67
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP) KOTA WISATA 0800 111 888 Call Center Bebas Pulsa

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI A PEMERINTAHAN … 2019.pdf · rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat pasca bencan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 250.000.000,00

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAHAN (SAKIP)

K O TA W I S ATA

0800 111 888Call CenterBebas Pulsa

3

Peraturan Walikota Batu Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Batu

TUGAS POKOK

Mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan penanggulangan bencana

meliputi: perencanaan, pembinaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pengawasan, dan

pengendalian managemen penanggulangan bencana yang meliputi: pra bencana, saat

tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penaggulangan bencana dan penanganan

pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efesien;

b. Pengkoordinasiaan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana,

terpadu, dan menyeluruh;

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

FUNGSI

“Desa Berdaya Kota Berjaya Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra Agrowisata Internasional yang

Berkarakter, Berdaya Saing dan Sejahtera”

1. Meningkatkan Kualitas

Kehidupan Sosial

Masyarakat yang

Berlandaskan Nilai –Nilai

Keagamaan dan Kearifan

Budaya Lokal

2. Meningkatkan Pembangunan

Kualitas dan Kesejahteraan

Sumber Daya Manusia

3. Meningkatkan

kemandirian Ekonomi

Daerah yang Inklusif,

berkualitas berbasis

pada sektor unggulan

guna Mewujudkan Batu

Kota Agrowisata

4. Meningkatkan Pembangunan

Infrastruktur dan Kawasan

perdesaan yang berkarakter

dan berwawasan lingkungan

1. Meningkatkan Derajat

Kualitas Hidup Sosial

Masyarakat Guna

Mewujudkan Batu Kota

Nyaman

2. Meningkatkan

Penguatan Kapasitas

dan Kualitas SDM guna

mewujudkan Batu Kota

Produktif

3. Mewujudkan Daya Saing

Perekonomian Daerah

yang Progresif, Mandiri

Berbasis Agrowisata

4. Meningkatkan

pembangunan

infrastruktur yang

berkualitas merata dan

berkelanjutan berbasis

kemandirian desa dalam

rangka mewujudkan Batu

Kota Berkarakter

MIS

IT

UJU

AN

5. Meningkatkan Tata

Kelola Pemerintahan

yang Baik, Bersih dan

Akuntabel Berorientasi

pada Pelayanan Publik

yang Profesional

5. Meningkatkan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang

efektif, efisien dan akuntabel

guna mewujudkan Batu

Kota Berintegritas

Sasaran : Meningkatnya

Kemandirian Desa

Sasaran :

Meningkatnya penataan ruang dan infrastruktur kota yang

terpadu, berkelanjutan dan berketahanan bencana

Indikator : Indeks Risiko Bencana

Indikator Indikator :

Indeks Desa Membangun Indeks Pembangunan Infrastruktur

SA

SA

RA

N

Sasaran : Meningkatnya Kualitas

Lingkungan Hidup

VIS

I

TUJUAN

SASARAN

STRATEGIS

Indeks Kapasitas Penanggulangan BencanaDaerah

IKU

Meningkatnya Ketangguhan Daerah Dalam

Menghadapi Bencana

Mewujudkan Kota Batu Yang Tangguh Dalam Menghadapi Bencana

Indeks Risiko BencanaINDIKATOR

TUJUAN

Indikator Sasaran

Indeks Kapasitas Penanggulangan BencanaDaerah

1 TUJUAN 1 SASARAN

STRATEGIS 1INDIKATOR

KINERJA

UTAMA3 PROGRAM

KESELARASAN KINERJA RPJMD & RENSTRA BPBD

MISI 4 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Perdesaan yang berkarakter dan

berwawasan lingkungan

TUJUAN: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas merata dan berkelanjutan berbasis kemandirian desadalam rangka mewujudkan batu kota berkarakter

Indikator : : Indeks Pembangunan Infrastruktur

SASARAN: Meningkatnya penataan ruang dan infrastruktur kota yang terpadu, berkelanjutan dan berketahanan bencanaIndikator : Indeks Risiko Bencana Daerah

TUJUAN : Mewujudkan Kota Batu Yang Tangguh Dalam Menghadapi Bencana

INDIKATOR TUJUAN :Indeks Risiko Bencana

RPJMD

Review Renstra PD

SASARAN :Meningkatnya ketangguhan daerah dalammenghadapi bencana

INDIKATOR PROGRAM :

1. Persentase desa / kelurahan tangguh bencana tingkat pratama yang terbentuk

2. Persentase kejadian bencana yang tertangani

3. Persentase penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat pasca bencana

PROGRAM :1. Program Pencegahan dan KesiapsiagaanBencana

2. Program Kedaruratan dan Logistik Bencana

3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

INDIKATOR SASARAN (IKU) :

Indeks KapasitasPenanggulangan Bencana Daerah

Hubungan VISI-MISI-TUJUAN-SASARAN-PROGRAM Skala Kota – Skala PD & Pejabat Pengampu

Level Kota

Level Struktur pada Organisasi Perangkat Daerah

Visi:Desa

Berdaya,

Kota Berjaya

Misi 4:Meningkatkan

Pembangunan

infrastruktur dan

kawasan perdesaan

Tujuan: Meningkatkan

pembangunan

infrastruktur ….

Walikota dan Wakil Walikota

Evaluasi Kinerja Th lalu

1. Personil yg telah

tersertifikasi 37

2. Desa/Kel. Tangguh

Bencana : 5

3. SKM : sangat baik

4. Penghargaan nasional

& regional

SWOT

Kekuatan

1. SDM usia

muda

2.Msh

tingginya

semangat

gotong

royong

masyarakat

Isu StrategisPengelolaan

lingkungan hidup

yg berkelanjutan

serta adaptif

terhadap

perubahan iklim

dan berketahanan

bencana

Tugas dan Fungsi BPBD

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap

usaha penanggulangan bencana yg mencakup PK, KL

dan RR

Sasaran:Meningkatnya

penataan ruang

dan infrastruktur

kota ………

Tujuan:Mewujudkan

Kota Batu Yang

Tangguh Dalam

Menghadapi

Bencana

Sasaran:

Meningkatnya ketangguhandaerah dalammenghadapi bencana

Program

1. Program

Pencegahan dan

Kesiapsiagaan

Bencana

2. Program

Kedaruratan dan

Logistik Bencana

3. Program

Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca

Bencana

1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bencana

2. Program Kedaruratan dan Logistik Bencana

3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasca Bencana

Kepala PD

Kepala Pelaksana (Es III)

Kegiatan:

1. Fasilitasi Pemberdayaan

Masyarakat Menuju Desa

Tangguh Bencana

2. Pelatihan Relawan Dlm PB

3. Fasilitasi Operasional

Penanggulangan Bencana

4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

5. Kajian Penanggulangan

Bencana

6. Pelatihan Penanganan Darurat

Bencana

7. DLL

Kepala Seksi (Es IV)

Mewujudkan Kota Batu Yang Tangguh Dalam

Menghadapi

Bencana

INDIKATOR :Indeks Risiko

Bencana

Meningkatnya Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana

INDIKATOR :IndeksKapasitasPenanggulangan BencanaDaerah

I. Program Pencegahan danKesiapsiagaan Bencana

INDIKATOR:

Persentase desa / kelurahan tangguh bencana tingkat pratama yang terbentuk

1. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Tangguh Bencana

2. Pelatihan Pencegahan Bencana

3. Mitigasi Bencana4. Peringatan Hari Kesiapsiagaan

dan Pengurangan Risiko Bencana

KegiatanSasaran ProgramTujuan

CASCADING KINERJA OPD 2019

Anggaran

Rp. 213.289.300,-

Rp. 194.552.550,-

Rp. 383.718.080,-Rp. 101.175.550,-

TOTAL ANGGARAN :

Rp 2.105.216.800,-

1. Penanggulangan Bencana

Alam Melalui Monitoring dan

Piket Pemantauan Bencanai

2. Fasilitasi Operasional

Penanggulangan Bencana

3. Pengadaan dan

Pengumpulan logistik untuk

Korban Bencana

4. Penyediaan Sarana

/Prasarana Penanggulangan

Bencana

5. Pelatihan Penanganan

Darurat Bencana

6. Pusat Pendidikan dan

Pelatihan Penganggulangan

Bencana

Rp . 279.332.700,-

Rp. 620.249.700,-

Rp. 552.876.300,-

Rp. 248.208.200,-

Rp. 305.184.000,-

Rp. 99.365.900,-

TOTAL ANGGARAN :Rp. 892.735.480,-

II. Program Kedaruratan danLogistik Bencana

INDIKATOR:

Persentase kejadian bencana yangtertangani

III. Program PenyelenggaraanRehabilitasi dan RekonstruksiPasca Bencana

INDIKATOR:

Persentase penerima bantuan

rehabilitasi dan rekonstruksi pada

saat pasca bencana

1. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasca Bencana

2. Pelatihan Penanganan Pasca

Bencana

Rp. 250.000.000,-

Rp. 79.749.900,-

TOTAL ANGGARAN :Rp 329.749.900,-

RENJA BPBD TAHUN 2019

TujuanIndikator

TujuanSasaran

Indikator

Sasaranprogram

Indikator

ProgramKegiatan Indikator Kegiatan Anggaran

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Menuju

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Jumlah Forum Pengurangan Risiko Bencana desa/kelurahan tangguh yang

terbentuk (Forum)

213.289.300,00

Pelatihan Pencegahan Bencana Jumlah kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan

kesiapsiagaan bencana (orang)

194.552.550,00

Mitigasi Bencana Jumlah serangkaian kegiatan untuk meminimalisir risiko bencana 383.718.080,00

Peringatan Hari Kesiapsiagaan dan

Pengurangan Risiko Bencana

Terselenggaranya peringatan dan simulasi kesiapsiagaan bencana 101.175.550,00

Penanggulangan Bencana Alam Melalui

Monitoring dan Piket Pemantauan Bencana

Jumlah hasil monitoring, pemantauan dan Laporan Harian Pusat Kendali

Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kota Batu (laporan)

279.332.700,00

Fasilitasi Operasional Penanggulangan

Bencana

Jumlah penanganan darurat kejadian bencana dan musibah lainnya yang

terjadi di wilayah Kota Batu (Bencana/Musibah/Keadaan

darurat/mendesak lainnya)

620.249.700,00

Pengadaan dan Pengumpulan logistik untuk

Korban Bencana

Jumlah penyediaan dan pemenuhan kebutuhan logistik penanggulangan

bencana bagi setiap korban bencana dan tersedianya kebutuhan bahan-

bahan penunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana (Orang)

552.876.300,00

Penyediaan Sarana /Prasarana

Penanggulangan Bencana

Jumlah peralatan dan perlengkapan untuk penyelenggaraan

penanggulangan bencana dan musibah lainnya (jenis

peralatan/perlengkapan)

248.208.200,00

Jumlah Kapasitas Sumber Daya Manusia yang mendapatkan pelatihan

penanganan darurat bencana (orang)

Jumlah Sumber Daya Manusia Yang Mengikuti Ujian Sertifikasi Kompetensi/

keahlian Penanggulangan Bencana (orang)

Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Penganggulangan Bencana

Jumlah Penggunaan Tempat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan

Bencana Untuk Pendidikan/Pelatihan/Ujian Serifikasi Penanggulangan

Bencana (Pendidikan/Pelatihan/Ujian Serifikasi Penanggulangan Bencana)

99.365.900,00

Jumlah penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat pasca

bencana (kepala keluarga)

Jumlah Prasarana dan Sarana Umum yang diperbaiki (Titik)

Pelatihan Penanganan Pasca Bencana Jumlah kompetensi/ keahlian Sumber Daya Manusia pemangku

kepentingan penanganan pasca bencana (orang)

79.749.900,00

Persentase desa

/ kelurahan

tangguh

bencana tingkat

pratama yang

terbentuk

Program

Kedaruratan

dan Logistik

Bencana

Persentase

kejadian

bencana yang

tertangani 305.184.000,00Pelatihan Penanganan Darurat Bencana

Program

Rehabilitasi

dan

Rekonstruksi

Pasca Bencana

Persentase

penerima

bantuan

rehabilitasi dan

rekonstruksi

pada saat pasca

bencan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 250.000.000,00

Mewujudkan

Kota Batu

Yang

Tangguh

Dalam

Menghadapi

Bencana

Indeks

Risiko

Bencana

Meningkatnya

Ketangguhan

Daerah Dalam

Menghadapi

Bencana

Indeks

Kapasitas

Penanggula

ngan

Bencana

Daerah

Program

Pencegahan

dan

Kesiapsiagaan

Bencana

MATRIK RENSTRA BPBD 2017 - 2022

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.05 . 1.05.04 . 31 Program Pencegahan dan

Kesiapsiagaan Bencana

Persentase desa / kelurahan tangguh

bencana tingkat pratama yang terbentuk

(%)

11 366.785.700 21 900.000.000 21 1.430.000.000 21 1.510.000.000 26 1.635.000.000 100 5.841.785.700 BPBD KOTA

BATU

1.05 . 1.05.04 . 31 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan

Masyarakat Menuju

Desa/Kelurahan Tangguh

Bencana

Jumlah Forum Pengurangan Risiko

Bencana desa/kelurahan tangguh yang

terbentuk (Forum)

5 2 91.988.200 4 215.000.000 4 250.000.000 4 260.000.000 5 300.000.000 24 1.116.988.200

1.05 . 1.05.04 . 31 . 02 Pelatihan Pencegahan

Bencana

Jumlah kapasitas Sumber Daya Manusia

dalam pelaksanaan kesiapsiagaan bencana

(orang)

- 200 174.797.500 250 195.000.000 250 275.000.000 250 325.000.000 250 375.000.000 1200 1.344.797.500

1.05 . 1.05.04 . 31 . 03 Penyusunan Rencana

Kontijensi

Jumlah dokumen rencana kontigensi

(dokumen)

- - - 1 65.000.000 1 75.000.000 1 100.000.000 3 240.000.000

1.05 . 1.05.04 . 31 . 04 Mitigasi Bencana Jumlah serangkaian kegiatan untuk

meminimalisir risiko bencana

- - - 6 390.000.000 6 450.000.000 6 500.000.000 6 550.000.000 24 1.890.000.000

1.05 . 1.05.04 . 31 . 05 Kajian Penanggulangan

Bencana

Jumlah dokumen kajian penanggulangan

bencana (dokumen)

- 2 100.000.000 9 270.000.000 7 210.000.000 5 150.000.000 23 730.000.000

1.05 . 1.05.04 . 31 . 06 Peringatan Hari

Kesiapsiagaan dan

Pengurangan Risiko

Bencana

Terselenggaranya peringatan dan simulasi

kesiapsiagaan bencana

- - - 1 100.000.000 1 120.000.000 1 140.000.000 1 160.000.000 4 520.000.000

1.05 . 1.05.04 . 32 Program Kedaruratan dan

Logistik Bencana

Persentase kejadian bencana yang

tertangani (%)

100 2.118.626.000 100 2.003.130.000 100 2.780.000.000 100 3.560.000.000 100 4.250.000.000 100 14.711.756.000 BPBD KOTA

BATU

1.05 . 1.05.04 . 32 . 01 Penanggulangan Bencana

Alam Melalui Monitoring

dan Piket Pemantauan

Bencana

Jumlah hasil monitoring, pemantauan dan

Laporan Harian Pusat Kendali Operasi

Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB)

Kota Batu (laporan)

365 365 243.516.000 365 280.000.000 365 330.000.000 365 360.000.000 365 400.000.000 1825 1.613.516.000

1.05 . 1.05.04 . 32 . 02 Fasilitasi Operasional

Penanggulangan Bencana

Jumlah penanganan darurat kejadian

bencana dan musibah lainnya yang terjadi

di wilayah Kota Batu

(Bencana/Musibah/Keadaan

darurat/mendesak lainnya)

60 60 1.133.885.000 60 620.250.000 60 1.000.000.000 60 1.500.000.000 60 2.000.000.000 360 6.254.135.000

1.05 . 1.05.04 . 32 . 03 Pengadaan dan

Pengumpulan logistik

untuk Korban Bencana

Jumlah penyediaan dan pemenuhan

kebutuhan logistik penanggulangan

bencana bagi setiap korban bencana dan

tersedianya kebutuhan bahan-bahan

penunjang penyelenggaraan

penanggulangan bencana (Orang)

0 1500 231.908.000 1500 552.880.000 1500 600.000.000 1500 700.000.000 1500 800.000.000 1500 2.884.788.000

1.05 . 1.05.04 . 32 . 04 Penyediaan Sarana

/Prasarana

Penanggulangan Bencana

Jumlah peralatan dan perlengkapan

untuk penyelenggaraan penanggulangan

bencana dan musibah lainnya (jenis

peralatan/perlengkapan)

50 50 509.317.000 50 550.000.000 50 850.000.000 50 1.000.000.000 50 1.050.000.000 50 3.959.317.000

Mewujudkan

kota Batu

yang

tangguh

dalam

menghadapi

bencana

Meningkatnya

ketangguhan

daerah dalam

menghadapi

bencana

Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan

Lokasi

Tahun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5

Kondisi Kinerja pada

Akhir periode renstra

perangkat daerah

Unit

Kerja

Perang

kat

Daerah

Penang

gung

Jawab

Tujuan Sasaran Kode Program dan KegiatanIndikator Kinerja tujuan, Sasaran,

Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan

(2018)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.05 . 1.05.04 . 32 . 05 Pelatihan Penanganan

Darurat Bencana

Jumlah Kapasitas Sumber Daya Manusia

yang mendapatkan pelatihan penanganan

darurat bencana (orang)

100 200 225.290.000 200 250.000.000 200 275.000.000 200 300.000.000 200 350.000.000 1100 1.400.290.000

Jumlah Sumber Daya Manusia Yang

Mengikuti Ujian Sertifikasi Kompetensi/

keahlian Penanggulangan Bencana (orang)

0 15 50.000.000 30 100.000.000 30 100.000.000 30 100.000.000 30 100.000.000 135 450.000.000

1.05 . 1.05.04 . 32 . 06 Pusat Pendidikan dan

Pelatihan Penganggulangan

Bencana

Jumlah Penggunaan Tempat Pendidikan

dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

Untuk Pendidikan/Pelatihan/Ujian

Serifikasi Penanggulangan Bencana

(Pendidikan/Pelatihan/Ujian Serifikasi

Penanggulangan Bencana)

0 4 199.310.500 15 100.000.000 15 280.000.000 15 400.000.000 15 400.000.000 64 1.379.310.500

1.05 . 1.05.04 . 33 Program Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca

Bencana

Persentase penerima bantuan rehabilitasi

dan rekonstruksi pada saat pasca bencana

( 100% )

100 234.915.000 100 330.000.000 100 300000000 100 500.000.000 100 400.000.000 100 1.764.915.000 BPBD KOTA

BATU

1.05 . 1.05.04 . 33 . 01 Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca

Bencana

Jumlah penerima bantuan rehabilitasi dan

rekonstruksi pada saat pasca bencana

(kepala keluarga)

25 25 25 25 25 25 150

Jumlah Prasarana dan Sarana Umum yang

diperbaiki (Titik)

10 10 10 10 10 50

1.05 . 1.05.04 . 33 . 02 Pelatihan Penanganan

Pasca Bencana

Jumlah kompetensi/ keahlian Sumber

Daya Manusia pemangku kepentingan

penanganan pasca bencana (orang)

- - - 60 80.000.000 - - 60 150.000.000 - - 120 230.000.000

Indikator Kinerja tujuan, Sasaran,

Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca

naan

(2018)

Lokasi

Tahun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5

Kondisi Kinerja pada

Akhir periode renstra

perangkat daerah

Unit

Kerja

Perang

kat

Daerah

Penang

gung

Jawab

400.000.000 1.534.915.000

Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan

234.915.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA BATU

Nama OPD :Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu

Nama

Jabatan:Kepala Pelaksana

Tugas OPD :Mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan penanggulangan bencana

meliputi: perencanaan, pembinaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pengawasan, dan

pengendalian managemen penanggulangan bencana yang meliputi: pra bencana, saat

tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasiFungsi OPD :a. Perumusan dan penetapan kebijakan penaggulangan bencana dan penanganan pengungsi

dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efesien;

b. Pengkoordinasiaan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana,

terpadu, dan menyeluruh;

c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Tujuan :Mewujudkan Kota Batu Yang Tangguh Dalam Menghadapi Bencana

Indikator

Tujuan: Indeks Risiko Bencana

IKU

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEFINISI OPERSIONAL /FORMULASI PENGHITUNGAN

TARGET TAHUNAN (score)PROGRAM/KEGIATAN2018 2019 2020 2021 2022

Meningkatny

a

Ketangguha

n Daerah

Dalam

Menghadapi

Bencana

Indeks

Kapasitas

Penanggul

angan

Bencana

Daerah

Indeks Prioritas I + Indeks

Prioritas II + Indeks Prioritas

III + Indeks Prioritas IV +

Indeks Prioritas V

(Perka BNPB No. 3 Tahun

2012)

3,6 3,8 4,0 4,2 4,4

1. Program

Pencegahan

dan

Kesiapsiagaan

Bencana

2. Program

Kedaruratan

dan Logistik

Bencana

3. Program

Rehabilitasi

dan

Rekonstruksi

Pasca

Bencana

Indikator Program

SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR

PROGRAM

DEFINISI OPERSIONAL

/FORMULASI

PENGHITUNGAN

TARGET TAHUNAN (%)

PROGRAM/

KEGIATAN201

8

201

9

202

0

202

12022

Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan

masyarakat melalui

pemberdayaan relawan dan

Desa Tangguh serta lembaga pendidikan dan dunia usaha di setiap wilayah

dalam penanggulangan

bencana

Persentase

desa /

kelurahan

tangguh

bencana

tingkat

pratama

yang

terbentuk

(Jumlah desa/kel. tangguh

bencana tk. Pratama yg

terbentuk x 100%) /(Jumlah

desa/kelurahan yang ada)

(Total Target 5 tahun : 19

desa/kelurahan)

11 21 21 26 21

Program

Pencegahan

dan

Kesiapsiagaan

Bencana

Indikator Program

SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR

PROGRAMDEFINISI OPERSIONAL

/FORMULASI PENGHITUNGAN

TARGET TAHUNAN (%)

PROGRAM/KEGIATAN2018 2019 2020 2021 2022

Meningkatkan

kecepatan dan

ketepatan

penanganan

darurat terhadap

dampak bencana/

musibah,

ketersediaan

logistik/peralatan,

dan Sumberdaya

manusia yang

kompeten pada

saat penanganan

darurat

bencana/musibah

Persentase

kejadian

bencana

yang

tertangani

100 100 100 100 100

Program Kedaruratan dan Logistik

Bencana

Jumlah penanganan darurat

kejadian bencana/ musibah

yang ditangani

Jumlah kejadian bencana/

musibah dlm 1 tahun

x

100%

Indikator Program

SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR

PROGRAMDEFINISI OPERSIONAL

/FORMULASI PENGHITUNGAN

TARGET TAHUNAN (%)

PROGRAM/

KEGIATAN2018 2019 2020 2021 2022

Tersedianya

bantuan

rehabilitasi dan

rekonstruksi

pada saat

pasca bencana

Persentase

penerima

bantuan

rehabilitasi

dan

rekonstruksi

pada saat

pasca

bencana

100 100 100 100 100

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Jumlah penerima bantuan

pasca bencana

Jumlah kejadian bencana/

musibah dlm 1 tahun

x

100%

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA BATU

Seksi : Pencegahan Dan Kesiapsiagaan

Tugas Pokok : Membantu Kepala Pelaksana dalam menkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan,

mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat

Fungsi Pokok : a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta

pemberdayaan masyarakat;

b. Perumusan bahan pedoman teknis dan standar di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta

pengurangan resiko bencana;

c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada

prabencana seta pemberdayaan masyarakat;

d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi aatau lembaga terkait di bidng pencegahan, mitigasi dan

kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;

e. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi,

dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;

f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan dengan tugas dan fungsi.

19

SASARAN

(KINERJA

KEGIATAN)

INDIKATOR

KINERJA

KEGIATAN

DEFINISI OPERSIONAL

/FORMULASI PENGHITUNGAN

TARGET TAHUNAN

PROGRAM/

KEGIATAN2018

2019

2020

2021 2022

Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat melalui pemberdayaan relawan dan Desa Tangguh serta lembaga pendidikan dan dunia usaha di setiap wilayah dalam penanggulangan bencana

Jumlah Forum

Pengurangan

Resiko Bencana

yg terbentuk

Jumlah Forum Pengurangan

Resiko Bencana yg terbentuk

pada tahun berkenaan

2

FPR

B

4

FPR

B

4

FPR

B

4

FPRB

5

FPR

B

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

Jumlah

kapasitas

Sumber Daya

Manusia dalam

pelaksanaan

kesiapsiagaan

bencana

Jumlah kapasitas Sumber Daya

Manusia dalam pelaksanaan

kesiapsiagaan bencana pada

tahun berkenaan

200

oran

g

250

oran

g

250

oran

g

250

orang

250

orang

Jumlah

dokumen

rencana

kontigensi

Jumlah dokumen rencana

kontigensi pada tahun berkenaan- 1 1 1 1

SASARAN (KINERJA

KEGIATAN)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

DEFINISI OPERSIONAL /FORMULASI

PENGHITUNGAN

TARGET TAHUNAN

PROGRAM/KEGIATAN2018 2019 2020 2021 2022

Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat melalui pemberdayaan relawan dan Desa Tangguh serta lembaga pendidikan dan dunia usaha di setiap wilayah dalam penanggulangan bencana

Jumlah pengamatan dan pemantauan daerah rawan bencana

Jumlah pengamatan dan pemantauan daerah rawan

bencana pada tahun berkenaan

-3

kegiata

n

5 kegiata

n

7 kegiata

n

9 kegiata

n

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

Jumlah dokumenkajianpenanggulanganbencana

Jumlah dokumen kajianpenanggulangan bencana

pada tahun berkenaan

3 dokume

n

4 dokume

n

4 dokume

n

4 dokume

n

5 dokume

n

Terselenggaranyaperingatankesiapsiagaanbencana sebagaimomentum untukmeningkatkankesadaranmasyarakat terhadapbahaya bencana

Terselenggaranyaperingatan kesiapsiagaan

bencana sebagaimomentum untuk

meningkatkan kesadaranmasyarakat terhadapbahaya bencana pada

tahun berkenaan

-1

kegiatan

1 kegiata

n

1 kegiata

n

1 kegiata

n

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BATU

Seksi :Kedaruratan Dan LogistikTugas :Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik

fungsi :a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat,

penanganan fungsi dan dukungan logistik

b. Perumusan pedoman teknis dan standar penanggulangan bencana dan penanganan

pengungsi dan dukungan logistik

c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada

saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik

d. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat

e. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap

darurat, penanggulangan pengungsi, dan dukungan logistik

f. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan

dukungan logistik

g. Pelaksaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan

fungsi

SASARAN

(KINERJA

KEGIATAN)

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

DEFINISI OPERSIONAL

/FORMULASI PENGHITUNGAN

TARGET TAHUNAN

PROGRAM/

KEGIATAN2018 2019 2020 2021 2022

Meningkatkan

kecepatan dan

ketepatan

penanganan darurat

terhadap dampak

bencana/ musibah,

ketersediaan

logistik/peralatan, dan

Sumberdaya manusia

yang kompeten pada

saat penanganan

darurat

bencana/musibah

Jumlah hasil monitoring,

pemantauan dan

Laporan Harian Pusat

Kendali Operasi

Penanggulangan

Bencana (Pusdalops

PB) Kota Batu

Jumlah hasil monitoring,

pemantauan dan Laporan Harian

Pusat Kendali Operasi

Penanggulangan Bencana

(Pusdalops PB) Kota Batu pada

tahun berkenaan (laporan)

365 365 365 365 365

Program

Kedaruratan dan Logistik Bencana

Jumlah penanganan

darurat kejadian

bencana dan musibah

lainnya yang terjadi di

wilayah Kota Batu

Jumlah penanganan darurat

kejadian bencana dan musibah

lainnya yang terjadi di wilayah Kota

Batu pada tahun berkenaan

(Bencana/Musibah/Keadaan

darurat/mendesak lainnya)

60 60 60 60 60

Jumlah penyediaan dan

pemenuhan kebutuhan

logistik penanggulangan

bencana bagi setiap

korban bencana

Jumlah penyediaan dan pemenuhan

kebutuhan logistik penanggulangan

bencana bagi setiap korban

bencana pada tahun berkenaan

(orang)

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Jumlah peralatan dan

perlengkapan habis

pakai untuk

penyelenggaraan

penanggulangan

bencana dan musibah

lainnya

Jumlah peralatan dan perlengkapan

habis pakai untuk penyelenggaraan

penanggulangan bencana dan

musibah lainnya pada tahun

berkenaan (jenis

peralatan/perlengkapan)

50 50 50 50 50

SASARAN (KINERJA

KEGIATAN)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

DEFINISI OPERSIONAL /FORMULASI PENGHITUNGAN

TARGET TAHUNAN PROGRAM/

KEGIATAN2018 2019 2020 2021 2022

Meningkatkan kecepatan dan ketepatan penanganan darurat terhadap dampak bencana/ musibah, ketersediaan logistik/peralatan, dan Sumberdaya manusia yang kompeten pada saat penanganan darurat bencana/musibah

Jumlah Sumber DayaManusia Yang MengikutiUjian SertifikasiKompetensi/ keahlianPenanggulanganBencana

Jumlah Sumber Daya ManusiaYang Mengikuti Ujian Sertifikasi

Kompetensi/ keahlianPenanggulangan Bencana pada

tahun berkenaan (orang)

15 30 30 30 30

Program Kedaruratan dan Logistik Bencana

Jumlah KapasitasSumber Daya Manusiayang mendapatkanpelatihan penanganandarurat bencana

Jumlah Kapasitas Sumber DayaManusia yang mendapatkan

pelatihan penanganan daruratbencana pada tahun berkenaan

(orang)

200 200 200 200 200

Jumlah PenggunaTempat Pendidikan danPelatihanPenanggulanganBencana UntukPendidikan/Pelatihan/Ujian SerifikasiPenanggulanganBencana

Jumlah Pengguna TempatPendidikan dan Pelatihan

Penanggulangan Bencana UntukPendidikan/Pelatihan/UjianSerifikasi Penanggulangan

Bencana pada tahun berkenaan (Pendidikan/Pelatihan/UjianSerifikasi Penanggulangan

Bencana)

4 15 15 15 15

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BATU

Seksi :Rehabilitasi Dan RekonstruksiTugas :Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan

kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencanaFungsi :a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana

b. Perumusan pedoman teknis dan standar rehabilitasi pasca bencana dan rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat, serta pelayanan publik

c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana

d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana

e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan dengan tugas dan fungsi

SASARAN

(KINERJA

KEGIATAN)

INDIKATOR

KINERJA

KEGIATAN

DEFINISI OPERSIONAL

/FORMULASI

PENGHITUNGAN

TARGET TAHUNAN

PROGRAM/

KEGIATAN2018 2019 2020 2021 2022

Tersedianya

bantuan

rehabilitasi dan

rekonstruksi

pada saat pasca

bencana

Jumlah penerima

bantuan

rehabilitasi dan

rekonstruksi pada

saat pasca

bencana

Jumlah penerima bantuan

rehabilitasi dan rekonstruksi

pada saat pasca bencana

pada tahun berkenaan

(kepala keluarga)

25 25 25 25 25

Program

Rehabilitasi

dan

Rekonstruksi

Pasca

Bencana

Jumlah Prasarana

dan Sarana Umum

yang diperbaiki

Jumlah Prasarana dan

Sarana Umum yang diperbaiki

pada tahun berkenaan (Titik)

10 10 10 10 10

Jumlah

kompetensi/

keahlian Sumber

Daya Manusia

pemangku

kepentingan

penanganan

pasca bencana

(orang)

Jumlah kompetensi/ keahlian

Sumber Daya Manusia

pemangku kepentingan

penanganan pasca bencana

pada tahun berkenaan

(orang)

60 60

MATRIKS RENSTRA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BATU

Periode Tahun 2017 - 2022

Tujuan 1 : Mewujudkan Kota Batu Yang Tangguh Dalam Menghadapi Bencana

Indikator Tujuan : Indeks Risiko Bencana

SasaranIndikator Kinerja

SasaranKondisi

Awal

Target Tahun Program Kegiatan

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 4 5 6 7 8 10 11

Meningkatnya ketangguhandaerah dalammenghadapi bencana

Indeks KapasitasPenanggulanganBencana Daerah 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4

I. Program Pencegahan

dan Kesiapsiagaan Bencana

II. Program Kedaruratan dan Logistik Bencana

III. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

1. Fasilitasi PemberdayaanMasyarakat Menuju DesaTangguh Bencana

2. Fasilitasi OperasionalPenanggulanganBencana

3. Rehabilitasi danRekonstruksiPasca Bencana

4. DLL

RENCANA KERJA

RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Tujuan 1 : Mewujudkan Kota Batu Yang Tangguh Dalam Menghadapi Bencana

SASARANIndikator Kinerja

Target

PROGRAM KEGIATANANGGARAN

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meningkatny

a

ketangguhan

daerah

dalam

menghadapi

bencana

IndeksKapasitas

Penanggulangan

BencanaDaerah

3.6 Program

Pencegahan

dan

Kesiapsiagaan

Bencana

Jumlah Forum

Pengurangan Risiko

Bencana desa/kelurahan

tangguh yang terbentuk

11 % (2 desa)

FasilitasiPemberdayaanMasyarakat

MenujuDesa Tangguh

Bencana

Jumlah Forum Pengurangan Risiko

Bencanadesa/kelurahantangguh yang

terbentuk (Forum)

4 Forum Rp. 213.289.300,00

Indikator Kegiatan

(Keluaran)

Indikator Sasaran

(Hasil)

Indikator Program

(Capaian Program)

Indikator Program

(Capaian Program)

Tgg jawab Eselon III

Indikator Kegiatan

(Keluaran)

Tgg Jawab Eselon IV

Indikator Program

(Capaian Program)

Indikator Kegiatan

(Keluaran)

PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA ESELON III

(Kepala Pelaksana)

PERJANJIAN KINERJA

ESELON IV (sEKRETARIS)

PERJANJIAN KINERJA

ESELON IV (Kepala Seksi)

PERJANJIAN KINERJA

ESELON IV (Kepala Seksi)

PERJANJIAN KINERJA

ESELON IV (Kepala Seksi)

KINERJA TAHUN 2018

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018NO ANGGARAN REALISASI PERSENTASE

1 554.259.700,00 505.967.507,00 91,29

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.550.000,00 1.172.500,00 45,98

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 16.975.360,00 16.220.560,00 95,55

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 322.017.120,00 310.627.808,00 96,46

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 26.513.000,00 22.756.455,00 85,83

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.837.400,00 19.099.370,00 73,92

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.371.000,00 17.827.940,00 83,42

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1.353.000,00 768.500,00 56,80

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 34.783.000,00 21.921.800,00 63,02

9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.520.000,00 4.512.000,00 99,82

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 5.842.320,00 5.220.000,00 89,35

11 Penyediaan Makanan dan Minuman 16.347.500,00 9.811.350,00 60,02

12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 76.150.000,00 76.029.224,00 99,84

2 151.986.000,00 131.661.150,00 86,63

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.592.000,00 29.981.884,00 91,99

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 74.394.000,00 67.413.466,00 90,62

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 10.000.000,00 9.562.000,00 95,62

16 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional 35.000.000,00 24.703.800,00 70,58

3 14.820.000,00 0,00 0,00

17 Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD 14.820.000,00 0,00 0,00

4 3.144.927.200,00 2.956.226.748,00 94,00

18 Penanggulangan Bencana Alam Melalui Monitoring dan 243.516.000,00 238.499.053,00 97,94

19 Fasilitasi Operasional Penanggulangan Bencana 1.133.885.000,00 1.119.006.335,00 98,69

20 Pengadaan dan Pengumpulan logistik untuk Korban 231.908.000,00 226.400.950,00 97,63

21 Penyediaan Sarana /Prasarana Penanggulangan Bencana 509.317.000,00 494.060.233,00 97,00

22 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa 91.988.200,00 70.102.300,00 76,21

23 Pelatihan Relawan Dalam Penanggulangan Bencana 174.797.500,00 151.024.050,00 86,40

24 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 234.915.000,00 188.988.557,00 80,45

25 Kajian dan Pembuatan Sistim Peringatan Dini 100.000.000,00 49.555.000,00 49,56

26 Pelatihan Penanganan Darurat Bencana 225.290.000,00 223.844.750,00 99,36

27 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penganggulangan Bencana 199.310.500,00 194.745.520,00 97,71

3.865.992.900,00 3.593.855.405,00 92,96

PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban

Bencana Alam

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Capaian Prestasi Tingkat Nasional Penunjukkan BPBD Kota Batu sebagai tempat Uji Kompetensi penanggulangan Bencana untuk tingkat nasional

dan regional yaitu Jawa Timur dan Indonesia Timur dengan Surat Keputusan Lembaga Sertifikasi Profesi

Penanggulangan Bencana BNPB Nomor 17 Tahun 2018 yang berkedudukan di Gedung Graha BNPB Lantai 15 Jl.

Pramuka Kav. 38 – Jakarta timur 13120. Penunjukkan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Lembaga

Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Tempat Uji kompetensi

Penanggulangan Bencana Pada Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu.

Capaian Prestasi Tingkat RegionalKerjasama / MOU / Komitmen Bersama Penanganan Bencana Malang yaitu : BPBD Kota Batu, BPBD Kota Malang

dan BPBD Kabupaten Malang Nomor 050/16/422.012/2018 pada tanggal 26 September 2018

Perjanjian Kerjasama Tentang Kerjasama Penanggulangan Bencana bersama Sekolah tinggi Ilmu Kesehatan

(STIkes) Maharani Malang Nomor : 360/453.1/422.204/2018 Tanggal 21 Nopember 2018

Data Distribusi Bantuan Logistik Tahun 2018

Kegiatan BPBD Kota Batu (Pra Bencana) Tahun 2018

Januari-Maret 2018

Polres Kota Batu, BPBD Kota Batu dan

Kodim 0818 Malang-Batu mengadakan Rapat

Koordinasi Penanggulangan Bencana se-

Wilayah Hukum Polres Batu yang diikuti oleh

SOPD se-Pemkot Batu, BPBD Kab. Malang,

Kepala Desa/Kelurahan serta Ormas/Orsos

Kota Batu. 17 Januari 2018

BPBD Kota Batu melaksanakan

kegiatan rapat koordinasi

persiapan apel gelar pasukan

dan simulasi penanganan

darurat bencana di Balaikota

Among Tani Batu. 22 Januari

2018

Kasi Pencegahan dan

Kesiapsiagaan BPBD Kota

Batu memberikan

pembekalan garis depan

pengawas lingkungan hidup

(GARDA WASLING) yang

diselenggarakan oleh Dinas

Lingkungan Hidup Kota

Batu, 14 Maret 2018

BPBD Kota Batu melaksanakan kegiatan Pelatihan Relawan Dalam Penanggulangan

Bencana dengan materi Praktek Hunian Sementara dan Dapur Umum Dalam

Penanggulangan Bencana. Pertolongan Pertama Gawat Darurat dan Gladi Lapang.

Berlangsung di Balai Desa Punten yang diikuti oleh Perangkat Desa, Linmas dan PKK Desa Punten. 19 -22 Maret 2018 Pelatihan keterampilan

menangani ular bersama Tim Sioux Indonesia di Posko PB

BPBD Kota Batu dengan jumlah peserta 35 Orang ,24-

25 Maret 2018

Pelatihan Mitigasi Bencana GADAMUSA, 7

Maret 2018

TIM REAKSI CEPAT BPBD

PUSAT PENGENDALIAN & OPERASIONAL

(PUSDALOPS BPBD)

RENCANA AKSI 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I II III V VI VII VIII IX X

3,8 Program Pelayanan

Kesekretariatan Perangkat

Daerah

Persentase peningkatan

kinerja perkantoran 

100% Melanjutkan

kegiatan

sesuai jadwal

938.485.265,00 Kepala Pelaksana BPBD

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran Perangkat DaerahJumlah pemenuhan belanja

pegawai, barang dan jasa yang

tersedia

100% 603.303.000,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

AparaturJumlah pegawai yang memiliki

kompetensi dan sertifikasi

sesuai bidang tugasnya

10 Orang 35.000.000,00

Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan

Prasarana Kedinasan Perangkat DaerahJumlah pemenuhan

kebutuhan sarana dan

prasarana perkantoran

100% 300.182.265,00

Program Pencegahan dan

Kesiapsiagaan BencanaPersentase desa / kelurahan

tangguh bencana tingkat

pratama yang terbentuk

100% 892.735.480,00

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat

Menuju Desa/Kelurahan Tangguh

Bencana

Jumlah Forum Pengurangan

Risiko Bencana

desa/kelurahan tangguh yang

terbentuk (Forum)

4 Forum 213.289.300,00

Pelatihan Pencegahan Bencana Jumlah kapasitas Sumber

Daya Manusia dalam

pelaksanaan kesiapsiagaan

bencana (orang)

250 orang 194.552.550,00

Mitigasi Bencana Jumlah pengamatan dan

pemantauan daerah rawan

bencana (kegiatan)

6 kegiatan 383.718.080,00

Peringatan Hari Kesiapsiagaan dan

Pengurangan Risiko BencanaTerselenggaranya peringatan

kesiapsiagaan bencana sebagai

momentum untuk

meningkatkan kesadaran

masyarakat terhadap bahaya

bencana (kegiatan)

1 kegiatan 101.175.550,00

PENANGGUNG JAWAB

IV XI

TARGET PROGRAM/KEGIATAN TR I TR II TR III TR IV

JADWAL KEGIATAN

RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp.)NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR

TARGET KINERJA SASARAN

TR IVTR IIITR IITR I

Meningkatnya

Ketangguhan Daerah

Dalam Menghadapi

Bencana

Indeks Kapasitas

Penanggulangan

Bencana Daerah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I II III V VI VII VIII IX X

Program Kedaruratan dan Logistik

BencanaPersentase kejadian bencana

yang tertangani

100% 2.105.216.800,00

Penanggulangan Bencana Alam Melalui

Monitoring dan Piket Pemantauan

Bencana

Jumlah hasil monitoring,

pemantauan dan Laporan

Harian Pusat Kendali Operasi

Penanggulangan Bencana

(Pusdalops PB) Kota Batu

(laporan)

365 laporan 279.332.700,00

Fasilitasi Operasional Penanggulangan

BencanaJumlah penanganan darurat

kejadian bencana dan musibah

lainnya yang terjadi di wilayah

Kota Batu

(Bencana/Musibah/Keadaan

darurat/mendesak lainnya)

60

Bencana/Musibah/Keadaan

darurat/mendesak lainnya

620.249.700,00

Pengadaan dan Pengumpulan logistik

untuk Korban BencanaJumlah penyediaan dan

pemenuhan kebutuhan logistik

penanggulangan bencana bagi

setiap korban bencana (orang)

1500 orang 552.876.300,00

Penyediaan Sarana /Prasarana

Penanggulangan BencanaJumlah peralatan dan

perlengkapan habis pakai

untuk penyelenggaraan

penanggulangan bencana dan

musibah lainnya (jenis

peralatan/perlengkapan)

50 jenis peralatan/

perlengkapan

248.208.200,00

Pelatihan Penanganan Darurat Bencana Jumlah Kapasitas Sumber

Daya Manusia yang

mendapatkan pelatihan

penanganan darurat bencana

(orang)

200 Orang

Jumlah Sumber Daya Manusia

Yang Mengikuti Ujian

Sertifikasi Kompetensi/

keahlian Penanggulangan

Bencana (orang)

30 Orang

IV XI

ANGGARAN (Rp.) PENANGGUNG JAWAB

JADWAL KEGIATAN

TR I TR II TR III TR IVTR I TR II TR III TR IV

TARGET KINERJA SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN RENCANA AKSI

305.184.000,00

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I II III V VI VII VIII IX X

Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Penganggulangan BencanaJumlah Penggunaan Tempat

Pendidikan dan Pelatihan

Penanggulangan Bencana

Untuk

Pendidikan/Pelatihan/Ujian

Serifikasi Penanggulangan

Bencana

(Pendidikan/Pelatihan/Ujian

Serifikasi Penanggulangan

Bencana)

15

Pendidikan/Pelatihan/Ujia

n Serifikasi

Penanggulangan Bencana

99.365.900,00

Program Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca BencanaPersentase penerima bantuan

rehabilitasi dan rekonstruksi

pada saat pasca bencana

100% 329.749.900,00

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca

BencanaJumlah penerima bantuan

rehabilitasi dan rekonstruksi

pada saat pasca bencana

(kepala keluarga)

25 Kepala Keluarga

Jumlah Prasarana dan Sarana

Umum yang diperbaiki (Titik)

10 Titik

Pelatihan Penanganan Pasca Bencana Jumlah kompetensi/ keahlian

Sumber Daya Manusia

pemangku kepentingan

penanganan pasca bencana

(orang)

60 Orang 79.749.900,00

4.266.187.445

IV XI

TR IVTR I TR II TR III TR IVNO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp.) PENANGGUNG JAWAB

JADWAL KEGIATAN

TR I TR II TR III

250.000.000,00

Terima kasih

atas perhatian Anda