Upload
others
View
17
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1101 Pendidikan
Organisasi : 110101 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1101.110101.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1101.110101.00.000.5.1
Belanja Pegawai1101.110101.00.000.5.1.1 1.021.654.687.643,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.021.654.687.643,00
BELANJA LANGSUNG1101.110101.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1101.110101.01 24.236.230.300,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1101.110101.01.001 500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.01.001.5.2.2 500.000.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1101.110101.01.002 1.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.01.002.5.2.2 1.000.000.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR1101.110101.01.003 57.530.000,00
Belanja Modal1101.110101.01.003.5.2.3 57.530.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1101.110101.01.004 3.371.814.300,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.01.004.5.2.2 3.371.814.300,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1101.110101.01.005 18.306.886.000,00
Belanja Pegawai1101.110101.01.005.5.2.1 6.826.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.01.005.5.2.2 11.480.386.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH1101.110101.01.007 500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.01.007.5.2.2 500.000.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL1101.110101.01.009 500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.01.009.5.2.2 500.000.000,00
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH1101.110101.15 108.146.021.000,00
PENINGKATAN KURIKULUM SMA1101.110101.15.001 1.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.001.5.2.2 1.000.000.000,00
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SMA1101.110101.15.002 9.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.002.5.2.2 770.000.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.002.5.2.3 8.230.000.000,00
PENINGKATAN PESERTA DIDIK SMA1101.110101.15.003 3.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.003.5.2.2 3.000.000.000,00
PENINGKATAN KURIKULUM SMK1101.110101.15.004 1.000.000.000,00
Halaman : 15SIMRAL Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.004.5.2.2 1.000.000.000,00
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SMK1101.110101.15.005 9.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.005.5.2.2 429.230.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.005.5.2.3 8.570.770.000,00
PENINGKATAN PESERTA DIDIK SMK1101.110101.15.006 3.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.006.5.2.2 3.000.000.000,00
SARANA DAN PRASARANA SMA (DAK FISIK)1101.110101.15.289 13.659.624.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.289.5.2.2 632.612.727,00
Belanja Modal1101.110101.15.289.5.2.3 13.027.011.273,00
SARANA DAN PRASARANA SMK (DAK FISIK)1101.110101.15.290 68.486.397.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.290.5.2.2 1.647.931.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.290.5.2.3 66.838.466.000,00
PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS1101.110101.16 8.441.932.000,00
PENINGKATAN KURIKULUM PENDIDIKAN KHUSUS1101.110101.16.001 5.662.556.000,00
Belanja Pegawai1101.110101.16.001.5.2.1 2.840.669.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.16.001.5.2.2 2.821.887.000,00
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKANKHUSUS
1101.110101.16.002 753.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.16.002.5.2.2 512.800.000,00
Belanja Modal1101.110101.16.002.5.2.3 240.600.000,00
PENINGKATAN PESERTA DIDIK PENDIDIKAN KHUSUS1101.110101.16.003 650.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.16.003.5.2.2 650.000.000,00
PENDIDIKAN KHUSUS (DAK FISIK)1101.110101.16.392 1.375.976.000,00
Belanja Pegawai1101.110101.16.392.5.2.1 15.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.16.392.5.2.2 1.139.676.000,00
Belanja Modal1101.110101.16.392.5.2.3 221.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN
1101.110101.17 4.400.000.000,00
PENINGKATAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKANSMA, LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS
1101.110101.17.001 1.250.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.17.001.5.2.2 1.250.000.000,00
PENINGKATAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKANSMK
1101.110101.17.002 1.250.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.17.002.5.2.2 1.250.000.000,00
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PENDIDIKAN1101.110101.17.003 1.900.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.17.003.5.2.2 1.900.000.000,00
PROGRAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN1216.110101.15 2.000.000.000,00
PELESTARIAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATANCAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN
1216.110101.15.001 500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1216.110101.15.001.5.2.2 500.000.000,00
PELESTARIAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATANSEJARAH, NILAI TRADISI DAN KESENIAN
1216.110101.15.002 700.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1216.110101.15.002.5.2.2 700.000.000,00
PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA KEBUDAYAAN1216.110101.15.003 800.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1216.110101.15.003.5.2.2 800.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 147.224.183.300,00
Halaman : 16SIMRAL Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
JUMLAH BELANJA DAERAH 1.168.878.870.943,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.168.878.870.943,0
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.021.654.687.643,001
BELANJA LANGSUNG 147.224.183.300,002
Halaman : 17SIMRAL Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1101 Pendidikan
Organisasi : 110101 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Organisasi : 11010116 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Lebak
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1101.110101.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1101.110101.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1101.110101.01 600.000.000,00
PELAYANAN TATA USAHA PADA CABANG DINASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN WILAYAH KAB. LEBAK
1101.110101.01.018 600.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.01.018.5.2.2 555.106.000,00
Belanja Modal1101.110101.01.018.5.2.3 44.894.000,00
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH1101.110101.15 133.572.200.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 BANJARSARI1101.110101.15.021 2.376.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.021.5.2.2 2.159.050.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.021.5.2.3 216.950.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 2 BANJARSARI1101.110101.15.022 1.162.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.022.5.2.2 1.009.414.250,00
Belanja Modal1101.110101.15.022.5.2.3 153.385.750,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 BAYAH1101.110101.15.023 2.646.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.023.5.2.2 2.269.249.250,00
Belanja Modal1101.110101.15.023.5.2.3 376.750.750,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 2 BAYAH1101.110101.15.024 716.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.024.5.2.2 716.400.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 BOJONGMANIK1101.110101.15.025 781.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.025.5.2.2 781.200.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 CIBADAK1101.110101.15.026 2.052.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.026.5.2.2 1.672.262.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.026.5.2.3 379.738.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 CIBEBER1101.110101.15.027 1.972.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.027.5.2.2 1.622.800.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.027.5.2.3 350.000.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 2 CIBEBER1101.110101.15.028 972.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.028.5.2.2 937.000.000,00
Halaman : 18SIMRAL Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Lebak -
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Modal1101.110101.15.028.5.2.3 35.000.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 3 CIBEBER1101.110101.15.029 907.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.029.5.2.2 907.200.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 CIGEMBLONG1101.110101.15.030 392.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.030.5.2.2 392.400.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 CIHARA1101.110101.15.031 446.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.031.5.2.2 446.400.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 CIJAKU1101.110101.15.032 1.242.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.032.5.2.2 1.209.000.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.032.5.2.3 33.000.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 CIKULUR1101.110101.15.033 1.242.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.033.5.2.2 1.080.733.600,00
Belanja Modal1101.110101.15.033.5.2.3 161.266.400,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 CILELES1101.110101.15.034 1.209.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.034.5.2.2 1.127.341.200,00
Belanja Modal1101.110101.15.034.5.2.3 82.258.800,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 CILOGRANG1101.110101.15.035 2.059.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.035.5.2.2 1.890.234.800,00
Belanja Modal1101.110101.15.035.5.2.3 168.965.200,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 CIMARGA1101.110101.15.036 1.814.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.036.5.2.2 1.659.008.600,00
Belanja Modal1101.110101.15.036.5.2.3 155.391.400,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 CIPANAS1101.110101.15.037 2.836.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.037.5.2.2 2.692.818.900,00
Belanja Modal1101.110101.15.037.5.2.3 143.981.100,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1CURUGBITUNG
1101.110101.15.038 1.350.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.038.5.2.2 1.231.365.400,00
Belanja Modal1101.110101.15.038.5.2.3 118.634.600,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 GUNUNGKENCANA
1101.110101.15.039 1.155.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.039.5.2.2 1.021.497.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.039.5.2.3 134.103.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1KALANGANYAR
1101.110101.15.040 932.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.040.5.2.2 923.400.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.040.5.2.3 9.000.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 LEUWIDAMAR1101.110101.15.041 2.214.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.041.5.2.2 1.959.085.200,00
Belanja Modal1101.110101.15.041.5.2.3 254.914.800,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 2 LEUWIDAMAR1101.110101.15.042 1.749.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.042.5.2.2 1.557.360.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.042.5.2.3 192.240.000,00
Halaman : 19SIMRAL Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Lebak -
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 MAJA1101.110101.15.043 2.282.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.043.5.2.2 1.735.759.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.043.5.2.3 546.641.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 2 MAJA1101.110101.15.044 1.638.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.044.5.2.2 1.596.200.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.044.5.2.3 41.800.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 MALINGPING1101.110101.15.045 3.531.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.045.5.2.2 2.284.655.500,00
Belanja Modal1101.110101.15.045.5.2.3 1.246.944.500,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 2 MALINGPING1101.110101.15.046 928.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.046.5.2.2 865.800.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.046.5.2.3 63.000.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 MUNCANG1101.110101.15.047 2.030.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.047.5.2.2 1.977.400.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.047.5.2.3 53.000.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1PANGGARANGAN
1101.110101.15.048 2.656.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.048.5.2.2 2.386.830.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.048.5.2.3 269.970.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 RANGKASBITUNG
1101.110101.15.049 2.466.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.049.5.2.2 2.048.386.400,00
Belanja Modal1101.110101.15.049.5.2.3 417.613.600,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 2 RANGKASBITUNG
1101.110101.15.050 3.852.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.050.5.2.2 3.307.517.700,00
Belanja Modal1101.110101.15.050.5.2.3 544.482.300,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 3 RANGKASBITUNG
1101.110101.15.051 2.520.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.051.5.2.2 1.899.340.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.051.5.2.3 620.660.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 SAJIRA1101.110101.15.052 1.735.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.052.5.2.2 1.532.100.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.052.5.2.3 203.100.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 SOBANG1101.110101.15.053 1.414.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.053.5.2.2 1.318.664.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.053.5.2.3 96.136.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 WANASALAM1101.110101.15.054 2.527.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.054.5.2.2 2.451.200.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.054.5.2.3 76.000.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 WARUNGGUNUNG
1101.110101.15.055 2.268.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.055.5.2.2 2.051.500.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.055.5.2.3 216.500.000,00
Halaman : 20SIMRAL Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Lebak -
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 1 BAYAH1101.110101.15.170 2.648.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.170.5.2.2 1.784.298.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.170.5.2.3 863.702.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 1 CIBEBER1101.110101.15.171 1.404.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.171.5.2.2 1.315.507.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.171.5.2.3 88.493.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 1 CIKULUR1101.110101.15.172 1.696.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.172.5.2.2 1.591.576.100,00
Belanja Modal1101.110101.15.172.5.2.3 104.423.900,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 1 CILELES1101.110101.15.173 1.056.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.173.5.2.2 887.650.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.173.5.2.3 168.350.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 1 SOBANG1101.110101.15.174 1.256.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.174.5.2.2 958.888.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.174.5.2.3 297.112.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 1 CIPANAS1101.110101.15.175 2.476.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.175.5.2.2 1.559.688.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.175.5.2.3 916.312.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 1 CIRINTEN1101.110101.15.176 1.116.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.176.5.2.2 818.700.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.176.5.2.3 297.300.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN CURUG BITUNG1101.110101.15.177 772.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.177.5.2.2 682.116.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.177.5.2.3 89.884.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 1 GUNUNGKENCANA
1101.110101.15.178 1.096.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.178.5.2.2 910.733.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.178.5.2.3 185.267.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 1 LEBAKGEDONG
1101.110101.15.179 516.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.179.5.2.2 516.000.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 1 MALINGPING1101.110101.15.180 6.160.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.180.5.2.2 4.763.731.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.180.5.2.3 1.396.269.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 1RANGKASBITUNG
1101.110101.15.181 6.840.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.181.5.2.2 4.671.713.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.181.5.2.3 2.168.287.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 2RANGKASBITUNG
1101.110101.15.182 6.804.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.182.5.2.2 4.275.335.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.182.5.2.3 2.528.665.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 1WARUNGGUNUNG
1101.110101.15.183 1.232.000.000,00
Halaman : 21SIMRAL Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Lebak -
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.183.5.2.2 847.142.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.183.5.2.3 384.858.000,00
BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMA NEGERI (DAK)PADA CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANWILAYAH KAB. LEBAK
1101.110101.15.292 24.143.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.292.5.2.2 18.722.465.076,00
Belanja Modal1101.110101.15.292.5.2.3 5.420.534.924,00
BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMK NEGERI (DAK)PADA CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANWILAYAH KAB. LEBAK
1101.110101.15.297 12.275.200.000,00
Belanja Pegawai1101.110101.15.297.5.2.1 0,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.297.5.2.2 10.322.448.850,00
Belanja Modal1101.110101.15.297.5.2.3 1.952.751.150,00
PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS1101.110101.16 948.500.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SKHN 03 LEBAK1101.110101.16.374 79.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.16.374.5.2.2 68.800.000,00
Belanja Modal1101.110101.16.374.5.2.3 10.700.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SKHN 01 LEBAK1101.110101.16.375 145.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.16.375.5.2.2 89.500.000,00
Belanja Modal1101.110101.16.375.5.2.3 56.000.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SKHN 02 LEBAK1101.110101.16.376 181.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.16.376.5.2.2 165.592.000,00
Belanja Modal1101.110101.16.376.5.2.3 15.908.000,00
BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SKH NEGERI (DAK)PADA CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANWILAYAH KAB. LEBAK
1101.110101.16.393 542.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.16.393.5.2.2 503.000.000,00
Belanja Modal1101.110101.16.393.5.2.3 39.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 135.120.700.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 135.120.700.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (135.120.700.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit : Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan WilayahKabupaten Lebak
BELANJA LANGSUNG 135.120.700.000,001
Halaman : 22SIMRAL Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Lebak -
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1101 Pendidikan
Organisasi : 110101 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Organisasi : 11010117 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Pandeglang
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1101.110101.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1101.110101.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1101.110101.01 600.000.000,00
PELAYANAN TATA USAHA PADA CABANG DINASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN WILAYAH KAB.PANDEGLANG
1101.110101.01.019 600.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.01.019.5.2.2 500.000.000,00
Belanja Modal1101.110101.01.019.5.2.3 100.000.000,00
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH1101.110101.15 128.314.244.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 PANDEGLANG1101.110101.15.056 4.413.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.056.5.2.2 3.424.025.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.056.5.2.3 989.575.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 2 PANDEGLANG1101.110101.15.057 4.294.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.057.5.2.2 3.723.626.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.057.5.2.3 571.174.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 3 PANDEGLANG1101.110101.15.058 4.118.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.058.5.2.2 3.474.624.010,00
Belanja Modal1101.110101.15.058.5.2.3 643.775.990,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 4 PANDEGLANG1101.110101.15.059 4.276.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.059.5.2.2 3.839.793.900,00
Belanja Modal1101.110101.15.059.5.2.3 437.006.100,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 5 PANDEGLANG1101.110101.15.060 3.042.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.060.5.2.2 2.549.421.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.060.5.2.3 492.579.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 6 PANDEGLANG1101.110101.15.061 3.283.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.061.5.2.2 3.076.398.900,00
Belanja Modal1101.110101.15.061.5.2.3 206.801.100,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 7 PANDEGLANG1101.110101.15.062 2.599.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.062.5.2.2 2.370.601.100,00
Belanja Modal1101.110101.15.062.5.2.3 228.598.900,00
Halaman : 23SIMRAL Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Pandeglang
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 8 PANDEGLANG1101.110101.15.063 3.067.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.063.5.2.2 2.673.600.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.063.5.2.3 393.600.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 9 PANDEGLANG1101.110101.15.064 2.152.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.064.5.2.2 1.924.275.800,00
Belanja Modal1101.110101.15.064.5.2.3 228.524.200,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 10PANDEGLANG
1101.110101.15.065 2.199.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.065.5.2.2 2.114.218.250,00
Belanja Modal1101.110101.15.065.5.2.3 85.381.750,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 11PANDEGLANG
1101.110101.15.066 2.660.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.066.5.2.2 2.065.476.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.066.5.2.3 594.924.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 12PANDEGLANG
1101.110101.15.067 1.368.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.067.5.2.2 1.356.955.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.067.5.2.3 11.045.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 13PANDEGLANG
1101.110101.15.068 1.274.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.068.5.2.2 1.119.899.100,00
Belanja Modal1101.110101.15.068.5.2.3 154.500.900,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 14PANDEGLANG
1101.110101.15.069 1.306.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.069.5.2.2 1.227.072.400,00
Belanja Modal1101.110101.15.069.5.2.3 79.727.600,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 15PANDEGLANG
1101.110101.15.070 1.396.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.070.5.2.2 1.294.598.800,00
Belanja Modal1101.110101.15.070.5.2.3 102.201.200,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 16PANDEGLANG
1101.110101.15.071 1.501.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.071.5.2.2 1.420.497.600,00
Belanja Modal1101.110101.15.071.5.2.3 80.702.400,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 17PANDEGLANG
1101.110101.15.072 1.148.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.072.5.2.2 1.124.756.700,00
Belanja Modal1101.110101.15.072.5.2.3 23.643.300,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 2 PANDEGLANG1101.110101.15.184 9.520.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.184.5.2.2 4.381.353.400,00
Belanja Modal1101.110101.15.184.5.2.3 5.138.646.600,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 3 PANDEGLANG1101.110101.15.185 3.232.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.185.5.2.2 2.499.275.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.185.5.2.3 732.725.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 4 PANDEGLANG1101.110101.15.186 4.412.000.000,00
Halaman : 24SIMRAL Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Pandeglang
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.186.5.2.2 3.644.887.100,00
Belanja Modal1101.110101.15.186.5.2.3 767.112.900,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 5 PANDEGLANG1101.110101.15.187 3.036.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.187.5.2.2 2.877.646.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.187.5.2.3 158.354.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 6 PANDEGLANG1101.110101.15.188 3.012.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.188.5.2.2 2.822.175.500,00
Belanja Modal1101.110101.15.188.5.2.3 189.824.500,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 7 PANDEGLANG1101.110101.15.189 3.728.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.189.5.2.2 2.146.879.800,00
Belanja Modal1101.110101.15.189.5.2.3 1.581.120.200,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 8 PANDEGLANG1101.110101.15.190 2.716.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.190.5.2.2 1.996.791.900,00
Belanja Modal1101.110101.15.190.5.2.3 719.208.100,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 9 PANDEGLANG1101.110101.15.191 1.868.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.191.5.2.2 1.380.567.900,00
Belanja Modal1101.110101.15.191.5.2.3 487.432.100,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 10PANDEGLANG
1101.110101.15.192 2.436.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.192.5.2.2 2.020.555.600,00
Belanja Modal1101.110101.15.192.5.2.3 415.444.400,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 11PANDEGLANG
1101.110101.15.193 1.604.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.193.5.2.2 904.050.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.193.5.2.3 699.950.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 12PANDEGLANG
1101.110101.15.194 1.816.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.194.5.2.2 1.578.447.350,00
Belanja Modal1101.110101.15.194.5.2.3 237.552.650,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 1 PANDEGLANG1101.110101.15.244 7.772.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.244.5.2.2 4.303.172.600,00
Belanja Modal1101.110101.15.244.5.2.3 3.468.827.400,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MODELCMBBS
1101.110101.15.275 5.560.844.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.275.5.2.2 5.560.844.000,00
BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMA NEGERI (DAK)PADA CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANWILAYAH KAB. PANDEGLANG
1101.110101.15.293 17.694.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.293.5.2.2 13.728.043.990,00
Belanja Modal1101.110101.15.293.5.2.3 3.966.556.010,00
BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMK NEGERI (DAK)PADA CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANWILAYAH KAB. PANDEGLANG
1101.110101.15.298 15.803.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.298.5.2.2 12.223.770.050,00
Belanja Modal1101.110101.15.298.5.2.3 3.579.429.950,00
Halaman : 25SIMRAL Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Pandeglang
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS1101.110101.16 325.500.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SKHN 1 PEMBINAPANDEGLANG
1101.110101.16.377 139.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.16.377.5.2.2 124.000.000,00
Belanja Modal1101.110101.16.377.5.2.3 15.500.000,00
BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SKH NEGERI (DAK)PADA CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANWILAYAH KAB. PANDEGLANG
1101.110101.16.394 186.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.16.394.5.2.2 145.600.000,00
Belanja Modal1101.110101.16.394.5.2.3 40.400.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 129.239.744.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 129.239.744.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (129.239.744.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit : Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan WilayahKabupaten Pandeglang
BELANJA LANGSUNG 129.239.744.000,001
Halaman : 26SIMRAL Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Pandeglang
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1101 Pendidikan
Organisasi : 110101 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Organisasi : 11010118 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kab.Serang
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1101.110101.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1101.110101.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1101.110101.01 600.000.000,00
PELAYANAN TATA USAHA PADA CABANG DINASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN WILAYAH KOTA CILEGONDAN KOTA SERANG DAN KAB. SERANG
1101.110101.01.020 600.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.01.020.5.2.2 595.000.000,00
Belanja Modal1101.110101.01.020.5.2.3 5.000.000,00
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH1101.110101.15 271.876.900.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 ANYER1101.110101.15.074 3.747.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.074.5.2.2 3.511.312.500,00
Belanja Modal1101.110101.15.074.5.2.3 236.287.500,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 BANDUNG1101.110101.15.075 1.569.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.075.5.2.2 1.470.600.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.075.5.2.3 99.000.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 BAROS1101.110101.15.076 2.736.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.076.5.2.2 2.519.173.900,00
Belanja Modal1101.110101.15.076.5.2.3 216.826.100,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 BINUANG1101.110101.15.077 900.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.077.5.2.2 896.170.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.077.5.2.3 3.830.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 BOJONEGARA1101.110101.15.078 2.660.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.078.5.2.2 2.555.700.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.078.5.2.3 104.700.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 CARENANG1101.110101.15.079 1.735.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.079.5.2.2 1.598.538.200,00
Belanja Modal1101.110101.15.079.5.2.3 136.661.800,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 CIKANDE1101.110101.15.080 4.028.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.080.5.2.2 3.908.008.500,00
Halaman : 27SIMRAL Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Cilegon, Kota
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Modal1101.110101.15.080.5.2.3 120.391.500,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 CIKEUSAL1101.110101.15.081 2.664.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.081.5.2.2 2.468.798.300,00
Belanja Modal1101.110101.15.081.5.2.3 195.201.700,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 CINANGKA1101.110101.15.082 2.019.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.082.5.2.2 1.830.661.400,00
Belanja Modal1101.110101.15.082.5.2.3 188.938.600,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 CIOMAS1101.110101.15.083 3.484.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.083.5.2.2 3.060.270.500,00
Belanja Modal1101.110101.15.083.5.2.3 424.529.500,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 CIRUAS1101.110101.15.084 4.510.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.084.5.2.2 4.209.822.550,00
Belanja Modal1101.110101.15.084.5.2.3 300.977.450,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 GUNUNG SARI1101.110101.15.085 770.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.085.5.2.2 770.400.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 JAWILAN1101.110101.15.086 2.880.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.086.5.2.2 2.436.421.200,00
Belanja Modal1101.110101.15.086.5.2.3 443.578.800,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 KIBIN1101.110101.15.087 2.998.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.087.5.2.2 2.534.550.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.087.5.2.3 464.250.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 KOPO1101.110101.15.088 2.066.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.088.5.2.2 1.968.049.500,00
Belanja Modal1101.110101.15.088.5.2.3 98.350.500,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 KRAGILAN KJSMAN 1 CIRUAS
1101.110101.15.089 914.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.089.5.2.2 914.400.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 KRAMAT WATU1101.110101.15.090 2.289.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.090.5.2.2 1.944.303.500,00
Belanja Modal1101.110101.15.090.5.2.3 345.296.500,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 MANCAK1101.110101.15.091 1.756.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.091.5.2.2 1.712.630.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.091.5.2.3 44.170.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 PABUARAN1101.110101.15.092 2.329.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.092.5.2.2 2.139.215.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.092.5.2.3 189.985.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 PADARINCANG1101.110101.15.093 1.472.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.093.5.2.2 1.472.400.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 PAMARAYAN1101.110101.15.094 3.304.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.094.5.2.2 2.753.269.800,00
Belanja Modal1101.110101.15.094.5.2.3 551.530.200,00
Halaman : 28SIMRAL Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Cilegon, Kota
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 PETIR1101.110101.15.095 3.052.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.095.5.2.2 2.775.423.100,00
Belanja Modal1101.110101.15.095.5.2.3 277.376.900,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 PONTANG1101.110101.15.096 3.729.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.096.5.2.2 3.461.000.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.096.5.2.3 268.600.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 PULOAMPEL1101.110101.15.097 331.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.097.5.2.2 331.200.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 TIRTAYASA1101.110101.15.098 2.325.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.098.5.2.2 2.202.900.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.098.5.2.3 122.700.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1WARINGINKURUNG
1101.110101.15.099 2.275.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.099.5.2.2 2.146.950.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.099.5.2.3 128.250.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 CILEGON1101.110101.15.129 4.176.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.129.5.2.2 3.059.510.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.129.5.2.3 1.116.490.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 2 KRAKATAUSTEEL CILEGON
1101.110101.15.130 4.478.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.130.5.2.2 3.264.825.200,00
Belanja Modal1101.110101.15.130.5.2.3 1.213.574.800,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 3 CILEGON1101.110101.15.131 2.772.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.131.5.2.2 2.206.231.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.131.5.2.3 565.769.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 4 CILEGON1101.110101.15.132 2.120.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.132.5.2.2 1.748.590.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.132.5.2.3 371.810.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 5 CILEGON1101.110101.15.133 2.134.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.133.5.2.2 1.759.529.900,00
Belanja Modal1101.110101.15.133.5.2.3 375.270.100,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 KOTA SERANG1101.110101.15.134 6.008.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.134.5.2.2 5.799.000.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.134.5.2.3 209.400.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 2 KOTA SERANG1101.110101.15.135 6.303.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.135.5.2.2 5.958.600.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.135.5.2.3 345.000.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 3 KOTA SERANG1101.110101.15.136 4.730.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.136.5.2.2 4.503.529.500,00
Belanja Modal1101.110101.15.136.5.2.3 226.870.500,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 4 KOTA SERANG1101.110101.15.137 4.258.800.000,00
Halaman : 29SIMRAL Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Cilegon, Kota
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.137.5.2.2 3.980.410.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.137.5.2.3 278.390.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 5 KOTA SERANG1101.110101.15.138 4.003.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.138.5.2.2 3.733.154.500,00
Belanja Modal1101.110101.15.138.5.2.3 270.045.500,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 6 KOTA SERANG1101.110101.15.139 3.661.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.139.5.2.2 3.493.018.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.139.5.2.3 168.182.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 7 KOTA SERANG1101.110101.15.140 1.310.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.140.5.2.2 1.210.050.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.140.5.2.3 100.350.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 8 KOTA SERANG1101.110101.15.141 3.110.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.141.5.2.2 2.815.890.400,00
Belanja Modal1101.110101.15.141.5.2.3 294.509.600,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 1 ANYER1101.110101.15.195 3.620.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.195.5.2.2 3.106.014.440,00
Belanja Modal1101.110101.15.195.5.2.3 513.985.560,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 1 CIKANDE1101.110101.15.196 3.440.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.196.5.2.2 2.633.500.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.196.5.2.3 806.500.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 1 CINANGKA1101.110101.15.197 2.636.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.197.5.2.2 2.400.560.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.197.5.2.3 235.740.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 1 CIRUAS1101.110101.15.198 2.440.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.198.5.2.2 1.939.257.500,00
Belanja Modal1101.110101.15.198.5.2.3 500.742.500,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 1 KRAGILAN1101.110101.15.199 5.120.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.199.5.2.2 3.964.647.832,00
Belanja Modal1101.110101.15.199.5.2.3 1.155.352.168,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 1 KRAMATWATU1101.110101.15.200 572.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.200.5.2.2 568.770.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.200.5.2.3 3.230.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 1 PULOAMPEL1101.110101.15.201 4.372.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.201.5.2.2 2.944.389.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.201.5.2.3 1.427.611.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 1 TANARA1101.110101.15.202 3.248.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.202.5.2.2 2.747.010.700,00
Belanja Modal1101.110101.15.202.5.2.3 500.989.300,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 1 TUNJUNG1101.110101.15.203 2.556.000.000,00
Halaman : 30SIMRAL Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Cilegon, Kota
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.203.5.2.2 2.079.200.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.203.5.2.3 476.800.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 1 CILEGON1101.110101.15.216 6.956.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.216.5.2.2 5.741.164.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.216.5.2.3 1.214.836.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 2 CILEGON1101.110101.15.217 3.108.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.217.5.2.2 2.508.220.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.217.5.2.3 599.780.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 3 CILEGON1101.110101.15.218 3.296.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.218.5.2.2 2.075.880.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.218.5.2.3 1.220.120.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 4 CILEGON1101.110101.15.219 940.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.219.5.2.2 940.000.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 1 KOTA SERANG1101.110101.15.220 9.352.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.220.5.2.2 5.535.973.250,00
Belanja Modal1101.110101.15.220.5.2.3 3.816.026.750,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 2 KOTA SERANG1101.110101.15.221 9.576.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.221.5.2.2 5.736.610.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.221.5.2.3 3.839.390.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 3 KOTA SERANG1101.110101.15.222 4.844.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.222.5.2.2 2.839.822.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.222.5.2.3 2.004.178.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 4 KOTA SERANG1101.110101.15.223 5.824.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.223.5.2.2 3.319.901.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.223.5.2.3 2.504.099.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 5 KOTA SERANG1101.110101.15.224 5.160.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.224.5.2.2 3.598.732.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.224.5.2.3 1.561.268.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 6 KOTA SERANG1101.110101.15.225 2.792.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.225.5.2.2 1.815.060.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.225.5.2.3 976.940.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 7 KOTA SERANG1101.110101.15.226 4.312.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.226.5.2.2 2.431.960.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.226.5.2.3 1.880.040.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN PERTANIAN1101.110101.15.227 2.388.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.227.5.2.2 2.116.720.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.227.5.2.3 271.280.000,00
Halaman : 31SIMRAL Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Cilegon, Kota
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMK NEGERI (DAK)PADA CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANWILAYAH KOTA CILEGON, KOTA SERANG DAN KAB.SERANG
1101.110101.15.294 30.294.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.294.5.2.2 24.485.389.300,00
Belanja Modal1101.110101.15.294.5.2.3 5.809.210.700,00
BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMA NEGERI (DAK)PADA CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANWILAYAH KOTA CILEGON, KOTA SERANG DAN KAB.SERANG
1101.110101.15.299 43.408.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.299.5.2.2 34.477.902.490,00
Belanja Modal1101.110101.15.299.5.2.3 8.930.497.510,00
PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS1101.110101.16 945.000.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SKHN 02 KOTASERANG
1101.110101.16.379 172.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.16.379.5.2.2 158.200.000,00
Belanja Modal1101.110101.16.379.5.2.3 14.300.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SKHN 01 KOTASERANG
1101.110101.16.380 232.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.16.380.5.2.2 206.000.000,00
Belanja Modal1101.110101.16.380.5.2.3 26.500.000,00
BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SKH NEGERI (DAK)PADA CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANWILAYAH KOTA CILEGON, KOTA SERANG DAN KAB.SERANG
1101.110101.16.395 540.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.16.395.5.2.2 390.400.000,00
Belanja Modal1101.110101.16.395.5.2.3 149.600.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 273.421.900.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 273.421.900.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (273.421.900.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit : Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah KotaCilegon, Kota Serang dan Kab.Serang
BELANJA LANGSUNG 273.421.900.000,001
Halaman : 32SIMRAL Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Cilegon, Kota
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1101 Pendidikan
Organisasi : 110101 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Organisasi : 11010119 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Tangerang
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1101.110101.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1101.110101.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1101.110101.01 600.000.000,00
PELAYANAN TATA USAHA PADA CABANG DINASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN WILAYAH KAB.TANGERANG
1101.110101.01.021 600.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.01.021.5.2.2 573.977.000,00
Belanja Modal1101.110101.01.021.5.2.3 26.023.000,00
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH1101.110101.15 229.153.800.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.100 4.842.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.100.5.2.2 4.133.380.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.100.5.2.3 708.620.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 2 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.101 4.024.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.101.5.2.2 3.897.329.750,00
Belanja Modal1101.110101.15.101.5.2.3 127.470.250,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 3 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.102 4.759.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.102.5.2.2 4.517.536.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.102.5.2.3 241.664.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 4 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.103 4.266.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.103.5.2.2 3.620.110.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.103.5.2.3 645.890.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 5 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.104 3.960.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.104.5.2.2 3.871.000.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.104.5.2.3 89.000.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 6 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.105 4.500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.105.5.2.2 4.425.094.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.105.5.2.3 74.906.000,00
Halaman : 33SIMRAL Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Tangerang
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 7 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.106 4.230.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.106.5.2.2 3.717.173.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.106.5.2.3 512.827.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 8 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.107 3.477.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.107.5.2.2 3.159.309.950,00
Belanja Modal1101.110101.15.107.5.2.3 318.290.050,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 9 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.108 3.096.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.108.5.2.2 2.827.456.700,00
Belanja Modal1101.110101.15.108.5.2.3 268.543.300,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 10 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.109 2.016.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.109.5.2.2 1.811.554.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.109.5.2.3 204.446.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 11 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.110 6.102.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.110.5.2.2 6.007.144.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.110.5.2.3 94.856.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 12 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.111 4.712.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.111.5.2.2 3.588.718.600,00
Belanja Modal1101.110101.15.111.5.2.3 1.123.681.400,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 13 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.112 4.032.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.112.5.2.2 3.417.020.200,00
Belanja Modal1101.110101.15.112.5.2.3 614.979.800,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 14 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.113 2.905.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.113.5.2.2 2.870.828.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.113.5.2.3 34.372.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 15 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.114 2.538.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.114.5.2.2 2.024.428.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.114.5.2.3 513.572.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 16 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.115 1.965.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.115.5.2.2 1.860.839.200,00
Belanja Modal1101.110101.15.115.5.2.3 104.760.800,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 17 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.116 3.780.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.116.5.2.2 3.519.987.700,00
Belanja Modal1101.110101.15.116.5.2.3 260.012.300,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 18 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.117 3.013.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.117.5.2.2 2.719.918.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.117.5.2.3 293.282.000,00
Halaman : 34SIMRAL Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Tangerang
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 19 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.118 4.273.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.118.5.2.2 4.121.549.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.118.5.2.3 151.651.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 20 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.119 3.499.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.119.5.2.2 3.336.509.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.119.5.2.3 162.691.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 21 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.120 2.714.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.120.5.2.2 2.501.501.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.120.5.2.3 212.899.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 22 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.121 2.840.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.121.5.2.2 2.437.750.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.121.5.2.3 402.650.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 23 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.122 2.257.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.122.5.2.2 2.123.249.800,00
Belanja Modal1101.110101.15.122.5.2.3 133.950.200,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 24 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.123 4.003.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.123.5.2.2 3.197.102.600,00
Belanja Modal1101.110101.15.123.5.2.3 806.097.400,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 25 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.124 2.700.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.124.5.2.2 2.518.811.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.124.5.2.3 181.189.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 26 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.125 2.444.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.125.5.2.2 2.249.046.300,00
Belanja Modal1101.110101.15.125.5.2.3 195.353.700,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 27 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.126 3.340.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.126.5.2.2 3.244.300.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.126.5.2.3 96.500.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 28 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.127 3.546.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.127.5.2.2 3.189.923.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.127.5.2.3 356.077.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 29 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.128 817.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.128.5.2.2 817.200.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 1 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.204 7.900.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.204.5.2.2 5.744.925.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.204.5.2.3 2.155.075.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 2 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.205 9.412.000.000,00
Halaman : 35SIMRAL Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Tangerang
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.205.5.2.2 6.974.591.050,00
Belanja Modal1101.110101.15.205.5.2.3 2.437.408.950,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 3 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.206 2.236.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.206.5.2.2 2.040.042.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.206.5.2.3 195.958.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 4 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.207 5.856.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.207.5.2.2 4.185.632.700,00
Belanja Modal1101.110101.15.207.5.2.3 1.670.367.300,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 5 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.208 9.336.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.208.5.2.2 6.301.138.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.208.5.2.3 3.034.862.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 6 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.209 3.532.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.209.5.2.2 1.756.718.500,00
Belanja Modal1101.110101.15.209.5.2.3 1.775.281.500,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 7 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.210 7.620.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.210.5.2.2 4.188.412.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.210.5.2.3 3.431.588.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 8 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.211 4.792.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.211.5.2.2 3.984.471.600,00
Belanja Modal1101.110101.15.211.5.2.3 807.528.400,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 9 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.212 4.548.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.212.5.2.2 4.393.534.500,00
Belanja Modal1101.110101.15.212.5.2.3 154.465.500,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 10 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.213 4.032.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.213.5.2.2 3.651.212.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.213.5.2.3 380.788.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 11 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.214 2.816.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.214.5.2.2 2.702.613.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.214.5.2.3 113.387.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 12 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.215 4.108.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.215.5.2.2 3.019.647.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.215.5.2.3 1.088.353.000,00
BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMA NEGERI (DAK)PADA CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANWILAYAH KAB. TANGERANG
1101.110101.15.295 39.144.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.295.5.2.2 31.231.323.740,00
Belanja Modal1101.110101.15.295.5.2.3 7.912.676.260,00
Halaman : 36SIMRAL Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Tangerang
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMK NEGERI (DAK)PADA CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANWILAYAH KAB. TANGERANG
1101.110101.15.300 23.165.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.300.5.2.2 18.082.318.100,00
Belanja Modal1101.110101.15.300.5.2.3 5.083.481.900,00
PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS1101.110101.16 577.500.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SKHN 01 KABUPATENTANGERANG
1101.110101.16.378 247.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.16.378.5.2.2 234.200.000,00
Belanja Modal1101.110101.16.378.5.2.3 13.300.000,00
BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SKH NEGERI (DAK)PADA CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANWILAYAH KAB. TANGERANG
1101.110101.16.396 330.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.16.396.5.2.2 313.280.000,00
Belanja Modal1101.110101.16.396.5.2.3 16.720.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 230.331.300.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 230.331.300.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (230.331.300.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit : Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan WilayahKabupaten Tangerang
BELANJA LANGSUNG 230.331.300.000,001
Halaman : 37SIMRAL Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Tangerang
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1101 Pendidikan
Organisasi : 110101 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Organisasi : 11010120 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1101.110101.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1101.110101.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1101.110101.01 600.000.000,00
PELAYANAN TATA USAHA PADA CABANG DINASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN WILAYAH KOTATANGERANG DAN KOTA TANGERANG SELATAN
1101.110101.01.022 600.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.01.022.5.2.2 600.000.000,00
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH1101.110101.15 220.560.200.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 TANGERANG1101.110101.15.142 3.200.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.142.5.2.2 2.787.620.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.142.5.2.3 412.780.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 2 TANGERANG1101.110101.15.143 4.017.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.143.5.2.2 3.849.682.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.143.5.2.3 167.918.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 3 TANGERANG1101.110101.15.144 3.456.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.144.5.2.2 2.771.021.300,00
Belanja Modal1101.110101.15.144.5.2.3 684.978.700,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 4 TANGERANG1101.110101.15.145 3.315.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.145.5.2.2 2.896.098.300,00
Belanja Modal1101.110101.15.145.5.2.3 419.501.700,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 5 TANGERANG1101.110101.15.146 3.664.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.146.5.2.2 3.176.401.033,00
Belanja Modal1101.110101.15.146.5.2.3 488.398.967,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 6 TANGERANG1101.110101.15.147 3.949.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.147.5.2.2 3.154.869.900,00
Belanja Modal1101.110101.15.147.5.2.3 794.330.100,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 7 TANGERANG1101.110101.15.149 3.477.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.149.5.2.2 2.963.640.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.149.5.2.3 513.960.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 8 TANGERANG1101.110101.15.150 3.110.400.000,00
Halaman : 38SIMRAL Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tangerang dan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.150.5.2.2 2.889.108.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.150.5.2.3 221.292.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 9 TANGERANG1101.110101.15.151 3.351.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.151.5.2.2 3.097.953.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.151.5.2.3 253.647.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 10 TANGERANG1101.110101.15.152 2.970.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.152.5.2.2 2.573.727.200,00
Belanja Modal1101.110101.15.152.5.2.3 396.272.800,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 11 TANGERANG1101.110101.15.153 2.912.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.153.5.2.2 2.660.114.100,00
Belanja Modal1101.110101.15.153.5.2.3 252.285.900,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 12 TANGERANG1101.110101.15.154 3.438.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.154.5.2.2 2.874.241.200,00
Belanja Modal1101.110101.15.154.5.2.3 563.758.800,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 13 TANGERANG1101.110101.15.155 3.024.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.155.5.2.2 2.797.439.750,00
Belanja Modal1101.110101.15.155.5.2.3 226.560.250,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 14 TANGERANG1101.110101.15.156 3.337.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.156.5.2.2 2.650.766.100,00
Belanja Modal1101.110101.15.156.5.2.3 686.433.900,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 15 TANGERANG1101.110101.15.157 4.140.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.157.5.2.2 3.213.537.400,00
Belanja Modal1101.110101.15.157.5.2.3 926.462.600,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 KOTATANGERANG SELATAN
1101.110101.15.158 3.880.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.158.5.2.2 3.787.294.300,00
Belanja Modal1101.110101.15.158.5.2.3 93.505.700,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 2 KOTATANGERANG SELATAN
1101.110101.15.159 5.266.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.159.5.2.2 4.483.800.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.159.5.2.3 783.000.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 3 KOTATANGERANG SELATAN
1101.110101.15.160 3.337.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.160.5.2.2 3.337.200.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 4 KOTATANGERANG SELATAN
1101.110101.15.161 3.574.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.161.5.2.2 2.985.852.200,00
Belanja Modal1101.110101.15.161.5.2.3 588.947.800,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 5 KOTATANGERANG SELATAN
1101.110101.15.162 3.502.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.162.5.2.2 3.481.200.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.162.5.2.3 21.600.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 6 KOTATANGERANG SELATAN
1101.110101.15.163 4.046.400.000,00
Halaman : 39SIMRAL Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tangerang dan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.163.5.2.2 3.894.100.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.163.5.2.3 152.300.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 7 KOTATANGERANG SELATAN
1101.110101.15.164 5.130.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.164.5.2.2 4.799.474.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.164.5.2.3 330.526.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 8 KOTATANGERANG SELATAN
1101.110101.15.165 3.355.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.165.5.2.2 3.153.645.500,00
Belanja Modal1101.110101.15.165.5.2.3 201.554.500,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 9 KOTATANGERANG SELATAN
1101.110101.15.166 3.639.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.166.5.2.2 3.237.088.400,00
Belanja Modal1101.110101.15.166.5.2.3 402.511.600,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 10 KOTATANGERANG SELATAN
1101.110101.15.167 2.898.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.167.5.2.2 2.673.160.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.167.5.2.3 224.840.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 11 KOTATANGERANG SELATAN
1101.110101.15.168 3.574.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.168.5.2.2 2.819.507.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.168.5.2.3 755.293.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 12 KOTATANGERANG SELATAN
1101.110101.15.169 3.654.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.169.5.2.2 3.041.603.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.169.5.2.3 612.397.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 1 TANGERANG1101.110101.15.228 6.076.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.228.5.2.2 5.071.425.250,00
Belanja Modal1101.110101.15.228.5.2.3 1.004.574.750,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 2 TANGERANG1101.110101.15.229 4.976.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.229.5.2.2 3.810.180.600,00
Belanja Modal1101.110101.15.229.5.2.3 1.165.819.400,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 3 TANGERANG1101.110101.15.230 4.692.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.230.5.2.2 3.734.500.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.230.5.2.3 957.500.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 4 TANGERANG1101.110101.15.231 6.632.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.231.5.2.2 4.560.777.234,00
Belanja Modal1101.110101.15.231.5.2.3 2.071.222.766,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 5 TANGERANG1101.110101.15.232 4.632.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.232.5.2.2 3.816.986.700,00
Belanja Modal1101.110101.15.232.5.2.3 815.013.300,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 6 TANGERANG1101.110101.15.233 2.072.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.233.5.2.2 2.062.670.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.233.5.2.3 9.330.000,00
Halaman : 40SIMRAL Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tangerang dan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 7 TANGERANG1101.110101.15.234 3.396.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.234.5.2.2 2.433.239.500,00
Belanja Modal1101.110101.15.234.5.2.3 962.760.500,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 8 TANGERANG1101.110101.15.235 2.604.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.235.5.2.2 2.378.909.600,00
Belanja Modal1101.110101.15.235.5.2.3 225.090.400,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 9 TANGERANG1101.110101.15.236 3.428.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.236.5.2.2 2.545.915.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.236.5.2.3 882.085.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 1 KOTATANGERANG SELATAN
1101.110101.15.237 5.420.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.237.5.2.2 4.117.086.200,00
Belanja Modal1101.110101.15.237.5.2.3 1.302.913.800,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 2 KOTATANGERANG SELATAN
1101.110101.15.238 5.188.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.238.5.2.2 3.894.759.500,00
Belanja Modal1101.110101.15.238.5.2.3 1.293.240.500,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 3 KOTATANGERANG SELATAN
1101.110101.15.239 3.192.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.239.5.2.2 1.765.867.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.239.5.2.3 1.426.133.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 4 KOTATANGERANG SELATAN
1101.110101.15.240 2.920.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.240.5.2.2 2.773.607.400,00
Belanja Modal1101.110101.15.240.5.2.3 146.392.600,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 5 KOTATANGERANG SELATAN
1101.110101.15.241 3.368.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.241.5.2.2 2.990.974.800,00
Belanja Modal1101.110101.15.241.5.2.3 377.025.200,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 6 KOTATANGERANG SELATAN
1101.110101.15.242 2.748.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.242.5.2.2 1.966.416.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.242.5.2.3 781.584.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKN 7 KOTATANGERANG SELATAN
1101.110101.15.243 2.008.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.243.5.2.2 1.682.500.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.243.5.2.3 325.500.000,00
BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMA NEGERI (DAK)PADA CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANWILAYAH KOTA TANGERANG DAN KOTA TANGERANGSELATAN
1101.110101.15.296 37.809.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.296.5.2.2 30.687.821.250,00
Belanja Modal1101.110101.15.296.5.2.3 7.121.978.750,00
BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMK NEGERI (DAK)PADA CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANWILAYAH KOTA TANGERANG DAN KOTA TANGERANGSELATAN
1101.110101.15.301 22.173.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.301.5.2.2 17.715.176.330,00
Halaman : 41SIMRAL Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tangerang dan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Modal1101.110101.15.301.5.2.3 4.458.023.670,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 221.160.200.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 221.160.200.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (221.160.200.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit : Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah KotaTangerang dan Kota Tangerang Selatan
BELANJA LANGSUNG 221.160.200.000,001
Halaman : 42SIMRAL Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tangerang dan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1216 Kebudayaan
Organisasi : 110101 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Organisasi : 11010121 UPTD Taman Budaya dan Museum
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1216.110101.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1216.110101.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1216.110101.01 1.950.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN TATA USAHA UPTD TAMANBUDAYA DAN MUSEUM
1216.110101.01.001 500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1216.110101.01.001.5.2.2 500.000.000,00
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM(DAK)
1216.110101.01.002 1.450.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1216.110101.01.002.5.2.2 1.450.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.950.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 1.950.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.950.000.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit : UPTD Taman Budaya dan Museum
BELANJA LANGSUNG 1.950.000.000,001
Halaman : 43SIMRAL UPTD Taman Budaya dan Museum - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1101 Pendidikan
Organisasi : 110101 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Organisasi : 11010122 UPTD Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1101.110101.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1101.110101.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1101.110101.01 200.000.000,00
PELAYANAN TATA USAHA PADA UPTD TEKNOLOGI,INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN
1101.110101.01.023 200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.01.023.5.2.2 200.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN1101.110101.18 300.000.000,00
PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASIDAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
1101.110101.18.002 200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.18.002.5.2.2 142.584.000,00
Belanja Modal1101.110101.18.002.5.2.3 57.416.000,00
EVALUASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASIPENDIDIKAN
1101.110101.18.003 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.18.003.5.2.2 100.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 500.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 500.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (500.000.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit : UPTD Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan danKebudayaan
BELANJA LANGSUNG 500.000.000,001
Halaman : 44SIMRAL Dinas Kesehatan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1102 Kesehatan
Organisasi : 110201 Dinas Kesehatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1102.110201.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1102.110201.00.000.5.1
Belanja Pegawai1102.110201.00.000.5.1.1 28.969.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 28.969.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1102.110201.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1102.110201.01 29.212.023.706,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1102.110201.01.001 208.002.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.001.5.2.2 208.002.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1102.110201.01.002 290.709.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.002.5.2.2 290.709.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR1102.110201.01.003 17.179.002.006,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.003.5.2.2 811.250.000,00
Belanja Modal1102.110201.01.003.5.2.3 16.367.752.006,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1102.110201.01.004 1.635.913.700,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.004.5.2.2 1.635.913.700,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1102.110201.01.005 6.700.762.000,00
Belanja Pegawai1102.110201.01.005.5.2.1 265.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.005.5.2.2 6.435.562.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1102.110201.01.006 115.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.006.5.2.2 115.000.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH1102.110201.01.007 635.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.007.5.2.2 635.000.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL1102.110201.01.034 80.635.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.034.5.2.2 80.635.000,00
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (DAK)1102.110201.01.035 2.367.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.035.5.2.2 2.367.000.000,00
PROGRAM UPAYA PENINGKATAN KESEHATANMASYARAKAT
1102.110201.15 6.015.060.000,00
PENINGKATAN KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI1102.110201.15.001 1.008.430.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.15.001.5.2.2 1.008.430.000,00
Halaman : 45SIMRAL Dinas Kesehatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT
1102.110201.15.002 3.293.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.15.002.5.2.2 3.293.550.000,00
UPAYA KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA1102.110201.15.003 218.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.15.003.5.2.2 218.400.000,00
PENINGKATAN KESEHATAN LINGKUNGAN1102.110201.15.007 414.140.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.15.007.5.2.2 414.140.000,00
PENURUNAN STUNTING (DAK PENUGASAN)1102.110201.15.010 1.080.540.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.15.010.5.2.2 1.080.540.000,00
PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN MUTUPELAYANAN KESEHATAN
1102.110201.16 155.379.175.000,00
PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN RUJUKAN1102.110201.16.002 2.057.000.000,00
Belanja Pegawai1102.110201.16.002.5.2.1 154.560.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.16.002.5.2.2 1.902.440.000,00
PEMBIAYAAN DAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN1102.110201.16.003 150.251.109.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.16.003.5.2.2 150.251.109.000,00
PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN1102.110201.16.025 1.361.356.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.16.025.5.2.2 1.361.356.000,00
KERJASAMA PELAYANAN KESEHATAN1102.110201.16.029 1.709.710.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.16.029.5.2.2 1.709.710.000,00
PROGRAM PENCEGAHAN PENGENDALIAN PENYAKIT1102.110201.18 2.835.640.000,00
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR1102.110201.18.001 530.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.18.001.5.2.2 530.750.000,00
PENCEGAHAN, PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAKMENULAR
1102.110201.18.002 425.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.18.002.5.2.2 425.000.000,00
SURVEILANS, IMUNISASI DAN KRISIS KESEHATAN1102.110201.18.003 806.000.000,00
Belanja Pegawai1102.110201.18.003.5.2.1 85.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.18.003.5.2.2 720.800.000,00
UPAYA KESEHATAN JIWA1102.110201.18.004 681.140.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.18.004.5.2.2 681.140.000,00
PENCEGAHAN, PENGENDALIAN PENYAKIT MENULARBERSUMBER BINATANG
1102.110201.18.005 392.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.18.005.5.2.2 392.750.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA KESEHATANDAN KEFARMASIAN
1102.110201.19 16.983.540.938,00
PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYAMANUSIA KESEHATAN
1102.110201.19.001 14.588.716.338,00
Belanja Pegawai1102.110201.19.001.5.2.1 13.248.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.19.001.5.2.2 1.340.716.338,00
KETERSEDIAAN OBAT PUBLIK DAN PERBEKALANKESEHATAN
1102.110201.19.002 2.191.374.600,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.19.002.5.2.2 2.191.374.600,00
PENGENDALIAN, PENGAWASAN PRODUK DAN DISTRIBUSIKEFARMASIAN DAN PANGAN
1102.110201.19.003 203.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.19.003.5.2.2 203.450.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 210.425.439.644,00
Halaman : 46SIMRAL Dinas Kesehatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
JUMLAH BELANJA DAERAH 239.394.439.644,00
SURPLUS/(DEFISIT) (239.394.439.644,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Kesehatan
BELANJA TIDAK LANGSUNG 28.969.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 210.425.439.644,002
Halaman : 47SIMRAL Dinas Kesehatan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1102 Kesehatan
Organisasi : 110201 Dinas Kesehatan
Sub Organisasi : 11020105 UPT RSUD Malingping
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1102.110201.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1102.110201.00.000.5.1
Belanja Pegawai1102.110201.00.000.5.1.1 21.439.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.439.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1102.110201.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1102.110201.01 62.105.381.050,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET PADA RSUD MALINGPING
1102.110201.01.009 151.169.200,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.009.5.2.2 151.169.200,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PADA RSUDMALINGPING
1102.110201.01.010 186.510.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.010.5.2.2 186.510.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA RSUDMALINGPING
1102.110201.01.011 50.625.440.200,00
Belanja Modal1102.110201.01.011.5.2.3 50.625.440.200,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA RSUD MALINGPING
1102.110201.01.012 1.007.390.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.012.5.2.2 1.007.390.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADARSUD MALINGPING
1102.110201.01.013 9.137.906.650,00
Belanja Pegawai1102.110201.01.013.5.2.1 819.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.013.5.2.2 8.318.906.650,00
KOORDINAS DAN KONSULTASI KE DALAM DAN KELUARDAERAH PADA RSUD MALINGPING
1102.110201.01.014 436.965.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.014.5.2.2 436.965.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PADA RSUDMALINGPING
1102.110201.01.015 560.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.015.5.2.2 560.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN1102.110201.17 5.942.504.054,00
PENGEMBANGAN MUTU DAN KERJASAMA RSUDMALINGPING
1102.110201.17.009 165.214.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.17.009.5.2.2 165.214.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN KEPERAWATAN RAWAT INAP1102.110201.17.010 128.915.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.17.010.5.2.2 128.915.000,00
Halaman : 48SIMRAL UPT RSUD Malingping - Dinas Kesehatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENINGKATAN PELAYANAN KEPERAWATAN RAWATJALAN DAN RAWAT KHUSUS
1102.110201.17.011 116.115.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.17.011.5.2.2 116.115.000,00
MUTU PENUNJANG MEDIS RSUD MALINGPING1102.110201.17.012 3.536.595.200,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.17.012.5.2.2 3.536.595.200,00
MUTU PENUNJANG NON MEDIS RSUD MALINGPING1102.110201.17.013 1.862.194.854,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.17.013.5.2.2 1.862.194.854,00
ETIKA DAN MUTU PELAYANAN RSUD MALINGPING1102.110201.17.014 133.470.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.17.014.5.2.2 133.470.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 68.047.885.104,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 89.486.885.104,00
SURPLUS/(DEFISIT) (89.486.885.104,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Kesehatan
Sub Unit : UPT RSUD Malingping
BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.439.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 68.047.885.104,002
Halaman : 49SIMRAL UPT RSUD Malingping - Dinas Kesehatan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1102 Kesehatan
Organisasi : 110201 Dinas Kesehatan
Sub Organisasi : 11020107 UPT RSUD Banten
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1102.110201.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1102.110201.00.000.5.1
Belanja Pegawai1102.110201.00.000.5.1.1 42.203.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 42.203.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1102.110201.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1102.110201.01 66.284.692.525,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET PADA RSUD BANTEN
1102.110201.01.017 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.017.5.2.2 50.000.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PADA RSUDBANTEN
1102.110201.01.018 173.420.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.018.5.2.2 173.420.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA RSUDBANTEN
1102.110201.01.019 8.422.285.525,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.019.5.2.2 67.891.165,00
Belanja Modal1102.110201.01.019.5.2.3 8.354.394.360,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA RSUD BANTEN
1102.110201.01.020 4.452.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.020.5.2.2 4.452.750.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADARSUD BANTEN
1102.110201.01.021 35.236.176.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.021.5.2.2 35.236.176.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PADA RSUDBANTEN
1102.110201.01.022 190.770.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.022.5.2.2 190.770.000,00
PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI PADA RSUD BANTEN1102.110201.01.023 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.023.5.2.2 50.000.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL1102.110201.01.034 33.830.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.034.5.2.2 33.830.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATANRSUD BANTEN (DAK)
1102.110201.01.036 17.400.301.000,00
Belanja Modal1102.110201.01.036.5.2.3 17.400.301.000,00
KOORDINAS DAN KONSULTASI KE DALAM DAN KELUARDAERAH PADA RSUD BANTEN
1102.110201.01.037 275.160.000,00
Halaman : 50SIMRAL UPT RSUD Banten - Dinas Kesehatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.037.5.2.2 275.160.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN1102.110201.17 27.018.902.727,00
PEMANTAUAN PELAYANAN1102.110201.17.001 201.786.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.17.001.5.2.2 201.786.000,00
OPERASIONAL PELAYANAN1102.110201.17.002 458.030.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.17.002.5.2.2 458.030.000,00
ASUHAN DAN ETIKA KEPERAWATAN1102.110201.17.003 259.980.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.17.003.5.2.2 259.980.000,00
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPERAWATAN1102.110201.17.004 49.281.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.17.004.5.2.2 49.281.000,00
PENGELOLAAN BARANG MEDIS RSUD BANTEN1102.110201.17.005 22.898.623.227,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.17.005.5.2.2 19.702.822.539,00
Belanja Modal1102.110201.17.005.5.2.3 3.195.800.688,00
PENGELOLAAN BARANG NON MEDIS RSUD BANTEN1102.110201.17.006 3.010.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.17.006.5.2.2 3.010.800.000,00
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT1102.110201.17.007 71.710.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.17.007.5.2.2 33.429.000,00
Belanja Modal1102.110201.17.007.5.2.3 38.281.000,00
REKAM MEDIS1102.110201.17.008 68.692.500,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.17.008.5.2.2 68.692.500,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 93.303.595.252,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 135.506.595.252,00
SURPLUS/(DEFISIT) (135.506.595.252,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Kesehatan
Sub Unit : UPT RSUD Banten
BELANJA TIDAK LANGSUNG 42.203.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 93.303.595.252,002
Halaman : 51SIMRAL UPT RSUD Banten - Dinas Kesehatan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1102 Kesehatan
Organisasi : 110201 Dinas Kesehatan
Sub Organisasi : 11020106 UPT RSUD Malingping (BLUD)
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN1102.110201.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH1102.110201.00.000.4.1
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah1102.110201.00.000.4.1.4 17.000.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 17.000.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 17.000.000.000,00
BELANJA DAERAH1102.110201.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1102.110201.00.000.5.2
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN1102.110201.17 15.000.000.000,00
PELAYANAN KESEHATAN (BLUD)1102.110201.17.015 15.000.000.000,00
Belanja Pegawai1102.110201.17.015.5.2.1 4.608.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.17.015.5.2.2 9.670.080.000,00
Belanja Modal1102.110201.17.015.5.2.3 721.920.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 15.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 15.000.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) 2.000.000.000,00
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Kesehatan
Sub Unit : UPT RSUD Malingping (BLUD)
PENDAPATAN 17.000.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 15.000.000.000,002
Halaman : 52SIMRAL UPT RSUD Malingping (BLUD) - Dinas Kesehatan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1102 Kesehatan
Organisasi : 110201 Dinas Kesehatan
Sub Organisasi : 11020108 UPT RSUD Banten (BLUD)
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN1102.110201.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH1102.110201.00.000.4.1
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah1102.110201.00.000.4.1.4 50.000.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 50.000.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 50.000.000.000,00
BELANJA DAERAH1102.110201.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1102.110201.00.000.5.2
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN1102.110201.17 50.000.000.000,00
PELAYANAN KESEHATAN (BLUD)1102.110201.17.015 50.000.000.000,00
Belanja Pegawai1102.110201.17.015.5.2.1 5.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.17.015.5.2.2 40.000.000.000,00
Belanja Modal1102.110201.17.015.5.2.3 5.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 50.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 50.000.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) 0,00
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Kesehatan
Sub Unit : UPT RSUD Banten (BLUD)
PENDAPATAN 50.000.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 50.000.000.000,002
Halaman : 53SIMRAL UPT RSUD Banten (BLUD) - Dinas Kesehatan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1102 Kesehatan
Organisasi : 110201 Dinas Kesehatan
Sub Organisasi : 11020109 UPTD Pelatihan Kesehatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1102.110201.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1102.110201.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1102.110201.01 1.770.280.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA UPTDPELATIHAN KESEHATAN
1102.110201.01.038 426.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.038.5.2.2 50.000.000,00
Belanja Modal1102.110201.01.038.5.2.3 376.900.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPTD PELATIHAN KESEHATAN
1102.110201.01.039 398.530.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.039.5.2.2 398.530.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPTD PELATIHAN KESEHATAN
1102.110201.01.040 694.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.040.5.2.2 694.850.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAHPADA UPTD PELATIHAN KESEHATAN
1102.110201.01.041 250.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.041.5.2.2 250.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA KESEHATANDAN KEFARMASIAN
1102.110201.19 800.000.000,00
PENGKAJIAN PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIANMUTU KESEHATAN
1102.110201.19.007 300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.19.007.5.2.2 300.000.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANKESEHATAN
1102.110201.19.008 500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.19.008.5.2.2 500.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.570.280.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 2.570.280.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (2.570.280.000,00)
Halaman : 54SIMRAL UPTD Pelatihan Kesehatan - Dinas Kesehatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Kesehatan
Sub Unit : UPTD Pelatihan Kesehatan
BELANJA LANGSUNG 2.570.280.000,001
Halaman : 55SIMRAL UPTD Pelatihan Kesehatan - Dinas Kesehatan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1102 Kesehatan
Organisasi : 110201 Dinas Kesehatan
Sub Organisasi : 11020110 UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN1102.110201.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH1102.110201.00.000.4.1
Hasil Retribusi Daerah1102.110201.00.000.4.1.2 100.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 100.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 100.000.000,00
BELANJA DAERAH1102.110201.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1102.110201.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1102.110201.01 4.644.850.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA UPTDLABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1102.110201.01.042 1.910.000.000,00
Belanja Modal1102.110201.01.042.5.2.3 1.910.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1102.110201.01.043 669.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.043.5.2.2 669.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1102.110201.01.044 1.985.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.044.5.2.2 1.985.850.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAHPADA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1102.110201.01.045 80.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.045.5.2.2 80.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN LABORATORIUMKESEHATAN DAERAH
1102.110201.20 1.312.950.000,00
PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK DAN LABORATORIUMKESEHATAN MASYARAKAT
1102.110201.20.001 300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.20.001.5.2.2 300.000.000,00
PENGENDALIAN MUTU LABORATORIUM KESEHATANDAERAH
1102.110201.20.002 600.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.20.002.5.2.2 600.000.000,00
AKREDITASI LABKESDA (DAK)1102.110201.20.003 412.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.20.003.5.2.2 412.950.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 5.957.800.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 5.957.800.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (5.857.800.000,00)
Halaman : 56SIMRAL UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah - Dinas Kesehatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Kesehatan
Sub Unit : UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
PENDAPATAN 100.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 5.957.800.000,002
Halaman : 57SIMRAL Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1103 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 110301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN1103.110301.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH1103.110301.00.000.4.1
Hasil Retribusi Daerah1103.110301.00.000.4.1.2 659.485.650,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 659.485.650,00
JUMLAH PENDAPATAN 659.485.650,00
BELANJA DAERAH1103.110301.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1103.110301.00.000.5.1
Belanja Pegawai1103.110301.00.000.5.1.1 61.372.741.857,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 61.372.741.857,00
BELANJA LANGSUNG1103.110301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1103.110301.01 16.891.601.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1103.110301.01.001 173.923.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.001.5.2.2 173.923.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1103.110301.01.002 1.665.840.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.002.5.2.2 1.665.840.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR1103.110301.01.003 500.000.000,00
Belanja Modal1103.110301.01.003.5.2.3 500.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1103.110301.01.004 2.695.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.004.5.2.2 2.695.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1103.110301.01.005 9.858.688.000,00
Belanja Pegawai1103.110301.01.005.5.2.1 157.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.005.5.2.2 9.701.488.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1103.110301.01.006 376.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.006.5.2.2 376.700.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH1103.110301.01.007 1.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.007.5.2.2 1.000.000.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
1103.110301.01.008 71.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.008.5.2.2 71.450.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL1103.110301.01.041 550.000.000,00
Halaman : 58SIMRAL Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.041.5.2.2 550.000.000,00
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN1103.110301.15 772.413.622.102,00
PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN WILAYAHUTARA
1103.110301.15.004 150.181.505.500,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.15.004.5.2.2 2.288.376.000,00
Belanja Modal1103.110301.15.004.5.2.3 147.893.129.500,00
PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN WILAYAHSELATAN
1103.110301.15.005 322.119.491.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.15.005.5.2.2 1.297.875.000,00
Belanja Modal1103.110301.15.005.5.2.3 320.821.616.000,00
PEMBANGUNAN JEMBATAN1103.110301.15.006 33.936.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.15.006.5.2.2 673.960.000,00
Belanja Modal1103.110301.15.006.5.2.3 33.262.040.000,00
PENGADAAN LAHAN KEBINAMARGAAN1103.110301.15.007 197.512.662.102,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.15.007.5.2.2 4.367.814.000,00
Belanja Modal1103.110301.15.007.5.2.3 193.144.848.102,00
PENINGKATAN JALAN PROVINSI (DAK)1103.110301.15.008 47.998.962.500,00
Belanja Modal1103.110301.15.008.5.2.3 47.998.962.500,00
PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN1103.110301.15.009 5.458.125.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.15.009.5.2.2 5.458.125.000,00
PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAANINFRASTRUKTUR KEBINAMARGAAN
1103.110301.15.011 15.206.876.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.15.011.5.2.2 15.206.876.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI1103.110301.16 4.161.627.200,00
PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS1103.110301.16.001 2.126.904.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.16.001.5.2.2 2.126.904.000,00
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI1103.110301.16.002 1.350.794.200,00
Belanja Pegawai1103.110301.16.002.5.2.1 8.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.16.002.5.2.2 1.342.594.200,00
PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI1103.110301.16.003 683.929.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.16.003.5.2.2 683.929.000,00
PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBERDAYA AIR1103.110301.17 135.381.001.000,00
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN,IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
1103.110301.17.001 28.020.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.17.001.5.2.2 814.800.000,00
Belanja Modal1103.110301.17.001.5.2.3 27.205.200.000,00
PERENCANAAN TEKNIS BIDANG PJPA1103.110301.17.002 5.050.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.17.002.5.2.2 5.050.000.000,00
PENATAGUNAAN PEMANFAATAN AIR1103.110301.17.003 2.028.501.000,00
Belanja Pegawai1103.110301.17.003.5.2.1 36.720.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.17.003.5.2.2 1.991.781.000,00
PEMBANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR1103.110301.17.004 47.892.952.500,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.17.004.5.2.2 760.789.000,00
Belanja Modal1103.110301.17.004.5.2.3 47.132.163.500,00
PERENCANAAN TEKNIS BIDANG PJSA1103.110301.17.006 7.010.345.000,00
Halaman : 59SIMRAL Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.17.006.5.2.2 7.010.345.000,00
PENATAGUNAAN SUMBER DAYA AIR1103.110301.17.007 43.054.202.500,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.17.007.5.2.2 1.728.704.000,00
Belanja Modal1103.110301.17.007.5.2.3 41.325.498.500,00
PENGAWASAN TEKNIS BIDANG PENGELOLAAN JARINGANSUMBER DAYA AIR
1103.110301.17.008 925.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.17.008.5.2.2 925.000.000,00
PENGAWASAN TEKNIS BIDANG PENGELOLAAN JARINGANPEMANFAATAN AIR
1103.110301.17.009 1.400.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.17.009.5.2.2 1.400.000.000,00
PROGRAM PENATAAN RUANG1103.110301.18 5.411.717.600,00
PENATAAN DAN PEMANFAATAN RUANG1103.110301.18.030 2.600.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.18.030.5.2.2 2.600.000.000,00
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG1103.110301.18.031 871.732.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.18.031.5.2.2 871.732.000,00
PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEMANFAATAN RUANG1103.110301.18.032 800.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.18.032.5.2.2 800.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PERIJINAN BIDANG PUPR1103.110301.18.033 1.139.985.600,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.18.033.5.2.2 1.139.985.600,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 934.259.568.902,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 995.632.310.759,00
SURPLUS/(DEFISIT) (994.972.825.109,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PENDAPATAN 659.485.650,001
BELANJA TIDAK LANGSUNG 61.372.741.857,002
BELANJA LANGSUNG 934.259.568.902,003
Halaman : 60SIMRAL Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1103 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 110301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Organisasi : 11030110 UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciujung-Cidanau
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1103.110301.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1103.110301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1103.110301.01 5.100.628.900,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAICIUJUNG-CIDANAU
1103.110301.01.060 1.689.442.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.060.5.2.2 1.689.442.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CIUJUNG-CIDANAU
1103.110301.01.061 2.158.086.600,00
Belanja Pegawai1103.110301.01.061.5.2.1 89.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.061.5.2.2 2.068.386.600,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PADAUPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CIUJUNG-CIDANAU
1103.110301.01.072 991.950.800,00
Belanja Modal1103.110301.01.072.5.2.3 991.950.800,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAN KELUARDAERAH PADA UPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRANSUNGAI CIUJUNG-CIDANAU
1103.110301.01.073 261.149.500,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.073.5.2.2 261.149.500,00
PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBERDAYA AIR1103.110301.17 19.184.866.400,00
PEMELIHARAAN FUNGSI JARINGAN SUMBER DAYA AIRPADA UPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAICIUJUNG-CIDANAU
1103.110301.17.021 16.365.765.400,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.17.021.5.2.2 16.365.765.400,00
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIRPADA UPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAICIUJUNG-CIDANAU
1103.110301.17.022 2.819.101.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.17.022.5.2.2 2.706.101.000,00
Belanja Modal1103.110301.17.022.5.2.3 113.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 24.285.495.300,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 24.285.495.300,00
SURPLUS/(DEFISIT) (24.285.495.300,00)
Halaman : 61SIMRAL UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciujung-Cidanau - Dinas Pekerjaan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit : UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciujung-Cidanau
BELANJA LANGSUNG 24.285.495.300,001
Halaman : 62SIMRAL UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciujung-Cidanau - Dinas Pekerjaan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1103 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 110301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Organisasi : 11030111 UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian-Cisadane
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1103.110301.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1103.110301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1103.110301.01 5.847.127.868,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CIDURIAN-CISADANE
1103.110301.01.059 2.418.237.368,00
Belanja Pegawai1103.110301.01.059.5.2.1 461.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.059.5.2.2 1.956.737.368,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PADAUPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CIDURIAN-CISADANE
1103.110301.01.066 1.582.250.000,00
Belanja Modal1103.110301.01.066.5.2.3 1.582.250.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAICIDURIAN-CISADANE
1103.110301.01.067 1.198.878.500,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.067.5.2.2 1.198.878.500,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAN KELUARDAERAH PADA UPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRANSUNGAI CIDURIAN-CISADANE
1103.110301.01.068 647.762.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.068.5.2.2 647.762.000,00
PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBERDAYA AIR1103.110301.17 5.694.100.000,00
PEMELIHARAAN FUNGSI JARINGAN SUMBER DAYA AIRPADA UPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAICIDURIAN-CISADANE
1103.110301.17.017 4.822.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.17.017.5.2.2 4.822.100.000,00
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIRPADA UPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAICIDURIAN-CISADANE
1103.110301.17.018 872.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.17.018.5.2.2 872.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 11.541.227.868,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 11.541.227.868,00
SURPLUS/(DEFISIT) (11.541.227.868,00)
Halaman : 63SIMRAL UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian-Cisadane - Dinas
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit : UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian-Cisadane
BELANJA LANGSUNG 11.541.227.868,001
Halaman : 64SIMRAL UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian-Cisadane - Dinas
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1103 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 110301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Organisasi : 11030112 UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliman-Cisawarna
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1103.110301.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1103.110301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1103.110301.01 8.988.179.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CILIMAN-CISAWARNA
1103.110301.01.042 974.066.000,00
Belanja Pegawai1103.110301.01.042.5.2.1 33.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.042.5.2.2 940.266.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PADAUPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CILIMAN-CISAWARNA
1103.110301.01.069 7.220.230.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.069.5.2.2 1.017.480.000,00
Belanja Modal1103.110301.01.069.5.2.3 6.202.750.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAICILIMAN-CISAWARNA
1103.110301.01.070 623.883.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.070.5.2.2 623.883.000,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAN KELUARDAERAH PADA UPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRANSUNGAI CILIMAN-CISAWARNA
1103.110301.01.071 170.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.071.5.2.2 170.000.000,00
PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBERDAYA AIR1103.110301.17 13.358.092.800,00
PEMELIHARAAN FUNGSI JARINGAN SUMBER DAYA AIRPADA UPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAICILIMAN-CISAWARNA
1103.110301.17.019 11.582.754.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.17.019.5.2.2 11.582.754.000,00
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIRPADA UPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAICILIMAN-CISAWARNA
1103.110301.17.020 1.775.338.800,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.17.020.5.2.2 1.470.038.370,00
Belanja Modal1103.110301.17.020.5.2.3 305.300.430,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 22.346.271.800,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 22.346.271.800,00
SURPLUS/(DEFISIT) (22.346.271.800,00)
Halaman : 65SIMRAL UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliman-Cisawarna - Dinas
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit : UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliman-Cisawarna
BELANJA LANGSUNG 22.346.271.800,001
Halaman : 66SIMRAL UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliman-Cisawarna - Dinas
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1103 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 110301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Organisasi : 11030113 UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Tangerang
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1103.110301.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1103.110301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1103.110301.01 3.714.325.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PADAUPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATANTANGERANG
1103.110301.01.055 90.150.000,00
Belanja Modal1103.110301.01.055.5.2.3 90.150.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATANTANGERANG
1103.110301.01.056 895.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.056.5.2.2 895.650.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATANTANGERANG
1103.110301.01.057 2.648.365.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.057.5.2.2 2.648.365.000,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAN KELUARDAERAH PADA UPTD PENGELOLAAN JALAN DANJEMBATAN TANGERANG
1103.110301.01.058 80.160.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.058.5.2.2 80.160.000,00
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN1103.110301.15 44.962.547.600,00
PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN BAHAN/PERALATANKEBINAMARGAAN WILAYAH TANGERANG
1103.110301.15.041 1.571.160.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.15.041.5.2.2 1.571.160.000,00
PEMELIHARAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI WILAYAHTANGERANG
1103.110301.15.043 43.391.387.600,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.15.043.5.2.2 43.391.387.600,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 48.676.872.600,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 48.676.872.600,00
SURPLUS/(DEFISIT) (48.676.872.600,00)
Halaman : 67SIMRAL UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Tangerang - Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit : UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Tangerang
BELANJA LANGSUNG 48.676.872.600,001
Halaman : 68SIMRAL UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Tangerang - Dinas Pekerjaan Umum
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1103 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 110301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Organisasi : 11030114 UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Serang-Cilegon
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1103.110301.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1103.110301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1103.110301.01 4.249.156.200,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PADAUPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN SERANGDAN CILEGON
1103.110301.01.051 264.100.000,00
Belanja Modal1103.110301.01.051.5.2.3 264.100.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATANSERANG DAN CILEGON
1103.110301.01.052 656.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.052.5.2.2 656.350.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN SERANGDAN CILEGON
1103.110301.01.053 3.309.606.200,00
Belanja Pegawai1103.110301.01.053.5.2.1 124.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.053.5.2.2 3.184.806.200,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAN KELUARDAERAH PADA UPTD PENGELOLAAN JALAN DANJEMBATAN SERANG DAN CILEGON
1103.110301.01.054 19.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.054.5.2.2 19.100.000,00
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN1103.110301.15 39.937.617.800,00
PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN BAHAN/PERALATANKEBINAMARGAAN WILAYAH SERANG DAN CILEGON
1103.110301.15.039 2.552.290.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.15.039.5.2.2 2.552.290.000,00
PEMELIHARAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI WILAYAHSERANG DAN CILEGON
1103.110301.15.040 37.385.327.800,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.15.040.5.2.2 37.385.327.800,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 44.186.774.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 44.186.774.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (44.186.774.000,00)
Halaman : 69SIMRAL UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Serang-Cilegon - Dinas Pekerjaan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit : UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Serang-Cilegon
BELANJA LANGSUNG 44.186.774.000,001
Halaman : 70SIMRAL UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Serang-Cilegon - Dinas Pekerjaan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1103 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 110301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Organisasi : 11030115 UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1103.110301.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1103.110301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1103.110301.01 4.741.752.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PADAUPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATANPANDEGLANG
1103.110301.01.047 1.367.022.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.047.5.2.2 46.000.000,00
Belanja Modal1103.110301.01.047.5.2.3 1.321.022.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATANPANDEGLANG
1103.110301.01.048 689.170.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.048.5.2.2 689.170.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATANPANDEGLANG
1103.110301.01.049 2.632.760.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.049.5.2.2 2.632.760.000,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAN KELUARDAERAH PADA UPTD PENGELOLAAN JALAN DANJEMBATAN PANDEGLANG
1103.110301.01.050 52.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.050.5.2.2 52.800.000,00
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN1103.110301.15 42.325.258.130,00
PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN BAHAN/PERALATANKEBINAMARGAAN WILAYAH PANDEGLANG
1103.110301.15.036 2.246.048.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.15.036.5.2.2 2.246.048.000,00
PEMELIHARAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI WILAYAHPANDEGLANG
1103.110301.15.038 40.079.210.130,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.15.038.5.2.2 40.079.210.130,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 47.067.010.130,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 47.067.010.130,00
SURPLUS/(DEFISIT) (47.067.010.130,00)
Halaman : 71SIMRAL UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang - Dinas Pekerjaan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit : UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang
BELANJA LANGSUNG 47.067.010.130,001
Halaman : 72SIMRAL UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang - Dinas Pekerjaan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1103 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 110301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Organisasi : 11030116 UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Lebak
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1103.110301.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1103.110301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1103.110301.01 6.731.100.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PADAUPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN LEBAK
1103.110301.01.043 2.395.000.000,00
Belanja Modal1103.110301.01.043.5.2.3 2.395.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN LEBAK
1103.110301.01.044 1.270.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.044.5.2.2 1.270.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN LEBAK
1103.110301.01.045 2.916.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.045.5.2.2 2.916.100.000,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAN KELUARDAERAH PADA UPTD PENGELOLAAN JALAN DANJEMBATAN LEBAK
1103.110301.01.046 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.046.5.2.2 150.000.000,00
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN1103.110301.15 47.503.589.500,00
PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN BAHAN/PERALATANKEBINAMARGAAN WILAYAH LEBAK
1103.110301.15.033 2.718.598.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.15.033.5.2.2 2.637.288.000,00
Belanja Modal1103.110301.15.033.5.2.3 81.310.000,00
PEMELIHARAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI WILAYAHLEBAK
1103.110301.15.035 44.784.991.500,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.15.035.5.2.2 44.784.991.500,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 54.234.689.500,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 54.234.689.500,00
SURPLUS/(DEFISIT) (54.234.689.500,00)
Halaman : 73SIMRAL UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Lebak - Dinas Pekerjaan Umum dan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit : UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Lebak
BELANJA LANGSUNG 54.234.689.500,001
Halaman : 74SIMRAL UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Lebak - Dinas Pekerjaan Umum dan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1103 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 110301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Organisasi : 11030117 UPTD Pengujian Bahan, Konstruksi Bangunan dan Informasi Konstruksi
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1103.110301.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1103.110301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1103.110301.01 1.241.923.100,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PADAUPTD PENGUJIAN BAHAN KONTRUKSI BANGUNAN DANINFORMASI KONTRUKSI
1103.110301.01.062 21.969.400,00
Belanja Modal1103.110301.01.062.5.2.3 21.969.400,00
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PADAUPTD PENGUJIAN BAHAN KONTRUKSI BANGUNAN DANINFORMASI KONTRUKSI
1103.110301.01.063 785.929.300,00
Belanja Pegawai1103.110301.01.063.5.2.1 33.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.063.5.2.2 752.129.300,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPTD PENGUJIAN BAHAN KONTRUKSI BANGUNANDAN INFORMASI KONTRUKSI
1103.110301.01.064 323.492.400,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.064.5.2.2 323.492.400,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAN KELUARDAERAH PADA UPTD PENGUJIAN BAHAN KONTRUKSIBANGUNAN DAN INFORMASI KONTRUKSI
1103.110301.01.065 110.532.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.065.5.2.2 110.532.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI1103.110301.16 2.555.222.800,00
OPTIMALISASI PENGELOLAAN PENGUJIAN BAHAN1103.110301.16.007 1.183.200.800,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.16.007.5.2.2 699.425.700,00
Belanja Modal1103.110301.16.007.5.2.3 483.775.100,00
OPTIMALISASI PENGELOLAAN PENGUJIAN KONSTRUKSI1103.110301.16.008 1.372.022.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.16.008.5.2.2 600.022.000,00
Belanja Modal1103.110301.16.008.5.2.3 772.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 3.797.145.900,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 3.797.145.900,00
SURPLUS/(DEFISIT) (3.797.145.900,00)
Halaman : 75SIMRAL UPTD Pengujian Bahan, Konstruksi Bangunan dan Informasi Konstruksi -
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit : UPTD Pengujian Bahan, Konstruksi Bangunan dan InformasiKonstruksi
BELANJA LANGSUNG 3.797.145.900,001
Halaman : 76SIMRAL Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1104 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Organisasi : 110401 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1104.110401.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1104.110401.00.000.5.1
Belanja Pegawai1104.110401.00.000.5.1.1 15.900.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.900.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1104.110401.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1104.110401.01 40.003.800.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1104.110401.01.001 170.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.01.001.5.2.2 170.000.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1104.110401.01.002 1.045.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.01.002.5.2.2 1.045.000.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR1104.110401.01.003 4.050.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.01.003.5.2.2 246.709.000,00
Belanja Modal1104.110401.01.003.5.2.3 3.803.291.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1104.110401.01.004 3.142.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.01.004.5.2.2 3.142.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1104.110401.01.005 16.032.813.000,00
Belanja Pegawai1104.110401.01.005.5.2.1 351.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.01.005.5.2.2 15.681.813.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1104.110401.01.006 160.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.01.006.5.2.2 160.000.000,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAN KE LUARDAERAH
1104.110401.01.007 330.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.01.007.5.2.2 330.000.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
1104.110401.01.008 140.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.01.008.5.2.2 140.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KP3B1104.110401.01.009 14.308.987.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.01.009.5.2.2 14.308.987.000,00
PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN1104.110401.01.012 625.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.01.012.5.2.2 625.000.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN KAWASANPERMUKIMAN DAN PERUMAHAN
1104.110401.15 112.362.260.000,00
Halaman : 77SIMRAL Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR KAWASANPERMUKIMAN KUMUH
1104.110401.15.009 37.591.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.15.009.5.2.2 37.591.000.000,00
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS BIDANGKAWASAN PERMUKIMAN
1104.110401.15.010 3.833.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.15.010.5.2.2 3.833.500.000,00
PENATAGUNAAN KAWASAN PERMUKIMAN1104.110401.15.012 2.130.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.15.012.5.2.2 2.130.000.000,00
PENYEDIAAN DAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN1104.110401.15.014 38.280.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.15.014.5.2.2 30.780.000.000,00
Belanja Modal1104.110401.15.014.5.2.3 7.500.000.000,00
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS PERUMAHAN1104.110401.15.016 4.839.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.15.016.5.2.2 4.839.000.000,00
PENATAGUNAAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN1104.110401.15.017 1.300.260.000,00
Belanja Pegawai1104.110401.15.017.5.2.1 60.260.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.15.017.5.2.2 1.240.000.000,00
PENYELENGGARAAN PENGADAAN LAHAN1104.110401.15.018 24.388.500.000,00
Belanja Pegawai1104.110401.15.018.5.2.1 71.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.15.018.5.2.2 790.260.000,00
Belanja Modal1104.110401.15.018.5.2.3 23.526.640.000,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN1104.110401.16 263.596.440.000,00
PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KP3B1104.110401.16.002 4.946.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.16.002.5.2.2 1.391.513.000,00
Belanja Modal1104.110401.16.002.5.2.3 3.554.487.000,00
PENGELOLAAN GEDUNG STRATEGIS PROVINSI1104.110401.16.003 127.655.440.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.16.003.5.2.2 12.024.214.300,00
Belanja Modal1104.110401.16.003.5.2.3 115.631.225.700,00
PENYELENGGARAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANDIKAWASAN STRATEGIS PROVINSI
1104.110401.16.004 130.995.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.16.004.5.2.2 30.995.000.000,00
Belanja Modal1104.110401.16.004.5.2.3 100.000.000.000,00
PROGRAM KECIPTAKARYAAN1104.110401.17 119.434.000.000,00
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN AIR BERSIH1104.110401.17.001 70.750.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.17.001.5.2.2 70.750.000.000,00
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SANITASI1104.110401.17.002 4.910.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.17.002.5.2.2 4.910.000.000,00
PENYELENGGARAAN PENGADAAN LAHANINFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN
1104.110401.17.003 15.011.460.000,00
Belanja Pegawai1104.110401.17.003.5.2.1 156.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.17.003.5.2.2 1.571.460.000,00
Belanja Modal1104.110401.17.003.5.2.3 13.283.700.000,00
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERSAMPAHAN1104.110401.17.004 15.560.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.17.004.5.2.2 15.560.000.000,00
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS BIDANGINFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
1104.110401.17.005 13.202.540.000,00
Halaman : 78SIMRAL Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.17.005.5.2.2 13.202.540.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 535.396.500.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 551.296.500.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (551.296.500.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.900.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 535.396.500.000,002
Halaman : 79SIMRAL Satuan Polisi Pamong Praja
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1105 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 110501 Satuan Polisi Pamong Praja
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1105.110501.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1105.110501.00.000.5.1
Belanja Pegawai1105.110501.00.000.5.1.1 17.860.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.860.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1105.110501.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1105.110501.01 10.549.660.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1105.110501.01.001 10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110501.01.001.5.2.2 10.000.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1105.110501.01.002 160.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110501.01.002.5.2.2 160.000.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR1105.110501.01.003 1.400.000.000,00
Belanja Modal1105.110501.01.003.5.2.3 1.400.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1105.110501.01.004 700.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110501.01.004.5.2.2 700.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1105.110501.01.005 7.363.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110501.01.005.5.2.2 7.363.500.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1105.110501.01.006 70.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110501.01.006.5.2.2 70.000.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH1105.110501.01.007 741.160.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110501.01.007.5.2.2 741.160.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL1105.110501.01.009 105.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110501.01.009.5.2.2 105.000.000,00
PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM1105.110501.15 2.100.000.000,00
PEMELIHARAAN DAN PENANGGULANGAN KETENTRAMANDAN KETERTIBAN UMUM
1105.110501.15.004 1.350.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110501.15.004.5.2.2 1.350.000.000,00
PENGAMANAN HARI BESAR NASIONAL, KANTORPEMERINTAH DAN RUMAH JABATAN DI LINGKUNGANPEMERINTAH PROVINSI BANTEN
1105.110501.15.005 450.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110501.15.005.5.2.2 450.000.000,00
KERJASAMA PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DANKETENTRAMAN MASYARAKAT
1105.110501.15.006 300.000.000,00
Halaman : 80SIMRAL Satuan Polisi Pamong Praja
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa1105.110501.15.006.5.2.2 300.000.000,00
PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
1105.110501.18 1.250.000.000,00
PEMBINAAN, PENYULUHAN DAN PENGAWASANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI BANTENDALAM SEKTOR SOSIAL KEMASYARAKATAN
1105.110501.18.001 400.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110501.18.001.5.2.2 400.000.000,00
PEMBINAAN, PENYULUHAN DAN PENGAWASANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI BANTENDALAM SEKTOR EKOLOGIS
1105.110501.18.002 550.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110501.18.002.5.2.2 550.000.000,00
PENEGAKAN DAN KAJIAN PERATURAN DAERAH PROVINSIBANTEN
1105.110501.18.003 300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110501.18.003.5.2.2 300.000.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT1105.110501.19 300.000.000,00
SUPERVISI DAN PENDAYAGUNAAN POTENSI ANGGOTASATUAN LINMAS
1105.110501.19.001 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110501.19.001.5.2.2 150.000.000,00
PENYELENGGARAAN TEKNIS FUNGSIONAL DANPEMANTAPAN TUGAS ANGGOTA SATPOL PP PROVINSIBANTEN
1105.110501.19.002 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110501.19.002.5.2.2 150.000.000,00
PROGRAM PENANGANAN BENCANA KEBAKARAN1105.110501.20 408.840.000,00
PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN KEBAKARAN1105.110501.20.001 200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110501.20.001.5.2.2 200.000.000,00
PENANGGULANGAN TANGGAP DARURAT DAN EVAKUASI1105.110501.20.002 98.840.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110501.20.002.5.2.2 98.840.000,00
SUPERVISI PENANGANAN PASCA BENCANA KEBAKARAN1105.110501.20.003 110.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110501.20.003.5.2.2 110.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 14.608.500.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 32.468.500.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (32.468.500.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja
BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.860.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 14.608.500.000,002
Halaman : 81SIMRAL Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1105 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 110502 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1105.110502.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1105.110502.00.000.5.1
Belanja Pegawai1105.110502.00.000.5.1.1 12.660.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.660.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1105.110502.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1105.110502.01 6.871.958.500,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1105.110502.01.001 31.994.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110502.01.001.5.2.2 31.994.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1105.110502.01.002 226.218.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110502.01.002.5.2.2 226.218.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR1105.110502.01.003 2.038.180.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110502.01.003.5.2.2 52.100.000,00
Belanja Modal1105.110502.01.003.5.2.3 1.986.080.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1105.110502.01.004 775.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110502.01.004.5.2.2 775.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1105.110502.01.005 2.655.364.500,00
Belanja Pegawai1105.110502.01.005.5.2.1 27.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110502.01.005.5.2.2 2.628.064.500,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1105.110502.01.006 370.080.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110502.01.006.5.2.2 370.080.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH1105.110502.01.007 350.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110502.01.007.5.2.2 350.000.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL1105.110502.01.009 425.122.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110502.01.009.5.2.2 425.122.000,00
PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAANPENANGGULANGAN BENCANA
1105.110502.16 1.175.160.000,00
PENCEGAHAN DAERAH RAWAN BENCANA1105.110502.16.001 565.461.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110502.16.001.5.2.2 565.461.000,00
KOORDINASI KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGANBENCANA
1105.110502.16.002 609.699.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110502.16.002.5.2.2 609.699.000,00
Halaman : 82SIMRAL Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIKPENANGGULANGAN BENCANA
1105.110502.21 2.392.411.500,00
KOORDINASI SDM KEBENCANAAN1105.110502.21.001 434.245.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110502.21.001.5.2.2 434.245.000,00
KOORDINASI DUKUNGAN PERALATAN DAN LOGISTIKKEBENCANAAN
1105.110502.21.002 450.144.500,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110502.21.002.5.2.2 450.144.500,00
PUSDALOPS PENANGGULANGAN BENCANA1105.110502.21.003 1.508.022.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110502.21.003.5.2.2 1.508.022.000,00
PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSIPENANGGULANGAN BENCANA
1105.110502.22 1.317.470.000,00
KOORDINASI REHABILITASI KEBENCANAAN1105.110502.22.001 687.506.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110502.22.001.5.2.2 687.506.000,00
KOORDINASI REKONSTRUKSI KEBENCANAAN1105.110502.22.002 629.964.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110502.22.002.5.2.2 629.964.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 11.757.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 24.417.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (24.417.000.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.660.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 11.757.000.000,002
Halaman : 83SIMRAL Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1105 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 110503 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1105.110503.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1105.110503.00.000.5.1
Belanja Pegawai1105.110503.00.000.5.1.1 11.883.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.883.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1105.110503.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1105.110503.01 5.106.000.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1105.110503.01.001 15.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110503.01.001.5.2.2 15.000.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1105.110503.01.002 153.338.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110503.01.002.5.2.2 153.338.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR1105.110503.01.003 249.532.000,00
Belanja Modal1105.110503.01.003.5.2.3 249.532.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1105.110503.01.004 1.240.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110503.01.004.5.2.2 1.240.500.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1105.110503.01.005 2.738.566.000,00
Belanja Pegawai1105.110503.01.005.5.2.1 149.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110503.01.005.5.2.2 2.589.066.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1105.110503.01.006 159.064.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110503.01.006.5.2.2 159.064.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH1105.110503.01.007 500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110503.01.007.5.2.2 500.000.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL1105.110503.01.009 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110503.01.009.5.2.2 50.000.000,00
PROGRAM PEMBINAAN IDIOLOGI DAN WAWASANKEBANGSAAN
1105.110503.17 1.800.000.000,00
PEMBINAAN KEWARGANEGARAAN1105.110503.17.001 300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110503.17.001.5.2.2 300.000.000,00
PENGUATAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN(PPWK)
1105.110503.17.002 1.500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110503.17.002.5.2.2 1.500.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL1105.110503.23 1.060.000.000,00
Halaman : 84SIMRAL Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENCEGAHAN DINI POTENSI KERAWANAN KONFLIKPOLITIK, EKONOMI, SOSIAL DAN SARA
1105.110503.23.001 760.000.000,00
Belanja Pegawai1105.110503.23.001.5.2.1 19.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110503.23.001.5.2.2 740.250.000,00
PEMANTAUAN DAN PENYELESAIAN MASALAHPERBATASAN DAN ORANG ASING
1105.110503.23.002 300.000.000,00
Belanja Pegawai1105.110503.23.002.5.2.1 51.880.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110503.23.002.5.2.2 248.120.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL DANEKONOMI
1105.110503.24 700.000.000,00
PEMBINAAN KETAHANAN EKONOMI DALAM KERANGKAKETAHANAN NASIONAL
1105.110503.24.001 300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110503.24.001.5.2.2 300.000.000,00
PEMBINAAN ORMAS, OKP, MASYARAKAT/KELOMPOKMASYARAKAT DAN NIRLABA LAINNYA DALAM RANGKAMENDORONG KETAHANAN NASIONAL
1105.110503.24.002 400.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110503.24.002.5.2.2 400.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIKMASYARAKAT
1105.110503.25 2.100.000.000,00
PEMBINAAN PARTAI POLITIK1105.110503.25.001 300.000.000,00
Belanja Pegawai1105.110503.25.001.5.2.1 28.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110503.25.001.5.2.2 271.200.000,00
PENYELENGGARAAN DESK PEMILU1105.110503.25.002 1.500.000.000,00
Belanja Pegawai1105.110503.25.002.5.2.1 142.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110503.25.002.5.2.2 1.357.950.000,00
PENGUATAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI ORMAS, OKP,MASYARAKAT/KELOMPOK MASYARAKAT DAN NIRLABALAINNYA
1105.110503.25.003 300.000.000,00
Belanja Pegawai1105.110503.25.003.5.2.1 17.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110503.25.003.5.2.2 282.800.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 10.766.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 22.649.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (22.649.000.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.883.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 10.766.000.000,002
Halaman : 85SIMRAL Dinas Sosial
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1106 Sosial
Organisasi : 110601 Dinas Sosial
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1106.110601.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1106.110601.00.000.5.1
Belanja Pegawai1106.110601.00.000.5.1.1 21.400.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.400.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1106.110601.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1106.110601.01 5.930.702.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1106.110601.01.001 40.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.01.001.5.2.2 40.000.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1106.110601.01.002 601.703.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.01.002.5.2.2 601.703.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR1106.110601.01.003 200.000.000,00
Belanja Modal1106.110601.01.003.5.2.3 200.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1106.110601.01.004 230.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.01.004.5.2.2 230.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1106.110601.01.005 4.543.000.000,00
Belanja Pegawai1106.110601.01.005.5.2.1 423.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.01.005.5.2.2 4.119.200.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1106.110601.01.006 55.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.01.006.5.2.2 55.000.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH1106.110601.01.007 250.999.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.01.007.5.2.2 250.999.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
1106.110601.01.008 10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.01.008.5.2.2 10.000.000,00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL1106.110601.15 1.688.038.000,00
REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA1106.110601.15.004 463.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.15.004.5.2.2 463.150.000,00
REHABILITASI TUNA SOSIAL DAN KORBANPERDAGANGAN ORANG
1106.110601.15.005 408.532.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.15.005.5.2.2 408.532.000,00
REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS1106.110601.15.006 816.356.000,00
Halaman : 86SIMRAL Dinas Sosial
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.15.006.5.2.2 816.356.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL1106.110601.16 2.192.059.000,00
PEMBERDAYAAN SOSIAL PERORANGAN, KELUARGA DANKELEMBAGAAN MASYARAKAT
1106.110601.16.001 1.425.329.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.16.001.5.2.2 1.425.329.000,00
KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, KEJUANGAN,KESETIAKAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL (K3RS)
1106.110601.16.002 455.949.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.16.002.5.2.2 455.949.000,00
PENYULUHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DANPENGELOLAAN SUMBER DANA SOSIAL
1106.110601.16.003 310.781.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.16.003.5.2.2 310.781.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL1106.110601.17 9.924.417.000,00
PENGELOLAAN DATA KEMISKINAN, PMKS DAN PSKS1106.110601.17.001 262.775.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.17.001.5.2.2 262.775.000,00
PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA1106.110601.17.002 835.307.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.17.002.5.2.2 835.307.000,00
JAMINAN SOSIAL KELUARGA1106.110601.17.003 8.826.335.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.17.003.5.2.2 8.826.335.000,00
PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN1106.110601.18 650.000.000,00
PENANGANAN FAKIR MISKIN PERDESAAN1106.110601.18.001 300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.18.001.5.2.2 300.000.000,00
PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN1106.110601.18.002 200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.18.002.5.2.2 200.000.000,00
PENANGANAN FAKIR MISKIN DAERAH PESISIR DANPULAU-PULAU KECIL
1106.110601.18.003 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.18.003.5.2.2 150.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 20.385.216.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 41.785.216.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (41.785.216.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Sosial
BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.400.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 20.385.216.000,002
Halaman : 87SIMRAL Dinas Sosial
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1106 Sosial
Organisasi : 110601 Dinas Sosial
Sub Organisasi : 11060104 UPTD Perlindungan Sosial
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1106.110601.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1106.110601.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1106.110601.01 458.365.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA UPTDPERLINDUNGAN SOSIAL
1106.110601.01.018 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.01.018.5.2.2 6.850.000,00
Belanja Modal1106.110601.01.018.5.2.3 93.150.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPTD PERLINDUNGAN SOSIAL
1106.110601.01.019 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.01.019.5.2.2 100.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPTD PERLINDUNGAN SOSIAL
1106.110601.01.020 232.365.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.01.020.5.2.2 232.365.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAHPADA UPTD PERLINDUNGAN SOSIAL
1106.110601.01.021 26.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.01.021.5.2.2 26.000.000,00
PROGRAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIALDALAM PANTI
1106.110601.20 1.806.240.000,00
PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL PADA UPTDPERLINDUNGAN SOSIAL
1106.110601.20.003 1.430.740.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.20.003.5.2.2 1.430.740.000,00
PENERIMAAN DAN PENYALURAN PADA UPTDPERLINDUNGAN SOSIAL
1106.110601.20.004 375.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.20.004.5.2.2 375.500.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.264.605.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 2.264.605.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (2.264.605.000,00)
Halaman : 88SIMRAL UPTD Perlindungan Sosial - Dinas Sosial
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Sosial
Sub Unit : UPTD Perlindungan Sosial
BELANJA LANGSUNG 2.264.605.000,001
Halaman : 89SIMRAL UPTD Perlindungan Sosial - Dinas Sosial
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1106 Sosial
Organisasi : 110601 Dinas Sosial
Sub Organisasi : 11060105 UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1106.110601.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1106.110601.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1106.110601.01 511.516.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA PADAUPTD PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL
1106.110601.01.022 100.000.000,00
Belanja Modal1106.110601.01.022.5.2.3 100.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPTD PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL
1106.110601.01.023 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.01.023.5.2.2 100.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPTD PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL
1106.110601.01.024 261.516.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.01.024.5.2.2 261.516.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAHPADA UPTD PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL
1106.110601.01.025 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.01.025.5.2.2 50.000.000,00
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIALDALAM PANTI
1106.110601.19 1.311.800.000,00
BIMBINGAN SOSIAL DAN PELATIHAN KETERAMPILANPADA UPTD PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL
1106.110601.19.003 602.880.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.19.003.5.2.2 602.880.000,00
PENERIMAAN PESERTA BIMBINGAN SOSIAL DANPELATIHAN KETERAMPILAN PADA UPTD PANTI SOSIALREHABILITASI TUNA SOSIAL
1106.110601.19.004 708.920.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.19.004.5.2.2 708.920.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.823.316.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 1.823.316.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.823.316.000,00)
Halaman : 90SIMRAL UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial - Dinas Sosial
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Sosial
Sub Unit : UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial
BELANJA LANGSUNG 1.823.316.000,001
Halaman : 91SIMRAL Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1201 Ketenaga Kerjaan
Organisasi : 120101 Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN1201.120101.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH1201.120101.00.000.4.1
Hasil Retribusi Daerah1201.120101.00.000.4.1.2 1.995.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.995.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.995.000.000,00
BELANJA DAERAH1201.120101.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1201.120101.00.000.5.1
Belanja Pegawai1201.120101.00.000.5.1.1 50.560.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 50.560.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1201.120101.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1201.120101.01 10.073.223.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1201.120101.01.001 30.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.01.001.5.2.2 30.000.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1201.120101.01.002 201.553.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.01.002.5.2.2 201.553.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR1201.120101.01.003 3.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.01.003.5.2.2 150.000.000,00
Belanja Modal1201.120101.01.003.5.2.3 2.850.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1201.120101.01.004 500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.01.004.5.2.2 500.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1201.120101.01.005 5.000.000.000,00
Belanja Pegawai1201.120101.01.005.5.2.1 163.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.01.005.5.2.2 4.836.200.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1201.120101.01.006 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.01.006.5.2.2 100.000.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH1201.120101.01.007 1.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.01.007.5.2.2 1.000.000.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL1201.120101.01.012 241.670.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.01.012.5.2.2 241.670.000,00
Halaman : 92SIMRAL Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PROGRAM PELATIHAN DAN PENINGKATANPRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
1201.120101.15 2.848.484.000,00
PENINGKATAN PELATIHAN DAN PEMAGANGAN1201.120101.15.001 1.643.484.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.15.001.5.2.2 1.643.484.000,00
PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA1201.120101.15.002 715.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.15.002.5.2.2 715.000.000,00
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN AKREDITASI1201.120101.15.003 490.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.15.003.5.2.2 490.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN HUBUNGAN INDUSTRI DANJAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
1201.120101.16 3.702.597.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN TENAGAKERJA
1201.120101.16.001 1.226.727.000,00
Belanja Pegawai1201.120101.16.001.5.2.1 768.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.16.001.5.2.2 458.727.000,00
PENINGKATAN PEMASYARAKATAN HUBUNGANINDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA
1201.120101.16.002 832.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.16.002.5.2.2 832.000.000,00
PENYIAPAN PELAKSANAAN PENETAPAN UMP1201.120101.16.003 1.643.870.000,00
Belanja Pegawai1201.120101.16.003.5.2.1 882.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.16.003.5.2.2 761.870.000,00
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN1201.120101.17 3.575.910.000,00
PENINGKATAN PENGAWASAN NORMA KESELAMATANDAN KESEHATAN KERJA (K3)
1201.120101.17.001 1.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.17.001.5.2.2 1.000.000.000,00
PENINGKATAN PENGAWASAN NORMA KERJA1201.120101.17.002 975.910.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.17.002.5.2.2 975.910.000,00
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN1201.120101.17.003 1.200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.17.003.5.2.2 1.200.000.000,00
PENINGKATAN PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN1201.120101.17.004 400.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.17.004.5.2.2 400.000.000,00
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI
1201.120101.18 2.318.626.000,00
PENYEBARLUASAN DAN PENGEMBANGAN PASAR KERJA1201.120101.18.001 628.626.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.18.001.5.2.2 628.626.000,00
PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA1201.120101.18.002 1.290.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.18.002.5.2.2 1.290.000.000,00
PENYIAPAN, PENEMPATAN DAN PEMBINAANTRANSMIGRASI
1201.120101.18.003 400.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.18.003.5.2.2 400.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 22.518.840.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 73.078.840.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (71.083.840.000,00)
Halaman : 93SIMRAL Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
PENDAPATAN 1.995.000.000,001
BELANJA TIDAK LANGSUNG 50.560.000.000,002
BELANJA LANGSUNG 22.518.840.000,003
Halaman : 94SIMRAL Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1201 Ketenaga Kerjaan
Organisasi : 120101 Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
Sub Organisasi : 12010103 UPTD Latihan Kerja
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1201.120101.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1201.120101.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1201.120101.01 3.680.510.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA UPTDLATIHAN KERJA
1201.120101.01.013 1.680.510.000,00
Belanja Modal1201.120101.01.013.5.2.3 1.680.510.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPTD LATIHAN KERJA
1201.120101.01.014 500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.01.014.5.2.2 500.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPTD LATIHAN KERJA
1201.120101.01.015 1.500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.01.015.5.2.2 1.500.000.000,00
PROGRAM PELAYANAN PELATIHAN TENAGA KERJAINDUSTRI
1201.120101.19 6.299.650.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGIPENCARI KERJA
1201.120101.19.004 5.900.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.19.004.5.2.2 5.900.000.000,00
PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN PESERTA LATIHANKERJA
1201.120101.19.005 399.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.19.005.5.2.2 399.650.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 9.980.160.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 9.980.160.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (9.980.160.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
Sub Unit : UPTD Latihan Kerja
BELANJA LANGSUNG 9.980.160.000,001
Halaman : 95SIMRAL UPTD Latihan Kerja - Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1201 Ketenaga Kerjaan
Organisasi : 120101 Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
Sub Organisasi : 12010104 UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kota Serang
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1201.120101.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1201.120101.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1201.120101.01 700.000.000,00
PELAYANAN TATA USAHA PADA UPTD PENGAWASANKETENAGAKERJAAN KOTA CILEGON DAN KOTA SERANG
1201.120101.01.016 700.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.01.016.5.2.2 700.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 700.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 700.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (700.000.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
Sub Unit : UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan KotaSerang
BELANJA LANGSUNG 700.000.000,001
Halaman : 96SIMRAL UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kota Serang - Dinas
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1201 Ketenaga Kerjaan
Organisasi : 120101 Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
Sub Organisasi : 12010105 UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan KabupatenLebak
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1201.120101.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1201.120101.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1201.120101.01 700.000.000,00
PELAYANAN TATA USAHA PADA UPTD PENGAWASANKETENAGAKERJAAN KABUPATEN SERANG, KABUPATENPANDEGLANG DAN KABUPATEN LEBAK
1201.120101.01.017 700.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.01.017.5.2.2 700.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 700.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 700.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (700.000.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
Sub Unit : UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang,Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak
BELANJA LANGSUNG 700.000.000,001
Halaman : 97SIMRAL UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1201 Ketenaga Kerjaan
Organisasi : 120101 Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
Sub Organisasi : 12010106 UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1201.120101.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1201.120101.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1201.120101.01 800.000.000,00
PELAYANAN TATA USAHA PADA UPTD PENGAWASANKETENAGAKERJAAN KABUPATEN TANGERANG
1201.120101.01.018 800.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.01.018.5.2.2 800.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 800.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 800.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (800.000.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
Sub Unit : UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang
BELANJA LANGSUNG 800.000.000,001
Halaman : 98SIMRAL UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang - Dinas
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1201 Ketenaga Kerjaan
Organisasi : 120101 Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
Sub Organisasi : 12010107 UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1201.120101.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1201.120101.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1201.120101.01 800.000.000,00
PELAYANAN TATA USAHA PADA UPTD PENGAWASANKETENAGAKERJAAN KOTA TANGERANG DAN KOTATANGERANG SELATAN
1201.120101.01.019 800.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.01.019.5.2.2 800.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 800.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 800.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (800.000.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
Sub Unit : UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang danKota Tangerang Selatan
BELANJA LANGSUNG 800.000.000,001
Halaman : 99SIMRAL Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1202 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Organisasi : 120201 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1202.120201.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1202.120201.00.000.5.1
Belanja Pegawai1202.120201.00.000.5.1.1 15.393.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.393.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1202.120201.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1202.120201.01 5.380.480.400,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1202.120201.01.001 108.578.000,00
Belanja Barang dan Jasa1202.120201.01.001.5.2.2 108.578.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1202.120201.01.002 265.382.000,00
Belanja Barang dan Jasa1202.120201.01.002.5.2.2 265.382.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR1202.120201.01.003 1.731.323.600,00
Belanja Barang dan Jasa1202.120201.01.003.5.2.2 132.000.000,00
Belanja Modal1202.120201.01.003.5.2.3 1.599.323.600,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1202.120201.01.004 533.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa1202.120201.01.004.5.2.2 533.100.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1202.120201.01.005 1.888.536.800,00
Belanja Pegawai1202.120201.01.005.5.2.1 380.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa1202.120201.01.005.5.2.2 1.508.286.800,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1202.120201.01.006 140.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1202.120201.01.006.5.2.2 140.000.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH1202.120201.01.007 468.067.000,00
Belanja Barang dan Jasa1202.120201.01.007.5.2.2 468.067.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
1202.120201.01.008 43.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa1202.120201.01.008.5.2.2 20.000.000,00
Belanja Modal1202.120201.01.008.5.2.3 23.700.000,00
PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN1202.120201.01.009 201.793.000,00
Belanja Barang dan Jasa1202.120201.01.009.5.2.2 201.793.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANKELUARGA SEJAHTERA
1202.120201.15 3.311.400.000,00
Halaman : 100SIMRAL Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PERENCANAAN DAN PENYEDIAAN DATA GENDER DANANAK
1202.120201.15.001 585.391.000,00
Belanja Barang dan Jasa1202.120201.15.001.5.2.2 585.391.000,00
PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN1202.120201.15.002 1.834.112.000,00
Belanja Barang dan Jasa1202.120201.15.002.5.2.2 1.834.112.000,00
PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA1202.120201.15.003 891.897.000,00
Belanja Pegawai1202.120201.15.003.5.2.1 2.670.000,00
Belanja Barang dan Jasa1202.120201.15.003.5.2.2 889.227.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DANPERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
1202.120201.16 2.845.285.000,00
PENINGKATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAPPEREMPUAN
1202.120201.16.001 1.408.245.000,00
Belanja Barang dan Jasa1202.120201.16.001.5.2.2 1.408.245.000,00
PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN TUMBUH KEMBANGANAK
1202.120201.16.002 924.090.000,00
Belanja Barang dan Jasa1202.120201.16.002.5.2.2 924.090.000,00
PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP ANAK1202.120201.16.003 512.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa1202.120201.16.003.5.2.2 512.950.000,00
PROGRAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DANCATATAN SIPIL
1206.120201.15 2.049.539.600,00
PEMBINAAN ADMINISTRASI SEBAGAI BASIS DATA DANINFORMASI KEPENDUDUKAN
1206.120201.15.001 152.283.000,00
Belanja Barang dan Jasa1206.120201.15.001.5.2.2 152.283.000,00
PEMBINAAN ADMINISTRASI SEBAGAI DATA DANINFORMASI PENCATATAN SIPIL
1206.120201.15.002 140.611.000,00
Belanja Barang dan Jasa1206.120201.15.002.5.2.2 140.611.000,00
PEMBINAAN DAN PENINGKATAN LAYANAN DATA DANINFORMASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1206.120201.15.003 323.368.000,00
Belanja Barang dan Jasa1206.120201.15.003.5.2.2 323.368.000,00
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASIKEPENDUDUKAN DI KABUPATEN/KOTA (DAK)
1206.120201.15.004 477.772.000,00
Belanja Barang dan Jasa1206.120201.15.004.5.2.2 477.772.000,00
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN CATATAN SIPIL DIKABUPATEN/KOTA (DAK)
1206.120201.15.005 477.731.600,00
Belanja Barang dan Jasa1206.120201.15.005.5.2.2 477.731.600,00
PEMBINAAN PENGELOLAAN SIAK KABUPATEN/KOTA(DAK)
1206.120201.15.006 477.774.000,00
Belanja Barang dan Jasa1206.120201.15.006.5.2.2 477.774.000,00
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGABERENCANA
1208.120201.15 1.536.295.000,00
PEMETAAN DAN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK1208.120201.15.001 537.918.000,00
Belanja Barang dan Jasa1208.120201.15.001.5.2.2 537.918.000,00
ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASIKELUARGA BERENCANA
1208.120201.15.002 419.377.000,00
Belanja Barang dan Jasa1208.120201.15.002.5.2.2 419.377.000,00
PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANANKELUARGA BERENCANA
1208.120201.15.003 579.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1208.120201.15.003.5.2.2 579.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 15.123.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 30.516.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (30.516.000.000,00)
Halaman : 101SIMRAL Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Kependudukan dan Keluarga Berencana
BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.393.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 15.123.000.000,002
Halaman : 102SIMRAL Dinas Ketahanan Pangan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1203 Pangan
Organisasi : 120301 Dinas Ketahanan Pangan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1203.120301.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1203.120301.00.000.5.1
Belanja Pegawai1203.120301.00.000.5.1.1 15.224.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.224.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1203.120301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1203.120301.01 6.213.665.775,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1203.120301.01.001 80.030.000,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.01.001.5.2.2 80.030.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1203.120301.01.002 320.875.000,00
Belanja Pegawai1203.120301.01.002.5.2.1 5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.01.002.5.2.2 315.875.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR1203.120301.01.003 1.185.054.275,00
Belanja Modal1203.120301.01.003.5.2.3 1.185.054.275,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1203.120301.01.004 1.139.093.000,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.01.004.5.2.2 1.139.093.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1203.120301.01.005 2.556.163.500,00
Belanja Pegawai1203.120301.01.005.5.2.1 98.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.01.005.5.2.2 2.457.363.500,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1203.120301.01.006 103.520.000,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.01.006.5.2.2 103.520.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH1203.120301.01.007 645.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.01.007.5.2.2 645.400.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
1203.120301.01.008 15.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.01.008.5.2.2 15.000.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL1203.120301.01.009 168.530.000,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.01.009.5.2.2 168.530.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN1203.120301.15 2.300.670.225,00
PENGELOLAAN KETERSEDIAAN PANGAN DAERAH1203.120301.15.001 238.952.000,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.15.001.5.2.2 238.952.000,00
PENGELOLAAN SUMBERDAYA PANGAN1203.120301.15.002 774.350.000,00
Halaman : 103SIMRAL Dinas Ketahanan Pangan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.15.002.5.2.2 774.350.000,00
PEMBINAAN DAN PENANGANAN KERAWANAN PANGAN1203.120301.15.003 947.243.000,00
Belanja Pegawai1203.120301.15.003.5.2.1 9.040.000,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.15.003.5.2.2 938.203.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS DEWAN KETAHANAN PANGANDAERAH PROVINSI BANTEN
1203.120301.15.010 340.125.225,00
Belanja Pegawai1203.120301.15.010.5.2.1 6.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.15.010.5.2.2 334.125.225,00
PROGRAM PENINGKATAN KETERJANGKAUAN PANGAN1203.120301.16 2.265.306.000,00
PENGELOLAAN PENATAAN HARGA PASAR1203.120301.16.001 351.895.000,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.16.001.5.2.2 351.895.000,00
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN CADANGANPANGAN
1203.120301.16.002 972.696.000,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.16.002.5.2.2 972.696.000,00
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DISTRIBUSIPANGAN
1203.120301.16.003 940.715.000,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.16.003.5.2.2 940.715.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN PANGAN1203.120301.17 1.962.274.500,00
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KONSUMSI PANGAN1203.120301.17.001 855.205.000,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.17.001.5.2.2 855.205.000,00
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASIPANGAN
1203.120301.17.002 653.568.000,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.17.002.5.2.2 653.568.000,00
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN1203.120301.17.003 453.501.500,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.17.003.5.2.2 453.501.500,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 12.741.916.500,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 27.965.916.500,00
SURPLUS/(DEFISIT) (27.965.916.500,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan
BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.224.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 12.741.916.500,002
Halaman : 104SIMRAL Dinas Ketahanan Pangan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1203 Pangan
Organisasi : 120301 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Organisasi : 12030102 UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1203.120301.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1203.120301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1203.120301.01 50.000.000,00
PELAYANAN TATA USAHA PADA UPTD SERTIFIKASI MUTUDAN KEAMANAN PANGAN
1203.120301.01.010 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.01.010.5.2.2 35.000.000,00
Belanja Modal1203.120301.01.010.5.2.3 15.000.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN PANGAN1203.120301.17 363.583.500,00
SERTIFIKASI DAN PENGUJIAN MUTU PANGAN PADA UPTDSERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
1203.120301.17.004 290.035.500,00
Belanja Pegawai1203.120301.17.004.5.2.1 18.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.17.004.5.2.2 271.235.500,00
PELAYANAN TEKNIS KEMANAN PANGAN PADA UPTDSERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
1203.120301.17.005 73.548.000,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.17.005.5.2.2 73.548.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 413.583.500,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 413.583.500,00
SURPLUS/(DEFISIT) (413.583.500,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit : UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
BELANJA LANGSUNG 413.583.500,001
Halaman : 105SIMRAL Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1205 Lingkungan Hidup
Organisasi : 120501 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN1205.120501.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH1205.120501.00.000.4.1
Hasil Retribusi Daerah1205.120501.00.000.4.1.2 150.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 150.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 150.000.000,00
BELANJA DAERAH1205.120501.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1205.120501.00.000.5.1
Belanja Pegawai1205.120501.00.000.5.1.1 35.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 35.000.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1205.120501.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1205.120501.01 8.059.455.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1205.120501.01.001 64.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.001.5.2.2 64.000.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1205.120501.01.002 270.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.002.5.2.2 270.000.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR1205.120501.01.003 150.000.000,00
Belanja Modal1205.120501.01.003.5.2.3 150.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1205.120501.01.004 1.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.004.5.2.2 1.000.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1205.120501.01.005 6.052.455.000,00
Belanja Pegawai1205.120501.01.005.5.2.1 144.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.005.5.2.2 5.908.455.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1205.120501.01.006 113.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.006.5.2.2 113.000.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH1205.120501.01.007 200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.007.5.2.2 200.000.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
1205.120501.01.008 30.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.008.5.2.2 30.000.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL1205.120501.01.009 180.000.000,00
Halaman : 106SIMRAL Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.009.5.2.2 180.000.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGANHIDUP
1205.120501.15 3.242.000.000,00
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKANLINGKUNGAN HIDUP
1205.120501.15.001 503.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.15.001.5.2.2 503.000.000,00
PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B31205.120501.15.002 1.154.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.15.002.5.2.2 962.000.000,00
Belanja Modal1205.120501.15.002.5.2.3 192.000.000,00
PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP1205.120501.15.003 480.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.15.003.5.2.2 480.000.000,00
PERENCANAAN DAN PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGANHIDUP
1205.120501.15.004 330.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.15.004.5.2.2 330.000.000,00
PELAYANAN PENGADUAN DAN PENEGAKAN HUKUM1205.120501.15.005 355.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.15.005.5.2.2 355.000.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP1205.120501.15.006 420.000.000,00
Belanja Pegawai1205.120501.15.006.5.2.1 36.780.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.15.006.5.2.2 383.220.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN KONSERVASI HUTAN2004.120501.15 4.303.795.000,00
PERENCANAAN DAN PENATAGUNAAN HUTAN2004.120501.15.001 415.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2004.120501.15.001.5.2.2 415.000.000,00
PEMANFAATAN HUTAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN
2004.120501.15.002 450.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2004.120501.15.002.5.2.2 450.000.000,00
PENGEMBANGAN ANEKA USAHA DAN PROMOSI KEHUTANAN
2004.120501.15.003 606.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa2004.120501.15.003.5.2.2 606.250.000,00
PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTANDAN LAHAN
2004.120501.15.004 600.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2004.120501.15.004.5.2.2 600.000.000,00
KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM2004.120501.15.005 375.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2004.120501.15.005.5.2.2 375.000.000,00
PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT2004.120501.15.006 450.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2004.120501.15.006.5.2.2 450.000.000,00
REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL (DAK)2004.120501.15.015 1.407.545.000,00
Belanja Barang dan Jasa2004.120501.15.015.5.2.2 1.407.545.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 15.605.250.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 50.605.250.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (50.455.250.000,00)
Halaman : 107SIMRAL Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PENDAPATAN 150.000.000,001
BELANJA TIDAK LANGSUNG 35.000.000.000,002
BELANJA LANGSUNG 15.605.250.000,003
Halaman : 108SIMRAL Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1205 Lingkungan Hidup
Organisasi : 120501 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Organisasi : 12050106 UPTD Laboratorium Lingkungan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1205.120501.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1205.120501.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1205.120501.01 1.774.300.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA UPTLABORATORIUM LINGKUNGAN
1205.120501.01.010 900.000.000,00
Belanja Modal1205.120501.01.010.5.2.3 900.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN
1205.120501.01.011 500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.011.5.2.2 500.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPT LABORATORIUM LINGKUNGAN
1205.120501.01.012 354.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.012.5.2.2 354.300.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAHPADA UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN
1205.120501.01.013 20.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.013.5.2.2 20.000.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGANHIDUP
1205.120501.15 957.900.000,00
PENINGKATAN JAMINAN MUTU LABORATORIUMLINGKUNGAN
1205.120501.15.007 275.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.15.007.5.2.2 275.000.000,00
PENGUJIAN DAN ANALISA LABORATORIUM LINGKUNGAN1205.120501.15.008 682.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.15.008.5.2.2 682.900.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.732.200.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 2.732.200.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (2.732.200.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit : UPTD Laboratorium Lingkungan
BELANJA LANGSUNG 2.732.200.000,001
Halaman : 109SIMRAL UPTD Laboratorium Lingkungan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1205 Lingkungan Hidup
Organisasi : 120501 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Organisasi : 12050105 Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1205.120501.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1205.120501.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1205.120501.01 732.800.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADACABANG DINAS LHK WILAYAH LEBAK DAN TANGERANG
1205.120501.01.034 107.700.000,00
Belanja Modal1205.120501.01.034.5.2.3 107.700.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORANPADA CABANG DINAS LHK WILAYAH LEBAK DANTANGERANG
1205.120501.01.035 110.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.035.5.2.2 110.100.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADACABANG DINAS LHK WILAYAH LEBAK DAN TANGERANG
1205.120501.01.036 460.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.036.5.2.2 460.000.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAHPADA CABANG DINAS LHK WILAYAH LEBAK DANTANGERANG
1205.120501.01.037 55.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.037.5.2.2 55.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN KONSERVASI HUTAN2004.120501.15 1.435.000.000,00
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYAHUTAN PADA CABANG DINAS LHK WILAYAH LEBAK DANTANGERANG
2004.120501.15.017 280.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa2004.120501.15.017.5.2.2 280.600.000,00
REHABILITASI LAHAN DAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT PADA CABANG DINAS LHK WILAYAH LEBAKDAN TANGERANG
2004.120501.15.019 1.154.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa2004.120501.15.019.5.2.2 1.111.400.000,00
Belanja Modal2004.120501.15.019.5.2.3 43.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.167.800.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 2.167.800.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (2.167.800.000,00)
Halaman : 110SIMRAL Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lebak dan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit : Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan WilayahLebak dan Tangerang
BELANJA LANGSUNG 2.167.800.000,001
Halaman : 111SIMRAL Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lebak dan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1205 Lingkungan Hidup
Organisasi : 120501 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Organisasi : 12050106 Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1205.120501.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1205.120501.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1205.120501.01 470.000.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADACABANG DINAS LHK WILAYAH PANDEGLANG, SERANGDAN CILEGON
1205.120501.01.038 70.000.000,00
Belanja Modal1205.120501.01.038.5.2.3 70.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORANPADA CABANG DINAS LHK WILAYAH PANDEGLANG,SERANG DAN CILEGON
1205.120501.01.039 130.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.039.5.2.2 130.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAPADA CABANG DINAS LHK WILAYAH PANDEGLANG,SERANG DAN CILEGON
1205.120501.01.040 225.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.040.5.2.2 225.000.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAHPADA PADA CABANG DINAS LHK WILAYAH PANDEGLANG,SERANG DAN CILEGON
1205.120501.01.041 45.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.041.5.2.2 45.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN KONSERVASI HUTAN2004.120501.15 1.525.000.000,00
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYAHUTAN PADA CABANG DINAS LHK WILAYAHPANDEGLANG, SERANG DAN CILEGON
2004.120501.15.018 225.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2004.120501.15.018.5.2.2 225.000.000,00
REHABILITASI LAHAN DAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT PADA CABANG DINAS LHK WILAYAHPANDEGLANG, SERANG DAN CILEGON
2004.120501.15.020 1.300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2004.120501.15.020.5.2.2 1.282.000.000,00
Belanja Modal2004.120501.15.020.5.2.3 18.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.995.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 1.995.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.995.000.000,00)
Halaman : 112SIMRAL Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Pandeglang,
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit : Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan WilayahPandeglang, Serang, dan Cilegon
BELANJA LANGSUNG 1.995.000.000,001
Halaman : 113SIMRAL Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Pandeglang,
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1205 Lingkungan Hidup
Organisasi : 120501 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Organisasi : 12050107 UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1205.120501.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1205.120501.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1205.120501.01 390.000.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA UPTDSERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
1205.120501.01.030 50.000.000,00
Belanja Modal1205.120501.01.030.5.2.3 50.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORANPADA UPTD SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMANHUTAN
1205.120501.01.031 120.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.031.5.2.2 120.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPTD SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
1205.120501.01.032 200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.032.5.2.2 200.000.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAHPADA UPTD SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMANHUTAN
1205.120501.01.033 20.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.033.5.2.2 20.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN KONSERVASI HUTAN2004.120501.15 663.750.000,00
PENGEMBANGAN PEMBENIHAN TANAMAN HUTAN2004.120501.15.011 503.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa2004.120501.15.011.5.2.2 503.750.000,00
SERTIFIKASI DAN PROTEKSI PEREDARAN BENIHTANAMAN HUTAN
2004.120501.15.016 160.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2004.120501.15.016.5.2.2 160.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.053.750.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 1.053.750.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.053.750.000,00)
Halaman : 114SIMRAL UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan - Dinas Lingkungan Hidup
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit : UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan
BELANJA LANGSUNG 1.053.750.000,001
Halaman : 115SIMRAL UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan - Dinas Lingkungan Hidup
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1205 Lingkungan Hidup
Organisasi : 120501 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Organisasi : 12050108 UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1205.120501.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1205.120501.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1205.120501.01 448.000.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA UPTDPENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BANTEN (TAHURA)
1205.120501.01.042 135.000.000,00
Belanja Modal1205.120501.01.042.5.2.3 135.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORANPADA UPTD PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BANTEN(TAHURA)
1205.120501.01.043 155.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.043.5.2.2 155.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPTD PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BANTEN(TAHURA)
1205.120501.01.044 138.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.044.5.2.2 138.000.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAHPADA UPTD PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BANTEN(TAHURA)
1205.120501.01.045 20.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.045.5.2.2 20.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN KONSERVASI HUTAN2004.120501.15 532.000.000,00
PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI KAWASAN TAMANHUTAN RAYA BANTEN
2004.120501.15.013 271.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2004.120501.15.013.5.2.2 271.000.000,00
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN TAMANHUTAN RAYA BANTEN
2004.120501.15.014 261.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2004.120501.15.014.5.2.2 261.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 980.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 980.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (980.000.000,00)
Halaman : 116SIMRAL UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten - Dinas Lingkungan Hidup
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit : UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten
BELANJA LANGSUNG 980.000.000,001
Halaman : 117SIMRAL Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1207 Pemberdayaan Masyarakat Desa
Organisasi : 120701 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1207.120701.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1207.120701.00.000.5.1
Belanja Pegawai1207.120701.00.000.5.1.1 12.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.000.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1207.120701.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1207.120701.01 3.884.640.500,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1207.120701.01.001 42.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.01.001.5.2.2 42.100.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1207.120701.01.002 428.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.01.002.5.2.2 428.100.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR1207.120701.01.003 759.500.000,00
Belanja Modal1207.120701.01.003.5.2.3 759.500.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1207.120701.01.004 369.560.000,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.01.004.5.2.2 369.560.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1207.120701.01.005 1.399.571.500,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.01.005.5.2.2 1.399.571.500,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1207.120701.01.006 124.119.000,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.01.006.5.2.2 124.119.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH1207.120701.01.007 625.926.000,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.01.007.5.2.2 625.926.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
1207.120701.01.008 30.704.000,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.01.008.5.2.2 30.704.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL1207.120701.01.009 105.060.000,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.01.009.5.2.2 105.060.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA
1207.120701.15 3.357.240.700,00
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DESA1207.120701.15.005 476.392.000,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.15.005.5.2.2 476.392.000,00
PENATAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSIPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1207.120701.15.007 563.892.900,00
Belanja Pegawai1207.120701.15.007.5.2.1 29.560.000,00
Halaman : 118SIMRAL Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.15.007.5.2.2 534.332.900,00
PENATAAN DAN PENGEMBANGAN PELAKU EKONOMIDESA
1207.120701.15.008 484.245.400,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.15.008.5.2.2 484.245.400,00
PENDAMPINGAN TENAGA PROFESIONAL TERHADAPPENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
1207.120701.15.010 226.808.600,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.15.010.5.2.2 226.808.600,00
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DALAMPEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
1207.120701.15.011 1.605.901.800,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.15.011.5.2.2 1.605.901.800,00
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGAKEMASYARAKATAN
1207.120701.16 6.661.810.700,00
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGAMASYARAKAT DAN HUKUM ADAT
1207.120701.16.001 334.768.600,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.16.001.5.2.2 334.768.600,00
PENATAAN DAN PEMBINAAN LEMBAGA ADAT MENUJUDESA ADAT
1207.120701.16.002 153.646.850,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.16.002.5.2.2 153.646.850,00
PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA1207.120701.16.003 6.173.395.250,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.16.003.5.2.2 6.173.395.250,00
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKATDALAM MEMBANGUN DESA
1207.120701.17 1.664.764.000,00
PENATAAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGAPEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN
1207.120701.17.001 749.724.000,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.17.001.5.2.2 749.724.000,00
PEMBINAAN DAN PENATAAN BADAN KERJASAMA DESA1207.120701.17.002 209.472.000,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.17.002.5.2.2 209.472.000,00
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPATIFPEMBANGUNAN DESA
1207.120701.17.003 705.568.000,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.17.003.5.2.2 705.568.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 15.568.455.900,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 27.568.455.900,00
SURPLUS/(DEFISIT) (27.568.455.900,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.000.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 15.568.455.900,002
Halaman : 119SIMRAL Dinas Perhubungan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1209 Perhubungan
Organisasi : 120901 Dinas Perhubungan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN1209.120901.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH1209.120901.00.000.4.1
Hasil Retribusi Daerah1209.120901.00.000.4.1.2 198.045.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 198.045.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 198.045.000,00
BELANJA DAERAH1209.120901.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1209.120901.00.000.5.1
Belanja Pegawai1209.120901.00.000.5.1.1 27.288.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 27.288.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1209.120901.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1209.120901.01 17.638.000.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1209.120901.01.001 500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.01.001.5.2.2 500.000.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1209.120901.01.002 990.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.01.002.5.2.2 990.000.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR1209.120901.01.003 3.230.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.01.003.5.2.2 16.000.000,00
Belanja Modal1209.120901.01.003.5.2.3 3.214.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1209.120901.01.004 1.400.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.01.004.5.2.2 1.400.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1209.120901.01.005 9.808.000.000,00
Belanja Pegawai1209.120901.01.005.5.2.1 218.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.01.005.5.2.2 9.589.600.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1209.120901.01.006 310.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.01.006.5.2.2 310.000.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH1209.120901.01.007 900.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.01.007.5.2.2 900.000.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
1209.120901.01.008 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.01.008.5.2.2 150.000.000,00
Halaman : 120SIMRAL Dinas Perhubungan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL1209.120901.01.012 350.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.01.012.5.2.2 350.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANANPENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN
1209.120901.15 3.150.000.000,00
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGANTRANSPORTASI
1209.120901.15.010 1.100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.15.010.5.2.2 1.100.000.000,00
PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI1209.120901.15.011 1.450.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.15.011.5.2.2 1.450.000.000,00
PENGEMBANGAN SARANA TRANSPORTASI DANKELENGKAPAN JALAN
1209.120901.15.012 600.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.15.012.5.2.2 600.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAPERHUBUNGAN
1209.120901.16 11.690.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN BARANG DANKERETA API
1209.120901.16.001 3.800.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.16.001.5.2.2 2.545.320.000,00
Belanja Modal1209.120901.16.001.5.2.3 1.254.680.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG1209.120901.16.002 610.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.16.002.5.2.2 410.000.000,00
Belanja Modal1209.120901.16.002.5.2.3 200.000.000,00
PEMBANGUNAN DAN PENATAAN SARANA PRASARANA1209.120901.16.003 7.280.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.16.003.5.2.2 840.675.000,00
Belanja Modal1209.120901.16.003.5.2.3 6.439.325.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALULINTAS
1209.120901.17 22.287.790.000,00
PENYELENGGARAAN KESELAMATAN LALU LINTAS JALAN1209.120901.17.001 2.800.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.17.001.5.2.2 543.872.400,00
Belanja Modal1209.120901.17.001.5.2.3 2.256.127.600,00
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS JALAN1209.120901.17.002 15.742.790.000,00
Belanja Pegawai1209.120901.17.002.5.2.1 94.530.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.17.002.5.2.2 5.813.400.000,00
Belanja Modal1209.120901.17.002.5.2.3 9.834.860.000,00
PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN LALU LINTASJALAN
1209.120901.17.003 3.745.000.000,00
Belanja Pegawai1209.120901.17.003.5.2.1 187.620.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.17.003.5.2.2 3.245.780.000,00
Belanja Modal1209.120901.17.003.5.2.3 311.600.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERHUBUNGANLAUT DAN UDARA
1209.120901.19 3.836.210.000,00
PENYELENGGARAAN KESELAMATAN PELAYARAN DANPENGENDALIAN PEMANTAUAN ANGKUTAN LAUT
1209.120901.19.001 930.718.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.19.001.5.2.2 930.718.000,00
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGANPELABUHAN LAUT DAN PENYEBERANGAN
1209.120901.19.002 1.905.492.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.19.002.5.2.2 1.905.492.000,00
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN UDARA1209.120901.19.003 1.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.19.003.5.2.2 1.000.000.000,00
Halaman : 121SIMRAL Dinas Perhubungan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 58.602.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 85.890.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (85.691.955.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Perhubungan
PENDAPATAN 198.045.000,001
BELANJA TIDAK LANGSUNG 27.288.000.000,002
BELANJA LANGSUNG 58.602.000.000,003
Halaman : 122SIMRAL Dinas Perhubungan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1209 Perhubungan
Organisasi : 120901 Dinas Perhubungan
Sub Organisasi : 12090104 UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1209.120901.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1209.120901.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1209.120901.01 1.670.000.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PADAUPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN
1209.120901.01.013 350.000.000,00
Belanja Modal1209.120901.01.013.5.2.3 350.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN
1209.120901.01.014 1.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.01.014.5.2.2 1.000.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN
1209.120901.01.015 320.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.01.015.5.2.2 320.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERHUBUNGAN1209.120901.18 1.406.000.000,00
PENGELOLAAN SARANA PERHUBUNGAN DARAT DANPENGENDALIAN OPERASIONAL ANGKUTAN PADA UPTDPENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN
1209.120901.18.003 1.406.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.18.003.5.2.2 1.406.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERHUBUNGANLAUT DAN UDARA
1209.120901.19 300.000.000,00
PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LAUT DANUDARA
1209.120901.19.004 300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.19.004.5.2.2 300.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 3.376.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 3.376.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (3.376.000.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Perhubungan
Sub Unit : UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan
BELANJA LANGSUNG 3.376.000.000,001
Halaman : 123SIMRAL Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1210 Komunikasi dan Informatika
Organisasi : 121001 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1210.121001.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1210.121001.00.000.5.1
Belanja Pegawai1210.121001.00.000.5.1.1 13.983.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.983.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1210.121001.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1210.121001.01 5.544.878.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1210.121001.01.001 30.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1210.121001.01.001.5.2.2 30.000.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1210.121001.01.002 377.253.700,00
Belanja Barang dan Jasa1210.121001.01.002.5.2.2 377.253.700,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR1210.121001.01.003 601.950.000,00
Belanja Modal1210.121001.01.003.5.2.3 601.950.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1210.121001.01.004 810.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1210.121001.01.004.5.2.2 810.800.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1210.121001.01.005 3.406.794.300,00
Belanja Pegawai1210.121001.01.005.5.2.1 135.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1210.121001.01.005.5.2.2 3.271.594.300,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1210.121001.01.006 43.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1210.121001.01.006.5.2.2 43.000.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH1210.121001.01.007 245.080.000,00
Belanja Barang dan Jasa1210.121001.01.007.5.2.2 245.080.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
1210.121001.01.008 30.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1210.121001.01.008.5.2.2 4.100.000,00
Belanja Modal1210.121001.01.008.5.2.3 25.900.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN, PENDAYAGUNAAN,PENINGKATAN TEKNOLOGI INFORMASI DANKOMUNIKASI
1210.121001.15 15.078.782.000,00
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TELEMATIKA1210.121001.15.001 9.290.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1210.121001.15.001.5.2.2 7.891.450.250,00
Belanja Modal1210.121001.15.001.5.2.3 1.398.549.750,00
Halaman : 124SIMRAL Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAYAGUNAAN TELEMATIKA1210.121001.15.002 398.310.000,00
Belanja Barang dan Jasa1210.121001.15.002.5.2.2 398.310.000,00
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI1210.121001.15.003 1.794.272.000,00
Belanja Barang dan Jasa1210.121001.15.003.5.2.2 1.794.272.000,00
PENGEMBANGAN SARANA APLIKASI INFORMATIKA1210.121001.15.004 2.650.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1210.121001.15.004.5.2.2 2.650.000.000,00
LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ELEKTRONIK1210.121001.15.008 946.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1210.121001.15.008.5.2.2 936.200.000,00
Belanja Modal1210.121001.15.008.5.2.3 10.000.000,00
PEGKATAN AKSES DAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK1210.121001.16 13.144.748.000,00
PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN1210.121001.16.001 9.744.748.000,00
Belanja Barang dan Jasa1210.121001.16.001.5.2.2 9.595.498.000,00
Belanja Modal1210.121001.16.001.5.2.3 149.250.000,00
KOMUNIKASI KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN MEDIA1210.121001.16.002 3.400.000.000,00
Belanja Pegawai1210.121001.16.002.5.2.1 804.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1210.121001.16.002.5.2.2 2.596.000.000,00
PROGRAM PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH1214.121001.01 804.400.000,00
PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN1214.121001.01.001 804.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1214.121001.01.001.5.2.2 804.400.000,00
PROGRAM TATA KELOLA PERSANDIAN1215.121001.15 1.017.192.000,00
PENGELOLAAN PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI1215.121001.15.001 1.017.192.000,00
Belanja Pegawai1215.121001.15.001.5.2.1 56.160.000,00
Belanja Barang dan Jasa1215.121001.15.001.5.2.2 961.032.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 35.590.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 49.573.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (49.573.000.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.983.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 35.590.000.000,002
Halaman : 125SIMRAL Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1211 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Organisasi : 121101 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1211.121101.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1211.121101.00.000.5.1
Belanja Pegawai1211.121101.00.000.5.1.1 11.665.000.500,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.665.000.500,00
BELANJA LANGSUNG1211.121101.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1211.121101.01 6.609.373.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1211.121101.01.001 5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.01.001.5.2.2 5.000.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1211.121101.01.002 104.260.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.01.002.5.2.2 104.260.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1211.121101.01.004 812.560.790,00
Belanja Modal1211.121101.01.004.5.2.3 812.560.790,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1211.121101.01.005 575.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.01.005.5.2.2 575.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1211.121101.01.006 4.683.492.000,00
Belanja Pegawai1211.121101.01.006.5.2.1 109.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.01.006.5.2.2 4.574.292.000,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAN LUARDAERAH
1211.121101.01.007 303.765.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.01.007.5.2.2 303.765.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1211.121101.01.008 44.961.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.01.008.5.2.2 44.961.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL1211.121101.01.013 80.334.210,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.01.013.5.2.2 80.334.210,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNGUSAHA BAGI USAHA KECIL
1211.121101.15 2.125.116.000,00
BINA USAHA KECIL1211.121101.15.001 1.383.404.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.15.001.5.2.2 1.383.404.000,00
PENINGKATAN KUALITAS SDM USAHA KECIL1211.121101.15.002 150.158.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.15.002.5.2.2 150.158.000,00
PENGEMBANGAN PENGUATAN DAN PERLINDUNGANUSAHA KECIL
1211.121101.15.003 591.554.000,00
Halaman : 126SIMRAL Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.15.003.5.2.2 591.554.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DANPENGAWASAN KOPERASI
1211.121101.16 1.075.493.000,00
KELEMBAGAAN DAN PERIZINAN1211.121101.16.001 409.290.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.16.001.5.2.2 409.290.000,00
KEANGGOTAAN DAN PENERAPAN PERATURAN1211.121101.16.002 283.891.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.16.002.5.2.2 283.891.000,00
PENGAWASAN, PEMERIKSAANAN DAN PENILAIANKESEHATAN
1211.121101.16.003 382.312.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.16.003.5.2.2 382.312.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS USAHA DANPEMBERDAYAAN KOPERASI
1211.121101.17 1.468.840.000,00
BINA USAHA KOPERASI1211.121101.17.001 920.448.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.17.001.5.2.2 920.448.000,00
PENINGKATAN KUALITAS SDM KOPERASI1211.121101.17.002 113.260.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.17.002.5.2.2 113.260.000,00
PENGEMBANGAN PENGUATAN DAN PERLINDUNGANKOPERASI
1211.121101.17.003 435.132.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.17.003.5.2.2 435.132.000,00
PROGRAM PELATIHAN SDM KOPERASI DAN UMKM1211.121101.18 3.893.628.000,00
PENYELENGGARAAN PELATIHAN USAHA KECIL1211.121101.18.001 373.280.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.18.001.5.2.2 373.280.000,00
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KELEMBAGAAN DANPENGAWASAN KOPERASI
1211.121101.18.002 915.188.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.18.002.5.2.2 915.188.000,00
PENYELENGGARAAN PELATIHAN PEMBERDAYAANKOPERASI
1211.121101.18.003 372.560.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.18.003.5.2.2 372.560.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN USAHA KECILDAN MENENGAH (DAK)
1211.121101.18.004 2.232.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.18.004.5.2.2 2.232.600.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 15.172.450.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 26.837.450.500,00
SURPLUS/(DEFISIT) (26.837.450.500,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.665.000.500,001
BELANJA LANGSUNG 15.172.450.000,002
Halaman : 127SIMRAL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1212 Penanaman Modal
Organisasi : 121201 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1212.121201.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1212.121201.00.000.5.1
Belanja Pegawai1212.121201.00.000.5.1.1 16.888.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.888.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1212.121201.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1212.121201.01 3.828.017.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1212.121201.01.001 10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.01.001.5.2.2 10.000.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1212.121201.01.002 132.426.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.01.002.5.2.2 132.426.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR1212.121201.01.003 120.000.000,00
Belanja Modal1212.121201.01.003.5.2.3 120.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1212.121201.01.004 525.970.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.01.004.5.2.2 525.970.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1212.121201.01.005 2.185.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.01.005.5.2.2 2.185.800.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1212.121201.01.006 67.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.01.006.5.2.2 67.800.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH1212.121201.01.007 758.599.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.01.007.5.2.2 758.599.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
1212.121201.01.008 17.422.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.01.008.5.2.2 17.422.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL1212.121201.01.009 10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.01.009.5.2.2 10.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM, PROMOSI DANKERJASAMA INVESTASI
1212.121201.15 2.891.390.000,00
PENYELENGGARAAN PROMOSI DAN KERJASAMAPENANAMAN MODAL
1212.121201.15.001 2.154.590.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.15.001.5.2.2 2.154.590.000,00
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PROMOSI1212.121201.15.002 360.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.15.002.5.2.2 360.400.000,00
Halaman : 128SIMRAL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PEMBINAAN BUMD DAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL1212.121201.15.003 376.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.15.003.5.2.2 376.400.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEMINFORMASI PENANAMAN MODAL
1212.121201.16 1.329.695.000,00
PENGEMBANGAN DATA POTENSI PENANAMAN MODALDAERAH
1212.121201.16.001 543.640.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.16.001.5.2.2 543.640.000,00
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMANMODAL DAERAH
1212.121201.16.002 491.855.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.16.002.5.2.2 491.855.000,00
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENANAMANMODAL DAERAH
1212.121201.16.003 294.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.16.003.5.2.2 294.200.000,00
PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN PENAMAN MODAL1212.121201.17 881.125.000,00
PELAYANAN PERIZINAN1212.121201.17.001 243.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.17.001.5.2.2 243.200.000,00
PELAYANAN NON PERIZINAN1212.121201.17.002 341.185.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.17.002.5.2.2 341.185.000,00
PELAPORAN DAN PENGADUAN PELAYANAN PERIZINAN1212.121201.17.003 296.740.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.17.003.5.2.2 296.740.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL1212.121201.18 1.522.773.000,00
PEMANTAUAN REALISASI PENANAMAN MODAL1212.121201.18.001 403.015.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.18.001.5.2.2 403.015.000,00
PEMBINAAN PENANAMAN MODAL1212.121201.18.002 427.758.000,00
Belanja Pegawai1212.121201.18.002.5.2.1 9.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.18.002.5.2.2 418.408.000,00
PENGAWASAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN1212.121201.18.003 692.000.000,00
Belanja Pegawai1212.121201.18.003.5.2.1 89.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.18.003.5.2.2 602.800.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 10.453.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 27.341.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (27.341.000.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.888.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 10.453.000.000,002
Halaman : 129SIMRAL Dinas Kepemudaan dan Olahraga
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1213 Kepemudaan dan Olahraga
Organisasi : 121301 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1213.121301.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1213.121301.00.000.5.1
Belanja Pegawai1213.121301.00.000.5.1.1 13.623.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.623.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1213.121301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1213.121301.01 4.107.315.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1213.121301.01.001 42.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.01.001.5.2.2 42.500.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1213.121301.01.002 270.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.01.002.5.2.2 270.000.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR1213.121301.01.003 400.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.01.003.5.2.2 5.000.000,00
Belanja Modal1213.121301.01.003.5.2.3 395.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1213.121301.01.004 300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.01.004.5.2.2 300.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1213.121301.01.005 1.779.815.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.01.005.5.2.2 1.779.815.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1213.121301.01.006 250.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.01.006.5.2.2 250.000.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH1213.121301.01.007 700.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.01.007.5.2.2 700.000.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
1213.121301.01.008 200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.01.008.5.2.2 200.000.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL1213.121301.01.009 165.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.01.009.5.2.2 165.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAANKEPEMUDAAN
1213.121301.15 8.141.070.000,00
PEMBINAAN KEPRAMUKAAN1213.121301.15.007 700.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.15.007.5.2.2 700.000.000,00
PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMUDA1213.121301.15.008 1.150.000.000,00
Halaman : 130SIMRAL Dinas Kepemudaan dan Olahraga
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.15.008.5.2.2 1.150.000.000,00
PENDIDIKAN PELATIHAN KEPELOPORAN DANKEPEMIMPINAN PEMUDA
1213.121301.15.009 2.781.070.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.15.009.5.2.2 2.781.070.000,00
PENGEMBANGAN WAWASAN DAN KREATIVITAS PEMUDA1213.121301.15.010 1.560.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.15.010.5.2.2 1.560.000.000,00
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN FASILITAS SARANA DANPRASARANA KEPEMUDAAN
1213.121301.15.011 1.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.15.011.5.2.2 160.937.500,00
Belanja Modal1213.121301.15.011.5.2.3 839.062.500,00
PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PEMUDA1213.121301.15.012 950.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.15.012.5.2.2 950.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAANOLAH RAGA
1213.121301.16 7.696.985.000,00
PEMBINAAN OLAH RAGA PENDIDIKAN DAN LAYANANKHUSUS
1213.121301.16.001 1.150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.16.001.5.2.2 1.150.000.000,00
PEMBINAAN OLAH RAGA REKREASI DAN INDUSTRI OLAHRAGA
1213.121301.16.002 1.200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.16.002.5.2.2 1.200.000.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KEOLAH RAGAAN1213.121301.16.003 5.346.985.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.16.003.5.2.2 5.346.985.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA1213.121301.17 8.350.000.000,00
PENINGKATAN PRESTASI DAN PEMBIBITAN OLAHRAGA1213.121301.17.001 5.200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.17.001.5.2.2 5.200.000.000,00
PENINGKATAN SDM KEOLAH RAGAAN1213.121301.17.002 1.500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.17.002.5.2.2 1.500.000.000,00
PELAYANAN DAN PENGAWASAN ORGANISASIKEOLAHRAGAAN
1213.121301.17.003 1.650.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.17.003.5.2.2 1.650.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 28.295.370.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 41.918.370.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (41.918.370.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.623.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 28.295.370.000,002
Halaman : 131SIMRAL Dinas Kepemudaan dan Olahraga
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1213 Kepemudaan dan Olahraga
Organisasi : 121301 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Organisasi : 12130103 UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olah Raga
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1213.121301.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1213.121301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1213.121301.01 1.210.000.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA UPTDPEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA
1213.121301.01.014 150.000.000,00
Belanja Modal1213.121301.01.014.5.2.3 150.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPTD PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA
1213.121301.01.015 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.01.015.5.2.2 100.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPTD PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA
1213.121301.01.016 810.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.01.016.5.2.2 810.000.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAHPADA UPTD PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA
1213.121301.01.017 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.01.017.5.2.2 150.000.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA
1213.121301.18 5.494.630.000,00
PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAH RAGA PELAJAR1213.121301.18.001 4.056.130.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.18.001.5.2.2 4.056.130.000,00
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ATLET PPLP1213.121301.18.002 1.438.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.18.002.5.2.2 1.320.200.000,00
Belanja Modal1213.121301.18.002.5.2.3 118.300.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 6.704.630.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 6.704.630.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (6.704.630.000,00)
Halaman : 132SIMRAL UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olah Raga - Dinas Kepemudaan dan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit : UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olah Raga
BELANJA LANGSUNG 6.704.630.000,001
Halaman : 133SIMRAL Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1217 Perpustakaan
Organisasi : 121701 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1217.121701.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1217.121701.00.000.5.1
Belanja Pegawai1217.121701.00.000.5.1.1 15.678.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.678.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1217.121701.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1217.121701.01 6.770.400.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1217.121701.01.001 40.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1217.121701.01.001.5.2.2 40.000.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1217.121701.01.002 100.000.000,00
Belanja Pegawai1217.121701.01.002.5.2.1 5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1217.121701.01.002.5.2.2 95.000.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR1217.121701.01.003 1.132.500.000,00
Belanja Modal1217.121701.01.003.5.2.3 1.132.500.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1217.121701.01.004 768.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa1217.121701.01.004.5.2.2 768.100.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1217.121701.01.005 4.028.200.000,00
Belanja Pegawai1217.121701.01.005.5.2.1 136.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa1217.121701.01.005.5.2.2 3.891.700.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1217.121701.01.006 85.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1217.121701.01.006.5.2.2 85.200.000,00
KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH1217.121701.01.007 466.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1217.121701.01.007.5.2.2 466.400.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
1217.121701.01.008 20.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1217.121701.01.008.5.2.2 20.000.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL1217.121701.01.009 130.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1217.121701.01.009.5.2.2 130.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DANPEMBINAAN PERPUSTAKAAN
1217.121701.15 1.427.000.000,00
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYABACA MASYARAKAT
1217.121701.15.004 467.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1217.121701.15.004.5.2.2 467.000.000,00
Halaman : 134SIMRAL Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN1217.121701.15.005 490.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1217.121701.15.005.5.2.2 490.000.000,00
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN1217.121701.15.006 470.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1217.121701.15.006.5.2.2 470.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KOLEKSI DANPENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERPUSTAKAAN
1217.121701.16 2.180.000.000,00
PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN DAN KERJASAMAPERPUSTAKAAN
1217.121701.16.001 985.000.000,00
Belanja Pegawai1217.121701.16.001.5.2.1 72.576.000,00
Belanja Barang dan Jasa1217.121701.16.001.5.2.2 912.424.000,00
PENGEMBANGAN LAYANAN DAN SISTEM INFORMASIPERPUSTAKAAN BERBASIS TEKNOLOGI DANINFORMATIKA
1217.121701.16.002 510.000.000,00
Belanja Pegawai1217.121701.16.002.5.2.1 49.728.000,00
Belanja Barang dan Jasa1217.121701.16.002.5.2.2 460.272.000,00
PENGELOLAAN BAHAN DEPOSIT DAN PENYEDIAANBAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN
1217.121701.16.003 460.000.000,00
Belanja Pegawai1217.121701.16.003.5.2.1 44.064.000,00
Belanja Barang dan Jasa1217.121701.16.003.5.2.2 322.686.000,00
Belanja Modal1217.121701.16.003.5.2.3 93.250.000,00
PENGEMBANGAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN (DAK)1217.121701.16.004 225.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1217.121701.16.004.5.2.2 22.464.000,00
Belanja Modal1217.121701.16.004.5.2.3 202.536.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM KEARSIPAN1218.121701.15 1.933.600.000,00
PENELUSURAN, AKUISISI DAN PEMELIHARAAN ARSIPSTATIS
1218.121701.15.001 1.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1218.121701.15.001.5.2.2 1.000.000.000,00
PELAYANAN KEARSIPAN DAN PEMANFAATAN ARSIP1218.121701.15.002 473.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1218.121701.15.002.5.2.2 473.600.000,00
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS1218.121701.15.003 460.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1218.121701.15.003.5.2.2 460.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 12.311.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 27.989.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (27.989.000.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.678.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 12.311.000.000,002
Halaman : 135SIMRAL Dinas Kelautan dan Perikanan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 2001 Kelautan dan Perikanan
Organisasi : 200101 Dinas Kelautan dan Perikanan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN2001.200101.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH2001.200101.00.000.4.1
Hasil Retribusi Daerah2001.200101.00.000.4.1.2 570.526.550,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 570.526.550,00
JUMLAH PENDAPATAN 570.526.550,00
BELANJA DAERAH2001.200101.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG2001.200101.00.000.5.1
Belanja Pegawai2001.200101.00.000.5.1.1 28.524.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 28.524.000.000,00
BELANJA LANGSUNG2001.200101.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN2001.200101.01 6.160.975.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
2001.200101.01.001 104.870.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.01.001.5.2.2 104.870.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN2001.200101.01.002 310.765.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.01.002.5.2.2 310.765.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR2001.200101.01.003 900.000.000,00
Belanja Modal2001.200101.01.003.5.2.3 900.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR2001.200101.01.004 700.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.01.004.5.2.2 700.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN2001.200101.01.005 3.117.255.000,00
Belanja Pegawai2001.200101.01.005.5.2.1 315.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.01.005.5.2.2 2.801.355.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR2001.200101.01.006 300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.01.006.5.2.2 300.000.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH2001.200101.01.007 447.130.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.01.007.5.2.2 447.130.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL2001.200101.01.021 280.955.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.01.021.5.2.2 280.955.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANANTANGKAP
2001.200101.15 3.469.455.000,00
PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN2001.200101.15.004 580.000.000,00
Halaman : 136SIMRAL Dinas Kelautan dan Perikanan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.15.004.5.2.2 580.000.000,00
PENGELOLAAN KAPAL, ALAT PENANGKAP IKAN DANSERTIFIKASI AWAK KAPAL PERIKANAN
2001.200101.15.005 529.455.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.15.005.5.2.2 529.455.000,00
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PELABUHANPERIKANAN
2001.200101.15.006 460.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.15.006.5.2.2 460.000.000,00
PEMBANGUNAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANAFASILITAS POKOK DAN FUNGSIONAL PELABUHANPERIKANAN - UPTD PROVINSI BANTEN (DAK)
2001.200101.15.021 1.900.000.000,00
Belanja Modal2001.200101.15.021.5.2.3 1.900.000.000,00
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTANDAN PERIKANAN
2001.200101.16 701.089.500,00
PENANGANAN PELANGGARAN2001.200101.16.001 250.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.16.001.5.2.2 250.000.000,00
PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN2001.200101.16.002 271.089.500,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.16.002.5.2.2 271.089.500,00
PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN2001.200101.16.003 180.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.16.003.5.2.2 180.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PERIKANAN2001.200101.17 1.273.869.000,00
PEMBINAAN MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUKKELAUTAN DAN PERIKANAN
2001.200101.17.001 479.980.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.17.001.5.2.2 479.980.000,00
PENINGKATAN INVESTASI DAN PROMOSI PRODUKPERIKANAN
2001.200101.17.002 609.639.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.17.002.5.2.2 609.639.000,00
PENINGKATAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERIKANANBUDIDAYA
2001.200101.17.003 184.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.17.003.5.2.2 184.250.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT,PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
2001.200101.18 1.604.178.500,00
PENGELOLAAN RUANG LAUT DAN KONSERVASI2001.200101.18.001 492.578.500,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.18.001.5.2.2 492.578.500,00
PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL2001.200101.18.002 608.290.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.18.002.5.2.2 608.290.000,00
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR2001.200101.18.003 503.310.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.18.003.5.2.2 503.310.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 13.209.567.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 41.733.567.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (41.163.040.450,00)
Halaman : 137SIMRAL Dinas Kelautan dan Perikanan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
PENDAPATAN 570.526.550,001
BELANJA TIDAK LANGSUNG 28.524.000.000,002
BELANJA LANGSUNG 13.209.567.000,003
Halaman : 138SIMRAL Dinas Kelautan dan Perikanan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 2001 Kelautan dan Perikanan
Organisasi : 200101 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Organisasi : 20010106 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Utara
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH2001.200101.00.000.5
BELANJA LANGSUNG2001.200101.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN2001.200101.01 165.000.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADACABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSIBANTEN WILAYAH UTARA
2001.200101.01.031 35.000.000,00
Belanja Modal2001.200101.01.031.5.2.3 35.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANPROVINSI BANTEN WILAYAH UTARA
2001.200101.01.032 30.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.01.032.5.2.2 30.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADACABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSIBANTEN WILAYAH UTARA
2001.200101.01.033 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.01.033.5.2.2 100.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANANTANGKAP
2001.200101.15 70.000.000,00
PELAYANAN USAHA JASA KELAUTAN PADA CABANGDINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTENWILAYAH UTARA
2001.200101.15.024 70.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.15.024.5.2.2 70.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT,PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
2001.200101.18 450.000.000,00
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LAUT, PESISIR DANPULAU-PULAU KECIL PADA CABANG DINAS KELAUTANDAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN WILAYAH UTARA
2001.200101.18.007 110.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.18.007.5.2.2 110.000.000,00
PEMBANGUNAN/REHABILITASI PRASARANA KAWASANKONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DANPRASARANA DI PULAU-PULAU KECIL WILAYAH UTARA(DAK)
2001.200101.18.009 340.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.18.009.5.2.2 36.560.000,00
Belanja Modal2001.200101.18.009.5.2.3 303.440.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 685.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 685.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (685.000.000,00)
Halaman : 139SIMRAL Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Utara -
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit : Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi BantenWilayah Utara
BELANJA LANGSUNG 685.000.000,001
Halaman : 140SIMRAL Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Utara -
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 2001 Kelautan dan Perikanan
Organisasi : 200101 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Organisasi : 20010107 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Selatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH2001.200101.00.000.5
BELANJA LANGSUNG2001.200101.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN2001.200101.01 157.150.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADACABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSIBANTEN WILAYAH SELATAN
2001.200101.01.034 35.000.000,00
Belanja Modal2001.200101.01.034.5.2.3 35.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANPROVINSI BANTEN WILAYAH SELATAN
2001.200101.01.035 47.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.01.035.5.2.2 47.150.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADACABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSIBANTEN WILAYAH SELATAN
2001.200101.01.036 75.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.01.036.5.2.2 75.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANANTANGKAP
2001.200101.15 35.000.000,00
PELAYANAN USAHA JASA KELAUTAN PADA CABANGDINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTENWILAYAH SELATAN
2001.200101.15.025 35.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.15.025.5.2.2 35.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT,PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
2001.200101.18 550.247.000,00
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LAUT, PESISIR DANPULAU-PULAU KECIL PADA CABANG DINAS KELAUTANDAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN WILAYAH SELATAN
2001.200101.18.008 130.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.18.008.5.2.2 130.000.000,00
PEMBANGUNAN/REHABILITASI PRASARANA KAWASANKONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DANPRASARANA DI PULAU-PULAU KECIL WILAYAH SELATAN(DAK)
2001.200101.18.010 420.247.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.18.010.5.2.2 56.280.000,00
Belanja Modal2001.200101.18.010.5.2.3 363.967.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 742.397.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 742.397.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (742.397.000,00)
Halaman : 141SIMRAL Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Selatan -
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit : Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi BantenWilayah Selatan
BELANJA LANGSUNG 742.397.000,001
Halaman : 142SIMRAL Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Selatan -
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 2001 Kelautan dan Perikanan
Organisasi : 200101 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Organisasi : 20010108 UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH2001.200101.00.000.5
BELANJA LANGSUNG2001.200101.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN2001.200101.01 956.886.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA UPTDPENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
2001.200101.01.025 75.000.000,00
Belanja Modal2001.200101.01.025.5.2.3 75.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASILPERIKANAN
2001.200101.01.026 75.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.01.026.5.2.2 75.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASILPERIKANAN
2001.200101.01.027 806.886.000,00
Belanja Pegawai2001.200101.01.027.5.2.1 27.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.01.027.5.2.2 779.586.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PERIKANAN2001.200101.17 413.000.000,00
PENINGKATAN KUALITAS PENGUJIAN2001.200101.17.004 280.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.17.004.5.2.2 238.000.000,00
Belanja Modal2001.200101.17.004.5.2.3 42.000.000,00
PENGENDALIAN MUTU PERIKANAN2001.200101.17.005 133.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.17.005.5.2.2 115.682.500,00
Belanja Modal2001.200101.17.005.5.2.3 17.317.500,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.369.886.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 1.369.886.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.369.886.000,00)
Halaman : 143SIMRAL UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan - Dinas Kelautan dan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit : UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
BELANJA LANGSUNG 1.369.886.000,001
Halaman : 144SIMRAL UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan - Dinas Kelautan dan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 2001 Kelautan dan Perikanan
Organisasi : 200101 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Organisasi : 20010109 UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH2001.200101.00.000.5
BELANJA LANGSUNG2001.200101.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN2001.200101.01 636.400.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA UPTDPRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT
2001.200101.01.022 75.000.000,00
Belanja Modal2001.200101.01.022.5.2.3 75.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAUDAN LAUT
2001.200101.01.023 75.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.01.023.5.2.2 75.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DANLAUT
2001.200101.01.024 486.400.000,00
Belanja Pegawai2001.200101.01.024.5.2.1 54.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.01.024.5.2.2 431.800.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT,PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
2001.200101.18 240.000.000,00
PRODUKSI BENIH IKAN AIR LAUT DAN PAYAU2001.200101.18.004 120.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.18.004.5.2.2 120.000.000,00
PELAYANAN TEKNIS PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYAAIR PAYAU DAN LAUT
2001.200101.18.006 120.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.18.006.5.2.2 120.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 876.400.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 876.400.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (876.400.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit : UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut
BELANJA LANGSUNG 876.400.000,001
Halaman : 145SIMRAL UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut - Dinas Kelautan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 2001 Kelautan dan Perikanan
Organisasi : 200101 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Organisasi : 20010110 UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH2001.200101.00.000.5
BELANJA LANGSUNG2001.200101.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN2001.200101.01 677.250.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA UPTDPELABUHAN PERIKANAN PANTAI LABUAN
2001.200101.01.028 75.000.000,00
Belanja Modal2001.200101.01.028.5.2.3 75.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPTD PELABUHAN PERIKANAN PANTAI LABUAN
2001.200101.01.029 75.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.01.029.5.2.2 75.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPTD PELABUHAN PERIKANAN PANTAI LABUAN
2001.200101.01.030 527.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.01.030.5.2.2 527.250.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANANTANGKAP
2001.200101.15 250.000.000,00
PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHAKEPELABUHAN
2001.200101.15.022 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.15.022.5.2.2 9.400.000,00
Belanja Modal2001.200101.15.022.5.2.3 90.600.000,00
PELAKSANAAN OPERASIONAL PELABUHAN DANKESYAHBANDARAN
2001.200101.15.023 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.15.023.5.2.2 150.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 927.250.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 927.250.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (927.250.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit : UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan
BELANJA LANGSUNG 927.250.000,001
Halaman : 146SIMRAL Dinas Pariwisata
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 2002 Pariwisata
Organisasi : 200201 Dinas Pariwisata
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH2002.200201.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG2002.200201.00.000.5.1
Belanja Pegawai2002.200201.00.000.5.1.1 14.738.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.738.000.000,00
BELANJA LANGSUNG2002.200201.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN2002.200201.01 4.854.006.600,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
2002.200201.01.001 32.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.01.001.5.2.2 32.250.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN2002.200201.01.002 80.412.600,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.01.002.5.2.2 80.412.600,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR2002.200201.01.003 1.200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.01.003.5.2.2 96.000.000,00
Belanja Modal2002.200201.01.003.5.2.3 1.104.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR2002.200201.01.004 600.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.01.004.5.2.2 600.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN2002.200201.01.005 2.628.630.000,00
Belanja Pegawai2002.200201.01.005.5.2.1 282.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.01.005.5.2.2 2.346.530.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR2002.200201.01.006 12.714.000,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.01.006.5.2.2 12.714.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH2002.200201.01.007 300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.01.007.5.2.2 300.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DANEKONOMI KREATIF
2002.200201.15 1.751.293.300,00
PEMBINAAN USAHA INDUSTRI PARIWISATA2002.200201.15.007 479.515.550,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.15.007.5.2.2 479.515.550,00
STANDARISASI USAHA INDUSTRI PARIWISATA DANEKONOMI KREATIF
2002.200201.15.008 397.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.15.008.5.2.2 397.500.000,00
PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI KREATIF2002.200201.15.009 874.277.750,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.15.009.5.2.2 874.277.750,00
Halaman : 147SIMRAL Dinas Pariwisata
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PROGRAM PEMASARAN PRODUK PARIWISATA2002.200201.16 7.304.107.250,00
PROMOSI PARIWISATA PROVINSI BANTEN2002.200201.16.001 3.340.907.500,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.16.001.5.2.2 3.340.907.500,00
PENYIAPAN SARANA DAN PRASARANA PROMOSIPARIWISATA
2002.200201.16.002 3.280.238.000,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.16.002.5.2.2 3.280.238.000,00
PENGEMBANGAN POTENSI PASAR PARIWISATA2002.200201.16.003 682.961.750,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.16.003.5.2.2 682.961.750,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIAPARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2002.200201.17 1.522.666.500,00
PENINGKATAN STANDARISASI DAN KUALIFIKASI SUMBERDAYA MANUSIA
2002.200201.17.001 397.796.500,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.17.001.5.2.2 397.796.500,00
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATAEKONOMI KREATIF TINGKAT LANJUTAN
2002.200201.17.002 234.995.000,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.17.002.5.2.2 234.995.000,00
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATABANTEN
2002.200201.17.003 889.875.000,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.17.003.5.2.2 889.875.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA2002.200201.18 2.404.926.350,00
OPTIMALISASI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATAPROVINSI BANTEN
2002.200201.18.001 1.075.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.18.001.5.2.2 1.075.000.000,00
PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATAPROVINSI BANTEN
2002.200201.18.002 1.017.101.350,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.18.002.5.2.2 1.017.101.350,00
PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESTINASI PARIWISATA PROVINSI BANTEN
2002.200201.18.003 312.825.000,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.18.003.5.2.2 312.825.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 17.837.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 32.575.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (32.575.000.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pariwisata
BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.738.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 17.837.000.000,002
Halaman : 148SIMRAL Dinas Pertanian
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 2003 Pertanian
Organisasi : 200301 Dinas Pertanian
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN2003.200301.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH2003.200301.00.000.4.1
Hasil Retribusi Daerah2003.200301.00.000.4.1.2 230.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 230.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 230.000.000,00
BELANJA DAERAH2003.200301.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG2003.200301.00.000.5.1
Belanja Pegawai2003.200301.00.000.5.1.1 48.550.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 48.550.000.000,00
BELANJA LANGSUNG2003.200301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN2003.200301.01 8.959.068.275,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
2003.200301.01.001 175.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.001.5.2.2 175.000.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN2003.200301.01.002 782.490.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.002.5.2.2 782.490.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR2003.200301.01.003 1.402.408.275,00
Belanja Modal2003.200301.01.003.5.2.3 1.402.408.275,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR2003.200301.01.004 1.400.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.004.5.2.2 1.400.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN2003.200301.01.005 4.088.450.000,00
Belanja Pegawai2003.200301.01.005.5.2.1 465.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.005.5.2.2 3.623.050.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR2003.200301.01.006 175.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.006.5.2.2 175.800.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH2003.200301.01.007 500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.007.5.2.2 500.000.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
2003.200301.01.008 29.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.008.5.2.2 29.300.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL2003.200301.01.009 405.620.000,00
Halaman : 149SIMRAL Dinas Pertanian
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.009.5.2.2 405.620.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DANPRODUKTIVITAS TANAMAN PANGAN
2003.200301.15 2.393.000.100,00
PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTUPRODUK SERELIA
2003.200301.15.004 1.426.000.100,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.15.004.5.2.2 1.426.000.100,00
PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTUANEKA KACANG DAN UMBI
2003.200301.15.005 587.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.15.005.5.2.2 587.000.000,00
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN PASCA PANENTANAMAN PANGAN
2003.200301.15.006 380.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.15.006.5.2.2 380.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DANPRODUKTIVITAS HORTIKULTURA
2003.200301.16 2.115.066.000,00
PENINGKATAN PRODUKSI BUAH DAN FLORIKULTURA2003.200301.16.021 309.570.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.16.021.5.2.2 309.570.000,00
PENINGKATAN PRODUKSI SAYURAN DAN TANAMAN OBAT2003.200301.16.022 1.037.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.16.022.5.2.2 1.037.750.000,00
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN PASCA PANENHORTIKULTURA
2003.200301.16.023 767.746.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.16.023.5.2.2 767.746.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DANPRODUKTIVITAS PERKEBUNAN
2003.200301.17 1.520.370.200,00
PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN2003.200301.17.017 303.580.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.17.017.5.2.2 303.580.000,00
PENGEMBANGAN KOMODITAS PERKEBUNAN2003.200301.17.018 900.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.17.018.5.2.2 900.000.000,00
PENGEMBANGAN ANEKA USAHA DAN PEMASARAN HASILPERKEBUNAN
2003.200301.17.019 316.790.200,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.17.019.5.2.2 316.790.200,00
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DANPRODUKTIVITAS PETERNAKAN
2003.200301.18 3.937.665.925,00
PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK2003.200301.18.001 697.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.18.001.5.2.2 697.250.000,00
PENGEMBANGAN PAKAN TERNAK2003.200301.18.002 290.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.18.002.5.2.2 290.050.000,00
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN2003.200301.18.003 336.855.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.18.003.5.2.2 336.855.000,00
PENGUJIAN MUTU PAKAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK2003.200301.18.004 223.630.175,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.18.004.5.2.2 223.630.175,00
PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN TERPADU2003.200301.18.005 1.650.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.18.005.5.2.2 149.705.000,00
Belanja Modal2003.200301.18.005.5.2.3 1.500.295.000,00
PERBIBITAN TERNAK2003.200301.18.006 739.880.750,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.18.006.5.2.2 739.880.750,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DANPENYULUHAN PERTANIAN
2003.200301.19 6.851.536.200,00
PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN2003.200301.19.001 425.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.19.001.5.2.2 425.800.000,00
PEMANFAATAN LAHAN DAN AIR IRIGASI2003.200301.19.002 483.640.000,00
Halaman : 150SIMRAL Dinas Pertanian
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.19.002.5.2.2 483.640.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN TANI2003.200301.19.003 5.942.096.200,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.19.003.5.2.2 5.942.096.200,00
PROGRAM PENANGANAN KESEHATAN HEWAN DANKESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
2003.200301.20 2.227.857.800,00
PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN PENYAKITHEWAN MENULAR
2003.200301.20.001 498.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.20.001.5.2.2 498.100.000,00
PENGENDALIAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER2003.200301.20.002 460.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.20.002.5.2.2 460.200.000,00
PENGAWASAN OBAT DAN PRODUK ASAL HEWAN2003.200301.20.003 410.282.700,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.20.003.5.2.2 410.282.700,00
PENINGKATAN PENYIDIKAN, PENGUJIAN DANPENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN MENULAR
2003.200301.20.004 522.135.100,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.20.004.5.2.2 522.135.100,00
PENINGKATAN PENYIDIKAN, PENGUJIAN DANPELAYANAN MASYARAKAT VETERINER (KESMAVET)
2003.200301.20.005 337.140.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.20.005.5.2.2 337.140.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 28.004.564.500,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 76.554.564.500,00
SURPLUS/(DEFISIT) (76.324.564.500,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pertanian
PENDAPATAN 230.000.000,001
BELANJA TIDAK LANGSUNG 48.550.000.000,002
BELANJA LANGSUNG 28.004.564.500,003
Halaman : 151SIMRAL Dinas Pertanian
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 2003 Pertanian
Organisasi : 200301 Dinas Pertanian
Sub Organisasi : 20030107 UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH2003.200301.00.000.5
BELANJA LANGSUNG2003.200301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN2003.200301.01 1.721.403.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA UPTDPENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMANPANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2003.200301.01.034 292.551.000,00
Belanja Modal2003.200301.01.034.5.2.3 292.551.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIHTANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2003.200301.01.035 336.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.035.5.2.2 336.800.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMANPANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2003.200301.01.036 745.552.000,00
Belanja Pegawai2003.200301.01.036.5.2.1 143.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.036.5.2.2 602.552.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAHPADA UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIHTANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2003.200301.01.037 146.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.037.5.2.2 146.500.000,00
PEMBANGUNAN/REHABILITASI/RENOVASI DANPENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG UPTD PENGAWASANDAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN,HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (DAK)
2003.200301.01.047 200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.047.5.2.2 5.000.000,00
Belanja Modal2003.200301.01.047.5.2.3 195.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DANPRODUKTIVITAS TANAMAN PANGAN
2003.200301.15 564.015.000,00
PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI DAN PENGAWASANTANAMAN PANGAN
2003.200301.15.029 564.015.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.15.029.5.2.2 564.015.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DANPRODUKTIVITAS HORTIKULTURA
2003.200301.16 284.343.000,00
PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI DAN PENGAWASANTANAMAN HORTIKULTURA
2003.200301.16.032 284.343.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.16.032.5.2.2 284.343.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DANPRODUKTIVITAS PERKEBUNAN
2003.200301.17 46.838.000,00
PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI DAN PENGAWASANTANAMAN PERKEBUNAN
2003.200301.17.015 46.838.000,00
Halaman : 152SIMRAL UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.17.015.5.2.2 46.838.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.616.599.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 2.616.599.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (2.616.599.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pertanian
Sub Unit : UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan
BELANJA LANGSUNG 2.616.599.000,001
Halaman : 153SIMRAL UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 2003 Pertanian
Organisasi : 200301 Dinas Pertanian
Sub Organisasi : 20030108 UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH2003.200301.00.000.5
BELANJA LANGSUNG2003.200301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN2003.200301.01 9.262.883.400,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA UPTDBENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN,HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2003.200301.01.030 560.545.300,00
Belanja Modal2003.200301.01.030.5.2.3 560.545.300,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPTD BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMANPANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2003.200301.01.031 902.694.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.031.5.2.2 902.694.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN UPTDBENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN,HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2003.200301.01.032 4.459.864.100,00
Belanja Pegawai2003.200301.01.032.5.2.1 277.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.032.5.2.2 4.182.664.100,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAHPADA UPTD BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMANPANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2003.200301.01.033 339.780.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.033.5.2.2 339.780.000,00
PEMBANGUNAN/REHABILITASI/RENOVASI DANPENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG UPTD BENIH DANPERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DANPERKEBUNAN (DAK)
2003.200301.01.046 3.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.046.5.2.2 201.200.000,00
Belanja Modal2003.200301.01.046.5.2.3 2.798.800.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DANPRODUKTIVITAS TANAMAN PANGAN
2003.200301.15 1.148.084.100,00
PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN2003.200301.15.024 305.793.500,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.15.024.5.2.2 305.793.500,00
PERBENIHAN TANAMAN PANGAN2003.200301.15.031 842.290.600,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.15.031.5.2.2 842.290.600,00
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DANPRODUKTIVITAS HORTIKULTURA
2003.200301.16 958.459.000,00
PERLINDUNGAN TANAMAN HORTIKULTURA2003.200301.16.025 164.854.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.16.025.5.2.2 164.854.000,00
PERBENIHAN TANAMAN HORTIKULTURA2003.200301.16.033 793.605.000,00
Halaman : 154SIMRAL UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.16.033.5.2.2 793.605.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DANPRODUKTIVITAS PERKEBUNAN
2003.200301.17 671.600.000,00
PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN2003.200301.17.016 240.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.17.016.5.2.2 240.000.000,00
PERBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN2003.200301.17.020 431.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.17.020.5.2.2 431.600.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 12.041.026.500,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 12.041.026.500,00
SURPLUS/(DEFISIT) (12.041.026.500,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pertanian
Sub Unit : UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikulturadan Perkebunan
BELANJA LANGSUNG 12.041.026.500,001
Halaman : 155SIMRAL UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 2003 Pertanian
Organisasi : 200301 Dinas Pertanian
Sub Organisasi : 20030109 UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH2003.200301.00.000.5
BELANJA LANGSUNG2003.200301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN2003.200301.01 7.159.650.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA UPTDPENGUJIAN PAKAN DAN PEMBIBITAN TERNAK
2003.200301.01.042 117.200.000,00
Belanja Modal2003.200301.01.042.5.2.3 117.200.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPTD PENGUJIAN PAKAN DAN PEMBIBITANTERNAK
2003.200301.01.043 545.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.043.5.2.2 545.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPTD PENGUJIAN PAKAN DAN PEMBIBITAN TERNAK
2003.200301.01.044 1.780.250.000,00
Belanja Pegawai2003.200301.01.044.5.2.1 27.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.044.5.2.2 1.752.950.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAHPADA UPTD PENGUJIAN PAKAN DAN PEMBIBITANTERNAK
2003.200301.01.045 117.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.045.5.2.2 117.200.000,00
PEMBANGUNAN/REHABILITASI/RENOVASI DANPENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG UPTD PENGUJIANPAKAN DAN PERBIBITAN (DAK)
2003.200301.01.049 4.600.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.049.5.2.2 59.800.000,00
Belanja Modal2003.200301.01.049.5.2.3 4.540.200.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 7.159.650.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 7.159.650.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (7.159.650.000,00)
Halaman : 156SIMRAL UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak - Dinas Pertanian
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pertanian
Sub Unit : UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak
BELANJA LANGSUNG 7.159.650.000,001
Halaman : 157SIMRAL UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak - Dinas Pertanian
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 2003 Pertanian
Organisasi : 200301 Dinas Pertanian
Sub Organisasi : 20030110 UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH2003.200301.00.000.5
BELANJA LANGSUNG2003.200301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN2003.200301.01 2.708.660.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA UPTDPELAYANAN DAN PENGUJIAN VETERINER
2003.200301.01.038 427.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.038.5.2.2 12.720.000,00
Belanja Modal2003.200301.01.038.5.2.3 414.480.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPTD PELAYANAN DAN PENGUJIAN VETERINER
2003.200301.01.039 550.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.039.5.2.2 550.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPTD PELAYANAN DAN PENGUJIAN VETERINER
2003.200301.01.040 1.311.710.000,00
Belanja Pegawai2003.200301.01.040.5.2.1 63.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.040.5.2.2 1.248.010.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAHPADA UPTD PELAYANAN DAN PENGUJIAN VETERINER
2003.200301.01.041 219.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.041.5.2.2 219.750.000,00
PEMBANGUNAN/REHABILITASI/RENOVASI DANPENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG UPTD PELAYANANDAN PENGUJIAN VETERINER (DAK)
2003.200301.01.048 200.000.000,00
Belanja Modal2003.200301.01.048.5.2.3 200.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.708.660.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 2.708.660.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (2.708.660.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pertanian
Sub Unit : UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner
BELANJA LANGSUNG 2.708.660.000,001
Halaman : 158SIMRAL Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 2005 Energi dan Sumberdaya Mineral
Organisasi : 200501 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH2005.200501.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG2005.200501.00.000.5.1
Belanja Pegawai2005.200501.00.000.5.1.1 19.653.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.653.000.000,00
BELANJA LANGSUNG2005.200501.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN2005.200501.01 8.382.421.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
2005.200501.01.001 160.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.01.001.5.2.2 160.000.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN2005.200501.01.002 420.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.01.002.5.2.2 420.000.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR2005.200501.01.003 1.833.013.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.01.003.5.2.2 71.520.000,00
Belanja Modal2005.200501.01.003.5.2.3 1.761.493.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR2005.200501.01.004 805.530.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.01.004.5.2.2 805.530.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN2005.200501.01.005 2.974.000.000,00
Belanja Pegawai2005.200501.01.005.5.2.1 156.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.01.005.5.2.2 2.818.000.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR2005.200501.01.006 369.878.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.01.006.5.2.2 369.878.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH2005.200501.01.007 950.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.01.007.5.2.2 950.000.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
2005.200501.01.008 165.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.01.008.5.2.2 145.000.000,00
Belanja Modal2005.200501.01.008.5.2.3 20.000.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL2005.200501.01.009 705.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.01.009.5.2.2 705.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DANPEMANFAATAN GEOLOGI, AIR TANAH, MINERAL DANBATUBARA
2005.200501.15 5.245.629.000,00
PENGEMBANGAN GEOLOGI DAN AIR TANAH2005.200501.15.001 820.000.000,00
Halaman : 159SIMRAL Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.15.001.5.2.2 820.000.000,00
PENGUSAHAAN AIR TANAH2005.200501.15.002 460.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.15.002.5.2.2 460.000.000,00
PENGENDALIAN GEOLOGI DAN AIR TANAH2005.200501.15.003 850.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.15.003.5.2.2 850.000.000,00
EKSPLORASI MINERAL DAN BATUBARA2005.200501.15.004 890.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.15.004.5.2.2 890.000.000,00
OPERASI PRODUKSI MINERAL DAN BATUBARA2005.200501.15.005 1.249.987.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.15.005.5.2.2 1.249.987.000,00
REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG2005.200501.15.006 975.642.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.15.006.5.2.2 975.642.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAANINFRASTRUKTUR ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN
2005.200501.16 21.886.450.000,00
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR ENERGI BARUTERBARUKAN
2005.200501.16.001 1.039.325.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.16.001.5.2.2 1.039.325.000,00
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN2005.200501.16.002 18.630.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.16.002.5.2.2 18.630.450.000,00
PENGENDALIAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTURENERGI
2005.200501.16.003 2.216.675.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.16.003.5.2.2 2.216.675.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMANFAATANKETENAGALISTRIKAN
2005.200501.17 1.809.500.000,00
PEMBINAAN TEKNIS KETENAGALISTRIKAN2005.200501.17.001 500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.17.001.5.2.2 500.000.000,00
PENGUSAHAAN KETENAGAISTRIKAN2005.200501.17.002 550.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.17.002.5.2.2 550.000.000,00
PENGENDALIAN KETENAGALISTRIKAN2005.200501.17.003 759.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.17.003.5.2.2 759.500.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 37.324.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 56.977.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (56.977.000.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.653.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 37.324.000.000,002
Halaman : 160SIMRAL Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 2007 Perindustrian
Organisasi : 200701 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN2007.200701.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH2007.200701.00.000.4.1
Hasil Retribusi Daerah2007.200701.00.000.4.1.2 79.150.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 79.150.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 79.150.000,00
BELANJA DAERAH2007.200701.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG2007.200701.00.000.5.1
Belanja Pegawai2007.200701.00.000.5.1.1 20.760.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.760.000.000,00
BELANJA LANGSUNG2007.200701.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN2007.200701.01 35.711.977.200,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
2007.200701.01.001 92.986.000,00
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.01.001.5.2.2 92.986.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN2007.200701.01.002 778.568.000,00
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.01.002.5.2.2 778.568.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR2007.200701.01.003 25.460.994.200,00
Belanja Modal2007.200701.01.003.5.2.3 25.460.994.200,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR2007.200701.01.004 2.400.280.000,00
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.01.004.5.2.2 2.400.280.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN2007.200701.01.005 4.812.331.000,00
Belanja Pegawai2007.200701.01.005.5.2.1 170.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.01.005.5.2.2 4.642.031.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR2007.200701.01.006 292.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.01.006.5.2.2 292.950.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH2007.200701.01.007 943.280.000,00
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.01.007.5.2.2 943.280.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL2007.200701.01.015 930.588.000,00
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.01.015.5.2.2 930.588.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI2007.200701.15 4.548.563.000,00
Halaman : 161SIMRAL Dinas Perindustrian dan Perdagangan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PERWILAYAHANINDUSTRI SERTA REKOMENDASI TEKNIS PERIJINAN
2007.200701.15.002 910.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.15.002.5.2.2 910.000.000,00
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECILMENENGAH
2007.200701.15.003 2.538.563.000,00
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.15.003.5.2.2 2.538.563.000,00
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYAINDUSTRI
2007.200701.15.004 1.100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.15.004.5.2.2 1.100.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAMNEGERI
2006.200701.15 3.917.439.800,00
PENINGKATAN PERAN PELAKU USAHA DALAMKERJASAMA PERDAGANGAN DAN PENGEMBANGANPERDAGANGAN BERJANGKA
2006.200701.15.001 900.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2006.200701.15.001.5.2.2 900.000.000,00
PENINGKATAN AKSES DISTRIBUSI PERDAGANGAN2006.200701.15.002 1.211.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2006.200701.15.002.5.2.2 1.211.000.000,00
STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DANBARANG PENTING
2006.200701.15.003 1.056.271.000,00
Belanja Barang dan Jasa2006.200701.15.003.5.2.2 1.056.271.000,00
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH2006.200701.15.004 750.168.800,00
Belanja Pegawai2006.200701.15.004.5.2.1 79.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa2006.200701.15.004.5.2.2 670.368.800,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUARNEGERI
2006.200701.16 1.586.966.000,00
PENINGKATAN PERAN DUNIA USAHA BAGIPENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH
2006.200701.16.001 463.666.000,00
Belanja Barang dan Jasa2006.200701.16.001.5.2.2 463.666.000,00
PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN IMPOR DAERAH2006.200701.16.002 387.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa2006.200701.16.002.5.2.2 387.300.000,00
PENINGKATAN PROMOSI PERDAGANGAN LUAR NEGERI2006.200701.16.003 736.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2006.200701.16.003.5.2.2 736.000.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGAWASANINDUSTRI
2006.200701.17 3.324.509.000,00
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN STANDARISASI MUTUPRODUK INDUSTRI
2006.200701.17.001 608.880.000,00
Belanja Barang dan Jasa2006.200701.17.001.5.2.2 608.880.000,00
PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN2006.200701.17.002 2.180.779.000,00
Belanja Pegawai2006.200701.17.002.5.2.1 684.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa2006.200701.17.002.5.2.2 1.495.879.000,00
PENINGKATAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR/JASADAN TERTIB NIAGA
2006.200701.17.003 534.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa2006.200701.17.003.5.2.2 534.850.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 49.089.455.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 69.849.455.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (69.770.305.000,00)
Halaman : 162SIMRAL Dinas Perindustrian dan Perdagangan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PENDAPATAN 79.150.000,001
BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.760.000.000,002
BELANJA LANGSUNG 49.089.455.000,003
Halaman : 163SIMRAL Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 2007 Perindustrian
Organisasi : 200701 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Organisasi : 20070104 UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH2007.200701.00.000.5
BELANJA LANGSUNG2007.200701.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN2007.200701.01 2.843.459.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PADA UPTDPENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
2007.200701.01.021 1.170.980.000,00
Belanja Modal2007.200701.01.021.5.2.3 1.170.980.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
2007.200701.01.022 232.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.01.022.5.2.2 232.750.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
2007.200701.01.023 1.081.809.000,00
Belanja Pegawai2007.200701.01.023.5.2.1 109.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.01.023.5.2.2 972.609.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAHPADA UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
2007.200701.01.025 357.920.000,00
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.01.025.5.2.2 357.920.000,00
PROGRAM PELAYANAN PENGUJIAN DAN SERTIFIKASIMUTU BARANG
2006.200701.18 1.171.421.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN MUTU BARANG2006.200701.18.001 661.289.000,00
Belanja Barang dan Jasa2006.200701.18.001.5.2.2 661.289.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN KALIBRASI DAN SERTIFIKASI2006.200701.18.002 510.132.000,00
Belanja Barang dan Jasa2006.200701.18.002.5.2.2 510.132.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 4.014.880.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 4.014.880.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (4.014.880.000,00)
Halaman : 164SIMRAL UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang - Dinas Perindustrian dan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit : UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
BELANJA LANGSUNG 4.014.880.000,001
Halaman : 165SIMRAL UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang - Dinas Perindustrian dan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 2007 Perindustrian
Organisasi : 200701 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Organisasi : 20070105 UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH2007.200701.00.000.5
BELANJA LANGSUNG2007.200701.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN2007.200701.01 1.996.394.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PADA UPTDPENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN STANDARDISASIINDUSTRI
2007.200701.01.018 540.000.000,00
Belanja Modal2007.200701.01.018.5.2.3 540.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPTD PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DANSTANDARDISASI INDUSTRI
2007.200701.01.019 196.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.01.019.5.2.2 196.400.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPTD PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN STANDARDISASIINDUSTRI
2007.200701.01.020 969.994.000,00
Belanja Pegawai2007.200701.01.020.5.2.1 27.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.01.020.5.2.2 942.694.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAHPADA UPTD PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DANSTANDARDISASI INDUSTRI
2007.200701.01.024 290.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.01.024.5.2.2 290.000.000,00
PROGRAM PELAYANAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGIDAN STANDARISASI INDUSTRI
2007.200701.16 950.271.000,00
PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PRODUK INDUSTRI2007.200701.16.001 400.271.000,00
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.16.001.5.2.2 260.129.000,00
Belanja Modal2007.200701.16.001.5.2.3 140.142.000,00
STANDARISASI DAN SERTIFIKASI INDUSTRI2007.200701.16.002 550.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.16.002.5.2.2 550.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.946.665.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 2.946.665.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (2.946.665.000,00)
Halaman : 166SIMRAL UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri - Dinas
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit : UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri
BELANJA LANGSUNG 2.946.665.000,001
Halaman : 167SIMRAL Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3001 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 300101 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH3001.300101.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG3001.300101.00.000.5.1
Belanja Pegawai3001.300101.00.000.5.1.1 72.757.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 72.757.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 72.757.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (72.757.000.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
BELANJA TIDAK LANGSUNG 72.757.000.000,001
Halaman : 168SIMRAL Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3001 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 300102 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH3001.300102.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG3001.300102.00.000.5.1
Belanja Pegawai3001.300102.00.000.5.1.1 11.275.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.275.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 11.275.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (11.275.000.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.275.000.000,001
Halaman : 169SIMRAL Sekretariat DPRD
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3001 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 300103 Sekretariat DPRD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH3001.300103.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG3001.300103.00.000.5.1
Belanja Pegawai3001.300103.00.000.5.1.1 20.757.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.757.000.000,00
BELANJA LANGSUNG3001.300103.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3001.300103.01 70.733.220.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN3001.300103.01.002 687.440.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300103.01.002.5.2.2 687.440.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR3001.300103.01.003 4.270.000.000,00
Belanja Modal3001.300103.01.003.5.2.3 4.270.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR3001.300103.01.004 21.730.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300103.01.004.5.2.2 21.730.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN3001.300103.01.005 31.100.000.000,00
Belanja Pegawai3001.300103.01.005.5.2.1 456.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300103.01.005.5.2.2 30.643.700.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR3001.300103.01.006 1.150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300103.01.006.5.2.2 1.150.000.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
3001.300103.01.008 300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300103.01.008.5.2.2 300.000.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL3001.300103.01.009 61.620.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300103.01.009.5.2.2 61.620.000,00
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN3001.300103.01.013 650.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300103.01.013.5.2.2 650.000.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAHAPARATUR
3001.300103.01.014 10.184.160.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300103.01.014.5.2.2 10.184.160.000,00
VERIFIKASI DAN PEMBUKUAN KEUANGAN3001.300103.01.015 600.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300103.01.015.5.2.2 600.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGAPERWAKILAN RAKYAT DAERAH
3001.300103.15 214.792.780.000,00
PENYELENGGARAAN TATA KELOLA ALAT KELENGKAPANDPRD PROVINSI BANTEN
3001.300103.15.001 177.028.580.000,00
Halaman : 170SIMRAL Sekretariat DPRD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa3001.300103.15.001.5.2.2 177.028.580.000,00
PENGKAJIAN, PENYUSUNAN PRODUK HUKUM3001.300103.15.002 5.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300103.15.002.5.2.2 5.000.000.000,00
RAPAT DAN RISALAH DPRD PROVINSI BANTEN3001.300103.15.003 2.757.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300103.15.003.5.2.2 2.757.200.000,00
PELIPUTAN DAN PROTOKOLER DPRD PROVINSI BANTEN3001.300103.15.004 1.857.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300103.15.004.5.2.2 1.857.000.000,00
INFORMASI, PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRDPROVINSI BANTEN
3001.300103.15.005 6.300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300103.15.005.5.2.2 6.300.000.000,00
PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT3001.300103.15.006 19.350.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300103.15.006.5.2.2 19.350.000.000,00
PENYELENGGARAAN TATA KELOLA ADMINISTRASIPIMPINAN DPRD DAN BADAN MUSYAWARAH DPRDPROVINSI BANTEN
3001.300103.15.007 2.500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300103.15.007.5.2.2 2.500.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 285.526.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 306.283.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (306.283.000.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Sekretariat DPRD
BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.757.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 285.526.000.000,002
Halaman : 171SIMRAL Biro Pemerintahan - Sekretariat Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3001 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 300104 Sekretariat Daerah
Sub Organisasi : 30010402 Biro Pemerintahan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH3001.300104.00.000.5
BELANJA LANGSUNG3001.300104.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3001.300104.01 1.194.500.000,00
TATA USAHA PEMERINTAHAN3001.300104.01.032 1.194.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.032.5.2.2 1.194.500.000,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN3001.300104.18 2.089.500.000,00
PENYELENGGARAAN KERJASAMA LUAR NEGERI3001.300104.18.001 180.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.18.001.5.2.2 180.000.000,00
PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH3001.300104.18.002 415.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.18.002.5.2.2 415.500.000,00
PEMBINAAN KABUPATEN/KOTA DALAMPENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASITERPADU KECAMATAN
3001.300104.18.003 210.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.18.003.5.2.2 210.000.000,00
PENATAAN WILAYAH ADMINISTRASI DAN BATAS DAERAH3001.300104.18.004 284.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.18.004.5.2.2 224.000.000,00
Belanja Modal3001.300104.18.004.5.2.3 60.000.000,00
PENYUSUNAN ADMINISTRASI RUPABUMI DAN KODE DATAWILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
3001.300104.18.005 210.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.18.005.5.2.2 210.000.000,00
PENATAAN DAERAH OTONOM3001.300104.18.006 210.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.18.006.5.2.2 210.000.000,00
ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD3001.300104.18.007 240.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.18.007.5.2.2 240.000.000,00
EVALUASI KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH3001.300104.18.008 340.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.18.008.5.2.2 340.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 3.284.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 3.284.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (3.284.000.000,00)
Halaman : 172SIMRAL Biro Pemerintahan - Sekretariat Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Unit : Biro Pemerintahan
BELANJA LANGSUNG 3.284.000.000,001
Halaman : 173SIMRAL Biro Pemerintahan - Sekretariat Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3001 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 300104 Sekretariat Daerah
Sub Organisasi : 30010403 Biro Hukum
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH3001.300104.00.000.5
BELANJA LANGSUNG3001.300104.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3001.300104.01 551.947.500,00
TATA USAHA BIRO HUKUM3001.300104.01.050 551.947.500,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.050.5.2.2 551.947.500,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUK DANPELAYANAN HUKUM
3001.300104.20 2.554.552.500,00
SOSIALISASI HUKUM3001.300104.20.001 368.580.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.20.001.5.2.2 368.580.000,00
PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DANINFORMASI HUKUM
3001.300104.20.002 288.564.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.20.002.5.2.2 271.564.000,00
Belanja Modal3001.300104.20.002.5.2.3 17.000.000,00
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH3001.300104.20.003 249.562.500,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.20.003.5.2.2 249.562.500,00
PENYUSUNAN KEPUTUSAN DAN PERATURAN KEPALADAERAH PROVINSI BANTEN
3001.300104.20.004 121.362.500,00
Belanja Pegawai3001.300104.20.004.5.2.1 42.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.20.004.5.2.2 79.062.500,00
PENGAWASAN PRODUK HUKUM KAB/KOTA3001.300104.20.005 109.477.000,00
Belanja Pegawai3001.300104.20.005.5.2.1 10.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.20.005.5.2.2 98.827.000,00
PENANGANAN SENGKETA HUKUM3001.300104.20.006 639.562.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.20.006.5.2.2 639.562.000,00
PELAYANAN BANTUAN HUKUM3001.300104.20.007 393.942.500,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.20.007.5.2.2 393.942.500,00
PENINGKATAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM3001.300104.20.008 383.502.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.20.008.5.2.2 383.502.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 3.106.500.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 3.106.500.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (3.106.500.000,00)
Halaman : 174SIMRAL Biro Hukum - Sekretariat Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Unit : Biro Hukum
BELANJA LANGSUNG 3.106.500.000,001
Halaman : 175SIMRAL Biro Hukum - Sekretariat Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3001 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 300104 Sekretariat Daerah
Sub Organisasi : 30010404 Biro Organisasi
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH3001.300104.00.000.5
BELANJA LANGSUNG3001.300104.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3001.300104.01 463.200.075,00
TATA USAHA BIRO ORGANISASI3001.300104.01.181 463.200.075,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.181.5.2.2 463.200.075,00
PROGRAM PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITASKELEMBAGAAN
3001.300104.17 2.081.799.925,00
TATALAKSANA ORGANISASI3001.300104.17.001 191.945.500,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.17.001.5.2.2 191.945.500,00
KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK3001.300104.17.002 264.994.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.17.002.5.2.2 264.994.000,00
KELEMBAGAAN DAN PERANGKAT DAERAH3001.300104.17.003 410.003.900,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.17.003.5.2.2 410.003.900,00
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN KELEMBAGAANKAB/KOTA
3001.300104.17.004 262.322.450,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.17.004.5.2.2 262.322.450,00
ANALISA FORMASI JABATAN3001.300104.17.005 333.140.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.17.005.5.2.2 333.140.000,00
AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH3001.300104.17.006 304.995.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.17.006.5.2.2 304.995.000,00
PELAYANAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN SETDA3001.300104.17.007 222.173.075,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.17.007.5.2.2 222.173.075,00
BUDAYA KERJA DAN KOORDINASI PENGEMBANGANSUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
3001.300104.17.008 92.226.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.17.008.5.2.2 92.226.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.545.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 2.545.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (2.545.000.000,00)
Halaman : 176SIMRAL Biro Organisasi - Sekretariat Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Unit : Biro Organisasi
BELANJA LANGSUNG 2.545.000.000,001
Halaman : 177SIMRAL Biro Organisasi - Sekretariat Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3001 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 300104 Sekretariat Daerah
Sub Organisasi : 30010405 Biro Bina Perekonomian
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH3001.300104.00.000.5
BELANJA LANGSUNG3001.300104.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3001.300104.01 911.910.000,00
TATA USAHA BIRO PEREKONOMIAN3001.300104.01.086 911.910.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.086.5.2.2 911.910.000,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN3001.300104.19 1.789.090.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEUANGAN DAERAHDAN BUMD
3001.300104.19.001 311.710.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.19.001.5.2.2 311.710.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DANPROMOSI
3001.300104.19.002 198.695.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.19.002.5.2.2 198.695.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM
3001.300104.19.003 185.886.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.19.003.5.2.2 185.886.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DANTRANSMIGRASI
3001.300104.19.004 176.834.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.19.004.5.2.2 176.834.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN PARIWISATA DAN EKONOMIKREATIF
3001.300104.19.005 180.557.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.19.005.5.2.2 180.557.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DANKETAHANAN PANGAN
3001.300104.19.006 370.937.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.19.006.5.2.2 370.937.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN3001.300104.19.007 190.412.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.19.007.5.2.2 190.412.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN
3001.300104.19.008 174.059.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.19.008.5.2.2 174.059.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.701.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 2.701.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (2.701.000.000,00)
Halaman : 178SIMRAL Biro Bina Perekonomian - Sekretariat Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Unit : Biro Bina Perekonomian
BELANJA LANGSUNG 2.701.000.000,001
Halaman : 179SIMRAL Biro Bina Perekonomian - Sekretariat Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3001 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 300104 Sekretariat Daerah
Sub Organisasi : 30010406 Biro Kesejahteraan Rakyat
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH3001.300104.00.000.5
BELANJA LANGSUNG3001.300104.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3001.300104.01 1.900.000.000,00
TATA USAHA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT3001.300104.01.068 1.900.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.068.5.2.2 1.900.000.000,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAANRAKYAT
3001.300104.22 6.577.000.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN DESA
3001.300104.22.001 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.22.001.5.2.2 150.000.000,00
KOORDINASI PELASKANAAN KEBIJAKAN KETENTRAMANDAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGANMASYARAKAT
3001.300104.22.002 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.22.002.5.2.2 150.000.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3001.300104.22.003 180.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.22.003.5.2.2 180.000.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN KESEHATAN3001.300104.22.004 180.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.22.004.5.2.2 180.000.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUKDAN KB, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
3001.300104.22.005 180.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.22.005.5.2.2 180.000.000,00
KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEHIDUPANAGAMA
3001.300104.22.006 4.457.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.22.006.5.2.2 4.457.000.000,00
KOORDINAS LEMBAGA AGAMA3001.300104.22.007 840.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.22.007.5.2.2 840.000.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN SOSIAL3001.300104.22.008 440.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.22.008.5.2.2 440.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 8.477.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 8.477.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (8.477.000.000,00)
Halaman : 180SIMRAL Biro Kesejahteraan Rakyat - Sekretariat Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Unit : Biro Kesejahteraan Rakyat
BELANJA LANGSUNG 8.477.000.000,001
Halaman : 181SIMRAL Biro Kesejahteraan Rakyat - Sekretariat Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3001 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 300104 Sekretariat Daerah
Sub Organisasi : 30010407 Biro Umum
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH3001.300104.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG3001.300104.00.000.5.1
Belanja Pegawai3001.300104.00.000.5.1.1 129.435.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 129.435.000.000,00
BELANJA LANGSUNG3001.300104.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3001.300104.01 49.617.064.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
3001.300104.01.001 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.001.5.2.2 100.000.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR3001.300104.01.003 12.500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.003.5.2.2 1.558.758.000,00
Belanja Modal3001.300104.01.003.5.2.3 10.941.242.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR3001.300104.01.004 16.275.244.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.004.5.2.2 16.275.244.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN3001.300104.01.005 7.700.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.005.5.2.2 7.700.000.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAHAPARATUR
3001.300104.01.014 3.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.014.5.2.2 3.000.000.000,00
TATA USAHA BIRO UMUM DAN PERPUSTAKAAN SETDA3001.300104.01.162 8.991.820.000,00
Belanja Pegawai3001.300104.01.162.5.2.1 830.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.162.5.2.2 8.161.120.000,00
PELAYANAN DAN PENATAAN KEARSIPAN PADA SETDA3001.300104.01.163 450.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.163.5.2.2 450.000.000,00
PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN DI LINGKUNGANSETDA
3001.300104.01.164 200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.164.5.2.2 200.000.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN DILINGKUNGAN SETDA
3001.300104.01.166 400.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.166.5.2.2 400.000.000,00
PROGRAM PELAYANAN UMUM3001.300104.25 7.539.436.000,00
ANALISA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA3001.300104.25.001 500.000.000,00
Halaman : 182SIMRAL Biro Umum - Sekretariat Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.25.001.5.2.2 500.000.000,00
DISTRIBUSI DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DILINGKUNGAN SETDA
3001.300104.25.002 3.689.436.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.25.002.5.2.2 3.689.436.000,00
PELAYANAN PEMBAYARAN GAJI/TUNJANGAN PEGAWAI DILINGKUNGAN SETDA
3001.300104.25.003 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.25.003.5.2.2 150.000.000,00
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI BIROUMUM
3001.300104.25.005 300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.25.005.5.2.2 300.000.000,00
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH3001.300104.25.006 2.900.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.25.006.5.2.2 2.900.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 57.156.500.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 186.591.500.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (186.591.500.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Unit : Biro Umum
BELANJA TIDAK LANGSUNG 129.435.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 57.156.500.000,002
Halaman : 183SIMRAL Biro Umum - Sekretariat Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3001 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 300104 Sekretariat Daerah
Sub Organisasi : 30010408 Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH3001.300104.00.000.5
BELANJA LANGSUNG3001.300104.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3001.300104.01 858.861.000,00
TATA USAHA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA3001.300104.01.122 858.861.000,00
Belanja Pegawai3001.300104.01.122.5.2.1 27.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.122.5.2.2 831.561.000,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR3001.300104.21 1.264.139.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN ESDM3001.300104.21.001 245.034.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.21.001.5.2.2 245.034.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG
3001.300104.21.003 306.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.21.003.5.2.2 306.550.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN PERTANAHAN3001.300104.21.005 241.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.21.005.5.2.2 201.870.000,00
Belanja Modal3001.300104.21.005.5.2.3 39.980.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN
3001.300104.21.007 135.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.21.007.5.2.2 135.050.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN URUSAN PERHUBUNGAN3001.300104.21.009 212.635.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.21.009.5.2.2 212.635.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG KOMUNIKASIINFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN
3001.300104.21.010 123.020.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.21.010.5.2.2 123.020.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.123.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 2.123.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (2.123.000.000,00)
Halaman : 184SIMRAL Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam - Sekretariat Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Unit : Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
BELANJA LANGSUNG 2.123.000.000,001
Halaman : 185SIMRAL Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam - Sekretariat Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3001 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 300104 Sekretariat Daerah
Sub Organisasi : 30010409 Biro Administrasi Pembangunan Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH3001.300104.00.000.5
BELANJA LANGSUNG3001.300104.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3001.300104.01 3.065.000.000,00
TATA USAHA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN3001.300104.01.104 3.065.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.104.5.2.2 2.887.455.200,00
Belanja Modal3001.300104.01.104.5.2.3 177.544.800,00
PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN ADMINISTRASIPEMBANGUNAN
3001.300104.23 5.272.000.000,00
ANALISA DATA KEGIATAN PELAPORAN DANPELAKSANAAN PEMBANGUNAN
3001.300104.23.001 327.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.23.001.5.2.2 327.000.000,00
PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGANADMINISTRASI PEMBANGUNAN
3001.300104.23.002 300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.23.002.5.2.2 300.000.000,00
PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAANPEMBANGUNAN
3001.300104.23.003 1.200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.23.003.5.2.2 1.200.000.000,00
PENGENDALIAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN,DEKONSENTRASI, DANA ALOKASI KHUSUS DAN TUGASPERBANTUAN
3001.300104.23.004 750.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.23.004.5.2.2 750.000.000,00
PENGENDALIAN ADMINISTRASI PENDAPATAN KEUANGANDAN ASET DAERAH
3001.300104.23.005 400.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.23.005.5.2.2 400.000.000,00
PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN3001.300104.23.006 700.000.000,00
Belanja Pegawai3001.300104.23.006.5.2.1 0,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.23.006.5.2.2 700.000.000,00
PENGADAAN BARANG DAN JASA3001.300104.23.007 1.295.000.000,00
Belanja Pegawai3001.300104.23.007.5.2.1 28.680.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.23.007.5.2.2 1.266.320.000,00
PENGENDALIAN BARANG DAN JASA3001.300104.23.008 300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.23.008.5.2.2 300.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 8.337.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 8.337.000.000,00
Halaman : 186SIMRAL Biro Administrasi Pembangunan Daerah - Sekretariat Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
SURPLUS/(DEFISIT) (8.337.000.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Unit : Biro Administrasi Pembangunan Daerah
BELANJA LANGSUNG 8.337.000.000,001
Halaman : 187SIMRAL Biro Administrasi Pembangunan Daerah - Sekretariat Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3001 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 300104 Sekretariat Daerah
Sub Organisasi : 30010410 Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH3001.300104.00.000.5
BELANJA LANGSUNG3001.300104.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3001.300104.01 28.632.637.500,00
TATA USAHA BIRO ADMINISTRASI RUMAH TANGGAPIMPINAN
3001.300104.01.144 8.373.927.000,00
Belanja Pegawai3001.300104.01.144.5.2.1 694.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.144.5.2.2 7.679.727.000,00
PENYEDIAAN PELAYAAN KEDINASAN BIRO ADMINISTRASIRUMAH TANGGA PIMPINAN
3001.300104.01.145 10.120.312.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.145.5.2.2 10.120.312.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA3001.300104.01.146 7.979.517.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.146.5.2.2 7.979.517.000,00
TATA USAHA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR3001.300104.01.147 1.915.521.500,00
Belanja Pegawai3001.300104.01.147.5.2.1 663.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.147.5.2.2 1.252.521.500,00
TATA USAHA SEKDA, STAF AHLI GUBERNUR DANASISTEN DAERAH
3001.300104.01.148 243.360.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.148.5.2.2 243.360.000,00
PROGRAM FASILITASI DAN PELAYANAN PIMPINAN3001.300104.24 10.849.862.500,00
PENYELENGGARAAN DINAS PIMPINAN3001.300104.24.001 7.680.749.500,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.24.001.5.2.2 7.680.749.500,00
TATA ACARA PIMPINAN3001.300104.24.002 1.050.480.000,00
Belanja Pegawai3001.300104.24.002.5.2.1 40.310.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.24.002.5.2.2 1.010.170.000,00
PELAYANAN TAMU PIMPINAN3001.300104.24.003 713.368.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.24.003.5.2.2 713.368.000,00
PELIPUTAN DAN DOKUMENTASI PIMPINAN3001.300104.24.004 1.405.265.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.24.004.5.2.2 1.405.265.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 39.482.500.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 39.482.500.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (39.482.500.000,00)
Halaman : 188SIMRAL Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan - Sekretariat Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Unit : Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan
BELANJA LANGSUNG 39.482.500.000,001
Halaman : 189SIMRAL Badan Penghubung
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3001 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 300105 Badan Penghubung
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN3001.300105.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH3001.300105.00.000.4.1
Hasil Retribusi Daerah3001.300105.00.000.4.1.2 113.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 113.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 113.000.000,00
BELANJA DAERAH3001.300105.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG3001.300105.00.000.5.1
Belanja Pegawai3001.300105.00.000.5.1.1 5.945.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.945.000.000,00
BELANJA LANGSUNG3001.300105.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3001.300105.01 2.979.537.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
3001.300105.01.001 23.440.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300105.01.001.5.2.2 23.440.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN3001.300105.01.002 45.607.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300105.01.002.5.2.2 45.607.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR3001.300105.01.003 163.651.500,00
Belanja Modal3001.300105.01.003.5.2.3 163.651.500,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR3001.300105.01.004 449.444.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300105.01.004.5.2.2 449.444.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN3001.300105.01.005 1.554.468.000,00
Belanja Pegawai3001.300105.01.005.5.2.1 119.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300105.01.005.5.2.2 1.434.868.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR3001.300105.01.006 34.889.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300105.01.006.5.2.2 34.889.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH3001.300105.01.007 558.037.500,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300105.01.007.5.2.2 558.037.500,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL3001.300105.01.009 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300105.01.009.5.2.2 150.000.000,00
PROGRAM PEMBANGUNAN KEMITRAAN3001.300105.16 2.156.463.000,00
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH3001.300105.16.001 440.690.000,00
Halaman : 190SIMRAL Badan Penghubung
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa3001.300105.16.001.5.2.2 440.690.000,00
PELAYANAN MASYARAKAT3001.300105.16.002 347.396.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300105.16.002.5.2.2 347.396.000,00
PROMOSI, INVESTASI DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN3001.300105.16.003 1.368.377.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300105.16.003.5.2.2 1.368.377.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 5.136.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 11.081.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (10.968.000.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Badan Penghubung
PENDAPATAN 113.000.000,001
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.945.000.000,002
BELANJA LANGSUNG 5.136.000.000,003
Halaman : 191SIMRAL Inspektorat Provinsi
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3002 Pengawasan
Organisasi : 300201 Inspektorat Provinsi
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH3002.300201.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG3002.300201.00.000.5.1
Belanja Pegawai3002.300201.00.000.5.1.1 42.896.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 42.896.000.000,00
BELANJA LANGSUNG3002.300201.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3002.300201.01 8.715.638.500,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
3002.300201.01.001 37.148.000,00
Belanja Barang dan Jasa3002.300201.01.001.5.2.2 37.148.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN3002.300201.01.002 113.815.000,00
Belanja Barang dan Jasa3002.300201.01.002.5.2.2 113.815.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR3002.300201.01.003 1.709.000.000,00
Belanja Modal3002.300201.01.003.5.2.3 1.709.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR3002.300201.01.004 1.373.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa3002.300201.01.004.5.2.2 1.373.800.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN3002.300201.01.005 2.980.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3002.300201.01.005.5.2.2 2.980.000.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR3002.300201.01.006 1.101.175.500,00
Belanja Barang dan Jasa3002.300201.01.006.5.2.2 1.101.175.500,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH3002.300201.01.007 800.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3002.300201.01.007.5.2.2 800.000.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
3002.300201.01.008 540.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3002.300201.01.008.5.2.2 540.000.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL3002.300201.01.009 60.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa3002.300201.01.009.5.2.2 60.700.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
3002.300201.15 21.160.361.500,00
PENGAWASAN INTERNAL BIDANG PENDAPATAN3002.300201.15.001 10.798.492.000,00
Belanja Pegawai3002.300201.15.001.5.2.1 3.733.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa3002.300201.15.001.5.2.2 7.064.692.000,00
PENGAWASAN INTERNAL BIDANG BELANJA MODAL DANBARANG MILIK DAERAH
3002.300201.15.002 2.391.590.000,00
Halaman : 192SIMRAL Inspektorat Provinsi
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa3002.300201.15.002.5.2.2 2.391.590.000,00
PENGAWASAN INTERNAL BIDANG BELANJA BARANG DANJASA DAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH
3002.300201.15.003 2.637.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa3002.300201.15.003.5.2.2 2.637.500.000,00
PENGAWASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHDAN PENGENDALIAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3002.300201.15.004 3.211.775.000,00
Belanja Barang dan Jasa3002.300201.15.004.5.2.2 3.211.775.000,00
PENYUSUNAN KEBIJAKAN TENTANG SISTEM DANPROSEDUR PENGAWASAN
3002.300201.15.005 209.126.500,00
Belanja Barang dan Jasa3002.300201.15.005.5.2.2 209.126.500,00
EVALUASI HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASANPROVINSI BANTEN
3002.300201.15.007 299.378.000,00
Belanja Barang dan Jasa3002.300201.15.007.5.2.2 299.378.000,00
PEMANTAUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAANBPK-RI, BPKP DAN ITJEN KEMENTERIAN
3002.300201.15.008 135.690.000,00
Belanja Barang dan Jasa3002.300201.15.008.5.2.2 135.690.000,00
PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASANKORUPSI DI LINGKUNGAN PROVINSI BANTEN
3002.300201.15.009 1.476.810.000,00
Belanja Pegawai3002.300201.15.009.5.2.1 125.580.000,00
Belanja Barang dan Jasa3002.300201.15.009.5.2.2 1.351.230.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 29.876.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 72.772.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (72.772.000.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Inspektorat Provinsi
BELANJA TIDAK LANGSUNG 42.896.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 29.876.000.000,002
Halaman : 193SIMRAL Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3003 Perencanaan
Organisasi : 300301 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH3003.300301.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG3003.300301.00.000.5.1
Belanja Pegawai3003.300301.00.000.5.1.1 36.340.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 36.340.000.000,00
BELANJA LANGSUNG3003.300301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3003.300301.01 14.402.748.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
3003.300301.01.001 138.178.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.01.001.5.2.2 138.178.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN3003.300301.01.002 425.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.01.002.5.2.2 425.350.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR3003.300301.01.003 2.502.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.01.003.5.2.2 7.500.000,00
Belanja Modal3003.300301.01.003.5.2.3 2.494.500.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR3003.300301.01.004 2.766.802.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.01.004.5.2.2 2.766.802.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN3003.300301.01.005 6.426.541.000,00
Belanja Pegawai3003.300301.01.005.5.2.1 330.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.01.005.5.2.2 6.096.341.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR3003.300301.01.006 474.062.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.01.006.5.2.2 474.062.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH3003.300301.01.007 1.547.181.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.01.007.5.2.2 1.547.181.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
3003.300301.01.008 122.634.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.01.008.5.2.2 122.634.000,00
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DANEVALUASI PEMBANGUNAN
3003.300301.15 8.457.524.000,00
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN3003.300301.15.010 5.646.854.000,00
Belanja Pegawai3003.300301.15.010.5.2.1 406.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.15.010.5.2.2 5.240.854.000,00
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN3003.300301.15.011 1.704.550.000,00
Halaman : 194SIMRAL Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.15.011.5.2.2 1.704.550.000,00
KERJASAMA PENDANAAN PEMBANGUNAN3003.300301.15.012 1.106.120.000,00
Belanja Pegawai3003.300301.15.012.5.2.1 86.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.15.012.5.2.2 1.019.220.000,00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIANPEMBANGUNAN EKONOMI
3003.300301.16 2.300.000.000,00
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGENDALIANBIDANG KETAHANAN PANGAN
3003.300301.16.001 800.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.16.001.5.2.2 800.000.000,00
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGENDALIANBIDANG KEUANGAN, INVESTASI DAN KETENAGAKERJAAN
3003.300301.16.002 800.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.16.002.5.2.2 800.000.000,00
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGENDALIANBIDANG DUNIA USAHA DAN EKONOMI KREATIF
3003.300301.16.003 700.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.16.003.5.2.2 700.000.000,00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIANPEMBANGUNAN SOSIAL DAN PEMERINTAHANKEMASYARAKATAN
3003.300301.17 2.870.730.000,00
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGENDALIANBIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
3003.300301.17.001 333.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.17.001.5.2.2 333.000.000,00
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGENDALIANBIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
3003.300301.17.002 550.630.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.17.002.5.2.2 550.630.000,00
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGENDALIANBIDANG TATA PEMERINTAHAN
3003.300301.17.003 800.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.17.003.5.2.2 800.000.000,00
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAMPENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
3003.300301.17.004 1.187.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.17.004.5.2.2 1.187.100.000,00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIANPEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGANWILAYAH
3003.300301.18 2.098.195.000,00
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGENDALIANBIDANG TATA RUANG, LINGKUNGAN HIDUP DAN ENERGISUMBER DAYA MINERAL
3003.300301.18.001 966.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.18.001.5.2.2 966.700.000,00
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGENDALIANBIDANG PENATAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
3003.300301.18.002 740.160.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.18.002.5.2.2 740.160.000,00
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGENDALIANBIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3003.300301.18.003 391.335.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.18.003.5.2.2 391.335.000,00
PROGRAM PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH1214.300301.01 900.000.000,00
PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN1214.300301.01.001 900.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1214.300301.01.001.5.2.2 900.000.000,00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN3007.300301.15 7.306.303.000,00
PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN ANALISIS KEBIJAKANSTRATEGI DAERAH
3007.300301.15.001 6.150.730.000,00
Belanja Pegawai3007.300301.15.001.5.2.1 864.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3007.300301.15.001.5.2.2 5.286.730.000,00
PENGEMBANGAN DAN INOVASI KEBIJAKAN STRATEGIDAERAH
3007.300301.15.002 1.155.573.000,00
Halaman : 195SIMRAL Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa3007.300301.15.002.5.2.2 1.155.573.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 38.335.500.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 74.675.500.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (74.675.500.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BELANJA TIDAK LANGSUNG 36.340.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 38.335.500.000,002
Halaman : 196SIMRAL Badan Pendapatan Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3004 Keuangan
Organisasi : 300401 Badan Pendapatan Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN3004.300401.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH3004.300401.00.000.4.1
Pendapatan Pajak Daerah3004.300401.00.000.4.1.1 1.461.682.440.000,00
Hasil Retribusi Daerah3004.300401.00.000.4.1.2 75.000.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan3004.300401.00.000.4.1.3 55.300.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah3004.300401.00.000.4.1.4 236.222.089.200,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.753.279.529.200,00
DANA PERIMBANGAN3004.300402.00.000.4.2
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak3004.300402.00.000.4.2.1 711.779.997.000,00
Dana Alokasi Umum3004.300402.00.000.4.2.2 1.140.003.353.000,00
Dana Alokasi Khusus3004.300402.00.000.4.2.3 2.629.309.137.000,00
JUMLAH DANA PERIMBANGAN 4.481.092.487.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH3004.300402.00.000.4.3
Pendapatan Hibah3004.300402.00.000.4.3.1 6.070.000.000,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 6.070.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 6.240.442.016.200,00
BELANJA DAERAH3004.300401.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG3004.300401.00.000.5.1
Belanja Pegawai3004.300401.00.000.5.1.1 177.498.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 177.498.000.000,00
BELANJA LANGSUNG3004.300401.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3004.300401.01 71.548.481.800,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
3004.300401.01.001 304.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.001.5.2.2 304.000.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN3004.300401.01.002 155.362.800,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.002.5.2.2 155.362.800,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR3004.300401.01.003 47.180.750.000,00
Halaman : 197SIMRAL Badan Pendapatan Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.003.5.2.2 874.000.000,00
Belanja Modal3004.300401.01.003.5.2.3 46.306.750.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR3004.300401.01.015 2.075.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.015.5.2.2 2.075.500.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN3004.300401.01.027 19.264.649.000,00
Belanja Pegawai3004.300401.01.027.5.2.1 2.688.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.027.5.2.2 16.576.249.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR3004.300401.01.039 871.320.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.039.5.2.2 871.320.000,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DANLUAR DAERAH
3004.300401.01.040 1.250.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.040.5.2.2 1.250.000.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
3004.300401.01.052 304.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.052.5.2.2 304.900.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL3004.300401.01.053 142.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.053.5.2.2 142.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH3004.300401.15 14.435.169.300,00
PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH3004.300401.15.004 3.401.613.300,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.15.004.5.2.2 3.401.613.300,00
PENERIMAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH3004.300401.15.005 8.367.240.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.15.005.5.2.2 8.367.240.000,00
KEBERATAN DAN RESTITUSI PAJAK DAERAH3004.300401.15.006 1.591.216.000,00
Belanja Pegawai3004.300401.15.006.5.2.1 260.640.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.15.006.5.2.2 1.330.576.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH3004.300401.15.007 300.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.15.007.5.2.2 300.150.000,00
PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN LAIN-LAIN
3004.300401.15.008 300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.15.008.5.2.2 300.000.000,00
PENGELOLAAN BAGI HASIL PAJAK/NON PAJAK3004.300401.15.009 474.950.000,00
Belanja Pegawai3004.300401.15.009.5.2.1 59.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.15.009.5.2.2 415.750.000,00
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DANEVALUASI PENDAPATAN DAERAH
3004.300401.17 4.097.155.000,00
PENDATAAN, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGANPOTENSI PENDAPATAN DAERAH
3004.300401.17.009 2.361.422.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.17.009.5.2.2 2.361.422.000,00
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENDAPATAN DAERAH3004.300401.17.010 901.733.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.17.010.5.2.2 901.733.000,00
MONITORING DAN EVALUASI PELAPORAN PENDAPATANDAERAH
3004.300401.17.011 834.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.17.011.5.2.2 834.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 90.080.806.100,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 267.578.806.100,00
SURPLUS/(DEFISIT) 5.972.863.210.100,00
Halaman : 198SIMRAL Badan Pendapatan Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Badan Pendapatan Daerah
PENDAPATAN 6.240.442.016.200,001
BELANJA TIDAK LANGSUNG 177.498.000.000,002
BELANJA LANGSUNG 90.080.806.100,003
SILPA 5.972.863.210.100,00
Halaman : 199SIMRAL Badan Pendapatan Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3004 Keuangan
Organisasi : 300401 Badan Pendapatan Daerah
Sub Organisasi : 30040113 UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN3004.300401.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH3004.300401.00.000.4.1
Pendapatan Pajak Daerah3004.300401.00.000.4.1.1 250.131.300.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 250.131.300.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 250.131.300.000,00
BELANJA DAERAH3004.300401.00.000.5
BELANJA LANGSUNG3004.300401.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3004.300401.01 2.959.916.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAHSERANG
3004.300401.01.057 608.948.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.057.5.2.2 608.948.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SERANG
3004.300401.01.068 2.295.538.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.068.5.2.2 2.295.538.000,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DANLUAR DAERAH PADA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATANDAERAH SERANG
3004.300401.01.079 55.430.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.079.5.2.2 55.430.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH3004.300401.15 625.219.000,00
PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH PADAUPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SERANG
3004.300401.15.035 305.309.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.15.035.5.2.2 305.309.000,00
PENERIMAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH PADAUPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SERANG
3004.300401.15.046 319.910.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.15.046.5.2.2 319.910.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 3.585.135.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 3.585.135.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) 246.546.165.000,00
Halaman : 200SIMRAL UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang - Badan Pendapatan Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit : UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang
PENDAPATAN 250.131.300.000,001
BELANJA LANGSUNG 3.585.135.000,002
SILPA 246.546.165.000,00
Halaman : 201SIMRAL UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang - Badan Pendapatan Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3004 Keuangan
Organisasi : 300401 Badan Pendapatan Daerah
Sub Organisasi : 30040114 UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN3004.300401.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH3004.300401.00.000.4.1
Pendapatan Pajak Daerah3004.300401.00.000.4.1.1 269.924.140.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 269.924.140.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 269.924.140.000,00
BELANJA DAERAH3004.300401.00.000.5
BELANJA LANGSUNG3004.300401.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3004.300401.01 2.966.148.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAHCIKANDE
3004.300401.01.054 310.180.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.054.5.2.2 310.180.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CIKANDE
3004.300401.01.065 2.555.968.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.065.5.2.2 2.555.968.000,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DANLUAR DAERAH PADA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATANDAERAH CIKANDE
3004.300401.01.076 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.076.5.2.2 100.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH3004.300401.15 738.938.000,00
PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH PADAUPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CIKANDE
3004.300401.15.032 419.028.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.15.032.5.2.2 419.028.000,00
PENERIMAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH PADAUPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CIKANDE
3004.300401.15.043 319.910.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.15.043.5.2.2 319.910.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 3.705.086.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 3.705.086.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) 266.219.054.000,00
Halaman : 202SIMRAL UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande - Badan Pendapatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit : UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
PENDAPATAN 269.924.140.000,001
BELANJA LANGSUNG 3.705.086.000,002
SILPA 266.219.054.000,00
Halaman : 203SIMRAL UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande - Badan Pendapatan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3004 Keuangan
Organisasi : 300401 Badan Pendapatan Daerah
Sub Organisasi : 30040115 UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN3004.300401.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH3004.300401.00.000.4.1
Pendapatan Pajak Daerah3004.300401.00.000.4.1.1 142.951.400.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 142.951.400.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 142.951.400.000,00
BELANJA DAERAH3004.300401.00.000.5
BELANJA LANGSUNG3004.300401.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3004.300401.01 2.903.549.600,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAHPANDEGLANG
3004.300401.01.063 431.776.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.063.5.2.2 431.776.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAHPANDEGLANG
3004.300401.01.074 2.310.773.600,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.074.5.2.2 2.310.773.600,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DANLUAR DAERAH PADA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATANDAERAH PANDEGLANG
3004.300401.01.085 161.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.085.5.2.2 161.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH3004.300401.15 704.847.000,00
PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH PADAUPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAHPANDEGLANG
3004.300401.15.041 384.937.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.15.041.5.2.2 384.937.000,00
PENERIMAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH PADAUPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAHPANDEGLANG
3004.300401.15.052 319.910.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.15.052.5.2.2 319.910.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 3.608.396.600,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 3.608.396.600,00
SURPLUS/(DEFISIT) 139.343.003.400,00
Halaman : 204SIMRAL UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang - Badan Pendapatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit : UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
PENDAPATAN 142.951.400.000,001
BELANJA LANGSUNG 3.608.396.600,002
SILPA 139.343.003.400,00
Halaman : 205SIMRAL UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang - Badan Pendapatan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3004 Keuangan
Organisasi : 300401 Badan Pendapatan Daerah
Sub Organisasi : 30040116 UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN3004.300401.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH3004.300401.00.000.4.1
Pendapatan Pajak Daerah3004.300401.00.000.4.1.1 113.255.200.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 113.255.200.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 113.255.200.000,00
BELANJA DAERAH3004.300401.00.000.5
BELANJA LANGSUNG3004.300401.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3004.300401.01 2.376.508.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAHRANGKASBITUNG
3004.300401.01.056 375.275.900,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.056.5.2.2 375.275.900,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAHRANGKASBITUNG
3004.300401.01.067 1.901.232.100,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.067.5.2.2 1.901.232.100,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DANLUAR DAERAH PADA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATANDAERAH RANGKASBITUNG
3004.300401.01.078 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.078.5.2.2 100.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH3004.300401.15 604.149.000,00
PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH PADAUPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAHRANGKASBITUNG
3004.300401.15.034 286.180.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.15.034.5.2.2 286.180.000,00
PENERIMAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH PADAUPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAHRANGKASBITUNG
3004.300401.15.045 317.969.000,00
Belanja Pegawai3004.300401.15.045.5.2.1 0,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.15.045.5.2.2 317.969.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.980.657.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 2.980.657.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) 110.274.543.000,00
Halaman : 206SIMRAL UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung - Badan Pendapatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit : UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung
PENDAPATAN 113.255.200.000,001
BELANJA LANGSUNG 2.980.657.000,002
SILPA 110.274.543.000,00
Halaman : 207SIMRAL UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung - Badan Pendapatan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3004 Keuangan
Organisasi : 300401 Badan Pendapatan Daerah
Sub Organisasi : 30040117 UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN3004.300401.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH3004.300401.00.000.4.1
Pendapatan Pajak Daerah3004.300401.00.000.4.1.1 41.750.600.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 41.750.600.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 41.750.600.000,00
BELANJA DAERAH3004.300401.00.000.5
BELANJA LANGSUNG3004.300401.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3004.300401.01 2.131.301.700,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAHMALINGPING
3004.300401.01.062 322.198.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.062.5.2.2 322.198.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAHMALINGPING
3004.300401.01.073 1.709.103.700,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.073.5.2.2 1.709.103.700,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DANLUAR DAERAH PADA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATANDAERAH MALINGPING
3004.300401.01.084 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.084.5.2.2 100.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH3004.300401.15 538.668.000,00
PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH PADAUPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAHMALINGPING
3004.300401.15.040 218.758.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.15.040.5.2.2 218.758.000,00
PENERIMAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH PADAUPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAHMALINGPING
3004.300401.15.051 319.910.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.15.051.5.2.2 319.910.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.669.969.700,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 2.669.969.700,00
SURPLUS/(DEFISIT) 39.080.630.300,00
Halaman : 208SIMRAL UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping - Badan Pendapatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit : UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping
PENDAPATAN 41.750.600.000,001
BELANJA LANGSUNG 2.669.969.700,002
SILPA 39.080.630.300,00
Halaman : 209SIMRAL UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping - Badan Pendapatan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3004 Keuangan
Organisasi : 300401 Badan Pendapatan Daerah
Sub Organisasi : 30040118 UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN3004.300401.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH3004.300401.00.000.4.1
Pendapatan Pajak Daerah3004.300401.00.000.4.1.1 893.785.600.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 893.785.600.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 893.785.600.000,00
BELANJA DAERAH3004.300401.00.000.5
BELANJA LANGSUNG3004.300401.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3004.300401.01 3.391.852.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAHCIPUTAT
3004.300401.01.061 1.168.895.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.061.5.2.2 1.168.895.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CIPUTAT
3004.300401.01.072 2.072.957.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.072.5.2.2 2.072.957.000,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DANLUAR DAERAH PADA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATANDAERAH CIPUTAT
3004.300401.01.083 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.083.5.2.2 150.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH3004.300401.15 728.236.000,00
PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH PADAUPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CIPUTAT
3004.300401.15.039 372.536.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.15.039.5.2.2 372.536.000,00
PENERIMAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH PADAUPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CIPUTAT
3004.300401.15.050 355.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.15.050.5.2.2 355.700.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 4.120.088.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 4.120.088.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) 889.665.512.000,00
Halaman : 210SIMRAL UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat - Badan Pendapatan Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit : UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
PENDAPATAN 893.785.600.000,001
BELANJA LANGSUNG 4.120.088.000,002
SILPA 889.665.512.000,00
Halaman : 211SIMRAL UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat - Badan Pendapatan Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3004 Keuangan
Organisasi : 300401 Badan Pendapatan Daerah
Sub Organisasi : 30040119 UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN3004.300401.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH3004.300401.00.000.4.1
Pendapatan Pajak Daerah3004.300401.00.000.4.1.1 658.628.232.400,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 658.628.232.400,00
JUMLAH PENDAPATAN 658.628.232.400,00
BELANJA DAERAH3004.300401.00.000.5
BELANJA LANGSUNG3004.300401.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3004.300401.01 3.721.556.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAHSERPONG
3004.300401.01.064 1.705.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.064.5.2.2 1.705.900.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SERPONG
3004.300401.01.075 1.865.656.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.075.5.2.2 1.865.656.000,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DANLUAR DAERAH PADA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATANDAERAH SERPONG
3004.300401.01.086 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.086.5.2.2 150.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH3004.300401.15 739.190.000,00
PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH PADAUPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SERPONG
3004.300401.15.042 380.530.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.15.042.5.2.2 380.530.000,00
PENERIMAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH PADAUPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SERPONG
3004.300401.15.053 358.660.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.15.053.5.2.2 358.660.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 4.460.746.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 4.460.746.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) 654.167.486.400,00
Halaman : 212SIMRAL UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong - Badan Pendapatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit : UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
PENDAPATAN 658.628.232.400,001
BELANJA LANGSUNG 4.460.746.000,002
SILPA 654.167.486.400,00
Halaman : 213SIMRAL UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong - Badan Pendapatan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3004 Keuangan
Organisasi : 300401 Badan Pendapatan Daerah
Sub Organisasi : 30040120 UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN3004.300401.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH3004.300401.00.000.4.1
Pendapatan Pajak Daerah3004.300401.00.000.4.1.1 1.372.663.800.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.372.663.800.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.372.663.800.000,00
BELANJA DAERAH3004.300401.00.000.5
BELANJA LANGSUNG3004.300401.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3004.300401.01 3.100.882.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAHBALARAJA
3004.300401.01.058 526.279.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.058.5.2.2 526.279.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BALARAJA
3004.300401.01.069 2.474.603.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.069.5.2.2 2.474.603.000,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DANLUAR DAERAH PADA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATANDAERAH BALARAJA
3004.300401.01.080 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.080.5.2.2 100.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH3004.300401.15 905.368.000,00
PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH PADAUPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BALARAJA
3004.300401.15.036 546.708.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.15.036.5.2.2 546.708.000,00
PENERIMAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH PADAUPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BALARAJA
3004.300401.15.047 358.660.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.15.047.5.2.2 358.660.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 4.006.250.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 4.006.250.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) 1.368.657.550.000,00
Halaman : 214SIMRAL UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja - Badan Pendapatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit : UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
PENDAPATAN 1.372.663.800.000,001
BELANJA LANGSUNG 4.006.250.000,002
SILPA 1.368.657.550.000,00
Halaman : 215SIMRAL UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja - Badan Pendapatan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3004 Keuangan
Organisasi : 300401 Badan Pendapatan Daerah
Sub Organisasi : 30040121 UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN3004.300401.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH3004.300401.00.000.4.1
Pendapatan Pajak Daerah3004.300401.00.000.4.1.1 862.651.600.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 862.651.600.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 862.651.600.000,00
BELANJA DAERAH3004.300401.00.000.5
BELANJA LANGSUNG3004.300401.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3004.300401.01 4.103.154.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAHCIKOKOL
3004.300401.01.059 1.054.680.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.059.5.2.2 1.054.680.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CIKOKOL
3004.300401.01.070 2.824.624.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.070.5.2.2 2.824.624.000,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DANLUAR DAERAH PADA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATANDAERAH CIKOKOL
3004.300401.01.081 223.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.081.5.2.2 223.850.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH3004.300401.15 898.776.000,00
PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH PADAUPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CIKOKOL
3004.300401.15.037 540.116.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.15.037.5.2.2 540.116.000,00
PENERIMAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH PADAUPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CIKOKOL
3004.300401.15.048 358.660.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.15.048.5.2.2 358.660.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 5.001.930.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 5.001.930.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) 857.649.670.000,00
Halaman : 216SIMRAL UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol - Badan Pendapatan Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit : UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol
PENDAPATAN 862.651.600.000,001
BELANJA LANGSUNG 5.001.930.000,002
SILPA 857.649.670.000,00
Halaman : 217SIMRAL UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol - Badan Pendapatan Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3004 Keuangan
Organisasi : 300401 Badan Pendapatan Daerah
Sub Organisasi : 30040122 UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN3004.300401.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH3004.300401.00.000.4.1
Pendapatan Pajak Daerah3004.300401.00.000.4.1.1 630.500.700.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 630.500.700.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 630.500.700.000,00
BELANJA DAERAH3004.300401.00.000.5
BELANJA LANGSUNG3004.300401.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3004.300401.01 3.151.732.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAHCILEDUG
3004.300401.01.060 1.054.680.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.060.5.2.2 1.054.680.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CILEDUG
3004.300401.01.071 1.947.052.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.071.5.2.2 1.947.052.000,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DANLUAR DAERAH PADA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATANDAERAH CILEDUG
3004.300401.01.082 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.082.5.2.2 150.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH3004.300401.15 732.512.000,00
PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH PADAUPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CILEDUG
3004.300401.15.038 373.852.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.15.038.5.2.2 373.852.000,00
PENERIMAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH PADAUPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CILEDUG
3004.300401.15.049 358.660.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.15.049.5.2.2 358.660.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 3.884.244.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 3.884.244.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) 626.616.456.000,00
Halaman : 218SIMRAL UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug - Badan Pendapatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit : UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
PENDAPATAN 630.500.700.000,001
BELANJA LANGSUNG 3.884.244.000,002
SILPA 626.616.456.000,00
Halaman : 219SIMRAL UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug - Badan Pendapatan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3004 Keuangan
Organisasi : 300401 Badan Pendapatan Daerah
Sub Organisasi : 30040123 UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN3004.300401.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH3004.300401.00.000.4.1
Pendapatan Pajak Daerah3004.300401.00.000.4.1.1 269.804.400.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 269.804.400.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 269.804.400.000,00
BELANJA DAERAH3004.300401.00.000.5
BELANJA LANGSUNG3004.300401.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3004.300401.01 2.678.537.600,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAHCILEGON
3004.300401.01.055 741.587.200,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.055.5.2.2 741.587.200,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CILEGON
3004.300401.01.066 1.836.950.400,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.066.5.2.2 1.836.950.400,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DANLUAR DAERAH PADA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATANDAERAH CILEGON
3004.300401.01.077 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.077.5.2.2 100.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH3004.300401.15 661.154.000,00
PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH PADAUPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CILEGON
3004.300401.15.033 341.244.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.15.033.5.2.2 341.244.000,00
PENERIMAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH PADAUPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CILEGON
3004.300401.15.044 319.910.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.15.044.5.2.2 319.910.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 3.339.691.600,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 3.339.691.600,00
SURPLUS/(DEFISIT) 266.464.708.400,00
Halaman : 220SIMRAL UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon - Badan Pendapatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit : UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
PENDAPATAN 269.804.400.000,001
BELANJA LANGSUNG 3.339.691.600,002
SILPA 266.464.708.400,00
Halaman : 221SIMRAL SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3004 Keuangan
Organisasi : 300402 SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN3004.300402.00.000.4
DANA PERIMBANGAN3004.300402.00.000.4.2
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak3004.300402.00.000.4.2.1 711.779.997.000,00
Dana Alokasi Umum3004.300402.00.000.4.2.2 1.140.003.353.000,00
Dana Alokasi Khusus3004.300402.00.000.4.2.3 2.629.309.137.000,00
JUMLAH DANA PERIMBANGAN 4.481.092.487.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH3004.300402.00.000.4.3
Pendapatan Hibah3004.300402.00.000.4.3.1 6.070.000.000,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 6.070.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 4.487.162.487.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) 4.487.162.487.000,00
RINGKASAN APBD
Organisasi : SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PENDAPATAN 4.487.162.487.000,001
Halaman : 222SIMRAL Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3004 Keuangan
Organisasi : 300403 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH3004.300403.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG3004.300403.00.000.5.1
Belanja Pegawai3004.300403.00.000.5.1.1 29.801.000.000,00
Belanja Hibah3004.300404.00.000.5.1.4 2.310.418.836.000,00
Belanja Bantuan Sosial3004.300404.00.000.5.1.5 105.979.000.000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota3004.300404.00.000.5.1.6 2.502.794.028.200,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada PemerintahDaerah/Pemerintahan Desa dan Partai Politik
3004.300404.00.000.5.1.7 432.693.476.400,00
Belanja Tidak Terduga3004.300404.00.000.5.1.8 55.430.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.437.116.340.600,00
BELANJA LANGSUNG3004.300403.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3004.300403.01 12.711.780.300,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
3004.300403.01.001 216.657.600,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.01.001.5.2.2 216.657.600,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN3004.300403.01.002 370.612.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.01.002.5.2.2 370.612.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR3004.300403.01.003 1.000.000.000,00
Belanja Modal3004.300403.01.003.5.2.3 1.000.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR3004.300403.01.015 2.173.762.500,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.01.015.5.2.2 2.173.762.500,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN3004.300403.01.027 7.079.790.200,00
Belanja Pegawai3004.300403.01.027.5.2.1 143.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.01.027.5.2.2 6.936.790.200,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR3004.300403.01.039 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.01.039.5.2.2 100.000.000,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DANLUAR DAERAH
3004.300403.01.040 880.574.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.01.040.5.2.2 880.574.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
3004.300403.01.052 350.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.01.052.5.2.2 350.000.000,00
Halaman : 223SIMRAL Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL3004.300403.01.053 540.384.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.01.053.5.2.2 540.384.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
3004.300403.16 2.263.079.200,00
PENATAUSAHAAN REALISASI KEUANGAN DAERAH3004.300403.16.001 84.440.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.16.001.5.2.2 84.440.000,00
PENATAUSAHAAN KAS DAERAH3004.300403.16.002 194.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.16.002.5.2.2 194.000.000,00
PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH3004.300403.16.003 367.801.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.16.003.5.2.2 367.801.000,00
PENYUSUNAN PEDOMAN ANGGARAN3004.300403.16.004 683.603.200,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.16.004.5.2.2 683.603.200,00
VERIFIKASI DOKUMEN PELAKSANAAN APBD3004.300403.16.014 933.235.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.16.014.5.2.2 933.235.000,00
PROGRAM PENATAUSAHAAN DAN PELAPORANKEUANGAN DAERAH
3004.300403.18 1.787.890.500,00
PENYUSUNAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN APBD DAN PERGUB PENJABARANPERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBDPROVINSI BANTEN
3004.300403.18.001 241.203.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.18.001.5.2.2 241.203.000,00
EVALUASI RAPERDA KABUPATEN/KOTA DAN RAPERKDHTENTANG APBD DAN PERUBAHAN APBD
3004.300403.18.002 229.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.18.002.5.2.2 229.000.000,00
PENYEDIAAN INFORMASI AKUNTANSI, STATISTIK DANLAPORAN KEUANGAN
3004.300403.18.003 102.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.18.003.5.2.2 102.450.000,00
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN AKUNTANSI3004.300403.18.004 558.003.500,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.18.004.5.2.2 558.003.500,00
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN DAN INTERIMPROVINSI BANTEN
3004.300403.18.005 507.658.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.18.005.5.2.2 507.658.000,00
REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARANAPBD PROVINSI BANTEN
3004.300403.18.006 28.788.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.18.006.5.2.2 28.788.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN PADA KOORDINATOR UNITAKUNTANSI PERWAKILAN WILAYAH
3004.300403.18.007 61.194.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.18.007.5.2.2 61.194.000,00
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANGPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KAB/KOTA SE PROVINSI BANTEN DAN RANCANGANPERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARANPERTANGUUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDKABUPATEN/ KOTA SE-PROVINSI BANTEN
3004.300403.18.008 59.594.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.18.008.5.2.2 59.594.000,00
PROGRAM PENATAUSAHAAN ASET DAERAH3004.300403.19 6.847.750.000,00
PENATAUSAHAAN ASET DAERAH3004.300403.19.001 1.616.051.000,00
Belanja Pegawai3004.300403.19.001.5.2.1 12.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.19.001.5.2.2 1.403.851.000,00
Belanja Modal3004.300403.19.001.5.2.3 200.000.000,00
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH3004.300403.19.002 650.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.19.002.5.2.2 650.000.000,00
Halaman : 224SIMRAL Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ASET DAERAH3004.300403.19.003 3.100.000.000,00
Belanja Pegawai3004.300403.19.003.5.2.1 11.880.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.19.003.5.2.2 2.898.120.000,00
Belanja Modal3004.300403.19.003.5.2.3 190.000.000,00
PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG3004.300403.19.004 481.699.000,00
Belanja Pegawai3004.300403.19.004.5.2.1 12.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.19.004.5.2.2 469.499.000,00
PENGHAPUSAN BARANG DAERAH3004.300403.19.005 1.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.19.005.5.2.2 1.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 23.610.500.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 5.460.726.840.600,00
SURPLUS/(DEFISIT) (5.460.726.840.600,0
PEMBIAYAAN DAERAH3004.300404.00.000.6
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH3004.300404.00.000.6.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun AnggaranSebelumnya
3004.300404.00.000.6.1.1 453.547.637.000,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 453.547.637.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH3004.300404.00.000.6.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah3004.300404.00.000.6.2.2 131.000.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 131.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 322.547.637.000,00
RINGKASAN APBD
Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.437.116.340.600,001
BELANJA LANGSUNG 23.610.500.000,002
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 453.547.637.000,003
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 131.000.000.000,004
SILPA (4.815.631.566.600,0
Halaman : 225SIMRAL SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3004 Keuangan
Organisasi : 300404 SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH3004.300404.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG3004.300404.00.000.5.1
Belanja Hibah3004.300404.00.000.5.1.4 2.310.418.836.000,00
Belanja Bantuan Sosial3004.300404.00.000.5.1.5 105.979.000.000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota3004.300404.00.000.5.1.6 2.502.794.028.200,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada PemerintahDaerah/Pemerintahan Desa dan Partai Politik
3004.300404.00.000.5.1.7 432.693.476.400,00
Belanja Tidak Terduga3004.300404.00.000.5.1.8 55.430.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.407.315.340.600,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 5.407.315.340.600,00
SURPLUS/(DEFISIT) (5.407.315.340.600,0
PEMBIAYAAN DAERAH3004.300404.00.000.6
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH3004.300404.00.000.6.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun AnggaranSebelumnya
3004.300404.00.000.6.1.1 453.547.637.000,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 453.547.637.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH3004.300404.00.000.6.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah3004.300404.00.000.6.2.2 131.000.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 131.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 322.547.637.000,00
RINGKASAN APBD
Organisasi : SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.407.315.340.600,001
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 453.547.637.000,002
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 131.000.000.000,003
Halaman : 226SIMRAL Badan Kepegawaian Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3005 Kepegawaian
Organisasi : 300501 Badan Kepegawaian Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH3005.300501.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG3005.300501.00.000.5.1
Belanja Pegawai3005.300501.00.000.5.1.1 53.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 53.000.000.000,00
BELANJA LANGSUNG3005.300501.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3005.300501.01 4.181.603.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
3005.300501.01.001 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3005.300501.01.001.5.2.2 100.000.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN3005.300501.01.002 604.648.000,00
Belanja Barang dan Jasa3005.300501.01.002.5.2.2 604.648.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR3005.300501.01.003 160.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3005.300501.01.003.5.2.2 1.000.000,00
Belanja Modal3005.300501.01.003.5.2.3 159.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR3005.300501.01.004 656.955.000,00
Belanja Barang dan Jasa3005.300501.01.004.5.2.2 656.955.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN3005.300501.01.005 1.600.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3005.300501.01.005.5.2.2 1.600.000.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR3005.300501.01.006 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3005.300501.01.006.5.2.2 150.000.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH3005.300501.01.007 700.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3005.300501.01.007.5.2.2 700.000.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
3005.300501.01.008 10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3005.300501.01.008.5.2.2 10.000.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL3005.300501.01.009 200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3005.300501.01.009.5.2.2 200.000.000,00
PROGRAM PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DAERAH3005.300501.15 3.246.637.000,00
PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENGANGKATAN3005.300501.15.001 829.684.000,00
Belanja Barang dan Jasa3005.300501.15.001.5.2.2 829.684.000,00
KEPANGKATAN DAN PENGGAJIAN3005.300501.15.002 697.900.000,00
Halaman : 227SIMRAL Badan Kepegawaian Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa3005.300501.15.002.5.2.2 697.900.000,00
PERPINDAHAN, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN3005.300501.15.003 235.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3005.300501.15.003.5.2.2 235.000.000,00
DISIPLIN PEGAWAI3005.300501.15.007 551.000.000,00
Belanja Pegawai3005.300501.15.007.5.2.1 10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3005.300501.15.007.5.2.2 541.000.000,00
KINERJA DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI3005.300501.15.008 333.053.000,00
Belanja Barang dan Jasa3005.300501.15.008.5.2.2 333.053.000,00
DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN3005.300501.15.009 600.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3005.300501.15.009.5.2.2 600.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
3005.300501.16 3.688.260.000,00
PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL3005.300501.16.001 425.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3005.300501.16.001.5.2.2 425.000.000,00
PENGANGKATAN JABATAN TINGGI DAN ADMINISTRASI3005.300501.16.002 2.998.760.000,00
Belanja Barang dan Jasa3005.300501.16.002.5.2.2 2.998.760.000,00
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI3005.300501.16.003 264.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa3005.300501.16.003.5.2.2 264.500.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 11.116.500.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 64.116.500.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (64.116.500.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Badan Kepegawaian Daerah
BELANJA TIDAK LANGSUNG 53.000.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 11.116.500.000,002
Halaman : 228SIMRAL Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3006 Pendidikan dan Pelatihan
Organisasi : 300601 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN3006.300601.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH3006.300601.00.000.4.1
Hasil Retribusi Daerah3006.300601.00.000.4.1.2 14.399.564.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 14.399.564.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 14.399.564.000,00
BELANJA DAERAH3006.300601.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG3006.300601.00.000.5.1
Belanja Pegawai3006.300601.00.000.5.1.1 24.146.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 24.146.000.000,00
BELANJA LANGSUNG3006.300601.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3006.300601.01 24.226.061.750,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
3006.300601.01.001 120.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3006.300601.01.001.5.2.2 120.000.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN3006.300601.01.002 478.003.000,00
Belanja Barang dan Jasa3006.300601.01.002.5.2.2 478.003.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR3006.300601.01.003 9.880.800.750,00
Belanja Barang dan Jasa3006.300601.01.003.5.2.2 725.533.750,00
Belanja Modal3006.300601.01.003.5.2.3 9.155.267.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR3006.300601.01.004 3.349.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3006.300601.01.004.5.2.2 3.349.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN3006.300601.01.005 9.452.579.000,00
Belanja Pegawai3006.300601.01.005.5.2.1 128.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa3006.300601.01.005.5.2.2 9.323.879.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR3006.300601.01.006 70.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3006.300601.01.006.5.2.2 70.000.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH3006.300601.01.007 613.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa3006.300601.01.007.5.2.2 613.250.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
3006.300601.01.008 200.319.000,00
Belanja Barang dan Jasa3006.300601.01.008.5.2.2 200.319.000,00
Halaman : 229SIMRAL Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL3006.300601.01.009 62.110.000,00
Belanja Barang dan Jasa3006.300601.01.009.5.2.2 62.110.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM APARATUR3006.300601.15 22.507.372.250,00
PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN DANPRAJABATAN
3006.300601.15.004 16.655.191.250,00
Belanja Barang dan Jasa3006.300601.15.004.5.2.2 16.655.191.250,00
PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN3006.300601.15.005 998.195.000,00
Belanja Barang dan Jasa3006.300601.15.005.5.2.2 998.195.000,00
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN3006.300601.15.006 2.467.885.000,00
Belanja Barang dan Jasa3006.300601.15.006.5.2.2 2.467.885.000,00
PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM3006.300601.15.007 753.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3006.300601.15.007.5.2.2 753.000.000,00
PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS SUBSTANTIF3006.300601.15.008 1.108.451.000,00
Belanja Barang dan Jasa3006.300601.15.008.5.2.2 1.108.451.000,00
PENGEMBANGAN KOMPETENSI FUNGSIONAL3006.300601.15.009 524.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa3006.300601.15.009.5.2.2 524.650.000,00
PROGRAM PENILAIAN DAN SERTIFIKASI APARATUR3006.300601.16 1.921.566.000,00
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN KERJASAMA3006.300601.16.001 579.535.000,00
Belanja Barang dan Jasa3006.300601.16.001.5.2.2 579.535.000,00
PENGENDALIAN MUTU DIKLAT3006.300601.16.002 1.042.031.000,00
Belanja Pegawai3006.300601.16.002.5.2.1 54.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3006.300601.16.002.5.2.2 988.031.000,00
KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN3006.300601.16.003 300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3006.300601.16.003.5.2.2 300.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 48.655.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 72.801.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (58.401.436.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
PENDAPATAN 14.399.564.000,001
BELANJA TIDAK LANGSUNG 24.146.000.000,002
BELANJA LANGSUNG 48.655.000.000,003
Halaman : 230SIMRAL Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
WAHIDIN HALIM
GUBERNUR BANTEN,
TTD