View
21
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Monev Pencapaian Aksi Tahun 2019 - DPMPTSP Halaman 1
LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI PENCAPAIAN RENCANA AKSI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN 2019
A. GAMBARAN UMUM
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Nomor 17
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119
Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Sukabumi, bahwa DPMPTSP merupakan perangkat daerah
kabupaten sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan
urusan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu
pintu, penanaman modal, penanganan pengaduan dan perlindungan
investasi, yang di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan
dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Sukabumi melalui
Sekretaris Daerah.
Dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan
dan tugas pembantuan serta penyelenggara pelayanan publik yang
menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal. Untuk
melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :
a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
kesekretariatan, bidang Penanaman Modal, Bidang Pelayanan
Perizinan, Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Kelompok Jabatan
Fungsional dan Unit Organisasi lainnya di lingkungan Dinas;
d. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di kesekretariatan,
bidang Penanaman Modal, Bidang Pelayanan Perizinan, Bidang
Pengawasan dan Pengendalian, Kelompok Jabatan Fungsional dan
Unit Organisasi lainnya di lingkungan Dinas;
e. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di bidang
Monev Pencapaian Aksi Tahun 2019 - DPMPTSP Halaman 2
kesekretariatan, Bidang Penanaman Modal, Bidang Pelayanan
Perizinan, Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
f. Pembinaan administrasi di lingkungan dinas;
g. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas;
h. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya;
j. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
Adapun kewenangan yang dimiliki oleh DPMPTSP Kabupaten
Sukabumi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sukabumi
Nomor 3 Tahun 2017 yang kemudian di revisi menjadi Peraturan
Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
B. RENCANA STRATEGIS
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana
kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melalui
berbagai kegiatan. Adapun Sasaran Strategis DPMPTSP Tahun 2019
yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sukabumi sekaligs
menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang
ditetapkan dalam Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 yaitu :
“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri”.
Berdasarkan identifikasi visi pembangunan, maka ditetapkan
misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sukabumi
sebagai berikut:
1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi
lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang
berwawasan lingkungan;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional; dan
4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.
Monev Pencapaian Aksi Tahun 2019 - DPMPTSP Halaman 3
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi
mengemban Misi ke-1 (satu) yaitu : “Meningkatkan Kemandirian
Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Ekonomi Lokal melalui Bidang
Agribisnis, Pariwisata, dan Industri Berwawasan Lingkungan”.
Penanaman modal merupakan bagian penting untuk
mewujudkan misi tersebut. Melalui penanaman modal akan tercipta
pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan pendapatan yang
selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kemampuan perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja,
kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat
dipengaruhi oleh kualitas kegiatan penanaman modal.
Sejalan dengan misi tersebut di atas Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi menetapkan
tujuan pembangunan, yaitu “Menciptakan iklim investasi yang kondusif
serta mendorong pembangunan industri di berbagai sektor yang memiliki
daya saing dan berwawasan lingkungan”.
Pada pertengahan Tahun 2019 mengalami perubahan sesuai
dengan telah disahkannya Peraturan Bupati Sukabummi Nomor 18
Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi pada
tanggal 2 Mei 2019. Dengan sasaran strategis “Meningkatnya Investasi
PMA dan PMDN”.
Guna mencapai tujuan menciptakan iklim investasi yang
kondusif serta mendorong pembangunan industri di berbagai sektor
yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan, maka
ditetapkan sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah
“Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN”.
Untuk dapat melihat keterkaitan antara tujuan dan sasaran
serta rumusan strategi dan kebijakan yang diselaraskan dengan
Program yang menjadi Urusan Penanaman Modal pada RPJMD
Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel
berikut :
Monev Pencapaian Aksi Tahun 2019 - DPMPTSP Halaman 4
Tabel 1.
Matrik Urusan Penanaman Modal berdasarkan RPJMD
Tahun 2016-2021
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
KINERJA STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM
Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industri di berbagai sektor yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan
Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN
Ijin Usaha yang diterbitkan
Penciptaan iklim investasi yang Kondusif dan Pembangunan Industri di Berbagai Sektor yang Berwawasan Lingkungan
1. Penyederhanaan prosedur perizinan dan penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif
2. Penyelesaian masalah pengaduan perizinan
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pelayanan
Penanaman Modal dan Perlindungan Investasi
Kenaikan Nilai Realisasi PMDN
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kenaikan Nilai
Realisasi PMA
Tabel 2.
Matrik Program, Indikator dan Target Kinerja Urusan Penanaman
Modal berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021
SASARAN PROGRAM INDIKATOR
KINERJA
EKSIS TING
(2015) SAT
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Investasi
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Ijin Usaha yang diterbitkan
100 % 100
100
100
100
100
100
Pelayanan Penanaman Modal dan Perlindungan Investasi
0,48 % 0,52
051
0,5
0,49
0,48 0,47
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Kenaikan Nilai Realisasi PMDN
-77,35 % 5 5,25 5,5 6 6,5 7
Kenaikan Nilai Realisasi PMA
1.260,59 %
5 5,25 5,5 6 6,5 7
C. PERJANJIAN KINERJA
Mengacu pada sasaran, program, indikator dan target kinerja
yang telah ditetapkan sebagaimana tabel di atas, selanjutnya
ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Perjanjian Kinerja yang
dijadikan dasar adalah Perjanjian Kinerja terakhir pada Tahun 2019
setelah Renstra dan Renja Dinas dilakukan perubahan. Perjanjian
Kinerja DPMPTSP Tahun 2019 sebagaimana tabel tersebut di bawah.
Monev Pencapaian Aksi Tahun 2019 - DPMPTSP Halaman 5
Tabel 3.
Perjanjian Kinerja Tahun 2019
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SAT TARGET
1. Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi
1 Izin usaha yang diterbitkan % 100
2 Pelayanan Penanaman Modal dan Perlindungan Investasi
% 0,49
3 Kenaikan Nilai Realisasi PMDN % 6
4 Kenaikan Nilai Realisasi PMA % 6
Tabel 4.
Program dan Pagu Anggaran Tahun 2019
NO PROGRAM ANGGARAN
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Rp. 432.711.000,00
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Rp. 744.370.000,00
T O T A L Rp. 1.177.081.000,00
D. PENCAPAIAN RENCANA AKSI
Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dan Peraturan
Bupati Sukabummi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat
Daerah Kabupaten Sukabumi terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis
dengan 3 (Tiga) indikator kinerja yang mengacu pada RPJMD
Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, dengan capaian kinerja
masing-masing indikator sebagai berikut :
Monev Pencapaian Aksi Tahun 2019 - DPMPTSP Halaman 6
Tabel 5.
Capaian Rencana Aksi DPMPTSP Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran
2019
Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja
Sasaran Sat
Capaian
Tahun
Sebelum-
nya
Tahun 2019
Target
Akhir
Renstra
Capaian
Tahun
2019
terhadap
Target
Akhir
Renstra
Target Reali-sasi Capaian
Reali-sasi
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Meningkatny
a Investasi
PMA dan
PMDN
1. Persentase Peningkatan Realisasi PMA
% 823 6 -40,70 -6,78 7 -0,97
2. Persentase Peningkatan Realisasi PMDN
%
325 6 93,06 1.551,02 7 221
3. Persentase Pelayanan Perizinan yang Tepat Waktu
% 100 90 100 100 100 100
Berdasarkan data capaian kinerja pada tabel diatas, dapat
diuraikan berbagai kegiatan yang menujang masing-masing program
sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
mendukung 1 indikator kinerja sasaran yaitu: Persentase
Pelayanan Perizinan yang Tepat Waktu. Adapun rincian
kegiatan penunjang yang dilaksanakan pada program tersebut
antara lain :
a. Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Perizinan, dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 88.520.000,00 dan realisasi Rp.
82.250.000,00 atau 92,92%.
Keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya rapat
pembahasan pelayanan perizinan sebanyak 10 kegiatan, dan
rapat koordinasi tim teknis sebanyak 10 kali. Dengan target
meningkatnya pelayanan perizinan sebesar 70%.
b. Pembahasan Rancangan Produk Hukum Pelayanan Perizinan
dan Penanaman Modal dengan aggaran sebesar Rp.
8.631.000,00 dengan realisasi Rp. 7.605.000 atau 88,11%.
Keluaran dari kegiatan ini adalah terbitnya Standar Pelayanan
(SP) dan Standar Opersional Prosedur (SOP) Pelayanan
Perizinan dan Penanaman Modal.
Monev Pencapaian Aksi Tahun 2019 - DPMPTSP Halaman 7
Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya
dukungan regulasi di bidang penanaman modal dan PTSP 80%.
c. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan anggaran sebesar
Rp. 37.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 36.000.000,00
atau 97,30%.
Keluaran Kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan survey
kepuasan masyarakat secara langsung dan melalui jasa
konsultan. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah diperolehnya
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan di
DPMPTSP Kabupaten Sukabumi.
d. Pelayanan dan Penanganan Pengaduan, dengan pagu anggaran
Rp. 142.100.000,00 dan realisasi Rp. 140.350.000,00 atau
98,77%.
Keluaran dari kegiatan ini adalah pelayanan dan penanganan,
Dimana sepanjang tahun 2019 terdapat 30 pengaduan yang
tersebar di seluruh Kabupaten Sukabumi. Adapun jumlah
pengaduan yang dapat diselesaikan/ditangani sebanyak 30
pengaduan atau sebesar 100%.
e. Penyusunan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan
Perizinan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 36.380.000,00
dan realisasi Rp. 34.815.000,00 atau 95,70%.
Keluaran dari kegiatan ini adalah pemeliharaan sistem
informasi pelayanan perizinan. Dengan target meningkatnya
kualitas system pelayanan perizinan sebesar 50%.
f. Sosialisasi dan Publikasi Pelayanan Perizinan, dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 70.000.000,00 dan realisasi Rp.
67.400.000,00 atau 96,29%.
Keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Sosialisasi
Pelayanan Perizinan Terintegrasi sebanyak 2 Kegiatan,
Publikasi dan Dokumentasi Layanan PTSP sebanyak 12 Kali.
Dengan target meningkatnya pemahaman publik terhadap
pelayanan perizinan sebesar 70%.
g. Pengambangan Sumber Daya Manusia Bidang Pelayanan
Perizinan, dengan anggaran 50.080.000,00 dan realiasi sebesar
50.080.000,00 atau tercapai 100%.
Keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggarannya
pelaksanaan Capasity building sebanyak 1 kali. Hasil yag
Monev Pencapaian Aksi Tahun 2019 - DPMPTSP Halaman 8
diharapka dari kegiatan ini yaitu meningkatnya profesionalisme
aparatur PTSP sebesar 75%
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
mendukung 2 indikator kinerja sasaran yaitu; 1) Kenaikan Nilai
Realisasi PMDN, dan 2) Kenaikan Nilai Realisasi PMA. : Adapun
rincian kegiatan penunjang yang dilaksanakan pada program
tersebut antara lain :
a. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Penanaman Modal,
dengan anggaran sebesar Rp. 39.750.000,00 dan realisasi
sebesar Rp. 38.900.000,00 atau 97.86%.
Keluaran dari kegiatan ini adalah penyelenggaraan Rapat
Koordinasi Perangkat Daerah dan Dunia Usaha yang di ikuti
oleh 60 orang yang tersebar di seluruh Kabupaten Sukabumi
dengan melaksanakan rapat koordinasi forum pemerintah dan
dunia usaha. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan
ini adalah terjadinya peningkatan investasi di Kabupaten
Sukabumi sebesar 75%.
b. Penyelenggaraan dan Partisipasi Pameran Investasi, dengan
anggaran sebesar Rp. 481.676.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp. 467.396.000,00 atau 97,86%
Keluaran dari kegiatan ini adalah pelaksanaan keikut sertaan
dalam pameran investasi sebagai berikut :
- Pameran BIATTEX (Batu Investment, Agricukture, Tourism,
Trade and Export Commodity) EXPO 2019 di Lippo Plaza
Kota Baru, mendapat penghargaan Juara II Stand Terbaik.
- Pameran Sukabumi Expo 2019 dan Karnaval Mobil Hias
yang dilaksanakan sebagai rangkaian acara Hari Jadi
Kabupaten Sukabumi ke 74 di Palabuhanratu.
- Pameran BITTRA (bali Investment Tourism and Trade) Expo
2019 yang dilaksanakan di Level 21 Mall Jln. Teuku Umar,
Denpasar (Bali).
Hasil dari kegiatan ini diharapkan adalah meningkatnya
penyebaran informasi peluang investasi melalui kegiatan
pameran sebesar 75%.
Monev Pencapaian Aksi Tahun 2019 - DPMPTSP Halaman 9
c. Penyusunan data potensi dan perkembangan investasi dengan
anggaran sebesar Rp 95.934.000,00 dengan realiasi anggaran
sebesar Rp 95.834.000,00 atau tercapai sebesar 99,90%.
Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya data potensi dan
perkembangan investasi tahun 2019. Adapun hasil yang
diharapkan yaitu meningkatnya pemahaman pelaku usaha
tentang perlindungan dan perkembangan investasi sebesar
60%.
d. Pengendalian dan Peningkatan Kualitas Penanamna Modal,
dengan anggaran sebesar Rp 127.010.000,00 terealisasi
sebesar Rp 126.500.000,00 atau sebesar 99,60%.
Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Rapat
Koordinasi dengan Para Pelaku Usaha dan Pemerintah.
Sedangkan hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah
meningkatnya koordinasi dunia usaha dan pemerintah sebesar
60%.
E. EVALUASI CAPAIAN RENCANA AKSI
Untuk dapat melihat ketercapaian indikator pada rencana aksi
DPMPTSP Tahun 2019, berikut disajikan data pencapaian rencana aksi
tiap Triwulan selama Tahun 2019.
Monev Pencapaian Aksi Tahun 2019 - DPMPTSP Halaman 10
Tabel 6.
Realisasi Pencapaian Aksi dan Pemantauan Indikator Kinerja Per Triwulan Tahun Anggaran 2019
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
SASARAN SAT
CAPAIAN KINERJA TRIWULAN TAHUN 2019
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
T R % T R % T R % T R %
1. Meningkatnya
Investasi PMA
dan PMDN
1. Persentase Peningkatan Realisasi PMA
% 0,67 1,70 253,73 4,00 -21,59 -539,70 4,83 -2941 ≤100 6,00 -40,70 ≤100
e. Persentase Peningkatan Realisasi PMDN
% 0,67 111,10 16.582,08 4,00 33,69 842,13 4,83 -8,95 ≤100 6,00 93,06 1.551,02
f. Persentase Pelayanan Perizinan yang Tepat Waktu
% 90 90 100 90 90 100 90 90 100 90 90 100
Monev Pencapaian Aksi Tahun 2019 - DPMPTSP Halaman 11
F. PENUTUP
Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Aksi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun
2019 ini di susun dengan harapan segala tugas yang telah di
laksanakan pada bidang penanaman modal dan Pelayaan Terpadu
Satu Pintu ini dapat menjadi salah satu bagian penting dalam proses
pembangunan Kabupaten Sukabumi yang lebih baik dalam rangka
pencapaian visi terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang religius dan
mandiri
Sukabumi, Desember 2019
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKABUMI
TTD
ZAINUL S, SE., M .Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630717 198503 1 016
TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13
80 % Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.254.173.200 1.126.733.630 100,00 89,84
Pelayanan Administrasi Perkantoran Kabutuhan administrasi perkantoran 1.254.173.200 1.126.733.630 100,00 89,84
75 % Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
961.025.800 938.570.548 100,00 97,66
Pengadaan Mebeulair Mebeulair ruang rapat dan ruang FO,
kursi kerja pejabat
85.000.000 83.800.000 100,00 98,59
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200.000.000 194.788.000 100,00 97,39
Pengadaan Perangkat Komputer Perangkat Komputer
Notebook/Leptop, Server
123.829.800 120.420.000 100,00 97,25
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Meja Pelayanan Front Office,
Peralatan Ruma Tangga (Home Use)
101.497.000 100.000.000 100,00 98,53
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pengecatan/Peleburan, Rehabilitasi
Flapon Ruangan Kerja
65.960.000 65.050.000 100,00 98,62
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan 8 Unit KR 4, 9 Unit KR 2,
BBM dan Pajak
325.889.000 315.847.528 100,00 96,92
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Pemeliharaan PC, Notebook dan
Printer
10.650.000 10.635.000 100,00 99,86
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Pemeliharaan AC, Genset dan BBM
Genset
23.200.000 23.180.020 100,00 99,91
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Instalasi Listrik, Jaringan
Komputer/Internet
25.000.000 24.850.000 100,00 99,40
Penataan Halaman Knator - - 0,00 0,00
100 % Program Peningkatan Disiplin Aparatur 50.920.000 49.580.000 100,00 97,37
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 50.920.000 49.580.000 100,00 97,37
75 % Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
26.400.000 - 100,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur yang mengikuti Diklat/
Kursus/Bimtek
26.400.000 - 100,00 0,00
100 % Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
44.500.000 41.860.000 100,00 94,07
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Kinerja
Dokumen Perencanaan Kinerja 8.920.000 7.480.000 100,00 83,86
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Keuangan
Dokumen Perencanaan Keuangan 8.280.000 8.280.000 100,00 100,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Laporan Kinerja, LPPD, LAKIP,
Tahunan
13.860.000 13.260.000 100,00 95,67
PAGU ANGGARAN REALISASI
1 Meningkatnya efesiensi dan
efektivitas birokrasi
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
Cakupan peningkatan sarana
prasarana aparatur
Meningkatnya Disiplin
Aparatur Berpakaian Khusus
Meningkatnya kapasitas
sumberdaya aparatur
Cakupan pengelolaan laporan
SKPD
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2019
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR OUTPUTTRIWULAN IV
Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan, Prognosis,
Tahunan
13.440.000 12.840.000 100,00 95,54
90 % Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
432.711.000 418.500.000 100,00 96,72
Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan
Perizinan Pembangunan Investasi
Rapat Tim Teknis Pelayanan Perizinan 88.520.000 82.250.000 100,00 92,92
Pembahasan Rancangan Produk Hukum
Pelayanan Perizinan dan Penanaman
Modal
Rancangan Produk Hukum Pelayanan 8.631.000 7.605.000 100,00 88,11
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Laporan Hasil Survey KM 37.000.000 36.000.000 100,00 97,30
Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Laporan Hasil Penanganan Pengaduan 142.100.000 140.350.000 100,00 98,77
Penyusunan dan Pemeliharaan Sistem
Informasi Pelayanan Perizinan
Update/Pembaruan Aplikasi Sipinter 36.380.000 34.815.000 100,00 95,70
Sosialisasi dan Publikasi Pelayanan
Perizinan
Sosialisasi Pelayanan Perizinan
Terintegrasi
70.000.000 67.400.000 100,00 96,29
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Bidang Pelayanan Perizinan
Laporan Capacity Building Aparatur
Pelayanan Perizinan
50.080.000 50.080.000 100,00 100,00
Persentase Peningkatan
Realisasi Investasi PMA
6 % Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
744.370.000 728.630.000 100,00 97,89
Persentase Peningkatan
Realisasi Investasi PMDN
6 % Peningkatan koordinasi dan kerjasama
penanaman modal
Laporan Rapat Koordinasi Pemerintah
dan Dunia Usaha
39.750.000 38.900.000 100,00 97,86
Penyelenggaraan Pameran Investasi Partisipasi Pameran Investasi 481.676.000 467.396.000 100,00 97,04
Penyusunan Data Potensi dan
Perkembangan Investasi
Data Potensi dan Perkembangan
Investasi Tahun 2019
95.934.000 95.834.000 100,00 99,90
Perencanaan Pengembangan Penanaman
Modal
- - 0,00 0,00
Pengendalian Laporan Kegiatan
Penanaman Modal (LKPM)
Laporan Koordinasi Dunia Usaha dan
Pemerintah
127.010.000 126.500.000 100,00 99,60
3.514.100.000 3.303.874.178 100,00 94,02
Sukabumi, Januari 2020
Kepala DPMPTSP,
ZAINUL S, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630717 198503 1 016
TTD
2 Meningkatnya Investasi PMA dan
PMDN
Persentase Pelayanan
Perizinan yang Tepat Waktu
1 Meningkatnya efesiensi dan
efektivitas birokrasi
Cakupan pengelolaan laporan
SKPD
Recommended