Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Implementasi SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP )
DINAS KESEHATAN KAB. LAMONGAN
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lamongan Drg. FIDA NURAIDA, M.Kes.
Lamongan, Agustus 2016
Sarana dan Prasarana :
Puskesmas : 33 unit
Pustu : 109 unit
Poskesdes : 474 unit
GFK : 1 unit
Laboratorium : 1 unit
Pusling : 104 unit
Jumlah Pegawai :
Dinkes : 116 orang
Laboratorium : 8 orang
AKPER : 41 orang
GFK : 13 orang
Puskesmas : 1.999 orang
----------------
2.177 orang
KEPALA DINAS
BIDANG
YANKES
SEKSI
YANKESGA
SEKSI
YANKESDASPEN
SEKSI
YANKES JUKSUS
BIDANG
P2PLP
SEKSI
PENGAMATAN
OPENYAKIT
SEKSI
PENGENDALIAN
PENYAKIT
SEKSI
PENYEHATAN
LINGKUNGAN
UPT
BIDANG
SDK
SEKSI
PPSDM Kes
SEKSI
FARKALKES
SEKSI
DATA INFO KAJIAN
DAN PELAPORAN
BIDANG
PKMK
SEKSI
PEMBIAYAAN
KESEHATAN
SEKISI
PROMKES DAN
UKABM
SEKSI
GIZI MASY.
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
SUB BAG
UMUM
SUB BAG
KEUANGAN
SUB BAG
PROGRAM
STRUKTUR ORGANISASI
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
KEWENANGAN DINAS KESEHATAN
PELAKSANAAN SAKIP DINKES KAB. LAMONGAN
Perjanjian Kinerja (PK)
Rencana Strategis (RENSTRA)
RPJMD
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
KINERJA AKTUAL
Akuntabilitas Keuangan Laporan Kinerja
EV
ALU
AS
I
Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA)
PENGUKURAN KINERJA
Indikator
Kinerja
Utama
PK eselon II
PK eselon III
PK eselon IV
PK individu
RANCANGAN RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN 2016-2021
5 MISI
20 TUJUAN
51 SASARAN 170 INDIKATOR KINERJA
VISI
Mewujudkan Sumber Daya
Manusia berdaya saing
melalui peningkatan
kualitas pelayanan pendidikan
dan kesehatan
Mengembangkan
perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalk
an potensi daerah.
Memantapkan sarana dan prasarana
dasar dengan menjaga
kelestarian lingkungan.
Mewujudkan Reformasi
birokrasi bagi pemenuhan pelayanan
publik.
Memantapkan kehidupan masyarakat
yang tenteram dan damai
dengan menjunjung
tinggi budaya lokal.
1 2 3 4 5
Visi Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
Misi
1. Meningkatnya status / derajat kesehatan
ibu dan anak;
2. Meningkatnya pengendalian penyakit
menular dan tidak menular;
3. Meningkatnya pemerataan dan mutu
pelayanan kesehatan;
3. Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
SASARAN
DINKES
MASUK KEDALAM
TUJUAN
Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Mandiri
Untuk Hidup Sehat
V I S I
Mewujudkan
Masyarakat Sehat
M I S I
DINAS KESEHATAN KAB. LAMONGAN
VISI
Terwujudnya
Lamongan
Lebih
Sejahtera dan
Berdaya Saing
RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2016-2021
TUJUAN 3
Meningkatnya
derajat
kesehatan
masyarakat
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LAMONGAN
SASARAN 1. Meningkatnya status / derajat
kesehatan ibu dan anak;
2. Meningkatnya pengendalian penyakit
menular dan tidak menular;
3. Meningkatnya pemerataan dan mutu
pelayanan kesehatan;
VISI : Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Mandiri Untuk Hidup Sehat
MISI : Mewujudkan Masyarakat Sehat
TUJUAN : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
SASARAN : 1. Meningkatknya keselamatan ibu melahirkan dan anak;
2. Terkendalinya Penyakit Menular dan Tidak Menular;
3. Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta
status gizi masyarakat.
MISI 1
Mewujudkan Sumber
Daya Manusia berdaya
saing melalui
peningkatan kualitas
pelayanan pendidikan
dan kesehatan
MATRIK RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2016-2021
VISI : Terwujudnya Masyarakat Lamongan yang Mandiri Untuk
Hidup Sehat
MISI : Menwujudkan Masyarakat Sehat
TUJUAN : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
NO. Indikator Tujuan Formula Kondisi
Awal 2015
Target
2021
1 Angka Harapan Hidup
(AHH)
Angka Perkiraan Lama
Hidup: Rata-rata Penduduk
dengan Asumsi tidak ada
Perubahan pola mortalitas
menurut Umur
68,19 68,32
Sasaran Cara Mencapai Tujuan
dan sasaran Ke
t Uraian Indikator Formula
Kondisi
Awal
2015
Target Strategi
Kebijakan Program
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Meningkat
nya
Keselamat
an ibu
melahirkan
dan anak
1. Meningkatkan
cakupan pelayanan
kesehatan ibu
Menurunnya
angka
kematian ibu
74/
100.000
KH
74/
100.0
00 KH
74/
100.00
0 KH
74/
100.00
0 KH
74/
100.00
0 KH
73/
100.00
0 KH
73/
100.000
KH
Pembinaan
Puskesmas
PONED, Audit
Maternal
Perinatal,
Pelatihan kelas
ibu balita,
Pembentukan tim
PENAKIB dan
tim AMP
kabupaten
Program
Peningkat
an
keselamat
an Ibu
Melahirka
n dan
Anak
2 Meningkatkan
cakupan pelayanan
kesehatan bayi
Menurunnya
angka
kematian
bayi
6/1000
KH
6/100
0 KH
6/1000
KH
6/1000
KH
6/1000
KH
6/1000
KH
6/1000
KH
Pembinaan
Puskesmas
PONED, Audit
Maternal
Perinatal,
Pelatihan kelas
ibu balita,
Pembentukan tim
PENAKIB dan
tim AMP
kabupaten
Program
Peningkat
an
keselamat
an Ibu
Melahirka
n dan
Anak
Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan
sasaran
Ket
Uraian Indikator Formula
Kondisi
Awal
2015
Target
Strategi Kebijakan Program
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Meningkatka
n Keluarga
Sadar Gizi
dan
Perbaikan
Gizi
Masyarakat
1 Cakupan
Balita gizi
buruk
mendapat
perawatan
Jml Balita gizi
buruk mendapat
perawatan
dibagi jumlah
seluruh balita
gizi buruk yang
ditemukan dikali
100 %
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penanggulangan
maslah kesehatan
dan peningkatan
sistem surveilans.
Monitoring dan
evaluasi kesehatan
serta sosialisasi
upaya pencegahan
dini.
Program
perbaikan
gizi
masyarakat.
2 Cakupan
Pemberian
Makanan
Pendamping
ASI pad Anak
Usia 6- 24
bulan
keluarga
miskin
Jml anak usia 6
- 24 bln
keluarga miskin
yang mendapat
MP - ASI dibagi
jumlah seluruh
anak usia 6 - 24
bulan keluarga
miskin dikali
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Ket Uraian Indikator Formula
Kondisi
Awal 2015
Target Strategi Kebijakan Program
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Masyarakat
yang mandiri
dan hidup
sehat
1. Penanganan
HIV/ AIDS
Jml klien yg
mendapatkan
penanganan
HIV/AIDS x 100
%
100 100 100 100 100 100 100 Meningkatkan
penemuan dan
pelaayanan terhadap
penderita HIV/AIDS
Program
Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Jml Seluruh klien
HIV/AIDS yg
datang sarkes
Masyarakat
yang mandiri
dan hidup
sehat
1. Prevalensi
Kusta
Meningkatkan
kwalitas pelayanan
penderita KUSTA
1/10000 1/1000
0
1/1000
0
1/1000
0
1/1000
0
1/1000
0
1/1000
0
Penemuan penderita
Kusta dan Pengobatan
serta penanganan
Kecacatan kusta , home
visite
Program
pencegahan
dan
penanggulang
an penyakit
menular
Meningkatnya
pengetahuan
petugas
kesehatan jiwa
di puskesmas
terhadap
penanganan
kesehatan jiwa
1. Meningkatnya
pengetahuan
petugas
puskesmas
Seluruh penderita
gangguan jiwa
pasung mendapat
penanganan /
penatalaksanaan
sesuai dengan
SOP Pembebasan
ODGJ yang
dipasung
50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% Kegiatan Pelatihan
petugas kesehatan jiwa
terhadap penangan
kegawatdaruratan
psikiatrie
Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan
sasaran
Ket
Uraian Indikator Formula
Kondisi
Awal
2015
Target
Strategi Kebijakan Program
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Masyarakat
yang mandiri
dan hidup
sehat
1. Cakupan
penemuan
dan
penanganan
penderita
penyakit TB
BTA +
Jumlah
penderita baru
TBC BTA + yg
ditemukan dan
diobati disuatu
wiilayah kerja
selama 1 tahun
x 100
72 72,54 73,03 73,51 74,06 74,47 75,02 Penemuan
PenderitaTB dan
pengobatan Secara
paripurna
Program
Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Jml perkiraan
penderita baru
TBC BTA + dlm
kurun waktu yg
sama
2.Prevalensi
Penyakit TB
Jml Pasien TB
yang
diketemuan dan
dilaporkan x
100 %
0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22
Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Ket
Uraian Indikator Formula Kondisi
Awal 2015
Target
Strategi Kebijakan Program 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Meningkatnya
Keselamatan
ibu melahirkan
dan anak
1. Meningkatkan cakupan
pelayanan kesehatan ibu
Menurunnya angka
kematian ibu
74/
100.000
KH
74/
100.000
KH
74/
100.000
KH
74/
100.000
KH
74/
100.000
KH
73/
100.000
KH
73/
100.000
KH
Pembinaan Puskesmas
PONED, Audit Maternal
Perinatal, Pelatihan
kelas ibu balita,
Pembentukan tim
PENAKIB dan tim AMP
kabupaten
Program
Peningkatan
keselamatan
Ibu Melahirkan
dan Anak
2 Meningkatkan cakupan
pelayanan kesehatan bayi
Menurunnya angka
kematian bayi
6/1000 KH 6/1000
KH
6/1000 KH 6/1000 KH 6/1000 KH 6/1000 KH 6/1000 KH Pembinaan Puskesmas
PONED, Audit Maternal
Perinatal, Pelatihan
kelas ibu balita,
Pembentukan tim
PENAKIB dan tim AMP
kabupaten
Program
Peningkatan
keselamatan
Ibu Melahirkan
dan Anak
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2016
Sasaran Program
Kegiatan
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Ket.
Meningkatnya
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Menurunnya angka kematian ibu 74/100.000 KH Program
Peningkatan
keselamatan Ibu
Melahirkan dan
Anak
Pembinaan puskesmas
PONED oleh tim PONEK
kabupaten
Terlaksananya pembinaan
puskesmas PONED oleh tim
PONEK kabupaten
% 8 Puskesmas
Menurunnya angka kematian bayi 6/1000 KH Program
Peningkatan
keselamatan Ibu
Melahirkan dan
Anak
Telaahan Kesehatan ibu
dan anak
Meningkatnya pengetahuan
tentang kesehatan ibu dan anak
% 100%
MATRIK RENSTRA
RK
Selengkapnya pada dokumen
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian
Program
Meningkatnya keselamatan
ibu melahirkan dan anak
74/100.000 KH
Masukan
(Input)
Jumlah dana yang tersedia Rp. 20.000.000,-
Keluaran
(Output)
Terlaksananya pembinaan
puskesmas PONED oleh
tim PONEK kabupaten
8 Puskesmas
Hasil
(Outcome)
Menurunnya angka
kematian ibu
74/100.000 KH
KESELARASAN ANTARA RKT DAN RKA/DPA
DPA
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2016
Sasaran Program
Kegiatan
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Ket.
Meningkatnya
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Menurunnya angka kematian ibu 74/100.000 KH Program
Peningkatan
keselamatan Ibu
Melahirkan dan
Anak
Pembinaan puskesmas
PONED oleh tim PONEK
kabupaten
Terlaksananya pembinaan
puskesmas PONED oleh tim
PONEK kabupaten
% 8 Puskesmas
Selengkapnya pada dokumen
CONTOH PERJANJIAN KINERJA ESSELON II KEPADA BUPATI
CONTOH PERJANJIAN KINERJA ESSELON III KEPADA ESSELON II
PERJANJIAN ESSELON IV KE ESSELON III
PERJANJIAN KINERJA STAF KEPADA ESSELON IV
Pemetaan Kinerja (Cascading)
Sasaran : 1. Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak; 2. Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular; 3. Meningkatnya pemerataan dan mutu yankes serta status gizi masy.
Indikator
sasaran
Angka Kematian Ibu
Bidang
Yankes
Bidang
PKMK
Program :
1. Obat & perbekalan kesehatan
2. Upaya Kesehatan
3. Promkes & Pemberd. Masy.
4. Perbaikan Gizi Masy.
5. Pengembangan Lingk. Sehat
6. Penc. & Penangg. Peny.
Menular
7. Standarisasi Yankes
8. Pelayanan Kes. Pendd miskin
9. Peng. peningk. & perbaikan
sarpras Pusk/Pustu &
jaringannya
10. Pengawasan & pengendalian
kesehatan makanan.
11. Peningkatan kes. Ibu melahirkan
dan anak.
12. Penyelenggaraan yankes RS.
13. Penyelengg. yankes pusk.
14. Peningkatan pelayanan
kedinasan KDH/Wakil KDH.
Bidang
P2PLP
Angka Kematian Bayi
Bebas Pasung
Prosentase Balita Gizi Buruk
Case Cade HIV/AIDS (capaian
layanan pengobatan ARV)
Prevalensi Kusta
CNR Seluruh Kasus TB
Succes Rate TB BTA + Bidang
SDK/
Sekretaris
DOKUMEN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2015
DOKUMEN EVALUASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DIANS KESEHATAN TAHUN 2015
OLEH INSPEKTORAT
Kategori B ( Baik )
TABEL PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2015
PADA DINKES KAB. LAMONGAN
Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
1 2 3 4 5
Meningkatkan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Angka Kematian Ibu 102 per
100.000 KH
54 per
100.000 KH
52,94%
Angka Kematian Bayi 23 per 1.000 KH 4.43 per 1.000
KH
19.26%
Meningkatnya Status Gizi Masyarakat Prosentase Balita Gizi Buruk 3.6% 0.15% 4,17%
Terkendalinya Penyakit Menular dan Tidak
Menular
Case Cade HIV/AIDS (Capaian
LayananPengobatan ARV)
95,00% 96,71% 102%
Prevalensi KUSTA 1 per 10.000 1.1 per 10.000 110%
Angka Bebas Pasung 374 orang 99 orang 26,47%
CNR Seluruh Kasus TB 165 per 100.000 176 per
100.000
106,67%
Succes Rate 90,00% 94,69% 105%
TABEL PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DARI TAHUN 2011-2015
NO Sasaran Indikator
Kinerja
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Target Realis
asi % Target
Realis
asi % Target
Realis
asi % Target
Realis
asi % Target Realisasi %
1 Meningkatkan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan
Anak
Angka
Kematian Ibu 97,27 97,27 100
% 97,33 97,33 100
% 97,4 97,4 100
% 97,47 97,48 100% 102 per
100.000
KH
54 per
100.000
KH
52,94
%
Angka
Kematian Bayi 99,41 99,41 100
% 99,42 99,79
5 100
% 99,43 99,45 100
% 99,44 99,88 100% 23 per
1.000
KH
4.43 per
1.000
KH
19.26
%
2 Meningkatnya
Status Gizi
Masyarakat
Prosentase
Balita Gizi
Buruk
100 100 100
% 100 100 100
% 100 100 100
% 78,33 78,33 100% 3.6% 0.15% 4,17%
3 Terkendalinya
Penyakit
Menular dan
Tidak Menular
Case Cade
HIV/AIDS
(Capaian
LayananPengo
batan ARV)
100 100 100
% 100 100 100
% 90 90 100
% 90 90 100% 95,00% 96,71% 102%
Prevalensi
KUSTA 1 per
10.000 1.1 per
10.000 110%
Angka Bebas
Pasung 30 30 100
% 75 75 100% 374
orang 99
orang 26,47
%
CNR Seluruh
Kasus TB 100 100 100
% 100 100 100
% 100 100 100
% 165 per
100.000 176
per
100.000
106,6
7%
Succes Rate 70 70,14 % 70 70 % 70 80,42 % 70 72,76 % 90,00% 94,69% 105%
TABEL PERBANDINGAN REALISASI KINERJA
SAMPAI DENGAN AKHIR RENSTRA
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Akhir
Renstra 2015 Realisasi % Capaian
1 2 3 4 5
Meningkatkan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak Angka Kematian Ibu
102 per
100.000 KH
54 per 100.000
KH 52,94%
Angka Kematian Bayi 23 per 1.000
KH
4.43 per 1.000
KH 19.26%
Meningkatnya Status Gizi Masyarakat Prosentase Balita Gizi Buruk 3.6% 0.15% 4,17%
Terkendalinya Penyakit Menular dan
Tidak Menular
Case Cade HIV/AIDS (Capaian
LayananPengobatan ARV) 95,00% 96,71% 102%
Prevalensi KUSTA 1 per 10.000 1.1 per 10.000 110%
Angka Bebas Pasung 374 orang 99 orang 26,47%
CNR Seluruh Kasus TB 165 per
100.000
176 per
100.000 106,67%
Succes Rate 90,00% 94,69% 105%
TABEL ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran Realisasi Anggaran % Capaian
1 2 3 4 5
Meningkatkan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Angka Kematian Ibu dan Angka
Kematian Bayi
95.561.767.202 85.182.526.605 89,14%
Meningkatnya Status Gizi
Masyarakat
Prosentase Balita dan Gizi Buruk 4.197.500.000 3.973.752.839 94,67%
Terkendalinya Penyakit Menular
dan Tidak Menular
Case Cade HIV/AIDS (Capaian
LayananPengobatan ARV), Prevalensi
KUSTA, Angka Bebas Pasung , CNR
Seluruh Kasus TB , Succes Rate
1.251.976.900 1.236.981.575 98,80%
Jumlah 101.011.244.102 90.393.261.019 89,49%
TABEL PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
Sasaran Indikator
Kinerja Anggaran
Target Realisasi % Capaian Anggaran Realisasi
Anggaran % Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatkan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Angka Kematian Ibu 102 per
100.000 KH
54 per
100.000 KH
52,94% 93.131.767.202 82.755.667.905 89%
Angka Kematian Bayi 23 per
1.000 KH
4.43 per
1.000 KH
19.26% 2.430.000.000 2.426.858.700 99,87%
Meningkatnya Status Gizi
Masyarakat Prosentase Balita Gizi
Buruk
3.6% 0.15% 4,17% 4.197.500.000 3.973.752.839 95%
Terkendalinya Penyakit
Menular dan Tidak
Menular
Case Cade HIV/AIDS
(Capaian
LayananPengobatan ARV)
95,00% 96,71% 102% 100.000.000 97.286.000 97%
Prevalensi KUSTA 1 per
10.000
1.1 per
10.000
110% 66.000.000 66.000.000 100%
Angka Bebas Pasung
374 orang 99 orang 26,47% 40.000.000 39.999.200 99,99%
CNR Seluruh Kasus TB 165 per
100.000
176 per
100.000
106,67% 63.000.000 62.609.350 99,38%
Succes Rate 90,00% 94,69% 105% 20.000.000 20.000.000 100%
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
I II III IV
Meningkatknya
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
- Angka Kematian Ibu per 100.000
kelahiran hidup
- Angka kematian Bayi per 1.000
kelahiran hidup
102/100.000
KH
23/1.000 KH
Meningkatnya
pemerataan dan mutu
pelayanan kesehatan
serta status gizi
masyarakat
Prosentase balita gizi buruk 3,6 %
Terkendalinya Penyakit
Menular dan Tidak
Menular
- Case Cade HIV/AIDS
- Prevalensi Kusta
- Bebas Pasung
- CNR Kasus TB
- Succes Rate TB BTA +
95 %
1 / 10.000
374 orang
163/100.00
90 %
RENCANA AKSI TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN KAB. LAMONGAN
No Aksi / Kegiatan Jadwal Pelaksanaan
Output / Keluaran Program Kegiatan Rp. TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Angka Kematian Ibu P 1. Terlaksananya pemb. Pusk. PONED Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan
dan Anak
1. Pembinaan Puskesmas Poned Oleh Tim Ponek
Kabupaten
20.000.000
2 Angka Kematian Bayi P P P 2. Telaah manaj. Prog. Kespro 2. Telaah Manajemen Program Kesehatan Reproduksi 132.000.000
P P 3. Telaah prog. Kes ibu dan anak 3. Telaahan Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA) 132.000.000
P 4. Peningkatan mutu yankes usila 4. Peningkatan Kesehatan Usia Lanjut 15.000.000
P P 5. Pleno AMP 5. Audit Maternal Perinatal 80.000.000
P 6. Tersedianya alat pemeriksaan usila 6. Puskesmas Peduli Lansia 150.000.000
P P 7. Terlaksananya pelat. Kelas ibu balita 7. Pelatihan Kelas Ibu Balita 100.000.000
3 Prosensae Balita Gizi Buruk P P P P 1. Pemberian PMT Program Perbaikan Gizi Masy. 1. Pemberian Makanan dan Tambahan dan Vitamin
Balita Gizi Buruk
1.400.000.000
P 2. Pert. Penangg. KEP 2. Penanggulangan Kurang Gizi Protein (KEP) Anemia
Gizi Besi, GAKY Kurang Vit A dan Kekurangan Zat Gizi
Mikro Lainya
50.000.000
P 3. Terbentuknya Kadarzi 3. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian
Keluarga Sadar Gizi
50.000.000
4 Bebas Pasung P P P P Masyarakat Lamongan bebas pasung Program Upaya Kesmas Pelat Pet. Keswa terhadap penanganan Kegawat
Daruratan Psikiatrie
75.000.000
5 Case Cade HIV / AIDS P P P P 1. Pembelian bahan dan pelacakan Penc. & Penangg. Peny. Menular 1. Penyemprotan / Foging Sarang Nyamuk 350.000.000
6 Prevalensi Kusta P P 2. Jml anak sekolah yg diimunisasi 2. Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak Sekolah 20.000.000
7 CNR Seluruh Kasus TB P P P P 3. Pertemuan, review pet 3. Pelayanan Pencegahan dan Penaggulangan
Penyakit Menular
100.000.000
8 Succes Rate TB BTA + P P P P 4. Jml balita & anak yg di imunisasi 4. Peningkatan Cakupan Imunisasi 15.000.000
P P 5. Tersedianya penyimpan vaksin 5. Pengadaan Sarana Penyimpanan Vaksin 120.000.000
P P P 6. Jml balita yg di imunisasi 6. Pekan Imunisasi Nasional / Campak 150.000.000
P P P P 7. Terlaksananya kasus peny 7. Penanggulangan Penderita Afp, Kasus Campak, Klb,
Flu Burung
20.000.000
P P P P 8. Tersedianya reagen 8. Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 190.000.000
P P P 9. Pelacakan kasus difteri 9. Pengamatan Dan Pencegahan Program Imunisasi
Dan Penangg. Kasus Difteri
10.000.000
P P 10. Terselenggaranya pemeriksaan
papsmer
10. Pemeriksaaan Paspmera,Iva Dan Kanker Payudara 200.000.000
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
MONITORING KINERJA Tahun 2016 (Triwulan 1 dan Triwulan 2)
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
TERIMA KASIH