Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów
LP.
KOD
WSKAŹNIKA
KSI
WSKAŹNIKI JEDNOSTKA ROK 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ogółem %
Realizacja 0 0 70 676 1281 1831 2432 2432 121,60%
Wartość
docelowa600 1500 2000 2000 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 2886 2886 2886 144,30%
Realizacja 0 0 63 533 948 1231 1593 1593 91,66%
Wartość
docelowa521 1351 1738 1738 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 1462 1462 1462 84,12%
Realizacja 0 0 46 278 492 645 812 812 229,38%
Wartość
docelowa106 273 354 354 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 922 922 922 260,45%
Realizacja 0 0 10 167 319 410 541 541 54,10%
Wartość
docelowa300 777 1000 1000 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 658 658 658 65,80%
0
0
Mikro
Małe
szt.
szt.
Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
szt.
szt.
1.
2.
2.1
2.2
Liczba projektów z zakresu
bezpośredniego wsparcia
inwestycyjnego dla MSP
Liczba wspartych przedsiębiorstw,
w tym:
Wskaźniki produktu
0
684
Wskaźnik kontekstowy-podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w tym MSP. Rocznik Statystyczny Województw 2006 wg.
załącznika do RPO WSL
Strona 1 z 74
Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów
Realizacja 0 0 6 86 140 176 240 240 62,50%
Wartość
docelowa115 301 384 384 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 288 288 288 75,00%
Realizacja 0 0 4 25 57 68 82 82 82,00%
Wartość
docelowa30 77 100 100 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 90 90 90 90,00%
Realizacja 0 0 0 12,37 12,37 12,37 12,37 12,37 4,95%
Wartość
docelowa75 189 250 250 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 392,68 439,19 439,19 175,68%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 7213,85 7213,85 65,58%
Wartość
docelowa3300 8400 11000 11000 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 17294,17 60281,62 60281,62 548,01%
Realizacja 0 0 0 32 90 186 307 307 55,02%
Wartość
docelowa167 433 558 558 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 430 430 430 77,06%
698
Wskaźnik kontekstowy – Podmioty gosp. narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w tym MSP. Rocznik Statystyczny Województw 2006 wg. załącznika
do RPO WSL
0
0
Powierzchnia przygotowanych
terenów inwestycyjnychP.8.1.23.
4.
5.
Komentarz do wskaźnika nr. 4
Powierzchnia inkubatorów/ parków
technologicznych
Liczba przedsiębiorstw objętych
wsparciem w zakresie innowacjiszt.
Znaczny wzrost wartości wskaźnika zarówno w realizacji jak i w szacowanej realizacji spowodowany jest zmianą podejścia w mapowaniu wskaźnika. Zmiana mapowania spowodowana
została tym, że wskaźnik który do tej pory przekładał się na wskaźnik programowy nie został wybrany przez żadnego z beneficjentów. W tej chwili mapowanie przewiduje agregację
wskaźników dot. powierzchi w ramach projektów realizowanych przez inkubatory czy parki technologiczne.
szt.
0
Średnie
przez 2 pierwsze lata po
rozpoczęciu działalności
szt.2.3
2.4
0
ha
m2
Strona 2 z 74
Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów
Realizacja 0 0 0 0 1 2 6 6 3,00%
Wartość
docelowa60 180 200 200 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 30 41 41 20,50%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 2 2 4,44%
Wartość
docelowa14 35 45 45 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 20 28 28 62,22%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wartość
docelowa9 23 30 30 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 43 90 90 300,00%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wartość
docelowa2 6 8 8 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 1 6 6 75,00%
Realizacja 0 0 2,74 38,16 82,36 135,23 196,62 196,62 115,66%
Wartość
docelowa51 130 170 170 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 268,19 268,19 268,19 157,76%
Realizacja 0 0 0 0 0 5 5 5 10,00%
Wartość
docelowa15 38 50 50 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 49 59 59 118,00%
0
0,34
Wskaźnik kontekstowy - Nakłady na działalność badawczo – rozwojową (ceny bieżące) w relacji do PKB Rocznik Statystyczny Województw 2005 wg. załącznika do RPO WSL
0
Liczba projektów z zakresu
B+R6.
Liczba przedsiębiorstw
zlokalizowanych we
wspartych inkubatorach,
parkach biznesowych,
technologicznych
R.8.1.1
9.
7.
Liczba projektów dot.
infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego
8.
Liczba instytucji B+R wspartych w
ramach RPO
Dodatkowe inwestycje wykreowane
dzięki wsparciu10. mln EUR
szt.
Liczba projektów współpracy
pomiędzy przedsiębiorstwami a
jednostkami badawczymi
szt.
szt.
Wskaźniki rezultatu
0
0
szt.
11.
0
szt.
Strona 3 z 74
Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów
Realizacja 0 0 71,00 900,50 1 895,00 2 824,25 5 389,63 5 389,63 66,91%
Wartość
docelowa2417 6255 8055 8055 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 7700,88 7705,38 7705,38 95,66%
Realizacja 0 0 29 253 540 781 1227 1227 30,30%
Wartość
docelowa1215 3150 4050 4050 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 42 648 1355 2043,25 3161,38 3161,38 78,94%
Wartość
docelowa1202 3105 4005 4005 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 25 257 484 656 1003 1003 65,56%
Wartość
docelowa459 1170 1530 1530 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 1 17 43 60 83 83 66,40%
Wartość
docelowa38 92 125 125 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 174 194 194 155,20%
Liczba projektów z zakresu
społeczeństwa informacyjnego
Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne
Kobiety
Komentarz do wskaźnika 12, 12.1, 12.2, 12.3*Na chwilę obecną IZ RPO WSL nie dysponuje dokładnymi danymi dot. utworzonych miejsca pracy w podziale na płeć.
**Dane dotyczące wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn dostępne będą dopiero w momencie składania przez beneficjenta wniosku o płatność
końcową. Brak przedmiotowych danych na etapie zawierania umowy o dofinansowanie.
Mężczyźni szt.
szt.
1505
Wskaźnik kontekstowy - Pracujący ogółem w tym w sektorze prywatnym, w MSP- Rocznik Statystyczny 2006 wg. załącznika do RPO WSL
szt.
szt.
Liczba bezpośrednio
utworzonych nowych miejsc pracy
(EPC)w tym:
Wskaźniki produktu
0
0
0
0
12.3
1.
Wieś
szt.
12.2
12.
12.1
Strona 4 z 74
Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów
Realizacja 0 0 1 13 23 29 41 41 66,13%
Wartość
docelowa19 47 62 62 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 90 106 106 170,97%
Realizacja 0 0 0 0 69 222 324 324 129,60%
Wartość
docelowa75 194 250 250 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 827 874 874 349,60%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wartość
docelowa270 660 900 900 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 410,82 969,62 969,62 107,74%
Realizacja 2,015 2,709 3,01 3,37 3,37 5,62%
Wartość
docelowa18 50 60 60 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 65,95 66,06 66,06 110,10%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wartość
docelowa2 5 7 7 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 0,24 199,92 199,92 2856,00%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01 1,43%
Wartość
docelowa0,2 0,5 0,7 0,7 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 1,40 7,39 7,39 1055,71%
0
0
Wskaźniki rezultatu
0
w tym: liczba projektów
dotyczących e-usług
2.
5.
tys. szt.
szt.
szt.Liczba PIAP objętych wsparciem w
ramach Programu
1.1
4.
0
km
0
6.
Liczba przedsiębiorstw, które
uzyskały możliwość dostępu do
internetu
Liczba instytucji, które uzyskały
możliwość dostępu do internetu
P.10.2.1
0
P.10.1.1
tys. szt.
tys. szt.
Długość sieci Internetu
szerokopasmowego
Liczba uruchomionych usług online
dzięki wsparciu programu
R.10.1.2
3.
Strona 5 z 74
Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wartość
docelowa63 150 210 210 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 0,39 0,39 0,39 0,19%
Realizacja 0 0 0 3,395 411,72 487,22 857,88 857,88 71,49%
Wartość
docelowa360 1000 1200 1200 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 7684,66 9566,29 9566,29 797,19%
Realizacja 0 0 0 4 14,5 16,5 22 22 10,19%
Wartość
docelowa64 162 216 216 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 93,55 113,55 113,55 52,57%
Realizacja 0 0 0 1 6 8 26 26 24,07%
Wartość
docelowa32 81 108 108 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 3 8,5 8,5 17,07 17,07 15,81%
Wartość
docelowa32 81 108 108 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
0
0
*Na chwilę obecną IZ RPO WSL nie dysponuje dokładnymi danymi dot. utworzonych miejsca pracy w podziale na płeć.
**Dane dotyczące wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn dostępne będą dopiero w momencie składania przez beneficjenta wniosku o płatność
końcową. Brak przedmiotowych danych na etapie zawierania umowy o dofinansowanie.
Liczba bezpośrednio
utworzonych nowych miejsc pracy
(EPC)w tym:
8.
9.
7.
0
1505
Wskaźnik kontekstowy - Pracujący ogółem w tym w sektorze prywatnym, w MSP- Rocznik Statystyczny 2006 wg. załącznika do RPO WSL
41,7
Wskaźnik kontekstowy-Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty z dostępem do Internetu - Rocznik Statystyczny Województw 2006 wg. załącznika do RPO WSL
Kobiety
szt.
szt.
R.10.1.1
9.1
Mężczyźni
tys. osob
tys. osob
Liczba osób, które uzyskały
możliwość dostępu do internetu
Komentarz do wskaźnika nr 9, 9.1 i 9.2
Liczba użytkowników
korzystających z usług online
uruchomionych dzięki wsparciu
programu
9.2 szt.
Strona 6 z 74
Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów
Realizacja 0 0 2 29 94 195 308 308 154,00%
Wartość
docelowa60 150 200 200 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 486 499 499 249,50%
Realizacja 0 0 0 16 48 123 219 219 21,90%
Wartość
docelowa300 775 1000 1000 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 360 360 360 36,00%
Realizacja 0 0 0 0 1 6 7 7 46,67%
Wartość
docelowa5 12 15 15 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 8 8 8 53,33%
Realizacja 0 0 15,342 145,721 607,136 1652,32 3587,572 3587,57 57,86%
Wartość
docelowa1860 4810 6200 6200 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 10782,59 10852,15 10852,15 175,03%
Realizacja 0 0 0,187 0,521 1,429 1,429 2,13%
Wartość
docelowa20 52 67 67 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
3.
4.
Liczba projektów dot.
infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego
Liczba osób korzystających
z infrastruktury turystyki
objętej wsparciem w ramach
programu
0
Komentarz do wskaźnika nr 4:
5.
szt.
Wskaźniki rezultatu
0
Wartość wskaźnika pochodzi z LSI w związku z wyższą realizacją niż w KSI (SIMIK 07-13)
812,3
Wskaźnik kontekstowy udzielone noclegi w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania na 1000 mieszkańców w tym turystom zagranicznym- Rocznik Statystyczny
Województw 2006 wg. załącznika do RPO WSL
1.
2.
Liczba projektów z zakresu
turystyki
Priorytet III. Turystyka
Wskaźniki produktu
0
0
Przychody z infrastruktury
turystyki objętej wsparciem w
ramach programu
mln EUR
Liczba projektów z zakresu
bezpośredniej pomocy
inwestycyjnej dla MSP
R.57.1.2 tys. osob
szt.
szt.
Strona 7 z 74
Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów
Realizacja 0 0 0 0 11 29 29 29 25,66%
Wartość
docelowa34 87 113 113 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 39 39 39 34,51%
Realizacja 0 0 14,75 87 173 352,25 789,62 789,62 45,46%
Wartość
docelowa521 1350 1737 1737 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 1677,46 1677,46 1677,46 96,57%
Realizacja 0 0 7 48 106 219,5 379,5 379,5 43,47%
Wartość
docelowa262 675 873 873 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 7,75 39 67 132,75 224 224 25,93%
Wartość
docelowa259 675 864 864 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 19 42 78,5 117 117 22,41%
Wartość
docelowa157 405 522 522 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
0
1505
Wskaźnik kontekstowy - Pracujący ogółem w tym w sektorze prywatnym, w MSP- Rocznik Statystyczny 2006 wg. załącznika do RPO WSL
0
*Na chwilę obecną IZ RPO WSL nie dysponuje dokładnymi danymi dot. utworzonych miejsca pracy w podziale na płeć.
**Dane dotyczące wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn dostępne będą dopiero w momencie składania przez beneficjenta wniosku o płatność
końcową. Brak przedmiotowych danych na etapie zawierania umowy o dofinansowanie.
szt.
szt.
szt.
szt.Wieś
Kobiety
7.3
7.1
6.
7.
Mężczyźni
0
0
7.2
Liczba bezpośrednio
utworzonych nowych miejsc pracy
(EPC)w tym:
szt.
Liczba wypromowanych
ofert programowych w
zakresie turystyki
Komentarz do wskaźnika nr 7, 7.1, 7.2 i 7.3
Strona 8 z 74
Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów
Realizacja 0 0 2 24 66 100 111 111 85,38%
Wartość
docelowa39 100 130 130 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 135 136 136 104,62%
Realizacja 0 0 2 9 33 106 130 130 185,71%
Wartość
docelowa21 50 70 70 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 151 151 151 215,71%
Realizacja 0 0 0 0 1 11 13 13 65,00%
Wartość
docelowa6 15 20 20 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 20 20 20 100,00%
Realizacja 0 0 107,39 493,44 5 116,00 4 202,90 4268,798 4 268,80 142,29%
Wartość
docelowa900 1300 3000 3000 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 6063,16 6102,14 6102,14 203,40%
Realizacja 0 0 1 20 37 190 203 203 203,00%
Wartość
docelowa30 80 100 100 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 227 235 235 235,00%
5.
szt.
Priorytet IV. Kultura
Liczba projektów dot.
infrastruktury
społeczeństwa
informacyjnego
Liczba osób
korzystających z
infrastruktury kultury
objętej wsparciem w
ramach programu
szt.
0
Liczba projektów wspierających
sektor kultury
Liczba budynków kultury
poddanych modernizacji
Wskaźniki produktu
0
0
1.
5090,6
Wskaźnik kontekstowy - Liczba osób korzystających z obiektów kultury w tym: kina, teatry i instytucje muzyczne, muzea - Rocznik Statystyczny Województw 2006 wg. załącznika
do RPO WSL
3.
4.
2. P.58.1.1 P.59.1.2
szt.
0
Liczba nowych ofert
programowych w zakresie
kultury
Wskaźniki rezultatu
szt.
tys. osob
Strona 9 z 74
Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów
Realizacja 0 0 0 9 26 50,25 63 63 116,67%
Wartość
docelowa16 36 54 54 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 100,85 100,85 100,85 186,76%
Realizacja 0 0 0 8 15,25 36 42,75 42,75 158,33%
Wartość
docelowa8 18 27 27 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 2 10,75 14,25 19,5 19,5 72,22%
Wartość
docelowa8 18 27 27 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 2 17 30 35 35 129,63%
Wartość
docelowa8 21 27 27 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 41 41 41 151,85%
6.2
Liczba bezpośrednio
utworzonych nowych miejsc pracy
(EPC)w tym:
*Na chwilę obecną IZ RPO WSL nie dysponuje dokładnymi danymi dot. utworzonych miejsca pracy w podziale na płeć.
**Dane dotyczące wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn dostępne będą dopiero w momencie składania przez beneficjenta wniosku o płatność
końcową. Brak przedmiotowych danych na etapie zawierania umowy o dofinansowanie.
Mężczyźni
1505
Wskaźnik kontekstowy - Pracujący ogółem w tym w sektorze prywatnym, w MSP- Rocznik Statystyczny 2006 wg. załącznika do RPO WSL
0
Wskaźniki produktu
szt.
0
Liczba projektów z zakresu
gospodarki odpadami1. szt.
0
6.
Priorytet V. Środowisko
Komentarz do wskaźnika 6, 6.1 i 6.2:
6.1 Kobiety szt.
szt.
Strona 10 z 74
Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów
Realizacja 0 0 0 9 20 38 60 60 120,00%
Wartość
docelowa15 39 50 50 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 105 108 108 216,00%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 2 2 28,57%
Wartość
docelowa2 5 7 7 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 4 5 5 71,43%
Realizacja 0 0 0 0 1 6 11 11 157,14%
Wartość
docelowa2 5 7 7 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 16 17 17 242,86%
Realizacja 0 0 0 2 3 9 21 21 58,33%
Wartość
docelowa11 28 36 36 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 46 48 48 133,33%
Realizacja 0 0 0 0 0,27 0,43 0,46 0,46 88,67%
Wartość
docelowa0,156 0,4 0,52 0,52 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 2,70 2,70 2,70 519,23%
Realizacja 0 0 0 450 450 8259 10478 10478 32,44%
Wartość
docelowa9690 25060 32300 32300 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 28371 33891 33891 104,93%
3.
Liczba projektów z zakresu
prewencji zagrożeń
0
4.
3126,2
Wskaźnik kontekstowy - Ludność korzystająca z kanalizacji w tym na wsi. Rocznik Statystyczny Województw 2006 wg. załącznika do RPO WSL
5.
6.
7. osoba
2.
0
szt.
Liczba projektów dot.
infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego
P.50.1.1
R.46.1.2
Liczba osób przyłączonych
do sieci kanalizacyjnej w
wyniku realizacji projektów
Wskaźniki rezultatu
Powierzchnia terenów
zrekultywowanych w
wyniku realizacji projektów
szt.
szt.
Liczba projektów z zakresu
energii odnawialnej
0
Liczba projektów mających na celu
poprawę jakości
powietrza
km2
0
szt.
0
Strona 11 z 74
Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów
Realizacja 0 0 0 426 426 426 1116 1116 6,07%
Wartość
docelowa5520 14280 18400 18400 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 1569 1569 1569 8,53%
Realizacja 0 0 0 0 6 180,41 180,41 180,41 48,11%
Wartość
docelowa113 250 375 375 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 317,7 318,7 318,7 84,99%
Realizacja 0 0 0 0,005 0,005 2,89 5,26 5,26 15,02%
Wartość
docelowa11 15 35 35 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 15,86 16,09 16,09 45,97%
Realizacja 0 0 0 0 3 3 3 3 150,00%
Wartość
docelowa1 2 2 2 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 3 3 3 150,00%
Realizacja 0 0 0 0 23400 194335 198440 198440 732,25%
Wartość
docelowa8130 21050 27100 27100 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 225312 226042 226042 834,10%
4361,3
Wskaźnik kontekstowy - Ludność korzystająca z wodociągów w tym na wsi. Rocznik Statystyczny Województw 2006 wg. załącznika do RPO WSL
9.
osoba
R.44.1.1
8.
12.
Liczba gatunków
wyprowadzonych z
regionalnego stanu
zagrożenia wyginięciem
10.
0
osoba
szt.
Liczba osób objętych
programami kształtowania
postaw ekologicznych
Liczba osób przyłączonych
do sieci wodociągowej w
wyniku realizacji projektów
MW
Ilość osób objętych
selektywną zbiórką
odpadów
tys. osob
Komentarz do wskaźnika nr 9:
11.
Wartość wskaźnika pochodzi z LSI w związku z wyższą realizacją niż w KSI (SIMIK 07-13)
Moc zainstalowana produkcji
energii pochodząca ze
źródeł odnawialnych
0
R.45.1.1
0
0
Strona 12 z 74
Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów
Realizacja 0 0 0 5 12 26 46 46 32,86%
Wartość
docelowa42 100 140 140 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 108 127 127 90,71%
Realizacja 0 0 0 0 1 1 1 1 10,00%
Wartość
docelowa3 8 10 10 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 10 14 14 140,00%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wartość
docelowa9 20 30 30 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - 0 1 1 1 1 3,33%
Realizacja 0 0 0 6 247 648 890 890 741,67%
Wartość
docelowa36 100 120 120 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 1188 1705 1705 1420,83%
Realizacja 0 0 0 23,1 113,95 255,47 1031,33 1031,33 85,94%
Wartość
docelowa360 1000 1200 1200 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 2934,63 3454,89 3454,89 287,91%
Realizacja 0 0 0 2,53 8,80 10,12 27,15 27,15 11,80%
Wartość
docelowa69 170 230 230 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 142,83 192,12 192,12 83,53%
3
Liczba projektów promujących
biznes, przedsiębiorczość i nowe
technologie
szt.0
0
0
5
2
Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast
Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu
0
4
Liczba imprez organizowanych z
wykorzystaniem infrastruktury
objętej wsparciem w ramach
priorytetu
szt.
Liczba osób korzystających z
infrastruktury objętej wsparciem tys. osób
6 P.61.1.2
Liczba projektów dot.
infrastruktury
społeczeństwa
informacyjnego
szt.0
ha
Liczba projektów
zapewniających
zrównoważony rozwój
oraz poprawiających
atrakcyjność miast
szt.0
Powierzchnia terenów
zrewitalizowanych w
wyniku realizacji
projektów
1
Strona 13 z 74
Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów
Realizacja 0 0 0 0 0 0 6 6 12,00%
Wartość
docelowa15 39 50 50 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 26 28 28 56,00%
Realizacja 0 0 0 4 10,75 38 78 78 16,67%
Wartość
docelowa140 360 468 468 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 318,79 333,79 333,79 71,32%
Realizacja 0 0 0 2 5,75 15,25 44,55 44,55 19,04%
Wartość
docelowa70 180 234 234 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 2 5 22,75 46,62 46,62 19,92%
Wartość
docelowa70 180 234 234 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 3 35 78 122 150 150 187,50%
Wartość
docelowa24 62 80 80 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 182 187 187 233,75%
Wskaźniki produktu
8.2 Mężczyźni szt.
Liczba bezpośrednio
utworzonych nowych miejsc pracy
(EPC)w tym:
Kobiety szt.
szt.
Liczba utworzonych
przedsiębiorstw
8.1
szt.
szt.7
8
*Na chwilę obecną IZ RPO WSL nie dysponuje dokładnymi danymi dot. utworzonych miejsca pracy w podziale na płeć.
**Dane dotyczące wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn dostępne będą dopiero w momencie składania przez beneficjenta wniosku o płatność
końcową. Brak przedmiotowych danych na etapie zawierania umowy o dofinansowanie.
Priorytet VII. Transport
Liczba projektów z zakresu
transportu0
0
0
Komentarz do wskaźnika 8, 8.1 i 8.2:
0
0
1
Strona 14 z 74
Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów
Realizacja 0 0 0 0 0 1 9 9 90,00%
Wartość
docelowa3 10 10 10 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 11 11 11 110,00%
Realizacja 0 0 0 0 0 2 4 4 25,00%
Wartość
docelowa5 12 16 16 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 7 7 7 43,75%
Realizacja 0 0 0 1,02 6,39 20,95 25,71 25,71 39,55%
Wartość
docelowa20 50 65 65 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 55,82 55,82 55,82 85,88%
Realizacja 0 0 0 0 0 6,65 6,65 6,65 26,60%
Wartość
docelowa8 20 25 25 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 32,39 32,39 32,39 129,56%
Realizacja 0 0 0 1,02 6,39 14,3 19,06 19,06 47,65%
Wartość
docelowa12 30 40 40 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 23,43 23,43 23,43 58,58%
Realizacja 0 0 0 0,83 4,68 4,98 5,30 5,30 53,00%
Wartość
docelowa3 6 10 10 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 5,30 5,30 5,30 53,03%
4.2P.23.1.2,
P.23.1.3drogi lokalne, w tym: km
4.2.1 na obszarach wiejskich km
4.1 P.23.1.1 drogi regionalne km
4
P.23.1.1
P.23.1.2
P.23.1.3
Długość nowych dróg, w
tym:km
2
3
Liczba projektów dot.
infrastruktury
społeczeństwa
informacyjnego
szt.
0
19067
Wskaźnik kontekstowy - Długość dróg wojewódzkich, gminnych, powiatowych. Rocznik Statystyczny Województw 2006 wg. załącznika do RPO WSL
Liczba projektów dotyczących
naprawy
podstawowej infrastruktury
uszkodzonej
w wyniku powodzi
szt.0
0
0
0
Strona 15 z 74
Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów
Realizacja 0 0 2,96 34,24 149,16 200,6 289,42 289,42 120,59%
Wartość
docelowa72 185 240 240 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 342,91 342,91 342,91 142,88%
Realizacja 0 0 0 0 1,38 2,52 2,52 2,52 6,30%
Wartość
docelowa12 30 40 40 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 20,98 20,98 20,98 52,45%
Realizacja 0 0 2,96 34,24 147,78 198,08 286,9 286,9 143,45%
Wartość
docelowa60 155 200 200 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 321,93 321,93 321,93 160,97%
Realizacja 0 0 0 17,19 83,95 140,84 170,56 170,56 284,27%
Wartość
docelowa18 40 60 60 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 196,69 200,22 200,22 333,70%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wartość
docelowa5 12 15 15 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 0 0 0 0,00%
Realizacja 0 0 0 0 76 85 99 99 198,00%
Wartość
docelowa15 30 50 50 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 198 198 198 396,00%
P.25.2.1Liczba zakupionego taboru
komunikacji miejskiejszt.
5.1P.23.2.1,
P.22.2.1drogi regionalne km
km
Komentarz do wskaźnika nr 5.1
6 P.16.1.2Długość
zrekonstruowanych linii
kolejowych
km
5.2P.23.2.2,
P.23.2.3drogi lokalne, w tym:
5.2.1 na obszarach wiejskich
5
P.23.2.1,
P.22.2.1,
P.23.2.2,
P.23.2.3
Długość zrekonstruowanych dróg,
w tym:km
0
7
0
19067
Wskaźnik kontekstowy - Długość dróg wojewódzkich, gminnych, powiatowych. Rocznik Statystyczny Województw 2006 wg. załącznika do RPO WSL
0
km
W realizację wslaźnika wliczono 1,38 km wskaźnika Długość przebudowanych dróg krajowych z wniosku o płatność końcową o sygnaturze w KSI (SIMIK
07-13) nr RPSL.07.01.01-00-001/08-13.
0
0
Strona 16 z 74
Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów
Realizacja 0 0 0 0 6300 8387 9174 9174 152,90%
Wartość
docelowa1800 3600 6000 6000 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 14767 14767 14767 246,12%
Realizacja 0 0 0 0 4 5 13 13 130,00%
Wartość
docelowa3 10 10 10 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 13 13 13 130,00%
Realizacja 0 0 0 0 1984 2434 6034 6034 177,47%
Wartość
docelowa1020 3400 3400 3400 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 5850 5850 5850 172,06%
Realizacja 0 0 0 0,07 47,42 73,28 174,76 174,76 55,13%
Wartość
docelowa95 268 317 317 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 451,64 451,64 451,64 142,47%
Realizacja 0 0 0 15 462,78 10 474 928,21 17 887 131,42 41 667 064,04 41 667 064,04 55,13%
Wartość
docelowa22 650 326,64 63 897 763,58 75 580 563,64 75 580 563,64 100%
Wartość
bazowa
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wartość
docelowa41 89 136 136 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 0 0 0 0,00%
Wskaźniki rezultatu
11
8 P.25.2.2Liczba miejsc w zakupionym
taborze komunikacji miejskiejszt.
10 P.18.1.3Liczba miejsc w zakupionym
taborzez kolejowymszt.
9Liczba zakupionego taboru
kolejowegoszt.
0
0
0
Komentarz do wskaźnika 11'
Dodano wiersz 11' zawierający dane dla wskaźnika Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych
drogach w przewozach pasażerskich i towarowych zgodne z danymi wprowadzanymi do SFC2007, to jest jednostką jest euro/rok, a wartości docelowe oraz realizacji wskaźnika przeliczane zostały zgodnie z
kursem Euro obowiązjuącym dla sprawozdania 4,1942.
12
R.16.1.1
R.16.1.2
Oszczędność czasu na
nowych i
zrekonstruowanych liniach
kolejowych w przewozach
pasażerskich i towarowych
mln. PLN0
R.23.1.1,
R.23.2.1,
R.23.3.1,
R.23.1.2,
R.23.2.2,
R.23.3.2
Oszczędność czasu na nowych i
zrekonstruowanych
drogach w przewozach
pasażerskich i towarowych
mln. PLN0
11'
R.23.1.1,
R.23.2.1,
R.23.3.1,
R.23.1.2,
R.23.2.2,
R.23.3.2
Oszczędność czasu na nowych i
zrekonstruowanych drogach w
przewozach pasażerskich i
towarowych
Euro/rok
0
Strona 17 z 74
Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wartość
docelowa9 775 404,13 21 219 779,70 32 425 730,77 32 425 730,77 100%
Wartość
bazowa
Realizacja 0 0 0 0 0 18412,88 22211,44 22211,44 1564,19%
Wartość
docelowa426 850 1420 1420 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 49452,76 49452,76 49452,76 3482,59%
Realizacja 0 0 0 21 42 58 69 69 86,25%
Wartość
docelowa24 60 80 80 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 92 92 92 115,00%
Realizacja 0 0 0 13 14 17 23 23 109,52%
Wartość
docelowa6 18 21 21 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 32 32 32 152,38%
Realizacja 0 0 0 3 10 12 16 16 80,00%
Wartość
docelowa6 17 20 20 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 16 16 16 80,00%
Realizacja 0 0 0 19 47 64 75 75 141,51%
Wartość
docelowa16 43 53 53 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 108 108 108 203,77%
Wskaźniki produktu
13
Dodatkowe przewozy
pasażerów komunikacji
miejskiej z
wykorzystaniem taboru
objętego wsparciem
tys. osób0
Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna
12'
R.16.1.1
R.16.1.2
Oszczędność czasu na nowych i
zrekonstruowanych liniach
kolejowych w przewozach
pasażerskich i towarowych
Euro/rok
0
Komentarz do wskaźnika 12'Dodano wiersz 12' zawierający dane dla wskaźnika Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych zgodne z danymi wprowadzanymi do
SFC2007, to jest jednostką jest euro/rok, a wartości docelowe oraz realizacji wskaźnika przeliczane zostały zgodnie z kursem Euro obowiązjuącym dla sprawozdania 4,1942.
1.2infrastruktury kształcenia
ustawicznego i zawodowegoszt.
0
Liczba obiektów dydaktycznych
objętych wsparciem, w tym:szt.
0
1Liczba projektów z zakresu
edukacji, w tym:szt.
0
1.1infrastruktury szkolnictwa
wyższegoszt.
0
2
Strona 18 z 74
Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów
Realizacja 0 0 0 13 19 24 29 29 223,08%
Wartość
docelowa4 11 13 13 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 47 47 47 361,54%
Realizacja 0 0 0 2 10 12 16 16 123,08%
Wartość
docelowa4 11 13 13 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 17 17 17 130,77%
Realizacja 0 0 0 0 1 2 2 2 9,09%
Wartość
docelowa7 17 22 22 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 4 4 4 18,18%
Realizacja 0 0 0 37276 40972 40972 50577 50577 30,65%
Wartość
docelowa49500 128000 165000 165000 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 78634 78634 78634 47,66%
Realizacja 0 0 0 12376 13072 29730 42223 42223 140,74%
Wartość
docelowa9000 23000 30000 30000 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 25139 25139 25139 83,80%
Realizacja 0 0 0 938 3121 15390 22126 22126 245,84%
Wartość
docelowa2700 7000 9000 9000 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 19877 19877 19877 220,86%
3
Liczba projektów dot.
infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego
szt.0
Wskaźniki rezultatu
2.1 dot. szkolnictwa wyższego szt.0
dot. kształcenia ustawicznego szt.0
2.2
4
Liczba studentów
korzystających ze wspartej
infrastruktury edukacyjnej
osoba0
5
Liczba uczniów korzystających ze
wspartej infrastruktury
edukacyjnej
osoba0
6
Liczba osób korzystających ze
wspartej infrastruktury kształcenia
ustawicznego
osoba0
Strona 19 z 74
Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów
Realizacja 0 0 14 65 85 97 106 106 54,36%
Wartość
docelowa59 170 195 195 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 112 112 112 57,44%
Realizacja 0 0 12 49 62 70 77 77 65,81%
Wartość
docelowa35 100 117 117 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 79 79 79 67,52%
Realizacja 0 0 0 5 5 5 5 5 22,73%
Wartość
docelowa7 17 22 22 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 6 6 6 27,27%
Realizacja 0 0 16 64 85 104 110 110 64,71%
Wartość
docelowa51 150 170 170 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 119 119 119 70,00%
Realizacja 0 0 2,9 815 1292,2 1674,9 1984,3 1984,3 99,17%
Wartość
docelowa600 1560 2001 2001 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 2082,6 2082,6 2082,6 104,08%
Realizacja 0 0 41,0 353,2 1071,2 1282,7 1897,3 1897,3 86,24%
Wartość
docelowa660 1930 2200 2200 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 1684,6 1684,6 1684,6 76,57%
Wskaźniki produktu
1Liczba projektów z zakresu
ochrony zdrowia, w tym:szt.
0
Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja
3
Liczba ośrodków zdrowia, w
których przeprowadzono prace
remontowe/ modernizacyjne lub
zakupiono/ zmodernizowano sprzęt
medyczny
szt.0
Wskaźniki rezultatu
1.1
dotyczących wyłącznie zakupu
aparatury i sprzętu
medycznego
szt.0
2
Liczba projektów dot.
infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego
szt.0
Liczba porad udzielonych z
wykorzystaniem infrastruktury
ochrony zdrowia objętej wsparciem
w ramach programu
tys. szt.0
5
Potencjalna liczba badań
specjalistycznych
przeprowadzonych z
wykorzystaniem infrastruktury
ochrony zdrowia objętej wsparciem
w ramach programu
tys. szt.0
4
Strona 20 z 74
Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów
Realizacja 0 0 0 70,8 890,3 1021,9 1281,9 1281,9 320,48%
Wartość
docelowa120 310,3 400 400 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 1169,6 1173,9 1173,9 293,48%
Realizacja 60 107 138 297 311 317 325 325 130,00%
Wartość
docelowa75 250 250 250 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 339 339 339 135,60%
Realizacja 38 73 94 224 236 240 249 249 199,20%
Wartość
docelowa38 125 125 125 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 22 34 44 73 75 77 76 76 60,80%
Wartość
docelowa37 125 125 125 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 412 447 490 498 582 582 232,80%
Wartość
docelowa75 250 250 250 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 580 580 580 232,00%
Wskaźniki produktu
6
Liczba osób korzystających z
infrastruktury sportowej objętej
wsparciem
tys. osób0
Priorytet X Pomoc techniczna
1.2 Mężczyźni szt.0
Komentarz do wskaźników 1, 1.1 i 1.2:
Dane dotyczące realizacji ww. wskaźników podawane są dla zakończonego roku kalendarzowego w związku z czym wskaźniki osiągną wartości realizacji różne od zera w przyszłym okresie sprawozdawczym po
zakończeniu 2013 r. Dane dotyczące liczby etatów współfinansowanych z PT RPO w podziale na kobiety i mężczyzn dostępne będą dopiero w momencie składania wniosku o płatność końcową. Brak
przedmiotowych danych na etapie podejmowania decyzji o dofinansowaniu.
0
1.1 Kobiety szt.0
1
Liczba miejsc pracy
sfinansowanych ze środków
programu (pomocy technicznej)w
tym:
szt.
2Liczba zakupionego sprzętu
komputerowegoszt.
0
Strona 21 z 74
Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów
Realizacja 0 0 2 7 14 16 23 23 76,67%
Wartość
docelowa9 28 30 30 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 34 34 34 113,33%
Realizacja 0 0 80 150 184 246 302 302 120,80%
Wartość
docelowa75 225 250 250 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 372 372 372 148,80%
Realizacja 0 0 5 17 48 91 147 147 147,00%
Wartość
docelowa30 90 100 100 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 172 172 172 172,00%
Realizacja 0 0 2,6 7,1 8,5 11,8 14,8 14,8 41,11%
Wartość
docelowa10,8 30 36 36 100%
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 19,0 19,0 19,0 52,78%
4Liczba akcji informacyjnych i
promujących programszt.
3
Liczba zleconych ekspertyz, analiz,
ocen i ewaluacji dotyczących
programów
szt.0
Wskaźniki rezultatu
6
Liczba beneficjentów
uczestniczących w szkoleniach,
seminariach, konferencjach,
spotkaniach informacyjnych nt.
RPO
tys. osób0
0
5Liczba publikacji promocyjnych i
informacyjnychszt.
0
Strona 22 z 74
LP.
KOD
WSKAŹN
IKA
WSKAŹNIKIJEDNOS
TKAROK 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ogółem %
Realizacja 0 0 0 12,37 12,37 12,37 12,37 12,37 4,95%
Wart.
docelowa 75 189 250 250 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 392,68 439,19 439,19 175,68%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 7213,85 7213,85 65,58%
Wart.
docelowa 3300 8400 11000 11000 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 17294,17 60281,62 60281,62 548,01%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 6 6 75,00%
Wart.
docelowa 2 6 8 8 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 1 6 6 75,00%
Realizacja 0 0 0 0 0 5 5 5 10,00%
Wart.
docelowa 15 38 50 50 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 49 59 59 118,00%
P.8.1.2
0
szt.
2Powierzchnia inkubatorów/ parków
technologicznychm
2
3
Liczba projektów dot.
Infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego
szt.
Wskaźniki rezultatu
R.8.1.14
Liczba przedsiębiorstw
zlokalizowanych we wspartych
inkubatorach, parkach
biznesowych, technologicznych
Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu
Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego
Wskaźniki produktu
0
0
1Powierzchnia przygotowanych
terenów inwestycyjnychha
0
Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg działań/poddziałań
Strona 23 z 74
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 465 1204 1550 1550 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 0 3,5 3,5 0,23%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 234 607 779 779 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 231 597 771 771 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 88 225 294 294 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 82 211 272 272 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 0 0 0 0,00%
wieś szt.
5.2
5.1 kobiety szt.
1Liczba bezpośrednio utworzonych
nowych miejsc pracy (EPC) w tym:szt.
Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna
Wskaźniki rezultatu
0
0
0
0
0
5Liczba bezpośrednio utworzonych
nowych miejsc pracy (EPC) w tym:
mężczyźni
5.3
szt.
szt.
Strona 24 z 74
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 41 106 137 137 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 41 105 135 135 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 15 39 52 52 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 50 275 344 382 394 394 287,59%
Wart.
docelowa 41 103 137 137 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 397 397 397 289,78%
Realizacja 0 0 43 250 310 343 352 310 352 295,80%
Wart.
docelowa 36 93 119 119 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 354 354 354 297,48%
szt.
0
0
0
szt.
mężczyźni
0
Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MSP
Poddziałanie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa
Wskaźniki produktu
1.1 kobiety
1.2
2Liczba wspartych przedsiębiorstw,
w tymszt.
Liczba projektów z zakresu
bezpośredniego wsparcia
inwestycyjnego dla MSP
szt.
1.3 wieś szt.
01
Strona 25 z 74
Realizacja 0 0 43 250 310 343 352 310 352 295,80%
Wart.
docelowa 36 93 119 119 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 354 354 354 297,48%
Realizacja 0 0 3 19 24 24 24 24 342,86%
Wart.
docelowa 2 5 7 7 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 24 24 24 342,86%
Realizacja 0 0 1,71 9,52 12,15 14,31 14,62 14,62 121,80%
Wart.
docelowa 4 9 12 12 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 14,51 14,51 14,51 120,95%
Realizacja 0 0 62 321,5 413 481 642,75 642,75 222,40%
Wart.
docelowa 87 224 289 289 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 661,75 661,75 661,75 228,98%
Realizacja 0 0 24 115,5 155 174 179 179 123,45%
Wart.
docelowa 44 113 145 145 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 38 206 258 307 323 323 224,31%
Wart.
docelowa 43 111 144 144 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
2.2przez 2 pierwsze lata po
rozpoczęciu działalnościszt.
3Dodatkowe inwestycje wykreowane
dzięki wsparciu
szt.
4.2 mężczyźni
4
0
0szt.
0
0
Wskaźniki rezultatu
0
0
2.1 mikro szt.
mln EUR
Liczba bezpośrednio utworzonych
nowych miejsc pracy (EPC) w tym:szt.
4.1 kobiety
Strona 26 z 74
Realizacja 0 0 16 53,5 64 71 71 71 129,09%
Wart.
docelowa 16 42 55 55 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 20 296 375 427 478 478 111,86%
Wart.
docelowa 128 320 427 427 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 497 497 497 116,31%
Realizacja 0 0 15 201 261 304 346 346 93,18%
Wart.
docelowa 111 289 371 371 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 360 360 360 96,95%
Realizacja 0 0 11 136 181 207 234 234 87,31%
Wart.
docelowa 80 209 268 268 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 248 248 248 92,54%
Realizacja 0 0 4 65 80 97 112 112 108,74%
Wart.
docelowa 31 80 103 103 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 112 112 112 108,74%
4.3 wieś szt.
1
2Liczba wspartych przedsiębiorstw,
w tymszt.
2.1 małe szt.
2.2 średnie szt.
0
Poddziałanie 1.2.2. MŚP
Wskaźniki produktu
0
Liczba projektów z zakresu
bezpośredniego wsparcia
inwestycyjnego dla MSP
szt.
0
0
0
Strona 27 z 74
Realizacja 0 0 1 5 6 6 6 6 28,57%
Wart.
docelowa 6 16 21 21 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 6 6 6 28,57%
Realizacja 0 0 1,03 21,03 33,37 46,30 56,98 56,98 158,28%
Wart.
docelowa 11 28 36 36 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 57,74 57,74 57,74 160,38%
Realizacja 0 0 9 451 705 929 1409 1409 156,32%
Wart.
docelowa 270 700 901 901 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 1 595,44 1 595,44 1595,44 177,00%
Realizacja 0 0 5 112,50 141 195 239 239 52,74%
Wart.
docelowa 136 353 453 453 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 4 338,50 564 734 899,75 900 200,76%
Wart.
docelowa 134 347 448 448 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 9 169 244 282 311 311 181,65%
Wart.
docelowa 51 131 171 171 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
3Dodatkowe inwestycje wykreowane
dzięki wsparciumln EUR
4.1 kobiety szt.
4.2 mężczyźni szt.
4.3 wieś szt.
2.3przez 2 pierwsze lata po
rozpoczęciu działalnościszt.
0
0
0
0
0
0
Wskaźniki rezultatu
4Liczba bezpośrednio utworzonych
nowych miejsc pracy (EPC) w tym:szt.
Strona 28 z 74
Realizacja 0 0 0 41 124 230 351 351 47,63%
Wart.
docelowa 221 553 737 737 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 522 522 522 70,83%
Realizacja 0 0 0 33 110 197 311 311 48,57%
Wart.
docelowa 192 498 640 640 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 437 437 437 68,25%
Realizacja 0 0 0 10 35 78 111 111 76,03%
Wart.
docelowa 44 114 146 146 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 168 168 168 115,07%
Realizacja 0 0 0 14 48 89 126 126 35,29%
Wart.
docelowa 107 277 357 357 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 157 157 157 43,98%
Realizacja 0 0 0 9 27 30 74 74 54,01%
Wart.
docelowa 41 107 137 137 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 112 112 112 81,75%
2.2 małe szt.
2.3 średnie szt.
0
0
0
0
Poddziałanie 1.2.3. Innowacje w MŚP
Wskaźniki produktu
01
Liczba projektów z zakresu
bezpośredniego wsparcia
inwestycyjnego dla MSP
szt.
2Liczba wspartych przedsiębiorstw,
w tymszt.
2.1 mikro szt.
Strona 29 z 74
Realizacja 0 0 0 2 6 12 15 15 40,54%
Wart.
docelowa 11 28 37 37 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 20 20 20 54,05%
Realizacja 0 0 0 33 109 209 307 307 55,02%
Wartość
docelowa167 433 558 558 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 430 430 430 77,06%
Realizacja 0 0 0 0 1 2 4 4 4,60%
Wart.
docelowa 26 78 87 87 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 7 7 7 8,05%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 6 15 20 20 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 4 10 13 13 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 5,71 19,26 37,92 56,61 56,61 89,86%
Wart.
docelowa 19 48 63 63 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 84,38 84,38 84,38 133,94%
2.4przez 2 pierwsze lata po
rozpoczęciu działalnościszt.
3Liczba przedsiębiorstw objętych
wsparciem w zakresie innowacjiszt.
Dodatkowe inwestycje wykreowane
dzięki wsparciumln EUR
0
0
0
0
0
Wskaźniki rezultatu
0
6
Liczba projektów współpracy
pomiędzy przedsiębiorstwami a
jednostkami badawczymi
szt.
7
4 Liczba projektów z zakresu B+R szt.
5Liczba instytucji B+R wspartych w
ramach RPOszt.
Strona 30 z 74
Realizacja 0 0 0 88 306 594 1120,81 1120,81 72,11%
Wart.
docelowa 466 1207 1554 1554 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 1 878,98 1 878,98 1878,98 120,89%
Realizacja 0 0 0 17,50 73 153 218 218 27,90%
Wart.
docelowa 234 608 781 781 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 70,5 233 441 667 667 86,28%
Wart.
docelowa 232 599 773 773 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 29,50 61 129 200 200 67,75%
Wart.
docelowa 89 226 295 295 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 64 438 792 1209 1209 172,98%
Wart.
docelowa 210 524 699 699 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 1470 1470 1470 210,32%
8Liczba bezpośrednio utworzonych
nowych miejsc pracy (EPC) w tym:szt.
8.2 mężczyźni szt.
8.3
Liczba projektów z zakresu
bezpośredniego wsparcia
inwestycyjnego dla MSP
szt.
0
0
0
Poddziałanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Wskaźniki produktu
01
0
kobiety szt.
wieś szt.
8.1
Strona 31 z 74
Realizacja 0 0 0 36 322 514 837 837 137,81%
Wart.
docelowa 182 472 607 607 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 1057 1057 1057 174,03%
Realizacja 0 0 0 19 168 280 428 428 307,91%
Wart.
docelowa 42 108 139 139 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 492 492 492 353,96%
Realizacja 0 0 0 12 106 181 275 275 81,36%
Wart.
docelowa 101 263 338 338 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 391 391 391 115,68%
Realizacja 0 0 0 5 48 53 134 134 103,08%
Wart.
docelowa 39 101 130 130 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 174 174 174 133,85%
Realizacja 0 0 0 4 26 34 42 42 120,00%
Wart.
docelowa 11 27 35 35 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 47 47 47 134,29%
Realizacja 0 0 0 1,89733978 17,574966 36,70 68,41525 68,42 115,96%
Wart.
docelowa 18 45 59 59 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 111,56 111,56 111,56 189,08%
0
2Liczba wspartych przedsiębiorstw,
w tymszt.
2.1 mikro szt.
0
szt.
szt.
Wskaźniki rezultatu
0
0
0
2.2 małe
3Dodatkowe inwestycje wykreowane
dzięki wsparciumln EUR
0
2.3 średnie
2.4przez 2 pierwsze lata po
rozpoczęciu działalnościszt.
Strona 32 z 74
Realizacja 0 0 0 40 471 820,25 2217,15 2217,15 150,38%
Wart.
docelowa 442 1145 1474 1474 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 3 532,71 3 532,71 3532,71 239,61%
Realizacja 0 0 0 7 171 259 591 591 79,72%
Wart.
docelowa 222 577 741 741 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 33 300 561 1272 1272 173,50%
Wart.
docelowa 220 568 733 733 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 5 115 174 421 421 150,33%
Wart.
docelowa 84 214 280 280 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 0 0 0 2 2 1,77%
Wart.
docelowa 34 102 113 113 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 23 34 34 30,09%
mężczyźni szt.
4.1 szt.
4.2
0
0
4
0
0
kobiety
1 Liczba projektów z zakresu B+R szt.
4.3 wieś szt.
Wskaźniki produktu
0
Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji
szt.Liczba bezpośrednio utworzonych
nowych miejsc pracy (EPC) w tym:
Strona 33 z 74
Realizacja 0 0 0 0 0 0 2 2 8,00%
Wart.
docelowa 8 20 25 25 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 20 28 28 112,00%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 5 13 17 17 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 43 90 90 529,41%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 604 1564 2014 2014 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 41 42 42 2,09%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 304 788 1012 1012 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 300 776 1002 1002 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 115 293 383 383 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
kobiety szt.
szt.
2Liczba instytucji B+R wspartych w
ramach RPO
0
Wskaźniki rezultatu
0
0
0
3
Liczba projektów współpracy
pomiędzy przedsiębiorstwami a
jednostkami badawczymi
szt.
szt.4.3
4.1
wieś
4Liczba bezpośrednio utworzonych
nowych miejsc pracy (EPC) w tym:szt.
4.2 mężczyźni
0
szt.
0
Strona 34 z 74
Realizacja 0 0 0 0 6 11 18 18 23,38%
Wart.
docelowa 23 57 77 77 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 51 55 55 71,43%
Realizacja 0 0 0 0 69 222 324 324 129,60%
Wart.
docelowa 75 194 250 250 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 827 874 874 349,60%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 270 660 900 900 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 410,82 969,62 969,62 107,74%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 2 5 7 7 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 0,24 199,92 199,92 2856,00%
Realizacja 0 0 0 0 0 0,003 0,014 0,014 2,00%
Wart.
docelowa 0,2 0,5 0,7 0,7 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 1,40 7,39 7,39 1055,71%
0
0
Wskaźniki rezultatu
0
4
Liczba przedsiębiorstw, które
uzyskały
możliwość dostępu do internetu
tys. szt.R.10.1.2
Liczba projektów dot.
infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego
Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
1
3Długość sieci internetu
szerokopasmowego
Liczba PIAP objętych wsparciem w
ramach Programu
kmP.10.1.1
szt.
0szt.
Wskaźniki produktu
P.10.2.12
Liczba instytucji, które uzyskały
możliwość dostępu do internetutys. szt.
R.10.1.3
R.10.1.40
5
Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne
Strona 35 z 74
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 63 150 210 210 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 0,39 0,39 0,39 0,19%
Realizacja 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,38%
Wart.
docelowa 40 100 133 133 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 14,75 18,75 18,75 14,10%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 20 50 67 67 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 0 0 0,5 3,5 3,5 5,30%
Wart.
docelowa 20 50 66 66 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 17 37 49 65 65 135,42%
Wart.
docelowa 14 35 48 48 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 123 139 139 289,58%
7
7.2
szt.
0
Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych
Wskaźniki produktu
0
szt.
0
0
6
Liczba osób, które uzyskały
możliwość
dostępu do internetu
tys. osób
7.1 kobiety szt.
R.10.1.1
Liczba bezpośrednio utworzonych
nowych miejsc pracy (EPC) w tym:
0
mężczyźni szt.
1
Liczba projektów dot.
infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego
Strona 36 z 74
Realizacja 0 0 0 13 23 29 41 41 66,13%
Wart.
docelowa 19 47 62 62 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 90 106 106 170,97%
Realizacja 0 0 0 2,015 2,709 3,01 3,37 3 5,62%
Wart.
docelowa 18 50 60 60 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 65,75 66,06 66,06 110,10%
Realizacja 0 0 0 3,395 411,72 487,22 857,88 858 71,49%
Wart.
docelowa 360 1000 1200 1200 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 7485,91 9566,286 9566,286 797,19%
Realizacja 0 0 0 4 14,5 16 21,50 21,5 25,90%
Wart.
docelowa 25 62 83 83 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 78,8 94,8 94,8 114,22%
Realizacja 0 0 0 1 6,5 8 26 26 63,41%
Wart.
docelowa 12 31 41 41 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 3 8 8 13,57 13,57 32,31%
Wart.
docelowa 13 31 42 42 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
1.1w tym liczba projektów dotycząca e
- usługszt.
2
4.1
Liczba uruchomionych usług online
dzięki wsparciu programutys. szt.
mężczyźni szt.
0
Liczba bezpośrednio utworzonych
nowych miejsc pracy (EPC) w tym:
3
Liczba użytkowników
korzystających z usług online
uruchomionych dzięki wsparciu
programu
Wskaźniki rezultatu
0
tys. osób
0
0
0kobiety
4
4.2
szt.
szt.
0
Strona 37 z 74
Realizacja 0 0 0 10 28 72 140 140 259,26%
Wart.
docelowa 16 40 54 54 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 235 235 235 435,19%
Realizacja 0 0 0 10 28 72 140 140 21,98%
Wart.
docelowa 191 493 637 637 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 239 239 239 37,52%
Realizacja 0 0 0 79,342 103,012 223,67 1 076 1 076 58,88%
Wart.
docelowa 548 1417 1827 1827 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 4 151,895 4 151,895 4151,895 227,25%
Realizacja 0 0 0 0 0,18729265 0,4617548 1,360966 1,36096604 6,80%
Wart.
docelowa 6 15 20 20 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego
Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa
Priorytet III. Turystyka
0
Wartość wskaźnika pochodzi z LSI w związku z wyższą realizacją niż w KSI (SIMIK 07-13)
mln EUR
Komentarz do wskaźnika nr 3:
3
Liczba osób korzystających z
infrastruktury turystyki objętej
wsparciem w ramach programu
tys.
osóbR.57.1.2
04
Przychody z infrastruktury
turystyki objętej wsparciem w
ramach programu
Wskaźniki produktu
0
0
Wskaźniki rezultatu
2
Liczba projektów z zakresu
bezpośredniej pomocy
inwestycyjnej dla MSP
szt.
Liczba projektów z zakresu
turystykiszt.1
Strona 38 z 74
Realizacja 0 0 0 61 147 256,25 597,25 597,25 127,35%
Wart.
docelowa 141 364 469 469 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 1182,5 1182,5 1182,5 252,13%
Realizacja 0 0 0 37 92 170 291 291 123,31%
Wart.
docelowa 71 182 236 236 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 24 55 86,25 140,75 140,75 60,41%
Wart.
docelowa 70 182 233 233 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 16 34 59 89 89 63,12%
Wart.
docelowa 42 109 141 141 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 0 0 2 5 5 71,43%
Wart.
docelowa 2 5 7 7 100%
Wart.
bazowa0,00%
Szacowana
realizacja- - - - - - - 8 8 8 114,29%
szt.Liczba projektów z zakresu
turystyki
Wskaźniki rezultatu
0
5.3 wieś szt.
Wskaźniki produktu
1
5Liczba bezpośrednio utworzonych
nowych miejsc pracy (EPC) w tym:szt.
5.1 kobiety
0
0
0
0
Poddziałanie 3.1.2. Infrastruktura zaplecza turystycznego/ podmioty publiczne
szt.
szt.5.2 mężczyźni
Strona 39 z 74
Realizacja 0 0 0 0 0 23,944 239,869 239,869 97,51%
Wart.
docelowa 74 191 246 246 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 382,82 382,82 382,822 155,62%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 1 2 3 3 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 20 51 65 65 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 4 4 4 6,15%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 10 25 32 32 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 10 26 33 33 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 6 15 20 20 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
2
0
4.2 mężczyźni szt.
4.3 wieś
Liczba osób korzystających z
infrastruktury turystyki objętej
wsparciem w ramach programu
tys.
Osób
Liczba bezpośrednio utworzonych
nowych miejsc pracy (EPC) w tym:
R.57.1.2
0
0szt.
0
Wartość wskaźnika pochodzi z LSI w związku z wyższą realizacją niż w KSI (SIMIK 07-13)
4.1 kobiety szt.
0
0szt.
3
Przychody z infrastruktury
turystyki objętej wsparciem w
ramach programu
mln EUR
4
Komentarz do wskaźnika nr 2:
Strona 40 z 74
Realizacja 0 0 0 6 20 51 79 79 254,84%
Wart.
docelowa 9 23 31 31 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 121 121 121 390,32%
Realizacja 0 0 0 6 20 51 79 79 21,76%
Wart.
docelowa 109 282 363 363 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 121 121 121 33,33%
Realizacja 0 0 0 2,742 56,218 256,778 409,228 409,228 39,27%
Wart.
docelowa 313 809 1042 1042 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 2 136,085 2 136,085 2136,09 205,00%
Realizacja 0 0 0 0 0 0,0595933 0,0681473 0,0681473 0,62%
Wart.
docelowa 3 9 11 11 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 9,5 25 71,75 167,62 167,62 62,78%
Wart.
docelowa 80 208 267 267 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 383,21 383,21 383,21 143,52%
szt.
Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna
Poddziałanie 3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa
Wskaźniki produktu
01
Liczba projektów z zakresu
turystyki
2 szt.
Liczba osób korzystających z
infrastruktury turystyki objętej
wsparciem w ramach programu
tys.
OsóbR.57.1.2
Przychody z infrastruktury
turystyki objętej wsparciem w
ramach programu
mln EUR
5Liczba bezpośrednio utworzonych
nowych miejsc pracy (EPC) w tym:szt.
4
Komentarz do wskaźnika nr 3:
Liczba projektów z zakresu
bezpośredniej pomocy
inwestycyjnej dla MSP 0
Wskaźniki rezultatu
0
Wartość wskaźnika pochodzi z LSI w związku z wyższą realizacją niż w KSI (SIMIK 07-13)
0
0
3
Strona 41 z 74
Realizacja 0 0 0 4 14 39 59 59 44,03%
Wart.
docelowa 40 104 134 134 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 5,50 11 32,75 54 54 40,60%
Wart.
docelowa 40 104 133 133 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 3 8 15 23 23 28,75%
Wart.
docelowa 24 62 80 80 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 6 25 37 48 48 52,75%
Wart.
docelowa 27 68 91 91 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 80 93 93 102,20%
Realizacja 0 0 15,342 63,637 447,906 1147,93 1862,818 1862,818 60,38%
Wart.
docelowa 925 2393 3085 3085 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 4111,79 4111,79 4111,79 133,28%
5.3 wieś
0
0
Wartość wskaźnika pochodzi z LSI w związku z wyższą realizacją niż w KSI (SIMIK 07-13)
02
Liczba osób korzystających z
infrastruktury turystyki objętej
wsparciem w ramach programu
tys.
Osób
szt.
szt.
5.2 mężczyźni
kobiety
05.1
1Liczba projektów z zakresu
turystyki
Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne
Wskaźniki produktu
0
Wskaźniki rezultatu
szt.
szt.
R.57.1.2
Komentarz do wskaźnika nr 2:
Strona 42 z 74
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 10 26 33 33 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 16,75 16,75 23,25 23,75 23,75 3,01%
Wart.
docelowa 237 613 789 789 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 104,5 104,5 104,5 13,24%
Realizacja 0 0 0 7 7 9,5 28,5 28,5 7,18%
Wart.
docelowa 119 307 397 397 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 9,75 9,75 13,75 29,25 29,25 7,46%
Wart.
docelowa 118 306 392 392 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 0 0 5 5 5 2,11%
Wart.
docelowa 71 184 237 237 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
4.1 kobiety szt.
4Liczba bezpośrednio utworzonych
nowych miejsc pracy (EPC) w tym:szt.
mężczyźni szt.4.2
Wskaźniki produktu
Działanie 3.3. Systemy informacji turystycznej
4.3
0
0
0
0
0szt.
3
Przychody z infrastruktury
turystyki objętej wsparciem w
ramach programu
mln EUR
wieś
Strona 43 z 74
Realizacja 0 0 0 0 1 6 8 8 88,89%
Wart.
docelowa 3 7 9 9 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 9 9 9 100,00%
Realizacja 0 0 0 0 1 6 7 7 46,67%
Wart.
docelowa 5 12 15 15 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 8 8 8 53,33%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 74 192 248 248 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 0 0 0 0,00%
Realizacja 0 0 0 0 0 1 1 1 1,27%
Wart.
docelowa 24 61 79 79 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 1,25 1,25 1,25 1,58%
Realizacja 0 0 0 0 0 1 1 1 2,50%
Wart.
docelowa 12 30 40 40 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 12 31 39 39 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
3
Liczba osób korzystających z
infrastruktury turystyki objętej
wsparciem w ramach programu
tys.
Osób
1Liczba projektów z zakresu
turystyki
4Liczba bezpośrednio utworzonych
nowych miejsc pracy (EPC) w tym:szt.
0
4.1 kobiety szt.
0
0
04.2 mężczyźni szt.
Wskaźniki rezultatu
0
szt.
2
Liczba projektów dotyczących
infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego
szt.
0
Strona 44 z 74
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 7 18 24 24 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 7 20 27 28 28 350,00%
Wart.
docelowa 3 6 8 8 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 33 33 33 412,50%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 20 53 68 68 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 2 2 2 2,94%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 10 27 34 34 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 10 26 34 34 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
szt.
1Liczba projektów z zakresu
turystyki
szt.
2.2
0
2.1 kobiety
Liczba bezpośrednio utworzonych
nowych miejsc pracy (EPC) w tym:
4.3
szt.
wieś
2
mężczyźni
0
Działanie 3.4. Promocja turystyki
Wskaźniki produktu
0
Wskaźniki rezultatu
szt.
szt.
0
0
Strona 45 z 74
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 6 16 20 20 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - #ARG!
Realizacja 0 0 0 0 11 29 29 29 25,66%
Wart.
docelowa 34 87 113 113 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 39 39 39 34,51%
Realizacja 0 0 0 17 39 49 54 54 50,47%
Wart.
docelowa 32 82 107 107 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 66 69 69 64,49%
Realizacja 0 0 0 14 33 106 109 109 155,71%
Wart.
docelowa 21 50 70 70 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 151 151 151 215,71%
Realizacja 0 0 0 493,442 5290,000 4202,90 4268,798 4268,798 142,29%
Wart.
docelowa 900 1300 3000 3000 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 6063,16 6102,14 6102,137 203,40%
2.3
3
wieś
Liczba wypromowanych ofert
programowych w zakresie turystykiszt.
Wskaźniki rezultatu
3
szt.
szt.
szt.
2
R.58.1.1
R.59.1.1
Liczba osób korzystających z
infrastruktury kultury objętej
wsparciem w ramach programu
P.58.1.1
P.59.1.2
tys. osób
0
0
0
0
Priorytet IV. Kultura
Działanie 4.1. Infrastruktura kultury
Wskaźniki produktu
Liczba projektów wspierających
sektor kultury
0
1
Liczba budynków kultury
poddanych modernizacji
Strona 46 z 74
Realizacja 0 0 0 20 112 171 184 184 202,20%
Wart.
docelowa 27 72 91 91 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 208 216 216 237,36%
Realizacja 0 0 0 9 11 46,25 58 58 131,82%
Wart.
docelowa 13 30 44 44 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 85,85 85,85 85,85 195,11%
Realizacja 0 0 0 7,5 8,75 33,00 38,75 38,75 176,14%
Wart.
docelowa 6 15 22 22 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 1,5 2,25 13,25 18,5 18,5 84,09%
Wart.
docelowa 7 15 22 22 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 0 7 14 16 16 133,33%
Wart.
docelowa 4 9 12 12 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 23 23 23 191,67%
5.1
Liczba projektów wspierających
sektor kulturyszt.1
Liczba nowych ofert
programowych w zakresie kultury4
szt.
0
Działanie 4.2. Systemy informacji kulturalnej
Wskaźniki produktu
5
5.2 mężczyźni szt.
0
kobiety
0
0
0szt.
Liczba bezpośrednio utworzonych
nowych miejsc pracy (EPC) w tym:szt.
Strona 47 z 74
Realizacja 0 0 0 0 4 11 13 13 65,00%
Wart.
docelowa 6 15 20 20 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 20 20 20 100,00%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 189 273 630 630 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 12 12 12 1,90%
Realizacja 0 0 0 0 0 1 2 2 40,00%
Wart.
docelowa 2 3 5 5 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 12 12 12 240,00%
Realizacja 0 0 0 0 0 0 1 1 50,00%
Wart.
docelowa 1 1 2 2 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 0 0 1 1 1 33,33%
Wart.
docelowa 1 2 3 3 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
szt.
szt.
szt.
Działanie 4.3. Promocja kultury
Wskaźniki produktu
4.2
0
0
Wskaźniki rezultatu
Liczba bezpośrednio utworzonych
nowych miejsc pracy (EPC) w tym:0
4.1
0
Liczba osób korzystających z
infrastruktury kultury objętej
wsparciem w ramach programu
tys. osób
kobiety szt.
4.3 mężczyźni
3
2
Liczba projektów dot.
infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego
0
Strona 48 z 74
Realizacja 0 0 0 7 19 37 41 41 372,73%
Wart.
docelowa 3 9 11 11 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 46 46 46 418,18%
Realizacja 0 0 0 0 0 19 19 19 211,11%
Wart.
docelowa 3 8 9 9 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 19 19 19 211,11%
Realizacja 0 0 0 0 0 3 3 3 60,00%
Wart.
docelowa 1 3 5 5 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 3 3 3 60,00%
Realizacja 0 0 0 0 0 3 3 3 100,00%
Wart.
docelowa 1 2 3 3 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Wart.
docelowa 0 2 2 2 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - - - - -
0
Wskaźniki rezultatu
0
Liczba projektów wspierających
sektor kultury1 szt.
szt.
Liczba nowych ofert
programowych w zakresie kulturyszt.
0
3.2 mężczyźni
0
3Liczba bezpośrednio utworzonych
nowych miejsc pracy (EPC) w tym:szt.
szt.
03.1 kobiety
2
Strona 49 z 74
Realizacja 0 0 0 450 450 8259 10478 10478 32,44%
Wart.
docelowa 9690 25060 32300 32300 100%
Wart.
bazowaSzacowana
realizacja- - - - - - - 28371 33891 33891 104,93%
Realizacja 0 0 0 426 426 426 1116 1116 6,07%
Wart.
docelowa 5520 14280 18400 18400 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 1569 1569 1569 8,53%
Realizacja 0 0 0 2 17 30 35 35 129,63%
Wart.
docelowa 8 21 27 27 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 41 41 41 151,85%
Realizacja 0 0 0 0 0,2672 0,426 0,4611 0,4611 88,67%
Wart.
docelowa 0,2 0,4 0,52 0,52 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 2,70 2,70 2,7 519,23%
P.50.1.1
1Liczba projektów z zakresu
gospodarki odpadami
osoba
1
Liczba osób przyłączonych
do sieci kanalizacyjnej w
wyniku realizacji projektów
Wskaźniki rezultatu
0
0
Działanie 5.2. Gospodarka odpadami
Wskaźniki produktu
R.46.1.2
R.45.1.1
osoba
2
Liczba osób przyłączonych
do sieci wodociągowej w
wyniku realizacji projektów
Priorytet V. Środowisko
Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa
0
0
szt.
Powierzchnia terenów
zrekultywowanych w wyniku
realizacji projektów
km22
Strona 50 z 74
Realizacja 0 0 0 0 6 180,405 180,405 180,405 48,11%
Wart.
docelowa 113 250 375 375 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - 180,4 317,7 317,7 318,7 318,7 84,99%
Realizacja 0 0 0 9 44 38 60 60 120,00%
Wart.
docelowa 15 39 50 50 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 105 108 108 216,00%
Realizacja 0 0 0 2 3 9 21 21 58,33%
Wart.
docelowa 11 28 36 36 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 46 48 48 133,33%
Realizacja 0 0 0 0,005 0,005 2,89 5,2587 5,2587 15,02%
Wart.
docelowa 11 15 35 35 100%
Wart.
bazowa
Szacowana
realizacja- - - - - - - 15,86 16,09 16,09 45,97%
MW
2
1Liczba projektów mających na celu
poprawę jakości powietrza
R.44.1.1
Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
Wskaźniki produktu
0
0
0
Wskaźniki rezultatu
szt.
3
Moc zainstalowana produkcji
energii pochodząca ze źródeł
odnawialnych
0
Wskaźniki rezultatu
Wartość wskaźnika pochodzi z LSI w związku z wyższą realizacją niż w KSI (SIMIK 07-13)Komentarz do wskaźnika nr 3:
3.Ilość osób objętych selektywną