55
XI. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) Nama Sekolah : …………………………………………….. RAPBS TAHUN KE I PROGRAM DAN KEGIATAN SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN PUSAT KOMITE APBD KAB SSN BOS DEKONST RUTIN SUKA RELA Dana Masuk ### 153,282,000 ### 2,467,500 77,940,000 97,375,000 ### Gaji Pegawai ### I. STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): Kegiatan: 200,000 b. Penyiapan Bahan 1,000,000 4,060,000 4,000,000 c. Dokumentasi hasil workshop 740,000 Kegiatan: 100,000 b. Penyiapan Bahan 1,000,000 3,500,000 c. Dokumentasi hasil worshop 400,000 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Kegiatan: 100,000 b. Penyiapan Bahan 1,000,000 3,500,000 c. Dokumentasi hasil worshop 400,000 SAT VOL UNIT APBD PROPINSI 1. Program Kerja 1 :Penyusunan Buku KTSP a. Pembentukan Tim b. Pelaksanaan Workshop Rincian Program Kerja: Rincian Penyusunan silabus kelas 7,8 dan 9 a. Pembentukan Tim b. Pelaksanaan Workshop Rincian Program Kerja:Menyusunan , pengembangan RPP dan Menyusunan KKM semua mapel kelas 7, 8 dan 9 a. Pembentukan Tim b. Pelaksanaan Workshop

RAPBS-RKAS 1-2 ( B ) 8 Standar

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sip

Citation preview

XI. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)Nama Sekolah : ……………………………………………..

RAPBS TAHUN KE I

PROGRAM DAN KEGIATAN

SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARANPUSAT KOMITE

APBD KABSSN BOS DEKONST RUTIN SUKA RELA

Dana Masuk 100,000,000 153,282,000 157,820,000 2,467,500 77,940,000 97,375,000 1,411,107,038 1,999,991,538

Gaji Pegawai 1,358,414,538 1,358,414,538

I. STANDAR ISI

Buku KTSP (Buku/Dokumen-1):

Kegiatan:

200,000 200,000

b. Penyiapan Bahan 1,000,000 1,000,000

4,060,000 4,000,000 8,060,000

c. Dokumentasi hasil workshop 740,000 740,000

Kegiatan:

100,000 100,000

b. Penyiapan Bahan 1,000,000 1,000,000

3,500,000 3,500,000

c. Dokumentasi hasil worshop 400,000 400,000

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP):

Kegiatan:

100,000 100,000

b. Penyiapan Bahan 1,000,000 1,000,000

3,500,000 3,500,000

c. Dokumentasi hasil worshop 400,000 400,000

SATVOLUNIT

JUMLAH (RUPIAH)APBD

PROPINSI

1. Program Kerja 1 :Penyusunan Buku KTSP

a.    Pembentukan Tim

b.    Pelaksanaan Workshop

Rincian Program Kerja:Rincian Penyusunan silabus kelas 7,8 dan 9

a.    Pembentukan Tim

b.    Pelaksanaan Workshop

Rincian Program Kerja:Menyusunan , pengembangan RPP dan Menyusunan KKM semuamapel kelas 7, 8 dan 9

a.    Pembentukan Tim

b.    Pelaksanaan Workshop

II. STANDAR PROSES

2. Program Kerja : a. Persiapan pembelajaran:

1,000,000 1,000,000

b. Persyaratan Pembelajaran

Penambahan buku Paket5,000,000 5,500,000 10,500,000

c. Pelaksanaan pembelajaran:

Kegiatan:

100,000 100,000

1,300,000 1,300,000

2,600,000 2,600,000

5,000,000 5,000,000

5,000,000 5,000,000

1. Program Kerja 1: Bidang Akademik

Kegiatan:

Rincian Program 1.a : Ulangan Harian 3,225,000 3,225,000

Kegiatan

1,000,000 10,470,000 11,470,000

500,000 500,000

d. Laporan 400,000 400,000

Kegiatan:

Rincian Program Kerja: Pemenuhan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa

  Rincian Program Kerja:Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran

a  Pembentukan tim.

b. Pendataan kebutuhan implementasi CTL dalam Pembelajaran.

c. Pemenuhan kebutuhan pendukung Implementasi CTL dalam KBM.

Rincian Program Kerja:Pelaksanaan penilaian pembelajaran:meliputi instrumen, variasi model, analisis dan tindak lanjut

Rincian Program Kerja:Pengawasan proses pembelajaran:yang meliputi Pemantauan,supervisi, Evaluasi, Analisa,pelaporan dan tindak lanjut

III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Rincian Program Kerja 1.b : Tambahan pelajaran les kl. 9 pada sem I & II

a.    Pembentukan tim.

b.    Pelaksanaan pelajaran tambahan.

c.    Penyiapan bahan pelajaran tambahan

Rincian Program Kerja 1.c: Ulangan tengah Semester kl. 7 ,8 dan 9 pada sem I dan II

90,000 90,000

1,640,000 1,640,000

c. Pelaksanaan 9,690,000 9,690,000

200,000 200,000

Kegiatan:

4,533,000 4,533,000

c. Pelaksanaan 3,882,000 3,882,000

200,000 200,000

Kegiatan:

2,820,000 2,820,000

c. Pelaksanaan 1,000,000 4,270,000 5,270,000

200,000 200,000

0 0

Kegiatan:

4,250,000 4,250,000

c. Pelaksanaan 1,000,000 6,130,000 7,130,000

500,000 500,000

0 0

Kegiatan:

3,700,000 3,700,000

c. Pelaksanaan 1,000,000 4,600,000 2,820,000 2,467,500 1,149,500 12,037,000

400,000 400,000

a.      Pembentukan tim.

b.      Penyiapan bahan bahan Test.

d.      Laporan hasil test.

Rincian Program Kerja 1.d: Test Kendali Mutu / Ulangan Akhir Semester kl. 7 ,8 dan 9 pada sem I

a.      Pembentukan tim.

b.      Penyiapan bahan bahan Test.

d.      Laporan hasil test.

Rincian Program Kerja 1.e: Test Kendali Mutu kl. 7 dan 8 sem II

a.      Pembentukan tim.

b.      Penyiapan bahan bahan Test.

d.      Laporan hasil test.

Rincian Program Kerja 1. f : Test Kendali Mutu / Tes Pendalaman Materi kl. 9 pada sem I dan II

a.      Pembentukan tim.

b.      Penyiapan bahan bahan Test.

d.      Laporan hasil test.

Rincian Program Kerja1.g : Ujian Sekolah dan Ujian Nasional

a.      Pembentukan tim.

b.      Penyiapan bahan bahan Test.

d.      Laporan hasil

Rincian Program Kerja : Peningkatan pembinaan potensi siswa

( MIPA dan Bahasa Inggris ) 0 0

Kegiatan:

100,000 100,000

250,000 250,000

1,400,000 1,400,000

100,000 100,000

e. Laporan 150,000 150,000

2. Program Kerja : Bidang Non Akademik

0 0

Kegiatan:

250,000 250,000

1,000,000 5,000,000 6,000,000

d. Pengiriman lomba 8,595,000 3,000,000 11,595,000

2. Program Kerja 2.2.:Ekstrakurikuler

Kegiatan:

750,000 750,000

1,000,000 10,980,000 4,080,000 16,060,000

c. Pelaporan 750,000 750,000

3. Keagamaan

10,825,000 3,500,000 14,325,000

a.      Pembentukan tim

b.      Pembentukan pembina

c.      Pelaksanaan pembinaan

d.      Pembuatan materi pembinaan

Rincian Program Kerja1.: Peningkatan Potensi Siswa meliputi

Peningkatan pembinaan potensi siswa dalam bidang MTQ, Seni Tari, Musik, Rupa, Bulu Tangkis, Volly, Sepak bola, Tonti

a.      Pembentukan tim

b. Pelatihan bidang kreativitas, seni budaya, dan olahraga

Rincian Program Kerja: Kegiatan ekstrakurikuler meliputi bidang Komputer, Seni tari, Musik Band, Seni Rupa, Volley Ball, bulu tangkis, Sepak bola, tata boga, Tata busana, bahasa Inggris, Qiroah ,PramukaTonti

a.     Pembentukan tim

b.     Pelaksanaan

Rincian Program Kegiatan: Kegiatan Agama Islam meliputi pesantren Romadlon, Qurban, Nuzulul Qur'an,Syawalan. Agama Kristen dan Katolik : Paskah, Natal, Retret

IV. PEMENUHAN STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

Kegiatan:

400,000 400,000

b. Pelatihan MBS 400,000 400,000

400,000 400,000

Kegiatan:

200,000 200,000

300,000 300,000

2,820,000 2,820,000

250,000 250,000

1,200,000 1,200,000

g. Pelaporan 200,000 200,000

i. Transport Panitia dan Peserta 1,260,000 1,260,000

Kegiatan:

100,000 100,000

200,000 200,000

300,000 300,000

3,000,000 3,000,000

200,000 200,000

1,500,000 1,500,000

g. Pelaporan 200,000 200,000

h . ATK 2,030,000 2,030,000

a. Program Kerja 1: Peningkatan Kompetensi Tenaga kependidikan ( Kepala Sekolah)

Rincian Program Kerja 1.1: Pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris

Mengikutsertakan pada pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun lembaga swasta.

c.Mengikutsertakan pada pelatihan supervisi, monitoring, dan evaluasi

b. Program Kerja 2: Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru)

Rincian Program Kerja : Pelaksanaan pelatihan CTL

a.       Pembentukan Tim Pelatihan

b.      Penyediaan alat, dan bahan pelatihan

c.       Penyiapan tenaga tutor

d.      Pembiayaan honorarium dan Tim & peserta

e.      Pengadaan Sertifikat Peserta

f.        Pengadaan Konsumsi setiap kegiatan

Rincian Program Kerja : Pelaksanaan pelatihan komputer dan Internet

a.       Pembentukan Tim Pelatihan

b.      Penyediaan alat, dan bahan pelatihan

c.       Penyiapan tenaga tutor

d.      Pembiayaan honorarium dan Tim & peserta

e.      Pengadaan Sertifikat Peserta

f.        Pengadaan Konsumsi

I . Dokumentasi 200,000 200,000

i. Transport Panitia dan Peserta 1,620,000 1,620,000

1,240,000 3,000,000 4,240,000

a. Rincian Program Kerja1.Pembangunan ruang Lab TIK150,000,000 64,375,000 214,375,000

c. Rincian Program Kerja : Fasilitas Pembelajaran

Kegiatan:

- Pemindahan KWH meter 400,000 400,000

- Pembelian Lap top 7,000,000 7,000,000 14,000,000

- Jaringan Internet 10,000,000 10,000,000

- Pembelian LCD 13,000,000 13,000,000

- Pembelian TV Edukasi 6 buah 3,000,000 6,000,000 9,000,000

- Pengadaan Printer 2 buah 1,200,000 1,200,000

- Pengadaan Scanner 800,000 800,000

- Perencanaan Instalasi dan pemasangan 4,000,000 4,000,000

- Pembelian white board 600,000 600,000

- Daya dan jasa( listrik, air, telepon) 11,892,500 11,892,500

- ATK, bahan habis pakai, foto kopi 23,007,900 23,310,300 46,318,200

- Percontohan 6,428,900 6,428,900

- Biaya pemeliharaan bangunan gedung 1,582,300 1,582,300

- Perawatan ringan sekolah 2,000,000 4,030,000 3,219,000 9,249,000

d. Rincian Program Kerja : Pengadaan buku

a. Pembentukan tim 100,000 100,000

b. Survey harga 200,000 200,000

c. Pembelian buku 9,000,000 9,000,000

d. Transport 400,000 400,000

- Mengikutsertakan pada MGMP, pelatihan ,workshop yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun lembaga swasta.

V. PEMENUHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Program kerja 1 : Pemenuhan sarana dan prasarana minimal

VI. PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN

a. Program Kerja : Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/program.

Rincian Program Kerja : Penyiapan Dokumen RPS (RKAS-1 dan RKAS-2)

Kegiatan:

a. Penyiapan bahan-bahan 100,000 100,000

450,000 450,000

c.Penggandaan dokumen RKAS-1 dan RKAS-2 1,000,000 1,000,000

d. Pengiriman dokumen RKAS-1 dan RKAS-2 500,000 500,000

7,664,100 7,664,100

Kegiatan:

a. Penyiapan bahan-bahan dan alat 145,000 145,000

b. Pembentukan Tim/Panitia PPDB dan MOS 3,355,000 3,355,000

c.Pelaksanaan pendaftaran 720,000 720,000

100,000 100,000

- Melengkapi struktur organisasi 1,000,000 1,000,000

1,000,000 1,000,000

Kegiatan:

a.Pembentukan Tim Khusus 100,000 100,000

100,000 1,400,000 1,500,000

300,000 300,000

d.Sosialisasi tim khusus 100,000 100,000

e.Pelaksanaan monitoring 400,000 550,000 950,000

Kegiatan:

a. Persiapan alat dan bahan instrumen 100,000 100,000

b. Pembuatan format instrumen 100,000 100,000

c. Penggandaan format instrumen 200,000 200,000

d. Sosialisasi format instrumen 100,000 100,000

e. Pendokumentasian format instrumen 200,000 200,000

Kegiatan:

a.Pengumpulan alat dokumentasi 200,000 200,000

b.Pengumpulan bahan dokumenter 200,000 200,000

c.Pelaksanaan pendokumentasian 300,000 300,000

d.Pelebelan dokumentasi 200,000 200,000

b. Pembuatan dokumen RKAS1 dan 2

- Pendokumentasian panduan khusus pengelolaan berbagai aspek

Rincian Program Kerja : Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS

d. Penyusunan/pembuatan dokumen Pedoman PPDB dan MOS

b. Program Kerja :Struktur Organisasi dan mekanisme kerja:

- Dokumen pembagian tugas/kewenangan/ tupoksi

c. Program Kerja : Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah

b. Pembagian tugas monitoring dan supervisi

c. Penyiapan materi rumusan monitoring

Rincian Program Kerja : Pembuatan Instrumen monitoring

Rincian Program Kerja Pendokumentasian

e.Penyimpanan dokumentasi 100,000 100,000

Kegiatan:

100,000 100,000

100,000 100,000

300,000 300,000

400,000 400,000

Kegiatan:

500,000 9,200,0009,700,000

500,000 12,700,00013,200,000

1,000,000 1,000,000

1,000,000 1,000,000

Kegiatan:

200,000

200,000

300,000300,000

400,000400,000

1,000,0001,000,000

2,000,000 5,000,000

7,000,000

100,000100,000

Kegiatan:

100,000100,000

100,000100,000

100,000100,000

Rincian Program Kerja : Tindak lnjut MONEV

a. Pembuatan program tindak lanjut

b. Penentuan langkah tindak lanjut

c. Pelaksanaan tindak lanjut

d. Pelaporan tindak lanjut

d. Program Kerja : Kemitraan dan peranserta masyarakat

Rincian Program Kerja : Melengkapi dokumen keberadaan komite sekolah

a. Identifikasi kekurangan dokumen keberadaan komite sekolah

b. Analisa kebutuhan bahan dan alat dokumen keberadaan komite sekolah

c.Pelaksanaan pelengkapan dokumen keberadaan komite sekolah

Rincian Program Kerja : Menentukan kenaikan sumbangan biaya pendidikan

a. Melakukan analisa kebutuhan sekolah untuk berlangsungnya proses pendidikan

b. Mengadakan analisa kenaikan harga barang dan jasa

c. Menentukan langkah-langkah mengatasi kebutuhan dana

d. Sosialisasi kebutuhan pendidikan kepada orang tua siswa

e. Mengadakan rapat wali murid untuk menentukan besarnya sumbangan dana

f. Menampung sumbangan wali murid untuk biaya pendidikan

e. Program Kerja : Penggunaan Sistem Informasi Manajemen ( SIM )

Rincian Program Kerja : Pemasangan instalasi Paket Aplikasi Sekolah (PAS)

a. Penentuan pusat pemasangan Paket Aplikasi Sekolah (PAS)

b. Perencanaan instalasi tiap ruang Paket Aplikasi Sekolah (PAS)

c. Instalasi software Paket Aplikasi Sekolah (PAS)

100,000100,000

200,000200,000

150,000150,000

100,000100,000

f. Sosialisasi hasil sumber dana

Kegiatan :

a. HR. PTT 10,680,000 1,030,000 11,710,000

b. Urusan-urusan 17,600,000 17,600,000

Rincian Program 6.7 : Bantuan siswa

Kegiatan

a. Bantuan siswa 3,000,000 3,000,000

d. Instalasi hardware Paket Aplikasi Sekolah (PAS)

e. pelatihan pengoperasian Paket Aplikasi Sekolah (PAS)

f. Membuat program penggunaan Paket Aplikasi Sekolah (PAS)

g. Sosialisasi penggunaan Paket Aplikasi Sekolah (PAS)

VII. STANDAR PEMBIAYAAN 1.Program Kerja : Peningkatan Sumber Dana

Rincian Program Kerja : Peningkatan Sumber Dana

a.   Membentuk Tim Peningkatan Sumber Dana

b.   Analisa kebutuhan barang dan jasa

c.    Analisa kenaikan harga barang

d.   Rapat penentuan sumber dana yang akan digunakan

e.   Akses ke sumber dana yang dituju

Rincian Program Kerja : Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP

Kegiatan:

a.   Membentuk Tim Pengalokasian Dana

b.   Analisa kebutuhan barang dan jasa

c.    Analisa kebutuhan sekolah sesuai standar pembiayaan

d.   Rapat penentuan sumber dana yang akan digunakan

e Penentuan Obyek Standar yang didanai

f  Sosialisasi penggunaan dana

Rincian Program Kerja : Kesejahteraan Pegawai

VIII. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

Kegiatan:

100,000100,000

b. Penyiapan Bahan 500,000500,000

3,000,0003,000,000

c. Dokumentasi hasil worKshop 400,000400,000

d. Deseminasi hasil workshop 1,000,0001,000,000

Pengembangan budaya bersih: 80%

1,000,000 1,000,000

Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi: 30%500,000 500,000

Penciptaan budaya tata krama “in action”: 70% 1,000,000 1,000,000

500,000500,000

1,000,0001,000,000

Penciptaan lingkungan aman 50% 500,000 500,000

Penciptaan lingkungan agamis 60% 500,000 500,000

JUMLAH 100,000,000 153,282,000 157,820,000 2,467,500 77,940,000 97,375,000 1,411,107,038 1,999,991,538

Mengetahui/menyetujuiKepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo Komite Sekolah Kepala sekolah

MUHAMMAD MASTUR, B.A.NIP.

4. Rencana Kerja 1: Pengembangan sistem penilaian, meliputi Ulangan harian, ulangan ahkir semester Ulangan kenaikan kelas dan tehnik pelaksanaanya

a.   Pembentukan Tim

b.   Pelaksanaan Workshop

IX. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH

Penciptaan lingkungan sehat, asri, indah, rindang, sejuk, dll (tamanisasi): 50%

Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan: 2 lembaga

Pengembangan lomba-lomba kebersihan, kesehatan, dll: 2 lomba

XII. JADWAL KEGIATAN PROGRAM NAMA ; ……………………………………………………………….TAHUN 2008/2009

NO KEGIATAN Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov 08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apt 09 May-09 Jun-09

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

I. STANDAR ISI

1Penyusunan Buku KTSP

2 Rincian Penyusunan silabus kelas 7,8 dan 9

3 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP):

II. STANDAR PROSES

1

2Persyaratan pembelajaran

3Pelaksanaan pembelajaran:

Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran

4

5

III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Bidang Akademik

1 Ulangan Harian

2 Tambahan pelajaran

3 Ulangan tengah Semester

4 Test Kendali Mutu / Ulangan akhir Semester I

5 Test Kendali Mutu / Ulangan kenaikan Kelas Semester II

6 Pendalaman Materi Kelas IX

7 Ujian Sekolah dan Ujian Nasional

8 Peningkatan pembinaan potensi siswa

( MIPA dan Bahasa Inggris )

91

Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa

Pelaksanaan penilaian pembelajaran:meliputi instrumen, variasi model, analisis dan tindak lanjut

Pengawasan proses pembelajaran:yang meliputi Pemantauan,supervisi, Evaluasi, Analisa,pelaporan dan tindak lanjut

2. Program Kerja : Bidang Non Akademik

10 Peningkatan Potensi Siswa meliputi

1

2

3 Keagamaan

1

a Pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris

b Pelatihan MBS

c Pelatihan supervisi, monitoring dan evaluasi

2 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru)

a Pelaksanaan pelatihan CTL

b Pelaksanaan pelatihan komputer dan Internet

c Mengikutsertakan MGMP, pelatihan, workshop

1 Pemenuhan sarana dan prasarana minimal

a Pembangunan ruang Lab TIK

b Sarana dan Prasarana Lainnya

c Fasilitas pembelajaran

- Pemindahan KWH meter

- Pembelian Lap top

- Jaringan Internet

- Pembelian LCD

- Pembelian TV Edukasi 6 buah

- Pengadaan Printer 2 buah

- Pengadaan Scanner

Peningkatan pembinaan potensi siswa dalam bidang MTQ, Seni Tari, Musik, Rupa, Bulu Tangkis, Volly, Sepak bola, Tonti

Kegiatan ekstrakurikuler meliputi bidang Komputer, Seni tari, Musik Band, Seni Rupa, Volley Ball, bulu tangkis, Sepak bola, tata boga, Tata busana, bahasa Inggris, Qiroah ,PramukaTonti

Kegiatan Agama Islam meliputi pesantren Romadlon, Qurban, Nuzulul Qur'an,Syawalan. Agama Kristen dan Katolik : Paskah, Natal, Retret

IV. PEMENUHAN STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN  Peningkatan Kompetensi Tenaga kependidikan ( Kepala Sekolah)

V. PEMENUHAN STANDARSARANA DAN PRASARANA

AC57
Zurban: pasang PABX

- Perencanaan Instalasi dan pemasangan

92

- Pembelian white board

- Daya dan jasa( listrik, air, telepon)

- ATK, bahan habis pakai, foto kopi

- Percontohan

- Biaya pemeliharaan bangunan gedung

- Perawatan ringan sekolah

d Pengadaan buku

a

1 Penyiapan Dokumen RPS (RKAS-1 dan RKAS-2)

2

b Struktur organisasi dan mekanisme kerja

c

Pembentukan Tim

Pembuatan Instrumen monitoring

Pendokumentasian

Tindak lnjut MONEV

d Kemitraan dan peranserta masyarakat

Melengkapi dokumen keberadaan komite sekolah

Menentukan kenaikan sumbangan biaya pendidikan

e Penggunaan Sistem Informasi Manajemen

Pemasangan instalasi Paket Aplikasi Sekolah (PAS)

1 Peningkatan Sumber Dana

3

4 Kesejahteraan Pegawai

VI. PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN

Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/program.

- Pendokumentasian panduan khusus pengelolaan berbagai aspek

Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS

Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah

VII. STANDAR KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN 

Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP

93

1

1Pengembangan budaya bersih

2

3Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi

4Penciptaan budaya tata krama “in action

5Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan

6Pengembangan lomba-lomba kebersihan, kesehatan

7Penciptaan lingkungan aman

8Penciptaan lingkungan agamis

………, ……………………Nama Sekolah: …………

………………………..NIP.

VIII. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

Pengembangan sistem penilaian, meliputi Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan ahkir semester Ulangan kenaikan kelas dan tehnik pelaksanaanya

IX. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH

Penciptaan lingkungan sehat, asri, indah, rindang, sejuk, dll (tamanisasi)

XII. PEMBIAYAAN

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN

Nama Sekolah : ……………………………………………..RAPBS TAHUN KE I

NO

SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN

PUSATAPBD PROV

KOMITEAPBD KAB

SSN BOS DEKONST RUTIN

100,000,000 153,282,000 157,820,000 2,467,500 77,940,000 97,375,000 1,411,107,038 1,999,991,538

Gaji guru dan karyawan 1,358,414,538 1,358,414,538.00

Daya dan jasa1 STANDAR ISI

a Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00

b Silabus 5,000,000.00 5,000,000.00

c5,000,000.00

5,000,000.00

2 STANDAR PROSES

a 1,000,000 1,000,000.00

b. Persyaratan pembelajaran 5,000,000 5,500,000 10,500,000.00

c 4,000,000 4,000,000.00

d 5,000,000.00 5,000,000.00

e Pengawasan proses pembelajaran 5,000,000.00 5,000,000.00

3

a Bidang akademik: 4,000,000.00 63,700,000.00 2,820,000.00 2,467,500.00 1,149,500.00 74,137,000.00

b Bidang non akademik: 1,000,000.00 33,150,000.00 11,500,000.00 4,080,000.00 49,730,000.00

c Kelulusan:d Melanjutkan studi:

PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS

JUMLAH (RUPIAH)SUKA RELA

KELAS

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP):

Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa

Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran

Pelaksanaan penilaian pembelajaran

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

47

4

a Kepala sekolah: 1,200,000.00 1,200,000.00

b Guru: (bersifat rata-rata) 0.00 0.00

3,770,000.00 0.00 2,460,000.00 6,230,000.00

6,230,000.00 3,120,000.00 9,350,000.00

c

MGMP, pelatihan, Workshop 1,240,000.00 3,000,000.00 4,240,000.00

5

a Sarana dan Prasarana Minimal 150,000,000 64,375,000.00 214,375,000.00

b Sarana dan Prasarana Lainnya

c25,000,000.00 34,707,900.00

4,030,00028,000,000.00 46,433,000.00

138,170,900.00

6

a 1,550,000.00 7,664,100.00500,000.00

9,714,100.00

4,320,000.004,320,000.00

b. 2,000,000.00 2,000,000.00

c3,600,000.00 1,950,000.00

5,550,000.00

d7,000,000.00 21,900,000.00 5,000,000

33,900,000.00

e SIM sekolah: 850,000.00 850,000.00

f Kesejahteraan Pegawai

g Bantuan siswa 3,000,000.00 3,000,000.00

STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

Rincian Program Kerja 2.11: Pelaksanaan pelatihan CTL

Rincian Program Kerja 2.12: Pelaksanaan pelatihan Internet

Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat rata-rata)

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian

STANDAR PENGELOLAANPerangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan:

Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS

Struktur organisasi dan mekanisme kerja

Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah:

Kemitraan dan peranserta masyarakat:

48

7.

1. Peningkatan sumber dana

3. Kesejahteraan Pegawai 28,280,000.00 1,030,000 29,310,000.00

8.5,000,000.00

5,000,000.00

9

5,000,000.00

5,000,000.00

JUMLAH 100,000,000.00 153,282,000.00 157,820,000.00 2,467,500.00 77,940,000.00 97,375,000.00 1,411,107,038.00 1,999,991,538.00

STANDAR PEMBIAYAAN 

2. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH

49

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUNNama Sekolah: ……………………………...TAHUN AJARAN 2009/2010

RAPBS TAHUN KE II

NO

SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN

PUSATAPBD PROV

KOMITEAPBD KAB

SSN BOS DEKONST RUTIN

70,000,000 150,096,000 152,820,000.00 27,467,500 127,200,000 106,800,000 1,436,345,438.00 2,070,728,938

Gaji guru dan karyawan 1,358,414,538 1,358,414,538.00

Daya dan jasa 18,650,000.00 18,650,000.00

1 STANDAR ISI

a Buku KTSP (Buku/Dokumen-1):3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00

6,000,000.00

b Silabus 2,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00

c2,000,000.00 2,000,000.00

4,000,000.00

2 STANDAR PROSES

a 1,000,000 1,000,000.00

b. Persyaratan pembelajaran 3,500,000 5,223,300 1,500,000.00 10,223,300.00

c 3,500,000 500,000.00 4,000,000.00

d 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 6,000,000.00

e Pengawasan proses pembelajaran 3,000,000.00 2,000,000.00 5,000,000.00

3

a Bidang akademik: 2,000,000.00 63,700,000.00 2,820,000.00 2,467,500.00 5,000,000.00 1,149,500.00 77,137,000.00

b Bidang non akademik: 1,500,000.00 32,400,000.00 13,000,000.00 4,080,000.00 50,980,000.00

PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS

JUMLAH (RUPIAH)SUKA RELA

KELAS 7, 8, 9

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP):

Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa

Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran

Pelaksanaan penilaian pembelajaran

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

c Kelulusan:d Melanjutkan studi:

50

4

a Kepala sekolah: 1,200,000.00 1,200,000.00

b Guru: (bersifat rata-rata) 0.00 0.00

3,000,000.00 0.00 770,000.00 5,000,000.008,770,000.00

4,000,000.00 2,230,000.00 4,000,000.0010,230,000.00

c1,500,000.00

1,500,000.00

MGMP, pelatihan, Workshop 1,240,000.00 3,000,000.00 4,240,000.00

5

a Sarana dan Prasarana Minimal 150,000,000 1,500,000.00 50,000,000.00 201,500,000.00

b Sarana dan Prasarana Lainnya 12,000,000.00 12,000,000.00

c14,000,000.00 32,707,900.00 7,000,000.00

27,000,00037,800,000.00 52,021,400.00

170,529,300.00

6

a 1,000,000.00 7,504,800.001,500,000.00

10,004,800.00

4,320,000.00 1,500,000.005,820,000.00

b. 1,000,000.00 1,500,000.00 2,500,000.00

c2,500,000.00 2,000,000.00

4,500,000.00

d3,500,000.00 23,000,000.00 7,000,000

33,500,000.00

STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

Rincian Program Kerja 2.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris

Rincian Program Kerja 2.12: Pelaksanaan pelatihan Internet

Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat rata-rata)

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian

STANDAR PENGELOLAANPerangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan:

Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS

Struktur organisasi dan mekanisme kerja

Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah:

Kemitraan dan peranserta masyarakat:

e SIM sekolah: 2,500,000.00 2,500,000.00

f Bantuan siswa 3,000,000.00 3,000,000.00

51

7.

1. Peningkatan sumber dana3,500,000.00 3,500,000.00

3. Kesejahteraan Pegawai 30,000,000.00 2,030,000 32,030,000.00

8.7,000,000.00 3,000,000.00

10,000,000.00

9

3,500,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00

8,000,000.00

JUMLAH 70,000,000.00 150,096,000.00 152,820,000.00 27,467,500.00 127,200,000.00 106,800,000.00 1,436,345,438.00 2,070,728,938.00

STANDAR PEMBIAYAAN 

2. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH

52

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUNNama Sekolah: ……………………………….. TAHUN AJARAN 2010/2011

RAPBS TAHUN KE III

NO

SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN

PUSATAPBD PROV

KOMITEAPBD KAB

SSN BOS DEKONST RUTIN

50,000,000 141,600,000 152,820,000.00 27,467,500 168,000,000 124,000,000 1,579,865,032 2,243,752,532

Gaji guru dan karyawan 1,494,255,992 1,494,255,992.00

Daya dan jasa 20,515,000.00

1 STANDAR ISI

a Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): 2,000,000.00 2,000,000.00

b Silabus 1,500,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00

c1,500,000.00

1,500,000.00

2 STANDAR PROSES

a 1,000,000 1,000,000.00

b. Persyaratan pembelajaran 2,000,000.00 5,500,000 7,500,000.00

c 3,000,000.00 3,000,000.00

d 2,000,000.00 1,270,000.00 3,270,000.00

e Pengawasan proses pembelajaran 2,000,000.00 2,000,000.00

3

PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS

JUMLAH (RUPIAH)SUKA RELA

KELAS

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP):

Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa

Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran

Pelaksanaan penilaian pembelajaran

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

a Bidang akademik: 1,500,000.00 62,000,000.00 2,820,000.00 2,467,500.00 5,000,000.00 1,149,500.00 74,937,000.00

b Bidang non akademik: 1,000,000.00 30,000,000.00 11,500,000.00 4,488,000.00 46,988,000.00

c Kelulusan:d Melanjutkan studi:

53

4

a Kepala sekolah: 1,200,000.00 1,200,000.00

b Guru: (bersifat rata-rata) 0.00 0.00

2,000,000.00 0.00 3,000,000.005,000,000.00

2,000,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00

c1,000,000.00

MGMP, pelatihan, Workshop 1,240,000.00 3,000,000.00 4,240,000.00

5

a Sarana dan Prasarana Minimal 150,000,000 25,000,000 75,000,000.00 77,000,000.00 327,000,000.00

b Sarana dan Prasarana Lainnya

c7,500,000.00 28,460,000.00

4,030,00038,000,000.00 57,223,540.00

135,213,540.00

6

a 1,000,000.00 7,080,000.00 1,000,000.00 9,080,000.00

4,320,000.004,320,000.00

b. 1,000,000.00 1,000,000.00

c2,500,000.00 2,000,000.00

4,500,000.00

STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

Rincian Program Kerja 2.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris

Rincian Program Kerja 2.12: Pelaksanaan pelatihan Internet

Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat rata-rata)

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian

STANDAR PENGELOLAANPerangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan:

Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS

Struktur organisasi dan mekanisme kerja

Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah:

d2,500,000.00 22,000,000.00 9,000,000

33,500,000.00

e SIM sekolah: 500,000.00 500,000.00

f Bantuan siswa 3,000,000.00

54

7.

1. Peningkatan sumber dana 2,500,000.00

2,500,000.003. Kesejahteraan Pegawai 32,000,000.00 2,233,000 34,233,000.00

8.5,000,000.00 1,000,000.00

6,000,000.00

9

2,500,000.00 2,000,000.00

4,500,000.00

JUMLAH 50,000,000.00 141,600,000.00 152,820,000.00 27,467,500.00 168,000,000.00 124,000,000.00 1,579,865,032.00 2,243,752,532.00

Kemitraan dan peranserta masyarakat:

STANDAR PEMBIAYAAN 

2. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH

55

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUNNama Sekolah : …………………………….. TAHUN AJARAN 2011/2012

RAPBS TAHUN KE IV

NO

SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN

PUSATAPBD PROV

KOMITEAPBD KAB

SSN BOS DEKONST RUTIN

135,936,000 2,820,000.00 42,467,500 230,400,000 140,800,000 1,579,865,032 2,132,288,532

Gaji guru dan karyawan 1,494,255,992 1,494,255,992.00

Daya dan jasa 20,515,000.00

1 STANDAR ISI

a Buku KTSP (Buku/Dokumen-1):5,000,000.00 5,000,000.00

10,000,000.00

b Silabus 5,000,000.00 1,000,000.00 6,000,000.00

c5,000,000.00

5,000,000.00

2 STANDAR PROSES

a 1,000,000.00 1,000,000.00

b. Persyaratan pembelajaran 4,500,000 6,000,000.00 10,500,000.00

c 4,000,000.00 4,000,000.00

d 5,000,000.00 5,000,000.00

PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS

JUMLAH (RUPIAH)SUKA RELA

KELAS

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP):

Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa

Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran

Pelaksanaan penilaian pembelajaran

e Pengawasan proses pembelajaran 5,000,000.00 5,000,000.00

3

a Bidang akademik: 57,000,000.00 2,820,000.00 2,467,500.00 13,000,000.00 1,149,500.00 76,437,000.00

b Bidang non akademik: 27,000,000.00 12,000,000.00 4,488,000.00 43,488,000.00

c Kelulusan:d Melanjutkan studi:

56

4

a Kepala sekolah: 1,200,000.00 1,200,000.00

b Guru: (bersifat rata-rata) 0.00

0.00 3,000,000.003,000,000.00

3,000,000.00 3,000,000.00

c

MGMP, pelatihan, Workshop 1,240,000.00 4,000,000.00 5,240,000.00

5

a Sarana dan Prasarana Minimal 25,000,000 79,200,000.00 89,800,000.00 194,000,000.00

b Sarana dan Prasarana Lainnya

c31,460,000.00

10,000,00038,000,000.00 57,223,540.00

136,683,540.00

6

a 6,796,800.00 2,000,000.00 8,796,800.00

4,320,000.00 2,000,000.006,320,000.00

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

Rincian Program Kerja 2.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris

Rincian Program Kerja 2.12: Pelaksanaan pelatihan Internet

Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat rata-rata)

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian

STANDAR PENGELOLAANPerangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan:

Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS

b. 0.00

c2,000,000.00 3,000,000.00

5,000,000.00

d22,000,000.00 10,000,000

32,000,000.00

e SIM sekolah: 0.00

f Bantuan siswa 3,000,000.00

57

7.

1. Peningkatan sumber dana 5,000,000.00

5,000,000.003. Kesejahteraan Pegawai 32,000,000.00 2,233,000 34,233,000.00

8.5,000,000.00

5,000,000.00

9

619,200.00 3,000,000.00

3,619,200.00

JUMLAH 135,936,000.00 2,820,000.00 42,467,500.00 230,400,000.00 140,800,000.00 1,579,865,032.00 2,132,288,532.00

Sentolo, 8 Agustus 2008

Mengetahui/menyetujuiKepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo Komite Sekolah Kepala sekolah

Struktur organisasi dan mekanisme kerja

Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah:

Kemitraan dan peranserta masyarakat:

STANDAR PEMBIAYAAN 

2. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH

MUHAMMAD MASTUR, B.A.NIP 130530785

58

KOREKTOR 1 agama 2 pkn 3 IPS 4 BHs jw 5 pkk 6 tik 7 elektro 8 bhs ind 9 seni budaya