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PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURIPRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHOPágina 1
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 14, Data: 28/11/2017
Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos
01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA DE VEREADORES
Operação Especial
01 Legislativa 300.000,00 5.050.000,00 5.350.000,00
031 Ação Legislativa 300.000,00 5.050.000,00 5.350.000,0001
1000 300.000,00 5.050.000,00 5.350.000,0001 031 CÂMARA MUNICIPAL
100.000,0001.031.1000.1001.0000 100.000,00AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP.DIVERSOSPODER LEGILATI VO
200.000,0001.031.1000.1002.0000 200.000,00PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DACÂMARA MUNICIPAL
1.975.000,0001.031.1000.2000.0000 1.975.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARAMUNICIPAL
2.145.000,0001.031.1000.2001.0000 2.145.000,00REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES
20.000,0001.031.1000.2002.0000 20.000,00ATENDIMENTO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
70.000,0001.031.1000.2003.0000 70.000,00DESPESAS COM IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
40.000,0001.031.1000.2120.0000 40.000,00DESPESAS C/ PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS
800.000,0001.031.1000.2121.0000 800.000,00CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDÊNCIÁRIOS
300.000,00 5.050.000,00TOTAL 5.350.000,000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURIPRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHOPágina 2
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 14, Data: 28/11/2017
Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos
02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
Operação Especial
02 Judiciária 36.000,00 36.000,00
062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 36.000,00 36.000,0002
1001 36.000,00 36.000,0002 062 GESTÃO PÚBLICA
36.000,0002.062.1001.2004.0000 36.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIAGERAL DO MUNICÍPIO
04 Administração 30.000,00 615.000,00 645.000,00
122 Administração Geral 30.000,00 615.000,00 645.000,0004
1001 30.000,00 615.000,00 645.000,0004 122 GESTÃO PÚBLICA
30.000,0004.122.1001.1006.0000 30.000,00AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓV, MAQ. E EQUIP. P/GAB. DO PREFEFEITO
5.000,0004.122.1001.2005.0000 5.000,00CONTRIBUIÇÃO PARA ATIVIDADES DA JSM E UMC
500.000,0004.122.1001.2007.0000 500.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO
17.000,0004.122.1001.2008.0000 17.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DEIMPRENSA
18.000,0004.122.1001.2009.0000 18.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIATÉCNICA
35.000,0004.122.1001.2122.0000 35.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DEGABINETE
40.000,0004.122.1001.2216.0000 40.000,00ENCARGOS COM PREMIAÇÕES E PATROCÍNIOS
123 Administração Financeira 20.000,00 20.000,0004
1001 20.000,00 20.000,0004 123 GESTÃO PÚBLICA
20.000,0004.123.1001.2010.0000 20.000,00PROGRAMA DE APOIO A ENTIDADES SEM FINSLUCRATIVOS
30.000,00 671.000,00TOTAL 701.000,000,00
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHOPágina 3
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 14, Data: 28/11/2017
Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos
02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Operação Especial
04 Administração 30.000,00 4.913.000,00 4.943.000,00
122 Administração Geral 30.000,00 4.913.000,00 4.943.000,0004
1001 30.000,00 4.913.000,00 4.943.000,0004 122 GESTÃO PÚBLICA
10.000,0004.122.1001.1101.0000 10.000,00AQUSIÇÃO DE MOV. E EQUIPAMENTOS P.DEPARTAMENTO PESSOAL
10.000,0004.122.1001.1102.0000 10.000,00AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ DEPARTAMENTOPESSOAL
10.000,0004.122.1001.1103.0000 10.000,00AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTOS P/ DEPARTAMENTODE ADMINISTRAÇÃO
2.542.000,0004.122.1001.2011.0000 2.542.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO
2.000.000,0004.122.1001.2014.0000 2.000.000,00DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAPREFEITURA MUNICIPAL
371.000,0004.122.1001.2139.0000 371.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTOPESSOAL
128 Formação de Recursos Humanos 20.000,00 20.000,0004
1001 20.000,00 20.000,0004 128 GESTÃO PÚBLICA
20.000,0004.128.1001.2012.0000 20.000,00PROMOÇÃO DE CURSOS DE RECICLAGEM ECAPACITAÇÃO E SERVIÇOS
30.000,00 4.933.000,00TOTAL 4.963.000,000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURIPRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHOPágina 4
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 14, Data: 28/11/2017
Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos
02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES
Operação Especial
12 Educação 50.000,00 50.000,00
361 Ensino Fundamental 1.270.000,00 51.712.000,00 52.982.000,0012
1002 1.050.000,00 1.050.000,0012 361 EDUCAÇÃO COMPROMISSO DE TODOS
1.000.000,0012.361.1002.1038.0000 1.000.000,00CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO RECUP. DE ESC.DOENS. FUNDAMENTAL
50.000,0012.361.1002.1180.0000 50.000,00AQUISIÇÃO TERRENOS P/ AMPLIAÇÃO DE ESCOLASDO MUNICÍPIO
1003 220.000,00 51.712.000,00 51.932.000,0012 361 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA
100.000,0012.361.1003.1043.0000 100.000,00AQUSIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIP. P/ ENS.FUNDAMENTAL
100.000,0012.361.1003.1044.0000 100.000,00AQUSIÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES
20.000,0012.361.1003.1114.0000 20.000,00AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ OS PROGRAMASDE EDUCAÇÃO
210.000,0012.361.1003.2070.0000 210.000,00AQUISÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E KIT ESCOLARESE FARDAMENTOS
1.420.000,0012.361.1003.2071.0000 1.420.000,00MANUT. DAS ATIV. CUSTEADAS COM A CONTRIB. DOSALÁRIO-EDUCAÇÃO
2.010.000,0012.361.1003.2072.0000 2.010.000,00AQUIS. E DIST. DE MERENDA DE QUALIDADE NASESC. DO MUNICIPIO
5.000,0012.361.1003.2073.0000 5.000,00APOIO AOS ESTUDANTES
940.000,0012.361.1003.2074.0000 940.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTODE ENSINO
8.065.000,0012.361.1003.2075.0000 8.065.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL
30.000,0012.361.1003.2077.0000 30.000,00PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
1.020.000,0012.361.1003.2078.0000 1.020.000,00PROGRAMA ESTATUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -PETE
12.000,0012.361.1003.2088.0000 12.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DEEDUCAÇÃO
10.120.000,0012.361.1003.2136.0000 10.120.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%
27.850.000,0012.361.1003.2137.0000 27.850.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%
30.000,0012.361.1003.2148.0000 30.000,00MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO
364 Ensino Superior 320.000,00 145.000,00 465.000,0012
1002 200.000,00 200.000,0012 364 EDUCAÇÃO COMPROMISSO DE TODOS
50.000,0012.364.1002.1039.0000 50.000,00AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIP CENT. EDUC. FALC.FELIPE COELHO
150.000,0012.364.1002.1040.0000 150.000,00IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ESTUDANTE
1003 120.000,00 145.000,00 265.000,0012 364 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA
120.000,0012.364.1003.1113.0000 120.000,00CONST. E REFORMA E AQUIS. DE MOV. EEQUIPAMENTOS P/ NUCLEO DO ENSINO SUPERIORC/ AEDA/FAFOPA E UPE
25.000,0012.364.1003.2079.0000 25.000,00BOLSA DE ESTUDOS AOS CURSISTAS
50.000,0012.364.1003.2080.0000 50.000,00AUXILIO AO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS P/FORMAÇÃO
70.000,0012.364.1003.2081.0000 70.000,00NÚCLEO DE ENS. SUPERIOR EM CONV.C/AEDA/FAFOPA E UNV. BRASIL
365 Educação Infantil 150.000,00 1.830.000,00 1.980.000,0012
1002 100.000,00 100.000,0012 365 EDUCAÇÃO COMPROMISSO DE TODOS
100.000,0012.365.1002.1042.0000 100.000,00CONSTRUÇÃO DE CRECHES
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHOPágina 5
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 14, Data: 28/11/2017
Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos
02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES
Operação Especial
1003 50.000,00 1.830.000,00 1.880.000,0012 365 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA
50.000,0012.365.1003.1115.0000 50.000,00AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIP. PARA O ENSINOINFANTIL
1.830.000,0012.365.1003.2149.0000 1.830.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
366 Educação de Jovens e Adultos 50.000,00 50.000,0012
1003 50.000,00 50.000,0012 366 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA
30.000,0012.366.1003.2082.0000 30.000,00MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS, ADULTOS EIDOSOS- EJAI
20.000,0012.366.1003.2083.0000 20.000,00IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 2ºTEMPO
367 Educação Especial 210.000,00 38.000,00 248.000,0012
1002 60.000,00 60.000,0012 367 EDUCAÇÃO COMPROMISSO DE TODOS
60.000,0012.367.1002.1165.0000 60.000,00CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DETRÂNSITO
1003 150.000,00 38.000,00 188.000,0012 367 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA
100.000,0012.367.1003.1041.0000 100.000,00CONST. E AMP. REF. DO CENT. DE EDUCAÇÃO E TEC.INC. DIGITAL
50.000,0012.367.1003.1045.0000 50.000,00AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIP. E VEÍCULOS PARA OENSINO SUPERIOR
23.000,0012.367.1003.2084.0000 23.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINOESPECIAL
15.000,0012.367.1003.2085.0000 15.000,00MANUTENÇÃO DO CENTRO TECNOLOGICOINCLUSÃO DIGITAL
392 Difusão Cultural 50.000,00 50.000,0012
1007 50.000,00 50.000,0012 392 CULTURA COM MAIS ESTRUTURA
50.000,0012.392.1007.1091.0000 50.000,00CONS./REF./ AMPLI DE BIBLIOTECA E AQUIS. DELIVROS, MOV. EQUIPAMENTOS
13 Cultura 136.000,00 136.000,00
122 Administração Geral 136.000,00 136.000,0013
1005 136.000,00 136.000,0013 122 APOIO AS ATIVIDADES PARA SECRETARIA
136.000,0013.122.1005.2114.0000 136.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTODE CULTURA
391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 80.000,00 35.000,00 115.000,0013
1007 50.000,00 50.000,0013 391 CULTURA COM MAIS ESTRUTURA
50.000,0013.391.1007.1089.0000 50.000,00CONST. REC. REST. DO PATRIMONIO HIST. E MUSEUDE OURICURI
1008 30.000,00 35.000,00 65.000,0013 391 CULTURA COM MAIS MEMÓRIA E PATRIMONIO
30.000,0013.391.1008.1107.0000 30.000,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ BANDAFILARMÔNICA
35.000,0013.391.1008.2141.0000 35.000,00MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA DOMUNICÍPIO
392 Difusão Cultural 235.000,00 2.049.000,00 2.284.000,0013
1005 10.000,00 10.000,0013 392 APOIO AS ATIVIDADES PARA SECRETARIA
10.000,0013.392.1005.1104.0000 10.000,00AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIPAMENTOS E VEÍCULOSP/ DPT. DE CULTURA
1006 2.000.000,00 2.000.000,0013 392 CULTURA A HISTÓRIA DO NOSSO PAIS
2.000.000,0013.392.1006.2116.0000 2.000.000,00PROMOÇÕES SOCIAS, FESTAS CÍVICAS, CULTURAISFOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURIPRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHOPágina 6
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 14, Data: 28/11/2017
Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos
02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES
Operação Especial
1007 225.000,00 225.000,0013 392 CULTURA COM MAIS ESTRUTURA
25.000,0013.392.1007.1096.0000 25.000,00REF. E AMPLIAÇÃO E AQUIS. DE MOV. E EQUIP. P/CENTRO CULTURA
50.000,0013.392.1007.1105.0000 50.000,00CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO DE FREI DAMIÃO
50.000,0013.392.1007.1106.0000 50.000,00CONSTRUÇÃO DO MUSEU RURAL
50.000,0013.392.1007.1182.0000 50.000,00CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA
50.000,0013.392.1007.1183.0000 50.000,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRAÇA DEESPORTE E CULTURA
1008 49.000,00 49.000,0013 392 CULTURA COM MAIS MEMÓRIA E PATRIMONIO
24.000,0013.392.1008.2142.0000 24.000,00PROMOÇÃO DO RESGATE DA MÉMORIA HISTÓRICADO MUNICÍPIO
25.000,0013.392.1008.2143.0000 25.000,00REALIZAÇÃO DE PESQUISAS SOBRE O PATRIMONIOCULTURAL MATERIAL E IMATERIAL
27 Desporto e Lazer 10.000,00 10.000,00
122 Administração Geral 10.000,00 10.000,0027
1009 10.000,00 10.000,0027 122 ESPORTE COM MAIS ESTRUTURA
10.000,0027.122.1009.1111.0000 10.000,00AQUSIÇÃO DE MOV. E EQUIPAMENTOS P/ DEPT. DEESPORTES
812 Desporto Comunitário 50.000,00 50.000,0027
1009 50.000,00 50.000,0027 812 ESPORTE COM MAIS ESTRUTURA
50.000,0027.812.1009.1108.0000 50.000,00AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
813 Lazer 500.000,00 164.000,00 664.000,0027
1009 500.000,00 500.000,0027 813 ESPORTE COM MAIS ESTRUTURA
500.000,0027.813.1009.1110.0000 500.000,00CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ECAMPOS DE FUTEBOL
1010 164.000,00 164.000,0027 813 ESPORTE COM MAIS SUPORTE
138.000,0027.813.1010.2144.0000 138.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DEESPORTES
26.000,0027.813.1010.2145.0000 26.000,00MANUTENÇÃO DO BOLSA ATLETA
2.875.000,00 56.159.000,00TOTAL 59.034.000,000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURIPRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHOPágina 7
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 14, Data: 28/11/2017
Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos
02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA DE FINANÇAS
Operação Especial
04 Administração 1.814.000,00 1.814.000,00
122 Administração Geral 1.814.000,00 1.814.000,0004
1001 1.814.000,00 1.814.000,0004 122 GESTÃO PÚBLICA
220.000,0004.122.1001.2017.0000 220.000,00DESPESAS COM ASSESSORAMENTO TÉCNICOCONTÁBIL
10.000,0004.122.1001.2019.0000 10.000,00APRIMORAÇÃO E DESENVOL. DOS SIST.INFORMAÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS
1.584.000,0004.122.1001.2020.0000 1.584.000,00PASEP
123 Administração Financeira 20.000,00 825.000,00 845.000,0004
1001 20.000,00 825.000,00 845.000,0004 123 GESTÃO PÚBLICA
20.000,0004.123.1001.1008.0000 20.000,00AQUIS. DE VEICULOS , MOV. E EQUIP. P/ A SEC. DEFINANÇAS
197.000,0004.123.1001.2016.0000 197.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTODE FINANÇA
175.000,0004.123.1001.2124.0000 175.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTODE TRIBUTOS
145.000,0004.123.1001.2125.0000 145.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DECONTABILIDADE
308.000,0004.123.1001.2126.0000 308.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTODA TESOURARIA
22 Indústria 30.000,00 30.000,00
122 Administração Geral 30.000,00 30.000,0022
1011 30.000,00 30.000,0022 122 CRESCE OURICURI
30.000,0022.122.1011.1116.0000 30.000,00AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA DEIND. COMERCIO E TURISMO
334 Fomento ao Trabalho 15.000,00 15.000,0022
1011 15.000,00 15.000,0022 334 CRESCE OURICURI
15.000,0022.334.1011.2129.0000 15.000,00FEIRAS E CENTRO DE INCLUSÃO E APERFEI. DEPROD. ART. E TÊXTIL
606 Extensão Rural 10.000,00 10.000,0022
1011 10.000,00 10.000,0022 606 CRESCE OURICURI
10.000,0022.606.1011.2128.0000 10.000,00AÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARAAGRICULTURA FAMILIAR
661 Promoção Industrial 20.000,00 20.000,0022
1011 20.000,00 20.000,0022 661 CRESCE OURICURI
20.000,0022.661.1011.2093.0000 20.000,00CRIAÇÃO , MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO POLOINDUSTRIAL
23 Comércio e Serviços 26.000,00 26.000,00
695 Turismo 26.000,00 26.000,0023
1011 26.000,00 26.000,0023 695 CRESCE OURICURI
26.000,0023.695.1011.2094.0000 26.000,00MANUTENÇÃO DA DIRETORIA GERAL DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E TURIS
28 Encargos Especiais 1.504.000,00 1.504.000,00
843 Serviço da Dívida Interna 1.504.000,00 1.504.000,0028
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(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 14, Data: 28/11/2017
Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos
02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA DE FINANÇAS
Operação Especial
1001 1.504.000,00 1.504.000,0028 843 GESTÃO PÚBLICA
1.504.000,0028.843.1001.2021.0000 1.504.000,00DISPÊNDIOS COM ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNAPÚBLICA
846 Outros Encargos Especiais 300.000,00 300.000,0028
1001 300.000,00 300.000,0028 846 GESTÃO PÚBLICA
300.000,0028.846.1001.2022.0000 300.000,00DISPÊNDIOS DECORRENTES DE SENTENÇASJUDICIÁRIAS
99 Reserva de Contingência 1.435.000,00 1.435.000,00
999 Reserva de Contingência 1.435.000,00 1.435.000,0099
1099 1.435.000,00 1.435.000,0099 999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
1.435.000,0099.999.1099.2224.0000 1.435.000,00RESERVA DE CONTIGÊNCIA
50.000,00 5.949.000,00TOTAL 5.999.000,000,00
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Lei: 14, Data: 28/11/2017
Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos
02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E RUCURSOS HIDRICOS
Operação Especial
20 Agricultura 150.000,00 2.460.000,00 2.610.000,00
122 Administração Geral 150.000,00 2.460.000,00 2.610.000,0020
1015 150.000,00 2.460.000,00 2.610.000,0020 122 APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIOAMBIENTE
50.000,0020.122.1015.1117.0000 50.000,00AQUSIÇÃO DE MOV. VEÍCULOS E EQUIP. P/ SEC. DEPROD. RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE
100.000,0020.122.1015.1118.0000 100.000,00CONSTR. DA SEDE DA SEC. DE PROD. RURAL E REC.HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE
95.000,0020.122.1015.2095.0000 95.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTODE ABASTECIMENTO
5.000,0020.122.1015.2096.0000 5.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO
1.555.000,0020.122.1015.2097.0000 1.555.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP. DEPRODUÇÃO RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIOAMBIENTE
10.000,0020.122.1015.2099.0000 10.000,00MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VETERINÁRIA POPULAR
30.000,0020.122.1015.2100.0000 30.000,00DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS AFTOSAS
640.000,0020.122.1015.2101.0000 640.000,00PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRA PARA OPEQUENO AGRICULTOR
125.000,0020.122.1015.2150.0000 125.000,00MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. E EQUIP. DA SEC.DE PROD. RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE
301 Atenção Básica 5.000,00 5.000,0020
1015 5.000,00 5.000,0020 301 APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIOAMBIENTE
5.000,0020.301.1015.2095.0000 5.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTODE ABASTECIMENTO
544 Recursos Hídricos 1.230.000,00 25.000,00 1.255.000,0020
1012 1.200.000,00 25.000,00 1.225.000,0020 544 PRODUÇÃO COM MAIS SEGURANÇA HÍDRICA
600.000,0020.544.1012.1054.0000 600.000,00CONST.PERFURAÇÃO E RECUP.DE BARRAGENS,POÇOS E CACIMBÕES
600.000,0020.544.1012.1055.0000 600.000,00IMPLANTAÇÃO DO SIST. DE ABAST. DE ÁGUA EMCOMUNIDADE RURAIS
25.000,0020.544.1012.2135.0000 25.000,00IMP. DE SIST. DE MICRO IRRIG. P/ PROD. DE ALIM. EFORRAGEM
1015 30.000,00 30.000,0020 544 APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIOAMBIENTE
30.000,0020.544.1015.1053.0000 30.000,00AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO
605 Abastecimento 145.000,00 145.000,0020
1015 145.000,00 145.000,0020 605 APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIOAMBIENTE
15.000,0020.605.1015.2098.0000 15.000,00ELABORAÇÃO EXECURÇÃO DE PLANO DE ABAST. DEÁREAS URBANAS CENTRAIS E ARBORIZAÇÃO DOMUNICIPIO
130.000,0020.605.1015.2230.0000 130.000,00DESPESAS C/ TRANSF. P/ MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECAN. DO CISAPE
606 Extensão Rural 200.000,00 940.000,00 1.140.000,0020
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Lei: 14, Data: 28/11/2017
Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos
02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E RUCURSOS HIDRICOS
Operação Especial
1013 940.000,00 940.000,0020 606 PRODUÇÃO COM MAIS SUSTENTABILIDADE ECONVIVÊNCIA COM A SEMIARIDEZ
195.000,0020.606.1013.2102.0000 195.000,00APLICAÇÃO DE PROG.MANEJO E CONSEV. DO SOLO,ÁGUA , PLANTAS E DIST MUDAS E SEMENTESSELEC.P/ DIST.COM OS PEQ.AGRICULTOR
600.000,0020.606.1013.2104.0000 600.000,00PROGRAMA GARANTIA SAFRA
145.000,0020.606.1013.2132.0000 145.000,00INCENTIVOS, PRIORIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAAGRIGULTURA FAMILIAR
1014 200.000,00 200.000,0020 606 PRODUÇÃO COM MAIS OPORTUNIDADES DECOMERCIALIZAÇÃO
100.000,0020.606.1014.1119.0000 100.000,00REST. DO PARQ.EXP.ANIMAIS, FEIRAS DE CAPRINOSE OVINOS, FEIRA DE GADO,ABATEDOURO/AÇOUGUES
100.000,0020.606.1014.1120.0000 100.000,00IMPL. DO CENTRO DE COMER. DA AGRIC.FAMILIAR ECENTRO DE COMER. ARTEZANAL
662 Produção Industrial 145.000,00 145.000,0020
1015 145.000,00 145.000,0020 662 APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIOAMBIENTE
145.000,0020.662.1015.1052.0000 145.000,00AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE COLMEIAS PARA OSAPICULTORES
25 Energia 50.000,00 50.000,00
752 Energia Elétrica 50.000,00 50.000,0025
1011 50.000,00 50.000,0025 752 CRESCE OURICURI
50.000,0025.752.1011.1052.0000 50.000,00AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE COLMEIAS PARA OSAPICULTORES
1.775.000,00 3.575.000,00TOTAL 5.350.000,000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURIPRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67Orçamento Programa - Exercício de 2018
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Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos
02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Operação Especial
04 Administração 300.000,00 2.986.000,00 3.286.000,00
122 Administração Geral 300.000,00 2.986.000,00 3.286.000,0004
1016 150.000,00 2.961.000,00 3.111.000,0004 122 APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
50.000,0004.122.1016.1061.0000 50.000,00AQUI. DE MÓVEIS, EQUIP E VEÍCULOS. P/ A SEC.MUN. DE SERV. PUB. E URBANA
100.000,0004.122.1016.1173.0000 100.000,00SERVIÇO DE REST. DO PAV. DO ACESSO A OURICURITRECHO BR 316
2.961.000,0004.122.1016.2106.0000 2.961.000,00MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTODE OBRAS
1026 150.000,00 25.000,00 175.000,0004 122 OURICURI EM TRANSFORMAÇÃO
50.000,0004.122.1026.1062.0000 50.000,00REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURAMUNICIPAL.
100.000,0004.122.1026.1121.0000 100.000,00REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS ORGÃO PÚBLICOS DOMUNICÍPIO
25.000,0004.122.1026.2151.0000 25.000,00REVISÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DOMUNICÍPIO
15 Urbanismo 1.750.000,00 1.750.000,00
122 Administração Geral 30.000,00 4.548.000,00 4.578.000,0015
1019 30.000,00 4.548.000,00 4.578.000,0015 122 HABITAÇÃO COM MAIS SANEAMENTO BÁSICO
30.000,0015.122.1019.1139.0000 30.000,00AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ODEPARTAMENTO DE LIMPEZA
4.548.000,0015.122.1019.2152.0000 4.548.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTODE LIMPEZA PÚBLICA
451 Infra-Estrutura Urbana 1.750.000,00 1.750.000,0015
1017 1.700.000,00 1.700.000,0015 451 OURICURI MAIS HABITÁVEL
1.500.000,0015.451.1017.1122.0000 1.500.000,00CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃODA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DESTEMUNICIPIO
10.000,0015.451.1017.1123.0000 10.000,00APOIO AO PROJETO DE SISTEMA DE TRANSPORTECOLETIVO NO MUNICÍPIO
20.000,0015.451.1017.1124.0000 20.000,00APOIO AO PROJETO DE ACESSIBLIDADE A PESSOALCOM RESTRIÇÃO DE MOBILIDADE E DEFICIÊNCIA
40.000,0015.451.1017.1125.0000 40.000,00IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EHORIZONTAL NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE
50.000,0015.451.1017.1126.0000 50.000,00IMPLANTAÇÃO DE CICLO VIAS E CICLOFAIXAS NASEDE DO MUNICIPIO
50.000,0015.451.1017.1127.0000 50.000,00CONSTRUÇÃO E/OU REFEORMA DE CASASPOPULARES NA ZONA URBANA E RURAL
30.000,0015.451.1017.1128.0000 30.000,00APOIO A PRESERVAÇÃO E ERRADICAÇÃO DERISCOS EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
1019 50.000,00 50.000,0015 451 HABITAÇÃO COM MAIS SANEAMENTO BÁSICO
50.000,0015.451.1019.1130.0000 50.000,00IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
452 Serviços Urbanos 750.000,00 750.000,0015
1018 700.000,00 700.000,0015 452 HABITAÇÃO COM MAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
600.000,0015.452.1018.1131.0000 600.000,00CONSTR. E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS EESPAÇOS PÚBLICOS C/ ESTR. P/ IMPL. DE PROG.ESPORTIVA
50.000,0015.452.1018.1132.0000 50.000,00CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOSCEMITÉRIOS PÚBLICO
50.000,0015.452.1018.1133.0000 50.000,00IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DEATIVIDES ECONOMICAS
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(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 14, Data: 28/11/2017
Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos
02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Operação Especial
1019 50.000,00 50.000,0015 452 HABITAÇÃO COM MAIS SANEAMENTO BÁSICO
50.000,0015.452.1019.1136.0000 50.000,00AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COLETORES DELIXO
511 Saneamento Básico Rural 20.000,00 20.000,0015
1019 20.000,00 20.000,0015 511 HABITAÇÃO COM MAIS SANEAMENTO BÁSICO
20.000,0015.511.1019.1135.0000 20.000,00PROG. DE CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS NASCOMUNIDADES RURAIS
512 Saneamento Básico Urbano 450.000,00 20.000,00 470.000,0015
1019 450.000,00 20.000,00 470.000,0015 512 HABITAÇÃO COM MAIS SANEAMENTO BÁSICO
400.000,0015.512.1019.1134.0000 400.000,00AMPLI. E MANUT. DAS REDES COLETORAS DEESGOTOS, GALERIAS PLUVIAIS E ESTAÇÃO DETRATAMENTO
50.000,0015.512.1019.1136.0000 50.000,00AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COLETORES DELIXO
20.000,0015.512.1019.2153.0000 20.000,00MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DO LIXOURBANO
20 Agricultura 150.000,00 150.000,00
606 Extensão Rural 150.000,00 150.000,0020
1017 150.000,00 150.000,0020 606 OURICURI MAIS HABITÁVEL
150.000,0020.606.1017.1138.0000 150.000,00CONST.E AMPL. REF. E MANUT.DE AÇOUGUES EMATADOURES PÚBLICOS
25 Energia 850.000,00 850.000,00
452 Serviços Urbanos 850.000,00 850.000,0025
1019 850.000,00 850.000,0025 452 HABITAÇÃO COM MAIS SANEAMENTO BÁSICO
850.000,0025.452.1019.1137.0000 850.000,00AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
751 Conservação de Energia 20.000,00 20.000,0025
1017 20.000,00 20.000,0025 751 OURICURI MAIS HABITÁVEL
20.000,0025.751.1017.2154.0000 20.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIOPÚBLICO
4.300.000,00 7.574.000,00TOTAL 11.874.000,000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURIPRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHOPágina 13
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 14, Data: 28/11/2017
Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos
02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA DE TRANSPORTES
Operação Especial
04 Administração 794.000,00 794.000,00
122 Administração Geral 794.000,00 794.000,0004
1021 794.000,00 794.000,0004 122 CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO
794.000,0004.122.1021.2157.0000 794.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DEESTRADAS E RODAGENS
26 Transporte 2.100.000,00 2.130.000,00 4.230.000,00
782 Transporte Rodoviário 2.100.000,00 2.130.000,00 4.230.000,0026
1020 50.000,00 50.000,0026 782 APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DETRANSPORTE E ESTRADAS E RODAGEM
50.000,0026.782.1020.1140.0000 50.000,00AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOV. E EQUIPAMENTOSDEPT. DE TRANSPORTE
1021 2.050.000,00 2.130.000,00 4.180.000,0026 782 CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO
1.000.000,0026.782.1021.1141.0000 1.000.000,00AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS
1.000.000,0026.782.1021.1142.0000 1.000.000,00CONSTR. E REQUALF. DE BUEIROS, PASSAG.MOLHADA, PONTES E PONTILHÕES EM EST. VICINAIS
50.000,0026.782.1021.1143.0000 50.000,00AQUSIÇÃO VEICULOS, MOV. E EQUIPAMENTOSDEPTO. ESTRADA E RODAGENS
2.120.000,0026.782.1021.2156.0000 2.120.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTE
10.000,0026.782.1021.2231.0000 10.000,00DESPESAS C/ TRANSF. P/ CONTOLE DE ANIM.ABANDONADOS NAS RODOVIAS DO MUNICÍPIO
2.100.000,00 2.924.000,00TOTAL 5.024.000,000,00
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PROGRAMA DE TRABALHOPágina 14
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 14, Data: 28/11/2017
Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos
02 PODER EXECUTIVO
10 ENTIDADE SUPERVISIONADA
Operação Especial
08 Assistência Social 100.000,00 100.000,00
241 Assistência ao Idoso 100.000,00 100.000,0008
1040 100.000,00 100.000,0008 241 FELICIDADE NA MELHOR IDADE
100.000,0008.241.1040.2200.0000 100.000,00CAPACITAÇÃO A EQUIPE TEC. DE APOIO AO IDOSO P/O CCI
242 Assistência ao Portador de Deficiência 40.000,00 40.000,0008
1039 40.000,00 40.000,0008 242 REITEGRANDO O PORTADOR DE NECESSIDADESESPECIAIS
40.000,0008.242.1039.2199.0000 40.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO ASPESSOAS COM DEFICIÊNCIA
243 Assistência à Criança e ao Adolescente 315.000,00 1.525.000,00 1.840.000,0008
1038 1.440.000,00 1.440.000,0008 243 CAMINHO AO LADO DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE
680.000,0008.243.1038.2192.0000 680.000,00MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DO PROGRAMASCFV
200.000,0008.243.1038.2193.0000 200.000,00MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇAE ADOLESCENTE
560.000,0008.243.1038.2194.0000 560.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMACRAS
1043 215.000,00 85.000,00 300.000,0008 243 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
115.000,0008.243.1043.1163.0000 115.000,00AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIPAMENTOS P/ F. DEASSIST. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
85.000,0008.243.1043.2211.0000 85.000,00MANTUENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DACRIANÇA E ADOLESCENTE
100.000,0008.243.1043.2267.0000 100.000,00MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI
1102 100.000,00 100.000,0008 243 CRIANÇA FELIZ
100.000,0008.243.1102.2265.0000 100.000,00MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
244 Assistência Comunitária 25.000,00 3.890.000,00 3.915.000,0008
1038 380.000,00 380.000,0008 244 CAMINHO AO LADO DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE
220.000,0008.244.1038.2195.0000 220.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMACREAS
15.000,0008.244.1038.2196.0000 15.000,00IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECULTADOS PELASEQUIPES DOS CRAS VOLANTES
60.000,0008.244.1038.2197.0000 60.000,00MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PROGRAMAVIDA NOVA
85.000,0008.244.1038.2198.0000 85.000,00CRIAÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE COM EQUIPEMULTIDISCIPLINAR
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Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos
02 PODER EXECUTIVO
10 ENTIDADE SUPERVISIONADA
Operação Especial
1041 25.000,00 3.510.000,00 3.535.000,0008 244 AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
25.000,0008.244.1041.1161.0000 25.000,00AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOV. E EQUIP. P/ SEC DEASSIST. SOCIAL, CENTRO DE ASSIT. E PROGRAMAS
25.000,0008.244.1041.2201.0000 25.000,00MANUTENÇÃO DA ATIV. DO CENTRO INTEGRADO DEAPOIO AO CIDADÃO - CIAC
1.500.000,0008.244.1041.2202.0000 1.500.000,00PROG. DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA P/FAMÍLIA DE EXTREMA POBREZA
145.000,0008.244.1041.2203.0000 145.000,00MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA
10.000,0008.244.1041.2204.0000 10.000,00APOIO AS ATIVIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
20.000,0008.244.1041.2205.0000 20.000,00APOIO AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES
665.000,0008.244.1041.2206.0000 665.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL
310.000,0008.244.1041.2207.0000 310.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMABOLSA FAMILIA - IGD
35.000,0008.244.1041.2208.0000 35.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS
150.000,0008.244.1041.2209.0000 150.000,00ASSISTÊNCIA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMAPOBREZA
510.000,0008.244.1041.2210.0000 510.000,00DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL
40.000,0008.244.1041.2217.0000 40.000,00APOIO AS ATIVIDADES DO PRONATEC
100.000,0008.244.1041.2223.0000 100.000,00ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA EM GERALAUXILIO FUNERAL
09 Previdência Social 50.000,00 10.545.000,00 10.595.000,00
272 Previdência do Regime Estatutário 50.000,00 10.545.000,00 10.595.000,0009
1001 50.000,00 10.545.000,00 10.595.000,0009 272 GESTÃO PÚBLICA
50.000,0009.272.1001.1164.0000 50.000,00AQUSIÇÃO DE MOV. E EQUIP. PARA FUNDO DEPREVIDÊNCIA
740.000,0009.272.1001.2212.0000 740.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DEPREVIDENCIA
15.000,0009.272.1001.2213.0000 15.000,00DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS
9.790.000,0009.272.1001.2214.0000 9.790.000,00DESP. INATIVOS, PENSIONISTAS AUX. DOENÇAS EMATERNIDADE
10 Saúde 50.000,00 95.000,00 145.000,00
122 Administração Geral 50.000,00 95.000,00 145.000,0010
1033 50.000,00 95.000,00 145.000,0010 122 APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE
50.000,0010.122.1033.1146.0000 50.000,00REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIOADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE
25.000,0010.122.1033.2033.0000 25.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHOMUNICIPAL
70.000,0010.122.1033.2160.0000 70.000,00APOIO AS ATIVIDADES DE COMPLEMENTAÇÃOALIMENTAR E NUTRICIONAL
301 Atenção Básica 820.000,00 24.321.000,00 25.141.000,0010
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Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos
02 PODER EXECUTIVO
10 ENTIDADE SUPERVISIONADA
Operação Especial
1033 50.000,00 7.828.000,00 7.878.000,0010 301 APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE
50.000,0010.301.1033.1145.0000 50.000,00AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOV. E EQUIPAMENTOSPARA SECRETARIA DE SAUDE
5.000,0010.301.1033.2033.0000 5.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHOMUNICIPAL
3.990.000,0010.301.1033.2158.0000 3.990.000,00MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO E RECURSOSHUMANOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE
2.200.000,0010.301.1033.2215.0000 2.200.000,00DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC.DE SAÚDE REC. PRÓPRIOS
1.300.000,0010.301.1033.2218.0000 1.300.000,00DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC.DE SAÚDE REC. VINC. SUS
333.000,0010.301.1033.2219.0000 333.000,00MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS
1034 600.000,00 15.048.000,00 15.648.000,0010 301 ATENÇÃO BÁSICA
50.000,0010.301.1034.1148.0000 50.000,00AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ OS PROGRAMAS DEATENÇÃO BÁSICA
100.000,0010.301.1034.1149.0000 100.000,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ OS PROGRAMASDE ATENÇÃO BÁSICA
50.000,0010.301.1034.1150.0000 50.000,00CONSTRUÇÃO E REFORMA P/ ATENDIMENTO AOSPROG. DE ATENÇÃO BÁSICA
400.000,0010.301.1034.1151.0000 400.000,00AMPLIAÇÃO, REFORMA E CNSTRUÇÃO DE UB´s
150.000,0010.301.1034.2162.0000 150.000,00MANUTENÇÃO DO PROG. ASSIST. FARMACÊUTICABÁSICA
8.751.000,0010.301.1034.2163.0000 8.751.000,00MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
470.000,0010.301.1034.2164.0000 470.000,00MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL
3.035.000,0010.301.1034.2165.0000 3.035.000,00MANUTEÇÃO AS ATIVIDADES DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE
2.022.000,0010.301.1034.2166.0000 2.022.000,00MANUTENÇÃO E EMPLEMENTAÇÕES DA AÇÕES DOPSF
65.000,0010.301.1034.2167.0000 65.000,00MANUTENÇÃO DA UNIDADE MÓVELMÉDICO-ODONTOLÓGICA
30.000,0010.301.1034.2168.0000 30.000,00MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDENA ESCOLA - PSE
495.000,0010.301.1034.2169.0000 495.000,00MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS EQUIPES DE NASF I
30.000,0010.301.1034.2170.0000 30.000,00MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMAACADEMIA DA SAÚDE
1035 140.000,00 325.000,00 465.000,0010 301 MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL EHOSPITALAR
50.000,0010.301.1035.1155.0000 50.000,00AQUSIÇÃO DE EQUIP. DO CENTRO ESPECIALIZADOEM REABILITAÇÃO - CER
50.000,0010.301.1035.1156.0000 50.000,00AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIP. P/ AÇÕES DE SAÚDEMENTAL CAPS III E CAPS AD III
40.000,0010.301.1035.1158.0000 40.000,00AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. PARA O CERESTREGIONAL
65.000,0010.301.1035.2174.0000 65.000,00MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES
30.000,0010.301.1035.2175.0000 30.000,00MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DAMULHER
140.000,0010.301.1035.2182.0000 140.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO
90.000,0010.301.1035.2183.0000 90.000,00MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE RECIFE
1037 1.120.000,00 1.120.000,0010 301 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.100.000,0010.301.1037.2187.0000 1.100.000,00MANUT. E DISTRIUB. DE MEDICAMENTOS E INSUMOSESSECIAS À ATENÇÃO PRIMARIA
20.000,0010.301.1037.2188.0000 20.000,00MANUTENÇÃO DE MEDICAMETOS ESTRATÉGICOS P/DOENÇAS ESPECÍFICAS
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Lei: 14, Data: 28/11/2017
Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos
02 PODER EXECUTIVO
10 ENTIDADE SUPERVISIONADA
Operação Especial
1101 10.000,00 10.000,0010 301 BRASIL SEM MISÉRIA
10.000,0010.301.1101.2264.0000 10.000,00MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA
1103 20.000,00 20.000,0010 301 CRIANDO LAÇOS COM AMOR
20.000,0010.301.1103.2266.0000 20.000,00MANUTENÇÃO COM O PROG. CRIANDO LAÇOS COMAMOR
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 350.000,00 2.070.000,00 2.420.000,0010
1035 250.000,00 2.020.000,00 2.270.000,0010 302 MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL EHOSPITALAR
30.000,0010.302.1035.1152.0000 30.000,00AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITALMUNICIPAL
30.000,0010.302.1035.1153.0000 30.000,00AQUIS. DE EQUIP. P/ REDE DE URGÊNCIAS EEMERGÊNCIAS NO MUNICÍPIO SAMU
60.000,0010.302.1035.1154.0000 60.000,00AMPLIAÇÃO E AQUSIÇÃO DE EQUIP. DA ESTRUTURAFÍSICA DO CENTRO DE SAÚDE
30.000,0010.302.1035.1157.0000 30.000,00IMPLANTAR E EQUIP.LAB. MUN. DE ANALISE CLINICA,LAB. DE EDEMIAS E DO PROG.VIGIÁGUA
100.000,0010.302.1035.1181.0000 100.000,00CONST.MANUT E RECUP. DO CENTRO DEESPECIALIDADE DE REABILITAÇÃO
60.000,0010.302.1035.2171.0000 60.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICAMUNICIPAL
40.000,0010.302.1035.2172.0000 40.000,00MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIAS EEMERGÊNCIAS NO MUNICÍPIO SAMU
50.000,0010.302.1035.2173.0000 50.000,00MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULARIZAÇÃOREGIONAL DO MUNICIPIO
40.000,0010.302.1035.2176.0000 40.000,00MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EMREABILITAÇÃO - CER
110.000,0010.302.1035.2177.0000 110.000,00MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CEREST REGIONAL
465.000,0010.302.1035.2178.0000 465.000,00MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL -CAPS III E CAPS AD III
40.000,0010.302.1035.2179.0000 40.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESPECIALIDADEE EXAMES
140.000,0010.302.1035.2180.0000 140.000,00MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATENÇÃOESPECIALIZADA EM HIV/AIDS E OUTRAR DST´s - SAE
80.000,0010.302.1035.2181.0000 80.000,00MANUTENÇÃO DOS TRANSP. SANITÁROS P/ A SEDE,POVOADOS E INTERMUNICIPAIS
210.000,0010.302.1035.2220.0000 210.000,00DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC.DE SAÚDE REC. VINC. SUS
30.000,0010.302.1035.2221.0000 30.000,00MANUTENÇÃO DO CENTRO MATERNO INFANTIL
630.000,0010.302.1035.2222.0000 630.000,00MANUT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE REC. PRÓPRIOS
125.000,0010.302.1035.2226.0000 125.000,00ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO TFD
1037 50.000,00 50.000,0010 302 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
50.000,0010.302.1037.2190.0000 50.000,00MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS
1039 100.000,00 100.000,0010 302 REITEGRANDO O PORTADOR DE NECESSIDADESESPECIAIS
100.000,0010.302.1039.1171.0000 100.000,00CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DOCENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
303 Suporte Profilático e Terapêutico 50.000,00 115.000,00 165.000,0010
1037 50.000,00 115.000,00 165.000,0010 303 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
50.000,0010.303.1037.1160.0000 50.000,00REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTOFARMACÊUTICO - CAF
70.000,0010.303.1037.2189.0000 70.000,00MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR
45.000,0010.303.1037.2191.0000 45.000,00MANUTENÇÃO DO CONV. COM A FARMÁCIA E AÓTICA LAFEPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURIPRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHOPágina 18
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 14, Data: 28/11/2017
Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos
02 PODER EXECUTIVO
10 ENTIDADE SUPERVISIONADA
Operação Especial
304 Vigilância Sanitária 60.000,00 50.000,00 110.000,0010
1036 60.000,00 50.000,00 110.000,0010 304 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
60.000,0010.304.1036.1159.0000 60.000,00AQUISIÇÃO DE VEIC. E EQUIP. DAS AÇÕES DAVIGILÂNCIA EM SAÚDE
50.000,0010.304.1036.2186.0000 50.000,00MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO
305 Vigilância Epidemiológica 735.000,00 735.000,0010
1036 735.000,00 735.000,0010 305 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
115.000,0010.305.1036.2184.0000 115.000,00MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. NACIONAL DEHIV/AIDS E OUTRAS DST´s
120.000,0010.305.1036.2185.0000 120.000,00MANUT.DO LABORATÓRIO DE TUBERCULOSE EHANSENIASE
500.000,0010.305.1036.2225.0000 500.000,00MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA AGENTES DEENDEMIAS
1.720.000,00 43.486.000,00TOTAL 45.206.000,000,00
0,00 130.321.000,0013.180.000,00 143.501.000,00TOTAL GERAL