21
REKAP 3: KEGIATAN K/L RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2018 KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU) 01 Meningkatnya akses dan kualitas upaya kesehatan keluarga 192.019.445,00 01.01 Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) 85 01.02 Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatalke empat (K4) 78 01.03 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 65 01.04 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10 55 01.05 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja 40 01.06 Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil 87 01.07 Persentase Puskesmas yang melakukan Orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) 95 Total 192.019.445,00 KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS DUKUNGAN (TEMATIK) 100 JANJI PRESIDEN KERANGKA REGULASI ALOKASI (RP RIBU) PROVINSI KABUPATEN / KOTA 0 0,00 0.007 Dukungan Layanan Manajemen Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera 006 - Anggaran Kesehatan tidak 0,00 01 Meningkatnya akses dan kualitas upaya kesehatan keluarga 192.019.445,00 01.001 Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Antenatal Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera 003 - Anggaran Responsif Gender 006 - Anggaran Kesehatan 043 - Persalinan di fasilitas kesehatan - Pf (2.980.102 ibu bersalin (58% dari target 75%)) tidak 13.236.687,00 : 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN : 2. PROGRAM 06 - Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat : 3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat : 4. KEGIATAN 5832 - Pembinaan Kesehatan Keluarga : 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Direktorat Kesehatan Keluarga 6. SASARAN KEGIATAN 7. RINCIAN KEGIATAN A. PEMETAAN KEGIATAN

REKAP 3: KEGIATAN K/L - kemkes.go.id...01.03 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 65 01.04 Persentase Puskesmas yang melaksanakan

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: REKAP 3: KEGIATAN K/L - kemkes.go.id...01.03 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 65 01.04 Persentase Puskesmas yang melaksanakan

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)

01 Meningkatnya akses dan kualitas upaya kesehatan keluarga 192.019.445,00

01.01 Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) 85

01.02 Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatalke empat (K4) 78

01.03 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 65

01.04 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10 55

01.05 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja 40

01.06 Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil 87

01.07 Persentase Puskesmas yang melakukan Orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) 95

Total 192.019.445,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJI PRESIDENKERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

0 0,00

0.007 Dukungan Layanan Manajemen

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

006 -AnggaranKesehatan

tidak 0,00

01Meningkatnya akses dan kualitasupaya kesehatan keluarga

192.019.445,00

01.001Kabupaten/Kota Yang MendapatPembinaan Dalam PeningkatanPelayanan Antenatal

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

003 -AnggaranResponsifGender006 -AnggaranKesehatan

043 - Persalinan difasilitas kesehatan - Pf(2.980.102 ibubersalin (58% daritarget 75%))

tidak 13.236.687,00

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN

:2. PROGRAM 06 - Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat

:3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat

:4. KEGIATAN 5832 - Pembinaan Kesehatan Keluarga

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Direktorat Kesehatan Keluarga

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN

Page 2: REKAP 3: KEGIATAN K/L - kemkes.go.id...01.03 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 65 01.04 Persentase Puskesmas yang melaksanakan

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJI PRESIDENKERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

01.001.001 Tanpa sub output 13.236.687,00

051 - Pembinaan Kabupaten/KotaDalam Rangka PeningkatanKualitas Pelayanan Antenatal

13.236.687,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

935.276,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawaTengah

227.180,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DiYogyakarta

440.370,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

391.522,00

ProvinsiAceh

ProvinsiNanggroeAcehDarussalam

718.278,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

334.732,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

514.260,00

ProvinsiRiau

ProvinsiRiau

735.930,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

343.400,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

255.350,00

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung

188.836,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

202.652,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

505.100,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

431.946,00

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

412.159,00

Page 3: REKAP 3: KEGIATAN K/L - kemkes.go.id...01.03 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 65 01.04 Persentase Puskesmas yang melaksanakan

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJI PRESIDENKERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

665.679,00

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

689.947,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

160.732,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

133.926,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

364.909,00

ProvinsiBali

ProvinsiBali

705.403,00

ProvinsiNusaTenggaraBarat

ProvinsiNusaTenggaraBarat

296.257,00

ProvinsiNusaTenggaraTimur

ProvinsiNusaTenggaraTimur

225.998,00

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

103.059,00

ProvinsiBengkulu

ProvinsiBengkulu

251.585,00

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

582.313,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

82.767,00

ProvinsiKepulauanBangkaBeli

ProvinsiBangkaBelitung

454.388,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

64.050,00

ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

518.833,00

ProvinsiPapuaBarat

ProvinsiPapuaBarat

724.354,00

Page 4: REKAP 3: KEGIATAN K/L - kemkes.go.id...01.03 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 65 01.04 Persentase Puskesmas yang melaksanakan

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJI PRESIDENKERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiProp.SulawesiBarat

408.661,00

ProvinsiKalimantanUtara

ProvinsiKalimantanUtara

166.835,00

01.002

Kabupaten/Kota Yang MendapatPembinaan Dalam PeningkatanPersalinan di Fasilitas PelayananKesehatan

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

Kesehatan

PeningkatanKesehatanIbu danAnak

PeningkatanKualitasPelayananKesehatan Ibudan Anak

Penurunan kematianIbu di fasilitaspelayanan kesehatan

003 -AnggaranResponsifGender006 -AnggaranKesehatan

tidak 21.644.701,00

01.002.001 tanpa sub output 21.644.701,00

051 - Pembinaan Kabupaten/KotaDalam Peningkatan Persalinan diFasilitas Pelayanan Kesehatan

21.644.701,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

1.520.000,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

2.154.566,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawaTengah

2.280.000,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DiYogyakarta

150.000,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

2.750.000,00

ProvinsiAceh

ProvinsiNanggroeAcehDarussalam

180.000,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

1.840.000,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

150.000,00

ProvinsiRiau

ProvinsiRiau

160.000,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

150.000,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

1.900.000,00

Page 5: REKAP 3: KEGIATAN K/L - kemkes.go.id...01.03 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 65 01.04 Persentase Puskesmas yang melaksanakan

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJI PRESIDENKERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung

1.795.000,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

165.469,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

180.000,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

180.000,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

200.000,00

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

160.000,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

1.950.000,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

200.000,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

170.000,00

ProvinsiBali

ProvinsiBali

153.476,00

ProvinsiNusaTenggaraTimur

ProvinsiNusaTenggaraTimur

250.000,00

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

200.000,00

ProvinsiBengkulu

ProvinsiBengkulu

16.280,00

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

150.000,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

1.760.560,00

ProvinsiKepulauanBangkaBeli

ProvinsiBangkaBelitung

19.350,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

175.000,00

Page 6: REKAP 3: KEGIATAN K/L - kemkes.go.id...01.03 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 65 01.04 Persentase Puskesmas yang melaksanakan

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJI PRESIDENKERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

175.000,00

ProvinsiPapuaBarat

ProvinsiPapuaBarat

190.000,00

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiProp.SulawesiBarat

170.000,00

ProvinsiKalimantanUtara

ProvinsiKalimantanUtara

150.000,00

01.003Kabupaten/Kota Yang MendapatPembinaan Dalam PeningkatanKunjungan Neonatal Pertama

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

003 -AnggaranResponsifGender006 -AnggaranKesehatan

043 - Persalinan difasilitas kesehatan - Pf(2.980.102 ibubersalin (58% daritarget 75%))

tidak 11.746.560,00

01.003.001 tanpa sub output 11.746.560,00

051 - Pembinaan Kabupaten/KotaDalam Peningkatan KunjunganNeonatal Pertama

11.746.560,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

195.490,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawaTengah

383.356,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DiYogyakarta

529.494,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

367.640,00

ProvinsiAceh

ProvinsiNanggroeAcehDarussalam

77.750,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

473.477,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

444.197,00

ProvinsiRiau

ProvinsiRiau

110.912,00

Page 7: REKAP 3: KEGIATAN K/L - kemkes.go.id...01.03 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 65 01.04 Persentase Puskesmas yang melaksanakan

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJI PRESIDENKERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

405.160,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

245.666,00

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung

107.484,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

394.696,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

151.700,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

230.170,00

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

457.935,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

182.500,00

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

135.672,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

326.880,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

634.315,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

525.077,00

ProvinsiBali

ProvinsiBali

273.035,00

ProvinsiNusaTenggaraBarat

ProvinsiNusaTenggaraBarat

149.393,00

ProvinsiNusaTenggaraTimur

ProvinsiNusaTenggaraTimur

765.754,00

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

336.344,00

Page 8: REKAP 3: KEGIATAN K/L - kemkes.go.id...01.03 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 65 01.04 Persentase Puskesmas yang melaksanakan

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJI PRESIDENKERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiBengkulu

ProvinsiBengkulu

680.579,00

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

309.416,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

455.312,00

ProvinsiKepulauanBangkaBeli

ProvinsiBangkaBelitung

276.563,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

912.203,00

ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

250.530,00

ProvinsiPapuaBarat

ProvinsiPapuaBarat

20.620,00

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiProp.SulawesiBarat

643.052,00

ProvinsiKalimantanUtara

ProvinsiKalimantanUtara

294.188,00

01.004

Kabupaten/Kota Yang MendapatPembinaan Pelayanan PenjaringanKesehatan Bagi Peserta Didik Kelas 1,7, dan 10

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

003 -AnggaranResponsifGender006 -AnggaranKesehatan

043 - Persalinan difasilitas kesehatan - Pf(2.980.102 ibubersalin (58% daritarget 75%))

tidak 7.623.368,00

01.004.001 tanpa sub output 7.623.368,00

051 - Pembinaan Kabupaten/KotaDalam Pelayanan PenjaringanKesehatan Bagi Peserta DidikKelas 1, 7 dan 10

7.623.368,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

292.728,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

146.232,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawaTengah

237.837,00

Page 9: REKAP 3: KEGIATAN K/L - kemkes.go.id...01.03 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 65 01.04 Persentase Puskesmas yang melaksanakan

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJI PRESIDENKERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DiYogyakarta

201.260,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

136.709,00

ProvinsiAceh

ProvinsiNanggroeAcehDarussalam

119.375,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

242.285,00

ProvinsiRiau

ProvinsiRiau

261.733,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

345.357,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

124.828,00

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung

58.924,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

144.979,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

284.725,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

349.338,00

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

157.124,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

216.250,00

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

222.429,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

238.850,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

304.132,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

159.102,00

Page 10: REKAP 3: KEGIATAN K/L - kemkes.go.id...01.03 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 65 01.04 Persentase Puskesmas yang melaksanakan

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJI PRESIDENKERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiBali

ProvinsiBali

92.589,00

ProvinsiNusaTenggaraBarat

ProvinsiNusaTenggaraBarat

658.884,00

ProvinsiNusaTenggaraTimur

ProvinsiNusaTenggaraTimur

232.750,00

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

604.317,00

ProvinsiBengkulu

ProvinsiBengkulu

109.400,00

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

154.881,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

77.176,00

ProvinsiKepulauanBangkaBeli

ProvinsiBangkaBelitung

282.154,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

167.725,00

ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

315.335,00

ProvinsiPapuaBarat

ProvinsiPapuaBarat

265.280,00

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiProp.SulawesiBarat

75.260,00

ProvinsiKalimantanUtara

ProvinsiKalimantanUtara

343.420,00

01.005Kabupaten/Kota Yang MendapatPembinaan Peningkatan PelayananKesehatan Lanjut Usia

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

003 -AnggaranResponsifGender006 -AnggaranKesehatan

043 - Persalinan difasilitas kesehatan - Pf(2.980.102 ibubersalin (58% daritarget 75%))

tidak 5.828.150,00

01.005.001 tanpa sub output 5.828.150,00

Page 11: REKAP 3: KEGIATAN K/L - kemkes.go.id...01.03 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 65 01.04 Persentase Puskesmas yang melaksanakan

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJI PRESIDENKERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

051 - Pembinaan Kabupaten/KotaDalam Peningkatan PelayananKesehatan Lanjut Usia

5.828.150,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

226.782,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

152.862,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawaTengah

179.309,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DiYogyakarta

47.115,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

98.585,00

ProvinsiAceh

ProvinsiNanggroeAcehDarussalam

302.775,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

211.008,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

17.436,00

ProvinsiRiau

ProvinsiRiau

109.604,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

124.260,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

147.103,00

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung

139.854,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

475.851,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

276.654,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

206.724,00

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

190.960,00

Page 12: REKAP 3: KEGIATAN K/L - kemkes.go.id...01.03 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 65 01.04 Persentase Puskesmas yang melaksanakan

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJI PRESIDENKERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

153.750,00

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

416.405,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

179.390,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

145.805,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

169.090,00

ProvinsiNusaTenggaraBarat

ProvinsiNusaTenggaraBarat

113.921,00

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

174.458,00

ProvinsiBengkulu

ProvinsiBengkulu

185.095,00

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

171.567,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

80.755,00

ProvinsiKepulauanBangkaBeli

ProvinsiBangkaBelitung

185.725,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

74.200,00

ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

133.480,00

ProvinsiPapuaBarat

ProvinsiPapuaBarat

232.687,00

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiProp.SulawesiBarat

91.205,00

ProvinsiKalimantanUtara

ProvinsiKalimantanUtara

413.735,00

Page 13: REKAP 3: KEGIATAN K/L - kemkes.go.id...01.03 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 65 01.04 Persentase Puskesmas yang melaksanakan

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJI PRESIDENKERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

01.006Dukungan Sarana Dan PrasaranaPembinaan Kesehatan Keluarga

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

003 -AnggaranResponsifGender006 -AnggaranKesehatan

043 - Persalinan difasilitas kesehatan - Pf(2.980.102 ibubersalin (58% daritarget 75%))

tidak 0,00

01.008Reguler Third Country TrainingProgram (TCTP) Maternal and ChildHealth Handbook

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

Politik,Hukum, danPertahananKeamanan

StabilitasPolitik danKeamanan

PenguatanDiplomasiEkonomi danKerjasamaPembangunan

Peningkatan PeranSwasta dalamKerjasama Selatan-Selatan danTriangular (KSST)

002 -KerjasamaSelatan-Selatan danTriangular(KSST)003 -AnggaranResponsifGender006 -AnggaranKesehatan

043 - Persalinan difasilitas kesehatan - Pf(2.980.102 ibubersalin (58% daritarget 75%))

tidak 3.778.050,00

01.008.001 Tanpa Sub Output 3.778.050,00

051 - Pelaksanaan TCTP 1.308.728,00

Pusat Pusat 1.308.728,00

052 - Penguatan Daerah UntukPemanfaatan Buku KIA DalamRangka TCTP

2.469.322,00

Pusat Pusat 2.469.322,00

01.009Pembinaan Dalam PeningkatanPersalinan di Fasilitas PelayananKesehatan

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

Kesehatan

PeningkatanKesehatanIbu danAnak

PeningkatanKualitasPelayananKesehatan Ibudan Anak

Penurunan kematianIbu di fasilitaspelayanan kesehatan

003 -AnggaranResponsifGender006 -AnggaranKesehatan

043 - Persalinan difasilitas kesehatan - Pf(2.980.102 ibubersalin (58% daritarget 75%))

tidak 34.968.300,00

01.009.001 Tanpa Sub Output 34.968.300,00

051 - Supervisi Fasilitatif dalamrangka Pendampingan KesehatanKeluarga

1.757.350,00

Pusat Pusat 1.757.350,00

052 - Orientasi Bidan DalamPelayanan ANC Sesuai Standar

378.582,00

Pusat Pusat 378.582,00

053 - TOT dan PelatihanPenanganan KegawatdaruratanMaternal dan Neonatal

1.304.460,00

Pusat Pusat 1.304.460,00

Page 14: REKAP 3: KEGIATAN K/L - kemkes.go.id...01.03 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 65 01.04 Persentase Puskesmas yang melaksanakan

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJI PRESIDENKERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

054 - Orientasi PenangananKegawatdaruratan Maternal danNeonatal bagi SPOG dan SPA di 9Propinsi Fokus

430.620,00

Pusat Pusat 430.620,00

055 - Penguatan Audit MaternalPerinatal

225.450,00

Pusat Pusat 225.450,00

056 - Monitoring Evaluasi PascaLatih Maternal dan Neonatal

284.850,00

Pusat Pusat 284.850,00

057 - Pengadaan alat deteksirisiko bumil

20.131.000,00

Pusat Pusat 20.131.000,00

058 - Paket Kelas Ibu 4.922.780,00

Pusat Pusat 4.922.780,00

059 - Alat Bantu Pelatihan GawatDarurat Maternal- Neonatal

3.000.000,00

Pusat Pusat 3.000.000,00

060 - Buku Saku Kespro CatinBagi Penyuluh Pernikahan

750.000,00

Pusat Pusat 750.000,00

061 - Paket kespro catin 480.000,00

Pusat Pusat 480.000,00

062 - Pengadaan Kartu CatinSehat

430.000,00

Pusat Pusat 430.000,00

063 - Buku Manajemen TerpaduPelayanan Kesehatan Remaja

638.100,00

Pusat Pusat 638.100,00

064 - Orientasi SDM dalamPelayanan Kesehatan MaternalNeonatal Tingkat Pusat

235.108,00

Pusat Pusat 235.108,00

01.010Pembinaan Dalam PeningkatanPelayanan Antenatal

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

003 -AnggaranResponsifGender006 -AnggaranKesehatan

043 - Persalinan difasilitas kesehatan - Pf(2.980.102 ibubersalin (58% daritarget 75%))

tidak 32.874.823,00

01.010.001 Tanpa Sub Output 32.874.823,00

Page 15: REKAP 3: KEGIATAN K/L - kemkes.go.id...01.03 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 65 01.04 Persentase Puskesmas yang melaksanakan

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJI PRESIDENKERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

051 - Dukungan Sarana danPrasarana dalam PeningkatanPelayanan Antenatal

28.939.000,00

Pusat Pusat 28.939.000,00

052 - Meningkatkan KapasitasSDM Dalam Rangka PeningkatanKualitas Pelayanan Antenatal

501.100,00

Pusat Pusat 501.100,00

053 - Workshop, KoordinasiDalam Peningkatan PelayananAntenatal

3.434.723,00

Pusat Pusat 3.434.723,00

01.011Pembinaan Dalam PeningkatanPelayanan Kunjungan NeonatalPertama

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

003 -AnggaranResponsifGender006 -AnggaranKesehatan

043 - Persalinan difasilitas kesehatan - Pf(2.980.102 ibubersalin (58% daritarget 75%))

tidak 3.127.704,00

01.011.001 Tanpa Sub Output 3.127.704,00

051 - Dukungan Sarana danPrasarana dalam PeningkatanPelayanan Kunjungan Neonatal

1.057.500,00

Pusat Pusat 1.057.500,00

052 - Meningkatkan KapasitasSDM Dalam Rangka PeningkatanPelayanan Kunjungan NeonatalPertama

846.750,00

Pusat Pusat 846.750,00

053 - Workshop, KoordinasiDalam Peningkatan PelayananKunjungan Neonatal Pertama

1.223.454,00

Pusat Pusat 1.223.454,00

01.012Pembinaan Pelayanan PenjaringanKesehatan Bagi Peserta Didik Kelas 1,7, dan 10

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

003 -AnggaranResponsifGender006 -AnggaranKesehatan

043 - Persalinan difasilitas kesehatan - Pf(2.980.102 ibubersalin (58% daritarget 75%))

tidak 8.426.957,00

01.012.001 Tanpa Sub Output 8.426.957,00

Page 16: REKAP 3: KEGIATAN K/L - kemkes.go.id...01.03 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 65 01.04 Persentase Puskesmas yang melaksanakan

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJI PRESIDENKERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

051 - Dukungan Sarana danPrasarana dalam PembinaanPelayanan PenjaringanKesehatan Bagi Peserta DidikKelas 1, 7, dan 10

6.119.008,00

Pusat Pusat 6.119.008,00

052 - Meningkatkan KapasitasSDM Dalam Rangka PeningkatanPelayanan PenjaringanKesehatan Bagi Peserta DidikKelas 1, 7, dan 10

1.422.629,00

Pusat Pusat 1.422.629,00

053 - Workshop, KoordinasiDalam Peningkatan PelayananPenjaringan Kesehatan BagiPeserta Didik Kelas 1, 7 dan 10

885.320,00

Pusat Pusat 885.320,00

01.013Pembinaan Peningkatan PelayananKesehatan Lanjut Usia

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

003 -AnggaranResponsifGender006 -AnggaranKesehatan

043 - Persalinan difasilitas kesehatan - Pf(2.980.102 ibubersalin (58% daritarget 75%))

tidak 42.186.085,00

01.013.001 Tanpa Sub Output 42.186.085,00

051 - Dukungan Sarana danPrasarana dalam PeningkatanPelayanan Kesehatan Lanjut Usia

40.633.900,00

Pusat Pusat 40.633.900,00

052 - Meningkatkan KapasitasSDM Dalam Rangka PeningkatanPelayanan Kesehatan Lanjut Usia

796.480,00

Pusat Pusat 796.480,00

053 - Sosialisasi, KoordinasiDalam Rangka PelayananKesehatan Lanjut Usia

755.705,00

Pusat Pusat 755.705,00

01.951 Layanan Internal (Overhead)

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

003 -AnggaranResponsifGender006 -AnggaranKesehatan

043 - Persalinan difasilitas kesehatan - Pf(2.980.102 ibubersalin (58% daritarget 75%))

tidak 6.578.060,00

01.951.001 tanpa sub output 6.578.060,00

Page 17: REKAP 3: KEGIATAN K/L - kemkes.go.id...01.03 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 65 01.04 Persentase Puskesmas yang melaksanakan

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJI PRESIDENKERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

051 - Layanan Operasional Satker 2.699.930,00

Pusat Pusat 2.699.930,00

052 - Koordinasi Ketatausahaan 3.678.130,00

Pusat Pusat 3.678.130,00

053 - Alat Pengolah Data danInformasi

200.000,00

Pusat Pusat 200.000,00

Total 192.019.445,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /TARGET

SATUANSATUAN

BIAYAALOKASI 2018

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

0 0,00 0,00 0,00 0,00

0.007 Dukungan Layanan Manajemen 0 Bulan 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Meningkatnya akses dan kualitas upaya kesehatan keluarga 192.019.445,00 172.854.109,00 190.382.825,00 210.068.285,00

01.001 Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Antenatal 350 Kabupaten/Kota 13.236.687,00 14.618.776,00 16.080.654,00 17.688.719,00

01.001.001 Tanpa sub output 13.236.687,00 14.618.776,00 16.080.654,00 17.688.719,00

01.001.001.051Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Peningkatan Kualitas PelayananAntenatal

0,00 Kabupaten/Kota NaN 13.236.687,00 0,00 0,00 0,00 14.618.776,00 16.080.654,00 17.688.719,00

01.002Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Dalam Peningkatan Persalinan di FasilitasPelayanan Kesehatan

200 Kabupaten/Kota 21.644.701,00 23.730.616,00 26.103.678,00 28.714.044,00

01.002.001 tanpa sub output 21.644.701,00 23.730.616,00 26.103.678,00 28.714.044,00

01.002.001.051Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Peningkatan Persalinan di Fasilitas PelayananKesehatan

0,00 Kabupaten/Kota NaN 21.644.701,00 0,00 0,00 0,00 23.730.616,00 26.103.678,00 28.714.044,00

01.003Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Dalam Peningkatan Kunjungan NeonatalPertama

300 Kabupaten/Kota 11.746.560,00 12.972.840,00 14.270.123,00 15.697.132,00

01.003.001 tanpa sub output 11.746.560,00 12.972.840,00 14.270.123,00 15.697.132,00

01.003.001.051 Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Peningkatan Kunjungan Neonatal Pertama 0,00 Kabupaten/Kota NaN 11.746.560,00 0,00 0,00 0,00 12.972.840,00 14.270.123,00 15.697.132,00

01.004Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Pelayanan Penjaringan Kesehatan BagiPeserta Didik Kelas 1, 7, dan 10

250 Kabupaten/Kota 7.623.368,00 8.392.967,00 9.232.265,00 10.155.489,00

01.004.001 tanpa sub output 7.623.368,00 8.392.967,00 9.232.265,00 10.155.489,00

01.004.001.051Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Pelayanan Penjaringan Kesehatan Bagi PesertaDidik Kelas 1, 7 dan 10

0,00 Kabupaten/Kota NaN 7.623.368,00 0,00 0,00 0,00 8.392.967,00 9.232.265,00 10.155.489,00

01.005Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Peningkatan Pelayanan Kesehatan LanjutUsia

87 Kabupaten/Kota 5.828.150,00 6.409.675,00 7.050.644,00 7.833.503,00

01.005.001 tanpa sub output 5.828.150,00 6.409.675,00 7.050.644,00 7.833.503,00

01.005.001.051 Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia 0,00 Kabupaten/Kota NaN 5.828.150,00 0,00 0,00 0,00 6.409.675,00 7.050.644,00 7.833.503,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)

Page 18: REKAP 3: KEGIATAN K/L - kemkes.go.id...01.03 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 65 01.04 Persentase Puskesmas yang melaksanakan

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /TARGET

SATUANSATUAN

BIAYAALOKASI 2018

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

01.006 Dukungan Sarana Dan Prasarana Pembinaan Kesehatan Keluarga 5732256 Buku/Kit/Unit 0,00 0,00 0,00 0,00

01.008 Reguler Third Country Training Program (TCTP) Maternal and Child Health Handbook 50 Orang 3.778.050,00 5.476.821,00 6.023.942,00 6.629.500,00

01.008.001 Tanpa Sub Output 3.778.050,00 5.476.821,00 6.023.942,00 6.629.500,00

01.008.001.051 Pelaksanaan TCTP 50,00 Orang 26.174,56 1.308.728,00 55,00 60,00 60,00 1.439.601,00 1.583.000,00 1.741.000,00

01.008.001.052 Penguatan Daerah Untuk Pemanfaatan Buku KIA Dalam Rangka TCTP 1.898,00 Orang 1.301,01 2.469.322,00 2.087,00 2.295,00 2.524,00 4.037.220,00 4.440.942,00 4.888.500,00

01.009 Pembinaan Dalam Peningkatan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 34 Provinsi 34.968.300,00 40.701.090,00 44.100.075,00 48.855.270,00

01.009.001 Tanpa Sub Output 34.968.300,00 40.701.090,00 44.100.075,00 48.855.270,00

01.009.001.051 Supervisi Fasilitatif dalam rangka Pendampingan Kesehatan Keluarga 68,00 Provinsi 25.843,38 1.757.350,00 74,00 81,00 89,00 1.933.058,00 2.126.393,00 2.339.023,00

01.009.001.052 Orientasi Bidan Dalam Pelayanan ANC Sesuai Standar 34,00 Puskesmas 11.134,76 378.582,00 34,00 34,00 34,00 428.582,00 488.582,00 528.582,00

01.009.001.053 TOT dan Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal 64,00 Kab/Kota 20.382,19 1.304.460,00 70,00 77,00 84,00 1.395.200,00 1.674.720,00 1.972.192,00

01.009.001.054Orientasi Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal bagi SPOG danSPA di 9 Propinsi Fokus

6,00 Provinsi 71.770,00 430.620,00 6,00 6,00 6,00 511.800,00 702.980,00 913.278,00

01.009.001.055 Penguatan Audit Maternal Perinatal 9,00 Kab/Kota 25.050,00 225.450,00 9,00 9,00 7,00 359.500,00 595.450,00 854.995,00

01.009.001.056 Monitoring Evaluasi Pasca Latih Maternal dan Neonatal 9,00 Provinsi 31.650,00 284.850,00 9,00 9,00 7,00 364.850,00 424.850,00 486.750,00

01.009.001.057 Pengadaan alat deteksi risiko bumil 514,00 Kab/Kota 39.165,37 20.131.000,00 514,00 514,00 514,00 24.200.000,00 26.620.000,00 29.282.000,00

01.009.001.058 Paket Kelas Ibu 392,00 Kab/Kota 12.558,11 4.922.780,00 430,00 470,00 514,00 5.400.000,00 5.840.000,00 6.324.000,00

01.009.001.059 Alat Bantu Pelatihan Gawat Darurat Maternal- Neonatal 10,00 Paket 300.000,00 3.000.000,00 11,00 12,00 13,00 3.300.000,00 3.630.000,00 3.993.000,00

01.009.001.060 Buku Saku Kespro Catin Bagi Penyuluh Pernikahan 40.000,00 Buku 18,75 750.000,00 0,00 0,00 0,00 825.000,00 907.500,00 998.250,00

01.009.001.061 Paket kespro catin 15.000,00 Buku 32,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 528.000,00 0,00 0,00

01.009.001.062 Pengadaan Kartu Catin Sehat 860.000,00 Kartu 0,50 430.000,00 0,00 0,00 0,00 473.000,00 0,00 0,00

01.009.001.063 Buku Manajemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Remaja 85.000,00 Buku 7,51 638.100,00 0,00 0,00 0,00 718.100,00 799.200,00 843.760,00

01.009.001.064 Orientasi SDM dalam Pelayanan Kesehatan Maternal Neonatal Tingkat Pusat 6,00 Provinsi 39.184,67 235.108,00 7,00 8,00 9,00 264.000,00 290.400,00 319.440,00

01.010 Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Antenatal 34 Provinsi 32.874.823,00 36.866.373,00 40.608.566,00 44.470.381,00

01.010.001 Tanpa Sub Output 32.874.823,00 36.866.373,00 40.608.566,00 44.470.381,00

01.010.001.051 Dukungan Sarana dan Prasarana dalam Peningkatan Pelayanan Antenatal 0,00 Buku/Kit/Unit NaN 28.939.000,00 0,00 0,00 0,00 31.832.900,00 35.016.190,00 38.517.809,00

01.010.001.052Meningkatkan Kapasitas SDM Dalam Rangka Peningkatan Kualitas PelayananAntenatal

0,00 Laporan NaN 501.100,00 0,00 0,00 0,00 602.100,00 661.100,00 721.300,00

01.010.001.053 Workshop, Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Antenatal 5,00 Laporan 686.944,60 3.434.723,00 6,00 7,00 8,00 4.431.373,00 4.931.276,00 5.231.272,00

01.011 Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Kunjungan Neonatal Pertama 34 Provinsi 3.127.704,00 3.440.474,00 3.783.954,00 4.162.950,00

01.011.001 Tanpa Sub Output 3.127.704,00 3.440.474,00 3.783.954,00 4.162.950,00

01.011.001.051Dukungan Sarana dan Prasarana dalam Peningkatan Pelayanan KunjunganNeonatal

0,00 Buku/Kit/Unit NaN 1.057.500,00 0,00 0,00 0,00 1.163.250,00 1.279.575,00 1.407.533,00

01.011.001.052Meningkatkan Kapasitas SDM Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan KunjunganNeonatal Pertama

0,00 Laporan NaN 846.750,00 0,00 0,00 0,00 931.425,00 1.024.000,00 1.127.000,00

01.011.001.053 Workshop, Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Kunjungan Neonatal Pertama 5,00 Laporan 244.690,80 1.223.454,00 6,00 7,00 8,00 1.345.799,00 1.480.379,00 1.628.417,00

01.012 Pembinaan Pelayanan Penjaringan Kesehatan Bagi Peserta Didik Kelas 1, 7, dan 10 34 Provinsi 8.426.957,00 9.269.653,00 10.196.618,00 11.175.761,00

Page 19: REKAP 3: KEGIATAN K/L - kemkes.go.id...01.03 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 65 01.04 Persentase Puskesmas yang melaksanakan

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /TARGET

SATUANSATUAN

BIAYAALOKASI 2018

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

01.012.001 Tanpa Sub Output 8.426.957,00 9.269.653,00 10.196.618,00 11.175.761,00

01.012.001.051Dukungan Sarana dan Prasarana dalam Pembinaan Pelayanan PenjaringanKesehatan Bagi Peserta Didik Kelas 1, 7, dan 10

0,00 Buku/Kit/Unit NaN 6.119.008,00 0,00 0,00 0,00 6.730.909,00 7.404.000,00 8.144.400,00

01.012.001.052Meningkatkan Kapasitas SDM Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan PenjaringanKesehatan Bagi Peserta Didik Kelas 1, 7, dan 10

8,00 Laporan 177.828,63 1.422.629,00 9,00 10,00 11,00 1.564.892,00 1.721.381,00 1.853.000,00

01.012.001.053Workshop, Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Penjaringan Kesehatan BagiPeserta Didik Kelas 1, 7 dan 10

5,00 Laporan 177.064,00 885.320,00 6,00 7,00 8,00 973.852,00 1.071.237,00 1.178.361,00

01.013 Pembinaan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia 34 Provinsi 42.186.085,00 3.404.694,00 4.645.163,00 5.909.679,00

01.013.001 Tanpa Sub Output 42.186.085,00 3.404.694,00 4.645.163,00 5.909.679,00

01.013.001.051Dukungan Sarana dan Prasarana dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan LanjutUsia

0,00 Buku/Kit NaN 40.633.900,00 0,00 0,00 0,00 1.697.290,00 2.767.019,00 3.843.721,00

01.013.001.052Meningkatkan Kapasitas SDM Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan KesehatanLanjut Usia

0,00 Laporan NaN 796.480,00 0,00 0,00 0,00 876.128,00 963.741,00 1.060.115,00

01.013.001.053 Sosialisasi, Koordinasi Dalam Rangka Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia 5,00 Laporan 151.141,00 755.705,00 6,00 7,00 8,00 831.276,00 914.403,00 1.005.843,00

01.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 6.578.060,00 7.570.130,00 8.287.143,00 8.775.857,00

01.951.001 tanpa sub output 6.578.060,00 7.570.130,00 8.287.143,00 8.775.857,00

01.951.001.051 Layanan Operasional Satker 1,00 Layanan 2.699.930,00 2.699.930,00 1,00 1,00 1,00 2.999.069,00 3.258.976,00 3.244.873,00

01.951.001.052 Koordinasi Ketatausahaan 40,00 Laporan 91.953,25 3.678.130,00 44,00 48,00 52,00 4.351.061,00 4.786.167,00 5.264.784,00

01.951.001.053 Alat Pengolah Data dan Informasi 0,00 Unit NaN 200.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 242.000,00 266.200,00

Total 192.019.445,00 - - - 172.854.109,00 190.382.825,00 210.068.285,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.007 Dukungan Layanan Manajemen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Meningkatnya akses dan kualitas upaya kesehatan keluarga 192.019.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.019.445,00

01.001 Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Antenatal 13.236.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.236.687,00

01.001.001 Tanpa sub output 13.236.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.236.687,00

01.001.001.051 Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Antenatal Utama 13.236.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.236.687,00

01.002 Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Dalam Peningkatan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 21.644.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.644.701,00

01.002.001 tanpa sub output 21.644.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.644.701,00

01.002.001.051 Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Peningkatan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Utama 21.644.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.644.701,00

01.003 Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Dalam Peningkatan Kunjungan Neonatal Pertama 11.746.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.746.560,00

01.003.001 tanpa sub output 11.746.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.746.560,00

C. SUMBER PENDANAAN

Page 20: REKAP 3: KEGIATAN K/L - kemkes.go.id...01.03 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 65 01.04 Persentase Puskesmas yang melaksanakan

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

01.003.001.051 Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Peningkatan Kunjungan Neonatal Pertama Utama 11.746.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.746.560,00

01.004 Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Pelayanan Penjaringan Kesehatan Bagi Peserta Didik Kelas 1, 7, dan 10 7.623.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.623.368,00

01.004.001 tanpa sub output 7.623.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.623.368,00

01.004.001.051 Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Pelayanan Penjaringan Kesehatan Bagi Peserta Didik Kelas 1, 7 dan 10 Utama 7.623.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.623.368,00

01.005 Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia 5.828.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.828.150,00

01.005.001 tanpa sub output 5.828.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.828.150,00

01.005.001.051 Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Utama 5.828.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.828.150,00

01.006 Dukungan Sarana Dan Prasarana Pembinaan Kesehatan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.008 Reguler Third Country Training Program (TCTP) Maternal and Child Health Handbook 3.778.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.778.050,00

01.008.001 Tanpa Sub Output 3.778.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.778.050,00

01.008.001.051 Pelaksanaan TCTP Utama 1.308.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.308.728,00

01.008.001.052 Penguatan Daerah Untuk Pemanfaatan Buku KIA Dalam Rangka TCTP Pendukung 2.469.322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.469.322,00

01.009 Pembinaan Dalam Peningkatan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 34.968.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.968.300,00

01.009.001 Tanpa Sub Output 34.968.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.968.300,00

01.009.001.051 Supervisi Fasilitatif dalam rangka Pendampingan Kesehatan Keluarga Utama 1.757.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.757.350,00

01.009.001.052 Orientasi Bidan Dalam Pelayanan ANC Sesuai Standar Utama 378.582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378.582,00

01.009.001.053 TOT dan Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal Utama 1.304.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.304.460,00

01.009.001.054 Orientasi Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal bagi SPOG dan SPA di 9 Propinsi Fokus Utama 430.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.620,00

01.009.001.055 Penguatan Audit Maternal Perinatal Utama 225.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.450,00

01.009.001.056 Monitoring Evaluasi Pasca Latih Maternal dan Neonatal Utama 284.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.850,00

01.009.001.057 Pengadaan alat deteksi risiko bumil Utama 20.131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.131.000,00

01.009.001.058 Paket Kelas Ibu Utama 4.922.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.922.780,00

01.009.001.059 Alat Bantu Pelatihan Gawat Darurat Maternal- Neonatal Utama 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

01.009.001.060 Buku Saku Kespro Catin Bagi Penyuluh Pernikahan Pendukung 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00

01.009.001.061 Paket kespro catin Pendukung 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00

01.009.001.062 Pengadaan Kartu Catin Sehat Pendukung 430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.000,00

01.009.001.063 Buku Manajemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Remaja Pendukung 638.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638.100,00

01.009.001.064 Orientasi SDM dalam Pelayanan Kesehatan Maternal Neonatal Tingkat Pusat Utama 235.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.108,00

01.010 Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Antenatal 32.874.823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.874.823,00

01.010.001 Tanpa Sub Output 32.874.823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.874.823,00

01.010.001.051 Dukungan Sarana dan Prasarana dalam Peningkatan Pelayanan Antenatal Pendukung 28.939.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.939.000,00

01.010.001.052 Meningkatkan Kapasitas SDM Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Antenatal Utama 501.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501.100,00

01.010.001.053 Workshop, Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Antenatal Utama 3.434.723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.434.723,00

01.011 Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Kunjungan Neonatal Pertama 3.127.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.127.704,00

01.011.001 Tanpa Sub Output 3.127.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.127.704,00

Page 21: REKAP 3: KEGIATAN K/L - kemkes.go.id...01.03 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 65 01.04 Persentase Puskesmas yang melaksanakan

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

01.011.001.051 Dukungan Sarana dan Prasarana dalam Peningkatan Pelayanan Kunjungan Neonatal Pendukung 1.057.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.057.500,00

01.011.001.052 Meningkatkan Kapasitas SDM Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kunjungan Neonatal Pertama Utama 846.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 846.750,00

01.011.001.053 Workshop, Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Kunjungan Neonatal Pertama Utama 1.223.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.223.454,00

01.012 Pembinaan Pelayanan Penjaringan Kesehatan Bagi Peserta Didik Kelas 1, 7, dan 10 8.426.957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.426.957,00

01.012.001 Tanpa Sub Output 8.426.957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.426.957,00

01.012.001.051Dukungan Sarana dan Prasarana dalam Pembinaan Pelayanan Penjaringan Kesehatan Bagi Peserta Didik Kelas 1,7, dan 10

Pendukung 6.119.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.119.008,00

01.012.001.052Meningkatkan Kapasitas SDM Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Penjaringan Kesehatan Bagi Peserta DidikKelas 1, 7, dan 10

Utama 1.422.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.422.629,00

01.012.001.053 Workshop, Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Penjaringan Kesehatan Bagi Peserta Didik Kelas 1, 7 dan 10 Utama 885.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 885.320,00

01.013 Pembinaan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia 42.186.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.186.085,00

01.013.001 Tanpa Sub Output 42.186.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.186.085,00

01.013.001.051 Dukungan Sarana dan Prasarana dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Pendukung 40.633.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.633.900,00

01.013.001.052 Meningkatkan Kapasitas SDM Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Utama 796.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796.480,00

01.013.001.053 Sosialisasi, Koordinasi Dalam Rangka Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Utama 755.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755.705,00

01.951 Layanan Internal (Overhead) 6.578.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.578.060,00

01.951.001 tanpa sub output 6.578.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.578.060,00

01.951.001.051 Layanan Operasional Satker Pendukung 2.699.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.699.930,00

01.951.001.052 Koordinasi Ketatausahaan Pendukung 3.678.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.678.130,00

01.951.001.053 Alat Pengolah Data dan Informasi Pendukung 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Total 192.019.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.019.445,00

Jakarta, 15 Desember 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga

dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes

Sekretaris Jenderal NIP. 195810171984031004