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SUB SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN
Marzo 2017, Tegucigalpa. M.D.C,
INFORME TRIMESTRAL
I - TRIMESTRE 2017ENERO – MARZO
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN METAS FISICAS
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017
2
CONTENIDOCONTEXTO GENERAL .................................................................................... 5
RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................... 6
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR.................................................. 7
PROGRAMA 12 -00-000-000 ......................................................................... 10
12 –00–000 -002 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL ............ 10
1. 12-00-000-008 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL PUEBLOS INDIGENAS YAFRODESCENTIENTES .............................................................................................. 13
2. 12 – 00 -000 -005 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL ADULTO MAYOR......... 18
3. 12 – 00 – 000 – 006 - DIRECCION DE DISCAPACIDAD....................................... 22
PROGRAMA 15 – 00 – 000 -000 .................................................................................. 24
INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR ................... 24
b) 15 – 00 – 000 – 009 - DISTRIBUCIÓN ALIMENTO SOLIDARIO .................... 25
c) 15- 00 – 000 – 010 - BRIGADAS PREVENTIVAS COMUNITARIAS EN SALUDPARA LA NIÑEZ .................................................................................................... 25
PROGRAMA 16 -00-000-000.......................................................................... 26
GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOSSOSTENIBLE CON INCLUSIÓN .................................................................... 26
16-00-000-005 - PROGRAMA GUÍAS DE FAMILIA........................................ 27
16-00-000-004- MEJORES FAMILIAS............................................................ 33
19-00-000-000 - CIUDAD MUJER .................................................................. 33
CRIANDO CON AMOR................................................................................... 38
COOPERACIÓN EXTERNA ........................................................................... 40
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................. 41
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017
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INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene como objetivo principal, dar a conocer la situación
Administrativa-Financiera de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión social, a
través de la Gerencia Administrativa Central con fondos nacionales manejados a
Través del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) para el
I trimestre, período comprendido de Enero a Marzo del 2017.
La actual administración reconoce una significativa valoración e importancia al
sector social del País, reconociendo el papel de ente rector de la Política Social
del país y el garante de implementación de programas de protección social
orientada a las familias en pobreza extrema y vulnerabilidad social.
El quehacer de la institución orienta su accionar en el Objetivo I y II del Plan de
Nación 2010-2022, “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana,
productiva, generadora de oportunidades y empleo; que a su vez permita
orientar el que hacer institucional para lograr el crecimiento y desarrollo
fundamental para el Sector y para el país en su conjunto”. Y fundamenta su
misión en el Plan de Gobierno que impulsa el Presidente Hernández que
consiste en elevar el nivel de desarrollo humano de los hondureños que viven en
condiciones de pobreza y pobreza extrema.
La Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social ha construido la Visión de una
ruta que conduzca al éxito en temas de reducción de pobreza y de inclusión es
el sello con que el Presidente Hernández logrará avanzar a una Honduras con
inclusión donde las familias en pobreza extrema y vulnerabilidad encuentren
acceso a bienes y servicios de calidad.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017
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La SEDIS busca combatir la desigualdad desde el piso básico de protección
social, fomentar la inclusión y superar las desigualdades de manera integral y
transversal, teniendo como elemento indispensable la articulación de actores
sectoriales e intersectoriales, con el acompañamiento de la sociedad civil y
empresa privada (RSE) como socios estratégicos unidos por el bien común de
una Honduras prospera y con una ruta clara de desarrollo en todos los sectores.
El gran proyecto de cambio que impulsa el Gobierno del presidente Juan
Orlando Hernández, a través del Programa Vida Mejor, desde la Secretaría de
Desarrollo e Inclusión Social, se crea mediante Decreto Ejecutivo PCM 001-
2014.
El Artículo 29 de la “Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los
Servicios de la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el
Gobierno”; establece que la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social contará
con la Subsecretaría de Políticas de Inclusión Social, la Subsecretaría deIntegración Social y la Subsecretaría de Gestión del Programa Vida Mejor.
La estructura conformada mediante el decreto en mención permite cambiar el
asistencialismo estatal, por una estrategia de atención integral e inclusión social,
que genera, no solamente un cambio en la calidad de vida, sino, un cambio de
actitud que garantiza el esfuerzo constante de los ciudadanos, de manera que se
contribuya alcanzar el bien común de manera sostenible.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017
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CONTEXTO GENERALMediante el Decreto Ejecutivo PCM 03-2014, Articulo 3; el Presidente de la
República en Consejo de Ministro, decreta la fusión bajo la Secretaría de Estado
en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, las Instituciones, Programas y
Direcciones siguientes: Direcciones Generales del Adulto Mayor y de Personas
con Discapacidad ambas dependientes de la antigua Secretaría de Interior y
Población (SEIP),, Secretaría de Estado en los Despachos de Pueblos Indígenas
y Afro hondureños, y el Programa de Asignación Familiar (PRAF), todas las
funciones asignadas a dichos entes serán desempeñadas por esta Secretaría de
Estado, la que absorberá sus activos, presupuestos, bienes muebles e
inmuebles, tangibles e intangibles (cuentas bancarias, documentos por cobrar,
concesiones, créditos mercantiles en general) y demás cargas dentro de la
categoría enunciada. Se insta a la Secretaría de Finanzas, para que los pasivos
tangibles e intangibles y prestaciones laborales en su caso, sean pagados a
través del Presupuesto General de la República. Así mismo, los Decretos
Ejecutivos de Creación de las Instituciones, Programas y Direcciones
anteriormente enunciadas quedan derogados.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017
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RESUMEN EJECUTIVOEl país ha transitado por varios caminos para reducir la pobreza y mejorar la
calidad de vida de las personas y comunidades que se encuentran en situación
de vulnerabilidad, sin embargo aunque ha habido avances positivos no han sido
suficientes para reducir pobreza.
El ordenamiento y reingeniería de las instituciones del Estado es motivado por
la dispersión de la inversión del país con poco o nada de resultados; en ese
sentido la SEDIS propone una estructura organizativa y programática que
permita una gestión eficiente y que busque el bien común de los hondureños
especialmente de los que viven en condiciones de pobreza extrema y
vulnerabilidad.
Adicionalmente SEDIS transita por la ruta de la automatización de procesos para
poder administrar de una manera eficaz y transparente los recursos orientados a
reducción de pobreza, para lo cual se han trazado procesos de certificación de
calidad ISO – 9001-2015.
Adicionalmente se ha realizado un planteamiento de intervención conjunta e
integral con todos los programas de SEDIS para las atenciones a las familias
que serán incorporadas a la plataforma VIDA MEJOR con el consenso de las
autoridades de más alto nivel de la institución de manera que permita tener
resultados rápidos a corto plazo que cause efectos simultáneos y reduzca
pobreza.
A continuación se destaca los logros obtenidos por cada programa de SEDIS.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017
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ACTIVIDADES CENTRALES
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOREl Ministro Ricardo Cardona junto al Jefe de la Oficina Regional del Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina, George
Gray, realizaron una visita al municipio de Guarita, Intibucá en donde el alto
personero conoció de cerca las experiencias que proporciona el proyecto
(PROSADE-LEMPA) a los habitantes de la zona y comunidades aledañas. Lo
anterior permitió que el delegado de Naciones Unidas manifestara su
admiración por dicho modelo de auto sostenibilidad alimentaria y económica
que permite el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
a través de la ejecución de la plataforma Vida Mejor que realiza la SEDIS.
Durante el mes de Febrero se realizó la primera rendición de cuentas por
parte del Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social, liderado por el Ministro
Cardona, sobre la gestión del año 2016, lo que reveló importantes avances
en materia de reducción de la pobreza.
En el mes de Marzo, el Ministro Ricardo Cardona anunció que la SEDIS está
en proceso de certificar todos sus procesos bajo la norma internacional de
calidad ISO 9001: 2015 durante el evento de firma del acta de donación entre
las Repúblicas de China (Taiwán) y Honduras por un valor de más de 10
millones de lempiras en equipo tecnológico que agiliza dicho proceso de
certificación.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017
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En el marco del programa “Honduras para Todos” el Secretario Cardona ha
participado en varias entregas de Bonos Vida Mejor para personas con
discapacidad y beneficios (sillas de ruedas, colchones anti escaras,
bastones, entre otros) que les permiten una mejora en la calidad de vida de
los participantes.
Participación en diversas entregas de uniformes y bolsones escolares a nivel
nacional, lo que provee a miles de infantes de vestimenta estandarizada y los
implementos necesarios para continuar con sus estudios y evitar así la
deserción escolar.
Un caso en particular es el de la Escuela República del Perú de la colonia
capitalina El Pedregal, pues el Ministro Ricardo Cardona al conocer la
situación deplorable de sus módulos sanitarios se comprometió en mejorarlos
y es así que giró instrucciones inmediatas a la Dirección de Desarrollemos
Honduras que logró un total de 18 sanitarios nuevos que mejoran las
condiciones higiénicas en el centro de estudios en beneficio de miles de
estudiantes.
Entrega masiva de beneficios sociales a nivel nacional, que incluye: viviendas
saludables, pisos, techos, pilas, letrinas/módulos sanitarios que han
transformado las vidas de miles de hondureños que antes vivían en la
“Honduras Olvidada” que menciona el Presidente Juan Orlando Hernández.
De las entregas de viviendas, se han realizado casos en alianza con medios
de comunicación y por iniciativa del Secretario de Desarrollo e Inclusión
Social y que se mencionan a continuación: entrega de 3 viviendas a personas
de escasos recursos que las perdieron producto de un incendio en Colonia
Nueva Suyapa y que fue reportado por medio del canal televisivo Hable como
Habla (HCH) y la Tribuna.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017
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Otro caso es el de una familia de la cual 3 de sus miembros padecen
discapacidad auditiva y verbal y vivían en un cubículo del mercado Perisur
pero que gracias a la cobertura de la Tribuna y la pronta intervención del
Ministro Cardona ya son dueños de su propia vivienda en Colonia Villa
Peniel.
Asimismo, se trabaja en la posterior entrega de viviendas a compatriotas
afectados por un siniestro en la Colonia Rodríguez, cabe mencionar este
caso se ha manejado en conjunto con el canal televisivo Hable como Habla
(HCH) y diario La Tribuna.
Como una muestra de apoyo a la equidad de género, el Ministro Cardona
estuvo al tanto de la ejecución de Ciudad Mujer, el primer centro inaugurado
el pasado 28 de Marzo representa el interés del titular de la SEDIS en evitar
la discriminación de la mujer en todas sus formas.
Recientemente, el Ministro Cardona firmó un acta de donación de
medicamentos valorada en alrededor de 360 mil lempiras con la República de
Estados Unidos de América, en apoyo al proyecto “Feria de la Salud para
una Vida Mejor” lo que representa el fortalecimiento de las capacidades de
dicho programa que atiende las necesidades de salud de los hondureños y
que coordina la SEDIS a nivel nacional.
En el presente mes, el Presidente Juan Orlando Hernández en compañía del
Secretario Cardona y diversos medios de comunicación, supervisaron los
avances de un Proyecto de Desarrollo y Sostenibilidad Social que inició hace
un año en 23 municipios. La zona de Colomoncagua, Intibucá fue la visitada
en esta ocasión y se conoció que el programa para sostenibilidad del agro ha
permitido que más de 31,000 pobladores de 23 municipios del Corredor Seco
cambien sus vidas mediante la siembra y cosecha de productos de primera
necesidad mediante sistema de reservorios y cosechadoras de agua lluvia.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017
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PROGRAMA 12 -00-000-00012-00-000-002 POLÍTICAS PÚBLICAS DEINCLUSIÓN SOCIALCOMITÉS TÉCNICOS INTERINSTITUCIONALES Y ESPACIOS DEPARTICIPACIÓN – CON UN AVANCE DEL 25%
Reactivación del Consejo Técnico para la Erradicación Gradual y Progresiva delTrabajo Infantil.
Representación de SEDIS ante la Comisión Interinstitucional para la Protecciónde las Personas Desplazadas por Violencia (CIPPDV).
Reactivación del grupo de Alto Nivel en Seguridad México-Honduras (GANSEG),con miras a la formulación de la Política Pública de Migración.
Representación de la DIGAEP, a través de un punto focal designado, en lapuesta en marcha del sistema de Monitoreo de Recomendaciones de Hondurasen el marco de los derechos humanos (SIMOREH).
Acompañamiento institucional en el proceso de evaluación de la estrategia“Retorno a la Alegría”, desarrollada por UNICEF dentro del marco de lasacciones de respuesta a la niñez migrante retornada al país.
Actuación como contraparte nacional para las actividades contenidas en elacuerdo de cooperación técnica, entre la Agencia de Cooperación de Brasil y elGobierno de la República de Honduras, en el marco del fortalecimiento decapacidades en las áreas de monitoreo y evaluación de políticas públicassociales y mejoramiento de la gestión. Asimismo, con las acciones que se hanrealizado con la academia de Brasil (IPC-IG-IPEA).
Participación en el Comité Interinstitucional para la determinación de la InversiónPública en Niñez y Adolescencia (IPNA) en Honduras para el año 2017.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017
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Punto focal y acompañamiento institucional con la Organización Internacional delTrabajo (OIT), para el desarrollo de estudios en 3 áreas específicas:
a) Estudio de factibilidad para la implementación de la estrategia de AtenciónPrimaria en Salud, dirigida a la atención de las personas beneficiarias delPrograma Vida Mejor con enfoque de derechos, género y vulnerabilidad,en el marco de las redes integradas de servicios que están articuladas alsistema de salud.
b) Apoyo complementario al que ha llevado a cabo FAO, en el tema deSeguridad Alimentaria y Nutricional, a través de la Subsecretaría deIntegración Social, aportando elementos de Inclusión Productiva,Protección Social y Trabajo Decente.
c) Propuestas, análisis y costeo, para reformar y extender las prestacionesno contributivas dirigidas a los adultos mayores, enmarcándose en lapoblación objetivo que atiende la Dirección de Adulto Mayor.
Participación, por parte de SEDIS, al espacio liderado por Cancillería, enreferencia al proceso de elaboración de la política Pública de CooperaciónInternacional para el Desarrollo de Honduras.
Instrumentos de Política Social
Desarrollo de términos de referencia para la puesta en marcha del proyecto“Fortalecimiento de Capacidades en la Gestión, Monitoreo y Evaluación de laPolítica Vida Mejor”, en el marco del convenio de cooperación SEDIS-IPC-IG/PNUD.
Acompañamiento técnico a la Dirección del Adulto Mayor, como parte del equipoSEDIS, en el proceso de formulación del Plan de Acción de la Política Pública deEnvejecimiento y del Adulto Mayor, en conjunto con SCGG.
Sistematización de experiencias aprendidas del conversatorio sobre inclusiónsocial para la niñez “Hacia un sistema de protección social para la niñez enHonduras”, organizado por UNICEF.
Presentación del Informe de Inversión Pública en Niñez y Adolescencia (IpNA)2013-2015, como parte del Comité Interinstitucional para la determinación de laInversión Pública en Niñez y Adolescencia en Honduras, conformado por DINAF,SEFIN, SCGG, UNICEF y SEDIS.
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Redacción del borrador de Decreto Presidencial para la creación del Centro dePensamiento y Análisis de Política Social (CPAPS).
Otras actividades
Presentación del proyecto de creación del Centro de Pensamiento y Análisis dePolítica Social (CPAPS), ante el Dr. George Gray Molina, Economista Principalde la Dirección Regional de América Latina y el Caribe del PNUD, en el marcode cooperación para el fortalecimiento institucional de SEDIS-PNUD.
Respuesta a los siguientes cuestionarios:a) Situación de los Derechos Humanos en Honduras, de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).b) La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación
contra la Mujer (CEDAW).c) Importancia de la Sociedad Civil para la paz, seguridad, prosperidad y
progreso social y los DDHH.d) Respuestas a los avances según las líneas de acción del Examen
Periódico Universal (EPU) 2016.e) Análisis de alineación de los ODS al sector discapacidad.f) Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU.
Remisión de la Ley contra la Discriminación de Chile (Ley Zamudio) al DespachoLegal de SEDIS.
Representación de país en la participación del encuentro virtual para elintercambio de experiencias en protección social e inclusión laboral y productiva,de la Secretaría de Integración Social Centroamericana (SISCA).
Acompañamiento y apoyo técnico de la DIGAEP a la Dirección de Discapacidad,en el fortalecimiento de las cuestiones relativas a la rendición del Informe Inicialde Honduras, como Estado parte de la Convención de los Derechos de lasPersonas con Discapacidad.
Apoyo técnico para la redacción del discurso del jefe de delegación deHonduras, Viceministra Olga Alvarado, pronunciado el 30 de marzo, en laapertura de sesiones de la 17va Reunión de la Convención de los Derechos delas Personas con Discapacidad, en Ginebra, Suiza.
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1. 12-00-000-008 INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL PUEBLOSINDIGENAS Y AFRODESCENTIENTES
TALLERES DE CAPACITACIÓN EN LOS TEMAS DE DERECHOS HUMANOS,DESARROLLO CULTURAL Y ACADÉMICO de los PIAH
(La Esperanza, Intibucá) ,10 de febrero (La Ceiba, Atlántida) 1de marzo (Puerto Lempira, Gracias a Dios) 23 de marzo (Copan Ruinas,Copan), - Promover respeto de DDHH, difundir la cultura y garantizar losconocimientos sobre la realidad de los PIAH.
Presentación del Libro Fragmentos Biográficos de Lideres y Lideresas delos Pueblos Indígenas y Afrohondureños y la Política Publica contraRacismo y la Discriminación Racial para el Desarrollo Integral de losPueblos Indígenas y Afrohondureños (P-PIAH) en la Esperanza, Intibucá,La Ceiba, Atlántida, Puerto Lempira, Gracias a Dios y en Copan enCoordinación con la Cooperación Alemana para el Desarrollo-GIZ.
Promover respeto de DDHH, difundir la cultura y garantizar losconocimientos sobre la realidad de los PIAH
Taller Construyendo una Agenda Común con los Pueblos Indígenas yAfrohondureños en coordinación con la Cooperación Alemana para elDesarrollo- GIZ
Promover respeto de DDHH, difundir la cultura y garantizar losconocimientos sobre la realidad de los PIAH
Exposición sobre el Empoderamiento de la Mujer Indígenas yAfrohondureñas en Ciudad Mujer.
Promover respeto de DDHH, difundir la cultura y garantizar losconocimientos sobre la realidad de los PIAH
Feria Cultural Gastronómica, amistad con los Pueblos Indígenas yAfrohondureños en Plaza la Merced (Bajos del Congreso Nacional).
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Promover respeto de DDHH, difundir la cultura y garantizar losconocimientos sobre la realidad de los PIAH
Conferencia de la Situación y perspectiva del Pueblo Miskitu y Tawahka, Música,Artesanías, Gastronomías y Costumbres, en el Centro Cultural de España(CCE).
COMITÉS TÉCNICOS INTERINSTITUCIONALES PIAH
Comités Técnicos interinstitucionales PIAH implementados yfuncionando
Asistencia al Taller Regional: El Buceo en la Pesca y Acuicultura:Construyendo Orientaciones Legislativas y de la Política coordinado por laFAO y CIAPEB.
Comités Técnicos interinstitucionales PIAH implementados yfuncionando
Realización del Taller Nacional del Anteproyecto de Ley Consulta Libre,Previa e Informada (CLPI) para los Pueblos Indígenas y Afrohondureños22-25 de febrero del 2017.
ASISTENCIA JURÍDICO LEGAL EN PROBLEMÁTICA DE TIERRA,RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
Acompañamiento, seguimiento y Asesoría Legal
Se realizó asesoría jurídica legal de tierras y territorios al pueblo garífunamediante el consejo territorial BARAUDA.
Se realizaron Reuniones y acompañamiento con representantes de consejoterritorial BARAUDA y personal de DINAFROH para buscar solución a laproblemática.
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PLAN DE ACCIÓN SOCIAL EN LOS PIAH
Formulación de Proyectos.
Elaborados 15 propuestas de Proyectos, con sus respectivos Planes deInversión, para beneficiar comunidades de los (9) Pueblos.
1-Gestión y entrega de (12) propuestas a la Embajada de Alemania,(Agrícolas)
2-Gestión y entrega de (2) propuestas al Programa Banca Solidaria,(Panaderías)
3-Gestión de proyecto (1): Mejoramiento de los Sistemas Productivos de lasFamilias del Municipio de Santa Fe, Dpto. Colon.
Acceso al Programa banca solidaria
Socializado y focalizadas (96) familias para la postulación de beneficioPrograma Banca Solidaria, en la Ciudad Capital.
Desarrolladas (7) reuniones sectoriales, dirigidas a beneficiar amiembros de los pueblos Garífunas y Miskitus, que residen enTegucigalpa.
Inspección en los Bancos de Pesca
Inspección realizada exitosamente a (8) embarcaciones
Acta de Inspección, presentación de la actividad realizada einforme gráfico.
Construcción de Vivienda en Pueblo Pech (I Etapa).
Inicio de (23) Viviendas en proceso de construcción, de un total de 98viviendas que se construirán.
Listado de beneficiados, presentación de informes de avances deactividades realizadas e imágenes.
Aplicación del Fondo Interno de Emergencia (FIE).
Ejecutada transferencia FO1-468, a favor de Pedro García Espinoza,fortalecimiento del Fondo Interno de Emergencia (FIE) de DINAFROHpara ejecución de ayuda social de fondos no reembolsables para gastosmédicos e imprevistos de buzos con discapacidad y sus familias.
Ficha de Solicitud, lista de beneficiarios e identidades.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017
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PROGRAMA ARTICULACIÓN DE ACCIÓN POR LOS PIAH BANCASOLIDARIA
La SEDIS/DINAFROH desarrollo (7) Talleres de Socialización sobrePrograma Banca Solidario que impulsa el Presidente Juan OrlandoHernández para que los micros empresas puedan acensar a préstamosentre 5,000.00 a 30,000.00 mil lempiras con bajísimo interés.
Se capacitaron Diez (7) grupos de emprendedurismos, integrados porhombres y mujeres de los pueblos indígenas y Afrohondureños que vivenen la Ciudad Capital entre Misquitos, Garífunas y Lencas en total (96)familias beneficiadas, quienes se focalizan como beneficiarios de CréditosSolidarios, para mejorar su condición de vida.
Se establece Coordinación Gerencia Programa Crédito Solidario –Dirección General de Pueblos Indígenas y Afro hondureños
Se realizaron siete (7) Reuniones de focalización y socialización depostulantes a Programa Crédito Solidario en Coordinación GerenciaPrograma Crédito Solidario – Dirección General de Pueblos Indígenas yAfro hondureños.
INFORMES DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE DESARROLLO Y DE LAPLATAFORMA DE VIDA MEJOR.
I etapa de levantamiento de censo buzo lisiado (prueba piloto).
Ejecutada transferencia FO1-418, a favor del INE, Prueba Piloto “CensoEspecifico de Buzos con Discapacidad es Especiales, familias de BuzosMuertos y Buzos Activos”, en Puerto Lempira
Ficha de Encuesta lista, ya con la aprobación de la SAG yOSPESCA.
Pre compromiso # 418, Monto Lps. 140.125.36
Desarrollo de 4 proyectos de desarrollo productivo (Dos ECAs y doscentros de acopio de recurso marino)
Ejecutada transferencia FO1-504, a favor de BANADESA, fortalecimientodel Fondo de Fideicomiso para ejecución de proyectos con fondos noreembolsables a buzos con discapacidad y sus familias, en Gracias aDios.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017
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Se realizó la convocatoria a las Instituciones Ejecutoras. Pre compromiso # 504, Monto Lps. 797.000.00.
Inspección en los Bancos de Pesca
Inspección realizada exitosamente, (8) Embarcaciones
Acta de Inspección, presentación de informes de la actividadrealizada e informe gráfico.
Construcción de Viviendas para buzos Lisiados y Familiares de BuzosMuertos
Inicio de (23) Viviendas en proceso de construcción.
Inicio construcción de (12) Viviendas nuevas en Puerto Lempira. Inicio de Construcción de (11) Viviendas nuevas en Ahuas. Entrega de materiales, labores básicas para la construcción e
imágenes de inicio.
Aplicación del Fondo Interno de Emergencia (FIE).
Ejecutada transferencia FO1-468, a favor de Pedro García Espinoza,fortalecimiento del Fondo Interno de Emergencia (FIE) de DINAFROHpara ejecución de ayuda social de fondos no reembolsables para gastosmédicos e imprevistos de buzos con discapacidad y sus familias.
Ficha de Solicitud, lista de beneficiarios e identidades.
INFORMES DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE DESARROLLO Y DE LAPLATAFORMA DE VIDA MEJOR
Entrega de sillas
Número de personas beneficiadas 20 de los PIAH.
14 en La Ceiba
04 en Puerto Lempira
02 en Tegucigalpa
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017
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2. 12-00-000-005 INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL ADULTOMAYOR
1. Informe de los participantes adultos Mayores con el Beneficio de laPensiones.
Para marzo 2017 tenemos un total de 854 personas adultas mayoresbeneficiadas con pensiones y 2 personas adultas mayores Jubilados.
Presupuesto asignado L. 7, 596,900.00 lo ejecutado a la fecha 1, 603,500.00con un disponible de disponible pendiente de ejecutar L. 5, 993,400.00
2. Informe de monitoreo de transferencias a Hogares de Ancianos
78 personas adultos mayores en estado de abandono están siendo beneficiadoscon transferencias monetarias a 3 Hogares de Ancianos ubicados en 3Departamentos del país a continuación se detallan los montos correspondientesa cada uno de los mismos:
Copan, Santa Rosa de Copan L. 75,000.00
Santa Bárbara, Santa Bárbara L. 300,000.00
El Paraíso, Danli L. 100,000.00
Con un presupuesto asignado de 1,900, 000.00, lo ejecutado a la fecha L.475,000.00, con un disponible pendiente de ejecutar de L. 1, 425,000.00correspondiente al Primer Trimestre del 2017
3. Informe de evaluación de Políticas y Proyectos de Adulto Mayor
3.1 Área Legal y Protección Social:
Se ha llevado a cabo 6 asesorías legales a personas adultas mayores sobretarifas y descuentos.
Se dejaron 30 citatorios, como trabajo en conjunto con parte de la Alcaldía delDistrito Central para presentarse a las audiencias correspondientes por elincumpliendo a las tarifas de descuento al adulto mayor que la Ley otorga.
Se han realizado 12 intervenciones de casos de adultos mayores encondiciones de vulnerabilidad, se anexa tabla de intervenciones.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017
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Capacitaciones sobre tema de abandono y el trato digno al adulto mayor conrepresentantes de Hogares de Ancianos y Ministerio Publico, en losDepartamentos de Francisco, Atlántida e Isla de la Bahía.
3.2 Alimento solidario
Se entregó alimento solidario a Hogares de ancianos en la ciudad deTegucigalpa, en el primer trimestre del año, beneficiando alrededor de 600adultos mayores para mantener y mejorar su estado nutricional, con el fin demejorar su calidad de vida.
3.3 Ley Integral del Adulto Mayor y Jubilado
Se ha realizado 4 reuniones de trabajo para la elaboración de la Reglamentaciónde La Ley Integral del Adulto Mayor y Jubilado, representando un avance de40% en dicha reglamentación.
3.4 Plan de Acción de la Política Nacional de Envejecimiento y del AdultoMayor.
En la elaboración del Plan de Acción de la Política Nacional de Envejecimiento ydel Adulto Mayor, se ha trabajado en conjunto con técnicos de DIGAM, laDIGAEP y de la SCGG, estableciendo una matriz de trabajo, con un avance de40% según el cronograma.
3.5 CENTROS DE CUIDADOS DIURNOS PARA EL ADULTOMAYOR (CE-CUIDAM)
1. Inauguraciones
№ DEPARTAMENTO MUNICIPIO FECHA1 Intibucá La esperanza 15/02/20172 Copan San José 22/02/20173 Valle Caridad 24/02/20174 Olancho San esteban 27/02/20175 Colon Santa fe 03/03/20176 Choluteca San Antonio de flores 09/03/20177 Perspire 09/03/2017
2. Se estableció plan de sistematización de los servicios de 4 CE-CUIDAM (pendiente)
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017
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ANEXOS
INTERVENCIONES DE CASOS DE ADULTOS MAYORES ENCONDICIONES DE VULNERABILIDAD PRIMER TRIMESTRE DE 2017
NOMBRE DE LAPERSONA OFUENTE DE
INFORMACIONTIPO DE FICHA OBSERVACIONES
Herminia BacaEscala "GIJON" de valoración socio-familiar en el anciano y ficha deevaluación maltrato adulto mayor.
Abandono por parte de susfamiliares, actualmente seencuentra ingresada en ElHospital del Tórax. Seremitió el caso al MinisterioPublico.
Olga LópezEscala "GIJON" de valoración socio-familiar en el anciano y ficha deevaluación maltrato adulto mayor.
El Diagnóstico Social resulto:aceptable, debido a que sisituación social no seencuentra en estado deriesgo social. Únicamentese observará
Concerza NeptinaOrdoñez
Escala "GIJON" de valoración socio-familiar en el anciano y ficha deevaluación maltrato adulto mayor.
Se encuentra en abandono,no cuenta con casa propia nifamiliar, dificultad auditivita.Se ingresa al asilo el buensamaritano de SantaBárbara.
José LeónidasHoyuela Vásquez
Escala "GIJON" de valoración socio-familiar en el anciano
Se encuentra de Alta en elHospital Escuela, enconjunto con Trabajo Socialy Registro de las Personasse buscó los datos paracontactar a los familiares yse trasladó del Hogar CiudadBlanca hacia su Vivienda. Seremitirá el caso al MinisterioPublico por el Delito deAbandono.
Antonio TorresGarcía
Escala "GIJON" de valoración socio-familiar en el anciano y ficha deevaluación maltrato adulto mayor.
No fue necesario ingresarloa un Asilo de Ancianos,debido a que se subsiste através de su familia, se hizoentrega de: silla de Rueda,alimento solidario y unacama.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017
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María del CarmenLanza
Escala "GIJON" de valoración socio-familiar en el anciano y ficha deevaluación maltrato adulto mayor.
No fue necesario ingresarloa un Asilo de Ancianos,debido a que se subsiste através de su familia, se hizoentrega de: silla de Rueda yalimento solidario.
Juan Pablo MurilloEscala "GIJON" de valoración socio-familiar en el anciano y ficha deevaluación maltrato adulto mayor.
Se encuentra con ProblemaSocial, está en proceso lagestión de una Viviendaadecuada a necesidadesbásicas del adulto mayor. Sele entrego alimento solidario.
María Luisa CruzFlores
Escala "GIJON" de valoración socio-familiar en el anciano y ficha deevaluación maltrato adulto mayor.
Se intervino porInstrucciones de la PrimeraDama, cabe destacar querecibe todos los beneficiosdel CE-CUIDAM de SanAntonio de Flores, ubicadoen Choluteca, de igual formafue beneficiada con unavivienda.
María PavónEscala "GIJON" de valoración socio-familiar en el anciano y ficha deevaluación maltrato adulto mayor.
Se intervino porInstrucciones de la PrimeraDama, es beneficiada por elCE-CUIDAM de San Antoniode Flores, ubicado enCholuteca, se estágestionando la construcciónde una Vivienda a través delprograma vida mejor.
María HernándezEscala "GIJON" de valoración socio-familiar en el anciano y ficha deevaluación maltrato adulto mayor.
Se remitió por Instruccionesde la Vice Ministra,Licenciada Olga Alvarado,se está gestionando de laSEDIS: la Construcción deVivienda
Jesús CruzEspinal
Escala "GIJON" de valoración socio-familiar en el anciano y ficha deevaluación maltrato adulto mayor.
Se realizó la Intervención deladulto mayor, paradiagnosticar si seencontraba con problemasocial, encontrándose enposible riesgo social, se dioconsejería legal a la familia,se incluyó en la base dedatos para alimentosolidario.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017
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Manuel JesúsRodríguez
Escala "GIJON" de valoración socio-familiar en el anciano y ficha deevaluación maltrato adulto mayor.
Se realizó la Intervención deladulto mayor, paradiagnosticar si seencontraba con problemasocial, encontrándose enriesgo social, se incluyó enla base de datos para lapensión y gestión deVivienda debido a que seincendió toda la vivienda.
3. 12-00-000-006 DIRECCION DE DISCAPACIDAD
Proceso de Gestión de Transferencias Monetarias
1.- Presentación de solicitud de desembolso de fondos a la Dirección deDiscapacidad.
2.- Revisión y elaboración de autorización de desembolso
3.- Firma de autorización de desembolso
4.- Remisión de autorización de solicitud de desembolso.
En las transferencias no monetarias se han atendido a Organizaciones conAlimento solidario con 1,516 bolsas surtidas de alimento de la canasta básica.
Producto Intermedio 2
Identificación, caracterización y sensibilización de las personas condiscapacidad
En la unidad de certificación durante el primer trimestre se han emitido carné yreposiciones en el Distrito Central, San Pedro Sula y la Paz, cuyo propósito esbeneficiar a las personas con discapacidad para el goce pleno de sus derechos,como descuentos en farmacias, médicos, transporte, hoteles entre otros, paradar cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Equidad y Desarrollo e Integral delas personas con discapacidad. Se emitieron 1,247 carné.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017
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PROCESO DE CARNETIZACION
1.-Recepción y Revisión de documentos y constancias medicas de laspersonas que llegan para la obtención del carnet.
2.-Levantamiento de información en la ficha diagnostica para proceso deidentificación de personas con discapacidad por la vía corta.
3.-Introducción de la ficha diagnostica a la plataforma de Sistema de Registroy Evaluación de Personas con Discapacidad del Centro Nacional DeInformación Del Sector Social (CENISS).
Toma de fotografía e introducción de la misma a la plataforma CENISS.
Impresión del carné de persona con discapacidad.
Inscripción en el libro de control diario de emisión de carnets.
7.-Firma de recibo de carnet por el familiar o persona con discapacidad.
8.-Entrega de carné de persona con discapacidad.
TRANSFERENCIAS MONETARIAS A PENSIONADOS
El bono a las personas adultos mayores es entregado de manera mensualmediante transferencias bancarias a los participantes focalizados en situación depobreza o pobreza extrema, con cobertura a nivel nacional tanto en las áreasrurales como urbanas, tiene como objetivo asegurar un ingreso mínimo y apoyode protección social a las personas adultos mayores, Las y los beneficiariosreciben apoyos económicos de 500 lempiras mensuales y en los meses de Junioy Diciembre reciben el doble.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017
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PROGRAMA 15-00-000-000INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARAUNA VIDA MEJOR
a) 15-00-000-002 CONSTRUCCIÓN VIVIENDA SALUDABLE
65, 400- Asignaciones programadas en viviendas entregadas, mejoramientode techos, pisos saludables, letrinas, pilas, ecofogones, filtros.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017
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b) 15-00-000-009 DISTRIBUCIÓN ALIMENTO SOLIDARIO
La entrega de Alimento Solidario hasta el 28 de marzo asciende 137,448bolsas de alimento con un monto (L.28, 864,080.00 Veintiocho MillonesOchocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochenta Lempiras Exactos)distribuida en su mayoría en el departamento de Francisco Morazán agrupos vulnerables (VIH SIDA, Discapacidad, Adulto Mayor, Iglesias,Grupos Vulnerables, Guías de Familia y Grupos LGTBI).
c) 15-00-000-010 BRIGADAS PREVENTIVAS COMUNITARIAS EN SALUDPARA LA NIÑEZ
Planificación de las intervenciones de las brigadas médicaspreventivas
Cronograma de trabajo aprobado y en ejecución.
Brigadas Médicas preventivas en salud brindada a Participantes dela plataforma vida mejor
En el cuarto trimestre se han realizado 64 brigadas preventivas en
salud para la niñez a personas en consultas generales y consultas
odontológicas.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017
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PROGRAMA 16-00-000-000GENERACIÓN DE OPORTUNIDADESPRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLECON INCLUSIÓN16-00-000-002 FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN A LA MICROEMPRESA
Total de personas beneficiadas de alimentos a nivel nacional:
1,352 totales de personas beneficiadas a nivel nacional
Micro emprendimientos formados operando a nivel nacional.
Panaderías – 3,690
Baleadas – 420
Pupusas – 875
Sopas – 355
Tajadas – 495
Dulces – 290
Nacatamales – 320
Tacos – 315
Entre los municipios beneficiados tenemos a cortes, francisco Morazán, Graciasa Dios, Intibucá, lempira - con un total de 6,670 microempresas operando endiferentes modalidades de alimento.
DESARROLLO DE HUERTOS FAMILIARES, COMUNITARIOS YESCOLARES
Kits de riego e insumos agrícolas para huertos familiares entregados
90 - huertos familiares entregados en los departamentos de: Comayagua,Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Olancho fueronbeneficiados.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017
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16-00-000-005 PROGRAMA GUÍAS DEFAMILIA.1. Acompañamiento social y capacitación a participantes en el uso del bien
recibido de los programas de la plataforma vida mejor: Consiste enacompañar la entrega de los beneficios de la dirección de vida mejor y deotras direcciones que lo soliciten. El proceso se desarrolla solicitando a ladirección la focalización de la entrega trimestral de beneficios para queposteriormente DAFS realice la programación y asignación de Guías deFamilia que realizarán el acompañamiento. Así como el levantamiento de laficha RUP, Ficha se Seguimiento Único (FSU) y esta ultima de maneradigital.
2. Informes de Supervención y Verificación de bienes entregados a laplataforma vida mejor: Consiste en supervisar y verificar el buen uso de losbeneficios entregados por las diferentes fundaciones y otras direcciones de laSecretaria de Desarrollo e Intervención Social a través de la plataforma vidamejor, el proceso se desarrolla verificando la asignación de beneficios queproporciona el CENISS para realizar el levantamiento de manera digital através de la aplicación de RUP seguimiento y carencias.
3. Intervenciones de trabajo social: El proceso consiste en dar asistencia enlabores de apoyo social a los centros educativos, salud, patronatos, juntas deagua y demás instituciones que lo soliciten y que DAFS así estime pertinente.
Aparte de estos procesos principales de Guías de familia, siempre salenactividades emergentes, las cuales se presentaron en este trimestre que noestán contempladas en la planificación anual, como ser:
Acompañamiento a el programa recreovías, en todos los Departamentosdel País
Se ha realizado acompañamientos a todos los Honduras Actívaterealizado a Nivel Nacional.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017
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A continuación se detallan las actividades ejecutadas en el Primer trimestre delaño en curso.
Levantamiento de Fichas FSU, SEGUIMIENTO Y CARENCIAS.ACTIVIDAD
Asignación de carga de levantamiento de beneficios por parte delCENISS.
Programación de levantamiento por departamento.
levantamiento de fichas en campo
supervisión en campo
Revisión de porcentajes de levantamiento
contabilización y tabulación por departamento
Generación de informe estadístico
Envió a subsecretaria de vida mejor
Intervenciones de trabajo social. Las siguientes actividades se realizaronmensualmente.
ACTIVIDAD
Planificación de actividades trimestral
Reproducción y envió de formatos
desarrollo de las actividades
Revisión informes guías de familia
Envió de informes a oficinas DAFS
Revisión y envió de informes oficinas DAFS
Recepción, revisión y tabulación de informes
Elaboración de informes
Generación de informes estadísticos de trabajo
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017
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Intervenciones de Guías de limpieza. Las siguientes actividades serealizaron mensualmente.
ACTIVIDAD
Planificación de las intervenciones
Ejecución de intervenciones en campo
Recopilación de informes
Revisión y firmas informes
Envió de informes a oficinas DAFS
Recepción, revisión y tabulación de informes
Generación de informes por incumplimiento de trabajo (multas)
Generación de informes estadísticos de trabajo
Consolidación y envió de informes control y seguimiento
Visitas de Monitoreo y Seguimiento para el levantamiento oportuno de laFSU, RUP Seguimiento y Carencias.
ACTIVIDAD
programación mensual de giras por región
Revisión y aprobación de giras por regiones
Solicitud de viaticos y vehículos por región
Aprobación l de viaticos y vehículos por región
Supervisión por región
Liquidación de viaticos por región
Informe mensual de actividades por región
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017
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Transferencias de beneficio para los guías de Familia, guías de limpieza,digitadores, unidad de respuesta inmediata (URIS)
ACTIVIDAD
Recepción del Informe y aplicación de sanciones a losintegrantes de GF
Aplicación del informe de sanciones a los integrantes de GF
Elaboración de base de datos para pagos
Revisión de los pagos a realizar a los GF
Solicitud de pago a Guías de Familia
Pago de Guías de Familia
Recepción de rechazos de BCH
Revisión de pagos de GF no acreditados (RECHAZOS )
Elaboración de base de datos para pagos complementarios porrechazos
Revisión de los pagos complementarios a realizar a los GF
Solicitud de pago complementarios a Guías de Familia
Pago complementarios de Guías de Familia
Solicitud de cambios a Gobernadores para integrantes de Guíasde Familia
Recibo de cambios para el próximo contrato
Archivo y actualización de expedientes de GF
Actualización de base de datos de las GF
Aprobación giras de firma de contratos y planillas de las GF
Elaboración y revisión de solicitudes de viáticos
Remisión de solicitud de viáticos
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017
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Actualización de base de datos para cambios de las GF
Recepción del Informe y aplicación de sanciones a losintegrantes de GF
Aplicación del informe de sanciones a los integrantes de GF
Elaboración de base de datos para pagos
Revisión de los pagos a realizar a los GF
Solicitud de pago a Guías de Familia
Pago de Guías de Familia
Recepción de rechazos de BCH
Revisión de pagos de GF no acreditados (RECHAZOS )
Elaboración de base de datos para pagos complementarios porrechazos
Revisión de los pagos complementarios a realizar a los GF
Solicitud de pago complementarios a Guías de Familia
Pago complementarios de Guías de Familia
Elaboración de contratos y planillas de pagos GF
Revisión de contratos y planillas de pagos
Firma de contratos y planillas de pago
Informe de Firma de contratos
Auditoria de contratos Firmados
Remisión de contratos para firma del Ministro
Firma de contratos en el despacho del Ministro
Recepción del Informe y aplicación de sanciones a losintegrantes de GF
Aplicación del informe de sanciones a los integrantes de GF
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017
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Elaboración de base de datos para pagos
Revisión de los pagos a realizar a los GF
Solicitud de pago a Guías de Familia
Pago de Guías de Familia
Recepción de rechazos de BCH
Revisión de pagos de GF no acreditados (RECHAZOS )
Elaboración de base de datos para pagos complementarios porrechazos
Revisión de los pagos complementarios a realizar a los GF
Solicitud de pago complementarios a Guías de Familia
Pago complementarios de Guías de Familia
Solicitud de cambios a Gobernadores para integrantes de Guíasde Familia
Recibo de cambios para el próximo contrato
Archivo y actualización de expedientes de GF
Actualización de base de datos de las GF
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017
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16-00-000-004 MEJORES FAMILIASAsignaciones programadas - 183,000 familias participantes
Divididas en los siguientes programas:
Programa Piloto – 2,950.
Programa Nacional – 80,050.
Ampliación de cobertura – 100,000.19-00-000-000 CIUDAD MUJEREn este trimestre la DNPPCM ha enfocado sus esfuerzos en:
FÍSICOS PROGRAMA:
Finalizado y equipado el Centro Ciudad Mujer Kennedy
Se realizó gira de reconocimiento del terreno donde se construirá el CCMde Choloma.
FÍSICOS PROYECTO:
Se realizó gira para revisar condiciones de terreno donde se construirá elCCM de Juticalpa, dado que se construirá planta de tratamiento sanitariay posiblemente de agua potable.
TÉCNICOS PROGRAMA:
Se realizó la Inauguración del Centro Ciudad Mujer Kennedy – 28 demarzo del 2017.
Se equipó del Centro Ciudad Mujer Kennedy.
Se realizaron reuniones con SEDENA para coordinar el inicio de laconstrucción del Centro Ciudad Mujer de Choloma.
Se colocó la primera piedra del CCM-Choloma el 27 de marzo de 2017.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017
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Se realizó el proceso de capacitación e inducción inicial, con apoyo delBID, para el personal que estará operando el CCM Kennedy. Se adjuntadetalle en anexo 2.
Como parte del proceso de capacitación e inducción inicial, se elaboraronlos términos de referencia para asistencia técnica para el desarrollo detres jornadas de sensibilización en la generación de una cultura de calidadal personal que operará el Centro Ciudad Mujer Kennedy.
Se realizó la publicación periódica de toda la gestión administrativa –financiera del Programa en el portal de transparencia.
INFORME DE EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA TRIMESTRAL
Se realizó la revisión y validación del cumplimiento de las institucionesprestadoras de servicios de consignar en su presupuesto, de maneradiferenciada en un rubro identificado como Programa Ciudad Mujer, el montodestinado a cubrir los costos operativos que a cada una de las institucionescorresponde dentro de cada CCM, tanto para personal como insumos,conforme lo estipula el Decreto PPCM-031-2016.
Gestión de fondos a través del fideicomiso FINA para la construcción delCCM Choloma.
Realizado simulacro de Ciudad Mujer Kennedy junto con el personal técnicode Ciudad Mujer de El Salvador y el BID.
Elaboración de perfil de proyecto para gestión de fondos para equipamientode CCM.
TÉCNICOS PROYECTO:
Completada la gestión del SNIPH para el proyecto.
Se realizó la gestión de fondos y cooperación técnica para la adquisición deequipo médico para los Centros Ciudad Mujer que se construirán en SanPedro Sula, Juticalpa y Ceiba.
Se realizó la presentación de documentos y acciones para el cumplimiento delas condiciones previas para la obtención del primer desembolso delProyecto.
Se elaboró la presentación y demás anexos para la revisión de cartera delProyecto.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017
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Se tienen elaborados los instrumentos de monitoreo y seguimiento delProyecto.
Se entregó a INVEST – H las carpetas técnicas del CCM de San Pedro Sulapara que procedan a publicación de documento base.
Se han comenzado las revisiones del sistema informático de registro con losconsultores que elaboran el mismo, incorporando todas las modificacionesresultantes del simulacro efectuado.
Se elaboraron los Términos de Referencia para levantamiento de LíneaBase.
El pago del anticipo a la construcción del Centro Ciudad Mujer San PedroSula se realizará hasta enero del 2018 y el último pago de la últimaestimación está prevista para noviembre del 2018, se están considerandotiempo estándares ajustados; se estima que este centro estará funcionandohasta en 2019.
El pago del anticipo a la construcción del CCM Juticalpa se tiene previstapara febrero 2018 y el pago de la última estimación se tiene para diciembre2018; se estima que este centro estará funcionando hasta en 2019.
El pago del anticipo a la construcción del CCM La Ceiba se tiene previstapara abril 2018 y el pago de la última estimación para febrero 2019.
ADQUISICIONES PROGRAMA:
Se realizaron tres procesos de comparación de precios en alimentación paraatender capacitaciones.
Se realizó el proceso de consultoría privada para brindar asistencia técnicapara el desarrollo de tres jornadas de sensibilización en la generación de unacultura de calidad al personal que operara el Centro Ciudad Mujer Kennedy.
Se realizó un proceso de comparación de precios para la contratación deservicios de jardinería del CCM Kennedy.
Se realizó un proceso de comparación de precios para la adquisición deswiches y demás implementos para la conexión de internet en CCMKennedy.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017
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Se realizó proceso de comparación de precios para la adquisición de segurosde vehículos y motos.
Se realizó proceso para elaboración de rotulo de entrada, así como de todoslos módulos de atención y monolito del CCM Kennedy.
Se realizó proceso para impresión de tarjetas de invitación de invitadosespeciales para inauguración del CCM Kennedy.
Se realizó proceso de contratación de sistema de audio para inauguración delCCM Kennedy.
Se realizó proceso de contratación de sillas y toldos para inauguración delCCM Kennedy.
ADQUISICIONES PROYECTO:
En proceso de negociación la contratación de la supervisión de laconstrucción de los CCM San Pedro Sula y Juticalpa.
En proceso de publicación los documentos bases de la construcción del CCMSan Pedro Sula.
Adjudicado el proceso de contratación del Asistente de la Coordinación deInfraestructura de INVEST-H.
Adjudicado el proceso de compra de equipo de INVEST – H.
Adjudicado el proceso de contratación de la Especialista Ambiental paraseguimiento a las acciones de los 3 CCM SPS, Juticalpa y La Ceiba.
LEGALES PROGRAMA:
Trámite de resolución administrativa y elaboración de contrato sobre serviciode capacitaciones de la empresa CRECERH.
Se trabajó y finalizó el acuerdo ejecutivo sobre traslado de fondos de SEDISa Casa Presidencial para cubrir el pago de la Directora de la DNCM.
Trámites legales para operación y licenciamiento del Centro Ciudad MujerKennedy.
Seguimiento al Decreto Ejecutivo para asignación de los inmuebles a nombrede SEDIS/Programa Ciudad Mujer para Tegucigalpa y San Pedro Sula y
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017
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descargo de los bienes muebles que se encontraban en Casitas Kennedyque hubo que desalojar previo a iniciar el proyecto de remodelación delCCM-K. Pendiente la realización de gestiones administrativas en la Direcciónde Bienes Nacionales e inscripción de estos inmuebles en el Registro de laPropiedad y descargo de los bienes muebles.
Se presentó a la Superintendencia de Aseo Municipal de la Alcaldía del DC elpre-análisis de factibilidad de uso de relleno sanitario, también se solicitó laconstancia de aseo municipal de CCM Kennedy.
En trámite el permiso de construcción, licenciamiento del CCM Choloma y elpermiso de derecho de rótulo.
LEGALES PROYECTO:
Seguimiento en coordinación con INVEST – H a los trámites legales deterrenos a adquirirse para la construcción de los Centros Ciudad Mujer enSan Pedro Sula, Juticalpa y La Ceiba.
Se tramitó oficio solicitando la exoneración de impuestos al licenciamiento ypermiso de operación del CCM SPS ante la Alcaldía de San Pedro Sula.
PRODUCTOS DEL PROGRAMA Y PROYECTO
Centro Ciudad Mujer Kennedy finalizado y funcionando
Realizadas las capacitaciones de inducción y simulacro al personal de laDNCM y el que laborará en dicho centro.
Se tiene la compatibilidad de negocio del CCM Kennedy.
Elaborados y concluidos 11 procesos de licitación para adquisición deservicios.
Publicado en la gaceta el 26 de enero del 2017 el convenio de financiamientodel Proyecto Ciudad Mujer suscrito con el Banco Interamericano deDesarrollo (BID).
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017
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CRIANDO CON AMORLOGROS OBTENIDOS
Validación de la Ruta Integral de Prestaciones y Servicios dirigidos de laprimera infancia, ante entes gubernamentales, cooperantes y sociedad civil.
Construido y validado los currículos de capacitaciones dirigidos a:Comisiones Municipales, Facilitadores y Voluntarios.
Avances en las Siguientes capacitaciones.
a. Facilitadores en el Modulo de Desarrollo Infantil Temprano, Salud yProtección.
b. Voluntarios capacitados en los módulos de Desarrollo Infantil Tempranoy Salud.
c. Líderes religiosos capacitados en los temas de Desarrollo InfantilTemprano.
Borrador de construcción en un 75% el coste de primera infancia.
Formada 28 Comisiones Municipales y dos Departamentales.
Entregadas 3,800 pañaleras a nivel nacional.
Adecuación de seis salas de lactancia en instituciones gubernamentales yespacios públicos.
Convenios de cooperación con la Secretaria de Salud y Secretaria deEducación.
Plan de Trabajo de SEDIS-UNICEF 2016-2018, en apoyo al Desarrollointegral de la Primera Infancia.
En fortalecimiento de la nutrición de la Primera Infancia se gestionó con laDirección de Vida Mejor 500 huertos familiares en las seis MancomunidadesMANCURISJ, CAFEG, COLOSUCA, MANCOSOL, MAMUNI Y LENCAERAMANI.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017
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Durante la ejecución del Programa Criando con Amor, con elpresupuesto entregado se puede concluir lo siguiente:
Se capacito el siguiente personal en temas relacionados con eldesarrollo integral de la primera infancia:
a) 2 comisiones departamentales (Lempira e Intibucá),28 comisiones municipales.
b) 150 facilitadores.c) 1,896 voluntarios.
Se construyó y valido la ruta integral de prestaciones de servicios (RIPS)dirigidos a la primera infancia, donde se contó con la participación detodas las instituciones de Estado relacionadas en el tema.
Se lograron convenios con distintas instituciones gubernamentales parala articulación de los servicios dirigidos a la primera infancia.
En apoyo a la reducción de los muertos materno-infantiles, se buscaronestrategias para fomentar los partos institucionales a través de ladotación de pañaleras en los distintos centros de salud donde se da laatención de parto y post-parto.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017
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COOPERACIÓN EXTERNADotación de Equipo Tecnológico para el Fortalecimiento Institucional de laSecretaría de Desarrollo e Inclusión Social. - Gobierno de la República deChina (Taiwán).
Ferias de la Salud Integral para una Vida Mejor. - Comando Sur de EEUUde América en Honduras.
Abordaje Integral a la Primera Infancia en el marco de la Implementación dela Política Pública para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia deHonduras. - Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI).
Proyecto Financiamiento de Boletos en apoyo al Proyecto "Fortalecimientode las Capacidades Técnicas en la Dirección General Adulto Mayor" a fin degestionarle su financiamiento a través de la Ayuda Privada al Desarrollo- Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI).
Fortalecimiento de la Gestión de la Política Social. - Agencia Brasileña deCooperación (ABC).
Asesoría técnica para el fortalecimiento de la atención integral de la PrimeraInfancia en Honduras. - Agencia Presidencial de la República deColombia.
Desarrollar Intercambio de Experiencias para Conocer la Campaña del BuenTrato al Adulto Mayor. - Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur yTriangular (FO.AR).
.
INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL - I 2017
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESLa Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social ha desarrollado
diferentes actividades enmarcadas en la mejora de procesos para ello se ha
implementado el sistema de gestión de calidad ISO 9001 – 2015, que
representa una oportunidad de mejora en la gestión de la institución con el fin
de establecer políticas, objetivos y el ambiente de trabajo a diseñar y gestionar un
sistema de procesos interrelacionados para implementar la efectividad y así cumplir
los objetivos y buscar la mejora continua en el sistema mediante la evaluación
objetiva de su desempeño, observándose compromiso de la Alta Dirección con el
mejoramiento de los resultados de la institución, así como la toma de decisiones
acertadas.
La Gerencia Administrativa de la SEDIS hasta la fecha ha desarrollado
un nuevo sistema de gestión administrativo de actividades SIGEA que permite
tener en un formato electrónico, de todos los procesos de planificación,
ejecución y control de cada una de las unidades que conforma la institución
permitiendo así tener una visión tipo balance score card que orienta la gestión
por resultados de cada unidad.
La ejecución física total del periodo comprendido de Enero a Marzo del
2017 es de un total del 90%.
REPÚBLICA DE HONDURAS SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO
DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA Gerencia Administrativa 001:
Gerencia Central
I TRIMESTRE 2017 ENERO - MARZO /2017
GERENCIA ADMINISTRATIVA 001: GERENCIA CENTRAL
INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA
I TRIMESTRE 2017
Sub Gerencia de Presupuesto (SGP-SEDIS) 2
ANALISIS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA
1. Ejecución Presupuestaria Institucional por Programas El Presupuesto Vigente para la Gerencia Administrativa 001: Gerencia Central de la
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), es de una magnitud de
L.288,950,384.00; los cuales se distribuyen entre los 6 Programas y las 26
Actividades/Obra aprobadas para el presente ejercicio fiscal y que, para el I Trimestre
2017 muestra la siguiente ejecución presupuestaria:
Cuadro Nº 01: Ejecución Presupuestaria Institucional por Programas
*Fuente: Reportes SIAFI, por Institución y Programa al 01/01/2017 y al 31/03/2017.
De acuerdo con la información registrada en el Sistema de Administración Financiera
Integrada (SIAFI) y al hacer una lectura comprensiva de la tabla anteriormente
presentada, destacan las circunstancias de la variación observada entre los montos
Aprobados y Vigentes entre Programas al 31 de marzo, esto debido a Modificaciones
Presupuestarias (ver punto No. 6).
Destaca para el periodo en análisis la ejecución financiera global de L. 53.3 millones a
nivel de la Gerencia Central, lo cual en relación a los montos asignados vigentes
representa una magnitud relativa al 18.45% de ejecución (tasa de absorción
presupuestaria).
En valores absolutos el Programa concerniente a Actividades Centrales es el que
alcanza los montos más significativos en cuanto a la absorción ejecutoria,
aproximadamente de 22.2 MM. El resto de Programas anduvieron aproximadamente entre
consumos de magnitudes entre 1.4 y 17.6 MM de Lempiras.
PROGRAMASPRESUPUESTO
APROBADO 2017
PRESUPUESTO
VIGENTE 2017
EJECUCIÓN
I TRIMESTRE 2017
%
EJECUCIÓN
a b c c/b
01 Actividades Centrales 135,404,607.00L. 132,793,542.00L. 22,229,429.24L. 16.74%
12 Estrategias e Instrumentos de Política Social 84,502,948.00L. 85,523,978.00L. 17,616,516.73L. 20.60%
15 Infraestructura Social Productiva para una Vida Mejor 29,739,226.00L. 30,989,226.00L. 6,495,247.32L. 20.96%
16 Generación de Oportunidades Productivas y de Negocios Sostenibles33,584,393.00L. 33,424,428.00L. 5,526,370.15L. 16.53%
18 Alimentación y Nutrición en Centros Escolares 5,183,885.00L. 5,683,885.00L. 1,456,516.91L. 25.63%
19 Programa Presidencial Ciudad Mujer 535,325.00L. 535,325.00L. -L. 0.00%
Totales 288,950,384.00L. 288,950,384.00L. 53,324,080.35L. 18.45%
GERENCIA ADMINISTRATIVA 001: GERENCIA CENTRAL
INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA
I TRIMESTRE 2017
Sub Gerencia de Presupuesto (SGP-SEDIS) 3
2. Ejecución Presupuestaria Detallada por Actividad/Obra
Programa 01 Actividades Centrales
Al I Trimestre 2017 este Programa, denota una ejecución de L.22,229,429.24 equivalente
al 16.74% de su presupuesto vigente de L.132,793,542.00. La ejecución presupuestaria
alcanzada por las Actividades/Obra que la integran, se detallan:
Cuadro Nº 02: Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2017, Programa 01
*Fuente: Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Institución y Categoría Programática, Todas las Fuentes,
SEFIN.
Programa 12: Estrategias e Instrumentos de Política Social
El Programa Estrategias e Instrumentos de Política Social presenta una ejecución de L.17,616,516.73, que en relación a su presupuesto vigente representa un 20.6% distribuido entre sus Actividades/Obra, a saber: Cuadro Nº 03: Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2017, Programa 12
*Fuente: Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Institución y Categoría Programática, Todas las Fuentes,
SEFIN.
ACTIVIDADES/OBRAPRESUPUESTO
VIGENTE 2017
EJECUCIÓN
I TRIMESTRE 2017
%
EJECUCIÓN
001 Dirección de Coordinación Superior 37,119,966.00L. 6,263,249.53L. 16.87%
002 Secretaria General 8,828,044.00L. 1,214,592.82L. 13.76%
003 Servicios Administrativos y Contables 65,271,423.00L. 11,292,519.46L. 17.30%
004 Auditoria Interna 2,061,338.00L. 438,581.27L. 21.28%
005 Unidad de Planificación y Evauación de Gestión 3,469,097.00L. 611,856.76L. 17.64%
006 Unidad de Comunicación e Imagen Institucional 5,334,797.00L. 1,074,703.45L. 20.15%
007 Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 655,119.00L. 101,628.76L. 15.51%
008 Unidad de Género y de Igualdad de Oportunidades 674,230.00L. 1,150.00L. 0.17%
009 Unidad de Infotecnologia 9,379,528.00L. 1,231,147.19L. 13.13%
Totales 132,793,542.00L. 22,229,429.24L. 16.74%
ACTIVIDADES/OBRAPRESUPUESTO
VIGENTE 2017
EJECUCIÓN
I TRIMESTRE 2017
%
EJECUCIÓN
001 Dirección Técnica de Políticas Públicas 4,076,207.00L. 729,268.19L. 17.89%
002 Analisis y Planeamiento de Estrategias y Políticas 3,068,320.00L. 751,502.92L. 24.49%
003 Promoción y Articulación de Estrategias y Políticas 3,875,873.00L. 905,759.98L. 23.37%
004 Seguimiento y Evaluación de Políticas Sociales 191,000.00L. -L. 0.00%
005 Inclusión y Bienestar Social a Adultos Mayores 13,037,801.00L. 2,724,794.09L. 20.90%
006 Inclusión y Bienestar Social a Personas con Discapacidad 39,737,870.00L. 8,349,763.68L. 21.01%
007 Inclusión y Bienestar Social a Población Indígena y Afrohondureños 21,536,907.00L. 4,155,427.87L. 19.29%
Totales 85,523,978.00L. 17,616,516.73L. 20.60%
GERENCIA ADMINISTRATIVA 001: GERENCIA CENTRAL
INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA
I TRIMESTRE 2017
Sub Gerencia de Presupuesto (SGP-SEDIS) 4
Programa 15: Infraestructura Social Productiva para una Vida Mejor
Con un presupuesto vigente de L.30,989,226.00 y una ejecución al 31 de marzo 2017 de
L.6,495,247.32 equivalente al 20.96%, comprendidos en las siguientes Actividades/Obra:
Cuadro Nº 04: Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2017, Programa 15
*Fuente: Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Institución y Categoría Programática, Todas las Fuentes,
SEFIN.
Programa 16: Generación de Oportunidades Productivas y de Negocios Sostenibles
La ejecución presupuestaria de este Programa, asciende a L.5,526,370.15 que representa
el 16.53% en relación al presupuesto asignado vigente de L.33,424,428.00; distribuido
entre sus tres (3) Actividades/Obra:
Cuadro Nº 05: Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2017, Programa 16
*Fuente: Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Institución y Categoría Programática, Todas las Fuentes,
SEFIN.
Programa 18: Alimentación y Nutrición en Centros Escolares
Integran este Programa la Actividad/Obra de Dirección Técnica con una ejecución de
L.1,456,516.91 que equivale al 25.63% de su presupuesto vigente que alcanza los
L.5,683,885.00:
ACTIVIDADES/OBRAPRESUPUESTO
VIGENTE 2017
EJECUCIÓN
I TRIMESTRE 2017
%
EJECUCIÓN
001 Dirección Técnica 8,433,969.00L. 1,562,309.10L. 18.52%
002 Construcción Vivienda Saludable 7,595,667.00L. 1,831,576.30L. 24.11%
003 Distribución Alimento Solidario 6,907,260.00L. 1,523,590.53L. 22.06%
004 Brigadas Preventivas Comunitarias en Salud para la Niñez 647,389.00L. 16,488.51L. 2.55%
005 Desarrollo de Huertos Familiares, Comunitarios y Escolares 7,404,941.00L. 1,561,282.88L. 21.08%
Totales 30,989,226.00L. 6,495,247.32L. 20.96%
ACTIVIDADES/OBRAPRESUPUESTO
VIGENTE 2017
EJECUCIÓN
I TRIMESTRE 2017
%
EJECUCIÓN
001 Dirección Técnica 10,312,517.00L. 1,206,674.64L. 11.70%
002 Fomento y Capitalización a la Microempresa 7,340,454.00L. 1,526,128.96L. 20.79%
003 Promoción y Guías de Familia para la Inclusión Social 15,382,447.00L. 2,787,457.17L. 18.12%
004 Programa Mejores Familias 389,010.00L. 6,109.38L. 1.57%
Totales 33,424,428.00L. 5,526,370.15L. 16.53%
GERENCIA ADMINISTRATIVA 001: GERENCIA CENTRAL
INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA
I TRIMESTRE 2017
Sub Gerencia de Presupuesto (SGP-SEDIS) 5
Cuadro N°6: Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2017, Programa 18
*Fuente: Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Institución y Categoría Programática, Todas las Fuentes,
SEFIN.
Programa 19: Programa Presidencial Ciudad Mujer
En este Programa la se encuentra la Actividad/Obra Apoyo Presupuestario para la
Gestión Interinstitucional del Programa Presidencial Ciudad Mujer, dicha
Actividad/Obra no tuve ejecución presupuestaria.
3. Ejecución Presupuestaria por Grupo del Gasto
La ejecución por Grupo del Gasto para el I Trimestre 2017 en Servicios Personales fue de
L.39,126,318.74 que equivale a 20.44%; Servicios No Personales reporto una ejecución de
L.1,711,501.51 logrando alcanzar un 8.27%; Materiales y Suministros presenta una ejecución
de L.940,281.86 equivalente al 9.15%; Bienes Capitalizables ejecuto L.33,183.59 que
representa un 1.24%; y Transferencias y Donaciones tuvo una ejecución de
L.11,512,794.65 la misma representa un 18.03%; siendo un total ejecutado de
L.53,324,080.35 que equivale al 18.45% del Presupuesto Vigente de L.288,950,384.00.
Cuadro N°7: Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto, I Trimestre 2017
Fuente: Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Grupo del Gasto, Todas las Fuentes, SEFIN.
ACTIVIDADES/OBRAPRESUPUESTO
VIGENTE 2017
EJECUCIÓN
I TRIMESTRE 2017
%
EJECUCIÓN
001 Dirección Técnica 5,683,885.00L. 1,456,516.91L. 25.63%
Totales 5,683,885.00L. 1,456,516.91L. 25.63%
GRUPOS DEL GASTOPRESUPUESTO
VIGENTE 2017
EJECUCIÓN
I TRIMESTRE 2017
%
EJECUCIÓN
10000 Servicios Personales 191,440,857.00L. 39,126,318.74L. 20.44%
20000 Servicios No Personales 20,686,158.00L. 1,711,501.51L. 8.27%
30000 Materiales y Suministros 10,281,623.00L. 940,281.86L. 9.15%
40000 Bienes Capitalizables 2,679,298.00L. 33,183.59L. 1.24%
50000 Transferencias y Donaciones 63,862,448.00L. 11,512,794.65L. 18.03%
Totales 288,950,384.00L. 53,324,080.35L. 18.45%
GERENCIA ADMINISTRATIVA 001: GERENCIA CENTRAL
INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA
I TRIMESTRE 2017
Sub Gerencia de Presupuesto (SGP-SEDIS) 6
4. Ejecución Presupuestaria - Cuota de Compromiso
Al revisar la ejecución de la Cuota de Compromiso Asignada para el I Trimestre de 2017 por
Clase de Gasto, se observa un monto de L.38,976,318.74 (95.79%) en Servicios
Personales, de L.504,891.14 (83.19%) en Servicios Técnicos Profesionales, en
L.555,245.04 (30.57%) Bienes y Servicios, L.33,183.59 (9.07%) en Bienes de Uso,
L.3,014,426.44 (74.48%) en Transferencias, L.1,038,544.03 (923.22%) en Pasajes y
Viáticos, L.150,000.00 (75.0%) en Servicios Personales Varios, L.66.12 (0.61%) en
Productos Farmacéuticos y Medicinales, de L.91,173.23 en Alimentos, L.10,944.04
(5.76%) en Alquileres y Servicios Básicos, L.450,919.77 (74.22%) en Combustibles y
Lubricantes y L.8,498,368.21 (95.22%) en Transferencias Sector Privado; siendo la
ejecución total de Cuota de Compromiso Asignada de L.53,324,080.35 que representa el
90.62%.
Cuadro N°8: Porcentaje de Ejecución Cuota de Compromiso, I Trimestre 2017 por Clases de Gasto
Fuente: Reporte Porcentaje de Ejecución de Cuotas de Compromiso Trimestral, SIAFI.
5. Cuenta Financiera de Egresos
5.1 Gasto Corriente
La Gerencia Central en el I Trimestre de 2017, en lo que respecta a Gastos Corrientes tiene
una ejecución de L.53,324,080.35, representando un 18.45% del monto de su Presupuesto Vigente
de L.288,950,384.00.
CLASES DEL GASTOCUOTA ASIGNADA
I TRIMESTRE 2017
CUOTA EJECUTADA
I TRIMESTRE 2017
%
EJECUCIÓN
01 Servicios Personales 40,689,776.00L. 38,976,318.74L. 95.79%
02 Servicios Profesionales y Técnicos 606,880.00L. 504,891.14L. 83.19%
03 Bienes y Servicios 1,816,098.00L. 555,245.04L. 30.57%
04 Bienes de Uso 366,004.00L. 33,183.59L. 9.07%
07 Transferencias 4,047,234.00L. 3,014,426.44L. 74.48%
09 Pasajes y Viáticos 1,114,062.00L. 1,038,544.03L. 93.22%
10 Servicios Profesionales Varios 200,000.00L. 150,000.00L. 75.00%
11 Productos Farmacéuticos y Medicinales 10,880.00L. 66.12L. 0.61%
12 Alimentos 271,065.00L. 91,173.23L. 33.64%
13 Alquileres y Servicios Básicos 190,023.00L. 10,944.04L. 5.76%
14 Combustibles y Lubricantes 607,543.00L. 450,919.77L. 74.22%
15 Transferencias Sector Privado 8,925,020.00L. 8,498,368.21L. 95.22%
Totales 58,844,585.00L. 53,324,080.35L. 90.62%
GERENCIA ADMINISTRATIVA 001: GERENCIA CENTRAL
INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA
I TRIMESTRE 2017
Sub Gerencia de Presupuesto (SGP-SEDIS) 7
El Gasto Corriente incluye gastos relacionados con Sueldos y Salarios, Aportes Patronales,
Alquileres y otros Servicios No Personales como también el apartado de Materiales y
Suministros y Transferencias y Donaciones Corrientes.
5.2 Gasto de Capital
Para este apartado la Gerencia Central no cuenta con Transferencias de Capital al Sector
Privado para atender erogaciones de capital a favor de entidades sin fines de lucro, empresas
privadas y cooperativas, ni Transferencias de Capital a Unidades del Sector Público ni al Sector
Externo llámese gobiernos extranjeros u organismos internacionales en carácter de cuotas
extraordinarias.
5.3 Financiamiento
El Presupuesto Vigente de la Gerencia Central es de L.288,950,384.00; conformado por
Fuente Interna (Fuente 11 Tesoro Nacional) con un monto de L.284,450,384.00 (representando
un 98.4% del Presupuesto Vigente), siendo su ejecución en el I Trimestre 2017 de
L.52,949,080.35 y Fuente Externa (Fuente 27 Alivio de la Deuda – Club de Paris) cuyo monto
asciende a L.4,500,000.00 (representando un 1.6% del Presupuesto Vigente) el mismo presenta
una ejecución para dicho trimestre de L.375,000.00 (equivalente al 8.33% de su presupuesto
vigente).
Cuadro N°9: Relación de la Ejecución por Fuente de Financiamiento, I Trimestre 2017
*Fuente: Reporte Ejecución del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador, SIAFI.
FUENTE DE
FINANCIAMIENTOORGANISMO FINANCIADOR
PRESUPUESTO
VIGENTE 2017
EJECUCIÓN
I TRIMESTRE 2017
%
EJECUCIÓN
11 Tesoro Nacional001 Tesoreria General de la
República - Efectivo284,450,384.00L. 52,949,080.35L. 18.61%
284,450,384.00L. 52,949,080.35L. 18.61%
27 Alivio de la Deuda -
Club de Paris129 Francia 4,500,000.00L. 375,000.00L. 8.33%
4,500,000.00L. 375,000.00L. 8.33%
288,950,384.00L. 53,324,080.35L. 18.45%
FUENTE INTERNA
Sub Total - Fuente Interna
FUENTE EXTERNA
Sub Total - Fuente Externa
Total - Todas las Fuentes
GERENCIA ADMINISTRATIVA 001: GERENCIA CENTRAL
INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA
I TRIMESTRE 2017
Sub Gerencia de Presupuesto (SGP-SEDIS) 8
6. Modificaciones Presupuestarias
En este apartado para el I Trimestre de 2017, la Gerencia Central efectuó las siguientes
Modificaciones Presupuestarias por su fecha de Autorización:
Enero
a) L.14,900,670.00 comprende el Traslado entre Objetos del Gasto de la
Administración Central con ERP, Traslado entre objetos de los Grupos 10000,
20000, 30000 para incrementar el Objeto 12100 Sueldos Básicos; en aplicación al
Artículo 3 del Decreto N°171-2016 (Documento No.1).
Marzo
a) L.8,754,109.00 refiere a Congelamiento del Poder Ejecutivo por instrucciones
de la Máxima Autoridad Institucional de la Secretaría de Finanzas, procediendo a
reservar las asignaciones incrementadas por el Congreso Nacional y financiadas
por una disminución al Presupuesto de la Deuda (Documento No.6).
b) L.1,495,000.00 implica el Traslado AC entre Objetos del Gasto 200.00, 300.00,
entre Categorías de Proyectos con ERP, solicitando Modificación
Presupuestaria, para ajustar y crear Objetos del Gasto necesarios en los Grupos
200 y 300 del Programa-13, UE-13, esto con el fin de poder cubrir los gastos
generados por la Sub Secretaria de Integración Social en la ejecución de las
actividades asignadas en las Direcciones y Proyectos de Dicha Sub Secretaría
(Documento No.8).
c) L.4,024,000.00 describe un Traslado AC entre Objetos del Gasto 200.00,
300.00, entre Categorías de Proyectos con ERP, solicitando Modificación
Presupuestaria, para ajustar y crear Objetos del Gasto necesarios en los Grupos
200 y 300 del Programa-14, UE-12, esto con el fin de poder cubrir los gastos
generados por la Sub Secretaria de Integración Social en la ejecución de las
actividades asignadas en los Proyectos de dicha Sub Secretaria (Documento
No.9)
d) L.1,980,000.00 refiere al Traslado entre Instituciones de la Administración
Central según Acuerdo Ejecutivo 001-SEDIS-2017 y Oficio N°DNPPCM-116-2017
(Documento No.10).
e) L.540,000.00 comprende el Traslado AC entre Grupos Objetos de Gasto
200.00, 300.00 (excepto 211.00, 212.00, 213.00 y 214.20) entre categorías,
dicha Modificación Presupuestaria se realiza para el fortalecimiento del Programa
Criando con Amor, de esta Secretaría de Estado (Documento No.13).
GERENCIA ADMINISTRATIVA 001: GERENCIA CENTRAL
INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA
I TRIMESTRE 2017
Sub Gerencia de Presupuesto (SGP-SEDIS) 9
7. Ejecución Presupuestaria de la Programación Financiera
Para el I Trimestre de 2017, para Fondos Nacionales (Fuente 11 Tesoro Nacional) se Solicitó en
concepto de Cuota de Compromiso la suma de L.95,254,355.00 para las diferentes Unidades
Ejecutoras y Clases de Gastos, la Tesorería General de la República (TGR) asignó el monto de
L.58,094,585.00, alcanzando una ejecución de L.52,949,080.35 equivalente a un 91.14% y para
Fondos Externos (Fuente 27 Alivio de la Deuda – Club de Paris) se solicitó un monto de
L.750,000.00, asignando la TGR la cantidad de L.750,000.00, logrando una ejecución de
L.350,000.00, que representa un 50.0%.
La Gerencia Central alcanzo un 90.62% de ejecución presupuestaria como parte de su
Programación Financiera para el I Trimestre 2017.
Cuadro N°10: Relación de Cuota de Compromiso, I Trimestre 2017.
*Fuente: Reporte de Ejecución de Cuota de Compromiso, Gerencia Central, SIAFI
CUOTA DE COMPROMISOFONDOS
NACIONALES
FONDOS
EXTERNOS
TOTAL
GERENCIA
CENTRAL
Cuota de Compromiso Solicitada 95,254,355.00L. 750,000.00L. 96,004,355.00L.
Cuota de Compromiso Asignada 58,094,585.00L. 750,000.00L. 58,844,585.00L.
Cuota de Compromiso Ejecutada 52,949,080.35L. 375,000.00L. 53,324,080.35L.
Cuota de Compromiso No Ejecutada 5,145,504.65L. 375,000.00L. 5,520,504.65L.
% de Ejecución de Cuota de Compromiso 91.14% 50.00% 90.62%
DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Institución: 240 Documento: 6República de Honduras
04/04/2017 07:28:152017Gestión:
R_MPR_DMPR_DOC
Página 1 de 4
INST GA UE Fte. Org. Prg. Spg. Pry. Aob. Obj. Trf.Bnf Crd. Disp. Impt. UE Impt. GA Impt. Ins Impt. Sefin Crd. Actual.
AUMENTO EGRESOS
DISMINUCION EGRESOS
EGRESOS
DescripciónDescripción
0240 0240 0240 0240 0240
0240 0240
0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240
0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240
0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240
001 001 001 001 001
001 001
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
001 001 001 001 001 001 001
001 001 001 001 001 007 007 007 007
001 001 001 001 001
001 001
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
001 001 002 006 006 006 006
006 006 006 006 008 015 015 015 015
11 11 11 11 11
11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11
001 001 001 001 001
001 001
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
001 001 001 001 001 001 001
001 001 001 001 001 001 001 001 001
01 01 01 01 01
01 01
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
01 01 12 15 15 15 15
16 16 16 16 18 19 19 19 19
00 00 00 00 00
00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
000 000 000 000 000
000 000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
000 000 000 000 000 000 000
000 000 000 000 000 000 000 000 000
001 001 001 001 003
003 003
003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 006
009 009 001 001 001 003 005
001 001 002 002 001 001 001 001 001
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES
UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONALUNIDAD DE INFOTECNOLOGIA
UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS PUBLICAS
DIRECCIÓN TÉCNICA
DIRECCIÓN TÉCNICA
DISTRIBUCIÓN ALIMENTO SOLIDARIO
DESARROLLO DE HUERTOS FAMILIARES, COMUNITARIOS Y ESCOLARESDIRECCIÓN TECNICA
DIRECCIÓN TECNICA
FOMENTO Y CAPACITACIÓN A LA MICROEMPRESA
FOMENTO Y CAPACITACIÓN A LA MICROEMPRESA
DIRECCION TECNICA
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
2540026110262102910023200
2440024710
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262102910026210291002621021100212002142023200
Primas y Gastos de SeguroPasajes NacionalesViáticos NacionalesCeremonial y ProtocoloMantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de TransporteServicios de Contabilidad y AuditoríaServicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades ConexasPasajes al ExteriorViáticos NacionalesViáticos al ExteriorCeremonial y ProtocoloAlimentos y Bebidas para PersonasDieselRepuestos y AccesoriosMuebles Varios de OficinaEquipos Varios de OficinaEquipos para ComputaciónViáticos Nacionales
Viáticos NacionalesEquipos para ComputaciónViáticos NacionalesViáticos NacionalesCeremonial y ProtocoloViáticos NacionalesViáticos Nacionales
Viáticos NacionalesCeremonial y ProtocoloViáticos NacionalesCeremonial y ProtocoloViáticos NacionalesEnergía EléctricaAguaTelefonía FijaMantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de
0000 0000 0000 0000 0000
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0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
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0.00 0.00
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0.00 81,785.80
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0.00 0.25
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315,950.00 0.00 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00
0240Institución: 000006
Lugar:
MODIFICACIONES PRESUPUESATRIAS
Fecha:
Nro. Documento:
Estado:
TIPO INSTITUCION NUMERO
08 01 23/02/17
VERIFICADO_EGRESOS
Distrito Central
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Modificación: 302 Congelamiento del Poder Ejecutivo
Instr. Juridíco: 02 Decreto Ejecutivo Número:
DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Institución: 240 Documento: 6República de Honduras
04/04/2017 07:28:152017Gestión:
R_MPR_DMPR_DOC
Página 2 de 4
INST GA Item Descripción Fte. Org. Rubro Descripción Trf Orig. Crd. Vigt. Impt. GA Impt. Ins Impt. Sefin Crd. Actual.
INGRESOS
AUMENTO INGRESOS
DISMINUCION INGRESOS
Resumen UE Resumen GA Resumen InstituciónJUSTIFICACIONES:
Favorable? Dictamen
DICTAMEN DGIP
Analisis Egresos Analisis Ingresos
DICTAMEN DGP
0240
0240
0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240
007
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DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
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23330
23360
2450025300254002570026210272102730029100292003110033100334003510035610356203565035800369103910039200393003940039600
TransporteMantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de LaboratorioMantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y MueblesServicios de CapacitaciónServicio de Imprenta, Publicaciones y ReproduccionesPrimas y Gastos de SeguroServicio de InternetViáticos NacionalesTasasMultas y RecargosCeremonial y ProtocoloServicios de VigilanciaAlimentos y Bebidas para PersonasPapel de EscritorioProductos de Papel y CartónProductos QuímicosGasolinaDieselAceites y Grasas LubricantesProductos de Material PlásticoProductos de HojalataElementos de Limpieza y Aseo PersonalUtiles de Escritorio, Oficina y EnseñanzaUtiles y Materiales EléctricosUtensilios de Cocina y ComedorRepuestos y Accesorios
0000
0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100,000.00
100,000.00
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0.00
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100,000.00
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0.00
0.00
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Total Disminución Egresos: 15,564,971.46 0.00 0.00 0.00 11,465,731.00 4,099,240.46
Por instrucciones de la Máxima Autoridad de esta institución se procedió a reservar las asignaciones incrementadas por el CN y financiadas en su mayoría poruna disminución al Presupuesto de la Deuda
Resumen DGP
DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Institución: 240 Documento: 6República de Honduras
04/04/2017 07:28:152017Gestión:
R_MPR_DMPR_DOC
Página 3 de 4
Verificado por UE: Aprobado por UE:
Fecha y hora:Fecha y hora:
Verificado por GA: Aprobado por GA:
Fecha y hora:Fecha y hora:
Verificado por INS: Aprobado por INS:
Fecha y hora:Fecha y hora:
Verificado por Egresos DGP:
23/02/2017 15:07:53
GGUEVARAGLORIA IBEL GUEVARA HERNANDEZ
Verificado por Ingresos DGP/DGCP:
Fecha y hora:Fecha y hora:
Aprobado por DGP: Creación Dictamen DGIP:
Fecha y hora:Fecha y hora:
Aprobación DGIP: Rechazado:
Fecha y hora:Fecha y hora:
Autorizado SEFIN:
Fecha y hora:
001
001
007
001
007
007
001
001
001
007
001
007
GA UE11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Fuente4
14
14
9
12
2
9
9
2
3
9
13
Clase Gasto 992,170.00
300,000.00
140,000.00
555,000.00
150,000.00
417,000.00
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50,000.00
2,159,047.00
1,787,685.00
25,000.00
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Disminución 1,405,674.95
175,852.43
0.00
19,997.87
0.00
0.00
550,902.61
674,915.56
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0.25
0.00
0.74
Ppto Disponible 351,730.54
99,400.00
0.00
19,953.03
0.00
0.00
482,031.18
382,296.86
448,252.00
0.00
0.00
0.00
Cuota Reservada 1,053,944.41
76,452.43
0.00
44.84
0.00
0.00
68,871.43
292,618.70
0.86
0.25
0.00
0.74
Sobregiro(Disponible - Cuota Reservada)
CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRALResumen por GA-UE, Fuente y Clase de Gasto
001
001
015
006
015
015
001
002
001
015
008
015
DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Institución: 240 Documento: 6República de Honduras
04/04/2017 07:28:152017Gestión:
R_MPR_DMPR_DOC
Página 4 de 4
007
001
001
001
GA UE11
11
11
11
Fuente9
3
3
12
Clase Gasto 140,000.00
3,145,400.00
260,000.00
300,000.00
Disminución 0.00
1,013,388.51
367,736.10
52,572.37
Ppto Disponible 0.00
432,772.55
341,750.10
45,289.57
Cuota Reservada 0.00
580,615.96
25,986.00
7,282.80
Sobregiro(Disponible - Cuota Reservada)
CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRALResumen por GA-UE, Fuente y Clase de Gasto
015
001
006
001
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y CATEGORIA PROGRAMATICA
República de Honduras
03/04/2017 08:23:562017Gestión:
R_EGA_01_CATPRO
TODAS LAS FUENTES
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - DisminucionesNota:
Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado
Página 1 de 3
FECHA DESDE : 01/01/2017 HASTA: 31/12/2017
ETAPA : DEVENGADO
ACTIVIDADES CENTRALES
ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL
PG NOMBREPRESUPUESTO
VIGENTECREDITO
DISPONIBLEEJECUCION
01
12
INSTITUCION : Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
00
00
132,793,542.00 22,229,429.24 96,038,048.67TOTAL PROGRAMA :
SPG PY ACT/OBRACATEGORIA PROGRAMATICA
132,793,542.00
85,523,978.00
22,229,429.24
17,616,516.73
96,038,048.67
66,348,645.62
TOTAL SUBPROGRAMA :
TOTAL SUBPROGRAMA :
000
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
001
002
003
004
005
006
007
37,119,966.00
8,828,044.00
65,271,423.00
2,061,338.00
3,469,097.00
5,334,797.00
655,119.00
674,230.00
9,379,528.00
4,076,207.00
3,068,320.00
3,875,873.00
191,000.00
13,037,801.00
39,737,870.00
21,536,907.00
6,263,249.53
1,214,592.82
11,292,519.46
438,581.27
611,856.76
1,074,703.45
101,628.76
1,150.00
1,231,147.19
729,268.19
751,502.92
905,759.98
0.00
2,724,794.09
8,349,763.68
4,155,427.87
29,229,123.86
7,333,845.82
43,812,430.60
1,378,456.73
2,460,486.10
3,830,751.05
399,035.24
186,430.00
7,407,489.27
3,296,938.81
2,269,410.82
2,970,113.02
191,000.00
10,048,071.91
30,614,500.60
16,958,610.46
132,793,542.00
85,523,978.00
22,229,429.24
17,616,516.73
96,038,048.67
66,348,645.62
TOTAL PROYECTO:
TOTAL PROYECTO:
-
-
-
-
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR
SECRETARIA GENERAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES
AUDITORIA INTERNA
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTION
UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
UNIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS PUBLICAS
ANÁLISIS Y PLANEAMIENTO DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS
PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORES
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPAC
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACIÓN INDÍGENA Y AF
ESTADO: APROBADO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y CATEGORIA PROGRAMATICA
República de Honduras
03/04/2017 08:23:562017Gestión:
R_EGA_01_CATPRO
TODAS LAS FUENTES
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - DisminucionesNota:
Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado
Página 2 de 3
FECHA DESDE : 01/01/2017 HASTA: 31/12/2017
ETAPA : DEVENGADO
INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR
GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS S
ALIMENTACION Y NUTRICION EN CENTROS ESCOLARES
PG NOMBREPRESUPUESTO
VIGENTECREDITO
DISPONIBLEEJECUCION
15
16
18
00
00
00
85,523,978.00
30,989,226.00
33,424,428.00
17,616,516.73
6,495,247.32
5,526,370.15
66,348,645.62
17,663,919.49
19,807,071.51
TOTAL PROGRAMA :
TOTAL PROGRAMA :
TOTAL PROGRAMA :
SPG PY ACT/OBRACATEGORIA PROGRAMATICA
30,989,226.00
33,424,428.00
6,495,247.32
5,526,370.15
17,663,919.49
19,807,071.51
TOTAL SUBPROGRAMA :
TOTAL SUBPROGRAMA :
000
000
000
001
002
003
004
005
001
002
003
004
001
8,433,969.00
7,595,667.00
6,907,260.00
647,389.00
7,404,941.00
10,312,517.00
7,340,454.00
15,382,447.00
389,010.00
5,683,885.00
1,562,309.10
1,831,576.30
1,523,590.53
16,488.51
1,561,282.88
1,206,674.64
1,526,128.96
2,787,457.17
6,109.38
1,456,516.91
5,612,233.61
4,159,602.39
3,888,918.88
60,000.49
3,943,164.12
6,896,417.17
3,614,231.04
9,285,411.68
11,011.62
4,192,850.59
30,989,226.00
33,424,428.00
5,683,885.00
6,495,247.32
5,526,370.15
1,456,516.91
17,663,919.49
19,807,071.51
4,192,850.59
TOTAL PROYECTO:
TOTAL PROYECTO:
TOTAL PROYECTO:
-
-
-
-
-
-
DIRECCIÓN TÉCNICA
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA SALUDABLE
DISTRIBUCIÓN ALIMENTO SOLIDARIO
BRIGADAS PREVENTIVAS COMUNITARIAS EN SALUD PARA LA
DESARROLLO DE HUERTOS FAMILIARES, COMUNITARIOS Y ES
DIRECCIÓN TECNICA
FOMENTO Y CAPACITACIÓN A LA MICROEMPRESA
PROMOCIÓN Y GUÍAS DE FAMILIA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
PROGRAMA MEJORES FAMILIAS
DIRECCION TECNICA
ESTADO: APROBADO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y CATEGORIA PROGRAMATICA
República de Honduras
03/04/2017 08:23:562017Gestión:
R_EGA_01_CATPRO
TODAS LAS FUENTES
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - DisminucionesNota:
Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado
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FECHA DESDE : 01/01/2017 HASTA: 31/12/2017
ETAPA : DEVENGADO
PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
PG NOMBREPRESUPUESTO
VIGENTECREDITO
DISPONIBLEEJECUCION
19
288,950,384.00 53,324,080.35 204,582,660.88TOTAL GENERAL :
288,950,384.00 53,324,080.35 204,582,660.88TOTAL INSTITUCION :
00
5,683,885.00
535,325.00
1,456,516.91
0.00
4,192,850.59
532,125.00
TOTAL PROGRAMA :
TOTAL PROGRAMA :
SPG PY ACT/OBRACATEGORIA PROGRAMATICA
5,683,885.00
535,325.00
1,456,516.91
0.00
4,192,850.59
532,125.00
TOTAL SUBPROGRAMA :
TOTAL SUBPROGRAMA :
000
002 535,325.00 0.00 532,125.00
535,325.00 0.00 532,125.00TOTAL PROYECTO:
-
-
APOYO PRESUPUESTARIO PARA LA GESTIÓN INTERINSTITUCI
ESTADO: APROBADO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINACIAMIENTO
República de Honduras
03/04/2017 08:27:352017Gestión:
R_EGA_01_FTE
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - DisminucionesNota:
Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado
Página 1 de 1
FUENTE DEFINANCIAMIENTO NOMBRE
PRESUPUESTOVIGENTE
CREDITODISPONIBLEEJECUCION
FECHA DESDE : 01/01/2017 HASTA: 31/12/2017
1
2
FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS
Tesoro Nacional
Alivio de la Deuda - Club de Paris
284,450,384.00
4,500,000.00
52,949,080.35
375,000.00
201,207,660.88
3,375,000.00
11
27
284,450,384.00
4,500,000.00
52,949,080.35
375,000.00
201,207,660.88
3,375,000.00
SUBTOTAL:
SUBTOTAL:
288,950,384.00 53,324,080.35 204,582,660.88TOTAL GENERAL:
ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO
República de Honduras
03/04/2017 08:25:072017Gestión:
R_EGA_01_GRP
TODAS LAS FUENTES
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones
Nota:
Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado
Página 1 de 1
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES CAPITALIZABLES
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
191,440,857.00
20,686,158.00
10,281,623.00
2,679,298.00
63,862,448.00
39,126,318.74
1,711,501.51
940,281.86
33,183.59
11,512,794.65
145,092,934.91
4,225,474.31
2,503,523.36
1,405,674.95
51,355,053.35
GRUPO DEGASTO NOMBRE
PRESUPUESTOVIGENTE
CREDITODISPONIBLEEJECUCION
FECHA DESDE : 01/01/2017 HASTA: 31/12/2017
100
200
300
400
500
288,950,384.00 53,324,080.35 204,582,660.88TOTAL GENERAL:
ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y PROGRAMA
República de Honduras
03/04/2017 08:26:532017Gestión:
R_EGA_01_INSPRG
TODAS LAS FUENTES
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - DisminucionesNota:
Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado
Página 1 de 1
FECHA DESDE : 01/01/2017 HASTA: 31/12/2017
ACTIVIDADES CENTRALES
ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL
INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR
GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES
ALIMENTACION Y NUTRICION EN CENTROS ESCOLARES
PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
132,793,542.00
85,523,978.00
30,989,226.00
33,424,428.00
5,683,885.00
535,325.00
22,229,429.24
17,616,516.73
6,495,247.32
5,526,370.15
1,456,516.91
0.00
96,038,048.67
66,348,645.62
17,663,919.49
19,807,071.51
4,192,850.59
532,125.00
PROGRAMA NOMBREPRESUPUESTO
VIGENTECREDITO
DISPONIBLEEJECUCION
01
12
15
16
18
19
INSTITUCION :
288,950,384.00 53,324,080.35 204,582,660.88TOTAL GENERAL :
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
ASIGNACIÓN DE CUOTA DE COMPROMISO - EJECUCION TRIMESTRAL - TGR
03/04/2017 08:31:30
2017Gestión:
R_CUC_ASGCUOTGR_FNTInstitucion: De hasta
GA: De hasta 00240 00240 00001 00001 Estado: Trimestre:APROBADO PRIMERO
Página 1 de 1
96,004,355.00TOTAL GENERAL: 58,844,585.00
240Institucion Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
96,004,355.00TOTAL POR INSTITUCION: 58,844,585.00
1Ga GERENCIA_CENTRAL
96,004,355.00TOTAL POR GA: 58,844,585.00
11
27
95,254,355.00
750,000.00
58,094,585.00
750,000.00
1
2
3
4
7
9
10
11
12
13
14
15
15
Clase de Gasto
Clase de Gasto
66,687,600.00
2,136,166.00
2,471,615.00
782,650.00
8,571,196.00
1,355,062.00
325,000.00
20,000.00
339,253.00
268,962.00
621,831.00
11,675,020.00
750,000.00
Cuota Solicitada
Cuota Solicitada
40,689,776.00
606,880.00
1,816,098.00
366,004.00
4,047,234.00
1,114,062.00
200,000.00
10,880.00
271,065.00
190,023.00
607,543.00
8,175,020.00
750,000.00
Cuota Asignada
Cuota Asignada
SUBTOTAL:
SUBTOTAL:
Tesoro Nacional
Alivio de la Deuda - Club de Par
Servicios Personales
Servicios Profesionales y Técnico
Bienes y Servicios
Bienes de Uso
Transferencias
Pasajes y Viaticos
Servicios Personales Varios
Productos Farmacéuticos y Medi
Alimentos
Alquileres y Servicios Básicos
Combustibles y Lubricantes
Transferencias Sector Privado
Transferencias Sector Privado
Fuente
Fuente
TOTAL CUOTASOLICITADA
TOTAL CUOTAASIGNADA
Cuota Ejecutada
Cuota Ejecutada
Cuota Disponible
Cuota Disponible
38,976,318.74
504,891.14
555,245.04
33,183.59
3,014,426.44
1,038,544.03
150,000.00
66.12
91,173.23
10,944.04
450,919.77
8,123,368.21
375,000.00
1,713,457.26
101,988.86
1,260,852.96
332,820.41
1,032,807.56
75,517.97
50,000.00
10,813.88
179,891.77
179,078.96
156,623.23
51,651.79
375,000.00
52,949,080.35
375,000.00
5,145,504.65
375,000.00
53,324,080.35 5,520,504.65
53,324,080.35 5,520,504.65
53,324,080.35 5,520,504.65
TOTAL CUOTADISPONIBLE
TOTAL CUOTAEJECUTADA
DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Institución: 240 Documento: 1República de Honduras
04/04/2017 07:24:542017Gestión:
R_MPR_DMPR_DOC
Página 1 de 5
INST GA UE Fte. Org. Prg. Spg. Pry. Aob. Obj. Trf.Bnf Crd. Disp. Impt. UE Impt. GA Impt. Ins Impt. Sefin Crd. Actual.
AUMENTO EGRESOS
DISMINUCION EGRESOS
EGRESOS
DescripciónDescripción
0240 0240 0240 0240 0240
0240
0240 0240 0240
0240
0240
0240
0240
0240 0240 0240 0240
0240 0240 0240
0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240
001 001 001 001 001
001
001 001 001
001
001
001
001
001 001 001 001
001 001 001
001 006 006 006 006 006 006 006
001 001 001 001 001
001
001 002 002
002
002
002
002
006 006 006 006
006 006 006
008 013 013 013 013 013 013 013
11 11 11 11 11
11
11 11 11
11
11
11
11
11 11 11 11
11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11
001 001 001 001 001
001
001 001 001
001
001
001
001
001 001 001 001
001 001 001
001 001 001 001 001 001 001 001
01 01 01 01 01
01
01 12 12
12
12
12
12
15 15 15 15
16 16 16
18 13 13 13 13 14 14 14
00 00 00 00 00
00
00 00 00
00
00
00
00
00 00 00 00
00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
000 000 000 000 000
000
000 000 000
000
000
000
000
000 000 000 000
000 000 000
000 000 000 000 000 000 000 000
001 002 003 004 005
006
009 001 002
003
005
006
007
001 002 003 005
001 002 003
001 001 001 002 002 002 003 004
1210012100121001210012100
12100
121001210012100
12100
12100
12100
12100
12100121001210012100
121001210012100
1210012100125501210012550121001210012100
0000 0000 0000 0000 0000
0000
0000 0000 0000
0000
0000
0000
0000
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
2,596,054.00 792,000.00
19,059,807.00 466,000.00 430,000.00
1,296,000.00
3,084,000.00 1,243,000.00 2,223,000.00
2,648,000.00
1,260,000.00
7,523,000.00
2,744,000.00
2,834,000.00 4,894,000.00 3,788,000.00 4,876,000.00
2,302,590.00 4,220,000.00 8,501,000.00
3,216,379.00 203,484.00
15,264.00 118,408.00
8,880.00 1,895,148.00 1,558,261.00
117,840.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
500,000.00 300,000.00
3,000,000.00 400,000.00 500,000.00
500,000.00
500,000.00 600,000.00
70,000.00
400,000.00
300,000.00
1,000,000.00
250,000.00
400,000.00 200,000.00 700,000.00 400,000.00
200,000.00 250,000.00
33,970.00
500,000.00 1,283,000.00
58,700.00 997,000.00
29,000.00 940,000.00 154,000.00 435,000.00
3,096,054.00 1,092,000.00
22,059,807.00 866,000.00 930,000.00
1,796,000.00
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73,964.00 1,115,408.00
37,880.00 2,835,148.00 1,712,261.00
552,840.00
Sueldos BásicosSueldos BásicosSueldos BásicosSueldos BásicosSueldos Básicos
Sueldos Básicos
Sueldos BásicosSueldos BásicosSueldos Básicos
Sueldos Básicos
Sueldos Básicos
Sueldos Básicos
Sueldos Básicos
Sueldos BásicosSueldos BásicosSueldos BásicosSueldos Básicos
Sueldos BásicosSueldos BásicosSueldos Básicos
Sueldos BásicosSueldos BásicosContribuciones para Seguro SocialSueldos BásicosContribuciones para Seguro SocialSueldos BásicosSueldos BásicosSueldos Básicos
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR
SECRETARIA GENERAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES
AUDITORIA INTERNA
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTIONUNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONALUNIDAD DE INFOTECNOLOGIA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS PUBLICAS
ANÁLISIS Y PLANEAMIENTO DE ESTRATEGIAS Y POLITICASPROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE ESTRATEGIAS YPOLITICASINCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORESINCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADINCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROHONDDIRECCIÓN TÉCNICA
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA SALUDABLE
DISTRIBUCIÓN ALIMENTO SOLIDARIO
DESARROLLO DE HUERTOS FAMILIARES, COMUNITARIOS Y ESCOLARESDIRECCIÓN TECNICA
FOMENTO Y CAPACITACIÓN A LA MICROEMPRESA
PROMOCIÓN Y GUÍAS DE FAMILIA PARA LA INCLUSIÓN SOCIALDIRECCION TECNICA
DIRECCION TECNICA
DIRECCION TECNICA
INTEGRACIÓN Y REGIONALIZACION
INTEGRACIÓN Y REGIONALIZACION
PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO
TRANSFERENCIA MONETARIA CONDICIONADAS
TRANSFERENCIAS NO MONETARIAS
83,914,115.00 0.00 0.00 0.00 14,900,670.00 98,814,785.00Total Aumento Egresos:
0240 0240
001 001
001 001
11 11
001 001
01 01
00 00
000 000
001 001
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR
2290025400
Otros AlquileresPrimas y Gastos de Seguro
0000 0000
100,000.00 230,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
100,000.00 200,000.00
0.00 30,000.00
0240Institución: 000001
Lugar:
MODIFICACIONES PRESUPUESATRIAS
Fecha:
Nro. Documento:
Estado:
TIPO INSTITUCION NUMERO
08 01 25/01/17
AUTORIZADO
Distrito Central
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Modificación: 490 Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central con ERP
Instr. Juridíco: 90 Otros Instrumentos Jurídicos ART.3 DISP GEN 2017Número:
DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Institución: 240 Documento: 1República de Honduras
04/04/2017 07:24:542017Gestión:
R_MPR_DMPR_DOC
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009
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR
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SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA GENERAL
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SECRETARIA GENERAL
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SECRETARIA GENERAL
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES
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AUDITORIA INTERNA
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UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTIONUNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONALUNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONALUNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓNUNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓNUNIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADESUNIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADESUNIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADESUNIDAD DE INFOTECNOLOGIA
2611026120262103110032310331003562039100392003960023200
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33300
39200
33100
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33100
33300
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23360
Pasajes NacionalesPasajes al ExteriorViáticos NacionalesAlimentos y Bebidas para PersonasPrendas de VestirPapel de EscritorioDieselElementos de Limpieza y Aseo PersonalUtiles de Escritorio, Oficina y EnseñanzaRepuestos y AccesoriosMantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de TransporteServicio de TransporteViáticos NacionalesAlimentos y Bebidas para PersonasPapel de EscritorioDieselElementos de Limpieza y Aseo PersonalUtiles de Escritorio, Oficina y EnseñanzaRepuestos y AccesoriosOtros AlquileresMantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de TransporteMantenimiento y Reparación de Equipo para ComputaciónMantenimiento y Reparación de Otros EquiposServicio de TransporteServicio de Imprenta, Publicaciones y ReproduccionesViáticos NacionalesCeremonial y ProtocoloAlimentos y Bebidas para PersonasPrendas de VestirPapel de EscritorioProductos de Artes GráficasProductos de Papel y CartónDieselAccesorios de MetalElementos de FerreteríaElementos de Limpieza y Aseo PersonalUtiles de Escritorio, Oficina y EnseñanzaRepuestos y AccesoriosServicio de TransporteViáticos NacionalesUtiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Productos de Artes Gráficas
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Papel de Escritorio
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Papel de Escritorio
Productos de Artes Gráficas
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles
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270.00
DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Institución: 240 Documento: 1República de Honduras
04/04/2017 07:24:542017Gestión:
R_MPR_DMPR_DOC
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INST GA Item Descripción Fte. Org. Rubro Descripción Trf Orig. Crd. Vigt. Impt. GA Impt. Ins Impt. Sefin Crd. Actual.
INGRESOS
AUMENTO INGRESOS
DISMINUCION INGRESOS
Resumen UE Resumen GA Resumen InstituciónJUSTIFICACIONES:
Favorable? Dictamen
DICTAMEN DGIP
Analisis Egresos Analisis Ingresos
DICTAMEN DGP
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UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA
UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA
ANÁLISIS Y PLANEAMIENTO DE ESTRATEGIAS Y POLITICASSEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALESINCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORESINCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORESINCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORESINCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADINCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADBRIGADAS PREVENTIVAS COMUNITARIAS EN SALUD PARA LA SALUD PARBRIGADAS PREVENTIVAS COMUNITARIAS EN SALUD PARA LA SALUD PARDESARROLLO DE HUERTOS FAMILIARES, COMUNITARIOS Y ESCOLARESDIRECCIÓN TECNICA
DIRECCIÓN TECNICA
FOMENTO Y CAPACITACIÓN A LA MICROEMPRESA
PROMOCIÓN Y GUÍAS DE FAMILIA PARA LA INCLUSIÓN SOCIALPROGRAMA MEJORES FAMILIAS
PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO
GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y COMPETENCIAS PARA SECTORES VULDISTRIBUCION ALIMENTO ESCOLAR
FORMACION Y CAPACITACION EN ALIMENTACION NUTICIONALMONITOREO Y EVALUACION
311003920025300
26210
25300
26210
39200
25300
26210
23350
35210
33400
25300262102530033400
23350
1255012100
1210012100
12100
Alimentos y Bebidas para PersonasUtiles de Escritorio, Oficina y EnseñanzaServicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
Viáticos Nacionales
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
Viáticos Nacionales
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
Viáticos Nacionales
Mantenimiento y Reparación de Equipo para ComputaciónProductos Farmacéuticos y Medicinales Varios
Productos de Papel y Cartón
Servicio de Imprenta, Publicaciones y ReproduccionesViáticos NacionalesServicio de Imprenta, Publicaciones y ReproduccionesProductos de Papel y Cartón
Mantenimiento y Reparación de Equipo para ComputaciónContribuciones para Seguro SocialSueldos Básicos
Sueldos BásicosSueldos Básicos
Sueldos Básicos
0000 0000 0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
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0000
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0000 0000
0000
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100,000.00
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50,000.00
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100,000.00
181,380.00 840,200.00 262,250.00 384,000.00
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0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
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0.00 120,000.00
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Total Disminución Egresos: 21,757,949.00 0.00 0.00 0.00 14,900,670.00 6,857,279.00
Traslado entre diferentes Objetos en aplicacion al Articulo03 del Dercreto N° 171-2016.
Resumen DGP
DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Institución: 240 Documento: 1República de Honduras
04/04/2017 07:24:542017Gestión:
R_MPR_DMPR_DOC
Página 4 de 5
Verificado por UE: Aprobado por UE:
Fecha y hora:Fecha y hora:
Verificado por GA: Aprobado por GA:
Fecha y hora:Fecha y hora:
Verificado por INS: Aprobado por INS:
Fecha y hora:Fecha y hora:
Verificado por Egresos DGP:
27/01/2017 17:29:38
KLOZANO1KENIA YULIBETH LOZANO BONILLA
Verificado por Ingresos DGP/DGCP:
Fecha y hora:Fecha y hora:
Aprobado por DGP:
27/01/2017 18:33:27
SLOPEZ3SUANY JUDITH LOPEZ MENDEZ
Creación Dictamen DGIP:
Fecha y hora:Fecha y hora:
Aprobación DGIP: Rechazado:
Fecha y hora:Fecha y hora:
Autorizado SEFIN:
Fecha y hora:
27/01/2017 18:34:22
SLOPEZ3SUANY JUDITH LOPEZ MENDEZ
001
001
001
001
001
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001
001
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006
006
GA UE11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Fuente1
1
3
14
11
9
1
1
9
9
1
1
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-5,700,000.00
678,970.00
455,671.00
300,000.00
318,745.00
-2,183,970.00
-500,000.00
1,511,255.00
920,000.00
3,764,772.00
-3,764,772.00
Disminución 31,863,758.55
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0.00
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49,846,184.63
Ppto Disponible 3,314,073.74
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0.00
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Cuota Reservada 28,549,684.81
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0.00
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Sobregiro(Disponible - Cuota Reservada)
CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRALResumen por GA-UE, Fuente y Clase de Gasto
002
001
002
001
006
006
006
008
001
002
014
013
DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Institución: 240 Documento: 1República de Honduras
04/04/2017 07:24:542017Gestión:
R_MPR_DMPR_DOC
Página 5 de 5
001
001
001
001
GA UE11
11
11
11
Fuente3
3
13
12
Clase Gasto 4,591,376.00
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1,000,000.00
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Disminución 1,013,388.51
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Ppto Disponible 432,772.55
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Cuota Reservada 580,615.96
25,986.00
515,180.96
7,282.80
Sobregiro(Disponible - Cuota Reservada)
CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRALResumen por GA-UE, Fuente y Clase de Gasto
001
006
001
001
DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Institución: 240 Documento: 8República de Honduras
04/04/2017 07:29:112017Gestión:
R_MPR_DMPR_DOC
Página 1 de 2
INST GA UE Fte. Org. Prg. Spg. Pry. Aob. Obj. Trf.Bnf Crd. Disp. Impt. UE Impt. GA Impt. Ins Impt. Sefin Crd. Actual.
AUMENTO EGRESOS
DISMINUCION EGRESOS
EGRESOS
INST GA Item Descripción Fte. Org. Rubro Descripción Trf Orig. Crd. Vigt. Impt. GA Impt. Ins Impt. Sefin Crd. Actual.
DescripciónDescripción
INGRESOS
AUMENTO INGRESOS
DISMINUCION INGRESOS
Resumen UE
Se solicita Modificación Presupuestaria, para ajustar y crear Objetos del Gasto necesarios en los Grupos 200 y 300 del Programa-13, UE-13, esto con el fin de poder cubrir los gastos generados por la Sub Secretaria de Integración Social en la ejecución de las actividades asignadas en las Direcciones y Proyectos de Dicha Sub Secretaria
Resumen GA
Se solicita Modificación Presupuestaria, para ajustar y crear Objetos del Gasto necesarios en los Grupos 200 y 300 del Programa-13, UE-13, esto con el fin de poder cubrir los gastos generados por la Sub Secretaria de Integración Social en la ejecución de las actividades asignadas en las Direcciones y Proyectos de Dicha Sub Secretaria
Resumen InstituciónJUSTIFICACIONES:
Favorable? Dictamen
DICTAMEN DGIP
Analisis Egresos Analisis Ingresos
DICTAMEN DGP
0240 0240
0240 0240 0240 0240
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006 006 006 006
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013 013 013 013
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11 11 11 11
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001 001 001 001
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13 13 13 13
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0000 0000 0000 0000
0.00 0.00
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0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
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10,000.00 10,000.00
900,000.00 225,000.00
150,000.00 200,000.00
10,000.00 10,000.00
900,000.00 225,000.00
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10,000.00 10,000.00
900,000.00 225,000.00
300,000.00 250,000.00
10,000.00 10,000.00
Alquiler de Edificios, Viviendas y LocalesMantenimiento y Reparación de Equipo para ComputaciónPrimas y Gastos de SeguroElementos de FerreteríaUtensilios de Cocina y ComedorUtiles Deportivos, Recreativos y de Rescate
DIRECCION TECNICA
DIRECCION TECNICA
DIRECCION TECNICA
DIRECCION TECNICA
DIRECCION TECNICA
DIRECCION TECNICA
200,000.00 0.00 1,495,000.00 1,495,000.00 1,495,000.00 1,695,000.00Total Aumento Egresos:
0240 0240 0240
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013 013 013
11 11 11
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13 13 13
00 00 00
000 000 000
001 001 001
DIRECCION TECNICA
DIRECCION TECNICA
DIRECCION TECNICA
255003440035620
Comisiones y Gastos BancariosLlantas y Cámaras de AireDiesel
0000 0000 0000
1,242,667.00 165,079.00 327,937.00
0.00 0.00 0.00
1,242,667.00 130,000.00 122,333.00
1,242,667.00 130,000.00 122,333.00
1,242,667.00 130,000.00 122,333.00
0.00 35,079.00
205,604.00
Total Disminución Egresos: 1,735,683.00 0.00 1,495,000.00 1,495,000.00 1,495,000.00 240,683.00
0240Institución: 000008
Lugar:
MODIFICACIONES PRESUPUESATRIAS
Fecha:
Nro. Documento:
Estado:
TIPO INSTITUCION NUMERO
08 01 06/03/17
AUTORIZADO
Distrito Central
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Resumen DGP
Modificación: 468 Traslados AC entre objetos de gasto 200.00, 300.00, entre categorías con ERP
Instr. Juridíco: 05 Resolución Interna Maxima Autoridad Institucional 01-SEDIS-2017Número:
DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Institución: 240 Documento: 8República de Honduras
04/04/2017 07:29:112017Gestión:
R_MPR_DMPR_DOC
Página 2 de 2
Verificado por UE: Aprobado por UE:
Fecha y hora:Fecha y hora:
Verificado por GA:
06/03/2017 17:04:35
RRODRIGUZ12ROBERTO MAURICIO RODRIGUZ ELVIR
Aprobado por GA:
Fecha y hora: 07/03/2017 19:34:50
LMATA18LEISLA CLARISA MATA LEMUS
Fecha y hora:
Verificado por INS:
10/03/2017 10:48:23
KREAÑOSKATHERINE ISABEL REAÑOS AGUILERA
Aprobado por INS:
Fecha y hora: 14/03/2017 07:45:28
CAGUILAR40CARLOS GERARDO AGUILAR FLORES
Fecha y hora:
Verificado por Egresos DGP: Verificado por Ingresos DGP/DGCP:
Fecha y hora:Fecha y hora:
Aprobado por DGP: Creación Dictamen DGIP:
Fecha y hora:Fecha y hora:
Aprobación DGIP: Rechazado:
Fecha y hora:Fecha y hora:
Autorizado SEFIN:
Fecha y hora:
16/03/2017 14:38:08
KREAÑOSKATHERINE ISABEL REAÑOS AGUILERA
006
006
006
GA UE11
11
11
Fuente3
14
13
Clase Gasto 777,667.00
122,333.00
-900,000.00
Disminución 9,156,021.00
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Ppto Disponible 817,758.36
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0.00
Cuota Reservada 8,338,262.64
3,407,548.00
786,150.00
Sobregiro(Disponible - Cuota Reservada)
CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRALResumen por GA-UE, Fuente y Clase de Gasto
013
013
013
DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Institución: 240 Documento: 9República de Honduras
04/04/2017 07:30:232017Gestión:
R_MPR_DMPR_DOC
Página 1 de 3
INST GA UE Fte. Org. Prg. Spg. Pry. Aob. Obj. Trf.Bnf Crd. Disp. Impt. UE Impt. GA Impt. Ins Impt. Sefin Crd. Actual.
AUMENTO EGRESOS
EGRESOS
DescripciónDescripción
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0240
0240
0240
0240
0240
0240
0240
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320,000.00
90,000.00
451,416.00
348,584.00
200,000.00
70,000.00
57,000.00
65,000.00
300,000.00
15,000.00
238,000.00
99,000.00
25,000.00
75,000.00
700,000.00
70,000.00
526,000.00
374,000.00
320,000.00
90,000.00
451,416.00
348,584.00
200,000.00
70,000.00
57,000.00
65,000.00
300,000.00
15,000.00
238,000.00
99,000.00
25,000.00
75,000.00
700,000.00
70,000.00
526,000.00
374,000.00
320,000.00
90,000.00
451,416.00
348,584.00
200,000.00
70,000.00
57,000.00
65,000.00
300,000.00
15,000.00
238,000.00
99,000.00
25,000.00
75,000.00
700,000.00
70,000.00
526,000.00
374,000.00
320,000.00
Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades ConexasMantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de TransporteMantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de TransporteTasas
Ceremonial y Protocolo
Productos de Artes Gráficas
Elementos de Ferretería
Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate
Ceremonial y Protocolo
Alimentos y Bebidas para Personas
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Papel de Escritorio
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de TransporteUtiles y Materiales Eléctricos
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de TransporteMantenimiento y Reparación de Otros Equipos
Servicio de Internet
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERATENCIÓN INTEGRAL A JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERSENSIBILIZACIÓN Y APOYO A NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES EN SITUACSENSIBILIZACIÓN Y APOYO A NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES EN SITUACSENSIBILIZACIÓN Y APOYO A NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES EN SITUACSENSIBILIZACIÓN Y APOYO A NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES EN SITUACSENSIBILIZACIÓN Y APOYO A NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES EN SITUACSENSIBILIZACIÓN Y APOYO A NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES EN SITUACSENSIBILIZACIÓN Y APOYO A NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES EN SITUACOportunidades a Madres Jefes de Hogar como estrategia de salOportunidades a Madres Jefes de Hogar como estrategia de salOportunidades a Madres Jefes de Hogar como estrategia de salOPORTUNIDADES A JÓVENES EN POBREZA EXTREMA QUE EGRESAN DEL NCENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES ECENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES ECENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES E
0240Institución: 000009
Lugar:
33333333333
0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240
000042 000045 000046 000048 000049 000055 000051 000052 000053 000054 000050
MODIFICACIONES PRESUPUESATRIAS
Fecha:
Nro. Documento:
Estado:
TIPO INSTITUCION NUMERO
08 01 06/03/17
AUTORIZADO
Distrito Central
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Modificación: 469 Traslados AC entre objetos de gasto 200.00, 300.00, entre categorías de proyectos con ERP
Instr. Juridíco: 05 Resolución Interna Maxima Autoridad Institucional 02-SEDIS-2017Número:
DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Institución: 240 Documento: 9República de Honduras
04/04/2017 07:30:232017Gestión:
R_MPR_DMPR_DOC
Página 2 de 3
INST GA UE Fte. Org. Prg. Spg. Pry. Aob. Obj. Trf.Bnf Crd. Disp. Impt. UE Impt. GA Impt. Ins Impt. Sefin Crd. Actual.
AUMENTO EGRESOS
DISMINUCION EGRESOS
EGRESOS
INST GA Item Descripción Fte. Org. Rubro Descripción Trf Orig. Crd. Vigt. Impt. GA Impt. Ins Impt. Sefin Crd. Actual.
DescripciónDescripción
INGRESOS
AUMENTO INGRESOS
DISMINUCION INGRESOS
Resumen UE
Se solicita Modificación Presupuestaria, para ajustar y crear Objetos del Gasto necesarios en los Grupos 200 y 300 del Programa-14, UE-12, esto con el fin de poder cubrir los gastos generados por la Sub Secretaria de Integración Social en la ejecución de las actividades asignadas en los Proyectos de Dicha Sub Secretaria
Resumen GA
Se solicita Modificación Presupuestaria, para ajustar y crear Objetos del Gasto necesarios en los Grupos 200 y 300 del Programa-14, UE-12, esto con el fin de poder cubrir los gastos generados por la Sub Secretaria de Integración Social en la ejecución de las actividades asignadas en los Proyectos de Dicha Sub Secretaria
Resumen InstituciónJUSTIFICACIONES:
Favorable? Dictamen
DICTAMEN DGIP
Analisis Egresos Analisis Ingresos
DICTAMEN DGP
0.00 0.00 4,024,000.00 4,024,000.00 4,024,000.00 4,024,000.00Total Aumento Egresos:
0240
0240
0240
0240
0240
0240
0240
0240
0240
0240
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
015
015
015
016
016
016
016
016
017
017
003
004
004
001
001
001
001
002
001
002
ATENCIÓN INTEGRAL A JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERSENSIBILIZACIÓN Y APOYO A NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES EN SITUACSENSIBILIZACIÓN Y APOYO A NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES EN SITUACOportunidades a Madres Jefes de Hogar como estrategia de salOportunidades a Madres Jefes de Hogar como estrategia de salOportunidades a Madres Jefes de Hogar como estrategia de salOportunidades a Madres Jefes de Hogar como estrategia de salOPORTUNIDADES A JÓVENES EN POBREZA EXTREMA QUE EGRESAN DEL NCENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES E
23100
24500
35620
25100
25300
26210
35620
25300
35620
26210
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales
Servicios de Capacitación
Diesel
Servicio de Transporte
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
Viáticos Nacionales
Diesel
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
Diesel
Viáticos Nacionales
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
451,416.00
300,000.00
2,420,934.00
23,700.00
400,000.00
306,052.93
211,646.96
200,000.00
1,541,392.90
4,344,103.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
451,416.00
90,000.00
1,055,584.00
23,700.00
300,300.00
25,000.00
13,000.00
75,000.00
770,000.00
1,220,000.00
451,416.00
90,000.00
1,055,584.00
23,700.00
300,300.00
25,000.00
13,000.00
75,000.00
770,000.00
1,220,000.00
451,416.00
90,000.00
1,055,584.00
23,700.00
300,300.00
25,000.00
13,000.00
75,000.00
770,000.00
1,220,000.00
0.00
210,000.00
1,365,350.00
0.00
99,700.00
281,052.93
198,646.96
125,000.00
771,392.90
3,124,103.72
Total Disminución Egresos: 10,199,246.51 0.00 4,024,000.00 4,024,000.00 4,024,000.00 6,175,246.51
Resumen DGP
DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Institución: 240 Documento: 9República de Honduras
04/04/2017 07:30:232017Gestión:
R_MPR_DMPR_DOC
Página 3 de 3
Verificado por UE: Aprobado por UE:
Fecha y hora:Fecha y hora:
Verificado por GA:
15/03/2017 11:27:10
RRODRIGUZ12ROBERTO MAURICIO RODRIGUZ ELVIR
Aprobado por GA:
Fecha y hora: 15/03/2017 11:33:12
LMATA18LEISLA CLARISA MATA LEMUS
Fecha y hora:
Verificado por INS:
15/03/2017 14:15:12
KREAÑOSKATHERINE ISABEL REAÑOS AGUILERA
Aprobado por INS:
Fecha y hora: 15/03/2017 16:06:30
CAGUILAR40CARLOS GERARDO AGUILAR FLORES
Fecha y hora:
Verificado por Egresos DGP: Verificado por Ingresos DGP/DGCP:
Fecha y hora:Fecha y hora:
Aprobado por DGP: Creación Dictamen DGIP:
Fecha y hora:Fecha y hora:
Aprobación DGIP: Rechazado:
Fecha y hora:Fecha y hora:
Autorizado SEFIN:
Fecha y hora:
17/03/2017 18:19:05
KREAÑOSKATHERINE ISABEL REAÑOS AGUILERA
006
006
006
006
006
GA UE11
11
11
11
11
Fuente3
2
12
9
14
Clase Gasto-2,984,584.00
0.00
-99,000.00
1,245,000.00
1,838,584.00
Disminución 5,540,876.00
1,500,000.00
402,981.00
4,785,047.52
4,498,141.22
Ppto Disponible 850,608.00
875,000.00
78,981.00
2,102,984.00
1,749,557.00
Cuota Reservada 4,690,268.00
625,000.00
324,000.00
2,682,063.52
2,748,584.22
Sobregiro(Disponible - Cuota Reservada)
CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRALResumen por GA-UE, Fuente y Clase de Gasto
012
012
012
012
012
DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Institución: 240 Documento: 10República de Honduras
04/04/2017 07:31:212017Gestión:
R_MPR_DMPR_DOC
Página 1 de 2
INST GA UE Fte. Org. Prg. Spg. Pry. Aob. Obj. Trf.Bnf Crd. Disp. Impt. UE Impt. GA Impt. Ins Impt. Sefin Crd. Actual.
AUMENTO EGRESOS
DISMINUCION EGRESOS
EGRESOS
INST GA Item Descripción Fte. Org. Rubro Descripción Trf Orig. Crd. Vigt. Impt. GA Impt. Ins Impt. Sefin Crd. Actual.
DescripciónDescripción
INGRESOS
AUMENTO INGRESOS
DISMINUCION INGRESOS
Resumen UE Resumen GA Resumen InstituciónJUSTIFICACIONES:
Favorable? Dictamen
DICTAMEN DGIP
Analisis Egresos Analisis Ingresos
DICTAMEN DGP
0020 001 001 11 001 11 00 000 001 93100 0000 109,954,317.00 0.00 0.00 0.00 1,980,000.00 111,934,317.00Gastos Corrientes de la Presidencia de la RepúblicaPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
109,954,317.00 0.00 0.00 0.00 1,980,000.00 111,934,317.00Total Aumento Egresos:
0240 0240 0240 0240
007 007 007 007
015 015 015 015
11 11 11 11
001 001 001 001
19 19 19 19
00 00 00 00
000 000 000 000
001 001 001 001
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
12100123001241012420
Sueldos BásicosAdicionalesDecimotercer MesDecimocuarto Mes
0000 0000 0000 0000
6,934,050.01 720,000.00 622,168.00 486,597.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
1,080,000.00 720,000.00
90,000.00 90,000.00
5,854,050.01 0.00
532,168.00 396,597.00
Total Disminución Egresos: 8,762,815.01 0.00 0.00 0.00 1,980,000.00 6,782,815.01
0240Institución: 000010
Lugar:
3 0240 000041
MODIFICACIONES PRESUPUESATRIAS
Fecha:
Nro. Documento:
Estado:
TIPO INSTITUCION NUMERO
08 01 10/03/17
AUTORIZADO
Distrito Central
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Traslado entre Instituciones segun Acuerdo Ejecutivo 001-SEDIS-2017 de fecha 22 de febrero de 2016. Segun Oficio N° DNPPCM-116-2017.
Resumen DGP
Modificación: 444 Traslado entre Instituciones de la Administración Central
Instr. Juridíco: 01 Decreto Legislativo DEC EJ-01-SEDIS-2017Número:
DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Institución: 240 Documento: 10República de Honduras
04/04/2017 07:31:212017Gestión:
R_MPR_DMPR_DOC
Página 2 de 2
Verificado por UE: Aprobado por UE:
Fecha y hora:Fecha y hora:
Verificado por GA: Aprobado por GA:
Fecha y hora:Fecha y hora:
Verificado por INS: Aprobado por INS:
Fecha y hora:Fecha y hora:
Verificado por Egresos DGP:
14/03/2017 14:16:01
KLOZANO1KENIA YULIBETH LOZANO BONILLA
Verificado por Ingresos DGP/DGCP:
Fecha y hora:Fecha y hora:
Aprobado por DGP:
14/03/2017 15:17:37
DAGUILARDEYSI PATRICIA AGUILAR HERNANDEZ
Creación Dictamen DGIP:
Fecha y hora:Fecha y hora:
Aprobación DGIP: Rechazado:
Fecha y hora:Fecha y hora:
Autorizado SEFIN:
Fecha y hora:
14/03/2017 15:20:29
DAGUILARDEYSI PATRICIA AGUILAR HERNANDEZ
007
001
GA UE11
11
Fuente1
8
Clase Gasto 1,980,000.00
-1,980,000.00
Disminución 6,540,872.01
230,327,826.00
Ppto Disponible 471,500.00
0.00
Cuota Reservada 6,069,372.01
230,327,826.00
Sobregiro(Disponible - Cuota Reservada)
CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRALResumen por GA-UE, Fuente y Clase de Gasto
015
001
DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Institución: 240 Documento: 13República de Honduras
04/04/2017 07:31:542017Gestión:
R_MPR_DMPR_DOC
Página 1 de 2
INST GA UE Fte. Org. Prg. Spg. Pry. Aob. Obj. Trf.Bnf Crd. Disp. Impt. UE Impt. GA Impt. Ins Impt. Sefin Crd. Actual.
AUMENTO EGRESOS
DISMINUCION EGRESOS
EGRESOS
INST GA Item Descripción Fte. Org. Rubro Descripción Trf Orig. Crd. Vigt. Impt. GA Impt. Ins Impt. Sefin Crd. Actual.
DescripciónDescripción
INGRESOS
AUMENTO INGRESOS
DISMINUCION INGRESOS
Resumen UE Resumen GA
SE REALIZA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PROGRAMA DE CRIANDO CON AMOR CON EL FIN DE FORTALECIMIENTO DE DICHO PROGRAMA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL.
Resumen InstituciónJUSTIFICACIONES:
Favorable? Dictamen
DICTAMEN DGIP
Analisis Egresos Analisis Ingresos
DICTAMEN DGP
0240 001 002 11 001 12 00 000 007 24710 0000 0.00 0.00 0.00 540,000.00 540,000.00 540,000.00Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROHOND
0.00 0.00 0.00 540,000.00 540,000.00 540,000.00Total Aumento Egresos:
0240 001 002 11 001 12 00 000 007 INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROHOND
24500 Servicios de Capacitación 0000 597,185.00 0.00 0.00 540,000.00 540,000.00 57,185.00
Total Disminución Egresos: 597,185.00 0.00 0.00 540,000.00 540,000.00 57,185.00
0240Institución: 000013
Lugar:
MODIFICACIONES PRESUPUESATRIAS
Fecha:
Nro. Documento:
Estado:
TIPO INSTITUCION NUMERO
08 01 27/03/17
AUTORIZADO
Distrito Central
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Resumen DGP
Modificación: 428 Traslados AC entre Grupos objetos de gasto 200.00, 300.00 (excepto 211.00, 212.00, 213.00 y 214.20) entre categorías
Instr. Juridíco: 05 Resolución Interna Maxima Autoridad Institucional 03-SEDIS-2017Número:
DOCUMENTO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Institución: 240 Documento: 13República de Honduras
04/04/2017 07:31:542017Gestión:
R_MPR_DMPR_DOC
Página 2 de 2
Verificado por UE: Aprobado por UE:
Fecha y hora:Fecha y hora:
Verificado por GA: Aprobado por GA:
Fecha y hora:Fecha y hora:
Verificado por INS:
27/03/2017 12:29:00
KREAÑOSKATHERINE ISABEL REAÑOS AGUILERA
Aprobado por INS:
Fecha y hora: 28/03/2017 13:33:46
CAGUILAR40CARLOS GERARDO AGUILAR FLORES
Fecha y hora:
Verificado por Egresos DGP: Verificado por Ingresos DGP/DGCP:
Fecha y hora:Fecha y hora:
Aprobado por DGP: Creación Dictamen DGIP:
Fecha y hora:Fecha y hora:
Aprobación DGIP: Rechazado:
Fecha y hora:Fecha y hora:
Autorizado SEFIN:
Fecha y hora:
29/03/2017 14:24:35
KREAÑOSKATHERINE ISABEL REAÑOS AGUILERA
001GA UE
11Fuente
2Clase Gasto
0.00Disminución
679,185.00Ppto Disponible
300,000.00Cuota Reservada
379,185.00
Sobregiro(Disponible - Cuota Reservada)
CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRALResumen por GA-UE, Fuente y Clase de Gasto
002