142
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PURBALINGGA

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 201 8€¦ · PENDAHULUAN 1.1 L atar Belakang Pembangunan bidang ke -PU -an sebagai bagian integral dari pembangunan bidang ± bidang lainnya

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2018

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN PURBALINGGA

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan bidang ke-PU-an sebagai bagian integral

dari pembangunan bidang – bidang lainnya di Kabupaten

Purbalingga dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terarah,

terpadu, bertahap dan berkesinambungan untuk mewujudkan

masyarakat yang sejahtera, maju, mandiri, berdaya saing dan

berakhlaq mulia.

Penyusunan RENJA 2018 sebagai dasar rencana kerja

dan kegiatan pada tahun 2018 mempertimbangkan segenap

kekuatan dan peluang serta kelemahan yang ada pada Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten

Purbalingga, dengan mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah

Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 merupakan

rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan

yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Purbalingga Tahun 2016-2021. Rencana Kerja (Renja) Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga

Tahun 2018 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 2

kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Penataan Ruang

Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

Proses penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 didasarkan pada

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Purbalingga Tahun 2016-2021 dengan tetap memperhatikan

program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal

RKPD) Tahun 2018, agar dalam pelaksanaan program/kegiatan

terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Sesuai Pasal 134 Permendagri 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, Rencana Kerja tersebut paling tidak memuat:

a. Program dan kegiatan,

b. Alokasi kegiatan,

c. Indikator kinerja,

d. Kelompok sasaran, dan

e. Pagu indikatif dan prakiraan pagu.

Selanjutnya, penyusunan Rencana Kerja tersebut, secara

teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu

Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan

Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas pokok dan

fungsi antara lain.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 3

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan

Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :

a. Sub Urusan Suber Daya Air (SDA) yaitu :

a) Pengelolaan SDA pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah.

b) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan

sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha

dalam 1 (satu) Daerah.

b. Sub Urusan Drainase yaitu Pengelolaan dan Pengembangan

sistem darainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam

Daerah.

c. Sub Urusan Bangunan Gedung yaitu penyelenggaraan bangunan

gedung wilayah Daerah Kabupaten, termasuk pemebriaan ijin

mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat lain fungsi bangunan

gedung.

d. Sub Urusan Penataan Bangunan dan lingkungannya yaitu

Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Daerah.

e. Sub Urusan Jalan yaitu penyelenggaraan jalan Kabupaten

f. Sub Urusan Jasa Konstruksi yaitu :

a) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.

b) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan

Daerah

c) Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan

kecil)

d) Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan penataan

ruang pemanfaatan jasa konstruksi

g. Sub Urusan Penataan Ruang yaitu Penyelenggaraan penataan

ruang Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 4

a. Perumusan kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya,

Penataan Ruang dan Bina Program

b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga,

Cipta Karya, Penataan Ruang dan Bina Program

c. Pelaksanaan kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya,

Penataan Ruang dan Bina Program

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bina

Marga, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Bina Program

e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas

f. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit Pelaksana Teknis

Dinas dan

g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 mendasarkan pada:

a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

c) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008;

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 5

e) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 1 Tahun 2005

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Kabupaten Purbalingga ;

f) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 8 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021;

g) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 12 Tahun 2016

tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Purbalingga;

h) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2016

tanggal 27 Desember 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017;

i) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 71 tahun 2016 tanggal 28

Desember 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah tahun 2017;

j) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 102 tahun 2016 tentang

Pedoman Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017;

k) Peraturan Bupati Purbalingga No. 80 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata

Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Purbalingga;

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja

1.3.1 Maksud

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode

satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 6

Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan

sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang

definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja

OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam

rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan

rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara

simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD,

dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap

kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD -

tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian

Renstra OPD.

1.3.2. Tujuan

Secara Umum tujuan Renja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga adalah :

a. Sebagai pedoman penyusunan Program dan Kegiatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Purbalingga Tahun Anggaran 2018.

b. Berguna sebagai Rencana yang sifatnya sangat Strategis

untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Purbalingga Tahun 2018.

c. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan yang

prima oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Purbalingga sebagai institusi/lembaga teknis

dalam mendukung pembangunan daerah setiap tahunnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Purbalingga 2018 ini disusun dengan sistematika:

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 7

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan

Capaian Renstra OPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 8

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian Renstra Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga pada

tahun lalu tertuang dalam Realisasi Program/Kegiatan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga

tahun 2016. Secara umum, pelaksanaan Program dan Kegiatan

yang telah direncanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga tidak dapat

dilaksanakan secara dengan baik akan tetapi ada beberapa kegiatan

yang gagal lelang. Hal ini dapat dilihat dari realisasi Anggaran

Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016.

Anggaran Belanja Langsung tersebut digunakan untuk membiaya

kegiatan pada Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah,

Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana

Pemerintahan, Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi,

dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Pembangunan,

Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Irigasi dan

Pengairan, Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan

Persampahan, Program Penataan Lingkungan Permukiman dan

Peningkatan Kualitas Sanitasi, Program Pendayagunaan dan

Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Alternatif dan Program

Optimalisasi dan Pengendalian Pendayagunaan Potensi Geologi,

Pertambangan dan Air Tanah.

Adapun rincian realisasi Program dan Kegiatan pada Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga

Tahun 2016 sebagai berikut:

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 9

Tabel 2.1 Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2016

NO KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %

Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

2.781.127.000 2.251.313.164 80,95

1 Penyediaan Bahan dan Jasa

Perkantoran

630.200.000 578.950.745 91,87

2 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi

95.000.000 87.614.204 92,23

3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

1.287.077.000 875.189.815 68,00

4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

280.850.000 265.127.500 94,40

5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

10.000.000 5.630.000 56,30

6 Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD

10.000.000 9.506.900 95,07

7 Pengelolaan UPTD Wilayah I 20.000.000 19.999.500 100,00

8 Pengelolaan UPTD Wilayah II 20.000.000 19.964.000 99,82

9 Pengelolaan UPTD Wilayah III

20.000.000 19.995.500 99,98

10 Pengelolaan UPTD Wilayah IV

20.000.000 19.970.000 99,85

11 Operasional dan Mobilisasi

Alat Berat

388.000.000 349.365.000 90,04

Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Pemerintahan

21.635.029.000 18.467.489.650 85,36

12 Pembangunan Gedung Dindukcapil,

Dinsosnakertrans, dan BKBPP

16.580.885.000 15.196.919.000 91,65

13 Pembangunan Pendopo dan Kantor Kecamatan

1.041.144.000 706.083.000 67,82

14 Penyusunan DED Gedung Dinbudparpora

75.000.000 71.906.500 95,88

15 Penataan Lingkungan Rumah Dinas Wakil Bupati

500.000.000 - 0,00

16 Penyusunan Master Plan

Kawasan Islamic Center

150.000.000 124.596.000 83,06

17 Pembangunan Pagar Keliling,

Aula dan Pintu Keluar Kantor KPUD

1.000.000.000 848.774.350 84,88

18 DED Gedung Dinperindagkop 75.000.000 54.466.700 72,62

19 Penyusunan DED

Pembangunan Islamic Center

300.000.000 - 0,00

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 10

20 Penyusunan DED Pembangunan Gedung DPRD

243.000.000 204.556.800 84,18

21 Pematangan Lahan Lokasi Kantor Kecamatan

Purbalingga

570.000.000 416.637.800 73,09

22 Pematangan Lahan Lokasi Gedung DPRD Kabupaten Purbalingga

1.100.000.000 843.549.500 76,69

Program Pembangunan, Peningkatan,

Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

195.944.136.000

166.480.541.164

84,96

23 Pemeliharaan Berkala Jalan

Karangklesem - Karanggambas - Prigi (Lanjutan)

1.237.787.000 1.076.914.000 87,00

24 Pemeliharaan Berkala Jalan

Tayasa - Jetis/Gendengan (Lanjutan)

581.351.000 548.683.500 94,38

25 Pemeliharaan Berkala Jalan Dagan - Limbasari

1.045.610.000 1.033.533.000 98,84

26 Pemeliharaan Berkala Jalan Selaganggeng - Serang -

Kutabawa (DAK-IPD)

1.338.864.000 1.306.478.000 97,58

27 Penyusunan DED Jembatan Kali Karang (Rajawana - Rembang)

85.000.000 75.053.000 88,30

28 Peningkatan jalan dan bangunan pelengkap jalan

(depan balai desa Pasunggingan)

359.993.000 353.187.000 98,11

29 Perbaikan Jalan Aspal Desa Pengalusan, Campakaoah,

Serayularangan

660.000.000 654.584.000 99,18

30 Pembangunan bronjong kawat tebing pasar dan jembatan kali karang ds

pekiringan

210.000.000 191.903.000 91,38

31 Pengaspalan Jalan Lingkar

Kecamatan dari Depan Masjid Bodaskarangjati -

Dusun Tempursari - Desa Sumampir

679.000.000 668.777.000 98,49

32 Pengaspalan Jalan Dusun Karanggude - Dusun Pogog Desa Sumampir

639.999.000 622.654.000 97,29

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 11

33 Peningkatan Jalan Desa Wanogara Wetan - Dusun Tepus Desa makam

1.625.825.000 1.618.832.450 99,57

34 Pengaspalan Jalan Kaliori

Mergasana

300.000.000 284.812.000 94,94

35 Pembangunan Bronjong Pengaman Tebing S. Tambra

390.157.000 389.173.000 99,75

36 Pemeliharaan Jalan Batur (Krangean) - Maribaya

997.500.000 995.396.000 99,79

37 Pengaspalan jalan kawasan

Perum Abdi Kencana

500.000.000 494.303.000 98,86

38 Peningkatan Jalan Beji -

Sumingkir - Pagedangan Kecamatan Bojongsari

1.100.000.000 1.089.701.000 99,06

39 Peningkatan Jalan Desa Karangjengkol

492.046.000 490.758.000 99,74

40 Peningkatan Jalan Candinata

- Limpaktepus

986.000.000 972.967.000 98,68

41 Peningkatan Jalan Siaren -

Gondang

676.000.000 674.086.000 99,72

42 Pemeliharaan Jalan Drainase Gorong-Gorong Jalan Tanjung Kusuma Kec.

Bobotsari

350.000.000 267.636.500 76,47

43 Peningkatan Jalan Desa Prigi

- Bojanegara

1.204.053.000 1.199.119.500 99,59

44 Peningkatan ruas jalan Gumiwang-Sinduraja

625.046.000 623.686.000 99,78

45 Peningkatan Jalan Karangtengah - Kecebur -

Dalangjamid - Kalialang

1.098.480.000 1.097.289.000 99,89

46 Pengaspalan Jalan desa

Penolih-Cilapar

834.150.000 832.520.000 99,80

47 Pemeliharaan berkala Jalan Karanggedang - Pekutukan (DAK-IPD)

792.000.000 786.958.400 99,36

48 Pemeliharaan berkala Jalan

Kutawis - Karangnangka (DAK-IPD)

804.000.000 792.068.000 98,52

49 Penggantian Jembatan Kali Slinga (Kalikajar - Sidanegara)

588.670.000 587.543.000 99,81

50 Penggantian Jembatan Kali

Caban (Rajawana - Rembang) (DAK-IPD)

1.800.000.000 1.492.660.850 82,93

51 Sosialisasi Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan

Kabupaten

50.000.000 15.595.000 31,19

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 12

52 Pengadaan Alat Berat (luncuran)

2.402.500.000 2.242.328.000 93,33

53 Pembangunan Talud dan

Pelengkap Jalan Ruas Jalan Rajawana - Panusupan (luncuran)

570.828.000 569.518.000 99,77

54 Pelebaran Jembatan

Ponggawa Ruas Prigi - Purbayasa

298.723.000 298.583.000 99,95

55 Rehabilitasi Jembatan Karangtengah - Gambarsari - Toyareka Kec. Kemangkon

(luncuran)

407.570.000 406.703.000 99,79

56 Penyelesaian Kegiatan Kebinamargaan (luncuran)

36.241.000 36.241.000 100,00

57 Pemeliharaan Berkala Jalan Pengalusan - Katelklawu

(DAK-IPD)

1.235.950.000 1.228.941.000 99,43

58 Peningkatan Jalan

Pagembrungan - Bandingan (DAK-IPD)

1.968.629.000 1.913.376.000 97,19

59 Rehabilitasi Jalan Rajawana - Rembang (DAK-IPD)

1.007.350.000 978.606.985 97,15

60 Rehabilitasi Jembatan Pekiringan - Grantung

1.584.518.000 1.583.737.000 99,95

61 Peningkatan Jalan Bancar -

Kecombron (STA Kalikajar - Pagembrungan) (Bangub)

9.485.150.000 9.350.766.300 98,58

62 Peningkatan Ruas Jalan Gembong - Brobot Kec.

Bojongsari (Bangub)

824.921.000 818.055.000 99,17

63 Peningkatan Jalan

Karangreja - Kutabawa (Bangub)

3.511.790.000 2.982.178.000 84,92

64 Validasi Data Aset Jalan dan Jembatan

100.000.000 5.661.000 5,66

65 Penyusunan DED

Pembangunan Jalan dan Jembatan Kali Gintung Ruas Jalan Pepedan - Tegalpingen

272.000.000 197.029.000 72,44

66 Peningkatan Jalan Tegalpingen (depan Balai

Desa) - Tetel

664.653.000 451.465.000 67,92

67 Peningkatan Jalan Karangjambu - Danasari (lanjutan) dan Penanganan

Longsoran

2.642.363.000 2.535.308.000 95,95

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 13

68 Peningkatan Jalan Karangreja - Karangjambu (Ruas Jalan Karangreja -

Gondang)

2.500.000.000 2.251.335.000 90,05

69 Peningkatan Jalan Lingkar Kota Bobotsari (Jalan Mekar Jaya, Jalan Dipayuda, Jalan

Mandrawangsa)

1.362.105.000 1.286.589.000 94,46

70 Peningkatan Jalan Nangkod Kedarpan

1.239.046.000 973.718.000 78,59

71 Peningkatan Jalan Tunjungmuli - Tipar (Panusupan)

653.389.000 554.660.000 84,89

72 Peningkatan Jalan

Kabunderan - Lumpang - Buara

1.152.870.000 998.696.000 86,63

73 Peningkatan Jalan Rajawana - Panusupan

2.221.819.000 1.763.014.800 79,35

74 Peningkatan Jalan Sumampir - Makam

989.478.000 680.781.000 68,80

75 Peningkatan Jalan Lingkar

Kecamatan Kejobong

1.473.191.000 1.080.716.000 73,36

76 Peningkatan Jalan Onje 2.011.536.000 1.932.037.000 96,05

77 Peningkatan Jalan Jambukarang

1.698.200.000 1.659.837.200 97,74

78 Pelebaran Jembatan Kalikajar

Ruas Jalan Bojongsari - Walik

850.000.000 14.739.000 1,73

79 Rekonstruksi Jembatan S.

Putat Ruas Jalan Kalijaran - Kaliori

650.000.000 464.031.000 71,39

80 Peningkatan Jalan Bobotsari - Rembang (Ruas Jalan

Bobotsari - Karanganyar)

2.495.706.000 2.082.614.000 83,45

81 Rehabilitasi Jalan Rajawana - Rembang (Lanjutan)

1.000.000.000 935.446.000 93,54

82 Peningkatan Jalan Kalikesing - Cumbut - Siwarak

4.000.000.000 3.906.519.800 97,66

83 Rekonstruksi Jembatan Kali Sibedil Ruas Jalan Karangreja

- Kutabawa

569.754.000 439.936.500 77,22

84 Pemeliharaan Jalan Kajongan

- Owabong

1.098.634.000 780.462.500 71,04

85 Rekonstruksi Jembatan S. Bodas Ruas Jalan Losari - Gunungwuled

2.489.000.000 36.443.750 1,46

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 14

86 Rekonstruksi Jembatan Kali Gemuruh Ruas Jalan Walik - Karanggambas

1.471.507.000 1.454.991.000 98,88

87 Pemeliharaan Berkala Jalan

Sumilir - Karangtengah

2.677.751.000 2.377.398.000 88,78

88 Pengadaan Tanamn / Pohon Turus Jalan

350.000.000 268.267.000 76,65

89 Peningkatan Jalan Pasunggingan - Nangkasawit

1.772.400.000 1.325.425.000 74,78

90 Penyusunan DED Pelebaran Jalan Selaganggeng - Serang

- Kutabawa

180.000.000 145.265.000 80,70

91 Pemeliharaan Berkala Jalan

Tunjungmuli - Kramat

1.916.308.000 1.661.104.000 86,68

92 Peningkatan Jalan Karangreja - Kutabawa (Depan Sub Terminal

Agribisnis Kutabawa)

410.140.000 327.401.000 79,83

93 Rehabilitasi Jalan Tanalum - Sumampir (Dukuh Tipar)

1.000.000.000 887.519.000 88,75

94 Rehabilitasi Jalan Bantarbarang - Tumanggal

817.500.000 750.050.000 91,75

95 Pembangunan Jembatan Kali Sana Ruas Jalan Gambarsari

- Karangtengah

650.000.000 624.210.000 96,03

96 Rekonstruksi Jembatan Ruas Jalan Lamongan - Toyareja

600.000.000 519.280.500 86,55

97 Penyelesaian Kegiatan Kebinamargaan Tahun 2015 (luncuran)

32.383.000 - 0,00

98 Pemeliharaan Berkala Jalan

Bancar - Jatisaba - Lamongan

2.166.700.000 1.785.717.000 82,42

99 Peningkatan Jalan Pemuda Bobotsari

2.632.000.000 2.311.340.000 87,82

100 Peningkatan Jalan Cahyana Baru (Narasoma - Mewek)

2.275.000.000 1.912.948.500 84,09

101 Rekonstruksi Jembatan

Akibat Banjir Pelumutan

225.000.000 211.335.000 93,93

102 Peningkatan Jalan

Selaganggeng - Serayularangan (DAK)

650.000.000 483.760.000 74,42

103 Peningkatan Jalan Padamara - Karanggambas (DAK-IPD)

500.000.000 409.623.600 81,92

104 Peningkatan Jalan Pekiringan

- Wanogara Kulon - Bantarbarang (Lanjutan) (DAK)

1.191.007.000 1.166.339.700 97,93

105 Peningkatan Jalan Kembangan - Panican

1.000.000.000 803.615.000 80,36

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 15

106 Penanganan Lingkungan Pasar Kejobong

300.000.000 299.371.000 99,79

107 Rehabilitasi Drainase Candiwulan

200.000.000 199.893.000 99,95

108 Peningkatan Jalan Palumutan

Bokol

402.000.000 314.550.000 78,25

109 Pemeliharaan Rutin Jalan 15.314.000.000 14.490.587.105 94,62

110 Pemeliharaan Rutin Jembatan

2.004.000.000 1.928.287.700 96,22

111 Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan

bagi Kepentingan Umum

15.059.999.000 215.502.760 1,43

112 Pemeliharaan Berkala Jalan Serma Jumiran CS (DAK-IPD)

1.149.600.000 1.140.444.000 99,20

113 Pemeliharaan Berkala Jalan Wiramenggala CS (DAK-IPD)

1.011.980.000 974.480.000 96,29

114 Peningkatan Jalan Letnan Yusuf (Kalikabong -

Sirongge) (DAK)

3.802.650.000 3.793.969.000 99,77

115 Peningkatan Jalan TMP - Karangpule (Babakan-Kedungwuluh) (DAK)

2.430.240.000 2.422.299.000 99,67

116 Peningkatan Jalan Selabaya - Karangsari

965.957.000 942.155.800 97,54

117 Peningkatan Jalan

Purbalingga - Kutasari - Tobong (DAK)

11.452.634.000 10.099.195.000 88,18

118 Peningkatan Jalan Bancar - Kecombron (DAK)

13.061.696.000 12.983.700.450 99,40

119 Pemeliharaan Berkala Jalan Mewek - Kalimanah Wetan

(DAK)

3.293.210.000 3.284.462.000 99,73

120 Peningkatan Jalan Kejobong - Timbang (DAK-IPD)

943.330.000 938.571.800 99,50

121 Peningkatan Jalan Karangreja - Kutabawa (DAK-

IPD)

5.145.425.000 5.110.164.614 99,31

122 Pemeliharaan Berkala Jalan

Kecombron - Panunggalan (DAK-IPD)

1.489.923.000 1.462.417.500 98,15

123 Pemeliharaan Berkala Jalan Karangreja - Karangjambu

(DAK IPD)

3.625.700.000 3.573.160.000 98,55

124 Pemeliharaan Berkala Jalan Selanegara - Beji (Selakambang) / Lanjutan

603.475.000 602.853.000 99,90

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 16

125 Peningkatan Jalan Pekiringan - Wanogara Kulon - Bantarbarang (Lanjutan)

(DAK-IPD)

2.308.349.000 2.294.937.000 99,42

126 Pemeliharaan Berkala Jalan Kembangan - Karangcengis (Lanjutan) (DAK-IPD)

1.373.199.000 1.367.424.000 99,58

127 Peningkatan Jalan Panican -

Linggamas (DAK)

8.119.331.000 8.100.448.100 99,77

128 Peningkatan Jalan Timbang -

Nangkod (lanjutan)

711.852.000 709.238.200 99,63

129 Peningkatan Jalan Karanggondang - Karangbawang (Lanjutan)

739.363.000 737.551.800 99,76

130 Peningkatan Jalan Dukuh

Surti - Onje (Lanjutan)

399.082.000 392.345.000 98,31

Program Pembangunan,

Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana

Irigasi dan Pengairan

34.617.224.000 18.180.206.326 52,52

131 Pemeliharaan Rutin Irigasi 5.332.250.000 5.269.385.650 98,82

132 WISMP 300.157.000 282.966.050 94,27

133 Fasilitasi Komisi Irigasi 30.000.000 28.606.800 95,36

134 Fasilitasi program WISMP 451.500.000 445.040.350 98,57

135 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Silea, Kec. Kertanegara (DAK-IPD)

479.838.000 479.741.000 99,98

136 Rehabilitasi Bangunan dan

Saluran Irigasi Makamdawa, Kec. Karanganyar (DAK-IPD)

284.584.000 284.532.000 99,98

137 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Bandingan, Kec. Karangjambu (DAK-IPD)

196.752.000 196.738.000 99,99

138 Rehabilitasi Bangunan dan

Saluran Irigasi Munggangsari, Kec. Karangjambu (DAK-IPD)

264.950.000 264.939.000 100,00

139 Rehabilitasi Bangunan dan

Saluran Irigasi Siwarak, Kec. Karangreja (DAK-IPD)

206.700.000 206.688.000 99,99

140 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Arus I, Kec. Kertanegara (DAK-IPD)

244.967.000 244.907.000 99,98

141 Rehabilitasi Bangunan dan

Saluran Irigasi Bleberan, Kec. Karangmoncol (DAK-IPD)

241.094.000 229.496.300 95,19

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 17

142 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Depok, Kec. Kalimanah (DAK-IPD)

181.494.000 181.432.000 99,97

143 Rehabilitasi Bangunan dan

Saluran Irigasi Genting, Kec. Padamara (DAK-IPD)

202.538.000 202.524.000 99,99

144 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Glutak, Kec.

Karanganyar (DAK-IPD)

170.110.000 170.098.000 99,99

145 Rehabilitasi Bangunan dan

Saluran Irigasi Gunungsari, Kec. Karanganyar (DAK-IPD)

199.421.000 199.409.000 99,99

146 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Jaha I, Kec.

Karangjambu (DAK-IPD)

408.880.000 408.805.000 99,98

147 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Karangaren, Kec. Kutasari (DAK-IPD)

173.800.000 173.785.000 99,99

148 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Karangreja,

Kec. Kutasari (DAK-IPD)

305.056.000 290.315.200 95,17

149 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Kedungwungu, Kec.

Kertanegara (DAK-IPD)

264.384.000 264.328.000 99,98

150 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Kemangkang, Kec. Karangjambu (DAK-IPD)

211.444.000 211.430.000 99,99

151 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Klantang, Kec.

Bojongsari (DAK-IPD)

276.579.000 276.573.000 100,00

152 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Laban, Kec. Kertanegara (DAK-IPD)

342.000.000 341.891.000 99,97

153 Rehabilitasi Bangunan dan

Saluran Irigasi Lebak II, Kec. Kaligondang (DAK-IPD)

292.500.000 292.483.000 99,99

154 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Lemberang, Kec. Bojongsari (DAK-IPD)

311.800.000 311.759.000 99,99

155 Rehabilitasi Bangunan dan

Saluran Irigasi Mangunegara, Kec. Mrebet (DAK-IPD)

316.400.000 316.384.000 99,99

156 Normalisasi Sungai Kuning di Desa Maribaya dan Desa

Jambudesa, Kec. Karanganyar

735.000 734.550 99,94

157 Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan DI Slinga

15.000.000.000 - 0,00

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 18

158 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Situ Tirto Marto

1.707.143.000 1.697.030.000 99,41

159 Pembangunan Irigasi Sungai

Jompo

200.000.000 199.529.000 99,76

160 Pembangunan Pintu Air Dam Tranggulasi

250.000.000 161.824.000 64,73

161 Rehabilitasi Saluran Irigasi Curug Nini 2 Desa Pagerandong

200.000.000 199.534.000 99,77

162 Pembangunan Saluran Irigasi

Kali Srengseng , Bojongsari

324.143.000 324.100.000 99,99

163 Rehabilitasi sal irigasi

Trowinangun

450.000.000 291.414.000 64,76

164 Pemeliharaan dan Pembangunan Irigasi Wanogara Wetan -

Wanogara Kulon

117.567.000 113.838.150 96,83

165 Pembangunan Saluran Irigasi Cangkring

177.000.000 176.519.000 99,73

166 Penunjang Pengelolaan DAK-IPD Irigasi (DAK-IPD)

323.789.000 210.990.676 65,16

167 Rehabilitasi Saluran Irigasi Pining (lanjutan) (Bangub)

1.820.000.000 1.446.627.450 79,49

168 Peningkatan Jaringan Irigasi

Limpakdau blok Sekunder Penambongan

207.649.000 206.265.150 99,33

169 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Sijati Kec. Karangmoncol (DAK IPD)

368.500.000 236.502.000 64,18

170 Rehabilitasi Bangunan dan

Saluran Irigasi Ligung II Kec. Rembang (DAK-IPD)

491.500.000 382.195.000 77,76

171 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Sigra Kec.

Mrebet (DAK-IPD)

491.500.000 331.345.000 67,42

172 Rehabilitasi Bangunan dan

Saluran Irigasi Keponto Kec. Rembang (DAK-IPD)

307.000.000 221.759.000 72,23

Program Pengembangan dan Penataan Prasarana

Perkotaan

11.419.305.000 3.536.499.915 30,97

173 Pemeliharaan Lampu-lampu Khusus Taman Kota

190.000.000 180.770.000 95,14

174 Pemeliharaan Rutin Taman-taman Kota, Alun-alun dan Tugu Batas

900.000.000 494.610.200 54,96

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 19

175 Pemeliharaan Trotoar Kota Purbalingga

200.000.000 200.000.000 100,00

176 Rehabilitasi Trotoar Jl. Jend. Soedirman (lanjutan)

4.600.000 4.565.065 99,24

177 Pembangunan Pagar dan

Penataan Alun-alun

1.985.705.000 714.959.000 36,01

178 Pembangunan Trotoar Jalan

Pemuda Bobotsari

3.053.000.000 45.747.450 1,50

179 Pembangunan Trotoar Jalan Kutabawa - Pemalang

216.000.000 202.692.000 93,84

180 Pemeliharaan Median Jalan Perkotaan

500.000.000 470.170.800 94,03

181 Pembangunan Pagar Patung Jenderal Soedirman

10.000.000 9.521.000 95,21

182 Penyusunan DED Masjid

Agung Bukateja

45.000.000 599.500 1,33

183 Pembangunan Menara dan

Penataan Lingkungan Masjid Bukateja

750.000.000 - 0,00

184 Penyusunan DED Penataan Perkotaan Bobotsari

50.000.000 999.600 2,00

185 Gerakan Purbalingga Gayeng 1.000.000.000 597.176.300 59,72

186 Pembangunan Tugu Bancar 1.500.000.000 2.114.000 0,14

187 Penyusunan DED Penataan Drainase Perkotaan

Purbalingga

350.000.000 - 0,00

188 Rehabilitasi Gapura dan Taman Perbatasan Jompo dan Bukateja

300.000.000 264.311.000 88,10

189 Rehabilitasi Taman Makam

Pahlawan

365.000.000 348.264.000 95,41

Program Penataan Bangunan

dan Lingkungan

250.000.000 212.940.000 85,18

190 Penyusunan RTBL Koridor Jalan Soedirman dan A. Yani Perkotaan Purbalingga

250.000.000 212.940.000 85,18

191 Program Fasilitasi

Penyediaan Rumah Layak Huni

13.415.000 10.090.500 75,22

192 Fasilitasi Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni

13.415.000 10.090.500 75,22

Program Penataan Lingkungan Permukiman

dan Peningkatan Kualitas Sanitasi

6.481.224.000 5.901.238.126 91,05

193 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih

Sederhana (SIPAS) (DAK-R)

367.238.000 294.976.500 80,32

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 20

194 Pengembangan Jaringan Air Bersih Pedesaan

180.000.000 178.532.000 99,18

195 Fasilitasi PAMSIMAS 50.000.000 46.200.798 92,40

196 Pemeliharaan Sarana

Prasarana UPAB Puntuk Suruh

50.000.000 37.995.000 75,99

197 Fasilitasi Bidang Keciptakaryaan

130.000.000 110.310.800 84,85

198 Pembangunan Sanitasi

Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) (DAK-IPD)

2.431.000.000 2.339.527.478 96,24

199 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih

Sederhana (SIPAS) (DAK-IPD)

1.304.000.000 1.259.350.000 96,58

200 Pembangunan Serambi Masjid Sayid Kuning

474.500.000 331.077.000 69,77

201 Pembangunan Sistem

Penyediaan Air Bersih Sederhana (SIPAS) (Luncuran - DAK)

615.000.000 613.318.500 99,73

202 Penyelesaian Kegiatan Keciptakaryaan (luncuran)

179.486.000 145.000.000 80,79

203 Pembangunan Jalan dan

Drainase Relokasi Longsor Jingkang

200.000.000 199.471.000 99,74

204 Pembangunan IPAL Komunal Relokasi Longsor Jingkang

350.000.000 345.119.050 98,61

205 Penyusunan Master Plan Kawasan Perkotaan

Purbalingga

150.000.000 360.000 0,24

Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan

3.818.900.000 3.418.399.873 89,51

206 Pengelolaan TPA Banjaran 308.000.000 307.305.000 99,77

207 Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan

2.855.900.000 2.561.817.523 89,70

208 Pemeliharaan Drainase TPA Banjaran

100.000.000 99.711.950 99,71

209 Pengadaan Tempat Sampah 555.000.000 449.565.400 81,00

Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah

7.500.000 7.270.100 96,93

210 Penyusunan Buku Statistik

DPU

7.500.000 7.270.100 96,93

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 21

Program Pendayagunaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan

Energi Alternatif

3.218.250.000 2.981.656.430 92,65

211 Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan

1.050.750.000 843.688.280 80,29

212 Pemasangan Lampu penerangan jalan

1.262.500.000 1.238.908.400 98,13

213 Pengembangan Jaringan Listrik Pedesaan

705.000.000 699.145.750 99,17

214 Pemasangan Lampu Hias

Kota

200.000.000 199.914.000 99,96

Program Optimalisasi dan

Pengendalian Pendayagunaan Potensi

Geologi, Pertambangan dan Air Tanah

75.000.000 12.182.600 16,24

215 Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Sektor dan Sumberdaya Mineral

75.000.000 12.182.600 16,24

JUMLAH 280.261.110.000 221.459.827.848 79,02

Pencapaian Kinerja kegiatan Tahun Anggaran 2016 dan

target 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Indikator Capaian Kinerja Tahun 2016

A. Sekretariat

Indikator Kinerja:

1. Terpenuhinya kebutuhan sarana, bahan dan jasa kantor

2. Terlaksananya rapat rapat koordinasi

3. Tersedianya sarana prasarana kantor

4. Terpeliharanya prasarana dan sarana kantor

5. Terlaksananya diklat pegawai

6. Tersusunnya dokumen LAKIP, LKPJ, LPPD, LKD SKPD

dan Renja SKPD

7. Tersusunnya buku Statistik SKPD

8. Terlaksananya operasional Alat Berat

9. Terkelolalnya kegiatan UPTD :

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 22

a. UPTD I

b. UPTD II

c. UPTD III

d. UPTD IV

Capaian kinerja kegiatan:

a). Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah.

1. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah tersedianya Honor PNS dan PTT, ATK, alat listrik

& elektronik, benda pos, peralatan kebersihan, bendera /

umbul-umbul, Listrik, air, Telepon, surat kabar, cetak,

penggandaan, belanja sewa, makan minum rapat / tamu.

Alokasi anggaran Rp. 630.200.000,00,- realisasi

Rp 579.950.745,- (91,87%). Fisik 100 % Permasalahan

tidak ada, Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana

memadai

2. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah

sebanyak 216 kali kegiatan dan perjalanan dinas luar

daerah sebanyak 37 kali kegiatan, Alokasi anggaran

Rp.95.000.000,- Realisasi Rp. 87.614.204,- (92,23%) Fisik

(100%), Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi

sarana prasarana memadai.

3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah terpeliharanya gedung 9 unit, kendaraan roda 4

sebanyak 33 buah, kendaraan roda 2 sebanyak 51 buah,

komputer 12 unit, alat berat 15 unit, printer 8 unit, mesin

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 23

ketik 2 unit. Alokasi anggaran Rp.1.287.077.000,-

Realisasi Rp. 875.189.815,- (68,00%) Fisik 100%

Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana

prasarana memadai.

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah Tersedianya sepeda motor 2 unit, , meja rapat 5

buah, printer 4 unit, computer PC 1 unit, LCD Proyektor 1

unit, Portable wereless Amplifier 1 unit, Handytalky 1 unit,

kanopi 1 paket. Alokasi anggaran Rp.280.850.000,-

Realisasi Rp. 265.127.500- (94,40%) Fisik 100 %

Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana

prasarana memadai.

5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah terlaksananya bintek dan sosialisasi

mengirimkan/menugaskan 3 orang, Alokasi anggaran

Rp.10.000.000,- Realisasi Rp. 5.630.000,- (56,30%) Fisik

60% Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi

sarana prasarana memadai.

6. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah tersusunnya dokumen LAKIP, LKPJ, LPPD,

RENJA, dan LK-SKPD dan tersedianya/terbayarnya

honor tim penyusun LAKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, Renstra

dan LK-SKPD, Alokasi anggaran Rp.10.000.000,-

Realisasi Rp. 9.506.900,- ( 95,07%) Fisik 100%,

Permasalahan honorarium belum diambil Solusi sedang

dalam proses pencairan, kondisi sarana prasarana

memadai.

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 24

7. Pengelolaan UPTD

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah tersedia dan terpeliharanya sarpras kantor

berupa : ATK, alat listrik & elektronik, perlatan kebersihan

dan bahan pembersih, bahan perlengkapan kerja,

penggandaan, pemeliharaan jaringan irigasi,

pemeliharaan bangunan / gedung, pemeliharaan

peralatan kantor, Alokasi anggaran UPTD I

Rp.20.000.000,- Realisasi Rp. 19.999.500.- (100%) Fisik

100 %. UPTD II Rp.20.000.000,- Realisasi Rp.

19.964.000.- (99,82%) Fisik 100 %. UPTD III

Rp.20.000.000,- Realisasi Rp. 19.995.500.- (99,98%) Fisik

100 %. UPTD IV Rp.20.000.000,- Realisasi

Rp. 19.970.000.- (99,85%) Fisik 100 %. Permasalahan

tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana

memadai.

8. Operasional dan Mobilisasi Alat Berat (PAD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah tersedianya kebutuhan operasional dan mobilisasi

alat berat, yaitu wales 8 ton (9 buah), wales 2,5 ton (4

buah), Vibro 1 buah, loader 1 buah, truck trailer 1 buah,

Alokasi anggaran, Rp.388.000.000,- Realisasi Rp.

349.365.000,- (90,04%) Fisik 100 % Permasalahan tidak

ada Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana

mencukupi.

2 Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana

Pemerintahan

1) Pembangunan Gedung Dindukcapil, Dinsosnakertran,

dan BKBPP

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 25

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah terbangunnya gedung Dindukcapil,

Dinsosnakertran, dan BKBPP yang representatif Alokasi

anggaran Rp. 16.580.885.000,- Realisasi Rp.

15.196.919.000,- (91,65 %) Fisik 100%. Permasalahan

tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana

memadai.

2) Pembangunan Pendopo dan Kantor Kecamatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah terbangunnya pendopo kecamatan

Karangmoncol dan Kaligondang. Alokasi anggaran Rp.

1.041.144.000,- Realisasi Rp. 706.083.000 ,- (67,82 %)

Fisik 95%. Permasalahan pembangunan kecamatan

Purbalingga dan rehab kantor kecamatan Bojongsari

ditunda Solusi dilajutkan pada TA berikutnya, kondisi

sarana prasarana memadai.

3) Penyusunan DED gedung Dinbudparpora

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah tersusunnya dokumen DED gedung

Dinbudparpora. Alokasi anggaran Rp. 75.000.000,

Realisasi Rp. 71.906.500,- (95,88%) Fisik 100 %.

Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana

prasarana memadai.

4) Penataan Lingkungan Rumah Dinas Wakil Bupati

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah terwujudnya penataan Lingkungan Rumah Dinas

Wakil Bupati. Alokasi anggaran Rp. 5000.000.000,-

Realisasi Rp. 0,- (0 %) Fisik 0 % Permasalahan tidak

dilaksanakan. Solusi dianggarkan tahun berikutnya,

kondisi sarana prasarana tidak memadai.

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 26

5) Penyusunan Master Plan Kawasan Islamic Center.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah tersedianya dokumen Penyusunan Master Plan

Kawasan Islamic Center. Alokasi anggaran Rp.

150.000.000,- Realisasi Rp.124.596.000,- (83,06 %)

Fisik 100 % Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada,

kondisi sarana prasarana memadai.

6) Pembangunan Pagar Keliling, Aula dan Pintu Keluar

Kantor KPUD. Realisasi pelaksanaan program dan

kegiatan dimaksud adalah terbangunnya Pagar Keliling,

Aula dan Pintu Keluar Kantor KPUD yang representatif

Alokasi anggaran Rp. 1.000.000.000,- Realisasi Rp.

848.774.350,- (84,88 %) Fisik 100 % Permasalahan

tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana

memadai.

7) DED Gedung Dinperindagkop. Realisasi pelaksanaan

program dan kegiatan dimaksud adalah tersedianya

dokumen DED Gedung Dinperindagkop. Alokasi

anggaran Rp. 75.000.000,- Realisasi Rp. 54.466.700,-

(72,62 %) Fisik 100% Permasalahan tidak ada Solusi

tidak ada, kondisi sarana prasarana memadai.

8) Penyusunan DED Pembangunan Islamic Center.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah terusunnya dokumen DED Pembangunan Islamic

Center. Alokasi anggaran Rp. 300.000.000,- Realisasi

Rp. 000,- (000%) Fisik 00% Permasalahan gagal lelang.

Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana tidak

memadai.

9) Penyusunan DED Pembangunan Gedung DPRD.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 27

adalah tersusunnya dokumen DED Pembangunan

Gedung DPRDanggaran Rp. 243.000.000,- Realisasi Rp.

204.556.800,- (84,18 %) Fisik 100% Permasalahan tidak

ada Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana memadai.

10) Pematangan Lahan Lokasi Kantor Kecamatan

Purbalingga. Realisasi pelaksanaan program dan

kegiatan dimaksud adalah terwujudnya Pematangan

Lahan Lokasi Kantor Kecamatan Purbalingga. Alokasi

anggaran Rp. 570.000.000,- Realisasi Rp. 416.637.800,-

(73,09%) Fisik 100% Permasalahan tidak ada Solusi

tidak ada, kondisi sarana prasarana memadai.

11) Pematangan Lahan Lokasi Gedung DPRD Kabupaten

Purbalingga. Realisasi pelaksanaan program dan

kegiatan dimaksud adalah terwujudya Pematangan

Lahan Lokasi Gedung DPRD Kabupaten Purbalingga.

Alokasi anggaran Rp. 1.100.000.000,- Realisasi Rp.

843.549.500,- (76,69%) Fisik 100% Permasalahan tidak

ada. Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana

memadai.

3 Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi,

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1. Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa, serta

membuka akses ekonomi yang lebih merata ke seluruh

daerah / wilayah, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 15.314.000.000,- Realisasi

Rp. 14.490.587.105,- (94,62%)

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 28

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

2. Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten Jembatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa, serta

membuka akses ekonomi yang lebih merata ke seluruh

daerah / wilayah, realisasi fisik 100 %.

Alokasi anggaran Rp. 2.004.000.000,- Realisasi Rp.

1.928.287.700,- (96,22 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan volume

pekerjaan di lapangan bertambah sedangkan anggaran

yang disediakan tidak bertambah

Solusi dengan melakukan skala prioritas pekerjaan

pada lokasi-lokasi/objek yang mendesak dilakukan

perbaikan dan mengusulkan tambahan alokasi anggaran

pada tahun berikutnya

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

3. Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan

bagi Kepentingan Umum

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa, serta

membuka akses ekonomi yang lebih merata ke seluruh

daerah / wilayah, realisasi fisik 20%

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 29

Alokasi anggaran Rp. 15.059.999.000,- Realisasi Rp.

215.502.760,- (1,43 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan kurangnya

waktu persiapan dan pelaksanaan kegiatan

Solusi diajukan pada TA berikutnya

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan kurang memadahi

4. Pemeliharaan Berkala Jalan Serma Jumiran CS (DAK-

IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa, serta

membuka akses ekonomi yang lebih merata ke seluruh

daerah / wilayah, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 1.149.600.000,- Realisasi Rp

1.140.444.000,- (99,20 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil.

Solusi nihil.

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

5. Pemeliharaan Berkala Jalan Wiramenggala CS (DAK-

IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya mutu ruas jalan yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,

realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 1.011.980.000,- Realisasi Rp.

974.480.000,- (96,29%)

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 30

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

6. Peningkatan Jalan Letnan Yusuf (Kalikabong - Sirongge)

(DAK)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik sepanjang 100 %

Alokasi anggaran Rp. 3.802.650.000,- Realisasi Rp.

3.793.969.000,- (99,77%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

7. Peningkatan Jalan TMP - Karangpule (Babakan-

Kedungwuluh) (DAK)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,

realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 2.430.240.000,- Realisasi Rp.

2.422.299.000,- (99,67%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 31

8. Peningkatan Jalan Selabaya – Karangsari

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,

realisasi fisik 100 %)

Alokasi anggaran Rp. 965.957.000,- Realisasi Rp.

942,155.800,- (97,54 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

9. Peningkatan Jalan Purbalingga - Kutasari - Tobong

(DAK)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya prasarana

pendukung moda trasportasi yang nyaman guna

mendorong kelancaran arus barang dan jasa, realisasi

fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 11.452.634.000,- Realisasi Rp.

10.099.195.000 ,- (88,18 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

10. Peningkatan Jalan Bancar - Kecombron (DAK)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 32

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,

realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 13.061.696.000,- Realisasi Rp.

12.983.700.450,- (99,40 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

11. Pemeliharaan Berkala Jalan Mewek - Kalimanah Wetan

(DAK)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,

realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran 3.293.210.000,- Realisasi Rp.

3.284.462.000,- (99,73 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

12. Peningkatan Jalan Kejobong - Timbang (DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,

realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 943.330.000,- Realisasi Rp.

938.571.800,- (99,50 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 33

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

13. Peningkatan Jalan Karangreja - Kutabawa (DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu tersedianya moda trasportasi yang nyaman dalam

rangka mendorong kelancaran arus barang, jasa dan

aktifitas ekonomi masyarakat yang lebih, realisasi fisik

100 %

Alokasi anggaran Rp 5.145.425.000,- Realisasi Rp.

5.110.164.614,- (99,31 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

14. Pemeliharaan Berkala Jalan Kecombron - Panunggalan

(DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,

realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 1.489.923.000,- Realisasi Rp.

1.462.217.500,- (98,15 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

15. Pemeliharaan Berkala Jalan Karangreja - Karangjambu

(DAK IPD)

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 34

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,

realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 3.625.700.000,- Realisasi Rp.

3.573.160.000 ,- (98,55 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

16. Pemeliharaan Berkala Jalan Selanegara - Beji

(Selakambang) / Lanjutan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 603.475.000,- Realisasi Rp.

602.853.000,- (99,90 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

17. Peningkatan Jalan Pekiringan - Wanogara Kulon -

Bantarbarang (Lanjutan) (DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 35

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,

realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 2.308.349.000,- Realisasi Rp.

2.294.937.000,- (99,42 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

18. Pemeliharaan Berkala Jalan Kembangan - Karangcengis

(Lanjutan) (DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,

realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 1.373.199.000,- Realisasi Rp.

1.367.424.000,- (99,58 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

19. Peningkatan Jalan Panican - Linggamas (DAK)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,

realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 8.119.331.000,- Realisasi

Rp.8.100.448.100,- (99,77 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 36

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

20. Peningkatan Jalan Timbang - Nangkod (lanjutan)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 711.852.000,- Realisasi Rp.

709.238.200,- (99,63 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

21. Peningkatan Jalan Karanggondang - Karangbawang

(Lanjutan)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,

realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 739.363.000,- Realisasi Rp.

737.551.800,- (99,76 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

22. Peningkatan Jalan Dukuh Surti - Onje (Lanjutan)

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 37

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,

realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 399.082.000,- Realisasi Rp.

392.345.000 ,- (98,31 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

23. Pemeliharaan Berkala Jalan Karangklesem -

Karanggambas - Prigi (Lanjutan)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,

realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 1.237.787.000,- Realisasi Rp.

1.071.914.000,- (87,00 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

24. Pemeliharaan Berkala Jalan Tayasa - Jetis / Gendengan

(Lanjutan)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 38

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,

realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 581.351.000,- Realisasi Rp.

548.683.500,- (94,38 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

25. Pemeliharaan Berkala Jalan Dagan - Limbasari

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,

realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 1.045.610.000,- Realisasi Rp.

1.033.533.000,- (98,84 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

26. Pemeliharaan Berkala Jalan Selaganggeng - Serang -

Kutabawa (DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,

realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 1.338.864.000,- Realisasi Rp. 1

1.306.478.000,- (97,58 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 39

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

27. Penyusunan DED Jembatan Kali Karang (Rajawana -

Rembang)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu tersedianya dokumen DED guna perencanaan

peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman berupa

Jembatan Kali Karang (Rajawana - Rembang) untuk

mendorong kelancaran arus barang dan jasa, realisasi

fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 85.000.000,- Realisasi Rp.

75.053.000,- (88,30 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

28. Peningkatan jalan dan bangunan pelengkap jalan

(depan balai desa Pasunggingan)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,

realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 359.993.000,- Realisasi Rp.

353.187.000,- (98,11 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 40

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

29. Perbaikan Jalan Aspal Desa Pengalusan, Campakaoah,

Serayularangan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 660.000.000,- Realisasi Rp.

654.584.000,- (99,18 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

30. Pembangunan Bronjong Kawat Tebing Pasar dan

Jembatan Kali Karang Desa Pekiringan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,

realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 210.000.000,- Realisasi Rp.

191.903.000,- (99,18 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 41

31. Pengaspalan Jalan Lingkar Kecamatan dari Depan

Masjid Bodaskarangjati - Dusun Tempursari - Desa

Sumampir

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,

realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 679.000.000,- Realisasi Rp.

668.777.000,- (98,49 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

32. Pengaspalan Jalan Dusun Karanggude - Dusun Pogog

Desa Sumampir

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 639.999.000,- Realisasi Rp.

622.654.000,- (97,29 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

33. Peningkatan Jalan Desa Wanogara Wetan - Dusun

Tepus Desa makam

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 42

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,

realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 1.625.825.000,- Realisasi Rp.

1.618.832.450,- (99,57 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

34. Pengaspalan Jalan Kaliori Mergasana

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa, serta

membuka akses ekonomi yang lebih merata ke seluruh

daerah / wilayah, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 300.000.000,- Realisasi Rp.

284.812.000,- (94,94 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

35. Pembangunan Bronjong Pengaman Tebing S. Tambra

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa, serta

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 43

membuka akses ekonomi yang lebih merata ke seluruh

daerah / wilayah, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 390.157.000,- Realisasi Rp.

389.173.000,- (99,75 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

36. Pemeliharaan Jalan Batur (Krangean) - Maribaya

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, serta membuka akses ekonomi yang lebih

merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 997.500.000,- Realisasi Rp.

995.396.000,- (99,79 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

37. Pengaspalan jalan kawasan Perum Abdi Kencana

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa, serta

membuka akses ekonomi yang lebih merata ke seluruh

daerah / wilayah, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 500.000.000,- Realisasi Rp.

494.303.000,- (98,86 %)

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 44

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

38. Peningkatan Jalan Beji - Sumingkir - Pagedangan

Kecamatan Bojongsari

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa, serta

membuka akses ekonomi yang lebih merata ke seluruh

daerah / wilayah, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 1.100.000.000,- Realisasi Rp.

1.089.701.000,- (99,06 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

39. Peningkatan Jalan Desa Karangjengkol

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa, serta

membuka akses ekonomi yang lebih merata ke seluruh

daerah / wilayah, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 492.046.000,- Realisasi Rp.

490.758.000,- (99,74 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 45

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

40. Peningkatan Jalan Candinata – Limpaktepus

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa, serta

membuka akses ekonomi yang lebih merata ke seluruh

daerah / wilayah, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 986.000.000,- Realisasi Rp.

972.967.000,- (98,68 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

41. Peningkatan Jalan Siaren – Gondang

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa, serta

membuka akses ekonomi yang lebih merata ke seluruh

daerah / wilayah, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 676.000.000,- Realisasi Rp.

674.086.000,- (99,72 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

42. Pemeliharaan Jalan Drainase Gorong-Gorong Jalan

Tanjung Kusuma Kec. Bobotsari

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 46

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,

realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 350.000.000,- Realisasi Rp.

267.636.500,- (76,47 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

43. Peningkatan Jalan Desa Prigi – Bojanegara

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa, serta

membuka akses ekonomi yang lebih merata ke seluruh

daerah / wilayah, realisasi 100 %

Alokasi anggaran Rp. 1.204.053.000,- Realisasi Rp.

1.199.199.500,- (99,59 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

44. Peningkatan ruas jalan Gumiwang-Sinduraja

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa, serta

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 47

membuka akses ekonomi yang lebih merata ke seluruh

daerah / wilayah, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 625.046.000,- Realisasi Rp.

623.686.000,- (99,78 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

45. Peningkatan Jalan Karangtengah - Kecebur -

Dalangjamid – Kalialang

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya material untuk moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 1.098.480.000,- Realisasi Rp.

1.097.289.000,- (99,89 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

46. Pengaspalan Jalan desa Penolih-Cilapar

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,

realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 834.150.000,- Realisasi Rp.

832.520.000,- (99,80 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 48

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

47. Pemeliharaan berkala Jalan Karanggedang - Pekutukan

(DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,

realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 792.000.000,- Realisasi Rp.

786.958.400,- (99,36 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

48. Pemeliharaan berkala Jalan Kutawis - Karangnangka

(DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,

realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 804.000.000,- Realisasi Rp.

792.068.000,- (98,62 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 49

49. Penggantian Jembatan Kali Slinga (Kalikajar -

Sidanegara)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,

realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 588.670.000,- Realisasi Rp.

587.543.000,- (99,81%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

50. Penggantian Jembatan Kali Caban (Rajawana -

Rembang) (DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,

realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 1.800.000.000,- Realisasi Rp.

1.492.660.850,- (82,93 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

51. Sosialisasi Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan

Kabupaten

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 50

khususnya tersosialisasinya status ruas jalan guna

mendukung terwujudnya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,

realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 50.000.000,- Realisasi Rp.

15.595.000,- (31,19 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

52. Pengadaan Alat Berat (luncuran)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya kendaraan operasional guna

mendukung pemeliharaan infrastruktur moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 2.402.500.000,- Realisasi Rp.

2.242.328.000,- (93,33%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

53. Pembangunan Talud dan Pelengkap Jalan Ruas Jalan

Rajawana - Panusupan (luncuran)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman

guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,

realisasi fisik 100 %

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 51

Alokasi anggaran Rp. 570.828.000,- Realisasi Rp.

569.518.000,- (99,77 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

54. Pelebaran Jembatan Ponggawa Ruas Prigi – Purbayasa

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 298.723.000,- Realisasi Rp.

298.583.000,- (99,95 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

55. Rehabilitasi Jembatan Karangtengah - Gambarsari -

Toyareka Kec. Kemangkon (luncuran)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 407.570.000,- Realisasi Rp.

406.703.000,- (99,79 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 52

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

56. Penyelesaian Kegiatan Kebinamargaan (luncuran)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 36.241.000,- Realisasi Rp.

36.241.000,- (100%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

57. Pemeliharaan Berkala Jalan Pengalusan - Katelklawu

(DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 1.235.950.000,- Realisasi Rp.

1.228.941.000,- (99,43 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

58. Peningkatan Jalan Pagembrungan - Bandingan (DAK-

IPD)

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 53

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 1.968.629.000,- Realisasi Rp.

1.913.376.000,- (97,19%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

59. Rehabilitasi Jalan Rajawana - Rembang (DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 1.007.350.000,- Realisasi Rp.

978.606.985,- (97,15 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

60. Rehabilitasi Jembatan Pekiringan - Grantung

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 54

Alokasi anggaran Rp 1.584.518.000,- Realisasi Rp.

1.583.737.000,- (99,95 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

61. Peningkatan Jalan Bancar - Kecombron (STA Kalikajar -

Pagembrungan) ( BAN - GUB )

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 9.485.150.000,- Realisasi Rp.

9,350.766.300,- (98,58 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

62. Peningkatan Ruas Jalan gembong - Brobot Kec.

Bojongsari ( BAN - GUB )

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 824.921.000,- Realisasi Rp.

818.055.000,- (99,17 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 55

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

63. Peningkatan Jalan Karangreja - Kutabawa (BAN - GUB )

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 99 %

Alokasi anggaran Rp 3.511.790.000,- Realisasi Rp.

2.982.178.000,- (84,92 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

64. Validasi Data Aset Jalan dan Jembatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya dokumen aset jalan

guna perencanaan di bidang moda trasportasi yang

nyaman guna mendorong kelancaran arus barang dan

jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 100.000.000,- Realisasi Rp.

5.661.000,- (5,66 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

65. Penyusunan DED Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kali Gintung Ruas Jalan Pepedan - Tegalpingen

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 56

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya dokumen DED

Pembangunan Jalan dan Jembatan Kali Gintung Ruas

Jalan Pepedan – Tegalpingen sebagai moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 272.000.000,- Realisasi Rp.

197.029.000,- (72,44 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

66. Peningkatan Jalan Tegalpingen (depan Balai Desa) -

Tetel

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 664.653.000,- Realisasi Rp.

451.465.000,- (67,92 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

67. Peningkatan Jalan Karangjambu - Danasari (lanjutan)

dan Penanganan Longsoran

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 57

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 2.642.363.000,- Realisasi Rp.

2.535.308.000,- (95,95 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

68. Peningkatan Jalan Karangreja - Karangjambu (Ruas

Jalan Karangreja - Gondang)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 2.500.000.000,- Realisasi Rp.

2.251.335.000,- (90,05 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

69. Peningkatan Jalan Lingkar Kota Bobotsari (Jalan Mekar

Jaya, Jalan Dipayuda, Jalan Mandrawangsa)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 58

Alokasi anggaran Rp 1.362.105.000,- Realisasi Rp.

1.286.589.000,- (94,46 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

70. Peningkatan Jalan Nangkod Kedarpan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 1.239.046.000,- Realisasi Rp.

973.718.000,- (78,59 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

71. Peningkatan Jalan Tunjungmuli - Tipar (Panusupan)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 653.389.000,- Realisasi Rp.

554,660.000,- (78,59 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 59

72. Peningkatan Jalan Kabunderan - Lumpang - Buara

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 1.152.870.000,- Realisasi Rp.

998.696.000,- (86,63 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

73. Peningkatan Jalan Rajawana - Panusupan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 2.221.819.000,- Realisasi Rp.

1.763.014.8.800,- (79,35 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

74. Peningkatan Jalan Sumampir - Makam

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 60

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 989.478.000,- Realisasi Rp.

680.781.000,- (68,80 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

75. Peningkatan Jalan Lingkar Kecamatan Kejobong

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 1.473.191.000,- Realisasi Rp.

1.080.716.000,- (73,36 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

76. Peningkatan Jalan Onje

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 2.011.536.000,- Realisasi Rp.

1.932.037.000,- (96.05 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 61

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

77. Peningkatan Jalan Jambukarang

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 1.698.200.000,- Realisasi Rp.

1.659.837.200,- (97,74 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

78. Pelebaran Jembatan Kalikajar Ruas Jalan Bojongsari

- Walik

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 0 %

Alokasi anggaran Rp 850.000.000,- Realisasi Rp.

14.739.000,- (1,73 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan gagal

lelang

Solusi diajukan pada tahun anggaran berikutnya

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan tidak memadahi

79. Rekonstruksi Jembatan S. Putat Ruas Jalan Kalijaran -

Kaliori

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 62

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 650.000.000,- Realisasi Rp.

464.031.000,- (71,39 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

80. Peningkatan Jalan Bobotsari - Rembang (Ruas Jalan

Bobotsari - Karanganyar)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 2.495.706.000,- Realisasi Rp.

2.082.614.000,- (83,45 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

81. Rehabilitasi Jalan Rajawana - Rembang (Lanjutan)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 63

Alokasi anggaran Rp 1.000.000.000,- Realisasi Rp.

935.446.000,- (93,54 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

82. Peningkatan Jalan Kalikesing - Cumbut - Siwarak

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 4.000.000.000,- Realisasi Rp.

3.906.519.800,- (97,66 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

83. Rekonstruksi Jembatan Kali Sibedil Ruas Jalan

Karangreja - Kutabawa

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 569.754.000,- Realisasi Rp.

439.936.500,- (77,22 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 64

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

84. Pemeliharaan Jalan Kajongan - Owabong

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 1.098.634.000,- Realisasi Rp.

780.462.500,- (71,04 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

85. Rekonstruksi Jembatan S. Bodas Ruas Jalan Losari -

Gunungwuled

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 0 %

Alokasi anggaran Rp 2.489.000.000,- Realisasi Rp.

36.443.750,- (1,46 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan gagal

lelang

Solusi diajukan pada tahun angggaran berikutnya

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan tidak memadahi

86. Rekonstruksi Jembatan Kali Gemuruh Ruas Jalan Walik

- Karanggambas

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 65

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 1.471.507.000,- Realisasi Rp.

1.454.991.000,- (98,88 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

87. Pemeliharaan Berkala Jalan Sumilir - Karangtengah

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 2.677.751.000,- Realisasi Rp.

2.377.398.000,- (88,78 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

88. Pengadaan Tanaman / Pohon Turus Jalan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu tersedianya tanaman turus jalan untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna

mendorong kelancaran arus barang dan jasa, realisasi

fisik 100 %

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 66

Alokasi anggaran Rp 350.000.000,- Realisasi Rp.

268.267.000,- (76,65 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

89. Peningkatan Jalan Pasunggingan - Nangkasawit

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 1.772.400.000,- Realisasi Rp.

1.325.425.000,- (74,78 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

90. Penyusunan DED Pelebaran Jalan Selaganggeng -

Serang - Kutabawa

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu tersedianya dokumen DED Pelebaran Jalan

Selaganggeng - Serang – Kutabawa guna perencanaan

peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya

tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna

mendorong kelancaran arus barang dan jasa, realisasi

fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 180.000.000,- Realisasi Rp.

145.265.000,- (80,70 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 67

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

91. Pemeliharaan Berkala Jalan Tunjungmuli - Kramat

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 1.916.308.000,- Realisasi Rp.

1.661.104.000,- (86,68 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

92. Peningkatan Jalan Karangreja - Kutabawa (Depan Sub

Terminal Agribisnis Kutabawa)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 410.140.000,- Realisasi Rp.

327.401.000,- (79,83 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

93. Rehabilitasi Jalan Tanalum - Sumampir (Dukuh Tipar)

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 68

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 1.000.000.000,- Realisasi Rp.

887.519.000,- (88,75 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

94. Rehabilitasi Jalan Bantarbarang - Tumanggal

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 817.500.000,- Realisasi Rp.

750.050.000,- (91,75 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

95. Pembangunan Jembatan Kali Sana Ruas Jalan

Gambarsari

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 69

Alokasi anggaran Rp 650.000.000,- Realisasi Rp.

624.210..000,- (96,03 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

96. Rekonstruksi Jembatan Ruas Jalan Lamongan -

Toyareja

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 600.000.000,- Realisasi Rp.

519.280.500,- (86,55 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

97. Penyelesaian Kegiatan Kebinamargaan Tahun 2015

(luncuran)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk administrasi kegiatan tahun anggaran 2015

dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 0,00 %

Alokasi anggaran Rp 32.383.000,- Realisasi Rp. 00,-

(0,0%)

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 70

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tidak

dicairkan dananya karena salah rekening kegiatan

Solusi dianggarkan tahun berikutnya

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

98. Pemeliharaan Berkala Jalan Bancar - Jatisaba -

Lamongan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 2.166.700.000,- Realisasi Rp.

1.785.717.000,- (82,42 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

99. Peningkatan Jalan Pemuda Bobotsari

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 2.632.000.000,- Realisasi Rp.

2.311.340.000,- (87,82 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 71

100. Peningkatan Jalan Cahyana Baru (Narasoma - Mewek)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 2.275.000.000,- Realisasi Rp.

1.912.948.500,- (84,09 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

101. Rekonstruksi Jembatan Akibat Banjir Pelumutan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 225.000.000,- Realisasi Rp.

211.335.000,- (93,93 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

102. Peningkatan Jalan Selaganggeng - Serayularangan

(DAK)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 72

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 650.000.000,- Realisasi Rp.

483.760.000,- (74,42 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

103. Peningkatan Jalan Padamara - Karanggambas (DAK-

IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 500.000.000,- Realisasi Rp.

409.623.600,- (81,92 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

104. Peningkatan Jalan Pekiringan - Wanogara Kulon -

Bantarbarang (Lanjutan) (DAK)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 1.191.007.000,- Realisasi Rp.

1.166.339.700,- (97,93 %)

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 73

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

105. Peningkatan Jalan Kembangan – Panican

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 1.000.000.000,- Realisasi Rp.

803.615.000,- (80,36 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

106. Penanganan Lingkungan Pasar Kejobong

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa di Lingkungan Pasar Kejobong, realisasi fisik

100 %

Alokasi anggaran Rp 300.000.000,- Realisasi

Rp.299.371.000,- (99,79 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

107. Rehabilitasi Drainase Candiwulan

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 74

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu terehabnya draenase untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat khususnya tersedianya

moda trasportasi yang nyaman guna mendorong

kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 200.000.000,- Realisasi Rp.

199.893.000,- (99,95 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

108. Peningkatan Jalan Palumutan Bokol

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi

yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang

dan jasa, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 402.000.000,- Realisasi Rp.

314.550.000,- (78,25 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi

c. Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan

Pemeliharaan Prasarana Irigasi dan Pengairan.

1. Pemeliharaan Rutin Irigasi se-Kabupaten Purbalingga

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya tersedianya sarana prasarana irigasi yang

mantap guna meningkatkan produksi pertanian dan

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 75

tanaman pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan

ke seluruh daerah/wilayah, dengan volume bangunan 1

buah dan saluran 2.309,6 m (100 %)

Alokasi anggaran Rp. 5.332.250.000,- Realisasi

Rp. 5.269.385.650,- (98,82%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

2. WISMP

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap guna meningkatkan produksi pertanian dan

tanaman pangan untuk mewujudkan katahanan pangan

ke seluruh daerah/wilayah, dengan realisasi volume fisik

100 %

Alokasi anggaran Rp. 300.157.000,- Realisasi

Rp. 282.966.050,- (94,27 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

3. Fasilitasi Komisi Irigasi

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan pola dan tata tanam yang

mantap kepada petani, guna meningkatkan produksi

pertanian dan tanaman pangan untuk mewujudkan

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 76

katahanan pangan ke seluruh daerah/wilayah,1 paket

(100 %)

Alokasi anggaran Rp. 30.000.000,- Realisasi

Rp. 28.606.800,- (95,36 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

4. Fasilitasi Program WISMP

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk mendukung program WISMP dalam

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna

meningkatkan produksi pertanian dan tanaman pangan

untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 451.500.000,- Realisasi

Rp. 445.040.350,- (98,57%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

5. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Silea, Kec.

Kertanegara (DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan saluran irigasi yang

mantap kepada petani, guna meningkatkan produksi

pertanian dan tanaman pangan untuk mewujudkan

katahanan pangan ke seluruh daerah/wilayah, ralisasi

fisik 100 %

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 77

Alokasi anggaran Rp. 479.838.000,- Realisasi

Rp. 479.741.000,- (99,98 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

6. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Makamdawa,

Kec. Karanganyar (DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 284.584.000,- Realisasi

Rp. 284.532.000,- (99,98 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

7. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Bandingan,

Kec. Karangjambu (DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan dengan realisasi fisik 70,23 %

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 78

Alokasi anggaran Rp. 196.752.000,- Realisasi

Rp. 196.738.000,- (100 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

8. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Munggangsari,

Kec. Karangjambu (DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 264.950.000,- Realisasi

Rp. 264.939.000,- (100 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

9. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Siwarak, Kec.

Karangreja (DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan realisasi fisik (100 %)

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 79

Alokasi anggaran Rp. 206.700.000,- Realisasi

Rp. 206.688.000,- (99,99%)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

10. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Arus I, Kec.

Kertanegara (DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 244.967.000,- Realisasi

Rp. 244.907.000,- (99,98 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

11. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Bleberan, Kec.

Karangmoncol (DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan realisasi fisik 100 %

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 80

Alokasi anggaran Rp. 241.094.000,- Realisasi

Rp. 229.496.300,- (95,19 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

12. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Depok, Kec.

Kalimanah (DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 181.494.000,- Realisasi

Rp. 181.432.000,- (99,97 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

13. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Genting, Kec.

Padamara (DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan realisasi fisik 100 %

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 81

Alokasi anggaran Rp. 202.538.000,- Realisasi

Rp. 202.524.000,- (99,99%)

Permasalahan dalam pelaksanaan nihil

Solusi nihil

14. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Glutak, Kec.

Karanganyar (DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 170.110.000,- Realisasi

Rp. 170.098.000,- (99,99 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

15. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Gunungsari,

Kec. Karanganyar (DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 199.421.000,- Realisasi

Rp. 199.409.000,- (99,99 %)

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 82

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

16. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Jaha I, Kec.

Karangjambu (DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 408.880.000,- Realisasi

Rp. 408.805.000,- (99,98 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

17. Reailitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Karangaren, Kec.

Kutasari (DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 173.800.000,- Realisasi

Rp. 173.785.000,- (99,99 %)

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 83

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

18. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Karangreja,

Kec. Kutasari (DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 305.056.000,- Realisasi Rp.

290.315.200,- (95,17 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Solusi

nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

19.Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Kedungwungu,

Kec. Kertanegara (DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 264.384.000,- Realisasi Rp.

264.328.000,- (99,98 %)

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 84

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

20.Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Kemangkang,

Kec. Karangjambu (DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 211.444.000,- Realisasi Rp.

211.430.000,- (99,99 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

21. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Klantang, Kec.

Bojongsari (DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 276.579.000,- Realisasi Rp.

276.573.000,- (100 %)

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 85

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

22. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Laban, Kec.

Kertanegara (DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 342.000.000,- Realisasi Rp.

341.891.000,- (99,97 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

23. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Lebak II, Kec.

Kaligondang (DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 292.500.000,- Realisasi Rp.

292.483.000,- (99,99 %)

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 86

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

24. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Lemberang,

Kec. Bojongsari (DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 311.800.000,- Realisasi Rp.

311.759.000,- (99,99 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

25.Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Mangunegara,

Kec. Mrebet (DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 316.400.000,- Realisasi Rp.

316.384.000,- (99,99 %)

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 87

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

26.Normalisasi Sungai Kuning di Desa Maribaya dan Desa

Jambudesa, Kec. Karanganyar

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan ktercukupan air untuk

lahan pertanian yang mantap kepada petani, guna

meningkatkan produksi pertanian dan tanaman pangan

untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan realisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 735.000,- Realisasi Rp. 734.550,-

(99,94 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan bukan

kewenangan Pem Kab.

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan tidak memadahi

27.Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Daerah Jaringan

Irigasi Slinga

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan ketersediaan air irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan volume 1 paket, realisasi fisik 0

%

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 88

Alokasi anggaran Rp. 15.000.000.000,- Realisasi Rp.

0,00,- (0,00 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan kurangnya

waktu persiapan pelaksanaan kegiatan karena dokumen

dari BBWS belum selesai

Solusi koordinasi dengan BBWS

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan kurang memadahi

28. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Situ Tirto

Marto

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan ralisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 1.707.143.000,- Realisasi Rp.

1.697.030.000,- (99,41 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

29. Pembangunan Irigasi Sungai Jompo

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 89

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan ralisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp. 200.000.000,- Realisasi Rp.

199.529.000,- (99,41 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

30. Pembangunan Pintu Air Dam Tranggulasi

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan ralisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 250.000.000,- Realisasi Rp.

161.824.000,- (64,73 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

31. Rehabilitasi Saluran Irigasi Curug Nini 2 Desa

Pagerandong

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 90

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan ralisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 200.000.000,- Realisasi Rp.

199.534.000,- (99,77 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

32. Pembangunan Saluran Irigasi Kali Srengseng ,

Bojongsari

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan ralisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 324.143.000,- Realisasi Rp.

324.100.000,- (99,99 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

33. Rehabilitasi sal irigasi Trowinangun

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 91

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan ralisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 450.000.000,- Realisasi Rp.

291.414.000,- (64,76 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

34. Pemeliharaan dan Pembangunan Irigasi Wanogara

Wetan - Wanogara Kulon

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan ralisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 117.567.000,- Realisasi Rp.

113.838.150,- (96,83 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

35. Pembangunan Saluran Irigasi Cangkring

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 92

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan ralisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 177.000.000,- Realisasi Rp.

176.519.000,- (99,73 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

36. Penunjang Pengelolaan DAK-IPD Irigasi (DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan ralisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran Rp 323.789.000,- Realisasi Rp.

210.990.676,- (65,16 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan hanya

berupa kegiatan admnistratif (non fisik)

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

37. Rehabilitasi Saluran Irigasi Pining (lanjutan) (Bangub)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 93

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan ralisasi fisik 79,50 %

Alokasi anggaran Rp 1.820.000.000,- Realisasi Rp.

1.446.627.450,- (79,49 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

38. Peningkatan Jaringan Irigasi Limpakdau blok Sekunder

Penambongan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan ralisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran 207.649.000,- Realisasi Rp.

206.265.150,- (99,33 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

39. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Sijati Kec.

Karangmoncol (DAK IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 94

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan ralisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran 368.500.000,- Realisasi Rp.

236.502.000,- (64,18 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

40. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Ligung II Kec.

Rembang (DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan ralisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran 491.500.000,- Realisasi Rp.

382.195.000,- (77,76 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

41. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Sigra Kec.

Mrebet (DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 95

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan ralisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran 491.500.000,- Realisasi Rp.

331.345.000,- (67,42 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

42. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Banyumaro

Kec. Karangreja (DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan ralisasi fisik 100 %

Alokasi anggaran 491.500.000,- Realisasi Rp.

405.743.000,- (82,55 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

43. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Keponto Kec.

Rembang (DAK-IPD)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi

yang mantap kepada petani, guna meningkatkan

produksi pertanian dan tanaman pangan untuk

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 96

mewujudkan katahanan pangan ke seluruh

daerah/wilayah, dengan ralisasi fisik 97,23 %

Alokasi anggaran 307.000.000,- Realisasi Rp.

221.759.000,- (72,23 %)

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaan program kegiatan memadahi

4 Program Pengembangan dan Penataan Prasarana

Perkotaan

1) Pemeliharaan Rutin Lampu-lampu Khusus Taman Kota

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah terpeliharanya Lampu-lampu Khusus Taman Kota

berupa ATK, BBM dan Pelumas kendaraan operasional

pemeliharaan taman kota, Pemeliharaan Lampu-lampu

taman kota se- Kabupaten Purbalingga,Pengadaan

Peralatan listrik dan pengadaan lampu taman kota ,

Alokasi anggaran Rp.190.000.000,- Realisasi Rp.

180.770.000,- (95,14%) Fisik 100 %

Permasalahan tidak ada

Solusi tidak ada

Kondisi sarana prasarana memadai.

2) Pemeliharaan Rutin Taman-taman Kota, Alun-alun dan

Tugu Batas.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah terpeliharanya taman kota dan tugu batas ATK,

BBM dan pelumas kendaraan operasional pemeliharaan

tanki, BBM dan pemeliharaan mesin potong rumput,

pemeliharaan tanaman dan bangunan taman kota,

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 97

pengadaan bibit tanaman dan pengadaan peralatan

pertamanan dan pakaian kerja lapangan, realisasi fisik

90% Alokasi anggaran Rp.900.000.000,- Realisasi Rp.

494.610.200,- (54,96 %)

Permasalahan tidak ada

Solusi tidak ada

Kondisi sarana prasarana memadai.

3) Pemeliharaan Trotoar Kota Purbalingga.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah terpeliharanya trotoar kota purbalingga. Alokasi

anggaran Rp.200.000.000,- Realisasi Rp. 200.000.000,-

(100%) Fisik 100%

Permasalahan tidak ada

Solusi tidak ada

Kondisi sarana prasarana memadai.

4) Pembangunan Trotoar Jl Jendral Sudirman Lanjutan.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah tertatanya trotoar Jl. Jenderal Soedirman lanjutan

tahun lalu. Alokasi anggaran Rp. 4.600.000,- Realisasi

Rp. 4.565.000,- (99,24%) Fisik 100 %

Permasalahan tidak ada

Solusi nihil

Kondisi sarana prasarana memadai.

5) Pembangunan Pagar dan Penataan Alun-alun

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah terbagunnya pagar dan tertatanya kawasan Alun-

alun Purbalingga. Alokasi anggaran Rp. 1.985.705.000,-

Realisasi Rp. 714.959.000,- (36,01 %) Fisik 100 %

Permasalahan nihil

Solusi nihil

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 98

Kondisi sarana prasarana kurang memadai.

6) Pembangunan Trotoar Jalan Pemuda Bobotsari

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah terbangunnya trotoar Jl. Pemuda Bobotsari.

Alokasi anggaran Rp. 3.053.000.000,- Realisasi Rp.

4.355.000,- (0,14%) Fisik 0 %

Permasalahan gagal lelang

Solusi nihil

Kondisi sarana prasarana tidak memadai.

7) Pembangunan Trotoar Jalan Kutabawa – Pemalang

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah terbangunnya trotoar Jl. Kutabawa - Pemalang.

Alokasi anggaran Rp. 216.000.000,- Realisasi Rp.

202.692.000,- (93,84 %) Fisik 100 %

Permasalahan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana prasarana memadai.

8) Pemeliharaan Median Jalan Perkotaan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah terpeliharanya median jalan perkotaan

Kabupaten Purbalingga. Alokasi anggaran Rp.

500.000.000,- Realisasi Rp. 470.170.800,-. (94,03 %)

Fisik 100%

Permasalahan tidak ada

Solusi tidak ada

Kondisi sarana prasarana memadai.

9) Pembangunan Pagar Patung Jendral Soedirman

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah terbangunnya pagar Patung Jendral Sudirman

yang rapi. Alokasi anggaran Rp.10.000.000,- Realisasi

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 99

Rp. 9.521.000,- (95,21 %) Fisik 100% Permasalahan

tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana

memadai.

10) Penyusunan DED Masjid Agung Bukateja

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah tersedianya dokumen DED Masjid Agung

Bukateja. Alokasi anggaran Rp.45.000.000,- Realisasi

Rp. 599.500,- (1,33%) Fisik 00%

Permasalahan tidak dilaksanakan

Solusi dianggarkan pada tahun berikutnya

Kondisi sarana prasarana tidak memadai.

11) Pembangunan Menara dan Penataan Lingkungan Masjid

Bukateja

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah terbangunnya Menara Masjid Agung Bukateja.

Alokasi anggaran Rp.750.000.000,- Realisasi Rp. 0,-

(0,00 %) Fisik 0%

Permasalahan gagal lelang

Solusi dianggarkan pada tahun berikutnya,

Kondisi sarana prasarana tidak memadai.

12) Penyusunan DED Penataan Perkotaan Bobotsari

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah tersedianya dokumen DED Penataan Perkotaan

Bobotsari Alokasi anggaran Rp. 50.000.000,- Realisasi

Rp.999.600,- (2,00%) Fisik 0%

Permasalahan tidak dilaksanakan

Solusi dianggarkan pada tahun berikutnya,

Kondisi sarana prasarana memadai.

13) Gerakan Purbalingga Gayeng

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 100

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah terfasilitasinya kegiatan pembangunan untuk

kepentingan umum oleh komunitas masyarakat yang

berada di wilayah Purbalingga. Alokasi anggaran Rp.

1.000.000.000,- Realisasi Rp. 597.176.300,- (59,72 %)

Fisik 80 %

Permasalahan tidak ada

Solusi tidak ada,

Kondisi sarana prasarana memadai.

14) Pembangunan Tugu Bancar

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah Terbangunnya Tugu Bancar sebagai salah satu

maskot kota Purbalingga. Alokasi anggaran

Rp.1.500.000.000,- Realisasi. Rp. 2.114.000,- (0,14%)

Fisik 0 %

Permasalahan gagal lelang

Solusi dianggarkan tahun berikutnya

Kondisi sarana prasarana tidak memadai.

15) Penyusunan DED Penataan Drainase Perkotaan

Purbalingga

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah tersedianya dokumen DED Penataan Drainase

Perkotaan Purbalingga Alokasi anggaran

Rp.350.000.000,- Realisasi Rp. 0,- (00%) Fisik 0%

Permasalahan gagal lelang

Solusi tidak ada

Kondisi sarana prasarana tidak memadai.

16) Rehabilitasi Gapura dan Tanaman Perbatasan Jompo

dan Bukateja

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 101

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah terehabnya Gapura dan Taman Perbatasan

Jompo dan Bukateja. Alokasi anggaran

Rp.300.000.000,- Realisasi. Rp. 264.311.000,- (88,10 %)

Fisik 100 %

Permasalahan tidak ada

Solusi tidak ada

Kondisi sarana prasarana memadai.

17) Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah terehabnya Taman Makam Pahlawan. Alokasi

anggaran Rp.365.000.000,- Realisasi. Rp. 348.264.000,-

(95,41 %) Fisik 100 %

Permasalahan tidak ada

Solusi tidak ada

Kondisi sarana prasarana memadai.

5 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

1. Pembangunan RTBL Koridor Jalan Sudirman dan A Yani

Perkotaan Purbalingga

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah tersedianya dokumen RTBL Koridor Jalan

Sudirman dan A Yani Perkotaan Purbalingga. Alokasi

anggaran Rp.250.000.000,- Realisasi. Rp. 212.940.000,-

(85,18 %) Fisik 100 %

Permasalahan tidak ada

Solusi tidak ada

Kondisi sarana prasarana memadai.

6 Program Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni

1. Fasilitasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 102

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah terfasilitasinya kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak

Layak Huni dalam bentuk pemberdayaan, sedangkan

pelaksanaan fisik oleh masyarakat penerima. .Alokasi

anggaran Rp. 13.415.000,- Realisasi Rp. 10.090.500,-

(75,22%) Fisik 100 %

Permasalahan program ini pada APBD Perubahan

diteruskan SKPD Bapermasdes

Solusi tidak ada

Kondisi sarana prasarana memadai.

7 Program Penataan Lingkungan Permukiman dan

Peningkatan Kualitas Sanitasi

1) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana

(SIPAS)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah terbangunnya Sistem Penyediaan Air Bersih

Sederhana (SIPAS) bagi masyarakat desa Langkap Kec.

Kertanegara. Alokasi anggaran Rp.367.238.000,-

Realisasi Rp. 294.976.500,- (88,32 %) Fisik 100 %

Permasalahan tidak ada

Solusi nihil

Kondisi sarana prasarana memadai.

2) Pengembangan Jaringan Air Bersih Perdesaan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah terbangunnya Jaringan Air Bersih Perdesaan, di

desa penerima PAMSIMAS dan SIPAS, alokasi

anggaran Rp.180.000.000,- Realisasi Rp. 178.532.000,-

(99,18 %) Fisik 100 %

Permasalahan tidak ada

Solusi tidak ada

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 103

Kondisi sarana prasarana memadai.

3) Fasilitasi Program PAMSIMAS

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih desa penerima

program PAMSIMAS 1 (satu) paket, alokasi anggaran

Rp 50.000.000,- Realisasi Rp. 46.200.798,- (92,40 %)

Fisik 100 %

Permasalahan tidak ada

Solusi nihil

Kondisi sarana prasarana memadai.

4) Pemeliharaan Sarana Prasarana UPAB Puntuk Suruh

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah terpeliharanya Sarana Prasarana UPAB Puntuk

Suruh. Alokasi angaran Rp. 50.000.000,- Realisasi Rp.

37.995.000,- (75.99 %) Fisik 100 %

Permasalahan tidak ada \

Solusi tidak ada

Kondisi sarana prasarana memadai.

5) Fasilitasi Bidang Keciptakaryaan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah terfasilitasinya kegiatan keciptakaryaan. Alokasi

angaran Rp.130.000.000,- Realisasi Rp. 110.310.800,-

(84.85 %) Fisik 100 % Permasalahan tidak ada Solusi

tidak ada, kondisi sarana prasarana memadai.

6) Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis

Masyarakat (SLBM)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah terbangunnya Sanitasi Lingkungan Berbasis

Masyarakat (SLBM) di desa Kemangkon kec.

Kemangkon, desa Pagerandong kec. Kaligondang, desa

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 104

Klapasawit Kec. Kalimanah, desa Mipiran Kec.

Padamara, desa Sumampir dan Panusupan kec.

Rembang. Alokasi angaran Rp.2.431.000.000,-

Realisasi Rp. 2.339.527.478,- (96,24 %) Fisik 100 %

Permasalahan tidak ada

Solusi tidak ada

Kondisi sarana prasarana memadai.

7) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana

(SIPAS)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah tersedianya sarana prasarana air bersih pada

masyarakat desa Nangkot kec. Kejobong, desa Adiarsa

dan Karangpucung kec. Kertanegara, desa Jingkang

kec. Karangjambu, desa Lambur kec. Mrebet, desa

Kedungbenda kec. Kemangkon. Alokasi anggaran

Rp.1.304.000.000,- Realisasi Rp. 1.259.350.000,- (96,58

%) Fisik 100 %.

Permasalahan tidak ada

Solusi tidak ada

Kondisi sarana prasarana memadai.

8) Pembangunan Serambi Masjid Sayid Kuning

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah terbangunnya serambi masjid Sayid Kuning.

Alokasi anggaran Rp.474.500.000,- Realisasi Rp.

331.077.000,00,- (69,77 %) Fisik 100 %

Permasalahan tidak ada

Solusi nihil

Kondisi sarana prasarana memadai.

9) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana

(SIPAS) (Luncuran DAK)

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 105

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah terselesaikannya pembangunan sarana

prasarana air bersih masyarakat desa Tanalum kec.

Rembang, desa Tumanggal kec. Pengadegan, desa

Bandingan kec. Kejobong. Alokasi anggaran Rp.

615.000.000,- Realisasi Rp. 613.318.500,- (99,73 %)

Fisik 100 %

Permasalahan tidak ada

Solusi tidak ada

Kondisi sarana prasarana memadai.

10) Penyelesaian Kegiatan Keciptakaryaan (luncuran)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah terselesaikannya kegiatan keciptakaryaan tahun

lalu. Alokasi anggaran Rp.179.486.000,- Realisasi Rp.

145.000.000,- (80,79 %) Fisik 100 %

Permasalahan tidak ada.

Solusi nihil

Kondisi sarana prasarana memadai.

11) Pembangunan Jalan dan Drainase Relokasi Longsor

Jingkang

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah terbangunnya kembali jalan dan drainase akibat

longsoran di desa Jingkang. Alokasi anggaran Rp.

200.000.000,- Realisasi Rp. 199.471.000,- (99,74 %)

Fisik 100 %

Permasalahan tidak ada

Solusi tidak ada

Kondisi sarana prasarana memadai.

12) Pembangunan IPAL Komunal Relokasi Longsor

Jingkang

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 106

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah tersedianya IPAL Komunal daerah relokasi

longsoran Jingkang. Alokasi anggaran Rp. 350.000.000,-

Realisasi Rp. 345.119.050,- (98,61 %) Fisik 100 %

Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana

prasarana memadai.

13) Penyusunan Master Plan Kawasan Perkotaan

Purbalingga

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah tersedianya Master Plan Kawasan Perkotaan

Purbalingga. Alokasi anggaran Rp.150.000.000,-

Realisasi Rp. 360.000,- (0,24 %) Fisik 0 %

Permasalahan tidak dikerjakan

Solusi dianggarkan pada tahun berikutnya

Kondisi sarana prasarana memadai.

8 Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

1) Pengelolaan TPA Banjaran

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah Terpeliharanya TPA Persampahan Desa Banjaran

berupa Pengadaan Tanah Urug, BBM, Suku Cadang dan

Servis Eskalator dan Bulldozer. Alokasi anggaran

Rp.308.000.000,- Realisasi Rp. 307.305.000 ,- (99,77 %)

Fisik 100 %

Permasalahan tidak ada

Solusi tidak ada

Kondisi sarana prasarana memadai.

2) Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah tersedianya upah harlep, BBM & Pemeliharaan

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 107

Kendaraan Operasional Persampahan, Peralatan

Kebersihan dan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

dengan Alokasi anggaran Rp.2.855.900.000,- Realisasi

Rp. 2.561.817.523,- (89,70 %) Fisik 100%

Permasalahan tidak ada

Solusi tidak ada

Kondisi sarana prasarana memadai.

3). Pemeliharaan Drainase TPA Banjaran.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah terpeliharanya TPA Banjaran. Alokasi Anggaran

Rp.100.000.000,- Realisasi Rp. 99.711.950,- (99,71 %)

Fisik 100%

Permasalahan tidak ada

Solusi tidak ada

Kondisi sarana prasarana memadai.

4). Pengadaan Tempat Sampah

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah tersedianya Tempat Sampah. Alokasi Anggaran

Rp. 555.000.000,- Realisasi Rp. 449.565.400,- (81,00 %)

Fisik 100 %

Permasalahan tidak ada

Solusi tidak ada

Kondisi sarana prasarana memadai.

9 Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

Daerah

1) Penyusunan Buku Statistik DPU

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah tersedianya data informasi kegiatan dalam bentuk

2 Seri buku statistik SKPD DPU. Alokasi anggaran Rp.

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 108

7.500.000,- Realisasi Rp. 7.270.100 ,- (96,93 %) Fisik

100 %

Permasalahan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana prasarana memadai.

3. Permasalahan Umum dan Solusi :

Menguraikan permasalahan umum yang ada dalam 1 (satu)

tahun anggaran pelaksanaan kegiatan pada masing-masing

bidang dan solusi yang ditempuh

3.1. Permasalahan

a. Sekretariat

1) Terbatasnya peralatan mesin gilas yang dimiliki dan

umur mesinnya sudah tua, serta anggaran

pemeliharaan yang sangat minim.

2) Untuk kegiatan Bintek / Kursus, sifat kegiatannya

adalah mengirimkan peserta berdasarkan

penawaran yang sesuai dengan kebutuhan SKPD,

sehingga taksiran dana (sudah diplot) dan waktu

pelaksanaannya kadang tidak sesuai dengan

perencanaan

b. Bidang Bina Marga

Selama dalam pelaksanaan program kegiatan tidak

terjadi hambatan yang signifikan tetapi hambatan yang

dihadapi hanya bersifat alami pengaruh dari kondisi

geografis wilayah Kabupaten Purbalingga yang beriklim

penghujan dengan curah cukup tinggi dan merata

sehinga mengakibatkan selesainya kegiatan tidak tepat

waktu sebagaimana yang direncanakan.

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 109

Waktu penetapan kegiatan dalam APBD Perubahan

yang sudah mendekati akhir tahun, sehingga waktu

efektif untuk penyelesaian pekerjaan tinggal sedikit.

Terbatasnya sumber daya (manusia, peralatan

pendukung) yang dimiliki para Rekanan, sehingga

penyelesaian pekerjaan ada yang tidak tepat waktu

sesuai perencanaan.

c. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang

Permasalahan / hambatan yang timbul dalam

pelaksanaan program kegiatan yaitu akibat pengaruh

iklim / cuaca musim hujan.

Pelaksanaan kegiatan APBD Perubahan yang sudah

mendekati akhir tahun anggaran, sehingga waktu

penyelesaian kegiatan sangat terbatas.

d. Bidang Pengairan

Permasalahan / hambatan yang timbul dalam

pelaksanaan program kegiatan yaitu akibat pengaruh

iklim / cuaca musim hujan dan pelaksanaan kegiatan

APBD Perubahan yang mendekati akhir tahun

anggaran, sehingga waktu penyelesaian program

kegiatan sangat terbatas

e. Bidang Kebersihan

1) Masih terbatasnya sarana dan prasarana

kebersihan, sehingga bila terjadi masalah yang

timbul tidak bisa diselesaikan secara menyeluruh

dengan waktu secepatnya ;

2) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam

mengelola sampah serta belum membudayanya

perilaku hidup bersih dan sehat ;

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 110

3) Kerusakan pada kendaraan operasional sampah

dan Bulldozer karena usia sudah tua, sehingga

tidak bisa mengakomodir seluruh produksi sampah

yang harus diangkut per hari ;

3.2. Solusi

a. Sekretariat

1. Memaksimalkan penggunaan Alat Berat / Mesin

Gilas / Loader yang ada dengan melakukan

perawatan rutin pada alat berat / mesin gilas sesuai

anggaran yang tersedia dan mengusulkan

penambahan alokasi anggaran pemeliharaan alat

berat.

2. Jumlah dana dan jenis bintek/kursus dapat diplot

masing-masing SKPD. Dan tawaran jenis bintek /

kursus dari tingkat Propinsi agar dapat

diberitahukan lebih awal dilengkapi perincian waktu,

tempat dan biaya / kontribusi yang harus

disediakan.

b. Bidang Bina Marga

1. Terhadap permasalahan waktu penyelesaian

kegiatan yang terhambat karena faktor cuaca

diupayakan memberikan perpanjangan waktu

pelaksanakan suatu kegiatan namun masih dalam

kurun waktu tahun anggaran berjalan.

2. Pembinaan teknik pada Rekanan/kontraktor,

diantaranya adalah saran penggunaan bahan-bahan

dan peralatan masinal untuk mempercepat

pekerjaan jika diperlukan.

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 111

3. Pemberian sanksi administrasi terhadap kontraktor

yang gagal menyelesaikan kegiatan sesuai tenggat

waktu yang ditentukan (termasuk putus kontrak).

c. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang

Terhadap permasalahan waktu penyelesaian kegiatan

yang terhambat karena faktor cuaca diupayakan

memberikan perpanjangan waktu pelaksanakan suatu

kegiatan namun masih dalam kurun waktu tahun

anggaran berjalan.

Pemberian sanksi administrasi terhadap kontraktor

yang gagal menyelesaikan kegiatan sesuai tenggat

waktu yang ditentukan (termasuk putus kontrak).

d. Bidang Pengairan

1. Terhadap permasalahan waktu penyelesaian

kegiatan yang terhambat karena faktor cuaca

diupayakan memberikan perpanjangan waktu

pelaksanakan suatu kegiatan namun masih dalam

kurun waktu tahun anggaran berjalan.

2. Pemberian sanksi administrasi terhadap kontraktor

yang gagal menyelesaikan kegiatan sesuai tenggat

waktu yang ditentukan (termasuk putus kontrak).

e. Bidang Kebersihan

1. Mengoptimalkan kendaraan operasional yang ada

semaksimal mungkin dengan dukungan dana

pemeliharaan yang ada;

2. Perlu diadakan penyuluhan/sosialisasi secara rutin

kepada masyarakat dan para pedagang makanan /

PKL secara terpadu bersama instansi terkait dalam

pengelolaan persampahan;

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 112

3. Mengusulkan penambahan armada operasional

pengankutan sampah yang baru.

B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

1. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal mengacu pada

indikator kinerja kunci, sebagaimana rincian terlampir.

2. Program Kegiatan :

Menguraikan program dan kegiatan, alokasi anggaran yang

mengacu pada DPA, realisasi fisik dan keuangan, proses

perencanaan, kondisi sarana dan prasarana serta

permasalahan dan solusi per kegiatan.

a. Program Pendayagunaan dan Pengembangan

Ketenagalistrikan dan Energi Alternatif.

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Pengembangan Jaringan Listrik Pedesaan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah terpasangnya jaringan listrik pedesaan, guna

mendukung aktifitas ekonomi masyarakat pedesaan

yang belum tersentuh jaringan listrik.

Kegiatan berupa :

Pengembangan jaringan listrik di kec. Kejobong,

Padamara dan Pengadegan, penambahan togor listrik

dan pemasangan lampu hias kota.

Alokasi anggaran Rp. 705.000.000,- realisasi Rp.

699.145.750,- (98,13 %) Fisik 100 %

Permasalahan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana prasarana memadai.

2. Pemasangan Lampu Hias Kota

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 113

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah terpasangnya lampu hias kota pada tempat

tertentu guna mendukung terciptanya keindahan kota

pada malam hari

Alokasi anggaran Rp. 200.000.000,- realisasi Rp.

199.914.000,- (99,96 %) Fisik 100 %

Permasalahan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana prasarana memadai.

3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah menjaga tetap terpelihara dan berfungsinya

lampu penerangan jalan umum dan jalan lingkungan,

termasuk di titik rawan sehingga memberi rasa aman

dan nyaman masyarakat

Alokasi anggaran Rp. 1.050.750.000,- realisasi Rp.

843.688.280,- (80,29 %) Fisik 100 %

Permasalahan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana prasarana memadai.

4. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

adalah terpasangnya lampu penerangan jalan pada ruas

jalan Bobotsari-Karanganyar, Karangreja-Tugu Batas,

Penican-Bakulan-Karangkemiri-Senon, Pagerandong-

Sidareja, Padamara-Karanggambas, Karangbanjar-

Bobotsari, Karangsari(Celeleng)-Pepedan, desa

Bandingan dan pada daerah rawan serta pengadaan

housing set , guna mendukung terciptanya keindahan,

rasa aman dan nyaman masyarakat pada malam hari.

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 114

Alokasi anggaran Rp. 1.262.500.000,- realisasi Rp.

1.238.908.400,- (98,13 %)

Fisik 100 %

Permasalahan nihil

Solusi nihil

Kondisi sarana prasarana memadai.

b. Progam Optimalisasi dan Pengendalian

Pendayagunaan Potensi Geologi, Pertambangan dan

Air Tanah

1. Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Sektor

dan Sumberdaya Mineral

Realisasi Pelaksanaan program dan kegiatan

dimaksud adalah untuk mengetahui dan memiliki

data potensi pertambangan yang dapat digali dan

atau dikembangkan pemanfaatannya melalui

kegiatan pengawasan, pengendalian dan pembinaan

guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan

Alokasi anggaran Rp. 75.000.000,- realisasi Rp.

12.182.600,- (16,24 %) Fisik 20 %

Permasalahan sektor pertambangan sudah menjadi

kewenangan pemerintah Provinsi

Solusi melakukan fasilitasi dan koordinasi dengan

Provinsi

Kondisi sarana prasarana memadai.

3. Permasalahan Umum dan Solusi :

Permasalahan : Semua kegiatan ESDM dapat dilaksanakan

kecuali yang sudah menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi.

Solusi : Melaksanakan koordinasi dan konsultasi sektor ESDM

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 115

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum

Penyelenggara pemerintahan daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan adalah kepala daerah

bersama-sama dengan DPRD yang dibantu oleh Perangkat Daerah.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 57 UU Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa

Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat

Daerah.

Sekretariat DPRD merupakan salah satu perangkat daerah

yang berkedudukan sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD,

dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis

operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Pimpinan DPRD, dan secara administrasi bertanggung jawab

kepada Kepala Daerah melalui Sekda. Adapun tugas Sekretaris

DPRD adalah:

a. Menyelenggarakan administasi kesekretariatan dan keuangan,

b. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta

c. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang

diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya

sesuai kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Sekretaris DPRD

mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 116

3. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;

4. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan

DPRD;

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2016

A. Sekretariat

Indikator Kinerja :

1. Terpenuhinya kebutuhan sarana, bahan dan jasa kantor

2. Terlaksananya rapat rapat koordinasi

3. Tersedianya sarana prasarana kantor

4. Terpeliharanya prasarana dan sarana kantor

5. Terlaksananya diklat pegawai

6. Tersusunnya dokumen LAKIP, LKPJ, LPPD, LKD SKPD dan

Renja SKPD

7. Tersusunnya buku Statistik SKPD

Uraian Kegiatan Tahun 2016 :

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN TARGET /VOLUME

Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

2.767.727.000

1 Penyediaan bahan dan jasa perkantoran 632.300.000

1 Paket

2 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi 75.000.000

1 Paket

3 Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 1.334.302.000

1 Paket

4 Pengadaan sarana prasarana kantor 230.625.000

1 Paket

5 Pendidikan dan pelatihan pegawai 10.000.000

1 Paket

6 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD

10.000.000

1 Paket

7 Operasional dan Mobilisasi Alat Berat 1 Paket

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 117

388.000.000

8 Penyusunan Buku Statistik DPU 7.500.000

1 Paket

9 Pengelolaan UPTD Wilayah 80.000.000

1 Paket

B. Bidang Bina Marga

Indikator capaian kinerja :

* Panjang jalan kabupaten beraspal = 710,204 km

* Kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik = 587,983 km

* Jumlah Jembatan = 273 bh

* Panjang Jembatan = 2.870,6 m

Uraian kegiatan tahun 2016 :

Program Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan :

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN TARGET /VOLUME

Program : Program pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan

146.547.778.000

Kegiatan :

1 Pemeliharaan Rutin Jalan 10.682.000.000

40 Km

2 Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.504.000.000

25 Bh

3 Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan bagi Kepentingan Umum

14.659.999.000

4 Paket

4 Pemeliharaan Berkala Jalan Serma Jumiran CS (DAK-IPD)

1.149.600.000

6.120 m2

5 Pemeliharaan Berkala Jalan Wiramenggala CS (DAK-IPD)

1.011.980.000

4.800 m2

6 Peningkatan Jalan Letnan Yusuf (Kalikabong - Sirongge) (DAK)

4.410.725.000

3.000 m2

7 Peningkatan Jalan TMP - Karangpule (Babakan-Kedungwuluh) (DAK)

2.698.740.000

6.000 m2

8 Peningkatan Jalan Selabaya - Karangsari 1.139.196.000

2.000 m2

9 Peningkatan Jalan Purbalingga - Kutasari - Tobong (DAK)

14.962.500.000

72.000 m2

10 Peningkatan Jalan Bancar - Kecombron (DAK) 18.032.375.000

36.000 m2

11 Pemeliharaan Berkala Jalan Mewek - Kalimanah Wetan (DAK)

3.742.860.000

6.000 m2

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 118

12 Peningkatan Jalan Kejobong - Timbang (DAK-IPD)

994.800.000

4.500 m2

13 Peningkatan Jalan Karangreja - Kutabawa (DAK-IPD)

6.048.500.000

25.000 m2

14 Pemeliharaan Berkala Jalan Kecombron - Panunggalan (DAK-IPD)

1.489.923.000

8.800 m2

15 Pemeliharaan Berkala Jalan Karangreja - Karangjambu (DAK IPD)

3.625.700.000

9.000 m2

16 Pemeliharaan Berkala Jalan Selanegara - Beji (Selakambang) / Lanjutan

795.241.000

2.400 m2

17 Peningkatan Jalan Pekiringan - Wanogara Kulon - Bantarbarang (Lanjutan) (DAK-IPD)

2.426.328.000

11.000 m2

18 Pemeliharaan Berkala Jalan Kembangan - Karangcengis (Lanjutan) (DAK-IPD)

1.717.200.000

12.000 m2

19 Peningkatan Jalan Panican - Linggamas (DAK) 8.396.645.000

36.000 m2

20 Peningkatan Jalan Timbang - Nangkod (lanjutan) 898.688.000

3.200 m2

21 Peningkatan Jalan Karanggondang - Karangbawang (Lanjutan)

987.316.000

2.800 m2

22 Peningkatan Jalan Dukuh Surti - Onje (Lanjutan) 500.000.000

1.500 m2

23 Pemeliharaan Berkala Jalan Karangklesem - Karanggambas - Prigi (Lanjutan)

1.298.456.000

2.800 m2

24 Pemeliharaan Berkala Jalan Tayasa - Jetis/Gendengan (Lanjutan)

732.522.000

3.600 m2

25 Pemeliharaan Berkala Jalan Dagan - Limbasari 1.045.610.000

3.000 m2

26 Pemeliharaan Berkala Jalan Selaganggeng - Serang - Kutabawa (DAK-IPD)

1.495.200.000

2.000 m2

27 Penyusunan DED Jembatan Kali Karang (Rajawana - Rembang)

85.000.000

1 Dok

28 Peningkatan jalan dan bangunan pelengkap jalan (depan balai desa Pasunggingan)

425.000.000

1.200 m2

29 Perbaikan Jalan Aspal Desa Pengalusan, Campakaoah, Serayularangan

660.000.000

1.800 m2

30 Penyusunan DED Jembatan Kali Karang (Rajawana - Rembang)

85.000.000

1 Dok

31 Pembangunan bronjong kawat tebing pasar dan jembatan kali karang ds pekiringan

210.000.000

100 m3

32 Pengaspalan Jalan Lingkar Kecamatan dari Depan Masjid Bodaskarangjati - Dusun Tempursari - Desa Sumampir

679.000.000

2.400 m2

33 Pengaspalan Jalan Dusun Karanggude - Dusun Pogog Desa Sumampir

800.000.000

3.000 m2

34 Peningkatan Jalan Desa Wanogara Wetan - Dusun Tepus Desa makam

1.707.000.000

3.000 m2

35 Pengaspalan Jalan Kaliori Mergasana 300.000.000

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 119

36 Pembangunan Bronjong Pengaman Tebing S. Tambra

500.000.000

500 m2

37 Pemeliharaan Jalan Batur (Krangean) - Maribaya 997.500.000

3.000 m2

38 Pengaspalan jalan kawasan Perum Abdi Kencana 500.000.000

1.500 m2

39 Peningkatan Jalan Beji - Sumingkir - Pagedangan Kecamatan Bojongsari

1.100.000.000

3.000 m2

40 Peningkatan Jalan Desa Karangjengkol 630.000.000

1.800 m2

41 Peningkatan Jalan Candinata - Limpaktepus 986.000.000

2.450 m2

42 Peningkatan Jalan Siaren - Gondang 720.000.000

3.600 m2

43 Pemeliharaan Jalan Drainase Gorong-Gorong Jalan Tanjung Kusuma Kec. Bobotsari

350.000.000

900 m2

44 Peningkatan Jalan Desa Prigi - Bojanegara 1.420.000.000

3.600 m2

45 Peningkatan ruas jalan Gumiwang-Sinduraja 800.000.000

3.000 m2

46 Peningkatan Jalan Karangtengah - Kecebur - Dalangjamid - Kalialang

1.150.000.000

5.250 m2

47 Pengaspalan Jalan desa Penolih-Cilapar 1.026.000.000

3.000 m2

48 Pemeliharaan berkala Jalan Karanggedang - Pekutukan (DAK-IPD)

792.000.000

2.000 m2

49 Pemeliharaan berkala Jalan Kutawis - Karangnangka (DAK-IPD)

804.000.000

3.600 m2

50 Penggantian Jembatan Kali Slinga (Kalikajar - Sidanegara)

720.000.000

48 m2

51 Penggantian Jembatan Kali Caban (Rajawana - Rembang) (DAK-IPD)

1.800.000.000

83 m2

52 Sosialisasi Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten

50.000.000

1 Paket

53 Pengadaan Alat Berat (luncuran) 2.402.500.000

1 Paket

54 Pembangunan Talud dan Pelengkap Jalan Ruas Jalan Rajawana - Panusupan (luncuran)

717.289.000

900 m2

55 Pelebaran Jembatan Ponggawa Ruas Prigi - Purbayasa

400.000.000

30 m2

56 Rehabilitasi Jembatan Karangtengah - Gambarsari - Toyareka Kec. Kemangkon (luncuran)

550.000.000

54 m2

57 Penyelesaian Kegiatan Kebinamargaan (luncuran) 36.241.000

1 kegiatan

58 Pemeliharaan Berkala Jalan Pengalusan - Katelklawu (DAK-IPD)

1.546.790.000

4.500 m2

59 Peningkatan Jalan Pagembrungan - Bandingan (DAK-IPD)

1.968.629.000

2.000 m2

60 Rehabilitasi Jalan Rajawana - Rembang (DAK-IPD)

1.007.350.000

500 m2

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 120

61 Rehabilitasi Jembatan Pekiringan - Grantung 1.806.000.000

90 m2

62 PeningkatanJalan Bancar - Kecombron (STA Kalikajar - Pagembrungan) ( BAN - GUB )

9.547.000.000

63 Peningkatan Ruas Jalan gembong - Brobot Kec. Bojongsari ( BAN - GUB )

823.375.000

2.925 m2

C. Bidang Pengairan

Indikator Kinerja :

* Areal Irigasi Teknis : = 11.487,245 ha

* Irigasi Non Teknis = 3.796,251 ha

* Sederhana = 8,646.795 ha

* Tadah Hujan = 422,443 ha

* Saluran Irigasi = 41.726 km

- Baik = 48 %

- Sedang = 15 %

- Rusak = 37 %

* Bangunan Utama = 252 bh

- Baik = 50%

- Sedang = 18 %

- Rusak = 32 %

* Bangunan Pengatur = 1.788 bh

- Baik = 52 %

- Sedang = 12 %

- Rusak = 36 %

* Bangunan Pelengkap = 3.693 bh

- Baik = 40 %

- Sedang = 20 %

- Rusak = 40 %

Uraian kegiatan 2016 :

Program Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan

sarana prasarana irigasi :

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 121

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN TARGET /VOLUME

Program pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana irigasi dan pengairan

39.859.637.000

1 Pemeliharaan Rutin Irigasi se Kabupaten Purbalingga

3.242.250.000

1 Paket

2 WISM 300.157.000

1 Paket

3 Fasilitasi Komisi Irigasi 30.000.000

1 Paket

4 Fasilitasi Program WIMP 451.500.000

1 Paket

5 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Silea Kec.Kertanegara

640.000.000

Bang. 2 bh Sal. 150 m

6 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Makamdawa Kec.Karanganyar

414.000.000

Bang. 3 bh Sal. 400 m

7 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Arus I Kec.Kertanegara

334.650.000

Bang. 1 bh Sal. 400 m

8 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Jaha I Kec. Karangjambu

540.000.000

Bang. 4 bh Sal. 700 m

9 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Siwarak Kec. Karangreja

241.500.000

Bang. 1 bh Sal. 100 m

10 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Beberan Karangmoncol

347.300.000

Bang. 1 bh Sal. 200 m

11 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Gutak Kec. Rembang

240.000.000

Bang. 2 bh Sal. 250 m

12 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Genting Kec. Padamara

276.280.000

Bang. 1 bh Sal. 600 m

13 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Karangaren Kec. Kutasari

235.750.000

Bang. 1 bh Sal. 600 m

14 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Karangreja Kec. Kutasari

424.350.000

Bang. 3 bh Sal. 500 m

15 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Lebak II Kec. Kaligondang

406.000.000

Bang. 1 bh Sal. 150 m

16 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Klantang Kec. Bojongsari

386.400.000

Bang. 1 bh Sal. 250 m

17 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Mangun Negara Kec. Mrebet

438.150.000

Bang. 1 bh Sal. 400 m

18 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Bandingan Kec. Karangjambu

241.500.000

Bang. 1 bh Sal. 200 m

19 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Munggangsari Kec. Karangjambu

342.700.000

Bang. 1 bh Sal. 100 m

20 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Depok Kec. Kalimanah

240.000.000

Bang. 1 bh Sal. 250 m

21 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Gunungsari Kec. Karanganyar

235.750.000

Bang. 1 bh Sal. 350 m

22 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Kedungwungu Kec.Kertanegara

362.250.000

Bang. 1 bh Sal. 250 m

23 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Kemangkang Kec. Karangjambu

284.050.000

Bang. 1 bh Sal. 100 m

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 122

24 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Laban Kec.Kertanegara

457.000.000

Bang. 1 bh Sal. 150 m

25 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Lemberang Kec. Bojongsari

434.700.000

Bang. 2 bh Sal. 400 m

26 Penunjang Pengelolaan DAK Irigasi 279.400.000

Paket DAK

27 Normalisasi Sungai Kuning Desa Maribaya dan Jambudesa Kec.Karanganyar

1.200.000.000

1 Paket

28 Pembangunan Irigasi Pining 1.000.000.000

1 Paket

29 Pangadaan Tanah untuk Irigasi Slinga 21.350.000.000

1 Paket

30 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Situtirtomarto

2.400.000.000

1 Paket

31 Pembangunan Sungai Jompo 200.000.000

1 Paket

32 Pembangunan Pintu Air Tranggulasi 250.000.000

1 Paket

33 Rehabilitasi Saluran Irigasi Curugnini 2 Desa Pagerandong

200.000.000

1 Paket

34 Pembangunan Saluran Irigasi Kali Srengseng Bojongsari

507.000.000

1 Paket

35 Rehabilitasi Saluran Irigasi Trowinangun 450.000.000

1 Paket

36 Pemeliharaan dan Pembangunan Irigasi Wanogara Wetan-Wanogarakulon

300.000.000

1 Paket

37 Pembangunan Saluran Irigasi Cangkring 177.000.000

1 Paket

D. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang

Indikator kinerja:

Jumlah rumah tidak layak huni = 1.700 rumah

Jumlah rumah tangga bersanitasi = 51.099 SR (92,5 %)

Cakupan air besih perpipaan (Sipas) = 85 %

Uraian kegiatan 2016:

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN TARGET /VOLUME

Program Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni 24.495.623.000

1 Fasilitasi Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni 540.000.000

1.700 rumah

Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Pemerintahan

2 Pembangunan Gedung Dindukcapil, Dinsonakertrans, dan BKBPP

16.580.885.000

3 paket

3 Pembangunan Pendopo dan Kantor Kecamatan

2.100.000.000

4 paket

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 123

Program Penataan Lingkungan Permukiman dan Peningkatan Kualitas Sanitasi

4 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana (SIPAS) (DAK-R)

350.238.000

1 paket

5 Pengembangan Jaringan Air Bersih Pedesaan

180.000.000

1 paket

6 Fasilitasi PAMSIMAS 50.000.000

1 paket

7 Pemeliharaan Sarana Prasarana UPAB Puntuk Suruh

50.000.000

1 paket

8 Pengembangan Sanitasi Lingkungan Mandiri

400.000.000

1 paket

9 Fasilitasi Bidang Keciptakaryaan 120.000.000

1 paket

10 Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) (DAK-IPD)

2.366.000.000

6 paket

11 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana (SIPAS) (DAK-IPD)

1.284.000.000

6 paket

12 Pembangunan Serambi Masjid Sayid Kuning

474.500.000

1 paket

E. Bidang Kebersihan

Indikator Capaian Kinerja:

* Luas Trotoar = 116,941 m2

Baik = 66,6 %

Sedang = 10,0 %

Rusak = 23,4 %

* Cakupan layanan persampahan = 231,0 m3/hr

320,2 m3/hr

* Rasio tempat pembuangan sampah = 0,00171 m3/penduduk

per satuan penduduk terlayani

Uraian kegiatan 2016:

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN TARGET

/VOLUME

Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan

3.115.000.000

1 Pengelolaan TPA Banjaran 300.000.000

1 paket

2 Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan 1 paket

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 124

2.660.000.000

3 Pemeliharaan Drainase TPA Banjaran 100.000.000

1 paket

4 Pengadaan Tempat Sampah 55.000.000

1 paket

Program Pengembangan dan Penataan Prasarana Perkotaan 3.513.000.000

5 Pemeliharaan Lampu-lampu Khusus Taman Kota 110.000.000

1 paket

6 Pemeliharaan Rutin Taman-taman Kota, Alun-alun dan Tugu Batas

420.000.000

1 paket

7 Pemeliharaan Trotoar Kota Purbalingga 200.000.000

1 paket

8 Rehabilitasi Trotoar Jl. Jend. Soedirman (lanjutan) 2.783.000.000

1 paket

F. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Indikator Capaian Kinerja:

* Rasio Elektrifitas (RE) = 82,75 %

* Jumlah desa berlistrik = 239 desa

* Persentase desa berlistrik = 100 %

* Jumlah titik lampu penerangan jalan = 4.870 titik

Uraian kegiatan 2016 :

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN TARGET /VOLUME

Program Pendayagunaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Alternatif.

2.221.250.000,00

01. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan.

753.750.000,00

1 paket

02. Kegiatan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan 762.500.000,00

5 paket

03. Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Pedesaan.

705.000.000,00

4 paket

Program Optimalisasi dan Pengendalian Pendayagunaan Potensi Geologi, Pertambangan dan Air Tanah.

375.000.000,00

01. Kegiatan Inventarisasi Potensi Air Tanah di Kabupaten Purbalingga.

150.000.000,00

1 paket

02. Kegiatan Pemetaan Daerah Rawan Bencana Gerakan Tanah di Kabupaten Purbalingga.

150.000.000,00

1 paket

03. Kegiatan Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Sektor Eenergi dan Sumber Daya Mineral.

75.000.000,00

1 paket

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 125

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Program dan Fungsi Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Isu strategis untuk prioritas perencanaan pembangunan

tahun 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga

adalah :

a. Terbatasnya anggaran untuk mendukung kinerja dinas pekerjaan

umum dan penataan ruang;

b. Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan akibat umur dan

bencana alam;

c. Masih adanya bangunan sarana pelayanan pemerintah yang

kurang reseprentatif;

d. Adanya kerusakan infrastruktur irigasi akibat umur dan bencana

alam;

e. Terbatasnya kendaraan alat berat dan minimnya alokasi

anggaran pemeliharaannya;

f. Kurangnya sarana prasarana perkantoran;

g. Kurangnya tenaga yang profesional di bidang ke PU an;

h. Terbatasnya sumber pembianyaan bidang infrastruktur.

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 126

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAN DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Purbalingga

3.1.1 Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga adalah sebagai

berikut: :

Sekretariat :

a. Meningkatnya motivasi, etos kerja dan profesionalisme

aparatur serta sarana dan prasarana operasional;

b. Terwujudnya tertib administrasi perencanaan program

dan pelaporan;

c. Meningkatnya pelayanan perizinan / retribusi dan

pemasukan sumber-sumber pendapatan daerah dari

bidang pekerjaan umum.

Bidang Bina Marga:

a. Meningkat dan terpeliharanya fungsi masa pelayanan

jalan/jembatan secara efesien, handal, berkualitas dan

aman;

b. Meningkatnya kualitas konstruksi jalan / jembatan dalam

kondisi baik;

c. Terwujudnya peningkatan sistem jaringan jalan / jembatan

Kabupaten secara serasi dan terpadu dengan

pengembangan wilayah

Bidang Cipta Karya :

a. Meningkatnya fasilitas sarana prasarana permukiman,

sanitasi dan penyehatan lingkungan;

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 127

b. Meningkatnya sarana-prasarana perumahan yang sehat

dan memadai bagi masyarakat;

c. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata ruang di kawasan

perkotaan, pedesaan dan kawasan strategis.

d. Meningkatnya fasilitas sarana penyelenggaraan

pemerintahan yang mantap.

Bidang Sumber Daya Air :

a. Meningkat dan terpeliharanya kualitas & konservasi

sumber daya air;

b. Meningkatnya sistem bangunan dan jaringan irigasi dan

pengairan yang handal;

c. Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan

pengelolaan air.

Bidang Penataa Ruang :

a. Meningkatknya sistem pengelolaan pelayanan kebersihan

dan persampahan;

b. Meningkatnya sarana / prasarana sistem pelayanan

umum.

Bidang Bina program :

a. Meningkatnya fasilitas, pemeliharaan dan pengembangan

ketenagalistrikanl;

b. Meningkatnya pembinaan, pengembangan dan

pendayagunaan, potensi geologi, pertambangan dan air

tanah yang berwawasan lingkungan;

3.1.2. Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Sekretariat :

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 128

a. Meningkatkan kinerja personil yang profesional dan

berdedikasi tinggi serta tersedianya sarana dan prasarana

operasional yang memadai;

b. Meningkatkan tertib administrasi perencanaan program /

kegiatan, pelaporan kinerja kegiatan dan keuangan;

c. Mengoptimalkan penjaringan pendapatan daerah dari

sumber-sumber pendapatan bidang ke PU an;

Bidang Bina Marga :

a. Meningkatkan dan memelihara kondisi fisik dan fungsi

masa pelayanan bangunan jalan / jembatan yang mantap;

b. Meningkatkan kualitas konstruksi jalan / jembatan dalam

kondisi baik;

c. Mewujudkan tersedianya kebutuhan jaringan

jalan/jembatan untuk pelayanan kegiatan sosial ekonomi

dan transportasi yang serasi dan terpadu dengan

pengembangan wilayah.

Bidang Cipta Karya :

a. Mewujudkan tersedianya fasilitas sarana prasarana

permukiman, sanitasi dan penyehatan lingkungan bagi

masyarakat;

b. Mewujudkan sarana dan prasarana dasar perumahan

yang sehat dan memadai;

c. Mewujudkan pengembangan tata ruang wilayah

kabupaten yang ideal dan serasi dengan peruntukan

tanah;

d. Terwujudnya sarana penyelenggaraan pemerintahan

yang representatif.

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 129

Bidang Sumber Daya Air :

a. Meningkatkan pemeliharaan kualitas & konservasi sumber

daya air;

b. Mewujudkan rehabilitasi, pemeliharaan kondisi dan fungsi

sarana dan prasarana irigasi dan pengairan;

c. Meningkatkan pengelolaan pemenuhan kebutuhan air

irigasi bagi masyarakat;

Bidang Penataan Ruang :

a. Meningkatkan jangkauan pelayanan kebersihan dan

persampahan;

b. Meningkatkan penataan lingkungan perkotaan dan

kualitas serta kapasitas prasarana perkotaan;

Bidang Bina Program :

a. Meningkatkan pemeliharaan dan pengadaan lampu

penerangan jalan di dalam dan di luar kota;

b. Meningkatkan fasilitas sarana / prasarana jaringan listrik

pedesaan;

c. Meningkatkan sosialisasi, pembinaan, pengembangan &

pendayagunaan, potensi geologi, pertambangan dan air

tanah yang berwawasan lingkungan;

3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2018

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran rencana kerja

yang telah ditetapkan tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga telah menyiapkan program

dan kegiatan sebagai Rencana Kerja pada tahun 2018, sebagai

berikut :

3.2.1 Program

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 130

Sekretariat:

- Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

Bidang Bina Marga:

- Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

- Program Pembangunan Saluran Drainase

Bidang Cipta Karya :

- Program Peningkatan Kapasitas & Kualitas Prasarana

Pemerintahan

- Program Pengelola Pertamanan dan Kawasan Perkotaan

Bidang Sumber Daya Air :

- Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Irigasi.

Bidang Tata Ruang :

- Program Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Daerah

Bidang Bina Program :

- Program Peningkatan Kapasitas & Kualitas Prasarana

Pemerintahan

- Program Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Daerah

3.2.2. Kegiatan :

Rencana Kegiatan tahun 2018 disajikan pada Rencana

Kerja dalam bentuk Matrik Rencana Kerja Organisasi

Perangkat Daerah (RENJA – OPD). Pada tahun 2018 Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Purbalingga mendapatkan Pagu Anggaran Belanja Sementara

( Pagu Indikatif ) sebesar Rp. 272.149.199.000,- (sama

dengan APBD awal 2017). Rencana Kerja OPD tahun 2018 ini

dituangkan dalam format Matrik Rencana Kerja OPD tahun

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 131

2018 yang disusun berdasarkan urutan prioritas

pembangunan / bidang, sasaran, target 2018 program /

kegiatan, serta jumlah anggaran. Selanjutnya Matrik Rencana

Kerja OPD tahun 2018 selengkapnya tertuang sebagaimana

dalam lampiran.

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 132

IV. P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga berisi indikasi rencana program

dan kegiatan serta kebutuhan penganggaran pembangunan yang akan

dilaksanakan berdasarkan skala prioritas. Indikasi rencana program dan

kegiatan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat yang

disampaikan melalui forum Musrenbang serta hasil survey lapangan,

kajian dan analisis yang dilaksanakan oleh DPUPR. Mengingat

keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah, maka sangat

dimungkinkan tidak semua rencana kegiatan yang ada dalam Renja ini

akan realisasikan dalam APBD sesuai besaran anggaran yang

direncanakan.

Semoga Rencana Kerja DPUPR Tahun 2018 ini bermanfaat bagi

peningkatan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten

Purbalingga dan semoga Allah SWT meridhoi setiap gerak langkah dan

karya kita. Aamiin

Purbalingga, Januari 2017

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN PURBALINGGA

Ir. SETIYADI, M.Si Permbina Utama Muda

NIP. 19611007 198903 1 00

Lo

kasi T

arget C

apaian

Kin

erja

Keb

utu

han

Dan

a/

Pag

u In

dikatif

Su

mb

er

Dan

a

Targ

et Cap

aian

Kin

erja

Keb

utu

han

Dan

a/ Pag

u

Ind

ikatif 03

0405

0607

0809

1011

Uru

san P

ekerjaan U

mu

m

Pro

gram

Pen

gu

atan K

elemb

agaan

Peran

gkat D

aerah5.437.365.000

4.045.000.000

D

PU

-PR

1.01 P

enyediaan Bahan dan Jasa P

erkantoran M

eningkatnya kapasitas dan kualitas

prasarana pemerintah

Kab. P

urbalingga 110 O

rang532.300.000

A

PB

D110 O

rang550.000.000

1.02 R

apat-rapat Koordinasi dan K

onsultasi M

eningkatnya kapasitas dan kualitas

prasarana pemerintah

Kab. P

urbalingga D

inas Dalam

Daerah

240 kali dan Dalam

Daerah 32 kali

135.000.000

AP

BD

Dinas D

alam D

aerah

250 kali dan Dalam

Daerah 40 kali

140.000.000

1.03 P

emeliharaan S

arana dan Prasarana K

antor T

erpeliharanya Sarana dan P

rasarana

Kantor

Kab. P

urbalingga 1 P

aket980.065.000

A

PB

D1 P

aket1.050.000.000

1.04 P

endidikan dan Pelatihan P

egawai

Meningkatnya kapasitas dan kualitas

kinerja pegawai

Kab. P

urbalingga 5 orang

40.000.000

AP

BD

5 orang50.000.000

1.05 P

enyusunan Dokum

en Perencanaan dan Laporan K

inerja OP

D

Meningkatnya kapasitas dan kualitas

kinerja pegawai

Kab. P

urbalingga 20 dokum

en30.000.000

A

PB

D20 dokum

en35.000.000

1.06 P

engadaan Sarana dan P

rasarana Kantor

Meningkatnya kapasitas dan kualitas

prasarana pemerintah

Kab. P

urbalingga 1 bh P

AB

X, 4 bh kom

puter,

5 bh laptop, 5 bh notebook,

10 sepeda m

oter

350.000.000

AP

BD

4 bh komputer, 5 bh

laptop, 5 bh notebook,

10 sepeda m

oter

300.000.000

1.07 P

engelolaan UP

TD

Wilayah

Meningkatnya pelayanan ditiap-tiap

wilayah uptd

di 4 Wilayah U

PT

D

4 UP

TD

200.000.000

AP

BD

4 UP

TD

200.000.000

1.08 O

perasional dan Mobilisasi A

lat Berat

Teraw

atnya Alat berat dalam

pelayanan

bidang Ke P

U-an

Kab. P

urbalingga B

uldoser 2 unit, M

esin gilas

13 unit, Loader 1 unit d

an

Tronton 1 unit

400.000.000

AP

BD

Buld

oser 2 unit, Mesin

gilas 13 unit, Load

er 1

unit dan T

ronton 1 unit

400.000.000

1.09 P

engadaan Alat B

erat (begho,walles)

Tersedianya A

lat berat yang mem

adai K

ab. Purbalingga

begho 1 unit ,walles 2

unit

2.750.000.000

AP

BD

Tronton 1 unit,

walles 2 unit

1.300.000.000

1.10 P

enyusunan Buku S

tatistik DP

U

Tercukupinya inform

asi kepada

masyarakat m

elalui Data

Kab. P

urbalingga 20 dokum

en20.000.000

A

PB

D20 dokum

en20.000.000

Pro

gram

Pen

ing

katan K

apasitas d

an K

ualitas P

rasarana P

emerin

tahan

41.210.000.000

45.000.000.000

DP

U-P

R

2.01 P

embangunan K

antor Kecam

atan Purbalingga (Lanjutan)

Tersedianya prasarana gedung

kecamatan yang m

emadai

Kec. P

urbalingga 1 P

aket2.500.000.000

A

PB

D

2.02 P

embangunan F

asilitas Pendukung K

antor Kecam

atan Rem

bang

(Lanjutan)

Tersedianya prasarana gedung

kecamatan yang m

emadai

Kec. R

embang

1 Paket

3.000.000.000

AP

BD

2.03 P

embangunan G

edung DP

RD

(Lanjutan) T

ersedianya prasarana Gedung D

PR

yang

mem

adai

Kec. P

urbalingga 1 P

aket15.000.000.000

A

PB

D

2.04 P

embangunan G

udang Bina M

arga DP

U-P

R

Tersedianya prasarana G

udang Bina

Marga yang m

emadai

Kec. K

aligondang 1 P

aket210.000.000

A

PB

D

2.05 R

ehabilitasi Gedung D

PU

-PR

T

ersedianya prasarana DP

UP

R yang

mem

adai

Kec. K

aligondang 1 P

aket500.000.000

A

PB

D

2.06 P

embangunan G

edung Dinperindag

Tersedianya prasarana G

edung

Dinperindag yang m

emadai

Kec. P

urbalingga 1 P

aket7.500.000.000

A

PB

D

2.07 P

embangunan G

edung Dinparpora

Tersedianya prasarana G

edung

Dinparpora yang m

emadai

Kec. P

urbalingga 1 P

aket7.500.000.000

A

PB

D

2.08 P

embangunan B

oulevard Penghubung Jalan S

. Parm

an - Jalan Cahyana

Baru

Terbangunya perluasan kota

Kec. P

urbalingga 1 P

aket5.000.000.000

A

PB

D

2.09 R

ehabilitasi Kantor K

elurahan T

ersedianya prasarana gedung Kelurahan

yang mem

adai

Kec. P

urbalingga 1 P

aket7.500.000.000

A

PB

D

2.10 P

embangunan / R

ehabilitasi Kantor K

ecamatan

Tersedianya prasarana gedung

kecamatan yang m

emadai

Kab. P

urbalingga 1 P

aket5.400.000.000

A

PB

D

0102

RE

NC

AN

A K

ER

JA D

INA

S P

EK

ER

JAA

N U

MU

M D

AN

PE

NA

TA

AN

RU

AN

G

KA

BU

PA

TE

N P

UR

BA

LIN

GG

A T

AH

UN

2018

KO

DE

U

rusan

/Bid

ang

Uru

san P

emerin

tahan

Daerah

dan

Pro

gram

/

Keg

iatan

Ind

ikator K

inerja

Pro

gram

/Keg

iatan

Ren

cana T

ahu

n 2018

Catatan

Pen

ting

Perkiraan

Maju

Ren

cana T

ahu

n

2019 O

PD

Pen

gam

pu

Ren

cana K

erja DP

UP

R K

abu

paten

Pu

rbalin

gga Tahu

n 20

18

131

Lo

kasi T

arget C

apaian

Kin

erja

Keb

utu

han

Dan

a/

Pag

u In

dikatif

Su

mb

er

Dan

a

Targ

et Cap

aian

Kin

erja

Keb

utu

han

Dan

a/ Pag

u

Ind

ikatif 03

0405

0607

0809

1011

0102

KO

DE

U

rusan

/Bid

ang

Uru

san P

emerin

tahan

Daerah

dan

Pro

gram

/

Keg

iatan

Ind

ikator K

inerja

Pro

gram

/Keg

iatan

Ren

cana T

ahu

n 2018

Catatan

Pen

ting

Perkiraan

Maju

Ren

cana T

ahu

n

2019 O

PD

Pen

gam

pu

2.11 P

embangunan K

omplek K

ecamatan B

ukateja T

ersedianya prasarana gedung

kecamatan B

ukateja yang mem

adai

Kec. B

ukateja 1 P

aket4.000.000.000

A

PB

D

2.12 P

enataan Kom

plek Lingkungan Monum

en Tem

pat Lahir Jendral Sudirm

an M

eningkatnnya karakter kebangsaan

melalui pengenalan panglim

a besar

Kec. R

embang

1 Paket

1.000.000.000

AP

BD

2.13 P

enataan Lingkungan Pendopo C

ahyana T

ersedianya prasarana Pendopo C

ahyana

yang mem

adai

Kec. P

urbalingga 1 P

aket970.000.000

A

PB

D

2.14 P

embangunan P

endopo Kecam

atan Karangjam

bu T

ersedianya prasarana Pendopo

Kec.K

aranjambu yang m

emadai

Kec. K

arangjambu

1 Paket

775.000.000

AP

BD

2.15 P

embangunan P

agar Tem

atik T

ersedianya pagar tematik yang m

emadai

Kec. P

urbalingga 1 P

aket700.000.000

A

PB

D

2.16 R

ehab Eks P

uskesmas K

arangjambu

Tersedianya prasarana G

edung eks

Puskem

as Karangjam

bu yang mem

adai

Kec. K

arangjambu

1 Paket

500.000.000

AP

BD

2.17 F

asilitasi Penerapan S

tandarisasi Jasa Konstruksi dan K

onsultasi T

erfasilitasi Penerapan S

tandarisasi Jasa

Konstruksi dan K

onsultasi

Kab. P

urbalingga 1 P

aket100.000.000

A

PB

D

2.18 P

endampingan P

embangunan K

eciptakaryaan T

ersedianya Pendam

pingan

Pem

bangunan Keciptakaryaan

Kab. P

urbalingga 1 P

aket75.000.000

A

PB

D

2.19 P

enyusunan Perencanaan K

egiatan Strategis K

e-PU

PR

T

ersusunannya Perencanaan K

egiatan

Strategis K

e-PU

PR

Kab. P

urbalingga 1 P

aket100.000.000

A

PB

D

2.20 P

enyusunan Master P

lan Pendopo dan K

ompleks K

antor Bupati

Tersusunannya M

aster Plan P

endopo dan

Kom

pleks Kantor B

upati

Kab. P

urbalingga 1 P

aket250.000.000

A

PB

D

2.21 R

ehabilitasi Gedung D

ekranasda T

ersedianya prasarana Gedung

Dekranasda yang m

emadai

Kab. P

urbalingga 1 P

aket727.500.000

A

PB

D

2.22 P

embanguan G

edung Kesenian

Tersedianya prasarana G

edung Kesenian

yang mem

adai

Kab. P

urbalingga 1 P

aket5.000.000.000

A

PB

D

2.23 P

erencanaan Teknis K

eciptakaryaan T

erlaksanya Perencanaan T

eknis

Keciptakaryaan

Kab. P

urbalingga 1 P

aket280.000.000

A

PB

D

2.24 M

onitoring, Evaluasi, dan A

plikasi Monev K

egiatan Ke-P

U-an

Terlaksananya M

onitoring, Evaluasi, dan

Aplikasi M

onev Kegiatan K

e-PU

-an

Kab. P

urbalingga 1 P

aket255.000.000

A

PB

D

2.25 F

asilitasi Penerapan S

tandarisasi Jasa Konstruksi dan K

onsultasi T

erpenuhinya standarisasi jasa konstruksi

dan konsultansi

Kab. P

urbalingga 1 P

aket150.000.000

A

PB

D

2.26 P

eningkatan Kom

petensi Kerja Jasa K

onstruksi M

eningkatnya kinerja pengusaha dan

tenaga jasa konstruksi

Kab. P

urbalingga 1 P

aket200.000.000

A

PB

D

Pro

gram

Pem

ban

gu

nan

, Pen

ing

katan, R

ehab

ilitasi, dan

Pem

eliharaan

Jalan d

an Jem

batan

161.517.121.000

375.300.000.000

DP

U-P

R

3.01 P

emeliharaan R

utin Jalan M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kab. P

urbalingga 1 P

aket 9.169.000.000

AP

BD

3.02 P

emeliharaan R

utin Jembatan

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kab. P

urbalingga 1 P

aket 2.000.000.000

AP

BD

3.03 P

eningkatan Jalan Pagem

brungan - Pengadegan (D

AK

) M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec.P

engadegan 1 P

aket 3.930.000.000

AP

BD

3.04 P

eningkatan Jalan Letnan Yusuf (Lanjutan) (D

AK

) M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. P

urbalingga 1 P

aket 5.807.000.000

DA

K

3.05 P

embangunan Jem

batan Sungai B

odas Ruas Jalan R

ajawana - R

embang

(Losari - Sum

ampir) (D

AK

)

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. R

embang

1 Paket

3.139.200.000 A

PB

D

3.06 P

embangunan Jalan dan Jem

batan Ruas Jalan W

isata Serang - K

aliurip M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. K

arangreja 1 P

aket 2.738.400.000

AP

BD

3.07 P

eningkatan Jalan Kem

bangan - Karanggedang (D

AK

) M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. B

ukateja 1 P

aket 2.950.000.000

DA

K

3.08 R

evitalisasi Jalan dan Drainase Jalan S

oedirman T

imur

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. P

urbalingga 1 P

aket 2.741.200.000

AP

BD

Ren

cana K

erja DP

UP

R K

abu

paten

Pu

rbalin

gga Tahu

n 20

18

132

Lo

kasi T

arget C

apaian

Kin

erja

Keb

utu

han

Dan

a/

Pag

u In

dikatif

Su

mb

er

Dan

a

Targ

et Cap

aian

Kin

erja

Keb

utu

han

Dan

a/ Pag

u

Ind

ikatif 03

0405

0607

0809

1011

0102

KO

DE

U

rusan

/Bid

ang

Uru

san P

emerin

tahan

Daerah

dan

Pro

gram

/

Keg

iatan

Ind

ikator K

inerja

Pro

gram

/Keg

iatan

Ren

cana T

ahu

n 2018

Catatan

Pen

ting

Perkiraan

Maju

Ren

cana T

ahu

n

2019 O

PD

Pen

gam

pu

3.09 P

embangunan Jem

batan Karanggam

bas M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. P

adamara

1 Paket

1.766.520.000 A

PB

D

3.10 P

embangunan M

edian Jalan MT

Haryono

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. P

urbalingga 1 P

aket 1.519.000.000

AP

BD

3.11 P

eningkatan Jalan Cahyana B

aru (Lanjutan) M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. P

urbalingga 1 P

aket 1.500.000.000

AP

BD

3.12 P

embangunan Jem

batan Bum

isari (Bojongsari) - C

ipaku (Mrebet) w

atu

cungur.

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. M

rebet 1 P

aket 1.200.000.000

AP

BD

3.13 P

emeliharaan Jalan T

ejasari - Selanegara

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. K

ejobong 1 P

aket 877.140.000

AP

BD

3.14 P

eningkatan Jalan Letnan Ahm

adi (Depan P

engadilan) M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. P

urbalingga 1 P

aket 551.250.000

AP

BD

3.15 P

embangunan Jalan P

atemon-G

aluh-Wirasana

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. B

ojongsari 1 P

aket 865.000.000

AP

BD

3.16 P

eningkatan jalan Tayasa - G

endengan M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. K

emangkon

1 Paket

544.000.000 A

PB

D

3.17 R

evitalisasi Drainase S

ekunder Soedirm

an - Kali G

ringsing M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. P

urbalingga 1 P

aket 733.500.000

AP

BD

3.18 P

emeliharaan Jalan K

arang Gam

bas - Mipiran - S

usukan (Banyum

as) M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. P

adamara

1 Paket

731.625.000 A

PB

D

3.19 P

embangunan Jem

batan Kali C

ingkru Ruas Jalan G

ambarsari

Karangtengah di D

esa Muntang

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. K

emangkon

1 Paket

750.000.000 A

PB

D

3.20 P

embangunan M

edian Jalan Yosom

iharjo Bobotsari (M

ajapura -

Karanggandul)

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. B

obotsari 1 P

aket 972.200.000

AP

BD

3.21 P

eningkatan Jalan Jompo-K

arangtengah M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. K

alimanah

1 Paket

641.221.000 A

PB

D

3.22 P

enggantian Jembatan D

eng Ruas Jl. K

rangean - Langkap M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. K

ertanegara 1 P

aket 584.700.000

AP

BD

3.23 P

embangunan B

undaran Kodim

M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. P

urbalingga 1 P

aket 585.000.000

AP

BD

3.24 P

emeliharaan R

utin Median dan T

rotoar se Kabupaten

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kab. P

urbalingga 1 P

aket 500.000.000

AP

BD

3.25 P

emeliharaan Jalan K

alimanah - M

anduraga M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. K

alimanah

1 Paket

534.300.000 A

PB

D

3.26 P

emeliharaan Jalan P

adamara - D

awuhan

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. P

adamara

1 Paket

487.250.000 A

PB

D

3.27 P

emeliharaan Jalan G

ambarsari-Jom

po M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. K

alimanah

1 Paket

487.150.000 A

PB

D

3.28 P

enggantian Jembatan ruas jalan T

angkisan - Sindang

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. M

rebet 1 P

aket 487.250.000

AP

BD

3.29 P

eningkatan Jalan Kertanegara - C

ondong (Kasih)

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. K

ertanegara 1 P

aket 487.250.000

AP

BD

3.30 P

eningkatan Jalan Palum

bungan Wetan - D

agan M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. B

obotsari 1 P

aket 486.000.000

AP

BD

3.31 P

eningkatan Jalan depan Puskesm

as Kalim

anah M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. K

alimanah

1 Paket

400.000.000 A

PB

D

3.32 R

evitalisasi Median dan T

rotoar Jalan Kolonel S

ugiri Bobotsari

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. B

obotsari 1 P

aket 1.168.200.000

AP

BD

3.33 P

emeliharaan Jalan G

unung Sam

beng Kelurahan K

andanggampang

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. P

urbalingga 1 P

aket 391.750.000

AP

BD

Ren

cana K

erja DP

UP

R K

abu

paten

Pu

rbalin

gga Tahu

n 20

18

133

Lo

kasi T

arget C

apaian

Kin

erja

Keb

utu

han

Dan

a/

Pag

u In

dikatif

Su

mb

er

Dan

a

Targ

et Cap

aian

Kin

erja

Keb

utu

han

Dan

a/ Pag

u

Ind

ikatif 03

0405

0607

0809

1011

0102

KO

DE

U

rusan

/Bid

ang

Uru

san P

emerin

tahan

Daerah

dan

Pro

gram

/

Keg

iatan

Ind

ikator K

inerja

Pro

gram

/Keg

iatan

Ren

cana T

ahu

n 2018

Catatan

Pen

ting

Perkiraan

Maju

Ren

cana T

ahu

n

2019 O

PD

Pen

gam

pu

3.34 P

eningkatan Jalan Bobotsari - Lim

basari (DA

K)

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. B

obotsari 1 P

aket 2.090.000.000

DA

K

3.35 P

eningkatan Jalan Bukateja - K

utawis (D

AK

) M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. B

ukateja 1 P

aket 2.891.750.000

DA

K

3.36 P

eningkatan Jalan Karangjam

bu - Danasari (Lanjutan) (D

AK

) M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. K

arangjambu

1 Paket

3.940.000.000 D

AK

3.37 P

eningkatan Jalan Karangjam

bu-Jingkang (DA

K)

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. K

arangjambu

1 Paket

2.291.500.000 D

AK

3.38 P

eningkatan Jalan Pepedan - T

egalpingen (DA

K)

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. K

arangmoncol - K

ec.

Pengadegan

1 Paket

7.940.000.000 D

AK

3.39 P

eningkatan Jalan Karangm

oncol - Rajaw

ana (lanjutan) (DA

K)

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. K

arangmoncol

1 Paket

2.950.000.000 D

AK

3.40 P

eningkatan Jalan Tlahab Lor - S

iwarak (Lanjutan) (D

AK

) M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. K

arangreja 1 P

aket 12.150.000.000

DA

K

3.41 P

eningkatan Jalan Bandingan - K

ejobong (lanjutan) (DA

K)

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. K

ejobong 1 P

aket 2.950.000.000

DA

K

3.42 P

eningkatan Jalan Toyareka - Jetis

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. K

alimanah

1 Paket

287.566.000 A

PB

D

3.43 P

eningkatan Jalan Bojongsari - K

utasari (DA

K)

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. B

ojongsari - Kec. K

utasari 1 P

aket 2.000.550.000

DA

K

3.44 P

enggantian Jembatan S

ungai Berem

di Desa C

endana M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec.

1 Paket

778.400.000 A

PB

D

3.45 P

eningkatan Jalan Selaganggeng - M

angunegara (Lanjutan) (DA

K)

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. M

rebet 1 P

aket 2.060.000.000

DA

K

3.46 P

elebaran Jalan Kopral T

anwir dan Jalan G

emuruh - K

arangklesem (D

esa

Gem

uruh) (DA

K)

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. P

urbalingga 1 P

aket 4.485.000.000

AP

BD

3.47 P

enanganan Titik Longsor Jalan R

ajawana - R

embang (D

AK

) M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. R

embang

1 Paket

1.710.000.000 D

AK

3.48 P

embangunan A

kses Masuk B

oulevard Penghubung Jalan S

Parm

an -

Cahyana B

aru

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. P

urbalingga 1 P

aket 5.772.059.000

AP

BD

3.49 P

eningkatan Jalan Kejobong - T

imbang (Lanjutan) (D

AK

) M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. K

ejobong 1 P

aket 2.585.000.000

DA

K

3.50 P

eningkatan Jalan Bojongsari - K

ajongan / Giri C

endana M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. B

ojongsari 1 P

aket 682.150.000

AP

BD

3.51 P

emeliharaan Jalan K

arangnangka - Tanalum

Kec. R

embang

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. R

embang

1 Paket

506.740.000 A

PB

D

3.52 P

eningkatan Jalan Kalim

anah Wetan - K

edungwuluh

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. K

alimanah

1 Paket

750.000.000 A

PB

D

3.53 P

emeliharaan Jalan P

agutan - Bum

isari (DA

K)

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. B

ojongsari 1 P

aket 2.302.500.000

DA

K

3.54 P

eningkatan Jalan Puspaw

resti Cs K

ec. Bobotsari (D

AK

) M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. B

obotsari 1 P

aket 3.248.500.000

DA

K

3.55 P

embangunan Jem

batan Ruas Jalan S

angkanayu - Kutabaw

a (DA

K)

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. M

rebet 1 P

aket 3.800.000.000

DA

K

3.56 P

emeliharaan Jalan K

alikajar - Sidanegara

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. K

aligondang 1 P

aket 750.000.000

AP

BD

3.57 P

emeliharaan Jalan K

aligondang - Arenan, K

alikajar - Sidanegara (D

AK

) M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. K

aligondang 1 P

aket 1.604.000.000

DA

K

3.58 P

emeliharaan B

erkala jalan Kertanegara - M

ergasana M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. K

ertanegara 1 P

aket 650.000.000

AP

BD

Ren

cana K

erja DP

UP

R K

abu

paten

Pu

rbalin

gga Tahu

n 20

18

134

Lo

kasi T

arget C

apaian

Kin

erja

Keb

utu

han

Dan

a/

Pag

u In

dikatif

Su

mb

er

Dan

a

Targ

et Cap

aian

Kin

erja

Keb

utu

han

Dan

a/ Pag

u

Ind

ikatif 03

0405

0607

0809

1011

0102

KO

DE

U

rusan

/Bid

ang

Uru

san P

emerin

tahan

Daerah

dan

Pro

gram

/

Keg

iatan

Ind

ikator K

inerja

Pro

gram

/Keg

iatan

Ren

cana T

ahu

n 2018

Catatan

Pen

ting

Perkiraan

Maju

Ren

cana T

ahu

n

2019 O

PD

Pen

gam

pu

3.59 P

eningkatan Jalan Kutasari - B

eji - Karangbanjar (D

AK

) M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. B

ojongsari 1 P

aket 2.950.000.000

DA

K

3.60 P

elebaran Jalan Selaganggeng - P

engalusan M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. M

rebet 1 P

aket 715.000.000

AP

BD

3.61 P

eningkatan Jalan Curug K

arang - Tanalum

M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. R

embang

1 Paket

600.000.000 A

PB

D

3.62 P

enyusunan DE

D Jem

batan Lamuk-B

ukateja M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kab. P

urbalingga 1 P

aket 1

50.0

00.0

00

AP

BD

3.63 P

enyusunan Inter Urban R

oad Managem

ent System

(IRM

S)

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kab. P

urbalingga 1 P

aket 2

75.0

00.0

00

AP

BD

3.64 P

erencanaan Teknis B

idang Kebinam

argaan M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kab. P

urbalingga 1 P

aket 2

.026.3

00.0

00

AP

BD

3.65 P

eningkatan Jalan Drainase Jalan S

oedirman T

imur

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. P

urbalingga 1 P

aket5.400.000.000

A

PB

D

3.66 P

enataan Jalan Soekarno - H

atta M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. P

urbalingga 1 P

aket12.500.000.000

A

PB

D

3.67 R

evitalisasi Drainase Jalan A

. Yani

Medukung Lingkungan yang bersih dan

sehat

Kec. P

urbalingga 1 P

aket11.000.000.000

A

PB

D

3.68 R

evitalisasi Trotoar Jalan A

. Yani S

isi Barat

Mem

beri layanan kepada pejalan kaki

yang nyaman dan am

an

Kec. P

urbalingga 1 P

aket1.500.000.000

A

PB

D

3.69 P

embangunan T

rotoar Jalan Karangm

oncol Rem

bang M

emberi layanan kepada pejalan kaki

yang nyaman dan am

an

Kec. K

arangmoncol dan

Rem

bang

1 Paket

1.500.000.000

AP

BD

3.70 R

evitalisasi Trotoar K

alimanah

Mem

beri layanan kepada pejalan kaki

yang nyaman dan am

an

Kec. K

alimanah

1 Paket

PM

AP

BD

3.71 P

eningkatan Jalan Karangreja K

utabawa (Lanjutan)

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. K

arangreja 1 P

aket3.000.000.000

A

PB

D

3.72 P

eningkatan Jalan Tlahab Lor - S

iwarak (Lanjutan)

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. K

arangreja 1 P

aket11.200.000.000

A

PB

D

3.73 P

eningkatan Jalan Sanguw

atang - Danasari (Lanjutan)

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. K

aranjambu

1 Paket

8.000.000.000

AP

BD

3.74 P

eningkatan Jalan Pengadegan - P

PL B

edagas M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. P

engadegan 1 P

aket11.300.000.000

A

PB

D

3.75 P

eningkatan Jalan Pagem

brungan - Pengadegan

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. K

aligondang dan

Pengadegan

1 Paket

18.500.000.000

AP

BD

3.76 P

eningkatan Jalan Selaganggeng - M

angunegara (Lanjutan) M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. M

rebet 1 P

aket2.153.000.000

A

PB

D

3.77 P

eningkatan Jalan Candinata - K

arangcegak (Lanjutan) M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. K

utasari 1 P

aket750.500.000

A

PB

D

3.78 P

embangunan Jalan P

epedan - Tegalpingen

Terbangunya jalan baru untuk m

elayani

akses transportasi

Kec. K

arangmoncol dan

Pengadegan

1 Paket

37.000.000.000

BA

NG

UB

3.79 P

eningkatan Jalan Tim

bang - Kejobong (Lanjutan)

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. K

ejobong 1 P

aket2.500.000.000

A

PB

D

3.80 P

eningkatan Jalan Bandingan - K

ejobong M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. K

ejobong 1 P

aket15.800.000.000

A

PB

D

3.81 P

eningkatan Jalan Tidu - B

andara (Lanjutan) M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. B

ukateja 1 P

aket12.450.000.000

B

AN

GU

B

3.82 P

eningkatan Jalan PP

L Bedagas - B

atarbarang M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. P

engadegan dan Rem

bang 1 P

aket15.800.000.000

A

PB

D

3.83 P

eningkatan Jalan Rajaw

ana - Rem

bang M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. K

arangmoncol dan

Rem

bang

1 Paket

20.800.000.000

AP

BD

Ren

cana K

erja DP

UP

R K

abu

paten

Pu

rbalin

gga Tahu

n 20

18

135

Lo

kasi T

arget C

apaian

Kin

erja

Keb

utu

han

Dan

a/

Pag

u In

dikatif

Su

mb

er

Dan

a

Targ

et Cap

aian

Kin

erja

Keb

utu

han

Dan

a/ Pag

u

Ind

ikatif 03

0405

0607

0809

1011

0102

KO

DE

U

rusan

/Bid

ang

Uru

san P

emerin

tahan

Daerah

dan

Pro

gram

/

Keg

iatan

Ind

ikator K

inerja

Pro

gram

/Keg

iatan

Ren

cana T

ahu

n 2018

Catatan

Pen

ting

Perkiraan

Maju

Ren

cana T

ahu

n

2019 O

PD

Pen

gam

pu

3.84 P

embangunan Jem

batan Kali K

arang Rajaw

ana - Rem

bang T

erpenuhinya prasarana jembatan

pelayanan akses transportasi masyarakat

Kec. K

arangmoncol

1 Paket

18.000.000.000

AP

BD

3.85 P

eningkatan Jalan Bobotsari - K

aranganyar (Lanjutan) M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. B

obotsari dan Karananyar

1 Paket

3.800.000.000

AP

BD

3.86 P

eningkatan Jalan Beji - K

utasari M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. B

ojongsari dan Kutasari

1 Paket

2.800.000.000

AP

BD

3.87 P

eningkatan Jalan Tobong - C

andiwulan

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. K

utasari 1 P

aket3.800.000.000

A

PB

D

3.88 P

eningkatan Jalan Karanganyar - K

arangmoncol (Lanjutan)

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. K

aranganyar dan

Karangm

oncol

1 Paket

5.000.000.000

AP

BD

3.89 P

eningkatan Jalan Karangm

oncol - Rajaw

ana M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. K

arangmoncol

1 Paket

11.000.000.000

AP

BD

3.90 P

eningkatan Jalan Bukateja - K

utawis

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

1 Paket

18.300.000.000

AP

BD

3.91 P

eningkatan Jalan Karangkabur - K

alitinggar M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. P

adamara

1 Paket

16.700.000.000

AP

BD

3.92 P

eningkatan Jalan Patem

on - Walik

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. B

ojongsari dan Kutasari

1 Paket

2.350.000.000

AP

BD

3.93 P

eningkatan Jalan Rajaw

ana - Rem

bang M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. K

rangmoncol dan R

embang

1 Paket

12.000.000.000

AP

BD

3.94 P

eningkatan Jalan Bobotsari - Lim

basari M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. B

obotsari 1 P

aket16.000.000.000

A

PB

D

3.95 P

elebaran Jembatan R

uas Jalan Bobotsari-Lim

basari T

erpenuhinya fungsi jalan secara optimal

1 Paket

400.000.000

AP

BD

3.96 P

eningkatan Jalan Letnan Yusuf (Lanjutan)

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. K

alimanah

1 Paket

4.500.000.000

AP

BD

3.97 P

eningkatan Jalan Bobotsari - S

erayu Larangan M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. B

obotsari dan Mrebet

1 Paket

14.216.500.000

AP

BD

3.98 P

eningkatan Jalan Kem

bangan - Karanggedang

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. B

ukateja 1 P

aket7.000.000.000

A

PB

D

3.99 P

eningkatan Jalan Karangreja - K

arangjambu (Lanjutan)

Terbangunya jalan baru untuk m

elayani

akses transportasi

Kec. K

arangreja dan

Karangjam

bu

1 Paket

25.000.000.000

AP

BD

3.100 P

eningkatan Jalan Cahyana B

aru (Lanjutan) M

eningkatnya kinerja jalan yang mem

adai

secara optimal

Kec. P

urbalingga 1 P

aket10.000.000.000

A

PB

D

3.101 P

emeliharaan Jalan K

alijaran T

erpenuhinya fungsi jalan secara optimal

Kec. K

aranganyar 1 P

aket1.500.000.000

A

PB

D

3.102 P

embangunan Jem

batan Kali K

uning Penghubung 3 K

ecamatan

(BA

NG

UB

)

Terpenuhinya fungsi jalan secara optim

al K

ec. Karanganyar

1 Paket

2.750.000.000

AP

BD

3.103 R

ekonstruksi Akibat B

encana Jembatan S

ungai Kuning

Terpenuhinya fungsi jalan secara optim

al K

ec. Karanganyar

1 Paket

1.600.000.000

AP

BD

3.104 P

enggantian Jembatan K

aranggambas

Terpenuhinya fungsi jem

batan secara

optimal

Kec. P

adamara

1 Paket

1.800.000.000

AP

BD

3.105 P

enggantian Jembatan D

eng Ruas Jl. K

rangean - Langkap T

erpenuhinya fungsi jembatan secara

optimal

Kec. K

ertanegara 1 P

aket600.000.000

A

PB

D

3.106 P

emeliharaan B

erkala Jalan Gam

barsari - Jompo

Terpenuhinya fungsi jem

batan secara

optimal

Kec.K

alimanah

1 Paket

500.000.000

AP

BD

3.107 P

emeliharaan B

erkala Jalan Rajaw

ana - Panusupan

Terpenuhinya fungsi jem

batan secara

optimal

Kec. R

embang

1 Paket

PM

AP

BD

3.108 P

enggantian Jembatan K

ali Muntang

Terpenuhinya fungsi jem

batan secara

optimal

1 P

aketP

MA

PB

D

Ren

cana K

erja DP

UP

R K

abu

paten

Pu

rbalin

gga Tahu

n 20

18

136

Lo

kasi T

arget C

apaian

Kin

erja

Keb

utu

han

Dan

a/

Pag

u In

dikatif

Su

mb

er

Dan

a

Targ

et Cap

aian

Kin

erja

Keb

utu

han

Dan

a/ Pag

u

Ind

ikatif 03

0405

0607

0809

1011

0102

KO

DE

U

rusan

/Bid

ang

Uru

san P

emerin

tahan

Daerah

dan

Pro

gram

/

Keg

iatan

Ind

ikator K

inerja

Pro

gram

/Keg

iatan

Ren

cana T

ahu

n 2018

Catatan

Pen

ting

Perkiraan

Maju

Ren

cana T

ahu

n

2019 O

PD

Pen

gam

pu

3.109 P

eningkatan Jalan Kalikabong - G

recol 1 T

erpenuhinya fungsi jembatan secara

optimal

Kec.K

alimanah

1 Paket

PM

AP

BD

3.110 P

embangunan Jalan K

arangjambu - P

onjen T

erbangunya jalan baru untuk melayani

akses transportasi

Kec. K

arangjambu dan

Karananyar

1 Paket

12.000.000.000

AP

BD

3.111 P

emeliharaan B

erkala Jalan Kutabaw

a - Bam

bangan T

erbangunya jalan baru untuk melayani

akses transportasi

Kec. K

arangreja 1 P

aketP

MA

PB

D

3.112 P

embangunan Jalan Lingkar P

erkotaan Purbalingga

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. P

urbalingga 1 P

aket8.000.000.000

A

PB

D

3.113 P

eningkatan Jalan Kejobong - K

ecombron

Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. K

ejobong 1 P

aketP

MA

PB

D

3.114 P

embangunan Jem

batan Bum

isari(Bojongsari)-C

ipaku(Mrebet) w

atu cungur Meningkatnya kinerja jalan yang m

emadai

secara optimal

Kec. B

ojongsari dan Mrebet

1 Paket

PM

AP

BD

Pro

gram

Pem

ban

gu

nan

, Pen

ing

katan, R

ehab

ilitasi, Pem

eliharaan

Saran

a dan

Prasaran

a Irigasi

21.356.500.000

31.000.000.000

DP

U-P

R

4.01 P

emeliharaan R

utin Irigasi T

erpeliharanya fungsi irigasi yang

mem

adai dan optimal

Kab. P

urbalingga 1 P

aket5.000.000.000

A

PB

D

4.02 F

asilitasi Kom

isi Irigasi M

eningkatnya koordinasi antara

pemerintah dan petani

Kab. P

urbalingga 1 P

aket175.000.000

A

PB

D

4.03 R

ehabilitasi Bangunan dan S

aluran Irigasi Kedungjeruk K

anan Kec.

Kem

angkon (DA

K)

Terpeliharanya fungsi irigasi yang

mem

adai dan optimal

Kec. K

emangkon

1 Paket

475.000.000 A

PB

D

4.04 R

ehabilitasi Bangunan dan S

aluran Irigasi Brunyah ( M

A ) K

ec. Padam

ara (

DA

K )

Terpeliharanya fungsi irigasi yang

mem

adai dan optimal

Kec. P

adamara

1 Paket

350.000.000 A

PB

D

4.05 R

ehabilitasi Bangunan dan S

aluran Irigasi Bata P

utih ( MA

) Kec. M

rebet (

DA

K )

Terpeliharanya fungsi irigasi yang

mem

adai dan optimal

Kec. M

rebet 1 P

aket 350.000.000

AP

BD

4.06 R

ehabilitasi Bendung K

arangkemiri D

esa Kalijaran

Terpeliharanya fungsi irigasi yang

mem

adai dan optimal

Kec. K

aranganyar 1 P

aket 877.000.000

AP

BD

4.07 R

ehabilitasi Bangunan dan S

aluran Irigasi Ponjen K

ec. Karanganyar ( D

AK

)

Terpeliharanya fungsi irigasi yang

mem

adai dan optimal

Kec. K

aranganyar 1 P

aket 800.000.000

AP

BD

4.08 R

ehabilitasi Bangunan dan S

aluran Irigasi Candinata K

ec. Kutasari ( D

AK

) T

erpeliharanya fungsi irigasi yang

mem

adai dan optimal

Kec. K

utasari 1 P

aket 300.000.000

AP

BD

4.09 R

ehabilitasi Bangunan dan S

aluran Irigasi Jambean II K

ec. Bojongsari (

DA

K )

Terpeliharanya fungsi irigasi yang

mem

adai dan optimal

Kec. B

ojongsari 1 P

aket 350.000.000

AP

BD

4.10 R

ehabilitasi Bangunan dan S

aluran Irigasi Cibaya K

ec. Karangreja ( D

AK

) T

erpeliharanya fungsi irigasi yang

mem

adai dan optimal

Kec. K

arangreja 1 P

aket 350.000.000

AP

BD

4.11 R

ehabilitasi Bangunan dan S

aluran Irigasi Bedagas K

ec. Pengadegan (

DA

K )

Terpeliharanya fungsi irigasi yang

mem

adai dan optimal

Kec. P

engadegan 1 P

aket 300.000.000

AP

BD

4.12 R

ehabilitasi Bangunan dan S

aluran Irigasi Curug I K

ec. Padam

ara ( DA

K )

Terpeliharanya fungsi irigasi yang

mem

adai dan optimal

Kec. P

adamara

1 Paket

350.000.000 A

PB

D

4.13 R

ehabilitasi Bangunan dan S

aluran Irigasi Sigupit K

ec. Karangjam

bu ( DA

K

)

Terpenuhinya fungsi bangunan dan

saluran irigasi secara optimal dan

mem

adai

Kec. K

arangjambu

1 Paket

645.000.000

DA

K

4.14 R

ehabilitasi Bangunan dan S

aluran Irigasi Sim

bang Kec. R

embang ( D

AK

) T

erpenuhinya fungsi bangunan dan

saluran irigasi secara optimal dan

mem

adai

Kec. R

embang

1 Paket

171.000.000

DA

K

4.15 R

ehabilitasi Bangunan dan S

aluran Irigasi Winong K

ec. Karanganyar ( D

AK

)

Terpenuhinya fungsi bangunan dan

saluran irigasi secara optimal dan

mem

adai

Kec. K

aranganyar 1 P

aket257.000.000

D

AK

4.16 R

ehabilitasi Bendung K

arangkemiri D

esa Kalijaran

Tersedianya debit air irigasi yang

mencukupi kebutuhan

Kec. K

aranganyar 1 P

aket1.800.000.000

A

PB

D

4.17 R

ehabilitasi Bangunan dan S

aluran Irigasi Andong K

ec. Mrebet ( D

AK

) T

erpeliharanya fungsi irigasi yang

mem

adai dan optimal

Kec. M

rebet 1 P

aket 300.000.000

AP

BD

4.18 R

ehabilitasi Bangunan dan S

aluran Irigasi Jaha II Kec. K

ertanegara ( DA

K )

Terpeliharanya fungsi irigasi yang

mem

adai dan optimal

Kec. K

ertanegara 1 P

aket 285.000.000

AP

BD

Ren

cana K

erja DP

UP

R K

abu

paten

Pu

rbalin

gga Tahu

n 20

18

137

Lo

kasi T

arget C

apaian

Kin

erja

Keb

utu

han

Dan

a/

Pag

u In

dikatif

Su

mb

er

Dan

a

Targ

et Cap

aian

Kin

erja

Keb

utu

han

Dan

a/ Pag

u

Ind

ikatif 03

0405

0607

0809

1011

0102

KO

DE

U

rusan

/Bid

ang

Uru

san P

emerin

tahan

Daerah

dan

Pro

gram

/

Keg

iatan

Ind

ikator K

inerja

Pro

gram

/Keg

iatan

Ren

cana T

ahu

n 2018

Catatan

Pen

ting

Perkiraan

Maju

Ren

cana T

ahu

n

2019 O

PD

Pen

gam

pu

4.19 R

ehabilitasi Jaringan Irigasi Partisipatif (P

PS

IP)

Terpeliharanya fungsi irigasi yang

mem

adai dan optimal

Kab. P

urbalingga 1 P

aket 400.000.000

AP

BD

4.20 R

ehabilitasi Bangunan dan S

aluran Irigasi Onje K

ec. Rem

bang (DA

K)

Terpeliharanya fungsi irigasi yang

mem

adai dan optimal

Kec. R

embang

1 Paket

270.000.000 A

PB

D

4.21 R

ehabilitasi Bangunan dan S

aluran Irigasi Condong

Terpeliharanya fungsi irigasi yang

mem

adai dan optimal

Kab. P

urbalingga 1 P

aket 291.500.000

AP

BD

4.22 R

ehabilitasi Bangunan dan S

aluran Irigasi Bulan K

ec. Karanganyar( D

AK

) T

erpeliharanya fungsi irigasi yang

mem

adai dan optimal

Kec. K

aranganyar 1 P

aket 260.000.000

AP

BD

4.23 R

ehabilitasi Bangunan dan S

aluran Irigasi DI B

ungkanel Kec. K

aranganyar

( DA

K )

Terpeliharanya fungsi irigasi yang

mem

adai dan optimal

Kec. K

aranganyar 1 P

aket 900.000.000

AP

BD

4.24 R

ehabilitasi Saluran Irigasi dan B

angunan Irigasi DI B

ungkanel T

erpenuhinya fungsi bangunan dan

saluran irigasi secara optimal dan

mem

adai

Kec. K

aranganyar 1 P

aket2.250.000.000

B

AN

GU

B

4.25 R

ehabilitasi Saluran Irigasi dan B

angunan Irigasi DI P

onjen T

erpenuhinya fungsi bangunan dan

saluran irigasi secara optimal dan

mem

adai

Kec. K

aranganyar 1 P

aket2.000.000.000

B

AN

GU

B

4.26 R

ehabilitasi Bangunan dan S

aluran Irigasi Walik D

esa Munjul

Terpenuhinya fungsi bangunan dan

saluran irigasi secara optimal dan

mem

adai

Kec. K

utasari 1 P

aket250.000.000

A

PB

D

4.27 R

ehabilitasi Bangunan dan S

aluran Irigasi Condong

Terpenuhinya fungsi bangunan dan

saluran irigasi secara optimal dan

mem

adai

Kec. K

ertanegara 1 P

aket500.000.000

A

PB

D

4.28 R

ehabilitasi Bangunan dan S

aluran Irigasi Kedungjeruk K

iri T

erpenuhinya fungsi bangunan dan

saluran irigasi secara optimal dan

mem

adai

Kec. K

emangkon dan K

alimanah

1 Paket

400.000.000

AP

BD

4.29 R

ehabilitasi Bangunan dan S

aluran Irigasi Gasong

Terpenuhinya fungsi bangunan dan

saluran irigasi secara optimal dan

mem

adai

Kec. K

arangmoncol

1 Paket

350.000.000

AP

BD

4.30 R

ehabilitasi Bangunan dan S

aluran Irigasi Trow

inangun T

erpenuhinya fungsi bangunan dan

saluran irigasi secara optimal dan

mem

adai

Kec. K

arangmoncol

1 Paket

350.000.000

AP

BD

Pro

gram

Pen

gelo

laan P

ertaman

an d

an K

awasan

Perko

taan34.720.000.000

39.540.000.000

D

PU

-PR

5.01 P

embangunan K

awasan Islam

ic Center

Tersedianya prasarana gedung dalam

aktifitas agama Islam

yang mem

dai

Kec. P

urbalingga 1 P

aket25.000.000.000

A

PB

D

5.02 R

evitalisasi Alun - alun

Meningkatnya pelayanan ruang fasilitas

umum

Kec. P

urbalingga 1 P

aket5.500.000.000

A

PB

D

5.03 P

embangunan M

asjid Usm

an Bin A

ffan di Pasar S

egamas

Meningkatnya pelayanan um

um tem

pat

ibadah

Kec. P

urbalingga 1 P

aket1.950.000.000

A

PB

D

5.04 P

enyempurnaan M

asjid Bukateja

Meningkatnya pelayanan um

um tem

pat

ibadah

Kec. B

ukateja 1 P

aket500.000.000

A

PB

D

5.05 P

enyusunan DE

D K

awasan K

ecamatan B

ukateja M

eningkatnya kapasitas dan kualitas

prasarana pemerintah

Kec. B

ukateja 1 P

aket200.000.000

A

PB

D

5.06 P

enyusunan DE

D K

awasan B

oulevard Perkotaan P

urbalingga M

eningkatnya kapasitas dan kualitas

prasarana pemerintah

Kec. P

urbalingga 1 P

aket250.000.000

A

PB

D

5.07 P

enyusunan DE

D D

inas Lingkungan Hidup

Meningkatnya kapasitas dan kualitas

prasarana pemerintah

Kec. P

urbalingga 1 P

aket200.000.000

A

PB

D

5.08 P

enyusunan DE

D A

lun-alun Purbalingga

Meningkatnya kapasitas dan kualitas

prasarana pemerintah

Kec. P

urbalingga 1 P

aket300.000.000

A

PB

D

5.09 P

enyusunan DE

D G

edung Dinas P

UP

R

Meningkatnya kapasitas dan kualitas

prasarana pemerintah

Kec. P

urbalingga 1 P

aket300.000.000

A

PB

D

5.10P

enyusunan DE

D D

aerah Irigasi Glutak K

ec. Karanganyar

Meningkatnya kinerja pengelolaan irigasi

Kec. K

aranganyar 1 P

aket220.000.000

A

PB

D

5.11 P

enyusunan DE

D P

arkir Kota P

urbalingga ( Mahesa Jenar )

Meningkatnya kapasitas dan kualitas

prasarana pemerintah

Kec. P

urbalingga 1 P

aket150.000.000

A

PB

D

5.12 S

ayembara D

esign Pekerjaan K

e-PU

-an M

eningkatnya kapasitas dan kualitas

prasarana pemerintah

Kec. P

urbalingga 1 P

aket150.000.000

A

PB

D

Ren

cana K

erja DP

UP

R K

abu

paten

Pu

rbalin

gga Tahu

n 20

18

138

Lo

kasi T

arget C

apaian

Kin

erja

Keb

utu

han

Dan

a/

Pag

u In

dikatif

Su

mb

er

Dan

a

Targ

et Cap

aian

Kin

erja

Keb

utu

han

Dan

a/ Pag

u

Ind

ikatif 03

0405

0607

0809

1011

0102

KO

DE

U

rusan

/Bid

ang

Uru

san P

emerin

tahan

Daerah

dan

Pro

gram

/

Keg

iatan

Ind

ikator K

inerja

Pro

gram

/Keg

iatan

Ren

cana T

ahu

n 2018

Catatan

Pen

ting

Perkiraan

Maju

Ren

cana T

ahu

n

2019 O

PD

Pen

gam

pu

Pro

gram

Pen

ataan d

an P

eng

end

alian P

eman

faatan R

uan

g D

aerah1.250.000.000

1.530.000.000

D

PU

-PR

6.01 F

asilitasi Penyelenggaraan P

enataan Ruang D

aerah M

eningkatnya pelayanan penggunaan tata

ruang

DP

UP

R P

urbalingga 1 P

aket70.000.000

A

PB

D

6.02 P

enerbitan SK

T

Meningkatnya tenaga tram

pil yang

bersertifikat yang dibutuhkan

DP

UP

R P

urbalingga 1 P

aket30.000.000

A

PB

D

6.03 P

enyusunan Perencanaan K

egiatan Strategis K

e-PU

PR

T

erlaksananya penataan dan

pengendalian pemanfaatan ruang daerah

Kab. P

urbalingga 1 P

aket200.000.000

A

PB

D

6.04 P

enyusunan Raperda R

DT

RK

Perkotaan P

urbalingga dan Perkotaan

Bobotsari

Terlaksananya penataan dan

pengendalian pemanfaatan ruang daerah

Kec. P

urbalingga dan Bobotsari

1 Paket

200.000.000

AP

BD

6.05 P

enyusunan RT

BL K

awasan B

oulevard Penghubung Jalan S

. Parm

an -

Jalan Cahyana B

aru

Terlaksananya penataan dan

pengendalian pemanfaatan ruang daerah

Kec. P

urbalingga 1 P

aket250.000.000

A

PB

D

6.06 P

enyusunan RT

BL K

oridor Jalan Soekarno - H

atta T

erlaksananya penataan dan

pengendalian pemanfaatan ruang daerah

Kec. P

urbalingga 1 P

aket250.000.000

A

PB

D

6.07 P

enyusunan RT

BL K

awasan B

andara Soedirm

an T

erlaksananya penataan dan

pengendalian pemanfaatan ruang daerah

Kec. B

ukateja 1 P

aket250.000.000

A

PB

D

6.08 P

enyusunan Master P

lan Kaw

asan Boulevard P

enghubung Jalan S,P

arman

- Cahaya

Meningkatnya kapasitas dan kualitas

prasarana pemerintah

Kab. P

urbalingga 1 P

aket250.000.000

A

PB

D

KE

PA

LA

DIN

AS

PE

KE

RJA

AN

UM

UM

DA

N P

EN

AT

AA

N R

UA

NG

KA

BU

PA

TE

N P

UR

BA

LIN

GG

A

Ir. SE

TIY

AD

I, M.S

iP

emb

ina U

tama M

ud

aN

IP. 19611007 198903 1 006

Ren

cana K

erja DP

UP

R K

abu

paten

Pu

rbalin

gga Tahu

n 20

18

139