Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURBALINGGA
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan bidang ke-PU-an sebagai bagian integral
dari pembangunan bidang – bidang lainnya di Kabupaten
Purbalingga dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terarah,
terpadu, bertahap dan berkesinambungan untuk mewujudkan
masyarakat yang sejahtera, maju, mandiri, berdaya saing dan
berakhlaq mulia.
Penyusunan RENJA 2018 sebagai dasar rencana kerja
dan kegiatan pada tahun 2018 mempertimbangkan segenap
kekuatan dan peluang serta kelemahan yang ada pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten
Purbalingga, dengan mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 merupakan
rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan
yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Purbalingga Tahun 2016-2021. Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga
Tahun 2018 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 2
kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Penataan Ruang
Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
Proses penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 didasarkan pada
Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Purbalingga Tahun 2016-2021 dengan tetap memperhatikan
program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal
RKPD) Tahun 2018, agar dalam pelaksanaan program/kegiatan
terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.
Sesuai Pasal 134 Permendagri 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Rencana Kerja tersebut paling tidak memuat:
a. Program dan kegiatan,
b. Alokasi kegiatan,
c. Indikator kinerja,
d. Kelompok sasaran, dan
e. Pagu indikatif dan prakiraan pagu.
Selanjutnya, penyusunan Rencana Kerja tersebut, secara
teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu
Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan
Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas pokok dan
fungsi antara lain.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 3
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :
a. Sub Urusan Suber Daya Air (SDA) yaitu :
a) Pengelolaan SDA pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah.
b) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan
sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha
dalam 1 (satu) Daerah.
b. Sub Urusan Drainase yaitu Pengelolaan dan Pengembangan
sistem darainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam
Daerah.
c. Sub Urusan Bangunan Gedung yaitu penyelenggaraan bangunan
gedung wilayah Daerah Kabupaten, termasuk pemebriaan ijin
mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat lain fungsi bangunan
gedung.
d. Sub Urusan Penataan Bangunan dan lingkungannya yaitu
Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Daerah.
e. Sub Urusan Jalan yaitu penyelenggaraan jalan Kabupaten
f. Sub Urusan Jasa Konstruksi yaitu :
a) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.
b) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan
Daerah
c) Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan
kecil)
d) Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan penataan
ruang pemanfaatan jasa konstruksi
g. Sub Urusan Penataan Ruang yaitu Penyelenggaraan penataan
ruang Daerah.
Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 4
a. Perumusan kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya,
Penataan Ruang dan Bina Program
b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga,
Cipta Karya, Penataan Ruang dan Bina Program
c. Pelaksanaan kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya,
Penataan Ruang dan Bina Program
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bina
Marga, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Bina Program
e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas
f. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit Pelaksana Teknis
Dinas dan
g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 mendasarkan pada:
a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
c) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008;
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 5
e) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 1 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Purbalingga ;
f) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 8 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021;
g) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Purbalingga;
h) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2016
tanggal 27 Desember 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017;
i) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 71 tahun 2016 tanggal 28
Desember 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah tahun 2017;
j) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 102 tahun 2016 tentang
Pedoman Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017;
k) Peraturan Bupati Purbalingga No. 80 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Purbalingga;
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja
1.3.1 Maksud
Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode
satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 6
Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan
sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang
definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja
OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam
rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan
rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara
simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD,
dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap
kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD -
tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian
Renstra OPD.
1.3.2. Tujuan
Secara Umum tujuan Renja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga adalah :
a. Sebagai pedoman penyusunan Program dan Kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
b. Berguna sebagai Rencana yang sifatnya sangat Strategis
untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Purbalingga Tahun 2018.
c. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan yang
prima oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Purbalingga sebagai institusi/lembaga teknis
dalam mendukung pembangunan daerah setiap tahunnya.
1.4 Sistematika Penulisan
Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Purbalingga 2018 ini disusun dengan sistematika:
BAB I PENDAHULUAN
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 7
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan
Capaian Renstra OPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
OPD
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3.2 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian Renstra Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga pada
tahun lalu tertuang dalam Realisasi Program/Kegiatan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga
tahun 2016. Secara umum, pelaksanaan Program dan Kegiatan
yang telah direncanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga tidak dapat
dilaksanakan secara dengan baik akan tetapi ada beberapa kegiatan
yang gagal lelang. Hal ini dapat dilihat dari realisasi Anggaran
Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016.
Anggaran Belanja Langsung tersebut digunakan untuk membiaya
kegiatan pada Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah,
Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana
Pemerintahan, Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi,
dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Pembangunan,
Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Irigasi dan
Pengairan, Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan
Persampahan, Program Penataan Lingkungan Permukiman dan
Peningkatan Kualitas Sanitasi, Program Pendayagunaan dan
Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Alternatif dan Program
Optimalisasi dan Pengendalian Pendayagunaan Potensi Geologi,
Pertambangan dan Air Tanah.
Adapun rincian realisasi Program dan Kegiatan pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga
Tahun 2016 sebagai berikut:
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 9
Tabel 2.1 Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2016
NO KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
2.781.127.000 2.251.313.164 80,95
1 Penyediaan Bahan dan Jasa
Perkantoran
630.200.000 578.950.745 91,87
2 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi
95.000.000 87.614.204 92,23
3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.287.077.000 875.189.815 68,00
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
280.850.000 265.127.500 94,40
5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
10.000.000 5.630.000 56,30
6 Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD
10.000.000 9.506.900 95,07
7 Pengelolaan UPTD Wilayah I 20.000.000 19.999.500 100,00
8 Pengelolaan UPTD Wilayah II 20.000.000 19.964.000 99,82
9 Pengelolaan UPTD Wilayah III
20.000.000 19.995.500 99,98
10 Pengelolaan UPTD Wilayah IV
20.000.000 19.970.000 99,85
11 Operasional dan Mobilisasi
Alat Berat
388.000.000 349.365.000 90,04
Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Pemerintahan
21.635.029.000 18.467.489.650 85,36
12 Pembangunan Gedung Dindukcapil,
Dinsosnakertrans, dan BKBPP
16.580.885.000 15.196.919.000 91,65
13 Pembangunan Pendopo dan Kantor Kecamatan
1.041.144.000 706.083.000 67,82
14 Penyusunan DED Gedung Dinbudparpora
75.000.000 71.906.500 95,88
15 Penataan Lingkungan Rumah Dinas Wakil Bupati
500.000.000 - 0,00
16 Penyusunan Master Plan
Kawasan Islamic Center
150.000.000 124.596.000 83,06
17 Pembangunan Pagar Keliling,
Aula dan Pintu Keluar Kantor KPUD
1.000.000.000 848.774.350 84,88
18 DED Gedung Dinperindagkop 75.000.000 54.466.700 72,62
19 Penyusunan DED
Pembangunan Islamic Center
300.000.000 - 0,00
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 10
20 Penyusunan DED Pembangunan Gedung DPRD
243.000.000 204.556.800 84,18
21 Pematangan Lahan Lokasi Kantor Kecamatan
Purbalingga
570.000.000 416.637.800 73,09
22 Pematangan Lahan Lokasi Gedung DPRD Kabupaten Purbalingga
1.100.000.000 843.549.500 76,69
Program Pembangunan, Peningkatan,
Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
195.944.136.000
166.480.541.164
84,96
23 Pemeliharaan Berkala Jalan
Karangklesem - Karanggambas - Prigi (Lanjutan)
1.237.787.000 1.076.914.000 87,00
24 Pemeliharaan Berkala Jalan
Tayasa - Jetis/Gendengan (Lanjutan)
581.351.000 548.683.500 94,38
25 Pemeliharaan Berkala Jalan Dagan - Limbasari
1.045.610.000 1.033.533.000 98,84
26 Pemeliharaan Berkala Jalan Selaganggeng - Serang -
Kutabawa (DAK-IPD)
1.338.864.000 1.306.478.000 97,58
27 Penyusunan DED Jembatan Kali Karang (Rajawana - Rembang)
85.000.000 75.053.000 88,30
28 Peningkatan jalan dan bangunan pelengkap jalan
(depan balai desa Pasunggingan)
359.993.000 353.187.000 98,11
29 Perbaikan Jalan Aspal Desa Pengalusan, Campakaoah,
Serayularangan
660.000.000 654.584.000 99,18
30 Pembangunan bronjong kawat tebing pasar dan jembatan kali karang ds
pekiringan
210.000.000 191.903.000 91,38
31 Pengaspalan Jalan Lingkar
Kecamatan dari Depan Masjid Bodaskarangjati -
Dusun Tempursari - Desa Sumampir
679.000.000 668.777.000 98,49
32 Pengaspalan Jalan Dusun Karanggude - Dusun Pogog Desa Sumampir
639.999.000 622.654.000 97,29
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 11
33 Peningkatan Jalan Desa Wanogara Wetan - Dusun Tepus Desa makam
1.625.825.000 1.618.832.450 99,57
34 Pengaspalan Jalan Kaliori
Mergasana
300.000.000 284.812.000 94,94
35 Pembangunan Bronjong Pengaman Tebing S. Tambra
390.157.000 389.173.000 99,75
36 Pemeliharaan Jalan Batur (Krangean) - Maribaya
997.500.000 995.396.000 99,79
37 Pengaspalan jalan kawasan
Perum Abdi Kencana
500.000.000 494.303.000 98,86
38 Peningkatan Jalan Beji -
Sumingkir - Pagedangan Kecamatan Bojongsari
1.100.000.000 1.089.701.000 99,06
39 Peningkatan Jalan Desa Karangjengkol
492.046.000 490.758.000 99,74
40 Peningkatan Jalan Candinata
- Limpaktepus
986.000.000 972.967.000 98,68
41 Peningkatan Jalan Siaren -
Gondang
676.000.000 674.086.000 99,72
42 Pemeliharaan Jalan Drainase Gorong-Gorong Jalan Tanjung Kusuma Kec.
Bobotsari
350.000.000 267.636.500 76,47
43 Peningkatan Jalan Desa Prigi
- Bojanegara
1.204.053.000 1.199.119.500 99,59
44 Peningkatan ruas jalan Gumiwang-Sinduraja
625.046.000 623.686.000 99,78
45 Peningkatan Jalan Karangtengah - Kecebur -
Dalangjamid - Kalialang
1.098.480.000 1.097.289.000 99,89
46 Pengaspalan Jalan desa
Penolih-Cilapar
834.150.000 832.520.000 99,80
47 Pemeliharaan berkala Jalan Karanggedang - Pekutukan (DAK-IPD)
792.000.000 786.958.400 99,36
48 Pemeliharaan berkala Jalan
Kutawis - Karangnangka (DAK-IPD)
804.000.000 792.068.000 98,52
49 Penggantian Jembatan Kali Slinga (Kalikajar - Sidanegara)
588.670.000 587.543.000 99,81
50 Penggantian Jembatan Kali
Caban (Rajawana - Rembang) (DAK-IPD)
1.800.000.000 1.492.660.850 82,93
51 Sosialisasi Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan
Kabupaten
50.000.000 15.595.000 31,19
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 12
52 Pengadaan Alat Berat (luncuran)
2.402.500.000 2.242.328.000 93,33
53 Pembangunan Talud dan
Pelengkap Jalan Ruas Jalan Rajawana - Panusupan (luncuran)
570.828.000 569.518.000 99,77
54 Pelebaran Jembatan
Ponggawa Ruas Prigi - Purbayasa
298.723.000 298.583.000 99,95
55 Rehabilitasi Jembatan Karangtengah - Gambarsari - Toyareka Kec. Kemangkon
(luncuran)
407.570.000 406.703.000 99,79
56 Penyelesaian Kegiatan Kebinamargaan (luncuran)
36.241.000 36.241.000 100,00
57 Pemeliharaan Berkala Jalan Pengalusan - Katelklawu
(DAK-IPD)
1.235.950.000 1.228.941.000 99,43
58 Peningkatan Jalan
Pagembrungan - Bandingan (DAK-IPD)
1.968.629.000 1.913.376.000 97,19
59 Rehabilitasi Jalan Rajawana - Rembang (DAK-IPD)
1.007.350.000 978.606.985 97,15
60 Rehabilitasi Jembatan Pekiringan - Grantung
1.584.518.000 1.583.737.000 99,95
61 Peningkatan Jalan Bancar -
Kecombron (STA Kalikajar - Pagembrungan) (Bangub)
9.485.150.000 9.350.766.300 98,58
62 Peningkatan Ruas Jalan Gembong - Brobot Kec.
Bojongsari (Bangub)
824.921.000 818.055.000 99,17
63 Peningkatan Jalan
Karangreja - Kutabawa (Bangub)
3.511.790.000 2.982.178.000 84,92
64 Validasi Data Aset Jalan dan Jembatan
100.000.000 5.661.000 5,66
65 Penyusunan DED
Pembangunan Jalan dan Jembatan Kali Gintung Ruas Jalan Pepedan - Tegalpingen
272.000.000 197.029.000 72,44
66 Peningkatan Jalan Tegalpingen (depan Balai
Desa) - Tetel
664.653.000 451.465.000 67,92
67 Peningkatan Jalan Karangjambu - Danasari (lanjutan) dan Penanganan
Longsoran
2.642.363.000 2.535.308.000 95,95
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 13
68 Peningkatan Jalan Karangreja - Karangjambu (Ruas Jalan Karangreja -
Gondang)
2.500.000.000 2.251.335.000 90,05
69 Peningkatan Jalan Lingkar Kota Bobotsari (Jalan Mekar Jaya, Jalan Dipayuda, Jalan
Mandrawangsa)
1.362.105.000 1.286.589.000 94,46
70 Peningkatan Jalan Nangkod Kedarpan
1.239.046.000 973.718.000 78,59
71 Peningkatan Jalan Tunjungmuli - Tipar (Panusupan)
653.389.000 554.660.000 84,89
72 Peningkatan Jalan
Kabunderan - Lumpang - Buara
1.152.870.000 998.696.000 86,63
73 Peningkatan Jalan Rajawana - Panusupan
2.221.819.000 1.763.014.800 79,35
74 Peningkatan Jalan Sumampir - Makam
989.478.000 680.781.000 68,80
75 Peningkatan Jalan Lingkar
Kecamatan Kejobong
1.473.191.000 1.080.716.000 73,36
76 Peningkatan Jalan Onje 2.011.536.000 1.932.037.000 96,05
77 Peningkatan Jalan Jambukarang
1.698.200.000 1.659.837.200 97,74
78 Pelebaran Jembatan Kalikajar
Ruas Jalan Bojongsari - Walik
850.000.000 14.739.000 1,73
79 Rekonstruksi Jembatan S.
Putat Ruas Jalan Kalijaran - Kaliori
650.000.000 464.031.000 71,39
80 Peningkatan Jalan Bobotsari - Rembang (Ruas Jalan
Bobotsari - Karanganyar)
2.495.706.000 2.082.614.000 83,45
81 Rehabilitasi Jalan Rajawana - Rembang (Lanjutan)
1.000.000.000 935.446.000 93,54
82 Peningkatan Jalan Kalikesing - Cumbut - Siwarak
4.000.000.000 3.906.519.800 97,66
83 Rekonstruksi Jembatan Kali Sibedil Ruas Jalan Karangreja
- Kutabawa
569.754.000 439.936.500 77,22
84 Pemeliharaan Jalan Kajongan
- Owabong
1.098.634.000 780.462.500 71,04
85 Rekonstruksi Jembatan S. Bodas Ruas Jalan Losari - Gunungwuled
2.489.000.000 36.443.750 1,46
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 14
86 Rekonstruksi Jembatan Kali Gemuruh Ruas Jalan Walik - Karanggambas
1.471.507.000 1.454.991.000 98,88
87 Pemeliharaan Berkala Jalan
Sumilir - Karangtengah
2.677.751.000 2.377.398.000 88,78
88 Pengadaan Tanamn / Pohon Turus Jalan
350.000.000 268.267.000 76,65
89 Peningkatan Jalan Pasunggingan - Nangkasawit
1.772.400.000 1.325.425.000 74,78
90 Penyusunan DED Pelebaran Jalan Selaganggeng - Serang
- Kutabawa
180.000.000 145.265.000 80,70
91 Pemeliharaan Berkala Jalan
Tunjungmuli - Kramat
1.916.308.000 1.661.104.000 86,68
92 Peningkatan Jalan Karangreja - Kutabawa (Depan Sub Terminal
Agribisnis Kutabawa)
410.140.000 327.401.000 79,83
93 Rehabilitasi Jalan Tanalum - Sumampir (Dukuh Tipar)
1.000.000.000 887.519.000 88,75
94 Rehabilitasi Jalan Bantarbarang - Tumanggal
817.500.000 750.050.000 91,75
95 Pembangunan Jembatan Kali Sana Ruas Jalan Gambarsari
- Karangtengah
650.000.000 624.210.000 96,03
96 Rekonstruksi Jembatan Ruas Jalan Lamongan - Toyareja
600.000.000 519.280.500 86,55
97 Penyelesaian Kegiatan Kebinamargaan Tahun 2015 (luncuran)
32.383.000 - 0,00
98 Pemeliharaan Berkala Jalan
Bancar - Jatisaba - Lamongan
2.166.700.000 1.785.717.000 82,42
99 Peningkatan Jalan Pemuda Bobotsari
2.632.000.000 2.311.340.000 87,82
100 Peningkatan Jalan Cahyana Baru (Narasoma - Mewek)
2.275.000.000 1.912.948.500 84,09
101 Rekonstruksi Jembatan
Akibat Banjir Pelumutan
225.000.000 211.335.000 93,93
102 Peningkatan Jalan
Selaganggeng - Serayularangan (DAK)
650.000.000 483.760.000 74,42
103 Peningkatan Jalan Padamara - Karanggambas (DAK-IPD)
500.000.000 409.623.600 81,92
104 Peningkatan Jalan Pekiringan
- Wanogara Kulon - Bantarbarang (Lanjutan) (DAK)
1.191.007.000 1.166.339.700 97,93
105 Peningkatan Jalan Kembangan - Panican
1.000.000.000 803.615.000 80,36
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 15
106 Penanganan Lingkungan Pasar Kejobong
300.000.000 299.371.000 99,79
107 Rehabilitasi Drainase Candiwulan
200.000.000 199.893.000 99,95
108 Peningkatan Jalan Palumutan
Bokol
402.000.000 314.550.000 78,25
109 Pemeliharaan Rutin Jalan 15.314.000.000 14.490.587.105 94,62
110 Pemeliharaan Rutin Jembatan
2.004.000.000 1.928.287.700 96,22
111 Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan
bagi Kepentingan Umum
15.059.999.000 215.502.760 1,43
112 Pemeliharaan Berkala Jalan Serma Jumiran CS (DAK-IPD)
1.149.600.000 1.140.444.000 99,20
113 Pemeliharaan Berkala Jalan Wiramenggala CS (DAK-IPD)
1.011.980.000 974.480.000 96,29
114 Peningkatan Jalan Letnan Yusuf (Kalikabong -
Sirongge) (DAK)
3.802.650.000 3.793.969.000 99,77
115 Peningkatan Jalan TMP - Karangpule (Babakan-Kedungwuluh) (DAK)
2.430.240.000 2.422.299.000 99,67
116 Peningkatan Jalan Selabaya - Karangsari
965.957.000 942.155.800 97,54
117 Peningkatan Jalan
Purbalingga - Kutasari - Tobong (DAK)
11.452.634.000 10.099.195.000 88,18
118 Peningkatan Jalan Bancar - Kecombron (DAK)
13.061.696.000 12.983.700.450 99,40
119 Pemeliharaan Berkala Jalan Mewek - Kalimanah Wetan
(DAK)
3.293.210.000 3.284.462.000 99,73
120 Peningkatan Jalan Kejobong - Timbang (DAK-IPD)
943.330.000 938.571.800 99,50
121 Peningkatan Jalan Karangreja - Kutabawa (DAK-
IPD)
5.145.425.000 5.110.164.614 99,31
122 Pemeliharaan Berkala Jalan
Kecombron - Panunggalan (DAK-IPD)
1.489.923.000 1.462.417.500 98,15
123 Pemeliharaan Berkala Jalan Karangreja - Karangjambu
(DAK IPD)
3.625.700.000 3.573.160.000 98,55
124 Pemeliharaan Berkala Jalan Selanegara - Beji (Selakambang) / Lanjutan
603.475.000 602.853.000 99,90
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 16
125 Peningkatan Jalan Pekiringan - Wanogara Kulon - Bantarbarang (Lanjutan)
(DAK-IPD)
2.308.349.000 2.294.937.000 99,42
126 Pemeliharaan Berkala Jalan Kembangan - Karangcengis (Lanjutan) (DAK-IPD)
1.373.199.000 1.367.424.000 99,58
127 Peningkatan Jalan Panican -
Linggamas (DAK)
8.119.331.000 8.100.448.100 99,77
128 Peningkatan Jalan Timbang -
Nangkod (lanjutan)
711.852.000 709.238.200 99,63
129 Peningkatan Jalan Karanggondang - Karangbawang (Lanjutan)
739.363.000 737.551.800 99,76
130 Peningkatan Jalan Dukuh
Surti - Onje (Lanjutan)
399.082.000 392.345.000 98,31
Program Pembangunan,
Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana
Irigasi dan Pengairan
34.617.224.000 18.180.206.326 52,52
131 Pemeliharaan Rutin Irigasi 5.332.250.000 5.269.385.650 98,82
132 WISMP 300.157.000 282.966.050 94,27
133 Fasilitasi Komisi Irigasi 30.000.000 28.606.800 95,36
134 Fasilitasi program WISMP 451.500.000 445.040.350 98,57
135 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Silea, Kec. Kertanegara (DAK-IPD)
479.838.000 479.741.000 99,98
136 Rehabilitasi Bangunan dan
Saluran Irigasi Makamdawa, Kec. Karanganyar (DAK-IPD)
284.584.000 284.532.000 99,98
137 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Bandingan, Kec. Karangjambu (DAK-IPD)
196.752.000 196.738.000 99,99
138 Rehabilitasi Bangunan dan
Saluran Irigasi Munggangsari, Kec. Karangjambu (DAK-IPD)
264.950.000 264.939.000 100,00
139 Rehabilitasi Bangunan dan
Saluran Irigasi Siwarak, Kec. Karangreja (DAK-IPD)
206.700.000 206.688.000 99,99
140 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Arus I, Kec. Kertanegara (DAK-IPD)
244.967.000 244.907.000 99,98
141 Rehabilitasi Bangunan dan
Saluran Irigasi Bleberan, Kec. Karangmoncol (DAK-IPD)
241.094.000 229.496.300 95,19
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 17
142 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Depok, Kec. Kalimanah (DAK-IPD)
181.494.000 181.432.000 99,97
143 Rehabilitasi Bangunan dan
Saluran Irigasi Genting, Kec. Padamara (DAK-IPD)
202.538.000 202.524.000 99,99
144 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Glutak, Kec.
Karanganyar (DAK-IPD)
170.110.000 170.098.000 99,99
145 Rehabilitasi Bangunan dan
Saluran Irigasi Gunungsari, Kec. Karanganyar (DAK-IPD)
199.421.000 199.409.000 99,99
146 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Jaha I, Kec.
Karangjambu (DAK-IPD)
408.880.000 408.805.000 99,98
147 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Karangaren, Kec. Kutasari (DAK-IPD)
173.800.000 173.785.000 99,99
148 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Karangreja,
Kec. Kutasari (DAK-IPD)
305.056.000 290.315.200 95,17
149 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Kedungwungu, Kec.
Kertanegara (DAK-IPD)
264.384.000 264.328.000 99,98
150 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Kemangkang, Kec. Karangjambu (DAK-IPD)
211.444.000 211.430.000 99,99
151 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Klantang, Kec.
Bojongsari (DAK-IPD)
276.579.000 276.573.000 100,00
152 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Laban, Kec. Kertanegara (DAK-IPD)
342.000.000 341.891.000 99,97
153 Rehabilitasi Bangunan dan
Saluran Irigasi Lebak II, Kec. Kaligondang (DAK-IPD)
292.500.000 292.483.000 99,99
154 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Lemberang, Kec. Bojongsari (DAK-IPD)
311.800.000 311.759.000 99,99
155 Rehabilitasi Bangunan dan
Saluran Irigasi Mangunegara, Kec. Mrebet (DAK-IPD)
316.400.000 316.384.000 99,99
156 Normalisasi Sungai Kuning di Desa Maribaya dan Desa
Jambudesa, Kec. Karanganyar
735.000 734.550 99,94
157 Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan DI Slinga
15.000.000.000 - 0,00
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 18
158 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Situ Tirto Marto
1.707.143.000 1.697.030.000 99,41
159 Pembangunan Irigasi Sungai
Jompo
200.000.000 199.529.000 99,76
160 Pembangunan Pintu Air Dam Tranggulasi
250.000.000 161.824.000 64,73
161 Rehabilitasi Saluran Irigasi Curug Nini 2 Desa Pagerandong
200.000.000 199.534.000 99,77
162 Pembangunan Saluran Irigasi
Kali Srengseng , Bojongsari
324.143.000 324.100.000 99,99
163 Rehabilitasi sal irigasi
Trowinangun
450.000.000 291.414.000 64,76
164 Pemeliharaan dan Pembangunan Irigasi Wanogara Wetan -
Wanogara Kulon
117.567.000 113.838.150 96,83
165 Pembangunan Saluran Irigasi Cangkring
177.000.000 176.519.000 99,73
166 Penunjang Pengelolaan DAK-IPD Irigasi (DAK-IPD)
323.789.000 210.990.676 65,16
167 Rehabilitasi Saluran Irigasi Pining (lanjutan) (Bangub)
1.820.000.000 1.446.627.450 79,49
168 Peningkatan Jaringan Irigasi
Limpakdau blok Sekunder Penambongan
207.649.000 206.265.150 99,33
169 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Sijati Kec. Karangmoncol (DAK IPD)
368.500.000 236.502.000 64,18
170 Rehabilitasi Bangunan dan
Saluran Irigasi Ligung II Kec. Rembang (DAK-IPD)
491.500.000 382.195.000 77,76
171 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Sigra Kec.
Mrebet (DAK-IPD)
491.500.000 331.345.000 67,42
172 Rehabilitasi Bangunan dan
Saluran Irigasi Keponto Kec. Rembang (DAK-IPD)
307.000.000 221.759.000 72,23
Program Pengembangan dan Penataan Prasarana
Perkotaan
11.419.305.000 3.536.499.915 30,97
173 Pemeliharaan Lampu-lampu Khusus Taman Kota
190.000.000 180.770.000 95,14
174 Pemeliharaan Rutin Taman-taman Kota, Alun-alun dan Tugu Batas
900.000.000 494.610.200 54,96
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 19
175 Pemeliharaan Trotoar Kota Purbalingga
200.000.000 200.000.000 100,00
176 Rehabilitasi Trotoar Jl. Jend. Soedirman (lanjutan)
4.600.000 4.565.065 99,24
177 Pembangunan Pagar dan
Penataan Alun-alun
1.985.705.000 714.959.000 36,01
178 Pembangunan Trotoar Jalan
Pemuda Bobotsari
3.053.000.000 45.747.450 1,50
179 Pembangunan Trotoar Jalan Kutabawa - Pemalang
216.000.000 202.692.000 93,84
180 Pemeliharaan Median Jalan Perkotaan
500.000.000 470.170.800 94,03
181 Pembangunan Pagar Patung Jenderal Soedirman
10.000.000 9.521.000 95,21
182 Penyusunan DED Masjid
Agung Bukateja
45.000.000 599.500 1,33
183 Pembangunan Menara dan
Penataan Lingkungan Masjid Bukateja
750.000.000 - 0,00
184 Penyusunan DED Penataan Perkotaan Bobotsari
50.000.000 999.600 2,00
185 Gerakan Purbalingga Gayeng 1.000.000.000 597.176.300 59,72
186 Pembangunan Tugu Bancar 1.500.000.000 2.114.000 0,14
187 Penyusunan DED Penataan Drainase Perkotaan
Purbalingga
350.000.000 - 0,00
188 Rehabilitasi Gapura dan Taman Perbatasan Jompo dan Bukateja
300.000.000 264.311.000 88,10
189 Rehabilitasi Taman Makam
Pahlawan
365.000.000 348.264.000 95,41
Program Penataan Bangunan
dan Lingkungan
250.000.000 212.940.000 85,18
190 Penyusunan RTBL Koridor Jalan Soedirman dan A. Yani Perkotaan Purbalingga
250.000.000 212.940.000 85,18
191 Program Fasilitasi
Penyediaan Rumah Layak Huni
13.415.000 10.090.500 75,22
192 Fasilitasi Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni
13.415.000 10.090.500 75,22
Program Penataan Lingkungan Permukiman
dan Peningkatan Kualitas Sanitasi
6.481.224.000 5.901.238.126 91,05
193 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih
Sederhana (SIPAS) (DAK-R)
367.238.000 294.976.500 80,32
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 20
194 Pengembangan Jaringan Air Bersih Pedesaan
180.000.000 178.532.000 99,18
195 Fasilitasi PAMSIMAS 50.000.000 46.200.798 92,40
196 Pemeliharaan Sarana
Prasarana UPAB Puntuk Suruh
50.000.000 37.995.000 75,99
197 Fasilitasi Bidang Keciptakaryaan
130.000.000 110.310.800 84,85
198 Pembangunan Sanitasi
Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) (DAK-IPD)
2.431.000.000 2.339.527.478 96,24
199 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih
Sederhana (SIPAS) (DAK-IPD)
1.304.000.000 1.259.350.000 96,58
200 Pembangunan Serambi Masjid Sayid Kuning
474.500.000 331.077.000 69,77
201 Pembangunan Sistem
Penyediaan Air Bersih Sederhana (SIPAS) (Luncuran - DAK)
615.000.000 613.318.500 99,73
202 Penyelesaian Kegiatan Keciptakaryaan (luncuran)
179.486.000 145.000.000 80,79
203 Pembangunan Jalan dan
Drainase Relokasi Longsor Jingkang
200.000.000 199.471.000 99,74
204 Pembangunan IPAL Komunal Relokasi Longsor Jingkang
350.000.000 345.119.050 98,61
205 Penyusunan Master Plan Kawasan Perkotaan
Purbalingga
150.000.000 360.000 0,24
Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan
3.818.900.000 3.418.399.873 89,51
206 Pengelolaan TPA Banjaran 308.000.000 307.305.000 99,77
207 Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan
2.855.900.000 2.561.817.523 89,70
208 Pemeliharaan Drainase TPA Banjaran
100.000.000 99.711.950 99,71
209 Pengadaan Tempat Sampah 555.000.000 449.565.400 81,00
Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
7.500.000 7.270.100 96,93
210 Penyusunan Buku Statistik
DPU
7.500.000 7.270.100 96,93
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 21
Program Pendayagunaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan
Energi Alternatif
3.218.250.000 2.981.656.430 92,65
211 Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan
1.050.750.000 843.688.280 80,29
212 Pemasangan Lampu penerangan jalan
1.262.500.000 1.238.908.400 98,13
213 Pengembangan Jaringan Listrik Pedesaan
705.000.000 699.145.750 99,17
214 Pemasangan Lampu Hias
Kota
200.000.000 199.914.000 99,96
Program Optimalisasi dan
Pengendalian Pendayagunaan Potensi
Geologi, Pertambangan dan Air Tanah
75.000.000 12.182.600 16,24
215 Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Sektor dan Sumberdaya Mineral
75.000.000 12.182.600 16,24
JUMLAH 280.261.110.000 221.459.827.848 79,02
Pencapaian Kinerja kegiatan Tahun Anggaran 2016 dan
target 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :
I. Indikator Capaian Kinerja Tahun 2016
A. Sekretariat
Indikator Kinerja:
1. Terpenuhinya kebutuhan sarana, bahan dan jasa kantor
2. Terlaksananya rapat rapat koordinasi
3. Tersedianya sarana prasarana kantor
4. Terpeliharanya prasarana dan sarana kantor
5. Terlaksananya diklat pegawai
6. Tersusunnya dokumen LAKIP, LKPJ, LPPD, LKD SKPD
dan Renja SKPD
7. Tersusunnya buku Statistik SKPD
8. Terlaksananya operasional Alat Berat
9. Terkelolalnya kegiatan UPTD :
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 22
a. UPTD I
b. UPTD II
c. UPTD III
d. UPTD IV
Capaian kinerja kegiatan:
a). Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah.
1. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah tersedianya Honor PNS dan PTT, ATK, alat listrik
& elektronik, benda pos, peralatan kebersihan, bendera /
umbul-umbul, Listrik, air, Telepon, surat kabar, cetak,
penggandaan, belanja sewa, makan minum rapat / tamu.
Alokasi anggaran Rp. 630.200.000,00,- realisasi
Rp 579.950.745,- (91,87%). Fisik 100 % Permasalahan
tidak ada, Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana
memadai
2. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah
sebanyak 216 kali kegiatan dan perjalanan dinas luar
daerah sebanyak 37 kali kegiatan, Alokasi anggaran
Rp.95.000.000,- Realisasi Rp. 87.614.204,- (92,23%) Fisik
(100%), Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi
sarana prasarana memadai.
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah terpeliharanya gedung 9 unit, kendaraan roda 4
sebanyak 33 buah, kendaraan roda 2 sebanyak 51 buah,
komputer 12 unit, alat berat 15 unit, printer 8 unit, mesin
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 23
ketik 2 unit. Alokasi anggaran Rp.1.287.077.000,-
Realisasi Rp. 875.189.815,- (68,00%) Fisik 100%
Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana
prasarana memadai.
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah Tersedianya sepeda motor 2 unit, , meja rapat 5
buah, printer 4 unit, computer PC 1 unit, LCD Proyektor 1
unit, Portable wereless Amplifier 1 unit, Handytalky 1 unit,
kanopi 1 paket. Alokasi anggaran Rp.280.850.000,-
Realisasi Rp. 265.127.500- (94,40%) Fisik 100 %
Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana
prasarana memadai.
5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah terlaksananya bintek dan sosialisasi
mengirimkan/menugaskan 3 orang, Alokasi anggaran
Rp.10.000.000,- Realisasi Rp. 5.630.000,- (56,30%) Fisik
60% Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi
sarana prasarana memadai.
6. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah tersusunnya dokumen LAKIP, LKPJ, LPPD,
RENJA, dan LK-SKPD dan tersedianya/terbayarnya
honor tim penyusun LAKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, Renstra
dan LK-SKPD, Alokasi anggaran Rp.10.000.000,-
Realisasi Rp. 9.506.900,- ( 95,07%) Fisik 100%,
Permasalahan honorarium belum diambil Solusi sedang
dalam proses pencairan, kondisi sarana prasarana
memadai.
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 24
7. Pengelolaan UPTD
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah tersedia dan terpeliharanya sarpras kantor
berupa : ATK, alat listrik & elektronik, perlatan kebersihan
dan bahan pembersih, bahan perlengkapan kerja,
penggandaan, pemeliharaan jaringan irigasi,
pemeliharaan bangunan / gedung, pemeliharaan
peralatan kantor, Alokasi anggaran UPTD I
Rp.20.000.000,- Realisasi Rp. 19.999.500.- (100%) Fisik
100 %. UPTD II Rp.20.000.000,- Realisasi Rp.
19.964.000.- (99,82%) Fisik 100 %. UPTD III
Rp.20.000.000,- Realisasi Rp. 19.995.500.- (99,98%) Fisik
100 %. UPTD IV Rp.20.000.000,- Realisasi
Rp. 19.970.000.- (99,85%) Fisik 100 %. Permasalahan
tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana
memadai.
8. Operasional dan Mobilisasi Alat Berat (PAD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah tersedianya kebutuhan operasional dan mobilisasi
alat berat, yaitu wales 8 ton (9 buah), wales 2,5 ton (4
buah), Vibro 1 buah, loader 1 buah, truck trailer 1 buah,
Alokasi anggaran, Rp.388.000.000,- Realisasi Rp.
349.365.000,- (90,04%) Fisik 100 % Permasalahan tidak
ada Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana
mencukupi.
2 Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana
Pemerintahan
1) Pembangunan Gedung Dindukcapil, Dinsosnakertran,
dan BKBPP
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 25
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah terbangunnya gedung Dindukcapil,
Dinsosnakertran, dan BKBPP yang representatif Alokasi
anggaran Rp. 16.580.885.000,- Realisasi Rp.
15.196.919.000,- (91,65 %) Fisik 100%. Permasalahan
tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana
memadai.
2) Pembangunan Pendopo dan Kantor Kecamatan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah terbangunnya pendopo kecamatan
Karangmoncol dan Kaligondang. Alokasi anggaran Rp.
1.041.144.000,- Realisasi Rp. 706.083.000 ,- (67,82 %)
Fisik 95%. Permasalahan pembangunan kecamatan
Purbalingga dan rehab kantor kecamatan Bojongsari
ditunda Solusi dilajutkan pada TA berikutnya, kondisi
sarana prasarana memadai.
3) Penyusunan DED gedung Dinbudparpora
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah tersusunnya dokumen DED gedung
Dinbudparpora. Alokasi anggaran Rp. 75.000.000,
Realisasi Rp. 71.906.500,- (95,88%) Fisik 100 %.
Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana
prasarana memadai.
4) Penataan Lingkungan Rumah Dinas Wakil Bupati
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah terwujudnya penataan Lingkungan Rumah Dinas
Wakil Bupati. Alokasi anggaran Rp. 5000.000.000,-
Realisasi Rp. 0,- (0 %) Fisik 0 % Permasalahan tidak
dilaksanakan. Solusi dianggarkan tahun berikutnya,
kondisi sarana prasarana tidak memadai.
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 26
5) Penyusunan Master Plan Kawasan Islamic Center.
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah tersedianya dokumen Penyusunan Master Plan
Kawasan Islamic Center. Alokasi anggaran Rp.
150.000.000,- Realisasi Rp.124.596.000,- (83,06 %)
Fisik 100 % Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada,
kondisi sarana prasarana memadai.
6) Pembangunan Pagar Keliling, Aula dan Pintu Keluar
Kantor KPUD. Realisasi pelaksanaan program dan
kegiatan dimaksud adalah terbangunnya Pagar Keliling,
Aula dan Pintu Keluar Kantor KPUD yang representatif
Alokasi anggaran Rp. 1.000.000.000,- Realisasi Rp.
848.774.350,- (84,88 %) Fisik 100 % Permasalahan
tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana
memadai.
7) DED Gedung Dinperindagkop. Realisasi pelaksanaan
program dan kegiatan dimaksud adalah tersedianya
dokumen DED Gedung Dinperindagkop. Alokasi
anggaran Rp. 75.000.000,- Realisasi Rp. 54.466.700,-
(72,62 %) Fisik 100% Permasalahan tidak ada Solusi
tidak ada, kondisi sarana prasarana memadai.
8) Penyusunan DED Pembangunan Islamic Center.
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah terusunnya dokumen DED Pembangunan Islamic
Center. Alokasi anggaran Rp. 300.000.000,- Realisasi
Rp. 000,- (000%) Fisik 00% Permasalahan gagal lelang.
Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana tidak
memadai.
9) Penyusunan DED Pembangunan Gedung DPRD.
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 27
adalah tersusunnya dokumen DED Pembangunan
Gedung DPRDanggaran Rp. 243.000.000,- Realisasi Rp.
204.556.800,- (84,18 %) Fisik 100% Permasalahan tidak
ada Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana memadai.
10) Pematangan Lahan Lokasi Kantor Kecamatan
Purbalingga. Realisasi pelaksanaan program dan
kegiatan dimaksud adalah terwujudnya Pematangan
Lahan Lokasi Kantor Kecamatan Purbalingga. Alokasi
anggaran Rp. 570.000.000,- Realisasi Rp. 416.637.800,-
(73,09%) Fisik 100% Permasalahan tidak ada Solusi
tidak ada, kondisi sarana prasarana memadai.
11) Pematangan Lahan Lokasi Gedung DPRD Kabupaten
Purbalingga. Realisasi pelaksanaan program dan
kegiatan dimaksud adalah terwujudya Pematangan
Lahan Lokasi Gedung DPRD Kabupaten Purbalingga.
Alokasi anggaran Rp. 1.100.000.000,- Realisasi Rp.
843.549.500,- (76,69%) Fisik 100% Permasalahan tidak
ada. Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana
memadai.
3 Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi,
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1. Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa, serta
membuka akses ekonomi yang lebih merata ke seluruh
daerah / wilayah, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 15.314.000.000,- Realisasi
Rp. 14.490.587.105,- (94,62%)
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 28
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
2. Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten Jembatan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa, serta
membuka akses ekonomi yang lebih merata ke seluruh
daerah / wilayah, realisasi fisik 100 %.
Alokasi anggaran Rp. 2.004.000.000,- Realisasi Rp.
1.928.287.700,- (96,22 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan volume
pekerjaan di lapangan bertambah sedangkan anggaran
yang disediakan tidak bertambah
Solusi dengan melakukan skala prioritas pekerjaan
pada lokasi-lokasi/objek yang mendesak dilakukan
perbaikan dan mengusulkan tambahan alokasi anggaran
pada tahun berikutnya
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
3. Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan
bagi Kepentingan Umum
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa, serta
membuka akses ekonomi yang lebih merata ke seluruh
daerah / wilayah, realisasi fisik 20%
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 29
Alokasi anggaran Rp. 15.059.999.000,- Realisasi Rp.
215.502.760,- (1,43 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan kurangnya
waktu persiapan dan pelaksanaan kegiatan
Solusi diajukan pada TA berikutnya
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan kurang memadahi
4. Pemeliharaan Berkala Jalan Serma Jumiran CS (DAK-
IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa, serta
membuka akses ekonomi yang lebih merata ke seluruh
daerah / wilayah, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 1.149.600.000,- Realisasi Rp
1.140.444.000,- (99,20 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil.
Solusi nihil.
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
5. Pemeliharaan Berkala Jalan Wiramenggala CS (DAK-
IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya mutu ruas jalan yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,
realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 1.011.980.000,- Realisasi Rp.
974.480.000,- (96,29%)
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 30
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
6. Peningkatan Jalan Letnan Yusuf (Kalikabong - Sirongge)
(DAK)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik sepanjang 100 %
Alokasi anggaran Rp. 3.802.650.000,- Realisasi Rp.
3.793.969.000,- (99,77%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
7. Peningkatan Jalan TMP - Karangpule (Babakan-
Kedungwuluh) (DAK)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,
realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 2.430.240.000,- Realisasi Rp.
2.422.299.000,- (99,67%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 31
8. Peningkatan Jalan Selabaya – Karangsari
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,
realisasi fisik 100 %)
Alokasi anggaran Rp. 965.957.000,- Realisasi Rp.
942,155.800,- (97,54 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
9. Peningkatan Jalan Purbalingga - Kutasari - Tobong
(DAK)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya prasarana
pendukung moda trasportasi yang nyaman guna
mendorong kelancaran arus barang dan jasa, realisasi
fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 11.452.634.000,- Realisasi Rp.
10.099.195.000 ,- (88,18 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
10. Peningkatan Jalan Bancar - Kecombron (DAK)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 32
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,
realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 13.061.696.000,- Realisasi Rp.
12.983.700.450,- (99,40 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
11. Pemeliharaan Berkala Jalan Mewek - Kalimanah Wetan
(DAK)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,
realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran 3.293.210.000,- Realisasi Rp.
3.284.462.000,- (99,73 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
12. Peningkatan Jalan Kejobong - Timbang (DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,
realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 943.330.000,- Realisasi Rp.
938.571.800,- (99,50 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 33
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
13. Peningkatan Jalan Karangreja - Kutabawa (DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu tersedianya moda trasportasi yang nyaman dalam
rangka mendorong kelancaran arus barang, jasa dan
aktifitas ekonomi masyarakat yang lebih, realisasi fisik
100 %
Alokasi anggaran Rp 5.145.425.000,- Realisasi Rp.
5.110.164.614,- (99,31 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
14. Pemeliharaan Berkala Jalan Kecombron - Panunggalan
(DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,
realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 1.489.923.000,- Realisasi Rp.
1.462.217.500,- (98,15 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
15. Pemeliharaan Berkala Jalan Karangreja - Karangjambu
(DAK IPD)
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 34
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,
realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 3.625.700.000,- Realisasi Rp.
3.573.160.000 ,- (98,55 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
16. Pemeliharaan Berkala Jalan Selanegara - Beji
(Selakambang) / Lanjutan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 603.475.000,- Realisasi Rp.
602.853.000,- (99,90 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
17. Peningkatan Jalan Pekiringan - Wanogara Kulon -
Bantarbarang (Lanjutan) (DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 35
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,
realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 2.308.349.000,- Realisasi Rp.
2.294.937.000,- (99,42 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
18. Pemeliharaan Berkala Jalan Kembangan - Karangcengis
(Lanjutan) (DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,
realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 1.373.199.000,- Realisasi Rp.
1.367.424.000,- (99,58 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
19. Peningkatan Jalan Panican - Linggamas (DAK)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,
realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 8.119.331.000,- Realisasi
Rp.8.100.448.100,- (99,77 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 36
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
20. Peningkatan Jalan Timbang - Nangkod (lanjutan)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 711.852.000,- Realisasi Rp.
709.238.200,- (99,63 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
21. Peningkatan Jalan Karanggondang - Karangbawang
(Lanjutan)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,
realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 739.363.000,- Realisasi Rp.
737.551.800,- (99,76 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
22. Peningkatan Jalan Dukuh Surti - Onje (Lanjutan)
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 37
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,
realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 399.082.000,- Realisasi Rp.
392.345.000 ,- (98,31 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
23. Pemeliharaan Berkala Jalan Karangklesem -
Karanggambas - Prigi (Lanjutan)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,
realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 1.237.787.000,- Realisasi Rp.
1.071.914.000,- (87,00 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
24. Pemeliharaan Berkala Jalan Tayasa - Jetis / Gendengan
(Lanjutan)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 38
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,
realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 581.351.000,- Realisasi Rp.
548.683.500,- (94,38 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
25. Pemeliharaan Berkala Jalan Dagan - Limbasari
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,
realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 1.045.610.000,- Realisasi Rp.
1.033.533.000,- (98,84 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
26. Pemeliharaan Berkala Jalan Selaganggeng - Serang -
Kutabawa (DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,
realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 1.338.864.000,- Realisasi Rp. 1
1.306.478.000,- (97,58 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 39
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
27. Penyusunan DED Jembatan Kali Karang (Rajawana -
Rembang)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu tersedianya dokumen DED guna perencanaan
peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman berupa
Jembatan Kali Karang (Rajawana - Rembang) untuk
mendorong kelancaran arus barang dan jasa, realisasi
fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 85.000.000,- Realisasi Rp.
75.053.000,- (88,30 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
28. Peningkatan jalan dan bangunan pelengkap jalan
(depan balai desa Pasunggingan)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,
realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 359.993.000,- Realisasi Rp.
353.187.000,- (98,11 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 40
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
29. Perbaikan Jalan Aspal Desa Pengalusan, Campakaoah,
Serayularangan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 660.000.000,- Realisasi Rp.
654.584.000,- (99,18 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
30. Pembangunan Bronjong Kawat Tebing Pasar dan
Jembatan Kali Karang Desa Pekiringan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,
realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 210.000.000,- Realisasi Rp.
191.903.000,- (99,18 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 41
31. Pengaspalan Jalan Lingkar Kecamatan dari Depan
Masjid Bodaskarangjati - Dusun Tempursari - Desa
Sumampir
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,
realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 679.000.000,- Realisasi Rp.
668.777.000,- (98,49 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
32. Pengaspalan Jalan Dusun Karanggude - Dusun Pogog
Desa Sumampir
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 639.999.000,- Realisasi Rp.
622.654.000,- (97,29 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
33. Peningkatan Jalan Desa Wanogara Wetan - Dusun
Tepus Desa makam
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 42
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,
realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 1.625.825.000,- Realisasi Rp.
1.618.832.450,- (99,57 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
34. Pengaspalan Jalan Kaliori Mergasana
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa, serta
membuka akses ekonomi yang lebih merata ke seluruh
daerah / wilayah, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 300.000.000,- Realisasi Rp.
284.812.000,- (94,94 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
35. Pembangunan Bronjong Pengaman Tebing S. Tambra
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa, serta
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 43
membuka akses ekonomi yang lebih merata ke seluruh
daerah / wilayah, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 390.157.000,- Realisasi Rp.
389.173.000,- (99,75 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
36. Pemeliharaan Jalan Batur (Krangean) - Maribaya
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, serta membuka akses ekonomi yang lebih
merata ke seluruh daerah / wilayah, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 997.500.000,- Realisasi Rp.
995.396.000,- (99,79 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
37. Pengaspalan jalan kawasan Perum Abdi Kencana
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa, serta
membuka akses ekonomi yang lebih merata ke seluruh
daerah / wilayah, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 500.000.000,- Realisasi Rp.
494.303.000,- (98,86 %)
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 44
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
38. Peningkatan Jalan Beji - Sumingkir - Pagedangan
Kecamatan Bojongsari
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa, serta
membuka akses ekonomi yang lebih merata ke seluruh
daerah / wilayah, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 1.100.000.000,- Realisasi Rp.
1.089.701.000,- (99,06 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
39. Peningkatan Jalan Desa Karangjengkol
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa, serta
membuka akses ekonomi yang lebih merata ke seluruh
daerah / wilayah, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 492.046.000,- Realisasi Rp.
490.758.000,- (99,74 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 45
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
40. Peningkatan Jalan Candinata – Limpaktepus
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa, serta
membuka akses ekonomi yang lebih merata ke seluruh
daerah / wilayah, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 986.000.000,- Realisasi Rp.
972.967.000,- (98,68 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
41. Peningkatan Jalan Siaren – Gondang
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa, serta
membuka akses ekonomi yang lebih merata ke seluruh
daerah / wilayah, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 676.000.000,- Realisasi Rp.
674.086.000,- (99,72 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
42. Pemeliharaan Jalan Drainase Gorong-Gorong Jalan
Tanjung Kusuma Kec. Bobotsari
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 46
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,
realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 350.000.000,- Realisasi Rp.
267.636.500,- (76,47 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
43. Peningkatan Jalan Desa Prigi – Bojanegara
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa, serta
membuka akses ekonomi yang lebih merata ke seluruh
daerah / wilayah, realisasi 100 %
Alokasi anggaran Rp. 1.204.053.000,- Realisasi Rp.
1.199.199.500,- (99,59 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
44. Peningkatan ruas jalan Gumiwang-Sinduraja
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa, serta
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 47
membuka akses ekonomi yang lebih merata ke seluruh
daerah / wilayah, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 625.046.000,- Realisasi Rp.
623.686.000,- (99,78 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
45. Peningkatan Jalan Karangtengah - Kecebur -
Dalangjamid – Kalialang
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya material untuk moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 1.098.480.000,- Realisasi Rp.
1.097.289.000,- (99,89 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
46. Pengaspalan Jalan desa Penolih-Cilapar
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,
realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 834.150.000,- Realisasi Rp.
832.520.000,- (99,80 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 48
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
47. Pemeliharaan berkala Jalan Karanggedang - Pekutukan
(DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,
realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 792.000.000,- Realisasi Rp.
786.958.400,- (99,36 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
48. Pemeliharaan berkala Jalan Kutawis - Karangnangka
(DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,
realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 804.000.000,- Realisasi Rp.
792.068.000,- (98,62 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 49
49. Penggantian Jembatan Kali Slinga (Kalikajar -
Sidanegara)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,
realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 588.670.000,- Realisasi Rp.
587.543.000,- (99,81%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
50. Penggantian Jembatan Kali Caban (Rajawana -
Rembang) (DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,
realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 1.800.000.000,- Realisasi Rp.
1.492.660.850,- (82,93 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
51. Sosialisasi Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan
Kabupaten
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 50
khususnya tersosialisasinya status ruas jalan guna
mendukung terwujudnya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,
realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 50.000.000,- Realisasi Rp.
15.595.000,- (31,19 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
52. Pengadaan Alat Berat (luncuran)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya kendaraan operasional guna
mendukung pemeliharaan infrastruktur moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 2.402.500.000,- Realisasi Rp.
2.242.328.000,- (93,33%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
53. Pembangunan Talud dan Pelengkap Jalan Ruas Jalan
Rajawana - Panusupan (luncuran)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya moda trasportasi yang nyaman
guna mendorong kelancaran arus barang dan jasa,
realisasi fisik 100 %
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 51
Alokasi anggaran Rp. 570.828.000,- Realisasi Rp.
569.518.000,- (99,77 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
54. Pelebaran Jembatan Ponggawa Ruas Prigi – Purbayasa
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 298.723.000,- Realisasi Rp.
298.583.000,- (99,95 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
55. Rehabilitasi Jembatan Karangtengah - Gambarsari -
Toyareka Kec. Kemangkon (luncuran)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 407.570.000,- Realisasi Rp.
406.703.000,- (99,79 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 52
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
56. Penyelesaian Kegiatan Kebinamargaan (luncuran)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 36.241.000,- Realisasi Rp.
36.241.000,- (100%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
57. Pemeliharaan Berkala Jalan Pengalusan - Katelklawu
(DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 1.235.950.000,- Realisasi Rp.
1.228.941.000,- (99,43 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
58. Peningkatan Jalan Pagembrungan - Bandingan (DAK-
IPD)
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 53
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 1.968.629.000,- Realisasi Rp.
1.913.376.000,- (97,19%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
59. Rehabilitasi Jalan Rajawana - Rembang (DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 1.007.350.000,- Realisasi Rp.
978.606.985,- (97,15 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
60. Rehabilitasi Jembatan Pekiringan - Grantung
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 54
Alokasi anggaran Rp 1.584.518.000,- Realisasi Rp.
1.583.737.000,- (99,95 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
61. Peningkatan Jalan Bancar - Kecombron (STA Kalikajar -
Pagembrungan) ( BAN - GUB )
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 9.485.150.000,- Realisasi Rp.
9,350.766.300,- (98,58 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
62. Peningkatan Ruas Jalan gembong - Brobot Kec.
Bojongsari ( BAN - GUB )
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 824.921.000,- Realisasi Rp.
818.055.000,- (99,17 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 55
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
63. Peningkatan Jalan Karangreja - Kutabawa (BAN - GUB )
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 99 %
Alokasi anggaran Rp 3.511.790.000,- Realisasi Rp.
2.982.178.000,- (84,92 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
64. Validasi Data Aset Jalan dan Jembatan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya dokumen aset jalan
guna perencanaan di bidang moda trasportasi yang
nyaman guna mendorong kelancaran arus barang dan
jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 100.000.000,- Realisasi Rp.
5.661.000,- (5,66 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
65. Penyusunan DED Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kali Gintung Ruas Jalan Pepedan - Tegalpingen
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 56
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya dokumen DED
Pembangunan Jalan dan Jembatan Kali Gintung Ruas
Jalan Pepedan – Tegalpingen sebagai moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 272.000.000,- Realisasi Rp.
197.029.000,- (72,44 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
66. Peningkatan Jalan Tegalpingen (depan Balai Desa) -
Tetel
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 664.653.000,- Realisasi Rp.
451.465.000,- (67,92 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
67. Peningkatan Jalan Karangjambu - Danasari (lanjutan)
dan Penanganan Longsoran
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 57
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 2.642.363.000,- Realisasi Rp.
2.535.308.000,- (95,95 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
68. Peningkatan Jalan Karangreja - Karangjambu (Ruas
Jalan Karangreja - Gondang)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 2.500.000.000,- Realisasi Rp.
2.251.335.000,- (90,05 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
69. Peningkatan Jalan Lingkar Kota Bobotsari (Jalan Mekar
Jaya, Jalan Dipayuda, Jalan Mandrawangsa)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 58
Alokasi anggaran Rp 1.362.105.000,- Realisasi Rp.
1.286.589.000,- (94,46 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
70. Peningkatan Jalan Nangkod Kedarpan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 1.239.046.000,- Realisasi Rp.
973.718.000,- (78,59 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
71. Peningkatan Jalan Tunjungmuli - Tipar (Panusupan)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 653.389.000,- Realisasi Rp.
554,660.000,- (78,59 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 59
72. Peningkatan Jalan Kabunderan - Lumpang - Buara
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 1.152.870.000,- Realisasi Rp.
998.696.000,- (86,63 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
73. Peningkatan Jalan Rajawana - Panusupan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 2.221.819.000,- Realisasi Rp.
1.763.014.8.800,- (79,35 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
74. Peningkatan Jalan Sumampir - Makam
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 60
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 989.478.000,- Realisasi Rp.
680.781.000,- (68,80 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
75. Peningkatan Jalan Lingkar Kecamatan Kejobong
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 1.473.191.000,- Realisasi Rp.
1.080.716.000,- (73,36 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
76. Peningkatan Jalan Onje
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 2.011.536.000,- Realisasi Rp.
1.932.037.000,- (96.05 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 61
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
77. Peningkatan Jalan Jambukarang
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 1.698.200.000,- Realisasi Rp.
1.659.837.200,- (97,74 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
78. Pelebaran Jembatan Kalikajar Ruas Jalan Bojongsari
- Walik
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 0 %
Alokasi anggaran Rp 850.000.000,- Realisasi Rp.
14.739.000,- (1,73 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan gagal
lelang
Solusi diajukan pada tahun anggaran berikutnya
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan tidak memadahi
79. Rekonstruksi Jembatan S. Putat Ruas Jalan Kalijaran -
Kaliori
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 62
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 650.000.000,- Realisasi Rp.
464.031.000,- (71,39 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
80. Peningkatan Jalan Bobotsari - Rembang (Ruas Jalan
Bobotsari - Karanganyar)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 2.495.706.000,- Realisasi Rp.
2.082.614.000,- (83,45 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
81. Rehabilitasi Jalan Rajawana - Rembang (Lanjutan)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 63
Alokasi anggaran Rp 1.000.000.000,- Realisasi Rp.
935.446.000,- (93,54 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
82. Peningkatan Jalan Kalikesing - Cumbut - Siwarak
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 4.000.000.000,- Realisasi Rp.
3.906.519.800,- (97,66 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
83. Rekonstruksi Jembatan Kali Sibedil Ruas Jalan
Karangreja - Kutabawa
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 569.754.000,- Realisasi Rp.
439.936.500,- (77,22 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 64
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
84. Pemeliharaan Jalan Kajongan - Owabong
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 1.098.634.000,- Realisasi Rp.
780.462.500,- (71,04 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
85. Rekonstruksi Jembatan S. Bodas Ruas Jalan Losari -
Gunungwuled
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 0 %
Alokasi anggaran Rp 2.489.000.000,- Realisasi Rp.
36.443.750,- (1,46 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan gagal
lelang
Solusi diajukan pada tahun angggaran berikutnya
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan tidak memadahi
86. Rekonstruksi Jembatan Kali Gemuruh Ruas Jalan Walik
- Karanggambas
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 65
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 1.471.507.000,- Realisasi Rp.
1.454.991.000,- (98,88 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
87. Pemeliharaan Berkala Jalan Sumilir - Karangtengah
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 2.677.751.000,- Realisasi Rp.
2.377.398.000,- (88,78 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
88. Pengadaan Tanaman / Pohon Turus Jalan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu tersedianya tanaman turus jalan untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna
mendorong kelancaran arus barang dan jasa, realisasi
fisik 100 %
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 66
Alokasi anggaran Rp 350.000.000,- Realisasi Rp.
268.267.000,- (76,65 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
89. Peningkatan Jalan Pasunggingan - Nangkasawit
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 1.772.400.000,- Realisasi Rp.
1.325.425.000,- (74,78 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
90. Penyusunan DED Pelebaran Jalan Selaganggeng -
Serang - Kutabawa
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu tersedianya dokumen DED Pelebaran Jalan
Selaganggeng - Serang – Kutabawa guna perencanaan
peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya
tersedianya moda trasportasi yang nyaman guna
mendorong kelancaran arus barang dan jasa, realisasi
fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 180.000.000,- Realisasi Rp.
145.265.000,- (80,70 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 67
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
91. Pemeliharaan Berkala Jalan Tunjungmuli - Kramat
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 1.916.308.000,- Realisasi Rp.
1.661.104.000,- (86,68 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
92. Peningkatan Jalan Karangreja - Kutabawa (Depan Sub
Terminal Agribisnis Kutabawa)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 410.140.000,- Realisasi Rp.
327.401.000,- (79,83 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
93. Rehabilitasi Jalan Tanalum - Sumampir (Dukuh Tipar)
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 68
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 1.000.000.000,- Realisasi Rp.
887.519.000,- (88,75 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
94. Rehabilitasi Jalan Bantarbarang - Tumanggal
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 817.500.000,- Realisasi Rp.
750.050.000,- (91,75 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
95. Pembangunan Jembatan Kali Sana Ruas Jalan
Gambarsari
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 69
Alokasi anggaran Rp 650.000.000,- Realisasi Rp.
624.210..000,- (96,03 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
96. Rekonstruksi Jembatan Ruas Jalan Lamongan -
Toyareja
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 600.000.000,- Realisasi Rp.
519.280.500,- (86,55 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
97. Penyelesaian Kegiatan Kebinamargaan Tahun 2015
(luncuran)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk administrasi kegiatan tahun anggaran 2015
dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 0,00 %
Alokasi anggaran Rp 32.383.000,- Realisasi Rp. 00,-
(0,0%)
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 70
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tidak
dicairkan dananya karena salah rekening kegiatan
Solusi dianggarkan tahun berikutnya
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
98. Pemeliharaan Berkala Jalan Bancar - Jatisaba -
Lamongan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 2.166.700.000,- Realisasi Rp.
1.785.717.000,- (82,42 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
99. Peningkatan Jalan Pemuda Bobotsari
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 2.632.000.000,- Realisasi Rp.
2.311.340.000,- (87,82 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 71
100. Peningkatan Jalan Cahyana Baru (Narasoma - Mewek)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 2.275.000.000,- Realisasi Rp.
1.912.948.500,- (84,09 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
101. Rekonstruksi Jembatan Akibat Banjir Pelumutan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 225.000.000,- Realisasi Rp.
211.335.000,- (93,93 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
102. Peningkatan Jalan Selaganggeng - Serayularangan
(DAK)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 72
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 650.000.000,- Realisasi Rp.
483.760.000,- (74,42 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
103. Peningkatan Jalan Padamara - Karanggambas (DAK-
IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 500.000.000,- Realisasi Rp.
409.623.600,- (81,92 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
104. Peningkatan Jalan Pekiringan - Wanogara Kulon -
Bantarbarang (Lanjutan) (DAK)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 1.191.007.000,- Realisasi Rp.
1.166.339.700,- (97,93 %)
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 73
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
105. Peningkatan Jalan Kembangan – Panican
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 1.000.000.000,- Realisasi Rp.
803.615.000,- (80,36 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
106. Penanganan Lingkungan Pasar Kejobong
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa di Lingkungan Pasar Kejobong, realisasi fisik
100 %
Alokasi anggaran Rp 300.000.000,- Realisasi
Rp.299.371.000,- (99,79 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
107. Rehabilitasi Drainase Candiwulan
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 74
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu terehabnya draenase untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat khususnya tersedianya
moda trasportasi yang nyaman guna mendorong
kelancaran arus barang dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 200.000.000,- Realisasi Rp.
199.893.000,- (99,95 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
108. Peningkatan Jalan Palumutan Bokol
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya tersedianya moda trasportasi
yang nyaman guna mendorong kelancaran arus barang
dan jasa, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 402.000.000,- Realisasi Rp.
314.550.000,- (78,25 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pelaksanaan program kegiatan memadahi
c. Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan
Pemeliharaan Prasarana Irigasi dan Pengairan.
1. Pemeliharaan Rutin Irigasi se-Kabupaten Purbalingga
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya tersedianya sarana prasarana irigasi yang
mantap guna meningkatkan produksi pertanian dan
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 75
tanaman pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan
ke seluruh daerah/wilayah, dengan volume bangunan 1
buah dan saluran 2.309,6 m (100 %)
Alokasi anggaran Rp. 5.332.250.000,- Realisasi
Rp. 5.269.385.650,- (98,82%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
2. WISMP
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap guna meningkatkan produksi pertanian dan
tanaman pangan untuk mewujudkan katahanan pangan
ke seluruh daerah/wilayah, dengan realisasi volume fisik
100 %
Alokasi anggaran Rp. 300.157.000,- Realisasi
Rp. 282.966.050,- (94,27 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
3. Fasilitasi Komisi Irigasi
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan pola dan tata tanam yang
mantap kepada petani, guna meningkatkan produksi
pertanian dan tanaman pangan untuk mewujudkan
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 76
katahanan pangan ke seluruh daerah/wilayah,1 paket
(100 %)
Alokasi anggaran Rp. 30.000.000,- Realisasi
Rp. 28.606.800,- (95,36 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
4. Fasilitasi Program WISMP
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk mendukung program WISMP dalam
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna
meningkatkan produksi pertanian dan tanaman pangan
untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 451.500.000,- Realisasi
Rp. 445.040.350,- (98,57%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
5. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Silea, Kec.
Kertanegara (DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan saluran irigasi yang
mantap kepada petani, guna meningkatkan produksi
pertanian dan tanaman pangan untuk mewujudkan
katahanan pangan ke seluruh daerah/wilayah, ralisasi
fisik 100 %
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 77
Alokasi anggaran Rp. 479.838.000,- Realisasi
Rp. 479.741.000,- (99,98 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
6. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Makamdawa,
Kec. Karanganyar (DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 284.584.000,- Realisasi
Rp. 284.532.000,- (99,98 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
7. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Bandingan,
Kec. Karangjambu (DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan dengan realisasi fisik 70,23 %
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 78
Alokasi anggaran Rp. 196.752.000,- Realisasi
Rp. 196.738.000,- (100 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
8. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Munggangsari,
Kec. Karangjambu (DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 264.950.000,- Realisasi
Rp. 264.939.000,- (100 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
9. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Siwarak, Kec.
Karangreja (DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan realisasi fisik (100 %)
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 79
Alokasi anggaran Rp. 206.700.000,- Realisasi
Rp. 206.688.000,- (99,99%)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
10. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Arus I, Kec.
Kertanegara (DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 244.967.000,- Realisasi
Rp. 244.907.000,- (99,98 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
11. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Bleberan, Kec.
Karangmoncol (DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan realisasi fisik 100 %
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 80
Alokasi anggaran Rp. 241.094.000,- Realisasi
Rp. 229.496.300,- (95,19 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
12. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Depok, Kec.
Kalimanah (DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 181.494.000,- Realisasi
Rp. 181.432.000,- (99,97 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
13. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Genting, Kec.
Padamara (DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan realisasi fisik 100 %
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 81
Alokasi anggaran Rp. 202.538.000,- Realisasi
Rp. 202.524.000,- (99,99%)
Permasalahan dalam pelaksanaan nihil
Solusi nihil
14. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Glutak, Kec.
Karanganyar (DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 170.110.000,- Realisasi
Rp. 170.098.000,- (99,99 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
15. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Gunungsari,
Kec. Karanganyar (DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 199.421.000,- Realisasi
Rp. 199.409.000,- (99,99 %)
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 82
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
16. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Jaha I, Kec.
Karangjambu (DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 408.880.000,- Realisasi
Rp. 408.805.000,- (99,98 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
17. Reailitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Karangaren, Kec.
Kutasari (DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 173.800.000,- Realisasi
Rp. 173.785.000,- (99,99 %)
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 83
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
18. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Karangreja,
Kec. Kutasari (DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 305.056.000,- Realisasi Rp.
290.315.200,- (95,17 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Solusi
nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
19.Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Kedungwungu,
Kec. Kertanegara (DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 264.384.000,- Realisasi Rp.
264.328.000,- (99,98 %)
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 84
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
20.Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Kemangkang,
Kec. Karangjambu (DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 211.444.000,- Realisasi Rp.
211.430.000,- (99,99 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
21. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Klantang, Kec.
Bojongsari (DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 276.579.000,- Realisasi Rp.
276.573.000,- (100 %)
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 85
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
22. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Laban, Kec.
Kertanegara (DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 342.000.000,- Realisasi Rp.
341.891.000,- (99,97 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
23. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Lebak II, Kec.
Kaligondang (DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 292.500.000,- Realisasi Rp.
292.483.000,- (99,99 %)
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 86
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
24. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Lemberang,
Kec. Bojongsari (DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 311.800.000,- Realisasi Rp.
311.759.000,- (99,99 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
25.Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Mangunegara,
Kec. Mrebet (DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 316.400.000,- Realisasi Rp.
316.384.000,- (99,99 %)
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 87
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
26.Normalisasi Sungai Kuning di Desa Maribaya dan Desa
Jambudesa, Kec. Karanganyar
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan ktercukupan air untuk
lahan pertanian yang mantap kepada petani, guna
meningkatkan produksi pertanian dan tanaman pangan
untuk mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan realisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 735.000,- Realisasi Rp. 734.550,-
(99,94 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan bukan
kewenangan Pem Kab.
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan tidak memadahi
27.Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Daerah Jaringan
Irigasi Slinga
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan ketersediaan air irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan volume 1 paket, realisasi fisik 0
%
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 88
Alokasi anggaran Rp. 15.000.000.000,- Realisasi Rp.
0,00,- (0,00 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan kurangnya
waktu persiapan pelaksanaan kegiatan karena dokumen
dari BBWS belum selesai
Solusi koordinasi dengan BBWS
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan kurang memadahi
28. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Situ Tirto
Marto
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan ralisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 1.707.143.000,- Realisasi Rp.
1.697.030.000,- (99,41 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
29. Pembangunan Irigasi Sungai Jompo
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 89
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan ralisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp. 200.000.000,- Realisasi Rp.
199.529.000,- (99,41 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
30. Pembangunan Pintu Air Dam Tranggulasi
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan ralisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 250.000.000,- Realisasi Rp.
161.824.000,- (64,73 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
31. Rehabilitasi Saluran Irigasi Curug Nini 2 Desa
Pagerandong
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 90
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan ralisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 200.000.000,- Realisasi Rp.
199.534.000,- (99,77 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
32. Pembangunan Saluran Irigasi Kali Srengseng ,
Bojongsari
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan ralisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 324.143.000,- Realisasi Rp.
324.100.000,- (99,99 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
33. Rehabilitasi sal irigasi Trowinangun
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 91
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan ralisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 450.000.000,- Realisasi Rp.
291.414.000,- (64,76 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
34. Pemeliharaan dan Pembangunan Irigasi Wanogara
Wetan - Wanogara Kulon
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan ralisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 117.567.000,- Realisasi Rp.
113.838.150,- (96,83 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
35. Pembangunan Saluran Irigasi Cangkring
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 92
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan ralisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 177.000.000,- Realisasi Rp.
176.519.000,- (99,73 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
36. Penunjang Pengelolaan DAK-IPD Irigasi (DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan ralisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran Rp 323.789.000,- Realisasi Rp.
210.990.676,- (65,16 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan hanya
berupa kegiatan admnistratif (non fisik)
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
37. Rehabilitasi Saluran Irigasi Pining (lanjutan) (Bangub)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 93
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan ralisasi fisik 79,50 %
Alokasi anggaran Rp 1.820.000.000,- Realisasi Rp.
1.446.627.450,- (79,49 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
38. Peningkatan Jaringan Irigasi Limpakdau blok Sekunder
Penambongan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan ralisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran 207.649.000,- Realisasi Rp.
206.265.150,- (99,33 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
39. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Sijati Kec.
Karangmoncol (DAK IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 94
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan ralisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran 368.500.000,- Realisasi Rp.
236.502.000,- (64,18 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
40. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Ligung II Kec.
Rembang (DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan ralisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran 491.500.000,- Realisasi Rp.
382.195.000,- (77,76 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
41. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Sigra Kec.
Mrebet (DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 95
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan ralisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran 491.500.000,- Realisasi Rp.
331.345.000,- (67,42 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
42. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Banyumaro
Kec. Karangreja (DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan ralisasi fisik 100 %
Alokasi anggaran 491.500.000,- Realisasi Rp.
405.743.000,- (82,55 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
43. Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Keponto Kec.
Rembang (DAK-IPD)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya untuk meningkatkan kondisi sarana irigasi
yang mantap kepada petani, guna meningkatkan
produksi pertanian dan tanaman pangan untuk
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 96
mewujudkan katahanan pangan ke seluruh
daerah/wilayah, dengan ralisasi fisik 97,23 %
Alokasi anggaran 307.000.000,- Realisasi Rp.
221.759.000,- (72,23 %)
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelaksanaan program kegiatan memadahi
4 Program Pengembangan dan Penataan Prasarana
Perkotaan
1) Pemeliharaan Rutin Lampu-lampu Khusus Taman Kota
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah terpeliharanya Lampu-lampu Khusus Taman Kota
berupa ATK, BBM dan Pelumas kendaraan operasional
pemeliharaan taman kota, Pemeliharaan Lampu-lampu
taman kota se- Kabupaten Purbalingga,Pengadaan
Peralatan listrik dan pengadaan lampu taman kota ,
Alokasi anggaran Rp.190.000.000,- Realisasi Rp.
180.770.000,- (95,14%) Fisik 100 %
Permasalahan tidak ada
Solusi tidak ada
Kondisi sarana prasarana memadai.
2) Pemeliharaan Rutin Taman-taman Kota, Alun-alun dan
Tugu Batas.
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah terpeliharanya taman kota dan tugu batas ATK,
BBM dan pelumas kendaraan operasional pemeliharaan
tanki, BBM dan pemeliharaan mesin potong rumput,
pemeliharaan tanaman dan bangunan taman kota,
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 97
pengadaan bibit tanaman dan pengadaan peralatan
pertamanan dan pakaian kerja lapangan, realisasi fisik
90% Alokasi anggaran Rp.900.000.000,- Realisasi Rp.
494.610.200,- (54,96 %)
Permasalahan tidak ada
Solusi tidak ada
Kondisi sarana prasarana memadai.
3) Pemeliharaan Trotoar Kota Purbalingga.
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah terpeliharanya trotoar kota purbalingga. Alokasi
anggaran Rp.200.000.000,- Realisasi Rp. 200.000.000,-
(100%) Fisik 100%
Permasalahan tidak ada
Solusi tidak ada
Kondisi sarana prasarana memadai.
4) Pembangunan Trotoar Jl Jendral Sudirman Lanjutan.
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah tertatanya trotoar Jl. Jenderal Soedirman lanjutan
tahun lalu. Alokasi anggaran Rp. 4.600.000,- Realisasi
Rp. 4.565.000,- (99,24%) Fisik 100 %
Permasalahan tidak ada
Solusi nihil
Kondisi sarana prasarana memadai.
5) Pembangunan Pagar dan Penataan Alun-alun
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah terbagunnya pagar dan tertatanya kawasan Alun-
alun Purbalingga. Alokasi anggaran Rp. 1.985.705.000,-
Realisasi Rp. 714.959.000,- (36,01 %) Fisik 100 %
Permasalahan nihil
Solusi nihil
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 98
Kondisi sarana prasarana kurang memadai.
6) Pembangunan Trotoar Jalan Pemuda Bobotsari
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah terbangunnya trotoar Jl. Pemuda Bobotsari.
Alokasi anggaran Rp. 3.053.000.000,- Realisasi Rp.
4.355.000,- (0,14%) Fisik 0 %
Permasalahan gagal lelang
Solusi nihil
Kondisi sarana prasarana tidak memadai.
7) Pembangunan Trotoar Jalan Kutabawa – Pemalang
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah terbangunnya trotoar Jl. Kutabawa - Pemalang.
Alokasi anggaran Rp. 216.000.000,- Realisasi Rp.
202.692.000,- (93,84 %) Fisik 100 %
Permasalahan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana prasarana memadai.
8) Pemeliharaan Median Jalan Perkotaan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah terpeliharanya median jalan perkotaan
Kabupaten Purbalingga. Alokasi anggaran Rp.
500.000.000,- Realisasi Rp. 470.170.800,-. (94,03 %)
Fisik 100%
Permasalahan tidak ada
Solusi tidak ada
Kondisi sarana prasarana memadai.
9) Pembangunan Pagar Patung Jendral Soedirman
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah terbangunnya pagar Patung Jendral Sudirman
yang rapi. Alokasi anggaran Rp.10.000.000,- Realisasi
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 99
Rp. 9.521.000,- (95,21 %) Fisik 100% Permasalahan
tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana prasarana
memadai.
10) Penyusunan DED Masjid Agung Bukateja
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah tersedianya dokumen DED Masjid Agung
Bukateja. Alokasi anggaran Rp.45.000.000,- Realisasi
Rp. 599.500,- (1,33%) Fisik 00%
Permasalahan tidak dilaksanakan
Solusi dianggarkan pada tahun berikutnya
Kondisi sarana prasarana tidak memadai.
11) Pembangunan Menara dan Penataan Lingkungan Masjid
Bukateja
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah terbangunnya Menara Masjid Agung Bukateja.
Alokasi anggaran Rp.750.000.000,- Realisasi Rp. 0,-
(0,00 %) Fisik 0%
Permasalahan gagal lelang
Solusi dianggarkan pada tahun berikutnya,
Kondisi sarana prasarana tidak memadai.
12) Penyusunan DED Penataan Perkotaan Bobotsari
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah tersedianya dokumen DED Penataan Perkotaan
Bobotsari Alokasi anggaran Rp. 50.000.000,- Realisasi
Rp.999.600,- (2,00%) Fisik 0%
Permasalahan tidak dilaksanakan
Solusi dianggarkan pada tahun berikutnya,
Kondisi sarana prasarana memadai.
13) Gerakan Purbalingga Gayeng
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 100
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah terfasilitasinya kegiatan pembangunan untuk
kepentingan umum oleh komunitas masyarakat yang
berada di wilayah Purbalingga. Alokasi anggaran Rp.
1.000.000.000,- Realisasi Rp. 597.176.300,- (59,72 %)
Fisik 80 %
Permasalahan tidak ada
Solusi tidak ada,
Kondisi sarana prasarana memadai.
14) Pembangunan Tugu Bancar
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah Terbangunnya Tugu Bancar sebagai salah satu
maskot kota Purbalingga. Alokasi anggaran
Rp.1.500.000.000,- Realisasi. Rp. 2.114.000,- (0,14%)
Fisik 0 %
Permasalahan gagal lelang
Solusi dianggarkan tahun berikutnya
Kondisi sarana prasarana tidak memadai.
15) Penyusunan DED Penataan Drainase Perkotaan
Purbalingga
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah tersedianya dokumen DED Penataan Drainase
Perkotaan Purbalingga Alokasi anggaran
Rp.350.000.000,- Realisasi Rp. 0,- (00%) Fisik 0%
Permasalahan gagal lelang
Solusi tidak ada
Kondisi sarana prasarana tidak memadai.
16) Rehabilitasi Gapura dan Tanaman Perbatasan Jompo
dan Bukateja
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 101
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah terehabnya Gapura dan Taman Perbatasan
Jompo dan Bukateja. Alokasi anggaran
Rp.300.000.000,- Realisasi. Rp. 264.311.000,- (88,10 %)
Fisik 100 %
Permasalahan tidak ada
Solusi tidak ada
Kondisi sarana prasarana memadai.
17) Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah terehabnya Taman Makam Pahlawan. Alokasi
anggaran Rp.365.000.000,- Realisasi. Rp. 348.264.000,-
(95,41 %) Fisik 100 %
Permasalahan tidak ada
Solusi tidak ada
Kondisi sarana prasarana memadai.
5 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
1. Pembangunan RTBL Koridor Jalan Sudirman dan A Yani
Perkotaan Purbalingga
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah tersedianya dokumen RTBL Koridor Jalan
Sudirman dan A Yani Perkotaan Purbalingga. Alokasi
anggaran Rp.250.000.000,- Realisasi. Rp. 212.940.000,-
(85,18 %) Fisik 100 %
Permasalahan tidak ada
Solusi tidak ada
Kondisi sarana prasarana memadai.
6 Program Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni
1. Fasilitasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 102
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah terfasilitasinya kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni dalam bentuk pemberdayaan, sedangkan
pelaksanaan fisik oleh masyarakat penerima. .Alokasi
anggaran Rp. 13.415.000,- Realisasi Rp. 10.090.500,-
(75,22%) Fisik 100 %
Permasalahan program ini pada APBD Perubahan
diteruskan SKPD Bapermasdes
Solusi tidak ada
Kondisi sarana prasarana memadai.
7 Program Penataan Lingkungan Permukiman dan
Peningkatan Kualitas Sanitasi
1) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana
(SIPAS)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah terbangunnya Sistem Penyediaan Air Bersih
Sederhana (SIPAS) bagi masyarakat desa Langkap Kec.
Kertanegara. Alokasi anggaran Rp.367.238.000,-
Realisasi Rp. 294.976.500,- (88,32 %) Fisik 100 %
Permasalahan tidak ada
Solusi nihil
Kondisi sarana prasarana memadai.
2) Pengembangan Jaringan Air Bersih Perdesaan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah terbangunnya Jaringan Air Bersih Perdesaan, di
desa penerima PAMSIMAS dan SIPAS, alokasi
anggaran Rp.180.000.000,- Realisasi Rp. 178.532.000,-
(99,18 %) Fisik 100 %
Permasalahan tidak ada
Solusi tidak ada
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 103
Kondisi sarana prasarana memadai.
3) Fasilitasi Program PAMSIMAS
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih desa penerima
program PAMSIMAS 1 (satu) paket, alokasi anggaran
Rp 50.000.000,- Realisasi Rp. 46.200.798,- (92,40 %)
Fisik 100 %
Permasalahan tidak ada
Solusi nihil
Kondisi sarana prasarana memadai.
4) Pemeliharaan Sarana Prasarana UPAB Puntuk Suruh
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah terpeliharanya Sarana Prasarana UPAB Puntuk
Suruh. Alokasi angaran Rp. 50.000.000,- Realisasi Rp.
37.995.000,- (75.99 %) Fisik 100 %
Permasalahan tidak ada \
Solusi tidak ada
Kondisi sarana prasarana memadai.
5) Fasilitasi Bidang Keciptakaryaan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah terfasilitasinya kegiatan keciptakaryaan. Alokasi
angaran Rp.130.000.000,- Realisasi Rp. 110.310.800,-
(84.85 %) Fisik 100 % Permasalahan tidak ada Solusi
tidak ada, kondisi sarana prasarana memadai.
6) Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis
Masyarakat (SLBM)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah terbangunnya Sanitasi Lingkungan Berbasis
Masyarakat (SLBM) di desa Kemangkon kec.
Kemangkon, desa Pagerandong kec. Kaligondang, desa
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 104
Klapasawit Kec. Kalimanah, desa Mipiran Kec.
Padamara, desa Sumampir dan Panusupan kec.
Rembang. Alokasi angaran Rp.2.431.000.000,-
Realisasi Rp. 2.339.527.478,- (96,24 %) Fisik 100 %
Permasalahan tidak ada
Solusi tidak ada
Kondisi sarana prasarana memadai.
7) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana
(SIPAS)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah tersedianya sarana prasarana air bersih pada
masyarakat desa Nangkot kec. Kejobong, desa Adiarsa
dan Karangpucung kec. Kertanegara, desa Jingkang
kec. Karangjambu, desa Lambur kec. Mrebet, desa
Kedungbenda kec. Kemangkon. Alokasi anggaran
Rp.1.304.000.000,- Realisasi Rp. 1.259.350.000,- (96,58
%) Fisik 100 %.
Permasalahan tidak ada
Solusi tidak ada
Kondisi sarana prasarana memadai.
8) Pembangunan Serambi Masjid Sayid Kuning
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah terbangunnya serambi masjid Sayid Kuning.
Alokasi anggaran Rp.474.500.000,- Realisasi Rp.
331.077.000,00,- (69,77 %) Fisik 100 %
Permasalahan tidak ada
Solusi nihil
Kondisi sarana prasarana memadai.
9) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana
(SIPAS) (Luncuran DAK)
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 105
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah terselesaikannya pembangunan sarana
prasarana air bersih masyarakat desa Tanalum kec.
Rembang, desa Tumanggal kec. Pengadegan, desa
Bandingan kec. Kejobong. Alokasi anggaran Rp.
615.000.000,- Realisasi Rp. 613.318.500,- (99,73 %)
Fisik 100 %
Permasalahan tidak ada
Solusi tidak ada
Kondisi sarana prasarana memadai.
10) Penyelesaian Kegiatan Keciptakaryaan (luncuran)
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah terselesaikannya kegiatan keciptakaryaan tahun
lalu. Alokasi anggaran Rp.179.486.000,- Realisasi Rp.
145.000.000,- (80,79 %) Fisik 100 %
Permasalahan tidak ada.
Solusi nihil
Kondisi sarana prasarana memadai.
11) Pembangunan Jalan dan Drainase Relokasi Longsor
Jingkang
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah terbangunnya kembali jalan dan drainase akibat
longsoran di desa Jingkang. Alokasi anggaran Rp.
200.000.000,- Realisasi Rp. 199.471.000,- (99,74 %)
Fisik 100 %
Permasalahan tidak ada
Solusi tidak ada
Kondisi sarana prasarana memadai.
12) Pembangunan IPAL Komunal Relokasi Longsor
Jingkang
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 106
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah tersedianya IPAL Komunal daerah relokasi
longsoran Jingkang. Alokasi anggaran Rp. 350.000.000,-
Realisasi Rp. 345.119.050,- (98,61 %) Fisik 100 %
Permasalahan tidak ada Solusi tidak ada, kondisi sarana
prasarana memadai.
13) Penyusunan Master Plan Kawasan Perkotaan
Purbalingga
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah tersedianya Master Plan Kawasan Perkotaan
Purbalingga. Alokasi anggaran Rp.150.000.000,-
Realisasi Rp. 360.000,- (0,24 %) Fisik 0 %
Permasalahan tidak dikerjakan
Solusi dianggarkan pada tahun berikutnya
Kondisi sarana prasarana memadai.
8 Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
1) Pengelolaan TPA Banjaran
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah Terpeliharanya TPA Persampahan Desa Banjaran
berupa Pengadaan Tanah Urug, BBM, Suku Cadang dan
Servis Eskalator dan Bulldozer. Alokasi anggaran
Rp.308.000.000,- Realisasi Rp. 307.305.000 ,- (99,77 %)
Fisik 100 %
Permasalahan tidak ada
Solusi tidak ada
Kondisi sarana prasarana memadai.
2) Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah tersedianya upah harlep, BBM & Pemeliharaan
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 107
Kendaraan Operasional Persampahan, Peralatan
Kebersihan dan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
dengan Alokasi anggaran Rp.2.855.900.000,- Realisasi
Rp. 2.561.817.523,- (89,70 %) Fisik 100%
Permasalahan tidak ada
Solusi tidak ada
Kondisi sarana prasarana memadai.
3). Pemeliharaan Drainase TPA Banjaran.
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah terpeliharanya TPA Banjaran. Alokasi Anggaran
Rp.100.000.000,- Realisasi Rp. 99.711.950,- (99,71 %)
Fisik 100%
Permasalahan tidak ada
Solusi tidak ada
Kondisi sarana prasarana memadai.
4). Pengadaan Tempat Sampah
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah tersedianya Tempat Sampah. Alokasi Anggaran
Rp. 555.000.000,- Realisasi Rp. 449.565.400,- (81,00 %)
Fisik 100 %
Permasalahan tidak ada
Solusi tidak ada
Kondisi sarana prasarana memadai.
9 Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
Daerah
1) Penyusunan Buku Statistik DPU
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah tersedianya data informasi kegiatan dalam bentuk
2 Seri buku statistik SKPD DPU. Alokasi anggaran Rp.
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 108
7.500.000,- Realisasi Rp. 7.270.100 ,- (96,93 %) Fisik
100 %
Permasalahan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana prasarana memadai.
3. Permasalahan Umum dan Solusi :
Menguraikan permasalahan umum yang ada dalam 1 (satu)
tahun anggaran pelaksanaan kegiatan pada masing-masing
bidang dan solusi yang ditempuh
3.1. Permasalahan
a. Sekretariat
1) Terbatasnya peralatan mesin gilas yang dimiliki dan
umur mesinnya sudah tua, serta anggaran
pemeliharaan yang sangat minim.
2) Untuk kegiatan Bintek / Kursus, sifat kegiatannya
adalah mengirimkan peserta berdasarkan
penawaran yang sesuai dengan kebutuhan SKPD,
sehingga taksiran dana (sudah diplot) dan waktu
pelaksanaannya kadang tidak sesuai dengan
perencanaan
b. Bidang Bina Marga
Selama dalam pelaksanaan program kegiatan tidak
terjadi hambatan yang signifikan tetapi hambatan yang
dihadapi hanya bersifat alami pengaruh dari kondisi
geografis wilayah Kabupaten Purbalingga yang beriklim
penghujan dengan curah cukup tinggi dan merata
sehinga mengakibatkan selesainya kegiatan tidak tepat
waktu sebagaimana yang direncanakan.
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 109
Waktu penetapan kegiatan dalam APBD Perubahan
yang sudah mendekati akhir tahun, sehingga waktu
efektif untuk penyelesaian pekerjaan tinggal sedikit.
Terbatasnya sumber daya (manusia, peralatan
pendukung) yang dimiliki para Rekanan, sehingga
penyelesaian pekerjaan ada yang tidak tepat waktu
sesuai perencanaan.
c. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang
Permasalahan / hambatan yang timbul dalam
pelaksanaan program kegiatan yaitu akibat pengaruh
iklim / cuaca musim hujan.
Pelaksanaan kegiatan APBD Perubahan yang sudah
mendekati akhir tahun anggaran, sehingga waktu
penyelesaian kegiatan sangat terbatas.
d. Bidang Pengairan
Permasalahan / hambatan yang timbul dalam
pelaksanaan program kegiatan yaitu akibat pengaruh
iklim / cuaca musim hujan dan pelaksanaan kegiatan
APBD Perubahan yang mendekati akhir tahun
anggaran, sehingga waktu penyelesaian program
kegiatan sangat terbatas
e. Bidang Kebersihan
1) Masih terbatasnya sarana dan prasarana
kebersihan, sehingga bila terjadi masalah yang
timbul tidak bisa diselesaikan secara menyeluruh
dengan waktu secepatnya ;
2) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam
mengelola sampah serta belum membudayanya
perilaku hidup bersih dan sehat ;
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 110
3) Kerusakan pada kendaraan operasional sampah
dan Bulldozer karena usia sudah tua, sehingga
tidak bisa mengakomodir seluruh produksi sampah
yang harus diangkut per hari ;
3.2. Solusi
a. Sekretariat
1. Memaksimalkan penggunaan Alat Berat / Mesin
Gilas / Loader yang ada dengan melakukan
perawatan rutin pada alat berat / mesin gilas sesuai
anggaran yang tersedia dan mengusulkan
penambahan alokasi anggaran pemeliharaan alat
berat.
2. Jumlah dana dan jenis bintek/kursus dapat diplot
masing-masing SKPD. Dan tawaran jenis bintek /
kursus dari tingkat Propinsi agar dapat
diberitahukan lebih awal dilengkapi perincian waktu,
tempat dan biaya / kontribusi yang harus
disediakan.
b. Bidang Bina Marga
1. Terhadap permasalahan waktu penyelesaian
kegiatan yang terhambat karena faktor cuaca
diupayakan memberikan perpanjangan waktu
pelaksanakan suatu kegiatan namun masih dalam
kurun waktu tahun anggaran berjalan.
2. Pembinaan teknik pada Rekanan/kontraktor,
diantaranya adalah saran penggunaan bahan-bahan
dan peralatan masinal untuk mempercepat
pekerjaan jika diperlukan.
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 111
3. Pemberian sanksi administrasi terhadap kontraktor
yang gagal menyelesaikan kegiatan sesuai tenggat
waktu yang ditentukan (termasuk putus kontrak).
c. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang
Terhadap permasalahan waktu penyelesaian kegiatan
yang terhambat karena faktor cuaca diupayakan
memberikan perpanjangan waktu pelaksanakan suatu
kegiatan namun masih dalam kurun waktu tahun
anggaran berjalan.
Pemberian sanksi administrasi terhadap kontraktor
yang gagal menyelesaikan kegiatan sesuai tenggat
waktu yang ditentukan (termasuk putus kontrak).
d. Bidang Pengairan
1. Terhadap permasalahan waktu penyelesaian
kegiatan yang terhambat karena faktor cuaca
diupayakan memberikan perpanjangan waktu
pelaksanakan suatu kegiatan namun masih dalam
kurun waktu tahun anggaran berjalan.
2. Pemberian sanksi administrasi terhadap kontraktor
yang gagal menyelesaikan kegiatan sesuai tenggat
waktu yang ditentukan (termasuk putus kontrak).
e. Bidang Kebersihan
1. Mengoptimalkan kendaraan operasional yang ada
semaksimal mungkin dengan dukungan dana
pemeliharaan yang ada;
2. Perlu diadakan penyuluhan/sosialisasi secara rutin
kepada masyarakat dan para pedagang makanan /
PKL secara terpadu bersama instansi terkait dalam
pengelolaan persampahan;
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 112
3. Mengusulkan penambahan armada operasional
pengankutan sampah yang baru.
B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN
1. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal mengacu pada
indikator kinerja kunci, sebagaimana rincian terlampir.
2. Program Kegiatan :
Menguraikan program dan kegiatan, alokasi anggaran yang
mengacu pada DPA, realisasi fisik dan keuangan, proses
perencanaan, kondisi sarana dan prasarana serta
permasalahan dan solusi per kegiatan.
a. Program Pendayagunaan dan Pengembangan
Ketenagalistrikan dan Energi Alternatif.
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
1. Pengembangan Jaringan Listrik Pedesaan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah terpasangnya jaringan listrik pedesaan, guna
mendukung aktifitas ekonomi masyarakat pedesaan
yang belum tersentuh jaringan listrik.
Kegiatan berupa :
Pengembangan jaringan listrik di kec. Kejobong,
Padamara dan Pengadegan, penambahan togor listrik
dan pemasangan lampu hias kota.
Alokasi anggaran Rp. 705.000.000,- realisasi Rp.
699.145.750,- (98,13 %) Fisik 100 %
Permasalahan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana prasarana memadai.
2. Pemasangan Lampu Hias Kota
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 113
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah terpasangnya lampu hias kota pada tempat
tertentu guna mendukung terciptanya keindahan kota
pada malam hari
Alokasi anggaran Rp. 200.000.000,- realisasi Rp.
199.914.000,- (99,96 %) Fisik 100 %
Permasalahan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana prasarana memadai.
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan.
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah menjaga tetap terpelihara dan berfungsinya
lampu penerangan jalan umum dan jalan lingkungan,
termasuk di titik rawan sehingga memberi rasa aman
dan nyaman masyarakat
Alokasi anggaran Rp. 1.050.750.000,- realisasi Rp.
843.688.280,- (80,29 %) Fisik 100 %
Permasalahan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana prasarana memadai.
4. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
adalah terpasangnya lampu penerangan jalan pada ruas
jalan Bobotsari-Karanganyar, Karangreja-Tugu Batas,
Penican-Bakulan-Karangkemiri-Senon, Pagerandong-
Sidareja, Padamara-Karanggambas, Karangbanjar-
Bobotsari, Karangsari(Celeleng)-Pepedan, desa
Bandingan dan pada daerah rawan serta pengadaan
housing set , guna mendukung terciptanya keindahan,
rasa aman dan nyaman masyarakat pada malam hari.
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 114
Alokasi anggaran Rp. 1.262.500.000,- realisasi Rp.
1.238.908.400,- (98,13 %)
Fisik 100 %
Permasalahan nihil
Solusi nihil
Kondisi sarana prasarana memadai.
b. Progam Optimalisasi dan Pengendalian
Pendayagunaan Potensi Geologi, Pertambangan dan
Air Tanah
1. Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Sektor
dan Sumberdaya Mineral
Realisasi Pelaksanaan program dan kegiatan
dimaksud adalah untuk mengetahui dan memiliki
data potensi pertambangan yang dapat digali dan
atau dikembangkan pemanfaatannya melalui
kegiatan pengawasan, pengendalian dan pembinaan
guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan
Alokasi anggaran Rp. 75.000.000,- realisasi Rp.
12.182.600,- (16,24 %) Fisik 20 %
Permasalahan sektor pertambangan sudah menjadi
kewenangan pemerintah Provinsi
Solusi melakukan fasilitasi dan koordinasi dengan
Provinsi
Kondisi sarana prasarana memadai.
3. Permasalahan Umum dan Solusi :
Permasalahan : Semua kegiatan ESDM dapat dilaksanakan
kecuali yang sudah menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi.
Solusi : Melaksanakan koordinasi dan konsultasi sektor ESDM
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 115
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum
Penyelenggara pemerintahan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan adalah kepala daerah
bersama-sama dengan DPRD yang dibantu oleh Perangkat Daerah.
Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 57 UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa
Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat
Daerah.
Sekretariat DPRD merupakan salah satu perangkat daerah
yang berkedudukan sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD,
dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis
operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Pimpinan DPRD, dan secara administrasi bertanggung jawab
kepada Kepala Daerah melalui Sekda. Adapun tugas Sekretaris
DPRD adalah:
a. Menyelenggarakan administasi kesekretariatan dan keuangan,
b. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta
c. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya
sesuai kebutuhan.
Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Sekretaris DPRD
mempunyai fungsi:
1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 116
3. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan
DPRD;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait
dengan tugas dan fungsinya.
Indikator Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2016
A. Sekretariat
Indikator Kinerja :
1. Terpenuhinya kebutuhan sarana, bahan dan jasa kantor
2. Terlaksananya rapat rapat koordinasi
3. Tersedianya sarana prasarana kantor
4. Terpeliharanya prasarana dan sarana kantor
5. Terlaksananya diklat pegawai
6. Tersusunnya dokumen LAKIP, LKPJ, LPPD, LKD SKPD dan
Renja SKPD
7. Tersusunnya buku Statistik SKPD
Uraian Kegiatan Tahun 2016 :
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN TARGET /VOLUME
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
2.767.727.000
1 Penyediaan bahan dan jasa perkantoran 632.300.000
1 Paket
2 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi 75.000.000
1 Paket
3 Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 1.334.302.000
1 Paket
4 Pengadaan sarana prasarana kantor 230.625.000
1 Paket
5 Pendidikan dan pelatihan pegawai 10.000.000
1 Paket
6 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD
10.000.000
1 Paket
7 Operasional dan Mobilisasi Alat Berat 1 Paket
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 117
388.000.000
8 Penyusunan Buku Statistik DPU 7.500.000
1 Paket
9 Pengelolaan UPTD Wilayah 80.000.000
1 Paket
B. Bidang Bina Marga
Indikator capaian kinerja :
* Panjang jalan kabupaten beraspal = 710,204 km
* Kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik = 587,983 km
* Jumlah Jembatan = 273 bh
* Panjang Jembatan = 2.870,6 m
Uraian kegiatan tahun 2016 :
Program Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan :
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN TARGET /VOLUME
Program : Program pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan
146.547.778.000
Kegiatan :
1 Pemeliharaan Rutin Jalan 10.682.000.000
40 Km
2 Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.504.000.000
25 Bh
3 Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan bagi Kepentingan Umum
14.659.999.000
4 Paket
4 Pemeliharaan Berkala Jalan Serma Jumiran CS (DAK-IPD)
1.149.600.000
6.120 m2
5 Pemeliharaan Berkala Jalan Wiramenggala CS (DAK-IPD)
1.011.980.000
4.800 m2
6 Peningkatan Jalan Letnan Yusuf (Kalikabong - Sirongge) (DAK)
4.410.725.000
3.000 m2
7 Peningkatan Jalan TMP - Karangpule (Babakan-Kedungwuluh) (DAK)
2.698.740.000
6.000 m2
8 Peningkatan Jalan Selabaya - Karangsari 1.139.196.000
2.000 m2
9 Peningkatan Jalan Purbalingga - Kutasari - Tobong (DAK)
14.962.500.000
72.000 m2
10 Peningkatan Jalan Bancar - Kecombron (DAK) 18.032.375.000
36.000 m2
11 Pemeliharaan Berkala Jalan Mewek - Kalimanah Wetan (DAK)
3.742.860.000
6.000 m2
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 118
12 Peningkatan Jalan Kejobong - Timbang (DAK-IPD)
994.800.000
4.500 m2
13 Peningkatan Jalan Karangreja - Kutabawa (DAK-IPD)
6.048.500.000
25.000 m2
14 Pemeliharaan Berkala Jalan Kecombron - Panunggalan (DAK-IPD)
1.489.923.000
8.800 m2
15 Pemeliharaan Berkala Jalan Karangreja - Karangjambu (DAK IPD)
3.625.700.000
9.000 m2
16 Pemeliharaan Berkala Jalan Selanegara - Beji (Selakambang) / Lanjutan
795.241.000
2.400 m2
17 Peningkatan Jalan Pekiringan - Wanogara Kulon - Bantarbarang (Lanjutan) (DAK-IPD)
2.426.328.000
11.000 m2
18 Pemeliharaan Berkala Jalan Kembangan - Karangcengis (Lanjutan) (DAK-IPD)
1.717.200.000
12.000 m2
19 Peningkatan Jalan Panican - Linggamas (DAK) 8.396.645.000
36.000 m2
20 Peningkatan Jalan Timbang - Nangkod (lanjutan) 898.688.000
3.200 m2
21 Peningkatan Jalan Karanggondang - Karangbawang (Lanjutan)
987.316.000
2.800 m2
22 Peningkatan Jalan Dukuh Surti - Onje (Lanjutan) 500.000.000
1.500 m2
23 Pemeliharaan Berkala Jalan Karangklesem - Karanggambas - Prigi (Lanjutan)
1.298.456.000
2.800 m2
24 Pemeliharaan Berkala Jalan Tayasa - Jetis/Gendengan (Lanjutan)
732.522.000
3.600 m2
25 Pemeliharaan Berkala Jalan Dagan - Limbasari 1.045.610.000
3.000 m2
26 Pemeliharaan Berkala Jalan Selaganggeng - Serang - Kutabawa (DAK-IPD)
1.495.200.000
2.000 m2
27 Penyusunan DED Jembatan Kali Karang (Rajawana - Rembang)
85.000.000
1 Dok
28 Peningkatan jalan dan bangunan pelengkap jalan (depan balai desa Pasunggingan)
425.000.000
1.200 m2
29 Perbaikan Jalan Aspal Desa Pengalusan, Campakaoah, Serayularangan
660.000.000
1.800 m2
30 Penyusunan DED Jembatan Kali Karang (Rajawana - Rembang)
85.000.000
1 Dok
31 Pembangunan bronjong kawat tebing pasar dan jembatan kali karang ds pekiringan
210.000.000
100 m3
32 Pengaspalan Jalan Lingkar Kecamatan dari Depan Masjid Bodaskarangjati - Dusun Tempursari - Desa Sumampir
679.000.000
2.400 m2
33 Pengaspalan Jalan Dusun Karanggude - Dusun Pogog Desa Sumampir
800.000.000
3.000 m2
34 Peningkatan Jalan Desa Wanogara Wetan - Dusun Tepus Desa makam
1.707.000.000
3.000 m2
35 Pengaspalan Jalan Kaliori Mergasana 300.000.000
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 119
36 Pembangunan Bronjong Pengaman Tebing S. Tambra
500.000.000
500 m2
37 Pemeliharaan Jalan Batur (Krangean) - Maribaya 997.500.000
3.000 m2
38 Pengaspalan jalan kawasan Perum Abdi Kencana 500.000.000
1.500 m2
39 Peningkatan Jalan Beji - Sumingkir - Pagedangan Kecamatan Bojongsari
1.100.000.000
3.000 m2
40 Peningkatan Jalan Desa Karangjengkol 630.000.000
1.800 m2
41 Peningkatan Jalan Candinata - Limpaktepus 986.000.000
2.450 m2
42 Peningkatan Jalan Siaren - Gondang 720.000.000
3.600 m2
43 Pemeliharaan Jalan Drainase Gorong-Gorong Jalan Tanjung Kusuma Kec. Bobotsari
350.000.000
900 m2
44 Peningkatan Jalan Desa Prigi - Bojanegara 1.420.000.000
3.600 m2
45 Peningkatan ruas jalan Gumiwang-Sinduraja 800.000.000
3.000 m2
46 Peningkatan Jalan Karangtengah - Kecebur - Dalangjamid - Kalialang
1.150.000.000
5.250 m2
47 Pengaspalan Jalan desa Penolih-Cilapar 1.026.000.000
3.000 m2
48 Pemeliharaan berkala Jalan Karanggedang - Pekutukan (DAK-IPD)
792.000.000
2.000 m2
49 Pemeliharaan berkala Jalan Kutawis - Karangnangka (DAK-IPD)
804.000.000
3.600 m2
50 Penggantian Jembatan Kali Slinga (Kalikajar - Sidanegara)
720.000.000
48 m2
51 Penggantian Jembatan Kali Caban (Rajawana - Rembang) (DAK-IPD)
1.800.000.000
83 m2
52 Sosialisasi Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten
50.000.000
1 Paket
53 Pengadaan Alat Berat (luncuran) 2.402.500.000
1 Paket
54 Pembangunan Talud dan Pelengkap Jalan Ruas Jalan Rajawana - Panusupan (luncuran)
717.289.000
900 m2
55 Pelebaran Jembatan Ponggawa Ruas Prigi - Purbayasa
400.000.000
30 m2
56 Rehabilitasi Jembatan Karangtengah - Gambarsari - Toyareka Kec. Kemangkon (luncuran)
550.000.000
54 m2
57 Penyelesaian Kegiatan Kebinamargaan (luncuran) 36.241.000
1 kegiatan
58 Pemeliharaan Berkala Jalan Pengalusan - Katelklawu (DAK-IPD)
1.546.790.000
4.500 m2
59 Peningkatan Jalan Pagembrungan - Bandingan (DAK-IPD)
1.968.629.000
2.000 m2
60 Rehabilitasi Jalan Rajawana - Rembang (DAK-IPD)
1.007.350.000
500 m2
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 120
61 Rehabilitasi Jembatan Pekiringan - Grantung 1.806.000.000
90 m2
62 PeningkatanJalan Bancar - Kecombron (STA Kalikajar - Pagembrungan) ( BAN - GUB )
9.547.000.000
63 Peningkatan Ruas Jalan gembong - Brobot Kec. Bojongsari ( BAN - GUB )
823.375.000
2.925 m2
C. Bidang Pengairan
Indikator Kinerja :
* Areal Irigasi Teknis : = 11.487,245 ha
* Irigasi Non Teknis = 3.796,251 ha
* Sederhana = 8,646.795 ha
* Tadah Hujan = 422,443 ha
* Saluran Irigasi = 41.726 km
- Baik = 48 %
- Sedang = 15 %
- Rusak = 37 %
* Bangunan Utama = 252 bh
- Baik = 50%
- Sedang = 18 %
- Rusak = 32 %
* Bangunan Pengatur = 1.788 bh
- Baik = 52 %
- Sedang = 12 %
- Rusak = 36 %
* Bangunan Pelengkap = 3.693 bh
- Baik = 40 %
- Sedang = 20 %
- Rusak = 40 %
Uraian kegiatan 2016 :
Program Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan
sarana prasarana irigasi :
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 121
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN TARGET /VOLUME
Program pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana irigasi dan pengairan
39.859.637.000
1 Pemeliharaan Rutin Irigasi se Kabupaten Purbalingga
3.242.250.000
1 Paket
2 WISM 300.157.000
1 Paket
3 Fasilitasi Komisi Irigasi 30.000.000
1 Paket
4 Fasilitasi Program WIMP 451.500.000
1 Paket
5 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Silea Kec.Kertanegara
640.000.000
Bang. 2 bh Sal. 150 m
6 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Makamdawa Kec.Karanganyar
414.000.000
Bang. 3 bh Sal. 400 m
7 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Arus I Kec.Kertanegara
334.650.000
Bang. 1 bh Sal. 400 m
8 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Jaha I Kec. Karangjambu
540.000.000
Bang. 4 bh Sal. 700 m
9 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Siwarak Kec. Karangreja
241.500.000
Bang. 1 bh Sal. 100 m
10 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Beberan Karangmoncol
347.300.000
Bang. 1 bh Sal. 200 m
11 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Gutak Kec. Rembang
240.000.000
Bang. 2 bh Sal. 250 m
12 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Genting Kec. Padamara
276.280.000
Bang. 1 bh Sal. 600 m
13 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Karangaren Kec. Kutasari
235.750.000
Bang. 1 bh Sal. 600 m
14 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Karangreja Kec. Kutasari
424.350.000
Bang. 3 bh Sal. 500 m
15 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Lebak II Kec. Kaligondang
406.000.000
Bang. 1 bh Sal. 150 m
16 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Klantang Kec. Bojongsari
386.400.000
Bang. 1 bh Sal. 250 m
17 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Mangun Negara Kec. Mrebet
438.150.000
Bang. 1 bh Sal. 400 m
18 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Bandingan Kec. Karangjambu
241.500.000
Bang. 1 bh Sal. 200 m
19 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Munggangsari Kec. Karangjambu
342.700.000
Bang. 1 bh Sal. 100 m
20 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Depok Kec. Kalimanah
240.000.000
Bang. 1 bh Sal. 250 m
21 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Gunungsari Kec. Karanganyar
235.750.000
Bang. 1 bh Sal. 350 m
22 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Kedungwungu Kec.Kertanegara
362.250.000
Bang. 1 bh Sal. 250 m
23 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Kemangkang Kec. Karangjambu
284.050.000
Bang. 1 bh Sal. 100 m
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 122
24 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Laban Kec.Kertanegara
457.000.000
Bang. 1 bh Sal. 150 m
25 Rehab Bangunan dan Saluran Irigasi Lemberang Kec. Bojongsari
434.700.000
Bang. 2 bh Sal. 400 m
26 Penunjang Pengelolaan DAK Irigasi 279.400.000
Paket DAK
27 Normalisasi Sungai Kuning Desa Maribaya dan Jambudesa Kec.Karanganyar
1.200.000.000
1 Paket
28 Pembangunan Irigasi Pining 1.000.000.000
1 Paket
29 Pangadaan Tanah untuk Irigasi Slinga 21.350.000.000
1 Paket
30 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Situtirtomarto
2.400.000.000
1 Paket
31 Pembangunan Sungai Jompo 200.000.000
1 Paket
32 Pembangunan Pintu Air Tranggulasi 250.000.000
1 Paket
33 Rehabilitasi Saluran Irigasi Curugnini 2 Desa Pagerandong
200.000.000
1 Paket
34 Pembangunan Saluran Irigasi Kali Srengseng Bojongsari
507.000.000
1 Paket
35 Rehabilitasi Saluran Irigasi Trowinangun 450.000.000
1 Paket
36 Pemeliharaan dan Pembangunan Irigasi Wanogara Wetan-Wanogarakulon
300.000.000
1 Paket
37 Pembangunan Saluran Irigasi Cangkring 177.000.000
1 Paket
D. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang
Indikator kinerja:
Jumlah rumah tidak layak huni = 1.700 rumah
Jumlah rumah tangga bersanitasi = 51.099 SR (92,5 %)
Cakupan air besih perpipaan (Sipas) = 85 %
Uraian kegiatan 2016:
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN TARGET /VOLUME
Program Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni 24.495.623.000
1 Fasilitasi Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni 540.000.000
1.700 rumah
Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Pemerintahan
2 Pembangunan Gedung Dindukcapil, Dinsonakertrans, dan BKBPP
16.580.885.000
3 paket
3 Pembangunan Pendopo dan Kantor Kecamatan
2.100.000.000
4 paket
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 123
Program Penataan Lingkungan Permukiman dan Peningkatan Kualitas Sanitasi
4 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana (SIPAS) (DAK-R)
350.238.000
1 paket
5 Pengembangan Jaringan Air Bersih Pedesaan
180.000.000
1 paket
6 Fasilitasi PAMSIMAS 50.000.000
1 paket
7 Pemeliharaan Sarana Prasarana UPAB Puntuk Suruh
50.000.000
1 paket
8 Pengembangan Sanitasi Lingkungan Mandiri
400.000.000
1 paket
9 Fasilitasi Bidang Keciptakaryaan 120.000.000
1 paket
10 Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) (DAK-IPD)
2.366.000.000
6 paket
11 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana (SIPAS) (DAK-IPD)
1.284.000.000
6 paket
12 Pembangunan Serambi Masjid Sayid Kuning
474.500.000
1 paket
E. Bidang Kebersihan
Indikator Capaian Kinerja:
* Luas Trotoar = 116,941 m2
Baik = 66,6 %
Sedang = 10,0 %
Rusak = 23,4 %
* Cakupan layanan persampahan = 231,0 m3/hr
320,2 m3/hr
* Rasio tempat pembuangan sampah = 0,00171 m3/penduduk
per satuan penduduk terlayani
Uraian kegiatan 2016:
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN TARGET
/VOLUME
Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan
3.115.000.000
1 Pengelolaan TPA Banjaran 300.000.000
1 paket
2 Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan 1 paket
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 124
2.660.000.000
3 Pemeliharaan Drainase TPA Banjaran 100.000.000
1 paket
4 Pengadaan Tempat Sampah 55.000.000
1 paket
Program Pengembangan dan Penataan Prasarana Perkotaan 3.513.000.000
5 Pemeliharaan Lampu-lampu Khusus Taman Kota 110.000.000
1 paket
6 Pemeliharaan Rutin Taman-taman Kota, Alun-alun dan Tugu Batas
420.000.000
1 paket
7 Pemeliharaan Trotoar Kota Purbalingga 200.000.000
1 paket
8 Rehabilitasi Trotoar Jl. Jend. Soedirman (lanjutan) 2.783.000.000
1 paket
F. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Indikator Capaian Kinerja:
* Rasio Elektrifitas (RE) = 82,75 %
* Jumlah desa berlistrik = 239 desa
* Persentase desa berlistrik = 100 %
* Jumlah titik lampu penerangan jalan = 4.870 titik
Uraian kegiatan 2016 :
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN TARGET /VOLUME
Program Pendayagunaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Alternatif.
2.221.250.000,00
01. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan.
753.750.000,00
1 paket
02. Kegiatan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan 762.500.000,00
5 paket
03. Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Pedesaan.
705.000.000,00
4 paket
Program Optimalisasi dan Pengendalian Pendayagunaan Potensi Geologi, Pertambangan dan Air Tanah.
375.000.000,00
01. Kegiatan Inventarisasi Potensi Air Tanah di Kabupaten Purbalingga.
150.000.000,00
1 paket
02. Kegiatan Pemetaan Daerah Rawan Bencana Gerakan Tanah di Kabupaten Purbalingga.
150.000.000,00
1 paket
03. Kegiatan Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Sektor Eenergi dan Sumber Daya Mineral.
75.000.000,00
1 paket
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 125
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Program dan Fungsi Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Isu strategis untuk prioritas perencanaan pembangunan
tahun 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga
adalah :
a. Terbatasnya anggaran untuk mendukung kinerja dinas pekerjaan
umum dan penataan ruang;
b. Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan akibat umur dan
bencana alam;
c. Masih adanya bangunan sarana pelayanan pemerintah yang
kurang reseprentatif;
d. Adanya kerusakan infrastruktur irigasi akibat umur dan bencana
alam;
e. Terbatasnya kendaraan alat berat dan minimnya alokasi
anggaran pemeliharaannya;
f. Kurangnya sarana prasarana perkantoran;
g. Kurangnya tenaga yang profesional di bidang ke PU an;
h. Terbatasnya sumber pembianyaan bidang infrastruktur.
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 126
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAN DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Purbalingga
3.1.1 Tujuan
Tujuan Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga adalah sebagai
berikut: :
Sekretariat :
a. Meningkatnya motivasi, etos kerja dan profesionalisme
aparatur serta sarana dan prasarana operasional;
b. Terwujudnya tertib administrasi perencanaan program
dan pelaporan;
c. Meningkatnya pelayanan perizinan / retribusi dan
pemasukan sumber-sumber pendapatan daerah dari
bidang pekerjaan umum.
Bidang Bina Marga:
a. Meningkat dan terpeliharanya fungsi masa pelayanan
jalan/jembatan secara efesien, handal, berkualitas dan
aman;
b. Meningkatnya kualitas konstruksi jalan / jembatan dalam
kondisi baik;
c. Terwujudnya peningkatan sistem jaringan jalan / jembatan
Kabupaten secara serasi dan terpadu dengan
pengembangan wilayah
Bidang Cipta Karya :
a. Meningkatnya fasilitas sarana prasarana permukiman,
sanitasi dan penyehatan lingkungan;
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 127
b. Meningkatnya sarana-prasarana perumahan yang sehat
dan memadai bagi masyarakat;
c. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata ruang di kawasan
perkotaan, pedesaan dan kawasan strategis.
d. Meningkatnya fasilitas sarana penyelenggaraan
pemerintahan yang mantap.
Bidang Sumber Daya Air :
a. Meningkat dan terpeliharanya kualitas & konservasi
sumber daya air;
b. Meningkatnya sistem bangunan dan jaringan irigasi dan
pengairan yang handal;
c. Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan
pengelolaan air.
Bidang Penataa Ruang :
a. Meningkatknya sistem pengelolaan pelayanan kebersihan
dan persampahan;
b. Meningkatnya sarana / prasarana sistem pelayanan
umum.
Bidang Bina program :
a. Meningkatnya fasilitas, pemeliharaan dan pengembangan
ketenagalistrikanl;
b. Meningkatnya pembinaan, pengembangan dan
pendayagunaan, potensi geologi, pertambangan dan air
tanah yang berwawasan lingkungan;
3.1.2. Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Sekretariat :
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 128
a. Meningkatkan kinerja personil yang profesional dan
berdedikasi tinggi serta tersedianya sarana dan prasarana
operasional yang memadai;
b. Meningkatkan tertib administrasi perencanaan program /
kegiatan, pelaporan kinerja kegiatan dan keuangan;
c. Mengoptimalkan penjaringan pendapatan daerah dari
sumber-sumber pendapatan bidang ke PU an;
Bidang Bina Marga :
a. Meningkatkan dan memelihara kondisi fisik dan fungsi
masa pelayanan bangunan jalan / jembatan yang mantap;
b. Meningkatkan kualitas konstruksi jalan / jembatan dalam
kondisi baik;
c. Mewujudkan tersedianya kebutuhan jaringan
jalan/jembatan untuk pelayanan kegiatan sosial ekonomi
dan transportasi yang serasi dan terpadu dengan
pengembangan wilayah.
Bidang Cipta Karya :
a. Mewujudkan tersedianya fasilitas sarana prasarana
permukiman, sanitasi dan penyehatan lingkungan bagi
masyarakat;
b. Mewujudkan sarana dan prasarana dasar perumahan
yang sehat dan memadai;
c. Mewujudkan pengembangan tata ruang wilayah
kabupaten yang ideal dan serasi dengan peruntukan
tanah;
d. Terwujudnya sarana penyelenggaraan pemerintahan
yang representatif.
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 129
Bidang Sumber Daya Air :
a. Meningkatkan pemeliharaan kualitas & konservasi sumber
daya air;
b. Mewujudkan rehabilitasi, pemeliharaan kondisi dan fungsi
sarana dan prasarana irigasi dan pengairan;
c. Meningkatkan pengelolaan pemenuhan kebutuhan air
irigasi bagi masyarakat;
Bidang Penataan Ruang :
a. Meningkatkan jangkauan pelayanan kebersihan dan
persampahan;
b. Meningkatkan penataan lingkungan perkotaan dan
kualitas serta kapasitas prasarana perkotaan;
Bidang Bina Program :
a. Meningkatkan pemeliharaan dan pengadaan lampu
penerangan jalan di dalam dan di luar kota;
b. Meningkatkan fasilitas sarana / prasarana jaringan listrik
pedesaan;
c. Meningkatkan sosialisasi, pembinaan, pengembangan &
pendayagunaan, potensi geologi, pertambangan dan air
tanah yang berwawasan lingkungan;
3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2018
Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran rencana kerja
yang telah ditetapkan tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga telah menyiapkan program
dan kegiatan sebagai Rencana Kerja pada tahun 2018, sebagai
berikut :
3.2.1 Program
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 130
Sekretariat:
- Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
Bidang Bina Marga:
- Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- Program Pembangunan Saluran Drainase
Bidang Cipta Karya :
- Program Peningkatan Kapasitas & Kualitas Prasarana
Pemerintahan
- Program Pengelola Pertamanan dan Kawasan Perkotaan
Bidang Sumber Daya Air :
- Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Irigasi.
Bidang Tata Ruang :
- Program Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Daerah
Bidang Bina Program :
- Program Peningkatan Kapasitas & Kualitas Prasarana
Pemerintahan
- Program Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Daerah
3.2.2. Kegiatan :
Rencana Kegiatan tahun 2018 disajikan pada Rencana
Kerja dalam bentuk Matrik Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah (RENJA – OPD). Pada tahun 2018 Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Purbalingga mendapatkan Pagu Anggaran Belanja Sementara
( Pagu Indikatif ) sebesar Rp. 272.149.199.000,- (sama
dengan APBD awal 2017). Rencana Kerja OPD tahun 2018 ini
dituangkan dalam format Matrik Rencana Kerja OPD tahun
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 131
2018 yang disusun berdasarkan urutan prioritas
pembangunan / bidang, sasaran, target 2018 program /
kegiatan, serta jumlah anggaran. Selanjutnya Matrik Rencana
Kerja OPD tahun 2018 selengkapnya tertuang sebagaimana
dalam lampiran.
Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 132
IV. P E N U T U P
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga berisi indikasi rencana program
dan kegiatan serta kebutuhan penganggaran pembangunan yang akan
dilaksanakan berdasarkan skala prioritas. Indikasi rencana program dan
kegiatan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat yang
disampaikan melalui forum Musrenbang serta hasil survey lapangan,
kajian dan analisis yang dilaksanakan oleh DPUPR. Mengingat
keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah, maka sangat
dimungkinkan tidak semua rencana kegiatan yang ada dalam Renja ini
akan realisasikan dalam APBD sesuai besaran anggaran yang
direncanakan.
Semoga Rencana Kerja DPUPR Tahun 2018 ini bermanfaat bagi
peningkatan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten
Purbalingga dan semoga Allah SWT meridhoi setiap gerak langkah dan
karya kita. Aamiin
Purbalingga, Januari 2017
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURBALINGGA
Ir. SETIYADI, M.Si Permbina Utama Muda
NIP. 19611007 198903 1 00
Lo
kasi T
arget C
apaian
Kin
erja
Keb
utu
han
Dan
a/
Pag
u In
dikatif
Su
mb
er
Dan
a
Targ
et Cap
aian
Kin
erja
Keb
utu
han
Dan
a/ Pag
u
Ind
ikatif 03
0405
0607
0809
1011
Uru
san P
ekerjaan U
mu
m
Pro
gram
Pen
gu
atan K
elemb
agaan
Peran
gkat D
aerah5.437.365.000
4.045.000.000
D
PU
-PR
1.01 P
enyediaan Bahan dan Jasa P
erkantoran M
eningkatnya kapasitas dan kualitas
prasarana pemerintah
Kab. P
urbalingga 110 O
rang532.300.000
A
PB
D110 O
rang550.000.000
1.02 R
apat-rapat Koordinasi dan K
onsultasi M
eningkatnya kapasitas dan kualitas
prasarana pemerintah
Kab. P
urbalingga D
inas Dalam
Daerah
240 kali dan Dalam
Daerah 32 kali
135.000.000
AP
BD
Dinas D
alam D
aerah
250 kali dan Dalam
Daerah 40 kali
140.000.000
1.03 P
emeliharaan S
arana dan Prasarana K
antor T
erpeliharanya Sarana dan P
rasarana
Kantor
Kab. P
urbalingga 1 P
aket980.065.000
A
PB
D1 P
aket1.050.000.000
1.04 P
endidikan dan Pelatihan P
egawai
Meningkatnya kapasitas dan kualitas
kinerja pegawai
Kab. P
urbalingga 5 orang
40.000.000
AP
BD
5 orang50.000.000
1.05 P
enyusunan Dokum
en Perencanaan dan Laporan K
inerja OP
D
Meningkatnya kapasitas dan kualitas
kinerja pegawai
Kab. P
urbalingga 20 dokum
en30.000.000
A
PB
D20 dokum
en35.000.000
1.06 P
engadaan Sarana dan P
rasarana Kantor
Meningkatnya kapasitas dan kualitas
prasarana pemerintah
Kab. P
urbalingga 1 bh P
AB
X, 4 bh kom
puter,
5 bh laptop, 5 bh notebook,
10 sepeda m
oter
350.000.000
AP
BD
4 bh komputer, 5 bh
laptop, 5 bh notebook,
10 sepeda m
oter
300.000.000
1.07 P
engelolaan UP
TD
Wilayah
Meningkatnya pelayanan ditiap-tiap
wilayah uptd
di 4 Wilayah U
PT
D
4 UP
TD
200.000.000
AP
BD
4 UP
TD
200.000.000
1.08 O
perasional dan Mobilisasi A
lat Berat
Teraw
atnya Alat berat dalam
pelayanan
bidang Ke P
U-an
Kab. P
urbalingga B
uldoser 2 unit, M
esin gilas
13 unit, Loader 1 unit d
an
Tronton 1 unit
400.000.000
AP
BD
Buld
oser 2 unit, Mesin
gilas 13 unit, Load
er 1
unit dan T
ronton 1 unit
400.000.000
1.09 P
engadaan Alat B
erat (begho,walles)
Tersedianya A
lat berat yang mem
adai K
ab. Purbalingga
begho 1 unit ,walles 2
unit
2.750.000.000
AP
BD
Tronton 1 unit,
walles 2 unit
1.300.000.000
1.10 P
enyusunan Buku S
tatistik DP
U
Tercukupinya inform
asi kepada
masyarakat m
elalui Data
Kab. P
urbalingga 20 dokum
en20.000.000
A
PB
D20 dokum
en20.000.000
Pro
gram
Pen
ing
katan K
apasitas d
an K
ualitas P
rasarana P
emerin
tahan
41.210.000.000
45.000.000.000
DP
U-P
R
2.01 P
embangunan K
antor Kecam
atan Purbalingga (Lanjutan)
Tersedianya prasarana gedung
kecamatan yang m
emadai
Kec. P
urbalingga 1 P
aket2.500.000.000
A
PB
D
2.02 P
embangunan F
asilitas Pendukung K
antor Kecam
atan Rem
bang
(Lanjutan)
Tersedianya prasarana gedung
kecamatan yang m
emadai
Kec. R
embang
1 Paket
3.000.000.000
AP
BD
2.03 P
embangunan G
edung DP
RD
(Lanjutan) T
ersedianya prasarana Gedung D
PR
yang
mem
adai
Kec. P
urbalingga 1 P
aket15.000.000.000
A
PB
D
2.04 P
embangunan G
udang Bina M
arga DP
U-P
R
Tersedianya prasarana G
udang Bina
Marga yang m
emadai
Kec. K
aligondang 1 P
aket210.000.000
A
PB
D
2.05 R
ehabilitasi Gedung D
PU
-PR
T
ersedianya prasarana DP
UP
R yang
mem
adai
Kec. K
aligondang 1 P
aket500.000.000
A
PB
D
2.06 P
embangunan G
edung Dinperindag
Tersedianya prasarana G
edung
Dinperindag yang m
emadai
Kec. P
urbalingga 1 P
aket7.500.000.000
A
PB
D
2.07 P
embangunan G
edung Dinparpora
Tersedianya prasarana G
edung
Dinparpora yang m
emadai
Kec. P
urbalingga 1 P
aket7.500.000.000
A
PB
D
2.08 P
embangunan B
oulevard Penghubung Jalan S
. Parm
an - Jalan Cahyana
Baru
Terbangunya perluasan kota
Kec. P
urbalingga 1 P
aket5.000.000.000
A
PB
D
2.09 R
ehabilitasi Kantor K
elurahan T
ersedianya prasarana gedung Kelurahan
yang mem
adai
Kec. P
urbalingga 1 P
aket7.500.000.000
A
PB
D
2.10 P
embangunan / R
ehabilitasi Kantor K
ecamatan
Tersedianya prasarana gedung
kecamatan yang m
emadai
Kab. P
urbalingga 1 P
aket5.400.000.000
A
PB
D
0102
RE
NC
AN
A K
ER
JA D
INA
S P
EK
ER
JAA
N U
MU
M D
AN
PE
NA
TA
AN
RU
AN
G
KA
BU
PA
TE
N P
UR
BA
LIN
GG
A T
AH
UN
2018
KO
DE
U
rusan
/Bid
ang
Uru
san P
emerin
tahan
Daerah
dan
Pro
gram
/
Keg
iatan
Ind
ikator K
inerja
Pro
gram
/Keg
iatan
Ren
cana T
ahu
n 2018
Catatan
Pen
ting
Perkiraan
Maju
Ren
cana T
ahu
n
2019 O
PD
Pen
gam
pu
Ren
cana K
erja DP
UP
R K
abu
paten
Pu
rbalin
gga Tahu
n 20
18
131
Lo
kasi T
arget C
apaian
Kin
erja
Keb
utu
han
Dan
a/
Pag
u In
dikatif
Su
mb
er
Dan
a
Targ
et Cap
aian
Kin
erja
Keb
utu
han
Dan
a/ Pag
u
Ind
ikatif 03
0405
0607
0809
1011
0102
KO
DE
U
rusan
/Bid
ang
Uru
san P
emerin
tahan
Daerah
dan
Pro
gram
/
Keg
iatan
Ind
ikator K
inerja
Pro
gram
/Keg
iatan
Ren
cana T
ahu
n 2018
Catatan
Pen
ting
Perkiraan
Maju
Ren
cana T
ahu
n
2019 O
PD
Pen
gam
pu
2.11 P
embangunan K
omplek K
ecamatan B
ukateja T
ersedianya prasarana gedung
kecamatan B
ukateja yang mem
adai
Kec. B
ukateja 1 P
aket4.000.000.000
A
PB
D
2.12 P
enataan Kom
plek Lingkungan Monum
en Tem
pat Lahir Jendral Sudirm
an M
eningkatnnya karakter kebangsaan
melalui pengenalan panglim
a besar
Kec. R
embang
1 Paket
1.000.000.000
AP
BD
2.13 P
enataan Lingkungan Pendopo C
ahyana T
ersedianya prasarana Pendopo C
ahyana
yang mem
adai
Kec. P
urbalingga 1 P
aket970.000.000
A
PB
D
2.14 P
embangunan P
endopo Kecam
atan Karangjam
bu T
ersedianya prasarana Pendopo
Kec.K
aranjambu yang m
emadai
Kec. K
arangjambu
1 Paket
775.000.000
AP
BD
2.15 P
embangunan P
agar Tem
atik T
ersedianya pagar tematik yang m
emadai
Kec. P
urbalingga 1 P
aket700.000.000
A
PB
D
2.16 R
ehab Eks P
uskesmas K
arangjambu
Tersedianya prasarana G
edung eks
Puskem
as Karangjam
bu yang mem
adai
Kec. K
arangjambu
1 Paket
500.000.000
AP
BD
2.17 F
asilitasi Penerapan S
tandarisasi Jasa Konstruksi dan K
onsultasi T
erfasilitasi Penerapan S
tandarisasi Jasa
Konstruksi dan K
onsultasi
Kab. P
urbalingga 1 P
aket100.000.000
A
PB
D
2.18 P
endampingan P
embangunan K
eciptakaryaan T
ersedianya Pendam
pingan
Pem
bangunan Keciptakaryaan
Kab. P
urbalingga 1 P
aket75.000.000
A
PB
D
2.19 P
enyusunan Perencanaan K
egiatan Strategis K
e-PU
PR
T
ersusunannya Perencanaan K
egiatan
Strategis K
e-PU
PR
Kab. P
urbalingga 1 P
aket100.000.000
A
PB
D
2.20 P
enyusunan Master P
lan Pendopo dan K
ompleks K
antor Bupati
Tersusunannya M
aster Plan P
endopo dan
Kom
pleks Kantor B
upati
Kab. P
urbalingga 1 P
aket250.000.000
A
PB
D
2.21 R
ehabilitasi Gedung D
ekranasda T
ersedianya prasarana Gedung
Dekranasda yang m
emadai
Kab. P
urbalingga 1 P
aket727.500.000
A
PB
D
2.22 P
embanguan G
edung Kesenian
Tersedianya prasarana G
edung Kesenian
yang mem
adai
Kab. P
urbalingga 1 P
aket5.000.000.000
A
PB
D
2.23 P
erencanaan Teknis K
eciptakaryaan T
erlaksanya Perencanaan T
eknis
Keciptakaryaan
Kab. P
urbalingga 1 P
aket280.000.000
A
PB
D
2.24 M
onitoring, Evaluasi, dan A
plikasi Monev K
egiatan Ke-P
U-an
Terlaksananya M
onitoring, Evaluasi, dan
Aplikasi M
onev Kegiatan K
e-PU
-an
Kab. P
urbalingga 1 P
aket255.000.000
A
PB
D
2.25 F
asilitasi Penerapan S
tandarisasi Jasa Konstruksi dan K
onsultasi T
erpenuhinya standarisasi jasa konstruksi
dan konsultansi
Kab. P
urbalingga 1 P
aket150.000.000
A
PB
D
2.26 P
eningkatan Kom
petensi Kerja Jasa K
onstruksi M
eningkatnya kinerja pengusaha dan
tenaga jasa konstruksi
Kab. P
urbalingga 1 P
aket200.000.000
A
PB
D
Pro
gram
Pem
ban
gu
nan
, Pen
ing
katan, R
ehab
ilitasi, dan
Pem
eliharaan
Jalan d
an Jem
batan
161.517.121.000
375.300.000.000
DP
U-P
R
3.01 P
emeliharaan R
utin Jalan M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kab. P
urbalingga 1 P
aket 9.169.000.000
AP
BD
3.02 P
emeliharaan R
utin Jembatan
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kab. P
urbalingga 1 P
aket 2.000.000.000
AP
BD
3.03 P
eningkatan Jalan Pagem
brungan - Pengadegan (D
AK
) M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec.P
engadegan 1 P
aket 3.930.000.000
AP
BD
3.04 P
eningkatan Jalan Letnan Yusuf (Lanjutan) (D
AK
) M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. P
urbalingga 1 P
aket 5.807.000.000
DA
K
3.05 P
embangunan Jem
batan Sungai B
odas Ruas Jalan R
ajawana - R
embang
(Losari - Sum
ampir) (D
AK
)
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. R
embang
1 Paket
3.139.200.000 A
PB
D
3.06 P
embangunan Jalan dan Jem
batan Ruas Jalan W
isata Serang - K
aliurip M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. K
arangreja 1 P
aket 2.738.400.000
AP
BD
3.07 P
eningkatan Jalan Kem
bangan - Karanggedang (D
AK
) M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. B
ukateja 1 P
aket 2.950.000.000
DA
K
3.08 R
evitalisasi Jalan dan Drainase Jalan S
oedirman T
imur
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. P
urbalingga 1 P
aket 2.741.200.000
AP
BD
Ren
cana K
erja DP
UP
R K
abu
paten
Pu
rbalin
gga Tahu
n 20
18
132
Lo
kasi T
arget C
apaian
Kin
erja
Keb
utu
han
Dan
a/
Pag
u In
dikatif
Su
mb
er
Dan
a
Targ
et Cap
aian
Kin
erja
Keb
utu
han
Dan
a/ Pag
u
Ind
ikatif 03
0405
0607
0809
1011
0102
KO
DE
U
rusan
/Bid
ang
Uru
san P
emerin
tahan
Daerah
dan
Pro
gram
/
Keg
iatan
Ind
ikator K
inerja
Pro
gram
/Keg
iatan
Ren
cana T
ahu
n 2018
Catatan
Pen
ting
Perkiraan
Maju
Ren
cana T
ahu
n
2019 O
PD
Pen
gam
pu
3.09 P
embangunan Jem
batan Karanggam
bas M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. P
adamara
1 Paket
1.766.520.000 A
PB
D
3.10 P
embangunan M
edian Jalan MT
Haryono
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. P
urbalingga 1 P
aket 1.519.000.000
AP
BD
3.11 P
eningkatan Jalan Cahyana B
aru (Lanjutan) M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. P
urbalingga 1 P
aket 1.500.000.000
AP
BD
3.12 P
embangunan Jem
batan Bum
isari (Bojongsari) - C
ipaku (Mrebet) w
atu
cungur.
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. M
rebet 1 P
aket 1.200.000.000
AP
BD
3.13 P
emeliharaan Jalan T
ejasari - Selanegara
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. K
ejobong 1 P
aket 877.140.000
AP
BD
3.14 P
eningkatan Jalan Letnan Ahm
adi (Depan P
engadilan) M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. P
urbalingga 1 P
aket 551.250.000
AP
BD
3.15 P
embangunan Jalan P
atemon-G
aluh-Wirasana
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. B
ojongsari 1 P
aket 865.000.000
AP
BD
3.16 P
eningkatan jalan Tayasa - G
endengan M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. K
emangkon
1 Paket
544.000.000 A
PB
D
3.17 R
evitalisasi Drainase S
ekunder Soedirm
an - Kali G
ringsing M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. P
urbalingga 1 P
aket 733.500.000
AP
BD
3.18 P
emeliharaan Jalan K
arang Gam
bas - Mipiran - S
usukan (Banyum
as) M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. P
adamara
1 Paket
731.625.000 A
PB
D
3.19 P
embangunan Jem
batan Kali C
ingkru Ruas Jalan G
ambarsari
Karangtengah di D
esa Muntang
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. K
emangkon
1 Paket
750.000.000 A
PB
D
3.20 P
embangunan M
edian Jalan Yosom
iharjo Bobotsari (M
ajapura -
Karanggandul)
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. B
obotsari 1 P
aket 972.200.000
AP
BD
3.21 P
eningkatan Jalan Jompo-K
arangtengah M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. K
alimanah
1 Paket
641.221.000 A
PB
D
3.22 P
enggantian Jembatan D
eng Ruas Jl. K
rangean - Langkap M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. K
ertanegara 1 P
aket 584.700.000
AP
BD
3.23 P
embangunan B
undaran Kodim
M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. P
urbalingga 1 P
aket 585.000.000
AP
BD
3.24 P
emeliharaan R
utin Median dan T
rotoar se Kabupaten
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kab. P
urbalingga 1 P
aket 500.000.000
AP
BD
3.25 P
emeliharaan Jalan K
alimanah - M
anduraga M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. K
alimanah
1 Paket
534.300.000 A
PB
D
3.26 P
emeliharaan Jalan P
adamara - D
awuhan
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. P
adamara
1 Paket
487.250.000 A
PB
D
3.27 P
emeliharaan Jalan G
ambarsari-Jom
po M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. K
alimanah
1 Paket
487.150.000 A
PB
D
3.28 P
enggantian Jembatan ruas jalan T
angkisan - Sindang
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. M
rebet 1 P
aket 487.250.000
AP
BD
3.29 P
eningkatan Jalan Kertanegara - C
ondong (Kasih)
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. K
ertanegara 1 P
aket 487.250.000
AP
BD
3.30 P
eningkatan Jalan Palum
bungan Wetan - D
agan M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. B
obotsari 1 P
aket 486.000.000
AP
BD
3.31 P
eningkatan Jalan depan Puskesm
as Kalim
anah M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. K
alimanah
1 Paket
400.000.000 A
PB
D
3.32 R
evitalisasi Median dan T
rotoar Jalan Kolonel S
ugiri Bobotsari
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. B
obotsari 1 P
aket 1.168.200.000
AP
BD
3.33 P
emeliharaan Jalan G
unung Sam
beng Kelurahan K
andanggampang
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. P
urbalingga 1 P
aket 391.750.000
AP
BD
Ren
cana K
erja DP
UP
R K
abu
paten
Pu
rbalin
gga Tahu
n 20
18
133
Lo
kasi T
arget C
apaian
Kin
erja
Keb
utu
han
Dan
a/
Pag
u In
dikatif
Su
mb
er
Dan
a
Targ
et Cap
aian
Kin
erja
Keb
utu
han
Dan
a/ Pag
u
Ind
ikatif 03
0405
0607
0809
1011
0102
KO
DE
U
rusan
/Bid
ang
Uru
san P
emerin
tahan
Daerah
dan
Pro
gram
/
Keg
iatan
Ind
ikator K
inerja
Pro
gram
/Keg
iatan
Ren
cana T
ahu
n 2018
Catatan
Pen
ting
Perkiraan
Maju
Ren
cana T
ahu
n
2019 O
PD
Pen
gam
pu
3.34 P
eningkatan Jalan Bobotsari - Lim
basari (DA
K)
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. B
obotsari 1 P
aket 2.090.000.000
DA
K
3.35 P
eningkatan Jalan Bukateja - K
utawis (D
AK
) M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. B
ukateja 1 P
aket 2.891.750.000
DA
K
3.36 P
eningkatan Jalan Karangjam
bu - Danasari (Lanjutan) (D
AK
) M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. K
arangjambu
1 Paket
3.940.000.000 D
AK
3.37 P
eningkatan Jalan Karangjam
bu-Jingkang (DA
K)
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. K
arangjambu
1 Paket
2.291.500.000 D
AK
3.38 P
eningkatan Jalan Pepedan - T
egalpingen (DA
K)
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. K
arangmoncol - K
ec.
Pengadegan
1 Paket
7.940.000.000 D
AK
3.39 P
eningkatan Jalan Karangm
oncol - Rajaw
ana (lanjutan) (DA
K)
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. K
arangmoncol
1 Paket
2.950.000.000 D
AK
3.40 P
eningkatan Jalan Tlahab Lor - S
iwarak (Lanjutan) (D
AK
) M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. K
arangreja 1 P
aket 12.150.000.000
DA
K
3.41 P
eningkatan Jalan Bandingan - K
ejobong (lanjutan) (DA
K)
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. K
ejobong 1 P
aket 2.950.000.000
DA
K
3.42 P
eningkatan Jalan Toyareka - Jetis
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. K
alimanah
1 Paket
287.566.000 A
PB
D
3.43 P
eningkatan Jalan Bojongsari - K
utasari (DA
K)
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. B
ojongsari - Kec. K
utasari 1 P
aket 2.000.550.000
DA
K
3.44 P
enggantian Jembatan S
ungai Berem
di Desa C
endana M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec.
1 Paket
778.400.000 A
PB
D
3.45 P
eningkatan Jalan Selaganggeng - M
angunegara (Lanjutan) (DA
K)
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. M
rebet 1 P
aket 2.060.000.000
DA
K
3.46 P
elebaran Jalan Kopral T
anwir dan Jalan G
emuruh - K
arangklesem (D
esa
Gem
uruh) (DA
K)
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. P
urbalingga 1 P
aket 4.485.000.000
AP
BD
3.47 P
enanganan Titik Longsor Jalan R
ajawana - R
embang (D
AK
) M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. R
embang
1 Paket
1.710.000.000 D
AK
3.48 P
embangunan A
kses Masuk B
oulevard Penghubung Jalan S
Parm
an -
Cahyana B
aru
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. P
urbalingga 1 P
aket 5.772.059.000
AP
BD
3.49 P
eningkatan Jalan Kejobong - T
imbang (Lanjutan) (D
AK
) M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. K
ejobong 1 P
aket 2.585.000.000
DA
K
3.50 P
eningkatan Jalan Bojongsari - K
ajongan / Giri C
endana M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. B
ojongsari 1 P
aket 682.150.000
AP
BD
3.51 P
emeliharaan Jalan K
arangnangka - Tanalum
Kec. R
embang
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. R
embang
1 Paket
506.740.000 A
PB
D
3.52 P
eningkatan Jalan Kalim
anah Wetan - K
edungwuluh
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. K
alimanah
1 Paket
750.000.000 A
PB
D
3.53 P
emeliharaan Jalan P
agutan - Bum
isari (DA
K)
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. B
ojongsari 1 P
aket 2.302.500.000
DA
K
3.54 P
eningkatan Jalan Puspaw
resti Cs K
ec. Bobotsari (D
AK
) M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. B
obotsari 1 P
aket 3.248.500.000
DA
K
3.55 P
embangunan Jem
batan Ruas Jalan S
angkanayu - Kutabaw
a (DA
K)
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. M
rebet 1 P
aket 3.800.000.000
DA
K
3.56 P
emeliharaan Jalan K
alikajar - Sidanegara
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. K
aligondang 1 P
aket 750.000.000
AP
BD
3.57 P
emeliharaan Jalan K
aligondang - Arenan, K
alikajar - Sidanegara (D
AK
) M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. K
aligondang 1 P
aket 1.604.000.000
DA
K
3.58 P
emeliharaan B
erkala jalan Kertanegara - M
ergasana M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. K
ertanegara 1 P
aket 650.000.000
AP
BD
Ren
cana K
erja DP
UP
R K
abu
paten
Pu
rbalin
gga Tahu
n 20
18
134
Lo
kasi T
arget C
apaian
Kin
erja
Keb
utu
han
Dan
a/
Pag
u In
dikatif
Su
mb
er
Dan
a
Targ
et Cap
aian
Kin
erja
Keb
utu
han
Dan
a/ Pag
u
Ind
ikatif 03
0405
0607
0809
1011
0102
KO
DE
U
rusan
/Bid
ang
Uru
san P
emerin
tahan
Daerah
dan
Pro
gram
/
Keg
iatan
Ind
ikator K
inerja
Pro
gram
/Keg
iatan
Ren
cana T
ahu
n 2018
Catatan
Pen
ting
Perkiraan
Maju
Ren
cana T
ahu
n
2019 O
PD
Pen
gam
pu
3.59 P
eningkatan Jalan Kutasari - B
eji - Karangbanjar (D
AK
) M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. B
ojongsari 1 P
aket 2.950.000.000
DA
K
3.60 P
elebaran Jalan Selaganggeng - P
engalusan M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. M
rebet 1 P
aket 715.000.000
AP
BD
3.61 P
eningkatan Jalan Curug K
arang - Tanalum
M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. R
embang
1 Paket
600.000.000 A
PB
D
3.62 P
enyusunan DE
D Jem
batan Lamuk-B
ukateja M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kab. P
urbalingga 1 P
aket 1
50.0
00.0
00
AP
BD
3.63 P
enyusunan Inter Urban R
oad Managem
ent System
(IRM
S)
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kab. P
urbalingga 1 P
aket 2
75.0
00.0
00
AP
BD
3.64 P
erencanaan Teknis B
idang Kebinam
argaan M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kab. P
urbalingga 1 P
aket 2
.026.3
00.0
00
AP
BD
3.65 P
eningkatan Jalan Drainase Jalan S
oedirman T
imur
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. P
urbalingga 1 P
aket5.400.000.000
A
PB
D
3.66 P
enataan Jalan Soekarno - H
atta M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. P
urbalingga 1 P
aket12.500.000.000
A
PB
D
3.67 R
evitalisasi Drainase Jalan A
. Yani
Medukung Lingkungan yang bersih dan
sehat
Kec. P
urbalingga 1 P
aket11.000.000.000
A
PB
D
3.68 R
evitalisasi Trotoar Jalan A
. Yani S
isi Barat
Mem
beri layanan kepada pejalan kaki
yang nyaman dan am
an
Kec. P
urbalingga 1 P
aket1.500.000.000
A
PB
D
3.69 P
embangunan T
rotoar Jalan Karangm
oncol Rem
bang M
emberi layanan kepada pejalan kaki
yang nyaman dan am
an
Kec. K
arangmoncol dan
Rem
bang
1 Paket
1.500.000.000
AP
BD
3.70 R
evitalisasi Trotoar K
alimanah
Mem
beri layanan kepada pejalan kaki
yang nyaman dan am
an
Kec. K
alimanah
1 Paket
PM
AP
BD
3.71 P
eningkatan Jalan Karangreja K
utabawa (Lanjutan)
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. K
arangreja 1 P
aket3.000.000.000
A
PB
D
3.72 P
eningkatan Jalan Tlahab Lor - S
iwarak (Lanjutan)
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. K
arangreja 1 P
aket11.200.000.000
A
PB
D
3.73 P
eningkatan Jalan Sanguw
atang - Danasari (Lanjutan)
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. K
aranjambu
1 Paket
8.000.000.000
AP
BD
3.74 P
eningkatan Jalan Pengadegan - P
PL B
edagas M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. P
engadegan 1 P
aket11.300.000.000
A
PB
D
3.75 P
eningkatan Jalan Pagem
brungan - Pengadegan
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. K
aligondang dan
Pengadegan
1 Paket
18.500.000.000
AP
BD
3.76 P
eningkatan Jalan Selaganggeng - M
angunegara (Lanjutan) M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. M
rebet 1 P
aket2.153.000.000
A
PB
D
3.77 P
eningkatan Jalan Candinata - K
arangcegak (Lanjutan) M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. K
utasari 1 P
aket750.500.000
A
PB
D
3.78 P
embangunan Jalan P
epedan - Tegalpingen
Terbangunya jalan baru untuk m
elayani
akses transportasi
Kec. K
arangmoncol dan
Pengadegan
1 Paket
37.000.000.000
BA
NG
UB
3.79 P
eningkatan Jalan Tim
bang - Kejobong (Lanjutan)
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. K
ejobong 1 P
aket2.500.000.000
A
PB
D
3.80 P
eningkatan Jalan Bandingan - K
ejobong M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. K
ejobong 1 P
aket15.800.000.000
A
PB
D
3.81 P
eningkatan Jalan Tidu - B
andara (Lanjutan) M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. B
ukateja 1 P
aket12.450.000.000
B
AN
GU
B
3.82 P
eningkatan Jalan PP
L Bedagas - B
atarbarang M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. P
engadegan dan Rem
bang 1 P
aket15.800.000.000
A
PB
D
3.83 P
eningkatan Jalan Rajaw
ana - Rem
bang M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. K
arangmoncol dan
Rem
bang
1 Paket
20.800.000.000
AP
BD
Ren
cana K
erja DP
UP
R K
abu
paten
Pu
rbalin
gga Tahu
n 20
18
135
Lo
kasi T
arget C
apaian
Kin
erja
Keb
utu
han
Dan
a/
Pag
u In
dikatif
Su
mb
er
Dan
a
Targ
et Cap
aian
Kin
erja
Keb
utu
han
Dan
a/ Pag
u
Ind
ikatif 03
0405
0607
0809
1011
0102
KO
DE
U
rusan
/Bid
ang
Uru
san P
emerin
tahan
Daerah
dan
Pro
gram
/
Keg
iatan
Ind
ikator K
inerja
Pro
gram
/Keg
iatan
Ren
cana T
ahu
n 2018
Catatan
Pen
ting
Perkiraan
Maju
Ren
cana T
ahu
n
2019 O
PD
Pen
gam
pu
3.84 P
embangunan Jem
batan Kali K
arang Rajaw
ana - Rem
bang T
erpenuhinya prasarana jembatan
pelayanan akses transportasi masyarakat
Kec. K
arangmoncol
1 Paket
18.000.000.000
AP
BD
3.85 P
eningkatan Jalan Bobotsari - K
aranganyar (Lanjutan) M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. B
obotsari dan Karananyar
1 Paket
3.800.000.000
AP
BD
3.86 P
eningkatan Jalan Beji - K
utasari M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. B
ojongsari dan Kutasari
1 Paket
2.800.000.000
AP
BD
3.87 P
eningkatan Jalan Tobong - C
andiwulan
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. K
utasari 1 P
aket3.800.000.000
A
PB
D
3.88 P
eningkatan Jalan Karanganyar - K
arangmoncol (Lanjutan)
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. K
aranganyar dan
Karangm
oncol
1 Paket
5.000.000.000
AP
BD
3.89 P
eningkatan Jalan Karangm
oncol - Rajaw
ana M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. K
arangmoncol
1 Paket
11.000.000.000
AP
BD
3.90 P
eningkatan Jalan Bukateja - K
utawis
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
1 Paket
18.300.000.000
AP
BD
3.91 P
eningkatan Jalan Karangkabur - K
alitinggar M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. P
adamara
1 Paket
16.700.000.000
AP
BD
3.92 P
eningkatan Jalan Patem
on - Walik
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. B
ojongsari dan Kutasari
1 Paket
2.350.000.000
AP
BD
3.93 P
eningkatan Jalan Rajaw
ana - Rem
bang M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. K
rangmoncol dan R
embang
1 Paket
12.000.000.000
AP
BD
3.94 P
eningkatan Jalan Bobotsari - Lim
basari M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. B
obotsari 1 P
aket16.000.000.000
A
PB
D
3.95 P
elebaran Jembatan R
uas Jalan Bobotsari-Lim
basari T
erpenuhinya fungsi jalan secara optimal
1 Paket
400.000.000
AP
BD
3.96 P
eningkatan Jalan Letnan Yusuf (Lanjutan)
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. K
alimanah
1 Paket
4.500.000.000
AP
BD
3.97 P
eningkatan Jalan Bobotsari - S
erayu Larangan M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. B
obotsari dan Mrebet
1 Paket
14.216.500.000
AP
BD
3.98 P
eningkatan Jalan Kem
bangan - Karanggedang
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. B
ukateja 1 P
aket7.000.000.000
A
PB
D
3.99 P
eningkatan Jalan Karangreja - K
arangjambu (Lanjutan)
Terbangunya jalan baru untuk m
elayani
akses transportasi
Kec. K
arangreja dan
Karangjam
bu
1 Paket
25.000.000.000
AP
BD
3.100 P
eningkatan Jalan Cahyana B
aru (Lanjutan) M
eningkatnya kinerja jalan yang mem
adai
secara optimal
Kec. P
urbalingga 1 P
aket10.000.000.000
A
PB
D
3.101 P
emeliharaan Jalan K
alijaran T
erpenuhinya fungsi jalan secara optimal
Kec. K
aranganyar 1 P
aket1.500.000.000
A
PB
D
3.102 P
embangunan Jem
batan Kali K
uning Penghubung 3 K
ecamatan
(BA
NG
UB
)
Terpenuhinya fungsi jalan secara optim
al K
ec. Karanganyar
1 Paket
2.750.000.000
AP
BD
3.103 R
ekonstruksi Akibat B
encana Jembatan S
ungai Kuning
Terpenuhinya fungsi jalan secara optim
al K
ec. Karanganyar
1 Paket
1.600.000.000
AP
BD
3.104 P
enggantian Jembatan K
aranggambas
Terpenuhinya fungsi jem
batan secara
optimal
Kec. P
adamara
1 Paket
1.800.000.000
AP
BD
3.105 P
enggantian Jembatan D
eng Ruas Jl. K
rangean - Langkap T
erpenuhinya fungsi jembatan secara
optimal
Kec. K
ertanegara 1 P
aket600.000.000
A
PB
D
3.106 P
emeliharaan B
erkala Jalan Gam
barsari - Jompo
Terpenuhinya fungsi jem
batan secara
optimal
Kec.K
alimanah
1 Paket
500.000.000
AP
BD
3.107 P
emeliharaan B
erkala Jalan Rajaw
ana - Panusupan
Terpenuhinya fungsi jem
batan secara
optimal
Kec. R
embang
1 Paket
PM
AP
BD
3.108 P
enggantian Jembatan K
ali Muntang
Terpenuhinya fungsi jem
batan secara
optimal
1 P
aketP
MA
PB
D
Ren
cana K
erja DP
UP
R K
abu
paten
Pu
rbalin
gga Tahu
n 20
18
136
Lo
kasi T
arget C
apaian
Kin
erja
Keb
utu
han
Dan
a/
Pag
u In
dikatif
Su
mb
er
Dan
a
Targ
et Cap
aian
Kin
erja
Keb
utu
han
Dan
a/ Pag
u
Ind
ikatif 03
0405
0607
0809
1011
0102
KO
DE
U
rusan
/Bid
ang
Uru
san P
emerin
tahan
Daerah
dan
Pro
gram
/
Keg
iatan
Ind
ikator K
inerja
Pro
gram
/Keg
iatan
Ren
cana T
ahu
n 2018
Catatan
Pen
ting
Perkiraan
Maju
Ren
cana T
ahu
n
2019 O
PD
Pen
gam
pu
3.109 P
eningkatan Jalan Kalikabong - G
recol 1 T
erpenuhinya fungsi jembatan secara
optimal
Kec.K
alimanah
1 Paket
PM
AP
BD
3.110 P
embangunan Jalan K
arangjambu - P
onjen T
erbangunya jalan baru untuk melayani
akses transportasi
Kec. K
arangjambu dan
Karananyar
1 Paket
12.000.000.000
AP
BD
3.111 P
emeliharaan B
erkala Jalan Kutabaw
a - Bam
bangan T
erbangunya jalan baru untuk melayani
akses transportasi
Kec. K
arangreja 1 P
aketP
MA
PB
D
3.112 P
embangunan Jalan Lingkar P
erkotaan Purbalingga
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. P
urbalingga 1 P
aket8.000.000.000
A
PB
D
3.113 P
eningkatan Jalan Kejobong - K
ecombron
Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. K
ejobong 1 P
aketP
MA
PB
D
3.114 P
embangunan Jem
batan Bum
isari(Bojongsari)-C
ipaku(Mrebet) w
atu cungur Meningkatnya kinerja jalan yang m
emadai
secara optimal
Kec. B
ojongsari dan Mrebet
1 Paket
PM
AP
BD
Pro
gram
Pem
ban
gu
nan
, Pen
ing
katan, R
ehab
ilitasi, Pem
eliharaan
Saran
a dan
Prasaran
a Irigasi
21.356.500.000
31.000.000.000
DP
U-P
R
4.01 P
emeliharaan R
utin Irigasi T
erpeliharanya fungsi irigasi yang
mem
adai dan optimal
Kab. P
urbalingga 1 P
aket5.000.000.000
A
PB
D
4.02 F
asilitasi Kom
isi Irigasi M
eningkatnya koordinasi antara
pemerintah dan petani
Kab. P
urbalingga 1 P
aket175.000.000
A
PB
D
4.03 R
ehabilitasi Bangunan dan S
aluran Irigasi Kedungjeruk K
anan Kec.
Kem
angkon (DA
K)
Terpeliharanya fungsi irigasi yang
mem
adai dan optimal
Kec. K
emangkon
1 Paket
475.000.000 A
PB
D
4.04 R
ehabilitasi Bangunan dan S
aluran Irigasi Brunyah ( M
A ) K
ec. Padam
ara (
DA
K )
Terpeliharanya fungsi irigasi yang
mem
adai dan optimal
Kec. P
adamara
1 Paket
350.000.000 A
PB
D
4.05 R
ehabilitasi Bangunan dan S
aluran Irigasi Bata P
utih ( MA
) Kec. M
rebet (
DA
K )
Terpeliharanya fungsi irigasi yang
mem
adai dan optimal
Kec. M
rebet 1 P
aket 350.000.000
AP
BD
4.06 R
ehabilitasi Bendung K
arangkemiri D
esa Kalijaran
Terpeliharanya fungsi irigasi yang
mem
adai dan optimal
Kec. K
aranganyar 1 P
aket 877.000.000
AP
BD
4.07 R
ehabilitasi Bangunan dan S
aluran Irigasi Ponjen K
ec. Karanganyar ( D
AK
)
Terpeliharanya fungsi irigasi yang
mem
adai dan optimal
Kec. K
aranganyar 1 P
aket 800.000.000
AP
BD
4.08 R
ehabilitasi Bangunan dan S
aluran Irigasi Candinata K
ec. Kutasari ( D
AK
) T
erpeliharanya fungsi irigasi yang
mem
adai dan optimal
Kec. K
utasari 1 P
aket 300.000.000
AP
BD
4.09 R
ehabilitasi Bangunan dan S
aluran Irigasi Jambean II K
ec. Bojongsari (
DA
K )
Terpeliharanya fungsi irigasi yang
mem
adai dan optimal
Kec. B
ojongsari 1 P
aket 350.000.000
AP
BD
4.10 R
ehabilitasi Bangunan dan S
aluran Irigasi Cibaya K
ec. Karangreja ( D
AK
) T
erpeliharanya fungsi irigasi yang
mem
adai dan optimal
Kec. K
arangreja 1 P
aket 350.000.000
AP
BD
4.11 R
ehabilitasi Bangunan dan S
aluran Irigasi Bedagas K
ec. Pengadegan (
DA
K )
Terpeliharanya fungsi irigasi yang
mem
adai dan optimal
Kec. P
engadegan 1 P
aket 300.000.000
AP
BD
4.12 R
ehabilitasi Bangunan dan S
aluran Irigasi Curug I K
ec. Padam
ara ( DA
K )
Terpeliharanya fungsi irigasi yang
mem
adai dan optimal
Kec. P
adamara
1 Paket
350.000.000 A
PB
D
4.13 R
ehabilitasi Bangunan dan S
aluran Irigasi Sigupit K
ec. Karangjam
bu ( DA
K
)
Terpenuhinya fungsi bangunan dan
saluran irigasi secara optimal dan
mem
adai
Kec. K
arangjambu
1 Paket
645.000.000
DA
K
4.14 R
ehabilitasi Bangunan dan S
aluran Irigasi Sim
bang Kec. R
embang ( D
AK
) T
erpenuhinya fungsi bangunan dan
saluran irigasi secara optimal dan
mem
adai
Kec. R
embang
1 Paket
171.000.000
DA
K
4.15 R
ehabilitasi Bangunan dan S
aluran Irigasi Winong K
ec. Karanganyar ( D
AK
)
Terpenuhinya fungsi bangunan dan
saluran irigasi secara optimal dan
mem
adai
Kec. K
aranganyar 1 P
aket257.000.000
D
AK
4.16 R
ehabilitasi Bendung K
arangkemiri D
esa Kalijaran
Tersedianya debit air irigasi yang
mencukupi kebutuhan
Kec. K
aranganyar 1 P
aket1.800.000.000
A
PB
D
4.17 R
ehabilitasi Bangunan dan S
aluran Irigasi Andong K
ec. Mrebet ( D
AK
) T
erpeliharanya fungsi irigasi yang
mem
adai dan optimal
Kec. M
rebet 1 P
aket 300.000.000
AP
BD
4.18 R
ehabilitasi Bangunan dan S
aluran Irigasi Jaha II Kec. K
ertanegara ( DA
K )
Terpeliharanya fungsi irigasi yang
mem
adai dan optimal
Kec. K
ertanegara 1 P
aket 285.000.000
AP
BD
Ren
cana K
erja DP
UP
R K
abu
paten
Pu
rbalin
gga Tahu
n 20
18
137
Lo
kasi T
arget C
apaian
Kin
erja
Keb
utu
han
Dan
a/
Pag
u In
dikatif
Su
mb
er
Dan
a
Targ
et Cap
aian
Kin
erja
Keb
utu
han
Dan
a/ Pag
u
Ind
ikatif 03
0405
0607
0809
1011
0102
KO
DE
U
rusan
/Bid
ang
Uru
san P
emerin
tahan
Daerah
dan
Pro
gram
/
Keg
iatan
Ind
ikator K
inerja
Pro
gram
/Keg
iatan
Ren
cana T
ahu
n 2018
Catatan
Pen
ting
Perkiraan
Maju
Ren
cana T
ahu
n
2019 O
PD
Pen
gam
pu
4.19 R
ehabilitasi Jaringan Irigasi Partisipatif (P
PS
IP)
Terpeliharanya fungsi irigasi yang
mem
adai dan optimal
Kab. P
urbalingga 1 P
aket 400.000.000
AP
BD
4.20 R
ehabilitasi Bangunan dan S
aluran Irigasi Onje K
ec. Rem
bang (DA
K)
Terpeliharanya fungsi irigasi yang
mem
adai dan optimal
Kec. R
embang
1 Paket
270.000.000 A
PB
D
4.21 R
ehabilitasi Bangunan dan S
aluran Irigasi Condong
Terpeliharanya fungsi irigasi yang
mem
adai dan optimal
Kab. P
urbalingga 1 P
aket 291.500.000
AP
BD
4.22 R
ehabilitasi Bangunan dan S
aluran Irigasi Bulan K
ec. Karanganyar( D
AK
) T
erpeliharanya fungsi irigasi yang
mem
adai dan optimal
Kec. K
aranganyar 1 P
aket 260.000.000
AP
BD
4.23 R
ehabilitasi Bangunan dan S
aluran Irigasi DI B
ungkanel Kec. K
aranganyar
( DA
K )
Terpeliharanya fungsi irigasi yang
mem
adai dan optimal
Kec. K
aranganyar 1 P
aket 900.000.000
AP
BD
4.24 R
ehabilitasi Saluran Irigasi dan B
angunan Irigasi DI B
ungkanel T
erpenuhinya fungsi bangunan dan
saluran irigasi secara optimal dan
mem
adai
Kec. K
aranganyar 1 P
aket2.250.000.000
B
AN
GU
B
4.25 R
ehabilitasi Saluran Irigasi dan B
angunan Irigasi DI P
onjen T
erpenuhinya fungsi bangunan dan
saluran irigasi secara optimal dan
mem
adai
Kec. K
aranganyar 1 P
aket2.000.000.000
B
AN
GU
B
4.26 R
ehabilitasi Bangunan dan S
aluran Irigasi Walik D
esa Munjul
Terpenuhinya fungsi bangunan dan
saluran irigasi secara optimal dan
mem
adai
Kec. K
utasari 1 P
aket250.000.000
A
PB
D
4.27 R
ehabilitasi Bangunan dan S
aluran Irigasi Condong
Terpenuhinya fungsi bangunan dan
saluran irigasi secara optimal dan
mem
adai
Kec. K
ertanegara 1 P
aket500.000.000
A
PB
D
4.28 R
ehabilitasi Bangunan dan S
aluran Irigasi Kedungjeruk K
iri T
erpenuhinya fungsi bangunan dan
saluran irigasi secara optimal dan
mem
adai
Kec. K
emangkon dan K
alimanah
1 Paket
400.000.000
AP
BD
4.29 R
ehabilitasi Bangunan dan S
aluran Irigasi Gasong
Terpenuhinya fungsi bangunan dan
saluran irigasi secara optimal dan
mem
adai
Kec. K
arangmoncol
1 Paket
350.000.000
AP
BD
4.30 R
ehabilitasi Bangunan dan S
aluran Irigasi Trow
inangun T
erpenuhinya fungsi bangunan dan
saluran irigasi secara optimal dan
mem
adai
Kec. K
arangmoncol
1 Paket
350.000.000
AP
BD
Pro
gram
Pen
gelo
laan P
ertaman
an d
an K
awasan
Perko
taan34.720.000.000
39.540.000.000
D
PU
-PR
5.01 P
embangunan K
awasan Islam
ic Center
Tersedianya prasarana gedung dalam
aktifitas agama Islam
yang mem
dai
Kec. P
urbalingga 1 P
aket25.000.000.000
A
PB
D
5.02 R
evitalisasi Alun - alun
Meningkatnya pelayanan ruang fasilitas
umum
Kec. P
urbalingga 1 P
aket5.500.000.000
A
PB
D
5.03 P
embangunan M
asjid Usm
an Bin A
ffan di Pasar S
egamas
Meningkatnya pelayanan um
um tem
pat
ibadah
Kec. P
urbalingga 1 P
aket1.950.000.000
A
PB
D
5.04 P
enyempurnaan M
asjid Bukateja
Meningkatnya pelayanan um
um tem
pat
ibadah
Kec. B
ukateja 1 P
aket500.000.000
A
PB
D
5.05 P
enyusunan DE
D K
awasan K
ecamatan B
ukateja M
eningkatnya kapasitas dan kualitas
prasarana pemerintah
Kec. B
ukateja 1 P
aket200.000.000
A
PB
D
5.06 P
enyusunan DE
D K
awasan B
oulevard Perkotaan P
urbalingga M
eningkatnya kapasitas dan kualitas
prasarana pemerintah
Kec. P
urbalingga 1 P
aket250.000.000
A
PB
D
5.07 P
enyusunan DE
D D
inas Lingkungan Hidup
Meningkatnya kapasitas dan kualitas
prasarana pemerintah
Kec. P
urbalingga 1 P
aket200.000.000
A
PB
D
5.08 P
enyusunan DE
D A
lun-alun Purbalingga
Meningkatnya kapasitas dan kualitas
prasarana pemerintah
Kec. P
urbalingga 1 P
aket300.000.000
A
PB
D
5.09 P
enyusunan DE
D G
edung Dinas P
UP
R
Meningkatnya kapasitas dan kualitas
prasarana pemerintah
Kec. P
urbalingga 1 P
aket300.000.000
A
PB
D
5.10P
enyusunan DE
D D
aerah Irigasi Glutak K
ec. Karanganyar
Meningkatnya kinerja pengelolaan irigasi
Kec. K
aranganyar 1 P
aket220.000.000
A
PB
D
5.11 P
enyusunan DE
D P
arkir Kota P
urbalingga ( Mahesa Jenar )
Meningkatnya kapasitas dan kualitas
prasarana pemerintah
Kec. P
urbalingga 1 P
aket150.000.000
A
PB
D
5.12 S
ayembara D
esign Pekerjaan K
e-PU
-an M
eningkatnya kapasitas dan kualitas
prasarana pemerintah
Kec. P
urbalingga 1 P
aket150.000.000
A
PB
D
Ren
cana K
erja DP
UP
R K
abu
paten
Pu
rbalin
gga Tahu
n 20
18
138
Lo
kasi T
arget C
apaian
Kin
erja
Keb
utu
han
Dan
a/
Pag
u In
dikatif
Su
mb
er
Dan
a
Targ
et Cap
aian
Kin
erja
Keb
utu
han
Dan
a/ Pag
u
Ind
ikatif 03
0405
0607
0809
1011
0102
KO
DE
U
rusan
/Bid
ang
Uru
san P
emerin
tahan
Daerah
dan
Pro
gram
/
Keg
iatan
Ind
ikator K
inerja
Pro
gram
/Keg
iatan
Ren
cana T
ahu
n 2018
Catatan
Pen
ting
Perkiraan
Maju
Ren
cana T
ahu
n
2019 O
PD
Pen
gam
pu
Pro
gram
Pen
ataan d
an P
eng
end
alian P
eman
faatan R
uan
g D
aerah1.250.000.000
1.530.000.000
D
PU
-PR
6.01 F
asilitasi Penyelenggaraan P
enataan Ruang D
aerah M
eningkatnya pelayanan penggunaan tata
ruang
DP
UP
R P
urbalingga 1 P
aket70.000.000
A
PB
D
6.02 P
enerbitan SK
T
Meningkatnya tenaga tram
pil yang
bersertifikat yang dibutuhkan
DP
UP
R P
urbalingga 1 P
aket30.000.000
A
PB
D
6.03 P
enyusunan Perencanaan K
egiatan Strategis K
e-PU
PR
T
erlaksananya penataan dan
pengendalian pemanfaatan ruang daerah
Kab. P
urbalingga 1 P
aket200.000.000
A
PB
D
6.04 P
enyusunan Raperda R
DT
RK
Perkotaan P
urbalingga dan Perkotaan
Bobotsari
Terlaksananya penataan dan
pengendalian pemanfaatan ruang daerah
Kec. P
urbalingga dan Bobotsari
1 Paket
200.000.000
AP
BD
6.05 P
enyusunan RT
BL K
awasan B
oulevard Penghubung Jalan S
. Parm
an -
Jalan Cahyana B
aru
Terlaksananya penataan dan
pengendalian pemanfaatan ruang daerah
Kec. P
urbalingga 1 P
aket250.000.000
A
PB
D
6.06 P
enyusunan RT
BL K
oridor Jalan Soekarno - H
atta T
erlaksananya penataan dan
pengendalian pemanfaatan ruang daerah
Kec. P
urbalingga 1 P
aket250.000.000
A
PB
D
6.07 P
enyusunan RT
BL K
awasan B
andara Soedirm
an T
erlaksananya penataan dan
pengendalian pemanfaatan ruang daerah
Kec. B
ukateja 1 P
aket250.000.000
A
PB
D
6.08 P
enyusunan Master P
lan Kaw
asan Boulevard P
enghubung Jalan S,P
arman
- Cahaya
Meningkatnya kapasitas dan kualitas
prasarana pemerintah
Kab. P
urbalingga 1 P
aket250.000.000
A
PB
D
KE
PA
LA
DIN
AS
PE
KE
RJA
AN
UM
UM
DA
N P
EN
AT
AA
N R
UA
NG
KA
BU
PA
TE
N P
UR
BA
LIN
GG
A
Ir. SE
TIY
AD
I, M.S
iP
emb
ina U
tama M
ud
aN
IP. 19611007 198903 1 006
Ren
cana K
erja DP
UP
R K
abu
paten
Pu
rbalin
gga Tahu
n 20
18
139