74
Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów LP. KOD WSKAŹNIKA KSI WSKAŹNIKI JEDNOSTKA ROK 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ogółem % Realizacja 0 0 70 676 1281 1831 2432 2432 121,60% Wartość docelowa 600 1500 2000 2000 100% Wartość bazowa Szacowana realizacja - - - - - - - 2886 2886 2886 144,30% Realizacja 0 0 63 533 948 1231 1593 1593 91,66% Wartość docelowa 521 1351 1738 1738 100% Wartość bazowa Szacowana realizacja - - - - - - - 1462 1462 1462 84,12% Realizacja 0 0 46 278 492 645 812 812 229,38% Wartość docelowa 106 273 354 354 100% Wartość bazowa Szacowana realizacja - - - - - - - 922 922 922 260,45% Realizacja 0 0 10 167 319 410 541 541 54,10% Wartość docelowa 300 777 1000 1000 100% Wartość bazowa Szacowana realizacja - - - - - - - 658 658 658 65,80% 0 0 Mikro Małe szt. szt. Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość szt. szt. 1. 2. 2.1 2.2 Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP Liczba wspartych przedsiębiorstw, w tym: Wskaźniki produktu 0 684 Wskaźnik kontekstowy-podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w tym MSP. Rocznik Statystyczny Województw 2006 wg. załącznika do RPO WSL Strona 1 z 74

Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów · 2014. 8. 12. · Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów Realizacja 0 0 6 86 140 176 240 240 62,50%

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów

    LP.

    KOD

    WSKAŹNIKA

    KSI

    WSKAŹNIKI JEDNOSTKA ROK 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ogółem %

    Realizacja 0 0 70 676 1281 1831 2432 2432 121,60%

    Wartość

    docelowa600 1500 2000 2000 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 2886 2886 2886 144,30%

    Realizacja 0 0 63 533 948 1231 1593 1593 91,66%

    Wartość

    docelowa521 1351 1738 1738 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 1462 1462 1462 84,12%

    Realizacja 0 0 46 278 492 645 812 812 229,38%

    Wartość

    docelowa106 273 354 354 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 922 922 922 260,45%

    Realizacja 0 0 10 167 319 410 541 541 54,10%

    Wartość

    docelowa300 777 1000 1000 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 658 658 658 65,80%

    0

    0

    Mikro

    Małe

    szt.

    szt.

    Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

    szt.

    szt.

    1.

    2.

    2.1

    2.2

    Liczba projektów z zakresu

    bezpośredniego wsparcia

    inwestycyjnego dla MSP

    Liczba wspartych przedsiębiorstw,

    w tym:

    Wskaźniki produktu

    0

    684

    Wskaźnik kontekstowy-podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w tym MSP. Rocznik Statystyczny Województw 2006 wg.

    załącznika do RPO WSL

    Strona 1 z 74

  • Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów

    Realizacja 0 0 6 86 140 176 240 240 62,50%

    Wartość

    docelowa115 301 384 384 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 288 288 288 75,00%

    Realizacja 0 0 4 25 57 68 82 82 82,00%

    Wartość

    docelowa30 77 100 100 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 90 90 90 90,00%

    Realizacja 0 0 0 12,37 12,37 12,37 12,37 12,37 4,95%

    Wartość

    docelowa75 189 250 250 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 392,68 439,19 439,19 175,68%

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 7213,85 7213,85 65,58%

    Wartość

    docelowa3300 8400 11000 11000 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 17294,17 60281,62 60281,62 548,01%

    Realizacja 0 0 0 32 90 186 307 307 55,02%

    Wartość

    docelowa167 433 558 558 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 430 430 430 77,06%

    698

    Wskaźnik kontekstowy – Podmioty gosp. narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w tym MSP. Rocznik Statystyczny Województw 2006 wg. załącznika

    do RPO WSL

    0

    0

    Powierzchnia przygotowanych

    terenów inwestycyjnychP.8.1.23.

    4.

    5.

    Komentarz do wskaźnika nr. 4

    Powierzchnia inkubatorów/ parków

    technologicznych

    Liczba przedsiębiorstw objętych

    wsparciem w zakresie innowacjiszt.

    Znaczny wzrost wartości wskaźnika zarówno w realizacji jak i w szacowanej realizacji spowodowany jest zmianą podejścia w mapowaniu wskaźnika. Zmiana mapowania spowodowana

    została tym, że wskaźnik który do tej pory przekładał się na wskaźnik programowy nie został wybrany przez żadnego z beneficjentów. W tej chwili mapowanie przewiduje agregację

    wskaźników dot. powierzchi w ramach projektów realizowanych przez inkubatory czy parki technologiczne.

    szt.

    0

    Średnie

    przez 2 pierwsze lata po

    rozpoczęciu działalności

    szt.2.3

    2.4

    0

    ha

    m2

    Strona 2 z 74

  • Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów

    Realizacja 0 0 0 0 1 2 6 6 3,00%

    Wartość

    docelowa60 180 200 200 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 30 41 41 20,50%

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 2 2 4,44%

    Wartość

    docelowa14 35 45 45 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 20 28 28 62,22%

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wartość

    docelowa9 23 30 30 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 43 90 90 300,00%

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wartość

    docelowa2 6 8 8 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 1 6 6 75,00%

    Realizacja 0 0 2,74 38,16 82,36 135,23 196,62 196,62 115,66%

    Wartość

    docelowa51 130 170 170 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 268,19 268,19 268,19 157,76%

    Realizacja 0 0 0 0 0 5 5 5 10,00%

    Wartość

    docelowa15 38 50 50 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 49 59 59 118,00%

    0

    0,34

    Wskaźnik kontekstowy - Nakłady na działalność badawczo – rozwojową (ceny bieżące) w relacji do PKB Rocznik Statystyczny Województw 2005 wg. załącznika do RPO WSL

    0

    Liczba projektów z zakresu

    B+R6.

    Liczba przedsiębiorstw

    zlokalizowanych we

    wspartych inkubatorach,

    parkach biznesowych,

    technologicznych

    R.8.1.1

    9.

    7.

    Liczba projektów dot.

    infrastruktury społeczeństwa

    informacyjnego

    8.

    Liczba instytucji B+R wspartych w

    ramach RPO

    Dodatkowe inwestycje wykreowane

    dzięki wsparciu10. mln EUR

    szt.

    Liczba projektów współpracy

    pomiędzy przedsiębiorstwami a

    jednostkami badawczymi

    szt.

    szt.

    Wskaźniki rezultatu

    0

    0

    szt.

    11.

    0

    szt.

    Strona 3 z 74

  • Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów

    Realizacja 0 0 71,00 900,50 1 895,00 2 824,25 5 389,63 5 389,63 66,91%

    Wartość

    docelowa2417 6255 8055 8055 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 7700,88 7705,38 7705,38 95,66%

    Realizacja 0 0 29 253 540 781 1227 1227 30,30%

    Wartość

    docelowa1215 3150 4050 4050 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 42 648 1355 2043,25 3161,38 3161,38 78,94%

    Wartość

    docelowa1202 3105 4005 4005 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 25 257 484 656 1003 1003 65,56%

    Wartość

    docelowa459 1170 1530 1530 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 1 17 43 60 83 83 66,40%

    Wartość

    docelowa38 92 125 125 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 174 194 194 155,20%

    Liczba projektów z zakresu

    społeczeństwa informacyjnego

    Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne

    Kobiety

    Komentarz do wskaźnika 12, 12.1, 12.2, 12.3*Na chwilę obecną IZ RPO WSL nie dysponuje dokładnymi danymi dot. utworzonych miejsca pracy w podziale na płeć.

    **Dane dotyczące wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn dostępne będą dopiero w momencie składania przez beneficjenta wniosku o płatność

    końcową. Brak przedmiotowych danych na etapie zawierania umowy o dofinansowanie.

    Mężczyźni szt.

    szt.

    1505

    Wskaźnik kontekstowy - Pracujący ogółem w tym w sektorze prywatnym, w MSP- Rocznik Statystyczny 2006 wg. załącznika do RPO WSL

    szt.

    szt.

    Liczba bezpośrednio

    utworzonych nowych miejsc pracy

    (EPC)w tym:

    Wskaźniki produktu

    0

    0

    0

    0

    12.3

    1.

    Wieś

    szt.

    12.2

    12.

    12.1

    Strona 4 z 74

  • Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów

    Realizacja 0 0 1 13 23 29 41 41 66,13%

    Wartość

    docelowa19 47 62 62 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 90 106 106 170,97%

    Realizacja 0 0 0 0 69 222 324 324 129,60%

    Wartość

    docelowa75 194 250 250 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 827 874 874 349,60%

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wartość

    docelowa270 660 900 900 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 410,82 969,62 969,62 107,74%

    Realizacja 2,015 2,709 3,01 3,37 3,37 5,62%

    Wartość

    docelowa18 50 60 60 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 65,95 66,06 66,06 110,10%

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wartość

    docelowa2 5 7 7 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 0,24 199,92 199,92 2856,00%

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01 1,43%

    Wartość

    docelowa0,2 0,5 0,7 0,7 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 1,40 7,39 7,39 1055,71%

    0

    0

    Wskaźniki rezultatu

    0

    w tym: liczba projektów

    dotyczących e-usług

    2.

    5.

    tys. szt.

    szt.

    szt.Liczba PIAP objętych wsparciem w

    ramach Programu

    1.1

    4.

    0

    km

    0

    6.

    Liczba przedsiębiorstw, które

    uzyskały możliwość dostępu do

    internetu

    Liczba instytucji, które uzyskały

    możliwość dostępu do internetu

    P.10.2.1

    0

    P.10.1.1

    tys. szt.

    tys. szt.

    Długość sieci Internetu

    szerokopasmowego

    Liczba uruchomionych usług online

    dzięki wsparciu programu

    R.10.1.2

    3.

    Strona 5 z 74

  • Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wartość

    docelowa63 150 210 210 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 0,39 0,39 0,39 0,19%

    Realizacja 0 0 0 3,395 411,72 487,22 857,88 857,88 71,49%

    Wartość

    docelowa360 1000 1200 1200 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 7684,66 9566,29 9566,29 797,19%

    Realizacja 0 0 0 4 14,5 16,5 22 22 10,19%

    Wartość

    docelowa64 162 216 216 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 93,55 113,55 113,55 52,57%

    Realizacja 0 0 0 1 6 8 26 26 24,07%

    Wartość

    docelowa32 81 108 108 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 3 8,5 8,5 17,07 17,07 15,81%

    Wartość

    docelowa32 81 108 108 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    0

    0

    *Na chwilę obecną IZ RPO WSL nie dysponuje dokładnymi danymi dot. utworzonych miejsca pracy w podziale na płeć.

    **Dane dotyczące wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn dostępne będą dopiero w momencie składania przez beneficjenta wniosku o płatność

    końcową. Brak przedmiotowych danych na etapie zawierania umowy o dofinansowanie.

    Liczba bezpośrednio

    utworzonych nowych miejsc pracy

    (EPC)w tym:

    8.

    9.

    7.

    0

    1505

    Wskaźnik kontekstowy - Pracujący ogółem w tym w sektorze prywatnym, w MSP- Rocznik Statystyczny 2006 wg. załącznika do RPO WSL

    41,7

    Wskaźnik kontekstowy-Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty z dostępem do Internetu - Rocznik Statystyczny Województw 2006 wg. załącznika do RPO WSL

    Kobiety

    szt.

    szt.

    R.10.1.1

    9.1

    Mężczyźni

    tys. osob

    tys. osob

    Liczba osób, które uzyskały

    możliwość dostępu do internetu

    Komentarz do wskaźnika nr 9, 9.1 i 9.2

    Liczba użytkowników

    korzystających z usług online

    uruchomionych dzięki wsparciu

    programu

    9.2 szt.

    Strona 6 z 74

  • Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów

    Realizacja 0 0 2 29 94 195 308 308 154,00%

    Wartość

    docelowa60 150 200 200 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 486 499 499 249,50%

    Realizacja 0 0 0 16 48 123 219 219 21,90%

    Wartość

    docelowa300 775 1000 1000 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 360 360 360 36,00%

    Realizacja 0 0 0 0 1 6 7 7 46,67%

    Wartość

    docelowa5 12 15 15 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 8 8 8 53,33%

    Realizacja 0 0 15,342 145,721 607,136 1652,32 3587,572 3587,57 57,86%

    Wartość

    docelowa1860 4810 6200 6200 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 10782,59 10852,15 10852,15 175,03%

    Realizacja 0 0 0,187 0,521 1,429 1,429 2,13%

    Wartość

    docelowa20 52 67 67 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    3.

    4.

    Liczba projektów dot.

    infrastruktury społeczeństwa

    informacyjnego

    Liczba osób korzystających

    z infrastruktury turystyki

    objętej wsparciem w ramach

    programu

    0

    Komentarz do wskaźnika nr 4:

    5.

    szt.

    Wskaźniki rezultatu

    0

    Wartość wskaźnika pochodzi z LSI w związku z wyższą realizacją niż w KSI (SIMIK 07-13)

    812,3

    Wskaźnik kontekstowy udzielone noclegi w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania na 1000 mieszkańców w tym turystom zagranicznym- Rocznik Statystyczny

    Województw 2006 wg. załącznika do RPO WSL

    1.

    2.

    Liczba projektów z zakresu

    turystyki

    Priorytet III. Turystyka

    Wskaźniki produktu

    0

    0

    Przychody z infrastruktury

    turystyki objętej wsparciem w

    ramach programu

    mln EUR

    Liczba projektów z zakresu

    bezpośredniej pomocy

    inwestycyjnej dla MSP

    R.57.1.2 tys. osob

    szt.

    szt.

    Strona 7 z 74

  • Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów

    Realizacja 0 0 0 0 11 29 29 29 25,66%

    Wartość

    docelowa34 87 113 113 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 39 39 39 34,51%

    Realizacja 0 0 14,75 87 173 352,25 789,62 789,62 45,46%

    Wartość

    docelowa521 1350 1737 1737 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 1677,46 1677,46 1677,46 96,57%

    Realizacja 0 0 7 48 106 219,5 379,5 379,5 43,47%

    Wartość

    docelowa262 675 873 873 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 7,75 39 67 132,75 224 224 25,93%

    Wartość

    docelowa259 675 864 864 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 19 42 78,5 117 117 22,41%

    Wartość

    docelowa157 405 522 522 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    0

    1505

    Wskaźnik kontekstowy - Pracujący ogółem w tym w sektorze prywatnym, w MSP- Rocznik Statystyczny 2006 wg. załącznika do RPO WSL

    0

    *Na chwilę obecną IZ RPO WSL nie dysponuje dokładnymi danymi dot. utworzonych miejsca pracy w podziale na płeć.

    **Dane dotyczące wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn dostępne będą dopiero w momencie składania przez beneficjenta wniosku o płatność

    końcową. Brak przedmiotowych danych na etapie zawierania umowy o dofinansowanie.

    szt.

    szt.

    szt.

    szt.Wieś

    Kobiety

    7.3

    7.1

    6.

    7.

    Mężczyźni

    0

    0

    7.2

    Liczba bezpośrednio

    utworzonych nowych miejsc pracy

    (EPC)w tym:

    szt.

    Liczba wypromowanych

    ofert programowych w

    zakresie turystyki

    Komentarz do wskaźnika nr 7, 7.1, 7.2 i 7.3

    Strona 8 z 74

  • Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów

    Realizacja 0 0 2 24 66 100 111 111 85,38%

    Wartość

    docelowa39 100 130 130 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 135 136 136 104,62%

    Realizacja 0 0 2 9 33 106 130 130 185,71%

    Wartość

    docelowa21 50 70 70 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 151 151 151 215,71%

    Realizacja 0 0 0 0 1 11 13 13 65,00%

    Wartość

    docelowa6 15 20 20 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 20 20 20 100,00%

    Realizacja 0 0 107,39 493,44 5 116,00 4 202,90 4268,798 4 268,80 142,29%

    Wartość

    docelowa900 1300 3000 3000 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 6063,16 6102,14 6102,14 203,40%

    Realizacja 0 0 1 20 37 190 203 203 203,00%

    Wartość

    docelowa30 80 100 100 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 227 235 235 235,00%

    5.

    szt.

    Priorytet IV. Kultura

    Liczba projektów dot.

    infrastruktury

    społeczeństwa

    informacyjnego

    Liczba osób

    korzystających z

    infrastruktury kultury

    objętej wsparciem w

    ramach programu

    szt.

    0

    Liczba projektów wspierających

    sektor kultury

    Liczba budynków kultury

    poddanych modernizacji

    Wskaźniki produktu

    0

    0

    1.

    5090,6

    Wskaźnik kontekstowy - Liczba osób korzystających z obiektów kultury w tym: kina, teatry i instytucje muzyczne, muzea - Rocznik Statystyczny Województw 2006 wg. załącznika

    do RPO WSL

    3.

    4.

    2. P.58.1.1 P.59.1.2

    szt.

    0

    Liczba nowych ofert

    programowych w zakresie

    kultury

    Wskaźniki rezultatu

    szt.

    tys. osob

    Strona 9 z 74

  • Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów

    Realizacja 0 0 0 9 26 50,25 63 63 116,67%

    Wartość

    docelowa16 36 54 54 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 100,85 100,85 100,85 186,76%

    Realizacja 0 0 0 8 15,25 36 42,75 42,75 158,33%

    Wartość

    docelowa8 18 27 27 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 2 10,75 14,25 19,5 19,5 72,22%

    Wartość

    docelowa8 18 27 27 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 2 17 30 35 35 129,63%

    Wartość

    docelowa8 21 27 27 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 41 41 41 151,85%

    6.2

    Liczba bezpośrednio

    utworzonych nowych miejsc pracy

    (EPC)w tym:

    *Na chwilę obecną IZ RPO WSL nie dysponuje dokładnymi danymi dot. utworzonych miejsca pracy w podziale na płeć.

    **Dane dotyczące wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn dostępne będą dopiero w momencie składania przez beneficjenta wniosku o płatność

    końcową. Brak przedmiotowych danych na etapie zawierania umowy o dofinansowanie.

    Mężczyźni

    1505

    Wskaźnik kontekstowy - Pracujący ogółem w tym w sektorze prywatnym, w MSP- Rocznik Statystyczny 2006 wg. załącznika do RPO WSL

    0

    Wskaźniki produktu

    szt.

    0

    Liczba projektów z zakresu

    gospodarki odpadami1. szt.

    0

    6.

    Priorytet V. Środowisko

    Komentarz do wskaźnika 6, 6.1 i 6.2:

    6.1 Kobiety szt.

    szt.

    Strona 10 z 74

  • Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów

    Realizacja 0 0 0 9 20 38 60 60 120,00%

    Wartość

    docelowa15 39 50 50 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 105 108 108 216,00%

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 2 2 28,57%

    Wartość

    docelowa2 5 7 7 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 4 5 5 71,43%

    Realizacja 0 0 0 0 1 6 11 11 157,14%

    Wartość

    docelowa2 5 7 7 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 16 17 17 242,86%

    Realizacja 0 0 0 2 3 9 21 21 58,33%

    Wartość

    docelowa11 28 36 36 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 46 48 48 133,33%

    Realizacja 0 0 0 0 0,27 0,43 0,46 0,46 88,67%

    Wartość

    docelowa0,156 0,4 0,52 0,52 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 2,70 2,70 2,70 519,23%

    Realizacja 0 0 0 450 450 8259 10478 10478 32,44%

    Wartość

    docelowa9690 25060 32300 32300 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 28371 33891 33891 104,93%

    3.

    Liczba projektów z zakresu

    prewencji zagrożeń

    0

    4.

    3126,2

    Wskaźnik kontekstowy - Ludność korzystająca z kanalizacji w tym na wsi. Rocznik Statystyczny Województw 2006 wg. załącznika do RPO WSL

    5.

    6.

    7. osoba

    2.

    0

    szt.

    Liczba projektów dot.

    infrastruktury społeczeństwa

    informacyjnego

    P.50.1.1

    R.46.1.2

    Liczba osób przyłączonych

    do sieci kanalizacyjnej w

    wyniku realizacji projektów

    Wskaźniki rezultatu

    Powierzchnia terenów

    zrekultywowanych w

    wyniku realizacji projektów

    szt.

    szt.

    Liczba projektów z zakresu

    energii odnawialnej

    0

    Liczba projektów mających na celu

    poprawę jakości

    powietrza

    km2

    0

    szt.

    0

    Strona 11 z 74

  • Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów

    Realizacja 0 0 0 426 426 426 1116 1116 6,07%

    Wartość

    docelowa5520 14280 18400 18400 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 1569 1569 1569 8,53%

    Realizacja 0 0 0 0 6 180,41 180,41 180,41 48,11%

    Wartość

    docelowa113 250 375 375 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 317,7 318,7 318,7 84,99%

    Realizacja 0 0 0 0,005 0,005 2,89 5,26 5,26 15,02%

    Wartość

    docelowa11 15 35 35 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 15,86 16,09 16,09 45,97%

    Realizacja 0 0 0 0 3 3 3 3 150,00%

    Wartość

    docelowa1 2 2 2 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 3 3 3 150,00%

    Realizacja 0 0 0 0 23400 194335 198440 198440 732,25%

    Wartość

    docelowa8130 21050 27100 27100 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 225312 226042 226042 834,10%

    4361,3

    Wskaźnik kontekstowy - Ludność korzystająca z wodociągów w tym na wsi. Rocznik Statystyczny Województw 2006 wg. załącznika do RPO WSL

    9.

    osoba

    R.44.1.1

    8.

    12.

    Liczba gatunków

    wyprowadzonych z

    regionalnego stanu

    zagrożenia wyginięciem

    10.

    0

    osoba

    szt.

    Liczba osób objętych

    programami kształtowania

    postaw ekologicznych

    Liczba osób przyłączonych

    do sieci wodociągowej w

    wyniku realizacji projektów

    MW

    Ilość osób objętych

    selektywną zbiórką

    odpadów

    tys. osob

    Komentarz do wskaźnika nr 9:

    11.

    Wartość wskaźnika pochodzi z LSI w związku z wyższą realizacją niż w KSI (SIMIK 07-13)

    Moc zainstalowana produkcji

    energii pochodząca ze

    źródeł odnawialnych

    0

    R.45.1.1

    0

    0

    Strona 12 z 74

  • Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów

    Realizacja 0 0 0 5 12 26 46 46 32,86%

    Wartość

    docelowa42 100 140 140 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 108 127 127 90,71%

    Realizacja 0 0 0 0 1 1 1 1 10,00%

    Wartość

    docelowa3 8 10 10 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 10 14 14 140,00%

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wartość

    docelowa9 20 30 30 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - 0 1 1 1 1 3,33%

    Realizacja 0 0 0 6 247 648 890 890 741,67%

    Wartość

    docelowa36 100 120 120 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 1188 1705 1705 1420,83%

    Realizacja 0 0 0 23,1 113,95 255,47 1031,33 1031,33 85,94%

    Wartość

    docelowa360 1000 1200 1200 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 2934,63 3454,89 3454,89 287,91%

    Realizacja 0 0 0 2,53 8,80 10,12 27,15 27,15 11,80%

    Wartość

    docelowa69 170 230 230 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 142,83 192,12 192,12 83,53%

    3

    Liczba projektów promujących

    biznes, przedsiębiorczość i nowe

    technologie

    szt.0

    0

    0

    5

    2

    Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast

    Wskaźniki produktu

    Wskaźniki rezultatu

    0

    4

    Liczba imprez organizowanych z

    wykorzystaniem infrastruktury

    objętej wsparciem w ramach

    priorytetu

    szt.

    Liczba osób korzystających z

    infrastruktury objętej wsparciem tys. osób

    6 P.61.1.2

    Liczba projektów dot.

    infrastruktury

    społeczeństwa

    informacyjnego

    szt.0

    ha

    Liczba projektów

    zapewniających

    zrównoważony rozwój

    oraz poprawiających

    atrakcyjność miast

    szt.0

    Powierzchnia terenów

    zrewitalizowanych w

    wyniku realizacji

    projektów

    1

    Strona 13 z 74

  • Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 6 6 12,00%

    Wartość

    docelowa15 39 50 50 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 26 28 28 56,00%

    Realizacja 0 0 0 4 10,75 38 78 78 16,67%

    Wartość

    docelowa140 360 468 468 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 318,79 333,79 333,79 71,32%

    Realizacja 0 0 0 2 5,75 15,25 44,55 44,55 19,04%

    Wartość

    docelowa70 180 234 234 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 2 5 22,75 46,62 46,62 19,92%

    Wartość

    docelowa70 180 234 234 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 3 35 78 122 150 150 187,50%

    Wartość

    docelowa24 62 80 80 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 182 187 187 233,75%

    Wskaźniki produktu

    8.2 Mężczyźni szt.

    Liczba bezpośrednio

    utworzonych nowych miejsc pracy

    (EPC)w tym:

    Kobiety szt.

    szt.

    Liczba utworzonych

    przedsiębiorstw

    8.1

    szt.

    szt.7

    8

    *Na chwilę obecną IZ RPO WSL nie dysponuje dokładnymi danymi dot. utworzonych miejsca pracy w podziale na płeć.

    **Dane dotyczące wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn dostępne będą dopiero w momencie składania przez beneficjenta wniosku o płatność

    końcową. Brak przedmiotowych danych na etapie zawierania umowy o dofinansowanie.

    Priorytet VII. Transport

    Liczba projektów z zakresu

    transportu0

    0

    0

    Komentarz do wskaźnika 8, 8.1 i 8.2:

    0

    0

    1

    Strona 14 z 74

  • Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów

    Realizacja 0 0 0 0 0 1 9 9 90,00%

    Wartość

    docelowa3 10 10 10 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 11 11 11 110,00%

    Realizacja 0 0 0 0 0 2 4 4 25,00%

    Wartość

    docelowa5 12 16 16 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 7 7 7 43,75%

    Realizacja 0 0 0 1,02 6,39 20,95 25,71 25,71 39,55%

    Wartość

    docelowa20 50 65 65 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 55,82 55,82 55,82 85,88%

    Realizacja 0 0 0 0 0 6,65 6,65 6,65 26,60%

    Wartość

    docelowa8 20 25 25 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 32,39 32,39 32,39 129,56%

    Realizacja 0 0 0 1,02 6,39 14,3 19,06 19,06 47,65%

    Wartość

    docelowa12 30 40 40 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 23,43 23,43 23,43 58,58%

    Realizacja 0 0 0 0,83 4,68 4,98 5,30 5,30 53,00%

    Wartość

    docelowa3 6 10 10 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 5,30 5,30 5,30 53,03%

    4.2P.23.1.2,

    P.23.1.3drogi lokalne, w tym: km

    4.2.1 na obszarach wiejskich km

    4.1 P.23.1.1 drogi regionalne km

    4

    P.23.1.1

    P.23.1.2

    P.23.1.3

    Długość nowych dróg, w

    tym:km

    2

    3

    Liczba projektów dot.

    infrastruktury

    społeczeństwa

    informacyjnego

    szt.

    0

    19067

    Wskaźnik kontekstowy - Długość dróg wojewódzkich, gminnych, powiatowych. Rocznik Statystyczny Województw 2006 wg. załącznika do RPO WSL

    Liczba projektów dotyczących

    naprawy

    podstawowej infrastruktury

    uszkodzonej

    w wyniku powodzi

    szt.0

    0

    0

    0

    Strona 15 z 74

  • Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów

    Realizacja 0 0 2,96 34,24 149,16 200,6 289,42 289,42 120,59%

    Wartość

    docelowa72 185 240 240 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 342,91 342,91 342,91 142,88%

    Realizacja 0 0 0 0 1,38 2,52 2,52 2,52 6,30%

    Wartość

    docelowa12 30 40 40 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 20,98 20,98 20,98 52,45%

    Realizacja 0 0 2,96 34,24 147,78 198,08 286,9 286,9 143,45%

    Wartość

    docelowa60 155 200 200 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 321,93 321,93 321,93 160,97%

    Realizacja 0 0 0 17,19 83,95 140,84 170,56 170,56 284,27%

    Wartość

    docelowa18 40 60 60 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 196,69 200,22 200,22 333,70%

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wartość

    docelowa5 12 15 15 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 0 0 0 0,00%

    Realizacja 0 0 0 0 76 85 99 99 198,00%

    Wartość

    docelowa15 30 50 50 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 198 198 198 396,00%

    P.25.2.1Liczba zakupionego taboru

    komunikacji miejskiejszt.

    5.1P.23.2.1,

    P.22.2.1drogi regionalne km

    km

    Komentarz do wskaźnika nr 5.1

    6 P.16.1.2Długość

    zrekonstruowanych linii

    kolejowych

    km

    5.2P.23.2.2,

    P.23.2.3drogi lokalne, w tym:

    5.2.1 na obszarach wiejskich

    5

    P.23.2.1,

    P.22.2.1,

    P.23.2.2,

    P.23.2.3

    Długość zrekonstruowanych dróg,

    w tym:km

    0

    7

    0

    19067

    Wskaźnik kontekstowy - Długość dróg wojewódzkich, gminnych, powiatowych. Rocznik Statystyczny Województw 2006 wg. załącznika do RPO WSL

    0

    km

    W realizację wslaźnika wliczono 1,38 km wskaźnika Długość przebudowanych dróg krajowych z wniosku o płatność końcową o sygnaturze w KSI (SIMIK

    07-13) nr RPSL.07.01.01-00-001/08-13.

    0

    0

    Strona 16 z 74

  • Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów

    Realizacja 0 0 0 0 6300 8387 9174 9174 152,90%

    Wartość

    docelowa1800 3600 6000 6000 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 14767 14767 14767 246,12%

    Realizacja 0 0 0 0 4 5 13 13 130,00%

    Wartość

    docelowa3 10 10 10 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 13 13 13 130,00%

    Realizacja 0 0 0 0 1984 2434 6034 6034 177,47%

    Wartość

    docelowa1020 3400 3400 3400 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 5850 5850 5850 172,06%

    Realizacja 0 0 0 0,07 47,42 73,28 174,76 174,76 55,13%

    Wartość

    docelowa95 268 317 317 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 451,64 451,64 451,64 142,47%

    Realizacja 0 0 0 15 462,78 10 474 928,21 17 887 131,42 41 667 064,04 41 667 064,04 55,13%

    Wartość

    docelowa22 650 326,64 63 897 763,58 75 580 563,64 75 580 563,64 100%

    Wartość

    bazowa

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wartość

    docelowa41 89 136 136 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 0 0 0 0,00%

    Wskaźniki rezultatu

    11

    8 P.25.2.2Liczba miejsc w zakupionym

    taborze komunikacji miejskiejszt.

    10 P.18.1.3Liczba miejsc w zakupionym

    taborzez kolejowymszt.

    9Liczba zakupionego taboru

    kolejowegoszt.

    0

    0

    0

    Komentarz do wskaźnika 11'

    Dodano wiersz 11' zawierający dane dla wskaźnika Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych

    drogach w przewozach pasażerskich i towarowych zgodne z danymi wprowadzanymi do SFC2007, to jest jednostką jest euro/rok, a wartości docelowe oraz realizacji wskaźnika przeliczane zostały zgodnie z

    kursem Euro obowiązjuącym dla sprawozdania 4,1942.

    12

    R.16.1.1

    R.16.1.2

    Oszczędność czasu na

    nowych i

    zrekonstruowanych liniach

    kolejowych w przewozach

    pasażerskich i towarowych

    mln. PLN0

    R.23.1.1,

    R.23.2.1,

    R.23.3.1,

    R.23.1.2,

    R.23.2.2,

    R.23.3.2

    Oszczędność czasu na nowych i

    zrekonstruowanych

    drogach w przewozach

    pasażerskich i towarowych

    mln. PLN0

    11'

    R.23.1.1,

    R.23.2.1,

    R.23.3.1,

    R.23.1.2,

    R.23.2.2,

    R.23.3.2

    Oszczędność czasu na nowych i

    zrekonstruowanych drogach w

    przewozach pasażerskich i

    towarowych

    Euro/rok

    0

    Strona 17 z 74

  • Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wartość

    docelowa9 775 404,13 21 219 779,70 32 425 730,77 32 425 730,77 100%

    Wartość

    bazowa

    Realizacja 0 0 0 0 0 18412,88 22211,44 22211,44 1564,19%

    Wartość

    docelowa426 850 1420 1420 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 49452,76 49452,76 49452,76 3482,59%

    Realizacja 0 0 0 21 42 58 69 69 86,25%

    Wartość

    docelowa24 60 80 80 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 92 92 92 115,00%

    Realizacja 0 0 0 13 14 17 23 23 109,52%

    Wartość

    docelowa6 18 21 21 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 32 32 32 152,38%

    Realizacja 0 0 0 3 10 12 16 16 80,00%

    Wartość

    docelowa6 17 20 20 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 16 16 16 80,00%

    Realizacja 0 0 0 19 47 64 75 75 141,51%

    Wartość

    docelowa16 43 53 53 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 108 108 108 203,77%

    Wskaźniki produktu

    13

    Dodatkowe przewozy

    pasażerów komunikacji

    miejskiej z

    wykorzystaniem taboru

    objętego wsparciem

    tys. osób0

    Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna

    12'

    R.16.1.1

    R.16.1.2

    Oszczędność czasu na nowych i

    zrekonstruowanych liniach

    kolejowych w przewozach

    pasażerskich i towarowych

    Euro/rok

    0

    Komentarz do wskaźnika 12'Dodano wiersz 12' zawierający dane dla wskaźnika Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych zgodne z danymi wprowadzanymi do

    SFC2007, to jest jednostką jest euro/rok, a wartości docelowe oraz realizacji wskaźnika przeliczane zostały zgodnie z kursem Euro obowiązjuącym dla sprawozdania 4,1942.

    1.2infrastruktury kształcenia

    ustawicznego i zawodowegoszt.

    0

    Liczba obiektów dydaktycznych

    objętych wsparciem, w tym:szt.

    0

    1Liczba projektów z zakresu

    edukacji, w tym:szt.

    0

    1.1infrastruktury szkolnictwa

    wyższegoszt.

    0

    2

    Strona 18 z 74

  • Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów

    Realizacja 0 0 0 13 19 24 29 29 223,08%

    Wartość

    docelowa4 11 13 13 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 47 47 47 361,54%

    Realizacja 0 0 0 2 10 12 16 16 123,08%

    Wartość

    docelowa4 11 13 13 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 17 17 17 130,77%

    Realizacja 0 0 0 0 1 2 2 2 9,09%

    Wartość

    docelowa7 17 22 22 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 4 4 4 18,18%

    Realizacja 0 0 0 37276 40972 40972 50577 50577 30,65%

    Wartość

    docelowa49500 128000 165000 165000 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 78634 78634 78634 47,66%

    Realizacja 0 0 0 12376 13072 29730 42223 42223 140,74%

    Wartość

    docelowa9000 23000 30000 30000 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 25139 25139 25139 83,80%

    Realizacja 0 0 0 938 3121 15390 22126 22126 245,84%

    Wartość

    docelowa2700 7000 9000 9000 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 19877 19877 19877 220,86%

    3

    Liczba projektów dot.

    infrastruktury społeczeństwa

    informacyjnego

    szt.0

    Wskaźniki rezultatu

    2.1 dot. szkolnictwa wyższego szt.0

    dot. kształcenia ustawicznego szt.0

    2.2

    4

    Liczba studentów

    korzystających ze wspartej

    infrastruktury edukacyjnej

    osoba0

    5

    Liczba uczniów korzystających ze

    wspartej infrastruktury

    edukacyjnej

    osoba0

    6

    Liczba osób korzystających ze

    wspartej infrastruktury kształcenia

    ustawicznego

    osoba0

    Strona 19 z 74

  • Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów

    Realizacja 0 0 14 65 85 97 106 106 54,36%

    Wartość

    docelowa59 170 195 195 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 112 112 112 57,44%

    Realizacja 0 0 12 49 62 70 77 77 65,81%

    Wartość

    docelowa35 100 117 117 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 79 79 79 67,52%

    Realizacja 0 0 0 5 5 5 5 5 22,73%

    Wartość

    docelowa7 17 22 22 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 6 6 6 27,27%

    Realizacja 0 0 16 64 85 104 110 110 64,71%

    Wartość

    docelowa51 150 170 170 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 119 119 119 70,00%

    Realizacja 0 0 2,9 815 1292,2 1674,9 1984,3 1984,3 99,17%

    Wartość

    docelowa600 1560 2001 2001 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 2082,6 2082,6 2082,6 104,08%

    Realizacja 0 0 41,0 353,2 1071,2 1282,7 1897,3 1897,3 86,24%

    Wartość

    docelowa660 1930 2200 2200 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 1684,6 1684,6 1684,6 76,57%

    Wskaźniki produktu

    1Liczba projektów z zakresu

    ochrony zdrowia, w tym:szt.

    0

    Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja

    3

    Liczba ośrodków zdrowia, w

    których przeprowadzono prace

    remontowe/ modernizacyjne lub

    zakupiono/ zmodernizowano sprzęt

    medyczny

    szt.0

    Wskaźniki rezultatu

    1.1

    dotyczących wyłącznie zakupu

    aparatury i sprzętu

    medycznego

    szt.0

    2

    Liczba projektów dot.

    infrastruktury społeczeństwa

    informacyjnego

    szt.0

    Liczba porad udzielonych z

    wykorzystaniem infrastruktury

    ochrony zdrowia objętej wsparciem

    w ramach programu

    tys. szt.0

    5

    Potencjalna liczba badań

    specjalistycznych

    przeprowadzonych z

    wykorzystaniem infrastruktury

    ochrony zdrowia objętej wsparciem

    w ramach programu

    tys. szt.0

    4

    Strona 20 z 74

  • Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów

    Realizacja 0 0 0 70,8 890,3 1021,9 1281,9 1281,9 320,48%

    Wartość

    docelowa120 310,3 400 400 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 1169,6 1173,9 1173,9 293,48%

    Realizacja 60 107 138 297 311 317 325 325 130,00%

    Wartość

    docelowa75 250 250 250 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 339 339 339 135,60%

    Realizacja 38 73 94 224 236 240 249 249 199,20%

    Wartość

    docelowa38 125 125 125 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 22 34 44 73 75 77 76 76 60,80%

    Wartość

    docelowa37 125 125 125 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 412 447 490 498 582 582 232,80%

    Wartość

    docelowa75 250 250 250 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 580 580 580 232,00%

    Wskaźniki produktu

    6

    Liczba osób korzystających z

    infrastruktury sportowej objętej

    wsparciem

    tys. osób0

    Priorytet X Pomoc techniczna

    1.2 Mężczyźni szt.0

    Komentarz do wskaźników 1, 1.1 i 1.2:

    Dane dotyczące realizacji ww. wskaźników podawane są dla zakończonego roku kalendarzowego w związku z czym wskaźniki osiągną wartości realizacji różne od zera w przyszłym okresie sprawozdawczym po

    zakończeniu 2013 r. Dane dotyczące liczby etatów współfinansowanych z PT RPO w podziale na kobiety i mężczyzn dostępne będą dopiero w momencie składania wniosku o płatność końcową. Brak

    przedmiotowych danych na etapie podejmowania decyzji o dofinansowaniu.

    0

    1.1 Kobiety szt.0

    1

    Liczba miejsc pracy

    sfinansowanych ze środków

    programu (pomocy technicznej)w

    tym:

    szt.

    2Liczba zakupionego sprzętu

    komputerowegoszt.

    0

    Strona 21 z 74

  • Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów

    Realizacja 0 0 2 7 14 16 23 23 76,67%

    Wartość

    docelowa9 28 30 30 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 34 34 34 113,33%

    Realizacja 0 0 80 150 184 246 302 302 120,80%

    Wartość

    docelowa75 225 250 250 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 372 372 372 148,80%

    Realizacja 0 0 5 17 48 91 147 147 147,00%

    Wartość

    docelowa30 90 100 100 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 172 172 172 172,00%

    Realizacja 0 0 2,6 7,1 8,5 11,8 14,8 14,8 41,11%

    Wartość

    docelowa10,8 30 36 36 100%

    Wartość

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 19,0 19,0 19,0 52,78%

    4Liczba akcji informacyjnych i

    promujących programszt.

    3

    Liczba zleconych ekspertyz, analiz,

    ocen i ewaluacji dotyczących

    programów

    szt.0

    Wskaźniki rezultatu

    6

    Liczba beneficjentów

    uczestniczących w szkoleniach,

    seminariach, konferencjach,

    spotkaniach informacyjnych nt.

    RPO

    tys. osób0

    0

    5Liczba publikacji promocyjnych i

    informacyjnychszt.

    0

    Strona 22 z 74

  • LP.

    KOD

    WSKAŹN

    IKA

    WSKAŹNIKIJEDNOS

    TKAROK 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ogółem %

    Realizacja 0 0 0 12,37 12,37 12,37 12,37 12,37 4,95%

    Wart.

    docelowa 75 189 250 250 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 392,68 439,19 439,19 175,68%

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 7213,85 7213,85 65,58%

    Wart.

    docelowa 3300 8400 11000 11000 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 17294,17 60281,62 60281,62 548,01%

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 6 6 75,00%

    Wart.

    docelowa 2 6 8 8 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 1 6 6 75,00%

    Realizacja 0 0 0 0 0 5 5 5 10,00%

    Wart.

    docelowa 15 38 50 50 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 49 59 59 118,00%

    P.8.1.2

    0

    szt.

    2Powierzchnia inkubatorów/ parków

    technologicznychm

    2

    3

    Liczba projektów dot.

    Infrastruktury społeczeństwa

    informacyjnego

    szt.

    Wskaźniki rezultatu

    R.8.1.14

    Liczba przedsiębiorstw

    zlokalizowanych we wspartych

    inkubatorach, parkach

    biznesowych, technologicznych

    Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

    Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu

    Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego

    Wskaźniki produktu

    0

    0

    1Powierzchnia przygotowanych

    terenów inwestycyjnychha

    0

    Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg działań/poddziałań

    Strona 23 z 74

  • Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wart.

    docelowa 465 1204 1550 1550 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 0 3,5 3,5 0,23%

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wart.

    docelowa 234 607 779 779 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wart.

    docelowa 231 597 771 771 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wart.

    docelowa 88 225 294 294 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wart.

    docelowa 82 211 272 272 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 0 0 0 0,00%

    wieś szt.

    5.2

    5.1 kobiety szt.

    1Liczba bezpośrednio utworzonych

    nowych miejsc pracy (EPC) w tym:szt.

    Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna

    Wskaźniki rezultatu

    0

    0

    0

    0

    0

    5Liczba bezpośrednio utworzonych

    nowych miejsc pracy (EPC) w tym:

    mężczyźni

    5.3

    szt.

    szt.

    Strona 24 z 74

  • Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wart.

    docelowa 41 106 137 137 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wart.

    docelowa 41 105 135 135 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wart.

    docelowa 15 39 52 52 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 50 275 344 382 394 394 287,59%

    Wart.

    docelowa 41 103 137 137 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 397 397 397 289,78%

    Realizacja 0 0 43 250 310 343 352 310 352 295,80%

    Wart.

    docelowa 36 93 119 119 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 354 354 354 297,48%

    szt.

    0

    0

    0

    szt.

    mężczyźni

    0

    Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MSP

    Poddziałanie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa

    Wskaźniki produktu

    1.1 kobiety

    1.2

    2Liczba wspartych przedsiębiorstw,

    w tymszt.

    Liczba projektów z zakresu

    bezpośredniego wsparcia

    inwestycyjnego dla MSP

    szt.

    1.3 wieś szt.

    01

    Strona 25 z 74

  • Realizacja 0 0 43 250 310 343 352 310 352 295,80%

    Wart.

    docelowa 36 93 119 119 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 354 354 354 297,48%

    Realizacja 0 0 3 19 24 24 24 24 342,86%

    Wart.

    docelowa 2 5 7 7 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 24 24 24 342,86%

    Realizacja 0 0 1,71 9,52 12,15 14,31 14,62 14,62 121,80%

    Wart.

    docelowa 4 9 12 12 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 14,51 14,51 14,51 120,95%

    Realizacja 0 0 62 321,5 413 481 642,75 642,75 222,40%

    Wart.

    docelowa 87 224 289 289 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 661,75 661,75 661,75 228,98%

    Realizacja 0 0 24 115,5 155 174 179 179 123,45%

    Wart.

    docelowa 44 113 145 145 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 38 206 258 307 323 323 224,31%

    Wart.

    docelowa 43 111 144 144 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    2.2przez 2 pierwsze lata po

    rozpoczęciu działalnościszt.

    3Dodatkowe inwestycje wykreowane

    dzięki wsparciu

    szt.

    4.2 mężczyźni

    4

    0

    0szt.

    0

    0

    Wskaźniki rezultatu

    0

    0

    2.1 mikro szt.

    mln EUR

    Liczba bezpośrednio utworzonych

    nowych miejsc pracy (EPC) w tym:szt.

    4.1 kobiety

    Strona 26 z 74

  • Realizacja 0 0 16 53,5 64 71 71 71 129,09%

    Wart.

    docelowa 16 42 55 55 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 20 296 375 427 478 478 111,86%

    Wart.

    docelowa 128 320 427 427 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 497 497 497 116,31%

    Realizacja 0 0 15 201 261 304 346 346 93,18%

    Wart.

    docelowa 111 289 371 371 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 360 360 360 96,95%

    Realizacja 0 0 11 136 181 207 234 234 87,31%

    Wart.

    docelowa 80 209 268 268 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 248 248 248 92,54%

    Realizacja 0 0 4 65 80 97 112 112 108,74%

    Wart.

    docelowa 31 80 103 103 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 112 112 112 108,74%

    4.3 wieś szt.

    1

    2Liczba wspartych przedsiębiorstw,

    w tymszt.

    2.1 małe szt.

    2.2 średnie szt.

    0

    Poddziałanie 1.2.2. MŚP

    Wskaźniki produktu

    0

    Liczba projektów z zakresu

    bezpośredniego wsparcia

    inwestycyjnego dla MSP

    szt.

    0

    0

    0

    Strona 27 z 74

  • Realizacja 0 0 1 5 6 6 6 6 28,57%

    Wart.

    docelowa 6 16 21 21 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 6 6 6 28,57%

    Realizacja 0 0 1,03 21,03 33,37 46,30 56,98 56,98 158,28%

    Wart.

    docelowa 11 28 36 36 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 57,74 57,74 57,74 160,38%

    Realizacja 0 0 9 451 705 929 1409 1409 156,32%

    Wart.

    docelowa 270 700 901 901 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 1 595,44 1 595,44 1595,44 177,00%

    Realizacja 0 0 5 112,50 141 195 239 239 52,74%

    Wart.

    docelowa 136 353 453 453 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 4 338,50 564 734 899,75 900 200,76%

    Wart.

    docelowa 134 347 448 448 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 9 169 244 282 311 311 181,65%

    Wart.

    docelowa 51 131 171 171 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    3Dodatkowe inwestycje wykreowane

    dzięki wsparciumln EUR

    4.1 kobiety szt.

    4.2 mężczyźni szt.

    4.3 wieś szt.

    2.3przez 2 pierwsze lata po

    rozpoczęciu działalnościszt.

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Wskaźniki rezultatu

    4Liczba bezpośrednio utworzonych

    nowych miejsc pracy (EPC) w tym:szt.

    Strona 28 z 74

  • Realizacja 0 0 0 41 124 230 351 351 47,63%

    Wart.

    docelowa 221 553 737 737 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 522 522 522 70,83%

    Realizacja 0 0 0 33 110 197 311 311 48,57%

    Wart.

    docelowa 192 498 640 640 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 437 437 437 68,25%

    Realizacja 0 0 0 10 35 78 111 111 76,03%

    Wart.

    docelowa 44 114 146 146 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 168 168 168 115,07%

    Realizacja 0 0 0 14 48 89 126 126 35,29%

    Wart.

    docelowa 107 277 357 357 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 157 157 157 43,98%

    Realizacja 0 0 0 9 27 30 74 74 54,01%

    Wart.

    docelowa 41 107 137 137 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 112 112 112 81,75%

    2.2 małe szt.

    2.3 średnie szt.

    0

    0

    0

    0

    Poddziałanie 1.2.3. Innowacje w MŚP

    Wskaźniki produktu

    01

    Liczba projektów z zakresu

    bezpośredniego wsparcia

    inwestycyjnego dla MSP

    szt.

    2Liczba wspartych przedsiębiorstw,

    w tymszt.

    2.1 mikro szt.

    Strona 29 z 74

  • Realizacja 0 0 0 2 6 12 15 15 40,54%

    Wart.

    docelowa 11 28 37 37 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 20 20 20 54,05%

    Realizacja 0 0 0 33 109 209 307 307 55,02%

    Wartość

    docelowa167 433 558 558 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 430 430 430 77,06%

    Realizacja 0 0 0 0 1 2 4 4 4,60%

    Wart.

    docelowa 26 78 87 87 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 7 7 7 8,05%

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wart.

    docelowa 6 15 20 20 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wart.

    docelowa 4 10 13 13 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 5,71 19,26 37,92 56,61 56,61 89,86%

    Wart.

    docelowa 19 48 63 63 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 84,38 84,38 84,38 133,94%

    2.4przez 2 pierwsze lata po

    rozpoczęciu działalnościszt.

    3Liczba przedsiębiorstw objętych

    wsparciem w zakresie innowacjiszt.

    Dodatkowe inwestycje wykreowane

    dzięki wsparciumln EUR

    0

    0

    0

    0

    0

    Wskaźniki rezultatu

    0

    6

    Liczba projektów współpracy

    pomiędzy przedsiębiorstwami a

    jednostkami badawczymi

    szt.

    7

    4 Liczba projektów z zakresu B+R szt.

    5Liczba instytucji B+R wspartych w

    ramach RPOszt.

    Strona 30 z 74

  • Realizacja 0 0 0 88 306 594 1120,81 1120,81 72,11%

    Wart.

    docelowa 466 1207 1554 1554 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 1 878,98 1 878,98 1878,98 120,89%

    Realizacja 0 0 0 17,50 73 153 218 218 27,90%

    Wart.

    docelowa 234 608 781 781 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 70,5 233 441 667 667 86,28%

    Wart.

    docelowa 232 599 773 773 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 29,50 61 129 200 200 67,75%

    Wart.

    docelowa 89 226 295 295 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 64 438 792 1209 1209 172,98%

    Wart.

    docelowa 210 524 699 699 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 1470 1470 1470 210,32%

    8Liczba bezpośrednio utworzonych

    nowych miejsc pracy (EPC) w tym:szt.

    8.2 mężczyźni szt.

    8.3

    Liczba projektów z zakresu

    bezpośredniego wsparcia

    inwestycyjnego dla MSP

    szt.

    0

    0

    0

    Poddziałanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

    Wskaźniki produktu

    01

    0

    kobiety szt.

    wieś szt.

    8.1

    Strona 31 z 74

  • Realizacja 0 0 0 36 322 514 837 837 137,81%

    Wart.

    docelowa 182 472 607 607 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 1057 1057 1057 174,03%

    Realizacja 0 0 0 19 168 280 428 428 307,91%

    Wart.

    docelowa 42 108 139 139 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 492 492 492 353,96%

    Realizacja 0 0 0 12 106 181 275 275 81,36%

    Wart.

    docelowa 101 263 338 338 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 391 391 391 115,68%

    Realizacja 0 0 0 5 48 53 134 134 103,08%

    Wart.

    docelowa 39 101 130 130 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 174 174 174 133,85%

    Realizacja 0 0 0 4 26 34 42 42 120,00%

    Wart.

    docelowa 11 27 35 35 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 47 47 47 134,29%

    Realizacja 0 0 0 1,89733978 17,574966 36,70 68,41525 68,42 115,96%

    Wart.

    docelowa 18 45 59 59 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 111,56 111,56 111,56 189,08%

    0

    2Liczba wspartych przedsiębiorstw,

    w tymszt.

    2.1 mikro szt.

    0

    szt.

    szt.

    Wskaźniki rezultatu

    0

    0

    0

    2.2 małe

    3Dodatkowe inwestycje wykreowane

    dzięki wsparciumln EUR

    0

    2.3 średnie

    2.4przez 2 pierwsze lata po

    rozpoczęciu działalnościszt.

    Strona 32 z 74

  • Realizacja 0 0 0 40 471 820,25 2217,15 2217,15 150,38%

    Wart.

    docelowa 442 1145 1474 1474 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 3 532,71 3 532,71 3532,71 239,61%

    Realizacja 0 0 0 7 171 259 591 591 79,72%

    Wart.

    docelowa 222 577 741 741 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 33 300 561 1272 1272 173,50%

    Wart.

    docelowa 220 568 733 733 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 5 115 174 421 421 150,33%

    Wart.

    docelowa 84 214 280 280 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 2 2 1,77%

    Wart.

    docelowa 34 102 113 113 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 23 34 34 30,09%

    mężczyźni szt.

    4.1 szt.

    4.2

    0

    0

    4

    0

    0

    kobiety

    1 Liczba projektów z zakresu B+R szt.

    4.3 wieś szt.

    Wskaźniki produktu

    0

    Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji

    szt.Liczba bezpośrednio utworzonych

    nowych miejsc pracy (EPC) w tym:

    Strona 33 z 74

  • Realizacja 0 0 0 0 0 0 2 2 8,00%

    Wart.

    docelowa 8 20 25 25 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 20 28 28 112,00%

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wart.

    docelowa 5 13 17 17 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 43 90 90 529,41%

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wart.

    docelowa 604 1564 2014 2014 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 41 42 42 2,09%

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wart.

    docelowa 304 788 1012 1012 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wart.

    docelowa 300 776 1002 1002 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wart.

    docelowa 115 293 383 383 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    kobiety szt.

    szt.

    2Liczba instytucji B+R wspartych w

    ramach RPO

    0

    Wskaźniki rezultatu

    0

    0

    0

    3

    Liczba projektów współpracy

    pomiędzy przedsiębiorstwami a

    jednostkami badawczymi

    szt.

    szt.4.3

    4.1

    wieś

    4Liczba bezpośrednio utworzonych

    nowych miejsc pracy (EPC) w tym:szt.

    4.2 mężczyźni

    0

    szt.

    0

    Strona 34 z 74

  • Realizacja 0 0 0 0 6 11 18 18 23,38%

    Wart.

    docelowa 23 57 77 77 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 51 55 55 71,43%

    Realizacja 0 0 0 0 69 222 324 324 129,60%

    Wart.

    docelowa 75 194 250 250 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 827 874 874 349,60%

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wart.

    docelowa 270 660 900 900 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 410,82 969,62 969,62 107,74%

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wart.

    docelowa 2 5 7 7 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 0,24 199,92 199,92 2856,00%

    Realizacja 0 0 0 0 0 0,003 0,014 0,014 2,00%

    Wart.

    docelowa 0,2 0,5 0,7 0,7 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 1,40 7,39 7,39 1055,71%

    0

    0

    Wskaźniki rezultatu

    0

    4

    Liczba przedsiębiorstw, które

    uzyskały

    możliwość dostępu do internetu

    tys. szt.R.10.1.2

    Liczba projektów dot.

    infrastruktury społeczeństwa

    informacyjnego

    Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

    1

    3Długość sieci internetu

    szerokopasmowego

    Liczba PIAP objętych wsparciem w

    ramach Programu

    kmP.10.1.1

    szt.

    0szt.

    Wskaźniki produktu

    P.10.2.12

    Liczba instytucji, które uzyskały

    możliwość dostępu do internetutys. szt.

    R.10.1.3

    R.10.1.40

    5

    Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne

    Strona 35 z 74

  • Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wart.

    docelowa 63 150 210 210 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 0,39 0,39 0,39 0,19%

    Realizacja 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,38%

    Wart.

    docelowa 40 100 133 133 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 14,75 18,75 18,75 14,10%

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wart.

    docelowa 20 50 67 67 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 0 0 0,5 3,5 3,5 5,30%

    Wart.

    docelowa 20 50 66 66 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 17 37 49 65 65 135,42%

    Wart.

    docelowa 14 35 48 48 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 123 139 139 289,58%

    7

    7.2

    szt.

    0

    Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych

    Wskaźniki produktu

    0

    szt.

    0

    0

    6

    Liczba osób, które uzyskały

    możliwość

    dostępu do internetu

    tys. osób

    7.1 kobiety szt.

    R.10.1.1

    Liczba bezpośrednio utworzonych

    nowych miejsc pracy (EPC) w tym:

    0

    mężczyźni szt.

    1

    Liczba projektów dot.

    infrastruktury społeczeństwa

    informacyjnego

    Strona 36 z 74

  • Realizacja 0 0 0 13 23 29 41 41 66,13%

    Wart.

    docelowa 19 47 62 62 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 90 106 106 170,97%

    Realizacja 0 0 0 2,015 2,709 3,01 3,37 3 5,62%

    Wart.

    docelowa 18 50 60 60 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 65,75 66,06 66,06 110,10%

    Realizacja 0 0 0 3,395 411,72 487,22 857,88 858 71,49%

    Wart.

    docelowa 360 1000 1200 1200 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 7485,91 9566,286 9566,286 797,19%

    Realizacja 0 0 0 4 14,5 16 21,50 21,5 25,90%

    Wart.

    docelowa 25 62 83 83 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 78,8 94,8 94,8 114,22%

    Realizacja 0 0 0 1 6,5 8 26 26 63,41%

    Wart.

    docelowa 12 31 41 41 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 3 8 8 13,57 13,57 32,31%

    Wart.

    docelowa 13 31 42 42 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    1.1w tym liczba projektów dotycząca e

    - usługszt.

    2

    4.1

    Liczba uruchomionych usług online

    dzięki wsparciu programutys. szt.

    mężczyźni szt.

    0

    Liczba bezpośrednio utworzonych

    nowych miejsc pracy (EPC) w tym:

    3

    Liczba użytkowników

    korzystających z usług online

    uruchomionych dzięki wsparciu

    programu

    Wskaźniki rezultatu

    0

    tys. osób

    0

    0

    0kobiety

    4

    4.2

    szt.

    szt.

    0

    Strona 37 z 74

  • Realizacja 0 0 0 10 28 72 140 140 259,26%

    Wart.

    docelowa 16 40 54 54 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 235 235 235 435,19%

    Realizacja 0 0 0 10 28 72 140 140 21,98%

    Wart.

    docelowa 191 493 637 637 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 239 239 239 37,52%

    Realizacja 0 0 0 79,342 103,012 223,67 1 076 1 076 58,88%

    Wart.

    docelowa 548 1417 1827 1827 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 4 151,895 4 151,895 4151,895 227,25%

    Realizacja 0 0 0 0 0,18729265 0,4617548 1,360966 1,36096604 6,80%

    Wart.

    docelowa 6 15 20 20 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego

    Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa

    Priorytet III. Turystyka

    0

    Wartość wskaźnika pochodzi z LSI w związku z wyższą realizacją niż w KSI (SIMIK 07-13)

    mln EUR

    Komentarz do wskaźnika nr 3:

    3

    Liczba osób korzystających z

    infrastruktury turystyki objętej

    wsparciem w ramach programu

    tys.

    osóbR.57.1.2

    04

    Przychody z infrastruktury

    turystyki objętej wsparciem w

    ramach programu

    Wskaźniki produktu

    0

    0

    Wskaźniki rezultatu

    2

    Liczba projektów z zakresu

    bezpośredniej pomocy

    inwestycyjnej dla MSP

    szt.

    Liczba projektów z zakresu

    turystykiszt.1

    Strona 38 z 74

  • Realizacja 0 0 0 61 147 256,25 597,25 597,25 127,35%

    Wart.

    docelowa 141 364 469 469 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 1182,5 1182,5 1182,5 252,13%

    Realizacja 0 0 0 37 92 170 291 291 123,31%

    Wart.

    docelowa 71 182 236 236 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 24 55 86,25 140,75 140,75 60,41%

    Wart.

    docelowa 70 182 233 233 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 16 34 59 89 89 63,12%

    Wart.

    docelowa 42 109 141 141 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 0 0 2 5 5 71,43%

    Wart.

    docelowa 2 5 7 7 100%

    Wart.

    bazowa0,00%

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 8 8 8 114,29%

    szt.Liczba projektów z zakresu

    turystyki

    Wskaźniki rezultatu

    0

    5.3 wieś szt.

    Wskaźniki produktu

    1

    5Liczba bezpośrednio utworzonych

    nowych miejsc pracy (EPC) w tym:szt.

    5.1 kobiety

    0

    0

    0

    0

    Poddziałanie 3.1.2. Infrastruktura zaplecza turystycznego/ podmioty publiczne

    szt.

    szt.5.2 mężczyźni

    Strona 39 z 74

  • Realizacja 0 0 0 0 0 23,944 239,869 239,869 97,51%

    Wart.

    docelowa 74 191 246 246 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 382,82 382,82 382,822 155,62%

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wart.

    docelowa 1 2 3 3 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wart.

    docelowa 20 51 65 65 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 4 4 4 6,15%

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wart.

    docelowa 10 25 32 32 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wart.

    docelowa 10 26 33 33 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wart.

    docelowa 6 15 20 20 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    2

    0

    4.2 mężczyźni szt.

    4.3 wieś

    Liczba osób korzystających z

    infrastruktury turystyki objętej

    wsparciem w ramach programu

    tys.

    Osób

    Liczba bezpośrednio utworzonych

    nowych miejsc pracy (EPC) w tym:

    R.57.1.2

    0

    0szt.

    0

    Wartość wskaźnika pochodzi z LSI w związku z wyższą realizacją niż w KSI (SIMIK 07-13)

    4.1 kobiety szt.

    0

    0szt.

    3

    Przychody z infrastruktury

    turystyki objętej wsparciem w

    ramach programu

    mln EUR

    4

    Komentarz do wskaźnika nr 2:

    Strona 40 z 74

  • Realizacja 0 0 0 6 20 51 79 79 254,84%

    Wart.

    docelowa 9 23 31 31 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 121 121 121 390,32%

    Realizacja 0 0 0 6 20 51 79 79 21,76%

    Wart.

    docelowa 109 282 363 363 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 121 121 121 33,33%

    Realizacja 0 0 0 2,742 56,218 256,778 409,228 409,228 39,27%

    Wart.

    docelowa 313 809 1042 1042 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 2 136,085 2 136,085 2136,09 205,00%

    Realizacja 0 0 0 0 0 0,0595933 0,0681473 0,0681473 0,62%

    Wart.

    docelowa 3 9 11 11 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 9,5 25 71,75 167,62 167,62 62,78%

    Wart.

    docelowa 80 208 267 267 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 383,21 383,21 383,21 143,52%

    szt.

    Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna

    Poddziałanie 3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa

    Wskaźniki produktu

    01

    Liczba projektów z zakresu

    turystyki

    2 szt.

    Liczba osób korzystających z

    infrastruktury turystyki objętej

    wsparciem w ramach programu

    tys.

    OsóbR.57.1.2

    Przychody z infrastruktury

    turystyki objętej wsparciem w

    ramach programu

    mln EUR

    5Liczba bezpośrednio utworzonych

    nowych miejsc pracy (EPC) w tym:szt.

    4

    Komentarz do wskaźnika nr 3:

    Liczba projektów z zakresu

    bezpośredniej pomocy

    inwestycyjnej dla MSP 0

    Wskaźniki rezultatu

    0

    Wartość wskaźnika pochodzi z LSI w związku z wyższą realizacją niż w KSI (SIMIK 07-13)

    0

    0

    3

    Strona 41 z 74

  • Realizacja 0 0 0 4 14 39 59 59 44,03%

    Wart.

    docelowa 40 104 134 134 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 5,50 11 32,75 54 54 40,60%

    Wart.

    docelowa 40 104 133 133 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 3 8 15 23 23 28,75%

    Wart.

    docelowa 24 62 80 80 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 6 25 37 48 48 52,75%

    Wart.

    docelowa 27 68 91 91 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 80 93 93 102,20%

    Realizacja 0 0 15,342 63,637 447,906 1147,93 1862,818 1862,818 60,38%

    Wart.

    docelowa 925 2393 3085 3085 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 4111,79 4111,79 4111,79 133,28%

    5.3 wieś

    0

    0

    Wartość wskaźnika pochodzi z LSI w związku z wyższą realizacją niż w KSI (SIMIK 07-13)

    02

    Liczba osób korzystających z

    infrastruktury turystyki objętej

    wsparciem w ramach programu

    tys.

    Osób

    szt.

    szt.

    5.2 mężczyźni

    kobiety

    05.1

    1Liczba projektów z zakresu

    turystyki

    Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne

    Wskaźniki produktu

    0

    Wskaźniki rezultatu

    szt.

    szt.

    R.57.1.2

    Komentarz do wskaźnika nr 2:

    Strona 42 z 74

  • Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wart.

    docelowa 10 26 33 33 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 16,75 16,75 23,25 23,75 23,75 3,01%

    Wart.

    docelowa 237 613 789 789 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 104,5 104,5 104,5 13,24%

    Realizacja 0 0 0 7 7 9,5 28,5 28,5 7,18%

    Wart.

    docelowa 119 307 397 397 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 9,75 9,75 13,75 29,25 29,25 7,46%

    Wart.

    docelowa 118 306 392 392 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 0 0 5 5 5 2,11%

    Wart.

    docelowa 71 184 237 237 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    4.1 kobiety szt.

    4Liczba bezpośrednio utworzonych

    nowych miejsc pracy (EPC) w tym:szt.

    mężczyźni szt.4.2

    Wskaźniki produktu

    Działanie 3.3. Systemy informacji turystycznej

    4.3

    0

    0

    0

    0

    0szt.

    3

    Przychody z infrastruktury

    turystyki objętej wsparciem w

    ramach programu

    mln EUR

    wieś

    Strona 43 z 74

  • Realizacja 0 0 0 0 1 6 8 8 88,89%

    Wart.

    docelowa 3 7 9 9 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 9 9 9 100,00%

    Realizacja 0 0 0 0 1 6 7 7 46,67%

    Wart.

    docelowa 5 12 15 15 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 8 8 8 53,33%

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wart.

    docelowa 74 192 248 248 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 0 0 0 0,00%

    Realizacja 0 0 0 0 0 1 1 1 1,27%

    Wart.

    docelowa 24 61 79 79 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 1,25 1,25 1,25 1,58%

    Realizacja 0 0 0 0 0 1 1 1 2,50%

    Wart.

    docelowa 12 30 40 40 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wart.

    docelowa 12 31 39 39 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    3

    Liczba osób korzystających z

    infrastruktury turystyki objętej

    wsparciem w ramach programu

    tys.

    Osób

    1Liczba projektów z zakresu

    turystyki

    4Liczba bezpośrednio utworzonych

    nowych miejsc pracy (EPC) w tym:szt.

    0

    4.1 kobiety szt.

    0

    0

    04.2 mężczyźni szt.

    Wskaźniki rezultatu

    0

    szt.

    2

    Liczba projektów dotyczących

    infrastruktury społeczeństwa

    informacyjnego

    szt.

    0

    Strona 44 z 74

  • Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wart.

    docelowa 7 18 24 24 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 7 20 27 28 28 350,00%

    Wart.

    docelowa 3 6 8 8 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 33 33 33 412,50%

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wart.

    docelowa 20 53 68 68 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 2 2 2 2,94%

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wart.

    docelowa 10 27 34 34 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wart.

    docelowa 10 26 34 34 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    szt.

    1Liczba projektów z zakresu

    turystyki

    szt.

    2.2

    0

    2.1 kobiety

    Liczba bezpośrednio utworzonych

    nowych miejsc pracy (EPC) w tym:

    4.3

    szt.

    wieś

    2

    mężczyźni

    0

    Działanie 3.4. Promocja turystyki

    Wskaźniki produktu

    0

    Wskaźniki rezultatu

    szt.

    szt.

    0

    0

    Strona 45 z 74

  • Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wart.

    docelowa 6 16 20 20 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - #ARG!

    Realizacja 0 0 0 0 11 29 29 29 25,66%

    Wart.

    docelowa 34 87 113 113 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 39 39 39 34,51%

    Realizacja 0 0 0 17 39 49 54 54 50,47%

    Wart.

    docelowa 32 82 107 107 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 66 69 69 64,49%

    Realizacja 0 0 0 14 33 106 109 109 155,71%

    Wart.

    docelowa 21 50 70 70 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 151 151 151 215,71%

    Realizacja 0 0 0 493,442 5290,000 4202,90 4268,798 4268,798 142,29%

    Wart.

    docelowa 900 1300 3000 3000 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 6063,16 6102,14 6102,137 203,40%

    2.3

    3

    wieś

    Liczba wypromowanych ofert

    programowych w zakresie turystykiszt.

    Wskaźniki rezultatu

    3

    szt.

    szt.

    szt.

    2

    R.58.1.1

    R.59.1.1

    Liczba osób korzystających z

    infrastruktury kultury objętej

    wsparciem w ramach programu

    P.58.1.1

    P.59.1.2

    tys. osób

    0

    0

    0

    0

    Priorytet IV. Kultura

    Działanie 4.1. Infrastruktura kultury

    Wskaźniki produktu

    Liczba projektów wspierających

    sektor kultury

    0

    1

    Liczba budynków kultury

    poddanych modernizacji

    Strona 46 z 74

  • Realizacja 0 0 0 20 112 171 184 184 202,20%

    Wart.

    docelowa 27 72 91 91 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 208 216 216 237,36%

    Realizacja 0 0 0 9 11 46,25 58 58 131,82%

    Wart.

    docelowa 13 30 44 44 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 85,85 85,85 85,85 195,11%

    Realizacja 0 0 0 7,5 8,75 33,00 38,75 38,75 176,14%

    Wart.

    docelowa 6 15 22 22 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 1,5 2,25 13,25 18,5 18,5 84,09%

    Wart.

    docelowa 7 15 22 22 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 0 7 14 16 16 133,33%

    Wart.

    docelowa 4 9 12 12 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 23 23 23 191,67%

    5.1

    Liczba projektów wspierających

    sektor kulturyszt.1

    Liczba nowych ofert

    programowych w zakresie kultury4

    szt.

    0

    Działanie 4.2. Systemy informacji kulturalnej

    Wskaźniki produktu

    5

    5.2 mężczyźni szt.

    0

    kobiety

    0

    0

    0szt.

    Liczba bezpośrednio utworzonych

    nowych miejsc pracy (EPC) w tym:szt.

    Strona 47 z 74

  • Realizacja 0 0 0 0 4 11 13 13 65,00%

    Wart.

    docelowa 6 15 20 20 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 20 20 20 100,00%

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wart.

    docelowa 189 273 630 630 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 12 12 12 1,90%

    Realizacja 0 0 0 0 0 1 2 2 40,00%

    Wart.

    docelowa 2 3 5 5 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 12 12 12 240,00%

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 1 1 50,00%

    Wart.

    docelowa 1 1 2 2 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 0 0 1 1 1 33,33%

    Wart.

    docelowa 1 2 3 3 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    szt.

    szt.

    szt.

    Działanie 4.3. Promocja kultury

    Wskaźniki produktu

    4.2

    0

    0

    Wskaźniki rezultatu

    Liczba bezpośrednio utworzonych

    nowych miejsc pracy (EPC) w tym:0

    4.1

    0

    Liczba osób korzystających z

    infrastruktury kultury objętej

    wsparciem w ramach programu

    tys. osób

    kobiety szt.

    4.3 mężczyźni

    3

    2

    Liczba projektów dot.

    infrastruktury społeczeństwa

    informacyjnego

    0

    Strona 48 z 74

  • Realizacja 0 0 0 7 19 37 41 41 372,73%

    Wart.

    docelowa 3 9 11 11 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 46 46 46 418,18%

    Realizacja 0 0 0 0 0 19 19 19 211,11%

    Wart.

    docelowa 3 8 9 9 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 19 19 19 211,11%

    Realizacja 0 0 0 0 0 3 3 3 60,00%

    Wart.

    docelowa 1 3 5 5 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 3 3 3 60,00%

    Realizacja 0 0 0 0 0 3 3 3 100,00%

    Wart.

    docelowa 1 2 3 3 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

    Wart.

    docelowa 0 2 2 2 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - - - - -

    0

    Wskaźniki rezultatu

    0

    Liczba projektów wspierających

    sektor kultury1 szt.

    szt.

    Liczba nowych ofert

    programowych w zakresie kulturyszt.

    0

    3.2 mężczyźni

    0

    3Liczba bezpośrednio utworzonych

    nowych miejsc pracy (EPC) w tym:szt.

    szt.

    03.1 kobiety

    2

    Strona 49 z 74

  • Realizacja 0 0 0 450 450 8259 10478 10478 32,44%

    Wart.

    docelowa 9690 25060 32300 32300 100%

    Wart.

    bazowaSzacowana

    realizacja- - - - - - - 28371 33891 33891 104,93%

    Realizacja 0 0 0 426 426 426 1116 1116 6,07%

    Wart.

    docelowa 5520 14280 18400 18400 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 1569 1569 1569 8,53%

    Realizacja 0 0 0 2 17 30 35 35 129,63%

    Wart.

    docelowa 8 21 27 27 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 41 41 41 151,85%

    Realizacja 0 0 0 0 0,2672 0,426 0,4611 0,4611 88,67%

    Wart.

    docelowa 0,2 0,4 0,52 0,52 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 2,70 2,70 2,7 519,23%

    P.50.1.1

    1Liczba projektów z zakresu

    gospodarki odpadami

    osoba

    1

    Liczba osób przyłączonych

    do sieci kanalizacyjnej w

    wyniku realizacji projektów

    Wskaźniki rezultatu

    0

    0

    Działanie 5.2. Gospodarka odpadami

    Wskaźniki produktu

    R.46.1.2

    R.45.1.1

    osoba

    2

    Liczba osób przyłączonych

    do sieci wodociągowej w

    wyniku realizacji projektów

    Priorytet V. Środowisko

    Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa

    0

    0

    szt.

    Powierzchnia terenów

    zrekultywowanych w wyniku

    realizacji projektów

    km22

    Strona 50 z 74

  • Realizacja 0 0 0 0 6 180,405 180,405 180,405 48,11%

    Wart.

    docelowa 113 250 375 375 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - 180,4 317,7 317,7 318,7 318,7 84,99%

    Realizacja 0 0 0 9 44 38 60 60 120,00%

    Wart.

    docelowa 15 39 50 50 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 105 108 108 216,00%

    Realizacja 0 0 0 2 3 9 21 21 58,33%

    Wart.

    docelowa 11 28 36 36 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 46 48 48 133,33%

    Realizacja 0 0 0 0,005 0,005 2,89 5,2587 5,2587 15,02%

    Wart.

    docelowa 11 15 35 35 100%

    Wart.

    bazowa

    Szacowana

    realizacja- - - - - - - 15,86 16,09 16,09 45,97%

    MW

    2

    1Liczba projektów mających na celu

    poprawę jakości powietrza

    R.44.1.1

    Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii

    Wskaźniki produktu

    0

    0

    0

    Wskaźniki rezultatu

    szt.

    3

    Moc zainstalowana produkcji

    energii pochodząca ze źródeł

    odnawialnych

    0

    Wskaźniki rezultatu

    Wartość wskaźnika pochodzi z LSI w związku z wyższą realizacją niż w KSI (SIMIK 07-13)Komentarz do wskaźnika nr 3:

    3.Ilość osób objętych selektywną