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歳 入
第1表 歳入歳出予算
款 項 金 額
(単位:千円)
11市税 732,418732,418
11市民税 571,131571,131
22固定資産税 67,75467,754
33軽自動車税 1,8821,882
44たばこ税 73,01773,017
55鉱産税 22
66都市計画税 12,94812,948
77入湯税 5,6845,684
22地方譲与税 269,137269,137
11所得譲与税 11
22自動車重量譲与税 206,217206,217
33地方道路譲与税 62,91962,919
33利子割交付金 12,39012,390
11利子割交付金 12,39012,390
44配当割交付金 674674
11配当割交付金 674674
55株式等譲渡所得割交付金 4,1364,136
11株式等譲渡所得割交付金 4,1364,136
66地方消費税交付金 521,603521,603
- 2 -
款 項 金 額
(単位:千円)
11地方消費税交付金 521,603521,603
77ゴルフ場利用税交付金 10,51310,513
11ゴルフ場利用税交付金 10,51310,513
88自動車取得税交付金 93,23093,230
11自動車取得税交付金 93,23093,230
99地方特例交付金 29,79729,797
11地方特例交付金 29,79729,797
1010地方交付税 1,622,2641,622,264
11地方交付税 1,622,2641,622,264
1111交通安全対策特別交付金 8,4698,469
11交通安全対策特別交付金 8,4698,469
1212分担金及び負担金 164,412164,412
11分担金 88,43288,432
22負担金 75,98075,980
1313使用料及び手数料 173,260173,260
11使用料 104,059104,059
22手数料 69,20169,201
1414国庫支出金 2,173,4462,173,446
11国庫負担金 1,331,3271,331,327
- 3 -
款 項 金 額
(単位:千円)
22国庫補助金 630,882630,882
33国庫委託金 45,04845,048
44国庫交付金 166,189166,189
1515道支出金 896,649896,649
11道負担金 299,180299,180
22道補助金 546,459546,459
33道委託金 51,01051,010
1616財産収入 237,793237,793
11財産運用収入 93,04793,047
22財産売払収入 144,746144,746
1717寄附金 1111
11寄附金 1111
1818繰入金 1,430,3531,430,353
11基金繰入金 1,408,1001,408,100
22他会計繰入金 22,25322,253
1919繰越金 11
11繰越金 11
2020諸収入 9,488,0529,488,052
11延滞金加算金及び過料 422422
- 4 -
款 項 金 額
(単位:千円)
22市預金利子 2828
33貸付金元利収入 9,277,2979,277,297
44受託事業収入 106,795106,795
55雑入 103,510103,510
2121市債 7,847,3927,847,392
11市債 7,847,3927,847,392
歳 入 合 計 25,716,00025,716,000
- 5 -
歳 出
款 項 金 額
11議会費 12,59212,592
11議会費 12,59212,592
22総務費 2,835,3342,835,334
11総務管理費 1,551,2631,551,263
22職員費 1,067,0371,067,037
33市民活動費 140,922140,922
44徴税費 34,22934,229
55戸籍住民基本台帳費 9,5109,510
66選挙費 31,29931,299
77統計調査費 657657
88監査委員費 417417
33民生費 2,695,4962,695,496
11社会福祉費 1,601,1651,601,165
22児童福祉費 215,571215,571
33医療福祉費 737,157737,157
44生活保護費 141,603141,603
44衛生費 487,101487,101
11保健衛生費 113,709113,709
22環境衛生費 25,17025,170
- 6 -
(単位:千円)
款 項 金 額
33清掃費 348,222348,222
55労働費 10,79410,794
11労働諸費 10,79410,794
66農林水産業費 333,904333,904
11農業費 15,51715,517
22農業農村整備費 216,040216,040
33林業費 52,54052,540
44水産業費 33,17733,177
55競馬場費 16,63016,630
77商工費 59,15059,150
11商工費 59,15059,150
88土木費 750,931750,931
11道路橋りょう費 317,661317,661
22都市計画費 339,127339,127
33土地区画整理費 8,5688,568
44住宅費 41,45141,451
55公園費 44,12444,124
99消防費 156,536156,536
11消防費 156,536156,536
- 7 -
(単位:千円)
款 項 金 額
1010教育費 489,937489,937
11教育総務費 69,70169,701
22小学校費 122,798122,798
33中学校費 74,02074,020
44高等学校費 4,7304,730
55幼稚園費 887887
66社会教育費 102,300102,300
77保健体育費 115,501115,501
1111災害復旧費 731731
11土木災害復旧費 731731
1212公債費 4,364,7864,364,786
11公債費 4,364,7864,364,786
1313諸支出金 13,478,70813,478,708
11諸支出金 13,478,70813,478,708
1414予備費 40,00040,000
11予備費 40,00040,000
歳 出 合 計 25,716,00025,716,000
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(単位:千円)
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1 総 括
(歳 入)
歳入歳出予算事項別明細書
款
(単位:千円)
1 1市税 732,418732,418 00 732,418732,418
2 2地方譲与税 269,137269,137 00 269,137269,137
3 3利子割交付金 12,39012,390 00 12,39012,390
4 4配当割交付金 674674 00 674674
5 5株式等譲渡所得割交付金 4,1364,136 00 4,1364,136
6 6地方消費税交付金 521,603521,603 00 521,603521,603
7 7ゴルフ場利用税交付金 10,51310,513 00 10,51310,513
8 8自動車取得税交付金 93,23093,230 00 93,23093,230
9 9地方特例交付金 29,79729,797 00 29,79729,797
1010地方交付税 1,622,2641,622,264 00 1,622,2641,622,264
1111交通安全対策特別交付金 8,4698,469 00 8,4698,469
1212分担金及び負担金 164,412164,412 00 164,412164,412
1313使用料及び手数料 173,260173,260 00 173,260173,260
1414国庫支出金 2,173,4462,173,446 00 2,173,4462,173,446
1515道支出金 896,649896,649 00 896,649896,649
1616財産収入 237,793237,793 00 237,793237,793
1717寄附金 1111 00 1111
1818繰入金 1,430,3531,430,353 00 1,430,3531,430,353
本年度予算額 前年度予算額 比 較
- 2 7 -
款
(単位:千円)
1919繰越金 11 00 11
2020諸収入 9,488,0529,488,052 00 9,488,0529,488,052
2121市債 7,847,3927,847,392 00 7,847,3927,847,392
25,716,00025,716,000 00 25,716,00025,716,000歳 入 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
- 2 8 -
(歳 出)
款
国 道 支 出 金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
特 定 財 源
1 1議会費 12,59212,592 00 12,59212,592 00 00 12,59212,59200
2 2総務費 2,835,3342,835,334 00 2,835,3342,835,334 00 00 00 2,835,3342,835,334
3 3民生費 2,695,4962,695,496 00 2,695,4962,695,496 00 00 00 2,695,4962,695,496
4 4衛生費 487,101487,101 00 487,101487,101 00 00 00 487,101487,101
5 5労働費 10,79410,794 00 10,79410,794 00 00 00 10,79410,794
6 6農林水産業費 333,904333,904 00 333,904333,904 00 00 00 333,904333,904
7 7商工費 59,15059,150 00 59,15059,150 00 00 00 59,15059,150
8 8土木費 750,931750,931 00 750,931750,931 00 00 00 750,931750,931
9 9消防費 156,536156,536 00 156,536156,536 00 00 00 156,536156,536
1010教育費 489,937489,937 00 489,937489,937 00 00 00 489,937489,937
1111災害復旧費 731731 00 731731 00 00 00 731731
1212公債費 4,364,7864,364,786 00 4,364,7864,364,786 00 00 00 4,364,7864,364,786
1313諸支出金 13,478,70813,478,708 00 13,478,70813,478,708 00 00 00 13,478,70813,478,708
1414予備費 40,00040,000 00 40,00040,000 00 00 00 40,00040,000
25,716,00025,716,000 00 25,716,00025,716,000 00 00 00 25,716,00025,716,000歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
- 2 9 - - 3 0 -
(単位:千円)
2 歳 入
1.市税 732,418 732,418 0 0 732,418 732,418
571,131 571,131 0 0 571,131 571,131 1.市民税
454,120 454,120 0 0 454,120 454,120 1.個人 1.現年課税分 445,674 445,674現年課税分 445,674 445,674
2.滞納繰越分 8,446 8,446滞納繰越分 8,446 8,446
117,011 117,011 0 0 117,011 117,011 2.法人 1.現年課税分 116,440 116,440現年課税分 116,440 116,440
2.滞納繰越分 571 571滞納繰越分 571 571
67,754 67,754 0 0 67,754 67,754 2.固定資産税
67,754 67,754 0 0 67,754 67,754 1.固定資産税 1.現年課税分 60,364 60,364現年課税分 60,364 60,364
2.滞納繰越分 7,390 7,390滞納繰越分 7,390 7,390
1,882 1,882 0 0 1,882 1,882 3.軽自動車税
1,882 1,882 0 0 1,882 1,882 1.軽自動車税 1.現年課税分 1,833 1,833現年課税分 1,833 1,833
2.滞納繰越分 49 49滞納繰越分 49 49
73,017 73,017 0 0 73,017 73,017 4.たばこ税
73,017 73,017 0 0 73,017 73,017 1.たばこ税 1.現年課税分 73,017 73,017現年課税分 73,017 73,017
2 2 0 0 2 2 5.鉱産税
2 2 0 0 2 2 1.鉱産税 1.現年課税分 2 2現年課税分 2 2
12,948 12,948 0 0 12,948 12,948 6.都市計画税
12,948 12,948 0 0 12,948 12,948 1.都市計画税 1.現年課税分 11,507 11,507現年課税分 11,507 11,507
2.滞納繰越分 1,441 1,441滞納繰越分 1,441 1,441
5,684 5,684 0 0 5,684 5,684 7.入湯税
5,684 5,684 0 0 5,684 5,684 1.入湯税 1.現年課税分 5,684 5,684現年課税分 5,684 5,684
2.地方譲与税 269,137 269,137 0 0 269,137 269,137
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 3 1 - - 3 2 -
1款 市税 2款 地方譲与税 1款 市税 2款 地方譲与税
1 1 0 0 1 1 1.所得譲与税
1 1 0 0 1 1 1.所得譲与税 1.所得譲与税 1 1所得譲与税 1 1
206,217 206,217 0 0 206,217 206,217 2.自動車重量譲与税
206,217 206,217 0 0 206,217 206,217 1.自動車重量譲与税 1.自動車重量譲与税 206,217 206,217自動車重量譲与税 206,217 206,217
62,919 62,919 0 0 62,919 62,919 3.地方道路譲与税
62,919 62,919 0 0 62,919 62,919 1.地方道路譲与税 1.地方道路譲与税 62,919 62,919地方道路譲与税 62,919 62,919
3.利子割交付金 12,390 12,390 0 0 12,390 12,390
12,390 12,390 0 0 12,390 12,390 1.利子割交付金
12,390 12,390 0 0 12,390 12,390 1.利子割交付金 1.利子割交付金 12,390 12,390利子割交付金 12,390 12,390
4.配当割交付金 674 674 0 0 674 674
674 674 0 0 674 674 1.配当割交付金
674 674 0 0 674 674 1.配当割交付金 1.配当割交付金 674 674配当割交付金 674 674
5.株式等譲渡所得割交付金 4,136 4,136 0 0 4,136 4,136
4,136 4,136 0 0 4,136 4,136 1.株式等譲渡所得割交付金
4,136 4,136 0 0 4,136 4,136 1.株式等譲渡所得割交付金 1.株式等譲渡所得割交付金 4,136 4,136株式等譲渡所得割交付金 4,136 4,136
6.地方消費税交付金 521,603 521,603 0 0 521,603 521,603
521,603 521,603 0 0 521,603 521,603 1.地方消費税交付金
521,603 521,603 0 0 521,603 521,603 1.地方消費税交付金 1.地方消費税交付金 521,603 521,603地方消費税交付金 521,603 521,603
7.ゴルフ場利用税交付金 10,513 10,513 0 0 10,513 10,513
10,513 10,513 0 0 10,513 10,513 1.ゴルフ場利用税交付金
10,513 10,513 0 0 10,513 10,513 1.ゴルフ場利用税交付金 1.ゴルフ場利用税交付金 10,513 10,513ゴルフ場利用税交付金 10,513 10,513
8.自動車取得税交付金 93,230 93,230 0 0 93,230 93,230
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 3 3 - - 3 4 -
2款 地方譲与税 3款 利子割交付金 4款 配当割交付金 5款 株式等譲渡所得割交付金 2款 地方譲与税 3款 利子割交付金 4款 配当割交付金 5款 株式等譲渡所得割交付金 6款 地方消費税交付金 7款 ゴルフ場利用税交付金 8款 自動車取得税交付金 6款 地方消費税交付金 7款 ゴルフ場利用税交付金 8款 自動車取得税交付金
93,230 93,230 0 0 93,230 93,230 1.自動車取得税交付金
93,230 93,230 0 0 93,230 93,230 1.自動車取得税交付金 1.自動車取得税交付金 93,230 93,230自動車取得税交付金 93,230 93,230
9.地方特例交付金 29,797 29,797 0 0 29,797 29,797
29,797 29,797 0 0 29,797 29,797 1.地方特例交付金
29,797 29,797 0 0 29,797 29,797 1.地方特例交付金 1.地方特例交付金 29,797 29,797地方特例交付金 29,797 29,797
10.地方交付税 1,622,264 1,622,264 0 0 1,622,264 1,622,264
1,622,264 1,622,264 0 0 1,622,264 1,622,264 1.地方交付税
1,622,264 1,622,264 0 0 1,622,264 1,622,264 1.地方交付税 1.地方交付税 1,622,264 1,622,264地方交付税 1,622,264 1,622,264
11.交通安全対策特別交付金 8,469 8,469 0 0 8,469 8,469
8,469 8,469 0 0 8,469 8,469 1.交通安全対策特別交付金
8,469 8,469 0 0 8,469 8,469 1.交通安全対策特別交付金 1.交通安全対策特別交付金 8,469 8,469交通安全対策特別交付金 8,469 8,469
12.分担金及び負担金 164,412 164,412 0 0 164,412 164,412
88,432 88,432 0 0 88,432 88,432 1.分担金
88,432 88,432 0 0 88,432 88,432 1.農林水産業費分担金 1.土地改良事業分担金 79,947 79,947国営土地改良事業分担金 32,841 32,841
道営土地改良事業分担金 40,494 40,494
土地改良施設維持管理費分担金 6,612 6,612
2.営農用水加入金 52 52営農用水加入金 52 52
3.水産整備基盤事業分担金 8,433 8,433水産整備基盤事業分担金 8,433 8,433
75,980 75,980 0 0 75,980 75,980 2.負担金
75,980 75,980 0 0 75,980 75,980 1.民生費負担金 1.施設利用者負担金 10,458 10,458老人施設利用者負担金 10,447 10,447
身体障がい者施設利用者負担金 11 11
2.保育園利用者負担金 36,775 36,775保育園利用者負担金 36,775 36,775
3.入院助産利用者負担金 4 4入院助産利用者負担金 4 4
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 3 5 - - 3 6 -
8款 自動車取得税交付金 9款 地方特例交付金 10款 地方交付税 8款 自動車取得税交付金 9款 地方特例交付金 10款 地方交付税11款 交通安全対策特別交付金 12款 分担金及び負担金11款 交通安全対策特別交付金 12款 分担金及び負担金
4.介護サービス利用者負担金 478 478介護サービス利用者負担金 478 478
5.居宅介護サービス費収入 8,855 8,855居宅介護サービス費収入 7,870 7,870
居宅介護サービス計画費収入 985 985
6.養護老人ホーム事業費負担 19,410 19,410養護老人ホーム事業費負担金金
19,410 19,410
13.使用料及び手数料 173,260 173,260 0 0 173,260 173,260
104,059 104,059 0 0 104,059 104,059 1.使用料
5,127 5,127 0 0 5,127 5,127 1.総務使用料 1.施設等使用料 5,107 5,107本館庁舎使用料 1,343 1,343
分庁舎使用料 2,476 2,476
相内生活改善センター使用料 161 161
農業総合地域施設使用料 60 60
総合福祉会館使用料 78 78
保健センター使用料 135 135
自然休養村センター等施設使用料 250 250
高齢者福祉住宅使用料 16 16
その他施設等使用料 588 588
2.市営バス使用料 20 20市営バス使用料 20 20
1,760 1,760 0 0 1,760 1,760 2.衛生使用料 1.火葬場使用料 434 434火葬場使用料 434 434
2.墓地使用料 250 250墓地使用料 250 250
3.霊園使用料 956 956霊園使用料 946 946
霊園維持料 10 10
4.市営浴場使用料 120 120市営浴場使用料 120 120
354 354 0 0 354 354 3.農林水産使用料 1.営農用水使用料 354 354営農用水使用料 354 354
95,414 95,414 0 0 95,414 95,414 4.土木使用料 1.道路占用料 125 125道路占用料 125 125
2.河川敷地使用料 2 2河川敷地使用料 2 2
3.公営住宅使用料 95,287 95,287公営住宅使用料 93,006 93,006
特定公共賃貸住宅使用料 2,281 2,281
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 3 7 - - 3 8 -
12款 分担金及び負担金 13款 使用料及び手数料12款 分担金及び負担金 13款 使用料及び手数料
1,404 1,404 0 0 1,404 1,404 5.教育使用料 1.高等学校授業料 288 288仁頃高等学校授業料 288 288
2.公民館使用料 886 886公民館使用料 886 886
3.児童館使用料 5 5児童館使用料 5 5
4.文化施設使用料 16 16ところ遺跡の館入館料 15 15
常呂町多目的研修集会施設使用料 1 1
5.体育施設使用料 209 209農業者レクリエーションセンター使用料 7 7
常呂町スポーツセンター使用料 1 1
カーリングホール使用料 200 200
常呂町屋内多目的競技場使用料 1 1
69,201 69,201 0 0 69,201 69,201 2.手数料
5,005 5,005 0 0 5,005 5,005 1.総務手数料 1.自動車臨時運行許可申請手 116 116自動車臨時運行許可申請手数料数料
116 116
2.諸手数料 4,889 4,889諸手数料 4,889 4,889
62,903 62,903 0 0 62,903 62,903 2.衛生手数料 1.清掃手数料 62,493 62,493し尿処理手数料 5,275 5,275
ごみ処理手数料 54,945 54,945
産業廃棄物処分費用 2,264 2,264
車両登録証交付手数料 5 5
許可申請手数料 4 4
2.狂犬病予防手数料 410 410犬登録手数料 80 80
狂犬病予防注射済票交付手数料 330 330
33 33 0 0 33 33 3.農林水産手数料 1.農業委員会事務処理手数料 15 15現況証明等手数料 15 15
2.営農用水設計審査手数料 18 18営農用水設計審査手数料 18 18
1,260 1,260 0 0 1,260 1,260 4.土木手数料 1.地図交付手数料 89 89地図交付手数料 89 89
2.建築確認申請手数料 765 765建築確認申請手数料 765 765
3.開発行為許可申請手数料 406 406開発行為許可申請手数料 406 406
14.国庫支出金 2,173,446 2,173,446 0 0 2,173,446 2,173,446
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 3 9 - - 4 0 -
13款 使用料及び手数料 14款 国庫支出金13款 使用料及び手数料 14款 国庫支出金
1,331,327 1,331,327 0 0 1,331,327 1,331,327 1.国庫負担金
1,039,137 1,039,137 0 0 1,039,137 1,039,137 1.民生費国庫負担金 1.身体障がい者福祉費負担金 113,549 113,549補装具・更生医療給付費負担金 47,001 47,001
施設訓練等支援費負担金 61,603 61,603
障がい児補装具給付費負担金 4,945 4,945
2.知的障がい者福祉費負担金 414,974 414,974施設訓練等支援費負担金 414,974 414,974
3.特別障がい者手当等給付費 9,784 9,784特別障がい者手当等給付費負担金負担金
9,784 9,784
4.児童福祉費負担金 47,399 47,399保育所運営費負担金 46,690 46,690
入院助産費負担金 709 709
5.児童手当負担金 56,766 56,766被用者児童手当負担金 16,133 16,133
特例給付負担金 2,700 2,700
非被用者児童手当負担金 4,588 4,588
被用者小学校第3学年修了前特例給付負担金 25,878 25,878
非被用者小学校第3学年修了前特例給付負担金 7,467 7,467
6.児童扶養手当負担金 122,529 122,529児童扶養手当負担金 122,529 122,529
7.生活保護費負担金 238,921 238,921生活保護費負担金 238,921 238,921
8.保険基盤安定負担金 19,363 19,363保険基盤安定制度負担金 19,363 19,363
9.高齢者福祉費負担金 15,852 15,852施設入所費負担金 15,852 15,852
24,560 24,560 0 0 24,560 24,560 2.衛生費国庫負担金 1.老人保健事業費負担金 24,560 24,560老人保健事業費負担金 24,560 24,560
267,630 267,630 0 0 267,630 267,630 3.教育費国庫負担金 1.義務教育施設費負担金 267,630 267,630三輪小学校校舎改築事業費負担金 168,602 168,602
三輪小学校屋内運動場改築事業費負担金 99,028 99,028
630,882 630,882 0 0 630,882 630,882 2.国庫補助金
220,552 220,552 0 0 220,552 220,552 1.民生費国庫補助金 1.婦人相談員設置費補助金 664 664婦人相談員設置費補助金 664 664
2.母子家庭自立支援給付費補 7,014 7,014母子家庭自立支援給付費補助金助金
7,014 7,014
3.身体障がい者福祉費補助金 37,757 37,757更生訓練費等給付費補助金 3,551 3,551
居宅介護支援費補助金 29,312 29,312
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 4 1 - - 4 2 -
14款 国庫支出金14款 国庫支出金
短期入所支援費補助金 904 904
デイサービス支援費補助金 3,990 3,990
4.知的障がい者福祉費補助金 97,599 97,599地域生活援助支援費補助金 47,547 47,547
通勤寮支援費補助金 12,761 12,761
居宅介護支援費補助金 5,148 5,148
短期入所支援費補助金 5,799 5,799
デイサービス支援費補助金 26,344 26,344
5.障がい児福祉費補助金 26,796 26,796居宅介護支援費補助金 10,657 10,657
短期入所支援費補助金 1,441 1,441
デイサービス支援費補助金 14,698 14,698
6.セーフティネット支援対策 4,809 4,809生活保護適正実施推進事業費補助金等事業費補助金
4,809 4,809
7.次世代育成支援対策交付金 45,913 45,913次世代育成支援対策交付金 45,913 45,913
2,800 2,800 0 0 2,800 2,800 2.商工費国庫補助金 1.小規模事業経営支援事業費 800 800地域振興活性化事業費補助金補助金
800 800
2.中小商業活性化総合支援補 2,000 2,000商業タウンマネージメント計画策定事業費補助金助金
2,000 2,000
339,679 339,679 0 0 339,679 339,679 3.土木費国庫補助金 1.地方道路改修費補助金 87,562 87,562道路整備事業費補助金 87,562 87,562
2.街路事業費補助金 53,926 53,926街路事業費補助金 53,926 53,926
3.公園整備事業費補助金 12,700 12,700東陵公園整備事業費補助金 10,000 10,000
三輪開生公園整備事業費補助金 700 700
三輪平和公園整備事業費補助金 2,000 2,000
4.公営住宅家賃収入補助金 49,552 49,552公営住宅家賃収入補助金 49,552 49,552
5.公営住宅家賃対策補助金 82,639 82,639公営住宅家賃対策補助金 82,639 82,639
6.建設機械整備費補助金 21,800 21,800建設機械整備費補助金 21,800 21,800
7.市道除雪費補助金 31,500 31,500市道除雪費補助金 31,500 31,500
67,851 67,851 0 0 67,851 67,851 4.教育費国庫補助金 1.就学援助費補助金 444 444小学校就学援助費補助金 94 94
中学校就学援助費補助金 350 350
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 4 3 - - 4 4 -
14款 国庫支出金14款 国庫支出金
2.特殊教育就学奨励費補助金 1,028 1,028小学校特殊教育就学奨励費補助金 603 603
中学校特殊教育就学奨励費補助金 425 425
3.幼稚園就園奨励費補助金 21,640 21,640幼稚園就園奨励費補助金 21,640 21,640
4.医療費補助金 84 84小学校医療費補助金 36 36
中学校医療費補助金 48 48
5.義務教育施設費補助金 35,358 35,358三輪小学校校舎改築事業費補助金 6,918 6,918
三輪小学校屋内運動場改築事業費補助金 1,560 1,560
学校施設バリアフリー化事業費補助金 9,900 9,900
三輪小学校プール改築事業費補助金 16,980 16,980
6.健康増進特別事業費補助金 54 54児童健康増進特別事業費補助金 25 25
生徒健康増進特別事業費補助金 29 29
7.社会体育施設整備費補助金 9,243 9,243石綿健康等被害防止事業費補助金 9,243 9,243
45,048 45,048 0 0 45,048 45,048 3.国庫委託金
10,900 10,900 0 0 10,900 10,900 1.総務費国庫委託金 1.諸委託金 154 154外国人登録事務費委託金 154 154
2.衆議院議員総選挙及び最高 10,746 10,746衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費委託金 10,746 10,746裁判所裁判官国民審査費委
託金
21,000 21,000 0 0 21,000 21,000 2.教育費国庫委託金 1.埋蔵文化財発掘調査費委託 21,000 21,000川東16遺跡発掘調査費委託金金
13,000 13,000
常呂川河口遺跡発掘調査費委託金 8,000 8,000
13,148 13,148 0 0 13,148 13,148 3.民生費国庫委託金 1.国民年金事務取扱委託金 13,148 13,148国民年金事務取扱委託金 13,148 13,148
166,189 166,189 0 0 166,189 166,189 4.国庫交付金
166,189 166,189 0 0 166,189 166,189 1.土木費国庫交付金 1.地方道路整備臨時交付金 124,800 124,800道路整備事業臨時交付金 1,800 1,800
土地区画整理事業臨時交付金 123,000 123,000
2.地域住宅交付金 41,389 41,389地域住宅交付金 41,389 41,389
15.道支出金 896,649 896,649 0 0 896,649 896,649
299,180 299,180 0 0 299,180 299,180 1.道負担金
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 4 5 - - 4 6 -
14款 国庫支出金 15款 道支出金14款 国庫支出金 15款 道支出金
163,505 163,505 0 0 163,505 163,505 1.民生費道負担金 1.児童福祉費負担金 11,013 11,013保育所運営費負担金 10,668 10,668
入院助産費負担金 345 345
2.児童手当負担金 10,535 10,535被用者児童手当負担金 913 913
非被用者児童手当負担金 1,208 1,208
被用者小学校第3学年修了前特例給付負担金 6,473 6,473
非被用者小学校第3学年修了前特例給付負担金 1,941 1,941
3.生活保護費負担金 16,085 16,085生活保護費負担金 16,085 16,085
4.保険基盤安定負担金 121,287 121,287保険基盤安定制度負担金 121,287 121,287
5.身体障がい者福祉費負担金 2,811 2,811補装具・更生医療給付費負担金 2,375 2,375
施設訓練等支援費負担金 157 157
障がい児補装具給付費負担金 279 279
6.知的障がい者福祉費負担金 1,705 1,705施設訓練等支援費負担金 1,705 1,705
7.高齢者福祉費負担金 69 69施設入所費負担金 69 69
2,502 2,502 0 0 2,502 2,502 2.衛生費道負担金 1.老人保健事業費負担金 2,502 2,502老人保健事業費負担金 2,502 2,502
44,470 44,470 0 0 44,470 44,470 3.農林水産業費道負担金 1.農業委員会交付金 3,003 3,003農業委員会活動促進事業費交付金 3,003 3,003
2.森林整備地域活動支援交付 32,542 32,542森林整備地域活動支援交付金金
32,542 32,542
3.地籍調査事業費負担金 8,925 8,925地籍調査事業費負担金 8,925 8,925
88,703 88,703 0 0 88,703 88,703 4.土木費道負担金 1.小石川関連道路新設改良費 88,703 88,703小石川関連道路新設改良費負担金負担金
88,703 88,703
546,459 546,459 0 0 546,459 546,459 2.道補助金
430,896 430,896 0 0 430,896 430,896 1.民生費道補助金 1.身体障がい者福祉費補助金 25,383 25,383社会参加促進事業費補助金 4,744 4,744
居宅介護支援費補助金 14,656 14,656
日常生活用具給付費補助金 3,537 3,537
短期入所支援費補助金 452 452
デイサービス支援費補助金 1,994 1,994
2.高齢者福祉費補助金 98,386 98,386高齢者クラブ運営費補助金 3,838 3,838
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 4 7 - - 4 8 -
15款 道支出金15款 道支出金
日常生活用具給付費補助金 102 102
在宅介護支援センター運営管理費補助金 47,275 47,275
介護予防・地域支え合い事業費補助金 47,171 47,171
3.児童福祉費補助金 16,719 16,719障がい児保育特別対策事業費補助金 337 337
保育対策等促進事業補助金 14,042 14,042
地域推進体制整備事業費補助金 97 97
母子家庭等日常生活支援事業費補助金 81 81
児童デイサービスセンター支援事業費補助金 700 700
発達支援センター事業費補助金 1,247 1,247
専門機能確保支援事業費補助金 215 215
4.医療費補助金 177,368 177,368乳幼児医療給付事業費補助金 69,421 69,421
老人医療給付特別対策事業費補助金 14,329 14,329
重度心身障がい者医療給付事業費補助金 72,030 72,030
ひとり親家庭等医療給付事業費補助金 21,588 21,588
5.心身障がい者福祉費補助金 1,891 1,891心身障がい者地域共同作業所運営費補助金 1,891 1,891
6.知的障がい者福祉費補助金 45,044 45,044地域生活援助支援費補助金 23,774 23,774
居宅介護支援費補助金 2,574 2,574
短期入所支援費補助金 2,900 2,900
デイサービス支援費補助金 13,135 13,135
通勤寮支援費補助金 2,661 2,661
7.精神障がい者福祉費補助金 51,831 51,831精神障がい者地域共同作業所運営費補助金 11,560 11,560
精神障がい者共同住居運営費補助金 33,816 33,816
精神障がい者居宅生活支援事業費補助金 5,890 5,890
精神障がい者社会復帰施設等通所交通費補助金 565 565
8.障がい児福祉費補助金 13,397 13,397居宅介護支援費補助金 5,328 5,328
短期入所支援費補助金 721 721
デイサービス支援費補助金 7,348 7,348
9.外国人高齢者・障がい者福 600 600福祉給付金祉給付金支給事業費補助金
600 600
10.介護保険特別対策費補助金 277 277利用者負担特別対策費補助補助金 277 277
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 4 9 - - 5 0 -
15款 道支出金15款 道支出金
7,688 7,688 0 0 7,688 7,688 2.衛生費道補助金 1.介護予防・地域支え合い事 1,270 1,270介護予防・地域支え合い事業費補助金業費補助金
1,270 1,270
2.難病患者等居宅生活支援事 270 270難病患者等居宅生活支援事業費補助金業費補助金
270 270
3.浄化槽設置整備事業費補助 6,148 6,148浄化槽設置整備事業費補助金金
6,148 6,148
51,781 51,781 0 0 51,781 51,781 3.農林水産業費道補助金 1.農家負債整理資金対策費補 94 94酪農経営負債整理資金利子補給事業費補助金助金
20 20
大家畜経営活性化資金利子補給事業費補助金 29 29
大家畜後継者経営円滑化対策資金利子補給事業費補助金 45 45
2.数量調整円滑化推進事業費 2,374 2,374数量調整円滑化推進事業費補助金補助金
2,374 2,374
3.農業振興費補助金 10,753 10,753農業経営基盤強化促進対策事業費補助金 250 250
農業経営基盤強化資金利子補給事業費補助金 4,284 4,284
次世代農業者支援資金利子補給事業費補助金 2,334 2,334
21世紀農業フロンティア融資事業費補助金 227 227
農業生産総合対策事業費補助金 32 32
輸入急増農産物対応特別事業費補助金 186 186
中山間地域等直接支払交付金 3,057 3,057
中山間地域等直接支払推進事業費補助金 243 243
強い農業づくり事業費補助金 140 140
4.大家畜経営改善償還推進資 28 28大家畜経営改善償還推進資金利子補給金金利子補給費補助金
28 28
5.農村振興整備支援事業費補 1,250 1,250農村振興整備支援事業費補助金助金
1,250 1,250
6.経営体育成促進事業費補助 1,950 1,950経営体育成促進事業費補助金金
1,950 1,950
7.基幹水利施設管理事業費補 5,644 5,644基幹水利施設管理事業費補助金助金
5,644 5,644
8.国営造成施設管理体制整備 9,704 9,704管理体制整備事業費補助金促進事業費補助金
9,704 9,704
9.民有林造林事業費補助金 7,377 7,377北の森づくり緊急対策事業費補助金 1,217 1,217
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 5 1 - - 5 2 -
15款 道支出金15款 道支出金
21世紀北の森づくり推進事業費補助金 6,160 6,160
10.市有林整備事業費補助金 12,307 12,307市有林整備事業費補助金 12,307 12,307
11.農業委員会補助金 300 300強い農業づくり事業費補助金 300 300
22,300 22,300 0 0 22,300 22,300 4.土木費道補助金 1.地域政策総合補助金 22,300 22,300上ところコミュニティ広場整備事業費補助金 22,300 22,300
29,303 29,303 0 0 29,303 29,303 5.教育費道補助金 1.放課後児童対策事業費補助 22,396 22,396放課後児童対策事業費補助金金
21,862 21,862
放課後児童特別対策事業費補助金 534 534
2.児童福祉施設併設型民間児 6,907 6,907児童福祉施設併設型民間児童館事業費補助金童館事業費補助金
6,907 6,907
2,996 2,996 0 0 2,996 2,996 6.商工費道補助金 1.住宅用太陽光発電システム 2,996 2,996住宅用太陽光発電システム導入費補助金導入支援事業費補助金
2,996 2,996
1,495 1,495 0 0 1,495 1,495 7.労働費道補助金 1.高齢者事業団訪問開拓員設 1,495 1,495高齢者事業団訪問開拓員設置事業費補助金置事業費補助金
1,495 1,495
51,010 51,010 0 0 51,010 51,010 3.道委託金
32,809 32,809 0 0 32,809 32,809 1.総務費道委託金 1.道民税徴収取扱費委託金 31,761 31,761道民税徴収取扱費委託金 31,761 31,761
2.在外選挙特別経費委託金 10 10在外選挙特別経費委託金 10 10
3.諸委託金 1,038 1,038ヘリコプター給油施設維持管理費委託金 1,038 1,038
10 10 0 0 10 10 2.民生費道委託金 1.諸委託金 10 10民生委員関係経費委託金 10 10
50 50 0 0 50 50 3.衛生費道委託金 1.諸委託金 50 50浄化槽設置等届出事務費委託金 50 50
6,282 6,282 0 0 6,282 6,282 4.農林水産業費道委託金 1.道営土地改良事業費委託金 6,041 6,041道営土地改良事業費委託金 3,994 3,994
道営換地業務費委託金 2,047 2,047
2.諸委託金 241 241家畜伝染病予防検査費委託金 33 33
林業関係経費委託金 208 208
8,129 8,129 0 0 8,129 8,129 5.土木費道委託金 1.道営住宅管理費委託金 4,264 4,264道営住宅管理費委託金 4,264 4,264
2.諸委託金 3,865 3,865河川樋門操作費委託金 2,002 2,002
建築動態統計調査費委託金 52 52
建築物等実態調査費委託金 187 187
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 5 3 - - 5 4 -
15款 道支出金15款 道支出金
仁頃はっか公園パーキング管理費委託金 1,340 1,340
都市計画区域内建築許可事務費委託金 245 245
建設リサイクル法事務費委託金 39 39
3,730 3,730 0 0 3,730 3,730 6.教育費道委託金 1.スクーリング・サポート・ 1,200 1,200スクーリング・サポート・ネットワーク整備事業費委託金 1,200 1,200ネットワーク整備事業費委
託金
2.子どもと親の相談員活用調 1,050 1,050子どもと親の相談員活用調査研究事業費委託金査研究事業費委託金
1,050 1,050
3.生徒指導総合連携事業費委 880 880生徒指導総合連携事業費委託金託金
880 880
4.起業家育成実践研究事業費 600 600起業家育成実践研究事業費委託金委託金
600 600
16.財産収入 237,793 237,793 0 0 237,793 237,793
93,047 93,047 0 0 93,047 93,047 1.財産運用収入
88,774 88,774 0 0 88,774 88,774 1.財産貸付収入 1.貸家料収入 5,501 5,501仁頃町所在他建物貸付料 701 701
職員住宅等貸付料 603 603
教員住宅貸付料 4,197 4,197
2.貸地料収入 2,053 2,053市有地貸付料 44 44
道営住宅敷地貸付料 2,009 2,009
3.競馬場貸付料収入 80,180 80,180競馬場貸付料 80,000 80,000
売店食堂等貸付料 180 180
4.泉源貸付料収入 1,040 1,040泉源貸付料 1,040 1,040
4,273 4,273 0 0 4,273 4,273 2.利子及び配当金収入 1.基金預金利子 39 39財政調整基金預金利子 3 3
減債基金預金利子 1 1
土地開発基金預金利子 1 1
災害復旧基金預金利子 1 1
国民健康保険準備金積立基金預金利子 8 8
介護給付費準備基金預金利子 6 6
特別定期基金預金利子 1 1
社会事業基金預金利子 1 1
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 5 5 - - 5 6 -
15款 道支出金 16款 財産収入15款 道支出金 16款 財産収入
育英事業基金預金利子 1 1
公営住宅入居敷金管理基金預金利子 1 1
公設地方卸売市場施設基金預金利子 1 1
体育・スポーツ振興基金預金利子 1 1
相内地域公共施設建設基金預金利子 1 1
文化振興基金預金利子 1 1
消防施設建設基金預金利子 1 1
上ところ地域公共施設建設基金預金利子 1 1
図書館整備基金預金利子 1 1
環境・緑化基金預金利子 2 2
市庁舎建設基金預金利子 1 1
ふるさと振興基金預金利子 3 3
農業振興基金預金利子 1 1
地域福祉基金預金利子 1 1
2.基金運用収入 4,234 4,234財政調整基金運用収入 151 151
減債基金運用収入 4 4
土地開発基金運用収入 1 1
災害復旧基金運用収入 5 5
国民健康保険準備金積立基金運用収入 478 478
介護給付費準備基金運用収入 330 330
特別定期基金運用収入 1 1
社会事業基金運用収入 56 56
育英事業基金運用収入 5 5
公営住宅入居敷金管理基金運用収入 8 8
公設地方卸売市場施設基金運用収入 18 18
体育・スポーツ振興基金運用収入 13 13
相内地域公共施設建設基金運用収入 1 1
文化振興基金運用収入 5 5
消防施設建設基金運用収入 1 1
上ところ地域公共施設建設基金運用収入 1 1
図書館整備基金運用収入 8 8
環境・緑化基金運用収入 82 82
市庁舎建設基金運用収入 2,981 2,981
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 5 7 - - 5 8 -
16款 財産収入16款 財産収入
ふるさと振興基金運用収入 78 78
農業振興基金運用収入 3 3
地域福祉基金運用収入 4 4
144,746 144,746 0 0 144,746 144,746 2.財産売払収入
144,746 144,746 0 0 144,746 144,746 1.不動産売払収入 1.土地建物売払収入 144,746 144,746土地建物売払収入 144,746 144,746
17.寄附金 11 11 0 0 11 11
11 11 0 0 11 11 1.寄附金
1 1 0 0 1 1 1.民生費寄附金 1.民生費寄附金 1 1社会事業費寄附金 1 1
10 10 0 0 10 10 2.教育費寄附金 1.教育費寄附金 10 10育英事業費寄附金 10 10
18.繰入金 1,430,353 1,430,353 0 0 1,430,353 1,430,353
1,408,100 1,408,100 0 0 1,408,100 1,408,100 1.基金繰入金
862,516 862,516 0 0 862,516 862,516 1.財政調整基金繰入金 1.財政調整基金繰入金 862,516 862,516財政調整基金繰入金 862,516 862,516
158,684 158,684 0 0 158,684 158,684 2.減債基金繰入金 1.減債基金繰入金 158,684 158,684減債基金繰入金 158,684 158,684
51,960 51,960 0 0 51,960 51,960 3.社会事業基金繰入金 1.社会事業基金繰入金 51,960 51,960社会事業基金繰入金 51,960 51,960
3,006 3,006 0 0 3,006 3,006 4.育英事業基金繰入金 1.育英事業基金繰入金 3,006 3,006育英事業基金繰入金 3,006 3,006
5,920 5,920 0 0 5,920 5,920 5.公営住宅入居敷金管理基金繰入金 1.公営住宅入居敷金管理基金 5,920 5,920公営住宅入居敷金管理基金繰入金繰入金
5,920 5,920
501 501 0 0 501 501 6.図書館整備基金繰入金 1.図書館整備基金繰入金 501 501図書館整備基金繰入金 501 501
100,000 100,000 0 0 100,000 100,000 7.環境・緑化基金繰入金 1.環境・緑化基金繰入金 100,000 100,000環境・緑化基金繰入金 100,000 100,000
4,000 4,000 0 0 4,000 4,000 8.ふるさと振興基金繰入金 1.ふるさと振興基金繰入金 4,000 4,000ふるさと振興基金繰入金 4,000 4,000
34,802 34,802 0 0 34,802 34,802 9.農業振興基金繰入金 1.農業振興基金繰入金 34,802 34,802農業振興基金繰入金 34,802 34,802
3,620 3,620 0 0 3,620 3,62010.地域福祉基金繰入金 1.地域福祉基金繰入金 3,620 3,620地域福祉基金繰入金 3,620 3,620
182,091 182,091 0 0 182,091 182,09111.国鉄湧網線代替輸送確保基金繰入金 1.国鉄湧網線代替輸送確保基 182,091 182,091国鉄湧網線代替輸送確保基金繰入金金繰入金
182,091 182,091
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 5 9 - - 6 0 -
16款 財産収入 17款 寄附金 18款 繰入金16款 財産収入 17款 寄附金 18款 繰入金
1,000 1,000 0 0 1,000 1,00012.生涯学習基金繰入金 1.生涯学習基金繰入金 1,000 1,000生涯学習基金繰入金 1,000 1,000
22,253 22,253 0 0 22,253 22,253 2.他会計繰入金
22,253 22,253 0 0 22,253 22,253 1.特別会計繰入金 1.簡易水道事業特別会計繰入 22,253 22,253簡易水道事業特別会計繰入金金
22,253 22,253
19.繰越金 1 1 0 0 1 1
1 1 0 0 1 1 1.繰越金
1 1 0 0 1 1 1.繰越金 1.繰越金 1 1前年度繰越金 1 1
20.諸収入 9,488,052 9,488,052 0 0 9,488,052 9,488,052
422 422 0 0 422 422 1.延滞金加算金及び過料
422 422 0 0 422 422 1.延滞金 1.延滞金 422 422延滞金 422 422
28 28 0 0 28 28 2.市預金利子
28 28 0 0 28 28 1.市預金利子 1.市預金利子 28 28市預金利子 28 28
9,277,297 9,277,297 0 0 9,277,297 9,277,297 3.貸付金元利収入
4,043,021 4,043,021 0 0 4,043,021 4,043,021 1.預託金収入 1.元利金収入 4,043,021 4,043,021私立大学生奨学資金貸付預託金(元金) 31,400 31,400
高齢者住宅等整備資金貸付預託金(元金) 55,306 55,306
中小企業従業員生活資金貸付預託金(元金) 5,000 5,000
勤労者住宅資金貸付預託金(元金) 1,231,759 1,231,759
季節労働者生活資金貸付預託金(元金) 600 600
合併処理浄化槽整備促進資金貸付預託金(元金) 1,500 1,500
融資制度預託金(元金) 2,671,006 2,671,006
融資制度預託金(利子) 18 18
省エネルギー設備普及促進融資預託金(元金) 4,937 4,937
入学準備金貸付預託金(元金) 10,982 10,982
持家建設資金貸付預託金(元金) 4,649 4,649
常呂町産業振興資金貸付預託金(元金) 25,860 25,860
常呂町産業振興資金貸付預託金(利子) 4 4
225 225 0 0 225 225 2.職員住宅建設資金貸付金収入 1.元利金収入 225 225職員住宅建設資金貸付金(元金) 207 207
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 6 1 - - 6 2 -
18款 繰入金 19款 繰越金 20款 諸収入18款 繰入金 19款 繰越金 20款 諸収入
職員住宅建設資金貸付金(利子) 18 18
2,678,618 2,678,618 0 0 2,678,618 2,678,618 3.公社貸付金収入 1.元利金収入 2,678,618 2,678,618北見市土地開発公社貸付金(元金) 1,600,000 1,600,000
北見市土地開発公社貸付金(利子) 14,512 14,512
財団法人北見振興公社貸付金(元金) 1,063,000 1,063,000
財団法人北見振興公社貸付金(利子) 1,106 1,106
2,542,540 2,542,540 0 0 2,542,540 2,542,540 4.企業会計貸付金収入 1.元利金収入 2,542,540 2,542,540下水道事業会計貸付金(元金) 2,540,000 2,540,000
下水道事業会計貸付金(利子) 2,540 2,540
12,893 12,893 0 0 12,893 12,893 5.諸貸付金収入 1.元利金収入 12,893 12,893北見母子会貸付金 3,000 3,000
地域総合整備資金貸付金 6,063 6,063
大学等奨学資金貸付金 3,646 3,646
奨学金貸付金 184 184
106,795 106,795 0 0 106,795 106,795 4.受託事業収入
164 164 0 0 164 164 1.衛生費受託事業収入 1.ごみ焼却処分受託事業収入 164 164ごみ焼却処分受託事業収入 164 164
269 269 0 0 269 269 2.農林水産業費受託事業収入 1.農業者年金基金事務費等収 269 269農地保有合理化事業業務費負担金入
269 269
106,362 106,362 0 0 106,362 106,362 3.土木費受託事業収入 1.受託事業収入 106,362 106,362受託事業収入 106,362 106,362
103,510 103,510 0 0 103,510 103,510 5.雑入
2,118 2,118 0 0 2,118 2,118 1.企業局経費収入 1.企業局経費収入 2,118 2,118市職員福利厚生会負担金 2,118 2,118
532 532 0 0 532 532 2.宝くじ交付金収入 1.宝くじ交付金収入 532 532宝くじ交付金収入 532 532
100,860 100,860 0 0 100,860 100,860 3.雑入 1.電話使用料 427 427電話使用料 427 427
2.生活保護費返還金 10 10生活保護費返還金 10 10
3.医療費収入 8,909 8,909乳幼児医療費返納金 592 592
高齢者医療費返納金 10 10
重度心身障がい者医療費返納金 7,713 7,713
ひとり親家庭等医療費返納金 594 594
4.住宅金融公庫審査委託金 216 216住宅金融公庫審査委託金 216 216
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 6 3 - - 6 4 -
20款 諸収入20款 諸収入
5.公営住宅入居敷金収入 773 773公営住宅入居敷金収入 773 773
6.清掃事業費負担金 28,286 28,286富岡最終処分場費負担金 24,307 24,307
富岡最終処分場PFIアドバイザリー事業費負担金 1,142 1,142
分別収集処理事業費負担金 2,509 2,509
富岡11線改良事業費負担金 328 328
7.学校給食費収入 256 256学校給食費収入 256 256
8.雑入 61,983 61,983市史販売収入 94 94
保育園職員等給食費負担金 1,559 1,559
北海道市営競馬組合特別経費負担金 9,744 9,744
北海道市営競馬組合施設整備事業費負担金 6,358 6,358
競馬場売店・食堂等電気水道使用料 430 430
農道離着陸場利用収入 600 600
北見市民ホール自主事業入場料収入 2,194 2,194
コミュニティ助成金 6,500 6,500
建物総合損害共済災害共済金 14,131 14,131
雇用保険料 390 390
学校屋内運動場開放事業利用者負担金 1 1
北海道都市職員共済組合保健普及事業助成金 149 149
職員住宅使用料 104 104
公民館講座受講料 215 215
資源物売払収入 1,249 1,249
北見市総合福祉会館管理費負担金 528 528
北見市民ホール自主事業助成金収入 950 950
旧オホーツク圏北見地域合併協議会負担金剰余金 6,594 6,594
その他雑入 10,193 10,193
21.市債 7,847,392 7,847,392 0 0 7,847,392 7,847,392
7,847,392 7,847,392 0 0 7,847,392 7,847,392 1.市債
825,400 825,400 0 0 825,400 825,400 1.総務債 1.電算統合事業債 699,100 699,100電算統合事業債 699,100 699,100
2.庁舎改修事業債 11,800 11,800議会庁舎改修事業債 11,800 11,800
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 6 5 - - 6 6 -
20款 諸収入 21款 市債20款 諸収入 21款 市債
3.住民センター整備事業債 89,600 89,600協和文化センター建設事業債 89,600 89,600
4.温根湯福祉センター整備事 20,600 20,600温根湯福祉センター整備事業債業債
20,600 20,600
5.温根湯スポーツセンター整 4,300 4,300温根湯スポーツセンター整備事業債備事業債
4,300 4,300
17,100 17,100 0 0 17,100 17,100 2.民生債 1.高齢者福祉施設整備事業債 15,900 15,900養護老人ホーム施設整備事業債 15,900 15,900
2.児童福祉施設整備事業債 1,200 1,200保育所整備事業債 1,200 1,200
59,400 59,400 0 0 59,400 59,400 3.衛生債 1.病院建設事業債 41,800 41,800常呂厚生病院建設事業債 41,800 41,800
2.廃棄物処理施設整備事業債 17,600 17,600廃棄物再生利用施設整備事業債 2,900 2,900
清掃運搬施設整備事業債 14,700 14,700
214,600 214,600 0 0 214,600 214,600 4.農林水産業債 1.土地改良事業債 155,200 155,200道営土地改良事業債 20,900 20,900
田園空間整備事業債 4,400 4,400
国営土地改良事業債 25,700 25,700
中山間地域総合整備事業債 63,900 63,900
食料・環境基盤緊急確立対策事業債 40,300 40,300
2.林業振興事業債 29,000 29,000林道整備事業債 22,000 22,000
治山事業債 7,000 7,000
3.市有林整備事業債 2,900 2,900市有林整備事業債 2,900 2,900
4.農業振興事業債 20,000 20,000麦乾燥貯蔵施設整備事業債 20,000 20,000
5.漁港整備事業債 7,500 7,500水産基盤整備事業債 7,500 7,500
1,925,800 1,925,800 0 0 1,925,800 1,925,800 5.土木債 1.道路整備事業債 850,900 850,900臨時市道整備事業債 426,400 426,400
道路整備事業債 121,100 121,100
緊急地方道路整備事業債 49,400 49,400
地方特定道路整備事業債 254,000 254,000
2.都市計画事業債 433,100 433,100公園整備事業債 126,000 126,000
街路事業債 120,100 120,100
地方特定道路整備事業債 99,300 99,300
電線類地中化事業債 7,400 7,400
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 6 7 - - 6 8 -
21款 市債21款 市債
上ところコミュニティ広場整備事業債 27,300 27,300
緑のセンター施設整備事業債 11,700 11,700
中心市街地活性化事業債 41,300 41,300
3.土地区画整理事業債 249,800 249,800緊急地方道路整備事業債 77,900 77,900
地方特定道路整備事業債 171,900 171,900
4.公営住宅建設事業債 378,900 378,900公営住宅建設事業債 365,600 365,600
公営住宅改修事業債 13,300 13,300
5.除雪機械購入事業債 12,500 12,500除雪機械購入事業債 12,500 12,500
6.河川整備事業債 600 600河川整備事業債 600 600
16,800 16,800 0 0 16,800 16,800 6.消防債 1.消防施設整備事業債 16,800 16,800消防施設整備事業債 16,800 16,800
761,500 761,500 0 0 761,500 761,500 7.教育債 1.義務教育施設整備事業債 689,700 689,700小中学校施設整備事業債 47,300 47,300
三輪小学校校舎改築事業債 379,400 379,400
三輪小学校屋内運動場改築事業債 190,900 190,900
小泉小学校グラウンド整備事業債 58,800 58,800
三輪小学校プール改築事業債 5,100 5,100
学校給食施設整備事業債 8,200 8,200
2.文化施設整備事業債 31,700 31,700市民会館整備事業債 9,900 9,900
東地区公民館整備事業債 12,100 12,100
図書館東分館整備事業債 9,700 9,700
3.児童館整備事業債 13,500 13,500小泉児童館整備事業債 13,500 13,500
4.体育施設整備事業債 25,100 25,100モイワスポーツワールド整備事業債 6,700 6,700
常呂町スポーツセンター整備事業債 18,400 18,400
5.電算統合事業債 1,500 1,500給食業務電算統合事業債 1,500 1,500
652,400 652,400 0 0 652,400 652,400 8.減税補てん債 1.減税補てん債 652,400 652,400減税補てん債 652,400 652,400
1,157,500 1,157,500 0 0 1,157,500 1,157,500 9.臨時財政対策債 1.臨時財政対策債 1,157,500 1,157,500臨時財政対策債 1,157,500 1,157,500
2,216,892 2,216,892 0 0 2,216,892 2,216,89210.借換債 1.借換債 2,216,892 2,216,892借換債 2,216,892 2,216,892
歳 入 合 計 25,716,000 25,716,000 0 0 25,716,000 25,716,000
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 6 9 - - 7 0 -
21款 市債21款 市債
1款 議会費 1款 議会費3 歳 出
1. 1.議会費 12,592 12,592 0 0 12,592 12,592 12,592 12,592
1. 1.議会費 12,592 12,592 0 0 12,592 12,592 12,592 12,592
1. 1.議会費 12,592 12,592 0 0 12,592 12,592 12,592 12,592 1. 1.報酬 2,875 議員活動費 6,619
4. 4.共済費 2,027議会運営費 5,973
7. 7.賃金 226
8. 8.報償費 1
9. 9.旅費 1,995
10.10.交際費 567
11.11.需用費 1,136
12.12.役務費 115
13.13.委託料 1,697
14.14.使用料及び賃 65借料
18.18.備品購入費 1,842
19.19.負担金・補助 46及び交付金
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 7 1 - - 7 2 -
2款 総務費 2款 総務費
2. 2.総務費 2,835,334 2,835,334 0 0 2,835,334 2,835,334 2,835,334 2,835,334
1. 1.総務管理費 1,551,263 1,551,263 0 0 1,551,263 1,551,263 1,551,263 1,551,263
1. 1.一般管理費 43,029 43,029 0 0 43,029 43,029 43,029 43,029 1. 1.報酬 2,638 庶務事務経費 2,724
7. 7.賃金 619庁舎清掃業務経費 3,534
電話交換業務等経費 1,504
8. 8.報償費 397 庁用光熱水費及び通信運搬経費 18,714
9. 9.旅費 134表彰経費 540
北見人権擁護委員協議会補助金 3
11.11.需用費 17,314 契約事務経費 30
12.12.役務費 15,861文書事務経費 271
庁用印刷業務費 731
13.13.委託料 5,623 庁用郵便運搬費 12,111
14.14.使用料及び賃 196借料 例規類集管理経費 294
法制事務経費 577
18.18.備品購入費 239情報公開等事務経費 179
公平委員会事務経費 10
19.19.負担金・補助 8 市史編さん経費 1,674及び交付金
工事検査事務経費 3
閉庁式及び開庁式経費 130
2. 2.防災対策費 3,044 3,044 0 0 3,044 3,044 3,044 3,044 1. 1.報酬 103 防災対策費 1,044
9. 9.旅費 5地域防災計画素案策定経費 2,000
11.11.需用費 305
12.12.役務費 34
13.13.委託料 2,543
14.14.使用料及び賃 7借料
16.16.原材料費 17
18.18.備品購入費 24
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 7 3 - - 7 4 -
2款 総務費 2款 総務費
19.19.負担金・補助 6及び交付金
3. 3.企画財政管理費 30,684 30,684 0 0 30,684 30,684 30,684 30,684 1. 1.報酬 622 総合計画推進費 670
7. 7.賃金 4企画事務経費 750
広域行政事務経費 622
8. 8.報償費 473 わがまちづくり支援事業費補助金 313
9. 9.旅費 1,271私立大学生奨学資金貸付事業費 1,516
柏陽町所在用地取得立替資金償還金(債務負担行為)
10.10.交際費 2,118 3,102
日赤看護大学建設用地造成事業費(債務負担行為) 16,302
11.11.需用費 2,825 地域振興経費 155
12.12.役務費 1,539ふるさと銀河線推進協議会負担金 324
渉外及び秘書経費 2,513
13.13.委託料 17,038 財政事務経費 3,120
14.14.使用料及び賃 954借料 行政評価システム推進費 1,089
行財政改革推進費 62
19.19.負担金・補助 738及び交付金 持家建設資金貸付事業費 38
庁舎建設調査費 40
23.23.償還金・利子 3,102及び割引料
女満別空港整備利用促進協議会経費 68
4. 4.IT推進費 606,494 606,494 0 0 606,494 606,494 606,494 606,494 1. 1.報酬 310 地域情報化推進事業費 1,910
7. 7.賃金 280電算統合事業費 546,490
総合支所情報システム費 27,310
8. 8.報償費 120 総合支所情報システム費(現年度分) 13,657
9. 9.旅費 187 総合支所情報システム費(債務負担行為) 13,653
基幹情報システム費 22,239
11.11.需用費 1,425 内部情報システム費 8,545
12.12.役務費 1,606
13.13.委託料 561,851
14.14.使用料及び賃 27,006借料
18.18.備品購入費 13,709
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 7 5 - - 7 6 -
2款 総務費 2款 総務費
5. 5.会計管理費 517 517 0 0 517 517 517 517 7. 7.賃金 162 会計事務経費 517
9. 9.旅費 2
11.11.需用費 251
12.12.役務費 12
13.13.委託料 90
6. 6.財産管理費 835,481 835,481 0 0 835,481 835,481 835,481 835,481 1. 1.報酬 147 市庁舎維持管理経費 19,962
7. 7.賃金 598分庁舎維持管理経費 4,549
庁用一般事務経費 3
11.11.需用費 1,857 公有財産取得管理費 2,153
12.12.役務費 942基金積立金 298,004
財政調整基金積立金 45,699
13.13.委託料 4,938 減債基金積立金 5
14.14.使用料及び賃 2,059借料 土地開発基金積立金 2
減債基金積戻金(債務負担行為) 155,720
15.15.工事請負費 16,120 土地開発基金積戻金(債務負担行為) 6,827
災害復旧基金積立金 6
18.18.備品購入費 4 国民健康保険準備金積立基金積立金 486
19.19.負担金・補助 2及び交付金 特別定期基金積立金 2
介護給付費準備基金積立金 336
23.23.償還金・利子 480,000及び割引料 育英事業基金積立金 6
社会事業基金積立金 4,911
25.25.積立金 328,814 育英事業基金積戻金(債務負担行為) 400
公営住宅入居敷金管理基金積立金 5,109
公営住宅入居敷金管理基金積戻金(債務負担行為) 1,200
公設地方卸売市場施設基金積立金 20
体育・スポーツ振興基金積立金 407
相内地域公共施設建設基金積立金 502
文化振興基金積立金 56
消防施設建設基金積立金 2
上ところ地域公共施設建設基金積立金 2
図書館整備基金積立金 9
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 7 7 - - 7 8 -
2款 総務費 2款 総務費
環境・緑化基金積立金 17,613
市庁舎建設基金積立金 11,237
ふるさと振興基金積立金 1,106
ふるさと振興基金積戻金(債務負担行為) 2,480
農業振興基金積立金 4
農業振興基金積戻金(債務負担行為) 40,236
地域福祉基金積立金 5
地域福祉基金積戻金(債務負担行為) 3,616
北海道ちほく高原鉄道経営安定等基金積戻金(債務負担行為) 510,810
7. 7.車両管理費 32,014 32,014 0 0 32,014 32,014 32,014 32,014 1. 1.報酬 1,088 車両維持管理費 26,273
9. 9.旅費 67 管理費 6,905
公用車両支給品費 2,737
11.11.需用費 22,576 車検定期点検等整備費 16,631
12.12.役務費 1,640駐車場管理費 3,750
自動車借上・購入費 1,991
13.13.委託料 612 庁用一般自動車借上料 690
14.14.使用料及び賃 4,039借料 自動車購入費(債務負担行為) 729
自動車購入費(現年度分) 572
18.18.備品購入費 1,301
19.19.負担金・補助 9及び交付金
22.22.補償・補てん 349及び賠償金
27.27.公課費 333
2. 2.職員費 1,067,037 1,067,037 0 0 1,067,037 1,067,037 1,067,037 1,067,037
1. 1.職員管理費 98,782 98,782 0 0 98,782 98,782 98,782 98,782 1. 1.報酬 10,409 人事・事務管理経費 1,748
7. 7.賃金 68,953職員研修事業費 3,162
職員福利厚生費 14,505
8. 8.報償費 245 職員福利厚生経費 997
9. 9.旅費 2,015 職員住宅維持管理費 1,612
職員住宅購入費(債務負担行為) 11,896
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 7 9 - - 8 0 -
2款 総務費 2款 総務費
11.11.需用費 1,064 緊急雇用対策事業費(ワークシェアリング) 7,525
12.12.役務費 872安全衛生費 1,320
嘱託職員報酬 10,344
13.13.委託料 808 臨時職員賃金 60,178
14.14.使用料及び賃 1,437借料
17.17.公有財産購入 11,896費
19.19.負担金・補助 1,083及び交付金
2. 2.職員給与費 501,467 501,467 0 0 501,467 501,467 501,467 501,467 2. 2.給料 373,363 一般会計所属職員給与費 501,467
3. 3.職員手当等 128,104
3. 3.恩給及び退職年金 412 412 0 0 412 412 412 412 6. 6.恩給及び退職 412 遺族扶助料 412費 年金
4. 4.諸費 466,376 466,376 0 0 466,376 466,376 466,376 466,376 3. 3.職員手当等 373,247 退職手当 397,177
4. 4.共済費 68,109一般会計所属職員共済費事業主負担金 69,199
19.19.負担金・補助 25,020及び交付金
3. 3.市民活動費 140,922 140,922 0 0 140,922 140,922 140,922 140,922
1. 1.市民活動費 82,343 82,343 0 0 82,343 82,343 82,343 82,343 1. 1.報酬 1,849 交通安全思想普及事業費 1,935
8. 8.報償費 80交通安全市民運動推進委員会補助金 121
交通安全研修センター維持管理費 610
9. 9.旅費 278 地域コミュニティ推進費 113
11.11.需用費 3,271住民活動費 644
住民センター運営管理費 3,568
12.12.役務費 422 核兵器廃絶平和都市推進啓蒙費 216
13.13.委託料 2,956暴力追放・防犯活動費 60
地方バス路線維持対策費 74,132
14.14.使用料及び賃 337 過疎バス対策等経費 72,511借料
市営バス運行費 957
常呂ターミナル運営費 664
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 8 1 - - 8 2 -
2款 総務費 2款 総務費
15.15.工事請負費 49 オンブズマン業務等経費 944
18.18.備品購入費 5
19.19.負担金・補助 73,096及び交付金
2. 2.男女共同参画費 552 552 0 0 552 552 552 552 1. 1.報酬 340 男女共同参画プラン推進費 189
8. 8.報償費 80男女共同参画基本計画策定費 363
9. 9.旅費 84
11.11.需用費 7
14.14.使用料及び賃 41借料
3. 3.国際交流費 208 208 0 0 208 208 208 208 1. 1.報酬 96 国際交流推進費 208
9. 9.旅費 18
11.11.需用費 43
12.12.役務費 25
19.19.負担金・補助 26及び交付金
4. 4.姉妹友好都市費 1,075 1,075 0 0 1,075 1,075 1,075 1,075 9. 9.旅費 728 姉妹友好都市交流推進費 792
11.11.需用費 28晋州市姉妹都市提携20周年記念事業費補助金 283
14.14.使用料及び賃 36借料
19.19.負担金・補助 283及び交付金
5. 5.総合支所費 35,364 35,364 0 0 35,364 35,364 35,364 35,364 1. 1.報酬 492 端野総合支所経費 14,251
8. 8.報償費 39常呂総合支所経費 10,660
常呂総合支所経費 10,473
9. 9.旅費 973 日吉出張所経費 187
10.10.交際費 247留辺蘂総合支所経費 7,484
留辺蘂総合支所経費 5,622
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 8 3 - - 8 4 -
2款 総務費 2款 総務費
11.11.需用費 19,044 温根湯温泉支所経費 284
12.12.役務費 3,416 瑞穂出張所経費 47
福祉センター経費 764
13.13.委託料 8,865 スポーツセンター経費 443
14.14.使用料及び賃 1,827借料 相内支所経費 978
大和ノーマルセンター経費 324
16.16.原材料費 50 相内支所経費 920
相内地域コミュニティ推進費 58
18.18.備品購入費 411 上常呂出張所経費 729
仁頃出張所経費 281
東相内出張所経費 981
6. 6.広報広聴費 19,033 19,033 0 0 19,033 19,033 19,033 19,033 7. 7.賃金 695 広報活動費 19,001
8. 8.報償費 30 広報きたみ発行経費 15,197
広報事務経費 595
9. 9.旅費 3 ホームページ関連経費 3,209
11.11.需用費 8,527広聴活動費 32
12.12.役務費 7,034
13.13.委託料 2,626
14.14.使用料及び賃 79借料
18.18.備品購入費 39
7. 7.消費者対策費 2,347 2,347 0 0 2,347 2,347 2,347 2,347 1. 1.報酬 486 消費者対策費 2,347
8. 8.報償費 246 物価対策費 176
消費者意識啓発費 739
9. 9.旅費 51 消費者保護対策費 432
11.11.需用費 499 消費者訴訟貸付事業費 1,000
12.12.役務費 64
19.19.負担金・補助 1及び交付金
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 8 5 - - 8 6 -
2款 総務費 2款 総務費
21.21.貸付金 1,000
4. 4.徴税費 34,229 34,229 0 0 34,229 34,229 34,229 34,229
1. 1.税務総務費 24,795 24,795 0 0 24,795 24,795 24,795 24,795 1. 1.報酬 26 個人市民税賦課事務経費 10,123
7. 7.賃金 6,313固定資産税等賦課事務経費 4,243
固定資産税評価替事務経費 834
9. 9.旅費 21 諸税賦課事務経費 412
11.11.需用費 3,823市税還付金及び還付加算金 9,177
市税還付金及び還付加算金 2,177
13.13.委託料 5,041 市税過誤納還付金 7,000
14.14.使用料及び賃 370借料
配当割及び株式等譲渡所得割還付金 6
19.19.負担金・補助 18及び交付金
23.23.償還金・利子 9,183及び割引料
2. 2.徴収費 9,434 9,434 0 0 9,434 9,434 9,434 9,434 9. 9.旅費 94 納税指導及び収納事務経費 3,978
11.11.需用費 1,091納税貯蓄組合費 5,456
12.12.役務費 2,774
14.14.使用料及び賃 29借料
19.19.負担金・補助 5,446及び交付金
5. 5.戸籍住民基本台帳費 9,510 9,510 0 0 9,510 9,510 9,510 9,510
1. 1.戸籍住民基本台帳 9,510 9,510 0 0 9,510 9,510 9,510 9,510 1. 1.報酬 616 戸籍住民基本台帳事務経費 1,856費
7. 7.賃金 148市民サービスセンター運営管理費 1,113
戸籍情報システム経費 2,240
9. 9.旅費 17 住民基本台帳ネットワークシステム経費 4,301
11.11.需用費 1,363
12.12.役務費 212
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 8 7 - - 8 8 -
2款 総務費 2款 総務費
13.13.委託料 3,758
14.14.使用料及び賃 3,396借料
6. 6.選挙費 31,299 31,299 0 0 31,299 31,299 31,299 31,299
1. 1.選挙管理委員会費 333 333 0 0 333 333 333 333 1. 1.報酬 251 選挙管理委員会事務経費 333
9. 9.旅費 55
11.11.需用費 25
19.19.負担金・補助 2及び交付金
2. 2.市長及び市議会議 30,966 30,966 0 0 30,966 30,966 30,966 30,966 3. 3.職員手当等 2,500 市長及び市議会議員選挙執行経費 30,966員選挙費
7. 7.賃金 599
9. 9.旅費 109
11.11.需用費 3,971
12.12.役務費 4,854
13.13.委託料 18,657
18.18.備品購入費 276
7. 7.統計調査費 657 657 0 0 657 657 657 657
1. 1.統計調査費 657 657 0 0 657 657 657 657 7. 7.賃金 498 統計調査経費 657
11.11.需用費 159
8. 8.監査委員費 417 417 0 0 417 417 417 417
1. 1.監査委員費 417 417 0 0 417 417 417 417 1. 1.報酬 40 監査委員及び事務局経費 417
9. 9.旅費 279
11.11.需用費 72
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 8 9 - - 9 0 -
2款 総務費 2款 総務費
14.14.使用料及び賃 10借料
19.19.負担金・補助 16及び交付金
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 9 1 - - 9 2 -
3款 民生費 3款 民生費
3. 3.民生費 2,695,496 2,695,496 0 0 2,695,496 2,695,496 2,695,496 2,695,496
1. 1.社会福祉費 1,601,165 1,601,165 0 0 1,601,165 1,601,165 1,601,165 1,601,165
1. 1.社会福祉総務費 12,665 12,665 0 0 12,665 12,665 12,665 12,665 1. 1.報酬 1,084 社会福祉経費 12,294
8. 8.報償費 9,023 社会福祉業務費 2,429
民生委員関係経費 9,865
9. 9.旅費 314 総合福祉会館管理費 371
11.11.需用費 389
12.12.役務費 1
13.13.委託料 1,653
14.14.使用料及び賃 47借料
15.15.工事請負費 24
20.20.扶助費 130
2. 2.高齢者福祉費 121,842 121,842 0 0 121,842 121,842 121,842 121,842 7. 7.賃金 241 高齢者クラブ運営管理等経費 686
8. 8.報償費 1,510 高齢者クラブ運営管理等経費 353
高齢者福祉センター管理費 333
9. 9.旅費 44 敬老会開催等経費 1,310
11.11.需用費 16,514介護予防・地域支え合い事業費 28,797
在宅介護支援センター運営管理費 5,163
12.12.役務費 4,600 高齢者住宅等整備資金貸付事業費 2,425
13.13.委託料 36,200外国人高齢者・障がい者福祉給付金支給事業費 320
高齢者・障がい者に対するバス料金助成事業費 1,976
14.14.使用料及び賃 1,215 一般高齢者福祉事務経費 69借料
要援護高齢者福祉事務経費 1,152
18.18.備品購入費 153 養護老人ホーム施設入所費 13,717
19.19.負担金・補助 42,471及び交付金 寝たきり高齢者入浴サービス事業費 3,112
日常生活用具給付費 310
20.20.扶助費 18,667高齢者福祉施設建設事業費補助金(債務負担行為) 41,923
高齢者サービス事業費 909
高齢者サービス事業費 9
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 9 3 - - 9 4 -
3款 民生費 3款 民生費
23.23.償還金・利子 227 福祉ハイヤー料金助成費 900及び割引料
高齢者福祉住宅費 34
デイサービスセンター運営事業費 1,959
養護老人ホーム運営事業費 17,980
3. 3.障がい者福祉費 173,498 173,498 0 0 173,498 173,498 173,498 173,498 1. 1.報酬 442 身体障がい者福祉経費 56,176
8. 8.報償費 514 身体障がい者福祉事務経費 3,830
施設訓練等支援費 15,751
9. 9.旅費 118 身体障がい者(児)補装具交付費 11,618
11.11.需用費 569 日常生活用具給付費 1,310
特別障がい者手当等給付費 1,255
12.12.役務費 101 重度身体障がい者交通費助成費 7,340
13.13.委託料 5,840 障がい者社会参加促進事業費 1,617
身体障がい者居宅生活支援事業費 641
14.14.使用料及び賃 8 居宅生活支援費 11,070借料
身体障がい者生活支援事業費 228
18.18.備品購入費 1 心身障がい者等援護旅費助成費 120
19.19.負担金・補助 1,159及び交付金 知的障がい者福祉経費 104,773
身体障がい者保護費等負担金過年度精算返還金 1,396
20.20.扶助費 163,350 知的障がい者福祉事務経費 196
施設訓練等支援費 74,472
23.23.償還金・利子 1,396 居宅生活支援費 29,655及び割引料
心身障がい者扶養共済掛金補助金 371
心身障がい者共同作業所運営補助金 79
精神障がい者福祉経費 2,852
精神障がい者福祉事務経費 4
精神障がい者居宅生活支援事業費 1,995
精神障がい者通院等交通費助成費 853
障がい者福祉施設整備調査等経費 77
障がい児居宅生活支援費 9,620
4. 4.国民年金費 539 539 0 0 539 539 539 539 1. 1.報酬 363 国民年金事務経費 539
11.11.需用費 176
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 9 5 - - 9 6 -
3款 民生費 3款 民生費
5. 5.国民健康保険費 483,114 483,114 0 0 483,114 483,114 483,114 483,11428.28.繰出金 483,114 国民健康保険特別会計繰出金 483,114
6. 6.介護保険費 809,507 809,507 0 0 809,507 809,507 809,507 809,50712.12.役務費 3 介護保険特別会計繰出金 778,942
19.19.負担金・補助 52及び交付金 利用者負担金特別対策費 55
介護サービス事業特別会計繰出金 30,510
28.28.繰出金 809,452
2. 2.児童福祉費 215,571 215,571 0 0 215,571 215,571 215,571 215,571
1. 1.児童福祉総務費 121 121 0 0 121 121 121 12119.19.負担金・補助 121 北見市フレンドリーサマーキャンプ補助金 67及び交付金
交通遺児激励事業費補助金 54
2. 2.相談支援費 48,248 48,248 0 0 48,248 48,248 48,248 48,248 1. 1.報酬 582 婦人相談業務管理費 188
7. 7.賃金 8家庭相談業務管理費 206
母子自立支援業務管理費 316
9. 9.旅費 54 母子家庭等日常生活支援事業費 131
11.11.需用費 165母子家庭自立支援給付費 4,761
母子家庭自立支援給付費過年度精算返還金 1,677
12.12.役務費 105 ちびっこ広場管理費 147
13.13.委託料 1,345入院助産経費 733
児童福祉施設等入所児面会旅費助成費 1,463
14.14.使用料及び賃 234 遺児手当経費 271借料
児童手当支給経費 10,041
19.19.負担金・補助 4,761 児童扶養手当支給経費 26,264及び交付金
児童扶養手当負担金過年度精算返還金 2,050
20.20.扶助費 37,267
23.23.償還金・利子 3,727及び割引料
3. 3.マザーズホーム費 2,771 2,771 0 0 2,771 2,771 2,771 2,771 1. 1.報酬 506 療育治療事業経費 1,143
7. 7.賃金 1,128通園施設運営事務経費 651
言語治療事業経費 361
8. 8.報償費 136 地域療育推進体制整備調査費 11
9. 9.旅費 8子ども発達支援事業費 605
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 9 7 - - 9 8 -
3款 民生費 3款 民生費
11.11.需用費 580
12.12.役務費 56
13.13.委託料 259
19.19.負担金・補助 98及び交付金
4. 4.保育所費 164,431 164,431 0 0 164,431 164,431 164,431 164,431 1. 1.報酬 2,537 市立保育園運営管理費 56,635
7. 7.賃金 19,558保育園入園事務経費 410
法人立保育園運営費負担金 76,420
9. 9.旅費 251 法人立保育園運営費補助金 15,803
11.11.需用費 29,059へき地保育所運営管理費 11,258
季節保育所運営費補助金 3,258
12.12.役務費 1,545 季節保育協会運営費負担金 15
13.13.委託料 13,870休日保育委託費 3
子育て相談センター運営管理費 552
14.14.使用料及び賃 564 保育所運営費負担金過年度精算返還金 77借料
16.16.原材料費 58
18.18.備品購入費 1,256
19.19.負担金・補助 95,656及び交付金
23.23.償還金・利子 77及び割引料
3. 3.医療福祉費 737,157 737,157 0 0 737,157 737,157 737,157 737,157
1. 1.医療助成費 110,700 110,700 0 0 110,700 110,700 110,700 110,700 7. 7.賃金 135 乳幼児医療費助成経費 43,940
9. 9.旅費 3高齢者医療費助成経費 5,263
重度心身障がい者医療費助成経費 48,163
11.11.需用費 153 ひとり親家庭等医療費助成経費 13,334
12.12.役務費 6,946
20.20.扶助費 103,463
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 9 9 - - 100 -
3款 民生費 3款 民生費
2. 2.老人保健費 626,457 626,457 0 0 626,457 626,457 626,457 626,457 7. 7.賃金 21 老人保健特別会計繰出金 626,419
11.11.需用費 17老人保健医療受給者健康指導事業費 38
28.28.繰出金 626,419
4. 4.生活保護費 141,603 141,603 0 0 141,603 141,603 141,603 141,603
1. 1.生活保護総務費 1,649 1,649 0 0 1,649 1,649 1,649 1,649 1. 1.報酬 281 生活保護法施行事務経費 1,649
7. 7.賃金 162
9. 9.旅費 13
11.11.需用費 496
12.12.役務費 379
13.13.委託料 270
14.14.使用料及び賃 9借料
20.20.扶助費 39
2. 2.扶助費 139,954 139,954 0 0 139,954 139,954 139,954 139,95420.20.扶助費 139,954 法定扶助費 139,954
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 101 - - 102 -
4款 衛生費 4款 衛生費
4. 4.衛生費 487,101 487,101 0 0 487,101 487,101 487,101 487,101
1. 1.保健衛生費 113,709 113,709 0 0 113,709 113,709 113,709 113,709
1. 1.保健衛生総務費 54,199 54,199 0 0 54,199 54,199 54,199 54,199 9. 9.旅費 53 医療対策事務経費 61
11.11.需用費 9地域診療所運営事業費 640
救急医療対策事業費 684
13.13.委託料 114 北見医師会看護専門学校建設事業補助金(債務負担行為) 1
14.14.使用料及び賃 639 常呂厚生病院建設事業補助金 44,100借料
看護学生等修学資金貸付金 174
19.19.負担金・補助 44,671 診療所特別会計繰出金 8,539及び交付金
21.21.貸付金 174
28.28.繰出金 8,539
2. 2.健康管理費 37,974 37,974 0 0 37,974 37,974 37,974 37,974 1. 1.報酬 227 成人保健事業費 28,964
7. 7.賃金 1,164 健康診査及び保健指導実施費 28,077
C型肝炎緊急総合対策費 887
8. 8.報償費 1,046 母子保健事業費 8,713
9. 9.旅費 79難病患者等居宅生活支援事業費 297
11.11.需用費 983
12.12.役務費 76
13.13.委託料 33,378
14.14.使用料及び賃 240借料
18.18.備品購入費 401
19.19.負担金・補助 380及び交付金
3. 3.予防費 15,530 15,530 0 0 15,530 15,530 15,530 15,530 7. 7.賃金 459 予防接種事業費 11,729
8. 8.報償費 217結核健診事業費 3,572
エキノコックス症検診事業費 229
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 103 - - 104 -
4款 衛生費 4款 衛生費
9. 9.旅費 74
11.11.需用費 3,968
12.12.役務費 70
13.13.委託料 10,653
14.14.使用料及び賃 67借料
19.19.負担金・補助 22及び交付金
4. 4.保健センター費 6,006 6,006 0 0 6,006 6,006 6,006 6,00611.11.需用費 1,111 保健センター運営管理費 2,102
12.12.役務費 179北見医療センター買収償還金(債務負担行為) 3,904
13.13.委託料 756
14.14.使用料及び賃 56借料
23.23.償還金・利子 3,904及び割引料
2. 2.環境衛生費 25,170 25,170 0 0 25,170 25,170 25,170 25,170
1. 1.環境衛生総務費 4,290 4,290 0 0 4,290 4,290 4,290 4,290 1. 1.報酬 165 生活環境業務費 794
8. 8.報償費 1そ族昆虫駆除等委託費 311
狂犬病予防等業務費 737
9. 9.旅費 66 飲用井戸水等対策事業費 1,885
11.11.需用費 433合併処理浄化槽設置整備事業費 563
12.12.役務費 207
13.13.委託料 699
14.14.使用料及び賃 18借料
18.18.備品購入費 1
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 105 - - 106 -
4款 衛生費 4款 衛生費
19.19.負担金・補助 2,276及び交付金
23.23.償還金・利子 391及び割引料
27.27.公課費 33
2. 2.環境保全費 691 691 0 0 691 691 691 691 1. 1.報酬 13 環境基本計画推進費 70
8. 8.報償費 12環境保全業務費 118
環境調査研究費 150
9. 9.旅費 7 常呂川水系環境保全対策費 353
11.11.需用費 113
12.12.役務費 60
13.13.委託料 97
14.14.使用料及び賃 36借料
19.19.負担金・補助 353及び交付金
3. 3.火葬場費 5,903 5,903 0 0 5,903 5,903 5,903 5,903 1. 1.報酬 700 火葬場運営管理費 5,903
11.11.需用費 3,514 やすらぎ苑運営管理費 5,043
常呂町斎場運営管理費 195
12.12.役務費 184 留辺蘂町葬斎場運営管理費 665
13.13.委託料 1,485
14.14.使用料及び賃 20借料
4. 4.霊園墓地費 13,136 13,136 0 0 13,136 13,136 13,136 13,136 7. 7.賃金 694 霊園維持管理費 3,691
9. 9.旅費 4墓地維持管理費 614
北見ヶ丘霊園造成事業費(債務負担行為) 8,825
11.11.需用費 404 北見ヶ丘霊園緑化整備事業費 6
12.12.役務費 52
13.13.委託料 11,753
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 107 - - 108 -
4款 衛生費 4款 衛生費
15.15.工事請負費 140
23.23.償還金・利子 89及び割引料
5. 5.公衆浴場費 1,150 1,150 0 0 1,150 1,150 1,150 1,15011.11.需用費 671 市営浴場運営管理費 1,150
12.12.役務費 241
13.13.委託料 238
3. 3.清掃費 348,222 348,222 0 0 348,222 348,222 348,222 348,222
1. 1.廃棄物対策推進費 8,400 8,400 0 0 8,400 8,400 8,400 8,400 1. 1.報酬 621 廃棄物処理総合対策費 8,400
8. 8.報償費 10 一般廃棄物処理計画策定費 28
廃棄物減量化推進費 1,691
9. 9.旅費 28 家庭系ごみ処理手数料徴収事務等経費 6,643
11.11.需用費 1,653 リサイクルバンク事業費 1
北の暮らしリサイクル事業費 37
12.12.役務費 547
13.13.委託料 5,189
14.14.使用料及び賃 222借料
18.18.備品購入費 1
19.19.負担金・補助 82及び交付金
23.23.償還金・利子 47及び割引料
2. 2.清掃事業費 114,087 114,087 0 0 114,087 114,087 114,087 114,087 7. 7.賃金 2,391 ごみ処理業務費 80,092
9. 9.旅費 15 ごみ収集業務委託費(現年度分) 66,738
ごみ収集業務委託費(債務負担行為) 5,478
11.11.需用費 4,418 粗大ごみ収集業務費 6,269
12.12.役務費 607 清掃車等購入費(債務負担行為) 1,607
し尿処理業務費 19,948
13.13.委託料 82,351 し尿処理経費 18,499
し尿収集車等購入費(債務負担行為) 1,449
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 109 - - 110 -
4款 衛生費 4款 衛生費
14.14.使用料及び賃 292 北見地区衛生施設組合負担金 14,047借料
16.16.原材料費 20
18.18.備品購入費 4,295
19.19.負担金・補助 19,698及び交付金
3. 3.廃棄物処理費 225,735 225,735 0 0 225,735 225,735 225,735 225,735 1. 1.報酬 160 北見廃棄物処理施設費 138,008
7. 7.賃金 177 北見廃棄物処理場運営管理費 127,159
北見汚水処理施設管理費 4,347
8. 8.報償費 40 廃棄物処理場修景施設用地購入費(債務負担行為) 6,188
9. 9.旅費 6 処分場跡地整備費 110
11.11.需用費 50,410 資源ごみ処理施設整備事業費 204
端野廃棄物処理施設費 10,561
12.12.役務費 1,927 常呂廃棄物処理施設費 18,740
13.13.委託料 122,363 常呂廃棄物処理場運営管理費 5,362
常呂汚水処理施設管理費 50
14.14.使用料及び賃 30,111 焼却施設広域事業費負担金(債務負担行為) 13,328借料
留辺蘂廃棄物処理施設費 58,426
16.16.原材料費 484 留辺蘂廃棄物処理場運営管理費 10,394
17.17.公有財産購入 6,188費 富岡最終処分場施設整備事業費(債務負担行為)
富岡最終処分場業務委託費(債務負担行為) 19,163
28,869
18.18.備品購入費 541
19.19.負担金・補助 13,328及び交付金
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 111 - - 112 -
5款 労働費 5款 労働費
5. 5.労働費 10,794 10,794 0 0 10,794 10,794 10,794 10,794
1. 1.労働諸費 10,794 10,794 0 0 10,794 10,794 10,794 10,794
1. 1.労働諸費 10,794 10,794 0 0 10,794 10,794 10,794 10,794 1. 1.報酬 697 勤労者貸付制度経費 5,616
7. 7.賃金 255 中小企業従業員生活資金貸付経費 5,000
季節労働者生活資金貸付経費 616
9. 9.旅費 100 勤労者福祉施設等運営管理費 1,663
11.11.需用費 345 中高年齢労働者福祉センター運営管理費 750
勤労者総合福祉センター運営管理費 913
12.12.役務費 125 労働行政経費 2,135
13.13.委託料 1,719 北見市シルバー人材センター経費 33
労働者対策経費 2,102
14.14.使用料及び賃 103 雇用就業推進事業費 975借料
雇用促進住宅環境整備事業費 405
19.19.負担金・補助 1,850及び交付金
21.21.貸付金 5,600
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 113 - - 114 -
6款 農林水産業費 6款 農林水産業費
6. 6.農林水産業費 333,904 333,904 0 0 333,904 333,904 333,904 333,904
1. 1.農業費 15,517 15,517 0 0 15,517 15,517 15,517 15,517
1. 1.農業委員会費 4,086 4,086 0 0 4,086 4,086 4,086 4,086 1. 1.報酬 2,607 北見農業委員会経費 1,719
7. 7.賃金 290 農業委員会経費 1,333
農用地管理事業費 386
9. 9.旅費 757 端野農業委員会経費 1,061
11.11.需用費 363常呂農業委員会経費 687
農業委員会経費 631
14.14.使用料及び賃 63 農用地管理事業費 56借料
留辺蘂農業委員会経費 619
19.19.負担金・補助 6 農業委員会経費 569及び交付金
農用地管理事業費 50
2. 2.農業振興費 6,064 6,064 0 0 6,064 6,064 6,064 6,064 1. 1.報酬 613 農政推進費 241
8. 8.報償費 135農業振興事業費 721
数量調整円滑化推進事業費 204
9. 9.旅費 224 農業経営基盤強化促進対策事業費 299
11.11.需用費 795 農業生産総合対策事業費 32
輸入急増農産物対応特別対策事業費 186
12.12.役務費 40 農業担い手対策費 363
13.13.委託料 3,934 農業担い手育成事業費 321
農場リース事業経営資金利子補給金 15
14.14.使用料及び賃 13 農場リース事業円滑化利子補給金 27借料
農業振興施設運営管理費 4,739
19.19.負担金・補助 310 農業技術センター運営管理費 628及び交付金
留辺蘂町花園まきばの里運営管理費 191
自給肥料供給センター運営管理費 3,920
3. 3.畜産業振興費 3,567 3,567 0 0 3,567 3,567 3,567 3,567 1. 1.報酬 303 家畜衛生推進指導奨励事業費 533
11.11.需用費 103酪農振興事業費 28
公共牧場維持管理経費 119
12.12.役務費 44 本沢牧場維持管理経費 116
13.13.委託料 230 本沢牧場景観施設維持管理経費 3
肉用牛振興事業費 400
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 115 - - 116 -
6款 農林水産業費 6款 農林水産業費
19.19.負担金・補助 2,887 畜産環境保全施設整備事業費(債務負担行為) 2,487及び交付金
4. 4.住民センター費 1,498 1,498 0 0 1,498 1,498 1,498 1,49811.11.需用費 475 住民センター運営管理費 1,393
12.12.役務費 36住民センター施設整備事業費 105
13.13.委託料 879
14.14.使用料及び賃 3借料
15.15.工事請負費 105
5. 5.地籍調査費 302 302 0 0 302 302 302 302 9. 9.旅費 67 地籍調査費 302
11.11.需用費 190
14.14.使用料及び賃 45借料
2. 2.農業農村整備費 216,040 216,040 0 0 216,040 216,040 216,040 216,040
1. 1.土地改良事業推進 29,277 29,277 0 0 29,277 29,277 29,277 29,277 1. 1.報酬 147 道営事業推進費 3,833費
8. 8.報償費 90 道営事業推進費 3,246
換地事業費 258
9. 9.旅費 898 土地改良施設維持管理費 329
11.11.需用費 2,074農道離着陸場運営管理費 497
土地改良事業費 10,558
12.12.役務費 153 田園空間施設運営管理費 1,471
13.13.委託料 10,934北見端野地区農村振興整備支援事業費 1,386
営農用水管理費 11,427
14.14.使用料及び賃 1,868 経営体育成促進事業費 105借料
15.15.工事請負費 164
18.18.備品購入費 1,187
19.19.負担金・補助 11,762及び交付金
2. 2.国営畑総推進費 157,073 157,073 0 0 157,073 157,073 157,073 157,073 9. 9.旅費 7 国営畑総推進費 17,627
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 117 - - 118 -
6款 農林水産業費 6款 農林水産業費
11.11.需用費 491 国営土地改良事業費 127,807
13.13.委託料 4,315 国営土地改良事業費(現年度分) 39,626
国営土地改良事業費(債務負担行為) 88,181
19.19.負担金・補助 66,227 基幹水利施設管理推進費 4,725及び交付金
畑地かんがい用水路維持管理推進費 6,914
23.23.償還金・利子 86,033及び割引料
3. 3.農村基盤総合整備 29,690 29,690 0 0 29,690 29,690 29,690 29,69028.28.繰出金 29,690 簡易水道事業特別会計繰出金 29,690事業費
3. 3.林業費 52,540 52,540 0 0 52,540 52,540 52,540 52,540
1. 1.林業振興費 51,478 51,478 0 0 51,478 51,478 51,478 51,478 1. 1.報酬 17 林野火災予防業務費 309
8. 8.報償費 759有害鳥獣駆除業務費 1,697
民有林指導育成費 685
9. 9.旅費 89 臨森林型産業都市形成推進事業費 146
11.11.需用費 233ウッドコミュニケーションタウン整備事業費 10
流域林業活性化推進業務費 42
13.13.委託料 1,173 北の森づくり機能強化対策事業費 2,080
19.19.負担金・補助 49,206及び交付金 森林整備地域活動支援交付金 29,985
21世紀北の森づくり推進事業費 8,198
23.23.償還金・利子 1及び割引料
森林組合広域合併事業費補助金(債務負担行為) 8,326
2. 2.市有林管理費 1,062 1,062 0 0 1,062 1,062 1,062 1,062 1. 1.報酬 471 市有林一般経営管理費 1,037
9. 9.旅費 42市有林整備事業費 25
11.11.需用費 176
12.12.役務費 373
4. 4.水産業費 33,177 33,177 0 0 33,177 33,177 33,177 33,177
1. 1.水産業振興費 17,627 17,627 0 0 17,627 17,627 17,627 17,627 9. 9.旅費 99 水産業振興事業費 17,627
11.11.需用費 32 水産業振興管理費 760
水産基盤整備事業費負担金 16,867
13.13.委託料 629
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 119 - - 120 -
6款 農林水産業費 6款 農林水産業費
19.19.負担金・補助 16,867及び交付金
2. 2.漁業集落環境整備 15,550 15,550 0 0 15,550 15,550 15,550 15,55028.28.繰出金 15,550 漁業集落環境整備排水事業特別会計繰出金 15,550排水費
5. 5.競馬場費 16,630 16,630 0 0 16,630 16,630 16,630 16,630
1. 1.競馬場管理費 3,913 3,913 0 0 3,913 3,913 3,913 3,913 9. 9.旅費 130 競馬場維持管理費 3,913
11.11.需用費 3,450
12.12.役務費 19
13.13.委託料 314
2. 2.競馬場施設費 12,717 12,717 0 0 12,717 12,717 12,717 12,71713.13.委託料 12,717 競馬場施設整備事業費 12,717
競馬場施設整備事業費(現年度分) 4,653
競馬場施設整備事業費(債務負担行為) 8,064
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 121 - - 122 -
7款 商工費 7款 商工費
7. 7.商工費 59,150 59,150 0 0 59,150 59,150 59,150 59,150
1. 1.商工費 59,150 59,150 0 0 59,150 59,150 59,150 59,150
1. 1.商工業振興費 31,749 31,749 0 0 31,749 31,749 31,749 31,749 1. 1.報酬 52 中小企業融資制度経費 10,084
7. 7.賃金 185 融資制度預託金 946
融資制度資金利子補給金(債務負担行為) 9,113
8. 8.報償費 1,301 融資事務経費 25
9. 9.旅費 166中小企業経営改善費 528
中小企業者等指導育成費 45
11.11.需用費 541 中小企業指導事業補助金 164
12.12.役務費 28 経営改善事務経費 319
商店街等振興対策費 1,872
13.13.委託料 7,025 地域商店街振興対策事業補助金 503
14.14.使用料及び賃 47借料 地域商品券事業費 1,329
商店街等振興対策事務経費 40
19.19.負担金・補助 22,404及び交付金 北見市工業技術センター運営管理費 25
第19回全道商工会議所女性会研修交流会補助金 200
オホーツク圏地域食品加工技術センター運営費補助金 587
工業振興事業費 447
企業誘致推進費 7,087
企業立地補助金 10,000
産業クラスター推進費 3
住宅用太陽光発電システム導入費補助金 846
応訴対策費 70
2. 2.観光・コンベンシ 8,492 8,492 0 0 8,492 8,492 8,492 8,492 7. 7.賃金 47 観光事業費 8,333ョン費
9. 9.旅費 164 観光振興事業費 7,733
菊花栽培推進事業費 600
11.11.需用費 704 物産事業費 81
13.13.委託料 1,767コンベンション推進事業費 31
人財データバンク事業費 47
19.19.負担金・補助 5,810及び交付金
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 123 - - 124 -
7款 商工費 7款 商工費
3. 3.観光施設費 12,198 12,198 0 0 12,198 12,198 12,198 12,19813.13.委託料 12,198 自然休養村センター費 1,589
ファミリーランド費 7,950
遊園施設整備事業費(債務負担行為) 6,553
施設整備事業費(債務負担行為) 1,397
グリーンクアパーク費 2,625
サロマ湖ワッカネイチャーセンター運営管理費 34
4. 4.都市再生推進費 6,711 6,711 0 0 6,711 6,711 6,711 6,711 8. 8.報償費 849 都市再生整備計画策定調査事業費 6,711
9. 9.旅費 558 都市再生整備計画策定推進費 2,350
駅周辺地区現況調査費 2,601
11.11.需用費 353 駅周辺地区土地利用基本調査費 1,760
12.12.役務費 59
13.13.委託料 4,361
14.14.使用料及び賃 531借料
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 125 - - 126 -
8款 土木費 8款 土木費
8. 8.土木費 750,931 750,931 0 0 750,931 750,931 750,931 750,931
1. 1.道路橋りょう費 317,661 317,661 0 0 317,661 317,661 317,661 317,661
1. 1.道路橋りょう総務 83,329 83,329 0 0 83,329 83,329 83,329 83,329 1. 1.報酬 153 道路河川管理費 46,064費
7. 7.賃金 355街路灯設置費助成等経費 30,757
道路河川パトロール車購入費(債務負担行為) 329
9. 9.旅費 102 建設機械等維持管理費 2,826
11.11.需用費 39,589土木機械等購入費 3,353
土木機械等購入費(現年度分) 629
12.12.役務費 824 土木機械等購入費(債務負担行為) 2,724
13.13.委託料 6,095
14.14.使用料及び賃 84借料
16.16.原材料費 1,093
18.18.備品購入費 3,682
19.19.負担金・補助 30,762及び交付金
22.22.補償・補てん 581及び賠償金
27.27.公課費 9
2. 2.道路橋りょう維持 221,684 221,684 0 0 221,684 221,684 221,684 221,684 9. 9.旅費 9 道路橋りょう維持管理費 10,915費
11.11.需用費 8,742 維持管理費 9,065
維持補修費 1,850
12.12.役務費 1,058 交通安全対策特別交付金対象事業費 187
13.13.委託料 194,410除雪対策費 193,591
除雪関連委託費 131,861
14.14.使用料及び賃 2,989 凍結路面対策費 30,356借料
除雪関連経費 31,374
15.15.工事請負費 1,841 融雪対策費 6,038
16.16.原材料費 1,593除雪機械購入費 10,953
除雪機械購入費(現年度分) 8,948
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 127 - - 128 -
8款 土木費 8款 土木費
18.18.備品購入費 10,953 除雪機械購入費(債務負担行為) 2,005
19.19.負担金・補助 89及び交付金
3. 3.道路橋りょう新設 10,168 10,168 0 0 10,168 10,168 10,168 10,168 7. 7.賃金 534 臨時市道整備事業費 6,961改良費
9. 9.旅費 74 臨時市道整備事業費 2,628
特定臨時市道整備事業費 4,333
11.11.需用費 628 小石川関連道路新設改良費 3,207
12.12.役務費 11
13.13.委託料 5,602
14.14.使用料及び賃 206借料
15.15.工事請負費 485
17.17.公有財産購入 2,625費
22.22.補償・補てん 3及び賠償金
4. 4.道路整備事業費 2,480 2,480 0 0 2,480 2,480 2,480 2,480 7. 7.賃金 28 道路整備事業費 455
9. 9.旅費 1,039 道路整備事業費(現年度分) 416
道路整備事業費(国庫債務負担行為) 39
11.11.需用費 466 緊急地方道路整備事業費 81
12.12.役務費 13地方特定道路整備事業費 1,944
13.13.委託料 2
14.14.使用料及び賃 320借料
15.15.工事請負費 2
17.17.公有財産購入 548費
19.19.負担金・補助 60及び交付金
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 129 - - 130 -
8款 土木費 8款 土木費
22.22.補償・補てん 2及び賠償金
2. 2.都市計画費 339,127 339,127 0 0 339,127 339,127 339,127 339,127
1. 1.都市建設総務費 14,188 14,188 0 0 14,188 14,188 14,188 14,188 1. 1.報酬 314 都市計画策定経費 1,703
7. 7.賃金 163都市建設行政推進費 2,480
電線類地中化事業費 10,000
8. 8.報償費 150 上ところコミュニティ広場整備事業費 5
9. 9.旅費 676
11.11.需用費 1,994
12.12.役務費 85
13.13.委託料 10,482
14.14.使用料及び賃 315借料
15.15.工事請負費 1
19.19.負担金・補助 8及び交付金
2. 2.街路事業費 84,834 84,834 0 0 84,834 84,834 84,834 84,834 7. 7.賃金 40 街路事業費 84,834
9. 9.旅費 437
11.11.需用費 606
12.12.役務費 1
13.13.委託料 2,751
14.14.使用料及び賃 140借料
15.15.工事請負費 10,099
17.17.公有財産購入 19,145費
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 131 - - 132 -
8款 土木費 8款 土木費
19.19.負担金・補助 50及び交付金
22.22.補償・補てん 51,565及び賠償金
3. 3.受託事業費 16,413 16,413 0 0 16,413 16,413 16,413 16,413 7. 7.賃金 1 受託事業費 16,413
9. 9.旅費 177
11.11.需用費 697
14.14.使用料及び賃 9借料
17.17.公有財産購入 15,528費
22.22.補償・補てん 1及び賠償金
4. 4.開発指導費 130 130 0 0 130 130 130 130 9. 9.旅費 22 開発指導事務経費 130
11.11.需用費 108
5. 5.住居表示整備事業 162 162 0 0 162 162 162 162 1. 1.報酬 59 住居表示整備事業費 162費
11.11.需用費 85
14.14.使用料及び賃 18借料
6. 6.公共下水道費 223,400 223,400 0 0 223,400 223,400 223,400 223,40028.28.繰出金 223,400 下水道事業特別会計繰出金 223,400
3. 3.土地区画整理費 8,568 8,568 0 0 8,568 8,568 8,568 8,568
1. 1.三輪南土地区画整 8,568 8,568 0 0 8,568 8,568 8,568 8,568 1. 1.報酬 27 三輪南土地区画整理事業費 8,568理事業費
7. 7.賃金 183 緊急地方道路整備事業費 1,258
地方特定道路整備事業費 7,310
9. 9.旅費 366
11.11.需用費 830
12.12.役務費 7
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 133 - - 134 -
8款 土木費 8款 土木費
13.13.委託料 2,827
14.14.使用料及び賃 118借料
15.15.工事請負費 4,068
18.18.備品購入費 100
19.19.負担金・補助 41及び交付金
22.22.補償・補てん 1及び賠償金
4. 4.住宅費 41,451 41,451 0 0 41,451 41,451 41,451 41,451
1. 1.建築指導費 516 516 0 0 516 516 516 516 1. 1.報酬 20 特定行政庁事務経費 244
7. 7.賃金 294指導防災事務経費 272
9. 9.旅費 43
11.11.需用費 110
13.13.委託料 5
14.14.使用料及び賃 4借料
18.18.備品購入費 9
19.19.負担金・補助 31及び交付金
2. 2.住宅管理費 19,427 19,427 0 0 19,427 19,427 19,427 19,427 1. 1.報酬 573 市営住宅維持管理費 14,107
7. 7.賃金 503 管理費 4,321
維持補修費 9,786
9. 9.旅費 95 道営住宅維持管理費 3,190
11.11.需用費 3,256公営住宅入居敷金返還金 1,640
市営住宅明渡し等訴訟経費 490
12.12.役務費 129
13.13.委託料 4,176
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 135 - - 136 -
8款 土木費 8款 土木費
14.14.使用料及び賃 113借料
15.15.工事請負費 8,715
16.16.原材料費 201
19.19.負担金・補助 26及び交付金
23.23.償還金・利子 1,640及び割引料
3. 3.公営住宅整備事業 21,508 21,508 0 0 21,508 21,508 21,508 21,508 7. 7.賃金 4 公営住宅整備事業費 21,203費
9. 9.旅費 458 高栄団地建替事業費(現年度分) 21,023
高栄団地建替事業費(継続費) 180
11.11.需用費 130 公営住宅ストック総合活用計画策定事業費 305
12.12.役務費 120
13.13.委託料 20,696
22.22.補償・補てん 100及び賠償金
5. 5.公園費 44,124 44,124 0 0 44,124 44,124 44,124 44,124
1. 1.公園緑化費 43,404 43,404 0 0 43,404 43,404 43,404 43,404 1. 1.報酬 436 都市公園維持管理費 13,127
7. 7.賃金 343都市公園遊具等整備費(債務負担行為) 13
仁頃はっか公園維持管理費 1,045
8. 8.報償費 580 森林公園維持管理費 994
9. 9.旅費 10森林公園整備費 1,384
都市公園整備費 77
11.11.需用費 8,402 緑化推進費 169
12.12.役務費 1,300花いっぱい推進費 439
緑化木維持管理費 10,945
13.13.委託料 19,894 緑のセンター運営管理費 4,695
14.14.使用料及び賃 205借料
フラワーパラダイス用地取得費(債務負担行為) 10,516
15.15.工事請負費 1,405
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 137 - - 138 -
8款 土木費 8款 土木費
16.16.原材料費 99
17.17.公有財産購入 10,516費
18.18.備品購入費 213
19.19.負担金・補助 1及び交付金
2. 2.公園整備費 720 720 0 0 720 720 720 720 7. 7.賃金 9 公園整備事業費 720
9. 9.旅費 233 公園整備事業費(現年度分) 696
公園整備事業費(国庫債務負担行為) 24
11.11.需用費 346
12.12.役務費 9
13.13.委託料 1
14.14.使用料及び賃 118借料
15.15.工事請負費 3
19.19.負担金・補助 1及び交付金
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 139 - - 140 -
9款 消防費 9款 消防費
9. 9.消防費 156,536 156,536 0 0 156,536 156,536 156,536 156,536
1. 1.消防費 156,536 156,536 0 0 156,536 156,536 156,536 156,536
1. 1.消防費 156,536 156,536 0 0 156,536 156,536 156,536 156,53619.19.負担金・補助 156,536 北見地区消防組合負担金 156,536及び交付金
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 141 - - 142 -
10款 教育費10款 教育費
10.10.教育費 489,937 489,937 0 0 489,937 489,937 489,937 489,937
1. 1.教育総務費 69,701 69,701 0 0 69,701 69,701 69,701 69,701
1. 1.教育委員会費 32,987 32,987 0 0 32,987 32,987 32,987 32,987 1. 1.報酬 434 教育委員会委員経費 841
7. 7.賃金 182教育一般行政経費 2,908
学校職員健康診断経費 625
8. 8.報償費 10 教員住宅費 18,188
9. 9.旅費 491 教員住宅(土地・建物)購入費(現年度分) 6,125
教員住宅(土地・建物)購入費(債務負担行為)
10.10.交際費 218 10,321
教員住宅維持管理費 1,742
11.11.需用費 1,343 幼稚園就園奨励費補助金 6,400
12.12.役務費 392幼稚園教材費等補助金 103
幼稚園心身障がい児教育振興費補助金 360
13.13.委託料 491 入学準備金貸付事業費 2,250
14.14.使用料及び賃 124借料 奨学金支給事業費 1,222
奨学金事業費 1,312
15.15.工事請負費 1,085 奨学金貸付事業費 90
17.17.公有財産購入 16,446費
18.18.備品購入費 76
19.19.負担金・補助 9,355及び交付金
21.21.貸付金 2,340
2. 2.指導奨励費 36,714 36,714 0 0 36,714 36,714 36,714 36,714 1. 1.報酬 5,952 教育研究及び教育指導業務費 9,908
4. 4.共済費 274生徒指導及び相談業務費 2,430
特殊教育指導業務費 3,199
7. 7.賃金 3,537 就学指導業務費 10,864
8. 8.報償費 712英語指導助手招致事業費 3,110
教育課程外活動費補助金 2,001
9. 9.旅費 373 教育課程内校外活動推進費補助金 1,676
小中学校教育活動支援講師配置事業費 1,663
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 143 - - 144 -
10款 教育費10款 教育費
11.11.需用費 14,190 いきいきした学校づくり推進事業費 1,589
12.12.役務費 721スクーリング・サポート・ネットワーク整備事業費 96
子どもと親の相談員活用調査研究事業費 178
13.13.委託料 6,758
14.14.使用料及び賃 1,889借料
19.19.負担金・補助 2,014及び交付金
20.20.扶助費 167
27.27.公課費 127
2. 2.小学校費 122,798 122,798 0 0 122,798 122,798 122,798 122,798
1. 1.学校管理費 114,200 114,200 0 0 114,200 114,200 114,200 114,200 1. 1.報酬 336 小学校運営管理費 99,165
7. 7.賃金 3,418小学校維持管理費 13,460
小学校特殊学級経費 903
8. 8.報償費 207 小学校整備事業費 96
9. 9.旅費 257除雪機購入費(債務負担行為) 576
11.11.需用費 87,931
12.12.役務費 4,962
13.13.委託料 12,047
14.14.使用料及び賃 1,875借料
15.15.工事請負費 144
16.16.原材料費 805
18.18.備品購入費 2,218
2. 2.教育振興費 7,952 7,952 0 0 7,952 7,952 7,952 7,95211.11.需用費 1,614 小学校教材教具購入費 3,338
14.14.使用料及び賃 358借料 小学校理科教育設備費 15
小学校教材購入費 3,323
小学校教育機器整備事業費 358
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 145 - - 146 -
10款 教育費10款 教育費
18.18.備品購入費 1,724 小学校就学援助及び就学奨励等事業費 4,256
20.20.扶助費 4,256 要保護及び準要保護児童就学援助事業費 2,717
特殊学級児童就学奨励事業費 526
肢体不自由児童等通学費補助事業費 1,013
3. 3.学校建設費 646 646 0 0 646 646 646 646 9. 9.旅費 39 三輪小学校改築事業費 646
11.11.需用費 481 三輪小学校校舎改築事業費(継続費) 12
三輪小学校屋内運動場改築事業費 634
12.12.役務費 124
15.15.工事請負費 2
3. 3.中学校費 74,020 74,020 0 0 74,020 74,020 74,020 74,020
1. 1.学校管理費 70,227 70,227 0 0 70,227 70,227 70,227 70,227 1. 1.報酬 221 中学校運営管理費 58,861
7. 7.賃金 2,929中学校維持管理費 10,227
中学校特殊学級経費 640
8. 8.報償費 69 中学校整備事業費 65
9. 9.旅費 154除雪機購入費(債務負担行為) 434
11.11.需用費 50,663
12.12.役務費 4,244
13.13.委託料 7,551
14.14.使用料及び賃 1,172借料
15.15.工事請負費 850
16.16.原材料費 525
18.18.備品購入費 1,789
19.19.負担金・補助 60及び交付金
2. 2.教育振興費 3,793 3,793 0 0 3,793 3,793 3,793 3,79311.11.需用費 2,058 中学校教材教具購入費 2,500
中学校教材購入費 2,484
中学校理科教育設備費 16
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 147 - - 148 -
10款 教育費10款 教育費
14.14.使用料及び賃 1 中学校教育機器整備事業費 723借料
中学校教育機器整備事業費(現年度分) 2
18.18.備品購入費 1,164 中学校教育機器整備事業費(債務負担行為) 721
20.20.扶助費 570中学校就学援助及び就学奨励等事業費 570
要保護及び準要保護生徒就学援助事業費 242
特殊学級生徒就学奨励事業費 265
肢体不自由生徒等通学費補助事業費 63
4. 4.高等学校費 4,730 4,730 0 0 4,730 4,730 4,730 4,730
1. 1.学校管理費 4,429 4,429 0 0 4,429 4,429 4,429 4,429 1. 1.報酬 917 仁頃高等学校運営管理費 3,707
7. 7.賃金 1,146仁頃高等学校維持管理費 722
9. 9.旅費 89
11.11.需用費 1,320
12.12.役務費 230
13.13.委託料 250
14.14.使用料及び賃 37借料
15.15.工事請負費 238
16.16.原材料費 42
18.18.備品購入費 122
19.19.負担金・補助 38及び交付金
2. 2.教育振興費 301 301 0 0 301 301 301 30111.11.需用費 166 仁頃高等学校教材教具購入費 300
14.14.使用料及び賃 1借料
仁頃高等学校教育機器整備事業費 1
18.18.備品購入費 134
5. 5.幼稚園費 887 887 0 0 887 887 887 887
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 149 - - 150 -
10款 教育費10款 教育費
1. 1.幼稚園管理費 887 887 0 0 887 887 887 887 1. 1.報酬 133 常呂幼稚園運営管理費 821
4. 4.共済費 130常呂幼稚園維持管理費 66
9. 9.旅費 6
11.11.需用費 417
12.12.役務費 24
13.13.委託料 66
18.18.備品購入費 95
19.19.負担金・補助 16及び交付金
6. 6.社会教育費 102,300 102,300 0 0 102,300 102,300 102,300 102,300
1. 1.社会教育総務費 2,507 2,507 0 0 2,507 2,507 2,507 2,507 1. 1.報酬 79 社会教育推進費 1,483
7. 7.賃金 197社会教育関係団体育成経費 178
文化振興費 846
8. 8.報償費 338
9. 9.旅費 303
11.11.需用費 283
13.13.委託料 345
14.14.使用料及び賃 402借料
19.19.負担金・補助 560及び交付金
2. 2.生涯学習推進費 3,381 3,381 0 0 3,381 3,381 3,381 3,381 1. 1.報酬 344 生涯学習推進費 2,330
7. 7.賃金 439生涯学習コーナー事業費 1,051
8. 8.報償費 401
9. 9.旅費 60
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 151 - - 152 -
10款 教育費10款 教育費
11.11.需用費 798
12.12.役務費 57
13.13.委託料 100
14.14.使用料及び賃 182借料
19.19.負担金・補助 1,000及び交付金
3. 3.文化施設費 62,199 62,199 0 0 62,199 62,199 62,199 62,199 1. 1.報酬 3,536 公民館費 19,499
7. 7.賃金 1,708 公民館運営管理費 15,239
公民館活動費 2,769
8. 8.報償費 2,091 高齢者大学活動費 1,491
9. 9.旅費 56東地区公民館整備事業費 834
図書館費 18,358
11.11.需用費 21,614 図書館運営管理費 13,661
12.12.役務費 1,333 図書・資料等購入費 4,660
郷土・産業関連図書資料収集経費 1
13.13.委託料 22,279 乳幼児絵本ふれあい事業費 36
14.14.使用料及び賃 3,120借料 北網圏北見文化センター費 2,182
図書館整備費 19
15.15.工事請負費 4,819 北網圏北見文化センター運営管理費 906
北網圏北見文化センター事業費 1,276
17.17.公有財産購入 1,146 ハッカ記念館費 507費
ハッカ記念館運営管理費 382
18.18.備品購入費 233 ハッカ記念館事業費 125
19.19.負担金・補助 254及び交付金 ピアソン記念館整備費(債務負担行為) 1,146
ピアソン記念館費 87
23.23.償還金・利子 10及び割引料 北見市民ホール運営管理費 11,180
北見市民ホール費 11,347
北見市民ホール事業費 167
北見市民会館整備費 3,980
端野町歴史民俗資料館費 101
ところ遺跡の森費 1,318
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 153 - - 154 -
10款 教育費10款 教育費
ところ遺跡の森運営管理費 1,138
ところ埋蔵文化財センター運営管理費 180
常呂町多目的研修集会施設費 2,471
手工芸施設費 350
端野陶芸工房運営管理費 222
緋牛内陶芸工房運営管理費 128
4. 4.埋蔵文化財発掘調 13,880 13,880 0 0 13,880 13,880 13,880 13,880 2. 2.給料 763 川東16遺跡発掘調査費 9,296査費
3. 3.職員手当等 127常呂川河口遺跡発掘調査費 4,584
4. 4.共済費 785
7. 7.賃金 4,216
8. 8.報償費 86
9. 9.旅費 70
11.11.需用費 1,229
12.12.役務費 107
13.13.委託料 5,673
14.14.使用料及び賃 625借料
15.15.工事請負費 27
19.19.負担金・補助 172及び交付金
5. 5.青少年育成費 2,292 2,292 0 0 2,292 2,292 2,292 2,292 1. 1.報酬 808 青少年健全育成地域活動推進事業費 461
8. 8.報償費 224青少年団体活動・社会参加促進事業費 191
青少年リーダー養成事業費 676
9. 9.旅費 102 青少年相談センター運営管理費 964
11.11.需用費 445
12.12.役務費 36
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 155 - - 156 -
10款 教育費10款 教育費
13.13.委託料 20
14.14.使用料及び賃 646借料
16.16.原材料費 5
19.19.負担金・補助 6及び交付金
6. 6.児童館費 16,824 16,824 0 0 16,824 16,824 16,824 16,824 1. 1.報酬 8,324 児童館運営管理費 16,259
7. 7.賃金 3,703 児童館運営管理費 9,667
フレンドセンター業務費 1,474
8. 8.報償費 55 放課後児童対策事業費 5,080
9. 9.旅費 107 チャイルドアドバイザー事業費 38
小泉児童館改築事業費 565
11.11.需用費 2,275
12.12.役務費 255
13.13.委託料 1,208
14.14.使用料及び賃 322借料
15.15.工事請負費 573
18.18.備品購入費 1
22.22.補償・補てん 1及び賠償金
7. 7.青少年施設費 1,217 1,217 0 0 1,217 1,217 1,217 1,217 9. 9.旅費 12 勤労青少年ホーム費 904
11.11.需用費 266留辺蘂町青少年会館費 313
12.12.役務費 132
13.13.委託料 456
14.14.使用料及び賃 4借料
15.15.工事請負費 347
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 157 - - 158 -
10款 教育費10款 教育費
7. 7.保健体育費 115,501 115,501 0 0 115,501 115,501 115,501 115,501
1. 1.社会体育総務費 4,049 4,049 0 0 4,049 4,049 4,049 4,049 1. 1.報酬 39 社会体育一般事務経費 231
7. 7.賃金 18学校体育館開放維持管理費 502
スポーツ振興費 939
8. 8.報償費 605 スポーツ大会開催・派遣事業費補助金 2,377
9. 9.旅費 102
11.11.需用費 388
12.12.役務費 47
13.13.委託料 313
14.14.使用料及び賃 74借料
18.18.備品購入費 29
19.19.負担金・補助 2,434及び交付金
2. 2.体育施設費 45,684 45,684 0 0 45,684 45,684 45,684 45,684 9. 9.旅費 3 体育施設運営管理費 42,008
11.11.需用費 10,240 市立体育センター等運営管理費 2,375
温水プール運営管理費 1,080
12.12.役務費 333 東陵公園運営管理費 828
13.13.委託料 29,649 モイワスポーツワールド運営管理費 5,192
スキー場運営管理費 3,196
14.14.使用料及び賃 506 スケートリンク運営管理費 9,016借料
アイスホッケー場運営管理費 5,041
15.15.工事請負費 736 農業者トレーニングセンター運営管理費 2,434
16.16.原材料費 202 屯田の杜公園運営管理費 1,788
農業者レクリエーションセンター運営管理費 567
18.18.備品購入費 4,015 サンドーム’94運営管理費 1,034
しらかばロッジ運営管理費 113
常呂町スポーツセンター運営管理費 4,559
常呂町カーリングホール運営管理費 1,284
常呂町屋外運動施設運営管理費 116
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 159 - - 160 -
10款 教育費10款 教育費
常呂町屋内多目的競技場運営管理費 797
常呂町健康温水プール運営管理費 2,187
留辺蘂町格技場運営管理費 114
常呂川水系緑地スポーツ施設運営管理費 287
体育施設等整備費 3,676
スポーツ機器整備費 107
スキー場圧雪車購入費(債務負担行為) 1,722
スキー場人工降雪機購入費(債務負担行為) 1,847
3. 3.学校保健費 8,156 8,156 0 0 8,156 8,156 8,156 8,156 1. 1.報酬 373 児童生徒保健管理業務費 1,569
7. 7.賃金 61医療費扶助費 1,134
学校プール運営管理費 1,275
8. 8.報償費 87 学校スケートリンク運営管理費 644
11.11.需用費 1,151学校体育事業費補助金 3,528
学校災害賠償補償対策費 6
12.12.役務費 66
13.13.委託料 1,312
14.14.使用料及び賃 213借料
16.16.原材料費 6
18.18.備品購入費 225
19.19.負担金・補助 3,528及び交付金
20.20.扶助費 1,134
4. 4.学校給食費 57,612 57,612 0 0 57,612 57,612 57,612 57,612 1. 1.報酬 3,875 給食業務運営管理費 26,081
7. 7.賃金 14,346給食費扶助費 6,097
学校給食センター費 19,386
8. 8.報償費 10 学校給食センター運営管理費 11,165
9. 9.旅費 216 常呂学校給食センター運営管理費 753
留辺蘂学校給食センター運営管理費 2,351
11.11.需用費 18,440 共同調理所運営管理費 2,237
配送車両購入費(債務負担行為) 2,880
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 161 - - 162 -
10款 教育費10款 教育費
12.12.役務費 1,537 給食業務電算統合事業費 6,048
13.13.委託料 9,404
14.14.使用料及び賃 480借料
18.18.備品購入費 3,201
19.19.負担金・補助 6及び交付金
20.20.扶助費 6,097
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 163 - - 164 -
11款 災害復旧費11款 災害復旧費
11.11.災害復旧費 731 731 0 0 731 731 731 731
1. 1.土木災害復旧費 731 731 0 0 731 731 731 731
1. 1.公共災害復旧費 731 731 0 0 731 731 731 731 9. 9.旅費 36 現年災害復旧費 731
11.11.需用費 125
13.13.委託料 570
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 165 - - 166 -
12款 公債費12款 公債費
12.12.公債費 4,364,786 4,364,786 0 0 4,364,786 4,364,786 4,364,786 4,364,786
1. 1.公債費 4,364,786 4,364,786 0 0 4,364,786 4,364,786 4,364,786 4,364,786
1. 1.元金 3,484,069 3,484,069 0 0 3,484,069 3,484,069 3,484,069 3,484,06923.23.償還金・利子 3,484,069 市債償還元金 3,484,069及び割引料
2. 2.利子 880,130 880,130 0 0 880,130 880,130 880,130 880,13023.23.償還金・利子 880,130 市債償還利子 849,183及び割引料
一時借入金利子 30,947
3. 3.諸費 587 587 0 0 587 587 587 58712.12.役務費 587 登録債手数料 587
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 167 - - 168 -
13款 諸支出金13款 諸支出金
13.13.諸支出金 13,478,708 13,478,708 0 0 13,478,708 13,478,708 13,478,708 13,478,708
1. 1.諸支出金 13,478,708 13,478,708 0 0 13,478,708 13,478,708 13,478,708 13,478,708
1. 1.諸支出金 16,471 16,471 0 0 16,471 16,471 16,471 16,471 4. 4.共済費 15,915 各種保険料事業主負担金 15,915
5. 5.災害補償費 516災害補償費 516
各種負担金・補助金 40
19.19.負担金・補助 40及び交付金
2. 2.公営企業費 89,941 89,941 0 0 89,941 89,941 89,941 89,94119.19.負担金・補助 74,071 水道事業会計補助金 22及び交付金
水道事業会計負担金 39
23.23.償還金・利子 15,870 水道事業会計償還金(債務負担行為) 15,870及び割引料
下水道事業会計補助金 40,930
下水道事業会計負担金 33,080
3. 3.開発公社費 233,871 233,871 0 0 233,871 233,871 233,871 233,87121.21.貸付金 233,871 北見市土地開発公社貸付金 140,871
財団法人北見振興公社貸付金 93,000
4. 4.償還金及び還付金 5,000 5,000 0 0 5,000 5,000 5,000 5,00023.23.償還金・利子 5,000 歳入過誤納返還金 5,000及び割引料
5. 5.旧市町借入金返済 13,133,425 13,133,425 0 0 13,133,425 13,133,425 13,133,425 13,133,42523.23.償還金・利子 13,133,425 旧北見市借入金返済金 12,263,425金 及び割引料
旧端野町借入金返済金 320,000
旧常呂町借入金返済金 220,000
旧留辺蘂町借入金返済金 330,000
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 169 - - 170 -
14款 予備費14款 予備費
14.14.予備費 40,000 40,000 0 0 40,000 40,000 40,000 40,000
1. 1.予備費 40,000 40,000 0 0 40,000 40,000 40,000 40,000
1. 1.予備費 40,000 40,000 0 0 40,000 40,000 40,000 40,00029.29.予備費 40,000 予備費 40,000
歳 出 合 計 25,716,000 25,716,000 0 0 25,716,000 25,716,000 25,716,000 25,716,000
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 171 - - 172 -
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- 205 - - 206 -
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- 207 -
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歳 入
第1表 歳入歳出予算
款 項 金 額
(単位:千円)
11支払基金交付金 1,334,6171,334,617
11支払基金交付金 1,334,6171,334,617
22国庫支出金 665,045665,045
11国庫負担金 664,993664,993
22国庫補助金 5252
33道支出金 231,642231,642
11道負担金 231,642231,642
44繰入金 626,419626,419
11他会計繰入金 626,419626,419
55諸収入 869869
11雑入 861861
22延滞金及び加算金 88
歳 入 合 計 2,858,5922,858,592
- 208 -
歳 出
款 項 金 額
11総務費 4,1804,180
11総務管理費 4,1804,180
22医療諸費 2,364,9202,364,920
11医療諸費 2,364,9202,364,920
33諸支出金 487,692487,692
11償還金 749749
22諸支出金 486,943486,943
44予備費 1,8001,800
11予備費 1,8001,800
歳 出 合 計 2,858,5922,858,592
- 209 -
(単位:千円)
1 総 括
(歳 入)
歳入歳出予算事項別明細書
款
(単位:千円)
1 1支払基金交付金 1,334,6171,334,617 00 1,334,6171,334,617
2 2国庫支出金 665,045665,045 00 665,045665,045
3 3道支出金 231,642231,642 00 231,642231,642
4 4繰入金 626,419626,419 00 626,419626,419
5 5諸収入 869869 00 869869
2,858,5922,858,592 00 2,858,5922,858,592歳 入 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
- 210 -
(歳 出)
款
国 道 支 出 金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
特 定 財 源
1 1総務費 4,1804,180 00 4,1804,180 00 00 4,1804,18000
2 2医療諸費 2,364,9202,364,920 00 2,364,9202,364,920 00 00 00 2,364,9202,364,920
3 3諸支出金 487,692487,692 00 487,692487,692 00 00 00 487,692487,692
4 4予備費 1,8001,800 00 1,8001,800 00 00 00 1,8001,800
2,858,5922,858,592 00 2,858,5922,858,592 00 00 00 2,858,5922,858,592歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
- 211 - - 212 -
(単位:千円)
2 歳 入
1.支払基金交付金 1,334,617 1,334,617 0 0 1,334,617 1,334,617
1,334,617 1,334,617 0 0 1,334,617 1,334,617 1.支払基金交付金
1,325,202 1,325,202 0 0 1,325,202 1,325,202 1.医療費交付金 1.医療費交付金 1,325,202 1,325,202支払基金交付金 1,325,202 1,325,202
9,415 9,415 0 0 9,415 9,415 2.審査支払手数料交付金 1.審査支払手数料交付金 9,415 9,415審査支払手数料交付金 9,415 9,415
2.国庫支出金 665,045 665,045 0 0 665,045 665,045
664,993 664,993 0 0 664,993 664,993 1.国庫負担金
664,993 664,993 0 0 664,993 664,993 1.医療費負担金 1.医療費負担金 664,993 664,993医療費負担金 664,993 664,993
52 52 0 0 52 52 2.国庫補助金
52 52 0 0 52 52 1.医療費適正化推進事業費補助金 1.医療費適正化推進事業費補 52 52医療費適正化推進事業費補助金助金
52 52
3.道支出金 231,642 231,642 0 0 231,642 231,642
231,642 231,642 0 0 231,642 231,642 1.道負担金
231,642 231,642 0 0 231,642 231,642 1.医療費負担金 1.医療費負担金 231,642 231,642医療費負担金 231,642 231,642
4.繰入金 626,419 626,419 0 0 626,419 626,419
626,419 626,419 0 0 626,419 626,419 1.他会計繰入金
626,419 626,419 0 0 626,419 626,419 1.一般会計繰入金 1.一般会計繰入金 626,419 626,419一般会計繰入金 626,419 626,419
5.諸収入 869 869 0 0 869 869
861 861 0 0 861 861 1.雑入
316 316 0 0 316 316 1.第三者納付金 1.第三者納付金 316 316第三者行為納付金 316 316
545 545 0 0 545 545 2.返納金 1.返納金 545 545返納金 545 545
8 8 0 0 8 8 2.延滞金及び加算金
8 8 0 0 8 8 1.加算金 1.加算金 8 8加算金 8 8
歳 入 合 計 2,858,592 2,858,592 0 0 2,858,592 2,858,592
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 213 - - 214 -
老人保健特別会計老人保健特別会計
老人保健特別会計老人保健特別会計3 歳 出
1. 1.総務費 4,180 4,180 0 0 4,180 4,180 4,180 4,180
1. 1.総務管理費 4,180 4,180 0 0 4,180 4,180 4,180 4,180
1. 1.一般管理費 4,180 4,180 0 0 4,180 4,180 4,180 4,180 1. 1.報酬 203 老人医療事務経費 4,180
4. 4.共済費 91 老人医療給付事務経費 1,741
老人医療費適正化推進事業費 2,439
7. 7.賃金 1,153
9. 9.旅費 50
11.11.需用費 482
12.12.役務費 408
13.13.委託料 1,471
14.14.使用料及び賃 4借料
18.18.備品購入費 113
19.19.負担金・補助 205及び交付金
2. 2.医療諸費 2,364,920 2,364,920 0 0 2,364,920 2,364,920 2,364,920 2,364,920
1. 1.医療諸費 2,364,920 2,364,920 0 0 2,364,920 2,364,920 2,364,920 2,364,920
1. 1.医療給付費 2,357,192 2,357,192 0 0 2,357,192 2,357,192 2,357,192 2,357,19219.19.負担金・補助 2,357,192 老人医療給付経費 2,357,192及び交付金
2. 2.審査支払手数料 7,728 7,728 0 0 7,728 7,728 7,728 7,72812.12.役務費 7,728 老人医療費審査支払経費 7,728
3. 3.諸支出金 487,692 487,692 0 0 487,692 487,692 487,692 487,692
1. 1.償還金 749 749 0 0 749 749 749 749
1. 1.償還金 749 749 0 0 749 749 749 74923.23.償還金・利子 749 過年度精算金 749及び割引料
2. 2.諸支出金 486,943 486,943 0 0 486,943 486,943 486,943 486,943
1. 1.旧市町借入金返済 486,943 486,943 0 0 486,943 486,943 486,943 486,94323.23.償還金・利子 486,943 旧北見市借入金返済金 396,449金 及び割引料
旧端野町借入金返済金 34,239
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 215 - - 216 -
老人保健特別会計老人保健特別会計
旧常呂町借入金返済金 50,021
旧留辺蘂町借入金返済金 6,234
4. 4.予備費 1,800 1,800 0 0 1,800 1,800 1,800 1,800
1. 1.予備費 1,800 1,800 0 0 1,800 1,800 1,800 1,800
1. 1.予備費 1,800 1,800 0 0 1,800 1,800 1,800 1,80029.29.予備費 1,800 予備費 1,800
歳 出 合 計 2,858,592 2,858,592 0 0 2,858,592 2,858,592 2,858,592 2,858,592
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 217 - - 218 -
- 219 -
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歳 入
第1表 歳入歳出予算
款 項 金 額
(単位:千円)
11国民健康保険収入 423,505423,505
11国民健康保険料 418,537418,537
22国民健康保険税 4,9684,968
22国庫支出金 1,434,0661,434,066
11国庫負担金 649,925649,925
22国庫補助金 784,141784,141
33療養給付費等交付金 481,432481,432
11療養給付費等交付金 481,432481,432
44道支出金 322,712322,712
11道負担金 15,46715,467
22道補助金 307,245307,245
55共同事業交付金 1,2331,233
11共同事業交付金 1,2331,233
66繰入金 621,491621,491
11他会計繰入金 483,114483,114
22基金繰入金 138,377138,377
77諸収入 1,7971,797
11延滞金加算金及び過料 704704
22雑入 1,0931,093
- 220 -
歳 出
款 項 金 額
11総務費 19,44119,441
11総務管理費 15,42915,429
22徴収費 4,0124,012
22保険給付費 1,700,7751,700,775
11療養諸費 1,680,8851,680,885
22出産育児諸費 14,10014,100
33葬祭諸費 5,7905,790
33老人保健拠出金 177,558177,558
11老人保健拠出金 177,558177,558
44介護納付金 61,86361,863
11介護納付金 61,86361,863
55共同事業拠出金 1,3351,335
11共同事業拠出金 1,3351,335
66保健事業費 21,21421,214
11保健事業費 21,21421,214
77諸支出金 1,269,1101,269,110
11償還金及び還付金 10,57310,573
22諸支出金 1,258,5371,258,537
88予備費 34,94034,940
- 222 -
(単位:千円)
1 総 括
(歳 入)
歳入歳出予算事項別明細書
款
(単位:千円)
1 1国民健康保険収入 423,505423,505 00 423,505423,505
2 2国庫支出金 1,434,0661,434,066 00 1,434,0661,434,066
3 3療養給付費等交付金 481,432481,432 00 481,432481,432
4 4道支出金 322,712322,712 00 322,712322,712
5 5共同事業交付金 1,2331,233 00 1,2331,233
6 6繰入金 621,491621,491 00 621,491621,491
7 7諸収入 1,7971,797 00 1,7971,797
3,286,2363,286,236 00 3,286,2363,286,236歳 入 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
- 224 -
(歳 出)
款
国 道 支 出 金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
特 定 財 源
1 1総務費 19,44119,441 00 19,44119,441 00 00 19,44119,44100
2 2保険給付費 1,700,7751,700,775 00 1,700,7751,700,775 00 00 00 1,700,7751,700,775
3 3老人保健拠出金 177,558177,558 00 177,558177,558 00 00 00 177,558177,558
4 4介護納付金 61,86361,863 00 61,86361,863 00 00 00 61,86361,863
5 5共同事業拠出金 1,3351,335 00 1,3351,335 00 00 00 1,3351,335
6 6保健事業費 21,21421,214 00 21,21421,214 00 00 00 21,21421,214
7 7諸支出金 1,269,1101,269,110 00 1,269,1101,269,110 00 00 00 1,269,1101,269,110
8 8予備費 34,94034,940 00 34,94034,940 00 00 00 34,94034,940
3,286,2363,286,236 00 3,286,2363,286,236 00 00 00 3,286,2363,286,236歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
- 225 - - 226 -
(単位:千円)
2 歳 入
1.国民健康保険収入 423,505 423,505 0 0 423,505 423,505
418,537 418,537 0 0 418,537 418,537 1.国民健康保険料
328,184 328,184 0 0 328,184 328,184 1.一般被保険者国民健康保険料 1.医療給付費分現年分 278,841 278,841医療給付費分現年分 278,841 278,841
2.介護納付金分現年分 42,971 42,971介護納付金分現年分 42,971 42,971
3.医療給付費分滞納繰越分 5,826 5,826医療給付費分滞納繰越分 5,826 5,826
4.介護納付金分滞納繰越分 546 546介護納付金分滞納繰越分 546 546
90,353 90,353 0 0 90,353 90,353 2.退職被保険者等国民健康保険料 1.医療給付費分現年分 83,021 83,021医療給付費分現年分 83,021 83,021
2.介護納付金分現年分 7,012 7,012介護納付金分現年分 7,012 7,012
3.医療給付費分滞納繰越分 300 300医療給付費分滞納繰越分 300 300
4.介護納付金分滞納繰越分 20 20介護納付金分滞納繰越分 20 20
4,968 4,968 0 0 4,968 4,968 2.国民健康保険税
3,617 3,617 0 0 3,617 3,617 1.一般被保険者国民健康保険税 1.医療給付費分現年分 3,201 3,201医療給付費分現年分 3,201 3,201
2.介護納付金分現年分 412 412介護納付金分現年分 412 412
3.医療給付費分滞納繰越分 2 2医療給付費分滞納繰越分 2 2
4.介護納付金分滞納繰越分 2 2介護納付金分滞納繰越分 2 2
1,351 1,351 0 0 1,351 1,351 2.退職被保険者等国民健康保険税 1.医療給付費分現年分 941 941医療給付費分現年分 941 941
2.介護納付金分現年分 336 336介護納付金分現年分 336 336
3.医療給付費分滞納繰越分 66 66医療給付費分滞納繰越分 66 66
4.介護納付金分滞納繰越分 8 8介護納付金分滞納繰越分 8 8
2.国庫支出金 1,434,066 1,434,066 0 0 1,434,066 1,434,066
649,925 649,925 0 0 649,925 649,925 1.国庫負担金
636,449 636,449 0 0 636,449 636,449 1.療養給付費等負担金 1.療養給付費等負担金 636,449 636,449療養給付費負担金 508,621 508,621
老人保健医療費拠出金負担金 127,828 127,828
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 227 - - 228 -
国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計
13,476 13,476 0 0 13,476 13,476 2.高額医療費共同事業負担金 1.高額医療費共同事業負担金 13,476 13,476高額医療費共同事業負担金 13,476 13,476
784,141 784,141 0 0 784,141 784,141 2.国庫補助金
784,141 784,141 0 0 784,141 784,141 1.財政調整交付金 1.財政調整交付金 784,141 784,141普通調整交付金 631,639 631,639
特別調整交付金 152,502 152,502
3.療養給付費等交付金 481,432 481,432 0 0 481,432 481,432
481,432 481,432 0 0 481,432 481,432 1.療養給付費等交付金
481,432 481,432 0 0 481,432 481,432 1.療養給付費等交付金 1.療養給付費等交付金 481,432 481,432療養給付費等交付金 481,432 481,432
4.道支出金 322,712 322,712 0 0 322,712 322,712
15,467 15,467 0 0 15,467 15,467 1.道負担金
15,467 15,467 0 0 15,467 15,467 1.高額医療費共同事業負担金 1.高額医療費共同事業負担金 15,467 15,467高額医療共同事業負担金 15,467 15,467
307,245 307,245 0 0 307,245 307,245 2.道補助金
7,518 7,518 0 0 7,518 7,518 1.国民健康保険財政健全化対策費補助金 1.国民健康保険財政健全化対 7,518 7,518国民健康保険財政健全化対策費補助金策費補助金
7,518 7,518
299,727 299,727 0 0 299,727 299,727 2.財政調整交付金 1.財政調整交付金 299,727 299,727普通調整交付金 299,727 299,727
5.共同事業交付金 1,233 1,233 0 0 1,233 1,233
1,233 1,233 0 0 1,233 1,233 1.共同事業交付金
1,233 1,233 0 0 1,233 1,233 1.高額医療費共同事業交付金 1.高額医療費共同事業交付金 1,233 1,233高額医療費共同事業交付金 1,233 1,233
6.繰入金 621,491 621,491 0 0 621,491 621,491
483,114 483,114 0 0 483,114 483,114 1.他会計繰入金
483,114 483,114 0 0 483,114 483,114 1.一般会計繰入金 1.保険基盤安定繰入金軽減分 201,813 201,813保険基盤安定繰入金軽減分 201,813 201,813
2.保険基盤安定繰入金支援分 50,261 50,261保険基盤安定繰入金支援分 50,261 50,261
3.その他の一般会計繰入金 231,040 231,040一般会計繰入金 231,040 231,040
138,377 138,377 0 0 138,377 138,377 2.基金繰入金
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 229 - - 230 -
国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計
138,377 138,377 0 0 138,377 138,377 1.国民健康保険準備金積立基金繰入金 1.国民健康保険準備金積立基 138,377 138,377国民健康保険準備金積立基金繰入金金繰入金
138,377 138,377
7.諸収入 1,797 1,797 0 0 1,797 1,797
704 704 0 0 704 704 1.延滞金加算金及び過料
675 675 0 0 675 675 1.一般被保険者延滞金 1.一般被保険者延滞金 675 675一般被保険者延滞金 675 675
12 12 0 0 12 12 2.退職被保険者等延滞金 1.退職被保険者等延滞金 12 12退職被保険者等延滞金 12 12
13 13 0 0 13 13 3.一般被保険者加算金 1.一般被保険者加算金 13 13一般被保険者加算金 13 13
4 4 0 0 4 4 4.退職被保険者等加算金 1.退職被保険者等加算金 4 4退職被保険者等加算金 4 4
1,093 1,093 0 0 1,093 1,093 2.雑入
220 220 0 0 220 220 1.一般被保険者第三者納付金 1.一般被保険者第三者行為納 220 220一般被保険者第三者行為納付金付金
220 220
471 471 0 0 471 471 2.退職被保険者等第三者納付金 1.退職被保険者等第三者行為 471 471退職被保険者等第三者行為納付金納付金
471 471
335 335 0 0 335 335 3.一般被保険者返納金 1.一般被保険者返納金 335 335一般被保険者返納金 335 335
51 51 0 0 51 51 4.退職被保険者等返納金 1.退職被保険者等返納金 51 51退職被保険者等返納金 51 51
16 16 0 0 16 16 5.雑入 1.雑入 16 16雑入 16 16
歳 入 合 計 3,286,236 3,286,236 0 0 3,286,236 3,286,236
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 231 - - 232 -
国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計
国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計3 歳 出
1. 1.総務費 19,441 19,441 0 0 19,441 19,441 19,441 19,441
1. 1.総務管理費 15,429 15,429 0 0 15,429 15,429 15,429 15,429
1. 1.一般管理費 15,150 15,150 0 0 15,150 15,150 15,150 15,150 2. 2.給料 6,468 職員人件費 10,781
3. 3.職員手当等 3,231国民健康保険事業事務経費 4,369
4. 4.共済費 1,066
9. 9.旅費 70
11.11.需用費 628
12.12.役務費 116
13.13.委託料 3,211
14.14.使用料及び賃 334借料
19.19.負担金・補助 26及び交付金
2. 2.連合会負担金 37 37 0 0 37 37 37 3719.19.負担金・補助 37 北海道国民健康保険団体連合会負担金 37及び交付金
3. 3.運営協議会費 242 242 0 0 242 242 242 242 1. 1.報酬 78 国民健康保険運営協議会事務経費 242
9. 9.旅費 109
11.11.需用費 41
14.14.使用料及び賃 14借料
2. 2.徴収費 4,012 4,012 0 0 4,012 4,012 4,012 4,012
1. 1.賦課徴収費 4,012 4,012 0 0 4,012 4,012 4,012 4,012 7. 7.賃金 382 国民健康保険料賦課徴収事務経費 4,012
9. 9.旅費 12
11.11.需用費 968
19.19.負担金・補助 2,650及び交付金
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 233 - - 234 -
国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計
2. 2.保険給付費 1,700,775 1,700,775 0 0 1,700,775 1,700,775 1,700,775 1,700,775
1. 1.療養諸費 1,680,885 1,680,885 0 0 1,680,885 1,680,885 1,680,885 1,680,885
1. 1.一般被保険者療養 945,885 945,885 0 0 945,885 945,885 945,885 945,88519.19.負担金・補助 945,885 一般被保険者療養給付費 945,885給付費 及び交付金
2. 2.一般被保険者療養 7,227 7,227 0 0 7,227 7,227 7,227 7,22719.19.負担金・補助 7,227 一般被保険者療養費 7,227費 及び交付金
3. 3.一般被保険者高額 114,852 114,852 0 0 114,852 114,852 114,852 114,85219.19.負担金・補助 114,852 一般被保険者高額療養費 114,852療養費 及び交付金
4. 4.一般被保険者移送 471 471 0 0 471 471 471 47119.19.負担金・補助 471 一般被保険者移送費 471費 及び交付金
5. 5.退職被保険者等療 549,380 549,380 0 0 549,380 549,380 549,380 549,38019.19.負担金・補助 549,380 退職被保険者等療養給付費 549,380養給付費 及び交付金
6. 6.退職被保険者等療 4,471 4,471 0 0 4,471 4,471 4,471 4,47119.19.負担金・補助 4,471 退職被保険者等療養費 4,471養費 及び交付金
7. 7.退職被保険者等高 56,427 56,427 0 0 56,427 56,427 56,427 56,42719.19.負担金・補助 56,427 退職被保険者等高額療養費 56,427額療養費 及び交付金
8. 8.退職被保険者等移 261 261 0 0 261 261 261 26119.19.負担金・補助 261 退職被保険者等移送費 261送費 及び交付金
9. 9.審査支払手数料 1,911 1,911 0 0 1,911 1,911 1,911 1,91112.12.役務費 1,911 診療報酬請求明細書等審査支払手数料経費 1,911
2. 2.出産育児諸費 14,100 14,100 0 0 14,100 14,100 14,100 14,100
1. 1.出産育児一時金 14,100 14,100 0 0 14,100 14,100 14,100 14,10019.19.負担金・補助 14,100 出産育児給付費 14,100及び交付金
3. 3.葬祭諸費 5,790 5,790 0 0 5,790 5,790 5,790 5,790
1. 1.葬祭給付費 5,790 5,790 0 0 5,790 5,790 5,790 5,79019.19.負担金・補助 5,790 葬祭給付費 5,790及び交付金
3. 3.老人保健拠出金 177,558 177,558 0 0 177,558 177,558 177,558 177,558
1. 1.老人保健拠出金 177,558 177,558 0 0 177,558 177,558 177,558 177,558
1. 1.老人保健医療費拠 174,587 174,587 0 0 174,587 174,587 174,587 174,58719.19.負担金・補助 174,587 老人保健医療費拠出金 174,587出金 及び交付金
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 235 - - 236 -
国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計
2. 2.老人保健事務費拠 2,971 2,971 0 0 2,971 2,971 2,971 2,97119.19.負担金・補助 2,971 老人保健事務費拠出金 2,971出金 及び交付金
4. 4.介護納付金 61,863 61,863 0 0 61,863 61,863 61,863 61,863
1. 1.介護納付金 61,863 61,863 0 0 61,863 61,863 61,863 61,863
1. 1.介護納付金 61,863 61,863 0 0 61,863 61,863 61,863 61,86319.19.負担金・補助 61,863 介護納付金 61,863及び交付金
5. 5.共同事業拠出金 1,335 1,335 0 0 1,335 1,335 1,335 1,335
1. 1.共同事業拠出金 1,335 1,335 0 0 1,335 1,335 1,335 1,335
1. 1.高額医療費拠出金 1,327 1,327 0 0 1,327 1,327 1,327 1,32719.19.負担金・補助 1,327 高額医療費拠出金 1,327及び交付金
2. 2.その他共同事業拠 8 8 0 0 8 8 8 819.19.負担金・補助 8 退職者医療制度事業拠出金 8出金 及び交付金
6. 6.保健事業費 21,214 21,214 0 0 21,214 21,214 21,214 21,214
1. 1.保健事業費 21,214 21,214 0 0 21,214 21,214 21,214 21,214
1. 1.保健事業費 21,214 21,214 0 0 21,214 21,214 21,214 21,214 1. 1.報酬 439 保健事業費 15,374
4. 4.共済費 207医療費適正化特別対策事業費 5,840
7. 7.賃金 2,148
8. 8.報償費 652
9. 9.旅費 258
11.11.需用費 4,093
12.12.役務費 5,072
13.13.委託料 3,035
19.19.負担金・補助 336及び交付金
28.28.繰出金 4,974
7. 7.諸支出金 1,269,110 1,269,110 0 0 1,269,110 1,269,110 1,269,110 1,269,110
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 237 - - 238 -
国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計
1. 1.償還金及び還付金 10,573 10,573 0 0 10,573 10,573 10,573 10,573
1. 1.一般被保険者保険 3,522 3,522 0 0 3,522 3,522 3,522 3,52223.23.償還金・利子 3,522 一般被保険者保険料過年度還付金 1,030料還付金 及び割引料
一般被保険者保険料過誤納還付金 2,492
2. 2.退職被保険者等保 829 829 0 0 829 829 829 82923.23.償還金・利子 829 退職被保険者等保険料過年度還付金 402険料還付金 及び割引料
退職被保険者等保険料過誤納還付金 427
3. 3.償還金 6,222 6,222 0 0 6,222 6,222 6,222 6,22223.23.償還金・利子 6,222 過年度精算金 6,222及び割引料
2. 2.諸支出金 1,258,537 1,258,537 0 0 1,258,537 1,258,537 1,258,537 1,258,537
1. 1.旧市町借入金返済 1,258,537 1,258,537 0 0 1,258,537 1,258,537 1,258,537 1,258,53723.23.償還金・利子 1,258,537 旧北見市借入金返済金 1,106,581金 及び割引料
旧端野町借入金返済金 42,956
旧常呂町借入金返済金 10,281
旧留辺蘂町借入金返済金 98,719
8. 8.予備費 34,940 34,940 0 0 34,940 34,940 34,940 34,940
1. 1.予備費 34,940 34,940 0 0 34,940 34,940 34,940 34,940
1. 1.予備費 34,940 34,940 0 0 34,940 34,940 34,940 34,94029.29.予備費 34,940 予備費 34,940
歳 出 合 計 3,286,236 3,286,236 0 0 3,286,236 3,286,236 3,286,236 3,286,236
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 239 - - 240 -
- 241 -
���������� ������� � ���������� ������������������� �! � "#$#%��& '�( #$#%���)*��#$#%+,-, 28,586./����! 0 #$#%���123�45678945:��;*��<'�= #$#%��>� �! � "?@A& '0(� ?@BCD'0EF('�3�G�� HI�J��KLM�?@A�I�
A�NO�P�*�IA�@D�QR67ST�@D��<'0= ?@A>� �!
歳 入
第1表 歳入歳出予算
款 項 金 額
(単位:千円)
11診療収入 8,2748,274
11外来収入 8,1198,119
22入院収入 155155
22使用料及び手数料 9898
11手数料 9898
33繰入金 13,51313,513
11他会計繰入金 13,51313,513
44諸収入 11
11雑入 11
55市債 6,7006,700
11市債 6,7006,700
歳 入 合 計 28,58628,586
- 242 -
歳 出
款 項 金 額
11総務費 13,86513,865
11施設管理費 13,86513,865
22医業費 3,5273,527
11医業費 3,5273,527
33公債費 5,1075,107
11公債費 5,1075,107
44諸支出金 5,7875,787
11諸支出金 5,7875,787
55予備費 300300
11予備費 300300
歳 出 合 計 28,58628,586
- 243 -
(単位:千円)
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- 244 -
1 総 括
(歳 入)
歳入歳出予算事項別明細書
款
(単位:千円)
1 1診療収入 8,2748,274 00 8,2748,274
2 2使用料及び手数料 9898 00 9898
3 3繰入金 13,51313,513 00 13,51313,513
4 4諸収入 11 00 11
5 5市債 6,7006,700 00 6,7006,700
28,58628,586 00 28,58628,586歳 入 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
- 245 -
(歳 出)
款
国 道 支 出 金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
特 定 財 源
1 1総務費 13,86513,865 00 13,86513,865 00 00 13,86513,86500
2 2医業費 3,5273,527 00 3,5273,527 00 00 00 3,5273,527
3 3公債費 5,1075,107 00 5,1075,107 00 00 00 5,1075,107
4 4諸支出金 5,7875,787 00 5,7875,787 00 00 00 5,7875,787
5 5予備費 300300 00 300300 00 00 00 300300
28,58628,586 00 28,58628,586 00 00 00 28,58628,586歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
- 246 - - 247 -
(単位:千円)
2 歳 入
1.診療収入 8,274 8,274 0 0 8,274 8,274
8,119 8,119 0 0 8,119 8,119 1.外来収入
2,240 2,240 0 0 2,240 2,240 1.国民健康保険診療報酬収入 1.国民健康保険診療報酬収入 2,240 2,240国民健康保険診療報酬収入 2,240 2,240
1,270 1,270 0 0 1,270 1,270 2.社会保険診療報酬収入 1.社会保険診療報酬収入 1,270 1,270社会保険診療報酬収入 1,270 1,270
3,111 3,111 0 0 3,111 3,111 3.老人保健診療報酬収入 1.老人保健診療報酬収入 3,111 3,111老人保健診療報酬収入 3,111 3,111
1,497 1,497 0 0 1,497 1,497 4.一部負担金収入 1.一部負担金収入 1,497 1,497一部負担金収入 1,497 1,497
1 1 0 0 1 1 5.その他診療報酬収入 1.その他診療報酬収入 1 1その他診療報酬収入 1 1
155 155 0 0 155 155 2.入院収入
28 28 0 0 28 28 1.国民健康保険診療報酬収入 1.国民健康保険診療報酬収入 28 28国民健康保険診療報酬収入 28 28
28 28 0 0 28 28 2.社会保険診療報酬収入 1.社会保険診療報酬収入 28 28社会保険診療報酬収入 28 28
54 54 0 0 54 54 3.老人保健診療報酬収入 1.老人保健診療報酬収入 54 54老人保健診療報酬収入 54 54
45 45 0 0 45 45 4.一部負担金収入 1.一部負担金収入 45 45一部負担金収入 45 45
2.使用料及び手数料 98 98 0 0 98 98
98 98 0 0 98 98 1.手数料
98 98 0 0 98 98 1.手数料 1.手数料 98 98診断書交付手数料等 98 98
3.繰入金 13,513 13,513 0 0 13,513 13,513
13,513 13,513 0 0 13,513 13,513 1.他会計繰入金
8,539 8,539 0 0 8,539 8,539 1.一般会計繰入金 1.一般会計繰入金 8,539 8,539一般会計繰入金 8,539 8,539
4,974 4,974 0 0 4,974 4,974 2.国民健康保険特別会計繰入金 1.国民健康保険特別会計繰入 4,974 4,974国民健康保険特別会計繰入金金
4,974 4,974
4.諸収入 1 1 0 0 1 1
1 1 0 0 1 1 1.雑入
1 1 0 0 1 1 1.雑入 1.雑入 1 1雑入 1 1
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 248 - - 249 -
診療所特別会計診療所特別会計
5.市債 6,700 6,700 0 0 6,700 6,700
6,700 6,700 0 0 6,700 6,700 1.市債
6,700 6,700 0 0 6,700 6,700 1.診療所整備事業債 1.診療所整備事業債 6,700 6,700診療所整備事業債 6,700 6,700
歳 入 合 計 28,586 28,586 0 0 28,586 28,586
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 250 - - 251 -
診療所特別会計診療所特別会計
診療所特別会計診療所特別会計3 歳 出
1. 1.総務費 13,865 13,865 0 0 13,865 13,865 13,865 13,865
1. 1.施設管理費 13,865 13,865 0 0 13,865 13,865 13,865 13,865
1. 1.一般管理費 13,865 13,865 0 0 13,865 13,865 13,865 13,865 1. 1.報酬 781 職員人件費 1,720
2. 2.給料 1,529診療所運営管理費 3,145
診療所整備事業費 9,000
3. 3.職員手当等 93
4. 4.共済費 96
7. 7.賃金 153
9. 9.旅費 32
10.10.交際費 13
11.11.需用費 1,217
12.12.役務費 225
13.13.委託料 418
14.14.使用料及び賃 11借料
15.15.工事請負費 9,000
18.18.備品購入費 274
19.19.負担金・補助 21及び交付金
27.27.公課費 2
2. 2.医業費 3,527 3,527 0 0 3,527 3,527 3,527 3,527
1. 1.医業費 3,527 3,527 0 0 3,527 3,527 3,527 3,527
1. 1.医業費 3,360 3,360 0 0 3,360 3,360 3,360 3,36011.11.需用費 2,453 医薬材料購入費 2,452
13.13.委託料 356臨床検査委託費 356
医療機器管理費 552
18.18.備品購入費 551
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 252 - - 253 -
診療所特別会計診療所特別会計
2. 2.給食費 167 167 0 0 167 167 167 16711.11.需用費 67 入院患者給食支給経費 167
13.13.委託料 100
3. 3.公債費 5,107 5,107 0 0 5,107 5,107 5,107 5,107
1. 1.公債費 5,107 5,107 0 0 5,107 5,107 5,107 5,107
1. 1.元金 3,430 3,430 0 0 3,430 3,430 3,430 3,43023.23.償還金・利子 3,430 市債償還元金 3,430及び割引料
2. 2.利子 1,677 1,677 0 0 1,677 1,677 1,677 1,67723.23.償還金・利子 1,677 市債償還利子 1,677及び割引料
4. 4.諸支出金 5,787 5,787 0 0 5,787 5,787 5,787 5,787
1. 1.諸支出金 5,787 5,787 0 0 5,787 5,787 5,787 5,787
1. 1.旧市町借入金返済 5,787 5,787 0 0 5,787 5,787 5,787 5,78723.23.償還金・利子 5,787 旧北見市借入金返済金 5,787金 及び割引料
5. 5.予備費 300 300 0 0 300 300 300 300
1. 1.予備費 300 300 0 0 300 300 300 300
1. 1.予備費 300 300 0 0 300 300 300 30029.29.予備費 300 予備費 300
歳 出 合 計 28,586 28,586 0 0 28,586 28,586 28,586 28,586
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 254 - - 255 -
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- 256 - - 257 -
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- 258 -
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歳 入
第1表 歳入歳出予算
款 項 金 額
(単位:千円)
11保険料 178,821178,821
11介護保険料 178,821178,821
22分担金及び負担金 4,4034,403
11負担金 4,4034,403
33国庫支出金 194,875194,875
11国庫負担金 91,83991,839
22国庫補助金 103,036103,036
44支払基金交付金 266,654266,654
11支払基金交付金 266,654266,654
55道支出金 162,088162,088
11道負担金 158,907158,907
22道補助金 3,1813,181
66繰入金 776,735776,735
11他会計繰入金 775,991775,991
22基金繰入金 744744
77諸収入 58,68758,687
11雑入 58,68758,687
歳 入 合 計 1,642,2631,642,263
- 259 -
歳 出
款 項 金 額
11総務費 33,81633,816
11総務管理費 16,45216,452
22徴収費 218218
33要介護認定費 17,14617,146
22保険給付費 1,061,7591,061,759
11保険給付費 1,061,7591,061,759
33財政安定化基金拠出金 4444
11財政安定化基金拠出金 4444
44基金積立金 32,94032,940
11基金積立金 32,94032,940
55諸支出金 512,599512,599
11償還金及び還付金 30,51130,511
22諸支出金 482,088482,088
66予備費 1,1051,105
11予備費 1,1051,105
歳 出 合 計 1,642,2631,642,263
- 260 -
(単位:千円)
1 総 括
(歳 入)
歳入歳出予算事項別明細書
款
(単位:千円)
1 1保険料 178,821178,821 00 178,821178,821
2 2分担金及び負担金 4,4034,403 00 4,4034,403
3 3国庫支出金 194,875194,875 00 194,875194,875
4 4支払基金交付金 266,654266,654 00 266,654266,654
5 5道支出金 162,088162,088 00 162,088162,088
6 6繰入金 776,735776,735 00 776,735776,735
7 7諸収入 58,68758,687 00 58,68758,687
1,642,2631,642,263 00 1,642,2631,642,263歳 入 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
- 262 -
(歳 出)
款
国 道 支 出 金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
特 定 財 源
1 1総務費 33,81633,816 00 33,81633,816 00 00 33,81633,81600
2 2保険給付費 1,061,7591,061,759 00 1,061,7591,061,759 00 00 00 1,061,7591,061,759
3 3財政安定化基金拠出金 4444 00 4444 00 00 00 4444
4 4基金積立金 32,94032,940 00 32,94032,940 00 00 00 32,94032,940
5 5諸支出金 512,599512,599 00 512,599512,599 00 00 00 512,599512,599
6 6予備費 1,1051,105 00 1,1051,105 00 00 00 1,1051,105
1,642,2631,642,263 00 1,642,2631,642,263 00 00 00 1,642,2631,642,263歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
- 263 - - 264 -
(単位:千円)
2 歳 入
1.保険料 178,821 178,821 0 0 178,821 178,821
178,821 178,821 0 0 178,821 178,821 1.介護保険料
178,821 178,821 0 0 178,821 178,821 1.第1号被保険者保険料 1.現年度分特別徴収保険料 156,762 156,762現年度分特別徴収保険料 156,762 156,762
2.現年度分普通徴収保険料 21,725 21,725現年度分普通徴収保険料 21,725 21,725
3.滞納繰越分普通徴収保険料 334 334滞納繰越分普通徴収保険料 334 334
2.分担金及び負担金 4,403 4,403 0 0 4,403 4,403
4,403 4,403 0 0 4,403 4,403 1.負担金
4,403 4,403 0 0 4,403 4,403 1.認定審査会負担金 1.認定審査会共同設置負担金 4,403 4,403北見地域介護認定審査会共同設置2町負担金 4,403 4,403
3.国庫支出金 194,875 194,875 0 0 194,875 194,875
91,839 91,839 0 0 91,839 91,839 1.国庫負担金
91,839 91,839 0 0 91,839 91,839 1.介護給付費負担金 1.介護給付費負担金 91,839 91,839介護給付費負担金 91,839 91,839
103,036 103,036 0 0 103,036 103,036 2.国庫補助金
101,618 101,618 0 0 101,618 101,618 1.調整交付金 1.調整交付金 101,618 101,618調整交付金 101,618 101,618
1,418 1,418 0 0 1,418 1,418 2.介護保険電算システム改修事業費補助金 1.介護保険電算システム改修 1,418 1,418介護保険電算システム改修事業費補助金事業費補助金
1,418 1,418
4.支払基金交付金 266,654 266,654 0 0 266,654 266,654
266,654 266,654 0 0 266,654 266,654 1.支払基金交付金
266,654 266,654 0 0 266,654 266,654 1.介護給付費交付金 1.介護給付費交付金 266,654 266,654介護給付費交付金 266,654 266,654
5.道支出金 162,088 162,088 0 0 162,088 162,088
158,907 158,907 0 0 158,907 158,907 1.道負担金
158,907 158,907 0 0 158,907 158,907 1.介護給付費負担金 1.介護給付費負担金 158,907 158,907介護給付費負担金 158,907 158,907
3,181 3,181 0 0 3,181 3,181 2.道補助金
2,956 2,956 0 0 2,956 2,956 1.介護保険特別対策費補助金 1.利用者負担特別対策費補助 2,956 2,956利用者負担特別対策費補助金金
2,956 2,956
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 265 - - 266 -
介護保険特別会計介護保険特別会計
225 225 0 0 225 225 2.介護保険事業費補助金 1.介護保険事業費補助金 225 225ケアマネジメントリーダー活動支援事業費補助金 225 225
6.繰入金 776,735 776,735 0 0 776,735 776,735
775,991 775,991 0 0 775,991 775,991 1.他会計繰入金
775,991 775,991 0 0 775,991 775,991 1.一般会計繰入金 1.介護給付費繰入金 607,647 607,647介護給付費繰入金 607,647 607,647
2.その他の一般会計繰入金 168,344 168,344職員給与費等繰入金 89,214 89,214
事務費繰入金 69,187 69,187
利用者負担特別対策費繰入金 9,943 9,943
744 744 0 0 744 744 2.基金繰入金
744 744 0 0 744 744 1.介護給付費準備基金繰入金 1.介護給付費準備基金繰入金 744 744介護給付費準備基金繰入金 744 744
7.諸収入 58,687 58,687 0 0 58,687 58,687
58,687 58,687 0 0 58,687 58,687 1.雑入
2 2 0 0 2 2 1.返納金 1.返納金 2 2返納金 2 2
300 300 0 0 300 300 2.第三者納付金 1.第三者納付金 300 300第三者行為納付金 300 300
58,385 58,385 0 0 58,385 58,385 3.雑入 1.雑入 58,385 58,385旧端野町歳計剰余金 18,505 18,505
旧常呂町歳計剰余金 191 191
旧留辺蘂町歳計剰余金 39,689 39,689
歳 入 合 計 1,642,263 1,642,263 0 0 1,642,263 1,642,263
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 267 - - 268 -
介護保険特別会計介護保険特別会計
介護保険特別会計介護保険特別会計3 歳 出
1. 1.総務費 33,816 33,816 0 0 33,816 33,816 33,816 33,816
1. 1.総務管理費 16,452 16,452 0 0 16,452 16,452 16,452 16,452
1. 1.一般管理費 15,890 15,890 0 0 15,890 15,890 15,890 15,890 2. 2.給料 4,184 職員人件費 9,421
3. 3.職員手当等 4,540介護保険制度施行経費 3,240
利用者負担特別対策費 2,644
4. 4.共済費 686 介護保険事務電算システム改修費 111
7. 7.賃金 65介護保険支援システム費(債務負担行為) 474
9. 9.旅費 42
11.11.需用費 374
12.12.役務費 563
13.13.委託料 2,285
14.14.使用料及び賃 1借料
18.18.備品購入費 50
19.19.負担金・補助 2,626及び交付金
23.23.償還金・利子 474及び割引料
2. 2.趣旨普及費 103 103 0 0 103 103 103 10311.11.需用費 103 介護保険制度普及啓発費 103
3. 3.計画策定費 459 459 0 0 459 459 459 459 1. 1.報酬 160 介護保険事業計画策定等委員会経費 160
7. 7.賃金 89高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定経費 299
13.13.委託料 210
2. 2.徴収費 218 218 0 0 218 218 218 218
1. 1.賦課徴収費 218 218 0 0 218 218 218 218 7. 7.賃金 5 介護保険料賦課徴収事務経費 218
9. 9.旅費 9
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 269 - - 270 -
介護保険特別会計介護保険特別会計
11.11.需用費 180
12.12.役務費 4
21.21.貸付金 20
3. 3.要介護認定費 17,146 17,146 0 0 17,146 17,146 17,146 17,146
1. 1.介護認定審査会費 6,978 6,978 0 0 6,978 6,978 6,978 6,978 1. 1.報酬 2,492 北見地域介護認定審査会運営費 6,978
7. 7.賃金 506
9. 9.旅費 27
11.11.需用費 126
13.13.委託料 130
14.14.使用料及び賃 32借料
18.18.備品購入費 12
19.19.負担金・補助 3,653及び交付金
2. 2.認定調査費 10,168 10,168 0 0 10,168 10,168 10,168 10,168 1. 1.報酬 189 要介護認定調査費 10,168
9. 9.旅費 8
11.11.需用費 254
12.12.役務費 5,292
13.13.委託料 4,425
2. 2.保険給付費 1,061,759 1,061,759 0 0 1,061,759 1,061,759 1,061,759 1,061,759
1. 1.保険給付費 1,061,759 1,061,759 0 0 1,061,759 1,061,759 1,061,759 1,061,759
1. 1.介護サービス費 1,021,166 1,021,166 0 0 1,021,166 1,021,166 1,021,166 1,021,16619.19.負担金・補助 1,021,166 居宅介護サービス費 398,082及び交付金
施設介護サービス費 526,328
居宅介護福祉用具購入費 2,968
居宅介護住宅改修費 4,538
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 271 - - 272 -
介護保険特別会計介護保険特別会計
居宅介護サービス計画費 39,437
特定入所者介護サービス費 49,813
2. 2.支援サービス費 19,363 19,363 0 0 19,363 19,363 19,363 19,36319.19.負担金・補助 19,363 居宅支援サービス費 13,440及び交付金
居宅支援福祉用具購入費 330
居宅支援住宅改修費 727
居宅支援サービス計画費 4,769
特定入所者支援サービス費 97
3. 3.高額介護・支援サ 20,290 20,290 0 0 20,290 20,290 20,290 20,29019.19.負担金・補助 20,290 高額介護サービス費 20,217ービス費 及び交付金
高額支援サービス費 73
4. 4.その他諸費 940 940 0 0 940 940 940 94012.12.役務費 630 介護給付費明細書審査支払手数料 940
19.19.負担金・補助 310及び交付金
3. 3.財政安定化基金拠出 44 44 0 0 44 44 44 44金
1. 1.財政安定化基金拠出 44 44 0 0 44 44 44 44金
1. 1.財政安定化基金拠 44 44 0 0 44 44 44 4419.19.負担金・補助 44 財政安定化基金拠出金 44出金 及び交付金
4. 4.基金積立金 32,940 32,940 0 0 32,940 32,940 32,940 32,940
1. 1.基金積立金 32,940 32,940 0 0 32,940 32,940 32,940 32,940
1. 1.基金積立金 32,940 32,940 0 0 32,940 32,940 32,940 32,94025.25.積立金 32,940 介護給付費準備基金積立金 32,940
5. 5.諸支出金 512,599 512,599 0 0 512,599 512,599 512,599 512,599
1. 1.償還金及び還付金 30,511 30,511 0 0 30,511 30,511 30,511 30,511
1. 1.第1号被保険者保 1,176 1,176 0 0 1,176 1,176 1,176 1,17623.23.償還金・利子 1,176 第1号被保険者保険料過年度還付金 876険料還付金 及び割引料
第1号被保険者保険料過誤納還付金 300
2. 2.償還金 29,335 29,335 0 0 29,335 29,335 29,335 29,33523.23.償還金・利子 29,335 過年度精算金 22,771及び割引料
財政安定化基金償還金 6,564
2. 2.諸支出金 482,088 482,088 0 0 482,088 482,088 482,088 482,088
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 273 - - 274 -
介護保険特別会計介護保険特別会計
1. 1.旧市町借入金返済 482,088 482,088 0 0 482,088 482,088 482,088 482,08823.23.償還金・利子 482,088 旧北見市借入金返済金 482,088金 及び割引料
6. 6.予備費 1,105 1,105 0 0 1,105 1,105 1,105 1,105
1. 1.予備費 1,105 1,105 0 0 1,105 1,105 1,105 1,105
1. 1.予備費 1,105 1,105 0 0 1,105 1,105 1,105 1,10529.29.予備費 1,105 予備費 1,105
歳 出 合 計 1,642,263 1,642,263 0 0 1,642,263 1,642,263 1,642,263 1,642,263
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 275 - - 276 -
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- 277 - - 278 -
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- 279 -
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歳 入
第1表 歳入歳出予算
款 項 金 額
(単位:千円)
11サービス収入 50,85250,852
11介護給付費収入 46,68446,684
22自己負担金収入 3,3093,309
33支援費収入 859859
22道支出金 6,8476,847
11道補助金 6,8476,847
33寄附金 11
11寄附金 11
44繰入金 30,51030,510
11他会計繰入金 30,51030,510
55諸収入 645645
11雑入 645645
66市債 32,80032,800
11市債 32,80032,800
歳 入 合 計 121,655121,655
- 280 -
歳 出
款 項 金 額
11総務費 12,66012,660
11施設管理費 12,66012,660
22事業費 75,46075,460
11居宅サービス事業費 4,0254,025
22施設サービス事業費 70,45670,456
33在宅介護支援センター費 979979
33公債費 1,2601,260
11公債費 1,2601,260
44諸支出金 31,82331,823
11諸支出金 31,82331,823
55予備費 452452
11予備費 452452
歳 出 合 計 121,655121,655
- 281 -
(単位:千円)
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- 282 -
1 総 括
(歳 入)
歳入歳出予算事項別明細書
款
(単位:千円)
1 1サービス収入 50,85250,852 00 50,85250,852
2 2道支出金 6,8476,847 00 6,8476,847
3 3寄附金 11 00 11
4 4繰入金 30,51030,510 00 30,51030,510
5 5諸収入 645645 00 645645
6 6市債 32,80032,800 00 32,80032,800
121,655121,655 00 121,655121,655歳 入 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
- 283 -
(歳 出)
款
国 道 支 出 金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
特 定 財 源
1 1総務費 12,66012,660 00 12,66012,660 00 00 12,66012,66000
2 2事業費 75,46075,460 00 75,46075,460 00 00 00 75,46075,460
3 3公債費 1,2601,260 00 1,2601,260 00 00 00 1,2601,260
4 4諸支出金 31,82331,823 00 31,82331,823 00 00 00 31,82331,823
5 5予備費 452452 00 452452 00 00 00 452452
121,655121,655 00 121,655121,655 00 00 00 121,655121,655歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
- 284 - - 285 -
(単位:千円)
2 歳 入
1.サービス収入 50,852 50,852 0 0 50,852 50,852
46,684 46,684 0 0 46,684 46,684 1.介護給付費収入
615 615 0 0 615 615 1.居宅介護サービス費収入 1.居宅介護サービス費収入 615 615居宅介護サービス費収入 615 615
40,418 40,418 0 0 40,418 40,418 2.施設介護サービス費収入 1.施設介護サービス費収入 40,418 40,418施設介護サービス費収入 40,418 40,418
5,640 5,640 0 0 5,640 5,640 3.特定入所者介護サービス費収入 1.特定入所者介護サービス費 5,640 5,640特定入所者介護サービス費収入収入
5,640 5,640
11 11 0 0 11 11 4.居宅介護サービス計画費収入 1.居宅介護サービス計画費収 11 11居宅介護サービス計画費収入入
11 11
3,309 3,309 0 0 3,309 3,309 2.自己負担金収入
3,309 3,309 0 0 3,309 3,309 1.自己負担金収入 1.自己負担金収入 3,309 3,309自己負担金収入 3,309 3,309
859 859 0 0 859 859 3.支援費収入
859 859 0 0 859 859 1.支援費収入 1.支援費収入 859 859支援費収入 859 859
2.道支出金 6,847 6,847 0 0 6,847 6,847
6,847 6,847 0 0 6,847 6,847 1.道補助金
6,847 6,847 0 0 6,847 6,847 1.道補助金 1.在宅介護支援センター運営 6,847 6,847在宅介護支援センター運営費補助金費補助金
6,847 6,847
3.寄附金 1 1 0 0 1 1
1 1 0 0 1 1 1.寄附金
1 1 0 0 1 1 1.一般寄附金 1.一般寄附金 1 1一般寄附金 1 1
4.繰入金 30,510 30,510 0 0 30,510 30,510
30,510 30,510 0 0 30,510 30,510 1.他会計繰入金
30,510 30,510 0 0 30,510 30,510 1.一般会計繰入金 1.その他の一般会計繰入金 30,510 30,510一般会計繰入金 30,510 30,510
5.諸収入 645 645 0 0 645 645
645 645 0 0 645 645 1.雑入
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 286 - - 287 -
介護サービス事業特別会計介護サービス事業特別会計
99 99 0 0 99 99 1.認定調査委託料収入 1.認定調査委託料収入 99 99認定調査委託料収入 99 99
546 546 0 0 546 546 2.雑入 1.雑入 546 546雑入 546 546
6.市債 32,800 32,800 0 0 32,800 32,800
32,800 32,800 0 0 32,800 32,800 1.市債
32,800 32,800 0 0 32,800 32,800 1.介護施設整備事業債 1.介護施設整備事業債 32,800 32,800介護施設整備事業債 32,800 32,800
歳 入 合 計 121,655 121,655 0 0 121,655 121,655
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 288 - - 289 -
介護サービス事業特別会計介護サービス事業特別会計
介護サービス事業特別会計介護サービス事業特別会計3 歳 出
1. 1.総務費 12,660 12,660 0 0 12,660 12,660 12,660 12,660
1. 1.施設管理費 12,660 12,660 0 0 12,660 12,660 12,660 12,660
1. 1.一般管理費 12,660 12,660 0 0 12,660 12,660 12,660 12,660 2. 2.給料 7,233 職員人件費 12,660
3. 3.職員手当等 2,755
4. 4.共済費 1,422
19.19.負担金・補助 1,250及び交付金
2. 2.事業費 75,460 75,460 0 0 75,460 75,460 75,460 75,460
1. 1.居宅サービス事業費 4,025 4,025 0 0 4,025 4,025 4,025 4,025
1. 1.居宅介護サービス 4,025 4,025 0 0 4,025 4,025 4,025 4,025 4. 4.共済費 465 通所介護サービス事業費 4,025事業費
7. 7.賃金 2,366
9. 9.旅費 28
11.11.需用費 965
12.12.役務費 77
13.13.委託料 65
19.19.負担金・補助 59及び交付金
2. 2.施設サービス事業費 70,456 70,456 0 0 70,456 70,456 70,456 70,456
1. 1.施設介護サービス 70,456 70,456 0 0 70,456 70,456 70,456 70,456 1. 1.報酬 23 施設介護サービス事業費 70,456事業費
4. 4.共済費 2,765
7. 7.賃金 13,573
8. 8.報償費 132
9. 9.旅費 84
11.11.需用費 16,337
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 290 - - 291 -
介護サービス事業特別会計介護サービス事業特別会計
12.12.役務費 1,326
13.13.委託料 8,101
14.14.使用料及び賃 1,483借料
15.15.工事請負費 25,700
18.18.備品購入費 536
19.19.負担金・補助 385及び交付金
22.22.補償・補てん 11及び賠償金
3. 3.在宅介護支援センタ 979 979 0 0 979 979 979 979ー費
1. 1.在宅介護支援セン 979 979 0 0 979 979 979 979 7. 7.賃金 411 在宅介護支援センター費 979ター費
9. 9.旅費 30
11.11.需用費 339
12.12.役務費 87
13.13.委託料 101
19.19.負担金・補助 11及び交付金
3. 3.公債費 1,260 1,260 0 0 1,260 1,260 1,260 1,260
1. 1.公債費 1,260 1,260 0 0 1,260 1,260 1,260 1,260
1. 1.元金 1,200 1,200 0 0 1,200 1,200 1,200 1,20023.23.償還金・利子 1,200 市債償還元金 1,200及び割引料
2. 2.利子 60 60 0 0 60 60 60 6023.23.償還金・利子 60 市債償還利子 60及び割引料
4. 4.諸支出金 31,823 31,823 0 0 31,823 31,823 31,823 31,823
1. 1.諸支出金 31,823 31,823 0 0 31,823 31,823 31,823 31,823
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 292 - - 293 -
介護サービス事業特別会計介護サービス事業特別会計
1. 1.旧市町借入金返済 31,823 31,823 0 0 31,823 31,823 31,823 31,82323.23.償還金・利子 31,823 旧常呂町借入金返済金 31,823金 及び割引料
5. 5.予備費 452 452 0 0 452 452 452 452
1. 1.予備費 452 452 0 0 452 452 452 452
1. 1.予備費 452 452 0 0 452 452 452 45229.29.予備費 452 予備費 452
歳 出 合 計 121,655 121,655 0 0 121,655 121,655 121,655 121,655
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 294 - - 295 -
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- 296 - - 297 -
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- 298 -
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歳 入
第1表 歳入歳出予算
款 項 金 額
(単位:千円)
11分担金及び負担金 1,0021,002
11負担金 1,0021,002
22使用料及び手数料 14,23814,238
11使用料 14,23814,238
33国庫支出金 193,220193,220
11国庫補助金 193,220193,220
44財産収入 2222
11財産運用収入 2222
55繰入金 29,69029,690
11他会計繰入金 29,69029,690
66諸収入 22
11雑入 22
77市債 399,900399,900
11市債 399,900399,900
歳 入 合 計 638,074638,074
- 299 -
歳 出
款 項 金 額
11簡易水道事業費 99,59599,595
11管理費 42,10642,106
22建設費 57,48957,489
22公債費 20,54220,542
11公債費 20,54220,542
33諸支出金 514,230514,230
11償還金及び還付金 5050
22諸支出金 514,180514,180
44予備費 3,7073,707
11予備費 3,7073,707
歳 出 合 計 638,074638,074
- 300 -
(単位:千円)
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- 301 -
1 総 括
(歳 入)
歳入歳出予算事項別明細書
款
(単位:千円)
1 1分担金及び負担金 1,0021,002 00 1,0021,002
2 2使用料及び手数料 14,23814,238 00 14,23814,238
3 3国庫支出金 193,220193,220 00 193,220193,220
4 4財産収入 2222 00 2222
5 5繰入金 29,69029,690 00 29,69029,690
6 6諸収入 22 00 22
7 7市債 399,900399,900 00 399,900399,900
638,074638,074 00 638,074638,074歳 入 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
- 302 -
(歳 出)
款
国 道 支 出 金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
特 定 財 源
1 1簡易水道事業費 99,59599,595 00 99,59599,595 00 00 99,59599,59500
2 2公債費 20,54220,542 00 20,54220,542 00 00 00 20,54220,542
3 3諸支出金 514,230514,230 00 514,230514,230 00 00 00 514,230514,230
4 4予備費 3,7073,707 00 3,7073,707 00 00 00 3,7073,707
638,074638,074 00 638,074638,074 00 00 00 638,074638,074歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
- 303 - - 304 -
(単位:千円)
2 歳 入
1.分担金及び負担金 1,002 1,002 0 0 1,002 1,002
1,002 1,002 0 0 1,002 1,002 1.負担金
1,002 1,002 0 0 1,002 1,002 1.簡易水道事業負担金 1.工事負担金 1,002 1,002工事負担金 1,002 1,002
2.使用料及び手数料 14,238 14,238 0 0 14,238 14,238
14,238 14,238 0 0 14,238 14,238 1.使用料
14,238 14,238 0 0 14,238 14,238 1.簡易水道使用料 1.簡易水道使用料現年度分 14,228 14,228簡易水道使用料現年度分 14,228 14,228
2.簡易水道使用料滞納繰越分 10 10簡易水道使用料滞納繰越分 10 10
3.国庫支出金 193,220 193,220 0 0 193,220 193,220
193,220 193,220 0 0 193,220 193,220 1.国庫補助金
193,220 193,220 0 0 193,220 193,220 1.簡易水道事業費補助金 1.簡易水道事業費補助金 193,220 193,220簡易水道事業費補助金 193,220 193,220
4.財産収入 22 22 0 0 22 22
22 22 0 0 22 22 1.財産運用収入
22 22 0 0 22 22 1.利子及び配当金収入 1.利子及び配当金収入 22 22利子及び配当金収入 22 22
5.繰入金 29,690 29,690 0 0 29,690 29,690
29,690 29,690 0 0 29,690 29,690 1.他会計繰入金
29,690 29,690 0 0 29,690 29,690 1.一般会計繰入金 1.一般会計繰入金 29,690 29,690一般会計繰入金 29,690 29,690
6.諸収入 2 2 0 0 2 2
2 2 0 0 2 2 1.雑入
2 2 0 0 2 2 1.雑入 1.雑入 2 2雑入 2 2
7.市債 399,900 399,900 0 0 399,900 399,900
399,900 399,900 0 0 399,900 399,900 1.市債
399,900 399,900 0 0 399,900 399,900 1.簡易水道事業債 1.簡易水道事業債 399,900 399,900簡易水道事業債 399,900 399,900
歳 入 合 計 638,074 638,074 0 0 638,074 638,074
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 305 - - 306 -
簡易水道事業特別会計簡易水道事業特別会計
簡易水道事業特別会計簡易水道事業特別会計3 歳 出
1. 1.簡易水道事業費 99,595 99,595 0 0 99,595 99,595 99,595 99,595
1. 1.管理費 42,106 42,106 0 0 42,106 42,106 42,106 42,106
1. 1.総務管理費 32,123 32,123 0 0 32,123 32,123 32,123 32,123 2. 2.給料 3,692 職員人件費 6,093
3. 3.職員手当等 1,154簡易水道事業事務経費 3,777
一般会計繰出金 22,253
4. 4.共済費 627
11.11.需用費 456
12.12.役務費 218
13.13.委託料 2,209
14.14.使用料及び賃 241借料
19.19.負担金・補助 620及び交付金
23.23.償還金・利子 445及び割引料
27.27.公課費 208
28.28.繰出金 22,253
2. 2.施設管理費 9,983 9,983 0 0 9,983 9,983 9,983 9,983 7. 7.賃金 104 施設管理費 9,983
9. 9.旅費 32
11.11.需用費 5,847
12.12.役務費 757
13.13.委託料 2,795
14.14.使用料及び賃 191借料
19.19.負担金・補助 7及び交付金
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 307 - - 308 -
簡易水道事業特別会計簡易水道事業特別会計
22.22.補償・補てん 250及び賠償金
2. 2.建設費 57,489 57,489 0 0 57,489 57,489 57,489 57,489
1. 1.建設改良費 57,489 57,489 0 0 57,489 57,489 57,489 57,489 9. 9.旅費 104 建設改良費 57,489
11.11.需用費 10
13.13.委託料 19,268
15.15.工事請負費 38,107
2. 2.公債費 20,542 20,542 0 0 20,542 20,542 20,542 20,542
1. 1.公債費 20,542 20,542 0 0 20,542 20,542 20,542 20,542
1. 1.元金 11,099 11,099 0 0 11,099 11,099 11,099 11,09923.23.償還金・利子 11,099 市債償還元金 11,099及び割引料
2. 2.利子 9,443 9,443 0 0 9,443 9,443 9,443 9,44323.23.償還金・利子 9,443 市債償還利子 9,343及び割引料
一時借入金利子 100
3. 3.諸支出金 514,230 514,230 0 0 514,230 514,230 514,230 514,230
1. 1.償還金及び還付金 50 50 0 0 50 50 50 50
1. 1.簡易水道使用料還 50 50 0 0 50 50 50 5023.23.償還金・利子 50 簡易水道使用料過誤納還付金 50付金 及び割引料
2. 2.諸支出金 514,180 514,180 0 0 514,180 514,180 514,180 514,180
1. 1.旧市町借入金返済 512,680 512,680 0 0 512,680 512,680 512,680 512,68023.23.償還金・利子 512,680 旧北見市借入金返済金 545金 及び割引料
旧端野町借入金返済金 445,566
旧常呂町借入金返済金 46,688
旧留辺蘂町借入金返済金 19,881
2. 2.清算金 1,500 1,500 0 0 1,500 1,500 1,500 1,50019.19.負担金・補助 1,500 企業会計移行清算金 1,500及び交付金
4. 4.予備費 3,707 3,707 0 0 3,707 3,707 3,707 3,707
1. 1.予備費 3,707 3,707 0 0 3,707 3,707 3,707 3,707
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 309 - - 310 -
簡易水道事業特別会計簡易水道事業特別会計
1. 1.予備費 3,707 3,707 0 0 3,707 3,707 3,707 3,70729.29.予備費 3,707 予備費 3,707
歳 出 合 計 638,074 638,074 0 0 638,074 638,074 638,074 638,074
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 311 - - 312 -
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- 313 - - 314 -
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- 315 -
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歳 入
第1表 歳入歳出予算
款 項 金 額
(単位:千円)
11分担金及び負担金 184184
11分担金 8787
22負担金 9797
22使用料及び手数料 13,18013,180
11使用料 13,17913,179
22手数料 11
33国庫支出金 114,700114,700
11国庫補助金 114,700114,700
44繰入金 223,400223,400
11他会計繰入金 223,400223,400
55諸収入 101,378101,378
11雑入 101,378101,378
66市債 241,300241,300
11市債 241,300241,300
歳 入 合 計 694,142694,142
- 316 -
歳 出
款 項 金 額
11下水道事業費 101,268101,268
11管理費 29,91229,912
22整備費 71,35671,356
22公債費 299,224299,224
11公債費 299,224299,224
33諸支出金 292,975292,975
11償還金及び還付金 5050
22諸支出金 292,925292,925
44予備費 675675
11予備費 675675
歳 出 合 計 694,142694,142
- 317 -
(単位:千円)
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- 318 -
1 総 括
(歳 入)
歳入歳出予算事項別明細書
款
(単位:千円)
1 1分担金及び負担金 184184 00 184184
2 2使用料及び手数料 13,18013,180 00 13,18013,180
3 3国庫支出金 114,700114,700 00 114,700114,700
4 4繰入金 223,400223,400 00 223,400223,400
5 5諸収入 101,378101,378 00 101,378101,378
6 6市債 241,300241,300 00 241,300241,300
694,142694,142 00 694,142694,142歳 入 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
- 319 -
(歳 出)
款
国 道 支 出 金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
特 定 財 源
1 1下水道事業費 101,268101,268 00 101,268101,268 00 00 101,268101,26800
2 2公債費 299,224299,224 00 299,224299,224 00 00 00 299,224299,224
3 3諸支出金 292,975292,975 00 292,975292,975 00 00 00 292,975292,975
4 4予備費 675675 00 675675 00 00 00 675675
694,142694,142 00 694,142694,142 00 00 00 694,142694,142歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
- 320 - - 321 -
(単位:千円)
2 歳 入
1.分担金及び負担金 184 184 0 0 184 184
87 87 0 0 87 87 1.分担金
87 87 0 0 87 87 1.下水道受益者分担金 1.下水道受益者分担金現年度 84 84下水道受益者分担金現年度分分
84 84
2.下水道受益者分担金滞納繰 3 3下水道受益者分担金滞納繰越分越分
3 3
97 97 0 0 97 97 2.負担金
97 97 0 0 97 97 1.下水道受益者負担金 1.下水道受益者負担金現年度 96 96下水道受益者負担金現年度分分
96 96
2.下水道受益者負担金滞納繰 1 1下水道受益者負担金滞納繰越分越分
1 1
2.使用料及び手数料 13,180 13,180 0 0 13,180 13,180
13,179 13,179 0 0 13,179 13,179 1.使用料
13,179 13,179 0 0 13,179 13,179 1.下水道使用料 1.下水道使用料現年度分 13,177 13,177下水道使用料現年度分 13,177 13,177
2.下水道使用料滞納繰越分 2 2下水道使用料滞納繰越分 2 2
1 1 0 0 1 1 2.手数料
1 1 0 0 1 1 1.下水道手数料 1.設備検査手数料 1 1設備検査手数料 1 1
3.国庫支出金 114,700 114,700 0 0 114,700 114,700
114,700 114,700 0 0 114,700 114,700 1.国庫補助金
114,700 114,700 0 0 114,700 114,700 1.下水道事業費補助金 1.下水道事業費補助金 114,700 114,700下水道事業費補助金 114,700 114,700
4.繰入金 223,400 223,400 0 0 223,400 223,400
223,400 223,400 0 0 223,400 223,400 1.他会計繰入金
223,400 223,400 0 0 223,400 223,400 1.一般会計繰入金 1.一般会計繰入金 223,400 223,400一般会計繰入金 223,400 223,400
5.諸収入 101,378 101,378 0 0 101,378 101,378
101,378 101,378 0 0 101,378 101,378 1.雑入
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 322 - - 323 -
下水道事業特別会計下水道事業特別会計
101,378 101,378 0 0 101,378 101,378 1.雑入 1.雑入 101,378 101,378雑入 45 45
旧留辺蘂町歳計剰余金 101,333 101,333
6.市債 241,300 241,300 0 0 241,300 241,300
241,300 241,300 0 0 241,300 241,300 1.市債
241,300 241,300 0 0 241,300 241,300 1.下水道事業債 1.下水道事業債 241,300 241,300下水道事業債 241,300 241,300
歳 入 合 計 694,142 694,142 0 0 694,142 694,142
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 324 - - 325 -
下水道事業特別会計下水道事業特別会計
下水道事業特別会計下水道事業特別会計3 歳 出
1. 1.下水道事業費 101,268 101,268 0 0 101,268 101,268 101,268 101,268
1. 1.管理費 29,912 29,912 0 0 29,912 29,912 29,912 29,912
1. 1.総務管理費 7,746 7,746 0 0 7,746 7,746 7,746 7,746 2. 2.給料 2,187 職員人件費 4,371
3. 3.職員手当等 1,422下水道事業事務経費 3,375
4. 4.共済費 450
7. 7.賃金 270
9. 9.旅費 296
11.11.需用費 160
12.12.役務費 161
13.13.委託料 424
14.14.使用料及び賃 619借料
19.19.負担金・補助 485及び交付金
27.27.公課費 1,272
2. 2.管渠施設管理費 737 737 0 0 737 737 737 737 9. 9.旅費 7 管渠施設管理費 737
11.11.需用費 560
12.12.役務費 64
14.14.使用料及び賃 106借料
3. 3.処理場施設管理費 21,429 21,429 0 0 21,429 21,429 21,429 21,42911.11.需用費 2,735 処理場施設管理費 21,429
12.12.役務費 827
13.13.委託料 17,781
14.14.使用料及び賃 86借料
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 326 - - 327 -
下水道事業特別会計下水道事業特別会計
2. 2.整備費 71,356 71,356 0 0 71,356 71,356 71,356 71,356
1. 1.管渠施設整備費 71,356 71,356 0 0 71,356 71,356 71,356 71,356 4. 4.共済費 21 管渠整備費 71,356
7. 7.賃金 295
9. 9.旅費 82
11.11.需用費 70
13.13.委託料 5,771
14.14.使用料及び賃 476借料
15.15.工事請負費 63,641
22.22.補償・補てん 1,000及び賠償金
2. 2.公債費 299,224 299,224 0 0 299,224 299,224 299,224 299,224
1. 1.公債費 299,224 299,224 0 0 299,224 299,224 299,224 299,224
1. 1.元金 189,427 189,427 0 0 189,427 189,427 189,427 189,42723.23.償還金・利子 189,427 市債償還元金 189,427及び割引料
2. 2.利子 109,797 109,797 0 0 109,797 109,797 109,797 109,79723.23.償還金・利子 109,797 市債償還利子 109,747及び割引料
一時借入金利子 50
3. 3.諸支出金 292,975 292,975 0 0 292,975 292,975 292,975 292,975
1. 1.償還金及び還付金 50 50 0 0 50 50 50 50
1. 1.下水道使用料還付 50 50 0 0 50 50 50 5023.23.償還金・利子 50 下水道使用料過誤納還付金 50金 及び割引料
2. 2.諸支出金 292,925 292,925 0 0 292,925 292,925 292,925 292,925
1. 1.旧市町借入金返済 292,925 292,925 0 0 292,925 292,925 292,925 292,92523.23.償還金・利子 292,925 旧端野町借入金返済金 128,489金 及び割引料
旧常呂町借入金返済金 164,436
4. 4.予備費 675 675 0 0 675 675 675 675
1. 1.予備費 675 675 0 0 675 675 675 675
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 328 - - 329 -
下水道事業特別会計下水道事業特別会計
1. 1.予備費 675 675 0 0 675 675 675 67529.29.予備費 675 予備費 675
歳 出 合 計 694,142 694,142 0 0 694,142 694,142 694,142 694,142
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 330 - - 331 -
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- 332 - - 333 -
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- 334 - - 335 -
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- 336 -
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歳 入
第1表 歳入歳出予算
款 項 金 額
(単位:千円)
11使用料及び手数料 1,2541,254
11使用料 1,2541,254
22国庫支出金 25,03825,038
11国庫補助金 25,03825,038
33繰入金 15,55015,550
11他会計繰入金 15,55015,550
44諸収入 1010
11雑入 1010
55市債 36,00036,000
11市債 36,00036,000
歳 入 合 計 77,85277,852
- 337 -
歳 出
款 項 金 額
11漁業集落環境整備排水事業費 54,01754,017
11管理費 2,5972,597
22整備費 51,42051,420
22公債費 4,2174,217
11公債費 4,2174,217
33諸支出金 19,60819,608
11償還金及び還付金 2020
22諸支出金 19,58819,588
44予備費 1010
11予備費 1010
歳 出 合 計 77,85277,852
- 338 -
(単位:千円)
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- 339 -
1 総 括
(歳 入)
歳入歳出予算事項別明細書
款
(単位:千円)
1 1使用料及び手数料 1,2541,254 00 1,2541,254
2 2国庫支出金 25,03825,038 00 25,03825,038
3 3繰入金 15,55015,550 00 15,55015,550
4 4諸収入 1010 00 1010
5 5市債 36,00036,000 00 36,00036,000
77,85277,852 00 77,85277,852歳 入 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
- 340 -
(歳 出)
款
国 道 支 出 金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
特 定 財 源
1 1漁業集落環境整備排水事業費 54,01754,017 00 54,01754,017 00 00 54,01754,01700
2 2公債費 4,2174,217 00 4,2174,217 00 00 00 4,2174,217
3 3諸支出金 19,60819,608 00 19,60819,608 00 00 00 19,60819,608
4 4予備費 1010 00 1010 00 00 00 1010
77,85277,852 00 77,85277,852 00 00 00 77,85277,852歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
- 341 - - 342 -
(単位:千円)
2 歳 入
1.使用料及び手数料 1,254 1,254 0 0 1,254 1,254
1,254 1,254 0 0 1,254 1,254 1.使用料
1,254 1,254 0 0 1,254 1,254 1.漁業集落排水施設使用料 1.漁業集落排水施設使用料現 1,253 1,253漁業集落排水施設使用料現年度分年度分
1,253 1,253
2.漁業集落排水施設使用料滞 1 1漁業集落排水施設使用料滞納繰越分納繰越分
1 1
2.国庫支出金 25,038 25,038 0 0 25,038 25,038
25,038 25,038 0 0 25,038 25,038 1.国庫補助金
25,038 25,038 0 0 25,038 25,038 1.漁業集落環境整備事業費補助金 1.漁業集落環境整備事業費補 25,038 25,038漁業集落環境整備事業費補助金助金
25,038 25,038
3.繰入金 15,550 15,550 0 0 15,550 15,550
15,550 15,550 0 0 15,550 15,550 1.他会計繰入金
15,550 15,550 0 0 15,550 15,550 1.一般会計繰入金 1.一般会計繰入金 15,550 15,550一般会計繰入金 15,550 15,550
4.諸収入 10 10 0 0 10 10
10 10 0 0 10 10 1.雑入
10 10 0 0 10 10 1.雑入 1.雑入 10 10雑入 10 10
5.市債 36,000 36,000 0 0 36,000 36,000
36,000 36,000 0 0 36,000 36,000 1.市債
36,000 36,000 0 0 36,000 36,000 1.漁業集落環境整備排水事業債 1.漁業集落環境整備排水事業 36,000 36,000漁業集落環境整備排水事業債債
36,000 36,000
歳 入 合 計 77,852 77,852 0 0 77,852 77,852
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 343 - - 344 -
漁業集落環境整備排水事業特別会計漁業集落環境整備排水事業特別会計
漁業集落環境整備排水事業特別会計漁業集落環境整備排水事業特別会計3 歳 出
1. 1.漁業集落環境整備排 54,017 54,017 0 0 54,017 54,017 54,017 54,017水事業費
1. 1.管理費 2,597 2,597 0 0 2,597 2,597 2,597 2,597
1. 1.総務管理費 953 953 0 0 953 953 953 953 2. 2.給料 169 職員人件費 241
3. 3.職員手当等 13漁業集落環境整備排水事業事務経費 712
4. 4.共済費 69
7. 7.賃金 129
11.11.需用費 63
12.12.役務費 10
13.13.委託料 45
14.14.使用料及び賃 26借料
19.19.負担金・補助 30及び交付金
27.27.公課費 399
2. 2.施設管理費 1,644 1,644 0 0 1,644 1,644 1,644 1,64411.11.需用費 513 施設管理費 1,644
12.12.役務費 36
13.13.委託料 1,095
2. 2.整備費 51,420 51,420 0 0 51,420 51,420 51,420 51,420
1. 1.施設整備費 51,420 51,420 0 0 51,420 51,420 51,420 51,42015.15.工事請負費 51,420 施設整備費 51,420
2. 2.公債費 4,217 4,217 0 0 4,217 4,217 4,217 4,217
1. 1.公債費 4,217 4,217 0 0 4,217 4,217 4,217 4,217
1. 1.元金 1,678 1,678 0 0 1,678 1,678 1,678 1,67823.23.償還金・利子 1,678 市債償還元金 1,678及び割引料
2. 2.利子 2,539 2,539 0 0 2,539 2,539 2,539 2,53923.23.償還金・利子 2,539 市債償還利子 2,519及び割引料
一時借入金利子 20
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 345 - - 346 -
漁業集落環境整備排水事業特別会計漁業集落環境整備排水事業特別会計
3. 3.諸支出金 19,608 19,608 0 0 19,608 19,608 19,608 19,608
1. 1.償還金及び還付金 20 20 0 0 20 20 20 20
1. 1.漁業集落排水施設 20 20 0 0 20 20 20 2023.23.償還金・利子 20 漁業集落排水施設使用料過誤納還付金 20使用料還付金 及び割引料
2. 2.諸支出金 19,588 19,588 0 0 19,588 19,588 19,588 19,588
1. 1.旧市町借入金返済 19,588 19,588 0 0 19,588 19,588 19,588 19,58823.23.償還金・利子 19,588 旧常呂町借入金返済金 19,588金 及び割引料
4. 4.予備費 10 10 0 0 10 10 10 10
1. 1.予備費 10 10 0 0 10 10 10 10
1. 1.予備費 10 10 0 0 10 10 10 1029.29.予備費 10 予備費 10
歳 出 合 計 77,852 77,852 0 0 77,852 77,852 77,852 77,852
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 347 - - 348 -
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- 349 - - 350 -
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- 351 -
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歳 入
第1表 歳入歳出予算
款 項 金 額
(単位:千円)
11使用料及び手数料 12,37312,373
11使用料 12,37312,373
22財産収入 204204
11財産運用収入 204204
33諸収入 36,31336,313
11雑入 36,31336,313
歳 入 合 計 48,89048,890
- 352 -
歳 出
款 項 金 額
11市場事業費 22,56222,562
11市場事業費 22,56222,562
22公債費 16,55016,550
11公債費 16,55016,550
33予備費 9,7789,778
11予備費 9,7789,778
歳 出 合 計 48,89048,890
- 353 -
(単位:千円)
1 総 括
(歳 入)
歳入歳出予算事項別明細書
款
(単位:千円)
1 1使用料及び手数料 12,37312,373 00 12,37312,373
2 2財産収入 204204 00 204204
3 3諸収入 36,31336,313 00 36,31336,313
48,89048,890 00 48,89048,890歳 入 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
- 354 -
(歳 出)
款
国 道 支 出 金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
特 定 財 源
1 1市場事業費 22,56222,562 00 22,56222,562 00 00 22,56222,56200
2 2公債費 16,55016,550 00 16,55016,550 00 00 00 16,55016,550
3 3予備費 9,7789,778 00 9,7789,778 00 00 00 9,7789,778
48,89048,890 00 48,89048,890 00 00 00 48,89048,890歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
- 355 - - 356 -
(単位:千円)
2 歳 入
1.使用料及び手数料 12,373 12,373 0 0 12,373 12,373
12,373 12,373 0 0 12,373 12,373 1.使用料
12,373 12,373 0 0 12,373 12,373 1.市場使用料 1.卸売業者市場使用料 9,548 9,548卸売業者市場使用料 9,548 9,548
2.市場施設使用料 2,825 2,825市場施設使用料 2,825 2,825
2.財産収入 204 204 0 0 204 204
204 204 0 0 204 204 1.財産運用収入
204 204 0 0 204 204 1.財産貸付収入 1.貸地料収入 204 204貸地料収入 204 204
3.諸収入 36,313 36,313 0 0 36,313 36,313
36,313 36,313 0 0 36,313 36,313 1.雑入
36,313 36,313 0 0 36,313 36,313 1.雑入 1.雑入 36,313 36,313雑入 3,842 3,842
旧北見市歳計剰余金 32,471 32,471
歳 入 合 計 48,890 48,890 0 0 48,890 48,890
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 357 - - 358 -
市場事業特別会計市場事業特別会計
市場事業特別会計市場事業特別会計3 歳 出
1. 1.市場事業費 22,562 22,562 0 0 22,562 22,562 22,562 22,562
1. 1.市場事業費 22,562 22,562 0 0 22,562 22,562 22,562 22,562
1. 1.運営管理費 22,562 22,562 0 0 22,562 22,562 22,562 22,562 1. 1.報酬 470 職員人件費 933
2. 2.給料 510市場運営管理費 12,318
市場運営委員会経費 97
3. 3.職員手当等 325 公設地方卸売市場施設基金積立金 9,214
4. 4.共済費 97
9. 9.旅費 21
11.11.需用費 6,307
12.12.役務費 214
13.13.委託料 3,682
14.14.使用料及び賃 252借料
19.19.負担金・補助 1及び交付金
25.25.積立金 9,214
27.27.公課費 1,469
2. 2.公債費 16,550 16,550 0 0 16,550 16,550 16,550 16,550
1. 1.公債費 16,550 16,550 0 0 16,550 16,550 16,550 16,550
1. 1.元金 11,076 11,076 0 0 11,076 11,076 11,076 11,07623.23.償還金・利子 11,076 市債償還元金 11,076及び割引料
2. 2.利子 5,474 5,474 0 0 5,474 5,474 5,474 5,47423.23.償還金・利子 5,474 市債償還利子 5,474及び割引料
3. 3.予備費 9,778 9,778 0 0 9,778 9,778 9,778 9,778
1. 1.予備費 9,778 9,778 0 0 9,778 9,778 9,778 9,778
1. 1.予備費 9,778 9,778 0 0 9,778 9,778 9,778 9,77829.29.予備費 9,778 予備費 9,778
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 359 - - 360 -
市場事業特別会計市場事業特別会計
歳 出 合 計 48,890 48,890 0 0 48,890 48,890 48,890 48,890
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 361 - - 362 -
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- 363 - - 364 -
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- 365 -
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歳 入
第1表 歳入歳出予算
款 項 金 額
(単位:千円)
11工業団地造成事業収入 81,46781,467
11財産売払収入 81,46781,467
22ハイテク団地造成事業収入 215,543215,543
11財産売払収入 215,543215,543
歳 入 合 計 297,010297,010
- 366 -
歳 出
款 項 金 額
11工業団地造成事業費 16,43916,439
11工業団地造成事業費 2,2352,235
22予備費 14,20414,204
22ハイテク団地造成事業費 7,2157,215
11ハイテク団地造成事業費 712712
22公債費 4,0004,000
33予備費 2,5032,503
33諸支出金 273,356273,356
11諸支出金 273,356273,356
歳 出 合 計 297,010297,010
- 367 -
(単位:千円)
1 総 括
(歳 入)
歳入歳出予算事項別明細書
款
(単位:千円)
1 1工業団地造成事業収入 81,46781,467 00 81,46781,467
2 2ハイテク団地造成事業収入 215,543215,543 00 215,543215,543
297,010297,010 00 297,010297,010歳 入 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
- 368 -
(歳 出)
款
国 道 支 出 金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
特 定 財 源
1 1工業団地造成事業費 16,43916,439 00 16,43916,439 00 00 16,43916,43900
2 2ハイテク団地造成事業費 7,2157,215 00 7,2157,215 00 00 00 7,2157,215
3 3諸支出金 273,356273,356 00 273,356273,356 00 00 00 273,356273,356
297,010297,010 00 297,010297,010 00 00 00 297,010297,010歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
- 369 - - 370 -
(単位:千円)
2 歳 入
1.工業団地造成事業収入 81,467 81,467 0 0 81,467 81,467
81,467 81,467 0 0 81,467 81,467 1.財産売払収入
81,467 81,467 0 0 81,467 81,467 1.不動産売払収入 1.土地売払収入 81,467 81,467土地売払収入 81,467 81,467
2.ハイテク団地造成事業収入 215,543 215,543 0 0 215,543 215,543
215,543 215,543 0 0 215,543 215,543 1.財産売払収入
215,543 215,543 0 0 215,543 215,543 1.不動産売払収入 1.土地売払収入 215,543 215,543土地売払収入 215,543 215,543
歳 入 合 計 297,010 297,010 0 0 297,010 297,010
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 371 - - 372 -
工業団地造成事業特別会計工業団地造成事業特別会計
工業団地造成事業特別会計工業団地造成事業特別会計3 歳 出
1. 1.工業団地造成事業費 16,439 16,439 0 0 16,439 16,439 16,439 16,439
1. 1.工業団地造成事業費 2,235 2,235 0 0 2,235 2,235 2,235 2,235
1. 1.管理費 2,235 2,235 0 0 2,235 2,235 2,235 2,235 2. 2.給料 409 職員人件費 555
3. 3.職員手当等 81工業団地管理事務費 680
工業団地維持管理費 1,000
4. 4.共済費 64
7. 7.賃金 293
9. 9.旅費 276
11.11.需用費 111
13.13.委託料 545
15.15.工事請負費 455
19.19.負担金・補助 1及び交付金
2. 2.予備費 14,204 14,204 0 0 14,204 14,204 14,204 14,204
1. 1.予備費 14,204 14,204 0 0 14,204 14,204 14,204 14,20429.29.予備費 14,204 予備費 14,204
2. 2.ハイテク団地造成事 7,215 7,215 0 0 7,215 7,215 7,215 7,215業費
1. 1.ハイテク団地造成事 712 712 0 0 712 712 712 712業費
1. 1.管理費 712 712 0 0 712 712 712 712 9. 9.旅費 126 ハイテク団地管理事務費 152
11.11.需用費 26ハイテク団地維持管理費 560
13.13.委託料 203
15.15.工事請負費 357
2. 2.公債費 4,000 4,000 0 0 4,000 4,000 4,000 4,000
1. 1.利子 4,000 4,000 0 0 4,000 4,000 4,000 4,00023.23.償還金・利子 4,000 一時借入金利子 4,000及び割引料
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 373 - - 374 -
工業団地造成事業特別会計工業団地造成事業特別会計
3. 3.予備費 2,503 2,503 0 0 2,503 2,503 2,503 2,503
1. 1.予備費 2,503 2,503 0 0 2,503 2,503 2,503 2,50329.29.予備費 2,503 予備費 2,503
3. 3.諸支出金 273,356 273,356 0 0 273,356 273,356 273,356 273,356
1. 1.諸支出金 273,356 273,356 0 0 273,356 273,356 273,356 273,356
1. 1.旧市町借入金返済 273,356 273,356 0 0 273,356 273,356 273,356 273,35623.23.償還金・利子 273,356 旧北見市借入金返済金 273,356金 及び割引料
歳 出 合 計 297,010 297,010 0 0 297,010 297,010 297,010 297,010
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 375 - - 376 -
- 377 -
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歳 入
第1表 歳入歳出予算
款 項 金 額
(単位:千円)
11財産収入 37,42637,426
11財産運用収入 37,42637,426
22繰入金 42,54642,546
11基金繰入金 42,54642,546
歳 入 合 計 79,97279,972
- 378 -
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- 380 -
1 総 括
(歳 入)
歳入歳出予算事項別明細書
款
(単位:千円)
1 1財産収入 37,42637,426 00 37,42637,426
2 2繰入金 42,54642,546 00 42,54642,546
79,97279,972 00 79,97279,972歳 入 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
- 381 -
(歳 出)
款
国 道 支 出 金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
特 定 財 源
1 1経営安定等事業費 79,97279,972 00 79,97279,972 00 00 79,97279,97200
79,97279,972 00 79,97279,972 00 00 00 79,97279,972歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
- 382 - - 383 -
(単位:千円)
2 歳 入
1.財産収入 37,426 37,426 0 0 37,426 37,426
37,426 37,426 0 0 37,426 37,426 1.財産運用収入
37,426 37,426 0 0 37,426 37,426 1.利子及び配当金収入 1.北海道ちほく高原鉄道経営 37,426 37,426第1基金利子安定等基金預金利子
35,611 35,611
第2基金利子 1,815 1,815
2.繰入金 42,546 42,546 0 0 42,546 42,546
42,546 42,546 0 0 42,546 42,546 1.基金繰入金
42,546 42,546 0 0 42,546 42,546 1.北海道ちほく高原鉄道経営安定等基金繰入金 1.北海道ちほく高原鉄道経営 42,546 42,546第1基金利子安定等基金繰入金
35,616 35,616
第2基金元金 6,930 6,930
歳 入 合 計 79,972 79,972 0 0 79,972 79,972
説 明
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
- 384 - - 385 -
北海道ちほく高原鉄道経営安定等事業特別会計北海道ちほく高原鉄道経営安定等事業特別会計
北海道ちほく高原鉄道経営安定等事業特別会計北海道ちほく高原鉄道経営安定等事業特別会計3 歳 出
1. 1.経営安定等事業費 79,972 79,972 0 0 79,972 79,972 79,972 79,972
1. 1.経営安定等事業費 79,972 79,972 0 0 79,972 79,972 79,972 79,972
1. 1.事業費 79,972 79,972 0 0 79,972 79,972 79,972 79,97219.19.負担金・補助 42,546 北海道ちほく高原鉄道経営安定等補助金 42,546及び交付金
北海道ちほく高原鉄道経営安定等基金積立金 37,426
25.25.積立金 37,426 第1基金利子 35,611
第2基金元金 1,815
歳 出 合 計 79,972 79,972 0 0 79,972 79,972 79,972 79,972
計 上 概 要( 目 の 説 明 )
(単位:千円)
節
金 額区 分比 較前 年 度本 年 度
款
項
目
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国道支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
- 386 - - 387 -