비스 제공

Y여성가족부

N N N N Y N

계 2,206 0 2,206 440 440 441 442 443 0

의 무 2,206 0 2,206 440 440 441 442 443 0

국고보조금 1,544 0 1,544 308 308 309 310 310 0

시 도 비 199 0 199 40 40 40 40 40 0

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투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

아이돌봄지원(보조)연례반복사업대상:아이돌보미 신청가정규모:관내 아동 대상내용:돌봄이 필요한 가정에 아이돌보미 서비스 제공

Y여성가족부

N N N N Y N 시군구비 463 0 463 92 92 93 93 93 0

아동수당급여지급(보조)

기간:2018.01~2022.12Y보건복지부

N N N N Y N

계 1,593 0 1,593 319 319 319 319 319 0

의 무 1,593 0 1,593 319 319 319 319 319 0

국고보조금 1,116 0 1,116 223 223 223 223 223 0

시 도 비 143 0 143 29 29 29 29 29 0

시군구비 334 0 334 67 67 67 67 67 0

보육ㆍ가족및여성 11,353 0 11,353 2,709 2,148 2,157 2,165 2,174 0

보육복지증진 10,700 0 10,700 2,579 2,018 2,026 2,034 2,043 0

보육가족지원 10,700 0 10,700 2,579 2,018 2,026 2,034 2,043 0

보육교직원인건비지원(보조)

연례반복대상:보육교직원규모:6개소내용:보육교직원 인건비 및 운영비

Y보건복지부

N N N N Y N

계 3,464 0 3,464 690 691 693 694 696 0

의 무 3,464 0 3,464 690 691 693 694 696 0

국고보조금 1,732 0 1,732 345 346 346 347 348 0

시 도 비 866 0 866 173 173 173 174 174 0

시군구비 866 0 866 173 173 173 174 174 0

영유아보육료지원(보조)

연례반복대상 : 어린이집 이용아동규모:6개소내용: 영유아보육료지원(아이행복카드)

Y보건복지부

N N N N Y N

계 1,998 0 1,998 398 399 400 400 401 0

의 무 1,998 0 1,998 398 399 400 400 401 0

국고보조금 1,299 0 1,299 259 259 260 260 261 0

시 도 비 350 0 350 70 70 70 70 70 0

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투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

영유아보육료지원(보조)

연례반복대상 : 어린이집 이용아동규모:6개소내용: 영유아보육료 지원(아이행복카드)

Y보건복지부

N N N N Y N 시군구비 350 0 350 70 70 70 70 70 0

누리과정(보조)

연례반복대상:영유아규모:127명누리과정 영유아 보육료

Y보건복지부

N N N N Y N

계 2,328 0 2,328 463 464 466 467 468 0

의 무 2,328 0 2,328 463 464 466 467 468 0

시 도 비 2,328 0 2,328 463 464 466 467 468 0

가정양육수당지원(보조)

연례반복대상:영유아규모:220명내용:가정양육수당

Y보건복지부

N N N N Y N

계 2,341 0 2,341 459 463 468 473 478 0

의 무 2,341 0 2,341 459 463 468 473 478 0

국고보조금 1,522 0 1,522 298 301 304 307 310 0

시 도 비 410 0 410 80 81 82 83 84 0

시군구비 410 0 410 80 81 82 83 84 0

어린이집확충사업(보조)

기간:2018.01~2018.12N N N N Y N

계 569 0 569 569 0 0 0 0 0

의 무 569 0 569 569 0 0 0 0 0

국고보조금 284 0 284 284 0 0 0 0 0

시 도 비 85 0 85 85 0 0 0 0 0

시군구비 199 0 199 199 0 0 0 0 0

여성복지증진 653 0 653 130 130 131 131 131 0

여성복지지원 653 0 653 130 130 131 131 131 0

건강가정 및 다문화가족 지원센터운영(보조)

연례반복대상:결혼이민여성 및 다문화가정 등규모:관내 다문화 160가정내용:다문화가족 정착 및양육에 관한 지원

Y여성가족부

N N N N Y N

계 653 0 653 130 130 131 131 131 0

의 무 653 0 653 130 130 131 131 131 0

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사 업 개 요국가계획

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지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

건강가정 및 다문화가족 지원센터운영(보조)

연례반복대상:결혼이민여성 및다문화가정 등규모:관내 다문화 160가정내용:다문화가족 정착및 양육에 관한 지원

Y여성가족부

N N N N Y N

기금보조금 326 0 326 65 65 65 65 66 0

시 도 비 98 0 98 20 20 20 20 20 0

시군구비 228 0 228 46 46 46 46 46 0

노인ㆍ청소년 119,742 3,308 116,434 18,698 16,006 21,976 26,943 32,812 0

노인복지증진 108,880 1,350 107,530 12,360 15,366 21,336 26,300 32,168 0

취약계층노인보호 72,972 0 72,972 6,052 11,553 14,654 18,155 22,557 0

기초연금 지급(지자체보조)(보조)

연례반복대상:소득인정액이 법정기준(기초연금법)에적합한 자규모:관내노인 5,200명 정도내용:노인 단독가구,부부노인가구에 매달일정 급여를 지급

Y보건복지부

N N N N Y N

계 70,200 0 70,200 5,500 11,000 14,100 17,600 22,000 0

의 무 70,200 0 70,200 5,500 11,000 14,100 17,600 22,000 0

국고보조금 64,000 0 64,000 5,000 10,000 13,000 16,000 20,000 0

시 도 비 1,920 0 1,920 150 300 390 480 600 0

시군구비 4,280 0 4,280 350 700 710 1,120 1,400 0

노인돌봄기본서비스사업 지원(보조)

연례반복대상:노인돌봄기본서비스사업 종사자규모:노인돌봄기본서비스사업 종사자 급여및 운영내용:독거노인안부확인통한고독사방지업무를 수행하는 종사자급여지급 등

Y보건복지부

N N N N Y N

계 942 0 942 188 188 188 189 189 0

의 무 942 0 942 188 188 188 189 189 0

국고보조금 588 0 588 117 117 118 118 118 0

시 도 비 76 0 76 15 15 15 15 15 0

시군구비 278 0 278 55 55 56 56 56 0

노인돌봄종합서비스 단가 보조(보조)

연례반복대상:장기요양등급외A,B판정자이면서 소득기준 적합자.규모:관내노인 100명 정도내용:거동불편노인가구의 가사활동지원 등

Y보건복지부

N N N N Y N

계 1,536 0 1,536 306 307 307 308 308 0

의 무 1,536 0 1,536 306 307 307 308 308 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

노인돌봄종합서비스 단가 보조(보조)

연례반복대상:장기요양등급외A,B판정자이면서 소득기준 적합자.규모:관내노인 100명 정도내용:거동불편노인가구의가사활동지원 등

Y보건복지부

N N N N Y N

국고보조금 1,075 0 1,075 214 215 215 216 216 0

시 도 비 138 0 138 28 28 28 28 28 0

시군구비 323 0 323 64 64 65 65 65 0

저소득재가노인식사배달(보조) N N N N Y N

계 237 0 237 47 47 47 47 48 0

의 무 237 0 237 47 47 47 47 48 0

시 도 비 24 0 24 5 5 5 5 5 0

시군구비 213 0 213 42 43 43 43 43 0

무의탁노인건강음료배달및안부묻기(보조)

N N N N Y N

계 57 0 57 11 11 11 11 11 0

의 무 57 0 57 11 11 11 11 11 0

시 도 비 14 0 14 3 3 3 3 3 0

시군구비 42 0 42 8 8 8 9 9 0

노인여가시설 지원 10,322 1,350 8,972 3,789 1,292 1,294 1,297 1,300 0

경로당시설및장비확충

연례반복대상:경로당 신축 또는 개보수가 필요한 관내 경로당규모:관내 경로당 20개소정도내용:경로당 신축 및 개보수

N N N N N N

계 1,874 0 1,874 373 374 375 376 376 0

재 량 1,874 0 1,874 373 374 375 376 376 0

시군구비 1,874 0 1,874 373 374 375 376 376 0

경로당특별연료비(보조)

연례반복대상:관내경로당 160개소 정도규모:관내경로당 160개소 정도내용:경로당운영에 필요한 비용 지원 등

N N N N Y N

계 634 0 634 126 127 127 127 127 0

의 무 634 0 634 126 127 127 127 127 0

시 도 비 127 0 127 25 25 25 25 25 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

경로당특별연료비(보조)

연례반복대상:관내경로당 160개소 정도규모:관내경로당 160개소 정도내용:경로당운영에 필요한 비용 지원 등

N N N N Y N 시군구비 507 0 507 101 101 101 102 102 0

경로당운영지원(보조)

연례반복대상: 관내경로당 160개소규모: 관내경로당 160개소내용: 경로당 운영지원

N N N N Y N

계 982 0 982 196 196 196 197 197 0

의 무 982 0 982 196 196 196 197 197 0

시 도 비 98 0 98 20 20 20 20 20 0

시군구비 884 0 884 176 176 177 177 177 0

경로당 광역지원센터 운영지원(경로당동절기난방비지원)(보조)

연례반복대상:관내 경로당규모:관내경로당 160개소 정도내용:경로당 냉난방비, 양곡비 지원

Y보건복지부

N N N N Y N

계 1,524 0 1,524 304 304 305 305 306 0

의 무 1,524 0 1,524 304 304 305 305 306 0

국고보조금 381 0 381 76 76 76 76 77 0

시 도 비 610 0 610 121 122 122 122 122 0

시군구비 533 0 533 106 106 107 107 107 0

경로당개보수사업(보조)

연례반복대상: 관내 경로당 158개소규모: 예산 범위 내에서 개보수가 필요한경로당 수내용: 경로당 증축,싵축 및 리모델링, 개보수 등

N N N N Y N

계 1,459 0 1,459 291 291 292 292 293 0

의 무 1,459 0 1,459 291 291 292 292 293 0

시 도 비 729 0 729 145 146 146 146 146 0

시군구비 729 0 729 145 146 146 146 146 0

노인복지관신축사업(보조)

사업명 : 영양군 노인복지관 건립기간:2017.01~2018.12장소 : 영양읍노인복지관 1동

Y보건복지부

Y N N N Y N

계 3,850 1,350 2,500 2,500 0 0 0 0 0

의 무 3,850 1,350 2,500 2,500 0 0 0 0 0

기금보조금 2,200 0 2,200 2,200 0 0 0 0 0

시 도 비 500 500 0 0 0 0 0 0 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

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의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

노인복지관신축사업(보조)

사업명 : 영양군 노인복지관 건립기간:2017.01~2018.12장소 : 영양읍노인복지관 1동

Y보건복지부

Y N N N Y N 시군구비 1,150 850 300 300 0 0 0 0 0

노후생활보장 18,965 0 18,965 1,199 1,200 4,063 5,521 6,982 0

노인행사지원

연례반복대상:행사 2회, 대한노인회영양군지회규모:어버이날, 노인의날,경로잔치 등내용:기념식행사추진 및대한노인회영양군지회 운영 보조 등

N N N N N N

계 499 0 499 99 100 100 100 100 0

재 량 499 0 499 99 100 100 100 100 0

시군구비 499 0 499 99 100 100 100 100 0

노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)

연례반복대상:근로가능한 노인으로서 기준에 적합한자규모:관내 노인 1,194명 정도내용:전담인력 및 참여노인 인건비, 사업추진을 위한 운영비등

Y보건복지부

N N N N Y N

계 14,600 0 14,600 1,000 1,000 2,800 4,200 5,600 0

의 무 14,600 0 14,600 1,000 1,000 2,800 4,200 5,600 0

국고보조금 5,200 0 5,200 350 350 1,000 1,500 2,000 0

시 도 비 2,100 0 2,100 150 150 400 600 800 0

시군구비 7,300 0 7,300 500 500 1,400 2,100 2,800 0

노인일자리 및 사회활동지원 군 확대사업(자체)

연례반복N N N N N N

계 3,865 0 3,865 100 100 1,163 1,221 1,282 0

재 량 3,865 0 3,865 100 100 1,163 1,221 1,282 0

시군구비 3,865 0 3,865 100 100 1,163 1,221 1,282 0

노인복지시설 운영 6,621 0 6,621 1,319 1,321 1,324 1,327 1,329 0

노인복지시설종사자수당(보조)

연례반복대상:관내 장기요양기관규모: 장기요양기관 10개소 정도내용:장기요양급여 지원

N N N N Y N

계 664 0 664 132 133 133 133 133 0

의 무 664 0 664 132 133 133 133 133 0

시 도 비 133 0 133 26 27 27 27 27 0

시군구비 531 0 531 106 106 106 106 107 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

장기요양기관급여비용지원(보조)

연례반복대상: 장기요양기관 85명규모: 장기요양기관 13개소내용: 장기요양기관급여비용지원

N N N N Y N

계 5,957 0 5,957 1,187 1,189 1,191 1,194 1,196 0

의 무 5,957 0 5,957 1,187 1,189 1,191 1,194 1,196 0

시 도 비 1,787 0 1,787 356 357 357 358 359 0

시군구비 4,170 0 4,170 831 832 834 836 837 0

청소년 복지증진 7,658 1,958 5,700 5,700 0 0 0 0 0

청소년보호육성 7,658 1,958 5,700 5,700 0 0 0 0 0

청소년시설확충(청소년수련관건립)(보조)

기간:2016.01~2018.12대상:청소년규모:지하1층~지상3층내용:청소년들의 여가선용 및 체육활동 공간 이용의 기회 제공

Y여성가족부

Y N N N Y N

계 7,658 1,958 5,700 5,700 0 0 0 0 0

의 무 7,658 1,958 5,700 5,700 0 0 0 0 0

지특보조금 5,400 1,000 4,400 4,400 0 0 0 0 0

시군구비 2,258 958 1,300 1,300 0 0 0 0 0

청소년수련기반조성 3,205 0 3,205 638 640 641 642 644 0

체험수련시설확충 및운영

3,205 0 3,205 638 640 641 642 644 0

수련시설운영

연례반복청소년3000명수련시설운영 및 시설보수

N N N N N N

계 3,039 0 3,039 605 607 608 609 610 0

재 량 3,039 0 3,039 605 607 608 609 610 0

시군구비 3,039 0 3,039 605 607 608 609 610 0

시군청소년수련시설청소년지도사배치지원(보조)

연례반복청소년지도사1명청소년지도사배치

Y여성가족부

N N N N Y N

계 166 0 166 33 33 33 33 33 0

의 무 166 0 166 33 33 33 33 33 0

기금보조금 55 0 55 11 11 11 11 11 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

시군청소년수련시설청소년지도사배치지원(보조)

연례반복청소년지도사1명청소년지도사배치

Y여성가족부

N N N N Y N 시군구비 110 0 110 22 22 22 22 22 0

노동 1,844 0 1,844 367 368 369 370 370 0

고용촉진 및 안정 1,844 0 1,844 367 368 369 370 370 0

공공근로사업 1,211 0 1,211 241 242 242 243 243 0

공공근로사업(보조)

연례반복대상:일자리참여자규모:12개사업 20개소내용:일자리창츨

N N N N Y N

계 1,003 0 1,003 200 200 201 201 202 0

의 무 1,003 0 1,003 200 200 201 201 202 0

시 도 비 201 0 201 40 40 40 40 40 0

시군구비 803 0 803 160 160 161 161 161 0

사회적기업육성(일자리창출,생활)(보조)

기간:2017.1~2017.12.대상:사회적기업규모:1개소내용: 일자리창출

Y고용노동부

N N N N Y N

계 208 0 208 41 41 42 42 42 0

의 무 208 0 208 41 41 42 42 42 0

지특보조금 156 0 156 31 31 31 31 31 0

시 도 비 16 0 16 3 3 3 3 3 0

시군구비 36 0 36 7 7 7 7 7 0

일자리지원 633 0 633 126 126 127 127 127 0

일자리지원

기간:2018.01~2022.12대상: 청년규모: 30명내용: 공공기관 실무행정 체험

N N N N N N

계 633 0 633 126 126 127 127 127 0

재 량 633 0 633 126 126 127 127 127 0

시군구비 633 0 633 126 126 127 127 127 0

보훈 7,562 2,300 5,262 1,973 1,976 487 488 337 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

보훈관리 및 지원 7,562 2,300 5,262 1,973 1,976 487 488 337 0

호국지원사업 7,562 2,300 5,262 1,973 1,976 487 488 337 0

보훈단체및호국사업지원

연례반복보훈단체5개소호국정신함양

N N N N N N

계 596 0 596 119 119 119 120 120 0

재 량 596 0 596 119 119 119 120 120 0

시군구비 596 0 596 119 119 119 120 120 0

참전유공자명예수당지원(보조)

연례반복참전유공자253명명예수당 지원

N N N N Y N

계 1,084 0 1,084 216 216 217 217 218 0

의 무 1,084 0 1,084 216 216 217 217 218 0

시 도 비 163 0 163 33 33 33 33 33 0

시군구비 921 0 921 183 184 184 185 185 0

경북정체성선양사업(보조) N N N N Y N

계 601 0 601 148 151 151 151 0 0

의 무 601 0 601 148 151 151 151 0 0

시 도 비 352 0 352 50 100 101 101 0 0

시군구비 249 0 249 98 50 50 50 0 0

지역균형발전전략사업(남자현지사기념관 건립)(보조)

기간:2017.01~2019.12남자현지사 기념관 1식내용:남자현지사 추모공원 및 기념관 1동

Y N N N Y N

계 5,280 2,300 2,980 1,490 1,490 0 0 0 0

의 무 5,280 2,300 2,980 1,490 1,490 0 0 0 0

시 도 비 2,490 1,000 1,490 745 745 0 0 0 0

시군구비 2,790 1,300 1,490 745 745 0 0 0 0

보건 19,753 0 19,753 3,939 3,944 3,950 3,956 3,965 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

보건의료 19,250 0 19,250 3,839 3,844 3,849 3,855 3,864 0

군민건강증진 19,250 0 19,250 3,839 3,844 3,849 3,855 3,864 0

보건소운영 및 기반확충

2,252 0 2,252 449 450 450 451 452 0

차량및행정재산관리

2018.1~2022.12보건소청사청사1식청사관리

N N N N N N

계 759 0 759 151 151 152 152 152 0

재 량 759 0 759 151 151 152 152 152 0

시군구비 759 0 759 151 151 152 152 152 0

지역행복생활권연계협력(낙동정맥오지마을의료서비스)

기간:2018.01~2022.12대상 :낙동정맥오지마을주민(의료취약지역주민)규모 : 의료버스 1대, 스타랙스 1대, 전담인력 3명내용 : 찾아가는보건의료서비스(한방진료, 물리치료, 건강검사및상담)

N N N N N N

계 1,155 0 1,155 230 230 231 231 232 0

재 량 1,155 0 1,155 230 230 231 231 232 0

시군구비 1,155 0 1,155 230 230 231 231 232 0

의료취약지 의료지원(보조)

기간:2018.01~2022.12관내거주 만성질환자연인원 4,000명보건기관14개소, 안동의료원, 안동도립노인병원, 영남대학교병원, 대구가톨릭대학교병원

Y보건복지부

N N N N Y N

계 339 0 339 68 68 68 68 68 0

의 무 339 0 339 68 68 68 68 68 0

국고보조금 170 0 170 34 34 34 34 34 0

시 도 비 85 0 85 17 17 17 17 17 0

시군구비 85 0 85 17 17 17 17 17 0

감염병관리 체계 강화 2,481 0 2,481 495 495 496 497 498 0

예방접종관리

연례반복전주민대상전주민대상 예방접종필수예방접종및 임시예방접종

N N N N N N

계 389 0 389 78 78 78 78 78 0

재 량 389 0 389 78 78 78 78 78 0

시군구비 389 0 389 78 78 78 78 78 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

응급의료 고도 취약지원(취약지당직의료기관운영)(보조)

기간 : 2018.01.~2022.12.대상 : 영양병원규모 : 1개 병원(응급실 이용 환자 연간 7600명)내용 : 영양병원 당직의료기관 운영 인건비지원

Y보건복지부

N N N N Y N

계 1,543 0 1,543 307 308 309 309 310 0

의 무 1,543 0 1,543 307 308 309 309 310 0

기금보조금 663 0 663 132 132 133 133 133 0

시군구비 881 0 881 175 176 176 176 177 0

국가예방접종 실시(노인예방접종지원)(보조)

기간:2018.01~2022.12Y보건복지부

N N N N Y N

계 549 0 549 110 110 110 110 110 0

의 무 549 0 549 110 110 110 110 110 0

기금보조금 274 0 274 55 55 55 55 55 0

시 도 비 82 0 82 16 16 16 16 16 0

시군구비 192 0 192 38 38 38 38 38 0

취약계층 건강관리 2,957 0 2,957 589 590 591 593 594 0

국가암관리 지자체지원(보조)

2018.01.01~2022.12.31대상:국가암검진대상자규모:만20세이상 건강검진대상자내용:5대암 국가암건강검진

Y보건복지부

N N N N Y N

계 241 0 241 46 47 48 49 50 0

의 무 241 0 241 46 47 48 49 50 0

기금보조금 144 0 144 28 28 29 29 30 0

시 도 비 43 0 43 8 8 9 9 9 0

시군구비 54 0 54 10 11 11 11 11 0

치매안심센터운영지원(보조)

기간:2018,01~2018.12대상:치매의심자규모:65세이상 치매의심자내용:치매환자및인지저하자관리

Y보건복지부

N N N N Y N

계 1,562 0 1,562 312 312 312 312 312 0

의 무 1,562 0 1,562 312 312 312 312 312 0

기금보조금 1,250 0 1,250 250 250 250 250 250 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

치매안심센터운영지원(보조)

기간:2018,01~2018.12대상:치매의심자규모:65세이상 치매의심자내용:치매환자및인지저하자관리

Y보건복지부

N N N N Y N

시 도 비 94 0 94 19 19 19 19 19 0

시군구비 219 0 219 44 44 44 44 44 0

방문건강관리사업(보조)

기간:2018.01~2022.12Y보건복지부

N N N N Y N

계 1,154 0 1,154 231 231 231 231 231 0

의 무 1,154 0 1,154 231 231 231 231 231 0

국고보조금 578 0 578 115 115 116 116 116 0

시 도 비 173 0 173 35 35 35 35 35 0

시군구비 404 0 404 81 81 81 81 81 0

주민건강수준제고 5,055 0 5,055 1,010 1,010 1,010 1,010 1,014 0

지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(보조)

기간 : 2018. 1 ~ 2022.12대상 : 지역주민규모 : 전주민내용 ; 홍보 및 교육

Y보건복지부

N N N N Y N

계 3,965 0 3,965 793 793 793 793 795 0

의 무 3,965 0 3,965 793 793 793 793 795 0

기금보조금 1,408 0 1,408 282 282 282 282 282 0

시 도 비 422 0 422 84 84 84 84 84 0

시군구비 2,135 0 2,135 427 427 427 427 429 0

지역사회중심금연지원서비스(보조)

기간 : 2018.01 ~ 2022.12대상 : 전주민규모 : 전주민내용 : 금연홍보 및흡연자관리, 비흡연자흡연예방

Y보건복지부

N N N N Y N

계 1,090 0 1,090 218 218 218 218 219 0

의 무 1,090 0 1,090 218 218 218 218 219 0

기금보조금 486 0 486 97 97 97 97 98 0

시 도 비 146 0 146 29 29 29 29 29 0

시군구비 458 0 458 92 92 92 92 92 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

모자건강관리 및 보건소진료지원

3,496 0 3,496 696 698 699 701 702 0

출산장려금지원(보조)

기간 : 2018.01.01~2022.12.31대상 : 5세 이하 영유아규모 : 250명 내외내용 : 출산장려금,건강보험료 지원

N N N N Y N

계 3,496 0 3,496 696 698 699 701 702 0

의 무 3,496 0 3,496 696 698 699 701 702 0

시 도 비 54 0 54 11 11 11 11 11 0

시군구비 3,442 0 3,442 686 687 688 690 691 0

보건지소 운영지원 1,578 0 1,578 314 315 316 316 317 0

보건지소진료지원

2018.01~2022.12보건지소보건지소5개소진료지원

N N N N N N

계 1,578 0 1,578 314 315 316 316 317 0

재 량 1,578 0 1,578 314 315 316 316 317 0

시군구비 1,578 0 1,578 314 315 316 316 317 0

보건진료소 운영지원 1,431 0 1,431 285 286 286 287 287 0

보건진료소운영지원

2018.01~2022.12보건진료소보건진료소8개소진료지원

N N N N N N

계 1,431 0 1,431 285 286 286 287 287 0

재 량 1,431 0 1,431 285 286 286 287 287 0

시군구비 1,431 0 1,431 285 286 286 287 287 0

식품의약안전 503 0 503 100 100 101 101 101 0

식품·위생 관리 503 0 503 100 100 101 101 101 0

식품안전관리 503 0 503 100 100 101 101 101 0

어린이급식관리지원센터설치운영(보조)

연례반복

Y식품의약품안전처

N N N N Y N

계 503 0 503 100 100 101 101 101 0

의 무 503 0 503 100 100 101 101 101 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

어린이급식관리지원센터설치운영(보조)

연례반복

Y식품의약품안전처

N N N N Y N

국고보조금 253 0 253 50 50 51 51 51 0

시 도 비 75 0 75 15 15 15 15 15 0

시군구비 175 0 175 35 35 35 35 35 0

농림해양수산 366,388 64,366 302,021 72,045 75,795 63,781 48,437 41,964 0

농업ㆍ농촌 295,245 59,430 235,815 55,606 53,074 50,070 41,072 35,993 0

농업기반강화 65,466 10,516 54,950 7,785 7,090 19,312 11,717 9,045 0

농업생산기반조성 65,466 10,516 54,950 7,785 7,090 19,312 11,717 9,045 0

수리시설긴급보수사업

기간:연례반복사업대상: 수리시설긴급보수사업규모:수리시설긴급보수사업 1식내용: 관내 수리시설긴급보수사업 1식

N N N N N N

계 16,678 0 16,678 300 300 6,000 5,000 5,078 0

재 량 16,678 0 16,678 300 300 6,000 5,000 5,078 0

시군구비 16,678 0 16,678 300 300 6,000 5,000 5,078 0

수리시설관리

기간:연례반복사업대상:관내 수리시설규모:관내 수리시설관리내용:관내 수리시설관리

N N N N N N

계 648 0 648 129 129 130 130 130 0

재 량 648 0 648 129 129 130 130 130 0

시군구비 648 0 648 129 129 130 130 130 0

관정및양수기정비(보조)

기간:연례반복사업대상:읍면 관정 및 양수기규모:읍면관정 및 양수기 관리내용:읍면관정 및 양수기 관리

N N N N Y N

계 954 0 954 190 190 191 191 192 0

의 무 954 0 954 190 190 191 191 192 0

시 도 비 95 0 95 19 19 19 19 19 0

시군구비 858 0 858 171 171 172 172 172 0

노후위험저수지정비(보조)

기간:연례반복사업대상: 관내 노후 위험저수지규모:노후위험저수지 정비 1식규모:노후위험저수지 정비 1식

N N N N Y N 계 2,259 0 2,259 450 451 452 453 454 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

노후위험저수지정비(보조)

기간:연례반복사업대상: 관내 노후 위험저수지규모:노후위험저수지정비 1식규모:노후위험저수지정비 1식

N N N N Y N

의 무 2,259 0 2,259 450 451 452 453 454 0

시 도 비 678 0 678 135 135 136 136 136 0

시군구비 1,581 0 1,581 315 316 316 317 318 0

재해예방노후수리시설정비(보조)

기간:연례반복사업대상: 관내 노후 재해예방수리시설규모:재해예방노후수리시설 보수 1식내용:재해예방노후수리시설 보수 1식

N N N N Y N

계 1,731 0 1,731 111 111 502 503 504 0

의 무 1,731 0 1,731 111 111 502 503 504 0

시 도 비 633 0 633 90 90 151 151 151 0

시군구비 1,098 0 1,098 21 21 351 352 353 0

재해위험저수지정비사업(보조)

기간:연례반복사업대상:관내 재해위험저수지규모:재해위험저수지정비내용:재해위험저수지정비

Y소방방재청

N N N N Y N

계 7,189 0 7,189 1,432 1,435 1,438 1,441 1,443 0

의 무 7,189 0 7,189 1,432 1,435 1,438 1,441 1,443 0

국고보조금 3,594 0 3,594 716 717 719 720 722 0

시 도 비 1,078 0 1,078 215 215 216 216 217 0

시군구비 2,516 0 2,516 501 502 503 504 505 0

한발대비 용수개발사업

기간:2018.01~2022.12대상) 가뭄지역규모)읍면별 1개소내용)암반관정개발

N N N N N N

계 15,717 0 15,717 1,235 1,237 8,000 4,000 1,245 0

재 량 15,717 0 15,717 1,235 1,237 8,000 4,000 1,245 0

시군구비 15,717 0 15,717 1,235 1,237 8,000 4,000 1,245 0

밭기반정비사업(신사지구)(보조)

기간:2017.01~2018.12밭기반정비사업 대상서업지밭기반정비 40ha밭기반정비사업 1식

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 1,000 500 500 500 0 0 0 0 0

의 무 1,000 500 500 500 0 0 0 0 0

지특보조금 800 400 400 400 0 0 0 0 0

Page 128: 2018~2022년도 중기지방재정계획 · 행정구역 : 1읍․5면(115개리, 485반) ... 이를 위한 재정의적극적 역할이 중요하며 향후 년간 지출증가 속도를

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

밭기반정비사업(신사지구)(보조)

기간:2017.01~2018.12밭기반정비사업 대상서업지밭기반정비 40ha밭기반정비사업 1식

Y농림축산식품부

N N N N Y N

시 도 비 60 30 30 30 0 0 0 0 0

시군구비 140 70 70 70 0 0 0 0 0

밭기반정비사업(기포지구)(보조)

2016년 ~ 2017년대상: 관내 밭기반정비사업규모 밭기반정비 35ha내용: 밭기반정비사업1식

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 1,010 1,000 10 10 0 0 0 0 0

의 무 1,010 1,000 10 10 0 0 0 0 0

지특보조금 800 800 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 60 60 0 0 0 0 0 0 0

시군구비 150 140 10 10 0 0 0 0 0

밭기반정비사업(지경지구)(보조)

기간:2016.01~2017.12관내 밭기반정비사업규모 밭기반정비 15ha밭기반정비사업 1식

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 510 500 10 10 0 0 0 0 0

의 무 510 500 10 10 0 0 0 0 0

지특보조금 400 400 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 30 30 0 0 0 0 0 0 0

시군구비 80 70 10 10 0 0 0 0 0

소규모용수개발사업(산해지구)(보조)

기간:2017.01~2019.12관내 저수지 신설저수지 신설 1식소규모용수개발사업(저수지신설)

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 3,600 200 3,400 1,364 2,036 0 0 0 0

의 무 3,600 200 3,400 1,364 2,036 0 0 0 0

지특보조금 2,520 140 2,380 955 1,425 0 0 0 0

시군구비 1,080 60 1,020 409 611 0 0 0 0

소규모용수개발사업(기포지구)(보조)

2014.01~2017.12관내 저수지 신설저수지 신설 1식소규모용수개발사업(저수지신설)

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 3,523 3,009 514 514 0 0 0 0 0

의 무 3,523 3,009 514 514 0 0 0 0 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

소규모용수개발사업(기포지구)(보조)

2014.01~2017.12관내 저수지 신설저수지 신설 1식소규모용수개발사업(저수지신설)

Y농림축산식품부

N N N N Y N

지특보조금 2,468 2,108 360 360 0 0 0 0 0

시군구비 1,055 901 154 154 0 0 0 0 0

소규모용수개발사업(답곡지구)(보조)

기간:2014.01~2018.12저수지 신설저수지 신설 1식소규모용수개발사업(저수지신설)

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 6,647 5,307 1,340 1,340 0 0 0 0 0

의 무 6,647 5,307 1,340 1,340 0 0 0 0 0

지특보조금 4,653 3,715 938 938 0 0 0 0 0

시군구비 1,994 1,592 402 402 0 0 0 0 0

소규모용수개발사업(구매지구)(보조)

기간:2018.01~2020.12

Y농림축산식품부

Y N N N Y N

계 4,000 0 4,000 200 1,200 2,600 0 0 0

의 무 4,000 0 4,000 200 1,200 2,600 0 0 0

지특보조금 2,800 0 2,800 140 840 1,820 0 0 0

시군구비 1,200 0 1,200 60 360 780 0 0 0

농업 경쟁력 강화 134,464 3,292 131,172 30,358 31,402 23,897 22,515 23,001 0

농정관리 5,742 700 5,042 1,496 1,631 638 639 640 0

농업인행사지원

연례반복대상:농업인단체규모:농업관련단체 200명내용:농업인단체 행사지원(행사실비보상)

N N N N N

계 125 0 125 25 25 25 25 25 0

재 량 125 0 125 25 25 25 25 25 0

시군구비 125 0 125 25 25 25 25 25 0

농작물재해보험료지원(보조)

연례반복대상:농업인규모:100명 정도내용:농작물재해보험가입 농업인 중 농작물 재해 보험금 지원

N N N Y N

계 1,503 0 1,503 299 300 301 301 302 0

의 무 1,503 0 1,503 299 300 301 301 302 0

시 도 비 301 0 301 60 60 60 60 60 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

농작물재해보험료지원(보조)

연례반복대상:농업인규모:100명 정도내용:농작물재해보험 가입 농업인 중 농작물 재해 보험금 지원

N N N Y N 시군구비 1,202 0 1,202 239 240 240 241 241 0

농업인 안전보험료지원(보조)

연례반복대상:농업인규모:5,200명내용:농업인안전공제보험료일부지원

N N N N Y N

계 566 0 566 113 113 113 113 113 0

의 무 566 0 566 113 113 113 113 113 0

시 도 비 141 0 141 28 28 28 28 28 0

시군구비 424 0 424 85 85 85 85 85 0

(민자 등) 2,264 0 2,264 452 452 453 453 454 0

지역농업CEO발전기반구축(보조)

연례반복대상:농민사관학교 수료생규모:2개소내용:지역농업 CED로성장할 수 있는 발전기반구축 지원

N N N Y N

계 995 0 995 199 199 199 199 199 0

의 무 995 0 995 199 199 199 199 199 0

시 도 비 298 0 298 60 60 60 60 60 0

시군구비 696 0 696 139 139 139 139 140 0

농업인회관 신축공사

기간 : 2016.01~2018.12대상 : 영양군 농업인규모 : 농업인회관 1동내용 : 농업인 복지증진

N N N N N N

계 550 350 200 100 100 0 0 0 0

재 량 550 350 200 100 100 0 0 0 0

시군구비 550 350 200 100 100 0 0 0 0

6차산업화지원(보조)

기간:2018.01~2022.12로컬푸드 직매장 신축 Y N N N Y N

계 2,004 350 1,654 760 894 0 0 0 0

의 무 2,004 350 1,654 760 894 0 0 0 0

지특보조금 760 0 760 380 380 0 0 0 0

시 도 비 228 0 228 114 114 0 0 0 0

시군구비 1,016 350 666 266 400 0 0 0 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

농업농촌육성 2,983 0 2,983 595 596 597 597 598 0

귀농농업인지원(자체)

연례반복대상:귀농 농업인규모:귀농인 30명, 귀농학교운영지원 1개소내용:귀농업업인 농자재및 주택수리비 지원, 귀농학교운영지원 등

N N N N N

계 739 0 739 147 148 148 148 148 0

재 량 739 0 739 147 148 148 148 148 0

시군구비 739 0 739 147 148 148 148 148 0

도시민 농촌유치지원사업(보조)

기간:2017.01~2019.12대상:영양군규모:1식내용:귀농귀촌HW,SW지원

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 1,002 0 1,002 200 200 200 201 201 0

의 무 1,002 0 1,002 200 200 200 201 201 0

국고보조금 501 0 501 100 100 100 100 100 0

시 도 비 150 0 150 30 30 30 30 30 0

시군구비 351 0 351 70 70 70 70 70 0

농업인자녀학자금지원(보조)

연례반복대상:농업인자녀규모:130명내용:농업인자녀 학자금 지원

N N N Y N

계 634 0 634 127 127 127 127 127 0

의 무 634 0 634 127 127 127 127 127 0

시 도 비 133 0 133 27 27 27 27 27 0

시군구비 501 0 501 100 100 100 100 100 0

농촌보육정보센터운영지원(보조)

기간:2018.01~2022.12대상:영양군농촌보육정보센터규모:1개소내용:국공림보육시설운영, 방과후학습지도,애로고충상담사업 등

N N N N Y N

계 608 0 608 121 121 122 122 122 0

의 무 608 0 608 121 121 122 122 122 0

시 도 비 182 0 182 36 36 36 37 37 0

시군구비 425 0 425 85 85 85 85 85 0

농업육성기금사업 7,881 0 7,881 1,576 1,576 1,576 1,576 1,576 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

예비비(농업육성기금특별회계)

연례반복대상:농업인규모:1식내용 : 농업육성기금사업

N N N N N

계 7,881 0 7,881 1,576 1,576 1,576 1,576 1,576 0

재 량 7,881 0 7,881 1,576 1,576 1,576 1,576 1,576 0

시군구비 7,881 0 7,881 1,576 1,576 1,576 1,576 1,576 0

농축산물가격안정기금 5 0 5 1 1 1 1 1 0

농축산물가격안정지원(자체)

연례반복대상:영양 고추규모:매년10억내용:급격한 가격 변동시 생산비를 고려한최저가격과의 차액지원

N N N N N

계 5 0 5 1 1 1 1 1 0

재 량 5 0 5 1 1 1 1 1 0

시군구비 5 0 5 1 1 1 1 1 0

농산관리 7,291 0 7,291 1,425 1,441 1,457 1,475 1,493 0

논 타작물재배 지원사업(보조)

기간:2018.01~2022.12전년도 벼재배 논에타작물 재배농가105ha전년도 벼재배 논(변동직불금수령필지)에타작물재배시 지원

N N N N Y N

계 1,741 0 1,741 315 331 347 365 383 0

의 무 1,741 0 1,741 315 331 347 365 383 0

시 도 비 398 0 398 72 76 79 83 88 0

시군구비 1,343 0 1,343 243 255 268 281 295 0

식량자급률제고지원(보조)

연례반복대상:농업인 및 농업인단체규모:7개소내용:토종곡물재배단지 지원

N N N Y N

계 658 0 658 132 132 132 132 132 0

의 무 658 0 658 132 132 132 132 132 0

시 도 비 197 0 197 39 39 39 39 39 0

시군구비 461 0 461 92 92 92 92 92 0

중소형농업기계공급(보조)

기간:2018.1.1~2022.12.31대상:농업인규모:250대내용:중소형농기계 구입지원

N N N Y N

계 1,250 0 1,250 250 250 250 250 250 0

의 무 1,250 0 1,250 250 250 250 250 250 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

중소형농업기계공급(보조)

기간:2018.1.1~2022.12.31대상:농업인규모:250대내용:중소형농기계 구입지원

N N N Y N

시 도 비 250 0 250 50 50 50 50 50 0

시군구비 1,000 0 1,000 200 200 200 200 200 0

농촌인력지원센터지원(보조)

기간:2013.01~2021.12대상:일손부족농가100여명내용:일자리창출

N N N N Y N

계 1,000 0 1,000 200 200 200 200 200 0

의 무 1,000 0 1,000 200 200 200 200 200 0

시 도 비 100 0 100 20 20 20 20 20 0

시군구비 900 0 900 180 180 180 180 180 0

지역행복생활권 연계협력(보조)

일자리지원센터 운영

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 828 0 828 166 166 166 166 166 0

의 무 828 0 828 166 166 166 166 166 0

지특보조금 662 0 662 132 132 132 132 132 0

시 도 비 50 0 50 10 10 10 10 10 0

시군구비 116 0 116 23 23 23 23 23 0

농기계수리센터지원

기간:2018.01~2018.12N N N N N N

계 1,050 0 1,050 210 210 210 210 210 0

재 량 1,050 0 1,050 210 210 210 210 210 0

시군구비 1,050 0 1,050 210 210 210 210 210 0

논타작물재배지원(쌀생산조정제)(보조)

기간:2018.01~2022.12N N N N Y N

계 765 0 765 153 153 153 153 153 0

의 무 765 0 765 153 153 153 153 153 0

국고보조금 612 0 612 122 122 122 122 122 0

시 도 비 46 0 46 9 9 9 9 9 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

논타작물재배지원(쌀생산조정제)(보조)

기간:2018.01~2022.12N N N N Y N 시군구비 107 0 107 21 21 21 21 21 0

환경농업기반조성 25,763 0 25,763 4,365 5,339 5,346 5,353 5,360 0

유기질비료 지원(보조)

기간:2018.1.1~2022.12.31대상:농업인규모:2,000,000포내용:유기질비료 지원

Y농림축산식품부

N N N Y N

계 8,707 0 8,707 960 1,931 1,935 1,939 1,943 0

의 무 8,707 0 8,707 960 1,931 1,935 1,939 1,943 0

국고보조금 5,442 0 5,442 600 1,207 1,209 1,212 1,214 0

시 도 비 1,088 0 1,088 120 241 242 242 243 0

시군구비 2,177 0 2,177 240 483 484 485 486 0

토양개량제공급(보조)

기간:2018.1.1~2022.12.31대상:농업인규모:2,202톤내용:토양개량제지원

Y농림축산식품부

N N N Y N

계 1,845 0 1,845 368 368 369 370 371 0

의 무 1,845 0 1,845 368 368 369 370 371 0

국고보조금 1,292 0 1,292 257 258 258 259 259 0

시 도 비 55 0 55 11 11 11 11 11 0

시군구비 498 0 498 99 99 100 100 100 0

친환경농자재지원(자체)

기간:2018.01~2022.12대상:친환경인증농가규모:200ha내용:친환경농자재지원

N N N N N N

계 501 0 501 100 100 100 100 100 0

재 량 501 0 501 100 100 100 100 100 0

시군구비 501 0 501 100 100 100 100 100 0

친환경토양개량제지원(자체)

기간:2018.01~2022.12대상:친환경인증농가규모:400ha내용:친환경인증농가에 친환경토양개량제지원

N N N N N N

계 377 0 377 75 75 75 75 76 0

재 량 377 0 377 75 75 75 75 76 0

시군구비 377 0 377 75 75 75 75 76 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

유기농업자재지원(보조)

기간:2018.01~2022.12대상 : 농업인규모 : 64ha내용 : 유기농업자재구입 지원

Y농림축산식품부

N N N Y N

계 230 0 230 46 46 46 46 46 0

의 무 230 0 230 46 46 46 46 46 0

국고보조금 92 0 92 18 18 18 18 18 0

시 도 비 41 0 41 8 8 8 8 8 0

시군구비 97 0 97 19 19 19 19 19 0

쌀소득등보전직접지불제(보조)

기간:2018.1.~2022.12.대상:농업인규모:1,200ha내용:쌀소득등보전직접지불

Y농림수산식품부

N N N Y N

계 5,585 0 5,585 1,115 1,116 1,117 1,118 1,119 0

의 무 5,585 0 5,585 1,115 1,116 1,117 1,118 1,119 0

국고보조금 5,522 0 5,522 1,102 1,103 1,104 1,106 1,107 0

기금보조금 63 0 63 13 13 13 13 13 0

밭농업직접지불제(보조)

기간:20181. 1~ 2022.12대상;농업인규모:1,800ha내용:직접지불금지급

Y농림축산식품부

N N N Y N

계 2,449 0 2,449 488 489 490 491 492 0

의 무 2,449 0 2,449 488 489 490 491 492 0

국고보조금 2,449 0 2,449 488 489 490 491 492 0

조건불리지역직접지불제(보조)

기간:2018.1.1.~ 2022.12.31대상:농업인규모:2,000ha내용:조건불리지역 직불금

Y농림축산식품부

N N N Y N

계 5,675 0 5,675 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 0

의 무 5,675 0 5,675 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 0

국고보조금 4,540 0 4,540 908 908 908 908 908 0

시 도 비 341 0 341 68 68 68 68 68 0

시군구비 795 0 795 159 159 159 159 159 0

친환경농업직접지불제(보조)

기간:2018.1.1~2022.12.31대상:농업인규모:38ha내용:친환경농업직접지불

Y농림축산식품부

N N N Y N 계 393 0 393 78 78 79 79 79 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

친환경농업직접지불제(보조)

기간:2018.1.1~2022.12.31대상:농업인규모:38ha내용:친환경농업직접지불

Y농림축산식품부

N N N Y N

의 무 393 0 393 78 78 79 79 79 0

국고보조금 393 0 393 78 78 79 79 79 0

농산물유통관리 28,902 0 28,902 6,249 5,677 6,126 5,203 5,647 0

농ㆍ특산물홍보사업(자체)

연례반복대상:영양고향장터 및 영양군일원규모:농ㆍ특산물홍보물 제작7종, 직판행사 부스 임차 6회, 홍보용 견본 구입 1식내용:우리군 우수 농ㆍ특산물의 판로 개척 확대

N N N N N

계 1,353 0 1,353 270 270 271 271 271 0

재 량 1,353 0 1,353 270 270 271 271 271 0

시군구비 1,353 0 1,353 270 270 271 271 271 0

농산물포장재및물류비지원(자체)

연례반복대상:영양군 농가규모:각종포장재제작50만개 등내용:농산물포장재 제작 지원, 우수작목반육성 등

N N N N N

계 6,695 0 6,695 500 1,547 1,548 1,550 1,551 0

재 량 6,695 0 6,695 500 1,547 1,548 1,550 1,551 0

시군구비 6,695 0 6,695 500 1,547 1,548 1,550 1,551 0

농특산물통합마케팅사업(자체)

연례반복대상:영양군 일원규모:포장재제작10,000,광고제작 10식 등내용:농산물마케팅

N N N N N

계 2,737 0 2,737 200 633 634 635 635 0

재 량 2,737 0 2,737 200 633 634 635 635 0

시군구비 2,737 0 2,737 200 633 634 635 635 0

농산물유통구조개선지원

연례반복대상:영양군 일원규모:물류비지원 1식내용:선별비및물류기기사용료,수송비지원,조직화교육 및 선진지견학

N N N Y N

계 620 0 620 124 124 124 124 124 0

의 무 620 0 620 124 124 124 124 124 0

시 도 비 186 0 186 37 37 37 37 37 0

시군구비 434 0 434 87 87 87 87 87 0

지역전략식품산업육성(혁신)(지특도비)

기간:2017.01~2021.12대상:영양군일원규모:가공공장2식,육묘장2식,인건비 등내용:가공.유통 및 R&D개발을통한 지역경제 활성화 도모

Y농림수산식품부

N N N Y N

계 3,160 0 3,160 820 825 830 342 343 0

의 무 3,160 0 3,160 820 825 830 342 343 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

지역전략식품산업육성(혁신)(지특도비)

기간:2017.01~2021.12대상:영양군일원규모:가공공장2식,육묘장2식,인건비 등내용:가공.유통 및 R&D개발을 통한 지역경제 활성화 도모

Y농림수산식품부

N N N Y N

지특보조금 1,450 0 1,450 479 483 488 0 0 0

시 도 비 474 0 474 95 95 95 95 95 0

시군구비 1,236 0 1,236 247 247 247 247 248 0

지역전략식품산업육성(기반구축)(지특도비)

기간:2014~2018대상:토종고추명품화사업단규모:1식내용:토종고추명품화사업추진 지원

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 4,515 0 4,515 901 902 903 904 905 0

의 무 4,515 0 4,515 901 902 903 904 905 0

지특보조금 2,258 0 2,258 451 451 452 452 452 0

시 도 비 677 0 677 135 135 135 136 136 0

시군구비 1,580 0 1,580 315 316 316 316 317 0

경북토종명품화사업(산업화)(보조)

기간:2017.01~2021.12대상:영양군 일원규모:가공공장2식,육묘장2식,인건비 등내용:가공.유통 및 R&D개발을 통한 지역경제 활성화 도모

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 4,560 0 4,560 910 911 912 913 914 0

의 무 4,560 0 4,560 910 911 912 913 914 0

지특보조금 2,280 0 2,280 455 456 456 456 457 0

시 도 비 684 0 684 137 137 137 137 137 0

시군구비 1,596 0 1,596 319 319 319 320 320 0

H.O.T Festival 행사(자체)

연례반복대상:전국및영양군일원규모:행사1식 광고1식내용:농산물 유통시설확충으로 인한 농.특산물 홍보 강화

Y N N N N

계 2,320 0 2,320 464 464 464 464 464 0

재 량 2,320 0 2,320 464 464 464 464 464 0

시군구비 2,320 0 2,320 464 464 464 464 464 0

고추아가씨선발대회

연례반복(격년)대상:영양군행사관련자규모:행사1식,여비1식,장비임차4종 등내용:고추아가씨선발로 우수 농ㆍ특산물 홍보활동

Y N N N N

계 1,320 0 1,320 440 0 440 0 440 0

재 량 1,320 0 1,320 440 0 440 0 440 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

고추아가씨선발대회연례반복(격년)대상:영양군행사관련자규모:행사1식,여비1식,장비임차4종 등내용:고추아가씨선발로 우수 농ㆍ특산물 홍보활동

Y N N N N 시군구비 1,320 0 1,320 440 0 440 0 440 0

농산물산지유통센터설치지원(보조)

기간:2018.01~2018.12위치 : 영양군 입암면방전리 470내용 : 집하장,선별장등 건축공사농산물 산지 유통센터(APC) 설치 지원

Y농림수산식품부

Y N N N Y N

계 1,620 0 1,620 1,620 0 0 0 0 0

의 무 1,620 0 1,620 1,620 0 0 0 0 0

기금보조금 810 0 810 810 0 0 0 0 0

시 도 비 405 0 405 405 0 0 0 0 0

시군구비 405 0 405 405 0 0 0 0 0

(민자 등) 1,080 0 1,080 1,080 0 0 0 0 0

고추산업육성 28,159 788 27,371 5,656 7,165 5,174 4,683 4,692 0

고추특화운영(자체)

연례반복 N N N N N

계 1,203 0 1,203 240 240 241 241 242 0

재 량 1,203 0 1,203 240 240 241 241 242 0

시군구비 1,203 0 1,203 240 240 241 241 242 0

홍고추출하농가지원사업(자체)

기간:2018.01.01 ~ 2022.12. 31대상:지역홍고추 재배농업인규모:1,400ha내용:홍고추 출하농가 종자대 및 유기질비료 지원

N N N N N

계 2,524 0 2,524 503 504 505 506 507 0

재 량 2,524 0 2,524 503 504 505 506 507 0

시군구비 2,524 0 2,524 503 504 505 506 507 0

토종고추명품화사업(자체)

2018. 01. 01 ~ 2022. 12.31.대상 : 토종고추 생산농가규모 : 1,400ha내용 : 신품종 개발 및 토종고추 종자구입비 지원등

N N N N N

계 683 0 683 136 136 137 137 137 0

재 량 683 0 683 136 136 137 137 137 0

시군구비 683 0 683 136 136 137 137 137 0

고추공정육묘장운영(자체)

기간:2018.01. ~ 2022.12.대상:고추육묘장 이용농가규모:1식내용:고추공정육묘장 관리 및 운영

N N N N N 계 1,026 0 1,026 204 205 205 206 206 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

고추공정육묘장운영(자체)

기간:2018.01. ~ 2022.12.대상:고추육묘장 이용농가규모:1식내용:고추공정육묘장 관리및 운영

N N N N N

재 량 1,026 0 1,026 204 205 205 206 206 0

시군구비 1,026 0 1,026 204 205 205 206 206 0

시설원예 에너지이용효율화지원사업(보조)

기간 : 2016.01~2017.12대상 : 영양고추공정육묘장 지열냉난방시설 설치 사업규모 : 지열냉난방설비 1식내용 : 육묘장 내 지열설비 도입

Y농림축산식품부

Y N N N Y N

계 568 568 0 0 0 0 0 0 0

의 무 568 568 0 0 0 0 0 0 0

국고보조금 340 340 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 34 34 0 0 0 0 0 0 0

시군구비 194 194 0 0 0 0 0 0 0

영양고추유통공사지원(자체)

기간:2018.01. 01. ~ 2022.12.31.대상:홍고추 출하농가 및 영양고추유통공사규모:1,300농가내용:영양고추유통공사 출자금 지원(홍고추 출하농가 품질개선 장려금, 농산물 수매단가 차

N N N N N

계 5,124 0 5,124 300 1,202 1,205 1,207 1,210 0

재 량 5,124 0 5,124 300 1,202 1,205 1,207 1,210 0

시군구비 5,124 0 5,124 300 1,202 1,205 1,207 1,210 0

영양고추산업특구조성(자체)

기간: 2018.01.01.~2022.12.31. N N N N N

계 1,279 0 1,279 255 255 256 256 257 0

재 량 1,279 0 1,279 255 255 256 256 257 0

시군구비 1,279 0 1,279 255 255 256 256 257 0

특구폐수종말처리시설 운영(자체)

기간:2018.01. ~ 2022.12.대상:특구 폐수종말처리시설규모:1식내용:폐수종말처리시설 민간위탁 운영비 지원

N N N N N

계 1,431 0 1,431 285 286 286 287 287 0

재 량 1,431 0 1,431 285 286 286 287 287 0

시군구비 1,431 0 1,431 285 286 286 287 287 0

농촌자원 복합산업화지원(농산물생산유통기반구축지원)(보조)

기간:2018.01.~ 2022.12.대상:특구 내 입주업체 및농산물생산자단체규모:3,300㎡내용:농산물 유통시설(저온저장고) 신축

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 7,653 0 7,653 1,524 1,527 1,531 1,534 1,537 0

의 무 7,653 0 7,653 1,524 1,527 1,531 1,534 1,537 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

농촌자원 복합산업화지원(농산물생산유통기반구축지원)(보조)

기간:2018.01.~ 2022.12.대상:특구 내 입주업체 및농산물생산자단체규모:3,300㎡내용:농산물 유통시설(저온저장고) 신축

Y농림축산식품부

N N N N Y N

지특보조금 2,008 0 2,008 400 401 402 402 403 0

시 도 비 602 0 602 120 120 120 121 121 0

시군구비 5,042 0 5,042 1,004 1,006 1,008 1,010 1,013 0

영양고추산업특구정비사업(보조)

연례반복대상:영양고추산업특구규모:1식내용:부지매입,기반시설구축등

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 45 0 45 9 9 9 9 9 0

의 무 45 0 45 9 9 9 9 9 0

지특보조금 10 0 10 2 2 2 2 2 0

시 도 비 2 0 2 1 1 1 1 0 0

시군구비 33 0 33 7 7 7 7 7 0

영양고추산업특구관리(자체)

연례반복대상:고추산업특구규모:1식내용:위탁운영비 및공공시설물 관리비

N N N N N N

계 1,505 0 1,505 300 301 301 301 302 0

재 량 1,505 0 1,505 300 301 301 301 302 0

시군구비 1,505 0 1,505 300 301 301 301 302 0

영양 고추특화농공단지 조성(보조)

기간:2018.01~2020.12위치:영양군 일월면영양고추산업특구 확장규모:12ha

Y N N N Y N

계 5,120 220 4,900 1,900 2,500 500 0 0 0

의 무 5,120 220 4,900 1,900 2,500 500 0 0 0

국고보조금 2,500 0 2,500 1,000 1,500 0 0 0 0

시 도 비 200 0 200 100 100 0 0 0 0

시군구비 2,420 220 2,200 800 900 500 0 0 0

채소특작기반조성 18,179 0 18,179 6,629 6,633 1,636 1,639 1,642 0

채소특작 생산지원(자체)

기간:2018.1.~ 2022.12.대상:채소재배 농업인규모:260ha내용:무사마귀방제농약 지원, 천궁재배기반조성지원, 양파재배지원, 수박밭관수시설지원 등

N N N N N N 계 1,448 0 1,448 288 289 290 290 291 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

채소특작 생산지원(자체)

기간:2018.1.~ 2022.12.대상:채소재배 농업인규모:260ha내용:무사마귀방제농약 지원, 천궁재배기반조성지원, 양파재배지원, 수박밭관수시설지원 등

N N N N N N

재 량 1,448 0 1,448 288 289 290 290 291 0

시군구비 1,448 0 1,448 288 289 290 290 291 0

엽연초생산지원(자체)

기간:2018.1.~2022.12.대상:농업인규모:120ha내용:엽연초영양제지원

N N N N N N

계 649 0 649 129 129 130 130 130 0

재 량 649 0 649 129 129 130 130 130 0

시군구비 649 0 649 129 129 130 130 130 0

원예소득작목육성지원(보조)

기간:2018.1.~2022.12.대상:농업인규모:300ha내용:민속채소,지주대,세척기지원

N N N N Y N

계 1,556 0 1,556 310 311 311 312 312 0

의 무 1,556 0 1,556 310 311 311 312 312 0

시 도 비 467 0 467 93 93 93 94 94 0

시군구비 1,089 0 1,089 217 217 218 218 219 0

민속채소양채류육성지원(보조)

기간:2018.1.~2022.12.대상:농업인규모:1식내용:민속채소재배기반조성지원

N N N N Y N

계 638 0 638 127 127 128 128 128 0

의 무 638 0 638 127 127 128 128 128 0

시 도 비 191 0 191 38 38 38 38 38 0

시군구비 446 0 446 89 89 89 89 90 0

원예농산물 저온유통체계구축사업(보조)

기간:2018.1.~2022.12.대상:영양농업협동조합,남영양농업협동조합규모:1식내용:저온저장체계구축

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 2,982 0 2,982 594 595 596 598 599 0

의 무 2,982 0 2,982 594 595 596 598 599 0

기금보조금 1,491 0 1,491 297 298 298 299 299 0

시 도 비 447 0 447 89 89 89 90 90 0

시군구비 1,044 0 1,044 208 208 209 209 210 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

원예농산물 저온유통체계구축사업(보조)

기간:2018.1.~2022.12.대상:영양농업협동조합,남영양농업협동조합규모:1식내용:저온저장체계구축

Y농림축산식품부

N N N N Y N (민자 등) 1,588 0 1,588 396 397 397 398 0 0

고추생산지원(자체)

기간:2018.1.~2022.12.대상:농업인규모:2,000ha내용:이랑피복비닐지원

N N N N N N

계 908 0 908 181 181 182 182 182 0

재 량 908 0 908 181 181 182 182 182 0

시군구비 908 0 908 181 181 182 182 182 0

스마트원예단지기반조성사업(보조)

기간:2018.01~2019.12지자체20ha스마트원예단지기반조성

Y농림축산식품부

Y N N N Y N

계 10,000 0 10,000 5,000 5,000 0 0 0 0

의 무 10,000 0 10,000 5,000 5,000 0 0 0 0

국고보조금 7,000 0 7,000 3,500 3,500 0 0 0 0

시 도 비 900 0 900 450 450 0 0 0 0

시군구비 2,100 0 2,100 1,050 1,050 0 0 0 0

과수화훼기반조성 9,558 1,804 7,754 2,364 1,343 1,346 1,349 1,351 0

고품질과실생산지원(자체)

기간:2018.1.~2022.12.대상;농업인규모:5개 사업내용:착색봉지 외 지원

N N N N N N

계 2,939 0 2,939 585 587 588 589 590 0

재 량 2,939 0 2,939 585 587 588 589 590 0

시군구비 2,939 0 2,939 585 587 588 589 590 0

과수생산시설현대화 지원(보조)

기간:2018.1.~2022.12.대상:농업인규모:1식내용:품종갱신 외

Y농림수산식품부

N N N N Y N

계 1,130 0 1,130 225 225 226 226 227 0

의 무 1,130 0 1,130 225 225 226 226 227 0

기금보조금 452 0 452 90 90 90 91 91 0

시 도 비 203 0 203 41 41 41 41 41 0

시군구비 474 0 474 95 95 95 95 95 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

과수생력화장비지원(보조)

기간:2018.1.~2022.12.대상:관내 과수재배농업인규모:1식내용:과수전용방제기외 지원

N N N N Y N

계 690 0 690 138 138 138 138 139 0

의 무 690 0 690 138 138 138 138 139 0

시 도 비 138 0 138 28 28 28 28 28 0

시군구비 552 0 552 110 110 110 111 111 0

농가형저온저장고설치지원(보조)

기간:2018.01.~2022.12.대상:관내과수재배농업인규모:1식내용:저온저장고설치지원

N N N N Y N

계 1,305 0 1,305 260 261 261 262 262 0

의 무 1,305 0 1,305 260 261 261 262 262 0

시 도 비 261 0 261 52 52 52 52 52 0

시군구비 1,044 0 1,044 208 208 209 209 210 0

과실전문생산단지기반조성 지원(보조)

기간:2016.01~2018.12대상:농업인규모:2개소내용:경작로, 배수시설, 농로 등

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 2,828 1,804 1,024 1,024 0 0 0 0 0

의 무 2,828 1,804 1,024 1,024 0 0 0 0 0

기금보조금 2,262 1,443 819 819 0 0 0 0 0

시 도 비 170 108 61 61 0 0 0 0 0

시군구비 396 253 143 143 0 0 0 0 0

(민자 등) 191 191 0 0 0 0 0 0 0

저품위사과시장격리수매지원(보조)

기간:2018.01~2022.12대상:관내 과수재배농업인규모:1식내용:가공용 사과 수매 지원

N N N N Y N

계 666 0 666 133 133 133 134 134 0

의 무 666 0 666 133 133 133 134 134 0

시 도 비 200 0 200 40 40 40 40 40 0

시군구비 466 0 466 93 93 93 93 94 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

저품위사과시장격리수매지원(보조)

기간:2018.01~2022.12대상:관내 과수재배 농업인규모:1식내용:가공용 사과 수매 지원

N N N N Y N (민자 등) 513 0 513 128 128 128 128 0 0

축산 경쟁력 강화 5,008 0 5,008 998 1,000 1,002 1,004 1,006 0

축산기반확충 1,633 0 1,633 325 326 327 327 328 0

한우경쟁력강화사업

연례반복한우사육농가200호축산기가재등

N N N N N N

계 850 0 850 169 170 170 170 171 0

재 량 850 0 850 169 170 170 170 171 0

시군구비 850 0 850 169 170 170 170 171 0

조사료생산기반조성

2018.1~2022.12관내한우농가조사료생산장비 1종및 사료작물 재배 장려금 등조사료생산기반조성

N N N N N N

계 783 0 783 156 156 157 157 157 0

재 량 783 0 783 156 156 157 157 157 0

시군구비 783 0 783 156 156 157 157 157 0

가축방역강화 3,375 0 3,375 672 674 675 676 678 0

가축방역사업(자체)

연례반복관내 축산농가긴급방역비 외 10건긴급방역비 지원

N N N N N N

계 647 0 647 129 129 129 130 130 0

재 량 647 0 647 129 129 129 130 130 0

시군구비 647 0 647 129 129 129 130 130 0

구제역 및 AI 예방약품구입지원(보조)

연례반복축산농가41,317두가축방역약품구입

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 527 0 527 105 105 105 106 106 0

의 무 527 0 527 105 105 105 106 106 0

국고보조금 307 0 307 61 61 61 62 62 0

시 도 비 58 0 58 12 12 12 12 12 0

시군구비 161 0 161 32 32 32 32 32 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

축산환경기반조성(자체)

연례반복사업대가축사육농가가축분뇨퇴비화용 톱밥지원 2종축산장비구입지원

N N N N N N

계 1,047 0 1,047 209 209 209 210 210 0

재 량 1,047 0 1,047 209 209 209 210 210 0

시군구비 1,047 0 1,047 209 209 209 210 210 0

축산물유통위생관리(자체)

연례반복사업가축사육농가한우축산물공판장수송비용지원 외1종축산물판매장식율유통차량구입지원 등

N N N N N N

계 527 0 527 105 105 105 106 106 0

재 량 527 0 527 105 105 105 106 106 0

시군구비 527 0 527 105 105 105 106 106 0

살처분보상금지원(보조)

연례반복관내 축산농가살처분 보상금살처분보상금 지원

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 628 0 628 125 125 126 126 126 0

의 무 628 0 628 125 125 126 126 126 0

국고보조금 502 0 502 100 100 100 101 101 0

시 도 비 63 0 63 13 13 13 13 13 0

시군구비 63 0 63 13 13 13 13 13 0

농촌자립기반구축 75,275 45,422 29,852 13,408 10,421 2,992 2,966 65 0

농촌지역개발 75,275 45,422 29,852 13,408 10,421 2,992 2,966 65 0

산촌문화누림터 조성사업(보조)

연례반복사업대상 : 영양군 관내주민규모 : 산촌문화누림터조성사업 1식내용 : 산촌문화누림터 조성 사업 등

Y문화체육관광부

Y N N N Y N

계 30,459 9,193 21,266 10,000 7,858 1,429 1,979 0 0

의 무 30,459 9,193 21,266 10,000 7,858 1,429 1,979 0 0

지특보조금 20,300 6,400 13,900 7,000 5,500 1,000 400 0 0

시 도 비 2,741 823 1,918 900 707 129 182 0 0

시군구비 7,418 1,970 5,448 2,100 1,651 300 1,397 0 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

산촌문화누림터 조성사업(자체)

기간:2016.01~2020.12N N N N N N

계 77 0 77 15 15 15 15 15 0

재 량 77 0 77 15 15 15 15 15 0

시군구비 77 0 77 15 15 15 15 15 0

권역단위종합개발(일월산마실)-기초생활기반확충(보조)

기간 : 2012.1.1 ~ 2015.12.31위치 : 일월면 용화리, 문암리 일대규모 : 권역단위종합정비사업 1식내용 : 기초생활기반확충, 지역소득증대,지역경관개선, 지역역량강화

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 3,260 3,260 0 0 0 0 0 0 0

의 무 3,260 3,260 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 2,282 2,282 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 294 294 0 0 0 0 0 0 0

시군구비 684 684 0 0 0 0 0 0 0

권역단위종합개발(청남)-기초생활기반확충(보조)

연례반복사업대상 : 청기면 주민규모 : 청남권역종합정비사업 1식내용 : 기초생활기반확충

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 4,400 4,351 49 49 0 0 0 0 0

의 무 4,400 4,351 49 49 0 0 0 0 0

지특보조금 3,080 3,046 34 34 0 0 0 0 0

시군구비 1,320 1,305 15 15 0 0 0 0 0

권역단위종합개발(청중)-기초생활기반확충(보조)

연례반복사업대상 : 청기면 주민규모 : 청중권역종합정비사업 1식내용 : 기초생활기반확충 등

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 4,414 3,959 455 455 0 0 0 0 0

의 무 4,414 3,959 455 455 0 0 0 0 0

지특보조금 3,090 2,771 319 319 0 0 0 0 0

시군구비 1,324 1,188 136 136 0 0 0 0 0

권역단위종합개발(화매)-기초생활기반확충(보조)

연례반복사업대상 : 석보면 주민규모 : 화매권역종합정비사업 1식내용 : 기초생활기반확충등

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 4,600 4,243 357 357 0 0 0 0 0

의 무 4,600 4,243 357 357 0 0 0 0 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

권역단위종합개발(화매)-기초생활기반확충(보조)

연례반복사업대상 : 석보면 주민규모 : 화매권역종합정비사업1식내용 : 기초생활기반확충 등

Y농림축산식품부

N N N N Y N

지특보조금 3,220 2,970 250 250 0 0 0 0 0

시군구비 1,380 1,273 107 107 0 0 0 0 0

농촌중심지활성화사업(입암면소재지)-기초생활기반확충(보조)

연례반복사업대상 : 입암면 주민규모 : 입암면소재지종합정비사업 1식내용 : 기초생활기반확충 등

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 6,500 6,072 428 428 0 0 0 0 0

의 무 6,500 6,072 428 428 0 0 0 0 0

지특보조금 4,550 4,250 300 300 0 0 0 0 0

시군구비 1,950 1,822 128 128 0 0 0 0 0

농촌중심지활성화사업(일월면소재지)-기초생활기반확충(보조)

연례반복사업대상 : 일월면 주민규모 : 일월면소재지종합정비사업 1식내용 : 기초생활기반확충 등

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 5,100 4,814 286 286 0 0 0 0 0

의 무 5,100 4,814 286 286 0 0 0 0 0

지특보조금 3,570 3,370 200 200 0 0 0 0 0

시군구비 1,530 1,444 86 86 0 0 0 0 0

농촌중심지활성화사업(수비면소재지)-기초생활기반확충(보조)

연례반복사업대상 : 수비면 주민규모 : 수비면종합정비사업 1식내용 : 기초생활기반확충 등

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 9,800 9,530 270 270 0 0 0 0 0

의 무 9,800 9,530 270 270 0 0 0 0 0

지특보조금 6,860 6,671 189 189 0 0 0 0 0

시군구비 2,940 2,859 81 81 0 0 0 0 0

농촌마을종합개발사업 관리(자체) N N N N N N

계 243 0 243 48 48 49 49 50 0

재 량 243 0 243 48 48 49 49 50 0

시군구비 243 0 243 48 48 49 49 50 0

농촌중심지활성화사업(석보면소재지)-기초생활기반확충(보조)

기간:2018.01~2021.12주민연례반복사업기초생활기반확충

Y농림축산식품부

N N N N Y N 계 2,330 0 2,330 500 1,000 500 330 0 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

농촌중심지활성화사업(석보면소재지)-기초생활기반확충(보조)

기간:2018.01~2021.12주민연례반복사업기초생활기반확충

Y농림축산식품부

N N N N Y N

의 무 2,330 0 2,330 500 1,000 500 330 0 0

지특보조금 1,631 0 1,631 350 700 350 231 0 0

시군구비 699 0 699 150 300 150 99 0 0

농촌중심지활성화사업(석보면소재지)-지역경관개선(보조)

기간:2017.01~2021.12주민연례반복사업지역경관개선

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 1,379 0 1,379 300 600 300 179 0 0

의 무 1,379 0 1,379 300 600 300 179 0 0

지특보조금 979 0 979 210 420 210 139 0 0

시군구비 400 0 400 90 180 90 40 0 0

농촌중심지활성화사업(석보면소재지)-지역역량강화(보조)

기간:2018.01~2021.12주민연례반복지역역량강화

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 951 0 951 200 400 200 151 0 0

의 무 951 0 951 200 400 200 151 0 0

지특보조금 652 0 652 140 280 140 92 0 0

시군구비 299 0 299 60 120 60 59 0 0

농촌중심지활성화사업(청기면소재지)-기초생활기반확충(보조)

기간:2018.01~2021.12주민연례반복기초생활기반확충

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 1,057 0 1,057 300 300 300 157 0 0

의 무 1,057 0 1,057 300 300 300 157 0 0

지특보조금 740 0 740 210 210 210 110 0 0

시군구비 317 0 317 90 90 90 47 0 0

농촌중심지활성화사업(청기면소재지)-지역역량강화(보조)

기간:2018.01~2021.12주민연례반복지역역량강화

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 705 0 705 200 200 200 105 0 0

의 무 705 0 705 200 200 200 105 0 0

지특보조금 494 0 494 140 140 140 74 0 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

농촌중심지활성화사업(청기면소재지)-지역역량강화(보조)

기간:2018.01~2021.12주민연례반복지역역량강화

Y농림축산식품부

N N N N Y N 시군구비 212 0 212 60 60 60 32 0 0

농촌사회개발 7,779 0 7,779 1,531 1,634 1,536 1,538 1,540 0

농촌지도활동지원 1,351 0 1,351 269 270 270 271 271 0

차량및행정재산관리

연례반복대상:공무원규모: 농업기술센터청사청사관리

N N N N N N

계 1,351 0 1,351 269 270 270 271 271 0

재 량 1,351 0 1,351 269 270 270 271 271 0

시군구비 1,351 0 1,351 269 270 270 271 271 0

농업인력관리 518 0 518 103 103 104 104 104 0

농업전문인력양성 N N N N N N

계 518 0 518 103 103 104 104 104 0

재 량 518 0 518 103 103 104 104 104 0

시군구비 518 0 518 103 103 104 104 104 0

농촌생활자원관리 3,320 0 3,320 643 744 644 644 645 0

농촌여성 및 단체육성

기간: 2018. 1. 1.~ 2022. 12. 31.대상:영양군 생활개선회원규모:350명내용:생활개선회원 교육 및 각종 행사지원

N N N N N N

계 594 0 594 118 119 119 119 119 0

재 량 594 0 594 118 119 119 119 119 0

시군구비 594 0 594 118 119 119 119 119 0

농산물종합가공기술지원(보조)

기간:2018.01~2022.12Y농촌진흥청

N N N N Y N

계 2,100 0 2,100 400 500 400 400 400 0

의 무 2,100 0 2,100 400 500 400 400 400 0

국고보조금 1,100 0 1,100 200 300 200 200 200 0

시군구비 1,000 0 1,000 200 200 200 200 200 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

농가맛집육성(보조)

기간:2018.01~2022.12 N N N N Y N

계 375 0 375 75 75 75 75 75 0

의 무 375 0 375 75 75 75 75 75 0

시 도 비 113 0 113 23 23 23 23 23 0

시군구비 263 0 263 53 53 53 53 53 0

농작업안전보건마을육성시범(보조)

기간:2018.01~2022.12N N N N Y N

계 251 0 251 50 50 50 50 50 0

의 무 251 0 251 50 50 50 50 50 0

시 도 비 75 0 75 15 15 15 15 15 0

시군구비 176 0 176 35 35 35 35 35 0

농기계훈련관리 2,590 0 2,590 516 517 518 519 520 0

농기계임대사업(자체) N N N N N N

계 2,590 0 2,590 516 517 518 519 520 0

재 량 2,590 0 2,590 516 517 518 519 520 0

시군구비 2,590 0 2,590 516 517 518 519 520 0

농업기술진흥 7,254 200 7,054 1,525 1,528 1,331 1,333 1,336 0

환경농업기술보급 2,311 0 2,311 460 461 462 463 464 0

농업환경관리실운영

연례반복대상: 영양군 관내 농민규모:분석장비 약 20종,미생물배양장비 약 10종내용: 농업환경(토양,수질,식물체등) 분석 및 농업미생물배양

N N N N N N

계 1,205 0 1,205 240 240 241 241 242 0

재 량 1,205 0 1,205 240 240 241 241 242 0

시군구비 1,205 0 1,205 240 240 241 241 242 0

농작물병해충예찰및방제

연례반복대상 : 영양군 관내 농업인규모 : 예찰답 1개소 등내용 : 예찰답 운영 및 벼 병해충 약제 지원

N N N N N N 계 604 0 604 120 121 121 121 121 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

농작물병해충예찰및방제

연례반복대상 : 영양군 관내 농업인규모 : 예찰답 1개소 등내용 : 예찰답 운영 및 벼 병해충 약제 지원

N N N N N N

재 량 604 0 604 120 121 121 121 121 0

시군구비 604 0 604 120 121 121 121 121 0

농업신기술시범(생산량증대기술)(보조)

기간:2018.01~2022.12대상 : 관내 농업인규모 : 10ha 이상내용 : 농업신기술보급

Y농촌진흥청

N N N N Y N

계 502 0 502 100 100 100 101 101 0

의 무 502 0 502 100 100 100 101 101 0

국고보조금 251 0 251 50 50 50 50 50 0

시군구비 251 0 251 50 50 50 50 50 0

채소화훼기술보급 3,488 200 3,288 775 776 578 579 580 0

화훼포운영

기간:2018.01.~2022.12.대상:관내군민규모:7명내용:화훼포관리인부,재료등

N N N N N N

계 907 0 907 181 181 181 182 182 0

재 량 907 0 907 181 181 181 182 182 0

시군구비 907 0 907 181 181 181 182 182 0

고추기술보급시범

기간:2018.01~2022.12.대상:관내농업인규모:100ha정도내용:고추기술보급시범사업

N N N N N N

계 957 0 957 191 191 191 192 192 0

재 량 957 0 957 191 191 191 192 192 0

시군구비 957 0 957 191 191 191 192 192 0

채소저비용고품질안전생산(보조)

기간:2018.01.~2022.12.대상:관내농업인규모:3개소내용:하우스내부적정환경조성,자동관수관비장치보급

N N N N Y N

계 1,024 0 1,024 204 204 205 205 206 0

의 무 1,024 0 1,024 204 204 205 205 206 0

시 도 비 307 0 307 61 61 61 62 62 0

시군구비 717 0 717 143 143 143 144 144 0

지역활력화작목기반조성(FTA대응영양고추경쟁력향상기술보급)(보조)

기간:2017.01.~2019.12.대상:관내농업인규모:10ha정도내용:스마트관수관비시스템및환기장치보급,기능성고추생산단지및고추수출농가육성

Y농촌진흥청

N N N N Y N 계 600 200 400 200 200 0 0 0 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

지역활력화작목기반조성(FTA대응영양고추경쟁력향상기술보급)(보조)

기간:2017.01.~2019.12.대상:관내농업인규모:10ha정도내용:스마트관수관비시스템및환기장치보급,기능성고추생산단지및고추수출농가육성

Y농촌진흥청

N N N N Y N

의 무 600 200 400 200 200 0 0 0 0

지특보조금 300 100 200 100 100 0 0 0 0

시군구비 300 100 200 100 100 0 0 0 0

과수특작기술보급 1,455 0 1,455 290 290 291 292 292 0

과수특작기술보급시범

연례반복대상: 과수재배 농업인규모: 600농가내용: 과수농업인 기술 보급

N N N N N N

계 883 0 883 176 176 177 177 177 0

재 량 883 0 883 176 176 177 177 177 0

시군구비 883 0 883 176 176 177 177 177 0

특작기술보급 연례반복N N N N N N

계 572 0 572 114 114 114 115 115 0

재 량 572 0 572 114 114 114 115 115 0

시군구비 572 0 572 114 114 114 115 115 0

임업ㆍ산촌 70,139 4,936 65,203 16,239 22,521 13,511 7,163 5,769 0

임업경쟁력강화 26,890 332 26,558 5,020 4,861 5,548 5,560 5,569 0

산림자원기반조성 11,640 332 11,308 1,983 1,817 2,498 2,503 2,508 0

조림(보조)

연례반복대상 : 공, 사유림규모 : 400ha내용 : 지역특화조림사업으로 가치있는 산림자원기반조성

Y산림청

N N N N Y N

계 1,123 0 1,123 224 224 225 225 225 0

의 무 1,123 0 1,123 224 224 225 225 225 0

국고보조금 451 0 451 90 90 90 90 91 0

시 도 비 201 0 201 40 40 40 40 40 0

시군구비 470 0 470 94 94 94 94 94 0

Page 153: 2018~2022년도 중기지방재정계획 · 행정구역 : 1읍․5면(115개리, 485반) ... 이를 위한 재정의적극적 역할이 중요하며 향후 년간 지출증가 속도를

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

공원및꽃길조성관리

연례반복관내 주요 도로변 및 가로화단주요 도로(52km) 및 소공원 47개소꽃길조성 및 소공원 관리를 통한 지역관광자원화

N N N N N N

계 1,808 0 1,808 360 361 362 362 363 0

재 량 1,808 0 1,808 360 361 362 362 363 0

시군구비 1,808 0 1,808 360 361 362 362 363 0

가로수및수목관리

연례반복주요 도로변 수목군도, 국도, 지방도변가로수(5,677)본가로수의 효율적인 관리를 통한 아름다운경관 조성

N N N N N N

계 1,163 0 1,163 232 232 233 233 234 0

재 량 1,163 0 1,163 232 232 233 233 234 0

시군구비 1,163 0 1,163 232 232 233 233 234 0

산림복합경영단지(보조)

2016.1.1 ~ 2018.12.31대상 : 임산물생산및가공농가규모 : 1식내용 : 산림복합경단지조성

Y산림청

N N N N Y N

계 500 332 168 168 0 0 0 0 0

의 무 500 332 168 168 0 0 0 0 0

국고보조금 250 166 84 84 0 0 0 0 0

시 도 비 75 50 25 25 0 0 0 0 0

시군구비 175 116 59 59 0 0 0 0 0

숲가꾸기(보조)

기간:연례반복대상 : 공, 사유림규모 : 1,100ha내용 : 솎아베기, 풀베기, 천연림보육 등

Y산림청

N N N N Y N

계 7,046 0 7,046 1,000 1,000 1,679 1,682 1,686 0

의 무 7,046 0 7,046 1,000 1,000 1,679 1,682 1,686 0

국고보조금 3,527 0 3,527 500 500 841 842 844 0

시 도 비 1,050 0 1,050 150 150 250 250 251 0

시군구비 2,469 0 2,469 350 350 589 590 591 0

산지이용 4,291 0 4,291 854 856 859 861 861 0

산림토목사업기간 : 연례반복영양군관내주민임도신설,작업임도 등 매년 약 3km내외임도신설 및 작업임도신설사업(경상북도 시행)

N N N N N N 계 1,223 0 1,223 244 244 245 245 245 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

산림토목사업

기간 : 연례반복영양군관내주민임도신설,작업임도 등 매년약 3km내외임도신설 및 작업임도신설사업(경상북도 시행)

N N N N N N

재 량 1,223 0 1,223 244 244 245 245 245 0

시군구비 1,223 0 1,223 244 244 245 245 245 0

자연휴양림관리

기간:연례반복(운영)영양군 주민 및 관광객 등흥림산자연휴양림 숲속의집 및 산림문화휴양관 등흥림산자연휴양림 운영

N N N N N N

계 2,547 0 2,547 507 509 510 511 511 0

재 량 2,547 0 2,547 507 509 510 511 511 0

시군구비 2,547 0 2,547 507 509 510 511 511 0

일월산자생화공원관리

기간:연례반복대상:자생화공원규모:자생화공원관리1식내용:자생화공원 보식, 전정, 풀베기 등

N N N N N N

계 521 0 521 102 103 104 106 106 0

재 량 521 0 521 102 103 104 106 106 0

시군구비 521 0 521 102 103 104 106 106 0

산림보호 10,959 0 10,959 2,183 2,187 2,192 2,196 2,201 0

산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)(보조)

연례반복사업산불전문예방진화대50명산불전문예방진화대사역

Y산림청

N N N N Y N

계 2,406 0 2,406 479 480 481 482 483 0

의 무 2,406 0 2,406 479 480 481 482 483 0

국고보조금 962 0 962 192 192 192 193 193 0

시 도 비 433 0 433 86 86 87 87 87 0

시군구비 1,011 0 1,011 201 202 202 203 203 0

산불방지대책(도비경상)(보조)

기간:연례반복사업대상:산불감시원규모:60명내용:산불감시원 사역

N N N N Y N

계 5,284 0 5,284 1,053 1,055 1,057 1,059 1,061 0

의 무 5,284 0 5,284 1,053 1,055 1,057 1,059 1,061 0

시 도 비 1,057 0 1,057 211 211 211 212 212 0

시군구비 4,227 0 4,227 842 844 845 847 849 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

숲길조성관리(자본)(보조)

연례반복사업숲길 및 등산로20km노선 및 안내사인정비등

Y산림청

N N N N Y N

계 502 0 502 100 100 100 101 101 0

의 무 502 0 502 100 100 100 101 101 0

지특보조금 251 0 251 50 50 50 50 50 0

시 도 비 75 0 75 15 15 15 15 15 0

시군구비 176 0 176 35 35 35 35 35 0

일반병해충방제(보조)

기간:연례반복대상:공유림, 사유림규모:일반병해충방제1식내용:솔잎혹파리나무주사, 참나무시들음병방제사업 등

Y산림청

N N N N Y N

계 931 0 931 185 186 186 187 187 0

의 무 931 0 931 185 186 186 187 187 0

국고보조금 575 0 575 115 115 115 115 116 0

시 도 비 107 0 107 21 21 21 21 21 0

시군구비 249 0 249 50 50 50 50 50 0

산림병해충방제(도비자본보조)

기간:연례반복대상:공유림,사유림규모:소나무재선충방제 2,500본내용:소나무재선충병방제 등

N N N N Y N

계 761 0 761 152 152 152 152 153 0

의 무 761 0 761 152 152 152 152 153 0

시 도 비 228 0 228 45 46 46 46 46 0

시군구비 532 0 532 106 106 106 107 107 0

소나무재선충병방제(국비보조)

기간:연례반복대상:공유림,사유림규모:소나무재선충병방제 1식내용:예방나무주사,피해목제거사업 등

Y산림청

N N N N Y N

계 1,076 0 1,076 214 215 215 216 216 0

의 무 1,076 0 1,076 214 215 215 216 216 0

국고보조금 753 0 753 150 150 151 151 151 0

시 도 비 97 0 97 19 19 19 19 19 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

소나무재선충병방제(국비보조)

기간:연례반복대상:공유림,사유림규모:소나무재선충병방제 1식내용:예방나무주사, 피해목제거사업 등

Y산림청 N N N N Y N 시군구비 226 0 226 45 45 45 45 45 0

산림생태기반조성 43,249 4,604 38,645 11,219 17,660 7,963 1,603 200 0

산림생태사업 43,249 4,604 38,645 11,219 17,660 7,963 1,603 200 0

삼지수변공원운영및관리 N N N N N N

계 1,000 0 1,000 200 200 200 200 200 0

재 량 1,000 0 1,000 200 200 200 200 200 0

시군구비 1,000 0 1,000 200 200 200 200 200 0

영양산채건강지구조성(보조)

사업명:국가산채클러스터조성(영양연계거점지구)기간 : 2016~2020규모 : 영양산채건강지구조성(10.1ha)내용 : 산채연구및산채산업기반조성을통하여지역소득창출기여

Y농림축산식품부

Y N N N Y N

계 17,196 2,152 15,044 4,318 4,217 6,509 0 0 0

의 무 17,196 2,152 15,044 4,318 4,217 6,509 0 0 0

국고보조금 7,832 623 7,209 1,846 2,109 3,254 0 0 0

시 도 비 4,682 765 3,918 1,236 1,054 1,628 0 0 0

시군구비 4,682 765 3,918 1,236 1,054 1,628 0 0 0

한국산채개발원건립(보조)

기간:2016.01~2021.12

Y농림축산식품부

Y N N N Y N

계 25,053 2,452 22,601 6,701 13,243 1,254 1,403 0 0

의 무 25,053 2,452 22,601 6,701 13,243 1,254 1,403 0 0

국고보조금 21,754 2,101 19,653 6,172 12,381 518 582 0 0

시 도 비 1,650 176 1,474 265 431 368 411 0 0

시군구비 1,650 176 1,474 265 431 368 411 0 0

해양수산ㆍ어촌 1,004 0 1,004 200 200 201 201 202 0

해양수산 자원화 1,004 0 1,004 200 200 201 201 202 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

내수면어자원관리 1,004 0 1,004 200 200 201 201 202 0

내수면어도시설(보조)

연례반복사업공공사업어도2개소설치내수면어도설치

N N N N Y N

계 1,004 0 1,004 200 200 201 201 202 0

의 무 1,004 0 1,004 200 200 201 201 202 0

시 도 비 301 0 301 60 60 60 60 60 0

시군구비 703 0 703 140 140 141 141 141 0

산업ㆍ중소기업 22,603 1,695 20,908 8,627 11,304 325 325 326 0

산업진흥ㆍ고도화 22,593 1,695 20,898 8,617 11,304 325 325 326 0

지역경제육성 18,000 0 18,000 7,814 10,186 0 0 0 0

생활경제지원 18,000 0 18,000 7,814 10,186 0 0 0 0

군단위 LPG배관망지원(보조)

기간:2017.01~2018.12대상: 영양읍 8개리규모:2,742세대내용:LPG배관망 구축

Y산업통상자원부

Y N N N Y N

계 18,000 0 18,000 7,814 10,186 0 0 0 0

의 무 18,000 0 18,000 7,814 10,186 0 0 0 0

국고보조금 10,000 0 10,000 4,341 5,659 0 0 0 0

시 도 비 2,400 0 2,400 1,042 1,358 0 0 0 0

시군구비 5,600 0 5,600 2,431 3,169 0 0 0 0

(민자 등) 2,000 0 2,000 868 1,132 0 0 0 0

지역투자기반조성 4,593 1,695 2,898 804 1,118 325 325 326 0

투자유치 활성화 4,593 1,695 2,898 804 1,118 325 325 326 0

투자유치지원기간 : 2015.01.~2019.12.31.대상 : 민간투자자 및 영양군민규모 : 연구단지1개소, 생산시설1식, 문화공원1개소내용 : 문화공원조성, 버섯배시생산 및 배양센터건립, 생약연구단지조성

N N N N N N 계 1,012 0 1,012 202 202 202 203 203 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

투자유치지원

기간 : 2015.01.~2019.12.31.대상 : 민간투자자 및 영양군민규모 : 연구단지1개소, 생산시설1식,문화공원1개소내용 : 문화공원조성, 버섯배시생산및 배양센터건립, 생약연구단지조성

N N N N N N

재 량 1,012 0 1,012 202 202 202 203 203 0

시군구비 1,012 0 1,012 202 202 202 203 203 0

농공단지 유지 관리

기간 : 연례반복대상 : 남영양농공단지 입주기업체규모 : 오폐수위탁처리 1식내용 : 남영양농공단지 가동에 따른 오폐수 위탁처리

N N N N N N

계 613 0 613 122 122 123 123 123 0

재 량 613 0 613 122 122 123 123 123 0

시군구비 613 0 613 122 122 123 123 123 0

농식품가공산업육성(보조)

기간:2016.11~2017.12인화푸드 절임류가공공장

Y N N N Y N

계 1,695 1,695 0 0 0 0 0 0 0

의 무 1,695 1,695 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 209 209 0 0 0 0 0 0 0

시군구비 1,487 1,487 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등) 2,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0

지역수요 맞춤지원(영&영 에코힐링관광권역 조성사업)(보조)

기간:2017.08~2022.08대상:전군민규모:영양 영덕 주요관광지 일원 주요거점총면적 8,950제곱미터내용:영양군, 영덕군주요 관광자원 연계프로그램

Y국토교통부

Y N N N Y N

계 1,274 0 1,274 480 794 0 0 0 0

의 무 1,274 0 1,274 480 794 0 0 0 0

지특보조금 1,274 0 1,274 480 794 0 0 0 0

(민자 등) 343 0 343 290 53 0 0 0 0

에너지및자원개발 10 0 10 10 0 0 0 0 0

에너지 수급 안정 및 공급개선

10 0 10 10 0 0 0 0 0

발전소주변지역지원 및개발

10 0 10 10 0 0 0 0 0

특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)(보조)

기간:2016.1~12대상:발전소주변지역 마을규모:마을 15개소내용:발전소주변지역 특별지원사업지원

Y산업통상자원부

N N N N Y N 계 10 0 10 10 0 0 0 0 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

특별지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)(보조)

기간:2016.1~12대상:발전소주변지역 마을규모:마을 15개소내용:발전소주변지역 특별지원사업 지원

Y산업통상자원부

N N N N Y N

의 무 10 0 10 10 0 0 0 0 0

기금보조금 10 0 10 10 0 0 0 0 0

수송및교통 55,681 2,500 53,181 9,258 6,828 13,981 12,987 10,127 0

도로 42,999 2,500 40,499 7,005 4,226 11,375 10,378 7,515 0

지방도로건설 42,999 2,500 40,499 7,005 4,226 11,375 10,378 7,515 0

도로시설 확충 39,270 2,500 36,770 6,905 4,126 10,202 9,202 6,336 0

지역현안도로사업(보조)

2018.1~2022.12군도 및 농어촌도로개소당 500m 내외군도 및 농어촌도로정비사업

N N N N Y N

계 5,608 0 5,608 404 404 800 1,600 2,400 0

의 무 5,608 0 5,608 404 404 800 1,600 2,400 0

시 도 비 2,801 0 2,801 200 201 400 800 1,200 0

시군구비 2,807 0 2,807 203 204 400 800 1,200 0

군도정비사업

2018.1~2022.12군도개소당 500m 내외군도정비사업

N N N N N N

계 11,000 0 11,000 200 800 3,500 3,500 3,000 0

재 량 11,000 0 11,000 200 800 3,500 3,500 3,000 0

시군구비 11,000 0 11,000 200 800 3,500 3,500 3,000 0

농어촌도로정비사업

2018.1~2022.12농어촌도로개소당 500m 내외농어촌도로정비사업

N N N N N N

계 10,755 0 10,755 300 620 5,000 4,000 834 0

재 량 10,755 0 10,755 300 620 5,000 4,000 834 0

시군구비 10,755 0 10,755 300 620 5,000 4,000 834 0

어린이보호구역 개선사업(보조)

2018.1.~2022.12.어린이보호구역내개소당200m 내외어린이보호구역정비사업

Y국민안전처

N N N N Y N

계 508 0 508 101 101 102 102 102 0

의 무 508 0 508 101 101 102 102 102 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

어린이보호구역 개선사업(보조)

2018.1.~2022.12.어린이보호구역내개소당200m 내외어린이보호구역정비사업

Y국민안전처

N N N N Y N

지특보조금 252 0 252 50 50 50 50 51 0

시군구비 256 0 256 51 51 51 51 51 0

서부리(지방도920호선)도로확포장공사(도비지원)(보조)

기간:2016.01~2019.12도로확포장 600m, 전선 및 통신 지중화 Y N N N Y N

계 7,000 2,500 4,500 4,500 0 0 0 0 0

의 무 7,000 2,500 4,500 4,500 0 0 0 0 0

시 도 비 3,500 1,000 2,500 2,500 0 0 0 0 0

시군구비 3,500 1,500 2,000 2,000 0 0 0 0 0

산해3교 개체공사

기간:2018.03~2019.12위치:영양군 입암면 산해리 지내내용:교량 개체 B=9.0(8.0)m, L=38.5m 등내용:진입도로 도로확포장B=8.0(6.0)m, L=517m 등

Y N N N N N

계 2,400 0 2,400 1,000 1,400 0 0 0 0

재 량 2,400 0 2,400 1,000 1,400 0 0 0 0

시군구비 2,400 0 2,400 1,000 1,400 0 0 0 0

면도103호선(오리리) 도로정비공사

기간 : 2018.01~2021.12위치 : 영양군 일월면오리리 일원내용 : 도로정비 B=8.0(6.0)m, L=1.5km 등

Y N N N N N

계 2,000 0 2,000 400 800 800 0 0 0

재 량 2,000 0 2,000 400 800 800 0 0 0

시군구비 2,000 0 2,000 400 800 800 0 0 0

도로시설물정비및관리 3,728 0 3,728 100 100 1,174 1,176 1,178 0

도로시설물정비

2018.1.~2022.12.군도 및 농어촌도로개소당 300m 내외도로시설물정비사업

N N N N N N

계 1,288 0 1,288 50 50 395 396 397 0

재 량 1,288 0 1,288 50 50 395 396 397 0

시군구비 1,288 0 1,288 50 50 395 396 397 0

도로관리

2018.1.~2022.12.군도 및 농어촌도로개소당 300m 내외도로관리사업

N N N N N N

계 2,440 0 2,440 50 50 779 780 782 0

재 량 2,440 0 2,440 50 50 779 780 782 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

도로관리2018.1.~2022.12.군도 및 농어촌도로개소당 300m 내외도로관리사업

N N N N N N 시군구비 2,440 0 2,440 50 50 779 780 782 0

대중교통ㆍ물류등기타 12,682 0 12,682 2,254 2,602 2,605 2,609 2,612 0

교통행정관리 12,682 0 12,682 2,254 2,602 2,605 2,609 2,612 0

교통관리사업 9,796 0 9,796 1,679 2,026 2,028 2,031 2,033 0

교통일반행정관리

기간:연례반복사업대상:군민전체규모:교통일반행정 1식내용:교통일반행정지원

N N N N N N

계 1,085 0 1,085 100 245 246 246 247 0

재 량 1,085 0 1,085 100 245 246 246 247 0

시군구비 1,085 0 1,085 100 245 246 246 247 0

농어촌버스운송사업지원(보조)

기간:연례반복사업대상:농어촌버스 업체규모:1개소내용:농어촌버스재정지원

N N N N Y N

계 1,383 0 1,383 276 276 277 277 278 0

의 무 1,383 0 1,383 276 276 277 277 278 0

시 도 비 279 0 279 56 56 56 56 56 0

시군구비 1,104 0 1,104 220 220 221 221 222 0

벽지노선손실보상금 지원(보조)

기간:연례반복사업대상:농어촌버스 업체규모:1개소내용:손실보상금 지원

N N N Y N N

계 3,278 0 3,278 653 654 656 657 658 0

의 무 3,278 0 3,278 653 654 656 657 658 0

시 도 비 1,234 0 1,234 246 246 247 247 248 0

시군구비 2,044 0 2,044 407 408 409 410 410 0

요금단일화 보정지원

기간:연례반복사업대상:농어촌버스 업체규모:1개소내용:요금단일화보정지원

N N N Y N N

계 750 0 750 150 150 150 150 150 0

의 무 750 0 750 150 150 150 150 150 0

시군구비 750 0 750 150 150 150 150 150 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

지역수요맞춤지원(행복택시 운행지원)(보조)

기간:연례반복사업대상:버스 미 운행지역규모:읍면별 1식내용:행복택시 운행지원

Y국토교통부

N N N N Y N

계 1,500 0 1,500 300 300 300 300 300 0

의 무 1,500 0 1,500 300 300 300 300 300 0

지특보조금 250 0 250 50 50 50 50 50 0

시군구비 1,250 0 1,250 250 250 250 250 250 0

농촌형교통모델지원(행복택시 운행지원)(보조)

기간:2018.01~2022.12N N N N Y N

계 500 0 500 100 100 100 100 100 0

의 무 500 0 500 100 100 100 100 100 0

지특보조금 250 0 250 50 50 50 50 50 0

시군구비 250 0 250 50 50 50 50 50 0

유가보조금 지원

기간:연례반복사업대상:영업용자동차규모:영업용자동차 100대내용:유가보조금 지원

N N N Y N N

계 1,300 0 1,300 100 300 300 300 300 0

의 무 1,300 0 1,300 100 300 300 300 300 0

시군구비 1,300 0 1,300 100 300 300 300 300 0

교통안전사업 2,887 0 2,887 575 576 577 578 580 0

교통안전시설물관리

기간:연례반복사업대상:관내 도로규모:관내 도로 전체내용:교통안전시설물설치

N N N N N N

계 1,958 0 1,958 390 391 392 392 393 0

재 량 1,958 0 1,958 390 391 392 392 393 0

시군구비 1,958 0 1,958 390 391 392 392 393 0

정류장·승강장관리

기간:연례반복사업대상:버스승강장규모:승강장 설치 12개소내용:승강장 신설,정비

N N N N N N

계 929 0 929 185 185 186 186 186 0

재 량 929 0 929 185 185 186 186 186 0

시군구비 929 0 929 185 185 186 186 186 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

국토및지역개발 304,100 12,149 291,951 37,711 41,765 58,708 70,376 83,391 0

수자원 143,987 8,415 135,572 14,782 10,972 23,135 31,015 55,668 0

하천정비및관리 143,987 8,415 135,572 14,782 10,972 23,135 31,015 55,668 0

지방하천정비 112,160 0 112,160 10,385 7,288 20,018 25,898 48,571 0

자연재해위험지구정비(보조)

2017.01.01~2025.12.31지방하천하천개수 1식하천개수사업

Y국민안전처

N N Y N Y N

계 79,937 0 79,937 500 2,000 17,122 21,321 38,994 0

의 무 79,937 0 79,937 500 2,000 17,122 21,321 38,994 0

국고보조금 39,968 0 39,968 250 1,000 8,561 10,661 19,497 0

시 도 비 11,986 0 11,986 70 300 2,568 3,198 5,849 0

시군구비 27,983 0 27,983 180 700 5,993 7,462 13,648 0

하천재해예방및관리

2018.01.01~2022.12.31하천,소하천재해예방관리재해예방관리

N N N N N N

계 9,105 0 9,105 300 500 1,305 2,000 5,000 0

재 량 9,105 0 9,105 300 500 1,305 2,000 5,000 0

시군구비 9,105 0 9,105 300 500 1,305 2,000 5,000 0

수해상습지개선

2018.01.01~2022.12.31수해상습지하천개수 1식하천개수사업

N N N N N N

계 2,876 0 2,876 573 574 575 576 578 0

재 량 2,876 0 2,876 573 574 575 576 578 0

시군구비 2,876 0 2,876 573 574 575 576 578 0

서민밀집위험지역정비사업(보조)

연례반복서민밀집 위험지역 정비하천정비 1식하천개수사업

Y소방방재청

N N N N Y N

계 9,042 0 9,042 1,012 1,014 1,016 2,000 4,000 0

의 무 9,042 0 9,042 1,012 1,014 1,016 2,000 4,000 0

국고보조금 4,521 0 4,521 506 507 508 1,000 2,000 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

서민밀집위험지역정비사업(보조)

연례반복서민밀집 위험지역 정비하천정비 1식하천개수사업

Y소방방재청

N N N N Y N

시 도 비 1,356 0 1,356 152 152 152 300 600 0

시군구비 3,165 0 3,165 354 355 356 700 1,400 0

재해위험지구(옥계지구)정비사업(보조)

기간:2016.01~2018.12재해위험지구정비하천정비하천정비

Y국민안전처

N N N N Y N

계 4,000 0 4,000 4,000 0 0 0 0 0

의 무 4,000 0 4,000 4,000 0 0 0 0 0

국고보조금 2,000 0 2,000 2,000 0 0 0 0 0

시 도 비 600 0 600 600 0 0 0 0 0

시군구비 1,400 0 1,400 1,400 0 0 0 0 0

재해위험지구(계리지구)정비사업(보조)

기간:2017.01~2021.12Y국민안전처

N N N N Y N

계 7,200 0 7,200 4,000 3,200 0 0 0 0

의 무 7,200 0 7,200 4,000 3,200 0 0 0 0

국고보조금 3,600 0 3,600 2,000 1,600 0 0 0 0

시 도 비 1,080 0 1,080 600 480 0 0 0 0

시군구비 2,520 0 2,520 1,400 1,120 0 0 0 0

소하천정비 26,254 8,415 17,839 3,294 2,546 2,000 4,000 6,000 0

소하천 유지보수

2018.01~2022.12소하천하천정비 1식하천개수

N N N N N N

계 13,330 0 13,330 300 1,030 2,000 4,000 6,000 0

재 량 13,330 0 13,330 300 1,030 2,000 4,000 6,000 0

시군구비 13,330 0 13,330 300 1,030 2,000 4,000 6,000 0

아름다운소하천(사기당천)가꾸기사업(보조)

기간:2016.01~2019.12사기당천하천개수 3km하천개수사업

Y소방방재청

N N N N Y N

계 638 0 638 638 0 0 0 0 0

의 무 638 0 638 638 0 0 0 0 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

아름다운소하천(사기당천)가꾸기사업(보조)

기간:2016.01~2019.12사기당천하천개수 3km하천개수사업

Y소방방재청

N N N N Y N

지특보조금 319 0 319 319 0 0 0 0 0

시군구비 319 0 319 319 0 0 0 0 0

아름다운소하천가꾸기사업(보조)

2015.01~2020.12소하천소하천정비 1식아름다운소하천정비

Y소방방재청

Y N N N Y N

계 7,286 4,285 3,001 1,486 1,515 0 0 0 0

의 무 7,286 4,285 3,001 1,486 1,515 0 0 0 0

국고보조금 3,643 2,142 1,501 743 758 0 0 0 0

시군구비 3,643 2,142 1,501 743 758 0 0 0 0

아름다운소하천(야부랑곡천)가꾸기사업(보조)

기간:2014.01~2017.12소하천하천개수 1km하천개수

Y소방방재청

N N N N Y N

계 5,000 4,130 870 870 0 0 0 0 0

의 무 5,000 4,130 870 870 0 0 0 0 0

국고보조금 100 100 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 2,400 1,965 435 435 0 0 0 0 0

시군구비 2,500 2,065 435 435 0 0 0 0 0

하천정비사업 5,573 0 5,573 1,104 1,138 1,117 1,117 1,097 0

일반하천개보수사업(보조)

2018.01.01~2022.12.31지방하천하천개수 1식하천개수사업

N N N N Y N

계 1,041 0 1,041 204 206 208 210 212 0

의 무 1,041 0 1,041 204 206 208 210 212 0

시 도 비 520 0 520 102 103 104 105 106 0

시군구비 520 0 520 102 103 104 105 106 0

하천유지보수

2018.01~2022.12하천하천유지보수 1식하천유지보수 및 인건비

N N N N N N

계 4,532 0 4,532 900 932 909 907 884 0

재 량 4,532 0 4,532 900 932 909 907 884 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

하천유지보수2018.01~2022.12하천하천유지보수 1식하천유지보수 및 인건비

N N N N N N 시군구비 4,532 0 4,532 900 932 909 907 884 0

지역및도시 160,113 3,734 156,379 22,929 30,793 35,573 39,361 27,723 0

지역및도시개발 137,108 3,734 133,374 20,920 25,479 30,357 34,134 22,484 0

취약지개발 45,989 314 45,675 4,776 5,314 12,982 11,991 10,611 0

새마을시설사업

기간:2018.01~2022.12대상:각마을회규모:112개소내용:새마을회관 신.증축및 보수

N N N N N N

계 1,824 0 1,824 100 430 431 431 432 0

재 량 1,824 0 1,824 100 430 431 431 432 0

시군구비 1,824 0 1,824 100 430 431 431 432 0

살기좋은 경북만들기사업(보조)

연례반복사업각읍면 주민영양군 전체마을안길,농로포장 등

N N N N Y N

계 7,379 0 7,379 1,470 1,473 1,476 1,479 1,482 0

의 무 7,379 0 7,379 1,470 1,473 1,476 1,479 1,482 0

시 도 비 3,690 0 3,690 735 736 738 739 741 0

시군구비 3,690 0 3,690 735 736 738 739 741 0

소규모주민숙원사업

연례반복사업각읍면 주민영양군 전체마을안길,농로포장 등

N N N N N N

계 28,611 0 28,611 500 1,500 10,000 9,000 7,611 0

재 량 28,611 0 28,611 500 1,500 10,000 9,000 7,611 0

시군구비 28,611 0 28,611 500 1,500 10,000 9,000 7,611 0

복지회관관리

연례반복대상 : 지역주민규모 : 4개소내용 : 복지회관 운영비

N N N N N N

계 2,144 0 2,144 427 428 429 430 430 0

재 량 2,144 0 2,144 427 428 429 430 430 0

시군구비 2,144 0 2,144 427 428 429 430 430 0

가로등관리사업연례반복대상 : 지역주민규모 : 관내 가로등내용 : 관내 가로등 신규설치 및 보수

N N N N N N 계 1,195 0 1,195 238 238 239 239 240 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

가로등관리사업

연례반복대상 : 지역주민규모 : 관내 가로등내용 : 관내 가로등 신규설치 및 보수

N N N N N N

재 량 1,195 0 1,195 238 238 239 239 240 0

시군구비 1,195 0 1,195 238 238 239 239 240 0

기초생활인프라(생활환경정비)(보조)

연례반복사업각읍면주민영양군 전체교량설치 및 마을정비등

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 2,040 0 2,040 400 404 408 412 416 0

의 무 2,040 0 2,040 400 404 408 412 416 0

지특보조금 1,428 0 1,428 280 283 286 288 291 0

시군구비 612 0 612 120 121 122 124 125 0

농어촌취약지역개조(청기새뜰마을사업)(보조)

기간:2017.03~2019.12① 마을안길정비L=1,100m ② 마을회관리모델링 A=200㎡ ③ 재래식화장실정비 51개청기면 청기1리 대상면적 0.098㎢생활안전인프라정비,주택정비, 마을환경개선, 휴먼케어 및 주민역량강화

Y농림축산식품부

Y N N N Y N

계 1,996 314 1,682 841 841 0 0 0 0

의 무 1,996 314 1,682 841 841 0 0 0 0

지특보조금 1,500 220 1,280 640 640 0 0 0 0

시 도 비 149 28 121 60 60 0 0 0 0

시군구비 347 66 281 141 141 0 0 0 0

(민자 등) 169 0 169 85 85 0 0 0 0

마을공동체 정원사업(보조)

기간:2017.09~2018.12Y행정안전부

N N N N Y N

계 800 0 800 800 0 0 0 0 0

의 무 800 0 800 800 0 0 0 0 0

시군구비 800 0 800 800 0 0 0 0 0

마을성장기반조성 673 0 673 134 134 135 135 135 0

영양 마을만들기사업

기간:2018.01~2022.12읍면동 마을(115개리)규모별 마을사업(3개)경관.소득사업 운영등

N N N N N N

계 673 0 673 134 134 135 135 135 0

재 량 673 0 673 134 134 135 135 135 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

영양 마을만들기 사업

기간:2018.01~2022.12읍면동 마을(115개리)규모별 마을사업(3개)경관.소득사업 운영 등

N N N N N N 시군구비 673 0 673 134 134 135 135 135 0

도시계획기반구축 85,493 3,420 82,073 11,740 19,860 17,070 21,837 11,566 0

영양군관리계획수립

2018.1.1~2022.12.31영양군민영양군 전체군관리계획수립

N N N N N N

계 2,503 0 2,503 410 451 496 546 600 0

재 량 2,503 0 2,503 410 451 496 546 600 0

시군구비 2,503 0 2,503 410 451 496 546 600 0

장기미집행시설보상

2018.1.1~2022.12.31영양군민년 2~3개소장기미집행 부지보상

N N N N N N

계 918 0 918 50 187 206 226 249 0

재 량 918 0 918 50 187 206 226 249 0

시군구비 918 0 918 50 187 206 226 249 0

도시토목사업

2018.1.1~2022.12.31영양군민년 5개소도시토목 도로개설

N N N N N N

계 41,833 0 41,833 500 7,007 10,000 15,000 9,326 0

재 량 41,833 0 41,833 500 7,007 10,000 15,000 9,326 0

시군구비 41,833 0 41,833 500 7,007 10,000 15,000 9,326 0

도시토목사업(보조)

2018.1.1~2022.12.31영양군민년 3개소도시토목 도로개설

N N N N Y N

계 1,832 0 1,832 300 330 363 399 439 0

의 무 1,832 0 1,832 300 330 363 399 439 0

시 도 비 1,832 0 1,832 300 330 363 399 439 0

시가지 정비사업

2018.1.1~2022.12.31영양군민시설정비 20개소시가지 시설보수

N N N N N N

계 7,435 0 7,435 50 165 2,000 5,000 220 0

재 량 7,435 0 7,435 50 165 2,000 5,000 220 0

시군구비 7,435 0 7,435 50 165 2,000 5,000 220 0

낙후지역형 지역개발사업(보조)

기간:2018.01~2022.12영양전통시장~산촌문화누림터간연계도로사업도로 L=410 등도로확포장

Y국토교통부

Y N N N Y N 계 21,170 0 21,170 7,100 10,670 3,400 0 0 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

낙후지역형 지역개발사업(보조)

기간:2018.01~2022.12영양전통시장~산촌문화누림터간연계도로사업도로 L=410 등도로확포장

Y국토교통부

Y N N N Y N

의 무 21,170 0 21,170 7,100 10,670 3,400 0 0 0

지특보조금 13,600 0 13,600 5,600 5,600 2,400 0 0 0

시군구비 7,570 0 7,570 1,500 5,070 1,000 0 0 0

영양 중앙로 전선지중화사업

기간:2016.01~2019.12위치:영양읍 서부리(다산식품)~동부리(영동교)사업규모:전선지중화 L=1,100m기존포장 철거 및 복구 L=1,100m목적:쾌적한 도시가로환경조성 및 안전한 보행공간확보

Y N N N N N

계 4,350 2,850 1,500 1,000 500 0 0 0 0

재 량 4,350 2,850 1,500 1,000 500 0 0 0 0

시군구비 4,350 2,850 1,500 1,000 500 0 0 0 0

(민자 등) 1,700 1,700 0 0 0 0 0 0 0

도시공원 조성 기간:2018.01~2022.12Y N N N N N

계 3,053 0 3,053 500 550 605 666 732 0

재 량 3,053 0 3,053 500 550 605 666 732 0

시군구비 3,053 0 3,053 500 550 605 666 732 0

삼지수변공원 진입도로(소로1-6호선)개설공사

기간:2017.01~2018.12위치:영양읍 동부리~삼지리사업규모:도로확포장 및 보도설치 L=807m, 폭 10.0m목적:인근 관광지와 연계한도로망 확충으로 지역주민 및관광객의 교통편의 제공

Y N N N N N

계 2,400 570 1,830 1,830 0 0 0 0 0

재 량 2,400 570 1,830 1,830 0 0 0 0 0

시군구비 2,400 570 1,830 1,830 0 0 0 0 0

주택관리 4,953 0 4,953 4,270 170 171 171 171 0

농어촌주거환경개선

연례반복대상:농촌빈집농촌빈집정비농촌빈집정비사업

N N N N N N

계 853 0 853 170 170 171 171 171 0

재 량 853 0 853 170 170 171 171 171 0

시군구비 853 0 853 170 170 171 171 171 0

공동주택관리기간:2018.01~2022.12대상:저소득층등규모:110세대(총사업비 12,700백만원)내용:공공주택 건설

Y N N N N N 계 4,100 0 4,100 4,100 0 0 0 0 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

공동주택관리

기간:2018.01~2022.12대상:저소득층등규모:110세대(총사업비 12,700백만원)내용:공공주택 건설

Y N N N N N

재 량 4,100 0 4,100 4,100 0 0 0 0 0

시군구비 4,100 0 4,100 4,100 0 0 0 0 0

도시개발 715 0 715 143 143 143 143 143 0

기존댐지역지원 715 0 715 143 143 143 143 143 0

댐주변지역지원사업

기간:2018.01~2022.12대상:임하댐주변상류지역 주거민규모:연평균50가구정도내용:주민소득증대 및생활개선사업 추진

N N N Y N N

계 715 0 715 143 143 143 143 143 0

의 무 715 0 715 143 143 143 143 143 0

시군구비 715 0 715 143 143 143 143 143 0

토지 및 주택관리 591 0 591 180 183 75 76 78 0

지적재조사관리 591 0 591 180 183 75 76 78 0

지적재조사사업추진

연례반복N N N N N N

계 591 0 591 180 183 75 76 78 0

재 량 591 0 591 180 183 75 76 78 0

시군구비 591 0 591 180 183 75 76 78 0

복지농촌구현(영양읍) 4,592 0 4,592 420 1,040 1,042 1,044 1,046 0

복지농촌기반구축(영양읍)

2,985 0 2,985 100 719 721 722 723 0

소규모주민편익사업(영양읍)

연례반복대상 : 영양읍 29개리내용 : 농로,포장 등

N N N N N N

계 2,985 0 2,985 100 719 721 722 723 0

재 량 2,985 0 2,985 100 719 721 722 723 0

시군구비 2,985 0 2,985 100 719 721 722 723 0

농촌생활환경개선(영양읍) 1,607 0 1,607 320 321 321 322 323 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

생활환경관리(영양읍)

연례반복대상:방역,폐비닐,하천변등 환경 관리내용:공설시장 관리,방역 관리, 환경관리

N N N N N N

계 676 0 676 135 135 135 136 136 0

재 량 676 0 676 135 135 135 136 136 0

시군구비 676 0 676 135 135 135 136 136 0

주민편익시설및기반시설관리(영양읍)

연례반복대상:읍 가로등(1,200개),급수시설(30개소)내용 : 가로등 및 급수시설 관리, 농로 및제설장비 관리

N N N N N N

계 931 0 931 185 186 186 187 187 0

재 량 931 0 931 185 186 186 187 187 0

시군구비 931 0 931 185 186 186 187 187 0

복지농촌구현(입암면) 3,287 0 3,287 206 768 769 771 773 0

복지농촌기반구축(입암면)

2,753 0 2,753 100 661 663 664 665 0

소규모주민편익사업(입암면)

연례반복사업지역주민소규모주민숙원사업 10개소주민숙원사업

N N N N N N

계 2,753 0 2,753 100 661 663 664 665 0

재 량 2,753 0 2,753 100 661 663 664 665 0

시군구비 2,753 0 2,753 100 661 663 664 665 0

농촌생활환경개선(입암면)

534 0 534 106 107 107 107 107 0

주민편익시설및기반시설관리(입암면)

연례반복간이상수도 및 가로등보수간이상수도 6개소 및가로등 600등간이상수도 및 가로등유지보수

N N N N N N

계 534 0 534 106 107 107 107 107 0

재 량 534 0 534 106 107 107 107 107 0

시군구비 534 0 534 106 107 107 107 107 0

복지농촌구현(청기면) 2,768 0 2,768 221 635 636 637 639 0

복지농촌기반구축(청기면)

2,162 0 2,162 100 514 515 516 517 0

소규모주민편익사업(청기면)

기간: 연례반복대상:전 면민규모 : 1,800명정도내용:주민편익사업추진

N N N N N N 계 2,162 0 2,162 100 514 515 516 517 0

Page 172: 2018~2022년도 중기지방재정계획 · 행정구역 : 1읍․5면(115개리, 485반) ... 이를 위한 재정의적극적 역할이 중요하며 향후 년간 지출증가 속도를

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

소규모주민편익사업(청기면)

기간: 연례반복대상:전 면민규모 : 1,800명정도내용:주민편익사업추진

N N N N N N

재 량 2,162 0 2,162 100 514 515 516 517 0

시군구비 2,162 0 2,162 100 514 515 516 517 0

농촌생활환경개선(청기면)

606 0 606 121 121 121 121 122 0

주민편익시설및기반시설관리(청기면)

기간:연례반복대상:전 면민규모:1800여명내용:주민편익시설 및기반시설의 관리

N N N N N N

계 606 0 606 121 121 121 121 122 0

재 량 606 0 606 121 121 121 121 122 0

시군구비 606 0 606 121 121 121 121 122 0

복지농촌구현(일월면) 2,782 0 2,782 100 668 670 671 672 0

복지농촌기반구축(일월면)

2,782 0 2,782 100 668 670 671 672 0

소규모주민편익사업(일월면)

기간 : 연례반복대상 : 면민규모 : 소규모사업내용 : 주민편익사업시행

N N N N N N

계 2,782 0 2,782 100 668 670 671 672 0

재 량 2,782 0 2,782 100 668 670 671 672 0

시군구비 2,782 0 2,782 100 668 670 671 672 0

복지농촌구현(수비면) 4,182 0 4,182 379 948 950 952 954 0

복지농촌기반구축(수비면) 2,782 0 2,782 100 668 670 671 672 0

소규모주민편익사업(수비면)

기간 : 연례반복대상 : 지역주민규모 : 소규모주민숙원사업 15개소내용 : 농로포장 및배수로설치공사

N N N N N N

계 2,782 0 2,782 100 668 670 671 672 0

재 량 2,782 0 2,782 100 668 670 671 672 0

시군구비 2,782 0 2,782 100 668 670 671 672 0

농촌생활환경개선(수비면)

1,400 0 1,400 279 279 280 280 281 0

생활환경관리(수비면)

기간 : 연례반복대상 : 간이화장실 및 하천변정비규모 : 수비면 관내 40개소내용 : 보건방역 및 간이화장실 관리등 환경정비

N N N N N N 계 780 0 780 155 156 156 156 157 0

Page 173: 2018~2022년도 중기지방재정계획 · 행정구역 : 1읍․5면(115개리, 485반) ... 이를 위한 재정의적극적 역할이 중요하며 향후 년간 지출증가 속도를

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

사 업 개 요국가계획

투자심사

지방채BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

법정보조이자

소 계 2018 2019 2020 2021 2022

세부사업계획서

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

생활환경관리(수비면)

기간 : 연례반복대상 : 간이화장실 및 하천변정비규모 : 수비면 관내 40개소내용 : 보건방역 및 간이화장실 관리 등 환경정비

N N N N N N

재 량 780 0 780 155 156 156 156 157 0

시군구비 780 0 780 155 156 156 156 157 0

주민편익시설및기반시설관리(수비면)

기간 : 연례반복대상 : 간이상수도 및가로등 보수규모 : 간이상수도 25개소 및 가로등 340등내용 : 간이상수도 및가로등 유지보수

N N N N N N

계 620 0 620 124 124 124 124 125 0

재 량 620 0 620 124 124 124 124 125 0

시군구비 620 0 620 124 124 124 124 125 0

복지농촌 구현(석보면) 4,089 0 4,089 360 929 931 933 935 0

복지농촌기반구축(석보면)

2,782 0 2,782 100 668 670 671 672 0

소규모주민편익사업(석보면)

연례반복대상 : 면전지역규모 : 연간 20개소내용 : 소규모주민편익시설 정비 및 보수

N N N N N N

계 2,782 0 2,782 100 668 670 671 672 0

재 량 2,782 0 2,782 100 668 670 671 672 0

시군구비 2,782 0 2,782 100 668 670 671 672 0

농촌생활환경개선(석보면)

1,307 0 1,307 260 261 261 262 262 0

생활환경관리(석보면)

연례반복대상 : 전지역규모 : 간이화장실 20개소 등내용 : 방역 및 하천변 폐비닐 수거, 간이화장실 등 관리

N N N N N N

계 670 0 670 134 134 134 134 135 0

재 량 670 0 670 134 134 134 134 135 0

시군구비 670 0 670 134 134 134 134 135 0

주민편익시설및기반시설관리(석보면)

연례반복대상 : 간이상수도공급지역 및 가로등 설치 및 신규대상지규모 : 간이상수도 30개소및 가로등 510개소 관리내용 : 간이상수도수리 및가로등 유지보수

N N N N N N

계 637 0 637 127 127 127 128 128 0

재 량 637 0 637 127 127 127 128 128 0

시군구비 637 0 637 127 127 127 128 128 0