Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 001 CAMARA MUNICIPAL DE LAJES
Programa: 0001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2001 - MACM Manutencao das Atividades da Camara Municipal 0022 - % Executado CAMARA MUNICIPAL DE
Percentual 25,00 1.160.000,00 2
Total por Programa 25,00 1.160.000,00
Total por Órgão/Unidade 25,00 1.160.000,00
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Página 001
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2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO
Programa: 0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2005 - MGP Manutencao do Gabinete do Prefeito 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E
Percentual 23,39 670.000,00 2
1005 - IEA Infra-Estrutura Administrativa 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E
Percentual 25,00 15.000,00 1
2006 - MCSP Manutencao de Convenio de Seguranca Publica 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E
Percentual 25,00 30.000,00 2
2141 - MDC Manutencao da Defesa Civil 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E
Percentual 25,00 15.000,00 2
2142 - IDC Implantacao da Defesa Civil 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E
Percentual 100,00 15.000,00 1
2143 - MO Manutencao da Ouvidoria 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E
Percentual 25,00 15.000,00 2
2144 - MCS Manutencao do Conselho de Seguranca 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E
Percentual 25,00 25.000,00 2
Total por Programa 248,39 785.000,00
Programa: 0127 CONTROLE SOCIAL
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2083 - MCMS Manutencao do Conselho Municipal de Saude 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DO
Percentual 25,00 25.000,00 2
2098 - MCMJ Manutencao do Conselho Municipal de Juventude 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DO
Percentual 25,00 5.000,00 2
2099 - MCMC Manutencao do Conselho Municipal de Cultura 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DO
Percentual 25,00 5.000,00 2
2100 - MCMT Manutencao do Conselho Municipal de Turismo 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DO
Percentual 25,00 5.000,00 2
2181 - MCM Manutencao do Conselho da Mulher 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DO
Percentual 25,00 15.000,00 2
2182 - MCMA Manutencao do Conselho Municipal Antidrogas 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DO
Percentual 25,00 10.000,00 2
Total por Programa 150,00 65.000,00
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2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Total por Órgão/Unidade 398,39 850.000,00
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2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Programa: 0100 ADMINISTRACAO INTEGRADA
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
1005 - IEA Infra-Estrutura Administrativa 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 25,00 25.000,00 1
2007 - MSA Manutencao da Secretaria de Administracao 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 23,15 1.570.000,00 2
1076 - CAM Construcao do Arquivo Municipal 0036 - Unidade Construida
SECRETARIA MUNICIPAL DE
und 1
2120 - RA Reforma Administrativa 0039 - Acoes Desenvolvidas
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Acoes 10,00 10.000,00 2
2121 - RCP Realizacao Concurso Publico 0039 - Acoes Desenvolvidas
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Acoes 1,00 200.000,00 2
1099 - IA Implantacao do Almoxarifado 0036 - Unidade Construida
SECRETARIA MUNICIPAL DE
und 1,00 30.000,00 1
Total por Programa 60,15 1.835.000,00
Total por Órgão/Unidade 60,15 1.835.000,00
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2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 003 SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS
Programa: 0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
1005 - IEA Infra-Estrutura Administrativa 0001 - Equipamento adquirido
SEC MUN DE AGRICULTURA E
Und 25,00 15.000,00 1
2073 - MSTDEM Man da Sec de Turismo, Desen Economico e Minerais 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E
Percentual 23,73 140.000,00 1
Total por Programa 48,73 155.000,00
Programa: 0126 FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
1017 - AE Aquisicao de Equipamentos 0001 - Equipamento adquirido
SEC MUN TURISMO, DES
Und 10,00 20.000,00 1
1020 - ICA Implantacao do Centro de Artesanato 0039 - Acoes Desenvolvidas
SEC MUN TURISMO, DES
Acoes 1,00 10.000,00 1
2065 - PTFP Promocao do Turismo e Festas Populares 0039 - Acoes Desenvolvidas
SEC MUN TURISMO, DES
Acoes 2,00 100.000,00 2
1061 - AV Aquisicao de Veiculos 0005 - Veiculo Adiquirido SEC MUN TURISMO, DES
und 1
1097 - CCT Construcao do Centro de Treinamento 0036 - Unidade Construida
SEC MUN TURISMO, DES
und 1
2179 - FGR Festival Gastronomico Regional 0026 - Eventos Apoaidos SEC MUN TURISMO, DES
und 1,00 10.000,00 2
2117 - RSTL Roteiro e Sinalizacao Turistica Local 0013 - Vias Organizada SEC MUN TURISMO, DES
Km 1,00 30.000,00 2
2180 - AMPE Apoio a Micro e Pequenos Empreendimentos 0039 - Acoes Desenvolvidas
SEC MUN TURISMO, DES
Acoes 2,00 10.000,00 2
2176 - AEVM Apoio a Empreendimentos Voltados a Mineracao 0039 - Acoes Desenvolvidas
SEC MUN TURISMO, DES
Acoes 2,00 10.000,00 2
2177 - FINFST Fomentar a Instalacao de Novas Faccoes do Segmento 0039 - Acoes Desenvolvidas
SEC MUN TURISMO, DES
Acoes 1,00 50.000,00 2
2178 - CPL Capacitacao Profissional Local 0039 - Acoes Desenvolvidas
SEC MUN TURISMO, DES
Acoes 3,00 50.000,00 2
Total por Programa 23,00 290.000,00
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2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Total por Órgão/Unidade 71,73 445.000,00
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236
Página 006
Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Programa: 0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2041 - MSSU Manutencao da Sec de Obras e Servicos Urbanos 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E
Percentual 22,50 450.000,00 2
2122 - IDMT Implantacao do Departamento Municipal de Transito 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E
Percentual 100,00 40.000,00 2
2164 - MDMT Manutencao do Departamento Municipal de Transito 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E
Percentual 2
Total por Programa 122,50 490.000,00
Programa: 0118 LAJES MAIS LIMPA
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
1027 - ACCL Aquisicao de Caminhao Compactador de Lixo 0005 - Veiculo Adiquirido SECRETARIA MUNICIPAL DE
und 1
2086 - PCS Coleta de Residuos Solidos 0051 - Lixo Coletado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Tonelada 25,00 100.000,00 2
2108 - PCS Programa Coleta Seletiva 0051 - Lixo Coletado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Tonelada 25,00 70.000,00 2
2166 - MLP Manutencao da Limpeza Publica 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 21,86 1.150.000,00 2
1098 - ACCSL Aquisicao de Caminhao Coleta Seletiva de Lixo 0005 - Veiculo Adiquirido SECRETARIA MUNICIPAL DE
und 1,00 200.000,00 1
Total por Programa 72,86 1.520.000,00
Programa: 0119 LAJES MAIS ESTRUTURADA
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2167 - RCP Revitalizacao de Canteiros e Pracas 0053 - Praca Conservada SECRETARIA MUNICIPAL DE
und 4,00 40.000,00 2
1094 - UBBP Urbanizacao do Bairro Bosque das Pedras 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 25,00 80.000,00 1
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236
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2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
3006 - CAP Construcao de Abrigo de Passageiros 0010 - Abrigo Construido SECRETARIA MUNICIPAL DE
und 2,00 10.500,00 1
3005 - CAP Construcao de Academia na Praca 0036 - Unidade Construida
SECRETARIA MUNICIPAL DE
und 1,00 15.000,00 1
Total por Programa 32,00 145.500,00
Programa: 0120 LAJES MAIS ILUMINADA
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
1024 - EREU Expansao da Rede Eletrica Urbana 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 21,58 30.000,00 1
1025 - MRE Manutencao da Rede Eletrica 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 25,00 50.000,00 1
1095 - ERER Expansao da Rede Eletrica Rural 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 21,74 50.000,00 1
Total por Programa 68,32 130.000,00
Programa: 0121 LAJES MAIS EQUIPADA
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
1021 - PDVP Pavimentacao e Drenagem de Vias Publica 0050 - Ruas Pavimentadas
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Km² 10,00 200.000,00 1
1022 - CRP Construcao e Recuperacao de Pracas e Canteiros 0053 - Praca Conservada SECRETARIA MUNICIPAL DE
und 5,00 160.000,00 1
1029 - AVP Sinalizacao de Vias Publica 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 25,00 30.000,00 1
1033 - CRPM Construcao e Recuperacao de Passagem Molhada 0036 - Unidade Construida
SECRETARIA MUNICIPAL DE
und 2,00 80.000,00 1
1036 - CAPPBMB Const. e Ampliacao de Pontes, Passarelas, Bueiras 0036 - Unidade Construida
SECRETARIA MUNICIPAL DE
und 1,00 100.000,00 1
2163 - MRC Manutencao e Revitalizacao do Cemiterio 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 25,00 30.000,00 2
2168 - MSMFL Manutencao e Sinalizacao do Mercado e Feira Livre 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 2
3007 - CMB Construcao de Mata Burros 0036 - Unidade Construida
SECRETARIA MUNICIPAL DE
und 5,00 65.000,00 1
Total por Programa 73,00 665.000,00
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Página 008
Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Total por Órgão/Unidade 368,68 2.950.500,00
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236
Página 009
Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 005 SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL
Programa: 0123 MEU PRIMEIRO EMPREGO
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2173 - POGER Promocao de Oportunidades de Geracao de Emprego e 0039 - Acoes Desenvolvidas
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Acoes 6,00 5.000,00 2
2174 - CJMT Capacitacao de Jovens para o Mercado de Trabalho 0039 - Acoes Desenvolvidas
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Acoes 6,00 5.000,00 2
2175 - RAEP Realizacao de Acoes de Educacao Profisional 0039 - Acoes Desenvolvidas
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Acoes 10,00 3.000,00 2
Total por Programa 22,00 13.000,00
Programa: 0125 LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2019 - PPP Programa Peixe para o Povo 0041 - Familias Atendidas FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Familia 1.500,00 60.000,00 2
2047 - PTF Programa de Transporte de Feirantes 0041 - Familias Atendidas FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Familia 550,00 23.500,00 2
Total por Programa 2.050,00 83.500,00
Programa: 0127 CONTROLE SOCIAL
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2017 - MCT Manutencao do Conselho Tutelar 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DO
Percentual 22,00 110.000,00 2
2079 - MCAS Manutencao do Conselho de Assistencia Social 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DO
Percentual 23,17 19.000,00 2
2101 - MCMI Manutencao do Conselho Municipal de Idoso 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DO
Percentual 23,17 19.000,00 2
2102 - MCMCA Manutencao do Conselho Municipal de Crianca 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DO
Percentual 23,17 19.000,00 2
Total por Programa 91,51 167.000,00
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Página 010
Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Total por Órgão/Unidade 2.163,51 263.500,00
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236
Página 011
Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Programa: 0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
1005 - IEA Infra-Estrutura Administrativa 0001 - Equipamento adquirido
SEC MUN DE AGRICULTURA E
Und 25,00 25.000,00 1
2029 - MSEC Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E
Percentual 21,64 1.190.000,00 2
Total por Programa 46,64 1.215.000,00
Programa: 0116 LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
1009 - RAUE Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar 0037 - Unidade Reformada
SECRETARIA MUNICIPAL DE
und 1,00 100.000,00 1
1011 - ATE Aquisicao de Transporte Escolar 0001 - Equipamento adquirido
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Und 2,00 396.000,00 1
1017 - AE Aquisicao de Equipamentos 0001 - Equipamento adquirido
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Und 50,00 60.000,00 1
2031 - PME Programa Merenda na Escola - Fundamental 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 23,26 130.000,00 2
2033 - MTE Manutencao do Transporte Escolar - Fundamental 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 24,74 536.000,00 2
2034 - FUNDEB 60% Manutencao do Ensino Fundamental FUNDEB 60% 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 20,98 3.610.000,00 2
2035 - MEF Manutencao do Ensino Fundamental 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 22,12 1.410.000,00 2
2036 - MEI Manutencao do Ensino Infantil 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 22,60 660.000,00 2
1061 - AV Aquisicao de Veiculos 0001 - Equipamento adquirido
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Und 1,00 120.000,00 1
2091 - MEI Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 20,99 970.000,00 2
2093 - MTE Manutencao do Transporte Escolar - Infantil 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 21,74 100.000,00 2
2094 - PME Programa Merenda na Escola - Infantil 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 23,26 80.000,00 2
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236
Página 012
Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
1084 - CQEC Construcao de Quadra Esportiva Coberta 0036 - Unidade Construida
SECRETARIA MUNICIPAL DE
und 1,00 180.000,00 1
2146 - CS Capacitacao de Servidores 0007 - Servidor Capacitado
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Servidor 200,00 80.000,00 2
1088 - AETI Adequacao de Escola em Tempo Integral 0003 - Predio Reformado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Und 1,00 100.000,00 1
1089 - CL Construcao de Laboratorios 0036 - Unidade Construida
SECRETARIA MUNICIPAL DE
und 1,00 100.000,00 1
1090 - CNEE Construcao do Nucleo de Educacao Especial 0036 - Unidade Construida
SECRETARIA MUNICIPAL DE
und 1
1091 - AEL Aquisicao de Equipamentos Laboratoriais 0001 - Equipamento adquirido
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Und 1
1092 - AENEE Aquisicao de Equipamentos para Nucleo de Educacao 0001 - Equipamento adquirido
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Und 1
2161 - BIE Bolsa Incentivo ao Estagio 0032 - Aluno Benificiado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Aluno 50,00 400.000,00 2
Total por Programa 486,69 9.032.000,00
Programa: 0117 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
1017 - AE Aquisicao de Equipamentos 0001 - Equipamento adquirido
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Und 10,00 20.000,00 1
2110 - APC Apoio a Projetos Culturais 0039 - Acoes Desenvolvidas
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Acoes 10,00 15.000,00 2
2162 - RFPCLTA Realizacao de Festivais Popular, Cultural, Literar 0039 - Acoes Desenvolvidas
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Acoes 12,00 60.000,00 2
1093 - AIM Aquisicao de Instrumentos Musicais 0001 - Equipamento adquirido
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Und 10,00 100.000,00 1
Total por Programa 42,00 195.000,00
Total por Órgão/Unidade 575,33 10.442.000,00
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236
Página 013
Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Programa: 0109 SAUDE PARA TODOS
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
1087 - RASSS Reforma e Ampliacao da Sede da Secretaria de Saude 0037 - Unidade Reformada
SECRETARIA MUNICIPAL DE
und 1,00 20.000,00 1
Total por Programa 1,00 20.000,00
Total por Órgão/Unidade 1,00 20.000,00
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Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 008 SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Programa: 0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
1005 - IEA Infra-Estrutura Administrativa 0001 - Equipamento adquirido
SEC MUN DE AGRICULTURA E
Und 25,00 15.000,00 1
2043 - MSAMA Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E
Percentual 21,42 870.000,00 2
1061 - AV Aquisicao de Veiculos 0005 - Veiculo Adiquirido SEC MUN DE AGRICULTURA E
und 1,00 12.000,00 1
2183 - PIM Programa de Inspecao Municipal 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E
Percentual 25,00 10.000,00 2
Total por Programa 72,42 907.000,00
Programa: 0102 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
1017 - AE Aquisicao de Equipamentos 0001 - Equipamento adquirido
SEC MUN DE AGRICULTURA E
Und 1
1078 - IFAF Implantacao da Feira da Agricultura Familiar 0036 - Unidade Construida
SEC MUN DE AGRICULTURA E
und 1
1079 - IEIPF Implantacao de Estrutura Irrigada para Produtores 0036 - Unidade Construida
SEC MUN DE AGRICULTURA E
und 3,00 6.000,00 1
Total por Programa 3,00 6.000,00
Programa: 0103 LAJES MAIS RURAL
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
1017 - AE Aquisicao de Equipamentos 0001 - Equipamento adquirido
SEC MUN DE AGRICULTURA E
Und 2,00 35.000,00 1
1032 - CBA Construcao de Barragens e Assoriados 0036 - Unidade Construida
SEC MUN DE AGRICULTURA E
und 4,00 60.000,00 1
2044 - PCT Programa Corte de Terra 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E
Percentual 25,00 100.000,00 2
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1050 - PIPT Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares 0036 - Unidade Construida
SEC MUN DE AGRICULTURA E
und 8,00 40.000,00 1
1074 - CBA Construcao da Barragem do Alivio 0036 - Unidade Construida
SEC MUN DE AGRICULTURA E
und 1
3003 - PIPT Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares 0036 - Unidade Construida
SEC MUN DE AGRICULTURA E
und 4,00 104.000,00 1
1080 - IARAAP Instalacao e Ampliacao da Rede de Abast. Dagua 0036 - Unidade Construida
SEC MUN DE AGRICULTURA E
und 1
2124 - AAPSS Ampliacao de Atendimento do Programa Seguro Safra 0045 - Pessoas Atendidas SEC MUN DE AGRICULTURA E
Pessoa 160,00 14.000,00 1
2125 - MPA Manutencao de Pocos Artesianos 0039 - Acoes Desenvolvidas
SEC MUN DE AGRICULTURA E
Acoes 5,00 40.000,00 2
1081 - RAB Reforma de Acude e Barreiros 0037 - Unidade Reformada
SEC MUN DE AGRICULTURA E
und 12,00 40.000,00 1
2126 - PATPR Programa de Assistencia Tecnica ao Produtor Rural 0039 - Acoes Desenvolvidas
SEC MUN DE AGRICULTURA E
Acoes 20,00 20.000,00 2
2127 - CMV Criacao e Manutencao de Viveiros 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E
Percentual 25,00 8.000,00 2
2128 - CPR Capacitacao do Produtor Rural 0045 - Pessoas Atendidas SEC MUN DE AGRICULTURA E
Pessoa 40,00 6.000,00 2
1082 - REV Recuperacao de Estradas Vicinais 0048 - Estradas Recuperadas
SEC MUN DE AGRICULTURA E
Km² 30,00 30.000,00 1
1083 - CQP Criacao de Quintais Produtivos 0036 - Unidade Construida
SEC MUN DE AGRICULTURA E
und 10,00 6.500,00 1
4001 - MPA Manutencao de Pocos Artesianos 0039 - Acoes Desenvolvidas
SEC MUN DE AGRICULTURA E
Acoes 10,00 22.200,00 2
Total por Programa 355,00 525.700,00
Programa: 0104 LAJES MAIS ECOLOGICA
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2129 - IPMA Implantacao do Plano Municipal de Arborizacao 0039 - Acoes Desenvolvidas
SEC MUN DE AGRICULTURA E
Acoes 300,00 3.000,00 2
2130 - ICCTLRRS Incentivar a Criacao de Cooperativas 0039 - Acoes Desenvolvidas
SEC MUN DE AGRICULTURA E
Acoes 1,00 2
2131 - IDCE Incentivar o Desenvolvimento da Cultura Ecologica 0039 - Acoes Desenvolvidas
SEC MUN DE AGRICULTURA E
Acoes 10,00 10.000,00 2
2132 - CCCA Convivencia das Condicoes Climaticas Adversas 0039 - Acoes Desenvolvidas
SEC MUN DE AGRICULTURA E
Acoes 10,00 10.000,00 2
Total por Programa 321,00 23.000,00
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2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Total por Órgão/Unidade 751,42 1.461.700,00
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Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 009 SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
Programa: 0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2039 - MSJEL Manut da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E
Percentual 23,26 300.000,00 2
Total por Programa 23,26 300.000,00
Programa: 0106 ESPORTE E LAZER NA CIDADE
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2134 - BER Brincando e Educando na Rua 0039 - Acoes Desenvolvidas
SEC MUN DA JUVENTUDE
Acoes 6,00 5.000,00 2
2135 - RVAM Roda Vida nas Artes Marciais 0045 - Pessoas Atendidas SEC MUN DA JUVENTUDE
Pessoa 300,00 5.000,00 2
2136 - BA Bairro em Acao 0039 - Acoes Desenvolvidas
SEC MUN DA JUVENTUDE
Acoes 120,00 5.000,00 1
2137 - EC Esporte nos 5 Cantos 0039 - Acoes Desenvolvidas
SEC MUN DA JUVENTUDE
Acoes 5,00 5.000,00 2
2138 - CO Caminhada Orientada 0039 - Acoes Desenvolvidas
SEC MUN DA JUVENTUDE
Acoes 100,00 5.000,00 2
2139 - BM Bola onde Mora 0039 - Acoes Desenvolvidas
SEC MUN DA JUVENTUDE
Acoes 6,00 3.000,00 2
2140 - ES Esporte Solidario 0039 - Acoes Desenvolvidas
SEC MUN DA JUVENTUDE
Acoes 10,00 5.000,00 2
1084 - CQEC Construcao de Quadra Esportiva Coberta 0036 - Unidade Construida
SEC MUN DA JUVENTUDE
und 1
1085 - CCE Criacao de Centro Esportivo 0036 - Unidade Construida
SEC MUN DA JUVENTUDE
und 1
1086 - CQE Cobertura de Quadra Esportiva 0036 - Unidade Construida
SEC MUN DA JUVENTUDE
und 1,00 150.000,00 1
Total por Programa 548,00 183.000,00
Total por Órgão/Unidade 571,26 483.000,00
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2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 010 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
Programa: 0018 OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
1001 - PDINSS Parcelamento da Divida - INSS 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 25,00 250.000,00 1
1057 - PDCOSERN Parcelamento da Divida - COSERN 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 25,00 160.000,00 1
1058 - PDCAERN Parcelamento da Divida - CAERN 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 25,00 100.000,00 1
Total por Programa 75,00 510.000,00
Programa: 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2075 - RC Reserva de Contingencia 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 25,00 50.000,00 2
Total por Programa 25,00 50.000,00
Programa: 0107 FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2002 - MSPF Manutencao da Sec de Planejamento e Financas 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 25,00 480.000,00 2
2145 - RF Reestrucao Fiscal 0039 - Acoes Desenvolvidas
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Acoes 1,00 5.000,00 2
2146 - CS Capacitacao de Servidores 0007 - Servidor Capacitado
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Servidor 5,00 10.000,00 2
Total por Programa 31,00 495.000,00
Total por Órgão/Unidade 131,00 1.055.000,00
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2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 012 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Programa: 0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2074 - MPGM Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E
Percentual 25,00 80.000,00 1
Total por Programa 25,00 80.000,00
Total por Órgão/Unidade 25,00 80.000,00
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Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 016 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
Programa: 0124 MORADIA COM DIGNIDADE
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
1045 - CMH Construcao e Melhoria Habitacional 0046 - Unid. Habitacionais Construida
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
und 19,00 275.000,00 1
Total por Programa 19,00 275.000,00
Total por Órgão/Unidade 19,00 275.000,00
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Página 021
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2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 017 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO
Programa: 0105 LAJES EM DIA
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2071 - MSC Manutencao da Secretaria de Comunicacao 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 22,30 70.000,00 2
2133 - COM Cerimonial Oficial do Municipio 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 22,30 8.000,00 1
Total por Programa 44,60 78.000,00
Total por Órgão/Unidade 44,60 78.000,00
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Página 022
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2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 018 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Programa: 0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2003 - MCGM Manut. da Controladoria Geral do Municipio 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E
Percentual 22,30 155.000,00 2
Total por Programa 22,30 155.000,00
Total por Órgão/Unidade 22,30 155.000,00
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Página 023
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2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Órgão: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa: 0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
1005 - IEA Infra-Estrutura Administrativa 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E
Percentual 25,00 15.000,00 1
2025 - MSS Manutencao do Fundo Municipal de Saude 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E
Percentual 23,42 1.590.000,00 2
Total por Programa 48,42 1.605.000,00
Programa: 0108 MAIS SAUDE
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2160 - IA Implantacao da Auriculoterapia 0039 - Acoes Desenvolvidas
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Acoes 1,00 2.000,00 2
Total por Programa 1,00 2.000,00
Programa: 0109 SAUDE PARA TODOS
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
1004 - CAUS Construcao e Ampliacao de Unidade de Saude 0037 - Unidade Reformada
SECRETARIA MUNICIPAL DE
und 1
1037 - ICEM Implantacao do Centro de Especialidades Medicas 0036 - Unidade Construida
SECRETARIA MUNICIPAL DE
und 1
1040 - CUPA Construcao de Unidade de Pronto Atendimento 0036 - Unidade Construida
SECRETARIA MUNICIPAL DE
und 1,00 700.000,00 1
2021 - PACS Programa de Agente Comunitarios de Saude 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 24,68 580.000,00 2
2022 - PFB Programa de Farmacia Basica 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 23,23 230.000,00 2
2023 - PAB Programa da Atencao Basica 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 23,68 720.000,00 2
2024 - PSF Programa Saude da Familia 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 23,80 990.000,00 2
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2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
1061 - AV Aquisicao de Veiculos 0001 - Equipamento adquirido
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Und 1,00 92.000,00 1
1061 - AV Aquisicao de Veiculos 0005 - Veiculo Adiquirido SECRETARIA MUNICIPAL DE
und 1
2076 - ACHF Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 23,81 1.300.000,00 2
2077 - PSAMC Programa de Saude em Alta e Media Complexidade 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 23,40 550.000,00 2
2081 - PSE Programa Saude na Escola 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 25,00 20.000,00 2
2082 - SAMU Servico de Atendimento Movel de Urgencia 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 23,44 300.000,00 2
2106 - MUPA Manutencao da UPA 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 13,27 130.000,00 1
2107 - NASF Nucleo de Apoio a Saude da Familia 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 25,00 240.000,00 2
2111 - QUALIFAR Programa de Melhoria da Assistencia Farmaceutica 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 25,00 30.000,00 2
2114 - PMM Programa Mais Medico 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 25,00 26.000,00 2
2147 - PVS Programa Vigilancia em Saude 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 23,06 265.000,00 2
2148 - IGS Implantacao do Grupo Saudavelmente 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 1,00 2.000,00 2
3008 - ACCS Aquisicao de Contador de Celulas Sanguineas 0001 - Equipamento adquirido
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Und 1,00 10.000,00 1
4005 - ACHF Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 100,00 298.308,00 2
Total por Programa 406,37 6.483.308,00
Programa: 0110 VIDA SIM CIGARRO NAO
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2157 - FGT Formacao de Grupos de Tabagismo 0039 - Acoes Desenvolvidas
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Acoes 4,00 2.000,00 2
2158 - PTSEUBS Promocao da Tematica nas Salas de Espera 0039 - Acoes Desenvolvidas
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Acoes 1,00 500,00 2
2159 - RACT Realizacao de Atividade de Combate ao Tabaco 0039 - Acoes Desenvolvidas
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Acoes 1,00 500,00 2
Total por Programa 6,00 3.000,00
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236
Página 025
Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0112 LAJES SORRIDENTE
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2113 - PSB Programa Saude Bucal 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual 24,24 480.000,00 2
2154 - EPPM Expansao do Programa de Proteses no Municipio 0045 - Pessoas Atendidas SECRETARIA MUNICIPAL DE
Pessoa 600,00 90.000,00 2
2155 - ICEO Implantacao do Centro de Especialidades Odontologi 0036 - Unidade Construida
SECRETARIA MUNICIPAL DE
und 2
2156 - AESB Atuacao das Equipes de Saude Bucal 0022 - % Executado SECRETARIA MUNICIPAL DE
Percentual ,50 10.000,00 2
Total por Programa 624,74 580.000,00
Programa: 0113 APRENDER PARA ENSINAR
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2146 - CS Capacitacao de Servidores 0039 - Acoes Desenvolvidas
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Acoes 12,00 10.000,00 2
2153 - IPEP Implementacao da Politica de Educacao Permanente 0039 - Acoes Desenvolvidas
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Acoes 1,00 1.000,00 2
Total por Programa 13,00 11.000,00
Programa: 0114 CIDADAO SAUDAVEL
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2151 - IGPM Implantacao do Grupo Peso sob Medida 0039 - Acoes Desenvolvidas
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Acoes 20,00 2.000,00 2
2152 - PPAFA Promocao da Pratica de Atividade Fisica de Academi 0039 - Acoes Desenvolvidas
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Acoes 20,00 2.000,00 2
Total por Programa 40,00 4.000,00
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236
Página 026
Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0115 CAFE COM IDEIAS
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2149 - PAOP Planejamento das Acoes Ofertadas a Populacao 0039 - Acoes Desenvolvidas
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Acoes 5,00 5.000,00 2
2150 - ASEPSF Avaliacao dos Servicos Executados pelo PSF 0039 - Acoes Desenvolvidas
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Acoes 2,00 2.000,00 2
Total por Programa 7,00 7.000,00
Total por Órgão/Unidade 1.146,53 8.695.308,00
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Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa: 0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
1005 - IEA Infra-Estrutura Administrativa 0001 - Equipamento adquirido
SEC MUN DE AGRICULTURA E
Und 25,00 10.000,00 1
2053 - MFMAS Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social 0022 - % Executado SEC MUN DE AGRICULTURA E
Percentual 22,53 730.000,00 2
Total por Programa 47,53 740.000,00
Programa: 0125 LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
1046 - CAUA Construcao e Ampliacao de Unidades Assistenciais 0037 - Unidade Reformada
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
und 1,00 50.000,00 1
1061 - AV Aquisicao de Veiculos 0005 - Veiculo Adiquirido FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
und 1
2078 - ABE Atendimento a Beneficios Eventuais 0045 - Pessoas Atendidas FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Pessoa 20,00 40.000,00 2
2096 - IGDBF Indice de Gestao Desc Bolsa Familia - IGDBF 0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Percentual 25,00 80.000,00 2
2097 - IGSSUAS Indice de Gestao Desc Suas - IGDSUAS 0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Percentual 25,00 25.000,00 2
2104 - BPC BPC na Escola 0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Percentual 34,78 8.000,00 2
2115 - CAT Capacitacao e Acesso ao Trabalho 0045 - Pessoas Atendidas FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Pessoa 80,00 12.000,00 2
2119 - PISUAS Primeira Infancia no SUAS 0018 - Crianca Atendida FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Pessoa 100,00 60.000,00 2
2146 - CS Capacitacao de Servidores 0007 - Servidor Capacitado
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Servidor 50,00 5.000,00 2
2169 - SPSB Servico de Protecao Social Basica 0041 - Familias Atendidas FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Familia 550,00 282.000,00 2
2171 - SPSE Servico de Protecao Social Especial 0022 - % Executado FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Percentual 25,00 8.000,00 2
2172 - GDCFBR Garantia de Documentos Civis as Familias de Baixa 0045 - Pessoas Atendidas FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Pessoa 400,00 6.000,00 2
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Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Total por Programa 1.310,78 576.000,00
Total por Órgão/Unidade 1.358,31 1.316.000,00
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2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Órgão: 05 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE LAJES
Unidade: 001 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES
Programa: 0028 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Código - Sigla Tipo
(Proj/Ativ)
Descrição da Ação Produto Unidade
Responsável
Unidade Qtde do Ano
em Curso
Valor em R$ do
Ano em Cursode Medida
2088 - BAS Beneficios Assistencias aos Segurados 0022 - % Executado FUNDO DE PREVIDENCIA
Percentual 25,00 2.065.000,00 2
2087 - ARPPS Administracao do Regime Proprio de Previdencia 0022 - % Executado FUNDO DE PREVIDENCIA
Percentual 25,00 620.000,00 2
Total por Programa 50,00 2.685.000,00
Total por Órgão/Unidade 50,00 2.685.000,00
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Ações Integrantes do ProgramaESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Total Geral 7.783,21 34.250.008,00
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
2001 - Manutencao das Atividades da Camara Municipal 2 0022 - % Executado Percentual
01.031 ACAO LEGISLATIVA 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00
CAMARA MUNICIPAL DE LAJES 1.160.000,00 1.180.000,00 1.200.000,00 1.220.000,00 4.760.000,00 01.001
2018 25,00
1.160.000,00
2019 25,00
1.180.000,00
2020 25,00
1.200.000,00
2021 25,00
1.220.000,00
Total 100,00
4.760.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0018 OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1001 - Parcelamento da Divida - INSS 1 0022 - % Executado Percentual
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS 250.000,00 260.000,00 270.000,00 280.000,00 1.060.000,00 02.010
1057 - Parcelamento da Divida - COSERN 1 0022 - % Executado Percentual
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS 160.000,00 170.000,00 180.000,00 190.000,00 700.000,00 02.010
1058 - Parcelamento da Divida - CAERN 1 0022 - % Executado Percentual
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 02.010
2018 75,00
510.000,00
2019 75,00
535.000,00
2020 75,00
560.000,00
2021 75,00
585.000,00
Total 300,00
2.190.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0028 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
2087 - Administracao do Regime Proprio de Previdencia 2 0022 - % Executado Percentual
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES 620.000,00 670.000,00 720.000,00 770.000,00 2.780.000,00 05.001
2088 - Beneficios Assistencias aos Segurados 2 0022 - % Executado Percentual
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES 2.065.000,00 2.100.000,00 2.150.000,00 2.200.000,00 8.515.000,00 05.001
2018 50,00
2.685.000,00
2019 50,00
2.770.000,00
2020 50,00
2.870.000,00
2021 50,00
2.970.000,00
Total 200,00
11.295.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
2075 - Reserva de Contingencia 2 0022 - % Executado Percentual
04.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 02.010
2018 25,00
50.000,00
2019 25,00
50.000,00
2020 25,00
50.000,00
2021 25,00
50.000,00
Total 100,00
200.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0100 ADMINISTRACAO INTEGRADA
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1005 - Infra-Estrutura Administrativa 1 0022 - % Executado Percentual
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 02.002
1076 - Construcao do Arquivo Municipal 1 0036 - Unidade Construida und
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 2019 1,00 2020 2021 Total 1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 100.000,00 100.000,00 02.002
1099 - Implantacao do Almoxarifado 1 0036 - Unidade Construida und
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 2020 2021 Total 1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 30.000,00 30.000,00 02.002
2007 - Manutencao da Secretaria de Administracao 2 0022 - % Executado Percentual
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 23,21 2019 24,57 2020 25,61 2021 26,61 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1.570.000,00 1.662.000,00 1.732.000,00 1.800.000,00 6.764.000,00 02.002
2120 - Reforma Administrativa 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 10,00 2019 10,00 2020 10,00 2021 10,00 Total 40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 02.002
2121 - Realizacao Concurso Publico 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 2020 2021 Total 1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 200.000,00 200.000,00 02.002
2018 60,21
1.835.000,00
2019 60,57
1.797.000,00
2020 60,61
1.767.000,00
2021 61,61
1.835.000,00
Total 243,00
7.234.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
C.N.P.J.: 08.113.466/0001-05
Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1005 - Infra-Estrutura Administrativa 1 0001 - Equipamento adquirido Und
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 100,00 2019 100,00 2020 100,00 2021 100,00 Total 400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 260.000,00 02.006
1005 - Infra-Estrutura Administrativa 1 0022 - % Executado Percentual
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 50,00 2019 50,00 2020 50,00 2021 50,00 Total 200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 02.001
1061 - Aquisicao de Veiculos 1 0005 - Veiculo Adiquirido und
20.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 1,00 2019 2020 2021 Total 1,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 12.000,00 12.000,00 02.008
2003 - Manut. da Controladoria Geral do Municipio 2 0022 - % Executado Percentual
04.124 CONTROLE INTERNO 2018 22,30 2019 24,17 2020 25,90 2021 27,63 Total 100,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 155.000,00 168.000,00 180.000,00 192.000,00 695.000,00 02.018
2005 - Manutencao do Gabinete do Prefeito 2 0022 - % Executado Percentual
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 23,39 2019 24,26 2020 25,48 2021 26,88 Total 100,01
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO 670.000,00 712.500,00 730.000,00 770.000,00 2.882.500,00 02.001
2006 - Manutencao de Convenio de Seguranca Publica 2 0022 - % Executado Percentual
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 02.001
2025 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude 2 0022 - % Executado Percentual
10.301 ATENCAO BASICA 2018 23,42 2019 24,30 2020 25,48 2021 26,80 Total 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.590.000,00 1.650.000,00 1.730.000,00 1.820.000,00 6.790.000,00 03.001
2029 - Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura 2 0022 - % Executado Percentual
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 21,64 2019 25,27 2020 25,45 2021 27,64 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 1.190.000,00 1.390.000,00 1.400.000,00 1.520.000,00 5.500.000,00 02.006
2039 - Manut da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer 2 0022 - % Executado Percentual
27.812 DESPORTO COMUNITARIO 2018 23,26 2019 24,42 2020 25,58 2021 26,74 Total 100,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 02.009
2041 - Manutencao da Sec de Obras e Servicos Urbanos 2 0022 - % Executado Percentual
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 22,50 2019 24,00 2020 26,00 2021 27,50 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 450.000,00 480.000,00 520.000,00 550.000,00 2.000.000,00 02.004
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
C.N.P.J.: 08.113.466/0001-05
Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
2043 - Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente 2 0022 - % Executado Percentual
20.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 21,42 2019 24,45 2020 26,14 2021 27,99 Total 100,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 870.000,00 900.000,00 930.000,00 960.000,00 3.660.000,00 02.008
2053 - Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social 2 0022 - % Executado Percentual
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 22,53 2019 24,07 2020 25,77 2021 27,63 Total 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 730.000,00 780.000,00 835.000,00 895.000,00 3.240.000,00 04.001
2073 - Man da Sec de Turismo, Desen Economico e Minerais 1 0022 - % Executado Percentual
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 23,73 2019 24,58 2020 25,42 2021 26,27 Total 100,00
SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS 140.000,00 145.000,00 150.000,00 155.000,00 590.000,00 02.003
2074 - Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio 1 0022 - % Executado Percentual
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00 02.012
2122 - Implantacao do Departamento Municipal de Transito 2 0022 - % Executado Percentual
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 100,00 2019 2020 2021 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 40.000,00 40.000,00 02.004
2141 - Manutencao da Defesa Civil 2 0022 - % Executado Percentual
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 02.001
2142 - Implantacao da Defesa Civil 1 0022 - % Executado Percentual
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 100,00 2019 2020 2021 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO 15.000,00 15.000,00 02.001
2143 - Manutencao da Ouvidoria 2 0022 - % Executado Percentual
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 02.001
2144 - Manutencao do Conselho de Seguranca 2 0022 - % Executado Percentual
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 02.001
2164 - Manutencao do Departamento Municipal de Transito 2 0022 - % Executado Percentual
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 2019 30,77 2020 30,77 2021 38,46 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 20.000,00 20.000,00 25.000,00 65.000,00 02.004
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
2183 - Programa de Inspecao Municipal 2 0022 - % Executado Percentual
20.122 ADMINISTRACAO GERAL 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 02.008
2018 705,19
6.432.000,00
2019 550,29
6.830.500,00
2020 561,99
7.095.000,00
2021 583,54
7.502.000,00
Total 2.401,01
27.859.500,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0102 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1017 - Aquisicao de Equipamentos 1 0001 - Equipamento adquirido Und
20.606 EXTENSAO RURAL 2018 2019 2020 2021 35,00 Total 35,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 200.000,00 200.000,00 02.008
1078 - Implantacao da Feira da Agricultura Familiar 1 0036 - Unidade Construida und
20.606 EXTENSAO RURAL 2018 2019 1,00 2020 2021 Total 1,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 300.000,00 300.000,00 02.008
1079 - Implantacao de Estrutura Irrigada para Produtores 1 0036 - Unidade Construida und
20.606 EXTENSAO RURAL 2018 3,00 2019 3,00 2020 3,00 2021 3,00 Total 12,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00 02.008
2018 3,00
6.000,00
2019 4,00
306.000,00
2020 3,00
6.000,00
2021 38,00
206.000,00
Total 48,00
524.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0103 LAJES MAIS RURAL
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1017 - Aquisicao de Equipamentos 1 0001 - Equipamento adquirido Und
20.606 EXTENSAO RURAL 2018 2,00 2019 1,00 2020 2021 Total 3,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 35.000,00 15.000,00 50.000,00 02.008
1032 - Construcao de Barragens e Assoriados 1 0036 - Unidade Construida und
20.606 EXTENSAO RURAL 2018 4,00 2019 4,00 2020 4,00 2021 4,00 Total 16,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 02.008
1050 - Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares 1 0036 - Unidade Construida und
20.606 EXTENSAO RURAL 2018 8,00 2019 8,00 2020 8,00 2021 8,00 Total 32,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 02.008
1074 - Construcao da Barragem do Alivio 1 0036 - Unidade Construida und
20.606 EXTENSAO RURAL 2018 2019 1,00 2020 2021 Total 1,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 150.000,00 150.000,00 02.008
1080 - Instalacao e Ampliacao da Rede de Abast. Dagua 1 0036 - Unidade Construida und
20.606 EXTENSAO RURAL 2018 2019 2020 1,00 2021 2,00 Total 3,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 200.000,00 400.000,00 600.000,00 02.008
1081 - Reforma de Acude e Barreiros 1 0037 - Unidade Reformada und
20.606 EXTENSAO RURAL 2018 12,00 2019 12,00 2020 12,00 2021 12,00 Total 48,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 02.008
1082 - Recuperacao de Estradas Vicinais 1 0048 - Estradas Recuperadas Km²
20.606 EXTENSAO RURAL 2018 30,00 2019 40,00 2020 50,00 2021 60,00 Total 180,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 180.000,00 02.008
1083 - Criacao de Quintais Produtivos 1 0036 - Unidade Construida und
20.606 EXTENSAO RURAL 2018 10,00 2019 10,00 2020 10,00 2021 10,00 Total 40,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 26.000,00 02.008
2044 - Programa Corte de Terra 2 0022 - % Executado Percentual
20.606 EXTENSAO RURAL 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 02.008
2124 - Ampliacao de Atendimento do Programa Seguro Safra 1 0045 - Pessoas Atendidas Pessoa
20.606 EXTENSAO RURAL 2018 160,00 2019 160,00 2020 160,00 2021 160,00 Total 640,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 56.000,00 02.008
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0103 LAJES MAIS RURAL
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
2125 - Manutencao de Pocos Artesianos 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
20.606 EXTENSAO RURAL 2018 5,00 2019 5,00 2020 5,00 2021 5,00 Total 20,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 02.008
2126 - Programa de Assistencia Tecnica ao Produtor Rural 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
20.606 EXTENSAO RURAL 2018 20,00 2019 20,00 2020 20,00 2021 20,00 Total 80,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 02.008
2127 - Criacao e Manutencao de Viveiros 2 0022 - % Executado Percentual
20.606 EXTENSAO RURAL 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 32.000,00 02.008
2128 - Capacitacao do Produtor Rural 2 0045 - Pessoas Atendidas Pessoa
20.606 EXTENSAO RURAL 2018 40,00 2019 40,00 2020 40,00 2021 40,00 Total 160,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00 02.008
3003 - Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares 1 0036 - Unidade Construida und
20.606 EXTENSAO RURAL 2018 4,00 2019 2020 2021 Total 4,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 104.000,00 104.000,00 02.008
4001 - Manutencao de Pocos Artesianos 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
20.606 EXTENSAO RURAL 2018 10,00 2019 2020 2021 Total 10,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 22.200,00 22.200,00 02.008
2018 355,00
525.700,00
2019 351,00
539.500,00
2020 360,00
584.500,00
2021 371,00
794.500,00
Total 1.437,00
2.444.200,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0104 LAJES MAIS ECOLOGICA
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
2129 - Implantacao do Plano Municipal de Arborizacao 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
20.606 EXTENSAO RURAL 2018 300,00 2019 300,00 2020 300,00 2021 300,00 Total 1.200,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00 02.008
2130 - Incentivar a Criacao de Cooperativas 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
20.606 EXTENSAO RURAL 2018 2019 1,00 2020 2021 Total 1,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 30.000,00 30.000,00 02.008
2131 - Incentivar o Desenvolvimento da Cultura Ecologica 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
20.606 EXTENSAO RURAL 2018 10,00 2019 12,00 2020 15,00 2021 20,00 Total 57,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 10.000,00 12.000,00 15.000,00 20.000,00 57.000,00 02.008
2132 - Convivencia das Condicoes Climaticas Adversas 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
20.606 EXTENSAO RURAL 2018 10,00 2019 12,00 2020 15,00 2021 20,00 Total 57,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 10.000,00 12.000,00 15.000,00 20.000,00 57.000,00 02.008
2018 320,00
23.000,00
2019 325,00
57.000,00
2020 330,00
33.000,00
2021 340,00
43.000,00
Total 1.315,00
156.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0105 LAJES EM DIA
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
2071 - Manutencao da Secretaria de Comunicacao 2 0022 - % Executado Percentual
04.131 COMUNICACAO SOCIAL 2018 22,30 2019 24,17 2020 25,90 2021 27,63 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO 70.000,00 73.000,00 77.000,00 88.000,00 308.000,00 02.017
2133 - Cerimonial Oficial do Municipio 1 0022 - % Executado Percentual
04.131 COMUNICACAO SOCIAL 2018 22,30 2019 24,17 2020 25,90 2021 27,63 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO 8.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 36.000,00 02.017
2018 44,60
78.000,00
2019 48,34
81.000,00
2020 51,80
87.000,00
2021 55,26
98.000,00
Total 200,00
344.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0106 ESPORTE E LAZER NA CIDADE
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1084 - Construcao de Quadra Esportiva Coberta 1 0036 - Unidade Construida und
27.812 DESPORTO COMUNITARIO 2018 2019 1,00 2020 2021 Total 1,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 400.000,00 400.000,00 02.009
1085 - Criacao de Centro Esportivo 1 0036 - Unidade Construida und
27.812 DESPORTO COMUNITARIO 2018 2019 1,00 2020 2021 Total 1,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 100.000,00 100.000,00 02.009
1086 - Cobertura de Quadra Esportiva 1 0036 - Unidade Construida und
27.812 DESPORTO COMUNITARIO 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00 02.009
2134 - Brincando e Educando na Rua 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
27.812 DESPORTO COMUNITARIO 2018 6,00 2019 7,00 2020 8,00 2021 9,00 Total 30,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 26.000,00 02.009
2135 - Roda Vida nas Artes Marciais 2 0045 - Pessoas Atendidas Pessoa
27.812 DESPORTO COMUNITARIO 2018 300,00 2019 300,00 2020 300,00 2021 300,00 Total 1.200,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 02.009
2136 - Bairro em Acao 1 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
27.812 DESPORTO COMUNITARIO 2018 120,00 2019 150,00 2020 200,00 2021 250,00 Total 720,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 26.000,00 02.009
2137 - Esporte nos 5 Cantos 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
27.812 DESPORTO COMUNITARIO 2018 5,00 2019 6,00 2020 7,00 2021 8,00 Total 26,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 26.000,00 02.009
2138 - Caminhada Orientada 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
27.812 DESPORTO COMUNITARIO 2018 100,00 2019 130,00 2020 180,00 2021 230,00 Total 640,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 26.000,00 02.009
2139 - Bola onde Mora 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
27.812 DESPORTO COMUNITARIO 2018 6,00 2019 7,00 2020 8,00 2021 9,00 Total 30,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 18.000,00 02.009
2140 - Esporte Solidario 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
27.812 DESPORTO COMUNITARIO 2018 10,00 2019 10,00 2020 10,00 2021 10,00 Total 40,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 5.000,00 8.000,00 10.000,00 15.000,00 38.000,00 02.009
2018 548,00
183.000,00
2019 613,00
691.000,00
2020 714,00
198.000,00
2021 817,00
208.000,00
Total 2.692,00
1.280.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0107 FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
2002 - Manutencao da Sec de Planejamento e Financas 2 0022 - % Executado Percentual
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS 480.000,00 500.000,00 520.000,00 540.000,00 2.040.000,00 02.010
2145 - Reestrucao Fiscal 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS 5.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 65.000,00 02.010
2146 - Capacitacao de Servidores 2 0007 - Servidor Capacitado Servidor
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 2018 5,00 2019 5,00 2020 5,00 2021 5,00 Total 20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 02.010
2018 31,00
495.000,00
2019 31,00
525.000,00
2020 31,00
550.000,00
2021 31,00
575.000,00
Total 124,00
2.145.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0108 MAIS SAUDE
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
2160 - Implantacao da Auriculoterapia 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
10.301 ATENCAO BASICA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 03.001
2018 1,00
2.000,00
2019 1,00
2.000,00
2020 1,00
2.000,00
2021 1,00
2.000,00
Total 4,00
8.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0109 SAUDE PARA TODOS
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1004 - Construcao e Ampliacao de Unidade de Saude 1 0037 - Unidade Reformada und
10.301 ATENCAO BASICA 2018 2019 1,00 2020 2021 Total 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 100.000,00 100.000,00 03.001
1037 - Implantacao do Centro de Especialidades Medicas 1 0036 - Unidade Construida und
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2018 2019 2020 1,00 2021 Total 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 500.000,00 500.000,00 03.001
1040 - Construcao de Unidade de Pronto Atendimento 1 0036 - Unidade Construida und
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2018 1,00 2019 2020 2021 Total 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 700.000,00 700.000,00 03.001
1061 - Aquisicao de Veiculos 1 0001 - Equipamento adquirido Und
10.301 ATENCAO BASICA 2018 1,00 2019 2,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 5,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12.000,00 92.000,00 260.000,00 80.000,00 444.000,00 03.001
1061 - Aquisicao de Veiculos 1 0005 - Veiculo Adiquirido und
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2018 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 3,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 130.000,00 130.000,00 130.000,00 390.000,00 03.001
1087 - Reforma e Ampliacao da Sede da Secretaria de Saude 1 0037 - Unidade Reformada und
10.301 ATENCAO BASICA 2018 1,00 2019 2020 2021 Total 1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 20.000,00 20.000,00 02.007
2021 - Programa de Agente Comunitarios de Saude 2 0022 - % Executado Percentual
10.301 ATENCAO BASICA 2018 24,68 2019 24,89 2020 25,11 2021 25,32 Total 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 580.000,00 585.000,00 590.000,00 595.000,00 2.350.000,00 03.001
2022 - Programa de Farmacia Basica 2 0022 - % Executado Percentual
10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 2018 23,23 2019 24,34 2020 25,56 2021 26,87 Total 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 230.000,00 241.000,00 253.000,00 266.000,00 990.000,00 03.001
2023 - Programa da Atencao Basica 2 0022 - % Executado Percentual
10.301 ATENCAO BASICA 2018 23,68 2019 24,34 2020 25,66 2021 26,32 Total 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 720.000,00 740.000,00 780.000,00 800.000,00 3.040.000,00 03.001
2024 - Programa Saude da Familia 2 0022 - % Executado Percentual
10.301 ATENCAO BASICA 2018 23,80 2019 24,52 2020 25,24 2021 26,44 Total 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 990.000,00 1.020.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00 4.160.000,00 03.001
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0109 SAUDE PARA TODOS
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
2076 - Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos 2 0022 - % Executado Percentual
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2018 23,81 2019 24,54 2020 25,46 2021 26,19 Total 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.300.000,00 1.340.000,00 1.390.000,00 1.430.000,00 5.460.000,00 03.001
2077 - Programa de Saude em Alta e Media Complexidade 2 0022 - % Executado Percentual
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2018 23,40 2019 24,26 2020 25,53 2021 26,81 Total 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 550.000,00 570.000,00 600.000,00 630.000,00 2.350.000,00 03.001
2081 - Programa Saude na Escola 2 0022 - % Executado Percentual
10.301 ATENCAO BASICA 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 03.001
2082 - Servico de Atendimento Movel de Urgencia 2 0022 - % Executado Percentual
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2018 23,44 2019 24,22 2020 25,39 2021 26,95 Total 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 300.000,00 310.000,00 325.000,00 345.000,00 1.280.000,00 03.001
2106 - Manutencao da UPA 1 0022 - % Executado Percentual
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2018 13,27 2019 24,49 2020 28,57 2021 33,67 Total 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 130.000,00 240.000,00 280.000,00 330.000,00 980.000,00 03.001
2107 - Nucleo de Apoio a Saude da Familia 2 0022 - % Executado Percentual
10.301 ATENCAO BASICA 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 960.000,00 03.001
2111 - Programa de Melhoria da Assistencia Farmaceutica 2 0022 - % Executado Percentual
10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 03.001
2114 - Programa Mais Medico 2 0022 - % Executado Percentual
10.301 ATENCAO BASICA 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 104.000,00 03.001
2147 - Programa Vigilancia em Saude 2 0022 - % Executado Percentual
10.304 VIGILÂNCIA SANITARIA 2018 23,06 2019 24,34 2020 25,65 2021 26,95 Total 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 265.000,00 280.000,00 295.000,00 310.000,00 1.150.000,00 03.001
2148 - Implantacao do Grupo Saudavelmente 2 0022 - % Executado Percentual
10.301 ATENCAO BASICA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 03.001
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0109 SAUDE PARA TODOS
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
3008 - Aquisicao de Contador de Celulas Sanguineas 1 0001 - Equipamento adquirido Und
10.301 ATENCAO BASICA 2018 1,00 2019 2020 2021 Total 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.000,00 10.000,00 03.001
4005 - Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos 2 0022 - % Executado Percentual
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2018 100,00 2019 2020 2021 Total 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 298.308,00 298.308,00 03.001
2018 407,37
6.423.308,00
2019 324,94
5.966.000,00
2020 336,17
6.771.000,00
2021 348,52
6.334.000,00
Total 1.417,00
25.494.308,00 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0110 VIDA SIM CIGARRO NAO
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
2157 - Formacao de Grupos de Tabagismo 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
10.301 ATENCAO BASICA 2018 4,00 2019 4,00 2020 4,00 2021 4,00 Total 16,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 03.001
2158 - Promocao da Tematica nas Salas de Espera 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
10.301 ATENCAO BASICA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00 03.001
2159 - Realizacao de Atividade de Combate ao Tabaco 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
10.301 ATENCAO BASICA 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00 03.001
2018 6,00
3.000,00
2019 6,00
3.000,00
2020 6,00
3.000,00
2021 6,00
3.000,00
Total 24,00
12.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236
Página:020
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0112 LAJES SORRIDENTE
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
2113 - Programa Saude Bucal 2 0022 - % Executado Percentual
10.301 ATENCAO BASICA 2018 24,24 2019 24,75 2020 25,25 2021 25,76 Total 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 480.000,00 490.000,00 500.000,00 510.000,00 1.980.000,00 03.001
2154 - Expansao do Programa de Proteses no Municipio 2 0045 - Pessoas Atendidas Pessoa
10.301 ATENCAO BASICA 2018 600,00 2019 600,00 2020 600,00 2021 600,00 Total 2.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 360.000,00 03.001
2155 - Implantacao do Centro de Especialidades Odontologi 2 0036 - Unidade Construida und
10.301 ATENCAO BASICA 2018 2019 2020 1,00 2021 Total 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 60.000,00 60.000,00 03.001
2156 - Atuacao das Equipes de Saude Bucal 2 0022 - % Executado Percentual
10.301 ATENCAO BASICA 2018 ,50 2019 ,50 2020 ,50 2021 ,50 Total 2,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 03.001
2018 624,74
580.000,00
2019 625,25
590.000,00
2020 626,75
660.000,00
2021 626,26
610.000,00
Total 2.503,00
2.440.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236
Página:021
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0113 APRENDER PARA ENSINAR
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
2146 - Capacitacao de Servidores 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
10.301 ATENCAO BASICA 2018 12,00 2019 12,00 2020 12,00 2021 12,00 Total 48,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 03.001
2153 - Implementacao da Politica de Educacao Permanente 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
10.301 ATENCAO BASICA 2018 1,00 2019 2020 2021 Total 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.000,00 1.000,00 03.001
2018 13,00
11.000,00
2019 12,00
10.000,00
2020 12,00
10.000,00
2021 12,00
10.000,00
Total 49,00
41.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236
Página:022
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
C.N.P.J.: 08.113.466/0001-05
Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0114 CIDADAO SAUDAVEL
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
2151 - Implantacao do Grupo Peso sob Medida 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
10.301 ATENCAO BASICA 2018 20,00 2019 20,00 2020 20,00 2021 20,00 Total 80,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 03.001
2152 - Promocao da Pratica de Atividade Fisica de Academi 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
10.301 ATENCAO BASICA 2018 20,00 2019 20,00 2020 20,00 2021 20,00 Total 80,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 03.001
2018 40,00
4.000,00
2019 40,00
4.000,00
2020 40,00
4.000,00
2021 40,00
4.000,00
Total 160,00
16.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0115 CAFE COM IDEIAS
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
2149 - Planejamento das Acoes Ofertadas a Populacao 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
10.301 ATENCAO BASICA 2018 5,00 2019 5,00 2020 5,00 2021 5,00 Total 20,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 03.001
2150 - Avaliacao dos Servicos Executados pelo PSF 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
10.301 ATENCAO BASICA 2018 2,00 2019 2,00 2020 2,00 2021 2,00 Total 8,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 03.001
2018 7,00
7.000,00
2019 7,00
7.000,00
2020 7,00
7.000,00
2021 7,00
7.000,00
Total 28,00
28.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0116 LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1009 - Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar 1 0037 - Unidade Reformada und
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 02.006
1011 - Aquisicao de Transporte Escolar 1 0001 - Equipamento adquirido Und
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 2,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 Total 4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 396.000,00 198.000,00 198.000,00 792.000,00 02.006
1017 - Aquisicao de Equipamentos 1 0001 - Equipamento adquirido Und
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 50,00 2019 50,00 2020 50,00 2021 50,00 Total 200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 02.006
1061 - Aquisicao de Veiculos 1 0001 - Equipamento adquirido Und
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 1,00 2019 2020 2021 Total 1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 120.000,00 120.000,00 02.006
1084 - Construcao de Quadra Esportiva Coberta 1 0036 - Unidade Construida und
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 1,00 2019 2020 2021 Total 1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 180.000,00 180.000,00 02.006
1088 - Adequacao de Escola em Tempo Integral 1 0003 - Predio Reformado Und
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 2021 Total 2,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 100.000,00 100.000,00 200.000,00 02.006
1089 - Construcao de Laboratorios 1 0036 - Unidade Construida und
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 02.006
1090 - Construcao do Nucleo de Educacao Especial 1 0036 - Unidade Construida und
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 2019 2020 1,00 2021 Total 1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 300.000,00 300.000,00 02.006
1091 - Aquisicao de Equipamentos Laboratoriais 1 0001 - Equipamento adquirido Und
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 2019 1,00 2020 1,00 2021 2,00 Total 4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 150.000,00 150.000,00 300.000,00 600.000,00 02.006
1092 - Aquisicao de Equipamentos para Nucleo de Educacao 1 0001 - Equipamento adquirido Und
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 2019 2020 1,00 2021 1,00 Total 2,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 100.000,00 100.000,00 200.000,00 02.006
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0116 LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
2031 - Programa Merenda na Escola - Fundamental 2 0022 - % Executado Percentual
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 23,26 2019 24,33 2020 25,58 2021 26,83 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 130.000,00 136.000,00 143.000,00 150.000,00 559.000,00 02.006
2033 - Manutencao do Transporte Escolar - Fundamental 2 0022 - % Executado Percentual
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 24,74 2019 26,78 2020 23,55 2021 24,93 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 536.000,00 580.000,00 510.000,00 540.000,00 2.166.000,00 02.006
2034 - Manutencao do Ensino Fundamental FUNDEB 60% 2 0022 - % Executado Percentual
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 20,98 2019 23,53 2020 25,77 2021 29,72 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 3.610.000,00 4.050.000,00 4.435.000,00 5.115.000,00 17.210.000,00 02.006
2035 - Manutencao do Ensino Fundamental 2 0022 - % Executado Percentual
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 22,12 2019 24,31 2020 25,80 2021 27,76 Total 99,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 1.410.000,00 1.550.000,00 1.645.000,00 1.770.000,00 6.375.000,00 02.006
2036 - Manutencao do Ensino Infantil 2 0022 - % Executado Percentual
12.365 EDUCACAO INFANTIL 2018 22,60 2019 23,97 2020 25,69 2021 27,74 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 660.000,00 700.000,00 750.000,00 810.000,00 2.920.000,00 02.006
2091 - Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% 2 0022 - % Executado Percentual
12.365 EDUCACAO INFANTIL 2018 20,99 2019 23,38 2020 26,19 2021 29,44 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 970.000,00 1.080.000,00 1.210.000,00 1.360.000,00 4.620.000,00 02.006
2093 - Manutencao do Transporte Escolar - Infantil 2 0022 - % Executado Percentual
12.365 EDUCACAO INFANTIL 2018 21,74 2019 23,91 2020 26,09 2021 28,26 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 460.000,00 02.006
2094 - Programa Merenda na Escola - Infantil 2 0022 - % Executado Percentual
12.365 EDUCACAO INFANTIL 2018 23,26 2019 24,42 2020 25,58 2021 26,74 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00 344.000,00 02.006
2146 - Capacitacao de Servidores 2 0007 - Servidor Capacitado Servidor
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 200,00 2019 200,00 2020 200,00 2021 200,00 Total 800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00 02.006
2161 - Bolsa Incentivo ao Estagio 2 0032 - Aluno Benificiado Aluno
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2018 50,00 2019 60,00 2020 70,00 2021 80,00 Total 260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 400.000,00 410.000,00 430.000,00 440.000,00 1.680.000,00 02.006
2018 486,69
9.032.000,00
2019 509,63
9.488.000,00
2020 530,25
10.419.000,00
2021 556,42
11.147.000,00
Total 2.082,99
40.086.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0117 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1017 - Aquisicao de Equipamentos 1 0001 - Equipamento adquirido Und
13.392 DIFUSAO CULTURAL 2018 10,00 2019 10,00 2020 10,00 2021 10,00 Total 40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 02.006
1093 - Aquisicao de Instrumentos Musicais 1 0001 - Equipamento adquirido Und
13.392 DIFUSAO CULTURAL 2018 10,00 2019 6,00 2020 6,00 2021 6,00 Total 28,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 100.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 220.000,00 02.006
2110 - Apoio a Projetos Culturais 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
13.392 DIFUSAO CULTURAL 2018 10,00 2019 10,00 2020 10,00 2021 10,00 Total 40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 02.006
2162 - Realizacao de Festivais Popular, Cultural, Literar 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
13.392 DIFUSAO CULTURAL 2018 12,00 2019 12,00 2020 12,00 2021 12,00 Total 48,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00 360.000,00 02.006
2018 42,00
195.000,00
2019 38,00
155.000,00
2020 38,00
175.000,00
2021 38,00
195.000,00
Total 156,00
720.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0118 LAJES MAIS LIMPA
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1027 - Aquisicao de Caminhao Compactador de Lixo 1 0005 - Veiculo Adiquirido und
15.452 SERVICOS URBANOS 2018 2019 1,00 2020 1,00 2021 Total 2,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 200.000,00 200.000,00 400.000,00 02.004
1098 - Aquisicao de Caminhao Coleta Seletiva de Lixo 1 0005 - Veiculo Adiquirido und
15.452 SERVICOS URBANOS 2018 1,00 2019 2020 2021 Total 1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 200.000,00 200.000,00 02.004
2086 - Coleta de Residuos Solidos 2 0051 - Lixo Coletado Tonelada
15.452 SERVICOS URBANOS 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 02.004
2108 - Programa Coleta Seletiva 2 0051 - Lixo Coletado Tonelada
15.452 SERVICOS URBANOS 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 280.000,00 02.004
2166 - Manutencao da Limpeza Publica 2 0022 - % Executado Percentual
15.452 SERVICOS URBANOS 2018 21,86 2019 25,48 2020 25,38 2021 27,28 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 1.150.000,00 1.340.000,00 1.335.000,00 1.435.000,00 5.260.000,00 02.004
2018 72,86
1.520.000,00
2019 76,48
1.710.000,00
2020 76,38
1.705.000,00
2021 77,28
1.605.000,00
Total 303,00
6.540.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0119 LAJES MAIS ESTRUTURADA
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1094 - Urbanizacao do Bairro Bosque das Pedras 1 0022 - % Executado Percentual
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00 02.004
2167 - Revitalizacao de Canteiros e Pracas 2 0053 - Praca Conservada und
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 4,00 2019 4,00 2020 4,00 2021 4,00 Total 16,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 02.004
3005 - Construcao de Academia na Praca 1 0036 - Unidade Construida und
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 1,00 2019 2020 2021 Total 1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 15.000,00 15.000,00 02.004
3006 - Construcao de Abrigo de Passageiros 1 0010 - Abrigo Construido und
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 2,00 2019 2020 2021 Total 2,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 10.500,00 10.500,00 02.004
2018 32,00
145.500,00
2019 29,00
120.000,00
2020 29,00
120.000,00
2021 29,00
120.000,00
Total 119,00
505.500,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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C.N.P.J.: 08.113.466/0001-05
Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0120 LAJES MAIS ILUMINADA
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1024 - Expansao da Rede Eletrica Urbana 1 0022 - % Executado Percentual
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 21,58 2019 23,74 2020 25,90 2021 28,78 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 30.000,00 33.000,00 36.000,00 40.000,00 139.000,00 02.004
1025 - Manutencao da Rede Eletrica 1 0022 - % Executado Percentual
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 02.004
1095 - Expansao da Rede Eletrica Rural 1 0022 - % Executado Percentual
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 21,74 2019 23,91 2020 26,09 2021 28,26 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 50.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00 230.000,00 02.004
2018 68,32
130.000,00
2019 72,65
138.000,00
2020 76,99
146.000,00
2021 82,04
155.000,00
Total 300,00
569.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236
Página:030
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
C.N.P.J.: 08.113.466/0001-05
Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0121 LAJES MAIS EQUIPADA
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1021 - Pavimentacao e Drenagem de Vias Publica 1 0050 - Ruas Pavimentadas Km²
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 10,00 2019 10,00 2020 10,00 2021 10,00 Total 40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 02.004
1022 - Construcao e Recuperacao de Pracas e Canteiros 1 0053 - Praca Conservada und
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 5,00 2019 5,00 2020 5,00 2021 5,00 Total 20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 640.000,00 02.004
1029 - Sinalizacao de Vias Publica 1 0022 - % Executado Percentual
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 02.004
1033 - Construcao e Recuperacao de Passagem Molhada 1 0036 - Unidade Construida und
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 2,00 2019 1,00 2020 2021 1,00 Total 4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 80.000,00 40.000,00 50.000,00 170.000,00 02.004
1036 - Const. e Ampliacao de Pontes, Passarelas, Bueiras 1 0036 - Unidade Construida und
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 1,00 2019 2020 2021 Total 1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 100.000,00 100.000,00 02.004
2163 - Manutencao e Revitalizacao do Cemiterio 2 0022 - % Executado Percentual
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 180.000,00 02.004
2168 - Manutencao e Sinalizacao do Mercado e Feira Livre 2 0022 - % Executado Percentual
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 2019 100,00 2020 2021 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 80.000,00 80.000,00 02.004
3007 - Construcao de Mata Burros 1 0036 - Unidade Construida und
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2018 5,00 2019 2020 2021 Total 5,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 65.000,00 65.000,00 02.004
2018 73,00
665.000,00
2019 166,00
550.000,00
2020 65,00
440.000,00
2021 66,00
500.000,00
Total 370,00
2.155.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236
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C.N.P.J.: 08.113.466/0001-05
Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0123 MEU PRIMEIRO EMPREGO
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
2173 - Promocao de Oportunidades de Geracao de Emprego e 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
11.333 EMPREGABILIDADE 2018 6,00 2019 6,00 2020 6,00 2021 6,00 Total 24,00
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 02.005
2174 - Capacitacao de Jovens para o Mercado de Trabalho 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
11.333 EMPREGABILIDADE 2018 6,00 2019 6,00 2020 6,00 2021 6,00 Total 24,00
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 02.005
2175 - Realizacao de Acoes de Educacao Profisional 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
11.333 EMPREGABILIDADE 2018 10,00 2019 10,00 2020 10,00 2021 10,00 Total 40,00
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00 02.005
2018 22,00
13.000,00
2019 22,00
13.000,00
2020 22,00
13.000,00
2021 22,00
13.000,00
Total 88,00
52.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236
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C.N.P.J.: 08.113.466/0001-05
Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0124 MORADIA COM DIGNIDADE
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1045 - Construcao e Melhoria Habitacional 1 0046 - Unid. Habitacionais Construida und
16.482 HABITACAO URBANA 2018 19,00 2019 19,00 2020 19,00 2021 19,00 Total 76,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 275.000,00 277.500,00 280.000,00 282.500,00 1.115.000,00 02.016
2018 19,00
275.000,00
2019 19,00
277.500,00
2020 19,00
280.000,00
2021 19,00
282.500,00
Total 76,00
1.115.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0125 LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1046 - Construcao e Ampliacao de Unidades Assistenciais 1 0037 - Unidade Reformada und
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 1,00 2019 2020 1,00 2021 Total 2,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 50.000,00 55.000,00 105.000,00 04.001
1061 - Aquisicao de Veiculos 1 0005 - Veiculo Adiquirido und
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 2019 2020 1,00 2021 Total 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 45.000,00 45.000,00 04.001
2019 - Programa Peixe para o Povo 2 0041 - Familias Atendidas Familia
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 1.500,00 2019 1.500,00 2020 1.500,00 2021 1.500,00 Total 6.000,00
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 60.000,00 62.000,00 64.000,00 66.000,00 252.000,00 02.005
2047 - Programa de Transporte de Feirantes 2 0041 - Familias Atendidas Familia
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 550,00 2019 600,00 2020 670,00 2021 700,00 Total 2.520,00
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 94.000,00 02.005
2078 - Atendimento a Beneficios Eventuais 2 0045 - Pessoas Atendidas Pessoa
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 20,00 2019 20,00 2020 20,00 2021 20,00 Total 80,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 40.000,00 42.000,00 44.000,00 47.000,00 173.000,00 04.001
2096 - Indice de Gestao Desc Bolsa Familia - IGDBF 2 0022 - % Executado Percentual
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00 04.001
2097 - Indice de Gestao Desc Suas - IGDSUAS 2 0022 - % Executado Percentual
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 04.001
2104 - BPC na Escola 2 0022 - % Executado Percentual
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 34,78 2019 26,09 2020 21,74 2021 17,39 Total 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 8.000,00 6.000,00 5.000,00 4.000,00 23.000,00 04.001
2115 - Capacitacao e Acesso ao Trabalho 2 0045 - Pessoas Atendidas Pessoa
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 80,00 2019 80,00 2020 80,00 2021 80,00 Total 320,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 48.000,00 04.001
2119 - Primeira Infancia no SUAS 2 0018 - Crianca Atendida Pessoa
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 2018 100,00 2019 100,00 2020 100,00 2021 100,00 Total 400,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 04.001
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0125 LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
2146 - Capacitacao de Servidores 2 0007 - Servidor Capacitado Servidor
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 50,00 2019 50,00 2020 50,00 2021 50,00 Total 200,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 04.001
2169 - Servico de Protecao Social Basica 2 0041 - Familias Atendidas Familia
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 550,00 2019 600,00 2020 670,00 2021 700,00 Total 2.520,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 282.000,00 282.000,00 282.000,00 282.000,00 1.128.000,00 04.001
2171 - Servico de Protecao Social Especial 2 0022 - % Executado Percentual
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 32.000,00 04.001
2172 - Garantia de Documentos Civis as Familias de Baixa 2 0045 - Pessoas Atendidas Pessoa
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2018 400,00 2019 400,00 2020 400,00 2021 400,00 Total 1.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00 04.001
2018 3.360,78
659.500,00
2019 3.451,09
611.500,00
2020 3.588,74
714.500,00
2021 3.642,39
618.500,00
Total 14.043,00
2.604.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236
Página:035
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Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0126 FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
1017 - Aquisicao de Equipamentos 1 0001 - Equipamento adquirido Und
23.695 TURISMO 2018 10,00 2019 2020 2021 Total 10,00
SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS 20.000,00 20.000,00 02.003
1020 - Implantacao do Centro de Artesanato 1 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
23.691 PROMOCAO COMERCIAL 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS 10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00 46.000,00 02.003
1061 - Aquisicao de Veiculos 1 0005 - Veiculo Adiquirido und
23.695 TURISMO 2018 2019 1,00 2020 2021 Total 1,00
SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS 42.000,00 42.000,00 02.003
1097 - Construcao do Centro de Treinamento 1 0036 - Unidade Construida und
23.695 TURISMO 2018 2019 1,00 2020 2021 Total 1,00
SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS 250.000,00 250.000,00 02.003
2065 - Promocao do Turismo e Festas Populares 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
23.695 TURISMO 2018 2,00 2019 2,00 2020 2,00 2021 2,00 Total 8,00
SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 02.003
2117 - Roteiro e Sinalizacao Turistica Local 2 0013 - Vias Organizada Km
23.695 TURISMO 2018 1,00 2019 2020 2021 Total 1,00
SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS 30.000,00 30.000,00 02.003
2176 - Apoio a Empreendimentos Voltados a Mineracao 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
23.695 TURISMO 2018 2,00 2019 2,00 2020 2,00 2021 2,00 Total 8,00
SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 02.003
2177 - Fomentar a Instalacao de Novas Faccoes do Segmento 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
23.691 PROMOCAO COMERCIAL 2018 1,00 2019 2020 1,00 2021 Total 2,00
SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS 50.000,00 50.000,00 100.000,00 02.003
2178 - Capacitacao Profissional Local 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
23.691 PROMOCAO COMERCIAL 2018 3,00 2019 3,00 2020 3,00 2021 3,00 Total 12,00
SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 02.003
2179 - Festival Gastronomico Regional 2 0026 - Eventos Apoaidos und
23.695 TURISMO 2018 1,00 2019 1,00 2020 1,00 2021 1,00 Total 4,00
SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 02.003
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236
Página:036
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
C.N.P.J.: 08.113.466/0001-05
Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0126 FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
2180 - Apoio a Micro e Pequenos Empreendimentos 2 0039 - Acoes Desenvolvidas Acoes
23.695 TURISMO 2018 2,00 2019 2,00 2020 2,00 2021 2,00 Total 8,00
SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 02.003
2018 23,00
270.000,00
2019 13,00
463.000,00
2020 12,00
222.000,00
2021 11,00
173.000,00
Total 59,00
1.128.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236
Página:037
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
C.N.P.J.: 08.113.466/0001-05
Programas/Ações Validadas
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Lei Original
2018 / 2021 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0127 CONTROLE SOCIAL
Ação
Função / SubFunção
Orgão / Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço)Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
2017 - Manutencao do Conselho Tutelar 2 0022 - % Executado Percentual
14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 2018 22,00 2019 24,00 2020 26,00 2021 28,00 Total 100,00
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 110.000,00 120.000,00 130.000,00 140.000,00 500.000,00 02.005
2079 - Manutencao do Conselho de Assistencia Social 2 0022 - % Executado Percentual
14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 2018 23,17 2019 24,39 2020 25,61 2021 26,83 Total 100,00
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 19.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00 82.000,00 02.005
2083 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude 2 0022 - % Executado Percentual
14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 02.001
2098 - Manutencao do Conselho Municipal de Juventude 2 0022 - % Executado Percentual
14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 02.001
2099 - Manutencao do Conselho Municipal de Cultura 2 0022 - % Executado Percentual
14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 02.001
2100 - Manutencao do Conselho Municipal de Turismo 2 0022 - % Executado Percentual
14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 02.001
2101 - Manutencao do Conselho Municipal de Idoso 2 0022 - % Executado Percentual
14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 2018 23,17 2019 24,39 2020 25,61 2021 26,83 Total 100,00
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 19.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00 82.000,00 02.005
2102 - Manutencao do Conselho Municipal de Crianca 2 0022 - % Executado Percentual
14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 2018 23,17 2019 24,39 2020 25,61 2021 26,83 Total 100,00
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 19.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00 82.000,00 02.005
2181 - Manutencao do Conselho da Mulher 2 0022 - % Executado Percentual
14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 02.001
2182 - Manutencao do Conselho Municipal Antidrogas 2 0022 - % Executado Percentual
14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 2018 25,00 2019 25,00 2020 25,00 2021 25,00 Total 100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 02.001
2018 241,51
232.000,00
2019 247,17
245.000,00
2020 252,83
258.000,00
2021 258,49
271.000,00
Total 1.000,00
1.006.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçadas 2017 e Estimadas 2018/2021
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA
2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 I - RECEITAS CORRENTES 18.253.268,41 19.871.859,66 28.762.000,00 33.458.008,00 34.864.000,00 35.840.000,00 36.951.500,00 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 1.019.296,71 1.000.348,34 1.472.900,00 1.623.008,00 1.403.000,00 1.638.000,00 1.741.500,00 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Impostos 891.049,76 907.897,03 1.141.400,00 1.438.008,00 1.308.000,00 1.543.000,00 1.646.500,00 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 211.269,28 294.199,27 280.000,00 340.000,00 370.000,00 420.000,00 450.000,00 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 211.269,28 294.199,27 280.000,00 340.000,00 370.000,00 420.000,00 450.000,00 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Trabalho 211.269,28 294.199,27 280.000,00 320.000,00 350.000,00 400.000,00 430.000,00 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Trabalho Principal 211.269,28 294.199,27 280.000,00 320.000,00 350.000,00 400.000,00 430.000,00 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos Principal 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Impostos Especificos de Estados/DF Municipios 679.780,48 613.697,76 861.400,00 1.098.008,00 938.000,00 1.123.000,00 1.196.500,00 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios 126.429,38 94.180,52 205.200,00 382.008,00 323.000,00 373.000,00 416.500,00 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 92.353,01 78.039,05 164.000,00 255.008,00 210.000,00 240.000,00 260.000,00 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Principal 92.187,41 78.039,05 150.000,00 200.000,00 180.000,00 210.000,00 230.000,00 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Multas e Juros 0,00 0,00 2.000,00 35.008,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Divida Ativa 165,60 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Divida Ativa Multas e Juros 0,00 0,00 2.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.1.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Causa Mortis” e DoaCao de Bens e Direitos 0,00 0,00 0,00 62.000,00 18.000,00 18.000,00 21.500,00 1.1.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Causa Mortis” e DoaCao de Bens e Direitos Principal 0,00 0,00 0,00 62.000,00 18.000,00 18.000,00 21.500,00 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis 34.076,37 16.141,47 41.200,00 65.000,00 95.000,00 115.000,00 135.000,00 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis P 34.076,37 16.141,47 35.000,00 50.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis M 0,00 0,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis D 0,00 0,00 2.200,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis D 0,00 0,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00 Impostos sobre a ProduCao, circulaCao de Mercadorias e ServiCos 553.351,10 519.517,24 656.200,00 716.000,00 615.000,00 750.000,00 780.000,00 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza 553.351,10 519.517,24 656.200,00 716.000,00 615.000,00 750.000,00 780.000,00 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza Principal 553.351,10 519.517,24 650.000,00 700.000,00 600.000,00 720.000,00 750.000,00 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00 Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza Multas e Juros 0,00 0,00 2.000,00 6.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00 Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza Divida Ativa 0,00 0,00 2.200,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00 Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza Divida Ativa Multas e Juros 0,00 0,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Taxas 128.246,95 92.451,31 331.500,00 185.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia 981,99 0,00 158.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao 981,99 0,00 158.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao 981,99 0,00 158.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00 Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind 981,99 0,00 158.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao Divida Ativa Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos 127.264,96 92.451,31 173.500,00 170.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos 127.264,96 92.451,31 173.500,00 170.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos 127.264,96 92.451,31 173.500,00 170.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos Principal 127.264,96 92.451,31 173.500,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos Divida Ativa Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 670.000,00 1.085.000,00 1.096.000,00 1.220.000,00 1.300.000,00 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuicoes Sociais 0,00 0,00 670.000,00 735.000,00 770.000,00 820.000,00 850.000,00 1.2.1.0.04.0.0.00.00.00.00.00 Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social RPPS 0,00 0,00 670.000,00 735.000,00 770.000,00 820.000,00 850.000,00
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 001 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçadas 2017 e Estimadas 2018/2021
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA
2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00.00.00 Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS 0,00 0,00 0,00 735.000,00 770.000,00 820.000,00 850.000,00 1.2.1.0.04.1.1.00.00.00.00.00 Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS Principal 0,00 0,00 0,00 735.000,00 770.000,00 820.000,00 850.000,00 1.2.1.0.04.2.0.00.00.00.00.00 Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.0.04.2.1.00.00.00.00.00 Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS Principal 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.0.04.3.0.00.00.00.00.00 Contribuicoes do Servidor Inativo para o Regime Proprio de Previdencia 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.0.04.3.1.00.00.00.00.00 Contribuicoes do Servidor Inativo para o Regime Proprio de Previdencia 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00 ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica 0,00 0,00 0,00 350.000,00 326.000,00 400.000,00 450.000,00 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00 ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica 0,00 0,00 0,00 350.000,00 326.000,00 400.000,00 450.000,00 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica Principal 0,00 0,00 0,00 350.000,00 326.000,00 400.000,00 450.000,00 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 21.739,42 21.035,80 405.000,00 520.000,00 620.000,00 692.000,00 740.000,00 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 ExploraCao do Patrimonio Imobiliario do Estado 21.739,42 20.910,80 35.000,00 310.000,00 360.000,00 410.000,00 430.000,00 1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00 Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de OcupaCao 0,00 0,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00 Alugueis e Arrendamentos 0,00 0,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00 Alugueis e Arrendamentos Principal 0,00 0,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.3.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Imobiliarias 649,53 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Imobiliarias 649,53 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.0.02.1.2.00.00.00.00.00 Outras Receitas Imobiliarias 649,53 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.0.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Imobiliarias 21.089,89 20.910,80 25.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00 420.000,00 1.3.1.0.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Imobiliarias 21.089,89 20.910,80 25.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00 420.000,00 1.3.1.0.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Receitas Imobiliarias Principal 21.089,89 20.910,80 25.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00 420.000,00 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Valores Mobiliarios 0,00 0,00 300.000,00 110.000,00 160.000,00 182.000,00 210.000,00 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Juros e CorreCoes Monetarias 0,00 0,00 300.000,00 100.000,00 150.000,00 172.000,00 200.000,00 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00 RemuneraCao de Depositos Bancarios 0,00 0,00 0,00 100.000,00 150.000,00 172.000,00 200.000,00 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 RemuneraCao de Depositos Bancarios Principal 0,00 0,00 0,00 100.000,00 150.000,00 172.000,00 200.000,00 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00 Remuneracao dos Investimentos do Regime Proprio de Previdencia 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00 Remuneracao dos Investimentos do Regime Proprio de Previdencia 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00 Outros Valores Mobiliarios 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.3.2.9.00.1.0.00.00.00.00.00 Outros Valores Mobiliarios 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.3.2.9.00.1.1.00.00.00.00.00 Outros Valores Mobiliarios Principal 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais 0,00 125,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.3.9.0.00.1.0.00.00.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais 0,00 125,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.3.9.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais Principal 0,00 125,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 0,00 0,00 0,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 140.000,00 1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00 ServiCos e Atividades Referentes a Saude 0,00 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 1.6.3.0.01.0.0.00.00.00.00.00 ServiCos de Atendimento a Saude 0,00 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 1.6.3.0.01.1.0.00.00.00.00.00 ServiCos de Atendimento a Saude 0,00 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 1.6.3.0.01.1.1.00.00.00.00.00 ServiCos de Atendimento a Saude Principal 0,00 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Outros ServiCos 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00 Outros ServiCos 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00 Outros ServiCos 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00 Outros ServiCos Principal 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 16.597.567,70 18.850.475,52 26.004.100,00 29.820.000,00 31.110.000,00 31.405.000,00 32.520.000,00 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias da Uniao e de suas Entidades 8.926.626,59 10.346.177,16 15.211.000,00 19.325.000,00 19.895.000,00 20.255.000,00 20.815.000,00 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias da Uniao Especifica E/M 8.926.626,59 10.346.177,16 15.211.000,00 19.325.000,00 19.895.000,00 20.255.000,00 20.815.000,00 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 ParticipaCao na Receita da Uniao 7.928.888,68 8.967.975,23 13.218.000,00 12.140.000,00 12.460.000,00 12.880.000,00 13.300.000,00 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios Cota Mensal 7.920.270,23 8.963.737,78 13.200.000,00 11.600.000,00 11.900.000,00 12.300.000,00 12.700.000,00 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios Cota Mensal Principal 7.920.270,23 8.963.737,78 13.200.000,00 11.600.000,00 11.900.000,00 12.300.000,00 12.700.000,00
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 002 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçadas 2017 e Estimadas 2018/2021
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA
2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de ParticipaCao do Municipios 1% Cota entregue no mes de dezembro 0,00 0,00 0,00 240.000,00 250.000,00 260.000,00 270.000,00 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de ParticipaCao do Municipios 1% Cota entregue no mes de dezembro Pri 0,00 0,00 0,00 240.000,00 250.000,00 260.000,00 270.000,00 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios 1% Cota entregue no mes de julho 0,00 0,00 0,00 240.000,00 250.000,00 260.000,00 270.000,00 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios 1% Cota entregue no mes de julho Princ 0,00 0,00 0,00 240.000,00 250.000,00 260.000,00 270.000,00 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 8.618,45 4.237,45 18.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Principal 8.618,45 4.237,45 18.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.7.1.8.01.6.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados Estados Exportadores de Produtos Indust 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.7.1.8.01.6.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados Estados Exportadores de Produtos Indu 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.7.1.8.01.7.0.00.00.00.00.00 Cota Parte da ContribuiCao de IntervenCao no Dominio Economico 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 1.7.1.8.01.7.1.00.00.00.00.00 Cota Parte da ContribuiCao de IntervenCao no Dominio Economico Principal 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00 Transferencia da CompensaCao Financeira pela ExploraCao de Recursos Naturais 262.210,16 192.090,65 340.000,00 480.000,00 510.000,00 540.000,00 570.000,00 1.7.1.8.02.2.0.00.00.00.00.00 Cota parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais CFEM 82.929,30 43.294,83 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00.00.00 Cota parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais CFEM Principal 82.929,30 43.294,83 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 1.7.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00 Cota parte Royalties CompensaCao Financeira pela ProduCao de Petroleo Lei n0,00 0,00 0,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 Cota parte Royalties CompensaCao Financeira pela ProduCao de Petroleo Lei n0,00 0,00 0,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 1.7.1.8.02.4.0.00.00.00.00.00 Cota parte Royalties pelo Excedente da ProduCao do Petroleo Lei n0,00 0,00 0,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 1.7.1.8.02.4.1.00.00.00.00.00 Cota parte Royalties pelo Excedente da ProduCao do Petroleo Lei n0,00 0,00 0,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP 176.371,49 138.034,25 120.000,00 300.000,00 320.000,00 340.000,00 360.000,00 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP Principal 176.371,49 138.034,25 120.000,00 300.000,00 320.000,00 340.000,00 360.000,00 1.7.1.8.02.9.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias Decorrentes de Compensacao Financeira pela Explo 2.909,37 10.761,57 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.02.9.1.00.00.00.00.00 Outras Transferencias Decorrentes de Compensacao Financeira pela Explo 2.909,37 10.761,57 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS Repasses Fundo a Fundo 0,00 0,00 0,00 4.130.000,00 4.210.000,00 4.290.000,00 4.370.000,00 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS Repasses Fundo a Fundo 0,00 0,00 0,00 4.130.000,00 4.210.000,00 4.290.000,00 4.370.000,00 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS Repasses Fundo a Fundo Principa 0,00 0,00 0,00 4.130.000,00 4.210.000,00 4.290.000,00 4.370.000,00 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00 Atencao Basica 0,00 0,00 0,00 2.620.000,00 2.685.000,00 2.750.000,00 2.815.000,00 1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00 Pab 0,00 0,00 0,00 350.000,00 360.000,00 370.000,00 380.000,00 1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00 Programa Agente Comunitarios de Saude 0,00 0,00 0,00 400.000,00 410.000,00 420.000,00 430.000,00 1.7.1.8.03.1.1.01.03.00.00.00 Saude da Familia 0,00 0,00 0,00 640.000,00 650.000,00 660.000,00 670.000,00 1.7.1.8.03.1.1.01.04.00.00.00 Saude Bucal 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 1.7.1.8.03.1.1.01.05.00.00.00 Nucleo de Apoio a Saude da Familia 0,00 0,00 0,00 280.000,00 285.000,00 290.000,00 295.000,00 1.7.1.8.03.1.1.01.06.00.00.00 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade 0,00 0,00 0,00 600.000,00 620.000,00 640.000,00 660.000,00 1.7.1.8.03.1.1.01.07.00.00.00 Programa Saude na Escola 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.7.1.8.03.1.1.01.99.00.00.00 Outras Transferencias do SUS para Atencao Basica 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00 Vigilancia em Saude 0,00 0,00 0,00 200.000,00 205.000,00 210.000,00 215.000,00 1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00 Vigilancia 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.00 Vigilancia Sanitaria 0,00 0,00 0,00 80.000,00 85.000,00 90.000,00 95.000,00 1.7.1.8.03.1.1.02.03.00.00.00 Vigilancia Epidemiologica 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 1.7.1.8.03.1.1.02.04.00.00.00 Vigilancia e Promocao de Saude 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1.7.1.8.03.1.1.02.99.00.00.00 Outras Transferencias do SUS para Vigilancia Saude 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00 Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.7.1.8.03.1.1.03.01.00.00.00 Farmacia Basica 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 1.7.1.8.03.1.1.03.99.00.00.00 Outras Transferencias do SUS para Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00 Media e Alta Complexidade e Laboratorial 0,00 0,00 0,00 1.210.000,00 1.220.000,00 1.230.000,00 1.240.000,00 1.7.1.8.03.1.1.04.01.00.00.00 Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial 0,00 0,00 0,00 960.000,00 970.000,00 980.000,00 990.000,00 1.7.1.8.03.1.1.04.02.00.00.00 Teto Municipal da Rede Brasil sem Miseria 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.7.1.8.03.1.1.04.99.00.00.00 Outras Transferencias do SUS para o MAC 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social 249.420,60 205.492,00 300.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçadas 2017 e Estimadas 2018/2021
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA
2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social 249.420,60 205.492,00 300.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social 249.420,60 205.492,00 300.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00 1.7.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00 Centro de Referencia de Assistencia Social 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.7.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00 Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.7.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00 Acessuas 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.7.1.8.04.1.1.04.00.00.00.00 Programa Primeira Infancia 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 1.7.1.8.04.1.1.05.00.00.00.00 Protecao Social Especial de Media Complexidade 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 1.7.1.8.04.1.1.06.00.00.00.00 Indice de Gestao Descentralizada IGDBF 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 1.7.1.8.04.1.1.07.00.00.00.00 Indice de Gestao Descentralizada SUAS 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1.7.1.8.04.1.1.08.00.00.00.00 Protecao Social Basica Piso Basico Fixo 0,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao 481.660,13 538.086,14 635.000,00 585.000,00 595.000,00 605.000,00 615.000,00 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00 Transferencias do Salario Educacao 236.215,19 226.292,49 250.000,00 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00 Transferencias do Salario Educacao Principal 236.215,19 226.292,49 250.000,00 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar 164.280,00 214.276,00 160.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar 164.280,00 214.276,00 160.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 1.7.1.8.05.3.1.01.00.00.00.00 Pnae Creche 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 1.7.1.8.05.3.1.02.00.00.00.00 Pnae Pre Escola 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 1.7.1.8.05.3.1.03.00.00.00.00 Pnae Fundamental 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00.00.00 Pnae PEJA 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escola 81.164,94 55.852,72 90.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Esco 81.164,94 55.852,72 90.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 1.7.1.8.05.4.1.01.00.00.00.00 Pnate Infantil 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.7.1.8.05.4.1.02.00.00.00.00 Pnate Fundamental 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.7.1.8.05.4.1.03.00.00.00.00 Pnate Medio 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao 0,00 41.664,93 130.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00 Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao 0,00 41.664,93 130.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00 Transferencia Financeira do ICMS – 3.477,23 3.477,24 18.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00 Transferencia Financeira do ICMS – 3.477,23 3.477,24 18.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00 Transferencia Financeira do ICMS – 3.477,23 3.477,24 18.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades 0,00 0,00 350.000,00 940.000,00 1.020.000,00 940.000,00 960.000,00 1.7.1.8.10.1.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude 0,00 0,00 50.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.7.1.8.10.1.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude 0,00 0,00 50.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.7.1.8.10.2.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao 0,00 0,00 75.000,00 440.000,00 500.000,00 400.000,00 400.000,00 1.7.1.8.10.2.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao Principal 0,00 0,00 75.000,00 440.000,00 500.000,00 400.000,00 400.000,00 1.7.1.8.10.3.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social 0,00 0,00 25.000,00 100.000,00 120.000,00 140.000,00 160.000,00 1.7.1.8.10.3.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social Principal 0,00 0,00 25.000,00 100.000,00 120.000,00 140.000,00 160.000,00 1.7.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias de Convenios da Uniao 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00 Outras Transferencias de Convenios da Uniao 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao 969,79 439.055,90 350.000,00 400.000,00 450.000,00 350.000,00 350.000,00 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao 969,79 439.055,90 350.000,00 400.000,00 450.000,00 350.000,00 350.000,00 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao Principal 969,79 439.055,90 350.000,00 400.000,00 450.000,00 350.000,00 350.000,00 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 2.295.043,98 2.539.363,94 4.693.100,00 4.195.000,00 4.365.000,00 4.050.000,00 4.105.000,00 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias dos Estados Especificas de Estados, DF e Municipios 2.295.043,98 2.539.363,94 4.693.100,00 4.195.000,00 4.365.000,00 4.050.000,00 4.105.000,00 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00 Participacao na Receita dos Estados 2.295.043,98 2.539.363,94 4.393.100,00 3.715.000,00 3.815.000,00 3.720.000,00 3.775.000,00 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do ICMS 2.169.609,56 2.352.845,13 3.960.000,00 3.500.000,00 3.600.000,00 3.500.000,00 3.550.000,00
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Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçadas 2017 e Estimadas 2018/2021
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA
2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do ICMS Principal 2.169.609,56 2.352.845,13 3.960.000,00 3.500.000,00 3.600.000,00 3.500.000,00 3.550.000,00 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do IPVA 113.047,38 117.120,78 216.000,00 180.000,00 185.000,00 190.000,00 195.000,00 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do IPVA Principal 113.047,38 117.120,78 216.000,00 180.000,00 185.000,00 190.000,00 195.000,00 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do IPI Municipios 1.880,69 2.506,33 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do IPI Municipios Principal 1.880,69 2.506,33 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00 Cota Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico 8.449,81 23.211,70 20.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00 Cota Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico Principal 8.449,81 23.211,70 20.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1.7.2.8.01.5.0.00.00.00.00.00 Outras Participacoes na Receita dos Estados 2.056,54 43.680,00 185.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.5.1.00.00.00.00.00 Outras Participacoes na Receita dos Estados 2.056,54 43.680,00 185.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 0,00 0,00 300.000,00 200.000,00 250.000,00 150.000,00 150.000,00 1.7.2.8.10.1.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados para o SUS 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.1.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados para o SUS 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados para Educacao 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados para Educacao 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos Estados 0,00 0,00 100.000,00 200.000,00 250.000,00 150.000,00 150.000,00 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos Estados Principal 0,00 0,00 100.000,00 200.000,00 250.000,00 150.000,00 150.000,00 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias dos Estados 0,00 0,00 0,00 280.000,00 300.000,00 180.000,00 180.000,00 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias dos Estados 0,00 0,00 0,00 280.000,00 300.000,00 180.000,00 180.000,00 1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Transferencias dos Estados Principal 0,00 0,00 0,00 280.000,00 300.000,00 180.000,00 180.000,00 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Outras Instituicoes Publicas 5.375.897,13 5.964.934,42 6.100.000,00 6.300.000,00 6.850.000,00 7.100.000,00 7.600.000,00 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Outras Instituicoes Publicas Especificas de Estados, DF e Municipios 5.375.897,13 5.964.934,42 6.100.000,00 6.300.000,00 6.850.000,00 7.100.000,00 7.600.000,00 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Val 5.375.897,13 5.964.934,42 6.100.000,00 6.300.000,00 6.850.000,00 7.100.000,00 7.600.000,00 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Val 5.375.897,13 5.964.934,42 6.000.000,00 6.000.000,00 6.500.000,00 7.000.000,00 7.500.000,00 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de V 5.375.897,13 5.964.934,42 6.000.000,00 6.000.000,00 6.500.000,00 7.000.000,00 7.500.000,00 1.7.5.8.01.2.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos da Complementacao da Uniao ao Fundo de Manutencao e Desenvolvimento 0,00 0,00 100.000,00 300.000,00 350.000,00 100.000,00 100.000,00 1.7.5.8.01.2.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos da Complementacao da Uniao ao Fundo de Manutencao e Desenvolviment 0,00 0,00 100.000,00 300.000,00 350.000,00 100.000,00 100.000,00 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 614.664,58 0,00 210.000,00 300.000,00 515.000,00 755.000,00 510.000,00 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos 614.664,58 0,00 110.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Indenizacoes 611.258,54 0,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Indenizacoes 611.258,54 0,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.9.2.1.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Indenizacoes 611.258,54 0,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.9.2.1.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Indenizacoes Principal 611.258,54 0,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 Restituicoes 3.406,04 0,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Restituicoes 3.406,04 0,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Restituicoes 3.406,04 0,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Restituicoes Principal 3.406,04 0,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 100.000,00 220.000,00 435.000,00 675.000,00 430.000,00 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00 Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidor 0,00 0,00 100.000,00 200.000,00 410.000,00 650.000,00 400.000,00 1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00 Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidor 0,00 0,00 100.000,00 200.000,00 410.000,00 650.000,00 400.000,00 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00 Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servid 0,00 0,00 100.000,00 200.000,00 410.000,00 650.000,00 400.000,00 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Primarias 0,00 0,00 0,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Receitas Primarias Principal 0,00 0,00 0,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 I - RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 1.800.000,00 1.850.000,00 1.900.000,00 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 1.800.000,00 1.850.000,00 1.900.000,00 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuicoes Sociais 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 1.800.000,00 1.850.000,00 1.900.000,00 7.2.1.0.04.0.0.00.00.00.00.00 Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social RPPS 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 1.800.000,00 1.850.000,00 1.900.000,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA ESTIMADA
2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00.00.00 Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 1.800.000,00 1.850.000,00 1.900.000,00 7.2.1.0.04.1.1.00.00.00.00.00 Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS Principal 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 1.800.000,00 1.850.000,00 1.900.000,00 0.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 II - ( ) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE 0,00 0,00 0,00 3.118.000,00 3.239.000,00 3.300.000,00 3.391.000,00 4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 ( ) DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB 0,00 0,00 0,00 3.118.000,00 3.239.000,00 3.300.000,00 3.391.000,00 4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 ( ) TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 3.118.000,00 3.239.000,00 3.300.000,00 3.391.000,00 4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 ( ) Cota Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios Cota Mensal Principal 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 2.380.000,00 2.460.000,00 2.540.000,00 4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00 ( ) Cota Parte do Fundo de ParticipaCao do Municipios 1% Cota entregue no mes de dezembro 0,00 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 ( ) Cota Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios 1% Cota entregue no mes de julho P 0,00 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 ( ) Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Principal 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00 ( ) Transferencia Financeira do ICMS – 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 ( ) Cota Parte do ICMS Principal 0,00 0,00 0,00 680.000,00 720.000,00 700.000,00 710.000,00 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 ( ) Cota Parte do IPVA Principal 0,00 0,00 0,00 36.000,00 37.000,00 38.000,00 39.000,00 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 ( ) Cota Parte do IPI Municipios Principal 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
18.253.268,41 19.871.859,66 22.954.000,00 32.090.008,00 33.425.000,00 34.390.000,00 35.460.500,00 III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)
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CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA PREVISTA
2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2017
EST. ARREC.
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 18.253.268,41 19.871.859,66 22.954.000,00 33.458.008,00 34.864.000,00 35.840.000,00 36.951.500,00 0,00 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 1.019.296,71 1.000.348,34 1.472.900,00 1.623.008,00 1.403.000,00 1.638.000,00 1.741.500,00 0,00 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 891.049,76 907.897,03 1.141.400,00 1.438.008,00 1.308.000,00 1.543.000,00 1.646.500,00 0,00 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 211.269,28 294.199,27 280.000,00 340.000,00 370.000,00 420.000,00 450.000,00 0,00 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 211.269,28 294.199,27 280.000,00 340.000,00 370.000,00 420.000,00 450.000,00 0,00 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Trabalho 211.269,28 294.199,27 280.000,00 320.000,00 350.000,00 400.000,00 430.000,00 0,00 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Trabalho Principal 211.269,28 294.199,27 280.000,00 320.000,00 350.000,00 400.000,00 430.000,00 0,00 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos Principal 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Impostos Especificos de Estados/DF Municipios 679.780,48 613.697,76 861.400,00 1.098.008,00 938.000,00 1.123.000,00 1.196.500,00 0,00 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios 126.429,38 94.180,52 205.200,00 382.008,00 323.000,00 373.000,00 416.500,00 0,00 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 92.353,01 78.039,05 164.000,00 255.008,00 210.000,00 240.000,00 260.000,00 0,00 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Principal 92.187,41 78.039,05 150.000,00 200.000,00 180.000,00 210.000,00 230.000,00 0,00 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Multas e Juros 0,00 0,00 2.000,00 35.008,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Divida Ativa 165,60 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Divida Ativa Multas e Juros 0,00 0,00 2.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.1.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Causa Mortis” e DoaCao de Bens e Direitos 0,00 0,00 0,00 62.000,00 18.000,00 18.000,00 21.500,00 0,00 1.1.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Causa Mortis” e DoaCao de Bens e Direitos Principal 0,00 0,00 0,00 62.000,00 18.000,00 18.000,00 21.500,00 0,00 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis 34.076,37 16.141,47 41.200,00 65.000,00 95.000,00 115.000,00 135.000,00 0,00 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis Pr 34.076,37 16.141,47 35.000,00 50.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00 0,00 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis Mu 0,00 0,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis Di 0,00 0,00 2.200,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis Di 0,00 0,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00 Impostos sobre a ProduCao, circulaCao de Mercadorias e ServiCos 553.351,10 519.517,24 656.200,00 716.000,00 615.000,00 750.000,00 780.000,00 0,00 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00 Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza 553.351,10 519.517,24 656.200,00 716.000,00 615.000,00 750.000,00 780.000,00 0,00 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza Principal 553.351,10 519.517,24 650.000,00 700.000,00 600.000,00 720.000,00 750.000,00 0,00 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00 Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza Multas e Juros 0,00 0,00 2.000,00 6.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00 Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza Divida Ativa 0,00 0,00 2.200,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00 Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza Divida Ativa Multas e Juros 0,00 0,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS 128.246,95 92.451,31 331.500,00 185.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 0,00 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia 981,99 0,00 158.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao 981,99 0,00 158.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao 981,99 0,00 158.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00 Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind 981,99 0,00 158.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00 Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao Divida Ativa Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos 127.264,96 92.451,31 173.500,00 170.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos 127.264,96 92.451,31 173.500,00 170.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos 127.264,96 92.451,31 173.500,00 170.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos Principal 127.264,96 92.451,31 173.500,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00 Taxas pela PrestaCao de ServiCos Divida Ativa Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
Receitas Realizadas 2015/2016, Orçadas 2017 e Previstas 2018/2021
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA PREVISTA
2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2017
EST. ARREC.
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 670.000,00 1.085.000,00 1.096.000,00 1.220.000,00 1.300.000,00 0,00 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 0,00 0,00 670.000,00 735.000,00 770.000,00 820.000,00 850.000,00 0,00 1.2.1.0.04.0.0.00.00.00.00.00 Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social RPPS 0,00 0,00 670.000,00 735.000,00 770.000,00 820.000,00 850.000,00 0,00 1.2.1.0.04.1.0.00.00.00.00.00 Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS 0,00 0,00 0,00 735.000,00 770.000,00 820.000,00 850.000,00 0,00 1.2.1.0.04.1.1.00.00.00.00.00 Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS Principal 0,00 0,00 0,00 735.000,00 770.000,00 820.000,00 850.000,00 0,00 1.2.1.0.04.2.0.00.00.00.00.00 Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.0.04.2.1.00.00.00.00.00 Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS Principal 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.0.04.3.0.00.00.00.00.00 Contribuicoes do Servidor Inativo para o Regime Proprio de Previdencia 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.0.04.3.1.00.00.00.00.00 Contribuicoes do Servidor Inativo para o Regime Proprio de Previdencia 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA 0,00 0,00 0,00 350.000,00 326.000,00 400.000,00 450.000,00 0,00 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00 ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica 0,00 0,00 0,00 350.000,00 326.000,00 400.000,00 450.000,00 0,00 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica Principal 0,00 0,00 0,00 350.000,00 326.000,00 400.000,00 450.000,00 0,00 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 21.739,42 21.035,80 405.000,00 520.000,00 620.000,00 692.000,00 740.000,00 0,00 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO 21.739,42 20.910,80 35.000,00 310.000,00 360.000,00 410.000,00 430.000,00 0,00 1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00 Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de OcupaCao 0,00 0,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00 Alugueis e Arrendamentos 0,00 0,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00 Alugueis e Arrendamentos Principal 0,00 0,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.3.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Imobiliarias 649,53 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Imobiliarias 649,53 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.0.02.1.2.00.00.00.00.00 Outras Receitas Imobiliarias 649,53 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.0.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Imobiliarias 21.089,89 20.910,80 25.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00 420.000,00 0,00 1.3.1.0.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Imobiliarias 21.089,89 20.910,80 25.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00 420.000,00 0,00 1.3.1.0.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Receitas Imobiliarias Principal 21.089,89 20.910,80 25.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00 420.000,00 0,00 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIARIOS 0,00 0,00 300.000,00 110.000,00 160.000,00 182.000,00 210.000,00 0,00 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Juros e CorreCoes Monetarias 0,00 0,00 300.000,00 100.000,00 150.000,00 172.000,00 200.000,00 0,00 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00 RemuneraCao de Depositos Bancarios 0,00 0,00 0,00 100.000,00 150.000,00 172.000,00 200.000,00 0,00 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 RemuneraCao de Depositos Bancarios Principal 0,00 0,00 0,00 100.000,00 150.000,00 172.000,00 200.000,00 0,00 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00 Remuneracao dos Investimentos do Regime Proprio de Previdencia 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00 Remuneracao dos Investimentos do Regime Proprio de Previdencia 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00 Outros Valores Mobiliarios 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.3.2.9.00.1.0.00.00.00.00.00 Outros Valores Mobiliarios 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.3.2.9.00.1.1.00.00.00.00.00 Outros Valores Mobiliarios Principal 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 125,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 1.3.9.0.00.1.0.00.00.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais 0,00 125,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 1.3.9.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais Principal 0,00 125,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 0,00 0,00 0,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 140.000,00 0,00 1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00 SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE 0,00 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 0,00 1.6.3.0.01.0.0.00.00.00.00.00 ServiCos de Atendimento a Saude 0,00 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 0,00 1.6.3.0.01.1.0.00.00.00.00.00 ServiCos de Atendimento a Saude 0,00 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 0,00 1.6.3.0.01.1.1.00.00.00.00.00 ServiCos de Atendimento a Saude Principal 0,00 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 0,00 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00 Outros ServiCos 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00 Outros ServiCos 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00 Outros ServiCos Principal 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 002 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
Receitas Realizadas 2015/2016, Orçadas 2017 e Previstas 2018/2021
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA PREVISTA
2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2017
EST. ARREC.
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 16.597.567,70 18.850.475,52 20.196.100,00 29.820.000,00 31.110.000,00 31.405.000,00 32.520.000,00 0,00 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 8.926.626,59 10.346.177,16 10.799.000,00 19.325.000,00 19.895.000,00 20.255.000,00 20.815.000,00 0,00 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias da Uniao Especifica E/M 8.926.626,59 10.346.177,16 10.799.000,00 19.325.000,00 19.895.000,00 20.255.000,00 20.815.000,00 0,00 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 ParticipaCao na Receita da Uniao 7.928.888,68 8.967.975,23 8.812.000,00 12.140.000,00 12.460.000,00 12.880.000,00 13.300.000,00 0,00 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios Cota Mensal 7.920.270,23 8.963.737,78 8.800.000,00 11.600.000,00 11.900.000,00 12.300.000,00 12.700.000,00 0,00 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios Cota Mensal Principal 7.920.270,23 8.963.737,78 8.800.000,00 11.600.000,00 11.900.000,00 12.300.000,00 12.700.000,00 0,00 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de ParticipaCao do Municipios 1% Cota entregue no mes de dezembro 0,00 0,00 0,00 240.000,00 250.000,00 260.000,00 270.000,00 0,00 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de ParticipaCao do Municipios 1% Cota entregue no mes de dezembro Prin 0,00 0,00 0,00 240.000,00 250.000,00 260.000,00 270.000,00 0,00 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios 1% Cota entregue no mes de julho 0,00 0,00 0,00 240.000,00 250.000,00 260.000,00 270.000,00 0,00 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios 1% Cota entregue no mes de julho Princi 0,00 0,00 0,00 240.000,00 250.000,00 260.000,00 270.000,00 0,00 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 8.618,45 4.237,45 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Principal 8.618,45 4.237,45 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.7.1.8.01.6.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados Estados Exportadores de Produtos Indus 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.7.1.8.01.6.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados Estados Exportadores de Produtos Indus 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.7.1.8.01.7.0.00.00.00.00.00 Cota Parte da ContribuiCao de IntervenCao no Dominio Economico 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 1.7.1.8.01.7.1.00.00.00.00.00 Cota Parte da ContribuiCao de IntervenCao no Dominio Economico Principal 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00 Transferencia da CompensaCao Financeira pela ExploraCao de Recursos Naturais 262.210,16 192.090,65 340.000,00 480.000,00 510.000,00 540.000,00 570.000,00 0,00 1.7.1.8.02.2.0.00.00.00.00.00 Cota parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais CFEM 82.929,30 43.294,83 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00.00.00 Cota parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais CFEM Principal 82.929,30 43.294,83 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 1.7.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00 Cota parte Royalties CompensaCao Financeira pela ProduCao de Petroleo Lei n0,00 0,00 0,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 0,00 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 Cota parte Royalties CompensaCao Financeira pela ProduCao de Petroleo Lei n0,00 0,00 0,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 0,00 1.7.1.8.02.4.0.00.00.00.00.00 Cota parte Royalties pelo Excedente da ProduCao do Petroleo Lei n0,00 0,00 0,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 0,00 1.7.1.8.02.4.1.00.00.00.00.00 Cota parte Royalties pelo Excedente da ProduCao do Petroleo Lei n0,00 0,00 0,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 0,00 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP 176.371,49 138.034,25 120.000,00 300.000,00 320.000,00 340.000,00 360.000,00 0,00 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP Principal 176.371,49 138.034,25 120.000,00 300.000,00 320.000,00 340.000,00 360.000,00 0,00 1.7.1.8.02.9.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias Decorrentes de Compensacao Financeira pela Explo 2.909,37 10.761,57 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.02.9.1.00.00.00.00.00 Outras Transferencias Decorrentes de Compensacao Financeira pela Explo 2.909,37 10.761,57 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS Repasses Fundo a Fundo 0,00 0,00 0,00 4.130.000,00 4.210.000,00 4.290.000,00 4.370.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS Repasses Fundo a Fundo 0,00 0,00 0,00 4.130.000,00 4.210.000,00 4.290.000,00 4.370.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS Repasses Fundo a Fundo Principal 0,00 0,00 0,00 4.130.000,00 4.210.000,00 4.290.000,00 4.370.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00 Atencao Basica 0,00 0,00 0,00 2.620.000,00 2.685.000,00 2.750.000,00 2.815.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00 Pab 0,00 0,00 0,00 350.000,00 360.000,00 370.000,00 380.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00 Programa Agente Comunitarios de Saude 0,00 0,00 0,00 400.000,00 410.000,00 420.000,00 430.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.03.00.00.00 Saude da Familia 0,00 0,00 0,00 640.000,00 650.000,00 660.000,00 670.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.04.00.00.00 Saude Bucal 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.05.00.00.00 Nucleo de Apoio a Saude da Familia 0,00 0,00 0,00 280.000,00 285.000,00 290.000,00 295.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.06.00.00.00 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade 0,00 0,00 0,00 600.000,00 620.000,00 640.000,00 660.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.07.00.00.00 Programa Saude na Escola 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.01.99.00.00.00 Outras Transferencias do SUS para Atencao Basica 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00 Vigilancia em Saude 0,00 0,00 0,00 200.000,00 205.000,00 210.000,00 215.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00 Vigilancia 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.00 Vigilancia Sanitaria 0,00 0,00 0,00 80.000,00 85.000,00 90.000,00 95.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.02.03.00.00.00 Vigilancia Epidemiologica 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.02.04.00.00.00 Vigilancia e Promocao de Saude 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
Receitas Realizadas 2015/2016, Orçadas 2017 e Previstas 2018/2021
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA PREVISTA
2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2017
EST. ARREC.
1.7.1.8.03.1.1.02.99.00.00.00 Outras Transferencias do SUS para Vigilancia Saude 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00 Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.03.01.00.00.00 Farmacia Basica 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.03.99.00.00.00 Outras Transferencias do SUS para Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00 Media e Alta Complexidade e Laboratorial 0,00 0,00 0,00 1.210.000,00 1.220.000,00 1.230.000,00 1.240.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.04.01.00.00.00 Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial 0,00 0,00 0,00 960.000,00 970.000,00 980.000,00 990.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.04.02.00.00.00 Teto Municipal da Rede Brasil sem Miseria 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 1.7.1.8.03.1.1.04.99.00.00.00 Outras Transferencias do SUS para o MAC 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social 249.420,60 205.492,00 300.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00 0,00 1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social 249.420,60 205.492,00 300.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00 0,00 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social 249.420,60 205.492,00 300.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00 0,00 1.7.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00 Centro de Referencia de Assistencia Social 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 1.7.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00 Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 1.7.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00 Acessuas 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 1.7.1.8.04.1.1.04.00.00.00.00 Programa Primeira Infancia 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 1.7.1.8.04.1.1.05.00.00.00.00 Protecao Social Especial de Media Complexidade 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 1.7.1.8.04.1.1.06.00.00.00.00 Indice de Gestao Descentralizada IGDBF 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 1.7.1.8.04.1.1.07.00.00.00.00 Indice de Gestao Descentralizada SUAS 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 1.7.1.8.04.1.1.08.00.00.00.00 Protecao Social Basica Piso Basico Fixo 0,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 0,00 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao 481.660,13 538.086,14 635.000,00 585.000,00 595.000,00 605.000,00 615.000,00 0,00 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00 Transferencias do Salario Educacao 236.215,19 226.292,49 250.000,00 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 0,00 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00 Transferencias do Salario Educacao Principal 236.215,19 226.292,49 250.000,00 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 0,00 1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar 164.280,00 214.276,00 160.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 0,00 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar 164.280,00 214.276,00 160.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 0,00 1.7.1.8.05.3.1.01.00.00.00.00 Pnae Creche 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 1.7.1.8.05.3.1.02.00.00.00.00 Pnae Pre Escola 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 1.7.1.8.05.3.1.03.00.00.00.00 Pnae Fundamental 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00.00.00 Pnae PEJA 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escol 81.164,94 55.852,72 90.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 0,00 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escol 81.164,94 55.852,72 90.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 0,00 1.7.1.8.05.4.1.01.00.00.00.00 Pnate Infantil 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.7.1.8.05.4.1.02.00.00.00.00 Pnate Fundamental 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 1.7.1.8.05.4.1.03.00.00.00.00 Pnate Medio 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao 0,00 41.664,93 130.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00 Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao 0,00 41.664,93 130.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00 Transferencia Financeira do ICMS – 3.477,23 3.477,24 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00 Transferencia Financeira do ICMS – 3.477,23 3.477,24 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00 Transferencia Financeira do ICMS – 3.477,23 3.477,24 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades 0,00 0,00 350.000,00 940.000,00 1.020.000,00 940.000,00 960.000,00 0,00 1.7.1.8.10.1.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude 0,00 0,00 50.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 1.7.1.8.10.1.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude 0,00 0,00 50.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 1.7.1.8.10.2.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao 0,00 0,00 75.000,00 440.000,00 500.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00
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2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2017
EST. ARREC.
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao Principal 0,00 0,00 75.000,00 440.000,00 500.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 1.7.1.8.10.3.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social 0,00 0,00 25.000,00 100.000,00 120.000,00 140.000,00 160.000,00 0,00 1.7.1.8.10.3.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social Principal 0,00 0,00 25.000,00 100.000,00 120.000,00 140.000,00 160.000,00 0,00 1.7.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias de Convenios da Uniao 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00 Outras Transferencias de Convenios da Uniao 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao 969,79 439.055,90 350.000,00 400.000,00 450.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao 969,79 439.055,90 350.000,00 400.000,00 450.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao Principal 969,79 439.055,90 350.000,00 400.000,00 450.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 2.295.043,98 2.539.363,94 3.297.100,00 4.195.000,00 4.365.000,00 4.050.000,00 4.105.000,00 0,00 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias dos Estados Especificas de Estados, DF e Municipios 2.295.043,98 2.539.363,94 3.297.100,00 4.195.000,00 4.365.000,00 4.050.000,00 4.105.000,00 0,00 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00 Participacao na Receita dos Estados 2.295.043,98 2.539.363,94 2.997.100,00 3.715.000,00 3.815.000,00 3.720.000,00 3.775.000,00 0,00 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do ICMS 2.169.609,56 2.352.845,13 2.640.000,00 3.500.000,00 3.600.000,00 3.500.000,00 3.550.000,00 0,00 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do ICMS Principal 2.169.609,56 2.352.845,13 2.640.000,00 3.500.000,00 3.600.000,00 3.500.000,00 3.550.000,00 0,00 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do IPVA 113.047,38 117.120,78 144.000,00 180.000,00 185.000,00 190.000,00 195.000,00 0,00 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do IPVA Principal 113.047,38 117.120,78 144.000,00 180.000,00 185.000,00 190.000,00 195.000,00 0,00 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00 Cota Parte do IPI Municipios 1.880,69 2.506,33 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 Cota Parte do IPI Municipios Principal 1.880,69 2.506,33 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00 Cota Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico 8.449,81 23.211,70 20.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00 Cota Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico Principal 8.449,81 23.211,70 20.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 1.7.2.8.01.5.0.00.00.00.00.00 Outras Participacoes na Receita dos Estados 2.056,54 43.680,00 185.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.01.5.1.00.00.00.00.00 Outras Participacoes na Receita dos Estados 2.056,54 43.680,00 185.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 0,00 0,00 300.000,00 200.000,00 250.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 1.7.2.8.10.1.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados para o SUS 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.1.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados para o SUS 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados para Educacao 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados para Educacao 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos Estados 0,00 0,00 100.000,00 200.000,00 250.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos Estados Principal 0,00 0,00 100.000,00 200.000,00 250.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias dos Estados 0,00 0,00 0,00 280.000,00 300.000,00 180.000,00 180.000,00 0,00 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias dos Estados 0,00 0,00 0,00 280.000,00 300.000,00 180.000,00 180.000,00 0,00 1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Transferencias dos Estados Principal 0,00 0,00 0,00 280.000,00 300.000,00 180.000,00 180.000,00 0,00 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 5.375.897,13 5.964.934,42 6.100.000,00 6.300.000,00 6.850.000,00 7.100.000,00 7.600.000,00 0,00 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Outras Instituicoes Publicas Especificas de Estados, DF e Municipios 5.375.897,13 5.964.934,42 6.100.000,00 6.300.000,00 6.850.000,00 7.100.000,00 7.600.000,00 0,00 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Va 5.375.897,13 5.964.934,42 6.100.000,00 6.300.000,00 6.850.000,00 7.100.000,00 7.600.000,00 0,00 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Va 5.375.897,13 5.964.934,42 6.000.000,00 6.000.000,00 6.500.000,00 7.000.000,00 7.500.000,00 0,00 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Va 5.375.897,13 5.964.934,42 6.000.000,00 6.000.000,00 6.500.000,00 7.000.000,00 7.500.000,00 0,00 1.7.5.8.01.2.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos da Complementacao da Uniao ao Fundo de Manutencao e Desenvolvimento 0,00 0,00 100.000,00 300.000,00 350.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 1.7.5.8.01.2.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos da Complementacao da Uniao ao Fundo de Manutencao e Desenvolvimento 0,00 0,00 100.000,00 300.000,00 350.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 614.664,58 0,00 210.000,00 300.000,00 515.000,00 755.000,00 510.000,00 0,00 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS 614.664,58 0,00 110.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Indenizacoes 611.258,54 0,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Indenizacoes 611.258,54 0,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 1.9.2.1.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Indenizacoes 611.258,54 0,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 1.9.2.1.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Indenizacoes Principal 611.258,54 0,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00
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Receitas Realizadas 2015/2016, Orçadas 2017 e Previstas 2018/2021
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA PREVISTA
2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2017
EST. ARREC.
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 Restituicoes 3.406,04 0,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Restituicoes 3.406,04 0,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Restituicoes 3.406,04 0,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Restituicoes Principal 3.406,04 0,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 100.000,00 220.000,00 435.000,00 675.000,00 430.000,00 0,00 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00 Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servido 0,00 0,00 100.000,00 200.000,00 410.000,00 650.000,00 400.000,00 0,00 1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00 Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servido 0,00 0,00 100.000,00 200.000,00 410.000,00 650.000,00 400.000,00 0,00 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00 Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servido 0,00 0,00 100.000,00 200.000,00 410.000,00 650.000,00 400.000,00 0,00 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 0,00 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Primarias 0,00 0,00 0,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 0,00 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Receitas Primarias Principal 0,00 0,00 0,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 0,00 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 474.950,00 1.137.400,00 2.100.000,00 2.290.000,00 2.560.000,00 2.676.000,00 0,00 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 0,00 2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO MERCADO INTERNO 0,00 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 0,00 2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Operacoes de Credito Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 0,00 2.1.1.9.00.1.0.00.00.00.00.00 Outras Operacoes de Credito Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 0,00 2.1.1.9.00.1.1.00.00.00.00.00 Outras Operacoes de Credito Mercado Interno Principal 0,00 0,00 0,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 0,00 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 20.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 0,00 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 20.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 0,00 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 Alienacao de Bens Moveis e Semoventes 0,00 0,00 20.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 0,00 2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00 Alienacao de Bens Moveis e Semoventes 0,00 0,00 20.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 0,00 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00 Alienacao de Bens Moveis e Semoventes Principal 0,00 0,00 20.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 0,00 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 474.950,00 957.400,00 1.500.000,00 1.640.000,00 1.860.000,00 2.076.000,00 0,00 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 474.950,00 957.400,00 1.500.000,00 1.640.000,00 1.860.000,00 2.076.000,00 0,00 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias da Uniao 0,00 474.950,00 957.400,00 1.500.000,00 1.640.000,00 1.860.000,00 2.076.000,00 0,00 2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude 0,00 474.950,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude 0,00 474.950,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude 0,00 474.950,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00 Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades 0,00 0,00 807.400,00 1.500.000,00 1.640.000,00 1.860.000,00 2.076.000,00 0,00 2.4.1.8.10.1.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude SUS 0,00 0,00 0,00 600.000,00 650.000,00 690.000,00 760.000,00 0,00 2.4.1.8.10.1.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude SUS Principal 0,00 0,00 0,00 600.000,00 650.000,00 690.000,00 760.000,00 0,00 2.4.1.8.10.2.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de EducaCao 0,00 0,00 100.000,00 500.000,00 550.000,00 650.000,00 750.000,00 0,00 2.4.1.8.10.2.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de EducaCao Principal 0,00 0,00 100.000,00 500.000,00 550.000,00 650.000,00 750.000,00 0,00 2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00 Outras Transferencias de Convenios da Uniao 0,00 0,00 707.400,00 400.000,00 440.000,00 520.000,00 566.000,00 0,00 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00 Outras Transferencias de Convenios da Uniao Principal 0,00 0,00 707.400,00 400.000,00 440.000,00 520.000,00 566.000,00 0,00 2.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 160.000,00 400.000,00 440.000,00 480.000,00 400.000,00 0,00 2.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 160.000,00 400.000,00 440.000,00 480.000,00 400.000,00 0,00 2.9.9.0.00.1.0.00.00.00.00.00 Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 160.000,00 400.000,00 440.000,00 480.000,00 400.000,00 0,00 2.9.9.0.00.1.1.00.00.00.00.00 Demais Receitas de Capital Principal 0,00 0,00 160.000,00 400.000,00 440.000,00 480.000,00 400.000,00 0,00 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 1.800.000,00 1.850.000,00 1.900.000,00 0,00 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 1.800.000,00 1.850.000,00 1.900.000,00 0,00 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 1.800.000,00 1.850.000,00 1.900.000,00 0,00 7.2.1.0.04.0.0.00.00.00.00.00 Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social RPPS 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 1.800.000,00 1.850.000,00 1.900.000,00 0,00 7.2.1.0.04.1.0.00.00.00.00.00 Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 1.800.000,00 1.850.000,00 1.900.000,00 0,00
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Receitas Realizadas 2015/2016, Orçadas 2017 e Previstas 2018/2021
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
CÓDIGO DESCRIÇÃORECEITA ARRECADADA ORÇADA PREVISTA
2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2017
EST. ARREC.
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00.00.00 Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS Principal 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 1.800.000,00 1.850.000,00 1.900.000,00 0,00 4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 ( ) DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB 0,00 0,00 0,00 3.118.000,00 3.239.000,00 3.300.000,00 3.391.000,00 0,00 4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 ( ) TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 3.118.000,00 3.239.000,00 3.300.000,00 3.391.000,00 0,00 4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 ( ) Cota Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios Cota Mensal Principal 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 2.380.000,00 2.460.000,00 2.540.000,00 0,00 4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00 ( ) Cota Parte do Fundo de ParticipaCao do Municipios 1% Cota entregue no mes de dezembro 0,00 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 0,00 4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 ( ) Cota Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios 1% Cota entregue no mes de julho Pr 0,00 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 0,00 4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 ( ) Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Principal 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00 ( ) Transferencia Financeira do ICMS – 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 ( ) Cota Parte do ICMS Principal 0,00 0,00 0,00 680.000,00 720.000,00 700.000,00 710.000,00 0,00 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 ( ) Cota Parte do IPVA Principal 0,00 0,00 0,00 36.000,00 37.000,00 38.000,00 39.000,00 0,00 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 ( ) Cota Parte do IPI Municipios Principal 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
18.253.268,41 20.346.809,66 24.091.400,00 34.190.008,00 35.715.000,00 36.950.000,00 38.136.500,00 TOTAL GERAL 0,00
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Despesas Previstas 2018/2021
DESPESAS POR FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
SUB
DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021 FUNÇÃOFUNÇÃO
R$ 1,00
01 LEGISLATIVA 1.160.000,00 1.180.000,00 1.200.000,00 1.220.000,00
ACAO LEGISLATIVA 1.160.000,00 1.180.000,00 1.200.000,00 1.220.000,00 031
04 ADMINISTRACAO 4.123.000,00 4.173.500,00 4.249.000,00 4.445.000,00
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 121
ADMINISTRACAO GERAL 3.345.000,00 3.349.500,00 3.382.000,00 3.530.000,00 122
ADMINISTRACAO FINANCEIRA 495.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 123
CONTROLE INTERNO 155.000,00 168.000,00 180.000,00 192.000,00 124
COMUNICACAO SOCIAL 78.000,00 81.000,00 87.000,00 98.000,00 131
08 ASSISTENCIA SOCIAL 1.399.500,00 1.401.500,00 1.559.500,00 1.523.500,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 243
ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.339.500,00 1.341.500,00 1.499.500,00 1.463.500,00 244
09 PREVIDENCIA SOCIAL 2.685.000,00 2.770.000,00 2.870.000,00 2.970.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 2.685.000,00 2.770.000,00 2.870.000,00 2.970.000,00 272
10 SAUDE 8.327.000,00 8.247.000,00 9.202.000,00 8.805.000,00
ATENCAO BASICA 4.822.000,00 5.106.000,00 5.399.000,00 5.334.000,00 301
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.980.000,00 2.590.000,00 3.225.000,00 2.865.000,00 302
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 260.000,00 271.000,00 283.000,00 296.000,00 303
VIGILÂNCIA SANITARIA 265.000,00 280.000,00 295.000,00 310.000,00 304
11 TRABALHO 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
EMPREGABILIDADE 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 333
12 EDUCACAO 10.247.000,00 10.903.000,00 11.844.000,00 12.692.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 8.437.000,00 8.929.000,00 9.676.000,00 10.300.000,00 361
EDUCACAO INFANTIL 1.810.000,00 1.974.000,00 2.168.000,00 2.392.000,00 365
13 CULTURA 195.000,00 155.000,00 175.000,00 195.000,00
DIFUSAO CULTURAL 195.000,00 155.000,00 175.000,00 195.000,00 392
14 DIREITOS DA CIDADANIA 232.000,00 245.000,00 258.000,00 271.000,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 232.000,00 245.000,00 258.000,00 271.000,00 422
15 URBANISMO 2.370.000,00 2.518.000,00 2.411.000,00 2.380.000,00
INFRA ESTRUTURA URBANA 850.000,00 808.000,00 706.000,00 775.000,00 451
SERVICOS URBANOS 1.520.000,00 1.710.000,00 1.705.000,00 1.605.000,00 452
16 HABITACAO 275.000,00 277.500,00 280.000,00 282.500,00
HABITACAO URBANA 275.000,00 277.500,00 280.000,00 282.500,00 482
20 AGRICULTURA 1.335.500,00 1.827.500,00 1.578.500,00 2.028.500,00
ADMINISTRACAO GERAL 907.000,00 925.000,00 955.000,00 985.000,00 122
EXTENSAO RURAL 428.500,00 902.500,00 623.500,00 1.043.500,00 606
23 COMERCIO E SERVICOS 270.000,00 463.000,00 222.000,00 173.000,00
PROMOCAO COMERCIAL 90.000,00 41.000,00 92.000,00 43.000,00 691
TURISMO 180.000,00 422.000,00 130.000,00 130.000,00 695
27 DESPORTO E LAZER 483.000,00 1.006.000,00 528.000,00 553.000,00
DESPORTO COMUNITARIO 483.000,00 1.006.000,00 528.000,00 553.000,00 812
28 ENCARGOS ESPECIAIS 510.000,00 535.000,00 560.000,00 585.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 510.000,00 535.000,00 560.000,00 585.000,00 843
33.625.000,00 35.715.000,00 36.950.000,00 38.136.500,00 TOTAL GERAL
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CAMARA MUNICIPAL DE LAJES
01. Denominação
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
02. Objetivo
Representar a sociedade, legislar, apurar fatos determinados, exercer a fiscalizacao dos orgaos ao Poder Publico e desempenhar as demais prerrogativas legais e regimentais do orgao e dos seus membros
04. Público AlvoPopulacao em geral
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
A Fiscalizacao do Poder Legislativo e de Fundamental importancia para aplicacao correta dos recursos publicos.
Indice de Transparencia de Governos Municipais 7,20 12/2016 10,00
Custo da Maquina Publica 95,00 12/2016 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal 90,00 12/2016 100,00
Fonte MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
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SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO
01. Denominação
ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
02. Objetivo
Manter todas as ações administrativas dos órgãos da administração, com atendimento de qualidade a população
04. Público AlvoPopulacao em geral
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
É necessário a manutenção de todas as unidades administrativas, buscando atender as necessidades da população
Indice de Transparencia de Governos Municipais 7,20 12/2016 10,00
Custo da Maquina Publica 95,00 12/2016 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal 90,00 12/2016 100,00
Fonte MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
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Lei Autorizativa
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SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO
01. Denominação
CONTROLE SOCIAL
02. Objetivo
Fortalecer o Controle Social do municipio, com implantacao dos Conselhos Municipais
04. Público AlvoPopulacao em geral
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
Necessidade de melhoria do controle social, atraves da manutencao dos conselhos municipais, com acompanhamentos das acoes e dos programas
Indice de Transparencia de Governos Municipais 7,20 12/2016 10,00
Custo da Maquina Publica 95,00 12/2016 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal 90,00 12/2016 100,00
Fonte MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
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Lei Autorizativa
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
01. Denominação
ADMINISTRACAO INTEGRADA
02. Objetivo
Desenvolver uma proposta de administração integrada com focos estruturantes na formação continuada dos profissionais ligados a execução das tarefas administrativas como forma de consolidar a formação humana e possibilitar o aumento da produtividade e qualidade na execução dos serviços administrat
04. Público AlvoPopulacao em geral
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
O compromisso com a administração e com a oferta de serviços administrativos de qualidade para todos é responsabilidade da gestão, por isso
investimentos nessa área torna-se importante para garantir uma prestação de serviço com qualidade e eficiência
Implantacao de novos Servicos Administrativos Em apuração Em apuração 4,00
Fonte IBGE
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SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS
01. Denominação
ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
02. Objetivo
Manter todas as ações administrativas dos órgãos da administração, com atendimento de qualidade a população
04. Público AlvoPopulacao em geral
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
É necessário a manutenção de todas as unidades administrativas, buscando atender as necessidades da população
Indice de Transparencia de Governos Municipais 7,20 12/2016 10,00
Custo da Maquina Publica 95,00 12/2016 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal 90,00 12/2016 100,00
Fonte MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
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Lei Autorizativa
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SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS
01. Denominação
FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL
02. Objetivo
Desenvolver uma proposta de apoio e suporte a práticas de turismo regional e a atividades econômicas local, com fortalecimento continuado das atividades desempenhadas pelos setores de turismo, mineração e geração de energia eólica, como meio de consolidar a manutenção dessas atividades dent
04. Público AlvoPopulacao em geral
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
A canalização de recursos públicos destinados a apoiar as atividades turísticas, de mineração e de geração de energia eólica servirá de suporte para
melhorar a qualidade de vida das famílias absorvidas por esses setores, através da geração de empreg
Novos Empreendimentos Economicos Em apuração Em apuração 5,00
Pessoas Capacitadas Em apuração Em apuração 200,00
Fonte PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
01. Denominação
ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
02. Objetivo
Manter todas as ações administrativas dos órgãos da administração, com atendimento de qualidade a população
04. Público AlvoPopulacao em geral
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
É necessário a manutenção de todas as unidades administrativas, buscando atender as necessidades da população
Indice de Transparencia de Governos Municipais 7,20 12/2016 10,00
Custo da Maquina Publica 95,00 12/2016 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal 90,00 12/2016 100,00
Fonte MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
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Lei Autorizativa
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
01. Denominação
LAJES MAIS LIMPA
02. Objetivo
Desenvolver, implantar e gerenciar a coleta de residuos sólidos municipal melhorando a qualidade de vida e o acesso dos municipes ao sistema de coleta seletiva através do meios disponibilizados por esta secretaria.
04. Público AlvoPopulacao em geral
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
O desenvolvimento estrutural do município melhora a qualidade de acesso aos serviços de coleta de resíduos sólidos, a habitação, a mobilização
interna para todos e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos, onde venha garantir uma educação
Coleta Seletiva Em apuração Em apuração 100,00
Coleta de Residuos Solidos 80,00 12/2016 500,00
Fonte PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
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Lei Autorizativa
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
01. Denominação
LAJES MAIS ESTRUTURADA
02. Objetivo
Desenvolver a infraestrutura municipal melhorando a qualidade de vida e o acesso dos municipes ao sistema de saneamento básico e habitacional.
04. Público AlvoPopulacao em geral
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
O desenvolvimento estrutural do município melhora a qualidade de acesso ao saneamento básico, a habitação, a mobilização interna para todos e a
responsabilidade na gestão dos recursos públicos, onde venha garantir uma educação de qualidade, promovend
Saneamento Basico Urbano 75,00 12/2016 100,00
Casas Populares Beneficiadas com Unidade Sanitaria Em apuração Em apuração 40,00
Fonte IBGE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
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Lei Autorizativa
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
01. Denominação
LAJES MAIS ILUMINADA
02. Objetivo
Desenvolver a infraestrutura de iluminação pública municipal melhorando a qualidade de vida, proporcionando uma cencação de maior segurança e bem estar aos municipes.
04. Público AlvoPopulacao em geral
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
O desenvolvimento estrutural da iluminação do município desenvolvida através da manutenção e ampliação e a responsabilidade na gestão dos recursos
públicos, onde venha garantir uma iluminação de qualidade, promovendo uma maior segurança, inclusão soc
Taxa de Homicidios Em apuração Em apuração 5,00
Fonte IBGE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
01. Denominação
LAJES MAIS EQUIPADA
02. Objetivo
Desenvolver, atualizar e manter a infraestrutura municipal melhorando a qualidade de vida e o acesso dos municipes aos locais de grande utilização como o cemitério, mercado, feira livre, praças e canteiros.
04. Público AlvoPopulacao em geral
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
O desenvolvimento estrutural do município melhora a qualidade de acesso aos locais de grande utilização, a mobilização interna para todos e a
responsabilidade na gestão dos recursos públicos, onde venha garantir uma manutenção e revisão periódica, en
Custo da Maquina Publica 95,00 12/2016 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal 90,00 12/2016 100,00
Fonte PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
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SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL
01. Denominação
MEU PRIMEIRO EMPREGO
02. Objetivo
Capacitar e encaminhar jovens de 16 á 25 anos ao mercado de trabalho, oportunizando aos mesmos o primeiro emprego, ganhando experiência, e tendo uma pespectiva de vida melhor.
04. Público AlvoPopulacao em geral
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
Muitos jovens terminam o Nível Médio e não tem um direcionamento de mercado, muito menos, uma qualificação profissional que lhe ajude a enfrentar a
grande concorrência que o mundo do trabalho exige. Com isso é necessário ações que qualifique e auxil
Jovens 15 a 24 anos 100,00 06/2017 150,00
Fonte PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
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Lei Autorizativa
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SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL
01. Denominação
LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA
02. Objetivo
Realizar a implementação da gestão integrada entre os serviços socioassistenciais, benefícios e programas de transferência de renda, o acompanhamento das famílias em descumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa Família, a garantia do acesso das famílias e indivíduos aos serviços de do Nív
04. Público AlvoPopulacao em geral
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
O compromisso constitucional têm que promover a prevenção e a diminuição dos índices de situações de vulnerabilidades e de riscos sociais, das
famílias, dos indivíduos e das comunidades, intensificando a participação de crianças e adolescentes nos se
Familias Assistidas 60,00 06/2017 110,00
Pessoas Assistidas 2.746,00 06/2017 3.162,00
Beneficios Concedidos 80,00 06/2017 110,00
Indice do IGD - BF ,92 06/2017 ,95
Indice do IGD - SUAS ,90 06/2017 ,95
Fonte PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
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SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL
01. Denominação
CONTROLE SOCIAL
02. Objetivo
Fortalecer o Controle Social do municipio, com implantacao dos Conselhos Municipais
04. Público AlvoPopulacao em geral
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
Necessidade de melhoria do controle social, atraves da manutencao dos conselhos municipais, com acompanhamentos das acoes e dos programas
Indice de Transparencia de Governos Municipais 7,20 12/2016 10,00
Custo da Maquina Publica 95,00 12/2016 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal 90,00 12/2016 100,00
Fonte MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
01. Denominação
ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
02. Objetivo
Manter todas as ações administrativas dos órgãos da administração, com atendimento de qualidade a população
04. Público AlvoPopulacao em geral
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
É necessário a manutenção de todas as unidades administrativas, buscando atender as necessidades da população
Indice de Transparencia de Governos Municipais 7,20 12/2016 10,00
Custo da Maquina Publica 95,00 12/2016 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal 90,00 12/2016 100,00
Fonte MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 015 Página:
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Lei Autorizativa
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
01. Denominação
LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO
02. Objetivo
Desenvolver uma proposta de educação básica e integrada com eixos estruturantes, com formação continuada dos profissionais da educação como forma de consolidar uma prática pedagógica integrada e integradora para a formação humana, onde possibilitará o aumento da produtividade, da qualidade do ensi
04. Público AlvoPopulacao em geral
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
O compromisso constitucional com a oferta de serviços educacionais de qualidade para todos e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos, onde
venha garantir uma educação de qualidade, promovendo a inclusão social, entre outros fatores.
Indice de Desenvolvimento da Educacao Basica 5,20 12/2016 5,80
Indice de Deenvolvimento da Educacao Basica 4,20 12/2016 4,80
Corpo Docente com Pos Graduacao 42,00 06/2017 90,00
Indice de Evasao Escolar 2,60 12/2016 2,00
Taxa de Analfabetismo 9,20 12/2016 7,00
Fonte FNDE FNDE FNDE FNDE FNDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
01. Denominação
DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL
02. Objetivo
Promover a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira, contemplando ações de instalação de espaços culturais e promoção de eventos de arte e cultura.
04. Público AlvoPopulacao em geral
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
A inserção das pessoas nas atividades culturais é de suma importância para o desenvolvimento intelectual e socioeducacional da população, além disso,
essas atividades propiciam uma forma de apresentação e divulgação dos costumes e das práticas cultur
Eventos Culturais Realizados 6,00 12/2016 10,00
Praticantes de Atividades Culturais 100,00 12/2016 200,00
Fonte PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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Lei Autorizativa
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
01. Denominação
SAUDE PARA TODOS
02. Objetivo
Promover promoção e prevenção da saúde para a população através de palestras educativas realizadas nas salas de espera, otimizando o tempo do usuário nas Unidades Básicas de Saúde. Ressaltando a importância da interação entre os profissionais e os usuários, na perspectiva de construção de ambientes
04. Público AlvoPopulacao em geral
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
Propiciar a apreensão de conceitos fundamentais informativos que possam melhorar a qualidade de vida, contribuindo para uma população cada dia mais
informada e menos predisposta a doenças, qualificando o acesso a atenção integral, visto que, as infor
Atendimento a Medicos Especialistas 1,00 12/2016 5,00
Transporte para Pacientes para Urgencia e Emergenc 3,00 12/2016 4,00
Fonte DATASUS DATASUS
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Lei Autorizativa
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SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
01. Denominação
ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
02. Objetivo
Manter todas as ações administrativas dos órgãos da administração, com atendimento de qualidade a população
04. Público AlvoPopulacao em geral
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
É necessário a manutenção de todas as unidades administrativas, buscando atender as necessidades da população
Indice de Transparencia de Governos Municipais 7,20 12/2016 10,00
Custo da Maquina Publica 95,00 12/2016 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal 90,00 12/2016 100,00
Fonte MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
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Lei Autorizativa
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SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
01. Denominação
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
02. Objetivo
Desenvolver uma proposta de apoio e suporte aos agricultores familiar, com fortalecimento continua- do das atividades desempenhadas pelos agricultores e suas famílias, como meio de consolidar a manutenção desses profissionais na zona rural do município de forma mais humanizada, procuran
04. Público AlvoAgricultores
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
A qualidade de vida das famílias assentadas na zona rural depende da ajuda e canalização de recursos públicos, onde aplicados de maneira responsável
poderão propiciar a evolução da produtividade, a produção de produtos de qualidade, promovendo a inc
Agricultores e Familiares com Capacidade Tecnica 20,00 12/2016 100,00
Agricultores e Familiares com Acesso a Programas 20,00 12/2016 100,00
Espaco Destinado a Oferta dos Produtos Em apuração Em apuração 1,00
Fonte IBGE IBGE IBGE
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Lei Autorizativa
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SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
01. Denominação
LAJES MAIS RURAL
02. Objetivo
Desenvolver o segmento rural ampliando o atendimento aos agricultores e agropecuaristas municipais, buscando estruturar as bases e os meios rurais disponíveis para realizar o desenvolvimento das atividades agropecuárias, como meio de consolidar a permanência desses profissionais na zona rural do
04. Público AlvoProdutores Rurais
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
A importância do desenvolvimento agropecuário municipal é excencial para a economia local bem como para qualidade de vida das famílias que exploram
essas atividades rurais. Essa área necessita que sejam aplicados recursos financeiros público de manei
Agricultores e Familiares com Acesso a Programas 20,00 12/2016 100,00
Comunidades Rurais com Abastecimento de Agua Potav 3,00 12/2016 23,00
Espaco para exposicao do Produtos da Agricultura F Em apuração Em apuração 2,00
Comunidades Atendidas Em apuração Em apuração 12,00
Familias Beneficiadas Em apuração Em apuração 200,00
Fonte IBGE IBGE IBGE IBGE IBGE
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SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
01. Denominação
LAJES MAIS ECOLOGICA
02. Objetivo
Desenvolver práticas ambientais que melhore as condições ambientais do município de Lajes, trabalhando na conscientização das pessoas mostrando a importância da questão da preservação do meio ambiente como um todo
04. Público AlvoPopulacao em geral
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
A importância da preservação do meio ambiente é uma causa mundial que deve ser priorizada por todos, inserido nesse contexto o município de Lajes
realizará investimento para garantir a conscientização de sua população bem como no desenvolvimento de a
Area Recuperada com Arborizacao Em apuração Em apuração 5.000,00
Lixo Tratado Em apuração Em apuração 120,00
Criacao de Cooperativas Em apuração Em apuração 2,00
Atividades Culturais voltado a Ecologia Em apuração Em apuração 50,00
Fonte IBGE IBGE IBGE IBGE
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SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
01. Denominação
ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
02. Objetivo
Manter todas as ações administrativas dos órgãos da administração, com atendimento de qualidade a população
04. Público AlvoPopulacao em geral
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
É necessário a manutenção de todas as unidades administrativas, buscando atender as necessidades da população
Indice de Transparencia de Governos Municipais 7,20 12/2016 10,00
Custo da Maquina Publica 95,00 12/2016 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal 90,00 12/2016 100,00
Fonte MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
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Lei Autorizativa
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SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
01. Denominação
ESPORTE E LAZER NA CIDADE
02. Objetivo
Ampliar a prática de atividades esportivas com o intuito de aumentar a qualidade de vida da população através do incentivo a prática de atividades esportivas.
04. Público AlvoDesportistas
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
O compromisso constitucional com a oferta de serviços de esporte e lazer de qualidade para todos e a responsabilidade da gestão. Garantir o acesso da
população a áreas e atividades esportivas é uma forma de inclusão social e melhoria na qualidade de
Adultos Praticantes de Ginastica 500,00 12/2016 800,00
Pessoas Praticantes de Artes Marciais 100,00 12/2016 200,00
Pessoas Praticantes das Caminhadas 100,00 12/2016 300,00
Adolescentes Praticante de Futebol de Campo 200,00 12/2016 300,00
Fonte IBGE IBGE IBGE IBGE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
01. Denominação
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA
02. Objetivo
Manut. da Sec. Mun. de Acao Social
04. Público Alvo
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
Manut. da Sec. Mun. de Acao Social
Populacao do Municipio 20,00 01/2008 40,00
Fonte
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Lei Autorizativa
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
01. Denominação
RESERVA DE CONTINGENCIA
02. Objetivo
Cobrir os passivos contingenciais
04. Público AlvoPopulacao em geral
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
Manut. da Sec. Mun. de Agricultura e Desenv. Rural
Fonte
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Lei Autorizativa
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
01. Denominação
FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO
02. Objetivo
Desenvolver um sistema de planejamento geral para dá suporte as atividades financeiras e administrativas, fortalecendo as atividades desempenhadas pelos setores e secretarias municipais
04. Público AlvoPopulacao em geral
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
A destinação de recursos públicos destinados a apoiar as atividades de planejamento dentro da instituição é necessário para melhorar a qualidade e o
desempenho dos serviços a serem prestados para a população. Evitando, dessa forma, os desperdícios de
Aprimoramento Fiscal Em apuração Em apuração 4,00
Capacitacao de Servidor Em apuração Em apuração 20,00
Precaucoes contra Desequilibrios Economicos Em apuração Em apuração 20,00
Fonte IBGE IBGE IBGE
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Lei Autorizativa
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
01. Denominação
ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
02. Objetivo
Manter todas as ações administrativas dos órgãos da administração, com atendimento de qualidade a população
04. Público AlvoPopulacao em geral
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
É necessário a manutenção de todas as unidades administrativas, buscando atender as necessidades da população
Indice de Transparencia de Governos Municipais 7,20 12/2016 10,00
Custo da Maquina Publica 95,00 12/2016 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal 90,00 12/2016 100,00
Fonte MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
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Lei Autorizativa
/ 2021 PLANO PLURIANUAL 2018
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FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
01. Denominação
MORADIA COM DIGNIDADE
02. Objetivo
Construir, reformar ou reconstruir moradias para familias que tenham suas casas em situação de risco.
04. Público AlvoPopulacao em geral
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
O grande défict habitacional no país é enorme, porque muitas familias não tem condições financeiras para arcar com a construção, reforma ou
reconstrução de suas moradias, permanecendo em situação de risco, com isso a gestão municipal desenvolve esse
Casas Populares Beneficiadas com Unidade Sanitaria Em apuração Em apuração 40,00
Populacao em situacao de Risco Habitacional 19,00 12/2016 5,00
Fonte PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
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Identificação de Programas
Lei Autorizativa
/ 2021 PLANO PLURIANUAL 2018
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO
01. Denominação
LAJES EM DIA
02. Objetivo
Divulgação semanal das ações institucionais do município
04. Público AlvoPopulacao em geral
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
Precisam ser divulgadas para quer a sociedade possa tomar conhecimento e dar transparência as ações institucionais.
Indice de Transparencia de Governos Municipais 7,20 12/2016 10,00
Custo da Maquina Publica 95,00 12/2016 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal 90,00 12/2016 100,00
Fonte MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
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Identificação de Programas
Lei Autorizativa
/ 2021 PLANO PLURIANUAL 2018
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
01. Denominação
ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
02. Objetivo
Manter todas as ações administrativas dos órgãos da administração, com atendimento de qualidade a população
04. Público AlvoPopulacao em geral
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
É necessário a manutenção de todas as unidades administrativas, buscando atender as necessidades da população
Indice de Transparencia de Governos Municipais 7,20 12/2016 10,00
Custo da Maquina Publica 95,00 12/2016 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal 90,00 12/2016 100,00
Fonte MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 031 Página:
Identificação de Programas
Lei Autorizativa
/ 2021 PLANO PLURIANUAL 2018
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01. Denominação
ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
02. Objetivo
Manter todas as ações administrativas dos órgãos da administração, com atendimento de qualidade a população
04. Público AlvoPopulacao em geral
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
É necessário a manutenção de todas as unidades administrativas, buscando atender as necessidades da população
Indice de Transparencia de Governos Municipais 7,20 12/2016 10,00
Custo da Maquina Publica 95,00 12/2016 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal 90,00 12/2016 100,00
Fonte MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 032 Página:
Identificação de Programas
Lei Autorizativa
/ 2021 PLANO PLURIANUAL 2018
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01. Denominação
MAIS SAUDE
02. Objetivo
Mobilizar a população pela conscientização dos cuidados em saúde, promovendo e prevenindo doenças e agravos que podem ser evitados em suas rotinas diárias. De forma didática e coparticipativa o programa visa evidenciar os principais fatores de morbimortalidade explicita o reconhecimento de deter
04. Público AlvoPopulacao em geral
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
Otimizar a compreensão das barreiras socioculturais e institucionais para a proposição estratégica de medidas que venham a promover o acesso dos
homens aos serviços de atenção primária, visto ser um público de baixa demanda, a fim de resguardar a pr
Controle de Acesso dos Servidores 50,00 12/2016 100,00
Fonte IBGE
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Lei Autorizativa
/ 2021 PLANO PLURIANUAL 2018
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01. Denominação
SAUDE PARA TODOS
02. Objetivo
Promover promoção e prevenção da saúde para a população através de palestras educativas realizadas nas salas de espera, otimizando o tempo do usuário nas Unidades Básicas de Saúde. Ressaltando a importância da interação entre os profissionais e os usuários, na perspectiva de construção de ambientes
04. Público AlvoPopulacao em geral
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
Propiciar a apreensão de conceitos fundamentais informativos que possam melhorar a qualidade de vida, contribuindo para uma população cada dia mais
informada e menos predisposta a doenças, qualificando o acesso a atenção integral, visto que, as infor
Atendimento a Medicos Especialistas 1,00 12/2016 5,00
Transporte para Pacientes para Urgencia e Emergenc 3,00 12/2016 4,00
Fonte DATASUS DATASUS
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 034 Página:
Identificação de Programas
Lei Autorizativa
/ 2021 PLANO PLURIANUAL 2018
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01. Denominação
VIDA SIM CIGARRO NAO
02. Objetivo
Atuar em equipe multiprofissional, oferendo apoio aos participantes usuários do tabaco, através de uma abordagem intensiva cognitiva-comportamental e apoio medicamentoso para os tipos de tratamento indicados de forma individualizada. O programa baseia-se em sessões semi- estruturadas e a participa
04. Público AlvoPopulacao em geral
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
É uma motivação para a cessação do tabagismo, visando diminuir os riscos de doenças da população causadas proporcionalmente ao tempo de exposição ao
fumo, que é uma das principais causas de morbilidade (incidência relativa de uma doença) e mortalidad
Grupos de Fumantes 2,00 12/2016 4,00
Fonte IBGE
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Lei Autorizativa
/ 2021 PLANO PLURIANUAL 2018
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01. Denominação
LAJES SORRIDENTE
02. Objetivo
Desenvolver uma proposta que venha garantir ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal da população, reunindo uma série de atividades para ampliação do acesso ao tratamento odontológico e oferta de próteses dentarias gratuitas, por meio do sus.
04. Público AlvoPopulacao em geral
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
Otimizar o acesso a saúde bucal, entendendo que é fundamental para a saúde geral e qualidade de vida da população.
Reducao do Numero de Exondontias 6,47 12/2016 5,00
Desenvolver o Programa Saude na Escola 50,00 12/2016 100,00
Oferta de Servicos de Media e Alta Complexidade Em apuração Em apuração 5,00
Oferta de Proteses Dentaria 600,00 12/2016 2.400,00
Fonte DATASUS DATASUS DATASUS DATASUS
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Identificação de Programas
Lei Autorizativa
/ 2021 PLANO PLURIANUAL 2018
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01. Denominação
APRENDER PARA ENSINAR
02. Objetivo
Facilitar o acesso aos profissionais de saúde, procurando aprimorar seus conhecimentos, aprendizagem e qualificação profissional, através de treinamentos e orientações sobre temas da saúde e de seu cotidiano no âmbito do trabalho, para que possamos a cada dia ofertar aos clientes conhecime
04. Público AlvoServidor
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
Reconhecer a educação continuada como essencial para a qualidade da assistência a saúde, fazendo um esforço sistemático de melhorar o funcionamento
dos serviços por meio do desempenho dos seus profissionais.
Capacitacao de Servidor Em apuração Em apuração 20,00
Fonte IBGE
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 037 Página:
Identificação de Programas
Lei Autorizativa
/ 2021 PLANO PLURIANUAL 2018
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01. Denominação
CIDADAO SAUDAVEL
02. Objetivo
Apoiar o desenvolvimento de autocuidado da população por meio de ações e grupos de apoio que incentive ao estilo de vida saudável a pessoas que possuam excesso de gordura corporal acumulada, que pode atingir graus capazes de afetar a saúde
04. Público AlvoPopulacao em geral
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
Na sua essência, visa oportunizar a pratica de exercícios físicos, culturais e de lazer, tendo como prioritário o atendimento a pessoas que se
encaixem no grupo de obesidade, devido ser considerado como a segunda causa de morte passível de prevenção,
Reducao da Obesidade nas Pessoas com Doencas Croni 20,00 12/2016 80,00
Fonte DATASUS
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Lei Autorizativa
/ 2021 PLANO PLURIANUAL 2018
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01. Denominação
CAFE COM IDEIAS
02. Objetivo
Proporcionar a participação dos trabalhadores de saúde na gestão das políticas públicas do município, desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde tendo como principal foco a corresponsabilização dos profissionais no âmbito do planejamento e execução das ações em saúde, na gestão do cuidad
04. Público AlvoServidor
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
Reconhecer a importância da gestão participativa no âmbito do processo de trabalho do SUS, como também empoderar os profissionais de saúde acerca da
organização e da consolidação dos serviços planejados nos encontros.
Encontros Bimestrais com Servidores Em apuração Em apuração 5,00
Fonte IBGE
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Lei Autorizativa
/ 2021 PLANO PLURIANUAL 2018
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
01. Denominação
ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
02. Objetivo
Manter todas as ações administrativas dos órgãos da administração, com atendimento de qualidade a população
04. Público AlvoPopulacao em geral
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
É necessário a manutenção de todas as unidades administrativas, buscando atender as necessidades da população
Indice de Transparencia de Governos Municipais 7,20 12/2016 10,00
Custo da Maquina Publica 95,00 12/2016 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal 90,00 12/2016 100,00
Fonte MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
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Identificação de Programas
Lei Autorizativa
/ 2021 PLANO PLURIANUAL 2018
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
01. Denominação
LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA
02. Objetivo
Realizar a implementação da gestão integrada entre os serviços socioassistenciais, benefícios e programas de transferência de renda, o acompanhamento das famílias em descumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa Família, a garantia do acesso das famílias e indivíduos aos serviços de do Nív
04. Público AlvoPopulacao em geral
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
O compromisso constitucional têm que promover a prevenção e a diminuição dos índices de situações de vulnerabilidades e de riscos sociais, das
famílias, dos indivíduos e das comunidades, intensificando a participação de crianças e adolescentes nos se
Familias Assistidas 60,00 06/2017 110,00
Pessoas Assistidas 2.746,00 06/2017 3.162,00
Beneficios Concedidos 80,00 06/2017 110,00
Indice do IGD - BF ,92 06/2017 ,95
Indice do IGD - SUAS ,90 06/2017 ,95
Fonte PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 041 Página:
Identificação de Programas
Lei Autorizativa
/ 2021 PLANO PLURIANUAL 2018
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES
01. Denominação
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
02. Objetivo
Contribuir com a manutencao do Fundo Previdenciario Municipal, instituido em lei propria.
04. Público AlvoPopulacao em geral
05. Natureza
Contínua( )X Temporária( )
06. Inicío Previsto (mm/aaaa)(se temporária preencher os campos 5 e 6)
1/2018
07. Término Previsto (mm/aaaa)
12/2021
08. Indicadores 09. Índice mais recente 10. Apurado em (mm/aaaa) 11. Índice desejado ao final do PPA
03. Justificativa
Para manutencao do Fundo Previdenciario do Municipio.
Populacao do Municipio 20,00 01/2008 40,00
Fonte
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2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS 010 Unidade:Programa:Objetivo:
0018 OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Manut. da Sec. Mun. de Acao Social
Populacao do Municipio Und. Med.: und 10,00 15,00 20,00 40,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL1001 - Parcelamento da Divida - INSS
Percentual Projeto
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
250.000,00 260.000,00 270.000,00 280.000,00 1.060.000,00 0022 - % Executado
Parcelamento da Divida - INSS Caracterização:
Produto:
1057 - Parcelamento da Divida - COSERN
Percentual Projeto
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
160.000,00 170.000,00 180.000,00 190.000,00 700.000,00 0022 - % Executado
Parcelamento da Divida - COSERN Caracterização:
Produto:
1058 - Parcelamento da Divida - CAERN
Percentual Projeto
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 0022 - % Executado
Parcelamento da Divida - CAERN Caracterização:
Produto:
510.000,00 535.000,00 560.000,00 585.000,00 2.190.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
510.000,00 535.000,00 560.000,00 585.000,00 2.190.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 001 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE LAJES 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Representar a sociedade, legislar, apurar fatos determinados, exercer a fiscalizacao dos orgaos ao
Poder Publico e desempenhar as demais prerrogativas legais e regimentais do orgao e dos seus membros
Indice de Transparencia de Governos Und. Med.: 04 Porcentagem 8,00 8,50 9,00 10,00
Custo da Maquina Publica Und. Med.: 04 Porcentagem 95,00 90,00 85,00 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal Und. Med.: 04 Porcentagem 90,00 92,00 94,00 100,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2001 - Manutencao das Atividades da Camara Municipal
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
1.160.000,00 1.180.000,00 1.200.000,00 1.220.000,00 4.760.000,00 0022 - % Executado
Manutencao das Atividades da Camara Municipal Caracterização:
Produto:
1.160.000,00 1.180.000,00 1.200.000,00 1.220.000,00 4.760.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
1.160.000,00 1.180.000,00 1.200.000,00 1.220.000,00 4.760.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 002 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS 010 Unidade:Programa:Objetivo:
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Cobrir os passivos contingenciais
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2075 - Reserva de Contingencia
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 0022 - % Executado
Reserva de Contingencia Caracterização:
Produto:
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 003 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 05 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE LAJES
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0028 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Contribuir com a manutencao do Fundo Previdenciario Municipal, instituido em lei propria.
Populacao do Municipio Und. Med.: und 10,00 15,00 20,00 40,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2088 - Beneficios Assistencias aos Segurados
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
2.065.000,00 2.100.000,00 2.150.000,00 2.200.000,00 8.515.000,00 0022 - % Executado
Beneficios Assistencias aos Segurados Caracterização:
Produto:
2087 - Administracao do Regime Proprio de Previdencia
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
620.000,00 670.000,00 720.000,00 770.000,00 2.780.000,00 0022 - % Executado
Administracao do Regime Proprio de Previdencia Social Caracterização:
Produto:
2.685.000,00 2.770.000,00 2.870.000,00 2.970.000,00 11.295.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
2.685.000,00 2.770.000,00 2.870.000,00 2.970.000,00 11.295.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 004 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 002 Unidade:Programa:Objetivo:
0100 ADMINISTRACAO INTEGRADA
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Desenvolver uma proposta de administração integrada com focos estruturantes na formação continuada
humana e possibilitar o aumento da produtividade e qualidade na execução dos serviços administrativo dos profissionais ligados a execução das tarefas administrativas como forma de consolidar a formação
Implantacao de novos Servicos Admin Und. Med.: 01 Unidade 1,00 2,00 3,00 4,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL1005 - Infra-Estrutura Administrativa
Percentual Projeto
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 0022 - % Executado
Infra-Estrutura Administrativa Caracterização:
Produto:
2007 - Manutencao da Secretaria de Administracao
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
24,57 26,61 100,00 23,21 25,61
1.570.000,00 1.662.000,00 1.732.000,00 1.800.000,00 6.764.000,00 0022 - % Executado
Manutencao da Secretaria de Administracao Caracterização:
Produto:
1076 - Construcao do Arquivo Municipal
Und Projeto
Meta Física
Valor
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0036 - Unidade Construida
Construcao do Arquivo Municipal Caracterização:
Produto:
2120 - Reforma Administrativa
Acoes Atividade
Meta Física
Valor
10,00 10,00 40,00 10,00 10,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Reforma Administrativa Caracterização:
Produto:
2121 - Realizacao Concurso Publico
Acoes Atividade
Meta Física
Valor
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Realizacao Concurso Publico Caracterização:
Produto:
1099 - Implantacao do Almoxarifado
Und Projeto
Meta Física
Valor
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0036 - Unidade Construida
Implantacao do Almoxarifado Caracterização:
Produto:
1.835.000,00 1.797.000,00 1.767.000,00 1.835.000,00 7.234.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
1.835.000,00 1.797.000,00 1.767.000,00 1.835.000,00 7.234.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 005 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Manter todas as ações administrativas dos órgãos da administração, com atendimento de qualidade a
população
Indice de Transparencia de Governos Und. Med.: 04 Porcentagem 8,00 8,50 9,00 10,00
Custo da Maquina Publica Und. Med.: 04 Porcentagem 95,00 90,00 85,00 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal Und. Med.: 04 Porcentagem 90,00 92,00 94,00 100,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2005 - Manutencao do Gabinete do Prefeito
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
24,26 26,88 100,01 23,39 25,48
670.000,00 712.500,00 730.000,00 770.000,00 2.882.500,00 0022 - % Executado
Manutencao do Gabinete do Prefeito Caracterização:
Produto:
670.000,00 712.500,00 730.000,00 770.000,00 2.882.500,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
670.000,00 712.500,00 730.000,00 770.000,00 2.882.500,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 006 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 006 Unidade:Programa:Objetivo:
0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Manter todas as ações administrativas dos órgãos da administração, com atendimento de qualidade a
população
Indice de Transparencia de Governos Und. Med.: 04 Porcentagem 8,00 8,50 9,00 10,00
Custo da Maquina Publica Und. Med.: 04 Porcentagem 95,00 90,00 85,00 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal Und. Med.: 04 Porcentagem 90,00 92,00 94,00 100,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL1005 - Infra-Estrutura Administrativa
Und Projeto
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 0001 - Equipamento adquirido
Infra-Estrutura Administrativa Caracterização:
Produto:
25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 007 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Manter todas as ações administrativas dos órgãos da administração, com atendimento de qualidade a
população
Indice de Transparencia de Governos Und. Med.: 04 Porcentagem 8,00 8,50 9,00 10,00
Custo da Maquina Publica Und. Med.: 04 Porcentagem 95,00 90,00 85,00 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal Und. Med.: 04 Porcentagem 90,00 92,00 94,00 100,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL1005 - Infra-Estrutura Administrativa
Und Projeto
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 0001 - Equipamento adquirido
Infra-Estrutura Administrativa Caracterização:
Produto:
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
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2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 008 Unidade:Programa:Objetivo:
0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Manter todas as ações administrativas dos órgãos da administração, com atendimento de qualidade a
população
Indice de Transparencia de Governos Und. Med.: 04 Porcentagem 8,00 8,50 9,00 10,00
Custo da Maquina Publica Und. Med.: 04 Porcentagem 95,00 90,00 85,00 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal Und. Med.: 04 Porcentagem 90,00 92,00 94,00 100,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL1005 - Infra-Estrutura Administrativa
Und Projeto
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 0001 - Equipamento adquirido
Infra-Estrutura Administrativa Caracterização:
Produto:
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
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2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS 003 Unidade:Programa:Objetivo:
0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Manter todas as ações administrativas dos órgãos da administração, com atendimento de qualidade a
população
Indice de Transparencia de Governos Und. Med.: 04 Porcentagem 8,00 8,50 9,00 10,00
Custo da Maquina Publica Und. Med.: 04 Porcentagem 95,00 90,00 85,00 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal Und. Med.: 04 Porcentagem 90,00 92,00 94,00 100,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL1005 - Infra-Estrutura Administrativa
Und Projeto
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 0001 - Equipamento adquirido
Infra-Estrutura Administrativa Caracterização:
Produto:
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
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2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Manter todas as ações administrativas dos órgãos da administração, com atendimento de qualidade a
população
Indice de Transparencia de Governos Und. Med.: 04 Porcentagem 8,00 8,50 9,00 10,00
Custo da Maquina Publica Und. Med.: 04 Porcentagem 95,00 90,00 85,00 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal Und. Med.: 04 Porcentagem 90,00 92,00 94,00 100,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL1005 - Infra-Estrutura Administrativa
Percentual Projeto
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 0022 - % Executado
Infra-Estrutura Administrativa Caracterização:
Produto:
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
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PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Manter todas as ações administrativas dos órgãos da administração, com atendimento de qualidade a
população
Indice de Transparencia de Governos Und. Med.: 04 Porcentagem 8,00 8,50 9,00 10,00
Custo da Maquina Publica Und. Med.: 04 Porcentagem 95,00 90,00 85,00 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal Und. Med.: 04 Porcentagem 90,00 92,00 94,00 100,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL1005 - Infra-Estrutura Administrativa
Percentual Projeto
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 0022 - % Executado
Infra-Estrutura Administrativa Caracterização:
Produto:
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 012 Página:
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2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Manter todas as ações administrativas dos órgãos da administração, com atendimento de qualidade a
população
Indice de Transparencia de Governos Und. Med.: 04 Porcentagem 8,00 8,50 9,00 10,00
Custo da Maquina Publica Und. Med.: 04 Porcentagem 95,00 90,00 85,00 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal Und. Med.: 04 Porcentagem 90,00 92,00 94,00 100,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2006 - Manutencao de Convenio de Seguranca Publica
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 0022 - % Executado
Manutencao de Convenio de Seguranca Publica Caracterização:
Produto:
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 013 Página:
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2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 018 Unidade:Programa:Objetivo:
0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Manter todas as ações administrativas dos órgãos da administração, com atendimento de qualidade a
população
Indice de Transparencia de Governos Und. Med.: 04 Porcentagem 8,00 8,50 9,00 10,00
Custo da Maquina Publica Und. Med.: 04 Porcentagem 95,00 90,00 85,00 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal Und. Med.: 04 Porcentagem 90,00 92,00 94,00 100,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2003 - Manut. da Controladoria Geral do Municipio
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
24,17 27,63 100,00 22,30 25,90
155.000,00 168.000,00 180.000,00 192.000,00 695.000,00 0022 - % Executado
Manutencao da Contrladoria Geral do Municipio Caracterização:
Produto:
155.000,00 168.000,00 180.000,00 192.000,00 695.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
155.000,00 168.000,00 180.000,00 192.000,00 695.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 014 Página:
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2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Manter todas as ações administrativas dos órgãos da administração, com atendimento de qualidade a
população
Indice de Transparencia de Governos Und. Med.: 04 Porcentagem 8,00 8,50 9,00 10,00
Custo da Maquina Publica Und. Med.: 04 Porcentagem 95,00 90,00 85,00 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal Und. Med.: 04 Porcentagem 90,00 92,00 94,00 100,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2025 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
24,30 26,80 100,00 23,42 25,48
1.590.000,00 1.650.000,00 1.730.000,00 1.820.000,00 6.790.000,00 0022 - % Executado
Manutencao do Fundo Municipal de Saude Caracterização:
Produto:
1.590.000,00 1.650.000,00 1.730.000,00 1.820.000,00 6.790.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
1.590.000,00 1.650.000,00 1.730.000,00 1.820.000,00 6.790.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 015 Página:
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2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 006 Unidade:Programa:Objetivo:
0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Manter todas as ações administrativas dos órgãos da administração, com atendimento de qualidade a
população
Indice de Transparencia de Governos Und. Med.: 04 Porcentagem 8,00 8,50 9,00 10,00
Custo da Maquina Publica Und. Med.: 04 Porcentagem 95,00 90,00 85,00 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal Und. Med.: 04 Porcentagem 90,00 92,00 94,00 100,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2029 - Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
25,27 27,64 100,00 21,64 25,45
1.190.000,00 1.390.000,00 1.400.000,00 1.520.000,00 5.500.000,00 0022 - % Executado
Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura Caracterização:
Produto:
1.190.000,00 1.390.000,00 1.400.000,00 1.520.000,00 5.500.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
1.190.000,00 1.390.000,00 1.400.000,00 1.520.000,00 5.500.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 016 Página:
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2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 009 Unidade:Programa:Objetivo:
0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Manter todas as ações administrativas dos órgãos da administração, com atendimento de qualidade a
população
Indice de Transparencia de Governos Und. Med.: 04 Porcentagem 8,00 8,50 9,00 10,00
Custo da Maquina Publica Und. Med.: 04 Porcentagem 95,00 90,00 85,00 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal Und. Med.: 04 Porcentagem 90,00 92,00 94,00 100,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2039 - Manut da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
24,42 26,74 100,00 23,26 25,58
300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 0022 - % Executado
Manut da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer Caracterização:
Produto:
300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 017 Página:
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2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 004 Unidade:Programa:Objetivo:
0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Manter todas as ações administrativas dos órgãos da administração, com atendimento de qualidade a
população
Indice de Transparencia de Governos Und. Med.: 04 Porcentagem 8,00 8,50 9,00 10,00
Custo da Maquina Publica Und. Med.: 04 Porcentagem 95,00 90,00 85,00 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal Und. Med.: 04 Porcentagem 90,00 92,00 94,00 100,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2041 - Manutencao da Sec de Obras e Servicos Urbanos
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
24,00 27,50 100,00 22,50 26,00
450.000,00 480.000,00 520.000,00 550.000,00 2.000.000,00 0022 - % Executado
Manutencao da Sec de Obras e Servicos Urbanos Caracterização:
Produto:
450.000,00 480.000,00 520.000,00 550.000,00 2.000.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
450.000,00 480.000,00 520.000,00 550.000,00 2.000.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 018 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 008 Unidade:Programa:Objetivo:
0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Manter todas as ações administrativas dos órgãos da administração, com atendimento de qualidade a
população
Indice de Transparencia de Governos Und. Med.: 04 Porcentagem 8,00 8,50 9,00 10,00
Custo da Maquina Publica Und. Med.: 04 Porcentagem 95,00 90,00 85,00 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal Und. Med.: 04 Porcentagem 90,00 92,00 94,00 100,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2043 - Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
24,45 27,99 100,00 21,42 26,14
870.000,00 900.000,00 930.000,00 960.000,00 3.660.000,00 0022 - % Executado
Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente Caracterização:
Produto:
870.000,00 900.000,00 930.000,00 960.000,00 3.660.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
870.000,00 900.000,00 930.000,00 960.000,00 3.660.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 019 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Manter todas as ações administrativas dos órgãos da administração, com atendimento de qualidade a
população
Indice de Transparencia de Governos Und. Med.: 04 Porcentagem 8,00 8,50 9,00 10,00
Custo da Maquina Publica Und. Med.: 04 Porcentagem 95,00 90,00 85,00 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal Und. Med.: 04 Porcentagem 90,00 92,00 94,00 100,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2053 - Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
24,07 27,63 100,00 22,53 25,77
730.000,00 780.000,00 835.000,00 895.000,00 3.240.000,00 0022 - % Executado
Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social Caracterização:
Produto:
730.000,00 780.000,00 835.000,00 895.000,00 3.240.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
730.000,00 780.000,00 835.000,00 895.000,00 3.240.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 020 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 008 Unidade:Programa:Objetivo:
0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Manter todas as ações administrativas dos órgãos da administração, com atendimento de qualidade a
população
Indice de Transparencia de Governos Und. Med.: 04 Porcentagem 8,00 8,50 9,00 10,00
Custo da Maquina Publica Und. Med.: 04 Porcentagem 95,00 90,00 85,00 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal Und. Med.: 04 Porcentagem 90,00 92,00 94,00 100,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL1061 - Aquisicao de Veiculos
Und Projeto
Meta Física
Valor
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0005 - Veiculo Adiquirido
Aquisicao de Veiculos Caracterização:
Produto:
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
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2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS 003 Unidade:Programa:Objetivo:
0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Manter todas as ações administrativas dos órgãos da administração, com atendimento de qualidade a
população
Indice de Transparencia de Governos Und. Med.: 04 Porcentagem 8,00 8,50 9,00 10,00
Custo da Maquina Publica Und. Med.: 04 Porcentagem 95,00 90,00 85,00 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal Und. Med.: 04 Porcentagem 90,00 92,00 94,00 100,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2073 - Man da Sec de Turismo, Desen Economico e Minerais
Percentual Projeto
Meta Física
Valor
24,58 26,27 100,00 23,73 25,42
140.000,00 145.000,00 150.000,00 155.000,00 590.000,00 0022 - % Executado
Man da Sec de Turismo, Desen Economico e Minerais Caracterização:
Produto:
140.000,00 145.000,00 150.000,00 155.000,00 590.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
140.000,00 145.000,00 150.000,00 155.000,00 590.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
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PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 012 Unidade:Programa:Objetivo:
0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Manter todas as ações administrativas dos órgãos da administração, com atendimento de qualidade a
população
Indice de Transparencia de Governos Und. Med.: 04 Porcentagem 8,00 8,50 9,00 10,00
Custo da Maquina Publica Und. Med.: 04 Porcentagem 95,00 90,00 85,00 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal Und. Med.: 04 Porcentagem 90,00 92,00 94,00 100,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2074 - Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio
Percentual Projeto
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00 0022 - % Executado
Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio Caracterização:
Produto:
80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
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2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 004 Unidade:Programa:Objetivo:
0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Manter todas as ações administrativas dos órgãos da administração, com atendimento de qualidade a
população
Indice de Transparencia de Governos Und. Med.: 04 Porcentagem 8,00 8,50 9,00 10,00
Custo da Maquina Publica Und. Med.: 04 Porcentagem 95,00 90,00 85,00 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal Und. Med.: 04 Porcentagem 90,00 92,00 94,00 100,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2122 - Implantacao do Departamento Municipal de Transito
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0022 - % Executado
Implantacao do Departamento Municipal de Transito Caracterização:
Produto:
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
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2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Manter todas as ações administrativas dos órgãos da administração, com atendimento de qualidade a
população
Indice de Transparencia de Governos Und. Med.: 04 Porcentagem 8,00 8,50 9,00 10,00
Custo da Maquina Publica Und. Med.: 04 Porcentagem 95,00 90,00 85,00 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal Und. Med.: 04 Porcentagem 90,00 92,00 94,00 100,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2141 - Manutencao da Defesa Civil
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 0022 - % Executado
Manutencao da Defesa Civil Caracterização:
Produto:
2142 - Implantacao da Defesa Civil
Percentual Projeto
Meta Física
Valor
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0022 - % Executado
Implantacao da Defesa Civil Caracterização:
Produto:
2143 - Manutencao da Ouvidoria
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 0022 - % Executado
Manutencao da Ouvidoria Caracterização:
Produto:
2144 - Manutencao do Conselho de Seguranca
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 0022 - % Executado
Manutencao do Conselho de Seguranca Caracterização:
Produto:
70.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 235.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
70.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 235.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
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2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 004 Unidade:Programa:Objetivo:
0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Manter todas as ações administrativas dos órgãos da administração, com atendimento de qualidade a
população
Indice de Transparencia de Governos Und. Med.: 04 Porcentagem 8,00 8,50 9,00 10,00
Custo da Maquina Publica Und. Med.: 04 Porcentagem 95,00 90,00 85,00 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal Und. Med.: 04 Porcentagem 90,00 92,00 94,00 100,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2164 - Manutencao do Departamento Municipal de Transito
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
30,77 38,46 100,00 0,00 30,77
0,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00 65.000,00 0022 - % Executado
Manutencao do Departamento Municipal de Transito Caracterização:
Produto:
0,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00 65.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
0,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00 65.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
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2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 008 Unidade:Programa:Objetivo:
0101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Manter todas as ações administrativas dos órgãos da administração, com atendimento de qualidade a
população
Indice de Transparencia de Governos Und. Med.: 04 Porcentagem 8,00 8,50 9,00 10,00
Custo da Maquina Publica Und. Med.: 04 Porcentagem 95,00 90,00 85,00 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal Und. Med.: 04 Porcentagem 90,00 92,00 94,00 100,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2183 - Programa de Inspecao Municipal
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 0022 - % Executado
Programa de Inspecao Municipal Caracterização:
Produto:
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
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2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Programa:Objetivo:
0102 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Desenvolver uma proposta de apoio e suporte aos agricultores familiar, com fortalecimento continua-
manutenção desses profissionais na zona rural do município de forma mais humanizada, procurando do das atividades desempenhadas pelos agricultores e suas famílias, como meio de consolidar a
Agricultores e Familiares com Capac Und. Med.: 01 Unidade 40,00 60,00 80,00 100,00
Agricultores e Familiares com Acess Und. Med.: 01 Unidade 40,00 60,00 80,00 100,00
Espaco Destinado a Oferta dos Produ Und. Med.: 01 Unidade 0,00 1,00 0,00 0,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL1017 - Aquisicao de Equipamentos
Und Projeto
Meta Física
Valor
0,00 35,00 35,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0001 - Equipamento adquirido
Aquisicao de Equipamentos Caracterização:
Produto:
1078 - Implantacao da Feira da Agricultura Familiar
Und Projeto
Meta Física
Valor
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0036 - Unidade Construida
Implantacao da Feira da Agricultura Familiar Caracterização:
Produto:
1079 - Implantacao de Estrutura Irrigada para Produtores
Und Projeto
Meta Física
Valor
3,00 3,00 12,00 3,00 3,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00 0036 - Unidade Construida
Implantacao de Estrutura Irrigada para Produtores
Familiares
Caracterização:
Produto:
6.000,00 306.000,00 6.000,00 206.000,00 524.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
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2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Programa:Objetivo:
0103 LAJES MAIS RURAL
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Desenvolver o segmento rural ampliando o atendimento aos agricultores e agropecuaristas municipais,
atividades agropecuárias, como meio de consolidar a permanência desses profissionais na zona rural buscando estruturar as bases e os meios rurais disponíveis para realizar o desenvolvimento das
Agricultores e Familiares com Acess Und. Med.: 01 Unidade 0,00 0,00 0,00 100,00
Comunidades Rurais com Abasteciment Und. Med.: 01 Unidade 0,00 0,00 0,00 23,00
Espaco para exposicao do Produtos d Und. Med.: 01 Unidade 0,00 0,00 0,00 2,00
Comunidades Atendidas Und. Med.: 01 Unidade 0,00 0,00 0,00 12,00
Familias Beneficiadas Und. Med.: 01 Unidade 0,00 0,00 0,00 200,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL1017 - Aquisicao de Equipamentos
Und Projeto
Meta Física
Valor
1,00 0,00 3,00 2,00 0,00
35.000,00 15.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0001 - Equipamento adquirido
Aquisicao de Equipamentos Caracterização:
Produto:
1032 - Construcao de Barragens e Assoriados
Und Projeto
Meta Física
Valor
4,00 4,00 16,00 4,00 4,00
60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 0036 - Unidade Construida
Construcao de Barragens e Assoriados Caracterização:
Produto:
2044 - Programa Corte de Terra
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 0022 - % Executado
Programa Corte de Terra Caracterização:
Produto:
1050 - Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares
Und Projeto
Meta Física
Valor
8,00 8,00 32,00 8,00 8,00
40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 0036 - Unidade Construida
Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares Caracterização:
Produto:
1074 - Construcao da Barragem do Alivio
Und Projeto
Meta Física
Valor
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0036 - Unidade Construida
Construcao da Barragem do Alivio Caracterização:
Produto:
3003 - Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares
Und Projeto
Meta Física
Valor
0,00 0,00 4,00 4,00 0,00
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 0036 - Unidade Construida
Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares Caracterização:
Produto:
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 029 Página:
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2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
1080 - Instalacao e Ampliacao da Rede de Abast. Dagua
Und Projeto
Meta Física
Valor
0,00 2,00 3,00 0,00 1,00
0,00 0,00 200.000,00 400.000,00 600.000,00 0036 - Unidade Construida
Instalacao e Ampliacao da Rede de Abastecimento de Agua
Potavel
Caracterização:
Produto:
2124 - Ampliacao de Atendimento do Programa Seguro Safra
Pessoa Projeto
Meta Física
Valor
160,00 160,00 640,00 160,00 160,00
14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 56.000,00 0045 - Pessoas Atendidas
Ampliacao de Atendimento do Programa Seguro Safra Caracterização:
Produto:
2125 - Manutencao de Pocos Artesianos
Acoes Atividade
Meta Física
Valor
5,00 5,00 20,00 5,00 5,00
40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Manutencao de Pocos Artesianos Caracterização:
Produto:
1081 - Reforma de Acude e Barreiros
Und Projeto
Meta Física
Valor
12,00 12,00 48,00 12,00 12,00
40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 0037 - Unidade Reformada
Reforma de Acude e Barreiros Caracterização:
Produto:
2126 - Programa de Assistencia Tecnica ao Produtor Rural
Acoes Atividade
Meta Física
Valor
20,00 20,00 80,00 20,00 20,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Programa de Assistencia Tecnica ao Produtor Rural Caracterização:
Produto:
2127 - Criacao e Manutencao de Viveiros
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 32.000,00 0022 - % Executado
Criacao e Manutencao de Viveiros Caracterização:
Produto:
2128 - Capacitacao do Produtor Rural
Pessoa Atividade
Meta Física
Valor
40,00 40,00 160,00 40,00 40,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00 0045 - Pessoas Atendidas
Capacitacao do Produtor Rural Caracterização:
Produto:
1082 - Recuperacao de Estradas Vicinais
Km² Projeto
Meta Física
Valor
40,00 60,00 180,00 30,00 50,00
30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 180.000,00 0048 - Estradas Recuperadas
Recuperacao de Estradas Vicinais Caracterização:
Produto:
1083 - Criacao de Quintais Produtivos
Und Projeto
Meta Física
Valor
10,00 10,00 40,00 10,00 10,00
6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 26.000,00 0036 - Unidade Construida
Criacao de Quintais Produtivos Caracterização:
Produto:
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2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
4001 - Manutencao de Pocos Artesianos
Acoes Atividade
Meta Física
Valor
0,00 0,00 10,00 10,00 0,00
22.200,00 0,00 0,00 0,00 22.200,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Manutencao de Pocos Artesianos Caracterização:
Produto:
525.700,00 539.500,00 584.500,00 794.500,00 2.444.200,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 031 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Programa:Objetivo:
0104 LAJES MAIS ECOLOGICA
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Desenvolver práticas ambientais que melhore as condições ambientais do município de Lajes,
ambiente como um todo trabalhando na conscientização das pessoas mostrando a importância da questão da preservação do meio
Area Recuperada com Arborizacao Und. Med.: 12 Metro Quadr 2.000,00 25.000,00 35.000,00 5.000,00
Lixo Tratado Und. Med.: 23 Tonelada 30,00 60,00 90,00 120,00
Criacao de Cooperativas Und. Med.: 01 Unidade 2,00 0,00 0,00 0,00
Atividades Culturais voltado a Ecol Und. Med.: 01 Unidade 10,00 20,00 35,00 50,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2129 - Implantacao do Plano Municipal de Arborizacao
Acoes Atividade
Meta Física
Valor
300,00 300,00 1.200,00 300,00 300,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Implantacao do Plano Municipal de Arborizacao Caracterização:
Produto:
2130 - Incentivar a Criacao de Cooperativas
Acoes Atividade
Meta Física
Valor
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Incentivar a Criacao de Cooperativas de Tratamento e
Destinacao de Lixo Reciclavel e Residuos Solidos
Caracterização:
Produto:
2131 - Incentivar o Desenvolvimento da Cultura Ecologica
Acoes Atividade
Meta Física
Valor
12,00 20,00 57,00 10,00 15,00
10.000,00 12.000,00 15.000,00 20.000,00 57.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Incentivar o Desenvolvimento da Cultura Ecologica Caracterização:
Produto:
2132 - Convivencia das Condicoes Climaticas Adversas
Acoes Atividade
Meta Física
Valor
12,00 20,00 57,00 10,00 15,00
10.000,00 12.000,00 15.000,00 20.000,00 57.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Convivencia das Condicoes Climaticas Adversas Caracterização:
Produto:
23.000,00 57.000,00 33.000,00 43.000,00 156.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
564.700,00 912.500,00 633.500,00 1.053.500,00 3.164.200,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 032 Página:
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2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO 017 Unidade:Programa:Objetivo:
0105 LAJES EM DIA
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Divulgação semanal das ações institucionais do município
Indice de Transparencia de Governos Und. Med.: 04 Porcentagem 8,00 8,50 9,00 10,00
Custo da Maquina Publica Und. Med.: 04 Porcentagem 95,00 90,00 85,00 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal Und. Med.: 04 Porcentagem 90,00 92,00 94,00 100,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2071 - Manutencao da Secretaria de Comunicacao
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
24,17 27,63 100,00 22,30 25,90
70.000,00 73.000,00 77.000,00 88.000,00 308.000,00 0022 - % Executado
Manutencao da Secretaria de Comunicacao Caracterização:
Produto:
2133 - Cerimonial Oficial do Municipio
Percentual Projeto
Meta Física
Valor
24,17 27,63 100,00 22,30 25,90
8.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 36.000,00 0022 - % Executado
Cerimonial Oficial do Municipio Caracterização:
Produto:
78.000,00 81.000,00 87.000,00 98.000,00 344.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
78.000,00 81.000,00 87.000,00 98.000,00 344.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 033 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
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PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 009 Unidade:Programa:Objetivo:
0106 ESPORTE E LAZER NA CIDADE
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Ampliar a prática de atividades esportivas com o intuito de aumentar a qualidade de vida da
população através do incentivo a prática de atividades esportivas.
Adultos Praticantes de Ginastica Und. Med.: 01 Unidade 600,00 700,00 750,00 800,00
Pessoas Praticantes de Artes Marcia Und. Med.: 01 Unidade 130,00 160,00 180,00 200,00
Pessoas Praticantes das Caminhadas Und. Med.: 01 Unidade 150,00 200,00 250,00 300,00
Adolescentes Praticante de Futebol Und. Med.: 01 Unidade 230,00 260,00 280,00 300,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2134 - Brincando e Educando na Rua
Acoes Atividade
Meta Física
Valor
7,00 9,00 30,00 6,00 8,00
5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 26.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Brincando e Educando na Rua Caracterização:
Produto:
2135 - Roda Vida nas Artes Marciais
Pessoa Atividade
Meta Física
Valor
300,00 300,00 1.200,00 300,00 300,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 0045 - Pessoas Atendidas
Roda Vida nas Artes Marciais Caracterização:
Produto:
2136 - Bairro em Acao
Acoes Projeto
Meta Física
Valor
150,00 250,00 720,00 120,00 200,00
5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 26.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Bairro em Acao Caracterização:
Produto:
2137 - Esporte nos 5 Cantos
Acoes Atividade
Meta Física
Valor
6,00 8,00 26,00 5,00 7,00
5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 26.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Esporte nos 5 Cantos Caracterização:
Produto:
2138 - Caminhada Orientada
Acoes Atividade
Meta Física
Valor
130,00 230,00 640,00 100,00 180,00
5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 26.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Caminhada Orientada Caracterização:
Produto:
2139 - Bola onde Mora
Acoes Atividade
Meta Física
Valor
7,00 9,00 30,00 6,00 8,00
3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 18.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Bola onde Mora Caracterização:
Produto:
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 034 Página:
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2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
2140 - Esporte Solidario
Acoes Atividade
Meta Física
Valor
10,00 10,00 40,00 10,00 10,00
5.000,00 8.000,00 10.000,00 15.000,00 38.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Esporte Solidario Caracterização:
Produto:
1084 - Construcao de Quadra Esportiva Coberta
Und Projeto
Meta Física
Valor
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0036 - Unidade Construida
Construcao de Quadra Esportiva Coberta Caracterização:
Produto:
1085 - Criacao de Centro Esportivo
Und Projeto
Meta Física
Valor
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0036 - Unidade Construida
Criacao de Centro Esportivo Caracterização:
Produto:
1086 - Cobertura de Quadra Esportiva
Und Projeto
Meta Física
Valor
1,00 1,00 4,00 1,00 1,00
150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00 0036 - Unidade Construida
Cobertura de Quadra Esportiva Caracterização:
Produto:
183.000,00 691.000,00 198.000,00 208.000,00 1.280.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
183.000,00 691.000,00 198.000,00 208.000,00 1.280.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
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2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS 010 Unidade:Programa:Objetivo:
0107 FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Desenvolver um sistema de planejamento geral para dá suporte as atividades financeiras e
administrativas, fortalecendo as atividades desempenhadas pelos setores e secretarias municipais
Aprimoramento Fiscal Und. Med.: 01 Unidade 1,00 2,00 3,00 4,00
Capacitacao de Servidor Und. Med.: 01 Unidade 10,00 15,00 18,00 20,00
Precaucoes contra Desequilibrios Ec Und. Med.: 01 Unidade 10,00 14,00 18,00 20,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2002 - Manutencao da Sec de Planejamento e Financas
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
480.000,00 500.000,00 520.000,00 540.000,00 2.040.000,00 0022 - % Executado
Manutencao da Sec de planejamento e Financas Caracterização:
Produto:
2145 - Reestrucao Fiscal
Acoes Atividade
Meta Física
Valor
1,00 1,00 4,00 1,00 1,00
5.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 65.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Reestrucao Fiscal Caracterização:
Produto:
2146 - Capacitacao de Servidores
Servidor Atividade
Meta Física
Valor
5,00 5,00 20,00 5,00 5,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 0007 - Servidor Capacitado
Capacitacao de Servidores Caracterização:
Produto:
495.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 2.145.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
495.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 2.145.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
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PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0108 MAIS SAUDE
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Mobilizar a população pela conscientização dos cuidados em saúde, promovendo e prevenindo doenças e
programa visa evidenciar os principais fatores de morbimortalidade explicita o reconhecimento de agravos que podem ser evitados em suas rotinas diárias. De forma didática e coparticipativa o
Controle de Acesso dos Servidores Und. Med.: 04 Porcentagem 60,00 70,00 80,00 100,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2160 - Implantacao da Auriculoterapia
Acoes Atividade
Meta Física
Valor
1,00 1,00 4,00 1,00 1,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Implantacao da Auriculoterapia Caracterização:
Produto:
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
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2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Programa:Objetivo:
0109 SAUDE PARA TODOS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Promover promoção e prevenção da saúde para a população através de palestras educativas realizadas
importância da interação entre os profissionais e os usuários, na perspectiva de construção de nas salas de espera, otimizando o tempo do usuário nas Unidades Básicas de Saúde. Ressaltando a
Atendimento a Medicos Especialistas Und. Med.: 01 Unidade 2,00 3,00 4,00 5,00
Transporte para Pacientes para Urge Und. Med.: 01 Unidade 3,00 4,00 4,00 4,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL1004 - Construcao e Ampliacao de Unidade de Saude
Und Projeto
Meta Física
Valor
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0037 - Unidade Reformada
Construcao e Ampliacao de Unidade de Saude Caracterização:
Produto:
1037 - Implantacao do Centro de Especialidades Medicas
Und Projeto
Meta Física
Valor
0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0036 - Unidade Construida
Implantacao do Centro de Especialidades Medicas Caracterização:
Produto:
1040 - Construcao de Unidade de Pronto Atendimento
Und Projeto
Meta Física
Valor
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0036 - Unidade Construida
Construcao de Unidade de Pronto Atendimento Caracterização:
Produto:
2021 - Programa de Agente Comunitarios de Saude
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
24,89 25,32 100,00 24,68 25,11
580.000,00 585.000,00 590.000,00 595.000,00 2.350.000,00 0022 - % Executado
Programa de Agente Comunitarios de Saude Caracterização:
Produto:
2022 - Programa de Farmacia Basica
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
24,34 26,87 100,00 23,23 25,56
230.000,00 241.000,00 253.000,00 266.000,00 990.000,00 0022 - % Executado
Programa de Farmacia Basica Caracterização:
Produto:
2023 - Programa da Atencao Basica
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
24,34 26,32 100,00 23,68 25,66
720.000,00 740.000,00 780.000,00 800.000,00 3.040.000,00 0022 - % Executado
Programa da Atencao Basica Caracterização:
Produto:
2024 - Programa Saude da Familia
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
24,52 26,44 100,00 23,80 25,24
990.000,00 1.020.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00 4.160.000,00 0022 - % Executado
Programa Saude da Familia Caracterização:
Produto:
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 038 Página:
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2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
1061 - Aquisicao de Veiculos
Und Projeto
Meta Física
Valor
3,00 2,00 8,00 1,00 2,00
12.000,00 222.000,00 390.000,00 210.000,00 834.000,00 0005 - Veiculo Adiquirido
Aquisicao de Veiculos Caracterização:
Produto:
2076 - Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
24,54 26,19 100,00 23,81 25,46
1.300.000,00 1.340.000,00 1.390.000,00 1.430.000,00 5.460.000,00 0022 - % Executado
Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos Caracterização:
Produto:
2077 - Programa de Saude em Alta e Media Complexidade
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
24,26 26,81 100,00 23,40 25,53
550.000,00 570.000,00 600.000,00 630.000,00 2.350.000,00 0022 - % Executado
Programa de Saude em Alta e Media Complexidade Caracterização:
Produto:
2081 - Programa Saude na Escola
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 0022 - % Executado
Programa Saude na Escola Caracterização:
Produto:
2082 - Servico de Atendimento Movel de Urgencia
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
24,22 26,95 100,00 23,44 25,39
300.000,00 310.000,00 325.000,00 345.000,00 1.280.000,00 0022 - % Executado
Servico de Atendimento Movel de Urgencia Caracterização:
Produto:
2106 - Manutencao da UPA
Percentual Projeto
Meta Física
Valor
24,49 33,67 100,00 13,27 28,57
130.000,00 240.000,00 280.000,00 330.000,00 980.000,00 0022 - % Executado
Manutencao da UPA Caracterização:
Produto:
2107 - Nucleo de Apoio a Saude da Familia
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 960.000,00 0022 - % Executado
Nucleo de Apoio a Saude da Familia Caracterização:
Produto:
2111 - Programa de Melhoria da Assistencia Farmaceutica
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 0022 - % Executado
Programa de Melhoria da Assistencia Farmaceutica Caracterização:
Produto:
2114 - Programa Mais Medico
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 104.000,00 0022 - % Executado
Programa Mais Medico Caracterização:
Produto:
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 039 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
2147 - Programa Vigilancia em Saude
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
24,34 26,95 100,00 23,06 25,65
265.000,00 280.000,00 295.000,00 310.000,00 1.150.000,00 0022 - % Executado
Programa Vigilancia em Saude Caracterização:
Produto:
2148 - Implantacao do Grupo Saudavelmente
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
1,00 1,00 4,00 1,00 1,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 0022 - % Executado
Implantacao do Grupo Saudavelmente Caracterização:
Produto:
6.095.000,00 5.966.000,00 6.771.000,00 6.334.000,00 25.166.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
6.097.000,00 5.968.000,00 6.773.000,00 6.336.000,00 25.174.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 040 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 007 Unidade:Programa:Objetivo:
0109 SAUDE PARA TODOS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Promover promoção e prevenção da saúde para a população através de palestras educativas realizadas
importância da interação entre os profissionais e os usuários, na perspectiva de construção de nas salas de espera, otimizando o tempo do usuário nas Unidades Básicas de Saúde. Ressaltando a
Atendimento a Medicos Especialistas Und. Med.: 01 Unidade 2,00 3,00 4,00 5,00
Transporte para Pacientes para Urge Und. Med.: 01 Unidade 3,00 4,00 4,00 4,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL1087 - Reforma e Ampliacao da Sede da Secretaria de Saude
Und Projeto
Meta Física
Valor
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0037 - Unidade Reformada
Reforma e Ampliacao da Sede da Secretaria de Saude Caracterização:
Produto:
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
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PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0109 SAUDE PARA TODOS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Promover promoção e prevenção da saúde para a população através de palestras educativas realizadas
importância da interação entre os profissionais e os usuários, na perspectiva de construção de nas salas de espera, otimizando o tempo do usuário nas Unidades Básicas de Saúde. Ressaltando a
Atendimento a Medicos Especialistas Und. Med.: 01 Unidade 2,00 3,00 4,00 5,00
Transporte para Pacientes para Urge Und. Med.: 01 Unidade 3,00 4,00 4,00 4,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL3008 - Aquisicao de Contador de Celulas Sanguineas
Und Projeto
Meta Física
Valor
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0001 - Equipamento adquirido
Aquisicao de Contador de Celular Sanguineas Caracterização:
Produto:
4005 - Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00
298.308,00 0,00 0,00 0,00 298.308,00 0022 - % Executado
Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos Caracterização:
Produto:
308.308,00 0,00 0,00 0,00 308.308,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
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PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Programa:Objetivo:
0110 VIDA SIM CIGARRO NAO
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Atuar em equipe multiprofissional, oferendo apoio aos participantes usuários do tabaco, através de
indicados de forma individualizada. O programa baseia-se em sessões semi- estruturadas e a uma abordagem intensiva cognitiva-comportamental e apoio medicamentoso para os tipos de tratamento
Grupos de Fumantes Und. Med.: 01 Unidade 3,00 3,00 4,00 4,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2157 - Formacao de Grupos de Tabagismo
Acoes Atividade
Meta Física
Valor
4,00 4,00 16,00 4,00 4,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Formacao de Grupos de Tabagismo Caracterização:
Produto:
2158 - Promocao da Tematica nas Salas de Espera
Acoes Atividade
Meta Física
Valor
1,00 1,00 4,00 1,00 1,00
500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Promocao da Tematica nas Salas de Espera das Unidades
Basicas de Saude
Caracterização:
Produto:
2159 - Realizacao de Atividade de Combate ao Tabaco
Acoes Atividade
Meta Física
Valor
1,00 1,00 4,00 1,00 1,00
500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Realizacao de Atividade de Combate ao Tabaco Caracterização:
Produto:
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
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PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Programa:Objetivo:
0112 LAJES SORRIDENTE
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Desenvolver uma proposta que venha garantir ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde
odontológico e oferta de próteses dentarias gratuitas, por meio do sus. bucal da população, reunindo uma série de atividades para ampliação do acesso ao tratamento
Reducao do Numero de Exondontias Und. Med.: 04 Porcentagem 6,20 6,00 5,50 5,00
Desenvolver o Programa Saude na Esc Und. Med.: 04 Porcentagem 60,00 70,00 80,00 100,00
Oferta de Servicos de Media e Alta Und. Med.: 04 Porcentagem 60,00 75,00 90,00 100,00
Oferta de Proteses Dentaria Und. Med.: 01 Unidade 800,00 1.400,00 1.800,00 2.400,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2113 - Programa Saude Bucal
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
24,75 25,76 100,00 24,24 25,25
480.000,00 490.000,00 500.000,00 510.000,00 1.980.000,00 0022 - % Executado
Programa Saude Bucal Caracterização:
Produto:
2154 - Expansao do Programa de Proteses no Municipio
Pessoa Atividade
Meta Física
Valor
600,00 600,00 2.400,00 600,00 600,00
90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 360.000,00 0045 - Pessoas Atendidas
Expansao do Programa de Proteses no Municipio Caracterização:
Produto:
2155 - Implantacao do Centro de Especialidades Odontologi
Und Atividade
Meta Física
Valor
0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0036 - Unidade Construida
Implantacao do Centro de Especialidades Odontologicas Caracterização:
Produto:
2156 - Atuacao das Equipes de Saude Bucal
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
0,50 0,50 2,00 0,50 0,50
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 0022 - % Executado
Atuacao das Equipes de Saude Bucal Caracterização:
Produto:
580.000,00 590.000,00 660.000,00 610.000,00 2.440.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
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PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Programa:Objetivo:
0113 APRENDER PARA ENSINAR
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Facilitar o acesso aos profissionais de saúde, procurando aprimorar seus conhecimentos, aprendizagem
cotidiano no âmbito do trabalho, para que possamos a cada dia ofertar aos clientes conhecimentos de e qualificação profissional, através de treinamentos e orientações sobre temas da saúde e de seu
Capacitacao de Servidor Und. Med.: 01 Unidade 18,00 18,00 20,00 20,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2146 - Capacitacao de Servidores
Acoes Atividade
Meta Física
Valor
12,00 12,00 48,00 12,00 12,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Capacitacao de Servidores Caracterização:
Produto:
2153 - Implementacao da Politica de Educacao Permanente
Acoes Atividade
Meta Física
Valor
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Implementacao da Politica de Educacao Permanente Caracterização:
Produto:
11.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 41.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
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PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Programa:Objetivo:
0114 CIDADAO SAUDAVEL
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Apoiar o desenvolvimento de autocuidado da população por meio de ações e grupos de apoio que
que pode atingir graus capazes de afetar a saúde incentive ao estilo de vida saudável a pessoas que possuam excesso de gordura corporal acumulada,
Reducao da Obesidade nas Pessoas co Und. Med.: 01 Unidade 40,00 60,00 70,00 80,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2151 - Implantacao do Grupo Peso sob Medida
Acoes Atividade
Meta Física
Valor
20,00 20,00 80,00 20,00 20,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Implantacao do Grupo Peso sob Medida Caracterização:
Produto:
2152 - Promocao da Pratica de Atividade Fisica de Academi
Acoes Atividade
Meta Física
Valor
20,00 20,00 80,00 20,00 20,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Promocao da Pratica de Atividade Fisica de Academia Caracterização:
Produto:
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
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PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Programa:Objetivo:
0115 CAFE COM IDEIAS
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Proporcionar a participação dos trabalhadores de saúde na gestão das políticas públicas do
corresponsabilização dos profissionais no âmbito do planejamento e execução das ações em saúde, na município, desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde tendo como principal foco a
Encontros Bimestrais com Servidores Und. Med.: 01 Unidade 2,00 3,00 4,00 5,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2149 - Planejamento das Acoes Ofertadas a Populacao
Acoes Atividade
Meta Física
Valor
5,00 5,00 20,00 5,00 5,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Planejamento das Acoes Ofertadas a Populacao Caracterização:
Produto:
2150 - Avaliacao dos Servicos Executados pelo PSF
Acoes Atividade
Meta Física
Valor
2,00 2,00 8,00 2,00 2,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Avaliacao dos Servicos Executados pelo PSF Caracterização:
Produto:
7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 28.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
913.308,00 614.000,00 684.000,00 634.000,00 2.845.308,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
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PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 006 Unidade:Programa:Objetivo:
0116 LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Desenvolver uma proposta de educação básica e integrada com eixos estruturantes, com formação
integradora para a formação humana, onde possibilitará o aumento da produtividade, da qualidade do continuada dos profissionais da educação como forma de consolidar uma prática pedagógica integrada e
Indice de Desenvolvimento da Educac Und. Med.: 01 Unidade 5,30 5,50 5,70 5,80
Indice de Deenvolvimento da Educaca Und. Med.: 01 Unidade 4,60 4,70 4,70 4,80
Corpo Docente com Pos Graduacao Und. Med.: 01 Unidade 50,00 60,00 75,00 90,00
Indice de Evasao Escolar Und. Med.: 04 Porcentagem 2,40 2,30 2,20 2,00
Taxa de Analfabetismo Und. Med.: 04 Porcentagem 9,00 8,50 8,00 7,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL1009 - Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar
Und Projeto
Meta Física
Valor
1,00 1,00 4,00 1,00 1,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 0037 - Unidade Reformada
Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar Caracterização:
Produto:
1011 - Aquisicao de Transporte Escolar
Und Projeto
Meta Física
Valor
1,00 0,00 4,00 2,00 1,00
396.000,00 198.000,00 198.000,00 0,00 792.000,00 0001 - Equipamento adquirido
Aquisicao de Transporte Escolar Caracterização:
Produto:
1017 - Aquisicao de Equipamentos
Und Projeto
Meta Física
Valor
50,00 50,00 200,00 50,00 50,00
60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 0001 - Equipamento adquirido
Aquisicao de Equipamentos Caracterização:
Produto:
2031 - Programa Merenda na Escola - Fundamental
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
24,33 26,83 100,00 23,26 25,58
130.000,00 136.000,00 143.000,00 150.000,00 559.000,00 0022 - % Executado
Programa Merenda na Escola Fundamental Caracterização:
Produto:
2033 - Manutencao do Transporte Escolar - Fundamental
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
26,78 24,93 100,00 24,74 23,55
536.000,00 580.000,00 510.000,00 540.000,00 2.166.000,00 0022 - % Executado
Manutencao do Transporte Escolar - Fundamental Caracterização:
Produto:
2034 - Manutencao do Ensino Fundamental FUNDEB 60%
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
23,53 29,72 100,00 20,98 25,77
3.610.000,00 4.050.000,00 4.435.000,00 5.115.000,00 17.210.000,00 0022 - % Executado
Manutencao do Ensino Fundamental FUNDEB 60% Caracterização:
Produto:
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PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
2035 - Manutencao do Ensino Fundamental
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
24,31 27,76 99,99 22,12 25,80
1.410.000,00 1.550.000,00 1.645.000,00 1.770.000,00 6.375.000,00 0022 - % Executado
Manutencao do Ensino Fundamental Caracterização:
Produto:
2036 - Manutencao do Ensino Infantil
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
23,97 27,74 100,00 22,60 25,69
660.000,00 700.000,00 750.000,00 810.000,00 2.920.000,00 0022 - % Executado
Manutencao do Ensino Infantil Caracterização:
Produto:
1061 - Aquisicao de Veiculos
Und Projeto
Meta Física
Valor
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00
120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0001 - Equipamento adquirido
Aquisicao de Veiculos Caracterização:
Produto:
2091 - Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60%
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
23,38 29,44 100,00 20,99 26,19
970.000,00 1.080.000,00 1.210.000,00 1.360.000,00 4.620.000,00 0022 - % Executado
Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% Caracterização:
Produto:
2093 - Manutencao do Transporte Escolar - Infantil
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
23,91 28,26 100,00 21,74 26,09
100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 460.000,00 0022 - % Executado
Manutencao do Transporte Escolar - Infantil Caracterização:
Produto:
2094 - Programa Merenda na Escola - Infantil
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
24,42 26,74 100,00 23,26 25,58
80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00 344.000,00 0022 - % Executado
Programa Merenda na Escola - Infantil Caracterização:
Produto:
1084 - Construcao de Quadra Esportiva Coberta
Und Projeto
Meta Física
Valor
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00
180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0036 - Unidade Construida
Construcao de Quadra Esportiva Coberta Caracterização:
Produto:
2146 - Capacitacao de Servidores
Servidor Atividade
Meta Física
Valor
200,00 200,00 800,00 200,00 200,00
80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00 0007 - Servidor Capacitado
Capacitacao de Servidores Caracterização:
Produto:
1088 - Adequacao de Escola em Tempo Integral
Und Projeto
Meta Física
Valor
1,00 0,00 2,00 1,00 0,00
100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0003 - Predio Reformado
Adequacao de Escola em Tempo Integral na Zona Rural Caracterização:
Produto:
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PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
1089 - Construcao de Laboratorios
Und Projeto
Meta Física
Valor
1,00 1,00 4,00 1,00 1,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 0036 - Unidade Construida
Construcao de Laboratorios Caracterização:
Produto:
1090 - Construcao do Nucleo de Educacao Especial
Und Projeto
Meta Física
Valor
0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0036 - Unidade Construida
Construcao do Nucleo de Educacao Especial Caracterização:
Produto:
1091 - Aquisicao de Equipamentos Laboratoriais
Und Projeto
Meta Física
Valor
1,00 2,00 4,00 0,00 1,00
0,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00 600.000,00 0001 - Equipamento adquirido
Aquisicao de Equipamentos Laboratoriais Caracterização:
Produto:
1092 - Aquisicao de Equipamentos para Nucleo de Educacao
Und Projeto
Meta Física
Valor
0,00 1,00 2,00 0,00 1,00
0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 0001 - Equipamento adquirido
Aquisicao de Equipamentos para Nucleo de Educacao Especial Caracterização:
Produto:
2161 - Bolsa Incentivo ao Estagio
Aluno Atividade
Meta Física
Valor
60,00 80,00 260,00 50,00 70,00
400.000,00 410.000,00 430.000,00 440.000,00 1.680.000,00 0032 - Aluno Benificiado
Bolsa Incentivo ao Estagio Caracterização:
Produto:
9.032.000,00 9.488.000,00 10.419.000,00 11.147.000,00 40.086.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 050 Página:
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PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Programa:Objetivo:
0117 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Promover a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira, contemplando ações de instalação de espaços culturais e promoção de eventos de arte e cultura.
Eventos Culturais Realizados Und. Med.: 01 Unidade 7,00 8,00 9,00 10,00
Praticantes de Atividades Culturais Und. Med.: 01 Unidade 130,00 150,00 180,00 200,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL1017 - Aquisicao de Equipamentos
Und Projeto
Meta Física
Valor
10,00 10,00 40,00 10,00 10,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 0001 - Equipamento adquirido
Aquisicao de Equipamentos Caracterização:
Produto:
2110 - Apoio a Projetos Culturais
Acoes Atividade
Meta Física
Valor
10,00 10,00 40,00 10,00 10,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Apoio a Projetos Culturais Caracterização:
Produto:
2162 - Realizacao de Festivais Popular, Cultural, Literar
Acoes Atividade
Meta Física
Valor
12,00 12,00 48,00 12,00 12,00
60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00 360.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Realizacao de Festivais Populares, Culturais, Literarios,
Teatral e Artistico.
Caracterização:
Produto:
1093 - Aquisicao de Instrumentos Musicais
Und Projeto
Meta Física
Valor
6,00 6,00 28,00 10,00 6,00
100.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 220.000,00 0001 - Equipamento adquirido
Aquisicao de Instrumentos Musicais Caracterização:
Produto:
195.000,00 155.000,00 175.000,00 195.000,00 720.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
9.227.000,00 9.643.000,00 10.594.000,00 11.342.000,00 40.806.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
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PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 004 Unidade:Programa:Objetivo:
0118 LAJES MAIS LIMPA
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Desenvolver, implantar e gerenciar a coleta de residuos sólidos municipal melhorando a qualidade de
esta secretaria. vida e o acesso dos municipes ao sistema de coleta seletiva através do meios disponibilizados por
Coleta Seletiva Und. Med.: 23 Tonelada 30,00 50,00 70,00 100,00
Coleta de Residuos Solidos Und. Med.: 23 Tonelada 80,00 85,00 90,00 100,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL1027 - Aquisicao de Caminhao Compactador de Lixo
Und Projeto
Meta Física
Valor
1,00 0,00 2,00 0,00 1,00
0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 400.000,00 0005 - Veiculo Adiquirido
Aquisicao de Caminhao Compactador de Lixo Caracterização:
Produto:
2086 - Coleta de Residuos Solidos
Tonelada Atividade
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 0051 - Lixo Coletado
Coleta de Residuos Solidos Caracterização:
Produto:
2108 - Programa Coleta Seletiva
Tonelada Atividade
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 280.000,00 0051 - Lixo Coletado
Programa Coleta Seletiva Caracterização:
Produto:
2166 - Manutencao da Limpeza Publica
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
25,48 27,28 100,00 21,86 25,38
1.150.000,00 1.340.000,00 1.335.000,00 1.435.000,00 5.260.000,00 0022 - % Executado
Manutencao da Limpeza Publica Caracterização:
Produto:
1098 - Aquisicao de Caminhao Coleta Seletiva de Lixo
Und Projeto
Meta Física
Valor
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0005 - Veiculo Adiquirido
Aquisicao de Caminhao Coleta Seletiva de Lixo Caracterização:
Produto:
1.520.000,00 1.710.000,00 1.705.000,00 1.605.000,00 6.540.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
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PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Programa:Objetivo:
0119 LAJES MAIS ESTRUTURADA
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Desenvolver a infraestrutura municipal melhorando a qualidade de vida e o acesso dos municipes ao sistema de saneamento básico e habitacional.
Saneamento Basico Urbano Und. Med.: 04 Porcentagem 80,00 85,00 90,00 100,00
Casas Populares Beneficiadas com Un Und. Med.: 01 Unidade 10,00 20,00 30,00 40,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2167 - Revitalizacao de Canteiros e Pracas
Und Atividade
Meta Física
Valor
4,00 4,00 16,00 4,00 4,00
40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 0053 - Praca Conservada
Revitalizacao de Canteiros e Pracas Caracterização:
Produto:
1094 - Urbanizacao do Bairro Bosque das Pedras
Percentual Projeto
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00 0022 - % Executado
Urbanizacao do Bairro Bosque das Pedras Caracterização:
Produto:
3006 - Construcao de Abrigo de Passageiros
Und Projeto
Meta Física
Valor
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00
10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0010 - Abrigo Construido
Construcao de Abrigo de Passageiros Caracterização:
Produto:
3005 - Construcao de Academia na Praca
Und Projeto
Meta Física
Valor
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0036 - Unidade Construida
Construcao de Academia na Praca Caracterização:
Produto:
145.500,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 505.500,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
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PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Programa:Objetivo:
0120 LAJES MAIS ILUMINADA
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Desenvolver a infraestrutura de iluminação pública municipal melhorando a qualidade de vida, proporcionando uma cencação de maior segurança e bem estar aos municipes.
Taxa de Homicidios Und. Med.: 01 Unidade 7,00 6,00 5,00 5,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL1024 - Expansao da Rede Eletrica Urbana
Percentual Projeto
Meta Física
Valor
23,74 28,78 100,00 21,58 25,90
30.000,00 33.000,00 36.000,00 40.000,00 139.000,00 0022 - % Executado
Expansao da Rede Eletrica Urbana Caracterização:
Produto:
1025 - Manutencao da Rede Eletrica
Percentual Projeto
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 0022 - % Executado
Manutencao da Rede Eletrica Caracterização:
Produto:
1095 - Expansao da Rede Eletrica Rural
Percentual Projeto
Meta Física
Valor
23,91 28,26 100,00 21,74 26,09
50.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00 230.000,00 0022 - % Executado
Expansao da Rede Eletrica Rural Caracterização:
Produto:
130.000,00 138.000,00 146.000,00 155.000,00 569.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
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PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Programa:Objetivo:
0121 LAJES MAIS EQUIPADA
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Desenvolver, atualizar e manter a infraestrutura municipal melhorando a qualidade de vida e o acesso
canteiros. dos municipes aos locais de grande utilização como o cemitério, mercado, feira livre, praças e
Custo da Maquina Publica Und. Med.: 04 Porcentagem 95,00 90,00 85,00 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal Und. Med.: 04 Porcentagem 90,00 92,00 94,00 100,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL1021 - Pavimentacao e Drenagem de Vias Publica
Km² Projeto
Meta Física
Valor
10,00 10,00 40,00 10,00 10,00
200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 0050 - Ruas Pavimentadas
Pavimentacao e Drenagem de Vias Publica Caracterização:
Produto:
1022 - Construcao e Recuperacao de Pracas e Canteiros
Und Projeto
Meta Física
Valor
5,00 5,00 20,00 5,00 5,00
160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 640.000,00 0053 - Praca Conservada
Construcao e Recuperacao de Pracas e Canteiros Caracterização:
Produto:
1029 - Sinalizacao de Vias Publica
Percentual Projeto
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 0022 - % Executado
Sinalizacao de Vias Publica Caracterização:
Produto:
1033 - Construcao e Recuperacao de Passagem Molhada
Und Projeto
Meta Física
Valor
1,00 1,00 4,00 2,00 0,00
80.000,00 40.000,00 0,00 50.000,00 170.000,00 0036 - Unidade Construida
Construcao e Recuperacao de Passagem Molhada Caracterização:
Produto:
1036 - Const. e Ampliacao de Pontes, Passarelas, Bueiras
Und Projeto
Meta Física
Valor
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0036 - Unidade Construida
Construcao e Ampliacao de Pontes, Passarelas, Bueiras e
Mata Burro
Caracterização:
Produto:
2163 - Manutencao e Revitalizacao do Cemiterio
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 180.000,00 0022 - % Executado
Manutencao e Revitalizacao do Cemiterio Caracterização:
Produto:
2168 - Manutencao e Sinalizacao do Mercado e Feira Livre
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0022 - % Executado
Manutencao e Sinalizacao do Mercado e Feira Livre Caracterização:
Produto:
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PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
3007 - Construcao de Mata Burros
Und Projeto
Meta Física
Valor
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00
65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0036 - Unidade Construida
Construcao de Mata Burros Caracterização:
Produto:
665.000,00 550.000,00 440.000,00 500.000,00 2.155.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
2.460.500,00 2.518.000,00 2.411.000,00 2.380.000,00 9.769.500,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
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PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 005 Unidade:Programa:Objetivo:
0123 MEU PRIMEIRO EMPREGO
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Capacitar e encaminhar jovens de 16 á 25 anos ao mercado de trabalho, oportunizando aos mesmos o
primeiro emprego, ganhando experiência, e tendo uma pespectiva de vida melhor.
Jovens 15 a 24 anos Und. Med.: 01 Unidade 100,00 110,00 120,00 150,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2173 - Promocao de Oportunidades de Geracao de Emprego e
Acoes Atividade
Meta Física
Valor
6,00 6,00 24,00 6,00 6,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Promocao de Oportunidades de Geracao de Emprego e Renda Caracterização:
Produto:
2174 - Capacitacao de Jovens para o Mercado de Trabalho
Acoes Atividade
Meta Física
Valor
6,00 6,00 24,00 6,00 6,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Capacitacao de Jovens para o Mercado de Trabalho Caracterização:
Produto:
2175 - Realizacao de Acoes de Educacao Profisional
Acoes Atividade
Meta Física
Valor
10,00 10,00 40,00 10,00 10,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Realizacao de Acoes de Educacao Profisional Caracterização:
Produto:
13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 52.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 52.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
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2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 016 Unidade:Programa:Objetivo:
0124 MORADIA COM DIGNIDADE
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Construir, reformar ou reconstruir moradias para familias que tenham suas casas em situação de
risco.
Casas Populares Beneficiadas com Un Und. Med.: 01 Unidade 10,00 20,00 30,00 40,00
Populacao em situacao de Risco Habi Und. Med.: 01 Unidade 16,00 13,00 10,00 5,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL1045 - Construcao e Melhoria Habitacional
Und Projeto
Meta Física
Valor
19,00 19,00 76,00 19,00 19,00
275.000,00 277.500,00 280.000,00 282.500,00 1.115.000,00 0046 - Unid. Habitacionais Construida
Construcao e Melhoria Habitacional Caracterização:
Produto:
275.000,00 277.500,00 280.000,00 282.500,00 1.115.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
275.000,00 277.500,00 280.000,00 282.500,00 1.115.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
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PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0125 LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Realizar a implementação da gestão integrada entre os serviços socioassistenciais, benefícios e
condicionalidades do Programa Bolsa Família, a garantia do acesso das famílias e indivíduos aos programas de transferência de renda, o acompanhamento das famílias em descumprimento das
Familias Assistidas Und. Med.: 01 Unidade 65,00 75,00 85,00 110,00
Pessoas Assistidas Und. Med.: 01 Unidade 2.800,00 2.900,00 3.000,00 3.162,00
Beneficios Concedidos Und. Med.: 01 Unidade 85,00 90,00 95,00 110,00
Indice do IGD - BF Und. Med.: 04 Porcentagem 0,93 0,94 0,94 0,94
Indice do IGD - SUAS Und. Med.: 04 Porcentagem 0,91 0,92 0,94 0,95
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL1046 - Construcao e Ampliacao de Unidades Assistenciais
Und Projeto
Meta Física
Valor
0,00 0,00 2,00 1,00 1,00
50.000,00 0,00 55.000,00 0,00 105.000,00 0037 - Unidade Reformada
Construcao e Ampliacao de Unidades Assistenciais Caracterização:
Produto:
50.000,00 0,00 55.000,00 0,00 105.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
50.000,00 0,00 55.000,00 0,00 105.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 059 Página:
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2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 005 Unidade:Programa:Objetivo:
0125 LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Realizar a implementação da gestão integrada entre os serviços socioassistenciais, benefícios e
condicionalidades do Programa Bolsa Família, a garantia do acesso das famílias e indivíduos aos programas de transferência de renda, o acompanhamento das famílias em descumprimento das
Familias Assistidas Und. Med.: 01 Unidade 65,00 75,00 85,00 110,00
Pessoas Assistidas Und. Med.: 01 Unidade 2.800,00 2.900,00 3.000,00 3.162,00
Beneficios Concedidos Und. Med.: 01 Unidade 85,00 90,00 95,00 110,00
Indice do IGD - BF Und. Med.: 04 Porcentagem 0,93 0,94 0,94 0,94
Indice do IGD - SUAS Und. Med.: 04 Porcentagem 0,91 0,92 0,94 0,95
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2019 - Programa Peixe para o Povo
Familia Atividade
Meta Física
Valor
1.500,00 1.500,00 6.000,00 1.500,00 1.500,00
60.000,00 62.000,00 64.000,00 66.000,00 252.000,00 0041 - Familias Atendidas
Programa Peixe para o Povo Caracterização:
Produto:
2047 - Programa de Transporte de Feirantes
Familia Atividade
Meta Física
Valor
600,00 700,00 2.520,00 550,00 670,00
23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 94.000,00 0041 - Familias Atendidas
Programa de Transporte de Feirantes Caracterização:
Produto:
83.500,00 85.500,00 87.500,00 89.500,00 346.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
83.500,00 85.500,00 87.500,00 89.500,00 346.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 060 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0125 LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Realizar a implementação da gestão integrada entre os serviços socioassistenciais, benefícios e
condicionalidades do Programa Bolsa Família, a garantia do acesso das famílias e indivíduos aos programas de transferência de renda, o acompanhamento das famílias em descumprimento das
Familias Assistidas Und. Med.: 01 Unidade 65,00 75,00 85,00 110,00
Pessoas Assistidas Und. Med.: 01 Unidade 2.800,00 2.900,00 3.000,00 3.162,00
Beneficios Concedidos Und. Med.: 01 Unidade 85,00 90,00 95,00 110,00
Indice do IGD - BF Und. Med.: 04 Porcentagem 0,93 0,94 0,94 0,94
Indice do IGD - SUAS Und. Med.: 04 Porcentagem 0,91 0,92 0,94 0,95
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL1061 - Aquisicao de Veiculos
Und Projeto
Meta Física
Valor
0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0005 - Veiculo Adiquirido
Aquisicao de Veiculos Caracterização:
Produto:
2078 - Atendimento a Beneficios Eventuais
Pessoa Atividade
Meta Física
Valor
20,00 20,00 80,00 20,00 20,00
40.000,00 42.000,00 44.000,00 47.000,00 173.000,00 0045 - Pessoas Atendidas
Atendimento a Beneficios Eventuais Caracterização:
Produto:
2096 - Indice de Gestao Desc Bolsa Familia - IGDBF
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00 0022 - % Executado
Indice de Gestao Desc Bolsa Familia - IGDBF Caracterização:
Produto:
2097 - Indice de Gestao Desc Suas - IGDSUAS
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 0022 - % Executado
Indice de Gestao Desc Suas - IGDSUAS Caracterização:
Produto:
2104 - BPC na Escola
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
26,09 17,39 100,00 34,78 21,74
8.000,00 6.000,00 5.000,00 4.000,00 23.000,00 0022 - % Executado
BPC na Escola Caracterização:
Produto:
2115 - Capacitacao e Acesso ao Trabalho
Pessoa Atividade
Meta Física
Valor
80,00 80,00 320,00 80,00 80,00
12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 48.000,00 0045 - Pessoas Atendidas
Capacitacao e Acesso ao Trabalho Caracterização:
Produto:
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 061 Página:
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2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
2119 - Primeira Infancia no SUAS
Pessoa Atividade
Meta Física
Valor
100,00 100,00 400,00 100,00 100,00
60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 0018 - Crianca Atendida
Primeira Infancia no SUAS Caracterização:
Produto:
2146 - Capacitacao de Servidores
Servidor Atividade
Meta Física
Valor
50,00 50,00 200,00 50,00 50,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 0007 - Servidor Capacitado
Capacitacao de Servidores Caracterização:
Produto:
2169 - Servico de Protecao Social Basica
Familia Atividade
Meta Física
Valor
600,00 700,00 2.520,00 550,00 670,00
282.000,00 282.000,00 282.000,00 282.000,00 1.128.000,00 0041 - Familias Atendidas
Servico de Protecao Social Basica Caracterização:
Produto:
2171 - Servico de Protecao Social Especial
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 32.000,00 0022 - % Executado
Servico de Protecao Social Especial Caracterização:
Produto:
2172 - Garantia de Documentos Civis as Familias de Baixa
Pessoa Atividade
Meta Física
Valor
400,00 400,00 1.600,00 400,00 400,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00 0045 - Pessoas Atendidas
Garantia de Documentos Civis as Familias de Baixa Renda Caracterização:
Produto:
526.000,00 526.000,00 572.000,00 529.000,00 2.153.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
526.000,00 526.000,00 572.000,00 529.000,00 2.153.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
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2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS 003 Unidade:Programa:Objetivo:
0126 FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Desenvolver uma proposta de apoio e suporte a práticas de turismo regional e a atividades econômicas
mineração e geração de energia eólica, como meio de consolidar a manutenção dessas atividades dentro local, com fortalecimento continuado das atividades desempenhadas pelos setores de turismo,
Novos Empreendimentos Economicos Und. Med.: 01 Unidade 2,00 3,00 4,00 5,00
Pessoas Capacitadas Und. Med.: 01 Unidade 100,00 140,00 180,00 200,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL1017 - Aquisicao de Equipamentos
Und Projeto
Meta Física
Valor
0,00 0,00 10,00 10,00 0,00
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0001 - Equipamento adquirido
Aquisicao de Equipamentos Caracterização:
Produto:
1020 - Implantacao do Centro de Artesanato
Acoes Projeto
Meta Física
Valor
1,00 1,00 4,00 1,00 1,00
10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00 46.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Implantacao do Centro de Artesanato Caracterização:
Produto:
2065 - Promocao do Turismo e Festas Populares
Acoes Atividade
Meta Física
Valor
2,00 2,00 8,00 2,00 2,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Promocao do Turismo e Festas Populares Caracterização:
Produto:
1061 - Aquisicao de Veiculos
Und Projeto
Meta Física
Valor
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
0,00 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 0005 - Veiculo Adiquirido
Aquisicao de Veiculos Caracterização:
Produto:
1097 - Construcao do Centro de Treinamento
Und Projeto
Meta Física
Valor
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0036 - Unidade Construida
Construcao do Centro de Treinamento Caracterização:
Produto:
2179 - Festival Gastronomico Regional
Und Atividade
Meta Física
Valor
1,00 1,00 4,00 1,00 1,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 0026 - Eventos Apoaidos
Festival Gastronomico Regional Caracterização:
Produto:
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 063 Página:
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2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
2117 - Roteiro e Sinalizacao Turistica Local
Km Atividade
Meta Física
Valor
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0013 - Vias Organizada
Roteiro e Sinalizacao Turistica Local Caracterização:
Produto:
2180 - Apoio a Micro e Pequenos Empreendimentos
Acoes Atividade
Meta Física
Valor
2,00 2,00 8,00 2,00 2,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Apoio a Micro e Pequenos Empreendimentos Caracterização:
Produto:
2176 - Apoio a Empreendimentos Voltados a Mineracao
Acoes Atividade
Meta Física
Valor
2,00 2,00 8,00 2,00 2,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Apoio a Empreendimentos Voltados a Mineracao Caracterização:
Produto:
2177 - Fomentar a Instalacao de Novas Faccoes do Segmento
Acoes Atividade
Meta Física
Valor
0,00 0,00 2,00 1,00 1,00
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 100.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Fomentar a Instalacao de Novas Faccoes do Segmento Textil Caracterização:
Produto:
2178 - Capacitacao Profissional Local
Acoes Atividade
Meta Física
Valor
3,00 3,00 12,00 3,00 3,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 0039 - Acoes Desenvolvidas
Capacitacao Profissional Local Caracterização:
Produto:
270.000,00 463.000,00 222.000,00 173.000,00 1.128.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
270.000,00 463.000,00 222.000,00 173.000,00 1.128.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
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2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 005 Unidade:Programa:Objetivo:
0127 CONTROLE SOCIAL
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Fortalecer o Controle Social do municipio, com implantacao dos Conselhos Municipais
Indice de Transparencia de Governos Und. Med.: 04 Porcentagem 8,00 8,50 9,00 10,00
Custo da Maquina Publica Und. Med.: 04 Porcentagem 95,00 90,00 85,00 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal Und. Med.: 04 Porcentagem 90,00 92,00 94,00 100,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2017 - Manutencao do Conselho Tutelar
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
24,00 28,00 100,00 22,00 26,00
110.000,00 120.000,00 130.000,00 140.000,00 500.000,00 0022 - % Executado
Manutencao do Conselho Tutelar Caracterização:
Produto:
2079 - Manutencao do Conselho de Assistencia Social
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
24,39 26,83 100,00 23,17 25,61
19.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00 82.000,00 0022 - % Executado
Manutencao do Conselho de Assistencia Social Caracterização:
Produto:
129.000,00 140.000,00 151.000,00 162.000,00 582.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
129.000,00 140.000,00 151.000,00 162.000,00 582.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0127 CONTROLE SOCIAL
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Fortalecer o Controle Social do municipio, com implantacao dos Conselhos Municipais
Indice de Transparencia de Governos Und. Med.: 04 Porcentagem 8,00 8,50 9,00 10,00
Custo da Maquina Publica Und. Med.: 04 Porcentagem 95,00 90,00 85,00 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal Und. Med.: 04 Porcentagem 90,00 92,00 94,00 100,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2083 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 0022 - % Executado
Manutencao do Conselho Municipal de Saude Caracterização:
Produto:
2098 - Manutencao do Conselho Municipal de Juventude
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 0022 - % Executado
Manutencao do Conselho Municipal de Juventude Caracterização:
Produto:
2099 - Manutencao do Conselho Municipal de Cultura
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 0022 - % Executado
Manutencao do Conselho Municipal de Cultura Caracterização:
Produto:
2100 - Manutencao do Conselho Municipal de Turismo
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 0022 - % Executado
Manutencao do Conselho Municipal de Turismo Caracterização:
Produto:
40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
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2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 005 Unidade:Programa:Objetivo:
0127 CONTROLE SOCIAL
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Fortalecer o Controle Social do municipio, com implantacao dos Conselhos Municipais
Indice de Transparencia de Governos Und. Med.: 04 Porcentagem 8,00 8,50 9,00 10,00
Custo da Maquina Publica Und. Med.: 04 Porcentagem 95,00 90,00 85,00 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal Und. Med.: 04 Porcentagem 90,00 92,00 94,00 100,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2101 - Manutencao do Conselho Municipal de Idoso
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
24,39 26,83 100,00 23,17 25,61
19.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00 82.000,00 0022 - % Executado
Manutencao do Conselho Municipal de Idoso Caracterização:
Produto:
2102 - Manutencao do Conselho Municipal de Crianca
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
24,39 26,83 100,00 23,17 25,61
19.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00 82.000,00 0022 - % Executado
Manutencao do Conselho Municipal de Crianca e Adolescente Caracterização:
Produto:
38.000,00 40.000,00 42.000,00 44.000,00 164.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
38.000,00 40.000,00 42.000,00 44.000,00 164.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 067 Página:
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2018 2021 /PLANO PLURIANUAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO 001 Unidade:Programa:Objetivo:
0127 CONTROLE SOCIAL
Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA
Fortalecer o Controle Social do municipio, com implantacao dos Conselhos Municipais
Indice de Transparencia de Governos Und. Med.: 04 Porcentagem 8,00 8,50 9,00 10,00
Custo da Maquina Publica Und. Med.: 04 Porcentagem 95,00 90,00 85,00 80,00
Indice de Equilibrio Fiscal Und. Med.: 04 Porcentagem 90,00 92,00 94,00 100,00
Ação Und. Med. Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL2181 - Manutencao do Conselho da Mulher
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 0022 - % Executado
Manutencao do Conselho da Mulher Caracterização:
Produto:
2182 - Manutencao do Conselho Municipal Antidrogas
Percentual Atividade
Meta Física
Valor
25,00 25,00 100,00 25,00 25,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 0022 - % Executado
Manutencao do Conselho Municipal Antidrogas Caracterização:
Produto:
25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Programa
25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 2018 Dados Finaceiros em R$ médios Total do Órgão / Unidade
Dados Finaceiros em R$ médios 2018 34.150.008,00 35.715.000,00 36.950.000,00 38.136.500,00 144.951.508,00 Total do PPA
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
R$ 1,00
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 031 - ACAO LEGISLATIVA
0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
2001 - Manutencao das Atividades da Camara Municipal Próprios 1.160.000,00 1.180.000,00 1.200.000,00 1.220.000,00 Total do Programa 0001 1.160.000,00 1.180.000,00 1.200.000,00 1.220.000,00 Total da SubFunção 031 1.160.000,00 1.180.000,00 1.200.000,00 1.220.000,00
Total da Função 01 1.160.000,00 1.180.000,00 1.200.000,00 1.220.000,00
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
2075 - Reserva de Contingencia Próprios 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Total do Programa 0099 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Total da SubFunção 121 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
0100 - ADMINISTRACAO INTEGRADA PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1005 - Infra-Estrutura Administrativa Próprios 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 1076 - Construcao do Arquivo Municipal Próprios 0,00 100.000,00 0,00 0,00 1099 - Implantacao do Almoxarifado Próprios 30.000,00 0,00 0,00 0,00 2007 - Manutencao da Secretaria de Administracao Próprios 1.570.000,00 1.662.000,00 1.732.000,00 1.800.000,00 2120 - Reforma Administrativa Próprios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2121 - Realizacao Concurso Publico Próprios 200.000,00 0,00 0,00 0,00
Total do Programa 0100 1.835.000,00 1.797.000,00 1.767.000,00 1.835.000,00 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS PROGRAMA:
Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1005 - Infra-Estrutura Administrativa Próprios 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 2005 - Manutencao do Gabinete do Prefeito Próprios 670.000,00 712.500,00 730.000,00 770.000,00 2006 - Manutencao de Convenio de Seguranca Publica Próprios 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 2041 - Manutencao da Sec de Obras e Servicos Urbanos Próprios 450.000,00 480.000,00 520.000,00 550.000,00 2073 - Man da Sec de Turismo, Desen Economico e Minerais Próprios 140.000,00 145.000,00 150.000,00 155.000,00 2074 - Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio Próprios 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 2122 - Implantacao do Departamento Municipal de Transito Próprios 40.000,00 0,00 0,00 0,00 2141 - Manutencao da Defesa Civil Próprios 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 2142 - Implantacao da Defesa Civil Próprios 15.000,00 0,00 0,00 0,00 2143 - Manutencao da Ouvidoria Próprios 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 2144 - Manutencao do Conselho de Seguranca Próprios 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 2164 - Manutencao do Departamento Municipal de Transito Próprios 0,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00
Total do Programa 0101 1.510.000,00 1.552.500,00 1.615.000,00 1.695.000,00 Total da SubFunção 122 3.345.000,00 3.349.500,00 3.382.000,00 3.530.000,00
SUBFUNÇÃO: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
0107 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
2002 - Manutencao da Sec de Planejamento e Financas Próprios 480.000,00 500.000,00 520.000,00 540.000,00 2145 - Reestrucao Fiscal Próprios 5.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 2146 - Capacitacao de Servidores Próprios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Total do Programa 0107 495.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 Total da SubFunção 123 495.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
R$ 1,00
SUBFUNÇÃO: 124 - CONTROLE INTERNO
0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
2003 - Manut. da Controladoria Geral do Municipio Próprios 155.000,00 168.000,00 180.000,00 192.000,00 Total do Programa 0101 155.000,00 168.000,00 180.000,00 192.000,00 Total da SubFunção 124 155.000,00 168.000,00 180.000,00 192.000,00
SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL
0105 - LAJES EM DIA PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
2071 - Manutencao da Secretaria de Comunicacao Próprios 70.000,00 73.000,00 77.000,00 88.000,00 2133 - Cerimonial Oficial do Municipio Próprios 8.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00
Total do Programa 0105 78.000,00 81.000,00 87.000,00 98.000,00 Total da SubFunção 131 78.000,00 81.000,00 87.000,00 98.000,00
Total da Função 04 4.123.000,00 4.173.500,00 4.249.000,00 4.445.000,00
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
2119 - Primeira Infancia no SUAS Próprios 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Total do Programa 0125 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Total da SubFunção 243 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1005 - Infra-Estrutura Administrativa Próprios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2053 - Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social Próprios 730.000,00 780.000,00 835.000,00 895.000,00
Total do Programa 0101 740.000,00 790.000,00 845.000,00 905.000,00 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA PROGRAMA:
Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1046 - Construcao e Ampliacao de Unidades Assistenciais Próprios 50.000,00 0,00 55.000,00 0,00 1061 - Aquisicao de Veiculos Próprios 0,00 0,00 45.000,00 0,00 2019 - Programa Peixe para o Povo Próprios 60.000,00 62.000,00 64.000,00 66.000,00 2047 - Programa de Transporte de Feirantes Próprios 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 2078 - Atendimento a Beneficios Eventuais Próprios 40.000,00 42.000,00 44.000,00 47.000,00 2096 - Indice de Gestao Desc Bolsa Familia - IGDBF Próprios 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 2097 - Indice de Gestao Desc Suas - IGDSUAS Próprios 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 2104 - BPC na Escola Próprios 8.000,00 6.000,00 5.000,00 4.000,00 2115 - Capacitacao e Acesso ao Trabalho Próprios 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 2146 - Capacitacao de Servidores Próprios 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2169 - Servico de Protecao Social Basica Próprios 282.000,00 282.000,00 282.000,00 282.000,00 2171 - Servico de Protecao Social Especial Próprios 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 2172 - Garantia de Documentos Civis as Familias de Baixa Próprios 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Total do Programa 0125 599.500,00 551.500,00 654.500,00 558.500,00 Total da SubFunção 244 1.339.500,00 1.341.500,00 1.499.500,00 1.463.500,00
Total da Função 08 1.399.500,00 1.401.500,00 1.559.500,00 1.523.500,00
FUNÇÃO: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
0028 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
R$ 1,00
2087 - Administracao do Regime Proprio de Previdencia Próprios 620.000,00 670.000,00 720.000,00 770.000,00 2088 - Beneficios Assistencias aos Segurados Próprios 2.065.000,00 2.100.000,00 2.150.000,00 2.200.000,00
Total do Programa 0028 2.685.000,00 2.770.000,00 2.870.000,00 2.970.000,00 Total da SubFunção 272 2.685.000,00 2.770.000,00 2.870.000,00 2.970.000,00
Total da Função 09 2.685.000,00 2.770.000,00 2.870.000,00 2.970.000,00
FUNÇÃO: 10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA
0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1005 - Infra-Estrutura Administrativa Próprios 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 2025 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude Próprios 1.590.000,00 1.650.000,00 1.730.000,00 1.820.000,00
Total do Programa 0101 1.605.000,00 1.665.000,00 1.745.000,00 1.835.000,00 0108 - MAIS SAUDE PROGRAMA:
Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
2160 - Implantacao da Auriculoterapia Próprios 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Total do Programa 0108 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0109 - SAUDE PARA TODOS PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1004 - Construcao e Ampliacao de Unidade de Saude Próprios 0,00 100.000,00 0,00 0,00 1061 - Aquisicao de Veiculos Próprios 12.000,00 92.000,00 260.000,00 80.000,00 1087 - Reforma e Ampliacao da Sede da Secretaria de Saude Próprios 20.000,00 0,00 0,00 0,00 2021 - Programa de Agente Comunitarios de Saude Próprios 580.000,00 585.000,00 590.000,00 595.000,00 2023 - Programa da Atencao Basica Próprios 720.000,00 740.000,00 780.000,00 800.000,00 2024 - Programa Saude da Familia Próprios 990.000,00 1.020.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00 2081 - Programa Saude na Escola Próprios 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 2107 - Nucleo de Apoio a Saude da Familia Próprios 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 2114 - Programa Mais Medico Próprios 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 2148 - Implantacao do Grupo Saudavelmente Próprios 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Total do Programa 0109 2.610.000,00 2.825.000,00 2.968.000,00 2.863.000,00 0110 - VIDA SIM CIGARRO NAO PROGRAMA:
Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
2157 - Formacao de Grupos de Tabagismo Próprios 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2158 - Promocao da Tematica nas Salas de Espera Próprios 500,00 500,00 500,00 500,00 2159 - Realizacao de Atividade de Combate ao Tabaco Próprios 500,00 500,00 500,00 500,00
Total do Programa 0110 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0112 - LAJES SORRIDENTE PROGRAMA:
Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
2113 - Programa Saude Bucal Próprios 480.000,00 490.000,00 500.000,00 510.000,00 2154 - Expansao do Programa de Proteses no Municipio Próprios 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 2155 - Implantacao do Centro de Especialidades Odontologi Próprios 0,00 0,00 60.000,00 0,00 2156 - Atuacao das Equipes de Saude Bucal Próprios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Total do Programa 0112 580.000,00 590.000,00 660.000,00 610.000,00 0113 - APRENDER PARA ENSINAR PROGRAMA:
Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
2146 - Capacitacao de Servidores Próprios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2153 - Implementacao da Politica de Educacao Permanente Próprios 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Total do Programa 0113 11.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0114 - CIDADAO SAUDAVEL PROGRAMA:
Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
R$ 1,00
2151 - Implantacao do Grupo Peso sob Medida Próprios 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2152 - Promocao da Pratica de Atividade Fisica de Academi Próprios 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Total do Programa 0114 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0115 - CAFE COM IDEIAS PROGRAMA:
Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
2149 - Planejamento das Acoes Ofertadas a Populacao Próprios 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2150 - Avaliacao dos Servicos Executados pelo PSF Próprios 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Total do Programa 0115 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Total da SubFunção 301 4.822.000,00 5.106.000,00 5.399.000,00 5.334.000,00
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0109 - SAUDE PARA TODOS PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1037 - Implantacao do Centro de Especialidades Medicas Próprios 0,00 0,00 500.000,00 0,00 1040 - Construcao de Unidade de Pronto Atendimento Próprios 700.000,00 0,00 0,00 0,00 1061 - Aquisicao de Veiculos Próprios 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 2076 - Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos Próprios 1.300.000,00 1.340.000,00 1.390.000,00 1.430.000,00 2077 - Programa de Saude em Alta e Media Complexidade Próprios 550.000,00 570.000,00 600.000,00 630.000,00 2082 - Servico de Atendimento Movel de Urgencia Próprios 300.000,00 310.000,00 325.000,00 345.000,00 2106 - Manutencao da UPA Próprios 130.000,00 240.000,00 280.000,00 330.000,00
Total do Programa 0109 2.980.000,00 2.590.000,00 3.225.000,00 2.865.000,00 Total da SubFunção 302 2.980.000,00 2.590.000,00 3.225.000,00 2.865.000,00
SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
0109 - SAUDE PARA TODOS PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
2022 - Programa de Farmacia Basica Próprios 230.000,00 241.000,00 253.000,00 266.000,00 2111 - Programa de Melhoria da Assistencia Farmaceutica Próprios 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Total do Programa 0109 260.000,00 271.000,00 283.000,00 296.000,00 Total da SubFunção 303 260.000,00 271.000,00 283.000,00 296.000,00
SUBFUNÇÃO: 304 - VIGILÂNCIA SANITARIA
0109 - SAUDE PARA TODOS PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
2147 - Programa Vigilancia em Saude Próprios 265.000,00 280.000,00 295.000,00 310.000,00 Total do Programa 0109 265.000,00 280.000,00 295.000,00 310.000,00 Total da SubFunção 304 265.000,00 280.000,00 295.000,00 310.000,00
Total da Função 10 8.327.000,00 8.247.000,00 9.202.000,00 8.805.000,00
FUNÇÃO: 11 - TRABALHO
SUBFUNÇÃO: 333 - EMPREGABILIDADE
0123 - MEU PRIMEIRO EMPREGO PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
2173 - Promocao de Oportunidades de Geracao de Emprego e Próprios 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2174 - Capacitacao de Jovens para o Mercado de Trabalho Próprios 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2175 - Realizacao de Acoes de Educacao Profisional Próprios 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Total do Programa 0123 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 Total da SubFunção 333 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
Total da Função 11 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
R$ 1,00
1005 - Infra-Estrutura Administrativa Próprios 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 2029 - Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura Próprios 1.190.000,00 1.390.000,00 1.400.000,00 1.520.000,00
Total do Programa 0101 1.215.000,00 1.415.000,00 1.425.000,00 1.545.000,00 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO PROGRAMA:
Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1009 - Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar Próprios 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1011 - Aquisicao de Transporte Escolar Próprios 396.000,00 198.000,00 198.000,00 0,00 1017 - Aquisicao de Equipamentos Próprios 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 1061 - Aquisicao de Veiculos Próprios 120.000,00 0,00 0,00 0,00 1084 - Construcao de Quadra Esportiva Coberta Próprios 180.000,00 0,00 0,00 0,00 1088 - Adequacao de Escola em Tempo Integral Próprios 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 1089 - Construcao de Laboratorios Próprios 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1090 - Construcao do Nucleo de Educacao Especial Próprios 0,00 0,00 300.000,00 0,00 1091 - Aquisicao de Equipamentos Laboratoriais Próprios 0,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00 1092 - Aquisicao de Equipamentos para Nucleo de Educacao Próprios 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 2031 - Programa Merenda na Escola - Fundamental Próprios 130.000,00 136.000,00 143.000,00 150.000,00 2033 - Manutencao do Transporte Escolar - Fundamental Próprios 536.000,00 580.000,00 510.000,00 540.000,00 2034 - Manutencao do Ensino Fundamental FUNDEB 60% Próprios 3.610.000,00 4.050.000,00 4.435.000,00 5.115.000,00 2035 - Manutencao do Ensino Fundamental Próprios 1.410.000,00 1.550.000,00 1.645.000,00 1.770.000,00 2146 - Capacitacao de Servidores Próprios 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 2161 - Bolsa Incentivo ao Estagio Próprios 400.000,00 410.000,00 430.000,00 440.000,00
Total do Programa 0116 7.222.000,00 7.514.000,00 8.251.000,00 8.755.000,00 Total da SubFunção 361 8.437.000,00 8.929.000,00 9.676.000,00 10.300.000,00
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL
0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
2036 - Manutencao do Ensino Infantil Próprios 660.000,00 700.000,00 750.000,00 810.000,00 2091 - Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% Próprios 970.000,00 1.080.000,00 1.210.000,00 1.360.000,00 2093 - Manutencao do Transporte Escolar - Infantil Próprios 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 2094 - Programa Merenda na Escola - Infantil Próprios 80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00
Total do Programa 0116 1.810.000,00 1.974.000,00 2.168.000,00 2.392.000,00 Total da SubFunção 365 1.810.000,00 1.974.000,00 2.168.000,00 2.392.000,00
Total da Função 12 10.247.000,00 10.903.000,00 11.844.000,00 12.692.000,00
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
0117 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1017 - Aquisicao de Equipamentos Próprios 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1093 - Aquisicao de Instrumentos Musicais Próprios 100.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 2110 - Apoio a Projetos Culturais Próprios 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 2162 - Realizacao de Festivais Popular, Cultural, Literar Próprios 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00
Total do Programa 0117 195.000,00 155.000,00 175.000,00 195.000,00 Total da SubFunção 392 195.000,00 155.000,00 175.000,00 195.000,00
Total da Função 13 195.000,00 155.000,00 175.000,00 195.000,00
FUNÇÃO: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
SUBFUNÇÃO: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
0127 - CONTROLE SOCIAL PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
2017 - Manutencao do Conselho Tutelar Próprios 110.000,00 120.000,00 130.000,00 140.000,00
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 005 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
R$ 1,00
2079 - Manutencao do Conselho de Assistencia Social Próprios 19.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00 2083 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude Próprios 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 2098 - Manutencao do Conselho Municipal de Juventude Próprios 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2099 - Manutencao do Conselho Municipal de Cultura Próprios 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2100 - Manutencao do Conselho Municipal de Turismo Próprios 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2101 - Manutencao do Conselho Municipal de Idoso Próprios 19.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00 2102 - Manutencao do Conselho Municipal de Crianca Próprios 19.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00 2181 - Manutencao do Conselho da Mulher Próprios 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 2182 - Manutencao do Conselho Municipal Antidrogas Próprios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Total do Programa 0127 232.000,00 245.000,00 258.000,00 271.000,00 Total da SubFunção 422 232.000,00 245.000,00 258.000,00 271.000,00
Total da Função 14 232.000,00 245.000,00 258.000,00 271.000,00
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
0119 - LAJES MAIS ESTRUTURADA PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1094 - Urbanizacao do Bairro Bosque das Pedras Próprios 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 2167 - Revitalizacao de Canteiros e Pracas Próprios 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
Total do Programa 0119 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0120 - LAJES MAIS ILUMINADA PROGRAMA:
Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1024 - Expansao da Rede Eletrica Urbana Próprios 30.000,00 33.000,00 36.000,00 40.000,00 1025 - Manutencao da Rede Eletrica Próprios 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1095 - Expansao da Rede Eletrica Rural Próprios 50.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00
Total do Programa 0120 130.000,00 138.000,00 146.000,00 155.000,00 0121 - LAJES MAIS EQUIPADA PROGRAMA:
Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1021 - Pavimentacao e Drenagem de Vias Publica Próprios 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1022 - Construcao e Recuperacao de Pracas e Canteiros Próprios 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 1029 - Sinalizacao de Vias Publica Próprios 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1033 - Construcao e Recuperacao de Passagem Molhada Próprios 80.000,00 40.000,00 0,00 50.000,00 1036 - Const. e Ampliacao de Pontes, Passarelas, Bueiras Próprios 100.000,00 0,00 0,00 0,00 2163 - Manutencao e Revitalizacao do Cemiterio Próprios 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 2168 - Manutencao e Sinalizacao do Mercado e Feira Livre Próprios 0,00 80.000,00 0,00 0,00
Total do Programa 0121 600.000,00 550.000,00 440.000,00 500.000,00 Total da SubFunção 451 850.000,00 808.000,00 706.000,00 775.000,00
SUBFUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS
0118 - LAJES MAIS LIMPA PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1027 - Aquisicao de Caminhao Compactador de Lixo Próprios 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 1098 - Aquisicao de Caminhao Coleta Seletiva de Lixo Próprios 200.000,00 0,00 0,00 0,00 2086 - Coleta de Residuos Solidos Próprios 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2108 - Programa Coleta Seletiva Próprios 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 2166 - Manutencao da Limpeza Publica Próprios 1.150.000,00 1.340.000,00 1.335.000,00 1.435.000,00
Total do Programa 0118 1.520.000,00 1.710.000,00 1.705.000,00 1.605.000,00 Total da SubFunção 452 1.520.000,00 1.710.000,00 1.705.000,00 1.605.000,00
Total da Função 15 2.370.000,00 2.518.000,00 2.411.000,00 2.380.000,00
FUNÇÃO: 16 - HABITACAO
SUBFUNÇÃO: 482 - HABITACAO URBANA
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
R$ 1,00
0124 - MORADIA COM DIGNIDADE PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1045 - Construcao e Melhoria Habitacional Próprios 275.000,00 277.500,00 280.000,00 282.500,00 Total do Programa 0124 275.000,00 277.500,00 280.000,00 282.500,00 Total da SubFunção 482 275.000,00 277.500,00 280.000,00 282.500,00
Total da Função 16 275.000,00 277.500,00 280.000,00 282.500,00
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1005 - Infra-Estrutura Administrativa Próprios 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1061 - Aquisicao de Veiculos Próprios 12.000,00 0,00 0,00 0,00 2043 - Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente Próprios 870.000,00 900.000,00 930.000,00 960.000,00 2183 - Programa de Inspecao Municipal Próprios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Total do Programa 0101 907.000,00 925.000,00 955.000,00 985.000,00 Total da SubFunção 122 907.000,00 925.000,00 955.000,00 985.000,00
SUBFUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL
0102 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1017 - Aquisicao de Equipamentos Próprios 0,00 0,00 0,00 200.000,00 1078 - Implantacao da Feira da Agricultura Familiar Próprios 0,00 300.000,00 0,00 0,00 1079 - Implantacao de Estrutura Irrigada para Produtores Próprios 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Total do Programa 0102 6.000,00 306.000,00 6.000,00 206.000,00 0103 - LAJES MAIS RURAL PROGRAMA:
Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1017 - Aquisicao de Equipamentos Próprios 35.000,00 15.000,00 0,00 0,00 1032 - Construcao de Barragens e Assoriados Próprios 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 1050 - Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares Próprios 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 1074 - Construcao da Barragem do Alivio Próprios 0,00 150.000,00 0,00 0,00 1080 - Instalacao e Ampliacao da Rede de Abast. Dagua Próprios 0,00 0,00 200.000,00 400.000,00 1081 - Reforma de Acude e Barreiros Próprios 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 1082 - Recuperacao de Estradas Vicinais Próprios 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 1083 - Criacao de Quintais Produtivos Próprios 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 2044 - Programa Corte de Terra Próprios 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2124 - Ampliacao de Atendimento do Programa Seguro Safra Próprios 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 2125 - Manutencao de Pocos Artesianos Próprios 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 2126 - Programa de Assistencia Tecnica ao Produtor Rural Próprios 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 2127 - Criacao e Manutencao de Viveiros Próprios 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 2128 - Capacitacao do Produtor Rural Próprios 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Total do Programa 0103 399.500,00 539.500,00 584.500,00 794.500,00 0104 - LAJES MAIS ECOLOGICA PROGRAMA:
Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
2129 - Implantacao do Plano Municipal de Arborizacao Próprios 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2130 - Incentivar a Criacao de Cooperativas Próprios 0,00 30.000,00 0,00 0,00 2131 - Incentivar o Desenvolvimento da Cultura Ecologica Próprios 10.000,00 12.000,00 15.000,00 20.000,00 2132 - Convivencia das Condicoes Climaticas Adversas Próprios 10.000,00 12.000,00 15.000,00 20.000,00
Total do Programa 0104 23.000,00 57.000,00 33.000,00 43.000,00 Total da SubFunção 606 428.500,00 902.500,00 623.500,00 1.043.500,00
Total da Função 20 1.335.500,00 1.827.500,00 1.578.500,00 2.028.500,00
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 007 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
R$ 1,00
FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS
SUBFUNÇÃO: 691 - PROMOCAO COMERCIAL
0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1020 - Implantacao do Centro de Artesanato Próprios 10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00 2177 - Fomentar a Instalacao de Novas Faccoes do Segmento Próprios 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 2178 - Capacitacao Profissional Local Próprios 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Total do Programa 0126 90.000,00 41.000,00 92.000,00 43.000,00 Total da SubFunção 691 90.000,00 41.000,00 92.000,00 43.000,00
SUBFUNÇÃO: 695 - TURISMO
0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1017 - Aquisicao de Equipamentos Próprios 20.000,00 0,00 0,00 0,00 1061 - Aquisicao de Veiculos Próprios 0,00 42.000,00 0,00 0,00 1097 - Construcao do Centro de Treinamento Próprios 0,00 250.000,00 0,00 0,00 2065 - Promocao do Turismo e Festas Populares Próprios 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2117 - Roteiro e Sinalizacao Turistica Local Próprios 30.000,00 0,00 0,00 0,00 2176 - Apoio a Empreendimentos Voltados a Mineracao Próprios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2179 - Festival Gastronomico Regional Próprios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2180 - Apoio a Micro e Pequenos Empreendimentos Próprios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Total do Programa 0126 180.000,00 422.000,00 130.000,00 130.000,00 Total da SubFunção 695 180.000,00 422.000,00 130.000,00 130.000,00
Total da Função 23 270.000,00 463.000,00 222.000,00 173.000,00
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
2039 - Manut da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer Próprios 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 Total do Programa 0101 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00
0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1084 - Construcao de Quadra Esportiva Coberta Próprios 0,00 400.000,00 0,00 0,00 1085 - Criacao de Centro Esportivo Próprios 0,00 100.000,00 0,00 0,00 1086 - Cobertura de Quadra Esportiva Próprios 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 2134 - Brincando e Educando na Rua Próprios 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 2135 - Roda Vida nas Artes Marciais Próprios 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2136 - Bairro em Acao Próprios 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 2137 - Esporte nos 5 Cantos Próprios 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 2138 - Caminhada Orientada Próprios 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 2139 - Bola onde Mora Próprios 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 2140 - Esporte Solidario Próprios 5.000,00 8.000,00 10.000,00 15.000,00
Total do Programa 0106 183.000,00 691.000,00 198.000,00 208.000,00 Total da SubFunção 812 483.000,00 1.006.000,00 528.000,00 553.000,00
Total da Função 27 483.000,00 1.006.000,00 528.000,00 553.000,00
FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
0018 - OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA PROGRAMA: Ação Recursos 2018 2019 2020 2021
1001 - Parcelamento da Divida - INSS Próprios 250.000,00 260.000,00 270.000,00 280.000,00
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
R$ 1,00
1057 - Parcelamento da Divida - COSERN Próprios 160.000,00 170.000,00 180.000,00 190.000,00 1058 - Parcelamento da Divida - CAERN Próprios 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00
Total do Programa 0018 510.000,00 535.000,00 560.000,00 585.000,00 Total da SubFunção 843 510.000,00 535.000,00 560.000,00 585.000,00
Total da Função 28 510.000,00 535.000,00 560.000,00 585.000,00
TOTAL GERAL 33.625.000,00 35.715.000,00 36.950.000,00 38.136.500,00
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CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
R$ 1,00
ÓRGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO
UNIDADE: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAJES
0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoManutencao das Atividades da Camara Municipal Próprios 4.760.000,00 2001
4.760.000,00 Total do Programa 0001 4.760.000,00 Total da Unidade 001 4.760.000,00 Total da Órgão 01
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO
0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoInfra-Estrutura Administrativa Próprios 60.000,00 1005
Manutencao do Gabinete do Prefeito Próprios 2.882.500,00 2005
Manutencao de Convenio de Seguranca Publica Próprios 120.000,00 2006
Manutencao da Defesa Civil Próprios 60.000,00 2141
Implantacao da Defesa Civil Próprios 15.000,00 2142
Manutencao da Ouvidoria Próprios 60.000,00 2143
Manutencao do Conselho de Seguranca Próprios 100.000,00 2144
3.297.500,00 Total do Programa 0101 0127 - CONTROLE SOCIAL PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoManutencao do Conselho Municipal de Saude Próprios 100.000,00 2083
Manutencao do Conselho Municipal de Juventude Próprios 20.000,00 2098
Manutencao do Conselho Municipal de Cultura Próprios 20.000,00 2099
Manutencao do Conselho Municipal de Turismo Próprios 20.000,00 2100
Manutencao do Conselho da Mulher Próprios 60.000,00 2181
Manutencao do Conselho Municipal Antidrogas Próprios 40.000,00 2182
260.000,00 Total do Programa 0127 3.557.500,00 Total da Unidade 001
UNIDADE: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
0100 - ADMINISTRACAO INTEGRADA PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoInfra-Estrutura Administrativa Próprios 100.000,00 1005
Construcao do Arquivo Municipal Próprios 100.000,00 1076
Implantacao do Almoxarifado Próprios 30.000,00 1099
Manutencao da Secretaria de Administracao Próprios 6.764.000,00 2007
Reforma Administrativa Próprios 40.000,00 2120
Realizacao Concurso Publico Próprios 200.000,00 2121
7.234.000,00 Total do Programa 0100 7.234.000,00 Total da Unidade 002
UNIDADE: 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS
0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoInfra-Estrutura Administrativa Próprios 60.000,00 1005
Man da Sec de Turismo, Desen Economico e Minerais Próprios 590.000,00 2073
650.000,00 Total do Programa 0101 0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoAquisicao de Equipamentos Próprios 20.000,00 1017
Implantacao do Centro de Artesanato Próprios 46.000,00 1020
Aquisicao de Veiculos Próprios 42.000,00 1061
Construcao do Centro de Treinamento Próprios 250.000,00 1097
Promocao do Turismo e Festas Populares Próprios 400.000,00 2065
Roteiro e Sinalizacao Turistica Local Próprios 30.000,00 2117
Apoio a Empreendimentos Voltados a Mineracao Próprios 40.000,00 2176
Fomentar a Instalacao de Novas Faccoes do Segmento Próprios 100.000,00 2177
Capacitacao Profissional Local Próprios 120.000,00 2178
Festival Gastronomico Regional Próprios 40.000,00 2179
Apoio a Micro e Pequenos Empreendimentos Próprios 40.000,00 2180
1.128.000,00 Total do Programa 0126 1.778.000,00 Total da Unidade 003
UNIDADE: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoManutencao da Sec de Obras e Servicos Urbanos Próprios 2.000.000,00 2041
Implantacao do Departamento Municipal de Transito Próprios 40.000,00 2122
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CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
R$ 1,00
Manutencao do Departamento Municipal de Transito Próprios 65.000,00 2164
2.105.000,00 Total do Programa 0101 0118 - LAJES MAIS LIMPA PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoAquisicao de Caminhao Compactador de Lixo Próprios 400.000,00 1027
Aquisicao de Caminhao Coleta Seletiva de Lixo Próprios 200.000,00 1098
Coleta de Residuos Solidos Próprios 400.000,00 2086
Programa Coleta Seletiva Próprios 280.000,00 2108
Manutencao da Limpeza Publica Próprios 5.260.000,00 2166
6.540.000,00 Total do Programa 0118 0119 - LAJES MAIS ESTRUTURADA PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoUrbanizacao do Bairro Bosque das Pedras Próprios 320.000,00 1094
Revitalizacao de Canteiros e Pracas Próprios 160.000,00 2167
Construcao de Academia na Praca Próprios 15.000,00 3005
Construcao de Abrigo de Passageiros Próprios 10.500,00 3006
505.500,00 Total do Programa 0119 0120 - LAJES MAIS ILUMINADA PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoExpansao da Rede Eletrica Urbana Próprios 139.000,00 1024
Manutencao da Rede Eletrica Próprios 200.000,00 1025
Expansao da Rede Eletrica Rural Próprios 230.000,00 1095
569.000,00 Total do Programa 0120 0121 - LAJES MAIS EQUIPADA PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoPavimentacao e Drenagem de Vias Publica Próprios 800.000,00 1021
Construcao e Recuperacao de Pracas e Canteiros Próprios 640.000,00 1022
Sinalizacao de Vias Publica Próprios 120.000,00 1029
Construcao e Recuperacao de Passagem Molhada Próprios 170.000,00 1033
Const. e Ampliacao de Pontes, Passarelas, Bueiras Próprios 100.000,00 1036
Manutencao e Revitalizacao do Cemiterio Próprios 180.000,00 2163
Manutencao e Sinalizacao do Mercado e Feira Livre Próprios 80.000,00 2168
Construcao de Mata Burros Próprios 65.000,00 3007
2.155.000,00 Total do Programa 0121 11.874.500,00 Total da Unidade 004
UNIDADE: 005 - SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL
0123 - MEU PRIMEIRO EMPREGO PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoPromocao de Oportunidades de Geracao de Emprego e Próprios 20.000,00 2173
Capacitacao de Jovens para o Mercado de Trabalho Próprios 20.000,00 2174
Realizacao de Acoes de Educacao Profisional Próprios 12.000,00 2175
52.000,00 Total do Programa 0123 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoPrograma Peixe para o Povo Próprios 252.000,00 2019
Programa de Transporte de Feirantes Próprios 94.000,00 2047
346.000,00 Total do Programa 0125 0127 - CONTROLE SOCIAL PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoManutencao do Conselho Tutelar Próprios 500.000,00 2017
Manutencao do Conselho de Assistencia Social Próprios 82.000,00 2079
Manutencao do Conselho Municipal de Idoso Próprios 82.000,00 2101
Manutencao do Conselho Municipal de Crianca Próprios 82.000,00 2102
746.000,00 Total do Programa 0127 1.144.000,00 Total da Unidade 005
UNIDADE: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoInfra-Estrutura Administrativa Próprios 100.000,00 1005
Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura Próprios 5.500.000,00 2029
5.600.000,00 Total do Programa 0101 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoReforma e Ampliacao de Unidade Escolar Próprios 400.000,00 1009
Aquisicao de Transporte Escolar Próprios 792.000,00 1011
Aquisicao de Equipamentos Próprios 240.000,00 1017
Aquisicao de Veiculos Próprios 120.000,00 1061
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CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
R$ 1,00
Construcao de Quadra Esportiva Coberta Próprios 180.000,00 1084
Adequacao de Escola em Tempo Integral Próprios 200.000,00 1088
Construcao de Laboratorios Próprios 400.000,00 1089
Construcao do Nucleo de Educacao Especial Próprios 300.000,00 1090
Aquisicao de Equipamentos Laboratoriais Próprios 600.000,00 1091
Aquisicao de Equipamentos para Nucleo de Educacao Próprios 200.000,00 1092
Programa Merenda na Escola - Fundamental Próprios 559.000,00 2031
Manutencao do Transporte Escolar - Fundamental Próprios 2.166.000,00 2033
Manutencao do Ensino Fundamental FUNDEB 60% Próprios 17.210.000,00 2034
Manutencao do Ensino Fundamental Próprios 6.375.000,00 2035
Manutencao do Ensino Infantil Próprios 2.920.000,00 2036
Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% Próprios 4.620.000,00 2091
Manutencao do Transporte Escolar - Infantil Próprios 460.000,00 2093
Programa Merenda na Escola - Infantil Próprios 344.000,00 2094
Capacitacao de Servidores Próprios 320.000,00 2146
Bolsa Incentivo ao Estagio Próprios 1.680.000,00 2161
40.086.000,00 Total do Programa 0116 0117 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoAquisicao de Equipamentos Próprios 80.000,00 1017
Aquisicao de Instrumentos Musicais Próprios 220.000,00 1093
Apoio a Projetos Culturais Próprios 60.000,00 2110
Realizacao de Festivais Popular, Cultural, Literar Próprios 360.000,00 2162
720.000,00 Total do Programa 0117 46.406.000,00 Total da Unidade 006
UNIDADE: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
0109 - SAUDE PARA TODOS PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoReforma e Ampliacao da Sede da Secretaria de Saude Próprios 20.000,00 1087
20.000,00 Total do Programa 0109 20.000,00 Total da Unidade 007
UNIDADE: 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoInfra-Estrutura Administrativa Próprios 60.000,00 1005
Aquisicao de Veiculos Próprios 12.000,00 1061
Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente Próprios 3.660.000,00 2043
Programa de Inspecao Municipal Próprios 40.000,00 2183
3.772.000,00 Total do Programa 0101 0102 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoAquisicao de Equipamentos Próprios 200.000,00 1017
Implantacao da Feira da Agricultura Familiar Próprios 300.000,00 1078
Implantacao de Estrutura Irrigada para Produtores Próprios 24.000,00 1079
524.000,00 Total do Programa 0102 0103 - LAJES MAIS RURAL PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoAquisicao de Equipamentos Próprios 50.000,00 1017
Construcao de Barragens e Assoriados Próprios 240.000,00 1032
Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares Próprios 160.000,00 1050
Construcao da Barragem do Alivio Próprios 150.000,00 1074
Instalacao e Ampliacao da Rede de Abast. Dagua Próprios 600.000,00 1080
Reforma de Acude e Barreiros Próprios 160.000,00 1081
Recuperacao de Estradas Vicinais Próprios 180.000,00 1082
Criacao de Quintais Produtivos Próprios 26.000,00 1083
Programa Corte de Terra Próprios 400.000,00 2044
Ampliacao de Atendimento do Programa Seguro Safra Próprios 56.000,00 2124
Manutencao de Pocos Artesianos Próprios 160.000,00 2125
Programa de Assistencia Tecnica ao Produtor Rural Próprios 80.000,00 2126
Criacao e Manutencao de Viveiros Próprios 32.000,00 2127
Capacitacao do Produtor Rural Próprios 24.000,00 2128
Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares Próprios 104.000,00 3003
Manutencao de Pocos Artesianos Próprios 22.200,00 4001
2.444.200,00 Total do Programa 0103 0104 - LAJES MAIS ECOLOGICA PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoImplantacao do Plano Municipal de Arborizacao Próprios 12.000,00 2129
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 003 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
R$ 1,00
Incentivar a Criacao de Cooperativas Próprios 30.000,00 2130
Incentivar o Desenvolvimento da Cultura Ecologica Próprios 57.000,00 2131
Convivencia das Condicoes Climaticas Adversas Próprios 57.000,00 2132
156.000,00 Total do Programa 0104 6.896.200,00 Total da Unidade 008
UNIDADE: 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoManut da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer Próprios 1.290.000,00 2039
1.290.000,00 Total do Programa 0101 0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoConstrucao de Quadra Esportiva Coberta Próprios 400.000,00 1084
Criacao de Centro Esportivo Próprios 100.000,00 1085
Cobertura de Quadra Esportiva Próprios 600.000,00 1086
Brincando e Educando na Rua Próprios 26.000,00 2134
Roda Vida nas Artes Marciais Próprios 20.000,00 2135
Bairro em Acao Próprios 26.000,00 2136
Esporte nos 5 Cantos Próprios 26.000,00 2137
Caminhada Orientada Próprios 26.000,00 2138
Bola onde Mora Próprios 18.000,00 2139
Esporte Solidario Próprios 38.000,00 2140
1.280.000,00 Total do Programa 0106 2.570.000,00 Total da Unidade 009
UNIDADE: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
0018 - OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoParcelamento da Divida - INSS Próprios 1.060.000,00 1001
Parcelamento da Divida - COSERN Próprios 700.000,00 1057
Parcelamento da Divida - CAERN Próprios 430.000,00 1058
2.190.000,00 Total do Programa 0018 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoReserva de Contingencia Próprios 200.000,00 2075
200.000,00 Total do Programa 0099 0107 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoManutencao da Sec de Planejamento e Financas Próprios 2.040.000,00 2002
Reestrucao Fiscal Próprios 65.000,00 2145
Capacitacao de Servidores Próprios 40.000,00 2146
2.145.000,00 Total do Programa 0107 4.535.000,00 Total da Unidade 010
UNIDADE: 012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoManutencao da Procuradoria Geral do Municipio Próprios 320.000,00 2074
320.000,00 Total do Programa 0101 320.000,00 Total da Unidade 012
UNIDADE: 016 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
0124 - MORADIA COM DIGNIDADE PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoConstrucao e Melhoria Habitacional Próprios 1.115.000,00 1045
1.115.000,00 Total do Programa 0124 1.115.000,00 Total da Unidade 016
UNIDADE: 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO
0105 - LAJES EM DIA PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoManutencao da Secretaria de Comunicacao Próprios 308.000,00 2071
Cerimonial Oficial do Municipio Próprios 36.000,00 2133
344.000,00 Total do Programa 0105 344.000,00 Total da Unidade 017
UNIDADE: 018 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoManut. da Controladoria Geral do Municipio Próprios 695.000,00 2003
695.000,00 Total do Programa 0101 695.000,00 Total da Unidade 018
88.489.200,00 Total da Órgão 02
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
R$ 1,00
ÓRGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoInfra-Estrutura Administrativa Próprios 60.000,00 1005
Manutencao do Fundo Municipal de Saude Próprios 6.790.000,00 2025
6.850.000,00 Total do Programa 0101 0108 - MAIS SAUDE PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoImplantacao da Auriculoterapia Próprios 8.000,00 2160
8.000,00 Total do Programa 0108 0109 - SAUDE PARA TODOS PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoConstrucao e Ampliacao de Unidade de Saude Próprios 100.000,00 1004
Implantacao do Centro de Especialidades Medicas Próprios 500.000,00 1037
Construcao de Unidade de Pronto Atendimento Próprios 700.000,00 1040
Aquisicao de Veiculos Próprios 834.000,00 1061
Programa de Agente Comunitarios de Saude Próprios 2.350.000,00 2021
Programa de Farmacia Basica Próprios 990.000,00 2022
Programa da Atencao Basica Próprios 3.040.000,00 2023
Programa Saude da Familia Próprios 4.160.000,00 2024
Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos Próprios 5.460.000,00 2076
Programa de Saude em Alta e Media Complexidade Próprios 2.350.000,00 2077
Programa Saude na Escola Próprios 80.000,00 2081
Servico de Atendimento Movel de Urgencia Próprios 1.280.000,00 2082
Manutencao da UPA Próprios 980.000,00 2106
Nucleo de Apoio a Saude da Familia Próprios 960.000,00 2107
Programa de Melhoria da Assistencia Farmaceutica Próprios 120.000,00 2111
Programa Mais Medico Próprios 104.000,00 2114
Programa Vigilancia em Saude Próprios 1.150.000,00 2147
Implantacao do Grupo Saudavelmente Próprios 8.000,00 2148
Aquisicao de Contador de Celulas Sanguineas Próprios 10.000,00 3008
Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos Próprios 298.308,00 4005
25.474.308,00 Total do Programa 0109 0110 - VIDA SIM CIGARRO NAO PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoFormacao de Grupos de Tabagismo Próprios 8.000,00 2157
Promocao da Tematica nas Salas de Espera Próprios 2.000,00 2158
Realizacao de Atividade de Combate ao Tabaco Próprios 2.000,00 2159
12.000,00 Total do Programa 0110 0112 - LAJES SORRIDENTE PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoPrograma Saude Bucal Próprios 1.980.000,00 2113
Expansao do Programa de Proteses no Municipio Próprios 360.000,00 2154
Implantacao do Centro de Especialidades Odontologi Próprios 60.000,00 2155
Atuacao das Equipes de Saude Bucal Próprios 40.000,00 2156
2.440.000,00 Total do Programa 0112 0113 - APRENDER PARA ENSINAR PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoCapacitacao de Servidores Próprios 40.000,00 2146
Implementacao da Politica de Educacao Permanente Próprios 1.000,00 2153
41.000,00 Total do Programa 0113 0114 - CIDADAO SAUDAVEL PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoImplantacao do Grupo Peso sob Medida Próprios 8.000,00 2151
Promocao da Pratica de Atividade Fisica de Academi Próprios 8.000,00 2152
16.000,00 Total do Programa 0114 0115 - CAFE COM IDEIAS PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoPlanejamento das Acoes Ofertadas a Populacao Próprios 20.000,00 2149
Avaliacao dos Servicos Executados pelo PSF Próprios 8.000,00 2150
28.000,00 Total do Programa 0115 34.869.308,00 Total da Unidade 001 34.869.308,00 Total da Órgão 03
ÓRGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS PROGRAMA:
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 005 Página:
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CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
R$ 1,00
Especificação Recursos ValorAçãoInfra-Estrutura Administrativa Próprios 40.000,00 1005
Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social Próprios 3.240.000,00 2053
3.280.000,00 Total do Programa 0101 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoConstrucao e Ampliacao de Unidades Assistenciais Próprios 105.000,00 1046
Aquisicao de Veiculos Próprios 45.000,00 1061
Atendimento a Beneficios Eventuais Próprios 173.000,00 2078
Indice de Gestao Desc Bolsa Familia - IGDBF Próprios 320.000,00 2096
Indice de Gestao Desc Suas - IGDSUAS Próprios 100.000,00 2097
BPC na Escola Próprios 23.000,00 2104
Capacitacao e Acesso ao Trabalho Próprios 48.000,00 2115
Primeira Infancia no SUAS Próprios 240.000,00 2119
Capacitacao de Servidores Próprios 20.000,00 2146
Servico de Protecao Social Basica Próprios 1.128.000,00 2169
Servico de Protecao Social Especial Próprios 32.000,00 2171
Garantia de Documentos Civis as Familias de Baixa Próprios 24.000,00 2172
2.258.000,00 Total do Programa 0125 5.538.000,00 Total da Unidade 001 5.538.000,00 Total da Órgão 04
ÓRGÃO: 05 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE LAJES
UNIDADE: 001 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES
0028 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO PROGRAMA:
Especificação Recursos ValorAçãoAdministracao do Regime Proprio de Previdencia Próprios 2.780.000,00 2087
Beneficios Assistencias aos Segurados Próprios 8.515.000,00 2088
11.295.000,00 Total do Programa 0028 11.295.000,00 Total da Unidade 001 11.295.000,00 Total da Órgão 05
144.951.508,00 TOTAL GERAL
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Despesas Previstas
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
ÓRGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO
UNIDADE: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAJES
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 031 - ACAO LEGISLATIVA
0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO PROGRAMA:
AÇÃO: 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 1.160.000,00 1.180.000,00 1.200.000,00 1.220.000,00
1.160.000,00 1.180.000,00 1.200.000,00 1.220.000,00 Total da Ação 2001 1.160.000,00 1.180.000,00 1.200.000,00 Total do Programa 0001 1.220.000,00 1.160.000,00 1.180.000,00 1.200.000,00 1.220.000,00 Total da SubFunção 031 1.160.000,00 1.180.000,00 1.200.000,00 1.220.000,00 Total da Função 01
1.160.000,00 1.180.000,00 1.200.000,00 1.220.000,00 Total da Unidade 001 1.160.000,00 1.180.000,00 1.200.000,00 1.220.000,00 Total da Órgão 01
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS PROGRAMA:
AÇÃO: 1005 - INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Total da Ação 1005
AÇÃO: 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 670.000,00 712.500,00 730.000,00 770.000,00
670.000,00 712.500,00 730.000,00 770.000,00 Total da Ação 2005
AÇÃO: 2006 - MANUTENCAO DE CONVENIO DE SEGURANCA PUBLICA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Total da Ação 2006
AÇÃO: 2141 - MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 001 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
Despesas Previstas
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Total da Ação 2141
AÇÃO: 2142 - IMPLANTACAO DA DEFESA CIVIL
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 2142
AÇÃO: 2143 - MANUTENCAO DA OUVIDORIA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Total da Ação 2143
AÇÃO: 2144 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE SEGURANCA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Total da Ação 2144 785.000,00 812.500,00 830.000,00 Total do Programa 0101 870.000,00 785.000,00 812.500,00 830.000,00 870.000,00 Total da SubFunção 122 785.000,00 812.500,00 830.000,00 870.000,00 Total da Função 04
FUNÇÃO: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
SUBFUNÇÃO: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
0127 - CONTROLE SOCIAL PROGRAMA:
AÇÃO: 2083 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Total da Ação 2083
AÇÃO: 2098 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Total da Ação 2098
AÇÃO: 2099 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Total da Ação 2099
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 002 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
Despesas Previstas
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
AÇÃO: 2100 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Total da Ação 2100
AÇÃO: 2181 - MANUTENCAO DO CONSELHO DA MULHER
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Total da Ação 2181
AÇÃO: 2182 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Total da Ação 2182 65.000,00 65.000,00 65.000,00 Total do Programa 0127 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 Total da SubFunção 422 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 Total da Função 14
850.000,00 877.500,00 895.000,00 935.000,00 Total da Unidade 001
UNIDADE: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
0100 - ADMINISTRACAO INTEGRADA PROGRAMA:
AÇÃO: 1005 - INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Total da Ação 1005
AÇÃO: 1076 - CONSTRUCAO DO ARQUIVO MUNICIPAL
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
0,00 100.000,00 0,00 0,00 Total da Ação 1076
AÇÃO: 1099 - IMPLANTACAO DO ALMOXARIFADO
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 1099
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 003 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
Despesas Previstas
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
AÇÃO: 2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 1.570.000,00 1.662.000,00 1.732.000,00 1.800.000,00
1.570.000,00 1.662.000,00 1.732.000,00 1.800.000,00 Total da Ação 2007
AÇÃO: 2120 - REFORMA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Total da Ação 2120
AÇÃO: 2121 - REALIZACAO CONCURSO PUBLICO
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
200.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 2121 1.835.000,00 1.797.000,00 1.767.000,00 Total do Programa 0100 1.835.000,00 1.835.000,00 1.797.000,00 1.767.000,00 1.835.000,00 Total da SubFunção 122 1.835.000,00 1.797.000,00 1.767.000,00 1.835.000,00 Total da Função 04
1.835.000,00 1.797.000,00 1.767.000,00 1.835.000,00 Total da Unidade 002
UNIDADE: 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS PROGRAMA:
AÇÃO: 1005 - INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Total da Ação 1005
AÇÃO: 2073 - MAN DA SEC DE TURISMO, DESEN ECONOMICO E MINERAIS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 140.000,00 145.000,00 150.000,00 155.000,00
140.000,00 145.000,00 150.000,00 155.000,00 Total da Ação 2073 155.000,00 160.000,00 165.000,00 Total do Programa 0101 170.000,00 155.000,00 160.000,00 165.000,00 170.000,00 Total da SubFunção 122 155.000,00 160.000,00 165.000,00 170.000,00 Total da Função 04
FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS
SUBFUNÇÃO: 691 - PROMOCAO COMERCIAL
0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL PROGRAMA:
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 004 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
Despesas Previstas
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
AÇÃO: 1020 - IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTESANATO
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00
10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00 Total da Ação 1020
AÇÃO: 2177 - FOMENTAR A INSTALACAO DE NOVAS FACCOES DO SEGMENTO
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 Total da Ação 2177
AÇÃO: 2178 - CAPACITACAO PROFISSIONAL LOCAL
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Total da Ação 2178 90.000,00 41.000,00 92.000,00 Total do Programa 0126 43.000,00 90.000,00 41.000,00 92.000,00 43.000,00 Total da SubFunção 691
SUBFUNÇÃO: 695 - TURISMO
0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL PROGRAMA:
AÇÃO: 1017 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 1017
AÇÃO: 1061 - AQUISICAO DE VEICULOS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 0,00 42.000,00 0,00 0,00
0,00 42.000,00 0,00 0,00 Total da Ação 1061
AÇÃO: 1097 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 0,00 250.000,00 0,00 0,00
0,00 250.000,00 0,00 0,00 Total da Ação 1097
AÇÃO: 2065 - PROMOCAO DO TURISMO E FESTAS POPULARES
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 005 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
Despesas Previstas
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Total da Ação 2065
AÇÃO: 2117 - ROTEIRO E SINALIZACAO TURISTICA LOCAL
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 2117
AÇÃO: 2176 - APOIO A EMPREENDIMENTOS VOLTADOS A MINERACAO
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Total da Ação 2176
AÇÃO: 2179 - FESTIVAL GASTRONOMICO REGIONAL
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Total da Ação 2179
AÇÃO: 2180 - APOIO A MICRO E PEQUENOS EMPREENDIMENTOS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Total da Ação 2180 180.000,00 422.000,00 130.000,00 Total do Programa 0126 130.000,00 180.000,00 422.000,00 130.000,00 130.000,00 Total da SubFunção 695 270.000,00 463.000,00 222.000,00 173.000,00 Total da Função 23
425.000,00 623.000,00 387.000,00 343.000,00 Total da Unidade 003
UNIDADE: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS PROGRAMA:
AÇÃO: 2041 - MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 450.000,00 480.000,00 520.000,00 550.000,00
450.000,00 480.000,00 520.000,00 550.000,00 Total da Ação 2041
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 006 Página:
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Despesas Previstas
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
AÇÃO: 2122 - IMPLANTACAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 2122
AÇÃO: 2164 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 0,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00
0,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00 Total da Ação 2164 490.000,00 500.000,00 540.000,00 Total do Programa 0101 575.000,00 490.000,00 500.000,00 540.000,00 575.000,00 Total da SubFunção 122 490.000,00 500.000,00 540.000,00 575.000,00 Total da Função 04
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
0119 - LAJES MAIS ESTRUTURADA PROGRAMA:
AÇÃO: 1094 - URBANIZACAO DO BAIRRO BOSQUE DAS PEDRAS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Total da Ação 1094
AÇÃO: 2167 - REVITALIZACAO DE CANTEIROS E PRACAS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Total da Ação 2167
AÇÃO: 3005 - CONSTRUCAO DE ACADEMIA NA PRACA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 3005
AÇÃO: 3006 - CONSTRUCAO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 10.500,00 0,00 0,00 0,00
10.500,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 3006 145.500,00 120.000,00 120.000,00 Total do Programa 0119 120.000,00
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Despesas Previstas
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
0120 - LAJES MAIS ILUMINADA PROGRAMA:
AÇÃO: 1024 - EXPANSAO DA REDE ELETRICA URBANA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 30.000,00 33.000,00 36.000,00 40.000,00
30.000,00 33.000,00 36.000,00 40.000,00 Total da Ação 1024
AÇÃO: 1025 - MANUTENCAO DA REDE ELETRICA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Total da Ação 1025
AÇÃO: 1095 - EXPANSAO DA REDE ELETRICA RURAL
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 50.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00
50.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00 Total da Ação 1095 130.000,00 138.000,00 146.000,00 Total do Programa 0120 155.000,00
0121 - LAJES MAIS EQUIPADA PROGRAMA:
AÇÃO: 1021 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Total da Ação 1021
AÇÃO: 1022 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS E CANTEIROS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00
160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 Total da Ação 1022
AÇÃO: 1029 - SINALIZACAO DE VIAS PUBLICA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Total da Ação 1029
AÇÃO: 1033 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
Despesas Previstas
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
0.0.00.00.00.00.00 80.000,00 40.000,00 0,00 50.000,00
80.000,00 40.000,00 0,00 50.000,00 Total da Ação 1033
AÇÃO: 1036 - CONST. E AMPLIACAO DE PONTES, PASSARELAS, BUEIRAS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 1036
AÇÃO: 2163 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO CEMITERIO
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00
30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 Total da Ação 2163
AÇÃO: 2168 - MANUTENCAO E SINALIZACAO DO MERCADO E FEIRA LIVRE
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 0,00 80.000,00 0,00 0,00
0,00 80.000,00 0,00 0,00 Total da Ação 2168
AÇÃO: 3007 - CONSTRUCAO DE MATA BURROS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 65.000,00 0,00 0,00 0,00
65.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 3007 665.000,00 550.000,00 440.000,00 Total do Programa 0121 500.000,00 940.500,00 808.000,00 706.000,00 775.000,00 Total da SubFunção 451
SUBFUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS
0118 - LAJES MAIS LIMPA PROGRAMA:
AÇÃO: 1027 - AQUISICAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00
0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 Total da Ação 1027
AÇÃO: 1098 - AQUISICAO DE CAMINHAO COLETA SELETIVA DE LIXO
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
200.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 1098
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 009 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
Despesas Previstas
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
AÇÃO: 2086 - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Total da Ação 2086
AÇÃO: 2108 - PROGRAMA COLETA SELETIVA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 Total da Ação 2108
AÇÃO: 2166 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 1.150.000,00 1.340.000,00 1.335.000,00 1.435.000,00
1.150.000,00 1.340.000,00 1.335.000,00 1.435.000,00 Total da Ação 2166 1.520.000,00 1.710.000,00 1.705.000,00 Total do Programa 0118 1.605.000,00 1.520.000,00 1.710.000,00 1.705.000,00 1.605.000,00 Total da SubFunção 452 2.460.500,00 2.518.000,00 2.411.000,00 2.380.000,00 Total da Função 15
2.950.500,00 3.018.000,00 2.951.000,00 2.955.000,00 Total da Unidade 004
UNIDADE: 005 - SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA PROGRAMA:
AÇÃO: 2019 - PROGRAMA PEIXE PARA O POVO
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 60.000,00 62.000,00 64.000,00 66.000,00
60.000,00 62.000,00 64.000,00 66.000,00 Total da Ação 2019
AÇÃO: 2047 - PROGRAMA DE TRANSPORTE DE FEIRANTES
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00
23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 Total da Ação 2047 83.500,00 85.500,00 87.500,00 Total do Programa 0125 89.500,00 83.500,00 85.500,00 87.500,00 89.500,00 Total da SubFunção 244 83.500,00 85.500,00 87.500,00 89.500,00 Total da Função 08
FUNÇÃO: 11 - TRABALHO
SUBFUNÇÃO: 333 - EMPREGABILIDADE
0123 - MEU PRIMEIRO EMPREGO PROGRAMA:
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 010 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
Despesas Previstas
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
AÇÃO: 2173 - PROMOCAO DE OPORTUNIDADES DE GERACAO DE EMPREGO E
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Total da Ação 2173
AÇÃO: 2174 - CAPACITACAO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Total da Ação 2174
AÇÃO: 2175 - REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO PROFISIONAL
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Total da Ação 2175 13.000,00 13.000,00 13.000,00 Total do Programa 0123 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 Total da SubFunção 333 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 Total da Função 11
FUNÇÃO: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
SUBFUNÇÃO: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
0127 - CONTROLE SOCIAL PROGRAMA:
AÇÃO: 2017 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 140.000,00
110.000,00 120.000,00 130.000,00 140.000,00 Total da Ação 2017
AÇÃO: 2079 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 19.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00
19.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00 Total da Ação 2079
AÇÃO: 2101 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE IDOSO
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 19.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00
19.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00 Total da Ação 2101
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 011 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
Despesas Previstas
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
AÇÃO: 2102 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CRIANCA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 19.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00
19.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00 Total da Ação 2102 167.000,00 180.000,00 193.000,00 Total do Programa 0127 206.000,00 167.000,00 180.000,00 193.000,00 206.000,00 Total da SubFunção 422 167.000,00 180.000,00 193.000,00 206.000,00 Total da Função 14
263.500,00 278.500,00 293.500,00 308.500,00 Total da Unidade 005
UNIDADE: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS PROGRAMA:
AÇÃO: 1005 - INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Total da Ação 1005
AÇÃO: 2029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 1.190.000,00 1.390.000,00 1.400.000,00 1.520.000,00
1.190.000,00 1.390.000,00 1.400.000,00 1.520.000,00 Total da Ação 2029 1.215.000,00 1.415.000,00 1.425.000,00 Total do Programa 0101 1.545.000,00
0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO PROGRAMA:
AÇÃO: 1009 - REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Total da Ação 1009
AÇÃO: 1011 - AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 396.000,00 198.000,00 198.000,00 0,00
396.000,00 198.000,00 198.000,00 0,00 Total da Ação 1011
AÇÃO: 1017 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 012 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
Despesas Previstas
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
0.0.00.00.00.00.00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Total da Ação 1017
AÇÃO: 1061 - AQUISICAO DE VEICULOS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 120.000,00 0,00 0,00 0,00
120.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 1061
AÇÃO: 1084 - CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 180.000,00 0,00 0,00 0,00
180.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 1084
AÇÃO: 1088 - ADEQUACAO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 Total da Ação 1088
AÇÃO: 1089 - CONSTRUCAO DE LABORATORIOS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Total da Ação 1089
AÇÃO: 1090 - CONSTRUCAO DO NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
0,00 0,00 300.000,00 0,00 Total da Ação 1090
AÇÃO: 1091 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 0,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00
0,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00 Total da Ação 1091
AÇÃO: 1092 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA NUCLEO DE EDUCACAO
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 013 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
Despesas Previstas
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 Total da Ação 1092
AÇÃO: 2031 - PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA - FUNDAMENTAL
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 130.000,00 136.000,00 143.000,00 150.000,00
130.000,00 136.000,00 143.000,00 150.000,00 Total da Ação 2031
AÇÃO: 2033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 536.000,00 580.000,00 510.000,00 540.000,00
536.000,00 580.000,00 510.000,00 540.000,00 Total da Ação 2033
AÇÃO: 2034 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 3.610.000,00 4.050.000,00 4.435.000,00 5.115.000,00
3.610.000,00 4.050.000,00 4.435.000,00 5.115.000,00 Total da Ação 2034
AÇÃO: 2035 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 1.410.000,00 1.550.000,00 1.645.000,00 1.770.000,00
1.410.000,00 1.550.000,00 1.645.000,00 1.770.000,00 Total da Ação 2035
AÇÃO: 2146 - CAPACITACAO DE SERVIDORES
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Total da Ação 2146
AÇÃO: 2161 - BOLSA INCENTIVO AO ESTAGIO
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 400.000,00 410.000,00 430.000,00 440.000,00
400.000,00 410.000,00 430.000,00 440.000,00 Total da Ação 2161 7.222.000,00 7.514.000,00 8.251.000,00 Total do Programa 0116 8.755.000,00 8.437.000,00 8.929.000,00 9.676.000,00 10.300.000,00 Total da SubFunção 361
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL
0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO PROGRAMA:
AÇÃO: 2036 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 014 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
Despesas Previstas
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 660.000,00 700.000,00 750.000,00 810.000,00
660.000,00 700.000,00 750.000,00 810.000,00 Total da Ação 2036
AÇÃO: 2091 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 970.000,00 1.080.000,00 1.210.000,00 1.360.000,00
970.000,00 1.080.000,00 1.210.000,00 1.360.000,00 Total da Ação 2091
AÇÃO: 2093 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00
100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 Total da Ação 2093
AÇÃO: 2094 - PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA - INFANTIL
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00
80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00 Total da Ação 2094 1.810.000,00 1.974.000,00 2.168.000,00 Total do Programa 0116 2.392.000,00 1.810.000,00 1.974.000,00 2.168.000,00 2.392.000,00 Total da SubFunção 365
10.247.000,00 10.903.000,00 11.844.000,00 12.692.000,00 Total da Função 12
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
0117 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL PROGRAMA:
AÇÃO: 1017 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Total da Ação 1017
AÇÃO: 1093 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 100.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
100.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Total da Ação 1093
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 015 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
Despesas Previstas
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
AÇÃO: 2110 - APOIO A PROJETOS CULTURAIS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Total da Ação 2110
AÇÃO: 2162 - REALIZACAO DE FESTIVAIS POPULAR, CULTURAL, LITERAR
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00
60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00 Total da Ação 2162 195.000,00 155.000,00 175.000,00 Total do Programa 0117 195.000,00 195.000,00 155.000,00 175.000,00 195.000,00 Total da SubFunção 392 195.000,00 155.000,00 175.000,00 195.000,00 Total da Função 13
10.442.000,00 11.058.000,00 12.019.000,00 12.887.000,00 Total da Unidade 006
UNIDADE: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA
0109 - SAUDE PARA TODOS PROGRAMA:
AÇÃO: 1087 - REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 1087 20.000,00 0,00 0,00 Total do Programa 0109 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da SubFunção 301 20.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Função 10
20.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade 007
UNIDADE: 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS PROGRAMA:
AÇÃO: 1005 - INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Total da Ação 1005
AÇÃO: 1061 - AQUISICAO DE VEICULOS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 016 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
Despesas Previstas
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
0.0.00.00.00.00.00 12.000,00 0,00 0,00 0,00
12.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 1061
AÇÃO: 2043 - MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 870.000,00 900.000,00 930.000,00 960.000,00
870.000,00 900.000,00 930.000,00 960.000,00 Total da Ação 2043
AÇÃO: 2183 - PROGRAMA DE INSPECAO MUNICIPAL
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Total da Ação 2183 907.000,00 925.000,00 955.000,00 Total do Programa 0101 985.000,00 907.000,00 925.000,00 955.000,00 985.000,00 Total da SubFunção 122
SUBFUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL
0102 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR PROGRAMA:
AÇÃO: 1017 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 200.000,00 Total da Ação 1017
AÇÃO: 1078 - IMPLANTACAO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 0,00 300.000,00 0,00 0,00
0,00 300.000,00 0,00 0,00 Total da Ação 1078
AÇÃO: 1079 - IMPLANTACAO DE ESTRUTURA IRRIGADA PARA PRODUTORES
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Total da Ação 1079 6.000,00 306.000,00 6.000,00 Total do Programa 0102 206.000,00
0103 - LAJES MAIS RURAL PROGRAMA:
AÇÃO: 1017 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
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2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 35.000,00 15.000,00 0,00 0,00
35.000,00 15.000,00 0,00 0,00 Total da Ação 1017
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 017 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
Despesas Previstas
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
AÇÃO: 1032 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E ASSORIADOS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Total da Ação 1032
AÇÃO: 1050 - PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Total da Ação 1050
AÇÃO: 1074 - CONSTRUCAO DA BARRAGEM DO ALIVIO
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 0,00 150.000,00 0,00 0,00
0,00 150.000,00 0,00 0,00 Total da Ação 1074
AÇÃO: 1080 - INSTALACAO E AMPLIACAO DA REDE DE ABAST. DAGUA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 0,00 0,00 200.000,00 400.000,00
0,00 0,00 200.000,00 400.000,00 Total da Ação 1080
AÇÃO: 1081 - REFORMA DE ACUDE E BARREIROS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Total da Ação 1081
AÇÃO: 1082 - RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00
30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 Total da Ação 1082
AÇÃO: 1083 - CRIACAO DE QUINTAIS PRODUTIVOS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 Total da Ação 1083
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 018 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
Despesas Previstas
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
AÇÃO: 2044 - PROGRAMA CORTE DE TERRA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Total da Ação 2044
AÇÃO: 2124 - AMPLIACAO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 Total da Ação 2124
AÇÃO: 2125 - MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Total da Ação 2125
AÇÃO: 2126 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR RURAL
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Total da Ação 2126
AÇÃO: 2127 - CRIACAO E MANUTENCAO DE VIVEIROS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Total da Ação 2127
AÇÃO: 2128 - CAPACITACAO DO PRODUTOR RURAL
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Total da Ação 2128
AÇÃO: 3003 - PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 104.000,00 0,00 0,00 0,00
104.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 3003
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 019 Página:
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Despesas Previstas
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
AÇÃO: 4001 - MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 22.200,00 0,00 0,00 0,00
22.200,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 4001 525.700,00 539.500,00 584.500,00 Total do Programa 0103 794.500,00
0104 - LAJES MAIS ECOLOGICA PROGRAMA:
AÇÃO: 2129 - IMPLANTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZACAO
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Total da Ação 2129
AÇÃO: 2130 - INCENTIVAR A CRIACAO DE COOPERATIVAS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
0,00 30.000,00 0,00 0,00 Total da Ação 2130
AÇÃO: 2131 - INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA ECOLOGICA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 10.000,00 12.000,00 15.000,00 20.000,00
10.000,00 12.000,00 15.000,00 20.000,00 Total da Ação 2131
AÇÃO: 2132 - CONVIVENCIA DAS CONDICOES CLIMATICAS ADVERSAS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 10.000,00 12.000,00 15.000,00 20.000,00
10.000,00 12.000,00 15.000,00 20.000,00 Total da Ação 2132 23.000,00 57.000,00 33.000,00 Total do Programa 0104 43.000,00
554.700,00 902.500,00 623.500,00 1.043.500,00 Total da SubFunção 606 1.461.700,00 1.827.500,00 1.578.500,00 2.028.500,00 Total da Função 20
1.461.700,00 1.827.500,00 1.578.500,00 2.028.500,00 Total da Unidade 008
UNIDADE: 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS PROGRAMA:
AÇÃO: 2039 - MANUT DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 020 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
Despesas Previstas
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
0.0.00.00.00.00.00 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00
300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 Total da Ação 2039 300.000,00 315.000,00 330.000,00 Total do Programa 0101 345.000,00
0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE PROGRAMA:
AÇÃO: 1084 - CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 0,00 400.000,00 0,00 0,00
0,00 400.000,00 0,00 0,00 Total da Ação 1084
AÇÃO: 1085 - CRIACAO DE CENTRO ESPORTIVO
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
0,00 100.000,00 0,00 0,00 Total da Ação 1085
AÇÃO: 1086 - COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Total da Ação 1086
AÇÃO: 2134 - BRINCANDO E EDUCANDO NA RUA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00
5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 Total da Ação 2134
AÇÃO: 2135 - RODA VIDA NAS ARTES MARCIAIS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Total da Ação 2135
AÇÃO: 2136 - BAIRRO EM ACAO
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00
5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 Total da Ação 2136
AÇÃO: 2137 - ESPORTE NOS 5 CANTOS
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Despesas Previstas
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00
5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 Total da Ação 2137
AÇÃO: 2138 - CAMINHADA ORIENTADA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00
5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 Total da Ação 2138
AÇÃO: 2139 - BOLA ONDE MORA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00
3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 Total da Ação 2139
AÇÃO: 2140 - ESPORTE SOLIDARIO
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 5.000,00 8.000,00 10.000,00 15.000,00
5.000,00 8.000,00 10.000,00 15.000,00 Total da Ação 2140 183.000,00 691.000,00 198.000,00 Total do Programa 0106 208.000,00 483.000,00 1.006.000,00 528.000,00 553.000,00 Total da SubFunção 812 483.000,00 1.006.000,00 528.000,00 553.000,00 Total da Função 27
483.000,00 1.006.000,00 528.000,00 553.000,00 Total da Unidade 009
UNIDADE: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA:
AÇÃO: 2075 - RESERVA DE CONTINGENCIA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Total da Ação 2075 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Total do Programa 0099 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Total da SubFunção 121
SUBFUNÇÃO: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
0107 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PROGRAMA:
AÇÃO: 2002 - MANUTENCAO DA SEC DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 022 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
Despesas Previstas
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 480.000,00 500.000,00 520.000,00 540.000,00
480.000,00 500.000,00 520.000,00 540.000,00 Total da Ação 2002
AÇÃO: 2145 - REESTRUCAO FISCAL
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 5.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00
5.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 Total da Ação 2145
AÇÃO: 2146 - CAPACITACAO DE SERVIDORES
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Total da Ação 2146 495.000,00 525.000,00 550.000,00 Total do Programa 0107 575.000,00 495.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00 Total da SubFunção 123 545.000,00 575.000,00 600.000,00 625.000,00 Total da Função 04
FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
0018 - OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA PROGRAMA:
AÇÃO: 1001 - PARCELAMENTO DA DIVIDA - INSS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 250.000,00 260.000,00 270.000,00 280.000,00
250.000,00 260.000,00 270.000,00 280.000,00 Total da Ação 1001
AÇÃO: 1057 - PARCELAMENTO DA DIVIDA - COSERN
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 160.000,00 170.000,00 180.000,00 190.000,00
160.000,00 170.000,00 180.000,00 190.000,00 Total da Ação 1057
AÇÃO: 1058 - PARCELAMENTO DA DIVIDA - CAERN
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00
100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 Total da Ação 1058 510.000,00 535.000,00 560.000,00 Total do Programa 0018 585.000,00 510.000,00 535.000,00 560.000,00 585.000,00 Total da SubFunção 843 510.000,00 535.000,00 560.000,00 585.000,00 Total da Função 28
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Despesas Previstas
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
1.055.000,00 1.110.000,00 1.160.000,00 1.210.000,00 Total da Unidade 010
UNIDADE: 012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS PROGRAMA:
AÇÃO: 2074 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Total da Ação 2074 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Total do Programa 0101 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Total da SubFunção 122 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Total da Função 04
80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Total da Unidade 012
UNIDADE: 016 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
FUNÇÃO: 16 - HABITACAO
SUBFUNÇÃO: 482 - HABITACAO URBANA
0124 - MORADIA COM DIGNIDADE PROGRAMA:
AÇÃO: 1045 - CONSTRUCAO E MELHORIA HABITACIONAL
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 275.000,00 277.500,00 280.000,00 282.500,00
275.000,00 277.500,00 280.000,00 282.500,00 Total da Ação 1045 275.000,00 277.500,00 280.000,00 Total do Programa 0124 282.500,00 275.000,00 277.500,00 280.000,00 282.500,00 Total da SubFunção 482 275.000,00 277.500,00 280.000,00 282.500,00 Total da Função 16
275.000,00 277.500,00 280.000,00 282.500,00 Total da Unidade 016
UNIDADE: 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL
0105 - LAJES EM DIA PROGRAMA:
AÇÃO: 2071 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 70.000,00 73.000,00 77.000,00 88.000,00
70.000,00 73.000,00 77.000,00 88.000,00 Total da Ação 2071
AÇÃO: 2133 - CERIMONIAL OFICIAL DO MUNICIPIO
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 8.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00
8.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 Total da Ação 2133
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Despesas Previstas
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
78.000,00 81.000,00 87.000,00 Total do Programa 0105 98.000,00 78.000,00 81.000,00 87.000,00 98.000,00 Total da SubFunção 131 78.000,00 81.000,00 87.000,00 98.000,00 Total da Função 04
78.000,00 81.000,00 87.000,00 98.000,00 Total da Unidade 017
UNIDADE: 018 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 124 - CONTROLE INTERNO
0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS PROGRAMA:
AÇÃO: 2003 - MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 155.000,00 168.000,00 180.000,00 192.000,00
155.000,00 168.000,00 180.000,00 192.000,00 Total da Ação 2003 155.000,00 168.000,00 180.000,00 Total do Programa 0101 192.000,00 155.000,00 168.000,00 180.000,00 192.000,00 Total da SubFunção 124 155.000,00 168.000,00 180.000,00 192.000,00 Total da Função 04
155.000,00 168.000,00 180.000,00 192.000,00 Total da Unidade 018 20.373.700,00 22.202.000,00 22.206.000,00 23.707.500,00 Total da Órgão 02
ÓRGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA
0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS PROGRAMA:
AÇÃO: 1005 - INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Total da Ação 1005
AÇÃO: 2025 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 1.590.000,00 1.650.000,00 1.730.000,00 1.820.000,00
1.590.000,00 1.650.000,00 1.730.000,00 1.820.000,00 Total da Ação 2025 1.605.000,00 1.665.000,00 1.745.000,00 Total do Programa 0101 1.835.000,00
0108 - MAIS SAUDE PROGRAMA:
AÇÃO: 2160 - IMPLANTACAO DA AURICULOTERAPIA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Total da Ação 2160 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Total do Programa 0108 2.000,00
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Despesas Previstas
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
0109 - SAUDE PARA TODOS PROGRAMA:
AÇÃO: 1004 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
0,00 100.000,00 0,00 0,00 Total da Ação 1004
AÇÃO: 1061 - AQUISICAO DE VEICULOS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 12.000,00 92.000,00 260.000,00 80.000,00
12.000,00 92.000,00 260.000,00 80.000,00 Total da Ação 1061
AÇÃO: 2021 - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 580.000,00 585.000,00 590.000,00 595.000,00
580.000,00 585.000,00 590.000,00 595.000,00 Total da Ação 2021
AÇÃO: 2023 - PROGRAMA DA ATENCAO BASICA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 720.000,00 740.000,00 780.000,00 800.000,00
720.000,00 740.000,00 780.000,00 800.000,00 Total da Ação 2023
AÇÃO: 2024 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 990.000,00 1.020.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00
990.000,00 1.020.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00 Total da Ação 2024
AÇÃO: 2081 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Total da Ação 2081
AÇÃO: 2107 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00
240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 Total da Ação 2107
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Despesas Previstas
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
AÇÃO: 2114 - PROGRAMA MAIS MEDICO
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00
26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 Total da Ação 2114
AÇÃO: 2148 - IMPLANTACAO DO GRUPO SAUDAVELMENTE
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Total da Ação 2148
AÇÃO: 3008 - AQUISICAO DE CONTADOR DE CELULAS SANGUINEAS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 3008 2.600.000,00 2.825.000,00 2.968.000,00 Total do Programa 0109 2.863.000,00
0110 - VIDA SIM CIGARRO NAO PROGRAMA:
AÇÃO: 2157 - FORMACAO DE GRUPOS DE TABAGISMO
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Total da Ação 2157
AÇÃO: 2158 - PROMOCAO DA TEMATICA NAS SALAS DE ESPERA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 500,00 500,00 500,00 500,00
500,00 500,00 500,00 500,00 Total da Ação 2158
AÇÃO: 2159 - REALIZACAO DE ATIVIDADE DE COMBATE AO TABACO
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 500,00 500,00 500,00 500,00
500,00 500,00 500,00 500,00 Total da Ação 2159 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Total do Programa 0110 3.000,00
0112 - LAJES SORRIDENTE PROGRAMA:
AÇÃO: 2113 - PROGRAMA SAUDE BUCAL
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Despesas Previstas
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 480.000,00 490.000,00 500.000,00 510.000,00
480.000,00 490.000,00 500.000,00 510.000,00 Total da Ação 2113
AÇÃO: 2154 - EXPANSAO DO PROGRAMA DE PROTESES NO MUNICIPIO
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 Total da Ação 2154
AÇÃO: 2155 - IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 0,00 0,00 60.000,00 0,00
0,00 0,00 60.000,00 0,00 Total da Ação 2155
AÇÃO: 2156 - ATUACAO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Total da Ação 2156 580.000,00 590.000,00 660.000,00 Total do Programa 0112 610.000,00
0113 - APRENDER PARA ENSINAR PROGRAMA:
AÇÃO: 2146 - CAPACITACAO DE SERVIDORES
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Total da Ação 2146
AÇÃO: 2153 - IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO PERMANENTE
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 2153 11.000,00 10.000,00 10.000,00 Total do Programa 0113 10.000,00
0114 - CIDADAO SAUDAVEL PROGRAMA:
AÇÃO: 2151 - IMPLANTACAO DO GRUPO PESO SOB MEDIDA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 028 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
Despesas Previstas
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
0.0.00.00.00.00.00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Total da Ação 2151
AÇÃO: 2152 - PROMOCAO DA PRATICA DE ATIVIDADE FISICA DE ACADEMI
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Total da Ação 2152 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Total do Programa 0114 4.000,00
0115 - CAFE COM IDEIAS PROGRAMA:
AÇÃO: 2149 - PLANEJAMENTO DAS ACOES OFERTADAS A POPULACAO
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Total da Ação 2149
AÇÃO: 2150 - AVALIACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELO PSF
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Total da Ação 2150 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Total do Programa 0115 7.000,00
4.812.000,00 5.106.000,00 5.399.000,00 5.334.000,00 Total da SubFunção 301
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0109 - SAUDE PARA TODOS PROGRAMA:
AÇÃO: 1037 - IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
0,00 0,00 500.000,00 0,00 Total da Ação 1037
AÇÃO: 1040 - CONSTRUCAO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 700.000,00 0,00 0,00 0,00
700.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 1040
AÇÃO: 1061 - AQUISICAO DE VEICULOS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00
0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 Total da Ação 1061
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 029 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
Despesas Previstas
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
AÇÃO: 2076 - ADESAO A CONTRATACAO DE HOSPITAIS FILANTROPICOS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 1.300.000,00 1.340.000,00 1.390.000,00 1.430.000,00
1.300.000,00 1.340.000,00 1.390.000,00 1.430.000,00 Total da Ação 2076
AÇÃO: 2077 - PROGRAMA DE SAUDE EM ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 550.000,00 570.000,00 600.000,00 630.000,00
550.000,00 570.000,00 600.000,00 630.000,00 Total da Ação 2077
AÇÃO: 2082 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 300.000,00 310.000,00 325.000,00 345.000,00
300.000,00 310.000,00 325.000,00 345.000,00 Total da Ação 2082
AÇÃO: 2106 - MANUTENCAO DA UPA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 130.000,00 240.000,00 280.000,00 330.000,00
130.000,00 240.000,00 280.000,00 330.000,00 Total da Ação 2106
AÇÃO: 4005 - ADESAO A CONTRATACAO DE HOSPITAIS FILANTROPICOS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 298.308,00 0,00 0,00 0,00
298.308,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação 4005 3.278.308,00 2.590.000,00 3.225.000,00 Total do Programa 0109 2.865.000,00 3.278.308,00 2.590.000,00 3.225.000,00 2.865.000,00 Total da SubFunção 302
SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
0109 - SAUDE PARA TODOS PROGRAMA:
AÇÃO: 2022 - PROGRAMA DE FARMACIA BASICA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 230.000,00 241.000,00 253.000,00 266.000,00
230.000,00 241.000,00 253.000,00 266.000,00 Total da Ação 2022
AÇÃO: 2111 - PROGRAMA DE MELHORIA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
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Despesas Previstas
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Total da Ação 2111 260.000,00 271.000,00 283.000,00 Total do Programa 0109 296.000,00 260.000,00 271.000,00 283.000,00 296.000,00 Total da SubFunção 303
SUBFUNÇÃO: 304 - VIGILÂNCIA SANITARIA
0109 - SAUDE PARA TODOS PROGRAMA:
AÇÃO: 2147 - PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 265.000,00 280.000,00 295.000,00 310.000,00
265.000,00 280.000,00 295.000,00 310.000,00 Total da Ação 2147 265.000,00 280.000,00 295.000,00 Total do Programa 0109 310.000,00 265.000,00 280.000,00 295.000,00 310.000,00 Total da SubFunção 304
8.615.308,00 8.247.000,00 9.202.000,00 8.805.000,00 Total da Função 10
8.615.308,00 8.247.000,00 9.202.000,00 8.805.000,00 Total da Unidade 001 8.615.308,00 8.247.000,00 9.202.000,00 8.805.000,00 Total da Órgão 03
ÓRGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA PROGRAMA:
AÇÃO: 2119 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Total da Ação 2119 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Total do Programa 0125 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Total da SubFunção 243
SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS PROGRAMA:
AÇÃO: 1005 - INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Total da Ação 1005
AÇÃO: 2053 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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Despesas Previstas
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 730.000,00 780.000,00 835.000,00 895.000,00
730.000,00 780.000,00 835.000,00 895.000,00 Total da Ação 2053 740.000,00 790.000,00 845.000,00 Total do Programa 0101 905.000,00
0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA PROGRAMA:
AÇÃO: 1046 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 50.000,00 0,00 55.000,00 0,00
50.000,00 0,00 55.000,00 0,00 Total da Ação 1046
AÇÃO: 1061 - AQUISICAO DE VEICULOS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 0,00 0,00 45.000,00 0,00
0,00 0,00 45.000,00 0,00 Total da Ação 1061
AÇÃO: 2078 - ATENDIMENTO A BENEFICIOS EVENTUAIS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 40.000,00 42.000,00 44.000,00 47.000,00
40.000,00 42.000,00 44.000,00 47.000,00 Total da Ação 2078
AÇÃO: 2096 - INDICE DE GESTAO DESC BOLSA FAMILIA - IGDBF
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Total da Ação 2096
AÇÃO: 2097 - INDICE DE GESTAO DESC SUAS - IGDSUAS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Total da Ação 2097
AÇÃO: 2104 - BPC NA ESCOLA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 8.000,00 6.000,00 5.000,00 4.000,00
8.000,00 6.000,00 5.000,00 4.000,00 Total da Ação 2104
Agili Softwares para Area Publica (84) 3331-2236 032 Página:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
Despesas Previstas
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
AÇÃO: 2115 - CAPACITACAO E ACESSO AO TRABALHO
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Total da Ação 2115
AÇÃO: 2146 - CAPACITACAO DE SERVIDORES
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Total da Ação 2146
AÇÃO: 2169 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 282.000,00 282.000,00 282.000,00 282.000,00
282.000,00 282.000,00 282.000,00 282.000,00 Total da Ação 2169
AÇÃO: 2171 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Total da Ação 2171
AÇÃO: 2172 - GARANTIA DE DOCUMENTOS CIVIS AS FAMILIAS DE BAIXA
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Total da Ação 2172 516.000,00 466.000,00 567.000,00 Total do Programa 0125 469.000,00
1.256.000,00 1.256.000,00 1.412.000,00 1.374.000,00 Total da SubFunção 244 1.316.000,00 1.316.000,00 1.472.000,00 1.434.000,00 Total da Função 08
1.316.000,00 1.316.000,00 1.472.000,00 1.434.000,00 Total da Unidade 001 1.316.000,00 1.316.000,00 1.472.000,00 1.434.000,00 Total da Órgão 04
ÓRGÃO: 05 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE LAJES
UNIDADE: 001 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES
FUNÇÃO: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
0028 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO PROGRAMA:
AÇÃO: 2087 - ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
Despesas Previstas
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
R$ 1,00
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 620.000,00 670.000,00 720.000,00 770.000,00
620.000,00 670.000,00 720.000,00 770.000,00 Total da Ação 2087
AÇÃO: 2088 - BENEFICIOS ASSISTENCIAS AOS SEGURADOS
CÓDIGO DESCRIÇÃOPREVISTA
2018 2019 2020 2021
0.0.00.00.00.00.00 2.065.000,00 2.100.000,00 2.150.000,00 2.200.000,00
2.065.000,00 2.100.000,00 2.150.000,00 2.200.000,00 Total da Ação 2088 2.685.000,00 2.770.000,00 2.870.000,00 Total do Programa 0028 2.970.000,00 2.685.000,00 2.770.000,00 2.870.000,00 2.970.000,00 Total da SubFunção 272 2.685.000,00 2.770.000,00 2.870.000,00 2.970.000,00 Total da Função 09
2.685.000,00 2.770.000,00 2.870.000,00 2.970.000,00 Total da Unidade 001 2.685.000,00 2.770.000,00 2.870.000,00 2.970.000,00 Total da Órgão 05
34.150.008,00 35.715.000,00 36.950.000,00 38.136.500,00 TOTAL GERAL
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