19
No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1. Menurunkan angka kelahiran total (TFR) 2,48 2,48 3331.075. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk[Base Line] 17 wilayah 221. Sinkronisasi kebijakan dan strategi penetapan perencanaan pengendalian penduduk 166.000.000 A INVENTARISASI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN TK. PROV.KAB/KOTA 48.680.000 B FORUM PENGEMBANGAN STRATEGI DAN MATERI ADVOKASI PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN 48.260.000 C PENGGERAKAN ADVOKASI TIM PAKAR ADVOKASI PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN TK. PROV, KAB/KOTA 24.600.000 E FORUM PENINGKATAN JEJARING KEMITRAAN DALAM RANGKA PEMANDUAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN DENGAN PSK, KOALISI KEPENDUDUKAN, FABSDU DAN IPADI DI TK. KAB/KOTA 44.460.000 222. Penetapan profil (parameter dan proyeksi) penduduk Tk. Kabupaten/Kota 395.000.000 A PEMANFAATAN DATA PROFIL (PARAMETER & PROYEKSI) PROGRAM KKBPK SEBAGAI INPUT PERUMUSAN DAN STRATEGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TK. PROVINSI DAN KAB/KOTA 286.560.000 B PENINGKATAN KOMPETENSI DALAM PEMETAAN PERKEMBANGAN PROGRAM KKBPK MELALUI DEVINFO 75.430.000 C BIMBINGAN TEKNIS PEMETAAN PERKEMBANGAN PROGRAM KKBPK DENGAN DEVINFO 24.750.000 223. Internalisasi Kebijakan Pengendalian dampak kependudukan di Kabupaten/ Kota 526.500.000 A INVENTARISASI KEBIJAKAN PENGEMDALIAN DAMPAK KEPENDUDUKAN DI KAB/KOTA DAN PROVINSI 75.930.000 B PENGEMBANGAN MODEL SOLUSI KEPENDUDUKAN DAMPAK KEPENDUDUKAN DI KAB/KOTA 108.680.000 C SOSIALISASI HASIL KAJIAN DAN DAN MODEL SOLUSI DAMPAK PENGENDALIAN DAMPAK KEPENDUDUKAN 108.015.000 D SOSIALISASI PENYEDIAN INFORMASI PERINGATAN DINI DAMPAK KEPENDUDUKAN 10.990.000 E WORKSHOP PERUMUSAN KEBIJAKAN DAMPAK PENGENDALIAN PENDUDUK DI PROOVINSI 51.840.000 F RAKERNAS KOALISI KEPENDUDUKAN 7.215.000 G SOSIALISASI/DISEMINASI TENTANG LINGKUP TANGGUNGJAWAB BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK BAGI OPD PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB PROVINSI DAN KAB/KOTA 50.950.000 I SEMINAR HASIL ADK DI TINGKAT PROVINSI 68.960.000 J REPLIKASI MODEL SOLUSI STRATEGI 43.920.000 RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 UNIT ESELON II PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 UNIT ESELON II …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/RENJA-2018.pdfdan kb provinsi dan kab/kota 50.950.000 i seminar hasil adk di tingkat

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 UNIT ESELON II …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/RENJA-2018.pdfdan kb provinsi dan kab/kota 50.950.000 i seminar hasil adk di tingkat

No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1. Menurunkan angka kelahiran total (TFR) 2,48 2,48

3331.075. Pemaduan dan

sinkronisasi kebijakan

pemerintah dengan

pemerintah daerah dalam

rangka pengendalian

kuantitas penduduk [Base

Line]

17 wilayah

221. Sinkronisasi kebijakan

dan strategi penetapan

perencanaan pengendalian

penduduk

166.000.000 A

INVENTARISASI DAN ANALISIS

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

BERWAWASAN KEPENDUDUKAN

TK. PROV.KAB/KOTA

48.680.000

B

FORUM PENGEMBANGAN

STRATEGI DAN MATERI ADVOKASI

PEMBANGUNAN BERWAWASAN

KEPENDUDUKAN

48.260.000

C

PENGGERAKAN ADVOKASI TIM

PAKAR ADVOKASI

PEMBANGUNAN BERWAWASAN

KEPENDUDUKAN TK. PROV,

KAB/KOTA

24.600.000

E

FORUM PENINGKATAN JEJARING

KEMITRAAN DALAM RANGKA

PEMANDUAN KEBIJAKAN

PENGENDALIAN DENGAN PSK,

KOALISI KEPENDUDUKAN, FABSDU

DAN IPADI DI TK. KAB/KOTA

44.460.000

222. Penetapan profil

(parameter dan proyeksi)

penduduk Tk.

Kabupaten/Kota

395.000.000 A

PEMANFAATAN DATA PROFIL

(PARAMETER & PROYEKSI)

PROGRAM KKBPK SEBAGAI INPUT

PERUMUSAN DAN STRATEGI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH TK. PROVINSI DAN

KAB/KOTA

286.560.000

B

PENINGKATAN KOMPETENSI

DALAM PEMETAAN

PERKEMBANGAN PROGRAM

KKBPK MELALUI DEVINFO

75.430.000

C

BIMBINGAN TEKNIS PEMETAAN

PERKEMBANGAN PROGRAM

KKBPK DENGAN DEVINFO24.750.000

223. Internalisasi Kebijakan

Pengendalian dampak

kependudukan di

Kabupaten/ Kota

526.500.000 A

INVENTARISASI KEBIJAKAN

PENGEMDALIAN DAMPAK

KEPENDUDUKAN DI KAB/KOTA

DAN PROVINSI

75.930.000

B

PENGEMBANGAN MODEL SOLUSI

KEPENDUDUKAN DAMPAK

KEPENDUDUKAN DI KAB/KOTA

108.680.000

C

SOSIALISASI HASIL KAJIAN DAN

DAN MODEL SOLUSI DAMPAK

PENGENDALIAN DAMPAK

KEPENDUDUKAN

108.015.000

D

SOSIALISASI PENYEDIAN

INFORMASI PERINGATAN DINI

DAMPAK KEPENDUDUKAN10.990.000

E

WORKSHOP PERUMUSAN

KEBIJAKAN DAMPAK

PENGENDALIAN PENDUDUK DI

PROOVINSI

51.840.000

FRAKERNAS KOALISI

KEPENDUDUKAN 7.215.000

G

SOSIALISASI/DISEMINASI

TENTANG LINGKUP

TANGGUNGJAWAB BIDANG

PENGENDALIAN PENDUDUK BAGI

OPD PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KB PROVINSI DAN KAB/KOTA

50.950.000

ISEMINAR HASIL ADK DI TINGKAT

PROVINSI68.960.000

JREPLIKASI MODEL SOLUSI

STRATEGI 43.920.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018UNIT ESELON II PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018

Page 2: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 UNIT ESELON II …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/RENJA-2018.pdfdan kb provinsi dan kab/kota 50.950.000 i seminar hasil adk di tingkat

No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018

224. Implementasi

pendidikan kependudukan

di Tk. Provinsi dan

Kabupaten/Kota (formal,

non formal, informal)

640.050.000 A

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN

KEPENDUDUKAN MELALUI KULIAH

KERJA NYATA (KKN)

114.964.000

2. Meningkatkan prevalensi kontrasepsi

(CPR) modern65,67 65,67 B

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN

POJOK KEPENDUDUKAN TINGKAT

PERGURUAN TINGGI

59.800.000

C

WORKSHOP PENDIDIKAN

KEPENDIDIKAN DENGAN

KABUPATEN/KOTA DAN MITRA

KERJA PROVINSI

45.592.000

E

DUKUNGAN OPERASIONAL

BIDANG PENGENDALIAN

KEPENDUDUKAN

66.000.000

F

PENGADAAN DAN DISTRIBUSI

MATERI PENDIDIKAN DAN

KEPENDUDUKAN

30.600.000

GKULIAH UMUM PEMBANGUNAN

PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN 136.500.000

H

SOSIALISASI PENDIDIKAN

KEPENDUDUKAN JALUR FORMAL,

INFORMAL, DAN NON FORMAL

41.680.000

I

FASILITASI DAN PENDAMPINGAN

KKN TEMATIK KEPENDUDUKAN

DAN MATA KULIAH WAJIB UMUM

(MKWU)

18.900.000

J

PENGUATAN PENDIDIKAN

KEPENDUDUKAN MELALUI

ANUGERAH KENCANA (LOMBA

KARYA TULIS DAN LOMBA PIDATO

KEPENDUDUKAN)

54.100.000

K

ORIENTASI PENDIDIKAN

KEPENDUDUKAN BAGI KADER DI

KAMPUNG KB (PERTEMUAN DI

PROVINSI)

7.422.000

L

SOSIALISASIMATERI PENDIDIKAN

KEPENDUDUKAN MELALUI

GERAKAN LITERASI SEKOLAH

45.292.000

3. N

PENGUATAN PENDIDIKAN

KEPENDUDUKAN MELALUI

ANUGERAH KENCANA (LOMBA

KARYA TULIS DAN LOMBA PIDATO

KEPENDUDUKAN) TINGKAT

NASIONAL

19.200.000

Menurunkan kebutuhan ber-KB yang

tidak terpenuhi (unmet need)7,22 7,22

225. Peningkatan

kemitraan dalam

perencanaan pengendalian

penduduk

1.117.000.000 A

FASILITASI DAN KOORDINASI

MITRA KERJA DALAM

PERTEMUAN TINGKAT NASIONAL

64.350.000

B

MONITORING DAN EVALUASI

PROFIL DAN PARAMETER

PERENCANAAN PENGENDALIAN

PENDUDUK

64.350.000

E

WORKSHOP PENDIDIKAN

KEPENDUDUKAN BAGI GURU

SEKOLAH

74.110.000

F

KONSULTASI PROGRAM

PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN

BAGI KEPALA PERWAKILAN

14.190.000

I

SOSIALISASI PROGRAM

PENGENDALIAN PENDUDUK

BERSAMA MITRA KERJA

900.000.000

226. Bimbingan Teknis,

Monitoring dan Evaluasi

Pengendalian Penduduk

374.000.000 A

PENDAMPINGAN PENDIDIKAN

MEPENDUDUKAN MELALUI

SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN

(SSK)

37.600.000

Page 3: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 UNIT ESELON II …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/RENJA-2018.pdfdan kb provinsi dan kab/kota 50.950.000 i seminar hasil adk di tingkat

No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018

B

PERTEMUAN PENGENDALIAN

KEPENDUDUKAN TINGKAT

NASIONAL

44.196.000

C

TEMU KERJA PENGELOLA BIDANG

PENGENDALIAN PENDUDUK DI

TINGKAT PUSAT

37.504.000

D

PENDAMPINGAN PELAKSANAAN

PERINGATAN DINI DAMPAK

KEPENDUDUKAN (TERHADAP OPD

KB PROVINSI DAN KAB/KOTA)

46.800.000

4.

Meningkatnya peserta KB aktif yang

menggunakan Metode Kontrasepsi

Jangka Panjang (MKJP)

20,00 20,00 E

KONSULTASI BIDANG

PENGENDALIAN PENDUDUK TK.

NASIONAL

38.250.000

F

MONITORING DAN EVALUASI

BIDANG PENGENDALIAN

KEPENDUDUKAN

46.800.000

G

PENDAMPINGAN PENDIDIKAN

KEPENDUDUKAN MELALUI

PRAMUKA/SAKA KENCANA

17.550.000

I

PEMBINAAN DAN MONITORING

PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN

(SSK)

35.100.000

J

EVALUASI PENGEMBANGAN

PEMANFAATAN PARAMETER,

PROFIL DAN PROYEKSI

KEPENDUDUKAN DALAM

PEMETAAN INDIKATOR KINERJA

DAERAH MELALUI PENDEKATAN

SPASIAL/GEOGRAFIS

70.200.000

3331.076. Kesertaan ber-

KB melalui peningkatan

akses dan kualitas

pelayanan KBKR yang

sesuai dengan standar

pelayanan [Base Line]

1026989231. Pelayanan pencabutan

imlpan5.800.100.000 A

PENGGERAKAN PELAYANAN

PENCABUTAN IMPLANT5.774.100.000

Pelayanan Pencabutan

Implant 3.693.400.000B

AYOMAN

KOMPLIKASI/KEGAGALAN26.000.000

232. Peningkatan kualitas

penggerakan pelayanan

KBKR di di Daerah

Tertinggal, Perbatasan dan

Kepulauan terluar (DTPK),

wilayah miskin perkotaan

dan sasaran khusus

968.500.000 A

PELAYANAN KB BERGERAK

(MOBILE) DI DAERAH

TERTINGGAL, PERBATASAN DAN

KEPULAUAN TERLUAR DENGAN

MITRA KERJA TERKAIT

44.850.000

B

PELAYANAN KB BERGERAK

(MOBILE) DI WILAYAH MISKIN

PERKOTAAN DENGAN MITRA

KERJA TERKAIT

37.300.000

CFASILITASI KEGIATAN BIDANG KB

DAN KR BERSAMA KODIM127.900.000

DFASILITASI KEGIATAN BIDANG KB

DAN KR BERSAMA POLDA10.600.000

E

PENYUSUNAN PETA KERJA DAN

STRATEGI PELAYANAN KB DAN KR

DI DPTK DIWILAYAH MISKIN DAN

PERKOTAAN SERTA SASARAN

KHUSUS (KB PRIA)

96.240.000

F

PENINGKATAN KUALITAS

PENGGERAKAN PELAYANAN KB

PRIA / MKJP

34.800.000

G

FORUM KOORDINASI

PENINGKATAN KEMITRAAN

DALAM PENGGARAPAN KB DAN

KR DI DPTK, MISKIN PERKOTAAN

DAN SASARAN KHUSUS (KB PRIA)

TINGKAT PROVINSI DAN

KAB/KOTA

96.800.000

Page 4: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 UNIT ESELON II …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/RENJA-2018.pdfdan kb provinsi dan kab/kota 50.950.000 i seminar hasil adk di tingkat

No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018

H

ANALISIS DAN EVALUASI HASIL

PENGGARAPAN KB DI WILAYAH

DAN SASARAN KHUSUS (DPTK,

MISKIN PERKOTAAN DAN KB PRIA)

87.750.000

ILOMBA MOTIVATOR KB PRIA

UNTUK ANUGERAH KENCANA50.890.000

J

PEMBERDAYAAN TIM PELAYANAN

KB BERGERAK DALAM SJSN

KESEHATAN DI 3 REGIONAL

49.581.000

K

PELAYANAN KB DAN KR DI

KAMPUNG KB PADA DPTK DAN

MISKIN PERKOTAAN

264.209.000

L

PERTEMUAN SUBBID BINA

KESERTAAN KB JALUR WILAYAH

DAN SASARAN KHUSUS TK.

NASIONAL

7.580.000

M

KONSULTASI KASUBBID BINA

KESERTAAN KB JALUR WILAYAH

DAN SASARAN KHUSUS TK,

NASIONAL

21.000.000

NVISITING SPESIALIST JALUR

WILAYAH DAN SASARAN KHSUS39.000.000

5.

Menurunnya Angka Keberlangsungan

Pemakaian (Tingkat Putus Pakai

Kontrasepsi)

25,30 25,30

233. Faskes KB (pemerintah

dan swasta) yang

memberikan pelayanan KB

sesuai dengan SOP dan

kesehatan reproduksi

1.113.000.000 A

ORIENTASI STANDARISASI

PENINGKATAN KOMPETENSI

PELAYANA KB BAGI IBI CABANG

KAB/KOTA DAN P2KP TK.PROVINSI

60.585.000

B

IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN

FASKES SWASTA DALAM

MENDUKUNG PELAYANAN KB

BERKUALITAS

46.350.000

C

PENINGKATAN PERAN BIDAN

PRAKTEK MANDIRI DAN KB

PERUSAHAAN DALAM PELAYANAN

KB ERA JKN MELALUI PEMILIHAN

BPM DAN KB PERUSAHAAN

TERBAIK

101.500.000

D

TEMU KERJA PENGUATAN

PELAYANAN KB JALUR SWASTA DI

KLINIK PRATAMA DAN DPS

MELALUI PKFI DAN ASKLIN

13.990.000

F

SOSIALISASI KEBIJAKAN

KETERSEDIAAN DAN

PEMANFAATAN KONTRASEPSI DI

FASKES JALUR PEMERINTAH

123.000.000

GPERTEMUAN KOORDINASI

PENGUATAN TIM JAGA MUTU61.150.000

H

SOSIALISASI SISTEM RUJUKAN

PELAYANAN KB DI FASKES

PEMERINTAH

130.800.000

ISOSIALISASI PELAYANAN KB DI RS

DI KAB/KOTA MELALUI INACBG'S137.630.000

J

SOSIALISASI FORUM

PENINGKATAN PELAYANAN KB

MKJP DI FASKES PEMERINTAH

DAN SWASTA

130.800.000

K PENGGERAKAN TIM JAGA MUTU 42.500.000

L

SOSIALISASI PEDOMAN

STANDARISASI PELAYANAN KB

NASIONAL

56.450.000

6 Jumlah peserta KB Aktif tambahan 41.031 41.031 MSOSIALISASI SISTEM INFORMASI

KETERSEDIAAN ALKON (INA CEWS)20.565.000

N

IDENTIFIKASI / PEMETAAN

KEBUTUHAN ALKON DAN SARANA

PENUNJANG PELAYAN KB

44.800.000

Page 5: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 UNIT ESELON II …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/RENJA-2018.pdfdan kb provinsi dan kab/kota 50.950.000 i seminar hasil adk di tingkat

No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018

O

PENGUATAN SURVAILENS PASCA

PELAYANAN BAGI PETUGAS

LAPANGAN (PKB/PLKB)

194.039.000

P

VISITASI SPESIALIS BINA

KESERTAAN KB JALUR

PEMERINTAH DAN SWASTA

46.800.000

Q

KONSULTASI SUBBID BINA

KESERTAAN KB JALPEMSWA

TK.NASIONAL

21.000.000

R

PERTEMUAN SUBBID BINA

KESERTAAN KB JALUR

PEMERINTAH DAN SWASTA

7.580.000

S

DUKUNGAN PENINGKATAN

PENCAPAIAN PELAYANAN KB

MKJP DI FASKES

19.500.000

234. Peningkatan promosi

Kesehatan dan hak-hak

Reproduksi di Provinsi dan

Kab/Kota

1.602.750.000 APENCETAKAN DAN DISTRIBUSI

KEBIJAKAN KESPRO 123.120.000

B

PENCETAKAN DAN DISTRIBUSI

MATERI PROMOSI DAN

KONSELING KB PP DAN PK

192.800.000

CDETEKSI DINI KAR TERINTEGRASI

PELAYANAN KB MKJP203.800.000

E

TEMU KERJA TINGKAT PROVINSI

DALAM RANGKA TINDAK LANJUT

PROMOSI DAN KONSELING

KESEHATAN REPRODUKSI

BERSAMA MITRA KERJA

60.650.000

F

WORKSHOP KESEHATAN

REPRODUKSI BAGI PENGELOLA

PROGRAM KB/KR

57.500.000

G

SEMINAR KESEHATAN

REPRODUKSI MELALUI

PENDEKATAN SIKLUS HIDUP

MANUSIA

90.040.000

HSOSIALISASI PROMOSI DAN

KONSELING KESPRO BAGI POKTAN244.300.000

I

TEMU KERJA DALAM

PEMANTAPAN PROMOSI DAN

KONSELING KESEHATAN DAN

REPRODUKSI DI KAMPUNG KB

90.040.000

J

PROMOSI KONSELING KESEHATAN

REPRODUKSI YANG TERINTEGRASI

DENGAN PERSI AWARD

54.000.000

K

SEMINAR TINGKAT PROVINSI

DALAM RANGKA HARI AIDS

SEDUNIA

1.890.900

L

SEMINAR KESEHATAN

REPRODUKSI ANAK DALAM

RANGKA HARI ANAK NASIONAL DI

TINGKAT PROVINSI

1.890.900

M

FORUM PENINGKATAN PERAN

TOGA DAN TOMA DALAM

PROMOSI DAN KONSELING

KESEHATAN REPRODUKSI

90.540.000

N

FASILITASI MONITORING DAN

EVALUASI KEGIATAN KESEHATAN

REPRODUKSI KAB/KOTA

93.350.000

OKOORDINASI SUBBID KESEHATAN

REPRODUKSI TK. NASIONAL 93.350.000

PKONSULTASI SUBBID KESEHATAN

REPRODUKSI TK. NASIONAL 21.000.000

QPERTEMUAN SUBBID KESEHATAN

REPRODUKSI TK. NASIONAL 7.580.000

Page 6: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 UNIT ESELON II …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/RENJA-2018.pdfdan kb provinsi dan kab/kota 50.950.000 i seminar hasil adk di tingkat

No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018

Angka Kelahiran pada remaja (ASFR 15 -

19 tahun) 57,80 57,80

235. Pembinaan,

monitoring, evaluasi dan

fasilitasi KBKR di Kabupaten

dan Kota

1.802.050.000 A

EVALUASI DAN PENDAYAGUNAAN

PASCA PELATIHAN PRE SERVICE

TRAINING

87.150.000

B

PERTEMUAN PENGUATAN

KEMITRAAN DALAM

PENINGKATAN PELAYANAN KB TK.

NASIONAL

197.970.000

C

PROMOSI PELAYANAN KB DAN KR

BERKUALITAS DALAM ERA JKN

BERSAMA MITRA KERJA

900.000.000

DFASILITASI PELAYANAN KB

KEGIATAN MOMENTUM45.600.000

E

FASILITASI MONITORING DAN

EVALUASI PROGRAM KESETARAAN

KB JALPEMSWA

42.100.000

F

FASILITASI MONITORING DAN

EVALUASI PROGRAM KESERTAAN

KB JALUR WILAYAH DAN SASARAN

KHUSUS

42.100.000

G

KOORDINASI PENGGERAKAN

KESERTAAN BER KB DI FASKES

MELALUI PETUGAS LAPANGAN

98.400.000

H

PENINGKATAN KOMPETENSI

PENGELOLA KESEHATAN

REPRODUKSI MELALUI BERBAGAI

(TEMU ILMIAH, SEMINAR

NASIONAL, KURSUS, WORKSHOP)

12.580.000

I

EVALUASI PROMOSI DAN

KONSELING KESPRO DI FASKES

DAN POKTAN

37.850.000

J

PEMBINAAN DAN PENINGKATAN

KAPASITAS KELOMPOK DAN

MOTIVATOR KB PRIA

24.640.000

K

MONITORING DAN PEMBINAAN

TERPADU BIDANG KB-KR TK.

KAB/KOTA

49.950.000

LKONSULTASI DAN KONSOLIDASI

PROGRAM KB KR TK. NASIONAL101.900.000

MTEMU KERJA TEKNIS BIDANG KB

KR TK NASIONAL28.200.000

NRAPAT KOORDINASI BIDANG

KB/KR TINGKAT NASIONAL6.650.000

ORAPAT KOORDINASI BIDANG

KB/KR TINGKAT NASIONAL7.580.000

PDUKUNGAN KENDARAAN

OPERASIONAL BIDANG KB/KR66.000.000

QKONSULTASI KEPALA BIDANG

KB/KR TINGKAT NASIONAL10.500.000

RPERTEMUAN KEPALA BIDANG

TINGKAT NASIONAL8.580.000

Persentase kehamilan yang tidak

diinginkan dari PUS (15 - 19 tahun) 6,90 6,90 S

KONSULTASI PROGRAM KKBPK

BAGI KEPALA PERWAKILAN10.900.000

T

MONITORING DAN EVALUASI

PROGRAM KKBPK OLEH

PENGAWASAN

23.400.000

3331079. Peningkatan

Penggerakan KB MKJP

[base line]

78.962 Peserta KB

230. Penggerakan dan

Pemantapan Kesertaan KB

MKJP

12.918.000.000 A

PENGGERAKAN DAN

PEMANTAPAN KESERTAAN BER KB

MKJP

12.918.000.000

3331.080. Pemenuhan

Ketersediaan Alokon di

Faskes [base Line]

786 Faskes236. Jaminan Ketersediaan

Alokon di Faskes [Base Line]32.277.718.000 A

PEMENUHAN ALOKON

(PENGADAAN) - TERMASUK BMHP32.195.315.000

BADMINISTRASI PENGADAAN

ALOKON 82.403.000

Page 7: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 UNIT ESELON II …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/RENJA-2018.pdfdan kb provinsi dan kab/kota 50.950.000 i seminar hasil adk di tingkat

No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018

3331.007. Pembinaan

Pembangunan keluarga di

seluruh tingkatan wilayah

[Base Line]

17 Wilayah

240. Sosialisasi dan

diseminasi kebijakan

Keluarga Sejahtera dan

Pemberdayaan Keluarga

diseluruh tingkatan wilayah

1.380.000.000 EDUKUNGAN OPERASIONAL

PENGELOLAAN PROGRAM KS/PK66.000.000

G

RAPAT KOORDINASI NASIONAL

(RAKORNAS) BAGI KEPALA BIDANG

KS/PK

4.721.000

HKONSULTASI SUBBID PEK

TK.NASIONAL31.500.000

IPERTEMUAN SUBBID PEK TK.

NASIONAL17.480.000

JKONSULTASI SUBBID BKR TK.

NASIONAL34.500.000

Median usia kawin pertama wanita 20,60 20,60 K

KONSULTASI SUBBID BKB-A &

LANSIA TK. NASIONAL47.250.000

O

SOSIALISASI PEMBANGUNAN

KELUARGA BERSAMA MITRA

KERJA

900.000.000

Q PENILAIAN LOMBA-LOMBA KS/PK 218.749.000

RPELAKSANAAN LOMBA-LOMBA

BID KS/PK TK. NASIONAL59.800.000

241. Fasilitasi Penguatan

dan pembinaan BKB

Holistic Integrative

531.500.000 A

PENGADAAN DAN DISTRIBUSI

MATERI DAN MEDIA PROMOSI

BKB DAN ANAK SERA 1000 HARI

PERTAMA KEHIDUPAN

13.600.000

C

SOSIALISASI BKB DAN 1000 HARI

PERTAMA KEHIDUPAN TK. PROV

BAGI MITRA KERJA KAB/KOTA

77.780.000

DPEMBINAAN DANA OPERASIONAL

KELOMPOK BKB HI355.000.000

E

TEMU REGIONAL PELAKSANA

PROGRAM PEMBANGUNAN

KELUARGA

14.010.000

IPERTEMUAN SUBBID BKB

TK.NASIONAL9.340.000

KTEMU TEHKNIS NASIONAL BINA

TK. NASIONAL8.440.000

LPENTALOKA NASIONAL PROGRAM

BKB HI18.680.000

M BATIK KELOMPOK BKB 34.650.000

Meningkatkan pengetahuan tentang

kependudukan (isu kependudukan), KB

(pengetahuan tentang metode alat

kontrasepsi) dan pembangunan

keluarga:

242. Pembinaan PIK R/M di

Provinsi dan

Kabupaten/Kota

819.000.000 A DUKUNGAN PEMBINAAN PIK R 88.752.000

B

PENYELENGGARAAN HARI

REMAJA INTERNASIONAL TK.

PROV

44.600.000

a. Persentase pengetahuan keluarga

tentang isu kependudukan 44,80 44,80 CJAMBORE DAN AJANG

KREATIFITAS PIK TINGKAT PROV.98.398.000

b. Persentase pengetahuan PUS tentang

metode alat kontrasepsi (semua

alat/cara KB modern)

35,00 35,00 EAKSI SIMPATIK GENRE BERBASIS

KOMUNITAS29.500.000

FTEMU KERJA FORUM GENRE

PROVINSI12.615.000

G GENRE GOES TO SCHOOL 72.870.000H GENRE GOES TO CAMPUS 42.580.000

IGENRE GOES TO PONDOK

PESANTREN42.780.000

JPEMILIHAN DUTA GENRE TINGKAT

PROVINSI166.625.000

LAJANG KREATIFITAS REMAJA

TINGKAT NASIONAL57.600.000

MPERSAMI SATUAN KARYA

KENCANA78.950.000

Page 8: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 UNIT ESELON II …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/RENJA-2018.pdfdan kb provinsi dan kab/kota 50.950.000 i seminar hasil adk di tingkat

No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018

NTEMU PIK R/M TINGKAT

NASIONAL14.250.000

ODUKUNGAN PROMOSI DAN

PEMBINAAN PROGRAM GENRE 69.500.000

243. Pembinaan kelompok

BKR294.000.000 A

DUKUNGAN OPERASIONAL

KELOMPOK BKR49.000.000

B KARANG PAMITRAN NASIONAL 17.706.000

CPENGEMBANGAN MATERI DAN

MEDIA BAGI KELOMPOK BKR43.020.000

DPEMUTAKHIRAN DATA BKR DI

KAB/KOTA82.350.000

EPERTEMUAN SUBBID BKR TINGKAT

NASIONAL 18.080.000

F

ORIENTASI KETAHANAN

KELUARGA REMAJA UNTUK

KELOMPOK BKR KAB/KOTA

48.364.000

GPERSAMI SAKA KENCANA KE

PROVINSI JAMBI24.400.000

H

TEMU TEKHNIS PENGELOLA

GENRE DAN REVIEW PROGRAM

PEMBANGUNAN KELUARGA

11.080.000

244. Pengembangan dan

pembinaan kelompok BKL343.550.000 A PENYEDIAAN MATERI BKL 6.020.000

B

PERBANYAKAN MATERI

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN

PPKS

2.210.000

CDUKUNGAN PEMBINAAN

KELOMPOK BKL39.000.000

E

DUKUNGAN PENGEMBANGAN

PPKS PADA JARINGAN

PERGURUAN TINGGI

40.180.000

F

ORIENTASI GERAKAN NASIONAL

1000 CAREGIVER KELUARGA

LANSIA

7.122.000

HDUKUNGAN HARI LANSIA

NASIONAL19.000.000

K

PENINGKATAN PENGETAHUAN

DAN KINERJA PENGELOLA

KELOMPOK BKL

111.908.000

LMONITORING DAN EVALUASI

KELOMPOK BKL 90.090.000

M

FASILITASI TEMU KADER

NASIONAL BAGI PENGELOLA BKL

DAN PPKS

28.020.000

245. Pembinaan Kelompok

UPPKS dan pembinaan PEK539.500.000 A PEMBINAAN KELOMPOK UPPKS 56.800.000

B

PEMBINAAN KELOMPOK USAHA

EKONOMI KELUARGA OLEH MITRA

PROFESIONAL

83.960.000

C

PENGEMBANGAN JEJARING

KEMITRAAN USAHA KELOMPOK

UPPKS MELALUI HARI TK.

NASIONAL

186.300.000

EJAMBORE AKU AJANG

KREATIFITAS KELOMPOK UPPKS 77.800.000

H

FASILITASI KEMITRAAN DALAM

PENGEMBANGAN PRODUK UPPKS

MELAUI GELAR DAGANG TK.

PROVINSI

57.440.000

I

FGD PENGEMBANGAN PUSAT

PERCONTOHAN USAHA KELUARGA

MELALUI CSR

11.800.000

AAPELAKSANAAN HARGANAS TK.

PROV65.400.000

246. Pembinaan

monitoring, evaluasi, dan

fasilitasi, kegiatan Bidang

KSPK di Kabupaten/kota

390.451.000 APELAKSANAAN MONITORING DAN

EVALUASI PROGRAM BKB83.451.000

BTEMU KERJA BIDANG KS/PK

TINGKAT NASIONAL1.756.000

GKONSULTASI BIDANG KS/PK

TINGKAT NASIONAL17.000.000

Page 9: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 UNIT ESELON II …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/RENJA-2018.pdfdan kb provinsi dan kab/kota 50.950.000 i seminar hasil adk di tingkat

No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018

J MONEV PROGRAM GENRE 81.900.000

KMONITORING, EVALUASI DAN

PEMBINAAN KEGIATAN UPPKS82.350.000

AAPELAKSANAAN HARGANAS TK.

KAB/KOTA60.551.000

BB RAKERNAS AKU TK. NASIONAL 47.390.000

247. Promosi dan KIE 1000

Hari Pertama Kehidupan 872.000.000 A

SOSIALISASI BKB DAN 1000 HARI

PERTAMA KEHIDUPAN BAGI

KADER/PLKB

306.425.000

B

PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN PROGRAM

POKTAN DI KAMPUNG KB

76.950.000

C

PENGADAAN MEDIA PENYIAPAN

GENERASI EMAS SESUAI DENGAN

KEARIFAN LOKAL

48.800.000

D

WORKSHOP PENYAIAPAN

GENERASI EMAS BAGI KABUPATEN

DAN KOTA

226.525.000

EPENDAMPINGAN WORKSHOP

PENYIAPAN GENERASI EMAS76.950.000

FPENINGKATAN KAPASITAS

PENGELOLA KELOMPOK BKB90.450.000

G PENGADAAN KARTU KKA 45.900.000

248. Promosi dan

Peningkatan Akses Keluarga

Lansia

231.500.000 APENGADAAN MATERI DAN MEDIA

BKL10.000.000

BSOSIALIASI KELANJUTAN USIAAN

BAGI PLKB/KADER166.150.000

C

PENDAMPINGAN SOSIALISASI

PERAWATAN JANGKA PANJANG

BERBASIS KELUARGA DI

KALOMPOK BKL

55.350.000

3331.078. Penggerakkan

stakeholder, mitra kerja,

serta perubahan sikap dan

perilaku masyarakat,

berdasarkan data dan

informasi yang berbasis IT

dalam Program KKBPK

[Base Line]

17 Wilayah 10.662.408.000

250. Pembinaan dan

sosialisasi kebijakan,

strategi dan materi

advokasi dan KIE

pembangunan KKB

545.000.000 A

LOKAKARYA PEMBENTUKAN

KELOMPOK KERJA ADVOKASI

KKBPK PROVINSI DAN

KABUPATEN/KOTA

68.065.000

B

PENDAMPINGAN PELAKSANAAN

ADVOKASI PROGRAM KKBPK DI

KABUPATEN/KOTA

91.350.000

CFASILITASI ADVOKASI PROGRAM

KKBPK KEPADA MITRA KERJA73.585.000

DLANGGANAN SEWA

JARINGAN/BANDWIDTH73.585.000

251. Penayangan informasi

KKBPK melalui berbagai

media cetak dan elektronik,

media luar ruang dan seni

dan budaya/tradisional

1.575.000.000 AADVOKASI PROGRAM KKBPK

MELALUI TALKSHOW132.000.000

BADVOKASI PROGRAM KKBPK

MELALUI ADVETORIAL63.200.000

CADVOKASI PROGRAM KKBPK

MELALUI RUNNING TEXT20.800.000

D

ADVOKASI PROGRAM KKBPK

MELALUI INFO GRAFIS DAN VIDEO

GRAFIS

85.610.000

EADVOKASI PROGRAM KKBPK

MELALUI ARTIKEL37.200.000

F

ADVOKASI, PROMOSI DAN KIE

PROGRAM KKBPK MELALUI

LEMBAR CETAKAN

91.200.000

GPROMOSI DAN KIE PROGRAM

KKBPK MELALUI PSA105.000.000

HPROMOSI DAN KIE MELALUI

TALKSHOW264.000.000

Page 10: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 UNIT ESELON II …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/RENJA-2018.pdfdan kb provinsi dan kab/kota 50.950.000 i seminar hasil adk di tingkat

No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018

IPROMOSI DAN KIE MELALUI

JINGGLE50.000.000

JPROMOSI DAN KIE BERBASIS

ONLINE50.000.000

K

PROMOSI DAN KIE PROGRAM

KKBPK MELALUI MEDIA LUAR

RUANG

56.500.000

M

SOSIALISASI PELAKSANAAN HARI

KELUARGA MELAUI BERBAGAI

MEDIA

23.500.000

NEXHIBITION/PAMERAN PROGRAM

KKBPK52.250.000

OPROMOSI DAN KIE PROGRAM

KKBPK MELALUI PUBLIC FIGURE35.250.000

P

PENYEDIAAN MATERI KIE

ADVOKASI DAN KIE PROGRAM

KKBPK

384.170.000

Q

PEMBINAAN DAN MONITORING

ADVOKASI DAN KIE PROGRAM

KKBPK KE KAB/KOTA

81.000.000

R

KONSULTASI SUBBID ADVOKASI

DAN KIE PROGRAM KKBPK KE

KAB/KOTA

16.600.000

STEMU KERJA BIDANG ADPIN TK.

NASIONAL24.720.000

252. Pelaksanaan Advokasi

dan KIE program KKBPK

melalui mupen

491.000.000 A

FASILITASI PENINGKATAN GERAK

MUPEN KAB/KOTA KE

KECAMATAN DAN

DESA/KELURAHAN

139.500.000

BPENDAYAGUNAAN MOBIL UNIT

PENERANGAN (MUPEN) KB73.350.000

C

PENINGKATAN PENGGERAKAN

MUPEN SEBAGAI SARANA KIE

PENINGKATAN KESERTAAN DAN

PEMBINAAN BER-KB DI TINGKAT

NASIONAL

88.400.000

DPENDAYAGUNAAN MEDIA

PRODUCTION CENTER (MPC)43.200.000

FDUKUNGAN OPERASIONAL

KENDARAAN BIDANG ADPIN66.000.000

G

PELAKSANAAN PENGAWASAN

PROGRAM KKBPK DI

KABUPATEN/KOTA

18.090.000

H

KIE PROGRAM KKBPK DALAM

RANGKA HARGANAS TK.

NASIONAL

31.920.000

I KIE WAWAN MUKA 3.000.000

JHARGANAS BAGI MITRA KERJA TK.

NASIONAL27.540.000

254. Pembinaan

mekanisme operasional

dalam penguatan

pelayanan dasar

masyarakat

2.290.500.000 APERTEMUAN KKBPK TINGKAT

KECAMATAN (RAKOR KEC)207.900.000

BPERTEMUAN KKBP GTINGKAT

DESA/KELURAHAN (RAKOR DESA)1.941.600.000

C

PEMBINAAN KKBPK BAGI

MASYARAKAT OLEH PPKBD/KADER

TK. DESA

141.000.000

255. Monitoring dan

evaluasi penggErakan

mekanisme operasional

dan implementasi kegiatan

bidang ADPIN di lini

lapangan

51.300.000 A

MONITORING DAN EVALUASI

MEKANISME OPERASIONAL LINI

LAPANGAN OLEH PKB/PLKB

89.550.000

BPertemuan KKBP Tingkat

Desa/Kelurahan1.359.000.000

255. Monitoring dan

Evaluasi penggerakan

mekanisme operasional

dan implementasi kegiatan

Bidang ADPIN di Lini

Lapangan

263.000.000 A

BIMBINGAN TEKNIS

PELAKSANAAN PENGERAKAN

MEKANISME OPERASIONAL LINI

LAPANGAN OLEH PROVINSI

80.300.000

Page 11: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 UNIT ESELON II …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/RENJA-2018.pdfdan kb provinsi dan kab/kota 50.950.000 i seminar hasil adk di tingkat

No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018

BKEGIATAN PEMBINAAN KINERJA

PENYULUH KKBPK50.150.000

D JAMBORE IPeKB 124.430.000

E

DUKUNGAN OPERASIONAL

PENDAMPING PROGRAM KKBPK

OLEH MITRA KERJA

122.400.000

I

FASILITASI PENGIRIMAN PKB/PLKB

DAN IMP KE LOKAKARYA

GERAKAN INSTITUSI BANGKIT

(GESIT) TK. NASIONAL

126.470.000

256. Peningkatan kesertaan

stakeholder dan mitra kerja

dalam implementasi

program KKBPK

1.628.000.000 A

PENGINTEGRASIAN KEMITRAAN

DENGAN PEMANGKU

KEPENTINGAN DI DAERAH DALAM

RANGKA MENDUKUNG KAMPUNG

KB DI PROVINSI

70.675.000

BJAMBORE (ORIENTASI) BAGI

PPKBD/SUB PPKBD102.000.000

C

SOSIALISASI DAN

PENGEMBANGAN PROGRAM LINI

LAPANGAN DI KAMPUNG KB

BERSAMA MITRA KERJA

900.000.000

D

FASILITASI PEMBERIAN

PENGHARGAAN BIDANG KKBPK

DAN PENDAMPINGAN BAGI

MITRA KERJA DALAM RANGKA

HARGANAS

76.060.000

E

PENILAIAN ANUGERAH KENCANA

BIDANG KKBPK BAGI MITRA KERJA

DI TINGKAT NASIONAL

21.150.000

FPENCANANGAN BHAKTI SOSIAL

TNI31.300.000

G

PENILAIAN PKB/PLKB DAN IMP

TELADAN TK. PROVINSI, SERTA

PASANGAN KB LESTARI KE

KAB/KOTA

26.150.000

JMONITORING, EVALUASI DAN

PELAPORAN KAMPUNG KB89.550.000

K

PERTEMUAN JUANG KENCANA

UNTUK PENINGKATAN PROGRAM

KKBPK

18.000.000

LPERTEMUAN JUANG KENCANA TK.

NASIONAL18.556.000

MPERTEMUAN BIDANG ADPIN TK.

NASIONAL15.556.000

NKONSULTASI SUBBID HUBALILA TK.

NASIONAL17.400.000

OBAKTI SOSIAL KB-KES PKK TINGKAT

PROV. SUMSEL25.980.000

PBHAKTI IBI SRIWIJAYA TINGKAT

PROVINSI SUMATERA SELATAN33.180.000

Q

RAKORNIS KEMITRAAN TINGKAT

NASIONAL (TNI, PKK, IBI, NU, DAN

AISYAH)

18.950.000

R MUNAS IPeKB 7.180.000

SKONSULTASI KABID ADPIN TK.

NASIONAL16.650.000

T

ROADSHOW IPeKB DALAM

RANGKA MENDUKUNG PROGRAM

KKBPK114.183.000

UTEMU KERJA BIDANG ADPIN TK.

NASIONAL25.876.000

3331.083. Peningkatan

Penggerakan dan

Pembinaan Program KKBPK

oleh PKB/PLKB dan

PPKBD/Sub PPKBD [base

line]

5 Gerak/tahun 9.708.000.000

259. Dukungan

Penggerakan Pembinaan

KKBPK bagi Mitra Kerja di

setiap tingkatan wilayah

9.708.000.000 A

PERTEMUAN LENGKAP IMP TK

DESA/KELURAHAN (PERTEMUAN

PPKBD/SUB PPKBD TK. DESA

3.236.000.000

BDUKUNGAN OPERASIONAL

PROGRAM KKBPK BAGI PKB/PLKB3.236.000.000

CDUKUNGAN OPERASIONAL

PROGRAM KKBPK BAGI IMP3.236.000.000

Page 12: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 UNIT ESELON II …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/RENJA-2018.pdfdan kb provinsi dan kab/kota 50.950.000 i seminar hasil adk di tingkat

No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018

3331.084. Peningkatan

Pembinaan Program KKBPK

bagi POKJA Kampung KB

217 Desa 2.170.000.000259. Pembinaan Kampung

KB2.170.000.000 A

FASILITASI PENCANANGAN DAN

PEMBINAAN KAMPUNG KB DI

DESA SANGAT TERTINGGAL

2.151.338.000

B

PENGEMBANGAN CENTER OF

EXCELLENT PENGELOLAAN

KAMPUNG KB

18.662.000

257. Peningkatan

pengelolaan data dan

informasi program KKBPK di

provinsi

2.890.063.000 APENGELOLAAN UJI COBA SIGA

BAGI PETUGAS R/R (2 KAB/KOTA)84.800.000

B

PENGADAAN SARANA DAN

PRASARANA PENCATATAN DAN

PELAPORAN BARU

485.271.000

C REVIEW PROGRAM KKBPK 2.080.000

D

LAPORAN UMPAN BALIK DAN

HASIL ANALISIS DAN EVALUASI

TAHUNAN

57.200.000

E

LAPORAN UMPAN BALIK DAN

HASIL ANALISIS DAN EVALUASI

BULANAN

38.610.000

F

DUKUNGAN OPERASIONAL

PENCATATAN DAN PELAPORAN

PENDATAAN KELUARGA

535.687.000

GMONITORING DAN EVALUASI SIGA

PADA 2 KAB/KOTA UJICOBA130.800.000

HANALISIS DAN EVALUASI STATISTIK

PROGRAM KKBPK9.132.000

I

FASILITASI EXPOSE DATA DAN

INFORMASI DENGAN PROGRAM

KKBPK DALAM MOMENTUM

2.500.000

J ORIENTASI BAGI PETUGAS RR 133.000.000

KKOORDINASI SISTEM INFORMASI

KELUARGA DENGAN MITRA KERJA68.000.000

LDUKUNGAN OPERASIONAL

PENGELOLA WEBSITE31.500.000

M

PENGADAAN SARANA DAN

PRASARANA PENCATATAN DAN

PELAPORAN EXISTING

548.734.000

NFASILITASI PENGELOLAAN DATA

DAN INFORMASI TK. PROVINSI68.000.000

ODUKUNGAN OPERASIONAL

PENCATATAN PELAYANAN KB25.000.000

PDUKUNGAN OPERASIONAL

PENGENDALIAN LAPANGAN25.000.000

Q

PENGOLAHAN DATA

PEMUTAKHIRAN BASIS DATA

KELUARGA INDONESIA (PBDKI)

401.765.000

RDUKUNGAN PENGOLAHAN DATA

PELAYANAN KB25.000.000

SDUKUNGAN PENGOLAHAN DATA

LAPANGAN25.000.000

T

KAJIAN HASIL ANALISIS DAN

EVALUASI STATISTIK PROGRAM

KKBPK DIWILAYAH KAMPUNG KB

103.600.000

UUPDATING DATA DAN INFORMASI

PROGRAM KKBPK40.800.000

VPENGUMPULAN DATA OLEH

PETUGAS PENGHUBUNG20.550.000

AA

PENGADAAN SARANA DAN

PRASARANA PENDATAAN

KELUARGA

22.320.000

CA

DUKUNGAN PENGADAAN SARANA

DAN PRASARANA PENCATATAN

DAN PELKAPORAN PELAYANAN

KONTRASEPSI DAN DALLAP

5.714.000

Page 13: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 UNIT ESELON II …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/RENJA-2018.pdfdan kb provinsi dan kab/kota 50.950.000 i seminar hasil adk di tingkat

No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018

258. Pengembangan,

peningkatan kualitas dan

pemanfaatan sistem

informasi kependudukan

dan keluarga

729.845.000 A

MONITORING DAN EVALUASI

TERPADU SISTEM INFORMASI

KELUARGA

48.150.000

B

EVALUASI REALISASI HASIL

PROGRAM KKB (RADALGRAM

PROVINSI)

33.930.000

C

PENINGKATAN TEKNIS

PENGELOLA DATA DAN

INFORMASI

92.800.000

DANALISIS DAN EVALUASI SISTEM

INFORMASI KELUARGA (SIGA)1.527.000

EDISEMINASI HASIL LAPORAN

STATISTIK PROGRAM KKBPK223.600.000

FMONITORING DAN EVALUASI

PERANGKAT TIK KAB/KOTA91.350.000

G

PERTEMUAN REGIONAL

PENGELOLA DATA DAN

INFORMASI

30.640.000

HKONSULTASI KABID DAN

KASUBBID DATIN KE DITLAPTIK8.393.000

IORIENTASI PEMUTAKHIRAN BASIS

DATA KELUARGA INDONESIA150.000.000

J

DUKUNGAN OPERASIONAL

PENGELOLAAN TERPADU BANK

DATA PROGRAM KKBPK

26.400.000

KREENGENERING JARINGAN

TEKNOLOGI INFORMASI23.055.000

5299.001. Pendidikan dan

Pelatihan Program KKBPK

di Provinsi [baseline]

617 orang 3.187.502.000

441. Pembinaan dan

Pengembangan SDM

Provinsi

3.187.502.000 BDIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT

III28.200.000

CDIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT

IV28.800.000

D DIKLAT PRAJABATAN 67.650.000

E

DIKLAT FUNGSIONAL DASAR

BIDANG PENGENDALIAN

PENDUDUK, KB, DAN PK BAGI

CALON PKB PNS

253.275.000

G

DIKLAT PENJENJANGAN

FUNGSIONAL PKB TRAMPIL KE

AHLI

91.120.000

I

PELATIHAN PENINGKATAN

KOMPETENSI TEKNIS

MANAJEMEN KKBPK (BRIDGING

LEADERSHIP)

10.900.000

JPENINGKATAN KOMPETENSI

APARATUR PROVINSI71.500.000

K

PENGUATAN BUDAYA KERJA

ORGANISASI BAGI APARATUR

PROVINSI

71.500.000

LDIKLAT TEKNIS PROGRAM KKBPK

NON PNS82.970.000

M

DIKLAT TEKNIS PROGRAM KKBPK

BAGI PKB/PLKB (REFRESHING)

REGIONAL KABUPATEN/KOTA

324.020.000

N

PELATIHAN PENINGKATAN

KOMPETENSI TEKNIS PROGRAM

KKBPK BAGI PKB/PLKB

213.820.000

O

PELATIHAN PENINGKATAN

KOMPETENSI MANAJERIAL DAN

SOSIO KULTURAL BAGI PKB/PLKB

184.120.000

P

PELATIHAN PENGELOLA AN

PROGRAM KKBPK BAGI TIM KB

DESA

38.780.000

R

PELATIHAN REFRESHING

KONTRASEPSI TEKNOLOGI TERKINI

IUD DAN IMPLANT (CTU) BAGI

BIDAN YANG TELAH DILATIH

105.710.000

Page 14: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 UNIT ESELON II …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/RENJA-2018.pdfdan kb provinsi dan kab/kota 50.950.000 i seminar hasil adk di tingkat

No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018

SPELATIHAN TEKNIS VASEKTOMI

BAGI DOKTER83.380.000

TPELATIHAN TEKNIS TUBEKTOMI

BAGI DOKTER82.935.000

U

PELATIHAN PRE SERVICE

EXCELLENCE TRAINING BAGI

TENAGA PENGELOLA DIKLAT

74.246.000

VPELATIHAN KONSELING

BERIMBANG BAGI PROVIDER310.958.000

Z

PELATIHAN PENGELOLAAN SIGA

BERBASIS TIK BAGI PENGELOLA

DATA DAN INFORMASI KAB/KOTA

59.470.000

AE

PELATIHAN MANAJEMEN

PROGRAM KKBPK BAGI

TOGA/TOMA LSOM DAN MITRA

KERJA

213.920.000

AGKONSILIDASI TENAGA PENGAJAR

PROGRAM KKB (KOWI)31.400.000

AK IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DIKLAT 38.250.000

ALDIKLAT MANAJEMEN OF

TRAINING (MOT)12.490.000

AR

FASILITASI VISITASI PENILAIAN

AKREDITASI BIDANG LATBANG

BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN

PEJABAT FUNGSIONAL

WIDYAISWARA

48.870.000

AXMONITORING DAN EVALUASI

PASCA PELATIHAN147.728.000

BA KONSULTASI KASUBBID LATBANG 26.100.000

BB

PELATIHAN PENCATATAN DAN

PELAPORAN DALLAP BERBASIS

ONLINE BAGI PKB/PLKB

92.110.000

BCRAPAT KOORDINASI NASIONAL

(RAKORNAS)4.720.000

BD

MONITORING DAN EVALUASI

KEGIATAN SERTIFIKASI BAGI PKB

YANG PERLU PENGEMBANGAN

62.850.000

BE

DUKUNGAN OPERASIONAL

KEGIATAN PELATIHAN DAN

PENGEMBANGAN

17.070.000

BF

PELATIHAN PENCATATAN DAN

PELAPORAN KLINIK BERBASIS

ONLINE BAGI PETUGAS RR KLINIK

92.110.000

BG

PELATIHAN MAPING PIK REMAJA

BERBASIS ONLINE BAGI PIK

REMAJA KAB/KOTA

53.530

BH

DUKUNGAN OPERASIONAL

PENGELOLAAN PROGRAM

LATBANG

66.000.000

BI KONSULTASI WIDYAISWARA

BIDANG LATBANG17.400.000

BJ SARANA DAN PRASARANA DIKLAT 48.000.000

BKPERTEMUAN BIDANG LATBANG

TK. NASIONAL5.500.000

BL KONSULTASI BIDANG LATBANG 26.100.000

5299.002. Penelitian dan

Pengembangan Program

KKBPK

1 Hasil Penelitian

451. Penelitian dan

Pengembangan Program

KKBPK

1.586.000.000 C

PENELITIAN FAKTOR-FAKTOR

YANG BERHUBUNGAN DENGAN

PEMILIHAN ALKON

53.825.000

EANALISIS LANJUT LANJUT SDKI

201737.985.000

F PENULISAN PROFIL SDKI 2017 11.435.000I PENYUSUNAN POLICY BRIEF 15.635.000

J

KONSOLIDASI PEJABAT

ADMINISTRATOR DAN

PENGAWASAN BIDANG LATBANG

(KOBID DAN KOSI/TEMU KERJA)

26.080.000

K SURVEI INDIKATOR RPJMN (SKAP) 1.414.940.000

Page 15: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 UNIT ESELON II …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/RENJA-2018.pdfdan kb provinsi dan kab/kota 50.950.000 i seminar hasil adk di tingkat

No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018

LKONSULTASI PENELITI TINGKAT

NASIONAL26.100.000

5297.001. Dukungan

Manajemen Tugas Teknis

di Provinsi [base line]

5 Layanan

351. Peningkatan kualitas

perencanaan program dan

anggaran program KKBPK

628.000.000 A

PEMANDUAN PERENCANAAN

DAN ANGGARAN KKBPK TK.

PROVINSI DAN KAB/KOTA

(KORENDA)

95.311.000

BSINKRONISASI PROGRAM DALAM

FORUM RAKORTEK9.940.000

CSINKRONISASI PERENCANAAN

DAK SUB BIDANG KB67.413.000

D

PENYUSUNAN DATA BASIS

PERENCANAAN PROGRAM DANG

ANGGARAN

340.000

EKONSOLIDASI PERENCANAAN

PROGRAM KKBPK (KOREN I)50.026.000

F

KONSOLIDASI PERENCANAAN

PROGRAM KKBPK (KOREN II) TK.

NASIONAL

43.960.000

G SOSIALISASI HASIL KOREN 3.910.000H PENYUSUNAN DRAFT RKAKL 1.034.000

IPENGOLAHAN APLIKASI RKAKL

DIPA3.800.000

J PENYUSUNAN REVISI BIDANG 1.662.000

KPELAKSANAAN REVISI DIPA KE

KANWIL DJPB2.560.000

L

ANALISIS STRUKTUR PROGRAM

DAN KEGIATAN TINGKAT

PROVINSI

2.740.000

MPENYERAHAN CUKILAN DIPA DAN

JUKNIS1.630.000

N RAPAT PERENCANAAN 5.000.000

OKOORDINASI LINTAS SEKTOR

PERENCANAAN4.500.000

P

PENGUMPULAN, PENGELOLAAN

DAN PENYUSUNAN DATABASIS

PERENCANAAN KE KAB/KOTA

89.550.000

QKONSULTASI PERENCANAAN

PROGRAM DAN ANGGARAN 66.600.000

RPERTEMUAN PERENCANAAN TK.

NASIONAL9.724.000

T

PEMBINAAN PENGELOLAAN

PERENCANAAN KE

KABUPATEN/KOTA

89.550.000

U

MONITORING DAN EVALUASI

TERPADU INTERVENSI KEGIATAN

DI KAMPUNG KB

48.150.000

V PELAKSANAAN PROGRAM KKBPK 30.600.000

356.Peningkatan kualitas

pelaksanaan program

KKBPK (Rakorda)

295.524.000 L

PERTEMUAN KOORDINASI

PROGRAM KKBPK (RAKORDA)

TINGKAT PROVINSI

165.283.000

M

PERTEMUAN TELAAH PROGRAM

KKBPK (REVIEW) TINGKAT

PROVINSI

130.241.000

353. Pengelolaan keuangan

dan barang milik negara

yang akuntabel, kredibel

adn memenuhi standar

kepatutan

637.000.000 A

REKONSILIASI LAPORAN

KEUANGAN DAN BMN SEMESTER I

TAHUN 2018

48.290.000

B

VALIDASI DATA LAPORAN

KEUANGAN DAN BMN

(PERSIAPAN REKON)

780.000

C

ORIENTASI PENGELOLAAN

KEUANGAN BAGI PENGELOLA

ANGGARAN PROVINSI

19.585.000

D

REKONSILIASI LAPORAN

KEUANGAN SAI DAN SABMN

SEMESTER II

30.190.000

E FINALISASI HASIL REKONSILIASI 2.000.000

F

MONITORING DAN EVALUASI

DANA ALOKASI KHUSUS KE

KAB/KOTA

89.550.000

GPELATIHAN SERTIFIKASI

PENGADAAN BARANG DAN JASA14.550.000

Page 16: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 UNIT ESELON II …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/RENJA-2018.pdfdan kb provinsi dan kab/kota 50.950.000 i seminar hasil adk di tingkat

No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018

H

FORUM PEMBINAAN

PELAKSANAAN ANGGARAN

TK.PROVINSI (RAYEK)

26.360.000

I

ADMINISTRASI DAN

PENGELOLAAN OPERASIONAL

GUDANG ALKON

12.900.000

JDISTRIBUSI ALOKON KE GUDANG

KABUPATEN/KOTA88.800.000

K

PEMBINAAN PENGELOLAAN

KEUANGAN, ALKON DAN NON

ALKON KE KABUPATEN/KOTA

54.000.000

LPENGELOLAAN KEUANGAN

SATKER84.000.000

MSTOCK OPNAME ALOKON

GUDANG PROVINSI1.710.000

NEVALUASI PELAKSANAAN SENSUS

BMN DI PROVINSI 5.170.000

O PERTEMUAN DAK REGIONAL I 15.280.000

PPENGELOLAAN SISTEM

AKUNTANSI INSTANSI (SAI)9.600.000

QPELAKSANAAN PENGELOLAAN

ANGGARAN 10.030.000

RPELAKSANAAN PENGHAPUSAN

BARANG MILIK NEGARA11.555.000

S REVIEW LAPORAN KEUANGAN

SEMESTER II TA. 201712.076.000

TREVIEW LAPORAN KEUANGAN

SEMESTER I TA. 201811.896.000

U REKONSILIASI BMN KPKNL 2.960.000

VDUKUNGAN PENGADAAN

BARANG DAN JASA48.680.000

WKONSULTASI SUBBAG KEUANGAN

DAN BMN 32.100.000

XKOORDINASI LINTAS

PENGELOLAAN ANGGARAN 4.200.000

5297.994. Layanan

Perkantoran [Base line]1 Layanan

022. Operasional dan

Pemeliharaan Kantor158.400.000 A

PENYELENGGARAAN

PENGELOLAAN SATKER158.400.000

5297.011. Dukungan

manajemen tugas teknis di

Provinsi [Base line]

5 Layanan352. Peningkatan Kualitas

Kompetensi Pegawai540.000.000 A

PENYUSUNAN ANALISA DAN

EVALUASI BEBAN KERJA PEGAWAI9.750.000

BSELEKSI KOMPETENSI BIDANG

BAGI CPNS276.000.000

CPENGELOLAAN ADMINISTRASI

JABATAN FUNGSIONAL PKB/PLKB5.950.000

DFASILITASI PELAYANAN

KEPEGAWAIAN7.800.000

EPELAKSANAAN PEMBINAAN

APARATUR SIPIL NEGARA49.750.000

F

PENGELOLAAN SISTEM

INFORMASI MANAJEMEN

KEPEGAWAIAN (SIMSDM)

16.300.000

GPENGELOLAAN ADMINISTRASI

ASN12.720.000

HFASILITASI PELAKSANAAN

SUMPAH JABATAN PELANTIKAN37.050.000

K

WORKSHOP PENINGKATAN

KAPASITAS PENGELOLA

KEPEGAWAIAN

14.160.000

LEVALUASI KINERJA BERBASIS

SIVIKA16.300.000

MPERTEMUAN MOTIVASI CALON

PURNAKARYA18.880.000

N

PENGUMPULAN DATA

KETENAGAAN PROVINSI DAN

KAB/KOTA

3.480.000

OMONITORING DAN EVALUASI

PKB/PLKB89.550.000

PPENINGKATAN KESEHATAN

JASMANI PEGAWAI 38.400.000

Page 17: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 UNIT ESELON II …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/RENJA-2018.pdfdan kb provinsi dan kab/kota 50.950.000 i seminar hasil adk di tingkat

No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018

Q

SOSIALISASI SIMSDM DAN E-

VISUM BAGI PENYULUH KKBPK

DAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN

KABUPATEN/KOTA (OKI,

BANYUASIN, MURA)

105.815.000

RPEMASANGAN DAN

PEMELIHARAAN MESIN HAND KEY6.200.000

SKONSULTASI SUBBAG

KEPEGAWAIAN DAN HUKUM32.400.000

TPEMERIKSAAN BERKAS CPNS DI

BKKBN PUSAT19.575.000

5297.001. Dukungan

manajemen tugas teknis di

provinsi [Base Line]

5 Layanan

354.Peningkatan

pelaksanaan NSPK dan

pengelolaan organisasi dan

tatalaksana

497.000.000 ASOSIALISASI PERATURAN

PERUNDANGAN129.440.000

BEVALUASI KELEMBAGAAN KE

KABUPATEN/KOTA89.550.000

C

SOSIALISASI SIMSDM DAN E-

VISUM BAGI PENYULUH KKBPK

DAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN

KABUPATEN/KOTA

248.330.000

E

PEMBINAAN HUKUM DAN

BANTUAN HUKUM YANG

BERHUBUNGAN DENGAN

INSTITUSI DAN ASN BKKBN

11.800.000

F ID CARD PEGAWAI 6.000.000

G

PELAKSANAAN REVOLUSI MENTAL

DI LINGKUNGAN BKKBN PROV.

SUMSEL

11.880.000

5297.001. Dukungan

manajemen tugas teknis di

Provinsi [Base Line]

5 Layanan355. Penyediaan sarana

dan prasarana perkantoran1.773.325.000 A PENGADAAN LEMASRI ARSIP 13.500.000

B PENGADAAN LAPTOP 35.500.000

CPENGADAAN AC STANDING

FLOOR25.100.000

DPENGADAAN MEJA DAN KURSI

RAPAT25.000.000

EPENGADAAN SARANA

MULTIMEDIA PROGRAM KKBPK30.000.000

F PENGADAN UPS BIDANG ADPIN 15.000.000

GPENGADAAAN MESIN ABSENSI

FINGER AND FACE15.000.000

H PENGADAAN AC 10.000.000

IPENGADAAN DEKSTOP

COMPUTER 40.000.000

J PENGADAAN INFOCUS 20.000.000

K

PENGADAAN SMART TV LED HD

SARANA VIDEO CONFERENCE

BIDANG ADPIN

42.000.000

L PENGADAAN PALET GUDANG 10.000.000

MRENOVASI / PERBAIKAN GEDUNG

KANTOR1.495.225.000

356. Peningkatan kualitas

pelaksanaan program

KKBPK provinsi (Monev)

417.476.000 A

KONSULTASI TK. NASIONAL BAGI

PEJABAT TINGGI PRATAMA

(ESSELON II)

16.950.000

BKONSULTASI TK. NASIONAL BAGI

SEKRETARIS14.250.000

CPERTEMUAN KOORDINASI KERJA

TK. NASIONAL (RAKORNAS)11.140.000

DPERTEMUAN TELAAH PROGRAM

KKBPK (REVIEW) TK. NASIONAL11.140.000

E

MONITORING DAN EVALUASI

PROGRAM KKBPK KE

KABUPATEN/KOTA

96.750.000

FPELAKSANAAN HARI KELUARGA

TK. NASIONAL (HARGANAS)27.240.000

GTEMU KERJA BIDANG

SEKRETARIAT66.816.000

Page 18: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 UNIT ESELON II …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/RENJA-2018.pdfdan kb provinsi dan kab/kota 50.950.000 i seminar hasil adk di tingkat

No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018

HKONSULTASI SUBBAG UMUM DAN

HUMAS21.000.000

I

PENDAMPINGAN KEPROTOKOLAN

DAN HUMAS KE

KABUPATEN/KOTA

58.500.000

JPENDAMPINGAN KEPROTOKOLAN

DAN HUMAS 84.000.000

KPERTEMUAN TK. NASIONAL

BIDANG SEKRETARIAT9.690.000

5297.994. Layanan

perkantoran [Base Line]1 Layanan 001. Gaji dan Tunjangan 83.364.358.000 A

PEMBAYARAN GAJI DAN

TUNJANGAN83.364.358.000

002. Operasional dan

Pemeliharaan Kantor1.434.185.000 B

OPERASIONAL PERKANTORAN

UNTUK TENAGA PENGELOLA

PROGRAM

494.000.000

CPEMELIHARAAN KENDARAAN

BERMOTOR RODA 2, 4, DAN 6206.894.000

DKEPERLUAN SEHARI-HARI

PERKANTORAN51.600.000

EOPERASIONAL LANGGANAN DAYA

DAN JASA475.950.000

F PEMELIHARAAN SARANA KANTOR 100.800.000

G PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR 83.091.000

H PEMELIHARAAN TAMAN 4.000.000

IDUKUNGAN PELAKSANAAN

PROGRAM KKBPK17.850.000

3331.077. Pembinaan,

Pembangunan Keluarga di

seluruh tingkatan wilayah

[Base Line]

17 Wilayah

246. Pembinaan,

monitoring, evaluasi, dan

fasilitasi kegiatan bidang

KSPK di Kabupaten/Kota

26.299.000 LPELAKSANAAN HARGANAS BAGI

KEPALA PERWAKILAN26.299.000

5298.001. Pengawasan

intern yang efektif efesien

terhadap pengelolaan

program KKBPK [Base

Lane]

1 LHP

390. Peningkatan fasilitasi

pelaksanaan pengawasan

dan peningkatan

akuntabilitas aparatur di

provinsi

180.000.000 APENYUSUNAN PROGRAM KERJA

PENGAWASAN TAHUNAN10.820.000

BDESK AUDIT PENGAWASAN

INTERN3.135.000

C

PENGAWASAN

PENYELENGGARAAN PROGRAM

KKBPK KE KABUPATEN/KOTA

92.430.000

E DIKLAT SUBSTANSI PENGAWASAN 5.910.000

F FASILITASI PELAKSANAAN SPIP 4.080.000

G FASILITASI PELAKSANAAN ZI-WBK 4.180.000

H

PENYUSUNAN PENGENDALIAN

MANAJEMEN (SPM) UNTUK

MENDUKUNG SPIP

3.930.000

I FASILITASI PELAKSANAAN PMP RB 4.195.000

J

KONSULTASI KASUBBAG

ADMINISTRASI PENGAWASAN

DAN AUDITOR

21.000.000

K

FASILITASI PELAKSANAAN

KEGIATAN PENGAWASAN INTERN

DAN EKSTERN

9.390.000

L

PENGELOLAAN HASIL

PENGAWASAN INTERN DAN

EKSTERN

3.600.000

M KONSOLIDASI KN EVALUASI PENGAWASAN 7.966.000

Page 19: RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 UNIT ESELON II …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/RENJA-2018.pdfdan kb provinsi dan kab/kota 50.950.000 i seminar hasil adk di tingkat

No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018

5297.001. Dukungan

manajemen tugas teknis di

provinsi [Base Line]

5 Layanan

353. Pengelolaan keuangan

dan barang milik negara

yang akuntabel, kredibel

dan memenuhi standar

kepatutan

Y PENYUSUNAN LAKIP 738.000

(1) Diisi dengan nomor urut Palembang, Februari 2018(2) Diisi dengan Sasaran Kegiatan sesuai dengan Renstra 2015-2019 (Revisi) Kepala Perwakilan,(3) Diisi dengan Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2017 (KKP 2017)(4) Diisi dengan Target Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2017 (KKP 2017)(5) Diisi dengan Output RKAKL (6) Diisi dengan Target Output RKAKL

(7) Diisi dengan Anggaran per Output RKAKL Drs. Waspi(8) Diisi dengan Komponen RKAKL NIP. 19591011 199203 1 001(9) Diisi dengan Anggaran per Komponen RKAKL

(10) Diisi dengan Sub Komponen RKAKL (11) Diisi dengan Anggaran per Sub Komponen RKAKL