Upload
nguyenque
View
357
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH [ RKPD ]KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG2014
BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAHKABUPATEN REMBANG TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan DaerahTahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupatitentang Rencana Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Rembang Tahun 2015;
Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentangPembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalamLingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang – Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentangTata Cara Pengendalian Dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 96, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentangTata Cara Penyusunan Rencana PembangunanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentangPedoman Evaluasi Penyelenggaraan PemerintahanDaerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentangDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun2010 tentang Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan BantuanSosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 450) Sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39Tahun 2012 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 TentangPedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial YangBersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yangMenjadi Kewenangan Pemerintahan DaerahKabupaten Rembang (Lembaran Daerah KabupatenRembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata KerjaPerangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenRembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahanatas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerjaPerangkat Daerah Kabupaten Rembang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten RembangNomor 92);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten RembangTahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Tahun 2010Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah KabupatenRembang Nomor 98);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJAPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN2015
Pasal 1
(1) Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Rembang Tahun 2015 sebagaimanatercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah KabupatenRembang Tahun 2015 sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan penjabaran dari RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah KabupatenRembang Tahun 2010–2015.
(3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah KabupatenRembang Tahun 2015 sebagaimana dimaksud padaayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunanKebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015 danpenyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (RAPBD) Tahun 2015.
Pasal 2
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KabupatenRembang.
Diundangkan Di Rembangpada tanggal 21 Mei 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG
HAMZAH FATONI
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR 7
Ditetapkan Di Rembangpada tanggal Mei 2014
Plt. BUPATI REMBANGWAKIL BUPATI
H. ABDUL HAFIDZ
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ I - 1A Latar Belakang ........................................................... I - 1B. Dasar Hukum Penyusunan ........................................ I - 3C Hubungan antar dokumen .......................................... I - 5D Sistematika ................................................................. I - 6E Maksud dan Tujuan .................................................... I - 7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DANLAPORAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN ...............................................................
II - 1
A. Gambaran Umum Kondisi Daerah .…………………… II - 1B Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
sampai dengan tahun berjalan ...................................II - 3
1 Evaluasi Agregatif Pembangunan DaerahKabupaten Rembang ...........................................
II - 3
2 Evaluasi Kinerja Urusan Kewenangan ................. II - 10C Permasalahan/Isu Pembangunan Daerah ................. II - 86
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DANKEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH .................................
III - 1
A Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ............................... III - 11 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan
Perkiraan Tahun 2014 .........................................III - 3
2 Tantangan dan Prospek Perekonomian DaerahTahun 2015 .........................................................
III - 4
B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ............................. III - 61 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .................... III - 62 Arah Kebijakan Belanja Daerah ........................... III - 83 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ................... III - 11
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH IV - 1A Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD
2010-2015 ..................................................................IV - 1
B Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun2015 ...........................................................................
IV - 4
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATANPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 .........................
V - 1
A Urusan Wajib ............................................................. V - 2B Urusan Pilihan............................................................. V - 15
BAB VI PENUTUP ........................................................................... VI - 1
DAFTAR TABEL
Tabel 2. 1. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Rembang ................................. II-1Tabel 2. 2. Capaian Indikator Agregat IPM Kabupaten Rembang Tahun
2012-2013 ..............................................................................................II-3
Tabel 2. 3. Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi dan Nilai Tukar Petani (%)Kabupaten Rembang Tahun 2011-2013 .................................................
II-6
Tabel 2. 4. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 dan AtasDasar Harga Berlaku Tahun 2011-2013 (juta Rupiah) ............................
II-7
Tabel 2. 5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Harga Konstan(2000) Kabupaten Rembang Tahun 2011-2013 (Juta Rupiah) ..............
II-8
Tabel 2. 6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Harga BerlakuKabupaten Rembang Tahun 2011-2013 (Juta Rupiah) ..........................
II-8
Tabel 2. 7. Data Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbukadi Kabupaten Rembang Tahun 2011-2013 ..........................................
II-9
Tabel 2. 8. Capaian IPG dan IDG Kabupaten Rembang Tahun 2011-2013 ............ II-10Tabel 2. 9. Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2013 ............................................II-11
Tabel 2.10. Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang PendidikanDi Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 2013 ..........................................
II-11
Tabel 2.11. Angka Kelulusan Masing-masing jenjang PendidikanDi Kabupaten Rembang 2011 – 2013 .....................................................
II-12
Tabel 2.12. Angka Transisi SMP dan SMA Tahun 2011-2013 .................................. II-12Tabel 2.13. Angka Putus Sekolah Jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA
Kabupaten Rembang Tahun 2011-2013 .................................................II-13
Tabel 2.14. Jumlah Sekolah di Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 2013 ............... II-13Tabel 2.15. Jumlah Murid di Kabupaten Rembang Tahun 2012 – 2013 (orang) ..... II-14Tabel 2.16. Jumlah Guru di Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 2013 .................... II-14Tabel 2.17. Ratio Guru Terhadap Murid Tahun Ajaran 2011 – 2013 ........................ II-14Tabel 2.18. Ratio Kelas terhadap Murid Tahun Ajaran 2011 – 2013 ........................ II-15Tabel 2.19. Ratio Sekolah terhadap Murid Tahun Ajaran 2011 – 2013 .................... II-15Tabel 2.20. Kondisi Ruang Kelas Masing-masing Satuan Pendidikan Berdasarkan
Tingkat Kerusakan 2011 -2013 (Unit) .....................................................II-15
Tabel 2.21. Persentase Kondisi Ruang Kelas Masing-masing Satuan Pendidikandi Kabupaten Rembang Berdasarkan Tingkat Kerusakan 2011-2013......
II-16
Tabel 2.22. Jumlah Guru Berdasarkan Kualifikasinya Untuk Jenjang PendidikanSD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di Kabupaten Rembang 2011 – 2013..
II-17
Tabel 2.23. Persentase SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang Memiliki SaranaPendukung Pembelajaran di Kabupaten Rembang 2011 – 2013 ............
II-18
Tabel 2.24. Persentase SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang melaksanakanMBS di Kabupaten Rembang 2011 – 2013 .............................................
II-19
Tabel 2.25. Hasil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang KesehatanKabupaten Rembang Tahun 2013 ..........................................................
II-19
Tabel 2.26. Rasio Jumlah Dokter Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2011-2013 ......................................................................................................
II-20
Tabel 2.27. Perkembangan Status Gizi Balita Tahun 2011 - 2013 ............................ II-21Tabel 2.28. Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2011 – 2013 .......................... II-21Tabel 2.29. Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2013 ..... II-22Tabel 2.30. Rasio Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Terhadap Jumlah
Penduduk Tahun 2011 s.d 2013 ....................................................II-23
Tabel 2.31. Kunjungan Puskesmas di Kab. Rembang Tahun 2011- 2013 ................. II-23Tabel 2.32. Jumlah Kunjungan Rawat di Kabupaten Rembang Tahun 2011 –
2013. .......................................................................................................II-24
Tabel 2.33. Hasil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang KesehatanKabupaten Rembang tahun 2013 ..................................................
II-25
Tabel 2.34. Panjang Jalan Kabupaten Rembang Tahun 2011-2013 ......................... II-26Tabel 2.35. Jumlah dan Panjang Jembatan di Kab. Rembang Tahun 2011 – 2013 .. II-28Tabel 2.36. Panjang Saluran Irigasi Kabupaten Rembang Tahun 2011-2013 ........... II-31Tabel 2.37. Kondisi Permukiman di Kabupaten Rembang Tahun 2012 – 2013 ....... II-32Tabel 2.38. Pemberian Rekomendasi Penerbitan Izin Prinsip BKPRD Kabupaten
Rembang Tahun 2011-2012 ...................................................................II-36
Tabel 2.39. Data Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Rembang Tahun 2011 –2013 .......................................................................................................
II-39
Tabel 2.40. Data Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten RembangTahun 2011-2013 ..................................................................................
II-39
Tabel 2.41. Jenis dan Klub Cabang Olahraga di Kabupaten RembangTahun 2011- 2013 ................................................................................
II-39
Tabel 2.42. Jenis Cabang Olahraga Unggulan di Kabupaten RembangTahun 2011 – 2013 ................................................................................
II-40
Tabel 2.43. Organisasi Olahraga di Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 2013 ...... II-40Tabel 2.44. Prestasi Atlet menurut Cabang Olahraga Kabupaten Rembang
Tahun 2011-2013 ..................................................................................II-41
Tabel 2.45. Pelayanan Perijinan Di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2012 ........... II-42Tabel 2.46. Perkembangan Nilai Realisasi Investasi Swasta (PMA/PMDN)
di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2012 ..............................................II-44
Tabel 2.47. Perkembangan Koperasi dan UKM di Kabupaten RembangTahun 2010-2012 ..................................................................................
II-46
Tabel 2.48. Cakupan Pelayanan Administrasi kependudukan Kabupaten RembangTahun 2010 – 2012 ................................................................................
II-46
Tabel 2.49. Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir Tahun2010-2012 .............................................................................................
II-47
Tabel 2.50. Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2012 ... II-48Tabel 2.51. Tingkat Pendidikan Pencari Kerja Tahun 2010-2012 (orang) ................ II-48Tabel 2.52. Jenis dan jumlah Peserta pelatihan di BLK Kabupaten Rembang
Tahun 2010-2012 ..................................................................................II-49
Tabel 2.53. Perkembangan Neraca Bahan Makanan 6 Bahan Makanan PokokMasyarakat di Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 2012 ......................
II-53
Tabel 2.54. Matrik Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak KorbanKekerasan Kabupaten Rembang Tahun 2012 ......................................
II-51
Tabel 2.55. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan swastaTahun 2010-2012 ..................................................................................
II-53
Tabel 2.56. Jumlah Kasus KDRT Tahun 2010-2012 ................................................. II-53Tabel 2.57. Jumlah Kasus KDRT Menurut Kecamatan Tahun 2012 ......................... II-54Tabel 2.58. Matrik Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan
Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan KabupatenRembang Tahun 2010-2012 ..................................................................
II-54
Tabel 2.59. Perkembangan Pembangunan Keluarga Berencanadan Keluarga Sejahtera Tahun 2010 – 2012 ..........................................
II-56
Tabel 2.60. Data Bidang Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2012.... II-59Tabel 2.61. Data Status Tanah Bersertifikasi di Kabupaten Rembang
Tahun 2010−2012 ..................................................................................II-60
Tabel 2.62. Angka Kriminalitas Kabupaten Rembang tahun 2010-2012 .......... II-62Tabel 2.63. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2010-2012 .................. II-63Tabel 2.64. Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2010-2012 .... II-63Tabel 2.65. Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Kecamatan Tahun 2010-2012 . II-64Tabel 2.66. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang
Tahun 2010−2012 ...........................................................................II-67
Tabel 2.67. Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBDKabupaten Rembang 2011−2013 ...........................................................
II-68
Tabel 2.68. Jumlah PNS Dirinci Menurut Strata Pendidikan PNS Per GolonganPemerintah Kabupaten Rembang tahun 2012 .......................................
II-69
Tabel 2.69. Strata Pendidikan Jabatan Eselon Pada Pemerintah KabupatenRembang tahun 2012 ............................................................................
II-69
Tabel 2.70. Lembaga Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Rembang Tahun 2011-2013 .................................................
II-71
Tabel 2.71. Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)Tahun 2010-2012 .............................................................................
II-72
Tabel 2.72. Jenis PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)Kabupaten Rembang Tahun 2010- 2012 ...............................................
II-73
Tabel 2.73. Data Jenis Kesenian Tradisional di Kabupaten Rembang Tahun 2013 .. II-74Tabel 2.74. Kegiatan Tradisi/Keagamaan di Kabupaten Rembang Tahun 2013 ........ II-75Tabel 2.75. Data Bidang Kebudayaan Tahun 2010 -2012 ......................................... II-76Tabel 2.76. Jumlah Koleksi Buku, Kunjungan di Perpustakaan Daerah, Data
Kerasipan Tahun 2010-2012 .................................................................II-76
Tabel 2.77. Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Perikanan LautKabupaten Rembang Tahun 2010 – 2012 ..............................................
II-78
Tabel 2.78. Jumlah dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air PayauDi Kabupaten Rembang Tahun 2010-2012 ............................................
II-78
Tabel 2.79. Perkembangan Sektor Petanian Kabupaten RembangTahun 2010 -2012 .................................................................................
II-79
Tabel 2.80. Perkembangan Sektor Peternakan Kabupaten RembangTahun 2010 – 2012 ................................................................................
II-80
Tabel 2.81. Pembangunan Kehutanan di Kabupaten RembangTahun 2010 - 2012 ................................................................................
II-82
Tabel 2.82. Data Obyek Wisata di Kabupaten Rembang Tahun 2012 ..................... II-83Tabel 2.83. Jumlah Kunjungan Obyek Wisata Tahun 2010 - 2012 ........................... II-84Tabel 2.84. Jumlah Sarana Perdagangan dan Industri Kabupaten Rembang
Tahun 2010 – 2012 ...............................................................................II-85
Tabel 3. 1. Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi dan Nilai Tukar Petani (%)Tahun 2012 dan 2014 ............................................................................
III-3
Tabel 3. 2. PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Rembang Tahun 2012 dan2015 (ADHK Tahun 2000) ......................................................................
III-5
Tabel 3. 3. Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2015 .... III-6Tabel 3. 4. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang tahun 2015 ............ III-8Tabel 3. 5. Proyeksi Belanja Kabupaten Rembang Tahun 2015 .............................. III-10Tabel 3. 6 Proyeksi Pembiayaan Rembang Tahun 2015 ........................................ III-13
Tabel 4. 1. Prioritas dan Sasaran Serta Target Pembangunan DaerahKabupaten Rembang Tahun 2015 ..........................................................
IV-5
I - 1Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar BelakangSesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem
perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap pemerintah
daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah,
terpadu dan berkelanjutan, salah satu dokumen perencanaan pembangunan
tersebut adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disebut
dengan RKPD, disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Hal itu berarti, RKPD
sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS) yang selanjutnya
KUA-PPAS yang telah disepakati digunakan sebagai acuan dalam proses
penyusunan RAPBD.
Sebagaimana diatur dalam pasal 99 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
disebutkan bahwa RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan
prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu
indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD merupakan
dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai
pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi
seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana
Kerja (Renja).
I - 2Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Rembang tahun 2015 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 yang menyatakan
bahwa, pada tahun 2015 adalah tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten
Rembang Tahun 2010-2015 yang merupakan tahap ketiga bagi upaya
terwujudnya masyarakat Rembang yang maju, mandiri, dinamis dan sejahtera,
dengan fokus pada (1) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di segala
bidang kompetensi, profesional, mandiri dan bermanfaat dengan didasari
keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan (2)
pengembangan tatakelola pemerintahan yang baik, responsif terhadap
perkembangan dan perubahan dinamika kebijakan serta proaktif dalam
mengantisipasi perkembangan global, ditopang oleh teknologi komunikasi dan
informasi yang memadai.
Sejalan dengan hal tersebut, dalam upaya pencapaian tujuan
pembangunan tahun 2015-2015, maka RKPD Kabupaten Rembang Tahun
2015 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja pembangunan
yang telah dicapai pada tahun sebelumnya serta capaian indikator pada
masing-masing urusan. Selain itu juga memperhatikan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi Jawa Tengah serta capaian indikator
amanat afirmatif seperti Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian target
Millenium Development goals (RAD MDGs), pencapaian kesepakatan
pendidikan untuk semua (education for all), implementasi Standar Pelayanan
Minimal (SPM), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Rencana Aksi Daerah
Pangan dan Gizi. Penyusunan RKPD tahun 2015 juga mempertimbangkan
sinergitas pembangunan antara pusat dan daerah, menampung aspirasi
masyarakat dan dunia usaha, mengacu pada peningkatan keterpaduan dan
sinkronisasi kebijakan program kegiatan yang pro poor, pro job, pro growth dan
pro environment, pelaksanaan masterplan percepatan dan perluasan
pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) dan masterplan percepatan dan
perluasan penanggulangan kemiskinan Indonesia (MP3KI), dengan
meningkatkan keterkaitan antar sektor dan antar wilayah.
Penyusunan RKPD tahun 2015 dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu
penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan akhir RKPD dan
penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif,
bottom-up dan top-down. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan
I - 3Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan
kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan
pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk
melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan
dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan
antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang). Proses bottom-up dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa,
Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Sedangkan proses top-down
antara lain diimplementasikan dalam bentuk Politik Program.
B. Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan RKPD Tahun 2015 ini mendasarkan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
I - 4Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan
Perangkat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2009 -2015;
24. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan
yang Berkeadilan;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
I - 5Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa
Tengah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005 – 2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 04 Tahun 2009 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 – 2013;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2005 – 2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2010 – 2015;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 2031;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2015
C. Hubungan Antar Dokumen
RKPD Kabupaten Rembang merupakan sub sistem dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional, sesuai amanat Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini
I - 6Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
berarti bahwa RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2015 disusun mengacu pada
RPJM Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 dengan memperhatikan
RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dan RKP Tahun 2015. Selanjutnya
RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2015 akan menjadi dasar dalam
penyusunan Rencana Kerja SKPD di seluruh Kabupaten Rembang.
Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang agar tidak
bertentangan dengan pengaturan pemanfaatan ruang yang telah ada, maka
dalam penyusunannya memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Rembang dan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan
pembangunan masing-masing urusan, maka dalam penyusunan RKPD
Kabupaten Rembang Tahun 2015 juga memperhatikan dokumen-dokumen
perencanaan lainnya seperti misalnya Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (SPKD), Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Perempuan (RAD-PP),
Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA), Rencana Aksi
Pendidikan Untuk Semua (PUS), Rencana Aksi Program Keluarga Harapan
(PKH), Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Rencana Induk Pengembangan
Kawasan, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata serta dokumen lainnya.
D. SistematikaRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun
2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan
antar dokumen, sistematika serta maksud dan tujuan
penyusunan RKPD.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN
LAPORAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Memuat gambaran umum kondisi daerah, evaluasi kinerja
pembangunan daerah yang berisi hasil pelaksanaan program
dan kegiatan RKPD tahun 2013 dan capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah serta permasalahan
pembangunan daerah.
BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah (berisi kondisi
perekonomian nasional dan daerah tahun 2013, perkiraan tahun
I - 7Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
2015 serta tantangan dan prospek ekonomi daerah tahun 2015)
serta arah kebijakan keuangan daerah (berisi arah kebijakan
pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah
kebijakan pembiayaan daerah).
BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2015
Memuat visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah,
tujuan pembangunan tahap ketiga RPJMD 2010-2015,
kebijakan umum pembangunan daerah, sasaran, prioritas
pembangunan daerah dan prioritas program tahun 2015.
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN 2015
Memuat rencana kerja Pemerintah Kabupaten Rembang tahun
2015 terdiri dari dua kelompok urusan kewenangan yaitu
urusan kewenangan wajib dan kewenangan pilihan serta
program di luar urusan wajib dan pilihan.
BAB VI. PENUTUP
Memuat harapan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan
guna terlaksananya kegiatan pembangunan daerah Kabupaten
Rembang tahun 2015
E. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2015 adalah
untuk :
a. Menjabarkan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 dan
sinkronisasi dengan sasaran dan program RPJMD Provinsi dan RPJMN
serta RKPD Provinsi Tahun 2015 ke dalam Rencana Program kegiatan
prioritas Kabupaten Rembang Tahun 2015.
b. Menciptakan sinergi program kegiatan pembangunan Kabupaten
Rembang tahun 2015.
c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumberdaya dalam
rangka pembangunan daerah.
I - 8Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
2. Tujuan
Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2015 adalah
sebagai pedoman dalam :
a. Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2015 yang
didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sesuai dengan
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
b. Penyelenggaraan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten
Rembang.
c. Penyusunan Renja SKPD di Kabupaten Rembang.
II - 1Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN
LAPORAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
A. Gambaran Umum Kondisi Daerah
Kabupaten Rembang terletak di ujung timur Provinsi Jawa Tengah
berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Secara astronomis Kabupaten
Rembang terletak pada posisi lintang berada pada 111°00' - 111°30' BT dan
6°30' - 7°00' LS. Batas-batas administratif wilayah Kabupaten Rembang adalah
sebagai berikut :
Sebelah Utara : Laut Jawa
Sebelah Timur : Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur
Sebelah Barat : Kabupaten Pati
Sebelah Selatan : Kabupaten Blora
Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah 101.408 ha yang terbagi
menjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang memiliki
luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sale (10.714 ha) disusul Kecamatan
Bulu (10.240 ha). Data luas wilayah kecamatan di Kabupaten Rembang dapat
dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :
Tabel 2.1Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Rembang
No Nama Kecamatan Luas Wilayah (ha)1 Sumber 7.6732 Bulu 10.2403 Gunem 8.0204 Sale 10.7145 Sarang 9.1336 Sedan 7.9647 Pamotan 8.1568 Sulang 8.4549 Kaliori 6.15010 Rembang 5.88111 Pancur 4.59412 Kragan 6.16613 Sluke 3.75914 Lasem 4.504
Jumlah 101.408Sumber : Kabupaten Rembang Dalam Angka. 2014
Sebagian besar wilayah Kabupaten Rembang berupa tanah kering lahan
bukan sawah 72.313 ha dan yang lain berupa lahan sawah 29.095 ha.
II - 2Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Penggunaan tanah kering umumnya adalah untuk perkebunan sedangkan lahan
sawah lebih banyak dipergunakan untuk pertanian dengan jenis pengairan teknis
2.210 ha (7,58%), pengairan 1/2 teknis 3.594 ha (12,32%), pengairan sederhana
2.569 ha (8,81%) dan tadah hujan 20.722 ha (71,29%).
Secara topografis, Kabupaten Rembang memiliki karakteristik wilayah
yang bervariasi antara lain meliputi daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi
dan daerah pegunungan. Wilayah Kabupaten Rembang 8.34% terletak pada
ketinggian 1–7 meter dpl, ketinggian 7-25 m dpl sebesar 12,41% , ketinggian 25-
100 m dpl sebesar 42,82 %, ketinggian 100-500 m dpl sebesar 28,08%, dan
ketinggian diatas 500 m dpl sebesar 8,34%.
Jenis iklim yang ada di Kabupaten Rembang adalah iklim tropis dengan
suhu rata-rata sebesar 23OC, sedangkan suhu maksimum dapat mencapai 33OC.
Di wilayah Kabupaten Rembang curah hujan rata-rata 1.179,86 mm per tahun
dimana curah hujan tertinggi terjadi bulan Desember yaitu sebanyak 197
mm/bulan dan curah hujan terendah terjadi bulan Agustus dan September yaitu
sebanyak 10 dan 17 mm/bulan.
Kabupaten Rembang memiliki sumber air permukaan berupa sungai dan
dam. Sungai yang melewati wilayah Kabupaten Rembang antara lain sungai
Randugunting, Babagan, Karanggeneng, Kening, Telas, Kalipang, Sudo dan
Sungai Patiyan. Di Kabupaten Rembang terdapat 121 dam dan 25 daerah irigasi.
dari jumlah tersebut tidak semuanya dialiri air sepanjang tahun.
Kawasan rawan bencana di Kabupaten Rembang meliputi kawasan rawan
bencana banjir, kawasan rawan bencana abrasi, kawasan rawan bencana tanah
longsor, kawasan rawan bencana kekeringan dan rawan bencana angin topan.
Persebaran lokasi rawan bencana secara umum merata di seluruh wilayah
Kabupaten Rembang.
Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Rembang cenderung mengalami
peningkatan. Jumlah penduduk Kabupaten Rembang tahun 2013 sebanyak
611.495. Pada tahun 2013 berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk
perempuan di Kabupaten Rembang sebanyak 306.727 jiwa dan jumlah
penduduk laki-laki sebanyak 304.768 jiwa, sehingga rasio jumlah penduduk laki-
laki terhadap jumlah penduduk perempuan sebesar 99,36 % yang menunjukkan
jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Rembang tahun 2013 lebih kecil
dibanding jumlah penduduk perempuan.
II - 3Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
B. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Dengan TahunBerjalan
1. Evaluasi Agregatif Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang
Target pembangunan daerah Kabupaten Rembang telah ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Rembang dengan indikator agregat makro pembangunan, yang
dapat mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah.
a. Indeks Pembangunan ManusiaIndikator keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia yang
menjadi salah satu ukuran kinerja daerah adalah Indeks Pembangunan
Manusia (IPM). Ukuran IPM dibentuk oleh 3 (tiga) parameter yaitu angka
usia harapan hidup, pencapaian pendidikan dengan komponen rata-rata
lama sekolah, angka melek huruf, serta pengeluaran riil per kapita. IPM
Kabupaten Rembang tahun 2014 belum dapat disajikan, namun
berdasarkan IPM tahun 2013 termasuk dalam kategori baik, yaitu
sebesar 73,53 naik dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 72,81.
selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :Tabel 2.2
Capaian Indikator Agregat IPM Kabupaten Rembang Tahun 2012-2013
No Indikator 2012 20131 Usia Harapan Hidup (tahun) 70,34 70,642 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 7,05 7,303 Angka Melek Huruf (%) 91,37 92,074 Pengeluaran riil perkapita (Rp) 646,900 649,630Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,81 73,53
Sumber data : BPS Kab. Rembang
b. Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi, Nilai Tukar Petani dan IndeksGini dan Indeks Williamson
b.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk
dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung
menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Bagi
daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan
pembangunan di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi
mencerminkan kegiatan ekonomi suatu daerah. Jika pada suatu
periode perekonomian mengalami pertumbuhan positif, berarti
kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami peningkatan.
II - 4Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Sedangkan jika pada suatu periode perekonomian mengalami
pertumbuhan negatif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut
mengalami penurunan. Beberapa hal yang mempengaruhi laju
pertumbuhan ekonomi daerah antara lain ketersediaan tenaga kerja,
sumber daya alam, sumber daya modal dan kondisi sosial
masyarakat setempat.
Kinerja sektor Perekonomian Kabupaten Rembang selama lima
tahun terakhir tumbuh stabil pada kisaran angka diatas 4 persen.
Pada tahun 2009 Laju Pertumbuhan Ekonomi mencapai angka
4,46% dimana pertumbuhan tertinggi berada di sektor Bangunan
(8,16%) dan terendah di sektor Industri pengolahan (2,69%). Tren
kenaikan Laju Pertumbuhan Ekonomi terus berlanjut di tahun 2010
dimana mencapai 4,45%, melambat menjadi 4,40% ditahun 2011
dan meningkat kembali menjadi 4,48% di tahun 2012 dan pada
tahun 2013 kembali meningkat hingga 50,03%. Trend pertumbuhan
perekonomian selama dua tahun terakhir masih disokong oleh
perkembangan sektor pertanian terutama sub sektor tanaman
pangan dengan indikasi perbaikan produktivitas serta harga
komoditas padi dan palawija, disamping perkembangan signifikan
komoditas sub sektor perkebunan dan perikanan. Selain itu terus
tumbuhnya kinerja sektor sektor Listrik, gas dan air bersih dengan
rata-rata pertumbuhan 10,06% juga turut mempengaruhi kinerja
perekonomian Kabupaten Rembang secara keseluruhan.
b.2. Laju InflasiTingkat Inflasi di suatu daerah pada suatu tahun dapat dihitung salah
satunya dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan
dapat juga dilihat dari besaran perubahan permintaan komoditas.
Laju Inflasi di Kabupaten Rembang berfluktuasi dari tahun ke tahun,
dimana perubahan nilai inflasi paling banyak terjadi di kelompok
pengeluaran bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok,
tembakau, perumahan, air, listrik dan bahan bakar minyak. Namun
demikian laju Inflasi di Kabupaten Rembang tiga tahun terakhir relatif
masih terkendali dibawah angka dua digit. Pada tahun 2011 angka
inflasi berada pada kisaran 2,73%, di tahun berikutnya sedikit
meningkat menjadi 4,28% dan meningkat kembali menjadi 6,88% di
tahun 2013.
II - 5Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
b.3. Indeks Gini dan Indeks WilliamsonKeberhasilan pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah
pemerataan pembangunan. Secara logika, adanya ketimpangan
yang semakin lebar antara kelompok penduduk berpenghasilan tinggi
dan rendah berarti terjadinya ketidakmerataan pembangunan.
Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk
memangkas kesenjangan kelompok penduduk berpenghasilan tinggi
dan rendah. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan
pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau Gini Ratio. Adapun
kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah G < 0,30 berarti
ketimpangan rendah, 0,30 ≤ G ≤ 0,50 berarti ketimpangan sedang
dan G > 0,50 berarti ketimpangan tinggi. Indeks Gini di Kabupaten
Rembang selama tahun 2011-2013 berkisar 0,267 yang
menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk di
Kabupaten Rembang adalah rendah, atau distribusi pendapatan
penduduk di Kabupaten Rembang semakin merata. Apabila dikaitkan
dengan angka pendapatan per kapita yang semakin meningkat dari
tahun ke tahun dengan angka indeks Gini yang semakin menurun
mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten
Rembang semakin meningkat dan semakin banyak penduduk yang
dapat menikmatinya.
Sedangkan Indeks Williamson digunakan untuk mengukur tingkat
ketimpangan pendapatan per kapita suatu wilayah pada waktu
tertentu. Dari perhitungan yang telah dilakukan, Indeks Williamson
secara umum di Kabupaten Rembang bergerak di kisaran 0,203
(data tahun 2011), hal ini dapat diartikan bahwa tingkat ketimpangan
pembangunan antar wilayah di Kabupaten masih berada di level
yang rendah. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Rembang
selalu berupaya menurunkan Indeks Williamson agar mencapai
angka ideal melalui intervensi kebijakan spasial dan mendasarkan
pada karakteristik khusus setiap wilayah.
b.4. Nilai Tukar Petani (NTP)Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan/rasio antara
Indeks Harga Yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga Yang
Dibayar Petani (Ib). Hubungan Nilai Tukar Petani (NTP) dengan
tingkat kesejahteraan petani sebagai produsen secara nyata terlihat
II - 6Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
dari posisi It yang berada pada pembilang (enumerator) dari angka
NTP. Apabila harga barang/produk pertanian naik, dengan asumsi
volume produksi tidak berkurang, maka penerimaan/pendapatan
petani dari hasil panennya juga akan bertambah.
Disisi lain, untuk melihat tingkat kesejahteraan petani secara utuh
perlu juga dilihat faktor pembentuk yang lain yaitu perkembangan
jumlah pengeluaran/pembelanjaan mereka baik untuk kebutuhan
konsumsi maupun untuk produksi. Dalam hal ini petani sebagai
produsen dan juga konsumen dihadapkan kepada pilihan dalam
mengalokasikan pendapatannya yaitu: Pertama, untuk memenuhi
kebutuhan pokok (konsumsi) demi kelangsungan hidup petani
beserta keluarganya. Kedua, pengeluaran untuk produksi/budidaya
pertanian yang merupakan ladang penghidupannya yang mencakup
biaya operasional produksi dan investasi atau pembentukan barang
modal. Unsur kedua ini hanya mungkin dilakukan apabila kebutuhan
pokok petani telah terpenuhi; dengan demikian investasi dan
pembentukan barang modal merupakan faktor penentu bagi tingkat
kesejahteraan petani.
Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Rembang tahun 2011-2013
mengalami perkembangan yang cukup baik meskipun belum
mencapai kondisi yang ideal. Tahun 2011, NTP Kabupaten Rembang
sebesar 98,59%, kemudian tahun 2012 naik menjadi 99,18 % sedang
pada tahun 2013 naik menjadi menjadi 99,23%. Kenaikan Nilai
Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Rembang terus diupayakan melalui
peningkatan indeks yang diterima petani diantaranya melalui
stabilisasi harga komoditas tanaman pangan, insentif usaha tani,
fasilitasi permodalan bagi petani dan penguatan kelembagaan dan
kemitraan petani dengan stakeholder pertanian. Untuk lebih
lengkapnya Laju Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Inflasi dan Nilai Tukar
Petani (NTP) dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 2.3Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi dan Nilai Tukar Petani
Kabupaten Rembang Tahun 2011-2013
Uraian 2011 2012 2013Pertumbuhan ekonomi (%) 4,40 4,48 5,03Laju Inflasi (%) 2,73 4,28 6,88Nilai Tukar Petani (%) 98,00 98,59 99,23
Sumber : BPS Kab. Rembang
II - 7Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)Kinerja perekonomian Kabupaten Rembang mengalami peningkatan dari
tahun ke tahun. Sektor yang memiliki nilai PDRB (ADHK 2000) terbesar
adalah sektor pertanian dengan nilai PDRB pada tahun 2013 sebesar
1.149.099 juta rupiah (43.75 persen dari nilai PDRB). Sektor yang
memiliki nilai PDRB terkecil adalah sektor listrik, gas, dan air bersih
sebesar 13.348 juta rupiah (0,51 persen). Pada tahun 2013 jumlah PDRB
(ADHK 2000) Kabupaten Rembang mencapai Rp 2.626.475 juta, dimana
jumlah tersebut tumbuh 5,02% dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp
2.500.796 juta. Nilai PDRB ADHK 2000 pada tahun 2013 didominasi
oleh 3 sektor primer yaitu pertanian sebesar Rp. 1.149.099 juta, sektor
perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp 448.168 juta dan sektor
jasa-jasa Rp 402.661 juta. Selengkapnya dijelaskan tabel berikut :
Tabel 2.4Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Harga Konstan (2000)
Kabupaten Rembang Tahun 2011-2013 (Juta Rupiah)
No. Lapangan Usaha 2011 2012 20131. Pertanian 1.067.912,90 1.102.834 1.149.099,452. Pertambangan dan
penggalian45.179,47 132.498 50.383,28
3. Industri pengolahan 95.039,15 100.358 107.609,384. Listrik, gas dan air
bersih11.327,89 12.129 13.348,86
5. Bangunan 214.875,36 231.108 244.358,566. Perdagangan, hotel,
dan restoran397.761,78 421.942 448.168,34
7. Angkutan dankomunikasi
129.402,24 136.904 146.066,81
8. Keuangan, persewaandan jasa perusahaan
57.130,28 60.785 64.779,57
9. Jasa-jasa 365.830,16 387.703 402.661,69Jumlah PDRB 2.384.459,23 2.500.796 2.626.475,93
Laju Pertumbuhan 4,45 4,40 5,03Sumber: BPS Kab. Rembang
Perekonomian yang terus tumbuh dan stabil di Kabupaten Rembang dapat
juga dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. Dalam kurun waktu 2011-
2013 perekonomian Kabupaten Rembang rata-rata tumbuh 10,55% per
tahun. Kenaikan ini banyak dipengaruhi oleh membaiknya harga komoditas
pertanian, meningkatnya volume perdagangan dan jasa. PDRB ADHB pada
tahun 2012 mencapai Rp. 5.951.889 juta dan pada tahun 2013 meningkat
menjadi sebesar Rp. 6.579.916,17 juta. Tiga sektor perekonomian
Kabupaten Rembang yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor
II - 8Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
pertanian sebesar Rp. 2.835.428,02 juta, perdagangan, hotel dan restoran
sebesar Rp. 1.199.184 juta, dan sektor jasa-jasa sebesar Rp. 994.331,94
juta. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.5Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Harga Berlaku
Kabupaten Rembang Tahun 2011-2013 (Juta Rupiah)
No. Lapangan Usaha 2011 2012 20131. Pertanian 2.434.732,96 2.613.697 2.835.428,022. Pertambangan dan penggalian 91.071,97 98.782 109.600,173. Industri pengolahan 206.853,03 231.642 264.762,934. Listrik, gas dan air bersih 24.423,58 27.201 32.209,495. Bangunan 502.571,81 553.622 618.158,046. Perdagangan, hotel, dan
restoran945.299,76 1.061.503 1.199.184,00
7. Angkutan dan komunikasi 300.131,51 331.236 374.832,288. Keuangan, persewaan dan
jasa perusahaan125.292,97 137.551 151.409,30
9. Jasa-jasa 715.903,35 809.791,84 994.331,94Produk Domestik Regional Bruto 5.440.169.44 5.951.889 6.579.916,17
Laju Pertumbuhan (%) 9,47 9.41 10,55Sumber: BPS Kab. Rembang
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita ADHB Kabupaten
Rembang mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar 9.095.417,73
rupiah meningkat di tahun 2012 menjadi 9.860.944,97 rupiah dan pada tahun
2013 meningkat lagi menjadi 10.806.181,22 ribu rupiah atau meningkat rata-
rata 8,81% per tahun. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Tabel 2.6PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 dan
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2013 (Rupiah)
No. Uraian 2011 2012 20131. PDRB Perkapita ADHB (ribu
rupiah)9.095.417,73 9.860.944,97 10.806.181,22
2. PDRB Perkapita ADHKTahun 2000 (ribu rupiah)
3.986.576,71 4.143.258,85 4.313.455,40
Sumber: BPS Kab. Rembang/ Bappeda data diolah
d. Penduduk Miskin dan PengangguranBerdasarkan data jumlah penduduk miskin yang ada sampai dengan tahun
2013 cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin
di Kabupaten Rembang sebesar 140.377 jiwa atau sebesar (23,71%)
menurun menjadi 129.900 jiwa atau sebesar 21,88 % pada tahun 2012 dan
menurun lagi menjadi 128.000 jiwa pada tahun 2013. selengkapnya dapat
dilihat pada tabel berikut ini :
II - 9Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Tabel 2.7Data Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka
di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2013
Uraian 2011 2012 2013
Jumlah Penduduk Miskin 140.377 129.900 128.000
Persentase Jumlah Penduduk Miskin % 23,71 21,88 20,97
Tingkat Pengangguran Terbuka 5,92 5,80 5,98Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah
Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat dinamis,
mengingat faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kemampuan belanja
masyarakat juga bergerak dinamis disamping berbagai faktor internal yang
mempengaruhi daya tahan masyarakat terhadap gejolak ekonomi yang
terjadi. Apabila dilihat dari data lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan di
Kabupaten Rembang mempunyai kecenderungan yang tidak stabil (naik
turun). Kenaikan jumlah penduduk miskin dan Tingkat Pengangguran
Terbuka di tahun 2013 dibandingkan tahun sebelumnya diakibatkan karena
kondisi perekonomian nasional maupun daerah yang kurang stabil.
Pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor yang terjadi pada tahun 2011- 2013
mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Idealnya pertumbuhan lapangan
kerja baru dapat lebih tinggi dari pertumbuhan angkatan kerja, sehingga
tingkat pengangguran akan terkurangi setiap tahunnya. Angka pengangguran
merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan kemandirian di
Kabupaten Rembang. Pengangguran yang terjadi di Kabupaten Rembang
disebabkan oleh angkatan kerja yang pada umumnya tenaga kerja non
formal, kurang terdidik dan minat generasi muda bekerja dibidang pertanian
masih rendah. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah
Daerah. Pada tahun 2013 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten
Rembang sebesar 5,98%.
Dalam jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Rembang telah memformulasi
kebijakan dan berkomitmen penuh bahwa pembangunan sumber daya
manusia merupakan kunci utama bagi pengentasan persoalan pengangguran
yang perlu terus ditangani melalui perbaikan kualitas pendidikan. Selain itu
peningkatan kapasitas, kualitas, produktifitas dan daya saing angkatan kerja
perlu terus dipacu agar menghasilkan tenaga kerja yang handal, terlatih dan
siap bersaing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru ditengah-
tengah masyarakat.
II - 10Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
e. IPG dan IDGBesarnya IPG Kabupaten Rembang terus mengalami kenaikan, pada tahun
2010 sebesar 64,11 meningkat menjadi 64,87 pada tahun 2011.
Peningkatan IPG terutama didukung oleh meningkatnya tingkat pendidikan
dan tingkat kesehatan perempuan serta sumbangan perempuan dalam
ekonomi rumah tangga.
Besarnya nilai IDG Kabupaten Rembang juga terus mengalami kenaikan,
pada tahun 2010 IDG Kabupaten Rembang menjadi 68,00, meningkat di
tahun 2011 menjadi 69,97. Meningkatnya nilai IDG Kabupaten Rembang
terutama didukung oleh meningkatnya jumlah tenaga kerja perempuan,
jumlah perempuan yang bekerja pada posisi puncak (manajer) dan
keterlibatan perempuan di parlemen serta sumbangan perempuan dalam
pendapatan kerja. Besarnya nilai IPG dan IDG Kabupaten Rembang
selengkapnya dapat dilihat dari data berikut ini :
Tabel 2.8Capaian IPG dan IDG Kabupaten Rembang Tahun 2011-2013
No Indeks 2011 2012 2013
1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 64,9 65,38 66,22
2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 70,0 69,98 69,27Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan
2. Evaluasi Kinerja Urusan Kewenangan
a. Urusan WajibEvaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk urusan wajib
adalah sebagai berikut :
1) PendidikanTingkat pemerataan dan perluasan akses pembangunan pendidikan
dapat dilihat melalui indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka
Partisipasi Murni (APM). Semakin tinggi APK berarti semakin banyak
anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada
suatu wilayah. Begitu pula dengan APM, semakin tinggi APM berarti
semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah
pada tingkat pendidikan tertentu. APK untuk semua jenjang pendidikan
pada kurun waktu 2011–2013 menunjukkan kecenderungan meningkat.
Secara rinci perkembangan APK semua jenjang pendidikan terlihat pada
tabel berikut:
II - 11Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Tabel 2.9Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Rembang Tahun 2011–2013
No APK 2011 2012 2013
1 PAUD (%) 73,04 77,07 82,95
2 SD/MI (%) 98,10 99,67 99,68
3 SMP/MTs (%) 96,91 96,98 96,99
4 SMA/SMK/MA (%) 64,93 65,86 66,62
Sumber: BPS Kabupaten Rembang Tahun 2014.
Angka partisipasi kasar (APK) pada semua jenjang pendidikan mulai dari
pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD) hingga Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) mengalami peningkatan.
Meskipun demikian, beberapa masalah yang masih perlu mendapat
perhatian, antara lain menyangkut masih rendahnya kesadaran orang
tua untuk memasukkan anak khususnya usia 0-4 di lembaga PAUD,
serta anak-anak yang tidak melanjutkan jenjang pendidikan menengah
atas. APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang
dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk
usia 7-12 tahun, SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SMA untuk
penduduk usia 16-18 tahun.
Secara umum capaian APM periode tahun 2010-2013 menunjukkan
peningkatan di semua jenjang pendidikan seperti tersaji pada tabel
berikut:
Tabel 2.10Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan
Di Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 2013
No Uraian 2011 2012 2013
1 APM SD/Mi (%) 89,34 91,55 93,04
2 APM SMP/MTs (%) 74,37 85,34 84,99
3 APM SMA/SMK/MA (%) 50,06 36,61 57,69
Sumber : BPS Kabupaten Rembang Tahun 2014.
Dari tabel diatas terlihat APM SMP/MTS serta APM SMA/SMK/MA belum
menunjukkan angka yang optimal. Oleh karena itu akses layanan
pendidikan dasar terutama SMP/MTs harus selalu diperbaiki terutama
mendekatkan akses layanan pendidikan dasar agar mudah dijangkau
II - 12Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
mengingat adanya kebijakan sekolah gratis dan bermutu untuk SD-SMP,
agar tingkat partisipasi pada pendidikan dasar dapat meningkat,
demikian pula layanan pendidikan menengah bagi siswa dari keluarga
miskin.
Seperti halnya APK/APM, angka kelulusan pada tahun 2013 disemua
jenjang pendidikan juga mengalami peningkatan. Berdasarkan data
Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, pada tahun 2013 angka
kelulusan siswa di Kabupaten Rembang untuk tingkat SD/MI hampir
mencapai 100%, sedangkan angka kelulusan tingkat SMP/MTs
mencapai angka 99,03 % dan tingkat SMA/SMK/MA mencapai 99,77%.
Berikut adalah tabel perkembangan angka kelulusan pada masing-
masing jenjang pendidikan di Kabupaten Rembang tahun 2011-2013.
Tabel 2.11
Angka Kelulusan Masing-masing jenjang PendidikanDi Kabupaten Rembang 2011 – 2013
Uraian 2011 2012 20131. Angka Kelulusan SD/MI (%) 99,99 99,99 98,422. Angka Kelulusan SMP/MTs (%) 98,50 99,03 93,073. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA (%) 98,88 99,77 91,70
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2014.
Angka transisi atau angka melanjutkan pada tahun 2013 untuk jenjang
pendidikan SMP dan SMA menunjukkan peningkatan, meskipun masih
dibawah 100%. Hal ini bisa saja menunjukkan masih ada siswa yang
lulus SD serta SMP yang tidak melanjutkan pendidikan, atau juga karena
adanya persentase anak yang melanjutkan sekolah ke luar Kabupaten
Rembang. Secara rinci perkembangan Angka Transisi (AT) tersaji pada
tabel berikut:Tabel 2.12
Angka Transisi SMP dan SMA Tahun 2011 – 2013
Uraian 2011 2012 2013
1. Angka Transisi ke SMP (%) 99,15 99,15 101,57
2. Angka Transisi Ke SMA/MA/SMK (%) 70,52 70,52 82,87
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2014.
Angka putus sekolah di Kabupaten Rembang termasuk kategori rendah
mulai tingkat SD/MI hingga menengah atas, seiring dengan semakin
meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan serta
II - 13Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
adanya kebijakan program sekolah gratis di Kabupaten Rembang.
Meskipun demikian pelaksanaan program sekolah gratis masih harus
terus dievaluasi karena masih belum maksimalnya capaian Angka
Transisi (AT) khususnya Angka Transisi ke jenjang pendidikan SMP
sederajat. Berikut adalah tabel Angka Putus Sekolah jenjang pendidikan
SD, SMP dan SMA Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 2013.
Tabel 2.13Angka Putus Sekolah Jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA
Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 2013
Uraian 2011 2012 2013
1. Angka Putus Sekolah SD/MI (%) 0,03 0,03 0,09
2. Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%) 0,18 0,16 0,19
3. Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA (%) 0,41 0,38 1,42Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2014
Dibidang pendidikan, proses belajar mengajar tidak hanya menjadi
tanggung jawab pemerintah semata, tetapi merupakan tugas dan
tanggung jawab masyarakat secara bersama baik melalui
penyelenggaraan pendidikan formal maupun penyelenggaraan
pendidikan non formal. Gambaran umum dibidang pendidikan terlihat
dari kondisi prasarana dan sarana pendidikan yang tersedia, sampai
dengan tahun 2013 jumlah sekolah untuk jenjang pendidikan dasar
hingga menengah mengalami peningkatan seperti tersaji pada tabel
berikut :
Tabel 2.14Jumlah Sekolah di Kabupaten Rembang Tahun 2011 -2013
No. Jenjang Pendidikan 2011 2012 20131 TK + RA 405 404 4142 SD + MI 416 415 4173 SMP+Mts 94 93 954 SMA+SMK+MA 54 51 56
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2014
Jumlah murid menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Rembang adalah
sebagai berikut:
II - 14Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Tabel 2.15Jumlah Murid di Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 2013 (orang)
No. Jenjang Pendidikan 2011 2012 20131 SD + MI 61.162 60.350 59.4192 SMP+Mts 29.052 29.021 29.7893 SMA+SMK+MA 20.296 20.716 21.268
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2014
Sementara itu, jumlah guru di Kabupaten Rembang selama tahun ajaran
2011 hingga 2013 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.16Jumlah Guru di Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 2013
No. Jenjang Pendidikan 2011 2012 20131 SD + MI 4.127 4.085 4.0092 SMP+Mts 2.164 2.141 2.0103 SMA+SMK+MA 1.698 1.771 1.708
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2014
Tabel di atas menunjukkan jumlah guru di tingkat pendidikan dasar SD
dan SMP selama kurun waktu tahun 2011–2013 mengalami penurunan.
Penurunan tersebut dipengaruhi oleh jumlah guru yang sudah memasuki
masa pensiun. Sedang ratio guru terhadap murid di Kabupaten
Rembang tahun ajaran 2011 – 2013 terlihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 2.17Ratio Guru terhadap Murid Tahun Ajaran 2011 – 2013
No. Jenjang Pendidikan 2011 2012 20131 SD + MI 1:14 1:15 1:152 SMP+Mts 1:16 1:14 1:153 SMA+SMK+MA 1:12 1:12 1:12
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2014
Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak terlepas dari peran strategis
guru. Untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, maka
ketersediaan jumlah pendidik yang berkualitas dan mencukupi serta
distribusi yang merata merupakan persyaratan mutlak yang harus
dipenuhi. Pada jenjang SD, secara nasional rasio guru terhadap siswa
idealnya adalah 17 siswa per satu orang guru. Adapun ratio Guru
terhadap Murid di Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa di tingkat
SD/MI pada tahun 2013 satu orang guru rata-rata membimbing 15 orang
murid. Hal ini berarti bahwa ketersediaan guru rata-rata sudah
mencukupi, demikian pula pada jenjang pendidikan SMP dan SMA.
Untuk perkembangan ratio kelas terhadap murid sampai dengan 2013 di
Kabupaten Rembang dapat dilihat dalam tabel berikut :
II - 15Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Tabel 2.18Ratio Kelas Terhadap Murid Tahun Ajaran 2011 – 2013
No. Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013
1 SD + MI 1:24 1:23 1:22
2 SMP+Mts 1:31 1:27 1:30
3 SMA+SMK+MA 1:33 1:31 1:30
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2014
Tabel diatas menunjukkan bahwa di tingkat SD/MI pada tahun 2014 satu
kelas rata-rata untuk 22 murid, untuk tingkat SMP/MTs satu kelas rata
rata untuk 30 murid dan pada SMA/SMK/MA satu kelas rata rata untuk
30 murid. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan ruang kelas juga
sudah cukup memadai. Sedang ratio sekolah terhadap murid sampai
dengan 2013 di Kabupaten Rembang dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel 2.19Ratio Sekolah Terhadap Murid Tahun Ajaran 2011 – 2013
No. Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013
1 SD + MI 1:147 1:145 1:142
2 SMP+Mts 1:304 1:304 1:309
3 SMA+SMK+MA 1:362 1:357 1:354Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2014
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa kapasitas/daya tampung
sekolah bagi siswa menunjukkan kondisi yang masih ideal. Sedangkan
kondisi sekolah berdasarkan tingkat kerusakan sebagai berikut :
Tabel 2.20Kondisi Ruang Kelas Masing-masing Satuan Pendidikan
Berdasarkan Tingkat Kerusakan 2011 - 2013 (Unit)
Pendidikan Kriteria 2011 2012 2013
TK dan RA Baik 561 761 604
Rusak ringan 11 24 23
Rusak berat 81 95 111
Jumlah 653 880 738
SD Baik 1.471 2.080 1.814
Rusak ringan 475 431 529
Rusak berat 642 87 227
Jumlah 2.588 2.598 2.570
MI Baik 173 181 176
Rusak ringan 73 73 77
II - 16Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Pendidikan Kriteria 2011 2012 2013
Rusak berat 34 40 32
Jumlah 280 294 258
SMP Baik 509 537 536
Rusak ringan 92 91 98
Rusak berat 7 3 17
Jumlah 608 631 651
MTS
Baik 222 216 228
Rusak ringan 45 47 64
Rusak berat 23 31 30
Jumlah 290 294 332
SMA Baik 194 212 192
Rusak ringan 15 19 32
Rusak berat 8 5 11
Jumlah 217 236 226
MA Baik 122 139 126
Rusak ringan 13 13 28
Rusak berat 5 0 11
Jumlah 140 152 165
SMK Baik 143 211 205
Rusak ringan 34 37 40
Rusak berat 0 3 6
Jumlah 177 251 251Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2014
Persentase kondisi ruang kelas untuk semua jenjang pendidikan dapat
dilihat dari tabel berikut :
Tabel 2.21Persentase Kondisi Ruang Kelas Masing-masing Satuan Pendidikan
di Kabupaten Rembang Berdasarkan Tingkat Kerusakan 2011-2013 (%)Pendidikan Kriteria 2011 2012 2013
TK dan RA Baik 85,91% 86,48% 86,48%Rusak ringan 1,69% 2,73% 2,73%Rusak berat 12,40% 10,79% 10,79%Jumlah 100,00% 100,00% 100,00%
SD Baik 56,84% 80,06% 80,06%Rusak ringan 18,35% 16,59% 16,59%Rusak berat 24,80% 3,35% 3,35%
II - 17Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Jumlah 100,00% 100,00% 100,00%MI Baik 61,78% 61,56% 61,56%
Rusak ringan 26,07% 24,83% 24,83%Rusak berat 12,14% 13,61% 13,61%Jumlah 100,00% 100,00% 100,00%
SMP Baik 83,72% 85,10% 85,10%Rusak ringan 15,13% 14,42% 14,42%Rusak berat 1,15% 0,48% 0,48%Jumlah 100,00% 100,00% 100,00%Baik 76,55% 73,47% 73,47%
MTS Rusak ringan 15,52% 15,98% 15,98%Rusak berat 7,93% 10,55% 10,55%Jumlah 100,00% 100,00% 100,00%
SMA Baik 89,40% 89,84% 89,84%Rusak ringan 6,91% 8,05% 8,05%Rusak berat 3,69% 2,11% 2,11%Jumlah 100,00% 100,00% 100,00%
MA Baik 87,14% 91,44% 91,44%Rusak ringan 9,28% 5,32% 5,32%Rusak berat 3,57% 2,24% 2,24%Jumlah 100,00% 100,00% 100,00%
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2014
Kualitas pendidikan juga ditentukan oleh kualifikasi guru yang mengajar.
Semakin banyak guru yang memiliki kualifikasi mengajar diharapkan mutu
pendidikan akan semakin meningkat. Posisi guru yang sedemikian
strategis itu, maka di akhir-akhir ini, mereka mendapatkan perhatian
serius. Sebagai bagian peningkatan kualitas itu, guru disertifikasi. Jumlah
guru yang sesuai kualifikasi jenjang pendidikan serta jumlah guru yang
bersertifikasi tersaji pada tabel sebagai berikut:
Tabel 2.22Jumlah Guru Berdasarkan Kualifikasinya Untuk Jenjang Pendidikan SD/MI,
SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Rembang 2011 – 2013
Uraian 2011 2012 2013 Ket
1. Persentase Guru SD/MI berkualifikasi
S1/D4 (%)
42,99 64,63 71,60
2. Persentase Guru SMP/MTs berkualifikasi
S1/D4 (%)
84,78 88,98 92,06
3. Persentase Guru SMA/SMK/MA
berkualifikasi S1/D4(%)
90,65 88,45 94,32
4. Persentase Guru TK bersertifikasi (%) 0,03 6,68 7,91
5. Persentase Guru SD/MI bersertifikasi (%) 23,59 44,05 46,07 MI tidak
II - 18Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Uraian 2011 2012 2013 Kettermasuk
6. Persentase Guru SMP/MTs bersertifikasi
(%)
32,17 49,14 48,15 MI tidak
termasuk
7. Persentase Guru SMA/SMK/MA
bersertifikasi (%)
42,61 35,69 28,21 MI tidak
termasuk
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2014
Sarana dan prasarana penunjang pembelajaran di semua jenjang
pendidikan memiliki nilai strategis dalam layanan peningkatan mutu
pendidikan. Sekolah yang memiliki perpustakaan dan laboratorium standar
di Kabupaten Rembang terlihat pada tabel berikut:
Tabel 2.23Persentase SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang Memiliki Sarana
Pendukung Pembelajaran di Kabupaten Rembang 2011 – 2013
Uraian 2011 2012 2013
1. Persentase SD/MI yang memiliki sarana
perpustakaan standar (%)
29,78 44,20 54,32
2. Persentase SMP/MTs yang memiliki
perpustakaan standar (%)
68,17 68,17 78,72
3. Persentase SMP/MTs yang memiliki lab
computer (%)
12,09 12,09 40,74
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2014
Tabel di atas menunjukkan bahwa belum banyak SD yang memiliki
perpustakaan standar. Pada tahun 2013, jumlah SD yang memiliki
perpustakaan standar hanya 54,32 %. Sedangkan di tingkat SMP sudah
cukup banyak SMP/MTs yang memiliki perpustakaan standard yaitu
sebesar 78.72%, meskipun untuk laboratorium komputer masih dibawah
50%. Terkait dengan tatakelola dan pencitraan publik penyelenggaraan
pendidikan dapat dilihat dari persentase sekolah yang telah melaksanakan
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara optimal. Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS) adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih
ke sekolah-sekolah dan meningkatkan keterlibatan langsung dari
komunitas sekolah (kepala sekolah, guru, mahasiswa, staf, orang tua dan
masyarakat) dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan kualitas
sekolah. Persentase SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang
II - 19Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
melaksanakan MBS di Kabupaten Rembang 2011 – 2013 secara rinci
tersaji pada tabel berikut :
Tabel 2.24Persentase SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
yang melaksanakan MBS di Kabupaten Rembang 2011 – 2013
Uraian 2011 2012 2013
1. Persentase SD/MI melaksanakan MBS (%) 100,00 100,00 100,00
2. Persentase SMP/MTs melaksanakan MBS(%) 100,00 100,00 100,00
3. Persentase SMA/SMK/MA melaksanakan MBS (%) 100,00 100,00 100,00
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2014
Adapun pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan
di Kabupaten Rembang ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut :
Tabel 2.25Hasil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
Di Kabupaten Rembang tahun 2013
No Jenis Pelayanan / Indikator Target% Realisasi %
Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/Kota1 Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang
terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs darikelompok permukiman permanen di daerahterpencildari Kelompok Permukiman Permanen didaerah terpencil
100% 90%
2 Jumlah peserta didik dalam setiap rombonganbelajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, danuntuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuksetiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruangkelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yangcukup untuk peserta didik dan guru, serta papantulis
100% 93%
3 Di setiap SMP dan MTs tersedia ruanglaboratorium IPA yang dilengkapi dengan mejadan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik danminimal satu set peralatan praktik IPA untukdemonstrasi dan eksperimen peserta didik
100% 64,8%
4 Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruangguru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuksetiap orang guru, kepala sekolah dan stafkependidikan lainnya, dan di setiap SMP/MTstersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dariruang guru
100% 100%
5 Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuksetiap 32 peserta didik dan 6 (enam) guru untuksetiap satuan pendidikan, dan untuk daerahkhusus 4 (empat ) orang guru setiap satuanpendidikan
100% 100%
6 Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guruuntuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerahkhusus tersedia satu orang guru untuk setiaprumpun mata pelajaran
100% 98%
II - 20Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
No Jenis Pelayanan / Indikator Target% Realisasi %
7 Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yangmemenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikatpendidik
100% 100%
8 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengankulaifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70%dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhanguru) telah memiliki sertifikat pendidik, untukdaerah khusus masing-masing 40% dan 20%
100% 100%
9 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengankualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telahmemiliki sertifikat pendidik masing-masing satuorang untuk mata pelajaran Matematika, IPA,Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris
100% 100%
10 Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MIberkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telahmemiliki sertifikat pendidik
100% 100%
11 Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTsberkualifi kasi akademik S-1 atau D-IV dan telahmemiliki sertifi kat pendidik.
100% 100%
12 Di setiap kabupaten/kota semua pengawassekolah dan madrasah memiliki kualifikasiakademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
100% 100%
13 Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana danmelaksanakan kegiatan untukmembantu satuan pendidikan dalammengembangkan kurikulum dan prosespembelajaran yang efektif
100% 100%
14 Kunjungan pengawas ke satuan pendidikandilakukan satu kali setiap bulan dan setiapkunjungan dilakukan selama 3 jam untukmelakukan supervisi dan pembinaan.
100% 90%
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2014
2) KesehatanKesehatan merupakan salah satu bidang pelayanan publik yang dalam
penyelenggaraannya merupakan wewenang wajib Pemerintah Daerah.
Seiring dengan ditetapkannya bidang kesehatan sebagai salah satu
kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah, maka banyak
daerah yang berusaha meningkatkan pelayanan dibidang tersebut.
Penempatan tenaga medis dan dokter di setiap kecamatan merupakan
upaya untuk mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakat
Kabupaten Rembang. Berikut ini adalah tabel jumlah dokter di Kabupaten
Rembang tahun 2011-2013.
Tabel 2.26Rasio Jumlah Dokter Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2011-2013No Uraian 2011 2012 20131 Jumlah Dokter 67 73 822 Jumlah Penduduk 593.360 597.262 600.2773 Rasio 0,0113 % 0,0122 % 0,0137 %Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2014
II - 21Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Keberadaan tenaga kesehatan dan medis juga merupakan hal yang
penting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Dari
tabel di atas diketahui bahwa jumlah dokter di Kabupaten Rembang
meningkat dari tahun 2011 sampai tahun 2013 demikian pula rasio jumlah
dokter persatuan penduduk juga menunjukkan peningkatan dari 0,0113%
pada tahun 2011 menjadi 0,0137% pada tahun 2013. Sesuai kriteria
WHO, satu orang dokter idealnya melayani 2.500 penduduk, sedangkan
kondisi di Kabupaten Rembang pada tahun 2013 satu orang dokter
melayani 7.320 penduduk, sehingga masih terdapat kekurangan jumlah
dokter. Dengan kondisi tersebut yang dapat dilakukan untuk peningkatan
pelayanan kesehatan adalah menempatkan semua dokter secara merata
di semua kecamatan.
Dalam hal perkembangan status gizi balita, pada tahun 2013 menunjukkan
adanya peningkatan/perbaikan, Walaupun ada satu indikator yaitu Balita
Gizi Buruk yang mengalami kenaikan. Jumlah Balita Gizi Buruk terjadi
peningkatan yang semula dari 301 pada tahun 2012 menjadi 364 pada
tahun 2013. Sedangkan Status Balita Gizi Kurang mengalami penurunan
dari 3.654 pada tahun 2012 menjadi 3.461 pada tahun 2013.
Adapun Perkembangan Status Gizi Balita (PSG) di Posyandu secara rinci
dijelaskan oleh tabel sebagai berikut :
Tabel 2.27Perkembangan Status Gizi Balita Tahun 2011 - 2013
No Status Gizi Balita 2011 2012 20131 Balita Gizi Buruk 374 301 3642 Balita Gizi Kurang 3.867 3.654 3.4613 Balita Gizi Baik 29.716 31.453 31.4274 Balita Gizi Lebih 217 204 232
Jumlah Balita yang ditimbang 34.174 35.616 35.402Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2014
Upaya peningkatan kesehatan bagi anak salah satunya adalah melalui
pelayanan posyandu bagi balita. Berikut ini adalah tabel jumlah posyandu
dan balita di Kabupaten Rembang tahun 2011-2013.
Tabel 2.28Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2011 – 2013
No Uraian 2011 2012 20131 Jumlah posyandu 1231 1.234 1.2342 Jumlah balita 35.616 43.195 42.7703 Rasio 3,45% 2,85% 2,88%
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2014
II - 22Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Kecamatan yang mempunyai rasio terbesar adalah Kecamatan Pancur
sebesar 4,70%, sedangkan rasio kecil ada di Kecamatan Kragan dan
Kaliori masing-masing adalah 2,03% dan 2,07%. Rasio jumlah posyandu
dengan jumlah balita pada tahun 2013 pada setiap kecamatan seperti
tersaji pada tabel berikut :
Tabel 2.29Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2013
No Kecamatan Jumlahposyandu
Jumlahbalita Rasio
(1) (2) (3) (4) (5=4/3)1 Rembang 197 2.340 8.42%2 Kaliori 61 1.753 3.48%3 Sumber 68 1.362 4.99%4 Sulang 69 2.419 2.85%5 Bulu 56 4.527 1.24%6 Gunem 46 3.786 1.22%7 Pamotan 109 3.451 3.16%8 Pancur 106 2.410 4.40%9 Lasem 100 2.895 3.45%
10 Sluke 62 5.482 1.13%11 Kragan 95 2.282 4.16%12 Sedan 97 4.720 2.06%13 Sale 68 1.997 3.41%14 Sarang 100 3.346 2.99%
Jumlah 1.234 42.770 3,35%Sumber : DKK tahun 2014
Di bidang pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas hidup sehat
masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas sarana dan prasarana
kesehatan. Pelayanan kesehatan dasar dilayani puskemas, sedangkan
pelayanan kesehatan rujukan dilayani rumah sakit. Sampai dengan
tahun 2013 jumlah puskesmas di Kabupaten Rembang sebanyak 16 unit
dengan puskemas rawat inap 10 unit dan puskesmas rawat jalan 6 unit.
Dari segi jumlah, untuk pelayanan puskesmas sudah cukup memadai,
namun dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan. Sedangkan jumlah
rumah sakit dua unit (1 milik Pemerintah Daerah dan 1 Rumah Sakit
Islam Arofah), pondok bersalin 2 unit, balai pengobatan 6 unit, dan
praktek dokter swasta 171 unit.
Adapun perkembangan jumlah puskesmas, poliklinik, dan pustu di
banding jumlah perkembangan jumlah penduduk tersaji pada tabel
berikut ini :
II - 23Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Tabel 2.30Rasio Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Terhadap Jumlah
Penduduk Tahun 2010 s.d 2013No Uraian 2011 2012 2013
1. Jumlah Puskesmas 16 16 16
2. Jumlah Poliklinik 47 163 166
3. Jumlah Pustu 69 69 69
4. Jumlah Penduduk 593.360 597.262 600.277
5. Rasio Puskesmas persatuan
penduduk
0,0027% 0,0027% 0,0027%
6. Rasio Poliklinik persatuan
penduduk
0,0079% 0,0273% 0,0277%
7. Rasio Pustu persatuan
penduduk
0,0116% 0,0116% 0,0115%
Sumber : DKK tahun 2014
Tabel di atas menunjukkan rasio puskesmas persatuan penduduk dari
tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, nilainya tetap yaitu 0,0027%.
Sedangkan rasio poliklinik persatuan penduduk pada tahun 2011 sebesar
0,0079% naik menjadi 0,0277% pada tahun 2013, sedangkan rasio pustu
persatuan penduduk mengalami penurunan, dimana pada tahun 2011
dan 2012 sebesar 0,0116% turun menjadi 0,0115% di tahun 2013.
Penurunan jumlah kunjungan di puskesmas baik rawat jalan maupun
rawat inap sangat berkaitan jumlah kunjungan JKRS yang juga menurun,
hal ini berkaitan dengan kebijakan perubahan kepesertaan program JKRS
dari total coverage (seluruh masyarakat) menjadi masyarakat miskin yang
tidak tercakup dalam jamkesmas (non kuota jamkesmas). Jumlah
kunjungan pasien menurut status pasien mengalami peningkatan yang
cukup signifikan. Selengkapnya dijelaskan oleh tabel sebagai berikut :
Tabel 2.31Kunjungan Puskesmas di Kab. Rembang Tahun 2011- 2013
No Status Pasien 2011 2012 20131 Pasien Umum (bayar) 106.975 228.443 247.3002 Pasien peserta JKRS (Jamkesda) 293.865 21.835 16.3463 Pasien peserta Askes Sosial
(PNS dll)33.714 28.155 28.186
4 Pasien peserta Jamkesmas 136.819 158.874 173.669Jumlah pasien 571.373 437.307 465.501
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2014
II - 24Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa kunjungan pasien umum (bayar)
terjadi peningkatan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa tingkat
kemandirian masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di
Puskesmas sudah cukup baik. Hal ini sejalan dengan program Kesehatan
Pemerintah Kabupaten Rembang yang terus menerus mengadakan
intervensi dan inovasi kegiatan di Puskesmas diantaranya akreditasi
Puskesmas, Puskesmas PONED, Pengadaan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas serta adanya peningkatan mutu pelayanan
kesehatan terhadap masyarakat . Program Jaminan Kesehatan Rembang
Sehat (JKRS) merupakan wujud dari Jaminan Kesehatan Daerah
(Jamkesda) yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu
pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Rembang. Pada
tahun pertama pelaksanaan kebijakan, yaitu pada tahun 2010 JKRS
berlaku bagi semua masyarakat Kabupaten Rembang yang tidak tercover
dalam kuota Jamkesmas (total coverage), namun dalam perkembangan
hasil evaluasi pelaksaanaan JKRS kemudian hanya diperuntukan bagi
masyarakat miskin yang tidak masuk dalam kuota jamkesmas. Hal ini
terlihat pada tabel diatas yang menunjukkan penurunan drastis kunjungan
pasien peserta JKRS yang pada tahun 2011 sebanyak 293.865 menjadi
21.835 pada tahun 2012 dan 16.346 pada tahun 2013. Adapun
perkembangan jumlah kunjungan rawat di puskesmas dan pustu pada
tahun 2011 - 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.32Jumlah Kunjungan Rawat di Kab. Rembang Tahun 2011 - 2013
No Kunjungan Rawat 2011 2012 20131 Kunjungan Rawat Jalan 571.373 454.922 465.5012 Kunjungan Rawat Inap 19.870 14.364 13.369
JumlahSumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2014
Dalam hal perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Kabupaten
Rembang secara keseluruhan mengalami peningkatan, hal ini ditandai
dengan meningkatnya persentase rumah tangga yang memiliki jamban
pada tahun 2013 mencapai 55,2%. Sedangkan persentase rumah tangga
sehat pada tahun 2013 mencapai 66,4%. Persentase institusi yang dibina
kesehatan lingkungannya mencapai 70,86 %, persentase rumah sehat
(desa 46,4%, Kota 65%), persentase pengguna air sehat mencapai 66%
II - 25Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
dan persentase rumah tangga yang memiliki SPAL (Saluran Pembuangan
Air Limbah) mencapai 39,65%.
Adapun pencapaian Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di
Kabupaten Rembang ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut :
Tabel 2.33Hasil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Kabupaten Rembang tahun 2013
No Indikator KinerjaTarget Capaian Kinerja ( % )
Pembilang Penyebut Hasil Target Ket
A Kesehatan Dasar1 Cakupan kunjungan ibu
hamil (K4)8.796 10.113 86,98 87% Tercapai
2 Cakupan komplikasikebidanan yang ditangani
1.605 1.605 100 85% Tercapai
3 Cakupan pertolonganpersalinan oleh tenagakesehatan yang memilikikompetensi kebidanan
9.053 9.654 93,77 85% Tercapai
4 Cakupan pelayanan nifas 8.830 9.654 91,46 85% Tercapai
5 Cakupan nenonatusdengan komplikasi yangditangani
792 792 100 65% Tercapai
6 Cakupan kunjungan bayi 8.670 9.197 94,30 80% Tercapai
7 Cakupan desa/ kelurahanUniversal ChildImmunization (UCI)
288 294 97,96 100% Tercapai
8 Cakupan pelayanan anakbalita
35.404 43.195 80,48 70% Tercapai
9 Cakupan pemberianmakanan pendampingASI pada anak usia 6 –24 bulan keluarga miskin
100 Tidakada data
10 Balita gizi burukmendapat perawatan
364 364 100 100% Tercapai
11 Cakupan penjaringankesehatan siswa SD dansetingkat
9.531 9.778 97,47 70 Tercapai
12 Cakupan peserta KBaktif
101.647 126.946 84,8 80 Tercapai
13 Cakupan penemuan danpenanganan penderitapenyakita. Acute Flacid Paralysis
(AFP) rate per100.000 penduduk
3 144.399 0,002 >2 per100 rb
Tercapai
b. Penemuan PenderitaPneumonia Balita perjml perkiraanpenderita
8 65.308 0,012 25 Tercapai
II - 26Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
No Indikator KinerjaTarget Capaian Kinerja ( % )
Pembilang Penyebut Hasil Target Ket
c. Penemuan danpengobatan pasienbaru TB BTA positif(CDR)
322 644 50 45 Tercapai
d. Penderita DBD yangditangani
388 388 100 100 Tercapai
e. Penemuan penderitadiare (semua umur)per jml perkiraanpenderita
7.537 66.988 11,25 80 Tercapai
13 Cakupan jaminanpemeliharaan kesehatanbagi masyarakat miskin
322.420 322.420 100 100 Tercapai
B Pelayanan Kesehatan Rujukan1 Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan pasienmasyarakat miskin
33.897 33.897 100 100 Tercapai
2 Cakupan pelayanangawat darurat level 1yang harus diberikansarana kesehatan (RS) diKabupaten Rembang
2 2 100 100 Tercapai
C Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/KLB
Cakupan desa/ kelurahanmengalami KLB yangdilakukan penyelidikanepidemiologi < 24 jam.
8 8 100 100 Tercapai
D Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan desa siaga aktif 294 294 100 40 Tercapai
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2014
3) Pekerjaan Umum
a) Jalan dan JembatanPanjang jalan yang ada di Kabupaten Rembang terdiri dari jalan
Kabupaten sepanjang 642,75 Km, jalan provinsi sepanjang 57,45 Km
dan jalan nasional sepanjang 60,81 km. Kondisi jalan Kabupaten
Rembang dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.34Panjang Jalan Kabupaten Rembang Tahun 2011-2013
No Uraian Tahun2011 2012 2013
Bina Marga
1 Panjang jalan kabupaten(Km) 642,75 642,75 642,75
Kondisi jalan baik 346,61 321,75 351,58
II - 27Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
No Uraian Tahun2011 2012 2013
Kondisi sedang 90,31 161,38 149,81Kondisi jalan rusak ringan 89,93 83,15 65,85Kondisi jalan rusak berat 115,9 76,48 75,51
2 Panjang jalan provinsi (Km) 57,45 57,45 57,45Kondisi jalan baik 37,45 43,09 45,96Kondisi sedang 11,00 8,62 6,89Kondisi jalan rusak ringan 4,00 4,02 2,87Kondisi jalan rusak berat 5,00 1,72 1,72
3 Panjang jalan Nasional (Km) 60,81 60,81 60,81Kondisi jalan baik 40,81 45,61 47,43Kondisi sedang 5,00 9,12 7,30Kondisi jalan rusak ringan 6,00 4,26 4,26Kondisi jalan rusak berat 9,00 1,82 1,82
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014
Kecenderungan sebagian besar jalan di Kabupaten Rembang dari tahun
ke tahun menunjukan dalam kondisi sedang, baik dan sebagian kecil
rusak. Hal demikian memerlukan pemeliharaan dan peningkatan jalan
sesuai kewenangannya karena fungsi jalan sangatlah penting sebagai
prasarana utama pergerakan manusia dan barang untuk kegiatan
ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan fungsinya, jaringan
jalan di Kabupaten Rembang terdiri dari:
1. Jalan Arteri Primer
Jalan arteri melayani angkutan jarak jauh dengan kecepatan rata-
rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Jalan
arteri primer di Kabupaten Rembang yaitu jalan antar propinsi yang
melintasi Kabupaten Rembang di sepanjang jalur pantai utara
melalui Kecamatan Kaliori – Rembang – Lasem – Sluke – Kragan -
Sarang. Ruas jalan arteri primer yang melewati di Kota Rembang
dan Kota Lasem tidak hanya menghubungkan kota atau jalur
regional namun saat ini juga berfungsi sebagai jalur internal kota
(kolektor), sehingga menyebabkan jalan tersebut padat dan
berkecepatan rendah.
2. Jalan Kolektor Primer
Jalan kolektor melayani angkutan perjalanan jarak dekat dengan
kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk dibatasi. Di
Kabupaten Rembang Jalan kolektor primer menghubungkan
Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Blora melalui Kecamatan
II - 28Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Rembang – Sulang – Bulu dan menghubungkan Kabupaten
Rembang dengan Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur,
melalui Kecamatan Lasem – Pancur - Pamotan – Sedan – Sale.
3. Jalan Lokal Primer
Jalan lokal melayani angkutan setempat dengan perjalanan jarak
dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak
dibatasi. Jalan lokal primer di Kabupaten Rembang yaitu jalan-jalan
yang melalui kota-kota kecamatan.
Untuk panjang jembatan di Kabupaten Rembang pada tahun terakhir
tidak mengalami perubahan. Walaupun sebagian besar jembatan masih
dalam kondisi baik, namun perlu diwaspadai karena sebagian jembatan
telah berusia tua. Perbaikan kondisi jembatan, tidak hanya di wilayah
perkotaan, tetapi juga di wilayah perdesaan sangat diperlukan untuk
mendukung aktivitas perekonomian masyarakat.
Tabel 2.35Jumlah dan Panjang Jembatan di Kabupaten Rembang
Tahun 2011 – 2013
No UraianTahun
2011 2012 2013
1 Jembatan Kabupaten 126 126 126
Kondisi Jembatan baik (unit) 96 84 92
Kondisi Jembatan rusak ringan (unit) 30 38 27
kondisi Jembatan rusak berat (unit) 0 4 7
2 Panjang jembatan kabupaten (m) 1.239,90 1.239,90 1.239,90
3 Panjang jembatan Propinsi (m) 398,80 398,80 398,80
4 Panjang jembatan Nasional (m) 627,60 627,60 627,60
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014
b) DrainaseJaringan drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air
permukaan ke badan penerima air dan atau ke bangunan resapan
buatan, yang harus disediakan pada lingkungan perumahan di
perkotaan. Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase
sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/
perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara
perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di
II - 29Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991
tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. Bagian dari
jaringan drainase meliputi :
a. Sarana badan penerima air, meliputi prasarana sumber air di
permukaan tanah (kaut, sungai dan danau)
b. Bangunan pelengkap, meliputi gorong-gorong, pertemuan saluran,
bangunan terjunan, jembatan, street inlet, pompa dan pintu air.
Penataan jaringan drainase yang baik di seluruh wilayah Kabupaten,
terutama kawasan pemukiman perlu terus dikembangkan di Kabupaten
Rembang. Pengembangan jaringan drainase tersebut dilakukan dengan
mengikuti kontour tanah, dan sungai sebagai muara akhir. Pada sisi
sebelah kanan dan kiri jalan perlu dibangun jaringan drainase agar air
hujan langsung dapat disalurkan ke sungai lewat jaringan drainase yang
ada. Dengan demikian, jaringan drainase dapat berfungsi secara
sempurna dalam pencegahan terjadinya banjir.
c) Sumber Daya AirPengelolaan sumberdaya air diarahkan pada penyediaan air baku untuk
irigasi, air bersih maupun industri. Air merupakan faktor pembatas serta
penentu bagi kehidupan baik manusia hewan maupun tanaman.
Ketersediaan air selain menunjang pemenuhan kebutuhan sehari-hari
juga menunjang produksi pertanian, dan beragam aktifitas
perekonomian masyarakat.
Saat ini krisis air merupakan salah satu masalah utama di Kabupaten
Rembang, hal ini dikarenakan curah hujan yang relatif rendah, rata-rata
1.179,86 mm pertahun dan masih kurang tersedianya bangunan
tampungan yang memadai. Ditambah lagi, masalah banjir yang pernah
terjadi mengakibatkan banyak kerugian bagi masyarakat sekitar. Kondisi
tersebut menunjukkan adanya potensi air yang masih bisa
dimanfaatkan untuk disimpan dalam tampungan embung/waduk dan
dimanfaatkan di musim kemarau secara efisien oleh masyarakat
Kabupaten Rembang.
Untuk pengelolaan prasarana air bersih selama ini dilayani dua instansi,
dimana Dinas Pekerjaan Umum menangani sumber-sumber air baku
seperti mata air, embung dan pengelolaan air bersih (PAB) pedesaan,
sedang PDAM yang melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan air
dalam layanan air minum perkotaan. Selama ini produksi air minum oleh
II - 30Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
PDAM Kabupaten Rembang memanfaatkan beberapa sumber air baku
yang berasal dari berbagai tempat, antara lain sumber air Semen, mata
air Mudal Pamotan, Gowak, Kajar Kursi, Kajar Sanggrahan, serta
memanfaatkan air embung. Jumlah embung baik besar maupun kecil
yang menjadi sumber air bersih di Kabupaten Rembang sebanyak 16
buah.
Sumber air baku perlu dipelihara dan dikelola dengan sebaik-baiknya
karena wilayah Kabupaten Rembang yang berlokasi di bagian hilir
merupakan daerah yang sangat tergantung dengan daerah di atasnya.
Upaya peningkatan penyediaan air bersih perlu dilakukan melalui
pemanfaatan potensi sumberdaya air yang masih tersedia. Sistem
pengeloaan prasarana air bersih sudah tertata baik, tetapi perlu
pemeliharaan dan penambahan prasarana, terutama embung sebagai
sumber air bersih dan reservoir serta pipa-pipa pendistribusiannya.
Kabupaten Rembang memiliki sumber daya air yang potensial untuk
dikelola dengan baik melalui pembangunan prasarana sumberdaya air
agar dapat terus menerus memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Prasarana sumberdaya air utamanya digunakan untuk irigasi dan
penyediaan air bersih. Prasarana sumberdaya air tersebut meliputi :
bendungan, bendung, waduk, embung, checkdam, saluran irigasi, dan
bangunan pelengkapnya.
Wilayah Kabupaten Rembang memiliki 5 (lima) Daerah aliran Sungai
(DAS) besar yang mempunyai beberapa anak sungai mulai dari hulu
sampai hilir yaitu : (1) DAS Randugunting; (2) DAS Karanggeneng; (3)
DAS Babagan; (4) DAS Kalipang dan (5) DAS Kali Kening/Semen.
Pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi didukung dengan saluran
irigasi primer, sekunder dan tersier. Panjang saluran irigasi primer
Kabupaten Rembang pada tahun 2012 adalah 130.953 Km, sedangkan
saluran irigasi sekunder 119.499 Km dan saluran irigasi tersier
sepanjang 36.588 Km.
Dari luas persawahan sebesar 29.702 ha, sawah yang terairi dengan
sarana pengairan teknis sebanyak 7,44%, sedangkan yang
menggunakan sarana irigasi setengah teknis sebanyak 12,1%, dan
lainnya (80,46%) masih tergantung dengan air hujan (tadah hujan).
Selengkapnya panjang saluran irigasi di Kabupaten Rembang Tahun
2010 – 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :
II - 31Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Tabel 2.36Panjang Saluran Irigasi Kabupaten Rembang Tahun 2011-2013
No UraianTahun
2011 2012 2013
1 Saluran Irigasi Primer ( Km ) 130,953 130,953 130.953
2 Saluran Irigasi Sekunder ( Km ) 119,495 119,499 119.499
3 Saluran Irigasi Tersier ( Km ) 36,567 36,588 36.588
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014
Sampai dengan tahun 2013 Kabupaten Rembang memiliki embung
sebanyak 25 unit , bendungan 105 unit dan rawa 1 unit, baik skala besar
maupun kecil. Embung yang ada di Kabupaten Rembang diantaranya
meliputi embung Banyukuwung, embung Lodan, embung Grawan,
embung Panohan, embung Lambangan, embung Jatimudo, embung
Kerep, embung Kumendung, embung Rowosetro, embung Padaran,
embung Kasreman, embung Brogo, embung Kasur, embung Precet,
embung Surutan, embung Sumbreng, dan rawa Bolodewo.
Melihat kondisi diatas, maka pengelolaan prasarana sumberdaya air
perlu terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas guna
meningkatkan luas wilayah tangkapan air, sehingga dapat menambah
volume pasokan/simpanan air. Peningkatan pengelolaan prasarana
sumberdaya air juga dilakukan melalui Program Pengelolaan Sungai
Terpadu (PPST) yang bertujuan agar sungai lebih lama menampung air
sehingga tidak cepat mengalir ke laut dan dapat dimanfaatkan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat.
d) PersampahanKesehatan lingkungan masih dihadapkan pada permasalahan
persampahan. Sistem pengolahan sampah di Kabupaten Rembang
menggunakan dua sistem yaitu sistem pengolahan sampah on-site
(pengolahan pada lokasi) atau cara tradisional (dibakar atau ditimbun),
dan sistem pengolahan sampah off-site (pengolahan secara terstruktur).
Selama ini pengelolaan sampah yang tidak terangkut lebih banyak
dilakukan dengan sistem on-site. Sistem pengolahan sampah yang
dilakukan Dinas Pekerjaan Umum bidang Kebersihan dan Drainase
sampai tahun 2013 baru melayani kecamatan Rembang, Lasem,
Pamotan, Kragan, Sarang, Sedan dan Sulang.
Sampah telah menjadi permasalahan yang tiada henti. Peningkatan
volume produksinya secara umum tidak diimbangi kemampuan
II - 32Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
menampung dan mengolahnya. Mengingat kecenderungan produksi
sampah yang tidak akan menurun, maka Pemerintah Kabupaten
Rembang terus berupaya meningkatkan proporsi tempat pembuangan
sampah (TPS) per satuan penduduk serta berencana mengadakan alat
pengolah sampah berskala besar. Capaian pengelolaan persampahan di
Kabupaten Rembang pada tahun 2013 meliputi : persentase penanganan
sampah sebesar 13,16%, dan tempat pembuangan sampah per satuan
penduduk mencapai 0,391 unit/jiwa. Upaya penanganan sampah tidak
hanya dilakukan secara fisik, namun secara non fisik atau penyadaran
kepada masyarakat juga dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan.
e) PermukimanPermukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih
dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas
umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan
perkotaan atau kawasan perdesaan. Kriteria kawasan permukiman
adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman
yang aman dari bahaya bencana alam, sehat, dan mempunyai akses
untuk kesempatan berusaha. Kondisi permukiman di wilayah Kabupaten
Rembang berada pada kawasan di luar kawasan lindung sebagai
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian di daerah perkotaan
atau perdesaan dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
Pengembangan permukiman pada tempat-tempat yang menjadi pusat
pelayanan penduduk di sekitarnya, seperti pada pusat desa, ibukota
kecamatan, ibukota kabupaten yang dialokasikan di sekitar kawasan
permukiman yang bersangkutan atau merupakan perluasan areal
permukiman eksisting yang telah ada. Berikut gambaran kondisi
permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2012-2013 sebagaimana tabel
berikut :
Tabel 2.37Kondisi Permukiman di Kabupaten Rembang Tahun 2012 – 2013
No Uraian 2012 20131 Rumah Tangga pengguna air bersih
a. Jumlah Rumah Tangga pengguna airbersih
b. Jumlah seluruh Rumah Tangga
98.392
188.574
99.868
188.5742 Lingkungan Permukiman Kumuh
a. Luas Lingkungan Permukiman Kumuhb. Luas Wilayah
19.078101.408.035
18.506101.408.035
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014
II - 33Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Untuk mendukung perkembangan wilayah perdesaan, diperlukan upaya
mendorong pertumbuhan melalui penyediaan infrastruktur yang
memadai, sehingga keberadaan fungsi permukiman perdesaan dapat
tumbuh sebagai pusat kegiatan di wilayah sekitarnya. Pengaturan
permukiman perdesaan yang kondusif dilakukan melalui langkah-langkah
sebagai berikut:
a) Pengembangan kawasan permukiman diarahkan menyebar terutama
pada simpul-simpul kegiatan (nodes).
b) Membuka hubungan pusat-pusat kegiatan dengan kantong-kantong
permukiman perdesaan, termasuk penyediaan infrastruktur secara
memadai untuk mendukung interaksi desa terhadap wilayah luar.
c) Menciptakan pola permukiman yang mampu menampung kegiatan
pengolahan pertanian baik berupa kerajinan, industri kecil, maupun
pariwisata.
d) Permukiman perdesaan akan menjadi penyeimbang pertumbuhan
pusat dan wilayah belakang, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang
semakin melebar antara perdesaan dan perkotaan.
e) Permukiman perdesaan diarahkan menjadi tempat transformasi
fungsi perkotaan. Kawasan perdesaan, akan menjadi pusat distribusi
dan koleksi sumberdaya yang diperlukan bagi pengembangan
wilayah perdesaan.
4) Lingkungan HidupLingkungan hidup merupakan suatu sistem yang meliputi lingkungan
alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan, dan
lingkungan sosial. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya
terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan,
pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup.
Sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam, agar lingkungan
tetap lestari, harus diperhatikan tatanan/tata cara lingkungan itu sendiri.
Perlindungan dan konservasi sumber daya alam merupakan salah satu
program peningkatan fungsi kawasan lindung di luar kawasan hutan dan
daerah tangkapan air.
Pada tahun 2013 luasan lahan kritis terus mengalami penurunan dan
sebaliknya luasan lahan yang tereboisasi meningkat. Hal ini adalah
indikasi penting bahwa kehutanan tidak semata-mata pembangunan
yang berorientasi produksi dan profit, namun manfaat dan fungsi
II - 34Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
lingkungan adalah hal lain yang tidak kalah penting dalam proses
pembangunan kehutanan di Kabupaten Rembang yang saat ini memang
baru memasuki tahap pemulihan kondisi hutan. Berdasarkan hasil
pengamatan Citra Satelit yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan DAS
Pemali Jratun menunjukkan bahwa di Kabupaten Rembang pada tahun
2013 terdapat 8.329 Ha lahan kritis. Ruang terbuka hijau di kota
Rembang terdiri dari jalur hijau, taman kota dan alun-alun kota dengan
luas total 5,208 ha.
Untuk mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau, dilakukan
pemeliharaan rutin, yaitu dengan perawatan, penyiraman dan
penggantian pohon yang mati, melalui Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau. Kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan perlu
dilengkapi dokumen pengelolaan lingkungan hidup. Dokumen lingkungan
yang harus disusun sebelum kegiatan fisik dilaksanakan namun tidak
berdampak besar adalah dokumen UKL/UPL. Kebijakan pembangunan
lingkungan hidup diarahkan pada upaya pencegahan, pengendalian,
serta penyelamatan fungsi SDA dan lingkungan hidup agar tetap
bermanfaat secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Capaian pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten
Rembang pada tahun 2013 meliputi : Cakupan penghijauan wilayah
rawan longsor dan sumber mata air sebesar 17 %, cakupan pengawasan
terhadap pelaksanaan Amdal sebesar 100%, dan penegakan hukum
lingkungan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Upaya
pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan bersinergi dengan upaya
meningkatkan peran aktif dan kesadaran masyarakat terhadap peran
penting fungsi SDA dan lingkungan hidup.
5) Penatan RuangPenataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perihal
perencanaan tata ruang daerah, Pemerintah Kabupaten Rembang telah
menetapkan Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031. Rencana tata ruang
wilayah kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari
wilayah kabupaten/kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW
provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang
II - 35Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
wilayah kabupaten/kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota,
rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota, penetapan kawasan
strategis kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah
kabupaten/kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
kabupaten/kota. Pendetailan RTRW Kabupaten Rembang tersebut saat
ini telah dan sedang disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota dan
Peraturan Zonasi Kecamatan dan Kawasan Strategis Kabupaten sebagai
materi teknis dalam penyusunan dan Penetapan Perda RDTR dan PZ
Kecamatan se-Kabupaten Rembang.
Perihal pemanfaatan ruang daerah, secara berturut-turut pemanfaatan
ruang daerah untuk kegiatan pembangunan pada peruntukan kawasan
budidaya meliputi pertanian, kehutanan, pertambangan, permukiman,
industri, pariwisata, pesisir dan pulau-pulau kecil. Sementara itu kegiatan
pengelolaan lingkungan hidup terus dilakukan guna menjaga
keseimbangan pembangunan daerah Kabupaten Rembang.
Pemanfaatan kawasan budidaya mengacu pada peraturan zonasi RTRW
Kabupaten maupun RDTRK. Kecenderungan minat investasi industri di
wilayah Kabupaten Rembang yang terus meningkat maka perlu menjaga
keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui
pengelolaan kawasan lindung secara berkelanjutan meliputi
mempertahankan kawasan resapan air, penegasan kawasan sempadan,
perluasan ruang terbuka hijau, pemantapan kawasan suaka alam,
pelestarian alam dan cagar budaya, serta penanganan kawasan rawan
bencana alam.
Perihal pengendalian pemanfaatan ruang daerah, pasca penetapan
Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Rembang
Tahun 2011-2031 membawa konsekuensi semua perizinan sesuai
prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 yaitu
ketentuan perijinan pemanfaatan ruang adalah proses administrasi dan
teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang
dilaksanakan dan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang
dengan rencana tata ruang meliputi: izin prinsip; izin lokasi; izin
penggunaan pemanfaatan tanah; izin mendirikan bangunan; dan izin
lainnya. Perangkat pengendalian tata ruang daerah melalui pembentukan
Kelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
Kabupaten Rembang merujuk Permendagri Nomor 50 Tahun 2009
II - 36Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah yaitu dalam
rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan
kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk
BKPRD. Rekapitulasi pemberian rekomendasi penerbitan izin prinsip
pada tahun 2011 dan 2012 sebagai berikut :Tabel 2.38
Pemberian Rekomendasi Penerbitan Izin Prinsip BKPRDKabupaten Rembang Tahun 2011-2012
No. Sektor Usaha Jumlah Keterangan2011 2012
1 Pertanian - 1 PemberianRekomendasiizin prinsipberlaku untukpengurusanizin lainnyayang harusdilengkapi.
2 Pertambangan dan Penggalian 3 83 Industri Pengolahan - 54 Lstrik, Gas, BBM, AB - 35 Bangunan 4 266 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 2 47 Angkutan dan Komunikasi 1 18 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan - -9 Jasa-Jasa - -
Jumlah 10 48
6) Perencanaan PembangunanKebijakan perencanaan pembangunan daerah diarahkan pada upaya
pemantapan partisipasi masyarakat dalam setiap proses perencanaan
pembangunan, peningkatan kualitas rencana pembangunan yang
mewadahi dinamika permasalahan, mengembangkan sistem teknologi
informasi dalam perencanaan pembangunan, peningkatan penelitian
yang berkualitas guna mendukung perencanaan di segala bidang.
Proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan
dengan memadukan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-
bawah (top down) dan bawah atas (bottom up), yang mencakup
proses penyusunan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan, dan
penyusunan alokasi pembiayaan program. Proses perencanaan
dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan,
pemerataan, demokratis, transparansi, akuntabel, responsif dan
partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga pemerintah,
masyarakat dan para pelaku pembangunan. Sasaran pertama ini
diarahkan agar para stakeholders mampu menyalurkan aspirasi untuk
selanjutnya dapat diproses dalam pembuatan perencanaan
pembangunan di Kabupaten Rembang, melalui musyawarah
perencanaan pembangunan yang difasilitasi oleh Bappeda Kabupaten
Rembang. Musrenbang dilaksanakan mulai tingkat desa, tingkat
kecamatan, forum SKPD dan forum gabungan SKPD.
II - 37Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Selanjutnya musrenbang dilaksanakan pada tingkat kabupaten dan untuk
usulan kegiatan yang diusulkan melalui pendanaan APBD Provinsi dan
APBN dilaksanakan musrenbang pada tingkat provinsi dan nasional.
Guna sinergitas dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan
antar wilayah dan antar kewenangan urusan pembangunan dalam
proses perencanaan dan penyusunan dokumen selalu memperhatikan
hasil evaluasi kinerja pembangunan yang telah dicapai pada tahun
sebelumnya serta capaian indikator pada masing-masing urusan.
Selain itu juga memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan
RKPD Provinsi Jawa Tengah, program prioritas nasional dan prioritas
provinsi serta capaian indikator amanat afirmatif seperti percepatan
Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs), pencapaian kesepakatan
pendidikan untuk semua (education for all), implementasi Standar
Pelayanan Minimal (SPM), Program Keluarga Harapan (PKH).
Penyusunan RKPD tahun 2014 juga mempertimbangkan sinergitas
pembangunan antara pusat dan daerah, menampung aspirasi
masyarakat dan dunia usaha, mengacu pada peningkatan keterpaduan
dan sinkronisasi kebijakan program kegiatan yang pro poor, pro job, pro
growth dan pro environment.
Selanjutnya dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah
diperlukan dokumen perencanaan pembangunan berkualitas yang dapat
diaplikasikan sebagai acuan bagi pelaksanaan pembangunan. Dokumen
perencanaan yang berkualitas tersebut dapat terwujud apabila didukung
oleh kualitas SDM perencana yang handal mampu membuat kebijakan
perencanaan pembangunan yang mampu mensejahterakan masyarakat.
Selain itu juga dilaksanakan fasilitasi, koordinasi dengan para
stakeholders, kerjasama dengan NGO dan kelompok masyarakat,
sehingga dokumen yang dihasilkan mampu mengakomodasi semua
pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanakan pembangunan di
Kabupaten Rembang.
Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas, pada tahun 2012 telah
dilaksanakan Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Program Kerjasama Pembangunan.
Dalam rangka sinergitas perencanaan program pembangunan daerah
agar lebih terarah serta terukur dilaksanakan beberapa penyusunan
II - 38Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
dokumen perencanaan yang meliputi tersusunnya Kajian Dampak
Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat, Tersusunnya Dokumen
Rencana Induk Pengembangan Air Baku Kabupaten Rembang,
Tersusunnya Dokumen Rencana Umum Pengembangan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Rembang, Tersusunnya Dokumen
Rencana Tata Ruang Laut di Kabupaten Rembang dan Tersusunnya
Dokumen Rencana Rinci Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan
Perkotaan Rembang serta dokumen perencanaan pembangunan daerah
lainnya. Untuk menjamin agar pelaksanaan pembangunan sesuai yang
direncanakan, dilaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan
sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan periode berikutnya.
Setiap tahun Bappeda Kabupaten Rembang melakukan kegiatan
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan
daerah yang dilaksanakan oleh SKPD. Hasil monitoring dan evaluasi ini
juga digunakan untuk bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Bupati Rembang dan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan
(AMJ) Bupati kepada DPRD Kabupaten Rembang di akhir masa jabatan.
7) PerumahanKebijakan pembangunan daerah di bidang perumahan diarahkan pada
upaya meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah dan terciptanya
lingkungan permukiman yang sehat, aman, nyaman dan lestari sesuai
dengan peruntukan dan fungsinya melalui menumbuhkembangkan
potensi pembiayaan yang berasal dari swadaya masyarakat, kredit mikro
perumahan serta pemerataan pembangunan prasarana sarana dasar
permukiman.
8) Kepemudaan dan Olah RagaPerkembangan bidang pemuda dan olah raga di Kabupaten Rembang
selama kurun waktu 2010 – 2012 dapat dilihat dari beberapa indikator
antara lain data organisasi kepemudaan, ketersediaan sarana dan
prasarana olah raga, jenis club dan cabang olah raga, jenis cabang olah
raga unggulan, organisasi olah raga yang ada dan prestasi atlet .
selengkapnya dapat terlihat dalam tabel-tabel berikut :
II - 39Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Tabel 2.39Data Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Rembang Tahun 2011 - 2013
No Jumlah Organisasi Kepemudaan Jumlah2011 2012 2013
1 KNPI 1 1 12 AMPI 1 1 13 Pemuda Ansor 1 1 14 Pemuda Muhammadiyah 1 1 15 Pramuka 1 1 16 KUPP/KWP (Kelompok Wirausaha Pemuda) 22 22 227 KOSGORO 1 1 18 Rembang Bangkit Foundontion 1 1 19 Gerakan Pemuda Nusantara 1 1 110 Purna Prakarya Muda Indonesia (PPMI) 1 1 1
Jumlah 31 31 31Sumber : Dinbudparpora Tahun 2014
Tabel 2.40Data Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Rembang
Tahun 2011-2013
No Jumlah Sarana dan PrasaranaOlahraga
Jumlah2011 2012 2013
1 Lapangan Sepak Bola 252 252 2522 Lapangan Basket 44 46 463 Lapangan Volley 272 276 2764 Lapngan Bulu Tangkis 34 38 385 Kolam Renang 2 2 26 Gelanggang/Balai Remaja/Serbaguna 16 19 19
Sumber : Dinbudparpora Tahun 2014
Tabel 2.41Jenis dan Klub Cabang Olahraga di Kabupaten Rembang
Tahun 2011- 2013
No Jenis dan Klub Cabang Olahragadi Kabupaten Rembang
Jumlah2011 2012 2013
1 Sepak Bola 16 18 182 Bola Volley 10 10 103 Bulutangkis 12 12 124 Senam 2 2 25 Sepak Takraw 3 3 36 Atletik 3 3 37 Bola Basket 8 8 88 Karate 4 4 49 Pencak Silat 14 14 1410 Tae Kwon Do 2 2 211 Panahan 1 1 112 Catur 16 16 16
II - 40Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
No Jenis dan Klub Cabang Olahragadi Kabupaten Rembang
Jumlah2011 2012 2013
13 Tenis Meja 2 2 214 Tenis Lapangan 2 2 215 Panjat Tebing 2 2 216 Bridge 3 3 317 Wushu 2 2 218 Dayung 1 1 1
Jumlah 103 105 105Sumber : Dinbudparpora Tahun 2014
Tabel 2.42Jenis Cabang Olahraga Unggulan di Kabupaten Rembang
Tahun 2010 - 2013
No Jenis Cabang Olah Raga UnggulanKabupaten Rembang
Jumlah2011 2012 2013
1 Sepak Bola 14 14 142 Senam 2 2 23 Atletik 3 3 34 Sepak Takraw 3 3 35 Catur 16 16 166 Wushu 2 2 27 Panjat Tebing 2 2 2
Sumber : Dinbudparpora Tahun 2014
Tabel 2.43Organisasi Olahraga di Kabupaten Rembang Tahun 2011 - 2013
No Ketersediaan Organisasi Olahraga diKabupaten Rembang
Jumlah2011 2012 2013
1 PSSI 1 1 12 PASI 1 1 13 PRSI 1 1 14 PERSANI 1 1 15 IPSI 1 1 16 PERCASI 1 1 17 GABSI 1 1 18 PBVSI 1 1 19 PERBASI 1 1 110 PBSI 1 1 111 TAE KWON DO 1 1 112 WUSHU 1 1 113 PERPANI 1 1 114 PTMSI 1 1 115 FORKI 1 1 116 FPTI 1 1 117 PSTI 1 1 1
Jumlah 18 18 18Sumber : Dinbudparpora Tahun 2014
II - 41Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Tabel 2.44Prestasi Atlet menurut Cabang OlahragaKabupaten Rembang Tahun 2011-2013
NoPrestasi Atlet menurut Cabang
Olahraga
Jumlah
2011 2012 2013
1 Sepak Bola 2 3 3
2 Senam 3 4 4
3 Atletik 5 7 7
4 Sepak Takraw 2 3 3
5 Catur 4 6 6
6 Wushu 2 3 3
7 Panjat Tebing 2 2 2
Jumlah 15 17 17Sumber : Dinbudparpora Tahun 2014
9) Penanaman Modal
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rembang di bidang penanaman modal
secara umum diarahkan pada upaya meningkatkan iklim investasi yang
semakin kondusif dengan mendorong terwujudnya kepercayaan dunia
usaha melalui penguatan dan penyederhanaan pelayanan penanaman
modal, mengembangkan kebijakan pro penanaman modal, peningkatan
infrastruktur ekonomi yang baik dan menekan ekonomi biaya tinggi.
Ketersediaan iklim investasi yang kondusif dapat ditingkatkan melalui
upaya-upaya berkesinambungan yang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Rembang dan para stakeholder dalam hal-hal berikut ini:
1) Memberikan kepastian hukum atas peraturan-peraturan di daerah
serta menghasilkan produk hukum yang berkaitan dengan kegiatan
penanaman modal sehingga tidak memberatkan beban tambahan
pada biaya produksi usaha;
2) Memelihara keamanan dari potensi gangguan kriminalitas oleh
oknum masyarakat terhadap aset-aset berharga perusahaan, terhadap
jalur distribusi barang dan gudang serta pada tempat-tempat
penyimpanan barang jadi maupun setengah jadi;
3) Memberikan kemudahan yang paling mendasar atas pelayanan yang
ditujukan pada para investor, meliputi perijinan investasi, imigrasi,
kepabeanan, perpajakan dan pertahanan wilayah;
4) Memberikan secara selektif rangkaian paket insentif investasi yang
bersaing;
II - 42Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
5) Menjaga kondisi iklim ketenagakerjaan yang menunjang kegiatan
usaha secara berkelanjutan.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang
dalam mewujudkan Rembang yang pro investasi adalah dengan
melakukan akselerasi pemberian ijin investasi yang membuka peluang
penerimaan tenaga kerja bagi warga Kabupaten Rembang. Dalam kurun
waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah dikeluarkan beberapa perijinan oleh
kantor KPPT Kabupaten Rembang sebagai berikut:
Tabel 2.45Pelayanan Perijinan Di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2012
No Jenis pelayanan KPPT Jumlah2010 2011 2012
1. Ijin Lokasi 8 0 152. Ijin HO 357 328 2583. TDP 480 379 4564. SIUP 431 328 4405. TDI / IUI 48 5 26/46. TDG 6 1 07. Pengesahan Akte Koperasi 0 0 08. Ijin Eksploitasi Pertambangan 51 0 09. Ijin Pengolahan / Pemurnian 5 0 010. Ijin Air Bawah Tanah (ABT) 0 0 011. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 419 498 64812. Ijin Reklame 47 0 013. Ijin Pariwisata 3 0 014. Ijin SK Trayek 0 0 015. Ijin Usaha Angkutan 0 0 016. Ijin Insidentil 0 0 017. Kartu Pengawasan 0 0 018. Ijin Tebang 23 0 019. Ijin Kubur 147 73 13720. IMB Kubur 25 19 2321. Pelayanan AK.I (Kartu Kuning) 3.112 1.617 1.97122. Ijin Penarikan Undian Berhadiah 0 0 023. Sertifikat Laik Sehat 0 4 7624. Ijin Praktek 336 183 73
Sumber : kantor pelayanan perijinan Terpadu 2012
Salah satu upaya akselerasi implementasi kebijakan penanaman modal
adalah sikronisasi paket kebijakan penanaman modal dan koordinasi
lintas sektoral serta penetapan kebijakan dasar penanaman modal untuk
mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman
modal serta mempercepat peningkatan penanaman modal melalui
II - 43Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
pemberian perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan
penanam modal asing baik dalam bentuk Penanaman Modal Asing
Langsung (Foreign Direct Invesment/FDI) maupun dalam bentuk
portofolio investasi, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan
keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan
perijinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal.
Keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk dalam hal ini kebijakan
penanaman modal, sangat ditentukan oleh dua variabel besar, yakni
variabel “content of policy” dan ”context of policy”. Variabel “content of
policy” antara lain mencakup: (a) sejauhmana kepentingan kelompok
sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan (b) jenis manfaat
yang diterima oleh target groups; (c) sejauhmana perubahan yang
diinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan
merubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit
diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan
kredit atau beras kepada kelompok masyarakat miskin; (d) apakah letak
sebuah program sudah tepat; (e) apakah sebuah kebijakan telah
menyebutkan implementornya dengan rinci; (f) apakah sebuah program
didukung oleh sumber daya yang memadai. Sedangkan variabel “context
of policy” (lingkungan kebijakan) mencakup: (a) seberapa besar
kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang
terlibat dalam implementasi kebijakan; (b) karakteristik institusi dan rejim
yang sedang berkuasa; (c) tingkat kepatuhan dan responsivitas
kelompok sasaran.
Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sebagai
pendorong akselerasi implementasi paket kebijakan bidang penanaman
modal diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan
dapat meningkatkan realisasi investasi, baik PMA maupun PMDN.
Disamping itu dalam rangka menghadapi perubahan perekonomian
nasional dan regional dalam berbagai kerja sama antar daerah serta
untuk penguatan daya saing perekonomian daerah, perlu diciptakan iklim
penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian
hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan
ekonomi daerah. Dengan penciptaan iklim penanaman modal yang
kondusif tersebut, diharapkan akan dapat meningkatan penanaman
modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil
II - 44Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri
maupun dari luar negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman
modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian daerah
dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan
pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan
kemampuan teknologi daerah, mendorong pembangunan ekonomi
kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu
sistem perekonomian yang berdaya saing.
Upaya pengembangan potensi penanaman modal baik di bidang
pertambangan (antara lain pasir kuarsa, batu gamping, bentonite, tanah
liat/lempung, dll), industri kelautan dan perikanan (antara lain galangan
kapal kayu, garam krosok/rakyat, teri nasi dan rajungan,
pengolahan ikan kering dll), industri pengolahan mebel kayu, kerajinan
kuningan/tembaga maupun batik tulis dilakukan dengan memperhatikan
dampak lingkungan dan daya dukung serta sarana prasarana yang
diarahkan pada keberlanjutan pemanfaatannya. Skala pengusahaan baik
skala besar, menengah maupun kecil diharapkan tetap menjaga
ketersediaan air tanah, keberlanjutan ketersediaan tambang, perikanan
kelautan, kayu maupun bahan baku lainnya.
Adapun perkembangan nilai investasi di Kabupaten Rembang selama
kurun waktu 3 tahun terakhir yang dilakukan pihak swasta baik investor
dalam negeri maupun asing ditunjukkan oleh tabel berikut :
Tabel 2.46Perkembangan Nilai Realisasi Investasi Swasta (PMA/PMDN)
di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2012
NoNAMA
PERUSAHAAN
NILAI INVESTASI ( Rp)KET
2010 2011 2012
1 PT. CENTRAL
PERTIWI BAHARI
4.073.789.678 4.073.789.678 3.539.253.614 PMA
2 PT. OMYA
INDONESIA
- - 78.189.048.000 PMA
3 PT. PERUSAHAAN
DAGANG DAN
INDUSTRI
TRESNO
31.305.155.533 77.227.648.336 149.163.589.800 PMDN
4 PT. HOLI MINA
JAYA
35.000.000.000 46.500.000.000 242.921.259.294 PMDN
II - 45Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
5 CV. KARYA MINA
PUTRA
15.000.000.000 35.000.000.000 35.000.000.000 PMDN
6 PT. SEMEN
INDONESIA
(Persero) Tbk
- - 42.523.774.000 PMDN
Jumlah 85.378.945.211 162.801.438.014 551.336.924.708
Sumber : kantor pelayanan perijinan Terpadu 2012
10) Koperasi dan UMKMPemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi
merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat
dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar warga Kabupaten
Rembang, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan
mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Dengan demikian
upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan
menyeluruh baik pada tataran makro dan mikro yang meliputi (1)
penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha
seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi
ekonomi; (2) pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk
meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat
memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya,
terutama sumber daya lokal yang tersedia; (3) pengembangan
kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah
(UKM); dan (4) pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di
sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih
berstatus keluarga miskin. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk
berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun
efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil.
Kebijakan pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah diarahkan
pada upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui penumbuhan
wirausaha baru, peningkatan kompetensi dan perkuatan kewirausahaan,
peningkatan produktivitas, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan
teknologi dalam iklim usaha yang sehat, serta optimalisasi peran
lembaga keuangan dan perbankan melalui peningkatan peran sertanya
dalam pengembangan agrobisnis, penyediaan permodalan bagi koperasi
dan UMKM.
Perkembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Rembang tahun 2010-
2012 dapat dilihat dalam tabel berikut :
II - 46Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Tabel 2.47Perkembangan Koperasi dan UKM di Kabupaten Rembang
Tahun 2010-2012
No. Jenis Data 2010 2011 2012
1. Koperasi
- Koperasi Aktif
- Koperasi Tdk Aktif
518
392
126
532
410
122
548
431
117
2. UKM 16.847 20.826 26.167Sumber : Dinindagkop dan UMKM Tahun 2012
11) Kependudukan dan Pencatatan SipilKebijakan pembangunan di bidang kependudukan dan catatan sipil
diarahkan pada upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat
tentang kependudukan dan pencatatan sipil dengan cepat, murah dan
transparan. Cakupan layanan administrasi kependudukan dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
Tabel 2.48Cakupan Pelayanan Administrasi kependudukan Kabupaten Rembang
Tahun 2010 – 2012
No UraianTingkat Perkembangan Tahunan
2010 2011 2012
1 Pelayanan KTP/KK
- KTP (lembar)
- KK (lembar)
77.476
60.117
69.303
50.662
67.887
60.311
2 Penerbitan Akta Catatan Sipil 22.144 13.478 9.780
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2012
Beberapa permasalahan yang ada dalam cakupan layanan
kependudukan lebih dikarenakan sebagian besar masyarakat di
Kabupaten Rembang belum mengetahui persyaratan mendapatkan akte
kelahiran baik akte kelahiran baru maupun perbaikan/ralat akte sesuai
perda No. 4 Tahun 2009, selain itu kesadaran masyarakat terhadap
pengurusan akte kelahiran masih kurang. Dan masih banyaknya
masyarakat yang mengurus akte, baik akte baru, kutipan dan perubahan
akte kelahiran kebanyakan masih melalui perantara.
Adapun Capaian pelayanan bidang kependudukan dan catatan sipil
dapat dilihat dari perkembangan data jumlah penduduk yang memiliki
KTP, KK dan Akte Lahir sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :
II - 47Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Tabel 2.49Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir
Tahun 2010-2012
No Tahun
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan
KTP KK Akte lahir
Sudah Belum Sudah Belum Sudah Belum
1 2010 295.264 199.949 168.962 18.772 378.598 274.480
2 2011 355.554 144.007 171.325 19.037 394.257 271.968
3 2012 394.356 136.101 185.549 20.616 413.881 275.427Sumber : Dindukcapil Kab. Rembang, 2010-2012
Data tabel diatas menunjukkan sampai sejauh mana implementasi
kebijakan terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang
merupakan salah satu tugas pemerintahan dibidang pelayanan publik.
Selama kurun waktu 3 tahun dari tahun 2010 sampai 2012 telah ada
peningkatan terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.
Dari data jumlah kepemilikan KTP pada tahun 2010 sebanyak 295.264
(60%) menjadi 394.356 (74%). Untuk kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
pada tahun 2010 sampai tahun 2012 sudah 90% penduduk yang memiliki
KK dimana pada tahun 2010 sebanyak 168.962 penduduk dan tahun
2012 sebanyak 185.549. Demikian pula untuk kepemilikan akte
kelahiran secara total meningkat dari 58% pada tahun 2010 menjadi 60%
pada tahun 2012 seperti tersaji pada tabel, dimanapada tahun 2010 ada
378.598 penduduk yang memiliki akte kelahiran menjadi 413.881 pada
tahun 2012. Memperhatikan pentingnya dokumen kependudukan bagi
setiap Warga Negara, diharapkan semua penduduk Kabupaten
Rembang memiliki dokumen kependudukan tersebut.
Sementara itu guna mendukung Program Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) tahun 2012 telah tersedia jaringan data (online)
dan pemutakhiran database kependudukan. Terhadap program tersebut
perlu adanya peningkatan sosialisasi bersama instansi/lembaga terkait,
sehingga masyarakat lebih paham akan arti pentingnya akta kelahiran.
12) KetenagakerjaanPada tahun 2012 tercatat angka pencari kerja yang ditempatkan sebesar
293 orang. Pada tahun 2012 penempatan kerja terbanyak pada AKAD
yang mencapai 182 orang AKAN 8 orang dan AKL sebanyak 103 orang.
Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2010 sebesar 4,89%, tahun
II - 48Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
2011 sebesar 5,92%. Sedangkan tahun 2012 sebesar 5,80 %. Data
selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.50Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2012
No Kondisi Ketenagakerjaan 2010 2011 2012
1 Angkatan Kerja (Orang) 330.064 330.650 Na
2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 71.37 72.26 Na
3 Pencari kerja yang ditempatkan (orang) 436 325 293
4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,89 5,92 5,80
5 Penempatan Tenaga Kerja :
a. AKL (orang) 99 56 103
b. AKAD (orang) 122 177 182
c. AKAN (orang) 215 92 8
6 Proporsi UMK terhadap KHL (%) 93% 96% 98%Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Rembang Tahun 2012
Tingkat pendidikan pencari kerja di Kabupaten Rembang pada tahun
2010 didominasi oleh lulusan SMA sebanyak 1.023 orang dan pada
tahun 2011 tingkat pencari kerja juga masih didominasi lulusan SMA
sebanyak 1.188 orang. Untuk Tahun 2012 kondisi tersebut tidak jauh
beda yaitu didominasi lulusan SMA sebanyak 1.010 orang .
Tabel 2.51Tingkat Pendidikan Pencari Kerja Tahun 2010-2012 (orang)
No Tingkat Pendidikan Pencari Kerja 2010 2011 20121 Sekolah Dasar (SD) 7 17 7
2Sekolah Menengah TingkatPertama (SMP)
79 115 84
3Sekolah Menengah Tingkat Atas(SMA)
1.023 1.188 1.010
4 Diploma 70 199 2815 Sarjana 112 398 6376 Pasca Sarjana 1 3 7
Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Rembang Tahun 2012
Untuk meningkatkan kualitas pencari kerja, Balai Latihan Kerja
mengadakan berbagai jenis pelatihan. Selengkapnya dapat dilihat pada
tabel berikut :
II - 49Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Tabel 2.52Jenis dan Jumlah Peserta Pelatihan di BLK Kabupaten Rembang
Tahun 2010-2012
NoJenis
Ketrampilan/Kejuruan
2010 2011 2012
L P Jml L P Jml L P Jml
1 Menjahit 4 12 16 5 27 32 1 47 482 Montir
SepedaMotor
36 36 - - - 32 - 32
3 OperatorKomputer
6 30 36 8 8 16 11 21 32
4 Las Listrik 16 16 16 - 16 48 - 486 Radio/TV - - - 16 - 16 - - -7 Mobil
Bensin- - - 16 - 16 - - -
8 Ukir Kayu - - - - - - - - -9 Bordir - - - - - - - - -
10 Tata RiasPengantin
- - - - - - - - -
11 Tata RiasRambut
- - - - 16 16 - 32 32
12 TeknikPendingin
- - - - - - - - -
13 Mebeleir - - - - - - - - -14 Elektro 5 - 5 - - - 48 - 4816 Weekel - - - 16 - 16 - - -17 Prosesing
Pertanian- - - 2 30 32 - 48 48
18 ProsesingPerternakan
- - - - - - - - -
19 Ukir Kayu - - - 16 - 16 - - -20 Teknik
Pendingin- - - 16 - 16 32 - 32
21 Mebeleir - - - 16 - 16 32 - 3222 Las Karbit - - - - - - - - -23 Elektro - - - - - - - - -24 Teknik Batik 10 6 16 3 13 16 3 29 3225 Ternak
Kambing- - - - - - - - -
Jumlah 77 48 125 130 94 224 207 177 384Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Rembang Tahun 2012
13) Ketahanan Pangan
Upaya mewujudkan ketahanan pangan tidak terlepas dari kebijakan umum
pembangunan pertanian dalam mendukung penyediaan pangan terutama
dari produksi domestik. Secara umum, kebijakan ketahanan pangan yang
dapat mewadahi berbagai macam kepentingan yang berkembang menurut
pelaku ekonomi dan segenap stakeholders adalah berlandaskan falsafah
dasar kemandirian pangan, yang berdimensi ketersediaan pangan,
II - 50Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
aksesibilitas dan stabilitas harga pangan dan utilisasi pangan. Dimensi
ketersediaan dapat dipenuhi dengan konsistensi strategi peningkatan
produksi pangan di dalam negeri, untuk mengurangi ketergantungan
kepada pangan impor, sekaligus meningkatkan kemandirian dan
kedaulatan pangan bangsa. Dimensi aksesibilitas dapat dipenuhi dengan
strategi kecukupan pangan (food adequacy), untuk menjamin ketersediaan
dan kecukupan pangan di seluruh wilayah, yang dapat dijangkau dan
aman dikonsumsi masyarakat luas.
Dimensi stabilitas dapat dipenuhi dengan implementasi kebijakan
stabilisasi harga, baik dengan dukungan penuh anggaran pemerintah
daerah, maupun dengan pembenahan aspek kelembagaan dari pasar
pangan lokal. Selain itu dalam rangka mengurangi ketergantungan
terhadap beras, yang saat ini tergolong masih sangat tinggi dan sering
mempengaruhi tekanan permintaan terhadap beras, maka strategi
diversifikasi pangan secara lebih spesifik perlu terus diupayakan dengan
berfalsafah pada pemenuhan pangan beragam dan gizi seimbang sebagai
pintu masuk strategi diversifikasi pangan yang bersumber dari pangan
lokal yang mudah diperoleh dari pelosok pedesaan.
Secara keseluruhan Neraca Bahan Makanan 6 Bahan makanan pokok
masyarakat di Kabupaten Rembang pada tahun 2011 dan 2012 dapat
dilihat pada tabel berikut :Tabel 2.53
Perkembangan Neraca Bahan Makanan 6 BahanMakanan Pokok Masyarakat di Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 2012
2011No Komoditas Ketersediaan
(Ton)Kebutuhan
(Ton) Selisih (Surplus /Minus)
1 Beras 123.738,746 49.800,705 73.938,041 Surplus2 Jagung 96.517,234 1.946,221 94.571,013 Surplus3 Kedelai 4.868,679 13.653,214 - 8.784,535 Minus4 Kacang tanah 4.950,784 326,348 4.624,436 Surplus5 Ketela Rambat 4.140,615 1.139,251 3.001,364 Surplus6 Ketela Pohon 27.275,313 5.073,228 22.202,085 Surplus
2012No Komoditas Ketersediaan
(Ton)Kebutuhan
(Ton)Selisih (Surplus /
Minus)1 Beras 113.804,074 50.128,200 63.675,875 Surplus2 Jagung 128.676,306 1.959,019 126.717,286 Surplus3 Kedelai 4.142,499 13.742,999 (9.600,500) Minus4 Kacang tanah 4.503,530 328,494 4.175,036 Surplus5 Ketela Rambat 2.441,222 1.146,743 1.294,479 Surplus6 Ketela Pohon 22.570,577 5.106,590 17.463,987 Surplus
Sumber : BKP4K Kab. Rembang Tahun 2012
II - 51Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Terlihat dari tabel diatas bahwa bahan makanan kedelai selama 2 tahun
terakhir tergolong minus (belum sepenuhnya terpenuhi dari produksi lokal),
sedangkan 5 bahan makanan pokok lainnya dalam kondisi surplus.
Sementara dari tingkat kerentanan pangan di Kabupaten Rembang
selama 2 tahun terakhir tergolong rendah sampai dengan cukup rendah.
Penyelenggaran SPM Ketahanan pangan mencakup tiga aspek penting
yang digunakan sebagai indikator pencapaian standar pelayanan
ketahanan pangan, yaitu (a) ketersediaan pangan, yang diartikan bahwa
pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk,
baik jumlah maupun mutunya serta aman, (b) distribusi pangan, adalah
pasokan pangan yang dapat menjangkau keseluruh wilayah sehingga
harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga, dan (c) konsumsi pangan,
adalah setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan
mampu mengelola konsumsi yang beragam, bergizi dan seimbang serta
preferensinya.
Dari ketiga aspek ketahanan pangan tersebut di atas, maka Standar
Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan terdiri dari 4 (empat) jenis
pelayanan dasar : 1 Bidang ketersediaan dan cadangan pangan;
2. Bidang distribusi dan akses pangan; 3. Bidang penganekaragaman dan
keamanan pangan; 4.Bidang penanganan kerawanan pangan. Adapun
capaian Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan
Pangan di Kabupaten Rembang Tahun 2012 ditunjukkan oleh tabel
sebagai berikut :Tabel 2.54
Matrik Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang Tahun 2012
No Jenis PelayananDasar Bidang Indikator Target
(%)
Realisasi2012(%)
%
A. Ketersediaan danCadangan Pangan
Ketersediaan Energi danProtein per kapita
70 87 124
Penguatan CadanganPangan
30 25 83
B. Distribusi dan AksesPangan
Ketersediaan InformasiPasokan, Harga danAkses Pangan di Daerah
60 42 70
Stabilitas Harga danPasokan Pangan
75 83 110
C. Penganekaragamandan KeamananPangan
Skor Pola PanganHarapan
80 85,9 107.3
Pengawasan danPembinaan KeamananPangan
50 35 70
II - 52Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
No Jenis PelayananDasar Bidang Indikator Target
(%)
Realisasi2012(%)
%
A. Ketersediaan danCadangan Pangan
Ketersediaan Energi danProtein per kapita
70 87 124
Penguatan CadanganPangan
30 25 83
B. Distribusi dan AksesPangan
Ketersediaan InformasiPasokan, Harga danAkses Pangan di Daerah
60 42 70
Stabilitas Harga danPasokan Pangan
75 83 110
C. Penganekaragamandan KeamananPangan
Skor Pola PanganHarapan
80 85,9 107.3
D. PenangananKerawanan
Penanganan DaerahRawan Pangan
30 64 210
Sumber : BKP4K Kab.Rembang Tahun 2012
14) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional sebagaimana
diamanatkan Inpres No. 9 tahun 2000 adalah upaya secara terencana
untuk mewujudkan kesetaraan dan keadian gender di Kabupaten
Rembang. Indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaran gender
adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG). Indeks Pembangunan Gender merupakan nilai komposit
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terpilah laki-laki dan
perempuan meliputi tiga sub indikator yaitu angka harapan hidup, angka
melek huruf, angka lama sekolah dan pendapatan.
Di Kabupaten Rembang masih terdapat kesenjangan gender dalam
memperoleh akses, partisipasi dan manfaat pembangunan. Dalam hal
kedudukan perempuan dalam jabatan politik pada lembaga legislatif masih
rendah yaitu sebanyak 10 orang atau sekitar 22,2%, masih dibawah
jumlah ketentuan peraturan perundangan yang ada sebesar 30%.
Dalam proses pembangunan, semua rakyat pada hakeketnya mempunyai
hak dan kewajiban yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Selama
ini peran kuat perempuan nampak di sektor domestik atau di dalam rumah
tangga. Peran perempuan di sektor publik masih perlu ditingkatkan. Tolok
ukur yang dipakai untuk mengukur partisipasi perempuan dalam
pengambilan keputusan publik adalah dengan menggunakan ukuran
pemberdayaan gender diantaranya adalah jumlah perempuan dalam
lembaga pemerintahan maupun swasta. Berikut adalah tabel persentase
partisipasi perempuan di lembaga pemerintah tahun 2010-2012 dan
partisipasi perempuan di lembaga swasta tahun 2010-2012.
II - 53Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Tabel 2.55Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan swasta
Tahun 2010-2012NO Uraian 2010 2011 2012
1Jumlah perempuan yang menempati
jabatan eselon II1 1 1
2Jumlah perempuan yang menempati
jabatan eselon III24 25 24
3Jumlah perempuan yang menempati
jabatan eselon IV96 103 124
4 Pekerja perempuan di pemerintah 3.893 3.789 3.701
5Persentase pekerja perempuan di
lembaga pemerintah42,10 42,31 42,94
6Jumlah perempuan yang bekerja di
lembaga swasta3.581 6.053 6.086
Sumber : BKD dan Dinsosnakertrans Kab. Rembang tahun 2010-2012
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase perempuan yang
bekerja di lembaga pemerintahan pada tahun 2010-2012 menunjukkan
adanya peningkatan, demikian pula jumlah perempuan yang menempati
eselon IV juga meningkat cukup banyak dari tahun 2010 sebanyak 96
orang menjadi 124 orang pada tahun 2012. Adapun yang menempati
eselon III dan II cenderung tetap. Jumlah perempuan yang bekerja di
lembaga swasta dari tahun 2010 sampai tahun 2012 menunjukkan
peningkatan jumlah yang cukup signifikan yaitu dari sejumlah 3.581
orang pada tahun 2010 menjadi 6.086 pada tahun 2012.
Tabel 2.56Jumlah Kasus KDRT Tahun 2010-2012
No Uraian 2010 2011 2012
1 Jumlah KDRT 21 18 15
2 Jumlah Rumah Tangga 165.551 176.294 180.035
3 Rasio KDRT 0,013 0,01 0,008
sumber : BPMPKB tahun 2010-2012
Jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di
Kabupaten Rembang pada tahun 2010 sampai tahun 2012 semakin
berkurang terlihat dari data tabel diatas dimana pada tahun 2010 terdapat
21 kasus KDRT dan berkurang menjadi 15 kasus pada tahun 2012.
Persebaran kasus KDRT di Kabupaten Rembang tahun 2012 pada setiap
kecamatan ditunjukkan oleh tabel berikut :
II - 54Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Tabel 2.57Jumlah Kasus KDRT Menurut Kecamatan Tahun 2012
No Kecamatan Jumlah KDRT Jumlah RT1 Kaliori 1 11.1882 Sumber 2 11.5043 Bulu 0 8.1094 Sulang 1 11.0345 Rembang 6 22.9456 Gunem 1 6.7187 Pamotan 0 12.8038 Pancur 1 7.6009 Sedan 2 14.701
10 Sale 0 19.73811 Lasem 0 11.84512 Sluke 1 7.94613 Kragan 0 17.47814 Sarang 0 16.426
Jumlah 15 180.035Sumber: BPMPKB 2012
Pada tabel diatas tercatat 15 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang
terjadi di tahun 2012. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 14
kecamatan di Kabupaten Rembang kasus KDRT masih terjadi pada 8
kecamatan. Jumlah terbanyak terjadi di Kecamatan Rembang sebanyak 6
kasus, kemudian Kecamatan Sumber dan Sedan masing-masing ada 2
kasus. Sedangkan 5 kecamatan lainnya yaitu Kaliori, Sluke, Pancur,
Gunem, dan Sulang masing-masing menyumbangkan 1 angka kasus
KDRT.
Sedangkan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan,
mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak No. 01 tahun 2010 ditunjukkan oleh Matrik Capaian
Performance Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu
Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagai berikut :Tabel 2.58
Matrik Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Kabupaten Rembang Tahun 2010-2012
UraianCapaian Performance
2010 2011 2012
a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan
anak,dengan indikator SPM, sbb:
1) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan
yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas100 100 100
II - 55Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
UraianCapaian Performance
2010 2011 2012
terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
2) Cakupan ketersediaan petugas di unit pelayanan
terpadu yang memilikikemampuan untuk
menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat
50 50 75
b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
1) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan
yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga
kesehatan terlatih di Pukesmas mampu tatalaksana
KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit
100 100 100
2) Cakupan Pukesmas mampu tatalaksana kasus
kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A)100 100 100
3) Cakupan RSU Vertikal/RSUD/RS Swasta/RS Polri
yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan
dan anak korban kekerasan
50 50 100
4) Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang
tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap
perempuan dan anak (KtP/A) di Puskesmas
100 100 100
5) Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang
tatalaksanan kasus korban kekerasan terhadap
perempuan dan anak di Rumah Sakit
100 100 100
c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
1) Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan
oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan
dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan
terpadu
42 58 58
2) Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih 29 29 50
3) Cakupan layanan bimbingan rohani yang di berikan
oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan
dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan
terpadu
50 50 65
4) Cakupan petugas bimbingan rohani terlatih dalam
melakukan bimbingan rohani100 100 100
d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan
1) Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan
sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus
kekerasan terhadap perempuan dan anak
57 62 100
2) Cakupan Penyelesaian penanganan kasus
kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat
kepolisisn
27 41 100
3) Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan
dan Anak (UPPA) di Polres100 100 100
II - 56Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
UraianCapaian Performance
2010 2011 2012
4) Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di
UPPA100 100 50
5) Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam
memberikan layanan yang sensitive gender60 50 100
6) Cakupan ketersediaan Jaksa yang terlatih dalam
penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan
anak
100 100 100
7) Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam
menanganai perkara kekerasan terhadap perempuan
dan anak
100 100 100
8) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan
yang mendapatkan layanan bantuan hukum100 100 30
9) Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum
atau advokat yang mempunyai kemampuan
pendamping pada seksi dan/atau korban kekerasan
terhadap perempuan dan anak
60 60 30
e. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban
kekerasan
1) Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan
dan anak korban kekerasanNA NA 60
2) Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk
melakukan rintegrasi sosial43 71 60
Sumber : BPMPKB Kab.Rembang Tahun 2012
15) Keluarga Berencana dan Keluarga SejahteraKebijakan pembangunan bidang keluarga berencana dan keluarga
sejahtera diarahkan pada upaya menggerakkan dan mendayakan seluruh
masyarakat dalam program KB, menata pengelola program KB,
memperkuat SPM operasional program KB, serta meningkatkan
pembinaan program KB. Di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera, Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2010,2011 dan 2012 tetap
sebesar 2,03%. Berikut gambaran perkembangan pembangunan di bidang
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Rembang
tahun 2010 – 2012:Tabel 2.59
Perkembangan Pembangunan Keluarga Berencanadan Keluarga Sejahtera Tahun 2010 – 2012
Indikator 2010 2011 2012Total Fertility rate (TFR) 2,03 2,03 2,03Prevalensi peserta KB aktif 83,07 83,86 84,06Keluarga Pra Sejahtera 97.352 96,998 95.017
II - 57Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Indikator 2010 2011 2012Keluarga Sejahtera I 12.965 10.929 18.822% Laki-laki ber KB 1,29 1,47 1,30Persentase Unmetneed 7,81 9,15 7,04Jumlah peserta KB baru 15.679 18.711 15.984Jumlah peserta KB Drop Out 13.507 17.674 12.964
Sumber : BPMPKB Kab.Rembang Tahun 2012
16) PerhubunganKebijakan pembangunan bidang perhubungan di Kabupaten Rembang
diarahkan pada upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan
jasa perhubungan, komunikasi dan informatika; meningkatkan aksesibilitas
pelayanan angkutan umum; meningkatkan pengawasan dan pengendalian
penyelenggaraan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika;
meningkatkan peranan swasta dalam rangka peningkatan pelayanan jasa
perhubungan, komunikasi dan informatika; pengembangan infrastruktur
perhubungan, komunikasi dan informatika di kawasan pesisir dan pulau-
pulau kecil untuk wewujudkan Sea Front City di Kabupaten Rembang.
Di bidang layanan perhubungan, untuk memperlancar kegiatan
transportasi pada simpul-simpul jalur transportasi disediakan fasilitas
terminal. Berdasarkan jenis angkutannya maka terminal dapat
dikelompokkan menjadi dua yaitu :
Terminal angkutan penumpang
Terminal angkutan barang
Terminal yang tersedia terdiri dari dua terminal kelas B yaitu Terminal
Lasem dan Terminal Rembang, dan tujuh terminal kelas C yang
menghubungkan wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan di
Kabupaten Rembang, yaitu Rembang, Lasem, Sulang, Gunem, Sarang,
Pamotan, dan Sumber. Sampai saat ini pelayanan terminal di Kabupaten
Rembang sudah berfungsi sesuai dengan peruntukkannya, meskipun
masih memerlukan perbaikan. Selain angkutan umum dan kendaraan
pribadi, di Kabupaten Rembang juga banyak dilintasi kendaraan angkutan
barang. Angkutan barang ini sangat berkontribusi terhadap kerusakan
jalan dan jembatan, serta kemacetan lalu lintas. Selama ini kontrol
terhadap angkutan barang masih kurang, masih banyak angkutan barang
yang membawa muatan melebihi daya angkut yang ditetapkan, dimana
kewenangan dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah. Banyak pula angkutan
barang yang berhenti di pangkalan truk ilegal di Desa Manggar,
II - 58Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Sumbersari Kragan, Cikalan Lasem, Pancur, dan Wuwur. Selain itu
banyak pula yang berhenti di sembarang tempat, sehingga menghambat
arus lalu lintas jalan raya. Dengan melihat kondisi tersebut, diperlukan
peningkatan pelayanan terhadap angkutan barang dengan melakukan
pengontrolan beban muatan angkutan barang, khususunya angkutan
barang yang melalui jaringan jalan Kabupaten Rembang kelas II dan kelas
III. Selain itu, diperlukan pula pengembangan rest area atau pool truck
yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat istirahat pengendara angkutan
barang.
Kondisi perhubungan laut di Kabupaten Rembang dimana Pelabuhan
Rembang eksisting merupakan pelabuhan pengumpan yang berada di
Desa Tasik Agung Kecamatan Rembang, yang secara keruangan
lokasinya berdekatan dengan pelabuhan perikanan pantai pada Kawasan
Sentra Perikanan Kabupaten Rembang. Oleh karena itu maka Pelabuhan
Tasik Agung saat ini dan kedepan lebih dikembangkan untuk pelabuhan
perikanan pantai sebagai bagian dari pengembangan Kawasan Sentra
Perikanan Terpadu. Sedangkan Pelabuhan Rembang, mengingat berada
pada posisi strategis di antara dua pelabuhan besar yaitu Tanjung Mas
(Semarang) dan Tanjung Perak (Jawa Timur), pada tahapan
pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, dikembangkan
melalui pembangunan terminal pelabuhan Tanjung Bendo Sluke sebagai
pelabuhan pengumpan yang selanjutnya diproyeksikan menjadi pelabuhan
pengumpul dan pelabuhan utama.
Pengembangan terminal pelabuhan Sluke di Desa Sendangmulyo
Kecamatan Sluke diharapkan menjadi infrastruktur pemicu bagi
pertumbuhan ekonomi wilayah dengan membuka pintu gerbang akses
transportasi laut guna mengangkut arus barang komoditas dan hasil
olahan hinterland Kabupaten Rembang dengan peluang kegiatan antara
lain :
1. Mendorong pengembangan industri berbasis bahan galian tambang dan
pengolahan produk pertanian.
2. Mengoptimalkan terminal pelabuhan niaga antar pulau dan ekspor
impor.
3. Penyediaan fasilitas terminal curah cair dalam rangka pengolahan dan
distribusi minyak Blok Cepu dan Blok Randugunting Rembang.
II - 59Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
4. Pengembangan pelabuhan terintegrasi dengan pembangunan kawasan
industri Kabupaten Rembang.
Selanjutnya perkembangan pelayanan bidang perhubungan di Kabupaten
Rembang sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 2.60Data Bidang Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2012
No Uraian Tahun2010 2011 2012
1 Pelanggaran Ijin Trayek 101 98 342 Pelanggaran Uji 110 107 713 Pelanggaran Kendaraan Bukan
Peruntukannya9 22 1
4 Kendaraan Bermotor Wajib Uji 4.027 4.382 4.9985 Kendaaan Bermotor Yang Diuji 8.187 8.756 9.2326 Pelanggaran Jalur Penangkapan/
Pelayaran3 - -
7 Pelanggaran Alat Penangkapan Ikan 3 - -8 Pelanggaran Pencurian Ekosistem Laut
Yang Dilindungi2 - -
9 Pelanggaran Kelengkapan DokumenKapal
51 10 105
10 Jumlah Angkutan Darat 546 579 61411 Jumlah Pelabuhan :
- Perikanan- Regional
11
11
11
12 Kecelakaan Di laut - 5 113 Sambungan Telepon (SST) 4.600 5.452 6.05314 Jumlah Warnet 43 60 7215 Jumlah Domain Website Pemda 1 1 116 Jumlah Paket Lelang LPSE (paket) - 3 3917 Nilai Paket Lelang LPSE (Rp.) - - 103.086.464.000
Total HPS (Rp.) - - 101.700.592.000Nilai Lelang (Rp.) - - 97.538.026.090Efisiensi (Rp.) - - 4.162.565.910
Sumber : Dinhubkominfo Kab.Rembang Tahun 2012
17) Komunikasi dan InformatikaPenyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika bertujuan untuk
mewujudkan masyarakat sadar informasi dan terjaminnya hak
masyarakat terhadap informasi yang luas dan transparan, melalui
peningkatan kesadaran terhadap kebutuhan informasi, pelayanan
informasi multi media, serta perluasan jaringan sarana dan prasarana
informasi seluruh kecamatan. Pencapaian kinerja penyelengaraan bidang
komunikasi dan informatika adalah operasi dan pemeliharaan website
Pemerintah Kabupaten Rembang yakni rembangkab.go.id sebagai media
untuk terjalinnya komunikasi yang harmonis antar pelaku pembangunan,
dan dalam mendukung globalisasi informasi di berbagai bidang, serta
turut serta mendukung penyelengaraan pameran (Rembang Expo).
II - 60Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No.14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemerintah Kabupaten
terus berupaya membangun dan mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien
sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaran urusan
komunikasi dan informatika mencakup bidang pos dan telekomunikasi,
sarana komunikasi dan deseminasi informasi. Terkait dengan
penyelenggaraan pos dan telekomunikasi, saat ini di Kabupaten
Rembang terdapat 10 kantor pos. Dilihat perkembangannya pelayanan
pos masih cukup diperhitungkan terutama dalam hal layanan pengiriman
surat dan paket pos baik lokal, regional maupun nasional.
18) PertanahanBidang pertanahan mempunyai peran yang strategis dalam
pembangunan daerah dan memiliki fungsi ekonomis serta sosial.
Karena mengandung fungsi ekonomis dan sosial maka kepemilikan
tanah perlu dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan tanah dengan status
yang jelas. Bukti kepemilikan tanah tersebut antara lain sertifikat tanah
dengan status Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna
Usaha (HGU) dan Hak Pakai (HP). Saat ini upaya peningkatan
kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya status hukum tanah
dilakukan melalui kegiatan penyuluhan maupun peningkatan pelayanan
administrasi pertanahan di Kabupaten Rembang yang masih perlu terus
ditingkatkan. Adapun perkembangan data status tanah bersertifikasi di
Kabupaten Rembang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ditunjukkan
oleh tabel sebagai berikut :
Tabel 2.61Data Status Tanah Bersertifikasi di Kabupaten Rembang
Tahun 2010−2012No Uraian Tingkat Perkembangan Tahunan
2010 2011 20121. Jumlah Tanah Bersertifikasi
Hak Milik ( HM ) 119.961 123.320 126.675Hak Guna Bangunan ( HGB ) 5.222 5.455 5.482Hak Guna Usaha ( HGU ) - -Hak Pakai ( HP ) 2.841 2.856 2.894
2. Jumlah Tanah belumbersertifikat
- 233.197 230.727
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang Tahun 2012
II - 61Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Pemerintah Kabupaten mempunyai sejumlah kewenangan dalam
penyelenggaraan bidang pertanahan, hal ini sesuai dengan amanat Keputusan
Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang
Pertanahan. Dalam pasal 2 ayat (2) kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
dalam bidang pertanahan adalah 1) pemberian ijin lokasi, 2) penyelenggaraan
pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, 3) penyelesaian sengketa
tanah garapan, 4) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah
untuk pembangunan, 5) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta
ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, 6) penetapan
dan penyelesaian masalah tanah ulayat, 7) pemanfaatan dan penyelesaian
masalah tanah kosong, 8) pemberian ijin membuka tanah dan 9) perencanaan
penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.
19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriKondisi stabilitas keamanan daerah salah satunya ditunjukkan adanya
gangguan keamanan baik oleh masyarakat maupun oleh sekelompok
orang. Selama ini kondisi stabilitas keamanan cukup baik, meskipun
jumlah kasus pelanggaran hukum adanya peningkatan dari tahun 2010
sebanyak 117 perkara pidana dan 27 perkara perdata, pada tahun 2011
sebanyak 157 perkara pidana dan 20 Perkara perdata, sedang pada
tahun 2012 sebanyak 170 perkara pidana dan 159 Perkara perdata.
Kemudian dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif,
diupayakan melalui pembangunan di bidang politik, keamanan dan
ketentraman lingkungan. Dalam hal Keamanan dan ketertiban
lingkungan, kondisi di Kabupaten Rembang relatif stabil dan terkendali.
Hal ini ditunjukkan dengan sedikitnya gangguan keamanan baik oleh
masyarakat maupun oleh sekelompok orang. Kejadian unjuk rasa di
Kabupaten Rembang selama tahun 2010 terjadi 7 kali, pada tahun 2011
sebanyak 7 kali dan pada tahun 2012 sebanyak 9 Kali.
Pada tahun 2012 dengan rasio satpol PP dan Linmas yang sama pada
tahun sebelumnya, keberhasilan capaian pada upaya pelayanan
ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Rembang meningkat, hal ini
ditunjukkan dengan menurunnya angka kriminalitas secara keseluruhan
pada tahun 2012 dari tahun 2011 meskipun masih lebih tinggi apabila
dibandingkan pada tahun 2010. Berikut adalah tabel Angka Kriminalitas
Kabupaten Rembang tahun 2010-2012.
II - 62Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Tabel 2.62Angka Kriminalitas Kabupaten Rembang tahun 2010-2012
No Jenis Kriminal 2010 2011 2012
1. Jumlah kasus Narkoba - 5 2
2. Jumlah kasus Pembunuhan - - 1
3. Jumlah Kejahatan Seksual 8 14 9
4. Jumlah kasus Penganiayaan 37 45 44
5. Jumlah kasus Pencurian 99 99 79
6. Jumlah kasus Penipuan 21 31 45
7. Jumlah kasus Pemalsuan uang 3 - -
8.Jumlah Tindak Kriminal Selama
1 Tahun
297 357 341
9. Jumlah Penduduk 593.360 597.262 600.277
10. Angka Kriminalitas (8)/(9) 0,0501% 0,0598% 0,0568%Sumber : Polres tahun 2010-2012
Kondisi keamanan di Kabupaten Rembang dapat dilihat dari
perkembangan angka kriminalitas pada tahun 2010-2012 seperti tersaji
pada tabel diatas. Dari data diketahui bahwa terjadi kenaikan tindak
kriminalitas 60 kasus dimana pada tahun 2010 sebanyak 297 menjadi
357 pada tahun 2011 dan berkurang sebanyak 16 kasus menjadi 341
pada tahun 2012. Angka kriminalitas yang mengalami peningkatan
adalah kasus penipuan yang dari tahun 2010 sebanyak 21 kasus
menjadi 45 kasus pada tahun 2012, selain itu adanya kasus
pembunuhan pada tahun 2012 juga menjadi perhatian bagi keamanan di
Kabupaten Rembang. Penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman
masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol
mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun
kelembagaan Satpol PP yang mampu
mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan
teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya
mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu
daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban,
budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.
II - 63Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Tabel 2.63Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2010-2012
No Uraian 2010 2011 2012
1. Jumlah polisi pamong praja 108 103 98
2. Jumlah penduduk 593.360 597.262 600.277
3.Rasio jumlah polisi pamong praja
per satuan jumlah penduduk
0,00018 0,00017 0,00016
Sumber : SATPOL PP, 2010-2012
Berdasarkan data diatas diketahui bahwa jumlah polisi pamong praja
pada tahun 2010 hingga 2012 mengalami pengurangan. Pada tahun
2010 ada 108 orang polisi PP tetapi pada tahun 2012 berkurang menjadi
98 orang. Hal ini terjadi kerena adanya polisi PP yang telah memasuki
masa pensiun dan belum ada pergantian personil. Meskipun demikian
apabila dilihat rasio jumlah polisi pamong praja per satuan jumlah
penduduk penurunan jumlah personil polisi PP tidak terlalu signifikan
dimana pada tahun 2010 menunjukkan angka 0,00018 kemudian pada
tahun 2011 menurun menjadi 0,00017 dan pada tahun 2012 menjadi
0,00016.
Perlindungan masyarakat memiliki peran dan fungsi yang sangat srategis
dalam membantu aparat pemerintah dan aparat keamanan guna
terwujudnya ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta
penanggulangan bencana. Hal ini tidak lepas dari kemampuan dan
kinerja kelembagaan linmas yang positif dalam pengerahan potensi
masyarakat dan tugas linmas di kampung dan kelurahan merupakan
unsur terdepan yang melaksanakan tugas sesuai fungsi, untuk itu satuan
linmas perlu di bentuk di setiap kampung dengan anggota 10 orang atau
dapat di sesuaikan dengan kondisi daerah.
Tabel 2.64Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2010-2012
No Uraian 2010 2011 2012
1. Jumlah Linmas 7.812 6.040 6.033
2. Jumlah Penduduk 593.360 597.262 600.277
3. Rasio jumlah Linmas Per
10.000 Penduduk131,66 101,33 100,50
Sumber : Kesbangpolinmas Kab. Rembang 2010-2012
II - 64Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Data tabel diatas menunjukkan adanya pengurangan jumlah linmas
selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2010 terdapat 7.812 personil
kemudian berkurang menjadi 6.040 orang pada tahun 2011 dan menjadi
6.033 pada tahun 2012. Demikian pula rasio jumlah linmas per satuan
penduduk juga mengalami penurunan selaras dengan berkurangnya
jumlah personil linmas.
Menjaga keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama
sebagai warga negara yang baik. Salah satu bagian terpenting dalam
pemeliharan keamanan lingkungan adalah peran serta masyarakat.
Dalam hal ini bentuk partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan
lingkungan diwujudkan dalam bentuk Sistem Keamanan Lingkungan.
Siskamling dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan moral dan
disiplin warga. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat lepas dari
interaksinya dengan manusia lain. Dalam interaksinya dengan manusia
lain, maka tercipta suatu masyarakat dan suatu peradapan serta
kebudayaan manusia yang didalamnya terdapat nilai-nilai yang
mendasari dan menuntun tindakan-tindakan dalam hidup bermasyarakat
Tabel 2.65Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Kecamatan Tahun 2010-2012
No Kecamatan
2010 2011 2012Jmlh
Siskam
pling
JmlhDesa
RasioJmlh
Siskam
pling
JmlhDesa
RasioJmlh
Siskam
pling
JmlhDesa
Rasio
(1) (2) (3) (4) (5=3/4) (6) (7) (8=6/7) (9) (10) (11=9/10)
1 Rembang 267 34 7,9 267 34 7,9 267 34 7,9
2 Kaliori 132 23 5,7 132 23 5,7 132 23 5,7
3 Sumber 126 18 7,0 126 18 7,0 142 18 7,9
4 Sulang 79 21 3,8 79 21 3,8 79 21 3,8
5 Bulu 84 16 5,3 84 16 5,3 84 16 5,3
6 Lasem 122 20 6,1 122 20 6,1 140 20 7,0
7 Pancur 91 23 4,0 91 23 4,0 91 23 4,0
8 Pamotan 125 23 5,4 125 23 5,4 95 23 4,1
9 Gunem 150 16 9,4 150 16 9,4 148 16 9,3
10 Sale 82 15 5,5 82 15 5,5 99 15 6,6
11 Sedan 98 21 4,7 98 21 4,7 96 21 4,6
12 Sluke 118 14 8,4 118 14 8,4 118 14 8,4
13 Kragan 76 27 2,8 76 27 2,8 73 27 2,7
14 Sarang 117 23 5,1 117 23 5,1 117 23 5,1
Jumlah 1.667 294 80,9 1.667 294 80,9 1.681 294 82,2
Sumber : Kesbangpolinmas Kab. Rembang 2010-2012
II - 65Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Data tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah siskamping hanya sedikit
mengalami penambahan dari tahun 2010 sampai tahun 2012. Dari 294
desa terdapat 1.667 buah siskamling pada tahun 2010 dan 2011
kemudian bertambah menjadi 1.681 pada tahun 2012. Dilihat dari rasio
jumlah siskamling dengan jumlah desa maka rasio terbesar ada di
Kecamatan Gunem sebesar 9,3, kemudian disusul Kecamatan Sluke
8,4, Kecamatan Sumber dan Kecamatan Rembang masing-masing 7,9.
20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1) Otonomi DaerahDalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana
diamanatkan Undang−Undang No. 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Rembang harus
melaksanakan urusan yang telah dilimpahkan kepada kabupaten yaitu
sebanyak 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Pelimpahan urusan
tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Penyelenggaraan urusan tersebut setiap tahun dilaporkan kepada
pemerintah provinsi dan pusat serta masyarakat dalam bentuk Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (ILPPD) seperti yang disebut dalam PP Nomor 3
tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Penyelenggaraan urusan
kewenangan tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan
pembiayaan, sumberdaya manusia, kelembagaan daerah dan potensi
lain yang dimiliki daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah
menyangkut segenap urusan kewenangan pemerintah, urusan
dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang harus dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab. Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan
yang baik telah disusun Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Pada
II - 66Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
tahun 2012 telah tersusun Peraturan Daerah sebanyak 7 (tujuh) buah,
Peraturan Bupati sebanyak 52 (lima puluh dua) buah.
Pembaruan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati memiliki kedudukan
yang sangat strategis dalam rangka tertib hukum dan perundangan di
daerah. Agar dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan
penyelenggaraan pelayanan publik dapat dipertanggungjawabkan dan
lebih terjamin. Dengan kelengkapan perangkat hukum di daerah baik
Perda dan Perbub maka masyarakat lebih terlindungi dalam
mendapatkan pelayanan publik. Upaya penegakkan peraturan
perundangan di masa mendatang menjadi prasyarat penting bagi
penegakkan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia
(HAM) di daerah.
Tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan demokratisasi di daerah yang dicapai melalui penerapan
prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. Untuk mencapai tujuan
otonomi daerah dibutuhkan kelembagaan pemerintahan daerah yang
mantap dan berprinsip pada good and clean government, aparatur
pemerintah daerah yang profesional, penetapan standar kinerja
pemerintahan daerah, baik dengan penerapan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) bagi urusan kewenangan wajib dan standar kinerja bagi
urusan pilihan.
PP No. 65 tahun 2005 menyatakan bahwa pemerintah pusat akan
menetapkan pedoman penyusunan standar pelayanan minimal dan
pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota akan
melaksanakannya sebagai perwujudan dari kepemerintahan yang baik.
Sampai dengan tahun 2012 standar pelayanan minimal yang telah
dirumuskan oleh pemerintah pusat sebanyak lima belas SPM,
Sedangkan di Kabupaten Rembang telah disusun sembilan Peraturan
Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam peningkatan
pelayanan publik maka masyarakat dapat berpartisipasi dalam penilaian
kinerja penyelenggaraan urusan melalui monitoring capaian SPM dan
dengan pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam
pelayanan yang diterima masyarakat secara langsung. Tingkat
kepuasan layanan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh unit
pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (IKM) pada
tahun 2012 cukup baik.
II - 67Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
2) Pemerintahan UmumPenyelenggaraan pemerintahan umum mengacu pada reformasi
birokrasi dan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, ketentuan
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik. Penyelenggaraan pelayanan publik yang
akuntabel, transparan dan partisipatif bertumpu pada prinsip−prinsip
penyelenggaraan kepemerintahan yang baik.
Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Rembang dengan membentuk pelayanan
perijinan terpadu dalam bentuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
(One Stop Services/OSS) telah melayani lebih kurang 16 perijinan.
Selain itu, upaya peningkatan pelayanan bidang-bidang lainnya semakin
ditingkatkan, antara lain pelayanan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, pelayanan air bersih, pelayanan persampahan dan lain
sebagainya. Beberapa kendala dalam optimalisasi pelayanan publik
adalah terbatasnya prasarana dan sarana, kesiapan aparatur
pemerintah daerah, peningkatan pelayanan publik secara digital
(e-governance) dan kesenjangan antar perdesaan dengan perkotaan.
Keterbatasan ini menyebabkan pelayanan publik memerlukan waktu
yang lebih lama, sehingga kecepatan dan ketepatan pelayanan belum
dapat dilaksanakan secara optimal.
3) Keuangan DaerahKondisi keuangan daerah dari tahun 2011–2013 menunjukkan
pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan PAD dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 2.66Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Rembang Tahun 2010−2012
No Tahun PAD Pertumbuhan (%)
1 2011 83.354.852.000 6,6
2 2012 95.041.791.800 14,0
3 2013 110.867.345.000 16,65
Sumber : DPPKAD Kab. Rembang Tahun 2014
Berdasarkan tabel di atas, diketahui PAD Kabupaten Rembang
meningkat cukup baik dari tahun 2010-2012. Namun demikian kualitas
PAD tersebut sebenarnya terletak pada proporsi PAD terhadap APBD
II - 68Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
tahun yang bersangkutan. Proporsi PAD terhadap APBD tahun 2011 –
2013, terlihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 2.67Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD
Kabupaten Rembang 2011−2013
No Tahun PAD APBD Proporsi terhadapAPBD (%)
1 2011 83.297.698.000 876.405.451.000 9,50
2 2012 95.041.791.800 1.017.768.984.800 9,34
3 2013 110.867.345.000 1.108.077.978.224 10,01
Sumber : DPPKAD Kab. Rembang Tahun 2014
Dilihat dari besarnya proporsi, ternyata pertumbuhan PAD yang relatif
besar belum cukup berarti apabila dibandingkan dengan besarnya APBD
Kabupaten Rembang. Kemampuan membiayai daerah atau kapasitas
daerah dalam membiayai pembangunan hanya berkisar sebesar 9 – 11%
saja, dalam tiga tahun terakhir.
4) Aparatur DaerahAparatur daerah merupakan perangkat daerah yang menjadi pelaksana
semua urusan penyelenggaraan pemerintahan. Melalui aparatur daerah
semua urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dilaksanakan
untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Kondisi saat ini
penyelenggaraan urusan di Kabupaten Rembang dilaksanakan oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebanyak 29 unit. Untuk dapat
meningkatkan pelayanan umum dan efektivitas pemerintahan secara
administratif dibagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan.
Peningkatan aparatur pemerintah desa/kelurahan di masa mendatang
perlu semakin ditingkatkan, terutama dalam pelayanan umum,
kamtibmas dan pembangunan desa/kelurahan. Peningkatan kinerja
aparatur semakin mendapatkan perhatian sejalan dengan program
reformasi birokrasi dan profesionalisme PNS di daerah. Berdasarkan PP
No. 53 tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
baru, diharapkan disiplin PNS di masa mendatang semakin meningkat.
5) KepegawaianSumberdaya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah
pegawai negeri sipil (PNS). Kondisi saat ini jumlah PNS di Kabupaten
Rembang pada tahun 2012 berjumlah 8.587 orang.
II - 69Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Tabel 2.68Jumlah PNS Dirinci Menurut Strata Pendidikan PNS Per Golongan
Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2012
No GolonganStrata Pendidikan
JUMLAHSD SLTP SLTA Diploma S1 S2 S3
1 Golongan I 164 201 365
2 Golongan II 72 224 1096 793 8 2.193
3 Golongan III 1 634 396 1.853 52 2.936
4 Golongan IV 122 1.300 1.614 57 3.093
JUMLAH 236 426 1.852 2.489 3.475 109 8.587Sumber: BKD Kabupaten Rembang Tahun 2012
Berdasarkan kepangkatan dan golongan kepegawaian PNS di
Kabupaten Rembang tahun 2012 sumber daya aparatur pemerintah
daerah termasuk baik sekali, karena sebagian besar termasuk dalam
Golongan III dan Golongan IV dari jumlah aparatur yang ada, kualitas
PNS terlihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Tabel berikut
menggambarkan tingkat pendidikan PNS berdasarkan strata pendidikan
jabata eselon pada pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2012:
Tabel 2.69Strata Pendidikan Jabatan Eselon
Pada Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2012
No EselonStrata Pendidikan Jumlah
SLTA D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3
1 Eselon I
2 Eselon II.a - - - - - - 1 - 1
3 Eselon II.b - - - - - 15 10 - 25
4 Eselon III.a - - - - 1 40 13 - 54
5 Eselon III.b - - - 6 1 63 15 - 85
6 Eselon IV.a 49 - - 20 13 241 43 - 366
7 Eselon IV.b 47 1 - 4 1 34 - - 87
8 Eselon V.a 25 1 1 1 - 10 - - 38
Jumlah 121 2 1 31 16 403 82 - 656Sumber: BKD Kabupaten Rembang Tahun 2012
Dalam upaya peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah, maka
dilaksanakan Diklat bagi PNS, baik melalui Diklat Pra Jabatan (PNS Golongan I
dan II serta untuk Golongan III), Diklatpim dan Diklat Teknis Fungsional sebagai
upaya meningkatkan kapasitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Pada
tahun 2012 diklat teknis fungsional sebanyak 51 orang,sedang untuk diklat
struktural bagi PNSD sebanyak 43 orang.
II - 70Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
6) PersandianUrusan persandian merupakan salah satu kewenangan untuk melakukan
komunikasi secara vertikal yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kabupaten Rembang sudah
memiliki pelayanan persandian yang merupakan bagian dari Bagian
Umum Setda. Bagian persandian ini belum optimal dalam mengelola
persandian karena belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan sehingga
persandian masih sebatas sarana komunikasi antar pemerintah, baik
secara vertikal dan antar SKPD di Kabupaten Rembang.
21) StatistikData statistik yang wajib disediakan untuk mendukung perencanaan
pembangunan daerah menurut pasal 152 ayat (1) dan (2) UU No. 32
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain : (1) data
penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) organisasi dan tata laksana
pemerintahan daerah; (3) kepala daerah, DPRD, perangkat daerah dan
PNS daerah; (4) keuangan daerah; (5) potensi sumberdaya daerah; (6)
produk hukum daerah; (7) kependudukan; (8) informasi dasar
kewilayahan; dan (9) informasi lain terkait dengan penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Penyediaan data/informasi yang akurat dan dapat dipertanggung
jawabkan merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan
pemerintah daerah dan menentukan kualitas kebijakan yang diambil
oleh pemerintah daerah. Kelengkapan data statistik dapat memberikan
gambaran yang lebih mendalam tentang permasalahan dan tantangan
pembangunan daerah. Statistik diselenggarakan untuk mendukung
pembangunan daerah, mengembangkan sistem statistik nasional yang
handal, efektif dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan
arti dan kegunaan statistik, mendukung pengembangan ilmu
pengetahuan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 16 tahun 1997
tentang Statistik.
Kemudahan dalam memperoleh data/informasi tersebut sesuai dengan
Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yaitu bahwa
segenap stakeholder pembangunan, baik SKPD, kalangan dunia usaha
maupun masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan data untuk
berbagai kepentingan. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang
II - 71Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
sebagai instansi vertikal dalam kurun waktu lima tahun terakhir secara
rutin melaksanakan tugas sensus dan survei, antara lain Sensus
Penduduk, Sensus Pertanian, Sensus Ekonomi, Survei Sosial Ekonomi
Nasional (SUSENAS), Survei Potensi Desa (PODES), dan kegiatan
penyediaan data statistik dasar lainnya. BPS Kabupaten Rembang
bersinergi dan berkoordinasi dengan SKPD terkait telah menyusun
publikasi setiap tahun yaitu Kabupaten Rembang Dalam Angka, Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB), Survei Angkatan Kerja Daerah
(Sakerda), Indikator Sosial Ekonomi, Sakerda, Statistik Gender dan
Indeks Harga Konsumen serta Inflasi dan penyediaan data statistik
lainnya untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah
dan nasional. Proses penyusunan tersebut melibatkan dinas atau
instansi terkait, yang dilakukan melalui rapat koordinasi secara terpadu
dan terprogram, sehingga diharapkan penyusunan buku-buku statistik
tersebut dapat memberikan data yang benar-benar akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan.
22) Pemberdayaan Masyarakat dan DesaPemberdayaan masyarakat dan desa merupakan upaya yang strategis
dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan, dengan
pemberdayaan masyarakat dan desa dapat mewujudkan kemandirian
masyarakat desa dalam menggali potensi untuk memecahkan masalah-
masalah yang dihadapi. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan
desa, telah ditempuh beberapa program, diantaranya melalui program-
program PNPM baik perdesaan maupun perkotaan serta PNPM Kelautan
dan Perikanan juga PNPM Pariwisata. Disamping itu juga dilakukan
proses pembinaan melalui PKK, program PLAN dan sebagainya.
Adapun perkembangan kelembagaan terkait dengan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat dan desa seperti tersaji pada tabel berikut :
Tabel 2.70Lembaga Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Rembang Tahun 2011-2013Indikator 2010 2011 2012
Jumlah BUMDes 55 55 55
Jumlah Kelompok Lembaga Ekonomi
Masyarakat
176 190 190
Jumlah Posyantek 3 3 3
Sumber : BPMPKB Kab. Rembang 2014
II - 72Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu
lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah desa untuk
mengelola, merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan
menggali swadaya gotong royong masyarakat desa. Pembangunan desa
merupakan upaya pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan ciri
utama adanya partisipasi aktif masyarakat dan kegiatannya meliputi
seluruh aspek kehidupan baik fisik material maupun mental spiritual.
Berikut ini merupakan data yang menunjukkan jumlah kelompok binaan
LPM tahun 2010-2012 pada masing-masing kecamatan.
Tabel 2.71Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Tahun 2010-2012
No Kecamatan
2010 2011 2012
JmlLPM
Jml klpBinaan
Rata-rataJmlLPM
JmlLPM
Jml klpBinaan
Rata-rataJmlLPM
JmlLPM
Jml klpBinaan
Rata-rataJmlLPM
(1) (2) (3) (4) (5=4/3) (6) (7) (8=7/6) (9) (10) 11=10/9
1. KecamatanGunem 1 191 191 1 191 191 1 174 174
2. KecamatanKaliori 1 209 209 1 306 306 1 323 323
3. KecamatanSumber 1 226 226 1 229 229 1 255 255
4. KecamatanSedan 1 214 214 1 262 262 1 291 291
5. KecamatanPancur 1 202 202 1 198 198 1 205 205
6. KecamatanKragan 1 98 98 1 262 262 1 342 342
7. KecamatanSarang 1 254 254 1 247 247 1 244 244
8. KecamatanBulu 1 116 116 1 141 141 1 209 209
9. KecamatanSluke 1 284 284 1 436 436 1 593 593
10. KecamatanSale 1 140 140 1 155 155 1 185 185
11. KecamatanPamotan 1 252 252 1 257 257 1 247 247
12. KecamatanSulang 1 120 120 1 120 120 1 201 201
13. KecamatanLasem 1 100 100 1 102 102 1 120 120
Jumlah Sekecamatan
13 2.406 2.406 13 2.906 2.906 13 3.389 3.389
Sumber : BPMPKB 2013
II - 73Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Berdasarkan data tabel diatas diketahui bahwa jumlah kelompok binaan
LPM dari tahun 2010 sampai tahun 2012 mengalami peningkatan
hampir 30%. Pada tahun 2010 ada 2.406 kelompok binaan LPM,
kemudian meningkat menjadi 2.906 pada tahun 2011 dan mengalami
peningkatan menjadi 3.389 pada tahun 2012. Data diatas juga
menunjukkan peningkatan jumlah kelompok binaan LPM hampir terjadi
pada semua kecamatan. Hanya ada 3 (tiga) kecamatan yang jumlah
kelompok binaan LPM ini mengalami penurunan yaitu Kecamatan
Gunem, Sarang dan Pamotan.
23) SosialDi bidang sosial, jumlah penyandang masalah sosial berdasarkan jenis
PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang ada di
Kabupaten Rembang pada tahun 2010-2012 ditunjukkan oleh tabel
berikut :
Tabel 2.72Jenis PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)
Kabupaten Rembang Tahun 2010- 2012
No Uraian 2010 2011 2012
1 Anak Balita Terlantar 2836 1477 1486
2 Anak Terlantar 7890 2602 2855
3 Anak Nakal 584 53 179
4 Anak dengan masalah hukum 0 11 27
5 Anak Jalanan 416 262 51
6 Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 5920 3594 4050
7 Anak Korban tindak Kekerasan 1095 250 14
8 Lanjut Usia Terlantar 7420 4188 5554
9 Penyandang Cacat Anak 1261 788 941
10 Penyandang Cacat Dewasa 3625 2337 2558
11 Pengemis 135 63 57
12 Gelandangan 7 11 8
13 Korban Bencana 232 158 13
14 Penyandang HIV/Aids 0 0 2
Sumber: Dinsosnakertrans Kab. Rembang Tahun 2012
Dari tabel diatas diketahui bahwa masih banyak permasalah anak yang
perlu mendapat perhatian. Hal ini bisa dilihat dari jumlah anak balita
terlantar, anak nakal dan anak yang bermasalah dengan hukum. Oleh
karena itu kebijakan menuju Kabupaten Layak Anak dalam
II - 74Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
implemntasinya harus selalu dioptimalkan dengan melibatkan seluruh
sumberdaya terutama keluarga, masyarakat, pemerintah dan dunia
usaha. Guna mendukung terselenggaranya penanganan masalah
kesejahteraan sosial dan PMKS, maka diperlukan peran aktif segenap
partisipasi sosial masyarakat yang tercakup dalam Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS). PSKS tersebut meliputi Pekerja Sosial
Masyarakat (PSM), Karang Taruna (KT), Organisasi Sosial (ORSOS),
Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), Dunia Usaha serta
Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM).
Sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 129/Huk/2008
telah ditetapkan SPM 2008 -2015 yang mengatur masalah PMKS yang
menerima bantuan, pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha
Bersama (KUBE), panti sosial yang menyediakan sarana dan prasana,
bantuan sosial bagi korban bencana, penanganan korban bencana,
penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang
menerima bantuan.
24) KebudayaanKesenian yang ada di Kabupaten Rembang antara lain kethoprak,
Wayang kulit, Sholawatan, Campursari, Thong-thong Lek, Pathol,
Dangdut Campursari, Karawitan, Tayub, Emprak, Orek-orek, Barongan,
Reyog, Rodhat, Keroncong, Hadroh, Sanggar Tari, Sanggar Lukis/Seni
Rupa, Rebana Modern dan solo organ. Kesenian tersebut merupakan
aset budaya dan kekayaan Kabupaten Rembang. Banyaknya kesenian
yang ada di Kabupaten Rembang memang merupakan potensi, namun
demikian pembinaan kelompok-kelompok kesenian tersebut belum
optimal. Kelompok kesenian tersebut berkembang secara alamiah di
tengah masyarakat tanpa pembinaan secara intensif oleh Pemerintah
Kabupaten Rembang. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.73Data Jenis Kesenian Tradisional di Kabupaten Rembang Tahun 2013
No Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional Jumlah
1. Kethoprak 42
2. Wayang Kulit 41
3. Dangdut Campursari 54
4. Karawitan 67
II - 75Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
5. Tayub 5
6. Emprak 2
7. Pathol 1
8. Barongan 12
9. Reyog 1
10. Keroncong 4
11. Sanggar Tari 15
12. Rebana Modern 8
13. Thong Thong Lek 23
Sumber : Dinbudparpora Tahun 2012
Kabupaten Rembang juga memiliki banyak kegiatan budaya. Beberapa
kegiatan budaya yang setiap tahun diselenggarakan di Kabupaten
Rembang dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.74Kegiatan Tradisi/Keagamaan/Budaya di Kabupaten Rembang Tahun 2013
No Kegiatan Tradisi / Keagamaan / Budaya Keterangan
1 Sedekah Bumi 14 event
2 Sedekah Desa 14 event
3 Sedekah Laut/ Larungan ( setiap 7 Syawal ) 6 event
4 Hari Kartini setiap 21 April ) 14 event
5 Hari Jadi Kabupaten Rembang ( setiap 27 Juli ) 14 event
6 Malam Syuro ( setiap malam 1 Syuro ) 14 event
7 Syawalan/Kupatan/Lomban ( 1 - 10 Syawal ) 14 event
8 Penjamasan Bende Becak ( 10 Dzulhijah / Idul Adha ) 1 event
9 Haul Sunan Bonang ( bulan Selo/Dulkangidah hari
Rabu Pahing / kalau tidak ada pada hari Jum'at Legi ) 1 event
10 Haul Sultan Minangkabau/Mahmud ( malam Jum’at
Wage ) 1 event
11 Haul KH.Abdullah Chafidz ( 27 Rabiul Awal ) 1 event
12 Haul KH.Syayid Hamzah A.Syato ( 23 Syuro ) 1 event
13 Haul KH. Bisri Mustofa.( 5 Rabiul Awal ) 1 event
14 Haul KH. Ma’shum Ahmad ( 6 Rabiul Awal ) 1 event
15 Haul KH. Baidlawi ( 15 Syawal ) 1 event
16 Festival Thong Thong Lek ( Menjelang Idul Fitri ) 1event
Sumber : Dinbudparpora Tahun 2014
II - 76Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Tabel 2.75Data Bidang Kebudayaan Tahun 2010 -2012
No Jenis Data 2010 2011 2012
1 Jumlah penyelenggaraan
festival seni dan budaya
3 kali 3 kali 3 kali
2 Jumlah sarana
penyelenggaraan festival seni
dan budaya
2 buah 2 buah 2 buah
3 Jumlah benda, situs dan
kawasan cagar budaya yang
dilestarikan
28 buah 43 buah 47 buah
4 Jumlah benda, situs dan
kawasan cagar budaya yang
dimiliki daerah
28 buah 43 buah 47 buah
Sumber : Dinbudparpora Tahun 2013
25) Perpustakaan dan KearsipanKebijakan pembangunan perpustakaan di Kabupaten Rembang
diarahkan pada upaya meningkatkan minat baca masyarakat melalui
peningkatan pembinaan dan peningkatan kapasitas perpustakaan
sekolah dan masyarakat, serta peningkatan kualitas dan kuantitas
layanan perpustakaan sekolah dan masyarakat. Perkembangan
pengelolaan dan capaian bidang perpustakaan dan kearsipan daerah
Kabupaten Rembang tahun 2010 -2012 dapat dilihat pada tabel berikut :Tabel 2.76
Jumlah Koleksi Buku, Kunjungandi Perpustakaan Daerah, Data Kerasipan Tahun 2010-2012
No Uraian 2010 2011 2012
1. Jumlah koleksi judul buku
yang tersedia di
perpustakaan daerah
11.837 11.933 12.330
2. Jumlah koleksi jumlah
buku yang tersedia di
perpustakaan daerah
24.190 24.382 25.260
3. Jumlah kunjungan ke
perpustakaan selama 1
tahun
16.523 16.084 15.330
II - 77Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
No Uraian 2010 2011 2012
4. Jumlah orang dalam
populasi yang harus
dilayani
567.606 569.384 571.184
5. Jumlah koleksi digital (
Keping CD)
282 282 282
6. Pelestarian dokumen /
arsip (berkas)
94.500 102.451 120.000
7. Arsip yang
terdokumentasikan
(berkas)
80.000 96.000 105.000
8. Jumlah Arsip Non
Tekstual
Arsip kaset tipe 75 buah 75 buah 75 buah
Arsip kaset video 34 buah 34 buah 34 buah
Arsip foto 6.633 buah 6.633 buah 6.633 buah
Sumber : Kantor Pustasip Tahun 2013
b. Urusan Pilihan
1) Kelautan dan PerikananKabupaten Rembang terletak diwilayah pesisir pantai utara Jawa Tengah
dengan panjang pantai mencapai ± 63 km. Dengan pantai yang
terbentang dari Kecamatan Kaliori s/d Kecamatan Sarang menjadikan
Kabupaten Rembang memiliki potensi perikanan tangkap dan budidaya
yang luarbiasa besarnya. Sebagian potensi perikanan dan kelautan
tersebut antara lain ikan layang, ikan tambang, ikan kembung, ikan selar,
ikan tongkol, cumi-cumi, ikan kurisi, ikan teri, ikan manyung, ikan layur,
ikan kakap, dan rajungan.
Jumlah produksi perikanan laut dalam kurun waktu 2010-2012
menunjukkan perkembangan tren positif dimana total produksi komoditas
perikanan pada tahun 2010 sebanyak 34.617,671 ton dengan nilai
Rp189.288.287.070,- kemudian meningkat 46,5% menjadi 50.264,166
ton atau senilai Rp. 277.318.359.250,- pada tahun 2011 dan pada tahun
2012 meningkat lagi menjadi 58.621,302 ton dengan nilai
Rp.336.198.863.000,-. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rembang di
sektor perikanan kelautan diarahkan agar mampu memainkan peranan
utama dalam perbaikan perekonomian daerah, dalam arti dapat
memposisikan sebagai penggerak pembangunan ekonomi daerah dan
II - 78Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
membudayakan masyarakat pembudidaya ikan/nelayan agar mampu
mandiri dalam melaksanakan usahanya yang meliputi: (a)
Pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur Kelautan dan Perikanan, (b)
Pengembangan Teknologi Budidaya Perikanan, Teknologi Penangkapan
Ikan dan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, (c) Peningkatan
Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pemanfaatan Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan, (d) Peningkatan dan Pengembangan.Sarana
dan Prasarana Kelautan dan Perikanan.Adapun perkembangan jumlah
produksi perikanan laut di Kabupaten Rembang selengkapnya dapat
dilihat pada tabel berikut :Tabel 2.77
Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Perikanan LautKabupaten Rembang Tahun 2010 - 2012
No Tahun Produksi PerikananTangkap (Ton)
Nilai Perikanan Tangkap(Rupiah)
1 2010 34.617,671 189.288.287.0702 2011 50.264,166 277.318.359.2503 2012 58.621,302 336.198.863.000
Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rembang Tahun 2012
Di Kabupaten Rembang sampai dengan tahun 2012 terdapat Pelabuhan
Perikanan Pantai (PPP) sebanyak 1 unit berlokasi di Kelurahan Tasik
Agung, dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebanyak 10 unit, tersebar di
sepanjang pantai Rembang sejak Kecamatan Kaliori sampai Kecamatan
Sarang. Potensi perikanan darat di Kabupaten Rembang juga cukup
besar, dengan jenis komoditas perikanan yang dibudidayakan antara lain
Udang Windu, Udang Vanamei dan ikan Bandeng. Jumlah produksi
perikanan darat menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke
tahun. Perkembangan jumlah dan nilai produksi perikanan darat
selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.78Jumlah dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Payau
Di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2012
No Tahun Total Produksi (Ton) Nilai (Rupiah)1 2010 1.028,820 17.093.031.0002 2011 1.561,464 25.241.091.0003 2012 1.571,237 27.977.844.000
Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rembang Tahun 2012
Kabupaten Rembang juga memiliki potensi mangrove seluas 221,54 ha
yang potensial untuk dikembangkan menjadi obyek wisata bahari.
II - 79Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
2) Pertanian dan PeternakanProduksi gabah di Kabupaten Rembang selama periode 2010-2012
mengalami trend yang fluktuatif. Luas area produksi gabah pada tahun
2010 seluas 41.587 Ha, dengan jumlah produksi sebesar 226.856 ton.
Pada tahun 2011 terjadi peningkatan, baik luas area maupun jumlah
produksi yaitu seluas 45.131 Ha dengan jumlah produksi sebesar
246.654 ton. Sedangkan tahun 2012 terjadi penurunan dimana luas area
produksi sebesar 40.410 Ha dengan jumlah produksi sebesar 225.476
ton.
Produksi jagung di Kabupaten Rembang selama periode 2010-2012 juga
mengalami trend yang fluktuatif. Luas area produksi jagung pada
tahun 2010 seluas 37.722 Ha, dengan jumlah produksi sebesar 178.569
ton dan jumlah konsumsi sebesar 9.796 ton/thn per tahun. Kemudian
pada tahun 2011 terjadi penurunan baik luas area maupun jumlah
produksi dimana luas area panen 23.126 Ha dengan jumlah produksi
109.897 ton dan jumlah konsumsi sebesar 9.861 ton/thn. Kemudian
pada tahun 2012, terjadi peningkatan dengan luas lahan 26.729 Ha,
dengan jumlah produksi sebesar 121.327 ton dan kebutuhan konsumsi
9.935 ton/thn. Apabila dibanding dengan jumlah konsumsi jagung di
Kabupaten Rembang maka untuk produksi jagung lebih besar dari pada
konsumsi sehingga terjadi surplus. Produksi jagung yang cukup besar
tersebut merupakan potensi yang perlu dikembangkan ke arah
peningkatan nilai tambah produk melalui introduksi teknologi prosesing
jagung untuk mengolah jagung menjadi bahan setengah jadi atau barang
jadi sehingga produksi olahan komoditas jagung memiliki nilai tambah
bagi petani dan pelaku usaha pertanian lainnya.
Adapun perkembangan sektor pertanian Kabupaten Rembang dalam
kurun waktu Tahun 2010 -2012 ditunjukkan tabel berikut :
Tabel 2.79Perkembangan Sektor Pertanian Kabupaten Rembang
Tahun 2010 -2012No U r a i a n 2010 2011 20121 Luas Lahan Padi/Gabah (Ha) 41.587 45.131 40.410
Produksi Padi/Gabah (Ton) 226.856 246.654 225.476Kebutuhan Konsumsi beras (ton/th) 59.787 60.180 60.633
2 Luas Lahan Jagung (Ha) 37.722 23.126 26.729Produksi Jagung (Ton) 178.569 109.897 121.327Kebutuhan Konsumsi Jagung (ton/th) 9.796 9.861 9.935
3 Luas Lahan Kedelai (Ha) 6.788 4.407 3.507
II - 80Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
No U r a i a n 2010 2011 2012Produksi Kedelai (Ton) 9.349 4.583 3.718Kebutuhan Konsumsi Kedelai (ton/th) 6.290 6.331 6.379
4 Luas Panen Ubi Kayu (Ha) 4.931 5.687 7.179Jumlah Produksi (Ton) 54.622 79.088 99.078
5 Luas Panen Kacang Tanah (Ha) 4.299 4.682 4.142Jumlah Produksi Kacang Tanah (Ton) 5.152 4.975 4.693
6 Luas Perkebunan Tebu (Ha) 7.808 7.497 8.0537 Jumlah Produksi Tebu (Ton)
a. Gula Kristal 31.764 26.463 25.584b. Gula Tumbu - 11.541 12.109
8 Luas Perkebunan Kelapa (Ha) 7.255 7.226 7.138Jumlah Produksi Kelapa (Ton) 4.811 4.146 4.290
9 Luas Perkebunan Kopi (Ha) 94 94 90Jumlah Produksi Kopi (Ton) 13,7 9,09 13,95
10 Luas Perkebunan Tembakau (Ha) 79 78 1.200Jumlah Produksi Tembakau (Ton) 32 94 1.425
Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun 2012
Pada sektor peternakan, kelompok ruminansia didominasi oleh usaha
peternakan sapi potong, dimana Jumlah populasinya terus meningkat
dengan pertumbuhan sebesar 21%. Jumlah populasi pada tahun 2010
sebanyak 120.060 ekor, meningkat menjadi 152.680 ekor di tahun 2011
dan meningkat lagi di tahun 2012 menjadi164.803 ekor. Sedang jumlah
pemotongan per tahun juga mengalami peningkatan yaitu 4.566 pada
tahun 2010 meningkat menjadi 4.639 tahun 2011 dan meningkat lagi
menjadi 5.662 di tahun 2012. Untuk rata-rata kepemilikan sebanyak 2
ekor per petani. Peternakan lain yang cukup berkembang adalah ternak
kambing dan ternak domba.
Jenis peternakan unggas yang cukup berkembang dan cenderung mengalami
peningkatan baik jumlah populasi maupun produksi adalah ayam buras, petelur,
pedaging, itik dan burung puyuh. Perkembangan sektor peternakan di
Kabupaten Rembang dalam kurun waktu Tahun 2010 -2012 ditunjukkan tabel
berikut :
Tabel 2.80Perkembangan Sektor Peternakan Kabupaten Rembang
Tahun 2010 -2012No Uraian 2010 2011 2012
1 Ternak Sapi Potong
1) Jumlah populasi (ekor) 120.060 152.680 164.803
2) Jumlah pemotongan per tahun (ekor) 4.566 4.639 5.662
3) Laju pertumbuhan populasi per tahun % 4,03 1,60 22,05
4) Rata-rata kepemilikan (ekor/Petani) 3 2 2
II - 81Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
No Uraian 2010 2011 2012
2 Ternak Sapi perah
1) Jumlah populasi (ekor) 7 6 6
2) Jumlah produksi susu per tahun (ribu lt) 4,9 1,5 6,15
3) Laju pertumbuhan populasi per tahun % 0 -14,29 0
4) Rata-rata kepemilikan (ekor/Petani) 4 3 1
5) Rata-rata produktivitas per ekor/hari (lt) 2,5 5 3
3 Ternak Kambing
1). Jumlah populasi (ekor) 126.372 136.219 144.000
4 Ternak Domba
1). Jumlah Populasi (ekor) 97.314 107.045 120.317
5 Unggas
1) Jumlah ayam Buras
- jumlah populasi (ekor) 605.500 629.720 650.399
2) Ayam Ras / Petelur
- jumlah populasi (ekor) 5.000 5.000 2.500
- jumlah produksi telur (kg ) 42.657 85.314 31.176
- rata-rata kepemilikan per peternak
(ekor/Petani)
5.000 5.000 2.500
3) Ayam pedaging
- jumlah populasi (ekor) 367.200 217.300 165.000
- jumlah produksi daging (ton/bulan) 39.046 277.275 210.540
- rata-rata kepemilikan per peternak
(ekor/Petani)
6.331 5.173 5.893
4) Itik
- jumlah populasi (ekor) 93.031 102.333 119.389
- produksi (kg) 696.468 36.080 36.187
- rata-rata kepemilikan per peternak
(ekor/Petani)
38 40 48
Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun 2012
3) KehutananUntuk produksi kayu rakyat pada tahun 2012 mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk luasan lahan kritis juga
menurun dari tahun sebelumnya, sebaliknya luasan lahan yang
tereboisasi meningkat. Hal ini adalah indikasi penting bahwa kehutanan
tidak semata-mata pembangunan yang berorientasi produksi dan profit,
II - 82Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
namun manfaat dan fungsi lingkungan adalah hal lain yang tidak kalah
penting dalam proses pembangunan kehutanan di Kabupaten Rembang
yang saat ini memang baru memasuki tahap pemulihan kondisi hutan.
Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.81Pembangunan Kehutanan di Kabupaten Rembang Tahun 2010 - 2012
No U r a i a n 2010 2011 2012
1 Produksi Kayu Rakyat
(Kayu bulat) (m3)
756.800 745.770 1.198
2 Luas Lahan Kritis (Ha) 11.605 9.598 8.329
3 Luas Lahan reboisasi (Ha) 1.378 872 1.007
4 Luas lahan penghijauan (Ha) 600 500 1.589
5 Luas kebakaran hutan (Ha) 0 193,27 80,75
6 Industri pengolahan Hasil Hutan
(unit)
190 190 215
Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun 2012
Kerusakan hutan yang disebabkan penjarahan kayu yang terjadi pada
awal-awal masa reformasi terus mengancam kelangsungan produksi
kayu khususnya jati. Sementara itu kebutuhan material kayu baik untuk
bangunan maupun mebelair setiap tahun terus meningkat.
Dari kondisi tersebut perlu terus diusahakan pengembangan hutan
rakyat. Pengembangan hutan rakyat disamping menjaga kelestarian
lingkungan, juga dapat memberikan keuntungan ekonomi masyarakat.
4) Energi Sumber Daya MineralDi bidang energi dan sumber daya mineral, potensi pertambangan di
Kabupaten Rembang cukup besar utamanya pertambangan mineral,
produksinya dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang
fluktuatif, meliputi batu andesit, batu kapur, tanah liat, pasir kuarsa,
phospat, tras, sirtu maupun tanah uruk.
Pada tahun 2010 produksi mineral yang diekplorasi sebesar
2.020.461,75 ton turun pada tahun 2011 menjadi 1.941.667,67 ton dan
pada tahun 2012 turun lagi menjadi 836.049,91 ton. Sedangkan
pengolahannya pada tahun 2012 sebanyak 50.621,64 ton, kondisi ini
menurun dari tahun 2011 yang mencapai 53.106,24 ton. Luas tambang
yang dieksploitasi sampai dengan tahun 2012 mencapai 4.798.179,53
ha. Sedangkan jumlah SIPD/IUP yang terlayani pada tahun 2012
II - 83Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
tercatat sebanyak 229 buah, WIUP sebanyak 81 buah dan IUJP
sebanyak 5 buah, dengan sumbangan PAD sebesar Rp.10.299.752.384.
Terkait penggunaan energi alternatif, Secara kuantitatif memang masih
sedikit rumah tangga yang memanfaatkan energi alternatif dalam hal ini
tenaga surya. Namun di masa depan hal ini sangat potensial untuk
dikembangkan mengingat semakin mahalnya energi dari minyak dan
gas. Data tahun 2012 menunjukkan ada sejumlah 805 KK sebagai
pemanfaat listrik tenaga surya di Kabupaten Rembang.
Untuk menunjang hal tersebut dilaksanakan program Pembinaan
Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dengan kegiatan Koordinasi
Pengembangan Ketenagalistrikan, melalui Pengembangan Listrik
Alternatif dan Kegiatan Pendampingan pembangunan PLTS.
5) PariwisataPerkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Rembang menunjukkan
peningkatan. Data Jumlah obyek wisata di kabupaten rembang sampai
dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.82Data Obyek Wisata di Kabupaten Rembang Tahun 2013
No Nama Obyek Wisata
1 Museum Kamar Pengabadian RA Kartini ( 2 Mei 1964 )
2 Masjid Jami' ( 1814 ) dg :
Makam Pangeran Condrodiningrat ( 1289 H )
Makam Adipati Pangeran Sedolaut ( 1757 / 1831 M )
3 Klenteng Mak Co Tjoe Hwie Kiong ( 1841 )
4 Pelabuhan Lama / Pangkalan AL Kolonial ( 1816 )
5 Taman Rekreasi Pantai Kartini dg :
Gereja / Peninggalan Belanda Arst.Eropa ( 1811 )
Jangkar Dampo Awang
Pulau Gorekan
6 Pantai Pasir Putih Tasikharjo dg :
Pulau Gede
Pulau Marongan
7 Petilasan dan Makam Sunan Bonang
8 Pasujudan Sunan Bonang dan Makam Putri Cempo
9 Bukit Jejeruk dan Makam Sultan Mahmud/Minangkabau
10 Situs Goa dan Batu Prasasti Kajar
11 Masjid Jami' ( 1588 ) dan Makam Adipati Tejokusumo V
II - 84Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
No Nama Obyek Wisata
12 Klenteng Mak Co Thian Siang Sing Bo Dasun ( abad 15 )
13 Klenteng Poo An Bio Karangturi ( 1740 )
14 Galangan Kapal Dasun ( Jaman Majapahit/ pra abad XVI )
15 Makam R.Panji Margono( Tan Pan Ciang ) Dorokandang
16 Makam Nyi Ageng Maloko ( Kakak Sunan Bonang )
17 Makam Santi Puspo/ Sayid Abubakar Caruban
18 Pulau Putri dan Karang Gosong
19 Agrowisata Watu Layar
20 Kawasan BBS ( Rest Stop Area & Resort Area )
21 Makam Putri Sarijati
22 Makam Sukowati di Pantai Suko
23 Makam Sunan Langgar Ds Langar
24 Makam Pangeran Alas G.Lengis Ds. Sanetan
25 Megalitikum Terjan dan Selodiri
26 Situs Plawangan
27 Pantai dan Tugu Pendaratan Jepang
28 Embung Lodan
29 Hutan Wisata Sumber Semen
30 Makam RA Kartini
31 Wana Wisata Kartini Mantingan
32 Embung Banyukuwung
33 Karangsari Park
Sumber : Dinbudparpora Tahun 2012
Sedang kunjungan wisata pada tahun 2013 meningkat dibanding tahun
sebelumnya, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :
Tabel 2.83Jumlah Kunjungan Obyek Wisata Tahun 2011-2013
No Nama Obyek Wisata 2011 2012 2013
1 TRP. Kartini 269.387 391.341 1.182.313
2 Museum RA.Kartini 4.562 3.027 8.384
3 WW.Kartini Mantingan 5.135 21.851 10.388
4 Makam RA.Kartini 19.185 16.452 22.689
Jumlah 298.185 432.671 1.223.774
Sumber : Dinbudparpora Tahun 2013
6) Perdagangan dan PerindustrianKebijakan pembangunan di bidang perdagangan diarahkan pada upaya
optimalisasi perdagangan melalui peningkatan sarana prasarana
II - 85Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
perdagangan, sistem distribusi dan informasi pasar untuk menjamin
ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau
dan penguatan akses jaringan perdagangan ekspor.
Pada tahun 2012 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
mencapai 16,68 %, yaitu sebesar 415.594,20 Juta dari total total PDRB
sebesar Rp 2.491.364.48. Sedang pembangunan bidang industri di
Kabupaten Rembang diarahkan pada pengembangan sektor agroindustri
berbasis industri kecil dan menengah melalui kemitraan yang sehat
dengan usaha-usaha ekonomi lokal sebagai leading sektor dalam
perekonomian Kabupaten Rembang, melalui penguatan klaster industri
berbasis kekayaan alam daerah dan penguatan kemitraan usaha- usaha
ekonomi lokal dengan usaha agro industri. Pada tahun 2012, kontribusi
sektor Industri terhadap total PDRB ADHK mencapai 3,96 %, sebesar
Rp. 98.649,82 juta dari total total PDRB ADHK sebesar Rp 2.491.364,48
juta.
Pada sektor Perdagangan dan industri melalui program peningkatan dan
perbaikan sarana pasar tradisional, diharapkan usaha perdagangan di
pedesaaan akan terus meningkat dan pada sisi lain akan menarik industri
untuk berkembang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah:Tabel 2.84
Jumlah Sarana Perdagangan dan Industri Kabupaten RembangTahun 2010 - 2012
No Uraian 2010 2011 2012
1 Sarana Perdagangan
- Pasar Tradisional 37 37 40
2 Jumlah Usaha Perdagangan 6.289 6.376 6.798
3 Jumlah Industri Besar 33 33 36
4 Jumlah Industri Menengah 1.303 1.319 1.327
5 Jumlah Industri Kecil 4.029 4.064 4.078
6. Jumlah Industri Rumah Tangga 6.090 6.190
Sumber : Dinindagkop dan UMKM 2012
Peningkatan jumlah UMKM terutama menunjukkan bahwa kegiatan
Promosi Investasi dan Produk Unggulan Daerah telah menunjukan
konstribusi yang positif dalam memasarkan produk unggulan daerah
seperti batik, pengolahan hasil perikanan (krupuk, trasi, dll), gula tumbu,
dan hasil-hasil pertanian (buah-buahan) serta meubel. Selain itu, peran
FEDEP (Forum economic Development and Employment Promotion)
II - 86Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Kabupaten Rembang sebagai promotor pembangunan ekonomi lokal
juga telah memberikan andil yang signifikan dalam meningkatkan
kapasitas dan memperkuat jejaring usaha UMKM dan klaster. Sehingga
peningkatan jumlah UMKM ini tidak hanya dari segi kuantitas namun juga
dari segi kualitasnya. Dengan demikian diharapkan, keberadaan industri,
usaha dagang dan UMKM di Kabupaten Rembang dapat menjadi
pemacu tumbuhnya usaha – usaha ekonomi produktif lainnya dan
membangkitkan backward dan forward linkage-nya. Hal lain yang perlu
mendapatkan dukungan kebijakan adalah fasilitasi dan perlindungan
usaha bagi pedagang sektor informal, perdagangan skala kecil dan
menengah sejalan dengan berlakunya perdagangan bebas mulai 2010
berdasarkan kesepakatan C-AFTA (2010) dan NAFTA pada tahun 2015serta perdagangan bebas sesuai dengan persetujuan dalam World Trade
Organizaion (WTO).
7) TransmigrasiUntuk perkembangan sektor pelayanan ketransmigrasian, dapat dilihat
dari berapa banyak pengiriman transmigran dan penduduk yang
mendaftar sebagai calon transmigran. Pada tahun 2012 dari 96 KK yang
mendaftar hanya 14 KK atau 15% yang bisa dilayani, hal ini karena
ketersediaan kuota transmigrasi yang diberikan untuk Kabupaten
Rembang hanya 14 KK. Sedang untuk tahun 2011 dari 90 KK yang
mendaftar hanya 10 KK yang bisa dilayani. Dari tahun 2010 sampai
tahun 2012 transmigran yang berangkat hampir semua berprofesi
sebagai petani, sedangkan untuk transmigran yang berprofesi lain relatif
sedikit karena di daerah tujuan transmigrasi ketrampilan yang dibutuhkan
adalah di bidang pertanian/perkebunan. Hal ini yang menyebabkan
rendahnya minat calon transmigran yang berprofesi selain bertani untuk
bertransmigrasi.
C. Permasalahan/Isu Pembangunan DaerahMemasuki tahun 2014 strategi pembangunan daerah disusun berdasarkan
kebijakan-kebijakan yang ditetapkan mengacu pada permasalahan yang
menonjol sebagai isu strategis di kabupaten Rembang. Berdasarkan kondisi
umum yang ada serta prediksi perkembangan permasalahan, maka dapat
dirumuskan beberapa permasalahan/isu daerah yang berhubungan dengan
II - 87Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang perlu menjadi perhatian
bersama pada tahun 2014 sebagai berikut:
a. Kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar perlu diupayakan
lebih keras dimasa mendatang. Hal ini ditandai dengan kondisi capaian kinerja
pelaksanaan pembangunan sampai dengan tahun 2011, nilai IPM 72,45 dan
IPG 64,87 atau masih berada dibawah rata-rata capaian provinsi Jawa
Tengah.
b. Jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan diatas rata-rata Provinsi Jawa
Tengah.
Tingkat kemiskinan sampai dengan tahun 2013 masih diatas angka provinsi,
yaitu 20,97 %.
c. Kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pelayanan publik yang perlu terus
ditingkatkan.
Hal ini terlihat dengan belum meratanya kualitas sarana prasarana untuk
pemenuhan kebutuhan dasar seperti sektor pendidikan, kesehatan, air minum,
drainase, persampahan maupun air limbah, pengelolaan sumber daya air
permukaan yang mampu menampung kelebihan air pada musim hujan.
Selain itu juga terlihat pada infrastruktur wilayah yang berhubungan dengan
resiko terjadinya berbagai bencana seperti bencana banjir, gelombang
pasang/abrasi, tanah longsor.
d. Pertumbuhan ekonomi daerah perlu diakselerasi, pendapatan perkapita perlu
upaya yang.lebih keras.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang rata-rata selama 3 (tiga) tahun
terakhir masih dibawah pertumbuhan ekonomi propinsi dan nasional, yaitu
sebesar rata-rata 4,43 %, bahkan kecenderungan penurunan pertumbuhan
ekonomi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
e. Investasi dan kemitraan di daerah masih belum optimal.
f. Pengelolaan sumberdaya alam belum optimal, terutama sumberdaya pesisir.
Keberadaan kawasan hutan mangrove, terumbu karang dan pulau-pulau kecil
serta ditemukannya situs-situs sejarah maritim yang belum dikembangkan
dalam konsep pembangunan komprehensif dan terpadu dan sejalan dengan
upaya pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya masyarakat nelayan,
termasuk dalam penyediaan dan peningkatan infrastruktur di kawasan pesisir
Kabupaten Rembang.
g. Terjadinya degradasi lingkungan hidup
II - 88Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Perubahan iklim yang cukup ekstrim, serta pemanfaatan sumber daya alam
yang demikian pesat, baik sumber daya pesisir maupun sumber daya mineral
akan dapat menimbulkan degradasi lingkungan hidup
h. Pemanfaatan peluang globalisasi dan perdagangan bebas belum optimal.
Terutama pada fasilitasi dan perlindungan usaha bagi pedagang sektor
informal, perdagangan skala kecil dan menengah sejalan dengan berlakunya
perdagangan bebas mulai 2010 berdasarkan kesepakatan C-AFTA (2010) dan
NAFTA pada tahun 2015 serta perdagangan bebas sesuai dengan
persetujuan dalam World Trade Organizaion. Selain itu juga terkait Adanya
agenda dan target capaian millenium development goals (MDG’s) 2015,
ecolabelling, ISO, Kyoto Protokol.
III - 1Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
BAB IIIRANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Kondisi perekonomian Kabupaten Rembang Tahun 2013 berikut
karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun 2014-2015 dapat digambarkan
melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan
atas analisis statistik perekonomian daerah. Bab ini juga membahas kinerja
perekonomian daerah Kabupaten Rembang berikut dinamika faktor eksternal dan
internalnya.
Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka
disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi
tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah
Tahun 2015 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang
ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber- sumber pendapatan dan besaran
pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk
mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.
A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan
eksternal serta berpedoman pada dokumen RPJMD 2011-2015. Untuk menjamin
keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Rembang
Tahun 2014 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi Tahun
2014. Arah pembangunan perekonomian diprioritaskan pada sektor yang
memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, juga pada sektor yang memiliki
prospek ke depan yang baik serta tahan terhadap gejolak ekonomi. Berikut arah
kebijakan ekonomi daerah Tahun 2015 yang mendasarkan pada perkembangan
ekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan yang masih akan dihadapi :
a) Pro Growth: Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi
dan efektivitas kebijakan sektor riil. Pemilihan potensi komoditas unggulan
sebagai basis pengembangan wilayah merupakan bagian terpenting dalam
upaya meningkatkan daya saing daerah. Pemberdayaan ekonomi masyarakat
khususnya dari UMKM akan terus dilakukan termasuk memberdayakan peranan
koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini akan
dilaksanakan dengan terus melakukan peningkatan sumberdaya manusia dalam
hal manajerial maupun teknis untuk mendorong penguatan daya saing produk,
fasilitasi kemudahan dalam akses permodalan bagi UMKM, fasilitasi promosi
III - 2Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
produk-produk industri dan promosi pariwisata untuk mendatangkan wisatawan
baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara;
b) Pro Poor: Mendorong peningkatan pemerataan distribusi pendapatan melalui
percepatan pertumbuhan ekonomi di pedesaan, pesisir pantai dan penciptaan
keseimbangan pembangunan di setiap wilayah. Pengembangan kawasan-
kawasan khusus seperti pengembangan kawasan minapolitan, pengembangan
sentra-sentra produksi andalan pada sektor-sektor potensial, percepatan
pembangunan pertanian melalui program revitalisasi pembangunan pertanian
dan pembangunan perdesaan melalui peningkatan produksi pangan,
peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan diversifikasi usaha di
perdesaan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan memperluas cakupan program
pembangunan yang berbasis masyarakat, pengembangan produk unggulan (core
business daerah) yang meliputi: agribisnis, industri pertambangan, UMKM dan
hasil perikanan;
c) Pro Job: Meningkatkan investasi daerah yang ramah lingkungan dan mampu
memperluas kesempatan kerja dan berusaha yang pada gilirannya mampu
meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan yang ditempuh antara lain
melalui perbaikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala
usaha kecil, menengah maupun besar. Beberapa langkah yang ditempuh dalam
menciptakan iklim investasi dan daya tarik investasi melalui penyediaan informasi
potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan terpadu
satu atap, membangun prasarana penunjang, melindungi kepastian hukum dan
penyediaan tenaga kerja di daerah, meningkatkan produktivitas dan akses
UMKM pada sumberdaya produktif serta mendorong perkembangan sektor-
sektor ekonomi yang memberikan dampak multiplier yang tinggi terhadap
pendapatan masyarakat.
d) Pro Environment: Percepatan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan
untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan
kualitas kehidupan masyarakat. Cakupan sarana dan prasarana dasar tersebut
diarahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana dasar di bidang kesehatan,
pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, pekerjaan umum, perhubungan dan
irigasi. Selain itu, prasarana yang dibangun juga ditujukan untuk meningkatkan
aksesibilitas guna memperlancar aliran investasi dan produksi untuk menciptakan
keterkaitan ekonomi antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk menjamin keberlanjutan
pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diharapkan maka perlu dilakukan
perbaikan kualitas lingkungan melalui upaya pemantauan kualitas lingkungan
III - 3Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
dan rehabilitasi lahan serta penerapan sanksi bagi pelanggar masalah
lingkungan.
A.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 Dan Perkiraan Tahun 2015
Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator
ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak
dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan
perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat
dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah
pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga
pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak
dunia, dan nilai tukar mata uang asing, dan yang terakhir adalah pengaruh
krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan
hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Ditengah tekanan faktor
eksternal, kinerja perekonomian Kabupaten Rembang selama kurun waktu tiga
tahun terakhir terjaga dalam level pertumbuhan yang positif dan mencapai
rata-rata 4,38% per tahun. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Rembang mencapai 5,03 % dan proyeksi tahun 2015 diharapkan
akan mencapai peningkatan diatas kisaran 5%. Proyeksi ini didasarkan pada
asumsi membaiknya kondisi perekonomian baik regional maupun nasional.
Perekonomian Kabupaten Rembang selama ini masih ditopang oleh 3 sektor
primer yaitu Pertanian, Perdagangan Umum dan Jasa, dimana akan terus
berlanjut di tahun 2015. Meskipun pertumbuhan ekonomi di Kabupaten
Rembang tahun 2013 masih dibawah target yang telah ditetapkan yaitu
sebesar 5,76 %, akan tetapi dengan melihat kondisi makro ekonomi maka di
tahun 2015 perekonomian Kabupaten Rembang akan tumbuh di kisaran
5,02%. Sementara itu, laju inflasi sampai dengan tahun 2013 cenderung
masih terjaga pada kisaran 6,88 %.
Tabel 3.1Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi (%)
Tahun 2012 s/d 2014
No Indikator 2012 2013 2014*
1. Pertumbuhan ekonomi (%) 4,48 5,03 4,86
2. Inflasi (%) 4,28 6,88 5,00*2014 angka sangat sementara
Sumber : Bappeda Kab. Rembang (data diolah),
III - 4Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Gambaran kondisi perekonomian Kabupaten Rembang tersebut terlihat
melalui perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB
(berdasarkan harga konstan tahun 2000) pada tahun 2012 dan prediksi 2015
menunjukan perkembangan yang bersifat positif. Total PDRB (Atas dasar
harga konstan tahun 2000), tahun 2012 sebesar Rp. 2.500.796 juta rupiah
dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 2.626.475,93 juta rupiah. Struktur PDRB
tersebut didominasi oleh tiga sektor yaitu sektor pertanian, sektor
perdagangan, hotel dan restoran serta sektor Jasa-jasa.
Laju pertumbuhan ekonomi ditinjau dari sisi pengeluaran yang terjadi
selama tahun 2013 dan prediksi tahun 2015 cenderung lebih banyak ditopang
oleh faktor konsumsi termasuk dipacu kredit konsumsi yang banyak disalurkan
oleh lembaga keuangan. Pengeluaran pemerintah termasuk penyumbang
signifikan yang mendorong perekonomian daerah melalui pelayanan publik
dan investasi pemerintah. Selanjutnya besaran PDRB per kapita di suatu
daerah dapat menggambarkan secara relatif tingkat kesejahteraan masyarakat
di wilayah tersebut. Besarnya PDRB per kapita (ADHK tahun 2000) pada
tahun 2013 sebesar 4.313.455,40 rupiah dan diperkirakan akan meningkat
pada tahun 2014. Perkembangan PDRB dan PDRB perkapita tahun 2012 dan
prediksi 2013 dan 2014 selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 3.2PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Rembang
Tahun 2012 dan 2013 (ADHKTahun 2000)No Indikator 2012 2013 2014*
1. PDRB ADHK tahun 2000 (juta rupiah) 2.500.796 2.626.475,93 2.605.164
2. PDRB Perkapita ADHK tahun 2000
(ribu rupiah)
4.218,41 4.313,45 4.491,49
*2014 angka sangat sementara
Sumber : Bappeda Kab. Rembang (data diolah)
A.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015
Secara umum tantangan dan prospek perekonomian pada tahun 2015
diproyeksi dalam kondisi yang tumbuh positif. Meskipun akan menghadapi
event Pemilukada akan tetapi dengan kesadaran seluruh pemangku
kepentingan maka diharapkan situasi perpolitikan tidak akan mempengaruhi
kondisi perekonomian di Kabupaten Rembang. Berikut adalah gambaran
kondisi perekonomian pada tahun 2015:
III - 5Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Pertama, Perekonomian Kabupaten Rembang yang relatif stabil dan
terjaga dari sisi variabel ekonomi makronya, menjadi kekuatan bagi
fundamental perekonomian Rembang untuk beberapa tahun mendatang.
Meskipun pemulihan kondisi perekonomian global dan kebijakan nasional
dapat berdampak pada kinerja perekonomian Kabupaten Rembang, namun
terjaganya daya beli masyarakat diharapkan dapat menjadi pendorong
pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat stabil diatas angka 5% di tahun 2014
dan 2015. Selain itu, variabel inflasi juga dapat terjaga di bawah angka 5%.
Kedua, Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Rembang
yang semakin terkendali diharapkan dapat menjadi kekuatan bagi peningkatan
perekonomian Kabupaten Rembang ke depannya. Pada tahun 2012 tingkat
pengangguran tercatat 5,80% dan meningkat menjadi 5,98% di tahun 2013.
Ditargetkan angka ini semakin menurun pada periode 2013-2015.
Ketiga, Iklim investasi di Kabupaten Rembang yang semakin baik,
terlihat dari meningkatnya jumlah dan nilai investasi baik PMDN sejak tahun
2012. Hal ini tidak lepas dari tingkat kondusifitas daerah yang terjamin serta
adanya fasilitas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) yang
memudahkan birokrasi pelayanan perijinan, meskipun perlu terus
dioptimalkan. Oleh karena itu di tahun 2013-2015 diharapkan dengan iklim
investasi yang terjaga, nilai investasi di Kabupaten Rembang semakin
meningkat.
Keempat, Kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Rembang lebih
baik dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Hal ini terlihat dari realisasi APBD
yang meningkat di tahun 2013 menjadi 1,1 triliun rupiah menjadikan
Pemerintah Kabupaten Rembang akan lebih leluasa dalam meningkatkan
kualitas dan kuantitas pembangunan.
Kelima, Struktur keuangan Kabupaten Rembang yang semakin
menunjukkan perbaikan, ditandai dengan meningkatnya capaian penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2013 yaitu 97,37% atau jauh lebih
tinggi dibandingkan dengan capaiannya pada 2012 yang hanya sebesar
88,17%. Capaian PAD ini diharapkan meningkat di tahun 2013-2015
mendatang, dikarenakan berjalannya manajemen pajak dan retribusi yang
cukup baik.
Ketujuh, Kebijakan pemerintah yang semakin memperhatikan
kesejahteraan ekonomi masyarakat, baik melalui program pendampingan
pertanian, perkebunan dan peternakan, pembangunan sentra PKL yang
semakin bertambah tiap tahunnya serta pemberian pelatihan-pelatihan untuk
meningkatkan skill dan kemampuan kewirausahaan. Selain itu, peningkatan
III - 6Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
ketahanan pangan dengan program desa mandiri pangan secara tidak
langsung menjaga sektor pertanian di Rembang agar tetap ada serta
diharapkan dapat menjadi salah satu ikon pariwisata baru di Kabupaten
Rembang.
Tabel 3.3Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2015
No Indikator Makro Ekonomi Target
1 PDRB Juta Rupiah( ADHK 2000 ) 3.054.548,66
2 PDRB / kapita ADHK 2000 4.577.530
3 Laju Pertumbuhan Ekonomi ( %) 5,33
4 Inflasi ( % ) 5.00
5 Angka Kemiskinan (%) 18,00
6 Angka Pengangguran (%) 5,00
7 IPM 74,80
8 IPG 65,25
9 IDG 70.55
Sumber : Bappeda (Hasil Analisis)
Dari uraian di atas dan mengacu pada kebijakan pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang
2010-2015, maka fokus kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2014-
2015 menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia di
segala bidang kompetensi, profesional, mandiri dan bermanfaat dengan di
dasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
pengembangan tatakelola pemerintahan yang baik, responsif terhadap
perkembangan dan perubahan dinamika kebijakan serta proaktif dalam
mengantisipasi perkembangan global, ditopang oleh teknologi komunikasi
dan informasi yang memadai.
B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Kebijakan keuangan darah meliputi kebijakan peningkatan pendapatan
daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah. Dalam
rangka peningkatan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah dan
pembiayaan daerah kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut:
1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, komponen Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga)
III - 7Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah
merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya
penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin
tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah
pusat semakin berkurang. Sedangkan dana perimbangan merupakan
sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung
pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan
pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang tahun 2015 diarahkan
pada:
a. Meningkatkan penerimaan PAD melalui pengendalian dan optimalisasi
usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah,
termasuk optimalisasi penarikan PBB yang sudah menjadi kewenangan
Kabupaten, serta pendayagunaan aset daerah dan kekayaan daerah
yang dipisahkan;
b. Melakukan upaya peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi
Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus(DAK), serta dana bagi hasil;
c. Pengembangan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten lain dalam rangka peningkatan pendapatan;
d. Peningkatan tertib administrasi keuangan daerah yang efektif, efisien
dan akuntabel;
e. Penyederhanaan peraturan perundang-undangan, pengembangan
manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas,
efisiensi, transparan dan bertanggung jawab;
f. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme sumber daya manusia
aparatur di bidang pengelolaan keuangan daerah;
g. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima
masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
Kebijakan penetapan target pendapatan daerah pada tahun 2015
menggunakan pendekatan konservatif, sehingga jumlah pendapatan daerah
diasumsikan sama dengan pendapatan daerah pada tahun 2013 dengan
tetap mengusahakan peningkatan pendapatan daerah sesuai kebijakan
yang telah ditetapkan.Pendapatan Daerah pada Tahun 2015 diproyeksikan
sebagai berikur :
III - 8Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Tabel 3.4Proyeksi Pendapatan Kabupaten Rembang Tahun 2015
NO URAIAN 2015
1 PENDAPATAN DAERAH 1,237,338,226,969
1.1 Pendapatan Asli Daerah 163,991,163,200
1.1.1 Pajak Daerah 31,217,000,000
1.1.2 Retribusi Daerah 29,894,110,000
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
3,683,275,000
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah
99,196,778,200
1.2 Dana Perimbangan 791,922,055,000
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak
29,539,334,000
1.2.2 Dana Alokasi Umum 700,774,721,000
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 61,608,000,000
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 281,425,008,769
1.3.1 Hibah 1,492,290,000
1.3.2 Dana Darurat 0
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari pemerintah
Provinsi dan pemerintah daerah lainnya
44,334,655,769
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 150,500,902,000
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya
85,097,161,000
2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
a. Arah Kebijakan Belanja Tidak Langsung
Arah Kebijakan belanja tidak langsung tahun 2015 meliputi :
1) Belanja Pegawai, diarahkan untuk memenuhi gaji dan tunjangan
pegawai, yang sifatnya mengikat (mandatory).
2) Bantuan Hibah, diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan
urusan pemerintah daerah. Pemberian hibah bersifat tidak wajib
dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
III - 9Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
3) Belanja Bantuan Sosial, diarahkan pada sasaran secara selektif,
tidak terus menerus, tidak mengikat untuk melindungi
masyarakat/kelompok masyarakat dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
daerah.
Dalam pemberian belanja hibah dan bantuan sosial mengacu pada
Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
4) Bantuan Keuangan, diarahkan sebagai salah satu upaya percepatan
pembangunan daerah untuk mengatasi kesenjangan fiskal,
membantu pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang tidak
tersedia alokasi dananya sesuai kemampuan keuangan daerah.
Pendanaan pembangunan dimaksud berbentuk bantuan umum
(block grant) dan bantuan khusus (specific grant), antara lain Alokasi
Dana Desa (ADD) sambil menunggu peraturan pelaksanaan
Undang – Undang tentang Desa.
5) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang
sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak
diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah tahun–tahun sebelumnya yang telah ditutup.
b. Arah Kebijakan Belanja Langsung
Arah Kebijakan belanja langsung tahun 2015 meliputi :
1) Memprioritaskan alokasi anggaran belanja daerah pada sektor-
sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,
pangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas.
2) Meningkatkan anggaran belanja daerah untuk program-program
penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang
berkelanjutan serta partisipatif.
3) Mengarahkan alokasi anggaran belanja daerah pada pembangunan
infrastruktur pedesaan dalam rangka memperluas lapangan kerja di
pedesaan.
4) Memprioritaskan alokasi anggaran pada program – program prioritas
daerah pada tahun 2015.
5) Meningkatkan kepedulian terhadap penerapan prinsip-prinsip
efisiensi belanja dalam pelayanan publik sesuai Peraturan
III - 10Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang meliputi manfaat ekonomi,
faktor eksternalitas, kesenjangan potensi ekonomi, dan kapasitas
administrasi, kecenderungan masyarakat terhadap pelayanan
publik, serta pemeliharaan stabilitas ekonomi makro.
6) Meningkatkan efektivitas kebijakan belanja daerah melalui
penciptaan kerja sama yang harmonis antara eksekutif, legislatif,
serta partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan
anggaran belanja daerah.
7) Pemenuhan belanja sesuai urusan-urusan yang menjadi
kewenangan baik urusan wajib maupun urusan pilihan sesuai
dengan peraturan perundangan.
8) Melanjutkan proyek-proyek strategis yang bersifat tahun jamak
(multi years) sesuai tahapan.
9) Belanja penanganan bencana alam dan paska bencana alam
dialokasikan dengan pola ”ploting mengambang” yang sewaktu-
waktu dapat dibelanjakan.
10) Memenuhi prinsip keadilan tidak hanya terkonsentrasi pada lokus
tertentu serta dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.
11) Mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat,
propinsi dan kabupaten.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya,
bahwa struktur belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Langsung.
Pada RKPD Tahun Anggaran 2015, berdasarkan proyeksi pendapatan
daerah maka proyeksi belanja daerah Kabupaten Rembang tahun 2015
adalah sebagai berikut :
Tabel 3.5Proyeksi Belanja Kabupaten Rembang Tahun 2015
NO URAIAN 2015
2. BELANJA DAERAH 1,283,489,154,350
2.1 Belanja Tidak Langsung 776,619,895,071
2.1.1 Belanja Pegawai 694,987,479,200
2.1.2 Belanja Bunga 37,000,000
III - 11Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
2.1.4 Belanja Hibah 37,178,760,200
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 5,333,200,000
2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota
0
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
/ Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa
38,083,455,671
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000
2.2 Belanja Langsung 506,869,259,279
Sesuai prioritas daerah pada tahun kelima RPJM Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2010-2015 yang lebih ditekankan pada Peningkatan
kualitas sumberdaya manusia di segala bidang kompetensi, profesional,
mandiri dan bermanfaat dengan di dasari keimanan dan ketakwaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa dan pengembangan tatakelola pemerintahan yang
baik, responsif terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kebijakan
serta proaktif dalam mengantisipasi perkembangan global, ditopang oleh
teknologi komunikasi dan informasi yang memadai. Selain itu pelaksanaan
program prioritas empat pilar guna mendorong pelaksanaan program
prioritas dalam upaya pencapaian visi, misi daerah.
3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004 membawa konsekuensi terhadap pelaksanaan
pembiayaan atas beberapa kewenangan yang akan dilaksanakan oleh
pemerintah daerah. Mekanisme pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah
diutamakan semaksimal mungkin berasal dari potensi penerimaan asli daerah
baik melalui pajak daerah, retribusi daerah maupun dari laba BUMD dan
penerimaan lain yang dianggap sah serta potensi penerimaan lain yang masih
belum terjangkau oleh PAD atau lebih dikenal dengan Kapasitas Fiskal Daerah.
Dalam jangka panjang ketika daerah telah mampu mengalokasikan dana
pembangunan ke semua urusan yang menjadi kewenangannya, maka ada
kemungkinan daerah akan mengalami kekurangan dana untuk melaksanakan
pembangunan. Namun kenyataannya tidaklah demikian, karena pembebanan
belanja pegawai pusat yang didaerahkan juga menjadi beban DAU sehingga
banyak daerah yang justru mengalami kekurangan dana. Walaupun akhirnya
pemerintah pusat memberikan tambahan jumlah DAU kepada daerah yang
III - 12Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
mengalami defisit. namun kemungkinan akan terjadi kondisi daerah kekurangan
dana untuk melaksanakan pembangunan tetap saja ada. Langkah yang
diperlukan untuk mengatasi hal tersebut adalah peran pembiayaan daerah
yang menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika
pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah. maka terjadi transaksi
keuangan yang defisit. dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah.
Sebaliknya. jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah. maka
terjadi transaksi keuangan yang surplus. dan harus digunakan untuk
pengeluaran daerah yang di diharapkan dari sumber-sumber lain. seperti :
masyarakat. swasta serta pemerintah pusat (APBN).
Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan
meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi.
efisiensi dan efektifitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai
berikut:
1) Apabila APBD surplus maka harus digunakan untuk pengeluaran
daerah.Sedangkan pinjaman kepada Pemerintah Pusat /Daerah lain dan /
atau pendanaan belanja diutamakan untuk membayar pokok utang.
penyertaan modal (investasi) daerah.pemberian peningkatan jaminan sosial ;
2) Apabila APBD defisit. maka ditutup dari penerimaan : Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan
kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah;
Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah ;
3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup
defisit APBD. maka ditutup dengan dana pinjaman.
Adapun strategi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2015
diarahkan :
1. Dari Sisi Sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah
Sumber penerimaan Pemerintah kabupaten Rembang pada tahun 2015
dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut:
a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA)
sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya;
b. Memperluas dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan swasta
dalam pembiayaan pembangunan ;
c. Pembiayaan pembangunan dengan pola cost-sharing antara Pemerintah
Pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
III - 13Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
d. Meningkatkan pemanfaatan pembiayaan dari sumber Corporate Social
Responsibility (CSR);
e. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja APBD;
f. Optimalisasi lembaga keuangan mikro seperti: pengembangan model-
model pembiayan tanggung renteng ;
g. Pembentukan regulasi yang mendorong termobilisasinya pembiayaan
oleh swasta dan masyarakat;
2. Dari Sisi Sumber Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Sumber pengeluaran Pemerintah kabupaten Rembang pada tahun 2015
dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut:
a. Melakukan pembayaran hutang pokok yang menjadi kewajiban
Pemerintah Kabupaten Rembang;
b. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rembang kepada BUMD untuk
perbaikan kinerjanya.
Pada RKPD Tahun Anggaran 2015. Penerimaan pembiayaan daerah
diproyeksikan sebesar Rp. 48.459.927.381,- yang berasal dari Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA). Sedangkan pengeluaran
pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp. 2.309.000.000,- untuk penyertaan
modal investasi daerah dan pembayaran pokok hutang.
Tabel 3.6Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Rembang Tahun 2015
NO URAIAN 2015
3. PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 Penerimaan Pembiayaan 48,459,927,3813.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya (SiLPA)48,459,927,381
Jumlah penerimaan Pembiayaan 48,459,927,381
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 2,309,000,0003.2.1 Pembentukan dana cadangan -3.2.2 Penyertaan modal (investasi) daerah 2,254,000,0003.2.3 Pembayaran pokok utang 55,000,0003.2.4 Pemberian Pinjaman daerah -
Urusan Kas dan PerhitunganJumlah Pengeluaran Pembiayaan 2,309,000,000Pembiayaan Netto 46,150,927,381
IV - 1Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
BAB IVPRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
A. Tujuan dan Sasaran RPJMD 2010-2015Sebagaimana telah di tetapkan dalam RPJMD 2010-2015, visi Kabupaten
Rembang adalah “Terwujudnya Rembang yang Maju, Mandiri, Dinamis danSejahtera” dengan misi sebagai berikut :
1. Memacu pertumbuhan investasi dalam rangka menghidupkan dan
meningkatkan perkembangan sektor riil dan peningkatan kesempatan kerja.
2. Meningkatkan akses UMKM terhadap sumber permodalan dan menciptakan
iklim usaha yang kondusif.
3. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas.
4. Meningkatkan pendapatan asli daerah terutama dari sumber-sumber
pendapatan non konvensional dan tidak membebani masyarakat.
5. Meningkatkan mutu, akses dan relevansi pendidikan sejak dari jenjang PAUD
sampai dengan jenjang menengah dan pendidikan tinggi yang menjadi
kewenangan kabupaten.
6. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan, baik pada tingkatan
pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
7. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan aparatur yang profesional,
berbudi pekerti luhur dan agamis.
8. Meningkatan mutu dan pemerataan pelayanan infrastruktur untuk
meningkatkan kualitas pelayanan, mendukung pertumbuhan ekonomi dan
terwujudnya Rembang Sea-front City .
9. Mengimplementasikan pembangunan yang selalu mengikuti perkembangan
dan perubahan situasi serta kondisi lokal, nasional dan global.
Adapun tujuan dan sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam
kurun waktu 5 tahun, adalah :
Tujuan-1: Meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Rembang.
Sasarannya adalah :
1. Penyederhanaan prosedur pelayanan dan perijinan investasi.
2. Promosi peluang investasi.
3. Terjaminnya keamanan berusaha.
4. Tersedianya infrastruktur yang memadai.
IV - 2Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
5. Tersedianya dukungan SDM yang memadai.
Tujuan-2: Meningkatkan penyaluran modal bagi pelaku UMKM.
Sasarannya adalah :
1. Penyediaan informasi ketersediaan dana pada perbankan dan pelayanan non
bank serta persyaratan pengajuan pinjaman.
2. Penyebaran sarana pelayanan bank dan lembaga keuangan non bank ke
pelosok daerah.
3. Ketersediaan skim kredit sesuai dengan perilaku jenis usaha.
4. Adanya kemampuan UMKM untuk menyusun rencana bisnis yang baik.
5. Dimilikinya legalitas asset pelaku usaha sebagai jaminan kredit.
Tujuan-3: Meningkatkan Iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM.
Sasarannya adalah :
1. Jaminan keamanan oleh pemda.
2. Ketersediaan infrastruktur yang memadai.
3. Penyebaran sarana perbankan.
Tujuan-4: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha pertanian
tanaman pangan, hortikulura, perkebunan, peternakan dan perikanan.
Sasarannya adalah:
1. Mudahnya akses petani terhadap sarana produksi pertanian dan alat mesin
pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan
perikanan.
2. Meningkatnya kemampuan petani dalam pengelolaan usaha.
3. Tersedianya akses permodalan untuk pengembangan usaha
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar pertanian.
Tujuan-5: Mengoptimalkan intensifikasi, efisiensi dan pemanfaatan potensi
sumber-sumber pendapatan asli daerah. Sasarannya adalah :
1. Meningkatnya intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
2. Meningkatnya efisiensi dalam penarikan pendapatan asli daerah.
3. Terwujudnya sumber PAD baru yang tidak membani masyarakat
Tujuan-6: Mengoptimalkan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang
berkualitas, perbaikan sarana dan prasarana, penyediaan sarana penunjang
pembelajaran, penyediaan beasiswa dan kerjasama dengan pengguna pada
semua jenjang pendidikan baik formal maupun non formal.Sasarannya adalah:
1. Meningkatnya kualitas proses pembelajaran pada semua jenjang pendidikan.
IV - 3Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
2. Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan
bersertifikat profesi.
3. Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai
pada semua jenjang pendidikan.
4. Terwujudnya Angka Partisipasi Murni (APM) yang tinggi pada semua jenjang
pendidikan.
5. Tersedianya beasiswa bagi penduduk miskin.
6. Meningkatnya kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan.
Tujuan-7: Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan dan lembaga
penyelenggara pelayanan kesehatan. Sasarannya adalah :
1. Tersedianya tenaga medis yang memadai.
2. Tersedianya obat-obatan yang memadai.
3. Tersedianya peralatan medis yang memadai.
4. Meningkatnya pengelolaan penyelenggara pelayanan kesehatan.
5. Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan.
6. Tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Tujuan-8: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di segala bidang
kompeten, profesional, mandiri dan bermanfaat dengan di dasari keimanan dan
ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sasarannya adalah :
1. Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan
masyarakat.
2. Meningkatnya sarana peribadatan dan pendidikan agama.
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan (Diklat)
pegawai.
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja/ketrampilan bagi
masyarakat.
Tujuan-9: Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, pembangunan infrastruktur
pedesaan dan wilayah cepat tumbuh. Sasarannya adalah :
1. Meningkatnya kualitas prasarana jalan dan jembatan.
2. Meningkatnya kualitas saluran irigasi.
3. Meningkatnya kualitas saluran drainase.
4. Terbangunnya jalan poros desa dan kecamatan.
Tujuan-10: Mengembangkan tata kelola wilayah pesisir yang mampu menjadi
pemicu pergerakan ekonomi daerah. Sasarannya adalah :
IV - 4Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
1. Terbangunya sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya sea front
city.
2. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir.
3. Terbangunya kawasan pengembangan budidaya perikanan kelautan.
4. Terwujudnya kawasan wisata bahari.
Tujuan-11: Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang baik, responsif
terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kebijakan dan proaktif dalam
mengantisipasi perkembangan global, ditopang oleh teknologi komunikasi dan
informasi yang memadai. Sasarannya adalah :
1. Terselenggaranya pemerintahan daerah yang mempertimbangkan prinsip-
prinsip demokrasi serta good and clean governance.
2. Tersedianya sistem dan kelembagaan layanan publik yang efektif dan efisien.
3. Tersedianya sistem informasi pembangunan yang memadai dan peka
terhadap perubahan.
4. Responsif terhadap perkembangan situasi.
5. Responsif terhadap perubahan dinamika kebijakan nasional.
6. Proaktif dalam mengantisipasi perkembangan/perubahan lingkungan
strategis.
B. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015
Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015, bahwa dalam rangka mencapai visi
“Terwujudnya Rembang yang Maju, Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”, telah
ditetapkan 11 (sebelas) rumusan tujuan yang merupakan rincian atas visi
sebagai ultimate goal. Untuk itu dalam pencapaian tujuan tersebut telah
dirumuskan pentahapan pembangunan yang dapat dipergunakan sebagai
sasaran antara (milestone) dalam pencapaian visi pembangunan Kabupaten
Rembang.
Penyusunan tahapan pembangunan tersebut merupakan perumusan
prioritas pencapaian tujuan, yang memiliki arti bahwa tujuan tersebut
diupayakan dapat diselesaikan pada tahap yang bersangkutan, serta untuk
menunjukkan pemusatan perhatian pembangunan daerah, agar mendapatkan
dukungan segenap stakeholder pembangunan daerah dengan tetap
memperhatikan pencapaian tujuan yang lain.
Sesuai pentahapan dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2010-
2015, pada tahun 2015 adalah tahun kelima memasuki tahap ketiga bagi upaya
IV - 5Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
terwujudnya masyarakat Rembang yang maju, mandiri, dinamis dan sejahtera,
dengan fokus pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia di segala bidang
kompetensi, profesional, mandiri dan bermanfaat dengan di dasari keimanan dan
ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pengembangan tatakelola
pemerintahan yang baik, responsif terhadap perkembangan dan perubahan
dinamika kebijakan serta proaktif dalam mengantisipasi perkembangan global,
ditopang oleh teknologi komunikasi dan informasi yang memadai.
Dengan demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Rembang Tahun 2015 lebih menitik beratkan pada pencapaian dua tujuan
tersebut diatas, serta keberlanjutan program prioritas empat pilar yang
merupakan program prioritas selama lima tahun, dengan tetap memperhatikan
pencapaian target pada tujuan-tujuan lainnya sebagaimana tertuang dalam
RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015.
Target makro yang ingin dicapai pada tahapan III RPJMD pada tahun
2015 ini adalah kondisi perekonomian daerah yang semakin membaik yang
ditandai dengan proyeksi pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 6,17 %,
Laju inflasi berkisar 5,00 % sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun
2000 diharapkan mencapai Rp. 3.054.548,66 juta dengan Nilai Tukar Petani
(NTP) sebesar 100,37 %. Sedangkan indikator lainnya yaitu Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) yang diharapkan mencapai 74,80 sementara
Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada kisaran 65,25 dan Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG) mencapai 70,55.
Untuk mewujudkan target dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten
Rembang tahun 2015, dengan memperhatikan permasalahan/isu strategis
daerah, evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2013 serta Pokok-
Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Rembang, maka prioritas dan sasaran serta
target pembangunan daerah Kabupaten Rembang tahun 2015 adalah sebagai
berikut :
Tabel 4.1Prioritas dan Sasaran serta Target Pembangunan Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2015NO Prioritas Dan Sasaran Indikator Sasaran Target1 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di segala bidang kompetensi, profesional,
mandiri dan bermanfaat dengan di dasari keimanan dan ketakwaan kepada TuhanYang Maha Esa1. Meningkatnya penguasaan
ilmu pengetahuan danteknologi di kalanganmasyarakat.
a. Jumlah inovasi teknologi yangmendapat peringkat propinsiJateng
b. Jumlah SDM yang mengikutibimtek bidang teknologi
5 temuan(krenova)
40 orang(Kominfo,
IV - 6Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
NO Prioritas Dan Sasaran Indikator Sasaran Targetindagkop,Tanhut
2. Meningkatnya kualitaspenyelenggaraan pendidikandan latihan pegawai.
a. Tingkat kompetensi danprofesionalisme aparatur
b. Tingkat kelulusan ujian sertifikasipengadaan barang / jasa
70 % (BKD)
30%
3. Meningkatnya kualitaspenyelenggaraan pelatihankerja/ketrampilan bagimasyarakat.
a. Jumlah masyarakat yangmendapatkan pelatihanketrampilan kerja (orang)
1.333 orang(dinsos,indagkop,parsenibud,tanhut, BKP4K,lutkan)
4. Meningkatnya saranaperibadatan dan pendidikanagama.
a. Jumlah sarana peribadatan agamab. Kualitas sarana peribadatanc. Jumlah sarana pendidikan agama
Kesra
2. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang baik, responsif terhadapperkembangan dan perubahan dinamika kebijakan serta proaktif dalam mengantisipasiperkembangan global, ditopang oleh teknologi komunikasi dan informasi yangmemadai1. Terselenggaranya
pemerintahan daerah yangmempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi serta goodand clean governance.
a. Tersusunnya Rencana AksiDaerah Reformasi Birokrasi
b. Tersusunnya Rencana AksiDaerah Pencegahan danPemberantasan Korupsi
c. Persentase SKPD yang memilikikinerja baik (tanpa catatan)
d. Persentase jumlah SKPD yangmampu mengelola keuangandengan baik
e. Persentase tingkat eksistensi ULP/paket pengadaan yang tertangani
f. Persentase jumlah desa yangmampu mengelola keuangan desadengan baik
Satu dokumen
Satu dokumen
100%
95%
100%
10%/th
2. Tersedianya sistem dankelembagaan layanan publikyang efektif dan efisien.
a. Fasilitasi penerapan ISO9001 – 2000 dalam pelayananpublik (jumlah sertifikasi)
b. Tingkat monitoring dan evaluasipelayanan publik
c. Jumlah SKPD yang telahmelaksanakan SPM.
d. Jumlah ketersediaan KIP
20 buah
100%
16 SKPD
100 % pegawai
3. Tersedianya sisteminformasi pembangunanyang memadai dan pekaterhadap perubahan.
a. Tersedianya databasekependudukan
b. Sistem Informasi PerencanaanPembangunan
100 %
1 paket
4. Responsif terhadapperkembangan situasi,perubahan dinamikakebijakan nasional sertaproaktif dalammengantisipasiperkembangan/ perubahanlingkungan strategis
a. Terlaksananya updating datainformasi yang akurat serta dapatdipertanggungjawabkan
b. Tersusunnya dokumen Pemetaankawasan rawan konflik
c. Penyelenggaraan PATEN(Pelayanan Administrasi Terpadu
1 paketdokumenstatistik
1 dokumen
IV - 7Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
NO Prioritas Dan Sasaran Indikator Sasaran TargetKecamatan)
3 Keberlanjutan Program Prioritas 4 Pilar1. Meningkatnya kualitas
cakupan layanan sekolahgratis
a. Tercapainya Pendidikan Anak UsiaDini (PAUD) sebesar 88,50 %.
b. Terwujudnya sekolah gratis untuksiswa SMA, SMK, MA, MAK tidakmampu sebesar 80 %.
88,50%
80%
2. Meningkatnya infrastrukturpengembangan ekonomi
a. Tersedianya jalan dan jembatandalam kondisi baik sebesar 94 %.
b. Terciptanya jalan poros antar desadengan lapis hotmix atau cor betonsebesar 92 %.
c. Terciptanya irigasi di seluruhwilayah Kabupaten Rembanghingga tahun 2015 Programpembangunan sungai terpadu(PPST) sebesar 89 %.
d. Terciptanya infrastruktur pertanian(jalan usaha tani, jalan produksi,JIDES, JITUT, dan dam Parit)sebesar 80 %.
94 %
92 %
89%
80%
3. Meningkatnya pelayanankesehatan bagi masyarakatmiskin
a. Tercukupinya pelayanankesehatan gratis kepadamasyarakat miskin dan tidakmampu sebesar 100 %.
100%
4. Meningkatnyapengembangan ekonomirakyat
a. Terwujudnya pertanian organiksebesar 50 %.
b. Terwujudnya sarana produksi danpeningkatan penerapan teknologipertanian dan perkebunan sebesar80 %.
c. Tercapainya pemasaran danpengolahan hasil pertanian danperkebunan sebesar 80 %.
d. Terwujudnya sarana produksi danpenerapan teknologi perikanansebesar 80 %.
e. Tercapainya pemasaran danpengolahan hasil perikanansebesar 80 %.
f. Tercapainya klaster-klaster industri,terutama industri produk khasRembang seperti batik Lasem,bordir, batu bata & genteng, per-garaman, perikanan, industriperkayuan dll, sebesar 4 klaster.
g. Terbangunnya kawasan industriterpadu, sebesar 70 %.
h. Terbangunnya usaha/industribidang pertambangan, sebesar 60%.
i. Terbangunnya industri pariwisataterpadu, sebesar 60 %.
j. Terwujudnya pasar tradisionalsebesar 80 %.
50%
80%
80%
80%
80%
4 klaster
70%
60%
60%
80%
IV - 8Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Sedangkan untuk kepentingan pendanaan pembangunan daerah, ditetapkan
skala prioritas program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2014 sebagai berikut :
1. PRORITAS IPrioritas I merupakan prioritas paling utama yang dikelola ditingkat
pemerintah daerah, berhubungan langsung dengan kinerja Kepala Daerah
pada aspek kebijakan sesuai prioritas tahun keempat pelaksanaan RPJMD
Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015, meliputi :
1 Pendidikan
1 Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
3 Program Pendidikan Menengah.
4 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
5 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
2 Kesehatan
1 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
2 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan.
3 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.
4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada
BLUD RSUD dr. R. Soetrasno.
3 Pekerjaan Umum
1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
3 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.
4 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.
4 Perumahan
1 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.
5 Perencanaan Pembangunan
1 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
2 Program Kerjasama Pembangunan.
3 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan
IV - 9Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Cepat Tumbuh.
4 Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
Alam.
5 Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata
Ruang.
6 Perhubungan
1 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.
7 Lingkungan Hidup
1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH.
2 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
3 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya
Alam.
4 Program Perencanaan Penanggulangan Bencana.
5 Program Penyelenggaraan Penanganan Darurat dan Logistik.
6 Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Bencana.
8 Ketenagakerjaan
1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
2 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan.
9 Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
2 Program Peningkatan Pelayanan Publik.
3 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
4 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang
Kondusif.
5 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah.
6 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah.
IV - 10Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
7 Program Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi
8 Program Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam
Mendorong Tumbuhnya Wirausaha Baru
9 Program Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen.
10 Program Pengembangan Sistem Distribusi.
11 Program Pelatihan dan Bantuan Peralatan Industri.
10 Penanaman Modal
1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
3 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan
Prasarana Daerah.
4 Program Pengendalian Penanaman Modal.
5 Program Pelayanan Penanaman Modal.
6 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman
Modal.
7 Program Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Publik.
11 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
1 Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah
2 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal.
12 Ketahanan Pangan
1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
13 Pemberdayaan Masyarakat Desa
1 Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Perdesaan.
2 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat.
3 Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa
14 Pertanian
1 Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian/
Perkebunan.
2 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan.
3 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan.
IV - 11Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
4 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.
5 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.
6 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit
dan Tanaman.
8 Program Pengembangan Pertanian Unggulan.
9 Program Perencanaan Pembangunan Pertanian.
10 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
11 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian
12 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan
lapangan
13 Program Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah
15 Energi dan Sumber Daya Mineral
1 Program Pengelolaan Potensi Energi dan Sumber Daya Mineral.
2 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan.
16 Pariwisata
1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
2 Program Pengembangan Kemitraan.
17 Kelautan dan Perikanan
1 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
2 Program Pengembangan Perikanan Budidaya
3 Program Pengembangan Perikanan Tangkap.
4 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan.
5 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan.
6 Program Kelestarian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan.
18 Perdagangan
1 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional.
2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri.
19 Industri
1 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
2 Program Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Sistem Produksi.
3 Program Penataan Struktur Industri dan kawasan Industri.
IV - 12Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
2. PRORITAS IIPrioritas II merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan
dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang
didalamnya terkandung penghitungan alokasi pagu kewilayahan, dengan
memperhatikan Prioritas I yang berhubungan dengan SKPD terkait.
Prioritas II berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan SKPD
yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat
yang dilayani sesuai dengan urusan dan kewenangannya. Program-program
prioritas II meliputi :
1 Pendidikan1 Program Pendidikan Non Formal.2 Program Pendidikan Luar Biasa.
2 Kesehatan1 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.2 Program Perbaikan Gizi Masyarakat.3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.4 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat.6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular7 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.8 Program Upaya Kesehatan Masyarakat.9 Program Pengawasan Obat dan Makanan.10 Program Peningkatan Kesehatan Lansia.
3 Pekerjaan Umum1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.2 Program Pembangunan Saluran Drainase Gorong-Gorong.3 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Gorong-
Gorong.4 Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan.5 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran.6 Program Pengelolaan Areal Pemakaman.
4 Penataan Ruang1 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
5 Perencanaan Pembangunan1 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Statistik,
Penelitian dan Pengembangan.2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah.3 Program Perencanaan Sosial dan Budaya.4 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
IV - 13Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Pembangunan Daerah.6 Perhubungan
1 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.2 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.3 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan
Bermotor.4 Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan
Lalu Lintas.5 Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan
Keselamatan Pelayaran.7 Lingkungan Hidup
1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.2 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup.3 Program Peningkatan Pengendalian Polusi.4 Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di
Kawasan Hutan.5 Program Pengendalian Kebakaran Hutan.6 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut.7 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).8. Program Pengembangan Komunikasi, Kerjasama Informasi dan
Media Massa.8 Kependudukan Catatan Sipil
1 Program Penataan Administrasi Kependudukan.10 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuandalam Berbagai Bidang Pembangunan.
2 Program Peningkatan Pemenuhan Hak-hak PerlindunganPerempuan terhadap Berbagai Tindak Kekerasan.
3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan JejaringSerta Peran Serta Masyarakat Dalam Mendukung PencapaianKesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sertaPerlindungan Anak.
11 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera1 Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.2 Program Sarana dan Prasarana Pendukung KB.3 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan
dan Keluarga Berencana.12 Sosial
1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)Lainnya.
2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.3 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks
Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya).
IV - 14Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
4 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.5 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
13 Kebudayaan1 Program Pembinaan Tradisi, Pengembangan Nilai, Kekayaan
dan Keragaman Budaya.2 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan
Budaya.3 Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan
YME.
14 Kepemudaan dan Olahraga1 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.2 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.3 Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.4 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah raga.5 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga.6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga.
15 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri1 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal.2 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban
dan Keamanan.4 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
(Pekat).5 Program Pendidikan Politik Masyarakat.6 Program Penegakan Peraturan Daerah.
16 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
1 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama.2 Program Pemberdayaan dan Peningkatan sarana Prasarana
Pemuda,Olah Raga dan Seni Budaya.3 Program Penguatan Lembaga Agama.4 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan sosial
Kemasyarakatan.5 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Pendidikan.6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia7 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan8 Program Pembinaan dan Pengembangan Tata Laksana9 Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan .10 Program Pengembangan Budaya Kerja Aparatur.11 Program Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Publik.12 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota.
IV - 15Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
13 Program Pengembangan Data / Informasi Perencanaan.14 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan
Kehumasan.15 Program Peningkatan Kemampuan Keuangan Desa.16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah.17 Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa.18 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah Dan
Pelayanan Umum19 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa20 Program Peningkatan Sarana Pemerintahan
21 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah danPelayanan Umum
22 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan23 Program Peningkatan Monotoring, Evaluasi dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Daerah.24 Program Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah.25 Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengembangan Potensi
Daerah.26 Program Pengembangan Iklim Investasi dan Dunia Usaha.27 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi.28 Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Instansi
Pemerintah.29 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban
Dan Keamanan30 Program Penegakan Peraturan Daerah31 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah32 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan
Kehumasan
33 Program Peningkatan & Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah
34 Program Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan KeuanganKabupaten/Kota
35 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
36 Program Pengembangan Rancangan Kebijakan PengelolaanBarang Daerah
37 Program Peningkatan Pengadaan & Pemanfaatan BarangDaerah
38 Program Peningkatan Penyelenggaranaan Adm. PengelolaanBarang Daerah
IV - 16Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
39 Program Pembinaan dan Pengembangan Tata Laksana40 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan41 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan42 Program Peningkatan kualitas Pelayanan Informasi dan
Kehumasan43 Program Pendidikan Kedinasan44 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur45 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
17 Pemberdayaan Masyarakat Desa1 Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat.2 Program Penanggulangan Kemiskinan.3 Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa.4 Program Pengelolaan Lingkungan Sosial.5 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.
18 Statistik1 Program Pengembangan Data/Informasi.
19 Kearsipan1 Program Pengkajian Pengembangan Perpustakaan dan
Kearsipan.2 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen arsip Daerah.
20 Komunikasi dan Informatika1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa.2 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan
Informasi.3 Program Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan
Telekomunikasi dan Teknologi Informasi.
21 Keperpustakaan1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan.
22 Pertanian1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
23 Kehutanan1 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.2 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
IV - 17Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
24 Energi dan Sumber Daya Mineral1 Program Pembinaan dan Pengawasan Air tanah.
2 Program Inventarisasi Air Tanah dan PerencanaanPendayagunaan Air Tanah
3 Program Pengembangan Air Tanah4 Program Peningkatan Pelayanan Pemanfaatan Air Tanah5 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan.6 Program Peningkatan Pelayanan Usaha Pertambangan7 Program Pengembangan Bidang Minyak dan Gas8 Program Pengelolaan Geologi Teknik dan Lingkungan9 Program Pengelolaan Bencana Geologi10 Pengelolaan Sistem Informasi Geografi (SIG) ESDM
25 Pariwisata1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
26 Kelautan dan Perikanan1 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya Kelautan.2 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan
Wawasan Maritim Kepada Masyarakat.3 Program Peningkatan Kapasitas SDM Perikanan dan Kelautan.4 Program Pengembangan Perencanaan, Informasi dan Statistik
Perikanan dan Kelautan.5 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan
Tangkap.6 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi
Perikanan Budidaya.7 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan.
8 Program Pengembangan Sarana Prasarana PenyuluhanPerikanan.
9 Program Pengembangan Sarana Statistik Perikanan.10 Program Pengembangan Perikanan Tangkap.11 Program Pengembangan Perikanan Budidaya.
27 Perdagangan1 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan.2 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.3 Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan.4 Program Peningkatan Kemitraan Usaha Perdagangan.5 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Distribusi.6 Program Program Promosi Produk Unggulan Daerah.
IV - 18Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
7 Program Peningkatan Kerjasama Daerah Dengan PemerintahPusat, Pemerintah Provinsi, Swasta Maupun Masyarakat UntukPembiayaan Pembangunan Sarana Perdagangan.
28 Industri1 Program Peningkatan Kemampuan Tehnologi Industri.2 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.3 Program Pengembangan Industri Kerajinan Kreatif.
29 Ketransmigrasian1 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.
3. PRORITAS IIIPrioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja
tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja
bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan
kepada pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga.
V - 1Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015
Salah satu prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN
2010–2015 dan RKP 2015 adalah reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
yang diprioritaskan pada peningkatan kualitas reformasi birokrasi daerah,
profesionalisme SDM aparatur, penguatan manajemen dan partisipasi masyarakat
dalam pelayanan publik, dan pemantapan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi
daerah yang bertujuan untuk menurunkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK),
peningkatan kinerja laporan keuangan pemerintah daerah, peningkatan skor
integritas pelayanan publik, peningkatkan peringkat kemudahan berusaha,
peningkatan indeks efektifitas pemerintahan, dan peningkatkan kinerja pemerintahan
provinsi/ kabupaten/kota yang transparan, partisipatif dan akuntabel.
Sejalan dengan prioritas pembangunan nasional tersebut maka RKPD
Kabupaten Rembang tahun 2015 yang merupakan tahun kelima pelaksanaan
RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 akan menitikberatkan pada (1)
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di segala bidang kompetensi, profesional,
mandiri dan bermanfaat dengan di dasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan
Yang Maha Esa dan (2) pengembangan tatakelola pemerintahan yang baik, responsif
terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kebijakan serta proaktif dalam
mengantisipasi perkembangan global, ditopang oleh teknologi komunikasi dan
informasi yang memadai serta (3) keberlanjutan program empat pilar.
Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Rembang memuat 2 (dua) kewenangan urusan yaitu (1)
kewenangan urusan wajib meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum,
perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan,
lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan
perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja,
koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olah raga,
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian,
pemberdayaan dan masyarakat desa, statistik, kearsipan, serta komunikasi dan
informatika. (2) kewenangan urusan pilihan meliputi urusan pertanian, kehutanan,
energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan,
perindustrian serta transmigrasi.
V - 2Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
Adapun Sasaran untuk tiap–tiap Urusan, baik wajib maupun pilihan adalah sebagai
berikut :
A. Urusan Wajib1. Pendidikan
Urusan pendidikan diprioritaskan pada peningkatan akses Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) yang berkualitas, kualitas wajib belajar pendidikan dasar
sembilan tahun termasuk kurikulum 2013, peningkatan akses pendidikan
menengah yang berkualitas dan selaras dengan kebutuhan pembangunan,
termasuk rintisan Pendidikan Menengah Universal (PMU), peningkatan akses
pendidikan tinggi berkualitas dan selaras dengan kebutuhan pembangunan,
peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.
Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan persentase guru yang mengikuti
peningkatan kompetensi dan profesionalisme, peningkatan jumlah siswa
penerima dana BOS, dan peningkatan persentase sekolah yang menerapkan
kurikulum yang telah disempurnakan. Adapun sasaran untuk urusan
pendidikan adalah sebagai berikut :
a. Peningkatan akses pelayanan pemerataan pendidikan dasar melalui
sekolah gratis yang bermutu pada jenjang Pendidikan Dasar (9 tahun).
b. Penyelenggaraan pendidikan gratis yang bermutu pada jenjang pendidikan
dasar (9 tahun) melalui peningkatan daya tampung siswa di SD, MI, SMP,
dan MTs.
c. Peningkatan sekolah gratis untuk siswa SMA, SMK, MA, MAK baik negeri
maupun swasta sampai kelas XII bagi siswa tidak mampu.
d. Peningkatan pemerataan, mutu, relevansi, daya saing dan transparansi
pendidikan pada semua jejang pendidikan formal dan pendidikan non
formal melalui :
1) Peningkatan mutu pendidikan di SD, SLTP, dan SLTA
2) Peningkatan akses pendidikan anak usia dini baik formal maupun non
formal
3) Peningkatan akses dan mutu lembaga pendidikan masyarakat
4) Pemberantasan Buta Aksara penduduk usia di atas 15 tahun
V - 3Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
e. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga
kependidikan melalui program peningkatan kualitas dan kesejahteraan
pendidik dan tenaga kependidikan.
f. Meningkatnya pembinaan manajemen organisasi sekolah, dan
peningkatan partisipasi masyarakat melalui program pembinaan
manajemen organisasi sekolah berbasis sekolah.
2. Kesehatan
Kesehatan, diprioritaskan pada penurunan angka kematian ibu dan Angka
Kematian Bayi (AKB), peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang
merata, peningkatan perbaikan gizi, pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan, penyiapan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
bidang kesehatan, peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan
dalam rangka peningkatan keamanan, mutu dan manfaat/khasiat obat dan
makanan, serta penambahan akses air minum dan sanitasi yang
berkelanjutan bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk menurunkan
Angka Kematian Ibu (AKI) yang disebabkan oleh komplikasi kehamilan dan
ibu melahirkan, peningkatan persentase ibu bersalin yang ditolong oleh
tenaga kesehatan terlatih, penurunan AKB, penurunan prevalensi kekurangan
gizi, penurunan angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR). Adapun
sasaran untuk urusan kesehatan adalah sebagai berikut :
a. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Rembang melalui
program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat dan Jamkesmas.
b. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan melalui
peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
c. Peningkatan perilaku hidup sehat melalui :
1) Peningkatan kampanye kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
melalui Pusat Pencegahan Penyakit dan Promosi Kesehatan.
2) Pengembangan lingkungan sehat.
3) Perbaikan gizi kesehatan masyarakat.
4) Pembinaan dan pengembangan SBH (Saka Bakti Husada) dalam
peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
d. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui
1) Pencegahan dan pemberantasan penyakit
V - 4Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
2) Peningkatan pelayanan kesehatan perorangan.
3) Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
4) Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan.
5) Pengawasan keamanan, makanan dan Bahan Berbahaya.
6) Penanggulangan HIV ADIS
e. Penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi melalui program
peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak dari kurang mampu.
3. Pekerjaan Umum
Urusan Pekerjaan umum diprioritaskan pada penyediaan infrastruktur dasar
untuk menunjang peningkatan kesejahteraan, konektivitas yang menjamin
tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri, penyediaan infrastruktur
yang mengurangi kesenjangan antarwilayah, penyediaan infrastruktur untuk
mendukung ketahanan pangan dan energi. Adapun sasaran untuk urusan
pekerjaan umum adalah sebagai berikut :
a. Peningkatkan dan memelihara kapasitas jaringan irigasi melalui
pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa-rawa dan jaringan
pengairan lainnya.
b. Peningkatkan kualitas lingkungan pemukiman perkotaan melalui
pengembangan saluran drainase, pengelolaan air limbah dan sampah.
c. Peningkatkan fungsi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya melalui
pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber
air lainnya.
d. Peningkatkan penyediaan air baku bagi masyarakat melalui penyediaan
dan pengelolaan air baku.
e. Peningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap banjir melaui
pembangunan bangunan pengendali banjir.
f. Peningkatkan kualitas lingkungan pedesaan melalui program
pembangunan infrastruktur pedesaan.
g. Peningkatkan kualitas dan kuantitas kebinamargaan melalui :
1) Pembangunan jalan dan jembatan.
2) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.
3) Tanggap darurat jalan dan jembatan.
4) Peningkatan sarana prasarana kebinamargaan.
V - 5Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
5) Inspeksi kondisi jalan dan jembatan.
6) Pembangunan system informasi/database jalan dan jembatan.
7) Rehabilitasi dan pemeliharaan talud/bronjong.
4. Lingkungan HidupLingkungan hidup dan pengelolaan bencana, diprioritaskan pada pengukuhan
Kawasan dan Pembangunan Hutan (KPH), rehabilitasi hutan dan lahan kritis,
pengembangan perhutanan sosial, pengendalian kualitas lingkungan, serta
peningkatan kapasitas mitigasi bencana. Hal ini bertujuan untuk fasilitasi
pengembangan hutan kota, fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan di
Daerah Aliran Sungai (DAS), dan mengurangi jumlah luasan kawasan pesisir
rusak. Adapun sasaran untuk urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:
a. Pencegahan kerusakan sumber daya alam melalui :
1) Kampanye publik pelestarian LH.
2) Perijinan pemanfaatan SDA.
3) Penanganan limbah
b. Perwujudan gerakan menghijaukan bumi melalui konservasi SDA untuk
pencegahan dan pemulihan lingkungan melalui :
1) Perlindungan dan Konservasi SDA.
2) Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA.
3) Pemantaun kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut.
4) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi.
c. Pengembalian ekosistem dan habitat untuk pembangunan berkelanjutan
melalui :
1) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
2) Koordinasi penilaian kota sehat adipura.
3) Koordinasi pengelolaan Prokasih / Superkasih.
4) Koordinasi penertiban kegiatan penambangan.
5) Reklamasi bekas area pertambangan.
d. Peningkatan penyediaan pengelolaan ruang terbuka hijau melalui :
1) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2) Pengelolaan dan Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau
3) Pembangunan Hutan Kota
e. Peningkatan pengamanan dan perlindungan masyarakat pada saat pra,
tanggap darurat dan pasca bencana melalui :
V - 6Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
1) Pengembangan perencanaan penanggulangan bencana
2) Peningkatan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
3) Kedaruratan dan logistik bencana
4) Pembangunan daerah pasca bencana
5. Penataan Ruang
a. Perencanaan tata ruang melalui pengembangan pengaturan tata ruang.
b. Pemanfaatan ruang melalui pelaksanaan pembangunan sesuai dengan
rencana tata ruang.
c. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui monitoring evaluasi, perijinan,
sanksi dalam pemanfaatan tata ruang agar tidak terjadi penyimpangan.
6. Perencanaan Pembangunan
a. Membangun basis data perencanaan yang lengkap, faktual, dan
terintegrasi melaui pengembangan data dan informasi perencanaan
pembangunan.
b. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan.
c. Menyusun rencana pembangunan daerah dan kawasan secara serasi dan
terpadu melalui :
1) Perencanaan pembangunan ekonomi
2) Perencanaan pembangunan sosial budaya
3) Kerjasama pembangunan
4) Pengembangan wilayah perbatasan
5) Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
6) Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
d. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM perencana dan
kualitas sarana/prasarana perencanaan melaui peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
e. Melaksanakan evaluasi kinerja secara transparan, kemprehensif, analitis
dan berkesinambungan melaui Monitoring dan evaluasi perencanaan
pembangunan
7. Perumahana. Peningkatan peran masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah
secara swadaya melalui peningkatan peran masyarakat dalam pemenuhan
kebutuhan rumah secara swadaya.
V - 7Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
b. Peningkatan peran swasta (pengembang) dalam penyediaan rumah formal
terutama rumah tipe kecil menengah melalui:
1) Fasilitasi peningkatan peran pengembang dalam penyediaan rumah-
rumah formal tipe kecil menengah.
2) Pengembangan perumahan
c. Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pemugaran, pemeliharaan,
perbaikan rumah melalui :
1) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan, pemeliharaan dan
perbaikan rumah.
2) Hibah pemugaran perumahan tidak layak huni.
d. Peningkatan kualitas perumahan permukiman melalui :
1) Perbaikan kualitas lingkungan perumahan dengan derajat kekumuhan
yang tinggi.
2) Penanganan perumahan perdesaan.
3) Penyediaan dan Peningkatan fasum dan fasos
8. Kepemudaan dan olah raga
a. Peningkatan kapasitas dan kualitas generasi muda melalui :
1) Peningkatan peran serta pemuda dalam berbagai kegiatan
pembangunan.
2) Peningkatan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
b. Peningkatan keserasian kebijakan di bidang kepemudaan melalui
pengembangan dan peningkatan keserasian kebijakan pemuda.
c. Peningkatan dan pengembangan kemampuan dan ketrampilan generasi
muda dalam kegiatan ekonomi produktif melalui peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup
d. Peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga di kalangan
masyarakat melalui pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.
e. Peningkatan dan pengembangan kualitas manajemen bidang
keolahragaan melalui pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga.
f. Peningkatan dan mengembangkan sarana dan prasarana olah raga
melalui peningkatan sarana dan prasarana olah raga.
V - 8Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
9. Penanaman Modal
a. Pengembangan investasi yang memberikan jaminan kepastian usaha
melalui:
1) Peningkatan Sistem informasi Investasi Daerah.
2) Penciptaan iklim usaha yang kondusif.
3) Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
b. Peningkatan kinerja BUMD sebagai pendukung peningkatan PAD melalui
reorientasi peran dan fungsi BUMD.
10.Koperasi dan UKM
a. Peningkatan kemampuan manajerial usaha koperasi dan UMKM melalui :
1) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
2) Pengembangan klaster UMKM
b. Peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM yang mampu menciptakan
lapangan kerja baru melalui :
1) Pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan UMKM.
2) Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Koperasi
dan UMKM.
11.Kependudukan dan catatan sipil
1. Peningkatan keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan
administrasi kependudukan dan catatan sipil
2. Penyelenggaraan sistem informasi administrasi kependudukan
3. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
12.Ketenagakerjaan
a. Mendorong terwujudnya produktivitas tenaga kerja yang memasuki pasar
kerja yang kompetitif melalui peningkatan kualitas produktivitas tenaga
kerja.
b. Mendorong terwujudnya sistem informasi bursa tenaga kerja yang mudah
diakses pada pencari kerja maupun pemberi kerja melalui peningkatan
kesempatan kerja.
13.Ketahanan Pangan
a. Peningkatan ketersediaan pangan di tingkat wilayah kabupaten,
kecamatan, desa dan tingkat rumah tangga yang cukup, terjangkau, aman
melalui :
V - 9Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
1) Peningkatan Produksi dan Ketersediaan Pangan;
2) Pengelolaan cadangan pangan;
3) Perbaikan distrubusi pangan;
4) Pengembangan sistem kelembagaan pangan.
b. Peningkatan keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat
melalui diversifikasi produk pangan.
c. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan
melalui peningkatan akses pangan masyarakat
14.Pemberdayaan Perempuan
a. Mewujudkan kesadaran, dan kesetaraan, gender pada penentu kebijakan
dan seluruh masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan melalui
Pengembangan pengarusutamaan gender.
b. Mendorong tercapainya kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan
dan anak dengan lebih baik melalui peningkatan dan perlindungan kualitas
hidup perempuan.
c. Mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak melalui
pengintegrasian kegiatan yang mampu mendorong semua pihak
berpartisipasi dalam perlindungan anak melalui peningkatan kesejahteraan
dan perlindungan anak.
d. Penguatan lembaga-lembaga dalam masyarakat dan dunia usaha untuk
menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perempuan melalui :
1) Pemberdayaan lembaga masyarakat dan dunia usaha;
2) Penguatan keberdayaan ekonomi rumah tangga.
e. Mendorong terbukanya akses informasi gender dan anak sebagai bahan
untuk merumuskan kebijakan yang responsif gender melalui
pengembangan sistem informasi gender dan anak.
f. Mewujudkan perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap tindak
kekerasan melalui perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak
kekerasan.
15.Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
a. Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
melalui :
1) Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
2) Penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas;
V - 10Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
3) Pelayanan KB, KR;
4) Advokasi dan KIE KBKR.
b. Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja melalui :
1) Peningkatan kesehatan reproduksi remaja;
2) Peningkatan KRR lintas sektor terkait.
c. Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan masyarakat melalui :
1) Peningkatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
2) Peningkatan keluarga berkualitas;
3) Peningkatan kualitas lingkungan keluarga terpadu.
d. Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB bekerjasama dengan
masyarakat luas dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan
penduduk dan pembudayaan keluarga kecil berkualitas melalui :
1) Penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas;
2) Penyusunan SIDUGA;
3) Penyusunan data pilah.
e. Meningkatnya pelayanan KB dan KR melalui :
1) Peningkatan pelayanan KB & KR;
2) Peningkatan KRR sesuai sasaran.
16.Perhubungan
Peningkatan pelayanan perhubungan melalui :
a. Pembangunan sarana prasarana perhubungan darat dan laut.
b. Peningkatan pelayanan angkutan darat.
c. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.
d. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas.
e. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.
f. Peningkatan ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas.
g. Peningkatan keamanan dan keselamatan laut
17.Komunikasi dan informasi
a. Mengembangkan kapasitas sarana dan prasarana komunikasi, informasi
dan media massa melalui pengembangan kapasitas sarana dan prasarana
komunikasi, informasi dan media massa.
b. Peningkatan kerjasama bidang informasi dan komunikasi melalui
kerjasama informasi dengan media massa.
V - 11Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
c. Peningkatan kualitas bidang informasi dan komunikasi melalui :
1) Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi.
2) Peningkatan pelayanan informasi dan komunikasi pembangunan.
18.Pertanahan
a. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peraturan pertanahan
b. Peningkatan cakupan serta kualitas tertib administrasi pertanahan yang
sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik dalam rangka
mengendalikan pemanfaatan .
19.Kesatuan Bangsa dan Politik
a. Peningkatan keamanan dan kenyamanan masyarakat melalui :
1) Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan
kenyamanan lingkungan.
3) Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
4) Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT).
5) Peningkatan stabilitas daerah yang kondusif.
b. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang Kesatuan Bangsa
melalui :
1) Pengembangan wawasan kebangsaan.
2) Peningkatan persatuan dan kesatuan, jiwa dan semangat kebangsaan.
c. Peningkatan kesadaran politik masyarakat melalui Peningkatan partisipasii
politik masyarakat.
20.Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Keuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian dan Persandiana. Otonomi Daerah
1) Peningkatan pelaksanaan otonomi daerah melalui peningkatan
pelaksanaan otonomi daerah.
2) Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah melalui peningkatan
kapasitas pemerintahan daerah.
b. Pemerintahan Umum1) Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/Wakil Kepala
Daerah.
2) Peningkatan kualitas penyelenggaraan kebijakan KDH melalui
peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH.
V - 12Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
3) Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, transparan
dan akuntabel melalui peningkatan penyelenggaraan pemerintahan
umum.
4) Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
secara bertahap.
5) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mentaati dan
melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku melalui penataan
peraturan perundang-undangan.
6) Peningkatan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui :
a) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan
TRANTIBUM;
b) Pengamanan dan perlindungan masyarakat;
c) Penegakan hukum.
7) Peningkatan kerjasama pembangunan melalui :
a) Peningkatan Kerjasama Antar Daerah;
b) Pengembangan daerah-daerah perbatasan;
c) Pengembangan wilayah.
c. Keuangan Daerah1) Peningkatan intensifikasi sumber pendapatan asli daerah melalui
intensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
2) Pengembangan sumber pendapatan asli daerah baru melalui
ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
3) Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan daerah
melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan daerah.
4) Peningkatan pendayagunaan aset daerah secara produktif melalui
pendayagunaan aset daerah secara produktif.
d. Aparatur Daerah1) Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pemerintahan.
2) Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah melalui :
a) Pembinaan dan pengembangan kelembagaan;
b) Peningkatan kualitas SDM aparatur.
e. Kepegawaian
1) Peningkatan Kompetensi Aparatur Daerah melalui :
a) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
b) Pendidikan Kedinasan.
V - 13Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
2) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintahan Daerah.
f. Persandian
Pengembangan dan peningkatan pengadaan sistem sandi dan
penyelenggaraan protap sistem sandi melalui pengembangan dan
pengadaan Sistem Sandi (SISSAN) serta penyelenggaraan Protap Sissan.
g. Pengawasan
Menciptakan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemerintahan
melalui :
1) Peningkatan pengawasan;
2) Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
21.Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
a. Peningkatan fungsi dan memperkuat lembaga pemerintah dan
kemasyarakatan desa melalui peningkatan keberdayaan masyarakat
perdesaan.
b. Pengembangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dan peningkatan
kemampuan produksi masyarakat melalui pengembangan lembaga
ekonomi perdesaan.
c. Pengembangan sarana dan prasarana desa melalui peningkatan
partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
d. Pengembangan kemampuan sosial ekonomi desa melalui pembinaan dan
fasilitasi pengelolaan keuangan desa.
e. Pengembangan kualitas sumber daya manusia di pedesaan melalui
program peningkatan fungsi pemerintahan desa.
22.Sosial
a. Peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan sosial kepada
masyarakat miskin dan PMKS lainnya melalui pemberdayaan fakir miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) lainnya.
b. Penguatan fungsi dan kinerja kelembagaan keluarga dan UEP KUBE fakir
miskin melalui pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
c. Peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan kesejahteraan
anak melalui pembinaan anak terlantar.
d. Peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan rehabilitasi
kesejahteraan sosial penyandang cacat dan eks trauma melalui pembinaan
para penyandang cacat dan eks trauma.
V - 14Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
e. Peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan sosial kepada
PMKS melalui pembinaan panti sosial/panti asuhan/panti jompo.
f. Peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat dan eks trauma melalui
pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,
penyalahguna dan korban narkoba dan penyakit sosial lainnya).
g. Menguatkan fungsi dan kinerja kelembagaan pelayanan rehabilitasi
kesejahteraan sosial eks penyandang penyakit sosial.
h. Peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi PMKS melalui pemberdayaan kelembagaan
kesejahteraan sosial.
23.Kebudayaana. Pembinaan dan pelestarian nilai-nilai seni dan budaya daerah melalui
pengembangan nilai budaya.
b. Peningkatan dan pengembangan potensi seni dan budaya daerah melalui
pengelolaan kekayaan budaya.
c. Peningkatan dan pengembangan keragaman seni dan budaya daerah
melalui pengelolaan keragaman budaya.
d. Peningkatan dan pengembangan serta pelestarian tradisi, peninggalan
sejarah dan permuseuman melalui pengembangan dan pembinaan tradisi,
peninggalan sejarah dan permuseuman.
24.Statistika. Peningkatan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk
mengembangkan statistik daerah melalui peningkatan penyelenggaraan
kerjasama antar lembaga dalam mengembangkan statistik daerah.
b. Peningkatan dan pengembangan sistem informasi/data statistik daerah
melalui peningkatan dan pengembangan sistem informasi/data statistik
daerah.
c. Meningkatkan pelayanan kebutuhan data statistik yang mudah diakses
oleh pihak-pihak yang membutuhkan melalui peningkatan pelayanan
kebutuhan data statistik yang mudah dan cepat diakses.
25.Kearsipana. Peningkatan tertib administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Rembang melalui :
1) Peningkatan pengelolaan korespondensi untuk menunjang kinerja
Instansi;
2) Pengembangan dan pengawasan sistem kearsipan Pemerintah Daerah.
V - 15Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
b. Penyelamatan arsip bernilai guna sebagai bahan pertanggung jawaban
dan bahan bukti kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan melalui :
1) Penyelamatan arsip bernilai guna tinggi yang ada di instansi pemerintah;
2) Pembangunan pusat arsip yang representatif.
c. Peningkatan SDM pengelola arsip melalui peningkatan kualitas dan
kuantitas SDM pengelola arsip.
26.Perpustakaana. Perluasan cakupan dan pemerataan layanan perpustakaan melalui
peningkatan cakupan dan pemerataan pelayanan perpustakaan.
b. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM perpustakaan melalui
peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM perpustakaan.
c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan
pengelolaan perpustakaan melalui peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengembangan dan pengelolaan perpustakaan.
d. Peningkatan dan pengembangan promosi perpustakaan dan minat baca
masyarakat melalui peningkatan dan pengembangan promosi
perpustakaan dan minat baca masyarakat.
e. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang bidang
perpustakaan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana
penunjang bidang perpustakaan.
f. Peningkatan kualitas dan optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi
di bidang perpustakaan melalui peningkatan kualitas dan optimalisasi
teknologi informasi dan komunikasi di bidang perpustakaan.
B. Urusan Pilihan27.Kelautan dan Perikanan
a. Pengembangan kawasan pertumbuhan perikanan dan kelautan melalui:
1) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan;
2) Pengembangan kawasan sentra perikanan.
b. Peningkatan pendapatan masyarakat perikanan dan kelautan melalui :
1) Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir;
2) Peningkatan mutu dan nilai tambah hasil perikanan.
c. Pengembangan sentra-sentra produksi perikanan dan kelautan yang
berdaya saing dan berorientasi pasar melalui :
1) Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;
2) Pengembangan perikanan tangkap.
V - 16Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
d. Pengembangan profesionalisme sumberdaya manusia, kelembagaan
perikanan dan kelautan melalui :
1) Peningkatan SDM, kelembagaan petani, nelayan dan pengembangan
perikanan
2) Peningkatan pelayanan perijinan usaha perikanan dan kelautan
3) Pengembangan informasi dan statistik perikanan dan kelautan
e. Pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan melalui :
1) Pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan
2) Pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan
28.Pertanian dan Peternakan
a. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung
kegiatan pertanian, baik pada tingkat budidaya maupun pasca panen
melalui :
1) Pengembangan sarana dan prasarana pertanian
2) Pengembangan komoditas pertanian
b. Pengembangan kawasan agribisnis pertanian melalui pengembangan
sentra agribisnis
c. Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian melalui :
1) Peningkatan produksi pertanian
2) Peningkatan penerapan teknologi pertanian
3) Peningkatan penerapan teknologi peternakan
4) Pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit (tanaman dan
ternak)
5) Peningkatan produksi peternakan
d. Peningkatan kualitas SDM pertanian melalui :
1) Pengembangan pengetahuan dan ketrampilan petani.
2) Penguatan kelembagaan pertanian
e. Peningkatan mekanisme distribusi dan jejaring pemasaran komoditas
pertanian melalui :
1) Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian
2) Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
29.Kehutanana. Revitalisasi sumberdaya kehutanan melalui pemanfaatan potensi sumber
daya hutan
b. Pengembangan hutan rakyat melalui :
V - 17Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
1) Pemanfaatan kawasan hutan produksi;
2) Pembinaan dan penertiban industri primer hasil hutan.
c. Peningkatan produksi hasil hutan baik berupa kayu maupun non kayu
melalui rehabilitasi hutan dan lahan
d. Menjaga kelestarian sumberdaya hutan dengan melibatkan potensi
masyarakat di sekitar hutan melalui :
1) Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;
2) Pemberdayaan kelembagaan Kehutanan.
30.Energi Sumberdaya Minerala. Optimalisasi pengelolaan sumber daya mineral melalui pembinaan ,
pendayagunaan, pengawasan usaha pertambangan dan ABT melalui :
1) Pengembangan dan pemanfaatan potensi sumberdaya mineral;
2) Peningkatan pelayanan usaha bidang pertambangan dan ABT;
3) peningkatan penyediaan sarana prasarana bidang pertambangan dan
ABT;
4) peningkatan pengawasan dan pengendalian usaha bidang
pertambangan dan ABT.
b. Pengembangan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
dan industri melalui peningkatan pembinaan, pengembangan dan
pengawasan bidang ketenagalistrikan.
c. Peningkatan investasi pertambangan melalui kerjasama dengan daerah
lain melalui perintisan dan pengembangan kerjasama investasi
pertambangan dengan daerah sekitar.
31.Pariwisataa. Peningkatan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata daerah
melalui :
1) Pengembangan destinasi pariwisata;
2) Pengembangan event dan paket wisata;
3) Pengembangan pemasaran pariwisata;
4) Pengingkatan sarana dan prasarana wisata.
b. Peningkatan dan pengembangan SDM dan peran serta masyarakat. serta
dunia usaha pariwisata melalui :
1) Pengembangan kemitraan;
2) Gerakan sadar wisata.
V - 18Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Rembang 2015
32.Perindustriana. Peningkatan penggunaan bahan baku lokal dalam proses produksi melalui
pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berbasis pada
sumberdaya lokal.
b. Peningkatan sinergi program pengembangan dan perkuatan struktur
industri melalui pengembangan SDM, kelembagaan dan teknologi dalam
rangka meningkatkan daya saing industri melalui :
1) Penataan struktur industri;
2) Pengembangan sentra-sentra/klaster industri potensial.
c. Peningkatan daya saing IKM melalui peningkatan kualitas dan keragaman
produk, efisiensi proses produksi dan akses pasar produk IKM melalui :
1) Peningkatan kemampuan teknologi industri;
2) Pelatihan dan bantuan peralatan industri.
33.Perdagangana. Pengembangan perdagangan dan pertumbuhan ekspor non migas serta
peningkatan efisiensi/efektifitas sistem distribusi dan tertib perdagangan
melalui :
1) Peningkatan kemetrologian dan perlindungan konsumen;
2) Pengembangan sistem distribusi dan perdagangan;
3) Peningkatan dan pengembangan ekspor;
4) peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
b. Penataan lembaga pendukung UMKM terkait distribusi melalui perluasan
dan penguatan lembaga pendukung usaha perdagangan kecil dan
menengah.
c. Peningkatan kesadaran hukum, tertib niaga, kepastian berusaha,
perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar melalui :
1) Penguatan institusi pendukung pasar;
2) Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.
34.TransmigrasiPeningkatan program transmigrasi bagi upaya penciptaan lapangan kerja dan
pengentasan pengangguran melalui transmigrasi regional.
Selanjutnya rencana program dan kegiatan Kabupaten Rembang tahun 2015
sebagaimana terlampir dalam buku Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang
per bidang dan per SKPD.
DAFTAR ISIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
01 DINAS PENDIDIKAN ……………………………………………………………… 102 DINAS KESEHATAN ………………………………………………………………….. 10
03 RSUD ………………………………………………………………………………………. 1604 DPU ………………………………………………………………………………………… 1705 BAPPEDA ………………………………………………………………………………… 3606 DINHUBKOMINFO …………………………………………………………………… 4607 BADAN LINGKUNGAN HIDUP ………………………………………………….. 5108 DINDUKCAPIL ………………………………………………………………………….. 5609 BPMPKB ………………………………………………………………………………….. 5910 DINSOSNAKERTRANS ………………………………………………………………. 6911 DININDAGKOP & UMKM …………………………………………………………. 7612 KESBANGPOLINMAS ……………………………………………………………….. 8413 BPBD …………………………………………………………………………………….... 8914 SATPOL PP ………………………………………………………………………………. 9415 DPRD ……………………………………………………………………………………….16 KDH/WKDH ……………………………………………………………………………..17 SEKRETARIAT DAERAH ……………………………………………………………. 96
BAGIAN KESRABAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIANBAGIAN ADMINISTRASI KEUANGANBAGIAN UMUMBAGIAN HUMASBAGIAN TATA PEMERINTAHANBAGIAN HUKUMBAGIAN PEREKONOMIANBAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
26 SETWAN ……………………………………………………………………………………….. 10927 DPPKAD`………………………………………………………………………………………… 11328 INSPEKTORAT ……………………………………………………………………………….. 11929 BKD ………………………………………………………………………………………………. 12330 KANTOR PPT …………………………………………………………………………………. 12831 KECAMATAN REMBANG ……………………………………………………………….. 13132 KECAMATAN KALIORI …………………………………………………………………… 13333 KECAMATAN SULANG …………………………………………………………………… 13534 KECAMATAN SUMBER ………………………………………………………………….. 13735 KECAMATAN BULU ……………………………………………………………………….. 13936 KECAMATAN LASEM …………………………………………………………………….. 14137 KECAMATAN PANCUR ………………………………………………………………….. 14338 KECAMATAN SLUKE ……………………………………………………………………… 14539 KECAMATAN PAMOTAN ……………………………………………………………….. 14740 KECAMATAN GUNEM …………………………………………………………………… 14841 KECAMATAN SALE ………………………………………………………………………… 15142 KECAMATAN KRAGAN ………………………………………………………………….. 15343 KECAMATAN SEDAN …………………………………………………………………….. 15444 KECAMATAN SARANG ………………………………………………………………….. 15645 BKP DAN P4K ………………………………………………………………………………… 15846 KANTOR PUSTASIP ……………………………………………………………………….. 16347 DINTANHUT ………………………………………………………………………………….. 16648 DINAS ESDM …………………………………………………………………………………. 17849 DINBUDPARPORA …………………………………………………………………………. 18250 DINLUTKAN …………………………………………………………………………………… 188
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
1 DINAS PENDIDIKAN 48,188,924,000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,390,293,000Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya kegiatan surat menyurat
KANTORTerpenuhinya kebutuhan rutin kantor 3,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan rutin telpon,air,listrik kantor Kantor Dinas dan UPT
Terpenuhinya kebutuhan operasionalkantor dinas dan UPT kecamatan
165,474,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya hono-honor pengadministrasikeuangan
Terpenuhinya kebutuhan operasionalkantor dinas dan UPT kecamatan
682,128,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantorselama 1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan operasionalkantor dinas dan UPT kecamatan
280,425,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetak danpenggandaan selama 1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan operasionalkantor dinas dan UPT kecamatan
96,657,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan alat listrik danelektronik
Terpenuhinya kebutuhan operasionalkantor dinas dan UPT kecamatan
21,381,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya peralatan dan perlengkapankantor selama 1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan operasionalkantor dinas dan UPT kecamatan
10,918,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan alat dan bahanpembersih selama 1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan operasionalkantor dinas dan UPT kecamatan
39,855,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan(surat kabar dll) selama 1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan operasionalkantor dinas dan UPT kecamatan
16,878,000
Pagu Indikatif
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAHKABUPATEN REMBANG TAHUN 2015 PER SKPD
1 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan operasional kantordinas dan UPT kecamatan
Terpenuhinya kebutuhan operasionalkantor dinas dan UPT kecamatan
161,289,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Dinas dapat mengikuti rapat-rapat dankonsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya kebutuhan operasionalkantor dinas
94,492,000
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Pembayaran tenaga kontrak di DinasPendidikan Kabupaten Rembang
Meningkatkan Kesejahteraan pegawai 2,784,128,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Setiap rapat dan konslutasi dalam daerahdapat diikuti dengan baik
Terpenuhinya kebutuhan operasionalkantor dinas dan UPT kecamatan
33,668,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 437,286,000Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Papan Nama Kantor Tercukupinya Sarana Prasarana Kantor 15,000,000
Pengadaan Papan Nama Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec.Bulu
10,000,000
Pengadaan Mebeleur Terpenuhinhya kebutuhan meubelair kantor Terpenuhinya kebutuhan operasionalkantor dinas dan UPT kecamatan
2,478,000
Pengadaan komputer Terpenuhinya kebutuhan komputer Terpenuhinya kebutuhan operasionalkantor dinas dan UPT kecamatan
15,076,000
Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga terpenuhinya kebutuhan operasional kantor Meningkatkan kelancaran tugas kantor 38,873,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Rumah dinas terawat dengan baik Meningkatnya kenyamanan rumah dinas 20,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan operasionalrutin kantor
35,664,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan terawat dengan baik Terpenuhinya kebutuhan perawatankendaraan dinas
70,475,000
Pemeliharaan rutin/berkala komputer Peralatan komputer terawat dengan baik Peralatan komputer terawat dengan baik 34,720,000
Pemeliharaan rutin/berkala listrik, telephone dan air Penambahan daya listrik untuk memenuhikebutuhan daya listrik kantor
Terpenuhinya kebutuhan sarana danprasarana kantor
15,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala taman Terpeliharanya jalan di lingkungan kantor Terpenuhinya kebutuhan sarana danprasarana kantor
25,000,000
2 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor penuhinya sarana dan prasarana kantor 100,000,000
Pembangunan Taman, Pagar dan Fasilitas Parkir 65,000,000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 96,000,000Fasilitasi Hardiknas Kegiatan Hardiknas berjalan lancar Meningkatnya kesadaran masyarakat
tentang pendidikan96,000,000
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90,000,000Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan SDM Pembekalan terhadap bendaharawan barang
di sekolahPeningkatan kualitas SDM di sekolah 90,000,000
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
105,000,000
Penyusunan Renstra Tersusunnya dokumen Perencanaan Tersedianya dokumen Perencanaan 45,000,000Penyelenggaraan Forum Sekolah dan UPT Dinas PendidikanKecamatan
Peningkatan dan pembekalan bendaharawandi lingkungan Dinas Pendidikan
Tercapainya bendaharawan yangprofesional
25,000,000
Penyusunan RKA, DPA dan DPA Perubahan Pembekalan terhadap bendahara dalamPenyusunan RKA
Meningkatnya Kualitas Output RKA/DPADinas
35,000,000
6 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1,058,000,000Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, Pagar dan FasilitasParkir
Pembangunan pagar PAUD Terpadu terpenuhinya kebutuhan sarana danprasarana TK
400,000,000
Pembangunan Pagar Paud Terpadu Desa SidowayahRembang
200,000,000
Pembangunan Pagar Paud Terpadu Desa Tambak AgungKaliori
200,000,000
Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Terpenuhinya kebutuhan raport untuk muridPAUD
Mengetahui perkembangan dan evaluasibelajar anak didik
58,000,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Gedung Kantor Yang Telah Direhabilitasi Gedung TK dapat berfungsi dengan baik 100,000,000
Rehabilitasi TK " BANGUN JAYA " Ds. BangunrejoKec.Pamotan Kab.Rembang
100,000,000
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Meningkatnya ketrampilan dan kompetensiTendik dan Pengelola PAUD
Terlayaninya anak usia dini di kabupatenRembang
70,000,000
3 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Pelatihan/Sosialisai PAUD HI dan PAUDTerpadu di Kab. Rembang
Terjalinya kerjasama antara organisasimitra PAUD dan Intsansi terkait melaluipenyelenggaraan PAUD HI dan PAUDterpadu
20,000,000
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Terselenggaranya bintek Tendik danPengelola PAUD Non Formal
Terlayaninya anak usia dini di kabupatenRembang
50,000,000
Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini Terdatanya lembaga PAUD (TK/KB/TPA/SPS) Terpenuhinya informasi data pauddikabupaten Rembang
20,000,000
Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan ModelPembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
Terselenggaranya Workshop PengembanganKurikulum
Meningkatnya pengembanganpembelajaran PAUD di Kab.Rbg
20,000,000
Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan AnakUsia Dini
Tersusunnya RAD PAUD terjalinya koordinasi dan kerjasamaorganisasi mitra PAUD
20,000,000
Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilandalam menanganai PAUD bagi 14 bunda pauddi Kab.Rembang
Terpenuhinya kebutuhan esensial anakusia dini di Kab. Rembang
35,000,000
Penyelenggaraan Operasional TK Negeri Terpenuhinya kebutuhan rutin kantor TKNegeri / PAUD Terpadu
Peningkatan kualitas dan mutu pesertadidik TK/PAUD
170,000,000
Penyelenggaraan Gebyar PAUD Terseleksinya pemenang lomba GebyarPAUD guna dan mewakili gebyar paud tkprovinsi
Peningkatan kesadaran dan partisipasimasyarakat dalam meningkatan mutuPAUD
30,000,000
Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Terpilihnya TK yang mewakili Kabupatendalam rangka Lomba Sekolah Sehat TK
Meningkatkan motivasi sekolah dalammengelola sekolah yang sehat
15,000,000
Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan TenagaKependidikan PAUDNI
Terpilihnya PAUD yang mewakili KabupatenRembang di ajang tingkat Propinsi
Meningkatkan kesadaan masnyarakatakan pentingnya pendidikan usia dini
50,000,000
4 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
7 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 44,334,045,000
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, Pagar dan FasilitasParkir
Terpenuhinya kebutuhan pagarsekolah/penataan lingkugan sekolah
Terpenuhinya kegutuhan sarana danprasarana sekolah
895,000,000
Pembangunan Pagar SMP N 2 Sulang 200,000,000Pembangunan Pagar SMP N 6 Rembang 200,000,000Pavingisasi SDN Mondoteko Rembang 200,000,000Pembangunan Pagar SD N Kerep Kec. Sulang 45,000,000Penataan Lingkungan SD Pranti Kec. Sulang 50,000,000Penataan Lingkungan SD Kebonagung Kec. Sulang 50,000,000
Pembangunan Sanitasi, Drainase dan Penyehatan Lingkungan Terpenuhinya kebutuhan bangunan MCKsekolah
Terpenuhinya kegutuhan sarana danprasarana sekolah
100,000,000
Pembangunan MCK SMPN 1 Kragan 50,000,000Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Terpenuhinya kebutuhan raport siswa SD Peningkatan mutu siswa SD/S<P 200,000,000Pengadaan Mebeluer Sekolah Tersedianya Meubelair Sekolah Terpenuhinya meubelair sekolah sesuai
dengan kebutuhan200,000,000
Pengadaan Mebeleir SMP Kab. Rembang 200,000,000Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Terlaksanya pelaksanaan rehab SD dan SMP Meningkatkan mutu siswa SD dan SMP 39,552,225,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Olahraga Lapangan Bola Basket yang telah direhabilitasi Tersedianya sarana prasarana olahragasesuai dengan kebutuhan
100,000,000
Pembangunan Perbaikan Lapangan Bola Basket SMP N 1Rembang
100,000,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Aula Sekolah yang telah direhabilitasi Terpenuhinya sarana prasarana sekolahsesuai dengan kebutuhan
200,000,000
Rehab Aula SMP N 2 Sulang 200,000,000Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Terlaksanaya rehab ruang perpustakaan SD terpenuhinya kebutuhan sarana dan
prasarana sekolah50,000,000
Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terpenuhinya kebutuhan dana pedampinganBOS
Terselenggaranya kegiatan belajarmengajar tingkat SD dan SMP
125,000,000
Penyediaan dana Pengembangan sekolah Untuk SD/MI/SDLBdan SMP/MTS
Pelayanan Pendidikan Terpadu bagi AnakBerkebutuhan Khusus
Peningkatan Kompetensi sekolah inklusi 150,000,000
Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Terlaksananya lomba-lomba SD dan SMP Terpilihnya pemenang Lomba yang kanmewakili kabupate ke tingkat propinsi
500,000,000
5 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan MetodePembelajaran Dengan Menggunakan Teknologi Informasi danKomunikasi
Pelaksanaan Pembelajaran Batik Peningkatan mutu siswa 300,000,000
Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai InformasiPendidikan Dasar
Pelatihan peningkatan kesadaran sekolahrawam nemcana
Peningkatan kesadaran warga sekolahtentang sekolah yang rawan bencana
75,000,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya monitoring evaluasiprogram wajar Dikdas 9 tahun
Program yang direncanakan dapatberjalan lancar
95,000,000
Tes Pengendali Mutu siswa SD Pelaksanaan TPM II sesuai jadwal TPM semeseter II sebagai tolak ukurkegiatan belajar mengajar
30,000,000
Lomba Perpustakaan dan Sinopsis SD Terlaksananya Lomba Perpustakaan SD danSMP
Terpilihnya sekolah yang mewakiliKabupaten di lomba tingkat propinsi
40,000,000
Penyelenggaraan Ujian SD dan SMP Pelaksanaan Ujian Sekolah sesuai jadwal Semua siswa lulus Ujian sekolah dengannilai yg baik
360,000,000
Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat dan Pembinaan UKS Terlaksananya Lomba Sekolah Sehat Terpilihnya sekolah yang mewakiliKabupaten Rembang
15,000,000
Penyelenggaraan Operasional Sekolah Gratis SMP Negeri Terpenuhinya kebutuhan rutin OperaionalSMP Negeri
Terselenggaranya pendidikan gratis danbermutu tingkat SMP sederajat
1,346,820,000
8 Program Pendidikan Menengah 9,010,000,000Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Terpenuhinya kebutuhan alat praktek bengkel Meningkatkan kemampuan praktikum
siswa SMA/SMK200,000,000
Pengadaan Mebeluer Sekolah Tersedianya Meubelair Sekolah Terpenuhinya meubelair sekolah sesuaidengan kebutuhan
200,000,000
Pengadaan Mebeleir SMA/SMK Kab. Rembang 200,000,000Pelatihan Penyusunan Kurikulum Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMK dan
MGMP sekolahPenyusunan silabus kurikulum SMKdapat menjadi acuan guru dalammengajar
50,000,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya monitoring evaluasiprogram pendidikan menengah
Program yang direncanakan dapatberjalan lancar
35,000,000
Peningkatan mutu siswa SMP/SMA/SMK Terlaksananya kegiatan lomba-lombaSMA/SMK
Peninigkatan prestasi siswa dalam lombatk. Provisnsi
330,000,000
Penyelenggaraan Evaluasi melalui Pelaksanaan UjianSMA/MA/SMK
Semua siswa SMA/SMKdi KabupatenRembang dapat mengikuti Ujian Nasional
Peningkatan tingkat kelulusan siswaSMA/SMK
100,000,000
6 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah Gratis SMA/SMK Tersalurnya Bantuan ke Sekolah Terwujudnya Bantuan Operasional kesekolah
5,030,000,000
Penyelenggaraan Operasional Sekolah Gratis SMA/SMKNegeri
Terpenuhinya kebutuhan rutin sekolah kegiatan belanjar menjadi lancar 3,045,000,000
Fasilitasi Penerimaan Siswa Baru SMA/MA dan SMK Negeridan Swasta
Terselenggaranya kegiatan penerimaanpeserta didik SMA/SMK
Terjadi peningkatan APK SMA/SMK 20,000,000
9 Program Pendidikan Non Formal 1,841,100,000Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal Meningkatnya kesejahteraan Guru PAUD Non
Formal dan Pengelola PKBMMeningkatnya layana anak usia dini dikab. Rembang
1,176,100,000
Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Terselenggaranya pelatihan kursus tatariasdan tata boga
Hasil dari pelatihan dapat diterapkan dikehidupan sehari-hari
30,000,000
Pengembangan Pendidikan Keaksaraan tersedianya Data buta aksara Menurunya angka buta aksara diKabupaten Rembang
45,000,000
Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal Terselenggaranya kegiatan sosialisasipencegahan tindak perdagangan orang
Terbentuknya satgas pencegahan tindakpidana perdagangangan orang di 14kecamatan
50,000,000
Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal Terselenggaranya pelaksanaan Bintek DesaVokasi
Meningkatkan layanan pendidikan nonformal kepada msyarakat
85,000,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya monitoring evaluasiprogram Pendidikan Non Formal
Meningkatkan layanan pendidikan nonformal kepada msyarakat
40,000,000
Penyediaan ujian nasional kejar paket A,B, C Terlaksananya kegiatan ujian nasionalkesetaraan paket A/B/C
Dapat Melanjutkan Ke Jenjang yanglebuh Tinggi
55,000,000
Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Tersosialisasinya pendidikan peka gender Terwujudnya Pendidikan Peka Gender 25,000,000
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Kesetaraan Paket A, B danC
Tersusunnya silabus pendiidkan non formal Meningkatkan kompetensi dankreatifitas pendidik
30,000,000
Penyelenggaraan Operasional SKB Negeri Terpenuhinya Kebutuhan Opersional SKB Terpenuhinya kelancaran tugas kantor 100,000,000
Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Pendidikan Non Formal Menghasilkan lembaga kursus yangberkualitas
Bertambahnya LKP yang terakreditasi 20,000,000
Penyelenggaraan Aubade Terlaksananya kegiatan AUBADE HUT RI Terselenggaranya Kegiatan AUBADE HUTRI
25,000,000
Pemberdayaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan NonFormal
terselenggaran workshop penyusunanRencana Kerja Tahunan Penilik PLS tentangPAUD
Meningkatnya Kompetensi Penilik PLStentang PAUD Kab. Rembang
50,000,000
7 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Fasilitasi Hari Aksara International (HAI) Terselenggaranya Kegiatan Pameran HAI Tercapainya Pengembangan PemasaranProduk Ds Vokasi
50,000,000
Penyusunan Bahan Ajar Keaksaraan terlaksanayana Kegiatan PengembanganModel Pembelajaran Keaksaraan
Meningkatkan Kompetensi Pendidik 20,000,000
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Kursus Pelatihan (LKP) Tersusunnya Silabus pendidikan kursus danpelatihan
Meningkatkan kualitas pendidikan LKP 40,000,000
10 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan TenagaKependidikan
630,000,000
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 100,000,000Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi StandarKompetensi
Terselenggaranya lomba OSN Guru Peningkatan mutu pendidik 140,000,000
Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan danPelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Guru dapat membuat karya ilmiah Meningkatkan mutu pendidik 160,000,000
Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidikdan Tenaga Kependidikan
Terpenuhinya Sistem Pendataan danPemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Terpenuhinya Sistem Pendataan danPemetaan Pendidik dan TenagaKependidikan
30,000,000
Pengembangan Sistem Penghargaan dan PerlindunganTerhadap Profesi Pendidik
Pelaksanaan Penilaian Penetapan Angkakredit
Meningkatnya profesi guru menjadi guruyang berprofesional
60,000,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya monitoring dan evaluasiprogram peningkatan mutu pendidik dantenaga pendidik
Terjadi peningkatan mutu pendidik dantenaga pendidik
50,000,000
Peningkatan Manajerial Kepala SD/SMP/SMA/SMK Peningkatan kemampuan manajerial kepalasekolah
Peningkatan kinerja kepala sekolah 40,000,000
Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan TenagaKependidikan Formal
50,000,000
8 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
11 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1,197,200,000Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan terselenggaranya kegiatan pendataan
pendidikanMewujudkan sistem informasi bidangpendidikan yang akurat
177,200,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya monitoring dan evaluasiprogram manajemen pelayanan pendidikan
Peningkatan pelayanan pendidikan 25,000,000
Penyediaan Sarana Pendidikan Dasar Wajar 9 Tahun danInves Sekolah Swasta (Sekolah Gratis)
Terpenuhinya Kebutuhan Biaya OpersionalSekolah Gratis Sekolah Swasta
Penyaluran Dana Sekolah Gratis Lancardan Tepat sasaran
30,000,000
Penyelenggaraan Operasional Akademi Komunitas Terpenuhinya Kebutuhan Biaya OpersionalSekolah Gratis Sekolah Swasta
Terselenggaranya kegiatan belajarmengajar akademi komunitas
890,000,000
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Terselenggaranya kegiatan akreditasi sekolah Peningkatan mutu sekolah 75,000,000
9 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
2 DINAS KESEHATAN 39,434,367,000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,053,335,000Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat Prosentase jumlah surat yang terkirim 2,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Layanan jasa telepon, air dan listrik Terpenuhinya kebutuhan layanan jasatelepon, air dan listrik
540,550,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan administrasi keuangan Tertib pembukuan dan administrasilaporan keuangan
330,600,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 61,475,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakandan penggandaan
39,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan Komponen instalasi listrik Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaaninstalasi listrik
6,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan perlengkapankantor
Terpenuhinya kebutuhan peralatan danperlengkapan kantor
10,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan rumah tangga Terpeliharanya kebersihan ruangan danlingkungan kantor
31,526,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Surat kabar Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan 3,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman rapat, pegawai danpasien
Terpenuhinya kebutuhan makanan danminuman untuk pasien, pegawai danpenyelenggaraan rapat
1,040,666,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Perjalanan dinas luar daerah Terlaksananya kegiatan perjalanan dinasluar daerah
111,600,000
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Honorarium tenaga kontrak dan tenagaharian
Terpenuhinya honor tenaga kontrak dantenaga harian
631,640,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah Terlaksananya kegiatan perjalanan dinasdalam daerah
245,278,000
10 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 895,345,000Pengadaan Mebeleur 400,000,000Pengadaan lap top Terlaksananya pengadaan Laptop Tercukupinya pengadaan Laptop 51,925,000Pengadaan instalasi listrik, telephone dan air Tercukupinya kebutuhan air bersih Kebutuhan akan airbersih terpenuhi 13,000,000Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan gedung kantor dan
lingkungannyaTercapaianya keamanan dankenyamanan kantor
296,820,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraandinas/operasional Dinas Kesehatan
108,600,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Pemeliharaan rutin komputer dan jaringannya Terlaksananya pemeliharaan rutinkomputer dan jaringannya
20,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatankantor dan rumah tangga
5,000,000
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 259,475,000Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan SDM 259,475,000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
169,305,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersedianya Laporan Capaian Kinerja 44,500,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3,600,000Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1,800,000Penyusunan angka kredit 13,380,000Penyusunan data statistik dan monitoring, evaluasi danpelaporan program kegiatan
Dokumen data statistik IKM Tersedianya informasi tentang kepuasanmasyarakat terhadap pelayanankesehatan
34,400,000
Penyusunan profil capaian program Buku Profil Kesehatan Tersedianya data kesehatan 55,000,000Penyusunan RKA, DPA dan DPA Perubahan 16,625,000
5 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2,036,919,000Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1,948,919,000Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan 63,000,000
Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan RumahSakit
3,000,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 22,000,000
11 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 32,360,117,000Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana danPrasarana Puskesmas dan Jaringannya
367,405,000
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Pelaksanaan UKK, Ukestren, Battra,Penyebarluasan Informasi Kesehatan, PHBSRT, Gemas DBD, Desa Siaga
Terlaksananya pembinaan UKK,Ukestren, Battra, PenyebarluasanInformasi Kesehatan, PHBS RT, GemasDBD, Desa Siaga
35,000,000
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan MasalahKesehatan
Meningkatkan pelayanan kesehatan danpenanggulangan masalah kesehatan dimasyarakat
Meningkatkan mutu pelayanan dipuskesmas dan jaringannya
3,602,087,000
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Pelaksanaan ODF, Pengendalian vektor lalat,dll
Diketahuinya penyebab penyakitmenular dilingkungan masyarakat
200,000,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rakor kesehatan dan validasi data maskin Diketahuinya perkembangan kinerjadinkes dan UPT Puskesmas serta datamaskin yang valid
126,500,000
Pelayanan Bimbingan Rohani dan Kesehatan Jiwa Masyarakat Bimbingan rohani pada pasien Terlaksananya pelayanan rohani padapasien
9,125,000
Penyediaan Pembiayaan dan jaminan Kesehatan ( JKRS ) Jaminan pelayanan kesehatan bagimasyarakat miskin (JKRS/Jamkesda)
Tersedianya pembiayaan dan jaminankesehatan bagi masyarakat miskin
4,000,000,000
Pembinaan Sarana Kesehatan Swasta 20,000,000Pelayanan dan Operasional Kapitasi Jaminan KesehatanNasional (JKN)
Meningkatnya pelayanan kesehatan danoperasional kapitasi JKN
Meningkatnya mutu serta kualitaspelayanan kesehatan dan operasionalkapitasi JKN
24,000,000,000
7 Program Pengawasan Obat dan Makanan 143,000,000Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat DiBidang Obat dan Makanan
20,000,000
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan BahanBerbahaya
108,000,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 15,000,000
12 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
8 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 297,500,000
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar HidupSehat
Pelaksanaan Desa PHBS RT Meningkatnya jumlah desa PHBS RT 197,500,000
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan Pembinaan PKPR, SBH, UKS Meningkatnya pengetahuan perilakuhidup bersih dan sehat pada anaksekolah dan remaja
100,000,000
9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 204,600,000Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia GiziBesi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), KurangVitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Pelaksanaan pemberian peket gizi kepadabalita gizi buruk yang dirujuk
Meningkatnya berat badan Balita giziburuk pasca rujukan
80,847,000
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian KeluargaSadar Gizi
Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan KADARZI Mengetahui Trend angka keluarga sadargizi di Kab. Rembang
92,395,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pertemuan linsek program gizi untukk anak Meningkatnya pengetahuan tentangmakanan bergizi bagi Balita
31,358,000
10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 225,000,000Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 150,000,000Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 50,000,000Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 25,000,000
11 Program Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitMenular
770,000,000
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Terlaksananya kegiatan fogging di lokasikasus DBD
Pencegahan, pemberantasan danpenanganan penderita DBD
200,000,000
Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging Terlaksananya pengadaan alat-alat foggingdan bahan-bahan fogging
Penanggulangan penyakit semakin baik 35,000,000
Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah Terlaksananya kegiatan vaksinasi pada bayidan WUS
Tercapainya Desa UCI 65,000,000
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitMenular
Terlaksananya penemuan, pencegahan danpengobatan penderita penyakit menular
Pencegahan dan pengobatan pebderitapenyakit menular
62,000,000
Peningkatan Imunisasi Terlaksananya Sweeping Imunisasi Tercapainya desa UCI 206,000,000
13 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Peningkatan Survellance Epidemiologi dan PenanggulanganWabah
Terlaksananya kegiatan pemeriksaankesehatan calon jamaah haji, surveilance AFP,Penanggulangan bencana dan surveilanceepidemiologi
Tercapainya pemeriksaan kesehatancalon jamaah haji, surveilance AFP,Penanggulangan bencana dansurveilance epidemiologi
77,000,000
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (Ide)Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Terlaksananya sosialisasi encegahan danpenanggulangan penyakit tidak menular
Diperolehnya rumusan dan langkahpencegahan dan pengendalian penyakittidak menular
125,000,000
12 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 188,000,000Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar StandarPelayanan Kesehatan
Tersusunya Dokumen Capaian SPM sertaterlaksananya pemeliharaan dan upgradesoftware SIK
Tersedianya informasi hasil capaian SPMbidang kesehatan
97,000,000
Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan 91,000,000
13 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Saranadan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu danJaringannya
4,280,899,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 140,000,000Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap 3,249,399,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu 160,000,000Pengembangan Poliklinik Kesehatan Desa ( PKD ) 100,000,000
Pembangunan Polindes, Ds. Pelang , Kec. Sarang 100,000,000Pengadaan peralatan medis dan non medis Puskesmas danPustu
585,500,000
Peningkatan Kapasitas Sarana Kefarmasian dan PerbekalanKesehatan
46,000,000
14 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 50,000,000Kemitraan pemberdayaan masyarakat dalam bidangkesehatan
Terlaksananya koordinasi lintas sektoral ditingkat kabupaten dan penguatan FKD
Terlaksananya pembinaan danpenguatan FKD di desa
50,000,000
15 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 60,007,000
14 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya bintek analisis PWS KIA Adanya peningkatan prog. kesehatan ibudan anak
60,007,000
16 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 10,000,000 Pemeliharaan Pelayanan Kesehatan Meningkatkan pengetahuan petugas
puskesmas santun usia tentang pelayanankesehatan
Peningkatan pelayanan kesehatan lansia 10,000,000
17 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan danAnak
240,993,000
Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Dari Keluarga KurangMampu
Terlaksananya Pelatihan Tata LaksanaNeonatus
Menurunnya Angka Kematian Bayi 128,012,000
Perawatan Secara Berkala Bagi Ibu Hamil Bagi KeluargaKurang Mampu
Menurunnya AKI dan AKB Perolehan masukan guna perencanaan ditahun berikutnya
40,291,000
Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Dari Keluarga Kurang Mampu Terlaksananya Keg. Audit Maternal Perinatal Diketahuinya sebab-sebab kematian ibudan anak
72,690,000
18 Program Peningkatan Sumber Daya Manusia BidangKesehatan
55,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kesehatan 10,000,000Work shop, Sosialisasi Bidang Kesehatan 45,000,000
15 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
3 RSUD dr. R.SOETRASNO 78,551,259,000
1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,551,259,000Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung
perawatanMeningkatkan kualitas pelayanan rawatinap RSUD dr. R. Soetrasno Rembang
1,551,259,000
2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan padaBLUD RSUD dr. R. Soetrasno
77,000,000,000
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Terlaksananya kegiatan pelayanan danpendukung pelayanan kesehatan di RSUD dr.R. Soetrasno Rembang
1. Terpenuhinya pelayanan sesuaidengan SPM
77,000,000,000
16 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
4 DINAS PEKERJAAN UMUM 131,822,225,800
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,773,117,800Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terbayarnya kegiatan surat menyurat Tercapainya kelancaran pekerjaan kantor 3,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya tagihan telepon, air dan listrik Kelancaran Aktivitas Kantor 650,000,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terbayarnya pemeliharaan peralatan danperlengkapan kantor
Berfungsinya peralatan danperlengkapan kantor dengan baik
40,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honorarium pelaksanaadministrasi kegiatan
Tercapainya motifasi dan pelayananaparatur pada masyarakat secara optimal
275,000,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terbayarnya pembelian alat tulis kantor Terbayarnya pembelian alat tulis kantor 130,117,800
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terbayarnya pengadaan barang cetakan danpenggandaan
Tercapainya kelancaran kegiatan kantor 150,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Terbayarnya pembelian alat-alat listrik Tercapainya kelancaran kegiatan kantor 45,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terbayarnya belanja dekorasi, peralatan danperlengkapan kantor
Tercapainya kelancaran kegiatan kantor 80,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terbayarnya pembelian perlengkapan rumahtangga
Tercapainya kelancaran kegiatan kantorsecara optimal
60,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Terbayarnya pembelian bahan bacaan danpengumuman lelang
Tercapainya pengetahuan danpenyampaian informasi secara optimal
25,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Terbayarnya penyediaan makanan danminuman
Tercapainya kelancaran kegiatan kantor 75,000,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terbayarnya perjalanan dinas luar daerah Tercapainya kelancaran kegiatan kantorsecara optimal
120,000,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terbayarnya perjalanan dinas dalam daerah Tercapainya kelancaran kegiatan kantor 40,000,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Terbayarnya Honorarium Harian Tercapainya Kebersihan Kantor yangmaksimal
580,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Terbayarnya Honorarium tenaga kontrak danuang lembur PNS
Terbayarnya Honorarium tenaga kontrakdan uang lembur PNS
500,000,000
17 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 915,000,000Pengadaan Peralatan Gedung Kantor peralatan gedung kantor yang memadai Tersedianya peralatan gedung kantor
yang memadai100,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terbayarnya pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
Berfungsinya kendaraandinas/operasional yang optimal
625,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terbayarnya pemeliharaan gedung kantor Berfungsinya bangunan gedung kantoryang lebih baik
190,000,000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
115,000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
Produk laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja dan keuangan
Dokumen laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja dan keuangan
30,000,000
Penyusunan data statistik dan monitoring, evaluasi danpelaporan program kegiatan
Terselenggaranya penyusunan data danpelaporan
Data pelaporan yang tepat 60,000,000
Penyusunan Standar Satuan Harga Produk dokumen penyusunan standarisasiindeks biaya/ Kegiatan Pemerintah Daerah
Dokumen penyusunan standarisasiindeks biaya/ Kegiatan PemerintahDaerah
25,000,000
4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1,820,000,000
Pemeliharaan K3 (Pengelolaan dan PenangananPersampahan)
Pemeliharaan K3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan K3pada Masyarakat
1,270,000,000
Pengembangan / peningkatan K3 (Peningkatan PelayananKebersihan dan Persampahan)
Pengadaan Sarana dan Prasarana K3 Meningkatnya Kinerja Aparat PengelolaK3
250,000,000
Penataan TPA Pengadaan Tanah TPA Tersedianya TPA 50,000,000Pendampingan IPLT(Instalasi Pengolah Lumpur Tinja) 250,000,000
5 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 4,323,000,000Pemeliharaan RTH Terlaksananya Pemeliharaan Ruang Terbuka
HijauTerwujudnya keindahan dankenyamanan kota
1,050,000,000
Penataan RTH Penataan dan Pengelolaan RTH Terwujudnya Keindahan danKenyamanan Kota
3,198,000,000
Penataan Alun - alun Kab. Rembang 1,650,000,000Penataan trotoar dan jalur hijau jalan Veteran Kec.Rembang
200,000,000
18 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Penataan lapangan sepak bola desa Narukan Kec. Kragan 200,000,000
Pemb.Trotoar RT 04 RW 03 Ds. Bogorejo Kec. Sedan Kab.Rembang
200,000,000
Penataan lapangan Desa Soditan Kec. Lasem Kab. Rembang 200,000,000
Pembangunan Pagar Makam dan Drainase Ds. PadaranKec. Rembang
100,000,000
Pembangunan Talud Makam Desa Logede Kec. Sumber 50,000,000
Pembangunan lapangan olahraga Ds. Kebloran Kec.Kragan
100,000,000
Penataan Lap. Sepak Bola Ds. Sedan Kec. Sedan Kab.Rembang
200,000,000
Pembangunan pagar lapangan Sepak bola 200,000,000Paving.hlm makam Syayid Hamzah Asyato Ds. Sidorejo Kec.Sedan
98,000,000
Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan RuangLintas Kabupaten/Kota
Terselenggaranya Koordinasi PengendalianPemanfaatan Ruang di Kab. Rembang
Meningkatnya Koordinasi Instansi dalamPengendalian Pemanfaatan Ruang diKab. Rembang
75,000,000
6 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 60,352,474,000Perencanaan Pembangunan Jalan Perencanaan yang maksimal pembangunan
dan peningkatan Jalan dan JembatanPerencanaan yang tepat sasaran dankegiatan bidang Jalan dan Jembatan
500,000,000
Pembangunan Jalan Terlaksananya peningkatan ruas jalan Tersedianya prasarana jalan yangmantap dan memadai
53,652,474,000
Peningkatan Jalan Pandangan - Sedan (Lanjutan) 15,000,000,000Pelebaran dan peningkatan Jalan Pamotan-Gunem 5,060,000,000Peningkatan Jalan Kragan-Sedan 2,860,000,000Peningkatan Jalan Landoh-Sekararum 2,010,474,000Jalan poros antar desa 25,000,000,000Pembangunan jalan antar Desa Gedangan-Rembang 200,000,000Pembangunan jembatan desa Desa Kasreman-Rembang 200,000,000
19 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pemb.Jemb.penghubung dk.Manjang-dresan Desasekarsari-Sumber
200,000,000
Pembangunan jembatan Desa Logede Dk. Nglakeh-Sumber 200,000,000
Pemb. Jalan Poros Antar Desa Kaliombo-Sudo KecamatanSulang
200,000,000
Pemb. Jembatan Dukuh Jegrek Desa Mojosari-Sedan 200,000,000Pemeliharaan Jalan Ngemplak - Joho Kecamatan Pamotan 200,000,000
Pembangunan jalan RT 01 RW 01 Desa Jolotundo Kec.Lasem Kab. Rembang
50,000,000
Pemb.Jl Makadam RT 3 RW 1-RT 3 RW 2 Ds. Kaliombo Kec.Sulang
75,000,000
PLP Peningkatan Jalan Ds. Karangharjo Kec. Sulang Kab.Rembang
100,000,000
PLP Pengaspalan Jl Dk. Sumberagung Ds. Karangasem Kec.Bulu
140,000,000
Pemb.Jln RT 02 RW 03 s/d RT 01 RW 01 Ds. Menoro Kec.Sedan
180,000,000
Pemb.Jl RT 01 RW 01 dan RT 03 RW 02 Ds. Jambeyan Kec.Sedan
150,000,000
Pemb. Jalan Produksi "JALAN SELIWIS" Ds. Mlawat Kec.Pamotan
70,000,000
Pemb. Jalan Makadam Dukuh Ngemplak Ds. Jatimudo Kec.Sulang
200,000,000
Sansheet Jalan Dukuh Ngemplak Ds. Jatimudo Kec. Sulang 200,000,000
Pemb. jalan (paving) jurusan makam Ds. Bangunrejo Kec.Pamotan
80,000,000
Rehab Jl. Shand sheet Desa Karangharjo, Kec. Kragan, Kab.Rembang
100,000,000
Pengaspalan Jalan Desa karangturi, Kec. Lasem, Kab.Rembang
100,000,000
Pembangunan Jalan Aspal goreng Ds. Gedangan Dk.Nglempung Kec. Rembang
150,000,000
20 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pemeliharaan Jalan antar Desa,Dukuh Gemanting Ds.Mojokerto s/d Ds. Kendalagung Kec. Kragan
100,000,000
Pembangunan Jalan Aspal SAND SHEET Kelurahan LetehKec.Rembang Kab.Rembang
120,000,000
Pembangunan Jalan Aspal Sand sheet Dk.GrajenDs.Sumberjo Kec.Rembang Kab.Rembang
100,000,000
PLPS Sand Sheet Jl.Ling. RT 06 RW 03 Kel. Leteh Kec.Rembang
100,000,000
PLP Jalan Dk.Tajen Ds.Pamotan Kec.Pamotan Kab.Rembang 100,000,000
Pengaspalan Jalan Ds. Gegunung wetan Kec. Rembang 57,000,000
PLP Jalan Rabat Beton Ds.Temperak RT 04 RW II Kec.Sarang
150,000,000
Pembangunan Jembatan Terlaksananya pembangunan Jembatan yangmemadai
Tersedianya prasarana transportasi yangmantap dan memadai
6,200,000,000
PLP Jembatan Dk. Keso Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber 200,000,000PLP Jembatan Ds. Pengkol Kec. Kaliori 200,000,000Pembangunan Jembatan Penghubung dari DesaTegaldowo ke Dusun Karanganyar Kec. Gunem
100,000,000
Pembangunan Jembatan Desa Gegersimo, Kec. Pamotan,Kab. Rembang
100,000,000
Pembangunan Jembatan Desa Mlagen, Kec. Pamotan, Kab.Rembang
100,000,000
Rehabilitasi Jembatan Desa Warugunung, Kec. Pancur,Kab. Rembang
200,000,000
Pembangunan Jembatan Dukuh Ngablak Ds. Woro Kec.Kragan
200,000,000
Pembangunan Jembatan Penghubung antar desa, DesaTegalmulyo RT 04 RW 02 dan Ds. Kendalagung Kec. Kragan
100,000,000
21 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
7 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 18,355,000,000
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Terlaksananya pemeliharaan jalan KabupatenRembang
Terpeliharanya seluruh ruas jalan KabupatenRembang yang sudah beraspal beserta sarana danprasarananya dalam kondisi baik dan layak untukkelas jalan kabupaten
17,755,000,000
Pemeliharaan Trotoar Perbaikan dan pengecatan trotoar KabupatenRembang
Perbaikan dan pengecatan trotoarKabupaten Rembang
600,000,000
Pemeliharaan Trotoar Kota Rembang 200,000,000Pemeliharaan trotoar Jln Pasar 200,000,000Pemeliaraan Trotoar Kota Lasem 200,000,000
8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 2,146,000,000
Pengadaan Alat-Alat Berat Pembelian Alat-alat Berat Kebinamargaan Terpenuhinya Kebutuhan Alat-alat BeratKebinamargaan
1,421,000,000
Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan Alat-alat Laboratorium Kebinamargaan Terpeliharanya Alat-alat LaboratoriumKebinamargaan
75,000,000
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat Terbayarnya operator dan rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
Tercapainya hasil pekerjaan kantor yangoptimal
650,000,000
9 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
10,981,508,000
Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Sarana pendukung pemeliharaan J.I. tahun2015
Tersedianya sarana pendukungpemeliharaan J.I.
350,000,000
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi Meningkatkan efisiensi jaringan irigasi 9,403,908,000
DAK Infrastruktur IrigasiRehabilitasi D.I. Embung Besi, Dk.Besi Ds.KedungrejoKec.Rembang
200,000,000
Rehabilitasi D.I. Embung Sumber, Ds.Sumber Kec.Sumber 200,000,000
Rehabilitasi D.I. Embung Jadi, Ds.Jadi Kec.Sumber 200,000,000Rehabilitasi D.I. Embung Banggipethak, Ds.BanggipethakKec.Kaliori
200,000,000
Rehabilitasi D.I. Bogoran, Ds.Pandan Kec.Pancur 199,938,000
22 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Rehabilitasi D.I. Bonjor, Ds.Bonjor Kec.Sarang 198,000,000Rehabilitasi D.I. Lodan, Ds.Jambangan Kec.Sarang 198,000,000Rehabilitasi D.I. Gonggang, Ds.Pamotan Kec.Pamotan 198,000,000
Rehabilitasi D.I. Janggan, Ds.Selopuro Kec.Lasem 563,970,000Rehabilitasi D.I. Karaskepoh, Ds.Jeruk Kec.Pancur 198,000,000Rehabilitasi D.I. Jambeyan, Ds.Tanjungsari Kec.Kragan 198,000,000
Rehabilitasi D.I. Ungkal Ds.Pasedan Kec.Bulu 198,000,000Rehabilitasi D.I. Kajar Ds.Pasedan Kec.Bulu 198,000,000Rehabilitasi D.I. Segodeg, Ds.Jukung Kec.Bulu 198,000,000Rehabilitasi D.I. Gepuro, Ds.Selopuro Kec.Lasem 198,000,000Rehabilitasi D.I. Kramat Kec.Sarang 308,000,000Pembangunan Embung Desa Ngadem Kec. Rembang 200,000,000Pemb. embung pertanian Dk. Kaliuntu Ds. Pasarbanggi Kec.Rembang
100,000,000
Pembangunan Talud Sungai Ds. Bajing Jowo Kec. Sarang 50,000,000
Norm.saluran tambak Desa Dresi Wetan Kec. Kaliori Kab.Rembang
150,000,000
Pembangunan Tebing Sungai Langgar, Desa Langgar RT 03dan RT 05 RW 02 Kec. Sluke
100,000,000
Normalisasi sungai Bedahan perbatasan KelurahanGegunung Kulon Kec. Rembang dengan Desa PantiharjoKec. Kaliori
150,000,000
Pemberdayaan Petani Pemakai Air Terlaksananya Pembinaan/Penyuluhan Meningkatkan pengetahuan danketrampilan di bidang Operasi danPemeliharaan
50,000,000
Pendampingan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelola IrigasiPartisipatif (WISMP)
Terlaksananya Kegiatan WISMP Tersedianya Sarana Pendukung Kegiatan 1,177,600,000
23 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
10 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan KonservasiSungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya
12,950,000,000
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, dan BangunanPenampung Air Lainnya
Terlaksananya Pemeliharaan dan RehabilitasiEmbung dan Bangunan Penampung AirLainnya
Terwujudnya Prasarana Sumber Daya Air 12,950,000,000
Prolegda Bangunan Gedung 200,000,000Kajian akademik revisi Perda Retribusi Kekayaan Daerah 50,000,000
Studi aprisal harga tanah jalan masuk TPA Sedan 50,000,000Pembangunan Chekdam Banyurowo Ds.Sulang Kec.Sulang 600,000,000
Rehabilitasi Embung Ds. Ngotet Kec. Rembang 100,000,000Rehabilitasi Embung Ds. Kumendung Kec. Rembang 100,000,000Revitalisasi Embung Ds. Pulo Kec. Rembang 100,000,000Pemeliharaan Embung Ds. Karanganyar Kec. Kragan 200,000,000Pemb. Tebing Irigasi Sungai Desa Karaskepoh-Pancur 200,000,000Pembangunan Tebing Sungai Desa Ngemplak-Lasem 200,000,000Pembangunan Gedung GP3A Banyu Mili Pamotan 150,000,000Pembangunan Tebing Sungai Desa Babagan Kec. Lasem 200,000,000
Pembangunan Tebing Sungai Desa Sidowayah Kec. Pancur 200,000,000
Tebing Bronjong Sungai Ds. Sulang Kec. Sulang 200,000,000Norm Sungai Bolodewo Ds. Pandangan Wetan Kec. Kragan 200,000,000
Rehab Embung Ngrondo Ds. Turusgede Kec. Rembang 200,000,000
Pengadaan tanah Embung Kaliombo Kec.Sulang 5,000,000,000
11 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 62,171,126,000Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan Prasaran dan sarana lingkungan permukiman Terbangunya prasarana dan sarana yang
memadai55,706,000,000
Pemb.Pagar, Gapura dan Jalan di Pondok Haji Kec.Rembang
1,000,000,000
PLP Pemel.Jln.Ds Karanganyar s/d Ds. Kebloran-Kragan 200,000,000
24 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
PLP Pemeliharaan Jalan Ds. Karanganyar-Kragan 100,000,000PLP Darinase RT. 01 RW. 02 Ds. Karanganyar-Kragan 100,000,000PLP Pemb. Tebing RT. 01 RW. 01 Ds. Cabean-Bulu 200,000,000PLP Drainase RT. 01 RW. 01 Ds. Mojokerto-Kragan 100,000,000Pembangunan Dam penahan Desa Selopuro-Lasem 150,000,000PLP Desa Pandean-Rembang 200,000,000Pembangunan PLP Desa Gedangan-Rembang 200,000,000Pembangunan Talud Desa Tritunggal-Rembang 200,000,000Pembangunan Jalan cor Desa Sukoharjo-Rembang 150,000,000PLP Desa Pulo-Rembang 200,000,000Pemb. jalan gorong-gorong Desa Kabongan Lor-Rembang 200,000,000
Pembangunan makadam Desa Tritunggal-Rembang 200,000,000Pembangunan jalan Desa Kasreman-Rembang 200,000,000Peningkatan Jalan Desa Pasarbanggi-Rembang 150,000,000Peningkatan Jalan Rw 02 Ds. Mondoteko-Rembang 200,000,000Peningkatan Jalan dk. Jentir Ds. Logede-Sumber 200,000,000Pembangunan Jalan Lingkungan RT.01/I Ds. Pakis-Sale 150,000,000
Pembangunan Talud pembatas SDN 2 Gunem 150,000,000Peningkatan Jalan Dk. Galempar Ds. Candimulyo-Sedan 150,000,000
Penataan lingkungan Dk. Balokan Ds. Karas-Sedan 100,000,000Pemb. Jalan dan tebing jalan Ds. Kalitengah-Pancur 150,000,000Sandsheet jalan / hotmix Desa Tasikharjo-Kaliori 200,000,000Pemb.jln.ready mix Desa Sendangagung Dk. Siman-Kaliori 200,000,000
Pemb.Jl.ready mix Ds.Sendangagung Dk.Bangker-Kaliori 200,000,000
Pemb. sandsheet jalan/hotmix Desa Sidomulyo-Kaliori 200,000,000
Pemb. talud jalan Dk. Nglakeh Desa Logede-Sumber Kec. Rembang 200,000,000Pemb. talud jalan Dk. jatigenuk Desa Sumber-Sumber Kec. Rembang 200,000,000sandsheet jalan/hotmix Desa Logung-Sumber Kec. Rembang 200,000,000sandsheet jalan/hotmix Desa Bogorejo-Sumber Kec. Rembang 200,000,000PLP Desa Krikilan-Sumber Kec. Rembang 200,000,000
25 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
PLP Desa Kedungtulup-Sumber Kec. Rembang 200,000,000Pembangunan talud jalan Desa Pelemsari-Sumber 200,000,000Pemb. jalan makadam Desa Logede Dk. Nglakeh-Sumber 100,000,000
Pembangunan talud jalan Desa Logede Dk. Jentir-Sumber 100,000,000
Pemb. talud jalan Desa Logede Dk. Sangkrah-Sumber 100,000,000Pembangunan talud jalan Desa Polbayem-Sumber 200,000,000Pembangunan Talud dan Jalan Desa Leran - Sluke 200,000,000Peningktn jln dk Tegal Bentung Desa Tempaling Kec. Pmt 200,000,000
Peningktn jl dk.Lmh Putih Ds Sumbangrejo Kec. Pamotan 200,000,000
Pemb.Prasarana Air Bersih Ds. Warugunung-Pancur 200,000,000Pavingisasi Desa Jukung-Bulu 200,000,000Pavingisasi Desa Warugunung-Pancur 200,000,000Pembangunan PLP Dukuh Sridadi Desa Pamotan-Pamotan 200,000,000
Pembangunan PLP Desa Sudo-Sulang 200,000,000Sandsheet Dukuh Damean Desa Menoro-Sedan 200,000,000Pembangunan Tebing dan Talud Desa Pacing-Sedan 200,000,000Pemb. Tebing Dukuh Galempar Desa Candimulyo-Sedan 200,000,000
Pembangunan Tebing Desa Ngulahan-Sedan 200,000,000Pemb. Trotoar Dukuh Ngablak Desa Bogorejo-Sedan 200,000,000PLP Jalan Desa Kumbo-Sedan 200,000,000Pemb. jalan sandseet dk.Ropoh ds.Pancur Kec.Pancur 200,000,000Pembangunan jalan sandseet ds.Pancur Kec.Pancur 200,000,000Pemb. Talud ds.Tanjungsari Kec.Kragan Kab.Rembang 200,000,000
Pembangunan Talud ds.Sendangwaru Kec.Kragan 200,000,000Pembangunan Talud ds.Watupecah Kec.Kragan 200,000,000PLP Jalan dk.Ropoh ds. Pancur Kec.Pancur 200,000,000Pembangunan Tebing Desa Johogunung Kec. Pancur 200,000,000Pemb. Talud Jln.RT. 07/RW. 02 Ds. Pandan Kec. Pancur 200,000,000
26 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
PLP Talud Jalan RT. 10 / RW. 03 Ds. Wuwur Kec. Pancur 200,000,000
PLP Tebing Jalan Ds. Gemblengmulyo Kec. Pancur 200,000,000PLP Jalan dk. Gembris ds. Sumbergirang Kec. Lasem 200,000,000PLP Talud Jalan Desa Doropayung Kec. Pancur 200,000,000PLP Talud Desa Sendangasri Kec. Lasem 200,000,000Pembangunan Tebing Jalan Desa Binangun kec. Lasem 200,000,000
Pengaspalan Jalan Desa Punggurharjo Kec. Pancur 200,000,000PLP Tebing Ds. Sedan Kec. Sedan Kab. Rembang 200,000,000PLP Jalan Desa Tulung Kec. Pamotan Kab. Rembang 200,000,000PLP Makam Dukuh Gondosari Ds. Sidomulyo Kec. Sedan 200,000,000
PLP bahu jalan dk.Ropoh-ds.Pancur Kec.Pancur 200,000,000PLP ds.Sendang Mulyo Kec.Sarang Kab.Rembang 200,000,000PLP ds.Babak Tulung Kec.Sarang Kab.Rembang 200,000,000Pembangunan Talud Ds. Pragu Kec. Sulang 200,000,000Pembangunan Talud Ds. Ngadem Kec. Rembang 200,000,000PLP Talud Dk. Jambean Ds. Mantingan Kec. Bulu 200,000,000Pembangunan Talud Ds. Sridadi Kec. Rembang 200,000,000Pemb. Talud Dk. Pendem Ds. Gunungsari Kec. Kaliori 200,000,000Pemb. Talud Dk. Pentil Ds. Gunungsari Kec. Kaliori 200,000,000PLP Talud Ds. Gunem Kec. Gunem 200,000,000PLP Ds. Gambiran Kec. Pamotan 200,000,000PLP Ds. Tempaling Kec. Pamotan 200,000,000PLP Ds. Bangunrejo Kec. Pamotan 200,000,000Pemb. Talud Dk. Sendang Ds Sumberejo Kec. Pamotan 200,000,000
PLP Ds. Ukir Kec. Sale 200,000,000PLP Dk. Kajoran Ds. Sedan Kec. Sedan 200,000,000PLP Ds. Plawangan Kec. Kragan 200,000,000PLP Ds. Narukan Kec. Kragan 200,000,000PLP Talud Desa Sendangagung Kec. Pamotan 200,000,000PLP Desa Grawan Kec.Sumber 200,000,000PLP Drainase Desa Grawan Kec.Sumber 200,000,000PLP Dk. Nglempung Desa Gedangan Kec. Rembang 200,000,000
27 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
PLP Desa Kerep Kec. Sulang 200,000,000PLP Drainase Desa Kerep Kec. Sulang 200,000,000Pembangunan Drainase Desa Babadan Kec. Kaliori 200,000,000PLP Dk. Slodran Desa Waru Kec. Rembang 200,000,000Drainase Ds. Mojowarno RT.01/01Kec. Kaliori 200,000,000Drainase Dk. Grabak Ds. Sridadi Kec. Rembang 200,000,000Penetrasi Dk. Grabak Ds. Sridadi Kec. Rembang 200,000,000PLP Jalan Desa Turusgede RW.01 Kec. Rembang 150,000,000PLP Drainase Ds. Turusgede Kec. Rembang 200,000,000Drainase dan Talud Desa Weton Kec. Rembang 200,000,000Drainase dan Talud Desa Gedangan Kec. Rembang 200,000,000PLP Ds. Tegalmulyo Kec. Kragan 150,000,000Drainase dan talud jalan ds, kepohagung kec. Pamotan 100,000,000
Talud dan Drainase Ds. Tempaling Kec. Pamotan 150,000,000PLP Desa Tireman Kec. Rembang 200,000,000PLP Desa Gunungsari Kec. Kaliori 200,000,000PLP Desa Waru Kec. Rembang 200,000,000PLP Desa Gegersimo Kec. Pamotan 150,000,000PLP drainase desa kendalagung kec. Kragan 200,000,000PLP drainase desa gandrirejo kec. Sedan 200,000,000PLP drainase desa bogorame kec. Sulang 200,000,000PLP desa Tlogomojo Kec. Rembang 200,000,000PLP kel. Sidowayah Rt7/3 Kec. Rembang 200,000,000PLP kel. Sidowayah Rt 8/3 Kec. Rembang 200,000,000PLP Talud Jalan Desa Sidomulyo Kec. Kaliori 200,000,000Pembangunan Jalan Aspal Desa Sidomulyo Kec.Kaliori 200,000,000
PLP Drainase Desa Tambakagung kec. Kaliori 200,000,000PLP Jalan Dukuh Deles Ds. Sendangcoyo Kec. Lasem Kab.Rembang
200,000,000
PLP Talud jalan desa Menoro rw 5 kec. Sedan 100,000,000Pembangunan talud jalan desa pomahan kec. Sulang 200,000,000Talud jalan Rt 01 rw 02 - rt03 rw02 desa pamotan kec. Pmt 200,000,000
Tebing saluran desa soditan Rt8 rw4 kec. Lasem 200,000,000
28 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
PLP Pelebaran Saluran Drainase RT.03 Rw 1 Sidowayah 100,000,000
PLP Jalan Rt.04/Rw.02 Kelurahan Tanjungsari 100,000,000PLP Rt.04.Rw.01 Kelurahan Magersari 100,000,000Penataan Jl poros kelurahan Gegunung Kulon 100,000,000 PLP RW, II,III,IV Kelurahan Leteh 100,000,000Penataan Lingkungan Permukiman PLP Kutoharjo 100,000,000Pembangunan Penahan Gelombang Puskesmas Sarang II 2,000,000,000PLP Ds.Babadan Kec.Kaliori 200,000,000PLP Ds.Sendangagung Kec.Kaliori 200,000,000PLP Ds.Babadan Kec.Kaliori 200,000,000Pemb.Jalan Lorong Ds.Gandrirejo Kec.Sedan 200,000,000PLP Desa Jambeyan Kec.Sedan 200,000,000PLP Desa Kenongo Kec.Sedan 200,000,000Pemb.Jalan Lorong Ds.Menoro Kec.Sedan 200,000,000PLP Desa Sendangmulyo Kec.Kragan 200,000,000Pembangunan talud jalan Ds.Bendo Kec.Sluke 200,000,000Rabat beton jalan transportasi dk.Bonglondo ds.LodanKec.Sarang
160,000,000
Pembangunan talud jalan ds.Trahan Kec.Sluke 100,000,000Pembangunan talud jalan ds.Karangsari Kec.Kaliori 75,000,000Betonisasi jalan desa Tlogomojo Kec.Rembang 50,000,000Sandsheet dk.Kajen ds.Tanjung Kec.Sulang 100,000,000Pemb.Jln.Desa dk.Ngampo Ds.Sridadi Kec.Rembang 195,000,000Pemb.Drainase Rt.02 Rw.01 Desa Ketanggi Kec.Rembang 80,000,000
PLP Desa Kragan Kec. Kragan 100,000,000PLP Desa Tegal Mulyo Kec. Kragan 100,000,000PLP Makam Ds. Jurang Jero Kec. Sluke 150,000,000PLP Makam Ds. Narukan Kec. Kragan 30,000,000PLP Desa Ngadem Kec. Rembang 100,000,000Pembangunan Talut Desa Gedangan Kec. Rembang 150,000,000Pembangunan jalan aspal Ds. Kaliombo Kec. Sulang 200,000,000Pembangunan Talud Ds. Sudo Kec. Sulang 100,000,000Pembangunan Talud Ds. Seren Kec. Sulang 100,000,000
29 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pemb.jln.ling.Rbt beton Ds. Sendangagung RT 1 RW 1 Kec.Pmt
50,000,000
PLP Dukuh Keso Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber 200,000,000PLP Ds. Gedongmulyo RT 04 RW 01 Kec. Lasem 200,000,000PLP Talud Desa Gowak RT 09 RW 05 Kec. Lasem 200,000,000PLP Talud Jalan Ds. Bogorejo Kec. Sumber 100,000,000PLP Ds. Randuagung Kec. Sumber 150,000,000PLP Ds. Ronggomulyo Kec. Sumber 100,000,000PLP Ds. Wiroto Kec. Sumber 150,000,000PLP Dukuh Candisari RT 02 RW 05 Ds. Pamotan Kec.Pamotan
100,000,000
PLP Ds. Karangturi RT 02 RW 05 Kec. Lasem 200,000,000PLP Ds. Wonokerto RT 01 RW 05 Kec. Sale 200,000,000PLP Desa Kajar Kec. Lasem 50,000,000PLP Desa Sidomulyo Kec. Sedan Kab. Rembang 150,000,000PLP Desa Nglojo Kec. Sarang Kab. Rembang 100,000,000PLP Desa Banowan Kec. Sarang Kab. Rembang 200,000,000Pemb.Talud RT3 RW1 -RT3 RW2 Ds.Kaliombo Kec. Sulang 75,000,000
Pembangunan Talud Desa Leran Kec. Sluke Kab. Rembang 75,000,000
Penataan Lingkungan Ds. Seren Kec. Sulang 200,000,000PLP Talud RT 05 RW 01 Ds. Seren Kec. Sulang 85,000,000Pembangunan Talud Dk. Paseyan Ds. Joho Kec. Sale 100,000,000Pembangunan Talud Ds. Kasreman Kec. Rembang 50,000,000PLP Desa Karasgede Kec. Lasem Kab. Rembang 150,000,000PLP Ds. Tuyuhan Kec. Pancur Kab. Rembang 150,000,000Pemb. Kantor Paguyuban Masy. Ds. Karangmangu Kec.Sarang
50,000,000
Pemb.Kantor Paguyuban Masy.Ds. Sarangmeduro Kec.Sarang
50,000,000
Pavingisasi Ds. Bajing jowo Kec. Sarang 25,000,000Pembangunan Talud Jalan Ds. Sumbermulyo Kec. Sarang 50,000,000
Pavingisasi Ds. Sendangmulyo Kec. Sarang 35,000,000
30 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pemb. Tebing Jalan Jrsn Makam Desa Warugunung, Kec.Pancur
100,000,000
Pembangunan Talud jalan Desa Blimbing Kec. Sluke 200,000,000Pembangunan Talud Desa Kaliombo Kec. Sulang 100,000,000PLP Desa Waru Kec. Rembang 100,000,000Pemb.Talud Jln Dsn Klampisan RT1 RW7 Ds.Tahunan Kec.Sale
100,000,000
Pemb.Drainase ds.Ndukoh RT 03 & 04 RW 8 Ds.TahunanKec.Sale
90,000,000
Pemb. Rbt Beton Lingk. RT 01 RW 01 Ds. Rendeng Kec. Sale 100,000,000
Pemb.tld dan Pengerasan Jalan Ds. Babaktulung Kec.Sarang
200,000,000
Pemb. Talud dan Rabat Beton Dk. Karang Ds. Jinanten Kec.Sale
100,000,000
Pemb.tld.jl. atr desa Ds.Jtsari RT 02 Rw 01 s/d Ds. SlukeKec. Sluke
100,000,000
Pemel.jln antar Desa Jatisari RT 04 RW 01 s/d Ds. Sluke Kec.Sluke
100,000,000
PLP Kelurahan Sidowayah Rt.05 Rw.02 Kec.Rembang 60,000,000PLP Dk.Bangker Ds.Sendang Agung Kec.KalioriKec.Rembang
120,000,000
Paving.hlm Madin Raudlatut Tholibin dk.Jambangan DsPadran Kec.Rbg
30,000,000
Paving.hlm Madin Roudlotut Tholibin Ds. Sridadi Kec.Rembang
75,000,000
Jalan Lingkungan dan Saluran RW 3 Desa Waru Kec.Rembang
100,000,000
PLP RT 01 Desa Sukoharjo Kec. Rembang 75,000,000PLP RT.06 RW 03 Desa Sidowayah Kec. Rembang 150,000,000Pembangunan Balai Desa Desa Pacar Kec. Rembang 46,000,000Pemb.Pras. Air Bersih RT 2 RW 1 Kel.Tanjungsari Kec.Rembang
100,000,000
Pemb.tld.jln. Setapak Ds. Mondoteko RT 03 RW 4 Kec.Rembang
75,000,000
31 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Prasarana dan sarana air bersih Terbangunnya prasarana air bersih yangmemadai
5,415,126,000
Pembangunan Sarpras Air Bersih Perdesaan 1,800,000,000DAK Infrastruktur Air Minum:
(PSAB) Desa Nglojo Kec.Sarang 198,000,000(PSAB) Desa Bogorejo Kec.Sumber 198,000,000(PSAB) Desa Sulang Rw.4 Kec.Sulang 198,000,000(PSAB) Desa Jatimudo Kec.Sulang 198,000,000(PSAB) Desa Karangharjo Rw.4 Kec.Sulang 198,000,000(PSAB) Desa Banggi Pethak Kec.Kaliori 198,000,000(PSAB) Desa Dresi Kulon Kec.Kaliori 198,000,000(PSAB) Desa Warugunung Kec.Pancur 198,000,000(PSAB) Desa Sudan Kec.Kragan 198,000,000(PSAB) Desa Sidorejo Kec.Sedan 188,000,000(PSAB) Dk.Kajoran Desa Sedan Kec.Sedan 188,000,000(PSAB) Desa Grawan Kec.Sumber 164,126,000(PSAB) Desa Gesikan Kec.Sedan 167,000,000(PSAB) Desa Mrayun Kec.Sale 198,000,000(PSAB) Desa Wonokerto Kec.Sale 198,000,000(PSAB) Desa Ukir Kec.Sale 167,000,000(PSAB) Desa Sanetan Kec.Sluke 167,000,000(PSAB) Desa Tempaling Kec.Pamotan 198,000,000(PSAB) Desa Sidowayah Rw,3 Kec.Rembang 198,000,000
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Safeguarding) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan kualitas perencanaan danpelaksanaan kegiatan
650,000,000
BOP Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Yang BerbasisMasyarakat (PAMSIMAS)
Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan EvaluasiPAMSIMAS
Peningkatan kualitas perencanaan danpelaksanaan PAMSIMAS
150,000,000
Fasilitasi Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan EvaluasiUSRI
Peningkatan Kualitas perencanaan danpelaksanaan USRI
200,000,000
BOP Perumahan Prasarana dan Sarana LingkunganPermukiman
Terbangunnya Sarana dan PrasaranaLingkungan yang Memadai
50,000,000
32 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
12 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahayakebakaran
625,000,000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan BahayaKebakaran
Pemeliharaan alat kerja Damkar Terpenuhinya sarana dan prasaranaDamkar
225,000,000
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Honor Piket Tim Damkar Pengadaan BBM danPelumas
Meningkatknya kinerja dan mobilitas timDamkar
400,000,000
13 Program pengelolaan areal pemakaman 300,000,000Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Sararana dan Prasarana Jalan Terbangunya sarana dan prasarana areal
pemakaman300,000,000
Peningktn jl.makam Krapyak Desa Sidowayah Kec.Rembang
100,000,000
Peningkatan jalan makam Desa Kabongan kidul Kec.Rembang
100,000,000
Pembuatan plengsengan bronjong sungai makam Dk.Tulung Desa Babaktulung Kec. Sarang
100,000,000
14 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran DrainaseGorong-Gorong
8,995,000,000
Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Pemeliharaan Saluran Kabupaten Rembang Terpeliharanya saluran KabupatenRembang
8,995,000,000
Pemeliharaan Drainase/Gorong-Gorong Kota Rembangdan Lasem
1,000,000,000
PLP Drainase Desa Mojokerto Kec. Kragan 100,000,000PLP Drainase Ds. Babadan Kec. Kaliori 100,000,000PLP Drainase Ds. Pengkol Kec. Kaliori 70,000,000PLP Drainase Ds. Karas Gede Kec. Lasem 100,000,000PLP Saluran air Ds. Jeruk Kec. Lasem 200,000,000Pemb. Drainase Desa Sumbermulyo Kec. Sarang Kab.Rembang
200,000,000
Pemb. Drainase Desa Jape Ledok Kec. Pancur Kab. Rembang 100,000,000
Pembangunan Drainase Desa Langkir Kec. Pancur Kab.Rembang
50,000,000
33 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pembangunan Drainase Jalan Desa Sluke - Pangkalan Kec.Sluke
175,000,000
Pembangunan Drainase Desa Gowak Kec. Lasem Kab.Rembang
75,000,000
Pembangunan Drainase Desa Jurang jero Kec. Sluke Kab.Rembang
75,000,000
Pemb. Drainase Dk. Kamplingan Ds. Kepohagung Kec.Pamotan
100,000,000
Drainase Ds. Sendangmulyo Kec. Sarang 50,000,000Drainase Ds. Bajing jowo Kec. Sarang 50,000,000Pemb. Drainase Jalan Desa Babaktulung Kec. Sarang Kab.Rembang
100,000,000
PLP Pembangunan Drainase Ds. Ronggomulyo Kec. Sumber 100,000,000
Pemb. Drain Ds Kalitengah RT6 RW2 s/d Ds SidowayahKec.Pancur
100,000,000
Pembangunan Drainase Ds.Bangunrejo Kec.PamotanKab.Rembang
100,000,000
Pembangunan Drainase Ds.Tempaling Kec.PamotanKab.Rembang
100,000,000
PLP Saluran Air Desa Sumberejo Kecamatan Rembang 50,000,000
PLP Saluran Air dan Jalan Kelurahan Magersari Kec.Rembang
50,000,000
Drainase Ds. Gilis RT 01 s/d 04 RW I Kec. Sarang 200,000,000Drainase desa Banggi Kec.Kaliori 200,000,000Drainase dk.Cendono desa Sambiyan Kec.Kaliori 200,000,000Drainase desa Logung Kec.Sumber 200,000,000Drainase desa Kedungasem Kec.Sumber 200,000,000Drainase desa Polbayem Kec.Sumber 200,000,000Drainase desa Menoro Kec.Sedan 200,000,000Drainase desa Karas Kec.Sedan 200,000,000Drainase desa Babadan Kec.Kaliori 200,000,000Pembangunan Drainase Desa Weton-Rembang 200,000,000Pembangunan Drainase Dukuh Jetak Desa Pandan-Pancur 150,000,000
34 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pembangunan Drainase Desa Bogorejo-Sedan 200,000,000Pembangunan Drainase Desa Kenongo-Sedan 200,000,000Pembangunan Drainase Desa Jambeyan-Sedan 200,000,000Pembangunan Drainase Desa Sambiyan-Kaliori 200,000,000Pembangunan Drainase Desa Meteseh-Kaliori 200,000,000Pembangunan Drainase Desa Babadan-Kaliori 200,000,000Pembangunan Drainase Desa Karangsekar-Kaliori 200,000,000Pembangunan Drainase Desa sumber-Sumber 200,000,000Pemb. Drainase dan Talud Desa Sendangagung-Kaliori 200,000,000
PLP Drainase Ds. Gilis Kec. Sarang Kab. Rembang 200,000,000PLP Drainase Ds. Kedung Kec. Pancur Kab. Rembang 200,000,000Pembangunan Drainase ds.Banyuurip Kec.Gunem 200,000,000Rehab Drainase ds.Banyuurip RT.03 RW.02 Kec. Gunem 200,000,000
Pembangunan Drainase ds.Sambong Kec.Gunem 200,000,000Pemb. Drainase dk.Gedongan ds.Pomahan Kec.Sulang 200,000,000
Pembangunan Drainase ds.Banyuurip Kec.Pancur 200,000,000Pemb. Drainase Dukuh Pereng Desa Jeruk Kec. Pancur 200,000,000Pemb. Drainase Dk Muragan Desa Tuyuhan Kec. Pancur 200,000,000
Pemeliharaan saluran drainase kec. Lasem 200,000,000
35 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
5 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 7,401,792,800
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 697,792,800Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Perangko dan Meterai untuk
memenuhi jasa surat menyurat Keg. BappedaLancarnya pelaksanaan kegiatan jasasurat menyurat
2,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya Jasa Telpon, Air dan ListrikKantor Bappeda
Kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor 80,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya Honor Jasa Tenaga AdministrasiKeuangan
Meningkatnya Kinerja PersonilPenatausahaan dalam mengelolakeuangan di Instansi Bappeda Kab.Rembang
200,000,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Berfungsinya ATK dalam menunjangkelancaran kegiatan kantor
25,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya jasa untuk memenuhi kebutuhanbarang cetakan, penggandaan dan penjilidanrutin kantor
Berfungsinya pemenuhan kebutuhanbarang cetakan, penggandaan danpenjilidan rutin dlm menunjangkelancaran kegiatan Bappeda
40,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
tersedianya komponen instalasi listrik terciptanya penerangan kantor 15,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapankantor ( Umbul-umbul, Lampu hias, Spanduk,baliho, Banner, mobil hias)
Berfungsinya peralatan tersebut dalammenunjang kelancaran kegiatan kantor
30,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Kebersihan, BahanPembersih
Berfungsinya peralatan Kebersihantersebut dalam mendukung kegiatankebersihan di lingkungan kantor
22,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Terbayarnya Tagihan Suara Merdeka,Kompas, Detik, Jateng Pos
Berfungsinya bahan bacaan di kantorsebagai sumber informasi bagi karyawanBappeda
4,500,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman harianuntuk tamu dan karyawan Bappeda
Terjaminnya Kebutuhan mamin untukkaryawan Bappeda dan tamu
35,000,000
36 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi ke LuarDaerah, baik Tingkat Provinsi maupunNasional (Jakarta, Jateng, DIY, dan Prov.lainnya)
Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi keluar daerah dalam menunjangkeberhasilan capaian kinerja kegiatanBappeda
180,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Tesedianya Honor Jasa Tenaga Kontrak danTenaga Kebersihan
Tercukupinya Gaji/Honor Tenaga Kontrak 58,292,800
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerahdi daerah/kecamatan
Terselenggaranya koordinasi/komunikasiantar Bappeda dengan SKPD/Kecamatan
6,000,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 461,000,000Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga Tersedianya alat -alat kantor dan rumah
tangga ( Genset, Almari arsip, Kursi, AC, CCTVdll )
Berfungsinya peralatan kantor tersebutdalam menunjang kelancaran tugas-tugas kantor
190,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya secara rutin gedung kantorbappeda kab. Rembang
Terwujudnya kenyamanan kerja bagikaryawan Bappeda dalam melaksanakantugas kantor
150,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas / operasionalBappeda
Terpeliharanya kendaraan dinas kantor,sehingga mampu menunjang kelancaranperjalanan dinas, baik dalam maupun keluar daerah
50,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terawatnya peralatan gedung kantor Terwujudnya kenyamanan karyawandalam melaksanaan tugas kantor
16,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terawatnya mebelair di kantor Bappeda Terwujudnya kenyamanan kerja dankelancaran pelaksanaan tugas kantor
10,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Terpeliharanya laptop, komputer dan printerBappeda Kab. Rembang
Terwujudnya kelancaran kerja bagikaryawan, dalam menyelesaikan tugas-tugas dinas
25,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala taman Terpeliharanya taman di lingkungan kantorBappeda
Terwujudnya keasrian di lingkungankantor Bappeda
20,000,000
37 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
50,000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
Tersusunnya Laporan keuangan semesteran,Laporan keuangan akhir tahun, laporanprogres kegiatan dan LAKIP bappeda
Berfungsinya Buku Laporan sebagaibahan evaluasi capaian kinerja kegiatanBappeda
15,000,000
Penyusunan Renstra Tersusunnya Renstra Bappeda Kab. Rembang2015 - 2020
Berfungsinya Renstra Bappeda Sebagaiacuan dalam menyusun Renja Bappedatahunan selama kurun waktu lima tahun( 2016 - 2020 )
20,000,000
Penyusunan Renja Tersusunnya Renja Bappeda 2016 danEvaluasi Renja Bappeda 2015
Berfungsinya Renja sebagai bahan dalampenyusunan RKPD Kabupaten dan RKABappeda 2016, serta Evaluasi Renjasebagai bahan untuk menilai capaiankinerja Bappeda
15,000,000
4 Program Pengembangan Data/Informasi 310,000,000Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi KebutuhanPenyusunan Dokumen Perencanaan
Buku dan Softcopy Data Pokok PembangunanKab. dan Kec.; Pertumbuhan Ekonomi Kab.dan Kec.; Insosek; Angka Kemiskinan; IndeksKesejahteraan Petani; Analisis SituasiPembangunan Manusia; AnalisisPerkembangan Harga Konsumen.
Meningkatnya Data/Informasi PublikasiStatistik berupa Data PokokPembangunan Kab. & Kec.; PertumbuhanEkonomi Kab. & Kec.; Insosek; AngkaKemiskinan; Indeks Kesejahteraan Petani;Analisis Situasi Pembangunan Manusia;Analisis Perkembangan Harga Konsumen.
200,000,000
Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tersedianya Basis Data PerencanaanPembangunan Daerah yang Akurat, Valid,dan Komprehensif
Tersusunnya Buku yang terdiri dari 8Kelompok Data Sebaran Kec. dan Kab.,Profil Daerah, dan Aplikasi SIPD
110,000,000
38 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
5 Program Kerjasama Pembangunan 583,000,000Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga Terselenggaranya capacity building FEDEP
dan Klaster; Peningkatan kualitasPenyusunan Perencanaan
Penguatan kelembagaan FEDEP danKlaster Kabupaten Rembang
150,000,000
Pendampingan Pelaksanaan Program PLAN dokumen evaluasi integrasi program Plandengan program SKPD
mewujudkan peningkatan sinergitasimplementasi rencana kerja Planindonesia dan Rencana kerja SKPD diWilayah dampingan Plan
50,000,000
Fasilitasi dan koordinasi peningkatan program pembangunanSDM Dini
Terfasilitasinya Pengelolaan Program untukpeningkatan kelangsungan hidup,perkembangan, perlindungan ibu dan anak(KHPPIA)
Terpadunya program KHPPIA denganpendekatan Tim Analisis KabupatenRembang
100,000,000
Fasilitasi Kemitraan dan Kerjasama Investasi Rumusan Kebijakan terkait kemitraan dankerjasama investasi
Terselenggaranya fasilitasi kemitraan dankerjasama investasi
125,000,000
Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terlaksananya koordinasi programpenanggulangan kemiskinan lintas sektoralpemkab, dunia usaha dan masyarakat,analisis pronangkis yang berdampak tinggibagi penanggulangan kemiskinan
Sinergitas rencana kerja penanggulangankemiskinan lintas sektor dan lintasprogram di kab. rembang
158,000,000
6 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategisdan Cepat Tumbuh
60,000,000
Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Daerah Terselenggaranya fasilitasi kegiatanPengembangan Kawasan Strategis di daerahdi Kabupaten Rembang
Terlaksananya fasilitasi kegiatanPengembangan Kawasan Strategisdaerah di Kabupaten Rembang
60,000,000
7 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PerencanaanPembangunan Daerah
100,000,000
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Terlaksananya Bintek/Pelatihan bagiKaryawan Bappeda dan aparat perencanalingkup SKPD
Meningkatnya pemahamanMeningkatnya Kinerja SDM AparatPerencana
100,000,000
39 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2,358,000,000Penyusunan Rancangan RPJMD Tersusunnya Rancangan Akhir RPJMD Kab.
Rembang Tahun 2015 - 2020Berfungsinya Rancangan Akhir RPJMDKab. Rembang Tahun 2015 - 2020 untukditetapkan sebagai Perda RPJMD Kab.Rembang Tahun 2015 - 2020
400,000,000
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Terselenggaranya Forum Konsultasi PublikKec. 4 kali, Rakor/FGD dengan SKPD 2 kali ,Musrenbang RPJMD kabupaten 1 kali
Terwujudnya sinergitas usulankegiatan/program antara pendekatanbottom up dan pendekatan top down
225,000,000
Penyusunan Rancangan RKPD Tersusunnya Perbup RKPD Tahun 2016 danRancangan Awal RKPD Tahun 2017
Berfungsinya dokumen RKPD 2016sebagai Pedoman penyusunan KUA PPAS2016 serta Rancangan Awal RKPD 2017sebagai bahan Musrenbang tahun 2016.
150,000,000
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbangcam,Rakor/forum SKPD , Desk SKPD, musrenbangkabupaten dan Keikutsertaan dalamMusrenbangwil, Musrenbangprov danMusrenbangnas
Terwujudnya sinergitas usulankegiatan/program antara pendekatanbottom up dan pendekatan top down
265,000,000
Penyusunan KUA dan PPAS Tersusunnya KUA - PPAS Induk Kab.Rembang TA. 2016
Berfungsinya KUA PPAS sebagai bahanpenyusunan RAPBD Tahun 2016
75,000,000
Safeguarding Dana Alokasi Khusus (DAK) Koordinas dan pemantauan pelaksanaan DAKTahun 2014
Terlaksananya kegiatan DAK diKabupaten Rembang
55,000,000
Fasilitasi Perda RPJMD Terlaksananya fasilitasi Penyusunan PerdaRPJMD Kab. Rembang 2015 - 2020
Rancangan RPJMD Kab. Rembangditetapkan sebagai Perda RPJMD Kab.Rembang 2015 - 2020
50,000,000
Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tersusunnya KUA - PPAS Perubahan Kab.Rembang TA. 2015
Berfungsinya KUA PPAS Perubahansebagai bahan penyusunan APBDPerubahan Tahun 2015
75,000,000
Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan Tersusunnya Perbup RKPD Perubahan Tahun2015
Berfungsinya dokumen RKPD Perubahan2015 sebagai Pedoman penyusunan KUAPPAS Perubahan 2015
53,000,000
40 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya kegiatan pengembangan SIMPerencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD )
Berfungsinya SIM dalam penyusunanusulan kegiatan/program pembangunansehingga proses Perencanaan berjalanefektif dan efisien
75,000,000
Fasilitasi Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Terlaksananya Fasilitasi penyusunan Renstradan Renja SKPD
Meningkatnya pemahaman aparatperencana dalam memahamipenyusunan Renstra dan Renja SKPD
120,000,000
Sosialisasi APBD Terselenggaranya sosialisasi APBD 2015 danSosialisasi APBD Perubahan 2015
Tersosialisasinya APBD 2015 dan APBDPerubahan 2015 kepada semuaStakeholders
30,000,000
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Evaluasi PelaksanaanRenja SKPD
Tersusunnya Evaluasi Hasil RKPD KabupatenRembang Tahun 2015 dan EvaluasiPelaksanaan Renja SKPD Se- KabupatenRembang
Berfungsinya Laporan Evaluasi RKPD danEvaluasi Renja sebagai dasar untukmengukur pencapaian target RKPD danRenja SKPD
70,000,000
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Dana UrusanBersama, Tugas Pembantuan dan Bantuan Keuangan KepadaKabupaten
Terlaksananya Fasilitasi dan KoordinasiPelaksanaan Kegiatan Dana Urusan Bersama,Tugas Pembantuan dan Bantuan KeuanganKepada Kabupaten
Semakin meningkatnya pelaporan danmonev oleh SKPD yang melaksanakankegiatan yang bersumber dari Dana DUB,TP dan Banprov
125,000,000
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD)
Tersusunnya Dokumen KLHS RPJMD Kab.Rembang Tahun 2015 - 2020
Berfungsinya KLHS dalam memastikanbahwa prinsip-prinsip pembangunanberkelanjutan telah menjadi dasar danterintegrasi dalam penyusunan RPJMDkab. Rembang 2015-2020
290,000,000
Rencana Aksi Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka Tersusunnya dokumen Rencana Aksi ProgramPenataan dan Pelestarian Kota Pusaka
Peningkatan upaya pelestarian kawasanmaupun benda/bangunan cagar budayaagar tercipta Kota Pusaka yangberkelanjutan dan dapat meningkatkankesejahteraan penduduk
300,000,000
41 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
9 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 458,000,000Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi Rumusan Kebijakan Ekonomi 108,000,000
Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Rumusan kebijakan terkait pengendalianinflasi daerah
Koordinasi pengendalian inflasi daerah 50,000,000
Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal Terselenggarakannya penguatan danpengembangan ekonomi lokal masyarakatyang dapat diekrjasamakan dengan PihakSwasta
Penguatan Kelembagaan UsahaMasyarakat di kabupaten Rembang
75,000,000
Fasilitasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan EkonomiDaerah
Terlaksananya fasilitasi percepatan danperluasan pembangunan ekonomi di daerah
Rumusan kebijakan terkait percepatandan perluasan pembangunan ekonomidaerah di Kab. Rembang
50,000,000
Fasilitasi Pemberdayaan Kelompok Swadaya Masyarakat Koordinasi exit strategi PNPM Mandiri Koordinasi, monev dasn exit strategiPNPM Mandir
100,000,000
Fasilitasi Pembangunan Pangan dan Gizi Kab. Rembang Koordinasi Pembangunan Pang dan Gizi Rumusan Kebijakan Bidang KetahananPangan
75,000,000
10 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 533,000,000Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial danBudaya
Terlaksananya Semiloka KegiatanPenanganan Penyakit Hewan Menular,Semiloka Penanggulangan PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial, WorkshopSemiloka Penanggulangan PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial
Terlaksananya pembangunan bidangsosial budaya
83,000,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ( Capain MDGs 2015 ) Dokumen laporan capaian target PercepatanMDGs Kab. Rembang, Sinkronisasipelaksanaan akselerasi capaian MDGs di KabRembang
Pencapaian target MDGs di KabupatenRembang
50,000,000
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan PembangunanPerempuan dan Anak
Dokumen perencanaan pembangunan yangresponsif gender dan anak
Mewujudkan peningkatan implementasikebijakan Kabupaten Rembang responsifgender dan anak
100,000,000
Fasilitasi dan Koordinasi Strategi Pengembangan Tata KelolaPemerintahan
Renum TMMD, Peningkatan Pemahamantentang implementasi RB dan GG di KabRembang
Peningkatan Implementasi GoodGovernment di Kab. Rembang
125,000,000
42 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Fasilitasi dan Koordinasi Strategi Pengembangan PendidikanUntuk Semua (PUS)
Terlaksananya koordinasi perencanaan RADPUS dan Pokja PUS
Penguatan Kelembagaan PUS TK.Kabupaten Rembang
100,000,000
Fasilitasi dan Koordinasi Program Penanganan Lanjut Usia Terlaksananya Semiloka KegiatanPenanganan Lansia, Rakor, Workshop,Validasi Data Lansia dan Penyusunan RADLansia
Terlaksananya Program PenangananLansia
75,000,000
11 Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber DayaAlam
628,000,000
Pendampingan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelola IrigasiPartisipatif ( WISMP )
Peningkatan Koordinasi dan kemampuan/kapasitas pengelolaan Peningkatankoordinasi dan kemampuan/ kapasitaslembaga pengelolaan irigasi (dinas pengelolairigasi, komisi irigasi dan P3A)
Peningkatan pengelolaan irigasi di daerah 70,000,000
BOP Penyediaan air minum dan sanitasi yang berbasismasyarakat (PAMSIMAS)
Terlaksananya pemilihan desa sasaranPamsimas serta koordinasi dalamperencanaan dan pelaksanaan Pamsimas diKabupaten Rembang
Terlaksananya kegiatan Pamsimas diKabupaten Rembang
50,000,000
BOP Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan(AMPL)
Rumusan Kebijakan Pembangunan AMPL Terlaksananya kegiatan AMPL diKabupaten Rembang
90,000,000
Koordinasi bidang SDA dan LH Terselenggaranya koordinasi PengelolaanSumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup diKabupaten Rembang
Meningkatnya Koordinasi antardinas/instansi dalam PengelolaanSumber Daya Alam dan LingkunganHidup di Kabupaten Rembang
48,000,000
Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air(WISMP LOAN)
Peningkatan Koordinasi dan kemampuan/kapasitas pengelolaan TerlaksananyaPengelolaan Sumber Daya Air wilayah sungaidan irigasi di daerah
Pemberdayaan pengelolaan irigasimeliputi dinas, Komisi Irigasi dan P3A
125,000,000
Koordinasi dan Fasilitasi Keterpaduan PengembanganInfrastruktur Wilayah
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasiKeterpaduan Pembangunan InfrastrukturWilayah di Kabupaten Rembang
Peningkatan koordinasi dan fasilitasiketerpaduan pembangunan infrastrukturwilayah di Kabupaten Rembang
40,000,000
43 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pemutakhiran Dokumen SSK ( Strategi Sanitasi Kabupaten ) Update dokumen SSK (Strategi SanitasiKabupaten)
Percepatan pembangunan sanitasipermukiman secara menyeluruh,berkelanjutan dan terpadu denganmengacu pada pengelolaan ProgramPercepatan Pembangunan Sanitasi(PPSP) di Kabupaten Rembang
100,000,000
Fasilitasi Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) Rumusan Kebijakan Pembangunan Sanitasidan Penyehatan Lingkungan
Peningkatan kualitas kehidupan,kemandirian dan kesejahteraanmasyarakat dalam perencanaan danpembangunan layanan sanitasi yangberkelanjutan
30,000,000
Fasilitasi Program Penataan Lingkungan Pemukiman BerbasisKomunitas (PLPBK) Kab. Rembang
Koordinasi dan Monev Pelaksanaan ProgramPLPBK
Peningkatan pelaksanaan kegiatanprogram PLPBK Kab. Rembang
75,000,000
12 Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian TataRuang
805,000,000
Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Koordinasi perencanaan, pemanfaatan danpengendalian ruang di Kabupaten Rembang
Meningkatnya koordinasi penataanruang di Kabupaten Rembang
100,000,000
Fasilitasi Badan Kebijakan Pembangunan danPengembangan Perumahan dan Permukiman Kabupaten(BKP4K)
Rekomendasi penanganan masalahpermukiman
Terkendalinya pembangunan danpengembangan perumahan danpermukiman di Kabupaten Rembang
50,000,000
Penyusunan Peta Dasar Rencana Detail Tata Ruang ( RDTR )Kecamatan
450,000,000
Fasilitasi Perda Rencana Detail Tata Ruang Terlaksananya fasilitasi perda Rencana DetailTata Ruang Kota dan Peraturan Zonasi diKabupaten Rembang
Tersedianya Peraturan daerah tentangdetail tata ruang dan peraturan zonasi diKabupaten Rembang
50,000,000
Fasilitasi Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rekomendasi data perumahan tidak layakhuni
Peningkatan kualitas perumahan diKabupaten Rembang
155,000,000
44 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
13 Program Penelitian dan Pengembangan Serta IlmuPengetahuan dan Teknologi
358,000,000
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Stalitbang Terfasilitasinya penguatan program BidangStalitbang di Kab, Rembang
Optimalisasi kegiatan Bidang Stalitbang 83,000,000
Pameran Produk Inovasi Terlaksananya keikutsertan Pemda Kab.Rembang dalam ajang Pameran ProdukInovasi 2015 Tk Jawa Tengah
Produk inovasi hasil lomba krenova Kab.Rembang semakin dikenal publik jawatengah
75,000,000
Penilaian Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (Krenova) Terlaksananya Kegiatan Krenova tahun 2015TK. kab. Rembang
Munculnya ide dan potensi kreativitasmasyarakat Kab. Rembang dalammenciptakan sebuah inovasi di BidangIPTEK
100,000,000
Kajian Pengembangan Desa Model Pengentasan Kemiskinan Tersusunnya Kajian Pengembangan DesaModel Pengentasan Kemiskinan
Berfungsinya Kajian Pengembangan DesaModel Pengentasan Kemiskinan sebagaireferensi kebijakan pengentasankemiskinan desa
100,000,000
45 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
6 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4,120,706,000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,515,012,000Penyediaan Jasa Surat Menyurat terlaksananya kegiatan jasa surat menyurat kegiatan jasa surat menyurat berjalan
lancar1,200,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya jasa komunikasi, air dantelepon
kelancaran kegiatan perkantoran 560,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan terlaksananya kegiatan penyediaan jasaadministrasi keuangan
pengelolaan administrasi keuanganberjalan lancar
250,000,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor terlaksananya penyediaan alat tulis kantor terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 50,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan terlaksananya penyediaan barang cetakandan penggandaan
terpenuhinya kebutuhan barang cetakandan penggandaan
200,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Terlaksananya penyediaan komponeninstalasi listrik
tercukupinya kebutuhan komponeninstalasi listrik
7,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terlaksananya kegiatan penyediaan peralatandan perlengkapan kantor
terwujudnya kebutuhan perlengkapankantor
45,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga terlaksananya kegiatan penyediaan peralatanrumah tangga
terpenuhinya kebutuhan bahankebersihan dan peralatan kantor
6,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
tersedianya bahan bacaan terwujudnya kebutuhan bahan bacaan 5,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman terlaksananya penyediaan makanan danminuman
terpenuhinya kebutuhan makanan danminuman harian pegawai, rapat dan tamu
35,000,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah terlaksanannya kegiatan rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi ke luar daerah
kelancaran perjalanan ke luar daerah 115,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan terlaksananya penyediaan jasa administrasikantor/kebersihan
terpenuhinya pembayaran tenaga jasaadministrasi kantor/kebersihan
197,812,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah
kelancaran perjalanan dinas dalamdaerah
43,000,000
46 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 244,000,000Pengadaan alat-alat komunikasi terlaksananya pengadaan alat komunikasi terpenuhinya kebutuhan alat komunikasi 25,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor terlaksananya pemeliharaan berkala gedungkantor
terpeliharanya gedung kantor 49,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas terpeliharanya sarana dan prasaranakendaraan dinas
95,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer terlaksananya pemeliharaan komputerlaptop dan printer
terpeliharanya jaringan komputer, laptopdan printer
15,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat komunikasi terlaksananya pemeliharaan rutin alat-alatkomunikasi
terpeliharanya alat - alat komunikasi 20,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatankantor dan rumah tangga
terlaksananya pemeliharaan perlengkapandan peralatan kantor
terwujudnya pemeliharaan peralatankantor
15,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan diatas air terlaksananya pemeliharaan kapal dan mesinkapal
terpeliharanya kapal dan mesin kapal 25,000,000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 65,000,000Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya terlaksananya pengadaan PDH beserta
perlengkapannyaterpenuhinya kebutuhan PDH danperlengkapannya bagi Pegawai
65,000,000
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25,000,000Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan SDM terlaksananya pendidikan dan pelatihan
teknis bagi PNSpeningkatan SDM 25,000,000
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
20,000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
terlaksananya penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
tersusunnya laporan capaian kinerjaSKPD
10,000,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun terlaksananya pelaporan keuangan akhirtahun
terwujudnya laporan keuangan akhirtahun yang akuntabel
10,000,000
47 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
6 Program Pembangunan Prasarana dan FasilitasPerhubungan
105,000,000
Sosialisasi Kebijakan Di Bidang Perhubungan terlaksananya sosialisasi kebijakan dibidangperhubungan
terwujudnya pelayanan perparkiran yanglebih baik
30,000,000
Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat terlaksananya pengelolaan terminal terwujudnya pelayanan terminal yangtertib dan teratur
25,000,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasidan pelaporan
ketertiban pelaksanaan kegiatan 10,000,000
Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Perparkiran terlaksananya pelayanan dan pelayananperparkiran
terwujudnya mutu pelayanan perparkiran 40,000,000
7 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ
100,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Lalu Lintas terlaksananya pemeliharaan fasilitas lalulintas jalan
terpeliharanya fasilitas lalu lintas jalan 100,000,000
8 Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 45,000,000Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan terlaksananya sosialisasi ketertiban lalu lintas
dan angkutanpemahaman terhadap peraturan lalulintas dan angkutan jalan
25,000,000
Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/JuruMudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
terlaksananya pemilihan sopir teladan tingkatKabupaten
tercapainya pengetahuan danketerampilan tentang tata perundang-undanga lalu lintas
20,000,000
9 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 871,694,000Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas terlaksananya pengadaan rambu lalu lintas
jalanterwujudnya keselamatan lalu lintas jalan 50,000,000
Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan terlaksananya pengadaan dan pemasanganmarka jalan
terwujudnya keselamatan lalu lintasjalan
50,000,000
Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light terlaksananya pengadaan dan pemasangantraffic light
terwujudnya ketertiban dan keselamatanlalu lintas
771,694,000
10 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian KendaraanBermotor
5,000,000
Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor terlaksananya uji petik kendaraan bermotor kendaran yang laik jalan 5,000,000
48 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
11 Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan danKeselamatan lalu Lintas
295,000,000
Pengawasan dan penertiban lalu lintas jalan terlaksananya kegiatan pengawasan danpenertiban lalu lintas jalan
terciptanya kendaraan wajib uji yang laikjalan
100,000,000
Pengawasan Angkutan lebaran / Syawalan terlaksananya pengawasan angkutanlebaran/syawalan
terciptanya ketertiban, keamanan dankelancaran arus mudik
120,000,000
Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas Jalan terlaksananya pengamanan dan penjagaanlingkungan kantor
terwujudnya keamanan lingkungankantor
55,000,000
Pengawasan Angkutan Natal dan Tahun Baru terlaksananya kegiatan pengawasanangkutan natal dan tahun baru
terwujudnya angkutan natal dan tahunbaru yang tertib
20,000,000
12 Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan danKeselamatan Pelayaran
275,000,000
Peningkatan Keamanan Ketertiban Laut / Patroli terlaksananya kegiatan patroli laut ketertiban dan keamanan pelayaran 50,000,000Peningkatan Keselamatan Pelayaran terlaksananya pengadaan peralatan SAR mempercepat cepat proses pencarian
korban kecelakaan di laut25,000,000
Operasional Keamanan Laut (Kamla) terlaksananya penjagaan pos keamanan laut kelancaran proses kegiatan jaga poskamla
150,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Bantu Navigasi Pelayaran(SBNP)
terlaksananya pemeliharaan SBNP terpeliharanya SBNP 50,000,000
13 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan MediaMassa
465,000,000
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi danInformasi
perencanaan menara jaringan wave LAN terwujudnya rancang bangun jaringanwave lan di NOC
40,000,000
Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi pengadaan alat studio dan komunikasi tercukupinya insfrastruktur jaringanwave LAN
100,000,000
Pemeliharaan Menara dan Jaringan Wave Lan perawatan infrastruktur dan jaringan WaveLAN
terawatnya infrastruktur dan jaringanwave LAN
40,000,000
Pembinaan dan Pengembangan LPSE tercukupinya sarana dan prasarana LPSE kelancaran penyelenggaraan pengelolaan layananpengadaan barang/jasa secara elektronik
170,000,000
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta pelayananinformasi publik
tersosialisasinya UU no. 14 tahun 2008 tentangketerbukaan informasi publik dan petunjukpelaksanaannya
peserta sosialisasi memahami UU No. 14tahun 2008 dan petunjuk pelaksanaanya
45,000,000
Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok InformasiMasyarakat (KIM)
keikutsertaab KIM dalam pameran/ekspo KIMtingkat propinsi
diseminasi informasi melalui KIM 20,000,000
49 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pengembangan dan Pengelolaan Website pendampingan admin sub domain web dalamrangka pengembangan dan pengelolaan web
terlaksananya pendampingan dalam rangkapengembangan dan pengelolaan sub domainweb SKPD
50,000,000
14 Program Pengawasan, Pengendalian, PembinaanTelekomunikasi dan Teknologi Informasi
90,000,000
Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pengawasan,pengendalian, monitoring danupdate data menara telekomunikasi
penyelenggaraan menara telekomunikasiyang tertib sesuai cellplan dan tertibretribusi sesuai Perda No. 3 Tahun 2011
55,000,000
Pengawasan dan Pembinaan Telekomunikasi dan TeknologiInformasi
pelaksanaan pengawasan dan pembinaanwarnet dan sosialisasi internet sehat
peserta sosialisasi dan pengusaha warnetmemahami regulasi internet
25,000,000
Pengawasan dan Pembinaan Radio Siaran dan RadioKomunikasi
pemantauan siaran radio di kab. Rembang terpantaunya isi siaran radio 10,000,000
50 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
7 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 3,149,324,200
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 318,892,200Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya tagihan listrik, telepon, dan
internetLancarnya layanan listrik, telepon, daninternet selama 1 tahun
39,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honorariumpelaksanaadministrasi kegiatan selama 1tahun
Lancarnya pelaksana kegiatan 154,850,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya dana untuk tenaga kebersihanselama1 tahun
Terbayarnya honor tenaga kebersihanselama 1 tahun
10,400,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun Tercukupinya penyediaan alat tulis kantor 9,200,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan & fotocopydokumen selama 1 tahun
Tercukupinya kebutuhan barang cetakan& fotocopy dokumen
8,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersediannya banner selama 1 tahun Tercukupinya penyediaan banner 1,750,000Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya informasi sebagai penunjangkegiatan perkantoran
Terwujudnya informasi yang akurat 5,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan & minuman pegawaiselama 1 tahun
Lancarnya kegiatan penyediaan makanan& minuman pegawai
9,000,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terbayarnya perjalanan dinas luar daerahselama 1 tahun
Terselenggaranya kegiatan perjalanandinas daerah
60,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Tersedianya dana untuk honor tenagabulanan selama 1 tahun
Terbayarnya honor tenaga bulananselama 1 tahun
14,692,200
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terbayarnya belanja perjalanan dinas dalamdaerah
Terselenggaranya kegiatan perjalanandinas dalam daerah
7,000,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 160,000,000Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebelur yang memadai Tercukupinya kebutuhan mebeleur
kantor dan rumah tangga50,000,000
Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga Tersedianya alat-alat kantor dan rumahtangga yang memadai
Tercukupinya kebutuhan alat-alat kantordan rumah tangga
17,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya sarana pemeliharaan kantor Tersedianya kegiatan pemeliharaankantor
20,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas. Terpeliharanya kendaraan dinas. 50,000,000
51 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Terlaksananya kegiatan pemeliharaankomputer
Terpeliharanya komputer 10,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala listrik, telephone dan air Tercukupinya alat-alat listrik Terlaksananya kegiatan pemeliharaanberkala listrik
8,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala taman Tersedianya pemeliharaan taman kantor. Terpeliharanya taman kantor. 5,000,000
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60,000,000Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya sosialisasi peraturan
perundang-undangan di bidang lingkunganhidup
Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup
15,000,000
Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan SDM Terlaksananya kegiatan pendidikan danpelatihan SDM
Meningkatnya kemampuan aparaturnegara sesuaidengan kompetensi yangdibutuhkan
45,000,000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
5,000,000
Penyusunan data statistik dan monitoring, evaluasi danpelaporan program kegiatan
Terlaksananya kegiatan pelaporan DAK Adanya laporan pelaksanaan dana DAK 5,000,000
5 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 230,000,000
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam PengelolaanPersampahan
Terlaksananya Sosialisasi PengelolaanPersampahan
Meningkatnya Kesadaran Masyarakatdalam Pengelolaan Persampahan dilingkungan Perumahan
25,000,000
Pengembangan / peningkatan K3 (Peningkatan PelayananKebersihan dan Persampahan)
Tersedianya Sarana Pengembangan K3 TerlaksananyaPengembangan/Peningkatan K3
205,000,000
6 Program Pengendalian Pencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup
720,000,000
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Terlaksananya kegiatan ADIPURA Non Fisik2015
Meningkatnya kesadaran masyarakatpada Program ADIPURA
640,000,000
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Terlaksananya kegiatan pengawasanpelaksanaan kebijakan di bidang lingkunganhidup
Laporan hasil pengawasan pelaksanaankebijakan di bidang lingkungan hidup
30,000,000
52 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) Terciptanya Perusahaan Ramah Lingkungan Tersedianya Data Perusahaan RamahLingkungan
25,000,000
Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup
Terlaksananya kegiatan penyusunankebijakan pengendalian pencemaran danperusakan lingkungan hidup
Produk hukum kebijakan pengendalianpencemaran dan perusakan lingkunganhidup
20,000,000
Pemeliharaan dan Operasional Laboratorium LingkunganHidup
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan alat-alat laboratorium serta operasionallaboratorium lingkungan hidup
Tersedianya data tingkat pencemaranlingkungan di kabupaten rembang danterpeliharanya alat-alat laboratorium
50,000,000
Pemantauan UKL - UPL dan AMDAL Terlaksananya Kegiatan Pemantauan IjinLingkungan Kegiatan Usaha
LaporanPengelolaan Lingkungan padausaha/kegiatan wajib UKL-UPL danAMDAL
25,000,000
Peningkatan kinerja aparat dan peran serta masyarakatdalam pengendalian lingkungan hidup
Terlaksananya kegiatan pelatihan tentangpembuatan dan operasional biogas
Terlaksananya pelatihan tentangpembuatan dan operasional biogas
40,000,000
Reklamasi kawasan pertambangan Terlaksananya kegiatan reklamasi kawasanpertambangan
Terwujudnya reklamasi kawasanpertambangan
175,000,000
Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 100,000,000Koordinasi Adiwiyata Terlaksananya Lomba dan Pembinaan
Sekolah Adiwiyata Tingkat KabupatenRembang Tahun 2015, dan pengadaan tongsampah
Juara Lomba Sekolah Adiwiyata danLaporan Pembinaan Sekolah AdiwiyataTingkat Kabupaten Rembang Tahun 2015
150,000,000
Sosialisasi Mitigasi Bencana Lingkungan di Kawasan Pesisirdan Penambangan
Tersedianya dana untuk sosialisasi mitigasibencana
Terlaksananya kegiatan sosialisasimitigasi bencana
25,000,000
7 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1,000,432,000
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian KerusakanSumber-Sumber Air
Tersedianya dana untuk kegiatan konservasi sumberdaya air dan pengendalian kerusakan sumber air
Terlaksananya kegiatan konservasi 259,522,000
Pantai dan Laut Lestari Tersedianya dana untuk pelestarian pantai Terlaksananya kegiatan pelestarian pantai 53,110,000
Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Tersedianya dana untuk pengendaliankerusakan hutan dan lahan
Terlaksananya kegiatan pengendaliankerusakan hutan dan lahan
150,000,000
53 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
Terpeliharanya daerah tangkapan air dansumber-sumber air
Meningkatnya daerah tangkapan air 400,000,000
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA Tersedianya dana untuk pengendalian danpengawasan pemanfaatan SDA
Meningkatnya kualitas SDA 22,000,000
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Tercukupinya dana untuk kegiatanpengelolaan keanekaragaman hayati danekosistem
Terlaksananya pengelolaankeanekaragaman hayati dan ekosistem
45,800,000
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungandan Konservasi SDA
Tercukupinya dana untuk pelaksanaankegiatan PPKAN ke 55
Terlaksananya kegiatan PPKAN ke 55 30,000,000
Koordinasi Kalpataru Tersedianya dana untuk kegiatan KoordinasiKalpataru
Terlaksanaya kegiatan koordinasikalpataru
25,000,000
Koordinasi Indonesia Hijau Tersedianya dana untuk pelaksanaankegiatan koordinasi Indonesia Hijau
Terlaksananya kegiatan koordinasiIndonesia Hijau
15,000,000
8 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SumberDaya Alam dan Lingkungan Hidup
65,000,000
Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Tersedianya Sarana untuk PengembanganDatav& Informasi Lingkungan
Terlaksananya Pendataan InformasiLingkungan Kabupaten Rembang
40,000,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksanannya kegiatan monitoring, evaluasidan perencanaan Dana Alokasi Umum
Adanya laporan pelaksana kegiatan danaalokasi umum
25,000,000
9 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 50,000,000Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran Terlaksananya kegiatan penyuluhan terhadap
penyusunan Perdes tentang pengelolaanlingkungan hidup
Meningkatnya pemahaman terhadapPerdes tentang pengelolaan lingkunganhidup
50,000,000
10 Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan DiKawasan Konservasi Laut dan Hutan
220,000,000
Pengembangan Konservasi Laut dan Hutan Wisata Tersedianya dana untuk pengembangankonservasi laut dan hutan wisata
Terlaksananya kegiatan konservasilautdan hutan wisata
220,000,000
54 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
11 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir danLaut
80,000,000
Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Tercukupinya dana untuk perbaikanekosistem pesisir dan laut
Terlaksananya pengelolaan danrehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
70,000,000
Pengembangan Sistem Manajemen Pengelolaan Pesisir Laut Tercukupinya dana untuk pengembangansistem manajemen pengelolaan pesisir danlaut
Terlaksananya pengembangan sistemmanajemen pengelolaan pesisir dan laut
10,000,000
12 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 240,000,000Penataan RTH Tersedianya dana untuk kegiatan penataan
RTHTerlaksananya kegiatan penataan RTH 200,000,000
Pemeliharaan RTH Tersedianya dana untuk pemeliharaan RTH Terlaksananya kegiatan pemeliharaanRTH
40,000,000
55 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
8 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2,831,870,800
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 382,617,800Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat
yang Tertib dan TeraturAdministrasi yang sesuai denganperencanaan
4,800,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tagihan Telepon, Air dan Listrik dapatterbayarkan.
Pemakaian Telepon, Air dan Listrik yanglancar.
64,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya administrasi penatausahaandan keuangan yang lancar dan sesuai denganperaturan.
Tertib administrasi Penatausahaan danKeuangan
132,650,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Ketersediaan Alat Tulis Kantor Administrasi Kantor yang Tertin danLancar
55,633,800
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Ketersediaan arsip dan barang cetak. Ketertiban administrasi dan arsip. 9,360,000Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Tersedianya Komponen Penerangan Kantor Tercukupinya Pencahayaan/PeneranganRuang Kantor
10,320,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Partisipasi dalam publikasi programpemerintah
Spanduk dan banner 7,200,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan kebersihan dan bahanpembersih
Terjaganya Kebersihan dan KeindahanRuangan Kantor
11,514,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya Bahan Bacaan bagi Karyawan Bahan Bacaan bagi Karyawan 5,040,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Jamuan bagi peserta Rapat danTamu
Jamuan Makan dan Minum PesertaRapat dan Tamu
20,000,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya BBM dan biaya operasional perjalanandinas keluar daerah
Terlaksananya Rapat / Koordinasi ke LuarDaerah
40,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Tersedianya honorarium penjaga malam dantenaga kebersihan
Terciptanya Suasana Kantor yang Amandan Bersih
12,100,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya BBM dan biaya operasional perjalanankoordinasi dan monitoring dalam daerah.
Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring keKecamatan
10,000,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 302,000,000Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kelengkapan Aula dan Gedung Kantor Perlengkapan Aula dan Gedung Kantor 79,000,000
Pengadaan lap top Tersedianya Sarana Prasarana PenunjangKelancaran Pekerjaan
Aset Daerah penunjang kelancaranpekerjaan
20,000,000
56 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya bangunan Gedung Kantor Ruangan dan Gedung yang terpeliharadan terawat dengan baik.
35,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional yang terawatdan terpelihara
Aset Negara yang terawat danterpelihara dengan baik
40,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya Barang/Aset Kantor MilikDaerah
Barang/Aset Kantor Milik Daerah yangterpelihara dengan baik
28,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala komputer Komputer, Laptop dan Printer besertakelengkapannya yang terpelihara dan terawat
Aset Kantor Milik Daerah yang terawatdan terpelihara baik
25,000,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kenyamanan Masyarakat dalam PengurusanDokumen Kependudukan
Gedung/Kantor Pelayanan yang sesuaidengan Standar Pelayanan Minimal
75,000,000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10,000,000Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Ketersediaan Pakaian Dinas Hari-hari Tertentu Tercapainya kedisplinan karyawan dalam
berpakaian dinas10,000,000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
19,800,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
Tersusunnya LAKIP, LPPD/LKPJ, Laporan SPMdan SOP.
Laporan LAKIP, LPPD/LKPJ, SPM dan SOP 19,800,000
5 Program Penataan Administrasi Kependudukan 2,117,453,000Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK SDM Operator yang handal Peningkatan SDM Operator SIAK 59,610,000Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan(Membangun, Updating dan Pemeliharaan)
Kelancaran Program SIAK Kelancaran Akses Program SIAK 286,483,000
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan Terlayaninya Dokumen Kependudukan Pencetakan Dokumen KependudukanLancar
359,710,000
Pembuatan E-KTP/KK Pelayanan KTP dan KK Lancar Terpenuhinya pelayanan KTP dan KK 921,650,000Pendekatan Pelayanan Akta Kelahiran Catatan Sipil Penyediaan formulir - formulir Akta
Pencatatan SipilTercukupinya Formulir - formulirpersyaratan pengajuan Akta PencatatanSipil
100,000,000
Peningkatan Pelayanan Akta Catatan Sipil Peningkatan Pengetahuan Masyarakattentang Akta Catatan Sipil
Penerbitan Akta Catatan Sipil 250,000,000
57 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Penyuluhan Akta Catatan Sipil Meningkatkan pengetahuan masyarakattentang Akta Catatan Sipil.
Tercapainya Kesadaran Masyarakatuntuk Memiliki Dokumen Kependudukan(KTP-el, KK, Akta Capil)
110,000,000
Penataan Arsip Tersedianya Sarana dan Prasarana PenataanArsip
Tersimpannya dengan baik Regester AktaCapil
30,000,000
58 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
9 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,PEREMPUAN DANKELUARGA BERENCANA
6,859,959,000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 384,950,000Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat terkirim selama 1 tahun Terkirimnya dokumen-dokumen
kedinasan secara cepat dan tepat5,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik
Terfasilitasinya sarana komunikasi,penggunaan air maupun listrik
45,000,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perbaikan berat mesin ketik Sarana mesin ketik kantor terpeliharadengan baik
5,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Honor penatausahaan APBD Kabupaten Terlaksananya tertib administrasikeuangan
85,000,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Pengadaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK BPMPKB Kab. Rembangdan UPT BPMPKB 14 Kecamatan
44,950,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan blangko-blangko, kartu-kartu danpenggandaan dokumen dinas
Tersediaanya blangko-blangko, kartu-kartu dan penggandaan dokumen dinas
15,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya kebutuhan penerangandan sarana pemeliharaan instalasipenerangan
20,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan spanduk dan umbul-umbul padaperingatan hari-hari besar
Tersedianya spanduk dan umbul-umbuluntuk peringatan hari besar
10,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan dan kebersihan kantor Terwujudnya pemeliharaan peralatandan kebersihan kantor
10,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Pengadaan surat kabar dan bahan bacaanlainnya
Tersedianya surat kabar dan bahanbacaan lainnya
5,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaranya rapat dinas, rapatkoordinasi dengan Kepala UPT dan rapatpengendalian kegiatan
Meningkatnya koordinasi internal danterlaksananya program PMPKB
40,000,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
Terlaksananya perjalanan dinas untukrapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
80,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Honor tenaga kebersihan selama 1 tahun Terbayarnya honor tenaga kebersihanselama 1 tahun
10,000,000
59 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Perjalanan dinas untuk rapat koordinasi ditingkat Kecamatan dan Desa maupun monevdi 14 UPT BPMPKB
Terwujudnya target capaian sasaranpelaksanaan program PMPKB
10,000,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 260,000,000Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya tempat parkir 2 UPT BPMPKB
Kecamatan Sedan dan SaleMeningkatnya penyediaan sarana danprasarana tempat parkir di 2 UPTBPMPKB
15,000,000
Pengadaan Mebeleur Penagadaan Meja Kerja dan Kursi Kerja Tersedianya Meja Kerja dan Kursi Kerja 20,000,000
Pengadaan instalasi listrik, telephone dan air Penyediaan jaringan air bersih Terpenuhinya kebutuhan sarana airbersih
15,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor BPMPKB Kab.Rembang dan 5 UPT BPMPKB Kecamatan
Terawatnya gedung kantor, tempatparkir BPMPKB Kab. Rembang dan 5 UPTBPMPKB Kecamatan
135,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan kendaraan dinas danperpanjangan STNK kendaraan dinas
Terpeliharanya kendaraan dinas danterpenuhinya perpanjangan STNKkendaraan dinas
50,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan AC dan Pompa Air Terpeliharanya AC dan Pompa Air 15,000,000Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Terpeliharanya sarana dan prasarana
komputerTerpeliharanya sarana dan prasaranakantor
10,000,000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
75,000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
Penyusunan dokumen LAKIP, RENJA, LPJ, PAKserta Rencana Kerja dan Anggaran BPMPKBKabupaten Rembang
Terlaksananya pengolahan administrasipelaporan kinerja SKPD serta TersusunnyaDokumen Laporan Rencana Kerja danAnggaran SKPD
25,000,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan laporan keuangan BPMPKB Tersusunnya dokumen laporan keuanganSKPD
10,000,000
Penyelenggaraan forum SKPD Terselenggaranya Forum SKPD danPembahasan Hasil Musrenbangcam
Meningkatnya kualitas perencanaanpenyusunan Dokumen Rencana KerjaBPMPKB Kabupaten Rembang
10,000,000
Penyusunan profil capaian program Penyusunan dokumen profil capaian programPM, PP dan KB
Tersusunnya dokumen profil capaian programPM, PP dan KB
10,000,000
60 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Penyusunan Renstra Tersedianya Dokumen Renstra BPMPKBKabupaten Rembang Tahun 2015-2020
Meningkatnya Kualitas Penyusunan DokumenPerencanaan Strategis BPMPKB KabupatenRembang
15,000,000
Penyusunan Data Aset SKPD Tersedianya Laporan Data AsetSKPD yangakurat dan berkualitas
Tersusunnya Laporan Data Aset SKPDyang akurat dan berkualitas
5,000,000
4 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat DalamMembangun Desa
200,000,000
Penataan Pasar Desa Meningkatnya kualitas Pasar Desa Pancur Tertatanya Pasar Desa Pancur 200,000,000
5 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan GenderDalam Pembangunan
30,000,000
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan Terlaksananya Rapat Koordinasi Kaulus Politikperempuan Indonesia
Terlaksananya rapat koordinasi KalulusPolitik Perempuan Indonesia
30,000,000
6 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran PerempuanDalam Berbagai Bidang Pembangunan
269,000,000
Pemberdayaan Masyarakat Berpresfektif Gender (P2MBG) Rakor lengkap dan Rapat pokja Teridentifikasinya calon lokasi desaP2MBG tahun 2016-2017
45,000,000
Penguatan Kelompok Tribina Pemantapan Tribina Andalan Tersusunnya profil Tribina 45,000,000Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah Pemantapan Kelembagaan GSIB Terlaksananya pertemuan Pokjatap dan
Satgas GSIB (Desa dan Kec)37,000,000
Peningkatan Kapasitas Kader 50,000,000Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta danKesetaraan Gender
Pelatihan Kepemimpinan Wanita bagi Kader Terlaksananya Pelatihan KepemimpinanWanita bagi Kader
27,000,000
Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan Pelaksanaan promosi hasil kelompok usaha yangdikelola kaum perempuan dan pengembang TTGdalam mempromosikan produk-produk lokalunggulan/hasil karyanya
Terlaksananya promosi produk-produk lokalunggulan karya kelompok usaha yang dikelolakaum perempuan dan pengembang TTG
25,000,000
Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang UsahaEkonomi Produktif
Pelatihan Ketrampilan bagi Kelompok UEPyang dikelola kaum perempuan
Terlaksannya pelatihan ketrampilan bagikelompok UEP yang dikelola oleh perempuan
25,000,000
Pembinaan Simpan Pinjam Perempuan Meningkatnya tertib pengelolaanadministrasi kelompok SPP
Terselenggaranya Pelatihan pengelolaanadministrasi kelompok SPP
15,000,000
61 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
7 Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat 315,000,000
Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Perdesaan Meningkatnya kualitas KPMD Terlaksananya Pembinaan, Monev lembagaorientasi bagi KPMD
15,000,000
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Meningkatnya kualitas pembangunan danpemberdayaan masyarakat perdesaan (TerpilihnyaJuara Lomba)
Terselenggaranya penilaian lombadesa/kelurahan
50,000,000
Sosialisasi Pendataan Keluarga Terlaksananya sosialisasi hasil pendataankeluarga bagi pengelola program KB
Tersebarluasnya informasi data hasilpendataan keluarga bagi pengelola programKB
10,000,000
Fasilitasi Pelaksanaan UU Desa Dalam PemberdayaanMasyarakat
Terlaksananya Partsipasi Masyarakat dalampelaksanaan UU Desa
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalammelaksanakan UU Desa
240,000,000
8 Program Peningkatan Pemenuhan Hak-hak PerlindunganPerempuan Terhadap Berbagai Tindak Kekerasan
132,500,000
Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap TindakKekerasan
Sosialisasi Unit Pelayanan Terpadu TindakKekerasan Tingkat Desa
Tersosialisasinya UPT Kekerasan danterlaksananya penanganan pra dan pasca korbantindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
20,000,000
Fasilitasi Kelembagaan Penanganan Korban Tindak KekerasanTerhadap Perempuan dan Anak
Penguatan Kelembagaan Penanganan KorbanTindak Kekerasan
Terfasilitasinya Operasional Unit PengaduanKorban Tindak Kekerasan Perempuan dan AnakTingkat Kabupaten
112,500,000
9 Program Penanggulangan Kemiskinan 155,000,000Fasilitasi Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian MasalahPNPM Mandiri Perdesaan
Terfasilitasinya pengaduan dan penangananpermasalahan PNPM MPd
Meningkatnya fasilitasi penanganan danpengaduan masalah PNPM MPd
30,000,000
Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Perdesaan Melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaanPemberdayaan Masyarakat
Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaanPemberdayaan Masyarakat
50,000,000
Fasilitasi Pengembangan Program PenanggulanganKemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan Pendampingan lokal ProgramPenanggulangan Kemiskinan berbasis PemberdayaanMasyarakat
Terlaksananya Pendampingan lokal ProgramPenanggulangan Kemiskinan berbasisPemberdayaan Masyarakat
75,000,000
62 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
10 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Jejaringserta Peran Serta Masyarakat dalam MendukungPencapaian Kesetaraan Gender dan PemberdayaanPerempuan serta Perlindungan Anak
773,000,000
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Penguatan Focal Point Gender SKPD Tersusunnya ARG SKPD dan DokumenParahita
35,000,000
Penguatan Pokjanal Posyandu Pelaksanaan Review posyandu Terlaksananya Review Posyandu 62,000,000Pelatihan Peningkatan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Konseling bagi orang tua Anak Berkebutuhan
KhususTerlasananya konseling bagi orang tuaanak berkebutuhan khusus
40,000,000
Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Pelaksanaan Peringatan HAN Tahun 2015 Terlaksananya Peringatan HAN Tahun2015
30,000,000
Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak Penyusunan Data Terpilah PUG Tersusunnya Data Statistik GenderKabupaten Rembang
27,000,000
Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender Sosialisasi Program Responsif Gender Tersosialisasinya Program ResponsifGender
22,000,000
Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas HidupPerempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Penyusunan Kebijakan tentang PelaksanaanProgram PUG
Tersusunnya Kebijakan PUG 12,000,000
Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan dan KesejahteraanKeluarga
Kegiatan Kesekretariat, Sekretaris, Pokja I, II,III, IV Tim Pengerak PKK
Terlaksananya kegiatan 10 programpokok PKK
450,000,000
Penguatan Pusat Pembelajaran Gender Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Genderdi Sekolah
Terlaksananya Sosialisasi di SekolahPembelajaran Gender
15,000,000
Fasilitasi Kabupaten Layak Anak Pelaksanaan Monitoring Evaluasi DRA Terlaksananya Monitoring Evaluasi DRA 20,000,000
Pendampingan Pengarusatamaan Gender Desa Rapat koordinasi program PUG Terlaksananya rapat koordinasi programPUG
60,000,000
11 Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa 165,000,000
Pendampingan Pelaksanaan TMMD Reguler dan Sengkuyung Meningkatnya pelaksanaan kegiatan TMMDReguler dan Sengkuyung
Terfasilitasinya Tim Asistensi TMMDReguler dan Sengkuyung
30,000,000
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Menyelenggarakan Pencanangan BBGRMTingkat Kabupaten dan melaksanakanBBGRM Tingkat Desa
Terselenggaranya Pencanangan BBGRMTingkat Kabupaten dan terlaksananyaBBGRM Tingkat Desa
50,000,000
Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Rakornis Profil Desa/Kel (Kabupaten danKecamatan)
Tersusunnya Data Profil Desa/KelurahanTahun 2015 yang akurat
50,000,000
63 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pendampingan Pemberdayaan Kelompok MasyarakatWilayah Pesisir
Rakor Tim Teknis Pemberdayaan MasyarakatPesisir
Terlaksananya Rakor Tim TeknisPemberdayaan Masyarakat Pesisir
35,000,000
12 Program Pengembangan Usaha Ekonomi MasyarakatPerdesaan
175,000,000
Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro dan Kecil diPerdesaan/Kelurahan
Meningkatnya tertib administrasi dan manajemenpengelolaan Usaha UMKM
Terselenggaranya Pembinaan, monev danpendampingan UMKM
15,000,000
Pendataan Sarana dan Prasarana Ekonomi Perdesaan Meningkatnya kualitas data lembaga ekonomimasyarakat perdesaan
Terdatanya lembaga ekonomi masyarakatperdesaan
15,000,000
Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Perdesaan Review pelaksanaan bantuan desaberkembang
Terlaksananya review pelaksanaan bantuandesa berkembang
25,000,000
Fasilitasi Kelembagaan Forum Pengembangan KawasanPerdesaan Berbasis Masyarakat
Pelatihan Pewarnaan batik tulis Lasem Terlaksananya Pelatihan Pewarnaan batik tulisLasem bagi warga masy di kawasan PKPBM
70,000,000
Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Meningkatnya kualitas bagi pengelolaBUMDes dan terbentuknya BUMDes
Terselenggaranya pembinaan danpendampingan pembentukan BUMDes
50,000,000
13 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 183,638,000Pelatihan Ketrampilan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pelatihan Ketrampilan Pembuatan Biogas dari
Limbah kedelaiTerwujudnya transfer Teknologi TepatGuna bagi masyarakat dalamperwujudan energi alternatif
43,638,000
Pendampingan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)Alternatif
Rakor Forum Pemasyarakatan danPemanfaatan TTG
Terselenggaranya Pemasyarakatan danPemanfaatan TTG (Rakor, Gelar TTGNasional)
100,000,000
Penguatan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Pemantauan Kinerja Posyantek Terwujudnya posynatek yang mandiri 20,000,000
Fasilitasi Kelembagaan Posyantek Kecamatan Memfasilitasi Kelembagaan PosyantekKecamatan
Terfasilitasinya Kelembagaan PosyantekKecamatan
20,000,000
14 Program Pengelolaan Lingkungan Sosial 30,000,000Pembinaan Kelompok Bina Lingkungan Keluarga Sejahtera(BLKS)
Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok BLKS Terlaksananya Sosialisasi danPembentukan kelompok BLKS
30,000,000
64 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
15 Program Kependudukan dan Keluarga Berencana 1,294,912,000Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi KeluargaMiskin
Pelaksanaan TNI Manunggal KB-Kes (TMKK) Terlaksananya Bhakti Sosial Pelayanan KBserentak dengan TNI
66,000,000
Palayanan KIE Terlaksananya layanan KIE melalui MUPEN KB Meningkatnya penyebarluasan informasiprogram KB melalui MUPEN KB
30,000,000
Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu Terlaksananya konseling Pra dan Pascapencabutan implant yang habis masaberlakunya
Pencabutan Implant bagi peserta KBImplant yang sudah habis masaberlakunya selama 3 tahun
10,000,000
Peningkatan Partisipasi Pria Dalam KB/KR Terlaksananya pertemuan kelompok prioutomo
Meningkatnya kegiatan kelompok prioutomo
10,000,000
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja/KRR Terlaksananya Persami Anggota Saka Kencana Meningkatnya kegiatan anggota SakaKencana melalaui Persami
37,000,000
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Terlaksananya pertemuan evaluasi tim jagamutu pelayanan KB
Terpecahkannya permasalahan danterlaksananya program KB sesuai standarmutu pelayanan
25,000,000
Pelayanan KB Medis Operasi Terlaksananya pelayanan peserta KB MO Meningkatnya capaian peserta KB MO 40,000,000
Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB Terlaksananya operasional pelayanan KBoleh kader PPKBD dan Sub PPKBD
Terfasilitasinya honor operasionalProgram KB kader PPKBD dan Sub PPKBD
373,912,000
Penyusunan Profil dan Data Base UPPKS Meningkatnya kualitas profil dan data basisUPPKS
Tersusunnya profil dan data basis UPPKS 15,000,000
Pengelolaan Data dan Informasi Program KB Pelaksanaan pembekalan dan pelatihanpendataan keluarga
Meningkatnya pengetahuan PengelolaPendata Keluarga Tingkat Kecamatan
171,000,000
Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan Pelaksanaan pertemuan evaluasi pencatatandan pelaporan pengendalian lapangan
Terlaksananya dan terpecahkannyapermasalahan pencatatan dan pelaporanpengendalian lapangan
33,000,000
Pencatatan dan Pelaporan Klinik KB Pelaksanaan pertemuan evaluasi pencatatandan pelaporan pelayanan kontrasepsi
Terlaksananya dan terpecahkannyapermasalahan pencatatan dan pelaporanpelayanan kontrasepsi
32,000,000
Operasional Tim Unit Pelaksana Keluarga Berencana Melaksanakan pertemuan Tim UnitPelayanan KB Tingkat Kabupaten
Terpecahkannya masalah yang timbulberkaitan dengan programkependudukan dan KB
10,000,000
65 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja danKelompok Sebaya di Luar Sekolah
Pelaksanaan Pelatihan Pendidik Sebaya diluar sekolah
Pelaksanaan Pelatihan Pendidik Sebayadiluar sekolah
35,000,000
Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Pelaksanaan Fasilitasi PIK Remaja Unggulan Terlaksananya Fasilitasi PIK RemajaUnggulan
25,000,000
Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompokdi Masyarakat
Pembuatan Umbul-umbul dan leaflet Terwujudnya mediapenyuluhan/informasi
10,000,000
Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan danPembinaan Tumbuh Kembang Anak
Pelaksanaan Penyusunan Profil Anak tersusunnya data profil anak 22,000,000
Pengembangan BKB Posyandu Terintegrasi Pelatihan Kader BKB Terintegrasi Terintegrasinya Kelompok BKB PosyanduPAUD
20,000,000
Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga diKecamatan
Pelatihan Kader BKB dan BKR Terlatihnya Kader BKB Desa 44,000,000
Peningkatan Kapasitas Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya Pelaksanaan Pelatihan Pendidik Sebaya Terlaksananya Pelatihan Pendidik Sebaya 25,000,000
Bhakti Sosial Pelayanan KB-Kes IBI Pelaksanaan pelayanan serentak Bhakti SosialPelayanan KB-Kes bersama IBI
Tercapainya peserta KB baru MKJP 27,000,000
Fasilitasi Penggerakan Pelayanan KB bagi Kader KB Terlaksananya penggerakan pelayanan KBoleh kader KB
Meningkatnya capaian peserta KB baruIUD dan Implant
55,000,000
Fasilitasi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Pelaksanaan Papsmear Terlaksananya peserta papsmear 100,000,000
Penguatan SDM IpeKB Pelaksanaan Seminar Peningkatan SDM IPeKBbagi Penyuluh KB
Meningkatnya pengetahuan anggotaIPeKB dalam pelaksanaan Program KB
40,000,000
Fasilitasi Forum Antar Umat Beragama Peduli KeluargaSejahtera dan Kependudukan
Pelaksanaan pertemuan anggota FAPSEDUtingkat Kabupaten
Meningkatnya pengetahuan tentangprogram Kependudukan dan KB bagiAnggota FAPSEDU
10,000,000
Fasilitasi Tim Penanganan Koalisi Kependudukan Pelaksanaan pertemuan anggota Tim KoalisiKependudukan Tingkat Kabupaten
Meningkatnya pengetahuan tentangProgram Kependudukan dan KB bagianggota Tim Penanggulangan KoalisiKependudukan
10,000,000
Fasilitasi Penguatan KIE Melalui Radio Komunitas Pelaksanaan KIE melalui Spot RadioKomunitas
Terlaksananya KIE KB melalui Spot RadioKomunitas
15,000,000
Fasilitasi PIK Remaja/Mahasiswa Model Provinsi Jawa Tengah Pelaksanaan Kelompok PIK Model Terwujudnya PIK Model yang menjadirujukan di Kab. Rembang
4,000,000
66 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
16 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 140,000,000Fasilitasi Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan danPenataan Lingkungan Permukiman Perdesaan
Rakornis Tim Fasilitasi Kabupaten Terlaksananya Pendampingan bagi DesaPenerima Bansos/Hibah (PenataanLingkungan, Sarana Air Bersih, Sanitasimaupun SDA) dari Pemerintah ProvinsiJawa Tengah
40,000,000
Penataan Pemukiman Pedesaan Berbasis Masyarakat Peningkatan kualitas RTLH melalui BansosRTLH
Terlaksananya program peningkatankualitas rumah
100,000,000
17 Program Sarana dan Prasarana Pendukung KeluargaBerencana
1,886,959,000
Pengadaan Alat Kontrasepsi Pelaksanaan pengambilan alat kontrasepsi diGudang BKKBN Provinasi
Tersedianya stock kontrasepsi di gudang 20,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan DatabaseKependudukan dan Keluarga Berencana
Terlaksananya Pengadaan Personal Computer(PC)
Tersedianya sarana pelayanan databaseKependudukan dan KB berupa PersonalComputer (PC)
204,977,000
Pengadaan KIE Kit Terlaksananya Pengadaan KIE Kit Tersedianya sarana KIE Kit sebagai bahanpenyuluhan Program Kependudukan danKB
193,684,000
Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit Terlaksananya Pengadaan BKB Kit Tersedianya sarana BKB Kit sebagaibahan penyuluhan kelompok BKB
201,684,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Fungsional Pelayanan KB Terlaksananya pengadaan mobil distribusialat dan obat kontrasepsi
Tersedianya sarana mobil distribusi alatdan obat kontrasepsi ke tempatpelayanan KB
436,978,000
Pengadaan GenRe Kit Terlaksananya Penagadaan GenRe Kit Tersedianya sarana KIE GenRe Kit untukKelompok PIK Remaja
325,150,000
Pengadaan Implant Removal Kids Terlaksananya pengadaan Implant RemovalKit
Tersedianya sarana pelayanan KBImplant Removal Kit
193,568,000
Pengadaan IUD Kit Terlaksananya Pengadaan IUD Kit Tersedianya sarana pelayanan KB IUD Kit 185,438,000
Pengadaan Obgyn Bed Terlaksananya pengadaan obgyn bed Tersedianya sarana pelayanan KB obgynbed
125,480,000
18 Program Pengelolaan Sarana Air Minum dan Sanitasi 50,000,000Fasilitasi Tim Pembina Badan Pengelola Sarana Air Minumdan Sanitasi (BP SPAMS)
Rapat Tim Pembina BP SPAMS TingkatKabupaten
Terlaksananya Rakor Tim Pembina BPSPAMS
50,000,000
67 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
19 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Keluarga Berencana
140,000,000
Penyelenggaraan Rakerda dan Review ProgramPemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan PerlindunganAnak serta Keluarga Berencana
Rakerda Program pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Keluarga Berencana
Tersusunnya rencana kerja programPMPKB
65,000,000
Penyelenggaraan Rakercam Program PMPKB Terlaksananya Rakercam Program PMPKB Terwujudnya peningkatan kinerjapengelola program di Kecamatan
75,000,000
20 Pembinaan Lingkungan Sosial 200,000,000Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakatdi Lingkungan IHT dan Daerah Penghasil Bahan Baku IHT(Pengembangan dan Pelatihan Ketrampilan UEP)
Pelatihan dan Magang Pengembangan UEP Terlaksananya pelatihan dan magangpengembangan UEP
200,000,000
68 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
10 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2,427,569,000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 335,969,000Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Kelancaran jasa surat menyurat kantor 3,000,000Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya Tanggungan Rekening Lancarnya Layanan Komunikasi, Air dan
Listrik46,200,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan kantor yang baik Kelancaran pekerjaan kantor 8,500,000Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersediannya honorarium bagi tim
penatausahaanTerbayarnya honorarium pelaksanaadministrasi kegiatan
120,550,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhanalat tulis kantor Kelancaran Administrasi Dinas 20,137,000Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersediannya bahan cetak dan penggandaan dinas Terpenuhinya kebutuhan cetak dan
penggandaan8,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Tersediannya komponen instalasi listrik Terwujudnya penerangan kantor 8,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tesedianya peralatan kebersihan rumah tanggadinas dinas
Terwujudnya lingkungan rumah tangga dinasyang bersih
3,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Bahan bacaan dan peraturan perundangundangan karyawan
Meningkatnya pengetahuan kantor 3,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Konsumsi Rapat-rapat Dinas Kelancaran rapat-rapat dinas di kantor 6,000,000Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terfasilitasinya kebutuhan rakor dan konsultasi
keluar daerahMeningkatnya koordinasi dari instansi vertikal 45,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Tersedianya jasa administrasi kantor dankebersihan
Meninkgatnya kinerja Pegawai Non PNS 64,582,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 140,000,000Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedinaya peralatan gedung kantor Terwujudnya gedung kantor yang baik 50,000,000Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor secara rutin Tewujudnya gedung kantor yang baik 50,000,000Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan Rutin
kendaraan dinasTercapainya kelancaran dinas 40,000,000
3 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas AdatTerpencil (KAT) dan Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya
140,000,000
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas danPedamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKSLainnya
Terselenggaranya Supervisi dalam rangkapeningkatan kapasitas pada KUBE, FKKT danOrsos
Peningkatan Kemampuan dan KinerjaKUBE, FKKT dan Orsos dalam rangkamewujudkan Kesejahteraan Ekonomi danSosial
30,000,000
69 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pelestarian program P2PM Tercapainya sinkronisasi kegiatan dalampelayanan PMKS
Diperileh persamaan, Pemahaman danDispakatinya Peningkatan dalamKegiatan Kesejahteraan Sosial
15,000,000
Pendampingan Program Keluarga Harapan Terfasilitasinya dukungan dana untukkegiatan rakor di Kabupaten Rembang dansupervisi
Terlaksananya Program KeluargaHarapan di Kabupaten Rembang
75,000,000
Pendampingan Program Desa Sejahtera Terpadu (PDST-Rumah Sosial)
Terselenggaranya Kegiatan Supervisi,Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelola PDSTSejatera Mandiri
Miningkatnya Kinerja Kelembagaan PDSTSejahtera Mandiri Dalam Pencegahandan Penanganan PMKS
10,000,000
Pendampingan Laboratorium Sosial Terlaksana Pembinaan Laboratorium Sosial di3 Kecamatan
Terinventaris data dalam penangananPMKS di wilayah masing-masing
10,000,000
4 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas TenagaKerja
502,000,000
Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah Pusat pengolahan data informasi data byname kegiatan tenaga kerja daerah
Tersediaan data informasi by name, dataketenagakerjaan sebagai landasanperumusan kebijakan, prosesketenagakerjaan ( tersedianya buku data)
20,000,000
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan danInstruktur BLK
Terselanggaranya peningkatanprofesionalisme tenaga kerja kepelatihan danInstruktur BLK
Terlaksananya peningkatan tenbagakepelatihan instruktur BLK yangprofesional
40,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja Terlaksananya pelatihan ketrampilan kerjabagi pencari kerja
Terlatihnya pencari kerja yang trampildan untuk pengembangan wirausahabaru
280,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana BLK Terpeliharanya asset fasilitas sarana prasarana/alatpelatihan BLK
Berfungsinya secara maksimal sarana danprasarana BLK untuk kegiatan pelatihan
100,000,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporankegiatan ketenagakerjaan serta tersusunya LAKIP,LPPD Dinas
Tercapainya persamaan persepsi perencanaanprogram ketenagakerjaan, tersusunnyaKUA/PPAS, penetapan indikator kinerja, renjadan renstra
20,000,000
Penguatan Kelembagaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Terlaksananya kegiatan pembinaan LPKS di Kab.Rembang
Meningkatnya kualitas pengelolaan LPKS diKabupaten Rembang
5,000,000
Penyiapan Pelatihan Pemagangan ke Luar Negeri Terlaksananya sosialisasi program penempatantenaga kerja keluar negeri
Meningkatnya animo masyarakat khusunyapemuda SLTA
7,000,000
70 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pengembangan Usaha Mandiri Terlaksananya pendidikan dan pelatihanketrampilan pengembangan usaha mandiri
Meningkatnya kegiatan wirausaha baru 30,000,000
5 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 56,000,000Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku danAntar Sektor Dalam Rangka Pengembangan KawasanTransmigrasi
Naskah KSAD, informasi calon lokasipenempatan transmigran dan informasikesiapan fisik lokasi penempatan transmigrandi luar pulau jawa
Terfasilitasinya penyebarluasanpenduduk dan tenaga kerja melaluiprogram transmigrasi keluar pulau jawa
25,000,000
Pengiriman Transmigrasi Ke Luar Pulau Jawa Terciptannya penyebarluasan penduduk dantenaga kerja melalui program transmigrasikeluar pulau jawa
Meningkatnya kesejahteraan pesertatransmigrasi keluar pulau jawa
26,000,000
Rekruting Calon Transmigran Siap diberangkatkannya calon transmigrasikelua pulau jawa
Lengkapnya persyaratan calontransmigrasi
5,000,000
6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 123,000,000
Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi AnakTerlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, dan AnakNakal
Terlatihnya anak terlantar, anaka jalanan,anak cacat dan anak nakal yangmembutuhkan bimbingan dan keterampilan
Meningkatnya keterampilan/ Usaha bagianak terlantar, anak jalanan, anak nakal,anak cacat yang telah mengikutipelatihan keterampilan
15,000,000
Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang MenyangkutTanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
Terlaksananya Bantuan Distribusi Bagi KorbanBencana
Terpenuhinya Bantuan Bagi KorbanBencana
15,000,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksnanya monitoring, evaluasi danpelaporan kegiatan pembangunan kesosserta tersusunnya LAKIP, LPPD Dinas
Tercapinya persamaan persepsiperencanaan program pembangunankesos, tersususnnya KUA/ PPAS danpenetapan
15,000,000
Pelayanan Fasilitasi Bantuan Sosial bagi PMKS Terfasilitasinya PMKS yang memerlukanlayanan ke Barehsos
Terkirimnya PMKS ke Barehsos / Urehsos 20,000,000
Sinkronisasi Program Kegiatan Kesejahteraan Sosial / Linsos Terselenggaranya rakor sinkronisasi programdengan melibatkan stake holderpembangunan kesos
Tercapainya persamaan persepsiperencanaan program pembangunankesos, tersusunya KUA/PPAS, penetapanindikator kinerja , renja dan renstra
8,000,000
71 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pendataan dan Pemutakhiran Database Kesejahteraan Sosial Pusat pengolahan data informasi by name byaddres kegiatan kesejahteraan sosial
Ketersediaan data informasi by name byaddres PMKS dan PSKS data kesossebagai landasan kerumusan kebijakan (tersedianya buku data )
15,000,000
Pemberangkatan Tetirah Anak SD/MI Yang MengalamiMasalah Sosial
Terkirim anak SD/MI yang bermasalah ketempat Tetirah
Meningkatnya potensi anak SD/MI yangmengalami masalah
25,000,000
Fasilitasi Ketrampilan Bagi Korban Napza Terfasilitasinya Korban Nabza DenganPelatihan Keterampilan
Meningkatnya Keterampilan/ Usaha BagiPara Korban Nabza
5,000,000
Operasional TAGANA Tersedianya Operasional Bagi TAGANA diKabupaten Rembang
Terfasilitasinya TAGANA DalamMelaksanakan Tugas
5,000,000
7 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 30,000,000Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Terlaksannya penerbitan distribusi dan
penyebarluasan informasi bursa kerja melaluimedia cetak dan media elektronik
Terlaksananya penyebarluasan informasibursa tenaga kerja
15,000,000
Mekanisme AKAD, AKAL, AKAN Tersalurkannya tenaga kerja pencaker KabupatenRembang sesuai kompetensinya melalui programAKAN, AKAD, AKL
Meningkatnya pemahaman pengetahuantenaga kerja tentang mekanisme pengirimantenagakerja melalui program AKAD, AKAN danAKL
5,000,000
Inventarisasi TKI Data Inventarisasi TKI tenaga kerja dan angkatankerja di Kab. Rembang
Diperolehnya data TKI Tenaga Kerja danangkatan kerja di Kab. Rembang
10,000,000
8 Program Perlindungan dan Pengembangan LembagaKetenagakerjaan
145,000,000
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial
Penguatan fungsi lembaga ketenagakerjaan.Penyelesaian Hubungan Industrial/ PHK
Terciptanya hubungan yang kondusif danharmonis dalam perusahaan
10,000,000
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian PerlindunganHukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Terselenggaranya sosialisasi kepesertaanJamsostek bahi pekerja formal. Meningkatkanpeserta Jamsostek
Melindungi pekerja dari resiko pekerjaan 10,000,000
Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan TentangKetenagakerjaan
Terselenggaranya sosialisasi peraturanketenagakerjaan
Meningkatkan pengetahuan tentangperaturan ketenagakerjaan
5,000,000
Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan PenegakanHukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Terpantaunya keselamatan dan kesehatankerja dalam perusahaan
Menumbuhkan rasa aman dan nyamandalam bekerja
10,000,000
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terlaksananya sosialisasi perlindungan TKI keDesa-desa
Rasa aman bagi keluarga yang ditinggal 10,000,000
72 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Operasional Dewan Pengupahan Kabupaten Terlaksananya survay kebutuhan hidup layak Penetapan Umah Minimum Tahunberukutnya
60,000,000
Fasilitasi Porseni Tripartite Terfasilitasinya pengiriman kontingen porsenitingkat Provinsi
Terlaksananya Porseni Tripartit 10,000,000
Pemantauan UMK Terlaksananya pemantauan UMK.Tersosialisasinya UMK Tahun berikutnya
Peningkatan kesejahteraan buruh/tenaga kerja
10,000,000
Operasional Komite Aksi Penanggulangan Bentuk-BentukPekerjaan Terburuk Terhadap Anak
Terpantaunya bentuk-bentuk pekerjaanterburuk terhadap anak
Terhindarnya dari pekerjaan terburukterhadap anak dibawah umur
5,000,000
Fasilitasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Terfasilitasinya pendataan pekerja di perusahaan Memiliki data akurat tentang pekerja danperusahaan
10,000,000
Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial
Terselenggaranya sosialisasi peraturan pemerintahtentang hubungan industrial dan jamsos
Meningkatkan pengetahuan tentangperaturan HI dan Jamsos
5,000,000
9 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 45,000,000
Pengadaan sarana prasarana bagi penderita cacat Alat bantu bagi penyandang cacat Terpenuhinya kebutuhan alat bantu bagipenyandang cacat
20,000,000
Fasilitasi Bagi Penyandang Cacat Terlaksananya Fasilitasi Bagi Tenaga /Relawan Penyandang Cacat
Tersedianya Tenaga Fasilitasi BagiPenyandang Cacat
25,000,000
10 Pembinaan Lingkungan Sosial 564,500,000Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakatdi Lingkungan IHT dan Daerah Penghasil Bahan Baku IHT(Pelatihan Las Listrik,Teknik Pendingin, Elektronika, Menjahit,Processing, Batik, dan Bengkel Mobil Bensin)
Terlaksananya pelatihan ketrampilan kerjabagi masyarakat IHT (Industri Hasil Tembakau)
Terlatihnya masyarakat IHT (IndustriHasil Tembakau) trampil untukmengembangkan usaha mandiri
564,500,000
11 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (EksNarapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
17,500,000
Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi EksPenyandang Penyakit Sosial
Terlaksananya pelatihan ketrampilan /berusaha bagi eks napi
Meningkatnya ketrampilan berusahabagi Eks. Napi
10,000,000
73 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pembinaan eks penyandang penyakit sosial/PGOT Terjaring dan Terkirimnya Kelayan PGOT Terlayaninya dan TerfasilitasinyaKegiatan Penjaringan Kelayan PGOT kePanti Penampungan
7,500,000
12 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 328,600,000
Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-Pelaku UsahaKesejahteraan Sosial Masyarakat
Terselenggaranya Pertemuan LKKS danPertemuan FKKT dalam PembangunanKesejahteraan Sosial
Diperoleh Persamaan, Pemahaman danDispakatinya Peningkatan Peran DuniaUsaha Dalam Kesejahteraan Sosial
15,000,000
Pemeliharaan TMP Giri Bhakti dan MPN RA. Kartini Faswilitasi Pemeliharaan/ Perawatan TMPGiri Bhakti dan MPN RA. Kartini
Meningkatnya kebersihan dan keidahanTMP Giri Bhakti dan MPN RA. Kartini
10,000,000
Sarasehan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan Menjunjung tinggi, melestarikan sertamengimplementasikan nilai - nilaikepahlawanan, keperintisan dankesetiakawanan. Terhayati danterlestarikannya kepeloporannya dikalanganziarah wisata
Terwujudnya sikap dan prilakumasyarakat terutama pada generasimuda yang dijiwai nilai - nilaikepahlawnan, keperintisan dankesetiakawananan
7,500,000
Operasional Saka Bina Sosial Tersosialisasinya Krida Bina Sosial Terlaksanya Kegiatan Krida Anggota SakaBina Sosial
7,500,000
Ziarah Wisata Dalam Rangka Penanaman Nilai-NilaiKepahlawanan
Menjunjung tinggi, melestarikan sertamengimplimentasikan nilai - nilaikepahlawanan, keperintisan dankesetiakawanan. Terhayati danterlestarikannya kepeloporan dikalanganpelaku Ziarah Wisata
Terwujudnya sikap dan prilakumasyarakat terutama pada generasimuda yang dijiwai nilai - nilaikepahlawanan, keperintisan dankesetiakawanan.
10,000,000
Penyuluhan Sosial /Publikasi Pembangunan KesejahteraanSosial, Lisan, Media dan Multi Media
Mengembangkan dan MeningkatkanTanggung Jawab Sosial
Terwujudnya PembangunanKesejahteraan Sosial Dalam ProsesPerubahan ke Arah Kemajuan
10,000,000
Bulan Bakti Karang Taruna Terlaksananya Bulan Bhakti Karang TarunaTingkat Provinsi Jawa Tengah di KabupatenRembang
Terlaksananya Rangkaian Proses BulanBhkati Karang Taruna Tingkat ProvinsiJawa Tengah Tahun 2015
200,000,000
Pendayagunaan Lansia Potensial Luar Panti danMemperingati Hari Lansia
Terselenggaranya Proses Koordinasi danSinkronisasi Kegiatan Komda Lansia
Meningkatnya Kerjasama danPendayagunaan Komda Lansia
10,000,000
74 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Operasional Tenaga Kesos Kecamatan (TKSK-PSTTK) Tersedianya Operasional Bagi TenagaKesejahteraan Sosial Kecamatan DalamMelaksanakan Tugas
Terpenuhinya Biaya Oprasional Bagi TKSK 33,600,000
Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha Terselenggaranya pertemuan CSR dalamPembangunan Kesejahteraan Sosial diperoleh persamaan, pemahaman dandisepakatinya peningkatan peran dunia usaha
Diperoleh persamaan, pemahaman dandisepakatinya peningkatan peran duniausaha dalam Kesejahteraan Sosial
15,000,000
Pendampingan Pemberdayaan Sosial Masyarakat DesaNelayan
Terselenggaranya Pemberdayaan Sosial BagiMasyarakat dan Nelayan
Terlaksananya Rangkaian Proses Sipervisidan Tersususnnya Data InformasiMasalah Kebutuhan PemberdayaanSosial Bagi Desa Nelayan
10,000,000
75 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
11 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DANUMKM
10,108,326,800
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 995,077,800Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercukupinya kebutuhan jasa surat menyurat Kelancaran surat menyurat 2,250,000Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya tagihan rekening listrik, air & telepon Lancarnya komunikasi yg dilakukan 195,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honorarium penatausahaan dinas Meningkatnya motivasi pelayanan bagiaparatur
200,000,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Lancarnya administrasi 50,000,000Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak & penggandaan Lancarnya administrasi 40,000,000Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Tersedianya peralatan peralatan kantor Kenyamanan dalam menjalankan tugas 10,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor Lancarnya kegiatan dinas 9,000,000Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Lancarnya kegiatan dinas 10,750,000Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Terfasilitasinya langganan surat khabar & bahanbacaan
Terpenuhinya informasi penunjang kegiatan 7,800,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya kebutuhan makan & minum karyawankantor
Terlaksananya penyediaan makanan &minuman
18,200,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya koordinasi & konsultasi ke luardaerah
Terfasilitasinya perjalanan luar daerah 50,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Terbayarnya honor tenaga honorer daerah Terfasilitasinya honor tenaga kontrak 402,077,800
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,237,500,000Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung
kantorKondisi ruang kantor yg nyaman 61,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 95,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terfasilitasinya pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
Kendaraan siap pakai 75,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terfasilitasinya pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
Peralatan gedung kantor yg memadai 6,500,000
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Terlaksananya pengadaan tanah Terwujudnya pengedaan tanah utk pasarhewan pamotan
2,000,000,000
76 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50,000,000Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50,000,000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
154,000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan laporan capaiankinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya LAKIP SKPD 10,000,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 10,000,000Penyelenggaraan Forum SKPD Terlaksananya forum SKPD bidang ekonomi Tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2015 25,000,000
Penyusunan Data Statistik dan Monitoring, Evaluasi danPelaporan Program Kegiatan
Laporan monevlap keg. Dinas Perindagkop &UMKM Kab. Rembang
Pelaksanaan monevlap lancar & penyusunanlaporan kegiatan terwujud
40,000,000
Penyusunan Renstra Terlaksananya penyusunan renstra SKPD Tersusunnya Renstra SKPD 59,000,000Penyusunan Data Aset SKPD Tersusunnya data aset SKPD Penyusunan data aset SKPD yg transparansi &
validasi10,000,000
5 Program Peningkatan Pelayanan Publik 15,000,000Penyusunan SOP Terlaksananya penyusunan SOP Tersusunnya SOP pelaksanaan program &
kegiatan15,000,000
6 Program Perencanaan Pengembangan Industri DagangKoperasi (IDK) dan UMKM
125,000,000
Penyusunan Data Industri dan UMKM Terlaksananya penyusunan data IDK & UMKM Kab.Rembang Th. 2015
Tersusunnya data base IDK di KabupatenRembang
100,000,000
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang IndustriDagang dan Koperasi
Terlaksananya Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Industri Dagang dan Koperasi
Tersedianya data perencanaan IDK 25,000,000
7 Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengahyang Konduksif
40,000,000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Terlaksananya pelatihan pemasaran secaraOnline bagi UMKM
Terlatihnya UMKM dalam pemasaranOnline
40,000,000
77 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
8 Program Perlindungan Konsumen dan PengamananPerdagangan
30,000,000
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Terlaksananya pengawasan peredaran barang& jasa
Terawasinya peredaran barang & jasa 15,000,000
Pengawasan Peredaran Barang Sesuai SNI Terlaksananya pengawasan barang SNI ditempat perbelanjaan
Jumlah wilayah pengawasan barang SNIdi Kab. Rembang
15,000,000
9 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 370,000,000Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi,Pengujian dan Kualitas
terlaksananya pengawasan terhadap kualitasgaram sesuai standar SNI
Laporan hasil pengawasan 25,000,000
Peningkatan kualitas produk industri hasil hutan 60,000,000Pengembangan industri hasil agro Terlatihnya kelompok industri kecil dalam
kegiatan usaha industri tempeMeningkatnya hasil usaha industri tempe 10,000,000
Pengembangan usaha industri konveksi Berkembangnya usaha industri konveksi Meningkatnya hasil usaha industrikonveksi
50,000,000
Pengembangan usaha industri produk unggulan Terlatihnya kelompok IKM dalam kegiatanusaha industri makanan olahan kue basah
Meningkatnya hasil usaha industrimakanan olahan
70,000,000
Pemanfaatan teknologi tepat guna dan manajemen mutupada IKM (Industri Kecil dan Menengah)
Bertambahnya jumlah perajin batu bata ygmeningkat kapasitas produksinya
meningkatnya hasil usaha industri batubata
20,000,000
Pengembangan usaha industri pengolahan ikan bagimasyarakat pesisir
Bertambahnya jumlah pelaku usaha industripengolahan ikan yang meningkat kapasitasproduksinya
Meningkatnya hasil usaha industripengolahan ikan
75,000,000
Pengembangan usaha industri makanan olahan Bertambahnya jumlah pelaku usaha industrimakanan olahan yg meningkat kapasitasproduksinya
Meningkatnya hasil usaha industrimakanan olahan
60,000,000
10 Program Pengembangan Kewirausahaan dan KeunggulanKompetitif Usaha Kecil Menengah
45,000,000
Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi Terlaksananya Pameran bagi UMKM Terfasilitasinya promosi produk UMKM 45,000,000
11 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 225,000,000Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah TerhadapPemanfaatan Sumber Daya
Bertambahnya jumlah pelaku usaha industriceriping yg berkembang usahanya
Meningkatnya Kapasitas Produksi IKMMakanan Olahan
25,000,000
78 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam MemperkuatJaringan Klaster Industeri
Meningkatnya produksi pelaku usaha industridalam jaringan klaster
Meningkatnya hasil usaha industri 40,000,000
Penumbuhan industri di Desa P2MBG Penambahan jumlah industri Terlaksananya kegiatan PenumbuhanIndustri di Desa P2MBG
50,000,000
Penyediaan sarana peralatan IKM berbasis SD lokal Peningkatan kapasitas produksi IKM Meningkatnya kapasitas produksi IKMberbahan baku lokal
30,000,000
Pelatihan UMKM berbasis SD lokal Bertambahnya jumlah pelaku usaha industriberbahan baku kedelai serta meningkatnyakapasitas produksi
Meningkatnya kapasitas produksi IKMberbahan baku kedelai
30,000,000
Pengembangan Industri Kerajinan Kreatif 50,000,000
12 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha BagiUsaha Mikro Kecil Menengah
30,000,000
Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha MikroKecil Menengah
Terlaksananya Koordinasi Penggunaan DanaPemerintah bagi UMKM
Terkoordinasinya penggunaan danaPemerintah bagi KUMKM
30,000,000
13 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 20,000,000Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan Terlaksananya peningkatan database
informasi potensi unggulanTersusunnya database informasi potensiunggulan
20,000,000
14 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 30,000,000Pengembangan industri ceriping ketela dan gadung Bertambahnya jumlah pelaku usaha industri
ceriping yg berkembang usahanyaMeningkatnya hasil usaha industriceriping
30,000,000
15 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 80,000,000Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan ProgramPembangunan Koperasi
Terfasilitasinya anggaran perjalan dinasaparatur
Tercapainya koordinasi kebijakanprogram pembangunan koperasi
80,000,000
16 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2,247,608,200
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Beroperasi & berkembangnya PIPP Peningkatan informasi usaha di Kab.Rembang
40,000,000
Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dilaksanakannya sosialisasi peningkatanpenggunaan produk dalam negeri di Kab.Rembang
Memahami pentingnya penggunaanproduk dalam negeri
20,000,000
79 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pembangunan pasar percontohan/tradisional Tersedianya Pasar Daerah Yang Representatif Meningkatnya sarana dan prasaranapasar
2,117,608,200
Peningkatan Fasilitas Pasar Tersedianya Pasar Daerah yang Representatif Meningkatnya Sarana dan PrasaranaPasar
50,000,000
Monitoring Perijinan Usaha Perdagangan dan PengaruhDampak Lingkungan
Terlaksanannya monitoring izin usaha dandampak lingkungan di Kab. Rembang
Tersusunnya dokumen monitoring izinusaha dan dampak lingkungan
20,000,000
17 Program Peningkatan Kemetrologian dan perlindunganKonsumen
85,000,000
Pembinaan dan Pengawasan Distribusi LPG dan BBMBersubsidi
Jumlah wilayah pengawasan distribusi LPG &BBM Bersubsidi
Tersusunya dokumen pengawasandistribusi LPG & BBM bersubsidi
15,000,000
Fasilitasi Pelaksanaan Metrologi Legal Terlaksananya fasilitasi metrologi legal &operasional kemetrologian
Meningkatnya pemahaman prosedur &pelaksanaan metrologi legal
70,000,000
18 Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan 92,500,000Kegiatan Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kakilimadan Asongan
Terlaksananya pengawasan mutu daganganpengawasan mutu dagangan PKL & asongan
Meningkatnya kualitas barang daganganPKL & asongan di Kab. Rembang
15,000,000
Kegiatan Fasilitasi Penataan Tempat Berusaha Bagi PedagangKakilima dan Asongan
Terlaksananya kegiatan fasilitasi penataantempat berusaha bagi pedagang kakilima danAsongan
Tempat usaha PKL menjadi lebih bersihdan tertata dengan baik
77,500,000
19 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 150,000,000
Penyediaan Sarana Peralatan Sentra Industri Potensial Bertambahnya jumlah pelaku usaha industri& meningkatkan kapasitas produksi
Meningkatnya sentra industri potensial 50,000,000
Pembinaan Sentra Industri Potensial Bertambahnya jumlah pelaku usaha industripotensial dan meningkatkan kapasitasproduksi
Meningkatnya sentra industri potensial 100,000,000
20 Pengembangan Industri Kerajinan Kreatif 175,000,000Fasilitasi Pengurusan HAKI dan Merk Dagang Terfasilitasinya pengurusan HAKI & merk
dagangSertifikat HAKI & merk dagang 50,000,000
80 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri Kerajinan Kreatif Meningkatnya jumlah industri batik Berkembang & terfasilitasinya kampungbatik
75,000,000
Penyelenggaraan Lomba Kerajinan Peningkatan hasil kreatifitas design motifbatik
peningkatan jumlah & kualitas generasipenerus batik
50,000,000
21 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Distribusi 1,374,640,800
Peningkatan Sarana Prasarana Pasar Daerah yangRepresentatif
Meningkatnya sarana dan prasarana Tersedianya pasar daerah ygrepresentatif
980,000,000
Pembangunan Pasar Terlaksananya pendampingan pembangunanpasar Sarang
Tersedianya peningkatan sarana &prasarana pasar
289,640,800
Pemeliharaaan Sarana Prasarana Pasar Terlaksananya pemeliharaan pasar Meningkatnya Sarana & Prasarana Pasar 105,000,000
22 Pembinaan Lingkungan Sosial 655,000,000Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakatdi Lingkungan IHT dan Daerah Penghasil Bahan Baku IHT(Pelatihan dan Pengembangan Industri Hasil Agro)
Terlatihnya masyarakat di lingkungan IHTyang mengikuti pelatihan dan menerimabantuan peralatan industri agro
Meningkatnya hasil usaha industri agro 50,000,000
Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakatdi Lingkungan IHT dan Daerah Penghasil Bahan Baku IHT(Pelatihan dan Pengembangan Industri Batu Bata)
Terlatihnya masyarakat di lingkungan IHTyang mengikuti pelatihan dan menerimabantuan peralatan industri batu bata
Meningkatnya hasil usaha industri batubata
155,000,000
Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakatdi Lingkungan IHT dan Daerah Penghasil Bahan Baku IHT(Pelatihan dan Pengembangan Industri Makanan Olahan)
Terlatihnya masyarakat di lingkungan IHTyang mengikuti pelatihan dan menerimabantuan peralatan industri makanan olahan
Meningkatnya hasil usaha industrimakanan olahan
100,000,000
Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakatdi Lingkungan IHT dan Daerah Penghasil Bahan Baku IHT(Pelatihan dan Pengembangan Industri Konveksi)
Terlatihnya masyarakat di lingkungan IHTyang mengikuti pelatihan dan menerimabantuan peralatan industri konveksi
Meningkatnya hasil usaha industrikonveksi
100,000,000
Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakatdi Lingkungan IHT dan Daerah Penghasil Bahan Baku IHT(Pelatihan dan Pengembangan Industri Meubelair)
Meningkatnya hasil usaha industri hasil hutan Meningkatnya hasil usaha industrimeubelair
100,000,000
81 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakatdi Lingkungan IHT dan Daerah Penghasil Bahan Baku IHT(Pelatihan dan Pengembangan Industri Batik)
Meningkatnya Kelompok IKM penerimabantuan dalam kegiatan usaha industrikerajinan kreatif
Berkembang dan terfasilitasinyakampung batik
50,000,000
Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakatdi Lingkungan IHT dan Daerah Penghasil Bahan Baku IHT(Pelatihan Ketrampilan IKM Kulit/Imitasi)
Penambahan jumlah industri kulit/ imitasi Meningkatnya kapasitas produksi 100,000,000
23 Program pembinaan pedagang 150,000,000Pembinaan peningkatan kapasitas pedagang Terlaksananya pembinaan peningkatan
kapasitas pedagangTerwujudnya pemberian bantuanperalatan guna peningkatan kapasitaspedagang
150,000,000
Pengadaan Depot Air Minum isi ulang RO (ReverseOsmosis) kepada kelompok Usaha Air Minum MURNI DesaKarangharjo, Kec. Kragan, Kab. Rembang
100,000,000
Pengadaan Mesin Foto Copy kepada kelompok Usaha FotoCopy CERAH Desa Karanganyar, Kec. Kragan, Kab. Rembang
50,000,000
24 Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolanKeuangan Daerah
237,000,000
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatandaerah
Terlaksananya kegiatan intensifikasi &ekstensifikasi Sumber - sumber PendapatanDaerah
Peningkatan Pelayanan Pasar 30,000,000
Koordinasi peningkatan pendapatan retribusi daerah Kelancaran penerimaan & setoran ke kasdaerah
Peningkatan Pelayanan Pasar &Masyarakat yang lebih cepat & akurat
80,000,000
Fasilitasi operasional pengelolaan pasar Terlaksananya Fasilitasi operasionalpengelolaan pasar
Peningkatan pelayanan pasar & masyarakatyang lebih cepat & akurat
37,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Terlaksananya keg. penyusunan dokumenperencanaan pengadaan tanah pasar hewanPamotan
Tersusunnya dokumen perencanaanpengadaan tanah pasar hewan Pamotan
90,000,000
82 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
25 Program Promosi Produk Unggulan Daerah 300,000,000Promosi produk unggulan di luar daerah Terlaksananya keg. pameran investasi & produk
unggulan daerahMeningkatnya omset penjualan 100,000,000
Penyelenggaraan pameran /expo Terselenggaranya Rembang Expo Produk Kab. Rembang makin dikenal olehinvestor
200,000,000
26 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi 80,000,000Penilaian Kesehatan Koperasi Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai Teridentifikasinya kesehatan koperasi di
Kab. Rembang40,000,000
Pemasyarakatan Koperasi Pengenalan Koperasi kepada PelaJar danMahasiswa
Meningkatnya minat siswa dalam usahabersama dalam bentuk Koperasi
40,000,000
27 Program Peningkatan kerjasama daerah denganPemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Swasta maupunmasyarakat untuk pembiayaan pemnbangunan saranaperdagangan
45,000,000
Fasilitasi kerjasama pembangunan usaha perdagangan Terlaksannya fasilitasi kerja sama Terlaksananya kerja sama pembangunanusaha perdagangan
15,000,000
Sosialisasi pengembangan usaha perdagangan Terlaksanakannya sosialisasi pengembanganusaha perdagangan
Meningkatnya motivasi untukmengembangkan usaha perdagangan
30,000,000
28 Program Optimalisasi peran Pemerintah daerah dalamMendorong Tumbuhnya Wirausaha Baru
70,000,000
Pelatihan Kewirausahaan Terlaksanakan pelatihan pengolahan ikan 2kali
Terlatihnya kelompok masyarakat danpemuda dalam pengolahan ikan
70,000,000
83 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
12 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGANMASYARAKAT
3,317,364,800
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 384,309,800Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya surat menyurat selama 1 tahun Tercapainya penyampaian surat 20,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon Terlaksananya pembayaran rekeninglistrik, air dan telepon
20,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Honorarium penatausahaan keuangan Tertibnya administrasi keuangan kantor 120,050,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembelian alat tulis kantor Tersedianya sarana administrasi kantor 32,385,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya kegiatan kantor denganbaik
15,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Terwujudnya alat-alat listrik dan elektronik Terwujudnya penerangan di kantor 15,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya dekorasi, spanduk dll Tersedianya penunjang pelaksanaankegiatan kantor
3,350,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya alat-alat kebersihan dan bahanpembersih
Terwujudnya kebersihan dan keindahankantor
20,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Terwujudnya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
5,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman Terwujudnya penyediaan makanan danminuman di kantor
15,000,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah 90,650,000
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Pemberian honorarium pegawai honorer Honorarium pegawai non PNS 20,874,800Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya akomodasi perjalanan dinas
dalam daerahTerlaksananya perjalanan dinas dalamdaerah
7,000,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 235,000,000Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebelair Peningkatan sarana dan prasarana kantor 10,000,000
Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga Tersedianya alat kantor dan rumah tangga Tersediaanya perlengkapan kantor 10,000,000
84 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkalarumah dinas
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 150,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Terciptanya kenyamanan di kantor 30,000,000Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya pemeliharaan kendaraan
dinas/operasionalTerpeliharanya kendaraandinas/operasional
25,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Terawatnya peralatan kantor Terpeliharaan peralatan kantor 5,000,000Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatankantor dan rumah tangga
Terpeliharanya perlengkapan dan peralatankantor dan rumah tangga
Perawatan pelengkapan kantor danrumah tangga
5,000,000
3 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal
280,000,000
Peningkatan kerjasama dan koordinasi aparat PAM terkait Terbentuknya koordinasi/kerjasama antarinstansi PAM terkait
Terpantaunya situasi daerah agar tetapaman dan terkendali
50,000,000
Monitoring / pengawasan kegiatan penelitian / survey Peningkatan/pengawasan survey/penelitian Terdata dan terkendalinya monitoringsurvey di masyarakat
30,000,000
Pendataan ulang dan pemantauan orang asing Terpantaunya orang asing, NGO, Lembagaasing di Kabupaten Rembang
Terdatannya kegiatanpemantauan/pengawasan orang asingsecara terpadu
10,000,000
Pengawasan dan pencegahan Paham komunis dan paham lain Terlaksananya pengawasan dan pencegahanfaham komunis dan paham lainnya
Tercegahnya perkembangan pahamkomunis di Kab. Rembang
20,000,000
Pendataan dan pemantauan kebijakan SDA, ketahananpangan, investasi dan ketahanan lembaga usaha ekonomi
Terhimpunnya data-data di bidang ekonomipangan secara akurat
Tercapainya kondisi keamanan danketertiban yang stabil di bidangketahanan pangan
10,000,000
Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) Terlaksananya kegiatan intelijen daerah diKab. Rembang
Terwujudnya situasi di daerah yang amandan kondusif
50,000,000
Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan Perkembangan Politik diDaerah
Terlaksananya kegiatan pemantauan,evaluasi, pelaporan perkembangan politik diKab. Rembang
Terciptanya situasi dan kondisi yangaman dan terkendali
10,000,000
Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum diDaerah
Terwujudnya kehidupan yang aman dantentram di masyarakat
Terbentuknya tim terpadu penanganangangguan keamanan dan terpetaknyapotensi gangguan keamanan di daerah
100,000,000
85 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
4 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1,090,000,000Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam KehidupanBeragama
Terjalinnya komunikasi antar tokoh agamadan intern pemeluk agama
Tercapainya kerukunan antar umatberagama yang harmonis dalammendukung pembangunan nasional
250,000,000
Forum komunikasi dan konsultasi Bertambahnya wawasan kebangsaan,persatuan dan kesatuan
Terciptannya persatuan dan kesatuanbangsa
30,000,000
Peningkatan Nilai-Nilai Kejuangan Terlaksananya kegiatan temu muka generasimuda dengan pejuang 1945
Tertanamnya jiwa dan semangat 1945 45,000,000
Sosialisasi Kewaspadaan Nasional Meningkatkan sikap mental dan pola pikiryang mampu mengetahui adanya bahayalaten dan subversi
Meningkatkan kewaspadaan terhadapancaman, gangguan, hambatan dantantangan yang mungkin terjadi
150,000,000
Peningkatan kemampuan dan kesadaran Bela Negara Pembentukan sikap bela negara sejak dini Terwujudnya sikap dan mental yangmenyadari hak dan kewajiban sebagaiwarga negara
150,000,000
Peningkatan fungsi seniman dan pelajar dalam mendukungketahanan bangsa
Bertambahnya kesadaran para seniman danpelajar dalam mendukung ketahanan bangsa
Meningkatnya persatuan dan kesatuanNKRI lewat seni dan budaya
145,000,000
Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Bangsa Terbentuknya sikap mental dalammeningkatkan ketahanan bangsa
Meningkatnya sikap mental dan polapikir yang positif dalam mendukungketahanan bangsa
100,000,000
Peningkatan dan pendayagunaan forum persaudaraanBangsa Indonesia
Terhimpunnya segenap komponen bangsayang berwawasan kebangsaan dengansemangat patriotisme
Terwujudnya kegotong-royongan dalamkemajukan, kemandirian, demokrasi,partisipasi dan moral yang mulia
50,000,000
Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Pemberian bekal dan materi tentangpentingnya sikap mental dan pola pikirberdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untukmencapai tujuan nasional
Meningkatnya ketrampilan, sikap mentalyang berdasarkan Pancasila dan UUD1945
100,000,000
Sosialisasi Bagi Himpunan Penghayat Kepercayaan Meningkatkan wawasan kebangsaan bagipenganut himpunan penghayat kepercayaan
Terwujudnya peningkatan wawasankebangsaan bagi penganut himpunanpenghayat kepercayaan
30,000,000
Pembinaan Keormasan Terbinanya organisasi kemasyarakatan sesuaiperundang-undangan
Terwujudnya pembinaan orkesmas 25,000,000
86 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Evaluasi dan Monitoring Pemberian Hibah Kepada Orkesmas Terlaksananya evaluasi dan monitoringpemberian hibah kepada Orkesmas
Terlaksananya evaluasi, monitoring danpenelitian permohonan pemberian hibahkepada Orkesmas
15,000,000
5 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk MenjagaKetertiban dan Keamanan
1,078,055,000
Pengiriman anggota Hansip / Linmas ke Diklat ketrampilan diProvinsi
Terlaksananya pengiriman diklat bagi anggotaLinmas
Tercapainya peningkatan pengetahuanbagi anggota Linmas
40,000,000
Kegiatan pembinaan anggota Hansip/Linmas Terlaksananya pembinaan anggota LinmasKecamatan se Kab. Rembang
Meningkatkan pengetahuan bagianggota Linmas
79,455,000
Pengerahan Anggota Hansip/Linmas dalam rangka HUTHansip/Linmas dan TMMD Sengkuyung
Pengerahan anggota Linmas dlm rangka HUTLinmas dan TMMD Sengkuyung
Terlaksananya pengerahan anggota Linnasdlm rangka HUT Linmas dan TMMDSengkuyung
11,000,000
Peningkatan penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat Terciptanya kondisi masyarakat yang aman Meningkatkan kewaspadaan terhadap segalagangguan keamanan
30,000,000
Penciptaan Kondisi Pemilihan Bupati (Pilbup) Terciptanya kondisi yang aman pada saatpemilihan kepala daerah
Terciptanya kondisi yang aman dankondusif di Kabupaten Rembang
25,000,000
Pengamanan Pilkada dalam rangka menunjang peningkatanpenyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah
Terlaksananya pengamanan pilkada Terciptanya situasi dan kondisi yang amanpada saat pelaksanaan pilkada
500,000,000
Peningkatan dan Pemberdayaan Linmas Inti Meningkatnya kesejahteraan bagi anggota LinmasInti Kab. Rembang
Tercapainya peningkatan kesejahteraan bagianggota Linmas Inti Kab. Rembang
192,600,000
Fasilitasi Pemantauan dan Pengendalian Wilayah Terlaksananya penegakan hukum diKabupaten Rembang
Terkendalinya permasalahan-permasalahan diKabupaten Rembang
200,000,000
6 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat(Pekat)
150,000,000
Penyuluhan pencegahan berkembangnya penyakitmasyarakat
Bertambahnya kesadaran masyarakatterhadap bahaya penyakit masyarakat
Terciptanya kehidupan yang harmonis 100,000,000
Sosialisasi Penegakan, Pemberantasan, Penyalahgunaan danPeredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Terciptanya kesadaran masyarakat terhadapbahaya narkoba
Meningkatkan kesadaran masyarakatakan bahaya narkoba
50,000,000
7 Program Pendidikan Politik Masyarakat 115,000,000Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Tertampungnya aspirasi politik Terselesainya permasalahan politik di
Kab. Rembang30,000,000
87 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Penelitian penyerahan permohonan bantuan Partai Politik Tersalurnya bantuan keuangan kepada PartaiPolitik
Terlaksananya bantuan keuangan kepadaPartai Politik
30,000,000
Pendidikan Budaya Politik Meningkatkan pendidikan politik kepadamasyarakat
Tercapainya peningkatan stabilitasbidang politik
30,000,000
Sosialisasi Bagi Pemilih Pemula Terwujudnya pendidikan politik bagi pemilihpemula
Bertambahnya pengetahuan dankesadaran berpolitik bagi pemuda danpelajar
25,000,000
88 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
13 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 5,230,100,000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 554,500,000Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Benda Pos,materai Tersedianya benda-benda pos dan
materai4,500,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja telp dan speedy, air dan listrik Tersedianya telp,speey ,air dan Listrik 60,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honor penatausahaan Kelancaran Administrasi Perkantoran 125,050,000Penyediaan Alat Tulis Kantor Pengadaan ATK Tersedianya ATK 39,950,000Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pengadaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya barang cetakan dan
penggandaan35,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Belanja Komponen instalasi listrik Tersedianya komponen / alat listrik danpenerangan kantor yang memadai
10,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Peralatan dan bahan Pembersih Tersedianya bahan dan Peralatankebersihan
40,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja surat kabar dan buku Tersedianya informasi seebagaipenunjang kegiatan perkantoran
5,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Terbayarnya makmin pegawai Tersedianya kebutuhan makanan danminuman
40,000,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya keg. rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke LD
Terfasilitasnya perj. dinas ke LD 100,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Terbayarnya Honor Tenaga kebersihan danPenjaga malam
Terwujudnya keamanan dan kebersihankantor
75,000,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya penj. dinas ke dalam daerah Terfasilitasinya perj. dinas ke dalamdaerah
20,000,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 245,600,000Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor tersedianya perlengkapan gedung kantor tersedianya perlengkapan gedung kantor 25,000,000
Pengadaan Mebeleur 110,000,000Pengadaan alat-alat komunikasi Pengadaaan Sarana dan Prasarana yang
memadaiPengadaaan Sarana dan Prasarana yangmemadai
15,600,000
Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga Pengadaaan Sarana dan Prasarana yangmemadai
Pengadaaan Sarana dan Prasarana yangmemadai
15,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Perbaikan Pintu,Jendela dan plafon Terpeliharanya Gedung Kantor 10,000,000
89 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Service Kend,Penggantian sukucadang,belanja olie,belanja jasa KIR danPerpanjangan STK Kend Dinas
terpeliharanya kend dinas / operasional 60,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer service komputer,printer,laptop danpenggantian suku cadang
tersedianya Sarpras yang memadai 10,000,000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
55,000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD Tersusunnya laporan capian kinerja danlaporan keuangan
5,000,000
Penyusunan RKA, DPA, dan DPA Perubahan Dokumen RKA,DPA dan DPPA Tersedianya Dokumen RKA,DPA dan DPPA 5,000,000
Laporan Bulanan Kejadian Bencana, Laporan TanggapDarurat dan Laporan Kebencanaan Lainnya
Laporan Bulanan kejadian Bencana Tersedianya laporan Bulanan KejadianBencana
45,000,000
4 Program Perencanaan Penanggulangan Bencana 115,000,000Evaluasi dan Pemantauan Program Penanggulangan Bencana Terfasilitaasinya Evaluasi dan Pemantauan
Program PBTerselenggaranya evaluasi danpemantauan Prog.PB
25,000,000
Koordinasi dan Fasilitasi Program Penanggulangan Bencana Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasiProg.PB
Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasiProg.PB
25,000,000
Fasilitasi dan Koordinasi Pedoman dan KebijakanPenanggulangan Bencana
Terfasilitasinya Pedoman dan Kebijakan PB Terselenggaranya koordinasi Pedomandan kebijakan PB
15,000,000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Peralatan Kebencanaan Tersedianya sarpras PB yang memadai Tersedianya sarpras PB yang memadai 50,000,000
5 Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 65,000,000Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Bencana Service dan Penggantian Suku cadang
Peralatan kebencanaanTerpeliharanya Peralatan Kebencanaan 15,000,000
Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan PenanggulanganBencana
Tersusunnya Peraturan Penyelenggaraan PB Tersusunnya Peraturan PenyelenggaraanPB
50,000,000
6 Program Pengembangan Komunikasi, Kerjasama, Informasidan Media Massa
25,000,000
Koordinasi, Publikasi dan Kehumasan Bidang Kebencanaan 25,000,000
90 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
7 Program Penyelenggaraan Pencegahan dan KesiapsiagaanPenanggulangan Bencana
605,000,000
Sosialisasi Penanganan Bencana Tanah Longsor Terfasilitasinya Penanganan Bencana TanahLongsor
Terselenggaranya Penanganan bencanaTanah Longsor
100,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan danKesiapsiagaan Bencana
Terfasilitasinya Pengadaan Sarana danPrasarana Penanggulangan Bencana
Terselenggaranya Pengadaan Sarana danPrasarana Penanggulangan Bencana
40,000,000
Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas FPRB Terselenggara peningkatan KapasitasFPRB
50,000,000
Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pencegahan danKesiapsiagaan
Terfasilitasinya Koordinasi dan FasilitasiBidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Terselenggaranya koordinasi danFasilitasi Pencegahan dan Kesiapasiagaan
15,000,000
Pemutakhiran Data Desa Rawan Bencana Terfasilitasinya Pemutakhiran Data DesaRawan Bencana
Terselenggaranya Pemutakhitan DataDesa Rawan Bencana
50,000,000
Pembuatan Leaflet Pencegahan dan KesiapsiagaanPenanggulangan Bencana Kab. Rembang
Terlaksananya Pembuatan Leaflet Terselenggaranya Pembuatan LeafletPenanggulangaan Bencana
35,000,000
Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana di Sekolah Terfasilitasinya Bencana Di Sekolah Terselenggaranya Sekolah Aman 100,000,000
Koordinasi dan Fasilitasi Relawan dan Para PemangkuKepentingan
terfasilitasinya Apel Siaga Bencana terselenggaranya Apel Siaga Bencana 50,000,000
Pembentukan dan Pengembangan Desa Siaga Bencana Terbentuknya Desa Siaga Bencana Terbentuknya Desa Siaga Bencana 50,000,000Evaluasi dan Monitoring Bidang Pencegahan danKesiapsiagaan
Terfasiltasinya Monitoring di Kab. Rembang Terselenggaranya Monitoring KabRembang
15,000,000
Sosialisasi Penanggulangan Bencana Banjir Terlaksananya Sosialisasi Penanggulanganbencana Banjir
Terselenggaranya Sosialisasi PenangananBanjir
100,000,000
8 Program Penyelenggaraan Penanganan Darurat dan LogistikPenanggulangan Bencana
895,000,000
Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, EvakuasiPenanganan Pengungsi
Terlaksanya Bimtek SAR dan Latihan GabunganPenyelamatan, Evakuasi Penananganan Pengungsi
Meningkatnya Pengetahuan Tim SAR 100,000,000
Operasional darurat dan logistik Terselenggaranya penanganan terhadapkorban bencana
Terwujudnya penanganan terhadapkorban bencana
75,000,000
Evaluasi dan Monitoring Bidang Darurat dan Logistik Terlaksananya evaluasi dan MonitoringDarurat dan Logistik
Terintegrasinya dan tersinkronisasinyapenanganan darurat di Kabupaten Rembang
20,000,000
91 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Fasilitasi dan Koordinasi Bantuan Bencana Kekeringan Terfasilitanya penanggulangan bencana alam Tercapainya bantuan tepat pada sasaran 300,000,000
Fasilitasi dan Koordinasi teknis Penanggulangan bencanadalam keadaan darurat
Koordinasi, fasilitasi dan bantuan logistikdarurat korban bencana
Tersedianya koordinasi, fasilitasi dan bantuanlogistik kedaruratan dan korban bencana
100,000,000
Operasional Satgas penanggulangan dan penangananbencana
Terlaksananya piket penanggulangan bencana Peningkatan pelayanan dan kesiapsiagaandalam penanganan bencana
200,000,000
Pengadaan Logistik saat tanggap darurat 100,000,000
9 Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan RekonstruksiPenanggulangan Bencana
2,670,000,000
Fasilitasi Pelayanan Pemulihan dan Pembangkitan KondisiWilayah Pasca Bencana
Terlaksananya fasilitasi pelayanan danpembangkitan wilayah Pasca Bencana
Tertanganinya pemulihan pasca bencanamelalui bantuan sosial kepada korbanbencana
100,000,000
Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Terlaksananya kooordinasi dan fasilitasiprogram Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascaBencana kabupaten Rembang
Tersediannya laporan kegiatan,konsultasi serta pelaporan laporankegiatan
50,000,000
Pengkajian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana Terlaksananya Pengkajian Kerusakan danKerugian Pasca Bencana di KabupatenRembang
Tersedianya laporan atau DokumenPengakjian Kerusakan dan KerugianPasca Bencana
40,000,000
Fasilitasi dan Koordinasi Penangganan Infrastruktur PascaBencana
Terlaksananya Rehabilitasi dan RekonstruksiInfrastruktur Pasca Bencana di KabupatenRembang
Terbangunya infrastruktur pascabencana yang lebih baik
150,000,000
Evaluasi dan Pemantauan Rehabilitasi dan RekonstruksiPasca Bencana
Terlaksananya evaluasi dan pemantauanRehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencanadi Kabupaten Rembang
Tersusunya Laporan PenyelenggaraanKegiatan Monev Rehabilitasi danRekonstruksi Pasca Bencana
30,000,000
Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Banjir, TanahLongsor dan Kekeringan dan Abrasi
Terlaksananya penanganan pasca bencanabanjir, tanah longsor dan kekeringan danabrasi
Terbangunya pengendali banjir, penahantanah longsor dan kekeringan danpenahan abrasi
1,800,000,000
rekontruksi talud jalan desa cabean kec bulu 149,000,000perbaikan wilayah pasca bencana desa candimulyo kecsedan
251,000,000
Penanganan Abrasi : pembangunan sabuk pantaiDs.Karanganyar-Kragan
200,000,000
92 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Penanganan Abrasi : pembangunan sabuk pantaiDk.Karang Ds. Kebloran-Kragan
200,000,000
Penanganan Abrasi : pembangunan sabuk pantai RT.04RW.02 Ds.Kebloran-Kragan
200,000,000
Penanganan Abrasi : pembangunan sabuk pantai RT.05RW.02 Ds.Tanjungan-Kragan
200,000,000
Pembangunan Penahan Bencana Abrasi Pantai Ds. Kragan-Kragan
200,000,000
Pembangunan Penahan Abrasi Pantai RT 01 RW 03 Ds.Kragan Kec. Kragan
200,000,000
Pembangunan Penahanan Abrasi Pantai Desa Jatisari Kec.Sluke
200,000,000
Pelatihan Teknis Penilaian Damage dan Losses Assement Terlaksananya Pelatihan Teknis PenilaianDamage And Losses Assesment
Tersedianya SDM yang kompeten untukmenilai kerusakan dan kerugian akibatbencana
50,000,000
Fasilitasi dan Koordinasi Penerapan Rancang Bangun danPeralatan Yang Tepat dan Aman Bencana
Terlaksananya penerapan rancang bangundan peralatan yang tepat dan aman bencana
Tersedianya konstruksi peralatan yangtepat dan aman
100,000,000
Fasilitasi dan Kerjasama dengan Pihak Lain dalam RangkaPenanganan Pasca Bencana
Terlaksananya kerjasama dengan pihak laindalan rangka penanganan pasca bencana
Terjalinya kemitraan unsur Pemerintah,Masyarakat, Dunia Usaha dalam programPenanganan Pasca Bencana
50,000,000
Perbaikan Lingkungan Wilayah Pasca Bencana Terlaksananya Perbaikan lingkungan ataukawasan pasca bencana yang lebih aman
Tertatanya lingkungan atau kawasanpasca bencana yang lebih aman
300,000,000
93 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
14 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1,765,188,000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 529,188,000Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,400,000Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 125,250,000Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10,000,000Penyediaan Alat Tulis Kantor 41,630,000Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 31,520,000Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
15,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15,000,000Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20,000,000Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7,500,000
Penyediaan Makanan dan Minuman 45,000,000Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 65,000,000Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan 103,188,000Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 17,700,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 145,000,000Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 85,000,000Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga 5,000,000Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 15,000,000Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 40,000,000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 115,000,000Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 115,000,000
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 120,000,000Pelatihan Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah 20,000,000Bimbingan Pelatihan Penanggulangan Bencana Alam 20,000,000Bimbingan Pelatihan Pengamanan 20,000,000Fasilitasi Penyelenggaraan Gelar Pasukan Tingkat Provinsi danJambore Trantibum
60,000,000
94 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
5 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal
50,000,000
Peningkatan kerjasama dan koordinasi aparat PAM terkait 50,000,000
6 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk MenjagaKetertiban dan Keamanan
175,000,000
Patroli Kamtibmas 53,535,000Pengamanan kunjungan tamu 18,922,000Penyuluhan / Sosialisasi PKL 10,000,000Tes kesamaptaan anggota Satpol PP 40,000,000Kodal Trantib 22,503,000Pengamanan Pemilihan Bupati 30,040,000
7 Program Penegakan Peraturan Daerah 531,000,000Operasi Penegakan Perda 35,000,000Operasi Penegakan disiplin PNS dan Siswa 25,000,000Penertiban PGOT dan razia pelacuran 25,000,000Fasilitasi penyelenggaraan pengamanan 426,000,000Penertiban atribut Parpol dan alat peraga lainnya 20,000,000
8 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 100,000,000Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 100,000,000
95 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
15 SEKRETARIAT DAERAH 27,196,611,079
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,074,097,600Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya perangko, materai dan jasa paket Meningkatnya kelancaran pengiriman
surat menyurat14,950,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya layanan jasa langganan telepon,air PDAM, listrik dan TV berlangganan
Terpenuhinya kebutuhan layanankomunikasi SDA dan air
1,200,000,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya layanan jasa sewa meja kursi,generator, tenda dan panggung
TerpenuhinyaLayanan jasa sewa mejakursi, generator tenda dan panggung
150,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 900,050,000Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya honor/Jasa tenaga kebersihan
balai kartiniTercapainya Kesejahteraan PetugasKebersihan
14,000,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tercukupinya Alat Tulis Kantor 102,500,000Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan
penggandaan100,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
175,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan perlengkapanKantor
Terpenuhinya kebutuhan peralatan danperlengkapan kantor di lingkungan setda
125,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga (kantordan rumah jabatan)
Terpenuhinya peralatan rumah tangga(kantor dan rumah jabatan)
378,625,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
90,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman harian,rapat dan tamu
Terpenuhinya kebutuhan makanan danminuman harian, rapat dan tamu
650,000,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Biaya perjalanan dinas, uang saku danpenginapan
Terpenuhinya kebutuhan biayaperjalanan dinas pegawai
750,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Honorarium Pegawai Honorer danPembayaran PBB
Terpenuhinya honor pegawai danpembayaran PBB
363,972,600
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Perjalanan dinas KDH/WKDH dan PNS Terpenuhinya biaya perjalanan dinasdalam daerah dilingkungan Setda
60,000,000
96 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,845,000,000Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Pengadaan perlengkapan gedung
kantorTercukupinya Pengadaan perlengkapangedung kantor
200,000,000
Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga Tersedianya Alat-alat Kantor dan RumahTangga
Terpenuhinya Alat-alat kantor danRumah Tangga
80,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Tersedianya prasarana dan sarana rumahjabatan yang representatif
Tersedianya prasarana dan sarana rumahjabatan yang representatif
1,500,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Tersedianya prasarana dan sarana rumahdinas yang representatif
Tercukupinya Pemeiharaan rutin/berkala Rumah Dinas
300,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya prasarana dan sarana gedungkantor
Tercukupinya prasarana dan saranagedung kantor yang representatif
200,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Tersedianya pemeliharaan rutin/ berkalamobil jabatan
Tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
150,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya pemeliharaan rutin/ berkalakendaraan dinas/ operasional
Tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
300,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya sound system, perlengkapankantor
Terpenuhinya sound system,perlengkapan kantor
150,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Tersedianya pemeliharaan rutin/ berkalarumah jabatan
Tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
100,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/ berkalaperalatan gedung kantor
Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
175,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Tersedianya kebutuhan meubelair setda Tersedianya kebutuhan meubelair setda 90,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Tersedianya Prasarana komputer KDH/WKDHdan Setda
Terpenuhinya Prasarana komputerKDH/WKDH dan Setda
100,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat komunikasi Tersedianya pemeliharaan rutin/ berkalasarana prasarana alat-alat komunikasi
Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana alat-alatkomunikasi
200,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung pertemuan Tersedianya pemeliharaan rutin/ berkalagedung pertemuan
Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung pertemuan
150,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala taman Terpeliharanya taman dilingkungan kantorsetda
Tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala taman dilingkungan kantor setda
150,000,000
97 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 120,000,000Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakai Dinas beserta
perlengkapannyaTercukupinya Pakai Dinas besertaperlengkapannya
120,000,000
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 300,000,000Penyelenggaraan Bintek dan Ujian Sertifikasi PengadaanBarang dan Jasa Pemerintah
Terselenggaranya Bintek dan Ujian SertifikasiPengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Meningkatnya Pengetahuan dan kualitaspelaksanaan pengadaan barang/jasa
100,000,000
Fasilitasi Peningkatan Sumberdaya Aparatur Jumlah apartur yang mengikuti diklat,bintek,Rakor, workhsop
Meningkatnya kualitas SDM 150,000,000
Pembinaan bagi anggota Pokja ULP Terlaksananya pembinaan bagi anggota ULP Meningkatnya pengetahuan dan kualitasanggota ULP terkait dengan pengadaanbarang/jasa
50,000,000
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
22,500,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya laporan keuangan SemesteranSekretariat Daerah
Tersedianya informasi dan LaportanKeuangan Sekretariat Daerah
22,500,000
6 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 1,198,013,479Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (PenyebarluasanInformasi di Bidang Cukai)
Penyusunan kalaedoskop & dokumentasi Keg.DBHCHT; Promosi Potensi Keg. DBHCHT padamedia cetak; Dialog Interaktif tentangDBHCHT; Pembuatan Banner programDBHCHT
Meningkatnya pemahaman masyarakattentang ketentuan di Bidang Cukai
400,000,000
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (Forum Diskusi,sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Program DBHCHT)
Terselenggarakannya kegiatan SekretariatDBHCHT, Forum Diskusi/Sosialisasi BidangCukai Tingkat Kabupaten Rembang,Partisipasi dalam Forum Diskusi/SosialisasiBidang Cukai di Tingkat propinsi dan Nasional
Terlaksananya kegiatan DBHCHT sesuaiperaturan yang berlaku dan peningkatanpemahaman masyarakat terhadapKetentuan dibidang Cukai dan ProgramDBHCHT
298,013,479
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai ( Forum Audiensi/Dialogtentang Ketentuan Cukai dan Program DBDCHT)
Terlaksananya sosialisasi ketentuan di bidangcukai dan program DBHCHT
Meningkatnya pemahaman masyarakattentang ketentuan cukai dan programDBHCHT untuk meningkatkanpembangunan dan taraf hidupmasyarakat
500,000,000
98 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
7 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah
80,000,000
Peringatan hari besar kenegaraan Terlaksananya peringatan hari besarkenegaraan
Sukses pelaksanaan peringatan haribesar kenegaraan
80,000,000
8 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KeuanganKabupaten/Kota
330,000,000
Pelaksanaan Pengendalian Program Pembangunan Rakor SKPD, Rakor POP, Monitoring danEvaluasi Lapangan, Rakor PenyusunanLaporan Kinerja Pembanguna, Desk MonevAPBD Pelaksanaan Kegiatan APBD
Tersedianya Laporan PelaksanaanKegiatan APBD Kabupaten Rembang TA.2014
270,000,000
Evaluasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya Evaluasi PengelolaanKeuangan Daerah
Tertibnya pengelolaan Keuangan Daerah 30,000,000
Fasilitasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan APBD Provinsi Rakor SKPD , Monitoring dan EvaluasiLaporan, Monitoring dan Evaluasi Lapangan
Terfasilitasinya kegiatan bantuankeuangan APBD Provinsi
30,000,000
9 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KeuanganDesa
340,000,000
Pemberian tunjangan kepala desa dan perangkat desa yangtidak berbengkok
Terlaksananya fasilitasi pemberian tunjangankades dan perangkat desa yang tdkberbengkok
Meningkatnya kesejahteraan kades danperangkat desa
20,000,000
Pemberian tunjangan kepada kepala desa dan perangkat desa Terlaksananya fasilitasi pemberian tunjangankepada Kades dan Perangkat desa
Terciptanya semangat dalammelaksanakan tugas
20,000,000
Sosialisasi dan bimbingan administrasi desa Terlaksananya bimbingan administrasi desa Tersusunnya adminsitrasi desa denganbaik
100,000,000
Penyusunan dan konsultasi publik draft raperda tentangpemerintahan desa
Tercapainya kegiatan penyusunan dankonsultasi Draft Raperda tentang Pemdes
Tersusunnya Draft Raperda tentangPemdes
200,000,000
99 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
10 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
875,000,000
Penyusunan LKPJ Bupati Tersedianya Buku Laporan KeteranganPertanggungjawaban Bupati
Pertanggungjawaban Bupati kepadaDPRD dan masyarakat
140,000,000
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Tersedianya Buku LPPD Kab. Rembang Pertanggungjawaban bupati kepadaDPRD dan masyarakat
50,000,000
Penyusunan LKPJ AMJ Bupati Tersedianya Buku Laporan KeteranganPertanggungjawaban Akhir Masa JabatanBupati
Pertanggungjawaban bupati kepadaDPRD dan masyarakat
400,000,000
Penyusunan Regulasi Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan Tersusunnya Peraturan Bupati, KeputusanBupati dalam rangka Regulasi PelaksanaanPengendalian Kebijakan KDH
Produk Hukum Daerah Daerah yangdihasilkan sesuai dengan ketentuan yangada dan dapat dilaksanakan dengan baik
285,000,000
11 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistemdan Prosedur Pengawasan
122,500,000
Penyusunan LAKIP Penyusunan LAKIP dan Indikator KInerjaUtama
Tersusunnya buku LAKIP dan IndikatorKinerja Utama Sekretariat Daerah
22,500,000
Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Laporan Akuntabilitas Kinerja PemerintahDaerah
LAKIP Kabupaten Rembang 100,000,000
12 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Kehumasan 741,000,000
Penerbitan Majalah Bangkit Jumlah media massa baik cetak & elektronikyang mempublikasikan keg pemerintahandan pembangunan daerah
Tercetaknya Majalah Bangkit 144,000,000
Fasilitasi Kegiatan Keprotokoleran Jumlah fasilitasi upacara dan keprotokoleran Terpenuhinya Jumlah fasilitasi upacaradan keprotokoleran
155,000,000
Optimalisasi Radio CB FM Jumlah Berita pembangunan daerah & relaylangsung
Terpenuhinya Berita pembangunandaerah & relay langsung
102,000,000
Dokumentasi Pembangunan Daerah Jumlah jenis dokumen dalam dokumentasipembangunan daerah & sarana prasaranadokumentasi
Terdokumentasinya pembangunandaerah Kab. Rembang
25,000,000
100 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pengkajian Informasi dan Pembuatan Naskah SambutanBupati
Jumlah himpunan naskah sambutan Bupatidan kliping surat kabar
Meningkatnya kelancaran SambutanBupati dan tersedianya Kliping Suratkabar
30,000,000
Penyebaran Informasi Publik dan Fasilitasi Pers % penyebaran informasi publik dan fasilitasipers
Meningkatnya penyebaran arusinformasi & meningkatnya kemitraanantara pers dan Pemkab Rembang
265,000,000
Pelatihan Kehumasan Daerah % peningkatan peserta kehumasan daerahyang mengikuti diklat teknis
Tersedianya SDM terlatih dibidangkehumasan
20,000,000
13 Program Mengintensifkan Penanganan PengaduanMasyarakat
170,000,000
Penanganan Kasus Sengketa Hukum di LingkunganPemerintah Daerah Kabupaten Rembang
Terselesaikannya Permasalahan Kasus Hukum Kepastian Hukum akan Tercapai 170,000,000
14 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 200,000,000
Fasilitasi APKASI Terlaksananya rapat APKASI di Tingkat daerah dantingkat Provinsi
Terkendalinya permasalahan dalampenyelenggaraan pemerintahan daerah
50,000,000
Fasilitasi Kerjasama Daerah Fasilitasi Kerjasama daerah Kelancaran Kerjasama daerah 150,000,000
15 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 882,500,000Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Koordinasi Dalam RangkaPermasalahan Hukum
Mengantisipasi Permasalahan di BidangHukum
52,500,000
Penyusunan Produk Hukum Daerah Terlaksananya Penyusunan Produk PeraturanDaerah di Kabupaten Rembang
Tersusunnya Peraturan Daerah KabupatenRembang yang Sesuai dengan ketentuanUndang-undang
170,000,000
Sosialisasi Peraturan Daerah Tersosialisasinya Perda/Raperda KabupatenRembang
Masyarakat memahami 223,000,000
Penyuluhan Hukum Terlaksananya Penyuluhan Hukum Masyarakat memahami dan mengetahuiPeraturan/Hukum yang berlaku di Indonesia
105,000,000
Peningkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi ( JDI )Hukum
Terwujudnya Jaringan Dokumentasi danInformasi ( JDI ) Hukum di KabupatenRembang
Terciptanya Jaringan Dokumentasi danInformasi Hukum yang memadahi sertatercapainya Evaluasi Produk-Produk HukumDaerah Kabupaten Rembang
187,000,000
101 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Desiminasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Terlaksanannya Ranham di KabupatenRembang
Penguatan Institusi Ranham di KabupatenRembang dan Hak Asasi Manusia mendapattempat yang harus dihargai manusia
30,000,000
Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Terselenggaranya Pembinaan dan LombaKeluarga Sadar Hukum
Terciptanya Kesadaran Hukum Keluarga 65,000,000
Peningkatan pemahaman dalam penyelesaian permasalahandi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
Terlaksananya Seminar Hukum dilingkunganPemerintah Daerah Kabupaten Rembang
Mewujudkan Pejabat dilingkunganPemerintah Kabupaten Rembang dalampemahaman hukum sehingga permasalahanhukum dapat terselesaikan dengan baik danbenar
50,000,000
16 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah danPelayanan Umum
620,000,000
Fasilitasi penyelesaian permasalahan/konflik pertanahan Terlaksananya koordinasi di bidangpertanahan
Terlaksananya fasilitasi penyelesaianpermasalahan pertanahan
20,000,000
Pembakuan nama rupa bumi Inventarisasi rupa bumi unsur alami di Kab.Rembang
Tersedianya data rupa bumi dari unsuralami di Kab. Rembang
200,000,000
Penyusunan Kode dan Data Wilayah AdministrasiPemerintahan Kabupaten Rembang
Koordinasi dalam rangka penyusunan kodedan data wilayah Kab. Rembang
Tersedianya kode data wilayahKabupaten Rembang
25,000,000
Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan di Wilayah Kecamatan Terlaksananya pembinaan di wilayahkecamatan
Meningkatnya kinerja aparaturkecamatan
75,000,000
Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana pelayananumum di kecamatan
Terlaksananya pembangunan/rehabilitasisarana prasarana pelayanan umum dikecamatan
Dilaksanakannyapembangunan/rehabilitasi saranaprasarana pelayanan umum di kecamatan
100,000,000
Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) Tersedianya sarana prasarana pendukungPATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu diKecamatan)
Terlaksananya pelayanan administrasiterpadu di Kec. Sluke
100,000,000
Lomba Administrasi Kecamatan Terlaksananya lomba administrasi kecamatan Terpilihnya 3 kecamatan denganadministrasi yang tertib
100,000,000
17 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 510,000,000Pengisian Perangkat Desa Terlaksananya pengisian perangkat desa Terisinya kekosongan perangkat desa 70,000,000Penunjang Pemilihan Kepala Desa Terlaksananya pemilihan kepala desa Terisinya kekosongan kepala desa 60,000,000Pengadaan Buku Monografi Desa Tercukupinya data-data di tingkat desa Tersedianya data monografi desa 60,000,000
102 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) Jumlah desa/kelurahan yang dibina dandimonitor
Tercapainya tertib administrasi keuangan ADDdan pelaksanaan kegiatan ADD
200,000,000
Pengiriman Bintek (Bimbingan Teknis) Aparat Desa ke Propinsi Terkirimnya peserta diklat bagi aparat desake Prov. Jateng
Bertambahnya pengetahuan bagi aparat desa 20,000,000
Fasilitasi Permasalahan Penyelenggaraan Pemdes Jumlah fasilitasi permasalahanpenyelenggaraan pemdes
Terselesaikanyya permasalahan-permasalahan yang ada di desa
100,000,000
18 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 1,965,000,000Fasilitasi Kegiatan MTQ/STQ Terselenggaranya kegiatan MTQ dan STQ se
Kab Kabupaten, Tk. Provinsi dan Tk. Nasional.meningkatnya Prestasi Qori/Qoriah ditingkat Kecamatanm,kabupaten,Provinsidan Nasional
300,000,000
Pelayanan ibadah haji Prosentase Terbantunya Pelaksanaan IbadahHaji
Terlaksananya Pelaksanaan Ibadah Haji 550,000,000
Pendataan Lembaga Madin TPQ Tersedianya data yang akurat untuk LembagaMadin dan TPQ
Tersedianya data yang akurat untukdasar penentuan honorarium
50,000,000
Fasilitasi Penguatan Lembaga Agama 150,000,000Fasilitasi PHBI Terselenggaranya pelaksanaan Hari Besar
IslamPeningkatan Iman dan Taqwa untukberagama Islam
200,000,000
Fasilitasi Pengajian Rutin Karyawan Setda Terlaksananya Kegiatan Pengajian RutinKaryawan Setda
Terlaksananya Kegiatan Pengajian RutinKaryawan Setda
115,000,000
Fasilitasi Idul Qurban Terlaksananya Kegiatan Idul Qurban. Tersalurnya daging Idul Qurban kemasyarakat
100,000,000
Fasilitasi Kegiatan Bulan Ramadhan Terlaksanannya kegiatan di Bulan Romadlon. Terselenggaranya kegiatan Tarwil, tadarus diMusholla dan silaturohmi ulama dan umaro
300,000,000
Fasilitasi Tahtimul Qur'an Terselenggaranya pelaksanaan TahtimulQurán
Dilaksanakan pelaksanaan TahtimulQurán.
100,000,000
Penunjang Kegiatan Kemah Bhakti Madin 100,000,000
19 Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana PrasaranaPemuda , Olah Raga dan Seni Budaya
225,000,000
Fasilitasi kegiatan senam Terlaksananya kegiatan Senam Terjaganya kesehatan jasmani bagiaparatus Daerah
75,000,000
Fasilitasi Kegiatan Olah Raga Terselenggaranya Kegiatan Olah Raga Meningkatkan Kegiatan Olah Raga 100,000,000
103 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Fasilitasi Peringatan Hari Besar Kewanitaan Terselenggarannya peringatan Hari BesarKewanitaan
Meningkatnya pemahanan nilai-nilai sejarahkaum wanita
50,000,000
20 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan SosialKemasyarakatan
1,470,000,000
Koordinasi Tenaga Kerja dan Transmigrans Terpenuhinya Fasilitasi Koordinasi Ketenagaan danTrasmigrasi.
Mempermudah Petugas yang ada diKecamatan
25,000,000
Fasilitasi Penunjang Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Tercukupinya Kegiatan Penunjang KesejahteraanMasyarakat
Terlaksanannya Kegiatan PenunjangKesejahteraan Masyarakat
325,000,000
Fasilitasi Kegiatan UKS 35,000,000Fasilitasi Kepada Perawat Jenazah Terpenuhinya Honorarium Bulanan bagi perawat
jenazah se Kab. RembangTerlaksanannya pemberian honorariumkepada perawat jenazah
1,000,000,000
Fasilitasi Kesehatan dan Sosial Kemanusiaan Meningkatkan jaminan kesejahteraan dan SosialKemanusiaan.
Terpenuhinya kegiatan kesehatan dan SosialKemanusiaan.
50,000,000
Penunjang Kegiatan KPA 35,000,000
21 Program Peningkatan Monitoring, Evaluasi danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Daerah
350,000,000
Fasilitasi Monitoring distribusi beras miskin Tersalurnya Raskin Kepada RTS-PM danTerbayarnya HPB Raskin tepat waktu
Terlaksananya Distribusi Raskin RTS-PMselama 12 bulan
150,000,000
Monitoring dan Evaluasi Kebutuhan Pokok Masyarakat Data harga dan ketersediaan kebutuhan pokokmasyarakat
Terkendalinya sistim barang-barang kepokmas 50,000,000
Fasilitasi Pemetaan dan Evaluasi Pangkalan LPG Integritas Pengawasan Distribusi LPG 3 kg Terpenuhinya kebutuhan LPG sesuai HET 50,000,000Fasilitasi Pengembangan BUMD Terlaksananya pembinaan dan pengembangan
BUMDTerwujudnya BUMD yang sehat yanng dapatpenunjang PAD
100,000,000
22 Program Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah 285,000,000Analisis Evaluasi Kinerja BUMD Tersedianya Data Analisis Kinerja BUMD Termanfaatkannya Data Analisis Kinerja
BUMD15,000,000
Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah Terlaksananya koordinasi lintas sektoralpengembangan ekonomi daerah
Teridentifikasi permasalahan dan potensiperekonomian daerah sebagai inputpengambilan keputusan
35,000,000
Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi(SDE) Tersedianya data fasilitasi pengembangansumber daya ekonomi
Termanffatnya fasilitasi pengembangansumber daya ekonomi
30,000,000
Penyelenggaraan Rakor BUMD Terlaksananya Rakor BUMD di KabupatenRembang
Temanfaatkannya PenyelenggaraanRakor BUMD
35,000,000
104 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi KUR Termonitor dan tersedianya data KUR 20,000,000
Fasilitasi Koordinasi pengembangan dan pemanfaatansumber daya primer
Terfasilitasinya koordinasi pengembngan danpemanfatan potensi sumber daya pertanian,energi, dan sumber daya mineral sertalingkungan hidup
Tersedianya /pemetaan dan pembuatanmasterplan potensi Sumber Daya AlamPrimer
50,000,000
Fasilitasi Komite Percepatan Perluasan PembangunanEkonomi Indonesia (KP3EI)
50,000,000
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Lembaga KeuanganMikro
Terlaksananya Monev dan Pembinaan LKM Termanfaatnya Data LKM 20,000,000
Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Analisator BUMD Termanfaatnya dana untuk bintek Terwujudnya analisator BUMD ygProfesional
30,000,000
23 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan PotensiDaerah
630,000,000
Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Kerajinan Daerah Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan danFasilitasi Potensi Kerajinan DaerahDekranasda Kabupaten Rembang
Adanya Peningkatan KemampuanPromosi Pengrajinan dan Omzet produksiMningkat
180,000,000
Promosi Kabupaten Rembang (Fasilitasi Kegiatan APKASI) Terlaksananya Partipasi Promosi PotensiKabupaten Rembang pada Pameran APKASI
Peningkatan wawasan dan aksespemesanan potensi Kabupaten Rembang
70,000,000
Promosi HUT Jateng Terlaksananya Partisipasi Promosi KabupatenRembang pada Pameran Promosi HUT Jatengdi PRPP
Peningkatan wawasan dan aksespemasran potensi UMKM Kab. Rembangpada Pameran Promosi HUT Jateng
70,000,000
Pembinaan dan pengembangan sentra potensi daerah Pelatihan Desain Baju Terbentuknya Industri KonfeksiMasyarakat dilingkungan IHT
100,000,000
Penyelenggaraan pasar murah Tersedianya harga pokok dengan hargasubsidi
Tersalurnya bahan pokok bersubsidipada masyarakat
100,000,000
Fasilitasi Ekonomi Industri Daerah (Ekuinda) Identifikasi Permasalahan dan Potensi Ekuinda Terciptanya masyarakat yang kondusifmenghadapi Ramadhan dan Idul Fitri
50,000,000
105 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Koordinasi dan Fasilitasi Program Kampung Batik Terkoordinasinya Program Desa Wisata Batik Membuka pola pikir dan kesiapan masyarakatdilingkungan sentra potensi daerah,meningkatnmya produktifitas pengrajin
60,000,000
24 Program Pembinaan dan Pengembangan Tata Laksana 280,000,000Pengelolaan administrasi kepegawaian Terwujudnya pengelolaan data administrasi
Kepegawaian sesuai kebutuhanPelayanan prima bidang kepegawaian 205,000,000
Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Tersedianya buku alamat pejabat, bukuPenetapan Kinerja
LAKIP Kabupaten Rembang 75,000,000
25 Program Pengembangan Budaya Kerja Aparatur 50,000,000FORKOMPANDA Terlaksananya kegiatan Forkompanda terwujudnya aparatur Pemerintah
daerah yang profesional dan berkualitas50,000,000
26 Program peningkatan fasilitasi pelayanan publik 215,000,000Penyusunan target capaian standar pelayanan minimal laporan Capaian SPM Prosentase tingkat capaian SPM 35,000,000Monitoring dan evaluasi pelayanan publik Monev pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat 40,000,000Fasilitasi Penerapan ISO 9001-2000 dalam Pelayanan Publik Monev pelayanan publik Meningkatnya kualitas pelayanan publik 100,000,000
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Terlaksananya survey kinerja pelayanan danpengolahan data
Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)unit pelayanan terpadu
40,000,000
27 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahantindak kriminal
100,000,000
Peningkatan kerjasama dan koordinasi aparat PAM terkait Tersedianya Uang makan dalam rangkapengamanan Hari Natal, Idul Fitri danSyawalan
Tercapainya suasana kondusif dankeamanan masyarakat
100,000,000
28 Program peningkatan sarana pemerintahan 375,000,000Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemantauan dan fasilitasi pelaksanaan
pemilihan bupati dan wakil bupatiTerkendalinya permasalahan dalampelaksanaan pemilihan bupati dan wakilbupati
325,000,000
106 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kewilayahan Terlaksananya Rapat koordinasi kewilayah Terjalinnya koordinasi antar wilayah 50,000,000
29 Program Pengembangan Data / Informasi Perencanaan 50,000,000Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi KebutuhanPenyusunan Dokumen Perencanaan
Penyusunan Renja, RKA, RKAP, DPA & DPPA Tersusunnya Renja, RKA, RKAP, DPA &DPPA Setda
50,000,000
30 Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur 21,000,000Fasilitasi Kesejahteraan Aparatur Tersedianya Honorarium sopir, Ajudan dan
Staf PejabatTercapainya kesejahteraan aparatur danterciptanya pelayanan prima
21,000,000
31 Program Pemberdayaan Jasa konstruksi 100,000,000Penyelenggaraan Pembinaan dan Registrasi Usaha JasaPelaksanaan Konstruksi
Terselenggarakannya Penyedia JasaKonstruksi dan Registrasi IUJK
Tertibnya Usaha Jasa Konstruksi 100,000,000
32 Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa InstansiPemerintah
500,000,000
Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa InstansiPemerintah
Terfasilitasinya pelaksanaan pengadaanbarang pekerjaan konstruksi/jasa lainnyadengan nilai diatas 200 juta dan penghadaanjasa konsultasi dengan nilai diatas 50 juta
Terlaksananya pelaksanaan pengadaanbarang pekerjaan konstruksi/jasa lainnyadengan nilai diatas 200 juta danpengadaan jasa konsultasi dengan nilaidiatas 50 juta
500,000,000
34 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 4,850,000,000Fasilitasi Lembaga MADIN, TPQ, Iman Kristen, Katholik,Hindu dan Budha
Pembagian GuruMadin,TPQ,Kristen,Katolik,Hindu dan Budha
Memberikan stimulan untukmeningkatkan kinerja guruMadin,TPQ,Kristen,Katolik,Hindu danBudha
4,500,000,000
Fasilitasi Penyediaan sarana prasarana TK, RA, BA Terpenuhinya sarana dan prasarana PAUD/KBdan TK,RA,BA
Terbantunya sarana prasaranapendukung kegiatan belajar mengajar
350,000,000
107 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
35 Pembinaan Industri 100,000,000Pemetaan Industri Hasil Tembakau Data Pertanian Tembakau, Data Industri Hasil
Tembakau, dan Data Tenaga Kerja IHT diKabupaten Rembang
Tersediannya Data Pertanian Tembakau,data Industri Hasil Tembakau dan dataTenaga kerja IHT sebagai dasar dalampengambilan kebijakan
100,000,000
36 Pembinaan Lingkungan Sosial 200,000,000Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakatdi Lingkungan IHT dan Daerah Penghasil Bahan Baku IHT(Pembinaan dan Pelatihan Olahan Makanan)
Pembinaan ketrampilan dan pelatihan kerja Membentuk jiwa wirausaha terampilmandiri bagi tenaga kerja IHT
200,000,000
108 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
16 SEKRETARIAT DPRD 17,459,052,400
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,300,498,000Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Materai dan Terkurirnya Surat Terbelinya Materai dan Terkurirnya Surat 52,646,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Tagihan Rekening Telepon, Airdan Listrik
Terbayarnya Tagihan Rekening Telepon,Air dan Listrik
260,784,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional
Terpenuhinya Perpanjangan STNK Roda 4 danRoda 2 Setwan Rembang
Terbayarnya Pajak Perpanjangan STNK 30,800,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Honor dan Adanya KoordinasiPelaksana Adimistrasi Keuangan dan AdanyaRapat Pengelola Keuangan
Terbayarnya Honor PelaksanaAdministrasi Keuangan dan AdanyaRapat Pengelola Keuangan
350,415,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Kebersihan Kantor Lingkungan Kantor Yang Bersih 173,192,000Penyediaan Alat Tulis Kantor Terbelinya ATK Kantor Tersedianya ATK 50,674,000Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terbelinya Barang Cetakan dan Terbayarnya
Penggandaan dan PenjilidanTersedianya Barang cetakan danPenggandaan
120,578,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Terpenuhinya Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Adanya Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
118,846,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Peralatan dan PerlengkapanKantor
Tersedianya Peralatan dan PerlengkapanKantor
1,003,683,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya Bahan Bacaan Terpenuhinya Bahan Bacaac 26,072,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Terwujudnya Makanan dan Minuman Harian,Rapat dan Tamu DPRD/ Sekretariat DPRD
Adanya Makanan dan Minuman Harian,Rapat dan Tamu DPRD/Sekretariat DPRD
188,812,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Kordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah
Adanya Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
680,897,000
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Tersedianya Honor untuk PelaksanaAdministrasi Kegiatan dan Tenaga Kontrak
Meningkatnya Kesejahteraan PelaksanaAdministrasi Kegiatan dan TenagaKontrak
159,052,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasidalam daerah
Dilakukannya koordinasi dan konsultasidalam daerah
50,011,000
109 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagiPimpinan dan Anggota DPRD
Tersedianya Jaminan PemeliharaanKesehatan bagi Keluarga Anggota DPRD Kab.Rembang
Terpenuhinya Jaminan PemeliharaanKesehatan bagi Keluarga Anggota DPRDKab. Rembang
34,036,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,027,152,000Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya Sarana Transpotasi Pimpinan
DPRDPengadaan Mobil Jabatan 1,013,626,000
Pengadaan komputer Tersedianya Komputer dan Printer Terbelinya 5 Komputer dan 1 Printer 142,382,000Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung dan Halaman Kantor
Sekretariad DPRD Kab.RembangTerpenuhinya Pemeliharaan Gedung danHalaman Kantor Sekretariat DPRDKab.Rembang
220,923,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya kondisi Mobil Jabatan Terlaksananya Pemeliharaan MobilJabatan
190,180,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas OperasionalDPRD dan Sekretariat DPRD
Terpenuhnya Pemeliharaan KendaraanDinas Operasional
341,140,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terbayarnya Jasa Plitur Meja Kursi Kantor Terawatnya Meja Kursi Kantor 8,525,000Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatankantor dan rumah tangga
Terpeliharanya perlengkapan dan PeralatanKantor dan Rumah Tangga
Perbaikan Perlengkapan dan peralatankantor dan RT
110,376,000
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 504,241,000Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan SDM Berangkatnya Sekwan dan Karyawan
Sekretariat DPRD Melaksanakan BintekTerpenuhinya Pendidikan dan PelatihanSDM
504,241,000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
120,162,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
Tersedianya Laporan Keuangan SKPD Tersusunnya Informasi LaporanKeuangan SKPD
26,345,000
Penyusunan Renstra, Renja Tersusunya Renstra dan Renja SKPD Terwujudnya Renstra dan Renja SKPD 47,594,000
Penyusunan RKA, DPA dan DPA Perubahan Tersusunnya RKA dan DPA DPRD danSekretariat DPRD Kab. Rembang
Terwujudnya RKA dan DPA DPRD danSekretariat DPRD Kab. Rembang
46,223,000
110 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
5 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga PerwakilanRakyat Daerah
11,035,141,400
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Terbahasnya Raperda Ditetapkannya Raperda menjadi Perda 381,421,000
Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat PemerintahDaerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
Terlaksannya dialog antara DPRD denganMasyarakat
Terakomodir aspirasi masyarakat dalamperencanaan DPRD
335,725,000
Kegiatan Reses Terlaksananya Reses oleh Anggota DPRD Pelaporan Reses dalam Paripurna olehAnggota DPRD
2,593,634,000
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Terselenggarakannya Kunjungan KerjaPimpinan dan Anggota DPRD
Dilakukannya Kunjungan Kerja olehPimpinan dan Anggota DPRD
1,802,542,000
Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Adanya Pengawasan oleh Anggota DPRD Dilaksanakannya Pengawasan oleh DPRD 341,806,000
Pengembangan SDM (Pendalaman Tugas dan Orientasi) Terselenggaranya pendalaman tugas danorientasi Anggota DPRD
Dilaksanakannya bintek dan orientasiAnggota DPRD
2,159,716,000
Pembahasan Raperda APBD Induk Pembahasan Raperda APBD Induk TA. 2016oleh DPRD
Terbahasnya Raperda APBD Induk TA.2016
283,202,000
Pembahasan Raperda APBD Perubahan Pembahasan Raperda APBD Perubahan TA.2015
Terbahasnya Pembahasan Raperda APBDPerubahan TA. 2015
197,227,000
Pidato Kenegaraan Terlaksananya rapat paripurna dalam rangkamendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI
Pidato Kenegaraan Presiden RI 68,729,000
Pembahasan LHP-BPK Pembahasan LHP BPK oleh DPRD Terbahasnya LHP-BPK oleh DPRD 57,281,000Pelantikan Penggantian Anggota DPRD Antar Waktu Terselenggaranya Pelantikan Anggota DPRD
Antar WaktuPAW Anggota DPRD 128,144,000
Fasilitasi lembaga perwakilan rakyat daerah Tersedianya Honor Pendamping Komisi danPelaporan Kegiatan Komisi
Terbayarnya Honor Pendamping Komisidan Pelaporan Kegiatan Komisi
21,495,000
Pembahasan Kode Etik / Tata Beracara DPRD Terbahasnya Kode etik dan tata beracaraDPRD
Terbitnya Kode etik dan tata beracaraDPRD
-
Pembahasan Tata Tertib DPRD Terbahasnya Tatatertib DPRD Terbitnya Tatatertib DPRD -Pembahasan KUA dan PPAS Terbahasnya KUA PPAS Dokumen KUA-PPAS 94,697,000Pelantikan/Pengambilan Sumpah Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah
Terselenggaranya Pelantikan Bupati danWakil Bupati Rembang
Terlantiknya Bupati dan Wakil BupatiRembang Periode 2015 -2020
319,269,000
Fasilitasi Kegiatan Fraksi-Fraksi DPRD Terselenggaranya Fasilitas Fraksi - Fraksi DPRD Meningkatkan kelancaran tugas fraksi -fraksi DPRD
289,452,000
111 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Fasilitasi Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD Terselenggaranya Pembahasan RaperdaInisiatif DPRD
Terwujudnya Raperda Inisiatif DPRD 267,400,400
Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD
Pembahasan Raperda PertanggungjawabanPelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014
Dibahasnya RaperdaPertanggungjawaban Pelaksanaan APBDTahun Anggaran 2014 oleh DPRD
146,652,000
Pembahasan LKPJ Bupati Dibahasnya LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2014 Terbahasnya LKPJ Bupati Tahun anggaran2014 oleh DPRD
57,935,000
Pengadaan Pakaian Dinas DPRD Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas DPRD Kab.Rembang
Adannya Pakaian Dinas DPRD Kab.Rembang
488,814,000
Pelaksanaan dan Fasilitasi Pilkada Tidak Langsung Terselenggaranya Pemilihan Kepada Daerah Terpilihnya Kepala Daerah 1,000,000,000
6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Kehumasan 455,218,000
Fasilitasi Kehumasan dan Protokol Tersedianya Dokumentasi, Dekorasi, Jasapromosi untuk kegiatan DPRD dan SekretariatDPRD Kab. Rembang
Adanya Dokumentasi,Dekorasi dan IklanUcapan Selamat
91,901,000
Pembuatan Majalah Mimbar Rakyat dan Brosur Terbitnya Majalah dan Brosur Terbitnya Majalah 4 kali dan Brosur 6 kalidalam setahun
363,317,000
7 Program Peningkatan Penyelenggaraan AdministrasiPengelolaan Barang Daerah
16,640,000
Pengelolaan Arsip dan Aset Barang Terlaksananya Digitalisasi Dokumen dan Arsip Arsip dan Dokumen tersusun secaradidital
16,640,000
112 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
17 DPPKAD 11,196,983,100
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,441,518,400Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengadaan Perangko, Materai dan
Pengiriman BerkasMeningkatnya Kelancaran ProsesAdministrasi/Surat menyurat dengantersedianya Perangko, Materai dan Benda PosLainnya
4,500,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pembayaran Tagihan Telepon, Air, Listrik, danInternet
Meningkatnya Kelancaran Kegiatan Rutindengan Terbayarnya Tagihan Telepon, Air,Listrik, dan Internet
180,000,000
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Premi asuransi kebakaran dan kecelakaan Terjaminnya keselamatan aset Pemkab.Rembang
150,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pembayaran Honor Penatausahaan Terbayarnya Honor Penatausahaan 348,500,000Penyediaan Alat Tulis Kantor Pengadaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya kelancaran pekerjaan dan
kegiatan perkantoran dengan tersedianya AlatTulis Kantor
90,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pengadaan Barang Cetak (Karcis & Blangko)dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 205,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Pengadaan Komponen Instalasi Listrik Kantor Terpeliharanya Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
15,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Perlengkapan Dekorasi, Peralatandan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Perlengkapan Dekorasi Peralatan& Perlengkapan Kantor
48,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Peralatan dan Bahan Pembersih Terpeliharanya Kebersihan Kantor 15,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Berlangganan Surat Kabar/Majalah danPengadaan Bahan Bacaan & Peraturan Per-UU
Peningkatan Pengetahuan dan Kualitas SDMPegawai
9,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Pengadaan Makanan dan minuman Terpenuhinya Kebutuhan Mamin Harian,Rapat, Tamu
85,000,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Perjalanan Dinas Keluar Daerah Terpenuhinya undangan rapat dan konsultasikeluar daerah
110,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Pembayaran Honor Pegawai Honorer/TidakTetap Dan Tenaga Harian Lepas
Terbayarnya Honor Pegawai Honorer/TidakTetap Dan Tenaga Harian Lepas
166,518,400
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah Terpenuhinya undangan rapat dan konsultasidalam Daerah
15,000,000
113 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 666,400,000Pengadaan Mebeleur 71,900,000Pengadaan instalasi listrik, telephone dan air Pengadaan Instalasi Air Bersih Tercukupinya Kebutuhan Air Bersih 17,000,000Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Perbaikan gedung dan bangunan milik
Pemkab. RembangMeningkatnya pemeliharaan dankenyamanan rumah dinas milik Pemkab.Rembang
93,500,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pengadaan Bahan Bangunan danPemeliharaan Gedung Kantor
Terpeliharanya Kondisi Gedung Kantor 155,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kondisi KendaraanDinas/Operasional
Kelancaran Operasional Kendaraan Dinas 173,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Pemeliharaan Komputer PC, Notebook,Printer, Jaringan Komputer
Terpeliharanya kondisi komputer PC,Notebook, Printer, Jaringan Komputer
32,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala listrik, telephone dan air Pemeliharaan instalasi listrik, telepon dan air Terpeliharanya kondisi instalasi listrik,telepon, air
11,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatankantor dan rumah tangga
Pemeliharaan Perlengkapan dan peralatankantor
Terpeliharanya kondisi perlengkapan danperalatan kantor
58,000,000
Penataan Sarana dan Prasarana Kerja Pemda Penataan dokumen aset daerah yang bernilai Efisiensi dan efektivitas kerja SKPD 55,000,000
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 108,000,000Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan SDM Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS Meningkatnya kualitas PNS 33,000,000Fasilitasi Peningkatan Sumberdaya Aparatur Tercapainya Tingkat SDM Aparatur Pengelola
Keuangan DaerahMeningkatnya Kinerja SDM AparaturPengelola Keuangan Daerah
75,000,000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
208,200,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Lakip Laporan Atas Capaian Kinerja Kegiatanyang telah dilaksanakan
11,000,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Buku Laporan Realisasi Semester II TA. 2014dan Semester I TA. 2015
Tersedianya Laporan Realisasi Semester IITA. 2014 dan Semester I TA. 2015
55,000,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Laporan Keuangan Semesteran dan AkhirTahun SKPD
36,000,000
Penyusunan data statistik dan monitoring, evaluasi danpelaporan program kegiatan
Terlaksananya Kegiatan Monev & PelaporanProgram / Kegiatan
Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi danPelaporan Program / Kegiatan
50,000,000
114 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Penyusunan Renstra, Renja Penyusunan Renstra dan Renja 2015 Terpenuhinya Kebutuhan Data Renstradan Renja 2015
13,200,000
Penyusunan RKA, DPA dan DPA Perubahan Penyusunan RKA, DPA Perubahan 2015 danRKA, DPA Induk 2016
Tersusunnya RKA, DPA Perubahan 2015dan RKA, DPA Induk 2016
43,000,000
5 Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah
7,587,984,700
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Buku Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Tersedianya Kebijakan AkuntansiPemerintah Daerah TA. 2015
45,000,000
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan KeuanganDaerah
Buku Sistem dan Prosedur PengelolaanKeungan Daerah
Pemahaman terhadap Sistem danProsedur Pengelolaan Keuangan Daerah
60,000,000
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Penyusunan Buku-Buku APBD T.A 2015 Tersedianya Buku-Buku APBD T.A 2015 130,000,000
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah TentangPerubahan APBD
Penyusunan Buku-Buku Perubahan APBD T.A2015
Tersedianya Buku-Buku Perubahan APBDT.A 2015
130,000,000
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah TentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Buku Raperda dan Perda tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2014
Tersedianya Raperda dan Perda tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBDTA. 2014
75,000,000
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang PenjabaranPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Buku Raperbup dan Perbup tentangPenjabaran PertanggungjawabanPelaksanaan APBD TA. 2014
Tersedianya Raperbup dan Perbuptentang Penjabaran PertanggungjawabanPelaksanaan APBD TA. 2014
71,500,000
Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah Data Base SIM Keuangan Tersusunnya database SIM Keuangan 200,000,000Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan KeuanganDaerah
Peserta Sosialisasi Sistem dan ProsedurPengelolaan Keuangan Daerah
Peserta yang paham Sistem dan ProsedurPengelolaan Keuangan Daerah sertaKebijakan Akuntansi
64,000,000
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 131,500,000Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber PendapatanDaerah
4,544,484,700
Fasilitasi TAPD dan Tim Verifikasi Anggaran kebijakan Penganggaran yang Tertuangdalam Induk dan Perubahan APBD T.A 2015
Sinkronisasi kebijakan antara APBD Kab.Rembang, Pemerintah Provinsi danPemerintah Pusat
255,000,000
Fasilitasi pengelolaan keuangan daerah 20,000,000Fasilitasi penyusunan laporan keuangan daerah/ pemda Laporan Keuangan Daerah dan per SKPD
melalui SIMTerlaksanannya kegiatan fasilitasipenyusunan LKD
90,000,000
115 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pengelolaan kas daerah Akurat penyampaian Laporan Kas Daerah Tepat waktu penerbitan Laporan KasDaerah
230,000,000
Penyusunan Kodifikasi / Penganggaran Penyusunan Kodifikasi Penganggaran,Pendapatan, Belanja
Tersedianya Buku KodifikasiPenganggaran, Pendapatan dan Belanja
85,000,000
Pengelolaan Keuangan SKPKD Terlayaninya keseluruhan layanan SKPKD Tercapainya keseluruhan layanan SKPKD 90,000,000
Pengelolaan Arsip Keuangan Daerah Peningkatan dalam penanganan kearsipankeuangan daerah
Terpenuhinya tata arsip keuangan daerah 90,000,000
Pengelolaan Gaji PNS Tercapainya pengelolaan Gaji PNS sekabupaten Rembang
Tertib dalam pengelolaan Gaji PNS seKab. Rembang
310,000,000
Kompilasi dan Validasi RKA, DPA, DPPA, DPAL Seluruh dokumen penting SKPD se Kab.Rembang Terkompilasi dengan baik
Akurat dalam penyampaian Data-dataSKPD
75,000,000
Penerbitan dan Verifikasi SPD dan Anggaran Kas Penyusunan SPD dan Anggaran Kas T.A 2015 Tersedianya Buku SPD dan Anggaran Kasper Tri Wulan bagi seluruh SKPD se Kab.Rembang
110,000,000
Fasilitasi Pemeriksaan LKPD 39,000,000Fasilitasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Kelancaran pelaksanaan APBD T.A 2015 Penyerapan APBD sesuai dengan DPA 75,000,000
Fasilitasi Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan SKPD SIM Keuangan yang akuntable Terlaksananya kegiatan Fasilitasi SIMKeuangan di SKPD
50,000,000
Asistensi Pengelolaan SIMDA Keuangan Asistensi SIM Keuangan Terlaksananya Asistensi Pengelolaan SIMKeuangan
50,000,000
Fasilitasi Rekonsiliasi Data Akuntansi Laporan Rekonsiliasi Data Akuntansi Terlaksananya Kegiatan Rekonsiliasi 50,000,000Pengelolaan Anggaran Transfer Daerah Kelancaran anggaran transfer DAK, DAU dan
Bantuan Propinsi ke DaerahTepat waktu anggaran transfer DAK, DAUdan Bantuan Propinsi ke Daerah
50,000,000
Sosialisasi Permendagri tentang Penyusunan APBD Memberikan pemahaman kepada SKPD seKab. Rembang terkait dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri tentang PenyusunanAPBD
Kegiatan berjalan lancar dan tepat waktu 40,000,000
Validasi dan Kompilasi Laporan Keuangan Daerah/ Pemda Komplikasi LKD melalui SIM Keuangan Tersusunnya LKD yang akuntable 40,000,000
Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah TugasPembantuan / Urusan Bersama (TP/UB)
Buku Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi,Tugas Pembantuan / Urusan Bersama
Tersediannya Laporan Keuangan DanaDekonsentrasi Tugas Pembantuan /Urusan Bersama
40,000,000
116 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Fasilitasi Penyusunan Rancangan Surat Keputusan Terfasilitasinya Penyusunan Rancangan SuratKeputusan
Terpeuhinya Penyusunan RancanganSurat Keputusan
27,500,000
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD Terlaksananya Monev Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD sesuai dengan amanatPeraturan Perundang-undangan
80,000,000
Pengelolaan, Pengadministrasian Belanja Hibah, BantuanSosial dan Bantuan Keuangan
Tercapainya Penyaluran Belanja Hibah danBantuan Sosial
Terpenuhinya Belanja Hibah dan BantuanSosial
125,000,000
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tersusunnya Standar Operasional ProsedurSKPD DPPKAD
Tertib Administrasi dalam PelaksanaanKegiatan
50,000,000
Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerahtentang Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan BantuanKeuangan Kepada Desa (ADD)
Buku Raperbup dan Perbup tentangBelanjaHibah, Bantuan Sosial dan Bantuan KeuanganKepada Desa (ADD)
Tersedianya Raperbup dan PerbuptentangBelanja Hibah, Bantuan Sosial danBantuan Keuangan Kepada Desa (ADD)
65,000,000
6 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KeuanganKabupaten/Kota
55,000,000
Koordinasi Penyelesaian Piutang Pajak/Retribusi 55,000,000
7 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
75,000,000
Inventarisasi Temuan Pengawasan 20,000,000Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Penyelesaian Atas temuan yang ditangani Keputusan yang diambil dalam
penyelesaian hasil temuan55,000,000
8 Program Pengembangan Rancangan KebijaksanaanPengelolaan Barang daerah
154,880,000
Penyusunan Standardisasi Indeks Satuan Biaya / KegiatanPemerintah Daerah
110,880,000
Penyusunan Rencana kebutuhan dan pemeliharaan barangdaerah
Buku RKBD, DKBD, RKPBD dan DKPBDKabupaten Rembang Tahun 2016
Prosentase kebutuhan barang yang tidakterpenuhi dengan kebutuhan barangyang diminta
44,000,000
9 Program Peningkatan Pengadaan dan Pemanfaatan Barangdaerah
456,500,000
Pengadaan, penyimpanan, penyaluran barang asset daerah (Mebelair )
Meubelair (meja dan kursi kerja staf) yangtersedia
Prosentase meubelair non strukturalyang tidak layak pakai dengan totalmeubelair yang ada
55,000,000
117 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pengadaan, penyimpanan, penyaluran barang daerah (komputer )
Laptop Meningkatnya kelancaran pelaksanaantugas-tugas kantor
110,000,000
Pengamanan barang daerah ( Pensertifikatan tanah ) Sertifikat ruas jalan kabupaten tanah milikPemerintah Kabupaten Rembang
Prosentase ruas jalan milik PemerintahDaerah yang mempunyai sertifikat
181,500,000
Perubahan status hukum barang daerah melalui mekanismepenghapusan dan penjualan
Terhapusnya barang yang tidak layak pakai Terjualnya barang yang dihapus dalampelelangan
110,000,000
10 Program Peningkatan Penyelenggaraan AdministrasiPengelolaan Barang Daerah
403,500,000
Penyelenggaraan inventarisasi, pendataan dan sensus barangdaerah ( Aplikasi SIMBADA )
Inventarisasi dan fasilitasi SIMDA BMD Data dan inventarisasi barang daerahyang akurat
150,000,000
Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah Sistem dan Prosedur Tata Kelola Aset Tersusunnya sistem dan prosedur tatakelola aset sesuai regulasi kebijaksanaanteknis pengelolaan barang daerah
48,500,000
Penyelenggaraan Rakor Teknis Tertib Pengelolaan BarangDaerah
Pengelolaan aset daerah milik Pemkab.Rembang yang tertib
Kelancaran kegiatan rakor teknis tertibpengelolaan aset daerah
44,000,000
Pengelolaan Benda-Benda Barang Berharga Terlaksananya Kegiatan Monitoring Benda-Benda Barang Berharga
Semakin Tertibnya Administrasi Benda-Benda Barang Berharga
55,000,000
Pengelolaan Arsip dan Aset Barang Peningkatan dalam Penanganan Arsip danAset Barang
Terpenuhinya Tata Arsip dan Aset Barang 106,000,000
11 Program Pembinaan dan Pengembangan Tata Laksana 40,000,000Pengelolaan administrasi kepegawaian Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan
Administrasi KepegawaianSemakin Tertibnya AdministrasiKepegawaian
40,000,000
118 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
18 INSPEKTORAT 4,840,800,000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 711,250,000Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terealisasinya penyediaan jasa surat
menyuratMeningkatkan kelancaran prosesadministrasi surat menyurat dengantersedianya perangko, materai danbenda pos lainnya
6,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya kegiatan belanja telepon,internet dan listrik
Meningkatnya kegiatan rutin denganterbayarnya telepon, internet dan listrik
84,000,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya penyediaan spanduk dandekorasi
Meningkatnya penyampaian informasikepada masyarakat dengan adanyaspanduk
2,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya pemberian tambahanpenghasilan
Meningkatnya kesejahteraan karyawan 173,250,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya pemberian tambahanpenghasilan
Meningkatnya kelancaran pekerjaan dankegiatan perkantoran dengantersedianya alat tulis kantor
54,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya kegiatan administrasiperkantoran
Meningkatnya kelancaran pelaksanaankegiatan perkantoran dengantercukupinya barang cetakan danpenggandaan
30,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Tercukupinya komponen instalasi listrik Meningkatnya kelancaran pelaksanaankegiatan dengan tercukupinya alat-alatlistrik
6,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya kegiatan administrasiperkantoran
Meningkatnya kelancaran pelaksanaankegiatan dengan tercukupinya alat-alatkelengkapan komputer
30,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatanrumahtangga kantor
Meningkatnya kenyamanan kantordengan tersedianya perlengkapankebersihan kantor
6,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Terlaksananya kegiatan pengadaan saranadan prasarana
Meningkatnya kuantitas dan kualitasreferensi buku peraturan yangmenunjang pelaksanaan tugas
20,000,000
119 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya belanja makan dan minumrapat
Meningkatnya kelancaran pertemuandan rapat dengan obyek pemeriksaanatau lainnya
40,000,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
Tercapainya sinkronisasi dan koordinasipengawasan yang efektif dengan APFinternal lainnya serta meningkatnyapelaksanaan evaluasi tindak lanjut
220,000,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah
Meningkatnya akuntabilitaspenyelenggaraan pemerintah denganterselenggaranya koordinasi dengandaerah
40,000,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 260,550,000Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga Terlaksananya kegiatan sarana dan prasarana Meningkatnya efektivitas pelaksanaan
tugas36,550,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya kegiatan perawatan danpemeliharaan sarana dan prasarana
Terpeliharanya kondisi gedung kantoryang ada di Inspektorat
100,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya kegiatan pemeliharaanrutin/berkala kendaraan dinas
Melancarkan pelaksanaan tugas rutindan pemeriksaan dengan terpeliharanyakondisi kendaraan dinas operasional
100,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatankantor dan rumah tangga
Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor Meningkatnya kelancaran pelaksanaankerja rutin dengan terpeliharanya kondisiperalatan kantor
24,000,000
120 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
3 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
3,425,040,000
Penanganan Pemeriksaan Khusus dan Kasus Pengaduan diWilayah Pemerintah Kabupaten Rembang
Terlaksananya pemeriksaan khusus dan kasus Diterbitkannya LHP Khusus dan Kasus 580,000,000
Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Terlaksananya Evaluasi Tindak LanjutPemeriksaan Khusus, Kasus dan Reguler
Meningkatnya penyelesaian temuan hasilpemeriksaan sesuai rekomendasi daripemeriksa
1,072,000,000
Review laporan keuangan daerah Review Laporan Keuangan Daerah Meningkatnya akuntabilitas administratifdalam Laporan KZeuangan DaerahKabupaten Rembang TA 2014
141,800,000
Pelaksanaan Pemerintahan Reguler di LingkunganPemerintah Daerah
Terlaksananya pemeriksaan reguler diKabupaten Rembang
Meningkatnya akuntabilitaspenyelenggaraan pemerintah denganterselenggaranya pelaksanaanpemeriksaan reguler
1,190,600,000
Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 33,840,000Monitoring Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah danPenyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
Terlaksananya kegiatan monitoringpelaksanaan Pemerintahan Desa/Kelurahan
Meningkatnya akuntabilitaspenyelenggaraan PemerintahanDesa/Kelurahan
406,800,000
4 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksadan Aparatur Pengawasan
217,630,000
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan AparaturPengawasan
Terlaksananya pengiriman peserta Diklat,Bintek, Workshop dan Sosialisasi
Meningkatnya pengetahuan dankemampuan teknis pengawasan,pemeriksaan dan tindak lanjut hasilpemeriksaan
120,230,000
Pelatihan Kantor Sendiri ( PKS ) Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendiri Meningkatnya pengetahuan dankemampuan teknis pengawasan,pemeriksaan dan tindak lanjut hasilpemeriksaan
70,400,000
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor danJabatan Fungsional Pengawas Pemerintah
Terlaksananya penilaian Angka Kredit bagiPejabat Fungsional Auditor dan PejabatFungsional Pengawas Pemerintah
Terwujudnya penilaian Angka Kredit bagiPejabat Fungsional Auditor dan PejabatFungsional Pengawas Pemerintah
27,000,000
121 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
5 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistemdan Prosedur Pengawasan
226,330,000
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Kebijakan pengawasan Terciptanya Pedoman Pengawasan 11,510,000
Penyusunan LAKIP Terlaksananya pengelolaan data kinerjainstansi selama satu tahun anggaran
Laporan Akuntabilitas Kinerja 7,200,000
Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Terlaksananya penyusunan ikhtisar laporanhasil pengawasan
Terselesainya Ikhtisar Laporan HasilPengawasan
21,000,000
Evaluasi LAKIP SKPD Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Meningkatnya Kinerja Instansi 83,300,000Penyelenggaraan Zona Integritas Terlaksananya pelayanan yang bebas korupsi Meningkatnya pelayanan yang bebas
korupsi103,320,000
122 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
19 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 4,530,710,000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 507,180,000Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pelayanan yang bebas korupsi Lancarnya Kegiatan Kantor dan
tersusunnya dokumen pengadaan3,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik
Tersedianya kebutuhan telepon, listrikdan air
78,360,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honor penatausahaan keuangan Tertib Administrasi Keuangan 192,050,000
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpeliharanya komputer, mesin ketik, AC,Laptop dan Printer
Berfungsinya komputer, mesin ketik, AC,laptop, printer dan untuk kenyamanandan kelancaran dalam bekerja
15,000,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kelancaran administrasi kantor 11,950,000Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya kebutuhan cetak, foto copy dan
penjilidanLancarnya Pelaksanaan Kegiatan Kantor 18,500,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik Terjaminnya keamanan dan tercukupinyapenerangan kantor
5,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya umbul-umbul dan spanduk Terpasangnya spanduk dan umbul-umbulsehingga pesan-pesan pemerintahtersampaikan
2,500,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan kebersihan dan bahanpembersih
Terciptanya kondisi kantor yang bersih 7,500,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya surat kabar dan majalah Diperolehnya Informasi up date danbertambahnya pengetahuan
4,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya jamuan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan danMinuman di kantor
25,000,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi Kerja dankonsultasi Ke Luar Daerah
Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 114,320,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya koordinasi kerja dan konsultasike luar daerah
Lancarnya koordinasi dengan kecamatandan desa/instansi
30,000,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 105,930,000Pengadaan instalasi listrik, telephone dan air Penambahan daya Listrik Kelancaram dan Kenyamanan dalam
Bekerja6,500,000
123 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga Tersedianya Tangga Aluminium danpemadam sebagai pelengkap prasarana dankeamanan kantor
Meningkatnya Kelancaran dan keamananKantor
9,750,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya bangunan gedung kantor Kelancaran dan kenyamanan dalambekerja
30,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 59,680,000
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,712,434,000Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS Daerah Terselenggaranya Diklat prajabatan bagi
calon PNS DaerahMeningkatnya kualitas SDM aparaturpemerintah
600,863,000
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Jumlah PNS yang ikut diklat struktural Meningkatnya kualitas SDM Aparatur 901,694,000Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNSDaerah
Jumlah PNS yang ikut diklat Meningkatnya kualitas SDM Aparatur 209,877,000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
147,100,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
Tersedianya data Capaian Kinerja danRealisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
22,803,000
Monitoring dan Evaluasi Renstra, Renja Tersedianya Dokumen evaluasi RenjaTriwulan SKPD
Hasil Dokumen evaluasi Renja TriwulanSKPD
44,867,000
Penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, dan DPPA Tersedianya Dokumen Renstra dan RenjaSKPD
Tersusunnya Dokumen Renstra danRenja SKPD
67,990,000
Penyusunan Laporan Tahunan Tersedianya data LKPJ-LPPD SKPD Tersusunnya data LKPJ-LPPD SKPD 11,440,000
5 Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana PrasaranaPemuda , Olah Raga dan Seni Budaya
6,500,000
Peningkatan sarana dan prasarana olah raga 6,500,000
6 Program Pendidikan Kedinasan 557,566,000Pendidikan dan pelatihan teknis Jumlah PNS yang ikut diklat Meningkatnya kualitas SDM Aparatur 127,212,000Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme Jumlah PNS yang ikut diklat teknis/fungsional Meningkatnya kualitas SDM Aparatur 150,000,000
Peningkatan Kompetensi Sekretaris Desa PNS Sekdes yang mengikuti Diklat Meningkatnya kompetensi SekretarisDesa
84,140,000
124 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi Pengelola BantuanOperasional Sekolah (BOS)
Jumlah Bendahara Bos yang mengikuti diklat Terlaksananya Diklat Tehnis pengelolaanKeuangan bagi Pengelola BOS
196,214,000
7 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1,494,000,000Seleksi penerimaan calon PNS Terselenggaranya pengadaan PNS yang
transparan dan terencanaDiperolehnya mekanisme pengadaanPNS baru yang jelas, tegas danterjaringnya CPNS Tahun 2014
400,000,000
Pembangunan/Pengembangan sistem informasikepegawaian daerah
Penggunaan data kepegawaian yang aktualuntuk pengembangan karir PNS ybs
Diperolehnya data kepegawaian yangaktual sesuai kebutuhan
30,000,000
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Jumlah PNS yang mendapat bantuan tugasbelajar dan ikatan dinas
Meningkatnya kualitas Sumber DayaAparatur
50,000,000
Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan CPNSCalon Praja IPDN
Jumlah peserta yang lulus seleksi administrasi Terjaringnya praja IPDN 12,500,000
Pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah bagiPNS
Jumlah peserta ujian dinas dan ujianpenyesuaian ijazah yang lulus
Terwujudnya pembinaan karier PNS yangjelas, adil dan terencana dengan baikmelalui jenjang kepangkatan
20,000,000
Pengadministrasian SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS Terwujudnya pembinaan karier PNS yangjelas, adil dan terencana dengan baik melaluijenjang kepangkatan
Pengadministrasian SK pengangkatanPNS yang tepat waktu
2,500,000
Penyelenggaraan upacara pengambilan sumpah janji PNS Jumlah peserta yang ikut sumpah janji Terwujudnya PNS yang telahmelaksanakan sumpah janji
25,000,000
Penataan administrasi tenaga kontrak Jumlah penerbitan SK perpanjangan masatugas dan kenaikan penghasilan yang tepatwaktu
Penerbitan SK perpanjangan masa tugasdan kenaikan penghasilan yang tepatwaktu
6,000,000
Pengurusan SK pensiun PNS Jumlah penerbitan SK pensiun PNS yang tepatwaktu
Penerbitan SK pensiun PNS yang tepatwaktu
70,000,000
Penyelenggaraan upacara pengambilan sumpah danpelantikan pejabat struktural dan fungsional
Jumlah pengambilan sumpah dan pelantikanpejabat struktural dan fungsional
Pengambilan sumpah dan pelantikanpejabat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
48,000,000
Penyelenggaraan sidang baperjakat Jumlah sidang baperjakat Sidang baperjakat yang terstruktur,sistematis dan profesional
194,000,000
125 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Inventarisasi jabatan struktural dan fungsional Data dan informasi kepegawaian Terpenuhinya dokumen kepegawaian 10,000,000
Pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya Jumlah PNS yang mendapat satya lencanakarya satya
Tanda jasa kehormatan dan PiagamPenghargaan Satya Lencana Karya Satya
5,000,000
Pemeriksaan kesehatan PNS Jumlah PNS yang tes psikis Diketahuinya kondisi kesehatan PNSyang mempunyai masalah kesehatanpsikis
5,000,000
Bimbingan Konseling Jumlah PNS yang ikut bimbingan konseling Untuk mewujudkan pelayanan di bidangBimbingan dan Konseling bagi PNS dankeluarga
2,500,000
Penyusunan formasi Jumlah dokumen perencanaan kepegawaian Terwujudnya perencanaan kepegawaiansecara menyeluruh
25,000,000
Pengurusan Kenaikan Pangkat dan gaji berkala PNS Jumlah PNS yang mengurus kenaikan pangkatdan kenaikan gaji berkala
Terpenuhinya kenaikan pangkat dankenaikan gaji berkala PNS
250,000,000
Pengadministrasian Karis, Karsu, Karpeg dan Kartu taspen Jumlah PNS yang mengurus karis, karsu,karpeg dan taspen
Kelengkapan berkas PNS 30,000,000
Penyelesaian kasus dan ijin perkawinan/perceraian Jumlah kasus dan ijin perkawinan/perceraianPNS yang terselesaikan
Untuk pencapaian sebuah keputusanyang maksimal dan proporsional dalamkasus kepegawaian dan ijin
60,000,000
Rapat koordinasi tentang pelaksanaan aturan kepegawaiandan tertib administrasi kepegawaian
Jumlah PNS yang ikut sosialisasi Tersosialisasinya aturan di bidangkepegawaian secara menyeluruh
30,000,000
Pembinaan Pegawai Jumlah pembinaan dan workshop Meningkatnya disiplin PNS dalammelaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
50,000,000
Pengadministrasian Pengeluaran Surat Ijin Belajar, TugasBelajar, Penggunaan Gelar Bagi PNS
Jumlah PNS yang ikut ijin belajar, tugasbelajar dan ijin penggunaan gelar
Pengeluaran Surat ijin belajar, TugasBelajar dan Penggunaan Gelar bagi PNS
22,000,000
Pembekalan Teknis Kepegawaian Jumlah PNS yang ikut pembekalan tekniskewirausahaan
PNS yang siap memasuki masa pensiundengan pembekalan tekniskewirausahaan
20,000,000
Pemasangan Jaringan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Mekanisme Pengelolaan mutasi datakepegawaian (Penetpan NIP, Pensiun, KP)
Terpasangnya jaringan SAPK 46,500,000
126 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Peningkatan Pelayanan Informasi Kepegawaian Pembuatan Anjungan Informasi Kepegawaian Tersedianya sarana Informasikepegawaian PNS tentang DUK, KP,Mutasi Data dan WEB BKD
15,000,000
Fasilitasi Pembinaan Karier Jabatan Fungsional Jumlah PNS fungsional Terpenuhinya Kenaikan JabatanFungsional
55,000,000
Fasilitasi Peninjauan Masa Kerja Jumlah PNS yang ikut peninjauan masa kerja Terpenuhinya Fasilitasi Peninjauan masakerja
10,000,000
127 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
20 KANTOR PELAYANAN DAN PERIJINAN TERPADU 1,281,820,000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 293,800,000Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah PNS yang ikut peninjauan masa kerja terlaksananya pelayanan surat menyurat
yang cepat, tertib dan lancar2,500,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah PNS yang ikut peninjauan masa kerja tersedianya sarana kerja telepon, air danlistrik
51,600,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah PNS yang ikut peninjauan masa kerja terpenuhinya honor penatausahaan 76,250,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah PNS yang ikut peninjauan masa kerja tersedianya alat tulis kantor 39,950,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah PNS yang ikut peninjauan masa kerja tersedianya barang cetakan danpenggandaan
20,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Jumlah PNS yang ikut peninjauan masa kerja tersedianya penerangan kantor 4,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah PNS yang ikut peninjauan masa kerja tersedianya peralatan kebersihan kantor 3,500,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah PNS yang ikut peninjauan masa kerja tersedianya bahan bacaan (surat kabardan majalah)
2,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah PNS yang ikut peninjauan masa kerja tersedianya makanan dan minumanrapat-rapat
11,000,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah PNS yang ikut peninjauan masa kerja terpenuhinya koordinasi dan konsultasike Luar Daerah
40,000,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah PNS yang ikut peninjauan masa kerja terpenuhinya koordinasi dan konsultasidalam Daerah
43,000,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 46,500,000Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga Jumlah PNS yang ikut peninjauan masa kerja Tersediaanya alat-alat kantor 6,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah PNS yang ikut peninjauan masa kerja terwujudnya pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
20,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah PNS yang ikut peninjauan masa kerja meningkatnya sarana dan prasanagedung kantor
5,000,000
128 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah PNS yang ikut peninjauan masa kerja berfungsinya peralatan gedung kantorsecara optimal
12,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Jumlah PNS yang ikut peninjauan masa kerja terpeliharanya meubelair sebagai saranakerja
3,500,000
3 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 260,000,000Promosi Investasi Produk Unggulan Daerah Terlaksanakan pelatihan pengolahan ikan 2
kalipeningkatan realisasi investasi 150,000,000
Central Java Invesment Bussines Forum (CJIBF) dan CentralJava Invesment Expo (CJIBE)
Terlaksanakan pelatihan pengolahan ikan 2kali
peningkatan realisasi investasi 30,000,000
Kerjasama antar Pelaku Usaha Terlaksanakan pelatihan pengolahan ikan 2kali
Meningkatnya Investasi Daerah 80,000,000
4 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 180,000,000
Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Penanaman Modal Terlaksanakan pelatihan pengolahan ikan 2kali
terwujudnya iklim investasi yang kondusif 70,000,000
Sosialisasi Pelaksanaan Fasilitas Penanaman Modal Terlaksanakan pelatihan pengolahan ikan 2kali
Kepuasan Konsumen/Masyarakat 30,000,000
Penyebarluasan Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal Terlaksanakan pelatihan pengolahan ikan 2kali
Meningkatnya Ekonomi Daerah 80,000,000
5 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, danPrasarana Daerah
25,000,000
Penyusunan Profil Investasi Terlaksanakan pelatihan pengolahan ikan 2kali
tersedianya sarana dan prasarana daerahkhususnya penyediaan leaflet dan bukuprofil investasi
25,000,000
6 Program Peningkatan Efisiensi Pelayanan Perizinan danPenanaman Modal
295,000,000
Penyusunan Database Perijinan Terlaksanakan pelatihan pengolahan ikan 2kali
peningkatan informasi perijinan 100,000,000
Pemantauan Perijinan Terlaksanakan pelatihan pengolahan ikan 2kali
Jumlah hasil pemantauan perijinan setiapbidang usaha
25,000,000
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Terlaksanakan pelatihan pengolahan ikan 2kali
Nilai indeks kepuasan Masyarakat 20,000,000
129 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Fasilitasi Perijinan Alih Fungsi Lahan Terlaksanakan pelatihan pengolahan ikan 2kali
Tercapainya data administrasi obyekpelayanan perijinan yang akurat
150,000,000
7 Program Pengendalian Penanaman Modal 121,520,000Fasilitasi Proses Perijinan Terlaksanakan pelatihan pengolahan ikan 2
kaliterbayarnya honor pelaksanaadministrasi sekretariat KKPT
121,520,000
8 Pelayanan Penanaman Modal 60,000,000Penyelesaian Permasalahan Perijinan Terlaksanakan pelatihan pengolahan ikan 2
kaliKepuasan Konsumen/Masyarakat 60,000,000
130 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
21 KECAMATAN REMBANG 432,725,600
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 203,617,600Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersediannya kebutuhan Telepone, Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan Telepone, Air dan
Listrik19,860,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersediannya Honor Pelaksana AdministrasiKegiatan
Terpenuhinya dana penunjang bagi PelaksanaAdministrasi Kegiatan
58,230,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersediannya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 22,754,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersediannya barang cetak, penggandaan danpenjilidan
Terpenuhinya kebutuhan barang cetak,penggandaan dan penjilidan
10,260,600
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Tersediannya kebutuhan lampu penerangan Terpenuhinya lampu penerangan kantor 2,100,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya kebutuhan peralatan kebersihan dankamar mandi
Terpenuhinya alat kebersihan kantor dankamar mandi
1,938,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah Terpenuhinya bahan bacaan surat kabar danmajalah
2,400,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman dalam rapat Terlaksananya rapat sesuai dengan yangdiharapkan
38,504,000
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Tersedianya jasa tenaga honorer di lingkunganKecamatan Rembang
Terpenuhinya administrasi kantor danpelayanan ke masyarakat
28,371,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tercapainya Program-program Pemerintah Terlaksananya program-program pemerintahkepada masyarakat
19,200,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 140,108,000Pengadaan Mebeleur Tersediannya meja dan kursi kerja Tercapainya kenyamanan dalam bekerja 50,000,000Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terwujudnya Pemeliharaan Rumah Dinas Camat Terpeliharanya Rumah Dinas Camat dengan
baik7,500,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terwujudnya pemeliharaan Gedung Kantor danPendopo
Terpeliharanya Gedung Kantor dan Pendopodengan baik
10,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terwujudnya kondisi kendaraan dinas dengan baik Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik 20,608,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Terwujudnya pemeliharaan Komputer / PC danLaptop
Terpeliharanya Komputer / PC dan Laptop 10,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala taman Terwujudnya pemeliharaan Taman Halaman Kantor Terawatnya Taman Halaman Kantor 2,000,000
Pengadaan Printer Tersedianya printer penunjang kegiatanadministrasi kantor
Tercapainya pengadministrasian kantor yangbaik
10,000,000
Penataan Lingkungan Kantor Terwujudnya Lingkungan kantor yang baik dannyaman
Tercapainya kenyamanan dan keamanan dilingkungan kantor kecamatan
30,000,000
131 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
3 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 77,000,000Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tersedianya fasilitasi untuk kegiatan Pemerintah
DesaTercapainya program-program PemerintahanDesa
10,000,000
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Tercukupinya penyelenggaraan MusrenbangKecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan MusrenbangKecamatan
22,000,000
Verifikasi APBDesa Terverifikasinya APBDesa dengan baik dan benar Terwujudnya APBDesa yang baik dan benar 10,000,000
Fasilitasi Bintek dan Pelatihan Penyusunan Profil Desa Tersediannya Fasilitasi Penyusunan Profil Desayang benar dan falid
Terwujudnya Profil Desa yang benar dan falid 35,000,000
4 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan SosialKemasyarakatan
12,000,000
Fasilitasi PKK Tersedianya fasilitasi untuk kegiatan PKK Tercapainya program-program PKK denganbaik
12,000,000
132 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
22 KECAMATAN KALIORI 419,772,400
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 182,531,400Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya prasarana untuk tenaga listrik kantor Terpenuhinya prasarana untuk tenaga listrik
kantor7,200,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya honorarium pelaksana administrasikeuangan kegiatan rutin kantor
Tercukupinya honorarium pelaksanaadministrasi keuangan kegiatan rutin kantor
54,675,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya pembelian Alat Tulis Perkantoranuntuk kegiatan administrasi
Tercukupinya pembelian Alat TulisPerkantoran untuk kegiatan administrasi
26,551,400
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan, penggandaan danpenjilidan untuk administrasi perkantoran
Tercukupinya kebutuhan barang cetakan,penggandaan dan penjilidan untukadministrasi perkantoran
20,861,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Tersedianya peralatan dan komponen listrik untukpenerangan kantor, dll
Tercukupinya kebutuhan peralatan dankomponen listrik untuk penerangan kantor, dll
3,668,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya banner untuk kegiatan kantor Tercukupinya kebutuhan peralatan kantorberupa banner dan spanduk
3,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3,021,000Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya koran harian untuk meningkatkanpengetahuan aparatur
Terpenuhinya koran harian untukmeningkatkan pengetahuan aparaturpemerintahan
1,320,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya kebutuhan snack dan makan sianguntuk kegiatan pertemuan-pertemuan dan rakor
Terpenuhinya kebutuhan snack dan makansiang untuk pertemuan-pertemuan dan rakordinas
19,968,000
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Tersedianya tenaga penjaga malam kantor honorerAPBD
Terpenuhinya tenaga penjaga malam kantorhonorer APBD
15,267,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya perjalanan dinas aparatur gunamelaksanakan fungsi koordinasi dan konsultasi
Terpenuhinya perjalanan dinas aparatur gunamelaksanakan fungsi koordinasi dan konsultasi
27,000,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 188,241,000Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya teralis dan gorden untuk kantor Terpenuhinya teralis dan gorden yang
memadai untuk meningkatkan keamanan dankenyamanan kantor
20,000,000
Pengadaan lap top Tersedianya kebutuhan laptop dan printer yangmemadai
Tercukupinya kebutuhan akan laptop danprinter yang memadai
15,000,000
Pengadaan alat-alat komunikasi Tersedianya peralatan proyektor dan soundsystemyang memadai untuk presentasi rapat
Tercukupinya peralatan proyektor dansoundsystem yang memadai guna presentasi
35,388,000
133 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya pemeliharaan untuk kendaraandinas/operasional perkantoran secara layak
Terpenuhinya pemeliharaan untuk kendaraandinas/operasional perkantoran
24,779,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya perawatan rutin untuk peralatankantor berupa mesin ketik
Tercukupinya perawatan rutin peralatankantor berupa mesin ketik
800,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Tersedianya perawatan rutin/berkala komputerkantor
Tercukupinya perawatan rutin/berkalakomputer kantor
8,771,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung pertemuan Terlaksananya rehab gedung pertemuan/pendopo Terpenuhinya pelaksanaan rehab gedungpertemuan/pendopo
8,503,000
Penataan Lingkungan Kantor Tersedianya sarana drainase dan penataanlingkungan kantor
Terealisasinya sarana drainase dan penataanlingkungan kantor
75,000,000
3 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 39,000,000Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tersedianya fasilitasi Alokasi Dana Desa guna
meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desaTercukupinya fasilitasi Alokas Dana Desauntuk meningkatkan fungsi akuntabilitaspemerintahan desa
10,000,000
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Tersedianya fasilitasi pelaksanaan MusrenbangKecamatan
Tercukupinya fasilitasi pelaksanaanMusrenbang Kecamatan
19,000,000
Verifikasi APBDesa Terlaksananya verifikasi APBDesa Terpenuhinya verifikasi APBDesa 10,000,000
4 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan SosialKemasyarakatan
10,000,000
Fasilitasi PKK Tersedianya pelaksanaan fasilitasi PKK kecamatanguna meningkatkan fungsi pemberdayaanperempuan
Tercukupinya pelaksanaan fasilitasi PKKkecamatan guna meningkatkan partisipasiperempuan di dalam pembangunan
10,000,000
134 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
23 KECAMATAN SULANG 453,447,600
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 231,527,600Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,000,000Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10,000,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5,000,000Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 42,600,000Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4,800,000Penyediaan Alat Tulis Kantor 17,400,000Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13,335,600Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
9,200,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5,200,000Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
3,600,000
Penyediaan Makanan dan Minuman 26,400,000Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan 68,592,000Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 18,600,000Penyediaan jasa sewa rumah/gedung/gudang/parkir/lahan 1,800,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 158,850,000Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 15,000,000Pengadaan Mebeleur 9,800,000Pengadaan lap top 7,500,000Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga 2,150,000Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 35,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 8,600,000Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 35,400,000Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 37,900,000Pengadaan Printer 7,500,000
135 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
2,500,000
Penyusunan Renstra, Renja 2,500,000
4 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 41,570,000Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) 12,570,000Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 19,000,000Verifikasi APBDesa 10,000,000
5 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan SosialKemasyarakatan
19,000,000
Fasilitasi PKK 19,000,000
136 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
24 KECAMATAN SUMBER 374,180,000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 187,600,000Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya Rekening listrik dan telepon Tercukupinya komunikasi ,Sumbe daya air
dan listrik7,200,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Petugas Penatausahaan Keuangan Terlaksananya administrasi Keuangan 47,425,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kelancaran Pelayanan Administrasi 25,950,000Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya jasa Foto copy Kelancaran Pelayanan Administrasi 12,000,000Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya sarana /alat kelistrikan Terpenuhinya kebutuhan listrik dan
penerangan kantor6,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya sarana kebersihan kantor Terciptanya lingkungan kantor bersih 6,000,000Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Langgaran Koran Menambah informasi Pegawai 1,200,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum rapat Meningkatnya koordinsi lintas sektoral 27,000,000Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya perjalanan dinas keluar daerah Meningkatnya koordinasi ke luar daerah 4,800,000Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor Meningkatnya Kebersihan Kantor 18,025,000Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya perjalanan dinas Terciptanya koordinasi ke Kabupaten dan Desa 32,000,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 134,880,000Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya LCD Proyektor dan mesin ketik Kelancaran Pekerjaan Kantor 11,000,000Pengadaan Mebeleur Tersedianya Lemari dan Kursi Kerja Tertibnya Penataan Arsip 17,000,000Pengadaan komputer Tersedianya Printer Kelancaran Pekerjaan Kantor 3,380,000Pengadaan lap top Tersedianya Laptop Kelancaran Pekerjaan Kantor 8,500,000Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terawatnya Rumah Dinas Kwalitas Rumah dinas baik 6,000,000Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas Tercukupinya alat tranfortasi yang memadai 14,000,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Tercapainya Rehab Gedung Kantor Kwalitas Bangunan Gedung Kantor 50,000,000Penataan Lingkungan Kantor Terbangunnya Taman Kantor Terciptanya Keindahan Halaman Kantor 25,000,000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
1,100,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD Tersusunya Laporan Keuangan Terpenuhinya laporan Akhir Tahun 1,100,000
137 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
4 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 40,600,000Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tersedianya Dana Pendampingan ADD Tercapainya fungsi Aparatur Desa 12,600,000Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terselenggarakanya Musrenbangcam Tersusunya Skala prioitas pembangunan 18,000,000Verifikasi APBDesa Tersusunnya Data Profil Desa Tersedianya Data Profil Desa 10,000,000
5 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan SosialKemasyarakatan
10,000,000
Fasilitasi PKK Terlaksananya kegiatan PKK Tercapainya Peningkatan PemberdayaanPerempuan
10,000,000
138 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
25 KECAMATAN BULU 312,993,000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 133,708,000Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercukupinya kebutuhan Jasa Surat Menyurat Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Administrasi Perkantoran1,200,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tercukupinya kebutuhan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepadaMasyarakat
8,640,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Honorarium Pelaksana AdministrasiKegiatan
Meningkatnya Kinerja Pelaksana AdministrasiKegiatan
48,600,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9,000,000Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercukupinya kebutuhan Alat Tulis Kantor Meningkatnya kelancaran Pelaksanaan Tugas 14,528,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tercukupinya kebutuhan barang Cetakan dankebutuhan penggandaan
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan Tugas 7,500,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tercukupinya peralatan kebersihan Kantor Meningkatnya kelancaran pelaksanaan Tugas 1,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tercukupinya kebutuhan Makanan dan MinumanKantor
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan Rapatdan tersedianya Minuman Pegawai
29,040,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tercukupinya biaya transportasi dan konsultasidalam pelaksanaan Tugas
Meningkatnya kelancaran Koordinasi danKonsultasi dalam pelaksanaan Tugas
14,200,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 137,485,000Pengadaan Mebeleur Tercukupinya kebutuhan Mebeleur sebagai sarana
kegiatan KantorMeningkatnya kelancaran pelaksanaan Tugas 30,300,000
Pengadaan komputer Tercukupinya kebutuhan Komputer Tersedianya dana untuk pengadaan Komputer 10,300,000
Pengadaan lap top Tercukupinya kebutuhan Lap Top Tersedianya dana untuk pengadaan Lap Top 7,000,000
Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga Tercukupinya kebutuhan alat-alat Kantor danRumah Tangga
Tersedianya dana untuk pengadaan alat-alatKantor dan Rumah Tangga
29,300,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Tercukupinya biaya pemeliharaan Rumah Dinas Meningkatnya kelancaran pelaksanaan Tugas 3,200,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tercukupinya biaya pemeliharaan Gedung Kantor Meningkatnya kelancaran pelaksanaan Tugas 8,295,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tercukupinya kebutuhan operasional Transportasi Terpenuhinya biaya pemeliharaan danperawatan Kendaraan Dinas
9,390,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Tercukupinya sarana Komputer yang siap pakai Tersedianya biaya pemeliharaan Komputer,Lap Top dan Printer
3,600,000
139 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pemeliharaan rutin/berkala listrik, telephone dan air Tercukupinya sarana instalasi listrik yang baik Tersedianya dana pemeliharaan jaringan listrik 4,920,000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatankantor dan rumah tangga
Tercukupinya sarana Mesin Ketik yang siap pakai Tersedianya biaya pemeliharaan Mesin Ketikmanual
700,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Tercukupinya biaya Rehab Gedung Kantor Meningkatnya kelancaran pelaksanaan Tugas 25,280,000
Pengadaan Printer Tercukupinya kebutuhan Printer Tersedianya dana untuk pengadaan Printer 5,200,000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
2,000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
Tercukupinya pelaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tercapainya target Kinerja Aparatur 500,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tercukupinya pelaporan Keuangan Semesteran Tercapainya target Kinerja Aparatur 500,000
Penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, dan DPPA Tercukupinya Penyusunan Renstra, Renja, RKA,DPA dan DPPA TA. 2015
Tercapainya target Kinerja Aparatur 500,000
Penyusunan Laporan Tahunan Tercukupinya pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tercapainya target Kinerja Aparatur 500,000
4 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 31,800,000Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tersedianya dana untuk pendampingan Alokasi
Dana Desa (ADD)Tercapainya sasaran dan tujuan pelaksanaanAlokasi Dana Desa (ADD)
4,800,000
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Tersedianya dana untuk penyelenggaraanMusrenbang Kecamatan Bulu
Tercapainya tujuan pelaksanaanpenyelenggaraan Musrenbang KecamatanBulu
17,000,000
Verifikasi APBDesa Tersedianya dana Tim Verifikasi APBDesa Tercapainya tujuan pelaksanaan VerifikasiAPBDesa
10,000,000
5 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan SosialKemasyarakatan
8,000,000
Fasilitasi PKK Tercukupinya dana pelaksanaan Kegiatan TP. PKKBulu
Tercapainya tujuan pelaksanaan Program-program TP. PKK Bulu
8,000,000
140 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
26 KECAMATAN LASEM 334,327,600
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 177,327,600Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dicukupinya Kebutuhan Surat Menyurat Tercukupinya Kebutuhan Surat Menyurat 800,000Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dicukupinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
ListrikTercukupinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik
15,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dicukupinya Jasa Administrasi Keuangan Terselesaikannya pembuatan administrasikeuangan
25,250,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dicukupinya Jasa Kebersihan Kantor Terselesaikannya Kebersihan Kantor 1,000,000Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tercukupinya Alat Tulis Kantor 15,950,000Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Disediakannya Barang Cetakan dan Pengandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 6,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor disediakannya Komponen Instalasi Listrik danPenerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik danPenerangan Bangunan Kantor
4,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Disediakannya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 4,500,000Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Disediakannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
2,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Disediakannya Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 22,000,000Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Disediakannya Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Tersedianya Jasa Administrasi
Kantor/Kebersihan38,827,600
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Disedaikannya Perjalanan Dinas Rakor dan KonsultasiDalam Daerah
Tersedainya Perjalanan Dinas Rakor dan KonsultasiDalam Daerah
42,000,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 113,000,000Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Disediakannya Pemeliharaan Rumah Dinas Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas 5,000,000Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Disediakannya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
KantorTercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor
8,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Disediakannya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas 17,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Disediakannya Pemeliharaan Komputer Tersedianya Pemeliharaan Komputer 8,000,000Penataan Lingkungan Kantor Disediakannya Lingkungan Kantor yang Asri Lingkungan Kantor yang nyaman 75,000,000
3 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 36,000,000Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) Disediakannya Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tercukupinya Alokasi Dana Desa 8,000,000Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Disediakannya Penyelenggaraan Musrenbang
KecamatanTercukupinya Penyelenggaraan MusrenbangKecamatan
18,000,000
Verifikasi APBDesa Disediakannya Kegiatan Verifikasi APBDes Tercukupinya Kegiatan Verifikasi APBDes 10,000,000
141 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
4 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan SosialKemasyarakatan
8,000,000
Fasilitasi PKK Disediakannya Fasilitasi PKK Tercukupinyanya Fasilitasi PKK 8,000,000
142 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
27 KECAMATAN PANCUR 318,783,000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 158,073,000Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Surat dan Dokumentasi Tercapainya Kinerja 900,000Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya
Air dan ListrikTercukupinya Kebutuhan Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
10,800,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tercukupinya Jasa Administrasi Keuangan 41,510,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tercukupinya Jasa Kebersihan Kantor 7,750,000Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tercukupinya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3,600,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Tercukupinya ATK 13,493,000Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tercukupinya Barang Cetakan dan
Penggandaan5,700,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Tersedianya Komponen Listrik Tercukupinya Komponen Listrik 2,500,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan kebersihan Kantor Tercukupinya Peralatan kebersihan Kantor 2,500,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya Bahan Bacaan Tercukupinya Bahan Bacaan 1,800,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan dan Minuman Tercukupinya Makan dan Minuman 47,340,000Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya Konsultasi Dalam Daerah Tercukupinya Konsultasi Dalam Daerah 20,180,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 75,800,000Pengadaan Mebeleur 9,350,000Pengadaan lap top 6,500,000Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor Tercukupinya Pemeliharaan Gedung Kantor 50,750,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tercukupinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas 9,200,000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7,500,000Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Tercukupinya Pakaian Dinas 7,500,000
143 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
1,900,000
Penyusunan Renstra, Renja Tersedianya Penyusunan Renstra, Renja Tercukupinya Penyusunan Renstra, Renja 950,000Penyusunan Laporan Tahunan Tersedianya Penyusunan Laporan Tahunan Tercukupinya Penyusunan Laporan Tahunan 950,000
5 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 52,410,000Pengisian Perangkat Desa 4,000,000Penunjang Pemilihan Kepala Desa 3,500,000Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tersedianya Fasilitasi ADD Tercukupinya Fasilitasi ADD 10,000,000Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa 6,000,000Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 19,000,000Verifikasi APBDesa Tersedianya Verifikasi APBDes Tercukupinya Verifikasi APBDes 9,910,000
6 Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana PrasaranaPemuda , Olah Raga dan Seni Budaya
10,100,000
Pelaksanaan Upacara Hari Besar Kenegaraan Tersedianya Perlengkapan Kegiatan Upacara HariBesar Kenegaraan
Tercukupinya Perlengkapan Kegiatan UpacaraHari Besar Kenegaraan
10,100,000
7 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan SosialKemasyarakatan
13,000,000
Fasilitasi PKK Tersedianya Fasilitasi PKK Tercukupinya Fasilitasi PKK 13,000,000
144 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
28 KECAMATAN SLUKE 332,914,000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 119,487,000Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tercukupinya kebutuhan Listrik dan Telepon Target kinerja aparat Kecaamatan 11,170,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terselesaikannya lap. Keuangan tepat waktu Tercapainya target kinerja adminitrasikeuangan
44,458,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tercapainya kebersihan Kantor tercapainya kebersihan Kantor 14,895,000Penyediaan Alat Tulis Kantor tercukupinya kebutuhan Kantor selama 1 th tercukupinya target kinerja aparat Kecamatan 14,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tercukupinya barang cetakan dan foto copy tercukupinya target kinerja aparat kecamatan 7,568,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
tercukupinya bahan bacaan / informasi selama 1 th tercapainya informasi yang luas bagi aparatkecamatan
1,800,000
Penyediaan Makanan dan Minuman tercukupinya kebutuhan makan dan minum tercapainya target kinerja aparat keamanan 12,000,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah tercukupinya kebutuhan biaya perjalanan Tercapainya target kinerja aparat kecamatan 13,596,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 137,300,000Pengadaan Mebeleur tercukupinya sarana dan prasarana terselesaikannya tugas -2 Kantor tepat waktu 20,425,000
Pengadaan lap top terselesaikannya tugas kantor terselesaikannya tugas kantor 35,375,000Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas terpeliharanya rumah dinas camat terpeliharanya rumah dinas camat dengan
baik20,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor terp[eliharanya gedung kantor terpeliharanya gedung kantor dengan baik 30,900,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terpeliharanya kendaraan dinas / operasional tercapainya target kinerja kecamatan 15,400,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer terpeliharanya kewutuhan komputerb tercukupinya dana pemeliharaan komputer 15,200,000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10,000,000Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya meningkatkan disiplin pegawai meningkatkan kinerja aparat kecamatan 10,000,000
4 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah danPelayanan Umum
21,877,000
Penataan Lingkungan Kantor Kecamatan kecamatan tranportasi kelancaran transportasi 21,877,000
145 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
5 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 34,250,000Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) tercapainya tujuan ADD tersedianya tugas adm desa 8,250,000Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan tercapainya tujuan Musrenbang Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 16,000,000Verifikasi APBDesa tercapainya APBDes terlaksananya APBDes dengan baik 10,000,000
6 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan SosialKemasyarakatan
10,000,000
Fasilitasi PKK Tercapainya tujuan PKK Kecamatan Tercapainya Pemberdayaan danKesejahteraan Masyarakat
10,000,000
146 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
29 KECAMATAN PAMOTAN 354,302,000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 201,752,000Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya rekening listrik, telepon, air. Terbayarnya rekening listrik, telepon,air. 31,500,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan. Tercapainya kegiatan administrasi keuangan 38,400,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya pegawai/tenaga kontrak. Tercukupinya bantuan tenaga kegiatan kantor. 12,000,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor. 22,950,000Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersianya barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan
penggandaan11,002,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Tersedianya kebutuhan instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Terpenuhinya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
2,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya kebutuhan peralatandan perlengkpankantor
Terpenuhinya peralatan dan perlengkapankantor
35,150,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan Tercukupinya bahan bacaan surat kabar 3,480,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat Tercukupinya makanan dan minuman rapat 25,020,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah Terpenuhinya kegiatan perjalanan dinasdalam daerah
20,250,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 104,300,000Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebelair. Tercukupinya mebelair 19,000,000Pengadaan komputer Tercukupinya kebutuhan komputer Terpenuhinya peralatan komputer 7,000,000Pengadaan lap top Tercukupinya Laptop Terpenuhinya kebutuhan Laptop 13,000,000Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya bahan material dan honorarium harian Terpenuhinya bahan material dan honorarium
harian33,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya fasilitas pemeliharaan kendaraandinas operasional.
Terpenuhinya biaya pemeliharaan kendaraandinas
26,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Tersedianya biaya pemeliharaan komputer/laptop Terpenuhinya biaya pemeliharaankomputer/laptop
6,300,000
3 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 38,250,000Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tersedianya program Fasilitasi ADD Terpenuhinya Program Fasilitasi ADD 8,250,000Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Tersedianya penyelenggaraan musrenbang
KecamatanTerpenuhinya program musrenbangkecamatan
20,000,000
147 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Verifikasi APBDesa Tersedianya Data APBDes yang baik dan benar Data APBDes yang baik dan benar 10,000,000
4 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan SosialKemasyarakatan
10,000,000
Fasilitasi PKK Tersedianya kegiatan fasilitasi PKK Tercukupinya kegiatan PKK 10,000,000
148 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
30 KECAMATAN GUNEM 307,921,000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 165,378,500Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan ListrikTerbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
7,800,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan 45,672,000Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpenuhinya Jasa Peralatan Kerja Terbayarnya Jasa Peralatan Kerja 6,500,000Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Terbayarnya Alat Tulis Kantor 15,081,500Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan Terbayarnya Barang Cetakan dan
Penggandaan4,850,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Terpenuhinya Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
Terbayarnya Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
1,200,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Makanan dan Minuman Terbayarnya Makanan dan Minuman 51,225,000Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Terpenuhinya Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Terbayarnya Jasa Adminsitrasi
Kantor/Kebersihan18,600,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terpenuhinya Rapar-rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam Daerah
Terbayarnya Pelaksanaan Rapat-rapatKoordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
14,450,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 64,422,500Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor Terbayarnya Peralatan Gedung Kantor 4,200,000Pengadaan komputer 8,300,000Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat
ParkirTerwujudnya Tempat parkir 24,782,500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional
Terbayarnya Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional
27,140,000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14,700,000Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Terpenuhinya Pakaian Dinas beserta
PerlengkapannyaTerbayarnya Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
7,200,000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Terpenuhinya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Terbayarnya Pakaian Khusus Hari-Haritertentu
7,500,000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
3,100,000
Penyusunan Renstra, Renja Terpenuhinya Honor Tim Penyusunan Renstra,Renja
Terbayarnya Honor Tim Penyusunan Renstra,Renja
1,550,000
Penyusunan Laporan Tahunan Terpenuhinya Honor Tim Penyusunan LaporanTahunan
Terbayarnya Honor Tim Penyusunan LaporanTahunan
1,550,000
149 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
5 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 47,162,000Pengisian Perangkat Desa Terlaksananya Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa Terisinya Kekosongan Perangkat Desa 2,500,000
Penunjang Pemilihan Kepala Desa Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa Terisinya Kekosongan Kepala Desa 3,000,000Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) Terlaksananya Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)7,000,000
Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa Tercapainya Penyusunan RPJM Desa 7,662,000
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan Tersusunnya Perencanaan PembangunanKecamatan
17,000,000
Verifikasi APBDesa Terselenggaranya Verifikasi APBDesa Terlaksanya Verifikasi APBDesa 10,000,000
6 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan SosialKemasyarakatan
13,158,000
Fasilitasi PKK Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan MelaluiProgram PKK
Terlaksananya Program PKK 13,158,000
150 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
31 KECAMATAN SALE 373,895,000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 200,925,000Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercukupinya jasa surat menyurat dan benda-
benda posTerpenuhinya jasa surat menyurat dan benda-benda pos
1,500,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tercukupinya jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik
15,600,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tercukupinya jasa administrasi keuangan untukmeningkatkan kesejahteraan pelaksana kegiatan
Tersedianya jasa administrasi keuangan untukmeningkatkan kesejahteraan pelaksanakegiatan
45,650,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tercukupinya jasa kebersihan kantor supaya bersihdan nyaman
Tersedianya jasa kebersihan kantor sehinggaterciptanya kantor yang bersih dan nyaman
12,000,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercukupinya alat tulis kantor untuk meningkatkankelancaran pelaksanaan tugas pelayananadministrasi perkantoran
Tersedianya alat tulis kantor untukmeningkatkan kelancaran pelaksanaan tugaspelayanan administrasi perkantoran
14,950,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tercukupinya kebutuhan barang cetakan,penggandaan dan penjilidan
Tersedianya barang cetakan, penggandaandan penjilidan
16,750,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Tercukupinya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
11,500,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantorberupa spanduk/banner
Tersedianya peralatan dan perlengkapankantor berupa spanduk/banner
2,400,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tercukupinya peralatan rumah tangga berupabahan pembersih dan perlengkapan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga berupabahan pembersih dan perlengkapan rumahtangga
10,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan berupasurat kabar/ majalah
Tersedianya kebutuhan bahan bacaan berupasurat kabar/ majalah
4,200,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tercukupinya makanan dan minuman untuk harianpegawai dan rapat-rapat
Tersedianya makanan dan minuman untukharian pegawai dan rapat-rapat
20,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Tercukupinya jasa penjaga malam dan sopir Terciptanya keamanan dan ketertiban sertakelancaran
24,875,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tercukupinya Bahan Bakar Minyak dan biayaperjalanan untuk rapat-rapat koordinasi dalamdaerah
Tersedianya Bahan Bakar Minyak dan biayaperjalanan untuk rapat-rapat koordinasidalam daerah
20,000,000
Penyediaan jasa sewa rumah/gedung/gudang/parkir/lahan Tercukupinya jasa sewarumah/gedung/gudang/parkir/lahan
Tersedianya jasa sewarumah/gedung/gudang/parkir/lahan
1,500,000
151 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 122,600,000Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tercukupinya perlengkapan gedung kantor berupa
AC dan kipas anginTersedianya perlengkapan gedung kantorberupa AC dan kipas angin
20,600,000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tercukupinya peralatan gedung kantor berupa TVLED, alat penghancur kertas dan Tabung APAR
Tersedianya peralatan gedung kantor berupaTV LED, alat penghancur kertas dan TabungAPAR
13,800,000
Pengadaan Mebeleur Tercukupinya kursi rapat Tersedianya kursi rapat 12,400,000Pengadaan komputer Tercukupinya komputer PC, laptop, printer dan
UPS/ stabilizerTersedianya komputer PC, laptop, printer danUPS/ stabilizer
20,000,000
Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga Tercukupinya alat-alat kantor dan rumah tanggaberupa kulkas showcase coller
Tersedianya alat-alat kantor dan rumahtangga berupa kulkas showcase coller
4,500,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terpeliharanya rumah dinas pejabat Terpeliharanya rumah dinas pejabat 5,500,000Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 7,400,000Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional 27,300,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Terpeliharanya komputer kantor Terpeliharanya komputer kantor 8,600,000Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Ibadah Terpeliharanya rumah ibadah berupa musholla
kantorTerpeliharanya rumah ibadah berupamusholla kantor
2,500,000
3 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 39,785,000Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tercukupinya fasilitasi ADD dan kesejahteraan tim
fasilitasi ADD Tersedianya fasilitasi ADD dan kesejahteraantim fasilitasi ADD
12,785,000
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Tercukupinya penyelenggaraan MusrenbangKecamatan
Tersedianya penyelenggaraan MusrenbangKecamatan
17,000,000
Verifikasi APBDesa Tercukupinya data profil desa dan kesejahteraantim verifikasi APBDesa
Tersedianya data profil desa dankesejahteraan tim verifikasi APBDesa
10,000,000
4 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan SosialKemasyarakatan
10,585,000
Fasilitasi PKK Tercukupinya fasilitasi PKK Tersedianya fasilitasi PKK 10,585,000
152 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
32 KECAMATAN KRAGAN 404,290,200
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 251,814,200Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16,200,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 52,684,900Penyediaan Alat Tulis Kantor 18,261,700Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12,000,000Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
7,105,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 39,122,000Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1,650,000
Penyediaan Makanan dan Minuman 30,000,000Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan 42,030,600Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 32,760,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 80,630,000Pengadaan Mebeleur 24,700,000Pengadaan lap top 19,200,000Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 16,500,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 3,000,000Penataan Lingkungan Kantor 17,230,000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 29,600,000Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 29,600,000
4 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 29,046,000Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) 6,286,000Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 20,000,000Verifikasi APBDesa 2,760,000
5 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan SosialKemasyarakatan
13,200,000
Fasilitasi PKK 13,200,000
153 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
33 KECAMATAN SEDAN 509,335,000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 127,882,000Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tercukupinya Kebutuhan Listrik Tercukupinya Target Kinerja Aparatur
Kecamatan12,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Honorarium PNS Tercapainya Target Kinerja ApoaraturKecamatan Sedan
40,225,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tercapainya Target Kinerja Aparat Kecamatan 10,950,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terseadianya Foto Copy dan Barang Cetakan Tercapainya Target Kinerja Aparat Kecamatan 3,600,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tercukupinya Kebutuhan Penerangan Perkantoran Tercapainya Target Kinerja AparaturKecamatan
2,660,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2,634,000Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tercukupinya kebutuhan bacaan sehari - hari Tercapainya Target Kinerja Aparatur
Kecamatan1,200,000
Penyediaan Makanan dan Minuman tercapainya kebutuhan makanan dan minumanrapat
Tercapainya Target Kinerja AparaturKecamatan
18,300,000
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan tersedianya kebutuhan kebersihan dan keamanankantor
Tercapainya Target Kinerja AparaturKecamatan
16,825,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tercukupinya kebutuhan dinas dalam daerah Tercapainya Target Kinerja AparaturKecamatan
19,488,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 321,553,000Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeler yang memadahi Tercapainya Target Kinerja Aparatur
Kecamatan18,000,000
Pengadaan komputer Tersedianya Laptop Yang memadahi Tercapainya Target Kinerja AparaturKecamatan
12,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor Tercapainya Target Kinerja AparaturKecamatan
43,670,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tercapainya Target Kinerja AparaturKecamatan
14,060,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1,523,000Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 1,500,000Penataan Lingkungan Kantor Tercukupinya Penataan Lingkungan Kantor Tercapainya Target Kinerja Aparatur
Kecamatan230,800,000
154 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9,900,000Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta
perlengkapannyaTercapainya Target Kinerja AparaturKecamatan
5,400,000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tersedianya Pakaian Batik Tradisional Tercapainya target kinerja Aparat Kecamatan 4,500,000
4 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 40,000,000Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tersedianya Fasilitasi Alokasi dana Desa Tercapainya Target Kinerja Aparatur
Kecamatan12,000,000
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Tersedianya Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tercapainya Target Kinerja AparaturKecamatan
18,000,000
Verifikasi APBDesa Tersedianya Verifikasi APBdes Tercapainya Target Kinerja AparaturKecamatan
10,000,000
5 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan SosialKemasyarakatan
10,000,000
Fasilitasi PKK Tersedianya Fasilitasi PKK Tercapainya Target Kinerja AparaturKecamatan
10,000,000
155 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
34 KECAMATAN SARANG 296,120,000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 133,880,000Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi dan Listrik Tercapainya Kelancaran Kinerja Aparatur 6,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tercukupinya Honor Pelaksana AdministrasiKegiatan
Terciptanya Tertib Administrasi Kantor 45,050,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercukupinya Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 15,970,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tercukupinya Kebutuhan Barang Cetakan danPenggandaan
Lancarnya Kegiatan Perkantoran 9,200,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Tercukupinya Kebutuhan Alat Penerangan Kantor Meningkatnya Keamanan Kantor 4,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tercukupinya Peralatan Kebersihan Kantor Terciptanya Kebersihan dan KenyamananKantor
3,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya Bahan Bacaan Kantor Bertambahnya Pengetahuan dan Wawasan 1,440,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tercukupinya Konsumsi Rapat Lancarnya Pelaksanaan Rapat-RapatKoordinasi
23,400,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tercukupinya Biaya Perjalanan Dinas Lancarnya Tugas-Tugas Kedinasan 25,820,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 92,140,000Pengadaan komputer Tercukupinya kebutuhan printer Kantor Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas Kantor 3,000,000
Pengadaan lap top Tersedianya Laptop Kantor Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas Kantor 22,500,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Tercukupinya Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas Terciptanya Keindahan dan KenyamananRumah Dinas
8,040,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tercukupinya Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor Terciptanya Kebersihan, Keindahan danKenyamanan Kantor
40,720,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tercukupinya Biaya Perawatan Kendaraan Dinas Terpeliharanya Kendaraan Dinas 14,880,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Terpeliharanya Komputer dan Jaringan Komputer Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kedinasan 3,000,000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 17,600,000Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tercukupinya Kebutuhan Pakaian Dinas Meningkatnya disiplin PNS 9,600,000Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tercukupinya Kebutuhan Pakaian Olahraga Meningkatnya disiplin PNS 8,000,000
156 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
4 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 40,500,000Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tercukupinya sarana dan prasarana untuk kegiatan
Fasilitasi ADDLancarnya pelaksanaan kegiatan Fasilitasi ADD 11,500,000
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Tersedianya Dana untuk penyelenggaraanMusrenbangcam
Lancarnya Penyelenggaraan Musrenbangcam 19,000,000
Verifikasi APBDesa Tercukupinya Sarana dan Prasarana KegiatanVerifikasi APBDesa
Lancarnya Kegiatan Verifikasi APBDesa 10,000,000
5 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan SosialKemasyarakatan
12,000,000
Fasilitasi PKK Tercupinya Sarana dan Prasarana untuk kegiatanTP.PKK
Lancarnya kegiatan TP.PKK Kecamatan 12,000,000
157 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
35 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN P4K 4,532,074,200
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 364,274,200Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja amplop, prangko, meterai Terlaksananya surat menyurat yang
dapat memperlancar koordinasi dinas2,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja telepon, listrik, air Terpenuhinya kebutuhan belanjatelepon, air dan listrik
35,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Honorarium penatausahaan Meningkatnya kinerja pelaksanaankegiatan
105,012,200
Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan ATK yangmemperlancar operasional kantor dan 14BPP
19,950,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja barang cetakan dan penggandaan Tersedianya buku/blangko cetakan danpenggandaan
10,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Belanja alat listrik dan elektronik Terpenuhinya kebutuhan alatpenerangan gedung
6,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja dekorasi dan papan nama Terpenuhinya kebutuhan peralatankantor yang memperlancar operasionalkantor
4,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja peralatan kebersihan Terpenuhinya kebutuhan peralatanrumah tangga yang memperlancaroperasional kantor
5,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja buku bacaan / buku ilmupengetahuan
Bertambahnya wawasan danpengetahuan pegawai
5,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja konsumsi rapat dan tamu Tersedianya konsumsi rapat dan tamuyang memperlancar kegiatan kantor
12,000,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Perjalanan keluar daerah Perjalanan dinas keluar daerah 90,000,000Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Honor tenaga kontrak Honor tenaga kontrak 45,312,000Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Perjalanan dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 25,000,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 166,400,000Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga Belanja LCD, kamera, handcamp Meningkatnya keamanan dan
kenyamanan kantor45,000,000
158 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Servis kendaraan dinas Meningkatnya kelancaran operasionalkantor
30,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pengecatan gedung, kamar mandi, pagar Meningkatnya keamanan dankenyamanan kantor
83,400,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Perbaikan mebeleur Meningkatnya kelancaran operasionalkantor
2,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Servis komputer / printer Meningkatnya kelancaran operasionalkantor
4,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatankantor dan rumah tangga
Servis mesin ketik Meningkatnya kelancaran operasionalkantor
2,000,000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
40,000,000
Penyusunan angka kredit Fasilitasi penilaian angka kredit Penilaian angka kredit penyuluh,supervisi dan monitoring
30,000,000
Penyusunan data statistik dan monitoring, evaluasi danpelaporan program kegiatan
Tersusunnya Laporan Tahunan, Lakip Meningkatnya kualitas sistem pelaporan 10,000,000
4 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1,700,000,000Penanganan Daerah Rawan Pangan Pengadaan beras untuk daerah rawan pangan Terlaksananya bantuan daerah rawan
pangan75,000,000
Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah KebutuhanPangan
Tersusunnya laporan analisis rasio jumlahpenduduk terhadap jumlah kebutuhanpangan
Terlaksananya analisis jumlah pendudukterhadap jumlah kebutuhan panganuntuk mengambil kebijakan pangan
10,000,000
Sosialisasi dan Promosi Keamanan Pangan Terlaksananya sosialisasi keamanan pangandan pengujian pangan segar
Tersebar dan terserapnya informasimutu dan keamanan pangan
15,000,000
Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan Pelatihan dan bantuan bibit tanaman untukpemanfaatan pekarangan
Termanfaatkannya pekarangan denganberbagai tanaman pangan, hortikultura,peternakan, perikanan
100,000,000
Pemantauan dan Analisis Harga Bahan Pokok Pemantauan harga pangan pokok Terpantaunya perkembangan hargapangan pokok
20,000,000
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Pembangunan Gudang Cadangan PanganPemerintah di Kab. Rembang, MesinPenggiling Padi (Rice Milling Unit/ RMU)
Terbangunnya Gudang Cadangan PanganPemerintah di Kab. Rembang
725,000,000
159 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pengembangan Desa Mandiri Pangan Pelatihan dan bantuan bibit ternak (lokasibaru), Replika Demapan, Pembinaan 4Demapan
Meningkatnya ketersediaan pangan didesa mandiri pangan
250,000,000
Pengembangan Lumbung Pangan Desa Pengisian dan pembangunan lumbung pangan Meningkatnya ketersediaan panganmasyarakat
345,000,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perjalanan dinas untuk monev kegiatanketahanan pangan
Terpantaunya dan terevaluasinyaperkembangan dan kemajuan kegiatandesa mapan, LDPM dan P2KP
15,000,000
Fasilitasi Rakor Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Fasilitasi rapat dewan ketahanan pangan Terlaksananya koordinasi lintas sektordalam penyusunan rencana strategispangan
25,000,000
Laporan Tahunan Neraca Bahan Makanan Pembuatan laporan NBM Termanfaatkannya Laporan NBM dalampengambilan kebijakan ketahananpangan
15,000,000
Laporan Tahunan Pola Pangan Harapan Pengumpulan data dan pembuatan laporanPPH
Termanfaatkannya Dokumen PPH dalampengambilan kebijakan ketahananpangan
25,000,000
Laporan Alur Distribusi Pangan Pengumpulan data dan pembuatan laporanalur distribusi
Termanfaatkannya Laporan alurdistribusi pangan dalam kebijakanketahanan pangan
20,000,000
Pembuatan Peta Rawan Pangan Pengumpulan data dan pembuatan petarawan pangan
Termanfaatkannya peta rawan pangandalam penanganan daerah rawan pangan
15,000,000
Lomba Cipta Menu Pangan Olahan Berbasis SumberdayaLokal
Belanja hadiah dan konsumsi lomba Meningkatnya pengetahuan masyarakattentang menu beragam, bergizi,berimbang
30,000,000
Festival dan Pameran Diversifikasi Pangan Belanja bahan lomba dan dekorasi Meningkatnya pengetahuan masyarakattentang penganekaragaman panganberbasis sumber daya lokal
15,000,000
5 Program Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah 100,000,000Fasilitasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Rapat koordinasi dan perjalanan monev
pupuk bersubsidiTerlaksananya kegiatan pendampingankoordinasi, fasilitasi dan monevpenggunaan pupuk
100,000,000
160 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
6 Program Pemberdayaan penyuluh Pertanian, Perikanan danKehutanan
1,366,400,000
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian, Perikanandan Kehutanan
Terlaksananya training di 14 BP Meningkatnya kapasitas penyuluhpertanian, perikanan dan kehutanan
75,000,000
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan
Meningkatnya kinerja penyuluh Pembinaan wilayah kerja 50,000,000
Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan
Rehabilitasi dan sarana prasarana BP Meningkatnya pembangunan lumbungpangan dan pengadaan sarana prasarana
1,241,400,000
Pengadaan Sarana Prasarana penyuluhan pertanian DiBPP Kec. Sluke
200,000,000
7 Peningkatan Kualitas Bahan Baku 200,000,000Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau(Pelatihan Budidaya dan Fasilitasi Manajemen AgribisnisPertanian)
Temu Petani Tembakau dan Temu Usaha,Denfarm, Pembinaan Petani
Meningkatnya Peran dan FungsiPenyuluh serta Pelaku Utama
100,000,000
Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau(Pelatihan Budidaya dan Penanganan Pasca Panen BahanBaku)
Terlaksananya pelatihan petani tembakau Terselenggaranya pelatihan petanitembakau di 7 kecamatan
100,000,000
8 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 540,000,000Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Fasilitasi pengesahan programa, temu teknis,
temu KTNA, klp taniTerlaksananya penyuluhan danpendampingan petani dan pelaku agribisnis
75,000,000
Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani/Kelas Kelompok Penilaian kelas kelompok Terlaksananya peningkatan kemampuanlembaga tani
50,000,000
Pendampingan pengembangan usaha agrobisnis pedesaan Fasilitasi PUAP dan monev Meningkatnya fungsi lembaga ekonomi dipedesaan
50,000,000
Pemberdayaan Kelompok Tani Fasilitasi temu usaha Peningkatan kualitas kelompok tani 80,000,000Disemilasi Informasi, Tehnologi Terapan, Demplot, MimbarSarasehan dan Temu Agribisnis
Demplot, demfarm, demcara Terlaksananya penyebaran informasi,teknologi
60,000,000
Pengembangan Balai Penyuluhan Model dan Pos PenyuluhanPerdesaan
Demplot, demfarm, demcara Peningkatan balai penyuluhan sebagai poskopembangunan
75,000,000
Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Penyuluhanan Fasilitasi Balai Penyuluhan Terfasilitasinya BP se kabupaten 75,000,000
161 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Fasilitasi Pemberian Pengkaryaan Untuk KelembagaanPenyuluhan, Pelaku Utama/Usaha, Penyuluh dan PelakuUtama/Usaha Teladan
Penilaian lomba dan pengadaan hadiah Terfasilitasinya penilaian Lomba PenyuluhPertanian, Perikanan dan Kehutanan teladan,kelompok tani dan BP kecamatan
75,000,000
9 Program Peningkatan Pemasaran Hasil ProduksiPertanian/Perkebunan
35,000,000
Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan UnggulanDaerah
Rembang Expo dan karnaval Promosi hasil produksi pertanian padaRembang Expo, Karnaval dan Kirab
35,000,000
10 Program Perencanaan Pembangunan Pertanian danKehutanan
20,000,000
Peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah Rakorbang, Renja Meningkatnya sistem perencanaan BKPdan P4K
20,000,000
162 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
36 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 1,331,507,000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 295,489,000Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya kebutuhan surat menyurat selama 1
tahunTerpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat 2,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Telepon, Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan telepon, air danlistrik untuk kegiatan administrasi kantor
52,920,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya Kebutuhan Honor PenatausahaanKeuangan dan Piket Perpustakaan dan Digital
Tertibnya administrasi pengelolaan keuangandan peningkatan pelayanan perpustakaan
127,780,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun Meningkatnya pelayanan administrasi kantor 17,500,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tercukupinya barang cetakan dan penggandaanKantor Pustasip
Meningkatnya pelayanan administrasi kantor 10,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Terpeliharanya sarana penerangan kantor Meningkatnya pelayanan administrasi kantor 5,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor Terpenuhinya peralatan dan perlengkapankantor
5,500,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpeliharanya Peralatan Kebersihan Kantor Meningkatnya efektifitas peralatan dankebersihan kantor
6,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Terlaksananya langganan surat kabar dan majalahSuara Merdeka, Jawa Pos, Kompas, KedaulatanRakyat, Penyebar Semangat
Tersedianya koran/bahan bacaan untukmeningkatkan pengetahuan PNS maupun NonPNS
8,244,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman Terpenuhinya makanan dan minuman 9,500,000Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerahMeningkatnya koordinasi dan konsultasikeluar daerah
35,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Tersedianya kebutuhan honor harian Terpenuhinya kebutuhan honor tenaga harianselama 1 tahun
10,045,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasidalam daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasidalam daerah
6,000,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90,518,000Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor untuk Tralis Pintu dan Jendela, PapanNama Kantor
Terpenuhinya Pengadaan PeralatanGedung Kantor untuk Tralis Pintu danJendela, Papan Nama Kantor
21,550,000
Pengadaan Mebeleur Terlaksananya Pengadaan Meja dan KursiTamu
Terpenuhinya pengadaan meja dan kursitamu
5,500,000
163 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga Terlaksananya pengadaan filling cabinet,gorden dan kursi kerja eselon
Terpenuhinya pengadaan filling cabinet,gorden dan kursi kerja eselon
17,585,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantorsecara rutin/berkala
Meningkatnya kebersihan dan keindahangedung kantor
12,344,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas yang baik dansiap pakai
Meningkatnya kelancaran mobilitaskantor
18,539,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Terlaksananya service/peralatan komputer Meningkatnya kelancaran administrasipelayanan kantor
10,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatankantor dan rumah tangga
Terlaksananya service/pemeliharaan AC,mesin ketik
Meningkatnya pelaksanaan pelayananadministrasi kantor
2,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala taman Terlaksananya pemeliharaan taman Terpenuhinya pemeliharaan taman hiasuntuk keindahan kantor
3,000,000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16,500,000Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Terlaksananya Pengadaan Pakaian Batik
untuk Karyawan Karyawati Kantor PustasipTerpenuhinya Pengadaan Pakaian Batikuntuk Karyawan Karyawati KantorPustasip
16,500,000
4 Program pengembangan budaya baca dan pembinaanperpustakaan
270,000,000
Pengembangan minat dan budaya baca Terselenggaranya Pameran Buku,Penggandaan Naskah Kuno, Pengadaan RakBuku, Input Data, Perjalanan Dinas,Pengadaan Komputer, Pengadaan Buku,Penerjemahan Naskah Kuno, Bedah Buku,Bimbingan Pemustaka, Promosi PeningkatanLayanan Publik
Meningkatnya jumlah pengunjung danpelayanan perpustakaan
270,000,000
5 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ArsipDaerah
398,000,000
Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Terlaksananya penarikan, pengolahan,pembenahan dan pelestarian arsip
Terwujudnya sistem pengolahan arsipdinamis in aktif dan statis secarasistematis, efektif dan efisien
398,000,000
164 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
6 Program Pengkajian, Pengembangan Perpustakaan danKearsipan
261,000,000
Pengembangan sumber daya perpustakaan dan kearsipan Terlaksananya Bimtek PengelolaPerpustakaan dan Arsip, Lomba di BidangPerpustakaan, Kunjungan Mobil Perling,Pembinaan Perpustakaan Desa, PembinaanPerpustakaan dan Arsip Desa, PengadaanKomputer
Meningkatnya pengetahuan petugaspengelola perpustakaan dan petugaspengelola arsip, terselenggaranya lombaperpustakaan desa/kelurahan, lombadongeng dan lomba penulisan ceritarakyat, terlaksananya kunjungan mobilperpustakaan keliling
261,000,000
165 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
37 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN 39,638,132,000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 795,880,000Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja ATK Tersedianya kebutuhan perlengkapan jasa
surat menyurat kantor7,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja jasa telepon Terbayarnya jasa telepon, air dan listrik 70,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Honor pelaksana administrasi kegiatan Terlaksananya tertib administrasipenatausahaan keuangan
316,335,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Pengadaan ATK Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 30,000,000Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja barang cetakan Tercukupinya barang cetakan dan
penggandaan9,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Belanja alat-alat listrik/penerangan bangunankantor
Tersedianya suku cadang lampu dan alat-alatinstalasi listrik lainnya
7,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya kebutuhan perlengkapandekorasi dan perlengkapan kantor lainnya
5,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja peralatan rumah tangga kantor Tersedianya peralatan rumah tangga untukkebutuhan kantor
7,500,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja koran, majalah dan buku peraturanperundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan bukuperaturan perundang undangan terbaru
5,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja makan dan minuman bagi pegawai Tersedianya air minum karyawan dan konsumsiuntuk rapat dinas
28,000,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Perjalanan dinas luar daerah Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah
100,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Honor tenaga kontrak Terwujudnya kelancaran kegiatan administrasi,kebersihan dan keamanan kantor
181,045,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Belanja BBM dan perjalanan dinas dalam daerah Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah
30,000,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 270,174,000Pengadaan Mebeleur Pengadaan mebelair Terwujudnya kenyamanan kerja dan
kebersihan ruang kerja karyawan100,000,000
Pengadaan komputer Pengadaan printer Tercukupinya kebutuhan printer dantablet untuk karyawan
23,000,000
Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga Pengadaan alat kantor dan rumah tangga Terwujudnya kemudahan komunikasiantar ruang dan kenyamanan ruangtunggu kantor
20,000,000
166 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pengadaan alat kantor dan rumah tangga Terlaksananya perbaikan atap kantorbidang kehutanan dan pengecatangedung kantor lainnya
50,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas kantor baikroda 4 maupun roda 2
Servis kendaraan roda 4 65,174,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Belanja jasa servis dan suku cadang Terpeliharanya komputer dankelengkapan lainnya
12,000,000
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50,000,000Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan SDM Kegiatan outbond Meningkatnya kualitas kerjasama
karyawan/karyawati lingkup SKPD50,000,000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
61,655,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
Pengadaan Alat Tulis Kantor Tersusunnya Buku Laporan Triwulantahun 2015
25,000,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Pengadaan ATK Tersusunnya buku RKA 2015 21,655,000Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Pengadaan ATK Terwujudnya peningkatan pemahaman
pelaksana penatausahaan keuangan15,000,000
5 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 35,000,000Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Pengadaan bahan pakan ternak Meningkatnya pengetahuan petani
dalam mengolah pakan ternak35,000,000
6 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 125,000,000Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Pengadaan pupuk organik Tertanamnya tanaman empon-empon
dibawah tegakan hutan rakyat50,000,000
Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasilhutan
Rekonsiliasi penerimaan PSDH (Provisisumber daya hutan)
Terlaksananya tata usaha kayurakyat,intensifikasi PSDH
75,000,000
167 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
7 Program Peningkatan Pemasaran Hasil ProduksiPertanian/Perkebunan
19,475,100,000
Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan UnggulanDaerah
Administrasi Kesekretariatan Mengikuti pameran hortikultura diSoropadan,Soropadan Expo danRembang Expo
75,000,000
Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil ProduksiPertanian/Perkebunan Masyarakat
Honor Petugas Pengumpul Data Dan AnalisaData
Tersusunya buku informasi harga pasaratau produksi pertanian
15,000,000
Pengawasan peredaran saprodi pertanian Perjalanan Monitoring dan Evaluasi Pupuk Bersubsidi 7,500,000
Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani Pembangunan jalan usaha tani Terwujudnya jalan usaha tani 11,973,600,000Pembangunan jalan usaha tani Klp. Tani Tani Makmur Ds.Pamotan Kec. Pamotan
200,000,000
Pembangunan jalan usaha tani Klp. Tani Gemahripah Ds.Bamban Kec. Pamotan
200,000,000
Pembangunan jalan usaha tani Klp. Tani Sidomulyo Ds.Segoromulyo Kec. Pamotan
200,000,000
Pembangunan jalan usaha tani Klp. Tani Tani Waskito AturDs. Gunem Kec. Gunem
200,000,000
Pembangunan jalan usaha tani Klp. Tani Tani Murakabi Ds.Tegaldowo Kec. Gunem
200,000,000
Pembangunan jalan usaha tani Klp. Tani Margo Rukun Ds.Sidomulyo Kec. Gunem
200,000,000
Pembangunan jalan usaha tani Klp. Tani Tani Adil Ds. UkirKec. Sale
200,000,000
Pembangunan jalan usaha tani Klp. Tani Tani Maju Ds.Rendeng Kec. Sale
200,000,000
Pembangunan jalan usaha tani Klp. Tani Gema Maju TaniDs. Mojokerto Kec. Kragan
200,000,000
Pembangunan jalan usaha tani Klp. Tani Sido Makmur Ds.Sumurpule Kec. Kragan
200,000,000
Pembangunan jalan usaha tani Klp. Tani Tani Maju Ds.Tegalmulyo Kec. Kragan
200,000,000
Pembangunan jalan usaha tani Klp. Tani Idaman Ds.Sendangmulyo Kec. Sarang
200,000,000
Pembangunan jalan usaha tani Klp. Tani Subur II,Bulaksempu Ds. Sumber Kec. Sumber
200,000,000
168 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pembangunan jalan usaha tani Klp. Tani Subur,NgangukDs. Gunungsari Kec. Kaliori
200,000,000
Pembangunan jalan usaha tani Klp. Tani Al Hidayat Ds.Lemah Putih Kec. Sedan
200,000,000
Pembangunan jalan usaha tani Klp. Tani Jaya Mukti Ds.Sumbermulyo Kec. Bulu
200,000,000
Pembangunan jalan usaha tani Klp. Tani Langgeng I Ds.Landoh Kec. Sulang
200,000,000
Pembangunan jalan usaha tani Dk. Srambit Ds. Woro Kec.Kragan
200,000,000
Pembangunan jalan usaha tani Ds. Karaskepoh Kec. Pancur 200,000,000
Pembangunan jalan usaha tani Klp. Tani Nir Sambikolo IIIDs. Kalitengah Kec. Pancur
200,000,000
Pembangunan jalan usaha tani Ds. Doropayung Kec. Pancur 200,000,000
Pembangunan jalan usaha tani Ds. Jatimudo Kec. Sulang 200,000,000
Pembangunan jalan usaha tani Ds. Kunir Kec. Sulang 200,000,000Pembangunan jalan usaha tani Ds. Tempaling Kec.Pamotan
200,000,000
Pembangunan jalan usaha tani Ds. Kerep Kec. Sulang 200,000,000Pembangunan jalan usaha tani Ds. Ketangi Kec. Pamotan 200,000,000
Pembangunan jalan usaha tani Ds. Warugunung Kec.Pancur
200,000,000
Pembangunan jalan usaha tani Ds. Randuagung Kec.Sumber
156,000,000
Pembangunan jalan usaha tani Ds. Gedangan Kec.Rembang
200,000,000
Pembangunan jalan usaha tani Ds. Kumendung - SridadiKec. Rembang
200,000,000
Pembangunan jalan usaha tani Ds. Pedak Kec. Sulang 200,000,000
Pembangunan jalan usaha tani Ds. Seren Kec. Sulang 200,000,000
169 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pembangunan jalan usaha tani Ds. Sidomulyo Kec. Kaliori 100,000,000
Pembangunan jalan usaha tani Ds. Tempaling Kec.Pamotan
200,000,000
Pembangunan jalan usaha tani Ds. Gedangan Kec.Rembang
100,000,000
Pembangunan jalan usaha tani Ds. Kebonagung Kec. Sulang 100,000,000
Pembangunan/rehabilitasi jalan produksi pertanian TPH Pembangunan jalan produksi pertanian Terwujudnya jalan produksi pertanian 7,404,000,000
Pembangunan jalan pertanian Ds. Karang Lincak Kec.Kragan
200,000,000
Pembangunan jalan pertanian Ds. Samaran Kec. Pamotan 200,000,000
Pembangunan jalan pertanian Ds. Pandan Kec. Pancur 200,000,000
Pembangunan jalan pertanian Ds. Sumberagung Kec.Pancur
200,000,000
Pembangunan jalan pertanian Ds. Japeledok Kec. Pancur 200,000,000
Pembangunan jalan pertanian Ds. Gemblengmulyo Kec.Pancur
200,000,000
Pembangunan jalan pertanian Ds. Gilis Kec. Sarang 200,000,000Pembangunan jalan pertanian Ds. Kedung Kec. Pancur 200,000,000
Pembangunan jalan pertanian Ds. Mlawat Kec. Pamotan 200,000,000
Pembangunan jalan pertanian Ds. Lemah Putih Kec. Sedan 100,000,000
Pembangunan jalan pertanian Dk. Gunungwurung Ds.Segoromulyo Kec. Pamotan
100,000,000
Pembangunan jalan pertanian Ds. Tempaling Kec. Pamotan 50,000,000
Pembangunan jalan pertanian Ds. Joho Kec. Pamotan 75,000,000
170 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pembangunan jalan pertanian Ds. Jambangan RW 1 Kec.Sarang
200,000,000
8 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1,184,473,000Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan PenghijauanHutan
Rapat koordinasi/konsultasi bidangRLH/Kehutanan di Prppinsi maupun luarPropinsi,penyusunan rancangan Teknis
Terlaksananya rakor/konsultasi bidangKehutanan
50,000,000
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam RehabilitasiHutan dan Lahan
Pengadaan bibit tanaman kehutanan Terlaksananya penyelenggaraan HMPIdan BMN tingkat kabupaten
50,000,000
Pembuatan DAM penahan Pembangunan bangunan sipil teknis RHL Terlaksananya kegiatan rehabilitasi hutandan lahan dengan sipil teknis
212,849,000
Pengembangan Hutan Rakyat Upah tenaga kerja Terlaksananya kegiatan pengembangantanaman bambu
241,125,000
Pengkayaan vegetatif tanaman hutan rakyat Pengadaan bibit tanaman kehutanan dan ajir Terlaksananya kegiatan pembangunanhutan rakyat pada lahan-lahan kritispada DAS prioritas
349,175,000
Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat Pengadaan bibit kehutanan dan ajir Terlaksananya kegiatan pemeliharaanhutan rakyat dan pengkayaan hutan
68,475,000
Pembangunan Gully Plug Pembangunan bangunan sipil teknis RHL Terlaksananya kegiatan rehabilitasi hutandan lahan dengan sipil teknis
212,849,000
9 Program Peningkatan Penerapan TeknologiPertanian/Perkebunan
2,750,000,000
Penyediaan peralatan dan mesin pra panen, pasca panen danpengolah hasil pertanian
Administrasi Kesekretariatan Meningkatnya peralatan mesin dan peralatanbudidaya pertanian
2,230,000,000
Prima Tani 100,000,000Penyediaan peralatan dan mesin pra panen, pasca panen danpengolah hasil perkebunan
Pengadaan Hand Traktor Tersedianya peralatan dan mesinpengembangan tanaman perkebunan
420,000,000
10 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 335,549,000Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pembangunan bangunan sipil teknis RHL Terlaksananya bimbingan teknis
pengendalian kebakaran hutan dan lahan200,000,000
Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai DampakKerusakan Hutan
Sosialisasi peraturan peredaran hasil hutan (P.30,P.41dan P.42,serta P.43)
Terlaksananya sosialisasi peraturanperedaran hasil hutan
25,000,000
171 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan Pengadaan jet shooter/pompa punggung Tersedianya peralatan pemadamkebakaran
110,549,000
11 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 775,075,000Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Penanaman Bibit Tebu Penyediaan bibit VUB Tebu 75,000,000Pengembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura Tersedianya bantuan bibit buah-buahan Terlaksananya kegiatan bantuan bibit
buah-buahan200,000,000
Pengembangan tanaman perkebunan Bibit kelapa genjah entog Penanaman / pengembangan tanamanperkebunan tahunan
90,000,000
Penyediaan sarana dan prasarana perbenihan/perbibitantanaman pangan dan hortikultura
Rehabilitasi Gudang Saprodi Terehabilitasinya gudang saprodi balaibenih
330,075,000
Penyediaan sarana dan prasarana pembuatan pupuk organik Pelatihan pembuatan pupuk organik Terwujudnya fasilitas bantuan mesinAPPO untuk pengolahan pupuk organik
50,000,000
Operasional Balai Benih Padi, Palawija dan Hortikultura Terlaksananya kegiatan produksi benih padimilik daerah
Tersedianya kebutuhan operasional balaibenih padi
30,000,000
12 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 70,000,000
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit MenularTernak
Sosialisasi tanggap flu burung Tersedia dana primer epidemiologipenyakit parasit
50,000,000
Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah Pengawasan perdagangan ternak dan produkhewan antar daerah
Terlaksananya pengadaan peralatanpotable untuk menunjang penerbitansurat pengiriman tenak /SKKH gratis yangpenomorannya diperoleh dari integratedsistem informasi kesehatan hewannasional (ISIKHNAS) di kementrianpertanian melalui internet
20,000,000
13 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 25,000,000Penatagunaan Hutan Administrasi perkantoran Rakor / proses pengajuan pinjam pakai
kawasan hutan25,000,000
172 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
14 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 315,000,000Pembibitan dan Perawatan Ternak Pengadaan ayam kampung Terfasilitasinya bantuan ternak ayam
kampung25,000,000
Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Pengadaan Ternak Kambing Jawa Terdistribusinya bibit ternak kepadamasyarakat
160,000,000
Pemberdayaan Kelompok Peternak Pengadaan sapi potong Terfasilitasinya Bantuan Ternak SapiPotong
100,000,000
Pengembangan Pakan Ternak Bibit rumput gajah Terwujudnya pengembangan hijauanpakan ternak (legume dan rumput)
30,000,000
15 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kehutanan 50,000,000Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Bintek penguatan kelembagaan LMDH dan
asosiasi petani hutan rakyat rembangTerlaksananya pengutan kelembagaanbagi masyarakat sekitar hutan
50,000,000
16 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 42,500,000
Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah Pelaksanaan Lomba Kelompok Tani Ternak Terselengaranya Penilaian LombaKelompok Tani Ternak Tingkat Nasional
25,000,000
Pengawasan Peredaran Saprodi Peternakan Pelaksanaan Lomba Kelompok Tani Ternak Validasi Data Sarana ProduksiPeternakan terawasi
17,500,000
17 Pembinaan dan pengawasan industri primer hasil hutan 50,000,000
Sosilaisasi peraturan industri primer hasil hutan Pelatihan penerbit Surat Keterangan asal usul(SKAU) bagi Kades/perangkat desa
Terlaksananya pelatihan petugaspenerbit SKAU
50,000,000
18 Peningkatan penerapan teknologi peternakan 277,550,000Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepatguna
Perlengkapan Petugas IB Terfasilitasinya Operasional Petugas IB 50,000,000
Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan TepatGuna
Pembinaan KPPIB Terwujudnya lokasi percontohanpengembangan teknologi peternakan
45,000,000
173 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Penyediaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Peternakan Rehabilitasi/renovasi Rumah Potong Hewan(RPH) Ruminansia
Terehabilitasinya Rumah Potong Hewan (RPH)Ruminansia
182,550,000
19 Peningkatan fungsi hutan mangrove dan hutan pantai 199,650,000Rehabilitasi hutan mangrove dan hutan pantai Upah tenaga kerja/pengawasan Terlaksananaya kegiatan rehabilitasi
tanaman mangrove199,650,000
20 Program Agribisnis 85,000,000Pengembangan Agribisnis Peternakan Study banding peternak kambing etawa Terwujudnya pengembangan agribisnis pelaku
usaha susu kambing etawa45,000,000
Pengembangan Agribisnis Perkebunan Pengadaan mesin penyisir serabut kelapaBimtek petani
Peningkatan produksi olahan serabut kelapa,peningkatan kelembagaan kelompok tani
40,000,000
21 Pengembangan Sarana dan Prasarana PenyuluhanKehutanan
155,297,000
Pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan Pembuatan unit percontohan penyuluhankehutanan berupa agroforestry/wanafarma
Terlaksananya pembuatan unit percontohanpenyuluhan kehutanan sebagai saranapembelajaran penyuluhan kehutanan
155,297,000
22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakitdan Tanaman
115,000,000
Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Tanaman Perkebunan Tersedianya jamur metarizium Terkendalinya OPT tanaman kelapa seluas 100 ha 55,000,000
Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit TanamanPangan dan Hortikultura
Terlaksananya pelatihan pengendalian OPT Peningkatan pengetahuan petani danterkendalinya OPT
60,000,000
23 Program Perencanaan Pembangunan Pertanian danKehutanan
446,275,000
Penyusunan statistik pertanian dan kehutanan Administrasi Perkantoran Terkumpulnya data-data statistik pertanian dankehutanan tahun 2015
25,000,000
Penyusunan Data Base (Pemetaan) Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan
Administrasi perkantoran Rakor/desk verifikasi/inventarisasi LP2B 200,000,000
Pendampingan tugas pembantuan FFD Padi dan Kedele/hortikultura Terselenggaranya kegiatan tugas pembantuantanaman pangan dan hortikultura
100,000,000
174 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah Administrasi perkantoran Terselenggaranya Musrenbangtanhut 50,000,000
Penyusunan Data Base (Pemetaan) Potensi KomoditasTanaman Pangan dan Hortikultura
Administrasi perkantoran Tersusunnya data base dan peta lahan sawahberirigasi di kabupaten Rembang
71,275,000
24 Program pengembangan jaringan irigasipertanian/perkebunan
9,553,954,000
Pembangunan/rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani(JITUT)
Normalisasi Saluran Pertanian ( JITUT ) Terwujudnya normalisasi saluranpertanian
2,583,400,000
Pembangunan jaringan irigasi desa Jambeyan Kec. Sedan 200,000,000
Pembangunan jaringan irigasi Dk. Besi Desa KedungrejoKec rembang
200,000,000
Pembangunan jaringan irigasi Klp tani Barokah DesaSumber Kec Sumber
200,000,000
Pembangunan jaringan irigasi Klp Tani Sido Maju Desa JadiKec Sumber
200,000,000
Pembangunan jaringan irigasi Klp Krido Tani Desa BanggiPetak Kec Kaliori
200,000,000
Pembangunan jaringan irigasi Klp Tani seneng Karyo DesaJeruk Kec Pancur
200,000,000
Pembangunan saluran irigasi Desa Doropayung Kec Pancur 200,000,000
Pembangunan Saluran irigasi Desa Sendangasri Kec Lasem 200,000,000
Pembangunan Saluran irigasi Desa Sriombo Kec Lasem 200,000,000
Pembangunan Saluran irigasi Desa Japerejo Kec pamotan 200,000,000
Pembangunan saluran irigasi Desa Seren Kec. Sulang 150,000,000Pembangunan saluran irigasi Desa Kedungrejo Kecrembang
150,000,000
Pembangunan saluran irirgasi Desa Ukir Kec. Sale 100,000,000Normalisasi irigasi DAM KERAMAT Desa Babaktulung Kec.Sarang
100,000,000
175 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pembangunan/rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa(JIDES) Normalisasi Saluran Pertanian ( JIDES ) Terwujudnya Normalisasi SaluranPertanian
-
Pembangunan/rehabilitasi Irigasi Tanah Dangkal TPH Pembangunan Sumur Bor dan PeralatanKelengkapannya
Terbangunya Jaringan Irigasi Air TanahDangkal Pada Lahan Pertanian
195,372,000
Pompanisasi untuk pertanian TPH Pengadaan Pompa Air Tersalurkannya bantuan pompa air padakelompok tani
146,375,000
Pembangunan embung pertanian TPH Pembangunan Embung Pertanian TPH Terbangunnya embung pada kawasanlahan pertanian
2,270,897,000
Pembangunan embung Ds. Sendangagung Kec. Pamotan 200,000,000
Pembangunan embung Ds. Sumbergirang Kec. Lasem 200,000,000Pembangunan embung Ds. Bangunrejo Kec. Pamotan 200,000,000
Pembangunan embung Ds. Gesikan Kec. Sedan 200,000,000Pembangunan embung Ds. Lemah putih Kec. Sedan 200,000,000Pembangunan embung Ds. Ketangi Kec. Pamotan 200,000,000Pembangunan embung Ds. Sukorejo Kec. Sumber 195,000,000Pembangunan embung Ds. Weton Kec. Sulang 195,000,000Pembangunan embung Ds. Ngotet Kec. Rembang 195,000,000Pembangunan embung Ds. Sidomulyo Kec. Kaliori 195,000,000Pembangunan embung Ds. Sulang Kec. Sulang 195,000,000
Pembangunan/rehabilitasi dam parit Pembangunan Dam Parit Terbangunnya Dam Parit 4,122,950,000Pembangunan Dam Parit Desa Ngajaran Kec. Sale 200,000,000Pembangunan Dam Parit Desa Bonang Kec. Lasem 200,000,000Pembangunan Dam Parit Desa Sale Kec. Sale 200,000,000Pembangunan Dam Parit Desa Bamban Kec. Pamotan 200,000,000
Pembangunan Dam Parit Desa Gambiran Kec. Pamotan 200,000,000
Pembangunan Dam Parit Desa Ngulangan Kec. Pancur 200,000,000
Pembangunan Dam Parit Desa Kedung Kec. Pancur 200,000,000Pembangunan Dam Parit Desa Sudan Kec. Kragan 200,000,000Pembangunan Dam Parit Desa Ngasinan Kec. Kragan 200,000,000Pembangunan Dam Parit Desa Karangasem Kec. Bulu 200,000,000Pembangunan Dam Parit Desa Mantingan Kec. Bulu 200,000,000
176 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pembangunan Dam Sidomulyo Kec. Sedan 200,000,000Pembangunan Dam Parit Desa Karas Kec. Sedan 200,000,000Pembangunan Dam Parit Desa Gowak Kec. Lasem 200,000,000Pembangunan Dam Parit Desa Grawan Kec. Sumber 200,000,000Pembangunan Dam Parit Desa Tawangrejo Kec. Sarang 200,000,000
Pembangunan Dam Parit Desa Sumbermulyo Kec. Sarang 200,000,000
Pembangunan Dam Parit Desa Sendangagung Kec. Kaliori 200,000,000
Pembangunan Dam Parit Desa Langgar Kec. Sluke 200,000,000Pembangunan Dam Parit Desa Sidomulyo Kec. Gunem 200,000,000
Penguatan pengelolaan irigasi tingkat usaha tani (WISMP) Terlaksananya kegiatan WISMP Peningkatan pengetahuan petani 39,690,000
Pendampampingan Kegiatan WISMP Pelatihan pengembangan UPPO Meningkatnya kemampuanpengembangan pengelolaan irigasi (WISMP 2 )
195,270,000
25 Program Pengembangan Pertanian Unggulan 190,000,000Pengembangan pertanian organik terpadu Terlaksananya kegiatan bantuan pertanian
organik terpaduTersedianya bibit padi organik, saprodidan peralatan pertanian
100,000,000
Fasilitasi pengembangan klaster komoditas unggulanpertanian
Bantuan Teknis dan perangsang bunga sertapupuk
Tercapainya Aplikasi bunga mangga lebihdini
30,000,000
Fasilitasi pengembangan klaster komoditas unggulanperkebunan
Bimbingan Teknis anggota klaster Gula Tumbu Peningkatan Ketrampilan anggota klasterTumbu
30,000,000
Fasilitasi pengembangan klaster komoditas unggulanpeternakan
Administrasi kesekretariatan Pengembangan klaster sapi potong 30,000,000
26 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 1,205,000,000Pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah 1,030,000,000
Penanganan panen dan pasca panen bahan baku Pengadaan mesin rajang tembakau Fasilitasi alat pasca panen tembakaupetani
175,000,000
Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Bahan Baku untukIndustri Hasil Tembakau
Pengadaan konstruksi Sumur Gali Tercukupinya Kebutuhan air untuktanaman tembakau
-
177 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
27 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 1,000,000,000Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan IHT (PadatKarya Jalan Usaha Tani)
Pembangunan jalan pertanian dengan padatkarya
Adanya akses jalan menjadi penguatanekonomi di lingkungan penghasil bahanbaku tembakau
1,000,000,000
178 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
38 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 9,101,880,300
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,049,380,300Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kegiatan kantor Terwujudnya kegiatan perkantoran 5,000,000Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya kegiatan perkantoran Terwujudnya listrik, air, dan telepon yang
memadai5,620,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honor penatausahaan keuangan Tertib administrasi keuangan/akuntabilitaskeuangan
207,570,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Terwujudnya kegiatan perkantoran 49,950,000Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya kegiatan cetak dan penggandaan Lancarnya administrasi perkantoran 16,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Terpenuhinya instalasi listrik/penerangan Terwujudnya penerangan kantor 5,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya kegiatan perkantoran Terwujudnya kegiatan perkantoran 5,000,000Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya informasi sebagai penunjang kegiatanperkantoran
Terwujdunya informasi yang akurat 6,040,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman bagi para pegawai Tersedianya kebutuhan makanan dan minumanbagi para pegawai
15,490,300
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya kegiatan perkantoran Terwujudnya kegiatan perkantoran 50,000,000Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Terlaksananya kegiatan perkantoran Terwujudnya kegiatan perkantoran 54,330,000Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya kegiatan perkantoram Terwujudnya kegiatan perkantoran 15,000,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 80,000,000Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya kegiatan perkantoran Terwujudnya sarana dan prasarana memadai 10,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya kegiatan perkantoran Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai 55,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terlaksananya kegiatan perkantoran Terwujudnya kegiatan perkantoran 5,000,000Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Terlaksananya kegiatan perkantoran Tersedianya sarana dan prasarana 10,000,000
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 37,500,000Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan SDM Terciptanya kemampuan teknis dalam bidang-
bidang ke ESDM-anMeningkatnya kemampuan teknis dalambidang ke ESDM-an
20,000,000
Bimbingan Mental Rohani Terlaksananya kegiatan bimbingan mental rohani Terwujudnya mental rohani bagi parakaryawan
10,000,000
Fasilitasi Jasa Olah Raga 7,500,000
179 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
65,000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
Terlaksananya kegiatan perkantoran Terwujudnya kegiatan perkantoran 10,000,000
Penyelenggaraan forum SKPD Terselenggaranya kegiatam Forum SKPD Terselenggaranya komunikasi baik intramaupun inter SKPD
35,000,000
Penyusunan data statistik dan monitoring, evaluasi danpelaporan program kegiatan
Terlaksananya kegiatan monev dan pelaporan Tersedianya data proyeksi realisasi programdan kegiatan di sektor ESDM
10,000,000
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi KebutuhanPenyusunan Dokumen Perencanaan
Terlaksananya kegiatan penyusunan dokumenperencanaan di sektor ESDM
Terwujudnya kegiatan penyusunan dokumenperencanaan di sektor ESDM
10,000,000
5 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 150,000,000
Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan PenambanganMineral Non Logam dan Batuan
Pengusaha,Kepala teknik, dan Pekerja tambangmematuhi peraturan pertambangan
Pengusaha,Kepala Teknik, dan Pekerjatambang mematuhi peraturan pertambangan
10,000,000
Monitoring dan Pengendalian Kegiatan PenambanganMineral Non Logam dan Batuan
Termonitor dan terkendalinya usaha pertambangan Laporan hasil monitoring dan pengendalianusaha pertambangan
10,000,000
Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan PenambanganMineral Non Logam dan Batuan
Terawasi dan terkendalinya usaha pertambangan Laporan/Notulen hasil Rakor pengawasan danpengendalian usaha pertambangan
75,000,000
Evaluasi dan Proyeksi Pertambangan Evaluasi produksi 2014 dn proyeksi produksi 2015 Bahan peningkatan koordinasi penangananproduksi pertambangan
20,000,000
Pemetaan Kawasan Pertambangan Termonitornya kawasan tambang yang telah danbelum berizin
Peta kawasan pertambangan yang telah danbelum berizin
35,000,000
6 Program Pembinaan dan Pengembangan BidangKetenagalistrikan
2,225,000,000
Perluasan Jaringan Listrik Terlaksananya Kegiatan Perluasan Jaringan Listrik Terwujudnya Pemasangan Perluasan JaringanListrik
400,000,000
Pemeliharaan LPJU Terpeliharanya LPJU Meningkatnya rasa aman dan nyaman bagipengguna jalan di malam hari
225,000,000
Pengembangan LPJU Tersedianya LPJU Meningkatnya Rasa Aman Bagi PenggunaJalan dan Masyarakat
1,600,000,000
7 Program Peningkatan Pelayanan Usaha Pertambangan 65,000,000Peningkatan Pelayanan Perijinan Pertambangan Peningkatan pelayanan perijinan Pelayanan perizinan usaha pertambangan
sesuai Perda Kab. Rembang No. 5/201150,000,000
180 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pengembangan promosi dan pemasaran bahan tambang 15,000,000
8 Pembinaan Pengembangan Bidang Minyak dan Gas 30,000,000Monitoring dan Evaluasi Distribusi LPG dan BBM Terlaksananya Pengawasan Pendistribusian LPG Terwujudnya Pola Pendistribusian LPG yang
Sesuai dengan Peraturan30,000,000
9 Program Pengelolaan Potensi Energi dan Sumber DayaMineral
50,000,000
Pengelolaan penelitian/eksplorasi energi dan sumber dayamineral
Data penelitian/eksplorasi Kabupaten Rembang Data penelitian/eksplorasi KabupatenRembang
50,000,000
10 Program Pengelolaan Geologi Teknik dan Lingkungan 50,000,000Penerapan geofisika/geolistrik Penerapan geofisika/geolistrik Data litologi dan potensi air setempat 50,000,000
11 Program Pengelolaan Bencana Geologi 100,000,000Pengelolaan data bencana gerakan tanah Data Bencana Gerakan Tanah Kabupaten Rembang Data Bencana Gerakan Tanah Kabupaten
Rembang50,000,000
Mitigasi dan pemantauan bencana gempa bumi dan tsunami Mitigasi dan Pemantauan Bencana Gerakan Tanah Mitigasi dan Pemantauan Bencana GerakanTanah
50,000,000
12 Program Pengelolaan Sistem Informasi Geografi (SIG) ESDM 50,000,000Pengelolaan Sistem Informasi Geografi (SIG) ESDM Data SIG pertambangan Data SIG Pertambangan 50,000,000
13 Program Pembinaan dan Pengawasan Air Tanah 125,000,000Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan air tanah Terwujudnya tertib perizinan pengusahaan air
tanahMeingkatnya jumlah pemohon perizinan airtanah
50,000,000
Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan air tanah Pengawasan dan Pengendalian Usaha Air Tanah Terawasi dan Terkendalinya Usaha Air Tanah 25,000,000
Koordinasi dan pendataan tentang perijinan air tanah Terwujudnya Koordinasi dan pendataan air tanahpada wilayah Perbatasan CAT
Terjalinnya Koordinasi dan informasi datatentang perizinan air tanah
50,000,000
14 Program Peningkatan Pelayanan Pemafatan Air Tanah 25,000,000Peningkatan pelayanan perijinan air tanah Terlaksananya pelayanan perizinan air tanah yang
primaTerwujudnya pelayanan air tanah yang prima 25,000,000
181 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
39 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DANOLAHRAGA
5,804,653,000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 611,169,000Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Surat Menyurat Terlaksananya kegiatan surat 5,000,000Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersediannya Jasa Komunikasi Terlaksananya Kegiatan Komunikasi 124,800,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Honor Panitia Penata usahaanKeuangan
Terlaksananya Kegiatan AdministrasiKeuangan dengan Aquntabel
107,394,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor Terlaksananya Kebersihan Kantor 17,410,000Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Berfungsinya Peralatan Kerja 25,000,000Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor49,950,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Lancarnya Persediaan Barang Cetak danPenggandaan
15,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Terawatnya Instalasi Penerangan Kantor 40,339,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
15,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya Media Cetak: Suara Merdeka, Kompasdan Detik Pos
Tersedianya bahan bacaan dan peraturanperundang undangan
3,840,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Makan dan Minum Tersedianya Makanan dan MInuman HarianPegawai
20,000,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasikeluar Daerah
Terlaksananya Kegiatan Rapat dan KonsultasiKe luar Daerah
55,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Terbayarnya Honor Tenaga Kontrak Tersedianya Jasa Administrasi KebersihanKantor
122,436,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalamDaerah
Terlaksananya Rapat Koordinasi danKonsultasi dalam Daerah
10,000,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 221,484,000Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga Tersedianya alat alat kantor rumah tangga Terlaksananya alat alat kantor rumah tangga 116,484,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan RutinGedung Kantor
50,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Pemeliharaan rutin kendaraan dinas Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan rutinKend. Dinas
55,000,000
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 55,000,000
182 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan SDM Tersediaanya Pendidikan & Pelatihan SDM Terlaksananya Kegiatan Pendidikan danPelatihan SDM
55,000,000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
60,000,000
Penyusunan data statistik dan monitoring, evaluasi danpelaporan program kegiatan
Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring,evalusi danpelaporan program kegiatan dinas
Termonitornya pelaporan program kegiatanDinas
60,000,000
5 Program Pembinaan Tradisi, Pengembangan Nilai, Kekayaandan Keragaman Budaya
545,000,000
Kegiatan Kartinian terselenggaranya kegiatan Kartinian di MuseumKartini Rembang
tercapainya pelestarian budaya danpenanaman semangat juang Kartini bagigenerasi muda, pelajar,dan anak - anak
50,000,000
Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian PeninggalanSejarah Purbakala
tersusunya buku warisan budaya KabupatenRembang
tersedianya data dan referensi tentangwarisan budaya Kabupaten Rembang
25,000,000
Parade Seni Budaya terselenggaranya pengiriman duta seni tradisi Kab.Rembang
tercapainya upaya promosi dan pelestarianseni tradisi Kab. Rembang
35,000,000
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah terselenggaranya pembinaan dan pelatihan untukpelestarian seni budaya daerah
meningatkan peran dan kreatifitasmasyarakat di bidang seni dan budaya daerah
60,000,000
Prosesi adat Budaya Daerah terselenggaranya pentas budaya Kab. Rembang meningkatkan peran dan kreatifitas seni danpelestarian budaya tradisional
100,000,000
Pembukaan Syawalan terselanggaranya budaya tradisi syawalan di Kab.Rembang
meningkatnya kunjungan wisata dan PAD Kab.Rembang
25,000,000
Festival Thong-Thong Lek terselenggaranya festival Thong - thong Lek di kab.Rembang
meningkatkan kreativitas seni dan tradisidaerah
40,000,000
Pentas Kesenian di TMII terselenggaranya pentas kesenian di TMII Jakarta meningkatkan peran dan kreativitas kelompokseni serta pelestarian budaya
75,000,000
Pentas Kesenian di PRPP terselnggaranya pengiirman duta seni di PRPP tercapainya pentas seni dalam rangkapelestarian dan promosi seni budaya Kab.Rembang
25,000,000
Pentas Seni Budaya Event Promosi terselenggaranya pengiriman duta seni KabRembang di event regional Jawa Tengah
tercapainya upaya promosi seni budaya Kab.Rembang di event regional Jawa Tengah
30,000,000
Festival Kartini terlaksananya kegiatan festival kartini pelestarian nilai sejarah dan budaya 30,000,000Sanggar Anak Desa terwujudnya pelestarian budaya dikalangan
generasi mudatersedianya sarana pelestarian budaya daerah 50,000,000
183 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
6 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 25,000,000
Pendataan Potensi Kepemudaan 25,000,000
7 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 857,000,000Pembuatan Bahan Informasi Potensi Wisata Tersedianya sarana promosi yang meliputi potensi
obyek wisata daerahTersedianya leaflet dan boklet dan promosipariwisata dengan media cetak
60,000,000
Pemilihan Duta Wisata 84,000,000Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Kebudayaan danPariwisata
140,000,000
Pengelolaan Tourism Information Center (TIC) Sebagai pusat informasi bagi wisatawan Terpeliharanya TIC 60,000,000Pelaksanaan MICE Jasa Pariwisata Terlaksananya pelaksanaan MICE jasa pariwisata di
Kab. RembangTerlaksananya pelaksanaan MICE di Kab.Rembang
60,000,000
Peningkatan Kualitas Kompetensi Remaja Mbak Mas se Kab.Rembang
Terbentuknya asosiasi duta wisata Terciptanya paguyuban mas dan mbak Kab.Rembang sebagai jejaring dalam kegiatanpromosi daerah, Prov. jateng dan Nasional
48,000,000
Event Promosi dan Festival Kartini Terlaksananya pelaksanaan event promosi danfestival kartini
Terlaksananya pelaksanaan event promosidan festival kartini
150,000,000
Optimalisasi Pengenalan Wisata Pelajar 60,000,000Penyelenggaraan Paket-Paket Wisata 60,000,000Penyelenggaraan Event Batik Pantai Terlaksananya Penyelenggaraan Event Batik Pantai Peningkatan kunjungan wisatawan 60,000,000
Penyelenggaraan Festival Pantai dan Festival Kuliner Terselenggaranya Festival Pantai dan FestivalKuliner
Lebih dikenal wisatawan 75,000,000
8 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan KekayaanBudaya
30,000,000
Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan AntarDaerah
terselenggaranya pengiriman duta seni Kab.Rembang ke event budaya di PAKUDJEMBARA
tercapainya upaya pelestarian dan promosibudaya di event budaya PAKUDJEMBARA
30,000,000
9 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 650,000,000Fasilitasi Paskibraka Terlaksananya Paskibraka di Kabupaten Rembang Terpilihnya Paskibraka kabupaten rembang 200,000,000
Fasilitasi Lomba-Lomba TUB PBB Tingkat Kabupaten,Karesidenan dan Provinsi
Terpilihnya satu sekolah untuk maju ke Tk. EksKares dan Prov
Siswa dapat meningkatkan ketertiban dankedisiplinan
50,000,000
Jambore Pemuda Indonesia/BPAP Terlaksananya pengiriman peserta JPI TingkatNasional
Meningkatkan nasionalisme, patriotisme, dankemandirian pemuda
30,000,000
184 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Terlaksananya kegiatan dalam berbagai kegiatandaerah
Bertambahnya pengetahuan dan wawasanbagi pemuda
25,000,000
Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Kepemudaan Terselenggaranya pekan temu wicara organisasikepemudaan
Terbinanya Organisasi Kepemudaan 30,000,000
Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah Dikalangan Pemuda Terlaksananya Lomba Kreatifitas Pemuda Terpilihnya satu grup band yang berpotensi 85,000,000
Pembinaan Pemuda Pelopor Terlaksananya kegiatan pemuda pelopor Meningkatkan kepeloporan pemuda 50,000,000Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda Terselenggaranya pameran prestasi hasil karya
pemudaMeningkatkan prestasi hasil karya pemuda 50,000,000
Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda/Klaster Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi pemuda/ klaster
Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagipemuda / klaster
80,000,000
Stimulan Modal Usaha Ekonomi Produktif Bagi Pemuda Terlaksananya stimulan modal usaha ekonomiproduktif bagi pemuda
Terbinanya kelompok wirausaha pemuda diKabupaten Rembang
50,000,000
10 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 415,000,000Pemeliharaan Obyek Wisata Makam RA Kartini 25,000,000Pengelolaan Museum dan Sanggar Budaya terselenggaranya pemeliharaan museum RA.
Kartini dan sanggar budayaterciptanya pengelolaan dan pemeliharaanmuseum dan sanggar budaya
100,000,000
Penyempurnaan Rumah Makan Sea Food di Kawasan BBS 20,000,000
Pemeliharaan Anjungan Maerokoco 20,000,000Penyusunan Masterplan, DED dan Fasilitasi StudyPengembangan Daya Tarik Wisata Hutan Manggrove
150,000,000
Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pariwisata Punjul Harjo terpeliharanya situs punjul harjo sebagai warisanbudaya
terlaksananya kegiatan pengembangan situspunjul harjo
100,000,000
11 Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan TerhadapTuhan Yang Maha Esa
40,000,000
Rakor Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap TuhanYang Maha Esa
terselenggaranya Pembinaan PenghayatKepercayaan terhadap Tuhan YME
meningkatnya kelestarian dan pengembangantradisi
20,000,000
Pembinaan Pelaku Budaya Spiritual terelenggaranya pembinaan pelaku budaya spiritual meningkatnya pengetahuan pelaku budayaspiritual
20,000,000
12 Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 30,000,000Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda Terwujudnya Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba
Bagi PemudaTerciptanya pemuda yang bebas narkoba 30,000,000
185 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
13 Program Pengembangan Kemitraan 250,000,000Pembentukan dan Pembinaan Kampung/Desa Wisata Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan Sadar
WisataTerbentuknya masyarakat sadar wisata yangpunya potensi untuk dikembangkandiberbagai komponen kepariwisataan
50,000,000
Pembinaan dan Lomba POKDARWIS Terbentuknya dan pembinaan Pokdarwis Terciptanya SDM Pokdarwis yang berkualitas 50,000,000
Penyusunan Paket Wisata Daerah Tersusunnya Paket wisata Daerah Terselenggaranya Paket wisata daerah 50,000,000Pnyusunan Buku Profil Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda danOlahraga Kabupaten Rembang
50,000,000
Kerjasama Pengembangan Pariwisata PAKUJEMBARA PLUSdan RATUBANGNEGORO
Terlaksananya kerjasama pengembanganpakudjembara dan Ratubangnegoro
Terlaksananya kerjasama pengembanganpakudjembara dan Ratubangnegoro
50,000,000
14 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen OlahRaga
35,000,000
Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan menghasilkan tenaga pelatih dan atlit berkwalitas terciptanya atlit dan pelatih yang baik 35,000,000
15 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 605,000,000Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar DalamOlahraga
terpilihnya atlit berprestasi semua cabang yang diikuti mendapat prestasi 350,000,000
Fasilitasi Lomba Lari 50,000,000Fasilitasi Gerak Jalan 50,000,000Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yangBerdedikasi dan Berprestasi
35,000,000
Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk PenyandangCacat
Meningkatnya kebugaran Tercapainya Hasil Yang Diinginkan 35,000,000
Pengembangan Olahraga Rekreasi Terpilihnya Atlit Berprestasi Pembibitan Atlit Berprestasi 60,000,000Pembinaan Olahraga yang Berkembang Di Masyarakat Wadah untuk mengembangkan minat dan potensi
keolahragaanTerpilihnya juara untuk maju ke tingkatberikutnya
25,000,000
16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1,375,000,000Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga Meningkatkan kesadaran akan pentingnya olahraga meningkatkan rasa persaudaraan antar
anggota pemakai lapangan75,000,000
Pembangunan Lapangan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam halolahraga
meningkatkan persatuan dan kesatuan 300,000,000
186 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pembangunan Lapangan Dukuh Sridadi Desa Pamotan-pamotan
200,000,000
Pembangunan Lapangan Sepak Bola Dk. Mbadeg DesaSridadi-Rembang
100,000,000
Penataan Lapangan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam halolahraga
meningkatkan persatuan dan kesatuan 1,000,000,000
Penataan lapangan Sepak Bola Desa Gandrirojo-Sedan 200,000,000
Pavingisasi jalan lapangan (Jogingtrack) ds.PancurKec.Pancur
200,000,000
Penataan Lapangan Sepak Bola Desa Kedungasem Kec.Sumber
200,000,000
Penataan Lapangan Sepak Bola Desa Karas Kec. Sedan 200,000,000
Penataan Lapangan Desa Sendangagung Kec. Kaliori 200,000,000
187 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
40 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 29,521,052,600
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 633,800,000Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya perangko dan meterai Terwujudnya kelancaran surat menyurat 2,000,000Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air
dan listrikTerpenuhinya kebutuhan layanan jasakomunikasi, air dan listrik
65,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya honorarium pelaksana administrasikegiatan
Meningkatnya layanan jasa administrasikeuangan
300,050,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya honorarium tenagakebersihan/penjaga kantor
Terpenuhinya kebutuhan jasa tenagakebersihan/penjaga kantor
36,550,000
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya layanan jasa perbaikan peralatankantor
Meningkatnya kualitas peralatan kerja 5,000,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 14,000,000Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan jasa foto copy Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan
penggandaan8,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasilistrik/penerangan kantor
3,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan danperlengkapan kantor
5,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumahtangga
5,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya surat kabar dan tabloid Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan 3,600,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya air minum, snack dan makan Terpenuhinya kebutuhan makanan danminuman
40,000,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya BBM dan biaya perjalanan dinas keluar daerah
Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas ke luardaerah
120,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Tersedianya honor tenaga kontrak Terpenuhinya kebutuhan jasa tenaga kontrak 14,600,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya BBM dan biaya perjalanan dinasdalam daerah
Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas dalamdaerah
12,000,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 134,950,000Pengadaan lap top Tersedianya Laptop dan tablet Terpenuhinya kebutuhan laptop dan
tablet10,000,000
Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga Tersedianya alat kantor dan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan alat kantor danrumah tangga
25,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan rutingedung kantor
36,500,000
188 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaanrutin kendaraan dinas
47,500,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Terlaksananya pemeliharaan komputer,laptop dan printer
Terpenuhinya kebutuhan pemeliharanrutin komputer, laptop dan printer
15,950,000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
77,677,600
Penyelenggaraan forum SKPD Terlaksananya forum SKPD Terwujudnya kegiatan perikanan dankelautan yang terintegritas
20,000,000
Penyusunan data statistik dan monitoring, evaluasi danpelaporan program kegiatan
Tersedianya laporan Dinas Kelautan danPerikanan
Terwujudnya dokumen pelaporan DinasKelautan dan Perikanan
20,000,000
Penyusunan Renstra Tersedianya laporan Dinas Kelautan danPerikanan
Terwujudnya dokumen pelaporan DinasKelautan dan Perikanan
10,000,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD Terlaksananya penyusunan pelaporankeuangan SKPD
Terwujudnya laporan keuangan SKPD 12,677,600
Penyusunan Dokumen-Dokumen Anggaran Terlaksanany penyusunaan RKA, DPA, RKAPdan DPPA
Terwujudnya dokumen-dokumenanggaran
15,000,000
4 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 75,000,000Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir Pendampingan dan Pembinaan Kelompok
Ekonomi Masyarakat PesisirPeningkatan Ekonomi Masyarakat PesisirKab. Rembang
75,000,000
5 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasandan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
50,000,000
Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa PengamananSumberdaya Kelautan
Terbentuknya kelompok masyarakatpengawas SDKP aktif
Peningkatan peran serta masyarakatdalam pengelolaan sumberdaya kelautandan perikanan
25,000,000
Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir Terjaganya Kelestarian SDKP di KabupatenRembang dengan Keterlibatan Lintas Sektoral
Pengelolaan SDKP Secara Berkelanjutan 25,000,000
6 Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan HukumDalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
145,000,000
Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut 25,000,000
189 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
Sosialisasi pentingnya kawasan bakau terhadap ekosistemperairan
Peningkatan Pemahaman Tentang EkosistemBakau pada generasi muda dan masyarakatpesisir lainnya Kab. Rembang
Peningkatan Pengelolaan SumberdayaBakau Secara Berkelanjutan
25,000,000
Sosialisasi dan penerapan sistem perijinan perikanan dankelautan
Terlaksananya sosialisasi perijinan perikanan Terwujudnya sosialisasi dan penerapansistem perijinan perikanan dan kelautan
30,000,000
Penanganan konflik nelayan dan penertiban alat tangkap Terlaksananya penyelesaian konflik nelayan Terselesaikannya konflik antar nelayan 50,000,000
Sosialisasi Manfaat Pengelolaan Sumberdaya Kelautan danPerikanan
Peningkatan pemahaman dan kesadaranmasyarakat dalam pengelolaan sumberdayapesisir dan laut
Peningkatan pengelolaan sumberdayakelautan dan perikanan secara terpaduberkelanjutan
15,000,000
7 Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut danPrakiraan Iklim Laut
100,000,000
Penanggulangan abrasi pantai Terlaksananya pembangunan tangga talutgelombang laut di Kecamatan Sarang
Terwujudnya penanggulangan abrasi pantai 100,000,000
Pembangunan Tangga Talut Gelombang Laut Ds. BajingMeduro Kec. Sarang
50,000,000
Pembangunan Tangga Talut Gelombang LautDs.Karangmangu Kec. Sarang
50,000,000
8 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan danWawasan Maritim Kepada Masyarakat
75,000,000
Promosi Perikanan dan Kelautan Terlaksananya kegiatan pameran, lomba masak,pasar murah dan gemarikan
Meningkatnya sentra industri dan jaringanpemasaran hasil perikanan
75,000,000
9 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 762,500,000Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Terlaksananya kegiatan sosialisasi/pelatihan pada
pokdakanTerwujudnya kegiatan pendampingan padakelompok tani pembudidaya ikan
40,000,000
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Terlaksananya rehabilitasi tambak dan pengadaanbahan budidaya udang vaname
Terwujudnya pembinaan dan pengembanganperikanan
19,420,000
Peningkatan sarana dan prasarana budidaya perikanan Terlaksananya pembangunan jalan produksitambak dan pengadaan sarpras budidaya vaname
Terwujudnya peningkatan sarpras budidayaperikanan
603,080,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Balai Benih Ikan Terlaksananya Kegiatan pemeliharaan BBI Terwujudnya pemeliharaan BBI 100,000,000
190 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
10 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 31,900,975,000Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Terlaksananya pendampingan kepada nelayan Terwujudnya pendampingan pada kelompok
nelayan perikanan tangkap100,000,000
Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Terlaksananya pembangunan TPI TasikagungRembang
Terwujudnya pembangunan tempatpelelangan ikan
9,631,628,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan Terlaksananya pemeliharaan TPI Terwujudnya pemeliharaan sarana danprasana TPI
200,000,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Tempat Pelelangan Ikan Meningkatnya fasilitas TPI Terpenuhinya sarana dan prasarana TPI 508,000,000Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasaranaperikanan tangkap
Terlaksananya pembangunan TPI, jalan lingkunganPPI, pertokoan, dermaga jetty dan pos penjagakapal
Meningkatnya sarana dan prasaranaperikanan tangkap
11,904,898,000
Pembangunan rumah Pos Penjaga Kapal Komplek TPITanjungsari Kec. Rembang
50,000,000
Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Terlaksananya peningkatan fasilitas dan pelayananTPI
Meningkatnya kelancaran kegiatan di TPI 3,230,850,000
Pembangunan Balai Nelayan Terlaksananya pembangunan balai pertemuannelayan di Tasikagung
Terwujudnya pembangunan balai nelayan 723,599,000
Pembangunan Jalan Pangkalan Pendaratan Ikan Terlaksananya pembangunan jalan di lingkunganPPI Tasikagung Rembang
Terwujudnya pembangunan jalan PPI 2,687,303,000
Pembangunan Pertokoan di Pangkalan Pendaratan Ikan Terlaksananya pembangunan pertokoan di PPITasikagung Rembang
Terwujudnya pembangunan pertokoan di PPI 2,614,697,000
Pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan Terlaksananya pemeliharaan PPI Tasikagung Terwujudnya pemeliharaan PPI 300,000,000
11 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 55,000,000Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan Terlaksnaanya Pengadaan Sarana dan Prasarana
PenyuluhanMeningkatkan fasilitas penyulhan Perikanan 25,000,000
Pemberdayaan Penyuluh Perikanan Terlaksananya SDM Penyuluh perikanan Meningkatkan kinerja penyuluh 30,000,000
12 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran ProduksiPerikanan
340,000,000
Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan hasilperikanan
Terlaksananya pelatihan pengolahan aneka produkhasil perikanan
Meningkatnya diversifikasi olahan produkperikanan
180,000,000
Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasaranapengolahan hasil perikanan
Terlaksananya pengadaan alat pengolahan ikandan alat uji bahan additive pada makanan
Maningkatnya kesejahteraan pengolah ikan 135,000,000
Pendampingan pada Kelompok Pengolah Hasil Perikanan Terlaksananya kegiatan bantuan sosial / hibah Meningkatnya kesejahteraannelayan/pengolah ikan
25,000,000
191 RKPD Tahun 2015
NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/
KegiatanKeluaran Hasil
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif
13 Program Pengembangan Perencanaan, Informasi danStatistik Perikanan dan Kelautan
50,000,000
Pengembangan informasi statistik dan perencanaanperikanan dan kelautan
Terlaksananya kegiatan statistik perikanan dankelautan
Terwujudnya akurasi data statistik perikanandan kelautan
25,000,000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perikanan dankelautan
Terwujudnya pelaksanaan kegiatan monitoring danevaluasi kegiatan
Terkendalinya pelaksanaan kegiatan kelautandan perikanan
25,000,000
14 Program Kelestarian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan 95,000,000
Restocking ikan dan udang Terlaksananya penebaran benih ikan di perairanumum
Kelestarian budidaya ikan di perairan umum 25,000,000
Pengadaan Tananam Penghijauan Pantai Pengadaan Tanaman Penghijauan PantaiKecamatan Rembang
Perluasan Kawasan Hijauan Pantai 50,000,000
Identifikasi dan Pelestarian Ikan-Ikan yang Dilindungi Database Ikan - Ikan Yang dilindungi Pengelolaan Sumberdaya Ikan SecaraBerkelanjutan
20,000,000
15 Program Peningkatan Kapasitas SDM Perikanan danKelautan
26,150,000
Pelatihan dan Peningkatan SDM Karyawan TPI Terlaksananya pelatihan karyawan TPI Meningkatnya SDM karyawan TPI 26,150,000
192 RKPD Tahun 2015
DAFTAR ISIRENCANA BELANJA TIDAK LANGSUNG
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015 PER SKPD
01 DINAS PENDIDIKAN ………………………………………………………………… 102 DINAS KESEHATAN ………………………………………………………………….. 5
03 RSUD ………………………………………………………………………………………. 504 DPU ………………………………………………………………………………………… 505 BAPPEDA ………………………………………………………………………………… 506 DINHUBKOMINFO ………………………………………………………………….. 607 BADAN LINGKUNGAN HIDUP ………………………………………………….. 608 DINDUKCAPIL …………………………………………………………………………. 609 BPMPKB ………………………………………………………………………………… 610 DINSOSNAKERTRANS ………………………………………………………………. 911 DININDAGKOP & UMKM …………………………………………………………. 912 KESBANGPOLINMAS ……………………………………………………………….. 1113 BPBD ………………………………………………………………………………………. 1114 SATPOL PP ……………………………………………………………………………… 1115 DPRD ………………………………………………………………………………………. 1116 KDH/WKDH …………………………………………………………………………… 1217 BAGIAN KESRA ………………………………………………………………………… 1218 BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN ……………………………………… -19 BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN ……………………………………… 3120 BAGIAN UMUM …………………………………………………………………… -21 BAGIAN HUMAS ……………………………………………………………………… -22 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN ……………………………………………… 3223 BAGIAN HUKUM ………………………………………………………………… -24 BAGIAN PEREKONOMIAN ……………………………………………………… -25 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN ……………………………… -
26 SETWAN ……………………………………………………………………………… 3327 DPPKAD`………………………………………………………………………………………. 3328 INSPEKTORAT …………………………………………………………………………… 3329 BKD ………………………………………………………………………………………. 3330 KANTOR PPT …………………………………………………………………………… 3331 KECAMATAN REMBANG ……………………………………………………………… 3332 KECAMATAN KALIORI ……………………………………………………………… 3433 KECAMATAN SULANG ………………………………………………………………… 3434 KECAMATAN SUMBER ………………………………………………………………… 3435 KECAMATAN BULU …………………………………………………………………….. 3436 KECAMATAN LASEM ………………………………………………………………… 3437 KECAMATAN PANCUR ……………………………………………………………… 3438 KECAMATAN SLUKE ………………………………………………………………… 3539 KECAMATAN PAMOTAN ……………………………………………………………… 3540 KECAMATAN GUNEM ……………………………………………………………… 3541 KECAMATAN SALE ………………………………………………………………… 3542 KECAMATAN KRAGAN ………………………………………………………………… 3543 KECAMATAN SEDAN ………………………………………………………………… 3544 KECAMATAN SARANG ……………………………………………………………… 3545 BKP DAN P4K …………………………………………………………………………… 3646 KANTOR PUSTASIP ……………………………………………………………………… 3647 DINTANHUT ……………………………………………………………………………… 3648 DINAS ESDM ……………………………………………………………………………… 4349 DINBUDPARPORA ……………………………………………………………………… 4350 DINLUTKAN ……………………………………………………………………………… 44
2 5 8 15 (12B) 17
1 SKPD : DINAS PENDIDIKAN 501,522,826,900I BELANJA TIDAK LANGSUNG 501,522,826,900A Belanja Pegawai 497,092,999,700
Gaji Karyawan, Guru Dinas Pendidikan Kab. Rembang 312,180,356,000Tambahan penghasilan atas beban kerja 312,000,000Tambahan Penghasilan dan Profesi Guru PNSD 7,906,765,000Sertifikasi Guru PNSD 176,693,878,700
B Belanja Hibah 1,402,627,200Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi 1,402,627,2001 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada SMP An Nawawiyyah Rembang 13,992,0002 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada SMP Muhammadiyah Rembang 6,487,2003 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada SMP Muhammadiyah Lasem 4,833,6004 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada SMP NU Lasem 4,134,0005 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada SMP Al Yaqin Sluke 4,324,8006 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada SMP Muhammadiyah Pamotan 1,844,4007 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada SMP PGRI Pancur 4,134,0008 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada SMP NU Pancur 4,897,2009 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada SMP Adisucipto Sale 2,226,00010 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada SMP Darunnajah Kragan 4,006,80011 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada SMP Al Hikmah Kragan 6,741,60012 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs An Nuraniyah Sumber 5,469,60013 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Miftahul Ulum Sumber 11,320,80014 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Ar Rohman 1 Bulu 16,790,40015 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Gunem 5,724,00016 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Miftahul Huda Sarang 16,281,60017 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Hidayatul Mubtadiin Sarang 19,143,60018 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Sunan Bonang Sarang 10,303,20019 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Al Jaliliyah Sarang 4,579,200
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
RENCANA BELANJA TIDAK LANGSUNGPEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015 PER SKPD
KeteranganLokasi Pagu Indikatif
1 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
20 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Al Anwar Sarang 74,857,20021 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Al Madinah Sarang 5,724,00022 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Mansyaul Huda 7,695,60023 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Islamiyah Syafiiyah Gandrirojo Sedan 25,440,00024 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Riyadlotut Thalabah Sedan 44,901,60025 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Miftahul Huda Sedan 14,628,00026 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Al Manar Sedan 8,967,60027 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Hidayatul Muslimin Sedan 13,610,40028 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Tri Bhakti Sedan 6,550,80029 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Darul Huda Mlagen Pamotan 18,634,80030 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Hidayatul Mubtadiin Pamotan 9,285,60031 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Tauhidiyah Pomahan Sulang 10,366,80032 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Ar Rohman II Kemadu Sulang 18,189,60033 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Miftahul Huda Maguan Kaliori 15,772,80034 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Walisongo Kaliori 9,476,40035 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Al Mubaarok Rembang 8,586,00036 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Umar Fatah Rembang 13,165,20037 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Miftahul Falah Rembang 12,402,00038 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Mu'allimin Mu'allimat Rembang 21,051,60039 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Manbaul Ulum Pancur 5,660,40040 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Nurul Huda Kragan 14,310,00041 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Nahjatus Sholihin Kragan 26,330,40042 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Maslakul Huda Sluke 29,892,00043 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs An Nuriyah Lasem 5,406,00044 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Sunan Bonang Lasem 4,897,20045 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Rudlotul Falah Sidorejo Pamotan 5,406,00046 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Manbaul Ilmin Nafi' Sarang 5,978,40047 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Nurul Huda Tegaldowo Gunem 4,579,20048 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Hidayatus Shibyan Sedan 7,123,20049 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Hidayatul Ikhwan Kragan 1,908,00050 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Negeri Sumber 41,276,40051 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Negeri Sale 35,743,20052 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Negeri Pamotan 34,662,00053 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Negeri Sulang 38,096,40054 Hibah pelaksana sekolah gratis kepada MTs Negeri Lasem 47,318,40055 Hibah Kepada TK Dharma Wanita Desa Meteseh Kec. Kaliori 100,000,00056 Hibah Kepada TK Pertiwi Ds. Sumber Kec. Sumber 100,000,00057 Hibah kepada Kelompok Bermain "SANGGAR KARTIKA" Ds. Pomahan Kec. Sulang 35,000,00058 Hibah Kepada TK "BINA MULIA" Ds. Mlatirejo Kec. Bulu 12,000,000
2 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
59 Hibah kepada TK "BANGUN SARI" Ds. Banggi Kec. Kaliori 15,000,00060 Hibah kepada TK "LESTARI I" Ds. Kedungasem Kec. Sumber 13,000,00061 Hibah kepada TK "TUNAS SEJATI" Ds. Logede Kec. Sumber 30,000,00062 Hibah kepada Kelompok Bermain "SERUNI II" Ds. Jatihadi Kec. Sumber 30,000,00063 Hibah kepada Taman Kanak-Kanak "MIFTACHUS SHOLOCHIN" Ds. Kragan Kec. Kragan 20,000,00064 Hibah kepada Tenaga Pendidik SD Islam An-Nawawiyyah Ds. Tasikagung Kec. Rembang 50,000,00065 Hibah kepada PAUD Melati Ds. Pinggan Kec. Bulu 15,000,00066 Hibah kepada Griya Tumbuh Kembang "Anak Hebat" Ds. Mondoteko Kec. Rembang 10,000,00067 Hibah Kepada TK Khoiriyyah Ds. Glebeg Kec. Sulang 10,000,00068 Hibah Kepada TK Eka Sila Ds. Pragu Kec. Sulang 20,000,00069 Hibah kepada Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Desa Pancur, Kec. Pancur, Kab. 25,000,00070 Hibah kepada PAUD Tanwirul Qulub Ds. Babaktulung Kec. Sarang 25,000,00071 Hibah kepada Kelompok Bermain TARBIYATUL ATHFAL 02 Desa Bajingjowo RT. 14/RW. 10,000,00076 Hibah Kepada Kelompok Bermain PAUD Tunas Harapan Ds. Blimbing Sluke 20,000,000Hibah Kepada Kelompok Bermain Tunas Bahari 1 Ds. Karanganyar Kragan 15,000,000Hibah Kepada Kelompok Bermain Taruna Ilmu Ds. Manggar Sluke 12,500,000Hibah Kepada Kelompok Bermain Nusa Indah Ds. Trahan Sluke 20,000,000Hibah Kepada Kelompok Bermain PAUD Nelasari Ds. Jatisari Sluke 20,000,000
C Belanja Bantuan Sosial 3,027,200,0001 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di SMA Kartini Rembang 67,166,0002 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di SMA Santa Maria Rembang 37,840,0003 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di SMA Muhammadiyah Lasem 47,300,0004 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di SMA Al Yaqin Sluke 42,570,0005 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di SMA Al Kamal Sarang 67,166,0006 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di SMK Yos Sudarso Rembang 89,870,0007 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di SMK NU Lasem 166,496,0008 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di SMK YPI Rembang 110,682,0009 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di SMK Muhammadiyah Gunem 82,302,00010 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di SMK Muhammadiyah 85,140,00011 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di SMK Muhammadiyah 149,468,00012 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di SMK Umar Fatah Rembang 130,548,00013 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di SMK An Nuroniyah 118,250,00014 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di SMK NU Pamotan 78,518,00015 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di SMK Walisongo Kaliori 81,356,00016 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di SMK Muhammadiyah Lasem 75,680,00017 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di SMK Al Mubaarok Rembang 98,384,00018 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di SMK Rimba Taruna Sedan 30,272,00019 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di SMK Bina Mandiri Rembang 66,220,00020 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di SMK Avicenna Lasem 77,572,000
3 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
21 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di SMK Cendekia Lasem 34,056,00022 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di SMK Taruna Bulu 24,596,00023 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di SMK Hidayatul Muslimin 28,380,00024 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di MAN Rembang 70,950,00025 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di MAN Lasem 80,410,00026 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di MA Mualimin/mat Rembang 60,544,00027 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di MA Ar Rahman Bulu 86,086,00028 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di MA Riyadlotut Tholabah 143,792,00029 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di MA NU Lasem 28,380,00030 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di MA Walisongo Kaliori 54,868,00031 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di MA YSPIS Sedan 122,980,00032 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di MA Nahjatus Sholihin Kragan 108,790,00033 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di MA Al Hidayat Lasem 23,650,00034 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di MA Miftahul Huda Sarang 57,706,00035 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di MA Manbaul Ulum Sumber 75,680,00036 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di MA Nurul Huda Kragan 61,490,00037 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di MA Al Azhar Sale 66,220,00038 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di MA Darul Huda Pamotan 81,356,00039 Bantuan sosial sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di MA Al Anwar Sarang 114,466,000
4 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
2 SKPD : DINAS KESEHATAN 35,968,717,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 35,968,717,000A Belanja Pegawai 35,968,717,000
Gaji Pegawai 35,594,717,000TPP 374,000,000
3 SKPD : RSUD dr. Soetrasno 22,231,185,000A Belanja Pegawai 22,231,185,000
Gaji Pegawai 22,231,185,000TPP -
4 SKPD : DPU 15,989,128,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 15,989,128,000A Belanja Pegawai 12,505,495,000
Gaji Pegawai 12,349,995,000TPP 155,500,000
B Belanja Hibah 3,483,633,0001 Hibah Pendampingan Desa PAMSIMAS II ( 2 Desa ) 400,000,0002 Hibah Replikasi Desa PAMSIMAS ( 2 Desa ) 440,000,0003 DAK Infrastruktur Sanitasi (+Pendampingan) 2,426,633,000 DAK4 Hibah kepada Kelompok Masyarakat Penataan Lingkungan RT 04 RW 02 Ds. BanowanKec. Sarang Kab. Rembang
37,000,000
5 Hibah kepada Panitia Penataan lingkungan RW II Ds. Pranti Kec. Sulang Kab. Rembang 100,000,000
6 Hibah kepada Panitia Penataan Lingkungan RT. 01 RW. 01 Desa Karangharjo, Kec.Kragan, Kab. Rembang
35,000,000
7 Hibah kepada Panitia Pembangunan Gapura dan lapangan Ds. Sidomulyo Kec. KalioriKab. Rembang
45,000,000
5 SKPD : BAPPEDA 2,806,543,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,806,543,000A Belanja Pegawai 2,806,543,000
Gaji Pegawai 2,633,583,000TPP 172,960,000
5 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
6 SKPD : DINHUBKOMINFO 4,715,928,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,715,928,000A Belanja Pegawai 4,715,928,000
Gaji Pegawai 4,613,428,000TPP 102,500,000
7 SKPD : BADAN LH 2,142,915,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,142,915,000A Belanja Pegawai 2,142,915,000
Gaji Pegawai 2,121,415,000TPP 21,500,000
8 SKPD : DINDUKCAPIL 2,176,211,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,176,211,000A Belanja Pegawai 2,176,211,000
Gaji Pegawai 2,153,211,000TPP 23,000,000
9 SKPD : BPMPKB 11,136,891,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 11,136,891,000A Belanja Pegawai 8,000,891,000
Gaji Pegawai BPMPKB Kab. Rembang 7,640,891,000TPP BPMPKB Kab. Rembang 360,000,000
B Belanja Hibah 1,105,000,0001 Hibah TMMD Reguler dan Sengkuyung kepada Kodim 0720 Rembang 900,000,000
2 Hibah kepada Pengembang alat TTG " Amanah "Desa Tuyuhan Kec. Pancur 100,000,000
3 Hibah kepada BP SPAMS Tirta Sari Desa Mojosari Kecamatan Sedan 40,000,000
4 Hibah Kepada Panitia Bazar TMMD Desa Sanetan Kec. Sluke 20,000,000
5 Hibah kepada PT Radio Nahdlah 20,000,0006 Hibah kepada Kelompok Perempuan "PENDAWI" Dukuh Balong Kulon Desa KumendungKec. Rembang Kab. Rembang
10,000,000
7 Hibah kepada kelompok Wanita WASIS Kelurahan Leteh, Kec. Rembang, Kab. Rembang 15,000,000
6 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
C Belanja Bantuan Sosial 2,031,000,0001 1 Bantuan Sosial Kepada Mitra Desa Randuagung Kec.Sumber (P2MBG ) 75,000,000
2 2 Bantuan Sosial kepada Pokmas Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni BINA SEJAHTERADesa Segoromulyo Kec. Pamotan
75,000,000
3 3 Bantuan Sosial kepada Pokmas Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni BANGUN PONDOKDesa Gegersimo Kec. Pamotan
75,000,000
4 4 Bantuan Sosial kepada Pokmas Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Desa Demaan Kec.Gunem
75,000,000
5 5 Bantuan Sosial kepada Pokmas Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Desa Suntri Kec.Gunem
75,000,000
6 6 Bantuan Sosial kepada Pokmas Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Desa KarangharjoKec. Kragan
75,000,000
7 7 Bantuan Sosial kepada Pokmas Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Desa Dadapan Kec.Sedan
75,000,000
8 8 Bantuan Sosial kepada Pokmas Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Desa Sambong Kec.Sedan
75,000,000
9 9 Bantuan Sosial kepada Pokmas Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Desa Landoh Kec.Sulang
75,000,000
10 10 Bantuan Sosial kepada Pokmas Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Desa GegunungWetan Kec. Rembang
75,000,000
11 11 Bantuan Sosial kepada Pokmas Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Desa KumendungKec. Rembang
75,000,000
12 12 Bantuan Sosial kepada Pokmas Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Desa Ngroto Kec.Pancur
75,000,000
13 13 Bantuan Sosial kepada Pokmas Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni DesaTrenggulungan Kec. Pancur
75,000,000
14 14 Bantuan Sosial kepada Pokmas Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Desa KalitengahKec. Pancur
75,000,000
15 15 Bantuan Sosial kepada Pokmas Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Desa SidowayahKec. Pancur
75,000,000
16 16 Bantuan Sosial kepada Pokmas Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Desa KaranglincakKec. Kragan
75,000,000
17 17 Bantuan Sosial kepada Pokmas Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Desa MojokertoKec. Kragan
75,000,000
18 18 Bantuan Sosial kepada Pokmas Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni DesaSendangwaru Kec. Kragan
75,000,000
19 19 Bantuan Sosial kepada Pokmas Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Desa KebloranKec. Kragan
75,000,000
20 20 Bantuan Sosial kepada Pokmas Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Desa SumurpuleKec. Kragan
75,000,000
21 21 Bantuan Sosial kepada Pokmas Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Desa KendalagungKec. Kragan
75,000,000
22 22 Bantuan Sosial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni an. Satinah Rt. 01 Rw. 04 DesaSeren Kec. Sulang
16,000,000
23 23 Bantuan Sosial kepada Pokmas Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Desa LabuhanKidul Kec. Sluke
75,000,000
24 24 Bantuan Sosial kepada Pokmas Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Desa BangunrejoKec. Pamotan
75,000,000
25 25 Bantuan Sosial kepada Pokmas Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Desa Sale Kec. Sale 75,000,000
26 26 Bantuan Sosial kepada Pokmas Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Desa SelopuroKec. Lasem
75,000,000
7 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
27 27 Bantuan Sosial kepada Pokmas Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Desa MojosariKec.Sedan
15,000,000
28 28 Bantuan Sosial kepada Pokmas Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Desa Mlagen Kec.Pamotan
37,500,000
29 29 Bantuan Sosial Pemugaran RTLH An.Suyatmi Rt 02 RW 03 Ds.Karangturi Kec.Lasem 7,500,000
30 30 Bantuan Sosial Pemugaran RTLH An. TAIFOE Rt 03 Rw.08 Ds. Sumbergirang Kec.Lasem 7,500,000
31 31 Bantuan Sosial Pemugaran RTLH An.Sunaryo Rt 06 Rw 07 Ds. Jatisari Kec.Sluke 7,500,000
32 32 Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni kepada Ibu Sopiyah Ds.Bogorejo RT 04 RW 03 Kec. Sedan Kab. Rembang
10,000,000
33 33 Bantuan Sosial Pembangunan Rumah tidak layak Huni kepada Ibu Waki'ah Ds.Bogorejo RT 04 RW 03 Kec. Sedan Kab. Rembang
10,000,000
34 34 Bantuan Sosial Bedah Rumah Tidak Layak Huni kepada Ibu Supadmi RT 02 RW 7 Ds.Sulang Kec. Sulang Kab. Rembang
15,000,000
35 35 Bantuan Sosial Bedah Rumah Tidak Layak Huni kepada Bapak Ngaripin Dukuh TorejoRT 02 RW 03 Ds. Mondoteko Kec. Rembang
15,000,000
36 36 Bantuan Sosial Bedah Rumah Tidak Layak Huni Kepada Bapak Sumadji Ds. Padaran RT02 RW 1 Kec. Rembang
15,000,000
10 SKPD : DINSOSNAKERTRANS 4,609,284,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,609,284,000A Belanja Pegawai 4,589,284,000
Gaji Pegawai 4,497,364,000TPP 91,920,000
B Belanja Hibah 20,000,0001 Hibah kepada Karang Taruna Catur Eka Bhakti Ds Punjulharjo Rembang 20,000,000
8 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
11 SKPD : DININDAGKOP & UMKM 9,644,960,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,644,960,000A Belanja Pegawai 7,953,960,000
Gaji Pegawai Disperindagkop dan UMKM 7,851,460,000TPP Disperindagkop dan UMKM 102,500,000
B Belanja Hibah 1,691,000,000Hibah Keuangan bagi Koperasi dan UMKM Disperindagkop dan UMKM 1,691,000,0001 Hibah kepada Kopwan Kartini Rembang 50,000,0002 Hibah kepada Kopwan Jelita Rembang 50,000,0003 Hibah kepada Primkoptama Setia Jl. Dr. Sutomo 18A Rembang 20,000,0004 Hibah kepada Primkoppabri Jl. Pemuda KM 01 Rembang 20,000,0006 Hibah kepada Kelompok Usaha Makmur Bersama Desa Pandean Kecamatan Rembang 20,000,0006 Hibah kepada Kelompok Usaha Bakti Negeri Desa Kalipang Kecamatan Sarang 20,000,0007 Hibah kepada Kelompok Usaha Serasi Desa Sendangmulyo Kecamatan Sarang 20,000,0008 Hibah kepada Primkoveri Desa Tasikagung Kecamatan Rembang 20,000,0009 Hibah kepada Usaha Kelompok Batu Bata Merah Desa Ngadem Kec. Rembang 50,000,00010 Hibah kepada UB Lestari Ds. Kasreman Kec. Rembang 10,000,00011 Hibah kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) SINAR BAHARI Ds. Tritunggal Kec. Rembang 50,000,00012 Hibah kepada Kelompok Usaha "DITA TEHNIK" Ds. Tulung Kec. Pamotan Kab. Rembang 30,000,00013 Hibah kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) "KARANG JAYA" Ds. Gedongmulyo Kec. Lasem 15,000,00014 Hibah kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Batik Tulis Selopuro "BATIK KARYA" Ds. Selopuro 15,000,00015 Hibah kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) "KARYA BERSAMA" Ds. Gedongmulyo Kec. Lasem 15,000,00016 Hibah kepada Kelompok Usaha Bersama "RIZQI BAROKAH" Ds. Kalitengah Kec. Pancur 15,000,00017 Hibah kepada Kelompok Usaha "KONVEKSI HANI" Ds. Dresi Kulon Kec. Kaliori 15,000,00018 Hibah kepada Warung Makan "BAHAGIA" RT 01 RW 13 Ds. Pamotan Kec. Pamotan 15,000,00019 Hibah kepada Kelompok Usaha Bersama "RIZQI BAROKAH" Ds. Karasgede Kec. Lasem Kab. 30,000,00020 Hibah kepada Kelompok Usaha Pedagang Malam "AMANAH" Ds. Sumbergirang Kec. Lasem Kab. 7,000,00021 Hibah Kkepada Kelompok Usaha Krupuk Rambak "LANCAR BAROKAH" Ds. Kumendung Kec. 30,000,00022 Hibah kepada Kelompok Pelatihan Batik "LAYLA CERIA" Ds. Pandan Kec. Pancur Kab. Rembang 15,000,00023 Hibah kepada Kelompok Usaha Kerupuk Ikan "RIZQINA" Ds. Bonang Kec. Lasem Kab. Rembang 20,000,00024 Hibah kepada Kelompok Usaha "MELATI" Ds. Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang 25,000,00025 Hibah kepada Pondok Rias Janur Kuning Ds. Pancur RT 3 RW 1 No. 15 Kec. Pancur Kab. Rembang 100,000,00026 Hibah kepada Kelompok Usaha Kecil "SUMBER REJEKI" Ds. Punggurharjo Kec. Pancur Kab. 50,000,00027 Hibah kepada Kelompok Usaha "RUKUN PERAK" Rental Audio-Sound System Ds. Sumbergirang 50,000,00028 Hibah kepada Bengkel "SAUDARA MOTOR" Ds. Bonjor Kec. Sarang Kab. Rembang 18,000,00029 Hibah kepada Kelompok Pedagang Mikro "ANI JAYA" Ds. Sendangmulyo Kec. Sarang Kab. 20,000,00030 Hibah kepada Arif Collection Ds. Karas Kec. Sedan Kab. Rembang 25,000,00031 Hibah kepada Komunitas Pengembangan Usaha Kaos Souvenir Wisata Lasem Kec. Lasem Kab. 25,000,00032 Hibah kepada UB LUMINTU Ds. Gilis Kec. Sarang kab. Rembang 20,000,000
9 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
33 Hibah kepada Kelompok Usaha Bengkel "NUR ROHMAN MOTOR" Ds. Sale RT 03 RW 03 Kec. Sale 10,000,00034 Hibah kepada Kelompok Usaha Tahu Tempe "ANUGRAH" Ds. Kasreman Kec. Rembang Kab. 30,000,00035 Hibah kepada Kelompok Pedagang Kecil "KARANGANYAR MAKMU" Ds. Dorokandang Kec. 10,000,00036 Hibah kepada Kelompok Usaha Bengkel "Timbul Jaya" Ds. Soditan Kec. Lasem Kab. Rembang 10,000,00037 Hibah kepada Kelompok Usaha Catering "Pembayun" Ds. Dasun Kec. Lasem Kab. Rembang 10,000,00038 Hibah kepada Kelompok Usaha Telur Asin "Rizqy" Ds. Gedongmulyo Kec. Lasem Kab. Rembang 5,000,00039 Hibah kepada Kelompok Pengrajin Batik "Dewangga" Ds. Pohlandak Kec. Pancur Kab. Rembang 35,000,00040 Hibah kepada Kelompok Usaha Konveksi dan Sablon "ANCOL" Ds. Soditan Kec. Lasem Kab. 50,000,00041 Hibah kepada Kelompok Usaha Counter HP "Arief Cell" Ds. Sendangmulyo Kec. Sarang 5,000,00042 Hibah kepada Kelompok "Karya Jati" Ds. Sendangmulyo Kec. Sarang 5,000,00043 Hibah kepada Kelompok Usaha Roti "Kamal Bakery" Ds. Kalipang Kec. Sarang 10,000,00044 Hibah kepada Kelompok Usaha Basket Ikan "Alam Daya" Ds. Sendangmulyo Kec. Sarang 10,000,00045 Hibah kepada Kelompok Usaha Jahit "La Tanza" Ds. Sendangmulyo Kec. Sarang 5,000,00046 Hibah kepada Kelompok Usaha Kecil Kelontongan "Barokah" Ds. Temperak Kec. Sarang 20,000,00047 Hibah kepada Kelompok Usaha Bersama "Berkah Jaya" Ds. Bajing jowo Kec. Sarang 25,000,00048 Hibah kepada kelompok Usaha Kecil Kelontongan "Sami Jaya" Ds. Karangmangu Kec. Sarang 10,000,00049 Hibah kepada Kelompok Usaha Kecil Bakso Ds. Babak tulung Kec. Sarang 10,000,00050 Hibah kepada kelompok Usaha Bata Cor KARYA BERSAMA Desa Karanglincak, Kec. Kragan, Kab. 25,000,00051 Hibah kepada kelompok Usaha Mikro Kecil Industri Tempe MARGI REJEKI dukuh Sumurkepel, 26,000,00052 Hibah kepada Kelompok Perbengkelan "Rajanya Diesel" Ds. Kragan Kec. Kragan 50,000,00053 Hibah kepada Kelompok Tukang Kayu "Maju Jaya" Ds. Pandean Kec. Rembang 25,000,00054 Hibah kepada Kelompok Usaha "IBU MUDA BERKARYA" Ds. Ronggomulyo Kec. Sumber 15,000,00055 Hibah kepada Kelompok Usaha "GARAM SAKTI" Ds. Dresi Wetan Kec. Kaliori 30,000,00056 Hibah kepada Kelompok Usaha Kecil "NGUDI REJEKI" Desa Dresi Kulon Kec. Kaliori 25,000,00057 Hibah kepada kelompok Usaha Bersama (KUB) Selep Tepung dan Kelapa "sareng Makaryo" Ds. 15,000,00058 Hibah kepada KSU LANGGENG Ds. Sridadi Kec. Pamotan 100,000,00059 Hibah Kepada Koperasi Serba usaha ( KSU ) Sumber Agung Kec. Rembang Kab. Rembang 200,000,00060 Hibah kepada Kelompok Usaha Bengkel Barokah Kelurahan Tanjungsari RT 3 RW 4 Kec. 20,000,00061 Hibah kepada Kelompok Usaha Percetakan Sablon JAYA Kelurahan Tanjungsari Kec. Rembang 15,000,000
10 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
12 SKPD : KANTOR KESBANGPOLINMAS 3,173,871,671I BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,173,871,671A Belanja Pegawai 1,297,916,000
Gaji Pegawai 1,283,416,000TPP 14,500,000
B Belanja Bantuan Keuangan 1,090,955,671BANTUAN KEUANGAN BAGI PARTAI POLITIK 1,090,955,671
C Belanja Hibah 785,000,0001 Hibah Kepada LSM Antapala Jl. Raya Sale Blora Km 7 Tahunan Kec. Sale 15,000,0002 Hibah Kepada Ormas Squad Elang Emas Desa Sarang Meduro Kec. Sarang 15,000,0003 Hibah Kepada LSM Clean Governance Jalan Dr. Sutomo No. 14 Kutoharjo Rembang 15,000,0004 Hibah Kepada Lembaga Investasi Proyek Kemanusiaan ( LPIK ) Desa Turusgede Kec. 15,000,0005 Hibah Kepada LSM Gerakan Pemuda Nusantara Jln. Sunan Bonang RT 01/RW I No 49 15,000,0006 Hibah Kepada LSM Komunitas kajian Kebangsaan ( K3 ) Kel. Leteh Kec. Rembang 15,000,0007 Hibah Kepada LSM PERWANAS Desa Kabongan Kidul Kec. Rembang 15,000,0008 Hibah Kepada LSM KORZEM Desa Sulang RT 01/RW 01 Kec. Sulang 15,000,0009 Hibah Kepada LSM UNSIMIN Jl. Blora Km 07 Desa Landoh Kec. Sulang 15,000,00010 Hibah Kepada LSM Rembang Bangkit Foundation Desa Gilis RT 01/RW 01 Kec. Sarang 15,000,00011 Hibah Kepada Polres Rembang untuk Pengamanan Pilkada 2015 550,000,00012 Hibah Kepada Kodim Rembang untuk Pengamanan Pilkada 2015 85,000,000
13 SKPD : BPBD 1,568,103,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,568,103,000A Belanja Pegawai 1,568,103,000
Gaji Pegawai 1,481,103,000TPP Kab.Rembang 87,000,000
14 SKPD : SATPOL PP 2,909,933,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,909,933,000A Belanja Pegawai 2,909,933,000
Gaji Pegawai 2,878,933,000TPP Kab.Rembang 31,000,000
15 DPRD SKPD : Sekretariat DPRD 8,397,512,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG SKPD : Sekretariat DPRD 8,397,512,000A Belanja Pegawai SKPD : Sekretariat DPRD 8,397,512,000
Gaji Pegawai 4,995,512,000Tunjangan TKI 3,402,000,000
11 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
16 KDH & WKDH 540,688,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 540,688,000A Belanja Pegawai 540,688,000
Gaji Pegawai 181,688,000Tunjangan BOP KDH 359,000,000
16 SKPD : BAGIAN KESRA 11,264,500,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 11,264,500,000A Belanja Hibah 10,989,500,000
1 Hibah kepada Bazda Kab.Rembang Rembang 50,000,0002 Hibah kepada Badko TPQ Kabupaten Rembang Rembang 60,000,0003 Hibah kepada KONI Rembang 500,000,0004 Hibah kepada Pramuka Rembang 250,000,0005 Hibah kepada Dharma Wanita Persatuan Rembang 35,000,0006 Hibah kepada GOPTKI Kab. Rembang Rembang 35,000,0007 Hibah kepada PMI Kab.Rembang Rembang 50,000,0008 Hibah kepada GOW Rembang 30,000,0009 Hibah kepada PKBI Rembang 30,000,00010 Hibah Kepada PWRI Kabupaten Rembang 20,000,00011 Hibah bantuan pembangunan Ponpes AN-NAWAWIYYAH 100,000,00012 Hibah Kepada TPQ ASSA'DIYAH Pereng Lodan Kulon Kecamatan Sarang 20,000,00013 Hibah Kepada panitia Renovasi Masjid baittussyakur desa seren kecamatan sulang 50,000,000
14 Hibah kepada panitia renovasi musholla Al Furqon Desa Sambiroto Kecamatan Sedan 15,000,000
15 Hibah kepada panitia renovasi musholla Baiturrohman lodan wetan Kecamatan Sarang 15,000,000
16 Hibah kepada panitia renovasi musholla Al Mariyam Selo desa pelang kecamatanSarang
15,000,000
17 Hibah kepada Ponpes Ma'hadul 'Ulum Asy-Syar'iyyah (MUS) Putra Ds KarangmanguKec Sarang
200,000,000
18 Hibah kepada Panitia Pembangunan Ponpes AL KAUKABUSSATHI' Desa Karas KecSedan Rembang
50,000,000
12 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
19 Hibah kepada Ponpes AL FALAH Dukuh Mudal Desa Pamotan Kec Pamotan 70,000,000
20 Hibah kepada Mushola AL Roudloh Desa Ngemplak RT 02 RW 05 Lasem 100,000,00021 Hibah kepada RA Hidayatus Shibyan Desa Karangasem Kec Sedan 75,000,00022 Hibah kepada RA Al Wahdah Desa Sumbergirang Kec Lasem 100,000,00023 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla AlMahmudi Ds Panohan Gunem 25,000,000
24 Hibah kepada PB Taruna Magersari Kec Rembang 15,000,00025 Hibah kepada Mushola Nururrohman Desa Sawahan 25,000,00026 Hibah kepada PHBI Syekher Mania Sarang Sarang 5,000,00027 Hibah kepada TPQ Assirojul Munir Ds. Nglojo-Sarang 10,000,00028 Hibah kepada Pan. Pembangunan Masjid Jami' Baitur Rokhim Ds. Gonggang-Sarang 25,000,000
29 Hibah kepada Pan. Pembangunan Masjid Jami' Sarang Sarang 50,000,00030 Hibah kepada Musholla Attawwabin Ds. Gilis - Sarang 10,000,00031 Hibah kepada Pan. Rehab Masjid Jami' Blitung Dk. Blitung Ds. Kalipang-Sarang 25,000,000
32 Hibah kepada Madin Mamba'ul Hisan Ds. Lodan kulon_Sarang 20,000,00033 Hibah kepada Panitia Pembangunan Makam Mbah Lana Ds. Bajing jowo-Sarang 25,000,000
34 Hibah kepada TPQ Nurul Rohman Ds. Bajing jowo-Sarang 10,000,00035 Hibah kepada Majelis Ta'lim Ds. Lodan Kulon Ds. Lodan kulon-Sarang 5,500,00036 Hibah kepada Panitia Haflah Akhirussanah PP. Baitul Huda Assakdiyah Ds. Lodan kulon-Sarang
9,000,000
37 Hibah kepada Madrasah Diniyyah Bustanus Shibyan Ds. Gilis - Sarang 15,000,00038 Hibah kepada MI Manbaul Ilmi Nafi' Ds. Gunungmulyo-Sarang 15,000,00039 Hibah kepada TPQ Kifayatul Wildan Ds. Karangharjo-Kragan 10,000,00040 Hibah kepada Musholla An Nur Dsn.Bogoran Ds.Sendangmulyo-Kragan 5,000,000
41 Hibah kepada Pan. pembangunan Masjid Khoirul Anam Ds. Sumurtawang - Kragan 25,000,000
42 Hibah kepada TPQ Nurul Huda Ds. Terjan-Kragan 20,000,00043 Hibah kepada TPQ Al Hidayah Ds. Terjan-Kragan 10,000,00044 Hibah kepada Musholla Al Hidayah Ds. Terjan-Kragan-Kragan 30,000,000
13 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
45 Hibah kepada TPQ Raudlatul Falah Ds. Sendangwaru-Kragan 7,500,00046 Hibah kepada TPQ Hidayatul Atfal Ds. Sumurtawang-Kragan 7,500,00047 Hibah kepada TPQ Darul Islah Ds. Pandangan wetan-Kragan 7,500,00048 Hibah kepada Masjid Jami'atul Anshor Dk. Blandok Ds. Plawangan-Kragan 20,000,000
49 Hibah kepada TPQ AL Hikmah Ds. Karangharjo-Kragan 10,000,00050 Hibah kepada TPQ Nurul Amin Ds. Sumurtawang-Kragan 10,000,00051 Hibah kepada Musholla Baitul Huda Ds. Balongmulyo-Kragan 5,000,00052 Hibah kepada Madin Mamba'ul Ulum Ds. Gemanting-Kragan 7,500,00053 Hibah kepada Pan. Pemb. Tempat wudlu Masjid Al Hikmah Ds. Pandangan kulon-Kragan
100,000,000
54 Hibah kepada Remaja Omah Kreasi Ds. Kragan-Kragan 15,000,00055 Hibah kepada Masjid As Syuhada Ds. Karanglincak-Kragan 25,000,00056 Hibah kepada Panitia Pembangunan Masjid Darussholihin Dk. Klabang Ds. Sumurpule-Kragan
25,000,000
57 Hibah kepada Madin Hidayatul Muttaqin Ds. Bendo - Sluke 5,000,00058 Hibah kepada TPQ As Syato Ds. Labuhan Kidul - Sluke 25,000,00059 Hibah kepada Panitia Haflah Maulid Nabi Muhammad SAW & Haul KH. Abdullah UmarPP. Al Fakhriyyah Ds. Sumbergirang-Lasem
20,000,000
60 Hibah kepada Panitia Kejuaraan Catur Kuda Kencana Cup Lasem 7,500,00061 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla Ar Rohmah Ds. Sumberjo - Rembang 10,000,000
62 Hibah kepada Panitia pemb. Masjid AL Ikhlas Ds. Waru 3/5 Rembang 20,000,00063 Hibah kepada Sanggar Seni Cakraningrat Kel. Leteh Rembang 3,000,00064 Hibah kepada TK Aisyiyah BA 1 Rembang Rembang 3,000,00065 Hibah kepada Panitia Pemb. Makam Mbah Godho Ds. Punjulharjo-Rembang 20,000,000
66 Hibah kepada PHBI Musholla AL Maghfiroh Rt. 06 Rw. II Ds. Mondoteko Rt. 06 Rw. IIDs. Mondoteko Rembang
15,000,000
67 Hibah kepada Lembaga PA Darul Falah Badeg Ds. Sridadi Rembang 20,000,00068 Hibah kepada Madrasah Roudlotut Tholibin Ds. Sridadi - Rembang 10,000,000
69 Hibah kepada PWRI Cabang Rembang 10,000,00070 Hibah kepada Madrasah Diniyah Miftahul Huda Ds. Sukoharjo-Rembang 10,000,000
14 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
71 Hibah kepada Panitia Gebyar Muharram Pokja MTs Kab. Rembang Rembang 15,000,000
72 Hibah kepada Pengurus Seni Karawitan Ngudi Laras Ds. Sidowayah-Rembang 3,000,000
73 Hibah kepada Group Hadroh al Barokah Kel. Sidowayah - Rembang 3,000,00074 Hibah kepada Group Hadroh Al Fitroh Ds. Ngotet-Rembang 5,000,00075 Hibah kepada Musholla An-Nisa Dk. Ngampo Ds. Sridadi-Rembang 20,000,00076 Hibah kepada Masjid Al Falah Dsn. Badeg Ds. Sridadi-Rembang 25,000,00077 Hibah kepada Pan. Pembangunan Musholla Tanfirul Nggowayah Ds. Kasreman-Rembang
10,000,000
78 Hibah kepada Pan. Pembangunan Musholla Al Hikmah Ds. Kasreman-Rembang 10,000,000
79 Hibah kepada Kelompok Bermain Rahayu II Ds. Kasreman-Rembang 15,000,00080 Hibah kepada Karang Taruna Kabupaten Rembang Rembang 15,000,00081 Hibah kepada Jamaah Tahlil An Nida Puri Baru Rt. 7 Ds.Mondoteko-Rembang 6,000,000
82 Hibah kepada Musholla Sirojul Huda Rt. 02/II Ds. Tireman-Rembang 5,000,00083 Hibah kepada Musholla Darul Falah Ds. Ngotet-Rembang 5,000,00084 Hibah kepada Kelompok Pengajian Rutin Musholla Darrusalam Rt.02/Rw.02 Kel.Sidowayah - Rembang
5,000,000
85 Hibah kepada Panitia Pembangunan Masjid Raudlatul Muttaqien Dk. Sugihan Ds. Pulo-Rembang
10,000,000
86 Hibah kepada Pondok Pesantren Darut Tholibin Ds. Samaran-Pamotan 20,000,00087 Hibah kepada Pan. Pembangunan Musholla Al Anwar Ds. Gegersimo-Pamotan 10,000,000
88 Hibah kepada Panitia Musholla Al Rohman Ds. Weton Kec. Rembang 7,500,00089 Hibah kepada MI Mansyaul Huda Ds. Bangunrejo - Pamotan 25,000,00090 Hibah kepada Pan. Pemb. Musholla Al Mudarisin Rt. 01/I Ds. Sumbangrejo-Pamotan 15,000,000
91 Hibah kepada Musholla Al Ikhlas Ds. Ngemplakrejo Rt. 01/05-Pamotan 10,000,00092 Hibah kepada Madin Al Istiqomah Dk. Sengkan DS. Japerejo-Pamotan 35,000,00093 Hibah kepada Musholla An Nur Rt. 2 Rw. 10 Ds. Pamotan 15,000,00094 Hibah kepada PKU Muhammadiyah Pamotan 100,000,00095 Hibah kepada MI AL Istiqomah Tajen - Pamotan 75,000,000
15 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
96 Hibah kepada RW. VII Desa Pamotan Pamotan 25,000,00097 Hibah kepada Masjid Miftahul Jannah Ds. Sumbermulyo - Sale 25,000,00098 Hibah kepada Musholla Al Amin Rt. 07 Rw. 02 Ds. Ukir-Sale 10,000,00099 Hibah kepada Majelis Taklim Al Hidayah Ds. Ukir-Sale 10,000,000100 Hibah kepada Musholla Baiturrohman Ds. Ukir Rt. 11 rw. 02-Sale 5,000,000101 Hibah kepada Musholla Darunnajah Ds. Ukir Rt. 2 / 1- Sale 5,000,000102 Hibah kepada Pan. Pembangunan Masjid Miftahul Huda Ds. Pakis-Sale 30,000,000103 Hibah kepada Pan. Pembangunan Musholla Ar-Rafah Ds. Telgawah - Gunem 10,000,000104 Hibah kepada Pan. Pembangunan Musholla Sirojul Munir Rt. 09 rw. 1 Ds. Banyuurip-Gunem
7,500,000
105 Hibah kepada Musholla Al Mahmudi Ds. Panohan - Gunem 10,000,000106 Hibah kepada Pan. Pemb. Masjid Baitul Jannah Ds. Dowan 2/1 - Gunem 25,000,000107 Hibah kepada Musholla Al Ikhlas Ds. Kulutan Rt. 03/2- Gunem 10,000,000108 Hibah kepada Madin Nurul Huda Ds. Panohan Gunem 50,000,000109 Hibah kepada Pan.Pemb. Musholla Al Amin Ds. Lemahputih-Sedan 10,000,000110 Hibah kepada Pan. Pembangunan Musholla An Nawawiyyah Ds. Mojosari-Sedan 25,000,000
111 Hibah kepada Pan. Pembangunan Musholla Baitus Salam Dk. Ngampel Ds. Karas 10,000,000
112 Hibah kepada Pan. Pengembangan Group Hadroh As Suja'i Ds. Karas - Sedan 5,000,000
113 Hibah kepada Pan. Pembangunan Musholla As Suja'i Ds. Karas - Sedan 10,000,000114 Hibah kepada Majlis Ta'lim Darul Iqomah Ds. Karangasem-Sedan 5,000,000115 Hibah kepada Musholla Baitus Salam Rt. 4/II Ds. Bogorejo-Sedan 5,000,000116 Hibah kepada Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadi'in Dk. Baloan Ds. Karas 20,000,000
117 Hibah kepada Pan. Pemb. Musholla Ad Dimyati Ds. Karas - Sedan 10,000,000118 Hibah kepada Masjid Darus Salam Ds. Mojosari-Sedan 20,000,000119 Hibah kepada TPQ Annuriyah Ds. Kedungringin-Sedan 10,000,000120 Hibah kepada Panitia Peringatan Rojabiyah Darul Anwar Ds. Karangasem-Sedan 5,000,000
121 Hibah kepada Ponpes Nurul Istiqomah Ds. Mojosari-Sedan 15,000,000122 Hibah kepada Musholla Al Ihsan Ds. Jambeyan-Sedan 7,500,000123 Hibah kepada Musholla Ar Rohmat Ds. Jambeyan-Sedan 7,500,000
16 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
124 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla Safinatun Najah Ds. Gesikan-Sedan 7,500,000
125 Hibah kepada Madin As Sunniyyah Ds. Bogorejo - Sedan 10,000,000126 Hibah kepada Madin As Salafiyyah Ds. Sambong-Sedan 7,500,000127 Hibah kepada Madin Miftahul Huda Ds. Bogorejo - Sedan 7,500,000128 Hibah kepada TPQ AL Ittihad Ds. Bogorejo - Sedan 20,000,000129 Hibah kepada Masjid Nurul Hikmah Ds. Dadapan-Sedan 10,000,000130 Hibah kepada Musholla Al Ikhlas Ds. Mojosari-Sedan 7,500,000131 Hibah kepada Jamaah Tahlil Permata Iman Desa Ngotet Kec. Rembang 5,000,000
132 Hibah kepada Masjid Darul Muttaqin Ds. Sambiroto-Sedan 25,000,000133 Hibah kepada Pengurus Musholla Adzurriyah Dk. Gaga'an Ds. Menoro-Sedan 15,000,000
134 Hibah kepada Musholla Darul Muttaqin Ds. Menoro - Sedan 15,000,000135 Hibah kepada Panitia Pembanguan TPQ Al Furqon Rt. 04 Rw. 03 Ds. Menoro-Sedan 100,000,000
136 Hibah kepada Musholla SDN 1 Kalitengah Ds. Kalitengah - Pancur 5,000,000137 Hibah kepada Pan. Pembangunan Masjid Miftahul Jannah Ds. Mojorembun - Kaliori 25,000,000
138 Hibah kepada Musholla At Taqwa Ds. Gunungsari - Kaliori 5,000,000139 Hibah kepada Pembangunan Musholla Al Ikhlas Ds. Pengkol - Kaliori 10,000,000140 Hibah kepada Muslimat NU Ranting Sambiyan Ds. Sambiyan-Kaliori 25,000,000141 Hibah kepada Kelompok Petani Garam Ds. Dresi wetan-Kaliori 10,000,000142 Hibah kepada Madin Nurul Ilma Dk. Mulo Ds.Gunungsari-Kaliori 10,000,000143 Hibah kepada Musholla Rahmatan Lil-Alamin SDN Mantingan - Bulu 10,000,000144 Hibah kepada Musholla Al Amin Ds. Ngulaan-Bulu 10,000,000145 Hibah kepada Remaja Masjid Baitus Syakur Ds. Seren - Sulang 15,000,000146 Hibah kepada Yayasan Yatim Piatu Ahsanul Khuluq Desa Sulang 50,000,000147 Hibah kepada Jamaah Tahlil Musholla Nurul Hidayah Ds. Logung - Sumber 15,000,000
148 Hibah kepada Kelompok Bermain Seruni III Ds. Jatihadi - Sumber 10,000,000149 Hibah kepada Panitia Santunan Yatim Piatu Kec. Sumber Sumber 10,000,000150 Hibah kepada Jamaah Remaja Tahlil Ds. Sekarsari - Sumber 10,000,000151 Hibah kepada Pan. Pembangunan Musholla Miftahul Huda Ds. Kedungtulup-Sumber 20,000,000
17 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
152 Hibah kepada Musholla At Taqwa Dk. Gogik Ds. Ronggomulyo-Sumber 10,000,000153 Hibah kepada Musholla Darul Anwar Dk. Ngaglik Ds. Kedungasem-Sumber 10,000,000
154 Hibah kepada Musholla Al Hikmah Ds. Pondokrejo-Sumber 10,000,000155 Hibah kepada Pan. Pembangunan Musholla Zainul Huda Dk. Klampok Ds. Sekarsari-Sumber
10,000,000
156 Hibah kepada Jamaah Tahlil Musholla Al Huda Dk. Deresan DSs. Sekarsari-Sumber 5,000,000
157 Hibah kepada Musholla Nurul Iman Ds. Logede - Sumber 10,000,000158 Hibah kepada Masjid Darul Muttaqin Ds. Logung - Sumber 10,000,000159 Hibah kepada Musholla Al Faruq Ds. Logede - Sumber 50,000,000160 Hibah kepada Kelompok Pengajian Jum'at Legi Desa Sumber 5,000,000161 Hibah kepada Musholla An Nur Ds. Polbayem-Sumber 7,500,000162 Hibah kepada Musholla Al Hadi Ds. Polbayem-Sumber 7,500,000163 Hibah kepada Group Rebana Al Hidayah Ds. Polbayem-Sumber 10,000,000164 Hibah kepada Panitia Pembangunan Tempat Wudlu Masjid Al Hikmah Ds. PandanganKulon Kec. Kragan
100,000,000
165 Hibah kepada LSM Relawan MATA HATI Ds. Sumurpule Kec. Kragan 25,000,000166 Hibah kepada BKC Anak Cabang Sluke Kec. Sluke 20,000,000167 Hibah kepada panitia pembangunan Masjid DARUSSHOLIHIN Dk. Klabang Ds.Sumurpule Kec. Kragan
50,000,000
168 Hibah kepada TPQ Nahjatush Sholihin Ds. Plawangan Kec. Kragan 100,000,000169 Hibah kepada MWC NU Kec. Kragan 120,000,000170 Hibah kepada Pondok Pesantren Al-Qur'an Desa Narukan Kec. Kragan 50,000,000171 Hibah kepada Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) "MANSYAUN NASYI'IN" DesaNarukan Kec. Kragan
20,000,000
172 Hibah kepada Musholla AL MUJAHID Ds. Plawangan Kec. Kragan 20,000,000173 Hibah kepada Musholla "AR-ROHMAH" RT 02 RW 01 Ds. Plawangan Kec. Kragan 10,000,000
174 Hibah Kepada Panitia Pelaksana Pembangunan Tempat Wudlu TPQ "MIFTAHULHUDA" Desa Sendangmulyo RT 02 RW 03 Kec. Sluke
10,000,000
175 Hibah kepada Masjid AR ROHMAN Ds. Narukan Kec. Kragan 10,000,000176 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla "AN-NAJAH" Dk. Gondosari Ds.Sidomulyo Kec. Sedan
20,000,000
18 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
177 Hibah kepada Lembaga Pendidikan Islam AL-HIDAYAH "MI AL-HIDAYAH" Ds.Jurangjero Kec. Sluke
10,000,000
178 Hibah kepada panitia pembangunan Musholla "ASH SHIDDIQ" Ds. Ngasinan Kec.Kragan
10,000,000
179 Hibah kepada panitia pembangunan Musholla "NIDA'UL AMIN" Ds. Tanjungan Kec.Kragan
10,000,000
180 Hibah kepada Pondok Pesantren "ZUMROTUT THOLIBIN" Kauman -Sulang Kab.Rembang
180,000,000181 Hibah kepada Madrasah Aliyah "BINNUR" Kauman Kec. Sulang Kab. Rembang 220,000,000
182 Hibah kepada Kelompok Pengajian "AL-HILAL" Ds. Sulang Kec. Sulang Rembang 200,000,000
183 Hibah kepada Musholla Al Mubaroq Dukuh Balong Kulon Ds. Kumendung Kec.Rembang
10,000,000
184 Hibah kepada Musholla At Taqwa Desa Mondoteko Kec. Rembang 10,000,000185 Hibah kepada Musholla AL IKHSAN RT 02 RW 1 Ds. Ngadem Kec. Rembang 10,000,000
186 Hibah kepada Masjid Jami' AL MUBAROK Ds. Pasar Banggi Kec. Rembang 10,000,000
187 Hibah kepada Masjid Jami' DARUL HUDA Ds. Pomahan Kec. Sulang 15,000,000188 Hibah kepada TPQ Al-Hikmah Ds. Kemadu Kec. Sulang 10,000,000189 Hibah kepada Musholla NURUSSHOBA Ds. Gegersimo Kec. Pamotan Kab. Rembang 10,000,000
190 Hibah Kepada Madrasah Diniyah AL MUBAROK AL MUAWANAH Ds. GedongmulyoKec. Lasem
15,000,000
191 Hibah TPQ Raudlotut Tholibin Ds. Dorokandang Kec. Lasem 15,000,000192 Hibah Kepada kelompok Jamaah Tahlil dan Rebana "NURUL HIKMAH" Ds.Sendangcoyo Kec. Lasem
15,000,000
193 Hibah kepada Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Ds. Tlogomojo Kec. Rembang 30,000,000
194 Hibah kepada Musholla Al Hidayah Dk. Jambu Ds. Krikiran Kec. Sumber Kab. Rembang 20,000,000
195 Hibah kepada Musholla Darun Najah Ds. Kedungtulup Kec. Sumber 20,000,000196 Hibah kepada Panitia Santunan Fakir Miskin Ds. Sumber Kec. Sumber 35,000,000197 Hibah kepada Musholla Miftahul Anwar Ds. Megulung Kec. Sumber 20,000,000
19 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
198 Hibah kepada TPQ "MIFTAHUL MUTTAQIN" Ds. Logede Kec. Sumber 50,000,000199 Hibah kepada Panitia Pembangunan Tebing Masjid "AT TAQI" Ds. Logede Kec. Sumber 50,000,000
200 Hibah kepada Kelompok Pemuda Dukuh Deresan Desa Sekarsari Kec. Sumber 30,000,000
201 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla "ROUDLOTUL HASANAH" Dk. BowongDs. Bogorejo Kec. Sumber
50,000,000
202 Hibah kepada Jamaah Tahlil Musholla "AL IKHLAS" Ds. Polbayem Kec. Sumber 25,000,000
203 Hibah kepada Kelompok Pemuda Desa Logung Kec. Sumber 5,000,000204 Hibah kepada Karang Taruna Tunas Bakti Ds. Jukung Kec. Bulu 10,000,000205 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla "Darul Falah" Rt 05 RW 01 Ds. Ketangi 10,000,000206 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla "AL FALAH" Dukuh Jetak RW 1 DesaKepohagung Kec. Pamotan
10,000,000
207 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla "DARUN NAZAH" RT 04 RW 02 Ds.Pamotan Kec. Pamotan
10,000,000
208 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla "MIFTAKHUL AQWAM" Ds. Ringin Kec.Pamotan
10,000,000
209 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla "NURUL HIDAYAH" RT 01 RW 02 Ds.Sumberejo Kec. Pamotan
10,000,000210 Hibah kepada Panitia Pembangunan Mushola "NURUL YAQIN" Dusun SumberwunguDs. Tahunan Kec. Sale
10,000,000
211 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla "AL FATAH" Ds. Sale RT 01 RW 02 Kec.Sale
10,000,000
212 Hibah kepada Panitia Pembangunan Masjid "BAITUS SALAM" Ds. Bancang Kec. Sale 10,000,000
213 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla "AL HUDA" Dukuh Sridadi Ds. PamotanKec. Pamotan
10,000,000
214 Hibah kepada PAUD Kelompok Bermain "DAHLIA" Ds. Kalipang Kec. Sarang 50,000,000
215 Hibah kepada RT 02 RW IV Desa Kumendung Kec. Rembang Kab. Rembang 15,000,000
216 Hibah kepada Musholla "HUSNUL KHOTIMAH" Dk. Juwet RT 04 RW 01 Ds. MojosariKec. Sedan Kab. Rembang
15,000,000
20 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
217 Hibah kepada Panitia Pembangunan Gereja Katolik Maria Ratu Bosari Stasi KraganParoki Rembang Ds. Karangharjo Kec. Kragan Kab. Rembang
20,000,000
218 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla "AL HIKMAH" Ds. Trenggulunan Kec.Pancur Kab. Rembang
10,000,000
219 Hibah kepada Musholla "AL MAKMUR" RT 02 RW 01 Ds. Sidowayah Kec. Pancur Kab.Rembang
15,000,000
220 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla "AL IKHLAS" RT 01 RW 01 Ds.Ngemplak Kec. Lasem Kab. Rembang
25,000,000
221 Hibah kepada Masjid Al Mubarok Ds. Grawan Kec. Sumber Kab. Rembang 50,000,000
222 Hibah kepada Panitia Penerangan Lingkungan RT 02 RW 02 Ds. Sumbergirang Kec.Lasem Kab. Rembang
50,000,000
223 Hibah kepada Panitia Bedah Buku dan Pentas Seni Ds. Sumbergirang Kec. Lasem Kab.Rembang
40,000,000
224 Hibah kepada Kelompok Masyarakat Peduli Sehat Ds. Jolotundo Kec. Lasem Kab.Rembang
75,000,000
225 Hibah Kepada Kelompok Masyarakat "SEJAHTERA" Ds. Terjan Kec. Kragan Kab.Rembang
100,000,000
226 Hibah Kepada Panitia Mushola "Miftahul Jannah" Ds. Plawangan Kec. Kragan Kab.Rembang
20,000,000
227 Hibah Kepada TPQ "NAHJATUL QOWIM" Ds. Plawangan Kec. Kragan Kab. Rembang 100,000,000
228 Hibah kepada Panitia Pembangun Musholla "NURUL HUDA" Ds. Sumurtawang Kec.Kragan Kab. Rembang
10,000,000
229 Hibah kepada Kelompok Remaja Islam Dukuh Sukolilo Desa Gowak Kec. Lasem Kab.Rembang
15,000,000
230 Hibah Kepada Kelompok Tukang Batu dan Kayu "BERKAH" Kelurahan Sidowayah Kec.Rembang Kab. Rembang
15,000,000
231 Hibah kepada Kelompok Pemuda "ARMB CLUB" Dukuh Balong Kulon Ds. KumendungKec. Rembang Kab. Rembang
10,000,000
232 Hibah kepada Kelompok Penjahit "MELATI" Ds. Gambiran Kec. Pamotan Kab.Rembang
20,000,000
21 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
233 Hibah kepada Taman Pendidikan Al Qur'an "AL-ITTIHAD" Desa Sedan Kec. Sedan Kab.Rembang
100,000,000
234 Hibah kepada Musholla "BAITURROHMAH" Ds. Temperak RT 03 RW 02 Kec. SarangKab. Rembang
8,000,000
235 Hibah kepada Jami'iyah Tahlil "AL-HIKMAH" Ds. Pacing Kec. Sedan Kab. Rembang 8,000,000
236 Hibah kepada Panitia Pembangunan Masjid "ASSALAM" Ds. Sampung Kec. SarangKab. Rembang
10,000,000
237 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla "NURUL HUDA" Ds. Babaktulung Kec.Sarang Kab. Rembang
8,000,000
238 Hibah kepada Musholla Miftahus Surur Ds. Bonjor Kec. Sarang Kab. Rembang 8,000,000
239 Hibah kepada Jama'ah Yasin-Tahlil Ds. Baturno Kec. Sarang Kab. Rembang 10,000,000
240 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla "MANSYA'UL HUDA" Ds. Nglojo Kec.Sarang Kab. Rembang
5,000,000
241 Hibah kepada Panitia Pembangunan Madrasah Diniyah "AL MA'UNAH" Ngablak,Bogorejo Kec. Sedan Kab. Rembang
10,000,000
242 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla "ASY - SYUHADA" Ds. Kenongo Kec.Sedan Kab. Rembang
50,000,000
243 Hibah kepada Kelompok Pemuda "ARTA" Ds. Gandrirojo Kec. Sedan Kab. Rembang 20,000,000
244 Hibah kepada Hadroh Darun Najah Ds. Kulutan RT 03 RW 02 Kec. Gunem Kab.Rembang
25,000,000
245 Hibah kepada Taman Pendidikan Al Qur'an "SYAMSUL HUDA" Dk. Punggul Ds.Sendangmulyo RT 06 RW 04 Kec. Bulu
50,000,000
246 Hibah kepada Musholla "AS SALAM" Ds. Pelemsari Kec. Sumber Kab. Rembang 50,000,000
247 Hibah kepada Madrasah Diniyah Annuroniyah Ds. Kaliombo Kec. Sulang Kab.Rembang
50,000,000
248 Hibah kepada Musholla Nurul Amin Ds. Karangharjo RT 02 RW 01 Kec. Sulang Kab.Rembang
20,000,000
249 Hibah kepada Paguyuban Seni Religi Rebana "Al - Asiq" Kec. Sulang Kab. Rembang 15,000,000
22 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
250 Hibah kepada Pimpinan Anak Cabang GP. Ansor Kec. Sluke Kab. Rembang 20,000,000
251 Hibah kepada Jamaah Tahlil "PUTRI SULUK" Ds. Sluke Kec. Sluke Kab. Rembang 15,000,000
252 Hibah kepada Taman Pendidikan Al Qur'an "NURUL HUDA" Ds. Trahan Kec. SlukeKab. Rembang
15,000,000
253 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla "AL - ITTIHAD" Desa Leran Kec. SlukeKab. Rembang
15,000,000
254 Hibah kepada Madrasah Aliyah Al Manar Kec. Sedan Kab. Rembang 150,000,000255 Hibah kepada Musholla Al Ishlah Dk. Kripik Ds. Gilis Kec. Sarang Kab. Rembang 15,000,000
256 Hibah kepada Musholla "AL A'LA" Dk. Ngemplak Ds. Karangasem Kec. Sedan Kab.Rembang
50,000,000
257 Hibah kepada Musholla "AL MUTTAQIN" Ds. Menoro RT 02 RW 04 Kec. Sedan Kab.Rembang
50,000,000
258 Hibah kepada Majlis Ta'lim "AL MUNTAZ" Ds. Ngulahan Kec. Sedan Kab. Rembang 35,000,000
259 Hibah kepada Musholla "AN NUR" Ds. Megal RT 01 RW 01 Kec. Pamotan 20,000,000
260 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla "ATTAQWA" Ds. Wuwur RT 03 RW IKec. Pancur Kab. Rembang
20,000,000
261 Hibah kepada Jama'ah Tahlil RT 02 RW II Ds. Pragen Kec. Pamotan Kab. Rembang 10,000,000
262 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla "AL BARKAH" Dk. Tempur Ds. MlagenKec. Pamotan Kab. Rembang
20,000,000
263 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla Al Mutaqin Ds. Landoh Kec. Sulang 10,000,000
264 Hibah kepada Panitia Pembangunan Tempat Wudlu Masjid Al Fitrah Ds.Sumbermulyo Kec. Bulu
10,000,000
265 Hibah kepada Panitia Pembangunan Masjid BAETUL MUTTAQIEN Ds. Seren Kec,Sulang Kab. Rembang
50,000,000
266 Hibah kepada Masjid Al Barokah Ds. Kadiwono Kec. Bulu Kab. Rembang 20,000,000267 Hibah kepada Madin Darussalam Dk. Pranti Lor Ds. Pranti Kec. Sulang Kab. Rembang 10,000,000
23 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
268 Hibah kepada Kelompok Masyarakat "MAWAR" Ds. Kedungasem Kec. Sumber Kab.Rembang
30,000,000
269 Hibah kepada Masjid Umar Al - Faruq Ds. Kabongan Kidul Kec. Rembang Kab.Rembang
15,000,000
270 Hibah kepada PA. Darul Hadlonah YKM NU Wilker II Rembang 10,000,000271 Hibah kepada Musholla Al Hidayah Ds. Kumendung Kec. Rembang Kab. Rembang 10,000,000
272 Hibah kepada Musholla Al Hidayat RT 04 RW 01 Ds. Pamotan Kec. Pamotan Kab.Rembang
15,000,000
273 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla "DARUL MISBAH" Dk. Kalijambe Ds.Tengger Kec. Sale Kab. Rembang
20,000,000
274 Hibah kepada RW IV Ds. Kabongan Kidul Kec. Rembang Kab. Rembang 25,000,000275 Hibah kepada Kelompok Pedagang Warung "Klampok Mulyo" Ds. Gedongmulyo Kec.Lasem Kab. Rembang
10,000,000
276 Hibah kepada Kelompok Warga Dukuh Narukan Ds. DorokandangRT 05 RW 02 Kec.Lasem Kab. Rembang
10,000,000
277 Hibah kepada Masjid Ar Rosyid Ds. Dasun Kec. Lasem Kab. Rembang 20,000,000278 Hibah kepada Masjid Nurul Huda Ds. Gedongmulyo Kec. Lasem Kab. Rembang 15,000,000
279 Hibah kepada RT 03 RW 02 Ds. Gedongmulyo Kec. Lasem Kab. Rembang 15,000,000280 Hibah kepad Dukuh Tempur RT 11 RW 2 Ds. Warugunung Kec. Pancur Kab. Rembang 10,000,000
281 Hibah kepada Kelompok Pemuda "GAGEMA" Ds. Sendangmulyo Kec. Sarang 10,000,000
282 Hibah kepada Kelompok Pemuda "Sumber Utama" Ds. Bajing jowo Kec. Srang 20,000,000
283 Hibah kepada Kelompok Pemuda "DEJAVU" Ds. Kalipang Kec. Sarang 15,000,000284 Hibah kepada Kelompok Pemuda "JONGKE" Ds. Sendangmulyo Kec. Sarang 10,000,000
285 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla Darunnajah Ds. Jambangan Kec. Sarang 20,000,000
286 Hibah kepada Panitia Pembangunan Mushollah "Darunnajah" D. Bajing meduro Kec.Sarang
10,000,000
24 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
287 Hibah kepada Madrasah Tsanawiyah "DARUL HUDA" Pamotan Kab. Rembang 200,000,000
288 Hibah kepada Madrasah Ibtidaiyah Darul Huda Mlagen, Kec. Pamotan, Kab.Rembang, untuk pembangunan pagar
45,000,000
289 Hibah kepada Madrasah Aliyah Darul Huda Mlagen, Kec. Pamotan, Kab. Rembang,untuk pembangunan tempat parkir
45,000,000
290 Hibah kepada TPQ DARUL MUTTAQIN Desa Gegersimo, Kec. Pamotan, Kab. Rembang 35,000,000
291 Hibah kepada Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mlagen, Kec. Pamotan, Kab.Rembang
30,000,000
292 Hibah kepada RT. 03 RW. 01 Desa Mlagen, Kec. Pamotan, Kab. Rembang. Untukpenataan got saluran air limbah
45,000,000
293 Hibah kepada Musholla NURUL HUDA Desa Karanganyar, Kec. Kragan, Kab. Rembang 20,000,000
294 Hibah kepada Panitia Maulid Nabi Musholla AL HAMAS Desa Karangharjo, Kec.Kragan, Kab. Rembang
20,000,000
295 Hibah kepada Musholla AL HIDAYAH Desa Karangharjo, Kec. Kragan, Kab. Rembang 15,000,000
296 Hibah kepada Musholla BAITURROHMAN Desa Tegalmulyo, Kec. Kragan, Kab.Rembang
15,000,000
297 Hibah kepada Musholla NURUL HUDA Desa Pandangan wetan, Kec. Kragan, Kab.Rembang
10,000,000
298 Hibah kepada kelompok Masyarakat GUYUP RUKUN dukuh Deles Desa Sendangcoyo,Kec. Lasem, Kab. Rembang
30,000,000
299 Hibah kepada kelompok ternak Bebek ALABIO Kelurahan Sidowayah, Kec. Rembang,Kab. Rembang
21,000,000
300 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla AL AMIN Desa Gemblengmulyo, Kec.Pancur, Kab. Rembang
20,000,000
301 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla "Nailun Najah" Ds. Woro Kec. Kragan 10,000,000
302 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla "Nurul Yaqin" Ds. Sumurtawang Kec.Kragan
20,000,000
303 Hibah kepada Panitia Pembangunan Madin "Darunnajah" Ds. Kragan Kec. Kragan 30,000,000
25 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
304 Hibah kepada Panitia Pembangunan Madrasah "Daar As-salam" Dukuh Srambit Ds.Woro Kec. Kragan
25,000,000
305 Hibah kepada Panitia Masjid "Nur Ihsanuddin" Ds. Sanetan Kec. Sluke 75,000,000306 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla "Matholiul Huda" Dk. Jambu Ds.Sendangmulyo Kec. Sluke
15,000,000
307 Hibah kepada Panitia Pembangunan TPQ "Nuril Istiqomah" Ds. Sendangwaru Kec.Kragan
20,000,000
308 Hibah Kepada Jamaah Tahlil Musholla "Al Hidayah" Ds. Sendangmulyo Kec. Bulu 15,000,000
309 Hibah kepada TPQ Ds. Langgar Kec. Sluke 25,000,000310 Hibah kepada Kelompok Masyarakat "KARYA BERSAMA" Ds. Kabongan Kidul Kec.Rembang
50,000,000
311 Hibah kepada Kelompok Masyarakat "USAHA JAYA" Ds. Tireman Kec. Rembang 50,000,000
312 Hibah kepada Kelompok Masyarakat "MAJU JAYA" Ds. Mondoteko Kec. Rembang 50,000,000
313 Hibah kepada Kelompok Masyarakat "BONANG JAYA" Ds. Randuagung Kec. Sumber 50,000,000314 Hibah kepada Kelompok Masyarakat "MARGO MUKTI" Ds. Kemadu Kec. Sulang 50,000,000
315 Hibah kepada Kelompok Masyarakat "BUMI RUKUN" Ds. Ketanggi Kec. Rembang 50,000,000
316 Hibah kepada Panitia Pembangunan Masjid "NURUL MUTTAQIN" Ds. Meteseh Kec.Kaliori Kab. Rembang
25,000,000
317 Hibah kepada Panitia Pembangunan Masjid "NURUL IMAN" Ds. Gunungsari Kec. 10,000,000318 Hibah kepada Kelompok Remaja "FAIZ COMMUNITY" Ds. Tireman Kec. Rembang Kab.Rembang
100,000,000
319 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla "JAMIATUL MUSLIMIN" Kp. GedonganRT 03 RW 08 Ds. Pamotan Kec. Pamotan
10,000,000
320 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla "AL AMIN" RW V Ds. Pamotan Kec.Pamotan
10,000,000
321 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla "AR-ROICHAN" Kp. Sumberan Ds.Pamotan Kec. Pamotan
10,000,000
322 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla AS SHOLIHIN Ds. Ngemplakrejo RT 01RW II Kec. Pamotan
10,000,000
26 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
323 Hibah kepada Jamiyyah Hadroh Al Mubarok Ds. Pamotan Kec. Pamotan 5,000,000324 Hibah kepada Jamiyyah Hadroh "RIDLOKA" Ds. Samaran Kec. Pamotan 5,000,000325 Hibah kepada Panitia Pembangunan Masjid Al Mujahidin Ds. Ukir Kec. Sale 10,000,000
326 Hibah kepada Panitia Pembangunan Masjid Al Falah Dk. Telawah Ds. Ukir Kec. Sale 10,000,000
327 Hibah kepada Panitia Pembangunan Madrasah An-Nahdliyyah Ds. Rendeng Kec. SaleKab. Rembang
15,000,000
328 Hibah kepada Panitia Pembangunan Masjid AL-FATAKH Ds. Ngajaran Kec. Sale 10,000,000
329 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla AL-AMIN Dusun Klampisan Ds.Tahunan Kec. Sale
10,000,000
330 Hibah kepada Musholla Darul Amanah Ds. Babaktulung Kec. Sarang 50,000,000331 Hibah kepada Jam'iyah Hadroh "MA'RUFATUL ANWAR" Ds. Babaktulung Kec. Sarang 18,000,000
332 Hibah kepada Musholla "AFLAHUL ANWAR" Ds. Babaktulung Kec. Sarang 150,000,000
333 Hibah kepada Panitia Pembangunan Madrasah Nurul Hidayah Dk. Sumber Rejo Ds.Sambiroto Kec. Sedan
14,000,000
334 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla Miftahul Huda Ds. Sambiroto RT 02RW 01 Kec. Sedan
9,000,000
335 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla Miftahul Huda Dk. Sumberagung Ds.Sambiroto Kec. Sedan
9,000,000
336 Hibah kepada Yayasan Al Khoiriyyah Ds. Karas Kec. Sedan 25,000,000337 Hibah kepada Jamaah Tahlil Muslimat NU " Roudlotun Nisa" Ds. Dresi Kulon Kec.Kaliori
20,000,000
338 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla Al Anwar, Ds. Karanglincak Kec. Kragan 40,000,000
339 Hibah kepada Panitia Pembangunan Sanggar Candi Busono, Paguyuban KerohanianSapta Dharma desa Kabongan Lor RT 02 RW 02 Kec. Rembang Kab. Rembang
10,000,000
340 Hibah kepada Panitia Penataan Sarana Air Bersih Dkh. Ngablak Ds. Woro Kec. Kragan 15,000,000
341 Hibah kepada Musholla Miftahul Jannah Ds. Gesi'an RT 1 RW 1 Kec. Sedan 10,000,000
27 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
342 Hibah kepada Pondok Pesantren "ANNUR" Ds. Karas RT 1 RW II Kec. Sedan 10,000,000
343 Hibah kepada Pondok Pesantren ASSUNNIYYAH PUTRI Desa Sidorejo RT 3 RW I Kec.Sedan
50,000,000
344 Hibah kepada Musholl Al Ittihad Dk. Waru RT 3 RW 1 Ds. Sidorejo Kec. Sedan 10,000,000
345 Hibah kepada Musholla Miftahul Huda Ds. Sambiroto RT 2 RW I Kec. Sedan 10,000,000
346 Hibah kepada Musholla Nurul Hikmah Ds. Sedan RT 4 RW 2 Kec. Sedan 10,000,000347 Hibah kepada TPQ Darut Tauhid Ds. Sidorejo Dk. Domdowo RT 3 RW 3 Kec. Sedan 15,000,000
348 Hibah kepada Kelompok Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) Ds. Sambiroto Kec. Sedan 10,000,000
349 Hibah Kepada Musholla Nurul Rohman Desa Pacing RT 6 RW 2 Kec. Sedan 10,000,000
350 Hibah kepada Musholla ANNAJAH Ds. Sidomulyo Dk. Gondosari Kec. Sedan 7,000,000
351 Hibah kepada Pondok Pesantren ASSUNNIYYAH PUTRA Desa Sidorejo RT 3 RW I Kec.Sedan
10,000,000
352 Hibah kepada Panitia Optimalisasi Perpustakaan dan Laboratorium Komputer MadinRaudlatut Tholibien Kelurahan Leteh Kec. Rembang
152,000,000
353 Hibah kepada Panitia Pembangunan Masjid BAITUS SALAM Dk. Jambangan Ds.Padaran Kec. Rembang
25,000,000
354 Hibah Kepada Panitia Pembangunan Polindes Ds. Sumberjo Kec. Rembang 25,000,000
355 Hibah kepada Masjid BAITUL ATIQ Ds. Ngotet Kec. Rembang 25,000,000356 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla DARUL MUTAQIN dk. KedungomboDs. Sumberjo Kec. Rembang
25,000,000
357 Hibah kepada Panitia Pembangunan Kamar mandi dan Sumur bor Madin AL-IRSYADDesa Padaran Kec. Rembang
20,000,000
358 Hibah kepada Takmir Musholla AL-Hidayah Ds. Padaran Kec. Rembang 25,000,000359 Hibah kepada Panitia Pembangunan Masjid AL-ITTIHAD Ds. Sawahan Kec. Rembang 30,000,000
28 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
360 Hibah kepada Panitia Pembangunan Makam Mbah Santri dan Habib Burhan Ds.Tireman Kec. Rembang
40,000,000
361 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla ABU MANSYUR Ds. Kasreman Kec.Rembang
20,000,000
362 Hibah kepada Panitia Pembangunan/Perluasan Musholla Thoriqul Jannah Ds.Sukoharjo Kec. Rembang
20,000,000363 Hibah kepada Masjid AL-MUBAROK dk. Nglempung Ds. Gedangan Kec. Rembang 30,000,000
364 Hibah kepada Panitia Pembangunan Masjid AL-MARJUKI Ds. Weton Kec. Rembang 30,000,000
365 Hibah kepada Panitia Pembangunan Musholla NURUL HUDA Kelurahan Pacar Kec.Rembang
20,000,000
366 Hibah kepada Panitia Pembangunan Masjid AL-MUJAHIDIN Kel. Magersari Kec.Rembang
15,000,000
367 Hibah kepada Musholla AR ROUDHOH RT. 03/RW. II Desa Karangasem, Kec. Sedan,Kab. Rembang
10,000,000
368 Hibah kepada Musholla AL MA'UNAH lingkungan dusun Ngablak, Desa Bogorejo, Kec.Sedan, Kab. Rembang
10,000,000
369 Hibah kepada Musholla NURUL HADI Desa Gandrirojo, Kec. Sedan, Kab. Rembang 10,000,000
370 Hibah kepada Panitia Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Mts Islamiyah SyafiiyahGandrirojo, Kec. Sedan, Kab. Rembang
100,000,000
371 Hibah kepada TPQ AL FAHTIMIYAH Desa Babaktulung, Kec. Sarang, Kab. Rembang 15,000,000
372 Hibah kepada RA YKU 01 Desa Bajingjowo, Kec. Sarang, Kab. Rembang 10,000,000373 Hibah Kepada Musholla NURUSSIBBAN Desa Bonjor, Kec. Sarang, Kab. Rembang 10,000,000
374 Hibah kepada Lembaga Pendidikan Al Qur'an TPQ/TKQ AL HALAHIYYAH Desa Pelang,Kec. Sarang, Kab. Rembang
10,000,000
375 Hibah kepada Madrasah Diniyyah AL FALAH Desa Karangmangu, Kec. Sarang , Kab.Rembang
20,000,000
376 Hibah kepada Madrasah Diniyah Krajan Arum AL FALAH dukuh Lengkong, Desa Lodanwetan, Kec. Sarang, Kab. Rembang
10,000,000
377 Hibah kepada Musholla ASSA'ADATUL ABADIYYAH Desa Bajingjowo RT. 09/RW.III,Kec. Sarang, Kab. Rembang
10,000,000
29 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
378 Hibah kepada TPQ RAUDLOTUL MUBTADI'IN RT. 03/RW. 01, Desa Dadapmulyo, Kec.Sarang, Kab. Rembang
10,000,000
379 Hibah kepada Yayasan Pendidikan Islam Madrasah Ibtida'iyah AL JALILIYAH DesaGonggang, Kec. Sarang, Kab. Rembang
10,000,000
380 Hibah kepada Taman Pendidikan Al Qur'an AL HASANI Desa Bajingjowo RT. 03/RW.01, Kec. Sarang, Kab. Rembang
17,000,000
381 Hibah kepada Musholla DARUN NAJAH Desa Bajingmeduro, Kec. Sarang, Kab.Rembang
15,000,000
382 Hibah kepada Musholla NURUL ANWAR dukuh Blitung, Desa Kalipang, Kec. Sarang,Kab. Rembang
10,000,000
383 Hibah kepada Masjid BAITUL MUTTAQIN Desa Kalipang, Kec. Sarang, Kab. Rembang 10,000,000
384 Hibah kepada Musholla AL MANSHUR Desa Leran, Kec. Sluke, Kab. Rembang 10,000,000
385 Hibah kepada dukuh Gondanrojo, Desa Kalipang, Kec. Sarang, Kab. Rembang. Untukmembuat sumur
10,000,000
386 Hibah kepada Persatuan Sepak Bola (PSS) Desa Sedan, Kec. Sedan, Kab. Rembang 10,000,000
387 Hibah kepada kelompok Peduli Rakyat Desa Karangmangu, Kec. Sarang, Kab.Rembang
35,000,000
388 Hibah kepada Ikatan ASATIDZ PP AL ANWAR Desa Karangmangu, Kec. Sarang, Kab.Rembang
10,000,000
389 Hibah kepada Musholla AL BANDUNG Desa Karangmangu RT. 06/RW. 02, Kec.Sarang, Kab. Rembang
10,000,000
390 Hibah kepada Muholla ANTEP (Musholla Maqom Mbah Sholeh) Desa Temperak, Kec.Sarang, Kab. Rembang
10,000,000
391 Hibah kepada Muholla AN NUR dukuh Nduru, Desa Lodan kulon, Kec. Sarang, Kab.Rembang
10,000,000
392 Hibah kepada Musholla AL AMIN dukuh Nduru, Desa Lodan kulon, Kec. Sarang, Kab.Rembang
10,000,000393 Hibah kepada Musholla AL IRSYAD Desa Baturno, Kec. Sarang, Kab. Rembang 10,000,000
394 Hibah kepada Musholla AN NUR RT. 04/RW. I Desa Sidorejo, Kec. Sedan, Kab.Rembang
10,000,000
30 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
395 Hibah kepada Musholla DN 18 Desa Karangasem, Kec. Sedan, Kab. Rembang 10,000,000
396 Hibah kepada Madrasah Diniyah DARUL ULUM Desa Tawangrejo, Kec. Sarang, Kab.Rembang
10,000,000
397 Hibah kepada Madrasah Diniyyah Manba'ul Hidayah Desa Baturno, Kec. Sarang, Kab.Rembang
10,000,000
398 Hibah kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) SAMI JOYO Desa Bajingjowo, Kec.Sarang, Kab. Rembang
18,000,000
399 Hibah kepada Musholla AL HUDA Desa Gandrirojo RT. 03/RW. 03, Kec. Sedan, Kab.Rembang
10,000,000
400 Hibah kepada Musholla AL HIKMAH Desa Gandrirojo RT. 02/RW. 03 Kec. Sedan, Kab.Rembang
10,000,000
401 Hibah Kepada STAI AL-ANWAR Ds. Kalipang Kec. Sarang 100,000,000402 Hibah kepada Pondok Pesantren Putri Al - Anwar Ds. Karangmangu Kec. Sarang 100,000,000
403 Hibah Kepada Panitia Penataan Lingkungan Ds.Sumurpule – Kragan 30,000,000404 Hibah Kepada Musholla Miftahul Jannah, Ds.Pandanganwetan – Kragan 7,500,000405 Hibah Kepada TPQ. As Sirojul Munir, Ds. Nglojo – Sarang 5,000,000406 Hibah Kepada RA. DARUS SHOLEH, Ds. Karanglincak – Kragan 50,000,000407 Hibah Kepada MA MIFTAHUL HUDA Ds.Lodanwetan – Sarang 45,000,000409 Bantuan Sosial kepada Bapak Juremi Ds. Dorokandang RT 09 RW 03 Kec. Lasem Kab.Rembang
5,000,000
410 Bantuan Sosial kepada Ibu Yanti Ds. Gedongmulyo RT 03 RW 02 Kec. Lasem Kab. 5,000,000
B Belanja Bantuan Sosial 275,000,0001 1 Belanja Sosial Kemanusiaan 250,000,0002 2 Bantuan Sosial Kepada Bapak Maskub Ds. Soditan RT 03 RW II Kec. Lasem Rembang 25,000,000
17 SKPD : BAGIAN ADM KEUANGAN 11,724,103,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 11,724,103,000A Belanja Pegawai 11,724,103,000
Gaji Pegawai 10,748,703,000TPP Rembang 975,400,000
31 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
18 SKPD : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 48,992,500,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 48,992,500,000A Belanja Hibah 12,000,000,000
1 Hibah kepada KPU di Kabupaten Rembang 10,000,000,0002 Hibah kepada Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kabupaten Rembang 2,000,000,0003 Hibah untuk Penyelenggaraan Pilkada 2015 -
B Belanja Bantuan Keuangan 36,992,500,0001 Program Peningkatan Kemampuan Keuangan Desa Kab.Rbg 36,992,500,000
1 1 Alokasi Dana Desa ( ADD ) 20,000,000,0002 2 Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah ke Desa -3 Belanja Bantuan Tunjangan Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa 11,973,850,0004 Belanja Bantuan Kepada Kades yg Purna Tugas 300,000,0005 Belanja Bantuan Tunjangan Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yg Tidak 919,150,0006 Belanja Bantuan Penghargaan Kepada Kades dan BPD Berprestasi 24,500,0007 Pemberian Kompensasi kepada mantan sekdes 200,000,0008 Bantuan keuangan untuk desa ODF 550,000,0009 Pemberian Reward kepada Desa berprestasi 150,000,000
10 3 Dana Desa -11 4 Bantuan Keuangan Untuk Panitia Pilkades 1,575,000,00012 5 Fasilitasi Kegiatan Rutin di 7 kelurahan (@75jt) 525,000,00013 6 Bantuan Keuangan Desa Mondoteko-Rembang 100,000,00014 7 Bant Keuangan kpd Desa Jadi-Sumber untuk Pembangunan gapura 200,000,00015 8 Bant Keuangan kpd Desa Grawan-Sumber untuk Pembangunan balai desa 200,000,000
16 9 Bant Keuangan kpd Desa Polbayem-Sumber untuk Pembangunan Gapura 200,000,000
17 10 Bantuan Keuangan kepada Ds. Tulung Kec. Pamotan Kab. Rembang (untuk RabatBeton RT 06 RW 1)
10,000,000
18 11 Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pangkalan Kec. Sluke Kab. Rembanguntuk Pembangunan Gapura Desa
45,000,000
19 12 Bantuan Keuangan kepada Ds. Sumberjo Kec. Rembang untuk Pembangunan Gapura 20,000,000
32 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
19 SKPD : SEKRETARIAT DPRD Sekretariat DPRD 3,190,092,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG Sekretariat DPRD 3,190,092,000A Belanja Pegawai Sekretariat DPRD 3,190,092,000
Gaji Pegawai 3,086,052,000TPP 104,040,000
20 SKPD : DPPKAD 11,238,424,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 11,238,424,000A Belanja Pegawai 10,238,424,000
Gaji Pegawai 6,456,924,000TPP 802,000,000Tunjangan Penarikan Pajak Daerah 1,784,500,000Tunjungan Penarikan Retribusi Daerah 1,195,000,000
B Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000
21 SKPD : INSPEKTORAT 3,098,798,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,098,798,000A Belanja Pegawai 3,098,798,000
Gaji Pegawai 2,643,998,000TPP 454,800,000
22 SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2,981,266,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,981,266,000A Belanja Pegawai 2,981,266,000
Gaji Pegawai 2,726,466,000TPP 254,800,000
23 SKPD : KANTOR PPT 1,132,343,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,132,343,000A Belanja Pegawai 1,132,343,000
Gaji Pegawai 1,118,843,000TPP 13,500,000
24 SKPD : KECAMATAN REMBANG 4,515,581,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,515,581,000A Belanja Pegawai 4,515,581,000
Belanja Pegawai Kantor Kecamatan 4,474,081,000TPP Kantor Kecamatan 41,500,000
33 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
25 SKPD : KECAMATAN KALIORI 1,729,588,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,729,588,000A Belanja Pegawai 1,729,588,000
Belanja Pegawai Kantor Kecamatan 1,712,588,000TPP Kantor Kecamatan 17,000,000
26 SKPD : KECAMATAN SULANG 1,675,427,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,675,427,000A Belanja Pegawai 1,675,427,000
Belanja Pegawai 1,659,427,000TPP 16,000,000
27 SKPD : KECAMATAN SUMBER 1,509,683,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,509,683,000A Belanja Pegawai 1,509,683,000
Belanja Pegawai 1,494,683,000TPP 15,000,000
28 SKPD : KECAMATAN BULU 1,490,982,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,490,982,000A Belanja Pegawai 1,490,982,000
Belanja Pegawai 1,476,482,000TPP 14,500,000
29 SKPD : KECAMATAN LASEM 1,932,883,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,932,883,000A Belanja Pegawai 1,932,883,000
Belanja Pegawai 1,914,383,000TPP 18,500,000
30 SKPD : KECAMATAN PANCUR 1,991,501,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,991,501,000A Belanja Pegawai 1,991,501,000
Belanja Pegawai 1,973,001,000TPP 18,500,000
34 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
31 SKPD : KECAMATAN SLUKE 1,214,740,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,214,740,000A Belanja Pegawai 1,214,740,000
Gaji Pegawai 1,203,740,000TPP 11,000,000
32 SKPD : KECAMATAN PAMOTAN 1,417,718,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG Kantor Kec. Pamotan 1,417,718,000A Belanja Pegawai Kantor Kec. Pamotan 1,417,718,000
Gaji Pegawai Kantor Kec. Pamotan 1,404,718,000TPP Kantor Kec. Pamotan 13,000,000
33 SKPD : KECAMATAN GUNEM 1,387,546,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,387,546,000A Belanja Pegawai 1,387,546,000
Gaji Pegawai 1,374,546,000TPP 13,000,000
34 SKPD : KECAMATAN SALE 1,247,913,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,247,913,000A Belanja Pegawai 1,247,913,000
Gaji Pegawai 1,236,413,000TPP 11,500,000
35 SKPD : KECAMATAN KRAGAN 1,687,533,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,687,533,000A Belanja Pegawai 1,687,533,000
Gaji Pegawai 1,672,033,000TPP 15,500,000
36 SKPD : KECAMATAN SEDAN 1,382,345,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,382,345,000A Belanja Pegawai 1,382,345,000
Gaji Pegawai 1,368,845,000TPP 13,500,000
37 SKPD : KECAMATAN SARANG 1,561,539,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,561,539,000A Belanja Pegawai 1,561,539,000
Gaji Pegawai 1,546,039,000TPP 15,500,000
35 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
38 SKPD : BKP & P4K 7,314,936,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,314,936,000A Belanja Pegawai 7,314,936,000
Gaji Pegawai 7,215,186,000TPP 99,750,000
39 SKPD : KANTOR PUSTASIP 1,651,596,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,651,596,000A Belanja Pegawai 1,651,596,000
Gaji Pegawai 1,631,596,000TPP 20,000,000
40 SKPD : DINTANHUT 10,529,887,500I BELANJA TIDAK LANGSUNG 10,529,887,500A Belanja Pegawai 5,670,887,500
Gaji dan Tunjangan 5,523,950,000TPP 146,937,500
B Belanja Hibah 4,859,000,0001 Hibah Bantuan operasional LMDH 84,000,0002 Hibah kepada Kelompok Tani Sri Karya Mukti Desa Sidomulyo 50,000,0003 Hibah kepada Kelompok Tani Cakra Mukti Desa Sidomulyo Kec. Kaliori 50,000,0004 Hibah kepada kelompok tani Karya tani ds. Sampung Kec. Sarang 100,000,0005 Hibah ternak Kambing Etawa kepada Pokmas Kartini Mulya Ds Seren Kec Sulang 50,000,000
6 Hibah ternak Kambing Etawa kepada Pokmas Lumintu Ds Randuagung Kec Sumber 50,000,000
7 Hibah ternak Kambing Etawa kepada Pokmas Hasil Bersama Ds Turusgede Kec Rembang 50,000,000
8 Hibah Bantuan Pengembangan UPPO, Klp. GP3A Banyu Mili Kec. Pamotan 200,000,000
9 Hibah Bantuan Pengembangan UPPO, Klp. GP3A Tirta Lancar Desa Tahunan Kec. Sale 200,000,000
10 Hibah Bantuan Pengembangan UPPO, Klp. GP3A Tirta Manunggal Desa KarangasemKec. Bulu
200,000,000
11 Hibah kepada kelompok Ternak BAROKAH Ds. Sumurpule Kec. Kragan 35,000,000
36 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
12 Hibah kepada kelompok ternak RUKUN Ds. Pandangan Kulon Kec. Kragan 50,000,00013 Hibah kepada kelompok Masyarakat "ABADI" Ds. Kedungasem Kec. Sumber 50,000,00014 Hibah Kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) "MAPAN BAROKAH" Ds. SendangasriKec. Lasem
15,000,000
15 Hibah kepada Kelompok Tani "SIDO MAKMUR" Ds. Binangun Kec. Lasem 25,000,000
16 Hibah kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) "MINA RAHAYU" Ds. Pancur Kec.Pancur Kab. Rembang
15,000,000
17 Hibah kepada kelompok Tani "KARYA TANI II" Ds. Warugunung Kec. Pancur 40,000,00018 Hibah kepada kelompok Peternak Kambing"GRAWAN BERKARYA" Ds. Grawan Kec.Sumber
20,000,000
19 Hibah kepada Kelompok Masyarakat Tani Tebu Kec. Sumber Kab. Sumber 80,000,000
20 Hibah kepada Paguyuban Masyarakat "LEGOK MANDIRI" Ds. Sukorejo Kec. Sumber 20,000,000
21 Hibah kepada kelompok Masyarakat "NJAMBU BAROKAH" Ds. Krikilan Kec. Sumber 30,000,000
22 Hibah kepada Kelompok Ternak Kambing "BAROKAH JAYA" Ds. Pelemsari Kec. Sumber 20,000,000
23 Hibah kepada Kelompok Peternak Itik Unggul "BAROKAH" Ds. Pamotan Kec. Pamotan 30,000,000
24 Hibah kepada kelompok Ternak "MINDA SENTOSA" Ds. Sale Kec. Sale 30,000,00025 Hibah kepada Kelompok Tani "RUKUN TANI" Ds. Tengger Kec. Sale 25,000,00026 Hibah kepada Kelompok Ternak "TUNAS MUDA" Ds. Mrayun Kec. Sale 30,000,00027 Hibah kepada Kelompok Tani Hutan "WANA LESTARI KERTA" Ds. Wonokerto Kec. Sale 30,000,000
28 Hibah kepada Kelompok Tani "SIDODADI" Ds. Gunungsari Kec. Kaliori Kab. Rembang 50,000,000
29 Hibah kepada Kelompok Masyarakat Peternak Burung "KICAU KENARI" Ds. Langkir Kec.Pancur Kab. Rembang
15,000,000
30 Hibah kepada Kelompok Usaha Budi Daya Ikan Hias "POJOK JAYA" Ds. SumbergirangKec. Lasem
18,000,000
31 Hibah kepada Kelompok Masyarakat "BUMI REJEKI" Ds. Randuagung Kec. Sumber Kab.Rembang
50,000,000
37 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
32 Hibah kepada Kelompok Masyarakat "SEJAHTERA" Ds. Sendangagung Kec. Kaliori Kab.Rembang
50,000,000
33 Hibah kepada Kelompok Tani Ternak Itik "SUMBER REJEKI" Ds. Ketanggi Kec. RembangKab. Rembang
50,000,000
34 Hibah kepada Kelompok Petani Bawang Merah "LESTARI" Ds. Kasreman Kec. RembangKab. Rembang
50,000,000
35 Hibah kepada Kelompok Ternak "DADI MULYO" Ds. Bonang Kec. Lasem Kab. Rembang 30,000,000
36 Hibah kepada Kelompok Ternak Ayam Bangkok "DOGGER" Ds. Jolotundo Kec. LasemKab. Rembang
50,000,000
37 Hibah kepada Kelompok Ternak "SIDO DADI" Ds. Japerejo Kec. Pamotan Kab. Rembang 50,000,000
38 Hibah kepada Kelompok Pemuda Petani Melon"MAKARYO" Ds. Ketanggi Kec.Rembang Kab. Rembang
50,000,000
39 Hibah kepada Kelompok Ternak "NUGRAHA" Ds. Jolotundo Kec. Lasem Kab. Rembang 20,000,000
40 Hibah kepada Kelompok Ternak "SINAR SETO" Ds. Woro Kec. Kragan Kab. Rembang 15,000,000
41 Hibah kepada Kelompok Ternak "BINTANG ETAWA" Ds. Sumurtawang Kec. Kragan Kab.Rembang
30,000,000
42 Hibah kepada Kelompok Usaha Ternak Unggas "SINAR AMANAH" Ds. Banyuurip Kec.Gunem Kab. Rembang
30,000,000
43 Hibah kepada Kelompok Usaha Ternak Burung "CINTA KICAU" Kelurahan TanjungsariKec. Rembang Kab. Rembang
50,000,000
44 Hibah kepada Kelompok Usaha Ternak Burung "NGUMPUL SITHIK" Ds. Sawahan Kec.Rembang Kab. Rembang
25,000,000
45 Hibah kepada Kelompok Usaha Ternak "WETON REJO" Ds. Weton Kec. Rembang Kab.Rembang
15,000,000
46 Hibah Kepada Kelompok Usaha Ternak "MUKTI JAYA" Ds. Sridadi Kec. Rembang Kab.Rembang
50,000,000
47 Hibah kepada Kelompok Tani "ANGUDILUHURING TANI II" Ds. Kedungasem Kec.Sumber Kab. Rembang
100,000,000
48 Hibah kepada Kelompok Tani Taruna Tani "MARGO MULYO" Ds. Kemadu Kec. SulangKab. Rembang
100,000,000
38 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
49 Hibah kepada Kelompok Ternak Ayam "TANI MAKMUR" Ds. Japerejo Kec. PamotanKab. Rembang
100,000,000
50 Hibah kepada Kelompok Ternak Kambing "AL-IKHLAS" Desa Karas Kec. Sedan Kab.Rembang
50,000,000
51 Hibah kepada Kelompok Ternak Kambing "BAROKAH" Ds. Banowan Kec. Sarang Kab.Rembang
85,000,000
52 Hibah kepada Kelompok Ternak "MUGI JOYO" Ds. Bogorejo Kec. Sedan Kab. Rembang 100,000,000
53 Hibah kepada Kelompok Ternak Sapi "MUGI ABADI" Ds. Kenongo Kec. Sedan Kab.Rembang
50,000,000
54 Hibah kepada Kelompok Ternak Sapi "LOKA JAYA" Ds. Kedungringin Kec. Sedan Kab.Rembang
50,000,000
55 Hibah kepada Kelompok Tani Ternak "SIDO RUKUN" Ds. Tegaldowo Kec. Gunem Kab.Rembang
50,000,000
56 Hibah kepada Kelompok Tani Ternak "MUKTI JAYA" Ds. Tegaldowo Kec. Gunem Kab.Rembang
50,000,000
57 Hibah kepada Kelompok Tani Ternak "SRI MAKMUR" Ds. Tegaldowo Kec. Gunem Kab.Rembang
50,000,000
58 Hibah kepada Kelompok Ternak sapi "BAROKAH JAYA" Ds. Sambiroto Kec. Sedan Kab.Rembang
50,000,000
59 Hibah kepada Kelompok Ternak Burung Love Bird "MAJU MAPAN" Ds. Kragan Kec.Kragan Kab. Rembang
20,000,000
60 Hibah kepada Kelompok Ternak Mandiri Ds. Plawangan Kec. Kragan Kab. Rembang 45,000,000
61 Hibah kepada Kelompok Tani 'MULYO MANDIRI" Ds. Karangasem Kec. Sedan Kab.Rembang
50,000,000
62 Hibah kepada Kelompok Ternak "KRAMAT JATI" RT 03 RW 02 Ds. Pragen Kec. Pamotan 50,000,000
63 Hibah kepada Kelompok Tani Tebu "RESTU BUMI" RT 02 RW 01 Ds. Mlawat Kec.Pamotan Kab. Rembang
60,000,000
64 Hibah kepada Kelompok Budidaya Cabe Merah "HARAPAN MAKMUR" Dk. NgangkatanDs. Ringin Kec. Pamotan Kab. Rembang
40,000,000
65 Hibah kepada Kelompok Tani "SIDOMULYO 2" Ds. Selopuro Kec. Lasem Kab. Rembang 50,000,000
39 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
66 Hibah kepada Kelompok Masyarakat Tani Jaya Ds. Sendangmulyo Kec. Bulu Kab.Rembang
20,000,000
67 Hibah kepada kelompok Tani Ternak "KARYA USAHA" Ds. Kerep Kec. Sulang Kab.Rembang
50,000,000
68 Hibah kepada Kelompok Usaha "ANUGERAH BETON" Ds. Sumberejo RT 1 RW 1 Kec.Pamotan Kab. Rembang
30,000,000
69 Hibah kepada Kelompok Ternak Bebek "MAJU JAYA" Ds. Pamotan Kec. Pamotan Kab.Rembang
40,000,000
70 Hibah kepada Kelompok Ternak Bebek "MAJU JAYA 2" Ds. Pamotan Kec. Pamotan Kab.Rembang
40,000,000
71 Hibah kepada Kelompok Ternak Kambing "MUGI RAHAYU" Ds. Joho Kec. Pamotan Kab.Rembang
20,000,000
72 Hibah kepada Kelompok Ternak Kambing "UNTUNG JAYA" Ds. Mbamban Kec. PamotanKab. Rembang
10,000,000
73 Hibah kepada Kelompok Ternak Kambing "BAROKAH JAYA" Ds. Sidorejo Kec. PamotanKab. Rembang
15,000,000
74 Hibah kepada kelompok Ternak Kambing "ADI JAYA" Ds. Tempaling Kec. Pamotan Kab.Rembang
20,000,000
75 Hibah kepada Kelompok Ternak Kambing "JAPE JAYA" Ds. Japerejo Kec. Pamotan Kab.Rembang
20,000,000
76 Hibah kepada Kelompok Ternak "RIA JAYA" Ds. Samaran Kec. Pamotan 20,000,00077 Hibah kepada Kelompok Peternak Kambing "BAROKAH" Ds. Babagan Kec. Lasem Kab.Rembang
15,000,000
78 Hibah kepada Kelompok Peternak Kambing "Saudara Telaga" Ds. Soditan Kec. LasemKab. Rembang
5,000,000
79 Hibah kepada Kelompok Peternak Ayam Jawa Super "Utomo Jaya" Ds. SumbergirangKec. Lasem Kab. Rembang
20,000,000
80 Hibah kepada Kelompok Ternak Domba "Jaya Abadi" Ds. Bonjor Kec. Sarang 10,000,000
81 Hibah kepada Kelompok Ternak Domba "Mukti Makmur" Ds. Babak Tulung Kec. Sarang 10,000,000
82 Hibah kepada Kelompok Ternak Kambing "Lumintu" Ds. Sarangmeduro Kec. Sarang 10,000,000
40 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
83 Hibah kepada Kelompok Ternak Kambing "Langgeng" Ds. Bajing jowo Kec. Sarang 15,000,000
84 Hibah kepada Kelompok Ternak Kambing "Suka Maju" Ds. Bajing Jowo Kec. Sarang 10,000,000
85 Hibah kepada kelompok Petani MELON SEJAHTERA Desa Karangharjo, Kec. Kragan,Kab. Rembang
30,000,000
86 Hibah kepada kelompok peternak Kambing MAJU LANCAR Desa Banyuurip, Kec.Pancur, Kab. Rembang
10,000,000
87 Hibah kepada kelompok peternak Kambing KARYA MANUNGGAL dukuh Layur, DesaGedongmulyo, Kec. Lasem, Kab. Rembang
25,000,000
88 Hibah kepada kelompok peternak Kambing SUMBER MAKMUR dukuh Kebon, DesaSendangcoyo, Kec. Lasem, Kab. Rembang
30,000,000
89 Hibah kepada kelompok peternak Kambing DADI MULYO dukuh Karanganyar, DesaDasun, Kec. Lasem, Kab. Rembang
12,000,000
90 Hibah kepada Kelompok Usaha Bersama ternak Kambing "Usaha Jaya" Ds. PasarbanggiKec. Rembang
30,000,000
91 Hibah kepada Kelompok Tani "MUGI MAKMUR" Ds. Gedangan Dk. Nglempung Kec.Rembang
25,000,000
92 Hibah kepada Kelompok Ternak "SEJAHTERA" Ds. Kumendung Kec. Rembang 30,000,000
93 Hibah kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Putu Demang Torejo Ds. MondotekoKec. Rembang
50,000,000
94 Hibah kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) "MINA MAKMUR" Ds. Tritunggal Kec.Rembang Kab. Rembang
30,000,000
96 Hibah kepada Kelompok Tani "IR 36" Ds. Sridadi Kec. Rembang Kab. Rembang 25,000,000
96 Hibah kepada Kelompok Tani Ternak "MUGI JAYA" Ds. Punjulharjo Kec. Rembang 50,000,000
97 Hibah kepada Kelompok Tani "HANDAYANI" Ds. Sendangagung Kec. Kaliori 50,000,000
98 Hibah kepada Kelompok Tani Ternak "MAJU JAYA" Ds. Lambangan Kulon Kec. Bulu 50,000,000
99 Hibah kepada Kelompok Tani "TANI JAYA" Ds. Punjulharjo Kec. Rembang 50,000,000
41 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
100 Hibah kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) "SUMBER MAKMUR" Ds. TahunanKec. Sale
80,000,000
101 Hibah kepada Kelompok Ternak Kambing "LANCAR BAROKAH" Ds. Kuangsan Kec.Kaliori Kab. Rembang
25,000,000
102 Hibah kepada Kelompok Ternak "SIDO MAKMUR" Ds. Meteseh Kec. Kaliori Kab.Rembang
20,000,000
103 Hibah kepada Kelompok Usaha Bersama "TANI MAKMUR" Ds. Ronggomulyo Kec.Sumber
25,000,000
104 Hibah kepada Kelompok Usaha Bersama "Enggal Makmur" Ds. Krikilan Kec. Sumber 25,000,000
105 Hibah kepada Kelompok Ternak Kambing "BAROKAH" Ds. Ronggomulyo Kec. Sumber 25,000,000
106 Hibah kepada Kelompok Peternak Kambing "BERKAH MANUNGGAL" Ds. Logung Kec.Sumber
25,000,000
107 Hibah kepada Kelompok Pemuda '' PERMATA " Dk.Tawangsari Kelurahan Leteh Kab.Rembang
100,000,000
108 Hibah kepada Kelompok Ternak Bebek Entok '' WIJAYA KARYA " Ds. Kabongan KidulKec. Rembang Kab.Rembang
50,000,000
109 Hibah kepada Kelompok Ternak Sapi " MANDIRI " Ds. Sendang Agung Dk.BangkerKec.Kaliori Kab. Rembang
50,000,000
110 Hibah kepada Kelompok Ternak "Sumber Barokah" Sarang, Rembang 40,000,000
111 Hibah Kepada Kelompok Tani Tembakau “MAREM”, Ds. Selopuro – Lasem 50,000,000112 Hibah Kepada Kelompok Ternak Sapi Barokah RT 04 RW 03 Ds. Logede Kec. Sumber 40,000,000
42 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
41 SKPD : DINAS ESDM 2,186,993,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,186,993,000A Belanja Pegawai SKPD 2,186,993,000
Gaji Pegawai 1,979,493,000TPP 207,500,000
42 SKPD : DINBUDPARPORA 2,808,194,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,808,194,000A Belanja Pegawai 2,390,194,000
Gaji Pegawai Rembang 2,363,694,000TPP 26,500,000
B Belanja Hibah 418,000,0001 Hibah Kepada Karang Taruna TUNAS MUDA Ds. Seren Kec. Sulang 20,000,0002 Hibah Kepada Karang Taruna Indonesia Kaliombo ( KTIK ) Kec. Sulang 20,000,0003 Hibah Kepada SSB Putra Sentana Ds. Turus Gede Kec. Rembang Kab. Rembang 20,000,000
4 Hibah Kepada Group Rebana " AL - MUNA " Ds. Pancing Kec. Sedan Kab. Rembang 8,000,000
5 Hibah Kepada Kelompok Pemuda AYEM Ds. Mojokerto Kec. Kragan Kab. Rembang 20,000,000
6 Hibah Kepada Kelompok Kesenian Tradisional Ds.Woro Kec. Kragan Kab. Rembang 20,000,000
7 Hibah Kepada Kelompok Pemuda KARANG POJOK Ds.Kragan Kec. Kragan Kab. Rembang 20,000,000
8 Hibah Kepada Panitia Hiburan Rakyat Ds.Karangharjo Kec. Kragan Kab. Rembang 25,000,000
9 Hibah Kepada Kelompok Pemuda Mandiri Ds.Karanganyar Kec. Kragan Kab. Rembang 15,000,000
10 Hibah Kepada Kelompok Pemuda WAHIDIYAH Ds. Jurangjero Kec. Sluke Kab. Rembang 15,000,000
11 Hibah kepada Kelompok Musik ALUNAN NADA RT.06 / RW. 04 Dk. Rumbutmalang Ds.Kabongan Kidul Kec. Rembang Kab. Rembang
50,000,000
12 Hibah kepada Kelompok Sanggar Seni " Setyo Tuhu " Ds. Woro Kec. Kragan 50,000,000
13 Hibah Kepada Karang Taruna " Hamong Mudho " Ds. Sluke Kec. Sluke 15,000,000
43 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
14 Hibah Kepada Kelompok Pemuda " PUTRA BUYUT " Dsn Semambung Ds. Wiroto Kec.Kaliori
20,000,000
15 Hibah kepada Kelompok Pemuda " SONGGO BUONO " Ds. Bogorejo Kec. Sumber 20,000,000
16 Hibah Kepada Kelompok Pemuda ADR Dsn. Rumbut Malang Ds. Dresi Kulon Kec. Kaliori 20,000,000
17 Hibah kepada Organisasi Pemuda Cipta Karya Ds. Logede Dk Jetir Kec. Sumber 20,000,000
18 Hibah kepada Pemuda Kreatif Ds. Ketanggi Kec. Rembang 15,000,00019 Hibah kepada Pemuda Mandiri Ds. Mondoteko Kec. Rembang 15,000,00020 Hibah Kelompok Pemuda Ds. Sumberjo Rt 1 Rw 2/Rw 4 Kec. Rembang 10,000,000
43 SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3,764,587,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,764,587,000A Belanja Pegawai SKPD 3,764,587,000
Gaji Pegawai SKPD 3,518,762,000TPP 245,825,000
B Belanja Hibah 425,000,0001 Hibah kepada kelompok Ternak Lele "MAKMUR" Ds. Sulang Kec. Sulang 40,000,0002 Hibah kepada Kelompok Ternak Lele "Karya Muda" Ds. Sendangmulyo Kec. Sluke 35,000,000
3 Hibah kepada Kelompok Ternak Lele "Sumber Rejeki" Ds. Kragan Kec. Kragan 10,000,000
4 Hibah kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) SEGORO JAYA Ds. Kabongan Lor Kec.Rembang
25,000,000
5 Hibah kepada Panitia Pembangunan Docking Perahu Desa Sukoharjo Kec. RembangKab. Rembang
20,000,000
6 Hibah kepada Kelompok Ternak Lele "DISTA BAROKAH" Ds. Padaran Kec. Rembang 10,000,000
7 Hibah kepada Kelompok Usaha Garam Rakyat "GARAM MURNI" Ds. Purworejo Kec.Kaliori Kab. Rembang
15,000,000
8 Hibah kepada kelompok Budidaya Vanamei "MANUNGGAL MAKMUR" Ds.Tambakagung Kec. Kaliori
40,000,000
44 RKPD TAHUN 2015
2 5 8 15 (12B) 17
NO Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan KeteranganLokasi Pagu Indikatif
9 Hibah kepada Kelompok Nelayan "MINA BAROKAH" Ds. Sukoharjo Kec. Rembang Kab.Rembang
5,000,000
10 Hibah Kepada Panitia Pembangunan Rompok Nelayan, Kelompok Nelayan Mino Asih,Ds. Karanganyar - Kragan
25,000,000
11 Hibah Kepada Kelompok Budi Daya Udang Vaname ”Bhakti Nusa”, Ds. Sendangmulyo –Sarang
125,000,000
12 Hibah Kepada Kelompok Budi Daya Udang Vaname ”Maju Barokah”, Ds.Pandanganwetan – Kragan
75,000,000
C Belanja Bantuan Sosial SKPD -
45 RKPD TAHUN 2015