Upload
hoanghuong
View
228
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664262)
(01)
(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.04.08 Program Pengembangan Aplikasi Informatika 110.190.797.000
Indikator Kinerja Utama Program :
110.190.797.000
Persentase (%) penyelesaian dokumen masterplan, blueprint, dan
arsitektur e-Government Nasional
01
Nilai Index eGovernment untuk 10% kabupaten dan kota mencapai
3,4 (skala 4.0)
02
Jumlah Penyelenggaran Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang
beroperasi
03
Jumlah Instansi Penyelenggara Sistem Elektronik Layanan Publik
yang mengikuti Pemeringkatan Indeks Keamanan Informasi
04
Jumlah agen perubahan Informatika05
Jumlah peraturan perundangan di bidang aplikasi informatika06
01. Terlaksananya Penyelenggaran Sistem elektronik yang Aman,
Handal dan Bertanggung Jawab
Outcome :
3029 Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis 15.513.928.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
15.513.928.000
Jumlah Produk Peraturan Perundang-Undangan di Bidang
e-Business
001
Jumlah situs internet bermuatan negatif yang tertangani002
Jumlah Tanda Daftar Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang
Diterbitkan
003
Jumlah Fasilitasi Layanan Teknis e-Business004
Jumlah Domain .ID gratis untuk ukm dan sekolah005
Jumlah Seminar Ekonomi Digital yang dilaksanakan006
3029.001 Regulasi / Kebijakan bidang E-Business 1.088.100.0002
Regulasi/kebijaka
0 1.088.100.000
3029.002 Layanan Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif 2.054.640.0001
layanan
0 2.054.640.000
3029.003 Layanan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelaku e-Business 1.948.900.0002
layanan
0 1.948.900.000
3029.004 Nama domain Indonesia yang terdaftar 6.081.900.00020.000
Domain
0 6.081.900.000
3029.005 Layanan implementasi ekonomi digital 4.340.388.0001
Dokumen
0 4.340.388.000
3030 Pembinaan dan Pengembangan E-Government 14.704.420.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
14.704.420.000
Jumlah Draft Regulasi/Kebijakan di Bidang e-Government001
jumlah instansi yang terdaftar melalui Pendaftaran Sistem
Elektronik
002
Jumlah instansi yang memanfaatkan layanan eGovernment yang
terkonsolidasi, terintegrasi, aman dan berkualitas untuk
kepentingan penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK nasional
003
3030.001 Regulasi / Kebijakan di bidang e-Government 300.000.0001
regulasi/kebijakan
0 300.000.000
3030.003 Layanan Egoverment Indonesia 4.404.400.00050
Instansi
0 4.404.400.000
3030.004 Layanan publik berbasis TIK 10.000.020.00050
Instansi
0 10.000.020.000
3031 Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri
Informatika
7.420.654.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
7.420.654.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 2:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664262)
(01)
(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
Jumlah Promosi dan Sosialisasi yang mendukung program 1000
technopreneurs
001
Jumlah peraturan perundang-undangan dan tata kelola
pemberdayaan industri TIK
002
Jumlah Pemanfaatan, Fasilitasi dan Promosi dalam Mendorong
Industri TIK Nasional
003
3031.001 Regulasi / Kebijakan di bidang pemberdayaan industri TIK 500.000.0002
Regulasi/Kebijaka
0 500.000.000
3031.004 Fasilitasi Promosi Produk dan Jasa TIK 4.571.854.0007
kegiatan
0 4.571.854.000
3031.005 Layanan fasilitas dalam mendukung penciptaan 1000
technopreneurs
2.348.800.0001
Dokumen
0 2.348.800.000
3032 Pembinaan dan Pengembangan Tik Untuk Pemberdayaan
Masyarakat
14.345.508.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
14.345.508.000
Jumlah agen perubahan informatika untuk mendorong
pemberdayaan TIK
001
Jumlah data whitelist nusantara dan implementasi pada institusi
pendidikan / pesantren
002
3032.003 Agen perubahan informatika untuk mendorong pemberdayaan TIK 10.345.508.00018.000
Agen
0 10.345.508.000
3032.004 Sistem whitelist nusantara untuk menciptakan internet positif 4.000.000.000250.000
Data
0 4.000.000.000
3033 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan
Informasi
16.880.667.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
16.880.667.000
Jumlah Sertifikat Digital yang Diterbitkan001
Jumlah Framework Perlindungan Informasi Bagi Sektor Strategis
Nasional
002
Jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik yang
menerapkan standar keamanan informasi
003
Jumlah Penegakan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik004
3033.002 FRAMEWORK PERLINDUNGAN INFORMASI INFRASTRUKTUR BAGI
SEKTOR STRATEGIS NASIONAL
1.174.200.0001
framework 6 sek
0 1.174.200.000
3033.007 Sistem verifikasi online nasional 12.000.000.0005.000
Sertifikat Digital
0 12.000.000.000
3033.008 Penyelenggara pelayanan publik yang menerapkan standar
keamanan informasi
1.548.800.00020
Instansi
0 1.548.800.000
3033.009 Layanan penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik 2.157.667.0005
Kasus
0 2.157.667.000
3034 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Aplikasi Informatika
41.325.620.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
41.325.620.000
Persentase (%) penyusunan dan pembahasan Rancangan UU
tentang perubahan UU ITE
001
Persentase penyusunan dan pembahasan RUU tentang Tata Cara
Intersepsi
002
Persentase penyusunan RPP PDES003
Jumlah Perpres/Peraturan Menteri004
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 3:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664262)
(01)
(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
Jumlah rencana kerja dan anggaran, laporan evaluasi program
kerja dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana
dan prasarana; Jumlah peraturan perundang-undangan yang
diselesaikan, penelaahan hukum, pelaksanaan sosialisasi peraturan
perunda
005
3034.001 Tersedianya peraturan perundang dibidang aplikasi informatika 2.412.300.0004
undang-undang
0 2.412.300.000
3034.002 Tersedianya dukungan administrasi dan pelayanan teknis lainnya
ditjen aptika
8.736.719.0004
dukungan
0 8.736.719.000
3034.994 Layanan Perkantoran 29.830.990.00012
Bulan Layanan
0 29.830.990.000
3034.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 145.611.00024
Unit
0 145.611.000
3034.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 200.000.00050
Unit
0 200.000.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KOTA JAKARTA PUSAT
(664302)
(01)
(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.07.09 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 133.735.193.000
Indikator Kinerja Utama Program :
133.735.193.000
Persentase (%) Pemda yang menyebarkan konten informasi publik
sesuai regulasi penyebaran informasi
01
Persentase (%) masyarakat daerah yang sadar informasi02
Persentase (%) tingkat pertumbuhan produksi konten berbasis
edukasi
03
Persentase (%) Akses Masyarakat Terhadap Media Publik04
Persentase (%) akses masyarakat terhadap informasi melalui
Lembaga sosial dan Lembaga penyiaran/media yang strategis
05
01. Meningkatnya Penyebaran, Pemerataan, dan Pemanfaatan
Informasi Publik
Outcome :
02. Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik
3044 Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi
Nasional
7.518.310.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
7.518.310.000
Jumlah Regulasi/Kebijakan Bidang Komunikasi Publik001
Jumlah aparatur SKPD Provinsi yang meningkat kualitas tata
kelolanya di bidang informasi dan komunikasi publik
002
Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan
kualitasnya
003
Jumlah SDM Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik
Negara yang meningkat kemampuannya dalam implementasi UU
KIP
004
Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang UU
KIP
005
3044.001 Regulasi/Kebijakan Bidang Komunikasi Publik 1.877.886.0005
Dokumen
0 1.877.886.000
3044.002 Layanan pembinaan SDM bidang Komunikasi Publik 3.050.372.00012
Orang
0 3.050.372.000
3044.003 Layanan Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Komunikasi Publik
2.590.052.00012
Orang
0 2.590.052.000
3045 Pengelolaan dan Penyediaan Informasi 8.941.800.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
8.941.800.000
Jumlah analisis bidang polhukam, perekonomian, dan kemaritiman
sebagai rekomendasi penyusunan kebijakan
001
Jumlah Dokumen Database Informasi Publik Sektoral, videografis
dan Infografis informasi publik
002
Jumlah judul konten informasi yang siap pakai, dimanfaatkan oleh
pemerintah daerah dan disebarkan ke masyarakat untuk
meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa
dan lingkungan sosialnya (terutama daerah terdepan, terluar,
tertinggal)
003
Jumlah kebijakan pengelolaan dan penyebaran informasi publik
dalam rangka mendorong konten lokal yang berbasis edukasi
004
3045.001 Analisis isu publik di bidang polhukam, perekonomian, dan
kemaritiman
2.236.880.00012
Dokumen
0 2.236.880.000
3045.002 Paket Informasi Publik yang siap pakai 4.592.080.00012
Judul
0 4.592.080.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 2:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KOTA JAKARTA PUSAT
(664302)
(01)
(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
3045.003 Sistem Database Terpadu untuk Mendukung Government Public
Relation (GPR)
2.112.840.00012
Dokumen
0 2.112.840.000
3046 Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Media Publik 17.926.141.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
17.926.141.000
Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Media Publik001
Jumlah Penyediaan sarana prasarana media center yang lengkap
dan dan berfungsi efektif di Provinsi/Kabupaten/Kota di daerah
terluar/Terdepan/Pasca Konflik.
002
Jumlah media publik yang dimanfaatkan untuk diseminasi
informasi (media cetak, elektronik, media sosial) bertemakan
prioritas dan dimensi pembangunan Indonesia
003
Strategi komunikasi kepada masyarakat terkait kampanye revolusi
mental pada proyek percontohan ruang terbuka di 200 kecamatan
004
Promosi, publikasi dan advokasi kepada masyarakat untuk
menciptakan awareness/berpartisipasi/menonton film terkait
revolusi mental pada proyek percontohan ruang terbuka di 200
kecamatan
005
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi komunikasi
kampanye revolusi mental
006
3046.001 Layanan Pengelolaan Media Publik 14.189.241.000215
Kegiatan
0 14.189.241.000
3046.002 Layanan Informasi Publik melalui media publik terkait Kampanye
Revolusi Mental
3.736.900.0004
Kegiatan
0 3.736.900.000
3047 Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga
Komunikasi
24.364.764.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
24.364.764.000
Jumlah pelayanan informasi publik melalui kemitraan dengan
SKPD/OPD
001
Jumlah Konten yang tersusun Berdasarkan Narasi Tunggal002
Jumlah Laporan Diseminasi Informasi Program Prioritas
masing-masing K/L
003
Jumlah kemitraan dalam rangka penguatan organisasi masyarakat
sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai
pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses
penyusunan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan
004
Jumlah peserta forum edukasi literasi media untuk meningkatkan
kesadaran dan kemampuan/kapasitas masyarakat untuk memilih
dan memanfaatkan media sesuai kebutuhannya
005
Jumlah Peserta Bimtek Media Komunitas di daerah
perbatasan/terluar, terpencil dan pasca konflik sebagai penyebar
informasi publik kepada masyarakat
006
Jumlah Peserta Bimtek Kelompok informasi masyarakat di daerah
perbatasan/terluar, terpencil dan pasca konflik
007
3047.001 Layanan Informasi dan Komunikasi Publik melalui lembaga mitra
dalam rangka implementasi GPR (Government Public Relations)
22.755.024.00010
Kegiatan
0 22.755.024.000
3047.002 Lembaga ormas, lembaga profesi, dan lembaga media yang
diberdayakan
1.609.740.00012
Lembaga
0 1.609.740.000
3048 Pengembangan Kemitraan Pelayanan Informasi
Internasional
6.459.600.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
6.459.600.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 3:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KOTA JAKARTA PUSAT
(664302)
(01)
(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
Jumlah kemitraan layanan informasi dengan perwakilan negara
asing, lembaga internasional serta media asing
001
Jumlah publikasi konten isu strategis di media cetak dan elektronik
berbahasa asing
002
Jumlah masyarakat Indonesia dan masyarakat asing di luar negeri
yang menerima informasi tentang kebijakan pemerintah
003
3048.001 Layanan Kemitraan dengan perwakilan negara asing, Lembaga
Internasional serta mitra strategis
1.716.100.0006
Kegiatan
0 1.716.100.000
3048.002 Layanan Penyebaran Konten Informasi Nasional dan Internasional 4.743.500.0009
Kegiatan
0 4.743.500.000
3051 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
68.524.578.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
68.524.578.000
Jumlah Dokumen Perencanaan001
Jumlah Dokumen Pendukung Penerapan Reformasi Birokrasi002
Jumlah Dokumen Peraturan Perundangan-undangan003
Jumlah Dokumen Kerjasama004
Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai SAI dan peraturan
perundang-undangan lainnya
005
Jumlah Dokumen Monev Program dan Kegiatan dan Laporan
Kinerja
006
Peningkatan Kapasitas Pegawai007
Pelaksanaan Ketatausahaan008
Dukungan Operasional Pelaksanaan Inpres No.9 Tahun 2015
Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik
009
Jumlah regulasi tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi010
3051.001 Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
22.138.563.00012
Bulan
0 22.138.563.000
3051.002 Regulasi tentang undang-undang perlindungan data pribadi 1.223.415.0001
Dokumen
0 1.223.415.000
3051.994 Layanan Perkantoran 43.357.900.00012
Bulan Layanan
0 43.357.900.000
3051.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 948.700.000116
Unit
0 948.700.000
3051.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 856.000.00087
Unit
0 856.000.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664276)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.05.07 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 720.340.532.000
Indikator Kinerja Utama Program :
720.340.532.000
Jumlah BTS yang beroperasi di daerah blankspot layanan
telekomunikasi (Akumulasi)
01
Jumlah lokasi penyediaan akses internet (Akumulasi)02
Persentasi tersedianya ekosistem pendukung akses broadband &
penyiaran
03
Persentase pembangunan jaringan tulang punggung serat optik
Nasional Palapa Ring
04
Jumlah Dokumen Revisi UU No 36 tahun 1999 tentang
Telekomunikasi
05
Jumlah Dokumen RUU Pos06
Jumlah Dokumen Revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran07
Jumlah lokasi stasiun pemancar LPP TVRI yang direhabilitasi08
Jumlah KPCLPU yang beroperasi & mendapatkan dana PSO Pos09
Jumlah Sarana/Tugu Berkode di wilayah terpencil, terdepan &
tertinggal di Indonesia
10
01. Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan
telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non
komersial
Outcome :
02. Tersedianya regulasi di bidang penyelengaraan Pos dan
informatika
03. Tersedianya layanan siaran TV digital di seluruh Indonesia
04. Tersedianya infrastruktur dan layanan pos yang merata
3061 Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi
dan Penyiaran
452.203.220.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
452.203.220.000
Persentase (%) penyusunan materi kebijakan teknis dibidang
Infrastruktur Pita Lebar
001
Persentase (%) penyusunan materi kebijakan teknis dibidang
Ekosistem Pita Lebar
002
Persentase (%) persiapan penyediaan satelit Pemerintah003
Persentase (%) Tersedianya Infrastruktur dibidang Ekosistem Pita
Lebar
004
Persentase (%) tersedianya Infrastruktur Pita Lebar005
Persentase (%) penyediaan Public Protection and Disaster Relief
(PPDR) dan integrasi sistem informasi kebencanaan
006
Persentase (%) penyediaan layanan panggilan tunggal untuk
gawat darurat dan keselamatan umum (emergency call)
007
Persentase (%) penyediaan Government Network (GN)008
Jumlah Lokasi Pemancar LPP TVRI yang direvitalisasi009
Jumlah Lokasi pengembangan dan pemerataan pembangunan
jaringan infrastruktur penyiaran digital dan peningkatan wilayah
jangkauan siaran LPP terhadap populasi di wilayah perbatasan,
terluar dan terpencil
010
Jumlah lokasi pemancar LPP TVRI diluar lokasi ITTS Phase 2011
3061.001 Regulasi/kebijakan bidang pengembangan pita lebar 12.752.636.00011
dokumen
0 12.752.636.000
3061.002 Infrastruktur TIK untuk keperluan khusus 22.167.065.00088
lokasi
0 22.167.065.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 2:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664276)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
3061.003 Infrastruktur penyiaran publik yang direvitalisasi 417.283.519.0002
lokasi
0 417.283.519.000
3062 Pengendalian Penyelenggaraan Pos dan Informatika 29.409.382.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
29.409.382.000
Persentase (%) pencapaian target PNBP dari BHP Telekomunikasi001
Persentase (%) kepatuhan : Penyelenggara Pos002
Persentase (%) kepatuhan : Penyelenggara Jaringan
telekomunikasi
003
Persentase (%) kepatuhan : Penyelenggara Jasa telekomunikasi004
Persentase (%) kepatuhan : LPS dan LPB005
Persentase (%) verifikasi TKDN dalam peyelenggaraan
telekomunikasi sesuai amanat regulasi
006
Persentase (%) capaian QoS penyelenggara selular007
3062.001 Layanan Pengendaian Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran 29.409.382.00015
Laporan
0 29.409.382.000
3063 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos 38.825.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
38.825.000.000
Persentase (%) revisi penyusunan materi kebijakan bidang Pos UU
No.38 Tahun 2009 tentang Pos
001
Persentase (%) penyusunan materi kebijakan dan regulasi
pendukung bidang Pos
002
Jumlah KPCLPU003
Persentase (%) Verifikasi Pemantauan terhadap layanan pos,
pelaksanaan tarif LPK dan LPU
004
Jumlah Tugu Berkodepos yang dibangun didaerah perbatasan,
pulau terluar
005
Persentase (%) penanganan permohonan layanan perizinan
bidang pos
006
Jumlah tema dan Penerbitan Prangko007
Persentase(%)Pemanfaatan dan Pembinaan Filateli ditingkat
Propinsi, Kab/Kota
008
3063.001 Kebijakan/Regulasi di Bidang Pos 11.616.428.00017
Dokumen
0 11.616.428.000
3063.002 Infrastruktur dan layanan pos yang merata dan terjangkau 20.636.981.00073
tugu berkode pos
0 20.636.981.000
3063.003 Layanan perijinan bidang pos 2.218.866.0006
dokumen
0 2.218.866.000
3063.004 Layanan pembinaan prangko dan filateli 4.352.725.00015
15 seri
0 4.352.725.000
3064 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan
Telekomunikasi
46.355.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
46.355.000.000
Persentase (%) penyusunan materi regulasi dan kebijakan bidang
Telekomunikasi
001
Persentase (%) penanganan perizinan bidang telekomunikasi002
Jumlah ISP/NAP/IX/titik strategis lainnya telah ditempatkan
perangkat deteksi dengan availabilitas 99% dan terhubung dengan
sistem pemantauan
003
3064.001 Kebijakan/Regulasi di Bidang Telekomunikasi 24.044.326.000100
% (Persen)
0 24.044.326.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 3:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664276)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
3064.002 Pelayanan perijinan penyelenggaraan telekomunikasi 8.192.182.000100
% (Persen)
0 8.192.182.000
3064.003 Layanan Pengamanan jaringan internet 14.118.492.00014
Dokumen
0 14.118.492.000
3065 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan
Penyiaran
25.625.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
25.625.000.000
Persentase (%) Penyusunan Materi Regulasi dan Kebijakan di
Bidang Penyiaran
001
Persentase (%) Tersedianya Data untuk Peluang Usaha Penyiaran002
Persentase (%) Migrasi Sistem Penyiaran Televisi dari Analog ke
Digital
003
Persentase (%) Penanganan Proses Perizinan Penyiaran Radio dan
Televisi
004
3065.001 Kebijakan dan Regulasi di Bidang Penyiaran 11.685.000.0009
dokumen
0 11.685.000.000
3065.002 Layanan Digitalisasi Penyiaran 3.356.300.0002
dokumen
0 3.356.300.000
3065.003 Layanan Perizinan di Bidang Penyiaran 10.583.700.0006
dokumen
0 10.583.700.000
3066 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika
127.922.930.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
127.922.930.000
Jumlah rencana kerja dan anggaran,laporan evaluasi dan data001
Dukungan layanan perkantoran002
Jumlah Laporan pelaksanaan rumah tangga dan ketatausahaan
serta kepegawaian
003
Jumlah rancangan peraturan perundang undangan dan kerjasama
serta bantuan hukum
004
Jumlah laporan pelaksanaan keuangan005
3066.001 Layanan dukungan administrasi dan dukungan teknis lainnya 64.958.477.00012
bulan layanan
0 64.958.477.000
3066.994 Layanan Perkantoran 61.594.453.00012
Bulan Layanan
0 61.594.453.000
3066.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1.370.000.0001.210
Unit
0 1.370.000.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664255)
(01)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
663.919.832.000
Indikator Kinerja Utama Program :
663.919.832.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3054 Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum dan Orbit
Satelit
30.999.132.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
30.999.132.000
Persentase (%) pelayanan perizinan frekuensi radio yang tepat
waktu (termasuk layanan M2M)
001
Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
sertifikasi operator radio
002
Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
perizinan frekuensi radio
003
Persentase (%) pencapaian target PNBP004
Persentase (%) pelayanan operator radio yang bersertifikat dan
tepat waktu
005
3054.001 LAYANAN PERIJINAN PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO 19.486.563.00025
dokumen
0 19.486.563.000
3054.002 NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) 741.610.0002
dokumen
0 741.610.000
3054.004 BHP FREKUENSI RADIO 3.315.722.0008
dokumen
0 3.315.722.000
3054.005 LAYANAN SERTIFIKASI OPERATOR RADIO 7.455.237.0009
dokumen
0 7.455.237.000
3055 Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya dan Perangkat
Pos dan Informatika
286.369.073.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
286.369.073.000
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
001
Persentase (%) implementasi dan operasional infrastruktur dan
aplikasi layanan on line SIMS
002
Persentase (%) implementasi dan operasional infrastruktur Sistem
Monitoring Frekuensi Radio (SMFR)
003
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
004
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 2:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664255)
(01)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
3055.001 LAYANAN PEMBINAAN MONITORING DAN PENERTIBAN
PENGGUNAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN
INFORMATIKA
12.128.125.0008
dokumen
0 12.128.125.000
3055.002 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SPEKTRUM (SIMS) DAN SISTEM
MONITORING FREKUENSI RADIO (SMFR)
271.249.295.00018
dokumen
0 271.249.295.000
3055.003 LAYANAN KOORDINASI PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI
RADIO
2.991.653.0004
dokumen
0 2.991.653.000
3056 Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan
Orbit Satelit
28.044.357.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
28.044.357.000
Persentase (%) pertambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz
untuk mobile broadband.
001
Persentase (%) tersedianya regulasi tentang penggunaan
spektrum secara dinamis dan fleksibel (1 PP terkait Spektrum
Flexibility).
002
Persentase (%) ketersediaan spektrum untuk keperluan televisi
siaran digital terrestrial
003
Persentase (%) ketersediaan alokasi spektrum frekuensi radio
dalam rangka migrasi teknologi radio komunikasi Dinas Maritim
dari analog ke digital
004
Persentase (%) ketersediaan alokasi spektrum frekuensi radio
dalam rangka mendukung tanggap darurat kebencanaan atau
PPDR (Public Protection Disaster Relief)
005
Jumlah notifikasi penggunaan frekuensi radio006
Persentase (%) terjaganya keberlangsungan slot orbit indonesia
yang sudah ternotifikasi di ITU
007
3056.001 KEBIJAKAN / REGULASI BIDANG PENATAAN SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO
17.001.481.00021
dokumen
0 17.001.481.000
3056.002 LAYANAN PENATAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT
SATELIT
11.042.876.00017
dokumen
0 11.042.876.000
3057 Penetapan dan Pengembangan Standardisasi Perangkat
dan Layanan Pos dan Informatika
35.200.227.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
35.200.227.000
Persentase (%) sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi yang
diterbitkan
001
Jumlah pra-proto type dan prototype produk dalam negeri bidang
informatika
002
Persentase (%) penetapan dan implementasi Permenkominfo
tentang TKDN 4G LTE
003
Jumlah kebijakan dan regulasi standar pos dan informatika004
3057.001 STANDARISASI DAN SERTIFIKASI PERANGKAT POS DAN
INFORMATIKA
6.039.141.0009
dokumen
0 6.039.141.000
3057.002 PRA DAN ATAU PROTOTYPE PRODUK DALAM NEGERI BIDANG
INFORMATIKA
14.327.082.0004
dokumen
0 14.327.082.000
3057.003 KEBIJAKAN BIDANG STANDARISASI PERANGKAT POS DAN
INFORMATIKA
14.834.004.00019
dokumen
0 14.834.004.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 3:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664255)
(01)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
3058 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
283.307.043.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
283.307.043.000
Jumlah rencana kerja dan anggaran laporan evaluasi dan data001
Laporan pelaksanaan rumah tangga dan ketatausahaan serta
kepegawaian
002
Jumlah peraturan perundang-undangan dan kerjasama003
Jumlah laporan pelaksanaan keuangan004
3058.001 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS
LAINNYA DITJEN SDPPI
120.008.828.00049
dokumen
0 120.008.828.000
3058.994 Layanan Perkantoran 119.687.337.00012
Bulan Layanan
0 119.687.337.000
3058.995 Kendaraan Bermotor 106.580.00016
Unit
0 106.580.000
3058.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.739.960.000131
Unit
0 1.739.960.000
3058.998 Gedung/Bangunan 41.764.338.0003.042
M2
0 41.764.338.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO
KOTA JAKARTA PUSAT
(664241)
(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika
180.730.817.000
Indikator Kinerja Utama Program :
180.730.817.000
Skor implementasi reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian
Komunikasi dan Informatika
01
Persentase (%) pencapaian Index Pemeringkatan e-Government
(Pegi) Kemkominfo sesuai dengan target nasional
02
01. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di
lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
Outcome :
3011 Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-Undangan,
Penelaahan dan Evaluasi Produk Hukum dan Bantuan
Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika
5.450.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
5.450.000.000
Persentase (%) penyusunan peraturan perundang-undangan yang
sesuai ketentuan hukum
001
Persentase (%) hasil monitoring, evaluasi dan penelaahan
peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan
informatika
002
Presentase (%) penanganan kasus hukum003
3011.001 Layanan Perumusan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Kominfo
4.216.545.00012
Bulan Layanan
0 4.216.545.000
3011.002 Layanan Bantuan Hukum Kementerian Kominfo 1.233.455.00012
Bulan Layanan
0 1.233.455.000
3012 Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Penataan
Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika
11.200.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
11.200.000.000
Index Kepuasan Pegawai Kemkominfo terhadap Layanan
Kepegawaian
001
Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan yang
berhasil diselesaikan
002
3012.001 Layanan Kepegawaian Kementerian Kominfo 8.842.611.00012
Bulan Layanan
0 8.842.611.000
3012.002 Layanan Penataan Organisasi, Ketatalaksanaan dan Reformasi
Birokrasi Kementerian Kominfo
2.357.389.00012
Bulan Layanan
0 2.357.389.000
3013 Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan
Penatausahaan Barang Milik Negara Kementerian
Komunikasi dan Informatika
60.338.200.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
60.338.200.000
Jumlah Laporan Keuangan Kementerian Kominfo yang berhasil
diselesaikan
001
Jumlah Laporan Realisasi Anggaran dan Monev Pengadaan
Barang/Jasa yang berhasil diselesaikan
002
Jumlah Laporan PNBP dan Penyelesaian Ganti Rugi Kementerian
Kominfo yang berhasil diselesaikan
003
Jumlah Laporan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kominfo
yang berhasil diselesaikan
004
Jumlah bulan layanan pembayaran dan tunjangan gaji yang
berhasil diselesaikan
994
3013.001 Layanan Administrasi Keuangan Kementerian Kominfo 4.271.866.0009
Dokumen
0 4.271.866.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 2:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO
KOTA JAKARTA PUSAT
(664241)
(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
3013.002 Layanan Penatausahaan Barang Milik Negara 1.478.134.0004
Dokumen
0 1.478.134.000
3013.994 Layanan Perkantoran 54.588.200.00012
Bulan Layanan
0 54.588.200.000
3014 Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran,
Lintas Sektoral dan Daerah serta Evaluasi dan Laporan
Kementerian Komunikasi dan Informatika
6.843.948.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
6.843.948.000
Persentase (%) terselesaikannya Dokumen Perencanaan Program,
Anggaran, Lintas Sektor dan Daerah serta Pengendalian, Evaluasi
dan Pelaporan yang tepat waktu sesuai dengan peraturan yang
berlaku
001
3014.004 Rencana Program dan Anggaran serta Hasil Evaluasi Program
Kementerian Komunikasi Dan Informatika
6.843.948.0003
Dokumen
0 6.843.948.000
3015 Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi,
Pengadaan Barang/Jasa serta Pelayanan Penunjang
Pelaksanaan Tugas Kementerian Komunikasi dan
Informatika
64.715.100.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
64.715.100.000
Persentase (%) Layanan Ketatausahaan dan Keprotokolan yang
tepat sasaran dan tepat waktu
001
Persentase (%) Layanan rumah tangga dan tata usaha Biro yang
tepat waktu
002
Jumlah pembinaan/bimtek penataan surat menyurat dan kearsipan003
Jumlah laporan perencanaan, pelaksanaan pengadaaan dan
pelaporan sarana dan prasarana pelayanan internal Kementerian
004
3015.001 Layanan Tata Usaha, Rumah Tangga dan Perlengkapan di
lingkungan Sekretariat Jenderal Kominfo
4.043.848.00012
Bulan Layanan
0 4.043.848.000
3015.002 Layanan Pengadaan di lingkungan Kementerian Kominfo (ULP) 1.509.645.00012
Dokumen
0 1.509.645.000
3015.003 Layanan Persuratan dan Kearsipan di lingkungan Kementerian
Kominfo
1.115.396.00012
Bulan Layanan
0 1.115.396.000
3015.994 Layanan Perkantoran 54.265.100.00012
Bulan Layanan
0 54.265.100.000
3015.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.463.500.000221
Unit
0 1.463.500.000
3015.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 2.317.611.000560
Unit
0 2.317.611.000
3016 Pelayanan, Pengelolaan, Pengembangan, dan
Pemanfaatan Data dan Informasi serta Sarana Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika
9.949.400.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
9.949.400.000
Persentase (%) Ketersediaan Informasi dan Layanan Kementerian
Kominfo yang dapat diakses oleh pengguna web
001
Persentase (%) Sistem Informasi dan Data yang Terintegrasi di
Lingkungan Kementerian Kominfo serta peningkatan nilai Pegi
Kemkominfo
002
Persentase (%) Ketersediaan Akses Jaringan Kementerian003
3016.001 Layanan Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Sarana Informatika
Kementerian Kominfo
9.949.400.00012
Bulan Layanan
0 9.949.400.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 3:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO
KOTA JAKARTA PUSAT
(664241)
(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
3017 Pelayanan Informasi, Promosi, Penyediaan Akses
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan
Informatika
5.450.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
5.450.000.000
Jumlah promosi dan publikasi kepada publik secara langsung dan
melalui media
001
Persentase (%) tanggapan atas permintaan informasi publik yang
disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Kementerian Kominfo
002
Jumlah dokumen hasil analisa isu publik yang berkaitan dengan
Kementerian Kominfo
003
Jumlah hasil peliputan dalam bentuk berita, foto dan video
kegiatan kementerian yang dipublikasikan melalui Kerjasama
media
004
3017.001 Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kominfo 5.450.000.00012
Bulan Layanan
0 5.450.000.000
3018 Pelayanan Ketatalaksanaan dan Penyusunan Naskah Kerja
Sama Internasional Kementerian Komunikasi dan
Informatika
4.700.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
4.700.000.000
Persentase (%) capaian penyusunan naskah dan tatalaksana
kerjasama bidang multilateral yang berkelanjutan
001
Persentase (%) capaian penyusunan naskah dan tatalaksana
kerjasama bidang regional yang berkelanjutan
002
Persentase (%) capaian penyusunan naskah dan tatalaksana
kerjasama bidang bilateral yang berkelanjutan
003
3018.001 Layanan Tata Laksana dan Naskah Kerjasama Internasional Bidang
Komunikasi dan Informatika
4.700.000.0006
Bulan Layanan
0 4.700.000.000
3019 Pelaksanaan dan Pengembangan Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Kementerian Komunikasi dan
Informatika
12.084.169.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
12.084.169.000
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai001
Jumlah Peserta Diklat Struktural, Fungsional dan Teknis002
3019.001 Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian
Komunikasi dan Informatika
12.084.169.00012
Dokumen
0 12.084.169.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 4:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO
KOTA JAKARTA PUSAT
(664241)
(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kementerian Komunikasi dan Informatika
100.000.000
Indikator Kinerja Utama Program :
100.000.000
Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur01
01. Terlaksananya Rehabilitasi Gedung dan Renovasi Biro Umum
Sarana dan Prasarana
Outcome :
3023 Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika
100.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
100.000.000
Luas Renovasi Gedung dan Renovasi Ruang Kerja Gedung
Kementerian Komunikasi dan Informatika
001
3023.998 Gedung/Bangunan 100.000.0008.315
M2
0 100.000.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664323)
(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika
48.182.400.000
Indikator Kinerja Utama Program :
48.182.400.000
Skor implementasi reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian
Komunikasi dan Informatika
01
Persentase (%) pencapaian Index Pemeringkatan e-Government
(Pegi) Kemkominfo sesuai dengan target nasional
02
01. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di
lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
Outcome :
3021 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat
48.182.400.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
48.182.400.000
Jumlah Kebijakan dan Peraturan Penyelenggaraan Penyiaran001
Persentase (%) Pengaduan Masalah Konten Siaran Yang
Terselesaikan
002
Jumlah Pemantauan Isi Siaran Pada Lembaga Penyiaran Yang
Melaksanakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program
Siaran
003
Persentase (%) Tindak Lanjut Pelayanan Proses Perizinan
Penyiaran Sesuai Kewenangan KPI
004
Jumlah Publikasi Hasil Survei Kualitas Isi Siaran yang dimuat di
media Nasional
005
Layanan administrasi dan dukungan teknis pelaksanaan tugas dan
fungsi Komisi Penyiaran Indonesia
006
3021.001 Layanan Administrasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat 2.598.601.00036
12 Bulan Layanan
0 2.598.601.000
3021.002 Layanan Pembinaan, Penataan dan Pengawasan Lembaga
Penyiaran
23.089.399.00016
4 Laporan
0 23.089.399.000
3021.994 Layanan Perkantoran 22.494.400.00012
Bulan Layanan
0 22.494.400.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
INSPEKTORAT JENDERAL
KOTA JAKARTA PUSAT
(664280)
(01)
(02) INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika
23.606.100.000
Indikator Kinerja Utama Program :
23.606.100.000
Persentase Penerapan SPIP pada seluruh Satker Eselon I
Kemkominfo
01
Skor tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
02
Opini atas Laporan Keuangan03
Penilaian Laporan Kinerja Kemkominfo04
Skor tingkat kapabilitas APIP05
01. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di
lingkungan Kominfo serta peningkatan peran aktif fungsi Itjen
dalam mendukung pencapaian program-program pemerintah di
Kemkominfo
Outcome :
3024 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
1.097.011.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
1.097.011.000
Persentase (%) Penerapan SPIP pada Ditjen SDPPI001
Penilaian hasil evaluasi AKIP di lingkungan Ditjen SDPPI002
Persentase (%) ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pengawasan
dalam rangka pencapaian opini WTP atas laporan keuangan pada
Ditjen SDPPI
003
Persentase (%) pelaksanaan kegiatan pengawasan yang
mendukung pencapaian Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada
Ditjen SDPPI
004
3024.001 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada
Ditjen SDPPI
340.200.0004
Laporan
0 340.200.000
3024.002 Penerapan sistem internal audit pada Ditjen SDPPI yang
mengedepankan pengawasan yang proaktif (pencegahan)
756.811.00010
Laporan
0 756.811.000
3025 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
1.404.467.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
1.404.467.000
Persentase (%) Penerapan SPIP pada Ditjen PPI001
Penilaian hasil evaluasi AKIP di lingkungan Ditjen PPI002
Persentase (%) ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pengawasan
dalam rangka pencapaian opini WTP atas laporan keuangan pada
Ditjen PPI
003
Persentase (%) pelaksanaan kegiatan pengawasan yang
mendukung pencapaian Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada
Ditjen PPI
004
3025.001 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada
Ditjen PPI
340.200.0004
Laporan
0 340.200.000
3025.002 Penerapan Sistem Audit Internal pada Ditjen PPI yang
Mengedepankan Pengawasan yang Proaktif
1.064.267.00012
Laporan
0 1.064.267.000
3026 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dan Direktorat
Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
1.868.907.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
1.868.907.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 2:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
INSPEKTORAT JENDERAL
KOTA JAKARTA PUSAT
(664280)
(01)
(02) INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
Persentase (%) Penerapan SPIP pada Ditjen Aptika dan Ditjen IKP001
Penilaian hasil evaluasi AKIP di lingkungan Ditjen Aptika dan Ditjen
IKP
002
Persentase (%) ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pengawasan
dalam rangka pencapaian opini WTP atas laporan keuangan pada
Ditjen Aptika dan Ditjen IKP
003
Persentase (%) pelaksanaan kegiatan pengawasan yang
mendukung pencapaian Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada
Ditjen Aptika dan Ditjen IKP
004
3026.001 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada
Ditjen Aptika dan Ditjen IKP
1.291.280.0005
Laporan
0 1.291.280.000
3026.002 Penerapan Sistem Internal Audit pada Ditjen Aptika dan Ditjen IKP
yang Mengedepankan Pengawasan yang Proaktif (Pencegahan)
577.627.00010
Laporan
0 577.627.000
3027 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan
Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan
Litbang SDM
1.501.140.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
1.501.140.000
Persentase (%) Penerapan SPIP pada Setjen, Balitbang SDM, dan
Itjen
001
Penilaian hasil evaluasi AKIP di lingkungan Setjen, Balitbang SDM,
dan Itjen
002
Persentase (%) ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pengawasan
dalam rangka pencapaian opini WTP atas laporan keuangan pada
Setjen, Balitbang SDM, dan Itjen
003
Persentase (%) pelaksanaan kegiatan pengawasan yang
mendukung pencapaian Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada
Setjen, Balitbang SDM, dan Itjen
004
3027.001 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada
Setjen, Balitbang SDM, dan Itjen
987.000.0006
Laporan
0 987.000.000
3027.002 Penerapan Sistem Internal Audit pada Setjen, Balitbang SDM, dan
Itjen yang Mengedepankan Pengawasan yang Proaktif
(Pencegahan)
514.140.00015
Laporan
0 514.140.000
3028 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Inspektorat Jenderal
17.734.575.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
17.734.575.000
Persentase (%) aparat pengawasan lulus sertifikasi auditor001
Persentase (%) auditor yang mengikuti bimtek dan diklat
penunjang pelaksanaan pengawasan
002
Persentase (%) auditor yang memiliki sertifikat keahlian khusus di
bidang pengawasan
003
Persentase (%) realisasi pelaksanaan program dan kegiatan
pendukung pengawasan yang telah direncanakan
004
Persentase (%) laporan hasil pengawasan dan pelaksanaan
kegiatan yang diadministrasikan
005
3028.001 Layanan Pembinaan dan Administrasi serta Dukungan Teknis
Inspektorat Jenderal
3.951.731.00015
Laporan
0 3.951.731.000
3028.994 Layanan Perkantoran 13.302.112.00012
Bulan Layanan
0 13.302.112.000
3028.995 Kendaraan Bermotor 57.000.0003
Unit
0 57.000.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 3:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
INSPEKTORAT JENDERAL
KOTA JAKARTA PUSAT
(664280)
(01)
(02) INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
3028.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 324.532.00030
Unit
0 324.532.000
3028.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 99.200.0008
Unit
0 99.200.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
SEKRETARIAT DEWAN PERS
KOTA JAKARTA PUSAT
(664990)
(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika
21.267.400.000
Indikator Kinerja Utama Program :
21.267.400.000
Skor implementasi reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian
Komunikasi dan Informatika
01
Persentase (%) pencapaian Index Pemeringkatan e-Government
(Pegi) Kemkominfo sesuai dengan target nasional
02
01. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di
lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
Outcome :
3022 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Dewan Pers
21.267.400.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
21.267.400.000
Persentase (%) fasilitasi pengaduan bidang pers yang
terselesaikan
001
Jumlah progam kegiatan peningkatan peran Dewan Pers002
3022.001 Layanan Administrasi Pengaduan Bidang Pers 13.315.238.00012
Bulan Layanan
0 13.315.238.000
3022.994 Layanan Perkantoran 7.882.162.00012
Bulan Layanan
0 7.882.162.000
3022.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 70.000.0002
Unit
0 70.000.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT
KOTA JAKARTA PUSAT
(677382)
(01)
(01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika
21.698.499.000
Indikator Kinerja Utama Program :
21.698.499.000
Skor implementasi reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian
Komunikasi dan Informatika
01
Persentase (%) pencapaian Index Pemeringkatan e-Government
(Pegi) Kemkominfo sesuai dengan target nasional
02
01. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di
lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
Outcome :
3020 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Komisi Informasi (KI) Pusat
21.698.499.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
21.698.499.000
Persentase (%) Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Informasi Pusat
001
Persentase (%) Layanan Sengketa Informasi Publik002
Jumlah Layanan Sosialisasi Edukasi, dan Advokasi Keterbukaan
Informasi Publik dikalanganMasyarakat dan Badan Publik
003
Persentase (%) Layanan Kelembagaan dan Jaringan Komisi
Informasi dalam Pelaksanaan UU KIP di Pusat dan Daerah
004
Persentase (%) Fasilitasi Pembentukan Komisi Informasi Provinsi005
3020.001 Layanan Administrasi Komisi Informasi (KIP) Pusat 1.039.729.00013
Dokumen
0 1.039.729.000
3020.002 Layanan Keterbukaan Informasi Publik 9.480.634.00027
Dokumen
0 9.480.634.000
3020.994 Layanan Perkantoran 11.085.136.00012
Bulan Layanan
0 11.085.136.000
3020.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 33.000.0001
Unit
0 33.000.000
3020.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 60.000.0001
Unit
0 60.000.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664297)
(01)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
83.601.856.000
Indikator Kinerja Utama Program :
83.601.856.000
Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian01
Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah02
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola
TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah
03
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
04
Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan
informatika dalam dan luar negeri
05
Jumlah mahasiswa STMM06
Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo07
Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK08
01. Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian
Outcome :
02. Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang
komunikasi dan informatika
03. Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional
3038 Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika,
Informasi dan Komunikasi Publik
4.141.181.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
4.141.181.000
Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan001
Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi002
Persentase (%) pemprosesan jurnal ilmiah dalam bentuk
elektronik (online journal/e-journal)
003
Persentase (%) pemprosesan akreditasi pranata penelitian dan
pengembangan 2016-50% 2015-10%
004
3038.001 Hasil kajian/penelitian bagi formulasi kebijakan bidang APTIKA IKP 3.644.231.0004
kajian/penelitian
0 3.644.231.000
3038.002 Jurnal ilmiah dan pranata litbang bidang APTIKA IKP yang
terakreditasi
496.950.0002
jurnal/pranata
0 496.950.000
3039 Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi, serta
Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika
31.883.290.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
31.883.290.000
Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan001
Jumlah Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT pengelola
TIK dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah
002
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
003
Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan
informatika dalam dan luar negeri
004
Jumlah regulasi SKKNI Bidang Kominfo005
Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK006
3039.002 SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang terlatih 27.707.669.0001.210
orang
0 27.707.669.000
3039.003 RSKKNI bidang Kominfo 2.191.653.0004
paket
0 2.191.653.000
3039.004 Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK 1.983.968.0001.100
orang
0 1.983.968.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 2:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664297)
(01)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
3040 Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan
Informatika
4.161.938.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
4.161.938.000
Jumlah kajian dan/penelitian yang menjadi bahan kebijakan001
Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi002
Jumlah jurnal ilmiah yang terpelihara akreditasinya003
Persentase (%) pemprosesan jurnal ilmiah dalam bentuk
elektronik (online journal/e-journal)
004
Persentase (%) pemprosesan akreditasi pranata penelitian dan
pengembangan
005
3040.001 Hasil kajian/penelitian bagi formulasi kebijakan bidang PPI 3.827.398.0003
kajian/penelitian
0 3.827.398.000
3040.002 Jurnal ilmiah dan pranata litbang bidang PPI yang terakreditasi 334.540.0002
hurnal/pranata
0 334.540.000
3041 Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika
4.559.101.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
4.559.101.000
Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan001
Jumlah jurnal ilmiah yang terpelihara akreditasinya002
Persentase (%) pemprosesan jurnal ilmiah dalam bentuk
elektronik (online journal/e-journal)
003
Jumlah pranata penelitian dan pengembangan SDM yang
terpelihara akreditasinya
004
3041.001 Hasil kajian/penelitian bagi formulasi kebijakan bidang SDPPI 4.051.101.0004
kajian/penelitian
0 4.051.101.000
3041.002 Jurnal ilmiah dan pranata litbang bidang SDPPI yang terakreditasi 508.000.0002
jurnal/pranata
0 508.000.000
3042 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Badan Penelitian dan Pengembangan SDM
36.953.990.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
36.953.990.000
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian,
Monitoring , Evaluasi dan Kerjasama
001
Jumlah Dokumen Akuntansi/Laporan Keuangan dan
perbendaharaan
002
Jumlah Dokumen Layanan Kerumahtanggaan, Ketatausahaan, dan
Pengelolaan Aset BMN
003
Jumlah Dokumen Manajemen Kepegawaian, Repormasi Birokrasi
dan Organisasi Tata Laksana
004
3042.001 Layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di
lingkungan Badan Litbang SDM
6.219.587.00048
bulan/layanan
0 6.219.587.000
3042.994 Layanan Perkantoran 30.734.403.00012
Bulan Layanan
0 30.734.403.000
3043 Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan
Komunikasi
1.902.356.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
1.902.356.000
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola
TIK dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah
001
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
002
Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK003
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 3:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA JAKARTA PUSAT
(664297)
(01)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
3043.001 SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang terlatih 1.166.765.000550
orang
0 1.166.765.000
3043.002 Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK 735.591.0001.750
orang
0 735.591.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II SEMARANG
KOTA SEMARANG
(613409)
(03)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA TENGAH
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
17.686.691.000
Indikator Kinerja Utama Program :
17.686.691.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
17.686.691.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
17.686.691.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
7.016.392.00012
dokumen
0 7.016.392.000
3053.007 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon
Kelas II Semarang
1.230.280.00054
Dokumen
0 1.230.280.000
3053.044 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II
Semarang
267.400.00017
Dokumen
0 267.400.000
3053.994 Layanan Perkantoran 7.615.619.00012
Bulan Layanan
0 7.615.619.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.302.000.00028
Unit
0 1.302.000.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 255.000.00015
Unit
0 255.000.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(57)
BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
KOTA BEKASI
(613366)
(02)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA BARAT
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
42.952.383.000
Indikator Kinerja Utama Program :
42.952.383.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3052 Pelaksanaan Layanan Pengujian dan Kalibrasi Perangkat
Pos dan Informatika
42.952.383.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
42.952.383.000
Persentase (%) layanan pengujian perangkat pos dan
telekomunikasi
001
Persentase (%) kesesuaian laboratorium pengujian dan kalibrasi
dengan persyaratan teknis dan standar ITU
002
Persentase (%) jumlah hasil kalibrasi perangkat pos dan
informatika
003
Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis004
3052.001 LAYANAN PENGUJIAN DAN KALIBRASI PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI
10.290.465.00014
dokumen
0 10.290.465.000
3052.004 LAYANAN DUKUNGAN TEKNIS BBPPT 15.458.900.00013
dokumen
0 15.458.900.000
3052.994 Layanan Perkantoran 13.136.638.00012
Bulan Layanan
0 13.136.638.000
3052.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 309.440.00016
Unit
0 309.440.000
3052.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 756.940.00066
Unit
0 756.940.000
3052.998 Gedung/Bangunan 3.000.000.00015.000
M2
0 3.000.000.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANDA ACEH
KOTA BANDA ACEH
(653945)
(06)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ACEH
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
10.116.158.000
Indikator Kinerja Utama Program :
10.116.158.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
10.116.158.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
10.116.158.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
3.905.539.00012
dokumen
0 3.905.539.000
3053.018 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon
Kelas II Banda Aceh
765.814.00037
Dokumen
0 765.814.000
3053.055 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II
Banda Aceh
47.100.0004
Dokumen
0 47.100.000
3053.994 Layanan Perkantoran 4.060.240.00012
Bulan Layanan
0 4.060.240.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.326.399.00017
Unit
0 1.326.399.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 11.066.00020
Unit
0 11.066.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANDUNG
KOTA BANDUNG
(613391)
(02)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA BARAT
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
22.137.231.000
Indikator Kinerja Utama Program :
22.137.231.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
22.137.231.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
22.137.231.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
6.968.803.00012
dokumen
0 6.968.803.000
3053.006 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon
Kelas II Bandung
2.549.170.00086
Dokumen
0 2.549.170.000
3053.043 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II
Bandung
815.000.00025
Dokumen
0 815.000.000
3053.994 Layanan Perkantoran 8.786.758.00012
Bulan Layanan
0 8.786.758.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 770.500.0001
Unit
0 770.500.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 491.000.00018
Unit
0 491.000.000
3053.998 Gedung/Bangunan 1.756.000.000770
M2
0 1.756.000.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BATAM
KOTA BATAM
(653970)
(32)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEPULAUAN RIAU
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
10.228.372.000
Indikator Kinerja Utama Program :
10.228.372.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
10.228.372.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
10.228.372.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
3.671.677.00012
dokumen
0 3.671.677.000
3053.019 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon
Kelas II Batam
1.195.988.00058
Dokumen
0 1.195.988.000
3053.056 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II
Batam
78.900.0008
Dokumen
0 78.900.000
3053.994 Layanan Perkantoran 4.027.464.00012
Bulan Layanan
0 4.027.464.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 80.000.00063
Unit
0 80.000.000
3053.998 Gedung/Bangunan 1.174.343.000254
M2
0 1.174.343.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II DENPASAR
KOTA DENPASAR
(613476)
(22)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BALI
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
26.517.321.000
Indikator Kinerja Utama Program :
26.517.321.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
26.517.321.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
26.517.321.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
5.623.322.00012
dokumen
0 5.623.322.000
3053.014 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon
Kelas II Denpasar
1.433.058.00066
Dokumen
0 1.433.058.000
3053.051 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II
Denpasar
213.080.00014
Dokumen
0 213.080.000
3053.994 Layanan Perkantoran 7.299.521.00012
Bulan Layanan
0 7.299.521.000
3053.995 Kendaraan Bermotor 468.830.0001
Unit
0 468.830.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 40.000.0002
Unit
0 40.000.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 885.000.000119
Unit
0 885.000.000
3053.998 Gedung/Bangunan 10.554.510.000200
M2
0 10.554.510.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II JAYAPURA
KOTA JAYAPURA
(613502)
(25)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PAPUA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
9.556.395.000
Indikator Kinerja Utama Program :
9.556.395.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
9.556.395.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
9.556.395.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
2.963.239.00012
dokumen
0 2.963.239.000
3053.017 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon
Kelas II Jayapura
1.581.825.00049
Dokumen
0 1.581.825.000
3053.054 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II
Jayapura
60.620.0003
Dokumen
0 60.620.000
3053.994 Layanan Perkantoran 4.746.461.00012
Bulan Layanan
0 4.746.461.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 48.300.00010
Unit
0 48.300.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 155.950.00027
Unit
0 155.950.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I JAKARTA
KOTA JAKARTA PUSAT
(613370)
(01)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
15.774.035.000
Indikator Kinerja Utama Program :
15.774.035.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
15.774.035.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
15.774.035.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
5.223.337.00012
dokumen
0 5.223.337.000
3053.004 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon
Kelas I Jakarta
912.350.00085
Dokumen
0 912.350.000
3053.041 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas I
Jakarta
381.700.00053
Dokumen
0 381.700.000
3053.994 Layanan Perkantoran 8.315.698.00012
Bulan Layanan
0 8.315.698.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 739.000.00020
Unit
0 739.000.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 151.350.00055
Unit
0 151.350.000
3053.998 Gedung/Bangunan 50.600.00044
M2
0 50.600.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II KUPANG
KOTA KUPANG
(613480)
(24)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NUSA TENGGARA TIMUR
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
14.120.147.000
Indikator Kinerja Utama Program :
14.120.147.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
14.120.147.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
14.120.147.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
5.422.354.00012
dokumen
0 5.422.354.000
3053.015 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon
Kelas II Kupang
1.983.720.00065
Dokumen
0 1.983.720.000
3053.052 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II
Kupang
66.750.0003
Dokumen
0 66.750.000
3053.994 Layanan Perkantoran 5.546.323.00012
Bulan Layanan
0 5.546.323.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 528.500.00020
Unit
0 528.500.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 185.000.0003
Unit
0 185.000.000
3053.998 Gedung/Bangunan 387.500.00050
M2
0 387.500.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MAKASSAR
KOTA MAKASSAR
(613434)
(19)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI SELATAN
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
17.849.183.000
Indikator Kinerja Utama Program :
17.849.183.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
17.849.183.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
17.849.183.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
5.973.692.00012
dokumen
0 5.973.692.000
3053.010 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon
Kelas II Makassar
2.619.910.000117
Dokumen
0 2.619.910.000
3053.047 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II
Makasar
336.800.00016
Dokumen
0 336.800.000
3053.994 Layanan Perkantoran 7.329.781.00012
Bulan Layanan
0 7.329.781.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 790.000.00020
Unit
0 790.000.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 230.000.00024
Unit
0 230.000.000
3053.998 Gedung/Bangunan 569.000.0002.500
M2
0 569.000.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MANADO
KOTA MANADO
(613497)
(17)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI UTARA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
10.794.515.000
Indikator Kinerja Utama Program :
10.794.515.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
10.794.515.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
10.794.515.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
3.385.824.00012
dokumen
0 3.385.824.000
3053.016 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon
Kelas II Manado
1.852.885.00063
Dokumen
0 1.852.885.000
3053.053 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II
Manado
61.350.0003
Dokumen
0 61.350.000
3053.994 Layanan Perkantoran 4.408.646.00012
Bulan Layanan
0 4.408.646.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 165.000.00016
Unit
0 165.000.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 758.560.00088
Unit
0 758.560.000
3053.998 Gedung/Bangunan 162.250.000450
M2
0 162.250.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MEDAN
KOTA MEDAN
(613387)
(07)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUMATERA UTARA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
13.187.453.000
Indikator Kinerja Utama Program :
13.187.453.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
13.187.453.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
13.187.453.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
4.958.536.00012
dokumen
0 4.958.536.000
3053.005 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon
Kelas II Medan
1.120.909.00070
Dokumen
0 1.120.909.000
3053.042 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II
Medan
75.907.0007
Dokumen
0 75.907.000
3053.994 Layanan Perkantoran 6.987.101.00012
Bulan Layanan
0 6.987.101.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 45.000.00053
Unit
0 45.000.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(07)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MERAUKE
KAB. MERAUKE
(654205)
(25)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PAPUA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
8.469.073.000
Indikator Kinerja Utama Program :
8.469.073.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
8.469.073.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
8.469.073.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
1.943.500.00012
dokumen
0 1.943.500.000
3053.031 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon
Kelas II Merauke
1.727.355.00038
Dokumen
0 1.727.355.000
3053.068 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II
Merauke
54.975.0002
Dokumen
0 54.975.000
3053.994 Layanan Perkantoran 4.743.243.00012
Bulan Layanan
0 4.743.243.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PALEMBANG
KOTA PALEMBANG
(613455)
(11)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUMATERA SELATAN
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
10.338.837.000
Indikator Kinerja Utama Program :
10.338.837.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
10.338.837.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
10.338.837.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
3.536.986.00012
dokumen
0 3.536.986.000
3053.012 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon
Kelas II Palembang
1.350.468.00059
Dokumen
0 1.350.468.000
3053.049 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II
Palembang
116.700.0006
Dokumen
0 116.700.000
3053.994 Layanan Perkantoran 5.187.783.00012
Bulan Layanan
0 5.187.783.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 146.900.00074
Unit
0 146.900.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PEKANBARU
KOTA PEKANBARU
(613441)
(09)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RIAU
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
12.513.969.000
Indikator Kinerja Utama Program :
12.513.969.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
12.513.969.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
12.513.969.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
4.613.830.00012
dokumen
0 4.613.830.000
3053.011 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon
Kelas II Pekanbaru
1.376.010.00067
Dokumen
0 1.376.010.000
3053.048 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II
Pekanbaru
50.300.0004
Dokumen
0 50.300.000
3053.994 Layanan Perkantoran 4.836.629.00012
Bulan Layanan
0 4.836.629.000
3053.995 Kendaraan Bermotor 420.200.0001
Unit
0 420.200.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 100.000.0006
Unit
0 100.000.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 67.000.0001
Unit
0 67.000.000
3053.998 Gedung/Bangunan 1.050.000.0002.000
M2
0 1.050.000.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PONTIANAK
KOTA PONTIANAK
(654137)
(13)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN BARAT
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
8.075.283.000
Indikator Kinerja Utama Program :
8.075.283.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
8.075.283.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
8.075.283.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
2.747.965.00012
dokumen
0 2.747.965.000
3053.024 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon
Kelas II Pontianak
1.243.280.00059
Dokumen
0 1.243.280.000
3053.061 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II
Pontianak
57.200.0005
Dokumen
0 57.200.000
3053.994 Layanan Perkantoran 3.941.338.00012
Bulan Layanan
0 3.941.338.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 20.000.0002
Unit
0 20.000.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 2.500.0001
Unit
0 2.500.000
3053.998 Gedung/Bangunan 63.000.000225
M2
0 63.000.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II SAMARINDA
KOTA SAMARINDA
(613420)
(16)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN TIMUR
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
10.719.178.000
Indikator Kinerja Utama Program :
10.719.178.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
10.719.178.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
10.719.178.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
3.748.237.00012
dokumen
0 3.748.237.000
3053.009 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon
Kelas II Samarinda
1.634.597.00052
Dokumen
0 1.634.597.000
3053.046 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II
Samarinda
206.550.0007
Dokumen
0 206.550.000
3053.994 Layanan Perkantoran 4.844.794.00012
Bulan Layanan
0 4.844.794.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 285.000.0004
Unit
0 285.000.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II DI SURABAYA
KOTA SURABAYA
(613413)
(05)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA TIMUR
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
18.756.986.000
Indikator Kinerja Utama Program :
18.756.986.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
18.756.986.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
18.756.986.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
6.634.286.00012
dokumen
0 6.634.286.000
3053.008 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon
Kelas II Surabaya
1.330.621.00051
Dokumen
0 1.330.621.000
3053.045 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II
Surabaya
115.600.0008
Dokumen
0 115.600.000
3053.994 Layanan Perkantoran 8.388.703.00012
Bulan Layanan
0 8.388.703.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.035.140.000109
Unit
0 1.035.140.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 436.900.00076
Unit
0 436.900.000
3053.998 Gedung/Bangunan 815.736.00059
M2
0 815.736.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II TANGERANG
KOTA TANGERANG
(654251)
(29)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BANTEN
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
20.485.337.000
Indikator Kinerja Utama Program :
20.485.337.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
20.485.337.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
20.485.337.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
5.478.431.00012
dokumen
0 5.478.431.000
3053.036 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon
Kelas II Tangerang
1.327.154.00084
Dokumen
0 1.327.154.000
3053.075 Dokumen Penyelesaian Penanganan GangguanBalmon Kelas II
Tangerang
194.710.00022
Dokumen
0 194.710.000
3053.994 Layanan Perkantoran 6.796.842.00012
Bulan Layanan
0 6.796.842.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 4.706.000.0004
Unit
0 4.706.000.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 267.000.00011
Unit
0 267.000.000
3053.998 Gedung/Bangunan 1.715.200.000640
M2
0 1.715.200.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
(613462)
(04)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI YOGYAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
16.768.170.000
Indikator Kinerja Utama Program :
16.768.170.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
16.768.170.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
16.768.170.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
5.205.932.00012
dokumen
0 5.205.932.000
3053.013 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon
Kelas II Yogyakarta
933.848.00081
Dokumen
0 933.848.000
3053.050 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II
Yogyakarta
190.960.00011
Dokumen
0 190.960.000
3053.994 Layanan Perkantoran 9.162.230.00012
Bulan Layanan
0 9.162.230.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 377.100.0005
Unit
0 377.100.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 8.100.0002
Unit
0 8.100.000
3053.998 Gedung/Bangunan 890.000.000890
M2
0 890.000.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO AMBON
KOTA AMBON
(654212)
(21)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MALUKU
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
7.344.439.000
Indikator Kinerja Utama Program :
7.344.439.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
7.344.439.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
7.344.439.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
2.560.170.00012
dokumen
0 2.560.170.000
3053.032 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka
Ambon
886.335.00042
Dokumen
0 886.335.000
3053.071 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Ambon 25.520.0002
Dokumen
0 25.520.000
3053.994 Layanan Perkantoran 3.703.814.00012
Bulan Layanan
0 3.703.814.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 168.600.00039
Unit
0 168.600.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(52)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BALIKPAPAN
KOTA BALIKPAPAN
(654179)
(16)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN TIMUR
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
8.484.572.000
Indikator Kinerja Utama Program :
8.484.572.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
8.484.572.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
8.484.572.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
3.052.494.00012
dokumen
0 3.052.494.000
3053.028 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka
Balikpapan
964.130.00046
Dokumen
0 964.130.000
3053.065 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Balikpapan 81.550.0005
Dokumen
0 81.550.000
3053.994 Layanan Perkantoran 3.802.248.00012
Bulan Layanan
0 3.802.248.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 567.950.00015
Unit
0 567.950.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 16.200.0006
Unit
0 16.200.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BANJARMASIN
KOTA BANJARMASIN
(654141)
(15)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN SELATAN
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
9.753.572.000
Indikator Kinerja Utama Program :
9.753.572.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
9.753.572.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
9.753.572.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
2.772.989.00012
dokumen
0 2.772.989.000
3053.025 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka
Banjarmasin
967.805.00040
Dokumen
0 967.805.000
3053.062 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Banjarmasin 65.400.0003
Dokumen
0 65.400.000
3053.994 Layanan Perkantoran 3.505.335.00012
Bulan Layanan
0 3.505.335.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 345.832.00014
Unit
0 345.832.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 41.139.0004
Unit
0 41.139.000
3053.998 Gedung/Bangunan 2.055.072.000396
M2
0 2.055.072.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BENGKULU
KOTA BENGKULU
(654116)
(26)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BENGKULU
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
8.690.316.000
Indikator Kinerja Utama Program :
8.690.316.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
8.690.316.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
8.690.316.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
2.927.538.00012
dokumen
0 2.927.538.000
3053.022 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka
Bengkulu
1.221.355.00067
Dokumen
0 1.221.355.000
3053.059 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Bengkulu 90.000.0005
Dokumen
0 90.000.000
3053.994 Layanan Perkantoran 3.590.923.00012
Bulan Layanan
0 3.590.923.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 383.600.00047
Unit
0 383.600.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 411.000.00030
Unit
0 411.000.000
3053.998 Gedung/Bangunan 65.900.00055
M2
0 65.900.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO GORONTALO
KOTA GORONTALO
(654247)
(31)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
GORONTALO
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
7.188.043.000
Indikator Kinerja Utama Program :
7.188.043.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
7.188.043.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
7.188.043.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
2.398.670.00012
dokumen
0 2.398.670.000
3053.035 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka
Gorontalo
834.560.00048
Dokumen
0 834.560.000
3053.074 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Gorontalo 57.850.0004
Dokumen
0 57.850.000
3053.994 Layanan Perkantoran 2.865.403.00012
Bulan Layanan
0 2.865.403.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 560.100.00027
Unit
0 560.100.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 196.260.00014
Unit
0 196.260.000
3053.998 Gedung/Bangunan 275.200.000963
M2
0 275.200.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO JAMBI
KOTA JAMBI
(654102)
(10)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAMBI
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
9.256.314.000
Indikator Kinerja Utama Program :
9.256.314.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
9.256.314.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
9.256.314.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
3.545.199.00012
dokumen
0 3.545.199.000
3053.021 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka
Jambi
1.374.834.00069
Dokumen
0 1.374.834.000
3053.058 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Jambi 57.450.0003
Dokumen
0 57.450.000
3053.994 Layanan Perkantoran 3.618.991.00012
Bulan Layanan
0 3.618.991.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 429.840.0005
Unit
0 429.840.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 32.000.0002
Unit
0 32.000.000
3053.998 Gedung/Bangunan 198.000.00077
M2
0 198.000.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KENDARI
KOTA KENDARI
(654190)
(20)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI TENGGARA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
10.879.520.000
Indikator Kinerja Utama Program :
10.879.520.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
10.879.520.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
10.879.520.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
3.660.618.00012
dokumen
0 3.660.618.000
3053.030 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka
Kendari
1.447.628.00073
Dokumen
0 1.447.628.000
3053.067 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Kendari 97.140.0006
Dokumen
0 97.140.000
3053.994 Layanan Perkantoran 3.645.134.00012
Bulan Layanan
0 3.645.134.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.349.000.00015
Unit
0 1.349.000.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 170.000.0008
Unit
0 170.000.000
3053.998 Gedung/Bangunan 510.000.000100
M2
0 510.000.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO LAMPUNG
KOTA BANDAR LAMPUNG
(654120)
(12)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAMPUNG
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
9.883.949.000
Indikator Kinerja Utama Program :
9.883.949.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
9.883.949.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
9.883.949.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
3.008.196.00012
dokumen
0 3.008.196.000
3053.023 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka
Lampung
1.337.005.00080
Dokumen
0 1.337.005.000
3053.060 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Lampung 36.760.0002
Dokumen
0 36.760.000
3053.994 Layanan Perkantoran 3.517.043.00012
Bulan Layanan
0 3.517.043.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.155.500.0002
Unit
0 1.155.500.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 150.565.0001
Unit
0 150.565.000
3053.998 Gedung/Bangunan 678.880.000431
M2
0 678.880.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(02)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MAMUJU
KAB. MAMUJU
(654207)
(34)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI BARAT
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
4.805.842.000
Indikator Kinerja Utama Program :
4.805.842.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
4.805.842.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
4.805.842.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
1.772.926.00012
dokumen
0 1.772.926.000
3053.040 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka
Mamuju
630.984.00030
Dokumen
0 630.984.000
3053.070 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Mamuju 25.050.0002
Dokumen
0 25.050.000
3053.994 Layanan Perkantoran 2.315.432.00012
Bulan Layanan
0 2.315.432.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 55.950.0005
Unit
0 55.950.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 5.500.0003
Unit
0 5.500.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(01)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MANOKWARI
KAB. MANOKWARI
(654206)
(33)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PAPUA BARAT
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
9.138.236.000
Indikator Kinerja Utama Program :
9.138.236.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
9.138.236.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
9.138.236.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
1.336.027.00012
dokumen
0 1.336.027.000
3053.039 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka
Manokwari
862.624.00019
Dokumen
0 862.624.000
3053.069 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Manokwari 34.850.0002
Dokumen
0 34.850.000
3053.994 Layanan Perkantoran 2.687.914.00012
Bulan Layanan
0 2.687.914.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 450.700.0002
Unit
0 450.700.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 26.570.0009
Unit
0 26.570.000
3053.998 Gedung/Bangunan 3.739.551.0003.200
M2
0 3.739.551.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MATARAM
KOTA MATARAM
(654162)
(23)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NUSA TENGGARA BARAT
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
9.746.792.000
Indikator Kinerja Utama Program :
9.746.792.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
9.746.792.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
9.746.792.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
4.117.750.00012
dokumen
0 4.117.750.000
3053.027 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka
Mataram
1.024.379.00060
Dokumen
0 1.024.379.000
3053.064 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Mataram 45.918.0006
Dokumen
0 45.918.000
3053.994 Layanan Perkantoran 4.463.930.00012
Bulan Layanan
0 4.463.930.000
3053.998 Gedung/Bangunan 94.815.00035
M2
0 94.815.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(55)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PADANG
KOTA PADANG
(654094)
(08)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUMATERA BARAT
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
15.343.494.000
Indikator Kinerja Utama Program :
15.343.494.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
15.343.494.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
15.343.494.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
2.723.700.00012
dokumen
0 2.723.700.000
3053.020 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka
Padang
927.980.00065
Dokumen
0 927.980.000
3053.057 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Padang 61.440.0006
Dokumen
0 61.440.000
3053.994 Layanan Perkantoran 3.916.934.00012
Bulan Layanan
0 3.916.934.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 18.000.0003
Unit
0 18.000.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 94.000.0007
Unit
0 94.000.000
3053.998 Gedung/Bangunan 7.601.440.000800
M2
0 7.601.440.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PALANGKARAYA
KOTA PALANGKARAYA
(654158)
(14)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN TENGAH
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
7.287.442.000
Indikator Kinerja Utama Program :
7.287.442.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
7.287.442.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
7.287.442.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
2.488.178.00012
dokumen
0 2.488.178.000
3053.026 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka
Palangkaraya
1.126.230.00053
Dokumen
0 1.126.230.000
3053.063 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Palangkaraya 40.190.0002
Dokumen
0 40.190.000
3053.994 Layanan Perkantoran 3.458.244.00012
Bulan Layanan
0 3.458.244.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 135.600.00010
Unit
0 135.600.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 39.000.0009
Unit
0 39.000.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PALU
KOTA PALU
(654183)
(18)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI TENGAH
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
10.813.912.000
Indikator Kinerja Utama Program :
10.813.912.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
10.813.912.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
10.813.912.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
3.889.791.00012
dokumen
0 3.889.791.000
3053.029 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka
Palu
1.488.478.00061
Dokumen
0 1.488.478.000
3053.066 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Palu 62.070.0003
Dokumen
0 62.070.000
3053.994 Layanan Perkantoran 4.333.573.00012
Bulan Layanan
0 4.333.573.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 322.000.00025
Unit
0 322.000.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 327.500.00036
Unit
0 327.500.000
3053.998 Gedung/Bangunan 390.500.000412
M2
0 390.500.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PANGKAL PINANG
KOTA PANGKALPINANG
(654230)
(30)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
7.410.657.000
Indikator Kinerja Utama Program :
7.410.657.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
7.410.657.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
7.410.657.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
2.446.516.00012
dokumen
0 2.446.516.000
3053.034 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka
Pangkal Pinang
1.407.865.00089
Dokumen
0 1.407.865.000
3053.073 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Pangkal
Pinang
43.080.0003
Dokumen
0 43.080.000
3053.994 Layanan Perkantoran 3.468.196.00012
Bulan Layanan
0 3.468.196.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 45.000.0001
Unit
0 45.000.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(09)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TAHUNA
KAB. KEP.SANGIHE TALAUD
(677070)
(17)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI UTARA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
6.076.608.000
Indikator Kinerja Utama Program :
6.076.608.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
6.076.608.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
6.076.608.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
3.045.920.00012
dokumen
0 3.045.920.000
3053.038 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka
Tahuna
585.325.00013
Dokumen
0 585.325.000
3053.077 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Tahuna 39.920.0002
Dokumen
0 39.920.000
3053.994 Layanan Perkantoran 2.289.443.00012
Bulan Layanan
0 2.289.443.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 116.000.00022
Unit
0 116.000.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TERNATE
KOTA TERNATE
(654226)
(28)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MALUKU UTARA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
6.463.935.000
Indikator Kinerja Utama Program :
6.463.935.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
6.463.935.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
6.463.935.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
2.422.516.00012
dokumen
0 2.422.516.000
3053.033 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka
Ternate
944.454.00039
Dokumen
0 944.454.000
3053.072 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Ternate 35.510.0002
Dokumen
0 35.510.000
3053.994 Layanan Perkantoran 2.770.205.00012
Bulan Layanan
0 2.770.205.000
3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 65.000.00010
Unit
0 65.000.000
3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 226.250.00031
Unit
0 226.250.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
POS MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SORONG
KOTA SORONG
(677066)
(33)
(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PAPUA BARAT
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika
9.771.809.000
Indikator Kinerja Utama Program :
9.771.809.000
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband
01
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
02
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
03
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
04
Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi
Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi
05
01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal
dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth
untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)
Outcome :
02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan
sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan
3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika
9.771.809.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
9.771.809.000
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang
mematuhi regulasi
001
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang
spektrum frekuensi radio.
002
Layanan Dukungan Teknis003
3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban
penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan
gangguan frekuensi radio
2.307.880.00012
dokumen
0 2.307.880.000
3053.037 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan
penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Pos
Sorong
489.809.00019
Dokumen
0 489.809.000
3053.076 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Posmon Sorong 24.780.0002
Dokumen
0 24.780.000
3053.994 Layanan Perkantoran 2.008.902.00012
Bulan Layanan
0 2.008.902.000
3053.998 Gedung/Bangunan 4.940.438.000796,5000
M2
0 4.940.438.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(57)
BALAI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KOTA BEKASI
(677265)
(02)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA BARAT
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
8.596.397.000
Indikator Kinerja Utama Program :
8.596.397.000
Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian01
Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah02
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola
TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah
03
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
04
Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan
informatika dalam dan luar negeri
05
Jumlah mahasiswa STMM06
Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo07
Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK08
01. Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian
Outcome :
02. Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang
komunikasi dan informatika
03. Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional
3043 Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan
Komunikasi
8.596.397.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
8.596.397.000
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola
TIK dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah
001
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
002
Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK003
3043.001 SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang terlatih 2.090.862.0001.250
orang
0 2.090.862.000
3043.002 Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK 305.859.000800
orang
0 305.859.000
3043.994 Layanan Perkantoran 5.893.631.00012
Bulan Layanan
0 5.893.631.000
3043.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 108.861.0003
Unit
0 108.861.000
3043.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 197.184.0005
Unit
0 197.184.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
MUSEUM PENERANGAN DI JAKARTA
KOTA JAKARTA PUSAT
(651969)
(01)
(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.07.09 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 7.395.870.000
Indikator Kinerja Utama Program :
1.317.439.000 6.078.431.000
Persentase (%) Pemda yang menyebarkan konten informasi publik
sesuai regulasi penyebaran informasi
01
Persentase (%) masyarakat daerah yang sadar informasi02
Persentase (%) tingkat pertumbuhan produksi konten berbasis
edukasi
03
Persentase (%) Akses Masyarakat Terhadap Media Publik04
Persentase (%) akses masyarakat terhadap informasi melalui
Lembaga sosial dan Lembaga penyiaran/media yang strategis
05
01. Meningkatnya Penyebaran, Pemerataan, dan Pemanfaatan
Informasi Publik
Outcome :
02. Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik
3050 Pelayanan Informasi dan Pelestarian Benda-Benda
Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi
7.395.870.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
1.317.439.000 6.078.431.000
Jumlah Pengunjung Museum Penerangan001
Jumlah Layanan Informasi kepada Masyarakat melalui Museum
Penerangan
002
Jumlah Koleksi Baru Yang Dapat Ditampilkan003
3050.001 Layanan Informasi Benda-benda Bersejarah di Bidang Komunikasi
dan Informasi
1.317.439.00012
Kegiatan
1.317.439.000 0
3050.994 Layanan Perkantoran 5.883.168.00012
Bulan Layanan
0 5.883.168.000
3050.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 195.263.00015
Unit
0 195.263.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MAKASSAR
KOTA MAKASSAR
(432716)
(19)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI SELATAN
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
10.813.570.000
Indikator Kinerja Utama Program :
10.813.570.000
Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian01
Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah02
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola
TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah
03
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
04
Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan
informatika dalam dan luar negeri
05
Jumlah mahasiswa STMM06
Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo07
Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK08
01. Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian
Outcome :
02. Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang
komunikasi dan informatika
03. Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional
3035 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Informatika, 2 Lokasi B2P2KI
10.813.570.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
10.813.570.000
Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan001
Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah002
Jumlah Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT pengelola
TIK dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah
003
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
004
Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK005
Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi006
Jumlah jurnal ilmiah yang terpelihara akreditasinya007
Persentase (%) pemrosesan jurnal ilmiah dalam bentuk elektronik
(online jurnal/e-journal)
008
Persentase (%) pemrosesan akreditasi pranata penelitian dan
pengembangan
009
3035.001 Hasil kajian/penelitian bagi formulasi bidang Kominfo 2.421.987.0003
kajian/penelitian
0 2.421.987.000
3035.002 SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang terlatih 578.173.000150
orang
0 578.173.000
3035.003 Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK 275.990.000100
Orang
0 275.990.000
3035.004 Jurnal ilmiah dan pranata litbang yang terakreditasi 406.458.0002
jurnal/pranata
0 406.458.000
3035.994 Layanan Perkantoran 7.064.962.00012
Bulan Layanan
0 7.064.962.000
3035.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 66.000.00020
Unit
0 66.000.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MEDAN
KOTA MEDAN
(432680)
(07)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUMATERA UTARA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
9.884.857.000
Indikator Kinerja Utama Program :
9.884.857.000
Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian01
Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah02
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola
TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah
03
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
04
Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan
informatika dalam dan luar negeri
05
Jumlah mahasiswa STMM06
Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo07
Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK08
01. Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian
Outcome :
02. Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang
komunikasi dan informatika
03. Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional
3035 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Informatika, 2 Lokasi B2P2KI
9.884.857.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
9.884.857.000
Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan001
Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah002
Jumlah Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT pengelola
TIK dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah
003
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
004
Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK005
Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi006
Jumlah jurnal ilmiah yang terpelihara akreditasinya007
Persentase (%) pemrosesan jurnal ilmiah dalam bentuk elektronik
(online jurnal/e-journal)
008
Persentase (%) pemrosesan akreditasi pranata penelitian dan
pengembangan
009
3035.001 Hasil kajian/penelitian bagi formulasi bidang Kominfo 1.219.889.0003
kajian/penelitian
0 1.219.889.000
3035.002 SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang terlatih 1.046.000.000200
orang
0 1.046.000.000
3035.003 Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK 260.000.000100
Orang
0 260.000.000
3035.004 Jurnal ilmiah dan pranata litbang yang terakreditasi 347.700.0002
jurnal/pranata
0 347.700.000
3035.994 Layanan Perkantoran 7.011.268.00012
Bulan Layanan
0 7.011.268.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANJARMASIN
KOTA BANJARMASIN
(432696)
(15)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KALIMANTAN SELATAN
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
5.017.130.000
Indikator Kinerja Utama Program :
5.017.130.000
Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian01
Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah02
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola
TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah
03
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
04
Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan
informatika dalam dan luar negeri
05
Jumlah mahasiswa STMM06
Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo07
Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK08
01. Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian
Outcome :
02. Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang
komunikasi dan informatika
03. Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional
3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI
5.017.130.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
5.017.130.000
Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan001
Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah002
Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK003
Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi004
Jumlah jurnal ilmiah yang terpelihara akreditasinya005
Persentase (%) Pemrosesan Jurnal Ilmiah dalam bentuk elektronik
(online journal/e-journal)
006
Persentase Pemrosesan Akreditasi Pranata Penelitian dan
Pengembangan
007
Jumlah pranata penelitian dan pengembangan yang terpelihara
akreditasinya
008
3036.001 Hasil kajian/penelitian bagi formulasi bidang Kominfo 925.928.0003
kajian/penelitian
0 925.928.000
3036.002 Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK 35.300.000100
orang
0 35.300.000
3036.003 Jurnal ilmiah dan pranata litbang yang terakreditasi 310.690.0002
jurnal/pranata
0 310.690.000
3036.994 Layanan Perkantoran 3.679.872.00012
Bulan Layanan
0 3.679.872.000
3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 65.340.00016
Unit
0 65.340.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANDUNG
KOTA BANDUNG
(432659)
(02)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA BARAT
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
6.539.579.000
Indikator Kinerja Utama Program :
6.539.579.000
Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian01
Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah02
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola
TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah
03
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
04
Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan
informatika dalam dan luar negeri
05
Jumlah mahasiswa STMM06
Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo07
Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK08
01. Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian
Outcome :
02. Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang
komunikasi dan informatika
03. Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional
3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI
6.539.579.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
6.539.579.000
Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan001
Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah002
Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK003
Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi004
Jumlah jurnal ilmiah yang terpelihara akreditasinya005
Persentase (%) Pemrosesan Jurnal Ilmiah dalam bentuk elektronik
(online journal/e-journal)
006
Persentase Pemrosesan Akreditasi Pranata Penelitian dan
Pengembangan
007
Jumlah pranata penelitian dan pengembangan yang terpelihara
akreditasinya
008
3036.001 Hasil kajian/penelitian bagi formulasi bidang Kominfo 697.213.0002
kajian/penelitian
0 697.213.000
3036.002 Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK 55.600.000100
orang
0 55.600.000
3036.003 Jurnal ilmiah dan pranata litbang yang terakreditasi 166.769.0002
jurnal/pranata
0 166.769.000
3036.994 Layanan Perkantoran 5.528.497.00012
Bulan Layanan
0 5.528.497.000
3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 81.400.00013
Unit
0 81.400.000
3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 10.100.0003
Unit
0 10.100.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JAKARTA
KOTA JAKARTA PUSAT
(578321)
(01)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
6.394.122.000
Indikator Kinerja Utama Program :
6.394.122.000
Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian01
Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah02
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola
TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah
03
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
04
Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan
informatika dalam dan luar negeri
05
Jumlah mahasiswa STMM06
Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo07
Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK08
01. Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian
Outcome :
02. Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang
komunikasi dan informatika
03. Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional
3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI
6.394.122.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
6.394.122.000
Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan001
Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah002
Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK003
Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi004
Jumlah jurnal ilmiah yang terpelihara akreditasinya005
Persentase (%) Pemrosesan Jurnal Ilmiah dalam bentuk elektronik
(online journal/e-journal)
006
Persentase Pemrosesan Akreditasi Pranata Penelitian dan
Pengembangan
007
Jumlah pranata penelitian dan pengembangan yang terpelihara
akreditasinya
008
3036.001 Hasil kajian/penelitian bagi formulasi bidang Kominfo 1.316.635.0003
kajian/penelitian
0 1.316.635.000
3036.002 Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK 91.804.000100
orang
0 91.804.000
3036.003 Jurnal ilmiah dan pranata litbang yang terakreditasi 150.298.0002
jurnal/pranata
0 150.298.000
3036.994 Layanan Perkantoran 4.760.385.00012
Bulan Layanan
0 4.760.385.000
3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 70.000.0007
Unit
0 70.000.000
3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 5.000.0001
Unit
0 5.000.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MANADO
KOTA MANADO
(432700)
(17)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SULAWESI UTARA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
5.823.347.000
Indikator Kinerja Utama Program :
5.823.347.000
Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian01
Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah02
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola
TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah
03
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
04
Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan
informatika dalam dan luar negeri
05
Jumlah mahasiswa STMM06
Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo07
Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK08
01. Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian
Outcome :
02. Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang
komunikasi dan informatika
03. Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional
3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI
5.823.347.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
5.823.347.000
Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan001
Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah002
Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK003
Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi004
Jumlah jurnal ilmiah yang terpelihara akreditasinya005
Persentase (%) Pemrosesan Jurnal Ilmiah dalam bentuk elektronik
(online journal/e-journal)
006
Persentase Pemrosesan Akreditasi Pranata Penelitian dan
Pengembangan
007
Jumlah pranata penelitian dan pengembangan yang terpelihara
akreditasinya
008
3036.001 Hasil kajian/penelitian bagi formulasi bidang Kominfo 793.302.0003
kajian/penelitian
0 793.302.000
3036.002 Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK 53.945.000120
orang
0 53.945.000
3036.003 Jurnal ilmiah dan pranata litbang yang terakreditasi 373.510.0002
jurnal/pranata
0 373.510.000
3036.994 Layanan Perkantoran 4.220.690.00012
Bulan Layanan
0 4.220.690.000
3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 235.800.00025
Unit
0 235.800.000
3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 146.100.00034
Unit
0 146.100.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SURABAYA
KOTA SURABAYA
(432671)
(05)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA TIMUR
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
5.253.721.000
Indikator Kinerja Utama Program :
5.253.721.000
Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian01
Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah02
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola
TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah
03
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
04
Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan
informatika dalam dan luar negeri
05
Jumlah mahasiswa STMM06
Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo07
Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK08
01. Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian
Outcome :
02. Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang
komunikasi dan informatika
03. Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional
3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI
5.253.721.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
5.253.721.000
Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan001
Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah002
Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK003
Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi004
Jumlah jurnal ilmiah yang terpelihara akreditasinya005
Persentase (%) Pemrosesan Jurnal Ilmiah dalam bentuk elektronik
(online journal/e-journal)
006
Persentase Pemrosesan Akreditasi Pranata Penelitian dan
Pengembangan
007
Jumlah pranata penelitian dan pengembangan yang terpelihara
akreditasinya
008
3036.001 Hasil kajian/penelitian bagi formulasi bidang Kominfo 453.491.0003
kajian/penelitian
0 453.491.000
3036.002 Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK 44.828.000105
orang
0 44.828.000
3036.003 Jurnal ilmiah dan pranata litbang yang terakreditasi 243.992.0001
jurnal/pranata
0 243.992.000
3036.994 Layanan Perkantoran 4.378.339.00012
Bulan Layanan
0 4.378.339.000
3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 133.071.00045
Unit
0 133.071.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
(432665)
(04)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI YOGYAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
7.008.735.000
Indikator Kinerja Utama Program :
7.008.735.000
Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian01
Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah02
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola
TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah
03
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
04
Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan
informatika dalam dan luar negeri
05
Jumlah mahasiswa STMM06
Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo07
Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK08
01. Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian
Outcome :
02. Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang
komunikasi dan informatika
03. Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional
3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI
7.008.735.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
7.008.735.000
Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan001
Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah002
Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK003
Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi004
Jumlah jurnal ilmiah yang terpelihara akreditasinya005
Persentase (%) Pemrosesan Jurnal Ilmiah dalam bentuk elektronik
(online journal/e-journal)
006
Persentase Pemrosesan Akreditasi Pranata Penelitian dan
Pengembangan
007
Jumlah pranata penelitian dan pengembangan yang terpelihara
akreditasinya
008
3036.001 Hasil kajian/penelitian bagi formulasi bidang Kominfo 864.553.0008
kajian/penelitian
0 864.553.000
3036.002 Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK 21.500.000100
orang
0 21.500.000
3036.003 Jurnal ilmiah dan pranata litbang yang terakreditasi 254.630.0004
jurnal/pranata
0 254.630.000
3036.994 Layanan Perkantoran 5.784.252.00012
Bulan Layanan
0 5.784.252.000
3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 61.250.0007
Unit
0 61.250.000
3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 22.550.0008
Unit
0 22.550.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BPPPTI)
KOTA JAKARTA PUSAT
(668444)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.05.07 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 2.573.617.600.000
Indikator Kinerja Utama Program :
30.000.000.000 2.543.617.600.000
Jumlah BTS yang beroperasi di daerah blankspot layanan
telekomunikasi (Akumulasi)
01
Jumlah lokasi penyediaan akses internet (Akumulasi)02
Persentasi tersedianya ekosistem pendukung akses broadband &
penyiaran
03
Persentase pembangunan jaringan tulang punggung serat optik
Nasional Palapa Ring
04
Jumlah Dokumen Revisi UU No 36 tahun 1999 tentang
Telekomunikasi
05
Jumlah Dokumen RUU Pos06
Jumlah Dokumen Revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran07
Jumlah lokasi stasiun pemancar LPP TVRI yang direhabilitasi08
Jumlah KPCLPU yang beroperasi & mendapatkan dana PSO Pos09
Jumlah Sarana/Tugu Berkode di wilayah terpencil, terdepan &
tertinggal di Indonesia
10
01. Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan
telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non
komersial
Outcome :
02. Tersedianya regulasi di bidang penyelengaraan Pos dan
informatika
03. Tersedianya layanan siaran TV digital di seluruh Indonesia
04. Tersedianya infrastruktur dan layanan pos yang merata
3060 Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi
dan Penyiaran
2.573.617.600.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
30.000.000.000 2.543.617.600.000
Jumlah Data Center dan Backhaul001
Jumlah Desa Broadband Terpadu002
Jumlah BTS yang dibangun di daerah blankspot layanan
telekomunikasi
003
Jumlah penyediaan akses internet004
Jumlah insfrastruktur penyiaran di daerah perbatasan, terpencil
dan pulau terluar
005
Jumlah penyediaan perangkat pendukung (hibah)006
Jumlah kab/ kota yang terhubung dengan aplikasi nomor tunggal007
Jumlah Pengamanan Infrastruktur dan Layanan IP Dasar untuk
Ekosistem Pita Lebar
008
Jumlah Ducting & Tower Bersama009
Terpenuhinya Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya
(meliputi Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya)
010
Persentase (%) terselesaikannya pembangunan jaringan tulang
punggung serat optik nasional
011
Persentase (%) penyelesaian kewajiban kontrak layanan jasa
akses internet
012
Persentase (%) penyediaan satelit multi fungsi013
3060.001 Infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan
penyiaran di wilayah non komersial
1.644.776.173.0001.015
Jumlah Lokasi dan
0 1.644.776.173.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 2:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BPPPTI)
KOTA JAKARTA PUSAT
(668444)
(01)
(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DKI JAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
3060.002 Dukungan TIK untuk mempercepat pengembangan ekosistem dan
adopsi TIK di masyarakat
114.801.012.000130
Jumlah Lokasi
0 114.801.012.000
3060.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya 96.144.415.00047
Laporan
0 96.144.415.000
3060.004 Jaringan internet super cepat (Fix Broadband) 47.050.000.00026
Jumlah Kabupaten
0 47.050.000.000
3060.005 Kontrak Layanan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika yang
terselesaikan
630.700.000.00060
Dokumen
0 630.700.000.000
3060.006 Satelit multifungsi 30.000.000.0001
kajian
30.000.000.000 0
3060.994 Layanan Perkantoran 6.500.000.00012
Bulan Layanan
0 6.500.000.000
3060.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2.646.000.00092
Unit
0 2.646.000.000
3060.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1.000.000.00020
Unit
0 1.000.000.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(51)
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA (MMTC) YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
(432722)
(04)
(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI YOGYAKARTA
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
48.201.566.000
Indikator Kinerja Utama Program :
48.201.566.000
Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian01
Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah02
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola
TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah
03
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
04
Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan
informatika dalam dan luar negeri
05
Jumlah mahasiswa STMM06
Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo07
Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK08
01. Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian
Outcome :
02. Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang
komunikasi dan informatika
03. Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional
3037 Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STMM
Yogyakarta
48.201.566.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
48.201.566.000
Jumlah Mahasiswa001
Jumlah Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat002
Jumlah Laporan Penelitian003
Jumlah Laporan Pengembangan Layanan Tri Dharma Perguruan
Tinggi
004
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi
angkatan kerja muda
005
3037.001 Pendidikan Diploma-IV, Strata-1, dan Pendidikan Pelatihan Teknis 15.153.002.0001.979
orang
0 15.153.002.000
3037.002 Penyelengaraan Pengembangan SDM dan Kelembagaan STMM 1.784.431.00021
dokumen
0 1.784.431.000
3037.003 SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang terlatih 124.025.000200
Orang
0 124.025.000
3037.994 Layanan Perkantoran 27.275.701.00012
Bulan Layanan
0 27.275.701.000
3037.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 364.957.00095
Unit
0 364.957.000
3037.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 3.499.450.00060
Unit
0 3.499.450.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN
BASELINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
SATUAN KERJA :
Halaman : 1:LOKASI
:
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROPINSI
:
::
(059)
(56)
MONUMEN PERS NASIONAL DI SURAKARTA
KOTA SURAKARTA
(951980)
(03)
(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA TENGAH
RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016
BAGIAN-A
JUMLAHINISIATIF
BARU
059.07.09 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 7.665.399.000
Indikator Kinerja Utama Program :
7.665.399.000
Persentase (%) Pemda yang menyebarkan konten informasi publik
sesuai regulasi penyebaran informasi
01
Persentase (%) masyarakat daerah yang sadar informasi02
Persentase (%) tingkat pertumbuhan produksi konten berbasis
edukasi
03
Persentase (%) Akses Masyarakat Terhadap Media Publik04
Persentase (%) akses masyarakat terhadap informasi melalui
Lembaga sosial dan Lembaga penyiaran/media yang strategis
05
01. Meningkatnya Penyebaran, Pemerataan, dan Pemanfaatan
Informasi Publik
Outcome :
02. Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik
3049 Pelayanan Informasi dan Pelestarian Benda-Benda
Bersejarah di Bidang Pers
7.665.399.000
Indikator Kinerja Kegiatan :
7.665.399.000
Jumlah Pengunjung Monumen Pers Nasional001
Jumlah Event Penyebaran Informasi mengenai Koleksi Monumen
Pers Nasional
002
Jumlah Pemetaan Benda Pers dan Terpeliharanya Koleksi
Monumen Pers Nasional
003
3049.001 Layanan Informasi Benda-benda Bersejarah di Bidang Pers 1.717.028.00012
Kegiatan
0 1.717.028.000
3049.002 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis 754.435.00012
Bulan
0 754.435.000
3049.994 Layanan Perkantoran 4.772.936.00012
Bulan Layanan
0 4.772.936.000
3049.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 358.000.00053
Unit
0 358.000.000
3049.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 63.000.00011
Unit
0 63.000.000
...............
...............
, 3 M e i 2016
...............