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TREINAMENTO DE ORDER MANAGEMENT GERENCIAMENTO DE PEDIDOS DE VENDA CONSULTORA MARLI ANDRADE
1. VISO GERAL;
2. INTEGRAES COM OUTROS MDULOS;
3. CICLO DE PEDIDO (WORKFLOW);
4. CLIENTES;
5. ENTRADA DE PEDIDOS;
6. GERENCIANDO PEDIDOS;
7. EXPEDIO;
8. PERGUNTAS E RESPOSTAR;
AGENDA
1. VISO GERAL;
2. INTEGRAES COM OUTROS MDULOS;
3. CICLO DE PEDIDO (WORKFLOW);
4. CLIENTES;
5. ENTRADA DE PEDIDOS;
6. GERENCIANDO PEDIDOS;
7. EXPEDIO;
8. PERGUNTAS E RESPOSTAR;
AGENDA
Viso Geral de Integrao
A Soluo de Gerenciamento de Pedidos da Oracle
compreende:
Oracle Order Management:
Order Management
Shipping Execution
Basic Pricing
Oracle Configurator;
Oracle Advanced Pricing;
Oracle Release Management;
Oracle Transportation;
O escopo desse treinamento envolve o Oracle Order
Management.
Viso Geral
Viso Geral do Processo de Emisso da Ordem ao Pagamento
Ordem (1, 2 e 3): Cadastramento da ordem,
precificao da ordem, registro da ordem, reviso
de crdito caso a ordem exceda o limite de
crdito, programao (que pode incluir checagem
de ATP, colocao da demanda e reserva do
estoque disponvel), execuo da liberao para
separao e entrega da ordem.
Cobrana (4, 5 e 6): Execuo do AutoInvoice,
gerao de NFFs, atividades de cobrana e
recebimento de pagamentos.
Contabilidade (7 e 8): Recebimento de
informaes disponveis para uso pelo Cash
Management a fim de reconciliar o demonstrativo
bancrio, bem como a transferncia de
informaes contbeis para o General Ledger.
Viso Geral do Processo de Emisso da Ordem ao Pagamento
Viso Geral do Order Management no Processo de Emisso da Ordem at o Pagamento
PRINCIPAIS RECURSOS DO OM
Gerenciamento de informaes sobre clientes;
Gerenciamento de informaes sobre pedidos e devolues,
bem como efetuar cpias, aprovar, definir retenes padres,
reter diretamente, liberar reteno, cancelar pedidos ou linhas;
Regras de preenchimento automtico na entrada de pedidos;
Verificao de crdito para liberao de pedidos;
Gerenciamento de informaes sobre programaes e entregas;
Verificao e reserva de ATP ("Available-To-Promise" :
Disponvel para promessa) na cadeia de suprimento;
PRINCIPAIS RECURSOS DO OM
Integrao da demanda com o setor de fabricao;
Workflow para aprovaes e para visualizao do
andamento dos pedidos.;
Restries de alteraes de dados, conforme a
responsabilidade;
Referncia cruzada de itens como opo de entrada;
Integrao completa com Contas a Receber, gerando as
informaes para emisso da Nota Fiscal;
Principais Recursos da Precificao Bsica
Configurar listas de preos e listas secundrias;
Criar frmulas estticas;
Descontar por percentual ou quantia;
Aplicar despesas e aumentos com fretes;
Configurar acordos de precificao de clientes;
Principais Recursos da Entrega
Alguns Recursos sobre Entregas
Planejamentos de entregas, incluindo excesso e falta;
Permite informar despesas especiais e de frete;
Suporta vrios modelos de execuo de Ordem de Venda
Processo do Estoque da Entrega
Processo de Produo sob Encomenda
Processo de Ordem Interna
Processo de Configurao sob encomenda
Processo de Ordens Casadas
A entrega direta um mtodo de execuo de ordens de venda que funciona por meio da
venda de produtos sem o manuseio, a estocagem ou a entrega desses produtos pelo
funcionrio que recebe a ordem. O vendedor compra um produto e o fornecedor entrega
esse produto diretamente ao cliente do vendedor. Os motivos para as entregas diretas so
estes:
O cliente solicita um item que normalmente no estocado;
O cliente solicita o item em uma grande quantidade que voc no mantm disponvel;
A entrega direta do fornecedor ao cliente mais econmica;
Processo de Entrega Direta
TRIBUTAO
Conjuntos de Linhas
possvel agrupar linhas com necessidades semelhantes, ou que tenham que ser entregues juntas.
Os trs tipos de agrupamentos de linhas so:
Conjuntos de entregas
Conjuntos de chegadas
Conjuntos de fulfillment
O OM pode colocar linhas em conjuntos automaticamente;
Os usurios podem alterar os atributos de conjunto na tela de Ordens de Venda;
Pode-se mudar conjuntos conforme necessrio para atender s necessidades de entrega;
Regras Default preenchimentos automticos
Usar flexfields descritivos como origens de informao
Podem usar frmulas (hoje + 7)
API de PL/SQL para casos mais complexos
Clientes
Itens de Inventrio
Listas de Preos
Pedidos
Checagem de Crdito do Cliente
Cliente
Incluir Pedido
Cliente
Reserva Entrega
Reservar Pedido
Checagem de Crdito
Reteno
Conceitos
Ordem de Venda
o pedido de venda
Pode ser de 3 tipos:
1. Venda
2. Devoluo
3. Misto
Reteno
Trava que impede o pedido de continuar no seu fluxo normal
Linhas de Entrega
Cpia das linhas do pedido para o processo de expedio
Conceitos
Percurso
Entrega a ser feita; normalmente associada a um caminho/roteiro;
Parada do Percurso
Pontos de entrega de mercadorias;
Distribuio
Agrupamento de linhas de entrega para compor a nota fiscal;
Conceitos
Slip de Separao
Relatrio com as quantidades a separar;
Backorder
Status da linha de entrega que indica que o item no possui estoque suficiente para atender o que foi solicitado;
Container
Qualquer unidade utilizada para embalar itens; deve ser cadastrado como um item no cadastro de itens; pode indicar os itens que o compe para o embalamento automtico ou pode ser criado manualmente no momento da entrega, a partir de um item cadastrado;
1. VISO GERAL;
2. INTEGRAES COM OUTROS MDULOS, SEQUENCIA DE SETUP E OPCOES DE PERFIL;
3. CICLO DE PEDIDO (WORKFLOW);
4. CLIENTES;
5. ENTRADA DE PEDIDOS;
6. GERENCIANDO PEDIDOS;
7. EXPEDIO;
8. PERGUNTAS E RESPOSTAR;
AGENDA
INTEGRAES COM OUTROS MDULOS
APIs (Interface de Programas Aplicativos) com vrios mdulos: Grava/l diretamente;
Oracle Order Management Sequncia de Setup
Passo 1: Mltiplas Organizaes
Definir mltiplas organizaes no Oracle Inventrio. Este passo requerido.
Passo 2: Multi-Org Access Control (MOAC)
O Multi-Org Controle de Acesso (MOAC) a funcionalidade que habilita o usurio acessar uma ou mais Unidades Operacionais com uma nica responsabilidade.
Passo 3: Flexfields
Definir flexfields chaves e descritivos para capturar informaes adicionais sobre ordens e transaes. Este Passo requerido para Flexfields chave, e opcional, se voc planeja usar a funcionalidade de Flexfields descritivas. Vrios valores de padres so fornecidos. for Key Flexfields;
Passo 4: Organizao de Inventrio
Definir organizaes de inventrio, parmetros, subinventrios, e regras de separao no Oracle Inventario. Voc deve definir pelo menos uma organizao de validao do item e pelo menos uma organizao que atua como uma fonte de inventrio para as ordens atendidas internamente. Se voc pretende fazer o drop ship de algumas ordens, voc tambm deve definir pelo menos uma organizao lgica para fins de recebimento. Sua organizao validao item pode ser o mesmo que a sua origem de inventrio ou de sua organizao de recebimento, mas voc no pode usar uma organizao para as trs finalidades. Veja Passo 5 para configurar sua organizao validao item. Este Passo requerido.
Oracle Order Management Sequncia de Setup
Passo 5: Opes de Perfil
Definir opes de perfil para especificar determinados parmetros de implementao, as opes de tratamento e as opes do sistema. Este passo requerido.
Passo 6: Parmetros
Defina seu Order Management os Parmetros do Sistema para validar os itens, permitem relacionamentos com clientes e Unidade Operacionais padres. Este passo requerido. Passo 7: Faturamento
Definir informaes de faturamento, incluindo termos de pagamento, faturamento e regras de contbeis, parmetros de auto accounting, territrios, e Origens de Fatura. Este passo requerido se voc planeja transferir informao de faturamento para o AR/Billing.
Passo 8: Representantes de Vendas
Definir informao dos representantes de Vendas. Este passo Opcional.
Passo 9: Impostos
Definir Impostos, Cdigos de Impostos, taxas, excees, e isenes. Este passo requerido.
Passo 10: QuickCodes
Definir QuickCodes que forneam valores customizados para as mltiplas LOVs do Order Management. Este Passo requerido se voc planeja se voc est pensando em criar cdigos definidos pelo usurio para utilizao dentro de Order Management. Valores padro so fornecidos.
Oracle Order Management Sequncia de Setup
Passo 11: Workflow
Definir cabealho e os fluxos de processamento de linha para atender diferentes necessidades de tipo de linha e cabealho. Este passo requerido.
Passo 12: Sequencia de Documento (Order Numbering)
Definir Sequencia de documento para definir numerao automtica ou manual das ordens. Este passo requerido.
Passo 13: Origem de Importao da Ordem
Definir origens para importao da Ordem para o Order Management. Este passo requerido se voc planeja importar as ordens ou retornos para o Order Management.
Passo 14: Unidades de Medida
Definir as unidades de medida que foram definidas nos itens. Este passo requerido.
Passo 15: Informao do Item
Definir informao do item, incluindo atributo de controles do item, categorias, e status. Este passo requerido.
Passo 16: Itens
Define os itens que voc vender, bem como os itens que sero embarcados. Este passo requerido.
Oracle Order Management Sequncia de Setup
Passo 17: Configuraes
Definir as configuraes venda. Este passo requerido se voc planeja a gerao de ordens ou retornos para configurar os itens. Vrios valores default so fornecidos.
Passo 18: Precificao
Definir lista de preo para cada combinao de item e unidade de medida que ser vendido. Opcionalmente, voc poder definir regras e parmetros para adicionar flexibilidade. Este passo requerido.
Passo 19: Classes de Cliente
Definir classes de perfil de cliente.
Passo 20: Cliente
Definir informaes dos clientes. Este passo requerido.
Passo 21: Item referencia cruzada
Definir item de referencia cruzada para encomendar por nmero de cliente parte, UPC, ou qualquer nmero de item genrico.
Passo 22: Cotao
Definir regras de cotao para programar a cadeia de suprimentos funo ATP(Avaiable to promisse). Este passo opcional.
Oracle Order Management Sequncia de Setup
Passo 23: Tipos de transao do Order Management (documentos de vendas)
Definir tipos de transaes no Order Management para classificar documentos de venda. Para cada tipo de ordem, possvel indicar uma lista de preo default, regras default, linhas de Ordens, linhas de retorno, tipos de linhas, atribuir workflow, termos de pagamento e termos de frete.
Passo 24: Custo de Mercadoria Vendida (CMV)
Configurar a combinao contbil de Custo de Mercadoria Vendida (CMV Account) no Oracle Inventrio. Este passo requirido se planeja utilizar essa funcionalidade e apurar o CMV.
Passo 25: Restries de Processamento
Definir restries de processamento para prevenir que usurios adicionem updates, deletes, altere linhas, e cancele documentos de vendas. Use as restries do Order Management para fornecer, a integridade de violaes de dados, ou criar o seu prprio. Este passo opcional. Vrios valores default para processamento de restries j vem definido.
Passo 26: Regras Default
Definir regras default para determinara origem e priorizao da informao da ordem default para reduzir a informao de quantia voc deve entrar manualmente na janela de ordens de venda. Este passo Opcional. Vrias regras default e valores correspondentes j foram definidos.
Oracle Order Management Sequncia de Setup
Passo 27: Checagem de Crdito
Definir regras de checagem de crdito. Este passo requerido se voc planeja a realizao de qualquer tipo de verificao de crdito da ordem.
Passo 28: Retenes
Definir Retenes automticas para aplicar aos pedidos e retornos. Este Passo necessrio se voc est pensando em realizar a reteno automtica de ordens ou devolues.
Passo 29: Anexos
Definir documentos padro para anexar automaticamente para documentos de vendas. Este passo opcional.
Passo 30: Encargos de Fretes e Transportadoras
Definir encargos de frete e frete de transportadoras para especificar em ordens. Este passo necessrio se voc est pensando em cobrar os clientes o frete ou encargos de frete de ordem adicionais.
Passo 31: Entrega
Definir parmetros de entrega no Oracle Shipping Execution. Este passo Requerido.
Order Management Setups Opes de Perfil
.
Durante a implementao, necessrio configurar os valores para cada perfil de usurio para cada opo de perfil especifico no Order Management para controlar acesso para o processamento de dados.
Na R12, possui perfis especficos, de modo que eles podem ser facilmente classificados ou agrupados. A lista a seguir mostra as categorias de perfil e as opes de perfil que pertencem a cada um.
Configurao
OM: Allow model fulfillment without configuration;
OM: Configuration Quick Save;
OM: Copy Model DFF to child lines;
OM: Included Item Freeze Method;
OM: Party Totals Currency;
OM: Use Configurator;
Order Management Setups Opes de Perfil
.
Uso de Cliente
OM: Add Customer;
OM: Add Customer (Order Import);
OM: Create Account Information;
OM: E-Mail Required on New Customers;
OM: Party Totals Currency;
OM: Sales Order Form: Restrict Customers
Debug
OM: Debug Log Directory;
OM: Debug Level;
OM: Generate Diagnostics for Error Activities;
Order Management Setups Opes de Perfil
Desenvolvimento
OM: DBI Installation;
OM: Orders Purge Per Commit;
OM: New EDI Acknowledgment Framework;
OM: Printed Document Extension Class Name;
OM: Use Configurator;
Mensageria Eletronica
OM: Change SO Response Required;
OM: Electronic Message Integration Event Sources
OM: New EDI Acknowledgment Framework;
OM: Order Accept State for XML;
OM: Run Order Import for XML;
OM: Send Acknowledgment for Change PO Response;
Order Management Setups Opes de Perfil
.
Forms User Implementation
OM: Add Customer;
OM: Administer Public Queries;
OM: Automatically Open Related Items Window;
OM: Contact Center Actions Menu Name;
OM: Cust Item Shows Matches;
OM: Display Actions Button vs. Poplist;
OM: Display Current Selections in Pricing/Availability;
OM: Enable Related Items and Manual Substitutions;
OM: Item View Method;
OM: Quick Sales Order Form: Auto Refresh;
OM: Quick Sales Order Form: Defer Pricing;
OM: Sales Order Form: Cascade Header Changes to Line;
OM: Sales Order Form: Refresh Method (Query Coordination);
OM: Sales Order Form: Restrict Customers;
Order Management Setups Opes de Perfil
.
Forms User Implementation
OM: Sales Order navigation from Pricing/Availability form;
OM: Sales Orders Form preference;
OM: Scheduling Role;
OM: Show Line Details;
OM: Show Process Messages Flag;
OM: Use Configurator;
OM: View Cancel Lines;
OM: View Closed Lines;
OM: View Pricing & Availability Information in Related Items;
Order Management Setups Opes de Perfil
.
Execuo
OM: Allow model fulfillment without configuration;
OM: Included Item Freeze Method;
OM: Over Return Tolerance;
OM: Over Shipment Tolerance;
OM: Population Of Buyer Code For Dropship Lines;
OM: Source Code;
OM: Under Return Tolerance;
OM: Under Shipment Tolerance;
Holds
OM: Modify Seeded Holds;
OM: Prevent Booking for Line Generic Holds;
Order Management Setups Opes de Perfil
.
Faturamento
OM: Interface freight tax code from line;
OM: Invoice Numbering Method;
OM: Set Receivables Transaction Date as Current Date for Non-Shippable Lines;
Usabilidade do Item
OM: Customer Item Shows Matches;
OM: Enable Related Items and Manual Substitutions;
OM: Item Flexfield;
OM: Restrict Customer Items for Line Level Ship To Address;
Logistica
OM: Sequence for TP Ship/Deliver Deadline;
OM: Source for TP Early Ship/Deliver Date;
Order Management Setups Opes de Perfil
.
Importao da Ordem
OM: Add Customer (Order Import);
OM: Import Multiple Shipments;
OM: Unique Order Source, Orig Sys Document Ref Combination For Each Customer;
Pagamentos
OM: Commitment Sequencing;
OM: Credit Card Privileges;
OM: Preserve External Credit Balances
Portal Use Implementation
OM: Customer Service Feedback;
OM: Customer Service Report Defect;
OM: Records On Summary Page For External Users;
Order Management Setups Opes de Perfil
.
Precificao
OM: Charges For Backorders;
OM: Charges for included item;
OM: Charging Privilege;
OM: Discounting Privileges;
OM: Enable Group pricing for DSP lines;
OM: Item Change Honors Frozen Price;
OM: List Price Override Privilege;
OM: Negative Pricing;
OM: Promotion Limit Violation Action;
OM: Send Changed Lines to Pricing;
OM: Unit Price Precision Type;
OM: UOM Class for Charge Periodicity;
Order Management Setups Opes de Perfil
.
Retornos
OM: Customer Service Feedback;
OM: Customer Service Report Defect;
OM: Over Return Tolerance;
OM: Notification Approver;
OM: Return Item Mismatch Action;
OM: Return Unfulfilled Referenced Line Action;
OM: Under Return Tolerance;
Programao
OM: Assign New Set For Each Line;
OM: Authorized To Override ATP;
OM: Auto Push Group Date;
OM: AutoSchedule;
OM: Enforce Shipping Method for Ship Sets;
OM: Schedule ATO Item Without BOM;
OM: Scheduling Role;
Order Management Setups Opes de Perfil
.
Segurana
OM: Add Customer;
OM: Add Customer (Order Import);
OM: Administer Public Queries;
OM: Authorized To Override ATP;
OM: Cascade Service;
OM: Charging Privilege;
OM: Create Account Information;
OM: Credit Card Privileges;
OM: Discounting Privileges;
OM: List Price Override Privilege;
OM: Modify Seeded Holds;
OM: Scheduling Role;
OM: Authorized To Override ATP;
Servio
OM: Cascade Service;
Order Management Setups Opes de Perfil
.
Entrada de Transao
OM: Apply Automatic Attachments;
OM: Cascade Service;
OM: Configuration Quick Save;
OM: Copy Model dff to child lines;
OM: Default Blanket Agreement Type;
OM: Default Blanket Transaction Phase;
OM: Default Sales Transaction Phase;
OM: Default Salesrep;
OM: Enforce check for duplicate Purchase Orders;
OM: Generic Update Constraints Apply to DFF?;
OM: Prevent Booking for Line Generic Holds;
OM: Return Item Mismatch Action;
OM: Return Unfulfilled Referenced Line Action;
Upgrade
OM: Context Responsibility for Upgraded Orders;
OM: Notification Approver;
Order Management Setups Opes de Perfil
.
HR:Tipo de Usurio
JG: Aplicativo
JG: Produto
JG: Retificao - Incluir Recebimentos em Risco no Saldo do Cliente
JG: Territrio
JG: Unidade Operacional da Empresa
MO: Perfil de Segurana
MO: Unidade Operacional Default
MO: Unidade Operacional
Nome do Calendrio do JLBR
Numerao Sequencial
Pas Default
1. VISO GERAL;
2. INTEGRAES COM OUTROS MDULOS;
3. CICLO DE PEDIDO (WORKFLOW);
4. CLIENTES;
5. ENTRADA DE PEDIDOS;
6. GERENCIANDO PEDIDOS;
7. EXPEDIO;
8. PERGUNTAS E RESPOSTAS;
AGENDA
CICLO DE PEDIDOS
Entrada especificao de informaes da ordem;
Registro verificao de crdito e incio do processo de workflow;
Liberao para separao reserva, gerao da ordem de movimentao e transferncia para rea intermediria;
Confirmao da entrega embarque da mercadoria, baixa fsica do estoque, envio da NFF para interface do Receivables;
Auto Invoice importao da NFF pelo Receivables;
Cash Management informaes de recebimentos e conciliao com extratos bancrios.
CICLO DE PEDIDOS
Tipo de Transao
Define o workflow que a ordem seguir;
O workflow deve ser definido para o cabealho da ordem e para as linhas;
Workflows personalizados podem ser associados aos tipos de transao;
Controla a sequncia de numerao da ordem;
Define regra de verificao de crdito;
Define o tipo da ordem Entrada, Devoluo ou Mista;
Tipo de Transao
3. CICLO DE PEDIDOS Tipo de Transao
CICLO DE PEDIDOS Tipo de Transao
CICLO DE PEDIDOS Tipo de Transao
CICLO DE PEDIDOS Tipo de Transao
Notificaes:
Alertam os indivduos para uma situao ou solicitam que eles executem uma ao, como uma aprovao.
O workflow envia notificaes para indivduos internos e externos
Ao acessar as notificaes ser possvel:
Pesquis-las por vrios critrios tais como: status, tipo, assunto, enviada, vencida, prioridade
Verificar os detalhes de cada uma
Executar uma ao quando a notificao assim o solicitar.
CICLO DE PEDIDOS - WORKFLOW
CICLO DE PEDIDOS - WORKFLOW
Ordem Informada
Notificao Enviada:
A Ordem pode continuar no Fluxo ?
Rejeitar Aprovar
A ordem continua a ser processada Ordem fica retida
Respondendo a Notificaes
1. VISO GERAL;
2. INTEGRAES COM OUTROS MDULOS;
3. CICLO DE PEDIDO (WORKFLOW);
4. CLIENTES;
5. ENTRADA DE PEDIDOS;
6. GERENCIANDO PEDIDOS;
7. EXPEDIO;
8. PERGUNTAS E RESPOSTAS;
AGENDA
4. CLIENTES
4. CLIENTES
4. CLIENTES
Parte: qualquer indivduo ou empresa que entrou em contato com a organizao
Cliente: qualquer parte que realizou uma transao com a organizao
Conceito de parte estendido a todo EBS
Gerao do cliente a partir da parte
nico registro para parte e cliente auxiliando manuteno de dados
Diferentes utilizaes das partes nos mdulos
CRM utiliza informaes como relacionamentos, contatos
Receivables e Order Management utiliza informaes sobre contas de clientes, como condies de pagamento, informaes de entrega e faturamento
4. CLIENTES Classes de Perfil
4. CLIENTES Classes de Perfil
Utilizadas para agrupar clientes com valor de crdito, volume de negcios e ciclos de pagamento semelhantes
Definio de informaes como: classificaes de crdito, condies de pagamento, faturamento e desconto
Ex: Clientes pagantes pontuais; pagantes atrasados com altas taxas de encargos financeiros; pagantes em dia com incentivo de desconto para pagamento antecipado
Toda conta de cliente deve ter uma classe de perfil associada
4. CLIENTES Relacionamentos
4. CLIENTES Relacionamentos
Relacionamentos no transitivos: se A se relaciona com B e B se relaciona com C, A no se relaciona com C.
Permite pagamento de NFFs relacionadas
Compartilhamento de acordos de precificao
Consolidao de endereos comerciais (seleo do endereo de entrega de um cliente relacionado durante a entrada da ordem)
CLIENTES Objetivos Comerciais
4. CLIENTES Objetivos Comerciais
Definio do objetivo comercial do endereo: Local para faturamento, Local para entrega, Cobrana, Local Legal, Demonstrativos e Marketing
Somente um local pode ser designado como principal para cada objetivo comercial
A designao de um local principal para faturamento ou entrega, faz com que ele seja apresentado como default em uma transao ao selecionar o cliente
Para poder informar Pedidos ou Transaes no Contas a Receber e no OM para um cliente, pelo menos 2 objetivos comerciais devem estar definidos: Local para entrega e Local para faturamento
4. CLIENTES
Atributos do OM no cadastro de clientes
Defaults de Ordem
- Tipo de Ordem , Lista de Preos/GSA,
- Tipo de Identificador de Item,
- Tipo de Data de Solicitao, Por Linhas em
Conjuntos
Defaults de Programao
- Limite da Programao Mais Antiga
- ltimo Limite de Programao
- Adiar Data de Programao do Grupo
Defaults de Entrega
- Almoxarifado, Condies de Frete, FOB
- Mtodo de Entrega
- Preferncias de Entrega Excedente/Insuficiente
1. VISO GERAL;
2. INTEGRAES COM OUTROS MDULOS;
3. CICLO DE PEDIDO (WORKFLOW);
4. CLIENTES;
5. ENTRADA DE PEDIDOS;
6. GERENCIANDO PEDIDOS;
7. EXPEDIO;
8. PERGUNTAS E RESPOSTAR;
AGENDA
ENTRADA DE PEDIDOS Configurao Inicial
ENTRADA DE PEDIDOS Configurao Inicial
ENTRADA DE PEDIDOS Configurao Inicial
ENTRADA DE PEDIDOS Configurao Inicial
ENTRADA DE PEDIDOS Configurao Inicial
ENTRADA DE PEDIDOS Configurao Inicial
ENTRADA DE PEDIDOS Configurao Inicial
ENTRADA DE PEDIDOS Configurao Inicial
ENTRADA DE PEDIDOS
ENTRADA DE PEDIDOS Informar Cabealho
ENTRADA DE PEDIDOS Informar Cabealho
ENTRADA DE PEDIDOS Informar Cabealho
Toda ordem deve ter uma lista de preos vlida
As combinaes de itens/unidades de medida informadas no pedido devem estar cadastradas na lista de preos
A moeda da ordem e da lista de preos devem ser iguais
S permitida uma moeda por ordem de venda
A NFF utiliza a mesma moeda da ordem de venda
Se a moeda for diferente da moeda funcional do conjunto de livros, o sistema converte no momento do envio de informaes para o General Ledger
O vendedor informado recebe inicialmente 100% do crdito de venda
ENTRADA DE PEDIDOS Informar Cabealho
ENTRADA DE PEDIDOS Informar Linha
ENTRADA DE PEDIDOS Informar Linha
ENTRADA DE PEDIDOS Informar Linha
ENTRADA DE PEDIDOS Informar Linha
ENTRADA DE PEDIDOS Programao
ENTRADA DE PEDIDOS Programao
ENTRADA DE PEDIDOS Programao
ENTRADA DE PEDIDOS Programao
ENTRADA DE PEDIDOS Ordens Internas
1. VISO GERAL;
2. INTEGRAES COM OUTROS MDULOS;
3. CICLO DE PEDIDO (WORKFLOW);
4. CLIENTES;
5. ENTRADA DE PEDIDOS;
6. GERENCIANDO PEDIDOS;
7. EXPEDIO;
8. PERGUNTAS E RESPOSTAS;
AGENDA
GERENCIANDO PEDIDOS Organizador da Ordem
Localizar Pedidos, Devolues e Linhas, utilizando a janela Localizar Ordens. Possui as seguintes guias:
Informaes sobre Ordem, para se informar os filtros referentes ao cabealho do Pedido/Devoluo
Informaes da Linha, para informar filtros para pesquisas nas linhas dos Pedidos
Avanado, para optar filtros sobre Linhas ou Pedidos com status cancelados ou fechados
Informaes das Retenes, para informar filtros sobre Retenes
Aps localizar os Pedidos, vrias aes podem ser efetuadas sobre os mesmos, tais como: alterar, cancelar, reter, liberar, incluir nova, registrar, copiar
GERENCIANDO PEDIDOS Organizador da Ordem
uma tela de pastas, que permite mover, ocultar, renomear e reorganizar os campos
possvel ativar a maioria dos campos com o boto direito do mouse para obter acesso s aes que pode realizar
O lado esquerdo da tela exibe a rvore do navegador. Ele contm um conjunto de pastas pr-implantadas e definidas pelo usurio, que incluem consultas usadas com frequncia sobre os Pedidos, Devolues ou Linhas
possvel acessar uma lista sumariada de Pedidos na guia Sumrio
possvel consultar linhas do Pedido na guia Linhas
Utilize o atalho Exibir >> Localizar para localizar efetuar novas pesquisas
GERENCIANDO PEDIDOS
GERENCIANDO PEDIDOS
GERENCIANDO PEDIDOS
GERENCIANDO PEDIDOS
GERENCIANDO PEDIDOS
GERENCIANDO PEDIDOS
GERENCIANDO PEDIDOS
GERENCIANDO PEDIDOS
GERENCIANDO PEDIDOS
GERENCIANDO PEDIDOS
GERENCIANDO PEDIDOS
Alteraes de Pedidos
possvel controlar as alteraes de Pedidos, configurando-se restries de processamento e as atribuindo s responsabilidades
O OM contm restries de processamento pr-implantadas. Para aumentar a segurana das telas, possvel criar restries adicionais
Para alterar, localizar os Pedidos no Organizador de Ordens ou diretamente na tela de Ordens de Venda e efetuar as alteraes necessrias para cada Pedido.
Alteraes de Pedidos e Linhas em Alto Volume
Alterar informaes no nvel de Pedido ou Linha
Cancelar Pedidos e Linhas
Atribuir crditos de vendas ou descontos para o Pedido e para a Linha
Aplicar e liberar retenes
Alteraes de Pedidos e Linhas em Alto Volume
Comparando Notificaes e Retenes
Notificaes
Colocadas em cabealhos e linhas de pedidos pela criao de processos que interrompem e enviam notificaes solicitando aes em determinados pontos
Removidas quando a pessoa notificada as responde
Retenes
Colocadas em cabealhos e linhas de pedidos, clientes, locais de cliente e itens
Interrompem um pedido em qualquer ponto do seu fluxo
Removidas manualmente em qualquer momento ou automaticamente quando o controle for por data e a mesma expirar
Retenes
Sistema
Reteno de GSA (General Services Administration): Quando o cliente for do tipo GSA, interrompe automaticamente linhas do pedido para as quais no foi aplicado o menor preo dentre todas as listas. No Brasil, pode ser utilizado como controle de preo mnimo
Reteno de Crdito: interrompe automaticamente os pedidos que ultrapassarem os limites de crdito
Definidas pelo usurio
Item
Cliente
Local do cliente
Combinao
Vizualizando o workflow de um Pedido
Vizualizando o workflow de um Pedido
Como interromper o ciclo de um Pedido ou Linha
No respondendo a uma notificao de workflow
Aplicando retenes: pode interromper um grupo de Pedidos um Pedido individual ou Linhas de Pedidos individuais. Pode-se aplicar ou remover retenes automticas ou manuais
Cancelando Pedido ou Linha. Operao irreversvel.
Cancelando Pedidos
Pode-se configurar restries para controlar quando os cancelamentos so permitidos
Os cancelamentos podem ocorrer aps a liberao para separao
Pode-se cancelar Pedidos, Devolues ou apenas Linhas
Pode-se cancelar on-line ou por interface
Cancelamentos em alto volume, utilizando o Organizador da Ordem
1. VISO GERAL;
2. INTEGRAES COM OUTROS MDULOS;
3. CICLO DE PEDIDO (WORKFLOW);
4. CLIENTES;
5. ENTRADA DE PEDIDOS;
6. GERENCIANDO PEDIDOS;
7. EXPEDIO;
8. PERGUNTAS E RESPOSTAS;
AGENDA
antes de comear Informaes sobre Entregas no Pedido
Na tela Ordens de Vendas guia Outros, possvel informar o seguinte:
Instrues de entrega (aparece no Slip)
Instrues de embalagem
Condies de frete
Prioridade de entrega
Depsito
Conjunto de Linhas
Mtodo de Entrega
FOB
Condies de Frete
Algumas destas informaes serviro apenas como sugesto para montagem da cargas
Controlar informaes de transporte tais como percursos, paradas, distribuies, linhas de distribuio, containers de transporte, e custos do frete.
Planejar Percursos e Distribuies
Criar um percurso ou uma distribuio
Atribuir linhas de distribuio a uma distribuio ou a um container
Programar coletores e transportadores
Estimar o nmero dos container requeridos para atendimento de Distribuies
EXPEDIO (Shipping)
Oracle Order Management Gerenciamento de Pedidos
7. EXPEDIO (Shipping)
Criar Percursos Automticos
Se o processo de transporte no requerer planejamento avanado, pode-se criar automaticamente os Percursos:
Criar automaticamente um Percurso para uma Distribuio: Pode-se localizar a Distribuio a transportar, e criar automaticamente um Percurso e Paradas relacionadas ao Percurso;
Criar automaticamente um Percurso para Containers e Linhas: Pode-se localizar as Linhas e Containers a transportar e criar automaticamente um Percurso, Distribuies relacionadas, e Paradas.
Uma vez atribudas as Distribuies e as Linhas da Distribuio a um Percurso, possvel congel-lo.
Percurso
Distribuies
Conjunto de Linhas que foram programadas para entrega a
algum cliente em determinada data.
Podem ser criadas manual ou automaticamente.
Embalando Linhas de Distribuies
Pode ser feito manual ou automaticamente
Quando embala automaticamente um distribuio, as linhas de distribuio so agrupadas por atributos compartilhados tais como o endereo de entrega, e embaladas em Containers (LPNs) baseado no agrupamento e no tipo de LPN.
Uma vez que uma distribuio embalada, no possvel alterar as informaes da linha de distribuio at que se desembale a distribuio. Para desembalar, a distribuio no pode ter sido congelada, muito menos confirmada .
Calculando pesos e volumes de Distribuies
Pode ser Manual ou Automtico, dependendo da configurao inicial do sistema. Se for automtico, calculado na confirmao, baseado em informaes do cadastro do item e do cadastro de embalagem.
Distribuies
So linhas de pedidos registrados (confirmados), elegveis para carregamento.
Linhas de distribuio de diferentes pedidos, mas com atributos em comum, tais como endereo de entrega, podem ser agrupados numa mesma distribuio.
As linhas de distribuies podem ter os vrios status, porm, apenas Linhas com status Elegveis p/Separao podero continuar o processo de shipping.
Dividindo Linhas de Distribuio:
possvel dividir uma linha de distribuio em mais de uma. Isto seria interessante para se fazer entregas da mesma linha ao cliente em datas ou locais diferentes.
Linhas de Distribuies
Tratamento de Alteraes de Pedidos
Alteraes nos pedidos confirmados obviamente afetam o carregamento. Por isso, o sistema atualiza os detalhes de Distribuies sempre que houverem alteraes como: dividir linhas, alteraes de quantidades, programaes, datas de programao, opes de entrega e grupos de distribuies.
Alteraes em linhas pedidos cujas linhas de distribuio j tenham sido carregadas ou confirmadas no tero efeito.
Linhas de Distribuies
Nas tela de Transaes Entrega, possvel criar e controlar Containers (LPNs) em qualquer ponto no processo de transporte.
Se estiver usando a caracterstica da auto-embalagem, os containers podem ser automaticamente embalados usando a configurao que relaciona container X item. Este relacionamento define o container que usado para embalar as linhas de distribuio.
Pode-se criar containers sem atribu-los a uma entrega. Isto til para se criar containers mltiplos do mesmo tipo e os embalar com linhas de distribuio no atribudas.
Containers (LPNs-Licence Plate Number-> Placas)
Liberar as linhas de distribuio elegveis que preencham os critrios da liberao, e fazer a requisio de movimentao (Move Order). possvel liberar por pedido, percurso, parada, container, distribuio, inventrio, cliente, programado, ou por datas, pela prioridade de carregamento ou combinaes dos critrios acima.
O Move Order efetua a reserva, determina a origem, e transfere o inventrio s reas de estgio. As liberaes podem ser criados depois que o processo de detalhamento termina, e a quantidade e a origem podem manualmente ser verificadas na confirmao da entrega. O detalhamento e a confirmao da entrega podem ser feitos manual ou automaticamente na liberao para separao.
Liberao para Separao
possvel rodar uma ou mais liberaes e parametrizar critrios da liberao para atender s suas exigncias. Pode-se definir:
Regras de liberao para especificar seus critrios de liberao para separao
Regras de seqncia liberao para especificar a ordem em que as linhas de distribuio elegveis so liberadas durante a liberao para separao
Regras de Agrupamento para liberao para determinar como as linhas liberadas no Move Order so agrupadas na liberao para separao
Liberao para Separao
EXPEDIO (Shipping)
Liberao p/Separao
Processos de separao
Liberao para separao
Alocao de linha
Confirmao de separao
Confirmao de entrega
Retenes
Devem ser removidas antes do processo de liberao para separao.
possvel parar o ciclo de entrega a qualquer momento, pela aplicao de uma reteno na linha da ordem.
EXPEDIO (Shipping)
Confimar entregas significa dizer que os itens relacionados a distribuio foram entregues.
Durante a confirmao, pode-se tambm criar automaticamente percursos e paradas relacionados a uma distribuio que no esteja atribuda a um percurso.
Algumas Caractersticas:
Retornar Pedidos (BackOrder)
Quando o pedido retornado na confirmao de entrega, o estoque fica no estgio intermedirio (staging). Se os produtos retornados precisarem ser movimentados, executar a transferncia de subinventrios liberando, assim, os produtos.
Itens no-reservveis
Requerem que se especifique o subinventrio e localizao do estoque para separar itens na confirmao de entrega.
EXPEDIO (Shipping)
Relatrios
Pode-se personalizar os relatrios por organizao, configurando o conjunto de documentos.
Dvidas
Perguntas
Sugestes