PROPOSAL PERENCANAAN USAHA
WARNET
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Besarnya kebutuhan masyarakat akan informasi menuntut akan adanya
kemudahan dalam mengaksesnya oleh karena itu saya berinisiatif untuk membangun
dan mengembangkan bisnis internet. Bisnis ini selalu dibutuhkan karena informasi
yang dijualnya. Hampir semua orang membutuhkan internet, dengan pengelolaannya
yang mudah, sementara semua orang membutuhkan layanan ini sedangkan jumlah
warung internet yang ada belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya.
Teknologi Warung Internet harus di akui merupakan teknologi andalan dalam
memberikan alternatif akses Internet yang murah bagi banyak orang. Secara umum
ada dua (2) hal utama yang perlu diperhatikan dalam membangun Warung Internet,
yaitu (1) sisi bisnis / manajemen warnet dan (2) sisi teknologi warnet.
Dalam manajemen warnet, isu yang ada biasanya berkisar masalah marketing,
promosi, usaha memperoleh pelanggan, Jangan pernah berkonsentrasi pada teknis
karena pada akhirnya sense bisnis menjadi faktor penentu keberhasilan pendapatan
anda. Dimana sense bisnisnya disini yaitu :
Penempatan warnet di tempat yang banyak orang, terutama orang muda.
Tersedianya banyak komputer yang digunakan dengan tarif yang murah.
Lokasi harus ditempat strategis, seperti dekat sekolah, kampus atau perkantoran
1
1.2 Tujuan
Adapun Tujuan usaha yang akan kami bangun yaitu :
a) Merintis pengembangan usaha Warnet
b) Menciptakan lapangan kerja baru
c) Memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi yang aktual di
seluruh belahan bumi.
II. PEMASARAN PRODUK
2.1 Konsumen
Dalam penggunaan internet ini diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat
yaitu, dari yang muda hingga yang tua dapat menggunakannya. Disamping itu kita
juga harus melihat dari sisi pelanggan, apa saja fitur yang mereka butuhkan:
Tampilan awal yang mudah, tidak perlu memasukkan nama. Umumnya
pelanggan menyukai privasi.
Total biaya ditampilkan secara periodik.
Pelanggan dapat chatting dengan kasir, tidak perlu harus daftar ke Yahoo
Messenger dulu. Chatting berguna saat pelanggan tengah kehausan atau
kelaparan.
2.2 Alur Distribusi Serta Pemasaran
2
PABRIK PENYEDIA
KONSUMEN
2.3 Penetapan Harga Sewa
Harga sewa yang ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya-biaya
operasional yang dipergunakan dalam sebulan. Serta disesuaikan dengan harga sewa
warnet-warnet yang ada. Dimana keuntungan yang diperoleh dapat mencapai 50 %
sesuai dengan kelayakan usaha yang diperhitungkan.
2.4 Pemilihan lokasi
Dalam menjalankan usaha ini faktor yang terpenting yang harus diperhatikan
yaitu pemilihan lokasi yang tepat dalam artian berada dalam lokasi yang mudah
dijangkau oleh semua kalangan masyarakat misalnya dekat dengan tempat keramaian,
jalan raya, sekolah maupun kampus. Disini saya tertarik berlokasi di Kawasan sekitar
kampus UNM Parang Tambung, Dengan alasan lokasi ini dekat dengan kegiatan
mahasiswa sehingga sangat menguntungkan untuk mendirikan usaha Warnet.
2.5 Jumlah komputer
Investasi komputer dalam jumlah banyak adalah faktor penting berikutnya.
Selain tingkat utilisasi pemakaian koneksi Internet lebih tinggi, jumlah komputer
yang memadai akan menghindarkan pengunjung dari menunggu terlalu lama atau
meninggalkan Warnet. Konsekuensi jumlah komputer ini diikuti oleh investasi yang
lebih besar untuk ongkos koneksi Internet. Jumlah sekitar 20 buah komputer
memadai untuk Warnet yang datang dengan modal memadai.
III. ASPEK KEUANGAN USAHA
3.1 Sumber Pembiayaan
Untuk memulai usaha ini dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh
karena itu selain dari dana yang bersumber dari diri sendiri juga berasal dari
pinjaman modal kredit usaha di bank. Juga Berupa barang yang dibiayai serta
3
jaminan lain bila dipandang perlu Misalnya: tanah dan bangunan/mesin, tanah
kosong, persediaan barang, dll.
3.2 Alokasi Pembiayaan
Pembiayaan usaha meliputi dua bagian besar yakni :
a) Biaya investasi : yakni dipergunakan untuk pengadaan fasilitas serta peralatan
usaha.
b) Biya modal kerja : meliputi biaya tetap dan tidak tetap.
IV. RENCANA USAHA
Nama Usaha : Explorer Net.
Jenis Usaha : Warung Internet
Lokasi Usaha : Jl. DG. Tata No. 17 Makassar.
Bagan usaha :
4
MANAJER
TEKNISI
BENDAHARA
KONSUMEN
V. ANALISA PERENCANAAN USAHA
1.) Investasi
Unit Cost
Qty Cost Total
I Hardware
1. Server 4,000,00
0
1 4,000,000
Pentium IV RAM 1 Gb HDD 160Gb Ethernet 3COM SVGA Monitor
2. Workstation 3,500,00
0 2
0 70,000,000
Pentium IV RAM 256 Mb HDD 80 Gb NE 2000 SVGA 15"
3. Hub / Concentrator 1,000,00
0 - 1,000,00
0 Compex 8 port
4. UPS 2,000,00
0 - 2,000,00
0 600 VA
5. Dot Matrix Printer 500,00
0
1 500,000
Epson LX 800
6. Color Printer 2,500,00
0 - - BJC 4200
7. Kabel, Connector etc. 1,000,00
0 - -
8. Modem 56 Kbps 500,00
0
1 500,000
Total I 78,000,000
78,000,000
Software II 1. Windows XP - - -
2. Linux 25,000
1
25,000
Total II
25,000
25,000
5
III Tempat
1. Meja + Kursi 150,000
20
3,000,000
2. Line Telepon 500,000
1
500,000
3. Sewa Tempat per Tahun 3,000,000
1
3,000,000
Total III 6,500,000
6,500,000
IV Promosi
1. Acara Launching 1,000,000 - -
2. Iklan di koran-koran 3,000,000 - -
3. Brosur-Brosur 500,000 - -
4. Talkshow Radio 1,000,000 - -
Total IV - - V Biaya Operasional 2 Bulan Pertama
3,635,000
2
7,270,000
Total V 7,270,000
7,270,000
Investasi Awal (I s/d V) 91,795,000
6
2.) Biaya Operasional Bulanan
1 Teknisi 300,000 - -
2 Office Boy
100,000
2
200,000
3
Telepon (Internet dial-up)
1,890,000
1
1,890,000
4 Akses Internet (ISP)
945,000
1
945,000
5 Telepon
200,000 - -
6 Listrik + Air
300,000
1
300,000
7 ATK
200,000
1
200,000
8 Biaya Iklan / Brosur
100,000
1
100,000
Total 3,635,000
3,635,000
3) Target Pemasukan Bulanan
1 Asumsi Perhitungan
jumlah terminal 20
waktu buka (08:00-23:00) 15
2 Skenario Pemasukan & Strategi Penjualan
persentase utilitas system 70 %
penggunaan workstation (persentasi * waktu) 11
jam / hari / workstation
Biaya Per Jam 4,000 /jam
Pemasukan per hari 840,000 /hari
Pemasukan per bulan (30 hr) 25,200,000 /bulan
25,200,000 /bulan
3 Sewa Cetak / Printer
300,000 /bulan
7
4.) Arus Kas ( Cash Flow)
No. Pos Biaya 0 1 2 3 4 5
A Saldo Awal 0-
91.795.000-
90090000-
83345000-
71560000-
54735000B Proyeksi Pengeluaran 1. Investasi 91795000 2. Biaya Operasional 3635000 3635000 3635000 3635000 3635000C Jumlah Pengeluaran 91795000 3635000 3635000 3635000 3635000 3635000D Projeksi Penerimaan 1. Sewa 5040000 10080000 15120000 20160000 25200000 2. Sewa Cetak 300000 300000 300000 300000 300000E Jumlah Pemasukan 5340000 10380000 15420000 20460000 25500000 F Penerimaan Bersih 1705000 6745000 11785000 16825000 21865000
H Saldo Akhir-
91795000 -90090000-
83345000-
71560000-
54735000-
32870000
5.) Proyeksi Keuangan
Investasi Peralatan & Persiapan Operasi WARNET 91,795,000
Estimasi Saldo setelah 12 bulan 120,185,000
Estimasi Saldo setelah 24 bulan 382,565,000
Estimasi Saldo setelah 30 bulan 513,755,000
VI. PENUTUP
8
Demikian proposal ini dibuat, semoga dapat menjadi acuan dan bahan
pertimbangan dalam mendirikan suatu usaha. Untuk itu kami mengharapkan
dukungan serta peran semua pihak dalam pembentukan usaha ini. Terima
kasih.
9
DAFTAR ISI
I.PENDAHULUAN,..........................................................................1
1.1 Latar Belakang............................................................11.2 Tujuan.........................................................................2
II.Pemasaran Produk......................................................................22.1 Konsumen...................................................................22.2 Alur Distribusi Serta Pemasaran.................................22.3 Penetapan Harga Sewa...............................................32.4 Pemilihan Lokasi.........................................................32.5 Jumlah Komputer........................................................3
III. Aspek Keuangan Usaha.............................................................33.1 Sumber Pembiayaan...................................................33.2 Alokasi Pembiayaan....................................................4
IV.Rencana Usaha..........................................................................4
V.Analisa Perencanaan Usaha........................................................51. Investasi.........................................................................52.Biaya Operasional...........................................................73.Target Pemasukan Bulanan.............................................74.Arus Kas...........................................................................85.Proyeksi Keuangan..........................................................8
VI.Penutup.......................................................................................9
10
Recommended