AUDIÊNCIA PÚBLICA
TRIMESTRAL DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS
Em cumprimento à Lei Federal Nº 8.689/93, artigo 12
2º e 3º TRIMESTRE DE 2009
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
12 de NOVEMBRO de 2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Art. 12 - O gestor do SUS em cada esfera de governo apresentará, trimestralmente, ao Conselho de Saúde
correspondente e em Audiência Pública nas Câmaras de Vereadores e nas Assembléias Legislativas respectivas,
para análise e ampla divulgação, relatório detalhado contendo, dentre outros, dados sobre o montante e a
fonte de recursos aplicados, as auditorias concluídas ou iniciadas no período, bem como sobre a oferta e
produção de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada.
LEI 8.689 DE 27 DE JULHO 1993
Unidades Total
Centros de Saúde 49
Policlínicas 04
Equipes de Saúde da Família 94
Núcleos de Apoio a Estratégia de Saúde da Família-NASF 07
Equipes de Saúde Bucal da Estratégia de Saúde da Família 43
Programa de Saúde na Escola 24
Centro de Especialidades Odontológicas-CEO 02
Centro de Zoonoses 01
Unidade de Pronto Atendimento- UPA 02
Laboratório Municipal 01
Bases do SAMU- Serviço Móvel de Urgência 03
Centros de Atenção Psico-Social 03
Farmácia Escola 01
Farmácia Popular 02
Rede Municipal de Saúde de Florianópolis, SETEMBRO/2009
Alguns Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde, Florianópolis, em setembro de 2009
Fonte: sis/RH
CATEGORIAS PMF-EFETIVOS
PMF-CTDEFETIVOS
CEDIDOS DO MS/SES
TOTAL
MÉDICO 229 92 7 328
ODONTÓLOGO 83 33 6 122
ENFERMEIRO 180 44 9 233
FARMACÊUTICO 26 2 0 28
PSICÓLOGOS 28 7 2 37
ASSISTENTE SOCIAL 12 4 1 17
FISCAL DE VIG. EM SAÚDE NIVEL SUPERIOR
30 0 0 30
FISCAL DE VIG. EM SAÚDE NIVEL MÉDIO
20 0 0 20
Alguns Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde, Florianópolis, em setembro de 2009
Fonte: sis/RH
CATEGORIAS PMF-EFETIVOS
PMF-CTD
FUNC. PÚBLICOS
EM REGIME
CELETISTA
EFETIVOS CEDIDOS DO
MS/SESTOTAL
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 280 70 0 1 346
AUXIL. DE ENFERMAGEM 70 0 0 4 75
ATENDENTE DE CONSULT. ODONTOLÓGICO
54 17 0 0 71
TÉCNICOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS
0 0 61 1 65
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
0 0 522 0 522
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 134 34 0 9 177
MOTORISTA 38 0 0 38
Vigilância em Saúde
Vigilância Sanitária
20081º TRI 2009
2º TRI 2009
3º TRI 2009
TIPO QUANTIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE
ALVARÁ SANITÁRIO 5680 1234 1400 1316
ANÁLISE DE PROJETOS 653 115 186 197
*AUTENTICAÇÃO DE LIVROS 214 118 22 30
HABITE-SE 541 126 138 147
SERVIÇOS DIVERSOS 761 188 138 186
SOLICITAÇÕES/PARECERES TÉCNICOS
7 1 1 3
DENÚNCIA ATENDIDA PRODUTOS E SAÚDE
933 151 164 95
MULTA 125 25 24 187
* O maior nº de autenticação de livros no 1º trim de 2009, deve-se ao fato das farmácias
/drogarias, procederem a solicitação de autentificação simultaneamente com o balanço anual.
Vigilância em Saúde
Vigilância Ambiental
20081º TRI 2009
2º TRI 2009
3º TRI 2009
TIPO QUANTIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE
Nº DE VISTORIAS SANEAMENTO 4634 2746 3501 1696
*COLETA DE ÁGUA PARA CONTROLE DA QUALIDADE PARA CONSUMO HUMANO 539 159 210 215
INSPEÇÃO EM SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO 2526 1609 2716 1389
**INSPEÇÕES EM POÇO DE VISITA( TAMPÃO METÁLICOS DA CASAN) 1383 1441 412 543
VISTORIAS EM BOCAS DE LOBO( BUEIROS) 2350 1849 1850 514
TESTES DE AZUL DE METILENO 3559 1327 6073 1164
LACRES EXECUTADOS EM TUBULAÇÕES 75 12 22 24
DENÚNCIAS ATENDIDAS DE MEIO AMBIENTE 3098 1163 1254 612
*Meta Pactuada
** A redução/diminuição do nº de inspeções em poço de visita, no 2º trim , deve-se ao fato dos trabalhos desenvolvidos neste período, estarem concentrados em áreas não atendidas pela rede coletora de esgotos da CASAN
Vigilância em Saúde
Vigilância Saúde do Trabalhador
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
2007 20082009
1º trim2009
2º trim2009
3º trim
DENÚNCIAS DO MPT –DRT E PRÓ-CIDADÃO
61 132 76 34 62
ANÁLISE DE DOCUMENTOS 98 40 16 21 37
INSPEÇÃO SANITÁRIA EM AMBIENTES DE TRABALHO 129 245 191 179 84
REUNIÕES TÉCNICAS 86 74 19 16 09
PARTICIPAÇÃO DE CURSOS E CONGRESSOS 30 12 02 05 06
Vigilância em Saúde
Vigilância Nutricional
PROGRAMA DO LEITEQUANTIDADE DE ATENDIMENTOS DE CRIANÇAS
ANO Total
2007 3.081
2008 2.426
2009- 1º trim 437
2009- 2º trim 420
2009- 3º trim 516
Programa Hora de Comer
2007 2008 20091º trim
20092º trim
20093º trim
QUANTIDADECestas
Distribuídas
QUANTIDADECestas
Distribuídas
QUANTIDADECestas
Distribuídas
QUANTIDADECestas
Distribuídas
QUANTIDADECestas
Distribuídas
TOTAL 5.800 4.211 842 739 625
Atividades técnicas do Centro de Controle de Zoonoses
Atividades2009
1º trim2009
2º trim2009
3º trim
Atendimento a reclamações de presença de animais peçomhentos 10 4 13
14Atendimento a reclamações de infestações de pulgas, carrapatos e bicho geográfico
8 24 22
Controle da população de simulídeos ( borrachudos) e culicídios ( mosquitos) através da aplicação de produtos nos curso dágua( em nºde aplicações)
324 607 698
Atendimento a reclamações de infestações de Achatina Fulica( caramujos africanos)
8 23 28
Coleta de material para controle da raiva 7 62 50
Atendimento a reclamações de presença de roedores, morcegos e pombos
20 29 59
Pesquisa vetorial de Flebotomíceos ( Leischmaniose) 4 6 2
Atividades educativas do Centro de Zoonoses 2 12 2
Atendimento a solicitações de serviços ( denúncias do pró-cidadão e outros)
549 451 281
Programa de Combate às Endemias
20091º trim
20092º trim
20093º trim
Inspeção em Armadilhas 15.343 17.597 18.893
Inspeção em pontos estratégicos 3.177 2.716 3.181
Visita domiciliar dos agentes de combate a endemias
201 303 1.162
Reconhecimento de criadouros e tratamento
1.537 237 4.590
Pesquisa vetorial ( investigação da presença do Aedes Aegypti)
107 39 105
Análise de Larvas e Vetores Coletados ( laboratório)
26.776 11.952 4.971
Vigilância em Saúde
Vigilância Ambiental
COORDENADORIA DO BEM ESTAR ANIMAL
ATIVIDADES 1º trim2009 2ºTrim 2009 3ºTrim 2009
Atendimento Veterinário a domicilio 415 549 600
Atendimento veterinário no Ambulatório 448 419 443
Eutanásias 86 65 74
Denúncias de maus tratos atendidas 35 30 52
Cirurgias de Esterilização 986 1117 1163
Aimais recolhidos ao canil 132 46 55
População no canil 72 67 74
Animais doados 53 52 44
Atendimentos jurídicos (B.O.,Audiências, depoimentos, etc...) 21 41 37
Produção dos profissionais de nível superior na Atenção Básica, da Rede municipal de
Saúde, 2009
Fonte: Sistema RAAI-RAAC
Atendimentos*Médicos
Atendimentos* do Enfermeiro
Procedimentos Odontológicos**
1ºTrimestre 151.268 77.232 48.068
2ºTrimestre 146.364 79.744 50.479
3ºTrimestre 160.181 87.826 68.164
TOTAL 457.813 243.802 166.711
* Consultas e Procedimentos / ** Todos procedimentos individuais
Fonte: Sistema Info-Saúde e RAAI-RAAC
Evolução da Produção de Serviços na
Rede Municipal de Saúde
177.781
323.601366.022
408.406
22.665
84.088120.757 105.022
140.423
98.960107.21263.960
2005 2006 2007 2008
TOTAL DE CONSULTAS MÉDICAS BASICAS
TOTAL DE CONSULTAS DE ENFERMAGEM
TOTAL DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS
Atendimentos gerais, realizados nas Policlínicas Municipais
2008 2009
1ºtrimestr
e
2ºtrimestr
e
3ºtrimestr
e
4ºtrimestr
e
1ºtrimestr
e
2ºtrimestr
e
3ºtrimestr
e
Centro 36.726 34.374 40.831 36.125 39.341 38.215 36.550
Continente 0 0 0 3.894 5.865 6.731 6.826
Norte 42 5.509 9.274 9.801 10.098 9.965 11.821
Sul 0 1.053 8.535 9.474 9.542 9.526 9.412
Total 36.768 40.936 58.640 59.294 64.846 64.437 54.609
Fonte: INFOSAUDE
Categoria Profissional
1º
trimestre
2º
trimestre
3º
trimestre
Assistente Social 27 135 105
Cirurgia Geral 2120 2806 3004
Clínico Geral 11159 8821 7661
Odontologia 1613 1669 1551
Pediatria 4035 3821 4656
Enfermagem 1786 1874 4089
TOTAL 20740 19126 21066
Fonte: INFOSAUDE
Consultas realizadas por categoria profissional no 1º,
2º e 3º trimestre de 2009 na Unidade de Pronto
Atendimento Sul - UPA Sul
Categoria Profissional
1º
trimestre
2º
trimestre
3º
trimestre
Assistente Social 52 130 190
Cirurgia Geral 3151 3463 3012
Clínico Geral 17286 13706 10199
Odontologia 1362 1801 1589
Pediatria 5139 7094 8282
Enfermagem 383 787 4217
TOTAL 27373 26981 27489
Fonte: INFOSAUDE
Consultas realizadas por categoria profissional no 1º, 2º e
3º trimestre de 2009 na Unidade de Pronto Atendimento
Norte- UPA Norte
Fonte: SAMU
Atendimentos Realizados pelo SAMU 2006-2009
TRIMESTRE 2006 2007 2008 2009
1º 534 1.507 1.809 1.728
2º 990 1.675 1.748 1.724
3º 1.426 1.644 1.741 1.671
4º 1.498 1.676 1.748
TOTAL 4.448 6.502 7.151 5.123
Fonte: www.pmf.saude.gov.br/saude
Edificações construídas, reformadas e em fase de construção no 2º e 3ºTrimestre de 2009
-Término da Reforma e adequação da área física da Policlínica Continente, com 4.092 m2, a um custo de R$ 1.253.033,80 (2ª etapa)-Construção do CS Barra da Lagoa com 426 m2, a um custo de R$ 505.187,81-Reforma e ampliação do CS Itacorubi, com 526 m2 , a um custo de R$ 484.410,10-Reforma do CS Ingleses II, com 212 m2 a um custo de R$ 137.932,46-Reforma e ampliação do CS Costeira, com 334 m2, a um custo de R$ 312.588,87- Construção do CS João Paulo, com 426 m2, a um custo de R$ 640.930,50- Reforma do CS Monte Cristo, com 646 m2, a um custo de R$ 119.627,78
Fonte : SETOR DE OBRAS/SMS
Ouvidoria Recebidas por Porta
de Entrada - Julho a Setembro/2009 - 887
37,9%
45,1%
3,6%9,9%
2,4% 1,1%SMS - 336
SES - 400
Ouvidor SUS - 32
Ouvidoria PMF - 88
Fala Cidadão - 21
CMS - 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS RECURSOS VINCULADOS : 94.827.782,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RECURSOS ORDINÁRIOS : FMS = 11.682.129,00
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO PMF = 94.096.154,00
U. O. 35.01 - FUNDO MUNICIPAL DE AÚDE
ORÇAMENTO TOTAL DA SAÚDE 2.009 : R$ 200.606.065,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE - 2009 - POR FONTE DE RECURSOS (ABRIL, MAIO E JUNHO)
FONTE DE RECURSO / ORIGEM
ORÇAMENTO DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS LIQUIDADAS
ATUALIZADO 2º TRIMESTRE ACUMULADO
(A) VALOR (B) % (B/A) VALOR (C) % (C/A)
0116 - RECURSOS DO BANCO MUNDIAL 3.955.093,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 - SUS - ATENÇÃO BÁSICA 24.630.856,00 6.588.254,46 26,75 10.629.735,86 43,16
0211 - SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 40.319.400,00 2.689.515,66 6,67 4.501.972,19 11,17
0311 - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 5.511.526,00 554.218,31 10,06 1.204.102,40 21,85
0411 - SUS - ATENÇÃO FARMACÊUTICA 2.992.000,00 186.223,80 6,22 336.586,80 11,25
0511 - SUS - GESTÃO DO SUS 1.700.000,00 7.655,20 0,45 22.487,00 1,32
0611 - SUS - FARMÁCIA POPULAR 396.000,00 71.317,08 18,01 145.987,52 36,87
0030 - ESTADO DE SANTA CATARINA 7.722.907,00 947.775,72 12,27 1.651.326,10 21,38
0040 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE 11.682.129,00 1.674.415,26 14,33 3.733.710,51 31,96
0050 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 7.600.000,00 4.222.906,43 55,56 4.493.898,75 59,13
0080 - PREFEITURA MUNIC. DE FLORIANÓPOLIS 94.096.154,00 21.877.842,00 23,25 42.087.949,14 44,73
T O T A L G E R A L 200.606.065,00 38.820.123,92 19,35 68.807.756,27 34,30
FONTE: BETHA SISTEMA CONTÁBIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS RECURSOS VINCULADOS : 94.827.782,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDERECURSOS ORDINÁRIOS : FMS = 11.682.129,00
ASSESSORIA DE ORÇAMENTOPMF = 94.096.154,00
U. O. 35.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEORÇAMENTO TOTAL DA SAÚDE 2.009 : R$
200.606.065,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE - 2009 - POR TIPO DE DESPESA (ABRIL, MAIO E JUNHO)
TIPO DE DESPESAS ORÇAMENTO
DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS LIQUIDADAS
2.009 2º TRIMESTRE ACUMULADA
VALOR % VALOR %
INVESTIMENTOS:
>CONSTRUÇÕES E REFORMAS 12.539.685,00 666.760,52 1,72 1.461.186,14 2,12
>EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS 12.665.093,00 1.320.713,85 3,40 2.115.139,47 3,07
TOTAIS DOS INVESTIMENTOS 25.204.778,00 1.987.474,37 5,12 3.576.325,61 5,20
CUSTEIO:
>PESSOAL, ENCARGOS e VALE-TRANSPORTE 88.057.370,00
24.762.415,89 63,79 46.120.267,58 67,04
>TERCEIRIZAÇÃO (VIGILÂNCIA e LIMPEZA) 4.361.000,00 1.013.539,17 2,61 1.525.174,39 2,22
>MATERIAL DE CONSUMO 7.508.310,00 1.220.129,15 3,14 1.938.298,44 2,82
>MAT. DE DIST. GRATUITA (REMÉDIOS) 10.750.500,00 1.198.195,15 3,09 2.345.364,59 3,41
> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 21.025.176,00 3.037.738,03 7,83 5.937.899,51 8,63
> CONTRATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (EXAMES) 33.709.023,65 1.042.956,96 2,69 1.870.067,13 2,72
> LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 808.000,00 252.025,73 0,65 390.595,82 0,57
> SERV. PÚB. CONCEDIDOS (ÁGUA, LUZ e TEL.) 3.616.431,00 715.892,89 1,84 1.217.754,00 1,77
>OUTROS (DEV. SALDOS CONVÊNIOS, PASSAG, DIÁRIAS e OUTRAS) 5.565.476,35 3.589.756,58 9,25 3.869.686,02 5,63
TOTAIS DO CUSTEIO175.401.287,00
36.832.649,55
94,88 65.215.107,48
94,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
RECURSOS VINCULADOS : 94.827.782,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RECURSOS ORDINÁRIOS : FMS = 11.682.129,00
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO PMF = 94.096.154,00
ORÇAMENTO TOTAL DA SAÚDE 2.009 : 200.606.065,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE - 2009 - POR FONTE DE RECURSOS (JULHO, AGOSTO E SETEMBRO)
FONTE DE RECURSO / ORIGEM
ORÇAMENTO DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS LIQUIDADAS
ATUALIZADO 3º TRIMESTRE ACUMULADAS
(A) VALOR (B) % (B/A) VALOR (C) % (C/A)
0116 - RECURSOS DO BANCO MUNDIAL 3.955.093,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 - SUS - ATENÇÃO BÁSICA 25.430.856,00 8.080.368,87 31,77 18.710.104,73 73,57
0211 - SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 32.590.822,65 2.880.553,61 8,84 7.382.525,80 22,65
0311 - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 6.901.526,00 676.710,16 9,81 1.880.812,56 27,25
0411 - SUS - ATENÇÃO FARMACÊUTICA 2.992.000,00 867.508,80 28,99 1.382.664,20 46,21
0511 - SUS - GESTÃO DO SUS 1.700.000,00 94.519,60 5,56 117.006,60 6,88
0611 - SUS - FARMÁCIA POPULAR 396.000,00 71.317,08 18,01 217.304,60 54,87
0030 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 10.235.408,00 1.285.341,36 12,56 2.936.667,46 28,69
0040 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE 11.682.129,00 2.348.782,55 20,11 6.082.493,06 52,07
0050 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 10.626.076,35 220.563,57 2,08 4.714.462,32 44,37
0080 - PREFEITURA MUNIC. DE FLORIANÓPOLIS 94.096.154,00 22.377.421,56 23,78 64.465.370,70 68,51
FONTE: BETHA SISTEMA CONTÁBIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS RECURSOS VINCULADOS : 94.827.782,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RECURSOS ORDINÁRIOS : FMS = 11.682.129,00
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO PMF = 94.096.154,00
ORÇAMENTO TOTAL DA SAÚDE 2.009 : 200.606.065,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE - 2009 - POR TIPO DE DESPESA (JULHO, AGOSTO E SETEMBRO)
TIPO DE DESPESAS
ORÇAMENTO DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS LIQUIDADAS
2.009 3º TRIMESTRE ACUMULADA
VALOR % VALOR %
INVESTIMENTOS:
>CONSTRUÇÕES E REFORMAS 8.518.643,84 806.468,14 2,07 2.267.654,28 2,10
>EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS 11.307.598,00 506.619,78 1,30 2.621.759,25 2,43
TOTAIS DOS INVESTIMENTOS 19.826.241,84 1.313.087,92 3,38 4.889.413,53 4,53
CUSTEIO:
>PESSOAL, ENCARGOS e VALE-TRANSPORTE 102.902.617,00 28.194.133,70 72,47 74.314.401,28 68,88
>TERCEIRIZAÇÃO (VIGILÂNCIA e LIMPEZA) 3.881.000,00 1.203.809,48 3,09 2.728.983,87 2,53
>MATERIAL DE CONSUMO 7.783.310,00 1.406.487,61 3,62 3.344.786,05 3,10
>MAT. DE DIST. GRATUITA (REMÉDIOS) 9.870.500,00 2.186.765,27 5,62 4.727.021,64 4,38
>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 13.585.635,76 2.237.158,34 5,75 8.175.057,85 7,58
>CONTRATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (EXAMES) 33.709.023,65 1.336.854,55 3,44 3.206.921,68 2,97
>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.238.269,00 192.965,23 0,50 583.561,05 0,54
>SERV. PÚB. CONCEDIDOS (ÁGUA, LUZ e TEL.) 3.499.033,24 617.795,48 1,59 1.835.549,48 1,70
>OUTROS (DEV. SALDOS CONVÊNIOS, PASSAG, DIÁRIAS e OUTRAS) 4.310.434,51 214.029,58 0,55 4.083.715,60 3,79
TOTAIS DO CUSTEIO 180.779.823,16 37.589.999,24 96,62 102.999.998,50 95,47
DESPESAS LIQUIDADAS NO 3º TRIMESTRE DE
2.009 - POSIÇÃO JUL À SET/2009
R$ 38.903.087,16
2 , 0 7 %
C O N ST R U Ç Õ E S E
R E F O R M A S
1 , 3 0 %
E Q U I P A M E N T O S,
V E Í C U L O S E
M O B I L I Á R I O S
7 2 , 4 7 %
P E SSO A L ,
E N C A R G O S e V A L E -
T R A N SP O R T E
3 , 0 9 %
T E R C E I R I Z A Ç Ã O
( V I G I L Â N C I A e
L I M P E Z A )
3 , 6 2 %
M A T E R I A L D E
C O N SU M O
5 , 6 2 %
M E D I C A M E N T O S
D I ST R I B U Í D O S
5 , 7 5 %
O U T R O S SE R V I Ç O S
D E T E R C E I R O S 3 , 4 4 %
C O N T R A T U A L I Z A Ç Ã
O D O S SE R V . D E
SA Ú D E
0 , 5 0 %
L O C . D E B E N S
M Ó V E I S E I M Ó V E I S
1 , 5 9 %
SE R V . P Ú B .
C O N C E D I D O S
( Á G U A , L U Z e T E L . )
0 , 5 5 %
O U T R O S ( D E V
SA L D O
C O N V Ê N I O S, D I Á R I A
S, P A SSA G . e
O U T R A S)
F O N T E : B E T H A S I ST E M A
C O N T Á B I L
FONTE: SIOPS
Percentual de receita própria aplicada na
saúde
17,85%16,68%
15,45%14,57%13,59%
0
5
10
15
20
2004 2005 2006 2007 2008
MUTIRÃO PELA MUTIRÃO PELA SASAÚÚDE DE DE DE
FLORIANFLORIANÓÓPOLISPOLIS
Resultados dos primeiros 90 dias
1. Realizada a Campanha contra a Influenza, com 75 % de cobertura na população com mais de 60 anosde idade
2. Iniciadas as análises laboratoriais de água paraconsumo humano, através do Laboratório Municipal de Florianópolis-LAMUF.
3. Planejamento e Organização do MUTIRÃO PARA ZERAR AS LISTAS DE ESPERA, para realizaçãode consultas e exames especializados, no município. Iníciou em 01/07/2009
OUTRAS AÇÕES :
Programa Saúde na Escola- PSEProposta intersetorial + Projeto de Promoção da SaúdePortaria Nº. 1861 de 4 de setembro de 2008 do Ministério da Saúde –
Florianópolis já trabalhava com PSE;Linhas de ações
Monitoramento em Saúde:Saúde Bucal Saúde Auditiva Saúde visualSaúde Mental Saúde Sexual e ReprodutivaNutrição e Atividade FísicaPrevenção de Agravos Externos
Saúde Bucal
Ações:
• distribuição dos kits Brasil Sorridente(escova e pasta dental), escovação dental supervisionada, palestras aos pais e participação nas reuniões pedagógicas da Unidade Escolar;
Resultados:
• atua em 131 escolas municipais e estaduais, total de alunos 28.499 alunos participando das atividades do Programa; o índice CPOD (dentes cariados, perdidos e obturados) de 0,76 obtido atualmente, representa uma melhora no perfil odontológico da população.
Saúde Auditiva – em elaboração
Saúde visual
Treinamento de 20 pediatras, 67 professores e técnicos da saúde-
Triagem em 14.000 crianças ensino fundamental das escolas municipais
600 crianças triadas pelos professores e encaminhadas àatenção especializada - 40% das crianças triadas tem baixa visão – Mutirão 300 crianças
5 a 15 anos (média 10,5 anos)Triagem nos EJASSão problemas de fácil correção, como o uso de óculos,
que repercutem diretamente no aprendizadoFalta de visão x deficiência de aprendizado.
Nutrição e Atividade Física•Professores de educação física previamentecapacitado - avaliação nutricional dos escolares
•Realizar anualmente avaliação antropométrica
•Capacitações das merendeiras de 100% das escolas municipais e estaduais
•Formação de hábitos alimentares- capacitação dos professores para implementação dos conteúdos de alimentação saudável nos PPP- oficinas
•Detecção precoce de HAS sistêmica: avaliação pelas equipes de Saúde da Família das crianças com risco para desenvolver HAS e diabetes
•Revisão do cardápio,monitoramento – Nutricionista Saúde x Educação – Ação nos NEIS
ESTA APRESENTAÇÃO ENCONTRA-SE NO SITE DA SECRETARIA DE SAÚDE:
www.pmf.sc.gov.br/saude
Elaboração: Secretaria Municipal de Saúde
Secretário Municipal de Saúde- Dr. João José Cândido da Silva
Secretário Adjunto – Dr. Clécio Antônio Espezim
Diretor de Planejamento- Dr. Mário josé Bastos Jr.
Gerente de Planos, Metas e Políticas de Saúde – Edenice Reis da Silveira