19
DRF-05A Nombre: RELACIÓN DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS al Destino: No.docto. Fecha Nombre o razón social Concepto Importe Comprobado Datos de la comisión 5 Forma de pago: Efectivo N° Transeferencia Cheque No Importe GH 9LitLFoV Otorgado $ 6 Importe total de Gastos con comprobantes $ $ 0 Diferencia (Importe de Viaticos (-) Importe total de Gastos) Recibode ingresos No. Importe reintegrado $ Página de DRF-05A DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN INTERNACIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Dirección de Recursos FLnanFLerRV GESA V 02.01TI16 Area de Adscripcion: Oficina: Pais: Ciudad: No. de empleado: Periodo de Realización: Del: Divisa: F/D Importe Comprobante T.C 7 Importe total de Gastos sin comprobantes $ 8 Importe total de Gastos $ Tipo de comisión: Datos del Comisionado Puesto: Nivel: Importe a Comprobar Folio Día Mes Año Comisionado Nombre , Puesto y Firma 11 Remanente : $ Tipo de viaticos: Estado: 1808022VIM.1 25 sep 2018 FLORES CASTELAN ROSA ANGELICA FLORES CASTELAN ROSA ANGELICA GERENTE DE MARCAS GERENTE DE MARCAS 694 N22 DEM MÉXICO 30/08/2018 31/08/2018 México Colima (1)Colima MXN Anticipados Importe de ViáticosOtorgado: 2,550.00 Nacional DFE39 03/09/2018 MARIA GUADALUPE ANAYA VAZQUEZ TAXI-ORIGEN-AEROPUERTO 1 1.000 182.81 182.81 182.81 35D56 31/08/2018 HOTELERA COLIMENSE SA DE CV HOSPEDAJE 1 1.000 990.00 990.00 990.00 C085F 30/08/2018 CARNES ASADAS LAS BRASAS S.A. DE C.V. CENA 4 1.000 1,080.00 270.00 35356 31/08/2018 ULISES MENDIVIL ARMENTA COMIDA 4 1.000 1,044.00 270.00 261.00 261.00 06af1 03/09/2018 TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGE TAXI-AEROPUERTO-ORIGEN 1 1.000 305.00 305.00 305.00 Total Hoja 1: 2,008.81 3,601.81 2,008.81 18-0711 2,550.00 2,008.81 0.00 2,008.81 541.19 1809017RIN 541.19 1 1 0.00 Página 1 de 19

RELACIÓN DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS · registro, hospedaje, transporte, comidas, cocteles, programa académico etc. así como verificar las rutas del día de aventura que se ofrecerán

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DRF-05A

Nombre:

RELACIÓN DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

al Destino:

No.docto. Fecha Nombre o razón social Concepto Importe Comprobado

Datos de la comisión 5 Forma de pago: Efectivo N° Transeferencia Cheque No Importe t o Otorgado $6 Importe total de Gastos con comprobantes

$

$

0 Diferencia (Importe de Viaticos (-) Importe total de Gastos) Recibode ingresos No. Importe reintegrado $

Página de DRF-05A

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN

INTERNACIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Dirección de Recursos F nan er

GESA V 02.01TI16

Area de Adscripcion: Oficina:

Pais: Ciudad:

No. de empleado:

Periodo de Realización: Del:

Divisa:

F/D Importe ComprobanteT.C

7 Importe total de Gastos sin comprobantes

$

8 Importe total de Gastos$

Tipo de comisión:

Datos del Comisionado

Puesto:

Nivel:

Importe a Comprobar

Folio Día Mes Año

Comisionado

Nombre , Puesto y Firma11 Remanente : $

Tipo de viaticos:

Estado:

1808022VIM.1 25 sep 2018

FLORES CASTELAN ROSA ANGELICA

FLORES CASTELAN ROSA ANGELICA

GERENTE DE MARCAS

GERENTE DE MARCAS

694 N22 DEM MÉXICO

30/08/2018 31/08/2018 México Colima (1)Colima

MXN

Anticipados

Importe de ViáticosOtorgado: 2,550.00 Nacional

DFE39 03/09/2018 MARIA GUADALUPE ANAYA VAZQUEZ TAXI-ORIGEN-AEROPUERTO 1 1.000 182.81 182.81 182.81

35D56 31/08/2018 HOTELERA COLIMENSE SA DE CV HOSPEDAJE 1 1.000 990.00 990.00 990.00

C085F 30/08/2018 CARNES ASADAS LAS BRASAS S.A. DE C.V. CENA 4 1.000 1,080.00 270.00

35356 31/08/2018 ULISES MENDIVIL ARMENTA COMIDA 4 1.000 1,044.00

270.00

261.00 261.00

06af1 03/09/2018 TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN ACTAXI-AEROPUERTO-ORIGEN 1 1.000 305.00 305.00305.00

Total Hoja 1: 2,008.813,601.81 2,008.81

18-0711 2,550.00

2,008.810.00

2,008.81541.19

1809017RIN 541.19

1 1

0.00

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DRF-05

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN

INTERNACIONAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Dirección de Recursos Financieros

DRF-05A

Firma

Nombre Completo y Firma

HOJA DE OBSERVACIONES

Folio Día Mes Año

GESA V 2.01TI16

1808022VIM.1 25 sep 2018

FLORES CASTELAN ROSA ANGELICA

GERENTE DE MARCAS

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DRF-05B

RELACIÓN SIN COMPROBANTES DE VIÁTICOS

Fecha Concepto Importe

Bajo protesta de decir verdad y bajo mi responsabilidad, manifiesto haber desempeñado plenamente la comisión oficial conferida y que los gastos relacionados en esta comprobación fueron efectivamente realizados.

Comisionado

(Firma, nombre, puesto)

DRF-05B

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN

INTERNACIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Dirección de Recursos F nan er

Total o ato

GESA V 2.01TI16

Nombre:

al Destino:

Area de Adscripcion: Oficina:

Pais: Ciudad: Estado:

No. de empleado:

Periodo de Realización: Del:

Divisa: Tipo de comisión:

Datos del Comisionado

Puesto:

Nivel:

Folio Día Mes Año

Tipo de viaticos:

1808022VIM.1 25 sep 2018

Anticipados

MXN Importe de ViáticosOtorgado: 2,550.00

01/01/1900 0.00

0.00

FLORES CASTELAN ROSA ANGELICA

FLORES CASTELAN ROSA ANGELICA

GERENTE DE MARCAS

GERENTE DE MARCAS

694 N22 DEM MÉXICO

30/08/2018 31/08/2018 México Colima (1)Colima

Anticipados

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Este documento es una representación impresa de un CFDIEfectos fiscales al pagoMoneda: MXNTRIP UUID: 5b5ac766-e4f7-49a0-bc9f-54979711db43

Número de Certificado: 00001000000403903108Folio Fiscal: 8C58E478-4BFE-43B0-9932-0E8DDF5DFE39Serie Certificado SAT: 00001000000405332712RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

CFDI emitido a través defacturify.com

Sello del SATwRslaFivUCi2JtljhH4iUUiM3vj6wCFvmu6sCtJZkVHux673eurXWgqSGKzlfCbd1TGJP/m81HmyCRxD3sKGPF

Psy1eoq4rEG+rEUeviuLfNloTwiCyrSPt8paNwCy4bwW+sX2JSi3cTSyyyUykDt0+gFmDnvlw6C7jTPbOypvOd6+U8PO8gAF0z/wYKrCTQpuOdZw0w2RoOQYS7qSz09XjOnN3cf/9uKSWR7cWnl0tSiOwRPSRA1NflwRjUdv3HxB

sj8lXKTvgc09vw8Iaga+TMIwZUN+w+9tCmQIk7RGfLoE9Hv0NUiNNbxw0XRM1Yq172r5EfPX8DhN0xamkpoQ==Sello digital del CFDI

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a4Gb1/Kh0OS0rCAIU+qaPFBFHIPqGQ1Jco8C7DyQKmu5tw3NU4UhivfNcs7X/U1pBXIBmgeaxlHR+7i419kUfLwxOD7Pus/5lKE1ttuVRet9TmmRW50goVOEwfuvAJedEXDSYwD+ke2izCiAHb2Z2fImKYjjYPb3Nq8jv2rs7A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT||1.1|8C58E478-4BFE-43B0-9932-0E8DDF5DFE39|2018-09-03T10:28:08|wRslaFivUCi2JtljhH4iUUi

M3vj6wCFvmu6sCtJZkVHux673eurXWgqSGKzlfCbd1TGJP/m81HmyCRxD3sKGPFPsy1eoq4rEG+rEUeviuLfNloTwiCyrSPt8paNwCy4bwW+sX2JSi3cTSyyyUykDt0+gFmDnvlw6C7jTPbOypvOd6+U8PO8gAF0z/wYKrCTQpuOdZw0w2RoOQYS7qSz09XjOnN3cf/9uKSWR7cWnl0tSiOwRPSRA1NflwRjUdv3HxBsj8lXKTvgc09vw8Iaga+TMI

wZUN+w+9tCmQIk7RGfLoE9Hv0NUiNNbxw0XRM1Yq172r5EfPX8DhN0xamkpoQ==|00001000000405332712||

Factura: EPXX-0000542Fecha de Expedición: 2018-09-03T10:28:08

Lugar de Expedición: 53427 - NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICOTipo de Comprobante: I - Ingreso

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EMISORMARIA GUADALUPE ANAYA VAZQUEZRFC: AAVG870805SP3621 - Incorporación Fiscal

RECEPTORCONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE MEXICORFC: CPT991022DE7USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad Unidad Descripción V. Unitario Impuestos Importe

1 XNA - NoAplica

78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DEVEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DETRANSPORTE DE PASAJEROS)CUOTA DE SOLICITUD

17.86 002-IVA 16.00%2.86 17.86

1 XNA - NoAplica

93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTODE RENTACONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL

2.33 002-IVA 16.00%0.38 2.33

1E48 -

Unidad deservicio

78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DEVEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DETRANSPORTE DE PASAJEROS)SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFERFECHA VIAJE: 2018-08-30 09:20DISTANCIA: 16.89 KMTIEMPO: 00:51 (HORAS:MINUTOS)

137.40 002-IVA 16.00%21.98 137.40

Importe con letra Subtotal 157.59

CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON 81/100 M.N. IVA 16% 25.22

Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Descuento 0.00

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito | Cuenta: 4893 Total 182.81

TRASLADOSImpuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% 25.22

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HOTELERA COLIMENSE SA DE CV

RFC: HCO790426PF7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Lugar de Expedición: 28017 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito   Folio FH - 8619

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 31/8/2018 08:20:27 Moneda MXN - Peso Mexicano     Habitación    218 

  Elaboró JAZMIN     Datos del cliente Cliente: CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE MEXICO SA DE CV  R.F.C.: CPT991022DE7 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio: Av. viaducto miguel aleman No. 105, Escandon, C.P. 11800, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

Cantidad Clave Unidad

SAT Clave Producto/Servicio Concepto / Descripción Valor

Unitario I.V.A (16%) Importe

 1.0000 E48 - Unidad de 

servicio 90111500 - Hoteles y 

moteles y pensiones  Habitacion Estandar 

DEL 30/08  831.9327 133.11 831.93 

Importe con letra: NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 831.93   I.V.A (16%) 133.11   I.S.H (3%) 24.96   Propina 0.00   Total 990.00

CFDI Relacionado: Tipo Relación: -  CFDI Relacionado: 

  Serie del Certificado del emisor Folio fiscal No. de Serie del Certificado del SAT Fecha y hora de certificación

00001000000407743584 48FC9F6E-265B-48D2-8E43-F3CE50935D56 00001000000404486074 Agosto 31 2018 - 08:20:30

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Sello Digital del CFDi Sello del SAT gvWHgt200Jb+F5SueO9DgjVrC40TZDUCnKGXNG2D0Yswku3pUMwzp3pnuG+d07JdJefWXWolrF4nXQtVFYApkm 

IHf9GLtwDbuM3z7uoDdH5zMs2hQ9swp8Ft2vJcmBwFGXx4RUjioxvo8Lll+4UCYycDsZjuImjALo6ManCAOFA8 

1OqAG0LjWJv/UT5Ayf+A84KtOKfyRBwlGRthLwSCnTZ+JRONkgolqG9c9FS9WLxFZhe/EUTlLcvcMbKwKkiSZL 

HEqlA0JP27tIgMJGOgUy6XMcIe1h7kw3ZkAbpYLuofDGGvXDlWDWJsEXy0thaKfBBNNbD06bEXayETdznAdQ==

UzgoCZNGjLJi+A0TRzFiqVScRKM1/KZaK4XKB97isgLSJWzognco/42PkuWL4+gyZy+RwefLRmMwPKY0 

grFka0oGOqdiQOOwb7gEoeG9W9sFaD6GzV7iSaeXA3G3bs1taubsmkoVrSeKASoRJ19OEbIzANb/7sz6 

4Hr7l16suI0IqQO4qTEG0EAsyiwykheDgM/b4kTPeXwCcFZ9oVuCP6qxNfNIxouGIU6rxrrW+0Vopmgp 

EVqjjE8NlihdXaXwYfSTD5KVus1GxBt7F7W5QPqKv6r270jxjyZGkCj3dXH2Bm5Clwl/vvRW17V0t6lp 

jOmdi8fRhnUrwY/klC1cAw== Cadena original del complemento de certificación digital del SAT ||1.1|48FC9F6E-265B-48D2-8E43-F3CE50935D56|2018-08-31T08:20:30|MAS0810247C0|gvWH 

gt200Jb+F5SueO9DgjVrC40TZDUCnKGXNG2D0Yswku3pUMwzp3pnuG+d07JdJefWXWolrF4nXQtVFYAp 

kmIHf9GLtwDbuM3z7uoDdH5zMs2hQ9swp8Ft2vJcmBwFGXx4RUjioxvo8Lll+4UCYycDsZjuImjALo6M 

anCAOFA81OqAG0LjWJv/UT5Ayf+A84KtOKfyRBwlGRthLwSCnTZ+JRONkgolqG9c9FS9WLxFZhe/EUTl 

LcvcMbKwKkiSZLHEqlA0JP27tIgMJGOgUy6XMcIe1h7kw3ZkAbpYLuofDGGvXDlWDWJsEXy0thaKfBBN 

NbD06bEXayETdznAdQ==|00001000000404486074||

<IMG SRC="HCO790426PF7_FHFH0000008619_Log.jpg">Página 5 de 19

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Factura

Tipo de Comprobante:Folio Fiscal:Fecha de Expedición:Lugar de Expedición:Cert CSD:Folio interno:

I - Ingreso7b1fce90-4a84-4693-b146-1e6803e35356

2018-08-31T19:18:052801900001000000405471894F 1913

Datos del Emisor

ULISES MENDIVIL ARMENTA

RFCMEAU8009033A4

DOMICILIO FISCALBlvd Camino Real 870 Col. El Porvenir. C.P. 28019, Colima, Colima, México

RÉGIMEN FISCAL621

Datos del Receptor

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURISTICA DE MÉXICO S.A DE C.V.

USO CFDIG03 - Gastos en general

RFCCPT991022DE7

DOMICILIO FISCALAv. Viaducto Miguel Alemán 105 Escandón I Sección, C.P. 11800, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, MXN

Unidad C. Prod/Serv Cantidad Descripción P. Unitario Importe

E48/Unidad deservicio

90101501 1.00 $ 900.00 $ 900.00Restaurante

SUBTOTAL: $ 900.00+ IVA (16%): $ 144.00

TOTAL: $ 1,044.00

MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Número de Cuenta: Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT||1.1|7b1fce90-4a84-4693-b146-1e6803e35356|2018-08-31T19:16:08|tZaG4Jb4KI5CYJcQElv0aFZ9+3RKYR0/LF1n6TEBfG24vahy8C5terv2HFwoX7gSv2fK9BWO+Bouh14DS50TtvOguvY/EeRcd+r5fb8qiJaQUxNgNx5b3/OAsqPBZ5qfiEC5C6is257CI/qDFJ3Qnl53GrNPoXrsrcYUuT/nP/ia3L46JXLSjZ8oYHhon7Gaq41RwgVm+ARMw5B5ZE+fQdTe8uEh1lprioWWSPHIEIMhNS0DAbHjtTsA1gwxn0dMnUhF78vYp/DmM3MWtwOFtT020K5eZibHZeqeJzvfJGZPj0C2uGRYixidJwD4XwAQEC6JETEiGidRoLUVAqIJ/Q==|00001000000408254801||

SELLO DIGITAL DEL CFDItZaG4Jb4KI5CYJcQElv0aFZ9+3RKYR0/LF1n6TEBfG24vahy8C5terv2HFwoX7gSv2fK9BWO+Bouh14DS50TtvOguvY/EeRcd+r5fb8qiJaQUxNgNx5b3/OAsqPBZ5qfiEC5C6is257CI/qDFJ3Qnl53GrNPoXrsrcYUuT/nP/ia3L46JXLSjZ8oYHhon7Gaq41RwgVm+ARMw5B5ZE+fQdTe8uEh1lprioWWSPHIEIMhNS0DAbHjtTsA1gwxn0dMnUhF78vYp/DmM3MWtwOFtT020K5eZibHZeqeJzvfJGZPj0C2uGRYixidJwD4XwAQEC6JETEiGidRoLUVAqIJ/Q==

SELLO DIGITAL DEL SATqaEUb2Ifatr/mazPIq2RSuDsbCCZ6VcirfcJu+B2c23t2XOQfaQbz+BajLxQ+eyouZu9pGGzE0NwcMckPPCRLsJMh1KrknUt49P0VSzkIujBYlA4plEdNlGHZI7HO9+Rm3lJ34whCZeiYbhdAVJULe+J9s7qONw8QYj7ocKCo1h2DSYtX+sUURM8HgbRFEuP5NRfvSUqX9KYJL1R2bNgyX6N8GvXQXcfyUSt+HlJVRbhu/eVZAm16vo3smEl+zoladjLkZO0etUGjY96Imxyxpd2aLwDLi6XyBHIczlYCzxc4MW5fZX7ZJ+gE99L4eVeXZuQ6cdZdqALk54XSJZoOA==No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801

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Factura ElectrónicaComprobanteFiscal Digital

D 00068547900001000000404367436

REFERENCIA

Metodo y Formade Pago:

28-Tarjeta de débito 4892 PUE -Pago en una sola exhibición Fecha: 2018-09-03

13:07:31.000000

Nombre:CONSEJO DE PROMOCIONTURISTICA DE MEXICO SA DECV

RFC: CPT991022DE7

CP: 11800 País: MEXICO

Uso CFDI G03 Tipo Comprobante Ingreso

ClaveProducto Ctd

ClaveUnidadMedida

Descripción PrecioUnitario Importe

78111804 1 E48 SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICOTERRESTRE DE PERSONAS, PASAJEROROSA ANGéLICA FLORES CASTELáN,FECHA DEL VIAJE 2018-09-01 01:23:31

$305 $305

. Subtotal: $305.00

. Total: $305.00

. trescientos cincopesos MXN

Folio fiscal:

bcc15857-713a-4df2-bdee-23388a506af1

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificacion:

2018-09-03T13:07:31

Sello Digital del CFDI:

jH1jYDn3n9lkCMRaChiyZaKY3GcWZnUK93d+Vg69SySTjjoIjGcnAVQdVO/IoUSp0PdUFHf1UUn8NnMgp0ECa7OlPR8jb5/I8tM2I+fYY8Tchttbs+W7Jn95syZKCxtFyXymT//DdzuoPVYsQJycDbUPZ4/KGnMhnUIZZWWYwc3lAnIjkmlKChBemWHRrOlUoaBb/NtuhmmZIJCy8PMLSC8IqisqPyxQvdyyBPBR6XgnpzYotzDbBVPatrpPffoBta1BESLRNGtU1Xdl+a33ZwWCqc+yhnIR27YgopoyVvT75T609mLE/er/rthdljLxp9q6/rNBKlOyQqC4/JxdXw==

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Sello del SAT:

PUKka67k9Z2VkXB6Y9mrkkMpgdsLC5EDZIn4FiRmTKdQE/2B6qyo0AKBUG13ZjLKeYA1y4p3r7TBNnGrblxZ8TWTH7Sp+BgvYNcNqBf5HVPL+BJlefAlaTh1nWJ2//xDQMAh9PnQ7f+RykcU7WQQUoNySd3LR4vsPu03BqFBfIHGGPKGU8LdSSF/0FbdA14aGAxvzZ5cSHB6TlKpJ5EhtrA5nrwr8ZmpJd2vkl1GS/zfzEvcm+i3gT4VhVJYKRP7E6KXnOUEaKGvC/Ieluw0spTnxdpmjcQwynwl9sNuUr5N/DqdU/Ds1lEYoBqSl2ZMwBTEDrwSh9arEiPUBnwR0g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|bcc15857-713a-4df2-bdee-23388a506af1|2018-09-03T13:07:31|LSO1306189R5|jH1jYDn3n9lkCMRaChiyZaKY3GcWZnUK93d+Vg69SySTjjoIjGcnAVQdVO/IoUSp0PdUFHf1UUn8NnMgp0ECa7OlPR8jb5/I8tM2I+fYY8Tchttbs+W7Jn95syZKCxtFyXymT//DdzuoPVYsQJycDbUPZ4/KGnMhnUIZZWWYwc3lAnIjkmlKChBemWHRrOlUoaBb/NtuhmmZIJCy8PMLSC8IqisqPyxQvdyyBPBR6XgnpzYotzDbBVPatrpPffoBta1BESLRNGtU1Xdl+a33ZwWCqc+yhnIR27YgopoyVvT75T609mLE/er/rthdljLxp9q6/rNBKlOyQqC4/JxdXw==|00001000000408254801||

EMISOR:TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN ACRFC: TTN08072242ARegimen Fiscal 603AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERALAEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,MEXICO C.P. 15620LugarExpedicion : 15620Website: * Tel:Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

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INFORME DE COMISIÓN Dirigido a:

Nombre: Cargo: Adscripción:

Lugar: riodo del: al:

Propósito o i o de la comisión:

i idad d arro ada ara ogro d o i o d a o i i :

Resultados:

Contribuciones para la ntidad:

D

Da o d a o i i

(Nombre y Firma)

Elabora

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN

INTERNACIONAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Dirección de Recursos F nan er

(Nombre y Firma)

i

V 2.01TI16

Folio Día Mes Año

DRF-05C

1808022VIM.1 25 sep 2018

ESPINOSA FREYRE DAVID

FLORES CASTELAN ROSA ANGELICA

GERENTE DE MARCAS

DEM

México - Colima - (1)Colima 30/08/2018 31/08/2018

Junta de status de Comité organizador de ATMEX 2018 en Comala Colima para verificar Fams, logística del evento, materiales de señalización,registro, hospedaje, transporte, comidas, cocteles, programa académico etc. así como verificar las rutas del día de aventura que se ofrecerán atodos los participantes de ATMEX 2018

Junta con Sectur estatal de Colima, Presidente Municipal, de Comala, personal de vialidad y seguridad, comité del CPTM, patrocinadores yproveedores para realizar el status del evento. visita de inspección a las rutas del día de aventura.

Se validaron las rutas del día de aventura, se hicieron ajustes a 2 de ellas y se llevó a cabo la junta de status identificando los focos rojos que faltanpor resolver

Como parte de las estrategias establecidas en el Plan de Mercadotecnia del CPTM se encuentra el fortalecer e impulsar segmentos y productosturísticos de alto valor como el Turismo de Naturaleza. Adventure Travel Mexico (ATMEX) es un evento especializado en turismo de aventura ynaturaleza. En su 6ta edición se posiciona como el más importante de Latinoamérica. Organizado por un Comité conformado por SECTUR Federal,Consejo de Promoción Turística de México y el apoyo de la Secretaria de Turismo de Colima.La finalidad del evento es abrir un espacio exclusivo para la promoción y comercialización de productos y destinos de turismo de aventura ynaturaleza y dar a conocer los productos turísticos de Colima.

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE MERCADOTECNIA Y PROMOCIONGERENTE DE MARCAS

FLORES CASTELAN ROSA ANGELICA ESPINOSA FREYRE DAVID

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