Upload
dwi-yuliyanto
View
79
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
laporan Raperda tegal
Citation preview
Lampiran I
Nomor
Tanggal
Raperda APBD TA 2015
:
:
00
10 November 2014
RINGKASAN RANCANGAN APBDTAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
NOMORURUT
URAIAN JUMLAH
1 2 3
1 PENDAPATAN 1.949.007.650.000,00
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 236.708.155.000,00
1 . 1 . 1 61.157.643.000,00 Pendapatan Pajak Daerah
1 . 1 . 2 17.332.217.000,00 Hasil Retribusi Daerah
1 . 1 . 3 7.925.560.000,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1 . 1 . 4 150.292.735.000,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.169.764.463.000,00
1 . 2 . 1 33.909.800.000,00 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1 . 2 . 2 1.085.549.293.000,00 Dana Alokasi Umum
1 . 2 . 3 50.305.370.000,00 Dana Alokasi Khusus
1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 542.535.032.000,00
1 . 3 . 1 6.117.012.000,00 Pendapatan Hibah
1 . 3 . 3 91.408.612.000,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1 . 3 . 4 352.384.981.000,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1 . 3 . 5 54.276.556.000,00 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
1 . 3 . 6 38.347.871.000,00 Pendapatan Lainnya
2 BELANJA 2.036.165.560.000,00
2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.355.750.022.000,00
2 . 1 . 1 1.155.961.200.000,00 Belanja Pegawai
2 . 1 . 2 60.000.000,00 Belanja Bunga
2 . 1 . 4 10.392.000.000,00 Belanja Hibah
2 . 1 . 5 23.308.800.000,00 Belanja Bantuan Sosial
2 . 1 . 6 8.241.333.000,00 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
2 . 1 . 7 153.786.689.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Desa
2 . 1 . 8 4.000.000.000,00 Belanja Tidak Terduga
2 . 2 BELANJA LANGSUNG 680.415.538.000,00
2 . 2 . 1 82.235.589.000,00 Belanja Pegawai
2 . 2 . 2 350.816.447.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2 . 2 . 3 247.363.502.000,00 Belanja Modal
SURPLUS / (DEFISIT) (87.157.910.000,00)
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 93.526.598.000,00
3 . 1 . 1 93.526.598.000,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 6.368.688.000,00
3 . 2 . 2 6.000.000.000,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3 . 2 . 3 368.688.000,00 Pembayaran Pokok Utang
PEMBIAYAAN NETTO 87.157.910.000,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00
ENTHUS SUSMONO
BUPATI TEGAL
Slawi, 10 November 2014
Halaman 1RINGKASAN RANCANGAN APBD
Nomor : 00
Raperda APBD TA 2015Lampiran II
Tanggal : 10 November 2014
TAHUN ANGGARAN 2015
RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJAPENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
Urusan Wajib 1.943.072.710.000,00 1.964.353.295.000,00 634.321.028.000,00 1.330.032.267.000,00 1
Pendidikan 254.000.000,00 917.322.215.000,00 68.239.745.000,00 849.082.470.000,00 1.01
916.824.965.000,00 67.742.495.000,00 849.082.470.000,00 254.000.000,00 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga1.01 . 1.01.01
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat DPRD1.01 . 1.20.04
482.250.000,00 482.250.000,00 0,00 0,00 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah1.01 . 1.26.01
Kesehatan 134.762.287.000,00 273.480.658.000,00 194.196.775.000,00 79.283.883.000,00 1.02
139.270.846.000,00 87.756.565.000,00 51.514.281.000,00 50.162.287.000,00 Dinas Kesehatan1.02 . 1.02.01
124.098.833.000,00 99.486.310.000,00 24.612.523.000,00 80.000.000.000,00 RSUD Dr.Soeselo1.02 . 1.02.02
10.070.979.000,00 6.913.900.000,00 3.157.079.000,00 4.600.000.000,00 RSUD Suradadi1.02 . 1.02.03
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa1.02 . 1.22.01
Pekerjaan Umum 452.216.000,00 210.874.383.000,00 192.124.908.000,00 18.749.475.000,00 1.03
208.576.003.000,00 189.826.528.000,00 18.749.475.000,00 452.216.000,00 Dinas Pekerjaan Umum1.03 . 1.03.01
310.000.000,00 310.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Dampyak1.03 . 1.20.28
300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Kagok1.03 . 1.20.29
283.380.000,00 283.380.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Kudaile1.03 . 1.20.30
450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Pakembaran1.03 . 1.20.31
235.000.000,00 235.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Procot1.03 . 1.20.32
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Slawi Wetan1.03 . 1.20.33
320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan1.03 . 2.01.01
Perumahan 0,00 3.231.150.000,00 3.231.150.000,00 0,00 1.04
2.255.000.000,00 2.255.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum1.04 . 1.03.01
118.150.000,00 118.150.000,00 0,00 0,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.04 . 1.13.01
90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Dampyak1.04 . 1.20.28
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Kudaile1.04 . 1.20.30
75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Procot1.04 . 1.20.32
165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa1.04 . 1.22.01
428.000.000,00 428.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan1.04 . 2.04.01
Penataan Ruang 0,00 1.025.000.000,00 1.025.000.000,00 0,00 1.05
1.025.000.000,00 1.025.000.000,00 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah1.05 . 1.06.01
Halaman 1RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJAPENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
Perencanaan Pembangunan 0,00 9.738.951.000,00 7.268.368.000,00 2.470.583.000,00 1.06
7.132.583.000,00 4.662.000.000,00 2.470.583.000,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah1.06 . 1.06.01
7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika1.06 . 1.07.01
51.588.000,00 51.588.000,00 0,00 0,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana1.06 . 1.11.01
18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.06 . 1.13.01
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Satuan Polisi Pamong Praja1.06 . 1.19.02
520.000.000,00 520.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah1.06 . 1.20.03
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Inspektorat1.06 . 1.20.07
29.500.000,00 29.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Adiwerna1.06 . 1.20.09
27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Balapulang1.06 . 1.20.10
41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Bojong1.06 . 1.20.11
30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Bumijawa1.06 . 1.20.12
30.050.000,00 30.050.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Dukuhturi1.06 . 1.20.13
32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Dukuhwaru1.06 . 1.20.14
30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Jatinegara1.06 . 1.20.15
29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Kedungbanteng1.06 . 1.20.16
27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Kramat1.06 . 1.20.17
32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Lebaksiu1.06 . 1.20.18
30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Margasari1.06 . 1.20.19
28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Pagerbarang1.06 . 1.20.20
46.700.000,00 46.700.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Pangkah1.06 . 1.20.21
32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Slawi1.06 . 1.20.22
26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Suradadi1.06 . 1.20.23
31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Talang1.06 . 1.20.24
30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Tarub1.06 . 1.20.25
32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Warurejo1.06 . 1.20.26
1.270.680.000,00 1.270.680.000,00 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah1.06 . 1.20.27
3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Dampyak1.06 . 1.20.28
4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Kagok1.06 . 1.20.29
5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Kudaile1.06 . 1.20.30
1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Pakembaran1.06 . 1.20.31
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Procot1.06 . 1.20.32
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Slawi Wetan1.06 . 1.20.33
110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa1.06 . 1.22.01
6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah1.06 . 1.26.01
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan1.06 . 2.01.02
8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan1.06 . 2.04.01
Perhubungan 4.282.467.000,00 12.695.521.000,00 8.313.882.000,00 4.381.639.000,00 1.07
Halaman 2RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJAPENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
12.695.521.000,00 8.313.882.000,00 4.381.639.000,00 4.282.467.000,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika1.07 . 1.07.01
Lingkungan Hidup 0,00 26.843.801.000,00 24.543.923.000,00 2.299.878.000,00 1.08
21.100.000.000,00 21.100.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum1.08 . 1.03.01
5.417.801.000,00 3.117.923.000,00 2.299.878.000,00 0,00 Badan Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.01
300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah1.08 . 1.20.03
21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Slawi1.08 . 1.20.22
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Procot1.08 . 1.20.32
Pertanahan 0,00 10.330.000.000,00 10.330.000.000,00 0,00 1.09
10.330.000.000,00 10.330.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah1.09 . 1.20.03
Kependudukan dan Catatan Sipil 0,00 7.168.677.000,00 3.964.020.000,00 3.204.657.000,00 1.10
7.168.677.000,00 3.964.020.000,00 3.204.657.000,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil1.10 . 1.10.01
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 12.941.340.000,00 2.920.962.000,00 10.020.378.000,00 1.11
12.530.795.000,00 2.510.417.000,00 10.020.378.000,00 0,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana1.11 . 1.11.01
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.11 . 1.13.01
130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah1.11 . 1.20.03
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Adiwerna1.11 . 1.20.09
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Balapulang1.11 . 1.20.10
7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Bojong1.11 . 1.20.11
7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Bumijawa1.11 . 1.20.12
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Dukuhturi1.11 . 1.20.13
6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Dukuhwaru1.11 . 1.20.14
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Jatinegara1.11 . 1.20.15
6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Kedungbanteng1.11 . 1.20.16
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Kramat1.11 . 1.20.17
7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Lebaksiu1.11 . 1.20.18
11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Margasari1.11 . 1.20.19
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Pagerbarang1.11 . 1.20.20
8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Pangkah1.11 . 1.20.21
7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Slawi1.11 . 1.20.22
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Suradadi1.11 . 1.20.23
7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Talang1.11 . 1.20.24
7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Tarub1.11 . 1.20.25
8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Warurejo1.11 . 1.20.26
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Procot1.11 . 1.20.32
105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa1.11 . 1.22.01
25.045.000,00 25.045.000,00 0,00 0,00 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan1.11 . 2.05.01
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 2.056.153.000,00 2.056.153.000,00 0,00 1.12
Halaman 3RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJAPENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
2.056.153.000,00 2.056.153.000,00 0,00 0,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana1.12 . 1.11.01
Sosial 881.000,00 10.358.113.000,00 5.207.600.000,00 5.150.513.000,00 1.13
8.163.613.000,00 3.013.100.000,00 5.150.513.000,00 881.000,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.13 . 1.13.01
1.912.000.000,00 1.912.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah1.13 . 1.20.03
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Adiwerna1.13 . 1.20.09
12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Balapulang1.13 . 1.20.10
24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Bojong1.13 . 1.20.11
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Bumijawa1.13 . 1.20.12
18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Dukuhturi1.13 . 1.20.13
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Dukuhwaru1.13 . 1.20.14
6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Jatinegara1.13 . 1.20.15
21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Kedungbanteng1.13 . 1.20.16
12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Kramat1.13 . 1.20.17
14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Lebaksiu1.13 . 1.20.18
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Margasari1.13 . 1.20.19
24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Pagerbarang1.13 . 1.20.20
19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Pangkah1.13 . 1.20.21
14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Slawi1.13 . 1.20.22
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Suradadi1.13 . 1.20.23
22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Talang1.13 . 1.20.24
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Tarub1.13 . 1.20.25
16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Warurejo1.13 . 1.20.26
Tenaga Kerja 0,00 6.615.000.000,00 6.615.000.000,00 0,00 1.14
6.615.000.000,00 6.615.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.14 . 1.13.01
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 4.000.000.000,00 10.142.682.000,00 2.402.782.000,00 7.739.900.000,00 1.15
10.142.682.000,00 2.402.782.000,00 7.739.900.000,00 4.000.000.000,00 Dinas Koperasi, UKM dan Pasar1.15 . 1.15.01
Penanaman Modal 0,00 3.261.251.000,00 2.470.000.000,00 791.251.000,00 1.16
7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga1.16 . 1.01.01
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum1.16 . 1.03.01
12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah1.16 . 1.06.01
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika1.16 . 1.07.01
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.16 . 1.13.01
2.291.251.000,00 1.500.000.000,00 791.251.000,00 0,00 Kantor Penanaman Modal1.16 . 1.16.01
7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat1.16 . 1.19.01
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat DPRD1.16 . 1.20.04
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah1.16 . 1.20.06
397.000.000,00 397.000.000,00 0,00 0,00 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu1.16 . 1.20.08
Halaman 4RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJAPENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Adiwerna1.16 . 1.20.09
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Balapulang1.16 . 1.20.10
8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Bojong1.16 . 1.20.11
12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Bumijawa1.16 . 1.20.12
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Dukuhturi1.16 . 1.20.13
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Dukuhwaru1.16 . 1.20.14
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Jatinegara1.16 . 1.20.15
6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Kedungbanteng1.16 . 1.20.16
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Kramat1.16 . 1.20.17
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Lebaksiu1.16 . 1.20.18
6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Margasari1.16 . 1.20.19
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Pagerbarang1.16 . 1.20.20
7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Pangkah1.16 . 1.20.21
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Slawi1.16 . 1.20.22
8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Suradadi1.16 . 1.20.23
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Talang1.16 . 1.20.24
12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Tarub1.16 . 1.20.25
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Warurejo1.16 . 1.20.26
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah1.16 . 1.20.27
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Procot1.16 . 1.20.32
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Kantor Ketahanan Pangan1.16 . 1.21.01
7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah1.16 . 1.26.01
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan1.16 . 2.01.01
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan1.16 . 2.01.02
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan1.16 . 2.04.01
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan1.16 . 2.05.01
255.000.000,00 255.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan1.16 . 2.07.01
Kebudayaan 0,00 2.751.300.000,00 2.751.300.000,00 0,00 1.17
116.000.000,00 116.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Adiwerna1.17 . 1.20.09
117.000.000,00 117.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Balapulang1.17 . 1.20.10
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Bojong1.17 . 1.20.11
114.000.000,00 114.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Bumijawa1.17 . 1.20.12
116.000.000,00 116.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Dukuhturi1.17 . 1.20.13
116.800.000,00 116.800.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Dukuhwaru1.17 . 1.20.14
111.000.000,00 111.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Jatinegara1.17 . 1.20.15
112.000.000,00 112.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Kedungbanteng1.17 . 1.20.16
117.000.000,00 117.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Kramat1.17 . 1.20.17
117.500.000,00 117.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Lebaksiu1.17 . 1.20.18
126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Margasari1.17 . 1.20.19
Halaman 5RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJAPENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Pagerbarang1.17 . 1.20.20
117.500.000,00 117.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Pangkah1.17 . 1.20.21
117.500.000,00 117.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Slawi1.17 . 1.20.22
122.000.000,00 122.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Suradadi1.17 . 1.20.23
116.000.000,00 116.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Talang1.17 . 1.20.24
80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Tarub1.17 . 1.20.25
107.000.000,00 107.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Warurejo1.17 . 1.20.26
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa1.17 . 1.22.01
685.000.000,00 685.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan1.17 . 2.04.01
Pemuda dan Olah Raga 0,00 4.242.000.000,00 4.242.000.000,00 0,00 1.18
1.395.500.000,00 1.395.500.000,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga1.18 . 1.01.01
2.455.000.000,00 2.455.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum1.18 . 1.03.01
187.500.000,00 187.500.000,00 0,00 0,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.18 . 1.13.01
117.000.000,00 117.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah1.18 . 1.20.03
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Balapulang1.18 . 1.20.10
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Bumijawa1.18 . 1.20.12
6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Dukuhturi1.18 . 1.20.13
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Dukuhwaru1.18 . 1.20.14
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Jatinegara1.18 . 1.20.15
6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Kedungbanteng1.18 . 1.20.16
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Kramat1.18 . 1.20.17
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Lebaksiu1.18 . 1.20.18
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Margasari1.18 . 1.20.19
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Pagerbarang1.18 . 1.20.20
7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Pangkah1.18 . 1.20.21
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Slawi1.18 . 1.20.22
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,00 8.800.895.000,00 4.333.270.000,00 4.467.625.000,00 1.19
75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika1.19 . 1.07.01
2.711.411.000,00 1.582.500.000,00 1.128.911.000,00 0,00 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat1.19 . 1.19.01
5.675.484.000,00 2.336.770.000,00 3.338.714.000,00 0,00 Satuan Polisi Pamong Praja1.19 . 1.19.02
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah1.19 . 1.20.03
18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Adiwerna1.19 . 1.20.09
9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Balapulang1.19 . 1.20.10
14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Bojong1.19 . 1.20.11
19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Dukuhturi1.19 . 1.20.13
29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Dukuhwaru1.19 . 1.20.14
14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Jatinegara1.19 . 1.20.15
9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Kedungbanteng1.19 . 1.20.16
Halaman 6RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJAPENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Kramat1.19 . 1.20.17
9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Lebaksiu1.19 . 1.20.18
27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Margasari1.19 . 1.20.19
9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Pagerbarang1.19 . 1.20.20
9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Slawi1.19 . 1.20.22
29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Suradadi1.19 . 1.20.23
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Talang1.19 . 1.20.24
19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Tarub1.19 . 1.20.25
16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Warurejo1.19 . 1.20.26
35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Kudaile1.19 . 1.20.30
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Procot1.19 . 1.20.32
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 1.799.320.859.000,00 415.287.525.000,00 77.179.985.000,00 338.107.540.000,00 1.20
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum1.20 . 1.03.01
155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah1.20 . 1.06.01
630.900.000,00 630.900.000,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika1.20 . 1.07.01
764.131.000,00 0,00 764.131.000,00 0,00 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah1.20 . 1.20.02
23.461.218.000,00 14.175.622.000,00 9.285.596.000,00 0,00 Sekretariat Daerah1.20 . 1.20.03
21.427.077.000,00 9.883.125.000,00 11.543.952.000,00 0,00 Sekretariat DPRD1.20 . 1.20.04
306.751.955.000,00 29.962.968.000,00 276.788.987.000,00 1.796.626.291.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah1.20 . 1.20.05
8.248.069.000,00 5.383.016.000,00 2.865.053.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah1.20 . 1.20.06
4.424.284.000,00 1.992.335.000,00 2.431.949.000,00 0,00 Inspektorat1.20 . 1.20.07
2.541.455.000,00 1.003.000.000,00 1.538.455.000,00 2.571.628.000,00 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu1.20 . 1.20.08
2.244.247.000,00 265.500.000,00 1.978.747.000,00 0,00 Kecamatan Adiwerna1.20 . 1.20.09
1.811.887.000,00 193.720.000,00 1.618.167.000,00 0,00 Kecamatan Balapulang1.20 . 1.20.10
1.724.943.000,00 249.500.000,00 1.475.443.000,00 0,00 Kecamatan Bojong1.20 . 1.20.11
1.871.859.000,00 243.900.000,00 1.627.959.000,00 0,00 Kecamatan Bumijawa1.20 . 1.20.12
3.301.024.000,00 1.708.250.000,00 1.592.774.000,00 0,00 Kecamatan Dukuhturi1.20 . 1.20.13
1.607.030.000,00 271.700.000,00 1.335.330.000,00 0,00 Kecamatan Dukuhwaru1.20 . 1.20.14
1.586.819.000,00 301.500.000,00 1.285.319.000,00 0,00 Kecamatan Jatinegara1.20 . 1.20.15
1.359.546.000,00 190.350.000,00 1.169.196.000,00 0,00 Kecamatan Kedungbanteng1.20 . 1.20.16
1.986.880.000,00 181.720.000,00 1.805.160.000,00 0,00 Kecamatan Kramat1.20 . 1.20.17
1.776.059.000,00 239.200.000,00 1.536.859.000,00 0,00 Kecamatan Lebaksiu1.20 . 1.20.18
1.660.898.000,00 202.580.000,00 1.458.318.000,00 0,00 Kecamatan Margasari1.20 . 1.20.19
1.769.541.000,00 180.660.000,00 1.588.881.000,00 0,00 Kecamatan Pagerbarang1.20 . 1.20.20
2.302.107.000,00 296.800.000,00 2.005.307.000,00 0,00 Kecamatan Pangkah1.20 . 1.20.21
1.399.738.000,00 292.200.000,00 1.107.538.000,00 0,00 Kecamatan Slawi1.20 . 1.20.22
1.701.851.000,00 244.100.000,00 1.457.751.000,00 0,00 Kecamatan Suradadi1.20 . 1.20.23
2.067.816.000,00 236.500.000,00 1.831.316.000,00 0,00 Kecamatan Talang1.20 . 1.20.24
1.733.092.000,00 255.600.000,00 1.477.492.000,00 0,00 Kecamatan Tarub1.20 . 1.20.25
Halaman 7RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJAPENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
1.740.832.000,00 379.000.000,00 1.361.832.000,00 0,00 Kecamatan Warurejo1.20 . 1.20.26
7.378.028.000,00 5.704.320.000,00 1.673.708.000,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah1.20 . 1.20.27
692.726.000,00 153.900.000,00 538.826.000,00 30.720.000,00 Kelurahan Dampyak1.20 . 1.20.28
935.684.000,00 287.500.000,00 648.184.000,00 0,00 Kelurahan Kagok1.20 . 1.20.29
785.606.000,00 183.310.000,00 602.296.000,00 18.720.000,00 Kelurahan Kudaile1.20 . 1.20.30
698.453.000,00 175.500.000,00 522.953.000,00 0,00 Kelurahan Pakembaran1.20 . 1.20.31
906.984.000,00 276.000.000,00 630.984.000,00 0,00 Kelurahan Procot1.20 . 1.20.32
762.577.000,00 203.500.000,00 559.077.000,00 73.500.000,00 Kelurahan Slawi Wetan1.20 . 1.20.33
550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan1.20 . 2.04.01
327.209.000,00 327.209.000,00 0,00 0,00 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan1.20 . 2.05.01
Ketahanan Pangan 0,00 1.145.845.000,00 221.836.000,00 924.009.000,00 1.21
1.145.845.000,00 221.836.000,00 924.009.000,00 0,00 Kantor Ketahanan Pangan1.21 . 1.21.01
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 10.636.552.000,00 8.556.744.000,00 2.079.808.000,00 1.22
30.904.000,00 30.904.000,00 0,00 0,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana1.22 . 1.11.01
380.000.000,00 380.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah1.22 . 1.20.03
68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Adiwerna1.22 . 1.20.09
60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Balapulang1.22 . 1.20.10
46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Bojong1.22 . 1.20.11
63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Bumijawa1.22 . 1.20.12
76.500.000,00 76.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Dukuhturi1.22 . 1.20.13
75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Dukuhwaru1.22 . 1.20.14
47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Jatinegara1.22 . 1.20.15
60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Kedungbanteng1.22 . 1.20.16
59.000.000,00 59.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Kramat1.22 . 1.20.17
55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Lebaksiu1.22 . 1.20.18
54.780.000,00 54.780.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Margasari1.22 . 1.20.19
53.000.000,00 53.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Pagerbarang1.22 . 1.20.20
45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Pangkah1.22 . 1.20.21
48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Slawi1.22 . 1.20.22
51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Suradadi1.22 . 1.20.23
59.000.000,00 59.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Talang1.22 . 1.20.24
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Tarub1.22 . 1.20.25
54.500.000,00 54.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Warurejo1.22 . 1.20.26
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah1.22 . 1.20.27
92.500.000,00 92.500.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Dampyak1.22 . 1.20.28
58.500.000,00 58.500.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Kagok1.22 . 1.20.29
42.560.000,00 42.560.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Kudaile1.22 . 1.20.30
23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Pakembaran1.22 . 1.20.31
Halaman 8RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJAPENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Procot1.22 . 1.20.32
43.500.000,00 43.500.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Slawi Wetan1.22 . 1.20.33
8.811.308.000,00 6.731.500.000,00 2.079.808.000,00 0,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa1.22 . 1.22.01
Statistik 0,00 205.000.000,00 205.000.000,00 0,00 1.23
180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah1.23 . 1.06.01
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan1.23 . 2.01.01
Kearsipan 0,00 199.000.000,00 199.000.000,00 0,00 1.24
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat DPRD1.24 . 1.20.04
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah1.24 . 1.20.05
144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 0,00 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah1.24 . 1.26.01
Komunikasi dan Informatika 0,00 1.338.400.000,00 1.338.400.000,00 0,00 1.25
75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga1.25 . 1.01.01
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah1.25 . 1.06.01
737.000.000,00 737.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika1.25 . 1.07.01
405.000.000,00 405.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah1.25 . 1.20.03
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Slawi1.25 . 1.20.22
91.400.000,00 91.400.000,00 0,00 0,00 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah1.25 . 1.26.01
Perpustakaan 0,00 1.661.883.000,00 383.225.000,00 1.278.658.000,00 1.26
1.661.883.000,00 383.225.000,00 1.278.658.000,00 0,00 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah1.26 . 1.26.01
Urusan Pilihan 5.934.940.000,00 71.812.265.000,00 46.094.510.000,00 25.717.755.000,00 2
Pertanian 24.125.000,00 24.357.678.000,00 9.527.900.000,00 14.829.778.000,00 2.01
980.000.000,00 980.000.000,00 0,00 0,00 Kantor Ketahanan Pangan2.01 . 1.21.01
9.734.362.000,00 4.260.900.000,00 5.473.462.000,00 24.125.000,00 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan2.01 . 2.01.01
12.718.316.000,00 3.362.000.000,00 9.356.316.000,00 0,00 Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan2.01 . 2.01.02
925.000.000,00 925.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan2.01 . 2.05.01
Kehutanan 0,00 2.004.657.000,00 2.004.657.000,00 0,00 2.02
1.904.657.000,00 1.904.657.000,00 0,00 0,00 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan2.02 . 2.01.01
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan2.02 . 2.01.02
Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 1.648.152.000,00 1.648.152.000,00 0,00 2.03
1.388.152.000,00 1.388.152.000,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum2.03 . 1.03.01
260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan2.03 . 2.07.01
Pariwisata 5.267.514.000,00 7.692.353.000,00 3.539.000.000,00 4.153.353.000,00 2.04
900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan2.04 . 2.01.01
6.792.353.000,00 2.639.000.000,00 4.153.353.000,00 5.267.514.000,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan2.04 . 2.04.01
Kelautan dan Perikanan 427.247.000,00 8.849.088.000,00 5.542.551.000,00 3.306.537.000,00 2.05
Halaman 9RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJAPENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
8.849.088.000,00 5.542.551.000,00 3.306.537.000,00 427.247.000,00 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan2.05 . 2.05.01
Perdagangan 0,00 20.780.000.000,00 20.780.000.000,00 0,00 2.06
19.690.000.000,00 19.690.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Koperasi, UKM dan Pasar2.06 . 1.15.01
1.090.000.000,00 1.090.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan2.06 . 2.07.01
Perindustrian 216.054.000,00 6.318.087.000,00 2.890.000.000,00 3.428.087.000,00 2.07
175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah2.07 . 1.06.01
6.143.087.000,00 2.715.000.000,00 3.428.087.000,00 216.054.000,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan2.07 . 2.07.01
Transmigrasi 0,00 162.250.000,00 162.250.000,00 0,00 2.08
162.250.000,00 162.250.000,00 0,00 0,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi2.08 . 1.13.01
1.949.007.650.000,00 1.355.750.022.000,00 680.415.538.000,00 2.036.165.560.000,00 JUMLAH
SURPLUS / (DEFISIT) (87.157.910.000,00)
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHPEMBIAYAAN
PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTOSILPA TAB
1 2 3 4 5 6
Urusan Wajib 93.526.598.000,00 87.157.910.000,00 6.368.688.000,00 1
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 93.526.598.000,00 87.157.910.000,00 6.368.688.000,00 1.20
87.157.910.000,00 6.368.688.000,00 93.526.598.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah1.20 . 1.20.05
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00
ENTHUS SUSMONO
BUPATI TEGAL
Slawi, 10 November 2014
Halaman 10RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Lampiran IV
Nomor
Tanggal
Raperda APBD TA 2015
:
:
00
10 November 2014
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
634.321.028.000,00 Urusan Wajib 220.032.179.000,00 78.958.119.000,00 335.330.730.000,00 1
68.239.745.000,00 Pendidikan 54.131.174.000,00 7.181.362.000,00 6.927.209.000,00 1.01
67.742.495.000,00 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 54.061.174.000,00 7.054.413.000,00 6.626.908.000,00 1.01 . 1.01.01
1.278.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75.000.000,00 463.860.000,00 739.140.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
450.000.000,00 0,00 155.000,00 449.845.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
75.000.000,00 0,00 72.505.000,00 2.495.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
100.000.000,00 0,00 97.405.000,00 2.595.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 09
150.000.000,00 0,00 147.490.000,00 2.510.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
90.000.000,00 0,00 87.140.000,00 2.860.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13
20.000.000,00 0,00 18.700.000,00 1.300.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.01 . 01 . 14
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
100.000.000,00 0,00 97.745.000,00 2.255.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
760.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 410.000.000,00 47.620.000,00 302.380.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02
160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 05
50.000.000,00 0,00 48.740.000,00 1.260.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya1.01 . 1.01.01 . 02 . 11
150.000.000,00 0,00 106.330.000,00 43.670.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
100.000.000,00 0,00 98.570.000,00 1.430.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
50.000.000,00 0,00 48.740.000,00 1.260.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 42
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 45
60.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.255.000,00 57.745.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05
60.000.000,00 0,00 57.745.000,00 2.255.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.01 . 1.01.01 . 05 . 01
430.321.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00 150.280.500,00 280.040.500,00 1.01 . 1.01.01 . 06
Halaman 1REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
40.000.000,00 0,00 27.229.500,00 12.770.500,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 01
50.000.000,00 0,00 290.000,00 49.710.000,00 Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah1.01 . 1.01.01 . 06 . 05
15.000.000,00 0,00 2.600.000,00 12.400.000,00 Penatausahaan administrasi pengelolaan barang milik daerah1.01 . 1.01.01 . 06 . 06
325.321.000,00 0,00 249.921.000,00 75.400.000,00 Operasional kegiatan bantuan provinsi1.01 . 1.01.01 . 06 . 07
648.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 127.032.500,00 520.967.500,00 1.01 . 1.01.01 . 15
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 01
42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 20
26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 42
50.000.000,00 0,00 32.657.000,00 17.343.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1.01 . 1.01.01 . 15 . 57
30.000.000,00 0,00 20.310.500,00 9.689.500,00 Lomba kreatifitas minat bakat siswa TK/RA1.01 . 1.01.01 . 15 . 67
100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal1.01 . 1.01.01 . 15 . 69
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penguatan Kelembagaan PAUD Non Formal1.01 . 1.01.01 . 15 . 70
23.755.617.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 20.890.617.000,00 773.082.500,00 2.091.917.500,00 1.01 . 1.01.01 . 16
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 19
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 41
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1.01 . 1.01.01 . 16 . 57
50.000.000,00 0,00 33.096.000,00 16.904.000,00 Pelatihan Penyusunan Kurikulum 2013 Tingkat SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 59
50.000.000,00 0,00 38.396.500,00 11.603.500,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
300.000.000,00 0,00 191.068.000,00 108.932.000,00 Pelaksanaan Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni (MAPSI)1.01 . 1.01.01 . 16 . 79
350.000.000,00 0,00 53.043.500,00 296.956.500,00 Penyelenggaraan Ujian Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 82
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 83
300.000.000,00 0,00 107.235.500,00 192.764.500,00 Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/SMPLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 84
100.000.000,00 0,00 78.473.000,00 21.527.000,00 Festival Kreatifitas dan Kompetensi Siswa SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 85
10.000.000,00 0,00 6.229.000,00 3.771.000,00 Pelatihan Desimilasi Karakter Bangsa Anti Korupsi Siswa dan Guru1.01 . 1.01.01 . 16 . 86
5.000.000,00 0,00 3.162.000,00 1.838.000,00 Fasilitasi Tim Pengembang Kurikulum SMP TK Kab. Tegal1.01 . 1.01.01 . 16 . 87
10.000.000,00 0,00 7.973.000,00 2.027.000,00 Pelatihan Peningkatan Mutu Kepala Sekolah SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 88
30.000.000,00 0,00 24.732.000,00 5.268.000,00 Bedah SKL (Standar Keompetensi Kelulusan) SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 89
1.000.000.000,00 0,00 996.440.000,00 3.560.000,00 Fasilitasi Program Keaksaraan Dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 90
75.000.000,00 0,00 53.851.000,00 21.149.000,00 Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A dan B1.01 . 1.01.01 . 16 . 91
75.000.000,00 0,00 25.962.000,00 49.038.000,00 Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C1.01 . 1.01.01 . 16 . 92
120.000.000,00 0,00 112.652.000,00 7.348.000,00 Penyelenggaraan Semesteran Paket A, B dan C1.01 . 1.01.01 . 16 . 93
50.000.000,00 0,00 43.057.000,00 6.943.000,00 Latihan Ujian Nasional SMP/Try Out SMP/MTs1.01 . 1.01.01 . 16 . 94
100.000.000,00 0,00 76.547.000,00 23.453.000,00 Pelatihan Penyusunan Kurikulum1.01 . 1.01.01 . 16 . 95
18.340.617.000,00 18.340.617.000,00 0,00 0,00 Kegiatan DAK Pendidikan SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 96
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pembangunan RKB SMP IT Al Azhar1.01 . 1.01.01 . 16 . 97
2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung SD/SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 98
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengembangan Kegiatan MGMP SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
34.365.557.000,00 Program Pendidikan Menengah 32.685.557.000,00 282.822.500,00 1.397.177.500,00 1.01 . 1.01.01 . 17
Halaman 2REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
120.000.000,00 0,00 115.127.000,00 4.873.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 19
980.000.000,00 0,00 972.497.000,00 7.503.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 44
200.000.000,00 0,00 171.488.000,00 28.512.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1.01 . 1.01.01 . 17 . 57
80.000.000,00 0,00 60.233.500,00 19.766.500,00 Lomba Olimpiade Sains Siswa SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 70
300.000.000,00 0,00 77.832.000,00 222.168.000,00 Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Nasional1.01 . 1.01.01 . 17 . 71
4.953.533.000,00 4.953.533.000,00 0,00 0,00 Kegiatan DAK SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 72
11.465.989.000,00 11.465.989.000,00 0,00 0,00 Kegiatan DAK SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 73
16.266.035.000,00 16.266.035.000,00 0,00 0,00 Kegiatan Bantuan Propinsi Bidang Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 17 . 74
650.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 217.734.000,00 432.266.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18
200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan1.01 . 1.01.01 . 18 . 03
200.000.000,00 0,00 190.410.000,00 9.590.000,00 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)1.01 . 1.01.01 . 18 . 05
250.000.000,00 0,00 241.856.000,00 8.144.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 14
5.445.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 4.916.433.000,00 528.567.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20
50.000.000,00 0,00 41.845.000,00 8.155.000,00 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08
25.000.000,00 0,00 22.718.000,00 2.282.000,00 Operasionalisasi Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 14
30.000.000,00 0,00 25.430.000,00 4.570.000,00 Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2015 (Guru Negeri/Swasta)1.01 . 1.01.01 . 20 . 15
50.000.000,00 0,00 27.444.000,00 22.556.000,00 Seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik Sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
50.000.000,00 0,00 43.786.000,00 6.214.000,00 Bantuan Penyelenggaraan Jambore PNF (APBD II)1.01 . 1.01.01 . 20 . 17
50.000.000,00 0,00 26.797.000,00 23.203.000,00 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 18
10.000.000,00 0,00 6.970.000,00 3.030.000,00 Pelayanan Sertijab Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 19
80.000.000,00 0,00 41.490.000,00 38.510.000,00 Penilaian Angka Kredit Guru, Penilik PLS, Pengawas Sekolah dan Pamong Belajar1.01 . 1.01.01 . 20 . 20
150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD (APBD II)1.01 . 1.01.01 . 20 . 21
15.000.000,00 0,00 9.934.000,00 5.066.000,00 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan1.01 . 1.01.01 . 20 . 22
10.000.000,00 0,00 8.151.000,00 1.849.000,00 Orientasi Guru Baru1.01 . 1.01.01 . 20 . 23
50.000.000,00 0,00 30.412.000,00 19.588.000,00 Peningkatan Uji Kompetensi Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNFI1.01 . 1.01.01 . 20 . 24
150.000.000,00 0,00 146.640.000,00 3.360.000,00 Diklat Teknis Guru/Kepala Sekolah SD, SMP, SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 20 . 25
4.725.000.000,00 0,00 96.950.000,00 4.628.050.000,00 Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 26
350.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 73.293.000,00 276.707.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22
50.000.000,00 0,00 28.349.000,00 21.651.000,00 Pendataan Aset Dikpora1.01 . 1.01.01 . 22 . 10
50.000.000,00 0,00 28.640.000,00 21.360.000,00 Penunjang Pendataan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 11
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Mutu Pelayanan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 12
200.000.000,00 0,00 169.718.000,00 30.282.000,00 Manajemen dan Monitoring BOS1.01 . 1.01.01 . 22 . 13
15.000.000,00 Sekretariat DPRD 0,00 8.538.000,00 6.462.000,00 1.01 . 1.20.04
15.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 8.538.000,00 6.462.000,00 1.01 . 1.20.04 . 21
15.000.000,00 0,00 6.462.000,00 8.538.000,00 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
1.01 . 1.20.04 . 21 . 03
482.250.000,00 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 70.000.000,00 118.411.000,00 293.839.000,00 1.01 . 1.26.01
Halaman 3REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
482.250.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 70.000.000,00 118.411.000,00 293.839.000,00 1.01 . 1.26.01 . 21
48.200.000,00 0,00 42.325.000,00 5.875.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
1.01 . 1.26.01 . 21 . 01
200.000.000,00 0,00 166.010.000,00 33.990.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca1.01 . 1.26.01 . 21 . 02
40.500.000,00 0,00 28.227.000,00 12.273.000,00 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
1.01 . 1.26.01 . 21 . 03
53.550.000,00 0,00 35.000,00 53.515.000,00 Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca1.01 . 1.26.01 . 21 . 06
70.000.000,00 0,00 57.242.000,00 12.758.000,00 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca1.01 . 1.26.01 . 21 . 08
70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah1.01 . 1.26.01 . 21 . 09
194.196.775.000,00 Kesehatan 50.028.448.000,00 43.034.798.000,00 101.133.529.000,00 1.02
87.756.565.000,00 Dinas Kesehatan 18.302.855.000,00 29.956.563.000,00 39.497.147.000,00 1.02 . 1.02.01
1.414.804.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 350.000.000,00 161.980.500,00 902.823.500,00 1.02 . 1.02.01 . 01
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
355.000.000,00 0,00 355.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
177.054.000,00 0,00 25.650.000,00 151.404.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
8.500.000,00 0,00 8.000.000,00 500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
175.750.000,00 0,00 172.435.000,00 3.315.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
119.000.000,00 0,00 116.883.500,00 2.116.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
17.500.000,00 0,00 16.715.000,00 785.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13
25.000.000,00 0,00 24.200.000,00 800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
85.000.000,00 0,00 83.740.000,00 1.260.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
100.000.000,00 0,00 98.200.000,00 1.800.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
1.704.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 816.400.000,00 7.801.000,00 880.599.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 03
625.000.000,00 625.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 05
140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.01 . 02 . 10
36.400.000,00 36.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer, Printer dan Kelengkapannya1.02 . 1.02.01 . 02 . 11
312.400.000,00 0,00 309.810.000,00 2.590.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
540.000.000,00 0,00 535.639.000,00 4.361.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
36.000.000,00 0,00 35.150.000,00 850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 26
170.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 6.613.000,00 163.387.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05
150.000.000,00 0,00 147.600.000,00 2.400.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.02 . 1.02.01 . 05 . 01
20.000.000,00 0,00 15.787.000,00 4.213.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kepegawaian1.02 . 1.02.01 . 05 . 04
115.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00 106.457.500,00 8.542.500,00 1.02 . 1.02.01 . 06
25.000.000,00 0,00 8.110.000,00 16.890.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
50.000.000,00 0,00 160.000,00 49.840.000,00 Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah1.02 . 1.02.01 . 06 . 05
Halaman 4REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
40.000.000,00 0,00 272.500,00 39.727.500,00 Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah1.02 . 1.02.01 . 06 . 06
4.729.875.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 700.000.000,00 156.142.000,00 3.873.733.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15
2.023.875.000,00 0,00 1.987.752.000,00 36.123.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
70.000.000,00 0,00 48.762.000,00 21.238.000,00 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 05
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Medis (Pajak Rokok)1.02 . 1.02.01 . 15 . 07
200.000.000,00 0,00 140.752.000,00 59.248.000,00 Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat1.02 . 1.02.01 . 15 . 08
200.000.000,00 0,00 198.605.000,00 1.395.000,00 Standarisasi Alat Medis di Puskesmas (Pajak Rokok)1.02 . 1.02.01 . 15 . 09
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Penunjang Program Imunisasi (Pajak Rokok)1.02 . 1.02.01 . 15 . 10
1.500.000.000,00 0,00 1.462.962.000,00 37.038.000,00 Pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar dan pengadaan obat gizi1.02 . 1.02.01 . 15 . 11
36.000.000,00 0,00 34.900.000,00 1.100.000,00 Pengadaan alat alat medis untuk PKD desa pekiringan kec talang1.02 . 1.02.01 . 15 . 12
65.432.098.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 8.251.127.000,00 28.862.944.000,00 28.318.027.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16
100.000.000,00 0,00 79.834.000,00 20.166.000,00 Revitalisasi sistem kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 06
140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial1.02 . 1.02.01 . 16 . 08
160.000.000,00 0,00 119.775.000,00 40.225.000,00 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan1.02 . 1.02.01 . 16 . 14
1.440.000.000,00 0,00 1.169.383.000,00 270.617.000,00 Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
2.400.000.000,00 0,00 833.130.000,00 1.566.870.000,00 Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesman Rawat Inap1.02 . 1.02.01 . 16 . 17
128.000.000,00 0,00 124.665.000,00 3.335.000,00 Peningkatan Kapasitas Laboratium1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
9.534.498.000,00 0,00 9.427.636.000,00 106.862.000,00 Jaminanan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) (Pajak Rokok)1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
110.000.000,00 0,00 63.480.000,00 46.520.000,00 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Penderita Penyakit Khusus dan PPPK1.02 . 1.02.01 . 16 . 21
359.600.000,00 0,00 346.148.000,00 13.452.000,00 Akreditasi Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 22
160.000.000,00 0,00 151.095.000,00 8.905.000,00 Klinik Sanitasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 23
55.000.000,00 0,00 45.580.000,00 9.420.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 24
250.000.000,00 0,00 176.100.000,00 73.900.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas BLUD1.02 . 1.02.01 . 16 . 25
300.000.000,00 0,00 230.564.000,00 69.436.000,00 Pelayanan Wisata Kesehatan Jamu di Kalibakung1.02 . 1.02.01 . 16 . 26
240.000.000,00 0,00 230.962.000,00 9.038.000,00 Pengadaan Sarana Prasarana Workshop STBM1.02 . 1.02.01 . 16 . 27
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Medis (IPAL) (Pajak Rokok)1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
425.000.000,00 0,00 218.092.000,00 206.908.000,00 Pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah Medis Padat (Incenerator) (Pajak Rokok)1.02 . 1.02.01 . 16 . 29
300.000.000,00 0,00 296.568.000,00 3.432.000,00 Stimulan Sarsandas Klinik Sanitasi, TTU&I dan Penyehatan Lingkungan1.02 . 1.02.01 . 16 . 30
200.000.000,00 0,00 64.642.000,00 135.358.000,00 Pendampingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)1.02 . 1.02.01 . 16 . 32
30.000.000,00 0,00 28.900.000,00 1.100.000,00 Pembuatan jamban keluarga desa karangmulya kec suradadi1.02 . 1.02.01 . 16 . 33
1.016.808.500,00 192.844.500,00 229.732.000,00 594.232.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Danasari1.02 . 1.02.01 . 16 . 34
629.872.000,00 131.320.000,00 204.729.000,00 293.823.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kesamiran1.02 . 1.02.01 . 16 . 35
2.863.973.000,00 512.411.000,00 778.321.000,00 1.573.241.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Margasari1.02 . 1.02.01 . 16 . 36
1.135.670.000,00 152.486.000,00 360.208.000,00 622.976.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kesambi1.02 . 1.02.01 . 16 . 37
3.677.097.500,00 111.371.500,00 1.478.549.000,00 2.087.177.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bumijawa1.02 . 1.02.01 . 16 . 38
1.910.212.000,00 272.401.000,00 558.733.000,00 1.079.078.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bojong1.02 . 1.02.01 . 16 . 39
2.640.346.000,00 444.277.000,00 703.160.000,00 1.492.909.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Balapulang1.02 . 1.02.01 . 16 . 40
1.345.161.000,00 191.519.000,00 396.935.000,00 756.707.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kalibakung1.02 . 1.02.01 . 16 . 41
1.423.071.500,00 230.413.500,00 438.320.000,00 754.338.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pagerbarang1.02 . 1.02.01 . 16 . 42
Halaman 5REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.584.431.000,00 366.159.000,00 426.287.000,00 791.985.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Lebaksiu1.02 . 1.02.01 . 16 . 43
814.471.000,00 126.963.000,00 252.024.000,00 435.484.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kambangan1.02 . 1.02.01 . 16 . 44
2.937.095.500,00 579.191.500,00 740.711.000,00 1.617.193.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jatinegara1.02 . 1.02.01 . 16 . 45
1.689.836.000,00 351.821.000,00 635.031.000,00 702.984.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kedungbanteng1.02 . 1.02.01 . 16 . 46
1.864.186.000,00 211.167.000,00 597.022.000,00 1.055.997.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pangkah1.02 . 1.02.01 . 16 . 47
1.366.664.000,00 270.918.000,00 341.823.000,00 753.923.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Penusupan1.02 . 1.02.01 . 16 . 48
2.463.536.000,00 413.693.000,00 706.319.000,00 1.343.524.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Slawi1.02 . 1.02.01 . 16 . 49
1.849.590.000,00 297.614.000,00 489.792.000,00 1.062.184.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Adiwerna1.02 . 1.02.01 . 16 . 50
1.888.909.000,00 431.040.000,00 486.532.000,00 971.337.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pagiyanten1.02 . 1.02.01 . 16 . 51
1.378.975.000,00 307.886.000,00 314.208.000,00 756.881.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Talang1.02 . 1.02.01 . 16 . 52
748.532.000,00 176.789.000,00 168.848.000,00 402.895.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kaladawa1.02 . 1.02.01 . 16 . 53
1.329.956.000,00 206.467.000,00 383.891.000,00 739.598.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dukuhturi1.02 . 1.02.01 . 16 . 54
952.777.000,00 153.862.000,00 312.917.000,00 485.998.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kupu1.02 . 1.02.01 . 16 . 55
2.120.525.000,00 283.833.000,00 670.376.000,00 1.166.316.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dukuhwaru1.02 . 1.02.01 . 16 . 56
2.480.194.000,00 281.219.000,00 660.528.000,00 1.538.447.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Tarub1.02 . 1.02.01 . 16 . 57
1.103.958.000,00 97.268.000,00 369.327.000,00 637.363.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kramat1.02 . 1.02.01 . 16 . 58
872.155.000,00 157.981.000,00 260.695.000,00 453.479.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bangungalih1.02 . 1.02.01 . 16 . 59
1.073.679.000,00 86.607.000,00 524.022.000,00 463.050.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Suradadi1.02 . 1.02.01 . 16 . 60
1.413.746.000,00 184.305.000,00 459.205.000,00 770.236.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jatibogor1.02 . 1.02.01 . 16 . 61
1.924.573.000,00 387.300.000,00 675.694.000,00 861.579.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Warureja1.02 . 1.02.01 . 16 . 62
100.000.000,00 0,00 87.534.000,00 12.466.000,00 Pendampingan Pelaksanaan PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63
651.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 181.655.000,00 469.345.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19
100.000.000,00 0,00 97.250.000,00 2.750.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
150.000.000,00 0,00 101.575.000,00 48.425.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 02
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 19 . 05
176.000.000,00 0,00 143.390.000,00 32.610.000,00 Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)1.02 . 1.02.01 . 19 . 06
80.000.000,00 0,00 43.630.000,00 36.370.000,00 Pengembangan Desa Siaga Aktif1.02 . 1.02.01 . 19 . 07
80.000.000,00 0,00 20.000.000,00 60.000.000,00 Pengembangan Media Promosi Wisata Kesehatan Jamu (WKJ)1.02 . 1.02.01 . 19 . 08
15.000.000,00 0,00 13.500.000,00 1.500.000,00 Penyelenggaraan Pameran Investasi1.02 . 1.02.01 . 19 . 15
1.885.000.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 24.760.000,00 1.860.240.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20
600.000.000,00 0,00 594.445.000,00 5.555.000,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
150.000.000,00 0,00 145.395.000,00 4.605.000,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03
70.000.000,00 0,00 69.500.000,00 500.000,00 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi1.02 . 1.02.01 . 20 . 04
25.000.000,00 0,00 24.500.000,00 500.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 20 . 06
560.000.000,00 0,00 552.640.000,00 7.360.000,00 Pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) bagi bayi/anak usia 6-24 bl dari keluarga miskin
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07
480.000.000,00 0,00 473.760.000,00 6.240.000,00 Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dari keluarga miskin
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08
Halaman 6REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.616.000.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 221.586.000,00 1.394.414.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22
200.000.000,00 0,00 130.413.000,00 69.587.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
100.000.000,00 0,00 98.700.000,00 1.300.000,00 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging1.02 . 1.02.01 . 22 . 02
560.000.000,00 0,00 510.642.000,00 49.358.000,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah1.02 . 1.02.01 . 22 . 04
132.000.000,00 0,00 121.750.000,00 10.250.000,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
500.000.000,00 0,00 430.719.000,00 69.281.000,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan endemik1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
50.000.000,00 0,00 31.990.000,00 18.010.000,00 Pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji1.02 . 1.02.01 . 22 . 13
50.000.000,00 0,00 47.300.000,00 2.700.000,00 Pembinaan dan pemantauan penyakit tidak menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
24.000.000,00 0,00 22.900.000,00 1.100.000,00 Pengadaan alat semprot desa kebasen kec talang1.02 . 1.02.01 . 22 . 15
8.983.928.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
8.185.328.000,00 88.055.000,00 710.545.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25
4.105.328.000,00 4.105.328.000,00 0,00 0,00 Pembangunan puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 01
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 Rehab gedung puskesmas (pajak rokok)1.02 . 1.02.01 . 25 . 24
27.000.000,00 0,00 25.900.000,00 1.100.000,00 Rehablitasi Polindes desa pacul kec talang1.02 . 1.02.01 . 25 . 25
12.000.000,00 0,00 10.900.000,00 1.100.000,00 Pendagaan WC Umum desa Dawuhan Kec Talang1.02 . 1.02.01 . 25 . 26
25.000.000,00 0,00 23.900.000,00 1.100.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pos yandu desa slarang lor kec dukuhwaru1.02 . 1.02.01 . 25 . 27
80.000.000,00 0,00 78.000.000,00 2.000.000,00 Pembangunan polindes desa balapulang kec balapulang1.02 . 1.02.01 . 25 . 28
80.000.000,00 0,00 78.000.000,00 2.000.000,00 Pembangunan pagar keliling desa banjaranyar kec balapulang1.02 . 1.02.01 . 25 . 29
90.000.000,00 0,00 88.000.000,00 2.000.000,00 Rehab polindes desa bukateja kec balapulang1.02 . 1.02.01 . 25 . 31
80.000.000,00 0,00 78.000.000,00 2.000.000,00 Pembangunan polindes desa cenggini kec balapulang1.02 . 1.02.01 . 25 . 32
80.000.000,00 0,00 78.000.000,00 2.000.000,00 Rehab polindes desa tembongwah kec balapulang1.02 . 1.02.01 . 25 . 33
62.500.000,00 0,00 60.000.000,00 2.500.000,00 Rehabilitasi gedung posyandu dan alat kesehatan desa rajegwesi kec pagerbarang1.02 . 1.02.01 . 25 . 34
70.000.000,00 0,00 68.000.000,00 2.000.000,00 Pembangunan gedung pos yandu desa jatiwangi kec pagerbarang1.02 . 1.02.01 . 25 . 35
62.500.000,00 0,00 60.000.000,00 2.500.000,00 Pembuatan MCK dan pengadaan alat kesehatan desa pagerbarang kec pagerbarang1.02 . 1.02.01 . 25 . 36
43.200.000,00 0,00 16.575.000,00 26.625.000,00 Pembinaan Kader Kesehatan Untuk Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Posyandu1.02 . 1.02.01 . 25 . 38
43.200.000,00 0,00 23.175.000,00 20.025.000,00 Pembinaan Kader Kesehatan Untuk Menunjang Pembangunan Kesehatan di Desa1.02 . 1.02.01 . 25 . 39
43.200.000,00 0,00 22.095.000,00 21.105.000,00 Pembinaan Forum Kesehatan Desa (FKD)1.02 . 1.02.01 . 25 . 40
80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Tambah Lokal Puskesmas Pembantu di Desa Batuagung Kecamatan Balapulang1.02 . 1.02.01 . 25 . 41
175.000.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 22.241.000,00 152.759.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 29 . 07
55.000.000,00 0,00 44.850.000,00 10.150.000,00 Audit Kematian Maternal Perinatal dan SHK1.02 . 1.02.01 . 29 . 08
50.000.000,00 0,00 40.144.000,00 9.856.000,00 Peningkatan Pelayanan Penyehatan Reproduksi Remaja1.02 . 1.02.01 . 29 . 09
55.000.000,00 0,00 52.765.000,00 2.235.000,00 Pelatihan Manajemen Asfiksia dan BBLR1.02 . 1.02.01 . 29 . 10
40.000.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 4.100.000,00 35.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30
40.000.000,00 0,00 35.900.000,00 4.100.000,00 Pelayanan kesehatan Lansia1.02 . 1.02.01 . 30 . 06
200.000.000,00 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 0,00 48.418.000,00 151.582.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31
200.000.000,00 0,00 151.582.000,00 48.418.000,00 Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri1.02 . 1.02.01 . 31 . 05
Halaman 7REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
639.060.000,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 63.810.000,00 575.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32
100.000.000,00 0,00 98.617.000,00 1.383.000,00 Pelatihan peningkatan ketrampilan dan kegawatdaruratan obstetrikdan neonatal1.02 . 1.02.01 . 32 . 04
300.000.000,00 0,00 246.342.000,00 53.658.000,00 Peningkatan kesehatan dan keselamatan ibu melahirkan dan bayi1.02 . 1.02.01 . 32 . 05
70.000.000,00 0,00 69.400.000,00 600.000,00 Pelatihan PONED1.02 . 1.02.01 . 32 . 06
54.060.000,00 0,00 52.677.000,00 1.383.000,00 Pelatihan Manajemen Asfiksi dan BBLR1.02 . 1.02.01 . 32 . 07
50.000.000,00 0,00 48.564.000,00 1.436.000,00 Pelatihan Standarisasi ANC dan Kohor1.02 . 1.02.01 . 32 . 08
45.000.000,00 0,00 39.650.000,00 5.350.000,00 TOT Konseling Menyusui1.02 . 1.02.01 . 32 . 09
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Ibu1.02 . 1.02.01 . 32 . 10
99.486.310.000,00 RSUD Dr.Soeselo 31.325.593.000,00 10.024.071.000,00 58.136.646.000,00 1.02 . 1.02.02
84.180.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 84.108.000,00 72.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01
84.180.000,00 0,00 72.000,00 84.108.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 07
59.760.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00 48.445.000,00 11.315.000,00 1.02 . 1.02.02 . 06
22.560.000,00 0,00 11.075.000,00 11.485.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.02 . 06 . 01
37.200.000,00 0,00 240.000,00 36.960.000,00 Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah1.02 . 1.02.02 . 06 . 05
99.342.370.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
31.325.593.000,00 9.891.518.000,00 58.125.259.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26
4.210.500.000,00 4.210.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana Alat Kesehatan (Banprop)1.02 . 1.02.02 . 26 . 33
256.599.000,00 256.599.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Inap Penyakit Paru (DBHCHT)1.02 . 1.02.02 . 26 . 34
94.875.271.000,00 26.858.494.000,00 58.125.259.000,00 9.891.518.000,00 Pelaksanaan BLUD RSUD Dr Soesilo1.02 . 1.02.02 . 26 . 35
6.913.900.000,00 RSUD Suradadi 400.000.000,00 3.045.270.000,00 3.468.630.000,00 1.02 . 1.02.03
13.900.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 13.860.000,00 40.000,00 1.02 . 1.02.03 . 01
13.900.000,00 0,00 40.000,00 13.860.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.03 . 01 . 07
255.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 175.000.000,00 1.530.000,00 78.470.000,00 1.02 . 1.02.03 . 02
80.000.000,00 0,00 78.470.000,00 1.530.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.03 . 02 . 22
175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan SIM RS1.02 . 1.02.03 . 02 . 45
45.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00 36.360.000,00 8.640.000,00 1.02 . 1.02.03 . 06
25.000.000,00 0,00 40.000,00 24.960.000,00 Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah1.02 . 1.02.03 . 06 . 05
20.000.000,00 0,00 8.600.000,00 11.400.000,00 Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah1.02 . 1.02.03 . 06 . 06
6.600.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
225.000.000,00 2.993.520.000,00 3.381.480.000,00 1.02 . 1.02.03 . 26
1.400.000.000,00 0,00 1.393.995.000,00 6.005.000,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit1.02 . 1.02.03 . 26 . 19
370.000.000,00 0,00 366.875.000,00 3.125.000,00 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit1.02 . 1.02.03 . 26 . 23
90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Inap dan Rawat Jalan1.02 . 1.02.03 . 26 . 27
4.600.000.000,00 135.000.000,00 1.483.582.000,00 2.981.418.000,00 Operasional BLUD RSU Suradadi1.02 . 1.02.03 . 26 . 29
80.000.000,00 0,00 78.514.000,00 1.486.000,00 Pengadaan Reagen Instalasi Laboratorium1.02 . 1.02.03 . 26 . 31
60.000.000,00 0,00 58.514.000,00 1.486.000,00 Pengadaan Bahan Rontgen, Bahan Pencuci, dan Pembungkus1.02 . 1.02.03 . 26 . 32
Halaman 8REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
40.000.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 8.894.000,00 31.106.000,00 1.02 . 1.22.01
40.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
0,00 8.894.000,00 31.106.000,00 1.02 . 1.22.01 . 25
40.000.000,00 0,00 31.106.000,00 8.894.000,00 Pelatihan / Revitalisasi Pokjanal Posyandu1.02 . 1.22.01 . 25 . 37
192.124.908.000,00 Pekerjaan Umum 64.241.512.000,00 3.860.911.000,00 124.022.485.000,00 1.03
189.826.528.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 64.241.512.000,00 3.847.806.000,00 121.737.210.000,00 1.03 . 1.03.01
860.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 244.376.000,00 615.624.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01
225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
240.000.000,00 0,00 100.000,00 239.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
90.000.000,00 0,00 88.439.000,00 1.561.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
40.000.000,00 0,00 39.280.000,00 720.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
20.000.000,00 0,00 19.280.000,00 720.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
40.000.000,00 0,00 39.280.000,00 720.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.03 . 1.03.01 . 01 . 14
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
100.000.000,00 0,00 99.245.000,00 755.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
1.735.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 825.000.000,00 212.510.000,00 697.490.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02
250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 05
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 07
175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer dan Printer1.03 . 1.03.01 . 02 . 11
500.000.000,00 0,00 290.610.000,00 209.390.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
350.000.000,00 0,00 347.600.000,00 2.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
60.000.000,00 0,00 59.280.000,00 720.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 26
230.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 800.000,00 229.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05
230.000.000,00 0,00 229.200.000,00 800.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.03 . 1.03.01 . 05 . 01
1.055.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00 522.851.000,00 532.149.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06
60.000.000,00 0,00 49.924.000,00 10.076.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 01
125.000.000,00 0,00 4.780.000,00 120.220.000,00 Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah1.03 . 1.03.01 . 06 . 08
50.000.000,00 0,00 19.012.000,00 30.988.000,00 Penyusunan Data Keciptakaryaan1.03 . 1.03.01 . 06 . 10
70.000.000,00 0,00 64.852.000,00 5.148.000,00 Koordinasi dan Pendampingan Penyusunan Program Ke-PU-an1.03 . 1.03.01 . 06 . 11
50.000.000,00 0,00 27.224.000,00 22.776.000,00 Pembinaan Jasa Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 06 . 12
700.000.000,00 0,00 366.357.000,00 333.643.000,00 Survey Desain Kegiatan Ke-PU-an1.03 . 1.03.01 . 06 . 13
32.093.500.000,00 Program Peningkatan Jalan & Jembatan 32.093.500.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 07
7.851.000.000,00 7.851.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi1.03 . 1.03.01 . 07 . 01
2.580.000.000,00 2.580.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja1.03 . 1.03.01 . 07 . 02
Halaman 9REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.755.000.000,00 5.755.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan di Kec. Bojong dan Bumijawa1.03 . 1.03.01 . 07 . 03
8.847.000.000,00 8.847.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara1.03 . 1.03.01 . 07 . 04
7.060.500.000,00 7.060.500.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan di Kec. Dukuhwaru, Lebaksiu, Balapulang, Pagerbarang dan Margasari
1.03 . 1.03.01 . 07 . 05
18.116.012.000,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 14.416.012.000,00 63.416.000,00 3.636.584.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15
50.000.000,00 0,00 46.028.000,00 3.972.000,00 Perencanaan pembangunan jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 01
50.000.000,00 0,00 37.060.000,00 12.940.000,00 Survei kontur jalan dan jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 02
14.416.012.000,00 14.416.012.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 03
100.000.000,00 0,00 80.136.000,00 19.864.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.03 . 1.03.01 . 15 . 06
3.500.000.000,00 0,00 3.473.360.000,00 26.640.000,00 Pengadaan Aspal1.03 . 1.03.01 . 15 . 08
6.490.000.000,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 6.190.000.000,00 0,00 300.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 01
3.190.000.000,00 3.190.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Saluran Drainase Jalan (Bantuan Propinsi)1.03 . 1.03.01 . 16 . 05
10.632.000.000,00 Program pembangunan turap/talud/bronjong 10.632.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 17
9.240.000.000,00 9.240.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan turap/talud/bronjong1.03 . 1.03.01 . 17 . 03
1.392.000.000,00 1.392.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Turap/talud/bronjong Pengairan1.03 . 1.03.01 . 17 . 06
40.295.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,00 801.502.000,00 39.493.498.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18
655.000.000,00 0,00 2.480.000,00 652.520.000,00 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan1.03 . 1.03.01 . 18 . 02
12.640.000.000,00 0,00 12.532.803.000,00 107.197.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan1.03 . 1.03.01 . 18 . 04
8.250.000.000,00 0,00 8.250.000.000,00 0,00 Perbaikan Jembatan (Bantuan Propinsi)1.03 . 1.03.01 . 18 . 06
15.750.000.000,00 0,00 15.750.000.000,00 0,00 Perbaikan Jalan Kabupaten Tegal (Bantuan Propinsi)1.03 . 1.03.01 . 18 . 07
3.000.000.000,00 0,00 2.958.215.000,00 41.785.000,00 Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Tegal1.03 . 1.03.01 . 18 . 11
470.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 0,00 10.179.000,00 459.821.000,00 1.03 . 1.03.01 . 19
470.000.000,00 0,00 459.821.000,00 10.179.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Pengairan1.03 . 1.03.01 . 19 . 04
1.088.874.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana ke-PU-an 0,00 142.260.000,00 946.614.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23
405.000.000,00 0,00 395.560.000,00 9.440.000,00 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium ke-PU-an1.03 . 1.03.01 . 23 . 06
178.874.000,00 0,00 65.878.000,00 112.996.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium ke-PU-an1.03 . 1.03.01 . 23 . 09
150.000.000,00 0,00 147.080.000,00 2.920.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 10
55.000.000,00 0,00 49.797.000,00 5.203.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium ke-PU-an1.03 . 1.03.01 . 23 . 12
200.000.000,00 0,00 192.095.000,00 7.905.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Patok Damija1.03 . 1.03.01 . 23 . 14
100.000.000,00 0,00 96.204.000,00 3.796.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Patok Batas ROI Pengairan1.03 . 1.03.01 . 23 . 15
19.889.049.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
85.000.000,00 1.228.918.000,00 18.575.131.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24
340.000.000,00 0,00 328.076.000,00 11.924.000,00 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 01
85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai1.03 . 1.03.01 . 24 . 09
5.040.000.000,00 0,00 4.947.835.000,00 92.165.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10
Halaman 10REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
150.000.000,00 0,00 145.183.500,00 4.816.500,00 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air1.03 . 1.03.01 . 24 . 13
704.780.000,00 0,00 335.856.000,00 368.924.000,00 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun1.03 . 1.03.01 . 24 . 15
120.000.000,00 0,00 49.498.000,00 70.502.000,00 Pemberdayaan petani pemakai air1.03 . 1.03.01 . 24 . 16
4.664.948.000,00 0,00 4.595.161.500,00 69.786.500,00 Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi dana DAK1.03 . 1.03.01 . 24 . 18
2.500.000.000,00 0,00 2.482.161.500,00 17.838.500,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 21
50.000.000,00 0,00 35.076.000,00 14.924.000,00 Penyusunan AKNOP-AKNPI Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 22
585.941.000,00 0,00 7.903.500,00 578.037.500,00 Operasional Penjaga pintu Air1.03 . 1.03.01 . 24 . 23
1.648.380.000,00 0,00 1.648.380.000,00 0,00 Pembangunan/peningkatan Jaringan Irigasi Desa1.03 . 1.03.01 . 24 . 27
4.000.000.000,00 0,00 4.000.000.000,00 0,00 Rehabilitiasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi (Bantuan Propinsi)1.03 . 1.03.01 . 24 . 29
1.220.869.000,00 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
0,00 22.787.000,00 1.198.082.000,00 1.03 . 1.03.01 . 26
1.220.869.000,00 0,00 1.198.082.000,00 22.787.000,00 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya1.03 . 1.03.01 . 26 . 02
3.600.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 0,00 50.166.000,00 3.549.834.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27
3.600.000.000,00 0,00 3.549.834.000,00 50.166.000,00 Pengembangan sistem distribusi air minum1.03 . 1.03.01 . 27 . 06
150.000.000,00 Program Pengendalian Banjir 0,00 4.211.000,00 145.789.000,00 1.03 . 1.03.01 . 28
150.000.000,00 0,00 145.789.000,00 4.211.000,00 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir1.03 . 1.03.01 . 28 . 05
50.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 0,00 0,00 50.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 29
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Perencanaan pengembangan infrastruktur1.03 . 1.03.01 . 29 . 01
51.851.224.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 543.830.000,00 51.307.394.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 01
3.068.224.000,00 0,00 3.041.371.000,00 26.853.000,00 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dana DAK1.03 . 1.03.01 . 30 . 10
10.430.000.000,00 0,00 10.274.153.000,00 155.847.000,00 Penataan Lingkungan Permukiman di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi1.03 . 1.03.01 . 30 . 11
9.663.000.000,00 0,00 9.582.150.000,00 80.850.000,00 Penataan Lingkungan Permukiman di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja1.03 . 1.03.01 . 30 . 12
6.760.000.000,00 0,00 6.665.013.000,00 94.987.000,00 Penataan Lingkungan Permukiman di Kec. Bojong dan Bumijawa1.03 . 1.03.01 . 30 . 13
13.120.000.000,00 0,00 13.024.073.000,00 95.927.000,00 Penataan Lingkungan Permukiman di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara
1.03 . 1.03.01 . 30 . 14
8.260.000.000,00 0,00 8.170.634.000,00 89.366.000,00 Penataan Lingkungan Permukiman di Kec. Dukuhwaru, Lebaksiu, Balapulang, Pegerbarang dan Margasari
1.03 . 1.03.01 . 30 . 15
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Daerah Rawan Bencana1.03 . 1.03.01 . 30 . 17
310.000.000,00 Kelurahan Dampyak 0,00 0,00 310.000.000,00 1.03 . 1.20.28
310.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 310.000.000,00 1.03 . 1.20.28 . 30
310.000.000,00 0,00 310.000.000,00 0,00 Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan1.03 . 1.20.28 . 30 . 01
300.000.000,00 Kelurahan Kagok 0,00 0,00 300.000.000,00 1.03 . 1.20.29
300.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 300.000.000,00 1.03 . 1.20.29 . 30
135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan1.03 . 1.20.29 . 30 . 01
95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan1.03 . 1.20.29 . 30 . 05
70.000.000,00 0,0