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REGIONE CALABRIA PORTALE TERRITORIALE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
MANUALE UTENTE
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REGIONE CALABRIA
PORTALE TERRITORIALE PER LA FATTURAZIONE
ELETTRONICA
MANUALE UTENTE
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Sommario
AREA PUBBLICA .......................................................................................................................................................... 3
PAGINE INFORMATIVE .......................................................................................................................................................... 3 PAGINA DI LOGIN ................................................................................................................................................................. 4
AREA PRIVATA ............................................................................................................................................................ 4
PROFILO UFFICIO ................................................................................................................................................................. 5 FATTURAZIONE PASSIVA ........................................................................................................................................................ 6
Registrazione .............................................................................................................................................................. 8 Ricerca ........................................................................................................................................................................ 9 Invio Esito ................................................................................................................................................................. 11 Notifiche ................................................................................................................................................................... 12
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Il portale
Per accedere al portale territoriale per la fatturazione elettronica aprire un browser e digitare il seguente
indirizzo:
http://www.suacalabria.it/FatturaElettronica/
Area pubblica La home page del portale si presenta in questo modo:
Tramite il menu di sinistra è possibile sia navigare nelle pagine di pubblica informazione, sia accedere al
servizio di fatturazione elettronica per le pubbliche amministrazioni calabresi.
Pagine informative Le pagine raggiungibili cliccando sui pulsanti del menu a sfondo blu sono pagine di carattere informativo, e
sono:
Home: è la pagina principale, contenente il link al Sito Web governativo dedicato alla Fatturazione
Elettronica verso la Pubblica Amministrazione (http://www.fatturapa.gov.it).
Riferimenti Normativi: contiene i riferimenti alle principali norme che regolano la materia.
FAQs: un elenco di domande e risposte sull’utilizzo delle diverse funzionalità del portale. A questa
pagina è anche possibile scaricare il presente manuale.
Comunicazioni e avvisi: contiene eventuali comunicazioni da parte del gestore del portale destinate
agli utilizzatori.
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Pagina di login Cliccando sul pulsante giallo “Accedi al servizio” si verrà diretti sulla pagina di login, in cui ciascun utente
potrà effettuare l’accesso utilizzando le credenziali del proprio ufficio. La pagina di login si presenta così:
NOTA: per ragioni di sicurezza, dopo aver eseguito l’accesso per la prima volta, è opportuno modificare la
password.
Area privata Dopo aver effettuato l’accesso l’utente visualizzerà l’area privata dedicata al proprio ufficio. Tale area è
suddivisa in tre sezioni:
Funzionalità generali: si trova in alto e si presenta così:
Tramite i link presenti in questa sezione è possibile:
o Recarsi sulla pagina del profilo del proprio ufficio, tramite la quale sarà possibile modificare
la password di accesso a questo portale e la password della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) dell’ufficio
o Uscire dall’area privata
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Menu di navigazione: è posizionato a sinistra e serve a navigare tra le quattro funzionalità messe a
disposizione dal portale per la gestione della fatturazione passiva:
Area di lavoro: è la sezione a sfondo bianco della pagina e cambia di volta in volta a seconda della
funzionalità selezionata nel menu di navigazione.
Profilo ufficio Cliccando sul link “Visualizza il mio profilo” che si trova nella sezione delle funzionalità generali, si accede
alla pagina di modifica delle password. Questa pagina è divisa in due sezioni:
Modifica password di accesso al portale:
Aggiorna password Posta Elettronica Certificata (PEC):
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Al momento dell’accesso al portale per la prima volta è raccomandato modificare la password di accesso al
portale, mentre è obbligatorio aggiornare la password della casella PEC per iniziare a ricevere le fatture
elettroniche.
Fatturazione passiva Le quattro pagine che forniscono le funzionalità messe a disposizione dal portale per la gestione della
fatturazione passiva degli uffici, accessibili tramite il menu di navigazione, sono:
1. Ricerca: consente di ricercare le fatture elettroniche passive presenti in archivio.
2. Registrazione: consente la registrazione protocollare/contabile della fattura ricevuta.
3. Invio Esito: permette di inviare l’esito (accettazione/rifiuto) al Servizio Di Interscambio (SDI), il
quale provvederà a informarne il cedente/prestatore.
4. Notifiche: contiene eventuali notifiche importanti ricevute dal SDI.
La struttura delle quattro pagine presenta degli elementi comuni. In particolare tutte le pagine hanno una
tabella che mostra l’elenco delle fatture sulle quali è possibile operare la funzionalità attiva e le prime
colonne a sinistra di questa tabella sono sempre le stesse:
La prima colonna contiene tre pulsanti, da sinistra a destra:
o Dettaglio fattura : apre una maschera di riepilogo dei dati della fattura:
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o Scarica fattura : scarica il file originale, comprensivo della firma digitale qualificata
apposta dal cedente/prestatore.
o Visualizza fattura : apre una nuova pagina/scheda del browser in cui viene mostrata la
fattura in un formato facilmente leggibile e comprensibile.
La colonna TIME indica data e ora di ricezione della fattura.
La colonna ID indica l’identificatore numerico univoco della fattura all’interno del sistema.
La colonna ID FILE FATTURA indica il prefisso che identifica quella fattura in tutti i messaggi
scambiati tra i tre attori principali (cedente/prestatore, SDI, cessionario/committente).
In fondo a tutte le tabelle è presente una barra di navigazione che permette di scorrere l’elenco delle
fatture:
In ordine da sinistra a destra, le funzionalità dei diversi componenti della barra di navigazione sono:
Numero di elementi visualizzati (righe) per pagina
Tornare all’inizio dell’elenco (prima pagina)
Tornare indietro di una pagina
Indicatore della pagina attuale e del numero di pagine totali
Avanzare di una pagina
Avanzare fino alla fine dell’elenco (ultima pagina)
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Registrazione
Dalla pagina di Registrazione è possibile protocollare/registrare contabilmente le fatture ricevute. All’inizio
della pagina si ha indicazione del tipo di Registrazione associato al proprio ufficio, che può essere di tre tipi:
AUTOMATICA: la registrazione viene eseguita automaticamente da sistemi esterni, pertanto la
funzionalità non sarà disponibile e non verrà visualizzata la tabella delle fatture in attesa di
registrazione.
PROTOCOLLO: la registrazione è di tipo protocollare, quindi sarà possibile specificare Data e Id di
protocollo.
CONTABILE: la registrazione è di tipo contabile, quindi, oltre a Data e Id, sarà possibile specificare
anche il Sezionale contabile relativo alla fattura ricevuta.
In generale, se la registrazione è di tipo AUTOMATICA o PROTOCOLLO, il Sezionale non sarà mai visibile né
nelle colonne della tabelle, né nelle maschere di riepilogo/dettaglio, né nelle maschere di ricerca.
Dopo aver riempito i campi relativi a Data, Id ed eventuale Sezionale, cliccando su Registra la fattura verrà
registrata. Il risultato dell’operazione di Registrazione verrà segnalato tramite un messaggio di conferma:
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Ricerca
La pagina di Ricerca delle fatture si presenta con dei campi di testo tramite i quali l’utente può inserire i
parametri di ricerca. E’ possibile inserire più parametri contemporaneamente, in questo caso i risultati
restituiti soddisferanno tutti i criteri di ricerca inseriti.
Per i criteri di tipo testuale (ID File Fattura, Fornitore, ID Registrazione, Sezionale) è possibile inserire una
sola parte del dato che si vuole cercare e non c’è distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.
Se viene indicato l’identificativo numerico univoco della fattura (ID), tutti gli altri criteri di ricerca inseriti
vengono ignorati.
E’ anche possibile lasciare vuoti tutti i campi, in questo caso la ricerca restituirà l’elenco completo di tutte le
fatture ricevute dall’ufficio. Per azzerare la maschera di ricerca è sufficiente cliccare sul pulsante “Pulisci
campi”.
Cliccando sul pulsante “Dettaglio fattura” si aprirà la maschera di riepilogo che, a differenza delle altre
maschere di riepilogo presenti nelle altre pagine, avrà delle informazioni aggiuntive e potrà essere utilizzata
per aggiornare la registrazione protocollare/contabile della fattura entro 15 giorni dalla data della prima
registrazione:
Le due informazioni aggiuntive rispetto a quelle presenti nelle altre maschere di riepilogo sono:
Status: indica lo stato attuale della fattura e può essere alternativamente:
o Ricevuta: la fattura è stata ricevuta e nessun utente ha eseguito operazioni su di essa; la
fattura è visibile sia nella pagina di “Registrazione” (se abilitata), sia nella pagina di “Invio
Esito”.
o Inviato Esito: è stato inviato l’esito committente (accettazione/rifiuto); la fattura non
comparirà più nella pagina “Invio Esito”.
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o Notificata Decorrenza Termini: sono trascorsi 15 giorni dalla data di emissione della fattura;
la fattura non comparirà più nella pagina “Invio Esito”.
o Notificato Scarto Esito: era stato inviato l’esito committente (accettazione/rifiuto) ma l’SDI
ha rigettato tale esito; la fattura comparirà nuovamente nella pagina “Invio Esito”.
Status Change Time: data e ora in cui la fattura si è portata nello stato attuale.
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Invio Esito
La pagina di Invio Esito contiene la lista delle fatture in attesa di essere accettate o rifiutate. In questo stato
possono trovarsi sia fatture appena Ricevute, sia fatture per cui è stata ricevuta una Notifica di Scarto Esito
Committente.
Per accettare o rifiutare una fattura si deve cliccare sul pulsante “Invio Esito” nella riga della fattura
relativa. Si aprirà una maschera simile a quella di riepilogo:
In questa maschera sarà necessario scegliere il tipo di esito tra:
EC01: Accettazione
EC02: Rifiuto
e inserire la descrizione dell’esito, dopodiché, cliccando su “Invia Esito”, il sistema provvederà a inviare
tramite PEC l’esito al SDI, il quale lo verificherà e lo inoltrerà al cedente/prestatore.
Il risultato dell’operazione di Invio Esito verrà segnalato tramite un messaggio di conferma:
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Notifiche
La pagina delle notifiche elenca tutte quelle notifiche ricevute dal SDI che stanno ad indicare il verificarsi di
un problema nel normale flusso della fattura elettronica. Tali notifiche possono essere di due tipi:
Scarto Esito: l’SDI ha rigettato l’esito (accettazione/rifiuto) che era stato precedentemente inviato
per quella fattura.
Decorrenza Termini: sono trascorsi più di 15 giorni dalla data di emissione della fattura prima che
questa fosse accettata o rifiutata.
La descrizione dettagliata della notifica è presente all’interno del file di notifica stesso, il quale è scaricabile
attraverso il pulsante “Scarica Notifica” posizionato nell’ultima colonna a destra della tabella.
Di default le notifiche più vecchie di 15 giorni non vengono visualizzate; modificando i valori di Data Inizio e
Data Fine è possibile visualizzare le notifiche ricevute nel periodo desiderato.
Secondo il comportamento predefinito della pagina alcune notifiche potrebbero non venire visualizzate
anche se ricevute nel periodo indicato. Questo può accadere per due motivi:
Sono state ricevute più notifiche per una sola fattura: in questo caso solamente l’ultima verrà
visualizzata. Ad esempio, per una fattura potrebbe essere stata ricevuta prima una notifica di
Scarto Esito e successivamente una notifica di Decorrenza Termini; in questo caso solo l’ultima
notifica di Decorrenza Termini sarà presente nell’elenco.
I problemi che hanno generato alcune notifiche potrebbero essere stati risolti. Ad esempio, dopo
aver ricevuto una notifica di Scarto Esito si è provveduto a inviare nuovamente l’Esito committente.
In questo caso la notifica di Scarto Esito per la relativa fattura scompare dall’elenco perché è stato
perfezionato un nuovo Invio Esito.
Per mostrare tutte le notifiche, comprese quelle solitamente nascoste per le motivazioni di cui sopra, è
sufficiente selezionare la casella “Mostra anche le notifiche risolte e/o sovrascritte da notifiche più recenti”
e cliccare sul pulsante Aggiorna.
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