Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)
01 Meningkatnya akses dan kualitas upaya kesehatan keluarga 192.019.445,00
01.01 Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) 85
01.02 Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatalke empat (K4) 78
01.03 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 65
01.04 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10 55
01.05 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja 40
01.06 Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil 87
01.07 Persentase Puskesmas yang melakukan Orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) 95
Total 192.019.445,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJI PRESIDENKERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
0 0,00
0.007 Dukungan Layanan Manajemen
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
006 -AnggaranKesehatan
tidak 0,00
01Meningkatnya akses dan kualitasupaya kesehatan keluarga
192.019.445,00
01.001Kabupaten/Kota Yang MendapatPembinaan Dalam PeningkatanPelayanan Antenatal
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
003 -AnggaranResponsifGender006 -AnggaranKesehatan
043 - Persalinan difasilitas kesehatan - Pf(2.980.102 ibubersalin (58% daritarget 75%))
tidak 13.236.687,00
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN
:2. PROGRAM 06 - Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat
:4. KEGIATAN 5832 - Pembinaan Kesehatan Keluarga
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Direktorat Kesehatan Keluarga
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJI PRESIDENKERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
01.001.001 Tanpa sub output 13.236.687,00
051 - Pembinaan Kabupaten/KotaDalam Rangka PeningkatanKualitas Pelayanan Antenatal
13.236.687,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
935.276,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawaTengah
227.180,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DiYogyakarta
440.370,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
391.522,00
ProvinsiAceh
ProvinsiNanggroeAcehDarussalam
718.278,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
334.732,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
514.260,00
ProvinsiRiau
ProvinsiRiau
735.930,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
343.400,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
255.350,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
188.836,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
202.652,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
505.100,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
431.946,00
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
412.159,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJI PRESIDENKERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
665.679,00
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
689.947,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
160.732,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
133.926,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
364.909,00
ProvinsiBali
ProvinsiBali
705.403,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinsiNusaTenggaraBarat
296.257,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinsiNusaTenggaraTimur
225.998,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
103.059,00
ProvinsiBengkulu
ProvinsiBengkulu
251.585,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
582.313,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
82.767,00
ProvinsiKepulauanBangkaBeli
ProvinsiBangkaBelitung
454.388,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
64.050,00
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
518.833,00
ProvinsiPapuaBarat
ProvinsiPapuaBarat
724.354,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJI PRESIDENKERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiProp.SulawesiBarat
408.661,00
ProvinsiKalimantanUtara
ProvinsiKalimantanUtara
166.835,00
01.002
Kabupaten/Kota Yang MendapatPembinaan Dalam PeningkatanPersalinan di Fasilitas PelayananKesehatan
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
Kesehatan
PeningkatanKesehatanIbu danAnak
PeningkatanKualitasPelayananKesehatan Ibudan Anak
Penurunan kematianIbu di fasilitaspelayanan kesehatan
003 -AnggaranResponsifGender006 -AnggaranKesehatan
tidak 21.644.701,00
01.002.001 tanpa sub output 21.644.701,00
051 - Pembinaan Kabupaten/KotaDalam Peningkatan Persalinan diFasilitas Pelayanan Kesehatan
21.644.701,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
1.520.000,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
2.154.566,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawaTengah
2.280.000,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DiYogyakarta
150.000,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
2.750.000,00
ProvinsiAceh
ProvinsiNanggroeAcehDarussalam
180.000,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
1.840.000,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
150.000,00
ProvinsiRiau
ProvinsiRiau
160.000,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
150.000,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
1.900.000,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJI PRESIDENKERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
1.795.000,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
165.469,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
180.000,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
180.000,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
200.000,00
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
160.000,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
1.950.000,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
200.000,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
170.000,00
ProvinsiBali
ProvinsiBali
153.476,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinsiNusaTenggaraTimur
250.000,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
200.000,00
ProvinsiBengkulu
ProvinsiBengkulu
16.280,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
150.000,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
1.760.560,00
ProvinsiKepulauanBangkaBeli
ProvinsiBangkaBelitung
19.350,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
175.000,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJI PRESIDENKERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
175.000,00
ProvinsiPapuaBarat
ProvinsiPapuaBarat
190.000,00
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiProp.SulawesiBarat
170.000,00
ProvinsiKalimantanUtara
ProvinsiKalimantanUtara
150.000,00
01.003Kabupaten/Kota Yang MendapatPembinaan Dalam PeningkatanKunjungan Neonatal Pertama
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
003 -AnggaranResponsifGender006 -AnggaranKesehatan
043 - Persalinan difasilitas kesehatan - Pf(2.980.102 ibubersalin (58% daritarget 75%))
tidak 11.746.560,00
01.003.001 tanpa sub output 11.746.560,00
051 - Pembinaan Kabupaten/KotaDalam Peningkatan KunjunganNeonatal Pertama
11.746.560,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
195.490,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawaTengah
383.356,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DiYogyakarta
529.494,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
367.640,00
ProvinsiAceh
ProvinsiNanggroeAcehDarussalam
77.750,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
473.477,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
444.197,00
ProvinsiRiau
ProvinsiRiau
110.912,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJI PRESIDENKERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
405.160,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
245.666,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
107.484,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
394.696,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
151.700,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
230.170,00
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
457.935,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
182.500,00
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
135.672,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
326.880,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
634.315,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
525.077,00
ProvinsiBali
ProvinsiBali
273.035,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinsiNusaTenggaraBarat
149.393,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinsiNusaTenggaraTimur
765.754,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
336.344,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJI PRESIDENKERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiBengkulu
ProvinsiBengkulu
680.579,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
309.416,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
455.312,00
ProvinsiKepulauanBangkaBeli
ProvinsiBangkaBelitung
276.563,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
912.203,00
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
250.530,00
ProvinsiPapuaBarat
ProvinsiPapuaBarat
20.620,00
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiProp.SulawesiBarat
643.052,00
ProvinsiKalimantanUtara
ProvinsiKalimantanUtara
294.188,00
01.004
Kabupaten/Kota Yang MendapatPembinaan Pelayanan PenjaringanKesehatan Bagi Peserta Didik Kelas 1,7, dan 10
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
003 -AnggaranResponsifGender006 -AnggaranKesehatan
043 - Persalinan difasilitas kesehatan - Pf(2.980.102 ibubersalin (58% daritarget 75%))
tidak 7.623.368,00
01.004.001 tanpa sub output 7.623.368,00
051 - Pembinaan Kabupaten/KotaDalam Pelayanan PenjaringanKesehatan Bagi Peserta DidikKelas 1, 7 dan 10
7.623.368,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
292.728,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
146.232,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawaTengah
237.837,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJI PRESIDENKERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DiYogyakarta
201.260,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
136.709,00
ProvinsiAceh
ProvinsiNanggroeAcehDarussalam
119.375,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
242.285,00
ProvinsiRiau
ProvinsiRiau
261.733,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
345.357,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
124.828,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
58.924,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
144.979,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
284.725,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
349.338,00
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
157.124,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
216.250,00
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
222.429,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
238.850,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
304.132,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
159.102,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJI PRESIDENKERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiBali
ProvinsiBali
92.589,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinsiNusaTenggaraBarat
658.884,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinsiNusaTenggaraTimur
232.750,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
604.317,00
ProvinsiBengkulu
ProvinsiBengkulu
109.400,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
154.881,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
77.176,00
ProvinsiKepulauanBangkaBeli
ProvinsiBangkaBelitung
282.154,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
167.725,00
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
315.335,00
ProvinsiPapuaBarat
ProvinsiPapuaBarat
265.280,00
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiProp.SulawesiBarat
75.260,00
ProvinsiKalimantanUtara
ProvinsiKalimantanUtara
343.420,00
01.005Kabupaten/Kota Yang MendapatPembinaan Peningkatan PelayananKesehatan Lanjut Usia
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
003 -AnggaranResponsifGender006 -AnggaranKesehatan
043 - Persalinan difasilitas kesehatan - Pf(2.980.102 ibubersalin (58% daritarget 75%))
tidak 5.828.150,00
01.005.001 tanpa sub output 5.828.150,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJI PRESIDENKERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
051 - Pembinaan Kabupaten/KotaDalam Peningkatan PelayananKesehatan Lanjut Usia
5.828.150,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
226.782,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
152.862,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawaTengah
179.309,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DiYogyakarta
47.115,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
98.585,00
ProvinsiAceh
ProvinsiNanggroeAcehDarussalam
302.775,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
211.008,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
17.436,00
ProvinsiRiau
ProvinsiRiau
109.604,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
124.260,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
147.103,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
139.854,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
475.851,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
276.654,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
206.724,00
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
190.960,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJI PRESIDENKERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
153.750,00
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
416.405,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
179.390,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
145.805,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
169.090,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinsiNusaTenggaraBarat
113.921,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
174.458,00
ProvinsiBengkulu
ProvinsiBengkulu
185.095,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
171.567,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
80.755,00
ProvinsiKepulauanBangkaBeli
ProvinsiBangkaBelitung
185.725,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
74.200,00
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
133.480,00
ProvinsiPapuaBarat
ProvinsiPapuaBarat
232.687,00
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiProp.SulawesiBarat
91.205,00
ProvinsiKalimantanUtara
ProvinsiKalimantanUtara
413.735,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJI PRESIDENKERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
01.006Dukungan Sarana Dan PrasaranaPembinaan Kesehatan Keluarga
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
003 -AnggaranResponsifGender006 -AnggaranKesehatan
043 - Persalinan difasilitas kesehatan - Pf(2.980.102 ibubersalin (58% daritarget 75%))
tidak 0,00
01.008Reguler Third Country TrainingProgram (TCTP) Maternal and ChildHealth Handbook
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
Politik,Hukum, danPertahananKeamanan
StabilitasPolitik danKeamanan
PenguatanDiplomasiEkonomi danKerjasamaPembangunan
Peningkatan PeranSwasta dalamKerjasama Selatan-Selatan danTriangular (KSST)
002 -KerjasamaSelatan-Selatan danTriangular(KSST)003 -AnggaranResponsifGender006 -AnggaranKesehatan
043 - Persalinan difasilitas kesehatan - Pf(2.980.102 ibubersalin (58% daritarget 75%))
tidak 3.778.050,00
01.008.001 Tanpa Sub Output 3.778.050,00
051 - Pelaksanaan TCTP 1.308.728,00
Pusat Pusat 1.308.728,00
052 - Penguatan Daerah UntukPemanfaatan Buku KIA DalamRangka TCTP
2.469.322,00
Pusat Pusat 2.469.322,00
01.009Pembinaan Dalam PeningkatanPersalinan di Fasilitas PelayananKesehatan
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
Kesehatan
PeningkatanKesehatanIbu danAnak
PeningkatanKualitasPelayananKesehatan Ibudan Anak
Penurunan kematianIbu di fasilitaspelayanan kesehatan
003 -AnggaranResponsifGender006 -AnggaranKesehatan
043 - Persalinan difasilitas kesehatan - Pf(2.980.102 ibubersalin (58% daritarget 75%))
tidak 34.968.300,00
01.009.001 Tanpa Sub Output 34.968.300,00
051 - Supervisi Fasilitatif dalamrangka Pendampingan KesehatanKeluarga
1.757.350,00
Pusat Pusat 1.757.350,00
052 - Orientasi Bidan DalamPelayanan ANC Sesuai Standar
378.582,00
Pusat Pusat 378.582,00
053 - TOT dan PelatihanPenanganan KegawatdaruratanMaternal dan Neonatal
1.304.460,00
Pusat Pusat 1.304.460,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJI PRESIDENKERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
054 - Orientasi PenangananKegawatdaruratan Maternal danNeonatal bagi SPOG dan SPA di 9Propinsi Fokus
430.620,00
Pusat Pusat 430.620,00
055 - Penguatan Audit MaternalPerinatal
225.450,00
Pusat Pusat 225.450,00
056 - Monitoring Evaluasi PascaLatih Maternal dan Neonatal
284.850,00
Pusat Pusat 284.850,00
057 - Pengadaan alat deteksirisiko bumil
20.131.000,00
Pusat Pusat 20.131.000,00
058 - Paket Kelas Ibu 4.922.780,00
Pusat Pusat 4.922.780,00
059 - Alat Bantu Pelatihan GawatDarurat Maternal- Neonatal
3.000.000,00
Pusat Pusat 3.000.000,00
060 - Buku Saku Kespro CatinBagi Penyuluh Pernikahan
750.000,00
Pusat Pusat 750.000,00
061 - Paket kespro catin 480.000,00
Pusat Pusat 480.000,00
062 - Pengadaan Kartu CatinSehat
430.000,00
Pusat Pusat 430.000,00
063 - Buku Manajemen TerpaduPelayanan Kesehatan Remaja
638.100,00
Pusat Pusat 638.100,00
064 - Orientasi SDM dalamPelayanan Kesehatan MaternalNeonatal Tingkat Pusat
235.108,00
Pusat Pusat 235.108,00
01.010Pembinaan Dalam PeningkatanPelayanan Antenatal
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
003 -AnggaranResponsifGender006 -AnggaranKesehatan
043 - Persalinan difasilitas kesehatan - Pf(2.980.102 ibubersalin (58% daritarget 75%))
tidak 32.874.823,00
01.010.001 Tanpa Sub Output 32.874.823,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJI PRESIDENKERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
051 - Dukungan Sarana danPrasarana dalam PeningkatanPelayanan Antenatal
28.939.000,00
Pusat Pusat 28.939.000,00
052 - Meningkatkan KapasitasSDM Dalam Rangka PeningkatanKualitas Pelayanan Antenatal
501.100,00
Pusat Pusat 501.100,00
053 - Workshop, KoordinasiDalam Peningkatan PelayananAntenatal
3.434.723,00
Pusat Pusat 3.434.723,00
01.011Pembinaan Dalam PeningkatanPelayanan Kunjungan NeonatalPertama
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
003 -AnggaranResponsifGender006 -AnggaranKesehatan
043 - Persalinan difasilitas kesehatan - Pf(2.980.102 ibubersalin (58% daritarget 75%))
tidak 3.127.704,00
01.011.001 Tanpa Sub Output 3.127.704,00
051 - Dukungan Sarana danPrasarana dalam PeningkatanPelayanan Kunjungan Neonatal
1.057.500,00
Pusat Pusat 1.057.500,00
052 - Meningkatkan KapasitasSDM Dalam Rangka PeningkatanPelayanan Kunjungan NeonatalPertama
846.750,00
Pusat Pusat 846.750,00
053 - Workshop, KoordinasiDalam Peningkatan PelayananKunjungan Neonatal Pertama
1.223.454,00
Pusat Pusat 1.223.454,00
01.012Pembinaan Pelayanan PenjaringanKesehatan Bagi Peserta Didik Kelas 1,7, dan 10
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
003 -AnggaranResponsifGender006 -AnggaranKesehatan
043 - Persalinan difasilitas kesehatan - Pf(2.980.102 ibubersalin (58% daritarget 75%))
tidak 8.426.957,00
01.012.001 Tanpa Sub Output 8.426.957,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJI PRESIDENKERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
051 - Dukungan Sarana danPrasarana dalam PembinaanPelayanan PenjaringanKesehatan Bagi Peserta DidikKelas 1, 7, dan 10
6.119.008,00
Pusat Pusat 6.119.008,00
052 - Meningkatkan KapasitasSDM Dalam Rangka PeningkatanPelayanan PenjaringanKesehatan Bagi Peserta DidikKelas 1, 7, dan 10
1.422.629,00
Pusat Pusat 1.422.629,00
053 - Workshop, KoordinasiDalam Peningkatan PelayananPenjaringan Kesehatan BagiPeserta Didik Kelas 1, 7 dan 10
885.320,00
Pusat Pusat 885.320,00
01.013Pembinaan Peningkatan PelayananKesehatan Lanjut Usia
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
003 -AnggaranResponsifGender006 -AnggaranKesehatan
043 - Persalinan difasilitas kesehatan - Pf(2.980.102 ibubersalin (58% daritarget 75%))
tidak 42.186.085,00
01.013.001 Tanpa Sub Output 42.186.085,00
051 - Dukungan Sarana danPrasarana dalam PeningkatanPelayanan Kesehatan Lanjut Usia
40.633.900,00
Pusat Pusat 40.633.900,00
052 - Meningkatkan KapasitasSDM Dalam Rangka PeningkatanPelayanan Kesehatan Lanjut Usia
796.480,00
Pusat Pusat 796.480,00
053 - Sosialisasi, KoordinasiDalam Rangka PelayananKesehatan Lanjut Usia
755.705,00
Pusat Pusat 755.705,00
01.951 Layanan Internal (Overhead)
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
003 -AnggaranResponsifGender006 -AnggaranKesehatan
043 - Persalinan difasilitas kesehatan - Pf(2.980.102 ibubersalin (58% daritarget 75%))
tidak 6.578.060,00
01.951.001 tanpa sub output 6.578.060,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJI PRESIDENKERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
051 - Layanan Operasional Satker 2.699.930,00
Pusat Pusat 2.699.930,00
052 - Koordinasi Ketatausahaan 3.678.130,00
Pusat Pusat 3.678.130,00
053 - Alat Pengolah Data danInformasi
200.000,00
Pusat Pusat 200.000,00
Total 192.019.445,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
0 0,00 0,00 0,00 0,00
0.007 Dukungan Layanan Manajemen 0 Bulan 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Meningkatnya akses dan kualitas upaya kesehatan keluarga 192.019.445,00 172.854.109,00 190.382.825,00 210.068.285,00
01.001 Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Antenatal 350 Kabupaten/Kota 13.236.687,00 14.618.776,00 16.080.654,00 17.688.719,00
01.001.001 Tanpa sub output 13.236.687,00 14.618.776,00 16.080.654,00 17.688.719,00
01.001.001.051Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Peningkatan Kualitas PelayananAntenatal
0,00 Kabupaten/Kota NaN 13.236.687,00 0,00 0,00 0,00 14.618.776,00 16.080.654,00 17.688.719,00
01.002Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Dalam Peningkatan Persalinan di FasilitasPelayanan Kesehatan
200 Kabupaten/Kota 21.644.701,00 23.730.616,00 26.103.678,00 28.714.044,00
01.002.001 tanpa sub output 21.644.701,00 23.730.616,00 26.103.678,00 28.714.044,00
01.002.001.051Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Peningkatan Persalinan di Fasilitas PelayananKesehatan
0,00 Kabupaten/Kota NaN 21.644.701,00 0,00 0,00 0,00 23.730.616,00 26.103.678,00 28.714.044,00
01.003Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Dalam Peningkatan Kunjungan NeonatalPertama
300 Kabupaten/Kota 11.746.560,00 12.972.840,00 14.270.123,00 15.697.132,00
01.003.001 tanpa sub output 11.746.560,00 12.972.840,00 14.270.123,00 15.697.132,00
01.003.001.051 Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Peningkatan Kunjungan Neonatal Pertama 0,00 Kabupaten/Kota NaN 11.746.560,00 0,00 0,00 0,00 12.972.840,00 14.270.123,00 15.697.132,00
01.004Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Pelayanan Penjaringan Kesehatan BagiPeserta Didik Kelas 1, 7, dan 10
250 Kabupaten/Kota 7.623.368,00 8.392.967,00 9.232.265,00 10.155.489,00
01.004.001 tanpa sub output 7.623.368,00 8.392.967,00 9.232.265,00 10.155.489,00
01.004.001.051Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Pelayanan Penjaringan Kesehatan Bagi PesertaDidik Kelas 1, 7 dan 10
0,00 Kabupaten/Kota NaN 7.623.368,00 0,00 0,00 0,00 8.392.967,00 9.232.265,00 10.155.489,00
01.005Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Peningkatan Pelayanan Kesehatan LanjutUsia
87 Kabupaten/Kota 5.828.150,00 6.409.675,00 7.050.644,00 7.833.503,00
01.005.001 tanpa sub output 5.828.150,00 6.409.675,00 7.050.644,00 7.833.503,00
01.005.001.051 Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia 0,00 Kabupaten/Kota NaN 5.828.150,00 0,00 0,00 0,00 6.409.675,00 7.050.644,00 7.833.503,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01.006 Dukungan Sarana Dan Prasarana Pembinaan Kesehatan Keluarga 5732256 Buku/Kit/Unit 0,00 0,00 0,00 0,00
01.008 Reguler Third Country Training Program (TCTP) Maternal and Child Health Handbook 50 Orang 3.778.050,00 5.476.821,00 6.023.942,00 6.629.500,00
01.008.001 Tanpa Sub Output 3.778.050,00 5.476.821,00 6.023.942,00 6.629.500,00
01.008.001.051 Pelaksanaan TCTP 50,00 Orang 26.174,56 1.308.728,00 55,00 60,00 60,00 1.439.601,00 1.583.000,00 1.741.000,00
01.008.001.052 Penguatan Daerah Untuk Pemanfaatan Buku KIA Dalam Rangka TCTP 1.898,00 Orang 1.301,01 2.469.322,00 2.087,00 2.295,00 2.524,00 4.037.220,00 4.440.942,00 4.888.500,00
01.009 Pembinaan Dalam Peningkatan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 34 Provinsi 34.968.300,00 40.701.090,00 44.100.075,00 48.855.270,00
01.009.001 Tanpa Sub Output 34.968.300,00 40.701.090,00 44.100.075,00 48.855.270,00
01.009.001.051 Supervisi Fasilitatif dalam rangka Pendampingan Kesehatan Keluarga 68,00 Provinsi 25.843,38 1.757.350,00 74,00 81,00 89,00 1.933.058,00 2.126.393,00 2.339.023,00
01.009.001.052 Orientasi Bidan Dalam Pelayanan ANC Sesuai Standar 34,00 Puskesmas 11.134,76 378.582,00 34,00 34,00 34,00 428.582,00 488.582,00 528.582,00
01.009.001.053 TOT dan Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal 64,00 Kab/Kota 20.382,19 1.304.460,00 70,00 77,00 84,00 1.395.200,00 1.674.720,00 1.972.192,00
01.009.001.054Orientasi Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal bagi SPOG danSPA di 9 Propinsi Fokus
6,00 Provinsi 71.770,00 430.620,00 6,00 6,00 6,00 511.800,00 702.980,00 913.278,00
01.009.001.055 Penguatan Audit Maternal Perinatal 9,00 Kab/Kota 25.050,00 225.450,00 9,00 9,00 7,00 359.500,00 595.450,00 854.995,00
01.009.001.056 Monitoring Evaluasi Pasca Latih Maternal dan Neonatal 9,00 Provinsi 31.650,00 284.850,00 9,00 9,00 7,00 364.850,00 424.850,00 486.750,00
01.009.001.057 Pengadaan alat deteksi risiko bumil 514,00 Kab/Kota 39.165,37 20.131.000,00 514,00 514,00 514,00 24.200.000,00 26.620.000,00 29.282.000,00
01.009.001.058 Paket Kelas Ibu 392,00 Kab/Kota 12.558,11 4.922.780,00 430,00 470,00 514,00 5.400.000,00 5.840.000,00 6.324.000,00
01.009.001.059 Alat Bantu Pelatihan Gawat Darurat Maternal- Neonatal 10,00 Paket 300.000,00 3.000.000,00 11,00 12,00 13,00 3.300.000,00 3.630.000,00 3.993.000,00
01.009.001.060 Buku Saku Kespro Catin Bagi Penyuluh Pernikahan 40.000,00 Buku 18,75 750.000,00 0,00 0,00 0,00 825.000,00 907.500,00 998.250,00
01.009.001.061 Paket kespro catin 15.000,00 Buku 32,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 528.000,00 0,00 0,00
01.009.001.062 Pengadaan Kartu Catin Sehat 860.000,00 Kartu 0,50 430.000,00 0,00 0,00 0,00 473.000,00 0,00 0,00
01.009.001.063 Buku Manajemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Remaja 85.000,00 Buku 7,51 638.100,00 0,00 0,00 0,00 718.100,00 799.200,00 843.760,00
01.009.001.064 Orientasi SDM dalam Pelayanan Kesehatan Maternal Neonatal Tingkat Pusat 6,00 Provinsi 39.184,67 235.108,00 7,00 8,00 9,00 264.000,00 290.400,00 319.440,00
01.010 Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Antenatal 34 Provinsi 32.874.823,00 36.866.373,00 40.608.566,00 44.470.381,00
01.010.001 Tanpa Sub Output 32.874.823,00 36.866.373,00 40.608.566,00 44.470.381,00
01.010.001.051 Dukungan Sarana dan Prasarana dalam Peningkatan Pelayanan Antenatal 0,00 Buku/Kit/Unit NaN 28.939.000,00 0,00 0,00 0,00 31.832.900,00 35.016.190,00 38.517.809,00
01.010.001.052Meningkatkan Kapasitas SDM Dalam Rangka Peningkatan Kualitas PelayananAntenatal
0,00 Laporan NaN 501.100,00 0,00 0,00 0,00 602.100,00 661.100,00 721.300,00
01.010.001.053 Workshop, Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Antenatal 5,00 Laporan 686.944,60 3.434.723,00 6,00 7,00 8,00 4.431.373,00 4.931.276,00 5.231.272,00
01.011 Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Kunjungan Neonatal Pertama 34 Provinsi 3.127.704,00 3.440.474,00 3.783.954,00 4.162.950,00
01.011.001 Tanpa Sub Output 3.127.704,00 3.440.474,00 3.783.954,00 4.162.950,00
01.011.001.051Dukungan Sarana dan Prasarana dalam Peningkatan Pelayanan KunjunganNeonatal
0,00 Buku/Kit/Unit NaN 1.057.500,00 0,00 0,00 0,00 1.163.250,00 1.279.575,00 1.407.533,00
01.011.001.052Meningkatkan Kapasitas SDM Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan KunjunganNeonatal Pertama
0,00 Laporan NaN 846.750,00 0,00 0,00 0,00 931.425,00 1.024.000,00 1.127.000,00
01.011.001.053 Workshop, Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Kunjungan Neonatal Pertama 5,00 Laporan 244.690,80 1.223.454,00 6,00 7,00 8,00 1.345.799,00 1.480.379,00 1.628.417,00
01.012 Pembinaan Pelayanan Penjaringan Kesehatan Bagi Peserta Didik Kelas 1, 7, dan 10 34 Provinsi 8.426.957,00 9.269.653,00 10.196.618,00 11.175.761,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01.012.001 Tanpa Sub Output 8.426.957,00 9.269.653,00 10.196.618,00 11.175.761,00
01.012.001.051Dukungan Sarana dan Prasarana dalam Pembinaan Pelayanan PenjaringanKesehatan Bagi Peserta Didik Kelas 1, 7, dan 10
0,00 Buku/Kit/Unit NaN 6.119.008,00 0,00 0,00 0,00 6.730.909,00 7.404.000,00 8.144.400,00
01.012.001.052Meningkatkan Kapasitas SDM Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan PenjaringanKesehatan Bagi Peserta Didik Kelas 1, 7, dan 10
8,00 Laporan 177.828,63 1.422.629,00 9,00 10,00 11,00 1.564.892,00 1.721.381,00 1.853.000,00
01.012.001.053Workshop, Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Penjaringan Kesehatan BagiPeserta Didik Kelas 1, 7 dan 10
5,00 Laporan 177.064,00 885.320,00 6,00 7,00 8,00 973.852,00 1.071.237,00 1.178.361,00
01.013 Pembinaan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia 34 Provinsi 42.186.085,00 3.404.694,00 4.645.163,00 5.909.679,00
01.013.001 Tanpa Sub Output 42.186.085,00 3.404.694,00 4.645.163,00 5.909.679,00
01.013.001.051Dukungan Sarana dan Prasarana dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan LanjutUsia
0,00 Buku/Kit NaN 40.633.900,00 0,00 0,00 0,00 1.697.290,00 2.767.019,00 3.843.721,00
01.013.001.052Meningkatkan Kapasitas SDM Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan KesehatanLanjut Usia
0,00 Laporan NaN 796.480,00 0,00 0,00 0,00 876.128,00 963.741,00 1.060.115,00
01.013.001.053 Sosialisasi, Koordinasi Dalam Rangka Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia 5,00 Laporan 151.141,00 755.705,00 6,00 7,00 8,00 831.276,00 914.403,00 1.005.843,00
01.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 6.578.060,00 7.570.130,00 8.287.143,00 8.775.857,00
01.951.001 tanpa sub output 6.578.060,00 7.570.130,00 8.287.143,00 8.775.857,00
01.951.001.051 Layanan Operasional Satker 1,00 Layanan 2.699.930,00 2.699.930,00 1,00 1,00 1,00 2.999.069,00 3.258.976,00 3.244.873,00
01.951.001.052 Koordinasi Ketatausahaan 40,00 Laporan 91.953,25 3.678.130,00 44,00 48,00 52,00 4.351.061,00 4.786.167,00 5.264.784,00
01.951.001.053 Alat Pengolah Data dan Informasi 0,00 Unit NaN 200.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 242.000,00 266.200,00
Total 192.019.445,00 - - - 172.854.109,00 190.382.825,00 210.068.285,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.007 Dukungan Layanan Manajemen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Meningkatnya akses dan kualitas upaya kesehatan keluarga 192.019.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.019.445,00
01.001 Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Antenatal 13.236.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.236.687,00
01.001.001 Tanpa sub output 13.236.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.236.687,00
01.001.001.051 Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Antenatal Utama 13.236.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.236.687,00
01.002 Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Dalam Peningkatan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 21.644.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.644.701,00
01.002.001 tanpa sub output 21.644.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.644.701,00
01.002.001.051 Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Peningkatan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Utama 21.644.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.644.701,00
01.003 Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Dalam Peningkatan Kunjungan Neonatal Pertama 11.746.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.746.560,00
01.003.001 tanpa sub output 11.746.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.746.560,00
C. SUMBER PENDANAAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01.003.001.051 Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Peningkatan Kunjungan Neonatal Pertama Utama 11.746.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.746.560,00
01.004 Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Pelayanan Penjaringan Kesehatan Bagi Peserta Didik Kelas 1, 7, dan 10 7.623.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.623.368,00
01.004.001 tanpa sub output 7.623.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.623.368,00
01.004.001.051 Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Pelayanan Penjaringan Kesehatan Bagi Peserta Didik Kelas 1, 7 dan 10 Utama 7.623.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.623.368,00
01.005 Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia 5.828.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.828.150,00
01.005.001 tanpa sub output 5.828.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.828.150,00
01.005.001.051 Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Utama 5.828.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.828.150,00
01.006 Dukungan Sarana Dan Prasarana Pembinaan Kesehatan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.008 Reguler Third Country Training Program (TCTP) Maternal and Child Health Handbook 3.778.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.778.050,00
01.008.001 Tanpa Sub Output 3.778.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.778.050,00
01.008.001.051 Pelaksanaan TCTP Utama 1.308.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.308.728,00
01.008.001.052 Penguatan Daerah Untuk Pemanfaatan Buku KIA Dalam Rangka TCTP Pendukung 2.469.322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.469.322,00
01.009 Pembinaan Dalam Peningkatan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 34.968.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.968.300,00
01.009.001 Tanpa Sub Output 34.968.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.968.300,00
01.009.001.051 Supervisi Fasilitatif dalam rangka Pendampingan Kesehatan Keluarga Utama 1.757.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.757.350,00
01.009.001.052 Orientasi Bidan Dalam Pelayanan ANC Sesuai Standar Utama 378.582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378.582,00
01.009.001.053 TOT dan Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal Utama 1.304.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.304.460,00
01.009.001.054 Orientasi Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal bagi SPOG dan SPA di 9 Propinsi Fokus Utama 430.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.620,00
01.009.001.055 Penguatan Audit Maternal Perinatal Utama 225.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.450,00
01.009.001.056 Monitoring Evaluasi Pasca Latih Maternal dan Neonatal Utama 284.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.850,00
01.009.001.057 Pengadaan alat deteksi risiko bumil Utama 20.131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.131.000,00
01.009.001.058 Paket Kelas Ibu Utama 4.922.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.922.780,00
01.009.001.059 Alat Bantu Pelatihan Gawat Darurat Maternal- Neonatal Utama 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
01.009.001.060 Buku Saku Kespro Catin Bagi Penyuluh Pernikahan Pendukung 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
01.009.001.061 Paket kespro catin Pendukung 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00
01.009.001.062 Pengadaan Kartu Catin Sehat Pendukung 430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.000,00
01.009.001.063 Buku Manajemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Remaja Pendukung 638.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638.100,00
01.009.001.064 Orientasi SDM dalam Pelayanan Kesehatan Maternal Neonatal Tingkat Pusat Utama 235.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.108,00
01.010 Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Antenatal 32.874.823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.874.823,00
01.010.001 Tanpa Sub Output 32.874.823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.874.823,00
01.010.001.051 Dukungan Sarana dan Prasarana dalam Peningkatan Pelayanan Antenatal Pendukung 28.939.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.939.000,00
01.010.001.052 Meningkatkan Kapasitas SDM Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Antenatal Utama 501.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501.100,00
01.010.001.053 Workshop, Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Antenatal Utama 3.434.723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.434.723,00
01.011 Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Kunjungan Neonatal Pertama 3.127.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.127.704,00
01.011.001 Tanpa Sub Output 3.127.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.127.704,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01.011.001.051 Dukungan Sarana dan Prasarana dalam Peningkatan Pelayanan Kunjungan Neonatal Pendukung 1.057.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.057.500,00
01.011.001.052 Meningkatkan Kapasitas SDM Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kunjungan Neonatal Pertama Utama 846.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 846.750,00
01.011.001.053 Workshop, Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Kunjungan Neonatal Pertama Utama 1.223.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.223.454,00
01.012 Pembinaan Pelayanan Penjaringan Kesehatan Bagi Peserta Didik Kelas 1, 7, dan 10 8.426.957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.426.957,00
01.012.001 Tanpa Sub Output 8.426.957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.426.957,00
01.012.001.051Dukungan Sarana dan Prasarana dalam Pembinaan Pelayanan Penjaringan Kesehatan Bagi Peserta Didik Kelas 1,7, dan 10
Pendukung 6.119.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.119.008,00
01.012.001.052Meningkatkan Kapasitas SDM Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Penjaringan Kesehatan Bagi Peserta DidikKelas 1, 7, dan 10
Utama 1.422.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.422.629,00
01.012.001.053 Workshop, Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Penjaringan Kesehatan Bagi Peserta Didik Kelas 1, 7 dan 10 Utama 885.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 885.320,00
01.013 Pembinaan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia 42.186.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.186.085,00
01.013.001 Tanpa Sub Output 42.186.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.186.085,00
01.013.001.051 Dukungan Sarana dan Prasarana dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Pendukung 40.633.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.633.900,00
01.013.001.052 Meningkatkan Kapasitas SDM Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Utama 796.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796.480,00
01.013.001.053 Sosialisasi, Koordinasi Dalam Rangka Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Utama 755.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755.705,00
01.951 Layanan Internal (Overhead) 6.578.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.578.060,00
01.951.001 tanpa sub output 6.578.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.578.060,00
01.951.001.051 Layanan Operasional Satker Pendukung 2.699.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.699.930,00
01.951.001.052 Koordinasi Ketatausahaan Pendukung 3.678.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.678.130,00
01.951.001.053 Alat Pengolah Data dan Informasi Pendukung 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total 192.019.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.019.445,00
Jakarta, 15 Desember 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
Sekretaris Jenderal NIP. 195810171984031004