COMUNE DI VILLA SANTINA
02/09/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
1
PARTE I - ENTRATA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E DI CASSA
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE
UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PER FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTIUTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PER FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTOUTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PER FINANZIAMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIOAVANZO VINCOLATO PER AMMORTAMENTO MUTUI (SFASAMENTO DATE DI AMMORTAMENTO E CONTRIBUZIONE PUBBLICA)FONDO PLURIENNALE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE
di cui:
0,00 0,00 0,00 926.189,89 926.189,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
306.262,95
619.926,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
306.262,95
619.926,94
1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
1
1
1
CATEGORIA 1^ - IMPOSTE
CATEGORIA 2^ - TASSE
CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE
01
02
03
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
RISORSA 50 - ICI
RISORSA 100 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
RISORSA 160 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
RISORSA 200 - ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
RISORSA 1120 - ENTRATE DA TRIBUTI SPECIALI
RISORSA 350 - TOSAP PERMANENTE
RISORSA 400 - TOSAP TEMPORANEA
RISORSA 450 - TRSU
RISORSA 1050 - ALTRE TASSE
RISORSA 1100 - ENTRATE DERIVANTI DA INFRAZIONI ALLE NORME CHE DISCIPLINANO LE TASSE
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
03
0000
0050
0100
0160
0200
1120
0350
0400
0450
1050
1100
0,00
371.618,44
16.929,91
102.451,81
19.815,68
767,76
4.145,00
16.472,00
283.544,24
0,00
13.693,31
0,00
658.622,31
17.000,00
100.000,00
17.878,17
2.500,00
5.000,00
16.000,00
224.610,95
128.103,27
12.000,00
0,00
63.338,53
0,00
0,00
4.306,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
595.283,78
17.000,00
100.000,00
13.571,85
2.500,00
5.000,00
17.879,00
317.588,75
128.970,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.879,00
92.977,80
866,73
0,00
TOTALE CATEGORIA 1^
TOTALE CATEGORIA 2^
511.583,60
304.161,24
796.000,48
373.714,22
67.644,85
0,00
728.355,63
469.437,75
0,00
95.723,53
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PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
2
PARTE I - ENTRATA
829.438,15 1.181.714,70 0,00 1.202.793,38 21.078,68TOTALE TITOLO I
TOTALE CATEGORIA 3^ 13.693,31 12.000,00 7.000,00 5.000,00 0,00
RIASSUNTO TITOLO I
511.583,60
304.161,24
13.693,31
796.000,48
373.714,22
12.000,00
67.644,85
0,00
7.000,00
728.355,63
469.437,75
5.000,00
0,00
95.723,53
0,00
1
1
1
CATEGORIA 1^ - IMPOSTE
CATEGORIA 2^ - TASSE
CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE
01
02
03
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PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
3
PARTE I - ENTRATA
1.384.822,87 1.355.244,41 0,00 1.998.485,42 643.241,01TOTALE TITOLO II
2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
2
2
2
CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLOSTATO
CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLAREGIONE
CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
01
02
05
2
2
2
2
2
2
2
RISORSA 1300 - TRASFERIMENTI ORDINARI DELLO STATO PER SERVIZI INDISPENSABILI-
RISORSA 2100 - FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALIRISORSA 2150 -TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTO BILANCIO (EX FINANZIAMENTI STATALI)RISORSA 2155 -CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI PER OPERE PUBBLICHERISORSA 2160 -ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' ED OPERE VARIE
RISORSA 2155 -CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI PER OPERE PUBBLICHERISORSA 2250 - CONTRIBUTI VARI
01
02
02
02
02
05
05
1300
2100
2150
2155
2160
2155
2250
102.312,20
96.513,78
751.451,46
207.691,98
60.667,00
20.280,00
145.906,45
24.679,60
54.624,14
902.600,23
199.341,98
0,00
20.280,00
153.718,46
0,00
0,00
0,00
15.400,00
0,00
0,00
0,00
103.629,30
110.487,30
1.018.792,25
183.941,98
255.409,00
20.280,00
305.945,59
78.949,70
55.863,16
116.192,02
0,00
255.409,00
0,00
152.227,13
TOTALE CATEGORIA 1^
TOTALE CATEGORIA 2^
TOTALE CATEGORIA 5^
102.312,20
1.116.324,22
166.186,45
24.679,60
1.156.566,35
173.998,46
0,00
0,00
0,00
103.629,30
1.568.630,53
326.225,59
78.949,70
412.064,18
152.227,13
RIASSUNTO TITOLO II
102.312,20
1.116.324,22
166.186,45
24.679,60
1.156.566,35
173.998,46
0,00
0,00
0,00
103.629,30
1.568.630,53
326.225,59
78.949,70
412.064,18
152.227,13
2
2
2
CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLOSTATOCATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLAREGIONECATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
01
02
05
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Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
4
PARTE I - ENTRATA
3 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
3
3
3
3
3
CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUB- BLICI
CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE
CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPA- ZIONI E CREDITI
CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'
CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI
01
02
03
04
05
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
RISORSA 2350 - DIRITTI SUGLI ATTI RILA- SCIATI DAL SERVIZIO ANAGRAFICO E STATO CIVILERISORSA 2400 - DIRITTI DI SEGRETERIA
RISORSA 2500 - AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIR- COLAZIONE STRADALERISORSA 3250 - PROVENTI SERVIZI CIMITE- RIALI
RISORSA 3300 - PROVENTI DEI CENTRI SPOR- TIVI
RISORSA 3400 - PROVENTI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
RISORSA 3460 - PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO
RISORSA 4000 - PROVENTI VARI
RISORSA 4500 - ENTRATE DIVERSE ED EVEN- TUALI
RISORSA 4050 - FITTI REALI FONDI RUSTICI E TERRENI
RISORSA 4100 - FITTI REALI DI LOCALI AD USO ABITAZIONE (PATRIMONIO DISPONIBILE)RISORSA 4200 - PROVENTI BENI DIVERSI
RISORSA 4250 - INTERESSI ATTIVI SU GIA- CENZE DI TESORERIE
RISORSA 4350 - INTERESSI DIVERSI
RISORSA 4410 - UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E DA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
RISORSA 4000 - PROVENTI VARI
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
03
03
04
05
2350
2400
2500
3250
3300
3400
3460
4000
4500
4050
4100
4200
4250
4350
4410
4000
1.548,00
12.506,69
2.001,00
2.046,26
19.837,50
0,00
0,00
87.780,18
0,00
20.939,40
101.384,06
66.071,37
7.797,39
6.867,39
0,00
66.696,67
2.000,00
45.000,00
5.000,00
2.000,00
15.000,00
0,00
0,00
137.833,00
100.000,00
28.976,81
104.954,47
75.374,09
8.000,00
7.000,00
200,00
34.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
781,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
48.206,00
5.000,00
2.000,00
23.689,25
0,00
16.409,55
138.693,50
100.000,00
28.195,73
165.379,80
75.374,09
10.000,00
7.000,00
200,00
34.500,00
0,00
3.206,00
0,00
0,00
8.689,25
0,00
16.409,55
860,50
0,00
0,00
60.425,33
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 1^
TOTALE CATEGORIA 2^
TOTALE CATEGORIA 3^
TOTALE CATEGORIA 4^
125.719,63
188.394,83
14.664,78
0,00
306.833,00
209.305,37
15.000,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
335.998,30
268.949,62
17.000,00
200,00
29.165,30
59.644,25
2.000,00
0,00
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
5
PARTE I - ENTRATA
451.108,20 707.170,64 0,00 815.168,65 107.998,01TOTALE TITOLO III
3 RISORSA 4500 - ENTRATE DIVERSE ED EVEN- TUALI 05 4500 55.632,29 141.332,27 0,00 158.520,73 17.188,46
TOTALE CATEGORIA 5^ 122.328,96 175.832,27 0,00 193.020,73 17.188,46
RIASSUNTO TITOLO III
125.719,63
188.394,83
14.664,78
0,00
122.328,96
306.833,00
209.305,37
15.000,00
200,00
175.832,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
335.998,30
268.949,62
17.000,00
200,00
193.020,73
29.165,30
59.644,25
2.000,00
0,00
17.188,46
3
3
3
3
3
CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUB- BLICI
CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE
CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPA- ZIONI E CREDITI
CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI
01
02
03
04
05
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
6
PARTE I - ENTRATA
4 TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONI, PER TRASFERIMENTI DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI
4
4
4
4
4
CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI
01
03
04
05
06
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
RISORSA 1060 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
RISORSA 5000 - ALIENAZIONI DI BENI MOBI- LI ED ATTREZZATURE
RISORSA 5050 - ALIENAZIONI DI BENI IMMO- BILI
RISORSA 5110 - TAGLI STRAORD. DI BOSCHI
RISORSA 5115 - CONCESSIONI CIMITERIALI- (LOCULI ED AREE)
RISORSA 2150 -TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTO BILANCIO (EX FINANZIAMENTI STATALI)RISORSA 5150 - CONTRIBUTI DI CAPITALI ORDINARI DELLA REGIONE
RISORSA 5300 - CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE
RISORSA 5350 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI
RISORSA 1060 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
RISORSA 5460 - ONERI DI URBANIZZAZIONE
RISORSA 5450 - RISCOSSIONE CREDITI DIVERSI
01
01
01
01
01
03
03
03
04
05
05
06
1060
5000
5050
5110
5115
2150
5150
5300
5350
1060
5460
5450
0,00
0,00
213.917,00
0,00
1.810,33
0,00
70.000,00
57.625,86
337.920,92
0,00
20.539,05
635.359,65
0,00
0,00
0,00
35.000,00
1.370,66
0,00
0,00
730.708,00
23.000,00
255.000,00
22.000,00
773.517,03
0,00
0,00
0,00
10.295,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255.000,00
0,00
23.517,03
46.500,00
0,00
48.240,00
24.704,28
2.888,94
15.000,00
0,00
2.691.525,75
343.717,70
0,00
22.000,00
750.000,00
46.500,00
0,00
48.240,00
0,00
1.518,28
15.000,00
0,00
1.960.817,75
320.717,70
0,00
0,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 1^
TOTALE CATEGORIA 3^
TOTALE CATEGORIA 4^
TOTALE CATEGORIA 5^
TOTALE CATEGORIA 6^
215.727,33
127.625,86
337.920,92
20.539,05
635.359,65
36.370,66
730.708,00
23.000,00
277.000,00
773.517,03
0,00
0,00
0,00
255.000,00
23.517,03
122.333,22
2.706.525,75
343.717,70
22.000,00
750.000,00
85.962,56
1.975.817,75
320.717,70
0,00
0,00
RIASSUNTO TITOLO IV
215.727,33 36.370,66 0,00 122.333,22 85.962,564 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 01
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
7
PARTE I - ENTRATA
1.337.172,81 1.840.595,69 0,00 3.944.576,67 2.103.980,98TOTALE TITOLO IV
127.625,86
337.920,92
20.539,05
635.359,65
730.708,00
23.000,00
277.000,00
773.517,03
0,00
0,00
255.000,00
23.517,03
2.706.525,75
343.717,70
22.000,00
750.000,00
1.975.817,75
320.717,70
0,00
0,00
4
4
4
4
CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICOCATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI
03
04
05
06
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
8
PARTE I - ENTRATA
354.083,03 1.688.062,00 0,00 2.738.954,23 1.050.892,23TOTALE TITOLO V
5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
5 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRE STITI 03
5 RISORSA 6050 - ASSUNZIONI DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE 03 6050 354.083,03 1.688.062,00 0,00 2.738.954,23 1.050.892,23
TOTALE CATEGORIA 3^ 354.083,03 1.688.062,00 0,00 2.738.954,23 1.050.892,23
RIASSUNTO TITOLO V
354.083,03 1.688.062,00 0,00 2.738.954,23 1.050.892,235 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRE STITI 03
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
9
PARTE I - ENTRATA
6
6
6
6
6
6
6
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE
RITENUTE ERARIALI
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
DEPOSITI CAUZIONALI
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATODEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
01
02
03
04
05
06
07
0,00
43.610,30
0,00
12.831,69
99.917,80
6.000,00
260,34
210.000,00
70.000,00
5.000,00
15.000,00
25.155,22
6.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.000,00
70.000,00
5.000,00
15.000,00
31.173,83
6.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.018,61
0,00
0,00
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
6
6
6
6
6
6
6
01
02
03
04
05
06
07
162.620,13 336.155,22 0,00 342.173,83 6.018,61TOTALE TITOLO VI
6 TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
10
PARTE I - ENTRATA
RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONI, PER TRASFERIMENTI DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
829.438,15
1.384.822,87
451.108,20
1.337.172,81
354.083,03
162.620,13
1.181.714,70
1.355.244,41
707.170,64
1.840.595,69
1.688.062,00
336.155,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.202.793,38
1.998.485,42
815.168,65
3.944.576,67
2.738.954,23
342.173,83
21.078,68
643.241,01
107.998,01
2.103.980,98
1.050.892,23
6.018,61
TOTALE ENTRATE 4.519.245,19 7.108.942,66 0,00 11.042.152,18 3.933.209,52
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E DI CASSA 0,00 0,00 0,00 926.189,89 926.189,89
4.519.245,19 7.108.942,66 0,00 11.968.342,07 4.859.399,41TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
11
PARTE II - SPESA
1 TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSO- NALE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI- BUTARIE E SERVIZI FISCALI
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
01
01
01
01
01
01
02
03
04
05
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIME
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
03
04
04
05
02
03
07
01
02
03
05
06
07
06
05
08
02
3.521,89
55.084,56
4.337,98
591.187,98
22.212,25
144.641,80
1.661,95
0,00
32.750,54
0,00
27.143,38
2.610,08
15.319,64
4.000,00
68.497,32
6.000,00
588.226,26
28.700,00
149.475,00
2.600,00
0,00
34.819,99
0,00
349.603,95
5.000,00
25.000,00
639,09
0,00
0,00
32.284,34
1.355,18
94.045,87
0,00
44.000,00
14.528,26
224.080,00
0,00
0,00
2.828,98
0,00
9.027,42
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
18.202,42
0,00
0,00
4.639,09
59.469,90
6.000,00
620.510,60
30.055,18
243.520,87
1.400,00
44.000,00
49.348,25
224.080,00
331.401,53
5.000,00
27.828,98
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 3
TOTALE SERVIZIO 4
62.944,43
792.454,52
0,00
29.753,46
78.497,32
803.821,25
0,00
354.603,95
0,00
185.013,65
224.080,00
0,00
8.388,33
0,00
0,00
18.202,42
70.108,99
988.834,90
224.080,00
336.401,53
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
12
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
03
04
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA
01
01
03
04
07
08
01
01
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
03
04
05
05
07
07
07
08
08
08
08
08
08
01
01
01
03
04
02
03
08
01
03
05
06
07
11
02
05
05
197.101,61
51,25
13.490,56
5.870,92
0,00
43.702,65
67.918,74
1.039,11
120.801,79
14.213,63
0,00
1.000,00
0,00
20.979,32
250.975,50
600,00
30.000,00
8.000,00
2.500,00
71.152,65
117.500,00
1.200,00
127.605,53
105.429,63
12.634,47
1.000,00
1.039,44
19.964,00
40.820,93
0,00
0,00
0,00
0,00
44.574,11
7.589,80
0,00
0,00
3.547,47
9.948,34
1.003,70
3.548,56
276,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
291.796,43
600,00
20.000,00
8.000,00
2.500,00
115.726,76
125.089,80
1.200,00
127.444,45
108.977,10
22.582,81
2.003,70
4.588,00
20.240,00
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 7
TOTALE SERVIZIO 8
TOTALE SERVIZIO 1
212.472,50
19.361,48
247.675,92
1.000,00
276.575,50
40.500,00
435.522,28
2.039,44
43.649,91
0,00
65.498,64
4.552,26
0,00
10.000,00
0,00
0,00
320.225,41
30.500,00
501.020,92
6.591,70
TOTALE FUNZIONE 1
TOTALE FUNZIONE 3
1.364.662,31
1.000,00
1.989.520,30
2.039,44
481.651,45
4.552,26
0,00
0,00
2.471.171,75
6.591,70
COMUNE DI VILLA SANTINA
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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
13
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI 05
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA- SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACO TECHE
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
04
04
04
05
05
02
03
05
01
02
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
02
02
02
03
03
05
05
05
01
02
02
03
05
03
05
02
03
05
02
03
0,00
3.487,73
4.500,00
4.999,46
6.242,40
104.998,89
22.492,21
10.896,47
0,00
6.863,20
1.000,00
3.500,00
8.580,00
5.000,00
4.290,00
190.000,00
16.855,00
17.150,00
1.500,00
10.000,00
0,00
326,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
975,00
6.616,12
500,00
855,56
1.000,00
3.826,47
8.580,00
5.000,00
4.290,00
190.000,00
15.880,00
10.533,88
1.000,00
9.144,44
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 3
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
20.979,32
7.987,73
11.241,86
138.387,57
0,00
6.863,20
19.964,00
13.080,00
9.290,00
224.005,00
1.500,00
10.000,00
276,00
326,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.591,12
500,00
855,56
20.240,00
13.406,47
9.290,00
216.413,88
1.000,00
9.144,44
TOTALE FUNZIONE 4
TOTALE FUNZIONE 5
178.596,48
6.863,20
266.339,00
11.500,00
0,00
0,00
6.988,65
1.355,56
259.350,35
10.144,44
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02/09/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
14
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO
FUNZIONE 7 - TURISMO
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
06
07
08
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
06
06
07
07
08
08
02
03
01
02
01
02
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIME
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
06
06
06
07
07
08
08
08
02
02
03
01
02
01
01
02
02
03
05
02
05
02
03
03
0,00
20.899,57
5.700,00
159,20
10.100,00
24.543,31
44.037,30
26.275,38
2.000,00
22.167,32
7.000,00
500,00
10.000,00
28.800,00
61.629,81
18.490,00
0,00
0,00
1.685,86
0,00
200,00
3.500,00
14.892,54
1.895,32
200,00
267,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
21.900,00
8.685,86
500,00
10.200,00
32.300,00
76.522,35
20.385,32
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 3
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 1
20.899,57
5.700,00
159,20
10.100,00
68.580,61
24.167,32
7.000,00
500,00
10.000,00
90.429,81
0,00
1.685,86
0,00
200,00
18.392,54
467,32
0,00
0,00
0,00
0,00
23.700,00
8.685,86
500,00
10.200,00
108.822,35
TOTALE FUNZIONE 6
TOTALE FUNZIONE 7
26.599,57
10.259,20
31.167,32
10.500,00
1.218,54
200,00
0,00
0,00
32.385,86
10.700,00
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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
15
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 09
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CI- VILE
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU- TI
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU- TELA AMBIENTALE DELVERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
09
09
09
09
09
01
03
04
05
06
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
01
01
03
03
04
04
04
05
05
06
06
06
05
06
02
03
02
03
05
05
08
02
03
05
0,00
18.914,03
4.671,82
2.540,00
0,00
696,86
0,00
262.844,21
0,00
0,00
113.193,79
7.000,00
0,00
28.108,66
4.400,00
52.600,00
0,00
2.526,86
0,00
212.434,20
3.500,00
0,00
32.321,00
7.000,00
73.744,32
27.717,26
4.611,00
1.197,08
0,00
0,00
0,00
21.011,34
0,00
0,00
316.848,63
7.455,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.776,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.744,32
55.825,92
9.011,00
53.797,08
0,00
750,00
0,00
233.445,54
3.500,00
0,00
349.169,63
14.455,21
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 3
TOTALE SERVIZIO 4
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 6
26.275,38
18.914,03
7.211,82
696,86
262.844,21
120.193,79
18.490,00
28.108,66
57.000,00
2.526,86
215.934,20
39.321,00
1.895,32
101.461,58
5.808,08
0,00
21.011,34
324.303,84
0,00
0,00
0,00
1.776,86
0,00
0,00
20.385,32
129.570,24
62.808,08
750,00
236.945,54
363.624,84
TOTALE FUNZIONE 8 94.855,99 108.919,81 20.287,86 0,00 129.207,67
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
16
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE
FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO
10
11
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI
10
10
10
11
01
04
05
02
1
1
1
1
1
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIME
10
10
10
10
11
01
04
05
05
02
05
05
02
03
02
0,00
219.902,26
0,00
10.829,69
11.494,76
0,00
155.624,14
1.000,00
25.562,39
12.000,00
0,00
72.358,21
90,03
0,00
5.329,98
0,00
0,00
0,00
9.361,67
0,00
0,00
227.982,35
1.090,03
16.200,72
17.329,98
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 4
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 2
0,00
219.902,26
10.829,69
11.494,76
0,00
155.624,14
26.562,39
12.000,00
0,00
72.358,21
0,00
5.329,98
0,00
0,00
9.271,64
0,00
0,00
227.982,35
17.290,75
17.329,98
TOTALE FUNZIONE 9
TOTALE FUNZIONE 10
TOTALE FUNZIONE 11
409.860,71
230.731,95
11.494,76
342.890,72
182.186,53
12.000,00
450.807,98
63.086,57
5.329,98
0,00
0,00
0,00
793.698,70
245.273,10
17.329,98
RIASSUNTO TITOLO I
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI
FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO
FUNZIONE 7 - TURISMO
01
03
04
05
06
07
1.364.662,31
1.000,00
178.596,48
6.863,20
26.599,57
10.259,20
1.989.520,30
2.039,44
266.339,00
11.500,00
31.167,32
10.500,00
481.651,45
4.552,26
0,00
0,00
1.218,54
200,00
0,00
0,00
6.988,65
1.355,56
0,00
0,00
2.471.171,75
6.591,70
259.350,35
10.144,44
32.385,86
10.700,00
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
17
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE
FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO
08
09
10
11
94.855,99
409.860,71
230.731,95
11.494,76
108.919,81
342.890,72
182.186,53
12.000,00
20.287,86
450.807,98
63.086,57
5.329,98
0,00
0,00
0,00
0,00
129.207,67
793.698,70
245.273,10
17.329,98
TOTALE TITOLO I 2.334.924,17 2.957.063,12 1.018.790,43 0,00 3.975.853,55
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
18
PARTE II - SPESA
2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
01
04
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSO- NALE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA
01
01
01
04
04
01
02
05
02
03
2
2
2
2
2
2
2
2
2
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE
01
01
01
01
01
01
04
04
04
01
01
02
02
05
05
02
03
03
01
05
01
10
01
05
05
01
07
8.569,50
4.128,00
0,00
635.359,65
29.942,17
3.780,90
0,00
232.252,60
0,00
258.000,00
65.000,00
15.000,00
750.000,00
265.103,01
0,00
3.042,05
267.000,00
0,00
5.278,19
0,00
4.000,00
0,00
9.274,82
0,00
0,00
81.184,16
5.000,00
0,00
32.938,86
0,00
0,00
0,00
0,00
3.042,05
0,00
0,00
263.278,19
32.061,14
19.000,00
750.000,00
274.377,83
0,00
0,00
348.184,16
5.000,00
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 3
12.697,50
635.359,65
33.723,07
0,00
232.252,60
323.000,00
765.000,00
265.103,01
3.042,05
267.000,00
0,00
4.000,00
9.274,82
0,00
86.184,16
27.660,67
0,00
0,00
3.042,05
0,00
295.339,33
769.000,00
274.377,83
0,00
353.184,16
TOTALE FUNZIONE 1
TOTALE FUNZIONE 4
681.780,22
232.252,60
1.353.103,01
270.042,05
0,00
83.142,11
14.385,85
0,00
1.338.717,16
353.184,16
COMUNE DI VILLA SANTINA
02/09/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
19
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI
FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO
FUNZIONE 7 - TURISMO
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
05
06
07
08
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACO TECHE
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
05
06
06
07
08
08
01
02
03
01
01
02
2
2
2
2
2
2
2
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONE- ROSE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
05
06
06
07
08
08
08
01
02
03
01
01
01
02
01
01
01
01
01
02
01
0,00
174.430,00
0,00
0,00
409.716,71
0,00
0,00
3.000,00
411.000,00
0,00
0,00
37.000,00
0,00
6.627,55
0,00
688.016,53
64.116,47
29.028,20
290.024,10
32.650,28
24.012,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
1.099.016,53
64.116,47
29.028,20
327.024,10
32.650,28
30.640,12
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 3
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 1
0,00
174.430,00
0,00
0,00
409.716,71
3.000,00
411.000,00
0,00
0,00
37.000,00
0,00
688.016,53
64.116,47
29.028,20
322.674,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
1.099.016,53
64.116,47
29.028,20
359.674,38
TOTALE FUNZIONE 5
TOTALE FUNZIONE 6
TOTALE FUNZIONE 7
0,00
174.430,00
0,00
3.000,00
411.000,00
0,00
0,00
752.133,00
29.028,20
0,00
0,00
0,00
3.000,00
1.163.133,00
29.028,20
COMUNE DI VILLA SANTINA
02/09/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
20
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE
09
10
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUB- BLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONO- MICO-POPOLARE
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CI- VILE
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU- TELA AMBIENTALE DELVERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
09
09
09
09
09
10
01
02
03
04
06
03
2
2
2
2
2
2
2
2
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
09
09
09
09
09
09
09
10
01
01
02
03
04
06
06
03
01
06
01
01
06
01
08
01
50.539,05
0,00
0,00
0,00
0,00
27.000,00
0,00
52.788,19
28.218,09
1.500,00
7.000,00
0,00
0,00
200.000,00
9.455,42
1.101.770,00
1.012.976,46
13.528,06
17.706,76
261.294,32
67.732,88
12.102,80
0,00
39.158,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.455,42
0,00
1.041.194,55
15.028,06
24.706,76
261.294,32
67.732,88
212.102,80
0,00
1.140.928,09
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 3
TOTALE SERVIZIO 4
TOTALE SERVIZIO 6
0,00
50.539,05
0,00
0,00
0,00
27.000,00
6.627,55
29.718,09
7.000,00
0,00
0,00
209.455,42
24.012,57
1.026.504,52
17.706,76
261.294,32
67.732,88
2.647,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.640,12
1.056.222,61
24.706,76
261.294,32
67.732,88
212.102,80
TOTALE FUNZIONE 8
TOTALE FUNZIONE 9
409.716,71
77.539,05
43.627,55
246.173,51
346.686,95
1.375.885,86
0,00
0,00
390.314,50
1.622.059,37
COMUNE DI VILLA SANTINA
02/09/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
21
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO 11
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMER- CIO
SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRI- COLTURA
10
11
11
05
05
07
2
2
2
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
10
11
11
05
05
07
01
01
01
0,00
10.926,30
0,00
100.000,00
0,00
0,00
9.674,30
21,72
1.095.293,37
0,00
0,00
0,00
109.674,30
21,72
1.095.293,37
TOTALE SERVIZIO 3
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 7
52.788,19
0,00
10.926,30
0,00
1.101.770,00
100.000,00
0,00
0,00
39.158,09
9.674,30
21,72
1.095.293,37
0,00
0,00
0,00
0,00
1.140.928,09
109.674,30
21,72
1.095.293,37
TOTALE FUNZIONE 10
TOTALE FUNZIONE 11
52.788,19
10.926,30
1.201.770,00
0,00
48.832,39
1.095.315,09
0,00
0,00
1.250.602,39
1.095.315,09
RIASSUNTO TITOLO II
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI
FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO
FUNZIONE 7 - TURISMO
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE
FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO
01
04
05
06
07
08
09
10
11
681.780,22
232.252,60
0,00
174.430,00
0,00
409.716,71
77.539,05
52.788,19
10.926,30
1.353.103,01
270.042,05
3.000,00
411.000,00
0,00
43.627,55
246.173,51
1.201.770,00
0,00
0,00
83.142,11
0,00
752.133,00
29.028,20
346.686,95
1.375.885,86
48.832,39
1.095.315,09
14.385,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.338.717,16
353.184,16
3.000,00
1.163.133,00
29.028,20
390.314,50
1.622.059,37
1.250.602,39
1.095.315,09
TOTALE TITOLO II 1.639.433,07 3.528.716,12 3.716.637,75 0,00 7.245.353,87
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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
22
PARTE II - SPESA
3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
01 03
3 INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI- TALE DI MUTUI E PRESTITI
01 03 03 354.928,19 327.017,63 19.839,22 0,00 346.856,85
TOTALE SERVIZIO 3 354.928,19 327.017,63 19.839,22 0,00 346.856,85
TOTALE FUNZIONE 1 354.928,19 327.017,63 19.839,22 0,00 346.856,85
RIASSUNTO TITOLO III
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01 354.928,19 327.017,63 19.839,22 0,00 346.856,85
TOTALE TITOLO III 354.928,19 327.017,63 19.839,22 0,00 346.856,85
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
23
PARTE II - SPESA
4 TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE
RITENUTE ERARIALI
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
0,00
43.610,30
0,00
12.831,69
99.917,80
6.000,00
260,34
10.000,00
70.000,00
5.000,00
15.000,00
225.155,22
6.000,00
5.000,00
0,00
0,20
0,00
21.848,77
42.009,61
0,00
264,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
70.000,20
5.000,00
36.848,77
267.164,83
6.000,00
5.264,00
04
04
04
04
04
04
04
00
00
00
00
00
00
00
01
02
03
04
05
06
07
4
4
4
4
4
4
4
01
02
03
04
05
06
07
TOTALE TITOLO IV 162.620,13 336.155,22 64.122,58 0,00 400.277,80
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
24
PARTE II - SPESA
RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA
TITOLO I - SPESE CORRENTI
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO
2.334.924,17
1.639.433,07
354.928,19
162.620,13
2.957.063,12
3.528.716,12
327.017,63
336.155,22
1.018.790,43
3.716.637,75
19.839,22
64.122,58
0,00
0,00
0,00
0,00
3.975.853,55
7.245.353,87
346.856,85
400.277,80
TOTALE SPESE 4.491.905,56 7.148.952,09 4.819.389,98 0,00 11.968.342,07
TOTALE GENERALE DELLA SPESA 4.491.905,56 7.148.952,09 4.819.389,98 0,00 11.968.342,07