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INFOTRIM1
SOBRE LA SITUACIÓFINANZAS PÚBLICAS
20
Y LOS ACTIVOS DEL P
Analítico d
20
Analítico dRecu
ORME MESTRAL
ÓN ECONÓMICA, LAS S, LA DEUDA PÚBLICA
14
PATRIMONIO ESTATAL.
de Metas y
14
de Metas y ursos
Mayo 2014
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
Cumpliendo con lo dispuesto en la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad
Gubernamental y Gasto Público Estatal, así como lo que señala el Decreto del
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal
2014, el Ejecutivo presenta al H. Congreso del Estado, el Primer Informe Trimestral
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas, la Deuda Pública y los
Activos del Patrimonio Estatal, del cual forma parte el presente Anexo.
Este documento contiene los avances que se registran en el periodo de enero a
marzo del ejercicio 2014, respecto a la aplicación de los recursos presupuestales
asignados y las acciones realizadas, los cuales se presentan en forma agrupada
por Dependencia y Unidad Administrativa del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, contempla el análisis de sus
resultados y el avance físico alcanzado al 31 de marzo del 2014.
De esta forma, el Ejecutivo del Estado reafirma su convicción de informar a los
sonorenses a través de esa Soberanía, de manera puntual y detallada, sobre los
avances y resultados de su gestión.
Hermosillo, Sonora; Mayo del 2014
CONTENIDO
CONTENIDO
Presentación Metas y Avance Físico – Financiero Supremo Tribunal de Justicia ............................................................................... 1
Ejecutivo del Estado ............................................................................................. 25
Secretaría de Gobierno...................................................................................... 45
Secretaría de Hacienda ...................................................................................... 63
Secretaría de la Contraloría General ............................................................. 95
Secretaría de Desarrollo Social ..................................................................... 123
Secretaría de Educación y Cultura ................................................................ 151
Secretaría de Salud Pública ........................................................................... 173
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano .................................... 187
Secretaría de Economía ................................................................................... 227
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos,
Pesca y Acuacultura ....................................................................................................... 241
Procuraduría General de Justicia del Estado .............................................. 251
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública ............................................................. 267
Tribunal de lo Contencioso Administrativo .................................................... 289
Secretaría del Trabajo..................................................................................... 293
Oficialía Mayor ................................................................................................. 309
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
EVT‐02
02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
El H. Congreso del Estado aprobó al Poder Judicial un Presupuesto de Egresos por la
cantidad de 785 mil millones de pesos, para ser aplicados durante el ejercicio fiscal
2014.
Al cierre del primer trimestre el presupuesto devengado por el Poder Judicial es de 168
millones 108 mil 328 pesos, lo que representa un 21.42 por ciento de avance respecto a
su presupuesto autorizado.
El Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, se
conformó inicialmente por dos partidas de gasto:
La partida 41301 “Servicios Personales al Poder Judicial”, que contó con una
asignación de 588 millones 126 mil 230 pesos, el 74.92 por ciento del total para cubrir
una plantilla inicial de 1,510 plazas; y la partida 41302 “Gastos de Operación del Poder
Judicial”, cuya asignación original fue por 196 millones 873 mil 770 pesos, es decir, el
25.08 por ciento restante.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
41301 SERVICIOS
PERSONALES AL
PODER JUDICIAL
41302 GASTOS DE
OPERACIÓN DEL
PODER JUDICIAL
TOTAL
01 Presidencia 6,171,421.55 3,611,070.00 9,782,491.55
02 Salas Mixtas 31,853,483.14 4,650,200.00 36,503,683.14
03 Secretaría General de Acuerdos 19,184,108.30 4,115,310.00 23,299,418.30
04 Tribunales Regionales de Circuito 75,241,910.41 9,072,000.00 84,313,910.41
05 Juzgados de Primera Instancia 392,298,225.71 97,974,830.00 490,273,055.71
06 Centrales de Actuarios Ejecutores y Notificadores 6,268,092.71 1,384,100.00 7,652,192.71
07 Centros de Justicia Alternativa 5,331,041.44 10,772,200.00 16,103,241.44
09 Oficialía Mayor 4,469,144.41 2,294,200.00 6,763,344.41
10 Dirección General de Administración 18,420,305.81 10,764,050.00 29,184,355.81
11 Dirección de Servicios de Cómputo 4,254,462.12 3,750,500.00 8,004,962.12
12 Instituto de la Judicatura Sonorense 2,218,529.59 286,900.00 2,505,429.59
13 Centros de Información Estadística 3,249,813.36 353,250.00 3,603,063.36
14 Unidad de Apoyo y Modernización de la Función
Judicial
3,174,331.35 2,127,910.00 5,302,241.35
15 Dirección General de Formación, Capacitación y
Especialización Judiciales
1,200,582.71 1,916,050.00 3,116,632.71
16 Visitaduría Judicial y Contraloría 11,219,222.12 8,801,340.00 20,020,562.12
17 Archivo General del Poder Judicial del Estado 2,452,987.64 34,404,460.00 36,857,447.64
18 Dirección General de Comunicación Social 1,118,567.63 595,400.00 1,713,967.63
TOTAL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 588,126,230.00 196,873,770.00 785,000,000.00
EVT‐02
2
Al inicio del presente año, el Poder Judicial cuenta con 1,506 plazas jurisdiccionales y
administrativas, sobre las que al cierre del primer trimestre no se registró modificación
alguna.
Respecto al Programa Operativo Anual, en este Primer Trimestre el Poder Judicial, a
través de sus órganos jurisdiccionales y administrativos, dio cumplimiento a las
siguientes acciones:
En cuanto al Servicio de Impartición de Justicia en Primera Instancia, los 25 Juzgados
del Ramo de lo Penal y 7 Juzgados Mixtos que atienden la materia penal radicaron
2,895 asuntos con 3,415 inculpados y dictaron 2,139 sentencias definitivas; además,
dictaron 2,613 resoluciones constitucionales.
Los 4 Juzgados Especializados en Justicia para Adolescentes, radicaron 272 asuntos,
con 315 menores infractores; dictaron 219 sentencias y emitieron 186 resoluciones.
En materia civil, los 23 Juzgados de Primera Instancia que atienden este ramo,
radicaron 2,291 demandas, recibieron 27,287 promociones y dictaron 860 sentencias.
Referente a la materia familiar, los 22 Juzgados que atienden este ramo, radicaron
4,712 demandas, recibieron 47,969 promociones y dictaron 2,555 sentencias.
Por su parte los 23 Juzgados que atienden asuntos de carácter mercantil radicaron
7,091 demandas, recibieron 48,069 promociones y dictaron 1,626 sentencias. Mientras
que los 2 Juzgados Mercantiles Orales radicaron 476 demandas, recibieron 1,566
promociones y dictaron 38 sentencias definitivas.
En Segunda Instancia, integrada por dos Salas Mixtas y cuatro Tribunales Regionales
Colegiados de Circuito y un Tribunal Regional Unitario Especializado en Justicia para
Adolescentes, al cierre del trimestre las Salas Mixtas emitieron 350 resoluciones tanto
de asuntos de la materia civil como del ramo penal turnados a las seis ponencias.
Mientras que los cuatro Tribunales Colegiados Regionales de Circuito efectuaron 1,876
acuerdos civiles hasta citar para emitir resolución y 6,315 acuerdos penales hasta citar
para emitir resolución; emitieron 411 resoluciones de asuntos civiles y 758 resoluciones
de asuntos penales; atendieron 581 acuerdos de antecedentes de amparo en materia
civil y 475 acuerdos de antecedentes de amparo en materia penal.
EVT‐02
En lo que corresponde al Tribunal Unitario Especializado en Justicia para Adolescentes
se efectuaron 356 acuerdos correspondientes al trámite de los recursos, se emitieron
28 sentencias y 20 resoluciones, además se emitieron 10 acuerdos correspondientes a
amparos directos o indirectos planteados en los asuntos de justicia para adolescentes.
Por su parte, la Secretaría General de Acuerdos recibió 255 asuntos en materia penal y
79 en materia civil provenientes de Juzgados de Primera Instancia y Tribunales
Colegiados para emitir resolución; elaboró 1,285 acuerdos penales y 507 acuerdos
civiles hasta citar para emitir resolución atendiendo las instrucciones de Presidencia;
además, elaboró 509 acuerdos de antecedentes de amparo atendiendo las
instrucciones de la Presidencia hasta citar para emitir resolución. También, turnó y
legalizó 259 asuntos correspondientes a exhortos que llegaron o salieron del Estado.
Con respecto a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en
este trimestre, se atendieron 70 solicitudes a través de la unidad de enlace. Por otra
parte, se publicaron en el portal de internet del Poder Judicial 10,044 listas de acuerdos
correspondientes a Juzgados de Primera Instancia, Tribunales Regionales y Secretaría
General de Acuerdos.
Con efecto de contar con servidores públicos judiciales más especializados en su
función y coadyuvar a elevar el nivel de desempeño y calidad en el servicio de
impartición de justicia, la Dirección General de Formación, Capacitación y
Especialización Judiciales, en este trimestre realizó 27 eventos de diversos cursos de
capacitación, mesas de trabajo y talleres en el Distrito Judicial de Hermosillo. Siendo los
más representativos: Seguimiento Permanente al Semanario Judicial de la Federación;
Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género; Derecho Procesal Constitucional;
Diplomado de Mediación y Office 365.
La Dirección de Servicios de Cómputo atendió 399 solicitudes de servicios requeridos
por los usuarios del Poder Judicial, realizó 12 ampliaciones e instalación de redes
locales en diversos recintos correspondientes a 192 nodos en total. Por su parte, la
Biblioteca del Poder Judicial prestó el servicio de consultas de obras y textos jurídicos,
así como otros temas diversos a 294 solicitudes de personal interno y público en
general.
EVT‐02
4
La Visitaduría Judicial y Contraloría llevó a cabo 36 inspecciones para analizar y
verificar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial. También,
registró, dio seguimiento y actualizó 98 documentos correspondientes a expedientes
personales del desempeño de los Secretarios de Acuerdos adscritos a diversas áreas
jurisdiccionales.
El Archivo General del Poder Judicial del Estado, atendió 2,921 requerimientos
solicitados por los órganos jurisdiccionales; recibió 17,355 transferencias de
expedientes y documentos para proceder a su revisión y archivo.
Por otra parte, se presentan las metas del Programa Operativo a cargo del Poder
Judicial por unidad responsable. Al respecto se informa que para las metas que no
presentan justificación específica, se realiza en su caso un análisis porcentual de
cumplimiento, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de
estadísticas y criterios al momento de su formulación.
Estas metas, en su mayoría se encuentran en áreas jurisdiccionales, que están en
función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este
servicio, así como a las consignaciones que realiza el ministerio público, por lo tanto,
pueden presentar resultados mayores, menores o iguales a los programados. En
cuanto al análisis programático de las unidades del Poder Judicial, se presenta de
acuerdo a lo siguiente:
EVT‐02
5
ANÁLISIS DE METAS2014
DEPENDENCIA: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EVT‐02
CLAVE PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE
EXPLICACIÓN DP U
R FL FN SFN ER ES TP PRO/
ACT B UG FF MT PROG. ANUAL 2014 *
REALIZADO ACUM.
ANUAL AL I TRIM.
AVANCE %
PROG. ACUM. AL I
TRIM.*
REALIZADO ACUM.
AL I TRIM.
AVANCE %
02 01 PRESIDENCIA
02 01 1 12 01 E5 3 P 001 A 13 A0 001 TRAMITAR LOS ASUNTOS DE LA COMPETENCIA DEL PLENO Y DE LAS SALAS, DESDE QUE INGRESAN HASTA QUE SE CITAN PARA RESOLUCIÓN O CONCLUYAN POR CUALQUIER CAUSA.
ASUNTO 1,102 315 28.58 312 315 (*) Ésta presentó un avance del 28.58% con relación al original anual, equivalente a 315 asuntos de 1,102 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 01 1 12 01 E5 3 P 001 A 13 A0 002 AUXILIAR A LA JUSTICIA FEDERAL EN LOS TÉRMINOS DE LAS LEYES RELATIVAS.
ASUNTO 189 74 39.15 51 74 (*) Ésta presentó un avance del 39.15% con relación al original anual, equivalente a 74 asuntos de 189 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 01 1 12 01 E5 3 P 001 A 13 A0 003 SOMETER A LA APROBACIÓN DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.
DOCUMENTO 1 0 0.00 0 0 0.00 Esta no presentó avance ya que su programación se incorporó en el período correspondiente al cuarto trimestre.
02 01 1 12 01 E5 3 P 001 A 13 A0 004 ATENDER A TRAVÉS DE AUDICENCIA AL PÚBLICO EN GENERAL LOS ASUNTOS DE LA COMPETENCIA DEL PODER JUDICIAL.
ASUNTO 1,135 256 22.56 290 256 88.28 Ésta presentó un avance del 22.56% con relación al original anual, equivalente a 256 asuntos de 1,135 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
EVT‐02
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ANÁLISIS DE METAS2014
DEPENDENCIA: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EVT‐02
CLAVE PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE
EXPLICACIÓN DP U
R FL FN SFN ER ES TP PRO/
ACT B UG FF MT PROG. ANUAL 2014 *
REALIZADO ACUM.
ANUAL AL I TRIM.
AVANCE %
PROG. ACUM. AL I
TRIM.*
REALIZADO ACUM.
AL I TRIM.
AVANCE %
02 02 SALAS MIXTAS
02 02 01 12 01 E5 3 E 001 A 13 A0 001 EMITIR RESOLUCIÓN EN LOS ASUNTOS CIVILES Y PENALES TURNADOS A PONENCIAS.
RESOLUCIÓN 769 350 45.51 183 350 (*) Ésta presentó un avance del 45.51% con relación al original anual, equivalente a 350 resoluciones de 769 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 03 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 02 03 01 12 01 E5 3 E 005 A 13 A0 001 RECIBIR APELACIONES Y EXCUSAS EN
MATERIA PENAL DE PRIMERA INSTANCIA Y TRIBUNALES COLEGIADOS HASTA CITAR PARA EMITIR RESOLUCIÓN.
ASUNTO 996 255 25.60 273 255 93.41 Ésta presentó un avance del 25.6% con relación al original anual, equivalente a 255 asuntos de 996 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 03 01 12 01 E5 3 E 005 A 13 A0 002 ELABORAR OPERATIVAMENTE ATENDIENDO LAS INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENCIA, LOS ACUERDOS PENALES HASTA CITAR PARA EMITIR RESOLUCIÓN.
ACUERDO 8,615 1,285 14.92 2,264 1,285 56.76 Ésta presentó un avance del 14.92% con relación al original anual, equivalente a 1,285 acuerdos de 8,615 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 03 01 12 01 E5 3 E 005 A 13 A0 003 RECIBIR APELACIONES Y EXCUSAS EN MATERIA CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA Y TRIBUNALES COLEGIADOS HASTA CITAR PARA EMITIR RESOLUCIÓN.
ASUNTO 345 79 22.90 95 79 83.16 Ésta presentó un avance del 22.9% con relación al original anual, equivalente a 79 asuntos de 345 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
EVT‐02
7
ANÁLISIS DE METAS2014
DEPENDENCIA: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EVT‐02
CLAVE PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE
EXPLICACIÓN DP U
R FL FN SFN ER ES TP PRO/
ACT B UG FF MT PROG. ANUAL 2014 *
REALIZADO ACUM.
ANUAL AL I TRIM.
AVANCE %
PROG. ACUM. AL I
TRIM.*
REALIZADO ACUM.
AL I TRIM.
AVANCE %
02 03 01 12 01 E5 3 E 005 A 13 A0 004 ELABORAR OPERATIVAMENTE ATENDIENDO LAS INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENCIA, LOS ACUERDOS CIVILES HASTA CITAR PARA EMITIR RESOLUCIÓN.
ACUERDO 1,911 507 26.53 493 507 (*) Ésta presentó un avance del 26.53% con relación al original anual, equivalente a 507 acuerdos de 1,911 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 03 01 12 01 E5 3 E 005 A 13 A0 005 ELABORAR OPERATIVAMENTE ATENDIENDO LAS INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENCIA, LOS ACUERDOS DE ANTECEDENTES DE AMPARO HASTA CITAR PARA EMITIR RESOLUCIÓN.
ACUERDO 2,351 509 21.65 629 509 80.92 Ésta presentó un avance del 21.65% con relación al original anual, equivalente a 509 acuerdos de 2,351 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 03 01 12 01 E5 3 E 005 A 13 A0 006 TURNAR Y LEGALIZAR LOS EXHORTOS QUE LLEGAN O SALEN DEL ESTADO.
ASUNTO 944 259 27.44 249 259 (*) Ésta presentó un avance del 27.44% con relación al original anual, equivalente a 259 asuntos de 944 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 04 TRIBUNALES REGIONALES DE CIRCUITO 02 04 01 12 01 E5 3 E 001 A 13 A0 001 ELABORAR LOS ACUERDOS CIVILES HASTA
CITAR PARA EMITIR RESOLUCIÓN. ACUERDO 9,372 1,876 20.02 2,547 1,876 73.66 Ésta presentó un avance del 20.02% con relación al
original anual, equivalente a 1,876 acuerdos de 9,372 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
EVT‐02
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ANÁLISIS DE METAS2014
DEPENDENCIA: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EVT‐02
CLAVE PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE
EXPLICACIÓN DP U
R FL FN SFN ER ES TP PRO/
ACT B UG FF MT PROG. ANUAL 2014 *
REALIZADO ACUM.
ANUAL AL I TRIM.
AVANCE %
PROG. ACUM. AL I
TRIM.*
REALIZADO ACUM.
AL I TRIM.
AVANCE %
02 04 01 12 01 E5 3 E 001 A 13 A0 002 ELABORAR LOS ACUERDOS PENALES HASTA CITAR PARA EMITIR RESOLUCIÓN.
ACUERDO 25,210 6,315 25.05 6,011 6,315 (*) Ésta presentó un avance del 25.05% con relación al original anual, equivalente a 6,315 acuerdos de 25,210 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 04 01 12 01 E5 3 E 001 A 13 A0 003 EMITIR RESOLUCIÓN EN TODOS LOS ASUNTOS CIVILES TURNADOS A PONENCIAS.
RESOLUCIÓN 2,337 411 17.59 619 411 66.40 Ésta presentó un avance del 17.59% con relación al original anual, equivalente a 411 resoluciones de 2,337 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 04 01 12 01 E5 3 E 001 A 13 A0 004 EMITIR RESOLUCIÓN EN TODOS LOS ASUNTOS PENALES TURNADOS A PONENCIAS.
RESOLUCIÓN 2,906 758 26.08 707 758 (*) Ésta presentó un avance del 26.08% con relación al original anual, equivalente a 758 resoluciones de 2,906 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 04 01 12 01 E5 3 E 001 A 13 A0 005 ELABORAR LOS ACUERDOS DE ANTECEDENTES DE AMPARO EN MATERIA CIVIL.
ACUERDO 2,881 581 20.17 780 581 74.49 Ésta presentó un avance del 20.17% con relación al original anual, equivalente a 581 acuerdos de 2,881 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
EVT‐02
9
ANÁLISIS DE METAS2014
DEPENDENCIA: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EVT‐02
CLAVE PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE
EXPLICACIÓN DP U
R FL FN SFN ER ES TP PRO/
ACT B UG FF MT PROG. ANUAL 2014 *
REALIZADO ACUM.
ANUAL AL I TRIM.
AVANCE %
PROG. ACUM. AL I
TRIM.*
REALIZADO ACUM.
AL I TRIM.
AVANCE %
02 04 01 12 01 E5 3 E 001 A 13 A0 006 ELABORAR LOS ACUERDOS DE ANTECEDENTES DE AMPARO EN MATERIA PENAL.
ACUERDO 1,736 475 27.36 560 475 84.82 Ésta presentó un avance del 27.36% con relación al original anual, equivalente a 475 acuerdos de 1,736 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 04 01 12 01 E5 3 E 001 A 13 A0 007 ELABORAR LOS ACUERDOS DE ANTECEDENTES DE AMPARO INDIRECTOS PENALES POR COMPETENCIA CONCURRENTE.
ACUERDO 709 3 0.42 211 3 1.42 Ésta presentó un avance del 0.42% con relación al original anual, equivalente a 3 acuerdos de 709 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 04 01 12 01 E5 3 E 001 A 13 A0 008 RESOLVER LOS AMPAROS INDIRECTOS QUE EN MATERIA PENAL SE ATIENDEN POR COMPETENCIA CONCURRENTE.
RESOLUCIÓN 161 1 0.62 47 1 2.13 Ésta presentó un avance del 0.62% con relación al original anual, equivalente a 1 resolución de 161 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 04 01 12 01 E5 3 E 001 A 13 A0 009 EMITIR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES AL TRÁMITE DE LOS RECURSOS EN MATERIA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, HASTA CITAR PARA RESOLUCIÓN O SENTENCIA.
ACUERDO 3,908 356 9.11 1,211 356 29.40 Ésta presentó un avance del 9.11% con relación al original anual, equivalente a 356 acuerdos de 3,908 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
EVT‐02
10
ANÁLISIS DE METAS2014
DEPENDENCIA: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EVT‐02
CLAVE PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE
EXPLICACIÓN DP U
R FL FN SFN ER ES TP PRO/
ACT B UG FF MT PROG. ANUAL 2014 *
REALIZADO ACUM.
ANUAL AL I TRIM.
AVANCE %
PROG. ACUM. AL I
TRIM.*
REALIZADO ACUM.
AL I TRIM.
AVANCE %
02 04 01 12 01 E5 3 E 001 A 13 A0 010 EMITIR SENTENCIAS EN ASUNTOS DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.
SENTENCIA 261 28 10.73 79 28 35.44 Ésta presentó un avance del 10.73% con relación al original anual, equivalente a 28 sentencias de 261 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 04 01 12 01 E5 3 E 001 A 13 A0 011 EMITIR RESOLUCIONES EN ASUNTOS DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.
RESOLUCIÓN 160 20 12.50 39 20 51.28 Ésta presentó un avance del 12.5% con relación al original anual, equivalente a 20 resoluciones de 160 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 04 01 12 01 E5 3 E 001 A 13 A0 012 EMITIR LOS ACUERDOS QUE CORRESPONDAN A LOS AMPAROS DIRECTOS O INDIRECTOS PLANTEADOS EN LOS ASUNTOS DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.
ACUERDO 15 10 66.67 4 10 (*) Ésta presentó un avance del 66.67% con relación al original anual, equivalente a 10 acuerdos de 15 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 05 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
02 05 01 12 01 E5 3 E 002 A 13 A0 001 RECIBIR Y RADICAR LAS CONSIGNACIONES DE SU COMPETENCIA QUE EFECTÚE EL MINISTERIO PÚBLICO EN MATERIA PENAL.
RADICACIÓN 14,342 2,895 20.19 3,538 2,895 81.83 Ésta presentó un avance del 20.19% con relación al original anual, equivalente a 2,895 radicaciones de 14,342 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
EVT‐02
11
ANÁLISIS DE METAS2014
DEPENDENCIA: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EVT‐02
CLAVE PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE
EXPLICACIÓN DP U
R FL FN SFN ER ES TP PRO/
ACT B UG FF MT PROG. ANUAL 2014 *
REALIZADO ACUM.
ANUAL AL I TRIM.
AVANCE %
PROG. ACUM. AL I
TRIM.*
REALIZADO ACUM.
AL I TRIM.
AVANCE %
02 05 01 12 01 E5 3 E 002 A 13 A0 002 LLEVAR EL CONTROL DE INCULPADOS DE LOS PROCESOS COMPETENCIA DE LA MATERIA PENAL.
INCULPADO 17,358 3,415 19.67 4,314 3,415 79.16 Ésta presentó un avance del 19.67% con relación al original anual, equivalente a 3,415 inculpados de 17,358 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 05 01 12 01 E5 3 E 002 A 13 A0 003 DICTAR LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS DE SU COMPETENCIA EN LOS PROCESOS PENALES EN TRÁMITE.
SENTENCIA 8,694 2,139 24.60 2,206 2,139 96.96 Ésta presentó un avance del 24.6% con relación al original anual, equivalente a 2,139 sentencias de 8,694 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 05 01 12 01 E5 3 E 002 A 13 A0 004 LLEVAR EL CONTROL DE RESOLUCIONES CONSTITUCIONALES DICTADAS EN ASUNTOS DE COMPETENCIA EN MATERIA PENAL.
RESOLUCIÓN 14,523 2,613 17.99 3,404 2,613 76.76 Ésta presentó un avance del 17.99% con relación al original anual, equivalente a 2,613 resoluciones de 14,523 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 05 01 12 01 E5 3 E 002 A 13 A0 005 RECIBIR Y RADICAR LAS REMISIONES QUE EFECTÚE EL MINISTERIO PÚBLICO EN MATERIA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.
RADICACIÓN 1,029 272 26.43 294 272 92.52 Ésta presentó un avance del 26.43% con relación al original anual, equivalente a 272 radicaciones de 1,029 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
EVT‐02
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ANÁLISIS DE METAS2014
DEPENDENCIA: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EVT‐02
CLAVE PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE
EXPLICACIÓN DP U
R FL FN SFN ER ES TP PRO/
ACT B UG FF MT PROG. ANUAL 2014 *
REALIZADO ACUM.
ANUAL AL I TRIM.
AVANCE %
PROG. ACUM. AL I
TRIM.*
REALIZADO ACUM.
AL I TRIM.
AVANCE %
02 05 01 12 01 E5 3 E 002 A 13 A0 006 LLEVAR EL CONTROL DE ADOLESCENTES, A LOS QUE SE LES ATRIBUYA UNA CONDUCTA TIPIFICADA COMO DELITO.
PERSONA 1,234 315 25.53 346 315 91.04 Ésta presentó un avance del 25.53% con relación al original anual, equivalente a 315 personas de 1,234 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 05 01 12 01 E5 3 E 002 A 13 A0 007 DICTAR LAS SENTENCIAS EN LOS PROCESOS INSTRUIDOS A ADOLESCENTES A QUIENES SE LES ATRIBUYE UNA CONDUCTA TIPIFICADA COMO DELITO.
SENTENCIA 1,033 219 21.20 273 219 80.22 Ésta presentó un avance del 21.2% con relación al original anual, equivalente a 219 sentencias de 1,033 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 05 01 12 01 E5 3 E 002 A 13 A0 008 DICTAR LAS RESOLUCIONES EN LOS PROCESOS INSTRUIDOS A ADOLESCENTES A QUIENES SE LES ATRIBUYE UNA CONDUCTA TIPIFICADA COMO DELITO.
RESOLUCIÓN 852 186 21.83 229 186 81.22 Ésta presentó un avance del 21.83% con relación al original anual, equivalente a 186 resoluciones de 852 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 05 01 12 01 E5 3 E 002 A 13 A0 009 RECIBIR LAS DEMANDAS QUE SE PRESENTEN Y PROCEDER A SU RADICACIÓN, CUANDO ASÍ CORRESPONDA EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL.
RADICACIÓN 9,028 2,291 25.38 2,431 2,291 94.24 Ésta presentó un avance del 25.38% con relación al original anual, equivalente a 2,291 radicaciones de 9,028 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
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ANÁLISIS DE METAS2014
DEPENDENCIA: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EVT‐02
CLAVE PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE
EXPLICACIÓN DP U
R FL FN SFN ER ES TP PRO/
ACT B UG FF MT PROG. ANUAL 2014 *
REALIZADO ACUM.
ANUAL AL I TRIM.
AVANCE %
PROG. ACUM. AL I
TRIM.*
REALIZADO ACUM.
AL I TRIM.
AVANCE %
02 05 01 12 01 E5 3 E 002 A 13 A0 010 ACORDAR SOBRE TODAS LAS PROMOCIONES QUE SE PRESENTEN EN CADA JUICIO EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL.
PROMOCIÓN 110,336
27,287 24.73 28,749 27,287 94.91 Ésta presentó un avance del 24.73% con relación al original anual, equivalente a 27,287 promociones de 110,336 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 05 01 12 01 E5 3 E 002 A 13 A0 011 DICTAR TODAS LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS EN LOS ASUNTOS QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE SER FALLADOS EN MATERIA CIVIL.
SENTENCIA 4,212 860 20.42 1,038 860 82.85 Ésta presentó un avance del 20.42% con relación al original anual, equivalente a 860 sentencias de 4,212 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 05 01 12 01 E5 3 E 002 A 13 A0 012 RECIBIR LAS DEMANDAS QUE SE PRESENTEN Y PROCEDER A SU RADICACIÓN, CUANDO ASÍ CORRESPONDA EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA FAMILIAR.
RADICACIÓN 20,570 4,712 22.91 5,471 4,712 86.13 Ésta presentó un avance del 22.91% con relación al original anual, equivalente a 4,712 radicaciones de 20,570 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 05 01 12 01 E5 3 E 002 A 13 A0 013 ACORDAR SOBRE TODAS LAS PROMOCIONES QUE SE PRESENTEN EN CADA JUICIO EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA FAMILIAR.
PROMOCIÓN 210,154
47,969 22.83 52,780 47,969 90.88 Ésta presentó un avance del 22.83% con relación al original anual, equivalente a 47,969 promociones de 210,154 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
EVT‐02
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ANÁLISIS DE METAS2014
DEPENDENCIA: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EVT‐02
CLAVE PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE
EXPLICACIÓN DP U
R FL FN SFN ER ES TP PRO/
ACT B UG FF MT PROG. ANUAL 2014 *
REALIZADO ACUM.
ANUAL AL I TRIM.
AVANCE %
PROG. ACUM. AL I
TRIM.*
REALIZADO ACUM.
AL I TRIM.
AVANCE %
02 05 01 12 01 E5 3 E 002 A 13 A0 014 DICTAR TODAS LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS EN LOS ASUNTOS QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE SER FALLADOS EN MATERIA FAMILIAR.
SENTENCIA 11,594 2,555 22.04 2,901 2,555 88.07 Ésta presentó un avance del 22.04% con relación al original anual, equivalente a 2,555 sentencias de 11,594 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 05 01 12 01 E5 3 E 002 A 13 A0 015 RECIBIR LAS DEMANDAS QUE SE PRESENTEN Y PROCEDER A SU RADICACIÓN, CUANDO ASÍ CORRESPONDA EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA MERCANTIL.
RADICACIÓN 26,688 7,091 26.57 7,153 7,091 99.13 Ésta presentó un avance del 26.57% con relación al original anual, equivalente a 7,091 radicaciones de 26,688 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 05 01 12 01 E5 3 E 002 A 13 A0 016 ACORDAR SOBRE TODAS LAS PROMOCIONES QUE SE PRESENTEN EN CADA JUICIO EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA MERCANTIL.
PROMOCIÓN 210,196
48,069 22.87 52,549 48,069 91.47 Ésta presentó un avance del 22.87% con relación al original anual, equivalente a 48,069 promociones de 210,196 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 05 01 12 01 E5 3 E 002 A 13 A0 017 DICTAR TODAS LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS EN LOS ASUNTOS QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE SER FALLADOS EN MATERIA MERCANTIL.
SENTENCIA 6,969 1,626 23.33 1,841 1,626 88.32 Ésta presentó un avance del 23.33% con relación al original anual, equivalente a 1,626 sentencias de 6,969 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
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ANÁLISIS DE METAS2014
DEPENDENCIA: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EVT‐02
CLAVE PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE
EXPLICACIÓN DP U
R FL FN SFN ER ES TP PRO/
ACT B UG FF MT PROG. ANUAL 2014 *
REALIZADO ACUM.
ANUAL AL I TRIM.
AVANCE %
PROG. ACUM. AL I
TRIM.*
REALIZADO ACUM.
AL I TRIM.
AVANCE %
02 05 01 12 01 E5 3 E 002 A 13 A0 018 RECIBIR LAS DEMANDAS QUE SE PRESENTEN Y PROCEDER A SU RADICACIÓN, CUANDO ASÍ CORRESPONDA EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA ORAL MERCANTIL.
RADICACIÓN 1,407 476 33.83 377 476 (*) Ésta presentó un avance del 33.83% con relación al original anual, equivalente a 476 radicaciones de 1,407 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 05 01 12 01 E5 3 E 002 A 13 A0 019 ACORDAR SOBRE TODAS LAS PROMOCIONES QUE SE PRESENTEN EN CADA JUICIO EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA ORAL MERCANTIL.
PROMOCIÓN 11,064 1,566 14.15 2,766 1,566 56.62 Ésta presentó un avance del 14.15% con relación al original anual, equivalente a 1,566 promociones de 11,064 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 05 01 12 01 E5 3 E 002 A 13 A0 020 DICTAR TODAS LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS EN LOS ASUNTOS QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE SER FALLADOS EN MATERIA ORAL MERCANTIL.
SENTENCIA 368 38 10.33 97 38 39.18 Ésta presentó un avance del 10.33% con relación al original anual, equivalente a 38 sentencias de 368 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 06 CENTRALES DE ACTUARIOS EJECUTORES Y NOTIFICADORES 02 06 01 12 01 E5 3 E 006 A 13 A0 001 RECIBIR LOS ASUNTOS DE LOS JUZGADOS
DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y FAMILIAR Y AGENDARLOS PARA SU DILIGENCIACIÓN.
ASUNTO 75,990 19,986 26.30 21,178 19,986 94.37 Ésta presentó un avance del 26.3% con relación al original anual, equivalente a 19,986 asuntos de 75,990 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadísticas y criterios al momento de su formulación, razón por la que registra resultados mayores, menores o iguales a los proyectados; además, su resultado está sujeto al interés de las partes en impulsar el procedimiento.
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ANÁLISIS DE METAS2014
DEPENDENCIA: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EVT‐02
CLAVE PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE
EXPLICACIÓN DP U
R FL FN SFN ER ES TP PRO/
ACT B UG FF MT PROG. ANUAL 2014 *
REALIZADO ACUM.
ANUAL AL I TRIM.
AVANCE %
PROG. ACUM. AL I
TRIM.*
REALIZADO ACUM.
AL I TRIM.
AVANCE %
02 07 CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA
02 07 01 12 01 E5 3 E 004 A 13 A0 001 ATENDER ASUNTOS PRESENTADOS DE LAS DIFERENTES MATERIAS Y VALORAR LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN.
ASUNTO 3,789 704 18.58 851 704 82.73 Ésta presentó un avance del 18.58% con relación al original anual, equivalente a 704 asuntos de 3,789 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 07 01 12 01 E5 3 E 004 A 13 A0 002 RESOLVER CONTROVERSIAS MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS EN LAS DIFERENTES MATERIAS.
ASUNTO 1,505 317 21.06 365 317 86.85 Ésta presentó un avance del 21.06% con relación al original anual, equivalente a 317 asuntos de 1,505 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 07 01 12 01 E5 3 E 004 A 13 A0 003 REALIZAR SESIONES DE MEDIACIÓN SIN CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS, EXCEPTO EN MATERIA PENAL CON PROCESO.
EVENTO 200 21 10.50 45 21 46.67 Ésta presentó un avance del 10.5% con relación al original anual, equivalente a 21 eventos de 200 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 07 01 12 01 E5 3 E 004 A 13 A0 004 BRINDAR ORIENTACIÓN LEGAL A LAS PERSONAS QUE ACUDAN A LOS CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA.
CONSULTA 4,094 753 18.39 1,001 753 75.22 Esta no presentó avance con relación al original anual, debido a que se tiene programada para los siguientes trimestres, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadísticas y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
EVT‐02
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ANÁLISIS DE METAS2014
DEPENDENCIA: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EVT‐02
CLAVE PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE
EXPLICACIÓN DP U
R FL FN SFN ER ES TP PRO/
ACT B UG FF MT PROG. ANUAL 2014 *
REALIZADO ACUM.
ANUAL AL I TRIM.
AVANCE %
PROG. ACUM. AL I
TRIM.*
REALIZADO ACUM.
AL I TRIM.
AVANCE %
02 07 01 12 01 E5 3 E 004 A 13 A0 005 REALIZAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
EVENTO 3,204 5 0.16 801 5 0.62 Ésta presentó un avance del 0.16% con relación al original anual, equivalente a 5 consultas de 3,204 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, toda vez que los calendarios trimestrales se programan sobre la base de estadística y criterios al momento de su formulación. La meta está en función de la demanda de justicia que presente la población que acude por este servicio, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 09 OFICIALÍA MAYOR 02 09 01 12 01 E5 3 M 002 A 13 A0 001 COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO
OPERACIONAL DE LAS UNIDADES ADSCRITAS.
DOCUMENTO 28 7 25.00 7 7 100.00 Ésta presentó un avance del 25% con relación al original anual, equivalente a 7 documentos de 28 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento del 100%, al realizarse conforme lo proyectado.
02 09 01 12 01 E5 3 M 002 A 13 A0 002 COORDINAR LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL.
EVENTO 3 0 0.00 0 0 0.00 Esta no presentó avance debido a que en el presente trimestre no se programó evento alguno.
02 10 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 02 10 01 12 01 E5 3 M 002 A 13 A0 001 ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PODER JUDICIAL.
DOCUMENTO 1 0 0.00 0 0 0.00 Esta no presentó avance ya que su programación se incorporó en el período correspondiente al cuarto trimestre.
02 10 01 12 01 E5 3 M 002 A 13 A0 002 ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE LA CUENTA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PODER JUDICIAL.
DOCUMENTO 1 1 100.00 1 1 100.00 Ésta presentó un avance del 100% con relación al original anual al realizarse conforme a lo proyectado.
02 10 01 12 01 E5 3 M 002 A 13 A0 003 ELABORAR LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA‐PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL.
DOCUMENTO 4 1 25.00 1 1 100.00 Ésta presentó un avance del 25% con relación al original anual, equivalente a 1 documento de 4 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento del 100%, al realizarse conforme lo proyectado.
02 10 01 12 01 E5 3 M 002 A 13 A0 004 ELABORAR E INTEGRAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y AVANCES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AUTORIZADO.
DOCUMENTO 12 3 25.00 3 3 100.00 Ésta presentó un avance del 25% con relación al original anual, equivalente a 3 documentos de 12 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento del 100%, al realizarse conforme lo proyectado.
02 10 01 12 01 E5 3 M 002 A 13 A0 005 ELABORAR, TRAMITAR Y REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE VALOR.
DOCUMENTO 37,500 7,249 19.33 8,567 7,249 84.62 Ésta presentó un avance del 19.33% con relación al original anual, equivalente a 7,249 documentos de 37,500 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, su resultado está sujeto a las operaciones que se generen por el óptimo funcionamiento del Poder Judicial.
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ANÁLISIS DE METAS2014
DEPENDENCIA: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EVT‐02
CLAVE PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE
EXPLICACIÓN DP U
R FL FN SFN ER ES TP PRO/
ACT B UG FF MT PROG. ANUAL 2014 *
REALIZADO ACUM.
ANUAL AL I TRIM.
AVANCE %
PROG. ACUM. AL I
TRIM.*
REALIZADO ACUM.
AL I TRIM.
AVANCE %
02 10 01 12 01 E5 3 M 002 A 13 A0 006 GESTIONAR ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL Y LA CANCELACIÓN DE CHEQUES DE SUELDOS.
ASUNTO 1,686 799 47.39 429 799 (*) Ésta presentó un avance del 47.39% con relación al original anual, equivalente a 799 asuntos de 1,686 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, su resultado está sujeto a la atención de asuntos relacionados con los requerimientos relativos a recursos humanos de este Tribunal.
02 10 01 12 01 E5 3 M 002 A 13 A0 007 GESTIONAR LOS TRÁMITES REQUERIDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE PERSONAL DE HONORARIOS, SUSTITUCIÓN DE PERSONAL, HORAS EXTRAORDINARIAS Y LIQUIDACIONES.
DOCUMENTO 3,122 937 30.01 715 937 (*) Ésta presentó un avance del 30.01% con relación al original anual, equivalente a 937 documentos de 3,122 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, su resultado está sujeto a los requerimientos de servicios solicitados por las unidades del Poder Judicial en asuntos relativos a recursos humanos.
02 10 01 12 01 E5 3 M 002 A 13 A0 008 ELABORAR Y TRAMITAR LAS ÓRDENES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS, MOBILIARIO Y EQUIPO, PARA ASEGURAR UN ADECUADO SISTEMA DE ABASTO.
DOCUMENTO 756 273 36.11 198 273 (*) Ésta presentó un avance del 36.11% con relación al original anual, equivalente a 273 documentos de 756 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, su resultado está sujeto a diversos requerimientos para asegurar el abasto de las unidades administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial.
02 10 01 12 01 E5 3 M 002 A 13 A0 009 ATENDER LAS NECESIDADES DE SUMINISTRO DE MATERIALES, MOBILIARIO Y EQUIPO QUE REQUIERAN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL PODER JUDICIAL.
DOCUMENTO 2,407 630 26.17 632 630 99.68 Ésta presentó un avance del 26.17% con relación al original anual, equivalente a 630 documentos de 2,407 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, su resultado está sujeto a diversos requerimientos que presenten las unidades del Poder Judicial para cubrir su operación.
02 10 01 12 01 E5 3 M 002 A 13 A0 010 ATENDER LAS SOLICITUDES DE DOCUMENTOS DEL PERSONAL RELATIVAS A CREDENCIALES, PERMISOS Y CONSTANCIAS DIVERSAS DEL PERSONAL JUDICIAL.
DOCUMENTO 953 292 30.64 217 292 (*) Ésta presentó un avance del 30.64% con relación al original anual, equivalente a 292 documentos de 953 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, su resultado está sujeto a los requerimientos de servicios solicitados por las unidades del Poder Judicial en asuntos relativos a recursos humanos.
02 10 01 12 01 E5 3 M 002 A 13 A0 011 MANTENER ACTUALIZADOS LOS REGISTROS DE INVENTARIO DE MATERIALES, MOBILIARIO Y EQUIPO PROPIEDAD DEL PODER JUDICIAL.
DOCUMENTO 1,893 1,137 60.06 280 1,137 (*) Ésta presentó un avance del 60.06% con relación al original anual, equivalente a 1,137 documentos de 1,893 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, su resultado está sujeto a los movimientos de altas y bajas de mobiliario y equipo que se generen por las necesidades de operación en las diversas unidades del Poder Judicial y a la obligación de mantener control en el patrimonio de la Institución.
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ANÁLISIS DE METAS2014
DEPENDENCIA: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EVT‐02
CLAVE PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE
EXPLICACIÓN DP U
R FL FN SFN ER ES TP PRO/
ACT B UG FF MT PROG. ANUAL 2014 *
REALIZADO ACUM.
ANUAL AL I TRIM.
AVANCE %
PROG. ACUM. AL I
TRIM.*
REALIZADO ACUM.
AL I TRIM.
AVANCE %
02 10 01 12 01 E5 3 M 002 A 13 A0 012 ATENDER LAS ÓRDENES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REQUERIDAS POR LAS DIVERSAS ÁREAS DEL PODER JUDICIAL.
DOCUMENTO 538 152 28.25 120 152 (*) Ésta presentó un avance del 28.25% con relación al original anual, equivalente a 152 documentos de 538 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, su resultado está sujeto a las necesidades de servicios requeridos por las unidades del Poder Judicial, para mantener en condiciones apropiadas los edificios institucionales del Tribunal.
02 10 01 12 01 E5 3 M 002 A 13 A0 013 ELABORAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON PRESTADORES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO.
DOCUMENTO 50 25 50.00 50 25 50.00 Ésta presentó un avance del 50% con relación al original anual, equivalente a 25 documentos de 50 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, su resultado está sujeto a las necesidades de servicios requeridos por las unidades del Poder Judicial, para mantener en condiciones apropiadas los edificios institucionales del Tribunal.
02 11 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO
02 11 01 12 01 E5 3 M 006 A 13 A0 001 ACTUALIZAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS EXISTENTES.
SISTEMA 4 1 25.00 1 1 100.00 Ésta presentó un avance del 25% con relación al original anual, equivalente a 1 sistema de 4 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento del 100%.
02 11 01 12 01 E5 3 M 006 A 13 A0 002 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE INFORMACIÓN EN ÁREAS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAS.
SISTEMA 3 1 33.33 0 1 0.00 Esta meta no presentó avance con relación al original dado que en este trimestre no se programó el desarrollo e implementación de sistemas informáticos.
02 11 01 12 01 E5 3 M 006 A 13 A0 003 ATENDER LAS SOLICITUDES DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE LOS USUARIOS.
SERVICIO 3,191 399 12.50 738 399 54.07 Ésta presentó un avance del 12.5% con relación al original anual, equivalente a 399 servicios de 3,191 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, su resultado está sujeto a las necesidades de los servicios de informática presentados por los usuarios, para el correcto aprovechamiento de las herramientas tecnológicas en la operación del Poder Judicial.
02 11 01 12 01 E5 3 M 006 A 13 A0 004 ELABORAR DIAGNÓSTICOS Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE NECESIDADES DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.
DOCUMENTO 81 0 0.00 25 0 0.00 Esta meta no presentó avance alguno, dado que se implementó un proyecto de sustitución de equipos de cómputo en las diversas áreas jurisdiccionales y administrativas, por lo que no fue necesario realizar diagnósticos y dictámenes técnicos de equipamiento, al haberse adquirido 156 computadoras.
02 11 01 12 01 E5 3 M 006 A 13 A0 005 INSTALAR Y/O AMPLIAR REDES LOCALES EN ÁREAS JUDICIALES.
INSTALACIÓN 18 12 66.67 3 12 (*) Ésta presentó un avance del 66.67% con relación al original anual, equivalente a 12 instalaciones de 18 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, habiéndose realizado un total de 192 nodos.
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ANÁLISIS DE METAS2014
DEPENDENCIA: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EVT‐02
CLAVE PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE
EXPLICACIÓN DP U
R FL FN SFN ER ES TP PRO/
ACT B UG FF MT PROG. ANUAL 2014 *
REALIZADO ACUM.
ANUAL AL I TRIM.
AVANCE %
PROG. ACUM. AL I
TRIM.*
REALIZADO ACUM.
AL I TRIM.
AVANCE %
02 12 INSTITUTO DE LA JUDICATURA SONORENSE
02 12 01 12 01 E5 3 M 007 A 13 A0 001 COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO OPERACIONAL DE LAS UNIDADES ADSCRITAS.
DOCUMENTO 12 3 25.00 3 3 100.00 Ésta presentó un avance del 25% con relación al original anual, equivalente a 3 documentos de 12 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento del 100%, al realizarse conforme lo proyectado.
02 13 CENTRO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
02 13 01 12 01 E5 3 M 008 A 13 A0 001 RECABAR, CAPTURAR Y PROCESAR LA INFORMACIÓN DE PRIMERA INSTANCIA, TRIBUNALES REGIONALES DE CIRCUITO Y CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA.
DOCUMENTO 1,888 354 18.75 472 354 75.00 Ésta presentó un avance del 18.75% con relación al original anual, equivalente a 354 documentos de 1,888 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%.
02 13 01 12 01 E5 3 M 008 A 13 A0 002 ELABORAR Y PUBLICAR DOCUMENTOS DE ESTADÍSTICAS DEL RAMO CIVIL Y PENAL.
DOCUMENTO 96 24 25.00 24 24 100.00 Ésta presentó un avance del 25% con relación al original anual, equivalente a 24 documentos de 96 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento del 100% al realizarse esta acción conforme lo proyectado.
02 13 01 12 01 E5 3 M 008 A 13 A0 003 ELABORAR EL ANUARIO ESTADÍSTICO DEL PODER JUDICIAL.
DOCUMENTO 1 1 100.00 1 1 100.00 Ésta presentó un avance del 100% con relación al original anual al realizarse conforme a lo proyectado.
02 13 01 12 01 E5 3 M 008 A 13 A0 004 ELABORAR DOCUMENTO DE INCIDENCIA DELICTIVA.
DOCUMENTO 1 1 100.00 1 1 100.00 Ésta presentó un avance del 100% con relación al original anual al realizarse conforme a lo proyectado.
02 13 01 12 01 E5 3 M 008 A 13 A0 005 ELABORAR DOCUMENTO DE ESTADÍSTICAS SOBRE JUICIOS DEL RAMO CIVIL Y MERCANTIL, PROMOVIDOS POR LA BANCA.
DOCUMENTO 1 0 0.00 0 0 0.00 Esta no presentó avance ya que su programación se incorporó en el período correspondiente a otro trimestre.
02 14 UNIDAD DE APOYO Y MODERNIZACIÓN DE LA FUNCIÓN JUDICIAL
02 14 01 12 01 E5 3 M 007 A 13 A0 001 ELABORAR Y DIFUNDIR EL BOLETÍN DE INFORMACIÓN JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA.
DOCUMENTO 4 1 25.00 1 1 100.00 Ésta presentó un avance del 25% con relación al original anual, equivalente a 1 documento de 4 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento del 100%. Con esta acción se mantiene informada a la sociedad sobre el trabajo realizado en el Poder Judicial.
02 14 01 12 01 E5 3 M 007 A 13 A0 002 LLEVAR UN CONTROL DE LA INTEGRACIÓN DE ORDENAMIENTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON LA ADMÓN. E IMPART. DE JUSTICIA Y DISTRIBUIRLOS AL PERSONAL JUDICIAL.
DOCUMENTO 356 108 30.34 87 108 (*) Ésta presentó un avance del 30.34% con relación al original anual, equivalente a 108 documentos de 356 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%. Esta acción se concretiza con los documentos normativos que se generen tanto internos como externos.
02 14 01 12 01 E5 3 M 007 A 13 A0 003 ELABORAR Y DIFUNDIR EL BOLETÍN DE ADQUISICIONES BIBLIOGRÁFICOS Y HEMEROGRÁFICOS DE LA BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL.
DOCUMENTO 12 1 8.33 3 1 33.33 Ésta presentó un avance del 8.33% con relación al original anual, equivalente a 1 documento de 12 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, su resultado se debió a que las adquisiciones fueron inferiores a las proyectadas en el trimestre.
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ANÁLISIS DE METAS2014
DEPENDENCIA: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EVT‐02
CLAVE PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE
EXPLICACIÓN DP U
R FL FN SFN ER ES TP PRO/
ACT B UG FF MT PROG. ANUAL 2014 *
REALIZADO ACUM.
ANUAL AL I TRIM.
AVANCE %
PROG. ACUM. AL I
TRIM.*
REALIZADO ACUM.
AL I TRIM.
AVANCE %
02 14 01 12 01 E5 3 M 007 A 13 A0 005 PUBLICAR LISTAS DE ACUERDOS DE TRIBUNALES REGIONALES Y JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL PODER JUDICIAL EN LA PÁGINA DE INTERNET.
SERVICIO 37,682 10,044 26.65 9,628 10,044 (*) Ésta presentó un avance del 26.65% con relación al original anual, equivalente a 10,044 servicios de 37,682 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, su resultado depende de las necesidades que presenten los usuarios que acuden a hacer uso del servicio de Internet y consultas digitales a la Biblioteca.
02 14 01 12 01 E5 3 M 007 A 13 A0 006 ATENDER LAS SOLICITUDES RELATIVAS A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA.
DOCUMENTO 300 70 23.33 60 70 (*) Ésta presentó un avance del 23.33% con relación al original anual, equivalente a 70 servicios de 300 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%. Esta meta se programó considerando las Secretarías de los Tribunales y Juzgados de Primera Instancia que publican información; su variación se encuentra en función de la apertura o cancelación de ellas, así como de los días hábiles.
02 15 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN JUDICIALES 02 15 01 12 01 E5 3 M 009 A 13 A0 001 ELABORAR PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN PARA PERSONAL JUDICIAL.
DOCUMENTO 2 0 0.00 1 0 0.00 Ésta presentó un avance del 0% con relación al original anual, equivalente a 0 documento de 2 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, sin lograr cumplir con los proyectados.
02 15 01 12 01 E5 3 M 009 A 13 A0 002 REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN PARA PERSONAL JUDICIAL Y DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES.
EVENTO 160 27 16.88 39 27 69.23 Ésta presentó un avance del 16.88% con relación al original anual, equivalente a 27 eventos de 160 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, sin lograr cumplir con los proyectados.
02 16 VISITADURÍA JUDICIAL Y CONTRALORÍA
02 16 01 12 01 E5 3 O 001 A 13 A0 001 INSPECCIONAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL.
INSPECCIÓN 150 36 24.00 37 36 97.30 Ésta presentó un avance del 24% con relación al original anual, equivalente a 36 inspecciones de 150 programadas y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, su resultado se debió a que la revisión requirió de mayor tiempo al estimado, sin lograr cumplir con lo proyectado.
02 16 01 12 01 E5 3 O 001 A 13 A0 002 VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS, MEDIANTE REVISIONES PERIÓDICAS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PODER JUDICIAL.
REVISIÓN 48 13 27.08 12 13 (*) Ésta presentó un avance del 27.08% con relación al original anual, equivalente a 13 revisiones de 48 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, su resultado se debió a la realización de revisiones adicionales en atención a instrucciones de la autoridad competente, cuyo propósito es fortalecer la verificación y funcionamiento administrativo del Poder Judicial.
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ANÁLISIS DE METAS2014
DEPENDENCIA: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EVT‐02
CLAVE PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE
EXPLICACIÓN DP U
R FL FN SFN ER ES TP PRO/
ACT B UG FF MT PROG. ANUAL 2014 *
REALIZADO ACUM.
ANUAL AL I TRIM.
AVANCE %
PROG. ACUM. AL I
TRIM.*
REALIZADO ACUM.
AL I TRIM.
AVANCE %
02 16 01 12 01 E5 3 O 001 A 13 A0 003 REGISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL.
REGISTRO 676 7 1.04 0 7 (*) Ésta presentó un avance del 1.04% con relación al original anual, equivalente a 7 registros de 676 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%. Cabe señalar, que en el segundo trimestre se registra el avance más representativo, ya que éste es el tiempo en que se recibe la Declaración Anual Patrimonial de los Servidores Públicos; además se reciben las declaraciones iniciales y finales que ocurran en cada período.
02 16 01 12 01 E5 3 O 001 A 13 A0 004 CONOCER DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL.
ASUNTO 24 13 54.17 7 13 (*) Ésta presentó un avance del 54.17% con relación al original anual, equivalente a 13 asuntos de 24 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, ésta depende de las quejas que se reciben de la población que acude a recibir los servicios judiciales y/o del personal adscrito al Poder Judicial, razón por la que se pueden obtener resultados mayores, menores o igual a los proyectados.
02 16 01 12 01 E5 3 O 001 A 13 A0 005 REGISTRAR, DAR SEGUIMIENTO Y ACTUALIZAR EXPEDIENTES PERSONALES DEL DESEMPEÑO DE LOS SECRETARIOS DE ACUERDOS.
DOCUMENTO 244 98 40.16 65 98 (*) Ésta presentó un avance del 40.16% con relación al original anual, equivalente a 98 documentos de 244 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, Esta meta está relacionada con la número 3 en cada visita de inspección, se efectúa la evaluación del desempeño de los secretarios de acuerdo. Cabe señalar que el número de secretarios de acuerdos varía en cada órgano; razón por la que se pueden obtener resultados mayores, menores o iguales a los proyectados.
02 17 ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
02 17 01 12 01 E5 3 M 003 A 13 A0 001 ATENDER REQUERIMIENTOS DE EXPEDIENTES SOLICITADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES.
DOCUMENTO 11,500 2,921 25.40 3,003 2,921 97.27 Ésta presentó un avance del 25.4% con relación al original anual, equivalente a 2,921 documentos de 11,500 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, dicha acción está sujeta a los requerimientos de expedientes que le sean solicitados al Archivo General.
02 17 01 12 01 E5 3 M 003 A 13 A0 002 RECIBIR TRANSFERENCIAS DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y PROCEDER A SU REVISIÓN Y ARCHIVO.
DOCUMENTO 65,000 17,355 26.70 15,644 17,355 (*) Ésta presentó un avance del 26.7% con relación al original anual, equivalente a 17,355 documentos de 65,000 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, su resultado se fundamenta en la remisión de expedientes terminados por parte de los Tribunales Judiciales al Archivo General.
EVT‐02
23
ANÁLISIS DE METAS2014
DEPENDENCIA: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EVT‐02
CLAVE PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA
ANÁLISIS ACUMULADO ANUAL ANÁLISIS ACUMULADO AL I TRIMESTRE
EXPLICACIÓN DP U
R FL FN SFN ER ES TP PRO/
ACT B UG FF MT PROG. ANUAL 2014 *
REALIZADO ACUM.
ANUAL AL I TRIM.
AVANCE %
PROG. ACUM. AL I
TRIM.*
REALIZADO ACUM.
AL I TRIM.
AVANCE %
02 17 01 12 01 E5 3 M 003 A 13 A0 003 IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE VISITAS A ÓRGANOS JURISDICCIONALES RELATIVAS A REVISIÓN, ASESORÍA Y TRASLADO DE ARCHIVOS.
EVENTO 111 12 10.81 7 12 (*) Ésta presentó un avance del 10.81% con relación al original anual, equivalente a 12 eventos de 111 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento superior al 100%, El propósito de esta meta es coordinar y asesorar a los encargados de enviar los documentos y expedientes terminados al archivo para facilitar y agilizar la revisión y guarda de los mismos en el Archivo General del Poder Judicial. La cifra inicial se programó tomando como base el año anterior, sin embargo por considerarse estratégica este tipo de asesoría, en la medida que facilita el trabajo que realiza el Archivo General para la guarda y custodia de los documentos, se ha buscado atender todos los requerimientos de asesoría y apoyo que se presente en los órganos jurisdiccionales del Estado.
02 18 DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 02 18 01 12 01 E5 3 P 004 A 13 A0 001 DAR COBERTURA Y DIFUSIÓN A LOS
EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL PODER JUDICIAL.
EVENTO 622 15 2.41 112 15 13.39 Ésta presentó un avance del 2.41% con relación al original anual, equivalente a 15 eventos de 622 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%. Durante este período, se dio cobertura a todas las actividades relativas a cursos de capacitación y demás eventos del Poder Judicial, mismos que se programan a criterio al momento de su formulación. Lo anterior, con el propósito de informar a la sociedad sonorense sobre el trabajo desarrollado en el Tribunal.
02 18 01 12 01 E5 3 P 004 A 13 A0 002 ELABORAR Y DISTRIBUIR LAS SINTESIS DEL MONITOREO DE NOTICIAS RELACIONADAS CON EL PODER JUDICIAL EN LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
DOCUMENTO 227 57 25.11 58 57 98.28 Ésta presentó un avance del 25.11% con relación al original anual, equivalente a 57 documentos de 227 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento menor al 100%, la acción está sujeta a las noticias diarias que se generen y se relacionen con el Poder Judicial.
02 18 01 12 01 E5 3 P 004 A 13 A0 003 ELABORAR EL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL PODER JUDICIAL.
DOCUMENTO 1 0 0.00 0 0 0.00 Esta meta no presentó avance alguno debido a que el informe anual de actividades está programado en otro trimestre.
02 18 01 12 01 E5 3 P 004 A 13 A0 004 DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PODER JUDICIAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
DOCUMENTO 4 1 25.00 1 1 100.00 Ésta presentó un avance del 25% con relación al original anual, equivalente a 1 documento de 4 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento del 100%.
02 18 01 12 01 E5 3 P 004 A 13 A0 005 DEFINIR Y EMITIR POLÍTICAS DE IMAGEN INSTITUCIONAL.
UNIDAD 32 8 25.00 8 8 100.00 Ésta presentó un avance del 25% con relación al original anual, equivalente a 8 unidades de 32 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento del 100%.
02 18 01 12 01 E5 3 P 004 A 13 A0 006 DISEÑAR, ACTUALIZAR Y EMITIR LOS CONTENIDOS DIARIOS DE LA PÁGINA DE INTERNET Y APLICACIONES A CELULARES.
DOCUMENTO 227 58 25.55 58 58 100.00 Ésta presentó un avance del 25.55% con relación al original anual, equivalente a 58 documentos de 227 programados y en lo que se refiere al realizado acumulado al trimestre se registró un cumplimiento del 100%.
EVT‐02
24
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADEPENDENCIA:
TB UG MT
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA $785,000,000 $785,000,000 $168,108,328 21.42PESOS02
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$785,000,000 $168,108,328
DEVENGADO
REALIZADO
01 PRESIDENCIA $9,782,492 $52,139,339 $1,899,690 19.42PESOS $9,782,492 $1,899,690
12 JUSTICIA
01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA FUNCIÓN JUDICIAL
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 TRAMITAR LOS ASUNTOS DE LA COMPETENCIA DEL PLENO Y DE LAS SALAS, DESDE QUE INGRESAN HASTA QUE SE CITAN PARA RESOLUCIÓN O CONCLUYAN POR CUALQUIER CAUSA.
ASUNTO 1102 312 28.581102 315 315
002 AUXILIAR A LA JUSTICIA FEDERAL EN LOS TÉRMINOS DE LAS LEYES RELATIVAS.
ASUNTO 189 51 39.15189 74 74
003 SOMETER A LA APROBACIÓN DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.
DOCUMENTO 1 0 01 0 0
004 ATENDER A TRAVÉS DE AUDICENCIA AL PÚBLICO EN GENERAL LOS ASUNTOS DE LA COMPETENCIA DEL PODER JUDICIAL.
ASUNTO 1135 290 22.561135 256 256
02 SALAS MIXTAS $36,503,683 $35,812,228 $8,508,629 23.31PESOS $36,503,683 $8,508,629
12 JUSTICIA
01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
001 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN SEGUNDA INSTANCIA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 EMITIR RESOLUCIÓN EN LOS ASUNTOS CIVILES Y PENALES TURNADOS A PONENCIAS.
RESOLUCIÓN 769 183 45.51769 350 350
03 SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS $23,299,418 $21,503,865 $5,010,055 21.50PESOS $23,299,418 $5,010,055
12 JUSTICIAPágina 1 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADEPENDENCIA:
TB UG MT
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA $785,000,000 $785,000,000 $168,108,328 21.42PESOS02
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$785,000,000 $168,108,328
DEVENGADO
REALIZADO
01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
005 TRÁMITE DE ASUNTOS DEL PLENO, SALAS, COMISIONES Y PRESIDENCIA
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 RECIBIR APELACIONES Y EXCUSAS EN MATERIA PENAL DE PRIMERA INSTANCIA Y TRIBUNALES COLEGIADOS HASTA CITAR PARA EMITIR RESOLUCIÓN.
ASUNTO 996 273 25.6996 255 255
002 ELABORAR OPERATIVAMENTE ATENDIENDO LAS INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENCIA, LOS ACUERDOS PENALES HASTA CITAR PARA EMITIR RESOLUCIÓN.
ACUERDO 8615 2264 14.928615 1285 1285
003 RECIBIR APELACIONES Y EXCUSAS EN MATERIA CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA Y TRIBUNALES COLEGIADOS HASTA CITAR PARA EMITIR RESOLUCIÓN.
ASUNTO 345 95 22.9345 79 79
004 ELABORAR OPERATIVAMENTE ATENDIENDO LAS INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENCIA, LOS ACUERDOS CIVILES HASTA CITAR PARA EMITIR RESOLUCIÓN.
ACUERDO 1911 493 26.531911 507 507
005 ELABORAR OPERATIVAMENTE ATENDIENDO LAS INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENCIA, LOS ACUERDOS DE ANTECEDENTES DE AMPARO HASTA CITAR PARA EMITIR RESOLUCIÓN.
ACUERDO 2351 629 21.652351 509 509
006 TURNAR Y LEGALIZAR LOS EXHORTOS QUE LLEGAN O SALEN DEL ESTADO.
ASUNTO 944 249 27.44944 259 259
04 TRIBUNALES REGIONALES DE CIRCUITO $84,313,910 $85,134,962 $20,342,796 24.13PESOS $84,313,910 $20,342,796
12 JUSTICIA
01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
001 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN SEGUNDA INSTANCIA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
Página 2 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
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EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADEPENDENCIA:
TB UG MT
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA $785,000,000 $785,000,000 $168,108,328 21.42PESOS02
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$785,000,000 $168,108,328
DEVENGADO
REALIZADO
001 ELABORAR LOS ACUERDOS CIVILES HASTA CITAR PARA EMITIR RESOLUCIÓN.
ACUERDO 9372 2547 20.029372 1876 1876
002 ELABORAR LOS ACUERDOS PENALES HASTA CITAR PARA EMITIR RESOLUCIÓN.
ACUERDO 25210 6011 25.0525210 6315 6315
003 EMITIR RESOLUCIÓN EN TODOS LOS ASUNTOS CIVILES TURNADOS A PONENCIAS.
RESOLUCIÓN 2337 619 17.592337 411 411
004 EMITIR RESOLUCIÓN EN TODOS LOS ASUNTOS PENALES TURNADOS A PONENCIAS.
RESOLUCIÓN 2906 707 26.082906 758 758
005 ELABORAR LOS ACUERDOS DE ANTECEDENTES DE AMPARO EN MATERIA CIVIL.
ACUERDO 2881 780 20.172881 581 581
006 ELABORAR LOS ACUERDOS DE ANTECEDENTES DE AMPARO EN MATERIA PENAL.
ACUERDO 1736 560 27.361736 475 475
007 ELABORAR LOS ACUERDOS DE ANTECEDENTES DE AMPARO INDIRECTOS PENALES POR COMPETENCIA CONCURRENTE.
ACUERDO 709 211 0.42709 3 3
008 RESOLVER LOS AMPAROS INDIRECTOS QUE EN MATERIA PENAL SE ATIENDEN POR COMPETENCIA CONCURRENTE.
RESOLUCIÓN 161 47 0.62161 1 1
009 EMITIR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES AL TRÁMITE DE LOS RECURSOS EN MATERIA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, HASTA CITAR PARA RESOLUCIÓN O SENTENCIA.
ACUERDO 3908 1211 9.113908 356 356
010 EMITIR SENTENCIAS EN ASUNTOS DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.
SENTENCIA 261 79 10.73261 28 28
011 EMITIR RESOLUCIONES EN ASUNTOS DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.
RESOLUCIÓN 160 39 12.5160 20 20
012 EMITIR LOS ACUERDOS QUE CORRESPONDAN A LOS AMPAROS DIRECTOS O INDIRECTOS PLANTEADOS EN LOS ASUNTOS DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.
ACUERDO 15 4 66.6715 10 10
05 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA $490,273,056 $450,968,984 $103,975,905 21.21PESOS $490,273,056 $103,975,905
12 JUSTICIA
01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
002 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN PRIMERA INSTANCIA.
A POBLACIÓN ABIERTA
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CLAVE PROGRAMATICA%
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EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADEPENDENCIA:
TB UG MT
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA $785,000,000 $785,000,000 $168,108,328 21.42PESOS02
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$785,000,000 $168,108,328
DEVENGADO
REALIZADO
13 TODO EL ESTADO
001 RECIBIR Y RADICAR LAS CONSIGNACIONES DE SU COMPETENCIA QUE EFECTÚE EL MINISTERIO PÚBLICO EN MATERIA PENAL.
RADICACIÓN 14342 3538 20.1914342 2895 2895
002 LLEVAR EL CONTROL DE INCULPADOS DE LOS PROCESOS COMPETENCIA DE LA MATERIA PENAL.
INCULPADO 17358 4314 19.6717358 3415 3415
003 DICTAR LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS DE SU COMPETENCIA EN LOS PROCESOS PENALES EN TRÁMITE.
SENTENCIA 8694 2206 24.68694 2139 2139
004 LLEVAR EL CONTROL DE RESOLUCIONES CONSTITUCIONALES DICTADAS EN ASUNTOS DE COMPETENCIA EN MATERIA PENAL.
RESOLUCIÓN 14523 3404 17.9914523 2613 2613
005 RECIBIR Y RADICAR LAS REMISIONES QUE EFECTÚE EL MINISTERIO PÚBLICO EN MATERIA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.
RADICACIÓN 1029 294 26.431029 272 272
006 LLEVAR EL CONTROL DE ADOLESCENTES, A LOS QUE SE LES ATRIBUYA UNA CONDUCTA TIPIFICADA COMO DELITO.
PERSONA 1234 346 25.531234 315 315
007 DICTAR LAS SENTENCIAS EN LOS PROCESOS INSTRUIDOS A ADOLESCENTES A QUIENES SE LES ATRIBUYE UNA CONDUCTA TIPIFICADA COMO DELITO.
SENTENCIA 1033 273 21.21033 219 219
008 DICTAR LAS RESOLUCIONES EN LOS PROCESOS INSTRUIDOS A ADOLESCENTES A QUIENES SE LES ATRIBUYE UNA CONDUCTA TIPIFICADA COMO DELITO.
RESOLUCIÓN 852 229 21.83852 186 186
009 RECIBIR LAS DEMANDAS QUE SE PRESENTEN Y PROCEDER A SU RADICACIÓN, CUANDO ASÍ CORRESPONDA EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL.
RADICACIÓN 9028 2431 25.389028 2291 2291
010 ACORDAR SOBRE TODAS LAS PROMOCIONES QUE SE PRESENTEN EN CADA JUICIO EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL.
PROMOCIÓN 110336 28749 24.73110336 27287 27287
011 DICTAR TODAS LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS EN LOS ASUNTOS QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE SER FALLADOS EN MATERIA CIVIL.
SENTENCIA 4212 1038 20.424212 860 860
012 RECIBIR LAS DEMANDAS QUE SE PRESENTEN Y PROCEDER A SU RADICACIÓN, CUANDO ASÍ CORRESPONDA EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA FAMILIAR.
RADICACIÓN 20570 5471 22.9120570 4712 4712
013 ACORDAR SOBRE TODAS LAS PROMOCIONES QUE SE PRESENTEN EN CADA JUICIO EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA FAMILIAR.
PROMOCIÓN 210154 52780 22.83210154 47969 47969
Página 4 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADEPENDENCIA:
TB UG MT
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA $785,000,000 $785,000,000 $168,108,328 21.42PESOS02
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$785,000,000 $168,108,328
DEVENGADO
REALIZADO
014 DICTAR TODAS LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS EN LOS ASUNTOS QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE SER FALLADOS EN MATERIA FAMILIAR.
SENTENCIA 11594 2901 22.0411594 2555 2555
015 RECIBIR LAS DEMANDAS QUE SE PRESENTEN Y PROCEDER A SU RADICACIÓN, CUANDO ASÍ CORRESPONDA EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA MERCANTIL.
RADICACIÓN 26688 7153 26.5726688 7091 7091
016 ACORDAR SOBRE TODAS LAS PROMOCIONES QUE SE PRESENTEN EN CADA JUICIO EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA MERCANTIL.
PROMOCIÓN 210196 52549 22.87210196 48069 48069
017 DICTAR TODAS LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS EN LOS ASUNTOS QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE SER FALLADOS EN MATERIA MERCANTIL.
SENTENCIA 6969 1841 23.336969 1626 1626
018 RECIBIR LAS DEMANDAS QUE SE PRESENTEN Y PROCEDER A SU RADICACIÓN, CUANDO ASÍ CORRESPONDA EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA ORAL MERCANTIL.
RADICACIÓN 1407 377 33.831407 476 476
019 ACORDAR SOBRE TODAS LAS PROMOCIONES QUE SE PRESENTEN EN CADA JUICIO EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA ORAL MERCANTIL.
PROMOCIÓN 11064 2766 14.1511064 1566 1566
020 DICTAR TODAS LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS EN LOS ASUNTOS QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE SER FALLADOS EN MATERIA ORAL MERCANTIL.
SENTENCIA 368 97 10.33368 38 38
06 CENTRALES DE ACTUARIOS EJECUTORES Y NOTIFICADORES $7,652,193 $7,743,500 $1,815,911 23.73PESOS $7,652,193 $1,815,911
12 JUSTICIA
01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
006 EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES ORDENADAS POR LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 RECIBIR LOS ASUNTOS DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y FAMILIAR Y AGENDARLOS PARA SU DILIGENCIACIÓN.
ASUNTO 75990 21178 26.375990 19986 19986
07 CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA $16,103,241 $15,431,047 $2,979,717 18.50PESOS $16,103,241 $2,979,717
12 JUSTICIA
Página 5 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADEPENDENCIA:
TB UG MT
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA $785,000,000 $785,000,000 $168,108,328 21.42PESOS02
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$785,000,000 $168,108,328
DEVENGADO
REALIZADO
01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
004 JUSTICIA ALTERNATIVA
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ATENDER ASUNTOS PRESENTADOS DE LAS DIFERENTES MATERIAS Y VALORAR LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN.
ASUNTO 3789 851 18.583789 704 704
002 RESOLVER CONTROVERSIAS MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS EN LAS DIFERENTES MATERIAS.
ASUNTO 1505 365 21.061505 317 317
003 REALIZAR SESIONES DE MEDIACIÓN SIN CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS, EXCEPTO EN MATERIA PENAL CON PROCESO.
EVENTO 200 45 10.5200 21 21
004 BRINDAR ORIENTACIÓN LEGAL A LAS PERSONAS QUE ACUDAN A LOS CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA.
CONSULTA 4094 1001 18.394094 753 753
005 REALIZAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
EVENTO 3204 801 0.163204 5 5
09 OFICIALIA MAYOR $6,763,344 $6,071,761 $1,310,628 19.38PESOS $6,763,344 $1,310,628
12 JUSTICIA
01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
002 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO OPERACIONAL DE LAS UNIDADES ADSCRITAS.
DOCUMENTO 28 7 2528 7 7
Página 6 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADEPENDENCIA:
TB UG MT
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA $785,000,000 $785,000,000 $168,108,328 21.42PESOS02
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$785,000,000 $168,108,328
DEVENGADO
REALIZADO
002 COORDINAR LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL.
EVENTO 3 0 03 0 0
10 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION $29,184,356 $29,147,715 $6,422,689 22.01PESOS $29,184,356 $6,422,689
12 JUSTICIA
01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
002 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PODER JUDICIAL.
DOCUMENTO 1 0 01 0 0
002 ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE LA CUENTA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PODER JUDICIAL.
DOCUMENTO 1 1 1001 1 1
003 ELABORAR LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL.
DOCUMENTO 4 1 254 1 1
004 ELABORAR E INTEGRAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y AVANCES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AUTORIZADO.
DOCUMENTO 12 3 2512 3 3
005 ELABORAR, TRAMITAR Y REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE VALOR.
DOCUMENTO 37500 8567 19.3337500 7249 7249
006 GESTIONAR ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL Y LA CANCELACIÓN DE CHEQUES DE SUELDOS.
ASUNTO 1686 429 47.391686 799 799
007 GESTIONAR LOS TRÁMITES REQUERIDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE PERSONAL DE HONORARIOS, SUSTITUCIÓN DE PERSONAL, HORAS EXTRAORDINARIAS Y LIQUIDACIONES.
DOCUMENTO 3122 715 30.013122 937 937
008 ELABORAR Y TRAMITAR LAS ÓRDENES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS, MOBILIARIO Y EQUIPO, PARA ASEGURAR UN ADECUADO SISTEMA DE ABASTO.
DOCUMENTO 756 198 36.11756 273 273
009 ATENDER LAS NECESIDADES DE SUMINISTRO DE MATERIALES, MOBILIARIO Y EQUIPO QUE REQUIERAN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL PODER JUDICIAL.
DOCUMENTO 2407 632 26.172407 630 630
Página 7 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADEPENDENCIA:
TB UG MT
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA $785,000,000 $785,000,000 $168,108,328 21.42PESOS02
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$785,000,000 $168,108,328
DEVENGADO
REALIZADO
010 ATENDER LAS SOLICITUDES DE DOCUMENTOS DEL PERSONAL RELATIVAS A CREDENCIALES, PERMISOS Y CONSTANCIAS DIVERSAS DEL PERSONAL JUDICIAL.
DOCUMENTO 953 217 30.64953 292 292
011 MANTENER ACTUALIZADOS LOS REGISTROS DE INVENTARIO DE MATERIALES, MOBILIARIO Y EQUIPO PROPIEDAD DEL PODER JUDICIAL.
DOCUMENTO 1893 280 60.061893 1137 1137
012 ATENDER LAS ÓRDENES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REQUERIDAS POR LAS DIVERSAS ÁREAS DEL PODER JUDICIAL.
DOCUMENTO 538 120 28.25538 152 152
013 ELABORAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON PRESTADORES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO.
DOCUMENTO 50 50 5050 25 25
11 DIRECCION DE SERVICIOS DE COMPUTO $8,004,962 $8,034,799 $1,709,413 21.35PESOS $8,004,962 $1,709,413
12 JUSTICIA
01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
006 SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ACTUALIZAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS EXISTENTES.
SISTEMA 4 1 254 1 1
002 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE INFORMACIÓN EN ÁREAS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAS.
SISTEMA 3 0 33.333 1 1
003 ATENDER LAS SOLICITUDES DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE LOS USUARIOS.
SERVICIO 3191 738 12.53191 399 399
004 ELABORAR DIAGNÓSTICOS Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE NECESIDADES DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.
DOCUMENTO 81 25 081 0 0
005 INSTALAR Y/O AMPLIAR REDES LOCALES EN ÁREAS JUDICIALES. INSTALACIÓN 18 3 66.6718 12 12
12 INSTITUTO DE LA JUDICATURA SONORENSE $2,505,430 $2,434,687 $572,260 22.84PESOS $2,505,430 $572,260
12 JUSTICIA
Página 8 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADEPENDENCIA:
TB UG MT
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA $785,000,000 $785,000,000 $168,108,328 21.42PESOS02
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$785,000,000 $168,108,328
DEVENGADO
REALIZADO
01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
007 MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO OPERACIONAL DE LAS UNIDADES ADSCRITAS.
DOCUMENTO 12 3 2512 3 3
13 CENTRO DE INFORMACION ESTADISTICA $3,603,063 $3,357,642 $822,348 22.82PESOS $3,603,063 $822,348
12 JUSTICIA
01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
008 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 RECABAR, CAPTURAR Y PROCESAR LA INFORMACIÓN DE PRIMERA INSTANCIA, TRIBUNALES REGIONALES DE CIRCUITO Y CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA.
DOCUMENTO 1888 472 18.751888 354 354
002 ELABORAR Y PUBLICAR DOCUMENTOS DE ESTADÍSTICAS DEL RAMO CIVIL Y PENAL.
DOCUMENTO 96 24 2596 24 24
003 ELABORAR EL ANUARIO ESTADÍSTICO DEL PODER JUDICIAL. DOCUMENTO 1 1 1001 1 1
004 ELABORAR DOCUMENTO DE INCIDENCIA DELICTIVA. DOCUMENTO 1 1 1001 1 1
005 ELABORAR DOCUMENTO DE ESTADÍSTICAS SOBRE JUICIOS DEL RAMO CIVIL Y MERCANTIL, PROMOVIDOS POR LA BANCA.
DOCUMENTO 1 0 01 0 0
14 UNIDAD DE APOYO Y MODERNIZACION DE LA FUNCION JUDICIAL $5,302,241 $5,330,625 $1,163,296 21.94PESOS $5,302,241 $1,163,296
12 JUSTICIA
01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIAPágina 9 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADEPENDENCIA:
TB UG MT
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA $785,000,000 $785,000,000 $168,108,328 21.42PESOS02
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$785,000,000 $168,108,328
DEVENGADO
REALIZADO
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
007 MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ELABORAR Y DIFUNDIR EL BOLETÍN DE INFORMACIÓN JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA.
DOCUMENTO 4 1 254 1 1
002 LLEVAR UN CONTROL DE LA INTEGRACIÓN DE ORDENAMIENTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON LA ADMÓN. E IMPART. DE JUSTICIA Y DISTRIBUIRLOS AL PERSONAL JUDICIAL.
DOCUMENTO 356 87 30.34356 108 108
003 ELABORAR Y DIFUNDIR EL BOLETÍN DE ADQUISICIONES BIBLIOGRÁFICOS Y HEMEROGRÁFICOS DE LA BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL.
DOCUMENTO 12 3 8.3312 1 1
004 PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CONSULTAS DE OBRAS Y TEXTOS JURÍDICOS Y/O TEMAS DIVERSOS A USUARIOS DE LA BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL.
SERVICIO 750 178 39.2750 294 294
005 PUBLICAR LISTAS DE ACUERDOS DE TRIBUNALES REGIONALES Y JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL PODER JUDICIAL EN LA PÁGINA DE INTERNET.
SERVICIO 37682 9628 26.6537682 10044 10044
006 ATENDER LAS SOLICITUDES RELATIVAS A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA.
DOCUMENTO 300 60 23.33300 70 70
15 DIRECCION GENERAL DE FORMACION, CAPACITACION Y ESPECIALIZACION JUDICIALES $3,116,633 $3,233,715 $640,132 20.54PESOS $3,116,633 $640,132
12 JUSTICIA
01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
009 DESARROLLO DE PERSONAL
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADEPENDENCIA:
TB UG MT
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA $785,000,000 $785,000,000 $168,108,328 21.42PESOS02
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$785,000,000 $168,108,328
DEVENGADO
REALIZADO
001 ELABORAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL JUDICIAL.
DOCUMENTO 2 1 02 0 0
002 REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN PARA PERSONAL JUDICIAL Y DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES.
EVENTO 160 39 16.88160 27 27
16 VISITADURIA JUDICIAL Y CONTRALORIA $20,020,562 $20,286,850 $4,246,797 21.21PESOS $20,020,562 $4,246,797
12 JUSTICIA
01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
001 INSPECCIÓN Y REVISIÓN JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVA
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 INSPECCIONAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL.
INSPECCIÓN 150 37 24150 36 36
002 VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS, MEDIANTE REVISIONES PERIÓDICAS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PODER JUDICIAL.
REVISIÓN 48 12 27.0848 13 13
003 REGISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL.
REGISTRO 676 0 1.04676 7 7
004 CONOCER DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL.
ASUNTO 24 7 54.1724 13 13
005 REGISTRAR, DAR SEGUIMIENTO Y ACTUALIZAR EXPEDIENTES PERSONALES DEL DESEMPEÑO DE LOS SECRETARIOS DE ACUERDOS.
DOCUMENTO 244 65 40.16244 98 98
17 ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO $36,857,448 $36,537,659 $6,290,721 17.07PESOS $36,857,448 $6,290,721
12 JUSTICIA
01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
Página 11 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIADEPENDENCIA:
TB UG MT
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA $785,000,000 $785,000,000 $168,108,328 21.42PESOS02
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$785,000,000 $168,108,328
DEVENGADO
REALIZADO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
003 ORGANIZACIÓN Y RESGUARDO DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ATENDER REQUERIMIENTOS DE EXPEDIENTES SOLICITADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES.
DOCUMENTO 11500 3003 25.411500 2921 2921
002 RECIBIR TRANSFERENCIAS DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y PROCEDER A SU REVISIÓN Y ARCHIVO.
DOCUMENTO 65000 15644 26.765000 17355 17355
003 IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE VISITAS A ÓRGANOS JURISDICCIONALES RELATIVAS A REVISIÓN, ASESORÍA Y TRASLADO DE ARCHIVOS.
EVENTO 111 7 10.81111 12 12
18 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL $1,713,968 $1,830,621 $397,341 23.18PESOS $1,713,968 $397,341
12 JUSTICIA
01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
004 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 DAR COBERTURA Y DIFUSIÓN A LOS EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL PODER JUDICIAL.
EVENTO 622 112 2.41622 15 15
002 ELABORAR Y DISTRIBUIR LAS SINTESIS DEL MONITOREO DE NOTICIAS RELACIONADAS CON EL PODER JUDICIAL EN LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
DOCUMENTO 227 58 25.11227 57 57
003 ELABORAR EL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL PODER JUDICIAL.
DOCUMENTO 1 0 01 0 0
004 DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PODER JUDICIAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
DOCUMENTO 4 1 254 1 1
005 DEFINIR Y EMITIR POLÍTICAS DE IMAGEN INSTITUCIONAL. UNIDAD 32 8 2532 8 8
006 DISEÑAR, ACTUALIZAR Y EMITIR LOS CONTENIDOS DIARIOS DE LA PÁGINA DE INTERNET Y APLICACIONES A CELULARES.
DOCUMENTO 227 58 25.55227 58 58
Página 12 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
EJECUTIVO DEL ESTADO
EVT‐02
25
03 EJECUTIVO DEL ESTADO
De acuerdo con el Programa Anual 2014, el Ejecutivo Estatal reporta el cumplimiento
del 100 por ciento o más en 35 de las 39 metas asignadas a las 11 unidades adscritas
del Ejecutivo. Cabe señalar que en este primer trimestre la Oficina del Ejecutivo
modificó las metas “Tu Gobernador en Tu Radio” y “Tu Gobernador en Tu Colonia” para
incluir la meta de atención ciudadana en el Centro de Contacto Ciudadano lo que
permitió un incremento de ciudadanos atendidos y mayor eficiencia en el ejercicio de
recursos asignados. Asimismo, con la finalidad de lograr mayor precisión en las
actividades reportadas la Secretaría Particular modificó la unidad de medida de la meta
relacionada con la “vinculación de los proyectos regionales y sectoriales con las
organizaciones sociales”.
Por su importancia en el monto del ejercicio de recursos y por la variación en el
presupuesto asignado a nivel Dependencia se informa que la Coordinación Ejecutiva de
Administración recibió la transferencia de recursos correspondientes a dos metas en su
programa operativo 2014, las cuales están referidas al mantenimiento de Palacio de
Gobierno y mantenimiento de Casa de Gobierno, asimismo, con base en lo establecido
en el Acuerdo que modifica diversas disposiciones del Acuerdo que asigna las
atribuciones de las Unidades Directamente Adscritas al Titular del Poder Ejecutivo
Estatal, se canceló la meta y recursos asignados a la Oficialía Mayor como Unidad
Adscrita al Ejecutivo
De esta forma, el Presupuesto original autorizado 2014 observa un incremento del 8.92
por ciento en el modificado debido principalmente a la incorporación de las 2 metas
operativas relacionadas con el mantenimiento de Casas de Gobierno y Palacio de
Gobierno, aunadas a la desincorporación del presupuesto de la Oficialía Mayor como
Unidad Directamente Adscrita al Titular del Poder Ejecutivo Estatal. De esta forma a
nivel Dependencia el 70.27 por ciento del presupuesto modificado anual se concentra
en servicios personales, el 26 por ciento en el capítulo de servicios generales motivado
por la inclusión de las dos metas señaladas y el 4 por ciento restante se destina para la
compra de materiales y suministros, lo que resulta congruente con el cumplimiento de
las metas alcanzadas, lo anterior considerando el avance del gasto devengado.
Del análisis a nivel Dependencia el presupuesto asignado presenta una variación del
8.92 por ciento al pasar de un original de 261 millones de pesos a un modificado de 284
EVT‐02
26
millones, lo anterior se refleja principalmente en el capítulo de servicios generales
debido a transferencias realizadas entre capítulos por la incorporación de los servicios
de Casas de Gobierno y Palacio de Gobierno anteriormente ubicados en la
Coordinación Estatal de Bienes y Concesiones, lo cual es congruente con la
modificación de las metas y el gasto devengado al primer trimestre.
En este contexto, las Unidades Adscritas al Ejecutivo Estatal registran un modificado
acumulado equivalente al 18.11 por ciento respecto al presupuesto total anual
autorizado que asciende a 261 millones de pesos.
Por otra parte, la composición del gasto devengado refleja el peso específicoque tiene
el capítulo de servicios personales que aporta el 92.14 por ciento del total y por otra
parte la contribución del 6.2 por ciento de capítulo de servicios generales, siendo
marginal del 1.3 por ciento la aportación del capítulo 2000 de materiales y suministros.
Es importante señalar que este presupuesto modificado no incluye los recursos
federales solicitados por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Implementadora del
Nuevo Sistema de Justicia Penal, mismos que podrán ser registrados en el segundo
trimestre de este año, una vez conocido el monto autorizado.
Del análisis a nivel capítulo se observa que tomando como referencia el presupuesto
original autorizado se tiene una variación de -1.19 por ciento en servicios personales,
-1.19 por ciento en materiales y suministros, incremento en servicios generales del
62.06 por ciento, incremento en el capítulo de trasferencias por ayudas a la población y
una variación en bienes muebles por adquisición de mobiliario y equipo solicitado en la
Coordinación General de Asesores. Estas variaciones a nivel dependencia reflejan un
equilibrio presupuestal compensado entre unidades, con apego a los lineamientos de
gasto.
Desde la perspectiva de la participación que tienen las unidades en el devengado, la
Oficina del Ejecutivo, responsable de atención ciudadana concentra el 17 por ciento,
Secretaría de Comunicación Social responsable de difundir los programas de gobierno
reporta el 20 por ciento, la Secretaría Técnica coadyuvante en la conducción del
desarrollo estatal, relaciones con gobiernos de Arizona y Nuevo México, así como otros
gobiernos genera el 16 por ciento, la Coordinación Ejecutiva de Administración el 12 por
ciento, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión responsable de la implantación del
EVT‐02
27
sistema de juicios orales contribuye con el 3 por ciento, la Secretaría de la División
Jurídica responsable de atender demandas y asesorías de dependencias y organismos
aporta 9 por ciento, Secretaría Particular responsable de integrar la agenda de trabajo y
giras del gobernador registra 7 por ciento, la Ayudantía proporciona 5 por ciento, la
Oficina de Imagen Institucional que establece la normativadeimagen del mensaje
gubernamental 4 por ciento, la Oficina de Representación D.F.3 por ciento y la
Coordinación de Asesoresregistra el 3 por ciento.
Con base en la definición de sus atribuciones y su participación en el gasto, a
continuación se presentan los resultados de las metas y su relación con el
comportamiento del gasto por unidad, observando que las variaciones compensadas
ente capítulos se explican por el reacomodo de las metas en función de los criterios de
eficiencia en el manejo del gasto.
Con este marco general del comportamiento presupuestal de la Dependencia y del
análisis del ejercicio del gasto se desprende que las unidades adscritas cumplen sus
metas en sus ámbitos de operación, apoyan las actividades realizadas por el
Gobernador en el interior del Estado de Sonora y durante las giras de trabajo realizadas
en la Ciudad de México, resaltando los siguientes eventos:
Durante el primer trimestre 2014 las actividades realizadas por el Gobernador del
Estado se avocaron a la promoción del desarrollo económico mediante gestiones
realizadas con diversas secretarías del Gobierno Federal, mientras que a nivel estatal
acudió a los foros empresariales y sociales para concertar inversiones y obras de
beneficio social. Cabe mencionar la realización de la Reunión Plenaria Sonora-Arizona
con sede en Hermosillo, donde se lograron acuerdos en materia de seguridad e
inversiones inmobiliarias.
Entre las actividades relevantes de este primer trimestre del 2014 destaca la visita del
Gobernador de Sonora a Washington, DC, siendo invitado a la Casa Blanca por el
Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica para estar presente en la
proyección de la Película “Chávez: Fight in the Field”, realizada con grabaciones en el
Estado de Sonora.
Entre las reuniones realizadas por el Gobernador con funcionarios federales destaca la
visita del Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet con motivo de la
EVT‐02
28
inauguración del Foro Nacional de Consulta para la Revisión del Modelo Educativo,
donde el funcionario federal anunció becas para estudios en el extranjero a egresados
de normales del país, asimismo, inauguraron el Centro Regional de Formación Docente
e Investigación Educativa, posteriormente visitaron la Escuela Primaria Club de Leones
#4, Col. Pedregal de la Villa y constataron resultados de la transformación educativa,
del Programa Uniformes Gratuitos y “Mi Compu Mx” consistente en la entrega de
computadoras lap top, también encabezó la ceremonia del Día de la Bandera, firmó el
Convenio para Rezonificación de Maestros de Hermosillo y Cajeme a Zona III y
supervisó la Brigada Oftalmológica del Centro AMAH.
En la Ciudad de México, el Gobernador se reunió con el C. Juan Díaz de la Torre,
Secretario General del SNTE, con el objetivo de fortalecer la transformación educativa y
refrendar la alianza gobierno-maestros para mantener a Sonora como líder en
educación, asimismo se reunió con embajadores europeos a quienes presentó las
ventajas competitivas de Sonora y nuevas oportunidades de inversión. Asimismo, el
Gobernador se reunió con el Subsecretario de Gobernación, Luis Miranda Nava,
miembros del Movimiento Ciudadano por el Agua y representantes de la Tribu Yaqui,
para establecer una mesa de dialogo que busque beneficios para las comunidades
yaquis. En este contexto se firmó un acuerdo con el Gobernador de Sinaloa, Secretaría
de Gobernación y miembros del Movimiento Ciudadano por el Agua, para seguir
operando el Acueducto Independencia, donde el Gobernador conjuntamente con el
Director de CONAGUA y el Alcalde de Hermosillo, formalizaron el convenio que permite
a Conagua supervisar y autorizar volúmenes de agua del Acueducto Independencia.
En este periodo, el Gobernador se reunió con la Coordinadora Nacional de
Oportunidades, Paula Hernández Olmos, quien anunció apoyos para las familias
necesitadas de las ciudades fronterizas de Sonora y posteriormente se reunió con el
Director General de Liconsa para firmar un Convenio de Ampliación de Cobertura del
Programa Federal a Comunidades Fronterizas, Rurales e Indígenas.
En este contexto de desarrollo social integral el Gobernador entregó vehículos a la
Secretaria de Salud como parte de las acciones para reforzar ese sector, inauguró el
Foro Hermosillo de la Construcción y el Centro de Servicios Compartidos de Grupo
México, también encabezó la firma de convenio ente la SEC y el Banco de Ahorro
Nacional de Servicios Financieros “BANASEFI”, con el cual los maestros accederán a
refinanciamientos, tomó protesta a los integrantes del Consejo Ciudadano del
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Transporte Público Sustentable, (CCTPS) y asistió como invitado de honor a la Reunión
de la CMIC que encabezó el Presidente Nacional de la CMIC, Luis Fernando Zarate
Rocha y firmó el Convenio de Atención Gubernamental con gobernadores tradicionales
yaquis.
El Gobernador presidió la Ceremonia del Lunes Cívico realizado en el Centro
Ocupacional “Manos a la Vida”, y entregó trece camionetas adaptadas para el traslado
de personas con discapacidad, inauguró la Planta de Manufactura Latecoere de la
industria aeroespacial en Sonora y asistió al Noveno Foro Empresarial COPARMEX:
Ideas en Movimiento.
En el mes de febrero el Gobernador inició los trabajos de la Comisión Sonora-Arizona
con el Foro “La Energía Transforma a Sonora y Arizona”, después acompañado de la
Gobernadora de Arizona, Janice Brewer, encabezaron la Sesión Plenaria de la 55
Reunión de la Comisión Sonora-Arizona, en este marco, el Comité de Operación a
Emergencias presentó propuestas para lograr pronta respuesta ante cualquier
contingencia, el Comité de Bienes Raíces acordó reforzar acciones para dar certeza
jurídica y proteger adquisición de inmuebles en ambos Estados y la Comisión de
Ecología acordó impulsar 4 programas ambientales.
Para incrementar el nivel de confianza ciudadana el Gobernador entregó equipo a la
Policía Estatal de Seguridad Pública y acompañó al Comandante de la Región Aérea
del Noroeste, Enrique Vallín Ozuna en los festejos del 99 Aniversario de la Fuerza
Aérea Mexicana, asimismo el Gobernador visitó la pista de hielo instalada en la Plaza
Zaragoza a la cual acudieron 40 mil sonorenses, encabezó la Misa de Acción de
Gracias del Día del Policía en Catedral de Hermosillo, los festejos por el Día de la
Enfermera y presentó la Policía Estatal Acreditable que formará parte del mando único
policial en 7 municipios de Sonora.
El Gobernador recibió en sus oficinas a la arquera sonorense Alejandra Valencia Trujillo
y José Miguel Lemas creador del dibujo que será utilizado en todos los materiales de
difusión del UNFPA durante el 2014, se reunió con el Delegado de Infonavit, Roberto
Sánchez Cereso, para seguir impulsando las acciones de vivienda en el Estado,
encabezó el inició de la construcción del Hotel Hampton Inn by Hilton Hermosillo,
entrego vehículos y equipo al Sistema Estatal Penitenciario e informo que Sonora
contará con custodios acreditables, asimismo apadrino el lanzamiento del Centro de
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30
Emprendimiento Innova 20:20 para apoyar proyectos empresariales y asistió al festejo
del XXX Aniversario del Colegio de Sonora.
Giras
En Puerto Peñasco, el Gobernador en compañía del Coordinador General de Puertos y
Marina Mercante, Guillermo Ruiz de Teresa, supervisaron la construcción del Primer
Puerto de Cruceros en México, Home Port. Mientras que en Guaymas, firmaron el
Convenio para Modernizar el Puerto de Guaymas. En Tubutama, encabezó la
instalación del Mando Unico Policial en la Región del Gran Desierto y Rio Altar.
En Ciudad Obregón el Gobernador participó en la mesa de análisis sobre ”Expectativas
del Sur del Estado”, supervisó obras del Hospital General de Ciudad Obregón, sostuvo
una Reunión con Gobernadores Tradicionales Yaquis para iniciar los proyectos de
infraestructura que permitan que 34 comunidades yaquis cuenten con agua potable 24
horas del día.
En Guaymas, el Gobernador encabezó “la Cabalgata de la Unión” con recorrido de
Empalme a Guaymas, en Poblado Miguel Alemán entregó un camión escolar al
CECYTES, en Cajeme entregó las instalaciones de la Escuela Primaria Nueva
Creación, de la Col. Posada del Sol y presidió la “IV Cabalgata con Aroma de Mujer”
con recorrido de 20 km, desde Cd. Obregón hasta el Campo 30, participó en la Reunión
del Patronato y Consejo Directivo del ITSON y dio el banderazo de inicio a la obra de
construcción del Rastro TIF avícola.
Con esta referencia, a continuación se presenta la explicación del avance físico y
presupuestal que registra cada unidad adscrita al ejecutivo estatal:
0301 Oficina del Ejecutivo Estatal
Para cumplir sus atribuciones en materia de atención ciudadana, la Oficina del Ejecutivo
muestra un devengado de 8 millones 011 mil 052 pesos para el cumplimiento en 5
metas reportadas, donde se adicionó la meta de atención del Centro de Contacto
Ciudadano lo cual permitió modificar las dos metas del programa tu gobernador en tu
colonia y tu gobernador en tu radio con la intención de fortalecer la presencia
gubernamental entre la comunidad. Lo anterior se constata con los incrementos
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alcanzados en las 5 metas referidas para ofrecer una atención ciudadana
personalizada, de esta forma la meta dos relacionada con el control de la gestión de
peticiones y atención ciudadana en giras y eventos del gobernador reporta un
cumplimiento de 1,486 acciones realizadas respecto a 1,500 programadas. Las metas 1
y 6 correspondientes a solicitudes captadas por “Tu Gobernador en Tu Colonia y “Tu
Gobernador en tu Radio” quedan sin movimiento y se compensan con los incrementos
logrados en el centro de contacto ciudadano y otras metas de atención ciudadana
personalizada.
La meta tercera sobre la acción de brigadas ciudadanas reporta un incremento
sustancial con la asistencia brindada a 622 ciudadanos respecto a los 500 programados
con la finalidad de facilitar la atención que reciben los ciudadanos en oficinas y
hospitales, lo cual contribuye a superar el 100 por ciento del programa trimestral,
asimismo la cuarta meta asignada a Tu Oficina de Atención Ciudadana en Palacio de
Gobierno se superó significativamente al reportar 1,254 personas contra 1,200 de la
meta original, lo que permite sobrepasar ampliamente lo programado.
Lo que respecta a la metas cinco orientada hacia la formación de nuevas actitudes en
funcionarios públicos superó la meta programada en 250 acciones para alcanzar 989
funcionarios inducidos para cambiar actitudes de atención ciudadana. De esta forma la
inclusión de la meta siete aporta un importante fortalecimiento en la atención brindada
por el Centro de Contacto Ciudadano que reporta 22,552 ciudadanos atendidos contra
0 programados inicialmente y con ello, la canalización de recursos entre capítulos
permite consolidar el esquema ciudadano de apoyo a la población que requiere
atención personalizada.
Cabe señalar otras acciones que complementan las metas de atención ciudadana en la
Oficina del Ejecutivo se relacionan con la operación del “call center” ciudadano vía
teléfono, el monitoreo de peticiones ciudadanas en las redes sociales y monitoreo de
solicitudes de apoyo en radio y tv, asimismo las quejas, sugerencias y felicitaciones de
emite la población. En resumen, la reducción del modificado es compatible con las
metas alcanzadas y con las partidas relacionadas con la operación de la oficina del
ejecutivo como combustibles, mantenimiento y conservación de vehículos, viáticos,
congresos y gastos ceremoniales.
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Respecto del comportamiento del gasto a nivel capítulo, la Oficina del Ejecutivo observa
variaciones compensadas en el modificado respecto al autorizado anual, donde
servicios personales registra una reducción del 26.6 por ciento y absorbe más del 89
por ciento del modificado a nivel unidad, por otra parte el capítulo de materiales y
suministros tiene una reducción del 21 por ciento respecto al original con reducciones
importante en diversos rubros de materiales de oficina, mientras que el capítulo 3000
aumenta el 4 por ciento. Lo anterior es congruente con el peso específico que
representa la estrategia de atención ciudadana dentro del programa de gobierno, que
concentra el 14.7 por ciento del presupuesto modificado total a nivel Dependencia.
0302 Secretaría Particular
Para cumplir las acciones contempladas por la Secretaría Particular durante este 2014,
se reporta el total cumplimiento de las 2 metas asignadas con un devengado por 3
millones 199 mil 968 pesos. Cabe señalar que la Secretaría Particular tiene la atribución
de coadyuvar en la coordinación y gestión de acciones para la cobertura de
requerimientos establecidos en la agenda de trabajo del Gobernador, asegurando el
efectivo cumplimiento de los eventos realizados durante cada trimestre y de la misma
forma coadyuva en el desahogo de invitaciones, giras, peticiones de audiencia,
solicitudes de participación en eventos y reuniones, que recibe y atiende el Gobernador
directamente.
De esta forma, la meta uno registró una cobertura mayor al 100 por ciento en lo
relacionado con la documentación de 548 acciones necesarias para integrar la agenda
de trabajo del Titular del Poder Ejecutivo lo que permitió superar el 100 por ciento la
meta trimestral de 500 acciones para documentar audiencias, eventos y giras, dentro y
fuera del estado de Sonora. Por otra parte la meta 2 se refiere a la integración de
informes sobre las acciones de vinculación de proyectos de organizaciones de
productores con los planes y programas de desarrollo estatal y federal, donde modifica
la meta con un informe con las 5 acciones de vinculación realizadas lo que cumple el
100 por ciento de la reprogramación trimestral. De esta forma, los principales gastos
observados se asociaron con las partidas de materiales y suministros de oficina,
combustibles, mantenimiento de vehículos, pasajes aéreos, gasto ceremonial y ayudas
a la población. Respecto del comportamiento del gasto, la Secretaría Particular observa
un modificado 10.5 por ciento mayor respecto al autorizado anual, ocasionado por el
capítulo de servicios personales que absorben más del 88 por ciento del gasto
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modificado, observándose variaciones compensadas en los capítulos 2000 y 3000.
Cabe señalar que esta unidad concentra aproximadamente el 5.2 por ciento del gasto
total modificado a nivel Dependencia, siendo una actividad de soporte administrativo.
0303 Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica registra un devengado por 7 millones 603 mil 765 pesos con el
cual se logra el cumplimiento del 100 por ciento en las 5 metas asignadas. La primera
meta relacionada con la realización de 1 reunión de gabinete se cubre con la reunión
realizada en este trimestre para acordar estrategias de seguimiento de los programas
sustantivos de gobierno, respecto a la meta para elaboración del informe de gobierno
se iniciaron las reuniones de planeación pero la fecha de conclusión de esta meta está
programada para el cuarto trimestre, asimismo la meta tres reporta el seguimiento de 1
proyecto estratégico relacionada con la representación del gobierno estatal en la
Reunión CONAGO efectuada en este periodo, logrando con ello cubrir al 100 por ciento
de la meta programada, asimismo la meta cuatro reporta la elaboración de 12 informes
semanales para el Gobernador cumpliendo al 100 por ciento la meta programada de 12
reportes programados.
La meta cinco correspondientes a representar a Sonora en Arizona y Sonora en Nuevo
México se cumple al 100 por ciento al reportar la coordinación, organización y apoyo para
la reunión plenaria Sonora-Arizona, que arroja acuerdos firmados en el 2014. Cabe señalar
que las acciones realizadas en la Secretaría Técnica tuvieron impacto correspondiente en
las partidas de combustibles, servicio de consultoría, mantenimiento y conservación de
equipo de transporte, arrendamiento de maquinaria y equipo, pasajes aéreos, viáticos,
gasto ceremonial, congresos y convenciones, entre otros conceptos.
Respecto del comportamiento del gasto, la Secretaría Técnica observa un modificado
con variación del 5.32 por ciento respecto al autorizado anual, principalmente
ocasionado por el capítulo de servicios personales. Asimismo se observan variaciones
muy ligeras con reducción en el capítulo 2000, e incremento en el capítulo 3000 debido
principalmente por la realización de estudios especializados, y otros conceptos
mencionados. Cabe señalar que esta unidad concentra aproximadamente el 16.07 por
ciento del devengado total de la Dependencia para contribuir a la conducción del
desarrollo y las relaciones bilaterales con gobiernos fronterizos, así como gobiernos de
otras entidades del interior del país.
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0305 Coordinación Ejecutiva de Administración
La Coordinación Ejecutiva de Administración cumplió las 2 metas asignadas,
registrando un incremento muy importante en el modificado respecto al anual asignado
debido a la transferencia de las líneas de acción de Casas y Palacio de Gobierno que
impactan principalmente el rubro de servicios generales. Al cierre del trimestre presenta
un devengado por 6 millones 025 mil 645 pesos.
Con esta estructura en su gasto devengado se cumple al 100 por ciento la meta uno
relacionada con la elaboración de 2 informes de avance del ejercicio presupuestal y la meta
dos relacionada con la realización de 777 acciones de apoyo, gestión, trámite, registro y
control del gasto en las unidades adscritas, supera la meta programada anual de 750
actividades consideradas originalmente. Con ello, la Coordinación Ejecutiva de
Administración integra los informes institucionales de Cuenta Pública y seguimiento del
gasto ejercido y con la misma estructura de personal logra atender los requerimientos de
todas las unidades administrativas adscritas al ejecutivo, cubre la logística y servicios del
Palacio de Gobierno y lo correspondiente a Casas de Gobierno, lo cual es congruente con
el nivel de gasto observado en las principales partidas relacionadas con consumo de
combustibles, mantenimiento y conservación de equipo de transporte, arrendamiento de
maquinaria y equipo, viáticos, gasto ceremonial, congresos y convenciones.
Respecto al gasto de la Coordinación Ejecutiva de Administración registra un modificado
superior al autorizado anual debido a la transferencia de las líneas de acción o proyectos
relacionados con la Administración de Casas y Palacio de Gobierno, cabe señalar que esta
unidad aporta aproximadamente el 19.07 por ciento del presupuesto modificado total de la
Dependencia, lo cual es congruente con su función de soporte administrativo.
0306 Secretaría de la División Jurídica
La Secretaría de la División Jurídica contribuye a dar un sentido homogéneo a la actividad
jurídica que se realiza dentro del Poder Ejecutivo del Estado y para lograr este objetivo
presenta un devengado de 4 millones 102 mil 102 pesos con base en la disciplina
presupuestal aplicada para el manejo de recursos asignados, sin afectar el cumplimiento
mayor al 100 por ciento en 5 de 8 metas establecidas en el Programa Anual 2014.
EVT‐02
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De esta forma, el gasto registrado en la Secretaría Jurídica se distribuye
fundamentalmente en las partidas relacionadas con el consumo de materiales de
oficina, combustible, servicios de consultoría jurídica y fiscal, pasajes aéreos, viáticos y
gastos de camino debido a las asesorías externas para contestar los requerimientos en
juzgados y traslados que realiza el personal en apoyo a las Dependencias y
Organismos.
En la Meta 1 relacionada con la atención de solicitudes, consultas y dictámenes de
carácter jurídico”, se atendieron diversas materias mediante oficios, revisión y análisis
de expedientes relativos a autorización de pensiones y jubilaciones así como la revisión
de expedientes de libertad anticipada de reclusos de los Centros de Readaptación
Social en el Estado, lográndose con ello atender un total de 1,233 asuntos relacionadas
a asesorías jurídicas y dictámenes que consultaron directamente las dependencias y
organismos descentralizados de la Administración Pública Estatal, rebasando los 700
asuntos programados inicialmente, quedando modificada esta meta con impacto en la
meta anual.
En lo que respecta a la Meta 2 “Atender los juicios interpuestos contra actos de
gobierno”, en este período se atendieron y realizaron 464 asuntos de 200 programados
que consistieron en escritos de informes, cumplimentaciones dadas a requerimientos,
promociones y contestaciones de demandas, oficios, tarjetas informativas, todos ellos
en relación a actos de autoridades de gobierno, y los cuales se presentaron ante los
distintos tribunales y juzgados locales y federales, lo que significa un logro superior a lo
programado para el trimestre.
Lo anterior explica que el incremento del gasto en consultorías es proporcional al
incremento en la atención de asuntos litigiosos contra actos de gobierno.
Con relación a la Meta 3 “Administrar los recursos materiales y financieros”, se
efectuaron 121 trámites administrativos, relacionado a recursos humanos, materiales y
financieros necesarios para el cumplimiento de las funciones sustantivas de la
Secretaría, sin alcanzar la meta respecto a 150 asuntos programados.
Con relación a la actualización del marco jurídico se encuentra la Meta 4, “Elaborar
dictámenes o proyectos de carácter legislativo”, se realizaron 21 estudios, análisis y
elaboración de dictámenes y proyectos de diversas disposiciones normativas, así como
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las consultorías correspondientes derivadas del proceso de revisión, estudio y mejora
regulatoria, procurando disposiciones fundadas y motivadas, a fin de modernizar y
adecuar el marco normativo estatal a las actuales condiciones políticas, económicas y
sociales, lo cual en menor respecto a los 30 dictámenes, proyectos legislativos y
reglamentarios programados, debido a la falta de peticiones por parte de las
dependencias. Determinándose reducir esta meta en lo programado trimestral y
subsecuente en virtud del comportamiento a reducir peticiones por parte de las
dependencias, lo cual se refleja en el presupuesto modificado.
En la Meta 5, consistente en “Atender los asuntos de consultoría jurídica”, no se logra
rebasar la meta del trimestre sobre atender planteamientos y consultas, de las
dependencias con 19 asuntos contra 30 asuntos programados a través de la
elaboración de argumentos que aclararon las dudas, precisiones o interpretaciones
jurídicas requeridas, lo que coadyuvó en presentar anteproyectos con calidad
regulatoria. Determinándose reducir esta meta en lo programado trimestral y
subsecuente en virtud del comportamiento a reducir peticiones por parte de las
dependencias, lo cual se refleja en el presupuesto modificado.
En lo que respecta a la Meta 6, “Atender Solicitudes de Información Pública y Actualizar
la Información Básica de Oficio Prevista en la LAIPES, se atendieron 407 asuntos
respecto a 200 programados, superándose lo programado y con ello, se cumplió con la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, entregándose a la
ciudadanía la información pública solicitada; asimismo, se actualizó el Portal de
Transparencia en el cual la Unidad de Enlace de la Gubernatura, tiene a su cargo la
actualización continua de las páginas donde se publica la información de todas las
Unidades Adscritas directamente al Titular del Ejecutivo Estatal, prevista en los artículos
14 y 17 de la Ley mencionada . Determinándose modificar esta meta esta meta en lo
programado del primer trimestre y cuarto trimestre de acuerdo a lo observado en este
periodo, sin que dicha modificación repercuta en el programado anual.
Con relación a la Meta 7, consistente en “Registrar, Revisar y Capturar los Índices de
Ordenamientos Jurídicos Publicados en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado”, se
realizó el registro, revisión y captura de 158 índices de los contenidos de las
publicaciones oficiales, esto con el objetivo de conocer y dar seguimiento de toda
aquella normatividad publicada para tomar de referencia la disposición que está
teniendo actualidad y vigencia, superando la meta de 150 documentos.
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Por último, se informa que de la meta 8 relacionada con la “Captura y Mantenimiento
Actualizado de los Ordenamientos Jurídicos Generales Estatales, e Incorporarlos al
Sistema Integral de Información Normativa, se capturaron, cotejaron e integraron 37
documentos normativos al Sistema Integral de Información Normativa de 36
programados.
De esta forma, el comportamiento del gasto de la Secretaría de la División Jurídica
registra un modificado del 5 por ciento mayor respecto al autorizado anual, ocasionado
principalmente por la variación observada en el capítulo de servicios personales que
absorbe 89 por ciento del modificado, observándose reducciones compensadas entre
partidas y capítulos de gasto operativo, donde de materiales y suministros crece y
servicios generales disminuye proporcionalmente. Cabe señalar que esta unidad aporta
aproximadamente el 6.8 por ciento del modificado total de la Dependencia en
concordancia con su función de soporte en materia jurídica.
0307 Oficina de la Representación de Sonora en el DF
La Representación de Sonora en el DF, muestra un gasto devengado por 1 millón 587
mil 110 pesos, lo anterior es consistente con el cumplimiento mayor al 100 por ciento en
las tres metas programadas, estas variaciones respecto al original obedecen
principalmente a incremento en servicios personales ya que el capítulo de materiales y
suministros compensa su variación con el capítulo de servicios generales, lo cual es
consistente con las metas asignadas.
Este comportamiento presupuestal, permitió a la Representación del Gobierno de
Sonora en la Ciudad de México rebasar la meta uno vinculada con la atención de 479
acciones administrativas encomendadas contra 225 programadas, lo cual se refleja en
el consumo de materiales de oficina y de productos alimenticios del personal en
instalaciones, debido a la diferencia de horarios entre Sonora y la Ciudad de México.
Asimismo, se reporta que la meta dos relacionada con la logística para brindar
protección al Ejecutivo en la Ciudad de México dio cobertura a 41 eventos oficiales
contra 36 programados lo que supera lo programado, la meta tres vinculada con la
emisión de un informe sobre el análisis periodístico de medios nacionales de
información generada sobre el estado de Sonora se cumple al 100 por ciento. Cabe
señalar que en el transcurso del periodo se expidieron actas del Registro Civil para
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sonorenses radicados en el D.F, en su mayoría fueron actas de nacimiento, estas
acciones tienen efecto en los gastos por consumo de alimentos del personal en
oficina ocasionado por las cargas de trabajo y la diferencia de horarios con Sonora,
combustibles, viáticos y mantenimiento de vehículos, gasto ceremonial, pasajes,
viáticos y gastos de camino.
Respecto del comportamiento del gasto, la Representación en la Ciudad de México
registra un incremento en el modificado respecto al autorizado anual, ocasionado
principalmente en el capítulo de servicios personales que absorbe mayor parte del
gasto modificado, observándose variaciones compensadas entre los capítulos 200 y
3000 debido a la agenda de compromisos que el gobernador lleva con autoridades
federales. Cabe señalar que esta unidad aporta el 2.8 por ciento del modificado total de
la Dependencia, conforme a su finalidad de soporte.
0308 Ayudantía
La Ayudantía de gobierno registró el cumplimiento mayor al 100 por ciento en la meta
asignada en concordancia con el gasto devengado de acuerdo a sus atribuciones
consistentes en proporcionar seguridad al Titular del Ejecutivo, su familia y visitantes
distinguidos, lo cual repercute en gastos relacionados con la intensa movilización del
personal de seguridad que cubre la agenda de actividades del mandatario estatal, lo
que conlleva la multiplicación del número de personal y acciones logísticas necesarias
para garantizar la seguridad personal del Gobernador, su familia e invitados especiales
en estancia por Sonora.
De esta forma, la Ayudantía reporta el cumplimiento mayor al 100 por ciento en lo
relacionado con las 372 acciones desplegadas para proporcionar seguridad al
gobernador, los visitantes distinguidos, la familia del gobernador y asegurar los lugares
donde pernocta, preside reuniones o realiza actividades el Ejecutivo, observándose un
incremento respecto a las 369 acciones programadas dentro y fuera del estado.
De esta forma, los principales conceptos de gasto son acordes con las actividades
desplegadas como es el caso del consumo de combustibles y mantenimiento de equipo
de transporte, viáticos, gasto de camino y gasto ceremonial, así como el pago del
arrendamiento financiero de equipo de transporte utilizado para el desplazamiento del
personal que cubre los eventos del Gobernador, su familia y visitantes distinguidos.
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Cabe señalar que esta unidad aporta aproximadamente el 4.8 por ciento del gasto
devengado total de la Dependencia en su función soporte operativo del Ejecutivo.
0311 Oficina de Imagen Institucional
Para cumplir sus atribuciones y coadyuvar en el fortalecimiento de la imagen
institucional, esta unidad registró una reducciòn en el modificado del -7.7 por ciento
respecto al presupuesto asignado, lo cual se refleja en el cumplimiento mayor al 100
por ciento de las dos metas consideradas en su programa anual 2014, el cual se orienta
a mantener una imagen en el mensaje e información que percibe la ciudadanía sobre
las obras, programas y acciones de gobierno, así como los programas y servicios que
ofrecen las Dependencias Estatales. En este contexto de acción el programa operativo
anual se apega a sus atribuciones, mediante la coordinación en la elaboración de
mensajes y campañas de difusión, tendentes a promover el desarrollo estatal, los
programas sociales, las acciones y programas, bajo una perspectiva integral y
homogénea, acorde a los requerimientos planteados por el titular del poder ejecutivo.
En este sentido la Oficina de Imagen trabajó en la conceptualización creativa y la
estructura del mensaje en las campañas enfocadas a informar y promover entre los
sonorenses las acciones y programas de gobierno, obras y proyectos, de esta forma las
campañas y mensajes son estructurados a partir de las necesidades de comunicación
que emanan directamente del Titular del Poder Ejecutivo, de diferentes secretarias y
organismos. Lo anterior, se refleja principalmente en las variaciones del capítulo 1000 y
variaciones compensadas en los capítulos 2000 y 3000, particularmente por los
suministros del departamento de Producción para desarrollar el concepto e identidad
grafica necesario para la realización de spots de audio y video que complementa la
imagen de cada campaña producida
Con el propósito de fortalecer estas actividades la meta uno relacionada con la
producción de campañas reporta más del 100 por ciento, con la realización de 7
acciones de esta naturaleza superando las 2 campañas consideradas en el programa
trimestral. La meta dos vinculada con la generación de 165 acciones de análisis y
aprobación de propuestas en materia de imagen gubernamental también supera el 100
por ciento programado de 50 acciones de este tipo, debido a una mayor atención y
apoyo de las peticiones de las dependencias.
EVT‐02
40
Con el incremento observado, se logró alcanzar una coordinación eficiente en la
administración de los recursos disponibles, donde el cumplimiento de cada meta es
acorde con partidas relacionadas con el consumo de materiales de oficina,
consumibles, refacciones y accesorios de equipos de computación, arrendamiento de
maquinaria y equipo, útiles para impresión, servicios de creatividad y otros servicios de
información.
Respecto al gasto modificado la Oficina de Imagen Institucional registra una variación
de -7.7 por ciento menor al autorizado anual, donde los servicios personales
representan el mayor porcentaje del modificado total de la unidad, observándose
variaciones compensadas entre los capítulos de gasto de operación para cubrir
actividades y programas institucionales. Cabe señalar que esta unidad aporta el 4.14
por ciento del gasto devengado total de la Dependencia de acuerdo a sus atribuciones
de soporte.
0313 Secretaría de Comunicación Social
Durante el 2014 la Secretaría de Comunicación Social muestra un modificado con
variación del 2.4 por ciento mayor al presupuesto anual asignado, reportando un
cumplimiento que rebasa el 100 por ciento en las 2 metas asignadas para difundir las
acciones de gobierno a través de los medios de comunicación con apego a las políticas
establecidas. De esta forma, la meta uno reporta la emisión de 1,119 comunicados de
prensa en el periodo, lo que superan ampliamente los 1,100 programados, en virtud de
la mayor cantidad de solicitudes de apoyo generadas por las Dependencias.
También se reporta la meta dos relacionada con el registro de 2,380 acciones para
monitorear mensajes gubernamentales en radio, televisión y prensa sobre las acciones
de gobierno, superando la meta anual programada de 2,500 acciones, lo anterior
debido a la atención oportuna de una intensa agenda mediática del Gobernador.
De esta forma, la Secretaría de Comunicación Social sustenta el cumplimiento de sus
atribuciones mediante la cobertura de la agenda y programa de trabajo del Gobernador,
por ello, el avance del presupuesto modificado responde al costo de los mensajes de
posicionamiento y cobertura de las acciones de Gobierno, lo que implica el ejercicio de
conceptos de gasto relacionados con materiales de información, combustibles,
EVT‐02
41
mantenimiento de equipo de transporte, servicios de difusión por radio, televisión y
otros medios, asimismo en la partida de otros servicios de información, principalmente.
Respecto del comportamiento del gasto, la Secretaría de Comunicación Social registra
incremento del 3.3 por ciento del modificado, porque influye la variación del capítulo de
servicios personales, asimismo se observan variaciones compensadas entre capítulo de
materiales y suministros y el capítulo de servicios generales, que por su naturaleza no
tienen impacto directo en consecución de metas, permitiendo la cobertura de mayor
número de actividades y difusión de programas institucionales. Cabe señalar que esta
unidad en su función de soporte aporta aproximadamente el 19.16 por ciento del
modificado total de la Dependencia.
0314 Secretaría Ejecutiva de la Comisión Implementadora del Sistema de Justicia
Penal
Esta unidad muestra una variación del presupuesto modificado de 6.9% respecto al
original que le permitan avanzar en la aplicación del esquema de juicios orales que el
Gobierno de Sonora ha convenido con la federación.
Dentro de las 6 metas programadas, 4 se cumplen al 100 por ciento y 2 superan el 100
por ciento, la meta uno relacionada con las sesiones de la comisión implementadora
cumple con lo programado sin sesiones, la meta dos referente a la emisión de
propuestas para la implementación del sistema reporta 0 propuestas para cumplir al
100 por ciento lo programado, la meta tres se cumple en más del 100 por ciento, con 2
reuniones y eventos relacionados con la implementación del sistema contra 0
programadas. Asimismo, la meta cuatro reporta 1 curso de capacitación superando lo
programado, la meta cinco registra la realización de las 2 reuniones de coordinación
interinstitucional que cumplen al 100 por ciento las 2 reuniones programadas.
Por otra parte, la meta seis no contempla la realización acciones para difundir todos los
aspectos derivados con la operación de esta Secretaría Ejecutiva, lo cual se cumplió al
100 por ciento de acuerdo al programa de trabajo establecido. Entre los principales
conceptos de gasto se observados se registran los servicios de capacitación
relacionados con el nuevo sistema de justicia penal, congresos y convenciones.
EVT‐02
42
De esta forma la variación del 6.9 por ciento del modificado muestra equilibrio respecto
a los recursos presupuestales autorizados localmente, donde no se registran en este
trimestre recursos federales. Por lo tanto, existen variaciones a nivel capítulo del gasto,
donde predomina el incremento en servicios personales, lo cual se combina con
variaciones compensadas en los capítulos de gasto 2000, 3000 y 5000. Cabe señalar
que esta unidad aporta aproximadamente el 3.7 por ciento del modificado total de la
Dependencia, acorde a su función y objetivo específicos.
0315 Oficialía Mayor
Los 5.3 millones de pesos y los recursos personales asignados a esta unidad se
transfirieron a la Dependencia Oficialía Mayor, con base en lo establecido en el acuerdo
que modifica al acuerdo que establece las atribuciones de las Unidades Directamente
Adscritas al Titular del Poder Ejecutivo Estatal
0316 Coordinación General de Asesores
Esta unidad reporta una variación del 41.58 en el modificado anual respecto al
autorizado original, motivada en lo fundamental por el incremento en el capítulo de
servicios personales, donde también se aprecian variaciones compensadas en los
capítulos 2000, 3000 y 5000 que permiten el cumplimiento al 100 por ciento de la meta
relacionada con la emisión de un reporte sobre las diversas actividades y reuniones de
coordinación con dependencias y organismos, con objeto de coadyuvar en el
seguimiento e implantación de acciones estratégicas para apoyar la conducción de los
programas de gobierno.
A manera de conclusión general, se observa que las acciones desplegadas por las
unidades que conforman la estructura operativa del Titular del Ejecutivo Estatal,
cumplen una eficiente cobertura de la agenda de actividades de gobierno, coadyuvando
desde su ámbito natural de atribuciones en la gestión de recursos y la promoción del
desarrollo estatal en foros binacionales, nacionales y estatales donde participa el
Gobernador con criterios de eficiencia. A nivel Dependencia se observa que el avance
presupuestal de las unidades adscritas al Ejecutivo, es consistente con las metas
logradas porque sustenta acciones sustantivas en materia de atención ciudadana a
cargo de la Oficina del Ejecutivo, diseño y operación de la agenda de trabajo del
Gobernador a cargo de la Secretaría Particular, para apoyar la conducción del
EVT‐02
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desarrollo estatal que realiza la Secretaría Técnica, la administración de los recursos a
cargo de una Coordinación Ejecutiva, atención de los asuntos jurídicos, legales y
legislativos, brindar seguridad al Gobernador con personal de Ayudantía, representarlo
en la Ciudad de México, en Arizona y Nuevo México, difundir la imagen de gobierno y
agilizar la comunicación Social, así como las acciones para implantar un nuevo sistema
de justicia penal, complementado estos trabajos con nuevos esquemas de coordinación
a cargo de la Coordinación General de Asesores.
Reportando al cierre del ejercicio un gasto devengado de 1 millón 339 mil 739 pesos.
EVT‐02
44
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
03 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
TB UG MT
EJECUTIVO DEL ESTADO $261,173,939 $284,487,054 $47,306,837 18.11PESOS03
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$218,140,900 $47,306,837
DEVENGADO
REALIZADO
01 OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL $56,896,019 $41,743,564 $8,011,052 14.08PESOS $53,320,068 $8,011,052
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
01 PRESIDENCIA / GUBERNATURA
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
4 TÚ GOBIERNAS
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
001 AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR, “EL GOBERNADOR EN TÚ COLONIA”.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 TU GOBERNADOR EN TU COLONIA SOLICITUD ATENDIDA
0 5000 018500 0 0
002 OFICINA DE CONTROL DE GESTION Y GIRAS ACCESO 6000 1500 24.776000 1486 1486
003 TUS BRIGADAS DE ATENCIÓN CIUDADANA SOLICITUD ATENDIDA
1900 500 34.561800 622 622
004 TU OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA SOLICITUD ATENDIDA
4600 1200 27.264600 1254 1254
005 INDUCCIÓN DE NUEVAS ACTITUDES EN SERVIDORES PUBLICOS SOLICITUD ATENDIDA
1650 250 98.91000 989 989
006 ATENCION CIUDADANA TU GOBERNADOR EN TU RADIO SOLICITUD ATENDIDA
0 30 0140 0 0
007 OPERAR UN CENTRO DE CONTACTO CIUDADANO SOLICITUD 45500 0 49.560 22552 22552
02 SECRETARIA PARTICULAR $13,692,045 $14,832,863 $3,199,968 23.37PESOS $12,319,078 $3,199,968
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
01 PRESIDENCIA / GUBERNATURA
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
4 TÚ GOBIERNAS
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
005 COORDINACIÓN DE GIRAS Y LOGÍSTICA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADOPágina 1 de 7( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
03 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
TB UG MT
EJECUTIVO DEL ESTADO $261,173,939 $284,487,054 $47,306,837 18.11PESOS03
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$218,140,900 $47,306,837
DEVENGADO
REALIZADO
001 ATENDER LAS SOLICITUDES Y EVENTOS DEL GOBERNADOR MEDIANTE LA INTEGRACION Y COORDINACION DE SU AGENDA DE ACTIVIDADES
ACCIÓN 1300 300 45.671200 548 548
002 VINCULAR DIRECTAMENTE LOS PROYECTOS REGIONALES Y SECTORIALES CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
INFORME 4 5 520 1 1
03 SECRETARIA TECNICA $36,327,111 $38,259,525 $7,603,765 20.93PESOS $32,810,775 $7,603,765
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
01 PRESIDENCIA / GUBERNATURA
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
4 TÚ GOBIERNAS
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
002 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 REALIZAR REUNIONES DE GABINETE REUNION 4 1 254 1 1
002 ELABORACION DEL INFORME DE GOBIERNO INFORME 1 0 01 0 0
003 SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS INFORME 4 1 254 1 1
004 ELABORAR INFORME SEMANAL PARA EL GOBERNADOR INFORME 48 12 2548 12 12
5 GOBIERNO CONCILIADOR E INCLUYENTE
F PROMOCIÓN Y FOMENTO
001 PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO Y CULTURA FRONTERIZA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 APOYAR Y COORDINAR LAS REUNIONES PLEANARIAS Y GOBERNADORES FRONTERIZOS SONORA ARIZONA Y NUEVO MEXICO
REUNION 3 1 33.333 1 1
05 COORDINACION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION $21,797,686 $54,243,522 $6,025,645 27.64PESOS $19,634,686 $6,025,645
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
01 PRESIDENCIA / GUBERNATURA
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTAPágina 2 de 7( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
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EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
03 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
TB UG MT
EJECUTIVO DEL ESTADO $261,173,939 $284,487,054 $47,306,837 18.11PESOS03
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$218,140,900 $47,306,837
DEVENGADO
REALIZADO
4 TÚ GOBIERNAS
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
001 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 INFORMAR EL AVANCE DEL PROGRAMA PRESUPUESTO DEL EJECUTIVO Y LAS UNIDADES ADSCRITAS
INFORME 5 2 405 2 2
002 ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS SOLICITADOS POR LAS CASAS DE GOBIERNO, PALACIO DE GOBIERNO Y LAS UNIDADES ADSCRITAS
SOLICITUD 3000 750 25.93000 777 777
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
01 ASUNTOS FINANCIEROS
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
1 PASIÓN POR EL SERVICIO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
006 ADMINISTRACIÓN DE CASAS DE GOBIERNO
P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES
13 TODO EL ESTADO
001 ADMINISTRAR LOS INMUEBLES EQUIPAMIENTO Y SERVICIO DE CASAS DE GOBIERNO.
INFORME 4 0 250 1 1
007 ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE PALACIO DE GOBIERNO
A POBLACIÓN ABIERTA
07 HERMOSILLO
001 DAR COBERTURA A LAS ACCIONES DE SEGURIDAD, MANTENIMIENTO, OPERACION Y SERVICIO A PALACIO DE GOBIERNO.
INFORME 4 0 250 1 1
06 SECRETARIA DE LA DIVISION JURIDICA $19,062,255 $19,583,562 $4,102,102 21.52PESOS $17,681,585 $4,102,102
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
01 PRESIDENCIA / GUBERNATURA
Página 3 de 7( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
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ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
03 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
TB UG MT
EJECUTIVO DEL ESTADO $261,173,939 $284,487,054 $47,306,837 18.11PESOS03
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$218,140,900 $47,306,837
DEVENGADO
REALIZADO
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
6 DIALOGO CON LOS PODERES
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
001 DIFUSIÓN DE NORMAS JURÍDICAS, ACUERDOS Y ACCIONES.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ATENDER SOLICITUDES, CONSULTAS Y DICTÉMENES DE CARÁCTER JURÍDICO
ASUNTO 3240 700 38.063240 1233 1233
002 ATENDER LOS JUICIOS INTERPUESTOS CONTRA ACTOS DE GOBIERNO
ASUNTO 800 200 58800 464 464
003 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
ASUNTO 721 150 16.13750 121 121
004 ELABORAR DICTÁMENES O PROYECTOS DE CARÁCTER LEGISLATIVO
DICTAMEN 81 30 17.5120 21 21
005 ATENDER ASUNTOS DE CONSULTORÍA ASUNTO 100 30 12.67150 19 19
006 ATENDER SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ACTUALIZAR INFORMACIÓN BÁSICA DE OFICIO PREVISTAS EN LA LAIPES
ASUNTO 1000 200 50.88800 407 407
007 REGISTRAR, REVISAR Y CAPTURAR LOS ÍNDICES DE ORDENAMIENTOS JURÍDICOS PUBLICADOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOEBIERNO DEL ESTADO
DOCUMENTO 500 150 31.6500 158 158
008 CAPTURAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS GENERALES ESTATALES E INCORPORARLOS AL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN NORMATIVA
DOCUMENTO 132 36 28.03132 37 37
07 OFICINA DE LA REPRESENTACION DE SONORA EN EL D.F. $6,407,539 $7,902,041 $1,587,110 24.77PESOS $5,824,751 $1,587,110
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
01 PRESIDENCIA / GUBERNATURA
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
4 TÚ GOBIERNAS
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
005 COORDINACIÓN DE GIRAS Y LOGÍSTICA.
A POBLACIÓN ABIERTA
Página 4 de 7( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
03 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
TB UG MT
EJECUTIVO DEL ESTADO $261,173,939 $284,487,054 $47,306,837 18.11PESOS03
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$218,140,900 $47,306,837
DEVENGADO
REALIZADO
13 TODO EL ESTADO
001 REPRESENTAR AL GOBIERNO DE SONORA EN LA CIUDAD DE MEXICO
TRAMITE 1075 225 53.22900 479 479
002 BRINDAR SEGURIDAD AL GOBERNADOR Y FUNCIONARIOS EN VISITA OFICIAL
ACCION 150 36 27.33150 41 41
003 COORDINAR LA INFORMACIÓN GENERAL SOBRE SONORA EN LOS MEDIOS NACIONALES
ACCESO 4 1 254 1 1
08 AYUDANTÍA $13,483,643 $13,568,530 $2,156,836 16.00PESOS $7,205,056 $2,156,836
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
01 PRESIDENCIA / GUBERNATURA
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
4 TÚ GOBIERNAS
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
004 AYUDANTÍA Y SEGURIDAD DEL EJECUTIVO.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 COORDINAR, SUPERVISAR, CONTROLAR Y SALVAGUARDAR TODOS LOS INMUEBLES DONDE PERNOCTA, RECINTOS DONDE PRESIDA REUNIONES DE CARÁCTER OFICIAL Y PRIVADOS
EVENTO 1470 369 25.311470 372 372
11 OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL $12,675,236 $11,768,242 $1,777,664 14.02PESOS $9,359,780 $1,777,664
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
01 PRESIDENCIA / GUBERNATURA
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
3 ALIANZA MUNICIPALISTA
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
003 PLANEACIÓN DE ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 PRODUCIR CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y ACCIIONES INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO ESTATAL
CAMPAÑA 15 2 7010 7 7
Página 5 de 7( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
03 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
TB UG MT
EJECUTIVO DEL ESTADO $261,173,939 $284,487,054 $47,306,837 18.11PESOS03
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$218,140,900 $47,306,837
DEVENGADO
REALIZADO
002 ANALIZAR Y APROBAR LA PROMOCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO ESTATAL
SOLICITUD ATENDIDA
300 50 55300 165 165
13 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL $53,219,016 $54,515,303 $9,915,101 18.63PESOS $42,003,016 $9,915,101
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
01 PRESIDENCIA / GUBERNATURA
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
3 ALIANZA MUNICIPALISTA
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
001 INFORMACIÓN Y SERVICIOS A MEDIOS.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ENVIO DE COMUNICADOS DOCUMENTO 4263 1100 27.944263 1191 1191
002 MONITOREOS DE RADIOS, TELEVISION Y PRENSA GRABACION 10028 2500 23.7310028 2380 2380
14 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
$9,988,447 $10,677,408 $1,532,164 15.34PESOS $7,261,797 $1,532,164
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
09 OTROS
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
008 ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 SESIONES CON SETEC EVENTO 5 0 05 0 0
002 PROYECTOS PARA LA INSJP PROPUESTA 4 0 04 0 0
003 ASISTENCIA A REUNIONES Y CONGRESOS EVENTO 12 0 16.6712 2 2
004 CURSOS DE CAPACITACIONES EVENTO 6 0 16.676 1 1
005 REUNIONES CON COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EVENTO 8 2 258 2 2
006 DIFUSION DEL AVANCE DE LA INSJP TRIPTICO 3000 0 03000 0 0
Página 6 de 7( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
03 EJECUTIVO DEL ESTADODEPENDENCIA:
TB UG MT
EJECUTIVO DEL ESTADO $261,173,939 $284,487,054 $47,306,837 18.11PESOS03
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$218,140,900 $47,306,837
DEVENGADO
REALIZADO
15 OFICIALIA MAYOR $5,380,133 $55,689 $55,689 1.04PESOS $3,207,498 $55,689
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
01 PRESIDENCIA / GUBERNATURA
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
4 TÚ GOBIERNAS
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
002 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 INSTRUMENTAR LOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS PARA LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
INFORME 0 1 04 0 0
16 COORDINACION GENERAL DE ASESORES $12,244,809 $17,336,806 $1,339,739 10.94PESOS $7,512,809 $1,339,739
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
01 PRESIDENCIA / GUBERNATURA
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
4 TÚ GOBIERNAS
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
006 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 COORDINAR LOS PROCESOS DE IMPLANTACIÓN, DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO
INFORME 4 1 254 1 1
Página 7 de 7( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
EVT‐02
45
04 SECRETARÍA DE GOBIERNO
Esta Dependencia cuenta con un presupuesto autorizado por el H. Congreso del
Estado de 359 millones 829 mil 747 pesos, para el ejercicio 2014, presentando al cierre
del trimestre un devengado por 105 millones 011 mil 500 pesos, que representa el
29.18 por ciento de avance.
El avance del programa operativo por unidad administrativa se presenta como sigue:
UNIDAD ADMINISTRATIVA APROBADO DEVENGADO
1ER TRIMESTRE AVANCE
% 0401 SECRETARIA 99,986,718.92 46,373,917.15 46.38 0402 COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL 19,934,072.97 3,061,150.16 15.36 0403 DIRECCION GENERAL JURIDICA 2,927,438.60 768,441.46 26.25
0404 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE GOBIERNO 8,258,330.76 1,532,313.82 18.55
0405 DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO 4,730,485.28 808,373.19 17.09
0406 DIRECCION GENERAL DE ATENCION A MIGRANTES INTERNACIONALES 6,815,558.92 1,227,310.94 18.01
0408 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AGRARIOS 4,982,774.60 1,088,258.08 21.84
0409 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 33,727,832.64 5,658,838.65 16.78
0410 SUBSECRETARIA DE ASUNTOS SOCIALES PRIORITARIOS 13,116,230.87 2,599,514.91 19.82
0411 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL 71,579,063.96 15,830,732.53 22.12
0412 DIRECCION GENERAL DE NOTARIAS 8,713,743.52 1,919,983.36 22.03
0413 DIRECCION GRAL. DEL BOLETIN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO 9,355,773.56 2,272,677.61 24.29
0414 DIRECCION GENERAL DE DEFENSORIA DE OFICIO 37,054,625.72 9,352,891.23 25.24
0416 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 5,993,480.92 1,083,083.34 18.07
0418 SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO, MUNICIPAL E INSTITUCIONAL 5,551,982.60 751,607.80 13.54
0425 COORDINACION EJECUTIVA DE RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOS 27,101,633.80 10,682,405.92 39.42
Total SECRETARIA DE GOBIERNO 359,829,747.64 105,011,500.15 29.18
0401 Secretaría
Ministración de recurso para gastos de operación de la comisión para la Atención
de los Pueblos Indígenas de Sonora.- Esta meta no cumplió con lo programado,
derivado del ajuste presupuestal efectuado durante el ejercicio.
Ministración de Recursos para gastos de operación del Instituto Sonorense de la
Mujer.- Esta meta no cumplió con lo programado, derivado del ajuste presupuestal
efectuado durante el ejercicio.
Acciones de Apoyo para la dotación de lotes de materiales para rehabilitación de
Centros Ceremoniales y Museos Indígenas.- Esta meta no está programada para este
trimestre.
EVT‐02
46
Atender los asuntos de política interna de la entidad.- Se cumplió con la meta
programada.
Proponer al titular el Poder Ejecutivo los anteproyectos de iniciativas de ley,
reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y órdenes relativos a la competencia de
la dependencia.- Esta meta no se encuentra programada para este trimestre.
Atender las Solicitudes recibidas en el Marco de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.- Se cumplió con la meta programada.
Expedir y Publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado los acuerdos
delegatorios de atribuciones.- Se cumplió con la meta programada.
0402 Coordinación General de Administración y Control Presupuestal
Coordinar la elaboración e integración del anteproyecto de presupuesto de egresos
de la Secretaría de Gobierno.- Meta programada a cumplirse en el cuarto trimestre de
2014.
Coordinar la elaboración de los informes trimestrales y Cuenta Pública de la
Secretaría de Gobierno.- Durante el periodo que se evalúa se cumplió con lo
programado.
Coordinar la Elaboración, Integración y Presentación del Programa Anual de
Adquisiciones de la Secretaria de Gobierno. - Esta meta cumplió con lo programado.
Coordinar la Elaboración y Presentación para revisión de los proyectos de
convocatorias/invitaciones, Bases y Anexos de Licitaciones Públicas y Simplificadas.-
Esta meta se modifica a 0, derivado de plan maestro de ahorro presupuestal.
Coordinar los procesos de elaboración, actualización y validación de los Manuales de
Organización y de procedimientos de las unidades Administrativas.- Esta meta se
modifica a 0 en virtud de que al término del cuarto trimestre de 2013 fueron validados
por la Secretaría de la Contraloría General.
EVT‐02
47
Registrar Licitaciones Públicas que convoque la Secretaria de Gobierno, en la nueva
plataforma del Sistema CompraNet de la Secretaria de la Función Pública.- Esta meta
se modifica a 0, derivado de plan maestro de ahorro presupuestal.
Coordinar la actualización de los trámites y servicios que presta al público la
Secretaría de Gobierno y efectuar los registros semestrales en el sistema.- Esta meta
tiene un cumplimiento del 100 por ciento.
Monitorear INFOMEX en días hábiles, las solicitudes de información dirigidas a la
Coordinación General de Administración y Control Presupuestal.- Esta meta cumplió
con lo programado.
Promover los cursos de capacitación ofrecidos por medio del CECAP.- Esta meta
supero lo programado.
Ministrar el recurso para el pago de servicios básicos del Instituto Federal
Electoral.- Esta meta se cancelo, derivado del cambio del Instituto Federal Electoral por
el Instituto Nacional Electoral.
0403 Dirección General Jurídica
Análisis y revisión de documentos para firma del C. Secretario.- Se encontraba
programada en el Primer Trimestre del 2014 la cantidad de 300; sin embargo en razón
al caso extraordinario de la interposición de “Amparos” en contra del Impuesto llamado
COMUN el año pasado, el seguimiento de los mismos provocó que los diferentes
Juzgados emitieran una cantidad extraordinaria de documentos en donde se requiere
la firma del Secretario de Gobierno, por lo cual la cifra durante el trimestre en comento
aumentó a 981. Se trata de situaciones atípicas.
Atender las consultas jurídicas de las Unidades Administrativas de la Secretaría.-
Esta meta se superó, debido a que depende de la demanda por parte de las Unidades
Administrativas.
Atender los Asuntos Jurídicos presentados al C. Secretario.- la variación existente entre
lo proyectado a lo realizado se debe al considerando manifiesto en el párrafo que
antecede. Cabe mencionar que son situaciones extraordinarias y no constantes.
EVT‐02
48
Atender las Asesorías Jurídicas de las Dependencias del Poder Ejecutivo.- Esta meta
se superó, debido a la demanda de las diferentes áreas a las que se asesora.
Atender las Solicitudes de Acceso a la Información en tiempo y forma.- Esta meta
superó lo programado debido a la demanda de los particulares.
0404 Subsecretaría de Gobierno y Servicios
Informes sobre reuniones con titulares, representantes de dependencias, entidades y
Ayuntamientos.- Se cumplió con lo programado ya que se llevaron a cabo reuniones con
los ayuntamientos para favorecer las acciones para el desarrollo de los Servicios de
Gobierno del Estado, se realizaron reuniones de trabajo con los ayuntamientos de:
Magdalena, Guaymas, Cd. Obregón, y Hermosillo, Sonora para poder así agilizar y tener
resultados en las acciones en materia de Servicios de Gobierno en toda la entidad.
Informes sobre innovación y mejora continua de procesos de los servicios de
gobierno.- A fin de dar cumplimiento al Programa Anual de Mejora continua de los
Servicios de Gobierno de las unidades administrativas adscritas a esta Subsecretaría
de Servicios de Gobierno, durante el trimestre que se reporta se celebraron reuniones
de trabajo y de evaluación con los titulares de dichas unidades, principalmente con la
Dirección General de Registro Civil, Dirección General de Defensoría de Oficio,
Dirección General de Notarias así como con la Coordinación Estatal de Protección Civil.
Informes sobre trámites de opinión favorable del Ejecutivo estatal sobre explosivos,
armas, polvorines, clubes y asociaciones deportivas.- Durante este trimestre no se tenía
nada programado para esta meta.
Informes sobre visitas de inspección para evaluación y seguimiento de los servicios de
gobierno.- Con la finalidad de cumplir con lo programado en esta meta, durante el primer
trimestre se realizaron visitas de inspección a las oficialías de Registro Civil del municipio
de Hermosillo, Empalme, Guaymas, Cd. Obregón, Navojoa, Magdalena, Caborca y
Nogales como son: Primera Oficialía Hermosillo, Segunda Oficialía Hermosillo, Tercera
Oficialía Hermosillo, Oficialía del Registro Civil de Villa de Seris, y Defensores de Oficios,
Defensoría de Oficio adscrita al Juzgado Primero Penal, Segundo Penal, Cuarto Penal,
Quinto Penal, Sexto Penal y Octavo Penal, ubicadas en el Centro de Readaptación Social
I, asimismo se realizo una reunión con Notario Públicos de esta ciudad.
EVT‐02
49
Informe de la Ciudadanización durante las jornadas de servicios de Gobierno.- Lo que
corresponde a esta meta se cumplió al cien por ciento durante el primer trimestre
realizando un informe trimestral con el registro de los beneficiarios del programa de
ciudadanización del nuevo sonora de las jornadas realizadas en los Municipios Ciudad
Obregón y Hermosillo, Sonora.
Informe sobre la canalización y gestión de las peticiones planteadas por las
dependencias, ayuntamientos, Organizaciones No Gubernamentales y la Ciudadanía
en General proporcionando la atención y seguimiento de peticiones planteadas en el
modulo de atención ciudadana.- Con relación a esta meta durante este trimestre se
cumplió con lo programado, se llevaron a cabo gestiones ante esta Subsecretaria,
planteamientos realizados por Grupos Sociales así como ciudadanos en general,
peticiones de apoyo que fueron canalizadas a las diferentes dependencias de Gobierno,
que prestan servicios, como son; Defensoría de Oficio, Protección Civil, Registro Civil y
Notarias entre otras.
0405 Dirección General de Gobierno
Elaborar informes socio-políticos para la toma de decisiones.- con los informes de la
problemáticas del Sindicato de los Trabajadores de la Universidad de Sonora, Frente
Amplio Democrático Educativo del SNTE Sección 28 (FADES), así como las demandas
de Antorcha Campesina esta meta se cumplió al 100 por ciento.
Tramitar las solicitudes de anuencia para la celebración de eventos regulados por las
Leyes Federales de Juegos y Sorteos y de Asociaciones Religiosas. Para el periodo
que se informa esta Unidad Administrativa cumplió al 100 por ciento con lo establecido
otorgando anuencias para la realización de Carreras de Caballos y Peleas de Gallos
para los diferentes municipios de la entidad.
0406 Dirección General de Atención a Migrantes Internacionales
Atender integralmente a los migrantes internacionales en tránsito por Sonora.- Esta
meta no se cumplió durante este trimestre, debido a la falta de suficiencia
presupuestal.
EVT‐02
50
Beneficiar a migrantes mediante la implementación de jornadas y brigadas de salud.-
Esta Meta no se cumplió durante este trimestre, debido a la restricción presupuestal
durante este periodo en que se redujo el apoyo por parte de las Instituciones de
Salud. Sin embargo anualmente fue superada de acuerdo al Programa Operativo
Anual.
Coadyuvar con las instituciones de los tres niveles de Gobierno, así como con ONG y
Ciudadanía en Cpoyo y Protección al Migrante.- Esta meta cumplió con lo establecido,
llevando a cabo los 3 informes mensuales.
Promover programas de orientación, migratones, foros de trabajo, seminarios y
reuniones nacionales y binacionales en apoyo al migrante.- Esta meta no se cumplió,
debido a la falta de suficiencia presupuestal.
Promover el apoyo de la ciudadanía mediante la creación de comités y pláticas de
asesoría y orientación para apoyar al migrante.- Esta Meta no se cumplió, debido a
la falta de suficiencia presupuestal.
Celebrar Convenios de Colaboración con Instituciones, Organismos no
Gubernamentales, Asociaciones Civiles y Religiosas que apoyan a Migrantes.- Esta
meta se cumplió al 100 por ciento durante este trimestre por cumplir totalmente con la
firma de los Convenios que se tenían programados para este Año.
Administración eficiente del almacén de donativos.- Se realizaron los 3 informes
correspondientes, cumpliendo así con lo programado.
0408 Dirección General de Asuntos Agrarios
Asesoría legal en materia agraria.- Esta meta superó lo programado derivado de las
solicitudes por parte del sector agrario.
Proporcionar la información contenida en los expedientes de la extinta Comisión
Agraria Mixta en custodia.- Esta meta superó lo programado, debido a las solicitudes
de los particulares y abogados que requieren de dichos documentos.
EVT‐02
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Apoyos técnicos que requieran los sujetos agrarios en sus diferentes modalidades para
trámites que los lleven a solventar las problemáticas que se les presenten.- Se cumplió
con esta meta, ya que se programó y se realizó un documento para este periodo.
Coadyuvar y apoyar en la solución de conflictos agrarios para la paz Social en el
Estado.- Esta meta superó lo programado debido a que su cumplimiento se debe a las
solicitudes que ingresan a esta Unidad Administrativa.
0409 Unidad Estatal de Protección Civil
Brindar seguimiento a los resultados de las reuniones de la Comisión Sonora-Arizona,
Grupo Frontera 2020, Gobernadores Fronterizos, Patronato Estatal de Bomberos.- Durante
este trimestre se llevaron a cabo reuniones de trabajo encaminadas a afinar la reunión
plenaria de las comisiones Sonora Arizona y Arizona México, que se efectuó en Sonora, en
la que se expusieron los logros obtenidos por el equipo de trabajo binacional.
En el mismo tenor, se llevó a cabo la capacitación del “Web EOC”, también se continuó
buscando financiamiento por parte de EPA, de Northcomm, CSA y FEMA, con el fin de
que todos los municipios de la entidad cuenten con la licencia que les permita participar
en el sistema de administración de emergencias.
En el rubro de programa frontera 2020, en una reunión, se revisaron las líneas de
acción vigentes del programa binacional frontera 2020.
En lo que respecta a conferencia de gobernadores fronterizos, el comité continua
insistiendo en la firma del mou (memorándum de entendimiento), porque una vez
promulgado el convenio permitirá habilitar la asistencia mutua estatal transfronteriza en
caso de emergencia.
En lo concerniente al patronato de bomberos, se entregó equipo de combate a los
patronatos municipales, de Agua Prieta, Imuris, Santa Ana que recibieron quijadas de la
vida y Ures una bombera.
El número de eventos fue mayor a lo programado debido a las reuniones que se
hicieron para acordar bien los términos abordar en la reunión plenaria de las comisiones
Sonora-Arizona.
EVT‐02
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Promover la cultura de la protección civil entre las dependencias.- con el fin de
difundir entre el sector gubernamental y privado en materia de protección civil, y poder
así reforzar las acciones de prevención, auxilio y recuperación se realizaron reuniones
de trabajo en los sectores antes indicados pudiendo así fomentar la realización de la
gestión de riesgo en esta parte. Se cumplió con las diferentes peticiones de la
federación así como del gobierno del estado en la promoción de este tipo de acciones;
donde podemos mencionar los compromisos adquiridos en la reunión para la
coordinación interinstitucional en la atención de los incendios forestales en la región
noroeste, siendo sede nuestra ciudad capital.
Cabe señalar que durante este trimestre se superó lo indicado, ya que se programaron
una serie de evento y se dio cumplimiento a un faltante de reuniones pendiente que no
se concretaban por la calendarización de algunos presidente municipales en lo
referente a la instalación de los consejos municipales de protección civil de los
municipios de Banamichi, Huepac, San Felipe, Aconchi, Baviacora, Ures, Bacanora,
Soyopa, Hermosillo.
Difundir la cultura de la autoprotección a través de conferencias y talleres.- durante este
período se realizaron acciones encaminadas a disertación pública, clase, plática,
reunión de representantes de gobiernos o estados, actividades con profesionales, así
como comunicación telefónica y videoconferencia, siendo superada la meta por la
programacion de eventos de gran interes en materia de preocción civil y la reactivacion
de acciones encaminda a la prevención como es el evento de la asamblea general
ordinaria de la asociación de mineros de sonora, comité técnico consultivo para el
manejo de materiales peligrosos, así como las actividades internacionales entre con
México y estados unidos a través de la reunión frontera 2020, entre otras.
Brindar capacitación en materia de protección civil a los servidores públicos tanto de la
administración estatal como municipal.- en este periodo se vio incrementado la
cantidad de personas capacitadas, esto debido a los trabajaos realizados con la
CONAFOR donde se adquirieron compromisos en la reunión para la coordinación
interinstitucional en la atención de los incendios forestales en la región noroeste,
generando esto la realización de reuniones regionales en 7 sedes participante 44
municipios que se ven afectados por este tipo de fenómeno, por otra parte se capacito
a los consejos municipales de protección civil de los municipios de Banamichi, Huépac,
San Felipe, Aconchi, Baviacora, Ures, Bacanora, Soyopa, y Hermosillo, Sonora.
EVT‐02
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Formar Brigadistas Comunitarios en los Municipios del Estado.- No se formalizaron las
brigadas de protección civil, esto debido a la falta de concretar la agenda de trabajo con
los municipios que se tenía contemplado trabajar y aparte se considera las actividades
propias de cada jefe de protección civil en el reclutamiento de las brigadas a formalizar
por otra la falta de recursos se ha retrasado esta actividad con los municipios.
Dictamen para uso de sustancias explosivas en la industria y en los centros
artesanales.- Para este trimestre no se programó emitir dictamen para uso de
sustancias explosivas.
Atender los asuntos sobre la aplicación de la Ley de Protección Civil.- durante la
evaluación del presente trimestre se presentó ante el tribunal de lo contencioso
administrativo un juicio de nulidad en contra de la resolución emitida por esta autoridad
administrativa.
Cabe recordar que es prerrogativa de los particulares sancionados el inconformarse en
contra de los actos de autoridad permitidos por la unidad estatal de protección civil, es
por ello que en el presente período no se presentaron inconformidades en contra de los
actos emitidos por esta unidad. Así como notificación por el tribunal de lo contencioso
administrativo.
Realizar visitas de inspección a los inmuebles.- con respecto al rubro de inspecciones
se realizaron un total de 116 inspecciones a inmuebles tales como guarderías, casinos,
centros nocturnos, centros comerciales, oficinas, talleres, expendios de hidrocarburos,
etc. a los cuales se les verificaron condiciones de seguridad en los mismos. Este
incremento en el número de inspecciones se debe principalmente a las vistas
realizadas a las estancias de SEDESOL en el municipio de Hermosillo.
Realizar acciones en materia de prevención a la comunidad.- durante este trimestre se
realizaron acciones encaminadas a que la población se mantenga informada de las
condiciones del clima en el estado a través de la elaboración de 92 boletines
meteorológicos diarios, mismos que son enviados vía correo electrónico a las 72
unidades municipales de protección civil.
También se elaboraron y se emitieron 71 avisos y alertamientos meteorológicos para
advertir a la población de nevadas y frío.
EVT‐02
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Asimismo, se identificaron y notificaron 49 eventos sísmicos, en la región del Golfo de
California y cuatro que se presentaron dentro del estado en el municipio de San Luis
Río Colorado.
Realizar acciones de coordinación para el auxilio de la población en caso de
emergencia.- durante este período se coordinaron acciones con distintas instituciones
como cruz roja, bomberos municipales, voluntarios y policía federal con el objetivo de
atender diversos eventos entre los que se cuentan , volcamiento de auto tanque con
derrame de diesel, en el municipio de Yécora; volcamiento de contenedor de Gas L.P.
carretera, Empalme-Guaymas; explosión en comercio por acumulación de Gas L.P. en
Hermosillo; fuga de gas natural en vía pública por trabajos de excavación, Hermosillo;
incendio forestal sierra el Torreoncito en el municipio de Bacanora, entre otros.
Coordinar acciones de apoyo y recuperación en caso de emergencia.- En este período
que se evalúa se coordinaron cuatro eventos, entre los que se realizaron: atención de la
población afectada por la declaratoria de emergencia extraordinaria durante el 15 al 21
de enero del 2014, que repercutió en 22 municipios de la entidad.
Otra de las acciones se encuentra la atención de la población por derrumbe de ladera
del cerro en el kilómetro 100 carretera Ures- Hermosillo, municipio de Ures, Sonora;
rescate de personas en el mar por volcadura de panga, en el municipio de Puerto
Peñasco y retiro de un contenedor de gas cloro abandonado con capacidad de 1000 kg.
con peligro de fuga, en Sahuaripa.
Brindar atención a través del sistema de información telefónica.- En este trimestre se
atendieron 137 reportes de personas extraviadas; 500 enjambres de abejas, 375
servicios sociales y 964 sobre información diversa a través del sistema de información
telefónica y por concepto de información relacionada con protección civil, clima etc.
arrojó un total de 12,827 reportes atendidos, la cantidad realizada fue menor a la
programada debido a que las llamadas se canalizan directamente por un sistema
informático implementado por nuestro sistema de información telefónico, en la que se
enlazan las llamadas de emergencia al C4, aunado que bajaron las solicitudes que se
hacían respecto a enjambres de abeja, que ahora se remiten al cuerpo de bomberos
voluntarios.
EVT‐02
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Elaborar programas especiales para la atención de fenómenos perturbadores.- En
este periodo se elaboraron el programa especial para el período vacacional de
“Semana Santa 2014” y evaluación de la susceptibilidad del peligro por inestabilidad de
laderas de cerro en la comunidad de multaros Sonora.
Emitir dictámenes de Programas Internos de Protección Civil.- El programa interno es
entre otras cosas, el instrumento que permite a los propietarios, administradores y
usuarios de inmuebles plasmar los procedimientos que indiquen como responder ante
la presencia de riesgos que generen situaciones de emergencia o desastre, brindando
mayor seguridad a los trabajadores y visitantes de dichos inmuebles. En el periodo de
este primer trimestre se dictaminaron 120 programas internos, debido a la presentación
de programas internos de los particulares el último día hábil del ejercicio fiscal próximo
pasado, por lo que se dictaminaron en el periodo reportado.
Emitir dictámenes a los diagnósticos de Riesgo.- En el primer trimestre se emitieron 14
dictámenes de diagnostico de riesgo en esta unidad, los cuales se emiten a los
particulares que lo solicitan en virtud de la necesidad de construir o remodelar
inmuebles que concentran o reciben una afluencia masiva de personas.
Emitir revalidación de Programas Internos de Protección Civil.- Con respecto a esta
meta se emitieron 146 revalidaciones de programas internos, puesto que en la última
semana del mes de febrero se recibió un elevado número de solicitudes de
revalidación, lo que ocasionó una carga excesiva de trabajo al momento de registrar y
validar la procedencia de los datos de los solicitantes y la distribución de cargas de
trabajo entre los dictaminadores, generando un retraso que en el siguiente trimestre se
subsanará.
Imponer y notificar sanciones que remita la Dirección Especial de Inspección conforme
a la Ley de Protección Civil.- Durante estos tres meses se llevaron a cabo 11 actos
administrativos, correspondientes a: 8 resoluciones emitidas y 3 notificaciones de
resoluciones.
No se cumplió con la cantidad programada para este trimestre toda vez que del
número de inspecciones llevadas a cabo a inmuebles obligados se observó que, un
gran porcentaje de ellos cumplieron con los requisitos establecidos en la ley de
protección civil.
EVT‐02
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Obras y acciones para prevención de desastres naturales.- No se cumplió con la meta
programada para este trimestre. (Preguntar a Dependencia, no se incluyo)
0410 Subsecretaría de Asuntos Sociales Prioritarios
Dar seguimiento a las gestiones de las peticiones planteadas ante la Subsecretaría.-
Logramos dar seguimiento a 115 gestiones de las peticiones planteadas ante esta
Subsecretaría, sobrepasando la meta trimestral.
Mediar en situaciones de conflicto turnados o planteados ante la Subsecretaría.- Se
llevó a cabo la coordinación de acciones de mediación de las gestiones de los asuntos,
conflictos y demandas planteadas, con un total de 25 asuntos atendidos, alcanzando lo
programado satisfactoriamente en el trimestre.
Audiencias otorgadas a peticionarios.- Se llevaron a cabo un total de 441 audiencias
otorgadas a peticionarios, sobrepasando la meta trimestral, debido a la demanda de la
ciudadanía en general.
Realizar reuniones de trabajo y/o evaluación con las unidades que prestan servicio
directo a la ciudadanía.- Se cumplió con la meta de realizar reuniones de trabajo y/o
evaluación con las Unidades que prestan servicio directo a la ciudadanía.
0411 Dirección General del Registro Civil
Realizar Visitas de Auditoría, Supervisión Jurídica y de desempeño a las Oficialías del
Registro Civil, conforme lo dispone la ley no. 32 que regula la Organización de la
Institución del Registro Civil, con el soporte del Sistema de Verificación de Estándares.
Para el primer trimestre se cumplió la meda de llevar a cabo 6 visitas de auditoría,
supervisión jurídica y de desempeño. El comportamiento de esta meta depende de las
Supervisiones Jurídicas, levantamiento de Inventario de Formatos y Verificación de
Archivo a las Oficialías del Registro Civil en el Estado.
Esta actividad tiene como objetivo el verificar el total y absoluto apego de la operación
de las Oficialías a lo marcado en el Código Civil, Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de Sonora, Ley que regula la Organización de la Institución del Registro Civil
y Manual de Procedimientos de esta Dirección General. Se hace la aclaración que la
EVT‐02
57
Ley 38 fue derogada y entra en vigor la Ley 95 que regula la Organización de la
Institución del Registro Civil, según Boletín Oficial número 3 sección VI, de fecha 09 de
Enero de 2014.
Realizar la Inscripción de actos del Registro Civil y su correspondiente salvaguarda de
formatos de Inscripción para integrar los libros respectivos. Para el primer trimestre se
programó llevar a cabo 22,800 inscripciones de las actas del estado civil de las
personas, lográndose un total de 26,018 registros. Cifra superior a lo programado
debido a la solicitud de este tipo de servicio que realizó la comunidad sonorense del
servicio de Inscripción en las diferentes Oficialías del Registro Civil en el Estado de
Sonora.
Realizar la Expedición y Certificación de actas y documentos del Registro Civil a través
de las Oficialías, Archivo Estatal, Módulos de Expedición en Línea y Cajeros
Automáticos expendedores de actas. Para el primer trimestre, se programó 153,995
expediciones y certificaciones de actas y documentos alcanzándose un total de 155,225
expediciones. El resultado de esta meta depende de las solicitudes realizadas por la
ciudadanía, a través de los Sistemas de Expedición en Línea en Oficialías del Registro
Civil ubicados en diversos municipios y 2 módulos: uno ubicado en las oficinas de la
representación del Gobierno del Estado de Sonora en la Ciudad de México, D.F. y otro
ubicado en las Oficinas de la Representación de Sonora en la Ciudad de Phoenix,
Arizona, Cajeros Automáticos Expendedores de Actas ubicados en diferentes puntos
del Estado, así como ventanillas del Archivo Estatal.
Llevar a cabo Rectificaciones Administrativas para corregir y/o complementar las actas
del Estado Civil de las personas y Anotaciones Marginales en libros originales de las
Oficialías y el Archivo Estatal, derivadas de las Resoluciones Judiciales.- Para este
trimestre se programó llevar a cabo 4,260 documentos realizando 4,638. Durante este
período, esta meta sobrepaso lo programado, debido a la solicitud de rectificaciones
administrativas y anotaciones marginales que hizo la comunidad, que va de acuerdo a
la necesidad de obtener otros documentos oficiales.
Este programa se sustenta en las reformas a los artículos 277, adición del 228 bis del
Código Civil, y del 601 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora,
publicado en el Boletín Oficial del 29 de diciembre de 1998.
EVT‐02
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Llevar a cabo los Procesos de Validación y Digitalización de las actas de Inscripción del
Registro Civil, así como proporcionar el mantenimiento necesario a equipos de cómputo
y sistemas informáticos. Para este trimestre se programaron 20,000 documentos,
realizándose 21,974. El comportamiento de esta meta obedece al sistema
implementado en el área de Digitalización y Archivo, donde se actualiza y digitalizan las
actas vía ventanilla, cajeros automáticos, rectificación administrativa, actas solicitadas
por las Oficialías a través del Sistema de Consulta en Línea, mismas que no se
encuentra o cuenta con algún error en la Base de Datos, lo que con lleva a mantener
depurada y Actualizada la Base de Datos.
Realizar Expedición de Formato de Comprobante de la Clave Única del Registro de
Población (CURP).- Para este trimestre, se programó la expedición de 15,000
comprobantes de la clave única de registro de población (CURP), lográndose alcanzar
18,309 acciones. El comportamiento de esta meta se debe a la solicitud de este tipo de
servicio que realizó la comunidad sonorense, en los diferentes módulos ubicados en
las Oficialías del Registro Civil en el Estado y ventanillas de Archivo Estatal.
Jornadas Comunitarias de Regularización del Estado Civil de las personas en
apoyo a DIF-SONORA, CAPIS, diferentes Organismos solicitantes, así como la
Supervisión a las Oficialías participantes. Para este trimestre se programaron 8
Jornadas Comunitarias, llevándose a cabo un total de 10, debido a las solicitudes
recibidas por parte de los diferentes organismos para realizar las Jornadas
Comunitarias a través de los programas DIF-SONORA, CAPIS y Gobernador en tu
colonia.
0412 Dirección General de Notarías
Capturar y Registrar las disposiciones testamentarias.- Se programó para este Primer
Trimestre el registro de 421 nuevas disposiciones ingresando 475 lo que representa un
ingreso de $81,792. Logrando rebasar la meta en virtud que la ciudadanía sigue
respondiendo a la cultura del otorgamiento de sus disposiciones testamentarias. En
cuanto a la meta anual se lleva un avance del 13.59 por ciento.
Controlar la autorización de Protocolos.- Se programó para este período la
autorización de 164 libros que utiliza el Fedatario Público autorizándose 129
ingresando por este concepto la cantidad de 36 mil 195 pesos. En este primer trimestre
EVT‐02
59
no se alcanzó la meta ya que es difícil prever la carga de trabajo de los Fedatarios
Públicos. Respecto a la meta anual se lleva un avance del 18.50 por ciento.
Coordinar los proyectos de escritura de los Jueces Locales que ejercen funciones
notariales por Ministerio de Ley.- Se programó la revisión de 03 proyectos para este
Primer Trimestre, no habiendo recibido ninguna solicitud de parte de los jueces locales,
ya que solamente están autorizados para ejercer la función notarial los jueces de
Moctezuma y Yécora, Sonora de tal manera que se deduce que el ciudadano no ha
solicitado sus servicios. De igual forma no ha habido avance en las metas.
Expedir escrituras públicas mediante Testimonios, Copias Certificadas y Simples y
Búsqueda en el Archivo General.- para el presente trimestre se programó la expedición
de 139 documentos, habiendo sido solicitados de parte del ciudadano 128
documentos, lo cual representa un ingreso de 202 mil 979 pesos, No se logró alcanzar
la meta ya que el ciudadano no solicitó los documentos que se tenía previstos con
base en resultados anteriores, en cuanto a la meta anual se lleva un avance del 27.95
por ciento.
Realizar la Certificación de Cierres de protocolo y apéndice durante la visita notarial.- se
programó para este periodo la Certificación de 16 libros, no llevándose a cabo ningún
cierre ya que no se han realizado visitas notariales en este primer trimestre en virtud de
que el personal del Área Jurídica se encuentra comisionado en la realización de
diversas actividades propias de esta Dirección que amerita su atención inmediata, por
lo tanto no se lleva avance en la meta.
Recibir Libros y Apéndices para su Guarda y Custodia.- En este Primer Trimestre no se
programó ingreso, ya que solo se tiene contemplada la recepción de documentos en
caso de cierre de notaría pública debido a la falta de espacios en los Archivos, por la
antigüedad de los Libros se recibieron en este trimestre 65 volúmenes de la Notaría
Pública No. 39 de esta ciudad, ingresando por este concepto la cantidad de 10 mil 933
pesos, registrándose un avance del 76.47 por ciento respecto a la meta anual.
Coordinar la celebración de exámenes para obtención de Patentes de Aspirante y/o
Titularidad de Notaría Pública. En esta Meta no se programó la Coordinación de
exámenes, pero debido a la respuesta a las solicitudes de parte de los Licenciados en
Derecho que realizaron al Ejecutivo del Estado, se autorizó la aplicación de tres
EVT‐02
60
exámenes: Uno para Titular de la Notaría Pública No. 103 de Guaymas y dos para
Aspirante a Notario Público, ingresando por este concepto la cantidad de 92 mil 109
pesos y representado un avance del 20 por ciento respecto a la meta anual.
Brindar informes sobre disposiciones testamentarias a los jueces y notarios públicos.-
Se programó la recepción de 763 solicitudes de informe recibiendo 756 representado
un ingreso por este concepto de 101 mil 530 pesos. En cuanto a la meta anual se lleva
un avance del 24.23 por ciento. Respecto a la meta trimestral se alcanzó el 99 por
ciento por lo que se considera que aun la ciudadanía conserva su interés por
resguardar sus bienes.
Realizar Visitas Generales y Especiales para la Revisión de documentos notariales.- Se
programó la supervisión de 15 Notarias Públicas no se han realizado visitas notariales en
este primer trimestre en virtud de que el personal del Área Jurídica se encuentra
comisionado en la realización de diversas actividades propias de esta Dirección que
ameritan su atención inmediata, por lo tanto no se lleva avance en la meta.
0413 Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado
Certificación, Legalización y Apostille de documentos.- Esta meta superó lo
programado. Este aumento se debe al considerable número de solicitudes del público
en general por cambio de ciclo escolar e ingreso a otras instituciones educativas.
Elaborar y difundir el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.- Esta meta superó en
relación a su programado trimestral.
Clasificar, Catalogar y Restaurar documentos del archivo histórico del estado.- Esta
meta se superó en base a su programado trimestral.
0414 Defensoría Pública del Estado de Sonora
Otorgar Asesoría Jurídica en Materia Civil.- No logramos alcanzar la meta prevista para
éste primer trimestre de 2014, a consecuencia de que no se ha emprendido ninguno de
los programas sociales del Gobierno Estatal ni Municipal por lo que la afluencia de
peticionarios ha sido menor.
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Atender Averiguaciones Previas.- No logramos alcanzar la meta programada debido a
que el agente del ministerio público no requirió los servicios de los Defensores de
Oficio, lo cual nos indica la asistencia de defensor particular en esta etapa de
Averiguación Previa.
Atender Averiguaciones Previas de Adolescentes.- No logramos alcanzar la meta ya
que bajó el número de intervenciones ante la agencia especializada por defensores
públicos, ya que el agente del ministerio público no requirió a nuestro profesionista,
dándose la baja en las intervenciones ante esta autoridad.
Obtener Beneficios de suspensión Condicional de la Pena.- Logramos superar la meta
propuesta ya que al expresarse los argumentos a favor del procesado para que se otorgue
dicho beneficio, el Juez los tomó en consideración par que se otorgue dicho beneficio.
Obtener Sentencias Absolutorias en Primera Instancia.- Logramos superar esta meta ya que
el defensor público litigó, ofreció y desahogó probanzas y expresó alegatos adecuadamente
a favor de nuestro representado al ver que no se actualizaba el cuerpo del delito, ni mucho
menos la probable responsabilidad de nuestro representado por lo que las sentencias se
dictaron conforme a derecho logrando obtener la libertad de nuestro representado.
Obtener Sentencias Modificadas a Favor del Procesado.- No logramos alcanzar la
meta proyectada, aún cuando se analizó jurídicamente la causa penal, encontrándose
circunstancias que favorecieron a los ciudadanos para modificar la sentencia dictada
en su contra, no logrando que atenuaran las penas impuestas por el juzgador.
Obtener Sentencias Revocadas en Segunda Instancia.- No logramos alcanzar la meta
programada en este trimestre a pesar de que se expresaron agravios a favor y de
forma correcta del sentenciado, analizando cada una de las causas penales y al verles
posibilidad de ser revocadas a su favor no fue así, desde el criterio del magistrado que
elaboró la resolución y confirmo la de primera instancia.
0416 Consejo Estatal de Población
Muestrear y Aplicar la Encuesta "Perspectiva Joven".- Meta programada para el
cuarto trimestre del 2013.
EVT‐02
62
Operación el Centro de Información Estratégica de Sonora.- Esta meta se reprogramo
para el tercer trimestre.
Elaborar Documentos Socio demográficos Especializados.- Se elaboró el documento:
Perfil Socioeconómico de las Mujeres Jefas de Familia en Sonora y sus municipios en
base a estimaciones de población 2014 y la encuesta nacional de Ingreso y gasto de
los hogares 2012. Por lo que la meta se cumplió al 100 por ciento.
Publicar el Tomo III del Libro 100 Años de Población y Desarrollo.- Meta programada
para el segundo trimestre.
0418 Subsecretaría de Enlace Legislativo, Municipal e Institucional
Consolidar un vínculo permanente entre los Municipios y el Gobierno del Estado, dando
atención y seguimiento a los asuntos planteados.- Se cumplió con la meta programada al
consolidar los vínculos permanentes entre los municipios y el Gobierno del Estado.
Elaborar y presentar informes al Secretario de Gobierno sobre lo acontecido en el
Congreso del Estado.- Esta meta logró lo estipulado.
Promover Acuerdos legales que sustenten la gobernabilidad democrática
y Desarrollo Estatal.- se hace una modificación y/o restructuración trimestral de esta
meta, dado que el periodo ordinario del H. Congreso del Estado inicia en el mes de
abril, por lo cual no hay iniciativas de Ley, decretos, etc, que presentar dentro de este
trimestre, teniendo mayor movimiento en los siguientes trimestres, y por ello que se
hace esta modificación para el cumplimiento de la misma.
0425 Coordinación Ejecutiva de Relaciones Públicas y Eventos
Organizar y coordinar los eventos especiales y cívicos del Gobernador del Estado.- Se
llevaron a cabo l 15 giras de trabajo, logrando superar la meta.
Organizar y Coordinar los Eventos Especiales y Cívicos de Funcionarios Públicos.- Se
supero la meta programada por la cantidad de eventos realizados por el Jefe del Ejecutivo.
Organizar y coordinar la atención de invitados especiales Nacionales y Extranjeros.- Se
superó la meta reprogramada, debido a las visitas recibidas por el Ejecutivo en nuestra
entidad.
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE GOBIERNO $359,829,748 $393,400,752 $105,011,500 29.18PESOS04
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$324,694,587 $105,011,500
DEVENGADO
REALIZADO
01 SECRETARIA $99,986,719 $147,739,221 $46,373,917 46.38PESOS $89,999,433 $46,373,917
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
02 POLÍTICA INTERIOR
E1 SONORA SOLIDARIO
2 PUENTE AL DESARROLLO
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
011 CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO INDÍGENA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 MINISTRACION DE RECURSOS PARA GASTO DE OPERACIÓN DE LA COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS DE SONORA
MINISTRACIÓN 12 3 8.3312 1 1
018 FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 MINISTRACION DE RECURSOS PARA GASTO DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
MINISTRACIÓN 12 3 8.3312 1 1
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
002 REHABILITACIÓN PARA EL PROGRAMA DE GRUPOS ÉTNICOS.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ACCIONES DE APOYO PARA LA DOTACION DE LOTES DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS INDIGENAS
CENTRO 8 0 08 0 0
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
4 TÚ GOBIERNAS
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ATENDER LOS ASUNTOS DE POLÍTICA INTERNA DE LA ENTIDAD DOCUMENTO 84 24 28.5784 24 24
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
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INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
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TB UG MT
SECRETARIA DE GOBIERNO $359,829,748 $393,400,752 $105,011,500 29.18PESOS04
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$324,694,587 $105,011,500
DEVENGADO
REALIZADO
002 PROPONER AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO LOS ANTEPROYECTOS DE INICIATIVAS DE LEY REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS, CIRCULARES Y ORDENES RELATIVOS A LA C
SOLICITUD 4 0 04 0 0
003 ATENDER LAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL MARCO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA
DOCUMENTO 144 36 25144 36 36
004 EXPEDIR Y PUBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LOS ACUERDOS DELEGATORIOS DE ATRIBUCIONES
DOCUMENTO 2 1 502 1 1
02 COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL $19,934,073 $17,781,018 $3,061,150 15.36PESOS $14,213,565 $3,061,150
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
01 ASUNTOS FINANCIEROS
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
2 GOBIERNO AUSTERO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
004 SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 COORDINAR LA ELABORACIÓN E INTEGRACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
ESTUDIO 1 0 01 0 0
002 COORDINAR LA ELABORACIÓN Y PRESENTACION DE LOS INFORMES TRIMESTRALES Y CUENTA PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
INFORME 5 2 405 2 2
003 COORDINAR LA ELABORACION, INTEGRACION Y PRESENTACION DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
DOCUMENTO 1 1 1001 1 1
004 COORDINAR LA ELABORACIÓN Y PRESENTACION PARA REVISION DE LOS PROYECTOS DE CONVOCATORIAS / INVITACIONES, BASES Y ANEXOS DE LICITACIONES PUBLICAS Y SIMP
DOCUMENTO 0 0 02 0 0
005 COORDINAR LOS PROCESOS DE ELABORACION, ACTUALIZACION Y VALIDACION DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
DOCUMENTO 19 19 019 0 0
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
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INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE GOBIERNO $359,829,748 $393,400,752 $105,011,500 29.18PESOS04
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$324,694,587 $105,011,500
DEVENGADO
REALIZADO
006 REGISTRAR LICITACIONES PUBLICAS QUE CONVOQUE LA SECRETARIA DE GOBIERNO, EN LA NUEVA PLATAFORMA DEL SISTEMA COMPRANET DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PU
REGISTRO 2 0 02 0 0
007 COORDINAR LA ACTUALIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE PRESTA AL PUBLICO LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y EFECTUAR LOS REGISTROS SEMESTRALES EN EL SIST
REGISTRO 2 1 502 1 1
008 MONITOREAR INFOMEX EN DIAS HABILES, LAS SOLICITUDES DE INFORMACION DIRIGIDAS A LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL, ELABO
INFORME 227 60 26.43227 60 60
009 PROMOVER CURSOS DE CAPACITACIÓN OFRECIDOS POR MEDIO DEL CECAP
DOCUMENTO 175 30 35.43175 62 62
010 MINISTRAR EL RECURSO PARA EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
ASUNTO 0 22 0112 0 0
03 DIRECCION GENERAL JURIDICA $2,927,439 $2,975,969 $768,441 26.25PESOS $2,875,395 $768,441
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
05 ASUNTOS JURÍDICOS
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
010 PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ANALISAR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS QUE SON PARA FIRMA DEL C. SECRETARIO DE GOBIERNO
DOCUMENTO 1300 300 75.461300 981 981
002 ATENDER LAS CONSULTAS JURIDICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA
CONSULTA 139 35 38.13139 53 53
003 ATENDER LOS ASUNTOS JURIDICOS PRESENTADOS AL C. SECRETARIO
ASUNTO 184 39 ( * )184 6561 6561
004 ATENDER LAS ASESORIAS JURIDICAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO
ASESORIA 91 26 47.2591 43 43
005 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION DENTRO DE TIEMPO Y FORMA
SOLICITUD 144 36 36.11144 52 52
04 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE GOBIERNO $8,258,331 $7,062,931 $1,532,314 18.55PESOS $7,288,546 $1,532,314
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SECRETARIA DE GOBIERNO $359,829,748 $393,400,752 $105,011,500 29.18PESOS04
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$324,694,587 $105,011,500
DEVENGADO
REALIZADO
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
02 POLÍTICA INTERIOR
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
4 TÚ GOBIERNAS
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
006 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 INFORMES SOBRE REUNIONES CON CON TITULARES, REPRESENTANTES DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS
INFORME 4 1 254 1 1
002 INFORMES SOBRE INNOVACION Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS DE LOS SERVICIOS DE GOBIERNO
INFORME 4 1 254 1 1
003 INFORMES SOBRE TRAMITE DE OPINION FAVORABLE DEL EJECUTIVO ESTATAL (EXPLOSIVOS, ARMAS, POLVORINES, CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS)
INFORME 2 0 02 0 0
004 INFORMES SOBRE VISITAS DE INSPECCION PARA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GOBIERNO
INFORME 12 3 2512 3 3
005 INFORMES DE CIUDADANIZACION EN LAS JORNADAS DE SERVICIOS DE GOBIERNO
INFORME 4 1 254 1 1
006 INFORME SOBRE LA CANALIZACION Y GESTION DE LAS PETICIONES PLANTEADAS POR LAS DEPENDENCIAS, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y LA CIUDA
INFORME 4 1 254 1 1
05 DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO $4,730,485 $3,975,613 $808,373 17.09PESOS $4,395,731 $808,373
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
02 POLÍTICA INTERIOR
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
4 TÚ GOBIERNAS
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
006 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.
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SECRETARIA DE GOBIERNO $359,829,748 $393,400,752 $105,011,500 29.18PESOS04
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$324,694,587 $105,011,500
DEVENGADO
REALIZADO
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ELABORAR INFORMES SOCIO-POLITICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES
INFORME 12 3 2512 3 3
002 TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE ANUENCIA PARA LA CELEBRACION DE EVENTOS REGULADOS POR LAS LEYES FEDERALES DE JUEGOS Y SORTEOS Y DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS
ANUENCIA 285 70 24.56285 70 70
06 DIRECCION GENERAL DE ATENCION A MIGRANTES INTERNACIONALES $6,815,559 $6,138,067 $1,227,311 18.01PESOS $5,871,663 $1,227,311
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
02 POLÍTICA INTERIOR
E1 SONORA SOLIDARIO
2 PUENTE AL DESARROLLO
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
013 SERVICIOS Y APOYOS AL MIGRANTE
F MIGRANTES
13 TODO EL ESTADO
001 ATENDER INTEGRALMENTE A LOS MIGRANTES INTERNACIONALES EN TRANSITO POR SONORA
PERSONA 10580 3850 8.7210580 923 923
002 BENEFICIAR A MIGRANTES MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE JORNADAS Y BRIGADAS DE SALUD
PERSONA 1000 308 01000 0 0
003 COADYUVAR CON LAS INSTITUCIONES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, ASI COMO CON ONG Y CIUDADANIA EN APOYO Y PROTECCION AL MIGRANTE
INFORME 12 3 33.3312 4 4
004 PROMOVER PROGRAMAS DE ORIENTACION, MIGRATONES, FOROS DE TRABAJO, SEMINARIOS Y REUNIONES NACIONALES Y BINACIONALES EN APOYO AL MIGRANTE
EVENTO 10 1 010 0 0
005 PROMOVER EL APOYO DE LA CIUDADANIA MEDIANTE LA CREACION DE COMITES Y PLATICAS DE ASESORIA Y ORIENTACION PARA APOYAR AL MIGRANTE
EVENTO 12 3 012 0 0
006 CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACION CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES, ASOCIACIONES CIVILES Y RELIGIOSAS, QUE APOYAN A MIGRANTES
DOCUMENTO 11 2 18.1811 2 2
007 ADMINISTRACION EFICIENTE DEL ALMACEN DE DONATIVOS INFORME 12 3 012 0 0
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INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
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ANUAL
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TB UG MT
SECRETARIA DE GOBIERNO $359,829,748 $393,400,752 $105,011,500 29.18PESOS04
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$324,694,587 $105,011,500
DEVENGADO
REALIZADO
08 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AGRARIOS $4,982,775 $4,444,298 $1,088,258 21.84PESOS $4,605,859 $1,088,258
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
02 POLÍTICA INTERIOR
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
1 PASIÓN POR EL SERVICIO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
011 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ASESORIA LEGAL EN MATERIA AGRARIA ASESORÍA 35 5 25.7135 9 9
002 PROPORCIONAR LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS EXPEDIENTES DE LA EXTINTA COMISION AGRARIA MIXTA EN CUSTODIA
DOCUMENTO 120 26 23.33120 28 28
003 APOYOS TECNICOS QUE REQUIERAN LOS SUJETOS AGRARIOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES PARA TRAMITES QUE LOS LLEVEN A SOLVENTAR LA PROBLEMÁTICA QUE SE LES P
DOCUMENTO 20 1 520 1 1
004 COADYUVAR Y APOYAR EN LA SOLUCION DE CONFLICTOS AGRARIOS PARA LA PAZ SOCIAL EN EL ESTADO
ACCION 130 25 30130 39 39
09 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL $33,727,833 $31,226,420 $5,658,839 16.78PESOS $27,661,730 $5,658,839
17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
02 PROTECCIÓN CIVIL
E5 SONORA SEGURO
2 TODOS JUNTOS
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
002 CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 BRINDAR SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN SONORA-ARIZONA, GRUPO FRONTERA 2020, GOBERNADORES FRONTERIZOS, PATRONATO ESTATAL
EVENTO 24 6 41.6724 10 10
Página 6 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
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ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE GOBIERNO $359,829,748 $393,400,752 $105,011,500 29.18PESOS04
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$324,694,587 $105,011,500
DEVENGADO
REALIZADO
002 PROMOVER LA CULTURA DE LA PROTECCIÓN CIVIL ENTRE LAS DEPENDENCIAS
DOCUMENTO 7 2 ( * )7 37 37
003 DIFUNDIR LA CULTURA DE LA AUTOPROTECCIÓN A TRAVÉS DE CONFERENCIAS Y TALLERES
EVENTO 30 6 ( * )30 92 92
004 BRINDAR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL A LOS SERVIDORES PÚBLICOS TANTO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL COMO MUNICIPAL.
EVENTO 30 9 66.6730 20 20
005 FORMAR BRIGADISTAS COMUNITARIOS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
PERSONA 10 1 010 0 0
006 DICTÁMEN PARA USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN LA INDUSTRIA Y EN LOS CENTROS ARTESANALES
DICTAMEN 6 0 06 0 0
007 ATENDER LOS ASUNTOS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL
DOCUMENTO 54 7 1.8554 1 1
008 REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN A LOS INMUEBLES. INSPECCION 326 56 35.58326 116 116
009 REALIZAR ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN A LA COMUNIDAD
EVENTO 498 132 43.37498 216 216
010 REALIZAR ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA EL AUXILIO DE LA POBLACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA
EVENTO 41 9 21.9541 9 9
011 COORDINAR ACCIONES DE APOYO Y RECUPERACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA
EVENTO 18 4 22.2218 4 4
012 BRINDAR ATENCIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA
DOCUMENTO 57600 14400 22.2757600 12827 12827
013 ELABORAR PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA ATENCIÓN DE FENÓMENOS PERTURBADORES
DOCUMENTO 4 2 504 2 2
014 EMITIR DICTÁMENES DE PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL
DICTAMEN 320 70 37.5320 120 120
015 EMITIR DICTÁMENES A LOS DIAGNÓSTICOS DE RIESGO DICTAMEN 85 20 16.4785 14 14
016 EMITIR REVALIDACIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL
DICTAMEN 650 500 22.46650 146 146
017 IMPONER Y NOTIFICAR SANCIONES QUE REMITA LA DIRECCIÓN ESPECIAL DE INSPECCIÓN CONFORME A LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL
DOCUMENTO 170 43 6.47170 11 11
006 CONSTRUCCIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
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ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE GOBIERNO $359,829,748 $393,400,752 $105,011,500 29.18PESOS04
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$324,694,587 $105,011,500
DEVENGADO
REALIZADO
001 OBRAS Y ACCIONES PARA PREVENCION DE DESASTRES NATURALES
OBRA 1 0 01 0 0
10 SUBSECRETARIA DE ASUNTOS SOCIALES PRIORITARIOS $13,116,231 $11,566,992 $2,599,515 19.82PESOS $12,019,665 $2,599,515
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
02 POLÍTICA INTERIOR
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
4 TÚ GOBIERNAS
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
006 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 DAR SEGUIMIENTO A LAS GESTIONES DE LAS PETICIONES PLANTEADAS ANTE LA SUBSECRETARIA
ASUNTO 452 111 25.44452 115 115
002 MEDIAR EN SITUACIONES DE CONFLICTO TURNADOS O PLANTEADOS ANTE LA SUBSECRETARIA
ASUNTO 100 25 25100 25 25
003 AUDIENCIAS OTORGADAS A PETICIONARIOS AUDIENCIA 1750 437 25.21750 441 441
004 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y/O EVALUACION CON LAS UNIDADES QUE PRESTAN SERVICIO DIRECTO A LA CIUDADANIA
EVENTO 4 1 254 1 1
11 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL $71,579,064 $68,005,176 $15,830,733 22.12PESOS $70,691,196 $15,830,733
18 OTROS SERVICIOS GENERALES
01 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
018 ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 REALIZAR VISITAS DE AUDITORIA, SUPERVISION JURIDICA Y DE DESEMPEÑO A LAS OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL, CONFORME LO DISPONE LA LEY NO. 32 QUE REGULA L
SUPERVISION 20 6 3020 6 6
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE GOBIERNO $359,829,748 $393,400,752 $105,011,500 29.18PESOS04
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$324,694,587 $105,011,500
DEVENGADO
REALIZADO
002 REALIZAR LA INSCRIPCION DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL Y SU CORRESPONDIENTE SALVAGUARDA DE FORMATOS DE INSCRIPCIÓN PARA INTEGRAR LOS LIBROS RESPECTIVOS.
DOCUMENTO 91119 22800 28.5591119 26018 26018
003 REALIZAR LA EXPEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ACTAS Y DOCUMENTOS DEL REGISTRO CIVIL A TRAVÉS DE LAS ARCHIVO ESTATAL, OFICIALÍAS, MODULOS DE EXPEDICIÓN EN
DOCUMENTO 615980 153995 25.2615980 155225 155225
004 LLEVAR A CABO RECTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS PARA CORREGIR Y/O COMPLEMENTAR LAS ACTAS DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y ANOTACIONES MARGINALES EN LI
DOCUMENTO 17000 4260 27.2817000 4638 4638
005 LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE VALIDACION Y DIGITALIZACION DE LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO CIVIL
DOCUMENTO 80000 20000 27.4780000 21974 21974
006 REALIZAR EXPEDICION DE FORMATO DE COMPROBANTE DE LA CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION (CURP)
DOCUMENTO 60000 15000 30.5160000 18309 18309
007 JORNADAS COMUNITARIAS DE REGULARIZACIÓN DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS EN APOYO A DIF-SONORA, CAPIS, DIFERENTES ORGANISMOS SOLICITANTES, ASI COMO
EVENTO 30 8 33.3330 10 10
12 DIRECCION GENERAL DE NOTARIAS $8,713,744 $8,295,982 $1,919,983 22.03PESOS $8,177,665 $1,919,983
18 OTROS SERVICIOS GENERALES
01 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
016 PROTOCOLOS Y DOCUMENTOS NOTARIALES.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 CAPTURAR Y REGISTRAR LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS
DOCUMENTO 3495 421 13.593495 475 475
002 CONTROLAR LA AUTORIZACION DE PROTOCOLOS DOCUMENTO 697 164 18.51697 129 129
003 COORDINADAR LOS PROYECTOS DE ESCRITURA DE LOS JUECES LOCALES QUE EJERCEN FUNCIONES NOTARIALES POR MINISTERIO DE LEY
DOCUMENTO 12 3 012 0 0
004 EXPEDIR ESCRITURAS PUBLICAS MEDIANTE TESTIMONIOS, COPIAS CERTIFICADAS Y SIMPLES Y BUSQUEDA EN EL ARCHIVO GENERAL
DOCUMENTO 458 139 27.95458 128 128
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE GOBIERNO $359,829,748 $393,400,752 $105,011,500 29.18PESOS04
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$324,694,587 $105,011,500
DEVENGADO
REALIZADO
005 REALIZAR LA CERTIFICACION DE CIERRES DE PROTOCOLO Y APENDICE DURANTE LA VISITA NOTARIAL
DOCUMENTO 235 16 0235 0 0
006 RECIBIR LIBROS Y APENDICES PARA GUARDA Y CUSTODIA DOCUMENTO 85 0 76.4785 65 65
007 COORDINAR LA CELEBRACION DE EXAMENES PARA OBTENCION DE PATENTES DE ASPIRANTE Y/O TITULARIDAD DE NOTARIA PUBLICA
EVENTO 15 0 2015 3 3
008 BRINDAR INFORMES SOBRE DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS A LOS JUECES Y NOTARIOS PUBLICOS
INFORME 3120 763 24.233120 756 756
009 REALIZAR VISITAS GENERALES Y ESPECIALES PARA REVISION DE DOCUMENTOS NOTARIALES
INSPECCION 74 15 074 0 0
13 DIRECCION GRAL. DEL BOLETIN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO $9,355,774 $9,474,757 $2,272,678 24.29PESOS $8,741,200 $2,272,678
18 OTROS SERVICIOS GENERALES
01 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
1 PASIÓN POR EL SERVICIO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
013 ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 CERTIFICACION, LEGALIZACION Y APOSTILLE DE DOCUMENTOS DOCUMENTO 4951 801 54.554951 2701 2701
002 ELABORAR Y DIFUNDIR EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
EJEMPLAR 69203 17227 35.9469203 24875 24875
003 CLASIFICAR, CATALOGAR Y RESTAURAR DOCUMENTOS DEL ARCHIVO HISTORICO DEL ESTADO
DOCUMENTO 6109 1528 ( * )6109 12314 12314
14 DIRECCION GENERAL DE DEFENSORIA DE OFICIO $37,054,626 $38,827,121 $9,352,891 25.24PESOS $36,092,822 $9,352,891
12 JUSTICIA
01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
1 POR EL CAMINO CORRECTO
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
004 DEFENSORÍA DE OFICIO.
Página 10 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE GOBIERNO $359,829,748 $393,400,752 $105,011,500 29.18PESOS04
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$324,694,587 $105,011,500
DEVENGADO
REALIZADO
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 OTORGAR ASESORÍAS JURÍDICAS EN MATERIA CIVIL CONSULTA 7000 1850 21.837000 1528 1528
002 ATENDER AVERIGUACIONES PREVIAS ASUNTO 23000 6600 23.3823000 5377 5377
003 ATENDER AVERIGUACIONES PREVIAS DE ADOLESCENTES ASUNTO 1350 400 23.851350 322 322
004 OBTENER BENEFICIOS DE LA SUSPENCIÓN CONDICIONAL DE LA PENA
PERSONA 2500 750 38.62500 965 965
005 OBTENER SENTENCIAS ABSOLUTORIAS EN PRIMERA INSTANCIA PERSONA 400 120 40400 160 160
006 OBTENER SENTENCIAS MODIFICADAS A FAVOR DEL PROCESADO
PERSONA 820 270 16.95820 139 139
007 OBTENER SENTENCIAS REVOCADAS EN SEGUNDA INSTANCIA PERSONA 125 40 16.8125 21 21
16 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION $5,993,481 $5,230,373 $1,083,083 18.07PESOS $4,765,398 $1,083,083
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
02 POLÍTICA INTERIOR
E1 SONORA SOLIDARIO
2 PUENTE AL DESARROLLO
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
001 PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA DEMOGRÁFICA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 MUSTREAR Y APLICAR LA ENCUESTA "PERSPECTIVA JOVEN" DOCUMENTO 1 0 01 0 0
002 OPERAR EL CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA. CENTRO 1 0 01 0 0
003 ELABORAR DOCUMENTOS SOCIODEMOGRAFICOS ESPECIALIZADOS
DOCUMENTO 6 1 16.676 1 1
004 PUBLICAR EL TOMO III DEL LIBRO 100 AÑOS DE POBLACIÓN Y DESARROLLO.
LIBRO 1 0 01 0 0
18 SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO, MUNICIPAL E INSTITUCIONAL $5,551,983 $3,771,520 $751,608 13.54PESOS $4,990,777 $751,608
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
02 POLÍTICA INTERIOR
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
Página 11 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
04 SECRETARIA DE GOBIERNODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE GOBIERNO $359,829,748 $393,400,752 $105,011,500 29.18PESOS04
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$324,694,587 $105,011,500
DEVENGADO
REALIZADO
3 ALIANZA MUNICIPALISTA
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
002 ENLACE INSTITUCIONAL.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 CONSOLIDAR UN VÍNCULO PERMANENTE ENTRE LOS MUNICIPIOS Y EL GOBIERNO DEL ESTADO, DANDO ATENCION Y SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS PLANTEADOS
ASUNTO 36 9 8.3336 3 3
002 ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES AL SECRETARIO DE GOBIERNO SOBRE LO ACONTECIDO EN EL CONGRESO DEL ESTADO
DOCUMENTO 12 3 2512 3 3
003 PROMOVER ACUERDOS LEGALES QUE SUSTENTEN LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y EL DESARROLLO ESTATAL
DOCUMENTO 12 3 012 0 0
25 COORDINACION EJECUTIVA DE RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOS $27,101,634 $26,885,294 $10,682,406 39.42PESOS $22,303,944 $10,682,406
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
02 POLÍTICA INTERIOR
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
3 ALIANZA MUNICIPALISTA
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
001 RELACIONES PÚBLICAS.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ORGANIZAR Y COORDINAR LOS EVENTOS ESPECIALES Y CIVICOS DEL GOBERNADOR DEL ESTADO
EVENTO 60 12 31.2548 15 15
002 ORGANIZAR Y COORDINAR LOS EVENTOS ESPECIALES Y CIVICOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS
EVENTO 1200 240 31.25960 300 300
003 ORGANIZAR Y COORDINAR LA ATENCION DE INVITADOS ESPECIALES NACIONALES Y EXTRANJEROS
PERSONA 288 55 30230 69 69
Página 12 de 12( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
SECRETARÍA DE HACIENDA
EVT‐02
63
05 SECRETARÍA DE HACIENDA
Esta dependencia cuenta con un presupuesto autorizado de 1 mil 602 millones 729 mil
685 pesos. Al cierre del primer trimestre presenta un devengado acumulado de 248
millones 161 mil 558 pesos, monto que equivale al 15.48 por ciento del presupuesto
total autorizado.
Con apoyo de esos recursos, durante el periodo que se informa se realizaron, entre
otras, las siguientes actividades, por Unidad Administrativa, de acuerdo al Programa
Operativo Anual respectivo.
0501 Secretaría
Esta Unidad administrativa recibió recursos por 47 millones 870 mil 165 pesos de los
cuales se devengaron 2 millones 405 mil 529 pesos que representa el 5.13 por ciento
en relación con el autorizado originalmente.
En cumplimiento a las atribuciones establecidas en el Reglamento Interior de la
Secretaría de Hacienda, esta Unidad Administrativa coordinó la ejecución de las
políticas de Ingresos y Egresos del Gobierno del Estado con las áreas internas que
tienen las facultades para llevar a cabo las tareas encomendadas.
Reunión con funcionarios fiscales.- La meta en el trimestre es de 6 reuniones, se
llevaron a cabo 5 reuniones con funcionarios federales e instancias relacionadas con el
ámbito haciendario presupuestal, esto en virtud de que esas fueron las convocadas y
necesarias para cumplir con los objetivos de este despacho.
Reunión con áreas afines de la Dependencia.- Se llevaron a cabo 15 reuniones con
funcionarios de esta dependencia donde se trataron diversos asuntos relacionados con
la recaudación y el gasto del Estado, entre otros aspectos, se cumplió al 100 por ciento
la meta programada.
EVT‐02
64
0502 Procuraduría Fiscal
Esta Procuraduría Fiscal tiene un presupuesto original de 15 millones 186 mil 183
pesos para el 2014 y se devengaron al primer trimestre 2 millones 834 mil 886 pesos
que representa el 18.67 por ciento de lo originalmente asignado.
A través de esta Unidad Administrativa se desarrollaron entre otras las siguientes
acciones que se informan:
Consultas atendidas en materia jurídica.- Se programaron 26 consultas habiéndose
realizado 16, esta meta no se alcanzó en el presente trimestre, en virtud de que fueron
presentados en menor número planteamientos de asesoría jurídica por parte de las
unidades administrativas.
En cumplimiento de esta meta, se resolvieron consultas y se proporcionaron asesorías
jurídicas en materia de ingresos fiscales estatales y federales coordinados, se
realizaron diversas revisiones de proyectos de escrituras y contratos; analizándose los
antecedentes y legislación aplicable a fin de brindar soluciones a los planteamientos
apoyados en derecho, lográndose que las decisiones de autoridad y acuerdos tomados
se realizaran de conformidad con el marco jurídico aplicable; se emitió opinión jurídica
respecto a la regularización de Municipios y Organismos Operadores con CONAGUA,
en términos de la Ley de Coordinación Fiscal; se proporcionó opinión jurídica con
respecto al otorgamiento de estímulo a pago de derechos al Registro Público de la
Propiedad; se otorgó opinión jurídica con respecto a que debe de señalarse en el
concepto de pago de los recibos de pago que expiden las Agencias Fiscales por lo que
se refiere a adeudos anteriores de la Contribución al Fortalecimiento Municipal; se
contestó consulta planteada por lo que se refiere a la situación de las obras del
Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos celebrado entre la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Estado; se proporcionó
opinión jurídica respecto al Recibo Oficial que se debe expedir por lo que se refiere al
Proyecto de Transformación hasta una Solución Integral de Gestión Gubernamental y
Administración; se emitió opinión jurídica en cuanto a la controversia generada en la
que se señalan que los bienes inmuebles se deberán enajenar para cubrir el pasivo que
adeuda el Estado de Sonora al ISSSTESON por lo que toca al artículo 50 del
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014; opinión jurídica sobre la viabilidad
de suscribir o no el Anexo 19; se emitió opinión jurídica con el proyecto de criterio de
EVT‐02
65
interpretación para efectos administrativos respecto al objeto del Impuesto Sobre
Remuneraciones al Trabajo Personal; se otorgó opinión jurídica con relación al
Proyecto de Reglamento Interior de la Oficialía Mayor; se proporcionó opinión jurídica
en cuanto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas Disposiciones
de la Ley de Hacienda para eliminar el canje de placas.
Rendir Informes y Contestación de Demandas.- En el trimestre se tiene programado
138 habiéndose realizado 180.
Esta meta fue rebasada, en virtud de un incremento considerable en la determinación
de créditos fiscales por parte de la Dirección General de Auditoría Fiscal, asimismo, la
Coordinación Ejecutiva de Comercio Exterior realizó actualizaciones de verificación de
vehículos de procedencia extranjera, lo que originó la interposición de juicios de
amparos.
Formulación de Promociones de los Procedimientos Jurisdiccionales.- Se programaron
50, habiéndose realizado 104 procesos.
Esta meta fue rebasada, en virtud de que la Coordinación Ejecutiva de Comercio
Exterior realizó actuaciones de verificación de vehículos de procedencia extranjera, lo
que originó actuaciones de la Dirección General de Recaudación.
Formulación de Promociones de los Procedimientos Administrativos.- Se programaron
63 procesos en el trimestre, habiéndose realizado 76.
Esta meta fue rebasada en virtud de un incremento considerable en la determinación de
créditos fiscales por parte de la Dirección General de Auditoría Fiscal, Dirección
General de Recaudación, Dirección General de Verificación al Comercio Exterior lo que
originó la interposición de recursos de revocación.
Se resolvieron recursos de revocación, formulándose las promociones respectivas
dándole fin a los medios legales de defensa, interpuestos por los contribuyentes.
Asimismo, se resolvieron solicitudes de cancelación de fianzas de conformidad con el
Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda.
EVT‐02
66
Asuntos atendidos de Información solicitada por Diversas Dependencias y Juzgados.-
Se programaron 50 en el trimestre habiéndose realizado 15.
No se alcanzó la meta fijada en razón de que los distintos tribunales, así como
Unidades Administrativas, no sostuvieron la misma carga de trabajo que en trimestres
anteriores.
Se atendieron las solicitudes de información presentadas por el Poder Judicial del
Estado y de la Federación y Agencias del Ministerio Público de la Federación
proporcionando de manera oportuna dicha información, para el efecto de que la
Secretaría de Hacienda y sus Unidades auxilien a los órganos de impartición de justicia.
Instrucción final de los Juicios y Resoluciones emitidas por esta Procuraduría Fiscal.-
Se programaron 62 en el trimestre habiéndose realizado 240.
Esta meta fue rebasada en virtud del aumento de la carga de trabajo de las diferentes
unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda del Estado, lo que trae
aparejado la inconformidad de los ciudadanos que se creen afectados por algún acto de
autoridad, lo que los obliga a recurrirlos por los medios de defensa legal
correspondiente, y fue rebasada en aumento de contribuyentes que se fueron al
amparo en contra de la Secretaría de Hacienda y varias autoridades, por el Impuesto de
Contribuciones al Fortalecimiento de Municipios (COMUN).
Atender Asuntos en Trámites en Materia Penal ante autoridades Estatales y Federales
en que interviene el Secretario de Hacienda y sus Unidades Administrativas.- Se
programaron 12 en el trimestre habiéndose realizado 12.
Se atendieron asuntos relacionados con denuncias y/o querellas ante las autoridades
competentes que involucran a la Secretaría de Hacienda y sus Unidades
Administrativas.
Número de Iniciativas de Ley de otras disposiciones formuladas y de consultas
atendidas en materia jurídica.- Se programó 1 anteproyecto en el trimestre habiéndose
realizado 6.
EVT‐02
67
Esta meta fue superada por la emisión de los diversos Decretos reseñados fue la
publicación del Decreto Número 91, que reforma, deroga y adiciona diversas
disposiciones de la Ley de Hacienda y del Código Fiscal del Estado, publicado con
fecha 19 de diciembre de 2013 en el Boletín Oficial del Estado, en virtud del interés por
parte del Gobierno del Estado de otorgar diversas facilidades administrativas y
estímulos fiscales, motivo por el cual la meta fue superada.
Por otra parte, se elaboró el Proyecto de reformas al Reglamento Interior de la
Secretaría de Hacienda.
Asistencia a reuniones en los Órganos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.-
Se programaron 2 reuniones en el trimestre, habiéndose realizado 1.
El menor número de reuniones obedeció a que son las convocadas por el Secretario.
Se tuvo participación en la CCXCI Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente de
Funcionarios Fiscales en la Cd. de México, D.F.
Asistencia a reuniones de los Grupos de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación
Fiscal y del Comité de Vigilancia de Participaciones.- Se programaron 2 reuniones en el
trimestre, habiéndose llevado 1 a cabo.
Se atendieron las convocadas por los Grupos de Trabajo del Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal y del Comité de Vigilancia de Participaciones, participando en el
Taller de Orientación y Capacitación para el Llenado de los datos que se requieren en
los formatos del Impuesto Predial y de los Derechos por Suministro de Agua del
ejercicio de 2013 en la Cd. de México, D.F. Dicha información servirá como conceptos
asignables para la determinación por parte de la SHCP de los Coeficientes de los
Fondos General y Fomento Municipal y el 0.136 por ciento de la Recaudación Federal
Participable para el ejercicio fiscal 2014.
Asuntos atendidos correspondientes a la Coordinación Fiscal y Hacendaria con la
Federación.- Se programaron 26 en el trimestre habiéndose realizado 26.
Se generaron documentos relativos a: Estacionalidad del Flujo de Participaciones
Federales y Reestimaciones, Informes Mensuales Anticipados de Participaciones
Federales.
EVT‐02
68
Calendarizaciones de las Participaciones Federales y Fondos de Aportaciones para
2014 en función del Proyecto de Ley de Ingresos del Estado de Sonora para 2014.
Estimación de ingresos por participaciones federales del Municipio de Hermosillo para
el ejercicio fiscal 2014 y su comparación con el ejercicio 2013.
Formulación y análisis sobre el nuevo Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable
de Estados y Municipios. Así como del Fondo de Compensación de Repecos e
Intermedios, para estimar el monto que corresponderá al Estado en el ejercicio 2014.
Se realizó estudio para la determinación del Reintegro del Fideicomiso del Fondo de
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas del Cuarto Trimestre 2013,
a realizarse en el transcurso del ejercicio fiscal 2014.
Se revisaron y se generaron los formatos y cuestionarios respectivos para proporcionar
la información relativa a la recaudación del Impuesto Predial y de los Derechos por
Suministro de Agua del ejercicio fiscal 2013, iniciándose la recopilación de la
información correspondiente a los Municipios del Estado.
Se verificó la determinación de Participaciones Federales a favor del Estado y los
Municipios.
Dar Cumplimiento a las Responsabilidades Estatales Inherentes a su Adhesión al
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.- Se programaron 6 asuntos en el trimestre,
habiéndose realizado los 6.
En materia de participaciones federales, se efectuaron las proyecciones mensuales
anticipadas y las reestimaciones de flujo de participaciones.
Se formularon los acuerdos por los que se da a conocer el Calendario de Entrega
Porcentaje, Formulas, Variables y Montos Estimados, que recibirá cada Municipio
durante 2014 por concepto de Participaciones Federales. Así como la distribución de
los recursos de los Fondos del Ramo 33 a los Municipios del Estado, los cuales fueron
publicados en el Boletín Oficial del Estado, y en la página de internet del Gobierno del
Estado.
EVT‐02
69
0503 Dirección General de Administración
A esta Unidad Administrativa se le autorizó un presupuesto 48 millones 388 mil 900
pesos de los cuales se devengaron en este trimestre 11 millones 279 mil 475 pesos que
representa el 23.31 por ciento en relación con el originalmente autorizado.
Esta Unidad Administrativa, en base a sus atribuciones, durante el presente trimestre
desarrolló entre otras las siguientes actividades:
Coordinar la integración y elaboración de Informes Presupuestales y Cuenta Pública.-
Se integró la documentación correspondiente al cuarto informe del ejercicio 2013,
asimismo se integró la documentación e información correspondiente a la Cuenta
Pública del ejercicio 2013 cumpliendo con lo programado en el periodo.
Coordinar la elaboración de convocatorias de bases y lineamientos y licitaciones de la
Dependencia.- En el presente trimestre no se tenía programada licitación alguna y se
realizó la correspondiente a contratación de póliza de seguro de responsabilidad civil
para portadores de licencia de conducir.
Promover los cursos de capacitación al personal de la Secretaría de Hacienda.- Durante
el periodo se programaron 36 cursos llevándose a cabo 27 logrando el 75 por ciento de
lo programado, esta meta no se superó en virtud de que en el mes de enero la
Dirección general de Recursos Humanos no programó cursos.
Realizar verificaciones internas a los manuales de procedimiento aprobados.- Se
llevaron a cabo 28 verificaciones de las 18 que se tenían programadas originalmente,
esta meta se reprogramó en todos los trimestres debido a ajustes propios de la
Dirección de Soporte por lo que quedaron en el primer trimestre como meta llevar a
cabo 28 verificaciones de las cuales se cumplieron al 100 por ciento, en el segundo
trimestre 42, tercer trimestre 42 y cuarto trimestre 42 verificaciones dando un total de
154 contra las 144 que se tenían programadas originalmente.
Revisiones al resguardo documental.- Esta meta se cancela en el presente ejercicio
debido a que el Catalogo de Disposición Documental elaborado por el ITIES está en
proceso y también a la transferencia de Unidades a Oficialía Mayor.
EVT‐02
70
Validación del Manual de Trámites y Servicios.- Se reprogramó la meta a 91 en el
primer trimestre y 91 en el tercer trimestre lográndose cumplir al 100 por ciento en este
periodo a evaluar, la razón de la reprogramación obedece a que se transfirieron
unidades administrativas a la Oficialía Mayor.
Integración de informes de inteligencia.- Esta meta se cumplió al 100 por ciento.
0504 Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica
Esta Unidad Administrativa tiene por objeto generar, analizar y consolidar información,
fiscal, financiera y patrimonial para la investigación, persecución, procesamiento y
sanción de los delitos relacionados con la delincuencia organizada, cuenta con un
presupuesto autorizado de 1 millón 300 mil 119 pesos, presentando al cierre del
trimestre un devengado por 220 mil 428 pesos que equivale al 16.95 del presupuesto
total autorizado.
Integración de informes de inteligencia.- Con las acciones emprendidas por esta unidad
administrativa, se cumple al 100 por ciento la meta programada.
0505 Subsecretaría de Ingresos
Esta Unidad Administrativa cuenta con un presupuesto autorizado por el H. Congreso
del Estado de 19 millones 673 mil 019 pesos y se devengaron al cierre del primer
trimestre 4 millones 649 mil 277 pesos que representan el 26.63 por ciento del
presupuesto originalmente asignado.
En relación al gasto autorizado y ejercido, acorde a la información indicada en el
Informe de Avance-Programático-Presupuestal, la Subsecretaría de Ingresos, a través
de la operación de su estructura organizacional y de sus estrategias contenidas en Plan
Estatal de Desarrollo, cumple satisfactoriamente con los compromisos establecidos en
el Programa Operativo Anual 2014.
El avance de las metas de la Subsecretaría de Ingresos, correspondientes al Primer
Trimestre 2014, muestra un comportamiento acorde a lo programado, de tal forma que
el seguimiento y control mediante los diversos mecanismos para eficientar la
recaudación, ha permitido logar una mayor recaudación en la captación de los ingresos.
EVT‐02
71
A través de esta Unidad Administrativa se desarrollaron entre otras las siguientes
acciones que se informan:
Coordinar y ejecutar el procedimiento administrativo de ejecución en todas sus etapas.-
Para lograr la recuperación de los créditos fiscales adeudados, en el trimestre se tenían
programadas llevar a cabo 260 diligencias y se realizaron 323 que corresponden al 24
por ciento por arriba de lo programado, lo anterior derivado a las diversas diligencias
que se realizaron a los contribuyentes dentro del Estado.
Elaboración, formalización y seguimiento de los convenios que celebra el Gobierno del
Estado con sus Municipios.- Se tenía programado llevar a cabo 10 convenios en el
trimestre superando esta meta en un 110 por ciento al realizar 21 convenios esto
debido a que se solicitó por parte de los Municipios del Estado el convenio de
Coordinación para eficientar la recaudación en materia de tránsito vehicular.
Asesorías Juridicas y revisión de documentación jurídica en entidades por las unidades
adscritas a la Subsecretaría de Ingresos.- Se programaron 240 consultas llevándose a
cabo 628 que representan el 161 por ciento por arriba de lo programado en el trimestre,
este se justifica en virtud de que recibimos de las distintas Unidades Administrativas
adscritas a la Subsecretaría de Ingresos, diversos expedientes para revisión de la
documentación anexa, tales como: trámites de devoluciones y compensaciones de
pagos indebidos, análisis de expedientes de licencias de conducir, Contratos, Formatos
y Convenios que celebra la Secretaría de Hacienda en el ámbito de su competencia y
desempeño de sus funciones; pero lo generó el incremento en la meta fueron las
revisiones de licencias de alcoholes.
0507 Unidad de Seguimiento y Supervisión Operativa
A esta unidad Administrativa se le asignaron recursos por 9 millones 067 mil 333 pesos
de los cuales se devengaron 1 millón 819 mil 080 pesos que representan el 20.06 por
ciento del autorizado.
Revisiones a las áreas de la Secretaría de Hacienda y Municiopios.- El Programa
Operativo Anual aprobado para el ejercicio 2014 de la Unidad de Seguimiento y
Supervisión Operativa tuvo una reprogramación en la distribución de las revisiones
EVT‐02
72
contempladas, relativas a las distintas Unidades Administrativas que conforman la
Subsecretaría de Ingresos, con el fin de optimizar los recursos disponibles y los
objetivos trazados debido a peticiones solicitadas, quedando las metas trimestrales de
la siguiente manera: En el primer trimestre 13 revisiones, 22 en el segundo trimestre, 10
en el tercero y 3 en el cuarto.
Para el primer trimestre se rebasaron las metas programadas, llevándose a cabo en
total 16 revisiones operativas, de las cuales 3 revisiones fueron adicionales, logrando
con ello un avance del 33.33 por ciento. El detalle de las 16 revisiones abiertas, son las
siguientes: 11 correspondientes a Agencias y Subagencias Fiscales del Estado, 3 a la
Dirección General de Bebidas Alcohólicas y 2 a Tesorerías Municipales que cuenta con
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal.
0511 Dirección General de Recaudación
Para el Primer Trimestre a ésta Dirección General se le asignó un presupuesto por 555
millones 501 mil 930 pesos, reportando al cierre del período un devengado por 85
millones 398 mil 435 pesos, monto que equivale al 15.37 por ciento del presupuesto
total autorizado originalmente.
Las metas proyectadas para éste Primer Trimestre son:
Se informa que debido a que para el ejercicio 2014 se determinó en la Ley de Hacienda
del Estado de Sonora, para efectos del Art. 312, numeral 1, inciso B, que el pago del
concepto revalidación vehicular incluyendo reposición de placas es sin costo, previa
entrega de las anteriores, por lo cual la meta 001 queda sin efecto y el concepto por
revalidación se notifica como meta 035; las metas 002, 003, 004 y 005, fueron
presentadas de acuerdo a estimaciones y comportamientos históricos como metas
originales anuales, lo anterior derivado a que por el momento no se contaba con las
cifras definitivas autorizadas para el Ejercicio 2014. Por lo anterior se presentan cifras
definitivas 2014 reflejadas como metas modificadas en el formato correspondiente para
su consideración.
Seguimiento a la recaudación del derecho de expedicion y canje de placas de
circulación 2014.- Se reporta cancelada.
EVT‐02
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Seguimiento a la Recaudación del Derecho por Expedición o Reposición de Licencias
de Conducir.- Presentó al cierre del primer trimestre, de un proyectado original por un
monto de 28 millones 669 mil pesos, se supera en 25.67 por ciento, alcanzando con
esto la cantidad de 36 millones 29 mil pesos; si comparamos éstos recursos con el
Modificado, tenemos como resultado que se supera la meta programada en 3.86 por
ciento.
Esto se obtiene debido a que para realizar el trámite por Revalidación de Placas de
Circulación 2014, se encuentra como requisito obligatorio el presentar la licencia de
conducir vigente, aunado a la apertura de la Sub Agencia modulo Centro Hermosillo,
donde se recibirá el pago de este concepto, al igual las tesorerías municipales de
Huepac y Sahuaripa comienzan a funcionar como Agencias Fiscales en el mes de
Marzo prestando el servicio de renovación y expedición de Licencias de Conducir.
Seguimiento a la Recaudación a la Expedición de Tarjetas de Circulación.- Rebaza la
meta programada en un 12.40 por ciento su original al mostrar una recaudación por 44
millones 673 mil pesos de los 39 millones 743 mil pesos estimados para este período, si
lo comparamos con su modificado se observa que supera la meta en un 51 por ciento lo
programado, debido a que al momento de realizar el trámite por Revalidación de placas,
se genera cobro de una Tarjeta de Circulación.
Seguimiento a la Recaudación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.- Se reporta
que se recaudaron 41 millones 231 mil pesos, lo cual si se compara con su programa
original establecido por 38 millones 65 mil pesos, superando la meta en un 8.32 por
ciento el trimestre; esto derivado del incremento en la adquisición de vehículos nuevos
de cierto sector económico y a las facilidades otorgadas por parte de las Agencias
Automotrices y a la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores.
Seguimiento a la Recaudación del Impuesto Sobre Translación de Dominio de Bienes
Muebles, Usados.- Presenta un monto al cierre del período de 21 millones 42 mil pesos,
de lo cual solamente se tenía programado original de 17 millones 982 mil pesos,
logrando superar en un 17.02 por ciento, se puede observar que se supera lo
programado en un 12.92 por ciento. Estos resultados se deben al enfoque de la
inversión a rubros para publicar, promover y concientizar a los contribuyentes sobre la
importancia de cumplir en tiempo y forma con las obligaciones, como lo son: el cambio
EVT‐02
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de propietario, aprovechando que las placas son sin costo alguno al momento de
ponerse al corriente con sus contribuciones vehiculares.
Fortalecimiento y Control de la Recaudación Real y Presupuestada.- De los 3
documentos que se tenían contemplados para este primer trimestre, logramos realizar
el 100 por ciento de proyectado originalmente.
Durante este periodo que se informa, las Agencias y Sub Agencias Fiscales, enviaron
1,632 paquetes de documentación integrados por recibos expedidos, cortes de cajero y
fichas de depósito del Sistema SIIAF, 566 de Enero, 474 de Febrero y 592 de Marzo del
2014; 142 rendimientos de cuenta de 49 municipios coordinados y sumando la
aplicación automática de archivos electrónicos por pagos de contribuyentes en
ventanilla bancaria, Internet y Tiendas OXXO, en si vienen a integrar la cuenta
comprobada diaria de recaudación de ingresos estatales y federales; registrados
contablemente en los ingresos cobrados por SIIAF, para dar cumplimiento a las
disposiciones administrativos y fiscales vigentes, los cuales una vez verificados por el
personal de la Dirección de Rendición de Cuenta dependiente de la Dirección General
de Recaudación, genero el total del Ingreso Estatal del trimestre.
Conciliaciones Bancarias, se proyectó para este trimestre 270, habiéndose realizado
hasta el 31 de Marzo del año en curso, 0 conciliaciones, debido a que la contabilidad se
encuentra en proceso de Armonización Contable y los saldos se actualizaron para la
entrega de la Cuenta Pública anual 2013, no logrando avance respecto a esta meta
programada.
Rendimiento de Cuenta a la Tesorería de la Federación de Ingresos Federales en
tiempo establecido.- Se proyectaron 3 informes para éste trimestre, mismos que fueron
realizados al 100 por ciento.
Integrar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Reformas Fiscales.- Las acciones a
realizar en esta meta, están contempladas en el Artículo 7° del Código Fiscal del Estado
y 3° de la Ley de Hacienda del Estado, que establece que no se podrá exigir pago
alguno que no se encuentre previsto en la Ley de Hacienda del Estado y en la Ley de
Ingresos.
EVT‐02
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No se programó meta para este periodo ya que no corresponde en el mismo realizar
dichas acciones para elaborar los Proyectos de Ley.
Actualización de Tarifas de derechos de acuerdo a disposiciones de Ley.- En este
trimestre no corresponde realizar acciones que afecten esta meta.
Vigilancia para promover el pago del Impuesto General al Comercio Industrial y
Prestación de Servicios.- Se programaron una cantidad de 6, mismas que se realizaron
en tiempo y forma, con lo cual alcanza el 100 por ciento de avance para el período que
se informa.
Vigilancia para promover el pago de la Revalidación de licencia y proveídos de
alcoholes.- Se programaron 6 vigilancias en el período, mismas que se cumplieron con
lo que se logró alcanzar el 100 por ciento de lo programado.
Vigilancia para promover el pago de Multas Administrativas.- Se programaron 12
vigilancias de las cuales se realizaron en su totalidad en las Agencias Fiscales, con lo
que se cumplió con el objetivo al 100 por ciento, informando al Subdirector de Control
de Obligaciones la situación que guarda el crédito fiscal.
Análisis y Trámites de Solicitudes de Devolución de Pagos Indebidos.- Se tienen
programados para éste Trimestre un total de 80 trámites, de los cuales se realizaron
121, con lo que nos da un avance superior en 51.25 por ciento.
Esta meta se ajusta debido a que se realizó un análisis que dio por resultado de 95
trámites por trimestre, lo que muestra que para este ejercicio se realizaron 26 tramites
más de los estimados, lo que nos da un 27.37 por ciento sobre lo programado, ya que
se han recibido en demasía solicitudes de devolución, derivados de Juicios, el concepto
que más se ha devuelto son los Adicionales del Impuesto sobre Nómina.
Comparativo de Recaudación de Premios y Juegos con Apuestas.- Se contemplaron 2
documentos, de los cuales se realizaron 3, 1 más por encima de lo estimado, sobre su
programado original, con lo que superamos en un período superior en un 50 por ciento.
Informe de Recuperación de Cheques Devueltos.- Se programó para el período que se
informa 1 Reporte, derivado de la gran cantidad de cheques entregados en las
EVT‐02
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Agencias Fiscales, fue necesaria la generación de 3 reportes, 2 adicionales por lo que
su nivel de cumplimiento supera en un 200 por ciento lo estimado.
Se realizaron los reportes de ingresos para identificar la recuperación que ha habido del
padrón de cheques devueltos, a la fecha se tiene un padrón registrado de 238.
Informe de Comportamiento de Recaudación de Impuesto de Hospedaje.- Se programó
1 informe, realizándose finalmente 3, lo que nos da un avance superior en un 200 por
ciento para el período que se informa.
Se continua con la vigilancia entre el padrón proporcionada por la coordinación con la
Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado, para identificar a los omisos de registro
y pago, a la fecha se han dado de Alta en el padrón por la autoridad a 20
establecimientos.
Se han emitido 95 requerimientos de obligaciones omisas de las agencias de Obregón,
Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Magdalena, Santa Ana, Moctezuma, Navojoa y
Alamos.
Se cuenta con un padrón registrado de 1,436 contribuyentes.
Administración, Control y Seguimiento de Convenios Federales y Estatales.- Se superó
la meta programada originalmente, al llevarse a cabo 1,390 convenios, de 1,305
proyectados inicialmente, con lo cual permitió que los contribuyentes que se acercaron,
obtuvieran esta facilidad de ponerse al corriente con sus obligaciones.
Control de Obligaciones Fiscales Federales.- Se llevaron a cabo 3 de 4 vigilancias
proyectadas para el trimestre, con lo que alcanza el 75 por ciento de cumplimiento de
IEPS a la Gasolina, Intermedios y REPECOS, debido a la Reforma Hacendaria que le
quita atribuciones a los Estados para el cobro de éstos impuestos.
5 por ciento de ISR Contribuyentes de Régimen Intermedio.- Originalmente se tenían
programadas 1,439, la meta no alcanzó su objetivo, al no realizarse las vigilancias
programadas, por la aplicación de Reformas Hacendarias, la cual establece que el
Estado no administrará este régimen.
EVT‐02
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Cuota Fija Contribuyente del Régimen de Pequeños.- No alcanzó la meta debido a que
no se realizaron las vigilancias programadas, derivado a que de acuerdo a la Reforma
Hacendaria, el Estado no administrará este régimen.
Aportación de Vida Silvestre Estatal.- Se cumplió al 100 por ciento.
Aportación de Vida Silvestre Federal.- Se cumplió al 100 por ciento.
Cobro de Multas Estatales de Autoridades Judiciales.- Se cumplió al 100 por ciento.
Integración de Fondo ZOFEMAT.- Se cumplió al 100 por ciento con su proyectado
originalmente para el trimestre.
Notificación y Cobranza de Créditos Fiscales Estatales Federales y Otras Obligaciones
Omitidas.- Se realizaron 7,060 de 10,800 requerimientos que se tenían programados,
todo esto por la emisión de procedimientos económicos coactivos de los padrones 2 por
ciento y convenios.
Controlar y Dar Seguimiento a Pólizas de Fianza Recibidas.- De 3 informes que se
habían programado originalmente, todos y cada uno de ellos se realizaron, logrando
cumplir al 100 por ciento con lo proyectado para el trimestre, debido a que se
elaboraron los Informes correspondientes en tiempo y forma.
Control y Seguimiento de Multas Administrativas Federales No Fiscales.- Se realizaron
5 informes, cumpliendo al 100 por ciento la meta programada.
Impuesto Especial Sobre la Producción y Servicios IESP a la Gasolina y Diesel.- De
acuerdo con la implementación de la Reforma Hacendaria, el Estado no administrará
este régimen, por lo que no hubo necesidad de realizar las 138 vigilancias programadas
originalmente para el trimestre.
5 por ciento de ISR Enajenaciones de Bienes.- Se cumplió al 100 por ciento con la
elaboración oportuna de los 3 informes para este Primer Trimestre.
Anexo 18 al Convenio de Colaboración Administrativo.- De un total de 750 obligaciones
programadas para éste Trimestre, sólo se alcanzó la cantidad de 416. Lo anterior
EVT‐02
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derivado a que no llegó la actualización del S.A.T. para la emisión de los
procedimientos.
Relacionado con la meta para la Vigilancia al Registro Oportuno del Padrón Estatal de
Contribuyentes del ISRTP.- Se realizó 1 vigilancia programada originalmente, lo que
nos da un cumplimiento del 100 por ciento.
En este trimestre se incrementó el Padrón Estatal del I.S.R.T.P. 2% en 614 nuevos
contribuyentes y se dieron de baja 649, para dar un total de 39,764. Se han analizado
250 contribuyentes con el fin de detectar contribuyentes omisos de registro del
I.S.R.T.P.; se han emitido 67 requerimientos, de los cuales se han notificado 24; se ha
inscrito 1, no localizados 8, aclarados 2, están pendientes de notificar 43 y el resto se le
sigue el procedimiento administrativo de ejecución.
Mantener Actualizado el Padrón Estatal de Contribuyentes, Mediante la Verificación de
Documentos.- Al cierre del período que se informa se revisaron 1,024 documentos de
800 que originalmente se tenían programadas, con lo que la meta se superó en un 28
por ciento, para este Trimestre.
Este avance se debe a que de los 1,024 documentos correspondientes a altas, bajas y
cambios en el Padrón Estatal de Contribuyentes para su revisión, detectándose 61
inconsistencias, de las cuales se han solventado 22 y el resto está en proceso de
solventarse.
Promover el Cumplimiento del Pago del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo
Personal (ISRTP).- Se logró el cumplimiento al 100 de lo programado originalmente, ya
que fue llevada a cabo 1 vigilancia que se tenía programada para este trimestre, que
incluye lo siguiente:
Esto debido al análisis y aplicación de 294 pases a caja no correspondidos en el
I.S.R.T.P.
Se atendieron en total 1,937 asesorías relativas al pago del I.S.R.T.P. y Padrón Estatal
de Contribuyentes, a las Agencias Fiscales y Contribuyentes (por internet, vía Spark,
telefónicas y personales).
EVT‐02
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Se realizaron 82 acciones para análisis de contribuyentes que cuentan con estímulos
fiscales de acuerdo al Artículo 7° y 8° de la Ley de Ingresos.
Se emitieron 11,968 acciones para promover la regularización de contribuyentes de
hasta 20 empleados en el padrón estatal de contribuyentes del I.S.R.T.P.
Se realizaron 2,385 acciones en revisión ante el SAT para localizar los datos del
apoderado legal de contribuyentes que no cuentan con esta información en el SIIAF.
Se realizaron 911 acciones en registro ante el SIIAF de información del apoderado legal
de contribuyentes que no contaban con este dato.
Se realizaron 93 acciones elaborando reportes de contribuyentes que cuentan con
estímulos fiscales.
Seguimiento a la Recaudación del Derecho Por Revalidación de Placas de Circulación.-
Esta meta sustituye a la de Seguimiento a la Recaudación del Derecho de Expedición
de Placas de Circulación 2014, meta que sobrepasa su programado modificado de 131
millones 696 mil en un 72.67 por ciento, al lograr una recaudación de 227 millones 395
mil pesos, debido a que la mayoría de los contribuyentes realizaron en tiempo y forma
su trámite de revalidación de placas.
0512 Dirección General de Auditoría Fiscal
A esta Dirección General se le asignaron recursos para el presente ejercicio por 128
millones 659 mil 838 pesos de los cuales se devengaron al cierre del primer trimestre 37
millones 351 mil 044 pesos, representa el 29.03 por ciento del autorizado.
Servicios administrativos atendidos.- En cuanto a los servicios prestados a las
diferentes Áreas operativas por medio de requisiciones, se cumplió la meta al 89 por
ciento por restricción presupuestal con un total de 153 solicitudes atendidas, toda vez
que la meta en este trimestre fueron de 171 solicitudes.
Informe mensual por avance del POA.- Se elaboraron 3 cuadernos que contienen los
avances de las metas establecidas para este trimestre.
EVT‐02
80
Ingresos por actos de Fiscalización por Impuestos Federales.- De la meta establecida
de $53,570 (Miles de Pesos), se obtuvieron ingresos por $ 49,565 (Miles de Pesos)
para lograr así un 93 por ciento de la meta programada.
El desfase se debe a la reducción presentada en la determinación del Impuesto S/ la
Renta propio de los contribuyentes, así como el Impuesto Especial a Tasa Única los
cuales tuvieron una contracción del 15 por ciento y 20 por ciento respectivamente.
Actos de Fiscalización en Visitas domiciliarias.- En lo referente a actos realizados se
logró un avance del 81 por ciento, al terminar 201 de 247 actos programados.
El desfase se presenta básicamente en el método de revisiones rápidas ya que de 75
actos programados solo se han concluido 28, Sin embargo se concluyeron adicionales
a la meta 159 revisiones a pequeños contribuyentes y 5 verificaciones de comprobantes
fiscales.
Actos de Fiscalización en Revisiones de Gabinete.- Para el primer trimestre se
estableció una meta 263 actos de fiscalización, realizándose 287, con un avance del
109 por ciento.
Actos de Revisión de Dictámenes.- Las metas establecidas en el Departamento de
Dictámenes en el primer trimestre de 2014 en actos de fiscalización fueron de 21
revisiones, de las cuales se concluyeron 36 actos, mismas que representan un avance
del 171 por ciento de la meta programada para el presente trimestre.
De la meta programada para el presente trimestre, en los métodos de revisión de los
papeles de trabajo como en revisiones de diferencias de impuestos se rebasaron las
metas establecidas, debido a que fueron más contribuyentes que manifestaron
diferencia de impuestos en sus dictámenes y optaron oportunamente por la
autocorrección fiscal.
Programación de autorias sobre las que autorice el Comité.- En el primer trimestre de
2014 se analizaron 996 propuestas de contribuyentes factibles de fiscalizar.
De la meta establecida de 786 propuestas se sometieron a los comités 996 superando
así la meta en 210 propuestas de fiscalización, dicha variación obedeció a la necesidad
EVT‐02
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de ir reponiendo y abasteciendo oportunamente a las áreas operativas para que estas
cuenten con los inventarios suficientes, de tal manera que en todo momento en el
proceso se puedan ir reponiendo auditorías en la medida en que se están concluyendo
mensualmente en cada uno de los Departamentos, evitando los desfases con los
inventarios que se van creando.
Liquidaciones sobre actos de fiscalización.- En el primer trimestre de 2014 se
calendarizaron 31 liquidaciones y se emitieron un total de 23, alcanzando así el 74 por
ciento de la meta programada.
Convenios de pago en parcialidades por actos de fiscalización.- Durante el primer
trimestre de 2014 se realizaron 130 convenios de pago en parcialidades derivados de
créditos fiscales, de los cuales se habían programado 201 el desfase en el
cumplimiento de la meta se debe a que no se han autorizado convenios para impuestos
retenidos y trasladados de crédito derivados de IVA, retenciones de ISR. y IEPS por lo
que dichos pagos los han realizado los contribuyentes de contado, aunado a lo anterior
y como estrategia de recaudación en lugar de autorizar convenios de pagos en
parcialidades a los contribuyentes que venían tributando en el régimen de REPECOS,
se les autorizo a pagar con tarjeta de crédito a 6 meses sin intereses.
Actos de fiscalización sobre Impuestos Estatales.- En lo referente a actos de
fiscalización sobre impuestos estatales realizados se cumplió la meta en un 165 por
ciento, en virtud de que se realizaron 134, de los 81 actos programados este superávit
se debe a que se concluyeron 49 actos masivos estatales adicionales a la meta.
Cifras determinadas en liquidación por actos de fiscalización.- De la meta establecida
de $ 41,373 (Miles de Pesos), se determinaron $ 106,166 (Miles de Pesos) para lograr
así un avance del 256 por ciento en cifras liquidadas, ya que estas están sujetas a los
montos de las irregularidades que se observen en las revisiones que se realizan a los
contribuyentes.
0513 Dirección General de Bebidas Alcohólicas
Para esta Dirección General fueron asignados recursos por un monto de 44 millones
485 mil 100 pesos, de los cuales 9 millones 439 mil 688 pesos se han devengado a la
fecha, lo que equivale al 21.22 por ciento.
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Actas de verificación y administrativas de licencias de alcoholes.- En el primer trimestre
del ejercicio fiscal 2014, se obtuvo un avance real del 70 por ciento a lo programado
para este trimestre, por lo que no se logró la meta programada para el periodo que era
de 3,600 y alcanzando 2537.
Expedición y Revalidación de Licencias de Alcoholes.- Las acciones programadas
correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2014, presentaron un avance real del
800 por ciento en lo programado para este mismo trimestre, por lo que se logró
sobrepasar la meta programada para el periodo que era de 1,150 y alcanzando 9163.
Esto se debió principalmente al auge causado por gestión realizada para que los
permisionarios se acercaran a ventanilla a realizar sus trámites de revalidación 2014
principalmente, así como el trámite de certificación de copias de licencias.
0514 Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente
Con un presupuesto autorizado de 6 millones 255 mil 528 pesos de los cuales se
devengaron al cierre del primer trimestre 1 millón 143 mil 395 pesos, representando el
18.28 por ciento del autorizado.
En forma global y en relación al programa de metas y objetivos de esta Dirección en el
periodo enero a marzo de 2014, se presenta un informe detallado del cumplimiento de
metas incluyendo una descripción del comportamiento específico de cada meta:
Impartir cursos de Capacitación a Contribuyentes y Servidores Públicos.- Se
impartieron 35 cursos que representan el 116 por ciento de la meta programada en
este trimestre que es de 30, la diferencia positiva se debe a que en el Primer Trimestre
se tuvo la necesidad de impartir pláticas a la mayoría del personal de la Secretaría de
Hacienda, así como a los Organismos Empresariales, Representantes de
Contribuyentes del Estado de Sonora, con diferentes temas, como es el caso de
Reformas Fiscales Estatales, lo que nos muestra el cumplimiento más que satisfactorio
de esta meta.
Asesorías a los Contribuyentes para que cumplan con sus Obligaciones Fiscales.- Se
realizaron 100,297 asesorías a contribuyentes en sus diferentes modalidades, mismas
que representan el 167.16 por ciento respecto de lo programado en este trimestre que
EVT‐02
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es de 60,000, el excedente se debe a que se realizaron asesorías a los Contribuyentes
que acudieron a las diferentes Agencias y Sub-agencias Fiscales con el fin de solicitar
información respecto al proceso de revalidación de placas 2014 de Enero a Marzo del
presente ejercicio. Aunado a un programa publicitario de cumplimiento oportuno en el
pago de sus trámites vehiculares.
Reuniones llevadas a cabo con Organismos Representantes de Contribuyentes.- Se
realizaron 8 Reuniones con Representantes Estatales del Contribuyente de las 9
programadas, debido a que el personal de esta Dirección tuvo que asistir a cursos del
Régimen de Incorporación Fiscal, por lo que la no realizada se programó para el
segundo trimestre.
Ediciones Revista Sonorense Cumplido Órgano Informativo de la Secretaría de
Hacienda.- En esta meta se tenía programada una Edición Impresa de la Revista
Sonorense Cumplido, no se realizó debido a que se tuvo problemas con el Proveedor
para la entrega del material y quedó programada para el segundo trimestre.
Material de divulgación fiscal impreso y distribuido a contribuyentes.- Dentro de esta
meta se tenían programados la impresión de 120,000 impresiones de material de
divulgación fiscal no se pudo realizar por haber tenido problemas con el Proveedor para
la entrega del material, se programaron para el segundo trimestre.
Alumnos de educación básica sensibilizados en responsabilidades fiscales.- Se
sensibilizaron a 1,264 alumnos en relación a 1,250 programados en el Primer trimestre
de diferentes escuelas primarias, mismos que representan el 101 por ciento de la meta
programada, resultando su cumplimiento totalmente satisfactorio.
0515 Tesorería del Estado
A esta unidad administrativa se le asignaron recursos por 11 millones, 105 mil 078
pesos y se ejercieron 4 millones 895 mil 907 pesos, que representan el 44.09 por ciento
del autorizado.
Reporte de validación de órdenes de pago emitidas por las diferentes dependencias de
Gobierno.- Durante el trimestre que corresponde a los meses de enero a marzo de
2014 la Tesorería del Estado cumplió satisfactoriamente con el avance físico de las
EVT‐02
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metas establecidas para dicha Unidad, se generaron 3 reportes de recepción y
validación de órdenes de pago emitidas.
0518 Dirección General de Contabilidad Gubernamental
A esta Unidad Administrativa se le autorizó un presupuesto de 15 millones 752 mil 508
pesos de los cuales se devengaron 3 millones 927 mil 841 pesos, que representa el
24.93 por ciento del autorizado.
En el Primer trimestre del 2014, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental
programó el desempeño de objetivos y metas que establece el Manual de Organización
y el Manual de Procedimientos. metas como:
“Determinar Estados Financieros del Gobierno del Estado” y “Llevar a cabo
Conciliación Trimestral sobre apoyos otorgados a Organismos Descentralizados”.
Esta Unidad Administrativa en la meta Elaborar estados financieros de la
Administración Pública.- Se alcanzó el 100 por ciento respecto de lo programado en el
período que corresponden a informes mensuales. Como objetivo, permite coadyuvar a
que el Gobierno del Estado, tenga los elementos necesarios del orden financiero -
administrativo para la ejecución de proyectos. Así establecer políticas públicas y
criterios que vayan acordes al Programa Operativo Anual 2014.
Volúmen de cuentas consolidadas de organismos.- Se llevó a cabo el reconocimiento
de operaciones financieras realizadas en los 86 entes públicos descentralizados del
Estado de Sonora. Estos con relación a los recursos del orden Estatal y Federal
presupuestados y programados; El realizar conciliaciones con estos organismos, es el
de verificar su operatividad y como se ve reflejado en el desarrollo del Programa
Operativo Anual del Gobierno del Estado.
En el Programa Operativo Anual 2014, contiene transferidas metas no programadas
como son el de Elaborar Ordenes de Pago e Informar al Secretario lo referente a la
Armonización Contable del Estado y Federación para esta Dirección General de
Contabilidad Gubernamental durante el ejercicio 2014, son consideradas parte de las
atribuciones que señala el Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda y que
como unidad administrativa tiene asignadas, derivadas de acuerdo a la Ley General de
EVT‐02
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Contabilidad Gubernamental específicamente en lo referente a la Armonización
Contable Estado, Federación y Entes Paraestatales; en base a lo anterior se dan de
baja estas metas del programa operativo de esta unidad administrativa.
0519 Dirección General de Control de Fondos
A esta Dirección se le asignaron recursos por 14 millones 051 mil 248 pesos,
devengando en el primer trimestre 3 millones 789 mil 405 pesos, representando el
26.97 por ciento del presupuesto total autorizado.
Durante el trimestre que corresponde a los meses de enero a marzo de 2014, la
Dirección General de Control de Fondos y Pagaduría cumplió satisfactoriamente con el
avance físico de las metas establecidas para dicha Unidad, generándose la siguiente
información:
Reporte de reposición financiera diaria de caja y bancos.- Se generaron 60 reportes
diarios que muestran la posición financiera de caja y bancos e inversiones y valores del
período, cumpliendo con la meta programada.
Reporte de conciliación bancaria de las cuentas de cheques a nombre del Gobierno del
Estado de Sonora.- Se generaron 3 reportes mensuales que muestran la elaboración
de conciliaciones bancarias del período.
Reporte de publicaciones de pagos electrónicos.- Se generaron 60 reportes diarios que
muestran la publicación de pagos a través de cadenas productivas del período.
Reporte de emisión de cheques.- Se generaron 60 reportes diarios que muestran la
emisión de cheques del período.
Reporte de entrega de cheques.- Se generaron 60 reportes diarios que muestran la
entrega de cheques a través de caja general del período.
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0520 Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior
A esta Unidad Administrativa se le autorizó un presupuesto de 56 millones 451 mil 472
pesos de los cuales se devengaron 19 millones 790 mil 129 pesos, monto que equivale
al 35.06 por ciento del autorizado.
Gestión en los trámites de donaciones libres de impuestos de Mercancías donadas del
extranjero.- Se realizaron 2 de las 6 estimadas; se aprecia disminución de 4 trámites
debido a que es a petición de parte y así fueron solicitados. Se está trabajando con
Asociaciones civiles en orientación y así aumentar los trámites realizados.
Constancia de regularización, oficios a agencias fiscales y validación de documentos
de decretos previos a 1992.- Se realizaron 407 trámites de constancias de
regularización, donde se aprecia un aumento en la meta debido a que la realización de
estos, es a petición de parte.
Visitas domiciliarias.-Se realizaron 36 visitas domiciliarias, llegando al 92 por ciento de
la meta establecida. De la cuales 28 fueron visitas rápidas y 4 visita de gabinete, y 4
visitas sustantivas. Lo anterior debido a los siguientes puntos:
Verificación de vehículos con mercancía de procedencia extranjera en el Estado.- Se
realizaron 1630 verificaciones lográndose el 83 por ciento de la meta establecida, lo
anterior debido a que el personal de esta dirección cubrió el programa Bienvenido
Paisano, en Diciembre de 2013, por lo que se recorrieron sus vacaciones al mes de
enero y en consecuencia trabajaron en operativos15 días de enero y los otros dos
meses completos. Dichos operativos fueron implementados en el punto denominado
Only Sonora y en el Oasis (carretera Santa Ana- Hermosillo km 68).
Se programó un plan de trabajo para este ejercicio, de tal manera que se vayan
cubriendo las verificaciones faltantes y terminar con un avance del 100 por ciento.
Verificación de vehículos de procedencia extranjera en el Estado incluyendo el
programa Only.- Se sobrepasó la meta establecida para este trimestre en las
verificaciones de vehículos de procedencia extranjera en los diferentes operativos
carreteros, hasta 4039 ya que se instalaron operativos carreteros en el Oasis,
EVT‐02
87
verificándose todos los vehículos que circulan por la carretera internacional 15 en su
tramo norte-sur.
En lo que corresponde a Expedir hologramas de permisos de importación.- Se cubrió
solo el 58 por ciento de lo programado debido a que el período vacacional será el
siguiente mes por lo que se espera el aumento de turistas para el próximo trimestre.
0521 Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora
A este Instituto se le asignaron recursos por 87 millones 648 mil 060 pesos de los
cuales se devengaron 22 millones 406 mil 665 pesos, siendo el 25.56 por ciento del
presupuesto autorizado.
Los avances registrados, en el periodo que comprende este informe, sobre el universo
de metas programadas, muestran los siguientes resultados:
Realizar la inscripción, análisis y resguardo de documentos y actos registrales
proporcionados en las 16 oficinas registrales jurisdiccionales.- Programándose para
este primer trimestre 41,250 inscripciones, de los cuales se lograron 28,491 que
representan el 69.00 por ciento de lo programado, esto debido a las modificaciones a la
miscelánea fiscal y a los aranceles aunado a que estos servicios están sujetos a la
demanda de los usuarios
Generar ingresos por derechos registrales.- Para este primer trimestre se programó
generar ingresos por la cantidad de 37’544,000.00, alcanzando la cantidad de
29’540,207.00 que representan el 79 por ciento de lo programado, al igual que la meta
anterior esto debido a las modificaciones a la miscelánea fiscal y a los aranceles
aunado a que estos servicios están sujetos a la demanda de los usuarios
Emitir certificados con información relativa a datos inmobiliarios y mercantiles en las 16
oficinas registrales jurisdiccionales.- Para este periodo la meta es la de proporcionar
16,250 documentos con dicha información, logrando 17,881 que representan un 10 por
ciento arriba de lo programado justificándose dicho incremento por ser a petición de
usuario estando sujeto a la demanda del mismo.
EVT‐02
88
Participar en los Consejos Técnicos Catastrales de los municipios del Estado.- Durante
este primer trimestre, se programó participar en el Consejo Catastral con 9 municipios,
meta que se cumplió en un 100.0 por ciento; Con la participación de los municipios de:
Huatabampo, Navojoa, Álamos, Benito Juárez, Bacum, Quiriego, Obregón, San Ignacio
Río Muerto y Rosario de Tesopaco.
Actualización de la base de datos Catastral y Cartográfica del Instituto.- En lo relativo a
esta meta se programó el total anual de 12000 movimientos; Quedando para este
primer trimestre registrar 3,000 movimientos, logrando incorporar a la base de datos
3,000 movimientos registrados, que nos representa un logro del 100.00 por ciento de lo
programado.
Asesorar al personal de las Oficinas de Catastro de los Ayuntamientos en la integración
del estudio de valores, normatividad y operación. En este periodo de informe, se
programa proporcionar 300 consultas de asesoría a personal de los Ayuntamientos en
la integración de sus estudios de valor, proporcionando 159 consultas a los Municipios,
cantidad que representó un 53.00 por ciento de lo programado debido a que se
proporcionó asesorías a petición de los mismos Ayuntamientos.
Realizar cursos de capacitación para personal de las oficinas de catastro de los
ayuntamientos.- Durante este primer trimestre del año, se programó efectuar dos
cursos de capacitación, meta que se cumplió al 100 por ciento al efectuar los cursos en
los temas de Técnica Catastral a los municipios de Moctezuma y Carbó.
Apoyar a los municipios en los programas de conservación técnica catastral.- En esta
meta se programó atender a ocho municipios, durante el primer trimestre, logrando
alcanzar la meta programa apoyando a los siguientes municipios Magdalena,
Fronteras, Moctezuma y Trincheras, Suaqui Grande, Puerto Peñasco Altar y San
Miguel de Horcasitas; cumpliendo al 100 por ciento de lo programado.
Prestar servicios y productos catastrales.- Durante este periodo se programó
comercializar 400 productos y/o servicios, logrando en el mismo 654, obteniendo un
64.00 por ciento más de lo programado, este comportamiento es explicado por la
demanda que registran ciertos productos catastrales como son; fichas catastrales de
predios, cartografías, copias de antecedentes catastrales entre otros, ya que estos son
a petición de nuestros usuarios.
EVT‐02
89
Desarrollar y firmar convenios con instituciones públicas, privadas y sociales.- Durante
este primer trimestre no se programó firmar convenio alguno.
Atender consultas de información que formulen los usuarios y público en general por
medio de instrumentos que disponen.- En lo que respecta a esta meta, durante el
periodo de análisis, se programó atender 300 solicitudes que realicen los usuarios por
medios electrónicos, cumplimiento al 100 por ciento de lo programado.
Atender las solicitudes de soporte técnico de los sistemas, equipos de cómputo y de
comunicaciones que realizan las áreas que integran la estructura del instituto.- En lo
que concierne a esta meta, durante este primer trimestre se programó atender 500
solicitudes de soporte técnico; Recibiéndose a través del Sistema de Atención a
Usuarios (SAU) 446 peticiones, es decir un 11.0 por ciento menos de lo programado,
de las cuales se atendieron 446 solicitudes con un status de completa, lo que resulta
una eficiencia de cumplimiento del 100.00 por ciento de las solicitudes recibidas;
Destacando de estas los problemas de: Del Sistema de Gestión Registral, problemas
de SIGER, presencia de virus, errores de impresión, Problemas del Sistema de
Digitalización y Sistema de Gestión Catastral; cabe aclarar que estas solicitudes son a
solicitud del usuario del equipo lo que significa que existen menos problemas en el
soporte técnico debido la aplicación del programa preventivo de este equipo.
Administrar y Respaldar la Información correspondiente a los movimientos y registros
de los servicios proporcionados por las oficinas registrales y catastrales.- Durante este
primer trimestre se programó realizar el respaldo de información de las 16 oficinas
concentrados en tres documentos, efectuándose un total de 3 documentos logrando un
100.00 por ciento de lo programado; estos fueron enviados en almacén para su
reguardo.
Generar el calculo del impuesto predial, padrones catastrales y boletas para los 60
municipios que cuentan con convenios con ICRESON.- Para el primer trimestre del
presente año fiscal, no se programó llevar a cabo trabajos del impuesto predial.
Elaborar y ejecutar el programa de mantenimiento preventivo de los equipos de
cómputo y comunicaciones de los equipos del Instituto.- Para este primer trimestre no
se programó realizar trabajas para esta meta en mención.
EVT‐02
90
Operar el programa mensual de requisiciones de recursos materiales y servicios para
atender las necesidades de las oficinas centrales y foráneas del Instituto.- En lo que
respecta a esta meta, se programó operar tres programas mensuales de requisiciones
y entregas de materiales y servicios, meta que se cumplió al 100 por ciento, toda vez
que se efectuaron las entregas, en tiempo y forma, a las Oficinas Centrales y Oficinas
Foráneas del Instituto, destacando en estas últimas, las entregas, a través de rutas, a
las oficinas de: Cajeme, Álamos, Navojoa, Caborca, Magdalena, Nogales, Cumpas,
Agua Prieta, Huatabampo, Guaymas, Puerto Peñasco y San Luis Rio Colorado;
además, se envió material a través de transporte a diversas oficinas.
Desarrollar capital humano mediante la ejecución de un programa de capacitación al
personal del instituto.- En lo que concierne a este trimestre se programó proporcionar 1
curso el cual se cumplió al 100 por ciento, siendo este el de: Desarrollo Integral en lo
Personal.
0526 Dirección General de Crédito Público
A esta Dirección se le autorizó un presupuesto de 6 millones 020 mil 467 pesos.
Presentando al cierre del primer trimestre un devengado de 722 mil 444 pesos que
equivalen al 12.00 por ciento.
A través de esta Unidad se realizaron, entre otras, las siguientes acciones en el periodo
que se informa:
Se cumplieron las metas programadas al cien por ciento además de la inscripción de
los siguientes documentos:
Contrato de apertura de crédito simple con afectación de participaciones en ingresos
federales celebrado por el municipio de Bacum con Financiera Local por 18.2 mdp.
Este crédito está destinado a Proyecto de Renovación de Alumbrado Público.
Asimismo se registró un convenio modificatorio para afectar como garantía de pago un
porcentaje de las participaciones federales del Ramo 28 que correspondan al
municipio.
Contrato de apertura de crédito en Cuenta Corriente por 750 mdp, celebrado por el
Gobierno del Estado con Banco Interacciones. Este crédito está destinado a Inversión
EVT‐02
91
pública productiva que consiste en solventar necesidades transitorias de liquidez
durante la ejecución de las inversiones públicas productivas a cargo del Gobierno del
ESTADO previstas para el ejercicio del 2013 en el Presupuesto de Egresos del
ESTADO, conforme a lo señalado en el artículo 10 de la Ley de Ingresos y Presupuesto
de Ingresos del ESTADO para el Ejercicio 2014, siendo utilizadas única y
exclusivamente para solventar necesidades afrontadas por la falta de liquidez y
retrasos en el flujo de recursos destinados para el pago de estimaciones de obras
públicas y servicios de conformidad con cuarto párrafo del artículo 21 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el ESTADO.
Contrato de apertura de crédito simple por 1500 mdp celebrado por el Gobierno del
Estado con Banco Interacciones. Este crédito está destinado a Inversiones públicas
productivas señaladas en el programa de inversión en infraestructura educativa.
Se brindó asesoría a los municipios de Empalme, Etchojoa y Nogales, Son.
Se solicitó a los Bancos los estados de cuenta de los vencimientos de pago de deuda
de cada mes.
Se efectuaron los cálculos de los pagos de deuda de cada mes.
Se envió a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental reporte de los
descuentos de participaciones que deberán de efectuarse a los Municipios para el pago
de su deuda.
Se emitieron las órdenes de pago del Sistema SIIAF para el pago de deuda y se tramitó
su pago en la Dirección de Control de Fondos y Pagaduría de la Secretaría de
Hacienda.
Se verificó que se llevaran a cabo los pagos de deuda pública por los meses de enero,
febrero y marzo de 2014.
Se elaboró y envió información a la Dirección de Control de Fondos y Pagaduría con lo
relativo a los pagos de deuda del mes de enero, febrero y marzo de 2014 (Capital e
Intereses).
EVT‐02
92
Se elaboró el IV Informe Trimestral de deuda pública (Formato UCEF) y se envió a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Se elaboró el IV Informe trimestral de deuda pública (Formato Dirección General de
Crédito Público) y se envió a la Dirección de Evaluación y Seguimiento del Gasto
Público para su eventual entrega al H. Congreso del Estado.
0534 Coordinación General del Sistema Integral de Información y Administración
Financiera
A esta Unidad Administrativa se le asignaron recursos por 129 millones 239 mil 910
pesos de los cuales se devengaron 27 millones 767 mil 713 pesos que representan el
21.49 por ciento de lo autorizado originalmente.
En lo que respecta al Programa Operativo se resume lo siguiente:
“Soporte técnico a usuarios del SIIAF de dependencias, organismos y municipios”.-
Para el primer trimestre de 2014 se tenían programados 875 servicios, sin embargo se
realizaron 1127 acciones, obteniendo con esto un 128.8 por ciento de avance en la
meta. Esta variación es producto de las atenciones de soporte brindadas a los
usuarios, principalmente de la Dirección General de Recaudación y Agencias Fiscales
del Estado, durante el programa de reemplacamiento 2014, que de manera natural y
lógica se incrementan las solicitudes de servicio.
“Acciones de seguridad y administración de usuarios del SIIAF”.- Se programaron 450
acciones para el primer trimestre, de las cuales se efectuaron 587, alcanzando un
130% de avance de la meta trimestral, producto de las atenciones brindadas durante el
programa de reemplacamiento 2014, las peticiones de altas, bajas y mantenimiento de
claves y/o perfiles, confrontación de claves de usuarios contra el catálogo de
empleados, verificación de claves de acceso sin uso o expiradas.
Asesorías a usuarios del SIIAF”.- Se programaron 116 acciones, realizándose 342, con
un porcentaje por arriba del 100 por ciento debido a que el primer trimestre del año es
el más crítico por la fecha de vencimiento de la revalidación 2014, las contribuciones e
impuestos y pago de servicios estatales de ciudadanos y empresarios, así como
incorporación de nuevos impuestos.
EVT‐02
93
Análisis y obtención de información a través de base de datos según solicitudes de
usuarios y requerimientos específicos.- Se cumplió arriba del 100 por ciento, debido a
la información que se estuvo sacando el Reemplacamiento 2014, la información
solicitada por las Áreas para el sistema SAP y el cierre contable 2013.
Desarrollo y mantenimiento de módulos del SIIAF”.- Se cumplió y se superó ya que se
realizaron algunos ajustes a la aplicación por el tema del reemplacamiento 2014, de
igual manera se realizaron algunas correcciones relativas a la Operación Diaria de las
Agencias Fiscales.
Pruebas de revisión de la funcionalidad de módulos del SIIAF.- Al término del primer
trimestre de 2014 se obtuvo un 191.67 por ciento de cumplimiento de la programación
de la meta, con 23 documentos de 12 programados, mostrando un exceso en pruebas
en los distintos módulos del SIIAF, derivado de las adecuaciones aplicadas para el
cierre en el reemplacamiento 2014.
Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones web.- Para este primer trimestre del
presente, se cumplió con 16 aplicaciones de 30 programadas, esto debido al
Mantenimiento ISRTP, Mantenimiento Sonorense Cumplido, Mantenimiento Registro
Civil, Mantenimiento Régimen Intermedio, Mantenimiento Vida Silvestre, Mantenimiento
IEPS, Mantenimiento Jurídico, Mantenimiento Modulo Anti fraude, Mantenimiento ISR
Enajenación de Bienes Inmuebles, Mantenimiento ISAN, Mantenimiento Impuesto
sobre Premios y Sorteos y Buscador de facturas.
Incorporación de nuevas tecnologías en servicios electrónicos”.- Para esta meta se
contempló la ejecución de 1 proyecto, cumpliendo al 100 por ciento al final del trimestre
Enero-Marzo de 2014, con la Integración de bóveda fiscal para emisión y recepción de
facturas.
Implementación de acciones de mejoramiento en los equipos y sistemas informáticos
del SIIAF”.- Se rebasa la meta establecida en un 33.33 por ciento para el primer
trimestre 2014, debido a la implementación y configuración de un nuevo servidor web y
proxy, instalación de Switch de comunicaciones, diseño de red de voz y datos en
nuevas instalaciones par proyecto SAP, actualización de tablas de enrutamientos en
conmutador telefónico.
EVT‐02
94
Seguridad y administración de bases de datos.- Se cumple con lo establecido para este
primer trimestre 2014, debido a la implementación y configuración de servidor
AntiSpam y políticas de seguridad, implementación y configuración de servidor de
terminal Services WS 2008, implementación y configuración de Fortianalyzer para
monitoreo de la red.
Administración y control de liberaciones.- Durante el primer trimestre 2014 se tenían
programadas 500 acciones a realizar, de las cuales se lograron llevar a cabo 434 (86.8
por ciento) en los ambientes de producción, pruebas y reportes, no se cumplió con la
meta programada en virtud de que en el mes de marzo se planearon menos
liberaciones debido al reemplacamiento.
Actualización de usuarios y equipos del sistema SIIAF.- Se programaron 290 acciones
para llevar a cabo durante el primer trimestre del 2014, de las cuales se alcanzaron
efectuar 288, lo que representa un alcance del 99.31 por ciento, que incluyen la
actualización de información de los usuarios de SIIAF, SPARK y Correo Electrónico
Oficial.
Mejoras al aplicativo SIIAF.- Se superó la meta en un 100 por ciento ya que por
necesidades de la operación de las Agencias Fiscales se realizaron modificaciones
dentro de la Caja de Cobro esto para hacer más eficiente el rendimiento del Sistema.
Desarrollo de validaciones de datos al aplicativo SIIAF.- Esta meta se llevó a cabo por
encima de lo proyectado, ya que por cuestiones del cierre contable 2013 y por
peticiones de datos por el nuevo sistema SAP se realizaron varias validaciones de
datos.
Asesorias a usuarios de servicios electrónicos.- Se cumple con lo establecido para este
primer trimestre 2014 en un 33.33 por ciento por encima de lo programado debido a la
solución que se brinda respecto a las dudas referentes al uso del portal de facturación y
la demanda de los usuarios.
Implementación de una solución integral de información GRP.- Esta meta está
programada su implementación solo para el último trimestre del año.
EVT‐02
95
0535 Coordinación de Entidades y Organismos
Con un presupuesto autorizado de 76 millones 772 mil 838 pesos, esta Coordinación
presenta un devengado de 8 millones 259 mil 571 pesos siendo el 10.76 por ciento.
La Secretaría de Hacienda, como Dependencia Coordinadora de Sector tiene entre
otras, la responsabilidad de gestionar los apoyos que requieren los diversos
Organismos para el desempeño de sus funciones y cumplimiento de sus propios
Programas Operativos Anuales. Se cumplió con las entregas programadas con
excepción del Fideicomiso Puente Colorado, esto en virtud de que no se hicieron los
trámites de solicitud correspondiente por parte de dicho fideicomiso.
EVT‐02
96
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$1,093,114,622 $248,161,558
DEVENGADO
REALIZADO
01 SECRETARIA $47,870,165 $44,088,893 $2,456,529 5.13PESOS $38,340,578 $2,456,529
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02 ASUNTOS HACENDARIOS
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
2 GOBIERNO AUSTERO
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
001 NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 REUNION CON FUNCIONARIOS FISCALES REUNION 24 6 10024 24 24
002 REUNIÓN CON AREAS AFINES DE LA DEPENDENCIA REUNION 60 15 10060 60 60
02 PROCURADURIA FISCAL $15,186,183 $14,164,743 $2,834,886 18.67PESOS $12,488,363 $2,834,886
12 JUSTICIA
01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
006 ASUNTOS JURÍDICOS FISCALES.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 CONSULTAS ATENDIDAS EN MATERIA JURIDICA CONSULTA 105 26 100105 105 105
002 RENDIR INFORMES Y CONTESTACION DE DEMANDAS DOCUMENTO 550 138 100550 550 550
003 FORMULACION DE PROMOCIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES
PROCESO 200 50 100200 200 200
004 FORMULACION DE PROMOCIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
PROCESO 250 63 100250 250 250
005 ASUNTOS ATENDIDOS DE INFORMACION SOLICITADA POR DIVERSAS DEPENDENCIAS Y JUZGADOS
ASUNTO 200 50 100200 200 200
006 INSTRUCCION FINAL DE LOS JUICIOS Y RESOLUCIONES EMITIDAS POR ESTA PROCURADURIA FISCAL
ASUNTO 250 62 100250 250 250
Página 1 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$1,093,114,622 $248,161,558
DEVENGADO
REALIZADO
007 ATENDER TRAMITES EN MATERIA PENAL ANTE AUTORIDADES ESTATALES Y FEDERALES EN QUE INTERVIENE EL SECRETARIO DE HACIENDA Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
ASUNTO 50 12 10050 50 50
008 NUMERO DE INICIATIVAS DE LEY DE OTRAS DISPOSICIONES FORMULADAS Y DE CONSULTAS ATENDIDAS EN MATERIA JURIDICA
ANTEPROYECTO
5 1 1005 5 5
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02 ASUNTOS HACENDARIOS
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
005 ATENCIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA FISCAL.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ASISTENCIA A REUNIONES EN LOS ORGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACION FISCAL
REUNION 8 2 1008 8 8
002 ASISTENCIA A REUNIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACION FISCAL Y DEL COMITE DE VIGILANCIA DE PARTICIPACIONES
REUNION 8 2 1008 8 8
003 ASUNTOS ATENDIDOS CORRESPONDIENTES A LA COORDINACION FISCAL Y HACENDARIA CON LA FEDERACION
ASUNTO 105 26 100105 105 105
004 DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESPONSABILIDADES ESTATALES INHERENTES A SU ADHESION AL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACION FISCAL
ASUNTO 19 6 10019 19 19
03 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION $48,388,900 $46,457,361 $11,279,475 23.31PESOS $33,017,054 $11,279,475
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02 ASUNTOS HACENDARIOS
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
2 GOBIERNO AUSTERO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
002 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO, EN EL AMBITO HACENDARIO.
A POBLACIÓN ABIERTA
Página 2 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$1,093,114,622 $248,161,558
DEVENGADO
REALIZADO
13 TODO EL ESTADO
001 COORDINAR LA INTEGRACIÓN Y ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA
DOCUMENTO 1 0 1001 1 1
002 COORDINAR LA INTEGRACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES PRESUPUESTALES Y CUENTA PÚBLICA
DOCUMENTO 5 2 1005 5 5
003 COORDINAR LA ELABORACIÓN DE CONVOCATORIAS DE BASES Y LINEAMIENTOS ASÍ COMO LICITACIONES DE LA DEPENDENCIA
DOCUMENTO 4 0 1004 4 4
004 PROMOVER LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA
CURSO 144 36 100144 144 144
005 REALIZAR VERIFICACIONES INTERNAS DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTO APROBADOS
VERIFICACION 154 18 ( * )144 154 154
006 REVISIONES AL RESGUARDO DOCUMENTAL ACCIÓN 0 46 0108 0 0
007 VALIDACIÓN DEL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS ACCIÓN 182 108 84.26216 182 182
04 UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA EN EL ESTADO $1,300,119 $2,279,452 $220,428 16.95PESOS $839,869 $220,428
17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
01 POLICÍA
E5 SONORA SEGURO
1 POR EL CAMINO CORRECTO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
008 INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 INTEGRACION DE INFORMES DE INTELIGENCIA INFORME 12 3 10012 12 12
05 SUBSECRETARIA DE INGRESOS $19,673,019 $18,537,619 $4,649,277 23.63PESOS $18,550,452 $4,649,277
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02 ASUNTOS HACENDARIOS
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
2 GOBIERNO AUSTERO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
Página 3 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$1,093,114,622 $248,161,558
DEVENGADO
REALIZADO
016 CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS.
M PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES
13 TODO EL ESTADO
001 COORDINAR Y EJECUTAR ELPROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION EN TODAS SUS ETAPAS
DILIGENCIA 1100 260 1001100 1100 1100
002 ELABORACION, FORMALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS QUE CELEBRA EL GOBIERNO DEL ESTADO CON SUS MUNICIPIOS.
CONVENIO 10 10 10010 10 10
003 ASESORIAS JURIDICAS Y REVISION DE DOCUMENTACION JURIDICA EMITIDAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ADSCRITAS A LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS.
REVISION 1000 240 1001000 1000 1000
017 ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN LOCAL EN MATERIA DE INGRESOS.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 CUMPLIMIENTO DE LA META DE LA LEY DE INGRESOS. PROYECTO 1 0 1001 1 1
06 SUBSECRETARIA DE EGRESOS $10,175,472 $0 $0 0.00PESOS $8,961,613 $0
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02 ASUNTOS HACENDARIOS
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
2 GOBIERNO AUSTERO
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
001 NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 COORDINAR LA INTEGRACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DOCUMENTO 0 0 07 0 0
002 COORDINAR LA INTEGRACION DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL
DOCUMENTO 0 0 03 0 0
003 LIBERAR Y AUTORIZAR EL PRESUPUESTO DEL GASTO APROBADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO
DOCUMENTO 0 20 020 0 0
004 COORDINAR LA INTEGRACION DEL INFORME DE GOBIERNO QUE EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL GOBIERN O DEL ESTADO DE SONORA PRESENTA ANTE EL H.
DOCUMENTO 0 0 01 0 0
Página 4 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$1,093,114,622 $248,161,558
DEVENGADO
REALIZADO
005 COORDINAR LA INTEGRACION DE LOS INFORMES TRMESTRALES
DOCUMENTO 0 5 020 0 0
006 ATENDER A FUNCIONARIOS DE DEPENDENCIA, ORGANISMOS Y ENTIDADES RELACIONADOS CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
DOCUMENTO 0 164 0650 0 0
007 AUTORIZAR EL GASTO DE INVERSION A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y DE GOBIERNOS MUNICIPALES
OFICIO 0 100 0450 0 0
07 UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION OPERATIVA $9,067,333 $8,143,194 $1,819,080 20.06PESOS $8,326,053 $1,819,080
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
04 FUNCIÓN PÚBLICA
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
1 PASIÓN POR EL SERVICIO
O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
002 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 REVISIONES A LAS AREAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y MUNICIPIOS
REVISIÓN 48 9 10048 48 48
002 EFECTIVIDAD EN LAS REVISIONES REVISIÓN 12 0 1000 12 12
08 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, ESTADISTICA Y ESTUDIOS HACENDARIOS $2,928,802 $0 $0 0.00PESOS $2,579,719 $0
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02 ASUNTOS HACENDARIOS
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
2 GOBIERNO AUSTERO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
010 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ELABORAR REPORTES TRIMESTRALES SOBRE LA SITUACION Y AVANCE DEL INGRESO Y GASTO ESTATAL
INFORME 0 1 04 0 0
Página 5 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$1,093,114,622 $248,161,558
DEVENGADO
REALIZADO
002 ELABORAR UN ANALISIS DE LAS FINAZAS PUBLICAS MUNICIPALES
DOCUMENTO 0 0 01 0 0
003 MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE INTERNET CON EL BANCO DE INFORMACION DE ESTADISTICAS
EVENTO 0 3 012 0 0
004 GENERAR ANALISIS SOBRE LA SITUACION ECONOMICA INFORME 0 1 07 0 0
005 INTEGRAR EL ANEXO ESTADISTICO DEL INFORME DE GOBIERNO
DOCUMENTO 0 0 01 0 0
006 INTEGRAR EL ANUARIO ESTADISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DOCUMENTO 0 0 01 0 0
007 INTEGRAR LA AGENDA ESTADISTICA DE INDICADORES LIDERES DE LA ECONOMIA ESTATAL
DOCUMENTO 0 0 02 0 0
008 ELABORAR ANALISIS SOBRE LA SITUACION DEL EMPLEO EN EL ESTADO
DOCUMENTO 0 1 04 0 0
009 ESTIMAR LOS INDICADORES MACROECONOMICOS ESTATALES INFORME 0 0 03 0 0
010 ELABORAR UN ANALISIS DE LOS INDICES DE COMPETITIVIDAD ESTATAL RELATIVOS A LAS VARIABLES LABORALES, FINANCIERAS Y HACENDARIAS
DOCUMENTO 0 0 01 0 0
09 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO $6,325,992 $0 $0 0.00PESOS $6,054,318 $0
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02 ASUNTOS HACENDARIOS
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
2 GOBIERNO AUSTERO
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
002 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 INTEGRACION DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL
DOCUMENTO 0 0 03 0 0
002 INTEGRACION DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DOCUMENTO 0 5 020 0 0
003 INTEGRACION DEL INFORME DE EJECUCION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
DOCUMENTO 0 0 01 0 0
004 INTEGRAR INFORME DE GOBIERNO INFORME 0 0 01 0 0
Página 6 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$1,093,114,622 $248,161,558
DEVENGADO
REALIZADO
005 OPERAR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA - VOS
INFORME 0 3 012 0 0
006 ATENDER SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA SOLICITUD 0 120 0440 0 0
11 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION $555,501,930 $582,774,093 $85,398,435 15.37PESOS $349,984,877 $85,398,435
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02 ASUNTOS HACENDARIOS
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
1 PASIÓN POR EL SERVICIO
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
002 REHABILITACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL.
M PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES
13 TODO EL ESTADO
001 OBRA CENTRO 1 0 1001 1 1
2 GOBIERNO AUSTERO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
016 CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS.
M PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES
13 TODO EL ESTADO
001 SEGUIMIENTO A LA RECAUDACION DEL DERECHO DE EXPEDICION Y CANJE DE PLACAS DE CIRCULACION 2014
MILES DE PESOS
0 189674 0431077 0 0
002 SEGUIMIENTO A LA RECAUDACIÓN DEL DERECHO POR EXPEDICIÓN O REPOSICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR
MILES DE PESOS
127610 28669 ( * )92480 127610 127610
003 SEGUIMIENTO A LA RECAUDACIÓN A LA EXPEDICIÓN DE TARJETA DE CIRCULACIÓN
MILES DE PESOS
74663 39743 ( * )55977 74663 74663
004 SEGUIMIENTO A LA RECUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS
MILES DE PESOS
155045 38065 ( * )135947 155045 155045
005 SEGUIMIENTO A LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES MUEBLES USADOS
MILES DE PESOS
61439 17982 ( * )59771 61439 61439
006 FORTALECIMIENTO Y CONTROL DE RECAUDACIÓN REAL Y PRESUPUESTADA
DOCUMENTO 12 3 10012 12 12
007 CONCILIACIONES BANCARIAS DOCUMENTO 1080 270 1001080 1080 1080
Página 7 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$1,093,114,622 $248,161,558
DEVENGADO
REALIZADO
008 RENDIMIENTO DE CUENTA A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN DE INGRESOS FEDERALES EN TIEMPO ESTABLECIDO
INFORME 12 3 10012 12 12
009 INTEGRAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y REFORMAS FISCALES
DOCUMENTO 1 0 1001 1 1
010 ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS DE DERECHOS DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE LEY
DOCUMENTO 2 0 1002 2 2
011 VIGILANCIA PARA PROMOVER EL PAGO DEL IMPUESTO GENERAL AL COMERCIO, INDUSTRIA Y PRESTACIONES DE SERVICIOS
ACCESO 24 6 10024 24 24
012 VIGILANCIA PARA PROMOVER EL PAGO DE REVALIDACIÓN DE LICENCIAS Y PROVEIDOS DE ALCOHOLES
ACCION 24 6 10024 24 24
013 VIGILANCIA PARA PROMOVER EL PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS
ACCION 48 12 10048 48 48
014 ANÁLISIS Y TRÁMITES DE SOLICITUDES DE VALUACIÓN DE PAGOS INDEBIDOS
TRAMITE 380 80 ( * )320 380 380
015 COMPARATIVO DE RECAUDACIÓN DE PREMIOS Y JUEGOS CON APUESTAS
DOCUMENTO 8 2 1008 8 8
016 INFORME DE RECUPERACIÓN DE CHEQUES DEVUELTOS DOCUMENTO 4 1 1004 4 4
017 INFORME DE COMPORTAMIENTO DE RECUPERACIÓN DE IMPUESTO DE HOSPEDAJE
DOCUMENTO 4 1 1004 4 4
018 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS FEDERALES Y ESTATALES
CONVENIO 12245 1305 10012245 12245 12245
019 CONTROL DE OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES VIGILANCIA 22 4 10022 22 22
020 5% DE ISR CONTRIBUYENTES DE RÉGIMEN INTERMEDIO OBLIGACIONES VIGILADAS
5756 1439 1005756 5756 5756
021 CUOTA FIJA CONTRIBUYENTE DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS OBLIGACIONES VIGILADAS
17888 4043 10017888 17888 17888
022 APORTACIÓN DE VIDA SILVESTRE ESTATAL INFORME 12 3 10012 12 12
023 APORTACIÓN DE VIDA SILVESTRE FEDERAL INFORME 12 3 10012 12 12
024 COBRO DE MULTAS ESTATALES DE AUTORIDADES JUDICIALES INFORME 12 3 10012 12 12
025 INTEGRACIÓN DE FONDO ZOFEMAT INFORME 16 4 10016 16 16
026 NOTIFICACIÓN Y COBRANZA DE CRÉDITOS FISCALES FEDERALES Y OTRAS OBLIGACIONES OMITIDAS
REQUERIMIENTO
66000 10800 10066000 66000 66000
Página 8 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$1,093,114,622 $248,161,558
DEVENGADO
REALIZADO
027 CONTROLAR Y DAR SEGUIMINETO DE PÓLIZAS DE FINANZA RECIBIDA
INFORME 12 3 10012 12 12
028 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS DE AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES
INFORME 20 5 10020 20 20
029 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA PRODUCCIÓN Y SERVICIOS IESP A LA GASOLINA Y DIESEL
OBLIGACIONES VIGILADAS
552 138 100552 552 552
030 5% DE ISR ENAJENACIONES DE BIENES INFORME 12 3 10012 12 12
031 ANEXO 18 AL CONVENIO DE COLABORACIÓN OBLIGACIONES VIGILADAS
0 750 03000 0 0
032 VIGILANCIA AL REGISTRO OPORTUNO DEL PADRÓN ESTATAL DE CONTRIBUYENTES DEL ISRTP
ACCION 4 1 1004 4 4
033 MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN ESTATAL DE CONTRIBUYENTES MEDIANTELA VERIFICACIÓN DE
DOCUMENTO 3200 800 1003200 3200 3200
034 PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL ISRTP ACCION 4 1 1004 4 4
035 SEGUIMIENTO A LA RECAUDACIÓN DEL DERECHO POR REVALIDACIÓN DE PLACAS DE CIRCULACIÓN
MILES DE PESOS
335142 0 1000 335142 335142
12 DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL $128,659,838 $135,230,341 $37,351,044 29.03PESOS $120,383,252 $37,351,044
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02 ASUNTOS HACENDARIOS
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
2 GOBIERNO AUSTERO
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
001 FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS REQUISICION 680 171 100680 680 680
002 INFORME MENSUAL POR AVENCE DEL POA INFORME 12 3 10012 12 12
003 INGRESOS POR ACTOS DE FISCALIZACION POR IMPUESTOS FEDERALES
MILLONES DE PESOS
229587 53570 100229587 229587 229587
004 ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN VISITAS DOMICILIARIAS AUDITORIA 1288 0 1000 1288 1288
005 ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN REVISIONES DE GABINETE AUDITORIA 1400 0 1000 1400 1400
006 ACTOS DE REVISIÓN DE DICTÁMENES AUDITORIA 138 0 1000 138 138
Página 9 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$1,093,114,622 $248,161,558
DEVENGADO
REALIZADO
007 PROGRAMACIÓN DE AUDITOTIAS SOBRE LAS QUE AUTORICE EL COMITÉ
OFICIO 3198 0 1000 3198 3198
008 LIQUIDACIONES SOBRE ACTOS DE FISCALIZACIÓN AUDITORIA 125 0 1000 125 125
009 CONVENIOS DE PAGO EN PARCIALIDADES POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN
CONVENIO 935 0 1000 935 935
010 ACTOS DE FISCALIZACIÓN SOBRE IMPUESTOS ESTATALES AUDITORIA 381 0 1000 381 381
011 CIFRAS DETERMINADAS EN LIQUIDACIÓN POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN
MILES DE PESOS
165493 0 1000 165493 165493
13 DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS $44,485,100 $44,776,558 $9,439,686 21.22PESOS $40,640,000 $9,439,686
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02 ASUNTOS HACENDARIOS
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
2 GOBIERNO AUSTERO
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
001 FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 Actas de verificación y administrativas de licencias de alcoholes DOCUMENTO 14400 3600 10014400 14400 14400
002 Expedición y revalidación de licencias de alcoholes DOCUMENTO 6500 1150 1006500 6500 6500
14 DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE $6,255,528 $4,928,069 $1,143,397 18.28PESOS $5,686,325 $1,143,397
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02 ASUNTOS HACENDARIOS
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
2 GOBIERNO AUSTERO
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
001 ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL ESTATAL.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION A CONTRIBUYENTES Y SERVIDORES PUBLICOS
CURSO 150 30 100150 150 150
Página 10 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$1,093,114,622 $248,161,558
DEVENGADO
REALIZADO
002 ASESORIAS A LOS CONTRIBUYENTES PARA QUE CUMPLAN CON SUS OBLIGACIONES FISCALES
ASESORÍA 120000 60000 100120000 120000 120000
003 REUNIONES LLEVADAS A CABO CON ORGANISMOS REPRESENTANTES DE CONTRIBUYENTES
REUNION 36 9 10036 36 36
004 EDICIONES REVISTA SONORENSE CUMPLIDO ORGANO INFORMATIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
REVISTA 2 1 1002 2 2
005 MATERIAL DE DIVULGACION FISCAL IMPRESO Y DISTRIBUIDO A CONTRIBUYENTES
TRIPTICO 170000 120000 100170000 170000 170000
006 ALUMNOS DE EDUCACION BASICA SENSIBILIZADOS EN SUS RESPONSABILIDADES FISCALES
ALUMNO 3500 1250 1003500 3500 3500
15 TESORERIA GENERAL DEL ESTADO $11,105,078 $25,833,821 $4,895,907 44.09PESOS $9,701,729 $4,895,907
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02 ASUNTOS HACENDARIOS
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
2 GOBIERNO AUSTERO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
018 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 REPORTE DE VALIDACION DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO
REPORTE 12 3 10012 12 12
16 DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL $12,182,812 $0 $0 0.00PESOS $11,744,262 $0
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02 ASUNTOS HACENDARIOS
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
2 GOBIERNO AUSTERO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
003 INTEGRACIÓN PRESUPUESTAL.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
Página 11 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$1,093,114,622 $248,161,558
DEVENGADO
REALIZADO
001 FORMULAR Y DIFUNDIR ENTRE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EL MANUAL DE PROGRAMACION - PRESUPUESTACION
MANUAL 0 0 01 0 0
002 COORDINAR E INTEGRAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA SU PRESENTACION AL CONGRESO DEL ESTADO
DOCUMENTO 0 0 04 0 0
003 LIBERAR EL PRESUPUETO DE EGRESOS APROBADO OFICIO 0 20 020 0 0
004 APERTURA DE FONDOS REVOLVENTES OFICIO 0 50 050 0 0
005 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DOCUMENTO 0 300 04000 0 0
006 PARTICIPAR EN LA INTEGRACION DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CON EL APARTADO DEL GASTO PUBLICO Y EL ANALITICO DE PARTIDAS
INFORME 0 2 08 0 0
007 PARTICIPAR EN LA ELABORACION DEL INFORME DE GOBIERNO, RESPECTO A LA SITUACION FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
DOCUMENTO 0 0 01 0 0
008 PARTICIPAR EN LA INTEGRACION DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL CON EL APARTADO DE GASTO PUBLICO
DOCUMENTO 0 0 01 0 0
17 DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS $8,603,074 $0 $0 0.00PESOS $6,504,378 $0
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02 ASUNTOS HACENDARIOS
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
1 PASIÓN POR EL SERVICIO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
001 ASIGNACIÓN Y REGISTRO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 APARTADO DE INVERSION PUBLICA PARA INFORME DE GOBIERNO
DOCUMENTO 0 0 01 0 0
002 APARTADO DE INVERSION PUBLICA PARA INFORME DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL
DOCUMENTO 0 1 01 0 0
003 APARTADO DE INVERSION PUBLICA PARA INFORME TRIMESTRAL
DOCUMENTO 0 1 04 0 0
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$1,093,114,622 $248,161,558
DEVENGADO
REALIZADO
004 AVANCE DE LOS RECURSO AUTORIZADOS PARA INVERSION PUBLICA, EN RELACION AL P.E.E.
PORCENTAJE 0 40 0100 0 0
005 AVANCE EN EL TRAMITE DE AUTORIZACION DE RECURSOS PARA INVERSION PUBLICA
EXPEDIENTE 0 800 02025 0 0
006 INTEGRAR UN DOCUMENTO QUE CONTENGA EL ANALITICO DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL
DOCUMENTO 0 0 01 0 0
007 DESARROLLAR LA FORMULA Y METODOLOGIA PARA LA DISTRIBUCION POR MUNICIPIO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DOCUMENTO 0 1 01 0 0
008 ELABORAR ANEXOS TECNICOS DE AUTORIZACION DE OBRAS Y ACCIONES
ANEXO 0 200 0690 0 0
009 COADYUBAR CON LA EMISION DE OFICIOS DE AUTORIZACION DE RECURSOS DE INVERSION A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
OFICIO 0 100 0450 0 0
18 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL $15,752,508 $15,643,683 $3,927,841 24.93PESOS $13,815,213 $3,927,841
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02 ASUNTOS HACENDARIOS
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
1 PASIÓN POR EL SERVICIO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
017 REGISTRO Y CONTROL CONTABLE Y PRESUPUESTAL.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ELABORACION DE ORDENES DE PAGO REPORTE 0 1170 04680 0 0
002 VOLUMEN DE CUENTAS CONCILIADAS DE ORGANISMOS REPORTE 344 84 100344 344 344
003 ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIN PUBLICA
REPORTE 12 3 10012 12 12
004 INFORMAR AL SECRETARIO LO REFERENTE A LA ARMONIZACION CONTABLE DEL ESTADO Y FEDERACION
REPORTE 0 1 04 0 0
19 DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FONDOS $14,051,248 $13,558,688 $3,789,406 26.97PESOS $13,224,735 $3,789,406
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02 ASUNTOS HACENDARIOSPágina 13 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$1,093,114,622 $248,161,558
DEVENGADO
REALIZADO
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
2 GOBIERNO AUSTERO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
018 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 REPORTE DE POSICION FINANCIERA DIARIA DE CAJA Y BANCOS, INVERSIONES Y VALORES
REPORTE 244 60 100244 244 244
002 REPORTE DE CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE CHEQUE A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
REPORTE 12 3 10012 12 12
003 REPORTE DE PUBLICACIONES DE PAGOS ELECTRONICOS REPORTE 244 60 100244 244 244
004 REPORTE DE EMISION DE CHEQUES REPORTE 244 60 100244 244 244
005 REPORTE DE ENTREGA DE CHEQUES REPORTE 244 60 100244 244 244
20 COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR $56,451,472 $62,570,063 $19,790,129 35.06PESOS $44,125,285 $19,790,129
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02 ASUNTOS HACENDARIOS
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
2 GOBIERNO AUSTERO
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
002 DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTION EN LOS TRAMITES DE DONACIONES LIBRES DE IMPUESTOS DE MERCANCIAS DONADAS AL EXTRANJERO
ASUNTO 30 6 10030 30 30
002 CONSTANCIAS DE REGULARIZACION, OFICIOS A AGENCIAS FISCALES Y VALIDACION DE DOCUMENTOS DE DECRETOS PREVIOS A 1992
DOCUMENTO 1200 300 1001200 1200 1200
003 VISITAS DOMICILIARIAS VISITA 176 39 100176 176 176
004 VERIFICACION DE VEHICULOS CON MERCANCIAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN EL ESTADO
VEHICULO 7510 1960 1007510 7510 7510
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$1,093,114,622 $248,161,558
DEVENGADO
REALIZADO
005 VERIFICACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN EL ESTADO, INCLUYENDO EL PROGRAMA ONLY
VEHICULO 9726 2928 1009726 9726 9726
006 EXPEDIR HOLOGRAMAS DE PERMISOS DE IMPORTACION VEHICULO 14994 2821 10014994 14994 14994
21 INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA $87,648,060 $88,627,841 $22,406,665 25.56PESOS $79,891,545 $22,406,665
18 OTROS SERVICIOS GENERALES
01 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
015 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS REGISTRALES.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 REALIZAR LA INSCRIPCION, ANALISIS Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS Y ACTOS REGISTRALES PROPORCIONADOS EN LAS 16 OFICINAS REGISTRALES JURISDICCIONALES
INSCRIPCION 165000 41250 100165000 165000 165000
002 GENERAR INGRESOS POR DERECHOS REGISTRALES MILES DE PESOS
150176 37544 100150176 150176 150176
003 EMITIR CERTIFICADOS CON RELACION RELATIVA A DATOS INMOBILIARIOS Y MERCANTILES EN LA 16 OFICINAS REGISTRALES JURIDICCIONALES
DOCUMENTO 65000 16250 10065000 65000 65000
017 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS CATASTRALES.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 PARTICIPAR EN LOS CONSEJOS TECNICOS CATASTRALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
MUNICIPIO 18 9 10018 18 18
002 ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS CATASTRAL Y CARTOGRAFICA DEL INSTITUTO
REGISTRO 12000 3000 10012000 12000 12000
003 PROPORCIONAR ASESORIA A PERSONAL DE CATASTRO DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA INTEGRACION DEL ESTUDIO DE VALORES
CONSULTA 1200 300 1001200 1200 1200
004 REALIZAR CURSOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE LAS OFICINAS DE CATASTRO DE LOAS AYUNTAMIENTOS
CURSO 6 2 1006 6 6
005 APOYAR A LOS MUNICIPIOS EN LOS PROGRAMAS DE CONSERVACION TECNICA CATASTRAL
MUNICIPIO 31 8 10031 31 31
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$1,093,114,622 $248,161,558
DEVENGADO
REALIZADO
006 PRESTAR SERVICIOS Y PRODUCTOS CATASTRALES MUNICIPIO 1500 400 1001500 1500 1500
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
011 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN DE CATASTRO Y REGISTRO INMOBILIARIO
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 DESARROLLAR Y FIRMAR CONVENIOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS, PRIVADAS Y SOCIALES
CONVENIO 2 0 1002 2 2
002 ATENDER CONSULTAS DE INFORMACION QUE FORMULEN LOS USUARIOS Y PUBLICO EN GENERAL POR MEDIOS E INSTRUMENTOS QUE DISPONEN
SOLICITUD 1200 300 1001200 1200 1200
003 ATENDER LAS SOLICITUDES DE SOPORTE TECNICO DE LOS SISTEMAS, EQUIPOS DE COMPUTO Y DE COMUNICACIONES QUE REALICEN LAS AREAS QUE INTEGRAN LA ESTRUCTURA D
SOLICITUD 1900 500 1001900 1900 1900
004 ADMINISTRAR Y RESPALDAR LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS MOVIMIENTOS Y REGISTROS DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LAS 16 OFICINAS REGISTRALES Y
DOCUMENTO 12 3 10012 12 12
005 GENERAR EL CALCULO DEL IMPUESTO PREDIAL, PADRONES CATASTRALES Y BOLETAS PARA 60 MUNICIPIO QUE CUENTAN CON CONVENIO CON EL ICRESON
MUNICIPIO 60 0 10060 60 60
006 ELABORAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION DEL EQUIPO DEL INSTITUTO
PROGRAMA 2 0 1002 2 2
007 OPERAR EL PROGRAMA MENSUAL DE REQUISICIONES DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS OFICINAS CENTRALES Y FORANEAS DEL I
PROGRAMA 12 3 10012 12 12
008 DESARROLLAR CAPITAL HUMANO MEDIANTE LA EJECUCION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACION
CURSO 10 1 10010 10 10
26 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO $6,020,467 $5,999,947 $722,444 12.00PESOS $3,001,731 $722,444
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
01 ASUNTOS FINANCIEROS
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
2 GOBIERNO AUSTERO
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$1,093,114,622 $248,161,558
DEVENGADO
REALIZADO
D COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA
002 REGISTRO Y CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE DEUDA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO
INFORME 4 1 1004 4 4
002 ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE LOS CREDITOS CONTRATADOS POR EL GOBIERNO A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
INFORME 4 1 1004 4 4
003 ATENDER CONSULTAS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, ASI COMO MUNICIPIOS EN MATERIA DE FINANCIAMIENTOS.
CONSULTA 4 1 1004 4 4
004 GESTIONAR LA CALIFICACION CREDITICIA ANUAL DEL ESTADO Y DE SUS CREDITOS CORRESPONDIENTES, BUSCANDO OBTENER LAS MEJORAS POSIBLES.
CONSULTA 3 0 1003 3 3
30 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS $95,271,824 $0 $0 0.00PESOS $77,041,093 $0
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02 ASUNTOS HACENDARIOS
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
1 PASIÓN POR EL SERVICIO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
003 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.
P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES
13 TODO EL ESTADO
001 ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS REPORTE 0 1 04 0 0
002 ACTUALIZACION DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN LOS PROCESOS DE PAGO DE NOMINA
MOVIMIENTO 0 1500 05000 0 0
003 REGISTRO E INTEGRACION DE HISTORIA LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO
MOVIMIENTO 0 31800 0100200 0 0
004 MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
MOVIMIENTO 0 13000 037000 0 0
005 OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES Y SERVICIOS MOVIMIENTO 0 15000 039000 0 0
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$1,093,114,622 $248,161,558
DEVENGADO
REALIZADO
006 REGISTRO, CONTROL Y PAGO DE PRESTACIONES DE PREVISION SOCIAL DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO
TRAMITE 0 5500 018000 0 0
007 PROCESO FÍSICO DE EMISION DE NÓMINAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PROCESO 0 90 0360 0 0
008 PROCESO DE EMISION DE NÓMINAS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
MOVIMIENTO 0 490 01960 0 0
009 REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS RELACIONES LABORALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON SUS TRABAJADORES
MOVIMIENTO 0 11625 046500 0 0
008 SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL.
P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES
13 TODO EL ESTADO
001 BRINDAR ASESORÍAS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL "NUEVO SONORA"
ASESORIA 0 50 0200 0 0
002 COORDINAR LA REALIZACION DE VERIFICACIONES DEL SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL "NUEVO SONORA" EN DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS.
ASESORÍA 0 0 014 0 0
003 DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS ISO 9001:2008 EN LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
AUDITORIA 0 0 03 0 0
004 SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS PERSONA 0 850 03400 0 0
005 SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURA DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DEL EJECUTIVO
ESTUDIO 0 1 04 0 0
006 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL EJECUTIVO
PERSONA 0 3330 013318 0 0
007 RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL PERSONA 0 450 01800 0 0
008 DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001-2008 DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
REVISIÓN 0 1 04 0 0
009 EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESTUDIO 0 0 070 0 0
010 PROGRAMA DE CLIMA ORGANIZACIONAL ESTUDIO 0 11 043 0 0
010 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL I
P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES
07 HERMOSILLO
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
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UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$1,093,114,622 $248,161,558
DEVENGADO
REALIZADO
001 ATENCION INTEGRAL A INFANTES INFANTE 0 115 0460 0 0
026 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL II
P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES
07 HERMOSILLO
001 ATENCION INTEGRAL A INFANTES INFANTE 0 220 0880 0 0
027 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CAJEME
P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES
11 CAJEME
001 ATENCION INTEGRAL A INFANTES INFANTE 0 75 0300 0 0
31 DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS $5,180,247 $0 $0 0.00PESOS $4,856,923 $0
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02 ASUNTOS HACENDARIOS
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
1 PASIÓN POR EL SERVICIO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
004 ADQUISICIONES Y SERVICIOS.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACIONES PUBLICAS Y SIMPLIFICADAS QUE LAS DEPENDENCIAS QUE LAS ENTIDADES LLEVAN A CABO
DOCUMENTO 0 110 0440 0 0
002 DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE COMPRAS DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
DOCUMENTO 0 20 080 0 0
003 AUTORIZAR A LAS REQUISICIONES DE LAS DEPENDENCIAS MEDIANTE SIIAF
REQUISICION 0 100 0400 0 0
004 INSCRIBIR PROVEEDORES EN EL PADRON ESTATAL PROCESO 0 50 0200 0 0
005 REALIZAR LOS PROCESOS DE LICITACIONES PUBLICAS Y SIMPLIFICADAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
PROCESO 0 1 06 0 0
32 COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADO $188,631,768 $29,802 $9,646 0.01PESOS $90,709,285 $9,646
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
Página 19 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$1,093,114,622 $248,161,558
DEVENGADO
REALIZADO
01 ASUNTOS FINANCIEROS
E1 SONORA SOLIDARIO
3 LA FAMILIA COMO BASE
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
013 REGULARIZACIÓN DE PREDIOS.
A POBLACIÓN ABIERTA
01 DESIERTO
001 MANTENER LOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO OFICINA PROGRAMA SAN LUIS RIO COLORADO.
ACCIÓN 0 6 024 0 0
03 FRONTERA CENTRO
001 SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIKO PUBLICO DONDE SE LOCALIZAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EN LA CIUDAD DE NOGALES.
ACCION 0 9 036 0 0
07 HERMOSILLO
001 GENERAR DOCUMENTOS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL DOCUMENTO 0 1 06 0 0
002 EVENTOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PROTECCION PATRIMONIAL
EVENTO 0 2 08 0 0
003 OTORGAR ASESORIAS A LAS FAMILIAS, ORGANIZACIONES, ETC, SOBRE SEGURIDAD PATRIMIONIAL.
ASESORÍA 0 3750 015000 0 0
004 BRINDAR APOYO TECNICO Y ASESORIAS SOLICITUD 0 120 0480 0 0
005 ELABORACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS. EXPEDIENTE 0 2 08 0 0
10 GUAYMAS EMPALME
001 SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE SE ENCUENTRA PERSONAL DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA EN LA CIUDAD DE GUAYMAS.
ACCION 0 9 036 0 0
11 CAJEME
001 SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE SE HUBIOCAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA EN CD. OBREGON.
ACCION 0 15 060 0 0
12 YAQUI MAYO
001 SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DONDE SE LOCALIZAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA EN LAS CIUDADES DE NAVOJOA Y HUATABAMPO.
ACCION 0 9 036 0 0
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$1,093,114,622 $248,161,558
DEVENGADO
REALIZADO
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
1 PASIÓN POR EL SERVICIO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
006 ADMINISTRACIÓN DE CASAS DE GOBIERNO
P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES
13 TODO EL ESTADO
001 ADMINISTRAR LOS INMUEBLES EQUIPAMIENTO Y SERVICIO DE CASAS DE GOBIERNO.
ACCION 0 30 0120 0 0
007 ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE PALACIO DE GOBIERNO
A POBLACIÓN ABIERTA
07 HERMOSILLO
001 DAR COBERTURA A LAS ACCIONES DE SEGURIDAD, MANTENIMIENTO, OPERACION Y SERVICIO A PALACIO DE GOBIERNO.
UNIDAD 0 63 0252 0 0
011 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ACTO 0 1 04 0 0
002 REALIZAR LA DESINCORPORACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL DOMINIO DEL ESTADO
INFORME 0 15 060 0 0
003 CELEBRAR ACTOS JURIDICOS TRASLATIVOS DE DOMINIO PARA LA INCORPORACION DE BIENES INMUEBLES AL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
ACTA 0 15 060 0 0
012 REGULACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE BIENES ARRENDADOS.
A POBLACIÓN ABIERTA
07 HERMOSILLO
001 ADMINISTRAR Y GESTIONAR LOS SERVICIOS CONTRATADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO.
ACCIÓN 0 156 0312 0 0
13 TODO EL ESTADO
001 SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO CIVICO PARA SU ARRENDAMIENTO.
ACCION 0 35 0120 0 0
Página 21 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$1,093,114,622 $248,161,558
DEVENGADO
REALIZADO
022 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL.
A POBLACIÓN ABIERTA
07 HERMOSILLO
001 ATENDER LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL REGIMEN JURIDICO CON LOS BIENES DEL DOMINIO DEL ESTADO.
ACCION 0 100 0400 0 0
024 SERVICIOS AÉREOS
P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES
13 TODO EL ESTADO
001 SATISFACER LAS NECESIDADES DE TRANSPORTACION A TRAVES DE OPERACIONES AEREAS
VIAJE 0 0 00 0 0
2 GOBIERNO AUSTERO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
002 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO, EN EL AMBITO HACENDARIO.
A POBLACIÓN ABIERTA
07 HERMOSILLO
001 ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES Y CUIDAR QUE SE EMPLEEN AFECTIVAMENTE DENTRO DE LA COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES.
ACCIÓN 0 1350 05175 0 0
002 RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO PARA VIVIENDA. GESTION 0 1350 05175 0 0
11 CAJEME
001 ARRENDAR LOS EDPACIOS DISPONIBLES EN EL EDIFICIO YAQUI FORUM
ACCION 0 2 08 0 0
4 TÚ GOBIERNAS
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 COORDINAR LOS PROGRAMAS Y PROCESOS QUE PERMITAN CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 140 DE BIENES Y CONCESIONES
ASUNTO 0 300 01200 0 0
Página 22 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$1,093,114,622 $248,161,558
DEVENGADO
REALIZADO
34 COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
$129,239,910 $128,269,650 $27,767,713 21.49PESOS $47,548,028 $27,767,713
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02 ASUNTOS HACENDARIOS
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
2 GOBIERNO AUSTERO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
015 DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 SOPORTE TECNICO A USUARIOS DEL SIIAF DE DEPENDENCIAS, ORGANISMOS Y MUNICIPIOS
ACCIÓN 3500 875 1003500 3500 3500
002 ACCIONES DE SEGURIDAD Y ADMINISTRACION DE USUARIOS DE SIIAF
ACCION 1800 450 1001800 1800 1800
003 ASESORIAS A USUARIOS DEL SIIAF ASESORIA 465 116 100465 465 465
004 ANALISIS Y OBTENCION DE INFORMACION ATRAVES DE BASE DE DATOS SEGUN SOLICITUDES DE USUARIOS Y REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS
CONSULTA 500 125 100500 500 500
005 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE MODULOS DE SIIAF DOCUMENTO 400 100 100400 400 400
006 PRUEBAS DE REVISION DE LA FUNCIONALIDAD DE MODULOS DEL SIIAF
DOCUMENTO 51 12 10051 51 51
007 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES WEB PROYECTO 120 30 100120 120 120
008 INCORPORACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN SERVICIOS ELECTRONICOS
PROYECTO 3 0 1003 3 3
009 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN LOS EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS DEL SIIAF
PROYECTO 12 3 10012 12 12
010 SEGURIDAD Y ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS ACCION 720 180 100720 720 720
011 ADMINISTRACION Y CONTROL DE LIBERACIONES ACCION 2000 500 1002000 2000 2000
012 ACTUALIZACION DE USUARIOS Y EQUIPOS DEL SISTEMA SIIAF ACCION 1160 290 1001160 1160 1160
013 MEJORAS AL APLICATIVO SIIAF PROYECTO 5 1 1005 5 5
014 DESARROLLO DE VALIDACIONES DE DATOS AL APLICATIVO SIIAF INFORMACION 200 50 100200 200 200
Página 23 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$1,093,114,622 $248,161,558
DEVENGADO
REALIZADO
015 ASESORIAS A USUARIOS DE SERVICIOS ELECTRONICOS ASESORIA 180 45 100180 180 180
016 IMPLEMENTACION DE UNA SOLUCION INTEGRAL DE INFORMACION GRP
IMPLANTACION 1 0 1001 1 1
35 COORDINACION DE ENTIDADES Y ORGANISMOS $76,772,838 $76,772,838 $8,259,571 10.76PESOS $45,097,944 $8,259,571
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02 ASUNTOS HACENDARIOS
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
1 PASIÓN POR EL SERVICIO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
009 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL ESTADO DE SONORA (SAEBE)
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 MINISTRACIÓN DE RECUROS MINISTRACIÓN 12 3 10012 12 12
2 GOBIERNO AUSTERO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
007 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
A POBLACIÓN ABIERTA
07 HERMOSILLO
001 MINISTRACIÓN DE RECURSOS GASTOS DE OPERACIÓN MINISTRACIÓN 12 3 10012 12 12
008 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
A POBLACIÓN ABIERTA
07 HERMOSILLO
001 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS MINISTRACIÓN 4 1 1004 4 4
22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
01 URBANIZACIÓN
E1 SONORA SOLIDARIO
2 PUENTE AL DESARROLLO
Página 24 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
05 SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE HACIENDA $1,602,729,685 $1,318,686,656 $248,161,558 15.48PESOS05
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$1,093,114,622 $248,161,558
DEVENGADO
REALIZADO
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
021 CONCESIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 MINISTRACIÓN DE RECURSOS GASTO DE OPERACIÓN MINISTRACIÓN 12 3 10012 12 12
Página 25 de 25( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
EVT‐02
97
06 SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL
El presupuesto aprobado por el Congreso del Estado asciende a 101 millones 704 mil
817 pesos, se han aprobado los recursos a nivel responsable, como se presenta a
continuación. Al cierre del periodo se informa que se han devengado recursos por 17
millones 655 mil 067 pesos, correspondiente al 17.36 por ciento del total autorizado.
Los recursos a nivel de unidad responsable se presentan a continuación:
UNIDAD ADMINISTRATIVA APROBADO DEVENGADO 1ER TRIMESTRE AVANCE %
0601 SECRETARIA 6,646,964.44 960,644.97 14.45 0602 DIRECCION GENERAL DE ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA 6,770,016.44 1,170,724.34 17.29
0603 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL
9,480,868.80 1,966,515.81 20.74
0604 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL
8,185,343.96 1,613,605.67 19.71
0605 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y NORMATIVIDAD 2,909,481.28 678,163.38 23.31
0606 DIRECCION GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS 3,861,839.56 796,271.71 20.62
0608 DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 11,537,761.44 2,779,955.68 24.09
0609 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
23,439,645.76 1,605,875.99 6.85
0610 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL 7,307,029.16 1,397,034.66 19.12
0612 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGICO
19,271,365.28 4,201,399.23 21.80
0613 DIRECCION GENERAL DE INFORMACION E INTEGRACION 2,294,501.68 484,875.39 21.13
Total SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 101,704,817.80 17,655,066.83 17.36
Dentro del Programa Operativo Anual, se describen las metas por cada Unidad
Responsable.
0601 Secretaría
En la Actividad Institucional denominada: Fiscalización, control y evaluación de la
gestión pública, se presentan las siguientes acciones:
Coordinar el sistema de control y gestión de asuntos recibidos para su trámite. Se
planeó un documento y se realizó, se cumple con el 25 por ciento según la estimación
anual. El informe contiene el número de documentación recibida y registrada en el
Sistema de Control durante los meses que corresponden al primer trimestre del año en
curso.
EVT‐02
98
Realizar reuniones para evaluar el seguimiento de indicadores del desempeño de las
unidades responsables. Se planeó 1 evento llevándose a cabo como estaba
programado.
Durante el mes de febrero de 2014 se llevó a cabo la primera Reunión de Calidad,
donde se vió el cierre del ejercicio 2013, son 6 reuniones estimadas en total durante
todo el año, por lo que presenta un avance del 16 por ciento en relación a la planeación
anual.
0602 Dirección General de Organos de Control y Vigilancia
En la Actividad Institucional denominada: Fiscalización, control y evaluación de las
contralorías internas, se presentan las siguientes acciones:
Participar en reuniones de órganos de gobierno de las entidades y seguimiento a los
acuerdos, con la participación de los comisarios públicos.- Se planearon 43 eventos
/reuniones de Organo de Gobierno y se realizaron 52, representa un avance del 26 por
ciento, con relación a la programación anual. El incremento se debe a causas externas,
ya que se tiene presencia en estas reuniones que realizan los órganos de gobierno.
Elaboración de los informes ejecutivos anuales (dictámenes).- No presenta
programación para este trimestre.
Evaluar el desempeño de los comisarios públicos ciudadanos en las entidades de la
administración pública paraestatal.- No presenta planeación para este trimestre.
Autorizar el programa anual de actividades de los órganos de control y desarrollo
administrativo.- No presenta programación en este periodo.
Coordinar el seguimiento de los informes trimestrales de actividades de los órganos de
control y desarrollo administrativo.- Se planearon 33 informes en el original y se
realizaron 34 informes, el avance es del 25 por ciento respecto al original. El incremento
se debe a causas externas, ya que se coordina el seguimiento de los informes
trimestrales de los órganos de control.
EVT‐02
99
Revisar los informes de auditoría de los órganos de control y desarrollo administrativo y
llevar el control de seguimiento de la solventación de observaciones. Se programaron
72 informes de auditoría de los órganos de control y desarrollo y se realizaron 90,
representa un avance anual respecto a la programación original del 24.12 por ciento. El
incremento a nivel trimestre obedece a causas externas, ya que se revisa el total de
informes recibidos.
Esta actividad ha sido reprogramada se ha solicitado un cambio de 373 a 362 en el año.
Esto debido a los ajustes en programación de metas de algunos Organos de Control y
Desarrollo Administrativo. Se observa por lo tanto, modificación en calendario trimestral.
Realizar evaluaciones a los órganos de control y desarrollo administrativo.- Se
planearon 8 informes para este trimestre en el original y se registra el mismo número de
evaluaciones, es decir presenta avance del 24 por ciento.
0603 Dirección General de Administración y Control Presupuestal
En la Actividad Institucional denominada Administración de personal, se presentan las
siguientes acciones:
Realizar evaluación del personal.- Se planeó 1 documento donde se integre la
evaluación del personal, siendo obtenido; por lo que se cumple al 100 por ciento según
lo programado original.
Durante el mes de enero se dió inicio al procedimiento de “Evaluación al Desempeño” y
se concluyó en el mes marzo, en el cual se evalúa a todo el personal de la
dependencia.
Se concluyó con un porcentaje del 94 por ciento es decir que el 94 por ciento del
personal tuvo una calificación mayor de 80 que es lo mínimo aceptado. La entrega de
reconocimientos al personal será en fecha posterior.
Mantener el Sistema de Gestión de Calidad a través de revisiones por auditor externo.-
Actividad no programada en este trimestre.
EVT‐02
100
Realizar según la normatividad las sesiones ordinarias de control interno.- Se estimó
realizar una sesión con el fin de obtener 1 dictamen, siendo celebrada en el mes de
Febrero, concluyéndose de manera satisfactoria; es por ello que se cumple con el 25
por ciento de avance anual.
Se realizan de manera trimestral según lo marca la norma, se revisan ante el comité de
Control Interno los asuntos de trascendencia dentro de la Contraloría, desde los
recursos financieros, humanos y todos aquellos asuntos que muestren el trabajo
desempeñado por la Contraloría, así como los indicadores de la Matriz al desempeño
Institucional y del Programa Institucional.
En la Actividad Institucional denominada Adquisiciones y servicios, se presentan las
siguientes acciones:
Elaborar el programa Anual de Adquisiciones.- Se programó la elaboración de 1
Programa Anual de Adquisiciones, siendo integrado el documento, con lo cual se
cumple con el 100 por ciento de avance.
Integrar información trimestral del avance de los programas a cargo de la Secretaría y el
informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.- Se planearon 2 documentos
siendo realizados en tiempo y forma, se cumple con el 40 por ciento de avance con
respecto a la estimación anual.
Los documentos integrados fueron: Informe programático presupuestal del IV trimestre
2013 y documento de la Cuenta Pública ejercicio 2013.
Mantener actualizados los registros de resguardo, altas y bajas de inventarios de
mobiliario, así como el levantamiento físico del mismo.- Actividad no planeada para este
periodo.
0604 Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial
En la Actividad Institucional denominada: Registro y Control de la Situación Patrimonial
se presentan las siguientes acciones:
EVT‐02
101
Recibir y registrar declaraciones de situación patrimonial. Se planeó la recepción de 600
declaraciones a través del Sistema Declara Net, siendo registradas 579 documentos
esto nos representa un avance del 96.5 por ciento en relación a la programación anual.
El decremento se debe al incumplimiento de algunos servidores públicos obligados a
presentar su declaración de situación patrimonial, a los cuales se les requerirá iniciando
el procedimiento de presunta responsabilidad administrativa.
Analizar aleatoriamente las declaraciones y emitir dictámenes.- Se planearon y
emitieron los 675 dictámenes que estaban programados, representa un 33.75 por ciento
de avance según la programación anual.
Esta actividad ha sido reprogramada se ha solicitado un cambio de 2000 a 1800
dictámenes en el año. Lo anterior en virtud de que se están llevando a cabo actividades
relacionadas con los omisos de la declaración patrimonial como es la elaboración de
denuncias, audiencias y resoluciones, obedeciendo esto a la falta de personal que
realice estas actividades. Se observa por lo tanto, modificación en calendario trimestral
en el tercer y cuarto trimestre del año.
En la Actividad Institucional denominada: Responsabilidades Administrativas
Emitir acuerdos en procedimientos de responsabilidad administrativa.- Se planearon
375 acuerdos y se realizaron 895 por lo que se cumple con el 59.6 por ciento de avance
respecto a la planeación anual.
La variación se presenta en virtud de que el trámite de los expedientes depende en
gran parte del impulso procesal que hagan los encausados, es por ello que se emitieron
más acuerdos, aunado a que se han interpuesto un mayor número de denuncias para
iniciar procedimientos de determinación de responsabilidad administrativa que las
previstas inicialmente, lo que ha generado sin duda un mayor número de acuerdos.
Realizar notificaciones en procedimientos de responsabilidad administrativa. Se planeó
realizar 350 notificaciones en este trimestre y se registran 652, lo cual representa un
avance de esta actividad del 46.57 por ciento respecto a la programación anual.
La variación se presenta en virtud de que el trámite de los expedientes depende en su
gran parte del impulso procesal que hagan los encausados, es por ello que se emitieron
EVT‐02
102
más notificaciones que las estimadas. También se han interpuesto un mayor número de
denuncias para iniciar procedimientos de determinación de responsabilidad
administrativa que las previstas, esto ha generado un mayor número de notificaciones.
0605 Dirección General de Asuntos Jurídicos y Normatividad
En la Actividad Institucional denominada Asesoría Juríidica, se presentan las siguientes
acciones:
Dar atención a consultas jurídicas.- Se planeó la atención de 25 consultas jurídicas y se
registran 43 representa un avance del 43 por ciento en relación a la programación
anual.
El incremento se debió a que se recibieron más solicitudes mediante oficio de las
esperadas en este trimestre, principalmente durante el mes de enero, no omitiendo
mencionar que esta actividad se atiende a petición.
Dar trámite a controversias de las que tome parte el titular y las unidades
administrativas de la Secretaría. Se planeó la atención de 1 asunto y se registran 2 en
enero y marzo, presenta un avance del 50 por ciento de cumplimiento, en relación a la
programación anual.
El incremento se debe a que se presentaron ante el Juzgado dos informes previos,
siendo el de marzo el que no estaba contemplado.
Difundir normas jurídicas.- Se programaron 25 y se enviaron 34 normas jurídicas a las
Direcciones Generales, representa un avance del 34 por ciento en relación a la
programación anual.
El incremento a nivel trimestre se debe a que se ha estado actualizando la normatividad
en la página de la Internet y se incrementaron las publicaciones debido a las reformas
al compendio legislativo básico en la página web, de esta Secretaría.
Elaborar Proyectos normativos.- Se programa la integración de 1 proyecto y se
desarrollaron 2. El avance de cumplimiento es del 50 por ciento según la planeación
anual.
EVT‐02
103
El incremento se debe a que estos proyectos se realizan a petición por oficio de parte
interesada.
En la Actividad Institucional denominada Actualización del marco jurídico, se presentan
las siguientes acciones:
Tramitar solicitudes de acceso a la información. Se programaron 12 trámites y se
registraron 26 Asuntos en este periodo, es decir presenta el 54 por ciento de avance
anual.
En virtud de que la Ciudadanía ejerce su derecho de acceso a la información, ya que en
los artículos 37 y 38 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de
Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar información; se observa un incremento
de la cifra esperada.
Dar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información, proyectos de acuerdos de
reserva y recursos de revisión turnados por las unidades de enlace. Se programaron 20
consultas y se atendieron 146, presenta un avance superior al 100 por ciento.
El incremento se debe a las asesorías solicitadas por las unidades de enlace de acceso
a la información y unidades administrativas responsables de publicar la información tras
la reforma a la Ley de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora.
Revisar los portales de transparencia para evaluar el cumplimiento de la publicación de
la información pública básica de los sujetos obligados. Se planeó la revisión de 83
documentos y se registran 84, representa el 25 por ciento de avance respecto a la
programación anual.
El incremento se debe a la inclusión de Servicios de Administración y Enajenación de
Bienes de Entidades del Gobierno del Estado (SAEBE) como nuevo sujeto obligado en
el Portal de Transparencia del Poder Ejecutivo.
Efectuar actualizaciones a los registros y documentos relacionados con la materia de
acceso a la información. Se programaron 12 documentos y se actualizó el mismo
número, representa un avance del 25 por ciento en relación a la programación anual.
EVT‐02
104
0606 Dirección General de Licitaciones y Contratos
En la Actividad Institucional denominada: Contencioso Administrativo e
Inconformidades, se presentan las siguientes acciones:
Notificar sobre inconformidades atendidas. Los proveedores y contratistas que
participan en licitaciones públicas, pueden inconformarse por escrito, ante la
Convocante o ante la Dirección de Licitaciones y Contratos, dentro del término
establecido en la ley y cumpliendo con los requisitos establecidos en la misma, contra el
fallo o cualquier acto de la licitación el cual consideren que se llevó en contravención a
la ley.
Se programó e integró un documento, representa un avance del 25 por ciento, en
relación a la planeación anual.
En la Actividad Institucional denominada: Fiscalización, Control y Evaluación de la
Gestión Pública se presentan las siguientes acciones:
Publicar la gaceta electrónica. Se programaron y elaboraron 3 documentos, lo cual
representa un 25 por ciento de avance. La gaceta electrónica es un órgano de difusión
que se edita y se envía mensualmente a responsables de efectuar procesos licitatorios
por parte de las entidades convocantes, con temas relativos a este campo de trabajo.
Asistir a los actos de licitaciones realizadas por las dependencias. Se programó la
asistencia a 75 eventos y se registraron en este trimestre 31, representa un avance del
6.89 por ciento con relación a la planeación anual.
Este trimestre se observa decremento. El logro de esta meta no depende
exclusivamente del personal de esta Dirección General, ya que son las dependencias,
en este caso, las que determinan cuándo llevarán a cabo los procesos licitatorios en los
cuales se contará con nuestra participación, si bien la meta no fue alcanzada, el
personal de la Secretaría de la Contraloría General, estuvo presente en cada uno de los
eventos que se programaron.
EVT‐02
105
Elaborar dictámenes de las convocatorias, bases y contratos. Se programaron 75 y se
realizaron 102 dictámenes de convocatorias, representa un avance de 31.38 por ciento
anual.
El comportamiento de esta meta es muy variable. En el primer trimestre del año anterior
no se alcanzó con la programación y en este mismo periodo de enero a marzo del 2014
fué rebasado el número de dictámenes.
Se atendieron a funcionarios públicos que requirieron de nuestros servicios, siendo el
caso particular en la revisión y análisis de sus bases de licitación es por ello que se ha
visto incrementada, entonces el cumplimiento seguirá dependiendo de causas externas.
Atender y orientar usuarios. Se planeó la atención de usuarios a través de 250
documentos y se registraron 365 en este trimestre. El avance es de 36.5 por ciento, con
relación a la programación anual.
Esta meta está relacionada con las demás acciones que se desarrollan en el área, en el
aspecto de licitaciones, en Compra Net 5.0, bitácora electrónica, registro simplificado de
licitantes, inconformidades, contratos y todas aquellas modificaciones que se presenten
en la normatividad vigente por lo que, al incrementarse el número de bases que se
envían a revisión, se incrementan las asesorías a servidores públicos adscritos a
dependencias y entidades, así como de la ciudadanía en general.
Verificar los documentos de las contrataciones directas. Se planeó la verificación de
contrataciones directas, se logró integrar 1 documento como se tenía planeado, se
cumple con el 10 por ciento de avance.
En este periodo y en apego a la normatividad cuando las compras se realicen en forma
directa, se realiza la verificación documental para que estas contrataciones se realicen
con transparencia; siendo éste el principal objetivo de esta meta.
0608 Dirección General de Auditoría Gubernamental
En la Actividad Institucional denominada: Fiscalización, Control y Evaluación de la
Gestión Pública se presentan las siguientes acciones:
EVT‐02
106
Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones.- No Se programaron
auditorías para este periodo.
Realizar la contratación de despachos externos.- No presenta programación en este
trimestre.
Realizar auditoría de seguimiento de observaciones a la cuenta pública 2013 en entes
que no cuentan con órgano de control.- No presenta programación en este trimestre.
Dar seguimiento al avance de las observaciones de despachos externos e Instituto
Superior de Auditoría y Fiscalización, de la revisión de la Cuenta Pública 2013.- Se
planeó dar seguimiento a las observaciones que realizan los despachos externos e
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización a través de 3 documentos y se realizaron
18, representa un avance físico del 2.70 por ciento anual.
Los entes nos proporcionaron más soporte documental del que ese tenía previsto para
la solventacion de las observaciones, es por ello que se presenta el incremento en esta
actividad y por otra parte, el personal ha dedicado tiempo extra para atender estos
seguimientos.
Participar en el proceso de las auditorías realizadas por la auditoría Superior de la
Federación.- Actividad no programada en el primer trimestre
Verificar el sustento documental de los indicadores del SIEGESON ejercicio 2013.- Se
planearon y realizaron 37 documentos relacionados a verificación del sustento
documental de indicadores del ejercicio 2013.
Revisión de la información integrada al Sistema de Información de Recursos
Gubernamentales (SIR) por el ente público.- Actividad No programada
Verificar el cumplimiento al Sistema de Control Interno Institucional.- Se planearon e
integraron 12 documentos relacionados al Control Institucional.
EVT‐02
107
0609 Dirección General de Seguimiento y Control de Obra Pública
En la Actividad Institucional denominada: Fiscalización, Control y Evaluación de la
Gestión Pública se presentan las siguientes acciones:
Auditar Programas de Inversión.- Se planeó e integró 1 documento. Se refleja un 5 por
ciento de avance respecto a la programación original anual.
Esta meta se cumplió con la revisión del Programa de Convivencia Urbano Ferroviario a
la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, ya que la meta planeada es un
programa.
Verificar obra documental o fisica.- Se planearon para este trimestre 60 Obras y se
realizaron verificaciones a 320 obras. Mas del 100 por ciento de avance respecto a la
programación original anual.
Se superó la meta trimestral en cuanto al número de obras verificadas, ya que se
programaron las obras en proceso del ejercicio 2013, así mismo se adicionó una
persona para la revisión documental de los expedientes de obra documental.
Con lo cual se pudo realizar la meta 146 obras documentales, 134 obras revisadas
físicamente y 40 obras con pruebas de laboratorio. Dando un total de 320, superando la
meta anual. Dentro de este periodo esto se logró con la aplicación de los recursos del 5
al millar ya que se realiza con personal contratado bajo el régimen de honorarios.
Verificación Financiera Programas Federales.- Se planeó e integró 1 documento. Por lo
que refleja un 25 por ciento de avance respecto a la programación original anual.
Se concluyó la verificación financiera a los programas del ejercicio 2013, del Ramo de
Administrativo 11 (CONADE, Apoyo Extraordinario, Escuelas de Calidad), Ramo 12
(Oportunidades), Ramo 23 (Programas Regionales y FOPEDEP), Ramo 09
Comunicaciones (SCT), cumpliéndose con el informe como se había estimado.
Revisar Proyectos.- Se planeó revisar 30 documentos y presenta un avance de 27 en
este trimestre. Esto representa un 22.5 por ciento de avance respecto a la
programación original anual.
EVT‐02
108
Desviación de 10 por ciento menos de la meta, esto fue debido a dos factores no se
pudo iniciar la revisión en el mes de enero al no contar con proyectos suficientes así
como con el personal de honorarios.
Verificar obra documental o física.- 20 obras programadas y realizadas 88. Presenta un
avance de 48.9 por ciento respecto a la estimación anual.
Se superó la meta en el trimestre en cuanto al número de obras verificadas, ya que se
programaron las obras en proceso del ejercicio 2013, así mismo se adicionó una
persona para la revisión documental de los expedientes de obra documental.
Con lo cual se pudo realizar la meta 22 obras documentales y 66 obras revisadas
físicamente. Dando un total de 88, superando la meta del trimestre. Dentro de este
periodo esto se logró con los recursos del 2 al millar ya que se realiza con personal
contratado bajo el régimen de honorarios.
Verificación financiera de programas estatales.- Se planeó e integró 1 documento. Se
registra por lo tanto, 25 por ciento de avance respecto a la programación original anual.
Se concluyó la verificación financiera a los programas del ejercicio 2013, Ramo de
Administrativo 33 (FASPE, FAFEF, FISE, FAMEB, FAMES), cumpliéndose con un
informe como se había planeado.
Evaluar a contratistas. Se planeó evaluar a contratistas y obtener un resultado de 50
documentos y el avance registrado es de 50 ya que se consideraron reevaluaciones y
evaluaciones a contratistas, representa un 25 por ciento respecto a la programación
anual.
0610 Dirección General de Contraloría Social
En la Actividad Institucional denominada Participación Social, se desarrollaron las
acciones:
Capacitar en Contraloría Social a beneficiarios de programas sociales y a servidores
públicos.- Se planeó capacitar a 850 beneficiarios y se registraron 935 personas.
Representa un 22.26 por ciento de avance respecto a la programación original anual.
EVT‐02
109
Se logró superar la meta debido a la buena convocatoria que se realizó con los
beneficiarios del Programa 65 y más y el Programa de CECOP. Se logró captar a más
ciudadanos comprometidos a monitorear y vigilar las obras y acciones de gobierno.
Tuvo presencia en los municipios de: Benito Juárez, Hermosillo, Cócorit, Benjamín Hill,
Ejido la Victoria, Santa Ana y Pitiquito Sonora.
Formar y coordinar a inspectores ciudadanos.- Se planeó integrar a un grupo de 100
personas y se registraron 194 esto representa el 29.39 por ciento de avance, con
relación a lo planeado anual.
El incremento se debe al trabajo coordinado con CECOP para la conformación y
Capacitación en Contraloría Social con beneficiarios de obras y acciones de gobierno,
así como también la coordinación con instituciones de educación media superior, por lo
que se registra un número mayor de jóvenes interesados en participar en el Programa
Inspectores Universitarios de Sonora (IUS).
Evaluar la Prestación de los Servicios Públicos.- Se planearon 58 informes y se integró
el mismo número que se había estimado, esto nos representa el 24.17 por ciento de
avance, con relación a la estimación anual.
Capacitar a alumnos de nivel escolar primaria en el Programa Pequeños Guardianes.-
Se planeó integrar al programa a 350 personas y se registra el mismo número, esto
representa un 35 por ciento con relación a la programación anual.
Los nuevos observadores sociales pertenecen a planteles de la ciudad de Hermosillo y
del municipio de Huépac.
Se llevaron a cabo visitas en escuelas primarias, donde se desarrollaron temas de
Contraloría Social, Etica y Valores para los niños.
Capacitar en diversos temas del quehacer gubernamental a servidores públicos de los
municipios.- 2 eventos programados, siendo realizados, en Ciudad Obregón municipio
de Cajeme y en Huépac Sonora, el avance es del 25 por ciento.
EVT‐02
110
Capacitar y orientar en temas de valores éticos a servidores públicos del Estado.- Se
planearon y realizaron 30 eventos y fueron realizados en este trimestre, es decir,
presenta un avance del 33.33 por ciento con relación a la estimación anual. Las
acciones fueron:
En enero, 4 eventos de entrevistas a enlaces y 2 capacitaciones a servidores públicos
del área de inspección y vigilancia de la Secretaría de Salud con un registro de 47
servidores públicos capacitados.
En febrero, 9 entrevistas a enlaces de diversos entes, también 5 reuniones de trabajo:
Comité Promotor Nuestros Valores con Contraloría, Reunión con 8 enlaces de la
comisión Deportiva, Reunión con 5 enlaces Comisión de Salud, reunión con enlaces de
la Comisión Educativa y con enlaces de diversas comisiones de trabajo.
Los Temas de capacitación fueron: Taller de Facilitadores del Programa ASUME, y
Formación de la Voluntad, con 43 participantes registrados.
En marzo, 3 reuniones de trabajo con enlaces de comités promotores de valores,
también 3 entrevistas de trabajo y 2 sesiones de capacitación en los temas: Proyecto de
vida para el éxito personal, e Identificación de Talentos, registrándose a 42 servidores
públicos.
Informar a la Secretaría de la Función Pública los avances sobre el cumplimiento del
Programa Anual de Trabajo, firmado entre el Estado y la Federación.- No hay actividad
programada en este trimestre.
Participar en reuniones de la Comisión Permanente de Contralores Estados
Federación.- Se planearon y realizaron 2 eventos, se registra un 25 por ciento de
avance anual.
Primera Reunión Plenaria de la Comisión Permanente de Contralores Estados
Federación con el fín de aprobar el Programa Anual de Trabajo y calendario de
reuniones para coordinar los esfuerzos y la segunda reunión de trabajo con 5
secretarios técnicos que conforman la región noroeste con el fin de verificar las normas
generales de control interno.
EVT‐02
111
En la Actividad Institucional denominada: Atención a quejas y denuncias, se presentan
las siguientes acciones:
Atender quejas y denuncias.- (concluír meta anual). Se pretende concluir con la meta
anual; las acciones se informarán al finalizar el ejercicio.
Las quejas se reciben a través de servidores públicos, buzones transparentes,
programa oportunidades y reportes de vehículos oficiales.
Impartir Horas de asesoría y capacitación a servidores públicos estatales y
municipales.- Se planea para el primer trimestre la atención de 15 Horas-Clase y al
termino del mismo, se acumulan 5 Horas, refleja un 9.09 por ciento de avance según lo
programado anual.
Se registraron menos horas de capacitación, por falta de recursos para tramitar los
servicios de traslado (viáticos) por lo que las capacitaciones se realizarán en los
próximos trimestres.
0612 Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico
En la Actividad Institucional denominada: Servicios y administración de los recursos en
tecnologías, se presentan las siguientes acciones:
Madurez de las unidades de tecnologías de información y comunicaciones (TIC).-
Originalmente para este periodo se planearon 4 estudios, no presenta avance en este
trimestre y se informa que se modifica la calendarización trimestral en virtud de se
gestionará el pago al proveedor encargado de realizar el Sistema de Encuestas a partir
del segundo trimestre del año.
Diseño y Desarrollo de aplicaciones.- Se planeó e integró 1 documento en el presente
trimestre.
Durante el mes de Marzo se llevo a cabo el diseño y desarrollo del Portal eCompras,
quedando este publicado en http://ecompras.sonora.gob.mx.
EVT‐02
112
Se continua trabajando en el desarrollo de aplicaciones y se están analizando cuales
serían otras a incluir en este rubro.
Diagnostico de Tecnologías o Supervisión de Proyectos.- Se planea 1 estudio y se
realizaron 3 en este periodo, representa un avance del 75 por ciento respecto a la
programación original anual.
Se solicitó la reprogramación de esta meta para incrementar su cumplimiento, debido a
que se observó en éste inicio del año que la incidencia de éstas solicitudes se han
incrementado, derivado de la importancia que ha tomado para los titulares de las áreas
de tecnología de las dependencias y entidades.
Se realizaron en los entes las siguientes acciones: Unidad Estatal Proteccion Civil,
diagnóstico; Universidad Estatal Sonora Campus Navojoa y Benito Juarez, Supervisión
de redes y Secretaría de Educacion y Cultura, supervisión.
Implementación o integración del Sistema de Gestión documental o procesos con firma
electrónica avanzada (FEA).- Se planea 1 sistema, no registra avance. Se tenía
programada la implementación o integración de un sistema de gestión documental o
procesos con firma electrónica avanzada para este trimestre, misma que no se llevó a
cabo debido a que no hay las creaciones de autoridades registradoras en las
dependencias y entidades. Se seguirá trabajando para que estas se den durante el
siguiente trimestre.
Se está trabajando en la detección de áreas a integrar, se registra acercamiento con
dependencias y entidades como lo son Instituto Catastral y Registral ( ICRESON),
Protección Civil, Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa y la
Universidad de la Sierra.
Pactar convenios con las dependencias y entidades para el establecimiento de la
autoridad registradora en las dependencias y entidades donde se implemente el uso de
firma electrónica.- 1 documento planeado y no registró avance en este trimestre.
Se está buscando la promoción para llevar a cabo la firma de convenios con nuevas
dependencias y entidades, para esto se planteó como uno de los puntos de la primer
EVT‐02
113
sesión plenaria del Comité de Desarrollo Tecnológico. Con el fin de promover y buscar
nuevas dependencias y entidades interesadas en llevar a cabo el proceso.
Se tenía programado un convenio para este trimestre mismo que no se llevó a cabo
debido a que las dependencias y entidades están haciendo una revisión para llevar a
cabo el establecimiento de la autoridad registradora donde les corresponde. Sin
embargo seguimos gestionando que estas se lleven a cabo a la brevedad posible.
Implementación de sistema de compras electrónico.- Se planeó e integró 1 sistema,
representa un avance del 100 respecto a la programación anual.
Se llevó a cabo la implementación del Sistema de compras electrónico para Oficialía
Mayor y se encuentra publicado en e-compras.sonora.gob.mx.
Operación de infraestructura tecnológica y aplicaciones de software.- 1 reporte
planeado y realizado, se cumple con un 25 por ciento de avance respecto a la
programación anual.
Se realizó un informe de Mantenimiento informático de telecomunicaciones y
aplicaciones de software, el cual detalla el total de solicitudes recibidas, atendidas y
aquellas que continúan en proceso.
En la Actividad Institucional denominada: Simplificación y Modernización de la
Administración Pública, se presentan las siguientes acciones:
Revisar hasta su validación la actualización del registro estatal de trámites y servicios al
público de mayor demanda. Se estimaron 23 unidades y se registran 24 en este
periodo, representa un avance del 42.8 por ciento respecto a la programación anual.
Las Unidades a las cuales se les otorgó su validación son las siguientes:
Secretaria de Gobierno
Secretaria de Educación y Cultura
Secretaria de Desarrollo Social
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora
EVT‐02
114
Secretaria de Economía
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora
Comisión de Energía del Estado de Sonora
Museo del Centro Cultural Musas
Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora
Consejo para la Promoción Económica de Sonora
Instituto Sonorense de Cultura
Operadora de Proyectos Estratégicos IMPULSOR
Universidad de la Sierra
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
Secretaria de Salud Pública
Servicios de Salud de Sonora
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Secretaría de la Contraloría General
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Instituto Sonorense de la Juventud
Se presenta sobregiro el cual fue posible ante la revisión de Unidades Responsables
con bajo número de trámites y servicios registrados.
Evaluar los atributos y estándares de tramites y servicios al público de mayor
demanda.- 5 tramites planeados y se evaluaron 7, representa un 35 por ciento de
avance respecto a la estimación anual.
Los trámites evaluados son:
1. Expedición de Constancias de No Inhabilitación de la Dirección General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial, de la Secretaría de la Contraloría
General.
2. Registro Simplificado de Licitantes de Obras Públicas y Servicios, a cargo de la
Dirección General de Licitaciones y Contratos de la Secretaría de la Contraloría
General.
3. Inscripción para Preescolar, de la Secretaría de Educación y Cultura.
EVT‐02
115
4. Inscripción para primer grado de Primaria, de la Secretaría de Educación y Cultura.
5. Inscripción primer grado Secundaria, de la Secretaría de Educación y Cultura.
6. Inscripción a cursos de capacitación para y en el trabajo, del Instituto de
Capacitación Para el Trabajo del Estado de Sonora
7. Expedición de certificado de libertad de gravamen a cargo del ICRESON
Se presenta un sobregiro ya que 3 trámites obligadamente debieron evaluarse de
manera simultánea; específicamente el referido a las Inscripciones; las cuales aplicaron
a 3 niveles educativos en el mismo período (Preprimaria; Primaria y Secundaria).
Celebrar talleres para la detección de la problemática y alternativas de mejora en
trámites y servicios públicos de alto impacto con los servidores públicos responsables
de su operación.- 2 documentos estimados y elaborados, presenta avance físico del 25
por ciento anual.
Los Talleres con servidores públicos se realizaron en las siguientes Unidades de
atención a usuarios:
1. Centro de Higiene Mental "Dr. Carlos Nava Muñoz”.
2. Dirección General del Trabajo y Previsión Social, en Hermosillo.
Verificar la calidad de la información incorporada por los enlaces designados para la
actualización del registro estatal de trámites y servicios y el directorio de la
administración pública.- Se estimaron 20 y se verificaron 25, cumpliéndose con el 23
por ciento de avance físico.
Las Unidades Administrativas Responsables de trámites y servicios al público que se
verificaron son:
A) Información referida al Registro Estatal de Trámites y Servicios al Público:
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Instituto Sonorense de la Juventud
Secretaría de Economía
Secretaría de Gobierno
Secretaría de la Contraloría General
Procuraduría de General de Justicia
EVT‐02
116
Secretaría de Salud Pública
Servicios de Salud de Sonora
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora
Operadora de Proyectos Estratégicos
Instituto Sonorense de Cultura
Consejo para la Promoción Económica de Sonora
Museo del Centro Cultural Musas
Comisión de Energía del Estado de Sonora
Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
Secretaría de Desarrollo Social
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora
Secretaría de Educación y Cultura
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado
B) Información referida al Directorio de la Administración Pública:
Biblioteca pública Jesús Corral Ruiz
Museo Sonora en la Revolución
Se presenta sobregiro el cual fue posible ante la revisión de Unidades Responsables
con bajo número de trámites y servicios registrados o de escaso número de servidores
públicos registrados en el Directorio de la Administración Pública y no ocasiona
afectaciones de carácter presupuestal.
Integrar diagnóstico de desarrollo administrativo y tecnológico de dependencias y
entidades.- Se estima integrar 4 diagnósticos y se registran 3, representa un avance del
25 por ciento respecto a la programación original anual.
Se han integrado los diagnósticos de las siguientes instancias:
1. Secretaría de Salud
2. Secretaría de Gobierno
3. Secretaría de la Contraloría General
EVT‐02
117
Para el primer trimestre se planearon 4 documentos, sin embargo se realizaron 3
debido a que el cuarto diagnostico programado que se estaba elaborando era en la
Secretaría de Hacienda, sin embargo, debido a los cambios internos por la creación de
Oficialía Mayor obligaron a posponerlo, por lo que durante el siguiente trimestre deberá
complementarse.
Por otra parte se informa que esta meta presenta reprogramación para un cumplimiento
menor de diagnósticos en el año.
Lo anterior con el fin de focalizar la atención de la Subsecretaría para identificar los
resultados de 8 instancias en materia de desarrollo administrativo y tecnológico, así
como las oportunidades de mejora de las mismas.
Realizar talleres para elaboración de iniciativas de mejora.- Actividad no programada en
el original.
Asesoría y seguimiento durante el ciclo de vida de los proyectos registrados en el
SAPMG.- 1 informa planeado y realizado en el trimestre. Los avances son:
Se tienen registrados 68 iniciativas y proyectos de mejora en el Sistema de
Administración de Programa de Mejora de la Gestión; de los cuales 3 se ubican en la
fase 1 (iniciativa de proyecto), 8 están en fase 2 (registro de proyecto), 31 en fase 3
(ejecución del proyecto) y 26 han avanzado a la fase 4 (cierre de proyecto), de éstos
últimos 10 proyectos aparecen como concluidos.
Durante el presente trimestre en general se registraron avances en la mayoría de los
proyectos al cierre del trimestre anterior el 55 por ciento se ubicaba en las fases 3 y 4 al
cierre del presente la cifra alcanza al 84 por ciento; aunado a lo anterior diversas
instancias procedieron a la cancelación de 12 proyectos argumentando en su mayoría,
no contar con suficiencia presupuestal para llevarlos a cabo.
Meta 8 Verificar periódicamente los avances reportados en el sistema de administración
del programa de mejora de gestión. Se planearon 5 informes y no hay avance
registrado.
EVT‐02
118
Debido a que para esta actividad se requiere una metodología para su realización,
misma que está en proceso de elaboración no fue posible su inicio, por lo que se
trabajará durante el segundo trimestre realizando lo que quedó pendiente.
Revisar y aprobar los proyectos de reglamentos interiores, manuales de organización y
de procedimientos de dependencias y entidades.- Se planeó un informe siendo
integrado, representa un avance físico del 25 por ciento respecto a la programación
anual, en el cual se describen las acciones siguientes:
Reglamentos Interiores validados: 3
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Se reciben los proyectos de reglamentos, se revisan y verifican en apego a la
metodología y se levantan cedulas de observaciones y sugerencias y posteriormente se
vuelve a revisar, hasta lograr su validación respectiva, quedando en proceso el
reglamento de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora, reglamento Interior de la Oficialía Mayor,
reglamento interior de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora,
reglamento de Integración y funcionamiento de Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de la Secretaria de Educación y Cultura y de los Servicios
Educativos de Sonora.
Se validaron 83 Manules de Organización y 11 Manuales de Procedimiento
Emitir marco normativo para la entrega recepción 2015.- Un documento planeado e
integrado, representa un avance del 100 por ciento respecto al original.
El proyecto de Decreto para la entrega recepción 2015 se envió a la Dirección General
de Asuntos Jurídicos y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría del cual se tuvo
respuesta donde se señala que las modificaciones que se plantean en el proyecto de
Decreto pueden quedar a nivel de lineamientos, por lo anterior esta meta se considera
cumplida. Sin dejar de mencionar que el trabajo de desarrollo de una propuesta de un
nuevo Decreto y el inicio de las gestiones para su validación correspondiente también
se realizó.
EVT‐02
119
Revisar y validar las matrices de desempeño institucional correspondiente a 2014. Se
estimaron 50 documentos y fueron alcanzados 85. El avance es superior al 100 por
ciento respecto al anual.
La programación anual se definió con base en el comportamiento histórico de
dependencias y entidades, el cual puede variar por lo que, en este trimestre se tuvo un
cumplimiento mayor al esperado.
Enero
1 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
2 Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
3 Universidad Tecnológica de Nogales
4 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
5 Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora O.P.D.E.
6 Comisión de Vivienda del Estado de Sonora
7 Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
8 Centro de Evaluación y Control de Confianza
9 Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Sonora
Febrero:
1 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
2 Comisión Estatal del Agua
3 Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública
4 Consejo para la Promoción Económica de Sonora
5 Ejecutivo del Estado
6 Fideicomiso Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de sonora
7 Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
8 Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora
9 Instituto Sonorense de Educación para los Adultos
10 Instituto Sonorense de la Juventud
11 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
12 Museo Sonora de la Revolución
13 Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano
14 Secretaría de Gobierno
15 Secretaría de Seguridad Pública
16 Secretaría del Trabajo
17 Sistema de Parques Industriales de Sonora O.P.D.E
EVT‐02
120
18 Universidad Tecnológica de Etchojoa
19 Universidad Tecnológica de Hermosillo
Marzo:
1 Centro de Desarrollo Municipal
2 Centro Regional de Formación Docente
3 Comisión del Deporte del Estado de Sonora
4 Comisión Estatal de la Leche
5 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología
6 Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
7 Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora
8 Fondo Estatal de Solidaridad
9 Fondo Nuevo Sonora
10 Fondo Para la Procuración de Justicia
11 Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora
12 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
Sonora
13 Instituto Sonorense de Cultura
14 Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa
15 Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado
16 Instituto Tecnológico Superior de Cananea
17 Junta de Caminos del Estado de Sonora
18 Magistrada Presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
19 Radio Sonora
20 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura
21 Secretaría de Economía
22 Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora
23 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
24 Secretaría de la Contraloría General
25 Secretaría de Salud Pública y Servicios de Salud de Sonora
26 Telefonía Rural de Sonora
27 Universidad de la Sierra
28 Universidad Estatal de Sonora
29 Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado
EVT‐02
121
Se tiene el siguiente estatus general de las dependencias y entidades integradas al
Sistema Integral de Evaluación de la Gestión Pública (SIEGESON):
Validada 28
Con observaciones 24
En revisión 20
Sin MDI/Indicadores 2014 8
Transferir la implementación del sistema de control interno institucional en
dependencias, a la Dirección General de Auditoría Gubernamental.- Se cumple con un
informe al 100 por ciento respecto al original anual.
Esta meta presenta reprogramación en 1 estudio más en el año. Con el fín de concluir
el proceso de transferencia del Sistema de Control Interno Institucional.
Se integró informe para el Subsecretario con el estado que guarda la transferencia del
seguimiento de este proyecto, a la Dirección General de Auditoría Gubernamental en
cuanto a las Dependencias, en el que se indica que 3 dependencias han concluido con
el programa de trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno
Institucional, quedando pendientes 9 dependencias más.
Adicionalmente se impartieron los siguientes cursos y pláticas:
No. Curso Fecha Dependencia/Entidad Servidores Públicos
1 Normas Generales de Control Interno
Enero
PGJE ISEA
58 Seguridad Pública C3
2 Administración de riesgos DIF
Junta de Caminos ISIE
3 Plática de sensibilización de control interno y administración de riesgos Febrero
SEC/SEES 167
4 Administración de riesgos DIF 5
Administración de riesgos Marzo
IFODES
83
6 Secretaría de Hacienda 7 CECOP 8 MUSAS 9 UTH
10 COBACH COFETUR
11 Secretaría de Gobierno Total 308
EVT‐02
122
0613 Dirección General de Información e Integración
En la Actividad Institucional denominada: Responsabilidades Administrativas, se
presentan las siguientes acciones:
Realizar investigaciones administrativas especiales.- Se programaron 5 informes.
Realizar investigaciones administrativas relacionadas con Auditoría de Obra.- Se
programaron 8 informes.
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL $101,704,818 $101,721,135 $17,655,067 17.36PESOS06
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$78,362,360 $17,655,067
DEVENGADO
REALIZADO
01 SECRETARIA $6,646,964 $7,113,118 $960,645 14.45PESOS $5,781,427 $960,645
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
04 FUNCIÓN PÚBLICA
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
1 PASIÓN POR EL SERVICIO
O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
002 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 COORDINAR EL SISTEMA DE CONTROL Y GESTION DE ASUNTOS RECIBIDOS PARA SU TRAMITE
DOCUMENTO 4 1 ( * )4 25 25
002 REALIZAR REUNIONES PARA EVALUAR EL SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES.
EVENTO 6 1 ( * )6 16.6666666666667 16.6666666666667
02 DIRECCION GENERAL DE ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA $6,770,016 $6,839,515 $1,170,724 17.29PESOS $5,171,888 $1,170,724
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
04 FUNCIÓN PÚBLICA
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
1 PASIÓN POR EL SERVICIO
O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
001 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA Y CONTRALORÍAS INTERNAS.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 PARTICIPAR EN REUNIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO DE LAS ENTIDADES Y SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS, CON LA PARTICIPACION DE LOS COMISARIOS PUBLICOS
EVENTO 200 43 13200 26 26
002 ELABORAR LOS INFORMES EJECUTIVOS ANUALES (DICTAMENES))
DOCUMENTO 40 0 040 0 0
003 EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS COMISARIOS PUBLICOS CIUDADANOS EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PARAESTATAL
DOCUMENTO 37 0 037 0 0
Página 1 de 9( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL $101,704,818 $101,721,135 $17,655,067 17.36PESOS06
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$78,362,360 $17,655,067
DEVENGADO
REALIZADO
004 AUTORIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
PROGRAMA 33 0 033 0 0
005 COORDINAR EL SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
INFORME 132 33 19.51132 25.7575757575758 25.7575757575758
006 REVISAR LOS INFORMES DE AUDITORIA DE LOS ORGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y LLEVAR EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA SOLVENTACION DE OBSER
INFORME 362 72 6.47373 24.1286863270777 24.1286863270777
007 REALIZAR EVALUACIONES A LOS ORGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
INFORME 33 8 73.4633 24.2424242424242 24.2424242424242
03 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL $9,480,869 $9,662,908 $1,966,516 20.74PESOS $7,777,769 $1,966,516
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
04 FUNCIÓN PÚBLICA
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
1 PASIÓN POR EL SERVICIO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
003 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 REALIZAR EVALUACIÓN DEL PERSONAL DOCUMENTO 1 1 ( * )1 100 100
002 MANTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, A TRAVÉS DE REVISIONES POR AUDITOR EXTERNO.
DICTAMEN 2 0 02 0 0
003 REALIZAR SEGÚN LA NORMATIVIDAD LAS SESIONES ORDINARIAS DE CONTROL INTERNO.
DICTAMEN 4 1 ( * )4 25 25
004 ADQUISICIONES Y SERVICIOS.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES. DOCUMENTO 1 1 ( * )1 100 100
002 INTEGRAR LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA SECRETARÍA Y EL INFORME DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL.
DOCUMENTO 5 2 ( * )5 40 40
Página 2 de 9( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL $101,704,818 $101,721,135 $17,655,067 17.36PESOS06
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$78,362,360 $17,655,067
DEVENGADO
REALIZADO
003 MANTENER ACTUALIZADOS LOS REGISTROS DE RESGUARDO, ALTAS Y BAJAS DE INVENTARIO DE MOBILIARIO, ASÍ COMO EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL MISMO.
DOCUMENTO 1 0 01 0 0
04 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL $8,185,344 $7,537,068 $1,613,606 19.71PESOS $7,476,955 $1,613,606
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
04 FUNCIÓN PÚBLICA
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
1 PASIÓN POR EL SERVICIO
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
002 REGISTRO Y CONTROL DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 RECIBIR Y REGISTRAR DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL
DOCUMENTO 12000 600 0.0412000 4.825 4.825
002 ANALIZAR ALEATORIAMENTE LAS DECLARACIONES Y EMITIR DICTAMENES
DICTAMEN 1800 675 1.692000 33.75 33.75
O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
004 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 EMITIR ACUERDOS EN PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.
ACUERDO 1500 375 3.981500 59.6666666666667 59.6666666666667
002 REALIZAR NOTIFICACIONES EN PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.
NOTIFICACION 1400 350 3.331400 46.5714285714286 46.5714285714286
05 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y NORMATIVIDAD $2,909,481 $2,940,096 $678,163 23.31PESOS $2,731,879 $678,163
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
04 FUNCIÓN PÚBLICA
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
007 ASESORÍA JURÍDICA.
Página 3 de 9( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL $101,704,818 $101,721,135 $17,655,067 17.36PESOS06
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$78,362,360 $17,655,067
DEVENGADO
REALIZADO
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 DAR ATENCIÓN A CONSULTAS JURIDICAS. CONSULTA 100 25 43100 43 43
002 DAR TRAMITE A CONTROVERSIAS DE LAS QUE TOME PARTE EL TITULAR Y LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA.
ASUNTO 4 1 ( * )4 50 50
003 DIFUNDIR NORMAS JURÍDICAS. UNIDAD 100 25 34100 34 34
004 ELABORAR PROYECTOS NORMATIVOS DOCUMENTO 4 1 ( * )4 50 50
008 ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 TRAMITAR SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. ASUNTO 48 12 ( * )48 54.1666666666667 54.1666666666667
002 DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, PROYECTOS DE ACUERDOS DE RESERVA Y RECURSOS DE REVISIÓN TURNADOS POR LAS UNIDADES DE ENL
CONSULTA 80 20 ( * )80 182.5 182.5
003 REVISAR LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA BÁSICA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.
INFORME 332 83 7.62332 25.3012048192771 25.3012048192771
004 EFECTUAR ACTUALIZACIONES A LOS REGISTROS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.
DOCUMENTO 48 12 52.0848 25 25
06 DIRECCION GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS $3,861,840 $3,401,066 $796,272 20.62PESOS $3,646,633 $796,272
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
04 FUNCIÓN PÚBLICA
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
1 PASIÓN POR EL SERVICIO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
025 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E INCONFORMIDADES.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 NOTIFICAR SOBRE INCONFORMIDADES ATENDIDAS DOCUMENTO 4 1 ( * )4 25 25
Página 4 de 9( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL $101,704,818 $101,721,135 $17,655,067 17.36PESOS06
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$78,362,360 $17,655,067
DEVENGADO
REALIZADO
O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
002 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 PUBLICAR LA GACETA ELECTRONICA DOCUMENTO 12 3 ( * )12 25 25
002 ASISTIR A LOS ACTOS DE LICITACIONES REALIZADAS POR LAS DEPENDENCIAS
EVENTO 450 75 1.53450 6.88888888888889 6.88888888888889
003 ELABORAR DICTAMENES DE LAS CONVOCATORIAS, BASES Y CONTRATOS
DICTAMEN 325 75 9.66325 31.3846153846154 31.3846153846154
004 ATENDER Y ORIENTAR A USUARIOS DOCUMENTO 1000 250 3.651000 36.5 36.5
005 VERIFICAR LOS DOCUMENTOS DE LAS CONTRATACIONES DIRECTAS
DOCUMENTO 10 1 10010 10 10
08 DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL $11,537,761 $11,362,354 $2,779,956 24.09PESOS $11,091,139 $2,779,956
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
04 FUNCIÓN PÚBLICA
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
1 PASIÓN POR EL SERVICIO
O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
002 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES
INFORME 40 0 040 0 0
002 REALIZAR LA CONTRATACION DE DESPACHOS EXTERNOS CONVENIO 46 0 046 0 0
003 REALIZAR AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES A LA CUENTA PUBLICA 2013, EN ENTES QUE NO CUENTAN CON ORGANO DE CONTROL
DOCUMENTO 114 0 0114 0 0
004 DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE DESPACHOS EXTERNOS E INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION, DE LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2013,
DOCUMENTO 665 3 0.41665 2.70676691729323 2.70676691729323
005 PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
DOCUMENTO 6 0 06 0 0
Página 5 de 9( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL $101,704,818 $101,721,135 $17,655,067 17.36PESOS06
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$78,362,360 $17,655,067
DEVENGADO
REALIZADO
006 VERIFICAR EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LOS INDICADORES DEL SIEGESON, EJERCICIO 2013.
DOCUMENTO 37 37 ( * )37 100 100
007 REVISION DE LA INFORMACIÓN INTEGRADA AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RECURSOS GUBERNAMENTALES (SIR) POR EL ENTE PÚBLICO.
DOCUMENTO 138 0 0138 0 0
008 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.
DOCUMENTO 48 12 52.0848 25 25
09 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA $23,439,646 $23,604,579 $1,605,876 6.85PESOS $8,956,493 $1,605,876
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
04 FUNCIÓN PÚBLICA
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
1 PASIÓN POR EL SERVICIO
O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
002 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 AUDITAR PROGRAMAS DE INVERSIÓN DOCUMENTO 20 1 2520 5 5
002 VERIFICAR OBRA DOCUMENTAL O FISICA OBRA 265 60 45.57265 120.754716981132 120.754716981132
003 VERIFICACION FINANCIERA PROGRAMAS FEDERALES DOCUMENTO 4 1 ( * )4 25 25
004 REVISAR PROYECTOS DOCUMENTO 120 30 18.75120 22.5 22.5
005 VERIFICAR OBRA DOCUMENTAL O FISICA. OBRA 180 20 27.16180 48.8888888888889 48.8888888888889
006 VERIFICACION FINANCIERA PROGRAMAS ESTATALES. DOCUMENTO 4 1 ( * )4 25 25
007 EVALUAR A CONTRATISTAS DOCUMENTO 200 50 12.5200 25 25
10 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL $7,307,029 $7,365,643 $1,397,035 19.12PESOS $5,638,981 $1,397,035
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
04 FUNCIÓN PÚBLICA
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
1 PASIÓN POR EL SERVICIO
O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
003 PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE OBRAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.
Página 6 de 9( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL $101,704,818 $101,721,135 $17,655,067 17.36PESOS06
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$78,362,360 $17,655,067
DEVENGADO
REALIZADO
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 CAPACITAR EN CONTRALORIA SOCIAL A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES Y A SERVIDORES PÚBLICOS.
PERSONA 4200 850 0.534200 22.2619047619048 22.2619047619048
002 FORMAR Y COORDINAR A INSPECTORES CIUDADANOS PERSONA 660 100 4.45660 29.3939393939394 29.3939393939394
003 EVALUAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS REPORTE 240 58 10.07240 24.1666666666667 24.1666666666667
004 CAPACITAR A ALUMNOS DE NIVEL ESCOLAR PRIMARIA EN EL PROGRAMA DE PEQUEÑOS GUARDIANES.
PERSONA 1000 350 3.51000 35 35
005 CAPACITAR EN DIVERSOS TEMAS DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL A SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS MUNICIPIOS
EVENTO 8 2 ( * )8 25 25
006 CAPACITAR Y ORIENTAR EN TEMAS DE VALORES ÉTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO.
EVENTO 90 30 37.0490 33.3333333333333 33.3333333333333
007 INFORMAR A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA LOS AVANCES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO FIRMADO ENTRE EL ESTADO -FEDERACIÓN.
INFORME 2 0 02 0 0
008 PARTICIPAR EN REUNIONES DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADO-FEDERACIÓN.
EVENTO 8 2 ( * )8 25 25
4 TÚ GOBIERNAS
O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
001 ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ATENDER QUEJAS Y DENUNCIAS. (CONCLUÍR META ANUAL) REPORTE 550 0 0550 0 0
002 IMPARTIR HORAS DE ASESORÍA Y CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES.
HORA 55 15 16.5355 9.09090909090909 9.09090909090909
12 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGICO $19,271,365 $19,537,655 $4,201,399 21.80PESOS $18,171,103 $4,201,399
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
04 FUNCIÓN PÚBLICA
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
1 PASIÓN POR EL SERVICIO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
Página 7 de 9( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL $101,704,818 $101,721,135 $17,655,067 17.36PESOS06
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$78,362,360 $17,655,067
DEVENGADO
REALIZADO
020 SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 MADUREZ DE LAS UNIDADES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)
ESTUDIO 10 4 010 0 0
002 DISEÑO Y/O DESARROLLO DE APLICACIONES . DOCUMENTO 6 1 ( * )6 16.6666666666667 16.6666666666667
003 DIAGNOSTICO DE TECNOLOGÍAS O SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
ESTUDIO 6 1 ( * )4 75 75
004 IMPLEMENTACIÓN O INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL O PROCESOS CON FIRMA ELECTRONICA AVANZADA (FEA)
SISTEMA 4 1 04 0 0
005 PACTAR CONVENIOS CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA AUTORIDAD REGISTRADORA EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DONDE SE IMPLEM
DOCUMENTO 4 1 04 0 0
006 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE COMPRAS ELECTRÓNICO SISTEMA 1 1 ( * )1 100 100
007 OPERACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y APLICACIONES DE SOFTWARE.
REPORTE 4 1 ( * )4 25 25
021 SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 REVISAR HASTA SU VALIDACIÓN LA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO ESTATAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.
UNIDAD 56 23 76.5356 42.8571428571429 42.8571428571429
002 EVALUAR LOS ATRIBUTOS Y ESTANDARES DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PUBLICO DE MAYOR DEMANDA.
TRAMITE 20 5 ( * )20 35 35
003 CELEBRAR TALLERES PARA LA DETECCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y ALTERNATIVAS DE MEJORA EN TRÁMITES Y SERVICIOS PUBLICOS DE ALTO IMPACTO; CON LOS SERVIDORES
DOCUMENTO 8 2 ( * )8 25 25
004 VERIFICAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN INCORPORADA POR LOS ENLACES DESIGNADOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO ESTATAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS Y
MINUTA 106 20 22.25106 23.5849056603774 23.5849056603774
005 INTEGRAR DIAGNOSTICO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGICO DE DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES.
DOCUMENTO 8 4 ( * )12 25 25
Página 8 de 9( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERALDEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL $101,704,818 $101,721,135 $17,655,067 17.36PESOS06
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$78,362,360 $17,655,067
DEVENGADO
REALIZADO
006 REALIZAR TALLERES PARA ELABORACIÓN DE INICIATIVAS DE MEJORA.
TALLER 10 0 010 0 0
007 ASESORÍA Y SEGUIMIENTO DURANTE EL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN EL SAPMG
INFORME 4 1 ( * )4 25 25
008 VERIFICAR PERIÓDICAMENTE LOS AVANCES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORA DE GESTIÓN.
INFORME 30 5 030 0 0
009 REVISAR Y APROBAR LOS PROYECTOS DE REGLAMENTOS INTERIORES, MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.
INFORME 4 1 ( * )4 25 25
010 EMITIR MARCO NORMATIVO PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN 2015 DOCUMENTO 1 1 ( * )1 100 100
011 REVISAR Y VALIDAR LAS MATRICES DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A 2014.
DOCUMENTO 80 50 ( * )80 106.25 106.25
012 TRANSFERIR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL EN DEPENDENCIAS, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL.
INFORME 2 1 ( * )1 100 100
13 DIRECCION GENERAL DE INFORMACION E INTEGRACION $2,294,502 $2,357,133 $484,875 21.13PESOS $1,918,092 $484,875
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
04 FUNCIÓN PÚBLICA
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
1 PASIÓN POR EL SERVICIO
O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
004 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 REALIZAR INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES. INFORME 20 5 020 0 0
002 REALIZAR INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON AUDITORÍA DE OBRA
INFORME 30 8 030 0 0
Página 9 de 9( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
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07 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
El H. Congreso del Estado, aprobó a esta Secretaría, una asignación presupuestal de
253 millones 668 mil 184 pesos, devengandose en este periodo que se informa un
monto por 28 millones 837 mil 307 pesos, lo que representa un avance del 11.37 por
ciento, en relación al presupuesto de egresos autorizado.
En este periodo no se captaron recursos orientados a la ejecución de programas, obras
y acciones para el desarrollo social cuya asignación y descentralización de los mismos
es responsabilidad de Dependencias y Organismos del Gobierno Federal.
El sustento fundamental del ejercicio presupuestal es el Programa Operativo Anual en
donde se encuentran establecidas y calendarizadas las metas contempladas a alcanzar
en cada uno de los trimestres por lo que se precisan los resultados obtenidos, por cada
una de las Unidades Administrativas que forman a esta Secretaría se describen a
continuación:
0701 Secretaría
A esta Unidad Administrativa se le autorizo un presupuesto de 40 millones 856 mil 121
pesos, cuyo devengado alcanza la cantidad de 6 millones 600 mil 308 pesos, que
equivale al 16.16 por ciento del monto global aprobado.
Se impulsa la firma de un convenio entre el Gobierno del Estado de Sonora y Leche
Industrializada Conasupo S.A. de C.V. (LICONSA) empresa de participación federal
mayoritaria de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para aplicar la cobertura
del Programa Federal denominado “Abasto Social de Leche” cuyo objetivo se orienta a
contribuir a la inclusión de este producto lácteo fortificado en la alimentación de las
familias en condiciones de pobreza multidimensional, extendiéndose los centros de
distribución y los lugares de comercialización a la región fronteriza, comunidades
indígenas y zonas rurales.
Se oficializaron los mecanismos de colaboración que actualmente existen entre el
Gobierno del Estado y la mencionada compañía paraestatal, en el marco del
participación de Sonora en el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre que
atiende de manera prioritaria a familias de Etchojoa y la Costa de Hermosillo.
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Además se asumió el compromiso de iniciar de manera inmediata acciones de
promoción y participación en los 72 municipios del Estado, para generar una política
incluyente de sectores: público, privado y social canalizando esfuerzos para erradicar la
pobreza alimentaria en nuestro Estado.
Se hizo entrega de casi 5 millones de pesos, que es la portación estatal para apoyar la
conclusión del Programa Federal de Empleo Temporal cuya autorización y aplicación de
recursos, inició en el último semestre del año 2013.
Los recursos permitieron terminar las diversas obras de mejoramiento integral de
viviendas de casi 1,300 familias, que se ubican en una serie de comunidades con cierto
grado de pobreza.
Se asistió a diversos eventos como fueron: la firma de un convenio de colaboración
entre la Delegación Estatal de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) y la
Unidad Estatal de Protección Civil en el marco de las acciones de supervisión de la
instrumentación del Programa de Estancias Infantiles que opero la citada Delegación
Federal en el Estado; entrega de reconocimientos a los participantes en los juegos
nacionales deportivos y culturales de las personas adultas mayores, organizado por el
Instituto Nacional de Apoyo a la Personas Adultas Mayores (INAPAM); entrega de
nuevas tarjetas del Programa Nacional de Becas Educativas (PONABES) del ciclo
escolar 2013-2014; primer sesión ordinaria del ejercicio fiscal 2014 del Comité
Intersecretarial Estatal de la Cruzada Nacional Contra el Hambre en el Estado; reunión
de capacitación para presidentes municipales en relación a las nuevas reglas de
operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), para su
aplicación en el presente año y primera junta general del Consejo de la Administración
Portuaria Integral de Sonora S.A. de C.V.
Se estuvo en el inicio de actividades de la Brigada Oftalmológico celebrada en el
periodo del 24 al 28 de febrero del presente año, otorgándose de manera gratuita un
total de 3,200 lentes graduados y para vista cansada y para el sol y se intervino a 132
personas con cirugía de retinopatía diabética sin costo alguno.
La donación de lentes y la aplicación de exámenes fue realizada por integrantes de
equipo VOSH integrado por 47 médicos voluntarios procedentes de los Estados Unidos
y el Club Rotario Hermosillo-Pitic que aportó un número importante de voluntarios,
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mientras que SEDESSON y DIF Municipal intervinieron con el suministro de recursos
complementarios para la organización del evento en mención.
Se contribuyó a la organización de una jornada oftalmológica en los municipios de
Empalme y Guaymas con la participación del Club Rotario; VOSH Michigan y al
ayuntamiento de Empalme a través de la Dirección General de Desarrollo Social,
quienes conjuntaron esfuerzos dirigidos a la aplicación de exámenes de la vista y la
donación de lentes graduados y/o para sol cerca de 2,000 personas que fueron
beneficiadas con la realización de este tipo de acciones.
En materia de atención ciudadana, en este periodo a los beneficiarios del Programa
CreSer con Adulto Mayor, la tarjeta electrónica que solicitaron se les repusieron 1,370
nuevas tarjetas.
Se brindo apoyo y suministro de diversa información a un total de 109 personas que
requirieron este tipo de ayuda de manera presencial a través de solicitudes presentadas
en torno a la oferta institucional de la Secretaría.
En lo que respecta a las actividades efectuadas por las coordinaciones regionales de la
Red Estatal de Desarrollo Social, en este periodo que se informa reportan la realización
de actividades y tareas relacionadas con:
- Colaboración otorgada a la Dirección General de Programas Sociales en: la entrega
de los vales de papel a los beneficiarios del Programa CreSer con Adulto Mayor que
se ubican en 42 municipios considerados como rurales y en la actualización de la
información contenida en el padrón del citado programa; intervención en la última
entrega de apoyos económicos a adultos mayores de los municipios de: Agua Prieta,
Caborca, Cananea, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Nogales y San
Luis Río Colorado y en la actualización de la información básica de las personas
inscritas en el padrón de beneficiarios del referido programa.
- A través de las Coordinaciones Regionales se formularon 200 Comités de
Participación Social y el otorgamiento de 2,000 apoyos en materia de talleres de
capacitación, platicas de superación personal, bazar de ropa y entrega de diversos
apoyos sociales.
- La participación en 10 reuniones de trabajo e informativas a la problemática y análisis
del desarrollo regional.
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En el municipio de Rosario de Tesopaco se realizaron obras que consistieron en la
construcción del sistema de alcantarillado sanitario completo en la localidad de El Sauz
y en la ampliación de este mismo sistema en la colonia San Rafael ubicada en la
cabecera municipal.
Se entregaron 60 paquetes de materiales de construcción que incluyen cemento, cal,
blocks, armex, entre otros en el marco del Programa “Ahorrando para una Vivienda
Digna” que permitieron mejorar la calidad de vida de más de 220 beneficiarios directos.
En lo que corresponde al cumplimiento de las metas que se establecieron para en el
trimestre, a continuación se describen los avances a continuación:
Registro de Beneficiarios de los Programas Sociales: En este trimestre se contempló
atender a 15,840 personas, de los cuales se registró al cierre del periodo la cantidad de
12,134.
La variación que se informa es resultado de medidas de asuteridad y racionalidad en el
gasto afectando en el cumplimiento de las metas programadas.
Control y Seguimiento de Atención Ciudadana: Esta meta presenta una variación
negativa al registrarse una cantidad alcanzada de 174 personas de un total de 1,520
que inicialmente se programaron brindarles atención personalizada.
Acciones de Promoción y Difusión de la Política Social; En la presente meta se
considero de manera programática alcanzar la formulación de 24 boletines informativos
en donde se difunden los eventos, programas, proyectos y acciones de impacto social
que coordina la Secretará registrándose al cierre un total de 16.
Seguimiento de las Acciones que Integran la Red Estatal para el Desarrollo Social: Se
programó la elaboración de 3 informes de periocidad mensual, mismos que se
presentaron en tiempo y forma con lo que se registra un avance programático del 100
por ciento al lograrse la cantidad proyectada.
Ejecución de Acciones de Corresponsabilidad Gubernamental: Se programó la
elaboración de 54 informes por parte de los titulares de las Coordinaciones Regionales,
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alcanzándose integrar igual número contemplado inicialmente lo que equivale a un
cumplimiento del 100 por ciento.
0702 Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano
A esta Subsecretaría se le aprobó un presupuesto de egresos por la suma de 2
millones 105 mil 869 pesos, de los cuales se devengaron en este primer trimestre la
cantidad de 412 mil 581 pesos, lo que representa un avance del 19.59 por ciento, en
relación al monto autorizado.
En el periodo que se informa se implementaron una serie de actividades y tareas
encaminadas al cumplimiento de las atribuciones y funciones conferidas a esta Unidad
Administrativa destacando las siguientes:
En gira de trabajo por el municipio de Rayón se entregaron 20 paquetes de materiales
de construcción en el marco de ejecución del Programa Ahorrando para una Vivienda
Digna lo que contribuyo a dignificar los espacios habitacionales de 40 personas.
Se asistió a diversos eventos en representación del c. titular de la Secretaría como:
primera reunión de trabajo de la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del
Trabajo Infantil y la Protección de los Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en
el Estado de Sonora; reunión de trabajo convocada por la Comisión Estatal de
Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de Sonora, que se celebró en la
localidad de Pueblo Yaqui perteneciente al municipio de Cajeme.
Se intervino en la determinación, ejecución, evaluación y seguimiento de las acciones
de logística y organización de los eventos de: reunión de entrega de los recursos
presupuestales considerados como la aportación estatal en la estructura financiera del
Programa Federal Convenido “Empleo Temporal” en donde asistieron un total de 20
presidentes municipales que resultaron beneficiados con este tipo de apoyos; reunión
informativa del inicio del procesos de entrega del apoyo económico a los adultos
mayores incorporados al Programa CreSer con Adultos Mayores correspondientes al
ejercicio fiscal 2013; y la celebración de la brigada oftalmológico 2014 en la ciudad de
Hermosillo.
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Se intervino en la elaboración y difusión de los lineamientos de operación y
comprobación del ejercicio de los montos aprobados de carácter estatal incluidos en el
Programa Convenido con la Federación denominado “Empleo Temporal”.
Los avances registrados en las metas establecidas para este trimestre fueron las
siguientes:
Coordinar la Ejecución y Evaluación de Programas y Acciones Sociales: Esta meta
registra un cumplimento de 3 documentos elaborados y difundidos, cantidad que
coincide con la que originalmente se había programado alcanzar en este trimestre, que
equivales a un avance del 100 por ciento.
Impulsar la Corresponsabilidad Gubernamental en Programas y Acciones De Desarrollo
Social y Humano: La presente meta observa un logro de 16 reuniones de trabajo en
comparación con las 10 programadas, lo que se genero un avance del 160 por ciento.
0703 Subsecretaría de Participación Ciudadana y Enlace Institucional
A la presente Subsecretaría cuenta con un presupuesto autorizado de 2 millones 447
mil 126 pesos, del cual se reporta un devengado de 477 mil 309 pesos, lo que
representa un avance del 19.50 por ciento, en comparación con la cantidad global
autorizado para este ejercicio fiscal.
Para alcanzar el cumplimento de las metas incluidas en el calendario trimestral se
efectuaron una serie de actividades destacando las siguientes:
Se formularon 2 documentos de trabajo, mismos que a partir del próximo trimestre
habrán de ser presentados y enviados a los funcionarios y servidores públicos estatales
involucrados en la realización de las actividades de planeación, ejecución y evaluación
de las mismas para que a través de su revisión y discusión; se incorporen en su caso
propuestas que contribuyan al cumplimiento de sus alcances y metas esperadas.
Se continua promoviendo la realización del Programa Interno “Ayudemos a Apoyar” se
llevaron a cabo 8 giras de trabajo a los municipios de Puerto Peñasco y San Luis Río
Colorado en donde se acudió a reuniones de trabajo; visitas a escuelas de nivel básico;
organizaciones de la sociedad civil y oficinas regionales estatales ubicadas en la región.
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Se intervino en la celebración de 3 reuniones informativas y de planeación de las
acciones orientadas a la instrumentación del Programa “Padres Trabajando”.
También se coordinaron las actividades de difusión e invitación a maestros, alumnos e
investigadores académicos para que participen como ponentes en las 4 mesas de
trabajo, que se habrán de organizar en el orden del día contemplado para la próxima
organización del primer Foro de Desarrollo Social Colaborativo.
Por lo que se refiere a los resultados obtenidos en las metas establecidas para su
cumplimiento en este periodo fueron las siguientes:
Planear y Coordinar los Programas de Trabajo en Materia de Participación Ciudadana y
Enlace Institucional: Dicha meta se estableció como cantidad programada para este
periodo 4 informes, de los cuales se reportan al cierre un avance al 100 por ciento, al
coincidir la misma cantidad programada originalmente.
Coordinar la Instrumentación de Acciones de Corresponsabilidad Social: A través de
esta meta se programó asistir y participar en una cantidad de 17 reuniones de trabajo e
informativas mismas que al cierre del trimestre registraron un alcance de 8.
El presente resultado está sujeto al número de invitaciones para asistir a los eventos en
mención y que se coadyuvan en el desarrollo de invitaciones y solicitudes de
participación de reuniones que recibe el titular de la Secretaría.
0704 Direccion General de Participacion Ciudadana
El monto del presupuesto de egresos autorizado para esta Dirección General es de 6
millones 324 mil 391 pesos, mismo que en este trimestre se devengo la cantidad de 1
millón 188 mil 809 pesos lo que origina un avance del 18.80 por ciento del total del
presupuesto autorizado.
En el transcurso de este primer periodo trimestral, nos abocamos a integrar por vez
primera un programa de trabajo anual que precisa no solamente las directrices,
alcances, estrategias, calendarización de eventos sino además los compromisos y
responsabilidades de las instituciones participantes en la instrumentación del Programa
“Padres Trabajando” como son: la Junta Estatal de Participación Ciudadana,
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integrantes del Consejo Estatal de Concertación de la Obra Pública (CECOP), Sistema
Estatal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Sonora), Secretaría de Educación y
Cultura y la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado; a quienes se les
entrego el anteproyecto.
En este periodo, se logro contar con la disposición de unirse en este tipo de actividades
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora que coordina la ejecución
del Programa Nacional de Prevención al Delito (PRONAPRED) en el Estado y con el
cual se identificaron ciertas orientaciones programáticas comunes y cuya vinculación
considera el incremento de la población a atenderse y por ende a un mayor
cumplimiento de las cantidades de las metas programadas.
Derivado de lo anterior y contando con la disposición y colaboración estrecha de las
autoridades de 112 planteles del nivel educativo básico se integraron igual número de
protocolos documentos de índole regulatorio en el que se establecen las bases de
cooperación, derechos, obligaciones y responsabilidades de los actores participantes
en la ejecución del mencionado programa social estatal.
Se organizaron y desarrollaron 213 talleres de capacitación a través de los cuales los
facilitadores exponen una serie de técnicas, medios y estrategias cuya utilidad se
orienta a la definición, aplicación y consolidación de nuevos esquemas de comunicación
y relaciones afectivos entre los hijos y sus padres.
Los municipios beneficiados con la ejecución del programa en mención fueron:
Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Navojoa, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, en
donde se conto con una asistencia de 4,980 personas entre padres y madres de familia,
tutores y personal académicos y administrativo adscritos a las instituciones educativas,
en donde se llevaron a cabo los citados talleres.
Por último, es importante mencionar que además de los temas como: prepárate para
educar tu hijo lo merece, tres tipos de familia, responsabilidades de sus pequeños de
tener amigos y disciplina y autoridad, entre otros.; que se encuentran contenidos en la
guía básica que es el libro “Padres Trabajando” se han sumado otros aspectos
expuestos como: armonía en el matrimonio, responsabilidad familiar y manejo de redes
sociales, entre otros.
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Los resultados que se alcanzaron en cada una de las 2 metas incluidas en la
programación trimestral se describen a continuación:
Seguimiento de Participación Social: En esta meta se reporta un total de 112 reuniones
que mediante la modalidad de talleres de capacitación se efectuaron en el marco del
programa “Padres Trabajando” de una cantidad programada 23, el incremento que se
observa es producto de que se conjuntaron esfuerzos y recursos con la Secretaría de
Seguridad Pública que a través de la ejecución del Programa Federal de Prevención del
Delito recibe recursos provenientes del Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública (FASP)
lo que contribuyo abarcar un número mayor de los planteles educativos, así como
enriquecer el temario expuestos en los citados talleres.
Ejecución de Acciones de Capacitación Social: Inicialmente la presente meta tenía
contemplada alcanzar la cifra de 2,720 personas asistentes a las reuniones de
capacitación al conjuntarse esfuerzos se incremento el número de meta por
consiguiente se alcanzo una cantidad de 4,980.
0705 Direccion General de Administracion
A esta Unidad Administrativa se le asignaron recursos presupuestales por el orden de
18 millones 737 mil 926 pesos, observándose un gasto devengado por la cantidad de 1
millón 811 mil 287 pesos, lo que equivale al 9.67 por ciento con relación al monto
presupuestal aprobado.
Las actividades desarrolladas en este periodo se orientan a contribuir al cumplimiento
de los objetivos y metas programadas que se sustentan en la operación de los
siguientes sistemas:
Sistema de Evaluación Programático-Presupuestal: En relación con la formulación de
los documentos relativos a la planeación, seguimiento y evaluación de las acciones
programático-presupuestal se precisan aquellos que se atendieron en cumplimiento a lo
establecido en los lineamientos establecidos como fueron:
- Cuarto informe trimestral de los avances programático-presupuestal correspondiente
al ejercicio fiscal 2013.
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- Informe anual de la ejecución de programas, proyectos, estrategias y acciones
ejecutadas por la Secretaría de Desarrollo Social y que se incorpora al contenido
global de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2013.
- Informe de evaluación del impacto obtenidos en la aplicación de los indicadores de
resultados programáticos-presupuestales de la SEDESSON en el ejercicio 2013.
- Análisis del presupuesto de egresos del ejercicio 2014 autorizado a esta
Dependencia.
Sistema de Administración de Recursos Humanos: Mediante la operación del presente
sistema se realizó un procesos de análisis de los programas de trabajo de las Unidades
Administrativas y el personal adscrito a ellas lo que genero un total de 619 tramites y
gestiones administrativas que contribuyeron a:
- Renovación de 57 contratos de personal por honorarios adscritos a la Red Estatal de
Desarrollo Social.
- Renovación de 473 contratos de personal incorporado a la Dirección General de
Programa CreSer.
- Renovación de 43 contratos de personal de modalidad temporal.
- Renovación de 8 contratos de personal de modalidad de indirectos.
- 35 cartas de trabajo.
- 3 oficios de días y permisos económicos.
Sistema Integral de Evaluación de la Gestión Pública del Estado de Sonora
(SIEGESON): Mediante la operación de este sistema se llevaron a cabo las siguientes
actividades:
Se atendió al personal auditor adscrito a la Secretaría de la Contraloría General quien
realizo una verificación documental de los avances alcanzados de los indicadores
genéricos y específicos de la Matriz de Desempeño Institucional.
- Reporte de evaluación y justificación de los resultados obtenidos en la aplicación de
los indicadores genéricos y específicos incorporados en la Matriz de Desempeño
Institucional 2013.
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- Cuarto corte trimestral de los avances obtenidos de los indicadores programáticos y
de gestión incluidos en el software del Sistema Integral de Evaluación de la Gestión
Pública de Sonora (SIEGESON) de desempeño institucional de esta Dependencia en
el ejercicio 2013 del cual se integro un pliego de observaciones solicitando la
justificación de lo registrado en dicho periodo.
- Matriz de Desempeño Institucional correspondiente al ejercicio 2014, que fue
incorporada al Sistema Integral de Evaluación de la Gestión Pública de Sonora
(SIEGESON) para su correspondiente validación por parte de la Secretaría de la
Contraloría General dl Estado.
Sistema de Administración y Aplicación de Recursos Presupuestales: A través de este
sistema se logro la elaboración de difusión de 3 informes relativos a la observación y
aplicación del gasto público en una periocidad mensual que contribuyo a llevar una
adecuada y oportuna actividad de seguimiento del ejercicio presupuestal.
Sistema de Administración de Recursos Materiales: Mediante la aplicación de este
sistema se captaron 27 solicitudes de recursos materiales y la prestación de diversos
servicios generales logrando atenderse de manera satisfactoria un total de 22, fueron
rechazadas 3 y se encuentran en procesos de análisis y verificación de sus costos
unitarios 2; observándose de manera puntual los lineamientos establecidos en materia
de austeridad y racionalidad de la aplicación del gasto público aprobado para este año.
De igual manera se contribuyo a la organización de los eventos derivados de la
instrumentación de los Programas: CreSer con Adultos Mayores (procesos de entrega
de los apoyos económicos 2013); Ver Bien para CreSer (celebración de la brigada
oftalmológico en la ciudad de Hermosillo); Empleo Temporal (entrega de la aportación
estatal al mencionado programa); Padres Trabajando (organización de sus talleres de
capacitación de escuelas de nivel básico); y Vamos Juntos (a través del suministro
oportuno de recursos para la realización de sus actividades orientadas a la integración
de comités y otorgamiento de apoyos diversos).
Sistema de Calidad Gubernamental Nuevo Sonora: Cumplimiento con las
responsabilidades establecidas para la implementación del presente sistema, se asistió
a 2 reuniones ordinarias del Círculo de Calidad en donde se abordo el seguimiento y
evaluación de las actividades programadas de los procesos iniciados y que son parte
importante en la próxima auditoría interna que será la primera del año.
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Sistema Integral de Control y Administración Documental: A través de la coordinación
operativa del referido sistema se otorgaron 17 asesorías orientadas a facilitar la
elaboración, revisión e incorporación de 3 manuales de organización y 3 de
procedimientos de las Unidades Administrativas: Subsecretaría de Desarrollo Social y
Humano y las Direcciones Generales de Infraestructura Social y del Programa CreSer.
Sistema Integral de Archivo: Con el propósito de actualizar y reforzar los conocimientos
y términos derivados de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones definidas en la
Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, así como la referente a la
Protección de los Datos Personales los titulares de las Unidades Administrativas de la
Secretaría y sus enlaces de archivo asistieron a una reunión informativa convocada por
el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora.
Sistema de Mejora Regulatoria: Mediante este sistema se apoyo en el otorgamiento de
12 asesorías para la actualización de los trámites y servicios incluidos en el manual
respectivo que tiene esta Dependencia, recibiendo en este periodo la validación del
mismo por parte de la Secretaria de la Contraloría General del Estado.
Sistema de Control Interno: A través de su ejecución se elaboro y presento el acta de la
primera reunión de carácter extraordinario que celebro en el 2013 el Comité de
Desarrollo Institucional, se actualizó el informe que guarda la ejecución de las acciones
del mencionado sistema en el 2013, así mismo se integró las carpetas de las evidencias
documentales del citado informe para su análisis y validación por el vocal de control y el
proyecto del programa de trabajo de control interno del año 2014.
En lo correspondiente a las metas trimestrales establecidas en el Programa Operativo
Anual se describen a continuación los resultados obtenidos en este periodo:
Administración de Recursos para la Ministración de COVES: Esta meta tenía asignado
la cantidad de 21 documentos, de los cuales al cierre del ejercicio no registró cantidad
alguna, debido a las restricciones presupuestales vigentes y aplicables en este periodo.
Informes de Evaluación Programática de la Dependencia: Dicha meta se estableció
como cantidad programada para este periodo 16 informes, de los cuales se reportan al
cierre un avance al 100 por ciento al coincidir la misma cantidad programada en
trimestre.
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Coordinación de la Actualización de Documentos Normativos de la Secretaria: La
presente meta reporta la elaboración e incorporación al Sistema Integral de Control y
Administración Documental de 6 manuales de los cuales 3 son de administración y el
resto de procedimientos de las Unidades Administrativas de: la Subsecretaría de
Desarrollo Social y Humano y las Direcciones Generales de Infraestructura Social y del
Programa CreSer.
El anterior resultado coincide con la cantidad programada originalmente, generándose
con esto un avance del 100 por ciento.
Elaboración de la Matriz de Desempeño Institucional, Proyecto del Presupuesto de
Egresos, Programa Operativo Anual y Cuenta Pública: Esta meta presenta un avance
superior al 100 por ciento, con relación a 2 documentos elaborados de uno programado
inicialmente.
Además la definición de las metas programadas se sustentan en estadísticas de
ejercicios anteriores y a la adopción de criterios empíricos, por lo que los resultados
obtenidos pueden ser mayores, iguales o menores a los considerados de manera
programática.
Ejecución de Acciones de Administración de Recursos Humanos, Materiales y
Financieros: Para este periodo que se informa se estableció como la cantidad a obtener
12 asuntos, que al cierre del ejercicio registró una atención de un total de 646.
El registro de un cumplimiento superior al 100 por ciento es debido a que en este
periodo a solicitud de Oficialía Mayor se llevo a cabo una estrategia integral de revisión
y análisis de las funciones, responsabilidades y tareas encomendadas a los servidores
públicos adscritos a esta Secretaría y están encontrados mediante diversas
modalidades, lo que genero un proceso de actualización del número de personal con
que cuenta esta Dependencia.
0706 Direccion General del Programa Creser
El presupuesto de egresos de esta Dirección General es de 30 millones 561 miles 827
pesos, aplicándose en este periodo que se informa un monto devengado de 8 millones
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642 mil 688 pesos, lo que nos generó un avance del 28.28 por ciento en relación con la
cantidad total aprobado para este ejercicio fiscal.
En el periodo que se informa, se efectuó un análisis y revisión de las condiciones
existentes de las familias incorporadas al Programa CreSer con Bienestar, con la
finalidad de definir el estatus de cada uno de ellos en base a la presentación de sus
carencias sociales e ingresos familiar.
Derivado de lo anterior, surge el Modelo Vamos Juntos que tiene como propósito abrir
espacios de participación social donde se atienden las necesidades más sentidas
década sector, crear oportunidades de mejora y acciones que lleven al desarrollo de la
comunidad y por lo tanto de las familias de esa manera, los grupos de población
organizada conformados en comités ciudadanos participaran de manera activa en la
solución de las necesidades comunes manteniendo reuniones periódicas en las que se
propicie el desarrollo y fomente la autogestión.
Para lograr los objetivos y metas definidas para el presente proceso de inicio el modelo
referido, se modifico el esquema de organización interna, estableciendo 2
Coordinaciones Generales que habrán de atender los siguientes municipios:
Coordinación Norte Coordinación Sur
1. Altar
2. Agua Prieta
3. Benjamín Hill
4. Caborca
5. Hermosillo
6. Magdalena de Kino
7. Mazatán
8. Moctezuma
9. Nogales
10. San Luis Rio Colorado
11. Sahuaripa
12. Ures
1. Cajeme
2. Empalme
3. Guaymas
4. Etchojoa
5. Navojoa
6. Álamos
7. Benito Juárez
8. Huatabampo
En este trimestre se inicio la instrumentación del referido modelo mediante la
celebración de un total de 978 asambleas y/o reuniones de trabajo mismas que
evidencian de manera documental la instalación de igual número de estructuras de
representación social a donde acudieron una cantidad de 23,742 personas interesadas
y comprometidas en participar en las actividades y tareas encaminadas a la superación
de su situación de pobreza y marginación.
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Se brindaron a los integrantes de los organismos de integración ciudadana la suma de
3,954 apoyos en diversos rubros como: acta de nacimiento y defunción, así como otros
servicios gratuitos de la Dirección General del Registro Civil, despensas alimenticias,
cortes de cabello, ropa, asesoría jurídica, cursos de: primeros auxilios, nutrición,
higiene, corte y confección, manualidades socioeducativas y en la realización de
actividades comunitarias, ecológicas y de gestión de obras prioritarias, entre otras.
Coordinar la Instrumentación de Acciones del Programa CreSer con Bienestar: Esta
meta observa un avance del 106.6 por ciento con relación a la cantidad original
trimestral equivalente a 16 documentos de 15 programado originalmente.
Impulsar Acciones de Promoción Social: Dicha meta registra un avance del 100 por
ciento al obtenerse como resultado 15 informes que coinciden con la cantidad
proyectada originalmente.
Otorgamiento de Apoyos a la Población Objetivo: La presente meta reporta un avance
superior al 100 por ciento, con relación a la cantidad original trimestral que equivales a
3,954 apoyos de un total de 1,856 que se habían estimado otorgar de manera
programada.
0708 Direccion General de Enlace Institucional
La asignación de recursos presupuestales para esta Unidad Administrativa en el
presente ejercicio fiscal es de 1 millón 670 mil 505 pesos, reportándose en este primer
trimestre un gasto devengado por la cantidad de 296 mil 468 pesos, lo que origino un
avance del 17.75 por ciento, en comparación con la cantidad anual asignada.
La dinámica de trabajo se sustenta en la integración y la ejecución de estrategias de
trabajo como son: profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil,
ayudemos a ayudar de las cuales se obtuvieron una serie de resultados como:
Se brindó el otorgamiento de 3 asesorías orientadas a brindar apoyo documental para
la elaboración del documento denominado reporte anual SEDESOL 2013, por parte de
las organizaciones: Manos Unidas Nacional; Francisca López Barrera y Resares.
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En cuanto al apoyo técnico y documental para la realización de las gestiones de
procuración de fondos, se revisaron y actualizaron proyectos integrales de un total de 4
organizaciones como fueron: Resares; Sociedad Sonorense de Historia; Francisca
López Barrera y el Centro Integral para el Desarrollo Estudiantil de Sonora ubicada en
Arivechi.
Por lo que se refiere a las acciones dirigidas al fortalecimiento institucional de las
propias organizaciones específicamente en la revisión y análisis de sus documentos
básicos que definen su existencia legal, así como su estructura y alcances se
efectuaron un total de 5 reuniones de trabajo con: Grupo de Base Cultural Ollin; Centro
Comunitario de Piedras Ninas; Madre Teresa de Calcuta ambas operan en Puerto
Peñasco; Sociedad Sonorense de Historia y Patronato de Apoyo y Beneficio Social.
Asimismo, se implementaran visitas dirigidas a la promoción, ejecución seguimiento y
evaluación de la impartición de 3 reuniones enfocadas a la profesionalización de los
integrantes de las organizaciones Grupo de Base “Huellas de Libertad”; Centro
Comunitario de Piedra Viva y Grupo de Base Responsabilidad Social Empresarial.
Se estuvo presente en los siguientes eventos: reunión de trabajo celebrando el 32
aniversario del Colegio de Sonora; inauguración del XXXIX Simposio de Historia y
Antropología promovido por la Universidad de Sonora; toma protesta del nuevo consejo
directivo de la Sociedad Sonorense de Historia y en las actividades por el 32 aniversario
del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD).
Durante este periodo se coordinaron una serie de reuniones encaminadas a diseñar e
integrar un nuevo modelo de responsabilidad compartida entre el Gobierno del Estado y
la sociedad civil, para combatir la marginación y reducir la pobreza que permita a los
propios ciudadanos temar las riendas del progreso y bienestar social de cada uno de
nuestras comunidades al que se le denomino “Desarrollo Social Colaborativo”.
En el transcurso de estos tres meses se elaboró en la planeación de las actividades de
organización del Primer Foro de Desarrollo Colaborativo Sonora 2014, sumándose
como corresponsables: Colegio de Sonora (COLSON); Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo (CIAD); Universidad de Sonora (UNISON) y el Gobierno del
Estado a través de esta Secretaría.
EVT‐02
139
Se efectuaron en Puerto Peñasco acciones de promoción y seguimiento de 6 proyectos
productivos que pudieran ser susceptibles de recibir financiamiento al Programa Federal
“Opciones Productivas”
Las metas programadas para su cumplimiento en este trimestre registran los siguientes
resultados obtenidos:
Asesoría y Orientacion a Agrupaciones de la Sociedad Civil: La presente meta presente
una variación negativa, debido a que se reporta al cierre del presente periodo el
otorgamiento de 12 de ellas de una cantidad programada originalmente de 15.
El alcance de la meta está sujeto al número de solicitudes de apoyo de asesorías y
apoyos técnicos que presentan las diversas agrupaciones de la sociedad civil; motivo
por el cual el resultado puede ser mayor, igual o menor a los estimados inicialmente en
la etapa de programación.
Impulso de la Profesionalización de las Agrupaciones de la Sociedad Civil: Esta meta
registra un alcance de 2 apoyos en materia de capacitación y desarrollo de integrantes
de igual número de agrupaciones sociales de una cantidad programada de 48 a
brindarse en este trimestre.
Capacitación en Proyectos de Procuración de Fondos para Osc's: Dicha meta presenta
un avance 71.43 por ciento, con relación a la cantidad original del presente trimestre en
razón de que se brindó capacitación a 10 organismos sociales que solicitaron el
otorgamiento de este de este tipo de acciones en relación con el número de 14 a los
que se consideraba capacitar.
La variación observada es resultado que se tuvo una notoria disminución del número de
solicitudes de capacitación por parte de las mencionadas organizaciones.
Convenios de Colaboración con Instituciones y Agrupaciones de la Sociedad Civil:
Inicialmente en el proceso de incorporación de las cantidades de las metas en el actual
programa operativo anual se determino la cifra de 3 convenios a formularse y
suscribirse por las partes involucrados en este tipo de acciones al cierre del ejercicio
trimestral se observa que no se logro integrar ninguno de ellos.
EVT‐02
140
El resultado que se informa retrata fielmente el nivel de interés que manifiestan las
diversas organizaciones de la sociedad civil en conjuntar esfuerzos para la realización
de programas, proyectos y acciones de impacto social.
0709 Dirección General de Infraestructura Social
El total de los recursos autorizados para esta Unidad suman 43 millones 745 mil 965
pesos, de los cuales se devengaron en este primer trimestre del año la cantidad de 2
millones 898 mil 920 pesos, lo que originó un avance del 6.63 por ciento, en relación
con el monto inicial aprobado para el presente ejercicio fiscal.
La serie de actividades efectuadas en este periodo se centraron básicamente en la
planeación de programas y proyectos de inversión social y el seguimiento y evaluación
de obras y acciones en proceso de terminación y que corresponden al ejercicio fiscal
anterior, de las cuales se describen aquellas que contribuyen al cumplimiento del
programa operativo anual.
Derivado de lo anterior, y en observancia a las medidas establecidas en materia de
austeridad y racionalidad presupuestal se procedió a efectuar un análisis detallado del
escenario y condiciones financieras que sustenten el programa del gasto de inversión
social, lo que arroja la adopción de las siguientes decisiones:
- Cancelación de las metas correspondientes a: Ejecución De Obras de Infraestructura
Básica del Programa de Infraestructura de Áreas Marginadas (PIAM) e Integración
de Actas de Instalación de Grupos de Ahorro del Programa para una Vivienda Digna.
- Diseñar proyectos y estrategias que contribuyan a priorizar la ejecución de obras de
gran impacto social y que sus beneficiarios sean un alto número, a fin de elevar su
nivel de calidad de vida.
Durante este trimestre, se realizó el proceso de supervisión de obras en donde un
grupo de técnicos especialistas en ingeniería civil se abocaron a visitar 12 municipios y
diversas localidades para constatar físicamente los avances que registran varias obras
cuyos montos asignados provienen de los programas como: Infraestructura Básica,
CreSer con Vivienda Digna en sus 4 modalidades de ejecución correspondientes al
2013.
EVT‐02
141
Se otorgó prioridad a la supervisión y dictaminación de diversas obras de infraestructura
social ubicadas en el municipio de Rosario Tesopaco.
Las obras en referencia son 2 en lo que se intervinieron de manera conjunta más de 4
millones de pesos que permitieron la instalación de 2,270 metros lineales de tubería,
construcción de 88 descargas domiciliarias; 8 pozos de visita y una laguna para
tratamiento de aguas residuales en beneficio de 370 personas.
De igual manera, se verifico las condiciones existentes de 60 viviendas que requieren
efectuarles una serie de acciones de mejoramiento integral y cuyos ocupantes se
encuentran integrados en un grupo de ahorro, que se encarga de recolectar la
aportación de 200 pesos semanales mismos que al totalizar la cantidad de 2 mil pesos,
el Gobierno del Estado a través de la Secretaría contribuye con 7 mil pesos, lo que
permitió la adquisición y entrega de paquetes de materiales de construcción por un
valor de 9 mil pesos.
Ante las circunstancias económicas por lo que atraviesa la administración de la
hacienda pública estatal, y con el propósito de ejecutar obras y acciones que incidan en
atender los rezagos existentes vinculados con la infraestructura social básica y de
recreación que permita, mejorar las condiciones de desarrollo social de las regiones y
municipios en donde se ubica la población en situación de pobreza multidimensional
extrema se formulo un nuevo instrumento programático al que se le identificara como
“Programa de Infraestructura Básica, Recreación y Deporte (PIBRYD) mediante el cual
se contempla de manera inicial la construcción de 14 canchas deportivas y de usos
múltiples en donde se llevara a cabo la promoción de servicios sociales y la realización
de acciones de desarrollo social y comunitario.
Se intervino en la organización de una reunión de trabajo con 20 presidentes
municipales de los municipios que en el último semestre del año pasado fueron
apoyados con la aportación federal del Programa Convenido Empleo Temporal, y es
precisamente en este periodo cuando se les entregó lo correspondiente a los recursos
estatales para que estuvieran en posibilidades de concluir las obras inicialmente
programadas.
En cuanto a los resultados observados en las metas incluidas en el presente calendario
trimestral se describen cada uno de ellos a continuación:
EVT‐02
142
Ejecución de obras de infraestructura básica del Programa de Infraestructura de Áreas
Marginadas (PIAM): Se solicitó su cancelación a la Secretaría de Hacienda, en razón
que los recursos fueron transferidos al nuevo Programa de Infraestructura Básica,
Recreación y Deporte (PIBRYD).
Ejecución del Programa de Infraestructura Básica, Recreación y Deporte (PIBRYD):
Para este periodo que se informa no se tiene programada cantidad alguna, será hasta
el próximo trimestre que inicie la instrumentación de dicho programa.
Integración de Actas de Instalación de Grupos de Ahorro del Programa para una
Vivienda Digna: Se reporta que en razón de la observancia de una serie de medidas y
lineamientos de austeridad y disciplina en el ejercicio del gasto público, se habrá de
cancelar la presente meta, ya que en este ejercicio fiscal no se contempla instrumentar
mecanismos de participación ciudadana en el referido programa, es por ello que el
resultado es cero en comparación con una cantidad programada de 20.
Instrumentación de Sistemas de Control Presupuestal por Proyecto: Esta meta registra
un avance nulo con relación a la cantidad programada de manera trimestral equivalente
a cero documentos de 28 contemplados originalmente. El cumplimiento de la meta
depende en gran medida de la instrumentación oportuna del proceso de autorización de
recursos asignados al gasto de inversión social, razón por la cual los resultados pueden
ser mayores, iguales o menores a los estimados de manera adicional.
Informes de Seguimiento Físico y Financiero por Programa: Se observa un avance del
100 por ciento con relación a la cantidad trimestral programada, equivalente a la
formulación de 2 documentos que coinciden con la cantidad programada.
Los documentos integrados se refieren a: cierre del ejercicio presupuestal 2013 y el
cuarto informe trimestral del programa operativo anual correspondiente a la presente
Dirección General.
Instrumentación del Programa Ahorrando para una Vivienda Digna: Para este periodo
que se informa no se tiene programado cantidad alguna.
EVT‐02
143
0710 Unidad de Asuntos Jurídicos
La presente Unidad Administrativa se le asigno un presupuesto anual por la cantidad de
1 millón 231 mil 585 pesos, presentando un gasto devengado de 300 mil 953 pesos con
un avance del 24.44 por ciento.
Durante este periodo se realizaron una serie de tareas enfocadas a la revisión, estudios
y análisis que generaron la formulación de diversos documentos que sustentan las
bases de colaboración institucional y la regulación del marco administrativo de la
prestación de diversos servicios básicos; se alcanzó a intervenir en la dictaminación,
validación y suscripción de: 5 convenios: uno de colaboración con el Organismo
Descentralizado Federal denominado Leche Industrializadora Conasupo S.A.de C.V.
(LICONSA) que es una empresa de participación estatal mayoritaria adscrita a la
SEDESSOL que industrializa leche de elevada calidad y la distribuye mediante la
operación de puntos de venta en donde se comercializa a precio subsidiado en apoyo a
la nutrición de miles de mexicanos que se encuentran en condiciones de pobreza y
vulnerabilidad social.
Se formularon 10 escritos orientados a contestar demandas derivadas todas ellas de 8
juicios de carácter laboral presentadas en contra de actos promovidos por esta
Secretaría.
En cuanto a la atención de solicitudes de información pública, se recibieron a través del
Sistema INFOMEX, un total de 13 asuntos clasificados de la siguiente manera: 8 de
buen gobierno, 4 económicas y 1 de carácter social que fue rechazada por no existir en
nuestros archivos documentales y digitales los datos requeridos.
Los resultados de las metas definidas para su cumplimiento en el presente trimestre se
precisan a continuación:
Integración de Documentos y/o Normativos en Materia de Desarrollo Social: En esta
meta se reporta la elaboración de 21 documentos relativos a la elaboración de
convenios, contratos de arrendamiento de inmuebles y prestación de diversos servicios
profesionales, así como proyectos de diversas disposiciones de carácter normativo, lo
cual es menor a la cantidad de 31 que eran los contemplados originalmente.
EVT‐02
144
El resultado obtenido está en función en gran medida de las solicitudes recibidas de
parte de: titular de la Secretaría, Subsecretarios, Directores Generales y demás
funcionarios y servidores públicos adscritos a esta Dependencia.
Otorgamiento de Asesoría y Apoyo Jurídico: Se observa un avance del 100 por ciento
con relación a la cantidad trimestral programada, equivalente a brindar 34 asesorías
que coinciden con la cantidad programada en el trimestre.
Atención a Solicitudes de Acceso a la Información que los Ciudadanos Presentan a la
Dependencia: Se atendieron 13 asuntos en comparación con los 20 que originalmente
se habían programado.
El cumplimiento de esta meta, está sujeta a los requerimientos de información pública
que sean solicitudes por medio del Sistema INFOMEX o de manera presencial, por lo
que el resultado que se genere, puede ser mayor, igual o menor a lo proyectado
inicialmente.
0711 Direccion General de Programas Sociales
Esta Unidad Administrativa tiene aprobado un presupuesto de egresos por una cifra de
58 millones 509 mil 408 pesos, devengando la cantidad de 1 millón 309 mil 874 pesos,
que representa un avance del 2.24 por ciento del total del monto anual.
Realización de Jornadas de Atención Comunitaria: Mediante la coordinación entre la
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Ayuntamiento de Hermosillo,
Club Rotario Hermosillo Pitic y la agrupación altruista internacional VOSH, fue posible
realizar la Brigada Oftalmológica número 12 de la actual Administración Pública Estatal
del 24 al 28 de febrero teniendo como sede el Centro de Atención a Menores y
Adolescentes de Hermosillo (AMAH) ubicado en la Colonia Altares de la ciudad de
Hermosillo. La donación de lentes y aplicación de exámenes de la vista quedó a cargo
del equipo de VOSH, el cual se integró por 43 médicos y voluntarios procedentes de los
Estados Unidos de América.
Se atendieron a 3,617 personas con debilidad visual a quienes se les efectúo el
examen de la vista; de esta cantidad 767 personas no necesitaron lentes, mientras que
EVT‐02
145
a 2 mil 850 personas se les entregó de forma gratuita los lentes con graduación
especial o de lectura así como lentes para sol.
Los resultados obtenidos en cada una de las metas calendarizadas para su
cumplimiento en el presente trimestre se precisan a continuación:
Evaluación y Seguimiento de Programas y Acciones Sociales: En esta meta se registra
como resultado obtenido un total de 7 documentos de una cantidad inicialmente
programada de 5.
Realización de Jornadas de Atención Ciudadana: La presente meta reporta un avance
del 100 por ciento al organizar y desarrollar una brigada oftalmológica, lo que coincide
con la cantidad definida para su cumplimiento en este periodo.
Ejecución del Programa CreSer con Autoempleo: Inicialmente se estableció una meta a
obtener la cantidad de 30 créditos, de los cuales se reporta un alcance de cero por
ciento.
El resultado anterior, es producto de que no se le asignaron recursos presupuestales
para este periodo, por lo que se difiere su programación para el próximo trimestre, es
importante mencionar que su instrumentación habrá de depender de el monto de
recuperación de créditos otorgados en ejercicios anteriores.
Ejecución del Programa CreSer con Madres Jefas de Familia: Es meta no reporta
ningún tipo de avances derivados de que este periodo no se programó cantidad al
respecto.
Instalación de Estancias de Día para Adultos Mayores: En dicha meta se contemplo de
manera programática un número a obtener de 6 instituciones, de las cuales no se
alcanzó a instalar ninguna de ellas por lo que se solicitó su reprogramación.
Variación en el porcentaje de Adultos Mayores que recbien apoyo: En esta meta no se
observa ningún tipo de avance, en razón de su ejecución habrá de iniciarse en el
siguiente trimestre, es por ello que las cantidades incorporadas a alcanzase se
registraran en el mencionado periodo.
EVT‐02
146
0712 Centro Estatal de Desarrollo Municipal (CEDEMUN)
El presente Organismo Desconcentrado con un presupuesto autorizado de 13 millones
402 mil 461 pesos, registra en este trimestre un devengado por la cantidad de 2
millones 753 mil 292 pesos, lo que equivale a un avance del 20.54 por ciento, con
respecto al presupuesto de egresos aprobado para este ejercicio fiscal de 13 millones
402 mil 461 pesos.
En el periodo que se informa se efectuaron una serie de actividades orientadas a la
modernización y consolidación de los gobiernos y administraciones públicas
coordinadas por esta Unidad Administrativa, destacando las siguientes:
Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal: En este periodo, se recibió información
oficial proveniente de los grupos parlamentarios de diputados federales del PRI y PAN
acerca de los municipios que resultaron beneficios precisando la asignación presupuestal
para la ejecución de obras y acciones de infraestructura y equipamiento social, por lo que
en el presente ejercicio atendiendo la solicitud expresada en la mencionada comunicación,
le hizo de su conocimiento de manea personal y directa a los presidentes de los municipios
de: Álamos, Altar, Arizpe, Bavispe, Caborca, Cajeme, Carbó, Cananea, Cucurpe,
Divisaderos, Empalme, Gral. Plutarco E. Calles, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, La
Colorada, Magdalena, Navojoa, Nogales, Onavas, Pitiquito, Puerto Peñasco, Rayón,
Rosario, Sahuaripa, San Luis Río Colorado, Santa Ana y Ures.
La cercanía de los municipios con los ciudadanos permite identificar las necesidades
especificas y mas importantes y, hacerles participes del desarrollo, es por ello que el
gobierno federal, a través de diversos programas constituyen una oportunidad para que los
gobiernos municipales incrementen las posibilidades de satisfacción de las demandas
sociales, es por ello que el Instituto Nacional del Federalismo y Desarrollo Municipal
(INAFED) elaboro un catalogo de programas federales mismo que constituye un apoyo
fundamental, para que este nivel de gobierno en primer término tenga un amplio
conocimiento de oportunidades que se han integrado para su fortalecimiento y desarrollo.
Se apoyo a 12 municipios en el cumplimiento de un total de 28 trámites para la adquisición
de paquetes de materiales industrializados para la ejecución de obra pública en donde los
gobiernos municipales aportaron 2 millones 464 mil 580 pesos y una aportación económica
por parte de la Congregación por un monto de 1 millón 500 pesos.
EVT‐02
147
En lo referente al fomento de la integración y operación de grupos comunitarios se
otorgó asesoría en la ejecución de 58 trámites administrativos de una suma de 29
grupos comunitarios, quienes en conjunto alcanzaron a participar con la cantidad de 3
millones 690 mil 390 pesos y una donación por la mencionada Organización por 1
millón 040 mil 760 pesos.
Se brindaron 2 apoyos de carácter técnico y documental para agilizar la entrega
oportuna de los recursos financieros provenientes de la Comisión Nacional de Apoyo a
los Pueblos Indígenas que a través del esquema “Proyectos Estratégicos” suministró un
monto de 1 millón 500 mil 317 pesos, a 2 municipios del Estado para fomentar el
impulso de iniciativas productivas.
Capacitación y Desarrollo Integral de la Administración Pública Municipal: En este
trimestre se atendieron un numero de 18 solicitudes de asesoría en diversos rubros de
impacto administrativo, operativo y normativo como fueron: integración de la
documentación a publicarse en el Órgano oficial referente a las ampliaciones y/o
modificaciones de las leyes y presupuestos de ingresos, los presupuestos de egresos
de los ejercicios 2013 y 2014; revisión de 10 anteproyectos de reglamentos
municipales, definición de solventaciones de observaciones derivadas de auditorías
practicadas por las instancias fiscalización como son: la Secretaría de la Contraloría
General y el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del H. Congreso del Estado,
además se les entregó a los municipios un ejemplar del Boletín Oficial del Gobierno del
Estado, en donde aparece publicado el presupuesto de egresos correspondiente a el
presente ejercicio fiscal.
En el presente año, se inició la ejecución de un programa de diseño y/o hospedaje
gratuito de sitios web para gobiernos municipales que consiste en promover las
vocaciones productivas y los recurso propios de los municipios a través del internet,
difundiendo al alcance de los usuarios municipales, estatales, nacionales e
internacionales, así como generar un espacio para fomentar la transparencia del
gobierno y administración pública municipal, buscando con esto cumplir con lo
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
Difusión y Promoción Municipal: El proceso de actualización de la enciclopedia de los
municipios de México específicamente en lo relativo al apartado dedicado a nuestro
EVT‐02
148
Estado, reporta un avance del 25 por ciento, considerando que es un esfuerzo
coordinado entre el Instituto Nacional del Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED)
y el Gobierno Estatal, que se sustenten en la realización de acciones de recopilar,
revisar y organizar la información sobre los aspectos históricos, físicos, demográficos,
económicos, políticos y administrativos de los 72 municipios del Estado, cuya
participación y apoyo ha sido fundamental para alcanzar el avance registrado.
Sumando esfuerzos y recursos materiales y humanos con la Asociación de Cronistas
Sonorenses Asociación Civil “ACROS” se intervino en la planeación de las actividades
de logística y organización que contribuyeron a la celebración de los siguientes eventos:
- Reunión regional Cronistas Sonorenses Zona Sur, cuyo orden del día trató lo relativo
a la conmemoración del XCVII aniversario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos efectuada el 05 de febrero en la Biblioteca
Modelo de Hermosillo “Bartolomé Delgado de León” ubicada en las instalaciones de
la Casa de la Cultura de Hermosillo.
- Reunión Regional de Cronistas Sonorenses de la zona norte, donde se abordo la
temática “antiguas poblaciones abandonadas de Sonora”, misma que se llevo a cabo
en el Casino Social del municipio de Rayón, Sonora.
Gestión y Seguimiento de Acciones de Coordinación Gubernamental: En este trimestre,
se recibieron analizaron y remitieron diversas dependencias y organismos
descentralizados y desconcentrados de las administraciones públicas federal y estatal
un total de 60 solicitudes para su valoración correspondiente, registrándose al cierre del
ejercicio los siguientes resultados: 59 obtuvieron resolución de carácter positivo y una
negativa.
Las metas calendarizadas para su cumplimiento en el presente periodo trimestral
reportan la obtención de los siguientes resultados:
Municipios Participantes en el Programa Agenda Desde lo Local: El avance negativo
registrado en esta meta es resultado de que el Instituto Nacional del Federalismo y
Desarrollo Municipal (INAFED), implemento una serie de modificaciones a la
metodología y lineamientos operativos del Programa Agenda Desde lo Local, los cuales
se contemplan difundirlos y aplicarlos en el próximo trimestre, por lo que se solicita que
la cantidad programada se incorpore en el siguiente periodo.
EVT‐02
149
Promoción de Programas y Acciones del Fortalecimiento de la Administración
Hacendaria Municipal: En esta meta se considero el otorgamiento de 40 asesorías,
cantidad que se incremento al reportarse un alcance de 208 al cierre del ejercicio
programático trimestral.
El cumplimiento de la meta depende en gran medida del número de solicitudes y/o
requerimientos de asesorías y apoyos técnicos planteados por funcionarios y servidores
públicos adscritos a los gobiernos y administraciones municipales del Estado.
Ejecución de Programas y Acciones de Capacitación y Profesionalización Municipal:
Esta meta presenta un avance del 100 por ciento, equivalente a que se efectuaron 26
acciones en la materia, de una igual cantidad que se programó alcanzar en este
periodo.
Coordinar Acciones de Seguimiento y Evaluación del Desarrollo Municipal: Se
contemplo de manera programática la realización de 24 acciones, cantidad que al cierre
del trimestre se incremento hasta alcanzar un número de 62.
El logro que se enuncia depende en gran medida de los requerimientos y/o
planteamientos que presenten ante este Organismo funcionarios y servidores públicos
adscritos a los 72 gobiernos y administraciones municipales. Por lo que los resultados
pueden ser mayores, iguales o menores a los programados inicialmente.
Impulso del Programa de Hospedaje de Páginas Web Municipales: Se reporta un avance
nulo de la presente meta en relación a la cantidad programada de 5 acciones a realizarse.
La variación negativa que se observa, es resultado de que se iniciaron de manera tardía
las actividades encaminadas a la gestión de acceso gratuito a plataformas de
hospedaje de diversas páginas web en operación por parte de dependencias y
organismos de la Administración Pública Estatal. Además se detecto que para avanzar
de manera gradual en este programa se requiere promover en ellos los municipios a
apoyar en su etapa inicial la designación de sus enlaces informáticos.
Es por ello, que se solicitó la reprogramación de referida meta, ya que la
instrumentación del citado programa iniciara en el siguiente trimestre contemplándose
una serie de acciones a generarse en esta materia.
EVT‐02
150
0713 Comision de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)
Los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para
este Organismo Descentralizado alcanzó un total de 34 millones 075 mil pesos, de los
cuales se devengaron en el presente periodo la cantidad de 2 millones 144 mil 817
pesos, lo que representa un avance financiero de 6.29 por ciento en relación con el
monto anual autorizado para el presente ejercicio fiscal.
Durante este trimestre, se llevo a cabo por parte de la Dirección Técnica de la
mencionada Comisión, la realización de un programa de visitas de trabajo a diversas
localidades del Estado en donde se determinó iniciar la atención de una serie de
solicitudes de apoyos económicos y/o paquetes de materiales a utilizarse en la
construcción y mejoramiento integral de viviendas de interés social.
Se dictamino las condiciones óptimas para la ocupación de un total de 45 espacios
habitacionales que de manera inmediata contribuirá a mejorar la calidad de vida de 180
personas que son considerados como los beneficiarios directos de la ejecución de este
tipo de acciones de impacto social.
Los municipios que fueron beneficiados son: Santa Ana (9); Cananea (7); San Luis Río
Colorado (5); San Ignacio Río Muerto (1); Navojoa (3); Huatabampo (5); Empalme (3) y
Cumpas con 12 viviendas edificadas.
En lo correspondiente a los avances registrados en cada una de las metas establecidas
en el calendario trimestral, para su cumplimiento se describen a continuación:
Construcción de Vivienda: Inicialmente para esta meta no se estimo ninguna cantidad a
alcanzar, no obstante lo anterior se recibieron recursos provenientes del Fondo
Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), que permitieron conjuntar recursos
estatales e hicieron posible la construcción de 45 viviendas.
Control y Seguimiento Administrativo y de Servicios para el Desarrollo Social: Se
observa un cumplimiento del 100 por ciento al reportar la integración de 5 documentos
que coinciden con la cantidad proyectada en el programa operativo anual.
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL $253,668,184 $254,737,987 $28,837,307 11.37PESOS07
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$145,535,888 $28,837,307
DEVENGADO
REALIZADO
01 SECRETARIA $40,856,121 $46,246,996 $6,600,308 16.16PESOS $29,245,564 $6,600,308
26 PROTECCION SOCIAL
08 OTROS GRUPOS VULNERABLES
E1 SONORA SOLIDARIO
1 AYUDEMOS A AYUDAR
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 REGISTRO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES BENEFICIARIO 70294 15840 16.474000 12134 12134
002 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ATENCION CIUDADANA PERSONA 4974 1520 2.756320 174 174
003 ACCIONES DE PROMOCION Y DIFUSION DE LA POLITICA SOCIAL DOCUMENTO 88 24 16.6796 16 16
004 IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL REGIONAL
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES QUE INTEGRAL LA RED ESTATAL PARA EL DESAROLLO SOCIAL
DOCUMENTO 12 3 2512 3 3
002 EJECUCION DE ACIONES DE CORRESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL
INFORME 216 54 25216 54 54
02 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO $2,105,869 $2,371,686 $412,581 19.59PESOS $1,951,106 $412,581
26 PROTECCION SOCIAL
08 OTROS GRUPOS VULNERABLES
E1 SONORA SOLIDARIO
1 AYUDEMOS A AYUDAR
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
002 PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
Página 1 de 8( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL $253,668,184 $254,737,987 $28,837,307 11.37PESOS07
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$145,535,888 $28,837,307
DEVENGADO
REALIZADO
001 COORDINAR LA EJECUCION Y EVALUACION DE PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES
DOCUMENTO 12 3 2512 3 3
002 IMPULSAR LA CORRESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL EN PROGRAMAS Y ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
REUNION 46 10 4040 16 16
03 SUBSECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y ENLACE INSTITUCIONAL $2,447,126 $2,416,551 $477,309 19.50PESOS $2,246,326 $477,309
26 PROTECCION SOCIAL
08 OTROS GRUPOS VULNERABLES
E1 SONORA SOLIDARIO
1 AYUDEMOS A AYUDAR
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
002 PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 PLANEAR Y COORDINAR LOS PROGRAMAS DE TRABAJO EN MATERIA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y ENLACE INSTITUCIONAL
INFORME 13 4 30.7713 4 4
002 COORDINAR LA INSTRUMENTACION DE ACCIONES DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL
REUNION 60 17 11.5969 8 8
04 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA $6,324,391 $6,217,995 $1,188,809 18.80PESOS $6,120,746 $1,188,809
26 PROTECCION SOCIAL
08 OTROS GRUPOS VULNERABLES
E1 SONORA SOLIDARIO
1 AYUDEMOS A AYUDAR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
002 PARTICIPACIÓN SOCIAL
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 SEGUIMIENTO DE PARTICIPACION SOCIAL REUNION 370 23 59.89187 112 112
002 EJECUCION DE ACCIONES DE CAPACITACION SOCIAL PERSONA 12390 2720 53.669280 4980 4980
05 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION $18,737,926 $18,453,285 $1,811,287 9.67PESOS $9,867,854 $1,811,287
Página 2 de 8( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL $253,668,184 $254,737,987 $28,837,307 11.37PESOS07
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$145,535,888 $28,837,307
DEVENGADO
REALIZADO
26 PROTECCION SOCIAL
08 OTROS GRUPOS VULNERABLES
E1 SONORA SOLIDARIO
1 AYUDEMOS A AYUDAR
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
001 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA MINISTRACION DE COVES
DOCUMENTO 63 21 084 0 0
002 INFORMES DE EVALUACION PROGRAMATICA DE LA DEPENDENCIA
INFORME 46 16 34.7846 16 16
003 COORDINACION DE LA ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DE LA SECRETARIA
DOCUMENTO 15 6 4015 6 6
004 ELABORACION DE LA MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y CUENTA PUBLICA
DOCUMENTO 5 1 504 2 2
005 EJECUCION DE ACCIONES DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
ASUNTO 682 12 ( * )48 646 646
06 DIRECCION GENERAL DEL PROGRAMA CRESER $30,561,827 $30,221,404 $8,642,688 28.28PESOS $30,041,677 $8,642,688
26 PROTECCION SOCIAL
08 OTROS GRUPOS VULNERABLES
E1 SONORA SOLIDARIO
1 AYUDEMOS A AYUDAR
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 COORDINAR LA INSTRUMENTACION DE ACCIONES DEL PROGRAMA CRESER CON BIENESTAR
DOCUMENTO 61 15 26.6760 16 16
Página 3 de 8( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL $253,668,184 $254,737,987 $28,837,307 11.37PESOS07
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$145,535,888 $28,837,307
DEVENGADO
REALIZADO
002 IMPULSAR ACCIONES DE PROMOCION SOCIAL INFORME 60 15 2560 15 15
2 PUENTE AL DESARROLLO
S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
901 CreSer CON BIENESTAR
D POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA
13 TODO EL ESTADO
001 OTORGAMIENTO DE APOYOS A LA POBLACION OBJETIVO APOYO 11378 1856 42.619280 3954 3954
08 DIRECCION GENERAL DE ENLACE INSTITUCIONAL $1,670,505 $1,647,033 $296,468 17.75PESOS $1,444,811 $296,468
26 PROTECCION SOCIAL
08 OTROS GRUPOS VULNERABLES
E1 SONORA SOLIDARIO
1 AYUDEMOS A AYUDAR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
001 VINCULACIÓN SOCIAL
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ASESORIA Y ORIENTACION A AGRUPACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
ASESORIA 57 15 2060 12 12
002 IMPULSO DE LA PROFESIONALIZACION DE LAS AGRUPACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
APOYO 146 48 1.04192 2 2
003 CAPACITACION EN PROYECTOS DE PROCURACION DE FONDOS PARA OSC'S
ORGANISMO 44 14 20.8348 10 10
004 CONVENIOS DE COLABORACION CON INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
CONVENIO 8 3 011 0 0
09 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL $43,745,965 $41,870,665 $2,898,920 6.63PESOS $13,362,365 $2,898,920
26 PROTECCION SOCIAL
08 OTROS GRUPOS VULNERABLES
E1 SONORA SOLIDARIO
1 AYUDEMOS A AYUDAR
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
Página 4 de 8( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL $253,668,184 $254,737,987 $28,837,307 11.37PESOS07
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$145,535,888 $28,837,307
DEVENGADO
REALIZADO
001 INFRAESTRUCTURA SOCIAL
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTA BASICA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE AREAS MARGINADAS (PIAM)
PROGRAMA 0 0 01 0 0
002 EJECUCION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA, RECREACION Y DEPORTE (PIBRYD)
OBRA 14 0 00 0 0
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
002 PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 INTEGRACION DE ACTAS DE INSTALACION DE GRUPOS DE AHORRO DEL PROGRAMA PARA UNA VIVIENDA DIGNA
DOCUMENTO 0 20 0160 0 0
002 INSTRUMENTACION DE SISTEMAS DE CONTROL PRESUPUESTAL POR PROYECTO
DOCUMENTO 20 28 0306 0 0
003 INFORMES DE SEGUIMIENTO FISICO Y FINANCIERO POR PROGRAMA
INFORME 5 2 405 2 2
2 PUENTE AL DESARROLLO
S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
903 DIGNIFICACIÓN INTEGRAL DE LA VIVIENDA SOCIAL
D POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA
13 TODO EL ESTADO
001 INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA
PAQUETE 139 0 01600 0 0
10 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS $1,231,585 $1,280,538 $300,953 24.44PESOS $1,172,850 $300,953
26 PROTECCION SOCIAL
08 OTROS GRUPOS VULNERABLES
E1 SONORA SOLIDARIO
1 AYUDEMOS A AYUDAR
Página 5 de 8( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL $253,668,184 $254,737,987 $28,837,307 11.37PESOS07
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$145,535,888 $28,837,307
DEVENGADO
REALIZADO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
003 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 INTEGRACION DE DOCUMENTOS Y/O NORMATIVOS EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL
DOCENTE 76 31 24.4286 21 21
002 OTORGAMIENTO DE ASESORIA Y APOYO JURIDICO ASESORIA 90 34 37.7890 34 34
003 ATENCION A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION QUE LOS CIUDADANOS PRESENTAN A LA DEPENDENCIA
SOLICITUD 72 20 16.4679 13 13
11 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES $58,509,408 $57,772,151 $1,309,874 2.24PESOS $19,278,838 $1,309,874
26 PROTECCION SOCIAL
08 OTROS GRUPOS VULNERABLES
E1 SONORA SOLIDARIO
1 AYUDEMOS A AYUDAR
F PROMOCIÓN Y FOMENTO
001 PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES Y PRODUCTIVOS
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES INFORME 17 5 46.6715 7 7
002 REALIZACION DE JORNADAS DE ATENCION CIUDADANA JORNADA 2 1 502 1 1
003 EJECUCION DEL PROGRAMA CRESER CON AUTOEMPLEO CREDITO 132 30 0162 0 0
004 EJECUCION DEL PROGRAMA DE APOYO A MADRES JEFAS DE FAMILIA
BENEFICIARIO 9000 0 09000 0 0
005 INSTALACION DE ESTANCIAS DE DIA PARA ADULTOS MAYORES INSTITUCION 30 6 030 0 0
2 PUENTE AL DESARROLLO
S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
902 CreSer CON CON ADULTOS MAYORES
C ADULTOS MAYORES
Página 6 de 8( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL $253,668,184 $254,737,987 $28,837,307 11.37PESOS07
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$145,535,888 $28,837,307
DEVENGADO
REALIZADO
13 TODO EL ESTADO
001 VARIACION EN EL PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES QUE RECIBEN APOYOS
BENEFICIARIO 50000 0 050000 0 0
12 CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL $13,402,461 $11,907,906 $2,753,292 20.54PESOS $11,728,752 $2,753,292
22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
07 DESARROLLO REGIONAL
E1 SONORA SOLIDARIO
1 AYUDEMOS A AYUDAR
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 MUNICIPIOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA AGENDA DESDE LO LOCAL
MUNICIPIO 40 26 040 0 0
002 PROMOCION DE PROGRAMAS Y ACCIONES DEL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION HACENDARIA MUNICIPAL
ASESORIA 568 40 52400 208 208
003 EJECUCION DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION MUNICIPAL
ACCIÓN 130 26 20130 26 26
004 COORDINAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESAROLLO MUNICIPAL
ACCIÓN 158 24 51.67120 62 62
005 IMPULSO DEL PROGRAMA DE HOSPEDAJE DE PAGINAS WEB MUNICIPALES
ACCIÓN 67 5 072 0 0
13 COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA $34,075,000 $34,331,778 $2,144,817 6.29PESOS $19,075,000 $2,144,817
22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
05 VIVIENDA
E1 SONORA SOLIDARIO
1 AYUDEMOS A AYUDAR
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
002 FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA.
D POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA
Página 7 de 8( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL $253,668,184 $254,737,987 $28,837,307 11.37PESOS07
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$145,535,888 $28,837,307
DEVENGADO
REALIZADO
13 TODO EL ESTADO
001 CONSTRUCCION DE VIVIENDA VIVIENDA 129 0 34.88129 45 45
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL.
D POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA
13 TODO EL ESTADO
001 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL
DOCUMENTO 17 5 29.4117 5 5
Página 8 de 8( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
EVT‐02
151
08 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
El H. Congreso del Estado autorizó a esta Dependencia recursos por 15,093 millones
342 mil 006 pesos para el ejercicio 2014. Al primer trimestre presenta un presupuesto
modificado anual de 15,126 millones 197 mil 629 pesos, representando un aumento del
0.21 por ciento del presupuesto asignado original.
El monto devengado al primer trimestre es de 3,853 millones 007 mil 707 pesos, lo que
representa un avance presupuestal del 21.29 por ciento.
Presupuesto 2014
CAPÍTULO APROBADO MODIFICADO DEVENGADO 1ER TRIMESTRE
AVANCE %
1000 SERVICIOS PERSONALES 3,532,712,613.00 3,534,375,061.32 837,143,681.16 23.70 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 268,978,070.00 268,978,070.00 - -
3000 SERVICIOS GENERALES 92,647,905.00 101,874,730.95 10,117,400.51 10.92
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
10,807,923,418.00 10,921,560,257.28 3,005,746,625.63 27.81
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 80,000.00 80,000.00 - -
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 150,000,000.00 149,329,510.00 - -
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 241,000,000.00 150,000,000.00 - -
15,093,342,006.00 15,126,197,629.55 3,853,007,707.30 25.53
0810 Despacho del Secretario
Dando seguimiento y continuidad con sus gestiones el Secretario sostuvo una serie de
actividades, visitas y reuniones, durante el período que se informa todas ellas
encaminadas al logro de los compromisos establecidos para este trimestre. A
continuación se presenta su avance:
Atender solicitudes de la ciudadanía y de la Oficina del Ejecutivo asegurando su puntual
seguimiento.- Cada mes se presenta el registro sobre la atención que se brinda a la
ciudadanía, así como a la Oficina del Gobernador, con el que se le da seguimiento y se
asegura de que sean atendidas en su totalidad.
Durante el periodo de enero a marzo del 2014 se recibieron 796 peticiones, que fueron
dirigidas al Secretario de Educación y Cultura y al Gobernador del Estado, asimismo
mediante el Acceso de la Información Pública, se recibieron 75 solicitudes, mismas que
se encuentran concluidas.
EVT‐02
152
Coordinar los esfuerzos de las diferentes unidades responsables para llevar a cabo las
políticas educativas.- Se elaboraron de acuerdo a lo programado los informes, entre los
cuales se dieron a conocer los detalles del proceso para la inscripción anticipada de
ciclo escolar 2014-2015 de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria con el fin
de asegurar la más correcta y completa planeación de los recursos humanos,
materiales y de infraestructura para brindar educación educativa de calidad.
Dirigir las Reuniones de Revisión por la Alta Dirección.- Se llevó a cabo la primera
reunión prevista para el ejercicio; en la cual se presentaron los resultados de auditorías,
satisfacción del cliente y desempeño de los procesos de todas las unidades
administrativas de la Dependencia, así como las sugerencias y proyectos que
benefician con mejoras los procesos de trabajo y facilitan proporcionar una atención de
calidad.
Tratar asuntos del Sector Educativo con la Comisión de Educación o miembros del H.
Congreso.- Durante este periodo se realiza el trámite para revisión del Proyecto de
Decreto que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley de Educación para el
Estado de Sonora, sometiendo esta iniciativa de Decreto ante el Congreso con el fin de
que nuestro Estado esté a la altura de los requerimientos que impone nuestro tiempo y
que la justicia social demanda como los son la educación que conjugue la equidad con
la calidad e igualdad de oportunidades para todos los mexicanos.
Dar respuesta al pliego de demandas locales de las secciones sindicales 28 y 54.- Meta
no programada para este trimestre.
0811 Unidad de Asuntos Jurídicos
Proporcionar asesoría jurídica interna.- No presentó informe de resultados.
Intervenir y asesorar a las unidades administrativas en procedimientos jurisdiccionales.-
No presentó informe de resultados.
Elaborar proyectos relacionados con la normatividad educativa.- No presentó informe
de resultados.
EVT‐02
153
0812 Unidad de Enlace de Comunicación Social
Como acciones de apoyo para la difusión y el buen logro de programas y servicios
diversos que presta esta Secretaría, dando cumplimiento a las atribuciones que le
señala el Reglamento Interior de la Dependencia esta Unidad estableció metas para el
ejercicio 2014, sobre las que reporta sus logros como sigue:
Elaborar boletines de prensa sobre eventos y actividades de la secretaría de educación
y cultura.- Se elaboraron 59 boletines de prensa de los 63 que se programaron, la
variación de 4 boletines se presenta debido a que se programa considerando datos de
años anteriores y durante el periodo que se informa solo se requirió realizar 59
boletines acorde a los eventos y sucesos relevantes que se presentaron en el periodo
de la secretaria de Educación y Cultura.
Realizar campañas institucionales.- De las 3 campañas que se programaron para este
trimestre se llevaron a cabo 2; “Inscripciones anticipadas” y “DECIDE 2014”, con lo que
se logró el objetivo de la SEC referente a informar a padres de familia, maestros,
alumnos y comunidad en general sobre actividades importantes y positivas sobre la
Secretaría, de la campaña no realizada, se debió a que en el año anterior surgió una
campaña extra para el “Día del niño”, pero este año no fue necesario realizarla.
0815 Unidad de Ciencia y Tecnología
Selección, aprobación y coordinación de proyectos especiales para el fomento del uso
de las TIC's.- No presentó informe de resultados.
Coordinar el programa un nuevo futuro en materia educativa.- No presentó informe de
resultados; se modifico la programación de las metas.
Establecer alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil para acercar la
ciencia y tecnología a la población mediante contenidos educativos.- No presentó
informe de resultados. Se cambio la unidad de medida de convenio a informe, además
se modificó la programación de las metas.
EVT‐02
154
Gestionar ante el gobierno federal recursos adicionales para el diseño, implementación
y promoción de programas o proyectos de ciencia y tecnología.- No presentó informe de
resultados. Se modifico la programación de las metas.
Realizar un diagnóstico de las políticas, programas y acciones sobre tecnología
educativa en Educación Básica, Media Superior y Superior.- No presentó informe de
resultados.
Visita y seguimiento a la operación de 54 centros Comunitarios de aprendizaje UCYT.-
Se cancela en función del recurso que le fue autorizado.
0820 Subsecretaría de Educación Básica
A cargo de esta Unidad está la responsabilidad de que se brinden los servicios oficiales
de educación básica, cultura y deporte en el Estado, además de coordinar y dirigir a las
Unidades Administrativas que de acuerdo al Reglamento Interior dependen de ésta, con
independencia de las atribuciones de cada una de ellas.
Apoyar al buen funcionamiento de las unidades de transporte escolar de la costa de
hermosillo.- Se cancela para evitar duplicidad, por que en realidad se realiza a través de
servicios Educativos del Estado de Sonora
Realizar control de revision de unidades para el mantenimiento preventivo y monitoreo
de la unidad de transporte escolar.-.Se cancela para evitar duplicidad, por que en
realidad se realiza a través de servicios Educativos del Estado de Sonora
Gestionar transferencia de recursos para el programa de transporte escolar.- Se agrega
esta meta una programación de 12 ministraciones al año.
Otorgar servicios de registro y certificacion de documentos escolares.- Se cancela para
evitar duplicidad, porque se realiza con recursos sees.
Capacitar al personal de la estructura educativa con material de la norma de control
escolar vigente.- Se agrega esta meta con una programación anual de talleres.
EVT‐02
155
Realizar visitas de seguimiento a las reuniones de Consejos Técnicos Escolares.- Con
la intención de reflexionar detenidamente acerca de las competencias desarrolladas y
de los progresos de cada colectivo docente a favor del aprendizaje y en relación al
Consejo Técnico Escolar (CTE) se realizaron las dos visitas de seguimiento a la Tercera
y Cuarta Sesión Ordinaria de CTE.
Desarrollar acciones de capacitación y verificación a escuelas incorporadas.- Debido al
atraso en la disponibilidad de los recursos, las acciones de capacitación programadas
se llevará a cabo durante el siguiente trimestre.
Realizar visitas de seguimiento al programa de Dotación de Computadoras Portátiles a
alumnos de 5to y 6to de primaria.- Se realizó la visita de seguimiento programada
dentro de este trimestre con el fin de verificar el uso y aprovechamiento de los equipos
de cómputo por parte de los beneficiarios.
Realizar visitas de seguimiento a la implementación de políticas educativas en materia
de género.- Se realizó el acompañamiento a la Esc. Primaria Alberto Gutiérrez del
municipio de Hermosillo con la finalidad de conocer el uso de la compu.mx como una
herramienta didáctica con la que se promueve la equidad y la inclusión.
Entregar apoyos a escuelas de Educación Básica (PAE).- Meta no programada para
este trimestre.
0821 Dirección General de Educación Elemental
Entre las responsabilidades principales de esta Dirección está el coordinar, operar y
evaluar los programas de educación inicial, preescolar, especial e indígena. Planear,
organizar, coordinar y evaluar proyectos de trabajo con el personal directivo de su
ámbito de competencia. Para el cumplimiento de sus obligaciones estableció diversas
metas sobre las que se reporta el siguiente avance:
Atender niños en los centros de desarrollo infantil.- Meta no programada en este
trimestre.
Atender alumnos en los servicios de educación especial.- Meta no programada en este
trimestre.
EVT‐02
156
Realizar seminarios de capacitación al personal de educación especial y regular.- Meta
no programada en este trimestre.
Atender alumnos en los servicios de educación preescolar estatal.- Meta no
programada en este trimestre.
Dotar de uniformes escolares a los alumnos de escuelas públicas de Educación
Preescolar.- Meta no programada en este trimestre.
0822 Dirección General de Educación Primaria
La Dirección General de Educación Primaria comprometida con el cumplimiento de la
metas programadas da seguimiento cercano a las mismas, promoviendo entre el
personal el sentido de responsabilidad y profesionalismo en el servicio que se brinda.
Atender alumnos en los servicios de Educación Primaria Estatal.- Meta no programada
en este trimestre.- Meta no programada en este trimestre.
Dotar de uniformes escolares a los alumnos de escuelas públicas de Educación
Primaria.- Meta no programada en este trimestre.
0823 Dirección General de Educación Secundaria
Las acciones realizadas durante el primer trimestre del Programa Operativo Anual,
permitieron avanzar en el cumplimiento de las metas y con ello contribuir en la mejora
del logro académico de los alumnos de Educación Secundaria.
Proporcionar servicio de educación física a escuelas de Educación Básica.- Meta no
programada en este trimestre.
Adquisición de libros de texto para Educación Secundaria.- Meta no programada en
este trimestre.
Atender alumnos en los servicios de Educación Secundaria General Estatal.- Meta no
programada en este trimestre.
EVT‐02
157
Atender alumnos en los servicios de Educación Secundaria Técnica Estatal.- Meta no
programada en este trimestre.
Atender alumnos en Educación Telesecundaria.- Meta no programada en este
trimestre.
Dotar de uniformes escolares a los alumnos de escuelas públicas de Educación
Secundaria.- Meta no programada en este trimestre.
0824 Coordinación General de Salud y Seguridad Escolar
La Coordinación General de Salud y Seguridad Escolar, programa las presentes metas,
con un interés especial por los aspectos de la salud y seguridad que más influyen para
alcanzar los objetivos educativos de aprovechamiento escolar y desarrollo de aptitudes
para la vida, mediante el fomento de actitudes y conductas para una vida saludable, la
prevención y atención de problemas comunes de salud en el ámbito escolar, la
detección temprana y atención de trastornos que afectan el aprendizaje de los alumnos
y la promoción de ambientes saludables y seguros en los espacios educativos.
Realizar acciones de difusión, prevención, detección y vigilancia en materia de
alimentación, en el marco de la estrategia nacional contra el sobrepeso, obesidad y
desnutrición.- Con el objetivo de prevenir daños a la salud en estudiantes y fortalecer la
capacidad de atención del alumno, se llevaron a cabo 220 acciones de difusión dirigidas
a 42,506 estudiantes, se capacitó a 53 concesionarios, y 306 padres.
Realizar acciones de vinculación, capacitación, acompañamiento y difusión en materia
de emergencia escolar.- Para el cumplimiento de esta meta se realizaron 65 acciones
en materia de protección civil programadas para este trimestre, capacitando a 17,217
alumnos, 866 docentes en 109 planteles educativos.
0825 Dirección General de Tecnología Educativa
Elaborar proyecto aplicado al fomento y uso adecuado de la tecnología.- En el primer
trimestre del 2014 se elaboraron 2 proyectos dirigidos al fomento y uso adecuado de la
tecnología, estos fueron: Proyecto diagnóstico a aulas de tecnología y cifras de
EVT‐02
158
capacitación a personal docente y administrativo en el uso de TIC y el Proyecto de
“Fortalecimiento al uso del Centro Comunitario Digital (CCD) y su plataforma”.
Gestionar asesoría técnico pedagógica para las áreas que integran a la Dirección
General de Tecnología Educativa.- En este periodo se realizó la gestión de 5 asesorías
técnico-pedagógico a la Dirección General de Tecnología Educativa, las asesorías
están relacionadas con los siguientes temas; Taller de diseño de Objetos de
Aprendizaje con EXe Learning, Elaboración de materiales apoyados con uso de las TIC
y por último del Programa Mi Compu MX.
Elaborar y asesorar procesos de formación continua para el uso de las TIC.- La
asesoría técnico-pedagógica realizada en este trimestre fue dirigida al personal de la
Dirección de Fortalecimiento Académico de la Dirección General de Tecnología
Educativa, fue impartida por el Profesor Hiram Chaires y fue acerca de cómo montar en
la plataforma Moodle las propuestas educativas relacionadas con la capacitación a
docentes en el uso de TIC, que se implementarán durante este año.
Implementar "Proyecto de reactivación sobre el uso de aulas de tecnología que operan
como Centros Comunitarios Digitales (CCD)".- Meta no programada en este trimestre.
0826 Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Promover y fomentar el interés y el conocimiento de los servidores públicos en materia
de prospectiva de la educación en el estado de Sonora.- No presentó informe de
resultados.
Publicación de estudios sobre tendencias de innovación y resultados de la aplicación de
programas educativos.- No presentó informe de resultados.Se modifico la programación
de metas.
Revisión de 54 Centros Comunitarios de aprendizaje.- No presentó informe de
resultados. Se modifico la programación de metas.
Elaboración de contenidos en formato de objetos de aprendizaje para el programa de
computadoras portátiles.- No presentó informe de resultados. Se modifico la
programación de metas.
EVT‐02
159
Selección de contenidos y recursos materiales para el programa de computadoras
portátiles.- No presentó informe de resultados.
0830 Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior
Como responsable de Impulsar la Gestión Educativa Institucional de Calidad para los
niveles Media Superior y Superior, así como de Coordinar el Marco Normativo y
Operacional de las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior y
Media Superior (COEPES y CEPEMS), esta unidad definió para este ejercicio las
siguientes metas.
Participar en las reuniones del comité técnico estatal de oportunidades.- Durante este
trimestre se llevó a cabo 1 reunión de 2 programadas; una de ellas no se llevó a cabo
por las múltiples actividades del personal de la Delegación Estatal del Programa de
Desarrollo Humano Oportunidades, quienes fungen como Secretarios Técnicos de este
Comité.
Realizar reuniones de grupo de trabajo de educación media superior.- Se realizó la
reunión programada en el trimestre, el día 21 de febrero del presente año, donde se
contó con la participación de los representantes de los subsistemas Cobach, CECyTES,
Conalep, personal operativo de la Delegación Estatal y personal de la Secretaría de
Salud.
Realizar reuniones con los organismos coordinados.- Se realizaron las 23 reuniones
programadas, entre los temas que se trataron destacan los siguientes: Clima laboral,
RVOES, DECIDE 2014, se tomó la decisión por cuestiones de presupuesto que será de
modo virtual, esto es con el apoyo del área de Innovación Tecnológica de la SEC y
caso CONALEP, se comisiona a personal adscrito a la SEMSyS a visitar planteles de
CONALEP en el estado, para realizar un sondeo a la comunidad y en el sector
productivo de cómo se percibe dicha institución, entre otros temas.
Coordinar y dar seguimiento a los acuerdos de las reuniones del Secretariado conjunto
y asambleas generales de CEPEMS – COEPES.- Durante el primer trimestre se realizó
una de las cuatro reuniones programadas, se realizó la reunión del Secretariado
Conjunto de la COEPES. Las 3 reuniones no realizadas fueron las siguientes; reunión
del Secretariado Conjunto de la CEPEMS, las asambleas de CEPEMS y COEPES y as
EVT‐02
160
reuniones de CEPEMS, no se realizaron debido a que fueron diferidas en forma
reiterada con relación al avance de la Reforma Educativa.
0831 Dirección General de Educación Media Superior y Superior
Con el propósito de apoyar a la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior,
y atendiendo a sus responsabilidades, la Dirección General de Educación Media
Superior y Superior estableció para este trimestre Enero-Marzo de 2014, metas
principales, sobre las que informa el siguiente avance:
Realizar visitas de inspección a instituciones que solicitan o cuentan con
reconocimiento de validez oficial de estudios de nivel Medio Superior y Superior.-
Durante este trimestre, se programaron 9 visitas de inspección las cuales no se llevaron
a cabo por no tenerse liberado el presupuesto, por lo que dichas visitas tendrán que ser
reprogramadas y distribuidas en otros meses.
Realizar autenticaciones de documentos de nivel superior, medio superior y terminal.-
Durante este trimestre, se llevó a cabo la autenticación de 896 documentos escolares
que acreditan estudios en instituciones de Educación Media Superior y Superior
incorporadas a SEC. La variación con respecto a lo programado se debe a que el
trámite de autenticación de documentos se basa en la demanda del mismo y la
programación solamente es un estimado basado en estadísticas de años anteriores,
atendiéndose el total de solicitudes recibidas.
Realizar revalidaciones y equivalencias de estudio de nivel medio superior y superior.-
Durante este trimestre se expidieron 458 resoluciones de revalidación y equivalencia de
estudios de nivel medio superior y superior, cuyo objetivo es facilitar a los estudiantes el
tránsito dentro del sistema educativo nacional así como revalidar estudios efectuados
en el extranjero. La variación con respecto a lo programado se debe a que este trámite
está en función de la demanda y la programación es un estimado basado en
estadísticas de años anteriores, lo cual puede variar dependiendo de varios factores
sociales y económicos ajenos a esta Dirección General, sin embargo, se atienden la
totalidad de solicitudes recibidas.
Dictaminar solicitudes de reconocimiento de validez oficial de estudios de nivel Medio
Superior y Superior.- Meta no programada en este trimestre.
EVT‐02
161
Dar seguimiento a actividades académicas y financieras en apoyo de las Instituciones
de Educación Media Superior.- Durante el trimestre se llevaron a cabo tres reuniones
con los titulares de las instituciones de Educación Media Superior en las que se
atendieron los siguientes temas: Revisión de convocatoria para el Foro de Consulta del
Modelo Educativo de Educación Media Superior, inicio de actividades de las
Comisiones de Trabajo del Espacio Común de la Educación Media Superior en el
Estado de Sonora y Difusión de Convocatoria de Examen de Ingreso a Educación
Media Superior 2014-2015 y “Decide el escenario de tu futuro 2014.
Realizar evento de promoción de la oferta educativa “Decide 2014”.- Durante este trimestre
se llevó a cabo el evento “Decide 2014”, por primera vez a través de la página WEB
http://www.decide. gob.mx con el propósito principal de que todos los interesados tengan
acceso a la información las veces que lo requieran, ofreciendo este formato diversos
beneficios, entre ellos: el diseño en un ambiente virtual, aprovecha las ventajas que ofrece
Internet, brindando la información de una forma amigable a los interesados; no cuenta con
restricciones geográficas ni horarios; capta la atención de los jóvenes demandantes a
través de novedosos medios electrónicos como lo son las tabletas y celulares; el portal
cuenta con información disponible de 271 instituciones educativas de los niveles de
educación superior, media superior, terminal y capacitación para el trabajo, integradas en la
estadística oficial que maneja la Secretaría de Educación y Cultura.
Participar en reuniones de CONAEDU y Grupos Técnicos.- Se realizaron las tres reuniones
programadas en este período y tres reuniones extraordinarias debido a la necesidad de dar
seguimiento inmediato a los acuerdos tomados en reuniones anteriores. Los temas
tratados fueron: Designación de sedes para los Foros de Consulta del Modelo Educativo, el
21 de enero; Foro Regional de Consulta del Modelo Educativo, Sede Norte el 11 de
Febrero; Foro Regional de Consulta del Modelo Educativo, Sede Noroeste el 27 de febrero;
Espacio Común para la Educación Media Superior, el 28 de febrero; Integración del grupo
de trabajo para conducir los aspectos de la evaluación para el concurso nacional de
ingreso del personal docente en colaboración con CENEVAL, el 10 de marzo; Mesa de
trabajo para la evaluación docente, el 19 de marzo.
Realizar visitas de promoción para la acreditación de programas educativos.- No se
llevó a cabo la visita programada debido al atraso en la disponibilidad de recursos, por
lo que están detenidas las visitas por el momento hasta que se libere el presupuesto.
EVT‐02
162
Actualizar base de datos estadística de los niveles Medio Superior y Superior.- Meta no
programada en este trimestre.
Operar las escuelas Normales Estatales.- Meta no programada en este trimestre.
0832 Dirección General de Intercambios y Asuntos Internacionales
Dentro de los objetivos de esta Dirección General es lograr el cumplir con las
actividades programadas durante este trimestre, llevando a cabo vistas de supervisión,
eventos de promoción seguimiento y organización de eventos internacionales y
capacitación de personal administrativo y/o educativo.
Atender a grupos de 1° a 6° grado a través del Programa Inglés en Primaria.- Meta no
programada en este trimestre.
Realizar visitas de supervisión a asesores y coordinadores del Programa de Inglés.-
Durante el periodo que se informa se realizó una supervisión del programa Inglés en
Primaria en la zona centro del Estado, quedando pendiente de realizar 2 supervisiones
correspondientes a la zona Sur y Norte del Estado, no se realizaron, se está en espera
de la liberación del presupuesto para realizar las visitas pendientes.
Seguimiento a las líneas de acción de las comisiones Sonora-Arizona, Sonora -Nuevo
México, gobernadores fronterizos y reunión contacto.- Durante este trimestre se superó
la meta de organizar 1 reunión, llevándose a cabo la Reunión Plenaria de la Comisión
Sonora Arizona y Arizona México y otra reunión de seguimiento con el Departamento
de Educación de Arizona, donde se revisaron los detalles de la Reunión Interplenaría y
la agenda para la Próxima Reunión Plenaria.
Editar y publicar la revista Sonarida.- Meta no programada en este trimestre.
Organizar reuniones del Comité de Educación de las comisiones Sonora-Arizona,
Sonora - Nuevo México y gobernadores fronterizos.- Durante este trimestre se llevó a
cabo la Reunión Plenaria de la Comisión Sonora Arizona y Arizona México, donde se
propusieron nuevas líneas de acción para ser trabajadas durante el año, dentro del
Comité de Educación, entre los estados de Arizona y Sonora.
EVT‐02
163
Gestionar apoyo para alumnos sonorenses en el marco del Programa De Beneficio De
Pago (PROBEP).- En este trimestre se logró el objetivo de otorgar 20 apoyos a alumnos
sonorenses, con la finalidad de apoyar a estudiantes que se encuentran estudiando en
escuelas del Estado de Arizona.
Realizar eventos de promoción de programas interculturales.- Se realizaron 3 eventos
de promoción de programas interculturales, llevándose a cabo la Sesión Informativa en
la Universidad del Valle de México, Rueda de Prensa de los programas sociales de la
Dirección General de Intercambios y por último una entrevista en el programa de radio
“Proyecto Puente”, donde se dio promoción a las convocatorias internacionales que
ofrece la Dirección de Asuntos Internacionales.
0833 Dirección General de Vinculación y Participación Social
Impulsar programas que promuevan la educación integral de los alumnos de Educación
Media Superior y Superior.- Meta no programada en este trimestre.
Vincular la Educación Media Superior y Superior con el sector productivo y los tres
niveles de gobierno.- Iniciaron los trabajos para el lanzamiento de la Convocatoria del
Programa “Jóvenes en Acción” que se lleva a cabo en coordinación con el Consulado
Americano en Hermosillo y la Secretaría de Educación y Cultura, a través de la
Dirección de Vinculación, misma que consiste en que los estudiantes de preparatorias
públicas, desarrollen proyectos en donde ellos mismos sean actores de cambio social,
es decir, tendientes a combatir problemas donde los mismos jóvenes están inmersos,
tales como el bullying, la drogadicción, el alcoholismo, el pandillerismo, la violencia en el
noviazgo, entre otros.
Por otro lado, se llevaron a cabo par de reuniones con la Coordinadora Nacional de
Educación de Coparmex, Xóchitl Lagarda Burton a fin de que Sonora ingrese a la
segunda etapa del Sistema Dual. En dichos encuentros estuvieron presentes el Director
General de Vinculación y Participación Social, Dr. Víctor Manuel Cervantes Velázquez y
el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Gustavo de Unanue Galla.
Por otra parte, y en seguimiento a las diferentes etapas del Programa “Jóvenes en
Acción”, se acudió a las instalaciones de Cobach Villa de Seris a promocionarlo entre el
alumnado que cursa el segundo y cuarto semestre.
EVT‐02
164
0834 Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas
Prestar servicios de registro profesional.- Se logró realizar un total de 1,339 servicios de
registro de los 1,700 programados en este primer trimestre, esto debido a las opciones
y tiempos de titulación que las Universidades ofrecen, viéndose reflejado en el servicio
de registro profesional que esta Unidad Administrativa ofrece.
Registro y Certificación de Instituciones de Educación Profesional.- No presentó
información. Se cancela ya que estos trámites no fueron contemplados en la Ley de
Ingresos y por lo tanto no se cuenta con autorización para su cobro.
Asesoría a colegios de profesionistas sobre registro, certificación profesional y
profesionalización de sus miembros.- De las 57 asesorías programadas se realizó un
total de 91 asesorías en este primer trimestre, logrando 34 más de lo programado,
debido a la demanda e interés que tienen los profesionistas de ser colegiados-
certificados en la profesión que ejercen.
0840 Subsecretaría de Planeación y Administración
A cargo de esta Subsecretaría están principalmente la responsabilidad de la
Coordinación de Control de Calidad, la coordinación de la planeación, programación y
administración presupuestal del Sector Educativo, para lo cual definió las siguientes
metas que a continuación se informa sobre su avance.
Coordinar la planeación y administración de los recursos educativos.- En el presente
trimestre se cumplió la meta de coordinar la planeación y administración de los recursos
educativos.
Planear, dirigir y evaluar a las unidades administrativas adscritas a esta Subsecretaría.-
Se cumple con la meta programada que tiene como objetivo planear, dirigir y evaluar
las unidades administrativas adscritas a esta Subsecretaria.
Operar el programa de Vivienda para los Trabajadores de la Educación del Estado de
Sonora.- Trimestralmente, ésta Dirección General realiza reuniones informativas con los
integrantes de Comité Técnico, en el trimestre se efectuó 1 reunión, considerada como
la primera reunión ordinaria de comité técnico. El fideicomiso para el Programa VITEES,
EVT‐02
165
se encuentra regido por un Comité Técnico designado por el Fondo Maestro. Dicho
Comité Técnico es el encargado de realizar las autorizaciones correspondientes para
llevar a cabo las diversas actividades por la Dirección General de VITEES.
Gestionar transferencia de recursos a VITEES.- Se realizaron 2 de las 3 gestiones de
recursos programadas.
0841 Dirección General de Planeación
Integrar el Programa Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la
Dependencia.- Meta no programada en este trimestre.
Analizar la correspondencia entre grupos y plantilla de personal autorizado por Centro
de Trabajo.- Meta no programada en este trimestre.
Integrar de manera sistematizada la información estadística del Sector Educativo del
Estado.- Meta no programada en este trimestre.
Realizar las gestiones necesarias para la construcción de espacios educativos en
educación Basica.- Se cancela porque se adelantó la realización de estas gestiones en
diciembre del 2013.
Integrar los informes de Avance Programático Presupuestal y la Cuenta Pública.- Se
elaboró el informe de la Cuenta Pública 2013 del programa operativo anual, para la
Secretaría de Hacienda al igual que el Primer Informe Trimestral del 2014.
0842 Dirección General de Recursos Humanos
La Dirección General de Recursos Humanos tiene como responsabilidad y propósito
rector el administrar los derechos y obligaciones de los trabajadores de la educación en
el Estado de Sonora, para lo cual estableció las siguientes metas para el ejercicio,
informando del avance de la correspondiente a este trimestre, como sigue:
Dictaminar plazas estatales vacantes.- En este trimestre se dictaminaron 21 plazas en
tiempo y forma, se superó la meta de dictaminar 16 plazas, esto debido a la demanda
por jubilaciones que se presentaron en el mes de febrero del presente año.
EVT‐02
166
Gestionar la capacitación para el personal de la administración central de la Secretaría.-
En el primer trimestre se programaron realizar 10 cursos de capacitación, sin embargo
se logró realizar un total de 34 cursos de capacitación para el personal que labora en la
administración central de esta Dependencia, los cursos realizados fueron los siguientes:
Prevención de Incendios, La Adversidad tu Aliada o tu Enemiga, 4 cursos de
Introducción a La Transversalidad de la Perspectiva de Género en la Administración
Pública, Auto motivación, Aprovechando el Estrés para Trabajar Mejor, Curso en Línea:
Gráficos en Excel, Un Servidor Público No Nace Se Hace, 5 Pasos Para Una Junta
Efectiva, Combinación de Correspondencia en Word 2007, Formación de la Voluntad, 2
cursos de Tu Actitud Hace la Diferencia, Proyecto de Vida para el Éxito Personal,
Fórmulas Básicas en Excel, Manejo Positivo del Estrés, 3 talleres sobre Archivo de
Trámite, Asertividad: Una Estrategia para el Éxito en tu Vida, Actitud para el Éxito,
Inteligencia Emocional para el Servidor Público, Técnicas de Negociación para la
Solución de Conflictos, Presentaciones en Power Point 2007, 2 cursos de Bases de la
Planeación Estratégica, Acciones Correctivas y Preventivas, Comunicación Efectiva,
Herramientas de Visualización de Bases de Datos en Excel 2007, Sensibilización
SIGESCA, Reconocimiento de Nuestros Talentos y 2 Diplomados de Desarrollo
Humano ASUME-SEC .
Realizar evaluación de clima laboral para personal de la administración central.- Meta
no programada en este trimestre.
Calcular, validar y distribuir la nómina del personal estatal.- En el primer trimestre se
efectuaron 7 de 8 nóminas que fueron programadas. La nómina que no se efectuó se
tenía programada para la quincena 01 del presente año, para el pago de la segunda
parte del aguinaldo 2013, la cual no fue necesaria realizar ya que se efectuó en la
quincena 22 del año 2013.
0843 Dirección General de Administración y Finanzas
En apego al Proceso de la Subsecretaría de Planeación y Administración, esta
Dirección General se ha comprometido con su línea de acción Coordinación de los
Servicios Administrativos y Financieros, teniendo programado para el primer trimestre
del 2014 cuatro metas, las cuales se informa como sigue:
EVT‐02
167
Evaluar la administración de los recursos materiales.- Se evaluó la administración de los
recursos materiales mediante el seguimiento de 85 órdenes de trabajo para el
mantenimiento de oficinas administrativas, de las cuales 61 fueron referentes a
reparaciones eléctricas, 15 a refrigeración, 2 de Jardinería y 7 por limpieza.
Evaluar del desempeño del ejercicio de los recursos financieros.- En relación a la
evaluación de los Estados Financieros del Organismo, se informa que a la fecha el 100
por ciento de los registros presupuestales y contables se encuentran capturados en el
Sistema Harweb. Se capacitó a personal de las áreas de Recursos Financieros,
Presupuesto e Informática en la Ciudad de México, en Government Solutions, donde
además realizaron validaciones de auxiliares y pólizas contables, determinando
inconsistencias para su corrección. Una vez terminada al 100 por ciento la validación,
se procederá a la integración de los Estados Financieros.
Realizar evaluación al sistema integral de archivo.- En el primer trimestre del presente,
el sistema integral de archivo realizó la evaluación mediante la evaluación de 1014
cajas en forma de barrido de fondos acumulados. Se digitalizaron 31,559 documentos
correspondientes al Archivo de Concentración y 2,891 del Fondo de Archivo Histórico
de la Dependencia.
Evaluar la gestión de las aclaraciones correspondientes a las observaciones derivadas
de los procesos de auditoría.- La evaluación realizada arrojo los siguientes resultados,
la Secretaría de Educación y Cultura actualmente cuenta con 88 observaciones
correspondientes a los ejercicios de 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, dichas
observaciones se derivan de las distintas revisiones realizadas por los diferentes
Órganos Fiscalizador ya sean la Secretaría de la Contraloría General de Estado y el
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, encargados de auditar diferentes rubros
de esta Dependencia.
Al momento se continúa trabajando con la solventación de dichas observaciones en
coordinación con las diferentes áreas encargadas de su atención y seguimiento para
estar en posibilidades de atender el mayor número posible en tiempo y forma.
EVT‐02
168
0844 Coordinación General de Programas Compensatorios
El Objetivo de esta Coordinación General es mejorar la administración y ejecución de
las Acciones Compensatoria a través de la coordinación de esfuerzos con las áreas
educativas de la SEC, mediante la ampliación de oportunidades educativas para reducir
desigualdades entre grupos sociales, cerrando brechas e impulsando la equidad en el
ámbito rural e indígena en población con altos grados de marginación y pobreza.
Visita de seguimiento y supervisión de los recursos materiales y financieros.- La
finalidad de esta meta es gestionar en tiempo y forma los recursos materiales y
financieros, atendiendo a los criterios establecidos en reglas de operación, en este
primer trimestre se programaron 10 seguimientos y se llevaron a cabo 20, este aumento
se debió al aprovechamiento en las visitas realizadas a los lugares cercanos a los
programados, optimizando de esta manera el recurso.
Taller nacional, estatal, regional y de asesoría de Educación Inicial No Escolarizada.- La
finalidad de esta meta es fortalecer las competencias formativas en las figuras
educativas que coordinan, supervisa y brindan los servicios de educación inicial no
escolarizada. En este primer trimestre se programó un taller y se llevaron a cabo dos,
los talleres fueron en la Cd. de México, en el Sexto Encuentro de Promotores
Educativos “Sembrando Futuro” y el “Taller Colegiado Nacional de Formadores
Estatales”, teniendo un impacto en 21 Delegados Estatales, 7 Directores Generales,
124 Promotores Educativos, 6 Subdirectores, 31 Formadores Estatales, diversos
Coordinadores de Zona y Supervisores de módulo.
Capacitación técnico-administrativa, mediante taller de formación.- Meta no programada
en este trimestre.
Asignar, gestionar y entregar apoyos a la cadena operativa de Educación Inicial No
Escolarizada.- La finalidad de esta meta es otorgar apoyos e incentivos a Educación
Básica y Educación Inicial no escolarizada, estos apoyos se otorgan al personal que
integra la estructura educativa de la Secretaría de Educación y Cultura, en este primer
trimestre se programó entregar 819 apoyos, los cuales no se han realizado, esto se
debió a la falta de disponibilidad de recursos por parte de la Secretaría de Educación y
Cultura.
EVT‐02
169
0845 Dirección General de Servicios Regionales
A través de las delegaciones regionales que se encuentran ubicadas estratégicamente
en la entidad, se le da atención directa a la comunidad estudiantil así como al personal
directivo, docente y de apoyo en las escuelas, funcionando como principal soporte para
la desconcentración de los servicios que esta Dependencia ofrece, obteniendo
beneficios importantes como la reducción de costos y tiempo, tanto para la Secretaría
como para la comunidad en general.
Distribuir nóminas de pago a personal de la Secretaría a través de las oficinas
regionales.- En este trimestre se distribuyeron 7 nóminas en las oficinas regionales de 8
que se programaron, no se logró la meta debido a que la nómina complementaria se
generará hasta el mes de abril y no en el mes de marzo, como se tenía previsto.
Realizar revisiones del desempeño de los procesos desconcentrados en las
delegaciones.- Meta no programada en este trimestre.
0846 Dirección General de Informática
Mantener en operación el equipo informático y de telecomunicaciones de los programas
educativos.- Se proporcionaron un total de 316 servicios de mantenimiento y soporte a
las aplicaciones en operación, originalmente se habían programado 330 servicios., la
variación de 14 servicios se presenta debido a que a inicios de 2014 disminuyeron los
recursos humanos disponibles, afectando la capacidad de respuesta y atención a los
requerimientos.
Proporcionar soporte técnico a los procesos de nómina de personal administrativo y
docente.- Se brindó el soporte técnico para el procesamiento de 19 nóminas en apoyo
al pago de remuneraciones salariales del personal de la Dependencia y del Magisterio
Estatal y Federal. Originalmente se tenían programados 22 servicios de soporte técnico
a los procesos de nómina, la variación de 3 servicios se genera principalmente debido a
que en el mes de marzo no fue requerido el servicio como se tenía previsto, el soporte
técnico de nómina federal para el procesamiento del pago de Becas.
Proporcionar mantenimiento y soporte técnico al equipo de cómputo y de
telecomunicaciones de la institución.- Se brindaron 482 servicios de soporte y
EVT‐02
170
mantenimiento a los equipos de cómputo y telecomunicaciones de los 859
originalmente previstos; la variación en la meta es de 377 servicios y se presenta
debido a que se programa considerando datos históricos y estadísticos.
Desarrollar nuevas aplicaciones o portales web.- En el periodo que se informa no se
proporcionó el servicio de desarrollar un portal web, a que en el periodo que se informa no
fue requerido el desarrollo de una nueva aplicación o portal web como se había previsto.
0847 Coordinación General de Carrera Magisterial
El programa Nacional de Carrera Magisterial se concibió para motivar al personal
docente a través de estímulos y premios sujetos al desempeño de los mismos,
conteniendo elementos de evaluación como su antigüedad, su participación en la
investigación, su propia capacitación y por supuesto el desempeño y aprendizaje de los
alumnos. Para el cumplimiento de sus atribuciones, esta unidad definió las siguientes
metas para el presente ejercicio, de las que informa su desempeño como sigue:
Determinar en base a los recursos presupuestales disponibles la asignación de
dictámenes emitidos por la Comisión Paritaria Estatal.- Meta no programada en este
trimestre.
Generar la información para que la unidad administrativa correspondiente gestione y
realice los pagos por concepto de Carrera Magisterial.- Meta no programada en este
trimestre.
0860 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
1ER TRIMESTRE FAMEB Se autorizaron $158, 337,103.84 en 253 obras con la siguiente Distribución:
Obras Monto Aulas Otras Constr.
y Rep
165 83,188,326.84 R-FAMEB 86 68,648,777.00 124 FAMEB 2014 2 6,500,000.00 FAMES 2013
253 158,337,103.84 124 TOTAL
EVT‐02
171
En cuanto a los recursos federales devengados en este periodo, se presenta como
sigue:
ANALISIS DE LOS RECURSOS FEDERALES PROGRAMADOS Y DEVENGADOS
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014 POR FUENTE FINANCIERA
DEPENDENCIA FUENTE FINANCIERA DEVENGADO 1ER TRIMESTRE AVANCE %
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
C5 CONVENIOS EDUCACION - -
G0 FAEB 2,113,585,383.40 30.00
J1 FAETAC 49,956,503.00 26.78
J2 FAETAI 17,701,727.00 27.85
Total 2,181,243,613.40 29.90
.
.
EVT‐02
172
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$14,468,734,878 $3,853,007,707
DEVENGADO
REALIZADO
10 SECRETARIA $39,276,268 $32,465,542 $10,781,588 27.45PESOS $29,091,728 $10,781,588
24 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
02 CULTURA
E3 SONORA EDUCADO
2 ORGULLO POR NUESTRA CULTURA
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
006 OTROS ORGANISMOS DE FOMENTO A LA CULTURA
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A OTROS ORGANISMOS DE FOMENTO A LA CULTURA
MINISTRACIÓN 12 3 16.6712 2 2
25 EDUCACION
06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 ATENDER SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA Y DE LA OFICINA DEL EJECUTIVO ASEGURANDO SU PUNTUAL SEGUIMIENTO.
REGISTRO 12 3 2512 3 3
002 COORDINAR LOS ESFUERZOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES RESPONSABLES PARA LLEVAR A CABO LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
INFORME 12 3 2512 3 3
003 DIRIGIR LAS REUNIONES DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN INFORME 3 1 33.333 1 1
004 TRATAR ASUNTOS DEL SECTOR EDUCACTIVO CON LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN O MIEMBROS DEL H. CONGRESO.
REUNION 3 1 33.333 1 1
005 DAR RESPUESTA AL PLIEGO DE DEMANDAS LOCALES DE LAS SECCIONES SINDICALES 28 Y 54.
ACUERDO 3 0 03 0 0
U OTROS SUBSIDIOS
005 APOYOS A INSTITUCIONES Y POBLACIÓN
Página 1 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$14,468,734,878 $3,853,007,707
DEVENGADO
REALIZADO
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A OTRAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA
MINISTRACIÓN 12 3 16.6712 2 2
11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS $1,824,367 $1,349,173 $329,245 18.05PESOS $1,824,367 $329,245
25 EDUCACION
06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICA INTERNA ASESORÍA 1383 460 01383 0 0
002 INTERVERNIR Y ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES
PROMOCIÓN 400 160 0400 0 0
003 ELABORAR PROYECTOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA
PROYECTO 5 1 05 0 0
12 UNIDAD DE ENLACE Y COMUNICACION SOCIAL $2,346,566 $2,222,151 $545,288 23.24PESOS $2,346,566 $545,288
25 EDUCACION
06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 ELABORAR BOLETINES DE PRENSA SOBRE EVENTOS Y ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
BOLETIN 252 63 23.41252 59 59
002 REALIZAR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES CAMPAÑA 10 3 2010 2 2
Página 2 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$14,468,734,878 $3,853,007,707
DEVENGADO
REALIZADO
15 UNIDAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIA $9,246,203 $9,377,319 $1,522,448 16.47PESOS $6,621,189 $1,522,448
25 EDUCACION
06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
003 PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 SELECCIÓN, APROBACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES PARA EL FOMENTO DEL USO DE LAS TIC'S
ACCIÓN 27 3 027 0 0
002 COORDINAR EL PROGRAMA UN NUEVO FUTURO EN MATERIA EDUCATIVA
INFORME 6 3 012 0 0
003 ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA ACERCAR LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA A LA POBLACIÓN MEDIANTE CONTENIDOS EDUCA
INFORME 2 0 03 0 0
004 GESTIONAR ANTE EL GOBIERNO FEDERAL RECURSOS ADICIONALES PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS O PROYECTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AP
INFORME 2 0 03 0 0
005 REALIZAR UN DIAGNOSTICO DE LAS POLITICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES SOBRE TECNOLOGIA EDUCATIVA EN EDUCACION BASICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
ESTUDIO 1 0 01 0 0
006 VISITA Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE 54 CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE UCYT
INSPECCION 0 25 0187 0 0
20 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA $127,067,047 $125,246,951 $4,939,388 3.89PESOS $52,082,799 $4,939,388
25 EDUCACION
01 EDUCACIÓN BÁSICA
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
015 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
Página 3 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$14,468,734,878 $3,853,007,707
DEVENGADO
REALIZADO
13 TODO EL ESTADO
001 APOYAR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA COSTA DE HERMOSILLO
APOYO 0 4 1020 2 2
002 REALIZAR CONTROL DE REVISION DE UNIDADES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MONITOREO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE ESCOLAR.
SERVICIO 0 108 0302 0 0
003 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
MINISTRACIÓN 12 0 16.670 2 2
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
002 CONTROL ESCOLAR.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 OTORGAR SERVICIOS DE REGISTRO Y CERTIFICACION DE DOCUMENTOS ESCOLARES.
SERVICIO 0 2042 07224 0 0
002 CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA CON MATERIAL DE LA NORMA DE CONTROL ESCOLAR VIGENTE
TALLER 0 0 00 0 0
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO A LAS REUNIONES DE CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES
VISITA 5 2 405 2 2
002 DESARROLLAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN A ESCUELAS INCORPORADAS
ACCIÓN 7 2 07 0 0
003 REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE DOTACIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES A ALUMNOS DE 5TO Y 6TO DE PRIMARIA
VISITA 4 1 254 1 1
004 REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS EN MATERIA DE GÉNERO
VISITA 4 1 254 1 1
U OTROS SUBSIDIOS
039 PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
Página 4 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$14,468,734,878 $3,853,007,707
DEVENGADO
REALIZADO
001 ENTREGAR APOYOS A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESCUELA 3950 0 03950 0 0
21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL $561,242,268 $557,684,884 $119,551,460 21.30PESOS $547,601,227 $119,551,460
25 EDUCACION
01 EDUCACIÓN BÁSICA
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
007 EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 ATENDER NIÑOS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL NIÑO 200 0 0200 0 0
032 EDUCACIÓN ESPECIAL
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 ATENDER ALUMNOS EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
ALUMNO 7500 0 07500 0 0
002 REALIZAR SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y REGULAR
SEMINARIO 20 0 020 0 0
906 EDUCACIÓN PREESCOLAR
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 ATENDER ALUMNOS EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR ESTATAL
ALUMNO 13783 0 013783 0 0
U OTROS SUBSIDIOS
003 UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 DOTAR DE UNIFORMES ESCOLARES A LOS ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
ALUMNO 84741 0 084741 0 0
22 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA $1,340,508,138 $1,349,971,117 $285,309,696 21.28PESOS $1,329,318,138 $285,309,696
Página 5 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$14,468,734,878 $3,853,007,707
DEVENGADO
REALIZADO
25 EDUCACION
01 EDUCACIÓN BÁSICA
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
907 EDUCACIÓN PRIMARIA
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 ATENDER ALUMNOS EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA ESTATAL
ALUMNO 98382 0 098382 0 0
U OTROS SUBSIDIOS
003 UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 DOTAR DE UNIFORMES ESCOLARES A LOS ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ALUMNO 294075 0 0294075 0 0
23 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA $1,659,667,347 $1,695,997,890 $373,998,182 22.53PESOS $1,628,024,347 $373,998,182
25 EDUCACION
01 EDUCACIÓN BÁSICA
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
013 EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 PROPORCIONAR SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
ESCUELA 480 0 0480 0 0
036 LIBROS DE TEXTO
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
Página 6 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$14,468,734,878 $3,853,007,707
DEVENGADO
REALIZADO
001 ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA
PROCESO 1 0 01 0 0
908 EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 ATENDER ALUMNOS EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL ESTATAL
ALUMNO 24587 0 024587 0 0
909 EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 ATENDER ALUMNOS EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA ESTATAL
ALUMNO 10098 0 010098 0 0
910 TELESECUNDARIA
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN TELESECUNDARIA ALUMNO 18397 0 018397 0 0
U OTROS SUBSIDIOS
003 UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 DOTAR DE UNIFORMES ESCOLARES A LOS ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
ALUMNO 156207 0 0156207 0 0
24 COORDINACION GENERAL DE SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR $2,463,642 $1,186,867 $295,796 12.01PESOS $2,463,642 $295,796
25 EDUCACION
06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
006 PREVENCIÓN Y REGULACIÓN EN MATERIA DE SALUD ESCOLAR
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
Página 7 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$14,468,734,878 $3,853,007,707
DEVENGADO
REALIZADO
13 TODO EL ESTADO
001 REALIZAR ACCIONES DE DIFUSIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y VIGILANCIA EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN EN LOS CENTROS ESCOLARES
ACCION 740 220 29.73740 220 220
002 REALIZAR ACCIONES DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE EMERGENCIA ESCOLAR
ACCION 195 65 33.33195 65 65
25 DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA $1,789,359 $1,793,119 $428,061 23.92PESOS $1,789,359 $428,061
25 EDUCACION
06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
014 TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 ELABORAR PROYECTO APLICADO AL FOMENTO Y USO ADECUADO DE LA TECNOLOGÍA.
PROYECTO 3 2 66.673 2 2
002 GESTIONAR ASESORÍA TÉCNICO PEDAGÓGICA PARA LAS ÁREAS QUE INTEGRAN A LA DGTE.
ACCIÓN 20 5 2520 5 5
003 ELABORAR Y ASESORAR PROCESOS DE FORMACIÓN CONTINUA PARA EL USO DE LAS TIC.
CURSO 4 1 254 1 1
004 IMPLEMENTAR "PROYECTO DE REACTIVACIÓN SOBRE EL USO DE AULAS DE TECNOLOGÍA QUE OPERAN COMO CENTROS COMUNITARIOS DIGITALES (CCD)"
ACCION 6 0 06 0 0
26 DIRECCION GENERAL DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO $5,765,011 $0 $0 0.00PESOS $5,765,011 $0
25 EDUCACION
06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
014 TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN.
Página 8 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$14,468,734,878 $3,853,007,707
DEVENGADO
REALIZADO
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 PROMOVER Y FOMENTAR EL INTERÉS Y EL CONOCIMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE PROSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE SONORA
DOCUMENTO 3 0 03 0 0
002 PUBLICACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE TENDENCIAS DE INNOVACIÓN Y RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS
DOCUMENTO 2 0 03 0 0
003 REVISIÓN DE 54 CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE ACCIÓN 216 30 0175 0 0
004 ELABORACIÓN CONTENIDOS EN FORMATO DE OBJETOS DE APRENDIZAJE PARA EL PROGRAMA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES
DOCUMENTO 30 6 060 0 0
005 SELECCIÓN DE CONTENIDOS Y RECURSOS MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES
ACCIÓN 115 10 0115 0 0
30 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR $6,376,969 $4,399,809 $824,207 12.92PESOS $5,653,069 $824,207
25 EDUCACION
02 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE OPORTUNIDADE
REUNION 6 2 16.676 1 1
002 REALIZAR REUNIONES DE GRUPO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
REUNION 6 1 16.676 1 1
003 REALIZAR REUNIONES CON LOS ORGANISMOS COORDINADOS REUNION 94 23 24.4794 23 23
004 COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LAS REUNIONES DEL SECRETARIADO CONJUNTO Y ASAMBLEAS GENERALES DE CEPEMS - COEPES
REUNION 12 4 8.3312 1 1
31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR $78,620,801 $86,745,587 $20,952,165 26.65PESOS $77,662,001 $20,952,165
25 EDUCACION
Página 9 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$14,468,734,878 $3,853,007,707
DEVENGADO
REALIZADO
02 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
018 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A PREPARATORIAS POR COOPERACIÓN
MINISTRACIÓN 12 3 16.6712 2 2
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
001 SERVICIOS EDUCATIVOS QUE OFRECEN LOS PARTICULARES.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN A INSTITUCIONES QUE SOLICITAN O CUENTAN CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR O SUP
VISITA 66 9 066 0 0
002 REALIZAR AUTENTICACIONES DE DOCUMENTOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR O SUPERIOR
DOCUMENTO 4980 930 17.994980 896 896
003 REALIZAR REVALIDACIONES Y EQUIVALENCIAS DE ESTUDIO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR O SUPERIOR
RESOLUCIÓN 1630 431 28.11630 458 458
004 DICTAMINAR SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR
DICTAMEN 9 0 09 0 0
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 DAR SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y FINANCIERAS EN APOYO A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
REUNION 10 3 3010 3 3
002 REALIZAR EVENTO DE PROMOCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA DECIDE 2014
EVENTO 1 1 1001 1 1
003 PARTICIPAR EN REUNIONES DE CONAEDU Y GRUPOS TÉCNICOS REUNION 12 3 5012 6 6
Página 10 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$14,468,734,878 $3,853,007,707
DEVENGADO
REALIZADO
004 REALIZAR VISITAS DE PROMOCIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS
VISITA 6 1 06 0 0
005 ACTUALIZAR BASE DE DATOS ESTADÍSTICA DE LOS NIVELES MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR
PROCESO 1 0 01 0 0
03 EDUCACIÓN SUPERIOR
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
024 EDUCACIÓN NORMAL
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 OPERAR LAS ESCUELAS NORMALES ESTATALES ESCUELA 3 0 03 0 0
32 DIRECCION GENERAL DE INTERCAMBIOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES $68,376,529 $59,320,839 $14,878,649 21.76PESOS $68,298,729 $14,878,649
25 EDUCACION
06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
010 EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 ATENDER A GRUPOS DE 1° A 6° GRADO A TRAVÉS DEL PROGRAMA INGLÉS EN PRIMARIA
GRUPO 4500 0 04500 0 0
002 REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN A ASESORES Y COORDINADORES DEL PROGRAMA DE INGLÉS
VISITA 10 3 1010 1 1
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
006 PROGRAMAS DE INTERCAMBIO EDUCATIVO
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
Página 11 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$14,468,734,878 $3,853,007,707
DEVENGADO
REALIZADO
001 SEGUIMIENTO A LAS LINEAS DE ACCION DE LAS COMISIONES SONORA-ARIZONA,SONORA-NUEVO MEXICO,GOBERNADORES FRONTERIZOS Y REUNION CONTACTO
REUNION 5 1 405 2 2
002 EDITAR Y PUBLICAR LA REVISTA SONARIDA PUBLICACION 5000 0 05000 0 0
003 ORGANIZAR REUNIONES DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN DE LAS COMISIONES SONORA-ARIZONA, SONORA-NUEVO MÉXICO Y GOBERNADORES FRONTERIZOS
REUNION 5 1 205 1 1
004 GESTIONAR APOYO PARA ALUMNOS SONORENSES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE BENEFICIO DE PAGO (PROBEP)
ALUMNO 100 20 20100 20 20
005 REALIZAR EVENTOS DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS INTERCULTURALES
EVENTO 8 3 37.58 3 3
33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y PARTICIPACION SOCIAL $1,942,236 $0 $0 0.00PESOS $1,942,236 $0
25 EDUCACION
06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
R ESPECÍFICOS
001 VINCULACIÓN CON SECTORES DE LA SOCIEDAD
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 IMPULSAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN LA EDUACACION INTEGRAL DE LOS ALUMNOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
CONVENIO 2 0 02 0 0
002 VINCULAR LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
ACCIÓN 50 19 3850 19 19
34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS $5,486,067 $8,081,505 $805,315 14.68PESOS $3,170,017 $805,315
25 EDUCACION
06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
003 REGISTRO DE PROFESIONES.
Página 12 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$14,468,734,878 $3,853,007,707
DEVENGADO
REALIZADO
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 PRESTAR SERVICIOS DE REGISTRO PROFESIONAL SERVICIO 8000 1700 16.748000 1339 1339
002 REGISTRO Y CERTIFICACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION PROFESIONAL
ASESORIA 0 26 0100 0 0
003 ASESORIA A COLEGIOS DE PROFESIONISTAS SOBRE REGISTRO,CERTIFICACION PROFESIONAL Y PROFESIONALIZACION DE SUS MIEMBROS
ASESORIA 240 57 37.92240 91 91
40 SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN $115,447,347 $17,034,516 $8,585,303 7.44PESOS $12,947,347 $8,585,303
25 EDUCACION
06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
011 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 COORDINAR LA PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS
INFORME 4 1 254 1 1
002 PLANEAR, DIRIGIR Y EVALUAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A ESTA SUBSECRETARÍA
REUNION 4 1 254 1 1
003 OPERAR EL PROGRAMA DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE SONORA
INFORME 4 1 254 1 1
W OPERACIONES AJENAS
001 FIDEICOMISO DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A VITEES MINISTRACIÓN 12 3 16.6712 2 2
41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION $8,464,740 $4,765,460 $1,086,554 12.84PESOS $8,167,740 $1,086,554
25 EDUCACION
Página 13 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$14,468,734,878 $3,853,007,707
DEVENGADO
REALIZADO
06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
011 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DEPENDENCIA.
DOCUMENTO 1 0 01 0 0
002 ANALIZAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO
ESTUDIO 1 0 01 0 0
003 INTEGRAR DE MANERA SISTEMATIZADA LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR EDUCATIVO DEL ESTADO
PROCESO 3 0 03 0 0
004 REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓON BÁSICA
GESTION 0 100 0200 0 0
005 INTEGRAR LOS INFORMES DE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL Y LA CUENTA PÚBLICA
INFORMACION 5 2 405 2 2
42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS $13,179,272 $14,723,178 $3,705,230 28.11PESOS $13,179,272 $3,705,230
25 EDUCACION
06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
011 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 DICTAMINAR PLAZAS ESTATALES VACANTES DICTAMEN 72 16 29.1772 21 21
002 GESTIONAR LA CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SECRETARÍA
CURSO 90 10 37.7890 34 34
Página 14 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$14,468,734,878 $3,853,007,707
DEVENGADO
REALIZADO
003 REALIZAR EVALUACIÓN DE CLIMA LABORAL PARA PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
EVALUACION 1 0 01 0 0
004 CALCULAR, VALIDAR Y DISTRIBUIR LA NÓMINA DEL PERSONAL ESTATAL
PAGO 37 8 18.9237 7 7
43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS $8,111,876 $7,865,067 $1,959,034 24.15PESOS $8,111,876 $1,959,034
25 EDUCACION
06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
011 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 EVALUAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES INFORME 4 1 254 1 1
002 EVALUAR DEL DESEMPEÑO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
INFORME 4 1 254 1 1
003 REALIZAR EVALUACIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVO INFORME 4 1 254 1 1
004 EVALUAR LA GESTIÓN DE LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES A LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA
INFORME 4 1 254 1 1
44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS $1,223,796 $486,053 $118,429 9.68PESOS $1,223,796 $118,429
25 EDUCACION
06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
011 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
Página 15 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$14,468,734,878 $3,853,007,707
DEVENGADO
REALIZADO
001 VISITA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS
INSPECCION 50 10 4050 20 20
002 TALLER NACIONAL, ESTATAL, REGIONAL Y DE ASESORÍA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA.
EVENTO 12 1 16.6712 2 2
003 CAPACITACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, MEDIANTE TALLER DE FORMACION
EVENTO 1 0 01 0 0
004 ASIGNAR, GESTIONAR Y ENTREGAR APOYOS A LA CADENA OPERATIVA DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA.
APOYO 2526 819 02526 0 0
45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES $6,540,476 $6,556,492 $1,580,341 24.16PESOS $6,540,476 $1,580,341
25 EDUCACION
06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
011 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 DISTRIBUIR NOMINAS DE PAGO A PERSONAL DE LA SECRETARÍA A TRAVÉS DE LAS OFICINAS REGIONALES
PAGO 28 8 2528 7 7
002 REALIZAR REVISONES DEL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DESCONCENTRADOS EN LAS DELEGACIONES
REVISIÓN 14 0 014 0 0
46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA $27,239,650 $24,678,914 $1,753,962 6.44PESOS $13,739,650 $1,753,962
25 EDUCACION
06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
038 SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO EN ESCUELAS
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
Página 16 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$14,468,734,878 $3,853,007,707
DEVENGADO
REALIZADO
001 MANTENER EN OPERACIÓN EL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS.
SERVICIO 1070 330 29.531070 316 316
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
011 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO A LOS PROCESOS DE NÓMINA DE PERSONAL ADMINISTRATICO Y DOCENTE.
SERVICIO 89 22 21.3589 19 19
002 PROPORCIONAR MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO AL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TELECOMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN.
SERVICIO 2867 859 16.812867 482 482
003 DESARROLLAR NUEVAS APLICACIONES O PORTALES WEB SISTEMA 7 1 07 0 0
47 COORDINACION GENERAL DE CARRERA MAGISTERIAL $2,715,635 $1,665,983 $394,478 14.53PESOS $2,715,635 $394,478
25 EDUCACION
06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
011 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 DETERMINAR EN BASE A LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DISPONIBLES LA ASIGNACIÓN DE DICTÁMENES EMITIDOS POR LA COMISIÓN PARITARIA ESTATAL
REPORTE 1 0 01 0 0
002 GENERAR LA INFORMACIÓN PARA QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE GESTIONE Y REALICE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE CARRERA MAGISTERIAL
PROCESO 1 0 01 0 0
50 COORDINACION DE ENTIDADES Y ORGANISMOS EDUCATIVOS $0 $46,446,135 $0 100.00PESOS $0 $0
24 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
01 DEPORTE Y RECREACIÓN
E2 SONORA SALUDABLE
Página 17 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$14,468,734,878 $3,853,007,707
DEVENGADO
REALIZADO
2 DEPORTE PARA TODOS
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
002 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.
A POBLACIÓN ABIERTA
07 HERMOSILLO
001 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.
REHABILITACION
12 0 00 0 0
51 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA "SEES" $7,004,551,937 $7,133,486,419 $2,090,976,770 29.85PESOS $6,966,051,937 $2,090,976,770
25 EDUCACION
01 EDUCACIÓN BÁSICA
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
012 SERVICIOS DE EDUCACION BÁSICA
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA "SEES".
MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
52 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD "ISJ" $27,869,000 $18,212,000 $2,262,907 8.12PESOS $17,869,000 $2,262,907
25 EDUCACION
06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
005 ATENCIÓN A LA JUVENTUD
J JOVENES
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ISJ MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
53 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA "CODESON" $246,555,000 $191,217,688 $20,964,560 8.50PESOS $86,555,000 $20,964,560
Página 18 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$14,468,734,878 $3,853,007,707
DEVENGADO
REALIZADO
24 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
01 DEPORTE Y RECREACIÓN
E2 SONORA SALUDABLE
2 DEPORTE PARA TODOS
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
002 FOMENTO DEPORTIVO
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CODESON MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.
A POBLACIÓN ABIERTA
07 HERMOSILLO
001 CONSTRUCCION DE ESTADIO DE BEISBOL OBRA 1 0 01 0 0
54 RADIO SONORA $23,162,723 $23,162,723 $3,656,905 15.79PESOS $23,162,723 $3,656,905
24 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
03 RADIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES
E3 SONORA EDUCADO
2 ORGULLO POR NUESTRA CULTURA
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
005 DIFUSIÓN DE LA CULTURA.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A RADIO SONORA MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
55 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA "ISC" $116,455,485 $119,981,306 $30,936,514 26.57PESOS $116,455,485 $30,936,514
24 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
02 CULTURA
E3 SONORA EDUCADO
2 ORGULLO POR NUESTRA CULTURA
Página 19 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$14,468,734,878 $3,853,007,707
DEVENGADO
REALIZADO
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
004 SERVICIOS CULTURALES.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ISC MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
56 MUSEO SONORA EN LA REVOLUCION "MUSOR" $5,097,000 $5,097,000 $1,131,293 22.20PESOS $5,097,000 $1,131,293
24 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
02 CULTURA
E3 SONORA EDUCADO
2 ORGULLO POR NUESTRA CULTURA
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
005 DIFUSIÓN DE LA CULTURA.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A MUSEO EN LA REVOLUCIÓN
MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
57 MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS $9,712,000 $10,382,490 $2,509,050 25.83PESOS $9,712,000 $2,509,050
24 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
02 CULTURA
E3 SONORA EDUCADO
2 ORGULLO POR NUESTRA CULTURA
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
005 DIFUSIÓN DE LA CULTURA.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A MUSEO CULTURAL MUSAS
MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
58 MUSEO DEL NIÑO LA BURBUJA" $7,527,200 $7,527,200 $301,322 4.00PESOS $2,527,200 $301,322
24 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
Página 20 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$14,468,734,878 $3,853,007,707
DEVENGADO
REALIZADO
02 CULTURA
E3 SONORA EDUCADO
2 ORGULLO POR NUESTRA CULTURA
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
005 DIFUSIÓN DE LA CULTURA.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A MUSEO LA BURBUJA
MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
59 BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ $5,773,003 $5,773,003 $1,553,845 26.92PESOS $5,773,003 $1,553,845
24 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
02 CULTURA
E3 SONORA EDUCADO
2 ORGULLO POR NUESTRA CULTURA
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
004 SERVICIOS CULTURALES.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A BIBLIOTECA CORRAL RUIZ
MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
61 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA "COBACH" $411,150,988 $411,150,988 $76,357,168 18.57PESOS $411,150,988 $76,357,168
25 EDUCACION
02 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
018 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBACH MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
Página 21 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$14,468,734,878 $3,853,007,707
DEVENGADO
REALIZADO
62 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA "CECYTES" $328,581,857 $328,581,857 $67,349,960 20.50PESOS $318,581,857 $67,349,960
25 EDUCACION
02 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
018 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CECYTES MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
63 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA "CONALEP" $331,681,217 $331,681,217 $93,801,636 28.28PESOS $298,681,217 $93,801,636
25 EDUCACION
02 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
019 EDUCACION PROFESIONAL TECNOLÓGICA
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONALEP MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
64 UNIVERSIDAD DE SONORA "UNISON" $809,196,290 $810,096,290 $243,299,114 30.07PESOS $756,196,290 $243,299,114
25 EDUCACION
03 EDUCACIÓN SUPERIOR
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
022 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
Página 22 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$14,468,734,878 $3,853,007,707
DEVENGADO
REALIZADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UNISON MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
65 UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA "UES" $271,900,000 $279,109,944 $61,285,160 22.54PESOS $271,900,000 $61,285,160
25 EDUCACION
03 EDUCACIÓN SUPERIOR
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
022 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA
MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
66 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA $29,167,332 $29,167,332 $6,552,976 22.47PESOS $29,167,332 $6,552,976
25 EDUCACION
03 EDUCACIÓN SUPERIOR
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
022 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UNISIERRA MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
67 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO "UTH" $56,400,000 $56,400,000 $9,331,032 16.54PESOS $56,400,000 $9,331,032
25 EDUCACION
03 EDUCACIÓN SUPERIOR
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
022 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.
Página 23 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$14,468,734,878 $3,853,007,707
DEVENGADO
REALIZADO
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UTH MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
68 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES "UTN" $26,900,156 $26,900,156 $6,104,327 22.69PESOS $26,900,156 $6,104,327
25 EDUCACION
03 EDUCACIÓN SUPERIOR
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
022 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UTN MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
69 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA "UTSS" $28,112,782 $28,112,782 $6,124,905 21.79PESOS $28,112,782 $6,124,905
25 EDUCACION
03 EDUCACIÓN SUPERIOR
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
022 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UTSS MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
70 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA "UTE" $4,480,850 $4,480,850 $957,010 21.36PESOS $4,480,850 $957,010
25 EDUCACION
03 EDUCACIÓN SUPERIOR
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Página 24 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$14,468,734,878 $3,853,007,707
DEVENGADO
REALIZADO
022 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA U. T. ETCHOJOA
MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
71 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO "UTPP" $4,263,000 $4,263,000 $691,280 16.22PESOS $4,263,000 $691,280
25 EDUCACION
03 EDUCACIÓN SUPERIOR
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
022 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UT PP MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
72 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO "UTSRL" $7,585,560 $7,585,560 $1,446,180 19.06PESOS $7,585,560 $1,446,180
25 EDUCACION
03 EDUCACIÓN SUPERIOR
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
022 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UT SLRC MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
73 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA "ITSON" $426,607,623 $426,607,623 $61,162,948 14.34PESOS $376,607,623 $61,162,948
25 EDUCACION
03 EDUCACIÓN SUPERIOR
E3 SONORA EDUCADO
Página 25 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$14,468,734,878 $3,853,007,707
DEVENGADO
REALIZADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
021 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ITSON MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
74 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA "ITSCAN" $20,399,662 $20,399,662 $3,768,253 18.47PESOS $20,399,662 $3,768,253
25 EDUCACION
03 EDUCACIÓN SUPERIOR
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
021 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ITESCAN MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
75 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME "ITESCA" $56,160,950 $56,160,950 $15,728,622 28.01PESOS $56,160,950 $15,728,622
25 EDUCACION
03 EDUCACIÓN SUPERIOR
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
021 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ITESCA MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
76 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO "ITSPP" $15,557,000 $15,557,000 $2,911,843 18.72PESOS $15,557,000 $2,911,843
25 EDUCACION
03 EDUCACIÓN SUPERIOR
Página 26 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$14,468,734,878 $3,853,007,707
DEVENGADO
REALIZADO
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
021 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ITSPP MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
78 INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA "IFODES" $146,488,994 $137,661,528 $43,603,392 29.77PESOS $146,488,994 $43,603,392
25 EDUCACION
03 EDUCACIÓN SUPERIOR
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
024 EDUCACIÓN NORMAL
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA IFODES MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
002 FORMACIÓN DOCENTE.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CENTROS DE MAESTROS
MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
79 INSTITUTO SONORENSE DE ADMINISTRACION PUBLICA "ISAP" $2,142,400 $2,142,400 $431,232 20.13PESOS $2,142,400 $431,232
25 EDUCACION
04 POSGRADOPágina 27 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$14,468,734,878 $3,853,007,707
DEVENGADO
REALIZADO
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
021 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ISAP MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
80 INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA "ICEES" $294,076,844 $294,370,569 $87,190,951 29.65PESOS $294,076,844 $87,190,951
25 EDUCACION
06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
040 FINANCIAMIENTO EDUCATIVO
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ICEES MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
81 INSTITUTO SONORA - ARIZONA $500,000 $500,000 $0 0.00PESOS $500,000 $0
25 EDUCACION
06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
006 PROGRAMAS DE INTERCAMBIO EDUCATIVO
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA INSTITUTO SONORA - ARIZONA
MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
82 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA "ICATSON" $32,302,000 $32,302,000 $7,831,302 24.24PESOS $32,302,000 $7,831,302
Página 28 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$14,468,734,878 $3,853,007,707
DEVENGADO
REALIZADO
25 EDUCACION
05 EDUCACIÓN PARA ADULTOS
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
031 CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD EN EL TRABAJO.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ICATSON MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
83 INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA "IBEES" $75,013,200 $75,013,200 $13,900,000 18.53PESOS $75,013,200 $13,900,000
25 EDUCACION
06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
U OTROS SUBSIDIOS
002 BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA IBEEES MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
84 INSTITUTO DE INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA "IEEES" $2,150,000 $2,150,000 $260,636 12.12PESOS $2,150,000 $260,636
25 EDUCACION
06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
029 EVALUACIÓN EDUCATIVA.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA IIEEES MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
Página 29 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$14,468,734,878 $3,853,007,707
DEVENGADO
REALIZADO
85 INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS "ISEA" $91,561,879 $91,561,879 $20,524,646 22.42PESOS $91,561,879 $20,524,646
25 EDUCACION
05 EDUCACIÓN PARA ADULTOS
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
025 ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ISEA MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
86 CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA $17,300,102 $17,300,102 $2,504,190 14.48PESOS $17,300,102 $2,504,190
25 EDUCACION
03 EDUCACIÓN SUPERIOR
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
002 FORMACIÓN DOCENTE.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE
MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
87 EL COLEGIO DE SONORA "COLSON" $55,018,620 $55,018,620 $11,250,961 20.45PESOS $55,018,620 $11,250,961
25 EDUCACION
04 POSGRADO
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
023 INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
Página 30 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA $15,093,342,006 $15,126,197,630 $3,853,007,707 25.53PESOS08
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$14,468,734,878 $3,853,007,707
DEVENGADO
REALIZADO
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COLSON MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
88 CENTRO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACION Y DESARROLLO "CIAD" $300,000 $300,000 $0 0.00PESOS $300,000 $0
38 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
01 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
023 INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CIAD MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
90 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS $6,717,742 $6,717,742 $0 0.00PESOS $6,252,007 $0
25 EDUCACION
03 EDUCACIÓN SUPERIOR
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
021 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 PROGRAMA DE EDUCACION SUPERIOR PROGRAMA 1 0 01 0 0
Página 31 de 31( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
EVT‐02
173
09 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
Para el avance del Programa Operativo Anual 2014, a esta Dependencia le fue
autorizado un presupuesto de 3 mil 832 millones 537 mil 697 pesos. Al cerrar el primer
trimestre, presentó un devengado de 891 millones 097 mil 171 pesos, en términos
porcentuales alcanzo el 23.25 con respecto al presupuesto original.
Respecto al avance de metas programadas por las unidades de responsabilidad de la
Dependencia, según los registros en el formato EVT-01 se indican su evolución:
0901 Secretaría
Para el cumplimiento de sus atribuciones esta Unidad de Responsabilidad cuenta con
un presupuesto autorizado de 90 millones 762 mil 475 pesos. Al cierre del período,
presentó un devengado de 3 millones 799 mil 753 pesos, reflejando el equivalente a
4.19 por ciento en relación al presupuesto original anual. El capítulo 4000 no registra la
transferencia de recursos trimestrales en apoyo al Centro de Integración Juvenil A. C.
para el desarrollo de sus actividades en contra de la drogadicción. Por último, el
capitulo 6000, en lo referente a la construcción del Centro Jurisdiccional de Vacunas de
la Jurisdicción Sanitaria de Santa Ana y del Centro Estatal para la Transfusión
Sanguínea en Hermosillo no registró gasto alguno. La ampliación programada en la
planta alta del Hospital Integral de la Mujer en Hermosillo de momento se suspende
este proyecto de inversión.
Atender, resolver y dar seguimiento a los acuerdos de salud suscritos por la
Dependencia.- La unidad responsable logró el cumplimiento de la meta programada
para el período, mediante la participación en la primera reunión ordinaria del Consejo
Nacional de Salud, Comisión de Salud Fronteriza México – Estados Unidos, reunión de
la H. Junta de Gobierno de los Servicios de Salud de Sonora y Centro Estatal de
Trasplantes y se integraron las agendas de las H. Juntas de Gobierno de DIF Sonora y
Fondo Estatal de Solidaridad. Destacando en ellas los informes del resultado del
Programa Operativo Anual 2014 en cuestión de metas y ejercicio presupuestal. El
cumplimiento de la meta no se afecto por la reducción presupuestal ya que esta se
presentó por la cancelación de un proyecto de inversión.
EVT‐02
174
Transferir recursos presupuestales autorizados por el H. Congreso del Estado al
"Centro de Integración Juvenil" A. C. para rehabilitación de personas adictas a todo tipo
de drogas.- Los recursos programados en apoyo a este Centro no fueron radicados en
esta Dependencia para serle transferidos al Centro, por lo que está pendiente de
entregarse lo correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo. Por otra parte,
este Centro se mantiene vinculado a los programas de prevención y rehabilitación de
adicciones del Sistema Estatal de Salud Mental, realizando sesiones de terapia a
pacientes y sus familiares. Igualmente, durante este lapso efectuó la referencia de
pacientes a los centros especializados de atención de mayor complejidad resolutiva del
sector salud.
Construcción del Centro Jurisdiccional de Vacunas de la Jurisdicción Sanitaria de Santa
Ana.- Originalmente se autorizaron recursos del FISE 2014 por 6 millones de pesos,
que se destinaran al cumplimiento de este objetivo; este proyecto, a pesar de haber
contado con la debida autorización, no se ha avanzado de acuerdo a lo programado
debido a la falta de radicación de los recursos mencionados en esta Dependencia.
Construcción del Centro Estatal para la Transfusión Sanguínea en Hermosillo.- Se
contemplo la realización de este objetivo a través de recursos de FISE (Fondo para
Infraestructura Social Estatal del Ramo 33) con un monto de 6 millones de pesos, se
espera la radicación del recurso autorizado.
Ampliación de la Planta Alta del Hospital Integral de la Mujer en Hermosillo.- Asimismo,
se contemplo la realización de este objetivo a través de recursos del FISE 2014 con un
monto de 6 millones de pesos, solo que fue suspendido temporalmente el proyecto
según el sistema de información oficial.
0902 Dirección General de Asistencia Social
Esta Unidad Responsable dispone de un presupuesto autorizado por 1 millón 303 mil
484 pesos. Al cierre del trimestre presento un devengado por 258 mil 256 pesos,
alcanzando el 19.81 por ciento en el periodo que se informa.
Orientar y resolver peticiones de la Sociedad Civil, Organizaciones y Autoridades,
referentes a servicios, equipo médico e infraestructura.- Durante el período que se
informa fueron atendidos 175 asuntos referentes a peticiones de la población en
EVT‐02
175
general y organizaciones de la sociedad civil, dónde solicitaron rehabilitación de centros
de salud de su comunidad, dotación de equipo médico, ambulancias para el traslado de
pacientes en diversos municipios del estado; dichas peticiones fueron turnadas a las
instancias correspondientes de la Dependencia para su puntal respuesta y solución. El
resultado de meta es acorde a lo programado para el período.
0903 Dirección General de Enseñanza y Calidad
Esta Unidad Responsable dispone de un presupuesto anual autorizado por 1 millón 582
mil 697 pesos. Al cierre del trimestre, según el reporte del sistema oficial, presentó un
devengado por 419 mil 939 pesos, lo que representa el 26.53 por ciento. La meta no se
afecta, ya que esta se apoya en el recurso humano y consiste en realizar tres reuniones
anuales para coordinar en el sector salud actividades de los acuerdos que se
suscribieron, para mejora de la calidad de los servicios que se otorgan a la población.
Desarrollar los acuerdos suscritos al interior del Comité Estatal por la Calidad de los
Servicios de Salud.- Mediante el Comité Estatal por la Calidad de los Servicios de Salud
se enlazan una serie de acciones con instituciones del sector, con el propósito de
mejorar la calidad de los servicios que se otorgan a la población. Entre las funciones
que desarrolló destaca la Campaña Sectorial “Bacteriemia 0” que consiste en prevenir y
reducir la mortalidad por infección intrahospitalaria en unidades del sector salud. Por
otra parte debido a que a la Unidad Responsable se ha adjudicado el Programa
Nacional de Estímulos a la Calidad y Desempeño de los Trabajadores, lo que implico
una responsabilidad y carga de trabajo adicionales para el personal de dicha Unidad.
0904 Dirección General de Coordinación Sectorial
La Unidad Responsable contó con un presupuesto anual de 1 millón 534 mil 429 pesos.
Al cierre del período, presento un devengado por 391 mil 165 pesos, con un avance del
25.49 por ciento al cierre del trimestre. Las actividades relacionadas con la meta
contaron con los recursos necesarios.
Atender, desarrollar y dar seguimiento a los acuerdos surgidos en el Consejo Nacional
de Salud, Comite Insteristitucional de Salud y participar en Consejos Consultivos de las
Instituciones del Sector.- Durante este período se celebraron las reuniones ordinarias
programadas de los Consejos Consultivos del IMSS e ISSSTE. Asimismo, personal de
EVT‐02
176
esta Dependencia asistió a las reuniones de la Comisión Sonora - Arizona, Comisión de
Salud Fronteriza México – Estados Unidos, entre otras.
0905 Unidad de Enlace de Comunicación Social
Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto anual de 730 mil 824 pesos. Al
cierre del trimestre, según el sistema oficial presentó un devengado por 189 mil 428
pesos, con un avance del 25.92 por ciento con respecto al autorizado.
Organizar eventos con los medios de comunicación para difundir información en materia
de salud.- La unidad de comunicación social desarrolló la presente meta mediante la
organización de entrevistas y ruedas de prensa del Secretario de Salud y funcionarios
de la administración, así como la distribución de boletines y notas informativas para
difundir entre la población medidas preventivas de los programas emergentes como
Infecciones Respiratorias Agudas y la información de la estrategia “Túmbate el
Dengue”, Semana Nacional de Salud. El resultado de la meta se elevó debido a la
realización de esta última actividad.
Indistintamente, la unidad de responsabilidad cumplió con la función de turnar a las
unidades administrativas correspondiente las denuncias ciudadanas en contra de
prestadores de servicios y de violaciones a la salud ambiental, además de vincular a la
población en condiciones vulnerables y de extrema pobreza con la oficina
correspondiente para la gestión de apoyos de asistencia social.
0906 Unidad de Asuntos Jurídicos
Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto autorizado de 1 millón 648 mil
688 pesos. Al cierre del período, se devengaron 402 mil 215 pesos, presentando un
avance del 24.40 por ciento. El resultado de la meta no se afectó, debido a que las
actividades relacionadas con la misma recaen completamente en el recurso humano.
Revisión de Acuerdos, contratos y convenios.- Esta Unidad de responsabilidad elaboró
y revisó anteproyectos de convenios, contratos y demás instrumentos legales que se
turnaron para firma del titular de la Dependencia y del Organismo. El resultado supera
la programación del período, debido al aumento de contratos y convenios por inicio de
año.
EVT‐02
177
Atención y seguimiento de demandas, denuncias, querellas, quejas y recursos.- Se
atendieron asuntos legales relacionados con otras unidades responsables de la
Dependencia cumpliendo cabalmente con la programación del período. Por el
seguimiento que se está otorgando a las demandas que fueron formuladas durante el
año anterior aumentó el resultado de meta.
Asesoría Jurídica.- Se otorgó asesoría por vía telefónica a otras unidades responsables
de los Servicios de Salud de Sonora y de Secretaría de Salud Pública.
Análisis legislativos y reglamentarios.- El área de análisis de esta Unidad Responsable
revisó y examino los reglamentos que le fueron presentaron por otras unidades
administrativas de la Dependencia y el Organismo Servicios de Salud de Sonora para
su actualización.
0907 Dirección General de Administración
Esta Unidad Responsable dispone de un presupuesto de 8 millones 517 mil 175 pesos.
Al cierre del trimestre presenta un gasto devengado por 1 millón 850 mil 793 pesos con
un avance del 21.73 por ciento. Asimismo, el resultado de meta no se afectó, debido a
que las actividades de la misma recaen en el recurso humano.
Aprovechamiento de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.- Esta Dirección
General desarrolló la administración de recursos humanos, materiales y financieros
asignados a la Dependencia, así como la aplicación de normas y políticas de
regulación, verificando su cumplimiento con apego a las atribuciones que le confiere el
Reglamento Interior y demás normatividad vigente. Por lo tanto, la meta programada
alcanzo cumplimiento del cien por ciento en relación a lo programado para el trimestre.
0908 Junta de Asistencia Privada
Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto de 1 millón 832 mil 956 pesos. Al
cierre del período se devengaron 389 mil 057 pesos, registrando un avance del 21.23
del presupuesto autorizado. El resultado de meta no se afectó por la naturaleza de las
actividades que realiza la Junta, las cuales recaen directamente en el recuso humano.
EVT‐02
178
Autorizar la constitución y extinción de Instituciones de Asistencia Privada y supervisar
el desempeño de las mismas, realizar reuniones del Consejo de la Junta de Asistencia
Privada.- La Junta de Asistencia Privada tiene el carácter de órgano desconcentrado de
la Secretaría con autonomía técnica y operativa. Le corresponde autorizar la
constitución y disolución de las Instituciones de Asistencia Privada cuyo objeto sea la
prestación de servicios asistenciales a la población.
Para tal efecto, durante el trimestre al que nos referimos, se ofrecieron las 125
asesorías asistenciales programadas.
0909 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF-SONORA
Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto de 438 millones 561 mil 143
pesos. Al cierre del ciclo, presento un devengado de 74 millones 136 mil 774 pesos, lo
que representa un avance del 16.90 por ciento en el periodo que se informa.
Aportación de Recursos del Ramo 33 al OPD DIF Sonora.- El sistema oficial registra
transferencia de los recursos presupuestales federales para Organismo DIF Sonora.
Aportación de recursos propios de cuotas de recuperación.- Esta Secretaría transfirió
los recursos propios de cuotas de recuperación al Organismo para el desarrollo de
programas de asistencia social.
Aportación de recursos para gastos de operación estatal al OPD DIF SONORA.- Se
radicaron al Organismo los recursos autorizados para el desarrollo de programas de
asistencia social.
Ramo 23 Fondo para la Accesibilidad del Transporte Público para Personas con
Discapacidades en varios municipios.- Es una meta original autorizada, programada
para el cuarto trimestre.
0910 Fondo Estatal de Solidaridad
Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto de 2 millones 500 mil pesos. Al
cierre del período no presentó un ejercicio debido a que no se efectuaron las
aportaciones estatales para esta Unidad Administrativa.
EVT‐02
179
Recursos presupuestales para la atención de personas en condiciones vulnerables y
con algun tipo de discapacidad.- Durante el período que abarca este informe la
Secretaria de Salud Pública no transfirió los recursos presupuestales programados para
este Organismo. Por su parte el Fondo de acuerdo a sus limitaciones dio la respuesta
institucional a la población que padece algún tipo de discapacidad y que demanda
medicamentos, prótesis, sillas de ruedas y consultas en los servicios de salud.
0911 Servicios de Salud de Sonora
Esta Unidad Responsable dispuso de un presupuesto de 3,259 millones 902 mil 393
pesos. Al cierre del ciclo que se informa, presentó un gasto devengado de 803 millones
942 mil 179 pesos, con un avance del 24.66 por ciento con respecto a su presupuesto
autorizado.
Recursos del Ramo 33 para Servicios Personales y Gasto de Operación de todas las
Unidades de Segundo y Primer Nivel del Organismo, para atención de población
carente de seguridad social.- Dentro del periodo que se informa fueron transferidos los
subsidios federalizados programados al OPD Servicios de Salud de Sonora, destinados
a la ejecución de programas de prevención, curación, rehabilitación y asistencia social.
Recursos de la aportación federal al Régimen de Estatal de Protección Social en Salud,
para gasto de operación de todas las unidades de primer y segundo nivel del
Organismo, para la atención de población carente de la seguridad social.- Dentro del
periodo que se informa fueron transferidos los subsidios federalizados programados al
OPD Servicios de Salud de Sonora, destinados a la ejecución de programas de
prevención, curación, rehabilitación y asistencia social de población afiliada al Seguro
Popular.
Recursos estatales para gasto de operación y servicios personales de los hospitales:
General del Estado, HIES, de Cd. Obregón, Centro Estatal de Oncología y Servicio
Estatal de Salud Mental.- El reporte del SIIAF no registra transferencia de estos
recursos a las Unidades hospitalarias de los Servicios de Salud de Sonora durante el
período que se informa
.
EVT‐02
180
Número de Población Vacunada.- Programa presupuestario que realiza la aplicación de
vacunas en la población de diferentes tipos de edad, durante el primer trimestre aplico
el 27.81 por ciento de las dosis programadas.
Detecciones realizadas para la localización de diabetes mellitus.- Programa
presupuestario que realiza detecciones de Diabetes Mellitus en la población del grupo
de edad seleccionado, durante el primer trimestre ejecutó el 59.97 por ciento de la
cantidad programada.
Niños menores de 5 años reciben prevención, atención y tratamiento.- Programa
presupuestario que otorga consulta a niños menores de 5 años por padecimientos
como infecciones respiratorias agudas e infecciones diarreicas, durante el primer
trimestre otorgó el 30.86 por ciento de la cantidad programada.
Mujeres tamizadas.- Programa presupuestario que realiza detecciones de Cáncer
Cervico Uterino y Mamario en mujeres del grupo de edad seleccionado, durante el
primer trimestre otorgó el 18.91 por ciento de la cantidad programada.
Niños diagnosticados con desnutrición, sobrepeso y obesidad.- Programa
presupuestario que realiza detecciones de Desnutrición, Sobrepeso y Obesidad,
durante el primer trimestre otorgó el 21.87 por ciento de la cantidad programada.
Recursos estatales para gastos de operación y servicios personales de los Hospitales:
General del Estado, HIES de Ciudad Obregón, Centro Estatal de Oncologia.- Esta
Secretaría transfirió los recursos propios de cuotas de recuperación al Organismo para
el desarrollo de programas prioritarios.
0912 Subsecretaría de Servicios de Salud
La Unidad Responsable dispone de un presupuesto de 1 millón 524 mil 566 pesos. Al
cierre del período, presentó un devengado de 381 mil 051 pesos. El resultado de la
meta alcanzó el 24.99 de lo programado, no se afectó debido a que se sustenta en las
acciones directas del recurso humano, con un avance del 24.99 por ciento con respecto
al autorizado.
EVT‐02
181
Desarrollar acuerdos que se desprenden de las reuniones de prioridades de la
Institucion.- Es materia de trabajo de esta subsecretaría coadyuvar en la formulación de
políticas en materia de atención médica y salud pública y dictaminar las actividades
para la operación de los programas de salubridad local, con apego a las leyes,
reglamentos, convenios y normas aplicables. Con la información de evaluaciones
realizadas sobre el desempeño de los programas prioritarios de salud en ejecución, se
cumplió con la cantidad programada para el primer trimestre del año.
0913 Subsecretaria de Administración y Finanzas
La Unidad Responsable contó con un presupuesto de 1 millón 554 mil 160 pesos. Al
cierre del trimestre, registra un presupuesto devengado de 408 mil 594 pesos,
correspondiendole un avance del 26.29 por ciento en el trimestre.
Dirigir la integración y dar seguimiento al Programa Operativo Anual de la
Dependencia.- Es responsabilidad de esta dependencia dirigir y coordinar a las
Direcciones Generales de Planeación y Desarrollo y de Administración. En el desarrollo
programático coordinó las actividades referentes a la meta para alcanzar el
cumplimiento puntual de la programación. El cumplimiento de meta no se afecto ya que
las acciones para su integración se apoyan completamente en el recurso humano.
0914 Dirección General de Servicios de Salud a la Comunidad
Esta Unidad Responsable contó con un presupuesto autorizado de 3 millones 082 mil
100 pesos. Al cierre del período, presentó un presupuesto devengado por 815 mil 406
pesos, con un avance del 26.46 por ciento respecto al original.
Controlar los brotes epidemiológicos.- Es responsabilidad de esta Unidad coordinar y
evaluar las acciones de prevención y control de enfermedades de los programas
sustantivos, tales como los relacionados con Cólera, VIH SIDA y otras enfermedades de
transmisión sexual; atiende también las urgencias epidemiológicas, enfermedades
transmisibles por vector y zoonosis, tuberculosis, lepra, así como, vigilar la no
propagación de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Además da
seguimiento a los efectos del medio ambiente sobre la salud.
EVT‐02
182
En este período se reportaron el control de 22 brotes epidemiológicos. Como se indica
en el informe “Avance Programático – Presupuestal EVT-01.
0915 Dirección General de Servicios de Salud a la Persona
La Unidad Responsable contó con un presupuesto de 3 millones 607 mil 627 pesos. Al
cierre del período presentó un devengado por 934 mil 450 pesos, correspondiendo al
primer trimestre un avance del 25.90 por ciento con respecto a su presupuesto
autorizado.
Desarrollar acuerdos de coordinación para lograr mayor cobertura, surgidos en
reuniones con instituciones de salud y al interior de la Dependencia.- Es
responsabilidad sustantiva de esta Unidad definir las políticas y estrategias de atención
a la salud, atención médica hospitalaria y coordinar la respuesta del Sistema Estatal,
mediante la racionalización y aprovechamiento de la estructura física, la innovación y
evaluación de tecnología en salud, con la finalidad de brindar una mayor eficiencia en la
prestación de los servicios.
Durante el período de este informe se inicio el cumplimiento de 7 objetivos de acuerdos
surgidos en las reuniones de coordinación con el sector salud, con lo que se cumple
plenamente con la cantidad programada.
0917 Dirección General de Planeación y Desarrollo
Esta Unidad Responsable contó con un presupuesto de 4 millones 168 mil 553 pesos.
Al cierre del período, presentó un devengado por 990 mil 893 pesos, siendo el 23.77
por ciento de su presupuesto con respecto al autorizado.
Integrar el Apartado de Salud para el Informe Anual de Gobierno y el Anuario
Estadístico Sectorial de Salud.- En el lapso a que hace referencia el presente informe
se cumplió con las funciones inherentes a la Dirección General. Con respecto a las
metas seleccionadas y comprometidas se avanza en la integración el Apartado de
Salud del Sector para el Informe Anual de Gobierno.
EVT‐02
183
0918 Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de
Sonora
Esta Unidad Responsable contó con un presupuesto autorizado anual de 7 millón 941
mil 322 pesos. Al cierre del período presentó un devengado de 1 millón 687 mil 971
pesos, presentando 21.26 por ciento de avance en su presupuesto.
Es atribución de esta Unidad en mención coordinar y dirigir las acciones de control y
fomento en establecimientos, industrias, productos, transportes, actividades y servicios
en materia de salud ambiental; insumos para la salud, sanidad internacional, publicidad
sanitaria, regulación de servicios de salud de atención médica, productos y servicios de
acuerdo a los programas de salud, en estricto apego a la Ley General de Salud y
demás disposiciones aplicables.
Cartas de exhortación, Avisos, Monitoreo de Medios para el Control Sanitario de la
Publicidad.- Se integraron 5 documentos en el período que sumados a los tres primeros
meses del año superan la cantidad programada, por lo que es necesario indicar que la
meta está determinada por la posibilidad de compra de espacios publicitarios en los
medios de comunicación por parte de los establecimientos interesados en difundir sus
productos y servicios. Se relaciona como un indicio de mejora de la economía en la
entidad.
Cloro residual, salud ambiental.- El resultado que se obtuvo de esta meta es superior a la
programación debido a que las acciones de cloración en la red de agua potable está
supeditada a la capacidad y disponibilidad de los gobiernos municipales de mantener la
potabilidad del agua para el consumo humano.
Dictámenes de productos y servicios, insumos y servicios de salud. Se obtuvo un avance
superior a la programación, como resultado de la integración puntual de la documentación
por parte de las Unidades de Control Sanitario de todo el estado, al aplicar la legislación en
la materia.
Fomento sanitario de productos y servicios insumos para la salud ambiental y
regulación de servicios de salud.- Durante el período de referencia se realizaron los
cursos de capacitación programados, además de atender los eventos solicitados por
otros giros, como servicios urbanos de fumigación y albercas públicas de la entidad. El
EVT‐02
184
resultado obtenido fue acorde a lo programado, debido a que las Unidades de Control
Sanitario en todo el estado, atendieron la recomendación de COFEPRIS, cumpliendo
en tiempo y forma con la aplicación de la legislación sanitaria en los establecimientos
verificados.
Licencias y constancias de productos y servicios insumos para la salud ambiental y
regulación de servicios de salud.- Para la obtención de una Licencia Sanitaria es
requisito indispensable haber tomado un curso de capacitación en el manejo sanitario
de productos e insumos, el resultado de meta es reflejo de la demanda de los
interesados para la obtención de la licencia, como los vendedores ambulantes, el
resultado se considera acorde a la programación.
Muestras de productos y servicios, salud ambiental.- La cantidad de muestras de
productos e insumos que se tomaron en el estado fueron acordes a la programado, solo
que se consideran en el registro cuando son procesadas por el Laboratorio Estatal de
Salud Pública, pero esta unidad ha carecido de los reactivos necesarios en lo que va
del año.
Control y Vigilancia Sanitaria.- La Ley 109 de Salud para el Estado de Sonora otorga un
plazo perentorio a los propietarios de establecimientos para que corrijan las anomalías
detectadas durante el proceso de verificación. En igual forma, otorga este plazo
perentorio el Reglamento de Control Sanitaria de Productos y Servicios, por lo tanto, en
esta meta se refleja un resultado superior en relación al monto trimestral debido a la
participación de los interesados.
Permisos de productos y servicios insumos para la salud ambiental y regulación de
servicios de salud.- En el otorgamiento de permisos se atendieron todas las solicitudes
oportunamente, sobre todo de recetarios y medicamentos controlados, así como para el
traslado de cadáveres, por tal motivo el resultado igualó la meta del período.
Verificaciones de salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico, productos y
servicios, insumos para la salud.- Se logró una menor cantidad de verificaciones en este
período, debido a desperfectos de unidades de la flota vehicular de la Comisión, lo que
provoco disminuir las visitas programadas a establecimientos susceptibles de provocar
posibles riesgos a la población.
EVT‐02
185
0921 Centro Estatal de Trasplantes
Esta Unidad Responsable cuenta con un presupuesto de 800 mil pesos, durante este
período presento un devengado de 99 mil 246 pesos correspondiendo el 12.41 por
ciento de avance de su presupuesto.
Aportación de recursos presupuestales al OPD para que promueva la cultura de la
donación de órganos.- Secretaría de Salud Pública cumplió el compromiso de aportar
los recursos programados y autorizados para este Organismo, aunque en un monto
menor debido a la política de austeridad del Gobierno del Estado, por su parte este
Centro realizó la reunión ordinaria de la H. Junta de Gobierno, asimismo efectuó las
sesiones con personal de salud de las distintas instituciones del sector suscitando la
donación y trasplante de órganos, además propagó la cultura de la donación en eventos
efectuados en diferentes puntos del estado.
0922 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora
Esta Unidad Responsable contó con un presupuesto autorizado de 336 mil 700 pesos.
Al cierre del período no presentó recursos devengados.
Atender peticiones de la sociedad civil para resolver asuntos de la relación médico -
paciente.- Referente a la meta la Comisión atendió y resolvió 54 asuntos relativos a
denuncias de usuarios de servicios de salud con algún tipo de inconformidad.
0923 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Esta Unidad Responsable contó con un presupuesto de 220 mil 090 pesos, al cierre del
período no presentó gasto devengado.
Mantenimiento y soporte informático a las unidades administrativa y aplicativas que
operan sistemas oficiales de información.- La unidad responsable realizó 8
supervisiones programadas para resolver problemas de los sistemas oficiales que se
operan en Oficina Central de los Servicios de Salud de Sonora y Secretaria de Salud
Pública en el Centro de Gobierno.
EVT‐02
186
0924 Dirección de Infraestructura Física
Esta Unidad Responsable contó con un presupuesto de 220 mil 658 pesos. Al cierre del
período, no presentó gasto devengado.
Verificar el avance físico y ejecución de obras en proceso programadas.-Durante el
período de referencia se realizaron 58 supervisiones a diferentes obras en proceso,
entre ellas al Hospital Integral de Moctezuma donde se realizan acciones de ampliación
para aumentar la cobertura de servicios.
0925 Comisión Estatal de Bioética
Esta Unidad Responsable contó con un presupuesto de 205 mil 658 pesos. Al cierre del
período, al igual que las anteriores unidades responsables, no presentó gasto
devengado.
Promover en los prestadores de servicios de salud la cultura de la bioética.- Debido a la
limitación de recursos, se llevaron a cabo 6 eventos de 6 que fueron programados para
realizarse durante el período. Estos eventos de promoción de la cultura de la bioética se
llevaron a cabo en centros hospitalarios de las diferentes Instituciones de salud de la
capital del estado.
Esta Dependencia presenta recursos federales de inversión devengados de acuerdo al
siguiente resumen:
ANALISIS DE LOS RECURSOS FEDERALES PROGRAMADOS Y DEVENGADOSAL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014 POR FUENTE FINANCIERA
DEPENDENCIA FUENTE FINANCIERA DEVENGADO 1ER
TRIMESTRE 09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 632,293,183.35
1D FISE 2014 - 1Z RAMO 23 FONDO ACCESIBILIDAD
TRANSPORTE PARA DISCAPACITADOS 2014
-
D4 COFEPRIS -
D7 SALUD AFASPE -
G7 FASSA G.O. 446,257,191.46
I9 FAMAS 24,317,784.00
J5 PROGRAMA SEGURO POPULAR 161,718,207.89
U6 SEGURO MEDICO SIGLO XXI -
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,832,537,697 $3,998,776,764 $891,097,171 23.25PESOS09
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,633,787,399 $891,097,171
DEVENGADO
REALIZADO
01 SECRETARIA $90,762,475 $92,512,231 $3,799,753 4.19PESOS $49,503,749 $3,799,753
23 SALUD
03 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD
E2 SONORA SALUDABLE
1 SALUD PARA TODOS
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
005 CONSTRUCCIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL.
A POBLACIÓN ABIERTA
03 FRONTERA CENTRO
001 CONSTRUCCION OBRA 1 0 01 0 0
13 TODO EL ESTADO
001 CONSTRUCCION DE CENTRO OBRA 2 0 02 0 0
007 AMPLIACIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 AMPLIACION OBRA 1 0 01 0 0
04 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD
E2 SONORA SALUDABLE
1 SALUD PARA TODOS
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
001 FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
13 TODO EL ESTADO
001 ATENDER, RESOLVER Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE SALUD SUSCRITOS POR LA DEPENDENCIA.
ASUNTO 23 4 17.3923 4 4
U OTROS SUBSIDIOS
002 OTORGAR APOYO ECONÓMICO Y EN ESPECIE EN MATERIA DE SALUD A PERSONAS FÍSICAS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE LO REQUIERAN.
G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
Página 1 de 13( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,832,537,697 $3,998,776,764 $891,097,171 23.25PESOS09
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,633,787,399 $891,097,171
DEVENGADO
REALIZADO
13 TODO EL ESTADO
001 TRANSFERIR RECURSOS PRESUPUESTALES AL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL A. C. PARA LA REHABILITACION DE PERSONAS ADICTAS A TODO TIPO DE DROGAS.
MINISTRACIÓN 12 3 012 0 0
02 DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA SOCIAL $1,303,484 $1,363,113 $258,255 19.81PESOS $1,090,643 $258,255
23 SALUD
04 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD
E2 SONORA SALUDABLE
1 SALUD PARA TODOS
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
001 FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
07 HERMOSILLO
001 ORIENTAR Y RESOLVER PETICIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANIZACIONES Y AUTORIDADES, REFERENTES A SERVICIOS, EQUIPO MEDICO E INFRAESTRUCTURA.
ASUNTO 700 160 25700 175 175
03 DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA Y CALIDAD $1,582,697 $1,767,634 $419,939 26.53PESOS $1,548,818 $419,939
23 SALUD
03 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD
E2 SONORA SALUDABLE
1 SALUD PARA TODOS
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
011 FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS REGISTRADOS EN LAS ACTAS DE LAS REUNIONES DEL COMITE ESTATAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
ASUNTO 3 1 03 0 0
04 DIRECCION GENERAL DE COORDINACION SECTORIAL $1,534,429 $1,640,755 $391,165 25.49PESOS $1,470,158 $391,165
23 SALUD
04 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD
Página 2 de 13( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
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PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,633,787,399 $891,097,171
DEVENGADO
REALIZADO
E2 SONORA SALUDABLE
1 SALUD PARA TODOS
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
002 IMPLEMENTAR ACCIONES DE COOPERACIÓN CON ORGANISMOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE SALUD.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ATENDER, DESARROLLAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS SURGIDOS EN EL CONSEJO NACIONAL DE SALUD, COMITE INTERINSTITUCIONAL DE SALUD Y PARTICIPAR EN CON
DOCUMENTO 58 8 26.5349 13 13
05 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACION SOCIAL $730,824 $794,222 $189,428 25.92PESOS $685,350 $189,428
23 SALUD
04 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD
E2 SONORA SALUDABLE
1 SALUD PARA TODOS
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
006 EMITIR, REGULAR, SUPERVISAR Y DIFUNDIR NORMATIVIDAD Y REGULACIONES DE POLITICAS Y PROGRAMAS DE SALUD.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ORGANIZAR EVENTOS CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION PARA DIFUNDIR INFORMACION EN MATERIA DE SALUD.
EVENTO 760 215 31.84760 242 242
06 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS $1,648,688 $1,714,106 $402,215 24.40PESOS $1,601,600 $402,215
23 SALUD
04 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD
E2 SONORA SALUDABLE
1 SALUD PARA TODOS
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
009 ASUNTOS JURÍDICOS.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
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EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,832,537,697 $3,998,776,764 $891,097,171 23.25PESOS09
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,633,787,399 $891,097,171
DEVENGADO
REALIZADO
001 REVISION DE ACUERDOS, CONTRATOS Y CONVENIOS. DOCUMENTO 16 4 ( * )16 19 19
002 ATENCION Y SEGUIMIENTO DE DEMANDAS, DENUNCIAS, QUERELLAS, QUEJAS Y RECURSOS.
DOCUMENTO 100 25 51100 51 51
003 ASESORIA JURIDICA DOCUMENTO 400 100 25400 100 100
004 ANALISIS LEGISLATIVOS Y REGLAMENTARIOS DOCUMENTO 4 1 504 2 2
07 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION $8,517,175 $8,992,045 $1,850,793 21.73PESOS $8,317,286 $1,850,793
23 SALUD
04 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD
E2 SONORA SALUDABLE
1 SALUD PARA TODOS
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
001 ADMINISTRACION CENTRAL, JURISDICCIONAL Y HOSPITALARIA.
G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
13 TODO EL ESTADO
001 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.
DOCUMENTO 12 3 2512 3 3
08 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA $1,832,956 $1,874,586 $389,057 21.23PESOS $1,652,184 $389,057
23 SALUD
04 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD
E2 SONORA SALUDABLE
1 SALUD PARA TODOS
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
046 AMPLIAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA PLANEACIÓN Y OPERACIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 AUTORIZAR LA CONSTITUCION Y EXTINCION DE IAP, REGULAR, COORDINAR, ASESORAR Y SUPERVISAR A LAS MISMAS, REALIZAR REUNIONES DEL CONSEJO DE LA JUNTA DE A.
DOCUMENTO 500 125 25500 125 125
09 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA *** DIF - SONORA *** $438,561,143 $439,445,056 $74,136,774 16.90PESOS $373,866,143 $74,136,774
Página 4 de 13( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
TB UG MT
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PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,633,787,399 $891,097,171
DEVENGADO
REALIZADO
23 SALUD
02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
E2 SONORA SALUDABLE
1 SALUD PARA TODOS
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
077 DESARROLLAR PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN.
G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
13 TODO EL ESTADO
001 APORTACION DE RECURSOS PROPIOS DE CUOTAS DE RECUPERACION.
DOCUMENTO 12 3 2512 3 3
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
010 FORTALECER LAS ACCIONES DE SALUD A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA Y EN COMUNIDADES DE DIFICIL ACCESO.
G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
13 TODO EL ESTADO
001 APORTACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 AL OPD DIF. SONORA.
MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
U OTROS SUBSIDIOS
002 OTORGAR APOYO ECONÓMICO Y EN ESPECIE EN MATERIA DE SALUD A PERSONAS FÍSICAS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE LO REQUIERAN.
G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
13 TODO EL ESTADO
001 APORTACION DE RECURSOS PARA GASTO DE OPERACION ESTATAL DEL OPD DIF SONORA.
MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
03 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD
E1 SONORA SOLIDARIO
1 AYUDEMOS A AYUDAR
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
007 EQUIPAMIENTO PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
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PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,633,787,399 $891,097,171
DEVENGADO
REALIZADO
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CONVENIO 1 0 01 0 0
10 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD $2,500,000 $2,500,000 $0 0.00PESOS $2,500,000 $0
23 SALUD
02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
E2 SONORA SALUDABLE
1 SALUD PARA TODOS
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
077 DESARROLLAR PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN.
G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
13 TODO EL ESTADO
001 RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA ATENCION DE PERSONAS EN CONDICION VULNERABLE Y CON ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD.
MINISTRACIÓN 12 3 012 0 0
11 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA $3,259,902,393 $3,421,513,663 $803,942,179 24.66PESOS $3,170,570,542 $803,942,179
23 SALUD
01 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
E2 SONORA SALUDABLE
1 SALUD PARA TODOS
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
035 ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL.
G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
13 TODO EL ESTADO
001 RECURSOS DEL RAMO 33 PARA SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION DE TODAS LAS UNIDADES DE SEGUNDO Y PRIMER NIVEL DEL ORGANISMO, PARA ATENCION DE P
MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
E2 SONORA SALUDABLEPágina 6 de 13( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
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SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,832,537,697 $3,998,776,764 $891,097,171 23.25PESOS09
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,633,787,399 $891,097,171
DEVENGADO
REALIZADO
1 SALUD PARA TODOS
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
034 ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL.
G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
13 TODO EL ESTADO
001 RECURSOS DE LA APORTACION FEDERAL AL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD, PARA GASTOS DE OPERACION DE TODAS LAS UNIDADES DE PRIMER Y SEGUNDO
MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
035 ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 RECURSOS ESTATALES PARA GASTOS DE OPERACION Y SERVICIOS PERSONALES DE LOS HOSPITALES: HGE, HIES, OBREGON, CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGIA Y SERVICIO ESTAT
MINISTRACIÓN 12 3 012 0 0
901 FORTALECER EL ESQUEMA BASICO DE VACUNACION (CARTILLA NACIONAL DE VACUNACION).
G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
13 TODO EL ESTADO
001 NUMERO DE POBLACION VACUNADA DOSIS 1165973 291493 9.651165973 324243 324243
902 ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR, ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES DM.
G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
13 TODO EL ESTADO
001 DETECCIONES REALIZADAS PARA LOCALIZAR DIABETES MELLITUS
DETECCION 66290 16572 59.9766290 39752 39752
903 DESAROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA (EDA E IRA).
G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
13 TODO EL ESTADO
001 NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RECIBEN PREVENCION, ATENCION Y TRATAMIENTO.
CONSULTA 73836 18459 30.8673836 22787 22787
Página 7 de 13( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,832,537,697 $3,998,776,764 $891,097,171 23.25PESOS09
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,633,787,399 $891,097,171
DEVENGADO
REALIZADO
904 FORTALECER EL PROGRAMA DE CANCER EN LA MUJER (CERVICO UTERINO Y MAMARIO).
G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
13 TODO EL ESTADO
001 MUJERES TAMIZADAS PERSONA 19622 4905 18.9119622 3710 3710
905 DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA (NUTRICION).
G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
13 TODO EL ESTADO
001 NIÑOS DIAGNOSTICADOS CON DESNUTRICION, SOBREPESO Y OBESIDAD.
NIÑO 43048 10762 19.9643048 9415 9415
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
001 ADMINISTRACION CENTRAL, JURISDICCIONAL Y HOSPITALARIA.
G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
13 TODO EL ESTADO
001 RECURSOS ESTATALES PARA GASTOS DE OPERACION Y SERVICIOS PERSONALES DE LOS HOSPITALES: GENERAL DEL ESTADO, HIES, DE CD. OBREGON, CENTRO ESTATAL DE ONCO
MINISTRACIÓN 12 3 012 0 0
002 RECURSOS PROPIOS DE LA INSTITUCION QUE SON DIRIGIDO PARA DESARROLLAR PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y EMERGENTES DE SALUD.
MINISTRACIÓN 12 0 250 3 3
12 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD $1,524,566 $1,574,948 $381,051 24.99PESOS $1,481,308 $381,051
23 SALUD
04 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD
E2 SONORA SALUDABLE
1 SALUD PARA TODOS
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
004 FORTALECER EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.
G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
13 TODO EL ESTADO
Página 8 de 13( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,832,537,697 $3,998,776,764 $891,097,171 23.25PESOS09
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,633,787,399 $891,097,171
DEVENGADO
REALIZADO
001 DESARROLLAR ACUERDOS QUE SE DESPRENDEN DE LAS REUNIONES DE PRIORIDADES DE LA INSTITUCION.
ASUNTO 44 12 34.0944 15 15
13 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS $1,554,160 $1,649,226 $408,594 26.29PESOS $1,444,563 $408,594
23 SALUD
04 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD
E2 SONORA SALUDABLE
1 SALUD PARA TODOS
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
001 ADMINISTRACION CENTRAL, JURISDICCIONAL Y HOSPITALARIA.
G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
13 TODO EL ESTADO
001 DIRIGIR LA INTEGRACION Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA DEPENDENCIA.
DOCUMENTO 5 1 205 1 1
14 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD $3,082,100 $3,337,593 $815,406 26.46PESOS $2,967,021 $815,406
23 SALUD
04 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD
E2 SONORA SALUDABLE
1 SALUD PARA TODOS
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
004 FORTALECER EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.
G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
13 TODO EL ESTADO
001 CONTROLAR LOS BROTES EPIDEMIOLOGICOS. ASUNTO 109 22 20.18109 22 22
15 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA $3,607,627 $3,835,952 $934,450 25.90PESOS $3,507,850 $934,450
23 SALUD
04 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD
E2 SONORA SALUDABLE
1 SALUD PARA TODOS
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,832,537,697 $3,998,776,764 $891,097,171 23.25PESOS09
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,633,787,399 $891,097,171
DEVENGADO
REALIZADO
004 FORTALECER EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.
G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
13 TODO EL ESTADO
001 DESARROLLAR ACUERDOS DE COORDINACION PARA LOGRAR MAYOR COBERTURA, SURGIDOS EN LAS REUNIONES CONS INSTITUCIONES DE SALUD Y AL INTERIOR DE LA DEPENDENCI
ASUNTO 46 10 15.2246 7 7
17 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO $4,168,553 $4,104,000 $990,893 23.77PESOS $4,025,893 $990,893
23 SALUD
04 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD
E2 SONORA SALUDABLE
1 SALUD PARA TODOS
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
003 FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION EN SALUD.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 INTEGRAR EL APARTADO DE SALUD PARA EL INFORME ANUAL DE GOBIERNO Y EL ANUARIO ESTADISTICO SECTORIAL DE SALUD.
DOCUMENTO 2 0 02 0 0
18 COMISION ESTATAL DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA $7,941,322 $8,374,529 $1,687,971 21.26PESOS $6,508,515 $1,687,971
23 SALUD
01 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
E2 SONORA SALUDABLE
1 SALUD PARA TODOS
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
005 CULTURA Y ACCIONES DE PREVENCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 CARTAS DE EXHORTACION, AVISOS, MONITORES DE MEDIOS DE CONTROL SANITARIO DE LA PUBLICIDAD.
DOCUMENTO 192 48 26.04192 50 50
002 CLORO RESIDUAL, SALUD AMBIENTAL DOCUMENTO 9124 2281 25.159124 2295 2295
Página 10 de 13( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,832,537,697 $3,998,776,764 $891,097,171 23.25PESOS09
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,633,787,399 $891,097,171
DEVENGADO
REALIZADO
003 DICTAMENES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, INSUMOS PARA LA SALUD, SALUD AMBIENTAL Y REGULACION DE SERVICIOS DE SALUD.
DOCUMENTO 20998 6246 23.5620998 4948 4948
004 FOMENTO SANITARIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, INSUMOS PARA LA SALUD, SALUD AMBIENTAL Y REGULACION DE SERVICIOS DE SALUD.
DOCUMENTO 224 69 26.79224 60 60
005 LICENCIAS Y CONSTANCIAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, INSUMOS PARA LA SALUD, SALUD AMBIENTAL Y REGULACION DE SERVICIOS DE SALUD.
DOCUMENTO 8488 4800 35.918488 3048 3048
006 MUESTRAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS Y SALUD AMBIENTAL. DOCUMENTO 13445 3154 13.3713445 1797 1797
007 CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA. DOCUMENTO 25366 7454 23.0525366 5847 5847
008 PERMISOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, INSUMOS PARA LA SALUD, SALUD AMBIENTAL Y REGULACION DE SERVICIOS DE SALUD.
DOCUMENTO 14014 3686 24.3314014 3409 3409
009 VERIFICACIONES DE SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BASICO, PRODUCTOS Y SERVICIOS, INSUMOS PARA LA SALUD Y REGULACION DE SERVICIOS DE SALUD.
DOCUMENTO 25731 7140 17.2925731 4449 4449
21 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES $800,000 $800,000 $99,246 12.41PESOS $800,000 $99,246
23 SALUD
02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
E2 SONORA SALUDABLE
1 SALUD PARA TODOS
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
070 PROMOVER EL TRANSPLANTE DE ÓRGANOS COMO UNA ALTERNATIVA ACCESIBLE.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 APORTACION DE RECURSOS PRESUPUESTALESAL OPD PARA QUE PROMUEVA LA CULTURA DE LA DONACION DE ORGANOS.
MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
22 COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE SONORA $336,700 $336,700 $0 0.00PESOS $84,175 $0
23 SALUD
02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
E2 SONORA SALUDABLE
1 SALUD PARA TODOSPágina 11 de 13( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,832,537,697 $3,998,776,764 $891,097,171 23.25PESOS09
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,633,787,399 $891,097,171
DEVENGADO
REALIZADO
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
002 ATENDER OPORTUNAMENTE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE (ARBITRAJE MÉDICO).
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ATENDER PETICIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA RESOLVER ASUNTOS DE LA RELACION MEDICO PACIENTE.
ASUNTO 238 56 22.69238 54 54
23 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES $220,090 $220,090 $0 0.00PESOS $55,023 $0
23 SALUD
02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
E2 SONORA SALUDABLE
1 SALUD PARA TODOS
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
008 IMPULSAR EL DESARROLLO INFORMÁTICO PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PROYECTO E-SALUD) Y USO DE REDES E INTERNET.
G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
13 TODO EL ESTADO
001 MANTENIMIENTO Y SOPORTE INFORMATICO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y APLICATIVAS QUE OPERAN SISTEMAS OFICIALES DE INFORMACION.
MANTENIMIENTO
36 2 1008 8 8
24 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA $220,658 $220,658 $0 0.00PESOS $55,165 $0
23 SALUD
04 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD
E2 SONORA SALUDABLE
1 SALUD PARA TODOS
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
009 FORTALECER LA OBRA PÚBLICA Y REHABILITACIÓN.
G POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
13 TODO EL ESTADO
Página 12 de 13( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $3,832,537,697 $3,998,776,764 $891,097,171 23.25PESOS09
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$3,633,787,399 $891,097,171
DEVENGADO
REALIZADO
001 VERIFICAR EL AVANCE FISICO Y EJECUCION DE OBRAS PROGRAMADAS EN PROCESO.
VERIFICACION 230 40 25.22230 58 58
25 COMISION ESTATAL DE BIOETICA $205,658 $205,658 $0 0.00PESOS $51,415 $0
23 SALUD
03 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD
E2 SONORA SALUDABLE
1 SALUD PARA TODOS
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
078 CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO A NIVEL TÉCNICO Y GERENCIAL.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 PROMOVER EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD LA CULTURA DE LA BIOETICA.
PROMOCION 24 6 2524 6 6
Página 13 de 13( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO
EVT‐02
187
10 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
En cumplimiento a los objetivos y metas autorizados por el Congreso del Estado en el
Presupuesto de Egresos del año 2014, a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo
Urbano se le asignaron recursos por un monto de 4,040 millones 775 mil 356 pesos por
el H. Congreso del Estado, para el desarrollo de obras y acciones, a través de sus
Unidades Administrativas y Organismos Descentralizados.
Al cierre del presente trimestre presenta un monto devengado por 282 millones 195 mil
290 pesos equivalentes al 6.98 por ciento.
En el rubro del ejercicio de Recursos Federales, se tiene que hasta el mes de Marzo se
tenían autorizados y ejercidos recursos, de acuerdo a las siguientes fuentes financieras
que se detallan a continuación:
RESUMEN DE LOS RECURSOS FEDERALES DEVENGADOS AL PRIMER TRIMESTRE 2013
POR FUENTE FINANCIERA Y DEPENDENCIA
DEPENDENCIA FUENTE FINANCIERA DEVENGADO 1ER TRIMESTRE
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 95,137,115.70
1A FAMEB 2014 -
1B FAMES 2014 -
1C FAFEF 2014 -
1Ñ CONVENIO MEDIA SUPERIOR 2014 -
1Q RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2014 -
1U CONVENIO DE REASIGNACION SCT 2014 -
K7 SCT - PUENTE NOGALES -
M9 FAFEF 2012 -
S3 FAFEF 2013 -
S6 CONVENIO MEDIA SUPERIOR 2013 -
T0 FAMES 2013 -
T1 CDI PROYECTOS ESTRATEGICOS 2013 7,087,001.33
T8 FAMEB 2013 1,755,292.86
U5 RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 540 MDP 3,945,925.81
U8 RAMO 23 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 765.5 MDP 6,908,563.48
W9 RAMO 23 PAVIMENTACION 139.2 MDP 13,551,421.46
X3 RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 1380.3 MDP 50,204,574.59
X4 RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 39.9 MDP 2A RAMO 23 FONDO DE CULTURA 2014 2B RAMO 23 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014
11,684,336.17--
A continuación se relacionan cada una de las Unidades Administrativas de esta
Secretaría con sus principales programas y avances Físicos y Financieros obtenidos:
EVT‐02
188
1001 Secretaría
Con el objeto de enfocar el Gobierno a las necesidades y expectativas de la gente, de
modernizar la Administración Pública Estatal, de impulsar un Gobierno orientado a los
resultados, de establecer sistemas modernos de evaluación y autocontrol y de acelerar
la conformación de un Gobierno Electrónico, a este programa se le autorizaron recursos
para la operación de la Unidad Administrativa 01 Secretaría.
Entre las principales acciones logradas por la Unidad Administrativa 01, tenemos que
se realizaron audiencias con personas relacionadas con asuntos responsabilidad de
esta Secretaría, se asistió a giras de trabajo por la Entidad y se asistió a reuniones de
acuerdo y seguimiento.
1002 Subsecretaría de Obras Públicas
Entre los principales logros obtenidos en este Primer Trimestre, destacan la terminación
de las siguientes acciones (Estudios y Proyectos, Construcción, Rehabilitación,
Ampliación y Reconstrucción de Obras):
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO EUSEBIO KINO, EN HERMOSILLO.
REHABILITACION DE ESCOLLERA Y CONSTRUCCION DE ANDADOR TURISTICO EN GUAYMAS
PROGRAMA DE BACHEO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CIUDAD, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE SONORA Y URREA, URES, URES
PAVIENTACIÓN DE LA CALLE PRESA FALCÓN ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y PALMITO EN LA COLONIA EL RANCHITO,
HERMOSILLO, HERMOSILLO
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MOCUZARI ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y PALMITO EN LA COLONIA EL RANCHITO, HERMOSILLO,
HERMOSILLO
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE PARICUTIN Y CALLEJÓN DE ABRIL ENTRE AVENIDAS QUIROZ Y MORA Y
"C", CABORCA, CABORCA
ADECUACION DE EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA (CONSTRUCCION DE PATIO), HERMOSILLO,
HERMOSILLO
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA LIBERTAD ENTRE CALLES 48 Y SAMUEL OCAÑA GARCÍA, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS
RÍO COLORADO
De igual manera se detallan las siguientes metas iniciadas, las cuales tienen diferente
avance en su ejecución:
META AVANCE
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR ELÉCTRICO PARA EL PROYECTO
"PUERTA OESTE" EN HERMOSILLO
0.72
RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN SEGUNDA ETAPA EN ARIZPE 0.30
CONSTRUCCIÓN DEL BLVD. QUINTERO ARCE EN EL TRAMO DEL PASEO RÍO SONORA AL FRACCIONAMIENTO
VILLA BONITA EN HERMOSILLO.
0.85
EVT‐02
189
META AVANCE
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD
OBREGÓN, CAJEME
0.30
AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME 0.43
CONSTRUCCIÓN DE JAULA DE LANZAMIENTO EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD
OBREGÓN, CAJEME
0.30
REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS CENTRO (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME 0.30
REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN,
CAJEME
0.82
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD
OBREGÓN, CAJEME
0.30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES PARA ALBERCA SEMIOLIMPICA EN UNIDAD OBREGÓN
CAMPUS NAINARI EN CIUDAD OREGÓN ITSON , CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
0.30
AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA UNIDAD GUAYMAS (ITSON), GUAYMAS, GUAYMAS 0.30
REHABILITACIÓN DE DOS CANCHAS DE TENIS EN UNIDAD GUAYMAS (ITSON), GUAYMAS, GUAYMAS 0.30
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ITSON UNIDAD GUAYMAS , GUAYMAS, GUAYMAS 0.26
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN ITSON UNIDAD GUAYMAS , GUAYMAS, GUAYMAS 0.30
REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA EN UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR EN NAVOJOA (ITSON), NAVOJOA, NAVOJOA 0.30
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE HAND BALL EN UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR EN NAVOJOA (ITSON), NAVOJOA,
NAVOJOA
0.30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE PASTO ARTIFICIAL PARA CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN UNIDAD NAVOJOA
CAMPUS SUR (ITSON), NAVOJOA, NAVOJOA
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA EN LA COL. EL RASTRO ,
HUATABAMPO, HUATABAMPO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO ALMADA EN LA COL. EL RASTRO ,
HUATABAMPO, HUATABAMPO
0.30
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SEVERIANO TALAMANTES EN LA COL. EL RASTRO ,
HUATABAMPO, HUATABAMPO
0.30
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO SERRANO EN LA COL. EL RASTRO ,
HUATABAMPO, HUATABAMPO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE INDEPENDENCIA , NACO , NACO 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. JUSTO VÁZQUEZ ENTRE COLOSIO Y TRES ÁLAMOS ,
RAYÓN, RAYÓN
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HÉROES , BACERAC, BACERAC 0.57
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 18 , NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 19 , NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROFESOR ARTURO RÁBAGO, ACONCHI, ACONCHI 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMONA P. DE LUNA ENTRE BLVD. SOLIDARIDAD Y SAN
RAFAEL COL. NORBERTO ORTEGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO
0.38
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMONA P. DE LUNA ENTRE EMANCIPACIÓN Y SAN
RAFAEL COL. NORBERTO ORTEGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO
0.35
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RODOLFO PINO ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y
VENUSTIANO CARRANZA , PITIQUITO, PITIQUITO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUINTERO ARCE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL
Y VENUSTIANO CARRANZA , PITIQUITO, PITIQUITO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTELACIÓN ACUARIO ENTRE ANTONIO QUIROGA Y
CONSTELACIÓN CÁNCER , HERMOSILLO, HERMOSILLO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. SEBASTÍAN LERDO DE TEJADA ENTRE HERMOSILLO Y
NAVOJOA , YÉCORA, YÉCORA
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. CUMPAS , SAHUARIPA, SAHUARIPA 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CREPÚSCULO EJE 1 , SAHUARIPA, SAHUARIPA 0.29
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. INDEPENDENCIA EN LA COL. EL POLVORIN , SANTA ANA,
SANTA ANA
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MINERAL EN LA COL. EL POLVORIN , SANTA ANA, SANTA
ANA
0.30
EVT‐02
190
META AVANCE
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE GALEANA Y R. CORONA FINAL
, TRINCHERAS, TRINCHERAS
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE BENITO JUÁREZ , ALTAR, ALTAR 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA PUEBLA B ENTRE CALLE 7 Y CALLE 12 , SAN LUIS RÍO
COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO
0.47
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA MÉRIDA A ENTRE CALLE 7 Y CALLE 12 , SAN LUIS RÍO
COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO
0.29
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE SEGUNDA Y SÉPTIMA , SAN LUIS
RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO
0.29
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. AGUSTIN DE ITURBIDE , BACANORA, BACANORA 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTELACIÓN CÁNCER ENTRE CONSTELACION
ACUARIO Y CONSTELACION ANDRÓMEDA , HERMOSILLO, HERMOSILLO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CONSTITUCIÓN Y
AMÉRICAS , EMPALME, EMPALME
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COLÓN ENTRE CALLE HIDALGO Y NIÑOS HÉROES ,
EMPALME, EMPALME
0.52
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HITIZORACHI , ARIZPE, ARIZPE 0.29
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROF. GUADALUPE MORALES ENTRE JOSÉ URREA Y
FINAL , ARIZPE, ARIZPE
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CUESTA PARA ACCESO A FRACC. INFONAVIT , ARIZPE, ARIZPE 0.30
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. VERACRUZ ENTRE AVE. SINALOA Y CALLE
5TA ESTE , CANANEA, CANANEA
0.30
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VOLTEADERO ENTRE AVE. VERACRUZ Y
C. ELSY TORRES , CANANEA, CANANEA
0.30
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO V. CORONADO ENTRE
INDEPENDENCIA Y CUAUHTÉMOC , CANANEA, CANANEA
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PUEBLA ENTRE JALISCO Y AVENIDA DEL LIMÓN ,
CABORCA, CABORCA
0.29
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA P ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA SUR ,
CABORCA, CABORCA
0.29
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SÉPTIMA ENTRE AVENIDA S Y CALLE SONORA EN LA
LOCALIDAD DE CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA , CABORCA.
0.29
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE JUAN BUSTAMANTE , TUBUTAMA, TUBUTAMA 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEPORTIVO ENTRE 4 DE FEBRERO Y 13 DE
SEPTIEMBRE , ESQUEDA, FRONTERAS
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN RAMÓN URIAS , ATIL, ATIL 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EJE 7 , BANÁMICHI, BANÁMICHI 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARBÓ ENTRE GRANADOS Y S/N-3 EN LA COL. LA
MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA
0.34
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO FIMBRES ENTRE S/N-3 Y ARROYO LA VICTORIA
EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SEFERINO VALENZUELA ENTRE GRANADOS Y S/N-3 EN
LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA
0.36
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRULICO EN CALLE SEFERINO VALENZUELA ENTRE S/N-3 Y ARROYO LA
VICTORIA EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA
0.35
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO FIMBRES ENTRE GRANADOS Y S/N-3 EN LA
COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA
0.37
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE S/N-3 ENTRE S/N-2 Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA
COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ORIZABA COL. CUARTEL PITIC , HERMOSILLO,
HERMOSILLO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TAXCO COL. CUARTEL PITIC , HERMOSILLO,
HERMOSILLO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EJE B , SEBAMPO, ETCHOJOA 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EJE A, SEBAMPO, ETCHOJOA 0.30
EVT‐02
191
META AVANCE
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HANGARES COL. LA MANGA , HERMOSILLO,
HERMOSILLO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COMANDER COL. LA MANGA , HERMOSILLO,
HERMOSILLO
0.30
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO, SAHUARIPA, SAHUARIPA 0.28
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUÁREZ, SAHUARIPA, SAHUARIPA 0.28
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS, SAHUARIPA, SAHUARIPA 0.29
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FÉLIX GÓMEZ SUR, ALTAR, ALTAR 0.30
PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR FC 250 KG/CM2 EN EL BOULEVARD
VICENTE FOX QUEZADA LA CALLE FÉLIX GÓMEZ SUR, LA ESTANCIA, ACONCHI
0.81
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA NUEVO LÉON, CANANEA, CANANEA 0.30
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA DURANGO, CANANEA, CANANEA 0.28
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FILARMONICOS ENTRE SEXTA Y SEPTIMA, CANANEA,
CANANEA
0.30
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA QUERÉTARO , CANANEA, CANANEA 0.29
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA VERACRUZ , CANANEA, CANANEA 0.30
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA CHIAPAS , CANANEA, CANANEA 0.30
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 2 ESTE ENTRE AVENIDA NUEVO LEÓN Y CALLEJÓN
FRANCISCO I MADERO, CANANEA, CANANEA
0.30
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 ENTRE A Y D , CANANEA, CANANEA 0.37
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 6-A ENTRE JUAN ESCUTIA Y ERASMO COTA, CANANEA,
CANANEA
0.30
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 14 VA. ESTE , CANANEA, CANANEA 0.28
PAVIMENTO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN COLONIA SOLIDARIDAD, NACOZARÍ DE GARCÍA, NACOZARÍ DE
GARCÍA
0.30
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 20 VA. ESTE , CANANEA, CANANEA 0.28
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BUENA VISTA ENTRE CAMPANA Y VETA, CANANEA,
CANANEA
0.36
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAPOTE ENTRE CAMPANA Y COLORADA, CANANEA,
CANANEA
0.36
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHIAPAS, CANANEA, CANANEA 0.30
PAVIMENTO DE CALLE CUESTA BELTRONES EN LA COLONIA BELTRONES, NACOZARÍ DE GARCÍA, NACOZARÍ DE
GARCÍA
0.30
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUPITER ENTRE CAMPOS MINEROS Y BOULEVARD LÁZARO
GUTIERREZ DE LARA, CANANEA, CANANEA
0.30
PAVIMENTO DE CALLE LA PURICA EN COLONIA BUENOS AIRES, NACOZARÍ DE GARCÍA, NACOZARÍ DE GARCÍA 0.30
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PEÑASCAL Y PORFIRIO FLORES, CANANEA, CANANEA 0.30
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA PUEBLA ENTRE 5TA. ESTE Y 6TA. ESTE, CANANEA,
CANANEA
0.30
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN GARCÍA CONDE ENTRE 7MA. Y 8VA., CANANEA,
CANANEA
0.30
PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE GUERRERO DE PACHUCA A RAÚL PERALTA, CARBÓ, CARBÓ 0.30
PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DEL BOULEVARD ITURBIDE DE CALLE DR. MOLINA A CALLE OAXACA,
CARBÓ, CARBÓ
0.30
PAVIMENTACIÓN II ETAPA DE LA CALLE DE LOS MOLINOS FINAL NORTE, HERMOSILLO, HERMOSILLO 0.30
PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA ALTARES (AVENIDAS ASPID - ACARO ENTRE EL PARAISO Y ATUNES),
HERMOSILLO, HERMOSILLO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE AVENIDA OPODEPE ENTRE ARIZONA Y SIMÓN BLEY,
HERMOSILLO, HERMOSILLO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE AVENIDA SUAQUI GRANDE ENTRE ARIZONA Y SIMON BLEY,
HERMOSILLO, HERMOSILLO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE ANGOSTURA ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y
PALMITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE IRRIGACIÓN ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y EL
PALMITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO
0.30
EVT‐02
192
META AVANCE
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE OVIACHIC ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y
PALMITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE RECURSOS HIDRÁULICOS ENTRE PERIFÉRICO
ORIENTE Y PALMITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE SANTA TERESA ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y
PALMITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO
0.30
PAVIMENTACIÓN DE LA II ETAPA DE LA CALLE OLIVARES ENTRE PASEO RÍO SONORA Y CALLEJÓN ROSALES,
HERMOSILLO, HERMOSILLO
0.30
PAVIMENTACIÓN DE LA II ETAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE QUINTA MAYOR ENTRE CALZADA DE
LOS ANGELES Y CALLE LAGO DE LOS CISNES COLONIA CASA GRANDE, HERMOSILLO, HERMOSILLO
0.29
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE JUÁREZ ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLÓN Y
BOULEVARD LAS AMÉRICAS, EMPALME, EMPALME
0.30
PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR FC 250 KG/CM2 EN LA AVENIDA JOSÉ
MARÍA BALLESTEROS, SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS
0.30
PAVIMENTO DE 1582 M2 CON CARPETA ASFÁLTICA DE 3CMS. EN CALLE SINALOA DE BOUL ITURBIDE A CALLE
ARISTA, CARBÓ, CARBÓ
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE BOULEVARD AMÉRICA Y
CALLE JOSÉ URREA Y PAVIEMNATCIÓN DE CALLE JOSÉ URREA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y AVENIDA
ROQUE MURILLO EN LA COLONIA JUÁREZ, EMPALME, EMPALME
0.30
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, EN CALLE 15, ENTRE AVENIDA PESQUEIRA Y
AVENIDA LÓPEZ RAYÓN, COLONIA SANTA CECILIA, SANTA ANA, SANTA ANA
0.30
PAVIMENTACIÓN A BASE CON CONCRETO HIDRÁULICOS EN ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, BUENA VISTA,
ARIZPE
0.30
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EUSEBIO KINO ENTRE BOULEVARD FRANCISCO I MADERO Y ARROYO EL MUDO,
ATIL, ATIL
0.37
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS A LAS CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA PÚBLICA, BACADEHUACHI,
BACADEHUACHI
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ABASOLO, BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUINTA, BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL 0.30
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUERRERO ENTRE GUSTAVO BELTRÁN Y MIGUEL HIDALGO Y MARÍA ALVAREZ
MARA ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y JESÚS GARCÍA, BACOBAMPO, ETCHOJOA
0.28
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y GRACIANO SÁNCHEZ Y CALLE
GRACIANO SÁNCHEZ ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y AMADO NERVO, BACOBAMPO, ETCHOJOA
0.30
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA (AGUA POTABLE) EN VARIAS CALLES DE RUTA DE
CAMIONES, CHUCARIT, ETCHOJOA
0.30
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA DE VARIAS CALLES DE RUTA DE CAMIONES, SAN PEDRO
NUEVO, ETCHOJOA
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ, HUÁSABAS, HUÁSABAS 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO, HUÁSABAS, HUÁSABAS 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BOULEVARD KINO ENTRE BUSANI Y SAN JAVIER DEL BAC,
MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ÁLAMOS ENTRE CUAUHTÉMOC Y COCOSPERA,
MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE FÁTIMA ENTRE ZARAGOZA Y CUAUHTÉMOC,
MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SEFERINO VALENZUELA ENTRE CUAUHTÉMOC Y
MOCTEZUMA, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA
0.30
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAMÓN MORALES ENTRE CARRETERA A CANANEA Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA
DE LA COLONIA COLOSIO, NACO , NACO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, BUENA VISTA, NACORI CHICO 0.23
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, NACORI CHICO, NACORI CHICO 0.23
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CALVARIO, ONAVAS, ONAVAS 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESQUINA CON CALLE ADOLFO
DE LA HUERTA, QUEROBABI, OPEDEPE
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE BENITO JUÁREZ Y 6 DE
ABRIL, QUEROBABI, OPEDEPE
0.30
EVT‐02
193
META AVANCE
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUSTO VÁSQUEZ, RAYÓN, RAYÓN 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA FRONTERAS ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS,
SAN PEDRO DE LA CUEVA, SAN PEDRO DE LA CUEVA
0.30
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MAYOR FÉLIX ROMERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y SALIDA A HERMOSILLO II
ETAPA EN LA COLONIA EL LLANO, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SAN PEDRO DE LA CUEVA
0.30
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL I ETAPA, HUÉPARI, SAN PEDRO DE LA CUEVA 0.30
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE S/N EN NUEVO, NUEVO TEPUPA, SAN PEDRO DE LA
CUEVA
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLEJÓN MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA JESÚS GARCÍA Y
AVENIDA REVOLUCIÓN, SAN JOSÉ DE BATUC, SAN PEDRO DE LA CUEVA
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN MIGUEL ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLEJÓN SAN
FRANCISCO EN LA COLONIA SAN MIGUEL, SAN MIGUEL, SAN PEDRO DE LA CUEVA
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE MAYO, SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ANA CASTILLO LUCERO, SUAQUI GRANDE, SUAQUI
GRANDE
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LUIS LUCERO, SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALLENDE , TRINCHERAS, TRINCHERAS 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, SAN JUAN DEL RÍO, VILLA HIDALGO 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS, VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE METATES CUATES, MATAPE, VILLA PESQUEIRA 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NOGALES ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y
AVENIDA 1673, YÉCORA, YÉCORA
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NOGALES ENTRE AVENIDA 1673 Y AVENIDA ÁLVARO
OBREGÓN, YÉCORA, YÉCORA
0.30
PAVIMENTACIÓN II ETAPA DEL BOULEVARD LAS QUINTAS ENTRE CAMINO DEL SERI Y BOULEVARD SAN PATRICIO,
HERMOSILLO, HERMOSILLO
0.30
PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA ESPERANZA ENTRE SAN ANTONIO Y DE LOS MAESTROS COLONIA FONAPO,
HERMOSILLO, HERMOSILLO
0.30
PAVIMENTACIÓN II ETAPA DE LA CALLE IGLESIA ENTRE SALAMANCA Y 18 DE MARZO, HERMOSILLO, HERMOSILLO 0.30
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PARRAL ENTRE CALLEJÓN SAN LUIS Y AVENIDA PLOMO EN COLONIA SAN LUIS,
HERMOSILLO, HERMOSILLO
0.30
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIMA ENTRE CALLEJÓN SAN LUIS Y AVENIDA REALITO EN COLONIA SAN LUIS,
HERMOSILLO, HERMOSILLO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FAUSTO TOPETE ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO,
HUATABAMPO, HUATABAMPO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FAUSTO TOPETE ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA,
HUATABAMPO, HUATABAMPO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE CONSTITUCIÓN Y
OCAMPO , HUATABAMPO, HUATABAMPO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE OCAMPO Y
MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE EUGENIO MARTINEZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO,
HUATABAMPO, HUATABAMPO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE BENJAMÍN HILL ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO,
HUATABAMPO, HUATABAMPO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE BENJAMÍN HILL ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA,
HUATABAMPO, HUATABAMPO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE ALFREDO MURILLO ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA,
HUATABAMPO, HUATABAMPO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO SERRANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y
CONSTITUCIÓN, HUATABAMPO, HUATABAMPO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO SERRANO ENTRE CONSTITUCIÓN Y
OCAMPO, HUATABAMPO, HUATABAMPO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE TALAMANTES ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y
CONSTITUCIÓN, HUATABAMPO, HUATABAMPO
0.30
EVT‐02
194
META AVANCE
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE SEVERIANO TALAMANTES ENTRE OCAMPO Y
MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PEDRO ALMADA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y
CONSTITUCIÓN, HUATABAMPO, HUATABAMPO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PEDRO ALMADA ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO,
HUATABAMPO, HUATABAMPO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PEDRO ALMADA ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA,
HUATABAMPO, HUATABAMPO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE COZUMEL ENTRE RODOLFO FÉLIX VALDEZ Y
ACAPULCO, HUATABAMPO, HUATABAMPO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE EL MESQUITE, BANÁMICHI,
BANÁMICHI
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE PALO BLANCO, BANÁMICHI,
BANÁMICHI
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SÁRIC, SÁRIC 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SÁRIC, SÁRIC 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN DE LOS PEREZ , SÁRIC, SÁRIC 0.30
PAVIMENTACIÓN DE CALLE PUERTO LIBERTAD ENTRE PIMA E INTERNACIONAL, PITIQUITO, PITIQUITO 0.24
PAVIMENTACIÓN DE CALLE WOOLFOK ENTRE BUENOS AIRES Y GASODUCTO, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA 0.30
PAVIMENTACIÓN DE CALLE NAVOJOA ENTRE ANTONIA GARCÍA Y SANTIAGO IGLESIAS, MAGDALENA DE KINO,
MAGDALENA
0.30
PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN KINO ENTRE KINO Y CALLEJÓN LLAMARADAS, MAGDALENA DE KINO,
MAGDALENA
0.30
PAVIMENTACIÓN DE CALLE JESÚS MARÍA DURAZO ENTRE ANTONIA GARCÍA Y SANTIAGO IGLESIAS, MAGDALENA
DE KINO, MAGDALENA
0.30
PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMERA DE LA COLONIA SANTA FÉ Y VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA
MESA BONITA , ESQUEDA, FRONTERAS
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE MÉDICO MILITAR,
BANÁMICHI, BANÁMICHI
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN DE ACCESO A TEONADEPA, TEONADEPA, CUMPAS 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO AL PARQUE EL DIVISADERO, DIVISADEROS,
DIVISADEROS
0.78
PAVIMENTACIÓN DE LA COLONIA IVETH DAGNINO DE PADRÉS, ARIVECHI, ARIVECHI 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD LA DISCORDIA, EJIDO SAN MANUEL, TUBUTAMA 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BOULEAVRD MORELOS, BACERAC, BACERAC 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SINALOA, BACERAC, BACERAC 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA AVENIDA A, CABORCA, CABORCA 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 7, CABORCA, CABORCA 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 14, CABORCA, CABORCA 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE QUINTA SUR, CABORCA, CABORCA 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, SAN LUIS RÍO COLORADO,
SAN LUIS RÍO COLORADO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTOS DUMONT, HERMOSILLO, HERMOSILLO 0.27
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FUERZA AEREA MEXICANA, HERMOSILLO,
HERMOSILLO
0.26
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BOULEVARD DE ACCESO A LA LOCALIDAD, SÁRIC, SÁRIC 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LAS PILAS, SÁRIC, SÁRIC 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, SÁRIC, SÁRIC 0.30
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE
NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE,
HUATABAMPO, HUATABAMPO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA BELTRONES, HUATABAMPO,
HUATABAMPO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE
NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO
0.30
EVT‐02
195
META AVANCE
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE CRISTOBAL COLÓN ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE
NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE
NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE
NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE,
HUATABAMPO, HUATABAMPO
0.30
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 10 DE ABRIL ENTRE AVENIDA TECNOLÓGICO Y VICENTE
SUÁREZ, HUATABAMPO, HUATABAMPO
0.30
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ISRAEL ENTRE BOULEVARD GASPAR LUKEN Y
SAN GILBERTO, HERMOSILLO, HERMOSILLO
0.30
AMPLIACIÓN DE PAVIEMNATO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR F¨C=250 KG/CM2 EN
CALLE ALEJANDRO CARRILLO DURON, HUÉPAC, HUÉPAC
0.30
AMPLIACIÓN DE PAVIEMNATO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR F¨C=250 KG/CM2 EN
CALLE FRANCISCO I MADERO, HUÉPAC, HUÉPAC
0.30
AMPLIACIÓN DE PAVIEMNATO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR F¨C=250 KG/CM2 EN
CALLE GILBERTO PAZ LÓPEZ, HUÉPAC, HUÉPAC
0.30
ESTABILIZACIÓN CON BASE CALIDRA TAM MAX DE 2" Y CARPETA DE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN 5585 M2
EN AVENIDA RAÚL PERALTA DE GUERRERO A CARRETAR A LA POZA, CARBÓ, CARBÓ
0.30
REHABILITACIÓN DE CALLEJONES CON LOSA DE CONCRETO RAMPAS Y ESCALONES Y REHBAILITACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CLONIAS DE LA CIUDAD ALEDAÑAS AL CERRO DE LA CAMPANA, HERMOSILLO,
HERMOSILLO
0.26
RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO DE LA CIUDAD, SANTA
ANA, SANTA ANA
0.28
RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO DE CALLE HIDALGO ENTRE CUAUHTÉMOC Y OCAMPO,
PITIQUITO, PITIQUITO
0.30
RECARPETEO Y MEJORAMIENTO DE BASE HIDRÁULICA CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO DE LA AVENIDA
YAQUIS ENTRE INTERNACIONAL Y PRINCIPAL , PITIQUITO, PITIQUITO
0.30
RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO DE LA AVENIDA PRINCIPAL ENTRE CUAUHTÉMOC Y GARCÍA
MORALES, PITIQUITO, PITIQUITO
0.30
RECARPETEO EN CALLE FÉLIX GÓMEZ ENTRE PAPAGOS Y SERIS, PITIQUITO, PITIQUITO 0.30
RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA ALAMEDA, CIUDAD
OBREGÓN, CAJEME
0.25
RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO, CIUDAD
OBREGÓN, CAJEME
0.26
RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA HIDALGO, CIUDAD
OBREGÓN, CAJEME
0.25
RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA MIRAVALLE, CIUDAD
OBREGÓN, CAJEME
0.25
RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO,
CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
0.25
RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA REAL DEL SOL,
CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
0.25
RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA VALLE DORADO,
CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
0.25
RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA VILLA BONITA, CIUDAD
OBREGÓN, CAJEME
0.25
RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA VILLA FONTANA,
CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
0.25
RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA VALLE DEL TRIGO,
CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
0.25
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES ORIZABA, TAXCO, NUEVO LAREDO Y
LA JOYA EN LA COLINIA CUARTEL DEL PITIC, HERMOSILLO, HERMOSILLO
0.30
AMPLIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO DEL ESTADO DE SONORA, CIUDAD
OBREGÓN, CAJEME
0.30
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLE ISLAS Y LAFONTAINE, URES, URES 0.95
EVT‐02
196
META AVANCE
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS (IIETAPA) EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, HERMOSILLO, HERMOSILLO 0.56
PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD PERIMETRAL ENTRE BOULEVARD ANTONIO QUIROGA Y CANAL DENOMINADO
EL CHANATE, HERMOSILLO, HERMOSILLO
0.93
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA OQUITOA ENTRE MARÍA DE JESÚS MENDEZ Y QUINTA
SUR, CABORCA, CABORCA
0.69
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICODE AVENIDA "X" ENTRE CALLE PRIMERA Y OBREGÓN , CABORCA,
CABORCA
0.37
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA "L" ENTRE CUARTA SUR Y SAN IGNACIO, CABORCA,
CABORCA
0.98
PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDAS "N" Y "P", CABORCA, CABORCA 0.58
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA "O" ENTRE CALLE RAFAEL MUÑOZ Y CALLE 10,
CABORCA, CABORCA
0.47
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLEJÓN GUADALUPANO ENTRE AVENIDA "S" Y "P", CABORCA,
CABORCA
0.51
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA ALTAR ENTRE CALLES MARÍA DE JESÚS MÉNDEZ Y
SEPTIMA SUR, CABORCA, CABORCA
0.63
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE BIZANI ENTRE AVENIDAS "J" Y "M", CABORCA, CABORCA 0.69
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE GABILONDO ENTRE CALLE DE LOS HEROES Y FRANCISCO
EUSEBIO KINO, CABORCA, CABORCA
0.97
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE JOSÉ MARÍA GIRÓN ENTRE GENERAL PESQUEIRA Y
FRANCISCO EUSEBIO KINO, CABORCA, CABORCA
0.97
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE DE LOS HEROES ENTRE JOSÉ MARÍA GIRÓN Y GENERAL
PESQUEIRA, CABORCA, CABORCA
0.87
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE TUBUTAMA ENTRE AVENIDA GUSTAVO SOTELO Y "P",
CABORCA, CABORCA
0.90
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE CERRO PRIETO ENTRE AVENIDA "L" Y "R", CABORCA,
CABORCA
0.36
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA "A" ENTRE CALLE SÉPTIMA Y 10, CABORCA, CABORCA 0.48
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA JAZMÍN DE LA CALLE
26 A LA 47, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO
0.75
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LAS CALLES
18,19,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32 Y 33 ENTRE AVENIDAS CARLOS G. CALLES Y MADERO, SAN LUIS RÍO
COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO
0.84
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE LAREDO ENTRE
AVENIDAD EMILIANO ZAPATA Y SAN JOSÉ, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO
0.87
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA QUINTANA ROO DE
LA CALLE 22 A LA 42, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO
0.85
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA DEL VALLE DE LA
AVENIDA 5 DE MAYO A LA VENUSTIANO CARRANZA, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO
0.86
CONSTRUCCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CANANEA - AGUA PRIETA FRENTE AL CBTIS 106,
CANANEA, CANANEA
0.92
REMODELACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL, TRINCHERAS, TRINCHERAS 0.83
CONSTRUCCION DE CARRIL DE DESACELERACIÓN E INCORPORACION EN ACCESO AL GIMNASIO MUNICIPAL,
ETCHOJOA, ETCHOJOA, ETCHOJOA
0.30
PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD AVIACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA , CABORCA, CABORCA 0.80
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR ELÉCTRICO PARA EL PROYECTO
"PUERTA OESTE" (PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO, HERMOSILLO
0.72
PAVIMENTACIÓN DE LA VIALIDAD DE ACCESO A LA PLAYA "MIRAMAR" EN GUAYMAS, GUAYMAS, GUAYMAS 0.39
CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN EL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA EN LA COLONIA LOMAS
DE LINDA VISTA , HERMOSILLO, HERMOSILLO
0.30
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA "D" DEL CADENAMIENTO 0+000 EN EL ARROYO SALIDA A HUASABAS AL
CADENAMIENTO 0+422.23 EN LA CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ , GRANADOS, GRANADOS
0.81
ED-976.- PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO SOTO DEL CADENAMIENTO 0+000 EN LA AVENIDA "D" AL
CADENAMIENTO 0+424.53 EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN, GRANADOS, GRANADOS
0.83
EVT‐02
197
META AVANCE
PAVIMENTACION DE BLVD. LAS QUINTAS ENTRE AVENIDA VILLA HERMOSA Y RÍO SONORA SEGUNDA ETAPA,
HERMOSILLO, HERMOSILLO
0.32
PAVIMENTACIÓN DE CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA, SANTA ANA, SANTA ANA 0.60
PAVIMENTACIÓN DE CALLE VÍA ANTIGUA, SANTA ANA, SANTA ANA 0.57
CONSTRUCCIÓN DE 9 "PIE DE CASA" EN SECTOR 1 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES, NOGALES, NOGALES 0.30
CONSTRUCCIÓN DE 9 "PIE DE CASA" EN SECTOR 2 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES, NOGALES 0.61
CONSTRUCCIÓN DE 2 "PIE DE CASA" EN SECTOR 6 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES, NOGALES, NOGALES 0.30
REMODELACIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES "KARUMA", VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO 0.98
RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA "NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, ARIZPE, ARIZPE 0.30
CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL Y DIRECCIONAL "CARIBEAN", NOGALES, NOGALES 0.97
Con el objeto de transparentar la información de las metas autorizadas a esta Unidad
Administrativa, las cuales fueron autorizadas por el H. Congreso del Estado, en forma
global y sin especificación concreta, ni calendarizada de lo que se iba a ejecutar, en
este Primer Trimestre se hace una desagregación completa que clarifica en forma
detallada y puntual todas las metas globales aprobadas, tal y como se relacionan a
continuación:
10 02 2 22 01 E1 2 K 001 A 11 001 ELABORACIÓN DE ESCULTURA EMBLEMATICA DEL
DANZANTE YAQUI, LOMA DE GUAMUCHIL, CAJEME.
10 02 2 22 01 E1 2 K 008 A 13 001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
10 02 2 22 01 E1 2 K 008 A 13 INFRAESTRUCTURA DE PROYECTO INTEGRAL DE
FUENTE, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE
AGUA POTABLE EN BACADÉHUACHI
10 02 2 22 01 E1 2 K 008 A 13 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO EN SAN JOSÉ EN BÁCUM, EN BÁCUM
10 02 2 22 01 E1 2 K 008 A 13 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CUMPAS
10 02 2 22 01 E1 2 K 008 A 13 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LOS PIE DE CASA AL ORIENTE DEL
MUNICIPIO DE DIVISADEROS
10 02 2 22 01 E1 2 K 008 A 13 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE (FUENTE,
ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA
COMISARÍA DE MESA DE TRES RÍOS EN NÁCORI CHICO
10 02 2 22 01 E1 2 K 008 A 13 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN OPODEPE
10 02 2 22 01 E1 2 K 008 A 13 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD EL SASABE, SÁRIC
10 02 2 22 01 E1 2 K 008 A 13 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL EJIDO EL OCUCA,
TRINCHERAS
10 02 2 22 01 E1 2 K 008 A 13 PERFORACIÓN DE POZO, EQUIPAMIENTO, TANQUE Y
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN
OQUITOA
10 02 2 22 01 E1 2 K 008 A 13 PERFORACIÓN DE POZO, EQUIPAMIENTO , TANQUE Y
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN
ONAVAS
10 02 2 22 01 E1 2 K 008 A 13 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN MATAPE, VILLA PESQUEIRA
10 02 2 22 01 E1 2 K 008 A 13 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA COLONIA NUEVA Y EL TASTE EN
YECORA
EVT‐02
198
10 02 2 22 01 E1 2 K 008 A 13 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALIMENTADOR ELÉCTRICO PARA EL PROYECTO "PUERTA
OESTE" EN HERMOSILLO
10 02 2 22 01 E1 2 K 010 A 13 001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE
Y ALCANTARILLADO
10 02 2 22 01 E1 2 K 010 A 13 CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN Y
COLECTOR EN SUAQUI GRANDE
10 02 2 22 01 E1 2 K 010 A 13 CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL EN LA
PROLONGACIÓN DE LA CALLE SAN ANTONIO EN LA
COLONIA FUENTES DEL MEZQUITAL EN HERMOSILLO
10 02 2 22 01 E1 2 K 010 A 13 CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL EN EL ARROYO SAN
PATRICIO SEGUNDA ETAPA EN HERMOSILLO
10 02 2 22 01 E1 3 K 001 A 07 001 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO
10 02 2 22 01 E1 3 K 001 A 07 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA GUARDERÍA DE
ADULTOS MAYORES (PRIMERA ETAPA) EN HERMOSILLO
10 02 2 22 01 E1 3 K 001 A 07 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA GUARDERÍA
MUNICIPAL EN ALTAR
10 02 2 22 01 E1 3 K 001 A 08 001 TERMINACIÓN DE CENTRO DE USOS MÚLTIPLES EN LA
COLORADA
10 02 2 22 01 E1 3 K 002 A 09 001 REHABILITACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL
10 02 2 22 01 E1 3 K 002 A 09 REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE IGLESIA
CATÓLICA EN BACANORA
10 02 2 22 01 E1 3 K 002 A 09 RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE
LA ASUNCIÓN SEGUNDA ETAPA EN ARIZPE
10 02 2 22 01 E1 3 K 002 A 09 RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA EN
CABORCA
10 02 2 22 01 E1 3 K 002 A 09 RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA, EN
PITIQUITO
10 02 2 22 01 E1 3 K 002 A 09 RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA EN
TUBUTAMA
10 02 2 22 01 E1 3 K 002 A 09 RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA EN
MAGDALENA
10 02 2 22 01 E4 1 K 001 A 13 001 OBRAS PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA Y
RURAL EN VARIOS MUNICIPIOS
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 001 PAVIMENTACIÓN
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS , EN
ACONCHI
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL (CONVENIO DE
REASIGNACIÓN SCT-GOBIERNO DEL ESTADO 2014),
VARIOS MUNICIPIOS
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN AGUA
PRIETA
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA
COLONIA ESTACIÓN, EN ÁLAMOS
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, EN ALTAR
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS ( CHINAPA
Y SINOQUIPE), EN ARIZPE
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN ATIL
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA
COLONIA BELLA VISTA 1, EN BACERAC
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN
BANÁMICHI
EVT‐02
199
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN
BAVIÁCORA
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN
BAVISPE
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y
AVENIDAS, EN BENJAMIN HILL
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y
AVENIDAS, EN BENITO JUÁREZ
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y
AVENIDAS, EN CABORCA
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y
AVENIDAS EN CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN
CANANEA
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN CARBÓ
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE NIÑOS
HÉROES Y CARRETERA LUIS DONALDO COLOSIO CON
OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL, EN CUCURPE
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN
LOCALIDADES DE CUMPAS
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y
AVENIDAS, EN EMPALME
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y
AVENIDAS EN LA COMUNIDAD DE BACAME NUEVO, EN
ETCHOJOA
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y
AVENIDAS, EN ETCHOJOA
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y
AVENIDAS EN ESQUEDA, FRONTERAS
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN
GRANADOS
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
ASFÁLTICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS (ACCESO
SECCIÓN ARBOLITOS "REAL DEL ALAMITO", MANUEL
GARCÍA ANDRADE ENTRE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS Y
JESÚS ARVIZU COLONIA PALO VERDE), EN HERMOSILLO.
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA
COLONIA SOLIDARIDAD EN HERMOSILLO
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA
COLONIA LA MANGA, EN HERMOSILLO
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN
HUÉPAC
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y
AVENIDAS, EN NACO
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y
AVENIDAS, EN NAVOJOA
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y
AVENIDAS, EN NOGALES
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES
Y AVENIDAS, EN PUERTO PEÑASCO
EVT‐02
200
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SAN
IGNACIO RÍO MUERTO.
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y
AVENIDAS, EN SAN LUIS RÍO COLORADO
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SAN
MIGUEL DE HORCASITAS.
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y
AVENIDAS EN LA COLONIA SANTA CECILIA, SANTA ANA.
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SANTA
CRUZ.
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN
TEPACHE.
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN
TUBUTAMA.
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN URES
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN
YECORA.
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BOULEVARD MIGUEL
HIDALGO EN BÁCUM.
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PARA EL BLVD.
ANTONIO CASO EN CIUDAD OBREGÓN, CAJEME.
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL BLVD. LAS
QUINTAS ENTRE CAMINO DEL SERI Y BLVD. BATALLÓN
SAN PATRICIO ( PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y
AVENIDAS EN LA ATRAVESADA, EN EMPALME.
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y
AVENIDAS EN LA COMUNIDAD DE BASCONCOBE, EN
ETCHOJOA.
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y
AVENIDAS (Y GRIEGA), EN PLUTARCO ELÍAS CALLES
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN
HUACHINERA
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA
COLONIA NUEVA, EN HUÁSABAS.
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y
AVENIDAS EN YAVAROS, HUATABAMPO.
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES
Y AVENIDAS, EN IMURIS.
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN
MAZATÁN
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN
MOCTEZUMA
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES
Y AVENIDAS EN PUERTO LIBERTAD, EN PITIQUITO.
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN
QUIRIEGO
EVT‐02
201
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN
ROSARIO.
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN
SAHUARIPA.
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN ACCESO PRINCIPAL
EN CABECERA MUNICIPAL, EN SAN FELIPE DE JESÚS.
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SAN
JAVIER.
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN SAN
JOSÉ DE BATUC, SAN PEDRO DE LA CUEVA
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN
SOYOPA.
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN
TRINCHERAS.
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL
FRACCIONAMIENTO EUSEBIO KINO, EN HERMOSILLO.
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 CONSTRUCCIÓN DEL BLVD. QUINTERO ARCE EN EL
TRAMO DEL PASEO RÍO SONORA AL FRACCIONAMIENTO
VILLA BONITA EN HERMOSILLO.
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS E
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE KARACHI EN
ARIVECHI.
10 02 2 22 01 E4 1 K 901 A 13 PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS E
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUSABAS.
10 02 2 22 01 E4 2 G 002 A 13 001 NUMERO DE OBRAS REALIZADAS CON RESPECTO A LAS
PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO 2013
10 02 2 22 01 E4 2 G 002 A 13 002 DAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE OBRAS CON
PERIODICIDAD MENSUAL QUE REPRESENTE UNA
HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DESICIONES Y PARA
LA EVALUACION
10 02 2 22 01 E4 2 K 008 A 13 001 ESTUDIOS PARA OBRA PÚBLICA
10 02 2 22 01 E4 2 K 008 A 13 ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE
INFRAESTRUCTURA DIVERSA, PAVIMENTACIÓN,
DEPORTIVOS, HENIFICACIÓN, ELECTRIFICACIÓN,
DRENAJE PLUVIAL E INFRAESTRUCTURA, CENTROS
RECREATIVOS Y DE SALUD EN VARIOS MUNICIPIOS
10 02 2 22 01 E4 3 K 001 A 13 001 ELECTRIFICACIÓN URBANA
10 02 2 22 01 E4 3 K 001 A 13 RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICAS EN ALTA Y
MEDIA TENSIÓN EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN
CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
10 02 2 22 01 E4 3 K 001 A 13 RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN ALTA Y
MEDIA TENSIÓN EN LA COLONIA AMPLIACIÓN EN
HUATABAMPO
10 02 2 22 01 E4 3 K 001 A 13 RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICAS EN ALTA Y
MEDIA TENSIÓN EN LA COLONIA ANDRÉS REYES LÓPEZ
EN HUATABAMPO
10 02 2 22 01 E4 3 K 004 A 13 001 ALUMBRADO PÚBLICO
10 02 2 22 01 E4 3 K 004 A 13 RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (ALUMBRADO
PUBLICO) EN YAVAROS, HUATABAMPO
10 02 2 22 01 E4 3 K 004 A 13 RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (ALUMBRADO
PUBLICO) EN SAN JAVIER
EVT‐02
202
10 02 2 22 01 E4 3 K 004 A 13 INFRAESTRUCTURA PARA RED DE DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA EN SAN JOSÉ DE BATUC, SAN PEDRO DE LA
CUEVA
10 02 2 22 01 E4 3 K 004 A 13 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN VARIOS SECTORES EN CUCURPE
10 02 2 22 01 E4 3 K 004 A 13 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICAS (
ALUMBRADO PUBLICO) EN PUERTO LIBERTAD, PITIQUITO
10 02 2 22 01 E4 3 K 004 A 13 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (
ALUMBRADO PUBLICO) EN SOYOPA
10 02 2 22 01 E4 3 K 004 A 13 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (
ALUMBRADO PUBLICO) EN ATIL
10 02 2 22 01 E4 3 K 005 A 10 001 CONSTRUCCIÓN DE PLAYA PUBLICA
10 02 2 22 01 E4 3 K 005 A 10 CONSTRUCCIÓN DE PLAYA PUBLICA EL COCHORIT, EN
EMPALME
10 02 2 22 01 E4 3 K 005 A 10 UNIDAD RECREATIVA ECOTURÍSTICA RÍO MAGDALENA
(PRIMERA ETAPA) EN MAGDALENA
10 02 2 22 01 E6 1 K 002 A 06 001 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA SALA DE JUNTA DE
JURIQUIPA EN VILLA HIDALGO
10 02 2 22 01 E6 1 K 002 A 07 001 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO
PARA EL CENTRO HABILIDADES PARA LA VIDA EN
HERMOSILLO
10 02 2 22 01 E6 1 K 002 A 07 002 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL
EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA
VIDA EN HERMOSILLO
10 02 2 22 01 E6 1 K 002 A 13 001 REHABILITACION Y REMODELACION DE EDIFICIO
10 02 2 22 01 E6 1 K 002 A 13 REMODELACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE CARBO
10 02 2 22 01 E6 1 K 002 A 13 REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PALACIO
MUNICIPAL EN VILLA PESQUEIRA
10 02 2 23 01 E2 1 K 001 A 01 001 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD
EN SONOYTA, GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES
10 02 2 24 01 E2 2 K 001 A 13 001 CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS
10 02 2 24 01 E2 2 K 001 A 13 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (CAMPO DE
FUTBOL Y ALBERCA) EN BACOACHI
10 02 2 24 01 E2 2 K 001 A 13 CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL CON UNA
SUPERFICIE DE 350 M2 EN RAYÓN
10 02 2 24 02 E3 2 K 006 A 10 001 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO
10 02 2 24 02 E3 2 K 006 A 10 CONSTRUCCIÓN DE CONSERVATORIO REGIONAL DE
MÚSICA EN GUAYMAS
10 02 2 24 02 E3 2 K 006 A 10 CONSTRUCCIÓN DE TEATRO AUDITORIO CON
EQUIPAMIENTO ( PRIMERA ETAPA) EN MAGDALENA
10 02 3 31 01 E4 1 K 001 A 13 001 INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES EN PROYECTOS
DE CONSTRUCCIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS
10 02 3 31 01 E4 6 F 007 A 04 001 EDIFICACION NO HABITACIONAL
10 02 3 31 01 E4 6 F 007 A 04 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL Y ACCESO
PRINCIPAL (PRIMERA ETAPA) EN NACOZARI DE GARCÍA
10 02 3 37 01 E4 6 K 001 A 10 001 REHABILITACION DE ESCOLLERA Y CONSTRUCCION DE
ANDADOR TURISTICO EN GUAYMAS
La calendarización de la ejecución de estas metas desagregadas, se detalla claramente
en el formato EVT-01, ya que se realizaran de acuerdo a la disponibilidad de recursos
con que cuente esta Secretaría.
EVT‐02
203
A esta Unidad Administrativa, en el Primer Trimestre del año 2014, se le incluyeron las
siguientes metas adicionales (refrendos), detallándose el oficio de autorización por
parte de la Secretaría de Hacienda, para cada una de ellas:
CLAVE PRESUPUESTAL META OFICIO FECHA
1002 2503 E31 K005 N 11 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD
OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
SH-NC-R-14-001
05.06-353/2014
20/01/2014
31/03/2014
1002 2503 E31 K005 N 11 AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI
(ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
SH-NC-R-14-001
05.06-353/2014
20/01/2014
31/03/2014
1002 2503 E31 K005 N 11 CONSTRUCCIÓN DE JAULA DE LANZAMIENTO EN UNIDAD OBREGÓN
CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
SH-NC-R-14-001
05.06-353/2014
20/01/2014
31/03/2014
1002 2503 E31 K005 N 11 REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS
CENTRO (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
SH-NC-R-14-001
05.06-353/2014
20/01/2014
31/03/2014
1002 2503 E31 K005 N 11 REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO UNIDAD OBREGÓN
CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
SH-NC-R-14-001
05.06-353/2014
20/01/2014
31/03/2014
1002 2503 E31 K005 N 10 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD
OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
SH-NC-R-14-001
05.06-353/2014
20/01/2014
31/03/2014
1002 2503 E31 K005 N 10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES PARA ALBERCA
SEMIOLIMPICA EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI EN CIUDAD
OREGÓN ITSON , CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
SH-NC-R-14-001
05.06-353/2014
20/01/2014
31/03/2014
1002 2503 E31 K005 N 10 AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA UNIDAD GUAYMAS (ITSON), GUAYMAS,
GUAYMAS
SH-NC-R-14-001
05.06-353/2014
20/01/2014
31/03/2014
1002 2503 E31 K005 N 10 REHABILITACIÓN DE DOS CANCHAS DE TENIS EN UNIDAD GUAYMAS
(ITSON), GUAYMAS, GUAYMAS
SH-NC-R-14-001
05.06-353/2014
20/01/2014
31/03/2014
1002 2503 E31 K005 N 10 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ITSON UNIDAD
GUAYMAS , GUAYMAS, GUAYMAS
SH-NC-R-14-001
05.06-353/2014
20/01/2014
31/03/2014
1002 2503 E31 K005 N 10 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN ITSON UNIDAD
GUAYMAS , GUAYMAS, GUAYMAS
SH-NC-R-14-001
05.06-353/2014
20/01/2014
31/03/2014
1002 2503 E31 K005 N 10 REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA EN UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR
EN NAVOJOA (ITSON), NAVOJOA, NAVOJOA
SH-NC-R-14-001
05.06-353/2014
20/01/2014
31/03/2014
1002 2503 E31 K005 N 10 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE HAND BALL EN UNIDAD NAVOJOA
CAMPUS SUR EN NAVOJOA (ITSON), NAVOJOA, NAVOJOA
SH-NC-R-14-001
05.06-353/2014
20/01/2014
31/03/2014
1002 2503 E31 K005 N 10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE PASTO ARTIFICIAL PARA CANCHA
DE FUTBOL SOCCER EN UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR (ITSON),
NAVOJOA, NAVOJOA
SH-NC-R-14-001
05.06-353/2014
20/01/2014
31/03/2014
1002 2201 E41 K901 A 12
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE
HERMENEGILDO GALEANA EN LA COL. EL RASTRO , HUATABAMPO,
HUATABAMPO
SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO
ALMADA EN LA COL. EL RASTRO , HUATABAMPO, HUATABAMPO SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
SEVERIANO TALAMANTES EN LA COL. EL RASTRO , HUATABAMPO,
HUATABAMPO
SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
FRANCISCO SERRANO EN LA COL. EL RASTRO , HUATABAMPO,
HUATABAMPO
SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE
INDEPENDENCIA , NACO , NACO SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. JUSTO
VÁZQUEZ ENTRE COLOSIO Y TRES ÁLAMOS , RAYÓN, RAYÓN SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 06 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS
HÉROES , BACERAC, BACERAC SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 06 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 18 ,
NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO SH-NC-R-14-002 20/01/2014
EVT‐02
204
CLAVE PRESUPUESTAL META OFICIO FECHA
1002 2201 E41 K901 A 06 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 19 ,
NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROFESOR
ARTURO RÁBAGO, ACONCHI, ACONCHI SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMONA P.
DE LUNA ENTRE BLVD. SOLIDARIDAD Y SAN RAFAEL COL. NORBERTO
ORTEGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO
SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMONA P.
DE LUNA ENTRE EMANCIPACIÓN Y SAN RAFAEL COL. NORBERTO
ORTEGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO
SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RODOLFO
PINO ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y VENUSTIANO
CARRANZA , PITIQUITO, PITIQUITO
SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUINTERO
ARCE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y VENUSTIANO
CARRANZA , PITIQUITO, PITIQUITO
SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE
CONSTELACIÓN ACUARIO ENTRE ANTONIO QUIROGA Y
CONSTELACIÓN CÁNCER , HERMOSILLO, HERMOSILLO
SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 09
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. SEBASTÍAN
LERDO DE TEJADA ENTRE HERMOSILLO Y NAVOJOA , YÉCORA,
YÉCORA
SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 09 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. CUMPAS ,
SAHUARIPA, SAHUARIPA SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 09 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE
CREPÚSCULO EJE 1 , SAHUARIPA, SAHUARIPA SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV.
INDEPENDENCIA EN LA COL. EL POLVORIN , SANTA ANA, SANTA ANA SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MINERAL
EN LA COL. EL POLVORIN , SANTA ANA, SANTA ANA SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMÓN
CORONA ENTRE GALEANA Y R. CORONA FINAL , TRINCHERAS,
TRINCHERAS
SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE BENITO
JUÁREZ , ALTAR, ALTAR SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 01
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA PUEBLA B
ENTRE CALLE 7 Y CALLE 12 , SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO
COLORADO
SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 01
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA MÉRIDA A
ENTRE CALLE 7 Y CALLE 12 , SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO
COLORADO
SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 01
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE QUINTANA
ROO ENTRE SEGUNDA Y SÉPTIMA , SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN
LUIS RÍO COLORADO
SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 09 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. AGUSTIN DE
ITURBIDE , BACANORA, BACANORA SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE
CONSTELACIÓN CÁNCER ENTRE CONSTELACION ACUARIO Y
CONSTELACION ANDRÓMEDA , HERMOSILLO, HERMOSILLO
SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 10
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ
MARÍA MORELOS ENTRE CONSTITUCIÓN Y AMÉRICAS , EMPALME,
EMPALME
SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 10 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COLÓN
ENTRE CALLE HIDALGO Y NIÑOS HÉROES , EMPALME, EMPALME SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE
HITIZORACHI , ARIZPE, ARIZPE SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROF.
GUADALUPE MORALES ENTRE JOSÉ URREA Y FINAL , ARIZPE, ARIZPE
SH-NC-R-14-002 20/01/2014
EVT‐02
205
CLAVE PRESUPUESTAL META OFICIO FECHA
1002 2201 E41 K901 A 05 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CUESTA PARA
ACCESO A FRACC. INFONAVIT , ARIZPE, ARIZPE SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 201 E41 K901 A 04
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE.
VERACRUZ ENTRE AVE. SINALOA Y CALLE 5TA ESTE , CANANEA,
CANANEA
SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN
CALLE VOLTEADERO ENTRE AVE. VERACRUZ Y C. ELSY TORRES ,
CANANEA, CANANEA
SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN
CALLE FRANCISCO V. CORONADO ENTRE INDEPENDENCIA Y
CUAUHTÉMOC , CANANEA, CANANEA
SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PUEBLA
ENTRE JALISCO Y AVENIDA DEL LIMÓN , CABORCA, CABORCA SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA P ENTRE
CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA SUR , CABORCA, CABORCA SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SÉPTIMA
ENTRE AVENIDA S Y CALLE SONORA EN LA LOCALIDAD DE CABORCA,
MUNICIPIO DE CABORCA , CABORCA, CABORCA
SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE JUAN
BUSTAMANTE , TUBUTAMA, TUBUTAMA SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE
DEPORTIVO ENTRE 4 DE FEBRERO Y 13 DE SEPTIEMBRE , ESQUEDA,
FRONTERAS
SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN
RAMÓN URIAS , ATIL, ATIL SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN
NOMBRE EJE 7 , BANÁMICHI, BANÁMICHI SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARBÓ
ENTRE GRANADOS Y S/N-3 EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE
KINO, MAGDALENA
SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO
FIMBRES ENTRE S/N-3 Y ARROYO LA VICTORIA EN LA COL. LA
MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA
SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SEFERINO
VALENZUELA ENTRE GRANADOS Y S/N-3 EN LA COL. LA MADERA ,
MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA
SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRULICO EN CALLE SEFERINO
VALENZUELA ENTRE S/N-3 Y ARROYO LA VICTORIA EN LA COL. LA
MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA
SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO
FIMBRES ENTRE GRANADOS Y S/N-3 EN LA COL. LA MADERA ,
MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA
SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE S/N-3
ENTRE S/N-2 Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA COL. LA MADERA ,
MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA
SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ORIZABA
COL. CUARTEL PITIC , HERMOSILLO, HERMOSILLO SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TAXCO
COL. CUARTEL PITIC , HERMOSILLO, HERMOSILLO SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EJE B ,
SEBAMPO, ETCHOJOA SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EJE A,
SEBAMPO, ETCHOJOA SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HANGARES
COL. LA MANGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO SH-NC-R-14-002 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE
COMANDER COL. LA MANGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO
SH-NC-R-14-002 20/01/2014
EVT‐02
206
CLAVE PRESUPUESTAL META OFICIO FECHA
1002 2201 E41 K901 A 09 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO,
SAHUARIPA, SAHUARIPA SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 09 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUÁREZ,
SAHUARIPA, SAHUARIPA SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 09 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS,
SAHUARIPA, SAHUARIPA SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FÉLIX
GÓMEZ SUR, ALTAR, ALTAR SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05
PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE
ESPESOR FC 250 KG/CM2 EN EL BOULEVARD VICENTE FOX QUEZADA
LA CALLE FÉLIX GÓMEZ SUR, LA ESTANCIA, ACONCHI
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA NUEVO LÉON,
CANANEA, CANANEA SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA DURANGO,
CANANEA, CANANEA SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE
FILARMONICOS ENTRE SEXTA Y SEPTIMA, CANANEA, CANANEA SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA
QUERÉTARO , CANANEA, CANANEA SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA
VERACRUZ , CANANEA, CANANEA SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA CHIAPAS ,
CANANEA, CANANEA SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 2 ESTE
ENTRE AVENIDA NUEVO LEÓN Y CALLEJÓN FRANCISCO I MADERO,
CANANEA, CANANEA
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 ENTRE A Y
D , CANANEA, CANANEA SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 6-A ENTRE
JUAN ESCUTIA Y ERASMO COTA, CANANEA, CANANEA SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 14 VA. ESTE ,
CANANEA, CANANEA SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN COLONIA SOLIDARIDAD,
NACOZARÍ DE GARCÍA, NACOZARÍ DE GARCÍA SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 20 VA. ESTE ,
CANANEA, CANANEA SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BUENA VISTA
ENTRE CAMPANA Y VETA, CANANEA, CANANEA SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAPOTE ENTRE
CAMPANA Y COLORADA, CANANEA, CANANEA SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHIAPAS,
CANANEA, CANANEA SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO DE CALLE CUESTA BELTRONES EN LA COLONIA
BELTRONES, NACOZARÍ DE GARCÍA, NACOZARÍ DE GARCÍA SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUPITER ENTRE
CAMPOS MINEROS Y BOULEVARD LÁZARO GUTIERREZ DE LARA,
CANANEA, CANANEA
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO DE CALLE LA PURICA EN COLONIA BUENOS AIRES,
NACOZARÍ DE GARCÍA, NACOZARÍ DE GARCÍA SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PEÑASCAL Y
PORFIRIO FLORES, CANANEA, CANANEA SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA PUEBLA
ENTRE 5TA. ESTE Y 6TA. ESTE, CANANEA, CANANEA SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN GARCÍA
CONDE ENTRE 7MA. Y 8VA., CANANEA, CANANEA SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05 PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE GUERRERO DE
PACHUCA A RAÚL PERALTA, CARBÓ, CARBÓ SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05 PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DEL BOULEVARD ITURBIDE DE
CALLE DR. MOLINA A CALLE OAXACA, CARBÓ, CARBÓ SH-NC-R-14-006 20/01/2014
EVT‐02
207
CLAVE PRESUPUESTAL META OFICIO FECHA
1002 2201 E41 K901 A 07 PAVIMENTACIÓN II ETAPA DE LA CALLE DE LOS MOLINOS FINAL
NORTE, HERMOSILLO, HERMOSILLO SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07
PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA ALTARES (AVENIDAS
ASPID - ACARO ENTRE EL PARAISO Y ATUNES), HERMOSILLO,
HERMOSILLO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE AVENIDA
OPODEPE ENTRE ARIZONA Y SIMÓN BLEY, HERMOSILLO,
HERMOSILLO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE AVENIDA SUAQUI
GRANDE ENTRE ARIZONA Y SIMON BLEY, HERMOSILLO, HERMOSILLO SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE
ANGOSTURA ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y PALMITO, HERMOSILLO,
HERMOSILLO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE
IRRIGACIÓN ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y EL PALMITO,
HERMOSILLO, HERMOSILLO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE
OVIACHIC ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y PALMITO, HERMOSILLO,
HERMOSILLO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE
RECURSOS HIDRÁULICOS ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y PALMITO,
HERMOSILLO, HERMOSILLO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE SANTA
TERESA ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y PALMITO, HERMOSILLO,
HERMOSILLO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07
PAVIMENTACIÓN DE LA II ETAPA DE LA CALLE OLIVARES ENTRE
PASEO RÍO SONORA Y CALLEJÓN ROSALES, HERMOSILLO,
HERMOSILLO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07
PAVIMENTACIÓN DE LA II ETAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA
CALLE QUINTA MAYOR ENTRE CALZADA DE LOS ANGELES Y CALLE
LAGO DE LOS CISNES COLONIA CASA GRANDE, HERMOSILLO,
HERMOSILLO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 10
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE
JUÁREZ ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLÓN Y BOULEVARD LAS
AMÉRICAS, EMPALME, EMPALME
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05
PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE
ESPESOR FC 250 KG/CM2 EN LA AVENIDA JOSÉ MARÍA
BALLESTEROS, SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05 PAVIMENTO DE 1582 M2 CON CARPETA ASFÁLTICA DE 3CMS. EN
CALLE SINALOA DE BOUL ITURBIDE A CALLE ARISTA, CARBÓ, CARBÓ SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 10
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE CALLE MELCHOR
OCAMPO ENTRE BOULEVARD AMÉRICA Y CALLE JOSÉ URREA Y
PAVIEMNATCIÓN DE CALLE JOSÉ URREA ENTRE CALLE MELCHOR
OCAMPO Y AVENIDA ROQUE MURILLO EN LA COLONIA JUÁREZ,
EMPALME, EMPALME
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, EN
CALLE 15, ENTRE AVENIDA PESQUEIRA Y AVENIDA LÓPEZ RAYÓN,
COLONIA SANTA CECILIA, SANTA ANA, SANTA ANA
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05 PAVIMENTACIÓN A BASE CON CONCRETO HIDRÁULICOS EN ACCESO
PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, BUENA VISTA, ARIZPE SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EUSEBIO KINO ENTRE BOULEVARD
FRANCISCO I MADERO Y ARROYO EL MUDO, ATIL, ATIL SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 06 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS A LAS CALLES
ALEDAÑAS A LA PLAZA PÚBLICA, BACADEHUACHI, BACADEHUACHI SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE
ABASOLO, BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUINTA,
BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
EVT‐02
208
CLAVE PRESUPUESTAL META OFICIO FECHA
1002 2201 E41 K901 A 12
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUERRERO ENTRE GUSTAVO
BELTRÁN Y MIGUEL HIDALGO Y MARÍA ALVAREZ MARA ENTRE
VENUSTIANO CARRANZA Y JESÚS GARCÍA, BACOBAMPO, ETCHOJOA
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE MIGUEL
HIDALGO Y GRACIANO SÁNCHEZ Y CALLE GRACIANO SÁNCHEZ
ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y AMADO NERVO, BACOBAMPO,
ETCHOJOA
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA (AGUA
POTABLE) EN VARIAS CALLES DE RUTA DE CAMIONES, CHUCARIT,
ETCHOJOA
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA DE VARIAS
CALLES DE RUTA DE CAMIONES, SAN PEDRO NUEVO, ETCHOJOA SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 06 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA
BENITO JUÁREZ, HUÁSABAS, HUÁSABAS SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 06 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA
MIGUEL HIDALGO, HUÁSABAS, HUÁSABAS SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BOULEVARD KINO
ENTRE BUSANI Y SAN JAVIER DEL BAC, MAGDALENA DE KINO,
MAGDALENA
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ÁLAMOS
ENTRE CUAUHTÉMOC Y COCOSPERA, MAGDALENA DE KINO,
MAGDALENA
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE FÁTIMA
ENTRE ZARAGOZA Y CUAUHTÉMOC, MAGDALENA DE KINO,
MAGDALENA
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SEFERINO
VALENZUELA ENTRE CUAUHTÉMOC Y MOCTEZUMA, MAGDALENA DE
KINO, MAGDALENA
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAMÓN MORALES ENTRE CARRETERA
A CANANEA Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA COLOSIO,
NACO , NACO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 06 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN
NOMBRE, BUENA VISTA, NACORI CHICO SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 06 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN
NOMBRE, NACORI CHICO, NACORI CHICO SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 08 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE
CALVARIO, ONAVAS, ONAVAS SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE ESQUINA CON CALLE ADOLFO DE LA HUERTA,
QUEROBABI, OPEDEPE
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ÁLVARO
OBREGÓN ENTRE BENITO JUÁREZ Y 6 DE ABRIL, QUEROBABI,
OPEDEPE
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUSTO
VÁSQUEZ, RAYÓN, RAYÓN SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES,
PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 08
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA
FRONTERAS ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN PEDRO DE
LA CUEVA, SAN PEDRO DE LA CUEVA
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 08
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MAYOR FÉLIX ROMERO ENTRE CALLE
SIN NOMBRE Y SALIDA A HERMOSILLO II ETAPA EN LA COLONIA EL
LLANO, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SAN PEDRO DE LA CUEVA
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 08 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL I ETAPA, HUÉPARI, SAN
PEDRO DE LA CUEVA SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 08
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE S/N EN
NUEVO, NUEVO TEPUPA, SAN PEDRO DE LA CUEVA
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
EVT‐02
209
CLAVE PRESUPUESTAL META OFICIO FECHA
1002 2201 E41 K901 A 08
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLEJÓN
MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA JESÚS GARCÍA Y AVENIDA
REVOLUCIÓN, SAN JOSÉ DE BATUC, SAN PEDRO DE LA CUEVA
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 08
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN
MIGUEL ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLEJÓN SAN FRANCISCO EN LA
COLONIA SAN MIGUEL, SAN MIGUEL, SAN PEDRO DE LA CUEVA
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 08 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE MAYO,
SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 08 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ANA
CASTILLO LUCERO, SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 08 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LUIS
LUCERO, SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE
ALLENDE , TRINCHERAS, TRINCHERAS SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 06 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN
NOMBRE, SAN JUAN DEL RÍO, VILLA HIDALGO SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 06 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE
MORELOS, VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 08 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE
METATES CUATES, MATAPE, VILLA PESQUEIRA SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 09
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE
NOGALES ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA 1673,
YÉCORA, YÉCORA
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 09
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE
NOGALES ENTRE AVENIDA 1673 Y AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN,
YÉCORA, YÉCORA
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07
PAVIMENTACIÓN II ETAPA DEL BOULEVARD LAS QUINTAS ENTRE
CAMINO DEL SERI Y BOULEVARD SAN PATRICIO, HERMOSILLO,
HERMOSILLO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07 PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA ESPERANZA ENTRE SAN ANTONIO Y DE
LOS MAESTROS COLONIA FONAPO, HERMOSILLO, HERMOSILLO SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07 PAVIMENTACIÓN II ETAPA DE LA CALLE IGLESIA ENTRE SALAMANCA
Y 18 DE MARZO, HERMOSILLO, HERMOSILLO SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PARRAL ENTRE CALLEJÓN SAN LUIS Y
AVENIDA PLOMO EN COLONIA SAN LUIS, HERMOSILLO, HERMOSILLO SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIMA ENTRE CALLEJÓN SAN LUIS Y
AVENIDA REALITO EN COLONIA SAN LUIS, HERMOSILLO,
HERMOSILLO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FAUSTO
TOPETE ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO,
HUATABAMPO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FAUSTO
TOPETE ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO,
HUATABAMPO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PLUTARCO
ELÍAS CALLES ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO , HUATABAMPO,
HUATABAMPO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PLUTARCO
ELÍAS CALLES ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO,
HUATABAMPO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE EUGENIO
MARTINEZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO,
HUATABAMPO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE BENJAMÍN
HILL ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO,
HUATABAMPO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE BENJAMÍN
HILL ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
EVT‐02
210
CLAVE PRESUPUESTAL META OFICIO FECHA
1002 2201 E41 K901 A 12
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE ALFREDO
MURILLO ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO,
HUATABAMPO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO
SERRANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CONSTITUCIÓN,
HUATABAMPO, HUATABAMPO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO
SERRANO ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO,
HUATABAMPO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE
TALAMANTES ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CONSTITUCIÓN,
HUATABAMPO, HUATABAMPO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE SEVERIANO
TALAMANTES ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO,
HUATABAMPO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PEDRO
ALMADA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CONSTITUCIÓN, HUATABAMPO,
HUATABAMPO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PEDRO
ALMADA ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO,
HUATABAMPO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PEDRO
ALMADA ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO,
HUATABAMPO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE COZUMEL
ENTRE RODOLFO FÉLIX VALDEZ Y ACAPULCO, HUATABAMPO,
HUATABAMPO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE
ESPESOR EN LA CALLE EL MESQUITE, BANÁMICHI, BANÁMICHI SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE
ESPESOR EN LA CALLE PALO BLANCO, BANÁMICHI, BANÁMICHI SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO
ZARAGOZA, SÁRIC, SÁRIC SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE
VENUSTIANO CARRANZA, SÁRIC, SÁRIC SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN DE
LOS PEREZ , SÁRIC, SÁRIC SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN DE CALLE PUERTO LIBERTAD ENTRE PIMA E
INTERNACIONAL, PITIQUITO, PITIQUITO SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03 PAVIMENTACIÓN DE CALLE WOOLFOK ENTRE BUENOS AIRES Y
GASODUCTO, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03 PAVIMENTACIÓN DE CALLE NAVOJOA ENTRE ANTONIA GARCÍA Y
SANTIAGO IGLESIAS, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03 PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN KINO ENTRE KINO Y
CALLEJÓN LLAMARADAS, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03 PAVIMENTACIÓN DE CALLE JESÚS MARÍA DURAZO ENTRE ANTONIA
GARCÍA Y SANTIAGO IGLESIAS, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04
PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMERA DE LA COLONIA SANTA FÉ
Y VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA MESA BONITA , ESQUEDA,
FRONTERAS
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE
ESPESOR EN LA CALLE MÉDICO MILITAR, BANÁMICHI, BANÁMICHI SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 06 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN DE
ACCESO A TEONADEPA, TEONADEPA, CUMPAS SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 06 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE
ACCESO AL PARQUE EL DIVISADERO, DIVISADEROS, DIVISADEROS SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 09
PAVIMENTACIÓN DE LA COLONIA IVETH DAGNINO DE PADRÉS,
ARIVECHI, ARIVECHI
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
EVT‐02
211
CLAVE PRESUPUESTAL META OFICIO FECHA
1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD LA
DISCORDIA, EJIDO SAN MANUEL, TUBUTAMA SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 06 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BOULEAVRD
MORELOS, BACERAC, BACERAC SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 06 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SINALOA,
BACERAC, BACERAC SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA AVENIDA A,
CABORCA, CABORCA SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 7,
CABORCA, CABORCA SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 14,
CABORCA, CABORCA SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE QUINTA
SUR, CABORCA, CABORCA SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 01
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA
VENUSTIANO CARRANZA, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO
COLORADO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTOS
DUMONT, HERMOSILLO, HERMOSILLO SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FUERZA
AEREA MEXICANA, HERMOSILLO, HERMOSILLO SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BOULEVARD DE
ACCESO A LA LOCALIDAD, SÁRIC, SÁRIC SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LAS PILAS,
SÁRIC, SÁRIC SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MIGUEL
HIDALGO, SÁRIC, SÁRIC SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JUAN DE LA
BARRERA ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO,
HUATABAMPO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JUAN
ESCUTIA ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO,
HUATABAMPO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES EN LA
COLONIA BELTRONES, HUATABAMPO, HUATABAMPO SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE IGNACIO
ALLENDE ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO,
HUATABAMPO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE CRISTOBAL
COLÓN ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO,
HUATABAMPO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE NARCISO
MENDOZA ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO,
HUATABAMPO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE BELISARIO
DOMINGUEZ ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO,
HUATABAMPO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JOSEFA
ORTIZ ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO,
HUATABAMPO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 10 DE ABRIL
ENTRE AVENIDA TECNOLÓGICO Y VICENTE SUÁREZ, HUATABAMPO,
HUATABAMPO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE
ISRAEL ENTRE BOULEVARD GASPAR LUKEN Y SAN GILBERTO,
HERMOSILLO, HERMOSILLO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05
AMPLIACIÓN DE PAVIMENATO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE
15 CMS. DE ESPESOR F¨C=250 KG/CM2 EN CALLE ALEJANDRO
CARRILLO DURON, HUÉPAC, HUÉPAC
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
EVT‐02
212
CLAVE PRESUPUESTAL META OFICIO FECHA
1002 2201 E41 K901 A 05
AMPLIACIÓN DE PAVIMENATO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE
15 CMS. DE ESPESOR F¨C=250 KG/CM2 EN CALLE FRANCISCO I
MADERO, HUÉPAC, HUÉPAC
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05
AMPLIACIÓN DE PAVIMENATO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE
15 CMS. DE ESPESOR F¨C=250 KG/CM2 EN CALLE GILBERTO PAZ
LÓPEZ, HUÉPAC, HUÉPAC
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05
ESTABILIZACIÓN CON BASE CALIDRA TAM MAX DE 2" Y CARPETA DE
RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN 5585 M2 EN AVENIDA RAÚL
PERALTA DE GUERRERO A CARRETAR A LA POZA, CARBÓ, CARBÓ
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07
REHABILITACIÓN DE CALLEJONES CON LOSA DE CONCRETO RAMPAS
Y ESCALONES Y REHBAILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN
VARIAS CLONIAS DE LA CIUDAD ALEDAÑAS AL CERRO DE LA
CAMPANA, HERMOSILLO, HERMOSILLO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03 RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES
PRINCIPALES DEL CENTRO DE LA CIUDAD, SANTA ANA, SANTA ANA SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02 RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO DE CALLE HIDALGO
ENTRE CUAUHTÉMOC Y OCAMPO, PITIQUITO, PITIQUITO SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02
RECARPETEO Y MEJORAMIENTO DE BASE HIDRÁULICA CON
CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO DE LA AVENIDA YAQUIS ENTRE
INTERNACIONAL Y PRINCIPAL , PITIQUITO, PITIQUITO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02
RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO DE LA AVENIDA
PRINCIPAL ENTRE CUAUHTÉMOC Y GARCÍA MORALES, PITIQUITO,
PITIQUITO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02 RECARPETEO EN CALLE FÉLIX GÓMEZ ENTRE PAPAGOS Y SERIS,
PITIQUITO, PITIQUITO SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 11 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS
CALLES DE LA COLONIA ALAMEDA, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 11 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS
CALLES DE LA COLONIA CENTRO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 11 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS
CALLES DE LA COLONIA HIDALGO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 11 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS
CALLES DE LA COLONIA MIRAVALLE, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 11
RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS
CALLES DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO, CIUDAD OBREGÓN,
CAJEME
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 11 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS
CALLES DE LA COLONIA REAL DEL SOL, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 11 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS
CALLES DE LA COLONIA VALLE DORADO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 11 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS
CALLES DE LA COLONIA VILLA BONITA, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 11 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS
CALLES DE LA COLONIA VILLA FONTANA, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 11
RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS
CALLES DE LA COLONIA VALLE DEL TRIGO, CIUDAD OBREGÓN,
CAJEME
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 11 PROGRAMA DE BACHEO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN
DISTINTAS COLONIAS DE LA CIUDAD, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2203 E12 K008 A 07
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS
CALLES ORIZABA, TAXCO, NUEVO LAREDO Y LA JOYA EN LA COLINIA
CUARTEL DEL PITIC, HERMOSILLO, HERMOSILLO
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 3101 E41 K001 A 11
AMPLIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE RECINTO FISCAL
ESTRATEGICO DEL ESTADO DE SONORA, CIUDAD OBREGÓN,
CAJEME
SH-NC-R-14-006 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLE
ISLAS Y LAFONTAINE, URES, URES
SH-NC-14- R-010 20/01/2014
EVT‐02
213
CLAVE PRESUPUESTAL META OFICIO FECHA
1002 2201 E41 K901 A 05 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE SONORA Y
URREA, URES, URES SH-NC-14- R-010 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS (IIETAPA) EN VARIAS CALLES Y
AVENIDAS, HERMOSILLO, HERMOSILLO SH-NC-14- R-010 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07
PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD PERIMETRAL ENTRE BOULEVARD
ANTONIO QUIROGA Y CANAL DENOMINADO EL CHANATE,
HERMOSILLO, HERMOSILLO
SH-NC-14- R-010 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07
PAVIENTACIÓN DE LA CALLE PRESA FALCÓN ENTRE PERIFERICO
ORIENTE Y PALMITO EN LA COLONIA EL RANCHITO, HERMOSILLO,
HERMOSILLO
SH-NC-14- R-010 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MOCUZARI ENTRE PERIFERICO
ORIENTE Y PALMITO EN LA COLONIA EL RANCHITO, HERMOSILLO,
HERMOSILLO
SH-NC-14- R-010 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA OQUITOA
ENTRE MARÍA DE JESÚS MENDEZ Y QUINTA SUR, CABORCA,
CABORCA
SH-NC-14- R-010 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICODE AVENIDA "X"
ENTRE CALLE PRIMERA Y OBREGÓN , CABORCA, CABORCA SH-NC-14- R-010 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA "L" ENTRE
CUARTA SUR Y SAN IGNACIO, CABORCA, CABORCA SH-NC-14- R-010 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDAS
"N" Y "P", CABORCA, CABORCA SH-NC-14- R-010 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA "O" ENTRE
CALLE RAFAEL MUÑOZ Y CALLE 10, CABORCA, CABORCA SH-NC-14- R-010 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLEJÓN
GUADALUPANO ENTRE AVENIDA "S" Y "P", CABORCA, CABORCA SH-NC-14- R-010 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA ALTAR
ENTRE CALLES MARÍA DE JESÚS MÉNDEZ Y SEPTIMA SUR, CABORCA,
CABORCA
SH-NC-14- R-010 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE BIZANI ENTRE
AVENIDAS "J" Y "M", CABORCA, CABORCA SH-NC-14- R-010 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE GABILONDO
ENTRE CALLE DE LOS HEROES Y FRANCISCO EUSEBIO KINO,
CABORCA, CABORCA
SH-NC-14- R-010 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE JOSÉ MARÍA
GIRÓN ENTRE GENERAL PESQUEIRA Y FRANCISCO EUSEBIO KINO,
CABORCA, CABORCA
SH-NC-14- R-010 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE DE LOS
HEROES ENTRE JOSÉ MARÍA GIRÓN Y GENERAL PESQUEIRA,
CABORCA, CABORCA
SH-NC-14- R-010 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE TUBUTAMA
ENTRE AVENIDA GUSTAVO SOTELO Y "P", CABORCA, CABORCA SH-NC-14- R-010 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE CERRO
PRIETO ENTRE AVENIDA "L" Y "R", CABORCA, CABORCA SH-NC-14- R-010 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE PARICUTIN Y
CALLEJÓN DE ABRIL ENTRE AVENIDAS QUIROZ Y MORA Y "C",
CABORCA, CABORCA
SH-NC-14- R-010 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA "A" ENTRE
CALLE SÉPTIMA Y 10, CABORCA, CABORCA SH-NC-14- R-010 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 01
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO
ASFÁLTICO EN LA AVENIDA JAZMÍN DE LA CALLE 26 A LA 47, SAN LUIS
RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO
SH-NC-14- R-010 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 01
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO
ASFÁLTICO DE LAS CALLES 18,19,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32 Y 33
ENTRE AVENIDAS CARLOS G. CALLES Y MADERO, SAN LUIS RÍO
COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO
SH-NC-14- R-010 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 01
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO
ASFÁLTICO DE LA CALLE LAREDO ENTRE AVENIDAD EMILIANO ZAPATA Y
SAN JOSÉ, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO
SH-NC-14- R-010 20/01/2014
EVT‐02
214
CLAVE PRESUPUESTAL META OFICIO FECHA
1002 2201 E41 K901 A 01
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO
ASFÁLTICO DE LA AVENIDA QUINTANA ROO DE LA CALLE 22 A LA 42,
SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO
SH-NC-14- R-010 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 01
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO
ASFÁLTICO DE LA CARRETERA DEL VALLE DE LA AVENIDA 5 DE MAYO
A LA VENUSTIANO CARRANZA, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS
RÍO COLORADO
SH-NC-14- R-010 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 01
MEJORAMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA EXPLANADA DEL
BOSQUE DE LA CIUDAD, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO
COLORADO
SH-NC-14- R-010 20/01/2014
1002 3701 E46 F021 A10
PROYECTO DE DESARROLLO TURISTICO PARA EL ESTADO DE
SONORA (REHABILITACIÓN DE PLAYA PÚBLICA MIRAMAR), GUAYMAS,
GUAYMAS
SH-ED-14-011 19/03/2014
1002 3701 E46 F021 A10 ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO PARA LA REMODELACIÓN DE
PLAYA PÚBLICA DE MIRAMAR, GUAYMAS, GUAYMAS SH-ED-14-011 19/03/2014
1002 3701 E46 F021 A10 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACIÓN
DE PLAYA PÚBLICA DE MIRAMAR, GUAYMAS, GUAYMAS SH-ED-14-011 19/03/2014
1002 2201 E41 K022 A04 CONSTRUCCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA
CANANEA - AGUA PRIETA FRENTE AL CBTIS 106, CANANEA, CANANEA
SH-FAFEF-14-R-
003 20/01/2014
1002 2201 E42 K006 A 02 REMODELACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL, TRINCHERAS, TRINCHERAS SH-FAFEF-14-R-
003 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12
CONSTRUCCION DE CARRIL DE DESACELERACIÓN E
INCORPORACION EN ACCESO AL GIMNASIO MUNICIPAL, ETCHOJOA,
ETCHOJOA, ETCHOJOA
SH-FAFEF-14-R-
003 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02 PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD AVIACIÓN A BASE DE CARPETA
ASFÁLTICA , CABORCA, CABORCA
SH-FAFEF-14-R-
003 20/01/2014
1002 2203 E12 K008 A 07
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALIMENTADOR ELÉCTRICO PARA EL PROYECTO "PUERTA OESTE"
(PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO, HERMOSILLO
SH-FAFEF-14-R-
003 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 10 PAVIMENTACIÓN DE LA VIALIDAD DE ACCESO A LA PLAYA "MIRAMAR"
EN GUAYMAS, GUAYMAS, GUAYMAS
SH-FAFEF-14-R-
003 20/01/2014
1002 2201 E42 K007 A 07
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO DE
LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO,
HERMOSILLO, HERMOSILLO
SH-FAFEF-14-R-
003 20/01/2014
1002 2202 E13 K002 A 07 ADECUACION DE EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA
LA VIDA (CONSTRUCCION DE PATIO), HERMOSILLO, HERMOSILLO
SH-FAFEF-14-R-
003 20/01/2014
1002 2202 E13 K001 A 07
CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN EL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA
DE LA ESPERANZA EN LA COLONIA LOMAS DE LINDA VISTA ,
HERMOSILLO, HERMOSILLO
SH-FAFEF-14-R-
003 20/01/2014
1002 2202 E13 K001 A 07
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DEL
CENTRO DE NATIVIDAD DEL SEÑOR COLONIA VILLA SONORA,
HERMOSILLO, HERMOSILLO
SH-FAFEF-14-R-
003 20/01/2014
1002 2202 E13 K001 A 07
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK DE 228 M2 DEL LADO ORIENTE
Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS DE PISOS DE CONCRETO EN LA
IGLESIA SANTA MARGARITA DE CORTONA EN LA COLONIA 4 OLIVOS,
HERMOSILLO, HERMOSILLO
SH-FAFEF-14-R-
003 20/01/2014
1002 2501 E31 K005 N 07
AMPLIACIÓN DE TEJABAN PARA CANCHA CIVICA EN LA ESCUELA
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN COLONIA LOMAS DE MADRID,
HERMOSILLO, HERMOSILLO
SH-FAFEF-14-R-
003 20/01/2014
1002 2501 E31 K005 N 07 CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN J.N ENRIQUETA DE PARODI EN LA
COLONIA JESÚS GARCÍA, HERMOSILLO, HERMOSILLO
SH-FAFEF-14-R-
003 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 06
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA "D" DEL CADENAMIENTO 0+000 EN
EL ARROYO SALIDA A HUASABAS AL CADENAMIENTO 0+422.23 EN LA
CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ , GRANADOS, GRANADOS
SH-FAFEF-14-R-
003 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 06
ED-976.- PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO SOTO DEL
CADENAMIENTO 0+000 EN LA AVENIDA "D" AL CADENAMIENTO
0+424.53 EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN, GRANADOS, GRANADOS
SH-FAFEF-14-R-
003 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 01 PAVIMENTACION DE LA AVENIDA LIBERTAD ENTRE CALLES 48 Y SAMUEL
OCAÑA GARCÍA, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO
SH-FAFEF-14-R-
003 20/01/2014
EVT‐02
215
CLAVE PRESUPUESTAL META OFICIO FECHA
1002 2201 E41 K901 A 07
PAVIMENTACION DE BLVD. LAS QUINTAS ENTRE AVENIDA VILLA
HERMOSA Y RÍO SONORA SEGUNDA ETAPA, HERMOSILLO,
HERMOSILLO
SH-FAFEF-14-R-
003 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03 PAVIMENTACIÓN DE CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA, SANTA
ANA, SANTA ANA
SH-FAFEF-14-R-
003 20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03 PAVIMENTACIÓN DE CALLE VÍA ANTIGUA, SANTA ANA, SANTA ANA SH-FAFEF-14-R-
003 20/01/2014
1002 2205 E11 K002 D 03 CONSTRUCCIÓN DE 9 "PIE DE CASA" EN SECTOR 1 EN LA COLONIA
SOLIDARIDAD, NOGALES, NOGALES, NOGALES
SH-FAFEF-14-R-
003 20/01/2014
1002 2205 E11 K002 D 03 CONSTRUCCIÓN DE 9 "PIE DE CASA" EN SECTOR 2 EN LA COLONIA
SOLIDARIDAD, NOGALES, NOGALES
SH-FAFEF-14-R-
003 20/01/2014
1002 2205 E11 K002 D 03 CONSTRUCCIÓN DE 2 "PIE DE CASA" EN SECTOR 6 EN LA COLONIA
SOLIDARIDAD, NOGALES, NOGALES, NOGALES
SH-FAFEF-14-R-
003 20/01/2014
1002 2401 E13 K002 A06 REMODELACIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES "KARUMA", VILLA
HIDALGO, VILLA HIDALGO
SH-FAFEF-14-R-
003 20/01/2014
1002 2202 E13 K002 A 05 RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA "NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN,
ARIZPE, ARIZPE
SH-FAFEF-14-R-
003 20/01/2014
1002 2201 E41 K022 A 03 CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL Y DIRECCIONAL "CARIBEAN",
NOGALES, NOGALES SH-NC-14-R-021 20/01/2014
Para dar suficiencia presupuestal a estas metas adicionales la Secretaria de Hacienda
canceló las siguientes metas originales, detallándose la clave presupuestal, meta y el
oficio de Cancelación:
CLAVE PRESUPUESTAL META OFICIO FECHA
1002 2201 E12 K008 A 13
61408 1C 0001.0034
INFRASTRUCTURA DE PROYECTO INTEGRAL DE FUENTE,
ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E12 K008 A 13
61408 1C 0001.0039
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE (FUENTE, ALMACENAMIENTO Y
RED DE DISTRIBUCION EN LA CPMISARIA DE MESA DE TRES RIOS 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E12 K008 A 13
61408 1C 0001.0040 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E12 K008 A 13
61408 1C 0001.0042
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E12 K008 A 13
61408 1C 0001.0043
PERFORACION DE POZO, EQUIPAMIENTO , TANQUE Y LINEA DE
CONDUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E12 K008 A 13
61408 1C 0001.0044
PERFORACION DE POZO, EQUIPAMIENTO , TANQUE Y LINEA DE
CONDUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E12 K008 A 13
61408 A0 0001.0047
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR
ELECTRICO PARA EL PROYECTO "PUERTA OESTE" ® 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E12 K010 A 13
61409 1C 0002.0010 CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA DE OXIDACION Y COLECTOR 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E12 K010 A 13
61409 1Q 0002.0011
CONSTRUCCION DE DUCTO PLUVIAL EN LA PROLONGACION DE LA
CALLE SAN ANTONIO EN LA COLONIA FUENTES DEL MEZQUITAL 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E12 K010 A 13
61409 1C 0002.0012
CONSTRUCCION DE DUCTO PLUVIAL EN EL ARROYO SAN PATRICIO
SEGUNDA ETAPA 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E43 K005 A 10
61211 A0 0024.0007 CONSTRUCCION DE PLAYA PUBLICA EL COCHORIT 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E43 K005 A 10
61211 A0 0024.0008
UNIDAD RECREATIVA ECOTURISTICA RIO MAGDALENA (PRIMERA
ETAPA) 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A 13
61422 1U 0049.0068
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL (CONVENIO DE REASIGANCIÓN
SCT- GOBIERNO DEL ESTADO 2014) 05.06-228/2014 26/02/14
EVT‐02
216
CLAVE PRESUPUESTAL META OFICIO FECHA
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0069
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO
EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0070
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE
VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA ESTACIÓN 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0071
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN
VARIAS CALLES 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0072
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE
VARIAS CALLES Y AVENIDAS ( CHINAPA Y SINOQUIPE) 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0073
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE
VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0074
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE
VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA BELLA VISTA 1 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0075
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE
VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0076
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE
VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN BAVIACORA 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0077
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE
VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0078 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0079 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0080 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0081 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0082
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO
EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0083
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO
EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0084
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO
EN LA CALLE HIDALGO ENTRE NIÑOS HEROES Y CARRETERA LUIS
DONALDO COLOSIO CON OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL
05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0085
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE
VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LOCALIDADES DE CUMPAS 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0086 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0087
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA
COMUNIDAD DE BACAME NUEVO 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0088 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0089
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN
ESQUEDA 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0090
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE
VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0091
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN
VARIAS CALLES Y AVENIDAS (ACCESO SECCION ARBOLITOS "REAL DEL
ALAMITO", MANUEL GARCIA ANDRADE ENTRE BLVD. LAZARO
CARDENAS Y JESUS ARVIZU COLONIA PALO VERDE)
05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0092
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO
EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0093
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO
EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA LA MANGA 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0094
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO
EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14
EVT‐02
217
CLAVE PRESUPUESTAL META OFICIO FECHA
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0095 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0096 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0097 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0098 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0099
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO
EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0100 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0101
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO
EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0102
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA
COLONIA SANTA CECILIA 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0103
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO
EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0104
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO
EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0105
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO
EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0106
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO
EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0107
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO
EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS , EN YECORA 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BOULEVARD MIGUEL HIDALGO 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0109 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PARA EL BLVD. ANTONIO CASO 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13
61422 1Q 0049.0110
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL BLVD. LAS QUINTAS ENTRE
CAMINO DEL SERI Y BLVD. BATALLON SAN PATRICIO ( PRIMERA ETAPA) 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A 13
61422 1C 0049.0115
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO
EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA NUEVA 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A 13
61422 1C 0049.0118
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO
EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A 13
61422 1C 0049.0122
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO
EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A 13
61422 1C 0049.0123
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO
EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A 13
61422 1C 0049.0130
CONSTRUCCION DEL BLVD. QUINTERO ARCE EN EL TRAMO DEL PASEO
RIO SONORA AL FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA ® 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E41 K901 A 01
61422 U5 0049.0407
MEJORAMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA EXPLANADA DEL
BOSQUE DE LA CIUDAD 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2401 E22 K001 A 13
61211 1C 0050.0005
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE DE
350 M2 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E12 K001 A 11
61211 IC 0051.0001
ELABORACIÓN DE ESCULTURA EMBLEMATICA DEL DANZANTE YAQUI
EN EL PARADOR TURÍSTICO ® 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E13 K002 A 09
61203 1C 0052.0001 REHABILITACION Y RESTAURACION DE IGLESIA CATOLICA 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E13 K002 A 09
61203 1C 0052.0003 RESTAURACION DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E13 K002 A 09
61203 A0 0052.0004 RESTAURACION DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E13 K002 A 09
61203 A0 0052.0006
RESTAURACION DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA
05.06-228/2014 26/02/14
EVT‐02
218
CLAVE PRESUPUESTAL META OFICIO FECHA
1002 2201 E43 K004 A 13
61411 A0 0053.0010
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA ( ALUMBRADO
PUBLICO) 05.06-228/2014 26/02/14
1002 3101 E46 F007 A 04
61209 A0 0068.0002
CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y ACCESO PRINCIPAL (PRIMERA
ETAPA) 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E13 K001 A 08
62201 1C 0068.0004 TERMINACIÓN DE CENTRO DE USOS MÚLTIPLES 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E13 K001 A 07
62203 1C 0068.0006
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA GUARDERIA DE ADULTOS
MAYORES (PRIMERA ETAPA) 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2201 E13 K001 A 07
62203 1C 0068.0007 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA GUARDERIA MUNICIAPL 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2402 E32 K006 A 10
62211 A0 0068.0011 CONSTRUCCION DE CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA 05.06-228/2014 26/02/14
1002 2402 E32 K006 A 10
62211 1C 0068.0012
CONSTRUCCION DE TEATRO AUDITORIO CON EQUIPAMIENTO (
PRIMERA ETAPA) 05.06-228/2014 26/02/14
La meta 100222201E42G002A13001, relativa al Desarrollo de Acciones encaminadas
al Programa de Obras, fue rebasada en 33 por ciento, ya que se realizaron 12 obras en
lugar de la 9 que se tenían contemplas originalmente, lo anterior es debido a que
cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de
las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos a lo esperado
se realizan de igual manera y se reprograman y modifican las metas originales
programadas.
1003 Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Entre los principales logros alcanzados por esta Unidad Administrativa los siguientes:
- Se llevó a cabo reunión del Grupo de Trabajo del Corredor Comercial de Nogales.
- Se atendió al H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, en relación a las obras de
urbanización Ocean Viw y Costa Diamante.
- Se trabajo en las negociaciones para firma del convenio para la obtención del
derecho de vía en el Proyecto de Construcción del Boulevard A. Quiroga en
Hermosillo.
- Se asistió a 7 reuniones relativas a: Corredor Comercial de Nogales (2), Comité
Conjunto de Trabajo USA/MEX (CCT); Consejo Estatal para el Desarrollo Rural
Sustentable de Sonora; Taller para la Consolidación Urbana de la Zona Centro de
Hermosillo con base en el Desarrollo Orientado al Transporte Sustentable (DOTS) y
Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de la Procuraduría Ambiental del Estado de
Sonora.
EVT‐02
219
En cuanto a la meta 100333101E42K008A03001 “Estudios y Proyectos” no se cumplió
ya que se tenía planteado la elaboración de 2 Estudios y Proyectos y a la fecha no se
han liberado recursos por parte de la Secretaría de Hacienda para su ejecución.
1005 Dirección General de Administración y Finanzas
Entre los principales logros obtenidos por esta Dirección General, tenemos que se
atendió con 88 diferentes servicios, a todas las Unidades Administrativas en las
solicitudes de requerimiento de materiales y suministros, se llevó el control de
asistencia del personal de base de esta Secretaría, se llevó a cabo un programa de
control financiero de los Gastos Indirectos de 1 Programa de Inversión Autorizado.
Asimismo, se dio mantenimiento a un total de 546 sistemas de cómputo de las distintas
Unidades Administrativas adscritas a esta Dependencia.
Cabe hacer la aclaración, que las metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta
Unidad Administrativa variaron con respecto a lo planteado originalmente, debido a que
cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de
las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos a lo esperado
se realizan de igual manera y se reprograman y modifican las metas originales, como es
el caso de las siguientes metas:
100522201E42M001A13002 donde se tenía contemplado la elaboración y/o
actualización de 2 documento operativo, no se pudo cumplir ya que no pudieron ser
validados por la Secretaría de la Contraloría General. Por lo que se espera que esta
meta se cumpla en el segundo trimestre.
100522201E42M001A13003, que tenían contemplado realizar 37 trámites, se realizaron
88 debido a que el estado de la flota vehicular de esta Secretaría requirió de
mantenimiento y servicio, así como el mantenimiento del edificio y mobiliario.
100522201E42M001A13004, donde no se consideraba ningún avance, se logro realizar
trámites y llevar el control de indirectos de un programa de inversión.
100522201E42M001A13005, donde se había planteado realizar 25 asuntos
relacionados con la plantilla de personal de esta Secretaría, se logro realizar
únicamente 11, ya que fueron las únicas que se requirieron en el presente trimestre.
EVT‐02
220
100522201E42M001A13006 que tenía como planteamiento original la realización de 4
reuniones en barrios rezagados del Estado, se logro realizar 20 reuniones, debido a que
se asistieron a las reuniones que tiene el DIF Estatal para el mismo fin.
100522201E42M001A13007 que tenía programado realizar 500 eventos de desarrollo y
mantenimiento de los Sistemas de Computo de esta Secretaría, se logro realizar un
total de 546, debido al formateo de equipos de computo, reubicación de nodos y cambio
de extensiones.
1006 Dirección Jurídica
En este trimestre, esta Unidad Administrativa, atendió 33 solicitudes de Información
pública y se atendió 3 demandas de amparo, interpuesta a esta Secretaría.
Cabe hacer la aclaración, que las siguientes metas operativas ejecutadas y obtenidas por
esta Unidad Administrativa: 100622201E42P004A13001 y 100622201E42P004A13002
variaron, con respecto a lo planteado originalmente, debido a que cuando se hace el
planteamiento de las metas originales se considera un promedio de las acciones
ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos a lo esperado se realizan de
igual manera y se reprograman y modifican las metas originales, como es el caso para esta
Unidad Administrativa, donde las metas originales era atender 6 demandas de amparo y 28
solicitudes de información pública, lográndose atender 3 y 33 respectivamente que fueron
las que se presentaron en el presente trimestre.
1007 Dirección General de Programación y Evaluación
Entre las principales metas logradas, se tiene que se trabaja con un Programa continuo
de Control y Seguimiento del Gasto de Inversión autorizado a esta Secretaría, se
elaboraron 21 documentos operativos referentes al Programa de Inversión, se realizo el
trámite 229 pagos de estimaciones de obras que se están ejecutando.
La meta 100722202E42P001A13002 fue rebasada, debido a que cuando se hace el
planteamiento de las metas originales se considera un promedio de las acciones
ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos a lo esperado se realizan
de igual manera y se reprograman y modifican las metas originales; Como es el caso de
este trimestre para esta Unidad Administrativa, donde se había planteado originalmente
EVT‐02
221
la elaboración de 200 tramites de pago de estimaciones, pero se presentaron por parte
de la Unidades Ejecutoras un total de 229.
1010 Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos
Las principales metas realizadas en este Primer Trimestre, por esta Dirección General,
tenemos que se lograron elaborar 66 contratos, 1 licitación, revisión de 92 precios
unitarios y la verificación de 9 costos de mercado de los insumos que integran los
Precios Unitarios; todo esto de las obras autorizadas en el Programa de Inversión de
esta Secretaría.
Cabe hacer la aclaración, que las siguientes metas operativas ejecutadas y obtenidas por
esta Unidad Administrativa: 101022201E42G002A13001, 101022201E42G002A13002,
101022201E42G002A13003 y 101022201E42G002A13004, variaron con respecto a lo
planteado originalmente, debido a que cuando se hace el planteamiento de las metas
originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores,
pero si son más o menos a lo esperado se realizan de igual manera y se reprograman y
modifican las metas originales; Como es el caso de este trimestre para esta Unidad
Administrativa donde se había planteado la revisión de 350 precios unitarios, la verificación
de 70 costo de mercado de insumos, llevar el proceso de 5 licitaciones y elaborar 17
contratos, lográndose realizar 92, 9, 1 y 66 respectivamente, los cuales fueron los que se
presentaron en el presente trimestre.
1011 Dirección General de Ejecución de Obras
Entre las principales metas ejecutadas en el trimestre, se tiene que se está ejecutando
un programa con el cual se coordina y se controla la supervisión de obra pública, con el
cual en este trimestre se realizaron 45 visitas de supervisión a diferentes obras en
ejecución y se integraron 10 expedientes unitarios de obra.
1012 Dirección General de Proyectos e Ingeniería
Entre los principales logros obtenidos por esta Unidad Administrativa, tenemos que se
realizaron 21 acciones de apoyo y dictámenes a diferentes municipios.
EVT‐02
222
Cabe hacer la aclaración, que las metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta
Unidad Administrativa variaron con respecto a lo planteado originalmente, debido a que
cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de
las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos a lo esperado
se realizan de igual manera y se reprograman y modifican las metas originales.
A continuación se explica el motivo de la variación para cada una de las siguientes
metas:
10 12 2 7 01 E4 56 07 001 A0 01 Al no presentarse aun la autorización de recursos para la elaboración
de proyectos en este Primer Trimestre, no se pudo elaborar ningún
Expediente Técnico de ningún Proyecto.
10 12 2 7 01 E4 56 07 001 A0 02 Meta ligada a la anterior, ya que al no poder elaborarse ningún
proyecto, tampoco se pudo realizar ninguna verificación.
10 12 2 7 01 E4 56 07 001 A0 03 Meta superada debido a que cuando se hace el planteamiento de las
metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas
en los años anteriores, pero si son más o menos a lo esperado se
realizan de igual manera y se reprograman y modifican las metas
originales, como es el caso de esta meta donde originalmente se habían
programado 5 acciones de apoyo y dictámenes y en el trimestre se
presentaron un total de 21.
1013 Dirección General de Planeación y Ordenamiento Territorial
Entre los principales logros obtenidos por esta Dirección General para fines de este
trimestre, tenemos que se realizaron las siguientes acciones en materia de Planeación
Urbana y Ordenamiento Territorial:
- Se proporcionó asesoría técnica en la actualización del Programa de Desarrollo
Urbano de Centro de Población de San Luis Río Colorado.
La meta 101311308E42G001A13007 “Programa de registro y seguimiento de
Fraccionamientos” no se cumplió, debido a que cuando se hace el planteamiento de las
metas originales, se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años
anteriores, pero si son más o menos a lo esperado se realizan de igual manera y se
reprograman y modifican las metas originales, como es el caso para esta Unidad
Administrativa que se tenían programada 5 solicitudes de registros por parte de las
autoridades del los H. Ayuntamientos, pero a fines del trimestre no se presento ninguna
solicitud de registro por parte de los Municipios.
EVT‐02
223
En cuanto a la meta 101322201E42p001a13001 “Programas de Desarrollo Urbano” no
se cumplió ya que se tenía planteado la elaboración de 2 Programas de Desarrollo
Urbano y a la fecha no se han liberado recursos por parte de la Secretaría de Hacienda
para su ejecución.
1015 Dirección General de Transporte
Los avances logrados con la ejecución de metas de esta Unidad Administrativa fueron:
se atendieron un total de 28 quejas sobre el servicio del transporte; se capacito a 94
operadores del auto transporte; se elaboraron 357 exámenes antidoping a los
operadores; se Inspeccionaron 2,068 unidades de transporte; se elaboraron 17
Estudios Técnicos para la ampliación de rutas y cobertura del servicio; se verificaron
físicamente a un total de 1,229 unidades del auto transporte, se renovaron un total de
29 unidades de Transporte y se emitieron 547 Carnet de concesionarios y operadores
de transporte.
Cabe hacer la aclaración, que las metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta
Unidad Administrativa variaron con respecto a lo planteado originalmente, debido a que
cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de
las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos a lo esperado
se realizan de igual manera y se reprograman y modifican las metas originales.
A continuación se explica el motivo de la variación para cada una de las siguientes
metas:
EVT‐02
224
CLAVE PROGRAMATICA DESCRIPCION
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMA ANUAL 2013
METAS REALIZADAS
PRIMER TRIMESTRE
EXPLICACION DE LA VARIACION DE LO REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO
DP UR FL FN SFN ER ES TP PRO / ACT
B UG METAPrimer
Trimestre Primer
Trimestre 10 15 3 35 01 E1 2 G 001 A 07 001 ESTUDIO DE MOVILIDAD DE
TRANSPORTE PÚBLICO DOCUMENTO 0 0 ESTE ESTUDIO SE REALIZARA EN EL
TERCER TRIMESTRE 10 15 3 35 01 E4 3 G 001 A 13 001 ATENCION A LAS QUEJAS QUE
SOBRE EL SERVICIO DEL TRANSPORTE PUBLICO QUE SE RECIBEN EN LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE
ASUNTO 150 28 EN ESTE CONCEPTO NO SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA EN VIRTUD DE QUE EN ESTE SERVICIO LOS REPORTES SON MUY VARIABLES Y POCO PREDECIBLES, ASÍ MISMO EXISTE EL NUMERO PARA QUEJAS DE LA EMPRESA SUBA Y TAMBIÉN EN EL AYUNTAMIENTO, POR LO QUE LAS QUEJAS PUEDEN REPARTIRSE ENTRE ESTOS 3 NÚMEROS.
10 15 3 35 01 E4 3 G 001 A 13 002 CAPACITAR INTEGRMENTE A OPERADORES DEL SERVICIO PUBLICO DE AUTOTRANSPORTE EN EL ESTADO
CAPACITACION 200 94 EN ESTE CONCEPTO DISMINUYO EN VIRTUD DE QUE COMIENZA EL NUEVO ESQUEMA DE CAPACITACION DE OPERADORES EN EL CENTRO ICATSON, ADEMAS QUE MUCHOS DE LOS OPERADORES ACTUALMENTE CUENTAN CON LOS CURSOS REQUERIDOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DERIVADO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION 2013 EN EL CENTRO CTT.
10 15 3 35 01 E4 3 G 001 A 13 003 EFECTUAR EXAMENES ANTIDOPING A LOS OPERADORES COMO MEDIDA DE SEGURIDAD AL USUARIO
EXHORTO 325 357 ESTAS METAS SE PROGRAMARON EN BASE A UNA PROYECCIÓN CALCULANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES.
10 15 3 35 01 E4 3 G 001 A 13 004 INSPECCION DE UNIDADES DE TRANSPORTE
INSPECCION 2,000 2068 ESTAS METAS SE PROGRAMARON EN BASE A UNA PROYECCIÓN CALCULANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES.
10 15 3 35 01 E4 3 G 001 A 13 005 LLEVAR ACCIONES TECNICAS LAS CUALES SON RESULTADOS DE LA REALIZACION DE ESTUDIOS TECNICOS PARA LA INTEGRACION DE PROYECTOS Y DICTAMENES TECNICOS
ESTUDIO 15 17ESTAS METAS SE PROGRAMARON EN BASE A UNA PROYECCIÓN CALCULANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES.
10 15 3 35 01 E4 3 G 001 A 13 006 RENOVACION O SUSTITUCION DE UNIDADES DE VIDA UTIL
UNIDAD 25 29 ESTAS METAS SE PROGRAMARON EN BASE A UNA PROYECCIÓN CALCULANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES.
10 15 3 35 01 E4 3 G 001 A 13 007 VERIFICACION FISICA DE UNIDADES DE AUTOTRANSPORTE PUBLICO
VERIFICACION 1,250 1299 ESTAS METAS SE PROGRAMARON EN BASE A UNA PROYECCIÓN CALCULANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES.
10 15 3 35 01 E4 3 G 001 A 13 008 EMISION DE CARNET DE CONCESIONARIOS Y OPERADORES DE TRANSPORTE
DOCUMENTO 500 547 ESTAS METAS SE PROGRAMARON EN BASE A UNA ESTIMACIÓN REALIZADA DEL UNIVERSO DE OPERADORES Y CONCESIONARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE LOS CUALES DEBERAN CONTAR CON SU CARNET DE INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE TRANSPORTE O RENOVACIÓN DEL MISMO.
EVT‐02
225
1016 Junta de Caminos del Estado de Sonora
Esta dependencia Descentralizada en este Trimestre, presentó y se le tramitaron 3
ministraciones para su Gasto de Operación.
La distribución del ejercicio del Gasto, la variación de las metas y los logros alcanzados,
serán explicados a detalle en un apartado especial que presenta esta Dependencia
Descentralizada.
1017 Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública
Esta dependencia Descentralizada en este Trimestre, presentó y se le tramitaron 2
ministraciones para su Gasto de Operación.
La distribución del ejercicio del Gasto, la variación de las metas y los logros alcanzados,
serán explicados a detalle en un apartado especial que presenta esta Dependencia
Descentralizada.
1018 Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora
Esta dependencia Descentralizada en este Trimestre, presentó y se le tramitaron 2
ministraciones para su Gasto de Operación y 3 para los gasto de operación del
delfinario.
La distribución del ejercicio del Gasto, la variación de las metas y los logros alcanzados,
serán explicados a detalle en un apartado especial que presenta esta Dependencia
Descentralizada.
1019 Telefonía Rural de Sonora
La distribución del ejercicio del Gasto, la variación de las metas y los logros alcanzados,
serán explicados a detalle en un apartado especial que presenta esta Dependencia
Descentralizada.
EVT‐02
226
1020 Procuraduría Ambiental
Esta dependencia Descentralizada en este Trimestre, presentó y se le tramitaron 2
ministraciones para su Gasto de Operación.
La distribución del ejercicio del Gasto, la variación de las metas y los logros alcanzados,
serán explicados a detalle en un apartado especial que presenta esta Dependencia
Descentralizada.
1021 Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa
La distribución del ejercicio del Gasto, la variación de las metas y los logros alcanzados,
serán explicados a detalle en un apartado especial que presenta esta Dependencia
Descentralizada.
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
01 SECRETARIA $9,180,739 $9,299,109 $1,373,606 14.96PESOS $8,072,454 $1,373,606
22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
01 URBANIZACIÓN
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
2 COMPETIR PARA GANAR
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 COORDINAR LAS ACCIONES QUE DESEMPEÑEN LAS SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES GENERALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COORDINADOS POR ESTA SECRETARIA
PROGRAMA % 100 25 25100 25 25
002 ADMINISTRAR LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO PROGRAMA 1 0 01 0 0
02 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS $752,220,711 $849,381,987 $80,487,143 10.70PESOS $53,265,915 $80,487,143
22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
01 URBANIZACIÓN
E1 SONORA SOLIDARIO
2 PUENTE AL DESARROLLO
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
001 CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA DE GRUPOS ÉTNICOS.
A POBLACIÓN ABIERTA
11 CAJEME
001 ELABORACIÓN DE ESCULTURA EMBLEMATICA DEL DANZANTE YAQUI, LOMA DE GUAMUCHIL, CAJEME.
OBRA 0 0 01 0 0
008 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OBRA 0 0 015 0 0
Página 1 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
002 INFRAESTRUCTURA DE PROYECTO INTEGRAL DE FUENTE, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BACADÉHUACHI
OBRA 0 0 00 0 0
003 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO EN SAN JOSÉ EN BÁCUM, EN BÁCUM
OBRA 1 0 00 0 0
004 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CUMPAS
OBRA 1 0 00 0 0
005 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS PIE DE CASA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE DIVISADEROS
OBRA 1 0 00 0 0
006 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE (FUENTE, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COMISARÍA DE MESA DE TRES RÍOS EN NÁCORI CHICO
OBRA 0 0 00 0 0
007 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN OPODEPE
OBRA 0 0 00 0 0
008 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD EL SASABE, SÁRIC
OBRA 1 0 00 0 0
009 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL EJIDO EL OCUCA, TRINCHERAS
OBRA 0 0 00 0 0
010 PERFORACIÓN DE POZO, EQUIPAMIENTO, TANQUE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN OQUITOA
OBRA 0 0 00 0 0
011 PERFORACIÓN DE POZO, EQUIPAMIENTO , TANQUE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN ONAVAS
OBRA 0 0 00 0 0
012 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN MATAPE, VILLA PESQUEIRA
OBRA 1 0 00 0 0
013 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COLONIA NUEVA Y EL TASTE EN YECORA
OBRA 1 0 00 0 0
014 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR ELÉCTRICO PARA EL PROYECTO "PUERTA OESTE" EN HERMOSILLO
OBRA 0 0 00 0 0
010 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO
OBRA 0 0 03 0 0
Página 2 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
002 CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN Y COLECTOR EN SUAQUI GRANDE
OBRA 0 0 00 0 0
003 CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE SAN ANTONIO EN LA COLONIA FUENTES DEL MEZQUITAL EN HERMOSILLO
OBRA 0 0 00 0 0
004 CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL EN EL ARROYO SAN PATRICIO SEGUNDA ETAPA EN HERMOSILLO
OBRA 0 0 00 0 0
3 LA FAMILIA COMO BASE
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
001 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL.
A POBLACIÓN ABIERTA
07 HERMOSILLO
001 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO OBRA 0 0 02 0 0
002 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA GUARDERÍA DE ADULTOS MAYORES (PRIMERA ETAPA) EN HERMOSILLO
OBRA 0 0 00 0 0
003 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA GUARDERÍA MUNICIPAL EN ALTAR
OBRA 0 0 00 0 0
08 CENTRO
001 TERMINACIÓN DE CENTRO DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLORADA
OBRA 0 0 01 0 0
002 REHABILITACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL.
A POBLACIÓN ABIERTA
09 SIERRA CENTRO
001 REHABILITACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL OBRA 0 0 06 0 0
002 REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE IGLESIA CATÓLICA EN BACANORA
OBRA 0 0 00 0 0
003 RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN SEGUNDA ETAPA EN ARIZPE
OBRA 1 0 00 0 0
004 RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA EN CABORCA OBRA 0 0 00 0 0
005 RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA, EN PITIQUITO
OBRA 0 0 00 0 0
006 RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA EN TUBUTAMA
OBRA 1 0 00 0 0
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
007 RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA EN MAGDALENA
OBRA 0 0 00 0 0
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
1 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
001 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 OBRAS PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA Y RURAL EN VARIOS MUNICIPIOS
OBRA 1 0 01 0 0
022 PROGRAMACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS.
A POBLACIÓN ABIERTA
03 FRONTERA CENTRO
001 CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL Y DIRECCIONAL "CARIBEAN", NOGALES, NOGALES
OBRA 1 0 00 0 0
04 FRONTERA NORTE
001 CONSTRUCCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CANANEA - AGUA PRIETA FRENTE AL CBTIS 106, CANANEA, CANANEA
OBRA 1 0 00 0 0
901 PAVIMENTOS
A POBLACIÓN ABIERTA
01 DESIERTO
001 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA PUEBLA B ENTRE CALLE 7 Y CALLE 12 , SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO
OBRA 1 0 00 0 0
002 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA MÉRIDA A ENTRE CALLE 7 Y CALLE 12 , SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO
OBRA 1 0 00 0 0
003 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE SEGUNDA Y SÉPTIMA , SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO
OBRA 1 0 00 0 0
004 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO
OBRA 1 0 00 0 0
Página 4 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
005 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA JAZMÍN DE LA CALLE 26 A LA 47, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO
OBRA 1 0 00 0 0
006 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LAS CALLES 18,19,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32 Y 33 ENTRE AVENIDAS CARLOS G. CALLES Y MADERO, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO
OBRA 1 0 00 0 0
007 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE LAREDO ENTRE AVENIDAD EMILIANO ZAPATA Y SAN JOSÉ, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO
OBRA 1 0 00 0 0
008 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA QUINTANA ROO DE LA CALLE 22 A LA 42, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO
OBRA 1 0 00 0 0
009 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA DEL VALLE DE LA AVENIDA 5 DE MAYO A LA VENUSTIANO CARRANZA, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO
OBRA 1 0 00 0 0
010 MEJORAMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA EXPLANADA DEL BOSQUE DE LA CIUDAD, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO
OBRA 0 0 00 0 0
011 PAVIMENTACION DE LA AVENIDA LIBERTAD ENTRE CALLES 48 Y SAMUEL OCAÑA GARCÍA, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO
OBRA 1 0 1000 1 1
02 CABORCA Y RIO ALTAR
001 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RODOLFO PINO ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y VENUSTIANO CARRANZA , PITIQUITO, PITIQUITO
OBRA 1 0 00 0 0
002 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUINTERO ARCE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y VENUSTIANO CARRANZA , PITIQUITO, PITIQUITO
OBRA 1 0 00 0 0
003 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE GALEANA Y R. CORONA FINAL , TRINCHERAS, TRINCHERAS
OBRA 1 0 00 0 0
004 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE BENITO JUÁREZ , ALTAR, ALTAR
OBRA 1 0 00 0 0
005 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PUEBLA ENTRE JALISCO Y AVENIDA DEL LIMÓN , CABORCA, CABORCA
OBRA 1 0 00 0 0
Página 5 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
006 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA P ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA SUR , CABORCA, CABORCA
OBRA 1 0 00 0 0
007 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SÉPTIMA ENTRE AVENIDA S Y CALLE SONORA EN LA LOCALIDAD DE CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA , CABORCA, CABORCA
OBRA 1 0 00 0 0
008 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE JUAN BUSTAMANTE , TUBUTAMA, TUBUTAMA
OBRA 1 0 00 0 0
009 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN RAMÓN URIAS , ATIL, ATIL
OBRA 1 0 00 0 0
010 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FÉLIX GÓMEZ SUR, ALTAR, ALTAR
OBRA 1 0 00 0 0
011 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EUSEBIO KINO ENTRE BOULEVARD FRANCISCO I MADERO Y ARROYO EL MUDO, ATIL, ATIL
OBRA 1 0 00 0 0
012 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALLENDE , TRINCHERAS, TRINCHERAS
OBRA 1 0 00 0 0
013 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SÁRIC, SÁRIC
OBRA 1 0 00 0 0
014 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SÁRIC, SÁRIC
OBRA 1 0 00 0 0
015 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN DE LOS PEREZ , SÁRIC, SÁRIC
OBRA 1 0 00 0 0
016 PAVIMENTACIÓN DE CALLE PUERTO LIBERTAD ENTRE PIMA E INTERNACIONAL, PITIQUITO, PITIQUITO
OBRA 1 0 00 0 0
017 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD LA DISCORDIA, EJIDO SAN MANUEL, TUBUTAMA
OBRA 1 0 00 0 0
018 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA AVENIDA A, CABORCA, CABORCA
OBRA 1 0 00 0 0
019 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 7, CABORCA, CABORCA
OBRA 1 0 00 0 0
020 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 14, CABORCA, CABORCA
OBRA 1 0 00 0 0
021 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE QUINTA SUR, CABORCA, CABORCA
OBRA 1 0 00 0 0
Página 6 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
022 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BOULEVARD DE ACCESO A LA LOCALIDAD, SÁRIC, SÁRIC
OBRA 1 0 00 0 0
023 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LAS PILAS, SÁRIC, SÁRIC
OBRA 1 0 00 0 0
024 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, SÁRIC, SÁRIC
OBRA 1 0 00 0 0
025 RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO DE CALLE HIDALGO ENTRE CUAUHTÉMOC Y OCAMPO, PITIQUITO, PITIQUITO
OBRA 1 0 00 0 0
026 RECARPETEO Y MEJORAMIENTO DE BASE HIDRÁULICA CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO DE LA AVENIDA YAQUIS ENTRE INTERNACIONAL Y PRINCIPAL , PITIQUITO, PITIQUITO
OBRA 1 0 00 0 0
027 RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO DE LA AVENIDA PRINCIPAL ENTRE CUAUHTÉMOC Y GARCÍA MORALES, PITIQUITO, PITIQUITO
OBRA 1 0 00 0 0
028 RECARPETEO EN CALLE FÉLIX GÓMEZ ENTRE PAPAGOS Y SERIS, PITIQUITO, PITIQUITO
OBRA 1 0 00 0 0
029 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA OQUITOA ENTRE MARÍA DE JESÚS MENDEZ Y QUINTA SUR, CABORCA, CABORCA
OBRA 1 0 00 0 0
030 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICODE AVENIDA "X" ENTRE CALLE PRIMERA Y OBREGÓN , CABORCA, CABORCA
OBRA 1 0 00 0 0
031 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA "L" ENTRE CUARTA SUR Y SAN IGNACIO, CABORCA, CABORCA
OBRA 1 0 00 0 0
032 PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDAS "N" Y "P", CABORCA, CABORCA
OBRA 1 0 00 0 0
033 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA "O" ENTRE CALLE RAFAEL MUÑOZ Y CALLE 10, CABORCA, CABORCA
OBRA 1 0 00 0 0
034 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLEJÓN GUADALUPANO ENTRE AVENIDA "S" Y "P", CABORCA, CABORCA
OBRA 1 0 00 0 0
035 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA ALTAR ENTRE CALLES MARÍA DE JESÚS MÉNDEZ Y SEPTIMA SUR, CABORCA, CABORCA
OBRA 1 0 00 0 0
036 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE BIZANI ENTRE AVENIDAS "J" Y "M", CABORCA, CABORCA
OBRA 1 0 00 0 0
037 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE GABILONDO ENTRE CALLE DE LOS HEROES Y FRANCISCO EUSEBIO KINO, CABORCA, CABORCA
OBRA 1 0 00 0 0
Página 7 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
038 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE JOSÉ MARÍA GIRÓN ENTRE GENERAL PESQUEIRA Y FRANCISCO EUSEBIO KINO, CABORCA, CABORCA
OBRA 1 0 00 0 0
039 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE DE LOS HEROES ENTRE JOSÉ MARÍA GIRÓN Y GENERAL PESQUEIRA, CABORCA, CABORCA
OBRA 1 0 00 0 0
040 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE TUBUTAMA ENTRE AVENIDA GUSTAVO SOTELO Y "P", CABORCA, CABORCA
OBRA 1 0 00 0 0
041 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE CERRO PRIETO ENTRE AVENIDA "L" Y "R", CABORCA, CABORCA
OBRA 1 0 00 0 0
042 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE PARICUTIN Y CALLEJÓN DE ABRIL ENTRE AVENIDAS QUIROZ Y MORA Y "C", CABORCA, CABORCA
OBRA 1 0 1000 1 1
043 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA "A" ENTRE CALLE SÉPTIMA Y 10, CABORCA, CABORCA
OBRA 1 0 00 0 0
044 PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD AVIACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA , CABORCA, CABORCA
OBRA 1 0 00 0 0
03 FRONTERA CENTRO
001 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. INDEPENDENCIA EN LA COL. EL POLVORIN , SANTA ANA, SANTA ANA
OBRA 1 0 00 0 0
002 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MINERAL EN LA COL. EL POLVORIN , SANTA ANA, SANTA ANA
OBRA 1 0 00 0 0
003 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARBÓ ENTRE GRANADOS Y S/N-3 EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA
OBRA 1 0 00 0 0
004 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO FIMBRES ENTRE S/N-3 Y ARROYO LA VICTORIA EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA
OBRA 1 0 00 0 0
005 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SEFERINO VALENZUELA ENTRE GRANADOS Y S/N-3 EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA
OBRA 1 0 00 0 0
006 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRULICO EN CALLE SEFERINO VALENZUELA ENTRE S/N-3 Y ARROYO LA VICTORIA EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA
OBRA 1 0 00 0 0
Página 8 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
007 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO FIMBRES ENTRE GRANADOS Y S/N-3 EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA
OBRA 1 0 00 0 0
008 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE S/N-3 ENTRE S/N-2 Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA
OBRA 1 0 00 0 0
009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, EN CALLE 15, ENTRE AVENIDA PESQUEIRA Y AVENIDA LÓPEZ RAYÓN, COLONIA SANTA CECILIA, SANTA ANA, SANTA ANA
OBRA 1 0 00 0 0
010 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ABASOLO, BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL
OBRA 1 0 00 0 0
011 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUINTA, BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL
OBRA 1 0 00 0 0
012 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BOULEVARD KINO ENTRE BUSANI Y SAN JAVIER DEL BAC, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA
OBRA 1 0 00 0 0
013 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ÁLAMOS ENTRE CUAUHTÉMOC Y COCOSPERA, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA
OBRA 1 0 00 0 0
014 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE FÁTIMA ENTRE ZARAGOZA Y CUAUHTÉMOC, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA
OBRA 1 0 00 0 0
015 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SEFERINO VALENZUELA ENTRE CUAUHTÉMOC Y MOCTEZUMA, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA
OBRA 1 0 00 0 0
016 PAVIMENTACIÓN DE CALLE WOOLFOK ENTRE BUENOS AIRES Y GASODUCTO, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA
OBRA 1 0 00 0 0
017 PAVIMENTACIÓN DE CALLE NAVOJOA ENTRE ANTONIA GARCÍA Y SANTIAGO IGLESIAS, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA
OBRA 1 0 00 0 0
018 PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN KINO ENTRE KINO Y CALLEJÓN LLAMARADAS, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA
OBRA 1 0 00 0 0
019 PAVIMENTACIÓN DE CALLE JESÚS MARÍA DURAZO ENTRE ANTONIA GARCÍA Y SANTIAGO IGLESIAS, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA
OBRA 1 0 00 0 0
020 RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO DE LA CIUDAD, SANTA ANA, SANTA ANA
OBRA 1 0 00 0 0
Página 9 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
021 PAVIMENTACIÓN DE CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA, SANTA ANA, SANTA ANA
OBRA 1 0 00 0 0
022 PAVIMENTACIÓN DE CALLE VÍA ANTIGUA, SANTA ANA, SANTA ANA
OBRA 1 0 00 0 0
04 FRONTERA NORTE
001 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE INDEPENDENCIA , NACO , NACO
OBRA 1 0 00 0 0
002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VOLTEADERO ENTRE AVE. VERACRUZ Y C. ELSY TORRES , CANANEA, CANANEA
OBRA 1 0 00 0 0
003 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO V. CORONADO ENTRE INDEPENDENCIA Y CUAUHTÉMOC , CANANEA, CANANEA
OBRA 1 0 00 0 0
004 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEPORTIVO ENTRE 4 DE FEBRERO Y 13 DE SEPTIEMBRE , ESQUEDA, FRONTERAS
OBRA 1 0 00 0 0
005 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA NUEVO LÉON, CANANEA, CANANEA
OBRA 1 0 00 0 0
006 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA DURANGO, CANANEA, CANANEA
OBRA 1 0 00 0 0
007 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FILARMONICOS ENTRE SEXTA Y SEPTIMA, CANANEA, CANANEA
OBRA 1 0 00 0 0
008 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA QUERÉTARO , CANANEA, CANANEA
OBRA 1 0 00 0 0
009 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA VERACRUZ , CANANEA, CANANEA
OBRA 1 0 00 0 0
010 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA CHIAPAS , CANANEA, CANANEA
OBRA 1 0 00 0 0
011 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 2 ESTE ENTRE AVENIDA NUEVO LEÓN Y CALLEJÓN FRANCISCO I MADERO, CANANEA, CANANEA
OBRA 1 0 00 0 0
012 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 ENTRE A Y D , CANANEA, CANANEA
OBRA 1 0 00 0 0
013 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 6-A ENTRE JUAN ESCUTIA Y ERASMO COTA, CANANEA, CANANEA
OBRA 1 0 00 0 0
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
014 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 14 VA. ESTE , CANANEA, CANANEA
OBRA 1 0 00 0 0
015 PAVIMENTO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN COLONIA SOLIDARIDAD, NACOZARÍ DE GARCÍA, NACOZARÍ DE GARCÍA
OBRA 1 0 00 0 0
016 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 20 VA. ESTE , CANANEA, CANANEA
OBRA 1 0 00 0 0
017 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BUENA VISTA ENTRE CAMPANA Y VETA, CANANEA, CANANEA
OBRA 1 0 00 0 0
018 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAPOTE ENTRE CAMPANA Y COLORADA, CANANEA, CANANEA
OBRA 1 0 00 0 0
019 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHIAPAS, CANANEA, CANANEA
OBRA 1 0 00 0 0
020 PAVIMENTO DE CALLE CUESTA BELTRONES EN LA COLONIA BELTRONES, NACOZARÍ DE GARCÍA, NACOZARÍ DE GARCÍA
OBRA 1 0 00 0 0
021 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUPITER ENTRE CAMPOS MINEROS Y BOULEVARD LÁZARO GUTIERREZ DE LARA, CANANEA, CANANEA
OBRA 1 0 00 0 0
022 PAVIMENTO DE CALLE LA PURICA EN COLONIA BUENOS AIRES, NACOZARÍ DE GARCÍA, NACOZARÍ DE GARCÍA
OBRA 1 0 00 0 0
023 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PEÑASCAL Y PORFIRIO FLORES, CANANEA, CANANEA
OBRA 1 0 00 0 0
024 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA PUEBLA ENTRE 5TA. ESTE Y 6TA. ESTE, CANANEA, CANANEA
OBRA 1 0 00 0 0
025 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN GARCÍA CONDE ENTRE 7MA. Y 8VA., CANANEA, CANANEA
OBRA 1 0 00 0 0
026 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAMÓN MORALES ENTRE CARRETERA A CANANEA Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA COLOSIO, NACO , NACO
OBRA 1 0 00 0 0
027 PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMERA DE LA COLONIA SANTA FÉ Y VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA MESA BONITA , ESQUEDA, FRONTERAS
OBRA 1 0 00 0 0
028 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. VERACRUZ ENTRE AVE. SINALOA Y CALLE 5TA ESTE , CANANEA, CANANEA
OBRA 1 0 00 0 0
05 RÍO SONORA Y SAN MIGUEL
001 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. JUSTO VÁZQUEZ ENTRE COLOSIO Y TRES ÁLAMOS , RAYÓN, RAYÓN
OBRA 1 0 00 0 0
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
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ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
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PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
002 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROFESOR ARTURO RÁBAGO, ACONCHI, ACONCHI
OBRA 1 0 00 0 0
003 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HITIZORACHI , ARIZPE, ARIZPE
OBRA 1 0 00 0 0
004 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROF. GUADALUPE MORALES ENTRE JOSÉ URREA Y FINAL , ARIZPE, ARIZPE
OBRA 1 0 00 0 0
005 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CUESTA PARA ACCESO A FRACC. INFONAVIT , ARIZPE, ARIZPE
OBRA 1 0 00 0 0
006 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EJE 7 , BANÁMICHI, BANÁMICHI
OBRA 1 0 00 0 0
007 PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR FC 250 KG/CM2 EN EL BOULEVARD VICENTE FOX QUEZADA LA CALLE FÉLIX GÓMEZ SUR, LA ESTANCIA, ACONCHI
OBRA 1 0 00 0 0
008 PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE GUERRERO DE PACHUCA A RAÚL PERALTA, CARBÓ, CARBÓ
OBRA 1 0 00 0 0
009 PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DEL BOULEVARD ITURBIDE DE CALLE DR. MOLINA A CALLE OAXACA, CARBÓ, CARBÓ
OBRA 1 0 00 0 0
010 PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR FC 250 KG/CM2 EN LA AVENIDA JOSÉ MARÍA BALLESTEROS, SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS
OBRA 1 0 00 0 0
011 PAVIMENTO DE 1582 M2 CON CARPETA ASFÁLTICA DE 3CMS. EN CALLE SINALOA DE BOUL ITURBIDE A CALLE ARISTA, CARBÓ, CARBÓ
OBRA 1 0 00 0 0
012 PAVIMENTACIÓN A BASE CON CONCRETO HIDRÁULICOS EN ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, BUENA VISTA, ARIZPE
OBRA 1 0 00 0 0
013 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESQUINA CON CALLE ADOLFO DE LA HUERTA, QUEROBABI, OPEDEPE
OBRA 1 0 00 0 0
014 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE BENITO JUÁREZ Y 6 DE ABRIL, QUEROBABI, OPEDEPE
OBRA 1 0 00 0 0
015 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUSTO VÁSQUEZ, RAYÓN, RAYÓN
OBRA 1 0 00 0 0
016 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS
OBRA 1 0 00 0 0
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
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ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
017 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE EL MESQUITE, BANÁMICHI, BANÁMICHI
OBRA 1 0 00 0 0
018 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE PALO BLANCO, BANÁMICHI, BANÁMICHI
OBRA 1 0 00 0 0
019 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE MÉDICO MILITAR, BANÁMICHI, BANÁMICHI
OBRA 1 0 00 0 0
020 AMPLIACIÓN DE PAVIEMNATO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR F¨C=250 KG/CM2 EN CALLE ALEJANDRO CARRILLO DURON, HUÉPAC, HUÉPAC
OBRA 1 0 00 0 0
021 AMPLIACIÓN DE PAVIEMNATO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR F¨C=250 KG/CM2 EN CALLE FRANCISCO I MADERO, HUÉPAC, HUÉPAC
OBRA 1 0 00 0 0
022 AMPLIACIÓN DE PAVIEMNATO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR F¨C=250 KG/CM2 EN CALLE GILBERTO PAZ LÓPEZ, HUÉPAC, HUÉPAC
OBRA 1 0 00 0 0
023 ESTABILIZACIÓN CON BASE CALIDRA TAM MAX DE 2" Y CARPETA DE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN 5585 M2 EN AVENIDA RAÚL PERALTA DE GUERRERO A CARRETAR A LA POZA, CARBÓ, CARBÓ
OBRA 1 0 00 0 0
024 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLE ISLAS Y LAFONTAINE, URES, URES
OBRA 1 0 00 0 0
025 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE SONORA Y URREA, URES, URES
OBRA 1 0 1000 1 1
06 SIERRA ALTA
001 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HÉROES , BACERAC, BACERAC
OBRA 1 0 00 0 0
002 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 18 , NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO
OBRA 1 0 00 0 0
003 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 19 , NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO
OBRA 1 0 00 0 0
004 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS A LAS CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA PÚBLICA, BACADEHUACHI, BACADEHUACHI
OBRA 1 0 00 0 0
005 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ, HUÁSABAS, HUÁSABAS
OBRA 1 0 00 0 0
006 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO, HUÁSABAS, HUÁSABAS
OBRA 1 0 00 0 0
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
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ANUAL
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PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
007 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, BUENA VISTA, NACORI CHICO
OBRA 1 0 00 0 0
008 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, NACORI CHICO, NACORI CHICO
OBRA 1 0 00 0 0
009 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, SAN JUAN DEL RÍO, VILLA HIDALGO
OBRA 1 0 00 0 0
010 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS, VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO
OBRA 1 0 00 0 0
011 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN DE ACCESO A TEONADEPA, TEONADEPA, CUMPAS
OBRA 1 0 00 0 0
012 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO AL PARQUE EL DIVISADERO, DIVISADEROS, DIVISADEROS
OBRA 1 0 00 0 0
013 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BOULEAVRD MORELOS, BACERAC, BACERAC
OBRA 1 0 00 0 0
014 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SINALOA, BACERAC, BACERAC
OBRA 1 0 00 0 0
015 PAVIMENTACION DE LA AVENIDA "D" DEL CADENAMIENTO 0+000 EN EL ARROYO SALIDA A HUASABAS AL CADENAMIENTO 0+422.23 EN LA CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ , GRANADOS, GRANADOS
OBRA 1 0 00 0 0
016 ED-976.- PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO SOTO DEL CADENAMIENTO 0+000 EN LA AVENIDA "D" AL CADENAMIENTO 0+424.53 EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN, GRANADOS, GRANADOS
OBRA 1 0 00 0 0
07 HERMOSILLO
001 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMONA P. DE LUNA ENTRE BLVD. SOLIDARIDAD Y SAN RAFAEL COL. NORBERTO ORTEGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
002 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMONA P. DE LUNA ENTRE EMANCIPACIÓN Y SAN RAFAEL COL. NORBERTO ORTEGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
003 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTELACIÓN ACUARIO ENTRE ANTONIO QUIROGA Y CONSTELACIÓN CÁNCER , HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
004 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTELACIÓN CÁNCER ENTRE CONSTELACION ACUARIO Y CONSTELACION ANDRÓMEDA , HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
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ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
005 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ORIZABA COL. CUARTEL PITIC , HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
006 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TAXCO COL. CUARTEL PITIC , HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
007 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HANGARES COL. LA MANGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
008 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COMANDER COL. LA MANGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
009 PAVIMENTACIÓN II ETAPA DE LA CALLE DE LOS MOLINOS FINAL NORTE, HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
010 PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA ALTARES (AVENIDAS ASPID - ACARO ENTRE EL PARAISO Y ATUNES), HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
011 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE AVENIDA OPODEPE ENTRE ARIZONA Y SIMÓN BLEY, HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
012 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE AVENIDA SUAQUI GRANDE ENTRE ARIZONA Y SIMON BLEY, HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
013 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE ANGOSTURA ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y PALMITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
014 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE IRRIGACIÓN ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y EL PALMITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
015 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE OVIACHIC ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y PALMITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
016 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE RECURSOS HIDRÁULICOS ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y PALMITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
017 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE SANTA TERESA ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y PALMITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
018 PAVIMENTACIÓN DE LA II ETAPA DE LA CALLE OLIVARES ENTRE PASEO RÍO SONORA Y CALLEJÓN ROSALES, HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
Página 15 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
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ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
019 PAVIMENTACIÓN DE LA II ETAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE QUINTA MAYOR ENTRE CALZADA DE LOS ANGELES Y CALLE LAGO DE LOS CISNES COLONIA CASA GRANDE, HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
020 PAVIMENTACIÓN II ETAPA DEL BOULEVARD LAS QUINTAS ENTRE CAMINO DEL SERI Y BOULEVARD SAN PATRICIO, HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
021 PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA ESPERANZA ENTRE SAN ANTONIO Y DE LOS MAESTROS COLONIA FONAPO, HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
022 PAVIMENTACIÓN II ETAPA DE LA CALLE IGLESIA ENTRE SALAMANCA Y 18 DE MARZO, HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
023 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PARRAL ENTRE CALLEJÓN SAN LUIS Y AVENIDA PLOMO EN COLONIA SAN LUIS, HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
024 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIMA ENTRE CALLEJÓN SAN LUIS Y AVENIDA REALITO EN COLONIA SAN LUIS, HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
025 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTOS DUMONT, HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
026 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FUERZA AEREA MEXICANA, HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
027 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ISRAEL ENTRE BOULEVARD GASPAR LUKEN Y SAN GILBERTO, HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
028 REHABILITACIÓN DE CALLEJONES CON LOSA DE CONCRETO RAMPAS Y ESCALONES Y REHBAILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CLONIAS DE LA CIUDAD ALEDAÑAS AL CERRO DE LA CAMPANA, HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
029 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS (IIETAPA) EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
030 PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD PERIMETRAL ENTRE BOULEVARD ANTONIO QUIROGA Y CANAL DENOMINADO EL CHANATE, HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
031 PAVIENTACIÓN DE LA CALLE PRESA FALCÓN ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y PALMITO EN LA COLONIA EL RANCHITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 1000 1 1
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
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ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
032 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MOCUZARI ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y PALMITO EN LA COLONIA EL RANCHITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 1000 1 1
033 PAVIMENTACION DE BLVD. LAS QUINTAS ENTRE AVENIDA VILLA HERMOSA Y RÍO SONORA SEGUNDA ETAPA, HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
08 CENTRO
001 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CALVARIO, ONAVAS, ONAVAS
OBRA 1 0 00 0 0
002 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA FRONTERAS ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SAN PEDRO DE LA CUEVA
OBRA 1 0 00 0 0
003 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MAYOR FÉLIX ROMERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y SALIDA A HERMOSILLO II ETAPA EN LA COLONIA EL LLANO, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SAN PEDRO DE LA CUEVA
OBRA 1 0 00 0 0
004 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL I ETAPA, HUÉPARI, SAN PEDRO DE LA CUEVA
OBRA 1 0 00 0 0
005 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE S/N EN NUEVO, NUEVO TEPUPA, SAN PEDRO DE LA CUEVA
OBRA 1 0 00 0 0
006 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLEJÓN MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA JESÚS GARCÍA Y AVENIDA REVOLUCIÓN, SAN JOSÉ DE BATUC, SAN PEDRO DE LA CUEVA
OBRA 1 0 00 0 0
007 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN MIGUEL ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLEJÓN SAN FRANCISCO EN LA COLONIA SAN MIGUEL, SAN MIGUEL, SAN PEDRO DE LA CUEVA
OBRA 1 0 00 0 0
008 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE MAYO, SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE
OBRA 1 0 00 0 0
009 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ANA CASTILLO LUCERO, SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE
OBRA 1 0 00 0 0
010 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LUIS LUCERO, SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE
OBRA 1 0 00 0 0
011 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE METATES CUATES, MATAPE, VILLA PESQUEIRA
OBRA 1 0 00 0 0
09 SIERRA CENTRO
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
001 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. SEBASTÍAN LERDO DE TEJADA ENTRE HERMOSILLO Y NAVOJOA , YÉCORA, YÉCORA
OBRA 1 0 00 0 0
002 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. CUMPAS , SAHUARIPA, SAHUARIPA
OBRA 1 0 00 0 0
003 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CREPÚSCULO EJE 1 , SAHUARIPA, SAHUARIPA
OBRA 1 0 00 0 0
004 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. AGUSTIN DE ITURBIDE , BACANORA, BACANORA
OBRA 1 0 00 0 0
005 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO, SAHUARIPA, SAHUARIPA
OBRA 1 0 00 0 0
006 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUÁREZ, SAHUARIPA, SAHUARIPA
OBRA 1 0 00 0 0
007 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS, SAHUARIPA, SAHUARIPA
OBRA 1 0 00 0 0
008 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NOGALES ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA 1673, YÉCORA, YÉCORA
OBRA 1 0 00 0 0
009 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NOGALES ENTRE AVENIDA 1673 Y AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN, YÉCORA, YÉCORA
OBRA 1 0 00 0 0
010 PAVIMENTACIÓN DE LA COLONIA IVETH DAGNINO DE PADRÉS, ARIVECHI, ARIVECHI
OBRA 1 0 00 0 0
10 GUAYMAS EMPALME
001 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CONSTITUCIÓN Y AMÉRICAS , EMPALME, EMPALME
OBRA 1 0 00 0 0
002 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COLÓN ENTRE CALLE HIDALGO Y NIÑOS HÉROES , EMPALME, EMPALME
OBRA 1 0 00 0 0
003 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE JUÁREZ ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLÓN Y BOULEVARD LAS AMÉRICAS, EMPALME, EMPALME
OBRA 1 0 00 0 0
004 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE BOULEVARD AMÉRICA Y CALLE JOSÉ URREA Y PAVIEMNATCIÓN DE CALLE JOSÉ URREA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y AVENIDA ROQUE MURILLO EN LA COLONIA JUÁREZ, EMPALME, EMPALME
OBRA 1 0 00 0 0
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
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PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
005 PAVIMENTACIÓN DE LA VIALIDAD DE ACCESO A LA PLAYA "MIRAMAR" EN GUAYMAS, GUAYMAS, GUAYMAS
OBRA 1 0 00 0 0
11 CAJEME
001 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA ALAMEDA, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
OBRA 1 0 00 0 0
002 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
OBRA 1 0 00 0 0
003 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA HIDALGO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
OBRA 1 0 00 0 0
004 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA MIRAVALLE, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
OBRA 1 0 00 0 0
005 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
OBRA 1 0 00 0 0
006 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA REAL DEL SOL, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
OBRA 1 0 00 0 0
007 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA VALLE DORADO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
OBRA 1 0 00 0 0
008 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA VILLA BONITA, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
OBRA 1 0 00 0 0
009 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA VILLA FONTANA, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
OBRA 1 0 00 0 0
010 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA VALLE DEL TRIGO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
OBRA 1 0 00 0 0
011 PROGRAMA DE BACHEO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CIUDAD, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
OBRA 1 0 1000 1 1
12 YAQUI MAYO
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
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PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
001 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA EN LA COL. EL RASTRO , HUATABAMPO, HUATABAMPO
OBRA 1 0 00 0 0
002 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO ALMADA EN LA COL. EL RASTRO , HUATABAMPO, HUATABAMPO
OBRA 1 0 00 0 0
003 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SEVERIANO TALAMANTES EN LA COL. EL RASTRO , HUATABAMPO, HUATABAMPO
OBRA 1 0 00 0 0
004 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO SERRANO EN LA COL. EL RASTRO , HUATABAMPO, HUATABAMPO
OBRA 1 0 00 0 0
005 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EJE B , SEBAMPO, ETCHOJOA
OBRA 1 0 00 0 0
006 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EJE A, SEBAMPO, ETCHOJOA
OBRA 1 0 00 0 0
007 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUERRERO ENTRE GUSTAVO BELTRÁN Y MIGUEL HIDALGO Y MARÍA ALVAREZ MARA ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y JESÚS GARCÍA, BACOBAMPO, ETCHOJOA
OBRA 1 0 00 0 0
008 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y GRACIANO SÁNCHEZ Y CALLE GRACIANO SÁNCHEZ ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y AMADO NERVO, BACOBAMPO, ETCHOJOA
OBRA 1 0 00 0 0
009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA (AGUA POTABLE) EN VARIAS CALLES DE RUTA DE CAMIONES, CHUCARIT, ETCHOJOA
OBRA 1 0 00 0 0
010 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA DE VARIAS CALLES DE RUTA DE CAMIONES, SAN PEDRO NUEVO, ETCHOJOA
OBRA 1 0 00 0 0
011 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FAUSTO TOPETE ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO, HUATABAMPO
OBRA 1 0 00 0 0
012 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FAUSTO TOPETE ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO
OBRA 1 0 00 0 0
013 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO , HUATABAMPO, HUATABAMPO
OBRA 1 0 00 0 0
Página 20 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
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ANUAL
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PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
014 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO
OBRA 1 0 00 0 0
015 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE EUGENIO MARTINEZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO, HUATABAMPO
OBRA 1 0 00 0 0
016 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE BENJAMÍN HILL ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO, HUATABAMPO
OBRA 1 0 00 0 0
017 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE BENJAMÍN HILL ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO
OBRA 1 0 00 0 0
018 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE ALFREDO MURILLO ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO
OBRA 1 0 00 0 0
019 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO SERRANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CONSTITUCIÓN, HUATABAMPO, HUATABAMPO
OBRA 1 0 00 0 0
020 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO SERRANO ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO, HUATABAMPO
OBRA 1 0 00 0 0
021 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE TALAMANTES ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CONSTITUCIÓN, HUATABAMPO, HUATABAMPO
OBRA 1 0 00 0 0
022 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE SEVERIANO TALAMANTES ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO
OBRA 1 0 00 0 0
023 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PEDRO ALMADA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CONSTITUCIÓN, HUATABAMPO, HUATABAMPO
OBRA 1 0 00 0 0
024 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PEDRO ALMADA ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO, HUATABAMPO
OBRA 1 0 00 0 0
025 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PEDRO ALMADA ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO
OBRA 1 0 00 0 0
026 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE COZUMEL ENTRE RODOLFO FÉLIX VALDEZ Y ACAPULCO, HUATABAMPO, HUATABAMPO
OBRA 1 0 00 0 0
Página 21 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
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ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
027 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO
OBRA 1 0 00 0 0
028 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO
OBRA 1 0 00 0 0
029 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA BELTRONES, HUATABAMPO, HUATABAMPO
OBRA 1 0 00 0 0
030 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO
OBRA 1 0 00 0 0
031 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE CRISTOBAL COLÓN ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO
OBRA 1 0 00 0 0
032 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO
OBRA 1 0 00 0 0
033 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO
OBRA 1 0 00 0 0
034 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO
OBRA 1 0 00 0 0
035 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 10 DE ABRIL ENTRE AVENIDA TECNOLÓGICO Y VICENTE SUÁREZ, HUATABAMPO, HUATABAMPO
OBRA 1 0 00 0 0
036 CONSTRUCCION DE CARRIL DE DESACELERACIÓN E INCORPORACION EN ACCESO AL GIMNASIO MUNICIPAL, ETCHOJOA, ETCHOJOA, ETCHOJOA
OBRA 1 0 00 0 0
13 TODO EL ESTADO
001 PAVIMENTACIÓN METRO CUADRADO
0 0 0343818 0 0
002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS , EN ACONCHI
OBRA 1 0 00 0 0
003 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL (CONVENIO DE REASIGNACIÓN SCT-GOBIERNO DEL ESTADO 2014), VARIOS MUNICIPIOS
OBRA 0 0 00 0 0
Página 22 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
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ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
004 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN AGUA PRIETA
OBRA 0 0 00 0 0
005 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA ESTACIÓN, EN ÁLAMOS
OBRA 0 0 00 0 0
006 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, EN ALTAR
OBRA 0 0 00 0 0
007 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS ( CHINAPA Y SINOQUIPE), EN ARIZPE
OBRA 0 0 00 0 0
008 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN ATIL
OBRA 0 0 00 0 0
009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA BELLA VISTA 1, EN BACERAC
OBRA 0 0 00 0 0
010 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN BANÁMICHI
OBRA 0 0 00 0 0
011 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN BAVIÁCORA
OBRA 0 0 00 0 0
012 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN BAVISPE
OBRA 0 0 00 0 0
013 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN BENJAMIN HILL
OBRA 0 0 00 0 0
014 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN BENITO JUÁREZ
OBRA 0 0 00 0 0
015 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN CABORCA
OBRA 0 0 00 0 0
016 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
OBRA 0 0 00 0 0
017 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN CANANEA
OBRA 0 0 00 0 0
018 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN CARBÓ
OBRA 0 0 00 0 0
019 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE NIÑOS HÉROES Y CARRETERA LUIS DONALDO COLOSIO CON OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL, EN CUCURPE
OBRA 0 0 00 0 0
Página 23 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
020 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LOCALIDADES DE CUMPAS
OBRA 0 0 00 0 0
021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN EMPALME
OBRA 0 0 00 0 0
022 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COMUNIDAD DE BACAME NUEVO, EN ETCHOJOA
OBRA 0 0 00 0 0
023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN ETCHOJOA
OBRA 0 0 00 0 0
024 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN ESQUEDA, FRONTERAS
OBRA 0 0 00 0 0
025 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN GRANADOS
OBRA 0 0 00 0 0
026 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS (ACCESO SECCIÓN ARBOLITOS "REAL DEL ALAMITO", MANUEL GARCÍA ANDRADE ENTRE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS Y JESÚS ARVIZU COLONIA PALO VERDE), EN HERMOSILLO.
OBRA 0 0 00 0 0
027 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN HERMOSILLO
OBRA 0 0 00 0 0
028 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA LA MANGA, EN HERMOSILLO
OBRA 0 0 00 0 0
029 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN HUÉPAC
OBRA 0 0 00 0 0
030 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN NACO
OBRA 0 0 00 0 0
031 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN NAVOJOA
OBRA 0 0 00 0 0
032 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN NOGALES
OBRA 0 0 00 0 0
033 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN PUERTO PEÑASCO
OBRA 0 0 00 0 0
034 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SAN IGNACIO RÍO MUERTO.
OBRA 0 0 00 0 0
Página 24 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
035 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SAN LUIS RÍO COLORADO
OBRA 0 0 00 0 0
036 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SAN MIGUEL DE HORCASITAS.
OBRA 0 0 00 0 0
037 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA SANTA CECILIA, SANTA ANA.
OBRA 0 0 00 0 0
038 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SANTA CRUZ.
OBRA 0 0 00 0 0
039 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN TEPACHE.
OBRA 0 0 00 0 0
040 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN TUBUTAMA.
OBRA 0 0 00 0 0
041 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN URES
OBRA 0 0 00 0 0
042 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN YECORA.
OBRA 0 0 00 0 0
043 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BOULEVARD MIGUEL HIDALGO EN BÁCUM.
OBRA 0 0 00 0 0
044 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PARA EL BLVD. ANTONIO CASO EN CIUDAD OBREGÓN, CAJEME.
OBRA 0 0 00 0 0
045 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL BLVD. LAS QUINTAS ENTRE CAMINO DEL SERI Y BLVD. BATALLÓN SAN PATRICIO ( PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO
OBRA 0 0 00 0 0
046 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA ATRAVESADA, EN EMPALME.
OBRA 1 0 00 0 0
047 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COMUNIDAD DE BASCONCOBE, EN ETCHOJOA.
OBRA 1 0 00 0 0
048 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS (Y GRIEGA), EN PLUTARCO ELÍAS CALLES
OBRA 1 0 00 0 0
049 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN HUACHINERA
OBRA 1 0 00 0 0
050 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA NUEVA, EN HUÁSABAS.
OBRA 0 0 00 0 0
051 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN YAVAROS, HUATABAMPO.
OBRA 1 0 00 0 0
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
052 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN IMURIS.
OBRA 1 0 00 0 0
053 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN MAZATÁN
OBRA 0 0 00 0 0
054 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN MOCTEZUMA
OBRA 1 0 00 0 0
055 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN PUERTO LIBERTAD, EN PITIQUITO.
OBRA 1 0 00 0 0
056 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN QUIRIEGO
OBRA 1 0 00 0 0
057 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN ROSARIO.
OBRA 0 0 00 0 0
058 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SAHUARIPA.
OBRA 0 0 00 0 0
059 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN ACCESO PRINCIPAL EN CABECERA MUNICIPAL, EN SAN FELIPE DE JESÚS.
OBRA 1 0 00 0 0
060 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SAN JAVIER.
OBRA 1 0 00 0 0
061 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN SAN JOSÉ DE BATUC, SAN PEDRO DE LA CUEVA
OBRA 1 0 00 0 0
062 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SOYOPA.
OBRA 1 0 00 0 0
063 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN TRINCHERAS.
OBRA 1 0 00 0 0
064 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO EUSEBIO KINO, EN HERMOSILLO.
OBRA 1 0 1000 1 1
065 CONSTRUCCIÓN DEL BLVD. QUINTERO ARCE EN EL TRAMO DEL PASEO RÍO SONORA AL FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA EN HERMOSILLO.
OBRA 0 0 00 0 0
066 PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE KARACHI EN ARIVECHI.
OBRA 1 0 00 0 0
067 PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUSABAS.
OBRA 1 0 00 0 0
2 COMPETIR PARA GANAR
Página 26 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
002 NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 NUMERO DE OBRAS REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO 2013
OBRA 39 9 33.3336 12 12
002 DAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE OBRAS CON PERIODICIDAD MENSUAL QUE REPRESENTE UNA HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DESICIONES Y PARA LA EVALUACION
INFORME 12 3 2512 3 3
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
006 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS.
A POBLACIÓN ABIERTA
02 CABORCA Y RIO ALTAR
003 REMODELACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL, TRINCHERAS, TRINCHERAS
OBRA 1 0 00 0 0
007 REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS.
A POBLACIÓN ABIERTA
07 HERMOSILLO
004 REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
008 ESTUDIOS PARA OBRAS PÚBLICAS.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ESTUDIOS PARA OBRA PÚBLICA OBRA 0 0 01 0 0
002 ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA, PAVIMENTACIÓN, DEPORTIVOS, HENIFICACIÓN, ELECTRIFICACIÓN, DRENAJE PLUVIAL E INFRAESTRUCTURA, CENTROS RECREATIVOS Y DE SALUD EN VARIOS MUNICIPIOS
PROGRAMA 1 0 00 0 0
3 COMPROMISO CON EL FUTURO
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
001 ELECTRIFICACIÓN URBANA.
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
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EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ELECTRIFICACIÓN URBANA OBLIGACIONES VIGILADAS
0 0 03 0 0
002 RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICAS EN ALTA Y MEDIA TENSIÓN EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
OBRA 1 0 00 0 0
003 RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN ALTA Y MEDIA TENSIÓN EN LA COLONIA AMPLIACIÓN EN HUATABAMPO
OBRA 1 0 00 0 0
004 RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICAS EN ALTA Y MEDIA TENSIÓN EN LA COLONIA ANDRÉS REYES LÓPEZ EN HUATABAMPO
OBRA 1 0 00 0 0
004 ALUMBRADO PUBLICO.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ALUMBRADO PÚBLICO OBRA 0 0 07 0 0
002 RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) EN YAVAROS, HUATABAMPO
OBRA 1 0 00 0 0
003 RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) EN SAN JAVIER
OBRA 1 0 00 0 0
004 INFRAESTRUCTURA PARA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN JOSÉ DE BATUC, SAN PEDRO DE LA CUEVA
OBRA 1 0 00 0 0
005 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS SECTORES EN CUCURPE
OBRA 1 0 00 0 0
006 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICAS ( ALUMBRADO PUBLICO) EN PUERTO LIBERTAD, PITIQUITO
OBRA 1 0 00 0 0
007 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA ( ALUMBRADO PUBLICO) EN SOYOPA
OBRA 1 0 00 0 0
008 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA ( ALUMBRADO PUBLICO) EN ATIL
OBRA 0 0 00 0 0
005 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA.
A POBLACIÓN ABIERTA
10 GUAYMAS EMPALME
001 CONSTRUCCIÓN DE PLAYA PUBLICA OBRA 0 0 02 0 0
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
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EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
002 CONSTRUCCIÓN DE PLAYA PUBLICA EL COCHORIT, EN EMPALME
OBRA 0 0 00 0 0
003 UNIDAD RECREATIVA ECOTURÍSTICA RÍO MAGDALENA (PRIMERA ETAPA) EN MAGDALENA
OBRA 0 0 00 0 0
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
1 PASIÓN POR EL SERVICIO
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
002 REHABILITACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL.
A POBLACIÓN ABIERTA
06 SIERRA ALTA
001 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA SALA DE JUNTA DE JURIQUIPA EN VILLA HIDALGO
OBRA 1 0 01 0 0
07 HERMOSILLO
001 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO HABILIDADES PARA LA VIDA EN HERMOSILLO
OBRA 1 0 01 0 0
002 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA EN HERMOSILLO
OBRA 1 0 01 0 0
13 TODO EL ESTADO
001 REHABILITACION Y REMODELACION DE EDIFICIO OBRA 0 0 02 0 0
002 REMODELACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CARBO
OBRA 1 0 00 0 0
003 REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL EN VILLA PESQUEIRA
OBRA 1 0 00 0 0
02 DESARROLLO COMUNITARIO
E1 SONORA SOLIDARIO
3 LA FAMILIA COMO BASE
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
001 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL.
A POBLACIÓN ABIERTA
07 HERMOSILLO
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
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EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
001 CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN EL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA EN LA COLONIA LOMAS DE LINDA VISTA , HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
002 CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DEL CENTRO DE NATIVIDAD DEL SEÑOR COLONIA VILLA SONORA, HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
003 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK DE 228 M2 DEL LADO ORIENTE Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS DE PISOS DE CONCRETO EN LA IGLESIA SANTA MARGARITA DE CORTONA EN LA COLONIA 4 OLIVOS, HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
002 REHABILITACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL.
A POBLACIÓN ABIERTA
05 RÍO SONORA Y SAN MIGUEL
004 RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA "NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, ARIZPE, ARIZPE
OBRA 1 0 00 0 0
07 HERMOSILLO
005 ADECUACION DE EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA (CONSTRUCCION DE PATIO), HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 1000 1 1
03 ABASTECIMIENTO DE AGUA
E1 SONORA SOLIDARIO
2 PUENTE AL DESARROLLO
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
008 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE.
A POBLACIÓN ABIERTA
07 HERMOSILLO
006 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES ORIZABA, TAXCO, NUEVO LAREDO Y LA JOYA EN LA COLINIA CUARTEL DEL PITIC, HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
007 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR ELÉCTRICO PARA EL PROYECTO "PUERTA OESTE" (PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
05 VIVIENDA
E1 SONORA SOLIDARIO
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
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EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
1 AYUDEMOS A AYUDAR
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
002 FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA.
D POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA
03 FRONTERA CENTRO
001 CONSTRUCCIÓN DE 9 "PIE DE CASA" EN SECTOR 1 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES, NOGALES, NOGALES
OBRA 1 0 00 0 0
002 CONSTRUCCIÓN DE 9 "PIE DE CASA" EN SECTOR 2 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES, NOGALES
OBRA 1 0 00 0 0
003 CONSTRUCCIÓN DE 2 "PIE DE CASA" EN SECTOR 6 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES, NOGALES, NOGALES
OBRA 1 0 00 0 0
23 SALUD
01 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
E2 SONORA SALUDABLE
1 SALUD PARA TODOS
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
001 CONSTRUCCIÓN PARA LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INFANTIL.
A POBLACIÓN ABIERTA
01 DESIERTO
001 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN SONOYTA, GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES
OBRA 1 0 01 0 0
24 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
01 DEPORTE Y RECREACIÓN
E1 SONORA SOLIDARIO
3 LA FAMILIA COMO BASE
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
002 REHABILITACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL.
A POBLACIÓN ABIERTA
06 SIERRA ALTA
001 REMODELACIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES "KARUMA", VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO
OBRA 1 0 00 0 0
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
E2 SONORA SALUDABLE
2 DEPORTE PARA TODOS
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS OBRA 0 0 02 0 0
002 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (CAMPO DE FUTBOL Y ALBERCA) EN BACOACHI
OBRA 1 0 00 0 0
003 CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE DE 350 M2 EN RAYÓN
OBRA 0 0 00 0 0
02 CULTURA
E3 SONORA EDUCADO
2 ORGULLO POR NUESTRA CULTURA
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
006 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL.
A POBLACIÓN ABIERTA
10 GUAYMAS EMPALME
001 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO OBRA 0 0 02 0 0
002 CONSTRUCCIÓN DE CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA EN GUAYMAS
OBRA 0 0 00 0 0
003 CONSTRUCCIÓN DE TEATRO AUDITORIO CON EQUIPAMIENTO ( PRIMERA ETAPA) EN MAGDALENA
OBRA 0 0 00 0 0
25 EDUCACION
01 EDUCACIÓN BÁSICA
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
005 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
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EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
07 HERMOSILLO
001 AMPLIACIÓN DE TEJABAN PARA CANCHA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN COLONIA LOMAS DE MADRID, HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
002 CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN J.N ENRIQUETA DE PARODI EN LA COLONIA JESÚS GARCÍA, HERMOSILLO, HERMOSILLO
OBRA 1 0 00 0 0
03 EDUCACIÓN SUPERIOR
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
005 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
10 GUAYMAS EMPALME
003 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
OBRA 1 0 00 0 0
004 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES PARA ALBERCA SEMIOLIMPICA EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI EN CIUDAD OREGÓN ITSON , CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
OBRA 1 0 00 0 0
005 AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA UNIDAD GUAYMAS (ITSON), GUAYMAS, GUAYMAS
OBRA 1 0 00 0 0
006 REHABILITACIÓN DE DOS CANCHAS DE TENIS EN UNIDAD GUAYMAS (ITSON), GUAYMAS, GUAYMAS
OBRA 1 0 00 0 0
007 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ITSON UNIDAD GUAYMAS , GUAYMAS, GUAYMAS
OBRA 1 0 00 0 0
008 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN ITSON UNIDAD GUAYMAS , GUAYMAS, GUAYMAS
OBRA 1 0 00 0 0
009 REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA EN UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR EN NAVOJOA (ITSON), NAVOJOA, NAVOJOA
OBRA 1 0 00 0 0
010 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE HAND BALL EN UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR EN NAVOJOA (ITSON), NAVOJOA, NAVOJOA
OBRA 1 0 00 0 0
011 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE PASTO ARTIFICIAL PARA CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR (ITSON), NAVOJOA, NAVOJOA
OBRA 1 0 00 0 0
Página 33 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
11 CAJEME
012 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
OBRA 1 0 00 0 0
013 AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
OBRA 1 0 00 0 0
014 CONSTRUCCIÓN DE JAULA DE LANZAMIENTO EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
OBRA 1 0 00 0 0
015 REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS CENTRO (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
OBRA 1 0 00 0 0
016 REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
OBRA 1 0 00 0 0
31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
1 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
001 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS
DOCUMENTO 1 0 01 0 0
6 SONORA ESTÁ DE MODA
F PROMOCIÓN Y FOMENTO
007 INFRAESTRUCTURA COMERCIAL.
A POBLACIÓN ABIERTA
04 FRONTERA NORTE
001 EDIFICACION NO HABITACIONAL OBRA 0 0 01 0 0
002 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL Y ACCESO PRINCIPAL (PRIMERA ETAPA) EN NACOZARI DE GARCÍA
OBRA 0 0 00 0 0
37 TURISMO
Página 34 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
01 TURISMO
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
6 SONORA ESTÁ DE MODA
F PROMOCIÓN Y FOMENTO
021 PROYECTOS DE INVERSIÓN.
A POBLACIÓN ABIERTA
10 GUAYMAS EMPALME
003 PROYECTO DE DESARROLLO TURISTICO PARA EL ESTADO DE SONORA (REHABILITACIÓN DE PLAYA PÚBLICA MIRAMAR), GUAYMAS, GUAYMAS
OBRA 1 0 00 0 0
004 ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO PARA LA REMODELACIÓN DE PLAYA PÚBLICA DE MIRAMAR, GUAYMAS, GUAYMAS
OBRA 1 0 00 0 0
005 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACIÓN DE PLAYA PÚBLICA DE MIRAMAR, GUAYMAS, GUAYMAS
OBRA 1 0 00 0 0
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
001 CONSTRUCCIÓN PARA EL EMPLEO Y LA COMPETITIVIDAD.
A POBLACIÓN ABIERTA
10 GUAYMAS EMPALME
001 REHABILITACION DE ESCOLLERA Y CONSTRUCCION DE ANDADOR TURISTICO EN GUAYMAS
OBRA 1 0 1001 1 1
03 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA $12,548,618 $22,988,571 $1,155,587 9.21PESOS $6,143,798 $1,155,587
22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
01 URBANIZACIÓN
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
2 COMPETIR PARA GANAR
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
001 SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS DISPOSICIONES Y AUTORIZACIONES DE DESARROLLO URBANO.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
Página 35 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
001 COORDINAR Y PROMOVER LOS PROGRAMAS ASESORANDO A LOS AYUNTAMIENTOS
PROGRAMA 4 1 254 1 1
002 COORDINAR PROGRAMAS DE ASESORIAS CUANDO ASI LO SOLICITEN LOS AYUNTAMIENTOS, EN LOS RUBROS DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA 4 1 254 1 1
003 GESTIONAR Y TRAMITAR CONVENIOS DE DONACION E INDEMNIZACION PARA LA OBTENCION DE DERECHOS DE VIA EN LAS OBRAS CARRETERAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES
GESTION 4 1 254 1 1
31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
2 COMPETIR PARA GANAR
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
008 ESTUDIOS PARA OBRAS PÚBLICAS.
A POBLACIÓN ABIERTA
03 FRONTERA CENTRO
001 ESTUDIO Y PROYECTOS DOCUMENTO 18 2 020 0 0
13 TODO EL ESTADO
001 ESTUDIOS Y PROYECTOS DOCUMENTO 9 0 09 0 0
35 TRANSPORTE
01 TRANSPORTE POR CARRETERA
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
1 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
004 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS.
A POBLACIÓN ABIERTA
01 DESIERTO
001 INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN Y USO DE LA CARRETERA SAN LUIS RÍO COLORADO - GOLFO DE SANTA CLARA , POBLADO EL FRONTERIZO, SAN LUIS RÍO COLORADO
OBRA 1 0 00 0 0
05 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS $12,058,673 $12,786,429 $2,903,912 24.08PESOS $10,710,158 $2,903,912
Página 36 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
01 URBANIZACIÓN
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
2 COMPETIR PARA GANAR
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
001 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DEPENDENCIA
DOCUMENTO 1 0 01 0 0
002 ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS
DOCUMENTO 2 0 02 0 0
003 REALIZAR TRAMITES Y LLEVAR EL CONTROL DE SOLICITUDES ASUNTO 201 37 58.67150 88 88
004 REALIZAR TRAMITES Y LLEVAR EL CONTROL DE RECURSOS DE INDIRECTOS DE OBRA
PROGRAMA 4 0 254 1 1
005 DAR SEGUIMIENTO A TODAS LAS SOLICITUDES O REQUERIMIENTO DE PERSONAL
ASUNTO 86 25 11100 11 11
006 ABATIR COMPLETAMENTE EL RESAGO DE LOS BARRIOS CON ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL PARA TODA LA COMUNIDAD
REUNION 32 4 ( * )16 20 20
007 REALIZAR EVENTOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO DE ESTA SECRETARIA
EVENTO 2046 500 27.32000 546 546
06 DIRECCION JURIDICA $2,180,185 $2,304,279 $517,865 23.75PESOS $1,964,275 $517,865
22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
01 URBANIZACIÓN
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
2 COMPETIR PARA GANAR
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
004 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.
A POBLACIÓN ABIERTA
Página 37 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
13 TODO EL ESTADO
001 PROGRAMA DE ATENCION A DEMANDAS Y ASESORIAS ASUNTO 22 6 1225 3 3
002 ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA QUE SE PRESENTAN EN ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ASUNTO 117 28 29.46112 33 33
07 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACION $2,894,873 $2,945,785 $693,280 23.95PESOS $2,762,038 $693,280
22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
02 DESARROLLO COMUNITARIO
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
2 COMPETIR PARA GANAR
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ELABORAR DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSION
DOCUMENTO 25 6 2425 6 6
002 RELACION PORCENTUAL DE PAGO Y AUTORIZACION DOCUMENTO 1029 200 22.91000 229 229
003 RELACION PORCENTUAL EL LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE EVALUACION
DOCUMENTO 58 15 25.8658 15 15
10 DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS $5,931,460 $6,228,884 $1,462,789 24.66PESOS $5,475,900 $1,462,789
22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
01 URBANIZACIÓN
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
2 COMPETIR PARA GANAR
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
002 NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 REVISION DE PRECIOS UNITARIOS Y/O ACTUALIZACION O ESCALACION
ACCION 1142 350 6.571400 92 92
Página 38 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
002 VERIFICAR LOS COSTOS DEL MERCADO DE LOS INSUMOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS
PROCESO 219 70 3.21280 9 9
003 LLEVAR A CABO EL PROCESO DE LICITACION PROCESO 16 5 520 1 1
004 FORMALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE CONTRATOS Y MODIFICACIONES A LOS MISMOS
PROCESO 119 17 94.2970 66 66
11 DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS $10,593,585 $13,822,687 $3,817,930 36.04PESOS $9,976,380 $3,817,930
22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
01 URBANIZACIÓN
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
2 COMPETIR PARA GANAR
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
002 NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 EFICIENTAR LA CALIDAD DE LA OBRA VISITA 180 45 25180 45 45
002 ELABORAR Y LLEVAR UN MEJOR CONTROL SOBRE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS
EXPEDIENTE 45 10 22.2245 10 10
12 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA $7,664,555 $7,984,593 $1,894,596 24.72PESOS $7,213,575 $1,894,596
22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
01 URBANIZACIÓN
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
2 COMPETIR PARA GANAR
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
002 NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS EXPEDIENTE 30 0 030 0 0
002 ELABORACION Y VERIFICACION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS
PROCESO 30 0 030 0 0
003 ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES ACCION 91 5 2875 21 21
Página 39 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
13 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL $14,739,716 $14,985,342 $1,534,549 10.41PESOS $6,736,916 $1,534,549
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
08 TERRITORIO
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
2 COMPETIR PARA GANAR
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
001 SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS DISPOSICIONES Y AUTORIZACIONES DE DESARROLLO URBANO.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ASESORAR TECNICAMENTE EN MATERIA DE PLANEACION TERRITORIAL Y/O EN LA ELABORACION O MODERNIZACION DE LOS PROG. MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
ASESORIA 3 0 03 0 0
002 DICTAMENES EN MATERIA DE PLANEACION TERRITORIAL, USOS DE SUELO DE IMPACTO REGIONAL, Y/O DE LOS PROG. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
DICTAMEN 5 0 05 0 0
003 APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS EN EL PROCEDIMIENTO LEGAL EN LA APROBACION DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PROG. DE DESARROLLO.
ASESORIA 4 1 254 1 1
004 PROGRAMAS DE CAPACITACION EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
CURSO 5 0 05 0 0
005 MODERNIZACION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SISTEMA 1 0 01 0 0
006 PROGRAMA DE SUPERVISION Y CONCLUSION DE TRAMITES DE DESARROLLOS EN PROCESO
TRAMITE 2 0 02 0 0
007 PROGRAMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE FRACCIONAMIENTOS
REGISTRO 35 5 040 0 0
008 PROGRAMAS DE DIFUSION DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA 1 0 01 0 0
009 PROGRAMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CERTIFICACION URBANA DE SONORA
SISTEMA 1 0 01 0 0
22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
01 URBANIZACIÓN
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
Página 40 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
2 COMPETIR PARA GANAR
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO DOCUMENTO 0 2 010 0 0
15 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE $29,209,936 $26,787,671 $5,384,687 18.43PESOS $25,306,558 $5,384,687
35 TRANSPORTE
01 TRANSPORTE POR CARRETERA
E1 SONORA SOLIDARIO
2 PUENTE AL DESARROLLO
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
001 SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO.
A POBLACIÓN ABIERTA
07 HERMOSILLO
001 ESTUDIO DE MOVILIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO DOCUMENTO 1 0 01 0 0
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
3 COMPROMISO CON EL FUTURO
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
001 NORMATIVIDAD Y ESTUDIOS DEL TRANSPORTE.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ATENCION A LAS QUEJAS QUE SOBRE EL SERVICIO DEL TRANSPORTE PUBLICO QUE SE RECIBEN EN LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE
ASUNTO 478 150 4.67600 28 28
002 CAPACITAR INTEGRMENTE A OPERADORES DEL SERVICIO PUBLICO DE AUTOTRANSPORTE EN EL ESTADO
CAPACITACION 694 200 11.75800 94 94
003 EFECTUAR EXAMENES ANTIDOPING A LOS OPERADORES COMO MEDIDA DE SEGURIDAD AL USUARIO
EXHORTO 1332 325 27.461300 357 357
004 INSPECCION DE UNIDADES DE TRANSPORTE INSPECCION 8068 2000 25.858000 2068 2068
Página 41 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
005 LLEVAR ACCIONES TECNICAS LAS CUALES SON RESULTADOS DE LA REALIZACION DE ESTUDIOS TECNICOS PARA LA INTEGRACION DE PROYECTOS Y DICTAMENES TECNICOS
ESTUDIO 62 15 28.3360 17 17
006 RENOVACION O SUSTITUCION DE UNIDADES DE VIDA UTIL UNIDAD 104 25 29100 29 29
007 VERIFICACION FISICA DE UNIDADES DE AUTOTRANSPORTE PUBLICO
VERIFICACION 5049 1250 25.985000 1299 1299
008 EMISION DE CARNET DE CONCESIONARIOS Y OPERADORES DE TRANSPORTE
DOCUMENTO 2047 500 27.352000 547 547
16 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA $511,055,000 $473,400,929 $25,973,657 5.08PESOS $135,167,500 $25,973,657
35 TRANSPORTE
01 TRANSPORTE POR CARRETERA
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
1 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
006 CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS KILÓMETRO 0 0 01923 0 0
007 REHABILITACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 RECONSTRUCCIÓN DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS KILÓMETRO 0 0 018 0 0
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
902 DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAMINOS KILÓMETRO 0 0 00 0 0
002 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES OBRA 0 0 00 0 0
36 COMUNICACIONES
01 COMUNICACIONES
Página 42 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
1 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
005 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 SUBSIDIO PARA CUBRIR MINISTRACION MENSUAL DE GASTOS DE OPERACION PARA LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
17 CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA $298,119,960 $331,378,432 $86,886,245 29.14PESOS $23,896,800 $86,886,245
22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
01 URBANIZACIÓN
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
1 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
001 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 APORTACION PARA LA OBRA PUBLICA PROGRAMA 1 0 01 0 0
2 COMPETIR PARA GANAR
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 SUBSIDIO PARA CUBRIR MINISTRACION MENSUAL PARA GASTOS DE OPERACION AL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
MINISTRACIÓN 11 3 16.6712 2 2
18 COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA $101,460,559 $99,548,881 $10,777,991 10.62PESOS $74,729,775 $10,777,991
21 PROTECCION AMBIENTAL
Página 43 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
06 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
3 COMPROMISO CON EL FUTURO
F PROMOCIÓN Y FOMENTO
001 PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 SUBSIDIO PARA CUBRIR MINISTRACION MENSUAL PARA GASTOS DE OPERACION A LA COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA
MINISTRACIÓN 11 3 16.6712 2 2
23 SALUD
01 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
E1 SONORA SOLIDARIO
1 AYUDEMOS A AYUDAR
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
013 ATENCIÓN TERAPÉUTICA A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 SUBSIDIO PARA CUBRIR MINISTRACION MENSUAL PARA GASTOS DE OPERACION AL DELFINARIO
MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
38 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
01 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
3 COMPROMISO CON EL FUTURO
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
005 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA.
A POBLACIÓN ABIERTA
07 HERMOSILLO
001 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINSIÓN
OBRA 0 0 01 0 0
Página 44 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
19 TELEFONÍA RURAL DE SONORA $7,814,179 $7,814,179 $668,086 8.55PESOS $4,325,045 $668,086
36 COMUNICACIONES
01 COMUNICACIONES
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
1 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
005 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 SUBSIDIO PARA CUBRIR MINISTRACION MENSUAL PARA GASTOS DE OPERACION A TELEFONIA RURAL DE SONORA
MINISTRACIÓN 9 3 012 0 0
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
027 CONSERVACIÓN DE LA RED DE TELEFONÍA RURAL.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 CONSERVACIÓN Y PREVENCIÓN DE DAÑOS EN LA RED RURAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
SERVICIO 0 54 0221 0 0
20 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA $10,548,103 $10,548,103 $1,158,902 10.99PESOS $9,642,103 $1,158,902
21 PROTECCION AMBIENTAL
06 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
001 PROCURACION VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 SUBSIDIO PARA CUBRIR MINISTRACION MENSUAL PARA GASTOS DE OPERACION A PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
MINISTRACIÓN 11 3 16.6712 2 2
Página 45 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
21 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA $2,252,554,505 $2,361,000,046 $55,504,469 2.46PESOS $41,919,592 $55,504,469
25 EDUCACION
01 EDUCACIÓN BÁSICA
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
005 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION INICIAL Y ESPECIAL
AULA 0 0 01410 0 0
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
009 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ISIE MINISTRACIÓN 9 3 012 0 0
02 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
005 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO AULA 0 0 0132 0 0
03 EDUCACIÓN SUPERIOR
E3 SONORA EDUCADO
1 EDUCAR PARA COMPETIR
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
005 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.
Página 46 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO $4,040,775,356 $4,253,205,906 $282,195,290 6.98PESOS10
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$427,308,782 $282,195,290
DEVENGADO
REALIZADO
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA
13 TODO EL ESTADO
001 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO AULA 0 0 0138 0 0
Página 47 de 47( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
EVT‐02
227
11 SECRETARÍA DE ECONOMIA
El Presupuesto de Egresos originalmente autorizado a la Secretaría de Economía para
el ejercicio fiscal 2014 por el H. Congreso del Estado es de 416 millones 537 mil 608
pesos. Al primer trimestre de 2014 se registra un presupuesto devengado por 44
millones 565 mil 281 pesos, correspondiendo al 10.70 por ciento.
El avance del Programa Operativo se presenta como sigue:
1101 Oficina del Titular de la Secretaría
Durante el primer trimestre del ejercicio 2014, la meta “Informe sobre los resultados y
avances de las principales actividades institucionales y programas de la Secretaría de
Economía”, se atendió al 100 por ciento. En relación a coordinar y supervisar las
actividades de las unidades administrativas que integran a esta Secretaría, se
sostuvieron reuniones de trabajo con los Subsecretarios y Directores Generales, para
establecer y supervisar las estrategias y programas de trabajo que se están
desarrollando, encaminadas a dar cumplimiento a los objetivos planteados en el Plan
Estatal de Desarrollo 2009-2015. Asimismo, se elaboró un informe sobre los resultados
y avances de las principales actividades institucionales y programas de la Secretaría.
En esta meta Ministración de recursos para operación de Impulsor, se transfirieron
recursos para la operación, alcanzando el 100 por ciento.
El monto devengado por esta unidad administrativa durante el primer trimestre de 2014
fue de 2 millones 989 mil 904 pesos, inferior a lo originalmente presupuestado para este
periodo de 26 millones 870 mil 465 pesos, lo cual obedeció principalmente a
reducciones a los capítulos 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y
Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, como parte de las medidas de austeridad
implementadas en el área.
1102 Dirección General Operativa
Reporte de asuntos turnados y su resolución o estatus, incluye las actividades de
comunicación social desarrolladas y eventos cubiertos.- Esta meta, se atendió al 100
por ciento. Respecto de la revisión, registro y control de los asuntos que le sean
turnados al Secretario y de los que turne a los servidores públicos de la Secretaría, se
EVT‐02
228
informa que se elaboraron tres informes mensuales, de los cuales se desprende que se
recibieron y turnaron para su atención un total de 303 asuntos durante este período, de
los cuales 43 asuntos correspondieron a la Oficina del Gobernador y Jefatura del
Ejecutivo, mientras que 260 asuntos fueron de distintas personas y Dependencias de
Gobierno. Asimismo, en este período los tres informes mensuales detallan el contenido
de las reuniones y eventos a los que asistió el Secretario. Durante el primer trimestre
del año, se recibieron 156 invitaciones a eventos y reuniones relacionados con el
sector, de las cuales 10 fueron en representación del Gobernador. Asimismo, durante el
periodo que se informa, se realizaron 62 síntesis informativas relacionadas con el sector
económico.
El monto devengado por esta unidad administrativa durante el primer trimestre de 2014
fue de 1 millón 548 mil 529 pesos, menor a lo originalmente presupuestado para este
periodo, de 5 millones 622 mil 492 pesos, lo cual obedeció principalmente a
reducciones en los capítulos 1000 “Servicios Personales”, y 3000 “Servicios Generales”,
como parte de las medidas de austeridad y racionalidad en el gasto implementadas en
el área.
1103 Dirección General de Seguimiento
En esta meta, Informe de Evaluación de los procesos operativos y administrativos.- se
atendió al 100 por ciento; durante el primer trimestre del 2014 se elaboró un informe
sobre la evaluación de los procesos administrativos y operativos, y se continuó con la
revisión de las atribuciones y programas que operan cada una de las unidades
administrativas que integran la Dependencia, a fin de coordinar y supervisar los trabajos
de operación y seguimiento del sistema de control interno institucional.
El presupuesto devengado por esta unidad administrativa durante el primer trimestre de
2014 fue de 476 mil 130 pesos, menor a lo originalmente presupuestado para el periodo
de 2 millones 308 mil 060 pesos, lo cual principalmente obedeció a reducciones en los
capítulos de gasto 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y Suministros” y 3000
“Servicios Generales” como parte de las medidas de austeridad y racionalidad en el
gasto implementadas en el área.
EVT‐02
229
1104 Unidad Jurídica
Difundir a las unidades administrativas de la Secretaría cualquier disposición jurídica
relacionada con el funcionamiento de la misma.- Durante el periodo que se informa y en
relación a la meta, ésta rebasó el cumplimiento del 100 por ciento, al difundir 35
comunicados para dar a conocer de acuerdo a la normatividad, 23 disposiciones
jurídicas que fueron publicadas en los medios oficiales de comunicación, del Estado y la
Federación.
“Analizar y proponer modificaciones a instrumentos que contengan actos jurídicos en
los que la Secretaría forme parte, así como dar respuesta a los asuntos que a manera
de consulta remitan las unidades administrativas de la misma”, Se realizaron un total de
60 instrumentos que se relacionan con la elaboración de: Proyectos de Convenios de
Colaboración, Convenio de Colaboración para la Gestión, Proceso y Otorgamiento de
Incentivos No Fiscales, Convenios para el Otorgamiento de Incentivos Fiscales,
Proyecto de Convenio General de Colaboración Académica, Convenio de Coordinación
para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, entre
otros.
La realización de ambas se contemplan dentro del presupuesto asignado para esta
unidad administrativa, toda vez que constituyen actividades de gestión del total de
asuntos solicitados al área, por lo que no fue necesaria una solicitud de recurso
adicional, ya que implícitamente se consideraron al inicio del ejercicio, al ser
considerado necesario dar a conocer la nueva normatividad que sea aplicable a los
actos jurídicos que realiza la Secretaría, así como por los requerimientos de elaboración
de instrumentos jurídicos que las diversas áreas que integran la Dependencia, solicitan
para su atención.
El monto devengado por esta unidad administrativa durante el primer trimestre de 2014
fue de 290 mil 899 pesos, menor a lo originalmente presupuestado para el periodo de 1
millón 536 mil 474 pesos, lo cual principalmente obedeció a reducciones en los
capítulos de gasto 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y Suministros” y 3000
“Servicios Generales” como parte de las medidas de austeridad y racionalidad en el
gasto implementadas en el área.
EVT‐02
230
1105 Dirección General de Administración
En relación a la meta Informe sobre el ejercicio presupuestal de la Dependencia.- Se
atendió al 100 por ciento, durante el primer trimestre del 2014 se coordinaron los
trabajos para la integración del cuarto informe trimestral 2013 de evaluación
programática-presupuestal de la Secretaría en su conjunto, así como sobre su
organización en general, respecto a los procesos administrativos y operativos, de las
atribuciones y programas de cada una de las unidades administrativas que integran la
Dependencia.
El monto devengado por esta unidad administrativa durante el primer trimestre de 2014 fue
de 1 millón 911 mil 576 pesos, menor a lo originalmente presupuestado para este periodo,
de 8 millones 445 mil 686 pesos, lo cual obedeció principalmente a reducciones en los
capítulos 1000 “Servicios Personales” y 3000 “Servicios Generales” como parte de las
medidas de austeridad y racionalidad en el gasto implementadas en el área.
1108 Subsecretaría de Desarrollo Económico
La Secretaría de Economía del Estado es responsable de conducir la política de
desarrollo económico y productividad, mediante la coordinación y concertación de
acciones entre productores y organismos empresariales para impulsar el desarrollo y
crecimiento sostenido de la actividad industrial, comercial, de servicios y productiva en
general, logrando así elevar la calidad y competitividad que demandan las empresas
especialmente las pequeñas y medianas en la entidad.
“Informes de Seguimiento y Supervisión de los Programas Operados por la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y las Unidades Administrativas”.- Se cumplió al
100 por ciento; en relación a coordinar y supervisar las actividades de las Unidades
Administrativas que integran la Subsecretaría, durante el primer trimestre del 2014, se
elaboró 1 reporte con la finalidad de dar seguimiento a los programas de trabajo que se
desarrollaron para cumplir con el programa anual.
Se reincorporó la meta “Programa para el Desarrollo Económico Enfocado en la
Modernización Industrial y Comercial”.- para enfatizar el apoyo a empresarios y
emprendedores en coordinación con los diferentes entes empresariales del Estado.
Durante el periodo que se informa, se realizaron gestiones administrativas en beneficio
EVT‐02
231
de la Asociación de Estilistas, así como apoyo a la Asociación de Maquiladoras del
Estado de Sonora, para la realización de un programa de capacitación fiscal, aduanal y
comercio exterior.
El presupuesto devengado por esta unidad administrativa durante el primer trimestre de
2014 fue de 3 millones 744 mil 047 pesos, menor a lo originalmente presupuestado
para este periodo, de 4 millones 648 mil 034 pesos, lo cual principalmente obedeció a
reducciones en los capítulos de gasto 1000 “Servicios Personales” y 2000 “Materiales y
Suministros”, como parte de las medidas de austeridad y racionalidad en el gasto
implementadas en el área.
1109 Dirección General de Vinculación
En relación a la meta “Informes sobre la profesionalización laboral, la certificación de
programas de capacitación y los resultados del perfil laboral en cartera”.- Ésta se
atendió al 100 por ciento, durante el primer trimestre de 2014 se atendieron reuniones
de Comité de Pertinencia con la Universidad Tecnológica de Guaymas, para llevar a
cabo el análisis de las carreras de TSU en Administración, área Administración y
Evaluación de Proyectos y TSU en Mecatrónica área Automatización. Asimismo, se
llevaron a cabo reuniones con el sector minero y se recabó información referente al
Catálogo de Capacidades Tecnológicas para minería en Instituciones e Educación
Superior. De igual forma, se llevaron a cabo conferencias de Construcción Vocacional
en instituciones de educación básica y media superior como Cecytes (Planteles I, III, V
y Miguel Alemán), Cobach, Telesecundaria 272, Instituto Vanguardia y Escuela Nuevos
Horizontes, logrando atender en estas conferencias a un total de 985 personas.
El presupuesto devengado por esta unidad administrativa durante el primer trimestre de
2014 fue de 931 mil 838 pesos, inferior a lo originalmente presupuestado para este
periodo, de 4 millones 061 mil 135 pesos, lo cual obedeció principalmente a
reducciones a los capítulos 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y
Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, como parte de las medidas de austeridad
implementadas en el área.
EVT‐02
232
1110 Dirección General de Comercialización
Informe sobre los avances en material de promoción para el desarrollo del comercio y
empresas atendidas en el sector comercio.- Durante el primer trimestre de 2014, ésta
meta se atendió al 100 por ciento; se elaboraron informes mensuales sobre los avances
en materia de promoción para el desarrollo del comercio y empresas atendidas en el
sector, de lo cual se desprenden los siguientes resultados, relacionados con los apoyos
otorgados para la comercialización y desarrollo de productos.
“Apoyos otorgados para la comercialización y desarrollo de productos”; esta meta fue
reincorporada para enfatizar el apoyo en ferias y eventos, capacitación, enlaces
comerciales y apoyo en trámites. En ese sentido, durante el periodo que se informa se
llevó a cabo la promoción de Expo ANTAD 2014, apoyando al comité organizador para
armar el pabellón del Estado de Sonora, con la promoción del evento con empresas del
Estado y orientación para su participación a cada una de las empresas interesadas,
logrando subir un grupo de 10 empresas. Asimismo, se apoyó a 3 franquicias
sonorenses en la negociación de precios de participación en la 37ª Feria Internacional
de Franquicias México, mismas que estuvieron presentes en el evento, y se brindó
apoyo a la Comisión Sonora Arizona con la planeación y promoción del evento Foro
“Una sola Región, muchas Oportunidades de Negocios”, logrando subir a 10 empresas
del Estado.
Asimismo, en coordinación con la Cámara Nacional de Comercio de Navojoa, se llevó a
cabo la capacitación “Código de Barras / Calidad de Impresión”, impartida por GS1
México, otorgándose 11 apoyos, y se llevaron a cabo 38 Enlaces Comerciales. De igual
forma, durante el primer trimestre del año se expidieron 11 anuencias de opinión, se
otorgaron 32 asesorías en mercadotecnia y comercialización en el mercado nacional e
internacional, para el desarrollo comercial de productos sonorenses y se apoyó a 9
empresas en relación al trámite AMECE para elaboración de código de barras.
“Diseño y reingeniería del producto”. Durante el primer trimestre de 2014 se otorgaron 8
apoyos a empresas sonorenses para el desarrollo de productos.
El presupuesto devengado por esta unidad administrativa durante el primer trimestre de
2014 fue de 641 mil 898 pesos, inferior a lo originalmente presupuestado para este
periodo, de 2 millones 958 mil 042 pesos, lo cual obedeció principalmente a
EVT‐02
233
reducciones a los capítulos 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y
Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, como parte de las medidas de austeridad
implementadas en el área.
1111 Dirección General de Minería
Informe sobre los resultados de la asistencia técnica a pequeños mineros y programa
de imulso a la minería.- Durante el periodo que se informa, ésta meta se atendió al 100
por ciento; se elaboraron tres informes mensuales sobre los resultados de la asistencia
técnica a pequeños mineros y programa de impulso a la minería, de lo cual se
desprende que se atendieron a un total de 46 personas que solicitaron información
sobre diversos asuntos relacionados con la actividad minera, tales como: tramitación de
concesiones mineras, información sobre oportunidades de inversión, investigación
sobre el desarrollo de la minería, canalización para obtener apoyo y/o financiamiento
para la exploración y explotación, vigencia de títulos de concesiones mineras, copia del
directorio de empresas mineras en el Estado, así como aspectos legales y del medio
ambiente.
En relación a la meta “Participar en eventos promocionales de fomento minero”,
considerando que los recursos programados para este concepto no fueron ejercidos, se
reprogramó la meta para trimestres subsiguientes.
“Asistencia Técnica a Pequeños Mineros”, durante el periodo que se informa se
realizaron cuatro estudios técnicos sobre depósitos localizados en los municipios de:
“La Volanta” y “El Quelitoso” en Suaqui Grande, “El Socavón” y “San Francisco” en San
Javier. Como resultado de este programa, se ha solicitado al Servicio Geológico
Mexicano apoyo para la exploración de los proyectos: “La Volanta” y “El Quelitoso” en
Suaqui Grande, superando la meta programada.
Asimismo, en relación a apoyar a empresas con acciones de gestión, se atendieron
cuatro asuntos de mediación y/o problemática con empresas mineras. En coordinación
con la Secretaría de Seguridad Pública se implementa el programa denominado
“Seguridad en Regiones Mineras”, para analizar y reforzar puntos en los que las
empresas mineras pudieran ser vulnerables y aprovechados por la delincuencia; se han
instalado “botones de alerta” en las empresas que así lo requieran, con el fin de tener
comunicación inmediata y directa al C4.
EVT‐02
234
Por otra parte, en coordinación con seis empresas mineras, se inició el programa
“Cadena de Abastecimiento, se tienen inscritos más de 150 proveedores a la minería, lo
que desembocará a futuro con la formación de un Clúster Minero, para lo cual se ha
presentado para análisis tanto la conformación del Clúster Minero como el protocolo
correspondiente.
El presupuesto devengado por esta unidad administrativa durante el primer trimestre de
2014 fue de 929 mil 634 pesos, inferior a lo originalmente presupuestado para este
periodo, de 3 millones 978 mil 604 pesos, lo cual obedeció principalmente a
reducciones a los capítulos 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y
Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, como parte de las medidas de austeridad
implementadas en el área.
1114 Comisión de Mejora Regulatoria de Sonora
Ésta meta se atendió al 100 por ciento y de ello se deriva que la Comisión de Mejora
Regulatoria inició gestiones ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
(COFEMER) y los diferentes municipios del Estado con la finalidad de lograr
implementar herramientas regulatorias consistentes en la “Medición de Cargas
Administrativas”. La aplicación de dicha herramienta permitirá contar con un panorama
real del estado de actualización y avance que tienen los módulos del Sistema de
Apertura Rápida de Empresas (SARE) con el propósito de evaluar las acciones a
realizar para atender la actualización integral de dichos módulos en relación a la
tramitología de apertura de empresas.
Asimismo, la Comisión inició acciones en coordinación con las diferentes dependencias
y entidades responsables de realizar trámites de apertura de empresas, para el mapeo
de trámites y su correspondiente evaluación en mejora regulatoria, que permita obtener
variables críticas de los diferentes procesos y proceder a su reingeniería.
El monto devengado por esta unidad administrativa durante el primer trimestre de 2014
fue de 760 mil 661 pesos, inferior a lo originalmente presupuestado para este periodo,
de 3 millones 485 mil 812 pesos, lo cual obedeció principalmente a reducciones a los
capítulos 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y Suministros” y 3000
“Servicios Generales”, como parte de las medidas de austeridad implementadas en el
área.
EVT‐02
235
1117 Dirección General de Sectores Tecnológicos
Se atendió al 100 por ciento y de ello se desprende que, con el objetivo de impulsar el
desarrollo del sector tecnológico, se está trabajando en conjunto con la Cámara
Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información (Canieti) en acciones que permitan detectar la oferta de servicios de las
empresas dedicadas al desarrollo de software que pudieran desempeñar un papel de
proveeduría en la industria automotriz, aeronáutica y eléctrico electrónica. Asimismo, se
han llevado a cabo acciones relacionadas con la integración de un Clúster de
Tecnologías de la Información.
El monto devengado por esta unidad administrativa durante el primer trimestre de 2014 fue
de 421 mil 909 pesos, inferior a lo originalmente presupuestado para este periodo, de 2
millones 249 mil 304 pesos, lo cual obedeció principalmente a reducciones a los capítulos
1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”,
como parte de las medidas de austeridad implementadas en el área.
1118 Dirección General de Industria Manufacturera
La meta “Informe sobre los programas de apoyo y fomento a la modernización industrial
operados y sobre los resultados obtenidos”.- Se atendió al 100 por ciento y de ello se
desprende que se llevaron a cabo reuniones mensuales de rendición de cuentas de
cada uno de los programas asignados a esta Dirección General, de las que se
derivaron 3 informes mensuales para este trimestre, donde destacó la entrega de cinco
cotizaciones de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) a Tractoras.
En relación al Fortalecimiento y Desarrollo de Cadenas de Proveeduría Industrial, como
parte de las actividades para el seguimiento y desarrollo del programa de Red de
Interproveeduría, durante este trimestre destacó el seguimiento a la agenda creada con
varias empresas que han expuesto sus capacidades en maquinaria, equipo y
certificaciones con las que cuentan, así como visitas a varias empresas tractoras y la
entrega de muestras y cotizaciones. En Hermosillo se mantuvo una comunicación
constante con empresas que buscan clientes para fabricación de piezas de sus
procesos productivos, entre ellas, Monequin, referente a corte de piezas de metal;
Kuzzy para cotizar partes de metal fabricadas por medio del proceso de corte por agua;
Polyform, sobre inyección de plástico; Amphenol Alden y Norson para detectar
EVT‐02
236
oportunidades de compra por parte de ellos a Pymes del Estado; entre otras. De igual
manera, durante el periodo que se informa se sostuvo agenda de trabajo con la
empresa Dynacast del Estado de México, interesada en buscar en Sonora empresas
con el proceso Die Casting, y representantes de las empresas Javid de México,
Masterlock, Sherly Manufacturing, Easton, Interconnect Solutions.
Durante marzo se mantuvieron reuniones con la Representación de Arizona en Sonora,
surgiendo algunos encuentros de negocios entre empresarios de Arizona que se
encuentran en la búsqueda de Pymes en Sonora para fortalecer nexos comerciales.
En seguimiento al Programa de Apoyo a las Certificaciones 2011-2013, se continuó
trabajando con acciones para la implementación y cumplimiento de la Norma ISO-9000
en las empresas beneficiadas, tanto de Hermosillo como de Nogales. Cabe destacar
que las siguientes empresas finalizaron el proceso de certificación de la norma y
recibieron el certificado que lo acredita: Sogo, Mde-i, Multidicona, Gabinetes y
Punzonados “G&P” y Torley.
En relación a Organización, Asistencia y Participación en Ferias Industriales y de
Desarrollo de Proveedores, Estatales, Nacionales e Internacionales, durante el periodo
que se informa se participó en la organización del evento “Cumbre Sonora 2014”,
apoyando en la logística y vinculación con las universidades instaladas en Hermosillo.
Así mismo con la organización del evento “Expo Proveeduría Industrial Cajeme 2014”;
en dicho evento se contó con la participación de gerentes de empresas líderes a nivel
estatal e internacional así como más de 60 empresas proveedoras de materia prima,
equipo y servicios para satisfacer las necesidades de partes e insumos de las empresas
tractoras de clase mundial y cuya planeación es llevada a cabo en coordinación con la
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA).
El presupuesto devengado por esta unidad administrativa durante el primer trimestre de
2014 fue de 701 mil 802 pesos, inferior a lo originalmente presupuestado para este
periodo, de 3 millones 471 mil 407 pesos, lo cual obedeció principalmente a
reducciones a los capítulos 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y
Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, como parte de las medidas de austeridad
implementadas en el área.
EVT‐02
237
1119 Subsecretaría de Impulso a la Comercialización
En relación a la meta “Informes sobre los programas y actividades ejecutadas y de los
resultados obtenidos”, ésta se atendió al 100 por ciento, y de ello se desprende que se
coordinaron acciones para la ejecución de programas y proyectos vinculados al
desarrollo comercial. Asimismo, se tuvo participación en varios eventos, entre los que
destacan: Foro Comisión Sonora-Arizona, participando en la organización y promoción
del evento, se expuso sobre cómo invertir en Sonora, la relevancia de impulsar las
franquicias Sonorenses y la importancia del trabajo bilateral entre las dos regiones;
Cumbre Sonora 2014, donde además de apoyar con la difusión del evento, se participó
con destacados economistas de México y Latinoamérica; Segundo Foro Económico
Binacional, en representación del C. Gobernador y C. Secretario, donde se participó
como testigo de Honor en la firma del Acuerdo de Cooperación Binacional entre los
alcaldes de Arizona y Sonora.
Por otra parte, en relación al Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios que tiene como
objeto el incrementar los niveles de profesionalismo de los prestadores de servicios de
bienes raíces que operan en el Estado, buscando generar un entorno que brinde mayor
certidumbre y seguridad a los inversionistas tanto locales como foráneos, así como a la
sociedad en general, en el periodo de enero a marzo se logró la certificación de 6
agentes registrados, quienes obtuvieron su licencia y fueron asimismo capacitados en
temas correspondientes a este giro.
El monto devengado por esta unidad administrativa durante el primer trimestre de 2014 fue
de 966 mil 211 pesos, inferior a lo originalmente presupuestado para este periodo, de 4
millones 341 mil 276 pesos, lo cual obedeció principalmente a reducciones a los capítulos
1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”,
como parte de las medidas de austeridad implementadas en el área.
1168 Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora
Ministración de recursos para la operación de la Comisión de Energia del Estado de
Sonora.- Al primer trimestre del 2014 se han proporcionado recursos presupuestales a
la Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora en tres ministraciones, que por
ser un organismo público desconcentrado presenta su propia Evaluación Programático-
Presupuestal por separado.
EVT‐02
238
1170 Sistema de Parques Industriales de Sonora
Ministración de recursos para la operación del Sistema de Parques Industriales de
Sonora.- Al primer trimestre del 2014 se han proporcionado recursos presupuestales al
Sistema de Parques Industriales de Sonora, en tres ministraciones, que por ser un
organismo público desconcentrado presenta su propia Evaluación Programático-
Presupuestal por separado.
1188 Comisión para el Desarrollo Económico de Sonora
Ministración de recursos para la operación de la Comisión para el Desarrollo Económico
de Sonora.- Durante el primer trimestre del 2013, se proporcionaron recursos
presupuestales a través de tres ministraciones de recursos para la operación de la
Comisión de Desarrollo Económico de Sonora.
Esta Comisión cuenta con un presupuesto autorizado de 76 millones 667 mil 785 pesos.
Al cierre del primer trimestre, presenta un monto devengado del 10.87 por ciento.
Durante el primer trimestre del año (Enero-Marzo) no se registró la entrega de
Incentivos No Fiscales.
1189 Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora
Ministración de recursos para la operación de la Comisión de Fomento al Turismo del
Estado de Sonora.- Al primer trimestre del 2014 se han proporcionado recursos
presupuestales a la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora en tres
ministraciones, que por ser un organismo público desconcentrado presenta su propia
Evaluación Programático-Presupuestal por separado.
1190 Consejo para la Promoción Económica del Estado de Sonora
Ministración para la operación del Consejo para la Promoción Económica del Estado de
Sonora.- Al primer trimestre del 2014 se han proporcionado recursos presupuestales al
Consejo para la Promoción Económica del Estado de Sonora, en tres ministraciones,
que por ser un organismo público desconcentrado presenta su propia Evaluación
Programático-Presupuestal por separado.
EVT‐02
239
1191 Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
Ministración de recursos para la operación del Consejo Sonorense Promotor de la
Regulación del Bacanora.- Al primer trimestre del 2014 se han proporcionado recursos
presupuestales al Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora, en tres
ministraciones, que por ser un organismo público desconcentrado presenta su propia
Evaluación Programático-Presupuestal por separado.
1192 Fondo Nuevo Sonora
Ministración de recursos presupuestales para la operación del Fondo Nuevo Sonora.- Al
primer trimestre del 2014 se han proporcionado recursos presupuestales al Fondo
Nuevo Sonora, en tres ministraciones, que por ser un organismo público
desconcentrado presenta su propia Evaluación Programático-Presupuestal por
separado.
1193 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología
Ministración de recursos presupuestales para la operación del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnologia.- Al primer trimestre del 2014 se han proporcionado recursos
presupuestales al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, en tres ministraciones, que
por ser un organismo público desconcentrado presenta su propia Evaluación
Programático-Presupuestal por separado.
EVT‐02
240
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE ECONOMIA $416,537,608 $445,062,605 $44,565,281 10.70PESOS11
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$308,913,732 $44,565,281
DEVENGADO
REALIZADO
01 OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA $45,680,393 $44,848,701 $2,989,904 6.55PESOS $26,870,466 $2,989,904
31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
2 COMPETIR PARA GANAR
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
007 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 INFORME SOBRE LOS RESULTADOS Y AVANCES DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA
INFORME 4 1 254 1 1
6 SONORA ESTÁ DE MODA
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
004 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 MINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA OPERACIÓN DE IMPULSOR MINISTRACIÓN 4 0 250 1 1
02 DIRECCION GENERAL OPERATIVA $6,254,906 $8,881,020 $1,548,529 24.76PESOS $5,622,493 $1,548,529
31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
2 COMPETIR PARA GANAR
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
007 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
Página 1 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE ECONOMIA $416,537,608 $445,062,605 $44,565,281 10.70PESOS11
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$308,913,732 $44,565,281
DEVENGADO
REALIZADO
001 REPORTE DE ASUNTOS TURNADOS Y SU RESOLUCION O ESTATUS, INCLUYE LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACION SOCIAL DESARROLLADAS Y EVENTOS CUBIERTOS.
INFORME 4 1 254 1 1
03 DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO $2,342,539 $1,890,643 $476,130 20.33PESOS $2,308,060 $476,130
31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
2 COMPETIR PARA GANAR
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
007 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS
INFORME 4 1 254 1 1
04 UNIDAD JURIDICA $1,549,696 $1,125,162 $290,899 18.77PESOS $1,536,474 $290,899
31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
2 COMPETIR PARA GANAR
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
008 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ELABORAR Y REVISAR PROYECTOS NORMATIVOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y CREACIÓN DE NORMAS QUE INTEGREN EL MARCO JURÍDICO DE LA SECRETARÍA
PROYECTO 2 0 02 0 0
002 DIFUNDIR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA, CUALQUIER DISPOSICIÓN JURÍDICA RELACIONADA CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.
DOCUMENTO 95 20 43.7580 35 35
Página 2 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE ECONOMIA $416,537,608 $445,062,605 $44,565,281 10.70PESOS11
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$308,913,732 $44,565,281
DEVENGADO
REALIZADO
003 ANALIZAR Y PROPONER MODIFICACIONES A INSTRUMENTOS QUE CONTENGAN ACTOS JURÍDICOS EN LOS QUE LA SECRETARÍA FORME PARTE, ASÍ COMO DAR RESPUESTA A LOS ASU
DOCUMENTO 210 50 30200 60 60
05 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN $11,338,708 $10,857,035 $1,911,576 16.86PESOS $8,445,687 $1,911,576
31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
2 COMPETIR PARA GANAR
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
007 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 INFORME SOBRE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA
INFORME 4 1 254 1 1
002 APOYOS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN BENEFICIO DEL ESTADO DE SONORA (FOMIX)
PROGRAMA 1 0 01 0 0
08 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO $9,759,851 $19,121,125 $3,744,047 38.36PESOS $4,648,035 $3,744,047
31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
2 COMPETIR PARA GANAR
F PROMOCIÓN Y FOMENTO
005 PROMOCIÓN EMPRESARIAL.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 INCUBACIÓN EMPRESARIAL EMPRESA 80 0 0183 0 0
6 SONORA ESTÁ DE MODA
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Página 3 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE ECONOMIA $416,537,608 $445,062,605 $44,565,281 10.70PESOS11
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$308,913,732 $44,565,281
DEVENGADO
REALIZADO
004 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 INFORMES DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS PROGRAMAS OPERADOS POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
INFORME 4 2 254 1 1
002 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO ENFOCADO EN LA MODERNIZACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
EMPRESA 500 0 00 0 0
09 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION $4,448,452 $4,169,482 $931,838 20.95PESOS $4,061,135 $931,838
31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
2 COMPETIR PARA GANAR
F PROMOCIÓN Y FOMENTO
002 CAPACITACIÓN EN CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 INFORMES SOBRE LA PROFESIONALIZACION LABORAL, LA CERTIFICACION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION Y LOS RESULTADOS DEL PERFIL LABORAL EN CARTERA.
INFORME 4 1 254 1 1
10 DIRECCION GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN $3,529,102 $3,474,482 $641,898 18.19PESOS $2,958,042 $641,898
31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
6 SONORA ESTÁ DE MODA
F PROMOCIÓN Y FOMENTO
008 DESARROLLO COMERCIAL.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
Página 4 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE ECONOMIA $416,537,608 $445,062,605 $44,565,281 10.70PESOS11
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$308,913,732 $44,565,281
DEVENGADO
REALIZADO
001 INFORMES SOBRE LOS AVANCES EN MATERIA DE PROMOCION PARA EL DESARROLLO DEL COMERCIO Y EMPRESAS ATENDIDAS EN EL SECTOR COMERCIO
INFORME 4 1 254 1 1
002 APOYOS OTORGADOS PARA LA COMERCIALIZACION Y DESARROLLO DE PRODUCTOS
APOYO 279 0 44.440 124 124
020 PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR COMERCIO.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 DISEÑO Y REINGENIERIA DEL PRODUCTO APOYO 75 0 10.6775 8 8
11 DIRECCION GENERAL DE MINERIA $4,058,096 $4,027,245 $929,634 22.91PESOS $3,978,604 $929,634
34 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION
01 EXTRACCIÓN DE RECURSOS MINERALES EXCEPTO LOS COMBUSTIBLES MINERALES
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
2 COMPETIR PARA GANAR
F PROMOCIÓN Y FOMENTO
006 EXPLORACIÓN GEOLÓGICA DE RECURSOS MINERALES.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 INFORMES SOBRE LOS RESULTADOS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS MINEROS Y PROGRAMA DE IMPULSO A LA MINERÍA
INFORME 4 1 254 1 1
002 PARTICIPAR EN EVENTOS PROMOCIONALES DE FOMENTO MINERO
EVENTO 4 1 04 0 0
003 ASISTENCIA TECNICA A PEQUEÑOS MINEROS ASUNTO 16 3 26.6715 4 4
14 COMISION DE MEJORA REGULATORIA DE SONORA $3,988,560 $3,972,330 $760,661 19.07PESOS $3,485,812 $760,661
31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
2 COMPETIR PARA GANAR
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
007 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD.
Página 5 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE ECONOMIA $416,537,608 $445,062,605 $44,565,281 10.70PESOS11
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$308,913,732 $44,565,281
DEVENGADO
REALIZADO
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 INFORMES SOBRE LOS PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ACCIONES DE DESREGULACION Y AGENDA DE COMPETITIVIDAD.
INFORME 4 1 254 1 1
17 DIRECCION GENERAL DE SECTORES TECNOLOGICOS $2,639,186 $2,580,607 $421,909 15.99PESOS $2,249,304 $421,909
31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
4 INNOVAR PARA CRECER
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 INFORMES SOBRE LOS PROGRAMAS OPERADOS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DEL SECTOR TECNOLOGICO Y DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN SU OPERACION
INFORME 4 1 254 1 1
18 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MANUFACTURERA $4,109,284 $4,273,848 $701,802 17.08PESOS $3,471,407 $701,802
34 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION
02 MANUFACTURAS
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
2 COMPETIR PARA GANAR
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
007 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 INFORME SOBRE LOS PROGRAMAS DE APOYO Y FOMENTO A LA MODERNIZACION INDUSTRIAL OPERADOS Y SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.
INFORME 4 1 254 1 1
19 SUBSECRETARÍA DE IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN $4,876,899 $4,780,134 $966,211 19.81PESOS $4,341,276 $966,211
Página 6 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE ECONOMIA $416,537,608 $445,062,605 $44,565,281 10.70PESOS11
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$308,913,732 $44,565,281
DEVENGADO
REALIZADO
31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
6 SONORA ESTÁ DE MODA
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
004 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 INFORMES SOBRE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS Y DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
INFORME 4 1 254 1 1
68 COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA $4,302,540 $4,302,540 $467,509 10.87PESOS $4,302,540 $467,509
39 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS
03 OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
3 COMPROMISO CON EL FUTURO
F PROMOCIÓN Y FOMENTO
003 AHORRO DE ENERGÍA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 MINISTRACION DE RECURSOS PARA LA OPERCION DE LA COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA
MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
002 ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGIA
PROGRAMA 1 0 01 0 0
70 SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES $5,822,380 $5,822,380 $742,585 12.75PESOS $2,297,380 $742,585
39 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS
03 OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
1 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
F PROMOCIÓN Y FOMENTO
Página 7 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE ECONOMIA $416,537,608 $445,062,605 $44,565,281 10.70PESOS11
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$308,913,732 $44,565,281
DEVENGADO
REALIZADO
006 PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES.
M PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES
13 TODO EL ESTADO
001 MINISTRACION DE RECURSOS PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA
MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
002 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES.
M PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES
13 TODO EL ESTADO
001 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA PRIMERA ETAPA DE PARQUE INDUSTRIAL HERMOSILLO NORTE
PROYECTO 1 0 01 0 0
88 COMISION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SONORA $76,667,785 $76,667,785 $122,199 0.16PESOS $76,667,785 $122,199
39 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS
03 OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
2 COMPETIR PARA GANAR
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
008 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 MINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA OPERACION DE LA COMISION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SONORA
MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
002 INFORME MENSUAL SOBRE LAS SOLICITUDES DE INCENTIVOS RECIBIDAS, Y SOBRE LOS INCENTIVOS FISCALES Y NO FISCALES OTORGADOS Y SU ESTATUS
INFORME 12 0 250 3 3
89 COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA $84,260,318 $112,582,956 $4,835,852 5.74PESOS $34,260,318 $4,835,852
37 TURISMO
01 TURISMO
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
6 SONORA ESTÁ DE MODAPágina 8 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE ECONOMIA $416,537,608 $445,062,605 $44,565,281 10.70PESOS11
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$308,913,732 $44,565,281
DEVENGADO
REALIZADO
F PROMOCIÓN Y FOMENTO
012 PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 MINISTRACION DE RECURSOS PARA LA OPERACION DE LA COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
021 PROYECTOS DE INVERSIÓN.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 PROYECTOS DE INVERSION ACCION 6 0 06 0 0
90 CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA $95,799,153 $86,575,372 $15,197,796 15.86PESOS $85,799,153 $15,197,796
31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
6 SONORA ESTÁ DE MODA
F PROMOCIÓN Y FOMENTO
003 PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 MINISTRACION PARA LA OPERACION DEL CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA
MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
91 CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACION DEL BACANORA $1,955,000 $1,955,000 $426,200 21.80PESOS $1,955,000 $426,200
31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
5 VALOR AL CAMPO Y AL MAR
F PROMOCIÓN Y FOMENTO
005 FOMENTO A LA AGROINDUSTRIA.
A POBLACIÓN ABIERTA
Página 9 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
11 SECRETARIA DE ECONOMIADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DE ECONOMIA $416,537,608 $445,062,605 $44,565,281 10.70PESOS11
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$308,913,732 $44,565,281
DEVENGADO
REALIZADO
13 TODO EL ESTADO
001 MINISTRACION DE RECURSOS PARA LA OPERACION DEL CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACION DEL BACANORA
MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
92 FONDO NUEVO SONORA $39,643,759 $39,643,759 $6,102,826 15.39PESOS $26,143,759 $6,102,826
39 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS
03 OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
2 COMPETIR PARA GANAR
F PROMOCIÓN Y FOMENTO
007 FIANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 MINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO NUEVO SONORA
MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
904 FINACIAMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 MINISTRACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA OPERACION DEL FONDO NUEVO SONORA
MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
93 CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA $3,511,000 $3,511,000 $355,276 10.12PESOS $3,511,000 $355,276
38 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
01 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
4 INNOVAR PARA CRECER
F PROMOCIÓN Y FOMENTO
005 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA PARA LA PRODUCTIVIDAD.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 MINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA OPERACION DEL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
MINISTRACIÓN 12 3 2512 3 3
Página 10 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y
ACUACULTURA
EVT‐02
241
12 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS
HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
El cumplimiento a los objetivos estratégicos para el empleo y crecimiento económico
sustentable del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, esta Dependencia registró en el
Primer Trimestre enero-marzo del año 2014, un presupuesto devengado de 114
millones 956 mil 260 pesos, apreciándose un avance de 8.83 por ciento, con respecto a
1,301 millones 895 mil 194 pesos aprobados originalmente.
En este trimestre los recursos devengados son menor a lo calendarizado para su
aplicación en el período, una vez que no se ha concretado el mecanismo del cobro por
el uso del agua del Organismo del Municipio de Hermosillo.
Los resultados del Programa Operativo Anual con su variación y repercusión
correspondiente, en el alcance de las metas, se desarrollan a continuación para cada
una de las 16 Unidades Administrativas y organismos que conforman a esta
dependencia:
De acuerdo al comportamiento de cada una de las unidades administrativas de la
Dependencia, se tienen los resultados siguientes:
1201 Secretaria
Con el desarrollo de las actividades de coordinación y conducción de las políticas
públicas del sector primario, esta unidad administrativa presentó un presupuesto
devengado de 1 millón 985 mil 312 pesos, representando un avance de 16.66 por
ciento con respecto a los 11 millones 925 mil 318 pesos aprobados en el presupuesto
de egresos.
Se presenta una variación presupuestal derivado de transferencias de recursos
destinados al apoyo de la operación de unidades administrativas responsables del
seguimiento de los programas de concurrencia con la federación.
Como resultado de lo anterior, se tienen los avances físicos que a continuación se
describen:
EVT‐02
242
Modernización del sector agropecuario, forestal, pesquero y acuícola convenido.- Meta
al 100 por ciento y con la finalidad de anticipar la radicación de recursos de carácter
concurrente al Fideicomiso FOFAES, se suscribieron 2 documentos de 1 programado
para el presente trimestre: el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural
Sustentable 2014 y el Acuerdo Específico del Programa de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria.
Seguimiento del Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES realizado.- Producto de esta
disposición, se desarrollaron 5 eventos de seguimiento del Fideicomiso FOFAES de 3
previstos inicialmente para el trimestre, relativos al cierre y apertura de los programas
del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2013 y 2014
respectivamente.
Sistema de solcitud de Información Pública de Sonora, presentada en cumplimiento a la
normatividad en materia de transparencias, se presentaron los tres informes de la
operación del Sistema de Solicitud de Información Pública de Sonora, atendiendo
cabalmente las 12 solicitudes realizadas por los ciudadanos a esta dependencia.
Sistema Unico de Registro de Información de Solicitudes de apoyo a la inversion
administrativa.- De conformidad a la convocatoria que marca las Reglas de Operación
de los Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable
2014, se actualizó el Sistema Único de Registro de Información, con la captura de las
solicitudes de apoyo a las Inversiones.
1202 Subsecretaría de Agricultura
Esta unidad administrativa cuenta con un presupuesto de 2 millones 077 mil 084 pesos,
aprobados por el H. Congreso.
Durante este primer trimestre, se devengaron 2 millones 528 mil 216 pesos, con un
avance del 121.72 por ciento con respecto al presupuesto autorizado, como resultado
de la difución de los alcances y beneficios de las acciones de las actividades agrícolas.
En ese contexto, se observaron los siguientes resultados:
EVT‐02
243
Unidad de apoyo para la ejecución de la componente de agricultura coordinada.- En
este período se realizaron 4 de 3 eventos programados de la unidad de apoyo, por la
necesidad de atender la conclusión e inicio de los programas activos productivos
agrícolas del Convenio de Coordinación Para el Desarrollo Rural Sustentable 2013 y
2014 sucesivamente.
1203 Dirección General de Competitividad en Cadenas Productivas Agrícolas
El blindaje impostergable de los Programas de Sanidad Vegetal, Inspección de la
Movilización para el cumplimiento del Convenio de Coordinación para el Desarrollo
Rural Sustentable 2014, significó para esta unidad administrativa un presupuesto
modificado de 27 millones 599 mil 194 pesos, esta unidad administrativa cuenta con 4
millones 735 mil 842 pesos aprobados originalmente por el H. Congreso del Estado.
En este trimestre se devengaron 1 millón 168 mil 154 pesos, con un avance de 24.67
por ciento. En el marco del Acuerdo para el que se emiten las medidas y lineamientos
de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público, se cancelaron plazas de
confianza.
Sanidad animal alcanzada.- Por definición el programa de las sanidades para el
desarrollo de los cultivos agrícolas convenidos con el gobierno federal, contempla la
conclusión del desarrollo de campañas fitosanitarias al mes de diciembre de 2014;
razón por la que se omiten para este trimestre los avances físicos de metas.
1204 Subsecretaría de Ganadería
Con un presupuesto de 4 millones 274 mil 395 pesos aprobados por el H. Congreso del
Estado, presentando el 23.28 por ciento de avance, esta unidad administrativa devengo
en este período un monto de 995 mil 192 pesos para este trimestre, circunstancia
derivada de la aplicación del Acuerdo para el que se emiten las medidas y lineamientos
de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público; hecho que no repercutió en el
cumplimiento de las metas, como en los términos que a continuación se describen.
Unidad de apoyo para la ejecución de la componente agrícola coordinada.- En
cumplimiento a la programación se llevaron a cabo los tres eventos de operación y
seguimiento de la unidad de apoyo ganadera realizándose en el trimestre el cierre e
EVT‐02
244
inicio de los programas del Convenio de Coordinación Para el Desarrollo Rural
Sustentable 2013 y 2014 respectivamente.
1205 Dirección General de Servicios Ganaderos
El redimensionamiento de la plantilla de personal, arrojo para esta unidad administrativa
un presupuesto modificado de 18 millones 828 mil 371 pesos. Con un presupuesto de
15 millones 716 mil 384 pesos aprobados originalmente por el H. Congreso del Estado,
en este trimestre se devengaron 4 millones 115 mil 718 pesos, presentando un avance
del 26.19 por ciento.
Titulos de marca de herrar y sangre expedidos.- En este trimestre se reflejo una mayor
demanda de Títulos de Marcas de Herrar y Señal de Sangre superando la
programación inicial de 450 con la expidieron 597 documentos a solicitud de los
interesados para acceder a los apoyos de los programas del Convenio de Coordinación
para el Desarrollo Rural Sustentable 2014.
Avance de censo ganadero presentadas.- Con el propósito de atender solicitudes de
información de los principales indicadores económicos, se realizaron los 3 reportes
programados relativos a los avances del censo ganadero de las distintas localidades del
Estado.
1206 Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación
En el marco de cumplimiento a las funciones de soporte de la operación de las
unidades administrativas de la dependencia, en este trimestre la dirección general
observó una mínima reducción en el presupuesto asignado originalmente por el H.
Congreso del Estado, equivalente a la cantidad de 20 millones 263 mil 909 pesos,
reflejando 18.69 por ciento de avance en el periodo que se informa.
Producto de una inconsistencia en el ajuste a la propuesta de presupuesto presentado
por la dependencia, se devengaron 3 millones 946 mil 710 pesos, para este período,
situación que no propició ampliación en las metas en los términos que se describen a
continuación.
EVT‐02
245
Evaluaciones trimestrales, Cuenta Pública e Informe de Gobierno presentados.-
Tomando como referencia los lineamientos normativos emitidos por la Secretaría de
Hacienda para el seguimiento del programa operativo anual; se integró la cuarta
evaluación trimestral octubre – diciembre y la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal
2013 de competencia de la SAGARHPA y seguimiento al ejercicio de los recursos para
gasto corriente y de los subsidios a la inversión realizados, se realizaron los 6 informes
por unidad administrativa programados para este período.
Seguimiento al Portal de Transparencia, realizado.- Se cumplió con el informe
programado de seguimiento al Portal de Transparencia de la dependencia, en apego a
la Ley de Acceso de Información Pública del Estado de Sonora, en sus artículos 14 y 17
principalmente.
Seguimiento a los Indicadores para evaluar el desempeño institucional realizado.- Se
integró el informe relativo al seguimiento de los avances de los indicadores estratégicos
y programáticos del sector agropecuario, forestal y pesquero, evaluándose
positivamente el desempeño institucional de la dependencia.
Auditorias al ejercicio presupuestal de la dependencia, atendidas.- Se entregó
cabalmente al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización ISAF la documentación
soporte de la Primera Auditoria de Gabinete a los Informes Trimestrales del Ejercicio
2013, correspondiente a la SAGARHPA.
1207 Subsecretaría de Pesca y Acuacultura
De cumplimiento al seguimiento de las acciones para el desarrollo del sector pesquero y
acuícola, la subsecretaría registró un presupuesto anual de 5 millones 200 mil 862
pesos aprobados por el H. Congreso del Estado, con un avance del 24.55 por ciento, en
este trimestre la unidad administrativa devengó un importe de 1 millón 276 mil 903
pesos.
Unidad de apoyo para la ejecución de la componente pesquera y acuícola coordinada.-
En este periodo la Coordinación de Unidades de Apoyo Pesquera y Acuícola realizaron
los tres eventos programados correspondientes al cierre y apertura de los programa de
apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura 2013 y 2014 sucesivamente.
EVT‐02
246
1208 Dirección General de Desarrollo Ganadero
El cumplimiento de la asignación estatal de los programa del Convenio de Coordinación
para el Desarrollo Rural Sustentable 2014, demando un presupuesto modificado anual
de 31 millones 359 mil 262 pesos, por lo que este importe resulto mayor a los 17
millones 802 mil 824 pesos asignados inicialmente por el H. Congreso del Estado.
En este trimestre se devengaron 3 millones 259 mil 762 pesos, con un avance de 18.31
por ciento respecto al autorizado. Esta unidad presentó ajustes por inconvenientes al
proyecto de presupuesto presentado por la dependencia; cuyos avances en la
ejecución de metas están previstos en periodos de evaluación subsecuentes; al
sustentarse actividades previas al proceso de otorgamiento de subsidios a los
productores rurales.
1209 Dirección General de Forestal y Fauna de Interés Cinegético
La reasignación de recursos para el cumplimiento de programas de concurrencia
convenidos con el gobierno federal, determino un presupuesto modificado a esta unidad
administrativa de 5 millones 626 mil 914 pesos, recursos menores a los 6 millones 237
mil 987 pesos autorizados por el H. Congreso del Estado, presentando el 19.27 por
ciento de avance respecto al presupuesto autorizado.
El monto devengado se ubicó en este trimestre en 1 millón 202 mil 258 pesos, como
resultado de afectaciones involuntarias al calendario del presupuesto presentado por la
dependencia; observándose con ello el avance físico siguiente:
Expedición de permisos de caza deportiva otorgados.- Con el fin de diversificar los
ranchos ganaderos para que sus propietarios incrementen sus ingresos y se fortalezca
el turismo cinegético en nuestra Entidad, en este primer periodo trimestral a través de la
ventanilla de la vida silvestre se expidieron 53 permisos de caza deportiva de 51
previstas en el Programa Operativo Anual.
Permiso para el aprovechamiento de la vida silvestre otorgados.- Con el propósito de
fortalecer el proceso de diversificación de las actividades rurales e incrementar el
ingreso de los productores ganaderos se continuó con la operación de la ventanilla de
EVT‐02
247
la vida silvestre expidiéndose 1052 licencias de 1085 programadas inicialmente para el
aprovechamiento de la vida silvestre.
Unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre autorizado, se autorizaron 8
de 11 unidades para el aprovechamiento de la vida silvestre (UMAS) programadas
inicialmente, fundamentadas sustentablemente con su plan de manejo correspondiente.
1210 Dirección General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo
La reasignación de manera temporal de recursos estatales a otras unidades
administrativa en cumplimiento a la aportación estatal convenida para el desarrollo rural
sustentable, ejercicio 2014; provocó un presupuesto modificado anual de 29 millones
397 mil 722 pesos, importe menor a los 33 millones 553 mil 163 pesos autorizados por
el H. Congreso del Estado.
Sujetos a una inconsistencia involuntaria en el calendario del presupuesto aprobado, se
devengaron 2 millones 181 mil 823 pesos en el presente trimestre, con un avance de
6.42 por ciento respecto a su presupuesto autorizado.
En lo referente a los avances de metas de este trimestre se encuentran calendarizaron
en los próximos trimestres; atendiéndose en el presente periodo la difusión de la
convocatoria para el acceso a los apoyos que solicitan los productores en el marco del
Convenio de Coordinación Parra el Desarrollo Rural Sustentable, ejercicio 2014.
1212 Dirección General de Desarrollo Agrícola
En observancia a los términos de los Programas del Convenio de Coordinación para el
Desarrollo Rural Sustentable 2014, esta unidad administrativa, alcanzo un presupuesto
modificado de 11 millones 445 mil 622 pesos, recursos menores a los 17 millones 140
mil 906 pesos autorizados de inicio por el H. Congreso del Estado, por la suficiencia
presupuestal asignada a otras unidades administrativas de la dependencia.
A consecuencia de una incongruencia involuntaria en el calendario de presupuesto
aprobado a esta unidad administrativa, en este trimestre de Enero – Marzo se
devengaron 2 millones 226 mil 469 pesos, suficientes para que en este trimestre se
sustentaran las actividades iniciales correspondientes a la rehabilitación de pozos de
EVT‐02
248
uso agrícola, calendarizados para su cumplimiento en los siguientes períodos
evaluatorios del gasto, obteniendo un avance de su presupuesto de 12.99 por ciento
respecto al autorizado.
1213 Coordinación Plan Maestro de Desarrollo Rural Integral Sur de Sonora
La coordinación cuenta con 3 millones 964 mil 373 pesos autorizados en el presupuesto
de egresos, con un avance de 22.64 por ciento en su presupuesto.
En el primer trimestre se devengaron 897 mil 702 pesos, ocasionado por un registro
incorrecto de la distribución de los recursos en el calendario aprobado, generando el
avance físico que se desglosa a continuación:
Representación regional de la dependencia realizda.- Conforme a la programación
prevista para este trimestre se realizaron los 3 informes de las acciones agrícolas,
ganaderas, forestales y pesqueras en el sur del estado, sobresaliendo entre los 12
eventos los del Consejo Distrital Desarrollo Rural Sustentable de los DDR 149 y 148
donde se dio a conocer la operación y esquemas de los apoyos contenidos en las
Reglas de Operación 2014.
1214 Dirección General de Pesca y Acuacultura
La reasignación de recursos demandada por otras unidades administrativas ligadas al
cumplimiento de los programas de concurrencia convenidos con el gobierno federal
para el Desarrollo Rural Sustentable 2014, se genero un presupuesto modificado de 19
millones 079 mil 159 pesos, cantidad inferior a los 44 millones 385 mil 490 pesos
aprobados por el H. Congreso del Estado.
Principalmente por este motivo en el trimestre se devengaron 1 millón 588 mil 401
pesos, cantidad inferior a lo calendarizado en el período, cuya aplicación del gasto en
su mayor parte no implicó un incremento en las metas; apreciándose el avance
siguiente:
Torneos de pesca deportiva realizados.- Por conveniencia de los clubes deportivos
estatales, se realizaron solamente 3 de los 4 Torneos de pesca deportiva programados
EVT‐02
249
para este trimestre; uno en la Presa Gral. Álvaro Obregón; otro en Bahía de la Choya
en Puerto Peñasco y finalmente el de San Carlos, Guaymas, Sonora.
1215 Comision Estatal del Agua
Para la operación y desarrollo de la infraestructura destinada a los sistemas de agua
potable, alcantarillado y saneamiento del estado, la Comisión Estatal del Agua reflejo un
presupuesto de modificado por 455 millones 181 mil 791 pesos, observándose un
importe menor a lo previsto originalmente de 467 millones 919 mil 652 pesos aprobados
por el H. Congreso del Estado, al reasignarse recursos al Fondo de Operación de
Obras Sonora Si FOSSI.
En este contexto, la Comisión Estatal del Agua CEA devengo un monto de 43 millones
124 mil 250 pesos transferidos por la SAGARHPA a este organismo una vez que
contablemente no se aplicaron los recursos propios provenientes de los organismos
operadores de los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento, reflejando
9.22 por ciento de avance con referencia al presupuesto autorizado.
Transferencias de recursos a la Comisión Estatal del Agua CEA.- Para evitar duplicidad
de información y fomentar la simplificación administrativa se omitieron en el caso de los
organismos, el desarrollo de las metas y destino de los recursos federales, previstos en
las disposiciones establecidas en la guía para el desarrollo de los informes trimestrales
de la dependencia de la administración directa, toda vez que estos, presentan por
separado un informe pormenorizado del ejercicio y alcance de los recursos que la
SAGARHPA transfiere a dichos organismos.
1216 Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora
En la operación y desarrollo del Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, se
conservó en el trimestre el presupuesto original por la cantidad de 10 millones 497 mil
106 pesos aprobados por el H. Congreso del Estado; devengándose un monto de 1
millón 178 mil 807 pesos de recursos transferidos por la SAGARHPA en este trimestre,
de acuerdo al reporte que elabora la dependencia coordinadora del organismo, con un
avance del 11.23 por ciento del presupuesto original.
EVT‐02
250
Transferencia de recursos al Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora IAES.- Para
evitar la duplicidad de la información y fomentar la simplificación administrativa, es
importante exponer que el organismo presenta por separado el avance del presupuesto
y programas de este Organismo en el apartado de Organismos y Entidades, sin
menoscabo de la disposición de los lineamientos previstos en la guía para el desarrollo
de los informes trimestrales de la dependencia de la administración directa.
1217 Fondo de Operación de Obras Sonora SI
Con la finalidad de asegurar el abastecimiento de agua potable a la capital del Estado,
principalmente, el “Fondo de Operación de Obras Sonora Sí”, presentó un presupuesto
modificado de 803 millones 415 mil 167 pesos, tomado en cuenta el recurso aprobado
por el H. Congreso del Estado Equivalente a 635 millones 348 mil 092 pesos.
En ese sentido, este organismo devengó un monto de 42 millones 278 mil 583 pesos de
recursos transferidos por la SAGARHPA, con un 6.81 por ciento de avance en su
presupuesto autorizado con respecto al devengado.
Transferencia de recursos a Fondos de Operación de Obras Sonora Sí FOSSI.- Con el
propósito de evitar duplicidad en la información y beneficiarse de las bondades que
implican la simplificación administrativas así como el destino y alcance de los recursos
federales, la conveniencia que representa para el organismo, se expone por separado
el avance del presupuesto y programas, asimismo en el apartado de Organismos y
Entidades, sin demeritar las disposiciones establecidas en la guía para el desarrollo de
los informes trimestrales de la dependencia de la administración directa.
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
S A G A R H P A $1,301,895,194 $1,462,231,028 $114,956,260 8.83PESOS12
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$361,080,113 $114,956,260
DEVENGADO
REALIZADO
01 SECRETARIA $11,925,318 $10,920,615 $1,987,312 16.66PESOS $11,518,110 $1,987,312
32 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
01 AGROPECUARIA
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
5 VALOR AL CAMPO Y AL MAR
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL PESQUERO Y ACUICOLA
R PRODUCTORES
13 TODO EL ESTADO
001 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL PESQUERO Y ACUICOLA, CONVENIDO
CONVENIO 5 1 405 2 2
002 SEGUIMIENTO DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO FOFAES, RELAIZADO
EVENTO 12 3 41.6712 5 5
003 SISTEMA DE SOLICITUD INFORMACION PUBLICA DE SONORA, PRESENTADA.
INFORME 12 3 2512 3 3
004 SISTEMA UNICO DE REGISTRO DE INFORACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO A LA INVERSIÓN, ADMINISTRADO.
REPORTE 12 3 2512 3 3
02 SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA $2,077,084 $5,141,999 $2,528,216 121.72PESOS $1,745,891 $2,528,216
32 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
01 AGROPECUARIA
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
5 VALOR AL CAMPO Y AL MAR
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL PESQUERO Y ACUICOLA
R PRODUCTORES
13 TODO EL ESTADO
001 UNIDAD DE APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE LA COMPONENTE DE AGRICULTURA, COORDINADA.
EVENTO 12 3 33.3312 4 4
03 DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD EN CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS $4,735,842 $27,549,194 $1,168,154 24.67PESOS $4,570,211 $1,168,154
32 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZAPágina 1 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
S A G A R H P A $1,301,895,194 $1,462,231,028 $114,956,260 8.83PESOS12
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$361,080,113 $114,956,260
DEVENGADO
REALIZADO
01 AGROPECUARIA
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
5 VALOR AL CAMPO Y AL MAR
F PROMOCIÓN Y FOMENTO
018 CAMPAÑAS FITOSANITARIAS.
R PRODUCTORES
13 TODO EL ESTADO
001 SANIDAD VEGETAL, ALCANZADA. CAMPAÑA 13 0 013 0 0
04 SUBSECRETARIA DE GANADERIA $4,274,395 $4,301,591 $995,192 23.28PESOS $3,895,193 $995,192
32 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
01 AGROPECUARIA
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
5 VALOR AL CAMPO Y AL MAR
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL PESQUERO Y ACUICOLA
R PRODUCTORES
13 TODO EL ESTADO
001 UNIDAD DE APOYO PARA LA EJECUCUÓN DE LA COMPONENETE AGRICOLA, COORDINADA.
EVENTO 12 3 2512 3 3
05 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS $15,716,384 $18,828,371 $4,115,718 26.19PESOS $15,062,724 $4,115,718
32 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
01 AGROPECUARIA
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
5 VALOR AL CAMPO Y AL MAR
F PROMOCIÓN Y FOMENTO
034 CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS.
R PRODUCTORES
13 TODO EL ESTADO
001 SANIDAD ANIMAL ALCANZADA CAMPAÑA 11 0 011 0 0
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
S A G A R H P A $1,301,895,194 $1,462,231,028 $114,956,260 8.83PESOS12
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$361,080,113 $114,956,260
DEVENGADO
REALIZADO
002 TITULOS DE MARCA DE HERRAR Y SANGRE, EXPEDIDOS DOCUMENTO 1800 450 33.171800 597 597
003 AVANCES DEL CENSO GANADERO PRESENTADOS REPORTE 12 3 2512 3 3
06 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION $21,115,717 $20,263,909 $3,946,710 18.69PESOS $17,009,374 $3,946,710
32 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
01 AGROPECUARIA
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
5 VALOR AL CAMPO Y AL MAR
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
001 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO.
R PRODUCTORES
13 TODO EL ESTADO
001 PRESUPUESTO DE EGRESO 2015 INTEGRADO ANTEPROYECTO
1 0 01 0 0
002 MARCO NORMATIVO DE LA DEPENDENCIA ACTUALIZADO. MANUAL 7 0 07 0 0
003 SISTEMA DE ARCHIVO ADMINISTRADOS ACTA 5 0 05 0 0
004 EVALUACIONES TRIMESTRALES, CUENTA PUBLICA E INFORME DE GOBIERNO, PRESENTADOS.
INFORME 6 2 33.336 2 2
005 SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PARA GASTO CORRIENTE Y SUBSIDIOS A LA INVERSION, REALIZADOS
INFORME 24 6 2524 6 6
006 SEGUIMIENTO AL PORTAL DE LA TRANSPARENCIA, REALIZADO. INFORME 4 1 254 1 1
007 SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, REALIZADO.
INFORME 4 1 254 1 1
008 AUDITORIAS AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA, ATENDIDAS.
AUDITORIA 3 1 33.333 1 1
009 PROGRAMA DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, REALIZADO.
INFORME 1 0 01 0 0
07 SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA $5,200,862 $5,318,538 $1,276,903 24.55PESOS $4,766,020 $1,276,903
32 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
03 ACUACULTURA, PESCA Y CAZA
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
S A G A R H P A $1,301,895,194 $1,462,231,028 $114,956,260 8.83PESOS12
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$361,080,113 $114,956,260
DEVENGADO
REALIZADO
5 VALOR AL CAMPO Y AL MAR
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL PESQUERO Y ACUICOLA
R PRODUCTORES
13 TODO EL ESTADO
001 UNIDAD DE APOYO PARA LA EJECUCION DE LA COMPONENTE PESQUERA Y ACUICOLA COORDINADA.
EVENTO 12 3 2512 3 3
08 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO GANADERO $17,802,824 $31,359,262 $3,259,762 18.31PESOS $13,210,156 $3,259,762
32 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
01 AGROPECUARIA
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
5 VALOR AL CAMPO Y AL MAR
F PROMOCIÓN Y FOMENTO
039 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA.
R PRODUCTORES
13 TODO EL ESTADO
001 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE USO GANADERA, APOYADAS OBRA 265 0 0265 0 0
057 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUA.
R PRODUCTORES
13 TODO EL ESTADO
001 CONSERVACION Y SUSTENTABILIDAD DEL SUELO Y AGUA EN RANCHOS GANADEROS, APOYADOS
PROYECTO 35 0 0150 0 0
09 DIRECCION GENERAL DE FORESTAL Y FAUNA DE INTERES CINEGETICO $6,237,987 $5,626,914 $1,202,258 19.27PESOS $4,936,364 $1,202,258
32 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
01 AGROPECUARIA
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
5 VALOR AL CAMPO Y AL MAR
F PROMOCIÓN Y FOMENTO
059 MANEJO SUSTENTABLE DE LA VIDA SILVESTRE
Página 4 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
S A G A R H P A $1,301,895,194 $1,462,231,028 $114,956,260 8.83PESOS12
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$361,080,113 $114,956,260
DEVENGADO
REALIZADO
R PRODUCTORES
13 TODO EL ESTADO
001 PERMISOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE OTORGADOS.
DOCUMENTO 7268 1085 14.417300 1052 1052
002 EXPEDICION DE PERMISOS DE CAZA DEPORTIVA, OTORGADOS. DOCUMENTO 1102 51 4.821100 53 53
003 UNIDAD DE MANEJO PARA LA CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE, AUTORIZADA
AGRUPACIÓN 47 11 1650 8 8
004 TORNEO INTERNACIONAL DE CACERIA DE GUAJOLOTE, CEDE EN YECORA. APOYADO
EVENTO 1 0 01 0 0
005 HECTAREAS DE PASTOREO RESTAURADAS HECTAREA 600 0 0600 0 0
006 BRIGADA DE PROTECCION DE LA VIDA SILVESTRE, EQUIPADA EQUIPO 5 0 05 0 0
007 PREVENCION Y COMBATE A LA CACERIA FURTIVA DE ESPECIES CINEGETICAS, REALIZADA.
CAMPAÑA 1 0 01 0 0
10 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACION AL CAMPO $33,553,163 $29,397,722 $2,181,823 6.50PESOS $12,067,367 $2,181,823
32 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
01 AGROPECUARIA
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
5 VALOR AL CAMPO Y AL MAR
F PROMOCIÓN Y FOMENTO
901 APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA Y GANADERA
R PRODUCTORES
13 TODO EL ESTADO
001 SOLICITUD DE APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS, OTORGADA
DOCUMENTO 392 0 0392 0 0
002 PRODUCTORES, APOYADOS PRODUCTOR 960 0 0960 0 0
12 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO AGRICOLA $17,140,906 $11,445,622 $2,226,469 12.99PESOS $8,327,630 $2,226,469
32 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
01 AGROPECUARIA
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
5 VALOR AL CAMPO Y AL MAR
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
S A G A R H P A $1,301,895,194 $1,462,231,028 $114,956,260 8.83PESOS12
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$361,080,113 $114,956,260
DEVENGADO
REALIZADO
F PROMOCIÓN Y FOMENTO
035 CONSTRUCCIÓN PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA.
R PRODUCTORES
13 TODO EL ESTADO
001 HECTAREAS AGRICOLAS, NIVELADAS HECTAREA 2200 0 02200 0 0
054 REVESTIMIENTO Y ENTUBADO DE CANALES.
R PRODUCTORES
13 TODO EL ESTADO
001 KILOMETROS DE CANALES PARA RIEGO, MEJORADOS. KILÓMETRO 44 0 044 0 0
055 CONSTRUCCIÓN DE POZOS.
R PRODUCTORES
13 TODO EL ESTADO
001 POZOS PARA USO AGRICOLA, PERFORADOS. UNIDAD 14 0 014 0 0
056 EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EQUIPOS Y PLANTAS DE BOMBEO.
R PRODUCTORES
13 TODO EL ESTADO
001 POZOS EQUIPADOS LOTE 20 0 020 0 0
13 COORDINACION PLAN MAESTRO DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL SUR DE SONORA $3,964,373 $3,904,069 $897,702 22.64PESOS $3,722,967 $897,702
32 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
01 AGROPECUARIA
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
5 VALOR AL CAMPO Y AL MAR
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
003 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO.
R PRODUCTORES
13 TODO EL ESTADO
001 REPRESENTACIÓN REGIONAL DE LA DEPENDENCIA, REALIZADA. INFORME 12 3 2512 3 3
Página 6 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
S A G A R H P A $1,301,895,194 $1,462,231,028 $114,956,260 8.83PESOS12
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$361,080,113 $114,956,260
DEVENGADO
REALIZADO
14 DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA $44,385,490 $19,079,159 $1,588,401 3.58PESOS $13,526,969 $1,588,401
32 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
03 ACUACULTURA, PESCA Y CAZA
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
5 VALOR AL CAMPO Y AL MAR
F PROMOCIÓN Y FOMENTO
011 MODERNIZACIÓN DE LA FLOTA PESQUERA.
R PRODUCTORES
13 TODO EL ESTADO
001 MOTORES FUERA DE BORDA, ENTREGADOS. PIEZA 470 0 0470 0 0
044 ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA
R PRODUCTORES
13 TODO EL ESTADO
001 TORNEOS DE PESCA DEPORTIVA REALIZADOS. EVENTO 16 4 17.6517 3 3
002 PERMISOS DE CAPTURA PESQUERA OTORGADOS PERMISO 100 0 0100 0 0
047 APOYO A UNIDADES INTENSIVAS DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA.
R PRODUCTORES
13 TODO EL ESTADO
001 MATERNIDADES PARA EL CULTIVO DEL CAMARON, CONSTRUIDAS Y EQUIPADAS
GRANJA 17 0 017 0 0
902 PESCA Y ACUACULTURA
R PRODUCTORES
13 TODO EL ESTADO
001 UNIDADES ECONOMICAS PESQUERASY ACUICOLAS, APOYADAS AGRUPACIÓN 654 0 0654 0 0
15 COMISION ESTATAL DEL AGUA $467,919,652 $455,181,791 $43,124,250 9.22PESOS $87,979,913 $43,124,250
22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
01 URBANIZACIÓN
E1 SONORA SOLIDARIO
2 PUENTE AL DESARROLLO
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
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SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
S A G A R H P A $1,301,895,194 $1,462,231,028 $114,956,260 8.83PESOS12
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$361,080,113 $114,956,260
DEVENGADO
REALIZADO
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
001 CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA DE GRUPOS ÉTNICOS.
D POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA
13 TODO EL ESTADO
001 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PROGRAMA 0 0 01 0 0
008 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE OBRA 0 0 01 0 0
011 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
OBRA 0 0 01 0 0
02 DESARROLLO COMUNITARIO
E1 SONORA SOLIDARIO
2 PUENTE AL DESARROLLO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
002 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 MINISTRACION DE SUBSIDIO SUBSIDIO 0 3 012 0 0
002 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA CEA
INFORME 4 0 250 1 1
16 INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA $10,497,106 $10,497,106 $1,178,807 11.23PESOS $2,241,509 $1,178,807
32 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
03 ACUACULTURA, PESCA Y CAZA
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
Página 8 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
S A G A R H P A $1,301,895,194 $1,462,231,028 $114,956,260 8.83PESOS12
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$361,080,113 $114,956,260
DEVENGADO
REALIZADO
5 VALOR AL CAMPO Y AL MAR
F PROMOCIÓN Y FOMENTO
045 FOMENTO Y EXPLOTACIÓN DE PESQUERÍAS
R PRODUCTORES
13 TODO EL ESTADO
001 INFORME DE ACTTIVIDADES A LA JUNTA DE GOBIERNO, PRESENTADO.
EVENTO 0 1 04 0 0
002 INVESTIGACION DE ESPECIES PESQUERAS Y ACUICOLAS, APLICADAS.
PROYECTO 0 0 01 0 0
003 ESPECIES MARINAS, PRODUCIDAS. PIEZA 0 10400000 080000000 0 0
004 ESPECIES DULCEACUICOLAS, PRODUCIDAS. PIEZA 0 99000 0900000 0 0
005 PRODUCTORES PESQUEROS Y ACUICOLAS DEL SECTOR SOCIAL Y EDUCATIVO, CAPACITADOS
PERSONA 0 50 0200 0 0
006 ESPECIES MARINAS Y DULCEACUICOLAS, DISTRIBUIDAS PIEZA 0 10442600 080460000 0 0
007 CENTROS PRODUCTORES DE ESPECIES MARINAS Y ACUICOLAS, REHABILITADOS
CENTRO 0 0 02 0 0
008 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA IAES
INFORME 4 0 250 1 1
17 FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI $635,348,092 $803,415,167 $43,278,583 6.81PESOS $156,499,715 $43,278,583
22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
01 URBANIZACIÓN
E1 SONORA SOLIDARIO
2 PUENTE AL DESARROLLO
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
007 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ESTUDIOS Y PROYECTOS PROYECTO 0 0 01 0 0
008 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE.
A POBLACIÓN ABIERTA
07 HERMOSILLO
Página 9 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
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UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURADEPENDENCIA:
TB UG MT
S A G A R H P A $1,301,895,194 $1,462,231,028 $114,956,260 8.83PESOS12
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$361,080,113 $114,956,260
DEVENGADO
REALIZADO
001 INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE OBRA 0 1 01 0 0
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
002 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 MINISTRACION DE SUBSIDIOS SUBSIDIO 0 3 012 0 0
002 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FONDO DE OPERACIÓNDE OBRAS SONORA SÍ FOSSI
INFORME 4 0 250 1 1
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
5 VALOR AL CAMPO Y AL MAR
F PROMOCIÓN Y FOMENTO
052 CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 CONSTRUCCION DE GALERIAS OBRA 0 0 012 0 0
058 PROTECCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION OBRA 0 0 01 0 0
Página 10 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
EVT‐02
251
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
Por lo que respecta al presupuesto original autorizado a nivel dependencia para llevarse
a cabo durante el presente año asciende a la cantidad de 813 millones 840 mil 674
pesos. Presentando un devengado de 167 millones 414 mil 709 pesos con un avance
en su presupuesto de 20.57 por ciento.
Para promover la pronta, completa e imparcial procuración de justicia, asegurando la
persecución de delitos del orden común en el Estado, la dependencia llevó a cabo las
siguientes actividades, mediante las unidades administrativas que la integran, las
cuales se detallan a continuación:
1301 Procuraduría
Para el presente año, se autorizó un presupuesto para esta Unidad Responsable por la
cantidad de 75 millones 363 mil 530 pesos de los cuales al primer trimestre del año se
ha devengado la cantidad de 1 millón 491 mil 546 pesos, con un avance de 1.98 por
ciento en su presupuesto.
Coadyuvar a la Procuración de Justicia pronta y eficiente garantizando el derecho de
petición de audiencia. Durante el periodo en referencia se atendieron 200 audiencias
que solicitó la ciudadanía con el C. Procurador.
1302 Subprocuraduría de Averiguaciones Previas
El Presupuesto autorizado para la presente unidad administrativa en este año,
corresponde a la cantidad de 9 millones 823 mil 646 pesos de los cuales se ha
devengado hasta este trimestre 1 millón 588 mil 872 pesos con un avance de 16.17 por
ciento de su presupuesto autorizado.
En cuanto a Evaluar y verificar periódicamente los resultados de las actividades de las
unidades de su adscripción para su mejor desempeño; así como dar trámite y
seguimiento a las solicitudes de colaboración requeridas por las entidades federativas
de la República, así como cubrir las necesidades que se generen en nuestro Estado.
Durante el periodo en referencia se llevaron a cabo 1,062 asuntos de los cuales se
realizaron 8 visitas a las Agencias del Ministerio Público y 1,054 solicitudes de
EVT‐02
252
colaboración, de las cuales 133 fueron de ejecución de orden de aprehensión, 578 de
búsqueda y localización de personas, 39 de búsqueda, localización y aseguramiento de
vehículos, 73 de solicitudes de registro de antecedentes, 31 identificación de
cadáveres; 10 colaboraciones diversas; 16 compañías de telefonía celular; 18
solicitudes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 23 respuestas de la
Comisión Nacional de Bancaria y de Valores y 133 colaboraciones diligenciadas de
diversas procuradurías.
1303 Subprocuraduría de Control de Procesos
En este año el ejercicio presupuestal anual autorizado fue por la cantidad de 45
millones 413 mil 517 pesos de los cuales se ha devengado 10 millones 956 mil 133
pesos, presentando un avance de 24.13 por ciento hasta este trimestre, mismos que
corresponde a diversos trámites de gastos tales como combustible, viáticos,
alimentación, etc.
Llevar a cabo un control de los procedimientos a través de las Agencias del Ministerio
Público adscritas a los tribunales de primera y segunda instancia. Durante el periodo en
referencia se realizaron 4,627 asuntos los cuales se especifican a continuación:
Se radicaron un total de 2,834 asuntos a juzgados de primera instancia de lo penal.
En lo referente al NO Ejercicio de la Acción Penal se realizaron 614 asuntos, de los
cuales fueron revocados 594 fueron confirmadas y 20 revocadas.
En lo que respecta a la Revisión de conclusiones, se realizaron un total de 4, de las
cuales 1 fue confirmada, 0 devueltas y 3 fueron modificadas.
En la Segunda Instancia se llevaron a cabo entre Agravios y Desistimientos 990
asuntos distribuidos de la siguiente manera: en el Sector Central 624, Delegación Sur
186 y Delegación Noroeste 180.
Desistimiento de la Acción Penal 1, misma que se encuentra en trámite.
Con respecto a beneficios libertarios de internos en centros de readaptación social en el
estado se realizaron 184, de las cuales ninguna fue concedida y todas fueron negadas.
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1305 Dirección General de la Policía Estatal Investigadora
Se autorizó un presupuesto de 329 millones 497 mil 785 pesos de los cuales se
devengado hasta este trimestre la cantidad de 73 millones 771 mil 486 pesos, mismos
que corresponden al trámite de pago de combustible, Servicios de Energía Eléctrica y
Agua Potable, etc. de dicha Unidad Administrativa, reflejando el 22.39 por ciento de
avance en su presupuesto autorizado.
Investigar toda orden girada por el Ministerio Público, la comisión de hechos que
puedan constituir un delito, así como los que se tenga noticia directamente, notificando
a la representación social de los hechos. Durante el periodo que se informa se llevaron
a cabo 20,534 acciones, las cuales se detallan a continuación: Se ejecutaron 943
órdenes de aprehensión; 255 órdenes de reaprehensión; 416 órdenes de presentación;
838 órdenes de investigación; 60 órdenes de comparecencia; 3,445 citatorios; 194
arraigos; 6,680 informes turnados al Ministerio Público; 781 operativos; 939 recorridos
de vigilancia; 75 armas de fuego decomisadas; 126 traslados efectuados; 40 abigeatos
resueltos; 294 vehículos robados recuperados; 78 delitos sexuales resueltos; 72
personas extraviadas localizadas; 5,046 personas presentadas ante el Ministerio
Público; se dio atención a 82 reportes de muertes naturales; 170 muertes violentas y 0
secuestros resueltos.
1306 Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto
El presupuesto anual autorizado para esta unidad administrativa ascendió a 36 millones
524 mil 215 pesos de los cuales se ha devengado hasta este trimestre la cantidad de 6
millones 749 mil 423 pesos lo que representa el 18.48 por ciento de avance.
Durante el cuarto trimestre se llevaron a cabo 7,090 trámites, los cuales se detallan a
continuación:
En lo que a recursos humanos se refiere se realizaron 4,255 trámites de los cuales
corresponden 25 altas ante ISSSTESON; 6 altas de personal; se efectuaron 16 bajas
de personal; 12 cambios de nombramiento; 1544 credenciales entregadas; 2133
gafetes; se expidieron 92 cartas de trabajo; se solicitó ante la Dirección General de
Recursos Humanos la promoción de 1 exámenes psicométricos; se elaboraron 29
solicitudes de pago por concepto de liquidaciones del personal que ha sido dado de
EVT‐02
254
baja; se remitieron 336 incapacidades del personal; se llevó a cabo la elaboración de 6
informes de control de asistencia del personal de base, se realizaron 2 solicitudes de
exámenes toxicológicos, se realizaron 18 trámites ante ISSSTESON, 16 trámites del
Plan de Previsión Social y 13 solicitudes de permiso.
Asimismo, 2 solicitudes de servicios médicos, así como también 4 solicitudes de seguro
de vida.
Para mantener en condiciones de operación los bienes muebles e inmuebles al servicio
de la dependencia, se llevaron a cabo 862 trámites, de los cuales 769 corresponden a
requisiciones diversas, (mobiliario y equipo, maquinaria y equipo y fumigación) y 93
tramites de mantenimiento y servicio para vehículos de esta dependencia.
Se realizaron 48 trámites de órdenes de pago, entre los que se encuentran pagos a
proveedores, pago de viáticos para el personal de la dependencia y la gestión,
administración y control del fondo revolvente mediante conciliaciones.
En lo referente a la línea de acción: "llevar a cabo el control y seguimiento de los
recursos autorizados a esta dependencia así como tramitar el gasto de inversión y
recursos del Fondo de Seguridad Pública, se llevó a cabo lo siguiente: 26 asuntos los
cuales corresponden a 11 asuntos relacionados con los recursos federales del FASP, y
10 documentos del Subsidio a las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de
Mando Policial. SPA y 04 asuntos referentes a solicitud de dictámenes y la integración
del tercer informe trimestral.
Se realizaron 1,661 depósitos de fianzas o cauciones impuestas por el personal
ministerial, los cuales son para su registro y control de la cuenta de fondos ajenos.
Asimismo se llevaron a cabo trámites administrativos ante la institución bancaria a fin de
realizar las devoluciones de 239 fianzas, las cuales fueron solicitadas por los Agentes
del Ministerio Público.
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255
1307 Dirección General de Averiguaciones Previas
El presupuesto anual que se autorizó a esta unidad Administrativa para el presente año,
asciende a la cantidad de 179 millones 228 mil 904 pesos de los cuales se ha
devengado hasta este trimestre la cantidad de 41 millones 368 mil 643 pesos, con un
avance en su presupuesto de 23.08 por ciento.
Con relación a Investigar y resolver las averiguaciones previas derivadas de las
denuncias y querellas presentadas ante las Agencias del Ministerio Público
Investigadoras. Durante el periodo en referencia se iniciaron 6,723 averiguaciones
previas en todo el Estado; resolviéndose un total de 4,312 de las cuales 2,907 fueron
consignadas a los Juzgados de Primera Instancia y 1,405 se decretó el No ejercicio de
la acción penal; por lo tanto 2,411 siguen en trámite quedando pendiente el sentido de
su resolución.
1308 Dirección General de Servicios Periciales
El presupuesto autorizado anual para esta unidad Administrativa corresponde a 55
millones 343 mil 589 pesos de los cuales se ha devengado hasta este trimestre 12
millones 213 mil 388 pesos, monto que equivale al 22.07 por ciento del presupuesto
total autorizado.
Para eficientar los servicios y dictaminaciones que se realizan en las diversas
especialidades forenses incluyendo los estudios de medicina legal, durante el periodo
en referencia se llevaron a cabo 76,880 asuntos, los cuales a continuación se detallan:
Se realizaron 7,498 dictámenes a nivel estatal, de los cuales 2,704 fueron en el Sector
Central, 5,620 en la Delegación de Cd. Obregón, 1,096 en la Delegación de Caborca y
1,190 en la Delegación de Nogales.
En lo referente a las labores de identificación estas fueron 54,892 de las cuales 31,041
pertenecen al Sector Central; 5,620 fueron realizados en Caborca, Sonora y en Cd.
Obregón fueron 12,589; de estos registros en la Delegación de Nogales se registró un
total de 5,642 estudios.
EVT‐02
256
En lo que se refiere a los Servicios Médicos Legales efectuados en el estado, estos
fueron un total de 14,490 de los cuales se distribuye de la siguiente manera: en la
Delegación Noroeste en la ciudad de Nogales Sonora, se realizaron 2,917 estudios
médicos, en la Delegación Sur con sede en Cd. Obregón, se efectuaron 4,304 estudios
médicos, en la Delegación de Caborca se observa un total de 1,923 dictámenes
médicos y finalmente en el Sector Central con sede en esta Capital se efectuaron 5,346
estudios médicos.
Es importante señalar que los estudios o asuntos que se atienden, se realizan mediante
solicitud oficial por parte de las autoridades competentes, debido a lo anterior, no es
posible programar una cantidad exacta de asuntos por atender o realizar.
1309 Dirección General de Sistema de Información y Política Criminal
Se autorizó un presupuesto de 10 millones 538 mil 006 pesos de los cuales se han
devengado 2 millones 698 mil 397 pesos que representan el 25.61 por ciento en
relación con el autorizado originalmente.
Coadyuvar en el mejoramiento de las actividades de Procuración de Justicia mediante
la adecuada autilización de tecnología de información, el análisis.- Durante el Primer
Trimestre del año 2014 se llevaron a cabo 244,315 asuntos, para lo cual se realizaron
las siguientes acciones:
1.- Sistema Integral de Apoyo al Ministerio Público (SIAMP)
Durante el período de referencia, se realizaron modificaciones de procedimientos
almacenados para el Módulo de Registro de Personas Desaparecidas e Información
Ejecutiva. Se llevó a cabo la actualización del Catálogo de Delitos en as Agencias del
Ministerio Público.
También se continuó trabajando en la creación de scripts de consulta para la obtención
de información de la base de datos de SIAMP y realización de los informes respecto a
los resultados de dichas consultas.
Asimismo, se continuó brindando apoyo a los usuarios en cuanto a la operación y
corrección de errores en el SIAMP, así como en la corrección de errores de
Mandamientos Judiciales en el SNSP.
EVT‐02
257
2.- Sistema de Consulta de Registros Penales (SICORP)
Se llevó a cabo la instalación Grupo ALTA en la ciudad de Hermosillo, Sonora y en la
maquiladora JAVID en la ciudad de Nogales; asimismo, se dio mantenimiento al servicio
y atención a los usuarios de este Sistema, así como soporte para la configuración de la
red VPN debido a que en algunas empresas se desconfiguraron los enlaces. También
se implementó una estación móvil de SICORP, a fin de dar atención en las jornadas
comunitarias del Gobierno del Estado.
Durante este trimestre se ha estado trabajando en una mejora en el sistema SICORP la
cual consiste en la utilización de la licencia WSQ para la compresión de huellas, la cual
trabaja en Windows de 64 bits y gracias a ésta, ya no será necesario adquirir nuevas
licencias; sin embargo, se dejó la versión anterior de 32 bits, la cual genera un costo
para cada uno de los clientes.
3.- Sistema de Personas Liberadas en el Estado de Arizona
Durante el trimestre que se informa, se continuó con la Captura de la información
enviada por las cárceles estadounidenses del estado de Arizona, por el momento
denominado “Comisión Sonora Arizona”.
4.- Sistema de Alerta Amber Sonora
Durante el presente trimestre se llevó a cabo el análisis y diseño del Sistema Web de
Alerta Amber Sonora, el cual tiene por objeto coadyuvar al protocolo de Alerta Amber y
fomentar la colaboración interinstitucional, con la sociedad civil y la participación activa
de los medios de comunicación para la recuperación de niñas , niños y adolescentes en
peligro de sufrir daño grave con motivo de haber sido sustraídos, extraviados,
encontrarse desaparecidos o no localizados bajo circunstancias que hagan presumir
ese peligro, o se encuentren privados de su libertad en lugar desconocido. Como
primera fase de codificación se realizaron los módulos de Información Estática, Registro
y Login.
5.- Sistema de Verificación de Objetos Empeñados (VOE)
Durante el presente trimestre se llevó a cabo el análisis y diseño del Sistema de
Verificación de Objetos Empeñados orientado al registro y verificación de objetos
empeñados en el marco de la Ley que determina las bases de operación de las casas
de empeño en el estado de Sonora. Se inicio con el desarrollo del sistema comenzando
por los módulos de registro de objetos y el de servicio de enrolamiento.
EVT‐02
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1310 Dirección General de Asuntos Jurídicos
El presupuesto autorizado anual para esta unidad Administrativa corresponde a 4
millones 552 mil 231 pesos los cuales se ha devengado la cantidad de 1 millón 080 mil
034 pesos que representan el 23.73 por ciento de lo originalmente asignado.
Con el fin de brindar el apoyo técnico jurídico que requiera la dependencia, durante el
periodo que se informa se llevaron a cabo 1,347 asuntos los cuales se detallan a
continuación:
Atender y dar seguimiento a los requerimientos de los tribunales estatales en materia
contenciosa y federal en materia de amparo. En este objetivo se atendieron y se dio el
trámite correspondiente a 1244 asuntos.
1.- Se dio respuesta a 150 informes previos solicitados por los diversos Juzgados de
Distrito en el Estado y en el país, relativos a juicios de amparo interpuestos en contra
del Procurador General de Justicia y Subprocuradores.
2.- Se dio respuesta a 168 informes justificados solicitados por los diversos Juzgados
Distrito en el Estado y del país, relativos a juicios de amparo interpuestos en contra del
Procurador General de Justicia y Subprocuradores.
3.- Se recibieron, registraron y se les dio trámite correspondiente a 926 notificaciones
de los diversos Juzgados de Distrito en el Estado, así como del país.
Fortalecer las actividades sustantivas de la Procuraduría. En este objetivo se atendieron
y se dio el trámite correspondiente a 77 asuntos.
1.- Se recibieron, registraron y se les dio trámite a 77 solicitudes de información pública
de particulares, presentadas a esta Dirección General como Unidad de Enlace.
Asimismo, se dio respuesta definitiva a 58 solicitudes; y se declararon ejecutoriadas 47
encontrándose actualmente en trámite 34 solicitudes de información ante las diversas
unidades administrativas de esta Procuraduría General de Justicia.
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259
Atender y dar seguimiento a las quejas, solicitudes de información y colaboración, así
como a las recomendaciones y propuestas de conciliación de las Comisiones Nacional
y Estatal de Derechos Humanos. En este objetivo se atendieron y se dio el trámite
correspondiente a 26 asuntos.
1. Se atendió 1 solicitud de colaboración de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, en relación con personas desaparecidas, realizando los trámites
correspondientes ante la Dirección General de la Policia Estatal Investigadora,
solicitando su colaboración para localizar a dichas personas, remitiendo su fotografía y
datos de identificación.
2. Se atendieron y se dio el trámite correspondiente a 4 diversas solicitudes de
información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, requiriendo, en su
caso, a la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas, Dirección General de
Visitaduría, Dirección General de la Policía Estatal Investigadora y a las diversas
Agencias Investigadoras del Ministerio Público, respecto del estado de averiguaciones
previas, así como de procedimientos administrativos, o bien rindiendo informe respecto
de la participación de servidores públicos de esta Dependencia en hechos motivo de
queja ante el citado Organismo de Derechos Humanos.
3. En cumplimiento a 14 solicitudes de información en colaboración de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, relacionadas con personas desaparecidas, se
solicitó a la Dirección General de Sistemas de Información y Política Criminal de esta
Dependencia, informara conforme a la base de datos, respecto de la existencia de
antecedentes de dichas personas en las que aparecieran como denunciantes, víctimas
o probables responsables de un delito.
4. Se atendió y dio trámite correspondiente a 3 solicitudes de información de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, relacionados con quejas presentadas ante
dicho organismo, con motivo de hechos probablemente violatorios de derechos
humanos, remitiendo al efecto informes respecto del estado de averiguaciones previas,
de procedimientos administrativos, o bien informes rendidos por la Dirección General de
la Policía Estatal Investigadora.
5. Se aceptó y se dio trámite correspondiente a 1 Recomendación emitida por la
Comisión Estatal de Derechos Humanos
EVT‐02
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6. Se aceptó y se dio trámite correspondiente a 1 Recomendación emitida por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos por medio de la Secretaria de Gobierno del
Estado de Sonora.
7. Se atendió y dio trámite correspondiente a 1 solicitud emitida por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos respecto de ordenamientos en materia de averiguación
previa.
8. Se atendió y dio trámite correspondiente a 1 solicitud emitida por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos respecto de averiguaciones previas en las víctimas
que viven con VIH o Sida.
1311 Unidad Especializada en Procuración de Justicia para Adolescentes
El presupuesto autorizado anual para esta unidad Administrativa corresponde a 10
millones 719 mil 437 pesos de los cuales se devengo la cantidad de 2 millones 612 mil
078 pesos con un avance del 24.37 por ciento en relación con su presupuesto original.
En cuanto a integrar y resolver las investigaciones previas, derivadas de las denuncias
y/o querellas presentadas en las Agencias del Ministerio Público Especializadas en
Procuración de Justicia para Adolescentes. Durante el primer trimestre se llevaron a
cabo 833 asuntos de los cuales se detallan a continuación:
Se iniciaron un total de 308 investigaciones previas, se remitieron 200 investigaciones a
los juzgados de primera instancia especializada en justicia para adolescentes en el
estado; 33 fueron enviadas a revisión por el No ejercicio de la Acción de remisión; 13
fueron remitidas por incompetencia, quedando 45 investigaciones en trámite pendiente
el sentido de su resolución.
Además se iniciaron un total de 272 procesos ante los Juzgados Especializados en
Justicia para Adolescentes. El total de procesos iniciados incluye la remisión de
agencias no especializadas en procuración de justicia para adolescentes, tales como;
comisaría Migue Alemán que remite a los juzgados especializados en justicia para
adolescentes de Hermosillo; Huatabampo, Álamos, Navojoa, que remiten al Jugado de
Cócorit; Agua Prieta, Cananea, Magdalena, que remiten al Juzgado de Nogales.
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Se tramitaron un total de 45 Tocas (para determinar la procedencia de expresión de
Agravios o el desistimiento de la apelación) ante el Primer Tribunal Unitario Regional de
Circuito Especializado e Justicia para Adolescentes, de los cuales 23 expresaron
Agravios y 22 desistimiento.
Se recibieron un total de 8 audiencias, en la Dirección de la Unidad Especializada en
Procuración de Justicia para Adolescentes, brindándoles diversos servicios tales como;
atención, información, orientación, asesoramiento y/o apoyo ciudadano.
1312 Delegación Regional en Ciudad Obregón
El presupuesto autorizado anual para esta unidad Administrativa corresponde a 5
millones 836 mil 807 pesos de los cuales se ha devengado la cantidad de 1 millón 350
mil 919 pesos que representan el 23.14 por ciento del avance del presupuesto original.
Promover en el ambito de su Jurisdicción la pronta, completa e imparcial procuración de
justicia.- Durante el periodo en referencia, con el objeto de supervisar las funciones
inherentes a las Agencias del Ministerio Público, se realizaron 20 visitas a las diversas
representaciones sociales, para efecto de evaluar la aplicación de la técnica jurídica en
la integración de las averiguaciones previas, asimismo al seguimiento de procesos;
exhortando al personal a dar su mayor esfuerzo en la atención de la ciudadanía.
También se recibieron 389 informes relativos a la información estadística e incidencia
delictiva en el sur del Estado, transferidos por las 33 Agencias del Ministerio Público.
Asimismo se realizaron 179 trámites administrativos, en los cuales se destaca lo
siguiente:
Se giraron 120 oficios a diversas personas, dependencias, comisiones o tramites de
pago, atendieron, se atendieron 0 solicitudes de servicio, 0 reembolso de caja chica, 13
solicitudes de pago de viáticos, se elaboraron 7 requisiciones, se gestionaron 8 trámites
financieros así como también, se realizaron 12 visitas a las diferentes Agencias del
Ministerio Publico Foráneas y se realizaron 19 visitas a las Agencias locales; así mismo
se realiza entrega de documentación Oficial a los Juzgados de Distrito Séptimo, Octavo
y Juzgados Penales.
EVT‐02
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En el desempeño de las atribuciones propias de la Delegación, se atendieron 449
asuntos, de los cuales se resolvieron 110 averiguaciones previas enviadas a revisión
por los diversos representantes sociales que determinaron abstenerse de ejercitar la
acción penal, se intervino en 31 juicios de amparo, se figuró como parte en la
substanciación de 207 recursos de apelación, se diligenciaron 0 exhortos y se
recibieron en audiencia a 101 personas.
1313 Delegación Regional en Nogales
El presupuesto autorizado anual para esta unidad Administrativa corresponde a 2
millones 084 mil 783 pesos de los cuales se ha ejercido la cantidad de 456 mil 055
pesos lo que corresponde al 21.88 por ciento del presupuesto original.
Promover en el ambito de su jurisdicción la pronta, completa e imparcial procuración de
justicia.- Durante el periodo en referencia se atendieron 311 asuntos, de los cuales 68
corresponden a visitas a las diversas representaciones sociales, para efecto de evaluar
la aplicación de la técnica jurídica en la integración de las averiguaciones previa y se
atendieron 221 audiencias al público en general.
Asimismo se realizaron 22 trámites administrativos: 4 trámites de fondo revolvente, o
requisiciones de mobiliario y equipo, 3 solicitudes de papelería, 0 trámites de
empleados incapacitados, 12 trámites de pago de nómina, 0 solicitudes de
compensación, 0 trámites de pago de luz, 0 trámites de reparación de vehículos, 0
pagos de facturas y 0 pago de arraigos domiciliarios.
1314 Delegación Regional en Caborca
El presupuesto autorizado anual para esta unidad Administrativa corresponde a 4
millones 696 mil 929 pesos de los cuales se ha devengado la cantidad de 988 mil 362
pesos con un avance en su presupuesto autorizado de 21.04 por ciento.
Promover en el ámbito de su jurisdicción la pronta, completa e imparcial procuración de
justicia.- Durante el primer trimestre del año 2014 se llevaron a cabo en esta delegación
regional 150 asuntos en total:
EVT‐02
263
Con el fin de atender a la población que asiste a esta delegación regional a través del
delegado regional y agentes especiales del ministerio público en este periodo se
brindaron 122 audiencias de las cuales, 52 se otorgaron a personas que solicitaron
alguna orientación o para presentar alguna inconformidad por asuntos que se llevan a
cabo en las agencias del ministerio publico o asuntos que se llevan en segunda
instancia ante el supremo tribunal de justicia, de igual manera se atendió en 11
ocasiones a jefes de grupo y en 59 ocasiones a agentes del ministerio publico; respecto
a los informes mensuales los Agentes del Ministerio Público lo hicieron directamente a
través del Sistema Integral de Apoyo al Ministerio Público (SIAMP) a la unidad central
de Hermosillo, Sonora, quedando el departamento de estadística de esta delegación
regional como órgano verificador y de auxilio de la unidad central.
Durante este primer trimestre del año 2014 el departamento administrativo trabajo de
manera normal se llevaron en total 51 asuntos, todo esto con atención a sus
posibilidades. Se enviaron 28 oficios a diferentes unidades, así también se enviaron 3
requisiciones de material de oficina a la ciudad de Hermosillo, de igual manera se surtió
de manera directa por parte de esta delegación regional en 1 ocasión a las agencias del
ministerio público y bases de la Policía Estatal Investigadora, no se realizaron
reposiciones de caja chica, no se realizaron solicitud de servicios a vehículos de esta
delegación regional, no se realizo ninguna bitácora de combustible ya que los vehículos
asignados a esta delegación cuentan con sistema controlnet; así como tampoco se
realizaron solicitudes de servicio para los equipos tecnológicos de la oficina.
En lo que respecta al trabajo del delegado y los Agentes del Ministerio Público adscritos
a esta delegación regional se llevo a cabo la presentación de agravios en los
expedientes por parte del delegado regional y los agentes auxiliares ante el supremo
tribunal de justicia con sede en Caborca.
Lo anterior refleja una disminución de un 33 por ciento de lo programado para este
periodo trimestral, lo anterior derivado del programa de austeridad con el que trabaja
esta delegación.
1315 Visitaduría General
El presupuesto autorizado anual para esta unidad Administrativa corresponde a 4
millones 394 mil 938 pesos de los cuales se ha devengado la cantidad de 948 mil 785
pesos con un avance de 21.59 por ciento de su presupuesto autorizado.
EVT‐02
264
Recepción y atención de quejas ciudadanas y sustanciación del procedimiento
administrativo de responsabilidad.- Durante el periodo en referencia se recibieron 615
asuntos, en los cuales se atendieron 518 personas que vinieron a presentar queja y/o
solicitar orientación, registrándose 97 quejas, de las cuales 90 se registraron en el libro
de control preliminar y 7 en el libro de gobierno.
1316 Unidad Central de Agentes Especiales del Ministerio Público
El presupuesto autorizado anual para esta unidad Administrativa corresponde a 8
millones 882 mil 366 pesos de los cuales se ha devengado al primer trimestre del
presente año, la cantidad de 1 millón 858 mil 356 pesos presentando un avance de
20392 por ciento en su presupuesto original.
Estudio de expedientes y elaboración de proyectos de resolución.- Durante el periodo
en mención se elaboraron 1,604 documentos, tal como se indica a continuación: Dentro
de la determinación del no ejercicio de la acción penal se confirmaron 594, se
revocaron 20, y ninguno fue devuelto. Asimismo se llevaron a cabo 990 apelaciones.
1317 Dirección General de Procesos
El presupuesto autorizado anual para esta unidad Administrativa corresponde a 1 millón
030 mil 739 pesos de los cuales se ha devengado al primer trimestre la cantidad de 39
mil 381 pesos que equivale a 3.82 por ciento del presupuesto total autorizado.
Para llevar a cabo estudios de expediente y elaboración de proyectos, durante el
periodo en referencia se llevaron a cabo un total de 5 estudios de expedientes y
elaboración de proyectos, de los cuales 4 corresponden a estudios de expedientes y
elaboración de proyectos de revisión de conclusiones y 1 estudio de expediente y
elaboración de desistimientos de la acción penal.
Los expedientes que se reciben para la elaboración de un proyecto de conlcusiones,
son remitidos por los jueces penales en el estado, sin tener un número exacto por
trimestre.
Los expedientes que se reciben para la elaboración de un proyecto de desistimiento de
la acción penal, son a petición de parte.
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1318 Dirección General de Atención a Víctimas del Delito y Justicia Alternativa
Se autorizó un presupuesto de 27 millones 721 mil 464 pesos de los cuales se
devengaron 6 millones 727 mil 159 pesos siendo el 24.27 por ciento del presupuesto
total autorizado.
Brindar atención integral a victimas directas e indirectas del delito mediante atención
psicológica y asesoria legal, trabajo social y/o mecanismos alternativos.- Durante el
primer trimestre del año 2014, se brindaron 26,421 servicios a 10,227 Personas, a
través de los Centros de Orientación, Protección y Atención a Víctimas del Delito, la
Dirección General y el Centro de Justicia Alternativa distribuidas como sigue:
Atencion a Victimas:
Se brindaron 25,238 servicios y se atendieron 9,122 personas en los nueve Centros de
Orientación Protección y Atención a Víctimas de Delito en el Estado (ubicados en:
Hermosillo, Obregón, Guaymas, Navojoa, Huatabampo, San Luis Río Colorado,
Caborca, Nogales y Agua Prieta) y en la Dirección General, de las cuales únicamente
554 fueron canalizadas a otras instancias.
Los servicios brindados fueron los siguientes: Atención Psicológica 12,697; Asesoría
Legal 3,765; Trabajo Social 5,014; Orientación Ciudadana 470; Diligencias Ministeriales
1,342; y Dictámenes Psicológicos 1,950.
Lo anterior derivado de 2,965 casos, originados por diferentes delitos: Contra la Familia
(Violencia Intrafamiliar e Incumplimiento de Obligaciones Familiares) 1,347, Delitos
Sexuales 376, Delitos Violentos 211, Problemas Familiares 92, de otra índole (despojo,
amenazas, injurias, problemas vecinales) 910, y 29 Delitos Contra la Moral Pública
(Ultrajes a la Moral y Corrupción de Menores).
Justicia Alternativa:
En relación a los mecanismos alternativos de solución de controversias aplicados en el
Centro de Justicia Alternativa, durante el período que se informa, se brindaron 1,183
servicios a 1,105 personas, iniciándose 414 expedientes y se concluyeron 382. Se
realizaron 414 entrevistas, se elaboraron y se enviaron 432 invitaciones, obteniéndose
EVT‐02
266
como resultado 85 convenios en forma escrita, 43 convenios en forma verbal, y en 31
casos no se logró acuerdo, asimismo se proporcionaron 174 orientaciones y se
realizaron 4 canalizaciones a otra instancia.
1319 Dirección General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento
El presupuesto autorizado anual para esta unidad Administrativa corresponde a 2
millones 187 mil 786 pesos de los cuales se han devengado en el primer trimestre 515
mil 692 pesos que representan el 23.57 por ciento de avance de su presupuesto.
Llevar a cabo un programa de capacitación dirigido al personal sustantivo de la
Procuraduría General de Justicia del Estado.- Con el fin de llevar a cabo la capacitación
del personal sustantivo de la procuraduría, durante este cuarto trimestre se llevaron a
cabo 3 eventos en los que participaron 80 elementos entre personal de Ministerios
Públicos, Policía Estatal Investigadora, Servicios Periciales y Administrativo.
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
TB UG MT
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO $813,840,674 $842,077,509 $167,414,709 20.57PESOS13
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$687,473,541 $167,414,709
DEVENGADO
REALIZADO
01 PROCURADURIA $75,363,530 $77,923,144 $1,491,546 1.98PESOS $34,517,970 $1,491,546
12 JUSTICIA
02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
002 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 COADYUVAR A LA PROCURACION DE JUSTICIA PRONTA Y EFICIENTE GARANTIZADO EL DERECHO DE PETICION DE AUDIENCIA
ASUNTO 720 200 27.78720 200 200
02 SUBPROCURADURIA DE AVERIGUACIONES PREVIAS $9,823,647 $17,678,833 $1,588,872 16.17PESOS $6,946,437 $1,588,872
12 JUSTICIA
02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
006 REHABILITACIÓN PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 REHABILITACION OBRA 3 0 03 0 0
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
002 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 EVALUAR Y VERIFICAR PERIODICAMENTE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE SU ADSCRIPCION, PARA SU MEJOR DESEMPEÑO, ASI COMO DAR TRAMITE
ASUNTO 1280 320 82.971280 1062 1062
Página 1 de 8( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
TB UG MT
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO $813,840,674 $842,077,509 $167,414,709 20.57PESOS13
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$687,473,541 $167,414,709
DEVENGADO
REALIZADO
03 SUBPROCURADURIA DE CONTROL DE PROCESOS $45,413,517 $45,888,975 $10,956,133 24.13PESOS $43,677,609 $10,956,133
12 JUSTICIA
02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
1 POR EL CAMINO CORRECTO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
001 CONTROL DE PROCESOS.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 LLEVAR A CABO UN CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS A TRAVES DE LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITAS A LOS TRIBUNALES DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANC
ASUNTO 16000 4000 28.9216000 4627 4627
05 DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA $329,497,785 $347,522,806 $73,771,486 22.39PESOS $281,346,389 $73,771,486
12 JUSTICIA
02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
1 POR EL CAMINO CORRECTO
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
003 APREHENSIONES.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 INVESTIGAR TODA ORDEN GIRADA POR EL MINISTERIO PUBLICO, LA COMISION DE HECHOS QUE PUEDAN CONSTITUIR UN DELITO, ASI COMO LOS QUE SE TENGA NOTICIA DIREC
ACCION 80000 20000 25.6780000 20534 20534
06 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO $36,524,215 $37,526,157 $6,749,423 18.48PESOS $29,666,312 $6,749,423
12 JUSTICIA
02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
Página 2 de 8( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
TB UG MT
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO $813,840,674 $842,077,509 $167,414,709 20.57PESOS13
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$687,473,541 $167,414,709
DEVENGADO
REALIZADO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
004 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 COORDINAR LA ELABORACION Y TRAMITE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL GASTO CORRIENTE, DE INVERSION, ESTATAL DIREC
ASUNTO 24481 7217 28.9624481 7090 7090
07 DIRECCION GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS $179,228,904 $169,924,039 $41,368,643 23.08PESOS $164,913,689 $41,368,643
12 JUSTICIA
02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
901 PROCURACIÓN DE JUSTICIA
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 INVESTIGAR Y RESOLVER LAS AVERIGUACIONES PREVIAS DERIVADAS DE LAS DENUNCIAS Y QUERELLAS PRESENTADAS ANTE LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGA
ASUNTO 0 0 00 6723 6723
08 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES $55,343,589 $58,818,347 $12,213,388 22.07PESOS $48,320,695 $12,213,388
12 JUSTICIA
02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
1 POR EL CAMINO CORRECTO
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
002 SERVICIOS PERICIALES.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
Página 3 de 8( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
TB UG MT
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO $813,840,674 $842,077,509 $167,414,709 20.57PESOS13
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$687,473,541 $167,414,709
DEVENGADO
REALIZADO
001 EFICIENTAR LOS SERVICIOS Y DICTAMINACIONES QUE SE REALIZAN EN LAS DIVERSAS ESPECIALIDADES FORENSES INCLUYENDO LOS ESTUDIOS DE MEDICINA LEGAL
ASAMBLEA 252000 63000 30.51252000 76880 76880
09 DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACION Y POLITICA CRIMINAL $10,538,006 $14,223,359 $2,698,397 25.61PESOS $10,303,697 $2,698,397
12 JUSTICIA
02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
1 POR EL CAMINO CORRECTO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
004 POLÍTICA CRIMINAL Y COMBATE A LA DELINCUENCIA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 COADYUVAR EN EL MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA MEDIANTE LA ADECUADA UTILIZACION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION, EL ANALISIS
PROGRAMA 4 4 31.2516 5 5
10 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS $4,552,231 $4,681,439 $1,080,034 23.73PESOS $4,349,097 $1,080,034
12 JUSTICIA
02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
1 POR EL CAMINO CORRECTO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
005 APOYO JURÍDICO Y CONSULTIVO PARA EL MINISTERIO PÚBLICO.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 APOYO TECNICO JURIDICO ASUNTO 6000 1500 22.456000 1347 1347
11 UNIDAD ESPECIALIZADA EN PROCURACION DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES $10,719,437 $11,332,035 $2,612,078 24.37PESOS $10,077,844 $2,612,078
12 JUSTICIA
02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
Página 4 de 8( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
TB UG MT
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO $813,840,674 $842,077,509 $167,414,709 20.57PESOS13
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$687,473,541 $167,414,709
DEVENGADO
REALIZADO
1 POR EL CAMINO CORRECTO
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
001 AVERIGUACIONES PREVIAS.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 INTEGRAR Y RESOLVER LAS INVESTIGACIONES PREVIAS, DERIVADAS DE LAS DENUNCIAS Y/O QUERELLAS PRESENTADAS EN LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO ESPECIALI
ASUNTO 2600 650 32.042600 833 833
12 DELEGACION REGIONAL EN CIUDAD OBREGON $5,836,807 $5,876,573 $1,350,919 23.14PESOS $5,484,951 $1,350,919
12 JUSTICIA
02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
002 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 PROMOVER EN EL AMBITO DE SU JURISDICCION LA PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL PROCURACION DE JUSTICIA
ASAMBLEA 4400 1100 23.574400 1037 1037
13 DELEGACION REGIONAL EN NOGALES $2,084,783 $2,158,857 $456,055 21.88PESOS $1,835,765 $456,055
12 JUSTICIA
02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
002 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
Página 5 de 8( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
TB UG MT
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO $813,840,674 $842,077,509 $167,414,709 20.57PESOS13
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$687,473,541 $167,414,709
DEVENGADO
REALIZADO
001 PROMOVER EN EL AMBITO DE SU JURISDICCION LA PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL PROCURACION DE JUSTICIA
ASUNTO 1271 321 22.821363 311 311
14 DELEGACION REGIONAL EN CABORCA $4,696,929 $4,505,157 $988,362 21.04PESOS $4,318,216 $988,362
12 JUSTICIA
02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
002 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 PROMOVER EN EL AMBITO DE SU JURISDICCION LA PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL PROCURACION DE JUSTICIA
ASUNTO 850 225 17.65850 150 150
15 VISITADURIA GENERAL $4,394,938 $4,086,615 $948,785 21.59PESOS $4,113,208 $948,785
12 JUSTICIA
02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
009 ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 RECEPCION Y ATENCION DE QUEJAS CIUDADANAS Y SUSTANCIACION DEL PROCEDIMIENTO ADMINSITRATIVO DE RESPONSABILIDAD
ASUNTO 1470 400 41.841470 615 615
16 UNIDAD CENTRAL DE AGENTES ESPECIALES DEL MINISTERIO PUBLICO $8,882,366 $7,638,504 $1,858,356 20.92PESOS $8,740,666 $1,858,356
12 JUSTICIA
02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
1 POR EL CAMINO CORRECTO
Página 6 de 8( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
TB UG MT
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO $813,840,674 $842,077,509 $167,414,709 20.57PESOS13
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$687,473,541 $167,414,709
DEVENGADO
REALIZADO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
001 CONTROL DE PROCESOS.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ESTUDIO DE EXPEDIENTES Y ELABORACION DE PROYECTOS DE RESOLUCION
ASUNTO 6000 1500 26.736000 1604 1604
17 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS $1,030,739 $486,681 $39,381 3.82PESOS $842,604 $39,381
12 JUSTICIA
02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
1 POR EL CAMINO CORRECTO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
001 CONTROL DE PROCESOS.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ESTUDIO DE EXPEDIENTES Y ELABORACION DE PROYECTOS ASUNTO 60 15 8.3360 5 5
18 DIRECCION GENERAL DE ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO Y JUSTICIA ALTERNATIVA $27,721,464 $29,529,490 $6,727,159 24.27PESOS $26,018,741 $6,727,159
12 JUSTICIA
02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
1 POR EL CAMINO CORRECTO
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
007 ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS DEL DELITO MEDIANTE ATENCION PSICOLOGICA, ASESORIA LEGAL, TRABAJO SOCIAL Y/O MECANISMOS ALT
SERVICIOS 87921 11000 61.4443000 26421 26421
19 DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO $2,187,786 $2,276,497 $515,692 23.57PESOS $1,999,651 $515,692
Página 7 de 8( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADODEPENDENCIA:
TB UG MT
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO $813,840,674 $842,077,509 $167,414,709 20.57PESOS13
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$687,473,541 $167,414,709
DEVENGADO
REALIZADO
12 JUSTICIA
02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
1 POR EL CAMINO CORRECTO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
003 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 LLEVAR A CABO UN PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO AL PERSONAL SUSTANTIVO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
EVENTO 65 16 4.6265 3 3
Página 8 de 8( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA
EVT‐02
267
14 SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA
CAPÍTULO APROBADO MODIFICADO DEVENGADO
1ER TRIMESTRE
AVANCE %
1000 SERVICIOS PERSONALES 736,971,707.32
778,557,509.50
197,886,441.05
26.85
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 236,156,091.00
285,531,699.25
38,897,863.04
16.47
3000 SERVICIOS GENERALES 111,576,293.00
234,707,629.40
13,146,512.07
11.78
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
80,447,976.00
94,026,583.99
11,320,313.79
14.07
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 90,000.00
55,495,131.81
29,282,031.38
32,535.59
6000 INVERSIÓN PÚBLICA - 7,681,044.52
- 100.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 464,027,752.00
145,779,651.90
- -
Total SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA 1,629,269,819.32 1,601,779,250.37 290,533,161.33 17.83
Para el ejercicio 2014, a la Secretaria de Seguridad Pública, se autorizaron recursos por
la cantidad de 1,629 millones 269 mil 819 pesos, para atender todos los programas y
ejecutar las acciones de prevención necesarias, con el fin de disminuir el índice delictivo
en nuestro Estado, destacando los recursos destinados al Sistema Estatal
Penitenciario, Policía Estatal de Seguridad Pública, Coordinación Estatal de Vinculación
y el seguimiento y Operación a de los programas preventivos a través de la “Cruzada
por la Seguridad”. Asimismo es importante señalar que para llevar a cabo las metas y
programas Autorizado, el Gobierno del Estado en conjunto con la Federación firmó un
convenio para el ejercicio 2014 a través del Fondo de Aportaciones para Seguridad
Publica, (FASP 2014). Recursos comprometidos principalmente para cubrir los rubros
de Arrendamiento Financiero vehicular, Arrendamiento por concepto de video vigilancia
de C4; pago de honorarios al personal de los programas 066, 089, Repuve y
Coordinadores de Prevención del delito del área de Vinculación, Enlaces con Telmex,
Gastos de Operación de los C4 (viáticos, gasolina, mantenimientos y arrendamientos de
edificios); Operativos conjuntos de la Policía Estatal, así como recursos destinados para
convocatorias, formación continua y especializada en Isspe y C3.
Al cierre del primer trimestre del 2014, esta Secretaria presenta recursos devengados
por 308 millones 517 mil 719 pesos el cual representa 18.94 por ciento de avance del
presupuesto autorizado original anual.
EVT‐02
268
1401 Secretaría
Esta Unidad Administrativa cuenta con un presupuesto autorizado por un importe anual
de 96 millones 927 mil 497 pesos; para el primer trimestre se conto con un presupuesto
devengado de 3 millones 220 mil 587 pesos.
Acciones del programa de seguridad.- Está programada para realizarse en el último
trimestre del año.
Coordinar y supervisar los asuntos de su competencia y ejercer sus atribuciones en
materia de seguridad pública por medio de sus unidades administrativas.- En este
periodo se fijaron, dirigieron y controlaron de conformidad con la normatividad y
objetivos de la dependencia para lograr que las unidades administrativas que la
conforman operen de una manera eficiente en materia de seguridad pública.
1402 Direccion General de Administracion, Evaluacion y Control
Esta Unidad Administrativa cuenta con un presupuesto autorizado por un importe anual
de 14 millones 969 mil 259 pesos; para el primer trimestre se conto con un monto
devengado por 58 millones 979 mil 182 pesos, que representan el 394 por ciento del
presupuesto autorizado original.
Elaborar los informes del ejercicio y control del presupuesto de egresos y seguimiento
de los recursos humanos.- Durante el primer trimestre se llevaron a cabo 3,904
trámites, los cuales se detallan a continuación:
Se elaboraron los 3 reportes presupuestales correspondientes a los meses de enero-
febrero y marzo del 2014, permitiendo analizar el comportamiento del gasto por
capitulo, proyecto y partida, en coordinación con los enlaces de las unidades
administrativas adscritas a esta Secretaria, la aplicación de los recursos en los meses
citados, a fin de identificar el comportamiento en cada uno de los capítulos del gasto.
Para mantener en condiciones de operación al parque vehicular de la dependencia, se
llevaron a cabo 140 trámites entre solicitudes de mantenimiento preventivo y/o
correctivo.
EVT‐02
269
Se realizaron 27 contratos de arrendamientos, servicios ya adquisiciones para la
operatividad de las diferentes áreas de la Secretaria.
Se emitieron 259 documentos oficiales (oficio), solicitando información a las diferentes
unidades administrativas de la secretaria, e informando a las mismas y a las diferentes
dependencias de gobierno de programas y avances que se están llevando a cabo.
Se realizaron 468 trámites, entre los que se encuentran pagos a proveedores, pago de
viáticos para el personal de la dependencia y la gestión, administración y control del
fondo revolvente mediante conciliaciones. Asi mismo se realizaron 1 reunión de comité
de adquisiciones y 3 procesos licitatorios para la contratación de servicios y adquisición
de materiales y suministros.
Se realizaron 289 solicitudes de viáticos y pasajes con la finalidad de cumplir con
oportunidad las metas y programas establecidos en las diferentes unidades
administrativas.
En lo que a recursos humanos se refiere se realizaron 2,714 trámites de los cuales
corresponden a la atención de 81 contrataciones de personal de nuevo ingreso; se
efectuaron 83 bajas de personal; 41 cambios de nombramiento; se expidieron 48 cartas
de trabajo; se elaboraron 42 solicitudes de pago por concepto de liquidaciones del
personal que ha sido dado de baja; se remitieron 1,370 incapacidades del personal; se
llevó a cabo la elaboración de 50 informes de control de incidencias del personal de
base; Estado de fuerza del personal 3.
Asimismo, se atendieron 28 solicitudes de información del portal de transparencia y se
realizaron 3 actualizaciones a este mismo; se elaboraron 965 oficios varios.
Elaborar el anteproyecto del poa y presupuesto de egresos, informes de avances
programáticos presupuestal, cuenta pública y programa anual de adquisiciones.-
Durante el periodo que se evalúa se cumplió en tiempo y forma con el cuarto trimestre
de avance programático presupuestal del ejercicio 2013, el informe de cuenta pública
2013 y el programa anual de adquisiciones 2014 correspondiente a las unidades
administrativas adscritas a esta Secretaria.
EVT‐02
270
1403 Dirección General Jurídica
Esta unidad administrativa cuenta con un presupuesto anual original de 3 millones 23
mil 030 pesos. Al cierre del primer trimestre, presenta un monto devengado de 634 mil
080 pesos, monto equivalente al 20.97 por ciento del presupuesto.
Asesorar a todas las unidades administrativas adscritas a esta secretaría,
proporcionando un análisis o emitiendo opinión sobre contratos, dictámenes, etc.- En
esta meta se programaron 700 consultas en el año, modificándose a 1000, debido a
que se revisarán más contratos de honorarios, por cambio de vigencia de tres a seis
meses, teniéndose programado para el primer trimestre la cantidad de 200 y
modificándolo a 350 asesorías. Esta meta se cumplió rebasándose lo originalmente
programado en 75 por ciento, teniendo un acumulado anual de 50 por ciento sobre lo
original y del 35 por ciento de lo modificado.
Analizar expedientes y emitir opinión sobre solicitudes de libertades anticipadas.- En
esta meta se programaron 13 reuniones del Consejo de Libertades Anticipadas,
calendarizándose en el primer trimestre 3 reuniones, mismas que se llevaron a cabo,
los días 30 de enero, 20 de febrero y 20 de marzo, cumpliéndose de acuerdo a lo
programado para el trimestre y un acumulado anual del 23.08 por ciento.
Apoyar en los programas de normatividad en materia de seguridad pública con otras
entidades, a través del consejo nacional de seguridad pública, secretariado ejecutivo de
seguridad pública, conferencia nacional de gobernadores, red nacional jurídica de
instituciones policiales.- En esta meta se programaron 6 reuniones anuales, y de
conformidad con la política nacional donde han desaparecido áreas que llevaban a
cabo estas reuniones, esta Dirección Gral Jurídica no participará, por lo que esta meta
se cancela para este ejercicio 2014.
1404 Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
Esta Unidad Administrativa cuenta con un presupuesto autorizado de 507 millones 210
mil 534 pesos. Al cierre del Primer Trimestre, presenta un monto devengado de 94
millones 966 mil 359 pesos, que equivale al 18.72 por ciento del presupuesto autorizado
original.
EVT‐02
271
Ligar una verdadera reinserción de los internos a la sociedad civil.- Se logró de acuerdo
a lo programado.
Las metas que se describen a continuación se agregan como nuevas ya que no fueron
capturadas en el documento original.
Programas productivos de readaptación social.- En capacitación para el trabajo, se
imparten los siguientes cursos: Electricidad, Electrodomésticos, Carpintería,
Refrigeración, inglés, Pintura, Manualidades, Computación, Herrería, Primeros Auxilios,
Soldadura, Corte de pelo y otros. En estas actividades participó un total de 615
internos, en promedio de los 450 programados. Esta meta se rebaso en 36.67 por
ciento lo programado en el trimestre.
Programa de tratamiento post-liberacional.- En este periodo se logró dar seguimiento al
Programa Post-Liberacional de un promedio mensual de 518 preliberados, así como
también a sus familiares, atendiendo visitas domiciliarías, para brindarles apoyo
psicológico, representando un 103.6 por ciento en el cumplimiento de la meta, como se
muestra a continuación:
SEGUIMIENTO CANTIDAD
ATENCION PSICOLÓGICA A PRELIBERADOS 271
ATENCION PSICOLÓGICA A FAMILIARES 11
VISITAS DOMICILIARIAS DE TRABAJO SOCIAL 47
VISITAS DOMICILIARIAS DE PSICOLOGIA 4
ENTREVISTAS DE APOYO 33
ATENCIÓN TRABAJO SOCIAL 152
T O T A L 518
Participaciones educativas de nivel básico y medio superior.- En Programas Educativos
se tuvo un promedio de participaciones de internos en las distintas actividades como,
primaria, secundaria y preparatoria de 1,614 internos, representando el 107.67 por
ciento de lo programado para el trimestre.
Programa deportivo de readaptación social.- En relación a las actividades deportivas, se
practican deportes como: fútbol, béisbol, box, lucha libre, pesas básquetbol, voleibol,
caminata y fútbol rápido entre otros. En el trimestre se rebasó la meta ya que participó
un total de 4,364 internos en promedio de los 3,500 programados es decir el 124.68 por
ciento.
EVT‐02
272
Analizar expedientes para un posible beneficio de libertad anticipada.- Durante el
trimestre se logro la meta ya que se analizaron un total de 606 expedientes de los 600
programados es decir el 101.0 por ciento de los cuales se enviaron:
En Materia Común un total de 215 expedientes a la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Sonora, y posteriormente al Consejo de Libertades Anticipadas de esta
Dirección General.
En Materia Federal se enviaron 27 expedientes al Órgano Administrativo
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de
Seguridad Pública Federal; en ambos casos para su respectivo análisis y el posible
otorgamiento del beneficio de libertad anticipada. Además de 57 expedientes de
Fianzas Telmex.
Además de 364 expedientes de fianzas Telmex.
En este trimestre se otorgaron 492 libertades anticipadas de las cuales
correspondientes al Fuero Común 154, del Fuero Federal 5 y 333 de Telmex.
Realizar operativos de decomiso de armas, drogas, celulares y otros.- En este periodo
fueron realizados 1,263 operativos de decomiso de armas punzó cortante y drogas, y
de 27 aparatos celulares para un gran total de 1,290 decomisos de los 1,150
programados para el trimestre, es decir se alcanzo el 112.17 por ciento.
Proporcionar alimentación a los internos.- En este Trimestre se otorgaron un total de
3,389,799 raciones de alimentos.
Es importante señalar que en este rubro, necesariamente se cubre la alimentación de la
población de internos, que así lo solicite.
El reporte de cada uno de los Centros de Readaptación Social, de las raciones
alimenticias que se proporcionaron a los internos en los distintos centros, a
continuación se describe:
EVT‐02
273
CERESO RACIONES
AGUA PRIETA 119,307
CABORCA 128,196
CD. OBREGON 476,202
GUAYMAS 223,434
HERMOSILLO I 1,130,586
HERMOSILLO II 225,321
HUATABAMPO 99,942
MAGDALENA 54,978
NAVOJOA 98,088
NOGALES FEMENIL 35,886
NOGALES II 479,799
PTO. PEÑASCO 84,069
S.L.R.C. 233,991
SUMA 3,389,799
Esta meta rebaso mínimamente a lo programado, toda vez que el promedio de la
población en éste trimestre fue mayor.
Aplicar programas preventivos y correctivos a las instalaciones de los centros.- De
acuerdo a los informes trimestrales recibidos de los 13 Centros de Readaptación
referente al mantenimiento y conservación de la infraestructura, se realizaron trabajos
en las diferentes áreas que componen estos Centros, tales como mantenimientos a la
red de hidráulica (reparación de fugas; limpieza y mantenimiento en la red de drenaje);
trabajos de pintura en pabellones y oficinas administrativas y el mantenimiento a la red
eléctrica en interiores.
1405 Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas
para Adolescentes (ITAMA)
Esta Unidad Administrativa cuenta con un presupuesto autorizado anual de 92 millones
541 mil 085 pesos y al cierre del primer trimestre, presenta un devengado de 19
millones 301 mil 498 pesos que equivale al 20.86 por ciento del presupuesto autorizado
original.
Atención psicológica medica, académica y de formación para el trabajo adolescente
sujetos a proceso y sentenciado.- Se logro de conformidad con lo programado original
EVT‐02
274
Es necesario agregar las metas que a continuación se mencionan:
Proporcionar tratamiento psicológico y social a adolescentes y a sus padres o tutores
en internamiento.- Durante este trimestre se brindó a los adolescentes y sus familias
Tratamiento Psicoterapéutico en los centros de tratamiento en internamiento
especializados con un porcentaje de avance del 158 por ciento, rebasando la meta en
58 por ciento.
Se realizaron sesiones individuales, grupales y terapia familiar, tanto al adolescente
como a sus familias.
La cantidad de sesiones brindadas varía según la cantidad de adolescentes sujetos a
una medida en internamiento y de su situación emocional, así como de la disposición
de las familias de los internos de tal manera que si aumentan estas condiciones,
aumenta también el tratamiento que se otorga a los internos y a sus familias.
Otro factor que es indicativo en el incremento del tratamiento es la adecuada
calendarización y supervisión de los programas de atención grupal que se llevaron a
cabo de manera sistemática en los centros de internamiento, así como el incremento en
atenciones individuales.
Atender por el área educativa a los adolescentes en internamiento.- En la meta
educativa, se ve reflejado un aumento de la población atendida, ya que paulatinamente
ha ido incrementando el número de adolescentes, cuyas sentencias son otorgadas por
el Juez especializado para adolescentes como medida de internamiento; estas
sentencias, son más largas en tiempo, lo que trae como consecuencia que haya un
incremento de atenciones educativas al interior de los centros. Se trata de conseguir
mayor número de jóvenes con asignaturas aprobadas, para subir el rendimiento
escolar.
En esta meta se programaron 416 atenciones y se realizaron 520, superando con un
25.00 por ciento.
Proporcionar atención médica a adolescentes en internamiento.- Es prioridad de los
Centros de Tratamiento en Internamiento, brindar atenciones médicas a los
adolescentes internos, se continúa implementando el programa de revisiones al total de
EVT‐02
275
la población, al menos una vez por mes con la finalidad de dictaminar clínicamente
sanos a éstos, descartando cualquier enfermedad.
Durante este trimestre faltó por cubrir un 12 por ciento de lo programado ya que bajaron
las atenciones por incapacidad de un médico y quedaron sin registrar las atenciones del
dentista y psiquiatra por no haberlas reportado en los formatos correspondientes.
Proporcionar cursos de capacitación para el trabajo.- Se programaron los cursos con la
intervención de CECATI e INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA, se programaron 8
se otorgaron 9 cursos; Se incremento la población, motivo por el cual se abrieron
nuevos espacios para cursos, con el apoyo de programas culturales en donde el joven
es capaz de escribir prosa, poesía o guitarra para poder obtener con ello, becas en
esas áreas.
En esta meta se programaron 8 cursos y se realizaron 9, superando así lo programado
en el trimestre, en un 13 por ciento arriba de lo programado.
Llevar a cabo acciones, gestiones, donaciones y convenios para la operatividad de los
centros.- Están la donación de Pintura para la elaboración de Murales, algunos eventos
como certificaciones a nivel de secundaria y primaria, en el Centro Intermedio, así como
se logro la certificación de un alumno de preparatoria en el programa Prepa@net con el
apoyo del ITESM por primera vez en la historia de ITAMA. Se implantaron bibliotecas a
través del programa El buzón de la lectura., y se obtuvieron 2 donaciones importantes
de libros.
En esta meta se programaron 7 acciones y se realizaron 12, superando así lo
programado en el trimestre, en un 71 por ciento arriba de lo programado.
Llevar a cabo procedimientos de despresurización de los centros de internamiento
mediante la revisión de medidas que se le proponen a los jueces.- Fueron elaboradas
26 revisiones de medida, las cuales se presentaron ante los juzgados respectivos,
superando favorablemente la meta propuesta, esto debido al buen desempeño de las
áreas involucradas con los programas de atención a los jóvenes e implementación de
actividades en beneficio de los adolescentes internos.
EVT‐02
276
Cumpliendo la meta en un 24 por ciento arriba de lo programado para este trimestre.
Administrar y mantener las instalaciones del instituto a través de diferentes sistemas de
operación y administración.- Durante este trimestre se llevo a cabo el servicio de
mantenimiento al cerco de malla ciclónica y puertas de área interna y pasillos del Centro
de Tratamiento en Externamiento e Internamiento de San Luis Rio Colorado, Sonora,
así mismo se adquirió e instalo una planta de emergencia de 80 kw trifásica 220/127
volts para el Centro antes mencionado; todo esto por medio del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública (FASP).
El presupuesto para este ejercicio fiscal aun no es liberado, por lo que no se presento
ningún movimiento, en los otros Centros de Externamiento e Internamiento de este
Instituto.
Proporcionar tratamiento psicológico, social y educativo a adolescentes y sus padres o
tutores, en los centros de externamiento.- Con relación a lo programado para el primer
trimestre, se logró la meta en 95.00 por ciento. Esto debido a que afectó la atención a
los usuarios el cambio de oficinas en el Centro de Navojoa, además de disminuir la
población de adolescentes y carecer de atención psicológica en el Centro de Guaymas.
Evaluar los programas de tratamiento psicológico y social de los adolescentes en
internamiento.- Durante este trimestre se evaluaron los programas grupales de
Adolescentes en atención en los programas Pensamiento Prosocial, Programa de
Educación Sexual, Reconstrucción Personal, Programa Tutores Afectivos, Participación,
Trastornos por Déficit de Atención y el programa de entrenamiento en habilidades A
MÁS.
Se efectuaron varias sesiones de evaluación sobre avances en la implementación del
programa A MAS en el centro de internamiento Granja San Antonio.
Se revisaron mensualmente en los centros de tratamiento los programas de tratamiento
integral de los adolescentes en las reuniones de comité técnico en los centros de
tratamiento en internamiento. Rebasando la meta programada en el trimestre en un
7.00 por ciento.
EVT‐02
277
Realizar acciones de prevención en conductas antisociales en niños y adolescentes en
escuelas y comunidad en general.- En este primer trimestre se llevaron a cabo 210
acciones de prevención, logrando rebasar la meta con un 9 por ciento.
Esto debido a que en los Centros de Hermosillo y Obregón principalmente, se
realizaron las siguientes medidas: una mayor promoción en las escuelas para llevar a
cabo pláticas de prevención, aunado a que aumentaron las solicitudes por parte de
escuelas e instituciones, así como atender invitaciones de las Coordinaciones
Regionales de Vinculación de la Secretaría de Seguridad Pública para participar en
jornadas de la Cruzada por la Seguridad. También se sumó la participación de los
Enlaces de Huatabampo.
1406 Unidad de Enlace con el Fideicomiso para el Fondo de Apoyo para la
Seguridad Pública del Estado de Sonora
Esta unidad administrativa cuenta con un presupuesto autorizado por de 415 millones
993 mil 340 pesos. En este primer trimestre presenta un monto devengado por 1 millón
252 mil 964 pesos.
Es importante señalar que un importante monto, se transfiere a otras unidades
administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública, derivados del Acuerdo de
Coordinación Estado-Federación a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública FASP.
Tramitar el Convenio Federación Estado 2014.- En este primer trimestre, se realizaron
las gestiones necesarias para que el Sistema Nacional de Seguridad Pública, autorizará
el Convenio con el Estado de Sonora para el Fondo de Aportaciones para Seguridad
Pública, el cual se firmó en este período.
Administrar los recursos comprometidos en el Convenio de Coordinación 2014.- En este
primer trimestre, los recursos comprometidos con el Convenio de Coordinación del
Fondo de Aportaciones para Seguridad Publica 2014, se lleva un avance acumulado de
5 millones 373 mil 510 pesos que representa un 1.29 por ciento
Informar de los remanentes de ejercicios anteriores.- Se presentan los informes a la
Secretaria de Hacienda del Estado de la Cuenta Pública de los remanentes de los
EVT‐02
278
ejercicios 2009,2010, 2011,2012 y 2013.y se modifica lo programado anual de 8
informes a 20 y serán realizados 5 en forma trimestral.
Acciones del programa de Seguridad Pública.- Esta meta no fue contemplada por esta
unidad administrativa por lo cual se modifica a 0 (se cancela).
1407 Coordinación Estatal de Vinculación
Esta Unidad Administrativa cuenta con un presupuesto autorizado de 28 millones 157
mil 239 pesos. Al cierre del Primer Trimestre, presenta un devengado de 7 millones 967
mil 972 pesos, monto que equivale al 28.30 por ciento del presupuesto autorizado
original.
El Programa Anual de la Coordinación Estatal de Vinculación, observa algunas
modificaciones derivadas de la inclusión de nuevas metas a partir de la meta 02.
Impartir pláticas de prevención del delito.- Esta meta se cumplió de acuerdo a su
programación, al implementar los siguientes programas:
1). Diagnóstico situacional, psicosocial, de percepción y victimización; a la fecha se
levantaron 902 diagnósticos psicosociales en 95 colonias focalizadas con incidencia
delictiva que permitirán definir el próximo trimestre la prioridad de temas a impartir.
2). Elaboración de documentos temáticos. Se elaboró el Catálogo de Temas el cual
hace referencia al programa al que pertenece, actividad a desarrollar, temas y
subtemas a impartir, delito a prevenir, población objetivo, y objetivos del tema.
3) Formación de Instructores. Con la participación de personal especializado se
impartieron los talleres de “Prevención social de la violencia y la delincuencia con
participación ciudadana” y “Seguridad ciudadana” dirigido principalmente al personal
operativo de las 10 Coordinaciones Regionales de Vinculación, con el objetivo de
desarrollar capacidades para fortalecer los conocimientos normativos, conceptuales y
teóricos de los programas y acciones de prevención.
EVT‐02
279
Realizar reuniones de evaluación a Coordinadores Regionales de Vinculación.- El
pasado 20 y 21 de enero, 17 y 18 de febrero y 12 y 13 de marzo se realizaron las
reuniones de evaluación a Coordinadores Regionales de Vinculación, cumpliendo con
la meta modificada en el trimestre, esta meta se agrega a la programación original.
Realizar estudios de opinión.- Se agrega esta nuva meta y su programación es a partir
del segundo trimestre
Integrar comités de prevención del delito en colonias y escuelas.- En base a la
implementación de una estrategia para atender colonias prioritarias de los principales
municipios que concentran la incidencia delictiva en el Estado, la meta modificada se
cumplió de acuerdo a su programación, integrando 38 comités en colonias y 20 comités
en escuelas secundarias y bachilleratos, con un total de 348 integrantes. Esta meta se
agrega en la programación original a partir del presente trimestre.
Organizar reuniones vecinales.- Esta meta se realizó conforme a su programación,
impartiendo 120 pláticas de orientación, sensibilización y prevención, elaborando 26
programas de intervención conjunta entre Coordinaciones Regionales de Vinculación y
vecinos y realizando 35 marchas exploratorias para la detección de factores de riesgo y
factores protectores, la meta modificada se cumplió de acuerdo a su programación.
Esta es una meta nueva y se adiciona al programa anual.
Organizar jornadas escolares.- Esta meta se realizó conforme a su programación, con
la visita a 87 planteles escolares, impartiendo 763 pláticas para prevenir delitos y
conductas antisociales en beneficio de 21,487 niños y jóvenes, la meta modificada se
cumplió de acuerdo a su programación. A partir de este trimestre se agrega esta nueva
meta a la programación.
Realizar eventos deportivos y culturales.- Esta meta se realizó conforme a su
programación, realizando actividades lúdicas, torneos deportivos, presentando cine en
las colonias y talleres de guitarra en beneficio de 3,753 niños y jóvenes con alta
vulnerabilidad social, la meta modificada se cumplió de acuerdo a su programación. Se
incluye esta nueva meta a la programación original.
EVT‐02
280
Suscribir convenios de colaboración en materia de seguridad y prevención del delito.- Esta
es una nueva meta y se calendariza su ejecución para el segundo y tercer trimestre.
Realizar campaña de canje de armas de fuego.- Esta es una nueva meta y su ejecución
se programa para el cuarto trimestre del año.
Realizar campaña juguemos a vivir.- La ejecución de esta nueva meta se programa para
el cuarto trimestre del año.
Difundir a través de folletos y carteles la prevención del delito.- Con la elaboración y
distribución de 375,000 folletos y volantes prevenimos los delitos de violación, violencia
intrafamiliar, bullying, robo a vehículo, engaño telefónico, robo a casa habitación y
medidas preventivas para el periodo de semana santa, la meta modificada se cumplió de
acuerdo a su programación. Esta es una nueva meta que se incluye en la programación.
Formar instructores D.A.R.E.- La programación de esta nueva meta esta calendarizada
para realizarse en el cuarto trimestre.
Realizar seminarios de capacitación para la prevención del delito y conductas
antisociales.- Con la realización de 15 seminarios de capacitación en los municipios de
Caborca, Cajeme, Huatabampo, Navojoa, Magdalena, Nogales, Nacozari de García y
San Luis Río Colorado dirigido a padres de familia, estudiantes de bachillerato y
funcionarios para prevenir delitos y conductas antisociales en beneficio de 1,196
personas, se logro cumplir la meta modificada de acuerdo a su programación. Se
incluye esta nueva meta a la programación anual.
1408 Dirección General de Policía Estatal de Seguridad Pública
Esta Unidad Administrativa cuenta con un presupuesto autorizado por un importe anual
de 345 millones 263 mil 248 pesos, de los cuales se devengaron al cierre del trimestre
78 millones 221 mil 494 pesos que representa un 22.66 por ciento del presupuesto
autorizado original.
Operación y vigilancia para la prevención de la delincuencia.- En el Primer trimestre del
año 2014, la policía estatal de seguridad pública realizó un total de 657 operativos
terrestres, quedando muy por debajo de lo programado, en virtud de que en algunos
EVT‐02
281
municipios no se realizaron los respectivos operativos, únicamente se mantuvieron los
ya establecidos como en los Municipios de Cajeme, Caborca, Trincheras, Tubutama,
Santa cruz, Altar, Nogales, Agua Prieta, Puerto Peñasco, Navojoa, así como en
Hermosillo.
El trabajo de la Policía Estatal de Seguridad Pública durante éste primer trimestre del
año en curso, ha sido realizado de manera satisfactoria, debido a que el trabajo que se
desempeñó en coordinación con otras corporaciones policiacas, satisfizo las
necesidades de prevención de la población en riesgo, se trabajó con estrategia e
inteligencia para atacar directamente los puntos catalogados como de alto riesgo.
Cabe mencionar que durante este trimestre no se cumplió la meta programada, por la
disminución de operativos en algunos Municipios, y se realizaron los recorridos de
vigilancia e inspección de vehículos en los municipios ya establecidos.
Operación y vigilancia aérea para la prevención de la delincuencia.- Esta meta no se
contempló originalmente, por lo cual se agrega como meta nueva. En el Primer
trimestre del año 2014, la policía estatal de seguridad pública realizó un total de 115
operativos aéreos, logrando lo programado, en la mayoría de estos fueron en los
Municipios de Cajeme, Caborca, Trincheras, Tubutama, Santa Cruz, Altar, Nogales,
Puerto Peñasco, Álamos, así como en Hermosillo.
1409 Coordinación Estatal de Tecnología y Estudios
Esta unidad cuenta con un Presupuesto autorizado que asciende a 47 millones 837 mil
81 pesos. Al cierre del trimestre, presenta un devengado de 14 millones 620 mil 903
pesos, monto que representa el 30.56 por ciento del presupuesto autorizado original.
El ejercicio de los recursos ha sido en mantener en operación de los servicios estatales
de Emergencia 066 y Servicio de Estatal Denuncia Anónima 089 que administra los
Centros de Control, Comando, Comunicación y Computo ubicados en los diferentes
municipios del Estado, por otro lado, se ha ejercido recurso en mantenimiento a la Red
Estatal de Telecomunicaciones, y para mantener operando eficientemente el centro de
datos y poder así realizar el envío de información oportunamente a plataforma México
(SNSP) y cumplir así con los indicadores nacionales.
EVT‐02
282
Llamadas de emergencia 066.- Se han entregado de forma mensual y semanal,
reportes a las corporaciones que registran la mayor cantidad de incidencia recibida, con
la finalidad de apoyar en la planeación, proporcionar retroalimentación y llegar a
acuerdos con dichas corporaciones para favorecer en todo momento la coordinación y
respuesta entre el 066 y las diversas dependencias, con la finalidad de eficientizar y
mejorar la atención de las llamadas de emergencia reportadas por la ciudadanía.
Llamadas de denuncia anónima 089.- Se elaboraron Informes Estadísticos mensuales
del área (Denuncia Anónima) dividido por incidente, por municipio y a la dependencia a
quien se canalizó; así como también se elaboran reportes sobre los casos de Extorsión,
especificando modalidad, cantidad depositada, se incluye nivel de estudios, ocupación,
edad y colonia del posible afectado.
Asimismo se mantiene la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en
Capacitación “Atención Telefónica con Enfoque en Manejo de Crisis” que impartió
Policía Federal en México a integrantes del área de Denuncia Anónima, de igual
manera se le hace del conocimiento da la información al denunciante sobre las
modalidades de Extorsión utilizadas.
Continúa la coordinación con la Policía Estatal de Seguridad Pública, Cuarta Zona y 45
Zona Militar, por lo que hace a los reportes de venta de drogas, corrupción de menores,
casas de seguridad y almacenamiento de drogas. Con lo cual se han obtenido
decomisos de droga, así como también personas detenidas, logrando con esto darle
credibilidad al ciudadano para el uso de la línea, obteniendo el incremento de denuncias
recibidas, atendidas y canalizadas, como lo indica la estadística a continuación.
MES ATENDIDAS REALES DESPACHOS BROMAS PERDIDAS DUPLICADAS INFORMACION ABANDONADASENERO 444,355 64,448 81,269 52,116 76,858 1,680 94,185 163,124FEBRERO 425,337 58,923 74,323 51,470 87,185 1,701 90,750 155,294MARZO 459,908 65,338 84,383 59,580 113,918 1,861 97,635 164,487ABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE
TOTAL 1,329,600 188,709 239,975 163,166 277,961 5,242 282,570 482,905
ESTATAL
EVT‐02
283
De las denuncias recibidas y canalizadas el 51.25 por ciento son de Extorsión
telefónica, en las cuales se le hace del conocimiento al denunciante de todas y cada
una de las modalidades y de esta manera prevenir los depósitos.
Se Coordina con el Departamento de Vinculación del C4 para la difusión y volanteo
sobre la línea de Denuncia anónima y los principales hechos ilícitos a Denunciar.
Mantener en operación la red estatal de radiocomunicación.- Resultados Generales: Se
realizaron los mantenimientos preventivos y correctivos según se programó para el
trimestre.
En lo referente al mantenimiento de la red de transporte, se tiene que se han realizado
al 100 por ciento los servicios programados en los 3 centros operativos principales de
C4 Sonora, y los 9 sub-centros, así como a las dependencias que transitan por la red
de transporte en el Estado, garantizando con esto la operación y comunicación de datos
entre corporaciones.
Durante este trimestre, se llevaron a cabo 50 mantenimientos preventivos y correctivos
enfocados a red de transporte, entre los que destacan el mantenimiento a routeadores y
equipos de comunicación de los centros de Caborca, Puerto Peñasco, San Luis Rio
Colorado, Hermosillo, Nogales, Magdalena, Cananea, Cd. Obregón, Navojoa y Agua Prieta
de los cuales dependen instituciones tales como: Ministerios Públicos, Registro Civil,
Policía Investigadora, Casetas, Supremo Tribunal de justicia, Procuraduría General de
Justicia del Estado, Barandilla y Seguridad Pública distribuidos en el Estado.
Se realizaron los mantenimientos preventivos y correctivos según se programó para el
primer trimestre del año en curso.
-Mantener red de Telefonía
Resultados Generales: Se realizaron los mantenimientos preventivos y correctivos
según se programó para el segundo trimestre.
En lo referente al mantenimiento de la red de telefonía, se tiene que se ha llevado al
100 por ciento este servicio en los 3 centros operativos principales de C4 Sonora y 9
sub-centros, así como en las dependencias que hacen uso de ella, garantizando con
esto la operación y comunicación entre corporaciones.
EVT‐02
284
En este trimestre se llevaron a cabo 35 mantenimientos preventivos y correctivos
enfocados a telefonía en equipos que soportan la comunicación de telefonía del Estado,
entre los que destacan: El área de operación CAT de los diferentes C4’s, Ministerios
Públicos, Registro Civil, Policía Investigadora, Casetas, Supremo Tribunal de justicia,
Procuraduría General de Justicia del Estado, Barandilla y Seguridad Pública distribuidos
en el Estado.
-Seguimiento a la operación de sitios de repetición.
Se llevó a cabo en el trimestre mantenimientos preventivos a los sitios de repetición de
radiocomunicación de: C4 Obregón, Cerro Cementera, C4 Sonora, San Fernando, C4
Nogales, San Fernando, Embarcadero, Tubutama (mantenimiento a sistema de
ventilación y baterías de sistema de energía solar)
-Registro de la operación de los equipos de radiocomunicación.
Se realizo la actualización de claves TMK a Policía Estatal Investigadora, Policía Estatal
Acreditable, Seguridad Publica de Magdalena, Seguridad Publica de Cananea,
Seguridad Publica de Agua Prieta.
Apoyo en la instalación de radio móviles a unidades de nueva adquisición de la Policía
Estatal Acreditable destacada en el área del Rio Altar.
Instalación y puesta en servicio de Repetidor Digital/Encriptado de 8 canales en sitio
Masiaca Municipio de Navojoa para brindar cobertura al área sur colindante con el
Estado de Sinaloa.
Se realizo instalación de sistema de radiación, shelter y enlace de microondas para la
reubicación de sitio digital/encriptado en la población de Puerto Peñasco, para su
traslado de sitio del C4 Peñasco a sitio La Ballena.
Instalación de Repetidor Digital Independiente RDI MATRA en cerro de la población de
Tubutama, para brindar cobertura de radio digital local a la Policía Estatal Acreditable
en el área de Tubutama, Altar y Saric.
EVT‐02
285
Suministro de equipamiento de radiocomunicación convencional: Portátiles, Baterías,
Instalaciones de móviles a corporaciones del Rio Sonora
Mantener operando los Sistemas de Información.- Continuando con las labores de
mejora en la infraestructura tecnológica para ofrecer un mejor servicio, se realizó el
proyecto de Seguridad de la Red de Datos.
En el presente trimestre hemos aumentado nuestra capacidad de búsqueda de
información integrando 410,387 registros a nuestras bases de datos, los cuales
consisten en vehículos 382,011; averiguaciones previas 7,723; ordenes de aprehensión
897 y Licencias 19,756.
Durante el primer trimestre se han realizado 474,083 consultas de información, de
personas o vehículos en el Sistema Único de Consulta Operativa, en las cuales se ha
logrado recuperar vehículos y ejecutar órdenes de aprehensión de 3,026 registros
consultados. Con esto damos cumplimiento a la meta programada para el primer
trimestre.
Operar el Sistema Estatal de Emergencia 089.- Se cancela debido a que esta duplicada
con la considerada en la clave 140911703E51E901A13:
Operar el Sistema Estatal de emergencia 066.- Se cancela debido a que esta duplicada
con la considerada en la clave 140911703E51E901A13:
Mantener Actualizada la información sobre Seguridad Pública del Estado en el SNSP.-
Se continúa con la labor de mantener actualizada y con el mayor porcentaje de
eficiencia la base de datos nacional de Personal de Seguridad Pública en el Estado y el
registro de personal de seguridad privada con una gran cantidad de movimientos de
altas y bajas de personal.
El presente trimestre se han realizado 327 movimientos de Altas en SNSP y 230
Movimientos de Bajas de elementos, cumpliendo así con la meta estable
EVT‐02
286
1410 Coordinación General del Sistema Estatal de Información sobre Seguridad
Pública
Esta unidad administrativa cuenta con un presupuesto autorizado de 5 millones 865 mil
528 pesos. En este primer trimestre presenta un monto devengado de 2 millones 814
mil 113 pesos que representa el 47.98 por ciento del presupuesto original.
El presupuesto se incrementa con los recursos federales (FASP) para cubrir el pago de
honorarios, los servicios de telecomunicaciones, mantenimiento de maquinaria y
equipo, apoyo a los gastos de operación y para adquirir equipo de cómputo, licencias
informáticas.
Actualizar la información relativa a seguridad pública en el estado.- Se realizaron los
tres reportes programados para este primer trimestre sobre las actualizaciones en los
registros de Sistemas de Información. Estos registros se generan diariamente con los
movimientos de Bajas y Altas de Personal (Registro de Personal de Seguridad Pública),
Altas y Bajas de Empresas de Seguridad Privada, (Empresas de Seguridad Privada)
Licencia Oficial Colectiva No. 198, bajas, altas y cambios de adscripción de usuarios de
ella (Armamento y Registro de Armas).
En el primer trimestre del año se logro verificar y notificar 7 empresas de seguridad
privada en Hermosillo con el fin de que den el cumplimiento correspondiente como lo
indica ley 161 de Seguridad Publica de Estado en su apartado Seguridad Privada. Con
relación a autorizaciones otorgadas en el primer trimestre fueron 8 empresas
autorizadas. Lo que corresponde a censo y registro de personal de seguridad pública se
dieron 167 altas, 455 bajas y 466 tomas de voz.
Realizar estudios estadísticos sobre seguridad pública.- En el primer trimestre del año
en curso (Enero-Marzo), se llevaron a cabo 3 reuniones de transversalidad y 3
reuniones operativas, dentro de las mismas se presento el semáforo delictivo Estatal,
revisando, tomando acuerdos y decisiones preventivas según el resultado del perfil
delictivo y las tendencias cíclicas de algunos delitos que tienden a subir por la entrada
de la primavera, tales como Violación, Violencia Intrafamiliar y Lesiones Dolosas,
asimismo se llevaron a cabo reuniones con los consejos operativos municipales de
Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Caborca, Guaymas y Empalme, con lo anterior
se alcanzó la meta en lo programado para este primer trimestre.
EVT‐02
287
1411 Instituto Superior de Seguridad Pública
Esta Unidad Administrativa es un Organismo Descentralizado, cuyo avance se presenta
directamente a la Secretaria de Hacienda y lo incluyen en el anexo de Organismos y
Entidades.
1412 Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3)
Esta Unidad Administrativa es un Organismo Descentralizado, cuyo avance se presenta
directamente a la Secretaria de Hacienda y lo incluyen en el anexo de Organismos y
Entidades.
Esta Dependencia presenta recursos federales de inversión devengados de acuerdo al
siguiente resumen:
ANALISIS DE LOS RECURSOS FEDERALES PROGRAMADOS Y DEVENGADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014 POR FUENTE FINANCIERA
DEPENDENCIA FUENTE FINANCIERA DEVENGADO 1ER
TRIMESTRE
14 SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
57,484,690.98
1E FASP FEDERAL 2014 57,484,690.98 E5 CONVENIOS CON SEGURIDAD PUBLICA -
M7 FASP FEDERAL 2012 -
S2 FASP FEDERAL 2013 -
EVT‐02
288
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
14 SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA $1,629,269,819 $1,601,779,250 $308,517,719 18.94PESOS14
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$902,681,856 $308,517,719
DEVENGADO
REALIZADO
01 SECRETARIA $96,927,497 $96,068,635 $3,220,587 3.32PESOS $35,165,497 $3,220,587
17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
03 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
008 EQUIPAMIENTO PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ACCIONES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ACCION 1 0 01 0 0
4 COMBATE EFICAZ
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
002 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 COORDINAR Y SUPERVISAR LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA Y EJERCER SUS ATRIBUCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA POR MEDIO DE SUS UNIDADES ADMINISTRATI
REUNION 4 1 254 1 1
02 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, EVALUACION Y CONTROL $14,969,259 $71,072,058 $58,979,183 394.00PESOS $14,030,059 $58,979,183
17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
03 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
E5 SONORA SEGURO
4 COMBATE EFICAZ
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
001 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
Página 1 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
14 SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA $1,629,269,819 $1,601,779,250 $308,517,719 18.94PESOS14
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$902,681,856 $308,517,719
DEVENGADO
REALIZADO
001 ELABORAR LOS INFORMES DEL EJERCICIO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS
INFORME 17935 4800 21.7717935 3904 3904
002 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE POA Y PRESUPUESTO DE EGRESOS, INFORMES DE AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL, CUENTA PUBLICA Y PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICION
INFORME 7 3 42.867 3 3
03 DIRECCION GENERAL JURIDICA $3,023,030 $2,773,365 $634,080 20.97PESOS $2,769,030 $634,080
17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
03 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
E5 SONORA SEGURO
4 COMBATE EFICAZ
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
001 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ASESORAR A TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ADSCRITASA LA SECRETARIA, PROPORCIONANDO UN ANALISIS O EMITIENDO OPINION SOBRE CONTRATOS DICTAMENES, ET
CONSULTA 1000 200 50700 350 350
002 ANALIZAR EXPEDIENTES Y EMITIR OPINION SOBRE SOLICITUDES DE LIBERTADES ANTICIPADAS
DOCUMENTO 13 3 23.0813 3 3
003 APOYAR EN LOS PROGRAMAS DE NORMATIVIDAD EN MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON OTRAS ENTIDADES A TRAVES DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
EVENTO 0 1 06 0 0
04 DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO $507,210,534 $486,952,283 $94,966,359 18.72PESOS $345,620,556 $94,966,359
12 JUSTICIA
03 RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL
E5 SONORA SEGURO
5 POR UNA MEJOR OPORTUNIDAD
Página 2 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
14 SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA $1,629,269,819 $1,601,779,250 $308,517,719 18.94PESOS14
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$902,681,856 $308,517,719
DEVENGADO
REALIZADO
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
003 TRATAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA READAPTACIÓN SOCIAL.
O INTERNAS Y/O INTERNOS EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL
13 TODO EL ESTADO
001 PROGRAMAS PRODUCTIVOS DE READAPTACIÓN SOCIAL PERSONA 1800 0 34.170 615 615
002 PROGRAMA DE TRATAMIENTO POST-LIBERACIONAL PERSONA 2000 0 25.90 518 518
003 PARTICIPACIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO Y MEDIO SUPERIOR
PERSONA 6000 0 26.90 1614 1614
004 PROGRAMA DEPORTIVO DE READAPTACIÓN SOCIAL PERSONA 14000 0 31.170 4364 4364
004 CONTROL JURÍDICO DE INTERNOS Y DESPRESURIZACIÓN PENITENCIARIA.
O INTERNAS Y/O INTERNOS EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL
13 TODO EL ESTADO
001 ANALIZAR EXPEDIENTES PARA UN ´POSIBLE BENEFICIO DE LIBERTAD ANTICIPADA
EXPEDIENTE 2400 0 25.250 606 606
901 READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL (INTERNOS DE LOS CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO)
O INTERNAS Y/O INTERNOS EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL
13 TODO EL ESTADO
001 LIGAR UNA VERDADERA REINSERCION DE LOS INTERNOS A LA SOCIEDAD CIVIL
ACCESO 13000 3250 2513000 3250 3250
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
002 REHABILITACIÓN PARA LA DIGNIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA.
O INTERNAS Y/O INTERNOS EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL
13 TODO EL ESTADO
001 APLICAR PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS
SERVICIO 52 0 250 13 13
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
003 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PENITENCIARIA.
O INTERNAS Y/O INTERNOS EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL
Página 3 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
14 SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA $1,629,269,819 $1,601,779,250 $308,517,719 18.94PESOS14
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$902,681,856 $308,517,719
DEVENGADO
REALIZADO
13 TODO EL ESTADO
001 REALIZAR OPERATIVOS DE DECOMISO DE ARMAS, DROGAS, CELULARES Y OTROS
OPERATIVO 4600 0 28.040 1290 1290
002 PROPORCIONAR ALIMENTACIÓN A INTERNOS RACIÓN 13500000 0 25.110 3389799 3389799
05 DIR. GRAL. DEL INST. DE TRATAMIENTO Y DE APLICACION DE MEDIDAS P/ ADOLESCENTES $92,541,085 $93,542,210 $19,301,498 20.86PESOS $78,515,038 $19,301,498
12 JUSTICIA
03 RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL
E5 SONORA SEGURO
5 POR UNA MEJOR OPORTUNIDAD
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
002 REHABILITACIÓN Y TRATAMIENTO DE MENORES Y ADOLECENTES INFRACTORES.
J JOVENES
13 TODO EL ESTADO
001 Proporcionar Tratamiento Psicológico y Social a adolescentes y sus Padres o Tutores, en Internamiento
Consulta 6389 0 39.110 2499 2499
002 Atender por el Area Educativa a los adolescentes en Internamiento Alumno 1664 0 31.250 520 520
003 Proporcionar atención médica a adolescentes, en Internamiento Atención 9010 0 23.130 2084 2084
004 Proporcionar cursos de Capacitación para el trabajo. Curso 40 0 22.50 9 9
005 Llevar a cabo acciones, gestiones, donaciones y convenios para la operatividad de los Centros
Acciones 30 0 400 12 12
006 Llevar a cabo procedimiento de despresurización de los Centros de Internamiento mediante la revisión de medidas que se le proponen a los Jueces.
Documento 84 0 30.950 26 26
007 Administrar y mantener las instalaciones del Instituto a traves de diferentes sistemas de operación y administración
Documento 12 0 8.330 1 1
008 Proporcionar tratamiento psicológico, social y educativo a adolescentes y sus Padres o Tutores, en los Centros de Externamiento
Consulta 11690 0 25.960 3035 3035
009 Evaluar los programas de Tratamiento Psicologico y Social de los Adolescentes en Internamiento.
Reporte 60 0 26.670 16 16
010 Realizar acciones de prevención en conductas antisociales en niños y adolescentes.
Acción 486 0 43.210 210 210
902 READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL (DE 12 A 18 AÑOS)
Página 4 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
14 SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA $1,629,269,819 $1,601,779,250 $308,517,719 18.94PESOS14
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$902,681,856 $308,517,719
DEVENGADO
REALIZADO
J JOVENES
13 TODO EL ESTADO
001 ATENCION, PSICOLOGICA, MEDICA, ACADEMICA Y DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO ADOLESCENTE SUJETOS A PROCESO Y SENTENCIADO
JOVEN 10111 2527 24.9910111 2527 2527
06 UNIDAD DE ENLACE CON EL FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE APOYO P/LA SEG. PUB. DEL EDO. DE SON. (FOSEG)
$415,993,341 $105,039,380 $1,252,965 0.30PESOS $3,793,922 $1,252,965
17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
04 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
E5 SONORA SEGURO
4 COMBATE EFICAZ
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
002 ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 TRAMITAR EL CONVENIO FEDERACIÓN ESTADO 2014 CONVENIO 1 1 1001 1 1
002 ADMINISTRAR LOS RECURSOS COMPRENDIDOS EN EL COVENIO DE COORDINACION 2014
INFORME 12 3 2512 3 3
003 INFORMAR DE LOS REMANENTES DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES
INFORME 20 2 62.58 5 5
K PROYECTOS DE INVERSIÓN
001 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ACCIONES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA 0 0 01 0 0
07 COORDINACION ESTATAL DE VINCULACION $28,157,239 $46,648,699 $7,967,972 28.30PESOS $19,964,657 $7,967,972
17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
03 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
E5 SONORA SEGURO
1 POR EL CAMINO CORRECTO
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOSPágina 5 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
14 SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA $1,629,269,819 $1,601,779,250 $308,517,719 18.94PESOS14
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$902,681,856 $308,517,719
DEVENGADO
REALIZADO
901 PREVENCIÓN DEL DELITO, LAS VIOLENCIAS Y CONDUCTAS ANTISOCIALES
K POBLACIÓN CON RIESGO Y/O VULNERABILIDAD
13 TODO EL ESTADO
001 PLATICAS IMPARTIDAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN PROGRAMA 12 3 2512 3 3
002 REALIZAR REUNIONES DE EVALUACIÓN A COORDINADORES REGIONALES DE VINCULACIÓN
EVENTO 12 0 250 3 3
003 REALIZAR ESTUDIOS DE OPINIÓN DOCUMENTO 3 0 00 0 0
004 INTEGRAR COMITÉS DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN COLONIAS Y ESCUELAS
DOCUMENTO 150 0 38.670 58 58
005 ORGANIZAR REUNIONES VECINALES EVENTO 300 0 22.670 68 68
006 ORGANIZAR JORNADAS ESCOLARES EVENTO 300 0 43.330 130 130
007 REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES EVENTO 200 0 200 40 40
008 SUSCRIBIR DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO
CONVENIO 4 0 00 0 0
009 REALIZAR CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO EVENTO 1 0 00 0 0
010 REALIZAR CAMPAÑA JUGUEMOS A VIVIR EVENTO 1 0 00 0 0
011 DIFUNDIR A TRAVÉS DE FOLLETOS, CARTELES, ETC. DOCUMENTO 1500000 0 250 375000 375000
012 FORMAR INTRUCTORES D.A.R.E. CAPACITACION 1 0 00 0 0
013 REALIZAR SEMINARIOS CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y CONDUCTAS ANTISOCIALES
EVENTO 30 0 500 15 15
08 DIRECCION GENERAL DE POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA $345,263,248 $360,473,225 $78,221,494 22.66PESOS $280,363,761 $78,221,494
17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
01 POLICÍA
E5 SONORA SEGURO
4 COMBATE EFICAZ
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
901 OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELICUENCIA
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 Operación y vigilancia para la prevención de la delincuencia OPERATIVO 3000 750 21.93000 657 657
Página 6 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
14 SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA $1,629,269,819 $1,601,779,250 $308,517,719 18.94PESOS14
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$902,681,856 $308,517,719
DEVENGADO
REALIZADO
002 OPERACIÓN Y VIGILANCIA AÉREA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA
OPERATIVO 460 25115 115
09 COORDINACION ESTATAL DE TECNOLOGIA Y ESTUDIOS $47,837,081 $220,348,801 $14,620,903 30.56PESOS $46,041,081 $14,620,903
17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
03 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
E5 SONORA SEGURO
1 POR EL CAMINO CORRECTO
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
901 PREVENCIÓN DEL DELITO, LAS VIOLENCIAS Y CONDUCTAS ANTISOCIALES
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 LLAMADA 700000 175000 26.96700000 188709 188709
002 LLAMADAS DE DENUNCIA ANONIMA 089 LLAMADA 8000 2000 42.448000 3395 3395
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
006 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 MANTENER EN OPERACIÓN LA RED ESTATAL DE RADIOCOMUNICACIÓN
DOCUMENTO 4 1 254 1 1
002 MANTENER OPERANDO LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN REGISTRO 1300000 325000 31.571300000 410387 410387
4 COMBATE EFICAZ
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
001 OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 OPERAR EL SISTEMA ESTATAL DE EMERGENCIA 089 LLAMADA 0 2000 08000 0 0
002 OPERAR EL SISTEMA ESTATAL DE EMERGENCIA 066 LLAMADA 0 175000 0700000 0 0
04 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Página 7 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
14 SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA $1,629,269,819 $1,601,779,250 $308,517,719 18.94PESOS14
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$902,681,856 $308,517,719
DEVENGADO
REALIZADO
E5 SONORA SEGURO
4 COMBATE EFICAZ
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
002 ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
REGISTRO 1500 100 37.131500 557 557
10 COORDINACION GRAL. DEL SISTEMA EST. DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA $5,865,528 $29,300,011 $2,814,113 47.98PESOS $4,936,278 $2,814,113
17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
01 POLICÍA
E5 SONORA SEGURO
1 POR EL CAMINO CORRECTO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
008 INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 REALIZAR ESTUDIOS CON ESTADISTICAS SOBRE SEGURIDAD PUBLICA
ESTUDIO 12 3 2512 3 3
03 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
E5 SONORA SEGURO
4 COMBATE EFICAZ
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
002 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ACTUALIZAR LA INFORMACION RELATIVA A SEGURIDAD PUBLICA EN EL ESTADO
REPORTE 12 3 2512 3 3
Página 8 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
14 SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA $1,629,269,819 $1,601,779,250 $308,517,719 18.94PESOS14
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$902,681,856 $308,517,719
DEVENGADO
REALIZADO
11 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO $32,000,350 $45,919,246 $18,617,910 58.18PESOS $32,000,350 $18,617,910
17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
03 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
E5 SONORA SEGURO
4 COMBATE EFICAZ
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
003 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 FORMACIÓN INICIAL Y ACTUALIZACIÓN DE POLICIA PREVENTIVO ASPIRANTE Y EN ACTIVO Y PERSONAL PENITENCIARIO
PERSONA 3690 923 5.753690 212 212
002 ACTUALIZACIÓN DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL EN ACTIVO
PERSONA 150 0 0150 0 0
003 REALIZAR CURSO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA POLICIAS PREVENTIVOS
PERSONA 455 113 0455 0 0
004 REALIZAR CURSO DE CAPACITACION PARA LAS UNIDADES ESTATALES DE INVESTIGACIÓN Y ANALISIS TACTICO
PERSONA 550 0 ( * )550 627 627
005 REALIZAR CAPACIÓN Y EVALUACION DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
1292 3893 974 33.193893 1292 1292
006 REALIZAR CAPACITACION Y EVALUACIÓN DE ELEMENTOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA
PERSONA 1280 320 7.421280 95 95
12 CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA $39,481,626 $43,641,338 $7,920,655 20.06PESOS $39,481,626 $7,920,655
17 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
03 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
E5 SONORA SEGURO
1 POR EL CAMINO CORRECTO
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
010 OPERACION DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
Página 9 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
14 SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA $1,629,269,819 $1,601,779,250 $308,517,719 18.94PESOS14
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$902,681,856 $308,517,719
DEVENGADO
REALIZADO
001 REALIZAR EVALUACIONES PERMANENTES DE CONTROL DE CONFIANZA
EVALUACION 4240 1083 15.614240 662 662
Página 10 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
EVT‐02
289
15 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
El Congreso del Estado le autorizó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo la
cantidad de 9 millones 626 mil 879 pesos y presenta un presupuesto devengado de 2
millones 225 mil 770 pesos, que representa un avance financiero del 23.04 por ciento.
Respecto al presupuesto aprobado contra el modificado anual, no se cuenta con un
reporte que nos muestre si existe variación significativa; en cuanto al primer trimestre
presenta una disminución integrada básicamente por el retiro de los recursos de la
partidas de los capítulos 2000, 3000 y 5000, a excepción de los montos de las partidas
que integran la primera reposición de fondo rotatorio; por lo contrario las partidas que
involucran contratos de bienes y servicios muestran un aumento, ya que se encuentra
provisionado el gasto total anual, dentro del primer trimestre.
Respecto al avance del Programa Operativo, las metas se realizaron conforme a lo
siguiente:
En la Línea de Impartir Justicia Administrativa, Fiscal y Laboral Burocrática:
Meta 01.- Recibir las demandas que se presenten.- El resultado de esta meta en el
trimestre enero - marzo, se cumplió en más del 100 por ciento, ya que de los 100
asuntos que se proyectó se presentaran, se registraron 169, correspondiendo 72
asuntos a demandas administrativas, 83 demandas del servicio civil y 14 en materia
fiscal. Esta meta se rebasó, ya que es un factor variable y depende de los intereses de
los ciudadanos.
Meta 02.- Acordar las promociones y dictar los autos que se realicen de oficio.- Esta
meta rebasó el 100 por ciento, ya que de los 1,100 acuerdos que se proyectó que se
llevaran a cabo, se publicaron 1,953. Se registró un mayor número de acuerdos de los
programados, como resultado de las promociones que presentan las partes en conflicto.
Meta 03.- Programar y efectuar las audiencias en los juicios.- En esta meta se modificó
la asignación anual, para quedar en 800 en vez de 520 audiencias, programando 200
en cada trimestre. En el trimestre enero-marzo se realizaron 376 audiencias,
superándose esta meta en más del 100 por ciento. La modificación de la meta es en
base al resultado obtenido en este trimestre.
EVT‐02
290
Meta 04.- Efectuar las notificaciones ordenadas en cada juicio.- En esta meta se
modificó la asignación anual, para quedar en 8,200 en vez de 6,200 notificaciones,
programando 2,200 para el primer y segundo trimestre, 2,000 para el tercero y para el
cuarto trimestre se proyecta 1,800. En el primer trimestre se efectuaron 2,495
notificaciones dentro del Estado, cumpliendo esta meta en más del 100 por ciento. La
modificación de la meta es en base al resultado obtenido en el presente trimestre. El
número de notificaciones está en función de lo que ordenen los juicios.
Meta 05.- Ordenar y remitir los exhortos a la autoridad correspondiente.- Esta meta se
cumplió en más del 100 por ciento, en virtud de que se elaboraron 42 exhortos, de 40
que se habían proyectado, la cantidad de exhortos remitidos depende que sea señalada
en los trámites del procedimiento laboral la razón para su envío.
Meta 06.- Dictar las resoluciones que correspondan en los juicios.- Esta meta se
cumplió en más del 100 por ciento, en virtud de que las resoluciones dictadas en el
presente trimestre fueron 88, y se había proyectado un total de 68 resoluciones. Existen
expedientes que se siguen en contra de un mismo demandado, dictando resoluciones
en el mismo sentido, teniendo como resultado un mayor número de sentencias.
Meta 07.- Amparos Directos Atendidos.- Esta meta se supero el 100 por ciento, ya que
de los 25 amparos proyectados, se realizaron 26 en el presente trimestre.
Cabe destacar que en el presente trimestre, se registró un cambio de mesa directiva de
organización sindical registrada ante el Tribunal, se recibieron 1,963 promociones; se
expidieron 2,099 oficios; se recibió un exhorto para su diligenciación; se formaron 6
expedientillos; se lograron 15 conciliaciones; se publicaron todos los días hábiles las
listas de acuerdos en la página de internet de este Tribunal.
Meta 08.- Brindar asesoría jurídica en materia administrativa, fiscal y laboral
burocrática.- En la Procuraduría del Servicio Civil se brindó asesoría en 42 asuntos de
los 30 que se había programado que se presentaran, correspondiendo 39 en materia
del servicio civil y 3 en materia fiscal, cumpliendo esta meta en más del 100 por ciento.
Meta 09.- Promover juicios en representación de los asesorados.- Esta meta se cumplió
al 71.42 por ciento, ya que se promovieron 5 juicios, de los 7 que se había proyectado
se presentaran, correspondiendo 2 demandas en material del servicio civil y 3 fiscales.
EVT‐02
291
En las asesorías que requieren demanda no está obligado el asesorado a interponer
juicio, por lo que hay quienes deciden no hacerlo o posponerlo.
Asimismo se contó con la intervención del Procurador del Servicio Civil en 30
audiencias.
En materia del Servicio Civil, de los 42 asuntos atendidos, 15 no requirieron
interposición de demanda; de las demandas interpuestas con anterioridad 5 resultaron
favorables al trabajador y 6 a la autoridad.
EVT‐02
292
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
15 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVODEPENDENCIA:
TB UG MT
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO $9,626,879 $9,626,885 $2,225,770 23.12PESOS15
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$8,735,742 $2,225,770
DEVENGADO
REALIZADO
01 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO $9,626,879 $9,626,885 $2,225,770 23.12PESOS $8,735,742 $2,225,770
12 JUSTICIA
01 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
904 JUSTICIA ADMINISTRATIVA, FISCAL Y LABORAL BUROCRÁTICA
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 RECIBIR LAS DEMANDAS QUE SE PRESENTEN JUICIO 400 100 42.25400 169 169
002 ACORDAR LAS PROMOCIONES Y DICTAR LOS AUTOS QUE SE REALICEN DE OFICIO
ACUERDO 4400 1100 44.394400 1953 1953
003 PROGRAMAR Y EFECTUAR LAS AUDIENCIAS EN LOS JUICIOS AUDIENCIA 800 130 72.31520 376 376
004 EFECTUAR LAS NOTIFICACIONES ORDENADAS EN CADA JUICIO NOTIFICACION 8200 1500 40.246200 2495 2495
005 ORDENAR Y REMITIR LOS EXHORTOS A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE
EXHORTO 160 40 26.25160 42 42
006 DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDAN EN LOS JUICIOS
RESOLUCIÓN 260 68 33.85260 88 88
007 AMPAROS DIRECTOS ATENDIDOS AMPARO 90 25 28.8990 26 26
008 BRINDAR ASESORIA JURÍDICA EN MATERIA ADMINISTRATIVA, FISCAL Y LABORAL BUROCRÁTICA
ASESORIA 120 30 35120 42 42
009 PROMOVER JUICIOS EN REPRESENTACIÓN DE LOS ASESORADOS
JUICIO 28 7 17.8628 5 5
Página 1 de 1( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
SECRETARÍA DEL TRABAJO
EVT‐02
293
16 SECRETARÍA DEL TRABAJO
Esta dependencia cuenta con un presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado
por un monto de 139 millones 900 mil 545 pesos. Al cierre del trimestre esta
dependencia presenta un monto devengado por 20 millones 770 mil 031 pesos
correspondiente al 14.85 por ciento del presupuesto original.
En este periodo el avance presupuestal del gasto de operación se tiene con un
presupuesto reasignado mayor al autorizado, continuando por ende con las medidas de
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, cumpliendo con las metas que se
encuentran en áreas jurisdiccionales y que por su naturaleza se encuentran sujetas a la
demanda que presente la población que acude por estos servicios, las cuales presentan
resultados mayores, menores o iguales a los programados, tratando en lo posible de no
afectar el cumplimiento para efectos presupuestales.
El avance del Programa Operativo por Unidad Administrativa y Programa
Presupuestario se presenta como sigue:
1601 Secretaría
A esta Unidad Administrativa se le asignó un presupuesto anual de 15 millones 529 mil
218 pesos, el cual presenta un devengado de 3 millones 468 mil 243 pesos,
correspondiente al 22.33 por ciento.
Para el período que se evalúa esta Unidad cumplió sus funciones, reflejadas en las
siguientes acciones:
Coordinación de acciones en materia de Relaciones Laborales, Productividad, Empleo,
Capacitación.- En el primer trimestre Enero-Marzo de 2014, se efectuaron 153 acciones
de 60 proyectadas en este rubro, con gestiones de trabajo en materia de relaciones
laborales, empleo, capacitación, formación laboral, estándar de competencias,
seguridad e higiene, productividad laboral, estructurales y jurisdiccional.
Administración de Bienes Muebles e Inmuebles de la Secretaría.- En este aspecto para
el primer trimestre no se tiene programación, mas sin embargo, se reporta información
generada por la primer actualización de acuerdo a la clave del catalogo de inventarios,
EVT‐02
294
avanzando por consiguiente con la integración referente al Nuevo Programa de
Inventarios denominado Sistema, Aplicaciones y Procesos (SAP).
Actualización profesional para fortalecer la formación del personal.- En el primer
trimestre del presente año, se cumplimentó la meta establecida, de 1 curso proyectado,
cubriéndose con la siguiente formación:
- “Taller para la detección de la problemática y alternativas en la mejora del servicio al
público”, en donde participaron personal operativo de la Dirección General del Trabajo y
Previsión Social, impartido por la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y
Tecnológico, el día 21 de marzo de 2014.
Remodelación y rehabilitación de Oficinas del Centro de Gobierno.- En este aspecto no
se presenta avance en el EVT-01 Informe de Avance Programático Presupuestal,
debido a que se tiene la programación para su cumplimiento en el tercer trimestre del
presente ejercicio fiscal 2014, misma que se encuentra sujeta a la aplicación de los
recursos necesarios para su implementación.
1602 Subsecretaría del Trabajo
Esta unidad administrativa cuenta con un presupuesto asignado anual de 4 millones
518 mil 365 pesos, que representa un monto devengado por 466 mil 955 pesos que
corresponde al 10.33 por ciento en relación al presupuesto original.
Para este primer trimestre que se evalúa esta Unidad en cumplimiento de las funciones
de su programa operativo, llevó a cabo las siguientes acciones:
Atender asuntos laborales y dar seguimiento a los planteamientos de grupos sociales y
ciudadanos.- En lo referente a la realización de audiencias cuyo objetivo es resolver y
prevenir conflictos para fortalecer la conciliación, de 90 acciones proyectadas para este
periodo, se llevaron a cabo 111 audiencias, superando la proyección de las metas
establecidas del primer trimestre.
Enlace con Sectores Sindicales, Empresariales y Gubernamentales.- En el primer
trimestre del presente año, se logró un cumplimiento en las metas establecidas, de 12
acciones proyectadas, se cubrieron con 16 acciones, donde se realizaron enlaces con
EVT‐02
295
sectores sindicales, empresariales y gubernamentales, logrando obtener lazos de
comunicación creando estrategias que logren una estabilidad laboral.
1603 Subsecretaría de Promoción del Empleo y Productividad
Esta unidad administrativa cuenta con un presupuesto asignado anual de 3 millones
739 mil 085 pesos, al cierre del trimestre presenta un monto devengado por 588 mil 805
pesos que significan un avance del 15.75 por ciento con respecto al asignado original,
correspondiéndole la Actividad Institucional de Estudios y Políticas de Empleo, con las
siguientes acciones:
Coordinar las acciones con el Sistema Estatal de Empleo.- Se programaron 3 acciones
en este rubro, cubriéndose la misma con 12 acciones realizadas con empresas e
instituciones, para establecer acuerdos de operación de programas, desglosadas según
minutas levantadas para su sustento en las Unidades de Cd. Obregón, Navojoa, San
Luis Río Colorado y Nogales, Sonora.
Coordinación y Gestión de las políticas para el empleo y competitividad.- Se
programaron 3 acciones, superando la meta trimestral proyectada, con 21 acciones
implementadas y desglosadas de la siguiente manera: Ruedas de Prensa 4, Boletines
de Prensa se realizaron 17 en diversos municipios de la Entidad.
Promoción y desarrollo de la empleabilidad y la productividad.- La programación para
este primer trimestre fue de 6 talleres, realizando 59 talleres, impartidos por grupos en
diferentes horarios, especialmente en las Ferias de Empleo, Jornadas de Reclutamiento
y en las Unidades Regionales, consistentes en: La promoción de un ambiente propicio
para el desarrollo empresarial, con herramientas accesibles para optar por el reto del
aumento de la productividad, que modernice la planta productiva e induzca al
crecimiento de la inversión económica.
Actualización del Catálogo Estatal de Ocupaciones.- En este aspecto se supera la
programación de 3, debido a que se llevó a cabo la integración de 5 actualizaciones al
Catálogo de Ocupaciones para el Estado, para conformar perfiles ocupacionales que
permitan apoyar la vinculación laboral, a partir de un sistema de clasificación acorde a
las necesidades del Estado y con la referencia al Catálogo Nacional de la STPS,
EVT‐02
296
además se editó el primer Directorio de Ocupaciones, el cual fue dirigido a la Cd. de
Cananea, Sonora, dando difusión y servicios de la región.
1604 Subsecretaría de Capacitación para la Formación Laboral
Esta unidad administrativa cuenta con un presupuesto asignado anual de 2 millones
802 mil 336 pesos, presentando recursos devengados por 332 mil 243 pesos.
Para el primer trimestre que se evalúa esta Unidad desarrolló sus actividades a través
de las siguientes acciones:
Promoción de certificación de competencias laborales.- La programación proyectada en
este rubro para este trimestre fue de 15 promociones del Sistema Conocer, sin embargo
debido a factores de orden presupuestal, se implementaron estrategias de promoción
diferentes a las programadas basadas principalmente en la colaboración interinstitucional,
teniendo por consiguiente como resultado 12 promociones realizadas del Sistema Conocer.
Canalización a Centros de Evaluación y Certificación de competencias laborales.- Se
proyectaron para este primer trimestre 16 gestiones de canalización al Centro
Certificador, logrando por colaboración interinstitucional un avance de 7 gestiones de
canalización.
Coordinación de Talleres de alineación de competencias laborales.- La programación
para este primer trimestre fue de 15, modificándose a 2, debido a que a la fecha no se
han concretado las acciones en materia de asignación de recursos presupuestales
necesarios para llevar a cabo los talleres originalmente programados, por consiguiente
en este primer trimestre se realizaron los 2 talleres siguientes: “Evaluación de
competencias de candidatos con base en estándares de competencia”, el día 24 de
marzo de 2014 para 21 personas. “Valor al Trabajo”, el día 27 de marzo del presente
año, para 27 personas y 7 empresas participantes.
Como se visualiza en esta meta de Coordinación de Talleres de alineación de
competencias laborales, se llevó a cabo una modificación en la proyección anual de 100
Talleres, cambiando a 50 para el presente año, modificando por consiguiente su
calendario de metas, quedando el primer trimestre de 15 a 2 Talleres, derivado a que
nos apegamos a los cambios del presupuesto asignado.
EVT‐02
297
1605 Juntas de Conciliación y Arbitraje del Estado
Esta unidad administrativa cuenta con un presupuesto asignado anual de 74 millones
007 mil 031 pesos, para este trimestre reporta recursos devengados por 11 millones
336 mil 730 pesos.
En el Programa Presupuestario número 902 de Impartición de Justicia Laboral, se tiene
lo siguiente:
Asuntos Individuales atendidos.- Referente a este componente, durante el primer
trimestre se programó recibir 1,380 demandas individuales, más sin embargo se
recibieron 3,269 en los tribunales laborales que hay en el Estado, a las cuales se les dio
el curso legal respectivo. Sobrepasando la meta debido a que su variación está en
función del comportamiento de la ciudadanía que acude requiriendo de este servicio.
Del total de demandas atendidas, 1,035 corresponden a la Junta Local de Hermosillo;
522 a la Junta Local de Cd. Obregón; 1,326 a la Junta Especial No.1 de Hermosillo; y el
resto corresponden a información de las Juntas Especiales ubicadas en Nogales con
216 y San Luis Río Colorado con 170. Las Juntas Especiales de Navojoa, Guaymas y
Puerto Peñasco, reportarán información de avance a partir del segundo trimestre del
año en curso.
Notificación y emplazamiento de demandas individuales.- En este período que se
evalúa, se llevaron a cabo 5,747 notificaciones, superando su programación trimestral
de 3200, en virtud de que se tiene una especial atención en la notificación de los
acuerdos que se emiten en el tribunal para darles agilidad a los juicios, además de que
se encuentra en operación la Junta Especial No. 1 de Hermosillo.
Atención de las partes en conflicto mediante audiencias en la Junta de Conciliación.- Se
programaron 10,500 y se llevaron a cabo 16,866 Acuerdos derivados de promociones y
audiencias a nivel estatal, superando la proyección debido a las controversias
presentadas durante el desarrollo de las demandas que implica que continúen
posponiéndose las fechas en las audiencias y ello conlleva a un aumento en las
mismas.
EVT‐02
298
Solución de Demandas Individuales de Trabajo.- Se proyectó la conclusión de 700
demandas, concluyendo en este periodo 1,421, superando su proyección trimestral,
cumpliendo de esta manera con la mediación de asuntos individuales, establecido como
una de las prioridades para los Tribunales Laborales, aunado a que se encuentra en
operación la Junta Especial No. 1 de Hermosillo.
Del total de asuntos solucionados de demandas individuales de trabajo, 340
corresponden a la Junta Local de Hermosillo; 228 a la Junta Local de Cd. Obregón; 642
a la Junta Especial No.1 de Hermosillo; y el resto corresponde a información de las
Juntas Especiales de Nogales con 93 y San Luis Río Colorado con 118. Las Juntas
Especiales de Navojoa, Guaymas y Puerto Peñasco, reportarán información de avance
a partir del segundo trimestre del año en curso.
Emisión de Laudos de Demandas Individuales de Trabajo.- En este primer trimestre su
programación fue la emisión de 180 laudos, publicándose 374 laudos, superando la
proyección del trimestre, debido a las acciones implementadas para impulsar la emisión
de resoluciones y obtener mejores resultados en la agilización de los asuntos del orden
individual, para evitar la dilación en este procedimiento.
Asuntos de conflictos colectivos de trabajo concluidos.- En este componente se tiene
855 asuntos proyectados, concluyendo 1,221 que se refieren al total de asuntos de
conflictos colectivos de trabajo que fueron presentados para su atención.
Atención a convenios colectivos de trabajo.- La meta de esta actividad fue atender 180
convenios de asuntos colectivos, recibiéndose 300, debido a que la misma está sujeta
por su naturaleza y por mandato de ley, a petición de las partes sindicales, que
requieren la intervención de la Junta sin que esté promovido propiamente conflicto
alguno entre las partes.
Atención a Registros de Contratos Colectivos de Trabajo.- Se contempló atender 600
registros de contratos colectivos de trabajo, atendiéndose en este rubro 650,
cumpliendo relativamente su programación del primer trimestre, debido a que en este
periodo prevalecen las negociaciones salariales y contractuales de contratos colectivos
de trabajo que se depositan en el Tribunal Laboral.
EVT‐02
299
Atención a Emplazamientos a Huelga.- Se estimó atender 75 emplazamientos para el
presente trimestre y se atendieron 272, superando la programación establecida en este
período. Más sin embargo, se hace mención que del total atendido solamente estalló
una huelga, cerrando el trimestre con un indicador de 0.37 por ciento, que nos muestra
la estabilidad laboral del estado.
1606 Dirección General del Trabajo y Previsión Social
Esta unidad administrativa cuenta con un presupuesto asignado anual de 12 millones
320 mil 346 pesos, al termino del primer trimestre presenta un monto de recursos
devengados por 2 millones 970 mil 078 pesos, correspondientes al 24.11 por ciento.
Para este primer trimestre que se evalúa esta unidad en cumplimiento de las
actividades de su Programa Presupuestario número 903 de Procuración de Justicia
Laboral, llevó a cabo las siguientes acciones:
Asesorías Jurídica Laboral otorgada.- De la proyección de 3,000 para este período los
Inspectores Locales del Trabajo, atendieron 6,117 asesorías en materia laboral,
superando por consiguiente su programación, continuando el incremento en este rubro,
debido a la afluencia de este servicio, que permite que la clase trabajadora conozca sus
derechos en prestaciones, despidos, pensiones y aportaciones, conforme a la Ley
Federal del Trabajo, con lo cual se contribuye al respeto a sus derechos laborales.
Conciliación Laboral proporcionada.- Se programó resolver una cantidad de 1,500 y se
llevaron a cabo un total de 1,520 conciliaciones entre las partes que sostenían
conflictos o problemas laborales en sus centros de trabajo, logrando su cumplimiento
respecto a la programación de este trimestre. Más sin embargo es relativo ya que un
total de 680 usuarios atendidos no regresaron a la cita de comparecencia con las
partes, por lo que se deduce que resolvieron sus problemas laborales gracias a la
atención brindada.
El indicador específico “Índice de solución de conflictos laborales vía conciliación
administrativa en la Inspección del Trabajo” se ubicó en un 43.98 por ciento, similar al
trimestre anterior que se ubicó en 43.91; es decir se tiene una diferencia de 0.07 puntos
porcentuales más.
EVT‐02
300
Atención del Conflicto Laboral documentando en el formato de Queja.- En el primer
trimestre se programó atender la cantidad de 2,820 asuntos, presentándose para su
atención en las Inspecciones Locales del Trabajo en el Estado, un total de 3,456
usuarios por conflictos de quejas individuales, el comportamiento referente a este rubro
depende de los reclamos de los beneficiarios que exponen los conflictos de sus centros
de trabajo, con el fin de llegar a un arreglo conciliatorio.
Orientación jurídica a trabajadores y elaboración de citatorio.- En el mismo tenor de la
meta anterior se continúa el procedimiento, otorgando a los 3,456 usuarios atendidos
con antelación la orientación jurídica referente a la problemática expuesta y
procediendo a la elaboración de citatorio para su entrega al patrón con el objetivo de
buscar un arreglo, si no asiste el patrón, se puede enviar un segundo y un tercer
citatorio de ser necesario.
Atención de la comparecencia de ambas partes trabajador y empleador.- En esta
actividad se tiene la programación de 2,160, cubriéndose con 2,776 asuntos en donde
se llevó a cabo el diálogo de conciliación con las partes en conflicto, con el objetivo de
buscar un arreglo y terminar el conflicto por medio de la conciliación, en donde si hay
arreglo favorable entre las partes firman Finiquito entre Trabajador, Patrón e Inspector,
o si es arreglo en parcialidades, firman Convenio de Pago.
Asuntos legales en materia laboral atendidos.- En este Componente que corresponde a
la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, se tiene la programación de 330 asuntos,
recibiéndose 316, que se refieren a los asuntos turnados por la Inspección Local del
Trabajo de los cuales no se llegó a ningún arreglo favorable. Su finalidad es la
representación legal gratuita ante los Tribunales Laborales.
Atención a trabajadores para representación legal.- En esta actividad igualmente se
tiene la programación de 330 asuntos, y se atendieron 316, a los cuales de nueva
cuenta se cita a comparecencia para una audiencia con ambas partes, en donde se
busca de nuevo un arreglo satisfactorio para ambos, con el fin de realizar la una
conciliación antes de un juicio.
Elaboración de formato de toma de generales y elaboración de demanda.- En esta
actividad se estimó iniciar 175 juicios de demandas, realizando 189 que se refieren a la
elaboración de toma de generales y del escrito de demanda en donde se expresan los
EVT‐02
301
hechos y pretensiones del actor y su presentación ante los Tribunales Laborales,
superando su estimación debido a que algunos juicios interpuestos fueron relacionados
con la designación de beneficiarios y otros por controversia de las partes sujetas a las
peticiones de los actores integrantes de los juicios laborales.
Atención de Audiencias ante el Tribunal Laboral.- En esta actividad se proyectaron 450
audiencias, efectuándose en este trimestre 468, que se refieren a las intervenciones de
representación legal en el desarrollo de las audiencias del Tribunal Laboral, respecto a
los emplazamientos, ratificación de escrito inicial, ofrecimientos de pruebas, incidentes,
recursos, formulación de alegatos, ejecución de laudos, autos de ejecución y
promociones.
1607 Dirección General de Seguridad e Higiene
Esta unidad administrativa cuenta con un presupuesto asignado anual de 1 millón 768
mil 862 pesos, para el primer trimestre reporta un devengado de 251 mil 140 pesos
correspondiente al 14.20 por ciento en relación a la asignación original.
Para este primer trimestre que se evalúa, esta unidad en cumplimiento de las
actividades de su Programa Presupuestario número 902 de Impulso a la Seguridad e
Higiene en el Trabajo, presenta el avance de las acciones siguientes:
Entrenamiento a personal de los Centros de Trabajo del Estado en Seguridad e
Higiene.- Respecto a este primer componente establecido en el programa
presupuestario 2014 de Impulso a la Seguridad e Higiene en el Trabajo, se programó el
entrenamiento de 33 personas, asistiendo al entrenamiento 100 personas de los
Sectores Minero, Comercial y Manufactura, dentro de la formulación de eventos de
sensibilización a los actores de la producción, superando su programación gracias al
apoyo interinstitucional gestionado.
Detección de necesidades de capacitación.- Se generó el documento de detección de
necesidades de capacitación referente al rubro de seguridad e higiene.
Formulación de cursos.- Para este primer trimestre se proyectó la realización de 2
cursos, llevándose a cabo 2 eventos, siendo ellos los siguientes:
EVT‐02
302
- “Capacitación en Seguridad e Higiene”, en la temática de principios de seguridad y
normas oficiales mexicanas, para la integración de la Comisión de Seguridad e
Higiene, de trabajadores de Agua de Hermosillo, en las instalaciones de la empresa,
el día 6 de marzo del 2014.
- “Verificación de las Condiciones de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo”,
primer curso de inducción para el cumplimiento del Estándar de Competencia
EC391, en las instalaciones de la STPS, para Coordinadores de Seguridad y
Miembros de la CSH de los Sectores Minero, Comercial y Manufactura, impartido por
el Director de Inspección del Trabajo de la Subsecretaría del Trabajo de México, el
día 26 de Marzo del 2014.
Emisión de Convocatoria.- En esta actividad se contempló la programación de 2
convocatorias, referentes a la formulación de los cursos, las cuales fueron cubiertas
mediante las invitaciones llevadas a cabo con los participantes en los eventos.
Instructores Certificados en Competencias en Seguridad e Higiene en el interior de las
Unidades Económicas.- Este es el segundo componente contemplado en el programa
presupuestario de Impulso a la Seguridad e Higiene en el Trabajo, en donde la
proyección fue de 15 personas para este primer trimestre del 2014, mismos que no se
llevaron a cabo por motivos de índole presupuestal.
Formulación del Calendario de Diplomados para Certificación en Competencias para
Instructores.- Para esta actividad en este trimestre se efectuó la calendarización de los
Diplomados proyectados con el fin de contar con instructores certificados en
competencias en materia de seguridad e higiene, para contribuir a disminuir los riesgos
de trabajo mediante la mejora de acciones de las condiciones de seguridad e higiene en
el trabajo.
Formulación de Diplomados.- En esta actividad no se tiene programación de acciones
para este trimestre, la proyección se tiene para los siguientes periodos trimestrales.
Certificación en Competencias (CC) de Instructores.- Esta actividad es parte del
segundo componente de este programa presupuestario, que de igual manera se
proyectaron 15 personas para certificación en competencias en seguridad e higiene,
mismas que se pretende cubrirlas en los próximos cortes trimestrales.
EVT‐02
303
Inspecciones en Condiciones Generales y en Seguridad e Higiene a Centro de Trabajo
realizadas.- Referente a este tercer y último componente del programa presupuestario en
referencia, se tiene la programación de 30 inspecciones para el primer trimestre del 2014,
realizando 46 visitas a Centros de Trabajo principalmente de competencia local de la rama
económica de servicios, superando su programación trimestral debido a que se continuo
con la cruzada del Programa para la Formalización del Empleo 2014, para invitar a
patrones a inscribir a sus trabajadores ante el Seguro Social, a fin de reducir el número de
trabajadores en la informalidad. Además de 166 visitas a empresas realizadas de manera
adicional para atención directa de liquidaciones, entre otros, mismos que no se encuentran
incluidas en la información contenida en el formato EVT01.
Formulación del Calendario de Inspecciones.- En este trimestre se realizó la
calendarización de las inspecciones a centros de trabajo proyectadas según la
capacidad de personal que se tiene asignado para tal actividad.
1608 Dirección General Operativa del Servicio Estatal del Empleo
Esta unidad administrativa tiene presupuesto asignado anual de 25 millones 215 mil
299 pesos, con un monto devengado al final del primer trimestre por 1 millón 355 mil
835 pesos.
Adicionalmente, se cuenta con Recursos Federales, los cuales aún no se tiene
presupuesto por oficio, por lo que se hace mención del programado por la cantidad de
35 millones 865 mil 357 pesos, de los cuales al cierre de este periodo se tiene un
avance ejercido por un importe de 10 millones 796 mil 070 pesos, para los
Subprogramas Bécate, Fomento al Autoempleo, Movilidad Laboral Interna, y
Repatriados, según se describe a continuación:
Subprograma Presupuesto Federal Presupuesto Ejercido
Primer Trim 2014
BECATE 22,899,331.54 6,064,466.16
FOMENTO AL AUTOEMPLEO 3,118,763.95 1,000,000.00
MOVILIDAD LABORAL INTERNA INDUSTRAL Y SERVICIOS 323,293.50 80,748.00
MOVILIDAD LABORAL SECTOR AGRICOLA 9,417,016.35 3,630,856.00
REPATRIADOS TRABAJANDO 106,952.00 20,000.00
Total de Recursos: 35,865,357.34 10,796,070.16
EVT‐02
304
En su Programa Presupuestario se tiene el número 901 de Fomento al Empleo, que
corresponde a los procesos del Servicio Estatal del Empleo, en donde se presenta el
avance de las acciones siguientes:
Programa de Apoyo al Empleo
Apoyo Económico otorgado (mediante Bécate).- Este componente se refiere a la beca
otorgada a cada persona, la proyectada para el primer trimestre es de 1,467,
otorgándose 499 becas, estás fueron ubicadas en las diferentes unidades con las que
opera el Servicio Nacional de Empleo Sonora.
Reclutamiento de personas.- Esta meta se refiere a las personas atendidas que
realmente cumplan con los requisitos establecidos en las reglas de operación, lo
proyectado es 2,250, reclutando para este trimestre 505 personas.
Capacitación.- Este rubro se refiere a la capacitación de las personas que se le otorga
una beca donde se programó la cantidad de 1,467, concretándose apenas a 499
personas, no llegando a lo programado ya que la capacitación preferentemente son de
dos meses en adelante, y la operación en si empezó a mediados del mes de febrero del
año en curso.
Colocación de Bécate.- El concepto se refiere a las personas que se colocaron en la
empresa que participó en el Programa de Apoyo al Empleo, proyectando para este
primer trimestre a 720, colocándose solamente a 494 personas.
Fomento al Autoempleo:
Maquinaria, Equipo y/o Herramientas entregados.- Este concepto se refiere al
componente del programa presupuestario de Proyectos Productivos en donde se
programó la cantidad de 6, concretándose la entrega de 10 proyectos, superando su
proyección debido al interés de las personas en auto emplearse, estos serán
entregados en diferente localidades como Arizpe, Hermosillo, Cananea, Nogales, Cd.
Obregón y Navojoa.
Atención de personas físicas que solicitan apoyo para autoempleo.- Esta actividad se
refiere a las personas atendidas que solicitan un apoyo para poder emplear a otras,
EVT‐02
305
donde se tiene una programación para este trimestre de 18 personas, superando la
meta con 27 personas físicas, que podrán tener un trabajo.
Autorización y entrega de equipos y Herramientas para los Proyectos Apoyados.- Este
rubro se refiere a la entrega de equipos que se otorgan a las personas, los
programados para este trimestre son 6 equipos, entregando 10 Equipos, por lo que se
supera la meta y se distribuyen de la siguiente manera: 1 Fabricación de Cajas de
Sonido, 2 Fabricación de Estructuras Metálicas, 1 Reparación de Automóviles, 2
Confección de Prendas de Vestir, 1 Elaboración de Jugos, 1 Elaboración de Tacos, 1
Servicios de Automóviles, y 1 Fabricación de Productos de Herrería.
Movilidad Laboral
Apoyo Económico para Movilidad Laboral de Jornaleros Agrícolas.- Este componente
corresponde a Movilidad Laboral en donde se tiene una programación para apoyar en
este trimestre a 2,475 personas, más sin embargo únicamente se realizó el apoyo para
un total de 1,227 personas bajo las modalidades siguientes:
Movilidad Laboral Jornaleros Agrícolas: Se apoyaron 1,227 Jornaleros Agrícolas,
provenientes de varios Estados de la República Mexicana, tales como Nuevo León,
Veracruz, Puebla, Hidalgo y Baja California Sur. Quienes laboraron en los diversos
Campos Agrícolas del Estado de Sonora, con una Inversión Federal de $ 741,000.00
Movilidad Laboral Industrial y Servicios: En este sector no se concretó este trimestre
pero empezará a ejercer a partir del segundo trimestre.
Repatriados: En este rubro se empezara apoyar a partir del segundo trimestre, debido a
que hubo una confusión en la operación del Subprograma.
Atención a Jornaleros Agrícolas para ocupar Vacantes de Trabajo.- En este concepto
se tiene que se atendieron 1,227 Jornaleros Agrícolas, para las vacantes de los campos
de las Empresas siguientes: Taliamento, S.A. de C.V.; Grupo Fel Comondu, SPR, de
RL; Agroproductos las Cumbres; Hortícola del Desierto; Las Tres Californias; Agrícola
Andares SRL; Agrícola Rebace, SRL; y Agrícola Bay, S.A. de C.V.
EVT‐02
306
Vinculación Laboral
Vinculación Laboral para colocación de personas.- Este componente se refiere a la
vinculación laboral llevada a cabo entre empleador y solicitante de empleo, los cuales
se programaron 6,600. Llevándose a cabo un total de 8,591 personas referentes a la
colocación de solicitantes de la bolsa de trabajo, portal del empleo, ferias de empleo y
jornadas de reclutamiento.
Atención a solicitantes de empleo mediante Bolsa de Trabajo.- En este rubro de Bolsa
de Trabajo se programó atender un total de 13,335 personas, atendiéndose 11,300
solicitantes de empleo en las cinco unidades operativas del Servicio Nacional del
Empleo Sonora, de los cuales 2,746 se atendieron en Hermosillo, 2,668 en Cd.
Obregón, 1,850 en Navojoa, 2,468 en Nogales y en S.L.R.C. 1,568.
Captación de Vacantes de Trabajo.- En esta meta de captación de vacantes, en la
Bolsa de Trabajo se programó atender un total de 4,800 vacantes de trabajo,
captándose un total de 7,362, en las cinco unidades operativas del Servicio Nacional
del Empleo Sonora, de los cuales 1,456 se registraron en Hermosillo, 1,564 en Cd.
Obregón, 1,456 en Navojoa, 1,831 en Nogales y en S.L.R.C. 1,055.
Colocación de personas mediante Bolsa de Trabajo. Referente a este rubro de
colocación de personas mediante la Bolsa de Trabajo, se tiene que se programó
colocar un total de 6,000 personas, colocando un total de 5,909 personas, en las cinco
unidades operativas del Servicio Nacional del Empleo Sonora, de los cuales 1,482 se
registraron en Hermosillo, 1,322 en Cd. Obregón, 907 en Navojoa, 1,307 en Nogales y
en S.L.R.C. 891. No alcanzando la cantidad proyectada debido a que no se incluyen los
colocados en las ferias y jornadas de reclutamiento realizadas en el estado.
Ferias de Empleo
Realización de Ferias de Empleo.- Este concepto se refiere a los eventos de ferias de
empleo que se realizaron en diferentes municipios del Estado de Sonora, 5 son las
programadas, por lo que en este trimestre se realizaron 7 ferias de empleo en las
localidades de Navojoa, Cajeme, H. Caborca, Nogales, San Luis Rio Colorado y
Hermosillo, superando su programación, debido a que en este trimestre aumentó la
cantidad de vacantes ofertadas.
EVT‐02
307
Reclutamiento de personas en Ferias de Empleo. Esta meta se refiere a las personas
solicitantes atendidas en las ferias de empleo, siendo las programadas 6,000 personas,
por lo que se reclutaron un total de 7,848 personas, superando la meta debido a la gran
participación de empresas que se tuvo en la demanda de diferentes vacantes.
Generación de Empleos por los Proyectos Apoyados.- Esta meta se refiere a la
generación de empleos que implica dar un Proyecto Productivo, por lo que lo
programado es de 18 personas, generando una colocación de 27 personas.
EVT‐02
308
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
16 SECRETARIA DEL TRABAJODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DEL TRABAJO $139,900,545 $140,328,860 $20,770,031 14.85PESOS16
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$96,663,057 $20,770,031
DEVENGADO
REALIZADO
01 SECRETARIA $15,529,219 $15,161,078 $3,468,243 22.33PESOS $14,466,354 $3,468,243
31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
02 ASUNTOS LABORALES GENERALES
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
011 RESOLUCIONES DE CONTROVERSIAS LABORALES.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES, PRODUCTIVIDAD, EMPLEO, CAPACITACIÓN
ACCIÓN 240 60 63.75240 153 153
002 ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SECRETARÍA
GESTIÓN 2 0 502 1 1
003 ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL PARA FORTALECER LA FORMACIÓN DEL PERSONAL
CURSO 6 1 16.676 1 1
004 REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OFICINAS DEL CENTRO DE GOBIERNO
OBRA 1 0 01 0 0
02 SUBSECRETARIA DEL TRABAJO $4,518,365 $4,028,080 $466,955 10.33PESOS $3,882,765 $466,955
31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
02 ASUNTOS LABORALES GENERALES
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
011 RESOLUCIONES DE CONTROVERSIAS LABORALES.
P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES
13 TODO EL ESTADO
001 ATENDER ASUNTOS LABORALES Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PLANTEAMIENTOS DE GRUPOS SOCIALES Y CIUDADANOS
AUDIENCIA 360 90 30.83360 111 111
002 ENLACE CON SECTORES SINDICALES, EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES
REUNIÓN 48 12 33.3348 16 16
03 SUBSECRETARIA DE PROMOCION DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD $3,739,085 $3,835,433 $588,805 15.75PESOS $2,657,585 $588,805
Página 1 de 6( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
16 SECRETARIA DEL TRABAJODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DEL TRABAJO $139,900,545 $140,328,860 $20,770,031 14.85PESOS16
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$96,663,057 $20,770,031
DEVENGADO
REALIZADO
31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
02 ASUNTOS LABORALES GENERALES
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
4 INNOVAR PARA CRECER
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
002 ESTUDIOS Y POLÍTICAS DE EMPLEO.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 COORDINAR LAS ACCIONES CON EL SISTEMA ESTATAL DEL EMPLEO
REUNIÓN 12 3 10012 12 12
002 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
ACCIÓN 12 3 ( * )12 21 21
003 PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA EMPLEABILIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD
TALLER 24 6 ( * )24 59 59
004 ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO ESTATAL DE OCUPACIONES CATALOGO 12 3 41.6712 5 5
04 SUBSECRETARIA DE CAPACITACION PARA LA FORMACION LABORAL $2,802,337 $1,918,303 $332,243 11.86PESOS $2,377,242 $332,243
31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
02 ASUNTOS LABORALES GENERALES
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
6 SONORA ESTÁ DE MODA
F PROMOCIÓN Y FOMENTO
002 SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT).
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 PROMOCION DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES.
PROMOCIIÓN 100 15 12100 12 12
002 CANALIZACION A CENTROS DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES.
ACCIÓN 80 16 8.7580 7 7
003 COORDINACION DE TALLERES DE ALINEACION DE COMPETENCIAS LABORALES
ACCIÓN 50 15 2100 2 2
05 JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SONORA $74,007,031 $75,438,960 $11,336,730 15.32PESOS $47,679,511 $11,336,730
Página 2 de 6( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
16 SECRETARIA DEL TRABAJODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DEL TRABAJO $139,900,545 $140,328,860 $20,770,031 14.85PESOS16
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$96,663,057 $20,770,031
DEVENGADO
REALIZADO
31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
02 ASUNTOS LABORALES GENERALES
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
902 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL
P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES
13 TODO EL ESTADO
001 ASUNTOS INDIVIDUALES ATENDIDOS. ASUNTO 5520 1380 59.225520 3269 3269
002 NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE DEMANDAS INDIVIDUALES. ASUNTO 13000 3300 44.2113000 5747 5747
003 ATENCIÓN DE LAS PARTES EN CONFLICTO MEDIANTE AUDIENCIAS EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN.
AUDIENCIA 41000 10500 41.1441000 16866 16866
004 SOLUCIÓN DE DEMANDAS INDIVIDUALES DE TRABAJO ASUNTO 3200 700 44.413200 1421 1421
005 EMISIÓN DE LAUDOS DE DEMANDAS INDIVIDUALES DE TRABAJO. ASUNTO 660 180 56.67660 374 374
006 ASUNTOS DE CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO CONCLUIDOS.
ASUNTO 3020 855 40.433020 1221 1221
007 ATENCIÓN A CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO CONVENIO 720 180 41.67720 300 300
008 ATENCIÓN A REGISTROS DE CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.
CONTRATO 2000 600 32.52000 650 650
009 ATENCIÓN A EMPLAZAMIENTOS A HUELGA. ASUNTO 300 75 90.67300 272 272
06 DIRECCION GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL $12,320,347 $13,303,363 $2,970,078 24.11PESOS $11,615,769 $2,970,078
31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
02 ASUNTOS LABORALES GENERALES
E5 SONORA SEGURO
3 ESTADO DE DERECHO
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
903 PROCURACIÓN DE JUSTICIA LABORAL
P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES
13 TODO EL ESTADO
001 ASESORÍA JURÍDICA LABORAL OTORGADA. ASESORIA 12000 3000 50.9812000 6117 6117
Página 3 de 6( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
16 SECRETARIA DEL TRABAJODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DEL TRABAJO $139,900,545 $140,328,860 $20,770,031 14.85PESOS16
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$96,663,057 $20,770,031
DEVENGADO
REALIZADO
002 CONCILIACIÓN LABORAL PROPORCIONADA. ASUNTO 6000 1500 25.336000 1520 1520
003 ATENCIÓN DEL CONFLICTO LABORAL DOCUMENTANDO EN EL FORMATO DE QUEJA
ASUNTO 11280 2820 30.6411280 3456 3456
004 ORIENTACIÓN JURÍDICA A TRABAJADORES Y ELABORACIÓN DE CITATORIO
ASUNTO 11280 2820 30.6411280 3456 3456
005 ATENCIÓN DE LA COMPARECENCIA DE AMBAS PARTES TRABAJADOR Y EMPLEADOR
ASUNTO 8640 2160 32.138640 2776 2776
006 ASUNTOS LEGALES EN MATERIA LABORAL ATENDIDOS ASUNTO 1320 330 23.941320 316 316
007 ATENCIÓN A TRABAJADORES PARA REPRESENTACIÓN LEGAL ASUNTO 1320 330 23.941320 316 316
008 ELABORACIÓN DE FORMATO DE TOMA DE GENERALES Y ELABORACIÓN DE DEMANDA
JUICIO 655 175 28.85655 189 189
009 ATENCIÓN DE AUDIENCIAS ANTE EL TRIBUNAL LABORAL AUDIENCIA 1660 450 28.191660 468 468
07 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE $1,768,862 $1,565,693 $251,141 14.20PESOS $1,432,342 $251,141
31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
02 ASUNTOS LABORALES GENERALES
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
2 COMPETIR PARA GANAR
F PROMOCIÓN Y FOMENTO
902 IMPULSO A LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES
13 TODO EL ESTADO
001 ENTRENAMIENTO A PERSONAL DE LOS CENTROS DE TRABAJO DEL ESTADO EN SEGURIDAD E HIGIENE.
PERSONA 135 33 74.07135 100 100
002 DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DIARIO 1 1 1001 1 1
003 FORMULACIÓN DE CURSOS EVENTO 8 2 258 2 2
004 EMISIÓN DE CONVOCATORIA CONVOCATORIA
8 2 258 2 2
005 INSTRUCTORES CERTIFICADOS EN COMPETENCIAS EN SEGURIDAD E HIGIENE EN EL INTERIOR DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS
PERSONA 60 15 060 0 0
006 FORMULACIÓN DEL CALENDARIO DE DIPLOMADOS PARA CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIAS PARA INSTRUCTORES
EVENTO 1 1 1001 1 1
Página 4 de 6( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
16 SECRETARIA DEL TRABAJODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DEL TRABAJO $139,900,545 $140,328,860 $20,770,031 14.85PESOS16
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$96,663,057 $20,770,031
DEVENGADO
REALIZADO
007 FORMULACIÓN DE DIPLOMADOS EVENTO 6 0 06 0 0
008 CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIAS (CC) DE INSTRUCTORES PERSONA 60 15 060 0 0
009 INSPECCIONES EN CONDICIONES GENERALES Y EN SEGURIDAD E HIGIENE A CENTRO DE TRABAJO REALIZADAS
INSPECCIÓN 120 30 38.33120 46 46
010 FORMULACIÓN DEL CALENDARIO DE INSPECCIONES ACTIVIDAD 1 1 1001 1 1
08 DIRECCION GENERAL OPERATIVAL DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO $25,215,300 $25,077,950 $1,355,835 5.38PESOS $12,551,490 $1,355,835
31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
02 ASUNTOS LABORALES GENERALES
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
2 COMPETIR PARA GANAR
F PROMOCIÓN Y FOMENTO
901 FOMENTO AL EMPLEO
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 APOYO ECONÓMICO OTORGADO (MEDIANTE BÉCATE) BECA 6985 1467 7.146985 499 499
002 RECLUTAMIENTO DE PERSONAS PERSONA 8250 2250 6.128250 505 505
003 CAPACITACIÓN PERSONA 6985 1467 7.146985 499 499
004 COLOCACIÓN DE BÉCATE PERSONA 3375 720 14.643375 494 494
005 MAQUINARIA,EQUIPO Y/O HERRAMIENTA ENTREGADOS PROYECTO 62 6 16.1362 10 10
006 ATENCIÓN DE PERSONAS FÍSICAS QUE SOLICITAN APOYO PARA AUTOEMPLEO.
PERSONA 186 18 14.52186 27 27
007 AUTORIZACIÓN Y ENTREGA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LOS PROYECTOS APOYADOS.
EQUIPO 62 6 16.1362 10 10
008 APOYO ECONÓMICO PARA MOVILIDAD LABORAL DE JORNALEROS AGRÍCOLAS
PERSONA 10095 2475 12.1510095 1227 1227
009 ATENCIÓN A JORNALEROS AGRÍCOLAS PARA OCUPAR VACANTES DE TRABAJO
PERSONA 7800 2475 15.737800 1227 1227
010 VINCULACIÓN LABORAL PARA COLOCACIÓN DE PERSONAS PERSONA 17660 6600 48.6517660 8591 8591
011 ATENCIÓN A SOLICITANTES DE EMPLEO MEDIANTE BOLSA DE TRABAJO
PERSONA 33204 13335 34.0333204 11300 11300
012 CAPTACIÓN DE VACANTES DE TRABAJO EVENTO 19200 4800 38.3419200 7362 7362
Página 5 de 6( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
16 SECRETARIA DEL TRABAJODEPENDENCIA:
TB UG MT
SECRETARIA DEL TRABAJO $139,900,545 $140,328,860 $20,770,031 14.85PESOS16
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$96,663,057 $20,770,031
DEVENGADO
REALIZADO
013 COLOCACIÓN DE PERSONAS MEDIANTE BOLSA DE TRABAJO PERSONA 15060 6000 39.2415060 5909 5909
014 REALIZACIÓN DE FERIAS DE EMPLEO EVENTO 14 5 5014 7 7
015 RECLUTAMIENTO DE PERSONAS EN FERIAS DE EMPLEO PERSONA 16800 6000 46.7116800 7848 7848
016 GENERACIÓN DE EMPLEOS POR LOS PROYECTOS APOYADOS PERSONA 186 18 14.52186 27 27
Página 6 de 6( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
OFICIALIA MAYOR
EVT‐02
309
22 OFICIALÍA MAYOR
La Oficialía Mayor fue creada y entro en funciones a partir del ejercicio fiscal 2014,
recibiendo para le ejecución de sus funciones un presupuesto modificado de 299
millones 166 mil 798 pesos, de los cuales devengó durante el primer trimestre un monto
de 45 millones 974 mil 344 pesos alcanzando con ello un avance de 100.0 por ciento
respecto a su asignación anual.
2201 Despacho
La oficina del despacho del Oficial Mayor recibió en 2014 una presupuesto anual de 5
millones 591 mil 231 pesos, habiendo devengado al primer trimestre 988 mil 667 pesos.
Es importante mencionar que los recursos asignados a la unidad responsable 2201
Despacho, fueron originalmente autorizados en la Unidad de Apoyo directamente adscrita
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado. Los recursos asignados al resto de las unidades
responsables fueron originalmente autorizados en la Secretaría de Hacienda. En relación al
presupuesto autorizado a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones se informa que lo
referente a administración de casas de Gobierno y Administración, Servicios y
mantenimiento de Palacio de Gobierno, fueron transferidos al Ejecutivo del Estado.
Con estos recursos se cumplió al 100 por ciento la meta trimestral, presentando el
informe que contiene la descripción de las acciones encaminadas al diseño de
esquemas tendientes a consolidar el eficiente manejo de los recursos humanos,
materiales y presupuestales, destacando las siguientes actividades: establecer
metodología de control del ejercicio presupuestal 2014 y aplicar sesiones semanales de
comité de vigilancia; iniciar la participación de la Oficialía Mayor en las sesiones de
juntas directivas de los organismos descentralizados y establecer seguimiento a la
integración del activo fijo patrimonio del estado incluyendo la incorporación de cifras e
inventario al nuevo sistema CL@RO.
2202 Subsecretaría de Egresos
Para el desarrollo de su funciones y el logro de sus metas y objetivos, la Subsecretaría
de Egresos cuenta con un presupuesto de 9 millones 355 mil 339 pesos de los cual al
cierre de este primer trimestre ha devengado un monto de 1 millón 937 mil 761 pesos.
EVT‐02
310
Coordinar la Integración del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado; Está
programada para el IV trimestre.
Coordinar la Integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal; Está programada
para el II trimestre.
Liberar y Autorizar el Presupuesto del Gasto Aprobado por H. Congreso del Estado; En
referencia a esta meta se programó, preparar y entregar a las dependencias un número
de 20 Oficios de Liberación Presupuestal, alcanzándose igual cantidad al término del
primer trimestre, de ahí que esta meta trimestral-anual, se da por alcanzada en un cien
por ciento.
Coordinar la Integración del Informe de Gobierno que el C. Gobernador Constitucional
del Gobierno del Estado de Sonora presenta ante el H. Congreso; Está programada
para el III trimestre.
Coordinar la Integración de los Informes Trimestrales; Se integró el IV Informe
Trimestral de la Situación Económica, las Finanzas Públicas, la Deuda Pública y los
Activos del Patrimonio del Estado correspondiente al ejercicio 2013 el cual fue
entregado por el Ejecutivo al H. Congreso del Estado con sus Anexos respectivos, en
febrero del 2013
Atender a Funcionarios de Dependencias, Organismos y Entidades relacionados con el
Presupuesto de Egresos 2014; Respecto a esta meta, durante el periodo que se
informa se han atendido a 200 Funcionarios de Dependencias, Organismos y
Entidades, en relación con el Presupuesto de Egresos 2014. Cabe hacer mención que
el avance generado en esta meta rebasa el 22 por ciento de lo programado para el
periodo que se informa.
Autorizar el Gasto de Inversión a las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal y de Gobiernos Municipales; Conforme al Presupuesto de Egresos del
Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2014 y a la gestión realizada por las distintas
dependencias de la Administración Pública Estatal, Organismos y Gobiernos
Municipales para la autorización de recursos de inversión, informamos que en este
Primer Trimestre del 2014, se autorizaron y emitieron 47 oficios de autorización, mismos
que contienen la inversión autorizada para varias dependencias para la ejecución de
EVT‐02
311
980 obras y acciones. Es pertinente aclarar que en este trimestre, no se alcanzo la
meta prevista en cuanto a la emisión de 100 oficios de autorización, por un lado, debido
a que no se alcanzaron a refrendar la totalidad de los recursos pendientes de ejercer
del 2013, hasta en tanto se analizara la situación presupuestal de los mismos para el
2014 y por otro lado, a que se opto a que los oficios de autorización derivados de
refrendos de recursos, se emitieran con la mayor cantidad de obras por tipo de fuente
financiera, es decir y como se ha podido apreciar en las metas anteriores, con 47
oficios, se autorizaron 980 obras, con los cuales significaron a la vez una inversión
autorizada de 1,840.6 millones de pesos, lo que significa también que con los 47 oficios,
se haya avanzado en un 24.6 por ciento del total de los recursos del Presupuesto de
Inversión para el 2014.
2204 Subsecretaría de Recursos Humanos
Esta unidad administrativa presenta para el ejercicio fiscal 2014 un presupuesto de 96
millones 914 mil 832 pesos de los cuales al cierre del periodo que se informa se
ejercieron 18 millones 277 mil 853 pesos.
Administrar Recursos Materiales y Financieros; Se cumplió con la meta al elaborar el
informe de avance de metas del cuarto trimestre del 2014.
Actualización de movimientos de personal en los proceso de pago de nómina; Con
respecto a la meta sobre la actualización de movimientos de personal en los procesos
de pago de nómina, se realizaron 13,228 movimientos de 1,500 movimientos
programados, generándose una variación del 781.86 por ciento en 11,728 movimientos
mas sobre la meta estimada, esto debido a un flujo normal de movilidad y cambios de
personal que se dan principalmente en el mes de Enero en relación a los demás
trimestre en el año.
Registro e integración de Historia Laboral de los trabajadores de Gobierno del Estado;
En esta meta se programaron 31,800 movimientos y se realizaron 14,790 dándose una
variación menor del 53.49% en 17,010 movimientos, esto debido a la disminución de
movimientos que inciden en el sistema de historia laboral, así como en los expedientes
revisados, así mismo en el mes de febrero y marzo no se elaboraron nombramientos
por el cambio de estructura de estructura y los documentos que se turnan para su
digitalización en el área de control documental disminuyo considerablemente.
EVT‐02
312
Movimientos de personal de Organismos Descentralizados; Se realizaron 20,099
movimientos de personal en Organismos Descentralizados, de 13,000 programados,
dándose una variación mayor de 54 por ciento en 7,099 movimientos, que se debió a un
incremento de solicitudes de movimientos de alta de personal y nominas adicionales de
Organismos Descentralizados; así como las órdenes de pago elaboradas.
Otorgamiento de prestaciones y servicios; Se otorgaron 11,786 prestaciones y servicios
a trabajadores de Gobierno del estado, de 15,000 programados, dándose una variación
menor de 21.42 por ciento de 3,214 movimientos, debido a una disminución de
trabajadores del Gobierno del estado, que se hicieron acreedores al pago de días
económicos no gozados del ejercicio 2013.
Registro, Control y Pago de Prestaciones de Previsión Social de Trabajadores del
Gobierno del Estado; Se realizaron 4,809 trámites de 5,500 programados, dándose una
variación menor de 12.56 por ciento en 691 trámites, que se debió a una disminución en
las aplicaciones de los artículos 99 y 100 a los trabajadores del Gobierno del Estado.
Proceso física de emisión de nóminas del Gobierno del Estado;
Proceso de emisión de nómina de Organismos Descentralizados; En la meta del
Proceso de Emisión de Nóminas de Organismos Descentralizados, se realizaron 379
movimientos de 490 programados, lo que genera una variación menor de 22.65 por
ciento de lo programado, por 111 movimientos debido a una disminución de solicitudes
de movimientos de personal y nóminas adicionales de Organismos Descentralizados,
más de lo esperado en el trimestre, debido a un incremento de solicitudes de
movimientos de personal y nominas adicionales de Organismos Descentralizados.
Registro, Control y Seguimiento de las Relaciones Laborales del Gobierno del Estados
con sus trabajadores; En relaciones laborales, se realizaron 6,983 movimientos, siendo
lo estimado 11,625 por lo que se tuvo una diferencia menor de 39.93% de 4,642
movimientos menos de lo estimado en el trimestre. Esto se debió a una disminución de
permisos y licencias e incidencias registradas por los trabajadores y descuentos
aplicados por incidencias; así como de demandas laborales presentadas.
EVT‐02
313
Selección, Capacitación y Desarrollo de Personal
Brindar asesorías durante la implementación y seguimiento del Sistema de Calidad
Gubernamental “Nuevo Sonora; En este tercer trimestre se dieron 51 asesorías de 50
que se calendarizaron, dándose una variación mayor del 2 por ciento, debido a que se
han atendido con mayor puntualidad a las diferentes áreas de las unidades
administrativas donde se implementa el sistema de calidad, tales como la Secretaría de
Desarrollo Social, Centro Estatal de Desarrollo Municipal, COVES, PGJE, entre otras.
Coordinar la realización de verificaciones al Sistema de Calidad Gubernamental “Nuevo
Sonora” en Dependencias, Entidades y Ayuntamientos; Se realizaron 4 verificaciones
del sistema de calidad gubernamental, aumentando 400 por ciento en este apartado, ya
que no se tenían programado verificaciones.
Dar cumplimiento al Programa Anual de Auditorias ISO 9001-2008 en la Dirección
General de Recursos Humanos; No se realizaron auditorías internas, no se tenía
programado para este trimestre no se tenía meta que cumplir.
Servidores Públicos capacitados; Para la meta de Servidores Públicos Capacitados, se
impartieron 25 cursos de carácter tanto técnico, como de desarrollo humano y personal,
impactando directamente en áreas de competencia laboral de los servidores públicos y
permitiendo fortalecer capacidades y funciones. En este tercer trimestre se capacitaron
448 servidores públicos, quedando a un 47.29 por ciento por debajo de la meta
establecida de 850 capacitaciones, esto debido a la racionalidad y austeridad del gasto
y a que solo se conto con instructores internos adecuándonos a la disponibilidad de su
agenda.
Seguimiento a la Estructura de las Dependencias y Organismos del Ejecutivo; Esta
meta se realizo al 100 por ciento, pues se llevo a cabo el seguimiento a las estructuras
organizacionales de Organismos y Dependencias de Gobierno del Estado, concentrada
dicha información en 1 Estudio de 1 programado, cumpliendo así la meta.
Descripción de puestos del personal adscrito al Ejecutivo; Se realizaron descripciones
de puesto que pertenecen a 9 dependencias, reprogramando al siguiente trimestre la
Comisión Estatal del Agua, Turismo, Instituto Son. De Infraestructura Educativa y
EVT‐02
314
Procuraduría Ambiental, debido a que no enviaron oportunamente las actualizaciones
de las descripciones de puesto.
Reclutamiento y Selección de personal; Se realizaron 127 evaluaciones por
Dependencia y se recibieron 358 solicitudes por bolsa de trabajo, dándonos así un total
de 485 personas que recibieron dicho servicio. Es de mencionarse que la meta en este
trimestre quedó por debajo a la meta establecida de 450 personas aumentando un 7.7
por ciento, debido a una mayor afluencia por parte de las dependencias que solicitaron
evaluaciones psicométricas y un mayor número de reclutamiento de solicitudes en la
bolsa de trabajo.
Dar cumplimiento al programa de seguimiento al sistema de gestión de la calidad ISO
9001:2008 de la Dirección General de Recursos Humanos; Se cumplió al 100 por ciento
la meta programada al realizarse las reuniones del circulo de calidad y se atendieron las
solicitudes relacionadas con el sistema integral de archivos, en tanto las revisiones de
los puntos críticos de los procesos que se realizaran a partir del segundo trimestre.
Evaluación del Desempeño; Para el primer trimestre no se programaron evaluaciones
de desempeño, por lo tanto se cumplió con la meta establecida al 100 por ciento, esto
debido a que se programan dos veces en el año las evaluaciones en los meses de abril
y octubre.
Programa de clima organizacional; Para el primer trimestre se programaron 11
Organismo en la programación de clima laboral organizacional y se realizaron 7, se
reprogramo para el siguiente trimestre la Comisión Estatal del Agua, Turismo, Instituto
Son. De Infraestructura Educativa y Procuraduría Ambiental, debido a que no enviaron
oportunamente la planeación para su aplicación.
Centros de Desarrollo Infantil
Atención Integral a Infantes; En la meta “Atención Integral a Infantes” se encontró que
en el Centro de desarrollo Infantil No.1, Centro de Desarrollo Infantil No.2 y Centro de
Desarrollo Infantil No. 3 (Cajeme), se dio atención integral a una asistencia total de 502
infantes, generándose una variación mayor de 92 infantes atendidos en relación a la
meta trimestral de 410, debido a que el número de asistencia de niños fue mayor en los
últimos meses.
EVT‐02
315
2205 Dirección General de Política y Control Presupuestal
La Dirección General de Política y Control Presupuestal, tiene una asignación
presupuestal para 2014 de 12 millones 314 mil 531 pesos, de los cuales una cifra
principal de 11 millones 760 mil pesos es para el capítulo de los Servicios Personales,
en tanto que al capítulo de los Servicios Generales se asigna la cifra complementaria de
26 mil pesos.
Al término del primer trimestre del año sólo se han aplicado recursos por un monto de 3
millones 143 mil 494 pesos, siendo equivalentes al cien por ciento de su calendario
trimestral.
En términos del avance alcanzado en las ocho Actividades Institucionales detalladas en
el Programa Operativo Anual de la Dirección General, durante este primer trimestre se
trabajó en torno de las metas relacionadas con la Liberación del Presupuesto de
Egresos 2014, con la Apertura de los Fondos Rotatorios solicitados por las
dependencias de la Administración Pública Estatal, con las Adecuaciones
Presupuestales igualmente solicitadas por las dependencias y entidades y con la meta
concerniente a la Participación en la Preparación y Entrega de Cuatro Informes
Trimestrales, aportando la Dirección General el correspondiente Apartado del Gasto,
ello con los avances específicos descritos a continuación.
Formular y difundir entre las Dependencias y Entidades el Manual de Programación-
Presupuestación; Programada para el III trimestre.
Coordinar e Integrar el Presupuesto de Egresos para su presentación al Congreso del
Estado; Programada para el IV trimestre.
Liberar el Presupuesto de Egresos Aprobado.; En lo relativo a la Liberación del
Presupuesto de Egresos Aprobado 2014 se estableció como meta, preparar y entregar
a las dependencias un número de 20 Oficios de Liberación Presupuestal, alcanzándose
igual cantidad al término del primer trimestre, de ahí que esta meta trimestral-anual, se
da por alcanzada en un cien por ciento.
Apertura de Fondos Revolventes; En cuanto a la Apertura de Fondos Revolventes, la
misma meta anual correspondiente a preparar y entregar a las dependencias, 50
Oficios de Autorización, de ello se atendió esta misma cantidad programada.
EVT‐02
316
Adecuaciones Presupuestales; Por lo que respecta a la meta anual de 4 mil Adecuaciones
Presupuestales, que calendariza para el primer trimestre la cifra de 300 adecuaciones, de
ello alcanza la cantidad de 269 adecuaciones, aspecto que se corresponde con los
requerimientos presentados por las dependencias, y que así constituye un avance del 6.73
por ciento en la consecución de la meta anual establecida.
Participar en la Integración de los Informes Trimestrales, con el Apartado de Gasto
Público; Relacionado con la meta de Participar en los Informes Trimestrales, con el
Apartado de Gasto preparado por esta Unidad Administrativa, durante este primer
trimestre fue preparado y entregado el Apartado del gasto concerniente al cuarto
trimestre del ejercicio 2013, de tal forma que esto constituye un avance del 25 por
ciento en la consecución de la meta anual.
Este es entonces el avance en metas físicas, resultado de la aplicación del presupuesto
anual asignado a esta Dirección General para el desarrollo de las Actividades
Institucionales consideradas en su Programa Operativo Anual.
Participar en la Elaboración del Informe de Gobierno, respecto a la situación Financiera
de la Administración Pública Estatal; Programada para el III trimestre.
Participar en la Integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal con el Apartado
de Gasto Público; Programada para el II trimestre
2206 Dirección General de Inversiones Públicas
La Dirección General de Inversiones Públicas, cuenta con un presupuesto original para
el Ejercicio Fiscal 2014 de 9 millones 023 mil 273 pesos, de los cuales, 1 millón 666 mil
949 pesos la Subsecretaria de Egresos, los ha programado para el primer trimestre del
año. Con base a este presupuesto, esta Unidad Administrativa, contemplo para su
atención 9 metas, de las cuales presentamos sus avances de cumplimiento al primer
trimestre como se indica a continuación:
Apartado de Inversión Pública para Informe de Gobierno; Esta meta se refiere a la
integración del documento “Apartado de Inversión Pública para el Informe Anual de
Gobierno”, documento que se tiene previsto su integración para el mes de Septiembre
del 2014.
EVT‐02
317
Apartado de Inversión Pública para Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública
Estatal; Esta meta se refiere a la participación de esta Unidad Administrativa en la
elaboración e integración del documento “Apartado de Inversión Pública para el Informe
de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal” correspondiente al ejercicio fiscal 2013. El
documento consiste en la preparación de un análisis a manera de informe con la
situación de los recursos programados y ejercidos del programa de inversión capítulos
6000 y 7000, con sus avances alcanzados por dependencia y obra. Con la integración y
elaboración del documento antes citado, se cumple la meta anual y trimestral al 100 por
ciento.
Apartado de Inversión Pública para Informe Trimestral; Con el objeto de dar
cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Sonora y en el Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora para el
Ejercicio Fiscal 2013, en este Primer Trimestre del 2014, específicamente en el mes de
Enero, se participó en la elaboración e integración del documento “Apartado de
Inversión Pública para el Cuarto Informe Trimestral 2013”, el cual consiste en la
preparación de un análisis a manera de informe con la situación de los recursos
programados y ejercidos al 31 de Diciembre del 2013, a nivel dependencia y su
respectivo análisis de la aplicación del gasto en principales obras y acciones, además
de agregarse un analítico de obras con la inversión presupuestada y ejercida por clave
presupuestal y sus respectivos avances físico-financieros. Con la elaboración e
integración de este documento, la meta se cumple en un 25 por ciento en relación a la
meta anual y 100 por ciento en el trimestre.
Avance de los Recursos Autorizados para Inversión Pública en relación al P.E.E;
Durante el Primer Trimestre del 2014, se participó y se coadyuvo con la Subsecretaria
de Egresos, en la autorización de recursos para inversión pública por un importe de
1,840.6 millones de pesos, mismos que representan un avance del 24.6 por ciento en
relación a los recursos de inversión aprobados en el Presupuesto de Egresos del
Estado para el 204 que asciende a 7,480.1 millones de pesos. Asimismo, es pertinente
aclarar, que no obstante que se obtuvo un importante avance en la autorización de
recursos en el trimestre, no se alcanzo la meta prevista del 30 por ciento, ello debido a
que no se alcanzaron a refrendar la totalidad de los recursos pendientes de ejercer del
2013 hasta en tanto se analizara la situación presupuestal de los mismos en el 2014.
EVT‐02
318
Avance en el Trimestre de autorización de recursos para Inversión Pública; Atendiendo
la gestión realizada por las distintas dependencias de la Administración Pública Estatal
y Gobiernos Municipales para la autorización de recursos de inversión, durante este
Primer Trimestre del 2014, se procedió a la revisión y validación de 980 expedientes
técnicos simplificados de obra, con los cuales fue posible la autorización de recursos
por 1,840.6 millones de pesos a que nos referimos en la meta anterior. Con el avance
en la revisión y validación de expedientes técnicos simplificados de obra, se cumplió
con la meta en el trimestre en un 122 por ciento y se obtiene un avance en relación a la
meta anual del 48 por ciento.
Integrar un documento que contenga el Analítico de Proyectos de Inversión para el
siguiente Ejercicio Presupuestal; Esta meta se refiere a la integración de un Analítico de
Proyectos de Inversión para el siguiente Ejercicio Presupuestal programado para el
cuarto trimestre.
Desarrollar la Formula y Metodología para la distribución por Municipio del Fondo para
la Infraestructura Social Municipal; Esta meta se refiere a la integración del documento
para desarrollar la fórmula y metodología para la asignación presupuestal 2014 por
municipio de las aportaciones federales previstas en el Ramo 33 del Fondo para la
Infraestructura Social Municipal (FISM), incluido el Acuerdo respectivo y la publicación
del documento en el Boletín Oficial del Estado, documento que fue integrado e
informado de ello en este Primer Trimestre, con el cual se cumple la meta tanto en el
trimestre como anualmente en 100 por ciento.
Elaborar Anexos Técnicos de autorización de obras y acciones; Conforme a la revisión
y validación de expedientes técnicos para la autorización de obras nuevas, en proceso
y refrendos, se procedió durante este Primer Trimestre del 2014 a la elaboración de 158
anexos técnicos, documentos que contienen la descripción general de la obra, monto y
conceptos a ejecutar, mismos que se acompañaran a sus respectivos oficios de
autorización de recursos. En este contexto, es pertinente aclarar que no obstante a que
se obtuvo un importante avance en la elaboración de los Anexos de Autorización, no se
alcanzo la meta prevista para el trimestre, ya que se programaron 220 Anexos, ello
debido a que no se alcanzaron a refrendar la totalidad de los recursos pendientes de
ejercer del 2013 hasta en tanto se revisara la situación presupuestal de los mismos
para el 2014.
EVT‐02
319
Coadyuvar con la emisión de Oficios de Autorización de Recursos de Inversión a
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal; Conforme al
Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2014 y a la
gestión realizada por las distintas dependencias de la Administración Pública Estatal,
Organismos y Gobiernos Municipales para la autorización de recursos de inversión,
informamos que en este Primer Trimestre del 2014, se coadyuvo y se participó en la
emisión de 47 oficios de autorización, mismos que contienen la inversión autorizada
para varias dependencias para la ejecución de 980 obras y acciones. Es pertinente
aclarar que en este trimestre, no se alcanzo la meta prevista en cuanto a la emisión de
100 oficios de autorización, por un lado, debido a que no se alcanzaron a refrendar la
totalidad de los recursos pendientes de ejercer del 2013, hasta en tanto se analizara la
situación presupuestal de los mismos para el 2014 y por otro lado, a que se opto a que
los oficios de autorización derivados de refrendos de recursos, se emitieran con la
mayor cantidad de obras por tipo de fuente financiera, es decir y como se ha podido
apreciar en las metas anteriores, con 47 oficios, se autorizaron 980 obras, con los
cuales significaron a la vez una inversión autorizada de 1,840.6 millones de pesos, lo
que significa también que con los 47 oficios, se haya avanzado en un 24.6 por ciento
del total de los recursos del Presupuesto de Inversión para el 2014.
2207 Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Estado
Para el ejercicio presupuestal 2014 a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones
órgano desconcentrado subordinado jerárquicamente a la Oficialía Mayor, se le
autorizaron para la consecución de sus objetivos y metas, derivadas de 14 Líneas de
Acción que le fueron asignadas, recursos por el orden de 151 millones 251 mil 433
pesos. Con un monto devengado al primer trimestre de 16 millones 585 mil 470 pesos.
En cuanto al avance físico registrado en las 21 metas correspondientes a las 14
Estructuras Programáticas asignadas y autorizadas a esta Unidad Administrativa, se
informa que se logró un cumplimiento total o mayor al programado en 06 de ellas; del
orden del 70 al 99 por ciento en 4 y en 11 se reportaron avances menores al 70 por
ciento, de acuerdo a lo que se expone a continuación:
Mantener los Servicios y Mantenimiento Oficina Programa San Luis Río Colorado; Esta
meta se refiere a dos operaciones mensuales por contratos de servicios de
mantenimiento prestados al edificio público de la Ciudad de San Luis Río Colorado
EVT‐02
320
mensualmente, esto se traduce a seis operaciones trimestrales de las cuales se
realizaron dos, registrando un avance físico del 33.33 por ciento respecto a lo
programado en el primer trimestre.
Servicios y Mantenimiento de Edificio Publico donde se Localizan las Oficinas del
Programa en la Ciudad de Nogales; Esta meta se refiere a tres operaciones mensuales
por contratos de servicios de mantenimiento prestados al edificio público de la Ciudad
de Nogales mensualmente, esto se traduce a nueve operaciones trimestrales de las
cuales se realizaron seis registrando un avance físico del 66.66% respecto a lo
programado en el primer trimestre.
Generar Documentos de Seguridad Patrimonial; Esta meta correspondiente a la
generación de documentos de seguridad patrimonial donde se alcanzó el 26 por ciento
(216 documentos) del total programado para este primer trimestre 2014 (850
documentos), se debe a que la generación de documentos se programa de acuerdo a
las colonias con rezago de escrituración y colonias en proceso de regularización en los
diferentes municipios del estado, como es el caso de colonia del poblado miguel
alemán, Municipio de Hermosillo, donde se contempló la generación y entrega de cartas
de asignación no habiendo respuesta de los beneficiarios para cumplir con la entrega
de documentos para la integración de expedientes, así como también en el caso de la
población de Etchojoa donde se contempló la reasignación de solares y donde no fue
posible la cancelación de las asignaciones ya realizadas esto por cuestiones jurídicas.
Eventos para entrega de documentos de protección patrimonial: No se realizó el evento
programado en el poblado Miguel Alemán, ya que no hubo respuesta de la Ciudadanía
para la recopilación de documentos e integración de expedientes, así como el evento
de entrega de documentos ya generados en el periodo 2013 a realizarse en la Ciudad
de Navojoa, Sonora. Dichos eventos se reprograman para el siguiente trimestre.
Otorgar asesorías a las familias, organizaciones, etc, sobre seguridad patrimonial; Se
obtuvo el 84 por ciento de avance trimestral con la realización de 3,160 asesorías
otorgadas sobre trámites de regularización de solares a 3,160 ciudadanos, estas
realizadas directamente en las oficinas en Hermosillo, Navojoa, Cd Obregón,
Huatabampo, San Luis Río Colorado y Nogales.
EVT‐02
321
Brindar apoyo técnico y asesorías; Se llegó al 102 por ciento con 122 solicitudes, por la
realización de levantamientos topográficos de algunos solares de las Colonias
Hacienda de la Flor Sur y Norte, Palo Verde (INDEUR), Altares II y III Etapa, Ampliación
Altares, Camino del Seri, ampliación los Olivos, Laura Alicia Frías y Amapolas,
apegándose a las medidas y colindancias que marcan los planos autorizados por
Desarrollo Urbano de las diferentes Colonias.
Elaboración e integración de expedientes técnicos; Se logró el 100 por ciento de la
meta trimestral con la integración de dos Expedientes Técnicos en Colonias del
Municipio de Hermosillo: Colonia Nuevo Altares y Colonia Mediterráneo (Bahía de Kino)
Servicios y Mantenimiento del Edificio Público donde se encuentra Personal del
Programa de Atención Ciudadana en la Ciudad de Guaymas; Esta meta se refiere a
tres operaciones mensuales por contratos de servicios de mantenimiento prestados al
edificio público en la Ciudad de Guaymas mensualmente, esto se traduce a nueve
operaciones trimestrales de las cuales no hubo contratos, empezamos y con las
licitaciones para asignar los proveedores.
Servicios y Mantenimiento del Edificio Público donde se ubican las oficinas del
Programa de Atención Ciudadana en la Cd. Obregón; Esta meta se refiere a cinco
operaciones mensuales por contratos de servicios de mantenimiento prestados al
edificio público en Ciudad Obregón mensualmente, esto se traduce a quince
operaciones trimestrales de las cuales no hubo contratos, empezamos y con las
licitaciones para asignar los proveedores.
Servicios y Mantenimiento donde se localizan las oficinas del Programa de Atención
Ciudadana en las ciudades de Navojoa y Huatabampo; Esta meta se refiere a tres
operaciones mensuales por contratos de servicios de mantenimiento prestados al
edificio público en la Ciudad de Huatabampo mensualmente, esto se traduce a nueve
operaciones trimestrales de las cuales no hubo contratos, empezamos y con las
licitaciones para asignar los proveedores.
Mantener Actualizado el Inventario de los Bienes Muebles e Inmuebles; se superó lo
programado, teniendo un avance físico del 300 por ciento, de avance trimestral, como
resultado de la elaboración de 3 oficios anotando los movimientos propios del
inventario, conforme se van realizando.
EVT‐02
322
Bienes Inmuebles: Este primer trimestre Con fecha del 14 de marzo del 2014, se dio de
baja del patrimonio 2 inmuebles ubicados en el Municipio de Hermosillo, en Bahía de
Kino, Sonora con superficie de 8,900 m2, con fecha 24 de Marzo, se dio de baja del
patrimonio un inmueble ubicado en el Municipio de Hermosillo, Sonora, con superficie
de 3,190.33 m2, identificado como Polígono General, ubicado en Avenida Puebla. La
meta se refiere únicamente a los informes comprometidos en el trimestre que
demuestran los oficios que se enviaron para baja de los expedientes que se
encontraban en proceso de concluir la escritura con el registro público de la propiedad.
Bienes Muebles: Se realizo la venta de 52 vehículos, actualizándose con ello el
inventario correspondiente; Se actualizaron las bajas de mobiliarios y equipos de la
Secretaría de Hacienda, para la cual se elaboro una acata de baja de bienes muebles,
dándose de baja un total de 312 bienes muebles, actualizándose con ello el inventario
correspondiente.
Realizar la desincorporación de bienes muebles e inmuebles del dominio del Estado; Se
logró el 73 por ciento de avance trimestral y es resultado de la desincorporación:
Bienes Inmuebles: Con fecha 20 de marzo del 2014 se concluyo el contrato de
donación, respecto de un inmueble con superficie de 3,190.33, identificado como
Polígono General, ubicada en Avenida Puebla.
Contrato de compra venta, respecto de un inmueble con superficie de 3,508.30 m2,
identificado como lote 1, manzana III con clave catastral no. 01-875-001, ubicado en el
Parque Industrial de Cananea, Sonora.
Convenio de reconocimiento de adeudo, Compensación y Dación de pago que celebra
el Gobierno del Estado a un inmueble con superficie de 450-00-00 Has. Identificado
como fracción restante subdividida de la fracción No. 7 del predio denominado El
Álamito, ubicado en la Ciudad de Agua Prieta.
Bienes Muebles:
- Se llevó a cabo la baja de 05 vehículos de Secretaría Técnica del Ejecutivo Estatal.
- Se llevo a cabo la baja de 74 bienes muebles de Secretaría de Hacienda.
EVT‐02
323
- Se llevó a cabo la baja de 746 bienes muebles de Secretaría Técnica del Ejecutivo
Estatal.
- Se llevo a cabo la baja de 96 bienes muebles de la Secretaría de Desarrollo Social.
- Se llevo a cabo la baja de 05 bienes muebles de la Comisión Estatal de Bienes y
Concesiones.
Celebrar actos jurídicos traslativos de dominio para la incorporación de bienes
inmuebles al patrimonio del Gobierno del Estado; se logró el 33.33 por ciento de avance
al celebrar 5 actos Jurídicos de los 15 programados para el trimestre y el resultado se
deriva de la celebración de contrato de promesa de donación que celebra un particular
a favor del Gobierno del Estado, de un inmueble de 119,233.45 m2, identificado como
fracción séptima B, que forma parte de un predio mayor ubicado en el Boulevard
Morelos Norte.
Contrato de promesa de donación que celebra un particular a favor a favor del Gobierno
del Estado, de un inmueble con superficie de 7,000.00 m2., identificado como fracción
cuarta, ubicado en la carretera Internacional a la ciudad de Nogales, Municipio de
Hermosillo, Sonora.
Contrato de Promesa de Donación que celebra un particular, a favor del Gobierno del
Estado, de un inmueble con superficie de 20,000.00 m2., identificado como fracción
cuarta, ubicado en carretera internacional de Nogales, municipio de Hermosillo, Sonora,
de conformidad con la escritura pública número 65,526, volumen 1600.
Contrato de promesa de Donación que celebra un particular, a favor del Gobierno del
Estado, de un inmueble con superficie de 234,050.00 m2., ubicado en el Blvd. Morelos
Norte.
Se verificó traslación de propiedad, de dos predios, uno con superficie de 198-50-93
Has. Y el otro con una superficie de 21-81-51 Has.
Administrar y Gestionar los Servicios Contratados para el Funcionamiento del Centro de
Gobierno.- Las acciones programadas para el primer trimestre de 2014 fueron 52, de
las cuales se realizaron 63 en total, siendo estas la elaboración de los contratos para el
mantenimiento y conservación de los Edificios del Centro de Gobierno tales como:
Fumigación, Limpieza, Refrigeración, Plantas de Emergencia, Elevadores, Jardinería,
EVT‐02
324
Vigilancia y Cuotas Condominales, así como también, el pago de Servicios Básicos,
cubriéndose el 121 por ciento de esta meta.
Servicios y Mantenimiento del Auditorio Cívico para su Arrendamiento.- Se realizaron 33
acciones de las 35 programadas, rebasándose la meta debido a la presentación de
Obras de Teatro y Programas Infantiles, cubriéndose el 110 por ciento de esta meta.
Atender los Asuntos Relacionados Con el Régimen Jurídico con los Bienes del Dominio
del Estado.- En lo que respecta al avance físico de la meta correspondiente a esta
Línea de Acción, se logró un 110 por ciento de avance trimestral al atender asuntos
presentados en el trimestre ante esta Unidad Administrativa por asuntos varios y
derivados de Tu Gobernador en Tu Colonia.
Se integraron 410 expedientes jurídicos, los cuales los cuales se derivan de solicitudes
de asesoría legal por parte del público en general, Unidades administrativas,
Autoridades Estatales, Municipales y Federales. Asimismo, se derivan de revisión de
contratos de arrendamiento, de servicios; atención de siniestros de vehículos Estatales,
etc.
Satisfacer las Necesidades de Transportación a través de Operaciones Aéreas.- La
disminución en esta línea de acción se debe a que se ha impuesto un programa de
ahorro en el cual se incluye programar los pendientes de los funcionarios públicos a una
ciudad determinada en un solo viaje. El Avance físico logrado respecto a la meta
programada fue del 78 por ciento de avance trimestral, ya que el Ejecutivo no solicito
los vuelos estimados.
Administrar los recursos financieros y materiales y cuidar que se empleen efectivamente
dentro de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones
La Meta 01, se alcanzó el 91.33 por ciento de avance trimestral, ésta meta se compone
de 300 acciones administrativas por trimestre, que se refieren a la elaboración de
órdenes de pago, adquisiciones, servicios informáticos, atención a solicitudes de
información, movimientos en el área de recursos humanos, para el logro de los
objetivos, en este caso debemos decir que al principio de cada año y en el caso de
tramitar pagos, se trabaja organizando algunas licitaciones públicas las cuales no se
hacían en años anteriores por adjudicarse por tres cotizaciones.
EVT‐02
325
La Meta 02, se logró el 101.48 por ciento de la meta por colonias en proceso de
regularización en Navojoa, Huatabampo y San Luis Río Colorado, la totalidad de la
meta se refiere a ciudadanos requeridos para que paguen, los ingresos por este
concepto son muy variables por ser una acción meramente social, por lo tanto es un
tanto difícil de medir, sin embargo el trabajo para la recuperación de cartera es
constante.
Arrendar los Espacios Disponibles en el Edificio Yaqui Fórum; Con 2 contratos al
trimestre cumple con lo que históricamente ha funcionado, resultando para este primer
trimestre de 2014 un solo evento, por lo tanto se cumplió con el 50 por ciento. El
recurso solicitado es para su mantenimiento, vigilancia y limpieza.
Coordinar los Programas y Procesos que Permitan Cumplir con las Disposiciones de la
Ley 140 de Bienes y Concesiones; En lo que respecta al avance físico de la meta
correspondiente a esta Línea de Acción, se logró un 177 por ciento de avance trimestral
al atender 532 asuntos presentados en el trimestre ante esta Unidad Administrativa por
asuntos varios y derivados de Tu Gobernador en Tu Colonia y otros asuntos.
2208 Dirección General de Planeación, Estadísticas y Estudios Hacendarios
Esta unidad administrativa recibió un presupuesto para el ejercicio fiscal 2014 de 3
millones 144 mil 469 pesos, devengado al primer trimestre 684 mil 628 pesos.
Estos recursos fueron ejercidos en seguimiento a las diversas acciones programadas y
contempladas dentro del Eje Rector “Sonora Ciudadano y Municipalista” del Plan
Estatal de Desarrollo 2010 – 2015, en su programa “Gobierno Austero” cuyos avances
al primer trimestre de 2014, se describen a continuación:
Las actividades de Planeación, Estadística y Estudios Hacendarios se llevan a cabo a
través del análisis e Integración de la información económica y financiera que se genera
en el Estado, para el ejercicio presupuestal 2014, y se contemplan en 10 metas.
Elaborar Reportes Trimestrales sobre la situación y Avance del Ingreso y Gasto Estatal;
En el primer trimestre de este año, la meta referente a Elaborar Reportes Trimestrales
sobre la Situación y Avances del Ingreso y Gasto Estatal, se cumplió al 100 porciento y
EVT‐02
326
en un 25 porciento en el avance anual, con el documento correspondiente al cuarto
trimestre de 2013.
Elaborar un Análisis de las Finanzas Públicas Municipales; Esta meta está programada
para el segundo trimestre, sin embargo desde principios del año se trabaja recopilando
los boletines oficiales que son de donde se obtienen todos los datos de los
presupuestos de ingreso y gasto de 2013 de todos los municipios del Estado,
igualmente los respectivos dictámenes de cuenta pública 2011/2012 elaborados por el
ISAF.
Mantener Actualizado el Portal de Internet con el Banco de Información de Estadísticas;
La meta se cumplió en el trimestre en un 100 porciento, asimismo, lo correspondiente al
avance anual fue de un 25 porciento. En el portal de internet de esta Dirección General
aparece la información actualizada.
Generar Análisis sobre la Situación Económica; En lo que respecta a la meta de
Generar Análisis sobre la Situación Económica, en este primer trimestre se realizó el
documento correspondiente al cuarto trimestre de 2013, cumpliendo con esto en un 100
porciento la meta trimestral y un avance anual del 14.3 porciento.
Integrar el Anexo Estadístico Gráfico del Informe de Gobierno; En relación a la meta de
Integrar el Anexo Estadístico Gráfico del Informe de Gobierno, los trabajos y actividades
encaminados para cumplir con este objetivo se inician en el segundo trimestre, aunque
la meta está programada para el tercer trimestre.
Integrar el Anuario Estadístico del Estado de Sonora; En lo que respecta a la meta de
Integrar el Anuario Estadístico del Estado de Sonora, el día jueves 20 de febrero del
presente año, se llevó a cabo en el Centro de Capacitación del Gobierno del Estado el
taller de inicio para su integración, entre todas las dependencias estatales y federales,
el INEGI y esta Dirección General, en la cual se entregaron los formatos tipo para su
llenado por todas las dependencias que proveen de información del Estado. Esta meta
está programada para el cuarto trimestre.
Integrar la Agenda Estadística de Indicadores Líderes de la Economía Estatal;
Programada para el II trimestre. ya que es el período en el cual se llevan a cabo los
cierres de 2013 de las diversas variables económicas contenidas en la Agenda.
EVT‐02
327
Elaborar Análisis sobre la Situación del Empleo en el Estado; Con el Boletín Número
XXXVII “Mercado de Trabajo en Sonora” correspondiente a la meta de Elaborar Análisis
sobre la Situación del Empleo en el Estado, con datos pertenecientes al cuarto trimestre
de 2013, se cumplió en un 100 porciento la meta programada para el trimestre y en un
25 porciento de avance anual.
Estimar los Indicadores Macroeconómicos Estatales; Meta programada para los
Trimestres II, III y IV, puesto que estos indicadores se integran a diversos documentos
cuyas fuentes de información empiezan a generar cierres de datos a partir del mes de
abril.
Elaborar un Análisis de los Índices de Competitividad Estatal Relativos a las Variables
Financieras y Hacendarias; Meta programada para los Trimestres II, sin embargo, ya se
tiene un gran avance con la recopilación de información de las diversas entidades
federativas.
2209 Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público
Esta Dirección General cuenta con un presupuesto para 2014 de 6 millones 87 mil 822
pesos de los cuales al cierre del periodo que se informa se devengó un monto de 1
millón 413 mil 485 pesos que representan un avance del 19.7 por ciento.
Con los recursos autorizados durante el primer trimestre del 2014, esta Unidad
Responsable trabajó en las actividades y metas previstas en su Programa Operativo
anual:
Integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal; Dentro del Subprograma
“Programación, presupuestación, seguimiento y control presupuestal”, se informa que
en este periodo dieron inicio los trabajos para la integración de la Cuenta de la
Hacienda Pública del Estado correspondiente al ejercicio fiscal del 2012 la cual será
entregada al Poder Legislativo durante el 2º trimestre del 2013, en la fecha señalada
por el marco legal.
Integración de los Informes Trimestrales; Se integró el IV Informe Trimestral de la
Situación Económica, las Finanzas Públicas, la Deuda Pública y los Activos del
EVT‐02
328
Patrimonio del Estado correspondiente al ejercicio 2013 el cual fue entregado por el
Ejecutivo al H. Congreso del Estado con sus Anexos respectivos, en febrero del 2013.
Integración del Informe de Ejecución del Plan Estatal de Desarrollo; Con respecto a
esta meta, a fin de integrar en las áreas directamente adscritas al Ejecutivo lo
relacionado con el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, se acordó con la Secretaría
Técnica del Ejecutivo que dicho Informe será elaborado por la Subsecretaría de
Planeación, dependiente de dicha Secretaría. La mecánica adoptada para realizar el
seguimiento consiste en dos etapas. en una autoevaluación de los programas
sectoriales de mediano plazo la cual fue remitida a esta Dirección General con el oficio
SEE/SP-033-2013. Y la segunda parte se presentara para el 2015.
Integrar el Informe de Gobierno; Se informa que los trabajos para la, Integrar el Informe
de Gobierno están previstos para desarrollarse durante el III trimestre.
Operar el Sistema de Seguimiento de la Obra Pública –VOS; En referencia a esta meta
se informa que se integraron los reportes mensuales correspondientes a este trimestre.
Atender Solicitudes de Información Pública; Esta meta se modifica ya que fue
programada cuando la Subsecretaria de Egresos formaba parte de la Secretaría de
Hacienda y se atendían las solicitudes de información pública recibidas a través de
sistema INFOMEX.
En este trimestre no se atendieron solicitudes de información en base al Artículo 5 de
los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora,”En caso de creación de nuevo sujeto obligado, este tendrá un plazo de 90 días
hábiles, contados a partir de la fecha de inicio de actividades, para cumplir con las
obligaciones que establece la ley.
A partir del 30 de marzo se puso en funcionamiento el Portal de Transparencia para
atender una programación anual de 150 solicitudes distribuidas equitativamente en los
tres trimestres restantes.
EVT‐02
329
2210 Dirección General de Adquisiciones y Servicios
Con el objetivo de asegurar la calidad y transparencia en el proceso de compras de
Gobierno del Estado, la Dirección General de Adquisiciones y Servicios recibió un
presupuesto modificado de 5 millones 483 mil 867 pesos, devengando durante el
periodo del presente informe un monto de 1 millón 276 mil 037 pesos.
Asistir y participar en el Proceso de Licitaciones Públicas y Simplificadas que las
Dependencias y las Entidades llevan a cabo; En este primer trimestre hicimos presencia
en los procesos de licitación llevados a cabo por del Gobierno del Estado a través de
sus dependencias. Cabe hacer mención que nuestra participación cubre con nuestra
presencia hasta los actos que realizan las entidades del Gobierno del Estatal,
interviniendo en el análisis técnico, cualitativo y cuantitativo de las bases, así como dar
seguimiento a dichos procesos en sus diferentes etapas tales como: juntas de
aclaraciones, aperturas técnicas/económicas, hasta culminar en el fallo. Asistiendo en
este período a 85 eventos, cifra inferior a lo programado ya que en el presente periodo
hubo poca actividad en los procesos licitatorios de las dependencias y entidades.
Dar seguimiento al proceso de compras de los Organismos Descentralizados; Por otra
parte en el proceso de compras directas realizado en los organismos descentralizados,
nuestra tarea es comparar los importes cotizados que integran sus órdenes de compra
contra nuestra base de datos, además de revisar que el proveedor esté debidamente
inscrito en nuestro padrón de proveedores; alcanzando en éste trimestre la cantidad de
17 documentos revisados y autorizados, superior a lo esperado debido a que los
organismos adelantaron algunas compras rebasando a lo programado.
Autorizar las requisiciones de las Dependencias mediante el SIIAF; En lo que al
Sistema Integral de Información Financiera y Administrativa (SIIAF) se refiere,
tramitamos requisiciones que formulan las dependencias para realizar de forma
ordenada y de acuerdo al presupuesto de egresos aprobado las compras y
contrataciones de servicios que requieren para su operación diaria. Cotizamos y
analizamos a diferentes proveedores para elaborar cuadros comparativos los cuales
permiten elegir la mejor opción de compra, alcanzándose en el período de Enero a
Marzo la cantidad de solo 0 documentos procesados, inferior a lo programado, debido a
que el ejercicio del gasto en compras directas del módulo de adquisiciones no ha
comenzó a funcionar por actualizaciones al mismo.
EVT‐02
330
Inscribir proveedores en el Padrón Estatal; En el renglón de inscripción de proveedores,
ésta unidad administrativa se dio a la terea de inscribir a 375, cifra muy superior a lo
programado debido a que en el presente trimestre se realizó una inscripción masiva de
proveedores que estaban pendientes de dar de alta en nuestro padrón debido a que se
en la situación de gastos por comprobar.
Realizar los Procesos de Licitaciones Públicas y Simplificada de la Secretaría de
Hacienda; Por otra parte, en lo que se refiere a los procesos de licitación de la
Secretaría de Hacienda, que se realizan por parte la dirección General de Adquisiciones
y Servicios. En este primer trimestre se realizaron 2 procedimientos superior en 1 a lo
programado debido a que se tuvo que realizar la licitación para la contratación del
seguro de responsabilidad civil para portadores de licencias, procedimiento que no se
tenía contemplado.
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
TB UG MT
OFICIALIA MAYOR $0 $299,166,801 $45,974,344 100.00PESOS22
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$0 $45,974,344
DEVENGADO
REALIZADO
01 OFICIALIA MAYOR $0 $5,591,231 $988,667 100.00PESOS $0 $988,667
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02 ASUNTOS HACENDARIOS
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
2 GOBIERNO AUSTERO
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
001 NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 CONSOLIDAR EL EFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y PRESUPUESTALES
INFORME 1 0 00 0 0
02 SUBSECRETARIA DE EGRESOS $0 $9,355,339 $1,937,761 100.00PESOS $0 $1,937,761
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02 ASUNTOS HACENDARIOS
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
2 GOBIERNO AUSTERO
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
001 NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 COORDINAR LA INTEGRACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DOCUMENTO 7 0 00 0 0
002 COORDINAR LA INTEGRACION DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL
DOCUMENTO 3 0 00 0 0
003 LIBERAR Y AUTORIZAR EL PRESUPUESTO DEL GASTO APROBADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO
DOCUMENTO 20 0 1000 20 20
004 COORDINAR LA INTEGRACION DEL INFORME DE GOBIERNO QUE EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL GOBIERN O DEL ESTADO DE SONORA PRESENTA ANTE EL H.
DOCUMENTO 1 0 00 0 0
005 COORDINAR LA INTEGRACION DE LOS INFORMES TRMESTRALES
DOCUMENTO 20 0 250 5 5
Página 1 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
TB UG MT
OFICIALIA MAYOR $0 $299,166,801 $45,974,344 100.00PESOS22
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$0 $45,974,344
DEVENGADO
REALIZADO
006 ATENDER A FUNCIONARIOS DE DEPENDENCIA, ORGANISMOS Y ENTIDADES RELACIONADOS CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
DOCUMENTO 650 0 30.770 200 200
007 AUTORIZAR EL GASTO DE INVERSION A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y DE GOBIERNOS MUNICIPALES
OFICIO 450 0 10.440 47 47
04 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS $0 $96,914,833 $18,277,853 100.00PESOS $0 $18,277,853
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02 ASUNTOS HACENDARIOS
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
1 PASIÓN POR EL SERVICIO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
003 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.
P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES
13 TODO EL ESTADO
001 ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS REPORTE 4 0 250 1 1
002 ACTUALIZACION DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN LOS PROCESOS DE PAGO DE NOMINA
MOVIMIENTO 5000 0 ( * )0 13228 13228
003 REGISTRO E INTEGRACION DE HISTORIA LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO
MOVIMIENTO 100200 0 14.760 14790 14790
004 MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
MOVIMIENTO 37000 0 54.320 20099 20099
005 OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES Y SERVICIOS MOVIMIENTO 39000 0 30.220 11786 11786
006 REGISTRO, CONTROL Y PAGO DE PRESTACIONES DE PREVISION SOCIAL DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO
TRAMITE 18000 0 26.720 4809 4809
007 PROCESO FÍSICO DE EMISION DE NÓMINAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PROCESO 360 0 00 0 0
008 PROCESO DE EMISION DE NÓMINAS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
MOVIMIENTO 1960 0 19.340 379 379
009 REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS RELACIONES LABORALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON SUS TRABAJADORES
MOVIMIENTO 46500 0 15.020 6983 6983
Página 2 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
TB UG MT
OFICIALIA MAYOR $0 $299,166,801 $45,974,344 100.00PESOS22
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$0 $45,974,344
DEVENGADO
REALIZADO
008 SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL.
P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES
13 TODO EL ESTADO
001 BRINDAR ASESORÍAS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL "NUEVO SONORA"
ASESORIA 200 0 25.50 51 51
002 COORDINAR LA REALIZACION DE VERIFICACIONES DEL SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL "NUEVO SONORA" EN DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS.
ASESORÍA 14 0 28.570 4 4
003 DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS ISO 9001:2008 EN LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
AUDITORIA 3 0 00 0 0
004 SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS PERSONA 3400 0 13.180 448 448
005 SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURA DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DEL EJECUTIVO
ESTUDIO 4 0 250 1 1
006 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL EJECUTIVO
PERSONA 13318 0 0.070 9 9
007 RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL PERSONA 1800 0 26.940 485 485
008 DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001-2008 DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
REVISIÓN 4 0 250 1 1
009 EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESTUDIO 70 0 00 0 0
010 PROGRAMA DE CLIMA ORGANIZACIONAL ESTUDIO 43 0 16.280 7 7
010 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL I
P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES
07 HERMOSILLO
001 ATENCION INTEGRAL A INFANTES INFANTE 460 0 200 92 92
026 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL II
P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES
07 HERMOSILLO
001 ATENCION INTEGRAL A INFANTES INFANTE 880 0 25.680 226 226
027 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CAJEME
P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
TB UG MT
OFICIALIA MAYOR $0 $299,166,801 $45,974,344 100.00PESOS22
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$0 $45,974,344
DEVENGADO
REALIZADO
11 CAJEME
001 ATENCION INTEGRAL A INFANTES INFANTE 300 0 61.330 184 184
05 DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL $0 $12,314,532 $3,143,494 100.00PESOS $0 $3,143,494
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02 ASUNTOS HACENDARIOS
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
2 GOBIERNO AUSTERO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
003 INTEGRACIÓN PRESUPUESTAL.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 FORMULAR Y DIFUNDIR ENTRE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EL MANUAL DE PROGRAMACION - PRESUPUESTACION
MANUAL 1 0 00 0 0
002 COORDINAR E INTEGRAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA SU PRESENTACION AL CONGRESO DEL ESTADO
DOCUMENTO 4 0 00 0 0
003 LIBERAR EL PRESUPUETO DE EGRESOS APROBADO OFICIO 20 0 1000 20 20
004 APERTURA DE FONDOS REVOLVENTES OFICIO 50 0 1000 50 50
005 ADECUACIONES PRESUPUESTALES DOCUMENTO 4000 0 6.720 269 269
006 PARTICIPAR EN LA INTEGRACION DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CON EL APARTADO DEL GASTO PUBLICO Y EL ANALITICO DE PARTIDAS
INFORME 8 0 250 2 2
007 PARTICIPAR EN LA ELABORACION DEL INFORME DE GOBIERNO, RESPECTO A LA SITUACION FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
DOCUMENTO 1 0 00 0 0
008 PARTICIPAR EN LA INTEGRACION DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL CON EL APARTADO DE GASTO PUBLICO
DOCUMENTO 1 0 00 0 0
06 DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS $0 $9,023,273 $1,666,949 100.00PESOS $0 $1,666,949
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02 ASUNTOS HACENDARIOS
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
TB UG MT
OFICIALIA MAYOR $0 $299,166,801 $45,974,344 100.00PESOS22
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$0 $45,974,344
DEVENGADO
REALIZADO
1 PASIÓN POR EL SERVICIO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
001 ASIGNACIÓN Y REGISTRO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 APARTADO DE INVERSION PUBLICA PARA INFORME DE GOBIERNO
DOCUMENTO 1 0 00 0 0
002 APARTADO DE INVERSION PUBLICA PARA INFORME DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL
DOCUMENTO 1 0 1000 1 1
003 APARTADO DE INVERSION PUBLICA PARA INFORME TRIMESTRAL
DOCUMENTO 4 0 250 1 1
004 AVANCE DE LOS RECURSO AUTORIZADOS PARA INVERSION PUBLICA, EN RELACION AL P.E.E.
PORCENTAJE 100 0 250 25 25
005 AVANCE EN EL TRAMITE DE AUTORIZACION DE RECURSOS PARA INVERSION PUBLICA
EXPEDIENTE 2025 0 48.40 980 980
006 INTEGRAR UN DOCUMENTO QUE CONTENGA EL ANALITICO DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL
DOCUMENTO 1 0 00 0 0
007 DESARROLLAR LA FORMULA Y METODOLOGIA PARA LA DISTRIBUCION POR MUNICIPIO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DOCUMENTO 1 0 1000 1 1
008 ELABORAR ANEXOS TECNICOS DE AUTORIZACION DE OBRAS Y ACCIONES
ANEXO 690 0 22.90 158 158
009 COADYUBAR CON LA EMISION DE OFICIOS DE AUTORIZACION DE RECURSOS DE INVERSION A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
OFICIO 450 0 10.440 47 47
07 COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES $0 $151,251,433 $16,585,470 100.00PESOS $0 $16,585,470
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
01 ASUNTOS FINANCIEROS
E1 SONORA SOLIDARIO
3 LA FAMILIA COMO BASE
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
013 REGULARIZACIÓN DE PREDIOS.
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
TB UG MT
OFICIALIA MAYOR $0 $299,166,801 $45,974,344 100.00PESOS22
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$0 $45,974,344
DEVENGADO
REALIZADO
A POBLACIÓN ABIERTA
01 DESIERTO
001 MANTENER LOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO OFICINA PROGRAMA SAN LUIS RIO COLORADO.
ACCIÓN 24 0 8.330 2 2
03 FRONTERA CENTRO
001 SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIKO PUBLICO DONDE SE LOCALIZAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EN LA CIUDAD DE NOGALES.
ACCION 36 0 16.670 6 6
07 HERMOSILLO
001 GENERAR DOCUMENTOS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL DOCUMENTO 3850 0 5.610 216 216
002 EVENTOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PROTECCION PATRIMONIAL
EVENTO 6 0 00 0 0
003 OTORGAR ASESORIAS A LAS FAMILIAS, ORGANIZACIONES, ETC, SOBRE SEGURIDAD PATRIMIONIAL.
ASESORÍA 15000 0 21.070 3160 3160
004 BRINDAR APOYO TECNICO Y ASESORIAS SOLICITUD 480 0 25.420 122 122
005 ELABORACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS. EXPEDIENTE 8 0 250 2 2
10 GUAYMAS EMPALME
001 SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE SE ENCUENTRA PERSONAL DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA EN LA CIUDAD DE GUAYMAS.
ACCION 36 0 00 0 0
11 CAJEME
001 SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO PUBLICO DONDE SE HUBICAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA EN CD. OBREGON.
ACCION 60 0 00 0 0
12 YAQUI MAYO
001 SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DONDE SE LOCALIZAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA EN LAS CIUDADES DE NAVOJOA Y HUATABAMPO.
ACCION 36 0 00 0 0
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
1 PASIÓN POR EL SERVICIO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
011 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD.
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
TB UG MT
OFICIALIA MAYOR $0 $299,166,801 $45,974,344 100.00PESOS22
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$0 $45,974,344
DEVENGADO
REALIZADO
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ACTO 4 0 750 3 3
002 REALIZAR LA DESINCORPORACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL DOMINIO DEL ESTADO
INFORME 60 0 18.330 11 11
003 CELEBRAR ACTOS JURIDICOS TRASLATIVOS DE DOMINIO PARA LA INCORPORACION DE BIENES INMUEBLES AL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
ACTA 60 0 8.330 5 5
012 REGULACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE BIENES ARRENDADOS.
A POBLACIÓN ABIERTA
07 HERMOSILLO
001 ADMINISTRAR Y GESTIONAR LOS SERVICIOS CONTRATADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO.
ACCIÓN 208 0 30.290 63 63
13 TODO EL ESTADO
001 SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO CIVICO PARA SU ARRENDAMIENTO.
ACCION 120 0 27.50 33 33
022 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL.
A POBLACIÓN ABIERTA
07 HERMOSILLO
001 ATENDER LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL REGIMEN JURIDICO CON LOS BIENES DEL DOMINIO DEL ESTADO.
ACCION 400 0 27.50 110 110
024 SERVICIOS AÉREOS
P TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES
13 TODO EL ESTADO
001 SATISFACER LAS NECESIDADES DE TRANSPORTACION A TRAVES DE OPERACIONES AEREAS
VIAJE 480 0 19.380 93 93
2 GOBIERNO AUSTERO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
002 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO, EN EL AMBITO HACENDARIO.
A POBLACIÓN ABIERTA
Página 7 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
TB UG MT
OFICIALIA MAYOR $0 $299,166,801 $45,974,344 100.00PESOS22
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$0 $45,974,344
DEVENGADO
REALIZADO
07 HERMOSILLO
001 ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES Y CUIDAR QUE SE EMPLEEN AFECTIVAMENTE DENTRO DE LA COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES.
ACCIÓN 1200 0 22.830 274 274
002 RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO PARA VIVIENDA. GESTION 5175 0 26.470 1370 1370
11 CAJEME
001 ARRENDAR LOS EDPACIOS DISPONIBLES EN EL EDIFICIO YAQUI FORUM
ACCION 8 0 12.50 1 1
4 TÚ GOBIERNAS
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 COORDINAR LOS PROGRAMAS Y PROCESOS QUE PERMITAN CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 140 DE BIENES Y CONCESIONES
ASUNTO 1200 0 44.330 532 532
08 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, ESTADISTICA Y ESTUDIOS HACENDARIOS $0 $3,144,470 $684,628 100.00PESOS $0 $684,628
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02 ASUNTOS HACENDARIOS
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
2 GOBIERNO AUSTERO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
010 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ELABORAR REPORTES TRIMESTRALES SOBRE LA SITUACION Y AVANCE DEL INGRESO Y GASTO ESTATAL
INFORME 4 0 250 1 1
002 ELABORAR UN ANALISIS DE LAS FINAZAS PUBLICAS MUNICIPALES
DOCUMENTO 1 0 00 0 0
003 MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE INTERNET CON EL BANCO DE INFORMACION DE ESTADISTICAS
EVENTO 12 0 250 3 3
Página 8 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO
CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
TB UG MT
OFICIALIA MAYOR $0 $299,166,801 $45,974,344 100.00PESOS22
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$0 $45,974,344
DEVENGADO
REALIZADO
004 GENERAR ANALISIS SOBRE LA SITUACION ECONOMICA INFORME 7 0 14.290 1 1
005 INTEGRAR EL ANEXO ESTADISTICO DEL INFORME DE GOBIERNO
DOCUMENTO 1 0 00 0 0
006 INTEGRAR EL ANUARIO ESTADISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DOCUMENTO 1 0 00 0 0
007 INTEGRAR LA AGENDA ESTADISTICA DE INDICADORES LIDERES DE LA ECONOMIA ESTATAL
DOCUMENTO 2 0 00 0 0
008 ELABORAR ANALISIS SOBRE LA SITUACION DEL EMPLEO EN EL ESTADO
DOCUMENTO 4 0 250 1 1
009 ESTIMAR LOS INDICADORES MACROECONOMICOS ESTATALES INFORME 3 0 00 0 0
010 ELABORAR UN ANALISIS DE LOS INDICES DE COMPETITIVIDAD ESTATAL RELATIVOS A LAS VARIABLES LABORALES, FINANCIERAS Y HACENDARIAS
DOCUMENTO 1 0 00 0 0
09 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO $0 $6,087,823 $1,413,485 100.00PESOS $0 $1,413,485
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02 ASUNTOS HACENDARIOS
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
2 GOBIERNO AUSTERO
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
002 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 INTEGRACION DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL
DOCUMENTO 3 0 00 0 0
002 INTEGRACION DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DOCUMENTO 20 0 250 5 5
003 INTEGRACION DEL INFORME DE EJECUCION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
DOCUMENTO 1 0 00 0 0
004 INTEGRAR INFORME DE GOBIERNO INFORME 1 0 ( * )0 3 3
005 OPERAR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA - VOS
INFORME 12 0 ( * )0 92 92
006 ATENDER SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA SOLICITUD 150 0 00 0 0
10 DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS $0 $5,483,868 $1,276,037 100.00PESOS $0 $1,276,037
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CLAVE PROGRAMATICA%
AVANCE
UNIDAD
MEDIDAD E S C R I P C I O N
UR FN SFDP ER
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORASECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014
EVT - 01
ORIGINAL MODIFICADO ORIGINALES TP AP
ANUAL
22 OFICIALIA MAYORDEPENDENCIA:
TB UG MT
OFICIALIA MAYOR $0 $299,166,801 $45,974,344 100.00PESOS22
PRIMER TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
$0 $45,974,344
DEVENGADO
REALIZADO
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02 ASUNTOS HACENDARIOS
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
1 PASIÓN POR EL SERVICIO
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
004 ADQUISICIONES Y SERVICIOS.
A POBLACIÓN ABIERTA
13 TODO EL ESTADO
001 ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACIONES PUBLICAS Y SIMPLIFICADAS QUE LAS DEPENDENCIAS QUE LAS ENTIDADES LLEVAN A CABO
DOCUMENTO 440 0 19.320 85 85
002 DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE COMPRAS DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
DOCUMENTO 80 0 21.250 17 17
003 AUTORIZAR A LAS REQUISICIONES DE LAS DEPENDENCIAS MEDIANTE SIIAF
REQUISICION 400 0 00 0 0
004 INSCRIBIR PROVEEDORES EN EL PADRON ESTATAL PROCESO 200 0 ( * )0 375 375
005 REALIZAR LOS PROCESOS DE LICITACIONES PUBLICAS Y SIMPLIFICADAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
PROCESO 6 0 33.330 2 2
Página 10 de 10( * ) SUPERIOR AL 100% AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO