Upload
muhammad-iqbal
View
1.552
Download
158
Embed Size (px)
DESCRIPTION
sip
Citation preview
XI. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)Nama Sekolah : ……………………………………………..
RAPBS TAHUN KE I
PROGRAM DAN KEGIATAN
SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARANPUSAT KOMITE
APBD KABSSN BOS DEKONST RUTIN SUKA RELA
Dana Masuk 100,000,000 153,282,000 157,820,000 2,467,500 77,940,000 97,375,000 1,411,107,038 1,999,991,538
Gaji Pegawai 1,358,414,538 1,358,414,538
I. STANDAR ISI
Buku KTSP (Buku/Dokumen-1):
Kegiatan:
200,000 200,000
b. Penyiapan Bahan 1,000,000 1,000,000
4,060,000 4,000,000 8,060,000
c. Dokumentasi hasil workshop 740,000 740,000
Kegiatan:
100,000 100,000
b. Penyiapan Bahan 1,000,000 1,000,000
3,500,000 3,500,000
c. Dokumentasi hasil worshop 400,000 400,000
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP):
Kegiatan:
100,000 100,000
b. Penyiapan Bahan 1,000,000 1,000,000
3,500,000 3,500,000
c. Dokumentasi hasil worshop 400,000 400,000
SATVOLUNIT
JUMLAH (RUPIAH)APBD
PROPINSI
1. Program Kerja 1 :Penyusunan Buku KTSP
a. Pembentukan Tim
b. Pelaksanaan Workshop
Rincian Program Kerja:Rincian Penyusunan silabus kelas 7,8 dan 9
a. Pembentukan Tim
b. Pelaksanaan Workshop
Rincian Program Kerja:Menyusunan , pengembangan RPP dan Menyusunan KKM semuamapel kelas 7, 8 dan 9
a. Pembentukan Tim
b. Pelaksanaan Workshop
II. STANDAR PROSES
2. Program Kerja : a. Persiapan pembelajaran:
1,000,000 1,000,000
b. Persyaratan Pembelajaran
Penambahan buku Paket5,000,000 5,500,000 10,500,000
c. Pelaksanaan pembelajaran:
Kegiatan:
100,000 100,000
1,300,000 1,300,000
2,600,000 2,600,000
5,000,000 5,000,000
5,000,000 5,000,000
1. Program Kerja 1: Bidang Akademik
Kegiatan:
Rincian Program 1.a : Ulangan Harian 3,225,000 3,225,000
Kegiatan
1,000,000 10,470,000 11,470,000
500,000 500,000
d. Laporan 400,000 400,000
Kegiatan:
Rincian Program Kerja: Pemenuhan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa
Rincian Program Kerja:Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran
a Pembentukan tim.
b. Pendataan kebutuhan implementasi CTL dalam Pembelajaran.
c. Pemenuhan kebutuhan pendukung Implementasi CTL dalam KBM.
Rincian Program Kerja:Pelaksanaan penilaian pembelajaran:meliputi instrumen, variasi model, analisis dan tindak lanjut
Rincian Program Kerja:Pengawasan proses pembelajaran:yang meliputi Pemantauan,supervisi, Evaluasi, Analisa,pelaporan dan tindak lanjut
III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
Rincian Program Kerja 1.b : Tambahan pelajaran les kl. 9 pada sem I & II
a. Pembentukan tim.
b. Pelaksanaan pelajaran tambahan.
c. Penyiapan bahan pelajaran tambahan
Rincian Program Kerja 1.c: Ulangan tengah Semester kl. 7 ,8 dan 9 pada sem I dan II
90,000 90,000
1,640,000 1,640,000
c. Pelaksanaan 9,690,000 9,690,000
200,000 200,000
Kegiatan:
4,533,000 4,533,000
c. Pelaksanaan 3,882,000 3,882,000
200,000 200,000
Kegiatan:
2,820,000 2,820,000
c. Pelaksanaan 1,000,000 4,270,000 5,270,000
200,000 200,000
0 0
Kegiatan:
4,250,000 4,250,000
c. Pelaksanaan 1,000,000 6,130,000 7,130,000
500,000 500,000
0 0
Kegiatan:
3,700,000 3,700,000
c. Pelaksanaan 1,000,000 4,600,000 2,820,000 2,467,500 1,149,500 12,037,000
400,000 400,000
a. Pembentukan tim.
b. Penyiapan bahan bahan Test.
d. Laporan hasil test.
Rincian Program Kerja 1.d: Test Kendali Mutu / Ulangan Akhir Semester kl. 7 ,8 dan 9 pada sem I
a. Pembentukan tim.
b. Penyiapan bahan bahan Test.
d. Laporan hasil test.
Rincian Program Kerja 1.e: Test Kendali Mutu kl. 7 dan 8 sem II
a. Pembentukan tim.
b. Penyiapan bahan bahan Test.
d. Laporan hasil test.
Rincian Program Kerja 1. f : Test Kendali Mutu / Tes Pendalaman Materi kl. 9 pada sem I dan II
a. Pembentukan tim.
b. Penyiapan bahan bahan Test.
d. Laporan hasil test.
Rincian Program Kerja1.g : Ujian Sekolah dan Ujian Nasional
a. Pembentukan tim.
b. Penyiapan bahan bahan Test.
d. Laporan hasil
Rincian Program Kerja : Peningkatan pembinaan potensi siswa
( MIPA dan Bahasa Inggris ) 0 0
Kegiatan:
100,000 100,000
250,000 250,000
1,400,000 1,400,000
100,000 100,000
e. Laporan 150,000 150,000
2. Program Kerja : Bidang Non Akademik
0 0
Kegiatan:
250,000 250,000
1,000,000 5,000,000 6,000,000
d. Pengiriman lomba 8,595,000 3,000,000 11,595,000
2. Program Kerja 2.2.:Ekstrakurikuler
Kegiatan:
750,000 750,000
1,000,000 10,980,000 4,080,000 16,060,000
c. Pelaporan 750,000 750,000
3. Keagamaan
10,825,000 3,500,000 14,325,000
a. Pembentukan tim
b. Pembentukan pembina
c. Pelaksanaan pembinaan
d. Pembuatan materi pembinaan
Rincian Program Kerja1.: Peningkatan Potensi Siswa meliputi
Peningkatan pembinaan potensi siswa dalam bidang MTQ, Seni Tari, Musik, Rupa, Bulu Tangkis, Volly, Sepak bola, Tonti
a. Pembentukan tim
b. Pelatihan bidang kreativitas, seni budaya, dan olahraga
Rincian Program Kerja: Kegiatan ekstrakurikuler meliputi bidang Komputer, Seni tari, Musik Band, Seni Rupa, Volley Ball, bulu tangkis, Sepak bola, tata boga, Tata busana, bahasa Inggris, Qiroah ,PramukaTonti
a. Pembentukan tim
b. Pelaksanaan
Rincian Program Kegiatan: Kegiatan Agama Islam meliputi pesantren Romadlon, Qurban, Nuzulul Qur'an,Syawalan. Agama Kristen dan Katolik : Paskah, Natal, Retret
IV. PEMENUHAN STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Kegiatan:
400,000 400,000
b. Pelatihan MBS 400,000 400,000
400,000 400,000
Kegiatan:
200,000 200,000
300,000 300,000
2,820,000 2,820,000
250,000 250,000
1,200,000 1,200,000
g. Pelaporan 200,000 200,000
i. Transport Panitia dan Peserta 1,260,000 1,260,000
Kegiatan:
100,000 100,000
200,000 200,000
300,000 300,000
3,000,000 3,000,000
200,000 200,000
1,500,000 1,500,000
g. Pelaporan 200,000 200,000
h . ATK 2,030,000 2,030,000
a. Program Kerja 1: Peningkatan Kompetensi Tenaga kependidikan ( Kepala Sekolah)
Rincian Program Kerja 1.1: Pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris
Mengikutsertakan pada pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun lembaga swasta.
c.Mengikutsertakan pada pelatihan supervisi, monitoring, dan evaluasi
b. Program Kerja 2: Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru)
Rincian Program Kerja : Pelaksanaan pelatihan CTL
a. Pembentukan Tim Pelatihan
b. Penyediaan alat, dan bahan pelatihan
c. Penyiapan tenaga tutor
d. Pembiayaan honorarium dan Tim & peserta
e. Pengadaan Sertifikat Peserta
f. Pengadaan Konsumsi setiap kegiatan
Rincian Program Kerja : Pelaksanaan pelatihan komputer dan Internet
a. Pembentukan Tim Pelatihan
b. Penyediaan alat, dan bahan pelatihan
c. Penyiapan tenaga tutor
d. Pembiayaan honorarium dan Tim & peserta
e. Pengadaan Sertifikat Peserta
f. Pengadaan Konsumsi
I . Dokumentasi 200,000 200,000
i. Transport Panitia dan Peserta 1,620,000 1,620,000
1,240,000 3,000,000 4,240,000
a. Rincian Program Kerja1.Pembangunan ruang Lab TIK150,000,000 64,375,000 214,375,000
c. Rincian Program Kerja : Fasilitas Pembelajaran
Kegiatan:
- Pemindahan KWH meter 400,000 400,000
- Pembelian Lap top 7,000,000 7,000,000 14,000,000
- Jaringan Internet 10,000,000 10,000,000
- Pembelian LCD 13,000,000 13,000,000
- Pembelian TV Edukasi 6 buah 3,000,000 6,000,000 9,000,000
- Pengadaan Printer 2 buah 1,200,000 1,200,000
- Pengadaan Scanner 800,000 800,000
- Perencanaan Instalasi dan pemasangan 4,000,000 4,000,000
- Pembelian white board 600,000 600,000
- Daya dan jasa( listrik, air, telepon) 11,892,500 11,892,500
- ATK, bahan habis pakai, foto kopi 23,007,900 23,310,300 46,318,200
- Percontohan 6,428,900 6,428,900
- Biaya pemeliharaan bangunan gedung 1,582,300 1,582,300
- Perawatan ringan sekolah 2,000,000 4,030,000 3,219,000 9,249,000
d. Rincian Program Kerja : Pengadaan buku
a. Pembentukan tim 100,000 100,000
b. Survey harga 200,000 200,000
c. Pembelian buku 9,000,000 9,000,000
d. Transport 400,000 400,000
- Mengikutsertakan pada MGMP, pelatihan ,workshop yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun lembaga swasta.
V. PEMENUHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
1. Program kerja 1 : Pemenuhan sarana dan prasarana minimal
VI. PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN
a. Program Kerja : Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/program.
Rincian Program Kerja : Penyiapan Dokumen RPS (RKAS-1 dan RKAS-2)
Kegiatan:
a. Penyiapan bahan-bahan 100,000 100,000
450,000 450,000
c.Penggandaan dokumen RKAS-1 dan RKAS-2 1,000,000 1,000,000
d. Pengiriman dokumen RKAS-1 dan RKAS-2 500,000 500,000
7,664,100 7,664,100
Kegiatan:
a. Penyiapan bahan-bahan dan alat 145,000 145,000
b. Pembentukan Tim/Panitia PPDB dan MOS 3,355,000 3,355,000
c.Pelaksanaan pendaftaran 720,000 720,000
100,000 100,000
- Melengkapi struktur organisasi 1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
Kegiatan:
a.Pembentukan Tim Khusus 100,000 100,000
100,000 1,400,000 1,500,000
300,000 300,000
d.Sosialisasi tim khusus 100,000 100,000
e.Pelaksanaan monitoring 400,000 550,000 950,000
Kegiatan:
a. Persiapan alat dan bahan instrumen 100,000 100,000
b. Pembuatan format instrumen 100,000 100,000
c. Penggandaan format instrumen 200,000 200,000
d. Sosialisasi format instrumen 100,000 100,000
e. Pendokumentasian format instrumen 200,000 200,000
Kegiatan:
a.Pengumpulan alat dokumentasi 200,000 200,000
b.Pengumpulan bahan dokumenter 200,000 200,000
c.Pelaksanaan pendokumentasian 300,000 300,000
d.Pelebelan dokumentasi 200,000 200,000
b. Pembuatan dokumen RKAS1 dan 2
- Pendokumentasian panduan khusus pengelolaan berbagai aspek
Rincian Program Kerja : Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS
d. Penyusunan/pembuatan dokumen Pedoman PPDB dan MOS
b. Program Kerja :Struktur Organisasi dan mekanisme kerja:
- Dokumen pembagian tugas/kewenangan/ tupoksi
c. Program Kerja : Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah
b. Pembagian tugas monitoring dan supervisi
c. Penyiapan materi rumusan monitoring
Rincian Program Kerja : Pembuatan Instrumen monitoring
Rincian Program Kerja Pendokumentasian
e.Penyimpanan dokumentasi 100,000 100,000
Kegiatan:
100,000 100,000
100,000 100,000
300,000 300,000
400,000 400,000
Kegiatan:
500,000 9,200,0009,700,000
500,000 12,700,00013,200,000
1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
Kegiatan:
200,000
200,000
300,000300,000
400,000400,000
1,000,0001,000,000
2,000,000 5,000,000
7,000,000
100,000100,000
Kegiatan:
100,000100,000
100,000100,000
100,000100,000
Rincian Program Kerja : Tindak lnjut MONEV
a. Pembuatan program tindak lanjut
b. Penentuan langkah tindak lanjut
c. Pelaksanaan tindak lanjut
d. Pelaporan tindak lanjut
d. Program Kerja : Kemitraan dan peranserta masyarakat
Rincian Program Kerja : Melengkapi dokumen keberadaan komite sekolah
a. Identifikasi kekurangan dokumen keberadaan komite sekolah
b. Analisa kebutuhan bahan dan alat dokumen keberadaan komite sekolah
c.Pelaksanaan pelengkapan dokumen keberadaan komite sekolah
Rincian Program Kerja : Menentukan kenaikan sumbangan biaya pendidikan
a. Melakukan analisa kebutuhan sekolah untuk berlangsungnya proses pendidikan
b. Mengadakan analisa kenaikan harga barang dan jasa
c. Menentukan langkah-langkah mengatasi kebutuhan dana
d. Sosialisasi kebutuhan pendidikan kepada orang tua siswa
e. Mengadakan rapat wali murid untuk menentukan besarnya sumbangan dana
f. Menampung sumbangan wali murid untuk biaya pendidikan
e. Program Kerja : Penggunaan Sistem Informasi Manajemen ( SIM )
Rincian Program Kerja : Pemasangan instalasi Paket Aplikasi Sekolah (PAS)
a. Penentuan pusat pemasangan Paket Aplikasi Sekolah (PAS)
b. Perencanaan instalasi tiap ruang Paket Aplikasi Sekolah (PAS)
c. Instalasi software Paket Aplikasi Sekolah (PAS)
100,000100,000
200,000200,000
150,000150,000
100,000100,000
f. Sosialisasi hasil sumber dana
Kegiatan :
a. HR. PTT 10,680,000 1,030,000 11,710,000
b. Urusan-urusan 17,600,000 17,600,000
Rincian Program 6.7 : Bantuan siswa
Kegiatan
a. Bantuan siswa 3,000,000 3,000,000
d. Instalasi hardware Paket Aplikasi Sekolah (PAS)
e. pelatihan pengoperasian Paket Aplikasi Sekolah (PAS)
f. Membuat program penggunaan Paket Aplikasi Sekolah (PAS)
g. Sosialisasi penggunaan Paket Aplikasi Sekolah (PAS)
VII. STANDAR PEMBIAYAAN 1.Program Kerja : Peningkatan Sumber Dana
Rincian Program Kerja : Peningkatan Sumber Dana
a. Membentuk Tim Peningkatan Sumber Dana
b. Analisa kebutuhan barang dan jasa
c. Analisa kenaikan harga barang
d. Rapat penentuan sumber dana yang akan digunakan
e. Akses ke sumber dana yang dituju
Rincian Program Kerja : Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP
Kegiatan:
a. Membentuk Tim Pengalokasian Dana
b. Analisa kebutuhan barang dan jasa
c. Analisa kebutuhan sekolah sesuai standar pembiayaan
d. Rapat penentuan sumber dana yang akan digunakan
e Penentuan Obyek Standar yang didanai
f Sosialisasi penggunaan dana
Rincian Program Kerja : Kesejahteraan Pegawai
VIII. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
Kegiatan:
100,000100,000
b. Penyiapan Bahan 500,000500,000
3,000,0003,000,000
c. Dokumentasi hasil worKshop 400,000400,000
d. Deseminasi hasil workshop 1,000,0001,000,000
Pengembangan budaya bersih: 80%
1,000,000 1,000,000
Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi: 30%500,000 500,000
Penciptaan budaya tata krama “in action”: 70% 1,000,000 1,000,000
500,000500,000
1,000,0001,000,000
Penciptaan lingkungan aman 50% 500,000 500,000
Penciptaan lingkungan agamis 60% 500,000 500,000
JUMLAH 100,000,000 153,282,000 157,820,000 2,467,500 77,940,000 97,375,000 1,411,107,038 1,999,991,538
Mengetahui/menyetujuiKepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo Komite Sekolah Kepala sekolah
MUHAMMAD MASTUR, B.A.NIP.
4. Rencana Kerja 1: Pengembangan sistem penilaian, meliputi Ulangan harian, ulangan ahkir semester Ulangan kenaikan kelas dan tehnik pelaksanaanya
a. Pembentukan Tim
b. Pelaksanaan Workshop
IX. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH
Penciptaan lingkungan sehat, asri, indah, rindang, sejuk, dll (tamanisasi): 50%
Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan: 2 lembaga
Pengembangan lomba-lomba kebersihan, kesehatan, dll: 2 lomba
XII. JADWAL KEGIATAN PROGRAM NAMA ; ……………………………………………………………….TAHUN 2008/2009
NO KEGIATAN Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov 08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apt 09 May-09 Jun-09
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
I. STANDAR ISI
1Penyusunan Buku KTSP
2 Rincian Penyusunan silabus kelas 7,8 dan 9
3 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP):
II. STANDAR PROSES
1
2Persyaratan pembelajaran
3Pelaksanaan pembelajaran:
Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran
4
5
III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
1. Bidang Akademik
1 Ulangan Harian
2 Tambahan pelajaran
3 Ulangan tengah Semester
4 Test Kendali Mutu / Ulangan akhir Semester I
5 Test Kendali Mutu / Ulangan kenaikan Kelas Semester II
6 Pendalaman Materi Kelas IX
7 Ujian Sekolah dan Ujian Nasional
8 Peningkatan pembinaan potensi siswa
( MIPA dan Bahasa Inggris )
91
Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa
Pelaksanaan penilaian pembelajaran:meliputi instrumen, variasi model, analisis dan tindak lanjut
Pengawasan proses pembelajaran:yang meliputi Pemantauan,supervisi, Evaluasi, Analisa,pelaporan dan tindak lanjut
2. Program Kerja : Bidang Non Akademik
10 Peningkatan Potensi Siswa meliputi
1
2
3 Keagamaan
1
a Pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris
b Pelatihan MBS
c Pelatihan supervisi, monitoring dan evaluasi
2 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru)
a Pelaksanaan pelatihan CTL
b Pelaksanaan pelatihan komputer dan Internet
c Mengikutsertakan MGMP, pelatihan, workshop
1 Pemenuhan sarana dan prasarana minimal
a Pembangunan ruang Lab TIK
b Sarana dan Prasarana Lainnya
c Fasilitas pembelajaran
- Pemindahan KWH meter
- Pembelian Lap top
- Jaringan Internet
- Pembelian LCD
- Pembelian TV Edukasi 6 buah
- Pengadaan Printer 2 buah
- Pengadaan Scanner
Peningkatan pembinaan potensi siswa dalam bidang MTQ, Seni Tari, Musik, Rupa, Bulu Tangkis, Volly, Sepak bola, Tonti
Kegiatan ekstrakurikuler meliputi bidang Komputer, Seni tari, Musik Band, Seni Rupa, Volley Ball, bulu tangkis, Sepak bola, tata boga, Tata busana, bahasa Inggris, Qiroah ,PramukaTonti
Kegiatan Agama Islam meliputi pesantren Romadlon, Qurban, Nuzulul Qur'an,Syawalan. Agama Kristen dan Katolik : Paskah, Natal, Retret
IV. PEMENUHAN STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN Peningkatan Kompetensi Tenaga kependidikan ( Kepala Sekolah)
V. PEMENUHAN STANDARSARANA DAN PRASARANA
- Perencanaan Instalasi dan pemasangan
92
- Pembelian white board
- Daya dan jasa( listrik, air, telepon)
- ATK, bahan habis pakai, foto kopi
- Percontohan
- Biaya pemeliharaan bangunan gedung
- Perawatan ringan sekolah
d Pengadaan buku
a
1 Penyiapan Dokumen RPS (RKAS-1 dan RKAS-2)
2
b Struktur organisasi dan mekanisme kerja
c
Pembentukan Tim
Pembuatan Instrumen monitoring
Pendokumentasian
Tindak lnjut MONEV
d Kemitraan dan peranserta masyarakat
Melengkapi dokumen keberadaan komite sekolah
Menentukan kenaikan sumbangan biaya pendidikan
e Penggunaan Sistem Informasi Manajemen
Pemasangan instalasi Paket Aplikasi Sekolah (PAS)
1 Peningkatan Sumber Dana
3
4 Kesejahteraan Pegawai
VI. PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN
Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/program.
- Pendokumentasian panduan khusus pengelolaan berbagai aspek
Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS
Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah
VII. STANDAR KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN
Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP
93
1
1Pengembangan budaya bersih
2
3Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi
4Penciptaan budaya tata krama “in action
5Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan
6Pengembangan lomba-lomba kebersihan, kesehatan
7Penciptaan lingkungan aman
8Penciptaan lingkungan agamis
………, ……………………Nama Sekolah: …………
………………………..NIP.
VIII. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
Pengembangan sistem penilaian, meliputi Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan ahkir semester Ulangan kenaikan kelas dan tehnik pelaksanaanya
IX. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH
Penciptaan lingkungan sehat, asri, indah, rindang, sejuk, dll (tamanisasi)
XII. PEMBIAYAAN
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN
Nama Sekolah : ……………………………………………..RAPBS TAHUN KE I
NO
SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
PUSATAPBD PROV
KOMITEAPBD KAB
SSN BOS DEKONST RUTIN
100,000,000 153,282,000 157,820,000 2,467,500 77,940,000 97,375,000 1,411,107,038 1,999,991,538
Gaji guru dan karyawan 1,358,414,538 1,358,414,538.00
Daya dan jasa1 STANDAR ISI
a Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00
b Silabus 5,000,000.00 5,000,000.00
c5,000,000.00
5,000,000.00
2 STANDAR PROSES
a 1,000,000 1,000,000.00
b. Persyaratan pembelajaran 5,000,000 5,500,000 10,500,000.00
c 4,000,000 4,000,000.00
d 5,000,000.00 5,000,000.00
e Pengawasan proses pembelajaran 5,000,000.00 5,000,000.00
3
a Bidang akademik: 4,000,000.00 63,700,000.00 2,820,000.00 2,467,500.00 1,149,500.00 74,137,000.00
b Bidang non akademik: 1,000,000.00 33,150,000.00 11,500,000.00 4,080,000.00 49,730,000.00
c Kelulusan:d Melanjutkan studi:
PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS
JUMLAH (RUPIAH)SUKA RELA
KELAS
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP):
Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa
Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran
Pelaksanaan penilaian pembelajaran
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
47
4
a Kepala sekolah: 1,200,000.00 1,200,000.00
b Guru: (bersifat rata-rata) 0.00 0.00
3,770,000.00 0.00 2,460,000.00 6,230,000.00
6,230,000.00 3,120,000.00 9,350,000.00
c
MGMP, pelatihan, Workshop 1,240,000.00 3,000,000.00 4,240,000.00
5
a Sarana dan Prasarana Minimal 150,000,000 64,375,000.00 214,375,000.00
b Sarana dan Prasarana Lainnya
c25,000,000.00 34,707,900.00
4,030,00028,000,000.00 46,433,000.00
138,170,900.00
6
a 1,550,000.00 7,664,100.00500,000.00
9,714,100.00
4,320,000.004,320,000.00
b. 2,000,000.00 2,000,000.00
c3,600,000.00 1,950,000.00
5,550,000.00
d7,000,000.00 21,900,000.00 5,000,000
33,900,000.00
e SIM sekolah: 850,000.00 850,000.00
f Kesejahteraan Pegawai
g Bantuan siswa 3,000,000.00 3,000,000.00
STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Rincian Program Kerja 2.11: Pelaksanaan pelatihan CTL
Rincian Program Kerja 2.12: Pelaksanaan pelatihan Internet
Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat rata-rata)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian
STANDAR PENGELOLAANPerangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan:
Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS
Struktur organisasi dan mekanisme kerja
Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah:
Kemitraan dan peranserta masyarakat:
48
7.
1. Peningkatan sumber dana
3. Kesejahteraan Pegawai 28,280,000.00 1,030,000 29,310,000.00
8.5,000,000.00
5,000,000.00
9
5,000,000.00
5,000,000.00
JUMLAH 100,000,000.00 153,282,000.00 157,820,000.00 2,467,500.00 77,940,000.00 97,375,000.00 1,411,107,038.00 1,999,991,538.00
STANDAR PEMBIAYAAN
2. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH
49
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUNNama Sekolah: ……………………………...TAHUN AJARAN 2009/2010
RAPBS TAHUN KE II
NO
SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
PUSATAPBD PROV
KOMITEAPBD KAB
SSN BOS DEKONST RUTIN
70,000,000 150,096,000 152,820,000.00 27,467,500 127,200,000 106,800,000 1,436,345,438.00 2,070,728,938
Gaji guru dan karyawan 1,358,414,538 1,358,414,538.00
Daya dan jasa 18,650,000.00 18,650,000.00
1 STANDAR ISI
a Buku KTSP (Buku/Dokumen-1):3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00
6,000,000.00
b Silabus 2,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00
c2,000,000.00 2,000,000.00
4,000,000.00
2 STANDAR PROSES
a 1,000,000 1,000,000.00
b. Persyaratan pembelajaran 3,500,000 5,223,300 1,500,000.00 10,223,300.00
c 3,500,000 500,000.00 4,000,000.00
d 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 6,000,000.00
e Pengawasan proses pembelajaran 3,000,000.00 2,000,000.00 5,000,000.00
3
a Bidang akademik: 2,000,000.00 63,700,000.00 2,820,000.00 2,467,500.00 5,000,000.00 1,149,500.00 77,137,000.00
b Bidang non akademik: 1,500,000.00 32,400,000.00 13,000,000.00 4,080,000.00 50,980,000.00
PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS
JUMLAH (RUPIAH)SUKA RELA
KELAS 7, 8, 9
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP):
Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa
Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran
Pelaksanaan penilaian pembelajaran
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
c Kelulusan:d Melanjutkan studi:
50
4
a Kepala sekolah: 1,200,000.00 1,200,000.00
b Guru: (bersifat rata-rata) 0.00 0.00
3,000,000.00 0.00 770,000.00 5,000,000.008,770,000.00
4,000,000.00 2,230,000.00 4,000,000.0010,230,000.00
c1,500,000.00
1,500,000.00
MGMP, pelatihan, Workshop 1,240,000.00 3,000,000.00 4,240,000.00
5
a Sarana dan Prasarana Minimal 150,000,000 1,500,000.00 50,000,000.00 201,500,000.00
b Sarana dan Prasarana Lainnya 12,000,000.00 12,000,000.00
c14,000,000.00 32,707,900.00 7,000,000.00
27,000,00037,800,000.00 52,021,400.00
170,529,300.00
6
a 1,000,000.00 7,504,800.001,500,000.00
10,004,800.00
4,320,000.00 1,500,000.005,820,000.00
b. 1,000,000.00 1,500,000.00 2,500,000.00
c2,500,000.00 2,000,000.00
4,500,000.00
d3,500,000.00 23,000,000.00 7,000,000
33,500,000.00
STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Rincian Program Kerja 2.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris
Rincian Program Kerja 2.12: Pelaksanaan pelatihan Internet
Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat rata-rata)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian
STANDAR PENGELOLAANPerangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan:
Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS
Struktur organisasi dan mekanisme kerja
Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah:
Kemitraan dan peranserta masyarakat:
e SIM sekolah: 2,500,000.00 2,500,000.00
f Bantuan siswa 3,000,000.00 3,000,000.00
51
7.
1. Peningkatan sumber dana3,500,000.00 3,500,000.00
3. Kesejahteraan Pegawai 30,000,000.00 2,030,000 32,030,000.00
8.7,000,000.00 3,000,000.00
10,000,000.00
9
3,500,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00
8,000,000.00
JUMLAH 70,000,000.00 150,096,000.00 152,820,000.00 27,467,500.00 127,200,000.00 106,800,000.00 1,436,345,438.00 2,070,728,938.00
STANDAR PEMBIAYAAN
2. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH
52
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUNNama Sekolah: ……………………………….. TAHUN AJARAN 2010/2011
RAPBS TAHUN KE III
NO
SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
PUSATAPBD PROV
KOMITEAPBD KAB
SSN BOS DEKONST RUTIN
50,000,000 141,600,000 152,820,000.00 27,467,500 168,000,000 124,000,000 1,579,865,032 2,243,752,532
Gaji guru dan karyawan 1,494,255,992 1,494,255,992.00
Daya dan jasa 20,515,000.00
1 STANDAR ISI
a Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): 2,000,000.00 2,000,000.00
b Silabus 1,500,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00
c1,500,000.00
1,500,000.00
2 STANDAR PROSES
a 1,000,000 1,000,000.00
b. Persyaratan pembelajaran 2,000,000.00 5,500,000 7,500,000.00
c 3,000,000.00 3,000,000.00
d 2,000,000.00 1,270,000.00 3,270,000.00
e Pengawasan proses pembelajaran 2,000,000.00 2,000,000.00
3
PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS
JUMLAH (RUPIAH)SUKA RELA
KELAS
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP):
Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa
Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran
Pelaksanaan penilaian pembelajaran
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
a Bidang akademik: 1,500,000.00 62,000,000.00 2,820,000.00 2,467,500.00 5,000,000.00 1,149,500.00 74,937,000.00
b Bidang non akademik: 1,000,000.00 30,000,000.00 11,500,000.00 4,488,000.00 46,988,000.00
c Kelulusan:d Melanjutkan studi:
53
4
a Kepala sekolah: 1,200,000.00 1,200,000.00
b Guru: (bersifat rata-rata) 0.00 0.00
2,000,000.00 0.00 3,000,000.005,000,000.00
2,000,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00
c1,000,000.00
MGMP, pelatihan, Workshop 1,240,000.00 3,000,000.00 4,240,000.00
5
a Sarana dan Prasarana Minimal 150,000,000 25,000,000 75,000,000.00 77,000,000.00 327,000,000.00
b Sarana dan Prasarana Lainnya
c7,500,000.00 28,460,000.00
4,030,00038,000,000.00 57,223,540.00
135,213,540.00
6
a 1,000,000.00 7,080,000.00 1,000,000.00 9,080,000.00
4,320,000.004,320,000.00
b. 1,000,000.00 1,000,000.00
c2,500,000.00 2,000,000.00
4,500,000.00
STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Rincian Program Kerja 2.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris
Rincian Program Kerja 2.12: Pelaksanaan pelatihan Internet
Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat rata-rata)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian
STANDAR PENGELOLAANPerangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan:
Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS
Struktur organisasi dan mekanisme kerja
Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah:
d2,500,000.00 22,000,000.00 9,000,000
33,500,000.00
e SIM sekolah: 500,000.00 500,000.00
f Bantuan siswa 3,000,000.00
54
7.
1. Peningkatan sumber dana 2,500,000.00
2,500,000.003. Kesejahteraan Pegawai 32,000,000.00 2,233,000 34,233,000.00
8.5,000,000.00 1,000,000.00
6,000,000.00
9
2,500,000.00 2,000,000.00
4,500,000.00
JUMLAH 50,000,000.00 141,600,000.00 152,820,000.00 27,467,500.00 168,000,000.00 124,000,000.00 1,579,865,032.00 2,243,752,532.00
Kemitraan dan peranserta masyarakat:
STANDAR PEMBIAYAAN
2. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH
55
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUNNama Sekolah : …………………………….. TAHUN AJARAN 2011/2012
RAPBS TAHUN KE IV
NO
SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
PUSATAPBD PROV
KOMITEAPBD KAB
SSN BOS DEKONST RUTIN
135,936,000 2,820,000.00 42,467,500 230,400,000 140,800,000 1,579,865,032 2,132,288,532
Gaji guru dan karyawan 1,494,255,992 1,494,255,992.00
Daya dan jasa 20,515,000.00
1 STANDAR ISI
a Buku KTSP (Buku/Dokumen-1):5,000,000.00 5,000,000.00
10,000,000.00
b Silabus 5,000,000.00 1,000,000.00 6,000,000.00
c5,000,000.00
5,000,000.00
2 STANDAR PROSES
a 1,000,000.00 1,000,000.00
b. Persyaratan pembelajaran 4,500,000 6,000,000.00 10,500,000.00
c 4,000,000.00 4,000,000.00
d 5,000,000.00 5,000,000.00
PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS
JUMLAH (RUPIAH)SUKA RELA
KELAS
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP):
Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa
Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran
Pelaksanaan penilaian pembelajaran
e Pengawasan proses pembelajaran 5,000,000.00 5,000,000.00
3
a Bidang akademik: 57,000,000.00 2,820,000.00 2,467,500.00 13,000,000.00 1,149,500.00 76,437,000.00
b Bidang non akademik: 27,000,000.00 12,000,000.00 4,488,000.00 43,488,000.00
c Kelulusan:d Melanjutkan studi:
56
4
a Kepala sekolah: 1,200,000.00 1,200,000.00
b Guru: (bersifat rata-rata) 0.00
0.00 3,000,000.003,000,000.00
3,000,000.00 3,000,000.00
c
MGMP, pelatihan, Workshop 1,240,000.00 4,000,000.00 5,240,000.00
5
a Sarana dan Prasarana Minimal 25,000,000 79,200,000.00 89,800,000.00 194,000,000.00
b Sarana dan Prasarana Lainnya
c31,460,000.00
10,000,00038,000,000.00 57,223,540.00
136,683,540.00
6
a 6,796,800.00 2,000,000.00 8,796,800.00
4,320,000.00 2,000,000.006,320,000.00
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Rincian Program Kerja 2.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris
Rincian Program Kerja 2.12: Pelaksanaan pelatihan Internet
Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat rata-rata)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian
STANDAR PENGELOLAANPerangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan:
Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS
b. 0.00
c2,000,000.00 3,000,000.00
5,000,000.00
d22,000,000.00 10,000,000
32,000,000.00
e SIM sekolah: 0.00
f Bantuan siswa 3,000,000.00
57
7.
1. Peningkatan sumber dana 5,000,000.00
5,000,000.003. Kesejahteraan Pegawai 32,000,000.00 2,233,000 34,233,000.00
8.5,000,000.00
5,000,000.00
9
619,200.00 3,000,000.00
3,619,200.00
JUMLAH 135,936,000.00 2,820,000.00 42,467,500.00 230,400,000.00 140,800,000.00 1,579,865,032.00 2,132,288,532.00
Sentolo, 8 Agustus 2008
Mengetahui/menyetujuiKepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo Komite Sekolah Kepala sekolah
Struktur organisasi dan mekanisme kerja
Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah:
Kemitraan dan peranserta masyarakat:
STANDAR PEMBIAYAAN
2. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH