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H26 決算資料] 平成26年度 及 び

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[H26 決算資料]

平成26年度

主 要 施 策 の 成 果

及 び

実 績 報 告 書

坂 城 町

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目 次

平成 26 年度決算資料(データ編)………………………… 1

財政力指数・普通交付税の推移 …………………………… 9

年度末借入金等残高の推移 ………………………………… 10

財政用語・財政健全化法による財政指標の説明 ………… 11

平成 26 年度決算状況(普通会計決算カード)…………… 16

【一 般 会 計】

1.議 会 費 ……………………………………………… 17

2.総 務 費 ……………………………………………… 19

3.民 生 費 ……………………………………………… 32

4.衛 生 費 ……………………………………………… 50

5.労 働 費 ……………………………………………… 63

6.農林水産業費 ……………………………………………… 64

7.商 工 費 ……………………………………………… 73

8.土 木 費 ……………………………………………… 76

9.消 防 費 ……………………………………………… 84

10.教 育 費 ……………………………………………… 86

11.公 債 費 ……………………………………………… 104

【特 別 会 計】

1.有線放送電話特別会計 ………………………………… 105

2.国民健康保険特別会計 ………………………………… 106

3.同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計 ………… 107

4.下水道事業特別会計 …………………………………… 107

5.介護保険特別会計 ……………………………………… 109

6.後期高齢者医療特別会計 ……………………………… 110

※各事業とも右上部欄のPは、決算書の該当ページを表示

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比 較 増 減 率

決算額 A 構成比 % 決算額 B 構成比 % A-B C C/B %

6,895,978 63.8 5,890,425 59.2 1,005,553 17.1

3,906,476 36.2 4,059,961 40.8 △ 153,485 △ 3.8

有 線 37,120 0.4 38,834 0.4 △ 1,714 △ 4.4

住宅新築資金 3,137 0.0 3,401 0.0 △ 264 △ 7.8

国 保 1,684,876 15.6 1,749,721 17.6 △ 64,845 △ 3.7

工業地域開発 0 0.0 0 0.0 0 -

下 水 道 759,771 7.0 927,524 9.3 △ 167,753 △ 18.1

介 護 保 険 1,245,097 11.5 1,181,647 11.9 63,450 5.4

後期高齢者医 療

176,475 1.7 158,834 1.6 17,641 11.1

10,802,454 100.0 9,950,386 100.0 852,068 8.6

6,812,975 63.9 5,685,980 58.8 1,126,995 19.8

3,853,823 36.1 3,987,441 41.2 △ 133,618 △ 3.4

有 線 36,172 0.3 37,974 0.4 △ 1,802 △ 4.7

住宅新築資金 3,114 0.0 3,387 0.0 △ 273 △ 8.1

国 保 1,673,683 15.7 1,717,132 17.8 △ 43,449 △ 2.5

工業地域開発 0 0.0 0 0.0 0 -

下 水 道 726,345 6.8 892,549 9.2 △ 166,204 △ 18.6

介 護 保 険 1,238,368 11.6 1,178,073 12.2 60,295 5.1

後期高齢者医 療

176,141 1.7 158,326 1.6 17,815 11.3

10,666,798 100.0 9,673,421 100.0 993,377 10.3

83,003 61.2 204,445 73.8 △ 121,442 △ 59.4

52,653 38.8 72,520 26.2 △ 19,867 △ 27.4

有 線 948 0.7 860 0.3 88 10.2

住宅新築資金 23 0.0 14 0.0 9 64.3

国 保 11,193 8.3 32,589 11.8 △ 21,396 △ 65.7

工業地域開発 0 0.0 0 0.0 0 -

下 水 道 33,426 24.6 34,975 12.6 △ 1,549 △ 4.4

介 護 保 険 6,729 5.0 3,574 1.3 3,155 88.3

後期高齢者医 療

334 0.2 508 0.2 △ 174 △ 34.3

135,656 100.0 276,965 100.0 △ 141,309 △ 51.0

一 般 会 計

特 別 会 計

合    計

  訳

   出

  訳

特 別 会 計

特 別 会 計

合    計

   入

  訳

合    計

一 般 会 計

一 般 会 計

平成26年度決算資料◎決算額集計表

平 成 26 年 度 平 成 25 年 度区   分

(単位:千円)

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(単位:千円)

平 成 26 年 度 平 成 25 年 度 比 較 増 減 率

決 算 額  A 決 算 額  B A-B  C C/B  %

1,200 1,200 0 0.0

0 0 0 -

63,040 57,561 5,479 9.5

260,860 276,300 △ 15,440 △ 5.6

165,248 155,562 9,686 6.2

39,935 35,159 4,776 13.6

530,283 525,782 4,501 0.9

(単位:千円)

平 成 26 年 度 平 成 25 年 度 比 較 増 減 率

数  値  A 数  値  B A-B  C C/B  %

1,999,939 2,044,595 △ 44,656 △ 2.2

3,171,229 3,128,328 42,901 1.4

2,587,838 2,663,106 △ 75,268 △ 2.8

4,130,618 4,168,454 △ 37,836 △ 0.9

79.8 84.5 △ 4.7 △ 5.6

平均0.639 26年度0.631 25年度0.654 24年度0.633

1.8 2.0 △ 0.2 △ 10.0

100.8 88.7 12.1 13.7

9.9 11.3 △ 1.4 △ 12.4

15.0 17.2 △ 2.2 △ 12.8

5,091,088 4,637,853 453,235 9.8

財 政 調 整 基 金 2,241,112 2,188,123 52,989 2.4

減 債 基 金 712,860 710,319 2,541 0.4

特 定 目 的 基 金 2,137,116 1,739,411 397,705 22.9

6,745,752 6,848,987 △ 103,235 △ 1.5

98,554 110,705 △ 12,151 △ 11.0

平 成 26 年 度 平 成 25 年 度 早期健全化基準 財政 再生 基準

 - (▲1.82) - (▲2.04) 15.0 20.0

 - (▲2.27) - (▲2.94) 20.0 30.0

11.3 13.6 25.0 35.0

1.6 24.9 350.0

   - - (公営企業経営健全化基準)

20.0

介 護 保 険

 ※①及び②については黒字となりましたので、黒字の比率を▲で参考標記しました。 また、⑤については公営企業会計(下水道事業)において、資金不足はありませんでした。

後 期 高 齢 者 医 療

標 準 税 収 入 額 等

標 準 財 政 規 模

財 政 力 指 数

合        計

◎財政分析表(普通会計)

◎一般会計から特別会計への繰出金集計表

国 民 健 康 保 険

下 水 道 事 業

区      分

有 線 放 送 電 話

住宅新築資金等貸付事業

区      分

基 準 財 政 収 入 額

基 準 財 政 需 要 額

経 常 収 支 比 率 ( % )

債 務 負 担 行 為 現 在 高

実質収支比率 (%)

公債費負担比率(%)

経常一般財源比率(%)

公 債 費 比 率(%)

積 立 金 現 在 高

地 方 債 現 在 高

③実質公債費比率(%)

④ 将 来 負 担 比 率 ( % )

⑤ 資 金 不 足 比 率 ( % )

◎財政健全化判断比率指    標

① 実 質 赤 字 比 率 ( % )

②連結実質赤字比率(%)

 2

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比 較 増減率

決算額 A 構成比% 決算額 B 構成比% A-B C C/B %

分 担 金負 担 金使 用 料手 数 料

株 式 等 譲 渡所 得 割 交 付 金自 動 車 取 得 税交  付  金

交 通 安 全 対 策特 別 交 付 金

地 方 消 費 税交 付 金

7,559 0.1 8,714

0.1 △ 87 △ 2.4

0.1 △ 1,155 △ 13.3

利 子 割 交 付 金 3,475 0.1 3,562

区 分平 成 26 年 度 平 成 25 年 度

財 産 収 入 32,214

2,334,302

(単位:千円)

◎「歳入」自主財源と依存財源内訳表(一般会計)

  主

  財

  源

町 税 2,690,545 39.0

96,495 1.4

74,612 1.1

39.6 356,243

0.3 12,625

15.3

△ 2.2

64.4

114,133 1.9 △ 17,638 △ 15.5

76,296 1.3 △ 1,684

寄 付 金 1,270 0.0 2,861 0.1

繰 入 金 271,782 3.9 35,454 0.6 236,328

121,847 324.1

△ 1,591 △ 55.6

0.5 19,589

7.3 497,077 8.4 6,414

666.6

繰 越 金 159,445 2.3 37,598 0.7

1.3

小 計 3,829,854 55.5 3,117,310 52.9 712,544 22.9

諸 収 入 503,491

  存

  財

  源

地 方 譲 与 税 60,943 0.9

配 当 割 交 付 金 9,913 0.1

6,487 0.1

地 方 交 付 税

63,905 1.1 △ 2,962 △ 4.6

△ 11,480 △ 63.9

5,199 0.1 4,714 90.7

0.0 △ 116 △ 6.2

1,223,331 20.8

17,967 0.3

72,492 5.9 1,295,823 18.8

国 庫 支 出 金 558,679 8.1 409,976

1,766 0.0 1,882

7.0 148,703 36.3

県 支 出 金 358,798 5.2 408,253 6.9 △ 49,455 △ 12.1

20.4

町 債 557,190 8.1 458,815 7.8 98,375

44.5 2,773,115 47.1 293,009

21.4

199,352 2.9 165,600 2.8 33,752

10.6

合 計 6,895,978 100.0 5,890,425 100.0 1,005,553 17.1

小 計 3,066,124

0.1 228 3.9 地 方 特 例交 付 金

6,139 0.1 5,911

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比 較 増減率

決算額 A 構成比% 決算額 B 構成比% A-B C C/B %

0.3 7,198

547,013 20.3 205,366 8.8

200

46.2

0.0

883,729

58 0.3 7,140

◎「歳入」町税内訳表(一般会計)

区       分平 成 26 年 度 平 成 25 年 度

1,242,280

28.7

(単位:千円)

16,465

  民

  税

個  人

現年課税分 686,942

計 694,684

583

小 計

法  人

2.5

滞納繰越分 7,742 0.3 7,686 0.3 56 0.7

25.5 670,477

166.4

滞納繰越分

25.8 678,163 29.0 16,521

0.0 383

2.4

現年課税分 341,647

191.5

計 547,596 20.4 205,566 8.8 342,030 166.4

37.8 358,551 40.6

 定

 資

 産

 税

現年課税分 1,273,622

計 1,290,526

小 計 1,295,330

47.3 1,275,654 54.7

1,292,025

48.1 1,296,949 55.6

△ 2,032

55.4 △ 1,499

△ 0.2

滞納繰越分 16,904 0.6 16,371 0.7 533 3.3

△ 0.1

交付金・納付金 4,804 0.2 4,924 0.2 △ 120 △ 2.4

47.9

△ 1,619

現 年 課 税 分 40,028 1.5

滞 納 繰 越 分 443 0.0

小 計 40,471 1.5 39,134

1.7

1.7

△ 0.1

1,215 3.1

321 0.0 122 38.0

38,813

1,337 3.4

町 た ば こ 税 105,266 3.9 107,350 4.6 △ 2,084 △ 1.9

100.0 356,243 15.3 合 計 2,690,545 100.0 2,334,302

入 湯 税 0.8

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比 較 増減率

決算額 A 構成比% 決算額 B 構成比% A-B C C/B %

1 議 会 費 92,757 1.4 91,075 1.6 1,682 1.8

2 総 務 費 666,944 9.8 706,726 12.4 △ 39,782 △ 5.6

3 民 生 費 1,645,084 24.1 1,618,000 28.5 27,084 1.7

4 衛 生 費 360,661 5.3 333,761 5.9 26,900 8.1

5 労 働 費 38,496 0.6 23,928 0.4 14,568 60.9

6 農林水産業費 235,247 3.4 163,275 2.9 71,972 44.1

7 商 工 費 485,448 7.1 486,421 8.5 △ 973 △ 0.2

8 土 木 費 716,912 10.5 567,613 10.0 149,299 26.3

9 消 防 費 222,226 3.3 227,435 4.0 △ 5,209 △ 2.3

10 教 育 費 1,604,800 23.6 687,959 12.1 916,841 133.3

11 災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0.0 0 -

12 公 債 費 744,400 10.9 779,787 13.7 △ 35,387 △ 4.5

6,812,975 100.0 5,685,980 100.0 1,126,995 19.8

区 分

合 計

(単位:千円)

平 成 26 年 度 平 成 25 年 度

◎「歳出」目的別内訳表(一般会計)

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比 較 増減率

決算額 A 構成比% 決算額 B 構成比% A-B C C/B %

755,094 11.1 342,962 6.0 412,132 120.2

補 助 事 業 費 352,820 5.2 109,000 1.9 243,820 223.7

単 独 事 業 費 373,111 5.5 216,392 3.8 156,719 72.4

県営事業負担金 29,163 0.4 17,570 0.3 11,593 66.0

0 0.0 0 0.0 0 -

補 助 事 業 費 0 0.0 0 0.0 0 -

単 独 事 業 費 0 0.0 0 0.0 0 -

755,094 11.1 342,962 6.0 412,132 120.2

1,110,911 16.3 1,028,069 18.1 82,842 8.1

667,485 9.8 614,724 10.8 52,761 8.6

744,400 10.9 779,787 13.7 △ 35,387 △ 4.5

2,522,796 37.0 2,422,580 42.6 100,216 4.1

935,640 13.7 863,662 15.2 71,978 8.3

14,782 0.2 17,999 0.3 △ 3,217 △ 17.9

991,594 14.6 903,210 15.9 88,384 9.8

665,051 9.8 212,557 3.7 452,494 212.9

0 0.0 150 0.0 △ 150 皆 減

355,000 5.2 355,000 6.3 0 0.0

573,018 8.4 567,860 10.0 5,158 0.9

3,535,085 51.9 2,920,438 51.4 614,647 21.0

6,812,975 100.0 5,685,980 100.0 1,126,995 19.8

人 件 費

小      計

災 害 復 旧 事 業 費

小      計

小      計

(単位:千円)

区       分

平 成 26 年 度 平 成 25 年 度

◎「歳出」性質別内訳表(一般会計)

普 通 建 設 事 業 費

物 件 費

扶 助 費

公 債 費

合        計

維 持 補 修 費

補 助 費 等

積 立 金

投 資 及 び 出 資 金

貸 付 金

繰 出 金

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目的別

性質別

人 件 費 88,164 427,519 243,520 57,471 5,883 47,878 35,183 71,585 8,738 124,970 0 0 1,110,911 16.3%

物 件 費 3,624 176,152 209,602 102,554 4,987 62,703 18,095 64,086 7,744 286,093 0 0 935,640 13.7%

維 持補 修 費

0 5,118 0 0 0 0 0 4,753 1,200 3,711 0 0 14,782 0.2%

扶 助 費 0 0 656,266 237 0 0 0 0 0 10,982 0 0 667,485 9.8%

補助費等 969 36,126 226,939 177,666 10,068 109,332 81,799 126,804 184,501 37,390 0 0 991,594 14.6%

普通建設事 業 費

0 5,263 157 22,733 12,558 15,334 0 154,053 20,043 524,953 0 0 755,094 11.1%

災害復旧事 業 費

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

公 債 費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 744,400 744,400 10.9%

積 立 金 0 12,466 835 0 0 0 371 34,711 0 616,668 0 665,051 9.8%

投資及び出 資 金

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

貸 付 金 0 0 0 0 5,000 0 350,000 0 0 0 0 0 355,000 5.2%

繰 出 金 0 4,300 307,765 0 0 0 0 260,920 0 33 0 0 573,018 8.4%

歳出合計 92,757 666,944 1,645,084 360,661 38,496 235,247 485,448 716,912 222,226 1,604,800 0 744,400 6,812,975 100.0%

構 成 比 1.4% 9.8% 24.1% 5.3% 0.6% 3.5% 7.1% 10.5% 3.3% 23.5% 0.0% 10.9% 100.0%

計 構 成 比9 消 防 費 10 教 育 費 11災害復旧費 12 公 債 費

◎「歳出」目的別・性質別内訳表(一般会計)(単位:千円)

1 議 会 費 2 総 務 費 3 民 生 費 4 衛 生 費 5 労 働 費 6農林水産業費 7 商 工 費 8 土 木 費

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比 較 増 減 率

決算額 A 構成比% 決算額 B 構成比% A-B C C/B %

1 報 酬 95,284 1.4 92,262 1.6 3,022 3.3

2 給 料 500,056 7.3 466,628 8.2 33,428 7.2

3 職 員 手 当 等 287,719 4.2 257,844 4.5 29,875 11.6

4 共 済 費 190,812 2.8 178,136 3.1 12,676 7.1

5 災 害 補 償 費 0 0.0 0 0.0 0     -

7 賃 金 119,960 1.8 114,099 2.0 5,861 5.1

8 報 償 費 28,058 0.4 26,653 0.5 1,405 5.3

9 旅 費 6,033 0.0 4,337 0.0 1,696 39.1

費 用 弁 償 2,104 0.0 1,549 0.0 555 35.8

普 通 旅 費 2,791 0.0 1,309 0.0 1,482 113.2

特 別 旅 費 1,138 0.0 1,479 0.0 △ 341 △ 23.1

10 交 際 費 1,538 0.0 1,515 0.0 23 1.5

11 需 用 費 288,861 4.2 277,010 4.9 11,851 4.3

消 耗 品 費 38,422 0.6 36,872 0.6 1,550 4.2

燃 料 費 23,098 0.3 24,405 0.4 △ 1,307 △ 5.4

食 糧 費 2,940 0.0 2,726 0.1 214 7.9

印 刷 製 本 費 17,838 0.3 17,387 0.3 451 2.6

光 熱 水 費 68,421 1.0 63,739 1.1 4,682 7.3

修 繕 料 22,774 0.3 22,936 0.4 △ 162 △ 0.7

賄 材 料 費 104,168 1.5 99,427 1.8 4,741 4.8

飼 料 費 5 0.0 5 0.0 0 0.0

医 薬 材 料 費 11,195 0.2 9,513 0.2 1,682 17.7

184,693 2.7 177,583 3.1 7,110 4.0

12 役 務 費 39,349 0.6 36,980 0.7 2,369 6.4

13 委 託 料 412,242 6.1 451,127 7.9 △ 38,885 △ 8.6

14 使用料及び賃借料 74,559 1.1 74,159 1.3 400 0.5

15 工 事 請 負 費 603,503 8.9 101,243 1.8 502,260 496.1

16 原 材 料 費 25,215 0.4 12,562 0.2 12,653 100.7

17 公 有 財 産 購 入 費 36,646 0.5 2,670 0.1 33,976 1272.5

18 備 品 購 入 費 19,616 0.3 33,580 0.6 △ 13,964 △ 41.6

19 負担金補助及び交付金 1,143,244 16.8 1,017,546 17.9 125,698 12.4

20 扶 助 費 622,919 9.1 613,424 10.8 9,495 1.5

21 貸 付 金 355,000 5.2 355,000 6.3 0 0.0

22 補償補填及び賠償金 13,645 0.2 32,526 0.6 △ 18,881 △ 58.0

23 償還金利子及び割引料 752,688 11.1 797,429 14.0 △ 44,741 △ 5.6

24 投 資 及 び 出 資 金 0 0.0 150 0.0 △ 150 皆 減

25 積 立 金 665,051 9.8 212,557 3.7 452,494 212.9

26 寄 付 金 0 0.0 0 0.0 0     -

27 公 課 費 563 0.0 622 0.0 △ 59 △ 9.5

28 繰 出 金 530,414 7.8 525,921 9.3 4,493 0.9

6,812,975 100.0 5,685,980 100.0 1,126,995 19.8

内 訳

内    訳

合 計

◎「歳出」節別内訳表(一般会計)

賄材料費を除いた需用費

(単位:千円)

区       分平 成 26 年 度 平 成 25 年 度

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(A) (B) (B)-(A) (参 考)

    %

56 0.808 0.698 1,211,792 1,499,693 287,901 286,943 89,353 76.8

57 0.766 0.762 1,239,373 1,602,045 362,672 362,672 95,589 73.1

58 0.816 0.797 1,339,540 1,641,728 302,188 300,094 94,282 70.2

59 1.071 0.884 1,706,511 1,593,999 △ 112,512 (不交付) 67,458 70.6

60 1.143 1.010 1,969,065 1,723,387 △ 245,678 (不交付) 76,276 78.2

61 1.003 1.072 1,848,300 1,843,532 △ 4,768 (不交付) 85,033 87.8

62 0.856 1.001 1,614,094 1,884,903 270,809 270,809 102,606 80.6

63 0.786 0.882 1,586,269 2,019,661 433,392 433,392 108,059 72.1

元 0.861 0.834 1,969,569 2,286,914 317,345 317,345 116,868 74.2

2 0.768 0.805 1,934,562 2,520,345 585,783 585,783 126,736 68.2

3 0.743 0.791 2,127,112 2,879,596 752,484 746,198 137,616 69.9

4 0.692 0.734 2,228,637 3,221,760 993,123 986,948 148,512 69.6

5 0.697 0.711 2,136,501 3,066,480 929,979 924,352 135,415 72.9

6 0.704 0.698 2,113,585 3,033,654 920,069 915,158 130,675 79.3

7 0.710 0.704 2,190,011 3,083,075 893,064 889,990 125,452 81.5

8 0.720 0.711 2,296,808 3,187,828 891,020 891,020 134,005 84.5

9 0.696 0.709 2,298,972 3,311,745 1,012,773 1,009,799 140,728 82.7

10 0.707 0.708 2,410,553 3,409,660 999,107 996,954 163,723 81.4

11 0.673 0.692 2,326,415 3,455,525 1,129,110 1,127,297 172,925 81.2

12 0.645 0.675 2,258,997 3,505,262 1,246,265 1,246,265 179,109 80.7

13 0.700 0.673 2,381,590 3,403,404 1,021,814 1,019,293 162,263 80.1

14 0.667 0.671 2,196,838 3,293,736 1,096,898 1,094,871 139,222 79.6

15 0.699 0.689 2,133,430 3,054,752 921,322 915,516 135,485 79.0

16 0.701 0.689 2,190,725 3,125,229 934,504 934,504 130,337 78.6

17 0.741 0.714 2,322,191 3,132,574 810,383 810,383 129,882 79.5

18 0.850 0.764 2,626,229 3,000,296 374,067 374,067 113,232 84.2

19 0.825 0.805 2,568,535 3,114,663 546,128 540,801 138,597 89.0

20 0.873 0.849 2,784,504 3,190,394 405,890 404,491 121,946 88.1

21 0.727 0.808 2,298,991 3,156,157 857,166 854,328 116,405 88.6

22 0.653 0.751 2,004,187 3,071,540 1,067,353 1,067,353 147,902 80.1

23 0.619 0.667 1,907,138 3,081,758 1,174,620 1,174,620 161,906 79.8

24 0.633 0.635 1,950,242 3,081,583 1,131,341 1,131,341 117,608 82.4

25 0.654 0.635 2,044,595 3,128,328 1,083,733 1,083,733 139,598 84.5

26 0.631 0.639 1,999,939 3,171,229 1,171,290 1,171,290 124,533 79.8

基準財政需要額 普通交付税額

財政力指数・普通交付税の推移

 財政力指数 %

(単位:千円)

年度単年度 3年平均

(参 考)経 常 収 支比 率基準財政収入額 交 付 基 準 額 特別交付税額

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           (単位:千円)

長 期 債 債務負担行為 合 計 増 減 率公 債 費比 率

歳 入 総 額歳入総額に占める 借入金割合

A B C % % D C/D

56 2,668,612 602,305 3,270,917 17.2 8.8 3,785,812 86.4

57 2,985,259 792,272 3,777,531 15.5 9.8 4,310,432 87.6

58 3,313,523 902,324 4,215,847 11.6 11.4 4,635,246 91.0

59 3,475,453 1,014,665 4,490,118 6.5 13.1 4,493,222 99.9

60 3,497,466 1,130,871 4,628,337 3.1 12.4 4,255,280 108.8

61 3,546,726 1,217,109 4,763,835 2.9 13.8 4,413,879 107.9

62 3,591,470 1,232,116 4,823,586 1.3 13.8 4,362,283 110.6

63 3,657,986 1,295,288 4,953,274 2.7 13.5 4,809,363 103.0

元 3,755,468 1,296,165 5,051,633 2.0 11.4 4,894,362 103.2

2 3,644,165 1,373,013 5,017,178 △ 0.7 10.9 5,567,621 90.1

3 3,820,980 1,661,349 5,482,329 9.3 10.0 6,915,120 79.3

4 4,401,020 2,407,294 6,808,314 24.2 9.5 8,413,275 80.9

5 5,519,031 1,851,300 7,370,331 8.3 10.9 8,457,985 87.1

6 6,114,373 1,891,551 8,005,924 8.6 12.3 7,041,295 113.7

7 6,435,614 2,279,703 8,715,317 8.9 13.4 6,642,228 131.2

8 6,888,666 2,015,051 8,903,717 2.2 14.5 6,697,391 132.9

9 6,870,139 2,058,451 8,928,590 0.3 16.0 6,797,132 131.4

10 7,271,796 1,794,605 9,066,401 1.5 17.3 7,512,907 120.7

11 7,101,219 1,561,098 8,662,317 △ 4.5 18.7 7,258,185 119.3

12 7,231,987 1,398,335 8,630,322 △ 0.4 16.5 6,878,861 125.5

13 7,356,067 1,237,203 8,593,270 △ 0.4 16.3 8,029,754 107.0

14 7,289,035 1,068,801 8,357,836 △ 2.7 15.2 6,360,242 131.4

15 7,347,071 922,219 8,269,290 △ 1.1 14.3 6,346,393 130.3

16 7,663,905 783,666 8,447,571 2.2 11.2 6,578,720 128.4

17 7,726,390 660,483 8,386,873 △ 0.7 13.7 6,446,834 130.1

18 7,637,685 557,651 8,195,336 △ 2.3 14.8 6,282,611 130.4

19 7,474,995 454,751 7,929,746 △ 3.2 14.6 6,288,488 126.1

20 7,393,086 369,412 7,762,498 △ 2.1 13.0 7,179,464 108.1

21 7,434,384 293,113 7,727,497 △ 0.5 12.1 6,831,859 113.1

22 7,347,160 236,240 7,583,400 △ 1.9 11.9 6,222,180 121.9

23 7,177,851 186,396 7,364,247 △ 2.9 12.7 6,165,753 119.4

24 7,074,984 141,322 7,216,306 △ 2.0 11.5 6,186,427 116.6

25 6,848,987 110,705 6,959,692 △ 5.5 11.3 5,929,580 117.4

26 6,745,752 98,554 6,844,306 △ 5.2 9.9 6,933,428 98.7

年度末借入金等残高の推移(普 通 会 計)

年 度

10

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11

財 政 用 語 の 説 明

◎ 財政力指数

標準的団体における標準的な需要と収入を前提とした理論上の指数であり、この指数の

高低によりただちに財政の豊貧は断定できないが、この指数が 1 に近く、1 を超えるほど

財源に余裕があるとされる。

(算 式)

基準財政収入額(錯誤措置額を除く)

基準財政需要額(錯誤措置額を除く)

の過去 3 ヶ年の平均数値

◎ 基準財政収入額

普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するため

に、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算定した額。

◎ 基準財政需要額

普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が合理的かつ、妥当な水準に

おける行政を行い、又は施設を維持するための財政需要を一定の方法によって合理的に

算定した額。

◎ 標準財政規模

標準的な一般財源の規模を示すもの。

(算 式)

「標準財政規模」 = ※標準税収入額等 + 普通交付税 + 臨時財政対策債

※標準税収入額等 = (基準財政収入額 - ※税源移譲額の 25% -

※地方譲与税等)×100/75 + 地方譲与税等

※税源移譲額の 25% = 町民税所得割における税源移譲相当額の 25%

※地方譲与税等 = 自動車重量譲与税、地方揮発油譲与税、地方特例交付金、

及び交通安全対策特別交付金

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12

◎ 実質収支比率

財政運営の良否を判断するポイントとなり、数字が大きいほど純剰余があり財政にゆとり

がある。

(算 式)

実質収支額

「実質収支比率」(%) = × 100

標準財政規模

◎ 経常一般財源

経常的収入のうち使途の特定されていないもの

普通税・地方譲与税・利子割交付金等・地方消費税交付金・自動車取得税交付金・地方

特例交付金・普通交付税・交通安全対策特別交付金のほか、経常的に収入されるもの。

◎ 経常一般財源比率(一般財源指数)

標準財源規模に対する経常一般財源の割合をいい、歳入構造の弾力性を判断する。

数値は大きいほど経常一般財源に余力、余剰がある。

(算 式)

経常一般財源収入額

「経常一般財源比率」(%) = × 100

標 準 財 政 規 模

◎ 経常収支比率

財政構造の良否(特に財政の硬直度)を判断する指標。

(算 式)

経常的経費充当一般財源

「経常収支比率」(%) = × 100

経 常 一 般 財 源 総 額

※経常一般財源総額 = 経常一般財源 + 臨時財政対策債

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13

◎ 義務的経費

法令、契約等により支出が義務づけられている経費をいう。通常、人件費、公債費及び

扶助費の合計額になるが、これが増加すると財政の硬直化が進む。

◎ 公債費比率

経常一般財源総額に占める公債費の一般財源所要額の比率をいう。

公債費は、地方債の元利償還金及び一時借入金利子からなるが、過去に負った債務の

支払いに関連する経費であり、人件費、扶助費と同様に義務的経費である。公債費の検

討にあたっては、地方債の元利償還金と一時借入金利子とを区別し、地方債の元利償還

金については、次の算式により、その財政負担の状況をみる。

(算 式) 特 定 財 源 及 び

地方債元利償還金 - 災害復旧等に係る基準財政需要額

(繰上償還分を除く) に算入された公債費(一部事務組合を除く)

公債費比率 =

(%) ×100

標準財政規模 - 災害復旧等に係る基準財政

需要額に算入された公債費(一部事務組合を除く)

◎ 公債費負担比率

一般財源総額に占める公債費充当一般財源の割合をいう。

財政構造の弾力性(臨時の財政需要に対する財政の適応力)を示すもの。

(算 式)

公債費充当一般財源

公債費負担比率 = × 100

(%) 一 般 財 源 総 額

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14

【財政健全化法による財政指標】

① 実質赤字比率

普通会計において、「歳入額から歳出額を差し引いた額」を標準財政規模で割った比率で、

いわゆる黒字か赤字かを示すもの。黒字の場合は数値が「-」になる。

※普通会計 = 一般会計+有線放送電話特別会計+住宅新築資金貸付事業特別会計

② 連結実質赤字比率

普通会計と国民健康保険や下水道事業会計などのすべての特別会計を含めた地方公共

団体全体として、黒字か赤字かを示すもの。これも黒字の場合は数値が「-」になる。

③ 実質公債費比率

平成 18 年度から地方債の発行が国の許可制から協議制に移行されたことにより、新たな

財政指標として起債制限比率に代えて導入されたもので、過去 3 ヶ年の平均数値で表す。

一般会計から公営企業会計(下水道事業など)や一部事務組合(葛尾組合など)の元利償

還金に対する繰出金・負担金なども自治体の借金返済額とみなし算定する。これが 18%を

超えると地方債発行が従来どおり許可制となり、公債費負担適正化計画を策定することとな

る。25%を超えると早期健全化団体となり、一般単独事業債等の発行が制限される。さらに

35%以上は財政再生団体として災害関連を除く一般事業債が制限されることとなる。

(算 式)

(地方債の元利償還金+準元利償還金)-

実質公債費比率 = (特定財源+元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)

(%) 標準財政規模-元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

※準元利償還金 = ア~オの合計額

ア:満期一括償還地方債について、償還期間を 30年とする元金均等年賦償還とした

場合における1年当たりの元金償還金相当額

イ:一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還

の財源に充てたと認められるもの

ウ:組合・地方開発事業団(組合等)への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方

債の償還の財源に充てたと認められるもの

エ:債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの

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15

オ:一時借入金の利子

④ 将来負担比率

一般会計等の地方債残高のほか、下水道事業特別会計や葛尾組合等の一部事務組合、

広域連合、さらに土地開発公社、第三セクターに対する債務も含めた「自治体が背負ってい

る実質的な債務」を標準財政規模で割った比率で、将来的な負担の重さを示す。標準的な

年間収入の何年分の債務があるかというイメージになっている。これが 350%を超えると早期

健全化団体となる。

(算 式)

将来負担額-(充当可能基金額+特定財源見込額+

将来負担比率 = 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額)

(%) 標準財政規模-元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

※将来負担額 = ア~クの合計額

ア:一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高

イ:債務負担行為に基づく支出予定額(地方財政法第5条各号の経費に係るもの)

ウ:一般会計等以外の会計の地方債の元利償還に充てる一般会計等からの繰入見込額

エ:当該団体が加入する組合等の地方債の元利償還に充てる当該団体からの負担等見込額

オ:退職手当支給予定額(全職員に対する期末要支給額)のうち一般会計等の負担見込額

カ:地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を負担して

いる場合の当該債務の額のうち、当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般会

計等の負担見込額

キ:連結実質赤字額

ク:組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額

※充当可能基金額=ア~カの償還額等に充てることができる地方自治法第 241条の基金

⑤ 資金不足比率(下水道事業)

公営企業ごとに、企業活動に必要な資金の過不足を示す指標で、充足されている場合は、

数値が「-」になる。なお、経営健全化の基準は 20%となっている。

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22年国調17年国調増 減 率 △ 733 人 △ 4.5%27.3.3126.3.31増 減 率 △ 141 人 △0.9%

決 算 額 構 成 比 増 減 率 経常一般財源等 構 成 比2,690,545 38.8 15.3% 2,690,545 64.6

60,943 0.9 △ 4.6% 60,943 1.53,475 0.1 △ 2.4% 3,475 0.19,913 0.1 90.7% 9,913 0.27,559 0.1 △ 13.3% 7,559 0.2

199,352 2.9 20.4% 199,352 4.8 ○

6,487 0.1 △ 63.9% 6,487 0.26,139 0.1 3.9% 6,139 0.2 ○

1,295,823 18.7 5.9% 1,171,290 28.1 ○1,171,290 16.9 8.1% 1,171,290 28.1 ○

124,533 1.8 △ 10.8% 4,280,236 61.8 11.8% 4,155,703 99.9

1,766 0.0 △ 6.2% 1,766 0.014,651 0.2 △ 28.0%

189,778 2.7 △ 7.3% 5,673 0.1553,558 8.0 35.0%

363,982 5.3 △ 10.9% 33,238 0.5 61.2% ○ ○ 11,270 0.0 △ 55.6% ○ ○ 1

270,175 3.9 704.7% ○ ○ 1159,819 2.3 317.4% ○ ○ 1507,765 7.3 1.2% 1,762 0.0 ○ ○ 1557,190 8.0 21.4% ○ ○ 12371,490 5.3 △ 11.9%  (単 位:千円、%)

6,933,428 100.0 16.9% 4,164,904 100.0

1,108,904 16.2 8.1% 951,592 951,310708,482 10.3 9.5% 555,888 555,888674,480 9.8 8.5% 198,176 198,176745,807 10.9 △ 4.5% 716,393 716,393745,807 10.9 △ 4.5% 716,393 716,393

2,529,191 36.9 4.1% 1,866,161 1,865,879

945,137 13.8 8.3% 692,746 566,85116,122 0.2 △ 14.1% 15,092 4,810

998,149 14.6 9.7% 774,632 673,693349,209 5.1 0.7% 349,209 349,209571,818 8.3 0.9% 507,693 507,693 千円

676,678 9.9 199.1% 658,262 繰入金 千 円 千円

355,000 5.2 △ 0.0% 0 無 3 千円

千円

757,359 11.1 119.0% 171,51816,734 0.2 3.8% 16,734 世帯

757,359 11.1 119.0% 171,518 無 4補 助 352,820 5.2 223.7% 8,640 無 2 人

単 独 404,539 5.9 70.8% 162,878 無 1 円

0 0 円

6,849,454 100.0 19.7% 4,686,104

98,554 110,705

実 質 的 な も の

16

11.3%

21,26616,908

13.6

平成26年度(千円)

2,137,116

17.2% 88.7%

1,739,411710,319

2,188,123

平成25年度(千円)

0.63584.5%

4,168,4542,663,1063,128,3282,044,595

――

2,134,9794,714,008

9.9%

21,55616,848

1.611.3

――

2,306,0464,439,706

24.9

1,999,9393,171,229

15.0%

4,130,618

712,8602,241,112

100.8% 1.8%

2,587,838

236,917

86.9 %

79.8 %(減税補てん債及び臨時財政対策債を除いた場合)

4,767,985歳入一般財源

経常経費充当一般財源等計

15.8

233,000

Ⅳ-1(26年度)

教 育 長

議 会 議 長

平成26年度(千円)

1人当たり平均給料月額C(円)

6304,515

670,000

地方交付税種地

(27.3.31)

給料月額 (千円)BA×C

119,97185,348

8,640

給料(報酬)月額適 用 開 始 年 月 日

23,549

75,334

205214 市町村類型

7,989

307,839

区 分

323,000

1,422

602,000

1人当たり平均給料( 報 酬 ) 月 額 ( 円 )

教 育 公 務 員

一 般 職 員うち技能労務員

37,556

定数

23.7.123.5.1

歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引

6,933,4286,849,454

83,974

職 員 数A (人 )

積 立 金 取 崩 し 額

区 分

△ 2,025

辺 地

山 振過 疎 △ 10,014

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金

5,929,5805,724,261

205,319

10,33713,212

平成25年度(千円)

低 開 発 翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源

区分

実 質 単 年 度 収 支都 市 計

指定団体等の指 定 状 況

旧 新 産旧 工 特

歳 入 総 額

Ⅱ-2

配 当 割 交 付 金株式等譲渡所得割交付金

0.37,198

旧 法 に よ る 税

軽油・自動車取得税交付金

入 湯 税

長野県

99.7

平 成 26 年 度決 算 状 況

人 口15,730 人

産 業 構 造 ・ 就 業 人 口

第 3 次 3,562人 46.8% 3,751人

22年国調 (人)856人 10.0% 17年国調 (人)

県名

43.6%3,425人

16,463 人ふりがな さかきまち

区 分 2 2 年 国 調 1 7 年 国 調8.2%

人 口 集 中 地 区 人 口コード

45.0% 3,962人 46.1% 面 積 (k㎡)住民基本台帳人口

15,631 人 第 1 次 626人15,772 人 第 2 次

増 減 率 超過課税分収入済額

  市 町 村 税 の 状 況  (単 位:千円、%)

53.64 坂城町人口密度 (人) 293

団体名

徴 収 済 額

  歳 入 の 状 況  (単 位:千円、%)

区 分 区 分 構 成 比

地 方 譲 与 税 法 人 分 547,596 20.4 166.4% 77,233地 方 税 市 町 村

民 税個 人 分

固 定 資 産 税 1,295,330 48.1

25.8 2.4% 694,684

△ 0.1%

地 方 消 費 税 交 付 金 鉱 産 税

軽 自 動 車 税市 町 村 た ば こ 税

利 子 割 交 付 金

ゴ ル フ 交 付 金 特 別 土 地 保 有 税 中 部 圏

農 振市町村圏財政再建

15.3% 77,233

0.8%

716,393

122

豪 雪

516,698200,498 公 債 費 比 率

公 債 費 負 担 比 率

1,011,769

議会副 議 長

特別職等

23.5.1

普 通特 別 0.8%

事 業 所 税 内 訳

分 担 金 ・ 負 担 金

財源超過( 一 般 財 源 計 )

地 方 特 例 交 付 金 法 定 外 普 通 税 地 方 交 付 税内訳

0.3

使 用 料 ・ 手 数 料

国 庫 支 出 金 合 計 2,690,545

都 市 計 画 税交 通 安 全 交 付 金

退 職 手 当400,000

均 等 割

77,233臨 時 職 員

38,978

消 防 職 員

合 計 12815.3%

一部事務組合加入の状況

火 葬 場 市 町 村 長

諸 収 入

財 産 収 入

160,000

老 人 福 祉

公 平 委 員 会

120,000

23.7.1

648,000農業用水 副 町 長

23.7.123.7.1

教 育 そ の 他

議会議員 215,000市町村税等滞納整理

410,000

3,000,000

常備消防

交通災害共済

14.5 / 100 し 尿 処 理

じんかい処理

法 人 税 割固定資産税 1.4 / 100

繰 越 金

地 方 債

130,000寄 付 金

国 有 提 供 交 付 金 市

都 道 府 県 支 出 金

構 成 比 増 減 率

  歳 出 の 状 況

構 成 比歳 入 合 計

 (単 位:千円、%)総 務 費民 生 費

 目 的 別 歳 出 の 状 況

議 会 費

繰 入 金

経常経費充当一般財源等

経常収支比率区 分 決 算 額

うち臨時財政対策債

充当一般財源等

50,0003,500 円

所 得 割 1,750,000

非常勤公務災害

Aのうち普通建設事業費

150,000

区 分 決算額 A 増 減 率 A の 充 当 一 般 財 源 等

1.3 1.8%

10.2 △ 5.7% 7,528 558,41992,637

21.0 60.9% 360,426 5.3 8.1%

1.6%

衛 生 費1,654,529 24.2

人 件 費

経 常 一 般 財 源 等 比 率130,009107,906

79.8%

44.1% 財 政 力 指 数経 常 収 支 比 率

38,316 0.6

標 準 財 政 規 模

0.639332,738

2.0%

988,83322,733

157

実 質 収 支 比 率12,558

12.34.4

15.8扶 助 費

う ち 職 員 給商 工 費

154,05326.5%

20,0433.2 △ 2.3%

基 準 財 政 収 入 額基 準 財 政 需 要 額標 準 税 収 入 額 等

30,204

10.47.0 0.0%

15,334235,007 3.4

内訳

元 利 償 還 金一時借入金利子 1,612,060

477,118公 債 費

消 防 費教 育 費

小 計 41.1745,807 10.912.5

23.5 131.7% 524,953災 害 復 旧 費

0

△ 4.5%

維 持 補 修 費物 件 費

積 立 金投資・出資金・貸付金前 年 度 繰 上 充 用 金

うち一部事務組合負担金

諸 支 出 金前年度繰上充用金

0.114.97.7

補 助 費 等

事 業 名

国保 ( 事 業 )

国保 ( 直 診 )3,618,926農 業 共 済

11.2

△ 4,496

△ 4,212

( 221 )

法適用の有無

職員数 人

繰 出 金 収 支 額

千 円公

況介 護 保 険

260,860

経常収支比率う ち 人 件 費

投 資 的 経 費

534

老人保健医療

補償

86,070

下 水 道

334合 計

健全化

判断比

普通会計からの繰入金

(うち退職被保険者世帯数 )

149,547一 世 帯 当 た り 保 険 税 調 定 額

公 社 等そ の 他

そ の 他

保証

98.7%

内訳

8.6% 86.8%

9.4% 90.8%99.1%

固定資産税

税 合 計

区  分

ラスパイレス指数災害復旧事業費

後 期 高 齢

市町村民税

(26年4月1日現在)

普通建設事業費

失業対策事業費

93.8

均 等 割

目 的 税

水利地益税等

歳 出 合 計

現 年 課 税 分 滞 納 繰 越 分

99.5% 11.8%

40,471105,266

222,226

農 林 水 産 業 費

696,04692,637

3.9

100.0

小  計 2,683,347

歳 出 合 計

公 債 費

土 木 費 715,282

労 働 費

7,198

標準税率に対する比率1.0

94.7%

3,825

3.4% △ 1.9%

1.5

療養給付費 等 精 算額

被 保 険 者 数

39,935被保険者1人当たり保険税調定額 87,030

2,693100.06,849,454

普通会計からの

11,193

6,729

被 保 険 者 1 人 当 た り 費 用 437,564

19.7% 757,359事業勘定再差引収支額

交 付 金 精 算 額

( う ち 退 職 被 保 険 者 等 数 )

加 入 世 帯 数

4,686,104

2,226

物 件 等 購 入

基 金現在高

地方債現在高

実 質 赤 字 比 率連 結 赤 字 比 率

定 額 運 用特 定 公 共政 府そ の 他

財 調

債 務 負 担 行 為 額

実 質 公 債 費 比 率将 来 負 担 比 率

減 債特 定 目 的土 地 開 発

180,699( 313 )

86,070

9号

1号

8号

6号

7号

4号 5号

3号

2号

千円

千円

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(単位:千円)

1.1.1 010101 P31

92,756,921

   住民と議会をつなぐかけ橋として、議会情報を掲載した議会報を年3回発行、議会の内容を記録  住民と議会をつなぐかけ橋として、議会情報を掲載した議会報を年4回発行、議会の内容を記録

  した会議録の作成等を行った。開かれた身近な議会として、議会の様子が直接町民にわかるように した会議録の作成等を行った。開かれた身近な議会として、議会の様子が直接町民にわかるように

㈱上田ケーブルビジョンの協力を得て、一般質問のテレビ放送を実施した。

  議会活動の状況を地域に出向いて報告、説明し、議会活動に対する意見、町政に対する提言等

 を直接お聴きする機会として、5月10日(土)町内3会場において第7回議会報告会を開催した。

 子育て世代の方も参加しやすいよう初めて昼間に開催し、出席者は30名であった。

○会   議

議 会 名 回 数

議 会 定 例 会 4 回

  〃 臨 時 会 2 回

全 員 協 議 会  9 回

常 任 委 員 会 23 回

特 別 委 員 会 27 回

議会運営委員会 10 回

(4月21日)

(10月16日)

(2月3日)

(5月13日)

(7月24日)

(1月30日)

 ◇総務産業常任委員会

県観光部と一般社団法人信州・長野県観光協会を視察し長野県の観光施策等について

話を聴いた。

佐賀県武雄市のフェイスブックを活用した情報発信と有害鳥獣対策を、長崎県大村市で

農業生産法人「おおむら夢ファームシュシュ」の取り組みを視察した。

町内企業3社が出展する諏訪圏工業メッセを視察した。

国道18号バイパスと下水道事業について長野国道事務所及び千曲川流域下水道上流

処理区終末処理場「アクアパル千曲」を視察した。

町食育・学校給食センターの現地調査と、特別養護老人ホーム第二美里園及びグループ

貸出し件数増に向けた取り組みについて富士見町図書館を視察した。

群馬県富岡市の「ふれあいの居場所づくり」事業と、千葉県木更津市の宅老所「井戸端

げんき」を視察した。

(7月14日~16日)

 ◇社会文教常任委員会

ホームサンタクロースの視察をした。

 (11月4日~5日)

御代田町社会福祉協議会が開いた「地域の縁側あさひ」と、青木村で子どもたちの自立

をテーマに活動する団体「地球クラブ」を視察した後、坂城児童館の現地調査をした。

(款) 1 議 会 費

事 業 名  議会一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  議会事務局

事業概要

延べ日数

57日

2日

9日

23日

27日

10日

○視察・調査等

17

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 ◇議会改革等特別委員会

主な財源内訳

・ 52,184 ・ 92,757

・ 19,515 ・

・ 1,297 ・

・ 869 ・

審議会等における議員のあて職、議会基本条例などについて研究、検討した。

主な経費

 議員報酬  一般財源

 議員共済会負担金

(4月8日ほか全6回)

 議会報等印刷

 会議録反訳料

18

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(単位:千円)

2.1.1 010201 P32

345,141,325

・ 332,165 ・ 22

・ 1,012 ・ 260

・ 2,067 ・ 10,625

・ 1,400 ・ 334,234

2.1.1 010202 P34

1,494,652

・ 1,296 ・ 12

・ 170 ・ 1,483

・ 12 ・

・ ・

2.1.1 010203 P34

1,616,852

・ 100 ・ 227

・ 350 ・ 1,390

・ 1,167 ・

 職員の資質向上を図り、町及び地域行政の効率的な運営に資することを目的に次の研修を実施した。また、新たに人材育成のための人事評価制度構築支援業務を委託した。

主な経費 主な財源内訳

職員研修委託 (財)ひとづくり基金利子

事 業 名 職員研修事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係

庁用バス運転委託 一般財源

主な経費 主な財源内訳

 予算科目・事業通番

ひとづくり基金積立

事業概要

町村職員互助会負担金

(款) 2 総 務 費

事 業 名 総務一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  総務課 総務係

宿直委託 (諸)町村会交付金ほか

事業概要

 特別職、一般職人件費等一般経費、町長交際費、職員採用試験、健康スクリーニング検診委託、庁用バス運転、宿直委託などの支出を行った。

主な経費 主な財源内訳

人件費(退職組合負担金含む) (国)自衛官募集事務委託金

町長交際費 (県)特例処理事務交付金

事 業 名  職員厚生事業

総務課  総務係

職員厚生事業補助金 (諸)健康スクリーニング検診自己負担金

職員健康管理補助金 一般財源

決 算 額 円  担 当 係  総務課 総務係

事業概要

 職員の福利厚生事業と健康管理を図るため、町職員互助会に補助金を交付した。

研修負担金 一般財源

研  修  名 参加者数 研  修  名 参加者数

新規採用職員人権同和研修  8名 課長補佐研修(定住自立圏)  3名

新規採用職員研修(前期) 8名 「水資源の保全・活用」研修 15名

新規採用職員研修(後期) 8名 税外未収金縮減研修会 5名

マイナンバー制度研修 46名 インバスケット研修(長野広域) 2名

中堅行政職員研修 2名 社会人ステップアップ講座 13名

法令執務(基礎)研修  2名 接遇研修(7/1) 93名

人事・給与管理事務研修 1名 接遇研修(8/20) 65名

接遇研修(定住自立圏)  3名 女性リーダー養成研修(定住自立圏) 3名

一般行政職員研修 2名 心に響くチラシ作り方セミナー(長野広域)  3名

地方分権研修(長野広域) 4名 人事評価制度研修 109名

介護支援専門員実務研修  1名

19

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(単位:千円)

2.1.2 010204 P34

13,327,666

・ 786 ・ 114

・ 1,952 ・ 13,214

・ 3,999 ・

・ 895 ・

・ 2,448 ・

・ 1,361 ・

2.1.3 010205 P35

11,725,532

・ 287 ・ 10,530

・ 802 ・ 1,196

・ 7,989 ・

・ 2,541 ・

2.1.4 010206 P35

4,064,940

・ 560 ・ 4,065

・ 870 ・

・ 887 ・

・ 1,620 ・

円  担 当 係  会計室

派出業務手数料

減債基金積立金

印刷製本費

公金収納手数料

事業概要

 ・現金の出納及び保管 ・小切手の振り出し ・有価証券の出納及び保管 ・支出負担行為に関する確認 ・決算書の調製 ・指定金融機関の検査

複写機等賃借料

決 算 額 円

主な経費 主な財源内訳

有料道路通行料 一般財源

財政調整基金積立金

例規集整備委託

例規集データベースシステム使用料

例規集印刷製本費 (諸)コピー料

通信運搬費 一般財源

文書配達委託料

事 業 名  会計一般経費  予算科目・事業通番

事 業 名  財政一般経費  予算科目・事業通番

(款) 2 総 務 費

事 業 名

主な経費 主な財源内訳

 担 当 係  総務課 総務係

事業概要

 条例、規則等の制定・改廃に伴い、町例規集の加除原稿の印刷製本、例規集データべースの更新・管理及び町ホームページへの例規集の公開を行った。 役場庁舎及び保健センターの複写機(7台)の一括管理を行った。

 文書一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  総務課 財政係

事業概要

主に予算案の編成・印刷、交付税算定事務、決算統計事務、地方債の協議・申請、有料道路通行料に係るETCカードの一括管理等を行った。 また、当初予算資料、主要施策の成果及び実績報告書、町財政状況等の財政関係資料の作成、公表を行った。

主な経費 主な財源内訳

予算書等印刷製本費 (財)基金積立金利子

決 算 額

消耗品費 一般財源

20

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(単位:千円)

2.1.5 010207 P36

582,175

・ 23 ・ 286

・ 32 ・ 296

・ 220 ・

・ 296 ・

2.1.6 010211 P36

11,124,659

・ 1,200 ・ 11,125

・ 3,958 ・

・ 742 ・

・ 4,346 ・

2.1.6 010212 P37

8,612,500

・ 826 ・ 233

・ 5,264 ・ 5,264

・ 1,290 ・ 1,000

・ 1,233 ・ 2,116

事 業 名  財産管理一般経費

決 算 額 円  担 当 係  企画政策課 契約・管財係

事業概要

 普通財産の適正な利活用、処分、維持管理を行った。 ○財産貸付・・・土地貸付 17件(47筆545,263.6㎡)           電柱等   5社(189本) ○財産処分・・・土地売却  6件(10筆619.64㎡)

主な経費 主な財源内訳

消耗品 (財)普通財産貸付収入

測量調査 (財)土地売払収入

樹木伐採業務

鼠区環境整備等補助

(款) 2 総 務 費

 予算科目・事業通番

事 業 名  企画政策推進経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  企画政策課 企画調整係

事業概要

 町の第5次長期総合計画に基づく実施計画(平成27年度~平成29年度)の策定を行った。 広域行政に関する事業及び長野大学、埼玉工業大学等との連携に関する事業を推進した。 太陽光発電システム設置事業補助金により、町民の再生可能エネルギー利用の促進を図った。 また、平成27年度から計画する町内在住高校生を対象としたタイ国研修事業の実施に向けた職員によるタイ国事前調査を行った。

 太陽光発電システム設置事業補助金実績  補助金交付件数 65件、設置容量 327.8kw

主な経費 主な財源内訳

普通旅費(タイ国事前調査) 一般財源

長野広域連合負担金

上田地域広域連合負担金

太陽光発電システム設置補助金

事 業 名  温泉管理事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  企画政策課 企画調整係

事業概要

 びんぐし湯さん館の温泉循環ろ過装置の改修工事のほか、温泉施設の維持補修に係る工事を実施した。 町民の健康増進と温泉の利用促進を図るため、㈱坂城町振興公社と連携して実施した町民優待券事業に係る経費の1/2を負担した。 指定管理者である㈱坂城町振興公社からの納付金をびんぐし湯さん館整備等基金に積立を行った。 マイクロバスをメンテナンスリース方式により更新した。

主な経費 主な財源内訳

マイクロバス賃借料 (財)びんぐし湯さん館整備等基金積立金利子

温泉施設維持補修工事 (繰)びんぐし湯さん館整備等基金繰入金

町民優待事業負担金 (諸)㈱坂城町振興公社納付金

びんぐし湯さん館施設等基金積立金 一般財源

21

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(単位:千円)

2.1.6 010214 P37

14,675,726

・ 1,080 ・ 71

・ 7,199 ・ (寄)ふるさと寄附金 620

・ 3,045 ・ 3,045

・ 691 ・ 10,940

事 業 名  まちづくり推進事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  企画政策課 まち創生推進室

事業概要

 各自治区区長を行政協力員として委嘱し、円滑な行政事務の推進及び事務委託を行った。また、先進的な行政運営等を研修するとともに、行政協力員相互の意見交換の場を設け、行政事務の推進を図った。 自治区や団体が実施する「地域づくり活動支援事業」を通じ、住民参加のまちづくり推進及びコミュニティ活動の活性化を支援した。

主な経費 主な財源内訳

行政協力員報酬 (財)ふるさとまちづくり基金積立金利子

(款) 2 総 務 費

行政事務委託

地域づくり活動支援補助 (繰)ふるさとまちづくり基金繰入金

一般財源ふるさとまちづくり基金

区分 No. 区 名 補助額(円)

1 新地 223,000

2 金井 219,000

3 入横尾 131,000

4 泉 108,000

5 中之条 225,000

6 四ツ屋 219,000

7 御所沢 31,000

8 田町 146,000

9 立町 95,000

10 旭ヶ丘 127,000

11 北日名 225,000

12 日名沢 109,000

13 大宮 140,000

14 坂端 53,000

15 網掛 146,000

16 上五明 216,000

17 上平 208,000

18 月見 174,000

2,795,000

区分 No. 補助額(円)

1 50,000

2 50,000

3 50,000

4 20,000

5 30,000

6 50,000

250,000

3,045,000

花壇整備事業

小  計

小  計

合  計

任意団体

23区・団体

6団体

入横尾ボランティア 花の会

ねずみバラの会

御堂川つつじ公園整備事業

四ツ屋区バラ愛好会 憩のバラ園維持管理整備事業

環境整備と地域づくり事業

金井夢ものがたり絆事業

横吹街道薔薇の会 一般国道18号 ばら植栽維持管理事業

一般国道18号 ばら植栽維持管理事業

延命地蔵祭りと子供相撲

四ツ屋区 名沢川さくら堤整備事業名沢川さくら愛好会

御堂川つつじ愛好会

18区

H26年度地域づくり活動支援事業実績

四ツ屋誌発行事業

区民祭り(区民ふれあいの集い)

区民広場と遊歩道整備事業

安心安全ふれあい事業

葛尾城跡登山者専用駐車場及び多目的広場の整備事業

自治区

「十六夜観月文化の活性化による地域づくり」事業

上平地区歴史・自然環境整備事業

上五明区防災マップの保存版作成・一時避難場所看板の設置

事業名

子供からお年寄りまでのつながり事業

入横尾区夏祭り

区民の輪づくりと大望橋親水ひろばの再整備

事業名団 体 名

立町区防災体制整備事業

十王堂縁日と十王堂縁日開運施設整備事業

「命と生活を守る」防災意識向上強化対策事業

災害時自主避難困難者を初期救助可能とするための事業

22

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(単位:千円)

2.1.6 010215 P38

200,000

・ 200 ・ 200

・ ・

・ ・

・ ・

2.1.6 010217 P38

2,472,800

・ 171 ・ 1,271

・ 100 ・ 1,202

・ 500 ・

・ 1,447 ・

2.1.7 010221 P39

7,555,130

・ 3,581 ・ 51

・ 800 ・ 7,504

・ 1,219 ・

・ 1,573 ・

事 業 名  国際交流事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  企画政策課 まち創生推進室

事業概要

 「坂城町国際交流協会」に活動補助金を交付するとともに、協会を通じて国際的な視野に立った産業・文化教育等の交流を図った。 26年度事業:ポーランドワルシャワ日本語学校サマースクール受入れのほか、上海実験小学校との交流、和平国際交流村の開催。

 坂城町国際交流協会会員・・・個人会員75名・家族会員10家族・賛助会員23団体

主な経費 主な財源内訳

町国際交流協会補助金 一般財源

(款) 2 総 務 費

事 業 名  スマートコミュニティ構想事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  企画政策課 企画調整係

事業概要

 坂城スマートタウン構想を基に、信州大学との連携によるテクノさかき工業団地のスマート化に向けた事業を推進した。 また、県の地域発元気づくり支援金を活用し、クールシェアイベント「親子で体験 自然エネルギー実験教室」の開催とスマートタウンホームページの開設を行った。

主な経費 主な財源内訳

データ提供謝礼 (県)地域発 元気づくり支援金

講師等謝礼 一般財源

スマートコミュニティ調査委託

スマートタウンホームページ製作委託

 行政情報ネットワーク(インターネット環境)に係るサーバ及びネットワーク機器等の運用・管理を行った。

インターネット保守料等 (諸)地域インターネット負担金

インターネット回線使用料 一般財源

ハードウェアリース料

パソコン等備品購入

事 業 名  広報広聴一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  企画政策課 企画調整係

事業概要

主な経費 主な財源内訳

23

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(単位:千円)

2.1.7 010222 P39

3,305,347

・ 13 ・ 140

・ 54 ・ 3,165

・ 3,223 ・

・ 15 ・

2.1.7 010223 P39

1,200,000

・ 1,200 ・ 1,200

・ ・

2.1.7 010224 P39

2,428,833

・ 389 ・ 2,429

・ 842 ・

・ 34 ・

・ 1,164 ・

2.1.8 010225 P40

41,274,659

・ 2,130 ・ 5,081

・ 4,170 ・ 36,194

・ 20,828 ・

・ 10,230 ・

事 業 名  広報発行事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  企画政策課 まち創生推進室

(款) 2 総 務 費

LGWAN装置保守等 一般財源

データセンター使用料

ネットワーク機器賃借料

県高速情報通信ネットワーク負担金

事 業 名  電算一般経費  予算科目・事業通番

 企画政策課 企画調整係

事業概要

 国の政策として取り組む電子情報を紙情報と同等に扱う電子自治体の構築をめざし、市町村行政ネットワーク:LGWANに接続し、国・地方公共団体間での電子文書交換、情報掲示板及び電子メール等の活用を図った。

主な経費 主な財源内訳

決 算 額

事業概要

 毎月発行する広報誌を通して、町民に町の施策や行政情報をお知らせするとともに、タイムリーな情報提供を行うことで、町民の積極的なまちづくりへの関わりを推進した。

主な経費 主な財源内訳

広報取材協力謝礼 (諸)広告掲載料

消耗品費 一般財源

印刷製本費

日本広報協会負担金

事 業 名  有線放送電話特別会計繰出金事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  企画政策課 まち創生推進室

 有線放送電話事業の円滑な運営を図るため、有線放送を利用した町の告知放送について、広告放送料相当分を一般会計より、有線放送電話特別会計へ繰り出した。

主な経費 主な財源内訳

有線放送電話特別会計繰出金 一般財源

事 業 名  電子自治体事業  予算科目・事業通番

決 算 額

円  担 当 係  企画政策課 企画調整係

事業概要

 行政手続きの迅速な対応と効率化を図る目的で導入した、総合行政情報システム等のソフトウェア及びハードウェア等の運用・管理を行った。 また、国で進める社会保障・税番号制度開始に向けて基幹系住基システムを改修し、制度に対応できる機能構築を図った。

主な経費 主な財源内訳

ソフトウェア保守料 (国)社会保障・税番号制度システム整備費補助金

システム改修費 一般財源

ソフトウェア使用料

ハードウェアリース料

事業概要

円  担 当 係

24

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(単位:千円)

2.1.10 010231 P40

43,619,577

・ 18,847 ・ 2,600

・ 9,570 ・ 268

・ 9,106 ・ 40,752

・ 255 ・

・ 3,515 ・

2.1.11 010232 P41

4,633,112

・ 3,910 ・ 4,633

・ 723 ・

2.1.12 010233 P42

1,431,925

・ 369 ・ 506

・ 432 ・ 926

・ 210 ・

・ 213 ・

 担 当 係 住民環境課  生活安全係

事業概要

事業概要

 ○季別の交通安全運動の実施   交通安全の確保を図るため、交通安全関係団体の協力を得て安全対策及び安全教育を推進した。   また、季別交通安全運動を実施し、交通事故防止に努めるとともに交通安全意識の高揚を図った。

主な経費 主な財源内訳

交通指導員(報酬) (諸)東信地区交通災害共済

交通安全啓発関係需用費   一般財源

交通安全施設清掃等委託

事 業 名  交通安全対策一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係 住民環境課  生活安全係

  ○季別地域安全運動の実施    春・夏・秋及び年末特別警戒の年4回、防犯関係団体の協力のもと地域安全運動を実施し、地域   ぐるみで犯罪の未然防止に努めるとともに防犯意識の高揚を図った。

主な経費 主な財源内訳

防犯灯管理(蛍光灯・電気料・修繕) 一般財源

関係団体補助及び交付金

関係団体補助及び交付金

 業務管理一般経費  予算科目・事業通番

主な経費

決 算 額 円

事 業 名

庁舎設備保守点検委託

主な財源内訳

光熱水費、燃料費等需用費 (国)がんばる地域交付金

決 算 額 円  担 当 係

備品購入費

電話設備等賃借料

電話料、公用車保険料等役務費 (諸)自動販売機電気料ほか

事 業 名  防犯対策一般経費  予算科目・事業通番

 総務課 総務係

事業概要

 庁舎管理を行うと共に、遮光フィルムの施工や、1階ロビー照明のLED化により、節電対策を実施した。 また、老朽化に伴う電話交換機設備や庁用車の更新等を行った。

(款) 2 総 務 費

一般財源

期    間 名    称

4月 6日 ~ 15日  春の全国交通安全運動

7月19日 ~ 25日  夏の交通安全やまびこ運動

9月21日 ~ 30日  秋の全国交通安全運動

12月 1日 ~ 31日  年末の交通安全運動

期    間 名    称

4月21日 ~ 30日  春の地域安全運動

8月11日 ~ 20日  夏の地域安全運動

10月11日 ~ 20日  秋の全国地域安全運動

12月 1日 ~ 31日  年末特別警戒運動

25

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(単位:千円)

2.1.13 010235 P42

131,664

・ 44 ・ 132

・ 16 ・

・ 40 ・

・ ・

2.1.14 010236 P43

1,368,527

・ 864 ・ 712

・ 68 ・ 657

・ 300 ・

・ ・

主な経費 主な財源内訳

講師等謝礼 (県)地域発元気づくり支援金

一般財源

男女共同みんなの会補助金

女性団体連絡会補助金

事 業 名  男女共同参画推進費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  企画政策課 人権・男女共生係

事業概要

 男女共同参画の推進を図るため、次の事業を実施した。 ①「輝く女性」パワーアッププロジェクト 「三四六が引き出す!坂城の女子力!!」  平成27年1月24日(土) 文化センター大会議室     コーディネーター:松山三四六先生(長野大学客員教授)    出演者:小松美羽さん、塚田理沙さん、古田睦美教授(長野大学)ほか ②「輝く女性」応援座談会 ~考えよう、夢・仕事・いきがい~  平成27年2月14日(土) 文化センター大会議室    コーディネーター:古田睦美教授(長野大学)  参加者:子育て世代の女性、子育て応援世代の男女40名 ③坂城男女共同みんなの会及び女性団体連絡会と町政懇談会を開催。    平成27年1月29日(木) 町男女共同参画センター ④女性の自己啓発と諸問題解決のため、県主催の講座・研修会等に参加。 ⑤町内各種女性団体の相互連絡及び親睦を深め、女性の地位向上を図るため、女性団体 の育成を行った。 ⑥男女共同参画の実現のため、町民等の自発的な参加による推進団体として設立された   「坂城男女共同みんなの会」の活動を支援した。

事業概要

 ○消費生活啓発活動   複雑・多様化している消費生活の中で、消費者が自ら学び、行動し、明るく豊かな暮らしができる  環境づくりを目指して、消費者団体の育成と消費者啓発を重点に活動を行った。

○第32回消費生活展の開催   10月25日~10月26日、坂城町文化センター中会議室において開催した。   手づくり石けん利用促進のPR及び販売、リフォーム作品の展示、悪質商法の種類とトラブルを防ぐ  方法や特殊詐欺の被害に遇わない方法などのコーナーを設けた。

主な経費 主な財源内訳

消費生活指導員報酬 一般財源

消費生活展謝礼

消費者の会補助

事 業 名  消費生活一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係 住民環境課  生活安全係

(款) 2 総 務 費

26

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(単位:千円)

2.2.1 010241 P43

63,436,472

・ 22 ・ 1,214

・ 60,101 ・ 11,843

・ 1,461 ・ 50,379

・ 324 ・

・ 1,087 ・

2.2.2 010242 P44

23,061,137

・ 6,213 ・ 410

・ 4,225 ・ 11,843

・ 5,670 ・ 3

・ ・ 1

・ ・ 10,804

  町税等の賦課徴収を正確かつ円滑に行うため、上田税務協議会等の研修会に参加した。  また、課税対象となる収入状況や資産状況等を迅速かつ適正把握に努め、各種証明の交付等を速やかに行い、行政サービスの向上を図った。

○申告相談 平成27年2月16日から3月16日まで実施。 受付件数  1,076件

主な経費 主な財源内訳

固定資産評価審査委員報酬 (手)証明手数料

職員給料、手当、共済費 (県)県民税徴収委託金

賃金 一般財源

事 業 名  税務一般経費

一般財源

(款) 2 総 務 費

電算処理業務委託

固定資産評価基礎資料整備

(諸)コピー料

決 算 額 円  担 当 係  総務課 税務係・収納推進係

 予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  総務課 税務係・収納推進係

事業概要

事業概要

  職員相互の連携はもとより、県及び長野県地方税滞納整理機構と連携を図るなかで町税等の収納推進を図った。  町税については、対前年比で、円安の影響や緩やかな景気の回復により法人住民税が 342,030千円、個人住民税が 16,521千円の増となったが、固定資産税は1,618千円の減となった。町税全体での収入額は、 2,690,546千円で前年度と比較して金額で 356,244千円、率で15.26%の増となった。 町税全体の収納率は、現年課税分が99.11%、滞納繰越分が9.41%となっている。

主な経費 主な財源内訳

(手)督促手数料

(県)県民税徴収委託金

税還付及び還付加算金 (諸)原付自転車標識紛失弁償金

上田地区税務協議会等負担金

地方税滞納整理機構負担金

事 業 名  賦課徴収一般経費  予算科目・事業通番

○委員会等の状況

名        称 定  数 会議等開催回数

固定資産評価審査委員会 3人 1回

現年分 滞繰分 現年分 滞繰分 現年分 滞繰分 合計

町税 2,688,862 272,831 2,664,874 25,672 99.11% 9.41% 90.84%

区分調定額 収入済額 収  納  率

27

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(単位:千円)

2.3.1 010243 P45

35,648,045

・ 378 ・ 7,154

・ 1,749 ・ 3,100

・ 4,572 ・ 176

・ 5,285 ・ 25,198

・ ・

2.4.1 010245 P46

544,348

・ 407 ・ 544

・ 97 ・

・ ・

・ ・

システム使用料  

電算委託 (国)国民年金事務費委託金 

(国)中長期在留者住居地届出等事務委託金 

一般財源          

事業概要

 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録等の事務を実施した。   ○住民基本台帳人口、世帯数、外国人登録者数 (平成27年3月31日現在)

主な経費 主な財源内訳

印刷製本費

 予算科目・事業通番

決 算 額

事 業 名  戸籍住民基本台帳一般経費  予算科目・事業通番

主な財源内訳

選挙管理委員報酬 一般財源

事 業 名 選挙管理委員会一般経費

 担 当 係  総務課 総務係

(款) 2 総 務 費

事業概要

 選挙管理委員会の開催及び、県選挙管理委員会総会や各種研修会に出席した。平成26年度中は、長野県知事選挙、衆議院議員総選挙を実施した。また、統一地方選挙や農業委員会委員一般選挙の準備を行った。

主な経費

決 算 額 円  担 当 係  住民環境課 住民係

(手)戸籍住民基本台帳手数料  

消耗品費、印刷製本等需用費

保守点検

区  分 件  数 前年比総人口 15,631 -141

男 7,700 -69女 7,931 -72

世帯数 6,075 47外国人登録者 311 21

○証明件数(有料分)

  区   分   件 数

 戸籍関係 5,737 住民票関係 7,187 印鑑証明書 5,199

区  分 人 数 区  分 人 数転  入 493 出  生 96転  出 541 死  亡 192

○住民票異動件数

○戸籍届出件数

  区  分   総 数本籍人届出(当町受理)

非本籍人届出(当町受理)

本籍人届出(他市町村受理)

  出  生 159 57 43 59  死  亡 239 161 30 48  婚  姻 193 44 11 138  離  婚 50 20 0 30

28

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(単位:千円)

2.4.4 010247 P46

7,837,239

・ 3,574 ・ 7,837

・ 731 ・

・ 538 ・

・ 558 ・

・ 1,358 ・

・ 備品購入費 790 ・

2.4.6 010249 P47

2,281,065

・ 400 ・ 2,281

・ 217 ・

・ 557 ・

・ 1,042 ・

・ ・

2.4.8 010251 P48

8,844,042

・ 4,908 ・ 8,844

・ 710 ・

・ 497 ・

・ 600 ・

・ 1,390 ・

・ 452 ・

・ ・

事 業 名  衆議院議員選挙一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  総務課 総務係

事業概要

 第47回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投開票事務等の経費を支出した。 投票日 12月14日   有権者数 12,850 人                 投票者数  7,528 人                 投票率    58.58 %

主な経費 主な財源内訳

時間外勤務手当 (県)選挙事務委託金

費用弁償

消耗品費等需用費

(款) 2 総 務 費

通信運搬費等役務費

ポスター掲示場設置等委託料

事 業 名  長野県知事選挙一般経費

事業概要

 長野県知事選挙の投開票事務等の経費を支出した。 投票日 8月10日   有権者数 12,781 人                投票者数  5,887 人                投票率   46.06 %

事 業 名  県議会議員選挙一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係

通信運搬費等役務費

 総務課 総務係

事業概要

 県議会議員選挙の事前準備経費を支出した。(平成27年4月12日執行)

主な経費 主な財源内訳

時間外勤務手当 (県)選挙事務委託金

ポスター掲示場設置等委託料

時間外勤務手当 (県)選挙事務委託金

費用弁償

消耗品費等需用費

通信運搬費等役務費

ポスター掲示場設置等委託料

主な経費 主な財源内訳

備品購入費

消耗品費等需用費

 予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  総務課 総務係

29

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(単位:千円)

2.5.1 010261 P49

22,500

・ 23 ・ 23

・ ・

・ ・

2.5.2 010262 P49

456,013

・ 422 ・ 356

・ 34 ・ 100

・ ・

2.5.2 010263 P49

8,020

・ 8 ・ 8

・ ・

・ ・

2.5.2 010266 P49

153,221

・ 154 ・ 153

・ ・ 1

・ ・

事業概要

 学校教育に関する行政施策の基礎資料とするため、学校教育法により定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学を対象とし、児童生徒数、学校数、教員数等の学校に関する基本事項について調査を行った。〔対象数 幼稚園1 小学校3 中学校1〕※高等学校は県直接調査

主な経費 主な財源内訳

消耗品費 (県)学校基本調査市町村交付金

事 業 名  国勢調査調査区設定  予算科目・事業通番

事業概要

 平成27年国勢調査実施事務を円滑に行うため、調査区の設定などの事前準備を行った。 

主な経費 主な財源内訳

消耗品費 (県)国勢調査調査区設定市町村交付金

一般財源

事 業 名  学校基本調査  予算科目・事業通番

 担 当 係

一般財源消耗品費

 企画政策課 企画調整係

決 算 額 円  担 当 係  企画政策課 企画調整係

(款) 2 総 務 費

事 業 名  工業統計調査  予算科目・事業通番

決 算 額 円

決 算 額 円  担 当 係  企画政策課 企画調整係

決 算 額 円  担 当 係  企画政策課 企画調整係

事業概要

 統計一般に関する事業を行った。

主な経費 主な財源内訳

消耗品費 (諸)県民手帳等売払

事業概要

 製造業における生産活動の実態を把握し、工業施策の基礎資料とするため、町内製造業事業所を対象に、従業者数、原材料費、製造品出荷額等について平成26年12月31日を基準日として調査を行った。 〔調査事業所数 235社〕

主な経費 主な財源内訳

報酬(調査員、指導員) (県)工業統計調査市町村交付金

事 業 名  統計一般経費  予算科目・事業通番

30

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(単位:千円)

2.5.2 010269 P49

1,458,062

・ 1,337 ・ 1,457

・ 121 ・ 1

・ ・

・ ・

2.5.2 010274 P49

661,760

・ 490 ・ 661

・ 2 ・ 1

・ 170 ・

・ ・

2.6.1 010281 P49

544,405

・ 532 ・ 544

・ 7 ・

・ 5 ・

・ ・

消耗品費

普通旅費

消耗品費

事 業 名  経済センサス・商業統計同時調査  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  企画政策課 企画調整係

事業概要

 経済センサス基礎調査は、事業所及び企業の活動状態を把握し、産業構造や事業活動の実態を明らかにすることを目的として、業種や従業者規模等の基本的調査を行った。 〔調査事業所数 526社〕 また、商業統計は、商業を営む事業所について、業種別、従業者規模別等に従業者数、商品販売額等を把握し、商業に関する施策の基礎資料を得ることを目的として調査を行った。 〔調査事業所数 81社〕 調査期日はともに平成26年7月1日で、同時に調査を行った。

 我が国の農林業における生産構造・就業構造を明らかにするとともに、農山村の実態を総合的に把握し、農林行政の企画立案推進のための基礎資料作成と提供を目的に、平成27年2月1日を基準日として調査を行った。 〔客体候補数 1,248件、経営対数 313件〕

主な経費 主な財源内訳

報酬(調査員、指導員) (県)世界農林業センサス市町村交付金

一般財源

(款) 2 総 務 費

主な経費 主な財源内訳

事 業 名  世界農林業センサス  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  企画政策課 企画調整係

主な経費 主な財源内訳

監査委員報酬 一般財源

消耗品

事業概要

 例月監査、決算審査(7月23日~8月4日、8月19日)、定期事務監査(10月22日~11月4日)を行った。

事業概要

負担金

報酬(調査員) (県)経済センサス・商業統計同時調査市町村交付金

一般財源

円  担 当 係  総務課 総務係

事 業 名 監査一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額

31

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(単位:千円)

3.1.1 010301 P50

100,907,430

・ 3,717 ・ 2,499

・ 93,149 ・ 835

・ 2,818 ・ 37

・ 835 ・ 1,551

・ ・ 95,985

・ ・

・ ・

社会福祉基金積立 (諸)居宅介護サービス計画等作成料

一般財源

  福祉関係総務費であり、主に福祉健康課関係人件費及び福祉関係団体補助などがある。  地域住民の福祉ニ-ズが多様化する中、町民福祉の向上や潤いある福祉政策を実施。

主な経費 主な財源内訳

福祉委員報酬 (県)民生委員活動費交付金

職員人件費 (財)社会福祉基金利子

福祉関係団体補助 (財)高額療養費等貸付基金利子

(款) 3 民 生 費

事 業 名  社会福祉一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 福祉係

事業概要

○福祉関係団体補助金等

更埴地区更生保護協会負担金 69

福祉委員協議会補助金 250

民生委員活動費交付金 2,500

◎福祉委員(民生児童委員)39人の活動状況 (福祉行政報告例第40表に基づく)

○定期会議 毎月1回開催

○一人当たり年間平均 ①相談支援件数23件 ②活動日数115日 ③訪問回数103回 

○活動内容

在宅福祉 59 高齢者に関すること 465

介護保険 10 障害者に関すること 113健康・保健医療 82 子どもに関すること 163

子育て・母子保健 24 その他 177子どもの地域生活 67 計 918

子供の教育・学校生活 62生 活 費 10

年金・保険 2 調査・実態把握 759仕   事 4 証明事務 453

家族関係 33 地域福祉活動・自主活動 842住   居 13 行事・事業・会議への参加協力 1,418

生活環境 131 民児協運営・研修 890日常的な支援 206 要保護児童の発見の通告・仲介 32

そ の 他 215 訪問回数 4,029連絡調整回数 1,504

計 918 活動日数 4,481

内容別相談・支援件数

分野別件数

その他の活動件数

32

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(単位:千円)

3.1.1 010302 P51

2,210,000

・ 160 ・ 2,210

・ 2,000 ・

・ 50 ・

・ ・

3.1.1 010310 P51

29,316,327

・ 415 ・ 26,645

・ 592 ・ 2,671

・ 712 ・

・ 26,645 ・

3.1.2 010304 P52

628,654

・ 59 ・ 629

・ 60 ・  

・ 510 ・

・ ・

臨時福祉給付金

事 業 名  国民年金一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  住民環境課 住民係

事業概要

 国民年金の得喪失及び保険料の免除申請等の届出処理を実施した。 広報活動として、成人者へ加入のPRを行うとともに、「広報さかき」に関連記事を随時掲載し、年金制度の周知を図った。

主な経費 主な財源内訳

消耗品費 (国)国民年金事務費委託金

印刷製本費  

電算委託

臨時職員 (国)臨時福祉給付金給付事業費補助金

主な経費 主な財源内訳

ヤングヒューマンネットワーク事業補助金 一般財源

社会福祉協議会補助金

事 業 名  臨時福祉給付金給付事業  予算科目・事業通番

役務費(通信運搬費・振込手数料) (国)臨時福祉給付金給付事務費補助金

電算委託料

  町社会福祉協議会及び同会が実施している事業に補助をし、地域福祉の推進を図る。

(款) 3 民 生 費

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 福祉係

事業概要

  平成26年4月からの消費税率の引き上げに伴う経済的負担を緩和するため、低所得者に対し給付金を給付した。

給付実績 支給決定者 3,329人(10,000円支給 2,000人、5,000円加算支給 1,329人)

主な経費 主な財源内訳

心配ごと相談所補助金

事 業 名  社会福祉協議会補助事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 福祉係

事業概要

(平成27年3月31日現在)

第1号 任意加入 第3号 計 法定免除 申請免除 学生特例 若年者猶予 計

1,664 21 937 2,622 142 253 153 48 596

保 険 料 免 除 者 数国 民 年 金 被 保 険 者 数

○町社会福祉協議会補助事業

事 業 名 件 数 備 考

心配事相談 71  24回開催

結婚相談 19  10回開催

33

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(単位:千円)

3.1.3 010311 P52

7,418,431

・ 522 ・ 534

・ 1,078 ・ 6,884

・ 2,923 ・

・ 243 ・

・ 1,485 ・

・ ・

・ ・

長野広域連合負担金 一般財源

更埴地域シルバー人材センター負担金

更埴地区老人大学負担金

老人クラブ補助金

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 福祉係

事業概要

  老人福祉に関する一般経費。長野広域の負担金、老人クラブへ補助した。平成27年3月31日現在の町内65歳以上の高齢者人口は5,037人(31.9%)で、高齢化が進行している。

主な経費 主な財源内訳

修繕料(老人福祉センター) (県)老人クラブ助成事業

(款) 3 民 生 費

事 業 名  老人福祉一般経費  予算科目・事業通番

事 業 名 支 出 額

老人大学設置運営事業 坂城町学生数 15 人 243

老人クラブ補助事業 14 クラブ 1,485

更埴地域広域シルバー 坂城地区会員 人

人材センター補助事業 町内契約高 千円

内 容

老人クラブ活動費補助

1632,923

102,461

ク ラ ブ 数 会  員  数 入  会  率

14 1,311 21.3%

※60歳以上の者 6,148人

○老人クラブの状況(60歳以上)[H27.3.31現在]

(単位:人)

年齢階層 男 女 計

65 ~ 647 626 1,273 8.1 %

70 ~ 610 639 1,249 7.9 %

75 ~ 413 454 867 5.5 %

80 ~ 304 466 770 4.9 %

85 ~ 204 348 552 3.5 %

90 ~ 55 195 250 1.6 %

95 ~ 18 58 76 0.5 %

計 2,251 2,786 5,037 31.9 %

 ※総人口 15,772 人

○高齢者人口[H27.3.31現在]

構成比

34

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(単位:千円)

 老人福祉町単事業 3.1.3 010312 P53

2,726,158

・ 965 ・ 38

・ 200 ・ 2,688

・ 1,510 ・

・ ・

3.1.3 010314 P53

776,400 円

・ 741 ・ 776

・ ・

・ ・

3.1.3 010322 P54

5,499,820

・ 1,846 ・ 795

・ 877 ・ 45

・ 1,930 ・ 4,660

光熱水費 (諸)温泉ポンプ電気料

施設管理業務等委託 一般財源

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 地域包括支援センター

事業概要

  高齢者の健康の増進や介護の予防、教養の向上等を供与するため、介護予防施設「ふれあいセンター」の運営を行った。

主な経費 主な財源内訳

燃料費 (使)介護予防施設使用料

外出支援サービス委託料 一般財源

事 業 名  介護予防施設管理等運営事業  予算科目・事業通番

事 業 名  高齢者生活支援事業  予算科目・事業通番

決 算 額  担 当 係  福祉健康課 保険係

事業概要

  移動困難者等の、医療機関、介護サービス提供事業所等への移動の支援を行った。

主な経費 主な財源内訳

主な経費 主な財源内訳

高齢者祝賀行事補助金 (繰)社会福祉基金繰入金

金婚式補助金 一般財源

敬老祝金(扶助費)

(款) 3 民 生 費

事 業 名  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 福祉係

事業概要

  老人福祉推進のため、町が単独で実施している事業。  敬老祝訪問、地区の高齢者祝賀行事補助事業及び金婚式補助事業。

事 業 名 支 出 額15 地区

88歳 10,000円 104 人

99歳 20,000円 10 人

100歳以上 30,000円 9 人

金婚式事業 14 組 200

75歳以上@500円を加算 1,630

内 容

1,510

参加者(S39年婚姻入籍者)

965 1地区10,000円

長寿慶祝事業

敬老祝金事業

開 館 日 数 延べ利用者数

244日 6,914人

35

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(単位:千円)

3.1.4 010331 P54

2,183,726

・ 720 ・ 144

・ 106 ・ 72

・ 100 ・ 10

・ 800 ・ 1,958

・ 400 ・

3.1.4 010332 P55

1,185,000

・ 1,185 ・ 1,185

3.1.4 010333 P55

1,167,380

・ 35 ・ 1,167

・ 1,132 ・福祉タクシー委託

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 福祉係

事業概要

  重度障害者の外出等の負担軽減のため福祉タクシー利用券を交付し福祉の向上を図る。  タクシー基本料金分@710を補助する。申請により、月4回の年間48回分の利用券を支給する。(ただし、町内タクシー業者のみ利用可能)

主な経費 主な財源内訳

印刷製本費 一般財源

事業概要

  65歳未満の寝たきり等の重度障害者への介護の労をねぎらい、障害者及びその家族の福祉の増進を図る。

主な経費 主な財源内訳

介護慰労金 一般財源

事 業 名  福祉タクシー委託事業  予算科目・事業通番

福祉施設自主製品販路拡大等事業補助金 一般財源

障害福祉サービス事業等立上補助金

事 業 名  重度障害者介護慰労金支給事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 福祉係

事業概要

  障害を持つ人に技能修得・就労の機会を提供し、社会生活への適応性を高めることを目的とする「地域活動支援センター(共同作業所)」の運営をはじめ、障害を持つ人も持たない人も、誰もが等しく家庭や住み慣れた地域で、お互いに人間として尊重しあいながら生活ができるようにしていくという「ノーマライゼーション」の考え方に基づき、心身障害者福祉の各種事業を実施した。

主な経費 主な財源内訳

長野広域連合負担金

障害者スポーツ大会補助金・負担金

(国)地域生活支援事業統合補助金

視覚障害者支援事業補助金 (県)特別障害者手当等所得状況確認事務委託金

(県)地域生活支援事業統合補助金

(款) 3 民 生 費

事 業 名  心身障害者福祉一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 福祉係

事  業  名 支 給 額年額90,000円 14 人

内     容

重度障害者介護慰労金支給事業 1,185 (月当たり7,500円)

事  業  名 支 給 額利用回数 1,593 回交付者 146 人

内     容

重度心身障害者タクシー利用券交付事業 1,132

(単位:人)

1 2 3 4 5 6 計障害児 1 1 8 0 0 2 3 1 2 3 2 1 12障害者 44 52 456 6 6 182 151 141 167 203 47 37 746

○身体障害者状況[H27.3.31現在]

区分 視覚 聴覚 肢体 言語 ろうあ内部障害

障   害   等   級   別

事  業  名 支 給 額

障害者スポーツ大会等助成事業 長野地区参加者 16 人 71

内     容

36

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(単位:千円)

3.1.4 010334 P55

11,836,768

・ 1,903 ・ 11,837

・ 150 ・

・ 988 ・

・ 7,800 ・

・ 960 ・

3.1.4 010335 P55

58,429,630

・ 8,331 ・ 23,406

・ 49,912 ・ 35,024

・ ・

3.1.4 010336 P56

1,219,150

・ 193 ・ 96

・ 330 ・ 154

・ 696 ・ 48

・ ・ 921

主な経費 主な財源内訳

主治医意見書 (国)地域生活支援事業統合補助金

介護給付費審査支払手数料 (国)障害者自立支援給付支払等システム事業補助金

支援費電算等委託 (県)地域生活支援事業統合補助金

一般財源

事 業 名  自立支援給付一般事業費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 福祉係

事業概要

  障害者自立支援給付に係る事務的な経費。  主なものは医師意見書作成手数料、県国保連合会への障害介護給付費支払に係る事務費及び電算への自立支援システムに係る委託料。

事業概要

  町福祉医療費給付制度に基づき、重度障害者の医療費自己負担分を助成する。

主な経費 主な財源内訳

国保連等委託料 (県)身体障害者医療費

重度障害者福祉医療費 一般財源

重度心身障害者福祉年金

特定疾患者見舞金

事 業 名  福祉医療給付事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 福祉係

事業概要

  じん臓機能障害者の通院及び障害施設等への通所等の負担の軽減、重度障害者の福祉の増進を図る。

主な経費 主な財源内訳

じん臓機能障害通院費補助金 一般財源

希望の旅事業補助金

障害者施設等通所費等補助金

(款) 3 民 生 費

事 業 名  心身障害者町単事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 福祉係

事  業  名 支 給 額じん臓機能障害者通院費補助事業 1/2 補助 31 人 1,903障害施設等通所費等補助事業 1/2 補助 39 人 988重度心身障害者福祉年金支給事業 月額2,000円 368 人 7,800特定疾患者見舞金支給事業 年額12,000円 80 人 960

内     容

事  業  名 支 給 額重度障害者医療費給付事業 給付件数 13,327 件 49,912

内     容

事  業  名 支 払 額

主治医意見書作成 利用件数 39 件 193障害介護給付費支払に係る事務費 利用件数 @200 1,647 件 330自立支援法システム等委託 年間委託費 696

内     容

37

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(単位:千円)

3.1.4 010337 P56

242,880,625

・ 235,498 ・ 112,898

・ 5,160 ・ 59,754

・ ・ 70,229

・ ・

3.1.4 010338 P56

6,041,754

・ 4 ・ 2,854

・ 5,672 ・ 1,506

・ 350 ・ 1,682

・ ・

主な経費 主な財源内訳

自立支援(更生)医療審査手数料 (国)障害者自立支援医療費負担金

自立支援(更生)医療費 (県)障害者自立支援医療費負担金

事 業 名 自立支援医療事業費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 福祉係

事業概要

  対象となる手術等により、身体障害者の障害の除去・軽減をするための更生医療と、18歳未満で将来障害を残すと認められる身体の障害や疾患を治療する育成医療の実施により、自己負担に係る医療費の給付を行い負担の軽減を図る。

自立支援(育成)医療費 一般財源

  障害者総合支援法に基づいて、障害種別ごとの異なる障害者福祉サービスを一元化し、共通の制度の下で福祉サービスを提供する事業。  障害福祉サービス事業には、障害者とその家族等の日常生活の介護を中心に援助する介護給付と、障害者の就労を援助する訓練給付、サービス等利用計画を作成する相談支援がある。  介護給付の内容には、居宅介護・重度訪問介護・行動援護・療養介護・生活介護・短期入所・施設入所支援・同行援護がある。  訓練等給付の内容には、自立訓練(機能訓練・生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援・共同生活援助がある。

主な経費 主な財源内訳

介護、訓練等給付費 (国)障害者自立支援給付費負担金

特定障害者特別給付費 (県)障害者自立支援給付費負担金

(款) 3 民 生 費

事 業 名 介護・訓練等給付事業費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 福祉係

事業概要

一般財源

事  業  名 支 給 額介護給付事業(療養介護医療含) 延人数 1200 人 156,525訓練給付事業 延人数 566 人 74,588相談支援事業 延人数 183 人 2,743特定障害者特別給付事業 延人数 433 人 5,160

内     容

事  業  名 支 給 額自立支援(更生)医療事業費 利用者 5 人 5,672自立支援(育成)医療事業費 利用者 4 人 350

内     容

38

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(単位:千円)

3.1.4 010339 P57

3,944,938

・ 3,945 ・ 1,972

・ ・ 986

・ ・ 987

3.1.4 010340 P57

19,681,632

・ 3,439 ・ 2

・ 11,000 ・ 1,950

・ 443 ・ 975

・ 1,603 ・ 7

・ 3,038 ・ 16,748

3.1.4 010344 P57

181,882

・ 62 ・ 182

・ 49 ・

・ 71 ・

・ ・

事業概要

 坂城町障害福祉計画(第4期計画(平成27年度~29年度))を策定した。

主な経費 主な財源内訳

障害福祉計画策定委員 一般財源

印刷製本費

一般財源

事 業 名  障害福祉計画策定事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 福祉係

通信運搬費

日常生活用具支給等支援事業費

主な経費 主な財源内訳

相談員等設置委託料 (使)社会福祉施設使用料

地域活動支援センター委託料 (国)地域生活支援事業統合補助金

移動支援サービス事業費 (県)地域生活支援事業統合補助金

日中一時支援サービス事業費 (県)障害者支援事業補助金

事 業 名  地域生活支援事業費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 福祉係

事業概要

  障害者総合支援法により、市町村が実施することとされている。①相談支援事業、②手話通訳等のコミュニケーション支援事業、③移動支援事業、④地域活動支援センター(共同作業所)、⑤日常生活用具支給、⑥日中一時支援等の事業。

(県)障害者自立支援給付費負担金

一般財源

(款) 3 民 生 費

決 算 額  担 当 係

障害者総合支援法に基づき、身体障害者(児)の失われた身体機能を補う用具について、給付を行う。

事 業 名  補装具支給等支援事業費  予算科目・事業通番

円  福祉健康課 福祉係

事業概要

主な経費 主な財源内訳

補装具交付・修理等 (国)障害者自立支援給付費負担金

事  業  名 支 給 額相談支援事業 利用件数 798 件 3,439手話通訳者等派遣事業 利用件数 7 件 45移動支援サービス事業 利用者延べ 83 人 443地域活動支援センター事業 利用者延べ 1,417 人 11,000日常生活用具給付事業 利用者 38 人 3,038

利用者(タイムケア) 28 人 1,588利用者(日中) 1 人 15

内     容

日中一時支援サービス事業   障害者一時介護(タイムケア)

事  業  名 支 給 額補装具交付事業 利用者 29 人 3,945

内     容

39

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(単位:千円)

3.1.5 010351 P57

2,808,336

・ 970 ・ 90

・ 1,500 ・ 11

・ ・ 2,707

・ ・

3.1.6 010352 P58

17,706,877

・ 15,978 ・ 3,042

・ 513 ・ 179

・ 472 ・ 14,486

・ 383 ・警備等委託料

需用費 一般財源

運動団体補助金 (使)同和対策施設使用料

事 業 名  隣保館運営一般経費

 人権同和推進一般経費  予算科目・事業通番

 予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  企画政策課 人権・男女共生係

事 業 名

事業概要

 地域社会のなかで、隣保館を福祉の向上や人権啓発の交流の場となるコミユニティセンターとして位置づけ、年間を通じて相談事業や各種講座等を実施した。

    〇 隣保館利用状況

     〇 地域交流促進事業 (講座開設)

    ○ 隣保館ふれあい交流フエスティバル 平成26年 7月 5日(土)開催        第1部 作品展示 3グループ  活動発表 7グループ        第2部 ふれあいコンサート(中心市街地コミュニティセンター)              出演者 声楽家(バリトン) 佐藤 光政さん                   ピアノ伴奏     藤井 ゆりさん    ○ 隣保館スマイルボウリング大会    平成26年11月19日(水)開催

主な経費 主な財源内訳

人件費 (県)隣保館運営事業

講師等謝礼 (使)隣保館使用料

決 算 額 円  担 当 係  企画政策課 人権・男女共生係

事業概要

 差別のない明るい社会「人権尊重のまちづくり」を目指し、人権啓発推進に努めた。 〇 街頭啓発・・・人権尊重思想の普及高揚を図るため人権週間に合わせて実施                 日 時 : 平成26年12月4日(木)                 場 所 : 坂城駅・テクノさかき駅 〇 町民集会・・・「人権を尊重し豊かな福祉の心を育む町民集会」を、平成26年11月29日(土)に 文化センター大会議室で開催          (記念講演) ~メッセージライブ~ 「目が見えない」これが私の個性です                        講師:田中 玲子さん(声楽家・ソプラノ歌手)                        伴奏:本間 礼子さん(ピアニスト)

主な経費 主な財源内訳

集会所管理委託 (県)人権啓発事業補助金

一般財源

(款) 3 民 生 費

利用件数 利用者数

580件 9,495人

講座名 実施回数 参加者(延べ数)

太極拳教室 45 900人

スマイルボーリング教室 44 1,540人

高齢者ダンス教室 48 480人

40

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(単位:千円)

3.1.7 010361 P59

17,097,173

・ 17,097 ・ 3,034

・ ・ 14,063

・ ・

3.1.8 010362 P59

7,347,342

・ 3,685 ・ 2,888

・ 2,875 ・ 4,459

・ 389 ・

・ 212 ・

3.1.8 010363 P60

9,000,000

・ 9,000 ・ 5

・ ・ 8,995

・ ・

(款) 3 民 生 費

介護給付システム保守委託

介護給付システムリース

事 業 名  老人福祉センター管理等事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 地域包括支援センター

事業概要

  要支援、要介護高齢者及びその家族の地域ケアを支援する中核機関として、地域包括支援センターの運営を行った。

主な経費 主な財源内訳

臨時職員賃金 (諸)居宅介護サービス計画等作成料

事 業 名  地域包括支援センター一般経費  予算科目・事業通番

介護予防ケアマネジメント業務委託 一般財源

事 業 名  高齢者対策費  予算科目・事業通番

決 算 額 円

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 地域包括支援センター

事業概要

  高齢者の健康の増進や介護の予防、教養の向上等を供与するため、老人福祉センター「夢の湯」の管理運営を行った。

主な経費 主な財源内訳

老人福祉センター管理委託 (使)老人福祉センター使用料

一般財源

 担 当 係  福祉健康課 福祉係

事業概要

  養護老人ホームへの入所措置を行い、高齢者の福祉の増進、家族の介護軽減を図る。  おおむね65歳以上の者であって、身体上もしくは精神上又は環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な者に対して、「養護老人ホーム」への入所措置を行う。

一般財源

入所措置費 (負)養護老人ホーム入所負担金

主な経費 主な財源内訳

はにしな寮 尚和寮 (長野市松代町)7 1

養 護 老 人 ホ ― ム○老人ホ-ム入所状況[H27.3.31現在] (単位:人)

開 館 日 数 延べ利用者数

244日 10,836人

総 合 相 談 支 援 2,550件

介 護 予 防 支 援(要支援1.2ケアマネジメント)

上記の内、委託数 661件

1,036件

41

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(単位:千円)

3.1.8 010365 P60

6,480,000

・ 6,480 ・ 6,480

・ ・

3.1.8 010366 P60

13,258,808

・ 8,400 ・ 13,259

・ 300 ・

・ 62 ・

・ 4,498 ・

3.1.8 010367 P61

3,816,837

・ 1,503 ・ 3,817

・ 1,982 ・

・ 126 ・

あんしん電話保守等委託

緊急通報システムリース

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 地域包括支援センター

事業概要

  緊急通報装置(あんしん電話)の貸与及び独り暮らし老人訪問員の協力により、独り暮らし老人の緊急時の体制を整備した。

主な経費 主な財源内訳

独り暮らし老人訪問員手当(報酬) 一般財源

寝具洗濯等サービス委託

訪問理美容サービス委託

介護用品購入費支給(補助)

事 業 名  緊急通報体制整備事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 地域包括支援センター

事業概要

  要介護認定3・4・5の高齢者及び重度障害者を在宅で介護している者を対象に、精神的・経済的負担の軽減を図った。

主な経費 主な財源内訳

寝たきり老人等介護者慰労金(報償費) 一般財源

事業概要

  虚弱な高齢者を対象に、生きがい活動支援通所事業を通じ日常生活の指導や身体機能の訓練等を行い、要支援、要介護状態への進行防止を支援した。

主な経費 主な財源内訳

生きがい活動支援通所事業委託 一般財源

事 業 名  家族介護支援事業  予算科目・事業通番

事 業 名  生きがい活動支援事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 地域包括支援センター

(款) 3 民 生 費

開  催  数 延べ利用者数

158回 2,085人

事  業  名 内      容

独り暮らし老人訪問員事業 訪 問 員  88人

あ ん し ん 電 話 設 置 事 業セ ン タ ー 2ヶ所利 用 者 83人

独 り 暮 ら し

老 人 登 録 者

対象者 (H26.10.1現在)

203人

事  業  名

寝 た き り 老 人 等 介 護 者慰 労 事 業

延べ支給者 230人 寝 た き り 高 齢 者 79人

寝 具 洗 濯 等サ ー ビ ス 事 業

延べ利用者 55人 認 知 症 高 齢 者 38人

重 度 障 害 者

(65歳未満)

介 護 用 品 購 入 費支 給 事 業

延べ支給者 250人

対象者 (H26.10.1現在)

14人訪 問 理 美 容サ ー ビ ス 事 業

41人延べ利用者

内      容

42

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(単位:千円)

3.2.1 010371 P61

134,471

・ 47 ・ 87

・ 46 ・ 47

・ ・

3.2.1 010372 P61

240,899,898

・ 240,460 ・ 166,557

・ ・ 36,935

・ ・ 37,408

・ ・

3.2.1 010373 P61

21,390,340 円  担 当 係

・ 21,390 ・ 5,465

・ ・ 15,925

・ ・

事業概要

  町福祉医療費給付制度に基づき、中学校3年生までの医療費の自己負担分(中学生は入院のみ)を助成する。

主な経費 主な財源内訳

乳幼児等福祉医療費 (県)乳幼児医療費

一般財源

(県)児童手当負担金

事 業 名  子ども医療給付事業  予算科目・事業通番

決 算 額  福祉健康課 福祉係

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 福祉係

事業概要

  中学校修了前までの子どもを養育している保護者等に対して支給する。平成24年4月分より子ども手当が児童手当となった。平成24年6月分からは所得制限が導入された。  ●3歳未満の子及び3歳以上小学校修了前の第3子以降 … 15,000円/人  ●3歳以上小学校修了前の第1子・第2子及び中学生   … 10,000円/人  ●所得制限超過世帯  … 一律5,000円/人

主な経費 主な財源内訳

児童手当 (国)児童手当負担金

一般財源

事業概要

  児童福祉の総合的な推進を図る。

主な経費 主な財源内訳

保育園等運営委員 (国)特別児童扶養手当事務費委託金

通信運搬費 一般財源

事 業 名  児童手当  予算科目・事業通番

事 業 名  児童福祉一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 福祉係

(款) 3 民 生 費

事 業 名 支給額

被用者 第1・第2子 延べ 15,232 人

非被用者 第1・第2子 延べ 3,166 人

被用者 第3子以降 延べ 2,266 人

非被用者 第3子以降 延べ 431 人

所得制限超過 延べ 774 人

児童手当支給事業 240,460

内        容

事 業 名 支給額

子ども医療給付事業 支 給 件 数 14,829 件 21,390

内        容

43

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(単位:千円)

3.2.1 010374 P62

1,090,000  担 当 係

・ 1,090 ・ 1,090

・ ・

3.2.1 010379 P62

12,454,522

・ 6 ・ 6,577

・ 12,287 ・ 3,071

・ 2 ・ 1

・ ・ 2,806

・ ・

3.2.1 010380 P62

2,260,300

・ 65 ・ 2,260

・ 2,195 ・

・ ・

事業概要

 平成27年度の子育て支援制度のスタートに向けて、5ヶ年を一期とした、子ども子育て支援事業計画を策定するにあたり、子ども・子育て会議を立ち上げ子育て家庭の意見等を聞き支援計画を策定した。

主な経費 主な財源内訳

子ども・子育て会議 一般財源

事 業 名  子ども・子育て支援事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 福祉係

調査等委託料

通所等給付費 (県)障害児通所等給付費負担金

利用者負担軽減事業 (県)障害者支援事業補助金

一般財源

  障害児の施設等通所に係る法定給付等を行う事業で、平成24年から県より権限委譲された。  児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デーサービスなどの給付や、多子世帯への負担軽減事業などを行う。

主な経費 主な財源内訳

機能訓練助成負担金 (国)障害児通所等給付費負担金

事 業 名  障害児通所等支援事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 福祉係

事業概要

決 算 額 円  福祉健康課 福祉係

事業概要

  少子化が進行する中、出産をした親に対し、第1子・第2子1人につき10,000円分、第3子以降1人につき30,000円分の町商品券を支給する。  子の出生時に、母親が坂城町に3カ月以上在住していることを要件とする。

主な経費 主な財源内訳

出産祝金 一般財源

事 業 名  出産祝金事業  予算科目・事業通番

(款) 3 民 生 費

事 業 名 内  容

第1子・第2子

第3子以降

7618

件  数

出産祝金支給事業

給付サービス項目 給付額(千円)

児 童 発 達 支 援 8 人 364 日 3,634医 療 型 児 童 発 達 支 援 1 人 195 日 783放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス 11 人 888 日 7,097肢 体 不 自 由 児 通 所 医 療 1 人 190 日 149障 害 児 相 談 支 援 16 人 624

○平成26年度給付状況実利用者数 延利用日数

44

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(単位:千円)

3.2.1 010389 P62

18,474,132

・ 483 ・ 16,830

・ 318 ・ 1,643

・ 475 ・ 1

・ 16,830 ・

3.2.1 013022 P63

3,488,400

・ 3,488 ・ 3,488

・ ・

3.2.2 010375 P63

288,000

・ 285 ・ 5

・ ・ 283

・ ・

(款) 3 民 生 費

事 業 名  子育て世帯臨時特例給付金給付事業  予算科目・事業コード

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 福祉係

事業概要

 平成26年4月からの消費税率の引き上げに伴い、子育て世帯への家計への負担を減らし、消費の下支えを図るために、児童手当を受給している方に、「子育て世帯臨時特例給付金」を支給した。

○交付実績  対象者1人あたり10,000円支給。(1,683人対象)

主な経費 主な財源内訳

賃金(臨時職員) (国)子育て世帯臨時特例給付事業費補助金

役務費(通信運搬費・振込手数料)

事 業 名  繰越 子ども・子育て支援事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円

事 業 名  母子父子等福祉事業費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 福祉係

事業概要

 母子家庭等の自立育成のため、下記事業を実施し、その自立促進及び生活支援を図る。・1人親家庭に対し、小・中学校入学時、中学校・高等学校卒業時に祝金5,000円を支給する。・父親が死亡した母子家庭に、慰問金3,000円を支給する。・交通事故により親が死亡や重度障害となった児童に、年額5,000円を支給する。

主な経費 主な財源内訳

母子・父子家庭等児童激励祝金

(国)子育て世帯臨時特例給付事務費補助金

電算委託料 一般財源

子育て世帯臨時特例給付金

 担 当 係  福祉健康課 福祉係

事業概要

 平成27年度の子育て支援制度のスタートに向けて、制度移行またそれに伴う事務処理がスムーズに行うため、システムの改修を行った。

主な経費 主な財源内訳

システム改修委託 (県)繰越明許費

(手)母子家庭証明手数料

一般財源

事    業    名 支給額小・中学校入学 5,000円 18 人中・高卒業 5,000円 39 人

母子・父子家庭等児童激励祝金支給事業 285

内       容

病 死 事 故 死 自 殺 離 婚 遺 棄 そ の 他

母子世帯 126 10 0 0 101 1 14父子世帯 22 6 0 2 13 0 1

計 148 16 0 2 114 1 15

区分

母子又は父子となった原因

総数 生    別死     別

○1人親家庭の状況[H27.3.31現在]

45

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(単位:千円)

3.2.2 010376 P63

4,206,186

・ 3,847 ・ 1,923

・ 359 ・ 179

・ ・ 2,104

3.2.3 010381 P63

259,954,834

・ 77,982 ・ 74,879

・ 44,284 ・ 4,105

・ 24,147 ・ 2,639

・ 53,679 ・ 2,365

・ 18,188 ・ 392

・ 8,660 ・ 12

・ ・ (使)児童福祉施設使用料 24

・ ・ (国)保育所運営費負担金 1,124

・ ・ 5,108

・ ・ (県)保育所運営費負担金 566

・ ・ 168,741一般財源

広域入所負担金 (負)長時間保育負担金滞納繰越分

(国)保育緊急確保事業費補助金

(負)保育負担金

職員手当等 (負)長時間保育負担金

賃金 (負)広域入所市町村負担金

委託料

事 業 名  保育園一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 福祉係

事業概要

 保育園の人件費等運営に係る経費。 保護者が労働に従事したり、あるいは疾病にかかっているなどのため、家庭において十分保育することができない児童を、家庭の保護者にかわって一般家庭と同様の保育を目的に、保育目標を達成するよう地域に根ざした保育をめざし運営した。

(負)一時保育負担金

(負)保育負担金滞納繰越分

共済費

主な財源内訳

一般職等給料

主な経費 主な財源内訳

事 業 名  母子・父子医療給付事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 福祉係

事業概要

 町福祉医療費給付制度に基づき、母子家庭の母子等と父子家庭の父子の医療費自己負担分を助成する。

母子福祉医療費

主な経費

(款) 3 民 生 費

(県)母子医療費

父子福祉医療費 (県)父子医療費

一般財源

(単位:人)

南条 坂城 村上 南条 坂城 村上 南条 坂城 村上 南条 坂城 村上

4 32 22 19 32 26 22 71 36 46 135 84 875 32 22 20 32 26 22 72 35 46 136 83 886 32 23 20 32 26 22 72 35 46 136 84 887 32 26 21 32 26 22 72 35 46 136 87 898 33 26 21 32 26 22 73 34 46 138 86 899 36 27 21 32 26 22 73 34 46 141 87 8910 36 26 22 32 26 22 73 34 46 141 86 9011 38 26 22 32 26 21 73 33 46 143 85 8912 41 26 22 33 26 21 73 33 46 147 85 891 41 27 22 34 26 21 73 33 46 148 86 892 41 27 23 34 26 21 73 34 46 148 87 903 40 27 23 34 25 21 73 33 46 147 85 90計 434 305 256 391 311 259 871 409 552 1,696 1,025 1,067

月未満児 3歳児 4歳児以上 計

○月別入所児童数(園別)

事    業    名 支給額

母子家庭等 1,971 件 3,847父子家庭 139 件 359

内       容

母子・父子家庭等医療費支給事業

46

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(単位:千円)

3.2.4 010383 P64

9,496,534

・ 6,366 ・ 17

・ 1,640 ・ 9,480

・ 822 ・

・ ・

・ ・

3.2.6 010384 P66

6,535,938

・ 3,876 ・ 6,536

・ 1,385 ・

・ 839 ・

・ ・

・ ・

決 算 額 円  担 当 係  坂城保育園

事業概要

 坂城保育園運営に係る経費

主な経費 主な財源内訳

需用費 一般財源

事 業 名  坂城保育園一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  南条保育園

事業概要

 南条保育園運営に係る経費

主な経費 主な財源内訳

需用費

委託料

使用料及び賃借料

(款) 3 民 生 費

事 業 名  南条保育園一般経費  予算科目・事業通番

委託料 一般財源

使用料及び賃借料

(諸)太陽光発電電気料

延べ人数 606人

 子育て支援の一環として、家庭の都合で保育ができないときに、一時的に預かる事業を実施した。○一時預かりの実施

延べ人数 438人

○一時預かりの実施 子育て支援の一環として、家庭の都合で保育ができないときに、一時的に預かる事業を実施した。

 (単位:人)

1800 歳 児 2 38 園 長 1未 満 児 6 396 副 園 長 13 歳 児 2 391 保 育 士 134 歳 児 2 栄 養 士 15 歳 児 2 計 16

計 14 1,696

職員数

項   目定  員

871

年間延べ入所児童数区    分

人 数

クラス数

○定員・クラス別数及び職員数、年間延べ入所児童数 

○定員・クラス別数及び職員数、年間延べ入所児童数   (単位:人)

130未 満 児 5 305 園 長 13 歳 児 2 311 副 園 長 14 歳 児 1 保 育 士 85 歳 児 1 計 10

計 9 1,025

項   目区    分

年間延べ入所児童数

職員数409

定  員人 数

クラス数

47

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(単位:千円)

3.2.7 010385 P67

7,180,259

・ 3,871 ・ 7,180

・ 735 ・

・ 1,751 ・

・ ・

3.2.8 010386 P69

10,905,132

・ 5,850 ・ 300

・ 3,201 ・ 10,605

・ 300 ・

3.2.9 010387 P70

7,066,710

・ 6,484 ・ 4,584

・ 419 ・ 106

・ 159 ・ 2,377

使用料及び賃借料

消耗品費

委託料

決 算 額 円  担 当 係  教育文化課 学校教育係

事業概要

 児童が健全に過ごせる遊びの場の提供と支援を実施した。

 ・開館日:251日 ・登録者数(平成26年5月1日):南条児童館56名 坂城児童館53名 村上児童館50名

主な経費 主な財源内訳

館長報酬  (寄)教育振興費寄附金

臨時職員賃金 一般財源

事 業 名  児童館運営費  予算科目・事業通番

事 業 名  放課後児童健全育成事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  教育文化課 学校教育係

事業概要

保護者が労働等により、昼間家庭にいない児童(おおむね1年生から3年生)を対象とし、児童館で放課後の適切な遊びの場、生活の場を提供した。  町内3児童館(南条・坂城・村上)にて年間251日間の開館。

主な経費 主な財源内訳

臨時職員賃金 (県)児童健全育成事業

(款) 3 民 生 費

事 業 名  村上保育園一般経費  予算科目・事業通番

主な経費 主な財源内訳

需用費 一般財源

決 算 額 円  担 当 係  村上保育園

事業概要

  村上保育園運営に係る経費

施設備品

(県)放課後児童クラブ環境改善事業

施設備品 一般財源

延べ人数 414人

○一時預かりの実施 子育て支援の一環として、家庭の都合で保育ができないときに、一時的に預かる事業を実施した。

○定員・クラス別数及び職員数、年間延べ入所児童数   (単位:人)

120未 満 児 4 256 園 長 13 歳 児 1 259 副 園 長 14 歳 児 1 保 育 士 65 歳 児 1 計 8

計 7 1,067

クラス数

552

区    分年間延べ入所児童数

定  員

職員数

項   目 人 数

48

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(単位:千円)

3.2.10 010388 P70

10,062,702

・ 623 ・ 4,968

・ 1,313 ・ 3

・ 4,778 ・ 5,092

・ 178 ・

・ ・

・ ・

ブックスタート事業

(款) 3 民 生 費

事 業 名  子育て支援センター事業  予算科目・事業通番

主な経費 主な財源内訳

決 算 額 円  担 当 係  子育て支援センター

事業概要

 子育て支援センター運営に係る経費。 坂城町の子育て家庭を支援し、児童及びその家庭の福祉の向上に寄与することにより、子育て支援政策の推進に努めた。

○職員 ・所長(兼相談員)1人、保育士1人 計2人

○相談事業 ・家庭児童相談員1人、臨床心理士1人 毎週火曜日に、専門の家庭児童相談員が子育てに係る相談に応じているほか、随時スタッフが電話・面接に応じている。 また、各保育園に子育て支援センター分室を設け、家庭児童相談員、臨床心理士が各分室を巡回訪問をし、保護者や保育士の子育てや発達に係る相談に応じている。

○ブックスタート事業 子育て支援を図ることを目的に親と子が言葉と心を通わす時間を持つため、絵本等を支給する「赤ちゃんに絵本を贈るブックスタート事業」を実施した。 ・絵本を贈呈した乳児数 99人

○遊びの広場 ・すくすく広場(室内)、おひさま広場(戸外) 月2~4回開催

○講座・講習会 ・1歳までの子育てとあそび(5回コース) 年3回開催、 ・食育・歯科・救急法等 年10回開催

○子育てグループの育成 ・6グループの活動支援

○ボランティア活動支援

○図書の貸し出し 1,297冊

○子育て支援を考える会の開催 年3回

家庭児童相談員報酬

臨床心理士報酬 (県)地域児童福祉事業等調査交付金

臨時職員賃金 一般財源

(国)子育て支援交付金

○利用状況月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計

利用者数 668 781 851 825 613 561 749 636 486 635 596 616 8,017相談件数 26 36 42 31 25 40 22 18 10 25 14 23 312

49

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(単位:千円)

3.3.1 010391 P71

98,142

・ 75 ・ 98

・ 23 ・

(単位:千円)

4.1.1 010401 P71

66,021,068

・ 57,377 ・ 66,021

・ 5,122 ・

・ 154 ・

・ 3,000 ・

4.1.1 010402 P72

198,861

・ 35 ・ 80

・ 124 ・ 119

・ 23 ・

・ 15 ・

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 福祉係

(款) 3 民 生 費

事 業 名  災害救助一般経費  予算科目・事業通番

事業概要

  町災害見舞金支給制度に基づき、災害(火災等)の発生により、り災した場合は、被害状況に応じてり災者へ見舞金を支給。  ●災害見舞金 … 5件 (75,000円)      (内訳)  火災関連4件(70,000円)、水害関連1件(5,000円)  ●炊出し補助 …  2件 (23,142円)

主な経費

(款) 4 衛 生 費

事 業 名  保健衛生一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 保健センター

事業概要

 保健事業に関わる人件費等の支出を行った。 篠ノ井総合病院の施設整備に対して補助金を交付した。

災害見舞金 一般財源

臨時職員賃金

日々雇用者傷害保険料

篠ノ井総合病院施設整備補助金

事 業 名  精神保健福祉等事業  予算科目・事業通番

食糧費

主な財源内訳

主な経費 主な財源内訳

職員人件費 一般財源

主な経費 主な財源内訳

保健師等賃金 (県)自殺対策緊急強化事業補助金

一般財源

長野精神保健協議会負担金

坂城町精神障害者家族会補助金

講師等謝礼

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 保健センター

事業概要

精神保健福祉法に基づき、精神障害者及びその家族等の相談に応じるとともに、こころのリハビリ教室等を行った。長野精神保健福祉協議会、長野県精神保健福祉会連合会等と連携し、精神保健福祉活動を支援した。また、こころの健康相談として、精神科医師等による相談を年4回実施した。

開催回数 参加延人員

24回 86人

4回 9人

こ こ ろ の リ ハ ビ リ 教 室

こ こ ろ の 健 康 相 談

事 業 名

50

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(単位:千円)

4.1.2 010403 P73

6,048,443

・ 710 ・ 22

・ 438 ・ 6,026

・ 886 ・

・ 3,495 ・  

・ ・  

4.1.2 010404 P73

1,060,026

・ 35 ・ 1,060

・ 77 ・

・ 947 ・

・ ・

・ ・

(款) 4 衛 生 費

事 業 名  予防費一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 保健センター

事業概要

事業概要

 感染症法に基づき、65歳以上の町民を対象に、結核レントゲン検診を行い、感染予防に努めた。 

主な経費 主な財源内訳

印刷製本費 一般財源

結核検診受診データ等作成委託料

結核レントゲン検診委託料

在宅当番医制事業委託料

休日における緊急・救急医療確保のため、在宅当番医制を千曲医師会に委託するとともに、2次救急医療体制として、輪番制病院運営事業を実施した。また、夜間における内科・小児科初期救急に対応するための上田市内科・小児科初期救急センターの運営費負担、及び信州上田医療センターの医師確保に係る経費の補助について、上田地域4市町村と共同で実施した。

 ◎平成26年度受入患者数(坂城町分)

主な経費 主な財源内訳

(諸)母子健康手帳助成金

輪番制病院運営事業負担金 一般財源

上田市内科・小児科初期救急負担金

信州上田医療センター医師確保事業補助金

事 業 名  結核関係一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 保健センター

延べ260人長野医療圏輪番制病院群

上田市内科小児科初期救急センター 延べ内科46人、小児科78人

受診 未受診

(精密検査内訳)

人数 人数

0 1

18 1

精密検査受診状況

疾病分類 疾病分類

結   核 肺がん(疑いを含む)

その他の疾患 異常なし

1,806人1,096人

(60.7%)26人 20人 6人

対象者数 受診者数(率) 要精検者数

51

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(単位:千円)

4.1.2 010405 P74

12,800,648

・ 879 ・ 91

・ 523 ・ 246

・ 249 ・ 55

・ 10,313 ・ 166

・ ・ 36

・ ・ 12,207

(県)未熟児養育費負担金

一般財源

(款) 4 衛 生 費

事 業 名  乳幼児健診事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 保健センター

妊婦一般健診委託料

 母子保健法に基づき、乳児訪問、生後4か月児から3歳児までの健康診査や健康相談及び妊婦、乳児への保健指導を行った。入院を必要とする1歳未満の未熟児1名に対して、養育医療の給付を行った。 また、不妊治療に係る医療費について、4名に対して助成を行った。

主な経費 主な財源内訳

保健師等賃金 (負)未熟児養育費自己負担金

事業概要

乳幼児健診医師手数料 (国)未熟児養育費負担金

新生児訪問委託料 (国)未熟児養育費負担金過年度分

(国)保育緊急確保事業費補助金

■乳幼児健康相談

対象児数(人)

受診児数(人)

受診率(%)

100 98 98.0

93 92 98.9

101 97 96.0

91 91 100.0

97 93 95.9

■乳幼児健康診査

身体面 精神発達面 身体面90 89 98.9 2 0 1093 91 97.8 1 1 2

121 118 97.5 4 0 3        

           

基本健診 追加健診 超音波健診  1,200 467 370  

7か月児健康相談

10か月児健康相談

1歳児健康相談

2歳児健康相談

受診率(%)

診察結果(人)要観察 要精検・要治療

精神発達面

乳児訪問

対象児数(人)

受診児数(人)

 

4か月児健康診査 01歳6か月児健康診査 0

■妊婦健診補助

3歳児健康診査

   受診件数(件)  

0

内 容

身体・精神発達面、離乳食、歯科の保健指導及び絵本の読み聞かせ

身体・精神発達面、離乳食の保健指導及び相談

身体・精神発達面、歯科の保健・栄養指導及び相談身体・精神発達面、歯科の保健・栄養指導及び相談

身体・精神発達面の保健指導、育児に関する相談、子育て支援に関する情報提供及び保健指導

52

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(単位:千円)

4.1.2 010406 P74

32,941,554

・ 11,185 ・ 32,942

・ 277 ・  

・ 21,380 ・

・   ・

(款) 4 衛 生 費

事 業 名 予防接種事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 保健センター

事業概要

  感染症の発生及びまん延を予防するため、乳幼児等を対象とした定期予防接種、及び65歳以上の高齢者等を対象としたインフルエンザ予防接種を実施した。 また、10月より定期予防接種に追加された水痘及び高齢者肺炎球菌予防接種について新たに実施した。

主な経費 主な財源内訳

医薬材料費 一般財源

通信運搬費

麻疹等予防接種委託料

■乳幼児等定期予防接種接種児数(人) 接種率(%) 対象者

B C G 100 97.1 乳児三 種 混 合 30 60.0 乳幼児

四 種 混 合 386 78.8 〃

不活化ポリオ 56 74.7 〃ヒ ブ 397 80.0 〃

小児肺炎球菌 397 80.0 〃麻しん風疹 1期 98 97.0 1歳児

麻しん風疹 2期 119 96.0 5歳児日 本 脳 炎 314 82.2 幼児

水 痘 253 47.5 〃

二 種 混 合 125 86.2 小学生日 本 脳 炎 72 80.0 〃子宮頸がん 1 0.5 中1~高1女子

日 本 脳 炎 116 75.8 高校生       

対象者数(人) 接種率(%)インフルエンザ 5,074 65.6高齢者肺炎球菌 1,034 56.3  

124

90

3,331

496

101

対象児数(人)103

50

49075496

207153

582

■高齢者(65歳以上の者及び60歳以上65歳未満で心臓・腎臓機能等の重度障害者)

382

533145

接種者数(人)

53

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(単位:千円)

4.1.4 010414 P75

15,672,814

・ 377 ・ 3,898

・ 554 ・ 936

・ 13,386 ・ 71

・ 500 ・ 10,768

(款) 4 衛 生 費

事 業 名  健康増進事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 保健センター

事業概要

 生活習慣病・がん等の予防・早期発見を図るため、健康診査及び各種がん検診等を実施した。また、節目年齢等の女性に「がん検診無料クーポン券」を配布し、受診を推奨した。

主な経費 主な財源内訳

(負)健康増進事業検診者負担金保健師等賃金

印刷製本費 (国)がん検診推進事業補助金

一般健診、がん検診等委託料 (県)健康増進事業補助金

保健補導員委託料 一般財源

■一般健康診査(39歳以下)受診対象者 申込者数 受診者数 受診率 対象者数   受診者数   受診率

39歳以下 203 162 79.8% 854 71 8.3%

■各種がん検診

異常なし がん その他の疾患及び 未受診者数(率) (人) (人) 経過観察(人) (人)

41

(18.6%)77

(7.6%)2

(0.7%)0

(0%)11

(4.3%)9

(6.0%)80

(14.2%)27

(8.9%)

0子宮がん検診 (0%)

4(3.3%)

12乳房検診 (11.8%)

(マンモグラフィ) 4(4.0%)

項目

301

06

■歯周疾患検診(40・50・60・70歳)

受診者数要精検者数

子宮がん検診

胃検診

1,012

医療機関 171

221

医療機関 121

16大腸検診

0

59

超音波

25 6 30

1

28

0

00 2

2

0

0

7

10

7

7

100 2

0 0 0

0

乳房検診

肺がん検診

前立腺がん検診

0

564 15

304

0

■女性特有のがん検診

2

8

0

2

6

精密検査結果

4 1 15

医療機関

マンモグラフィ 150

258 1 0

102 3 1

0

車 40

7

0

1

1

1

54

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(単位:千円)

4.1.4 010416 P75

2,821,479

・ 15 ・ 2,509

・ 2,739 ・ 312

・ 16 ・

・ 52 ・

4.1.4 010418 P76

515,196

・ 75 ・ 132

・ 353 ・ 214

・ 76 ・ 169

4.1.5 010421 P76

2,510,149

・ 260 ・ 2,510

・ 151 ・  

・ 1,949 ・

・ 103 ・

 75歳以上の後期高齢者に対し、人間ドック、健康診査、肺炎球菌ワクチン予防接種に係る助成事業を実施した。

主な経費 主な財源内訳

(諸)後期高齢者健診事業補助金

後期高齢者健診委託料 一般財源

肺炎球菌予防接種委託料

後期高齢者健診補助金

事 業 名  食育・健康づくり推進事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 保健センター

(款) 4 衛 生 費

事 業 名  後期高齢者健康推進事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 保健センター

事業概要

通信運搬費

事業概要

食育基本法に基づき、食育や健康づくりのための教室、講演会等を開催した。

主な経費 主な財源内訳

(県)健康増進事業補助金

講師謝礼 (諸)料理・健康教室参加費等

賄材料費 一般財源

事 業 名  保健センター管理一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  福祉健康課 保健センター

事業概要

栄養士等賃金

 保健センターの施設面の運営、管理を行った。 老朽化した多目的トイレの改修を行い、オストメイト対応設備を整備した。

主な経費 主な財源内訳

燃料費 一般財源

光熱水費  

自動ドア保守点検委託料

修繕料

項目 内容 受診者数(人)  助成額(円)日帰り 58 13,000

一泊二日 31 15,000

健康診査 集団健診 235 5,724(全額)8 2,000

人間ドック

肺炎球菌ワクチン予防接種(9月まで)

開催回数 参加延人員4 1413 1052 103 469 33

 筋力アップ生活習慣病改善講座 小中学生生活習慣病結果説明会・相談会

    事   業   名 親子の楽しい料理教室 小学生食育健康教室 食育料理講習会

項  目 内  容

ヨガ教室   (1期10回) 筋力維持・強化

ストレッチ教室 (1期6回) 筋力維持・強化

Ⅰ期 参加人数 16人 延べ参加人数 80人

Ⅱ期 参加人数 18人  延べ参加人数 97人

回数及び人数

Ⅰ期 参加人数 32人  延べ参加人数 223人

Ⅱ期 参加人数 37人  延べ参加人数 270人

55

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(単位:千円)

4.1.6 010431 P76

99,326

・ 93 ・ 99

・ 6 ・

・ ・

・ ・

・ ・

4.1.6 010432 P77

3,884,764

・ 3,885 ・ 3,885

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

事 業 名  環境衛生一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  住民環境課 環境保全係

(款) 4 衛 生 費

事業概要

○環境衛生の向上や廃棄物の減量化・資源化を図る○雑排水浄化槽の設置指導○墓地の経営・改葬の許可等○千曲川クリーンキャンペーン (平成26年4月20日・697人参加)

主な経費 主な財源内訳

環境衛生委員報酬 一般財源

消耗品(参考図書等)

事 業 名  雑排水浄化槽汚泥処理委託事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  住民環境課 環境保全係

事業概要

○家庭等から排出される雑排水浄化槽汚泥の処理業務の委託 ●処理量  332.94トン

 ●処理費内訳

 ●年度別処理実績

主な経費 主な財源内訳

雑排水浄化槽汚泥処理 一般財源

平成23年度 464.52平成24年度 406.87平成25年度 418.18年  度 処理量(t)平成21年度 530.74平成22年度 462.55

脱水汚泥収堆肥化処理 合   計166,730円 3,523,833円 50,345円 143,856円 3,884,764円

雑排水汚泥収集運搬 雑排水汚泥脱水処理 脱水汚泥収集運搬

平成26年度 332.94

平成24年度 406.87平成25年度 418.18

平成23年度 464.52

年  度 処理量(t)平成22年度 462.55

56

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(単位:千円)

4.1.6 010433 P77

503,624

・ 504 ・ 504

・ ・

4.1.6 010434 P77

459,030

・ 459 ・ 459

・ ・

4.1.6 010435 P77

999,917

・ 125 ・ 288

・ 378 ・ 504

・ 241 ・

事業概要

○環境月間に合わせ実施する、自治区内の環境美化及び収集所の維持管理費も含む活動に対して補助を行った。

●補助金=均等割+戸数割

主な経費 主な財源内訳

自治区環境整備補助事業 一般財源

事 業 名  不法投棄ゴミ撤去事業

(款) 4 衛 生 費

事 業 名  自治区環境整備補助事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  住民環境課 環境保全係

 予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  住民環境課 環境保全係

事業概要

○公共施設、主要道路、山林、河川等の公共の場の不法投棄防止パトロール及び不法投棄物の回収を定期的に実施した。

 ●業務委託先    更埴地域シルバー人材センター ●実施日数      29日/年 ●実施延人員    58人 ●ごみ処理量    可燃ごみ 1,340㎏、不燃ごみ 750㎏、粗大ごみ 32点

主な経費 主な財源内訳

不法投棄ゴミ撤去委託 一般財源

事 業 名  狂犬病予防事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  住民環境課 環境保全係

事業概要

○犬の登録に係る事務及び狂犬病予防法に基づく狂犬病予防注射の実施

 ●狂犬病予防注射実績

  ※注射猶予理由    病気、妊娠、老衰等。注射猶予にあたっては、獣医師の証明書が必要。

主な経費 主な財源内訳

委託料(狂犬病予防注射) (手)犬の登録手数料

委託料(犬の登録システム) (手)狂犬病予防注射済票交付手数料

犬登録等事務負担金

注射猶予頭数(C)

13頭

注射未実施頭数

(A)-(B)-(C)

48頭917頭 △30頭 887頭

H26末登録頭数

(A)注射済頭数

(内免除頭数1)

注射済頭数の内死亡・転入・

転出(登録外頭数)

実質注射済頭数(B)

948頭

自治区数 総世帯数 均等割 戸数割 補助金額27区 5,818世帯 4,000円 68円 503,624円

57

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(単位:千円)

4.1.8 010437 P77

2,480,455  住民環境課 環境保全係

・ 74 ・ 2,480

・ 497 ・

・ 1,814 ・

・ ・

決 算 額 円  担 当 係

(款) 4 衛 生 費

事 業 名  環境保全対策一般経費  予算科目・事業通番

事業概要

○良好な自然環境及び社会環境の保全に努め、また、一定規模の開発行為者に対して「開発指導要綱」などに基づく指導を行ない、良好な景観形成に努めた。○公害のない明るい住みよい環境保全のため、河川、地下水等の環境調査を定点定期に実施した。

 ●開発行為届  11件

  ●河川等定点定期測定結果

 ●地下水(井戸)調査  有機塩素系溶剤による汚染状況を調査。  □調査分析項目(4項目)    有機塩素系溶剤関係    ①トリクロロエチレン    ②テトラクロロエチレン    ③1,1,1-トリクロロエテン    以下水道法に基づく基本項目のうちから    ④硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素  □調査方法    水道法に基づく水質検査の方法による。  □調査地点   全50箇所    ①定期地点    30箇所    ②不定期地点   20箇所  □調査結果    ①水道法水質基準適合井戸    49件    ②水道法水質基準不適合井戸    1件

主な経費 主な財源内訳

不法投棄防止看板等作成 一般財源

地下水調査

河川水質調査

 ・全シアン(CN) 0回  ・全リン(T-P) 0回

分析結果

延調査回数60回のうち環境基準超過回数 ・水素イオン濃度(pH) 15回

 ・大腸菌群数 55回  ・カドミウム(Cd) 0回 ・n-ヘキサン抽出物質 0回  ・全窒素(T-N) 0回

 ・浮遊物質量(SS) 3回  ・六価クロム(Cr6+) 0回 ・溶存酸素量(DO) 2回  ・ヒ素(As) 0回

調査回数 延調査回数  60回(4回/年×15地点)

 ・総水銀(hg) 0回 ・生物化学的酸素要求量(BOD) 3回  ・鉛(Pb) 1回

測定地点⑴六ヶ郷用水上流 ⑵六ヶ郷用水下流 ⑶出浦沢川 ⑷福沢川 ⑸宮沢川⑹日名沢川 ⑺前田用水 ⑻入田川 ⑼反町川(御堂川) ⑽中之条用水下流⑾前沢川 ⑿谷川 ⒀塚田用水 ⒁中之条用水・塚田用水分岐点 ⒂欠口用水

建物建築関係 6件土地造成関係 5件

58

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(単位:千円)

4.1.9 010438 P77

21,889,414

・ 21,889 ・ 21,889

・ ・

・ ・

・ ・

4.1.10 010439 P78

1,157,820

・ 332 ・ 110

・ 810 ・ 110

・ ・ 938

・ ・

・ ・

事 業 名 上水道一般経費  予算科目・事業通番

(款) 4 衛 生 費

決 算 額 円  担 当 係  建設課 下水道係

事業概要

 小網地区について、県営水道が未普及のため安全安心な飲料水の確保や消火栓など、生活基盤の上水道布設をH24~26年度の3箇年で実施した。 H26年度 上田水道管理事務所への負担金 21,889,414円

・対象者 小網地区全戸数 68戸(個人45戸、事業所23戸)の整備が終了し、小網地区の上水道普及率       が100%となった。

主な経費 主な財源内訳

県営水道布設事業負担金(小網地区) 一般財源

事 業 名  合併処理浄化槽設置補助事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  建設課 下水道係

事業概要

 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽設置整備計画区域(公共下水道計画区域外)に合併処理浄化槽を設置する者に補助金を交付した。 ○合併処理浄化槽設置整備事業補助金  5人槽 1基 332千円  小網地区の合併処理浄化槽維持管理に要する費用に対し、補助金を交付した。 ○合併処理浄化槽維持管理補助金  ①法定検査代15件75千円 ②清掃費用11件209.82千円 ③保守点検料35件525千円

主な経費 主な財源内訳

合併処理浄化槽設置整備事業補助金 (国)汚水処理施設整備交付金

小網地区合併処理浄化槽維持管理補助金 (県)合併処理浄化槽設置事業補助金

一般財源

59

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(単位:千円)

4.2.1 010440 P78

901,436  住民環境課 環境保全係

・ 753 ・ 357

・ 80 ・ 150

・ 50 ・ 394

・ ・

・ ・

4.2.1 010441 P78

512,000  住民環境課 環境保全係

・ 512 ・ 450

・ ・ 62

・ ・

・ ・

決 算 額 円  担 当 係

(款) 4 衛 生 費

事 業 名  清掃総務一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係

事業概要

○可燃ごみ・不燃ごみ収集所(収集庫)の維持管理に係る費用の補助  2/3の補助、限度額15万円○自治区が所有する収集所の維持管理の指導等

 ●収集所整備補助金交付   4か所 512,000円

主な経費 主な財源内訳

収集所整備補助金 (手)家庭系一般廃棄物処理手数料

一般財源

事業概要

○町の廃棄物処理計画・分別収集計画の策定

○家庭等から排出される一般廃棄物の適正処理指導 (ごみ減量化・資源化懇談会開催…希望9区)

○毎年度のごみ・資源物分別収集計画表(カレンダー)の作成

○一般廃棄物の収集運搬業の許認可に係る事務

○資源物収集庫の管理(維持管理)

○生ごみ堆肥化の推進

 ●H27年度用 ごみ・資源物分別収集計画表(カレンダー)の作成   日本語版  10種類  6,500枚   外国語版  3種類  PDFデータ化(ポルトガル語、中国語、英語)

 ●資源物収集庫の修理等   3箇所の資源物収集庫の修理

主な経費 主な財源内訳

印刷製本費 (手)家庭系一般廃棄物処理手数料

修繕料 (諸)パンフレット等作成負担金

ごみ減量化推進事業補助金 一般財源

事 業 名  ごみ危険物収集所整備補助事業  予算科目・事業通番

60

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(単位:千円)

4.2.2 010442 P78

148,497,842  住民環境課 環境保全係

・ 5,310 ・ 15

・ 14,293 ・ 499

・ 101 ・ 9,087

・ 250 ・ 6,891

・ 9,390 ・ 944

・ 118,940 ・ 131,062

・ ・

・ ・

一般財源

○一般廃棄物の収集運搬及び処理の業務委託○最終処分場所在市町村との最終処分に係る事前協議○指定袋の取り扱い○不法投棄物の処理○長野広域連合に関すること○葛尾組合に関すること○資源物回収引き取り協力業者との提携(業務委託)

 ●ごみ指定袋購入(可燃袋 大・中、不燃袋)

 

 ●プラスチック容器類収集用ビニール袋  6,000枚 ●ごみ・資源ごみ収集・運搬・処理業務委託  14,293,450円

 ●粗大ごみ不法投棄処理委託    101,412円  ●土砂等埋立用地借上料     249,600円

 

 ●草捨て場等重機借上         149,500円 ●長野広域連合負担金     9,390,000円 ●葛尾組合負担金       118,940,000円

主な経費 主な財源内訳

消耗品費 (手)一般廃棄物処理業許可申請手数料

ごみ・資源ごみ収集処理委託 (手)事業系一般廃棄物処理手数料

粗大ごみ不法投棄処理委託

土砂等埋立用地借上料

長野広域連合負担金

葛尾組合負担金

(款) 4 衛 生 費

事 業 名  塵芥処理一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係

事業概要

(手)家庭系一般廃棄物処理手数料

(諸)指定袋売払

(諸)古紙売払い

不燃袋 25,000枚

可燃袋大 400,000枚

中 55,200枚

種   類 購入枚数

年間借地料中之条土砂等埋立地 3名 2,828㎡ 225,600円御所沢草等捨場 1名 240㎡ 24,000円土地所有者 面  積

513,216円

布類処理・処分 15,741円集団回収資源物収集運搬 732,616円特定家庭用機器収集運搬 257,904円日曜日における資源物収集運搬紙類分別簡略化に伴う収集運搬

古紙類収集運搬 1,872,000円蛍光灯収集運搬 441,720円蛍光灯処理・処分 167,853円

業     務     名 委 託 料可燃・不燃・資源ごみ収集運搬 7,560,000円容器包装・布類・有害ごみ収集運搬 2,592,000円

140,400円

年間借地料中之条土砂等埋立地 3名 2,828㎡ 225,600円御所沢草等捨場 1名 240㎡ 24,000円

土地所有者 面  積

61

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(単位:千円)

4.2.2 010443 P79

765,191  住民環境課 環境保全係

・ 765 ・ 765

・ ・

4.2.2 010444 P79

219,300  住民環境課 環境保全係

・ 219 ・ 219

・ ・

4.2.3 010445 P79

37,700,000  住民環境課 環境保全係

・ 36,029 ・ 37,700

・ 1,671 ・

(款) 4 衛 生 費

事 業 名  資源物回収奨励事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係

事業概要

○ごみの分別徹底とごみの再利用化・資源化の促進○PTA等の非営利団体が実施する資源物の回収に対して奨励金を交付

 ●奨励金                        ●回収実績   紙類、布類、金属類 …… 2円/㎏         登録団体数   20団体 びん類         …… 50円/50本

主な経費 主な財源内訳

資源物回収奨励金 一般財源

事 業 名  ごみ減量化容器等設置補助事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係

事業概要

○家庭系生ごみの有効活用及び減量化を目的に「生ごみ堆肥化容器設置補助金制度」により、補助金を交付 ●補助金   個人購入した生ごみ処理機等購入費の1/2、限度額40,000円を補助 ●補助数   17基

主な経費 主な財源内訳

ごみ減量化容器等設置補助金 (手)家庭系一般廃棄物処理手数料

事 業 名  し尿処理一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係

事業概要

○一般家庭から排出される、し尿等の処理を実施○収集運搬許可業者がし尿を千曲衛生施設組合に投入する際にかかる手数料の一部を負担する  業者投入手数料10リットル当たり5円のうち3円を町が負担○千曲衛生施設組合に関すること ●千曲衛生施設組合負担金    36,029,000円    ●し尿年度別処理量

 ●し尿投入手数料負担金     1,671,000円

主な経費 主な財源内訳

千曲衛生施設組合負担金 一般財源

し尿投入手数料負担金

缶類 9.02tびん類 6,069本

6.82t

品 目 回 収 量紙類 360.17t布類

平成26年度 5,570㎘平成25年度 6,180㎘

平成23年度

平成22年度 7,288㎘

6,970㎘

平成24年度 6,710㎘

年  度 処 理 量

62

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(単位:千円)

5.1.1 010501 P79

8,443,491

・ 140 ・ 8,443

・ 80 ・

・ 1,000 ・

・ 1,300 ・

5.1.1 010502 P80

12,519,533

・ 397 ・ 2,230

・ 7,000 ・ 7

・ 111 ・ 5,000

・ 5,000 ・ 5,283

5.1.1 010503 P80

16,658,000

・ 4,100 ・ 12,470

・ 594 4,188

・ 11,880

5.1.1 010505 P81

875,113

・ 875 ・ 875企業人づくり推進事業委託料

(款) 5 労 働 費

事 業 名  労政一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  産業振興課 商工観光係 

事業概要

  関係機関と連携して雇用の創出、雇用安定を進めるとともに、企業における職場環境の改善や労務管理に関する事業を行った。また、人材確保及び人材の高度化を図るための事業を実施するため、テクノハート坂城協同組合に対し補助金を交付した。

主な経費 主な財源内訳

一般財源

中小企業人材確保推進事業費補助金

事 業 名  勤労者福祉対策事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  産業振興課 商工観光係 

事業概要

 勤労者の生活安定と福祉の向上を図る各種事業を展開した。〇中小企業退職金共済掛金補助事業 32事業所 397千円(延べ111人対象)〇勤労者住宅建設利子融資利子補給 8件 111千円

主な経費 主な財源内訳

中小企業退職金共済掛金補助金 (負)(一財)更埴地域勤労者共済会運営負担金

(一財)更埴地域勤労者共済会運営補助金 (財)勤労者住宅建設融資利子補給基金積立金利子

勤労者住宅建設資金融資利子補給 (諸)勤労者生活資金貸付金元利収入

勤労者生活資金貸付預託事業 一般財源

事 業 名  勤労者総合福祉センター管理一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  産業振興課 商工観光係 

事業概要

 坂城勤労者総合福祉センターの管理を(一財)更埴地域勤労者共済会に委託し、勤労者等の健康管理、文化活動、研修等各種事業を展開した。(講座受講者数21,376人)

 坂城勤労者総合福祉センターの外壁タイルの剥離が認められたため、外壁タイル剥落防止工事を実施した。

主な経費 主な財源内訳

センター管理委託料

センター施設設計監理委託料

    同   改修工事

事 業 名  緊急雇用・企業人づくり推進事業  予算科目・事業コード

決 算 額 円  担 当 係  産業振興課 商工観光係 

事業概要

 テクノハート坂城協同組合に事業委託し、町内企業に勤める若手社員・女性社員の職場への定着化を促すこと(早期離職の抑制)を目的として、若手社員、女性社員、教育担当者向けの各種研修を実施した。

主な経費 主な財源内訳

(国)がんばる地域交付金

一般財源

更埴職業安定協会負担金

町労務管理協議会補助金

テクノハート坂城協同組合補助金

(県)緊急雇用創出事業補助金

利用者数 (単位:人)

施設名 多目的ホール 会議室 創作室 音楽室 トレーニングルーム 合 計

人 数 20,448 2,887 2,801 4,939 4,599 35,674

63

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(単位:千円)

6.1.1 010601 P81

19,505,590

・ 3,586 ・ 1,642

・ 18 ・ 2,721

・ 188 ・ 12

・ 1,433 ・ 46

・ ・ 14,641

6.1.1 010602 P82

106,560

・ 13 ・ 107

・ 53 ・

・ 30 ・

・ ・

6.1.2 010603 P82

23,313,964

主な財源内訳

・ 23,259 ・ 23,314

・ 55 ・

・ ・

(款) 6 農林水産業費

事 業 名  農業委員会一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  産業振興課 農林整備係

事業概要

 「農業委員会等に関する法律」に基づき、農業経営の合理化、農業従事者の地位向上のための事業を実施した。 農地法の改正により、農地台帳及び地図をインターネット等による公表が義務づけられたため、対応するよう農地台帳システムを改修した。○農業委員会開催状況  定期総会12回○農地相談会の実施 4回(坂城、中之条、南条、村上)〇許可申請等件数

主な経費 主な財源内訳

(県)農業委員会交付金

農作業標準賃金等協議会委員報酬 (県)農地台帳システム整備事業補助金

(諸)国有農地等維持管理事務取扱交付金

農地台帳システム導入委託費 (諸)農地中間管理事業業務委託料

一般財源

事 業 名  農業者年金業務  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  産業振興課 農林整備係

事業概要

 農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上に資することを目的に、農業者年金事業を実施した。  ○待機者及び被保険者 11人  ○年金受給者数 96人

主な経費 主な財源内訳

旅費 (諸)農業者年金取扱料

需用費

農業者年金協議会補助金

事 業 名 農業総務一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係 産業振興課 産業振興係

事業概要

 一般職員の人件費及び農業用廃プラスチック処理事業の補助金などの総務的経費

主な経費

一般職員人件費 一般財源

農業用廃プラスチック事業補助金

農業委員報酬

農地台帳整備(電算)

農地法第3条許可申請 12件 農地法18条(賃貸借の解約) 29件

農地法第4条許可申請 12件 農地利用集積計画 147件

農地法第5条許可申請 35件

64

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(単位:千円)

6.1.3 010604 P83

76,294,623  担 当 係 産業振興課 産業振興係

・ 420 ・ 55

・ 57,567 ・ 13,042

・ 3,815 ・ 2,543

・ 12,000 ・ 12,000

・ 277 ・ 31,483

・ 1,348 ・ 17,108

6.1.3 010605 P84

1,690,428

・ 400 ・ 243

・ 200 ・ 2

・ 840 ・ 20

・ ・ 1,425

・ ・

6.1.3 010606 P84

4,250,000

・ 1,850 ・ 1,850

・ 2,400 ・ 2,400

・ ・

(款) 6 農林水産業費

事 業 名 農業振興一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円

事業概要

 町農業の振興に向けて、農家や生産組織、農業関係団体等の事業支援を行った。 中山間地域などの農業生産条件不利地(協定締結地区)に対して、中山間地域直接支払事業補助金を交付した。(4地区) 45歳未満の新規就農者の経営を支援するため、国の青年就農給付金による補助金を交付した。(9名) H26年2月に発生した豪雪に対する被災農家のハウスの撤去・再建等について、補助金を交付した。 (49経営体) ワインぶどう栽培の普及を図るため、ワインぶどうの苗木購入に対して補助金を交付した。(2件) 大規模農家への農地集積を加速させるため、農地活性化奨励金を交付した。(3件)

主な経費 主な財源内訳

果樹共済掛金補助金 (県)農業経営基盤強化資金利子助成事業

農作物災害対策事業補助金 (県)農作物等災害緊急対策事業

中山間地域直接支払事業 (県)中山間地域等直接支払事業補助金

青年就農給付金 (県)青年就農給付金事業補助金

(県)経営体育成支援事業補助金

農地活性化奨励金 一般財源

事 業 名 地域営農推進事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係 産業振興課 産業振興係

ワインぶどう産地化補助金

事業概要

 農業支援センターを中心に担い手支援や耕作放棄地の解消に努めるとともに、地場産直売所「あいさい」の支援を通じた特産品の生産販売の振興を図った。

主な経費 主な財源内訳

農機具保管庫管理委託 (使)直売施設用地使用料

農業支援センター補助 (県)地域営農マスタープラン作成事業補助金

(諸)横坑共益費

事 業 名 需給調整推進対策事業  予算科目・事業通番

農産物直売振興補助金

一般財源

決 算 額 円  担 当 係 産業振興課 産業振興係

事業概要

 水田農業経営対策及び転作作物作付推進を図るため、水田における一般作物・野菜等を作付けした農家に対し、坂城町農業再生協議会を通じて、町単独の助成金を交付するとともに、直接支払推進事業経費を町農業再生協議会へ交付するなかで事業推進を図った。

主な経費 主な財源内訳

直接支払推進事業費補助金 (県)直接支払推進事業補助金

転作推進補助金 一般財源

65

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(単位:千円)

6.1.3 010607 P85

2,913

・ 3 ・ 3

・ ・

・ ・

・ ・

6.1.3 010608 P85

289,600

・ 68 ・ 217

・ 222 ・ 73

・ ・

・ ・

6.1.3 010609 P85

2,052,850

・ 1,771 ・ 1,000

・ 50 ・ 1,053

・ 123 ・

・ ・

・ ・

(款) 6 農林水産業費

事 業 名  農地銀行活動促進事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係 産業振興課 農林整備係

事業概要

農地の流動化を通じ、経営規模の拡大、担い手の育成・確保及び農地の有効利用を図る。○利用権設定面積  58.2ha(26年度末)

「さかきファミリー農園」を各地区に設置し、農業への関心を高めるとともに、遊休荒廃地の解消を図る。○6園(87区画・栗田、金井、中之条、上五明、上平、月見)のうち、74区画の貸付を実施した。

主な経費 主な財源内訳

(使)ファミリー農園使用料

農園用地借上料 一般財源

事 業 名  農振地域整備促進事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係 産業振興課 農林整備係

事業概要

 「農業振興地域の整備に関する法律」の規定に基づき、整備計画の推進上重要事項等について町長の諮問に応じ、農業振興地域整備計画の実施と推進について必要な事項を調査、協議した。

 ※H26年度 農用地区域内農地の用途区分変更なし

主な経費 主な財源内訳

需用費 一般財源

事 業 名 農産物加工施設管理費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係 産業振興課 産業振興係

事業概要

 農産物の加工販売による町農産物の高付加価値化及びブランド化を図り、農産物の生産振興につなげることを目的として、農産物加工センターの管理運営を行った。

主な経費 主な財源内訳

光熱水費 (諸)農産物加工施設共益費

修繕料 一般財源

浄化槽保守点検等

需用費

66

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(単位:千円)

6.1.3 010629 P85

1,759,702

・ 292 ・ 1,760

・ 617 ・

・ 300 ・

・ ・

6.1.3 010658 P86

1,351,823

・ 607 ・ 1,352

・ 100 ・

・ 350 ・

・ 100 ・

・ ・

6.1.3 010661 P86

19,872,989  担 当 係 産業振興課 産業振興係

・ 194 ・ 18,169

・ 1,190 ・ 101

・ 18,144 ・ 1,603

・ 270 ・

・ ・

事 業 名  さかきブランド推進事業  予算科目・事業通番

(款) 6 農林水産業費

決 算 額 円  担 当 係 産業振興課 産業振興係

事業概要

 地域資源を活かした町の特産品等利用による商品開発・改良や販売促進によるさかきブランドづくり事業補助金を交付した。(2事業者 6件) ブランド化の動機付け、消費宣伝を目的とした町マスコットキャラクターによる「ねずこんPR大作戦」の展開とホームページの作成を実施した。(ねずこん出演回数 町内46回・県内17回・県外2回) ねずみ大根とおしぼりうどんの知名度を高め、情報発信するとともに生産販売促進を目的とした「ねずみ大根まつり」に対して補助金を交付をした。

主な経費 主な財源内訳

ホームページ作成等委託 一般財源

事 業 名  さかきワイナリー形成事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  企画政策課 まち創生推進室

さかきブランドづくり事業補助金

ねずみ大根まつり補助金

事業概要

 次世代へ持続可能なぶどう産地の維持・形成を検討するなかで、醸造用ぶどうの産地化及び将来的なワイナリー設置を含めた6次産業化、産業全般への波及を目指すため、品種適性を実証するための試験圃場の栽培管理を引き続き行なった。 また、町振興公社と連携し、カジュアルワインセミナーの開催、千曲川ワインバレー構想関連イベントへの出展等を行い、ワイン文化の浸透を図ると共に、巨峰ワインについては、ハーフボトルの商品化を行い、地域を代表する定番商品としての販売を促進した。

主な経費 主な財源内訳

作業員(賃金) 一般財源

委託料

事 業 名 有害鳥獣対策事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円

事業概要

 近年大きな問題となっている有害鳥獣対策として、有害鳥獣駆除を委託するとともに、予防柵等を設置する経費の一部を補助した。 県補助事業を活用し、地域と連携して防護柵を設置するとともに、集落捕獲隊として協力をいただき積極的な捕獲を実施した。

主な経費 主な財源内訳

作業賃金(集落捕獲隊) (県)鳥獣被害防止総合対策交付金

有害鳥獣駆除委託 (県)野生鳥獣総合管理対策事業

原材料費(防護柵) 一般財源

有害獣被害予防施設設置補助

講師謝礼

消耗品費

67

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(単位:千円)

6.1.5 010612 P87

24,015,479 産業振興課 産業振興係

・ 560 ・ 24,015

・ 6,717 ・

・ 15,231 ・

・ 829 ・

・ ・

・ ・

6.1.5 010613 P87

2,643,326

・ 659 ・ 2,643

・ 688 ・

・ 1,296 ・

・ ・

・ ・

(款) 6 農林水産業費

事 業 名  農地一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係

事業概要

 農業用水路、ため池等土地改良施設を適正に維持管理し、灌漑用水の確保、洪水被害の防止・被害軽減等を図るための事業を実施した。 また、過年度に実施した土地改良事業に要した借入金の償還を行った。

主な経費 主な財源内訳

農道和平線管理委託 一般財源

六ヶ郷用水組合負担金

土地改良事業償還負担金

埴科郡土地改良区負担金

事 業 名  農道等基盤整備町単事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  産業振興課 農林整備係 

事業概要

1.地元からの要望に基づき、農道・農業用水路等土地改良施設の機能を維持するため、小規模な補修・  改良等の町単工事を行った。2.農地防災事業に伴う調査設計業務を委託した。3.除雪作業(和平線・平沢線)を行った。

主な経費 主な財源内訳

測量設計委託料 一般財源

重機借上料

町単工事

地区名 事業費

中之条(中之条排水樋管) 345,600円

上平(漆原の池) 486,000円

上平(小野沢) 162,000円

北日名(新町堰) 302,400円

1,296,000円合   計  

■町単工事(3地区・4件)

工   種

樋管修繕工事

ため池浚渫工事

水路改修工事

用水路修繕工事

68

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(単位:千円)

6.1.5 010614 P88

5,199,664

・ 200 ・ 5,200

・ 5,000 ・

・ ・

6.1.5 010620 P88

74,560

・ 75 ・ 75

・ ・

・ ・

(款) 6 農林水産業費

事 業 名  町単補助事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  産業振興課 農林整備係

事業概要

 各地区において実施する農道・農業用水路等土地改良施設の小規模な補修・改良工事等を支援するため、補助金交付(19地区)を行った。

主な経費 主な財源内訳

補修用材料 一般財源

町単補助

事 業 名  農地水環境保全向上対策事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  産業振興課 農林整備係

事業概要

 農業者と集落・地域住民が共同して農地・農業用水等の農業・農村資源を適正に管理し、地域の環境を保全していく活動に対して支援を行った。 事業期間:H24~H28 5ヶ年間 事業主体は、上平緑の里

主な経費 主な財源内訳

農地・水・環境保全向上対策事業交付金 一般財源

区 名

新 地

金 井

入 横 尾

中 之 条

四 ツ 屋

御 所 沢

込 山

込 山

南 日 名

北 日 名

日 名 沢

苅 屋 原

網 掛

上 五 明

上 平

小 網

月 見

坂 城 町 土 地 改 良 区

上 ノ 原 水 利 組 合

合   計 (19地区) 5,000,000円

水路改修工(県営住宅南側) 220,000円

水路改修工(田町) 250,000円

水路改修工(垣外) 160,000円

農道補修工(中島オール西) 230,000円

水路改修工(猪鼻堰) 280,000円

水路改修工(胡桃沢) 320,000円

水路改修工(滝の沢) 280,000円

水路改修工(しなの鉄道東側) 240,000円

水路改修工(前河原) 280,000円

水路改修工(栗林宅東) 30,000円

水路新設工(扇田) 480,000円

農道改修工(第2組合) 250,000円

水路新設工(都築製作所南側) 300,000円

農道舗装工(塚名線) 390,000円

農道舗装工(平沢線) 110,000円

農道拡幅工(林業センター横) 320,000円

水路改修工(日影用水) 300,000円

水路改修工(沖田) 310,000円

工 種 事 業 費

水路改修工(中之条用水) 250,000円

69

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(単位:千円)

6.1.5 010623 P88

5,302,000

・ 4,350 ・ 2,850

・ 952 ・ 2,452

・ ・

・ ・

6.1.5 010628 P88

486,000

・ 486 ・ 315

・ ・ 171

・ ・

・ ・

6.1.5 010630 P88

1,921,756

・ 1,821 ・ 100

・ ・ 1,822

・ ・

・ ・

(款) 6 農林水産業費

事 業 名  県営かんがい排水事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  産業振興課 農林整備係

事業概要

●県営かんがい排水事業(六ヶ郷用水)改修事業負担金(国50%、県25%、市町村25%) 市町村25%  を千曲市と折半(坂城町12.5%、千曲市12.5%)  水路改修 L=2,421m 管理用道路整備 L=1,634m 幅員3m  全体事業費 714,000千円 事業年度:H22~H28  平成26年度事業内容 用水路工事:L=153m、事業費34,800千円●県営かんがい排水事業(埴科用水)改修事業負担金(国50%、県25%、市町村25%) 市町村25% を受益面積割(千曲市97%、坂城町3%) 頭首工補修工 一式、用水路補修工 L=3,505m 全体事業費 320,000千円 事業年度:H24~H28  平成26年度事業内容 埴科用水頭首工補修工:一式、事業費126,956千円

主な経費 主な財源内訳

県営事業負担金(六ケ郷用水) (負)補助事業負担金

県営事業負担金(埴科用水) 一般財源

事 業 名  農村地域防災減災事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  産業振興課 農林整備係

事業概要

地震・防災の緊急対策として被害の発生を未然に防止するため、国の指導もあり、ため池の一斉点検を実施する。農業用ため池の現状を把握するための基礎調査を実施し、国・県・町において情報の共有化を図るためデータベースの構築を行う。 ため池2箇所(入田・大英寺)他

主な経費 主な財源内訳

測量調査設計委託 (県)農村地域防災減災事業補助金

事 業 名  多面的機能支払交付金事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  産業振興課 農林整備係

事業概要

 これまで取り組んできた農地・農業用水等を保全管理する活動に加え、水路、農道等の長寿命化のための補修・更新等を行う集落に対し支援する。 事業期間:H26~H30 5ヶ年間 事業主体は、上平緑の里、南条中之条農業資源維持向上管理機構、上沖地区農振地保全会。

主な経費 主な財源内訳

一般財源

多面的機能支払交付金 (県)多面的機能支払事業推進交付金

一般財源

70

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(単位:千円)

6.2.1 010631 P88

9,492,107

・ 8,010 ・ 822

・ 144 ・ 8,670

・ 162 ・

・ 138 ・

・ 900 ・

・ ・

6.2.2 010633 P89

26,316,906

・ 144 ・ 4,158

・ 25,950 ・ 1,049

・ 110 ・ 8,092

・ ・ 671

・ ・ 67

・ ・ 12,280

6.2.2 010634 P90

4,201,238

・ 839 ・ 240

・ 1,999 ・ 3,961

・ 445 ・

・ 218 ・

(款) 6 農林水産業費

事 業 名 林業総務一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  産業振興課 農林整備係 

事業概要

 二酸化炭素吸収源・水源涵養・災害防止等森林の公益的役割が求められているが、木材価格の低迷等から放置された森林が多い状況となっている。 森林の保全及び、森林整備を促進するため、長野県森林づくり県民税を財源とする「森林づくり推進支援金」を活用し、森林教育・環境整備、間伐等森林整備事業への支援を行った。

主な経費 主な財源内訳

一般職員人件費 (県)森林づくり推進支援金事業

里山景観整備賃金 一般財源

森林保全巡視委託

森林づくり(備品購入)

森林づくり(間伐補助)ほか

事 業 名 松くい虫防除対策事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  産業振興課 農林整備係 

事業概要

 蔓延する松くい虫被害の拡大を防止するため、総合的な松くい虫防除対策を実施した。 伐倒駆除、特別防除(空中散布)、安全確認調査、枯損木処理

主な経費 主な財源内訳

作業賃金 (県)森林病害虫等防除事業(伐倒駆除)補助金

松くい虫防除対策委託料 (県)森林病害虫等防除事業(特別防除)補助金

防除用薬剤 (県)保全松林健全化整備事業(衛生伐)補助金

(県)森林病害虫等防除事業(安全確認調査)補助金

(県)森林病害虫等防除事業(リスクコミュニケーション)補助金

一般財源

事 業 名  町有林管理事業  予算科目・事業通番

主な経費 主な財源内訳

林業委員報酬 (財)松茸山貸付収入

作業員賃金 一般財源

山林用薬剤・苗木等

決 算 額 円  担 当 係  産業振興課 農林整備係

事業概要

 町有財産を保全するため、林業委員10名を委嘱し、町有林の管理・整備を行った。また、植樹祭の開催など森林との触れ合いを促進し、森林整備への理解を深める活動を行った。

町有林管理委託

71

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(単位:千円)

6.2.2 010635 P91

581,779

・ 169 ・ 582

・ 400 ・

・ ・

・ ・

6.2.3 010636 P91

4,521,364

・ 919 ・ 1,146

・ 669 ・ 3,375

・ 499 ・

・ 2,423 ・

・ ・

・ ・

補修用材料

1.地域発元気づくり支援金事業により、地域住民が実施する舗装補修工事等を支援した。2.効率的な森林整備を図るため、林道の維持管理及び小規模な補修工事を実施した。

主な経費 主な財源内訳

草刈賃金 (県)地域発元気づくり支援金

(款) 6 農林水産業費

事 業 名 特用林産振興事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  産業振興課 農林整備係

事業概要

 五里ケ峰横抗を活用した原木きのこの生産を支援するため、施設の維持管理を行った。

主な経費

特用林産振興補助金

主な財源内訳

施設光熱水費 一般財源

林道補修重機借上料 一般財源

林道補修工事

事 業 名  林道事業一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  産業振興課 農林整備係

事業概要

177,000円

626,200円

47,919円

533,088円

50,393円

918,108円

2,352,708円

箇 所 名 事業費

林道(水晶線) 237,600円

林道(島) 183,600円

林道(上平線) 77,760円

498,960円

■元気づくり支援金事業(3地区)

込山・平沢線林道舗装工事(重機借上げ)

林道舗装工事(舗装用材料)

上五明・小野沢線林道舗装工事(重機借上げ)

林道舗装工事(舗装用材料)

南条・大久保線林道舗装工事(重機借上げ)

林道舗装工事(舗装用材料)

合   計   

合   計 

■林道補修工事(3件)

工 種

林道復旧工事

林道補修工事

林道補修工事

72

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(単位:千円)

7.1.1 010701 P91

44,585,833

・ 36 ・ 14

・ 35,147 ・ 44,572

・ 800 ・

・ 8,473 ・

7.1.2 010702 P92

20,520,102

・ 9,319 ・ 47

・ 6,200 ・ 20,473

・ 2,000 ・

・ 2,500 ・

7.1.2 010703 P93

358,352,675

・ 99 ・ 350,000

・ 6,454 ・ 1,823

・ 1,800 ・ 6,530

・ 350,000 ・

事業概要

 中小企業の経営安定及び産業振興を図るため、町制度資金貸付金の原資を預託するとともに、県・町制度資金の借入れに対し保証料を補給した。 企業の受注機会・販路開拓の支援を図るため、各種展示会の出展に対し助成を行った。

主な経費 主な財源内訳

普通旅費 (諸)中小企業振興資金貸付金元利収入

保証料補給金 (諸)保証料返還金

出展補助金 一般財源

中小企業振興資金貸付預託金

事業概要

 商工業振興施策として企業の経営安定を図るため、事業用資産を取得した企業に対し初年度の固定資産税相当額を商工業振興補助金として助成した。 商工会で実施した小規模事業者等に係る経営管理指導、技術の向上、新事業に関する情報提供を行う経営改善普及事業、町内の活性化を図る町づくり事業に対し補助金を交付した。 町内企業で勤続年数30年の者へ永年勤続表彰を行った。 WAZAパワーアップ事業の一環として、町内事業所に勤務する優秀な技能者への表彰を行った。

主な経費 主な財源内訳

商工業振興補助金 (諸)その他雑入

商工会経営改善普及事業補助金 一般財源

まちづくり事業補助金

地域経済活性化対策事業補助金

事 業 名  中小企業対策事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  産業振興課 商工観光係 

主な経費 主な財源内訳

商工業振興審議会委員報酬 (使)商工施設使用料

職員人件費 一般財源

中小企業能力開発学院補助

職員派遣団体補助

事 業 名  商工振興一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  産業振興課 商工観光係 

(款) 7 商 工 費

事 業 名  商工総務一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  産業振興課 商工観光係 

事業概要

 商工業の振興等に関する重要事項について、町長の諮問に応じて調査、審議する商工業振興審議会委員の報酬及び職員人件費。 中小企業の従業員等の専門的知識、技能の習得を図る中小企業能力開発学院への補助を行った。

73

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(単位:千円)

7.1.2 010704 P93

5,865,643

・ 2,085 ・ 95

・ 2,476 ・ 2,536

・ 232 ・ 360

・ 200 ・ 2,810

7.1.3 010711 P94

3,266,100

・ 499 ・ 3,266

・ 696 ・

・ 528 ・

・ 400 ・

7.1.3 010712 P94

2,800,000

・ 2,800 ・ 2,800

7.1.4 010715 P95

4,936,011

・ 1,600 ・ 1,601

・ 209 ・ 3,335

・ 166 ・

・ 809 ・

主な経費 主な財源内訳

町工業パンフレット作成委託 (諸)B.Iプラザ共益費

産業立地・人材育成支援事業負担金 一般財源

企業立地情報の共有・発信事業負担金

坂城町コトづくりイノベーション補助金

事業概要

 郷土の夏まつりである第37回町民まつり「坂城どんどん」実行委員会への補助を行った。

主な経費 主な財源内訳

町民まつり補助金 一般財源

事 業 名 商工企画一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  産業振興課 商工観光係 

事業概要

産学官連携コーディネートを信州大学に委託するほか、テクノさかき工業団地組合、さかき産学官連携研究会、国際産業研究推進協議会等に対する支援を行い、町工業の振興に努めた。 また、坂城町コトづくりイノベーション補助金により、地域の発想や工夫による地域課題に対応した新製品開発に関する経費を支援するとともに、町工業のPRを図るため、テクノハート坂城協同組合に事業委託し、町の工業パンフレットを作成した。

事業概要

 観光振興を図るため、観光案内サイン(看板)の設置、町観光パンフレットの増刷を行うとともに、広域観光推進のための協議会等に参加した。 また、アユの釣り人が減少していることから、更埴漁業協同組合に補助を行い、稚アユの放流を行った。 景勝地である葛尾城・狐落城・あたご山遊歩道の整備及び大正記念公園、御堂川、猪落、上五明堤防、名沢川緑地の桜並木手入れなどは地元区等に委託し行った。

主な経費 主な財源内訳

印刷製本費 一般財源

観光案内サイン設置

信越観光圏負担金

更埴漁業協同組合補助金

事 業 名  町民まつり事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  産業振興課 商工観光係 

事業概要

 坂城駅前を中心とする中心市街地の活性化を図るため、商業インキュベータ(けやき横丁)及び中心市街地コミュニティセンターの管理運営を行なうとともに、商店街の賑わい創出に係る事業への補助を行った。

主な経費 主な財源内訳

光熱水費 (使)商工施設使用料等

管理業務等委託 (諸)商業インキュベータ共益費

設備保守点検 (諸)その他雑入

駅前活性化事業補助金 一般財源

事 業 名  観光一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  産業振興課 商工観光係 

(款) 7 商 工 費

事 業 名 中心市街地活性化事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  産業振興課 商工観光係 

74

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(単位:千円)

7.1.4 010716 P95

470,690

・ 100 ・ 371

・ 371 ・ 100

・ ・

・ ・

7.1.4 010717 P96

36,500,000

・ 18,000 ・ 12,300

・ 16,500 ・ 24,200

・ 2,000 ・

・ ・

・ ・

7.1.4 010719 P96

8,150,579

・ 819 ・ 1,979

・ 800 ・ 57

・ 1,039 ・ 6,115

・ 2,400 ・

・ ・

事業概要

 町のものづくり技術、産業振興の向上及び人間国宝「故宮入行平刀匠」を顕彰し、芸術文化の向上を図るため、「鉄の展示館」の管理運営を行った。  

主な経費 主な財源内訳

光熱水費 (使)商工施設使用料

(諸)冊子等売払

施設保守点検 一般財源

管理業務委託

広告料

事業概要

企業の研究開発や技術高度化を支援する (公財)さかきテクノセンターに対し、3Dプリンター・3次元測定器の導入補助を行うとともに、研究開発支援事業・研修事業等の事業補助を行った。 また、坂城テクノセンター設立20周年の節目にあたって、坂城町工業の更なる発展と技術の継承を目指して、町のものづくり技術を町内外に発信するために開催した「さかきものづくり展」への補助を行った。

主な経費 主な財源内訳

テクノセンター事業補助 (繰)工業振興施設等整備基金繰入金

試験機器整備補助金 一般財源

事 業 名  鉄の展示館管理一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  産業振興課 商工観光係 

さかきものづくり展補助金

事業概要

工業振興施設等整備基金積立金及び工業団地内の外灯電気代等の一般的経費。

主な経費 主な財源内訳

光熱水費 (財)工業振興施設等整備基金利子

工業振興施設等整備基金積立金 一般財源

事 業 名  坂城テクノセンター支援事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  産業振興課 商工観光係 

(款) 7 商 工 費

事 業 名 工業団地整備事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  産業振興課 商工観光係 

75

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(単位:千円)

8.1.1 010801 P97

48,705,672

・ 26,163 ・ 5,672

・ 14,154 ・ 255

・ 300 ・ 60

・ 185 ・ 42,719

8.2.1 010802 P98

4,355,705

・ 2,412 ・ 4,356

・ 1,758 ・

・ ・

・ ・

8.2.1 010803 P98

10,000,000

・ 10,000 ・ 10,000

・ ・

事業概要

 各区が実施する土木事業への事業補助を行った。

・町単補助事業(工事) 24区

主な経費 主な財源内訳

町単補助事業(工事) 一般財源

事業概要

 道路改良工事及び認定町道の状況等を調査し、道路台帳の整備を行った。 また、町道の道路照明に係る光熱水費を支出した。

主な経費 主な財源内訳

一般財源

道路台帳等保守管理業務

事 業 名 町単補助事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  建設課 建設係

需用費(光熱水費)

 一般職員の人件費、建設機械等の維持管理及び関係団体への負担金などを行った。

主な経費 主な財源内訳

一般職給料 (使)道水路占用料

職員手当等 (手)閲覧手数料ほか

需用費(修繕料) (財)土地開発基金積立利子

河川協会等負担金 一般財源

事 業 名  道路橋梁総務一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  建設課 建設係・管理係

(款) 8 土 木 費

事 業 名  土木総務一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  建設課 建設係・管理係

事業概要

区名 工事内容 補助金(工事費) 区名 工事内容 補助金(工事費) 区名 工事内容 補助金(工事費)

鼠 水路改良 530 戌久保 舗装 280 日名沢 舗装 50

新地 水路補修・水路改良 550 御所沢 用地測量・道路拡幅 285.2 大宮 舗装 300

金井 水路改良 470 田町 舗装・水路改良 180 苅屋原 用地測量・擁壁工 586.4

入横尾 水路新設 700 横町 水路改良 40 網掛 水路改良 400

町横尾 水路新設・水路改良 404.5 込山 用地測量・水路改良 911.5 上五明 道路改良 500

泉 土留工 500 旭ヶ丘 水路改良 400 上平 水路改良 605

中之条 用地測量 356.4 南日名 水路改良 550 小網  舗装 300

四ツ屋 用地測量 216 北日名 土留工・道路改良 800 月見 水路改良 85

24区 計 10,000

76

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(単位:千円)

8.2.1 010811 P98

2,257,200

・ 270 ・ 2,257

・ 1,987 ・

・ ・

・ ・

8.2.2 010804 P99

13,728,752

・ 1,195 ・ 1,395

・ 2,538 ・ 12,334

・ 4,905 ・

・ 2,500 ・

8.2.3 010805 P99

11,823,532

・ 2,873 ・ 5,672

・ 7,808 ・ 4,100

・ 427 ・ 2,052

・ 65 ・

事業概要

 円滑な交通の確保や良好な市街地整備など、多様な機能を持つ都市計画道路のうち、平成19年度からの事業認可により金井工区の改良整備を行った。 また、酒玉地区(若草橋周辺区間)は、平成25年度から未歩道整備区間の改良整備に取りかかった。・全体計画 金井地区(山金井交差点~宇佐八幡宮上交差点) L=270m W=16m(両側歩道W=3.5m)        酒玉地区(若草橋周辺区間) L=130m W=16m(両側歩道W=3.5m)・H26年度 金井地区 道路改良工事(L=26.4m)、用地調査  酒玉地区 用地調査、建物等補償

主な経費 主な財源内訳

用地測量設計委託等 (国)社会資本整備総合交付金

道路改良工事 (起)公共事業等債

用地代 一般財源

建物等補償

事業概要

 快適で安全に道路が利用できるよう維持工事、除草・除雪作業等を行った。 ・道路維持工事    11件・道路清掃、除草、街路樹剪定、除雪作業・道路ストック総点検(舗装)

主な経費 主な財源内訳

(国)社会資本整備総合交付金

道路ストック総点検(舗装)業務委託 一般財源

除雪作業委託等

道路維持工事

事 業 名  道路改良事業(A01号線)  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  建設課 建設係

町道等清掃・除草業務委託

事業概要

 交通安全の確保を図るため、ガードパイプ、カーブミラー等の交通安全施設を整備した。 また、既存施設の維持修繕を行った。

交通安全施設設置工事 18箇所 カーブミラー設置 8箇所、車止め設置 1箇所、転落防止柵新設 3箇所、外側線施工 3箇所、 路面標示施工 3箇所 計18箇所

主な経費 主な財源内訳

修繕料 一般財源

交通安全施設設置工事

事 業 名  道路維持一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  建設課 建設係・管理係

(款) 8 土 木 費

事 業 名  交通安全施設整備事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  建設課 建設係

77

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(単位:千円)

8.2.3 010807 P99

30,006,664

・ 3,672 ・ 2,100

・ 26,255 ・ 27,907

・ 80 ・

・ ・

・ ・

8.2.3 010812 P100

515,700

・ 516 ・ 275

・ ・ 241

・ ・

・ ・

8.2.3 013001 P100

18,411,698

・ 4,912 ・ 10,153

・ 13,500 ・ 7,400

・ ・ 859

・ ・

・ ・

事 業 名  繰越 道路改良事業(A01号線)  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  建設課 建設係

事業概要

A01号線金井工区 25年度からの繰越しによる用地補償費の精算A01号線酒玉工区 25年度からの繰越しによる用地費の精算

主な経費 主な財源内訳

用地代 (国)繰越明許費

事業概要

 道路拡幅等、町単独事業に伴う、用地買収、道路改良工事を実施した。・上平出浦地区道路拡幅工事(L=48.8m)・南条金井地区歩道整備工事(L=18.0m)・戌久保地区 用地代 A=576.99㎡

主な経費 主な財源内訳

(国)がんばる地域交付金

一般財源

建物等補償

事 業 名  効果促進事業(通学路防犯灯)  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  建設課 建設係

道路改良工事

用地代

(款) 8 土 木 費

事 業 名  道路新設改良一般事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  建設課 建設係

補償補填及び賠償金 (起)公共事業等債

繰越明許費繰越金

事業概要

 防犯灯を整備し、児童・生徒等の安全安心の向上を図った。

・防犯灯整備 14基

主な経費 主な財源内訳

通学路防犯灯整備 (国)効果促進事業(通学路防犯灯)

一般財源

要介護121%要介護218%要介護317%要介護415% 要介護515% 経過的要介護0%要支援211%要支援13% 要支援1要支援2経過的要介護要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5

78

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(単位:千円)

8.2.4 010820 P100

10,119,600

・ 2,862 ・ 5,557

・ 7,258 ・ 4,000

・ ・ 563

・ ・

8.2.4 013023 P100

2,456,000

・ 2,456 ・ 1,155

・ ・ 800

・ ・ 501

8.3.1 010816 P100

634,490

・ 4 ・ 365

・ 630 ・ 269

・ ・

8.3.2 010817 P100

11,066,729

・ 400 ・ 4,600

・ 1,296 ・ 6,467

・ 9,097 ・

・ ・

 建設課 建設係

事業概要

 安全で快適な町づくりのため、河川・水路の適切な管理に努めた。・水路修繕        9件・水路しゅんせつ工事 1件(坂端サイフォン、宮沢川、横町、前田川、坂城駅前、坂城中学校下交差点、                   中之条交差点、坂城小学校横、四ッ屋 計9箇所)・水路改良工事     3件(前田川、坂城中学校下、湯之入沢川)

河川愛護会補助金 一般財源

主な経費 主な財源内訳

修繕料 (国)がんばる地域交付金

水路しゅんせつ工事 一般財源

水路改良工事

事業概要

 今後、老朽化の時期の集中が見込まれる橋梁について、計画的な修繕により長寿命化を図るため、昭和橋の修繕工事、金井橋の詳細調査・設計を実施した。

主な経費 主な財源内訳

橋梁詳細調査・設計委託 (国)社会資本整備総合交付金

橋梁修繕工事 (起)公共事業等債

一般財源

(款) 8 土 木 費

事 業 名  河川総務一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  建設課 管理係

(起)公共事業等債

繰越明許費繰越金

決 算 額 円  担 当 係  建設課 建設係

事 業 名  橋梁修繕事業

決 算 額 円  担 当 係  建設課 建設係

 予算科目・事業通番

事業概要

 河川愛護活動(一級河川等の草刈り・清掃)を推進し、河川の環境整備及び河川愛護思想の普及を図った。  ・河川愛護会団体、20団体に補助金を交付した。

主な経費 主な財源内訳

役務費(傷害保険料) (県)河川愛護事業補助金

事 業 名  河川改良一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係

 幸橋 25年度からの繰越しによる工事請負費の精算。

主な経費 主な財源内訳

橋梁修繕工事 (国)繰越明許費

事業概要

事 業 名  繰越 橋梁修繕事業  予算科目・事業通番

79

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(単位:千円)

8.4.1 010821 P101

20,789,611

・ 8,377 ・ 16,737

・ 1,560 ・ 980

・ 992 ・ 1,326

・ 1,206 ・ 1,747

・ ・

8.4.1 010823 P102

12,091,810

・ 819 ・ 363

・ 10,800 ・ 4,861

・ 420 ・ 4,800

・ 53 ・ 53

・ ・ 2,015

8.4.1 010824 P102

3,799,000

・ 3,799 ・ 1,213

・ ・ 2,586

8.4.3 010825 P102

1,350,000

・ 750 ・ 423

・ 600 ・ 414

・ ・ 513一般財源

一般財源

事 業 名 住宅・建築物耐震改修事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  建設課 管理係

事業概要

 住宅・建築物の耐震化を図るため、耐震診断、耐震補強の補助を行なった。・精密耐震診断 9戸(一般住宅7戸・避難施設2戸)・木造住宅耐震補強 1戸

主な経費 主な財源内訳

委託料(耐震診断士派遣) (国)住宅・建築物安全ストック形成事業

補助金(木造住宅耐震補強工事) (県)住宅・建築物耐震改修事業補助金

工事請負費(下水道接続工事) (国)公的賃貸住宅ストック総合事業

泉区集会所下水道接続補助金

一般財源

事 業 名 住宅リフォーム補助事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  建設課 管理係

事業概要

 町内経済活性化のため、住宅リフォーム費用の一部の助成を行なった。 事業費の20%(10万円が上限)を助成。H26実績39件

主な経費 主な財源内訳

住宅リフォーム補助金 (国)効果促進事業

(諸)泉区集会所下水道負担分

(款) 8 土 木 費

事 業 名  公営住宅等総合改善事業  予算科目・事業通番

下水道受益者負担金

決 算 額 円  担 当 係  建設課 管理係

事業概要

 公営住宅について、計画的な改善を図るため、横尾団地の水洗化に係る下水道接続工事と、階段の手摺り設置工事を行った。 H26実績 A棟6戸 B棟6戸 E棟6戸 計3棟18戸

主な経費 主な財源内訳

委託料(下水道接続施工管理) (国)効果促進事業

決 算 額 円  担 当 係  建設課 管理係

事業概要

 公営住宅事務事業に係る職員の人件費と、町営住宅及び改良住宅219戸の維持管理を行なった。

主な経費 主な財源内訳

一般職員給料 (使)町営住宅使用料

需用費(修繕料) (使)改良住宅使用料

委託料(樹木手入ほか) (使)駐車場使用料

(使)町営住宅使用料滞納繰越ほか

事 業 名  住宅管理一般経費  予算科目・事業通番

工事請負費(手摺り設置工事) (国)がんばる地域交付金

80

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(単位:千円)

8.5.1 010831 P103

24,872,888

・ 12,885 ・ 76

・ 8,229 ・ 110

・ ・ 24,687

・ ・

8.5.3 010845 P103

260,860,000

・ 260,860 ・ 260,860

・ ・

・ ・

8.5.4 010851 P103

52,414,940

・ 11,846 ・ 4,439

・ 1,128 ・ 1,500

・ 3,002 ・ 62

・ 1,000 ・ 1,000

・ 34,462 ・ 374

・ ・ 45,040

公園整備基金 (諸)自動販売機電気料等

施設保守点検委託

決 算 額 円  担 当 係  建設課 都市・公園係

事業概要

 びんぐしの里公園、和平公園については、指定管理者制度により㈱坂城町振興公社に管理運営を委託するとともに、その他の公園(シンフォニックヤード、わんぱく広場、ふれあいパーク、工業団地公園など)については、更埴地域シルバー人材センターに草刈りなどの作業を委託し、安全で快適に公園を利用できるよう努めた。 また、都市公園施設の長寿命化を実現するため、計画策定に必要な調査等を委託した。

主な経費 主な財源内訳

公園管理業務委託 (使)公園施設使用料

(国)公園施設長寿命化対策支援事業

長寿命化計画策定委託 (財)公園整備基金積立金利子

遊具整備等工事 (繰)公園整備基金繰入金

一般財源

決 算 額 円  担 当 係  建設課 下水道係

事業概要

  千曲川流域下水道事業負担金、公共下水道事業、公債費等に係る経費のうち下水道事業の経営に伴う収入を充当しても不足する額について、一般会計から特別会計に繰出しを行った。

主な経費 主な財源内訳

下水道事業特別会計繰出金 一般財源

事 業 名  公園管理一般経費  予算科目・事業通番

事 業 名  都市計画総務一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  建設課 都市・公園係

事業概要

 都市計画事務事業に係る職員3名の人件費と、諸負担金を支出した。

主な経費 主な財源内訳

(手)広告物許可手数料

(款) 8 土 木 費

事 業 名  下水道事業特別会計繰出金事業  予算科目・事業通番

一般職給料

職員手当等 (財)普通財産貸付収入

一般財源

利用件数 利用件数

利用者数 利用者数

びんぐし公園利用状況 和平公園利用状況

1,929件 29件

11,796人 233人

81

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(単位:千円)

8.5.4 010852 P104

11,815,864

・ 4,399 ・ 100

・ 2,700 ・ 2,300

・ 649 ・ 300

・ 2,350 ・ 9,116

・ ・

・ ・

8.6.1 010861 P105

37,237,139

・ 25,346 ・ 2,600

・ 2,981 ・ 5,939

・ 2,395 ・ 329

・ ・ 28,369

・ ・

・ ・

事業概要

①駅業務委託  町が坂城駅及びテクノさかき駅の業務を受託し、駅利用者の利便性向上に努めた。  (委託料 7,135千円)②循環バスの運行  町内主要施設及び信州上田医療センター等への連絡や交通弱者への対応として、バス1台を更新 し、業者に委託して循環バスの運行を実施した。(委託料 16,764千円)③地域交通  地域交通利用促進協議会及び地域公共交通会議を組織し、公共交通機関(しなの鉄道)の利用促 進と町内循環バスとの連携を図った。④坂城駅周辺バリアフリー化工事  坂城駅へのエレベーター設置にあわせ、駅前の整備、駅周辺のグリーンベルト設置等バリアフリー 化の工事を実施した。⑤しなの鉄道軌道安全輸送設備等整備  しなの鉄道が、JRからの移行資産である設備を中心に老朽化が進んでいるため、これらの施設を更 新・改良し安全安定輸送の確保を図るための事業について、負担金を支出した。

主な経費 主な財源内訳

駅管理業務等委託 (国)がんばる地域交付金

坂城駅周辺バリアフリー化工事 (諸)しなの鉄道駅管理業務費

一般財源

しなの鉄道鉄道軌道安全輸送設備等整備負担金 (諸)駅自転車駐輪場登録料

事 業 名  高速交通対策一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  建設課 都市・公園係

(寄)公園管理費寄付金

原材料 (諸)雑入

バラ公園施設整備工事

事 業 名  花と緑のまちづくり事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  建設課 都市・公園係

事業概要

 さかき千曲川バラ公園の維持管理を行うとともに「第9回ばら祭り」を開催し、ばらのまちづくりを推進した。ばら祭り10周年に向けて、ばらの補植や園内通路舗装等の整備工事を行った。 また、自治区等に花木の苗木を頒布し、花と緑あふれる生活環境の整備を図った。 「薔薇人の会」「第9回ばら祭り実行委員会」「菊花愛好会」への支援を行い、行政とボランティア団体が一体となった花と緑のまちづくりを推進した。

主な経費 主な財源内訳

施設整備等委託

(繰)公園整備基金繰入金

補助金(ばら祭り実行委員会など) 一般財源

(款) 8 土 木 費

82

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(単位:千円)

8.6.1 013021 P106

115,416,345

・ 114,486 ・ 115,416

・ 930 ・

・ ・

・ ・

8.6.2 010862 P106

11,143,627

・ 1,640 ・ 4,800

・ 185 ・ 249

・ 9,070 ・ 6,096

・ ・

・ ・

8.7.1 010863 P107

1,039,314

・ 118 ・ 1,039

・ 600 ・

・ ・

・ ・

事業概要

 網掛3区の登記が完了し、坂城3区の地籍調査成果の閲覧を実施した。

主な経費 主な財源内訳

需用費(消耗品費) 一般財源

事業概要

 ①高速道路、新幹線建設時の渇水対策として、掘られた井戸の維持管理を行った。   (町内8カ所:大沢、梅ノ木、上手、矢ノ沢、湯の入、宮沢川、御所沢、四ッ屋) ②老朽化した井戸ポンプ3箇所(大沢、上手、湯の入)の更新を行った。

主な経費 主な財源内訳

光熱水費 (国)がんばる地域交付金

修繕料 (財)水資源対策・営農推進基金積立金利子

ポンプ等改修工事 (繰)水資源対策・営農推進基金繰入金

事 業 名  地籍調査事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  建設課 管理係

事 業 名  渇水対策事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  建設課 都市・公園係

事 業 名  繰越 高速交通対策一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  建設課 都市・公園係

事業概要

①バリアフリーのまちづくりを推進するため、坂城駅エレベーター設置工事に係る費用について、しなの鉄  道に負担金を支出した。②しなの鉄道活性化のための観光列車「ろくもん」造成費について、しなの鉄道に負担金を支出した。

主な経費 主な財源内訳

坂城駅エレベーター設置工事負担金 繰越明許費繰越金

(款) 8 土 木 費

地籍調査測量委託ほか

しなの鉄道負担金

83

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(単位:千円)

9.1.1 010901 P107

167,363,800

・ 167,016 ・ 167,364

・ 348 ・

・ ・

・ ・

9.1.2 010902 P107

27,363,945

・ 7,366 ・ 4,853

・ 4,853 ・ 22,511

・ 918 ・

・ 5,088 ・

・ 2,938 ・

(款) 9 消 防 費

事 業 名  常設消防費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  住民環境課 生活安全係

事業概要

消防団出動交付金

 千曲坂城消防組合及び長野県消防防災ヘリコプター運航協議会に負担金を支払った。 

主な経費 主な財源内訳

千曲坂城消防組合負担金 一般財源

 担 当 係  住民環境課 生活安全係

事業概要

 

主な経費 主な財源内訳

消防団年報酬 (諸)消防団員退職報償金受入金

消防団員退職報償金 一般財源

事 業 名  非常備消防一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円

消防団員退職報償金支給責任共済負担金

消防防災航空隊負担金

消耗品

期  日 参加者数

・建物火災連続発生に伴う緊急特別警戒(2月12日~18日)

72名分団が優勝した。

町ポンプ操法大会 7月6日 169名

○非常時に備えるとともに、消防団員の技術及び資質の向上を図るために各種訓練や講習会を実施した。

訓  練  等 内               容

幹部研修会 4月2日本部・新分団長を対象に町の条例・規則及び出場

16名計画等の研修会を実施。

規律訓練 4月20日消防団新幹部・新入団員等を対象に基本的な規律

44名動作等について講習会を実施。

水防訓練 5月25日出水期前に水防工法を学び、有事に備えることを

71名目的に実施。

県ポンプ操法大会 7月27日大町市運動公園で開催され、第2分団が出場した。

28名

消防技術の向上と消防団員の士気高揚を図ることを目的に実施。

埴科ポンプ操法大会 7月13日第2分団、第10分団、ラッパ分団が出場し、第2

町総合防災訓練 8月24日防災関係機関と地域住民が相互に連携し、実施した。

711名

出初式 1月25日 消防団・婦人消防隊の出初式を挙行。 290名

・消防団及び婦人消防隊の法被や長靴等を計画的に購入した。

○火災予防活動・消防の日(毎月1日、15日)・火災予防運動週間(春・秋)・歳末特別警戒(12月27日~30日)

○消防団活動への補償等①年報酬の支給 ⑤退職報償金の支給②出場交付金の支給 ⑥公務災害補償共済への加入

③分団運営補助金の支給 ⑦退職・退任者への記念品の贈呈④機械器具整備補助金の支給○消防団法被等の購入

84

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(単位:千円)

9.1.3 010903 P108

11,270,583

・ 1,492 ・ 12

・ 1,200 ・ 500

・ 1,290 ・ 1,000

・ 1,782 ・ 9,759

・ 1,972 ・

9.1.3 013018 P109

15,861,744

・ 14,760 ・ 14,760

・ 1,102 ・ 1,102

・ ・

9.1.4 010904 P110

365,759

・ 200 ・ 366

・ 72 ・

・ 72 ・

事 業 名  水防一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  建設課 建設係

事業概要

 水防倉庫等の維持管理、備蓄材の充実を図った。 千曲川の水防指定団体として町総合防災訓練の際に、坂城町消防団と協力し、水防訓練を実施した。 

主な経費 主な財源内訳

消耗品費 一般財源

修繕料

水防訓練用材料

消火栓工事負担金

光熱水費 (使)消防施設使用料

(款) 9 消 防 費

事 業 名  消防施設一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  住民環境課 生活安全係

事業概要

 

事 業 名  繰越 消防施設一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  住民環境課 生活安全係

事業概要

 J-アラート自動起動装置設置等工事及び防災情報配信メール設備の整備を行った。 

主な経費 主な財源内訳

J-アラート自動起動装置等設置 (国)繰越明許費

防災情報配信メール設備整備 繰越明許費繰越金

消防用ホース等

小型動力ポンプ購入 一般財源

修繕費 (国)がんばる地域交付金

主な経費 主な財源内訳

(諸)地域活動交付金

〇第5分団小型動力ポンプの更新を行った。

○消防施設及び機械器具の維持管理を行った。物  品  名   台  数  等

消防ポンプ自動車 5台小型動力ポンプ 16台消防積載車(軽) 12台

防火水槽 143基消火栓 378基

防災活動車 1台

○防火水槽・消火栓等、防火設備の新設及び修繕を行った。 ・防火水槽改修工事(北日名区防火水槽) 248千円

 ・消火栓工事負担金(小網区新設、北日名区、旭ヶ丘区修繕) 1,972千円

詰所・器具庫 28箇所防災行政無線 35台

85

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(単位:千円)

10.1.1 011001 P110

1,253,160

・ 951 ・ 1,253

・ 170 ・

・ 73 ・

・ ・

10.1.2 011002 P110

652,484,921

・ 29,490 ・ 346

・ 616,668 ・ 43

・ ・ 3,368

・ ・ 648,728

10.1.2 011003 P112

2,760,320

・ 360 ・ 33

・ 440 ・ 360

・ 350 ・ 5

・ 1,000 ・ 2,362

(財)奨学基金積立金利子

(繰)奨学基金繰入金

クラブ活動補助金 (諸)副読本売払

特色ある学校づくり交付金 一般財源

坂城町奨学金

小学校140周年記念事業補助金

基金積立金 (使)学校施設使用料

(財)文教施設整備基金積立金利子

一般財源

事 業 名  教育振興事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  教育文化課 学校教育係

事業概要

 主に小中学校への補助・交付金事業。 ・特色ある学校づくり交付金(小学校各200,000円、中学校400,000円) ・坂城町奨学金(6名の者(高校生・大学生等)に年額60,000円/人を給付)

主な経費 主な財源内訳

更埴郡市教委連絡協議会等負担金

事 業 名  事務局一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  教育文化課 学校教育係

事業概要

 教育委員会事務局の事業として、教育長、学校教育係一般職員給与、教育コーディネーターなどの人件費、旅費、児童・生徒の災害共済掛金、教職員の検診などの事業のほか、就学相談委員会の単独運営を行い、早期からの相談体制の充実を図った。 また、文教施設整備のため、基金積立を行った。

主な経費 主な財源内訳

職員等人件費 (使)教員住宅使用料

(款) 10 教 育 費

事 業 名  教育委員会一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  教育文化課 学校教育係

事業概要

 教育委員に関する事業、委員報酬、教育委員長・教育長等の交際費、教育委員会連絡協議会負担金等、研修会への旅費等

主な経費 主な財源内訳

委員報酬 一般財源

教育委員長等交際費

会議種別 開催回数

定例会 12

臨時会 1

86

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(単位:千円)

10.1.2 011004 P112

1,000,000

・ 700 ・ 1,000

・ 300 ・

・ ・

10.1.2 011005 P112

14,746,000

・ 10,449 ・ 2,593

・ 4,297 ・ 12,153

・ ・

・ ・

10.1.2 011006 P113

241,643

・ 2 ・ 242

・ 200 ・

・ 39 ・

・ ・

(款) 10 教 育 費

主な経費 主な財源内訳

消耗品費 (使)教員住宅使用料

修繕料

下水道受益者負担金

就園奨励費 (国)幼稚園就園奨励費

坂城幼稚園補助金 一般財源

事 業 名  教員住宅管理事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  教育文化課 学校教育係

事業概要

 教員住宅の維持管理に関する、修繕料、消耗品費等○南日名教員住宅木造2階建1棟3戸○中川原教員住宅木造2階建1戸○山金井教員住宅木造平屋建1棟2戸○村上教員住宅木造平屋建1戸

中国教育交流補助金 一般財源

国際交流村補助金

事 業 名  私立幼稚園補助事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  教育文化課 学校教育係

事業概要

 坂城町に住所を有し私立幼稚園に通う園児の就園奨励費の支給を行った。○幼稚園就園奨励費 国の補助基準(補助率1/3以内)により幼稚園就園奨励費を交付。 (対象者91名)

坂城幼稚園の振興補助、運営費及び給食費に対する補助事業○坂城幼稚園補助金   (内訳) 振興補助、運営費補助、給食費補助

主な経費 主な財源内訳

事 業 名  小中学生国際交流事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  教育文化課 学校教育係

事業概要

○中国上海市嘉定区との教育交流事業(小学生)    坂城町と友好関係にある中国上海市嘉定区、実験小学校との教育交流を通して、国際理解を深め、  豊かな国際感覚を磨いた。(平成20年から実施し、平成26年度は11名の児童を派遣)○国際交流村事業(小学生)   国際交流村事業への補助として、小学生を対象に、1泊2日で、外国人講師等との交流を通して、自  分の考えを説明したり、外国の文化や言葉を理解しながら、コミュニケーション能力の育成を図った。  (平成17年から実施し、平成26年度は小学生26名(5年生14名 6年生12名)が参加)

主な経費 主な財源内訳

87

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(単位:千円)

10.1.2 011007 P113

2,042,793

・ 1,396 ・ 2,043

・ 184 ・

・ 216 ・

・ ・

10.1.2 011008 P113

3,192,756

・ 3,095 ・ 3,193

・ 42 ・

・ 46 ・

・ ・

10.1.2 011042 P113

7,570,750

・ 7,571 ・ 7,571

・ ・

・ ・

・ ・

(款) 10 教 育 費

事業概要

○発達障害など配慮が必要な児童・生徒などへの支援を行った。  また、医療ケアの必要な児童に看護師を配置して支援を行った。 ・学力向上・学習習慣形成支援(南条小、坂城小、村上小) ・外国籍児童生徒自立支援(坂城小) ・フレンドリールーム支援(坂城中) ・看護師雇用による児童支援(村上小)

主な経費 主な財源内訳

臨時職員賃金 一般財源

事業概要

○登校が困難な児童生徒が大峰教室(適応指導教室)への通室により不安や悩みを和らげ安心して過ごしながら、自立や社会性、学習意欲等を育て集団生活への適応を促し、学校生活に復帰できるよう、学習指導、面接相談、電話相談、家庭訪問、学校訪問等を行った。指導員1名、補助指導員1名。

主な経費 主な財源内訳

臨時職員賃金 一般財源

消耗品費

通信運搬費

事 業 名  児童生徒支援事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  教育文化課 学校教育係

事業概要

  小学校2年生以上の児童・生徒の学力調査を行い、テスト結果を分析し、児童生徒の学力向上を図った。小学校4年生以上の児童・生徒の体力調査を行い、体力の向上を図った。  また、児童・生徒の学校生活を送る上での意欲、満足度を測定するためのQUテストを実施し、クラスの状態を分析し、学級集団力の向上を図った。

主な経費 主な財源内訳

委託料(学力テスト) 一般財源

委託料(体力テスト)

委託料(QUテスト)

事 業 名  問題を抱える子ども等自立支援事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  教育文化課 学校教育係

事 業 名  学力向上事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  教育文化課 学校教育係

88

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(単位:千円)

10.2.1 011011 P114

22,288,663

・ 8,634 ・ 3,600

・ 1,047 ・ 18,689

・ 3,994 ・

・ 4,709 ・

10.2.1 011017 P114

508,484,500

・ 6,912 ・ 95,075

・ 496,520 ・ 5,000

・ 5,053 ・ 238,900

・ ・ 169,400

・ ・ 110

10.2.2 011021 P115

11,549,800

・ 1,158 ・ 11,550

・ 3,397 ・

・ 1,374 ・

・ 1,504 ・

(款) 10 教 育 費

事業概要

 学校校舎・施設等の維持管理を行い、より良い教育環境の整備を行った。 主なものは、校舎の電気・水道の光熱水費、灯油・ガス等の燃料費、し尿浄化槽・警備保障・電気保安業務・消防用設備等の管理委託、庁務業務委託、児童の検診等の学校医への報酬、複写機賃借料等

主な経費 主な財源内訳

一般財源

光熱水費

設備等管理委託

庁務業務委託

事業概要

○南条小学校建設に係る監理委託及び建設工事等を実施した。

主な経費 主な財源内訳

監理委託 (国)学校施設環境改善交付金

工事請負費 (国)がんばる地域交付金

(起)学校教育施設等整備事業債

一般財源

事 業 名  南条小学校管理費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  南条小学校

事業概要

○小学校図書館司書給与及び共済費(常勤的非常勤職員給与2名)○小学校英語指導講師の業務委託料、パソコンの保守委託料、・体育館非構造部材調査委託料等○校舎等改修工事・村上小学校 体育館放送設備改修工事・プール濾過機修繕工事・坂城小学校 北棟3階トイレ改修工事

主な経費 主な財源内訳

職員等人件費 (国)がんばる地域交付金

情報機器等保守委託料 一般財源

外国語指導講師等委託料

校舎等改修工事

事 業 名  南条小学校建設事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  教育文化課 学校教育係

事 業 名  小学校総務一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  教育文化課 学校教育係

用地代 (繰)文教施設整備基金繰入金

燃料費

89

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(単位:千円)

10.2.3 011022 P116

5,927,403

・ 2,101 ・ 44

・ 770 ・ 89

・ 2,558 ・ 10

・ ・ 5,784

・ ・

10.2.4 011025 P116

12,490,267

・ 1,163 ・ 12,490

・ 3,303 ・

・ 1,239 ・

・ 1,678 ・

10.2.5 011026 P118

4,398,716

・ 1,568 ・ 173

・ 675 ・ 51

・ 1,681 ・ 10

・ ・ 4,165

(款) 10 教 育 費

決 算 額 円  担 当 係  坂城小学校

事業概要

 主に児童の教科学習のため、教材、教材用備品等の整備を行った。 学級数14学級、児童数273名 主なものは、プリンタ印刷機等のインク・トナー・コピー用紙等の消耗品費、国語・算数等教科の教材、行事用品、理科教育振興事業に係る理科教材備品、ICT活用のための教材備品、児童用図書の購入等。 経済的理由により就学が困難な児童に対する学用品費、学校給食費などの就学援助費(対象者21名)と特別支援教育児童への就学奨励費(対象者12名)を支給した。

主な経費 主な財源内訳

消耗品費 (国)就学援助費等

教材用備品 (国)理科設備整備補助金

就学援助費等 (寄)教育振興費寄附金

一般財源

決 算 額 円  担 当 係  坂城小学校

事業概要

 学校校舎・施設等の維持管理を行い、より良い教育環境の整備を行った。 主なものは、校舎の電気・水道の光熱水費、灯油・ガス等の燃料費、飲料水槽・警備保障・電気保安業務・消防用設備等の管理委託、庁務業務委託、児童の検診等の学校医への報酬、複写機賃借料等

主な経費 主な財源内訳

燃料費 一般財源

光熱水費

設備等管理委託

庁務業務委託

事 業 名  坂城小学校教育振興費  予算科目・事業通番

事業概要

 主に児童の教科学習のため、教材、教材用備品等の整備を行った。 学級数14学級、児童数378名 主なものは、プリンタ・印刷機等のインク・トナー、コピー用紙等の消耗品費、国語・算数等教科の教材、行事用品、理科教育振興事業に係る理科備品、国語・家庭科・音楽・ICT活用のための教材備品、児童図書の購入等。 経済的理由により就学が困難な児童に対する学用品費、学校給食費などの就学援助費(対象者37名)と特別支援教育児童への就学奨励費(対象者3名)を支給した。

主な経費 主な財源内訳

消耗品費 (国)就学援助費等

教材用備品

就学援助費等

一般財源

事 業 名  坂城小学校管理費  予算科目・事業通番

事 業 名  南条小学校教育振興費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  南条小学校

(国)理科設備整備補助金

(寄)教育振興費寄附金

90

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(単位:千円)

10.2.6 011031 P118

10,502,511

・ 721 ・ 511

・ 3,112 ・ 9,992

・ 1,108 ・

・ 1,631 ・

10.2.7 011032 P119

2,363,773

・ 1,175 ・ 113

・ 386 ・ 27

・ 498 ・ 10

・ ・ 2,214

10.3.1 011035 P120

6,510,600

・ 1,581 ・ 6,511

・ 3,994 ・

・ 450 ・

・ 486 ・

(款) 10 教 育 費

情報機器等保守委託料

調査等委託料

一般財源

事 業 名  中学校総務一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  教育文化課 学校教育係

事業概要

○体育館入口床修繕、高圧気中ケーブル修繕等○中学校英語指導講師の業務委託料、パソコンの保守委託料、体育館非構造部材調査委託料等

主な経費 主な財源内訳

修繕料 一般財源

外国語指導講師等委託料

事 業 名  村上小学校教育振興費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  村上小学校

事業概要

 主に児童の教科学習のため、教材、教材用備品等の整備を行った。 学級数10学級、児童数187名 主なものは、プリンタ印刷機等のインク・トナー・コピー用紙等の消耗品費、セーフティマット(体育)・磁化用コイル(理科)・児童用図書等の教材用備品 経済的理由により就学が困難な児童に対する学用品費、学校給食費などの就学援助費(対象者5名)と特別支援教育児童への就学奨励費(対象者8名)を支給した。

主な経費 主な財源内訳

消耗品費 (国)就学援助費等

教材用備品 (国)理科設備整備補助金

就学援助費等 (寄)教育振興費寄附金

決 算 額 円  担 当 係  村上小学校

事業概要

 学校校舎・施設等の維持管理を行い、より良い教育環境の整備を行った。 主なものは、校舎の電気・水道の光熱水費、灯油・ガス等の燃料費、消防用設備、警備保障、電気保安業務の設備等管理委託、庁務業務委託、下水道受益者負担金、児童の検診等の学校医への報酬、複写機賃借料等

主な経費 主な財源内訳

燃料費 (諸)太陽光発電電気料

光熱水費 一般財源

設備等管理委託

庁務業務委託

事 業 名  村上小学校管理費  予算科目・事業通番

91

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(単位:千円)

10.3.2 011037 P120

24,544,663

・ 3,914 ・ 24,545

・ 9,008 ・

・ 1,969 ・

・ 1,572 ・

・ ・

・ ・

10.3.3 011038 P121

10,466,171

・ 2,002 ・ 345

・ 1,410 ・ 171

・ 6,245 ・ 20

・ ・ 9,930

・ ・

・ ・

消耗品費 (国)就学援助費等

教材用備品 (国)理科設備整備補助金

就学援助費等 (寄)教育振興費寄附金

(款) 10 教 育 費

光熱水費

設備等管理委託

事 業 名  中学校教育振興費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  坂城中学校

事業概要

 主に生徒の教科学習のため、教材、教材用備品等の整備を行った。 ・学級数16学級、生徒数413名 主なものは、プリンタ印刷機等のインク・トナー・コピー用紙等の消耗品費、個別式知能検査機器(特別支援教育)、大型立体模型(数学)、理科実験用具などの教材用備品 経済的理由により就学が困難な生徒に対する学用品費、学校給食費などの就学援助費(対象者55名)と特別支援教育生徒への就学奨励費(対象者12名)を支給した。

主な経費 主な財源内訳

事 業 名  中学校管理費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  坂城中学校

事業概要

 学校校舎・施設等の維持管理を行い、より良い教育環境の整備を行った。 主なものは、電気・水道等の光熱水費、図書館司書講師及び事務員の賃金、電気保安業務・消防用設備・警備保障等の設備等管理委託、庁務業務委託、生徒の検診等の学校医への報酬、複写機賃借料等

主な経費 主な財源内訳

賃金 一般財源

庁務業務委託

一般財源

92

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(単位:千円)

10.4.1 011051 P122

・ 65,494 ・ 160

・ 452 ・ 9

・ 1,586 ・ 68,529

10.4.1  011052 P123

・ 457 ・ 6

・ 87 ・ 1,309

・ 306 ・

・ 200 ・

10.4.2 011053 P124

7,997,009

・ 2,442 ・ 7,997

・ 238 ・

・ 2,009 ・

・ 2,183 ・

決 算 額 円  担 当 係  教育文化課 公民館

事業概要

 公民館の運営及び分館活動の推進に関する経費。役員報酬(本館及び分館)、本館諸経費、分館活動費の補助、更埴公民館運営協議会への負担金。

主な経費 主な財源内訳

公民館長副館長(報酬) 一般財源

本館専門部員等(報酬)

分館役員(報酬)

分館活動費補助金

決 算 額 1,315,188円  担 当 係  教育文化課 生涯学習係

事業概要

 文化の館の維持管理及び貸し館業務、春の合同お茶会等の事業運営を行った。

主な経費 主な財源内訳

光熱水費 (使)文化の館使用料

庭木手入 一般財源

警備委託等

駐車場借上料

事 業 名  公民館一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 68,698,425円  担 当 係  教育文化課 生涯学習係

事業概要

 社会教育委員(6名)の会議等11回、生涯学習審議委員(11名)の会議1回を開催した。 下記の社会教育5団体への補助及び活動支援を行った。8月31日(日)、第2回目のびんぐしの里薪能が開催された。

主な経費 主な財源内訳

職員人件費 (諸)コピー使用料

通信運搬費 (諸)公衆電話通話料取扱料

負担金補助及び交付金 一般財源

事 業 名 文化の館事業  予算科目・事業通番

(款) 10 教 育 費

事 業 名  社会教育総務一般経費 予算科目・事業通番

○補助金交  付  団 体 名 補助額(単位:千円)

文化協会 850婦人会 80千曲川坂城陣太鼓保存会 130坂城町PTA連合会 9第2回坂城びんぐしの里薪能実行委員会 500

○利用状況

使用団体等 回数 人数(人)

文化講座 43 317

社会教育団体等 29 190

お茶会等事業 6 350

合 計 78 857

93

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(単位:千円)

10.4.2 011054 P125

3,277,403

・ 1,225 ・ 451

・ 111 ・ 2,826

・ 220 ・

・ 882 ・

10.4.2 011055 P125

9,508,000

・ 9,508 ・ 9,508

・ ・

・ ・

・ ・

体育事業参加賞等

事 業 名  分館施設整備補助事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  教育文化課 公民館

事業概要

 公民館活動の拠点となる分館等の施設整備補助事業を推進し、地域住民が集える拠点づくりを図った。

主な経費 主な財源内訳

分館等施設整備事業補助金 一般財源

事 業 名  各種公民館事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  教育文化課 公民館

事業概要

 文化・芸術等生涯学習に関する事業及び健康・体力の増進に関する事業を推進した。

主な経費 主な財源内訳

講座等講師謝礼 (諸)講座等受講料

文化事業参加賞等 一般財源

成人式記念品

(款) 10 教 育 費

○参加状況

事業名 参加者等 事業名 参加者等

文化講座開設(13教室) 延べ2,500名 第38回春のスポーツ大会 26分館(ソフト)

リトミック教室 親子8組 (ソフトボール・ビーチボール) 24分館(ビーチ)

第36回納涼音楽会 300名 第54回町民運動会 26分館

第59回成人式 126名 第28回分館対抗球技大会

第43回文化祭 2,500名 (スマイルボーリング)

第48回席書大会・書初展 124点 公民館報発行 年間3回

子ども茶の湯教室 18名

27分館

○内 訳

分館名 整 備 内 容 補助額(円)

小網 公民館の玄関にスロープ設置 475,000

町横尾 公民館の耐震補強 他 7,189,000

入横尾 公民館の下水道接続及びトイレ改修 1,107,000

苅屋原 公民館の水道引き込み(現在井戸) 232,000

新地 公民館の屋根、軒・団地集会所の窓修繕 358,000

上平 上平児童館の放送設備 147,000

94

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(単位:千円)

10.4.3 011061 P125

19,713,921

・ 7,387 ・ 4

・ 1,206 ・ 45

・ 1,356 ・ 17

・ 3,600 ・ 14

・ ・ 19,634

(参 考)

光熱水費 (諸)自動販売機電気料等

館内清掃等委託 (諸)カード再発行料

一般財源

(款) 10 教 育 費

事 業 名  図書館一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  教育文化課 図書館

事業概要

 高度情報化の進展や生涯学習の意欲の高まりなど、大きく変化する社会の中で、学校図書館との連携を密にし、総合的な学習及び調べ学習の充実ならびに図書館相互の検索、予約、貸出、返却、蔵書点検、レファレンスサービス等の充実を図った。

主な経費 主な財源内訳

臨時職員賃金 (諸)コピー料

(諸)講座受講料図書購入費

○ さかきふれあい大学(としょかん講座)

講座名 参加者 回数

寺子屋めぐり講座 40 3

点字・点訳講座 209 19

○ おはなし会   27回(延べ参加者226名)

○ サークル援助・・・ももたろうの会、かぐや姫  

○ 図書館整備事業

①受入図書冊数 2,707冊

②除籍冊数 952冊

(小・中学校73冊、保育園64冊、児童館73冊、お話しの会ほか4団体158冊譲渡) 

③年度末蔵書数 117,436冊

  一般図書 74,306冊、児童図書 26,598冊、郷土図書 8,501冊、

  参考図書  2,522冊、紙芝居 707冊、雑誌 4,802冊

④受入雑誌種類 46種

○ 図書館利用状況

※ 学習室利用者数 (人)

小学生 中学生 高校生以上 計

男 7 265 742 1,014

女 56 276 571 903

合計 63 541 1,313 1,917

※ 利用者数

人数

成人 11,014

児童 1,802

合計 12,816

※一日平均図書館利用者数 46人 本年度開館日数  278日

冊数

33,641

児童向図書 26,495

60,136

※ 図書貸出冊数

成人向図書

合計

※一日平均貸出冊数  216.3冊 年間町民一人当たり  3.8冊

相互貸借 借受 24冊 貸出 13冊

複写サービス 複写枚数 479枚 徴収料金 4,790円

レファレンス 口頭 80件 電話 14件

95

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(単位:千円)

10.4.3 011062 P126

7,246,787

・ 3,432 ・ 7,247

・ 1,225 ・

・ 2,590 ・

10.4.4 011065 P126

4,412,079

・ 1,708 ・ 15

・ 755 ・ 85

・ 598 ・ 4,312

・ ・

決 算 額 円  担 当 係  教育文化課 文化財係

事業概要

 県並びに町指定文化財及び埋蔵文化財の保護・保存を推進するとともに、文化財保護審議会を開催し、地域における貴重な文化財の保護に努めた。 文化財保護団体等に助成を行い、文化財の保護意識の向上や伝統芸能の保存・継承に努めた。 また、古文書について目録の作成を行った。

主な経費 主な財源内訳

臨時職員等賃金 (使)文化財施設使用料

警備委託等・清掃委託

文化財保存団体等補助金 一般財源

(諸)書籍等売払

決 算 額 円  担 当 係  教育文化課 図書館

事業概要

 上田地域公共図書館情報ネットワークシステム事業【構成市町村等:坂城町・上田市(情報ライブラリー・丸子図書館・真田図書館・創造館分室・塩田公民館・武石公民館図書室)東御市・長和町・青木村・長野大学】を推進した。

主な経費 主な財源内訳

委託料 一般財源

機器賃借料

ネットワークシステム化共通経費

事 業 名  文化財保護一般経費  予算科目・事業通番

(款) 10 教 育 費

事 業 名  図書館ネットワークシステム事業  予算科目・事業通番

坂城小学校 1,226冊

村上小学校 1,249冊

南条小学校 760冊

坂城中学校 21冊

学校ネットワーク利用 学校(4校)貸出冊数3,256冊

上田市 東御市 青木村 長和町 合計

他館への貸出冊数 3,170 732 229 111 4,242

他館から借入冊数 3,135 1,216 359 197 4,907

○ エコール実務担当者会議  11回11回

 加入率 54.0%     (平成27年3月現在人口 15,631人)

 登録者平成7年12月1日からのエコール利用者カード 8,448人

宮入小左衛門行平刀匠 120

○文化財保存団体等への補助金 (単位:千円)

四ツ屋文化財保存会他5団体 258

自在神社太々神楽保存会他10団体 220

96

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(単位:千円)

10.4.4 011066 P128

3,637,347

・ 566 ・ 176

・ 2,475 ・ 3,461

・ 224 ・

・ ・

10.4.4 011068 P128

2,007,696

・ 94 ・ 1,000

・ 227 ・ 1,008

・ 917 ・

・ 589 ・重機等借上料

事 業 名  埋蔵文化財発掘調査事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  教育文化課 文化財係

事業概要

 埋蔵文化財包蔵地内で実施される各種開発事業において、試堀調査や立会調査を行い遺跡の発掘・保護に努めた。 これまでに出土した、貴重な金属品の保存処理を委託により実施した。

主な経費 主な財源内訳

作業員賃金 (国)国宝重要文化財等保存整備費補助金

印刷製本費 一般財源

保存処理委託

決 算 額 円  担 当 係  教育文化課 文化財係

事業概要

 常設展示として1階に村上義清を主体とした「信濃村上氏関連」の展示、2階に「坂木宿」及び「和算」の展示を行った。 坂城古雛まつり実行委員会が主催する、恒例となった「古雛まつり」(2月21日~4月5日)を行った。 写真パネルにより、坂城町の昭和初期風景の企画展示を実施するとともに、長屋門において、昔の農家の生活に関する民具の展示を実施した。

主な経費 主な財源内訳

光熱水費 (使)坂木宿ふるさと歴史館使用料

管理業務委託料 一般財源

警備委託

(款) 10 教 育 費

事 業 名  坂木宿ふるさと歴史館管理一般経費  予算科目・事業通番

308 日3,890 人○平成26年度開館日数入場者数

5 箇所 32 箇所○試掘調査 立会調査

①田町遺跡群        A=780㎡  住居跡、土坑、遺物の確認②上五明条里水田址     A=108㎡  住居跡・土坑の確認③廻り目遺跡ほか2遺跡  A=656㎡  遺構・遺物の確認なし

込山遺跡群ほか 31遺跡 開発面積 A= 36,904㎡

○金属品保存処理委託

青木下遺跡出土品: 鉄鏃 6点、鋤先 1点、鉄製品 1点、不明銅製品 2点

308 日

3,890 人

○開館状況

開館日数

入場者数

97

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(単位:千円)

10.4.4 011088 P129

6,542,767

・ 2,530 ・ 6,543

・ 1,100 ・

・ 570 ・

・ 1,950 ・

・ ・

10.4.5 011080 P129

927,726

・ 75 ・ 928

・ 285 ・

・ 197 ・

・ 199 ・

・ ・

重機借上料等

事 業 名 資料館管理一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  教育文化課 図書館

事業概要

 県宝である格致学校を利用し、「福沢諭吉と坂城町」と題した、町の歴史を勉強するための講演会を実施した。 また、図書館まつりとの連携を図る中で、パネル展を開催し多くの町民に文化遺産をPRした。

主な経費 主な財源内訳

印刷製本費 一般財源

警備委託料

生垣手入等委託

作業委託

施設備品

事 業 名  大木久保遺跡Ⅱ発掘調査事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  教育文化課 文化財係

事業概要

 南条小学校改築事業に伴い、建設予定地となる校庭において、埋蔵文化財発掘調査を実施した。

主な経費 主な財源内訳

作業員等賃金 一般財源

測量委託ほか

(款) 10 教 育 費

調査面積調査期間

○大木久保遺跡Ⅱ発掘調査

約 1,800㎡平成26年度

平成26年4月~6月

発掘結果 住居址19、土坑・ピット176基

○見学者数

人 数

231

49

280合  計

パネル展見学者

展示見学者

98

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(単位:千円)

10.4.6 011081 P130

13,431,359

・ 1,692 ・ 1,605

・ 3,925 ・ (諸)自動販売機電気料等 185

・ 737 ・ 11,641

・ 6,412 ・

・ ・

・ ・

10.4.7 011085 P130

1,709,836

・ 88 ・ 1,710

・ 1,500 ・

・ ・

・ ・

青少年を育む町民会議補助金

文化センター管理業務

事 業 名  青少年育成一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  教育文化課 生涯学習係

事業概要

 坂城町青少年を育む町民会議への補助及び青少年向けの事業の開催により、地域全体としての青少年の育成に努めた。

○子ども会リーダー研修会の開催○青少年健全交流(ウォークラリー)大会○坂城町PTA連合会研究集会を共催○映画「じんじん」上映会の開催○青少年を育む町民会議補助金の交付 

主な経費      主な財源内訳

講師等謝礼 一般財源

事 業 名  文化センター管理一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  教育文化課 生涯学習係

事業概要

 快適で利用しやすい施設運営に努めた。

主な経費 主な財源内訳

燃料費 (使)文化センター・文化施設使用料

光熱水費

修繕費 一般財源

(款) 10 教 育 費

○利用状況

昼間 夜間

20,960 1,240 619 621

利用者総数 使用総件数使用時間帯区分

99

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(単位:千円)

10.4.9 011091 P131

3,765,484

・ 888 ・ 244

・ 660 ・ 60

・ 994 ・ 6

・ 907 ・ 3,455

出演料(演奏会委託) (諸)冊子等売払

講座運営委託 一般財源

(款) 10 教 育 費

事 業 名  生涯学習推進事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  教育文化課 生涯学習係

事業概要

 生涯学習を推進するため、町民の意見や要望を取り入れながら、住民に様々な学習の機会と情報を提供し、「いつでも、どこでも、だれでも」をキャッチフレーズとして「さかきふれあい大学」を運営した。その中で、教養講座・専門講座・人財バンク・出前講座等の事業を行った。また、長野大学坂城町講座や埼玉工業大学坂城町講座、ICT講座の運営を行った。

主な経費 主な財源内訳

講師等謝礼 (諸)チケット代

印刷製本費 (諸)講座受講料

テ ー マ 講 師 開催日時 場 所 受講者数

1 長野県に暮らして 浅 田 次 郎   6月22日(日) 文化センター 320

2 クラシックコンサート 海野幹 雄他 10月25日(土) 文化センター 200

3 幸せに生きるための秘訣 鈴 木 秀 子 11月 1日(土) 文化センター 180

4 目が見えないこれが私の個性です 田 中 玲 子 11月29日(土) 文化センター 130

5 歴史セミナー 町 学 芸 員   2月 1日(日) 文化センター 100

○  ライフ・ステージエコー2015  202名

○ 小中学生のICT講座開催  24名

テーマ 講 師 開催日時 場 所 受講者数

1 気にかけよう「心」の健康 稲木康 一郎   7月10日(水) B.I プラザ 7

2 「楽しいバレーボール」 野 口 京 子 10月 8日(水) 文化センター体育館 40

3 発達障害の理解と支援 杉 浦 徹 10月 9日(木) B.I プラザ 11

4 企業は地域づくりから 河 野 良 治 10月14日(火) B.I プラザ 3

5 現代中国を理解するポイント 塚 瀬 進 11月12日(水) B.I プラザ 5

テーマ 講 師 開催日時 場 所 受講者数

ゲルマニウムラジオを作ろう 古 谷 清 蔵

◎さかきふれあい大学

○ 教養講座

○ 専門講座   14講座開講

  3月28日(土) 文化センター 50

○ 人財バンク登録者 85名(15分類)

○ 出前講座   要請12件

○ 埼玉工業大学坂城町講座

○ 長野大学坂城町講座

1

100

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(単位:千円)

10.5.1 011092 P131

3,620,528

・ 846 ・ 3,621

・ 583 ・

・ 178 ・

・ 1,200 ・

10.5.1 011093 P132

929,374

・ 622 ・ 584

・ 162 ・ 345

・ 123 ・

・ ・

指導員謝礼 (諸)スポーツ教室等参加費

車借上料 一般財源

リフト等使用料

大会競技役員・指導員等謝礼

町体育行事保険料

スポーツ団体等補助金

事 業 名  各種スポーツ教室開設事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  教育文化課 生涯学習係

事業概要

 町民がスポーツに親しみながら、健康増進や体力の向上が図られるよう、幼児と保護者、高齢者、一般など幅広い対象者への各種スポーツ教室を開設した。

主な経費 主な財源内訳

(款) 10 教 育 費

事 業 名  保健体育総務一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係 教育文化課 生涯学習係

事業概要

 町民の健康づくり、体力向上及び地域コミュニティーの振興を図るため、スポーツ大会を実行委員会形式により開催した。 スポーツ推進委員に10名を委嘱し、町民のスポーツ推進に関する指導、行事等の運営等を行った。 スポーツ団体の育成支援を行うため、坂城町体育協会や坂城町スポーツ少年団への補助を行った。

主な経費 主な財源内訳

スポーツ推進委員報酬 一般財源

○主なスポーツ行事

356 名

456 名

1,614 名

事  業  名 参加者数

第44回元旦マラソン大会

高齢者月例交歓会マレットゴルフ

スマイルボウリング

○補助金 (単位:千円)

団  体  名 補助金額

坂 城 町 体 育 協 会 740

坂城町スポーツ少年団 460

○参加者数

14人

キッズスポーツ教室

スキー・スノーボード教室

だれでもスポーツ教室

スケート教室

教   室   名 参加人員

延べ 670人

65人

延べ 973人

101

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(単位:千円)

10.5.1 011094 P132

7,265,231

・ 585 ・ 779

・ 3,333 ・ 6,486

・ 1,866 ・

・ 421 ・

10.5.2 011095 P133

1,195,572

・ 40 ・ 1,196

・ 634 ・

・ 98 ・

・ 229 ・

事業概要

 武道による青少年の心身の鍛錬の場として活用されるよう努めると共に、健康増進等の目的のためにも多くの町民が利用出来るよう努めた。

主な経費 主な財源内訳

一般財源

光熱水費

修繕料

浄化槽・防火設備点検委託費

指導員等賃金

 文化センター体育館・グラウンド、運動場等、マレットゴルフ場などの社会体育施設及び各小中学校の体育館・グラウンドを貸出し、町民がスポーツに親しむ場の提供を行った。

主な経費 主な財源内訳

体育施設整備委託

体育施設用地借上料 一般財源

体育施設改修等工事

施設補修用材料

事 業 名 武道館管理一般経費  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  教育文化課 生涯学習係

(使)体育施設使用料

(款) 10 教 育 費

事 業 名 体育施設整備事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  教育文化課 生涯学習係

事業概要

○各施設の利用状況

使用件数 使用件数

628 坂城中学校体育館 323

文化センターグランド 309 坂城町運動公園野球場 68

坂城小学校体育館 243   〃  サッカー場 59

10 鼠橋運動公園マレットゴルフ場 86

南条小学校体育館 188    〃  多目的広場 41

0

村上小学校体育館 383

87

施  設  名

坂城町体育館

   〃   グランド

   〃   グランド

   〃   グランド

施  設  名

○利用状況

件  数 件  数

6 38

309 51

46 58

36 23

184

29なぎなたスポーツ少年団

坂城陣太鼓

その他

剣道スポーツ少年団

坂城中学校剣道部

坂城高校(太鼓クラブ)

体育協会剣道部

区  分 区  分

極真会館

坂城がんばる空手

体育協会太極拳部

一般団体

102

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(単位:千円)

10.5.3 011096 P134

132,778,750

・ 4,610 ・ 80,767

・ 8,262 ・ 69

・ 80,423 ・ 5

・ 24,754 ・ 51,938

・ ・

事業概要

 栄養バランスのとれた給食により、児童・生徒の心身の健全な発達を促進し、体力及び学力の向上を図った。また、食育を推進し、食や栄養についての研修を行った。これにより町民の食生活の大切さや食への関心、健康づくりへの意識の向上を図った。さらに、地産地消を推進し、子どもたちへ、学校給食に多くの人が携わっていることを知らせ、食べ物や社会への興味・関心・感謝の気持を導いた。 

主な経費 主な財源内訳

燃料費 (諸)給食費納入金

光熱水費 (諸)太陽光発電電気料

賄材料費 (諸)給食センター納入品明細書売払

委託料 一般財源

(款) 10 教 育 費

事 業 名  食育・給食センター運営事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  学校給食センター

○給食実施状況

配食学級数            50 学級

児童生徒職員数          1,346 人

年間給食実施総数       272,815 食

年間給食費          80,767,516 円

1日当たり給食費 小学生  280 円

         中学生 325 円

○会議関係

給食センター運営委員会  2回

給食部会 11回

地産地消推進打合せ会  2回

○視察研修関係

団体名等 団体数 人数

児童・生徒 11 392

保護者 5 104

町民・その他 2 19

103

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(単位:千円)

12.1.1 011201 P135

659,229,499

・ 659,229 ・ 659,229

・ ・

・ ・

12.1.2 011202 P135

85,170,371

・ 85,170 ・ 85,170

・ ・

・ ・

事業概要

 地方債(長期債)に係る元金償還を行い、公債費負担の軽減を図った。

主な経費 主な財源内訳

長期債定期償還元金 一般財源

事 業 名

事 業 名  長期債元金  予算科目・事業通番

(款) 12 公 債 費

 長期債利子  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  総務課 財政係

決 算 額 円  担 当 係  総務課 財政係

事業概要

 地方債(長期債)に係る利子の償還を行った。

主な経費 主な財源内訳

長期債定期償還利子 一般財源

○地方債残高 (単位:千円)

平成25年度末残高 増  減 平成26年度末残高

6,843,871 △ 102,040 6,741,831

(参考) 平成26年度地方債借入状況

地方債区分 事業名 借入額(千円) 摘要

公共事業等債 道路改良事業(A01号線) 4,100 町道A01号線

公共事業等債 橋梁修繕事業 4,000 昭和橋修繕工事等

公共事業等債 道路改良事業(A01号線繰越分) 7,400 町道A01号線

公共事業等債 橋梁修繕事業(繰越分) 800 幸橋修繕工事

学校教育施設等整備事業債 南条小学校建設事業 169,400 南条小学校

臨時財政対策債 371,490

合  計 557,190

104

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(単位:千円)

P145

36,172,450

・ 3,026 ・ 183

・ 1,556 ・ 33,139

・ 1,569 ・ 1,024

・ 1,295 ・ 1,200

・ 有線施設設置移転等工事 2,265 ・ 360

・ 5,000 ・ 1,215

・ 設備基金積立金 11,627 ・

・ ・

・ ・

◎ 特 別 会 計

会 計 名  有線放送電話特別会計  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  企画政策課 まち創生推進室

事業概要

 有線放送電話事業の円滑な運営を図るとともに、施設の維持管理を行い、電話機能、放送機能を利用した情報提供や各種サービスを行った。

○利用状況(平成27年3月31日現在) ① 加入回線数  2,961回線(加入率48.7%) ②ページング放送 ・グループ放送登録数  グループ数:28グループ 登録加入者数:865人             ・放送回数(平成26年度):477回(地区別放送) ③インターネット利用状況(平成27年3月31日現在)              ・ADSL(高速):211件(インフォバレー :111件、ジャニス: 100件)

○有線放送企画委員会   有線放送企画委員(5名)の協力を得ながら、住民参加による番組づくりを実施した。

○有線放送電話加入推進キャンペーン   若者世帯の新規加入等、利用者層の拡大を図るため、加入推進キャンペーンを実施した。 ・実施期間:平成26年4月~9月・内容:加入金32,000円を無料(工事費は自己負担) ・新規加入者数(平成26年度実績)   年間10件 (うち臨時3件)加入

○新コミュニケーション通信施設導入事業に向けた施設整備の方向性検討

主な経費 主な財源内訳

光熱水費 (負)加入金・工事費負担金

設備保守点検 (使)有線放送電話使用料・手数料

電力柱等共架料 (財)財産収入

電柱敷地等借上料 (繰)繰入金

(繰)繰越金

(諸)預金利子・雑入人件費負担金

105

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(単位:千円)

P163

1,673,683,008 円

・ 1,025,199 ・ 337,444

・ 15,625 ・ 305,911

・ 120,314 ・ 134,718

・ 9 ・ 583,874

・ 86,157 ・ 150,114

・ 206,184 ・ 68,923

・ 164,443 ・ 69,307

税未納者に対し26年度末現在で資格証明書5件、短期証59件の交付を行っている。

 また、出産育児一時金の支給は6件、葬祭費の支給は21件、人間ドック委託補助は、405件となって

いる。

 国保では、平成20年度から実施されている特定健診・特定保健指導により生活習慣病の予防や被

保険者の自主的な健康増進の取り組みの支援、重症化予防を図ることにより、国保財政の安定化に

向けて医療費の適正化を進め、また保険税の収納率向上に努めている。

                                                         (単位:千円)

◎ 特 別 会 計

事 業 名  国民健康保険特別会計  予算科目・事業通番

決 算 額  担 当 係  福祉健康課 保険係

事業概要

 平成26年度の国保加入状況は、年度平均で世帯数が2,272世帯、被保険者数が3,914人であり、

全世帯数に対する加入率は37.4%、町民全体に対する加入率は25.0%となっている。

主な経費 主な財源内訳

療養給付費 国民健康保険税

療養費 国庫支出金

高額療養費 療養給付費交付金

老人保健拠出金等 前期高齢者交付金

介護納付金 共同事業交付金

後期高齢者支援金等 県支出金

共同事業拠出金 繰入金

 65歳以上の高齢者は1,796人、うち70歳以上の高齢被保険者数は918人とそれぞれ全体の45.9%、

23.5%を占め、被保険者の高齢化が医療給付費等の増加に大きく影響を及ぼしている。

 療養給付費、療養費、高額療養費の保険者負担額は、平成26年度総額で1,161,138,838円となっ

ており、制度別の内訳では、一般被保険者分が1,059,711,806円、退職分が101,427,032円となって

いる。

 一方、歳入の中心である保険税の現年分の収入済額は320,885,706円で、徴収率は96.4%となっ

ている。

 医療給付分の収入済額は224,185,090円で、徴収率96.6%、支援金分の収入済額は69,687,382円

で、徴収率96.5%、 介護納付金分の収入済額は27,013,234円で、徴収率94.2%となっており、保険

区分

国保税 現年度分 滞繰分 現年度分 滞繰分 現年度分 滞繰分 合計

全体 332,892 96,940 320,886 16,559 96.4% 17.1% 78.5%

一般分 299,076 89,107 287,781 15,083 96.2% 16.9% 78.0%

退職分 33,816 7,833 33,105 1,476 97.9% 18.8% 83.0%

調定額 収入済額 収納率

106

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(単位:千円)

P191

3,113,974

・ 1,407 ・ 3,059

・ 1,607 ・ 63

・ ・ 14

P207

726,345,210

・ 7,387 ・ 91,256

・ 73,561 ・ 126,324

・ 294,596 ・ 351

・ 11,150 ・ 20,000

・ 239,053 ・ 58,000

・ 99,726 ・ 260,860

・ 872 ・ 34,974

・ ・ 11,906

・ ・ 45,400

・ ・ 99,700(起)繰越分下水道事業債

総務管理費(受益者負担金前納付報奨金他) 下水道受益者負担金

施設管理費(上流処理区維持管理負担金他) 下水道使用料

会 計 名  同和地区住宅新築資金等貸付事業  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係  企画政策課 人権・男女共生係

事業概要 同和対策特別措置法に基づく環境改善事業の一環として、平成8年度まで実施した老朽住宅の改築等を促進するための住宅新築資金等貸付事業の償還事務を行った。

○平成 26年度償還件数   ・住宅新築資金    6件   ・宅地取得資金    1件 

主な経費 主な財源内訳

公債費 (諸)貸付金元利収入

一般会計繰出金

公共下水道事業費 手数料

流域下水道事業費 (国)汚水処理施設整備交付金

公債費(元金) (国)繰越分汚水処理施設整備交付金

決 算 額 円

繰越金

雑入(上流処理区維持管理負担金返還金他)

(起)下水道事業債

◎ 特 別 会 計

 担 当 係  建設課 下水道係

事業概要

  公共下水道は、平成12年10月1日の一部供用開始から、平成26年度末で、全体計画面積614haのうち整備面積は464haに達し、南条は金井地区の整備に着手し、網掛、上平地区は整備がほぼ完了をし、整備面積の進捗率は76%となり、下水道の普及率は72%で11,272人が使用ができる状況となった。水洗化率は75%で8,491人、171事業所が下水道を使用している。  汚水処理を適正に進めていくため、これまで整備した施設の保守点検・維持管理、また、受益者負担金・使用料の賦課・徴収業務を行う。 なお、一部の工区については、繰越をし、通年施工による平準化をし事業進捗を図っている。

 

主な経費 主な財源内訳

(県)貸付事業費

会 計 名  下水道事業特別会計  予算科目・事業通番

公債費(利子) 一般会計繰入金

(繰)繰越金

一般会計繰出金

現年分 滞繰分 現年分 滞繰分 現年分 滞繰分 合計

受益者負担金 91,871 18,017 89,054 2,202 96.93% 12.22% 83.04%

下水道使用料 127,302 3,857 125,681 644 98.73% 16.70% 96.31%

調定額 収入済額 収納率区分

◎起債残高

平成25年度末 増減 平成26年度末

5,501,588 △ 82,953 5,418,635

107

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H25繰越明許費関連下水道事業 (単位:千円)

箇   所 内    容 事業費 H25年度支出済額 H26年度支出済額

 網掛3工区 φ150mm 開削 L=432m 24,915.600 0.000 24,915.600

 網掛4工区 φ150mm 開削 L=256m 13,554.000 0.000 13,554.000

 南条3工区 φ150mm 開削 L=216m 16,178.400 0.000 16,178.400

 南条4工区 φ150~200mm 開削 L=257m 19,332.000 0.000 19,332.000

 上平2工区 φ150mm 開削 L=637m 36,633.600 0.000 36,633.600

 上平3工区 φ150mm 開削 L=639m 35,641.800 0.000 35,641.800

 福沢マンホールポンプその1 マンホールポンプ 1基 10,670.400 0.000 10,670.400

 福沢マンホールポンプその2 マンホールポンプ 1基 9,504.000 0.000 9,504.000

 交付金工事 計 166,429.800 0.000 166,429.800

 単独管渠工事 管渠取出工他 2箇所 1,163.200 0.000 1,163.200

 単独工事 計 1,163.200 0.000 1,163.200

工事請負費 合  計 167,593.000 0.000 167,593.000

 設計施工監理委託 下水道公社委託9箇所 7,285.400 0.000 7,285.400

設計施工監理委託料 合  計 7,285.400 0.000 7,285.400

 実施設計測量委託 南条金井地区の委託 16,000.000 0.000 16,000.000

実施設計測量委託料 合  計 16,000.000 0.000 16,000.000

 地下埋設物移転補償 上水道配水管移設及び布設補償2件 960.946 36.946 924.000

補償費 合  計 960.946 36.946 924.000

H26下水道事業 (単位:千円)

箇   所 内    容 事業費 H26年度支出済額 翌年度繰越額

 南条1工区 φ250~300mm 推進 L=170m 45,792.000 12,240.000 33,552.000

 南条2工区 φ150~200mm 開削 L=250m 18,360.000 0.000 18,360.000

 交付金工事 小計 64,152.000 12,240.000 51,912.000

 単独上平4工区  φ150mm 開削 L=140m 水管橋 L=10m 12,000.000 0.000 12,000.000

 単独上平マンホールポンプ マンホールポンプ 1基 6,804.580 0.000 6,804.580

 単独管渠工事 管渠取出工他 15箇所 5,247.420 5,247.420 0.000

 単独工事 小計 24,052.000 5,247.420 18,804.580

工事請負費 合  計 88,204.000 17,487.420 70,716.580

 設計施工監理委託 下水道公社委託6箇所 8,000.000 2,576.080 5,423.920

設計施工監理委託料 合  計 8,000.000 2,576.080 5,423.920

 実施設計測量委託 南条金井・新地地区他の委託 68,304.800 54,264.800 14,040.000

実施設計測量委託料 合  計 68,304.800 54,264.800 14,040.000

 地下埋設物移転補償 上水道配水管移設及び布設補償2件 20,489.623 678.623 19,811.000

補償費 合  計 20,489.623 678.623 19,811.000

108

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(単位:千円)

 予算科目・事業通番 P225

1,238,368,360 円   担 当 係

要介護度

要支援 1

要支援 2

要介護 1

要介護 2

要介護 3

要介護 4

要介護 5

合  計

主な経費 主な財源内訳

科  目

介護保険料

国庫支出金

支払基金交付金

県支出金

一般会計繰入金

◎ 特 別 会 計

会 計 名  介護保険特別会計

決 算 額  福祉健康課 保険係

地域支援事業 金額(千円)

介護予防事業費 6,796

包括的支援事業・任意事業費 9,757

合   計 16,553

介護サービス等諸費 1,076,037 268,552

介護予防サービス等諸費 39,819 277,907

その他諸費(審査支払手数料) 1,088 349,797

高額介護サービス等費 17,969 173,450

高額医療合算介護サービス等費 2,394 165,248

特定入所者介護サービス等費 46,940

合   計 1,184,247

102人

117人

85人

696人

  

介護保険給付 金額(千円) 金額(千円)

事業概要

急速に進む高齢化社会に対応し、介護が必要な高齢者ができる限り自立して暮らせるよう、平成12年度に介護保険制度が創設され、その後、平成18年度に大幅な制度改正が実施された。 当町における介護保険の運営状況については、受給対象者となる要支援・要介護認定者数は昨年度末に比べ49人増加し、平成27年3月末現在696人で、延べ738件の要介護認定等申請を受け付け、認定調査、主治医意見書の依頼、長野広域連合における審査会の一連の手続を経て、介護度等の審査結果を通知した。 平成26年度の保険給付額は、1,184,247千円で、前年対比5.6%の増となった。その要因は、特別養護老人ホームが新設されたことや、要介護者の増加等に伴うサービス利用の増加によるものと考えられる。 また、地域包括支援センターを拠点として、要支援・要介護の状態とならないよう予防を図るとともに、要支援・要介護となっても地域で安心して暮らせるよう相談や支援を行う地域支援事業も実施している。

人数

54人

67人

150人

121人

要支援1

8% 要支援2

10%

要介護1

21%

要介護2

17%

要介護3

15%

要介護4

17%

要介護5

12%

要支援1

要支援2

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

109

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(単位:千円)

P251

176,141,053

・ 175,086 ・ 135,912

・ 983 ・ 39,038

・ ・ 897

・ ・ 509

・ ・

・ ・

◎ 特 別 会 計

会 計 名 後期高齢者医療特別会計  予算科目・事業通番

決 算 額 円  担 当 係 福祉健康課 保険係

事業概要

 高齢化の進展の中で、高齢者が将来にわたり安心して医療を受けられ、増大する後期高齢者の医療費を安定的に賄うため、「後期高齢者医療制度」が創設された。 後期高齢者医療制度については、県内全市町村が加入する「長野県後期高齢者医療広域連合」が設立され、保険料賦課決定、医療給付等の支払業務を行っている。町では後期高齢者医療特別会計を設置し、保険料の徴収、窓口業務を行い、徴収した保険料を広域連合に納付した。 対象者は、平成27年3月31日現在、75歳以上の者2,495人と、65歳以上75歳未満の重度心身障害者91人、合わせて2,586人となっている。

主な経費 主な財源内訳

後期高齢者医療広域連合納付金 後期高齢者医療保険料

事務費 一般会計繰入金(保険基盤安定分)

一般会計繰入金(事務費分)

前年度繰越金

(単位  円)

現年度分 滞繰分 現年度分 滞繰分 現年度分 滞繰分 合計

特別徴収 92,768,700 0 92,768,700 0 100.0% 0 100.0%

普通徴収 43,174,600 154,800 43,005,600 137,500 99.6% 88.8% 99.6%

計 135,943,300 154,800 135,774,300 137,500 99.9% 88.8% 99.9%

区分調定額 収入済額 収納率

110