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MUNICIPIO: APATZINGÁN MICHOACÁN
ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $ 7, 683,768.87__
Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTO ASIGNADO
%
UNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVOS PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO %
OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES
Desarrollo Institucional para un buen Gobierno Sub programa:
Municipio
Participativo
1000 7,382,821.51 2.99% 2000 217,360.99 0.09% 3000 80,267.00 0.03% 5000 3,319.37 0.00% Total 7,683,768.87 3.11%
SALA DE REGIDORES
1.-Analizar, discutir y votar los asuntos que se sometan a acuerdo al ayuntamiento en las sesiones procurando siempre el bien colectivo
1.1-Atender todas las demandas que los ciudadanos presenten en la sala de los regidores y fortalecer el COPLADEMUN que es el mecanismo para involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones del Gobierno Municipal.
1000 2000 3000 5000 Total
1.1.1. 25%
2.-Desempeñar cabalmente las comisiones que nos encomiende el ayuntamiento
2.1.-Participar a través de comisiones, para buscar las mejores soluciones a los problemas que se presenten en las sesiones de cabildo
2.1.1 25%
3.-Proponer la formulación, expedición, modificación o reforma de los reglamentos municipales y demás disposiciones administrativas, así como vigilar su cumplimiento
3.1.-Promover y difundir todos los programas de apoyo fomento y crédito a la iniciativa privada y productores del campo.
3.1.1 25%
3.2.-Llevar a cabo 24 reuniones ordinarias y las extraordinarias que sea necesario.
3.2.1 25%
MUNICIPIO: APATZINGÁN MICHOACÁN
ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE
Monto del presupuesto autorizado. $ 7, 683,768.87__
Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTO ASIGNADO
%
UNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVOS PROYECTADOS
METAS
PROYECTADAS
PRESUPUESTO EJERCIDO %
OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS
JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES
4.-Fortalecer las direcciones del ayuntamiento pertenecientes a mi comisión.
4.1.-Realizar esta revisión en los 20 días posteriores al termino del trimestre.
4.1.1 25%
5.-Contar con una buena hacienda municipal.
5.1.-Al principio del ciclo presupuestal y cada tres meses consecutivamente
5.1.1 25%