33
Sunne kommun Kvartalsrapport 2018-09-30

Sunne kommun · 2018-08-31 13 309 -2 -109 89 2017-08-31 13 331 -27 -242 167 2016-08-31 13 293 -28 -86 199 2015-08-31 ... WSP Sverige AB har utfört en stabilitetsutredning kring Frykensundet

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • Sunne kommun Kvartalsrapport 2018-09-30

  • Innehållsförteckning Sida Översiktlig beskrivning 1 Resultatbudget/prognos 7 Investeringsredovisning 8 Finansiell rapport 9 Kommunledningsstab 10 Samhällsbyggnad 13 Barn och ungas lärande 17 Ungdomars och vuxnas lärande 20 Individstöd 23 Vård och omsorg 26 Överförmyndarnämnden 28 Valnämnden 29 Kommunrevisionen 31

  • Översikt

    Budgetuppföljning per 30 september och helårsprognos år 2018 Med ledning av verksamheternas kvartalsrapporter och prognoser för helåret har kvartalsrapport upprättats. För att få en snabb och aktuell återkoppling till kommunfullmäktige har kommunstyrelsen fått en muntlig rapport av ekonomichefen och verksamhetscheferna vid sammanträdet 2018-10-23.

    Resultat och ställning Rapporten för perioden januari-september 2018 visar ett positivt resultat på 31 mkr vilket är 1 mkr bättre än resultatet för samma period 2017. Resultatet avser bokförda ej periodiserade, kostnader och intäkter vid periodens slut.

    Verksamhetens nettokostnader under perioden januari-september är 567 mkr, en ökning med 16 mkr (2 %) jämfört med samma period i förra året. Personalkostnaderna som är en del av verksamhetens nettokostnader, har ökat med 2,1 %, eller 11 mkr i förhållande till läget i september 2017.

    0

    5

    10

    15

    20

    25

    30

    35

    30/9 2017 31/12 2017 30/9 2018 Prognos2018

    Mkr

    Resultatutveckling

    Periodensresultat

    Balanskravs-resultat

    Personalkostnader, Mkr 2018 Förändring 2017-2018 Kommunledningsstab 24,7 0 % Samhällsbyggnad 61,4 0 % Barns lärande 99,4 0 % Ungdomars och vuxnas lärande 66,5 -3 % Indvidstöd 112,1 3 % Vård och omsorg 141,4 6 % Överförmyndarnämnden 1,7 -51 % Valnämnden 0,3 Inga kostnader 2017 Kommunrevisionen 0,1 34 % Pensionskostnader 20,8 16% 528,4 2 %

    1

  • Skatteintäkter och generella statsbidrag är under perioden 596 mkr, en ökning med 13 mkr eller 2,2 procent mot föregående period. Redovisningen avser utbetalda preliminära skatte- och bidragsintäkter under perioden

    Nettoinvesteringarna till och med september uppgår till 36 mkr (32 mkr 30/9 2017). De största investeringarna är byggnation av förskolan på Torvnäs, renovering av elevhem på Södra Viken och utbyggnad av Parkvillan. Prognosen för investeringarna för helåret är att 78 mkr kommer att förbrukas till årets slut mot budgeterade 104 mkr.

    Kommunens likvida medel är vid periodens utgång 25,0 mkr vilket är 1,2 mkr mindre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Kommunens låneskuld 30 september är 95 mkr vilket är 15 mkr mer än i september 2017.

    Prognos för helåret Prognosen för helåret 2018 pekar mot ett plusresultat med 7,1 mkr vilket är 0,7 mkr sämre än budgeterat men balanskravsresultatet är uppfyllt. Prognosen är 3,5 mkr bättre än vid delåret. Verksamheterna visar totalt på en budgetavvikelse med -3,2 mkr eller 0,4 %. Positiva budgetavvikelser kommer från Kommunledningsstaben, Ungas och vuxnas lärande, Vård och omsorg och Överförmyndarnämnden. Samhällsbyggnad har en budgetavvikelse på -1,4 mkr, Barns lärande -2,7 mkr och Individstöd -6,7 mkr. Detaljer från verksamheterna framgår av respektive verksamhets rapport. Skatteintäkterna beräknas bli något lägre än budgeterat (slutavräkningen i december ger det definitiva utfallet) och de generella statsbidragen beräknas följa budget. I de generella statsbidragen finns även Extra bidrag för välfärdstjänster med 15,1 mkr.

    Mer detaljer finns i verksamheternas redovisningar.

    0102030405060708090

    100

    30/9 2017 31/12 2017 30/9 2018 Prognos 2018

    Mkr

    Nettoinvesteringar

    Invest

    Utrymme förinvest

    2

  • Arbetsmarknad

    Läget på arbetsmarknaden i Sverige ligger på något lägre nivå än för ett år sedan. Totalt i riket var 5,6 % öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd nu i september och motsvarande siffra för Sunne var 3,3 %.

    I Sunne var den öppna arbetslösheten i september 2018, 1,9 % eller 154 personer. I början av året var värdet 2,9 %. I september 2017 var 2,9 % av Sunnes befolkning i arbetsför ålder öppet arbetslösa. Av de 154 personer som var öppet arbetslösa, var 38 st ungdomar mellan 18-24 år. Det är 10 färre än i september 2017.

    0,2

    -1,4

    -2,7

    5,0

    -6,7

    2,0

    0,4

    -8 -6 -4 -2 0 2 4 6

    Mkr

    Prognos budgetavvikelser verksamhetsområden

    Överförmyndarnämnden

    Vård och omsorg

    Individstöd

    Ungdomars och vuxnaslärande

    Barns lärande

    Samhällsbyggnad

    Kommunledningsstab

    0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

    Länet

    Riket

    Sunne

    Länet

    Riket

    Sunne

    Länet

    Riket

    Sunne

    2018

    -09-

    3020

    17-0

    9-30

    2016

    -09-

    30

    Öppet

    Program

    3

  • Befolkning Under årets åtta första månader minskade Sunnes befolkning med 22 personer och folkmängden var sista augusti 13 309. I förhållande till sista augusti 2017 har befolkningen minskat med 22 personer. De budgetramar som finns för 2018, bygger på att vi har ett folkningsunderlag på 13 245 personer den 1 november 2018. Befolkning Födelsenetto

    jan-aug Inflyttningsnetto jan-aug

    Invandringsnetto jan-aug

    2018-08-31 13 309 -2 -109 89 2017-08-31 13 331 -27 -242 167 2016-08-31 13 293 -28 -86 199 2015-08-31 13 188 -40 -45 174

    Födelsetalet för perioden är 112 barn vilket är 29 mer än motsvarande period 2017.

    Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro av sammanlagd arbetstid (procent) 2016-08-31 2016-12-31 2017-08-31 2017-12-31 2018-08-31

    Totalt 4,7 4,9 4,4 4,7 5,1

    Sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd arbetstid för respektive kön (procent)

    2016-08-31 2016-12-31 2017-08-31 2017-12-31 2018-08-31

    Kvinnor 5,0 3,8 5,0 5,2 5,5

    Män 3,7 5,2 2,6 2,9 3,9

    Sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd arbetstid för respektive åldersgrupp (procent).

    2016-08-31 2016-12-31 2017-08-31 2017-12-31 2018-08-31

    29 år och yngre 2,6 3,3 3,0 3,4 3,6

    30-49 år 4,0 4,3 4,2 4,2 4,7

    50 år och äldre 5,8 5,7 5,2 4,7 6,0

    13 425

    13 331 13 331 13 309

    12 90012 95013 00013 05013 10013 15013 20013 25013 30013 35013 40013 450

    1/1 2017 31/8 2017 1/1 2018 31/8 2018

    4

  • Framtidsbedömning Allégården Ett enigt kommunfullmäktige har beviljat startbesked till Sunne Fastighets AB, 2018-06-18, för utbyggnad av Allégården. GC-bro över Frykensundet WSP Sverige AB har utfört en stabilitetsutredning kring Frykensundet i Sunne. Denna utredning har använt data från tidigare utförda sonderingar och befintliga grundvattenrör i kombination med nya undersökningar 2018. För att uppfylla en tillfredsställande stabilitet har WSP gjort bedömningen att erforderliga säkerhetsfaktorer är uppfyllda och byggnationen kan starta. Medborgardialog som styrning Medborgardialog är ett verktyg för att nå kommunens mål i kommunstrategin 2014-2025. Målet med beredningen är att implementera medborgardialog som en del i styrprocessen, utifrån den redan existerande ”Sunnemodellen” för medborgardialog. Målet är också att utveckla kommunikationsprocesser för en framgångsrik medborgardialog, liksom metoder för resultatuppföljning av process och resultat av medborgardialogerna. För att kunna slutföra sammanställning, analys, utvärdering och återkoppling enligt handbokens regler, har beredningen förlängts och en utvärdering kommer att ske i oktober. Val 2018 Val till Europaparlamentet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag. Nästa val är 2019.

    Ny kommunallag innebär förändringar: - revidering av arbetsordningen för kommunfullmäktige är nödvändig och kommer att ske inför kommande mandatperiod.

    GDPR Den nya dataskyddsförordningen började gälla 25 maj och ett intensivt arbete har pågått med registrering av våra register, upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal och en organisation för GDPR i Sunne kommun har fastställts. Upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal sker med våra leverantörer.

    Sunne Fastighets AB Rekrytering av VD pågår, en tf VD är tillsatt och en ny ledningsgrupp leder det dagliga arbetet i bolaget.

    Rottneros Trädgård Fastighet AB Bolaget är delaktiga som en part i ett EU-projekt tillsammans med Länsstyrelsen, 12 andra partner i 7 regioner och 5 länder runt Nordsjön. Projektets syfte är att man utveckla besöksnäringen och turismen inom kultursektorn, fler besökare till vår park och framförallt en yngre generation. Nya digitala tekniker skall tas fram och det kommer att ske ett stort samarbete med våra kulturinstitutioner i Sunne kommun, bland annat Västanå teater, Mårbacka, Alma Löv med flera.

    Finansiering och organisation av kollektivtrafiken i Värmland – skatteväxling Sunne kommun har, 2018-03-05, godkänt att regionkommunen från den 1 januari 2019 blir ensam ansvarig för regional kollektivtrafik och regional kollektivtrafikmyndighet.

    Bildande av regionkommun Region Värmland Vid årsskiftet 2018/2019 bildas en samlad regional politisk organisation i Värmland benämnd Region Värmland genom att befintliga verksamheter inom Landstinget i Värmland respektive Region Värmland – kommunalförbund sammanförs i en gemensam organisation.

    5

  • Ansvar för företagsstöd och landsbygdsstöd överförs från Länsstyrelsen till den nya organisationen. Regeringen har bifallit landstingets ansökan om att överta det regionala utvecklingsansvaret. Överföring av verksamheter och personal sker genom verksamhetsövergång. Samverkansavtal har upprättats och godkänts av landstinget och samtliga kommuner. Beslut om överföring av ansvaret för kollektivtrafiken och skatteväxling med mera har fattats tidigare i särskild ordning. Beslut om överlåtelse av aktier i bolagen sker i särskild ordning. Heltid som norm Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Detta arbete påbörjades 2017 och ska vara klart 2021. Sunne kommun och Kommunal har tillsammans arbetat fram en handlingsplan för att implementera heltid som norm. En pilotgrupp är tillsatt under 2018 för att undersöka hur det fungerar och vilka kostnader som uppstår. Besöksnäringsstrategi Efter att Sunne Turism AB såldes till Grönklittsgruppen har Näringsliv & Tillväxt tagit fram en besöksnäringsstrategi som utgår från Visit Värmlands strategi och Sunne kommuns kommunstrategi. Besöksnäringsstrategin antogs på kommunfullmäktige 2018-10-01. Detaljplaner och markanvisningar

    Antagna detaljplaner i år: • Detaljplan för Ski Sunne DP 1 • Detaljplan för Ski Sunne DP 2 • Detaljplan för Torvnäs/Solbacka • Detaljplan för fastigheten Leran 3:219 - Timmervägen och Lövnäsvägen • Stora torget – fastigheten Sundsvik 1:65 med flera Markanvisningar i år (och som troligen kommer genomföras): • Markanvisning fastigheten Holmby 2:11 (Håkan Eriksson) • Markanvisning del av fastigheten Åmberg 6:146 (Håkan Eriksson) • Markanvisning del av fastigheten Holmby 2:1 (Snowtech) Andra markanvisningar: • Markanvisning fastigheten Torvnäs 1:51 (Werner Projekt AB) – ska återkomma nu i augusti om

    fortsatt arbete. • Markanvisning del av fastigheten Sundsvik 1:27 Nilsson-tomten (Sunnehus AB) • Markanvisning fastigheten Holmby 2:7 (Bernt Nilsson Auktioner) • Markanvisning fastigheten Brårud 1:114 (P-O Henriksson Gräv AB)

    6

  • RESULTATBUDGET/PROGNOS2018-09-30 Bokföring tom % Prognos Avvik

    BOKSLUT BUDGET september AV helår Budget 18T k r 2017 2018 2018 BUDGET 2018 Prognos 18

    Kommunledningsstab -64 765 -64 695 -43 948 68% -64 495 200Samhällsbyggnad -58 300 -74 428 -49 993 67% -75 846 -1 418Barns Lärande -186 440 -193 774 -142 350 73% -196 474 -2 700Ungdomar o vuxnas lärande -118 161 -120 180 -74 705 62% -115 180 5 000Individstöd -109 795 -122 716 -104 901 85% -129 416 -6 700Vård och omsorg -191 910 -204 059 -150 820 74% -202 059 2 000Överförmyndarnämnden -1 538 -865 56% -1 138 400Kommunrevision -649 -749 -306 41% -749 0Valnämnden -3 -250 89 -36% -188 62Verksamheternas nettokostnader -730 022 -782 389 -567 799 73% -785 545 -3 156

    Interndeb pensioner mm 30 460 33 046 24 784 75% 33 046 0Pensionsutbetalningar (inkl ind del) -61 827 -50 139 -37 604 75% -50 555 -416Förändr pensionsskuld 1 883 350 -114 -33% -380 -730Kalkylerade kapitalkostnader 47 329 51 734 38 801 75% 51 734 0Avskrivningar -33 895 -36 234 -25 152 69% -35 234 1 000

    VERKSAMHETENS NETTO -746 072 -783 632 -567 084 72% -786 934 -3 302

    Skatteintäkter 555 522 572 081 429 072 75% 572 081 0Slutavräkning, skatt mm -2 002 -1 826 0 0% -1 712 114Extra bidrag för väfärdstjänster 17 698 15 100 11 362 75% 15 100 0Generella statsbidrag 204 852 208 110 155 479 75% 208 110 0Finansiella intäkter 1 401 1 550 2 206 142% 2 240 690Finansiella kostnader -1 206 -3 550 -170 5% -1 715 1 835

    RESULTAT EFTER SKATTE-INTÄKTER O FINANSNETTO 30 194 7 833 30 866 7 170 -663

    Extraordinära intäkterExtraordinära kostnader FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 30 194 7 833 30 866 7 170 -663

    N y c k e l t a lVerksamhetens nettokostnad/skatteintäkter mm 96,1% 98,8% 95,2% 99,2%

    Verksamhetens nettokostnad (exklavskrivningar)/skatteintäkter mm 91,8% 94,2% 90,9% 94,7%

    Resultat före eo-poster/ Skatteintäkter mm 3,9% 1,0% 5,2% 0,9%Årets resultat/ Skatteintäkter mm 3,9% 1,0% 5,2% 0,9%Finansnetto 195 -2 000 2 036 525"Beräknat reinvesteringsutrymme" 64 089 44 067 56 018 42 404Summa skatt o generella bidrag (tkr) 776 071 793 465 595 913 793 579

    7

  • INVESTERINGSREODVISNING BUDGET REDOVISNING BUDGET- HELÅRS- AVVIKELSEKvartalsrapport 2018-09-30 AVVIKELSE PROGNOS BUDGET 18Tkr JANUARI- PROGNOS 18Projekt 2018 SEPTEMBER

    Medfinansiering Fryksdalsbanan 3 000 0 3 000 0 3 000Summa Kommunledningsstab 3 000 0 3 000 0 3 000Energiförsörjningsstategi 751 24 727 375 376Sunne Leran 3:164 1 500 1 500 0 1 500 0Sunne Leran 3:165 1 000 1 000 0 1 000 0Sunne Leran 3:167 2 500 2 500 0 2 500 0Torvnäs 1:1 Sunne Klockargården 300 300 0 300 0Förtätning kommunhus 570 0 570 300 270Säker entre kommunhus 500 0 500 500 0Ridhus Gylleby 600 0 600 600 0System matavfall 1 000 49 951 800 200Uppgradering styrsystem 1 500 399 1 101 1 500 0Industritekniska programmet 4 000 0 4 000 0 4 000Förstudie brandstation 100 0 100 0 100förprojekt Kulturskolan mm 100 0 100 0 100Förstudie nytt stall Gylleby 100 42 58 100 0Förstudie särskilt boende 1 350 0 1 350 50 1 300Norra bron 1 000 41 959 1 000 0Arenaområdet 750 50 700 50 700Utredning lerälven-fryken 250 107 143 148 102Samhällsplanering 100 0 100 100 0Byte av ljuskällor 1 800 60 1 740 1 800 0Område kemikalier 1 000 3 997 750 250Energiinvesteringar 600 0 600 0 600Öjerviks vattenverk 1 250 280 970 500 750Kvarngatan 4 034 836 3 198 4 034 0Vägplan RV45/storgatan 3 000 0 3 000 3 000 0Gator och vägar 2017 2 460 777 1 683 2 460 0Vattenverk/reningsverk 1 250 88 1 162 300 950Säkring ras och skred 2 500 1 286 1 214 2 500 0Larm och passer 2018 400 0 400 400 0Asfaltering 2018 2 318 1 883 435 2 168 150Bro över frykensundet 800 669 131 800 0Renovering bryggarebron 500 2 498 500 0Gator exploatering 1 000 418 582 800 200Strategisk va-plan 500 0 500 0 500Södra Viken Kojan och Boet 8 800 4 336 4 464 8 800 0Nödvattensförsörjning 500 0 500 0 500VA-utbyggnad 8 400 571 7 829 2 870 5 530Arbetsområde ismaskin 88 2 86 2 86Fastigheter underhåll 2018 1 000 201 799 1 000 0Fastigheter takbyte 2018 1 800 0 1 800 1 800 0Va larmöverföring 250 0 250 250 0Utbyggnad parkvillan 2 272 3 407 -1 135 4 300 -2 028Brandstation kontor 300 0 300 300 0Medfinansiering trafikverket 1 000 220 780 1 000 0Åtgärder kring fryksdalsbanan 558 114 444 558 0Stamnät bredband 0 -1 159 1 159 0 0Stamnät bredband 500 170 330 900 -400Offentlig toalett 900 4 896 900 0Exploatering Solbacka 9 700 542 9 158 1 742 7 958Summa Teknik och kost 77 451 20 723 56 728 55 257 22 194Förskola Torvnäs 12 432 12 381 51 12 432 0Summa Barn och ungas lärande 12 432 12 381 51 12 432 0Elevhälsans lokaler 894 0 894 894 0Summa Individstöd 894 0 894 894 0Summa fastighet och anläggningar 93 777 33 104 60 673 68 583 25 194Summa inventarier 10 423 3 031 7 392 9 498 925TOTALSUMMA 104 200 36 135 68 065 78 081 26 1198

  • Finansiell rapport per 2018-09-30 Aktuell likviditetssituation (tkr) Kassa 16 Fryksdalens Sparbank 24 798 Plusgiro 88 Handelsbanken 141 Summa 25 043

    Likvida medel

    -30000-20000-10000

    010000200003000040000

    jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec

    Tkr

    PrognosUtfall2017

    Avstämning mot finanspolicy Policy Resultat

    3 st långivare bör eftersträvas 1 st

    Enskild långivare bör ej representera mer än 50% av den totala skuldportföljen. Undantag för Kommuninvest

    100% Kommuninvest

    Låneskuld 95 mkr

    Tillåtna instrument är ränteswapar, ränteterminer, FRA, Caps och Floors. Ej ränteswapar i kombination med optioner

    Ränteswap 30 mkr

    Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen tillåts upp till 7 år 3,59 år

    Kapitalbindning regleras ej 2,35 år

    Genomsnittsränta 0,86 %

    Grön = uppfyller policy Gul = uppfyller ej "bör" Röd = uppfyller ej "skall"

    9

  • Kommunledningsstaben Verksamhetschef: Berit Westergren

    Måluppfyllelse Verksamhetsmål Kvantitativa mål

    Indikator/mätmetod Resultat 2017

    Mål 2018

    Sunnes resultat

    2018-09-30

    Mål-uppfyllelse

    Trend

    Livskvalitet Öka jämställdhet och mångfald i kommunen

    Genomsnittlig sysselsättningsgrad i procent (%) 93,5 ≥ 95 93,5 Friskhetstal kommunanställda i procent (%) 95,3 95,3 94,9 Löneskillnad mellan män och kvinnor i procent (%) i lika arbeten

    Ny 2018 ≤ 5,0 5,2

    Hållbar kommun Öka kvaliteten på bemötandet

    Andel av medborgarna som uppfattar att de fått ett gott bemötande i procent,(%) KKiK

    76 ≥80 Mätning under hösten

    Öka kommunens tillgänglighet

    Andel som tar kontakt via telefon och som får ett direkt svar på en enkel fråga, procent

    37 ≥ 55 Mätning under hösten

    Näringsliv och arbete Väg-, tåg , flyg och fibernät förbättras

    Antal avgångar på Fryksdalsbanan Sunne-Karlstad, Karlstad- Sunne må-fred med restid ≤ 50 min

    3 Lika eller

    fler än föregående

    år 4

    Fibernätet förbättras

    Fastigheter med tillgång till fiber, i procent (%) 92 98 93

    Åtgärder för att nå målen Friskhetstalet för januari-augusti uppgick till 94,9%, 0,1 % högre än första halvåret. Ett aktivt arbete med våra chefer sker tillsammans med personalavdelningen och vår företagshälsovård. Löneskillnader är en ny mätning 2018 och här pågår lönekartläggning inom personalenheten för att uppmärksamma brister och arbeta långsiktigt för att nå uppsatt mål.

    Fryksdalsbanan har 4 avgångar med restid ≤ 50 min vilket är en avgång mer än 2017. Flera avgångar finns som tar 51 min i båda riktningar. Kontinuerlig dialog med Värmlandstrafik är viktigt för att nå och öka måluppfyllelsen.

    Utbyggnad av stamnät för fiber pågår där fler fastigheter kommer att få tillgång till fiber i tre områden Finnsjön, Bäckalund och Västra Ämtervik.

    10

  • Ekonomiskt resultat (tkr) Årsbudget

    Redovisat

    tom 2018-09-30

    Årsprognos Prognos års-

    avvikelse

    Prognos års-avvikelse

    Intäkter -18 200 -14 407 -18 200 0 Personalkostnader 35 168 24 684 34 268 900

    +200 Övriga kostnader

    47 727 33 671 48 427 -700 Nettokostnad 64 695 43 948 64 495 200 Nettoinvesteringar 4 649 224 1 299 3 350

    Orsaker till avvikelser och åtgärder Kostnad för Åmbergsskolan 1,1 mkr är en orsak till avvikelsen. Det finns ett rivningsbeslut för fastigheten som inte är verkställd med anledning av att diskussion sker med föreningslivet om alternativ användning.

    Inom It-enheten kommer införandet av Office 365 att bli föresenat. Förseningen beror på personalbrist och detta leder till att en positiv avvikelse på 1500 tkr. Under 2019 kommer dock införandet vara slutfört och alla licenser skall vara rätt och medför en högre licenskostnad 2019 än 2018 När det gäller telefoni så kan det tillkomma kostnader då upphandlingen är under pågående och växeln eventuellt måste fiberanslutas då kopparnätet avslutas i Sunne.

    När det gäller investeringar för 2018, blev det en annan fördelning av medfinansiering till Fryksdalsbanan än planerat. Hela kostnaden togs 2017 vilket innebär att det inte kommer att belasta 2018.

    Tkr

    Föreslagna åtgärderÅtgärden

    startasÅtgärden

    genomförd Effekt 2017 Effekt 2018

    Avveckling av kostnaden för Åmbersskolan 2018-08-01 2018-12-31 0 1 100

    Summa åtgärder 0 1 100

    Aktuellt i verksamheten Ny ekonomichef är tillsatt 20180-08, Linn Sohl, som tidigare var ekonom på ekonomienheten.

    Revisorernas granskningar

    - Granskning av missbruksvården, kommunfullmäktige antog kommunstyrelsens svar 1 oktober.

    Lönerevision 2018 pågår, och skall avslutas före årsskiftet, för skolans verksamheter där det centrala avtalet blev tecknat först i september.

    11

  • GDPR, nya dataskyddsförordningen som börjar gälla 25 maj innebär ett mycket stort arbete för hela kommunen men speciellt för förvaltningssekreterarna och representant för IT-enheten som är sammanhållande för arbetet. Upprättande at personuppgiftsbiträdesavtal, PUB-avtal, pågår med hjälp av en konsult.

    Tillgänglighet En stad för alla. Ett projekt där människor med olika typer av funktionsnedsättning ska få tycka till om hur Sunne och Torsby är att leva och bo i utifrån deras perspektiv.

    Tillgänglighet har alltid hög prioritet när vi bygger om eller arbetar med innehållet på webbplatsen

    Handlingsplan för tillgänglighet är påbörjad för kommunledningsstaben.

    12

  • Samhällsbyggnad Verksamhetschef: Anders Olsson

    Måluppfyllelse Verksamhetsmål Kvantitativa mål

    Indikator/mätmetod Resultat 2017

    Mål 2018

    Sunnes resultat

    2018-09-30

    Mål-uppfyllelse

    Trend

    Livskvalitet Sunne Kommun ger service med kvalitet oavsett ålder och ekonomisk livssituation

    Antal besök på kommunens bibliotek

    189 505 200 000 *

    Responstid för Räddningstjänst, mediantid i minuter (tid från112-samtal till första resurs på plats)

    11,8 11,5 *

    Medborgarna upplever att gator, belysning är säkra och tillgängliga.

    Gator och vägar Nöjd Medborgar-Index Skala 1-100 saknas >60 **

    Hållbar kommun Vi använder våra resurser på ett respektfullt sätt.

    Hur effektiv är kommunens hantering av återvinning av hushållsavfall. Procent (%) av hushållsavfall som återvinns. KKIK

    29 33 29

    Vad tycker kommuninvånarna om sophämtningen? Nöjd kund index.

    saknas Index 7-10 **

    Stor andel av livsmedel är ekologisk.

    Andel ekologiska livsmedel av totalt köpta livsmedel. Procent (%) 27 30 27

    De lokaler som kommunen äger drivs energieffektivt

    I kommunala fastigheter i koncernen ska den totala energianvändningen i kWh per m2 minska: -med 30% mellan 2015-2025 -med 45% mellan 2015-2030

    Ca 140 138 *

    Näringsliv och arbete Sunne har ett av Sveriges bästa företagsklimat

    NKI- värde i mätningen Insikt 81

    Större än lika med 75

    *

    13

  • *Mätvärde tas fram efter årets slut. ** Resultat hämtas från SCBs medborgarundersökning som görs vartannat år. 2018 års värde presenteras senare i år.

    Åtgärder för att nå målen Antalet besökare på biblioteket är fortsatt högt, men minskade något under 2017 eftersom de nyanlända blev färre. Verksamheten fortsätter arbeta med att biblioteket ska vara en attraktiv mötesplats med många besökare. Bibliotekets öppettider har utökats med två timmar i veckan från och med maj i år.

    Responstiden för räddningstjänsten minskade från 13,4 minuter 2016 till 11,8 år 2017. Tiden sänktes kraftigt tack vare att funktionen ”första insats-person” infördes sommaren 2016. I år fortsätter rutinerna med den nya funktionen att arbetas in.

    Verksamheten arbetar med att upprätthålla ett fungerande och trafiksäkert gatunät som underhålls och snöröjs vintertid. År 2018 ökas budgeten för gatubeläggningar, vilket förhoppningsvis leder till fler nöjda kommuninnevånare.

    Avfallsverksamheten arbetar för ökad återvinning och ökad nöjdhet hos kunderna. Under 2018 planeras textilinsamling införas och under hösten påbörjas matavfallsinsamling.

    Andelen ekologiska livsmedel ligger under årets 7 första månader på 27% jämfört med målet 30%. Att målet inte uppnåtts beror dels på bristande tillgång på vissa varor och dels på att verksamheten i viss utsträckning valt svenska produkter framför utländska ekologiska produkter.

    Energianvändningen i kommunens fastigheter har minskat. Senast tillgängliga värde avser 2017. Det innehåller någon liten felkälla och är därför inte exakt, men jämfört med ingångsvärdet 152 kWh/m2 kan ändå en minskad energianvändning påvisas.

    Nöjd kund-index (NKI) i mätningen Insikt uppgår till 81 år 2017, vilket är ett mycket bra resultat. Verksamheten fortsätter arbeta med exempelvis bemötandefrågor och att förenkla för företagen.

    Ekonomiskt resultat (tkr) Årsbudget

    Redovisat

    tom 2018-09-30

    Årsprognos Prognos års-

    avvikelse

    Prognos års-avvikelse

    Intäkter -153 543 -123 046 -154 122 779 Personalkostnader 82 288 61 363 81 792 496

    -1 417 Övriga kostnader

    145 684 111 676 148 376 -2 692 Nettokostnad 74 428 49 993 75 846 -1 417 Nettoinvesteringar 79 775 21 484 55 257 24 518

    Orsaker till avvikelser och åtgärder Prognosen på ökade intäkter beror på ökade skogintäkter och fastighetsförsäljning. Prognosen på personalkostnad ändras i kvartalsrapporten till en positiv avvikelse. Det beror på att flera enheter kommer att ha vakanser under kvartal 4 på grund av pågående rekryteringar och långtidssjukskrivning.

    14

  • Tidigare överdrag på grund av vinterväghållningen kvarstår dock. Ökade övriga kostnader har flera förklaringar. Livsmedelskostnader väntas överskrida budget med 800 tkr till följd av höjda priser inom flertalet varugrupper. Samordningen av fastighetsförvaltningen har medfört omställningskostnader, gemensamma kostnader för maskiner och tekniska fordon delas i år på färre enheter. Trafik och Park har försökt att minska sitt åtagande på Kolsnäs vilket inte fått full effekt.

    Investeringar kommer sammantaget att ge en större positiv avvikelse, men med variationer mellan de enskilda projekten.

    Tkr

    Föreslagna åtgärderÅtgärden

    startasÅtgärden

    genomförd Effekt 2018 Effekt 2019

    Trafik och park - översyn fordonskostnader mm 2018-09-01 2018-12-31

    Elenheten - översyn avtal med fastighetsbolaget 2018-09-01 2018-12-31

    Kostenheten - översyn menyer Pågår

    Teckna avtal med fastighetsbolaget om beredskap Pågår 2018-12-31

    Försäljning fastigheter PågårSumma åtgärder 0 0

    Aktuellt i verksamheten Projektet ombyggnad av Kvarngatan löper på som planerat och färdigställs till 30 november.

    Projektet laddstolpar för elfordon har avslutats. Det genomfördes med stöd från naturvårdsverket (”Klimatklivet”). Totalt har 27 laddstolpar monterats.

    Connecting people närmar sig sitt slut. Ett stort antal asylsökande har deltagit i projektets samhällsorienterande aktiviteter.

    Flera enheter är delaktiga i arbetet med att få tillstånd exploateringar. Bostadsbyggnadsprojekt är pågång.

    Sunne, Hagfors och Munkfors kommuner har haft ett uppstartsmöte gällande utredningen om gemensam driftsorganisation inom VA och avfall.

    Rekryteringar pågår på flera enheter för att återbesätta tjänster så att uppdraget kan fullgöras.

    1 oktober byter kommunen sophämtningsentreprenör.

    Rutiner fortsätter utarbetas för att tydliggöra fastighetsfrågorna. Bland annat ska hyresavtal tecknas mellan bolaget och kommunen. Arbete pågår även med en underhållsplan för fastigheterna samt en lokalförsörjningsplan.

    Fastighetsbolaget har färdigställt en aktivitetsanlägging i Brårud, invigningen skedde i samverkan med kommunen.

    15

  • Tillgänglighet Handlingsplanen med tillgänglighetsåtgärder har reviderats. Exempel på åtgärder som genomförts är en handikappramp vid utomhusbadet på Kolsnäs och att vi kontinuerligt arbetar med att förenkla myndighetsspråket.

    16

  • Barns lärande Verksamhetschef: Anna Ullenius

    Måluppfyllelse Verksamhetsmål Kvantitativa mål

    Indikator/mätmetod Resultat 2017

    Mål 2018

    Sunnes resultat

    2018-07-31

    Mål-uppfyllelse

    Trend

    Livskvalitet Hög tillgänglighet på förskoleplatser

    Plats på förskolan på önskat datum, andel barn, procent (%)

    90 (2016=96) 100 100

    Hög kvalitet på undervisning

    Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel procent, (%)

    46,9 (2016=45,5)

    ≥60

    Publiceras HT

    Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel procent,(%)

    71,0 (2016=70,7)

    ≥75

    Publiceras HT

    Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola, andel, procent (%)

    87,4 (2016=84,7) ≥90

    Publiceras HT

    Livslångt lärande Alla elever går ur grundskolan med godkända betyg

    Elever i årskurs 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprov i SV, SV2 och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%)

    59 (2016=67)

    Minst i nivå med riket

    (2016=73, 2017=71)

    Preliminärt 57 %

    (officiell statistik

    publiceras HT)

    Elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel, procent (%)

    82,0 (2016=83,1) 100

    Publiceras HT

    Andelen av de totala betygen som är A och/eller B i årskurs 6

    20,6 Minst 25% Publiceras

    HT

    Åtgärder för att nå målen Samtliga lärare från förskoleklass till gymnasieskolan deltar i kompetensutveckling inom Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). Tidigare kompetensutveckling inom matematik- och läslyftet samt SKUA förväntas leda till högre måluppfyllelse inom alla ämnen. De många små skolorna medför att lärarna saknar kollegor att diskutera didaktiska och pedagogiska frågor. Genom att organisera lärarna i ämnesgrupper för att stärka den egna undervisningen kan en ökad likvärdighet uppnås och därmed en ökad måluppfyllelse på de nationella proven i årskurs 3.

    Kommunen har svårt att rekrytera behöriga lärare, framförallt lärare i fritidshem och till de små skolorna. För att underlätta för de som studerar erbjuds möjlighet att samtidigt arbeta i våra verksamheter. Verksamheten försöker också via lärcenter få fritidspedagogutbildning på distans.

    17

  • Ekonomiskt resultat (tkr) Årsbudget

    Redovisat

    tom 2018-09-30

    Årsprognos Prognos års-

    avvikelse

    Prognos års-avvikelse

    Intäkter -29 833 -23 312 -31 483 1 650 Personalkostnader 137 056 99 405 139 906 -2 850

    -2 700 Övriga kostnader

    86 551 66 257 88 051 -1 500 Nettokostnad 193 774 142 350 196 474 -2 700 Nettoinvesteringar 13 322 12 559 13 322 0

    Orsaker till avvikelser och åtgärder Negativa årsavvikelse prognostiseras för interkommunal ersättning och bidrag till friförskolor, -0,6 mkr och F-6, -2,1 mkr. Kommunen har fler förskolebarn i andra kommuner (främst Torsby) än budgeterat. Verksamhetschefen, ekonomen och respektive rektorer har genomlyst varje enhets organisation i förhållande till respektive budget, i syfte att identifiera orsaker till underskottet samt påbörjat åtgärdsplaner för respektive område. Genomlysningen visar på främst två orsaker som påverkar resultatet negativt. Dels påverkas organisationen i F-6 skolorna i hög grad av relativt små elevförflyttningar, vilket får som konsekvens att enheterna under läsåret saknar beredskap för variation av elevantal samt elever med behov av särskilt stöd. Dels minskar bidragen från Migrationsverket, då de flesta nyanlända eleverna nu är kommunplacerade. Åtgärdsplan med bl.a. vikariestopp har tagits fram och lönekostnader har minskat i förhållande till periodbudget har minskat för Östra skolan, Skäggebergsskolan och Västra landsbygd. Lönekostnaderna för Östra landsbygd fortsätter dock att öka.

    Värmlandstrafik har inte lämnat årsprognos för skolskjuts än. I slutet av oktober, när Värmlandstrafik sammanställt höstens turer, får kommunen en prognos för helåret.

    För eliminera den negativa årsavvikelsen behöver Barns lärande spara motsvarande 5 årsarbetare. Åtgärder för detta är inte medräknade i årsprognosen.

    Tkr

    Föreslagna åtgärderÅtgärden

    startasÅtgärden

    genomförd Effekt 2018 Effekt 2019

    Förändring av 5 årsarbetare (motsvarar 10 tjänster halvår) 2018-05-31 2018-12-31 2 700 2 700

    Summa åtgärder 2 700 2 700

    Aktuellt i verksamheten Torvnäs förskola öppnade under april/maj. Därmed avvecklades Hea och Åmbergs förskolor samt tillfälliga avdelningar på Östra förskolan. Starten för Torvnäs förskola planerades och genomfördes utifrån barngruppernas behov. Arbetsmiljön för pedagoger och lärmiljön för barnen har hög tillgänglighet.

    18

  • Andelen nyanlända barn och elever i verksamheterna är fortsatt relativt stor, men omsättningen är högre och behovet av särskilt stöd är större. Verksamheten märker av en större rörlighet utifrån det fria skolvalet, där alltfler vårdnadshavare väljer en av tätortens förskolor eller F-6 skolor.

    Tillgänglighet För att stärka arbetet med trygghet, studiero och rörelse har verksamheten förlängt trivselprogrammet. Under de tre följande åren kommer detta arbete att utvecklas.

    19

  • Ungdomars och vuxnas lärande Verksamhetschef: Ylva Winther

    Måluppfyllelse Verksamhetsmål Kvantitativa mål

    Indikator/mätmetod Resultat 2017

    Mål 2018

    Sunnes resultat

    2018-09-30

    Mål-uppfyllelse

    Trend

    Livslångt lärande Samtliga elever ska nå yrkes-/gymnasieexamen

    Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett gymnasieprogam, andel, procent (%) (Skolbladet)

    74,5 (2016=76,0) 80

    81 % är behöriga till

    ett yrkes-program

    Andel som fullföljer gymnasiet inom 3 år, procent (%) (examen eller studiebevis, hemkommun)

    77,0 (2016=79,1) 90

    Publiceras HT

    Näringsliv och arbete Fler utbildningar i egen regi matchas med näringslivets efterfrågan på arbetskraft

    Antal gymnasie-/yrkesutbildningar 6 6 7

    Antal YH-utbildningar 3

    (2016=3) 4 4 Komvux (lärlingsvux)

    2 (2016=2) 4-5 6

    Åtgärder för att nå målen För att nå målet ”elever årkurs 9 som är behöriga till ett gymnasieprogram” arbetar lärarna alltmer med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Resurser omdirigeras utifrån olika elevers/elevgruppers behov och elevhälsan arbetar främjande och förebyggande utifrån det kompensatoriska uppdraget tillsammans med pedagogerna. Målet att 80% av eleverna skulle nå behörighet till nationella program överstegs och landade på 82%.

    Andel gymnasieelever som når examen inom tre år tros landa på ca 85-90% våren 2018. Resurser omdirigeras utifrån olika elevers/elevgruppers behov och elevhälsan arbetar främjande och förebyggande utifrån det kompensatoriska uppdraget tillsammans med pedagogerna.

    YH-utbildningarna förändras delvis och utökas med en utbildning hösten 2018. Nya ansökningar görs inför 2019-20. Komvux utökar eventuellt sin verksamhet med grundlärarutbildningen på distans samt undersköterskeutbildning i Sunne. Lärlingsvux utökar sin verksamhet inom industri i samklang med behov och näringslivets efterfrågan på arbetskraft.

    20

  • Ekonomiskt resultat (tkr) Årsbudget

    Redovisat

    tom 2018-09-30

    Årsprognos Prognos års-

    avvikelse

    Prognos års-avvikelse

    Intäkter -62 268 -54 139 -66 268 4 000 Personalkostnader 95 777 66 450 95 437 340

    +5 000 Övriga kostnader

    86 671 62 394 86 011 660 Nettokostnad 120 180 74 705 115 180 5 000 Nettoinvesteringar 1 660 642 1 660 0

    Orsaker till avvikelser och åtgärder Brobygrafiskas uppdragsutbildning går bra och prognosen ligger på en positiv årsavvikelse om 250 tkr. Gymnasieskolans interkommunala ersättningar och bidrag till friskolor har en positiv avvikelse från årsprognos om 4 mkr. Prognos för höstterminen visar även ett överskott genom anpassning av verksamheten utifrån elevunderlag, medel från Migrationsverket samt interkommunal ersättning. Även statsbidrag från skolverket gör att flera enheter avviker positivt mot periodbudget. För att få behålla intäkterna ska motprestation utföras, annars riskerar kommunen att få betala tillbaka medlen.

    Aktuellt i verksamheten Intag på industritekniska programmet har utökats till 16 elever. Planering av ny lokal för industritekniska programmet pågår. Planering av byggnation av maskinhall på Fordonsprogrammet pågår samt eventuell utökning av platser på fordonsprogrammet inför hösten 2019.

    Fortsatt osäkerhet runt antalet nyanlända på samtliga skolenheter men särskilt på SG/Broby.

    Skolverksprojektet pågår och fortsätter innevarande läsår. SKUA-arbetet prioriteras med utbildade handledare och förstelärare. Projektet kommer också att bidra med ytterligare stöd och utbildning i systematiskt kvalitetsarbete, studiehandledning samt modersmålsstöd. Utfall av genomförda insatser börjar ge utslag i verksamheterna, vilket syns i årets upplaga av huvudmannens kvalitetsrapport. Insatserna täcker samtliga skolenheter förutom Brobygrafiska.

    YH -verksamheten är med i olika projekt och bidrar med kunskaper och utveckling i olika länder. Delvis genom praktikperioder och tävlingar av olika slag, men även genom anställdas bidrag på mässor och näringslivsbesök/kontakter. Uppdragsutbildningarna utvidgas och bidrar till utveckling av näringslivet på såväl lokal som nationell nivå. Ansökan om träbyggnadsutbildning görs inför nästa år som distansutbildning.

    Tillgänglighet Skolornas verksamheter är tillgängliga utifrån fysiska funktionsvariationer utom eventuell viss utomhuslig undervisning vid SG/Södra Viken samt visa entréer och avsaknad av hissar i några byggnader.

    Utifrån undervisning och måluppfyllelse är lärmiljön tillgänglig för de flesta eleverna. Ett ständigt arbete pågår för att göra den tillgänglig för samtliga elever genom olika sätt at undervisa och bemöta

    21

  • dem på. Målet är att alla elever ska nå målen på utsatt tid på sätt som gör dem rättvisa utifrån vars och ens möjligheter och behov.

    Vissa hinder föreligger utifrån funktionsvariationer samt tillgång på adekvata undervisningslokaler som idrottshall för elever vid SG/Södra Viken.

    22

  • Individstöd Verksamhetschef: Felicia Weinberg

    Måluppfyllelse Verksamhetsmål Kvantitativa mål

    Indikator/mätmetod Resultat 2017

    Mål 2018

    Sunnes resultat

    2018-09-30

    Mål-uppfyllelse

    Trend

    Livslångt lärande Digitalisering inom vård och omsorg och LSS ökar

    Antal boende som har trådlös internetuppkoppling ökar i procent(%)

    75 75 75

    Näringsliv och arbete Fler får jobb i Sunne Andelen öppet arbetslösa

    ungdomar i åldern 18-24 år minskar

    3,4 % Mindre än 4% 3,4 %

    (180831)

    Sysselsättningstal, andel sysselsatta ökar (riket 93,7%, Värmland 93,1%) Nytt mått

    Bättre än snittet i länet

    97,7% (länet 96,3% 180830)

    Åtgärder för att nå målen Arbete pågar för att införa trådlöst internetuppkoppling på samtliga boende inom LSS-verksamheten under 2018. Uppdraget för KAA kommunala uppföljningsansvaret kommer att förläggas under Individstöd fr o m juni vilket gör att verksamheten aktivt fångar upp de ungdomar som är mellan 16-20 år och varken studerar eller arbetar. Överenskommelser mellan Sunnekommun och arbetsförmedlingen kring bl a DUA (delegationen unga till arbete) fortgår. Regelbundna samverkansmöten med arbetsförmedlingen pågår för att i ett tidigt skede kartlägga nuläget samt kommande prognoser kring arbete.

    Ekonomiskt resultat (tkr) Årsbudget

    Redovisat

    tom 2018-09-30

    Årsprognos Prognos års-

    avvikelse

    Prognos års-avvikelse

    Intäkter -48 582

    -50 387 -56 582 8 000 Personalkostnader 121 594 112 091 133 294 -11 700

    -6 700 Övriga kostnader

    49 704 43 197 52 704 -3 000 Nettokostnad 122 716 104 901 129 416 - 6 700 Nettoinvesteringar 2 144 411 2144 0

    23

  • Orsaker till avvikelser och åtgärder En av de negativa avvikelserna inom individstöd är ett nytt ärende inom LSS som saknar finansiering på ca 2,1 miljoner.

    Familjehemsvården överskrider budget bl. a då institutionskostnaderna minskas för barn- och unga och vårdbehov föreligger. En verksamhet har startats på Hemgården kring samsjuklighet där syftet är att förebygga institutionskostnader för vuxna med beroendeproblematik. Verksamheten är delvis finansierad. Två nya vuxenplaceringar har beviljats och saknar finansiering. Budgeten överskrids med ca 3,5 miljon kronor på individ- och familjeomsorgen.

    Behovet av stöd från socialpsykiatrin har ökat samt att nya kunder med omfattande vårdbehov har tillkommit under våren. Socialpsykiatrin prognostiserar ett underskott på ca 1,1 miljon avseende både boendestöd och ökat behov av bemanning på befintliga boende och utökning av en boendeplats.

    Avvikelse mot budgetbelopp pga. riktade insatser och projekt som startats löpande under året. Projekt och riktade medel förväntas medföra ett nollresultat i helårsprognos men ger i delårsbokslutet budgetavvikelser.

    Tkr

    Föreslagna åtgärderÅtgärden

    startasÅtgärden

    genomförd Effekt 2018 Effekt 2019

    Hemgården, ett projekt kring samsjuklighet 2018-01-01 2018-12-31Syftet är att förebygga placering på institution Hålla budget 500 tkrMinsad institutionsvård barn- och unga 1000 tkrInsats riktat förebygande arbete mot föräldrastödSumma åtgärder 1000 tkr 500 tkr

    Aktuellt i verksamheten Ansvaret för spelmissbruk ingår i socialtjänstlagen från 2018.

    Försäkringskassans nya riktlinjer för ersättning från socialförsäkringsbalken, SFB, innebär att kostnader flyttas från staten till kommunen. Inom LSS väntas nya lagbestämmelser komma vid årsskiftet 2018/2019.

    Flytten från Villan till Badhusgatan är klar och kommer att bedrivas som elevhem för barn- och unga samt korttidsvistelse inom LSS fr. o. m 20 augusti. Syftet med verksamheten är att arbeta på hemmaplan för att minska behovet av att köpa externa placeringar. Verksamheten utökas från 5 till 10 platser.

    Det förebyggande arbetet med riktat föräldrastöd och insatser inom missbruk- och samsjuklighet bör fortsätta att utvecklas då verksamheten påvisat goda resultat i form av minskade placeringar.

    En grupp nyanlända går ur etableringen och fler arbetsmarknadsåtgärder bör vidtas för att förhindra att personer hamnar på försörjningsstöd, då arbetslösheten generellt är 4 gånger högre i denna målgrupp. Projektet ”En väg in” är en åtgärd för att öka självförsörjning och projektet har nu pågått snart 1 år och

    24

  • visar goda resultat. För de som står längst från arbetsmarknaden är det ännu för kort tid för att se ekonomiska resultat för insatserna.

    Digitalisering används i större utsträckning för att effektivisera det dagliga arbetet och fortsatta satsningar kommer att genomföras under året

    Elevhälsan arbetar aktivt för att förebygga psykisk ohälsa. Kompetensutveckling har anordnats och informationsinsatser utförts för tidigare upptäckt och insatser. Strukturerad samverkan mellan alla skolenheter och individ- och familjeomsorgen. Familjecentralen har fått utökat uppdrag – hjälp barnet genom att stärka vårdnadshavares förmåga. Första linjen unga norra, startade i november 2017 för målgruppen 0-25 år och verksamheten har idag många besök vilket är ett viktigt led i det förebyggande arbetet. Första linjen som kan behandla lätt och medelsvår psykisk ohälsa eller utföra bedömning och remittera vidare i vårdkedjan. Integrationsprojektet Sink avslutas sista augusti. Projektet har pågått 1 år och nått över 80 nyanlända kvinnor.

    Tillgänglighet En språkstödjare arbetar på Vägvisaren och på arbetsmarknadsenheten. På familjecentralen finns en språkresurs för nyanlända familjer. Trådlöst internet finns på samtliga gemensamhetsutrymmen på boenden i LSS-verksamheten. Hemsidor uppdateras. Samverkan inom olika enheter för att öka tillgängligheten och nåbarheten pågår kontinuerligt.

    25

  • Vård och Omsorg Verksamhetschef: Jeanette Tillman

    Måluppfyllelse Verksamhetsmål Kvantitativa mål

    Indikator/mätmetod Resultat 2017

    Mål 2018

    Sunnes resultat 2018-09-30

    Mål-uppfyllelse

    Trend

    Livskvalitet Möjlighet att finna rätt bostad oavsett livssituation, ålder och om behov ökar.

    Väntetid till särskilt boende

    35 30 13

    Åtgärder för att nå målen Under årets första 6 månader har vård och omsorg haft lediga lägenheter på SÄBO. Detta har bidragit till att väntetiden endast är 13 dagar.

    Ekonomiskt resultat (tkr) Årsbudget

    Redovisat tom 2018-09-30

    Årsprognos Prognos års-avvikelse

    Prognos års-avvikelse

    Intäkter -30 008 -25 635 -33 608 +3 600 Personalkostnader 187 711 141 416 188 811 -1 100

    +2 000 Övriga kostnader

    46 356 35 039 46 856 -500 Nettokostnad 204 059 150 820 202 059 2 000 Nettoinvesteringar 2 050 665 1 075 75

    Orsaker till avvikelser och åtgärder Överskott på grund av att verksamheten inte har kunnat rekrytera personal, speciellt inom enheten hälso- och sjukvård. Höga kostnader på grund av sjukskrivningar (dubbla lönekostnader dag 2-14) de först fyra månader på året. Förstärkt bemanning på nattpatrull för att täcka alla beviljade besök nattetid vilket ger ett underskott som idag delvis täcks av projektmedel för ökad bemanning i vården. Investering för lås Brogården utnyttjas inte för 2018 eftersom avstämning visar att total kostnad belastade föregående år.

    Aktuellt i verksamheten • Svårigheter med att rekrytera vissa yrkeskategorier t.ex. legitimerad personal.

    26

  • • Verksamhetsplan för vård och omsorg håller på att arbetas fram. • Arbete med GDPR är påbörjat även med Sambi och Efos. Det är svårt att få personella

    resurser att räcka och att ha kompentens för nytillkomna arbetsuppgifterna inom IT-området. Efos står för E-identitet för offentlig sektor och kommer att leda till ökade kostnader för system och behörigheter.

    • En arbetsgrupp är tillsatt för att planera byggnation av nytt boende. • Översyn av avgiftsreglemente pågår i en arbetsgrupp.

    Tillgänglighet • Ny avgiftsbroschyr arbetas fram, detta för att göra informationen lättillgänglig och förstålig. • Fortsätta förbättringsarbetet med information på kommunens webbsida. • Införandet av mobila sjukvårdsteam och mobil närsjukvårdsläkare för kommunerna i norr och

    Landstinget planeras vara i gång 1 januari 2019.

    27

  • Överförmyndarnämnden Verksamhetschef: Felicia Weinberg

    Måluppfyllelse Verksamhetsmål Kvantitativa mål

    Indikator/mätmetod Resultat 2017

    Mål 2018

    Sunnes resultat

    2018-09-30

    Mål-uppfyllelse

    Trend

    Livslångt lärande Kvalitet i årsredovisningar från gode män

    Antalet utbildade nya gode män i procent (%) 100 100 Inget mätvärde

    Åtgärder för att nå målen Inga nya gode män har tillkommit under perioden. Den utbildning som genomförts till befintliga har varit tillräcklig för att ge huvudmännen tillsyn enligt föräldrabalken.

    Ekonomiskt resultat (tkr) Årsbudget

    Redovisat

    tom 2018-09-30

    Årsprognos Prognos års-

    avvikelse

    Prognos års-avvikelse

    Intäkter -1 600 -893 -1 600 0 Personalkostnader 3 024 1 678 2 624 400

    +400 Övriga kostnader

    114 80 114 0 Nettokostnad 1 538 865 1 138 400 Nettoinvesteringar 0 0 0 0

    Orsaker till avvikelser och åtgärder Prognos för verksamheten ger ett överskott som är hänförligt till arvoden till gode män. Antalet ensamkommande barn har minskat och då också arvoden till gode män.

    Aktuellt i verksamheten En ny handläggare är rekryterad till verksamheten under året och är under introduktion. Handläggning av ärenden för ensamkommande barn har minskat. Asylboendet i kommunen har gett nya ärenden med målgrupp och krävt utredning. Vissa av dessa ärenden har krävt och kräver ersättning för förfluten tid från beslut i annan kommun. Granskning av årsredovisningar tar längre tid än beräknat och fortgår. Flera tyngre ärenden har kommit in under hösten.

    Tillgänglighet Överförmyndarhanläggarna har telefontider varje dag och finns tillgängliga via mail eller på särskilt bokade tider. Överförmyndarna finns i lokaler som är tillgängliga även för funktionshindrade.

    28

  • Valnämnden Ordförande: Morgan Sätherberg Verksamhetschef: Berit Westergren

    Måluppfyllelse Verksamhetsmål Kvantitativa mål

    Indikator/mätmetod Resultat 2014

    Sunnes resultat

    2018

    Riks-genomsnitt

    2018

    Trend

    Valnämnden skall se till att samtliga röstberättigade i kommunen har bra möjligheter att rösta på valdagen

    Hur många av kommunens röstberättigade röstade i senaste kommunvalet?(%)

    84,5 85,4 84,1

    Åtgärder för att nå målen Sunne kommun ökade röstdeltagandet med 1% jämfört med föregående val 2014. Information till allmänheten via sociala medier har varit större vid detta val vilket har gett en ökad måluppfyllelse.

    Ekonomiskt resultat (tkr) Årsbudget

    Redovisat

    tom 2018-09-30

    Årsprognos Prognos års-

    avvikelse

    Prognos års-avvikelse

    Intäkter -200 -283 -283 + 83 Personalkostnader 365 331 385 -20

    +63 Övriga kostnader

    85 43 85 0 Nettokostnad 250 91 188 +63 Nettoinvesteringar 0 0 0 0

    Orsaker till avvikelser och åtgärder Bidraget från valmyndigheten var större än budgeterat.

    Aktuellt i verksamheten Ordinarie val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige hlls den andra söndagen i september vart fjärde år och genomfördes 9 september 2018.

    29

  • Resultat från valet till kommunfullmäktige 2018

    Mandatfördelning efter valet till kommunfullmäktige 2018

    Mandat

    Centerpartiet 11 Socialdemokraterna 10 Sverigedemokraterna 5 Moderaterna 5 Hela Sunne 4 Liberalerna 3 Vänsterpartiet 1 Miljöpartiet 1 Kristdemokraterna 1 SUMMA

    41

    Val till Europaparlamentet hålls i maj eller juni vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag. Nästa val är 2019.

    Tillgänglighet Tillgängligheten i alla vallokaler försöker vi att tillgodose på bästa sätt. I Frykensalen har bland annat test utförts med rullstolsburna personer i ”vanlig” rullstol men även en person med en större ”elskoter” för att utvärdera lokalens tillgänglighet. Resultatet var lyckat.

    Skyltningen sker med ett tillgänglighetsperspektiv och har även det godkänts med beröm av några personer.

    30

  • Kommunrevisionen Ordförande: Inger Axelsson

    Ekonomiskt resultat (tkr) Årsbudget

    Redovisat

    tom 2018-09-30

    Årsprognos Prognos års-

    avvikelse

    Prognos års-avvikelse

    Intäkter 0 0 0 0 Personalkostnader 251 145 251 0

    0 Övriga kostnader

    497 161 497 0 Nettokostnad 749 306 749 0 Nettoinvesteringar 0 0 0 0

    Orsaker till avvikelser och åtgärder Prognos för året är att revisionen kommer att hålla budget.

    Aktuellt i verksamheten Kommunrevisionen har att följa all verksamhet i kommunen. Inför varje verksamhetsår görs en risk- och väsentlighetsanalys. Utifrån vår bedömning upprättas därefter en revisionsplan.

    Utöver grundläggande granskning och årsredovisning har följande djupgranskningar utförts och överlämnats till kommunfullmäktige:

    …angående skogsförvaltningen …angående chefs- och ledarförsörjningen …angående samverkan kring missbruksvården i Värmlands län (samgranskning landstinget och kommunerna i Värmlands län) …angående styrning och uppföljning avseende barn/elever i behov av särskilt stöd …angående personalens bisysslor …angående kommunens krisberedskap

    Vi har också granskat stiftelser och kommunala aktiebolags årsredovisningar (debiteras respektive huvudmän).

    31

    KommunrevisionenEkonomiskt resultatOrsaker till avvikelser och åtgärder

    Aktuellt i verksamhetenInnehållsförteckning .pdfInnehållsförteckningSida

    Kvartalsrapport BL.pdfHär skriver du verksamhetsområdeMåluppfyllelseÅtgärder för att nå målen

    Ekonomiskt resultatOrsaker till avvikelser och åtgärder

    Aktuellt i verksamhetenTillgänglighet

    Kvartalsrapport UVL.pdfHär skriver du verksamhetsområdeMåluppfyllelseÅtgärder för att nå målen

    Ekonomiskt resultatOrsaker till avvikelser och åtgärder

    Aktuellt i verksamhetenTillgänglighet

    Kvartalsrapport Vård och omsorg 180930.pdfHär skriver du verksamhetsområdeMåluppfyllelseÅtgärder för att nå målen

    Ekonomiskt resultatAktuellt i verksamhetenTillgänglighet

    Kvartalsrapport valnämnden 20180930.pdfValnämndenMåluppfyllelseÅtgärder för att nå målen

    Ekonomiskt resultatOrsaker till avvikelser och åtgärder

    Aktuellt i verksamhetenTillgänglighet

    Investering 20180930.pdfInvestering 20180930

    Kvartalsrapport KLS.pdfKommunledingsstabenMåluppfyllelseÅtgärder för att nå målen

    Ekonomiskt resultatOrsaker till avvikelser och åtgärder

    Aktuellt i verksamhetenSunne kommuns kommunala fastighetsbolag har tagit över förvaltningen av alla fastigheter som kommunen äger och har antagit namnet Sunne Fastighets AB.Revidering av riktlinjer för investeringsprocessen har skett och förtydliganden gällande investeringsansökan, beredning, beslut och igångsättning har gjorts.Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven har reviderats och förtydligats i avsnittet ”Öronmärkning av positiva resultat” där förutsättningarna för öronmärkning beskrivs.Revisorernas granskningar- Chefs-och ledarförsörjning, Kommunfullmäktige antog Kommunstyrelsens svar 3 april- Skogsförvaltningen, Kommunfullmäktige antog Kommunstyrelsens svar 5 mars

    Tillgänglighet

    kvartalsrapport ÖFN 180930.pdfÖverförmyndarnämndenMåluppfyllelseÅtgärder för att nå målen

    Ekonomiskt resultatOrsaker till avvikelser och åtgärder

    Aktuellt i verksamhetenTillgänglighet

    Resultat mm 1809.pdfResultat 20180930

    Kvartalsrapport 20180930 revisionen.pdfKommunrevisionenEkonomiskt resultatOrsaker till avvikelser och åtgärder

    Aktuellt i verksamheten

    Kvartalsrapport Individstöd 180930.pdfIndividstödMåluppfyllelseÅtgärder för att nå målen

    Ekonomiskt resultatOrsaker till avvikelser och åtgärder

    Aktuellt i verksamhetenTillgänglighet

    Kvartalsrapport Vård och omsorg 180930.pdfVård och OmsorgMåluppfyllelseÅtgärder för att nå målen

    Ekonomiskt resultatOrsaker till avvikelser och åtgärder

    Aktuellt i verksamhetenTillgänglighet

    Resultat mm 1809.pdfResultat 20180930

    Översikt 20180930docx.pdfÖversiktBudgetuppföljning per 30 september och helårsprognos år 2018Resultat och ställningPrognos för helåretArbetsmarknadBefolkningSjukfrånvaroFramtidsbedömningDetaljplaner och markanvisningarÖvrigt Sunne kommun har antagit en Miljöstrategi 2018-2030, IT-strategi och Informationssäkerhetspolicy. Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris tilldelades författaren Carola Hansson och priset delades ut i samband med årets kulturvecka i Sunne kommun 11 augusti.

    Finansiell rapport 2018-09-30.pdfFinansiell rapport per 2018-09-30(tkr)Aktuell likviditetssituation Summa

    Kvartalsrapport 20180930 revisionen.pdfKommunrevisionenEkonomiskt resultatOrsaker till avvikelser och åtgärder

    Aktuellt i verksamheten

    kvartalsrapport ÖFN 180930.pdfÖverförmyndarnämndenMåluppfyllelseÅtgärder för att nå målen

    Ekonomiskt resultatOrsaker till avvikelser och åtgärder

    Aktuellt i verksamhetenTillgänglighet

    Kvartalsrapport Vård och omsorg 180930.pdfVård och OmsorgMåluppfyllelseÅtgärder för att nå målen

    Ekonomiskt resultatOrsaker till avvikelser och åtgärder

    Aktuellt i verksamhetenTillgänglighet

    Kvartalsrapport UVL.pdfUngdomar och vuxnas lärandeMåluppfyllelseÅtgärder för att nå målen

    Ekonomiskt resultatOrsaker till avvikelser och åtgärder

    Aktuellt i verksamhetenTillgänglighet

    Kvartalsrapport BL.pdfBarns lärandeMåluppfyllelseÅtgärder för att nå målen

    Ekonomiskt resultatOrsaker till avvikelser och åtgärder

    Aktuellt i verksamhetenTillgänglighet

    Kvartalsrapport UVL.pdfUngdomars och vuxnas lärandeMåluppfyllelseÅtgärder för att nå målen

    Ekonomiskt resultatOrsaker till avvikelser och åtgärder

    Aktuellt i verksamhetenTillgänglighet

    Investering 20180930.pdfInvestering 20180930

    Investering 20180930.pdfInvestering 20180930

    Översikt 20180930docx.pdfÖversiktBudgetuppföljning per 30 september och helårsprognos år 2018Resultat och ställningPrognos för helåretArbetsmarknad kommer 12 oktBefolkningSjukfrånvaroFramtidsbedömningDetaljplaner och markanvisningarÖvrigt Sunne kommun har antagit en Miljöstrategi 2018-2030, IT-strategi och Informationssäkerhetspolicy. Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris tilldelades författaren Carola Hansson och priset delades ut i samband med årets kulturvecka i Sunne kommun 11 augusti.

    Kvartalsrapport SBS.pdfSamhällsbyggnadMåluppfyllelseÅtgärder för att nå målen

    Ekonomiskt resultatOrsaker till avvikelser och åtgärder

    Aktuellt i verksamhetenTillgänglighet

    Resultat mm 1809.pdfResultat 20180930

    Resultat mm 1809.pdfResultat 20180930

    Resultat mm 1809.pdfResultat 20180930

    Resultat mm 1809.pdfResultat 20180930

    Resultat mm 1809.pdfResultat 20180930

    Resultat mm 1809.pdfResultat 20180930

    Översikt 20180930docx.pdfÖversiktBudgetuppföljning per 30 september och helårsprognos år 2018Resultat och ställningPrognos för helåretArbetsmarknadBefolkningSjukfrånvaroFramtidsbedömningDetaljplaner och markanvisningar

    Översikt 20180930docx.pdfÖversiktBudgetuppföljning per 30 september och helårsprognos år 2018Resultat och ställningPrognos för helåretArbetsmarknadBefolkningSjukfrånvaroFramtidsbedömningDetaljplaner och markanvisningar

    Kvartalsrapport valnämnden 20180930.pdfValnämndenMåluppfyllelseÅtgärder för att nå målen

    Ekonomiskt resultatOrsaker till avvikelser och åtgärder

    Aktuellt i verksamhetenTillgänglighet

    Kvartalsrapport KLS.pdfKommunledningsstabenMåluppfyllelseÅtgärder för att nå målen

    Ekonomiskt resultatOrsaker till avvikelser och åtgärder

    Aktuellt i verksamhetenRevisorernas granskningar- Granskning av missbruksvården, kommunfullmäktige antog kommunstyrelsens svar 1 oktober.

    Tillgänglighet

    Innehållsförteckning .pdfInnehållsförteckningSida

    Investering 20180930.pdfInvestering 20180930

    Kvartalsrapport UVL.pdfUngdomars och vuxnas lärandeMåluppfyllelseÅtgärder för att nå målen

    Ekonomiskt resultatOrsaker till avvikelser och åtgärder

    Aktuellt i verksamhetenTillgänglighet

    Översikt 20180930docx.pdfÖversiktBudgetuppföljning per 30 september och helårsprognos år 2018Resultat och ställningPrognos för helåretArbetsmarknadBefolkningSjukfrånvaroFramtidsbedömningDetaljplaner och markanvisningar

    Översikt 20180930docx.pdfÖversiktBudgetuppföljning per 30 september och helårsprognos år 2018Resultat och ställningPrognos för helåretArbetsmarknadBefolkningSjukfrånvaroFramtidsbedömningDetaljplaner och markanvisningar

    Investering 20180930.pdfInvestering 20180930

    Resultat mm 1809.pdfResultat 20180930

    Översikt 20180930docx.pdfÖversiktBudgetuppföljning per 30 september och helårsprognos år 2018Resultat och ställningPrognos för helåretArbetsmarknadBefolkningSjukfrånvaroFramtidsbedömningDetaljplaner och markanvisningar