3
PLATOBNÝ POUKAZ Č. 403 Dátum prijatia dokladu: 2.12.2011 Čislo faktúry: 403 Variabilný symbol faktúry: 1912011 POdPiS/~ Kniha došlých faktúr: 2.12.2011 Splatnosť faktúry: 13.12.2011 Faktúra po formálnei stránke bola preskúmaná dňa: 2.12.2011 POdpiS:~ Fakturovaná dodávka bola vykonaná správne podl'a: t/ Č. zmluvy: Č. objednávky: O Zo dňa: Použitá forma verejného obstarávania: Faktúra bola vecne a číselne upravená na EUR: 5459,27 2.12.2011 POdPiS~ Predbežná finančná kontrola podl'a zákona o finančnej kontrole bola vykonaná 2.12.2011 PLATOBNÝ POUKAZ Uhraďte EUR 5459,27 slovom päťtisícštyristopäťdesiatdeväť 27 príjemcovi: ASTHERM s.r.o , Močiarianská 1,07101, Michalovce na jeho účet UniCredit Bank Slovakia a.s. ,000000-1510902009/1111 odoslaná záloha EUR Účel: Neinvesticne fakturv @ OB~ II 2.12.2011 Pečiatl . ~'~A~ ~~ lC prideleného limitu rozp. prostr. '(JVÓ9 4 O5 a do~r ania rozp. klasifikácie Zaznačené v operatívnej evidenci. Zaznačené v DHM: Zaznačené v HIM: ÚČTOVACí PREDPIS P.č, 1 Učet Ma dať 1 Stredisko 1 Zákazka 1 Učet Dal 1 Stredisko I Zákazka 1 Obnos 1 , 1321.1 1 1 1221.0840.717001.43 . .. ' 1 1 1 5459,27

príjemcovi: ASTHERM s.r.o ,Močiarianská 1,07101 ... · 253 Faktúra došla dňa: 2.12.2011 Číslo faktúry: 403 Variabilný symbol: 1912011 Faktúra bola poformálnej stránke

Embed Size (px)

Citation preview

PLATOBNÝ POUKAZ Č. 403

Dátum prijatia dokladu: 2.12.2011 Čislo faktúry: 403

Variabilný symbol faktúry: 1912011 POdPiS/~

Kniha došlých faktúr: 2.12.2011 Splatnosť faktúry: 13.12.2011

Faktúra po formálnei stránke bola preskúmaná dňa: 2.12.2011 POdpiS:~Fakturovaná dodávka bola vykonaná správne podl'a: t/Č. zmluvy: Č. objednávky: O Zo dňa:

Použitá forma verejného obstarávania:

Faktúra bola vecne a číselne upravená na EUR: 5459,27

2.12.2011 POdPiS~

Predbežná finančná kontrola podl'a zákona o finančnej kontrole bola vykonaná 2.12.2011PLATOBNÝ POUKAZ

Uhraďte EUR 5459,27 slovom päťtisícštyristopäťdesiatdeväť € 27

príjemcovi: ASTHERM s.r.o , Močiarianská 1,07101, Michalovce

na jeho účet UniCredit Bank Slovakia a.s. ,000000-1510902009/1111

odoslaná záloha EUR Účel: Neinvesticne fakturv@ OB~ II2.12.2011 Pečiatl . ~'~A~ ~~ lC prideleného limitu rozp. prostr.

'(JVÓ9 4 O5 a do~r ania rozp. klasifikácieZaznačené v operatívnej evidenci.

Zaznačené v DHM:

Zaznačené v HIM:

ÚČTOVACí PREDPISP.č, 1Učet Ma dať 1 Stredisko 1 Zákazka 1Učet Dal 1 Stredisko I Zákazka 1 Obnos

1 , 1321.1 1 1 1221.0840.717001.43 . .. ' 1 1 1 5459,27

253

Faktúra došla dňa: 2.12.2011 Číslo faktúry: 403 Variabilný symbol: 1912011

Faktúra bola po formálnej stránke preskúmaná dňa: 2.12.2011

Kniha došlých faktúr: 2.12.2011 Splatnosť faktúry: 13.12.2011 Podpis:%~Fakturovaná dodávka - práca - služba bola vykonaná správne podl'a

•...

Čislo HZ: Číslo objednávky: O zo dňa:

Faktúra bola vecne a číselne preskúmana a upravená na EUR 5459,27

-a.dňa: 2.12.2011 Podpis osoby zodpovednej za účtovný pripad: /./

ÚČTOVACi PREDPIS~

P.č. I Účet Má dať I Stredisko I Zákazka IÚčet Dal I Stredisko I Zákazka I Obnos

1 . 1042. .. 3 I I 1321.1 ... I I I 5459.27

»:r~

~4~~::;~~~~:;......l'THERM ::;';.1',0. FAKTU RA••• "::l~09.lc 7.'''1'Ietpfe.n~~. ':.;;.. .•...•... :.-" ::,.;;;,,;.

Dodávateľ:

Astherm spol.s.r.o. Číslo FAKTÚRY: 191/2011 Strana Č. 1Močarianska 1071 01 Michalovce Odberateľ:Slovensko

Obecný úradIČO: 36605352 Ďapalovce 136DIČ: 2022152022 094 05 HolčíkovceIČ DPH: SK2022152022 Slovensko

Bankové spojenie : UNICREDITBANKČíslo účtu: 1510902009/1111 ICO : 00332 321 IC DPH: 2020640941

Zapisané v registry :Okresný súd Košice 1 Dátum vystavenia: 29.11.2011Č.Z. 17915/V Dátum plnenia dodávky: 29.11.2011

Dátum splatnosti: 31.12.2011

POČET POPIS M.J. POČET JED.CENA CENA

FAKTURUJE ME VÁM ks

1 OKNO PCV 1000·1600 ks 3 109,00 € 327.00 €

2. OKNO PCV 1000·1600 ks 2 157.16 € 314.32 €

3 OKNO PCV 600·650 ks 5 51,78 € 25890 €

4. OKNO PCV 900·870 ks 1 78,45 € 78,45 €

5. PLASTOVA STIENA + VCHODOVE DVERE 3780·2350 ks 1 1 182,75 € 1 182,75 €

I 6 I VCHODOVE DVERE 1500·1950 ks 1 803,99€ 803.99€

I 7 VCHODOVE DVERE 1030·2050 ks 2 507.44 € 1 014.88 €

8 I IMO TAž .mh 62.92 -z- 5 so s 456.06€

9. PARAPETNE DOSKY VONK. + VNUT. mb 9 12,56 € 113.04 €

MEDZISÚČET 4549.39 €

SADZBA DANE 20,00%

DAŇ Z PREDA.IA 909,88E

CELKOM 5459.27 €

DAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU!