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INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 2007 Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección General de Presupuesto

Portada Informe Enero-diciembre 2007

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INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

2007

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Dirección General de Presupuesto

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INDICE INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2007

i

Pág.

I

Ley Anual de Presupuesto 2007 y sus Modificaciones

1

II

Resultados del Balance Fiscal

7

III

Ejecución del Presupuesto de Ingresos

9

IV

Ejecución del Presupuesto de Egresos

15

V

Anexos Estadísticos

63

Cuadro Nº 1

Ingresos, Gastos y Financiamiento

Cuadro Nº 2 Ingresos Totales Percibidos

Cuadro Nº 3 Ingresos Totales Percibidos por Direcciones Recaudadoras

Cuadro Nº 3-A Detalle de Rentas con Destino Específico por Entidad

Cuadro Nº 3-B Detalle de Transferencias Corrientes por Entes y Empresas

Cuadro Nº 4 Clasificación Económica de Gastos

Cuadro Nº 5 Clasificación Económica por Objeto del Gasto

Cuadro Nº 6 Gastos Totales por Entidad

Cuadro Nº 6-A Asignaciones y Subvenciones a Entes Descentralizados y Otras Instituciones

Cuadro Nº 6 A-1 Subvenciones a Centros Religiosos, Culturales, Deportivos y Organizaciones sin fines de lucro Iglesias y Congregaciones

Cuadro Nº 6 A-2 Subvenciones a Centros Religiosos, Culturales, Deportivos y Organizaciones sin fines de lucro Asociaciones y Fundaciones

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Cuadro Nº 7 Estructura Funcional del Gasto

Cuadro Nº 8 Clasificación Institucional Económica (Devengado)

Cuadro Nº 8-A Clasificación Institucional Económica Asignaciones y Subvenciones (Devengado)

Cuadro Nº 9 Clasificación Institucional del Gasto de Capital por Tipo de Gasto

Cuadro Nº 10 Detalle de Gastos de Capital (Proyectos y otros) por Clasificación Institucional por Tipo de Recursos

Cuadro Nº 10-A Detalle de Gastos de Capital Asignación a Entes Descentralizados y otras Instituciones por Tipo de Recursos

Cuadro Nº 11 Detalle de Gasto de Capital (Proyectos y otros)

Cuadro Nº 11-A Detalle de Gasto de Capital para Asignaciones y Subvenciones (Proyectos y otros)

Cuadro Nº 12 Presupuesto Ejecutado de Proyectos de Inversión y Otros Gastos de Capital por Institución y Fuentes de Financiamiento

Cuadro Nº 12-A Presupuesto Ejecutado de Proyectos de Inversión y Otros Gastos de Capital de Asignaciones y Subvenciones

Cuadro Nº 13 Servicio de Deuda Pública Interna

Cuadro Nº 14 Servicio de Deuda Pública Externa

Cuadro Nº 15 Detalle de Incorporaciones (Ampliaciones) Fuente / Institución / Proyecto o Actividad

Cuadro Nº 16 Ejecución de Asignación Alivio HIPC de la deuda externa para gasto en pobreza (Gasto Total)

Cuadro Nº 17 Ejecución de Asignación Alivio HIPC de la deuda externa para gasto en pobreza (Gasto Corriente)

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iii

Cuadro Nº 18 Ejecución de Asignación Alivio HIPC de la deuda externa para gasto en pobreza (Gasto de Capital)

Cuadro Nº 19 Programas Específicos Estrategia Reducción de la Pobreza (Reclasificación ERCEP) Actualizado y Devengado

Cuadro Nº 20 Estrategia Reducción de la Pobreza por Fuente de Financiamiento

Cuadro Nº 21 Transferencia Municipal – Total Recursos del Tesoro

Cuadro Nº 21- A Transferencia Municipal Corriente – Recursos del Tesoro (Devengado)

Cuadro Nº 21 - B Transferencia Municipal Capital – Recursos del Tesoro (Devengado)

Cuadro Nº 21 - C Transferencia Municipal Capital – Recursos Externos (Devengado)

Cuadro Nº 22 Universidades y Centros de Educación Técnica Superior, Transferencias

Cuadro Nº 23 Desglose del Financiamiento Externo del Déficit

Cuadro Nº 24 Ejecución de Préstamos y Donaciones Externa por Origen

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INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 2007 I LEY ANUAL DE PRESUPUESTO 2007 Y SUS MODIFICACIONES

El Presupuesto General de la República 2007 fue aprobado mediante la Ley Nº 615, con un monto total de Ingresos de C$19,915.0 millones, Egresos de C$24,931.2 millones y un Déficit Presupuestario Global de C$5,016.2 millones. El déficit se encontraba financiado a través de la cooperación externa de donaciones y desembolsos de préstamos.

En la aprobación se hicieron cambios al Proyecto de Presupuesto, consistente en incrementos por C$1,823.8 millones (7.6%), reducciones por C$1,048.5 millones (4.3%) y se incorporaron reasignaciones de créditos presupuestarios interinstitucionales por C$1,395.5 millones (5.8%), para un movimiento neto de C$775.3 millones, que en resumen significó el incremento al Proyecto de Presupuesto General de la República.

Estos cambios o modificaciones venían acompañados con medidas destinadas a promover la austeridad y eficiencia del gasto público, mayor focalización hacia los gastos sociales y en particular lo relacionado con la reducción de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud y educación y la atención a las actividades de los sectores productivos.

Las principales medidas fueron:

a) Disposiciones de ordenamiento para ir reduciendo el desorden salarial

existente en la administración pública y así hacer un uso racional de los fondos provenientes del erario público. El ámbito de aplicación de estas reducciones fueron los funcionarios de mayor jerarquía del Poder Ejecutivo.

b) Prohibiciones y racionalización de gastos relacionados con el uso de

tarjetas de crédito, gastos de representación, pago de alquiler y mantenimiento de casa (incluido personal de servicios), pagos y asignaciones de telefonía celular, pagos de dietas en instituciones y Empresas del Estado, el reembolso en concepto de gastos médicos, estipendio, bonificaciones y préstamos personales.

c) Reducción del diez por ciento en las compras de bienes y servicios y

contrapartida de proyectos de inversión, con fuente de financiamiento recursos del tesoro y alivio HIPC, a todas las instituciones

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presupuestadas con excepción del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, Policía Nacional y Ejército de Nicaragua. Así mismo, restricciones en gasto de publicidad y propaganda y partidas para compra de maquinaria y equipo de transporte y equipo de oficina. También se redujeron partidas de transferencias corrientes a diversas empresas.

d) Se garantizaron recursos para el nuevo Ministerio de Energía y Minas y

los nuevos Institutos creados por la Ley No. 612, Ley de Reforma y Adición a la Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo.

e) Se destinaron mayores recursos, principalmente al Ministerio de

Educación y Ministerio de Salud para fortalecer la política del nuevo Gobierno de la gratuidad de la salud y educación, y al Ministerio Agropecuario y Forestal para apoyar el nuevo programa del Bono Productivo Alimentario, del programa Hambre Cero.

f) Se incorporó un monto neto de donaciones de C$530.7 millones,

destinados a programas y proyectos específicos, así como para hacer uso del Alivio de deuda del BID por C$403.4 millones. Este se correspondía con una estimación de alivio de US$21.9 millones y un servicio de deuda de US$5.0 millones del primer semestre 2007, que están relacionados con los préstamos otorgados por el BID a través del Fondo de Operaciones Especiales (FOE).

En el transcurso del ejercicio presupuestario, la Ley Nº 615 fue

modificada en el mes de septiembre, mediante la Ley Nº 635, Ley de Modificación a la Ley Anual de Presupuesto General de la República 2007. El objetivo fundamental de esta Modificación fue para atender necesidades urgentes derivadas de los efectos desvastadores provocados por el Huracán Félix en la Costa Caribe Nicaragüense, para lo cual se asignaron recursos financieros a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), Ministerio de Transporte e Infraestructura, Ministerio de Educación, Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez y Fondo de Inversión Social de Emergencia.

Para mantener la racionalidad, promover la eficiencia del gasto público, y enmarcado dentro del Programa Económico Financiero (PEF) del Gobierno, se procedió a incorporar ampliaciones, reducciones y reasignaciones de recursos, de modo tal que el monto de la reforma mantuvo inalterado el Presupuesto General de Egresos. La modificación conllevó por una parte, a una reducción de los créditos presupuestarios de aquellos proyectos del programa de Inversión Pública con menor grado de

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ejecución y por otra parte, a proveer mayores recursos del tesoro al Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, el desarrollo local a través de las Alcaldías Municipales, Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de Transporte e Infraestructura (principalmente para la rehabilitación de caminos), Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (que incluyó recursos para el programa Usura Cero), Servicio de la Deuda Pública y otras instituciones del Estado.

Asimismo, a través de la Ley No. 635, se aprovechó para incorporar en el Presupuesto General de Ingresos, mayores recursos de recaudación que se generarían con respecto a los montos previstos en el Presupuesto inicial 2007. Como producto de mejoras en la administración del sistema tributario y el logro de mantener la estabilidad económica, se incorporó un monto neto de C$486.7 millones, de los cuales C$608.3 millones correspondió a ingresos tributarios y se presentó una reducción de C$121.6 millones en el resto de las fuentes.

También se incorporó un monto de alivio adicional proveniente del BID

para financiar gasto en pobreza, y una reducción del financiamiento externo atado, como resultado de la subejecución que presentaba el programa de inversiones públicas.

De conformidad con los ingresos y gastos de la modificación, el Déficit

Global se redujo en un monto similar al incremento de los Ingresos.

La Modificación presupuestaria fue consistente con el Programa Económico Financiero del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y con los compromisos asumidos con los organismos financieros internacionales, y fue coherente con el objetivo de la política económica de garantizar la estabilidad macroeconómica y asignar recursos adicionales a la reducción de la pobreza.

Posteriormente, en el mes de octubre se presentó una nueva iniciativa de Ley de Modificación a la Ley Anual de Presupuesto General de la República 2007, con el trámite de urgencia, la que fue aprobada en la Ley No. 639 y publicada en La Gaceta No. 214 del 7 de Noviembre del 2007. La aprobación oportuna de esta Ley de Modificación permitió dotar de mayores asignaciones presupuestarias al Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), para sufragar gastos de mantenimiento e inversión en infraestructura vial, que hiciera posible mitigar los efectos de las intensas lluvias de los meses de septiembre y octubre, relacionados a fenómenos metereológicos de gran intensidad, que afectaron enormemente al país, tales como el Huracán Félix, las ondas tropicales 35 y 36, los centros de baja presión y el eje de vaguada.

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En lo relacionado con el financiamiento, de esta nueva asignación, se tomó en consideración la evolución de los ingresos fiscales, correspondiente al período enero-septiembre 2007 y las perspectivas del IV trimestre 2007. En este contexto, los ingresos reales acumulados al mes de septiembre y la proyección para todo el año conllevó a un estimado de aumento de la recaudación de C$53.2 millones, lo que se explica fundamentalmente por mayores ingresos en el IVA recaudado internamente y los ingresos por intereses de depósitos en el Banco Central.

La solicitud de modificación al Presupuesto General de Egresos fue de

un aumento de C$53.2 millones, consistente con la modificación al Presupuesto General de Ingresos por el mismo monto, con lo cual el nivel del déficit fiscal se mantenía inalterable.

El resultado consolidado de las dos modificaciones al Presupuesto se

muestra a continuación:

Presupuesto Original

Presupuesto Modificado

Anual Anual(1) (2)

I Ingresos Totales 19,915.0 20,454.9 539.9 2.7 II Gasto Total 24,931.2 24,984.4 53.2 0.2

III Déficit Global (I-II) (5,016.2) (4,529.5) 486.7 9.7 IV Financiamiento Neto 5,016.2 4,529.5 (486.7) 9.7

A. Donaciones 4,548.0 4,442.0 (106.0) (2.3) B. Financ. Ext. Neto 3,593.7 3,389.6 (204.1) (5.7)

C. Financ. Int. Neto (3,125.5) (3,302.1) (176.6) 5.7

BALANCE FISCAL 2007(Millones de Córdobas)

Variaciones

Absoluta 3 = (2-1)

Relativa (%) 4 = (2/1)

Además, en el transcurso del ejercicio presupuestario, a través de

ampliaciones automáticas, basadas en los Artos. 7 de la Ley Nº 615, el Arto. 53 de la Ley Nº 550, Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario y el Arto. 14 de la Ley Nº 635, se incorporó al Presupuesto General de Egresos un monto de C$533.9 millones.

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Los montos de estas incorporaciones se componen de la siguiente manera, y el detalle por fuente y organismo se presenta en el Anexo, Cuadro Nº 15.

- Ampliaciones, fuente recursos del tesoro (Policía Nacional (Arto. 7 de la Ley No. 615)................................................................

C$ 51.5 millones

- Ampliaciones, por mayores fuentes de rentas con destino específico (Arto. 53 de la Ley Nº 550)..............................................

C$ 94.2 millones

- Ampliaciones, fuente donación externa en especie (Arto. 15 de la Ley Nº 615)………………………………………………………...

C$ 14.2 millones

- Ampliación fuente recursos del tesoro (SINAPRED – Arto. 14 Ley Nº 635)............................................................................................

C$100.0 millones

- Ampliación fuente donación externa para ayuda afectados Huracán Félix (Arto. 13 y Arto. 4 de la Ley Nº 635 y Nº 639)……..

C$273.8 millones

Total C$533.7

De lo anterior se desprende que la suma de C$373.8 millones, equivalente al 70.0%, de las incorporaciones automáticas se destinaron para paliar las necesidades urgentes de los afectados por el Huracán Félix.

A nivel institucional, estas ampliaciones automáticas al Presupuesto General de Egresos por C$533.7 millones se presentan a continuación:

Total (Millones C$)

- Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED)....................................................................................................

347.4

- Ministerio de Gobernación........................................................................ 83.3

- Ministerio de Transporte e Infraestructura.............................................. 22.8

- Dirección General de Servicios Aduaneros………………………………. 17.5

- Ministerio de Salud………………………................................................... 12.0

- Ministerio de Educación…………………………………………………… 11.6

- Ministerio Público……………………………………………………………… 9.6

- Ministerio de Hacienda y Crédito Público............................................... 9.4

- Ministerio de Relaciones Exteriores........................................................... 5.4

- Ministerio de Defensa.................................................................................. 4.5

- Corte Suprema de Justicia………………………………………………… 3.6

- Consejo Regional Autónomo Atlántico Norte........................................ 3.0

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Total (Millones C$)

- Transferencias a las Alcaldías por Exploración y Explotación Minera... 2.1

- Ministerio del Trabajo…………………………………................................. 1.0

- Fondo de Desarrollo Minero ……………................................................... 0.2

- Otros............................................................................................................... 0.3

Total

533.7

Como consecuencia de estas incorporaciones, se originó la ampliación al Presupuesto General de Ingresos en un monto de C$93.3 millones, producto de los mayores ingresos de rentas con destino específico.

Al relacionar las modificaciones y las incorporaciones automáticas al

Presupuesto, se obtiene el Presupuesto General de la República 2007 actualizado, cuyo resultado consolidado se presenta a continuación:

Presupuesto Modificado

Presupuesto Actualizado

Anual Anual

I Ingresos Totales 20,454.9 20,548.2 93.3 0.5

II Gasto Total 24,984.4 25,518.3 533.9 2.1

III Déficit Global (I-II) (4,529.5) (4,970.1) (440.6) 9.7

IV Financiamiento Neto 4,529.5 4,970.1 440.6 9.7

A. Donaciones 4,442.0 4,730.1 288.1 6.5

B. Financ. Ext. Neto 3,389.6 3,389.6 - -

C. Financ. Int. Neto (3,302.1) (3,149.6) 152.5 (4.6)

BALANCE FISCAL 2007(Millones de Córdobas)

Variaciones

Absoluta Relativa (%)

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II RESULTADOS DEL BALANCE FISCAL

La ejecución presupuestaria, de conformidad a la normativa legal vigente y según los registros del sistema de contabilidad integrada, muestra al cierre del ejercicio presupuestario 2007 los siguientes resultados:

- Ingresos totales percibidos por un monto de C$20,585.2 millones, lo que significa un grado de ejecución del 100.2% respecto al presupuesto anual actualizado; recursos que permitió cumplir con las expectativas de crecimiento anual de recaudación y posibilitado el financiamiento de los gastos de los organismos para la prestación de los servicios y la ejecución de la inversión. Con relación a la recaudación del 2006, los ingresos se incrementan 17.5% y una presión fiscal que pasa del 18.0% en el 2006 a 18.7% en el 2007. Estos resultados positivos se lograron gracias a una mejor administración tributaria y aduanera.

- Gastos totales devengados de C$23,819.3 millones, equivalente a un grado de ejecución de 93.3% en relación al presupuesto anual actualizado. Este nivel de ejecución es ligeramente mayor a lo observado en el 2006 que fue de 91.6%., pero mostrando un mayor dinamismo la ejecución del gasto corriente.

- Déficit global de C$3.234.1 millones, de un déficit anual actualizado de

C$4,970.1 millones, lo que significa un grado de ejecución de 65.1%. La subejecución obedece principalmente a un menor gasto de capital y a un buen desempeño de la recaudación. El déficit equivalente a 3.1% del PIB se mantuvo por debajo de lo estimado en el Programa Económico Financiero acordado con los organismos internacionales, en particular el déficit después de donaciones, que logró registrar un superávit de 0.6% del PIB.

PRESUPUESTOANUAL GRADO DE

CONCEPTO ACTUALIZADO EJECUCIÓN SALDO EJECUC (%)(1) (2) 3 = (1-2) 4 = (2/1)

I Ingresos Totales 20,548.2 20,585.2 (37.0) 100.2

II Gastos Totales 25,518.3 23,819.3 1,699.0 93.3

III Déficit Global (I-II) (4,970.1) (3,234.1) (1,736.0) 65.1

IV Necesidad de Financ. 4,970.1 3,234.1 1,736.0 65.1

A. Donaciones Externas 4,730.1 3,893.0 837.1 82.3

B. Financ. Ext. Neto 3,389.6 2,728.2 661.4 80.5

C. Financ. Int. Neto (3,149.6) (3,387.1) 237.5 107.5

BALANCE FISCAL 2007(Millones de Córdobas)

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En las Necesidades de Financiamiento Neto, las donaciones externas alcanzaron un monto de C$3.893.0 millones, que equivale a un grado de ejecución de 82.3% con respecto al presupuesto anual, las que una parte (74.8%) se destina a programas y/o proyectos específicos y la otra son recursos líquidos o de apoyo presupuestario. Los recursos líquidos o de apoyo presupuestario percibidos fueron de C$982.5 millones, que representa el 83.4% de lo presupuestado en el año. Lo percibido por este concepto proviene del Gobierno de Holanda C$284.5 millones, Unión Europea C$488.1 millones, del Gobierno de Suiza C$95.7 millones, Gobierno de Noruega la suma de C$62.4 millones y el Gobierno de Finlandia C$51.8 millones. La subejecución la originaron Suecia y Gran Bretaña.

Por su parte, en el Financiamiento Externo Neto, la ejecución fue de C$2,728.2 millones, o sea el 80.5% de lo presupuestado en el año y está compuesto de desembolsos de préstamos concesionales por C$3,419.4 millones, entre atados a proyectos de inversión y líquidos o de apoyo presupuestario, menos el servicio de la amortización de la deuda externa de C$691.2 millones. En los recursos líquidos o de apoyo presupuestario, lo ingresado fue de C$1,053.1 millones, lo que es ligeramente superior a lo presupuestado en el año, de los cuales C$453.6 millones provienen del Banco Mundial del préstamo N° 4243-NI, C$280.3 millones del BID, C$153.7 del KFW del préstamo PRSC II y C$165.5 millones de la OPEP. En cuanto a la amortización de la deuda externa por C$691.2 millones, el grado de ejecución es del 96.5% del total anual, los que en su mayoría se destinaron al BID, BCIE, Eximbank China, ICO-España, República de Bulgaria, Banco de México y OPEP, entre otros.

En cuanto al Financiamiento Interno Neto, éste alcanzó un monto negativo de C$3,387.1 millones, de los cuales C$2,639.7 millones corresponden al pago de amortización de la deuda interna, equivalente a una ejecución del 95.1% del monto anual presupuestado. La mayor parte de estos pagos estuvieron dirigidos a cancelar Certificados de Pagos BPI’s por la suma de C$1,524.1 millones, con una ejecución equivalente del 92.6%, y al BCN por C$685.6 millones, por pagos de Bonos Bancarios y Bonos de Tesoro/Deuda Externa. Se debe señalar que se colocaron Letras y Bonos de de la República, por un monto bruto de C$326.0 millones o sea el equivalente a 52.1% de lo presupuestado en el año y las disponibilidades al final del período se aumentaron en un monto de C$1,376.2 millones. Cabe señalar que las colocaciones de Letras de Tesorería por C$184.0 millones resultó exitosa por la activa participación del INSS. Por su parte, las colocaciones de Bonos de la República por C$142.0 millones estuvo por debajo de lo estimado en el año y ocasionó la subejecución de esta fuente

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de financiamiento del presupuesto. La baja ejecución se debe: a) Implementación de una política de alargamiento de plazo progresiva para desarrollar el mercado de deuda pública y en especial para mejorar el perfil de vencimientos de la deuda pública interna; b) las subastas competitivas y no competitivas a tres años plazo, implica un cambio en la cultura de los inversionistas, porque los mismos están acostumbrados a planificar sus inversiones financieras en títulos valores de corto plazo; y c) la especulación en el mercado financiero sobre la legalidad de los Bonos Bancarios originados por la reinversión de los CENI’S bancario, afectó el desempeño de la colocación de los Bonos de la República de Nicaragua. III EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Los ingresos percibidos durante el año alcanzaron un crecimiento satisfactorio, pues se logró colectar C$20,585.2 millones, lo que es ligeramente superior (100.2%) al presupuesto actualizado anual y siendo mayor en términos absolutos en C$37.0 millones.

Respecto a 2006, registra un crecimiento de 17.5%, con lo que la presión fiscal pasó de 18.0% en el 2006 a 18.7% en el 2007. Las mayores tasas de crecimiento se registraron en el IR (20.3%), IVA (17.4%) y Comercio Exterior (17.3%), con respecto a 2006, respectivamente.

Estos resultados son productos de los esfuerzos por mantener la

consolidación de la estabilidad macroeconómica interna, el crecimiento, aunque moderado, de la economía y en particular las actividades realizadas para mejorar la administración del sistema tributario, relacionadas con la ampliación de la base de contribuyentes y modernización de los instrumentos de control y fiscalización, que permitieron combatir la evasión y elusión fiscal.

La participación de los ingresos percibidos por dirección recaudadora es la siguiente: Dirección General de Ingresos 60.8%, Dirección General de Servicios Aduaneros 34.8% y Dirección General de Tesorería 4.4%.

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A continuación se presenta un resumen de la ejecución presupuestaria de los principales rubros de ingresos fiscales según lo percibido:

PRESUPUESTO GRADO DECONCEPTO ACTUALIZADO EJECUCIÓN Saldo EJECUCIÓN (%)

ANUAL(1) (2) (3=1-2) (4=2/1)

Ingresos Corrientes 20,548.2 20,585.3 (37.2) 100.2

1. Ingresos Tributarios 18,926.4 18,926.4 0.1 100.0

1.1 Sobre los Ingresos 5,758.7 5,752.7 6.0 99.9

1.2 Sobre la Prod., Cons. Y Trans. 7,293.1 7,221.6 71.6 99.0

a) Impto. al Valor Agregado 3,164.1 3,102.5 61.6 98.1 b) Impto. Selectivo al Consumo* 937.8 928.6 9.2 99.0 c) Derivados del Petróleo 2,078.8 2,107.6 (28.8) 101.4 d) Otros 1,112.5 1,082.9 29.6 97.3

1.3 Sobre el Comercio Exterior 5,874.6 5,952.1 (77.5) 101.3

2. Ingresos no Tributarios 1,348.6 1,397.0 (48.4) 103.6

3. Rentas de la Propiedad 169.1 150.9 18.2 89.3

4. Transferencias Corrientes 104.0 110.9 (6.9) 106.6

T O T A L 20,548.2 20,585.2 (37.0) 100.2

(*) Aguardientes, rones,cervezas, cigarrillos y gaseosas.

INGRESOS PERÍODO 2007

(Millones de Córdobas)

Ingresos Corrientes

El componente principal en la ejecución de los ingresos corrientes de

C$20.585.2 millones son los ingresos tributarios (92.0%), los que alcanzan un grado de ejecución del 100.0% respecto al presupuesto actualizado, con C$0.1 millones menos que lo estimado en el año. Los ingresos tributarios tuvieron una evolución positiva, pues como proporción del PIB pasó de 17.4% en el 2006 a 18.1% en el 2007. Su monto de C$18,926.4 millones fue aportado principalmente (89.4%) por los rubros impuesto al comercio exterior, el impuesto sobre la renta, el IVA y los derivados del petróleo.

El resto de los ingresos corrientes lo absorben los ingresos no tributarios

(6.8%), rentas de la propiedad (0.7%) y transferencias corrientes (0.5%).

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A continuación se describe el comportamiento de la ejecución de las principales líneas de ingresos:

Impuesto Sobre los Ingresos. Bajo este concepto se captaron C$5,752.7 millones, representando 0.1% por debajo (C$6.0 millones) del presupuesto actualizado del año. El Impuesto sobre la Renta es el principal componente, y creció a una tasa del 20.3%. Su participación dentro de los ingresos tributarios es del 30.4%, lo que es mayor a lo registrado en el 2006 que fue de 29.5%. Impuesto al Valor Agregado. Alcanzó una recaudación de C$3,102.5 millones, con sub-ejecución del 1.9% del presupuesto anual actualizado y una tasa de crecimiento del 17.4% respecto a la recaudación del 2006. Presenta mejoría en su comportamiento, debido a la implementación de la estrategia de “fiscalización inteligente”, que realiza una selección más efectiva de aquellos contribuyentes con mayor incumplimiento relativo. Su participación dentro de los ingresos tributarios fue de 16.4%, la que fue ligeramente mayor a lo alcanzado en el 2006 que fue de 16.3%. Impuesto Selectivo al Consumo. Este concepto agrupa las recaudaciones por rones y aguardientes, cervezas, cigarrillos y gaseosas, alcanzando una recaudación de C$928.6 millones. El monto representa el 99.0% de su presupuesto anual actualizado y un incremento del 12.0% respecto a la recaudación obtenida en el 2006. La participación dentro de los ingresos tributarios es de 4.9%, la cual es menor al 2006 que fue de 5.1%. Derivados del Petróleo. El impuesto conglobado a los derivados del petróleo presenta una recaudación de C$2,107.6 millones, lo que corresponde al 101.4% del presupuesto anual actualizado, y una tasa de crecimiento de 14.2% de la recaudación del 2006. Su participación dentro de los ingresos tributarios es de 11.1%, la que es menor a lo alcanzado en el 2006 que fue de 11.4%.

Impuestos sobre el Comercio Exterior. A través de estos impuestos se recaudó la suma de C$5,952.1 millones, lo que corresponde al 101.3% del presupuesto anual actualizado y superior en 17.3% respecto a la recaudación del 2006. Los impuestos al comercio exterior representan el 31.4% de los ingresos tributarios, lo que resulta ligeramente mayor al 31.3% alcanzado en el 2006. Ingresos No Tributarios. Bajo este concepto se incorporan tasas, derechos, multas y otros ingresos no tributarios, de los cuales se colectaron en este período C$1,397.0 millones, que representan el 103.6% del presupuesto

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actualizado del año y el 6.8% del total de ingresos corrientes. Estos ingresos crecieron a una tasa del 22.8% respecto a 2006. Los componentes de mayor participación son: Derecho por Aprovechamiento a los Recursos Pesqueros con C$8,7 millones, 140.7% del presupuesto actualizado, Derechos Consulares con C$63.7 millones, 102.7% del presupuesto actualizado, y un crecimiento de 4.5% respecto a lo recaudado en 2006; Derecho sobre Explotación del Sector Minero con C$33.6 millones, 119.2% del presupuesto actualizado con un decremento de 11.3% respecto a lo recaudado en 2006; Derecho de Aprovechamiento del Sector Forestal con C$5.7 millones, 109.5% del presupuesto actualizado, y 50.9% menor respecto a lo recaudado en 2006, y Rentas con Destino Específico con C$613.2 millones, 105.2% del presupuesto actualizado. En la recaudación de estas rentas sobresalen la Dirección General de Servicios Aduaneros con C$ 131.8 millones, Ministerio de Gobernación con C$121.7 millones, Corte Suprema de Justicia con C$71.3 millones, Ministerio de Salud C$68.6 millones, Ministerio Agropecuario y Forestal C$58.5 millones, y Ministerio de Transporte e Infraestructura con C$29.8 millones, entre otros. Rentas de la Propiedad. Los ingresos fueron de C$150.9 millones, lo que representa el 89.3% del presupuesto anual actualizado y un crecimiento de 56.6% respecto a lo percibido en el 2006. Está compuesto por intereses por préstamos internos con C$13.0 millones, e intereses por depósitos internos con C$ 137.9 millones. Transferencias Corrientes. Por este concepto se percibió un monto de C$110.9 millones, lo que representa el 106.6% de lo presupuestado en el año. Estos ingresos provienen de: Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos C$35.0 millones, Corporación de Zonas Francas C$30.0 millones, Petróleos de Nicaragua C$21.9 millones y Corporaciones Nacionales del Sector Público C$20.0 millones., Empresa Nacional de Alimentos Básicos C$4.0 millones.

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Estructura de los Ingresos

El cambio en la estructura de los ingresos tributarios entre el año 2006 y 2007 se aprecia en el siguiente gráfico:

29.5

16.3

5.1

11.4

31.3

6.3

30.4

16.4

5.111.1

31.4

5.5

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Porc

enta

je

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Enero-Diciembre 2006 - 2007

Otros

Com. Ext.

Petróleo

ISC

IVA

I.R.

Ene-Dic 2006 Ene-Dic 2007

Actividades de las Direcciones Recaudadoras

Las direcciones recaudadoras ejecutaron sus planes de trabajo con el objetivo de ampliar y depurar la base tributaria, modernizando e implementando instrumentos de control que permitan combatir la evasión fiscal, aplicar correctamente la legislación fiscal y aduanera, y mejorar los sistemas y procesos que contribuyan a fortalecer la administración tributaria. Dirección General de Ingresos: En el año 2007, la D.G.I. inició un nuevo período de administración tributaria, aplicando una política de puertas abiertas y trato justo y equitativo con todos los contribuyentes, acorde con los lineamientos del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

A fin de brindar mejor atención a los contribuyentes se abrieron dos nuevas administraciones de renta en Managua, la Renta Central y Renta Larreynaga y ventanillas fiscales en los Municipios de Diriamba y Santa Teresa, en las instalaciones de la Bolsa Agropecuaria (BACSA) y apertura de una nueva dependencia de Catastro Fiscal en las oficinas de la DGI. Se continuó con el proceso de pagos en banco para los contribuyentes del régimen

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simplificado de Cuota Fija de Managua, incorporándose BANCENTRO y BAC. Durante el período se recibieron 4,320 pagos en banco, tanto de grandes contribuyentes, como de cuota fija. Las diversas unidades de fiscalización realizaron 1,806 casos de auditorías fiscales intensivas y 125,615 revisiones extensivas. Los pagos generados por estas actuaciones fueron de C$101.4 millones (incluye impuestos C$95.5 millones y multas, intereses, recargos y otros C$5.9 millones). El universo de contribuyentes activos al final del mes de Diciembre, es de 93,981 contribuyentes, de los cuales 43,727 pertenecen al régimen general y 50,254 al de Cuota Fija. En el último trimestre 2007 se aumentó en 2,383 contribuyentes; 729 pertenecen al régimen general y 1,654 al de Cuota Fija. Las diferentes unidades de atención al contribuyente a nivel nacional atendieron en el período 110,754 consultas tributarias (visitas, llamadas telefónicas, cartas y correos electrónicos), superior en 28.0% a las atendidas en el mismo período 2006. Se iniciaron acciones tendientes a la revisión del marco normativo para el proceso de registro de nuevos contribuyentes, para lo cual se revisaron las disposiciones técnicas que regulan este sub-proceso, así como modificaciones de los formularios.

Se resolvieron en tiempo y forma 102 recursos de revisión interpuestos por los contribuyentes y se tramitaron 20 recursos de apelación ante el Director General de Ingresos, para su debida presentación ante el Tribunal Administrativo Tributario. Con el propósito de fortalecer las relaciones con los diferentes sectores económicos, se realizó conferencias sobre el IR, IVA; Cuota fija dirigidas al personal de las agencias fiscales de la Alcaldía de Boaco, en Masaya se dió charla fiscal a ONG y del Código Tributario a funcionarios de INIFOM, sobre Retenciones en la Fuente; Capacitación a principales contribuyentes de las Administraciones de Renta de Managua, León, Matagalpa, Jinotega, Estelí, Chontales, Boaco, Granada, Masaya y dueños de Cyber Cafés sobre el nuevo proceso de declaración electrónica, mediante el uso de la Ventanilla Electrónica Tributaria (VET). Reuniones y encuentros con Asociaciones de Mercados, de Managua y León; con representantes de turismo, de la Cámara de Comercio, Cámara de Industria, con los Embajadores y Ministros de Hacienda de Centro América y el Caribe.

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Dirección General de Servicios Aduaneros (DGSA):

La Dirección General de Servicios Aduaneros como institución especializada en comercio exterior, aseguró los servicios de facilitación, agilización, control y seguridad de las operaciones de comercio exterior, llevando a cabo la ejecución de programas y operativos para combatir y reducir la defraudación y el contrabando aduanero de las mercancías. En este sentido, se realizaron en el período 147 operativos y paralelamente 156 auditorías ex post a empresas importadoras. Se hizo presencia en áreas de riesgo como aduanas fronterizas, puntos ciegos, almacenes de depósito y se realizaron operativos locales y regionales. Se efectuaron 111 auditorias domiciliares a igual cantidad de personas naturales y/o jurídicas en su domicilio fiscal y se actualizó la base de datos de valor, grabándose 150,349 solicitudes que faciliten el quehacer aduanero. Se realizaron dos subastas públicas de mercadería variada. Se revisaron 88,065 declaraciones de diferentes regímenes aduaneros, de las cuales 64,279 fueron definitivas y 23,786 temporales. Se recibieron y tramitaron 7,652 solicitudes de exoneraciones a personas naturales y jurídicas, así como de regímenes aduaneros especiales, representando una base imponible (CIF) de US$514.9 millones. Se recibieron 27,641 solicitudes de trámites en el Centro de Atención al Usuario y se atendieron 12,134 consultas personalizadas. Las principales acciones de inspectorías realizadas en 2007 fueron: 887 entre captación de riesgos, recepción de denuncias, recepción de informaciones, verificación de tránsitos pendientes de arribo, entre otros. Para la correcta clasificación arancelaria de las mercancías, se publicaron durante este período resoluciones administrativas en la página web y en La Gaceta, Diario Oficial. IV EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Gasto Total La ejecución del presupuesto de egresos registra un monto total de devengado de C$23,819.3 millones, equivalente al 93.3% del presupuesto anual actualizado y mostrando en los gastos corrientes un mayor dinamismo en su ejecución. Un aspecto relevante de la ejecución del gasto es que estuvo definido por una política fiscal de disciplina, austeridad y racionalidad,

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así como orientado al cumplimiento de las prioridades definidas por el GRUN, como es el mayor gasto focalizado a la reducción de la pobreza. Se destaca también los incrementos de recursos que se destinaron para atender las urgentes necesidades derivadas de los efectos del huracán Félix y las fuertes lluvias que afectaron enormemente al país en los meses de septiembre y octubre.

El monto de ejecución muestra un incremento de 12.6% respecto a 2006, y si se excluye el servicio de intereses y comisiones de la deuda pública, el gasto primario muestra una tasa de crecimiento de 14.0% con respecto al 2006. El gasto del 2007 fue el equivalente a 22.7% del PIB, lo que es mayor al 20.2% del 2006, pese al gasto de las elecciones nacionales y regionales del 2006. Atendiendo la estructura del gasto, el 67.6% de la ejecución está destinada a gastos corrientes y el 32.4% al gasto de capital.

PRESUPUESTO GRADO DECONCEPTO ACTUALIZADO EJECUCIÓN SALDO EJECUCIÓN

ANUAL DEVENGADO (%)

Gastos Corrientes 16,544.1 16,113.5 430.6 97.4 Gastos de Capital 8,974.2 7,705.8 1,268.4 85.9

GASTO TOTAL 25,518.3 23,819.3 1,699.0 93.3

PRESUPUESTO DE GASTOS

(Millones de Córdobas)EJECUCIÓN 2007

Gasto Corriente Los gastos corrientes con C$16,113.5 millones de ejecución, reflejan el 97.4% de la utilización de la asignación anual actualizada y se presenta como el de mayor ejecución. Este gasto es superior en 12.1% a lo ejecutado en el 2006 y respecto al gasto corriente primario, es decir el gasto corriente total sin el servicio de intereses y comisiones de la deuda pública, su tasa de crecimiento es un poco mayor, pues con un monto de ejecución de C$14,485.0 millones supera en 14.3% lo registrado en el 2006. Este crecimiento nominal se explica por el comportamiento de los gastos de remuneraciones o servicios personales y la transferencia al sector público.

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En los componentes del gasto corriente, el gasto de consumo (remuneraciones y compra de bienes y servicios) registra una ejecución de C$9,815.4 millones, que equivale a un grado de ejecución de 97.0% con relación al presupuesto anual actualizado. Su nivel de ejecución resultó similar al del gasto corriente total, pero presenta una tasa de crecimiento del 27.7% en relación a lo ejecutado en el 2006, en particular por el traslado a nómina fiscal del personal de los centros autónomos y por los ajustes salariales. El otro componente del gasto corriente es el rubro de transferencias, que presenta una ejecución de C$4,779.3 millones, equivalente al 98.5% respecto a la asignación anual actualizado y una reducción del 6.2% en relación a 2006, a causa de la eliminación del proceso de la autonomía escolar, que motivó la reasignación de los gastos a servicios personales. En cuanto a las rentas de la propiedad, o sea los intereses de la deuda pública, la ejecución fue C$1,518.9 millones, reflejando un grado de ejecución de 96.8% de su presupuesto anual actualizado y una reducción de 5.0% respecto a 2006.

En lo que respecta a los gastos de consumo, la ejecución de las remuneraciones o gastos de servicios personales presenta una ejecución de C$6,788.5 millones, que equivale a un nivel de ejecución del 99.4%. El otro componente del gasto de consumo es el rubro de bienes y servicios, el que con un nivel de gasto de C$3,026.9 millones, presenta un grado de ejecución de 92.0% respecto al presupuesto anual actualizado, lo cual se vió afectado por la subejecución de la fuente de donación externa.

Respecto al gasto de transferencias corrientes, este alcanzó un monto de ejecución de C$4,779.3 millones. Dentro de este concepto de gasto, sobresale lo relacionado al sector privado con un monto de C$1,080.5 millones, cuyo destino principal son los remanentes de desembolsos a los centros autónomos y subvencionados del Ministerio de Educación, con C$504.2 millones, pensiones, jubilaciones y becas con C$167.2 millones, el subsidio a las Cooperativas de Transporte de la Ciudad de Managua y Ciudad Sandino por C$23.3 millones, Asignación para Indemnización a Trabajadores con C$38.7 millones y el proyecto de apoyo a las comunidades con C$38.6 millones, entre otros.

Otro rubro importante dentro de las transferencias corrientes corresponde a lo otorgado a las entidades del sector público, que alcanzó el monto de C$3,625.4 millones, destinados a diferentes instituciones descentralizadas y entes autónomos. De este total, la suma de C$1,494.7 millones fueron erogaciones a las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior que incluye el subsidio de energía eléctrica y agua potable, C$324.4 millones se destinaron a Transferencia Municipal, C$236.7 millones a la Dirección General de Ingresos, C$280.2 millones al FOMAV, C$177.5 millones a la Dirección General de Servicios Aduaneros, C$146.2 millones al

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Ministerio Público y C$98.5 millones a los Consejos y Gobiernos Regionales de la Costa Atlántica, entre otros.

También forman parte de las transferencias corrientes las destinadas al sector externo, o sea las cuotas a organismos internacionales, cuyo monto de ejecución fue de C$73.4 millones, de los cuales C$34.1 millones corresponden al aporte al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), C$9.7 millones a la Corte Centroamericana de Justicia y C$9.2 millones a Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), entre otras.

En cuanto a las rentas de la propiedad o pago de intereses de la

deuda pública, se ejecutó un monto de C$1,518.9 millones, presentando un grado de ejecución del 96.8%, lo que resultó acorde con lo programado y con los vencimientos del período. En el servicio de intereses, la deuda interna presentó un monto de ejecución de C$1,096.1 millones, de los cuales C$739.3 millones fueron a Certificados de Pagos (BPI’s) y C$327.9 millones al Banco Central de Nicaragua por pagos de Bonos Bancarios y Bonos del Tesoro/Deuda Externa. En relación al servicio de deuda externa, se cancelaron intereses por C$422.8 millones, de los cuales 88.7% (C$375.0 millones) se concentraron en el BCIE, BID, Eximbank China, Banca Comercial, Banco de México y República de Checoslovaquia.

Gasto de Capital

El gasto de capital o de inversión de C$7,705.8 millones, registró un grado de ejecución de 85.9% respecto a la asignación anual actualizada y muestra una tasa de crecimiento de 13.6% respecto a 2006. Fue financiado en un 29.2% con recursos del tesoro y rentas con destino específico, 11.5% con rentas del tesoro/Alivio BID, BM y FIDA, el 29.5% con desembolsos de préstamos externos y el 29.8% con donaciones externas.

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El nivel de ejecución del gasto de capital por su fuente de financiamiento se muestra a continuación:

PRESUPUESTOANUAL EJECUCIÓN SALDO % DE

ACTUALIZADO DEVENGADO EJECUCIÓN

Recursos del Tesoro 2,249.9 2,199.9 50.0 97.8Rentas con Destino Específico 55.5 54.4 1.1 98.1Rentas Tesoro / Alivio 926.5 884.8 41.7 95.5Donación Externa 2,701.3 2,295.6 405.7 85.0Préstamo Externo 3,041.0 2,271.1 769.9 74.7

Gasto de Capital 8,974.2 7,705.8 1,268.4 85.9

GASTO DE CAPITALEJECUCIÓN 2007

FUENTE DE FINANCIAMIENTO(Millones de Córdobas)

Del cuadro anterior, se puede observar que los recursos internos (tesoro, Alivio y Rentas con destino Específico) con un monto de ejecución de C$3,139.1 millones muestran un mayor dinamismo con un promedio de 97.1% respecto al presupuesto actualizado. Con fuente de donaciones externas se logró ejecutar el 85.0% y con desembolsos de préstamos externos 74.7%, respectivamente.

Por otra parte, el monto ejecutado en gasto de capital representa el

32.4% del gasto total del gobierno y con respecto al PIB tiene una participación del 7.3%. Con relación a la ejecución del 2006, muestra un incremento del 13.6% (C$923.5 millones), lo que se atribuye en parte a un mayor uso de los recursos externos.

La subejecución de C$1,268.5 millones, equivalente al 14.1% de lo

asignado en el año, se corresponde con la siguiente composición de financiamiento.

a) 60.7% se originan de desembolsos de préstamos externos. b) 32.0% de fuentes de donaciones externas. c) 4.0% corresponde a recursos del tesoro y rentas con destino

especifico. d) 3.3% provienen de rentas del tesoro/Alivio HIPC.

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En términos generales, los principales factores que incidieron en la subejecución del programa de inversión son:

- Proceso de transición y el cambio sustantivo de políticas para reorientar la inversión a los sectores priorizados. En este sentido las instituciones concentraron sus esfuerzos en preparar una reforma al Proyecto de Presupuesto que afectó el programa de inversión pública, por lo que el gasto se concentró en los gastos operativos de los proyectos durante el primer semestre.

- Atrasos en los procesos de licitación, porque en algunos casos los precios ofertados por los contratistas sobrepasaron el precio base estimado.

- La implementación de medidas de austeridad y racionalización del gasto, en particular sobre gastos de consultorías, compras y adquisiciones de maquinarias y equipos de transporte y de oficina, lo que motivó plantear acciones para reasignar los recursos a otras actividades priorizadas por el Gobierno, dentro del marco de las leyes y convenios.

- Así mismo, en el caso de los proyectos que son ejecutados directamente por los donantes, las instituciones siguieron enfrentando dificultades en obtener la información necesaria que les permita registrar la ejecución en el SIGFA oportunamente.

- Atrasos en la elaboración de los estudios y diseños de proyectos, así como proyectos aprobados que no tenían asegurado el financiamiento externo.

A nivel institucional, aproximadamente el 90% de la ejecución del gasto

de capital o de inversión está concentrado en 19 instituciones. Las instituciones que tienen mayor participación dentro del gasto total de capital son las siguientes: Ministerio de Transporte e Infraestructura con el 19.6%, Transferencia Municipal 13%, Ministerio de Salud 10.1%, Ministerio Agropecuario y Forestal 9.6%, Ministerio de Educación 6.9%, Instituto de Desarrollo Rural 6.6%, el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) con el 3.8% y el Ministerio de Energía y Minas con el 2.3%.

Entre las instituciones que presentan un mayor nivel de ejecución en

relación al presupuesto anual actualizado, a excepción de las Universidades y Transferencia Municipal, podemos mencionar a las siguientes: Secretaria Ejecutiva del SINAPRED con el 100%, Instituto de la Pesca y Acuicultura 99.7%, Instituto de Desarrollo Rural 97.1%, Ministerio de Salud con 93.9%, Ministerio de Gobernación 91.9% y el Ministerio Agropecuario y Forestal con el 87.4%.

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El cuadro siguiente muestra el grado de ejecución y la participación porcentual a nivel institucional:

Presup.Anual Ejecución Grado de Participac.Institución Actualizado Devengado Ejecución % %

Ministerio de Transporte e Infraestructura 1,781.6 1,511.0 84.8% 19.6%Transferencia Municipal 1,017.3 998.6 98.2% 13.0%Ministerio Agropecuario y Forestal 848.5 741.8 87.4% 9.6%Ministerio de Salud 829.0 778.5 93.9% 10.1%Ministerio de Educación 651.6 534.6 82.1% 6.9%Instituto de Desarrollo Rural 526.1 510.7 97.1% 6.6%Fondo de Inversión Social de Emergencia 390.7 296.4 75.9% 3.8%Ministerio de Energía y Minas 218.3 175.0 80.1% 2.3%Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 201.8 157.1 77.8% 2.0%Instituto Nicaraguense de Fomento Municipal 192.2 164.8 85.7% 2.1%UCRESEP 176.8 134.4 76.0% 1.7%Ordenamiento de la Propiedad 175.4 104.1 59.4% 1.4%Secretaría Ejecutiva del SINAPRED 165.0 165.0 100.0% 2.1%Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 162.5 107.0 65.9% 1.4%Ministerio de Gobernación 151.1 138.9 91.9% 1.8%Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez 150.2 96.7 64.4% 1.3%Universidades y Centros de Educación Técnica Superior 148.5 148.5 100.0% 1.9%Corte Suprema de Justicia 129.9 81.6 62.8% 1.1%Instituto Nicaraguense de la Pesca y Acuicultura 118.9 118.5 99.7% 1.5%Resto de Instituciones 938.7 742.6 79.1% 9.6%

Total 8,974.2 7,705.8 85.9% 100.0%

GASTO DE CAPITAL INSTITUCIONALEJECUCIÓN 2007

(Millones de Córdobas)

Gasto Funcional

Según la estructura funcional del gasto, o sea según la naturaleza de los servicios que las instituciones brindan a la población, la ejecución del gasto se concentró en una proporción importante en el área social, lo que está en correspondencia con la aprobación y lineamiento del Presupuesto 2007.

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Del total de gastos ejecutados, el 51.6% se destinó a servicios sociales y el 17.0% a los servicios económicos, que incluye infraestructura vial, servicio agropecuario y forestal, servicio de medio ambiente y recursos naturales, servicios e infraestructura para desarrollo rural y servicios industriales y comerciales, entre otros. El resto lo absorbieron los servicios de defensa, orden público y seguridad con 13.2%; los servicios de administración gubernamental con 11.3%; y el servicio de la deuda que representó el 6.9% del gasto total.

En concordancia con las prioridades del GRUN, el área de servicios

sociales utilizó recursos por un monto de C$12,298.9 millones, siendo sus componentes educación, salud, vivienda y servicios comunitarios, servicio social y asistencia social, y servicios recreativos, culturales y religiosos. Los gastos de servicios sociales presentan un grado de ejecución del 95.5% de su presupuesto anual actualizado y con respecto a 2006, se incrementan en 19.7% (C$1,974.4 millones). El gasto social se incrementó de 11.1% del PIB en el 2006 a 11.6% del PIB en el 2007, con aumentos en las áreas de salud y educación.

El gasto de educación con C$5,276.7 millones se constituye como el

principal componente en la ejecución del gasto social y del total, y muestra un crecimiento de 19.7% respecto a 2006. Por su parte, el área de salud con

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un gasto de C$3,899.8 millones, alcanzó un nivel de ejecución de 98.2% respecto a su presupuesto actualizado y se incremento en 23.4% en relación a 2006. Los esfuerzos estuvieron relacionados con la política de gratuidad y acceso a los servicios públicos de educación y salud, eliminando los cobros a la población; mejoras en los indicadores de cobertura, reducción de la mortalidad materna, mejora en la retención escolar y en el número de alfabetizados. Por otra parte, en estos sectores se hicieron mejoras en la infraestructura escolar y hospitalaria, se incrementaron las raciones alimenticias escolares, así como de mochilas, útiles y textos escolares. Se mejoraron los salarios de dichos sectores y se dotaron de mayores recursos humanos para la atención de los servicios.

Los servicios económicos, que incluye infraestructura vial, servicios agropecuario y forestal, medio ambiente y recursos naturales, infraestructura para desarrollo rural y servicios industriales y comerciales, es otro de los sectores que se le dió mayor atención con un monto de C$4,055.4 millones absorben el 17.0% del total de los gastos, y presenta una tasa de crecimiento de 43.1% (C$1,222.1 millones) respecto a 2006. Cabe mencionar que en esta área se encuentran los nuevos programas que se incorporaron para el combate y reducción de la pobreza. Por una parte, el Bono Productivo Alimentario, en donde se destinaron recursos para capitalizar a familias campesinas rurales en extrema pobreza, y por otro, el programa Usura Cero, consistente en el otorgamiento de microcrédito a pequeños negocios (pulperías, venta de comida, venta de ropa y venta de cosméticos, entre otros).

El resto del gasto corresponde a los servicios de administración gubernamental con 11.3%, del total de los gastos, equivalente a C$2,692.8 millones; defensa, orden público y seguridad con 13.2%, es decir C$3,143.7 millones; y el servicio de la deuda que representa el 6.9% del gasto total, con un monto de C$1,628.5 millones.

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La estructura funcional del gasto presenta la siguiente composición:

PRESUPUESTO EJECUCIÓN ESTRUCTURA GRADO DEACTUALIZADO DEVENGADO EJECUCIÓN % EJECUCIÓN %

Servicios Sociales 12,884.1 12,298.9 51.6 95.5 Educación 5,591.0 5,276.7 22.1 94.4 Salud 3,969.7 3,899.8 16.4 98.2 Servicios Sociales y Asistencia Social 1,299.0 1,190.5 5.0 91.6 Vivienda y Servicios Comunitarios 1,841.1 1,749.1 7.3 95.0 Servicios Recreativos, Culturales y Religiosos 183.3 182.8 0.8 99.7

Administración Gubernamental 3,034.5 2,692.8 11.3 88.7 Defensa, Orden Público y Seguridad 3,218.1 3,143.7 13.2 97.7 Servicios Económicos 4,670.2 4,055.4 17.0 86.8 Deuda Pública, Intereses y Gastos 1,711.4 1,628.5 6.9 95.2

Total de Gastos 25,518.3 23,819.3 100.0 93.3

ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL GASTOEJECUCIÓN PERIODO 2007

(Millones de Córdobas)

CONCEPTO

Gasto en Pobreza Los gastos destinados a la reducción de la pobreza presenta una ejecución de C$14,012.6 millones, equivalente al 91.6% del presupuesto actualizado. Excluyendo el pago de los intereses y comisiones de la deuda pública, la ejecución de dicho gasto absorbe el 63.1% del gasto total anual primario, que presenta un incremento de 12.2% (C$2,568.5 millones) a lo ejecutado en 2006. El gasto en pobreza se incrementó de 12.3% del PIB en el 2006 a 13.3% del PIB en el 2007. Aún cuando esta evolución es favorable, los niveles de pobreza siguieron siendo una prioridad en las asignación de los recursos.

En su composición, los gastos corrientes destinado a la reducción de la pobreza es de C$7,328.7 millones, y se incrementa en 29.3% (C$1,661.7 millones) respecto a lo ejecutado en el 2006. Por su parte, el gasto de capital de C$6,683.9 millones, presenta un incremento de 15.7% (C$906.8 millones), respectivamente.

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CONCEPTO GASTO GASTO CORRIENTE CAPITAL TOTAL %

Total Pobreza 7,328.7 6,683.9 14,012.6 63.1

No Pobreza 7,156.3 1,021.9 8,178.2 36.9

Total Gastos 14,485.0 7,705.8 22,190.8 100.0

Nota: No incluye intereses y comisiones de la deuda pública por C$1,628.5

GASTOS EN POBREZAEJECUCIÓN PERIODO 2007

(Millones de Córdobas)

Este gasto total de pobreza ejecutado de C$14,012.6 millones está financiado así: a) 51.7% (C$7,251.3 millones) con recursos del tesoro y rentas con destino

específico, b) 15.9% (C$2,231.0 millones) con recursos del Tesoro/Alivio HIPC, c) 14.5% (C$2,030.0 millones) de desembolsos de préstamos externos, d) 17.8% (C$2,500.3 millones) de fuentes de donaciones externas atadas a

programas y proyectos. Cabe señalar que los recursos del tesoro y rentas con destino específico se incrementan 21.8% (C$1,296.2 millones) con respecto a lo ejecutado en el 2006, la fuente de tesoro/Alivio HIPC se incrementa en 33.4% (C$558.5 millones), lo mismo sucede con el financiamiento de los recursos externos destinados al gasto en combate a la pobreza que presenta un aumento de 18.7% (C$713.7 millones).

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A continuación se presentan las quince principales instituciones que ejecutaron el 94.5% (C$13,248.6 millones) del total de gasto en pobreza, de los cuales los ministerios de salud y educación absorben el 52.7% del total:

INSTITUCIONES PRESUPUESTO % DEACTUALIZADO EJECUCIÓN SALDO EJECUCIÓN

Ministerio de Salud 3,885.7 3,847.4 38.3 99.0 Ministerio de Educación 3,848.2 3,536.5 311.7 91.9 Ministerio de Transporte e Infraestructura 1,756.6 1,495.4 261.2 85.1 Transferencia Municipal 1,341.7 1,323.0 18.7 98.6 Ministerio Agropecuario y Forestal 873.0 777.9 95.1 89.1 Instituto de Desarrollo Rural 503.2 487.8 15.4 96.9 Fondo de Inversion Social de Emergencia 390.7 296.4 94.3 75.9 Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez 219.9 166.3 53.6 75.6 Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal 199.5 177.5 22.0 89.0 Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 186.5 130.2 56.3 69.8 Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 184.6 144.8 39.8 78.4 Ordenamiento de la Propiedad 175.4 104.1 71.3 59.3 Secretaría Ejectiva - SINAPRED 447.4 447.4 - 100.0 Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura 140.5 140.0 0.5 99.6 Ministerio de Energía y Minas 218.4 173.9 44.5 79.6 Resto 921.8 764.0 157.8 82.9

Total Gastos 15,293.1 14,012.6 1,280.5 91.6

EJECUCIÓN GASTO DE POBREZAEJECUCION 2007

(Millones de Córdobas)

Análisis Institucional del Gasto

La ejecución presupuestaria a nivel institucional refleja que

aproximadamente el 70% de la ejecución total del gasto esta concentrado en las siguientes instituciones: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Universidades y Centros de Educación Técnica Superior, Ministerio de Transporte e Infraestructura, Transferencia Municipal, Ministerio de Gobernación, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Agropecuario y Forestal, Ministerio de Defensa y el Instituto de Desarrollo Rural. Así mismo, el 6.8% correspondió al pago del Servicio de la Deuda Pública y el 23.2% al resto de las instituciones.

Los Ministerios y Entes Descentralizados que presentan un mayor grado

de ejecución en relación a su presupuesto anual actualizado, son los siguientes: Ministerio de Defensa 99.5%, Ministerio de Relaciones Exteriores 98.6%, Ministerio de Salud 98.2%, Ministerio de Gobernación 98.2%, Instituto de Desarrollo Rural 97.1%, %, Ministerio del Trabajo 94.8% y el Ministerio de Educación con 91.9%.

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Los Ministerios y Entes Descentralizados que reflejan un menor grado de ejecución en relación a su presupuesto anual actualizado, son los siguientes: FISE con 75.9%, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 76.5% y el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez con el 78.2%.

El siguiente cuadro y gráfico muestran el grado de ejecución y

participación porcentual a nivel institucional en relación al presupuesto anual actualizado:

INSTITUCION PRESUPUESTO EJECUCION GRADO DE PARTICIP.ACTUALIZADO EJECUCION % %

ASAMBLEA NACIONAL 347.1 344.6 99.3 1.4CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 1,042.5 993.7 95.3 4.2CONSEJO SUPREMO ELECTORAL 255.4 248.0 97.1 1.0CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 160.9 140.2 87.1 0.6PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 204.0 177.1 86.8 0.7MINISTERIO DE GOBERNACION 1,299.9 1,276.1 98.2 5.4MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 388.3 382.8 98.6 1.6MINISTERIO DE DEFENSA 731.5 728.2 99.5 3.1MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 153.4 133.5 87.0 0.6MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO 250.2 191.5 76.5 0.8MINISTERIO DE EDUCACION 3,865.9 3,553.5 91.9 14.9MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL 1,076.4 959.3 89.1 4.0MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 1,860.5 1,584.0 85.1 6.7MINISTERIO DE SALUD 3,962.4 3,892.5 98.2 16.3MINISTERIO DEL TRABAJO 97.3 92.2 94.8 0.4MINISTERIO DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 239.3 194.3 81.2 0.8MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ 246.7 193.0 78.2 0.8PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 44.2 36.6 82.8 0.2MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 259.6 209.9 80.9 0.9INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL 220.4 192.9 87.5 0.8INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 527.7 512.3 97.1 2.2FONDO INVERSION SOCIAL DE EMERGENCIA (FISE) 390.7 296.4 75.9 1.2EMPRESA NIC. DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 70.5 66.3 94.0 0.3INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL 46.7 46.7 100.0 0.2EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA 40.4 34.2 84.7 0.1UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUC.TEC.SUPERIOR 1,643.2 1,643.2 100.0 6.9TRANSFERENCIA MUNICIPAL 1,341.7 1,323.0 98.6 5.6SECRETARIA EJECUTIVA DEL SINAPRED 464.4 464.4 100.0 1.9SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,711.4 1,628.5 95.2 6.8OTRAS INSTITUCIONES 2,575.7 2,280.4 88.5 9.6

TOTAL 25,518.3 23,819.3 93.3 100.0

GASTO INSTITUCIONAL 2007(Millones de C$)

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A continuación se presenta un análisis del gasto a nivel de los Ministerios y principales instituciones descentralizadas:

Ministerio de Gobernación

El presupuesto anual actualizado de este Ministerio fue de C$1,299.9

millones, de los cuales C$1,148.8 millones correspondieron a gastos corrientes y C$151.1 millones a gasto de capital.

La ejecución total alcanzada en ese período fue de C$1,276.1 millones,

lo que significa el 98.1% del presupuesto anual actualizado y con una participación del 5.4% dentro del gasto total del gobierno.

El gasto corriente presenta una ejecución de C$1,137.2 millones, lo que

equivale al 99% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 muestra un incremento del 11.8% (C$120.0 millones). Así mismo, el 65% de lo ejecutado se destinó al gasto en remuneraciones y el 35% corresponde a la compra de bienes y servicios y transferencias corrientes.

El gasto de capital alcanzó una ejecución de C$138.9 millones, lo que

equivale al 91.9% del presupuesto anual actualizado y en comparación con la ejecución del 2006 muestra un incremento del 245% (C$98.6 millones). Con respecto al financiamiento de la ejecución del gasto de capital, el 66% corresponde a recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos y el 34% a recursos del tesoro y rentas con destino especifico.

Entre los principales proyectos y/o programas ejecutados se

mencionan los siguientes:

Ampliación y Equipamiento para cobertura rural y municipal de la Policía C$35.9 millones

Programa de Seguridad Ciudadana C$17.9 millones

Otros gastos de capital (*) C$55.9 millones

(*) Logística y Mantenimiento de Equipos y Locales y Fortalecimiento y

Reestructuración de la Policía Nacional de Nicaragua.

Ministerio de Relaciones Exteriores El presupuesto anual actualizado de este Ministerio fue de C$388.3

millones, de los cuales C$379.6 millones correspondieron a gastos corrientes y

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C$8.7 millones a gasto de capital y la ejecución total alcanzada en ese período fue de C$382.8 millones, lo que representa el 98.5% del presupuesto anual actualizado.

El gasto corriente muestra un monto ejecutado de C$374.1 millones, lo

que equivale al 98.5% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 muestra un incremento del 13.2% (C$43.6 millones). Del monto ejecutado, el 52% se destinó al pago de remuneraciones y el 48% a la compra de bienes y servicios y transferencias corrientes.

Por su parte, el gasto de capital fue ejecutado en 100% y su financiamiento total es con fuente de recursos del tesoro. Ministerio de Defensa

El presupuesto anual actualizado de este Ministerio fue de C$731.5

millones, de los cuales C$698.4 millones correspondieron a gastos corrientes y C$33.1 millones a gasto de capital, siendo que la ejecución total alcanzada en ese período fue de C$728.2 millones, lo que representa el 99.5% del presupuesto anual actualizado.

El gasto corriente muestra un monto ejecutado de C$696.5 millones, lo

que equivale al 99.7% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 muestra un incremento del 12.4% (C$77.1 millones). Del monto ejecutado, el 58% se destinó al pago de remuneraciones y el 42% a la compra de bienes y servicios y transferencias corrientes.

Por su parte, el gasto de capital presenta una ejecución del 95.5%

(C$31.7 millones) y su financiamiento total es con fuente de recursos del tesoro. Del monto ejecutado, el 63% correspondió a actividades de Defensa Nacional y el 37% fue destinado a tareas de prevención de desastres en comunidades de León ante amenazas volcánicas, prevención de incendios forestales en Nueva Segovia, entre otras.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

El presupuesto anual actualizado de este Ministerio fue de C$153.4

millones, de los cuales C$120.2 millones correspondieron a gastos corrientes y C$33.2 millones a gasto de capital siendo que la ejecución total alcanzada en ese período fue de C$133.5 millones, lo que representa el 87% del presupuesto anual actualizado.

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El gasto corriente muestra una ejecución de C$110.6 millones, lo que equivale al 92% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 refleja un incremento del 18.2% (C$17.0 millones). Del monto ejecutado, el 63% se destinó al pago de remuneraciones y el 37% a la compra de bienes y servicios y transferencias corrientes.

Por su parte, el gasto de capital alcanzó una ejecución de C$22.8

millones (68.7%), de los cuales el 87% fue financiado con recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos y el 13% con recursos del tesoro y rentas don destino especifico.

Entre los principales proyectos y/o programas ejecutados se

mencionan los siguientes:

Segundo Proyecto de Municipios Rurales/Apoyo al Proceso de Reforma de Descentralización con una ejecución de C$14.8 millones y financiado con préstamo del Banco Mundial.

Programación y Priorización Sectorial del PND con una ejecución de C$3.5

millones y financiado con préstamo del BID. Ministerio de Fomento, Industria y Comercio

El presupuesto anual actualizado de esta institución fue de C$250.2

millones, de los cuales C$87.7 millones correspondieron a gastos corrientes y C$162.5 millones a gasto de capital y la ejecución total alcanzada en ese período fue de C$191.5 millones, lo que significa el 76.6% del presupuesto anual actualizado.

El gasto corriente muestra un monto ejecutado de C$84.5 millones, lo

que equivale al 96.3% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 muestra una disminución del 6% (C$5.3 millones). Del monto ejecutado, el 67% se destinó al gasto en remuneraciones y el 33% corresponde a la compra de bienes y servicios y transferencias corrientes.

El gasto de capital alcanzó una ejecución de C$107.0 millones, lo que

equivale al 65.8% del presupuesto anual actualizado y en comparación con la ejecución del 2006 muestra un disminución del 143% (C$152.6 millones). Por otra parte, el 60% del gasto de capital fue financiado con recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos y el 40% con recursos del tesoro.

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Entre los principales proyectos y/o programas ejecutados se mencionan los siguientes:

Programa Usura Cero (Programa de Micro Créditos) C$41.7 millones

El objetivo de este programa es impulsar el desarrollo de las mujeres

jefas de familia. Principalmente financia los negocios de pulperías, venta de comida, venta de ropa, venta de cosméticos, entre otros y a pesar de que el presupuesto para financiar este programa se aprobó a finales del mes de Septiembre del 2007 se logró obtener resultados importantes durante este período, de los cuales se pueden mencionar:

• Recepción de 11,536 solicitudes de créditos, 9,987 visitas domiciliares para

verificar información de socias y capacitación de 9,544 socias, tanto en pre y post crédito.

• Se efectuaron 964 visitas de post crédito para confirmar la utilización del

crédito en los planes de negocios elaborados. • Se ha recuperado C$9.4 millones, de los cuales se han colocado

nuevamente la suma de C$1.9 millones. • Se tiene una cartera vigente de C$43.7 millones, con los cuales se han

atendido a 8,294 socias organizadas en 1,252 Grupos Solidarios, en 283 barrios y 9 mercados de la ciudad de Managua.

Programa Nacional de Desarrollo de las MIPYME Nicaragüenses

C$12.3 millones

• Se diseñó el sistema de información estadísticas para las MIPYME. • Se promovió la Política Nacional de Innovación Tecnológica. • Se crearon cinco centros de apoyo a las MIPYME en los departamentos de

Masaya, Granada, León, Matagalpa y Esteli. • Se capacitaron a 2,116 empresarios representantes de sectores

productivos de distintos departamentos. • Apoyo y coordinación de servicios para organizaciones MIPYMES de los

diferente sectores.

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Apoyo a la Innovación Tecnológica en Nicaragua C$10.4 millones

• Se aprobaron 12 planes de innovación tecnológica. • Avances en las especificaciones técnicas para la compra de equipos

especializados del Laboratorio de Metrologia (LANAMET). • La Oficina Nacional de Acreditación (ONA) cuenta con un manual para

la implementación del sistema de gestión a la calidad de conformidad con la ISO 17011.

• El Laboratorio Nacional de Metrologia (LANAMET) cuenta con un manual

de la calidad y 5 técnicos capacitados en la implementación del sistema de gestión a la calidad.

La no firma del convenio con el donante SECO-COSUDE, Adendum del

programa PROMIPYME efectuado hasta en el mes de diciembre y la no legalización de los proyectos sin flujo de fondos, fueron algunas de las causas que afectaron la ejecución en este Ministerio. Ministerio de Educación

El presupuesto anual actualizado de este Ministerio fue de C$3,865.9

millones, de los cuales C$3,214.3 millones correspondieron a gastos corrientes y C$651.6 millones a gasto de capital.

La ejecución total alcanzada fue de C$3,553.5 millones, lo que significa

el 92% del presupuesto anual actualizado, con una participación del 15% dentro del gasto total del gobierno y representa el 3.4% del PIB.

El gasto corriente presenta una ejecución de C$3,018.9 millones, lo que

equivale al 94% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 muestra un incremento del 29.3% (C$684.6 millones). Así mismo, el 64% de lo ejecutado (C$1,925.5 millones) corresponde al pago de remuneraciones del personal docente y de apoyo, el 21% a las transferencias corrientes (C$641.9 millones), las que en su mayoría se destinaron a los centros escolares autónomos y subvencionados, y el 15% a la compra de bienes y servicios (C$451.5 millones). Cabe señalar que el 85% del monto ejecutado en compra de bienes y servicios está concentrado en los siguientes rubros de gasto: Servicios básicos, mantenimiento de edificios y locales, cursos de capacitación, publicaciones, viáticos al interior, alimentos para personas, vestuario, textos de enseñanza y útiles educacionales.

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El gasto de capital alcanzó una ejecución de C$534.6 millones, lo que equivale al 82% del presupuesto anual actualizado y en comparación con la ejecución del 2006 muestra una disminución del 17.3% (C$92.4 millones). Con respecto al financiamiento de la ejecución del gasto de capital, el 64% corresponde a recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos y el 36% a recursos del tesoro, que incluye Alivio HIPC. Por su parte, las inversiones ejecutadas generaron 694 empleos.

Entre los principales proyectos y/o programas ejecutados se

encuentran los siguientes:

Rehabilitación de Infraestructura Escolar en los departamentos de Rivas, Boaco y Chontales (Fase IV) - C$102.0 millones

Adquisición y distribución de 47 toldos (aulas móviles), construcción de

obras exteriores en 10 Centros Escolares de San Lorenzo y Camoapa, avances en la construcción de obras exteriores y letrinas en 18 Centros Escolares del Departamento de Chontales, avances en la construcción de 60 aulas en centros escolares del departamento de Chontales y distribución de 8,900 paquetes de material didáctico a 10 centros escolares.

Rehabilitación de Instalaciones Escolares de la Educación Básica y Media

del departamento de Managua – C$31.7 millones

Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE) C$89.9 millones

Programa de Alimentación (PAE) C$68.1 millones Se distribuyeron un total de 12,462.5 toneladas métricas de alimentos,

beneficiándose a 845,992 niños y niñas escolares en 8,195 centros en las dos regiones autónomas y en los quince departamentos del país.

Construcción del Instituto Tecnológico para la Excelencia Académica

C$26.2 millones Incluye la construcción de 15 aulas de clase, 5 laboratorios, edificio

para biblioteca, cocina comedor, edificio administrativo y dormitorios para alumnos y docentes y equipamiento.

El porcentaje subejecutado en inversiones se atribuye principalmente a

los siguientes factores:

Problema de legalización de los terrenos para la construcción de escuelas, impidiendo iniciar los procesos de licitaciones según lo programado.

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No se formularon a su debido tiempo las especificaciones técnicas de parte de la institución para la adquisición de los equipos.

Principales Logros Institucionales: • A través de la Campaña Nacional de Alfabetización se atendieron a

59,292 ciudadanos iletrados y 51,147 en educación de adultos por medio de los Centros de Educación Básica de Adultos (CEDA) y enseñanza radiofónica.

• La matricula escolar se incrementó aproximadamente en 14% de nuevos

estudiantes con un total de 1,333,274 estudiantes, como producto de la eliminación de los cobros en las escuelas públicas.

• La retención escolar fue del 84.8% en educación preescolar, 86.7% en

educación primaria y 80.3% en educación secundaria, lo anterior, producto de la eliminación de cobros en las escuelas y ampliación de la cobertura en la distribución del alimento escolar.

• Se contrataron 3,371 nuevos docentes. • Se amplió a 1,832 docentes, la participación de profesionalización de

docentes empíricos de educación primaria, facilitados por las Escuelas Normales del país.

• Integración de las universidades públicas y privadas en el proceso de

transformación de la educación básica y media por medio de la integración de sus miembros en las comisiones nacionales.

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El cuadro siguiente muestra el comportamiento de la ejecución en el 2007 de las principales metas e indicadores sociales:

Metas (Impacto)

1. Tasa neta de escolarización de primaria Tasa 86.52. Tasa de analfabetismo Tasa 20.2

Indicadores de desempeño

1. Matrícula de educación primaria Estudiantes 810,7942. Números de alfabetizados Personas 59,292

Indicadores de seguimiento1. Porcentaje de retención Preescolar Porcentaje 84.8 Primaria Porcentaje 86.7 Secundaria Porcentaje 80.32. Porcentaje de repetición Primaria Porcentaje 9.9 Secundaria Porcentaje 5.83. Porcentaje de aprobación Primaria Porcentaje 81.7 Secundaria Porcentaje 71.34. Matrícula Preescolar Estudiantes 181,113 Primaria Estudiantes 810,794 Secundaria Estudiantes 341,3675. Raciones alimenticias Miles de unidades 157,4686. Mochila y útiles escolares Unidades 50,0007. Cantidad de textos escolares Unidades 678,8048. Aulas rehabilitadas y construidas Unidades 3289. Pupitres Unidades 44,58910. Número de maestros Docentes 3,371

Fuente: MINED

Ministerio de Educación

Ejecución 2007

Metas e Indicadores Sociales

Indicadores Unidad de Medida

Ministerio Agropecuario y Forestal

El presupuesto anual actualizado de este Ministerio fue de C$1,076.4

millones, de los cuales C$227.9 millones correspondieron a gastos corrientes y C$848.5 millones a gasto de capital.

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La ejecución total alcanzada en el 2007 fue de C$959.3 millones, lo que significa el 89.1% del presupuesto anual actualizado y con una participación del 4% dentro del gasto total del gobierno.

El gasto corriente presenta una ejecución de C$217.5 millones, lo que

equivale al 95.4% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 muestra un incremento del 40% (C$62.1 millones). Por su parte, el 40% de lo ejecutado se destinó al gasto en remuneraciones y el 60% corresponde a la compra de bienes y servicios y transferencias corrientes.

El gasto de capital alcanzó una ejecución de C$741.8 millones, lo que

equivale al 87.4% del presupuesto anual actualizado y en comparación con la ejecución del 2006 muestra un incremento del 90.4% (C$352.2 millones). Por otra parte, el 71% del gasto de capital fue financiado con recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos y el 29% con recursos del tesoro.

Entre los principales proyectos y/o programas ejecutados se

mencionan los siguientes:

Bono Productivo Alimentario C$173.1 millones Este programa fue ejecutado en un 100% y los recursos se utilizaron

para capitalizar a familias campesinas a través de un bono entregado a mujeres jefes de familias y a pesar de la entrada tardía de este programa a finales de Junio del 2007 se sobre cumplió la meta en 3,695 familias atendidas en relación a lo programado en el año, para totalizar 8,695 familias atendidas desde que inicio este programa. Las familias beneficiadas se encuentran ubicadas en los departamentos de: Estelí, Madriz, Nueva Segovia, Regiones Autónomas Atlántico Norte y Atlántico Sur.

Asistencia alimentaria para personas afectadas por desastres C$80.6

millones

Apoyo a familias rurales en zonas afectadas por sequías e inundaciones - C$56.7 millones

En estos dos programas se distribuyeron un total de 7,496.67 toneladas

métricas de alimentos: maíz, arroz, fríjol, arveja, aceite, cereal y carne enlatada beneficiando a 9,852 familias de pequeños productores de subsistencia, 26,316 mujeres embarazadas y madres lactantes, 36,616 niños-as entre 7 a 24 meses, 15,347 niños-as de preescolares rurales y 52,644 niños-as de primarias rurales.

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Fondo de Desarrollo Agropecuario (FONDEAGRO) Fase II C$60.9 millones Ha contribuido al fortalecimiento institucional del MAGFOR,

representado en las Delegaciones Departamentales de Matagalpa y Jinotega, reforzando las capacidades del personal, apoyo en equipos y mejoramiento en la infraestructura a fin de mejorar el desempeño en su funcionalidad, así mismo incluye el reforzamiento en la red de promotores rurales con más de 400 productores integrados. Se construyeron dos oficinas en los municipios del Cuá y Matiguás y se compró casa en Jinotega para oficina de la Delegación Departamental.

Proyecto de Tecnología Agrícola Fase II (INTA-PRORURAL) C$57.1 millones

Proyecto de Tecnología Agrícola Fase II (MAGFOR-PRORURAL) C$49.0

millones

Prog. Sectorial de Desarrollo Rural Productivo Sostenible (PRORURAL) - C$47.3 millones

Estos tres proyectos y programa incluyen un mayor énfasis en la

Producción Agroalimentaria, crédito y acopio de la producción, con un enfoque hacia los campesinos y campesinas pobres, mujeres, jóvenes rurales y de la Costa Caribe Nicaragüense. De igual manera, se impulsó el diálogo con la cooperación en los niveles sectorial y bilateral.

Así mismo, se elaboró e implementó la metodología de planificación

2008 que incluyó participación directa de los actores en los territorios, quienes actualizaron la demanda, utilizando mecanismos de participación ciudadana y lográndose presentar planes operativos sectoriales del 2008 que incluyen las acciones conjunta de todas las instituciones ejecutoras de PRORURAL, bajo los lineamientos de la política y los objetivos del GRUN.

Programa Nacional Libra por Libra C$39.4 millones

Se realizaron acciones de entrega de semilla mejorada, la meta

proyectada para el 2007 fue de 177,425 manzanas alcanzando en el año una ejecución del 97% y beneficiando a 134,905 productores(as), con un estimado total de 95,224 qq de semilla entregada en los rubros de maíz, fríjol, arroz y sorgo blanco.

Servicios de Sanidad Agropecuario y Forestal C$27.7 millones

Se rehabilitaron dos laboratorios de sanidad vegetal y animal ubicados

en el departamento de Rivas, también se adquirió vacunas, drogas y

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biológicos para abastecer los laboratorios del MAGFOR, MINSA y MIFIC, de igual forma, se compró plaguicidas, equipos de aplicación para el control de langosta voladora y equipos de trazabilidad para ganado bovino, se compraron siete contenedores para puestos móviles de Cuarentena Agropecuaria y se realizó estudio sobre las tarifas de sanidades agropecuarias.

Entre los principales problemas presentados durante la ejecución se

pueden mencionar:

Replanteamiento de términos de referencia de convenios de donación y contratos de préstamos con las fuentes bilaterales y multilaterales de cooperación.

Atrasos en los desembolsos de recursos externos, tal es el caso del

proyecto PRORURAL, el que los desembolsos se efectuaron hasta en el mes de mayo, reflejándose en la subejecución del proyecto Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sostenible y el proyecto Programa Nacional Libra por Libra.

Ministerio de Transporte e Infraestructura

El presupuesto anual actualizado fue de C$1,860.5 millones, de los

cuales C$79.0 millones correspondió a gasto corriente y C$1,781.5 millones a gasto de capital.

La ejecución total alcanzada en el 2007 fue de C$1,584.0 millones, lo

que significa el 85.1% del presupuesto anual actualizado y con una participación del 6.6% dentro del gasto total del gobierno.

El gasto corriente presenta una ejecución de C$73.0 millones, lo que

equivale a 92.4% del monto anual actualizado, en este concepto de gasto. En comparación con lo ejecutado en el 2006, muestra una leve disminución del 8.3% (C$6.1 millones).

El gasto de capital muestra un monto ejecutado de C$1,511.0 millones,

lo que significa el 84.8% del presupuesto anual actualizado y en comparación con la ejecución del 2006 muestra un incremento del 84.5% (C$692.0 millones). Por su parte, el 60% del gasto de capital fue financiado con recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos y el 40% con recursos del tesoro. Por otra parte, el programa de inversión ejecutado por este Ministerio generó 4,366 empleos.

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Entre los principales proyectos y/o programas ejecutados se mencionan los siguientes:

Proyecto Vial para la Competitividad de la Zona II (BID 1530/SF-NI) C$348.6

millones

Programa de Apoyo al Sector Transporte (PAST) Fase 2 C$137.0 millones

Pavimentación de la Carretera Guayacan-Jinotega C$111.8 millones

IV Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras C$109.5 millones

Rehabilitación de Caminos Intermunicipales C$107.8 millones

Rehabilitación de la Carretera Sébaco-Matagalpa C$ 83.0 millones

Plan Vial de Competitividad Zona III, León, Matagalpa, Jinotega C$ 81.9

millones Al finalizar el año el Ministerio de Transporte logró atender un total de

5,906.13 km, de los cuales 5,804.15 km corresponden a mantenimiento de caminos pavimentados y no pavimentados, 101.98 Km. de construcción y rehabilitación en las carreteras, Chinandega – El Viejo, Chinandega – Corinto, Telica – Malpaisillo, El Viejo – El Congo, Sébaco – Matagalpa, Guayacán – Jinotega, Granada – Empalme Guanacaste, Ciudad Sandino – Zona Franca, Chinandega – Guasaule; así como el adoquinado de los tramos Masaya – Tisma, acceso a Comarca Waswalí, acceso a Comarca Chácara y el mantenimiento, reparación y construcción de 1,528.14 ml de obras de drenaje.

Es importante destacar la ejecución de los Proyectos de Rehabilitación

de Caminos Huracán Félix con un presupuesto de C$34.7 millones y un grado de ejecución del 100% a través del cual se atendió un total del 265 Km. de la Región Autónoma del Atlántico Norte afectados por el Huracán Félix. También la ejecución del proyecto Plan Emergencia de la Red Vial Invierno 2007, con un presupuesto de C$48.8 millones y una ejecución del 96.7% atendiendo un total de 318.81 Km. de las principales vías afectadas por las lluvias en los departamentos de Managua, Granada, León, Chinandega, Boaco, Matagalpa, Jinotega, Madriz y Nueva Segovia.

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Durante la ejecución del programa de inversión pública se presentaron los siguientes problemas que incidieron en la sub-ejecución del mismo:

Atrasos en los procesos de licitación de las obras y diseños, sobre todo

trámites engorrosos exigidos por la Ley de Contrataciones del Estado.

Trámites de no objeción con los organismos financiadores, como sucedió con el Proyecto Vial Para la Competitividad de la Zona II (BID 1530 / SF – NI).

Litigios con los contratistas, al igual que el incumplimiento de estos, por

ejemplo el proyecto Rehabilitación de Carreteras (BID 1088 / SF– NI).

Atrasos de parte del BCIE para identificar el organismo financiador. Esto se dió en los proyectos Pavimentación Carretera Costanera Litoral Sur y Rehabilitación de Carretera Chinandega Guasaule (BCIE 1576).

El cuadro siguiente muestra el comportamiento de la ejecución en el

2007 de los principales indicadores de gestión:

Construcción de Carreteras

% de Km de Carreteras Rehabilitadas o Mejoradas de la Red Vial Pavimentada Porcentaje 3.59% de Km ampliado en la Red Vial Pavimentada Porcentaje 0.85Kilometros de Carreteras Rehabilitados o Mejorados en la Red Vial Pavimentada Kilometros 82.52Kilometros ampliados en la Red Vial Pavimentada Kilometros 19.46Cantidad de Kilómetros atendidos en la Red Vial Mantenible Kilómetros 73.00Cantidad de Kilómetros atendidos en su derecho de vía Kilómetros 3,552.45

Conservación de la Red Vial

Cantidad de Kilómetros atendidos en la Red Vial Pavimentada Kilómetros 359.45Cantidad de Kilómetros atendidos en la Red Vial No Pavimentada Kilómetros 1,819.25Cantidad de metros lineales de obras de drenaje menor Metros Lineales 1,528.14

Fuente: MTI

Indicadores de GestiónMinisterio de Transporte

Indicadores Unidad de Medida Ejecución 2007

Ministerio de Salud

El presupuesto anual actualizado de esta institución fue de C$3,962.4

millones, de los cuales C$3,133.4 millones correspondieron a gasto corriente y C$829.0 millones a gasto de capital.

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La ejecución total alcanzada en ese periodo fue de C$3,892.5 millones, lo que significa el 98.2% del presupuesto anual actualizado, con una participación del 16.3% dentro del gasto total del gobierno y representa el 3.7% del PIB.

El gasto corriente presenta una ejecución de C$3,114.0 millones, lo que

equivale al 99.4% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 muestra un incremento del 22.4% (C$569.3 millones). Así mismo, el 60% (C$1,865.9 millones) de lo ejecutado esta concentrado en el gasto de remuneraciones del personal médico y administrativo, el 35% (C$1,086.8 millones) corresponde a la compra de bienes y servicios y el 5% (C$161.3 millones) a las transferencias corrientes destinadas en su mayoría al pago de becas y de pensiones y jubilaciones.

Es importante mencionar que del monto total ejecutado en bienes y

servicios, el 78% corresponde a los siguientes rubros de gasto: Servicios básicos, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, viáticos al interior, alimentos para personas, combustibles y lubricantes, productos medicinales y farmacéuticos y útiles menores medico-quirúrgicos, sobresaliendo el monto ejecutado en compra de medicamentos y material de reposición periódica por la suma de C$494.9 millones.

El gasto de capital refleja una ejecución de C$778.5 millones, lo que

equivale al 93.9% del presupuesto anual actualizado y en comparación con la ejecución del 2006 muestra un incremento del 31.1% (C$184.9 millones). Por otra parte, el 80% del gasto de capital fue financiado con recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos y el 20% con recursos del tesoro y rentas con destino especifico.

Entre los principales proyectos y/o programas ejecutados se

mencionan los siguientes:

Programa de Ampliación de Cobertura C$280.7 millones Corresponde a la compra del paquete básico de servicios referido a

gastos operativos en capacitación y movilización de brigadas médicas para cumplir la meta establecida en la estrategia de extensión de cobertura por prestación de servicios múltiples en las diferentes comunidades y al fortalecimiento de la atención primaria rural. Esta incluye la contratación de médicos y personal de enfermería para garantizar la estrategia de extensión de cobertura, con el fin de mejorar la atención en salud en las zonas rurales.

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Rehabilitación de Hospitales Nacionales C$90.8 millones Se realizaron obras de rehabilitación de: sistema eléctrico,

hidrosanitarios, techos, elevadores, quirófanos, áreas de partos y neonatología, suministro e instalación de calderas, incineradores y plantas de emergencia, entre otras.

Sustitución y Equipamiento del Hospital Jose Niebrowski de Boaco

C$88.6 millones Incluye la finalización de obras de: acometida de agua potable, canal

pluvial de concreto, acceso a adoquinado Fase I y fundaciones.

Programa de Dotación de Equipamiento Médico C$51.5 millones Adquisición de 11 Torres Laparoscopicas, 1,500 camas con sus mesas

de noche, 4 plantas de emergencias, instrumental quirúrgico para hospitales y diversos equipos para centros y puestos de salud.

Mejoramiento de Unidades de Salud de Atención Primaria C$44.8 millones

Rehabilitación y/o construcción de centros y puesto de salud, casas

maternas, reparación del sistema eléctrico del Silais de Chontales, rehabilitación de bodegas de insumos médicos de los Silais de San Carlos y Chinandega, entre otros.

La sub-ejecución del gasto de capital fue originada principalmente por

las siguientes causas:

Solicitud de aprobación a la modificación del plan anual de adquisiciones y contrataciones acordado al inicio de año con el Banco Mundial y el BID.

Falta de diseños terminados para iniciar los procesos de licitación de las

obras.

Licitaciones declaradas desiertas debido a que la oferta superaba el valor previsto de la obra, provocando atrasos en el proceso de contrataciones.

Principales Logros Institucionales:

• Restitución a los ciudadanos de su derecho a la salud por la

implementación de la política de gratuidad de los servicios de salud.

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• Participación de la población en espacios de gestión y de ejecución de acciones comunitarias dirigidas a preservar la salud y prevenir enfermedades.

• Reducción de la mortalidad materna esperada para este año de 96.0 % a

80.2 % por cada 100 mil nacidos vivos registrados. • Incremento en atención de servicios de salud debido a la gratuidad en los

servicios y a la confianza de la población en los servicios de salud públicos, lo que se refleja en: 8,875,806 Consultas Médicas, 151,034 Intervenciones Quirúrgicas, y 328,759 Egresos Hospitalarios.

• Con respecto a la Tasa de incidencia del Dengue clásico se refleja una

reducción mayor que lo esperado, al pasar de 17.5 % a 11.2 % por cada 10,000 habitantes logrando abatizar 2,936,309 viviendas y fumigación por nebulización en 738,398 viviendas.

El cuadro siguiente muestra el comportamiento de la ejecución en el

2007 de las principales metas e indicadores sociales:

Metas (Impacto)Mortalidad materna Tasa x 100 mil 80.2

Indicadores de desempeñoNúmero de niños < de 1 año inmunizados con pentavalente Niños inmunizados 137,338Número de niños > de 1 año inmunizados con MMR Niños inmunizados 141,953Parto Institucional Partos 105,231

Indicadores de seguimientoConsultas médicas Consultas 8,875,806Intervenciones Quirúrgicas Unidades 151,034Egresos Hospitalarios (agudos, crónicos y con servicio de camas) Unidades 328,759

Control de VPCD menor de 1 año Unidades 621,215Atención de Planificación Familiar Unidades 1,232,572Cuarto control prenatal Unidades 83,461Número de casos de tuberculosis Casos 2,287Incidencia de casos de Dengue Tasa por 10,000 11.2Vivienda fumigadas Viviendas 738,398Viviendas abatizadas Viviendas 2,936,309Personas VIH/SIDSA con tratamiento Casos 629Control de puerperio Unidades 96,449Número de hospitales Rehabilitados Unidades 21Centros de salud Rehabilitados Unidades 20Puestos de salud Rehabilitados Unidades 5Casas maternas Rehabilitados Unidades 5 Nuevos Unidades 3Número de empleados en salud Médicos, enfermeras,

Auxiliares y Técnicos1,436

Fuente: MINSA

Metas e indicadores SocialesMinisterio de Salud

Indicadores Unidad de Medida Ejecución 2007

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Ministerio del Trabajo Esta institución presentó un presupuesto anual actualizado de C$97.3

millones, de los cuales C$50.0 millones corresponden a gastos corrientes y C$47.3 millones a gasto de capital. La ejecución total alcanzada en ese período fue de C$92.2 millones, lo que representa el 94.8% del presupuesto actualizado.

El gasto corriente muestra una ejecución de C$48.2 millones, lo que

equivale al 96.4% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 refleja un incremento del 11.5% (C$5.0 millones). Del monto ejecutado, el 59% se destinó al pago de remuneraciones y el 41% a la compra de bienes y servicios y transferencias corrientes.

Por su parte, el gasto de capital alcanzó una ejecución de C$44.0

millones (93%), de los cuales el 46% fue financiado con recursos de donaciones externas y el 54% con recursos del tesoro. Cabe señalar que el 96% de la inversión realizada corresponde a proyectos ejecutados por el INATEC.

Entre los principales proyectos y/o programas ejecutados se

mencionan los siguientes:

Formación Ocupacional e Inserción Laboral (INATEC) C$19.1 millones.

Programa de Capacitación y Autoconstrucción de Viviendas C$9.2 millones.

Construcción II Etapa del Instituto Técnico Agropec.-Nandaime C$7.0

millones Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales

El presupuesto anual actualizado de esta institución fue de C$239.3 millones, de los cuales C$37.5 millones correspondieron a gastos corrientes y C$201.8 millones a gasto de capital. La ejecución total alcanzada en ese período fue de C$194.3 millones, lo que significa el 81.2% del presupuesto anual actualizado.

El gasto corriente muestra un monto ejecutado de C$37.2 millones, lo

que equivale al 99.2% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 muestra un incremento del 18.5% (C$5.8 millones). Del monto ejecutado, el 58% se destinó al gasto en

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remuneraciones y el 42% corresponde a la compra de bienes y servicios y transferencias corrientes.

El gasto de capital alcanzó una ejecución de C$157.1 millones, lo que

equivale al 77.8% del presupuesto anual actualizado y en comparación con la ejecución del 2006 muestra un disminución del 40% (C$103.5 millones). En cuanto al financiamiento, el 85% de este gasto fue financiado con recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos y el 15% con recursos del tesoro y rentas con destino especifico. Como resultado de la ejecución del programa de inversión institucional, el MARENA generó 365 empleos.

Entre los principales proyectos y/o programas ejecutados se

mencionan los siguientes:

Programa Socio Ambiental y Desarrollo Forestal II (POSAF II) C$77.9 millones.

Programa de Apoyo al Sector Medio Ambiente (PASMA II FASE)

C$17.4 millones.

Programa de Apoyo Institucional a la Gestión Ambiental C$17.3 millones.

Desarrollo Humano y Medio Ambiente en la Reserva de Biósfera del Sur Este de Nicaragua - C$10.5 millones.

A continuación se mencionan las principales acciones efectuadas en

el 2007 por el MARENA:

• Realización de 118 Obras Comunales para la Prevención y Mitigación ante fenómenos naturales, atendiendo 37 sitios críticos de alta vulnerabilidad, estabilizando cauces, caminos-cauces y riberas de ríos, beneficiando a 15,300 familias rurales con la reducción de la exposición a alto riesgo por derrumbe e inundaciones en los municipios de Managua, San Francisco Libre, El Crucero, Palacaguina, Yalaguina, Murra, Quilalí, San Juan del Río Coco, Jalapa, Santa Teresa y Dolores.

• Dentro del programa POSAF II se establecieron y manejaron 14,219 hectáreas de sistemas agroforestales, silvopastoriles y de saneamiento forestal por afectación de la plaga del gorgojo descortezador, con pequeños y medianos productores, beneficiando a 20,000 familias en áreas prioritarias de los Departamentos de Managua, Matagalpa, Jinotega, Estelí, Nueva Segovia y Carazo.

• Para fortalecer la protección y vigilancia de las Áreas Protegidas se construyeron dos Torres de Control de Incendios en la Reserva Natural

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Forestal Dipilto y Jalapa, que contribuirá a la prevención y alerta temprana de los incendios forestales, beneficiando a 500 familias del municipio de Dipilto.

• Se construyó el Centro de Gestión de la Reserva Natural Datanlí – El Diablo

ubicada en el Departamento de Jinotega, con 250 Mts2 para brindar información sobre las potencialidades de la reserva a los turistas nacionales e internacionales y facilitar la gestión de vigilancia y control.

• Se desarrollaron acciones dirigidas a establecer sistemas productivos

adaptativos con enfoque agroambiental para el manejo sostenible de la tierra en zonas secas, aplicándose por 135 productores con tecnologías para mitigar la sequía y mantener la integridad del ecosistema y la fertilidad de los suelos en los municipios de El Sauce, Achuapa, San Francisco del Norte y Cinco Pinos.

• Liberación de 1,500 tortuguillas de río, provenientes del zoocriadero Centro

Ecológico Los Guatuzos , liberadas en el Lago de Nicaragua, en las costas frente a San Carlos, como parte de un plan de aseguramiento de las subsistencia de la fauna de agua dulce que desarrolla MARENA en conjunto con FUNDAR.

• Conclusión de 32 Planes de Manejo de Fincas para la aplicación de

sistemas de producción amigables con el medio ambiente en las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas de la Reserva Biológica Indio Maíz, en el municipio de El Castillo.

• Se elaboraron y aprobaron los Planes de Ordenamiento Urbano de los

municipios de El Castillo y Boca de Sábalo en Río San Juan, permitiéndoles a las Alcaldías y a estos Municipios contar con una herramienta estratégica urbanística y ser áreas protegidas con alta potencialidad turística y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

• Se construyó una Planta de Acopio de 230 Mts2 y lavado de raíces y

tubérculos en el Municipio de El Castillo – Río San Juan, a través de la cual se permitirá elevar el valor agregado de productores de raíces y tubérculos ubicados en el área de amortiguamiento de la Reserva Biológica Indio Maíz, beneficiando a 37 familias directamente y 145 familias indirectamente.

Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez

El presupuesto anual actualizado de esta institución fue de C$246.7

millones, de los cuales C$96.5 millones correspondieron a gastos corrientes y

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C$150.2 millones a gasto de capital. La ejecución total alcanzada en ese período fue de C$193.0 millones, lo que representa el 78.2% del presupuesto anual actualizado.

El gasto corriente muestra un monto ejecutado de C$96.3 millones, lo

que equivale al 99.7% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 muestra un incremento del 11% (C$9.6 millones). Del monto ejecutado, el 50% se destinó a las transferencias corrientes, el 38% al pago de remuneraciones y el 12% correspondió a la compra de bienes y servicios.

Por su parte, el gasto de capital alcanzó una ejecución de C$96.7

millones, lo que equivale al 64.3% del presupuesto anual actualizado y en comparación con la ejecución del 2006 muestra una disminución del 123% (C$119.1 millones). En cuanto al financiamiento, el 45% de este gasto fue financiado con recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos y el 55% con recursos del tesoro.

Entre los principales proyectos y/o programas ejecutados se

mencionan los siguientes:

Programa de Atención Integral a la Niñez Nicaragüense Fase III C$40.8 millones.

Programa de Red de Protección Social Fase III C$17.6 millones.

Asistencia Integrada a Mujeres y Niños Vulnerables C$10.1 millones.

La baja ejecución en este Ministerio tuvo como principales causas las

siguientes:

Cambio de modalidad en la operación de los proyectos que se ejecutan por entidades participantes.

Eliminación de transferencias en efectivo, por atención de habilitación a

las familias en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad.

Disminución de las consultorías internas y externas para reorientar los recursos a la construcción y rehabilitación de delegaciones territoriales y centros de protección social y especial.

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Nivel de cumplimiento de principales objetivos institucionales:

• A través del “Programa de Atención integral a niños y niñas menores de 6 años en condiciones de pobreza” fueron beneficiados a nivel nacional 10,340 niños y niñas, lo que significa un 10.5% de incremento en relación al año 2006.

• Con la ejecución del “Programa de Atención integral a niños, niñas y

adolescentes (NNA) entre 7 a 18 años en alto riesgo social “ fueron atendidos 4,050 niños y niñas y adolescentes, se capacitaron 2,500 padres y madres de familia mediante Escuelas de Padres. Así mismo fueron atendidos 4,858 niños, niñas y adolescentes en la modalidad de Hogares Infantiles Comunitarios a lo largo del país.

• Reintegración de 1,341 niños, niñas y adolescentes a su hogar biológico,

que se encontraban en diferentes situaciones de riesgo, lo que conlleva a un fortalecimiento de la familia como núcleo fundamental de la sociedad e integración de 289 niños, niñas y adolescentes a Hogares Sustitutos como medida de protección especial.

• Beneficiados 4,146 niños, niñas y adolescentes a través de las

conciliaciones familiares, por medio de la entrega de sus respectivas pensiones alimenticias.

• Asegurados por la Comisión de Suministros del SINAPRED con la

coordinación interinstitucional del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, 230,637 pobladores afectados por el paso del Huracán Félix por la RAAN y por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias en los departamentos de occidente y centro norte del país.

• Beneficiadas 5,889 personas adultas mayores que se encuentran en

abandono y/o situación de extrema pobreza con la entrega de un paquete alimenticio, y atendidas con servicios de acompañamiento y orientación de parte de las delegaciones departamentales y nivel central.

• Garantizada la entrega del Bono Alimenticio por un monto total de

C$2.500.000.00 a 4,748 buzos, cayuqueros, trabajadores del mar, mujeres piquineras y exbuzos lisiados a los cuales se les beneficia como consecuencia de los 3 meses de la veda de langosta decretada cada año por el MARENA.

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Procuraduría General de la República El presupuesto actualizado de esta entidad fue de C$44.2 millones, de

los cuales C$32.9 millones correspondieron a gastos corrientes y C$11.3 millones a gasto de capital, siendo que la ejecución total alcanzada en ese período fue de C$36.6 millones, lo que representa el 82.7% del presupuesto anual.

El gasto corriente muestra una ejecución de C$30.9 millones, lo que

equivale al 94% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 refleja un incremento del 17.5% (C$4.6 millones). Del monto ejecutado, el 75% se destinó al pago de remuneraciones y el 25% a la compra de bienes y servicios.

Por su parte, el gasto de capital alcanzó una ejecución de C$5.7

millones (50%), de los cuales el 96% fue financiado con recursos de donaciones externas y el 4% con recursos del tesoro destinados principalmente a la ejecución de proyecto denominado “Apoyo a la Descentralización de la Procuraduría Ambiental”, con un monto ejecutado de C$3.7 millones.

Ministerio de Energía y Minas

El presupuesto anual actualizado de esta institución fue de C$259.6

millones, de los cuales C$41.3 millones corresponden a gastos corrientes y C$218.3 millones a gasto de capital y la ejecución total alcanzada en ese período fue de C$209.9 millones, lo que significa el 80.8% del presupuesto anual actualizado.

El gasto corriente muestra un monto ejecutado de C$35.0 millones, lo

que equivale al 84.5% del monto anual actualizado en este concepto de gasto. Del monto ejecutado, el 54% se destinó al gasto en remuneraciones y el 46% corresponde a la compra de bienes y servicios y transferencias corrientes.

El gasto de capital alcanzó una ejecución de C$174.9 millones, lo que

equivale al 80.1% del presupuesto anual actualizado. Por otra parte, el 73% del gasto de capital fue financiado con recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos y el 27% con recursos del tesoro. La ejecución del programa de inversiones en este Ministerio generó 2,037 empleos.

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Entre los principales proyectos y/o programas ejecutados se mencionan los siguientes:

Proyecto de Electrificación Rural para Zonas Aisladas (PERZA/BM) C$58.3

millones

Electrificación Rural C$31.2 millones

Desarrollo de la Hidroelectricidad a Pequeña Escala-Uso Productivo - C$29.3 millones

Fondo de Apoyo a Redes de Organizaciones Locales Electrif. Rural -

C$14.9 millones

Las obras ejecutadas corresponden básicamente a:

• Electrificación Rural a 255 comunidades, beneficiando a 34,773 habitantes en los quince departamentos y las dos regiones del país, con la construcción total de 341 Km. de redes de distribución.

• Finalización de la construcción de la Pequeña Central Hidroeléctrica Río

Bravo.

• Adjudicación de contrato para la construcción de las obras civiles de la Pequeña Central Hidroeléctrica El Naranjo y se adquirieron los equipos cuyo arribo está planificado para el mes de febrero de 2008.

• Se concluyó la construcción de la Pequeña Central Hidroeléctrica Bilampí

y se instaló la distribución a las primeras 240 viviendas.

• Adjudicación de contrato para construcción de las redes eléctricas de la Pequeña Central Hidroeléctrica Salto Mollejones.

Principales problemas en la ejecución:

Las licitaciones se hicieron efectivas hasta el segundo semestre del año.

Los donantes no presentaron oportunamente la información financiera y avances de la ejecución de los proyectos que ejecutan de manera directa, tal es el caso de Programa de Eficiencia Energética para los sectores industriales y comercial, Programa de Asistencia Técnica para mejorar la oferta de energía a pequeña escala y el Programa Eurosolar.

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Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal El presupuesto anual actualizado de esta institución fue de C$220.4

millones, de los cuales C$28.2 millones correspondieron a gastos corrientes y C$192.2 millones a gasto de capital. La ejecución total alcanzada fue de C$192.9 millones, lo que representa el 87.5% del presupuesto anual.

El gasto corriente muestra una ejecución de C$28.2 millones, lo que

equivale al 100% del monto anual actualizado en este concepto de gasto, siendo que el 61% se destinó al pago de remuneraciones y el 39% correspondió a la compra de bienes y servicios.

Por su parte, el gasto de capital alcanzó una ejecución de C$164.8

millones, lo que equivale al 85.7% del presupuesto anual actualizado y en comparación con la ejecución del 2006 muestra una disminución del 42% (C$69.4 millones). En cuanto al financiamiento, el 89% de este gasto fue financiado con recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos y el 11% con recursos del tesoro.

Entre los principales programas y/o proyectos se mencionan los siguientes:

Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal (BID) C$65.7 millones.

Programa del Fortalecimiento de la Gestión Municipal y Desarrollo Local

C$43.9 millones.

Programa de Desarrollo Local y Seguridad Alimentaria (PRODELSA) C$15.2 millones

Instituto de Desarrollo Rural

El presupuesto actualizado de este instituto fue de C$527.7 millones, de

los cuales C$1.6 millones correspondieron a gastos corrientes y C$526.1 millones a gasto de capital. La ejecución total alcanzada en ese período en gasto de capital fue de C$510.7 millones, lo que representa el 97% del presupuesto anual de inversiones y con respecto al monto ejecutado en el 2006, muestra un incremento del 2.6% (C$12.9 millones).

Del monto total ejecutado en gasto de capital, el 93% fue financiado

con recursos de desembolsos de préstamos y donaciones externas y el 7% con recursos del tesoro.

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Entre los principales programas y/o proyectos ejecutados se mencionan los siguientes:

Programa de Reactivación Productiva Rural (PRPR/BID-1110-SF-NI) C$337.1

millones.

Desarrollo Local en el Departamento de Rivas C$51.6 millones.

Programa de Desarrollo Económico de la Zona Seca de Nicaragua C$40.5 millones.

Programa de Fortalecimiento al Desarrollo Rural y Reducción de Pobreza

C$39.9 millones.

Programa Sectorial de Desarrollo Rural Producto Sostenible C$22.4 millones.

Infraestructura Productiva:

• Construcción de 19 Kms. de carretera Rama Kukra Hill – Laguna de Perlas. • Construcción 19 Kms del tramo de camino Estelí – Las Aceitunas.

• Rehabilitación de 322 Km. de camino en los circuitos cafetaleros ubicados en La Dalia, Aranjuez, La Danta, El Bálsamo, Matagalpa; La Fundadora, El Cuá, El Peten, la red del banano en Bocaycito, El Diamante los Chagüitones, Las Cuchillas en Jinotega y caminos rehabilitados para apoyar a la producción lechera en Yalguas, La Danta-Dulce Nombre.

• Mantenimiento de 180 Kms de caminos en Ubú-Wasayanba, La Calamidad –San Pablo; La Pedrera-Wanawas, Santa Cruz-Balgua-San Pedro, Salinas Grandes, La Paz Centro-Amatitlan, El Zungano, Tauquil, Okonwas, Eskambray, El Rosario, San José Masatepe, La Paquita- Tolesmaida.

• Construcción de dos puentes ubicados en Río Pantasma y la Arenita en

Boaco. • Se establecieron redes de agua potable para abastecer a sectores

productivos en las Comunidades de El Realejo, Santa Lucia, La Libertad, San Pedro de Lóvago.

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Desarrollo a la Producción:

• Distribución de 46,343 quintales de fertilizante NPK y 91,526 quintales de UREA a productores de las cooperativas Agroforestal Ranchería, José Alberto Munguía, San Martín R.L., El viejo, La Trinidad, La Esperanza; a las Asociaciones Cafetaleros Alvino Estelí, ubicadas en el Municipio del Norte Chinandega; y a los productores de Santa Lucía, Ticuilcan, ATC Astillero Rivas, Asociación de Trabajadores de Nindirí, Alcaldías Municipales de Juigalpa, Moyogalpa.

• Creación de cuatro microempresas de pesca de langosta y camarones,

beneficiando a 120 mujeres de Bilwi, Dakra, Pahara, Cayos Miskitos.

• Se establecieron 106 hectáreas de plantaciones de Cocoteros con la comunidad étnica Ramacay en Bluefields, beneficiando a 62 mujeres y 44 hombres.

• Se establecieron centros de acopio de granos básicos y plátano en las

comunidades Tasba Raya y Río Coco.

Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) El presupuesto actualizado de esta entidad fue de C$390.7 millones,

correspondiendo en su totalidad a gasto de capital y la ejecución total alcanzada en ese período fue de C$296.4 millones, lo que representa el 75.9% del presupuesto anual. Con respecto al monto ejecutado en el 2006 muestra una disminución del 10.3% (C$34.0 millones).

Del monto total ejecutado, el 72% fue financiado con recursos de

desembolsos de préstamos y donaciones externas y el remanente con recursos del tesoro.

Entre los principales proyectos y/o programas ejecutados se

mencionan los siguientes:

Programa de Inversión Social Municipal (BID-1679/SF-NI) C$152.4 millones.

Desarrollo Institucional FISE C$58.5 millones.

Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural C$29.2 millones.

Programa Fomento del Desarrollo Local y la Gobernanza C$25.4 millones.

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A nivel de sector, las inversiones efectuadas corresponden principalmente a:

Agua y Saneamiento:

• Construcción de tres miniacueductos por bombeo eléctrico en los

municipios de El Viejo, El Almendro y San Pedro del Norte.

• Ampliación de miniacueducto por bombeo eléctrico en el municipio de El Viejo.

• Construcción de cinco sistemas de agua potable en los municipios de San Pedro del Norte, Diría, Siuna y Cárdenas.

• Ampliación de dos sistemas de agua potable en los municipios de San

Pedro del Norte en Chinandega y Granada.

• Construcción de veintiséis pozos en San Pedro del Norte, La Concordia, Rosita, San Miguelito, Acoyapa, Teustepe, El Almendro, Santo Tomás del Norte y Villa Nueva.

• Construcción de 519 letrinas en Mulukukú, San Pedro del Norte, Santo Tomás del Norte y Villa Nueva.

• Rehabilitación de un sistema de agua potable en el municipio de Terrabona.

• En proceso de construcción sistema de agua potable en el municipio de El

Rama.

• En proceso construcción de 5 pozos en San José de los Remates.

Educación:

• Reemplazo de veintitrés escuelas ubicadas en los municipios de Puerto Morazán, San José de Bocay, Matigüás, Siuna, Waslala, El Tortuguero, Paiwas, El Castillo, Morrito, La Conquista, La Trinidad, Jinotega, El Jicaral, Santa Rosa del Peñón, San José de Cusmapa, Rancho Grande y San Miguelito.

• Reparación de cinco escuelas en los municipios de Nagarote, El Tortuguero y Nueva Guinea.

• Ampliación de tres escuelas en los municipios de Mulukukú, Moyogalpa y San Juan del Sur.

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• Avances en la ejecución del reemplazo de dos escuelas en Achuapa y un Instituto en Quezalguaque.

• Avances en la ejecución la ampliación de dos escuelas ubicados en Jinotega y San Lucas.

Salud:

• Reemplazo del Centro y Puestos de Salud de Camoapa, Tisma y Siuna. • Construcción de dos casas maternas en los municipios de Muy-Muy y El

Rama. • Avances en la ejecución del reemplazo del Centro y Puesto de Salud de

Nindirí y Wiwilí de Jinotega. Obras y Servicios Comunitarios:

• Construcción de cuatro puentes vados en los municipios de San Pedro de

Lóvago y Muelle de los Bueyes y Altagracia. • Construcción de 9,200 metros lineales de andenes en los municipios de

Masaya, San Juan del Sur y Puerto Cabezas. • Construcción de muro de contención en el municipio de Posoltega. • Construcción de sistema de alcantarillado pluvial en el tramo de camino El

Coyotepe-Entrada a la Flores en Masaya. • Rehabilitación de Cancha Deportiva en el municipio de Moyogalpa. • Construcción de 3,170 metros lineales de cunetas en San Pedro de

Lóvago. • En proceso el reemplazo del Mercado Municipal de Jinotepe.

Principales problemas en la ejecución:

Los manuales del ciclo del proyecto para el segundo semestre del año no

habían sido definidos por el FISE.

Limitación en el manejo del ciclo del proyecto, por parte de las municipalidades.

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Atrasos en la entrega de los formularios de los proyectos por parte de las Alcaldías.

La OPEP demoró en depositar los fondos de financiamientos.

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados

El presupuesto actualizado de la transferencia de capital asignada a

esta Empresa fue de C$67.5 millones y muestra una ejecución de C$63.3 millones, lo que significó el 93.8% respecto al presupuesto anual.

Como resultado de la ejecución del programa de inversión

institucional, ENACAL generó 1,108 empleos. Entre las principales inversiones efectuadas en el 2007 se pueden

mencionar los siguientes:

• Mejoras en los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de las ciudades de Estelí, Ocotal y Ciudad Sandino, beneficiando a 286, 500 ciudadanos.

• Construcción del sistema de agua potable para 4 barrios de Managua,

favoreciendo a 32,000 personas y construcción de los sistemas de agua potable para las comunidades de Las Viudas y Jocote Dulce, beneficiando a 4,834 personas.

• Ejecución de diversos proyectos de agua y saneamiento en las ciudades

de Boaco, Chinandega, Masaya y Carazo, beneficiando a 36,000 familias.

• En construcción las plantas de tratamiento de la ciudad de Managua, prevista a concluirse en agosto de 2008 como parte de las acciones para el saneamiento del lago.

• En ampliación el sistema de agua potable para la ciudad de Juigalpa que

beneficiará a 68,500 usuarios, programado a concluir en diciembre 2008.

• En proceso la optimización del sistema de distribución del agua potable para la ciudad de Managua, prevista a concluirse en septiembre 2008.

• Legalización de 5 mil usuarios en asentamientos, incorporación de 7 mil

nuevos usuarios en zonas urbanas y rehabilitación de 63 estaciones de bombeo en diversos municipios del país.

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El cuadro siguiente muestra el comportamiento de la ejecución en el 2007 de las principales metas e indicadores sociales:

Indicadores Unidad de Medida Ejecución 2007

Metas (Impacto)Cobertura efectiva de agua potable urbano Porcentaje 65.0Cobertura de acueducto sanitario Porcentaje 36.1Indicadores de desempeñoMedidores instalados Unidades 17,533Volumen de agua residuales tratadas Miles de m3 24,038.0Indicadores de seguimientoIndice de micro medición Porcentaje 41.0Indice de tratamiento de aguas residuales Porcentaje 25.7Conexiones activas de agua potable Unidades 490,059Conexiones de alcantarillado sanitario Unidades 185,710Producción de agua Miles de m3 273,121.0Cobertura de agua Porcentaje 90.0Tratamiento de aguas residuales colectadas Porcentaje 37.3FUENTE: ENACAL

ENACALMetas e Indicadores Sociales

Instituto de la Vivienda Urbana y Rural

El presupuesto anual actualizado de esta institución fue de C$46.7 millones, de los cuales C$13.5 millones correspondieron a gastos corrientes y C$33.2 millones a gasto de capital. La ejecución total alcanzada fue del 100% con relación al presupuesto anual.

En cuanto al gasto corriente, el 50% se destinó al pago de

remuneraciones y el 50% correspondió a la compra de bienes y servicios y con relación al gasto de capital, el 64% fue financiado con recursos externos de desembolsos de préstamos y el 36% con recursos del tesoro.

Entre las principales inversiones efectuadas se mencionan las siguientes:

• Entrega de 1,378 subsidios a familias de escasos recursos para la

construcción de igual número de viviendas en municipios de los departamentos de León, Madriz, Managua, Chontales, RAAS, Chinandega, Boaco, Matagalpa, Granada, Carazo, RAAN, Estelí, Masaya y Río San Juan.

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• Construcción de 573 viviendas en los municipios de Chichigalpa, El Tortuguero, Teustepe, Santa Rosa del Peñón, Puerto Morazán y Diriamba.

Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica

El presupuesto actualizado de la transferencia de capital asignada a

esta Empresa fue de C$40.4 millones y alcanzó una ejecución de C$34.2 millones, lo que significo el 84.7% respecto al presupuesto anual.

Entre las principales inversiones efectuadas en el 2007 se pueden

mencionar los siguientes:

• Inicio de modernización y ampliación de las subestaciones Granada, Las Banderas, Boaco, Nandaime, Ticuantepe II Etapa y Tipitapa.

• Avances en la construcción de la interconexión eléctrica Bluefields - El

Bluff, y la línea de transmisión Matiguás - Siuna - Triangulo Minero, obras que están previstas a concluirse en el primer trimestre 2008.

• Reforzamiento de puntos de interconexión de la línea de transmisión en

territorio nicaragüense del sistema de Interconexión eléctrica para América Central (SIEPAC).

La sub-ejecución mostrada se atribuye a que las ofertas presentadas

por las empresas que participaron en los procesos de licitación no cumplieron con los requerimientos de los documentos bases, lo que dió como resultado que se declaran desiertas las licitaciones.

Universidades y Centros de Educación Técnica Superior

El presupuesto actualizado y devengado fue de C$1,643.2 millones, de

los cuales C$1,494.7 millones correspondieron a transferencia corriente y C$148.5 millones a transferencia de capital. El monto devengado por las Universidades representa el 6.9% del gasto total del gobierno y con una participación del 1.6% con respecto al PIB.

Del total devengado en transferencia corriente, C$147.3 millones fueron

destinados al pago de servicio de energía eléctrica, agua potable y telefonía nacional de las Universidades.

Transferencia Municipal

El presupuesto anual actualizado de la partida de transferencia

municipal fue de C$1,341.7 millones, de los cuales C$324.4 millones

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correspondieron a transferencia corriente y C$1,017.3 millones a transferencia de capital. La transferencia de capital estaba financiada con C$998.6 millones de recursos del tesoro y C$18.7 millones con fuente de donación externa del Gobierno de Gran Bretaña.

En el 2007 la transferencia municipal tienen una participación del 5.6%

dentro del gasto total del gobierno y representa el 1.3% del PIB. De conformidad a las disposiciones presupuestarias para los

desembolsos de transferencias establecidas en la Ley Anual de Presupuesto General de la República 2007 y a la Ley No.466, Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público transfirió a las municipalidades el 100% de los fondos presupuestados con recursos del tesoro. Con respecto al monto presupuestado con fuente de donación externa no se efectuó el desembolso debido que al cierre del ejercicio presupuestario 2007 dichos recursos no se encontraban disponibles en las cuentas del tesoro.

Conforme los registros del sistema TRANSMUNI las municipalidades

informaron una ejecución de C$1,247.8 millones, lo que representa el 94.3% en relación al monto total transferido por el MHCP. Del total ejecutado, C$306.3 millones corresponden a gastos corrientes y C$941.5 millones a ejecución de proyectos de inversión, fortalecimiento institucional municipal y otros gastos de capital.

Con respecto a la ejecución del gasto corriente, las municipalidades

destinaron el 65% al gasto de personal, el 26% a la compra de bienes y servicios y el 9% a otros gastos corrientes.

En cuanto a las principales inversiones realizadas por las

municipalidades con la transferencia de capital, se mencionan las siguientes:

574 proyectos por un monto de C$316.9 millones correspondiente a obras de construcción, reparación y revestimiento de calles y cunetas, obras conexas y estudios de factibilidad.

652 proyectos por la suma de C$202.3 millones destinados a obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales, puentes y obras conexas, así como elaboración de estudios de factibilidad.

474 proyectos por un monto de C$87.7 millones correspondiente a construcción y/o rehabilitación de andenes, bulevares, sistemas de drenajes, puentes peatonales, parques, plazas mercados, cementerios, rastros, terminales de buses, parques, iglesias, centros comunales, entre otros.

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309 proyectos por la suma de C$82.3 millones destinados al Fortalecimiento Institucional Municipal (incluye capacitación al personal, elaboración de manuales, estudios y diagnósticos), adquisición de equipo automotor, equipo y mobiliario de oficina, construcción y/o rehabilitación de oficinas municipales, entre otros.

464 proyectos por un monto de C$69.7 millones los que fueron destinados

a la construcción, ampliación y mejoramiento de sistemas de agua potable y sistemas de alcantarillado en el área urbana, así como la construcción de sistemas de agua potable, mini acueductos, pozos y letrinas en el área rural.

228 proyectos con una inversión de C$58.1 millones correspondiente a

obras de construcción y rehabilitación de centros culturales e instalaciones deportivas, así como dotación de materiales deportivos a participantes en diferentes disciplinas deportivas en cada uno de los municipios.

215 proyectos por un monto de C$44.7 millones destinados a la

construcción y rehabilitación de viviendas, plan piso y techo, entrega de láminas de zinc para familia de escasos recursos, adquisición de terrenos para viviendas, entre otros.

272 proyectos por la suma de C$38.2 millones que corresponden a obras

de construcción y rehabilitación de centros y puestos de salud, construcción de preescolares, construcción y reparación de escuelas, construcción y reparación de institutos de secundaria y técnicos, de dotación de equipos, programas de alfabetización, entrega de textos y becas a estudiantes, entre otros.

94 proyectos con un monto de C$15.9 millones destinados a obras de

electrificación en barrios y comunidades y compra e instalación de luminarias para el área urbana de diferentes municipios.

19 municipalidades invirtieron la suma de C$30.8 millones en la compra de

módulos de construcción los que fueron utilizados básicamente en la ejecución de proyectos de construcción y/o rehabilitación de caminos.

Secretaría Ejecutiva SINAPRED

El monto de los recursos asignados originalmente a esta Secretaría fue de C$17.0 millones. Durante la ejecución y para atender las necesidades urgentes derivadas de los efectos devastadores provocados por el huracán Félix, a través de la Ley N° 635, Ley de Modificación, Ley Anual de Presupuesto General de la República 2007, se le aumentó un monto de

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C$100.0 millones, con fuente tesoro, y además, de conformidad al Arto. 14 de la misma Ley se autorizó a desembolsarle adicionalmente un monto igual (C$100.0 millones), para atender necesidades adicionales que pudieran derivarse de los efectos de dicho fenómeno natural.

Igualmente y conforme los Artos 13 de la Ley N° 635 y Arto. 4 de la Ley

N° 639, Ley de Modificación a la Ley Anual de Presupuesto General de la República 2007 se facultó para incorporar al presupuesto, donaciones de bienes y recursos externos e internos, tanto para los mismos fines, como para atender los daños en todo el territorio nacional ocasionado por intensas lluvias. Por estas normativas, se incorporó al presupuesto de SINAPRED un monto de donaciones de C$247.4 millones, proveniente de: Gobierno de Venezuela la suma de C$221.4 millones, Alba Caribe C$18.8 millones, y Gobierno de Francia C$7.2 millones.

En total, el presupuesto actualizado fue de C$464.5 millones, los cuales

se desembolsaron en su totalidad. La ayuda para los afectados por el Huracán Félix y por las intensas lluvias en todo el territorio nacional, por la suma de C$447.5 millones, se destinaron y comprometieron en: compra y transporte de alimentos, compra de semillas, reparación de caminos, adquisición de láminas de zinc y avituallamiento para la población, entre otros.

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V. ANEXOS ESTADISTICOS

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Cuadro No. 1

Gobierno CentralIngresos, Gastos y FinanciamientoEjecución Período 2007Córdobas

CONCEPTO Presupuesto Ejecución Grado deActualizado Devengado Ejecución %

I. Ingresos Totales 20,548,225,284.04 20,585,208,897.40 100.2

A. Ingresos Corrientes 20,548,225,284.04 20,585,208,897.40 100.2Ingresos Tributarios 18,926,480,877.00 18,926,379,325.22 100.0Ingresos no Tributarios 1,348,627,548.04 1,396,995,233.52 103.6Rentas de la Propiedad 169,072,859.00 150,928,147.31 89.3Transferencias Corrientes 104,044,000.00 110,906,191.35 106.6

II. Gastos Totales 25,518,320,992.64 23,819,333,733.35 93.3

A. Gastos Corrientes 16,544,063,059.52 16,113,524,503.70 97.4 Gastos de Consumo 10,120,417,933.74 9,815,360,601.37 97.0 Rentas de la Propiedad 1,569,794,762.00 1,518,873,540.52 96.8 Transferencias Corrientes 4,853,850,363.78 4,779,290,361.81 98.5

B. Gastos de Capital 8,974,257,933.12 7,705,809,229.65 85.9 Inversión Real Directa 4,732,794,670.62 3,927,568,000.40 83.0 Transferencias de Capital 4,199,600,280.50 3,736,533,279.25 89.0

Inversión Financiera 41,862,982.00 41,707,950.00

III. Déficit Presupuestario Global ( I - II ) (4,970,095,708.60) (3,234,124,835.95) 65.1

IV. Necesidad de Financiamiento Neto 4,970,095,708.60 3,234,124,835.95 65.1

A. Donaciones Externas 4,730,143,262.67 3,892,979,075.63 82.3B. Financiamiento Externo Neto 3,389,650,678.00 2,728,215,617.79 80.5

Desembolsos 4,105,855,007.00 3,419,428,351.64 83.3Amortización (716,204,329.00) (691,212,733.85) 96.5

C. Financiamiento Interno Neto (3,149,698,232.07) (3,387,069,857.47) 107.5 Amortización (2,776,937,106.00) (2,639,723,480.95) 95.1Ingresos Netos de Privatización 20,792,000.00 738,297.03 3.6Bonos de la República de Nicaragua 625,600,000.00 325,963,107.00 52.1Aumento de Disponibilidades * (1,019,153,126.07) (1,376,247,402.79) 135.0Otros 302,199,622.24

*: No incluye en la ejecución variación de disponibilidades por menos C$66,349,970.03 de Fondos de Terceros de depósitos en garantía de la Dirección General de Migración y Extranjería.

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Presupuesto Ingresos Grado deCONCEPTO Actualizado Percibidos Ejecución %

INGRESOS CORRIENTES 20,548,225,284.04 20,585,208,897.40 100.2 INGRESOS TRIBUTARIOS 18,926,480,877.00 18,926,379,325.22 100.0

Sobre los Ingresos 5,758,689,517.00 5,752,664,684.60 99.9Impuesto sobre la Renta 5,758,380,633.00 5,752,242,055.73 99.9Otros Impuestos 308,884.00 422,628.87 136.8

Sobre la Producción, Consumo y Trans. Int. 7,293,163,583.00 7,221,603,754.26 99.0 Impuesto al Valor Agregado IVA 3,164,057,857.00 3,102,455,793.24 98.1 Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 3,078,249,917.00 3,073,398,989.08 99.8

Rones y Aguardientes 144,572,992.00 144,465,258.80 99.9Cervezas 487,548,421.00 479,595,677.69 98.4Cigarrillos 161,298,388.00 158,451,853.80 98.2Gaseosas 144,360,220.00 146,075,475.89 101.2Derivados del Petróleo 2,078,752,465.00 2,107,610,033.22 101.4Otros Selectivos al Consumo 61,717,431.00 37,200,689.68 60.3

Impuesto Selectivo al Consumo a la Importación 1,023,663,791.00 1,025,464,639.93 100.2 Impuesto de Timbres Fiscales (ITF) 27,192,018.00 20,284,332.01 74.6

Impuestos sobre el Comercio Exterior 5,874,627,777.00 5,952,110,886.36 101.3Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) 974,788,509.00 1,003,872,989.43 103.0Arancel Temporal de Protección (ATP) 140,370.00 105,277.41 75.0Impuesto al Valor Agregado de las Importaciones 4,874,362,344.00 4,922,483,140.54 101.035% a Bienes y Serv. proced. u origen Hondureño y Colombiano 25,336,554.00 25,649,478.98 101.2

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1,348,627,548.04 1,396,995,233.52 103.6Tasas 1,188,628.00 1,304,626.01 109.8

Otros Servicios del Sector Forestal 1,188,628.00 1,304,626.01 109.8Derechos 146,186,167.70 148,440,837.57 101.5

Derechos Consulares 62,004,061.00 63,682,929.73 102.7Derecho de Superficie (Exploración S. Minero) * 36,874,877.70 29,140,807.16 79.0Derecho sobre Explotación (Sector Minero) 28,229,863.00 33,638,667.72 119.2Derecho Superficial de Recursos Geotérmicos 5,037.00 4,536.97 90.1Derecho de Explotación de Recursos Geotérmicos 1,885,639.00 1,485,639.10 78.8Derechos por Aprovecham. a los Rec. Pesqueros 6,194,677.00 8,718,574.01 140.7Derecho de Aprovechamiento Sector Forestal 5,247,256.00 5,747,362.07 109.5Derechos de Vigencia Sector Forestal 170,254.00 128,546.09 75.5Derechos de Vigencia Sector Pesca 5,574,503.00 5,893,774.72 105.7

Multas 35,644,031.00 36,341,288.45 102.0Multas al Sector Forestal 791,723.00 692,753.08 87.5Multas por Derecho de Superficie y Explotación Minera 245,096.00 183,822.00 75.0Multas por Infracciones de Tránsito 1,074,000.00 877,859.46 81.7Multas del Sector Pesca 1,525,421.00 2,484,774.26 162.9Otras Multas 32,007,791.00 32,102,079.65 100.3

Otros Ingresos No Tributarios 1,165,608,721.34 1,210,908,481.49 103.9Utilidad por Dif. de Cambios 80,616,855.00 78,143,203.32 96.9Otros Ingresos No Tributarios 207,085,690.00 228,811,374.78 110.5Subastas por Decomiso 7,941,466.00 8,445,640.96 106.3Tributo Especial para FOMAV 288,247,797.00 282,319,382.70 97.9Rentas con Destino Especifico 581,716,913.34 613,188,879.73 105.4

RENTAS DE LA PROPIEDAD 169,072,859.00 150,928,147.31 89.3Intereses Obtenidos por Préstamos. 30,200,000.00 13,049,279.50 43.2

Intereses por Préstamos Internos 30,200,000.00 13,049,279.50 43.2Intereses Obtenidos por Depósitos. 138,872,859.00 137,878,867.81 99.3

Intereses por Depósitos Internos 138,872,859.00 137,878,867.81 99.3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 104,044,000.00 110,906,191.35 106.6Del Sector Público 104,044,000.00 110,906,191.35 106.6

De Entes Autónomos No Empresariales 80,044,000.00 85,023,000.00 106.2De Empresas Públicas No Financieras 24,000,000.00 25,883,191.35 107.8

TOTAL DE INGRESOS 20,548,225,284.04 20,585,208,897.40 100.2

* : El Presupuesto Actualizado incluye un monto de C$ 904,805.73 que en el e-SIGFA se clasificó como Renta con Destino Específico.

Cuadro No. 2

Córdobas

Gobierno CentralIngresos Totales Percibidos

Período 2007

Page 69: Portada Informe Enero-diciembre 2007

Total de Ingresos C$20,585,208,897.40

Ejecución de Ingresos 2007Estructura de Ingresos

Otros7.27%

IVA15.07%

Rentas.Dest. Esp.2.98%

Impto. s/ la Renta27.94%

ISC14.93%

Otros Ing. no Trib.2.90%

S/Comercio Ext.28.91%

Page 70: Portada Informe Enero-diciembre 2007

CONCEPTO INGRESOS SERVICIOS TESORERIA TOTALADUANEROS

INGRESOS CORRIENTES 12,517,071,786.99 7,160,863,015.17 907,274,095.24 20,585,208,897.40 INGRESOS TRIBUTARIOS 11,938,135,409.46 6,988,243,915.76 18,926,379,325.22

Sobre los Ingresos 5,742,587,747.22 10,076,937.38 5,752,664,684.60Impuesto sobre la Renta 5,742,165,118.35 10,076,937.38 5,752,242,055.73Otros Impuestos 422,628.87 422,628.87

Sobre la Producción, Consumo y Trans. Int. 6,195,547,662.24 1,026,056,092.02 7,221,603,754.26 Impuesto al Valor Agregado IVA 3,101,864,341.15 591,452.09 3,102,455,793.24 Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 3,073,398,989.08 3,073,398,989.08

Rones y Aguardientes 144,465,258.80 144,465,258.80Cervezas 479,595,677.69 479,595,677.69Cigarrillos 158,451,853.80 158,451,853.80Gaseosas 146,075,475.89 146,075,475.89Derivados del Petróleo 2,107,610,033.22 2,107,610,033.22Otros Selectivos al Consumo 37,200,689.68 37,200,689.68

Impuesto Selectivo al Consumo a la Importación 1,025,464,639.93 1,025,464,639.93 Impuesto de Timbres Fiscales (ITF) 20,284,332.01 20,284,332.01

Impuestos sobre el Comercio Exterior 5,952,110,886.36 5,952,110,886.36Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) 1,003,872,989.43 1,003,872,989.43Arancel Temporal de Protección (ATP) 105,277.41 105,277.41Impuesto al Valor Agregado de las Importaciones 4,922,483,140.54 4,922,483,140.5435% a Bienes y Serv. proced. u origen Hondureño y Colombiano 25,649,478.98 25,649,478.98

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 578,936,377.53 172,619,099.41 645,439,756.58 1,396,995,233.52Tasas 1,304,626.01 1,304,626.01

Otros Servicios del Sector Forestal 1,304,626.01 1,304,626.01Derechos 84,757,907.84 548,398.00 63,134,531.73 148,440,837.57

Derechos Consulares 548,398.00 63,134,531.73 63,682,929.73Derecho de Superficie (Exploración S. Minero) 29,140,807.16 29,140,807.16Derecho sobre Explotación (Sector Minero) 33,638,667.72 33,638,667.72Derecho Superficial de Recursos Geotérmicos 4,536.97 4,536.97Derecho de Explotación de Recursos Geotérmicos 1,485,639.10 1,485,639.10Derechos por Aprovecham. a los Rec. Pesqueros 8,718,574.01 8,718,574.01Derecho de Aprovechamiento Sector Forestal 5,747,362.07 5,747,362.07Derechos de Vigencia Sector Forestal 128,546.09 128,546.09Derechos de Vigencia Sector Pesca 5,893,774.72 5,893,774.72

Multas 33,040,477.68 1,591,575.30 1,709,235.47 36,341,288.45Multas al Sector Forestal 692,753.08 692,753.08Multas por Derecho de Superficie y Explotación Minera 183,822.00 183,822.00Multas por Infracciones de Tránsito 877,859.46 877,859.46Multas del Sector Pesca 2,484,774.26 2,484,774.26Otras Multas 28,801,268.88 1,591,575.30 1,709,235.47 32,102,079.65

Otros Ingresos No Tributarios 459,833,366.00 170,479,126.11 580,595,989.38 1,210,908,481.49Utilidad por Dif. de Cambios 78,143,203.32 78,143,203.32Otros Ingresos No Tributarios 166,781,222.27 38,709,516.08 23,320,636.43 228,811,374.78Subastas por Decomiso 8,445,640.96 8,445,640.96Tributo Especial para FOMAV 282,319,382.70 282,319,382.70Rentas con Destino Especifico 2,287,120.07 131,769,610.03 479,132,149.63 613,188,879.73

RENTAS DE LA PROPIEDAD 150,928,147.31 150,928,147.31Intereses Obtenidos por Préstamos. 13,049,279.50 13,049,279.50

Intereses por Préstamos Internos 13,049,279.50 13,049,279.50Intereses Obtenidos por Depósitos. 137,878,867.81 137,878,867.81

Intereses por Depósitos Internos 137,878,867.81 137,878,867.81

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 110,906,191.35 110,906,191.35Del Sector Público 110,906,191.35 110,906,191.35

De Entes Autónomos No Empresariales 85,023,000.00 85,023,000.00De Empresas Públicas No Financieras 25,883,191.35 25,883,191.35

TOTAL DE INGRESOS 12,517,071,786.99 7,160,863,015.17 907,274,095.24 20,585,208,897.40

D I R E C C I O N E S G E N E R A L E S

Cuadro No. 3

Gobierno CentralIngresos Totales Percibidos por Direcciones Recaudadoras

Período 2007Córdobas

Page 71: Portada Informe Enero-diciembre 2007

Presupuesto Ingresos Grado de CONCEPTO / ENTIDAD Actualizado Percibidos Ejecución %

Rentas con Destino Específico 581,716,913.34 613,188,879.73 105.4

Corte Suprema de Justicia 66,525,663.00 71,296,900.14 107.2Consejo Supremo Electoral 6,480,000.00 850,009.43 13.1Contraloría General de la República 42,904.50 49,957.00 116.4Presidencia de la República 2,700,000.00 1,235,980.82 45.8Ministerio de Gobernación 120,063,626.08 121,713,377.33 101.4Ministerio de Relaciones Exteriores 26,324,668.42 26,324,668.42 100.0Ministerio de Hacienda y Crédito Público 14,223,588.57 15,377,634.08 108.1Dirección General de Ingresos 2,287,120.07Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 20,465,000.00 21,286,156.69 104.0Ministerio de Educación 3,000,000.00 953,979.67 31.8Ministerio Agropecuario y Forestal 62,635,800.00 58,565,535.15 93.5Instituto Nacional Forestal 191,265.53Ministerio de Transporte e Infraestructura 34,297,000.00 29,803,913.43 86.9Ministerio de Salud 66,897,617.00 68,625,876.13 102.6Ministerio del Trabajo 3,640,244.00 3,339,585.89 91.7Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 6,936,000.00 7,653,491.88 110.3Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez 14,000,000.00 14,274,515.04 102.0Consejo Nacional del Deporte, la Educación y la Recreación Física 14,199,619.82 14,199,619.82 100.0Instituto Nicaragüense de Juventud y Deportes 589,858.00 639,572.20 108.4Instituto Nicaragüense de Deportes 1,860,142.00 1,211,190.32 65.1Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 8,777.92Instituto Nacional de Información de Desarrollo 470,000.00 358,498.95 76.3Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 11,470,000.00 11,343,323.44 98.9Ministerio Público 9,604,117.95 9,604,117.95 100.0Procuraduría General de la República 298,000.00 224,202.40 75.2Consejo Regional Autónomo Atlántico Norte * .00Dirección General de Servicios Aduaneros 94,993,064.00 131,769,610.03 138.7

* : Reclasificado el monto de C$ 904,805.73 del Presupuesto Actualizado al rubro Derecho de Superficie de Exploración Sector Minero.

Cuadro No. 3 - A

Córdobas

Gobierno CentralDetalle de Rentas con Destino Especifico por Entidad

Percibido Período 2007

Page 72: Portada Informe Enero-diciembre 2007

Presupuesto Ingresos Grado deActualizado Percibidos Ejecución %

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 104,044,000.00 110,906,191.35 106.6

Del Sector Público 104,044,000.00 110,906,191.35 106.6 De Entes Autónomos No Empresariales 80,044,000.00 85,023,000.00 106.2

Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos 35,000,000.00 35,000,000.00 100.0 Corporaciones Nacionales del Sector Público 15,044,000.00 20,000,000.00 132.9 Corporación de Zonas Francas 30,000,000.00 30,000,000.00 100.0 MINED (Deducc.10% s/salarios - Decreto Presid. 19-2007) 23,000.00

De Empresas Públicas No Financieras 24,000,000.00 25,883,191.35 107.8 Petróleos de Nicaragua 20,000,000.00 21,883,191.35 109.4 Empresa Nacional de Alimentos Básicos 4,000,000.00 4,000,000.00 100.0

CONCEPTO

Cuadro No. 3 - B

Gobierno CentralDetalle de Transferencias Corrientes por Entes y Empresas

Período 2007Córdobas

Page 73: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCPDGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:00:32 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

:

PRESUPUESTO ACTUALIZADO CONCEPTO

DEVENGADO ACUMULADO

ENERO

CLASIFICACION ECONOMICA DE GASTOS(CORDOBAS)

SIEPSIEP

PRPSIEP108B

GRADO DEEJECUCION %.

DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 PRODUCCION 2007

1 de 1

GASTO CORRIENTE

GASTO CAPITAL

6,788,479,085.73

3,026,881,515.64

1,518,873,540.52

1,080,496,457.45

3,625,387,329.49

73,406,574.87

3,923,014,915.60

3,065,298.13

1,487,786.67

252,878,132.52

3,483,279,563.65

375,583.08

41,707,950.00

9,815,360,601.37

1,518,873,540.52

4,779,290,361.81

3,927,568,000.40

3,736,533,279.25

41,707,950.00

16,113,524,503.70

7,705,809,229.65

96.99

96.76

98.46

82.99

88.97

99.63

99.37

92.03

96.76

97.18

98.83

99.86

83.00

72.98

71.17

99.71

88.28

98.84

99.63

INTERESES INTERNOS

INTERESES AL EXTERIOR

TOTAL AMORTIZACION

AMORTIZACION

TOTAL GASTOS + AMORTIZACION

2,639,723,480.95

691,212,733.85

3,330,936,214.80

27,150,269,948.15

95.06

96.51

95.36

93.58

1,096,058,394.53

422,815,145.99

96.67

96.99

TOTAL GASTOS 23,819,333,733.35 93.34

GASTOS DE CONSUMO

RENTAS DE LA PROPIEDAD

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIÓN REAL DIRECTA

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

INVERSION FINANCIERA

REMUNERACIONES

BIENES Y SERVICIOS

INTERESES

AL SECTOR PRIVADO

AL SECTOR PÚBLICO

AL SECTOR EXTERNO

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO

TIERRAS Y TERRENOS

ACTIVOS INTANGIBLES

AL SECTOR PRIVADO

AL SECTOR PÚBLICO

AL SECTOR EXTERNO

CONCESION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO

10,120,417,933.74

1,569,794,762.00

4,853,850,363.78

4,732,794,670.62

4,199,600,280.50

41,862,982.00

6,831,282,466.92

3,289,135,466.82

1,569,794,762.00

1,111,871,557.59

3,668,466,689.67

73,512,116.52

4,726,504,101.15

4,200,000.00

2,090,569.47

253,605,028.09

3,945,615,252.41

380,000.00

41,862,982.00

1,133,839,582.00

435,955,180.00

25,518,320,992.64

2,776,937,106.00

716,204,329.00

3,493,141,435.00

29,011,462,427.64

DEUDA INTERNADEUDA EXTERNA

16,544,063,059.52

8,974,257,933.12

97.40

85.87

Cuadro No. 4

Page 74: Portada Informe Enero-diciembre 2007

Total de Gastos C$23,819,333,733.35

Ejecución de Gastos 2007Clasificación Económica

Transf. de Capital15.68%

Inversión Financiera

0.17%

Gastos de Consumo

41.24%

Transf. Corrientes

20.06%

Rentas de la Propied.

6.37% Inversion Real16.48%

Page 75: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCPDGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:01:38 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

:

TOTAL CONCEPTO

GASTO DECAPITAL

GASTOCORRIENTE

CLASIFICACION ECONOMICA POR OBJETO DEL GASTO

SIEPSIEP

PRPSIEP121 (DEVENGADO ACUMULADO)

DE ENERO A DICIEMBRE

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 PRODUCCION 2007

1 de 1

TOTAL GASTOS

SERVICIOS PERSONALES

SERVICIOS NO PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

BIENES DE USO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIOS DE LA DEUDA

OTROS GASTOS

7,705,809,229.65 16,113,524,503.70 23,819,333,733.35

369,427,929.47

640,715,221.43

482,643,910.12

2,433,742,676.27

1,413,846.19

3,736,157,696.17

41,707,950.00

0.00

0.00

6,788,479,085.73

1,373,518,526.56

1,542,718,865.00

0.00

4,779,290,361.81

0.00

0.00

1,628,517,664.60

1,000,000.00

7,157,907,015.20

2,014,233,747.99

2,025,362,775.12

2,433,742,676.27

4,780,704,208.00

3,736,157,696.17

41,707,950.00

1,628,517,664.60

1,000,000.00

3,330,936,214.80

Amortización deuda interna a largo plazo

Amortización deuda externa a largo plazo

2,639,723,480.95 691,212,733.85

AMORTIZACION

27,150,269,948.15TOTAL GASTOS + AMORTIZACION

Cuadro No. 5

Page 76: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCPDGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:02:34 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

:

PRESUPUESTO ACTUALIZADO DESCRIPCION

EJECUCIONDEVENGADO

ENERO

SIEPSIEP

GRADO DEEJECUCION %.

DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 PRODUCCION 2007

GASTOS TOTALES POR ENTIDAD PRPSIEP108C

1 de 1

344,611,698.63

993,746,857.89

247,999,222.33

140,236,027.17

177,143,038.81

1,276,066,192.16

382,751,375.59

728,194,968.27

133,485,891.87

191,530,016.08

3,553,523,456.16

959,239,040.88

1,584,018,763.09

3,892,524,430.44

92,212,784.88

194,296,798.19

192,976,422.01

6,859,713,877.36

1,628,517,664.60

36,568,379.58

0.00

209,976,827.36

TOTAL AMORTIZACION

AMORTIZACION

TOTAL GASTOS + AMORTIZACION

2,639,723,480.95 691,212,733.85

3,330,936,214.80

27,150,269,948.15

95.06 96.51

95.36

93.58

TOTAL GASTOS 23,819,333,733.35 93.34 25,518,320,992.64

2,776,937,106.00 716,204,329.00

3,493,141,435.00

29,011,462,427.64

DEUDA INTERNADEUDA EXTERNA

347,117,183.00

1,042,527,905.00

255,361,047.00

160,961,904.50

204,020,140.00

1,299,892,343.36

388,351,825.42

731,548,158.18

153,390,130.57

250,169,319.00

3,865,908,393.91

1,076,426,334.00

1,860,461,928.80

3,962,435,261.00

97,305,187.73

239,293,090.00

246,725,463.67

7,321,213,708.50

1,711,364,937.00

44,190,256.00

.00

259,656,476.00

99.28

95.32

97.12

87.12

86.83

98.17

98.56

99.54

87.02

76.56

91.92

89.11

85.14

98.24

94.77

81.20

78.22

93.70

95.16

82.75

0.00

80.87

001000

002000

003000

004000

005000

006000

007000

008000

009000

010000

011000

012000

013000

014000

015000

016000

017000

018000

019000

020000

022000

024000

ASAMBLEA NACIONAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONSEJO SUPREMO ELECTORAL

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DEL TRABAJO

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATU

MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

IMPREVISTOS

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Cuadro No. 6

Page 77: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES A ENTES DESCENTRALIZADOS Y OTRAS INSTITUPRPSIEP005A

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:03:22 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

: DE ENERO A DICIEMBRE

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (mm)=1 / Mes Final (mm)=12 PRODUCCION 2007

CONCEPTO EJECUCIONDEVENGADO

GRADODE EJECUCION %

PRESUPUESTOACTUALIZADO

1 de 3

INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO

INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL

DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACIÓN DEL SISTEMATRIBUTARIO (DGI/DGSA)TRANSFERENCIA A 15 MUNICIPIOS DE MADRIZ, NUEVA SEGOVIA, JINOTEGA YMATAGALPATRANSFERENCIAS A LAS ALCALDÍAS Y COMUNID. INDÍGENAS POR RECAUD. DEAPROVECHAM. Y SERVICIO FORESTALSUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS YORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCROCONSEJO NACIONAL DE PASTORES EVANGELICOS

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS

INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA

GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE

GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR

CONSEJO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE

CONSEJO REGIONAL AUTÓNOMO ATLANTICO SUR

EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL

EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR

INSTITUTO NICARAGUENSE DE TELECOMUNICACIONES Y CORREO

RADIO NICARAGUA

TRANSFERENCIA MUNICIPAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL

CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS

UCRESEP

SECRETARIA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, MITIGACION YATENCION A DESASTRESCONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS

COMISION NACIONAL DE DEMARCACIÓN Y TITULACIÓN

TRANSFERENCIA A LAS ALCALDÍAS POR RECAUDACIONES DE EXPLORACIÓN YEXPLOTACIÓN MINERAPARLAMENTO CENTROAMERICANO

ASIGNACION PARA INDEMNIZACIÓN A TRABAJADORES

MINISTERIO PÚBLICO

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

CATEDRAL DE GRANADA

COMISIONES BANCARIAS

CRUZ ROJA

CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE

MUSEO ARCHIVO RUBÉN DARÍO

TEATRO MUNICIPAL JOSÉ DE LA CRUZ MENA

ACADEMIA NICARAGUENSE DE LA LENGUA

ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE NICARAGUA

PROG. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES

COMISIÓN NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

TRANSFERENCIA A LAS ALCALDIAS Y COMUNIDADES INDIGENAS PORRECAUDACION DE PESCA Y ACUICULTURAPROYECTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES

ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE NICARAGUA

65,184,455.11

192,912,597.34

9,863,639.78

16,000,000.00

7,135,146.19

83,386,325.00

500,000.00

4,447,703.47

62,133,781.92

512,269,111.66

296,413,400.32

49,831,364.75

42,599,489.00

31,100,514.76

21,013,235.14

66,328,477.70

9,436,670.71

46,727,997.78

34,182,495.00

1,495,872,324.95

0.00

7,477,000.00

1,322,956,277.00

24,000,000.00

2,148,854.00

134,360,507.03

464,449,982.21

3,252,993.33

243,242,498.00

192,549,006.00

9,389,171.00

21,406,790.07

34,148,658.00

39,471,472.23

151,951,117.95

32,578,000.00

500,000.00

4,983,940.20

500,000.00

983,759.00

500,000.00

400,000.00

500,000.00

1,000,000.00

45,943,843.22

3,235,500.00

6,072,531.88

38,069,424.78

500,000.00

92.91

87.53

44.45

100.00

64.01

99.40

100.00

98.69

95.10

97.08

75.86

86.58

81.59

99.94

95.81

94.07

67.75

99.97

84.66

100.00

0.00

100.00

98.61

100.00

38.96

76.00

100.00

100.00

99.33

100.00

100.00

99.87

99.80

85.22

100.00

100.00

100.00

90.37

100.00

90.77

100.00

100.00

100.00

100.00

83.57

68.73

68.08

98.67

100.00

70,159,395.00

220,385,176.00

22,190,802.00

16,000,000.00

11,146,839.00

83,886,325.00

500,000.00

4,506,854.00

65,335,623.00

527,672,320.00

390,726,852.00

57,555,453.00

52,211,264.00

31,119,423.44

21,932,313.00

70,510,128.00

13,928,484.00

46,743,476.00

40,376,175.00

1,495,872,325.00

10,387,878.00

7,477,000.00

1,341,668,551.00

24,000,000.00

5,516,054.00

176,790,395.00

464,449,982.21

3,252,994.00

244,892,388.00

192,549,006.00

9,389,171.00

21,435,694.51

34,216,640.00

46,316,088.00

151,951,117.95

32,578,000.00

500,000.00

5,515,000.00

500,000.00

1,083,759.00

500,000.00

400,000.00

500,000.00

1,000,000.00

54,979,222.00

4,707,500.00

8,919,971.00

38,584,000.00

500,000.00

Cuadro No. 6 - A

Page 78: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES A ENTES DESCENTRALIZADOS Y OTRAS INSTITUPRPSIEP005A

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:03:22 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

: DE ENERO A DICIEMBRE

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (mm)=1 / Mes Final (mm)=12 PRODUCCION 2007

CONCEPTO EJECUCIONDEVENGADO

GRADODE EJECUCION %

PRESUPUESTOACTUALIZADO

2 de 3

ALIANZA EVANGELICA DE NICARAGUA

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA

FUNDACIÓN AMIGOS DEL ZOOLÓGICO NICARAGUENSE

COOPERATIVAS DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DEL MUNICIPIO DEMANAGUAINSTITUCIONES BENÉFICAS

FONDOS DE CONTRAVALOR

SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA PARA JUBILADOS

PENSIÓN VITALICIA A EXPRESIDENTES Y EXVICEPRESIDENTES

FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL (FOMAV)

ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD

LA GACETA

UNIVERSIDADES (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y TELEFONÍA NACIONAL)

CATEDRAL METROPOLITANA DE LEÓN

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA

SUBSIDIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA COSTA ATLÁNTICA

PRONICARAGUA/PNUD

CONSEJO NACIONAL DEL CAFÉ (CONACAFE)

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES NATURALES

CORREOS DE NICARAGUA

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL

BIBLIOTECA ALEMANA NICARAGÚENSE

CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION Y LA RECREACION FISICA

ALCALDIA DE NIQUINOHOMO

ALCALDIA DE MANAGUA

PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICAY LA PREINVERSIÓNTRIBUNAL TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO

PARROQUIA SAN PABLO APÓSTOL

FONDO DE DESARROLLO PESQUERO

FONDO DE DESARROLLO MINERO

ALCALDÍA DE JUIGALPA

INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES

TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA JUVENTUD

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA MUJER

INSTITUTO CONTRA EL ALCOHOLISMO Y LA DROGADICCIÓN

ALCALDIA DE MANAGUA

ALCALDIA DE SAN CARLOS

ALCALDIA DE CINCO PINOS

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

ALCALDIA DE MATAGALPA

FINANCIERA NICARAGÜENSE DE INVERSIONES

FEDERACION NICARAGUENSE DE FUTBOL

CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MANAGUA

IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ

IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA

ALCALDIA DE SEBACO

500,000.00

9,200,000.00

2,000,000.00

23,277,834.00

0.00

8,471,596.41

29,097,661.86

6,997,154.34

280,200,405.53

104,138,356.36

3,987,466.75

147,348,944.00

1,000,000.00

9,662,453.00

0.00

2,171,208.00

3,499,999.99

2,373,967.34

26,869,456.56

6,883,623.00

4,871,246.37

100,000.00

61,914,745.82

1,000,000.00

28,044,775.00

482,923.62

3,819,076.66

127,500.00

3,390,308.58

8,089,965.40

4,000,000.00

31,048,613.38

8,417,786.85

8,332,115.93

26,940,827.44

8,278,152.64

140,046,327.93

7,634,328.12

1,800,000.00

500,000.00

485,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

300,000.00

0.00

4,000,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

1,000,000.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

78.05

88.71

99.80

97.21

59.38

92.17

100.00

100.00

100.00

0.00

100.00

100.00

25.34

59.07

100.00

67.08

100.00

100.00

100.00

100.00

3.67

99.73

100.00

80.86

100.00

100.00

82.22

93.67

100.00

99.99

99.40

99.71

90.93

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

500,000.00

9,200,000.00

2,000,000.00

23,277,834.00

0.00

10,854,274.00

32,800,000.00

7,010,940.00

288,247,797.00

175,372,715.00

4,326,000.00

147,348,944.00

1,000,000.00

9,662,453.00

0.00

2,171,208.00

3,500,000.00

9,367,403.00

45,490,185.00

6,883,623.00

7,262,000.00

100,000.00

61,914,745.82

1,000,000.00

28,044,775.00

13,156,667.00

3,829,417.00

127,500.00

4,192,757.00

8,089,965.57

4,000,000.00

37,763,987.00

8,986,615.00

8,332,116.00

26,943,793.00

8,328,061.00

140,451,184.00

8,396,110.00

1,800,000.00

500,000.00

485,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

300,000.00

32,376,000.00

4,000,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

1,000,000.00

Cuadron No. 6 - A

Page 79: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES A ENTES DESCENTRALIZADOS Y OTRAS INSTITUPRPSIEP005A

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:03:22 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

: DE ENERO A DICIEMBRE

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (mm)=1 / Mes Final (mm)=12 PRODUCCION 2007

CONCEPTO EJECUCIONDEVENGADO

GRADODE EJECUCION %

PRESUPUESTOACTUALIZADO

3 de 3

6,859,713,877.36TOTAL ---------> 7,321,213,708.50 93.70

Cuadron No. 6 - A

Page 80: Portada Informe Enero-diciembre 2007

Presupuesto Ejecución SaldoNombre Actualizado Devengado

1 PARROQUIA SANTA TERESA, CARAZO ARQUIDIOCESIS DE MANAGUA 2,500,000.00 2,500,000.00

2 PARROQUIA SAN MARTÍN DE PORRES, NUEVA GUINEA 1,000,000.00 1,000,000.00

3 PARROQUIA SANTA ANA, NINDIRÍ - MASAYA 541,350.00 541,350.004 IGLESIA PARROQUIA SANTIAGO APOSTOL DE LA CIUDAD DE BOACO 500,000.00 500,000.00

5 PARROQUIA SAN CARALAMPIO, DIRIAMBA - CARAZO 350,000.00 350,000.00

6 PARROQUIA LA MERCED DEL BARRIO LARREYNAGA - MANAGUA 200,000.00 200,000.00

7 IGLESIA SAN JOSE OBRERO, WAMBLÁN, WIWILI - DIOCESIS DE JINOTEGA 280,000.00 280,000.00

8 PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS TICUANTEPE - MANAGUA 1,500,000.00 1,500,000.00

9 IGLESIA SAN FRANCISCO JAVIER DE CUIDAD SANDINO MANAGUA 300,000.00 300,000.00

10 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LAS VÍCTORIAS 250,000.00 250,000.00

11 PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA, LA CONCEPCIÓN MASAYA 350,000.00 350,000.00

12 TEMPLO MADRE DEL DIVINO AMOR (COLONIA VILLA FLOR - MANAGUA) 200,000.00 200,000.00

13 IGLESIA SAN JUDAS TADEO, MANAGUA 250,000.00 250,000.00

14 IGLESIA EL CALVARIO DE MASAYA 400,000.00 400,000.00

15 PARROQUIA SANTA ANA , NIQUINOHOMO - MASAYA 500,000.00 500,000.00

16 TEMPLO SEÑOR DE LOS MILAGROS, DE CIUDAD ANTIGUA - NUEVA SEGOVIA 100,000.00 100,000.00

17 IGLESIA SAN PEDRO, PUERTO CABEZAS ARN 400,000.00 400,000.00

18 IGLESIA SAN PEDRO APOSTOL DE DIRIA GRANADA 250,000.00 250,000.00

19 ASOCIACION DE CAPELLANOS CRISTIANOS EVANGELICOS CAPITULO NICARAGUA 2,000,000.00 2,000,000.00

20 PARROQUIA MUY MUY. MATAGALPA 30,000.00 30,000.00

21 CASA SACERDOLTAL SAN JUAN MARIA VIANNEY, ARQUIDIOCESIS DE MANAGUA 500,000.00 500,000.00

22 CONCILIO NACIONAL DE IGLESIAS EVANGELICAS DE NICARAGUA 2,000,000.00 2,000,000.00

23 IGLESIA DE CHAGUITILLO, MUNICIPIO DE SEBACO , MATAGALPA 230,000.00 230,000.00

24 IGLESIA DE DIOS EN ACOYAPA, CHONTALES 400,000.00 400,000.00

25 IGLESIA EVANGELICA EL MESIAS, MANAGUA 1,000,000.00 1,000,000.00

26 IGLESIA PARROQUIAL SANTA ROSA DEL PEÑON, LEON 100,000.00 100,000.00

27 PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD ( MOMOTOMBO LA PAZ CENTRO , LEON ) 188,928.00 188,928.00

28 PARROQUIA ESPIRITU SANTO, MANAGUA 200,000.00 200,000.0029 CARITAS DE NICARAGUA, ARQUIDIOCESIS DE MANAGUA 1,322,655.00 1,322,655.00

30 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE AMERICA, VILLA SAN JACINTO, MANAGUA 36,500.00 36,500.00

31 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA, CAMOAPA - BOACO 1,500,000.00 1,500,000.00

32 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LSO REMEDIOS, QUEZALGUAQUE - LEON 200,000.00 200,000.00

33 PARROQUIA SAN JOSE DE MATIGUAS, MATAGALPA 150,000.00 150,000.00

34 PARROQUIA SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA ( CATARINA - MASAYA ) 500,000.00 500,000.00

35 PARROQUIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, TIPITTAPA - MANAGUA 716,652 716,652

36 SEMINARIO ARQUIDIOCESANO DE LA PURISIMA , MANAGUA 500,000 500,000

21,446,085 21,446,085

Cuadro No. 6 A - 1

SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCROIGLESIAS Y CONGREGACIONES

Ejecución Presupuestaria 2007(Córdobas)

TOTAL IGLESIAS

Page 81: Portada Informe Enero-diciembre 2007

Presupuesto Ejecución SaldoNombre Actualizado Devengado

1 ASOCIACIÓN TAURINA CHONTALES 500,000.00 500,000.00

2 PARQUE ZOOLOGICO THOMAS BELT DE JUIGALPA CHONTALES Y/O MIRIAN LAZO CASTELLON 300,000.00 300,000.00PARQUE ZOOLOGICO THOMAS BELT DE JUIGALPA CHONTALES Y/O MIRIAN LAZO CASTELLON 200,000.00 200,000.00

3 ASOCIACIÓN NIÑOS Y NIÑAS (PLAN DE NORMAS E HIGIENE) 500,000.00 500,000.00

4 CASA DE LA MUJER "MERCEDES ROSALES", AMNLAE-ESTELÍ. 200,000.00 200,000.00

5 ASOCIACIÓN CLUB DE JÓVENES AMBIENTALISTAS, MANAGUA. 500,000.00 500,000.00

6 ASOCIACIÓN DE PROMOTORES DE LA CULTURA 600,000.00 600,000.00

7 FUNDACIÓN PARA EL DESAROLLO DE LA POBLACIÓN EN SU COMUNIDAD 200,000.00 200,000.00(FUNDAP-COM)

8 MUSEO ARQUEOLÓGICO "GREGORIO AGUILAR BAREA" 82,740.00 82,740.00

9 ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO S-XXI , ASDECOM S-XXI 500,000.00 500,000.00

10 FUNDACIÓN P/EL DESARROLLO DE LA REGIÓN AUTONOMA DEL 600,000.00 600,000.00ATLANTICO SUR (FUNPADRASS)

11 ASOCIACIÓN P/LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 300,000.00 300,000.00(APRODEVIDA)

12 ASOC. P/EL FORTA. DE LA AUTONOMÍA Y DESAR. DE LA PEQ. Y MED. EMPRESA EN EL 600,000.00 600,000.00TRIANGULO MINERO

13 ASOCIA. DE DESA. COMUNITARIO CON ENFOQUE DE GÉNERO SOMOTILLO 500,000.00 500,000.00(ASODECOSO)

14 ASOCIACIÓN SIN BARRERAS "EL GUIS" 250,000.00 250,000.00

15 ASOCIACIÓN DE IGLESIAS CRISTO CENTRO DE DIRIAMBA. 250,000.00 250,000.00

16 ASOCIACIÓN CIVIL DE DESARROLLO DE MASATEPE (ACIDEMAS) 800,000.00 800,000.00

17 FUNDACIÓN SOLDADOS DE JESUCRISTO. 400,000.00 400,000.00

18 FUNDACIÓN COSIGUINA 300,000.00 300,000.00

19 FUNDACIÓN MARÍA DOLORES CARDENAL DE ALEMÁN 800,000.00 800,000.00

20 FUNDACIÓN DE PROYECTOS MÚLTIPLES (FUNPROMU). 400,000.00 400,000.00

21 HOGAR DEL NIÑO JESÚS FUNDADOR, MANAGUA. 175,000.00 175,000.00

22 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE, EDUCACIÓN Y CULTURA SEGOVIANA (FUNDECSE) 100,000.00 100,000.00

23 FUNDACIÓN PRO-DESARROLLO INTEGRAL, DEPARTAMENTO DE GRANADA. 300,000.00 300,000.00

24 FEDERACION DE ORIENTE "RAFAELA PADILLA". 200,000.00 200,000.00

25 CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SALUD DEL NORTE. 300,000.00 300,000.00

26 CENTRO DE REHABILITACION DE MENORES SOR MARÍA ROMERO DE ESTELÍ. 150,000.00 150,000.00

27 ASOC. CLUB DE CIEGOS, ANCIANOS E INVALIDOS SANTA LUCIA - ESTELÍ. 100,000.00 100,000.00

28 CENTRO DE FORMACIÓN EDUCATIVA - CULTURAL PARA PERSONAS CIEGAS (CFEC). 400,000.00 400,000.00

29 FUNDACIÓN LA VERDE SONRISA. 1,500,000.00 1,500,000.00

30 ASOCIACION CRISTIANA DE IGLESIAS BAUTISTAS EN NICARAGUA ( ACIBEN ) 500,000.00 500,000.00

31 INSTITUTO DEL DEPORTE 2,500,000.00 2,500,000.00

32 FUNDACION CIVIL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE RIVAS (FUNRIVAS) 500,000.00 500,000.00

33 ASOCIACION DE JÓVENES PARA EL DESARROLLO DE ESTELI 100,000.00 100,000.00

34 ASILO DE ANCIANOS DE MATIGUAS, MATAGALPA 300,000.00 300,000.00

35 INSTITUTO DE PROMOCION Y DESARROLLO SOSTENIBLE (IPODES) 300,000.00 300,000.00

36 ASOCIACION PREGRESO PARA EÑ CAMPO (APROCAM) 500,000.00 500,000.00

37 FUNDACION PARA LA DIGNIDAD HUMANA NICARAGUENSE 800,000.00 800,000.00

38 ASOCIACION DE ABOGADOS DE CHONTALES 350,000.00 350,000.00

39 FUNDACION QUIERO VIVIR 300,000.00 300,000.00

40 ASOCIACION DIAMANTE 300,000.00 300,000.00

41 ASOCIACION MINISTERIO FRATERNIDAD SANTA 300,000.00 300,000.00

42 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LEON (FUNDAPADELE) 500,000.00 500,000.00

43 ASOCIACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 500,000.00 500,000.00

44 ASOCIACION DE POBLADORES DEPARTEMENTALES RIO SAN JUAN RL 500,000.00 500,000.00

45 FUNADACION DE MUJERES PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS ZONAS RURALES 800,000.00 800,000.00

Cuadro No. 6 - A - 2

SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCROASOCIACIONES Y FUNDACIONES

Ejecución Período 2007(Córdobas)

1 / 2

Page 82: Portada Informe Enero-diciembre 2007

Presupuesto Ejecución SaldoNombre Actualizado Devengado

1 ASOCIACIÓN TAURINA CHONTALES 500,000.00 500,000.00

Cuadro No. 6 - A - 2

SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCROASOCIACIONES Y FUNDACIONES

Ejecución Período 2007(Córdobas)

46 COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL SAN JUAN DE ORIENTE 200,000.00 200,000.00

47 CONSEJO DE ANCIANOS DE MONIMBÒ 100,000.00 100,000.00

48 ASOCIACION DARIANA EL JICARAL 200,000.00 200,000.00

49 ASOCIACION RED INCIDENCIA CIUDADANA (ARIC) 100,000.00 100,000.00

50 COORDI. NICARAGUENSE DE ORGANISMO POR LA REHAHA. E INTEGRACION FECONORI 300,000.00 300,000.00

51 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE CHAQUITILLO SEBACO 110,000.00 110,000.00, ,

52 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y REDUCCION DE LA POBREZA DE LAS SEGOVIAS 300,000.00 300,000.00

53 ASOCIACION DE PROMOTORES DE LA CULTURA DE MADRIZ Y/O ARMANDO HERNANDEZ 100,000.00 100,000.00

54 ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO JINOTEGA ( ADC) 300,000.00 300,000.00

55 ASOCIACION POR NICARAGUA ( AXNIC ) 500,000.00 500,000.00

56 MOVIMIENTO COMUNAL NICARAGUENSE Y/O FRANCISCO JAVIER NUÑIGA 200,000.00 200,000.00

57 MOVIMIENTO INFANTIL LUIS ALFONSO VELASQUES FLORES 250,000.00 250,000.00

58 MOVIMINETO DE MUJERES NICARAGUENSE LUISA AMANDA ESPINOZA AMLAE 500,000.00 500,000.00

59 ASOCIACION AMIGOS DEL TEATRO MUNICIPAL JOSE DE LA CRUZ MENA 600,000.00 600,000.00

60 ASOCIACION DE SCOUT DE NICARAGUA 1,000,000.00 1,000,000.00

61 ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA REGION AUTONOMA DE LA COSTA ATLANTICA AMURAN 1,200,000.00 1,200,000.00

62 ASOCIACION DE ALCALDES PATRIOTICOS HERNAN ROBLETO (ASALPAT) 1,000,000.00 1,000,000.00

63 ASOCIACION DE ALCALDES DEMOCRATICOS (ANAD) 2,000,000.00 2,000,000.00

64 FEDERACION NICARAGUENSE DE KARATE -DO FENIKA - DO 500,000.00 500,000.00

65 UNIVERSIDAD CATOLICA REDEMPTORIS MATER 12,000,000.00 12,000,000.00

66 ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE NICARAGUA (AMUNIC) 3,000,000.00 3,000,000.00, , , ,67 FUNDACION BETSAIDA 1,000,000.00 1,000,000.00

68 LOS PIPITOS 2,000,000.00 2,000,000.00

69 BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE MANAGUA 2,000,000.00 2,000,000.00

70 BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE ESTELI 98,904.00 98,904.00

71 ASOCIACION CIVIL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS (ACCBV) 2,000,000.00 2,000,000.00

72 SINDICATO NACIONAL DE MUSICO PROFESIONALES Y GREMIALES DE NICARAGUA 235,000.00 235,000.00

73 INSTITUTO NACIONAL DE LOS CONSUMIDORES (INDEC) 2,000,000.00 2,000,000.00

74 ASOCIACION NICARAGUA JOVEN 2,000,000.00 2,000,000.00

75 CENTRO DE ESTUDIO E INVESTIGACION JURIDICA 2,000,000.00 2,000,000.00

76 ASOCIACION DE VETERANOS Y EX COMBATIENTES DE GUERRA COMANDANTE CARLOS FONSECA AMA 150,000.00 150,000.00

77 REFUGIO DE JESUS SACRAMENTADO PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS ( REJESAC) 250,000.00 250,000.00

78 FORO NIARAGUENSE DE CULTURA 250,000.00 250,000.00

79 ASOCIACION COMEDOR TERCERA EDAD LA PURISIMA DIRIAMBA 288,000.00 288,000.00

80 ASOCIACION DE PADRES DORIS MARIA MORALES TIJERINO 160,596.00 160,596.00

81 CONSEJO GENERAL DE ORGANIZACIONES DE CIEGOS DE NICARAGUA 300,000.00 300,000.00

61,440,240.00 60,940,240.00 500,000.00TOTAL ASOCIACIONES Y FUNDACIONES

2 / 2

Page 83: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL GASTOPRPSIEP152A

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:04:15 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

FuncionPRESUPUESTOACTUALIZADO

DEVENGADO GRADOEJECUCION

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12

DE ENERO A DICIEMBRE

1 de 2

10

20

30

40

50

60

70

80

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL

SERVICIOS DE DEFENSA, ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

EDUCACIÓN

SALUD

SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL

VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS

SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y RELIGIOSOS

SERVICIOS ECONÓMICOS

005000 007000 020000 016000 009000 022000 004000 001000 003000 006000 011000 018000

008000 018000 006000 002000

011000 018000 015000

014000 018000

009000 005000 017000 015000 018000 012000

008000 020000 010000 018000

011000 005000 018000

012000 024000 016000 013000 010000 018000

Presidencia de la RepúblicaMinisterio de Relaciones ExterioresProcuraduría General de la RepúblicaMinisterio del Ambiente y de los Recursos NaturalesMinisterio de Hacienda y Crédito PúblicoImprevistosContraloría General de la RepúblicaAsamblea NacionalConsejo Supremo ElectoralMinisterio de GobernaciónMinisterio de EducaciónAsignaciones y Subvenciones

Ministerio de DefensaAsignaciones y SubvencionesMinisterio de GobernaciónCorte Suprema de Justicia

Ministerio de EducaciónAsignaciones y SubvencionesMinisterio del Trabajo

Ministerio de SaludAsignaciones y Subvenciones

Ministerio de Hacienda y Crédito PúblicoPresidencia de la RepúblicaMinisterio de la Familia, Adolescencia y NiñezMinisterio del TrabajoAsignaciones y SubvencionesMinisterio Agropecuario y Forestal

Ministerio de DefensaProcuraduría General de la RepúblicaMinisterio de Fomento, Industria y ComercioAsignaciones y Subvenciones

Ministerio de EducaciónPresidencia de la RepúblicaAsignaciones y Subvenciones

Ministerio Agropecuario y ForestalMinisterio de Energía y MinasMinisterio del Ambiente y de los Recursos NaturalesMinisterio de Transporte e InfraestructuraMinisterio de Fomento, Industria y ComercioAsignaciones y Subvenciones

178,322,731.73 388,351,825.42

38,283,149.00 24,902,720.01

145,341,013.57 0.00

160,961,904.50 347,117,183.00 255,361,047.00

9,232,984.00 3,734,143.37

1,482,897,482.44

719,239,390.18 165,712,474.95

1,290,659,359.36 1,042,527,905.00

3,848,064,293.54 1,691,984,425.00

50,917,222.00

3,962,435,261.00 7,276,454.00

8,049,117.00 19,760,278.95

246,725,463.67 46,387,965.73

792,527,170.21 185,528,614.43

12,308,768.00 5,907,107.00

298,809.65 1,822,554,923.51

14,109,957.00 5,937,129.32

163,320,594.82

890,897,719.57 259,656,476.00 214,390,369.99

1,860,461,928.80 249,870,509.35

1,194,940,183.57

157,223,036.03 382,751,375.59

32,850,221.21 24,726,205.97

131,723,888.06 0.00

140,236,027.17 344,611,698.63 247,999,222.33

9,188,501.63 2,611,868.75

1,218,922,445.66

717,362,722.77 165,712,474.95

1,266,877,690.53 993,746,857.89

3,536,801,632.11 1,691,934,020.34

47,943,407.82

3,892,524,430.44 7,274,915.32

1,762,003.81 13,992,650.90

192,976,422.01 44,269,377.06

753,389,875.71 184,110,963.28

10,832,245.50 3,718,158.37

298,079.10 1,734,243,617.77

14,109,955.30 5,927,351.88

162,748,801.04

775,128,077.60 209,976,827.36 169,570,592.22

1,584,018,763.09 191,231,936.98

1,125,487,726.57

88.17 98.56 85.81 99.29 90.63

0.00 87.12 99.28 97.12 99.52 69.95 82.20

99.74 100.00

98.16 95.32

91.91 100.00

94.16

98.24 99.98

21.89 70.81 78.22 95.43 95.06 99.24

88.00 62.94 99.76 95.15

100.00 99.84 99.65

87.01 80.87 79.09 85.14 76.53 94.19

3,034,506,184.04

3,218,139,129.49

5,590,965,940.54

3,969,711,715.00

1,298,978,609.99

1,841,069,608.16

183,367,681.14

4,670,217,187.28

2,692,844,491.03

3,143,699,746.14

5,276,679,060.27

3,899,799,345.76

1,190,501,292.77

1,749,092,100.74

182,786,108.22

4,055,413,923.82

88.74

97.69

94.38

98.24

91.65

95.00

99.68

86.84

Cuadro No. 7

Page 84: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL GASTOPRPSIEP152A

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:04:15 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

FuncionPRESUPUESTOACTUALIZADO

DEVENGADO GRADOEJECUCION

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12

DE ENERO A DICIEMBRE

2 de 2

23,819,333,733.35 25,518,320,992.64

90 DEUDA PÚBLICA, INTERESES Y GASTOS

019000 Servicio de la Deuda Pública 1,711,364,937.00 1,628,517,664.60 95.16

1,711,364,937.00 1,628,517,664.60 95.16

93.34

TOTAL AMORTIZACION

AMORTIZACION

TOTAL GASTOS + AMORTIZACION

691,212,733.85

2,639,723,480.95

3,330,936,214.80

27,150,269,948.15

96.51

95.06

95.36

93.58

716,204,329.00

2,776,937,106.00

3,493,141,435.00

DEUDA EXTERNA

DEUDA INTERNA

29,011,462,427.64

TOTAL GASTOS

Cuadro No. 7

Page 85: Portada Informe Enero-diciembre 2007

Gasto Funcional Total 23,819,333,733.35

Administración Gubernamental 2,692,844,491.03Defensa, Orden Público y Seguridad 3,143,699,746.14Educación 5,276,679,060.27Salud 3,899,799,345.76Servicio Social y Asistencia Social 1,190,501,292.77Vivienda y Servicios Comunitarios 1,749,092,100.74Serv. Recreativos, Culturales y Religiosos 182,786,108.22Servicios Económicos 4,055,413,923.82Deuda Pública, Intereses y Gastos 1,628,517,664.60

Ejecución de Gastos 2007Estructura Funcional

Admón. Gubernamental

11.31%

Servicio Social5.00%

Salud16.37%

Vivienda7.34%

D.Púb. Int. y Gastos6.84%

Servicios Económicos

17.03%

Def. Orden Púb. y Seg.

13.20%

Serv. Recreat.0.77%

Educación22.15%

Page 86: Portada Informe Enero-diciembre 2007

Total de Gastos C$23,819,333,733.35

Ejecución de Gastos 2007Estructura Funcional Clasificación Sectorial

D.Púb. (Intereses)6.84%

Admón. Gubernamental11.31%

Serv. Económicos17.03%

Serv. Sociales51.63%

Def. Orden Púb. y Seg.13.20%

1.49%

9.68%

14.22%

31.71%

42.90%

EducacionSaludVienda y Serv. Comunit.Asistencia SocialServ. Rec. Cult. y Relig.

Page 87: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIERR

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA (DEVENGADO)PRPSIEP007

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:05:16 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

: DEL 01-JAN-07 AL 31-DEC-07

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)=01012007 / Fecha Final (dd/mm/aaaa)=31122007 PRODUCCION 2007

1 de 1

6,788,479,085.73 3,025,881,515.64 4,779,290,361.81 1,518,873,540.52

ASAMBLEA NACIONAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONSEJO SUPREMO ELECTORAL

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DEL TRABAJO

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALE

MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

CONCEPTO

252,269,473.02

723,397,508.31

114,698,458.94

100,816,961.46

67,350,014.88

735,108,728.81

198,321,286.00

406,242,323.59

70,236,900.97

56,518,055.26

1,925,489,770.12

85,899,355.46

57,825,479.67

1,865,869,025.75

28,287,512.13

21,528,908.45

36,297,176.71

0.00

0.00

23,310,962.83

19,011,183.37

REMUNERACIONES

50,167,599.64

185,748,703.66

40,673,161.07

19,364,183.48

63,081,705.19

383,787,676.12

162,452,596.76

286,150,236.94

40,228,731.28

19,648,058.64

451,475,671.41

45,922,173.49

14,889,116.70

1,086,791,631.60

12,026,956.21

15,211,065.95

11,460,431.35

4,983,940.20

109,644,124.08

7,565,225.90

14,608,525.97

BIENES YSERVICIOS

26,522,074.31

3,041,513.80

0.00

491,925.32

6,437,042.28

18,263,962.10

13,290,996.03

4,136,642.24

174,272.31

8,343,496.78

641,918,721.47

85,641,243.88

301,031.44

161,342,826.42

7,879,135.85

461,514.29

48,537,355.97

3,751,103,587.19

0.00

0.00

1,403,020.13

TRANSFERENCIAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,518,873,540.52

0.00

0.00

SERVICIO DE LADEUDA

TOTAL GASTOS 16,113,524,503.70

328,959,146.97

912,187,725.77

155,371,620.01

120,673,070.26

137,868,762.35

1,137,160,367.03

374,064,878.79

696,529,202.77

110,639,904.56

84,509,610.68

3,018,884,163.00

217,462,772.83

73,015,627.81

3,114,003,483.77

48,193,604.19

37,201,488.69

96,294,964.03

3,756,087,527.39

1,628,517,664.60

30,876,188.73

35,022,729.47

SUB TOTAL(A)

GASTOS CORRIENTES

3,927,568,000.40 3,736,533,279.25 -

ASAMBLEA NACIONAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONSEJO SUPREMO ELECTORAL

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DEL TRABAJO

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURA

MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

CONCEPTO

15,652,551.66

81,559,132.12

92,627,602.32

19,562,956.91

39,274,276.46

138,905,825.13

8,686,496.80

31,665,765.50

22,845,987.31

65,312,455.40

530,854,832.08

154,819,785.67

1,511,003,135.28

778,520,946.67

1,853,194.87

157,095,309.50

96,681,457.98

0.00

0.00

5,692,190.85

174,954,097.89

INVERSION REALDIRECTA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,784,461.08

586,956,482.38

0.00

0.00

42,165,985.82

0.00

0.00

3,103,626,349.97

0.00

0.00

0.00

TRANSFERENCIAS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SERVICIO DE LADEUDA

SUB TOTAL(B)

TOTAL GASTOS

TOTAL(A + B)

GASTOS CAPITAL

CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA(Cordobas)

AMORTIZACION

TOTAL GASTOS + AMORTIZACION

3,330,936,214.80

3,927,568,000.40 3,736,533,279.25 3,330,936,214.80

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OTROS SERVICIOS

15,652,551.66

81,559,132.12

92,627,602.32

19,562,956.91

39,274,276.46

138,905,825.13

8,686,496.80

31,665,765.50

22,845,987.31

107,020,405.40

534,639,293.16

741,776,268.05

1,511,003,135.28

778,520,946.67

44,019,180.69

157,095,309.50

96,681,457.98

3,103,626,349.97

0.00

5,692,190.85

174,954,097.89

7,705,809,229.65

3,330,936,214.80

27,150,269,948.15 11,036,745,444.45

344,611,698.63

993,746,857.89

247,999,222.33

140,236,027.17

177,143,038.81

1,276,066,192.16

382,751,375.59

728,194,968.27

133,485,891.87

191,530,016.08

3,553,523,456.16

959,239,040.88

1,584,018,763.09

3,892,524,430.44

92,212,784.88

194,296,798.19

192,976,422.01

6,859,713,877.36

1,628,517,664.60

36,568,379.58

209,976,827.36

23,819,333,733.35

3,330,936,214.80

41,707,950.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41,707,950.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

INVERSIONFINANCIERA

41,707,950.00

Cuadro No. 8

Page 88: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIERR

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA (DEVENGADO)PRPSIEP007

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:07:01 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

: DEL 01-JAN-07 AL 31-DEC-07

FILTRADO POR : Entidad=18000

PARAMETROS ESPECIALES: Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)=01012007 / Fecha Final (dd/mm/aaaa)=31122007 / Detalle por Progra PRODUCCION 2007

1 de 4

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

CONCEPTO

0.00

REMUNERACIONES

4,983,940.20

BIENES YSERVICIOS

3,751,103,587.19

TRANSFERENCIAS

0.00

SERVICIO DE LADEUDA

3,756,087,527.39

SUB TOTAL(A)

GASTOS CORRIENTES

0.00

OTROS SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

COOPERATIVAS DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DEL M

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA JUVENTUD

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL

CATEDRAL METROPOLITANA DE LEÓN

CATEDRAL DE GRANADA

ASIGNACION PARA INDEMNIZACIÓN A TRABAJADORES

COMISIONES BANCARIAS

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUM

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS

LA GACETA

COMISIÓN NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PARLAMENTO CENTROAMERICANO

PENSIÓN VITALICIA A EXPRESIDENTES Y EXVICEPRESIDENTE

PRONICARAGUA/PNUD

ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE NICARAGUA

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA

GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPE

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS

FUNDACIÓN AMIGOS DEL ZOOLÓGICO NICARAGUENSE

TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO

INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO

CRUZ ROJA

FONDO DE DESARROLLO MINERO

UNIVERSIDADES (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y TELEFONÍA

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS

COMISION NACIONAL DE DEMARCACIÓN Y TITULACIÓN

TRANSFERENCIAS A LAS ALCALDÍAS Y COMUNID. INDÍGENAS

SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEP

TRIBUNAL TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO

INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES

CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE

GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE

FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL (FOMAV)

MINISTERIO PÚBLICO

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERIC

INSTITUTO CONTRA EL ALCOHOLISMO Y LA DROGADICCIÓN

ALCALDIA DE MANAGUA

SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA PARA JUBILAD

CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION Y LA REC

ACADEMIA NICARAGUENSE DE LA LENGUA

CONSEJO REGIONAL AUTÓNOMO ATLANTICO SUR

CONSEJO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL

TRANSFERENCIA A LAS ALCALDÍAS POR RECAUDACIONES DE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,983,940.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

236,755,529.00

23,277,834.00

4,444,473.45

1,000,000.00

500,000.00

500,000.00

39,471,472.23

0.00

31,121,945.00

2,495,718.75

3,987,466.75

3,235,500.00

34,148,658.00

6,997,154.34

2,171,208.00

500,000.00

4,871,246.37

9,662,453.00

21,545,371.00

19,599,489.62

1,347,329,324.99

177,506,129.00

2,000,000.00

6,408,993.93

21,407,943.12

500,000.00

8,089,965.40

147,348,944.00

595,365.00

2,148,854.00

9,389,171.00

7,135,146.19

58,695,655.00

3,371,175.86

47,489,718.02

983,759.00

26,835,502.19

280,200,405.53

146,191,117.95

20,574,002.44

9,200,000.00

1,800,000.00

500,000.00

29,097,661.86

41,071,226.82

500,000.00

21,013,235.14

31,100,514.76

24,000,000.00

21,406,790.07

0.00

0.00

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1,000,000.00

500,000.00

500,000.00

39,471,472.23

4,983,940.20

31,121,945.00

2,495,718.75

3,987,466.75

3,235,500.00

34,148,658.00

6,997,154.34

2,171,208.00

500,000.00

4,871,246.37

9,662,453.00

21,545,371.00

19,599,489.62

1,347,329,324.99

177,506,129.00

2,000,000.00

6,408,993.93

21,407,943.12

500,000.00

8,089,965.40

147,348,944.00

595,365.00

2,148,854.00

9,389,171.00

7,135,146.19

58,695,655.00

3,371,175.86

47,489,718.02

983,759.00

26,835,502.19

280,200,405.53

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20,574,002.44

9,200,000.00

1,800,000.00

500,000.00

29,097,661.86

41,071,226.82

500,000.00

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31,100,514.76

24,000,000.00

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0.00

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0.00

0.00

Cuadro No. 8 - A

Page 89: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIERR

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA (DEVENGADO)PRPSIEP007

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:07:01 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

: DEL 01-JAN-07 AL 31-DEC-07

FILTRADO POR : Entidad=18000

PARAMETROS ESPECIALES: Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)=01012007 / Fecha Final (dd/mm/aaaa)=31122007 / Detalle por Progra PRODUCCION 2007

2 de 4

0.00 4,983,940.20 3,751,103,587.19 0.00

CONCEPTO REMUNERACIONESBIENES Y

SERVICIOS TRANSFERENCIASSERVICIO DE LA

DEUDA

TOTAL GASTOS 3,756,087,527.39

SUB TOTAL(A)

GASTOS CORRIENTES

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

CONCEPTO

0.00

INVERSION REALDIRECTA

3,103,626,349.97

TRANSFERENCIAS

-

SERVICIO DE LADEUDA

SUB TOTAL(B)

TOTAL(A + B)

GASTOS CAPITAL

CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA(Cordobas)

0.00

OTROS SERVICIOS

3,103,626,349.97 6,859,713,877.36 0.00

INVERSIONFINANCIERA

TEATRO MUNICIPAL JOSÉ DE LA CRUZ MENA

ALCALDIA DE CINCO PINOS

CORREOS DE NICARAGUA

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA SOCIA

RADIO NICARAGUA

INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO

ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE NICARAGUA

SECRETARIA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIO

PROYECTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA MUJER

FONDOS DE CONTRAVALOR

ALIANZA EVANGELICA DE NICARAGUA

MUSEO ARCHIVO RUBÉN DARÍO

CONSEJO NACIONAL DE PASTORES EVANGELICOS

CONSEJO NACIONAL DEL CAFÉ (CONACAFE)

FONDO DE DESARROLLO PESQUERO

EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILL

INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL

INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL

TRANSFERENCIA MUNICIPAL

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES

TRANSFERENCIA A LAS ALCALDIAS Y COMUNIDADES INDIGEN

BIBLIOTECA ALEMANA NICARAGÚENSE (BIBIOBUS)

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

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500,000.00

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1,522,904.00

3,252,993.33

6,942,000.00

47,211,914.00

1,000,000.00

299,417,733.41

38,069,424.78

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500,000.00

500,000.00

500,000.00

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3,000,000.00

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400,000.00

500,000.00

6,883,623.00

1,522,904.00

3,252,993.33

6,942,000.00

47,211,914.00

1,000,000.00

299,417,733.41

38,069,424.78

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500,000.00

500,000.00

500,000.00

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3,390,308.58

3,000,000.00

28,140,493.00

13,583,924.18

324,386,455.00

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6,072,531.88

100,000.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO

INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL

DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACI

TRANSFERENCIA A 15 MUNICIPIOS DE MADRIZ, NUEVA S

TRANSFERENCIAS A LAS ALCALDÍAS Y COMUNID. INDÍGE

SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES

CONSEJO NACIONAL DE PASTORES EVANGELICOS

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS

INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALE

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA

GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE

GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR

CONSEJO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE

CONSEJO REGIONAL AUTÓNOMO ATLANTICO SUR

0.00

0.00

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0.00

24,690,670.00

0.00

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22,995,862.56

22,999,999.38

0.00

0.00

-

-

-

-

-

-

-

-

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-

-

-

-

-

-

17,972,541.11

164,772,104.34

9,863,639.78

16,000,000.00

0.00

24,690,670.00

0.00

1,951,984.72

14,644,063.90

510,746,207.66

296,413,400.32

22,995,862.56

22,999,999.38

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0.00

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0.00

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16,000,000.00

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500,000.00

4,447,703.47

62,133,781.92

512,269,111.66

296,413,400.32

49,831,364.75

42,599,489.00

31,100,514.76

21,013,235.14

Cuadro No. 8 - A

Page 90: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIERR

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA (DEVENGADO)PRPSIEP007

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:07:01 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

: DEL 01-JAN-07 AL 31-DEC-07

FILTRADO POR : Entidad=18000

PARAMETROS ESPECIALES: Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)=01012007 / Fecha Final (dd/mm/aaaa)=31122007 / Detalle por Progra PRODUCCION 2007

3 de 4

CONCEPTOINVERSION REAL

DIRECTA TRANSFERENCIASSERVICIO DE LA

DEUDASUB TOTAL

(B) TOTAL(A + B)

GASTOS CAPITAL

INVERSIONFINANCIERA

EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTA

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL

EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICA S

INSTITUTO NICARAGUENSE DE TELECOMUNICACIONES Y

RADIO NICARAGUA

TRANSFERENCIA MUNICIPAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL

CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS

UCRESEP

SECRETARIA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL DE PREVEN

CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA SO

DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS

COMISION NACIONAL DE DEMARCACIÓN Y TITULACIÓN

TRANSFERENCIA A LAS ALCALDÍAS POR RECAUDACIONE

PARLAMENTO CENTROAMERICANO

ASIGNACION PARA INDEMNIZACIÓN A TRABAJADORES

MINISTERIO PÚBLICO

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS

CATEDRAL DE GRANADA

COMISIONES BANCARIAS

CRUZ ROJA

CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE

MUSEO ARCHIVO RUBÉN DARÍO

TEATRO MUNICIPAL JOSÉ DE LA CRUZ MENA

ACADEMIA NICARAGUENSE DE LA LENGUA

ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE NICARAGUA

PROG. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRAT

COMISIÓN NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL

TRANSFERENCIA A LAS ALCALDIAS Y COMUNIDADES IND

PROYECTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES

ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE NICARAGUA

ALIANZA EVANGELICA DE NICARAGUA

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAM

FUNDACIÓN AMIGOS DEL ZOOLÓGICO NICARAGUENSE

COOPERATIVAS DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO D

FONDOS DE CONTRAVALOR

SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA PARA JUB

PENSIÓN VITALICIA A EXPRESIDENTES Y EXVICEPRESID

FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL (FOMAV)

ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD

LA GACETA

UNIVERSIDADES (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y TELEFO

CATEDRAL METROPOLITANA DE LEÓN

0.00

0.00

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0.00

0.00

63,328,477.70

8,841,305.71

33,144,073.60

34,182,495.00

148,542,999.96

0.00

535,000.00

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0.00

0.00

134,360,507.03

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63,328,477.70

8,841,305.71

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0.00

535,000.00

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0.00

0.00

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34,182,495.00

1,495,872,324.95

0.00

7,477,000.00

1,322,956,277.00

24,000,000.00

2,148,854.00

134,360,507.03

464,449,982.21

3,252,993.33

243,242,498.00

192,549,006.00

9,389,171.00

21,406,790.07

34,148,658.00

39,471,472.23

151,951,117.95

32,578,000.00

500,000.00

4,983,940.20

500,000.00

983,759.00

500,000.00

400,000.00

500,000.00

1,000,000.00

45,943,843.22

3,235,500.00

6,072,531.88

38,069,424.78

500,000.00

500,000.00

9,200,000.00

2,000,000.00

23,277,834.00

8,471,596.41

29,097,661.86

6,997,154.34

280,200,405.53

104,138,356.36

3,987,466.75

147,348,944.00

1,000,000.00

Cuadro No. 8 - A

Page 91: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIERR

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA (DEVENGADO)PRPSIEP007

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:07:01 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

: DEL 01-JAN-07 AL 31-DEC-07

FILTRADO POR : Entidad=18000

PARAMETROS ESPECIALES: Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)=01012007 / Fecha Final (dd/mm/aaaa)=31122007 / Detalle por Progra PRODUCCION 2007

4 de 4

0.00 3,103,626,349.97 -

CONCEPTOINVERSION REAL

DIRECTA TRANSFERENCIASSERVICIO DE LA

DEUDASUB TOTAL

(B)

TOTAL GASTOS

TOTAL(A + B)

GASTOS CAPITAL

AMORTIZACION

TOTAL GASTOS + AMORTIZACION

0.00

0.00 3,103,626,349.97 0.00

3,103,626,349.97

0.00

6,859,713,877.36 3,103,626,349.97

6,859,713,877.36

0.00

0.00

INVERSIONFINANCIERA

0.00

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA

PRONICARAGUA/PNUD

CONSEJO NACIONAL DEL CAFÉ (CONACAFE)

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUC

REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES

CORREOS DE NICARAGUA

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL

BIBLIOTECA ALEMANA NICARAGÚENSE (BIBIOBUS)

CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION Y LA

ALCALDIA DE NIQUINOHOMO

ALCALDIA DE MANAGUA

PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA PLA

TRIBUNAL TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO

PARROQUIA SAN PABLO APÓSTOL

FONDO DE DESARROLLO PESQUERO

FONDO DE DESARROLLO MINERO

ALCALDÍA DE JUIGALPA

INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLL

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES

TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA JUVENTUD

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTUR

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA MUJER

INSTITUTO CONTRA EL ALCOHOLISMO Y LA DROGADICC

ALCALDIA DE MANAGUA

ALCALDIA DE SAN CARLOS

ALCALDIA DE CINCO PINOS

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

ALCALDÌA DE MATAGALPA

FEDERACION NICARAGUENSE DE FUTBOL

CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURÍSIMA CONCEPC

IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ

IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA

ALCALDIA DE SEBACO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,373,967.34

26,869,456.56

0.00

0.00

0.00

20,843,519.00

1,000,000.00

28,044,775.00

482,923.62

447,900.80

127,500.00

0.00

0.00

4,000,000.00

9,640,670.26

0.00

1,923,122.00

6,366,825.00

3,833,679.19

118,500,956.93

2,470,550.12

0.00

0.00

485,000.00

500,000.00

0.00

300,000.00

4,000,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

1,000,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

0.00

2,373,967.34

26,869,456.56

0.00

0.00

0.00

20,843,519.00

1,000,000.00

28,044,775.00

482,923.62

447,900.80

127,500.00

0.00

0.00

4,000,000.00

9,640,670.26

0.00

1,923,122.00

6,366,825.00

3,833,679.19

118,500,956.93

2,470,550.12

0.00

0.00

485,000.00

500,000.00

0.00

300,000.00

4,000,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,662,453.00

2,171,208.00

3,499,999.99

2,373,967.34

26,869,456.56

6,883,623.00

4,871,246.37

100,000.00

61,914,745.82

1,000,000.00

28,044,775.00

482,923.62

3,819,076.66

127,500.00

3,390,308.58

8,089,965.40

4,000,000.00

31,048,613.38

8,417,786.85

8,332,115.93

26,940,827.44

8,278,152.64

140,046,327.93

7,634,328.12

1,800,000.00

500,000.00

485,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

300,000.00

4,000,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

1,000,000.00

Cuadro No. 8 - A

Page 92: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPSIEP

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

CLASIFICACION INSTITUCIONAL DEL GASTO DE CAPITAL POR TIPO DE GASTOPRESUPUESTO EJECUTADO

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 24/03/200808:41:30 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

:

ENTIDAD DESCRIPCIOINVERSION

DIRECTA TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL TOTAL

PRPSIEP122A

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR :

PRODUCCION 2007

INVERSION FINANCIERA

1 de 2

ASAMBLEA NACIONAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONSEJO SUPREMO ELECTORAL

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DEL TRABAJO

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

15,652,551.66

81,559,132.12

92,627,602.32

19,562,956.91

39,274,276.46

138,905,825.13

8,686,496.80

31,665,765.50

22,845,987.31

65,312,455.40

530,854,832.08

154,819,785.67

1,511,003,135.28

778,520,946.67

1,853,194.87

157,095,309.50

96,681,457.98

0.00

5,692,190.85

174,954,097.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,784,461.08

586,956,482.38

0.00

0.00

42,165,985.82

0.00

0.00

3,103,626,349.97

0.00

0.00

15,652,551.66

81,559,132.12

92,627,602.32

19,562,956.91

39,274,276.46

138,905,825.13

8,686,496.80

31,665,765.50

22,845,987.31

107,020,405.40

534,639,293.16

741,776,268.05

1,511,003,135.28

778,520,946.67

44,019,180.69

157,095,309.50

96,681,457.98

3,103,626,349.97

5,692,190.85

174,954,097.89

3,927,568,000.40 3,736,533,279.25 7,705,809,229.65TOTAL REPORTE:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41,707,950.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41,707,950.00

DETALLE DE ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

UCRESEP

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS

INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCÍA

GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE

GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR

EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL

EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR

RADIO NICARAGUA

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES

SECRETARÍA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS

MINISTERIO PUBLICO

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

PROGRAMA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACION

ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD

CATEDRAL METROPOLITANA DE LEON

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

134,360,507.03

1,951,984.72

14,644,063.90

510,746,207.66

296,413,400.32

22,995,862.56

22,999,999.38

63,328,477.70

8,841,305.71

33,144,073.60

34,182,495.00

148,542,999.96

535,000.00

998,569,822.00

165,032,248.80

6,486,969.00

15,042,877.00

5,760,000.00

1,456,055.00

45,943,843.22

104,138,356.36

500,000.00

134,360,507.03

1,951,984.72

14,644,063.90

510,746,207.66

296,413,400.32

22,995,862.56

22,999,999.38

63,328,477.70

8,841,305.71

33,144,073.60

34,182,495.00

148,542,999.96

535,000.00

998,569,822.00

165,032,248.80

6,486,969.00

15,042,877.00

5,760,000.00

1,456,055.00

45,943,843.22

104,138,356.36

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cuadro No. 9

Page 93: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPSIEP

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

CLASIFICACION INSTITUCIONAL DEL GASTO DE CAPITAL POR TIPO DE GASTOPRESUPUESTO EJECUTADO

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 24/03/200808:41:30 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

:

ENTIDAD DESCRIPCIOINVERSION

DIRECTA TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL TOTAL

PRPSIEP122A

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR :

PRODUCCION 2007

INVERSION FINANCIERA

2 de 2

ALCALDIA DE NIQUINOHOMO

SUBSIDIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COSTA ATLANTICA

SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIV

INSTITUTO NICARAGUENSE DE TELECOMUNICACIONES Y CORREO

ALCALDIA DE JUIGALPA

CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN Y LA RECREAC

FONDO DE INV. SOC. Y PRODUCTIVAS EN 15 MUNICIPIOS DE MADRI

DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACION DEL SIS

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE FOMENTO MUNICIPAL

REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES NATURALE

INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINA

ALCALDÍA DE MANAGUA

PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN

TRIBUNAL TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO

PARROQUIA SAN PABLO APÓSTOL

INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO

TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA JUVENTUD

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA MUJER

ALCALDÍA DE SAN CARLOS

ALCALDÍA DE CINCO PINOS

ALCALDIA DE MATAGALPA

FEDERACIÓN NICARAGUENSE DE FUTBOL

CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURISIMA CONCEPCIÓN DE MAN

IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ

FINANCIERA NICARAGÜENSE DE INVERSIONES

IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA

ALCALDIA DE SEBACO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

0.00

24,690,670.00

0.00

4,000,000.00

20,843,519.00

16,000,000.00

9,863,639.78

164,772,104.34

26,869,456.56

17,972,541.11

2,373,967.34

28,044,775.00

482,923.62

447,900.80

127,500.00

9,640,670.26

1,923,122.00

6,366,825.00

3,833,679.19

118,500,956.93

2,470,550.12

485,000.00

500,000.00

300,000.00

4,000,000.00

500,000.00

500,000.00

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

24,690,670.00

0.00

4,000,000.00

20,843,519.00

16,000,000.00

9,863,639.78

164,772,104.34

26,869,456.56

17,972,541.11

2,373,967.34

28,044,775.00

482,923.62

447,900.80

127,500.00

9,640,670.26

1,923,122.00

6,366,825.00

3,833,679.19

118,500,956.93

2,470,550.12

485,000.00

500,000.00

300,000.00

4,000,000.00

500,000.00

500,000.00

0.00

500,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 3,103,626,349.97 3,103,626,349.97TOTAL ENTES DESCENTRALIZADOS: 0.00

Cuadro No. 9

Page 94: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) POR CLASIFICACION INPRPSIEP128A

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:12:06 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

: ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12

1 de 1

2,199,956,313.67 54,436,753.42 884,742,217.55 2,295,551,435.70 2,271,122,509.31 7,705,809,229.65

CONCEPTO

ASAMBLEA NACIONAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONSEJO SUPREMO ELECTORAL

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DEL TRABAJO

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

15,652,551.66

37,033,781.83

154,602.32

2,903,178.27

19,750,326.15

28,963,243.91

3,164,730.34

21,911,077.78

801,477.47

43,174,118.22

47,922,536.99

16,398,379.99

314,739,473.67

51,283,493.76

23,829,985.82

22,828,560.60

28,206,217.72

1,517,898,202.79

149,266.63

3,191,107.75

RECURSOS DELTESORO

0.00

3,205,464.57

0.00

0.00

0.00

17,996,769.71

5,421,576.42

0.00

2,169,899.03

206,246.05

0.00

476,711.22

0.00

13,879,945.44

96,780.14

440,483.84

0.00

10,542,877.00

0.00

0.00

RENTAS CONDESTINO

ESPECIFICO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

148,055,598.25

195,688,780.56

301,371,402.85

96,549,066.81

0.00

0.00

24,181,893.00

75,329,472.53

0.00

43,566,003.55

ALIVIO INTERINO

0.00

0.00

0.00

0.00

15,821,576.23

44,045,825.01

100,190.04

9,754,687.72

4,108,009.31

50,196,886.01

300,309,392.73

407,191,805.83

280,282,920.86

458,393,364.25

20,092,414.73

52,884,363.15

1,390,019.91

578,525,407.27

5,542,924.22

66,911,648.43

DONACIONESEXTERNOS

0.00

41,319,885.72

92,473,000.00

16,659,778.64

3,702,374.08

47,899,986.50

0.00

0.00

15,766,601.50

13,443,155.12

38,351,765.19

122,020,590.45

614,609,337.90

158,415,076.41

0.00

80,941,901.91

42,903,327.35

921,330,390.38

0.00

61,285,338.16

PRESTAMOSEXTERNOS

15,652,551.66

81,559,132.12

92,627,602.32

19,562,956.91

39,274,276.46

138,905,825.13

8,686,496.80

31,665,765.50

22,845,987.31

107,020,405.40

534,639,293.16

741,776,268.05

1,511,003,135.28

778,520,946.67

44,019,180.69

157,095,309.50

96,681,457.98

3,103,626,349.97

5,692,190.85

174,954,097.89

TOTAL GENERAL:

TOTAL

Cuadro No. 10

Page 95: Portada Informe Enero-diciembre 2007

FP

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL, ASIGNACION A ENTES DESCENTRALIZADOS Y OTRAS

INSTITUCIONES POR TIPO DE RECURSO PRPSIEP131B

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:12:52 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

:

Organismo / ProyectoRecursosdel Tesoro

Rentas con Destino Espec.

Rentas delTesoro/Alivio

PrestamosExternos

DonacionesExternas Total

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12

1 de 1

ALCALDIA DE CINCO PINOS

ALCALDIA DE MANAGUA

ALCALDIA DE MATAGALPA

ALCALDIA DE NIQUINOHOMO

ALCALDIA DE SAN CARLOS

ALCALDIA DE SEBACO

ALCALDÍA DE JUIGALPA

CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURÍSIMA CONCE

CATEDRAL METROPOLITANA DE LEÓN

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION

DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZ

DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS

EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA

EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCA

FEDERACION NICARAGUENSE DE FUTBOL

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA

GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORT

GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR

IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ

IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS

INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARRO

INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORI

INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPA

INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA JUVENTUD

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA MUJER

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICUL

MINISTERIO PÚBLICO

ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD

PARROQUIA SAN PABLO APÓSTOL

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECH

PROG. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTR

PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA

RADIO NICARAGUA

REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE DESASTR

SECRETARIA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL DE PRE

SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURAL

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTIT

TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO

TRANSFERENCIA A 15 MUNICIPIOS DE MADRIZ, NUEV

TRANSFERENCIA MUNICIPAL

TRIBUNAL TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO

UCRESEP

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNIC

500,000.00

0.00

300,000.00

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

4,000,000.00

500,000.00

500,000.00

734,318.00

20,843,519.00

3,719,889.25

6,300,000.00

4,500,000.00

27,494,151.00

19,544,098.43

4,000,000.00

70,859,442.00

22,995,862.56

22,999,999.38

500,000.00

500,000.00

28,777,271.00

12,037,378.00

1,951,984.72

3,057,811.00

8,670,480.14

17,971,806.00

0.00

6,366,825.00

3,833,679.19

0.00

1,080,132.00

0.00

18,695,446.55

127,500.00

0.00

0.00

185,966.42

535,000.00

847,632.68

0.00

24,690,670.00

27,580.65

1,923,122.00

0.00

998,569,822.00

447,900.80

26,765,915.06

148,542,999.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,542,877.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,504,672.30

0.00

0.00

0.00

0.00

6,688,344.00

39,546,378.99

0.00

11,040,710.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,549,368.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,999,999.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28,044,775.00

0.00

0.00

485,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,602,315.41

0.00

288,570.55

186,969.00

0.00

0.00

4,238,000.28

0.00

34,783,556.63

0.00

0.00

0.00

0.00

106,542,711.11

0.00

0.00

5,820,413.05

5,973,583.76

93,762,178.55

8,887,945.65

0.00

0.00

2,470,550.12

28,610,430.93

5,760,000.00

0.00

0.00

1,456,055.00

2,200,690.46

0.00

0.00

0.00

165,032,248.80

0.00

0.00

0.00

16,000,000.00

0.00

0.00

66,379,412.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,855,179.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

179,729,691.69

0.00

0.00

0.00

0.00

365,876,857.55

21,106,695.60

0.00

762,446.21

0.00

53,038,119.79

9,084,595.46

0.00

0.00

0.00

88,810,394.00

0.00

85,442,909.81

0.00

0.00

41,743,153.52

296,957.20

0.00

26,021,823.88

0.00

0.00

2,346,386.69

0.00

0.00

0.00

0.00

41,215,179.00

0.00

500,000.00

28,044,775.00

300,000.00

1,000,000.00

485,000.00

1,000,000.00

4,000,000.00

500,000.00

500,000.00

8,841,305.71

20,843,519.00

9,863,639.78

6,486,969.00

15,042,877.00

34,182,495.00

63,328,477.70

4,000,000.00

296,413,400.32

22,995,862.56

22,999,999.38

500,000.00

500,000.00

510,746,207.66

33,144,073.60

1,951,984.72

9,640,670.26

14,644,063.90

164,772,104.34

17,972,541.11

6,366,825.00

3,833,679.19

2,470,550.12

118,500,956.93

5,760,000.00

104,138,356.36

127,500.00

1,456,055.00

45,943,843.22

482,923.62

535,000.00

26,869,456.56

165,032,248.80

24,690,670.00

2,373,967.34

1,923,122.00

16,000,000.00

998,569,822.00

447,900.80

134,360,507.03

148,542,999.96

1,517,898,202.79 10,542,877.00 75,329,472.53 578,525,407.27 921,330,390.38 3,103,626,349.97TOTAL ------>

Cuadro No. 10 - A

Page 96: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIERR

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) PRPSIEP031

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:14:04 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007

1 de 13

1000

2000

3000

4000

ASAMBLEA NACIONAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONSEJO SUPREMO ELECTORAL

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

15,652,551.66

81,559,132.12

92,627,602.32

19,562,956.91

15,652,551.66

129,891,451.40

93,292,602.32

40,243,639.39

100.00

62.79

99.29

48.61

OTRO GASTO DE CAPITAL

PROYECTOS

OTRO GASTO DE CAPITAL

PROYECTOS

OTRO GASTO DE CAPITAL

PROYECTOS

OTRO GASTO DE CAPITAL

15,652,551.66

71,319,680.72

10,239,451.40

92,588,000.00

39,602.32

18,738,317.52

824,639.39

15,652,551.66

119,652,000.00

10,239,451.40

93,253,000.00

39,602.32

39,419,000.00

824,639.39

100.00

59.61

100.00

99.29

100.00

47.54

100.00

Servicios de Análisis y Seguimiento al Gasto Público

Servicios de Asesoría

Servicios de Asesoría Legislativa

Servicios Imprenta, Reproducción y Distribución de documentos

Dirección Superior

Serv. de Relac. Internacionales, Divulgación y Prensa

Servicios Administrativos Financieros

Servicios de Auditoría

FORTALECIMIENTO DEL PODER JUDICIAL EN LOS AMBITOS DE PLANIFICACION, FORMAC

AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL COMPLEJO JUDICIAL DE GRANADA

PROGRAMA DE FACILITADORES JUDICIALES RURALES

CONSTRUCIÓN DEL COMPLEJO JUDICIAL DE BLUEFIELDS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDA

PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y MODERNIZACION DEL LOS REGISTROS PUBLICOS

PROYECTO PILOTO PARA POSIBILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA A SECTORES DE ESCA

MEJORA DEL ACCESO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA EN MATERIA DE LA FAMILIA

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO JUDICIAL Y ACCESO A LA JUSTICIA.CONVENIO No.10

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA

Apelación Civil, Laboral Agraria y Penal

Defensoría Pública

Servicios de Inscripción y Certificaciones

Servicios de Apoyo Administrativo

Juicios de Menor Cuantía

Juicios de Mayor Cuantía

Servicios de Apoyo Judicial

Casación, Amparo Inconstitucional y Quejas

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

Servicios Administrativos

Dirección Superior

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA C.G.R (BID No. 1100/SF-NI)

Dirección y Coordinación, Control Preventivo, Asesoría Legal

Servicio de Auditoría Delegación de Occidente

Servicio de Auditoría Sector Infraestructura, Transporte y Ambiental

Servicio de Planificación y Desarrollo Institucional

Servicio de Trámite Judicial y Glosas

Servicio de Auditoría Delegación RAAN (Puerto Cabezas)

Servicio de Auditoría Delegación RAAS (Bluefields)

Dirección Superior

Dirección y Coordinación

Normativa Técnica y Capacitación

Servicio de Registro, Notificaciones, Información y Archivo

Servicio de Auditoría Sector Presupuesto, Inversiones y Recaudación del Estado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,568.00

15,650,983.66

0.00

2,361,932.00

2,208,000.00

2,027,770.00

11,487,802.00

18,450,000.00

2,184,500.00

5,282,548.00

1,937,250.00

55,200,000.00

18,512,198.00

305,467.47

350,990.95

10,270.28

7,239,993.15

334,269.22

670,604.07

825,913.82

501,942.44

92,473,000.00

780,000.00

0.00

39,602.32

39,419,000.00

17,612.81

3,431.05

2,294.25

10,667.23

10,002.58

4,600.00

4,899.00

334,927.77

33,658.44

2,996.90

358.41

89,893.89

487,209.46

80,482.42

8,450.99

563,154.36

5,697,257.50

66,625.64

8,749,339.29

32.00

0.00

0.00

0.00

11,487,697.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41,319,885.72

18,512,098.00

325,653.32

350,990.95

10,270.28

7,251,837.95

369,123.31

793,048.40

814,069.02

324,458.17

92,473,000.00

115,000.00

0.00

39,602.32

18,738,317.52

17,612.81

3,431.05

2,294.25

10,667.23

10,002.58

4,600.00

4,899.00

334,927.77

13,408.96

23,246.38

358.41

91,162.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,249.08

55.90

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74.85

100.00

106.61

100.00

100.00

100.16

110.43

118.26

98.57

64.64

100.00

14.74

0.00

100.00

47.54

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

39.84

775.68

100.00

101.41

ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION

DESCRIPCION

Cuadro No. 11

Page 97: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIERR

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) PRPSIEP031

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:14:04 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007

2 de 13

4000

5000

6000

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

39,274,276.46

138,905,825.13

59,189,547.00

151,119,632.02

66.35

91.92

OTRO GASTO DE CAPITAL

PROYECTOS

OTRO GASTO DE CAPITAL

PROYECTOS

OTRO GASTO DE CAPITAL

39,274,276.46

0.00

82,960,941.35

55,944,883.78

59,189,547.00

0.00

94,722,012.00

56,397,620.02

66.35

0.00

87.58

99.20

Denuncia Ciudadana

Dirección y Coordinación, Servicio de Auditoría Externa Sectorial y Regional

Servicio de Auditoría Delegación de las Segovias

Servicio de Auditoría Interna

Servicio de Relaciones Institucionales

Servicio Administrativo Financiero

Recursos Humanos

Servicio de Registro y Verificación de la Probidad

Servicio de Registro y Control de Firmas Privadas Contadores Públicos Independientes

Servicio de Seguimiento a la Deuda Pública

Servicio de Auditoría Sector Municipal

Servicio de Auditoría Sector Poderes del Estado y Seguridad Pública

Servicio Control de Contrataciones y Licitaciones

PROYECTO HAZ REALIDAD TU NEGOCIO

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE DE

SISTEMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN, COORDINACIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPAC

PROGRAMA PARA MEJORAM. DEL MARCO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS PARA FACILITAR

AMPLIACIÓN DEL ACCESO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS (BM No.3903/SF-NI)

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y SERVICIO JUVENIL

PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL (A

PROGRAMA NACIONAL DE INFORMACIÓN JUVENIL

PROYECTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA JUVENIL

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL

PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL EN POBLACIÓN Y SEXUALIDAD (FAS

FONDO SOCIAL SUPLEMENTARIO

PROGRAMA DE APOYO INSTITUCIONAL UNIÓN EUROPEA

FORTALECIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

Dirección y Coordinación, Despacho de la Presidencia

CONSTRUCCIÓN SISTEMA PENITENCIARIO DE ESTELÍ

CONSTRUCCIÓN DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE ESTELÍ

CONSTRUCCIÓN OFICINA DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN PUERTO CABEZAS, RAAN

CONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN ARMAS/POLICÍA NACIONAL

AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA COBERTURA RURAL Y MUNICIPAL DE LA POLICÍ

PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (1590-SF-NI )

REHABILITACIÓN SISTEMA PENITENCIARIO TIPITAPA

REHABILITACIÓN CENTRO PENITENCIARIO CHINANDEGA

PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (1590-SF-NI)

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ANTICORRUPCIÓN DE LA PO

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO PENITENCIARIO MATAGALPA DGSPN

CONSTRUCCIÓN OFICINA DE PROYECTOS/POLICÍA NACIONAL

DIGITALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, SEGUNDA FASE

REPARACIONES MAYORES EDIFICIO FAUSTINO RUIZ (PLAZA EL SOL)

Planificación y Evaluación de la Actividad Policial

Servicios Policiales y Administrativos

Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 5 )

3,416.69

21,285.42

17,096.00

5,837.40

7,257.19

150,160.71

70,636.08

0.00

358.41

1,268.89

30,734.42

311.46

934.39

0.00

1,478,071.00

15,612,278.00

4,594,904.00

7,331,680.00

223,066.00

6,128,249.00

271,728.00

190,334.00

1,132,059.00

1,331,894.00

218,226.00

6,487,071.00

8,030,967.00

6,159,020.00

0.00

1,483,074.00

3,246,776.00

3,488,594.00

1,680,556.00

37,927,322.00

1,043,998.56

4,856,837.00

1,247,966.00

24,568,131.44

5,713,007.00

223,022.00

2,998,338.00

5,744,390.00

500,000.00

0.00

131,711.66

0.00

3,416.69

21,285.42

17,096.00

5,837.40

7,257.19

210,466.71

10,330.08

0.00

358.41

0.00

30,734.42

311.46

934.39

0.00

315,117.73

14,515,010.45

4,118,844.02

4,534,823.57

221,586.64

716,383.00

269,676.97

179,068.79

161,050.02

384,802.61

217,055.34

6,244,268.80

1,404,287.78

5,992,300.74

0.00

1,233,614.74

3,211,483.43

3,444,111.63

1,680,555.87

35,981,342.66

1,043,998.55

2,080,084.73

1,238,905.62

17,947,017.97

5,713,007.00

149,160.00

2,993,270.05

5,744,390.00

499,999.10

0.00

131,711.66

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

140.16

14.62

0.00

100.00

0.00

100.00

100.00

100.00

0.00

21.32

92.97

89.64

61.85

99.34

11.69

99.25

94.08

14.23

28.89

99.46

96.26

17.49

97.29

0.00

83.18

98.91

98.72

100.00

94.87

100.00

42.83

99.27

73.05

100.00

66.88

99.83

100.00

100.00

0.00

100.00

0.00

ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION

DESCRIPCION

Cuadro No. 11

Page 98: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIERR

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) PRPSIEP031

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:14:04 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007

3 de 13

6000

7000

8000

9000

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

8,686,496.80

31,665,765.50

22,845,987.31

8,729,249.42

33,142,288.00

33,226,445.00

99.51

95.54

68.76

OTRO GASTO DE CAPITAL

OTRO GASTO DE CAPITAL

PROYECTOS

OTRO GASTO DE CAPITAL

PROYECTOS

8,686,496.80

10,832,245.50

20,833,520.00

20,305,077.28

8,729,249.42

12,308,768.00

20,833,520.00

29,720,575.00

99.51

88.00

100.00

68.32

Peritaje Científico y de Medicina Forense

Servicios de Seguridad y Orden Público en el Resto del País

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE AUXILIO JUDICIAL, SEG. PÚB. Y VIAL

Administración de los Recursos Financieros

Atención Informática e Interconexión

Dirección y Coordinación de Policía Nacional

PREVENSIÓN Y ATENCIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENTES EN RIESGO

Logística y Mantenimiento de Equipos y Locales

Atención a Grupos Juveniles y Sociales

Intervención Modelo de Prevención en Violencia Contra las Mujeres

Asesoramiento Jurídico

Prestación de Servicios Penitenciarios

Servicios Administrativos Financieros

Dirección y Coordinación, Migración y Extranjería

PLAN FRONTERAS SEGURAS

Fortalecimiento y Reestructuración de la Policía Nacional de Nicaragua

Fortalecimiento de la Atención Especializada a Víctimas de Delitos Violencia Intrafamiliar y Sexua

Administración de Recursos Humanos

Difusión de Información de la Labor Policial

Investigación a Delitos de Orden Económico

Dirección y Coordinación, Bomberos de Nicaragua

Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 3 )

Dirección y Coordinación, Actividades Centrales

Dirección y Coordinación, Sistema Penitenciario Nacional

Regulación Vial e Investigación de Accidentes

Asistencia Técnica y Registro de Antecedentes Policiales

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Control y Despacho Migratorios

Dirección y Coordinación de Asuntos Jurídicos, Soberanía y Territorio

Actas y Acuerdos

Informática

Dirección y Coordinación de Actividades Centrales

Ceremonial Diplomático

Servicio Exterior

Servicio de Política Exterioir y Cooperación Externa en Asía, Africa, Oceanía y Otros

Organismos Internacionales

Administración y Finanzas

Auditoría

PREVENCIÓN DE DESASTRES EN 105 COMUNIDADES DE LEÓN

DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO COMUNITARIO

PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN NUEVA SEGOVIA

PROTECCIÓN DE DESASTRES ANTE AMENAZAS VOLCÁNICAS

Defensa Nacional

Apoyo Danés al Desminado Humanitario

PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL DEL PND (ATN/SF-9017-NI)

1,000.00

32,079.76

339,701.00

0.00

12,473.05

126,277.51

4,740.00

17,805,762.08

299.09

92,500.00

2,114.85

82,136.78

27,151.66

5,548,282.67

49,446.00

23,335,537.00

5,608,112.00

108,010.14

4,571.65

0.00

354,228.75

8,082.41

710,620.34

1,962,430.40

11,192.11

0.00

4,619.00

34,540.11

20,470.41

5,387.75

1,900.00

182,124.40

46,881.14

8,412,066.04

5,387.75

1,509.38

52,373.34

1,149.21

3,054,676.00

3,897,104.00

2,984,784.00

2,372,204.00

20,000,000.00

833,520.00

6,329,810.00

1,000.00

32,079.76

339,701.00

313,238.84

12,473.05

126,277.51

4,740.00

17,491,629.44

299.09

92,500.00

2,114.85

82,136.78

29,761.52

5,544,401.73

49,330.22

23,314,445.34

5,608,112.00

108,010.14

4,571.65

0.00

354,228.75

8,082.41

305,192.02

1,959,666.16

11,192.11

0.00

4,619.00

13,368.75

7,886.75

5,387.75

1,900.00

151,955.44

46,881.14

8,412,066.04

5,387.75

1,509.38

52,373.34

1,149.21

2,474,011.18

3,767,115.82

2,218,939.58

2,372,178.92

20,000,000.00

833,520.00

3,454,745.69

100.00

100.00

100.00

0.00

100.00

100.00

100.00

98.24

100.00

100.00

100.00

100.00

109.61

99.93

99.77

99.91

100.00

100.00

100.00

0.00

100.00

100.00

42.95

99.86

100.00

0.00

100.00

38.71

38.53

100.00

100.00

83.43

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

80.99

96.66

74.34

100.00

100.00

100.00

54.58

ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION

DESCRIPCION

Cuadro No. 11

Page 99: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIERR

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) PRPSIEP031

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:14:04 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007

4 de 13

9000

10000

11000

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

107,020,405.40

534,639,293.16

162,460,207.00

651,593,480.91

65.87

82.05

PROYECTOS

OTRO GASTO DE CAPITAL

PROYECTOS

OTRO GASTO DE CAPITAL

PROYECTOS

2,540,910.03

64,972,777.28

42,047,628.12

534,639,293.16

3,505,870.00

120,254,225.00

42,205,982.00

651,593,480.91

72.48

54.03

99.62

82.05

SEGUNDO PROYECTO DE MUNICIPIOS RURALES / APOYO AL PROCESO DE REFORMA DE

UNIDAD DE COORDINACIÓN PROGRAMA DE APOYO AL PND (BID 1702 /SF-NI)

Prodev

Administración Bienes del Estado

Dirección y Coordinación de Contrataciones Administrativas del Estado

Apoyo al Sectoríal Social

FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES Y CAPACIDADES EN EL ÁREA DE POLÍTICAS DE C

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA DE PYMES Y OPORTUN

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL MIFIC

REHABILITACIÓN DEL SECTOR CAFETALERO EN NICARAGUA

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL CENTRO DE PROMOCIÓN DE EXPO

PROYECTO DE COMPETITIVIDAD APRENDIZAJE E INNOVACIÓN 3456-NI BM-FASE I

SISTEMA INTEGRADO DE LA CALIDAD ( ATN/ME-8976-RG)

PROYECTO REGIONAL UNIÓN ADUANERA PARA FORTALECER LA INTEGRACIÓN CENTRO

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE NICARAGUA 1117/SF/NI

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA MIPYMES NICARAGÜENSES

APOYO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN NICARAGUA-1079/SF-NI-BID-FASE I

SISTEMA DE ATENCIÓN Y TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA FORMACIÓN DE EMPRE

APOYO PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE ATENCIÓN ALSECTOR PRODUCCIÓN Y

DESARROLLO PESQUERO EN LA COSTA PACÍFICO DE SAN JUAN DEL SUR

PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR AMBIENTAL FASE II

PROYECTO DE APOYO AL SECTOR PESQUERO DE NICARAGUA

PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA NICARAGÜENSE 2

Dirección Superior

Registro de la Propiedad Intelectual

Dirección General Administrativa Financiera

Programa de Micro Créditos

Coordinación de Proyectos

Programa de Habilitación Laboral y Secundaria de Adultos

Programa de Identificación de Necesidades de Infraestructura y Reparaciones de Escuelas (PINR

EFA-Educación para Todos

Fortalecimiento Infraestructura Educativa de Centros de Educación Básica y Media del Ámbito Na

Sustitución de Tres Institutos Ubicados en los Municipios de León, Ciudad Sandino y Villa El Carm

UNIDAD COORDINADORA DE EDUCACION BASICA (APRENDE II)

Programa de Habilitación Laboral y Bachillerato Aplicado

Programa de Educación Básica y Ciudadanía para Todos - EBACIT

Programa de Alimentación (PAE)

Rehabilitación de Instalaciones Escolares de la Educación Básica y Media del Departamento de M

Proyecto de Educación para Nicaragua, PASEN (BM-3978-NI)

Capacitación a Docentes y Estudiantes en Gestión de Riesgo de 24 Escuelas de Estelí y Nueva S

Rehabilitación de Infraestructura Escolar en los Departamentos de Rivas, Boaco y Chontales (Fas

Construcción del Instituto Tecnológico para la Excelencia Académica (IDEA)

Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE)

MANTENIMIENTO DE PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL/INC

CONSOLIDACIÓN PORTAL EDUCATIVO MECD

Programa de Apoyo a la Transformación Estructural del Sistema Educativo (PROASE)

18,745,765.00

4,645,000.00

746,000.00

1,101,964.00

1,286,895.00

371,011.00

2,180,000.00

394,957.00

1,800,000.00

3,167,700.00

17,379,552.00

3,000,000.00

1,432,443.05

6,209,300.00

9,886,023.73

20,700,000.00

18,268,983.91

5,770,700.00

2,606,231.44

0.00

4,141,031.10

1,926,110.00

21,391,192.77

30,510.00

0.00

310,666.00

41,862,982.00

1,824.00

6,371,956.38

21,748,028.00

26,900,876.27

75,754,200.00

2,804,800.00

793,592.00

6,456,277.99

9,031,127.12

68,451,539.00

32,864,815.27

29,827,000.00

791,406.00

105,158,978.19

37,153,894.85

90,621,371.79

2,632,000.00

50,000.00

101,089,360.15

14,813,683.20

2,036,648.39

0.00

883,004.53

1,286,894.50

371,011.00

1,646,520.67

358,058.56

868,884.14

1,925,415.16

12,830,804.31

3,000,000.00

820,388.73

3,617,102.30

6,140,007.77

12,342,912.51

10,417,941.12

2,805,353.75

2,007,915.37

0.00

2,485,323.71

1,926,109.19

1,780,039.99

30,509.02

0.00

307,367.22

41,707,950.00

1,801.88

5,990,449.21

20,286,283.43

16,924,514.86

44,779,612.49

0.00

663,506.10

6,389,959.22

7,962,770.53

68,107,163.59

31,689,777.63

25,824,316.65

465,918.20

102,042,116.58

26,189,706.14

89,918,968.66

2,632,000.00

0.00

58,596,376.96

79.02

43.85

0.00

80.13

100.00

100.00

75.53

90.66

48.27

60.78

73.83

100.00

57.27

58.25

62.11

59.63

57.03

48.61

77.04

0.00

60.02

100.00

8.32

100.00

0.00

98.94

99.63

98.79

94.01

93.28

62.91

59.11

0.00

83.61

98.97

88.17

99.50

96.42

86.58

58.87

97.04

70.49

99.22

100.00

0.00

57.96

ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION

DESCRIPCION

Cuadro No. 11

Page 100: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIERR

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) PRPSIEP031

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:14:04 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007

5 de 13

11000

12000

13000

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

741,776,268.05

1,511,003,135.28

848,497,107.00

1,781,565,187.80

87.42

84.81

PROYECTOS

PROYECTOS

OTRO GASTO DE CAPITAL

PROYECTOS

568,209,012.64

173,567,255.41

1,511,003,135.28

674,372,243.00

174,124,864.00

1,781,565,187.80

84.26

99.68

84.81

Apoyo a la Educación Primaria/Francia-Nicaragua

Programa de Educacion Básica para Jóvenes y Adultos (Préstamo BID-1528)

Fortalecimiento SNIP-MECD

Programa Educación para la Vida

PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURA TNRD

FONDO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (FONDEAGRO) FASE II

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE (PRORURA

MEJORA DE LA SITUACIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES CAFETALEROS

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD GANADERA P/PRODUCTORES DE PEQUEÑA Y M

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE (PRORURA

Programa de Apoyo al Sector Agrícola (PASADANIDA II)

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA SALUD ANIMAL

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTO

PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (MAGFOR-PRORURAL/ BM3903)

PROYECTO REGIONAL DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA PESTE PORCINA

PROGRAMA NACIONAL LIBRA POR LIBRA

SEGURIDAD ALIMENTARIA CUERPO DE PAZ - INTA

DESARROLLO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y SILVOPASTORIALES

APOYO A FAMILIAS RURALES EN ZONAS AFECTADAS POR SEQUIAS E INUNDACIONES

SERVICIOS DE SANIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL (BID-1500-SF-NI)

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE (PRORURA

PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (INTA-PRORURAL/BM-3903)

FORTALECIMIENTO PARA EL MANEJO DE CUENCAS Y LA PREVENCIÓN DESASTRES NAT

INICIATIVA INTEGRADA DE DESARROLLO/FONDO DE APOYO PARA OPORTUNIDADES LOC

PLAN MAESTRO DE MANEJO FORESTAL - FASE INVERSIÓN

Fortalecimiento Programa Nacional de Vigilancia Fitosanitaria

APOYO A LA CONSTITUCIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA

PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (INAFOR-PRORURAL/BM-3903)

APOYO AL INTA EN SU NUEVA ESTRATEGIA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA AGR

FORTALECIMIENTO SNIP/MAGFOR

PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO EL CASTILLO

PROGRAMA NICARAGUENSE DE JUVENTUD RURAL (PRONIJUR-FASE II)

ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRES (PMA/OPSR-

PROGRAMA ERRADICACIÓN DEL GUSANO BARRENADOR DEL GANADO

Coordinación y Servicios de Apoyo a la Sanidad Agropecuaria

BONO PRODUCTIVO ALIMENTARIO

PLAN VIAL DE COMPETITIVIDAD ZONA III- LEÓN, MATAGALPA Y JINOTEGA (BID 1599/SF-N

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA MATAGALPA - JINOTEGA (BCIE No.1

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SÉBACO - MATAGALPA (BID 1702/SF-NI)

AMPLIACIÓN DE CARRETERA TICUANTEPE- MASAYA- GRANADA

CONSERVACIÓN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PAVIMENTO

III PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (BM 3464-NI)

MEJORAS EN LA CARRETERA RÍO BLANCO - PUERTO CABEZAS

ADOQUINADO DEL TRAMO DE CAMINO VILLA SOBERANA - SANTA EDUVIGES

PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR TRANSPORTE (PAST) FASE 2

REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERMUNICIPALES

REHABILITACIÓN DE CARRETERA CHINANDEGA - GUASAULE (BCIE 1576)

600,000.00

25,014,000.00

600,000.00

6,101,379.90

776,878.00

60,920,000.00

17,438,133.00

26,637,560.00

5,640,746.00

41,947,200.00

3,300,000.00

22,246,074.00

7,933,336.00

52,284,216.91

5,017,300.00

41,155,140.00

3,149,600.00

895,868.00

63,436,524.00

38,561,212.00

49,680,000.00

82,327,317.00

3,856,100.00

11,376,300.00

5,850,437.00

16,958,933.00

7,872,830.00

7,689,994.09

7,176,600.00

582,282.00

272,000.00

1,548,600.00

80,698,938.00

7,919,002.00

1,000,000.00

173,124,864.00

81,978,958.00

4,016,000.00

105,342,908.58

6,877,803.20

4,012,457.00

11,216,522.00

84,018,548.90

1,080,000.00

138,079,955.00

108,095,573.11

77,233,923.22

588,058.05

22,142,255.18

600,000.00

2,068,661.68

776,878.00

60,920,000.00

10,269,560.28

23,551,160.77

1,605,765.85

33,673,824.00

1,267,637.75

11,799,967.21

3,017,560.87

49,048,128.20

4,871,449.10

39,430,211.70

3,149,596.00

75,697.16

56,752,014.18

27,687,676.03

47,350,395.53

57,088,486.69

2,281,156.04

11,022,277.02

5,850,436.45

11,604,418.58

7,783,196.95

3,479,688.78

3,915,749.67

574,123.95

272,000.00

1,548,600.00

80,638,496.64

7,679,737.24

476,711.22

173,090,544.19

81,927,283.28

3,880,294.03

83,000,919.61

4,881,303.13

3,887,006.71

11,161,151.49

49,480,476.25

1,080,000.00

137,017,593.62

107,825,847.65

76,717,232.45

98.01

88.52

100.00

33.90

100.00

100.00

58.89

88.41

28.47

80.28

38.41

53.04

38.04

93.81

97.09

95.81

100.00

8.45

89.46

71.80

95.31

69.34

59.16

96.89

100.00

68.43

98.86

45.25

54.56

98.60

100.00

100.00

99.93

96.98

47.67

99.98

99.94

96.62

78.79

70.97

96.87

99.51

58.89

100.00

99.23

99.75

99.33

ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION

DESCRIPCION

Cuadro No. 11

Page 101: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIERR

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) PRPSIEP031

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:14:04 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007

6 de 13

13000

14000

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

MINISTERIO DE SALUD 778,520,946.67 829,015,837.00 93.91

PROYECTOS

OTRO GASTO DE CAPITAL

PROYECTOS

OTRO GASTO DE CAPITAL

0.00

743,363,676.95

35,157,269.72

0.00

784,270,568.00

44,745,269.00

0.00

94.78

78.57

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN RAMÓN - MUY MUY (BCIE No. 1733)

REHABILITACIÓN EMPALME LAS FLORES - CATARINA - GUANACASTE - NANDAIME (OPE

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA GRANADA - EMPALME GUANACA

FORTALECIMIENTO SNIP-MTI

REHABILITACIÓN DE CAMINOS, HURACÁN FÉLIX.

DRENAJE DE CARRETERAS

PROYECTO VIAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA ZONA II (BID 1530/SF-NI)

ESTUD. DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO PARA LA PAVIM. DE CARRETERA NVA. GUINEA-BLUE

ADOQUINADO DEL TRAMO DE CAMINO ZONA URBANA DE MULUKUKÚ

PLAN EMERGENTE DE LA RED VIAL, INVIERNO 2007

PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA REPARACIÓN DE CAMINOS EN NICARAGUA

REVESTIMIENTO DE CARRETERAS

PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA GUAYACÁN-JINOTEGA (UE NIC/B7-3100/2000/001)

IV PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (BM 4185 - NI)

PAVIMENTACIÓN CARRETERA COSTANERA LITORAL SUR.

REHABILITACIÓN DE CARRETERAS (BID 1088/SF-NI)

RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES LAS LIMAS, OCONGUA, MÚHAN Y QUINAMA

COOPERACIÓN AL PROGRAMA DE DESMINADO HUMANITARIO

PAVIMENTACIÓN CARRETERA ACOYAPA - SAN CARLOS

MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO A CIUDAD SANDINO - ZONA FRANCA

REPARACIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS

REPARACIÓN DEL TRAMO DE CAMINO KM. 41(QUEBRADA HONDA) - SAN FRANCISCO LIB

CONSTRUCCIÓN CARRETERA ENTRADA INTA-PROINCO-Km.17.5 CARRETERA A MASAY

MEJORAMIENTO DEL CAMINO SANTA CLARA - SUSUCAYÁN - EL JÍCARO (BCIE 1608)

Servicios de Gestión Ambiental (Emisiones Vehículares)

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SECTOR SALUD

PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUNICACION DE LA SALUD

PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO DE EQUIPOS

SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL JOSE NIEBROWSKI-BOACO

PROGRAMA ESTUDIOS DE PREINVERSION

PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO NO MEDICO

REHABILITACION DE COMPLEJO NACIONAL DE SALUD DRA. CONCEPCION PALACIOS

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA

PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA

REHABILITACION DE HOSPITALES NACIONALES

MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE SALUD DE ATENCION PRIMARIA

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES CENTRALES

PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL OCCIDENTAL DE MANAGU

Dirección y Coordinación Técnica de los SILAIS

Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes de Nicaragua

Control y Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de la Salud

Gestión Técnica, Administrativa y Financiera

Servicios de Consulta Externa

Servicios de Hospitalización

Servicios de Terapia Ambulatoria

Compra de Terrreno para Construcción de Hospital General de Managua

Servicios de Laboratorio y Diagnóstico

20,425,233.00

22,958,006.00

21,931,510.00

650,000.00

34,660,000.00

37,760,536.28

431,878,880.07

770,591.00

0.00

48,801,226.00

22,784,170.80

58,439,922.61

115,132,417.00

170,801,622.21

1,086,036.10

25,802,798.00

35,076,158.00

9,548,935.00

12,426,366.00

25,534,937.72

46,747,539.00

9,500,000.00

354,838.00

6,540,816.00

0.00

42,816,928.00

85,851,357.64

13,000,000.00

88,600,000.00

5,078,467.00

18,570,956.81

5,322,000.00

0.00

281,508,791.27

107,672,293.20

47,560,808.78

7,202,096.00

51,711,117.30

29,375,752.00

0.00

394,696.25

6,525,148.00

1,213,624.00

1,152,704.30

115,468.00

0.00

0.00

12,337,678.19

147,111.28

5,965,170.61

22,536,150.33

102,831.29

604,709.56

34,659,999.68

36,431,121.50

348,567,532.80

676,482.17

0.00

47,244,222.67

22,784,170.80

57,995,584.86

111,852,935.84

109,525,630.38

976,932.00

12,130,386.75

32,033,393.55

9,501,791.82

8,333,381.97

25,534,929.73

46,419,952.25

9,430,693.07

315,207.47

6,520,815.96

0.00

37,031,964.75

75,510,221.41

12,999,999.98

88,600,000.00

3,873,312.08

16,944,200.26

4,263,980.17

0.00

280,680,927.59

90,763,823.73

44,778,593.47

7,011,340.77

51,529,560.74

29,375,752.00

0.00

26,696.25

0.00

63,662.62

1,112,075.22

128,429.26

0.00

0.00

11,437,599.85

147,111.28

29.20

98.16

0.47

93.03

100.00

96.48

80.71

87.79

0.00

96.81

100.00

99.24

97.15

64.12

89.95

47.01

91.33

99.51

67.06

100.00

99.30

99.27

88.83

99.69

0.00

86.49

87.95

100.00

100.00

76.27

91.24

80.12

0.00

99.71

84.30

94.15

97.35

99.65

100.00

0.00

6.76

0.00

5.25

96.48

111.22

0.00

0.00

92.70

100.00

ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION

DESCRIPCION

Cuadro No. 11

Page 102: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIERR

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) PRPSIEP031

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:14:04 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007

7 de 13

14000

15000

16000

17000

18000

MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DEL TRABAJO

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

44,019,180.69

157,095,309.50

96,681,457.98

3,103,626,349.97

47,330,474.73

201,837,520.00

150,181,176.67

3,507,660,669.80

93.00

77.83

64.38

88.48

OTRO GASTO DE CAPITAL

PROYECTOS

OTRO GASTO DE CAPITAL

PROYECTOS

OTRO GASTO DE CAPITAL

PROYECTOS

PROYECTOS

42,165,985.82

1,853,194.87

156,654,825.66

440,483.84

96,681,457.98

2,735,504,129.41

45,139,800.00

2,190,674.73

201,386,520.00

451,000.00

150,181,176.67

3,137,923,053.00

93.41

84.59

77.79

97.67

64.38

87.18

Acciones de Prevención

Gestión Técnica Administrativa y Financiera

Asistencia Comunitaria para el Municipio Santa Rosa del Peñón

Gestión Administrativa Financiera

CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA Y COMPUTACIÓN/CHI

CONSTRUCCIÓN II ETAPA DEL INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO NANDAIME, GRANA

CREACIÓN DE KIOSKOS TECNOLÓGICOS EN TODO EL PAÍS-INATEC

FORMACIÓN OCUPACIONAL E INSERCIÓN LABORAL(INATEC)

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO AGROPECUARIO / CHINA

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - INATEC

Servicios Administrativos Financieros

Servicios de Inspectoría

Coordinación Técnica y Seguimiento de Proyectos

PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL Y DESARROLLO FORESTAL II (POSAF II). (BID No. 1084/SF-

DESARROLLO HUMANO Y MEDIO AMBIENTE EN LA RESERVA DE BIÓSFERA DEL SUREST

MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN ÁREAS PROTEGIDAS

RESERVA DE BIÓSFERA TRANSFRONTERIZA CORAZÓN DEL CORREDOR BIOLÓGICO MES

CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD DEL BOSQUE TROPICAL SECO Y MARINO COSTE

PROGRAMA RESERVA DE BIÓSFERA DEL SURESTE DE NICARAGUA (RBSEN)

RESERVA DE BIÓSFERA BOSAWÁS

PROGRAMA APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN AMBIENTAL (PRO-AMBIENTE)

MANEJO SOSTENIBLE DE LA TIERRA EN ÁREAS DEGRADADAS PROPENSAS A SEQUIAS E

SEGUNDO PROYECTO DE MUNICIPIOS RURALES (BM No. 3480 NI)

MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y FOMENTO DE CAPACIDADES EMPRE

PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR MEDIO AMBIENTE (PASMA II FASE)

FORTALECIMIENTO SNIP/MARENA

Protección y Mejoramiento del Parque Nacional Volcán Masaya (PNVM)

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ NICARAGÜENSE FASE III

PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DESARROLLO LOCAL

PROYECTO DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y RIESG

PROGRAMA RED DE PROTECCIÓN SOCIAL FASE III

ASISTENCIA INTEGRADA A MUJERES Y NIÑOS VULNERABLES

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INIM

RED DE PROTECCIÓN SOCIAL (BID 1109/SF - NI, BCIE 1567)

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA JUVENIL

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES EN ALTO RIESGO (P

PROMOCION DE LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALPARA LA PROTECCIÓN DE GRUPOS V

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL (BID 1086/SF/NI)

APOYO AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN CHONTALES (JUIGALPA, COMALAPA Y CUA

0.00

10,721,853.95

616,400.00

11,520,585.03

1,591,390.00

9,147,410.00

1,035,000.00

19,136,000.00

4,230,000.00

10,000,000.00

1,856,414.73

186,668.00

147,592.00

91,574,580.00

11,546,352.00

6,968,183.00

6,947,910.00

4,368,745.00

9,209,353.00

10,405,080.00

22,325,480.00

6,783,922.00

7,965,498.00

5,175,676.00

17,519,331.00

596,410.00

451,000.00

69,908,526.21

4,500,000.00

5,157,440.00

7,480,000.00

17,664,121.67

10,086,864.79

0.00

1,527,200.00

1,015,000.00

2,911,193.00

1,000,143.00

28,930,688.00

83,126,766.00

6,675,235.00

0.00

10,721,110.21

0.00

11,520,585.03

1,561,538.64

6,977,061.18

1,035,000.00

19,136,000.00

4,219,282.91

9,237,103.09

1,853,194.87

0.00

0.00

77,894,036.59

10,467,689.23

3,503,739.17

1,856,280.27

2,799,831.33

5,668,678.93

5,848,838.58

17,280,527.77

6,007,192.63

7,321,000.09

0.00

17,410,601.07

596,410.00

440,483.84

40,771,080.93

4,440,899.50

5,136,121.01

7,462,955.57

17,606,642.06

10,060,187.04

0.00

1,510,249.30

986,500.60

2,840,239.73

989,238.12

4,877,344.12

65,664,885.79

5,016,429.22

0.00

99.99

0.00

100.00

98.12

76.27

100.00

100.00

99.75

92.37

99.83

0.00

0.00

85.06

90.66

50.28

26.72

64.09

61.55

56.21

77.40

88.55

91.91

0.00

99.38

100.00

97.67

58.32

98.69

99.59

99.77

99.67

99.74

0.00

98.89

97.19

97.56

98.91

16.86

78.99

75.15

ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION

DESCRIPCION

Cuadro No. 11

Page 103: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIERR

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) PRPSIEP031

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:14:04 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007

8 de 13

18000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

PROYECTOS

REHABILITACIÓN CAMINOS RURALES (IDR)

FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAS

FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAN

ESTUDIO DE POTENCIALES, CALIDAD Y VULNERABILIDAD DE ACUIFEROS AL NORTE DE L

MITIGACION Y PREVENCIÓN DE GEORIESGOS EN NICARAGUA Y CENTROAMÉRICA

CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE ROSITA

ESTUDIOS GEOLÓGICOS EN EL CENTRO - NORTE DEL DEPARTAMENTO DE BOACO

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL (

AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN TICUANTEPE SEGUNDA ETAPA

PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL LAGO Y CIUDAD DE MANAGUA- ETAPA I 97

REGULACION Y SUPERVISION DE MICROFINANZAS E INFORMACION CREDITICIA (BM No.

CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE EL AYOTE /RAAS

MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE ADMINISTRACIONES DE RENTAS

PROGRAMA DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL PARA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURS

PROGRAMA MULTIFASE PARA VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL (I FASE) (BID 1111/SF-NI)

FORTALECIMIENTO SNIP/INIFOM

PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PND (BID-1702-SF-NI-IDR)

PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LOS DESAST

APOYO A LAS POBLACIONES URBANAS DE ESTELÍ, MATAGALPA, JINOTEGA, OCOTAL Y S

UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO (UCP) (BM PSTAC-3877-NI)

PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL (BID 1679/SF-NI)

MEJORAS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA PYMES TURÍSTICAS ATM/ME-7594-N

ENCUESTAS DE MEDDICIÓN DE NIVELES DE VIDA

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

PROGRAMA NACIONAL DE INFORMACIÓN JUVENIL

PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA CONCESIONA

AMPLIACIÓN DE LA RED METEREOLÓGICA DE LOS DEPARTAMENTOS DE MATAGALPA Y

CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN LA COMARCA ANTIGUA ATLANTA, MUNICIPIO DE BLUEF

FONDO DE MANTENIMIENTO (MECD/FISE)

PROYECTO DE FOMENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO LOCAL (PROFCADEL

Reducción de la Vulnerabilidad Ante Desastres Naturales, Crédito 3487-NI

TRANSFERENCIA MUNICIPAL(PROYECTOS DE INVERSIÓN)

DESARROLLO LOCAL EN EL DEPARTAMENTO DE RIVAS (NIC/B7-3100/2002/0378)

DESARROLLO DE LA COSTA DEL PACÍFICO NORTE DE NICARAGUA (NIC/B7-3100/1999/008

CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LA COMUNIDAD LA CRUZ DEL RIO GRANDE/RAA

OPTIMIZACIÓN DE OPERACIONES DEL ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILL

PLANIFICACION ENERGETICA Y ESCENARIOS DE DESARROLLO

ALCALDIA DE NIQUINOHOMO

REHABILITACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA MANAGUA (FASE IV)

CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE WASPAN

REHABILITACION EDIFICIOS DE ADMINISTRACION DE ADUANAS DGA

FORMULACIÓN DE POLÍTICAS FISCALES MHCP/OAFE (BM PSTAC-3877-NI)

PROGRAMA FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y LA GOBERNANZA

FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

SUMINISTRO DE LUCES Y SONIDO PARA EL CENTRO CULTURAL ANTIGUO CONVENTO SA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL FNI-PHRD

ENCUESTAS DE MEDICIÓN DE NIVELES DE VIDA

PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA/BM-3760/TF051

INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD POLO DE DESAR

CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE SIUNA

DESARROLLO INSTITUCIONAL FISE

PROGRAMA DE LOS POLOS DE DESARROLLO (POLDES)

PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETER

4,647,762.00

450,000.00

300,000.00

384,148.00

3,603,262.00

2,400,000.00

3,547,068.00

43,882,983.00

4,825,602.00

6,861,380.00

9,367,403.00

1,066,700.00

6,300,000.00

0.00

33,159,551.00

590,644.00

13,673,000.00

118,400.00

13,727,428.00

12,562,485.00

226,071,633.00

1,712,715.00

5,657,587.00

7,156,586.00

1,228,272.00

604,189.00

1,299,060.00

450,000.00

10,757,300.00

6,866,000.00

13,265,489.00

1,017,282,096.00

51,559,167.32

200,000.00

535,000.00

2,000,000.00

92,250.00

1,000,000.00

19,204,044.00

2,000,000.00

4,500,000.00

17,599,215.00

35,561,307.00

0.00

0.00

376,000.00

137,866.00

5,330,931.00

1,341,080.00

120,000.00

61,273,820.00

2,982,000.00

4,916,225.00

4,647,762.00

450,000.00

300,000.00

279,084.00

3,603,261.47

2,399,734.08

1,452,317.00

43,882,983.00

3,866,680.00

6,844,701.19

2,373,967.34

1,066,700.00

6,300,000.00

0.00

33,144,073.60

590,644.00

4,335,499.62

0.00

12,686,267.28

11,134,800.98

152,403,224.54

1,342,549.65

5,075,669.38

7,100,286.07

1,227,984.99

604,189.00

1,299,059.00

450,000.00

10,757,300.00

6,866,000.00

8,399,496.14

998,569,822.00

51,559,167.32

200,000.00

535,000.00

0.00

0.00

1,000,000.00

17,014,314.00

1,998,205.68

4,500,000.00

12,927,524.43

25,442,287.00

0.00

0.00

0.00

137,865.72

2,767,391.71

1,341,080.00

120,000.00

58,483,458.97

2,982,000.00

0.00

100.00

100.00

100.00

72.65

100.00

99.99

40.94

100.00

80.13

99.76

25.34

100.00

100.00

0.00

99.95

100.00

31.71

0.00

92.42

88.64

67.41

78.39

89.71

99.21

99.98

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

63.32

98.16

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

100.00

88.60

99.91

100.00

73.46

71.54

0.00

0.00

0.00

100.00

51.91

100.00

100.00

95.45

100.00

0.00

ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION

DESCRIPCION

Cuadro No. 11

Page 104: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIERR

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) PRPSIEP031

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:14:04 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007

9 de 13

18000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

PROYECTOS

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO LA CRUZ DE RIO GRANDE

PROGRAMA DE APOYO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA (BID 1545/SF-N

VALORACIÓN DEL POTENCIAL EÓLICO EN MONKEY POINT Y BLUEFIELDS (BID 1545/SF NI

MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIÓN BOACO

DESARROLLO PESQUERO EN LA COSTA PACÍFICO DE SAN JUAN DEL SUR

RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN CARLOS

PROYECTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA JUVENIL

PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA RURAL (PRPR/BID-1110-SF-NI)

AMPLIACION Y REMODELACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD BOCANA DE PAIWAS /RA

CENTROS DE SALUD (MINSA/FISE)

FONDO DE MANTENIMIENTO (MINSA/FISE)

PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO V

PLAN EMERGENTE DE LA RED VIAL, INVIERNO 2007

REHABILITACIÓN SUBESTACIÓN NANDAIME

CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CABEZAS

INTEGRACION TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL SECTOR MUNIC

REEMPLAZO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD EL PEDREGAL /RAAS

BALANCE ISOTÓPICO E HIDROGEOLÓGICO DEL LAGO DE NICARAGUA

FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN LA COMUNIDAD MUELLE REAL RAMA/RA

FORTALECIMIENTO Y EXPANSIÓN SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA NICARAGUA-SETEC

APOYO A LA FUNCIÓN DE PLANIFIC. ESTRATEGICA-REDUCCIÓN POBREZA-SETEC/PLAN

PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURA TNRD

AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL PROYECTO DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD

PROYECTO DE APOYO AL SECTOR PESQUERO DE NICARAGUA

PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL EN POBLACIÓN Y SEXUALIDAD (FAS

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y SERVICIO JUVENIL

PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ZONA SECA DE NICARAGUA (PRODESE

VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA. (BID No.1535/SF-NI)

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD SAN PEDRO DEL NORTE

SOSTENIBILIDAD DE LAS REDES DE VIGILANCIA DE FENÓMENOS NATURALES

CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE MULUKUKU

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDO

OBRAS VIALES

PROYECTO DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD (BM-3665-NI)

FORTALECIMIENTO SNIP-IDR

DELIMITACIÓN DE LAS FRONTERAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES DE NICARAGUA

EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (BID/No. 1064/SF

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA FINANCIERA NICARAGUENSE DE INVERSIONE

PROGRAMA NACIONAL DE APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DE PYMES A TR

PROYECTO DE INVERS. INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL Y DESAR

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INIM

ESTUDIO DE PREINVERSION PARA AGUA Y SANEAMIENTO

INSTALACIÓN DE UN ARREGLO SÍSMICO PARA EL MONITOREO DE LA ZONA ORIENTAL D

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURALY REDUCCIÓN DE POBREZA

CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE COMISIONES DEL CONSEJO REGIONAL AUTONOMO AT

CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO MUELLE DE LOS BUEYES /RAAS

DENSIFICACIÓN GEODESICA DE LA FRONTERA SUR

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS KR-II

CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURA EN LA COMUNIDAD EL TORTUGUERO/RAAS

FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ALCALDES AMIGOS Y DEFENSORES DE LAS NIÑAS Y L

REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LA COMUNIDAD EL NARANJAL-KUKRA RIVER/RAAS

CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS

1,000,666.00

4,943,610.00

743,851.00

2,546,500.00

25,311,194.00

485,000.00

999,916.00

340,152,468.00

705,882.00

5,378,000.00

1,898,454.00

2,552,981.00

1,000,000.00

3,293,000.00

4,500,000.00

18,360,000.00

350,000.00

647,666.00

20,843,519.00

478,485.00

4,122,699.00

5,169,213.00

1,923,122.00

35,917,992.00

4,784,225.00

531,774.00

504,884.00

43,092,200.00

1,814,119.00

845,588.00

1,676,894.00

2,400,000.00

28,044,775.00

1,567,296.00

139,454,723.00

570,335.00

1,068,490.00

54,979,222.00

3,255,588.00

7,545,396.00

1,000,000.00

3,232,332.00

970,000.00

1,602,576.00

39,897,716.00

3,300,000.00

3,025,917.00

635,052.00

4,158,988.00

535,000.00

1,915,627.00

350,000.00

6,596,000.00

1,000,666.00

482,923.62

0.00

1,849,236.00

25,311,194.00

485,000.00

999,905.06

337,144,073.14

705,881.38

5,376,461.32

1,898,454.00

0.00

1,000,000.00

2,525,869.00

4,499,420.43

13,015,404.52

350,000.00

188,034.00

20,843,519.00

478,485.00

1,958,761.79

3,905,264.77

1,923,122.00

4,002,053.66

4,379,368.93

531,774.00

503,569.54

40,550,852.79

1,814,119.00

845,588.00

1,676,893.71

2,399,801.93

28,044,775.00

1,567,296.00

100,136,302.70

570,335.00

1,068,489.67

45,943,843.22

1,110,947.93

7,545,396.00

1,000,000.00

2,470,550.12

0.00

1,602,574.37

39,897,550.84

3,299,189.94

3,025,917.00

635,051.32

4,158,988.00

535,000.00

1,820,392.53

350,000.00

6,596,000.00

100.00

9.77

0.00

72.62

100.00

100.00

100.00

99.12

100.00

99.97

100.00

0.00

100.00

76.70

99.99

70.89

100.00

29.03

100.00

100.00

47.51

75.55

100.00

11.14

91.54

100.00

99.74

94.10

100.00

100.00

100.00

99.99

100.00

100.00

71.81

100.00

100.00

83.57

34.12

100.00

100.00

76.43

0.00

100.00

100.00

99.98

100.00

100.00

100.00

100.00

95.03

100.00

100.00

ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION

DESCRIPCION

Cuadro No. 11

Page 105: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIERR

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) PRPSIEP031

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:14:04 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007

10 de 13

18000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

PROYECTOS

OTRO GASTO DE CAPITAL 368,122,220.56 369,737,616.80 99.56

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL CATASTRO EN EL MUNICIPIO DE M

FORTALECIMIENTO SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL (BM PSTAC-3877-NI)

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINREX-SEREC (TF)

MANTENIMIENTO DE PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL/INC

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE (PRORURA

PROGRAMA DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL PARA POBLACION DE ESCASOS RECURS

ELECTRIFICACIÓN RURAL (CNE)

DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA USOS PRODUCTIV

PROYECTO DE EXPANSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE JUIGALPA

PROGRAMA REGIONAL DE REDUCCIÓN VULNERABILIDAD Y DEGRADACIÓN AMBIENTAL (

PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (PRODELSA)

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL

MODERNIZACION DE SUBESTACION LAS BANDERAS

SISTEMA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA PARA AMÉRICA CENTRAL (SIEPAC/BID-1096-SF-N

APOYO AL CONGLOMERADO DE TURISMO RUTA DEL AGUA, DEPARTAMENTO RÍO SAN JU

APOYO A LA GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA - PARTICIPACION CIUDADANA - SET

APOYO A LA EJECUCIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL (SETEC, OAP, OEP, GE) (BM PS

CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEL SINAPRED, CREDITO 3487-NI

PROYECTO APOYO A LOS PRODUCTORES GANADEROS DE LAS COOP. DE LA CUENCA D

VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA (BID NO.1535/SF-NI)

ADQUISICION LANCHAS GUARDA PESCA PARA VIGILANCIA Y PROTECCION RECURSOS M

AGUA Y SANEAMIENTO REGIONES I, V, Y VI (YH015)

CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN BONANZA

CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL INSTITUTO AUGUSTO SALINAS PINELL, MU

CONSTRUCCIÓN DE MOJONES EN LA FRONTERA NORTE

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO EL TORTUGUERO/RAAS

FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES ELECTRIFICACIÓN RURAL (

CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN SANDY BAY SIRPI /RAAS

REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES PUEBLO NUEVO Y EL PORVENIR/RAA

CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE WASLALA-RAAN

PROGRAMA DESARROLLO SIST. DE GENERACION EOLICA EN PEQUEÑOS SIST.ELECTRIC

CONSTRUCCION DE MUELLE EN ALAMIKAMBA-RAAN

REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES SAN FRANCISCO Y LA GUITARRA /RA

REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES LA PICHINGA Y LA UNION/RAAS

MITIGACION DE DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN NICARAGUA

PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES INDUSTRIAL Y COMERCI

LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN MÁTIGUAS-SIUNA Y OBRAS ASOCIADAS (BID-1017-SF-NI)

DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACION DEL SISTEMA TRIBUTARIO (

CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FINANCIERA (BM

AGUA Y SANEAMIENTO EN NICARAGUA

FONDO DE INVERSIONES SOCIALES Y PRODUCTIVAS EN 15 MUNICIPIOS DE LOS DEPART

REHABILITACIÓN ESCUELAS PRIMARIA Y PREESCOLARES (MECD/FISE)

PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES RURALES (CR. 4168)

PROYECTO DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL

PROYECTO HAZ REALIDAD TU NEGOCIO

Transferencia Municipal (Gasto Corriente)

Asociación Red de Incidencia Ciudadana (ARIC)

Parroquia Santa Catalina de Alejandría (Catarina-Masaya)

Asociación de Promotores de la Cultura de Madriz y/o Armando Hernández

Federación de Oriente Rafaela Padilla

Iglesia San Francisco Javier de Ciudad Sandino, Managua

295,315.00

5,796,582.00

21,001,618.00

5,939,215.00

6,366,825.00

22,363,077.00

32,000,000.00

4,735,407.00

1,754,893.00

54,678,748.00

3,532,059.00

17,100,000.00

35,886,600.00

3,058,400.00

1,703,027.00

13,689,370.00

7,179,927.00

20,998,594.00

28,574,237.00

2,852,702.68

10,487,109.00

88,810,394.00

3,000,000.00

6,178,000.00

623,891.00

642,387.00

974,969.00

0.00

1,570,822.00

700,000.00

120,000.00

356,852.00

1,682,000.00

700,000.00

700,000.00

2,135,654.00

458,597.00

5,745,602.00

22,190,802.00

73,165,259.00

2,270,000.00

16,000,000.00

905,856.00

10,387,878.00

1,000,000.00

581,800.00

0.00

100,000.00

500,000.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

295,315.00

3,326,105.48

20,389,445.30

4,478,193.12

6,366,825.00

22,363,077.00

0.00

4,735,407.00

584,956.00

53,484,379.27

0.00

15,229,098.00

29,259,181.03

1,954,683.00

1,703,027.00

9,084,595.46

1,731,599.66

16,944,245.61

18,469,960.42

2,336,901.95

4,565,000.88

88,810,394.00

2,999,397.24

6,177,510.50

623,891.00

642,386.60

974,969.00

0.00

1,570,822.00

700,000.00

120,000.00

126,362.00

1,682,000.00

700,000.00

700,000.00

1,901,597.76

23,000.00

5,268,686.00

9,863,639.78

56,453,617.96

2,270,000.00

16,000,000.00

855,451.39

0.00

0.00

570,445.60

0.00

100,000.00

500,000.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

100.00

57.38

97.09

75.40

100.00

100.00

0.00

100.00

33.33

97.82

0.00

89.06

81.53

63.91

100.00

66.36

24.12

80.69

64.64

81.92

43.53

100.00

99.98

99.99

100.00

100.00

100.00

0.00

100.00

100.00

100.00

35.41

100.00

100.00

100.00

89.04

5.02

91.70

44.45

77.16

100.00

100.00

94.44

0.00

0.00

98.05

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION

DESCRIPCION

Cuadro No. 11

Page 106: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIERR

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) PRPSIEP031

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:14:04 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007

11 de 13

18000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

OTRO GASTO DE CAPITAL

Asociación Taurina de Chontales.

Asociación de Promotores de la Cultura

Museo Arqueológico "Gregorio Aguilar Barea"y/o Dra. Vilma Castellón

Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC)

Transferencia a las Universidades

Parroquia Santa Ana, Nindirí - Masaya

Parroquia Santa Teresa, Carazo. Arquidiócesis de Managua

Asociación de Desarrollo Comunitario Jinotega (ADC)

Iglesia San Judas Tadeo, Managua

Sindicato Nacional de Músicos, Profesionales y Gremiales de Nicaragua

Asociación de Padres Doris María Morales Tijerino

Iglesia de Chaguitillo, Municipio de Sébaco, Matagalpa

Parroquia de Nuestra Señora de la Piedad (Momotombo-La Paz Centro, León)

Iglesia Parroquia Santiago Apóstol de la Ciudad de Boaco

Parroquia Nuestra Señora de las Víctorias

Iglesia San Pedro, Puerto Cabezas, ARN

Asociación de Capellanes Cristianos Evangélicos Capítulo Nicaragua Managua

Parroquia San Martín de Porres, Nueva Guinea - Zelaya Central

Fundación para el Desarrollo y Reducción de la Pobreza de las Segovias (FUNDERSA)

Iglesia El Calvario de Masaya

Parroquia Muy Muy, Matagalpa

Iglesia Evangélica El Mesías, Managua

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús Ticuantepe - Managua

Parroquia La Merced, Barrio Larreynaga - Managua

Parroquia San Pablo Apóstol

Iglesia Parroquial Santa Rosa del Peñón, León

Parroquia Santa María de Guadalupe, Tipitapa - Managua

Casa Sacerdotal San Juan María Vianney, Arquidiócesis de Managua

Templo Madre del Divino Amor (Colonia Villa Flor - Managua)

Parroquia Nuestra Señora de América, Villa San Jacinto, Managua

Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Quezalguaque - León

Dirección General de Ingresos

Transferencia al Ministerio Público

Transferencia a Radio Nicaragua

Parroquia Espíritu Santo, Managua

Parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Camoapa - Boaco

Parroquia San José de Matiguás, Matagalpa

Asociación para el Desarrollo de Chagüitillo, Sébaco

Iglesia San José Obrero, Wamblán, Wiwili - Diócesis de Jinotega

Iglesia de Dios en Acoyapa, Chontales

Seminario Arquidiócesano La Purísima, Managua

Comité de Desarrollo Local San Juan de Oriente

Asociación Cristiana de Iglesias Bautistas en Nicaragua (ACDIBEN)

Transferencia a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos

IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA

Tribunal Tributario Administrativo

Consejo de Ancianos de Monimbó

Parroquia de la Inmaculada Concepción de María, La Concepción - Masaya

Coordinadora Nicaragüense de Organismo por la Rehabilitación e Integración FECONORI

Asociación de Alcaldes Patrióticos Hernán Robleto (ASALPAT)

Iglesia San Pedro Apostol, Diriá - Granada

Parque Zoológico Thomas Belt de Juigalpa, Chontales y/o Miriam Lazo Castellón.

Asociación Dariana El Jicaral

500,000.00

600,000.00

82,740.00

1,000,000.00

148,543,000.00

541,350.00

2,500,000.00

300,000.00

250,000.00

235,000.00

160,596.00

230,000.00

188,928.00

500,000.00

250,000.00

400,000.00

2,000,000.00

1,000,000.00

300,000.00

400,000.00

30,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

200,000.00

127,500.00

100,000.00

716,652.00

500,000.00

200,000.00

36,500.00

200,000.00

1,492,038.00

5,760,000.00

535,000.00

200,000.00

1,500,000.00

150,000.00

190,000.00

280,000.00

400,000.00

500,000.00

200,000.00

500,000.00

1,456,055.00

500,000.00

458,228.00

100,000.00

350,000.00

300,000.00

1,000,000.00

250,000.00

200,000.00

200,000.00

500,000.00

600,000.00

82,740.00

1,000,000.00

148,542,999.96

541,350.00

2,500,000.00

300,000.00

250,000.00

235,000.00

160,596.00

230,000.00

188,928.00

500,000.00

250,000.00

400,000.00

2,000,000.00

1,000,000.00

300,000.00

400,000.00

30,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

200,000.00

127,500.00

100,000.00

716,652.00

500,000.00

200,000.00

36,500.00

200,000.00

186,969.00

5,760,000.00

535,000.00

200,000.00

1,500,000.00

150,000.00

190,000.00

280,000.00

400,000.00

500,000.00

200,000.00

500,000.00

1,456,055.00

500,000.00

447,900.80

100,000.00

350,000.00

0.00

1,000,000.00

250,000.00

200,000.00

200,000.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

12.53

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

97.75

100.00

100.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION

DESCRIPCION

Cuadro No. 11

Page 107: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIERR

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) PRPSIEP031

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:14:04 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007

12 de 13

18000

20000

24000

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

5,692,190.85

174,954,097.89

11,333,278.00

218,295,588.00

50.23

80.15

OTRO GASTO DE CAPITAL

PROYECTOS

OTRO GASTO DE CAPITAL

PROYECTOS

OTRO GASTO DE CAPITAL

3,718,158.37

1,974,032.48

171,762,990.14

3,191,107.75

5,907,107.00

5,426,171.00

215,104,452.00

3,191,136.00

62.94

36.38

79.85

100.00

Fundación para el Desarollo de la Población en su Comunidad(FUNDAP-COM).

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Estelí

Catedral Metropolitana de León

Federación Nicaraguense de Futbol

CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MANAGUA

Fondo de Emergencia Huracán Félix

Subsidio de Energía Eléctrica para la Costa Atlántica

Alcaldía de Juigalpa

Confederación de Trabajadores de la Salud del Norte.

Parroquia San Caralampio, Diriamba - Carazo

Parroquia Santa Ana, Niquinohomo - Masaya

Templo Señor de los Milagros de Ciudad Antigua, Nueva Segovia

Alcaldía de Cinco Pinos

Alcaldìa de Matagalpa

IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ

Servicios Aduaneros

APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL

Representación en los Bienes del Estado

ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CALIGUATE, SANTA TERESA - CARAZO

ELECTRIFICACION RURAL PARA DESARROLLO LECHERO EN BOACO Y CHONTALES (BID-

ASISTENCIA AL SECTOR PETROLERO FASE IV

DESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA-ATN/JF-9884-NI

ELECTRIFICACION RURAL

MANEJO SOST. DE REC. NAT. Y FOMENTO DE COMPET. EMPRES. (MASRENACE)

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA Y ESCENARIOS DE DESARROLLO

PROGRAMA EUROSOLAR

PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA/BM-3780/TF051

ELECTRIFICACION COMUNIDAD CALIGUATE, SANTA TERESA, CARAZO

PROGRAMA EUROSOLAR

PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA CONCESIONA

ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL SOST. Y COMRECIALIZ. DE PRODUCT. PARA CO

FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES ELECTRIFICACION RURAL (

DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA USOS PRODUCTIV

ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL SOST. Y COMERCIALIZ. DE PRODUCT.PARA CO

PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAR LA OFERTA DE ENERGÍA A PEQUE

PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAR LA OFERTA DE ENERGIA A PEQUE

PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES INDUSTRIAL Y COMERCI

PROGRAMA DE DESARROLLO SIST. DE GENERACIÓN EÓLICA EN PEQUEÑOS SIST. ELÉC

Dirección y Coordinación de los Recursos Geológicos y Mineros

Administración y Finanzas

FOMENTO Y PROMOCIÓN

MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL

Licencias, Conseciones y Normas

Evaluación y Promoción de Recursos Renovables y Conservación de la Energía

SUMINISTRO DE HIDROCARBUROS

Dirección Superior

200,000.00

98,904.00

500,000.00

4,000,000.00

500,000.00

165,032,248.80

0.00

4,000,000.00

300,000.00

350,000.00

500,000.00

100,000.00

500,000.00

300,000.00

500,000.00

10,542,877.00

5,907,107.00

5,426,171.00

2,700,000.00

1,509,215.12

614,967.00

6,883,823.54

31,808,704.34

15,530,711.00

361,393.00

2,193,825.00

78,407,101.34

0.00

0.00

21,936,428.75

550,000.00

15,029,111.00

34,292,811.91

0.00

444,900.00

0.00

1,449,053.00

1,392,407.00

216,393.00

509,563.15

216,393.00

216,393.00

120,375.89

126,329.76

286,639.11

359,723.85

200,000.00

98,904.00

500,000.00

4,000,000.00

500,000.00

165,032,248.80

0.00

4,000,000.00

300,000.00

350,000.00

500,000.00

100,000.00

500,000.00

300,000.00

500,000.00

10,542,877.00

3,718,158.37

1,974,032.48

2,700,000.00

1,509,215.12

0.00

454,484.13

31,170,157.63

14,817,688.85

246,123.51

2,120,703.59

58,344,903.45

0.00

0.00

13,824,334.21

330,029.00

14,969,263.81

29,261,404.44

0.00

361,205.40

0.00

1,409,403.00

244,074.00

216,393.00

509,563.15

216,393.00

216,393.00

120,375.89

126,329.76

286,630.71

359,723.85

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

62.94

36.38

100.00

100.00

0.00

6.60

97.99

95.41

68.10

96.67

74.41

0.00

0.00

63.02

60.01

99.60

85.33

0.00

81.19

0.00

97.26

17.53

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION

DESCRIPCION

Cuadro No. 11

Page 108: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIERR

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) PRPSIEP031

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:14:04 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007

13 de 13

7,705,809,229.65 8,974,257,933.12 85.87

24000 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

OTRO GASTO DE CAPITAL

INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES

MERCADOS ELÉCTRICOS

Dirección y Coordinación de la Administración de los Recursos de Hidrocarburos

DESARROLLO PETROLERO

CONCESIONES

189,359.00

176,221.14

128,945.21

150,217.18

251,156.71

243,426.00

189,339.21

176,221.14

128,945.21

150,217.12

251,156.71

243,426.00

99.99

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION

TOTAL GENERAL -->

DESCRIPCION

Cuadro No. 11

Page 109: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIERR

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DETALLE DE GASTO DE CAPITAL PARA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES (PROYECTOS Y PRPSIEP032

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:15:05 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007

1 de 7

18000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 3,103,626,349.97 3,507,660,669.80 88.48

002

003

004

005

007

INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO

INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL

DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACIÓN DEL SISTE

TRANSFERENCIA A 15 MUNICIPIOS DE MADRIZ, NUEVA SEGOVIA, JINO

SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS

22,947,481.00

192,244,683.00

22,190,802.00

16,000,000.00

24,990,670.00

17,972,541.11

164,772,104.34

9,863,639.78

16,000,000.00

24,690,670.00

78.32

85.71

44.45

100.00

98.80

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

OTRO GASTO DE CAPITAL

17,972,541.11

164,772,104.34

9,863,639.78

16,000,000.00

24,690,670.00

22,947,481.00

192,244,683.00

22,190,802.00

16,000,000.00

24,990,670.00

78.32

85.71

44.45

100.00

98.80

PROGRAMA NACIONAL DE APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DE PYMES A TR

APOYO AL CONGLOMERADO DE TURISMO RUTA DEL AGUA, DEPARTAMENTO RÍO SAN JU

MEJORAS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA PYMES TURÍSTICAS ATM/ME-7594-N

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL (BID 1086/SF/NI)

PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (PRODELSA)

APOYO AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN CHONTALES (JUIGALPA, COMALAPA Y CUA

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL (

PROYECTO DE FOMENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO LOCAL (PROFCADEL

APOYO A LAS POBLACIONES URBANAS DE ESTELÍ, MATAGALPA, JINOTEGA, OCOTAL Y S

INTEGRACION TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL SECTOR MUNIC

FORTALECIMIENTO SNIP/INIFOM

FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ALCALDES AMIGOS Y DEFENSORES DE LAS NIÑAS Y L

DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACION DEL SISTEMA TRIBUTARIO (

FONDO DE INVERSIONES SOCIALES Y PRODUCTIVAS EN 15 MUNICIPIOS DE LOS DEPART

Iglesia Parroquia Santiago Apóstol de la Ciudad de Boaco

Templo Madre del Divino Amor (Colonia Villa Flor - Managua)

Parroquia Nuestra Señora de América, Villa San Jacinto, Managua

Iglesia San Pedro Apostol, Diriá - Granada

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús Ticuantepe - Managua

Asociación Dariana El Jicaral

Consejo de Ancianos de Monimbó

Parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Camoapa - Boaco

Asociación de Capellanes Cristianos Evangélicos Capítulo Nicaragua Managua

Confederación de Trabajadores de la Salud del Norte.

Parroquia San Caralampio, Diriamba - Carazo

Coordinadora Nicaragüense de Organismo por la Rehabilitación e Integración FECONORI

Parroquia Santa Ana, Nindirí - Masaya

Asociación de Desarrollo Comunitario Jinotega (ADC)

Parroquia San José de Matiguás, Matagalpa

Asociación Cristiana de Iglesias Bautistas en Nicaragua (ACDIBEN)

Museo Arqueológico "Gregorio Aguilar Barea"y/o Dra. Vilma Castellón

Iglesia San Pedro, Puerto Cabezas, ARN

Iglesia San José Obrero, Wamblán, Wiwili - Diócesis de Jinotega

Parroquia San Martín de Porres, Nueva Guinea - Zelaya Central

Fundación para el Desarrollo y Reducción de la Pobreza de las Segovias (FUNDERSA)

Asociación de Alcaldes Patrióticos Hernán Robleto (ASALPAT)

Asociación Taurina de Chontales.

Asociación para el Desarrollo de Chagüitillo, Sébaco

Iglesia de Chaguitillo, Municipio de Sébaco, Matagalpa

Federación de Oriente Rafaela Padilla

Asociación de Padres Doris María Morales Tijerino

Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Quezalguaque - León

Templo Señor de los Milagros de Ciudad Antigua, Nueva Segovia

7,545,396.00

13,689,370.00

1,712,715.00

83,126,766.00

17,100,000.00

6,675,235.00

43,882,983.00

6,866,000.00

13,727,428.00

18,360,000.00

590,644.00

1,915,627.00

22,190,802.00

16,000,000.00

500,000.00

200,000.00

36,500.00

250,000.00

1,500,000.00

200,000.00

100,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

300,000.00

350,000.00

300,000.00

541,350.00

300,000.00

150,000.00

500,000.00

82,740.00

400,000.00

280,000.00

1,000,000.00

300,000.00

1,000,000.00

500,000.00

190,000.00

230,000.00

200,000.00

160,596.00

200,000.00

100,000.00

7,545,396.00

9,084,595.46

1,342,549.65

65,664,885.79

15,229,098.00

5,016,429.22

43,882,983.00

6,866,000.00

12,686,267.28

13,015,404.52

590,644.00

1,820,392.53

9,863,639.78

16,000,000.00

500,000.00

200,000.00

36,500.00

250,000.00

1,500,000.00

200,000.00

100,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

300,000.00

350,000.00

0.00

541,350.00

300,000.00

150,000.00

500,000.00

82,740.00

400,000.00

280,000.00

1,000,000.00

300,000.00

1,000,000.00

500,000.00

190,000.00

230,000.00

200,000.00

160,596.00

200,000.00

100,000.00

100.00

66.36

78.39

78.99

89.06

75.15

100.00

100.00

92.42

70.89

100.00

95.03

44.45

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION

DESCRIPCION

Cuadro No 11 - A

Page 110: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIERR

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DETALLE DE GASTO DE CAPITAL PARA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES (PROYECTOS Y PRPSIEP032

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:15:05 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007

2 de 7

18000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

007

011

012

013

SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS

INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

1,951,985.00

17,537,572.00

526,149,416.00

1,951,984.72

14,644,063.90

510,746,207.66

100.00

83.50

97.07

OTRO GASTO DE CAPITAL

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

1,951,984.72

14,644,063.90

510,746,207.66

1,951,985.00

17,537,572.00

526,149,416.00

100.00

83.50

97.07

Comité de Desarrollo Local San Juan de Oriente

Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC)

Iglesia Parroquial Santa Rosa del Peñón, León

Parroquia Santa Catalina de Alejandría (Catarina-Masaya)

Parroquia Santa María de Guadalupe, Tipitapa - Managua

Iglesia El Calvario de Masaya

Asociación de Promotores de la Cultura de Madriz y/o Armando Hernández

Parroquia Santa Teresa, Carazo. Arquidiócesis de Managua

Seminario Arquidiócesano La Purísima, Managua

Fundación para el Desarollo de la Población en su Comunidad(FUNDAP-COM).

Parroquia de Nuestra Señora de la Piedad (Momotombo-La Paz Centro, León)

Parroquia Espíritu Santo, Managua

Parroquia de la Inmaculada Concepción de María, La Concepción - Masaya

Parroquia Santa Ana, Niquinohomo - Masaya

Iglesia San Francisco Javier de Ciudad Sandino, Managua

Iglesia San Judas Tadeo, Managua

Iglesia de Dios en Acoyapa, Chontales

Parque Zoológico Thomas Belt de Juigalpa, Chontales y/o Miriam Lazo Castellón.

Parroquia La Merced, Barrio Larreynaga - Managua

Parroquia Nuestra Señora de las Víctorias

Asociación Red de Incidencia Ciudadana (ARIC)

Parroquia Muy Muy, Matagalpa

Iglesia Evangélica El Mesías, Managua

Casa Sacerdotal San Juan María Vianney, Arquidiócesis de Managua

Sindicato Nacional de Músicos, Profesionales y Gremiales de Nicaragua

Asociación de Promotores de la Cultura

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Estelí

VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA. (BID No.1535/SF-NI)

ENCUESTAS DE MEDICIÓN DE NIVELES DE VIDA

DENSIFICACIÓN GEODESICA DE LA FRONTERA SUR

DELIMITACIÓN DE LAS FRONTERAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES DE NICARAGUA

ESTUDIOS GEOLÓGICOS EN EL CENTRO - NORTE DEL DEPARTAMENTO DE BOACO

AMPLIACIÓN DE LA RED METEREOLÓGICA DE LOS DEPARTAMENTOS DE MATAGALPA Y

BALANCE ISOTÓPICO E HIDROGEOLÓGICO DEL LAGO DE NICARAGUA

ESTUDIO DE POTENCIALES, CALIDAD Y VULNERABILIDAD DE ACUIFEROS AL NORTE DE L

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL CATASTRO EN EL MUNICIPIO DE M

INSTALACIÓN DE UN ARREGLO SÍSMICO PARA EL MONITOREO DE LA ZONA ORIENTAL D

CONSTRUCCIÓN DE MOJONES EN LA FRONTERA NORTE

SOSTENIBILIDAD DE LAS REDES DE VIGILANCIA DE FENÓMENOS NATURALES

MITIGACION Y PREVENCIÓN DE GEORIESGOS EN NICARAGUA Y CENTROAMÉRICA

MITIGACION DE DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN NICARAGUA

REHABILITACIÓN CAMINOS RURALES (IDR)

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE (PRORURA

DESARROLLO DE LA COSTA DEL PACÍFICO NORTE DE NICARAGUA (NIC/B7-3100/1999/008

PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PND (BID-1702-SF-NI-IDR)

PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA RURAL (PRPR/BID-1110-SF-NI)

200,000.00

1,000,000.00

100,000.00

500,000.00

716,652.00

400,000.00

100,000.00

2,500,000.00

500,000.00

200,000.00

188,928.00

200,000.00

350,000.00

500,000.00

300,000.00

250,000.00

400,000.00

200,000.00

200,000.00

250,000.00

100,000.00

30,000.00

1,000,000.00

500,000.00

235,000.00

600,000.00

98,904.00

1,814,119.00

137,866.00

635,052.00

1,068,490.00

3,547,068.00

1,299,060.00

647,666.00

384,148.00

295,315.00

1,602,576.00

642,387.00

1,676,894.00

3,603,262.00

2,135,654.00

4,647,762.00

22,363,077.00

200,000.00

13,673,000.00

340,152,468.00

200,000.00

1,000,000.00

100,000.00

500,000.00

716,652.00

400,000.00

100,000.00

2,500,000.00

500,000.00

200,000.00

188,928.00

200,000.00

350,000.00

500,000.00

300,000.00

250,000.00

400,000.00

200,000.00

200,000.00

250,000.00

100,000.00

30,000.00

1,000,000.00

500,000.00

235,000.00

600,000.00

98,904.00

1,814,119.00

137,865.72

635,051.32

1,068,489.67

1,452,317.00

1,299,059.00

188,034.00

279,084.00

295,315.00

1,602,574.37

642,386.60

1,676,893.71

3,603,261.47

1,901,597.76

4,647,762.00

22,363,077.00

200,000.00

4,335,499.62

337,144,073.14

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

40.94

100.00

29.03

72.65

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

89.04

100.00

100.00

100.00

31.71

99.12

ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION

DESCRIPCION

Cuadro No 11 - A

Page 111: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIERR

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DETALLE DE GASTO DE CAPITAL PARA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES (PROYECTOS Y PRPSIEP032

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:15:05 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007

3 de 7

18000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

013

014

015

016

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA

GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE

GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR

390,726,852.00

23,000,000.00

23,000,000.00

296,413,400.32

22,995,862.56

22,999,999.38

75.86

99.98

100.00

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

296,413,400.32

22,995,862.56

22,999,999.38

390,726,852.00

23,000,000.00

23,000,000.00

75.86

99.98

100.00

PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ZONA SECA DE NICARAGUA (PRODESE

DESARROLLO LOCAL EN EL DEPARTAMENTO DE RIVAS (NIC/B7-3100/2002/0378)

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS KR-II

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURALY REDUCCIÓN DE POBREZA

FORTALECIMIENTO SNIP-IDR

PROYECTO APOYO A LOS PRODUCTORES GANADEROS DE LAS COOP. DE LA CUENCA D

PROGRAMA DE LOS POLOS DE DESARROLLO (POLDES)

CENTROS DE SALUD (MINSA/FISE)

FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

FONDO DE MANTENIMIENTO (MECD/FISE)

AGUA Y SANEAMIENTO EN NICARAGUA

PROYECTO DE INVERS. INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL Y DESAR

DESARROLLO INSTITUCIONAL FISE

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL

OBRAS VIALES

PROGRAMA FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y LA GOBERNANZA

FONDO DE MANTENIMIENTO (MINSA/FISE)

REHABILITACIÓN ESCUELAS PRIMARIA Y PREESCOLARES (MECD/FISE)

PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL (BID 1679/SF-NI)

PROYECTO DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL

CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE SIUNA

CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN BONANZA

CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE COMISIONES DEL CONSEJO REGIONAL AUTONOMO AT

CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE WASPAN

CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE ROSITA

CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CABEZAS

CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE WASLALA-RAAN

CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE MULUKUKU

CONSTRUCCION DE MUELLE EN ALAMIKAMBA-RAAN

FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAN

INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD POLO DE DESAR

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO EL TORTUGUERO/RAAS

CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN SANDY BAY SIRPI /RAAS

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO LA CRUZ DE RIO GRANDE

REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES LA PICHINGA Y LA UNION/RAAS

AMPLIACION Y REMODELACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD BOCANA DE PAIWAS /RA

CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN LA COMARCA ANTIGUA ATLANTA, MUNICIPIO DE BLUEF

CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL INSTITUTO AUGUSTO SALINAS PINELL, MU

FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAS

REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES SAN FRANCISCO Y LA GUITARRA /RA

REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES PUEBLO NUEVO Y EL PORVENIR/RAA

CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURA EN LA COMUNIDAD EL TORTUGUERO/RAAS

CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LA COMUNIDAD LA CRUZ DEL RIO GRANDE/RAA

REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LA COMUNIDAD EL NARANJAL-KUKRA RIVER/RAAS

CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS

43,092,200.00

51,559,167.32

4,158,988.00

39,897,716.00

570,335.00

2,852,702.68

2,982,000.00

5,378,000.00

0.00

7,156,586.00

10,757,300.00

2,270,000.00

1,000,000.00

61,273,820.00

35,886,600.00

1,567,296.00

35,561,307.00

1,898,454.00

905,856.00

226,071,633.00

1,000,000.00

120,000.00

6,178,000.00

3,300,000.00

2,000,000.00

2,400,000.00

4,500,000.00

120,000.00

2,400,000.00

1,682,000.00

300,000.00

1,341,080.00

974,969.00

1,570,822.00

1,000,666.00

700,000.00

705,882.00

450,000.00

623,891.00

450,000.00

700,000.00

700,000.00

535,000.00

535,000.00

350,000.00

6,596,000.00

40,550,852.79

51,559,167.32

4,158,988.00

39,897,550.84

570,335.00

2,336,901.95

2,982,000.00

5,376,461.32

0.00

7,100,286.07

10,757,300.00

2,270,000.00

1,000,000.00

58,483,458.97

29,259,181.03

1,567,296.00

25,442,287.00

1,898,454.00

855,451.39

152,403,224.54

0.00

120,000.00

6,177,510.50

3,299,189.94

1,998,205.68

2,399,734.08

4,499,420.43

120,000.00

2,399,801.93

1,682,000.00

300,000.00

1,341,080.00

974,969.00

1,570,822.00

1,000,666.00

700,000.00

705,881.38

450,000.00

623,891.00

450,000.00

700,000.00

700,000.00

535,000.00

535,000.00

350,000.00

6,596,000.00

94.10

100.00

100.00

100.00

100.00

81.92

100.00

99.97

0.00

99.21

100.00

100.00

100.00

95.45

81.53

100.00

71.54

100.00

94.44

67.41

0.00

100.00

99.99

99.98

99.91

99.99

99.99

100.00

99.99

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION

DESCRIPCION

Cuadro No 11 - A

Page 112: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIERR

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DETALLE DE GASTO DE CAPITAL PARA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES (PROYECTOS Y PRPSIEP032

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:15:05 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007

4 de 7

18000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

016

019

020

021

022

023

024

025

027

GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR

EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL

EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR

INSTITUTO NICARAGUENSE DE TELECOMUNICACIONES Y CORREO

RADIO NICARAGUA

TRANSFERENCIA MUNICIPAL

67,510,128.00

13,333,119.00

33,159,551.00

40,376,175.00

148,543,000.00

10,387,878.00

535,000.00

1,017,282,096.00

63,328,477.70

8,841,305.71

33,144,073.60

34,182,495.00

148,542,999.96

0.00

535,000.00

998,569,822.00

93.81

66.31

99.95

84.66

100.00

0.00

100.00

98.16

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

OTRO GASTO DE CAPITAL

PROYECTOS

OTRO GASTO DE CAPITAL

PROYECTOS

OTRO GASTO DE CAPITAL

63,328,477.70

8,841,305.71

33,144,073.60

34,182,495.00

148,542,999.96

0.00

535,000.00

998,569,822.00

0.00

67,510,128.00

13,333,119.00

33,159,551.00

40,376,175.00

148,543,000.00

10,387,878.00

535,000.00

1,017,282,096.00

0.00

93.81

66.31

99.95

84.66

100.00

0.00

100.00

98.16

0.00

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN LA COMUNIDAD MUELLE REAL RAMA/RA

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD SAN PEDRO DEL NORTE

CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO MUELLE DE LOS BUEYES /RAAS

REEMPLAZO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD EL PEDREGAL /RAAS

CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE EL AYOTE /RAAS

OPTIMIZACIÓN DE OPERACIONES DEL ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILL

PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL LAGO Y CIUDAD DE MANAGUA- ETAPA I 97

ESTUDIO DE PREINVERSION PARA AGUA Y SANEAMIENTO

AGUA Y SANEAMIENTO REGIONES I, V, Y VI (YH015)

PROYECTO DE EXPANSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE JUIGALPA

FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES ELECTRIFICACIÓN RURAL (

ELECTRIFICACIÓN RURAL (CNE)

PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA CONCESIONA

PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES INDUSTRIAL Y COMERCI

PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA/BM-3760/TF051

DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA USOS PRODUCTIV

PROGRAMA DESARROLLO SIST. DE GENERACION EOLICA EN PEQUEÑOS SIST.ELECTRIC

PLANIFICACION ENERGETICA Y ESCENARIOS DE DESARROLLO

PROGRAMA DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL PARA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURS

PROGRAMA MULTIFASE PARA VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL (I FASE) (BID 1111/SF-NI)

SISTEMA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA PARA AMÉRICA CENTRAL (SIEPAC/BID-1096-SF-N

AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN TICUANTEPE SEGUNDA ETAPA

MODERNIZACION DE SUBESTACION LAS BANDERAS

LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN MÁTIGUAS-SIUNA Y OBRAS ASOCIADAS (BID-1017-SF-NI)

MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIÓN BOACO

REHABILITACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA MANAGUA (FASE IV)

REHABILITACIÓN SUBESTACIÓN NANDAIME

Transferencia a las Universidades

PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES RURALES (CR. 4168)

Transferencia a Radio Nicaragua

TRANSFERENCIA MUNICIPAL(PROYECTOS DE INVERSIÓN)

Transferencia Municipal (Gasto Corriente)

478,485.00

845,588.00

3,025,917.00

350,000.00

1,066,700.00

2,000,000.00

6,861,380.00

970,000.00

3,000,000.00

54,678,748.00

0.00

4,735,407.00

604,189.00

458,597.00

5,330,931.00

1,754,893.00

356,852.00

92,250.00

0.00

33,159,551.00

1,703,027.00

4,825,602.00

3,058,400.00

5,745,602.00

2,546,500.00

19,204,044.00

3,293,000.00

148,543,000.00

10,387,878.00

535,000.00

1,017,282,096.00

0.00

478,485.00

845,588.00

3,025,917.00

350,000.00

1,066,700.00

0.00

6,844,701.19

0.00

2,999,397.24

53,484,379.27

0.00

4,735,407.00

604,189.00

23,000.00

2,767,391.71

584,956.00

126,362.00

0.00

0.00

33,144,073.60

1,703,027.00

3,866,680.00

1,954,683.00

5,268,686.00

1,849,236.00

17,014,314.00

2,525,869.00

148,542,999.96

0.00

535,000.00

998,569,822.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

99.76

0.00

99.98

97.82

0.00

100.00

100.00

5.02

51.91

33.33

35.41

0.00

0.00

99.95

100.00

80.13

63.91

91.70

72.62

88.60

76.70

100.00

0.00

100.00

98.16

0.00

ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION

DESCRIPCION

Cuadro No 11 - A

Page 113: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIERR

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DETALLE DE GASTO DE CAPITAL PARA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES (PROYECTOS Y PRPSIEP032

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:15:05 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007

5 de 7

18000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

031

032

034

035

040

041

051

075

082

085

092

095

UCRESEP

SECRETARIA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, MITIGA

DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS

MINISTERIO PÚBLICO

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

PROG. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES

ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD

CATEDRAL METROPOLITANA DE LEÓN

SUBSIDIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA COSTA ATLÁNTICA

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANC

Reducción de la Vulnerabilidad Ante Desastres Naturales

176,790,395.00

165,032,248.80

7,792,038.00

15,042,877.00

5,760,000.00

1,456,055.00

54,979,222.00

175,372,715.00

500,000.00

0.00

9,367,403.00

45,490,185.00

134,360,507.03

165,032,248.80

6,486,969.00

15,042,877.00

5,760,000.00

1,456,055.00

45,943,843.22

104,138,356.36

500,000.00

0.00

2,373,967.34

26,869,456.56

76.00

100.00

83.25

100.00

100.00

100.00

83.57

59.38

100.00

0.00

25.34

59.07

PROYECTOS

OTRO GASTO DE CAPITAL

PROYECTOS

OTRO GASTO DE CAPITAL

PROYECTOS

OTRO GASTO DE CAPITAL

OTRO GASTO DE CAPITAL

OTRO GASTO DE CAPITAL

PROYECTOS

PROYECTOS

OTRO GASTO DE CAPITAL

OTRO GASTO DE CAPITAL

PROYECTOS

PROYECTOS

134,360,507.03

165,032,248.80

6,300,000.00

186,969.00

4,500,000.00

10,542,877.00

5,760,000.00

1,456,055.00

45,943,843.22

104,138,356.36

500,000.00

0.00

2,373,967.34

26,869,456.56

176,790,395.00

165,032,248.80

6,300,000.00

1,492,038.00

4,500,000.00

10,542,877.00

5,760,000.00

1,456,055.00

54,979,222.00

175,372,715.00

500,000.00

0.00

9,367,403.00

45,490,185.00

76.00

100.00

100.00

12.53

100.00

100.00

100.00

100.00

83.57

59.38

100.00

0.00

25.34

59.07

FORTALECIMIENTO Y EXPANSIÓN SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA NICARAGUA-SETEC

FORMULACIÓN DE POLÍTICAS FISCALES MHCP/OAFE (BM PSTAC-3877-NI)

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINREX-SEREC (TF)

UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO (UCP) (BM PSTAC-3877-NI)

FORTALECIMIENTO SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FINANCIERA (BM

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA FINANCIERA NICARAGUENSE DE INVERSIONE

APOYO A LA GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA - PARTICIPACION CIUDADANA - SET

APOYO A LA EJECUCIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL (SETEC, OAP, OEP, GE) (BM PS

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL (BM PSTAC-3877-NI)

APOYO A LA FUNCIÓN DE PLANIFIC. ESTRATEGICA-REDUCCIÓN POBREZA-SETEC/PLAN

Fondo de Emergencia Huracán Félix

MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE ADMINISTRACIONES DE RENTAS

Dirección General de Ingresos

REHABILITACION EDIFICIOS DE ADMINISTRACION DE ADUANAS DGA

Servicios Aduaneros

Transferencia al Ministerio Público

Transferencia a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos

EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (BID/No. 1064/SF

PROYECTO DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD (BM-3665-NI)

AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL PROYECTO DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD

Catedral Metropolitana de León

Subsidio de Energía Eléctrica para la Costa Atlántica

REGULACION Y SUPERVISION DE MICROFINANZAS E INFORMACION CREDITICIA (BM No.

Reducción de la Vulnerabilidad Ante Desastres Naturales, Crédito 3487-NI

4,122,699.00

17,599,215.00

5,939,215.00

12,562,485.00

5,796,582.00

73,165,259.00

3,255,588.00

7,179,927.00

20,998,594.00

21,001,618.00

5,169,213.00

165,032,248.80

6,300,000.00

1,492,038.00

4,500,000.00

10,542,877.00

5,760,000.00

1,456,055.00

54,979,222.00

139,454,723.00

35,917,992.00

500,000.00

0.00

9,367,403.00

13,265,489.00

1,958,761.79

12,927,524.43

4,478,193.12

11,134,800.98

3,326,105.48

56,453,617.96

1,110,947.93

1,731,599.66

16,944,245.61

20,389,445.30

3,905,264.77

165,032,248.80

6,300,000.00

186,969.00

4,500,000.00

10,542,877.00

5,760,000.00

1,456,055.00

45,943,843.22

100,136,302.70

4,002,053.66

500,000.00

0.00

2,373,967.34

8,399,496.14

47.51

73.46

75.40

88.64

57.38

77.16

34.12

24.12

80.69

97.09

75.55

100.00

100.00

12.53

100.00

100.00

100.00

100.00

83.57

71.81

11.14

100.00

0.00

25.34

63.32

ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION

DESCRIPCION

Cuadro No 11 - A

Page 114: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIERR

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DETALLE DE GASTO DE CAPITAL PARA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES (PROYECTOS Y PRPSIEP032

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:15:05 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007

6 de 7

18000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

095

112

114

115

130

131

132

135

136

138

139

140

141

Reducción de la Vulnerabilidad Ante Desastres Naturales

CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION Y LA RECREACIO

ALCALDIA DE NIQUINOHOMO

ALCALDIA DE MANAGUA

PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN E

TRIBUNAL TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO

PARROQUIA SAN PABLO APÓSTOL

ALCALDÍA DE JUIGALPA

INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO

TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA JUVENTUD

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA

20,843,519.00

1,000,000.00

28,044,775.00

13,156,667.00

458,228.00

127,500.00

4,000,000.00

16,144,696.00

1,923,122.00

6,366,825.00

3,846,646.00

118,905,813.00

20,843,519.00

1,000,000.00

28,044,775.00

482,923.62

447,900.80

127,500.00

4,000,000.00

9,640,670.26

1,923,122.00

6,366,825.00

3,833,679.19

118,500,956.93

100.00

100.00

100.00

3.67

97.75

100.00

100.00

59.71

100.00

100.00

99.66

99.66

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

OTRO GASTO DE CAPITAL

OTRO GASTO DE CAPITAL

OTRO GASTO DE CAPITAL

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

20,843,519.00

1,000,000.00

28,044,775.00

482,923.62

447,900.80

127,500.00

4,000,000.00

9,640,670.26

1,923,122.00

6,366,825.00

3,833,679.19

118,500,956.93

20,843,519.00

1,000,000.00

28,044,775.00

13,156,667.00

458,228.00

127,500.00

4,000,000.00

16,144,696.00

1,923,122.00

6,366,825.00

3,846,646.00

118,905,813.00

100.00

100.00

100.00

3.67

97.75

100.00

100.00

59.71

100.00

100.00

99.66

99.66

PROGRAMA REGIONAL DE REDUCCIÓN VULNERABILIDAD Y DEGRADACIÓN AMBIENTAL (

PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LOS DESAST

CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEL SINAPRED, CREDITO 3487-NI

FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

ALCALDIA DE NIQUINOHOMO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDO

PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO V

PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETER

VALORACIÓN DEL POTENCIAL EÓLICO EN MONKEY POINT Y BLUEFIELDS (BID 1545/SF NI

PROGRAMA DE APOYO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA (BID 1545/SF-N

Tribunal Tributario Administrativo

Parroquia San Pablo Apóstol

Alcaldía de Juigalpa

ENCUESTAS DE MEDDICIÓN DE NIVELES DE VIDA

VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA (BID NO.1535/SF-NI)

PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURA TNRD

MANTENIMIENTO DE PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL/INC

SUMINISTRO DE LUCES Y SONIDO PARA EL CENTRO CULTURAL ANTIGUO CONVENTO SA

PROGRAMA NACIONAL DE INFORMACIÓN JUVENIL

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y SERVICIO JUVENIL

PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL EN POBLACIÓN Y SEXUALIDAD (FAS

PROYECTO HAZ REALIDAD TU NEGOCIO

PROYECTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA JUVENIL

DESARROLLO PESQUERO EN LA COSTA PACÍFICO DE SAN JUAN DEL SUR

PROYECTO DE APOYO AL SECTOR PESQUERO DE NICARAGUA

3,532,059.00

118,400.00

28,574,237.00

20,843,519.00

1,000,000.00

28,044,775.00

2,552,981.00

4,916,225.00

743,851.00

4,943,610.00

458,228.00

127,500.00

4,000,000.00

5,657,587.00

10,487,109.00

1,923,122.00

6,366,825.00

0.00

1,228,272.00

504,884.00

531,774.00

581,800.00

999,916.00

25,311,194.00

4,784,225.00

0.00

0.00

18,469,960.42

20,843,519.00

1,000,000.00

28,044,775.00

0.00

0.00

0.00

482,923.62

447,900.80

127,500.00

4,000,000.00

5,075,669.38

4,565,000.88

1,923,122.00

6,366,825.00

0.00

1,227,984.99

503,569.54

531,774.00

570,445.60

999,905.06

25,311,194.00

4,379,368.93

0.00

0.00

64.64

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

9.77

97.75

100.00

100.00

89.71

43.53

100.00

100.00

0.00

99.98

99.74

100.00

98.05

100.00

100.00

91.54

ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION

DESCRIPCION

Cuadro No 11 - A

Page 115: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIERR

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DETALLE DE GASTO DE CAPITAL PARA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES (PROYECTOS Y PRPSIEP032

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:15:05 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007

7 de 7

3,103,626,349.97 3,507,660,669.80 88.48

18000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

141

142

145

146

148

149

150

151

152

153

158

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA MUJER

ALCALDIA DE SAN CARLOS

ALCALDIA DE CINCO PINOS

ALCALDIA DE MATAGALPA

FINANCIERA NICARAGüENSE DE INVERSIONES

FEDERACION NICARAGUENSE DE FUTBOL

CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MANA

IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ

IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA

ALCALDIA DE SEBACO

3,232,332.00

485,000.00

500,000.00

300,000.00

32,376,000.00

4,000,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

1,000,000.00

2,470,550.12

485,000.00

500,000.00

300,000.00

0.00

4,000,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

1,000,000.00

76.43

100.00

100.00

100.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

OTRO GASTO DE CAPITAL

OTRO GASTO DE CAPITAL

PROYECTOS

OTRO GASTO DE CAPITAL

OTRO GASTO DE CAPITAL

OTRO GASTO DE CAPITAL

OTRO GASTO DE CAPITAL

PROYECTOS

2,470,550.12

485,000.00

500,000.00

300,000.00

0.00

4,000,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

1,000,000.00

3,232,332.00

485,000.00

500,000.00

300,000.00

32,376,000.00

4,000,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

1,000,000.00

76.43

100.00

100.00

100.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ADQUISICION LANCHAS GUARDA PESCA PARA VIGILANCIA Y PROTECCION RECURSOS M

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INIM

RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN CARLOS

Alcaldía de Cinco Pinos

Alcaldìa de Matagalpa

PROGRAMA DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL PARA POBLACION DE ESCASOS RECURS

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL FNI-PHRD

Federación Nicaraguense de Futbol

CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MANAGUA

IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ

IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA

PLAN EMERGENTE DE LA RED VIAL, INVIERNO 2007

88,810,394.00

3,232,332.00

485,000.00

500,000.00

300,000.00

32,000,000.00

376,000.00

4,000,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

1,000,000.00

88,810,394.00

2,470,550.12

485,000.00

500,000.00

300,000.00

0.00

0.00

4,000,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

1,000,000.00

100.00

76.43

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION

TOTAL GENERAL -->

DESCRIPCION

Cuadro No 11 - A

Page 116: Portada Informe Enero-diciembre 2007

FP

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE

CAPITAL PRPSIEP131

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:16:05 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

:

Organismo / ProyectoRecursosdel Tesoro

Rentas con Destino Espec.

Rentas delTesoro/Alivio

PrestamosExternos

DonacionesExternas Total

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12

1 de 12

ASAMBLEA NACIONAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONSEJO SUPREMO ELECTORAL

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

15,652,551.66

37,033,781.83

154,602.32

2,903,178.27

0.00

3,205,464.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41,319,885.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92,473,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16,659,778.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41,319,885.72

92,473,000.00

16,659,778.64

15,652,551.66

81,559,132.12

92,627,602.32

19,562,956.91

Dirección Superior

Serv. de Relac. Internacionales, Divulgación y Prensa

Servicios Administrativos Financieros

Servicios Imprenta, Reproducción y Distribución de documentos

Servicios de Análisis y Seguimiento al Gasto Público

Servicios de Asesoría

Servicios de Asesoría Legislativa

Servicios de Auditoría

AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL COMPLEJO JUDICIAL D

Apelación Civil, Laboral Agraria y Penal

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL REGISTRO P

CONSTRUCIÓN DEL COMPLEJO JUDICIAL DE BLUEFIELDS

Casación, Amparo Inconstitucional y Quejas

Defensoría Pública

FORTALECIMIENTO DEL PODER JUDICIAL EN LOS AMBITOS DE

Juicios de Mayor Cuantía

Juicios de Menor Cuantía

MEJORA DEL ACCESO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA EN MAT

PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y MODERNIZACION DEL LOS REGIS

PROGRAMA DE FACILITADORES JUDICIALES RURALES

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO JUDICIAL Y ACCESO A LA J

PROYECTO PILOTO PARA POSIBILITAR EL ACCESO A LA JUSTI

Servicios de Apoyo Administrativo

Servicios de Apoyo Judicial

Servicios de Inscripción y Certificaciones

Dirección Superior

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

Servicios Administrativos

Denuncia Ciudadana

Dirección Superior

Dirección y Coordinación

Dirección y Coordinación, Control Preventivo, Asesoría Legal

Dirección y Coordinación, Servicio de Auditoría Externa Sectorial y R

Normativa Técnica y Capacitación

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA C.G.R (BID No. 1100/SF

Recursos Humanos

Servicio Administrativo Financiero

Servicio Control de Contrataciones y Licitaciones

Servicio de Auditoría Delegación RAAN (Puerto Cabezas)

Servicio de Auditoría Delegación RAAS (Bluefields)

Servicio de Auditoría Delegación de Occidente

Servicio de Auditoría Delegación de las Segovias

Servicio de Auditoría Interna

Servicio de Auditoría Sector Poderes del Estado y Seguridad Públic

Servicio de Auditoría Sector Infraestructura, Transporte y Ambiental

Servicio de Auditoría Sector Municipal

Servicio de Auditoría Sector Presupuesto, Inversiones y Recaudación

Servicio de Planificación y Desarrollo Institucional

5,697,257.50

66,625.64

8,749,339.29

563,154.36

487,209.46

80,482.42

8,450.99

32.00

0.00

90,385.48

18,512,098.00

0.00

11,487,697.00

149,419.92

297,108.30

0.00

481,878.06

286,932.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,149,178.59

579,083.49

0.00

39,602.32

0.00

115,000.00

0.00

3,416.69

334,927.77

13,408.96

17,612.81

21,285.42

23,246.38

2,078,538.88

10,330.08

210,466.71

934.39

4,600.00

4,899.00

3,431.05

17,096.00

5,837.40

311.46

2,294.25

30,734.42

91,162.78

10,667.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

235,267.84

0.00

0.00

0.00

175,038.25

53,882.65

0.00

311,170.34

82,190.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,102,659.36

234,985.53

10,270.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,697,257.50

66,625.64

8,749,339.29

563,154.36

487,209.46

80,482.42

8,450.99

32.00

0.00

325,653.32

18,512,098.00

0.00

11,487,697.00

324,458.17

350,990.95

0.00

793,048.40

369,123.31

0.00

0.00

0.00

41,319,885.72

0.00

7,251,837.95

814,069.02

10,270.28

39,602.32

92,473,000.00

115,000.00

0.00

3,416.69

334,927.77

13,408.96

17,612.81

21,285.42

23,246.38

18,738,317.52

10,330.08

210,466.71

934.39

4,600.00

4,899.00

3,431.05

17,096.00

5,837.40

311.46

2,294.25

30,734.42

91,162.78

10,667.23

Cuadro No. 12

Page 117: Portada Informe Enero-diciembre 2007

FP

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE

CAPITAL PRPSIEP131

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:16:05 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

:

Organismo / ProyectoRecursosdel Tesoro

Rentas con Destino Espec.

Rentas delTesoro/Alivio

PrestamosExternos

DonacionesExternas Total

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12

2 de 12

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

2,903,178.27

19,750,326.15

28,963,243.91

0.00

0.00

17,996,769.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

965,913.25

256,892.11

237,618.73

0.00

121,615.02

716,383.00

1,404,287.78

0.00

0.00

0.00

1,596,211.17

0.00

0.00

10,522,655.17

1,507,048.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,713,007.00

0.00

5,744,390.00

0.00

0.00

19,136.02

354,228.75

0.00

1,294,567.18

339,701.00

5,608,112.00

23,314,445.34

92,500.00

0.00

0.00

49,330.22

4,740.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,702,374.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32,474,294.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

667,921.55

0.00

15,821,576.23

44,045,825.01

16,659,778.64

3,702,374.08

47,899,986.50

19,562,956.91

39,274,276.46

138,905,825.13

Servicio de Registro y Control de Firmas Privadas Contadores Públic

Servicio de Registro y Verificación de la Probidad

Servicio de Registro, Notificaciones, Información y Archivo

Servicio de Relaciones Institucionales

Servicio de Seguimiento a la Deuda Pública

Servicio de Trámite Judicial y Glosas

AMPLIACIÓN DEL ACCESO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS (BM

Dirección y Coordinación, Despacho de la Presidencia

FONDO SOCIAL SUPLEMENTARIO

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (SEGUIMIENTO, MONITOR

FORTALECIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA NACION

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE LA NIÑ

PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN

PROGRAMA DE APOYO INSTITUCIONAL UNIÓN EUROPEA

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y SERVICIO JUVENIL

PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL EN POBLA

PROGRAMA NACIONAL DE INFORMACIÓN JUVENIL

PROGRAMA PARA MEJORAM. DEL MARCO DE GARANTÍAS MOB

PROYECTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA JUV

PROYECTO HAZ REALIDAD TU NEGOCIO

SISTEMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN, COORDINACIÓN, INF

AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA COBERTURA RURAL Y

Administración de Recursos Humanos

Administración de los Recursos Financieros

Asesoramiento Jurídico

Asistencia Técnica y Registro de Antecedentes Policiales

Atención Informática e Interconexión

Atención a Grupos Juveniles y Sociales

CONSTRUCCIÓN DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE ESTELÍ

CONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN ARMAS/POLICÍA NACIONAL

CONSTRUCCIÓN OFICINA DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN P

CONSTRUCCIÓN OFICINA DE PROYECTOS/POLICÍA NACIONAL

CONSTRUCCIÓN SISTEMA PENITENCIARIO DE ESTELÍ

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE A

Control y Despacho Migratorios

DIGITALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE MIGRACIÓN Y EXTRANJ

Difusión de Información de la Labor Policial

Dirección y Coordinación de Policía Nacional

Dirección y Coordinación, Actividades Centrales

Dirección y Coordinación, Bomberos de Nicaragua

Dirección y Coordinación, Migración y Extranjería

Dirección y Coordinación, Sistema Penitenciario Nacional

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE AUXILIO JUDICIAL, S

Fortalecimiento de la Atención Especializada a Víctimas de Delitos V

Fortalecimiento y Reestructuración de la Policía Nacional de Nicarag

Intervención Modelo de Prevención en Violencia Contra las Mujeres

Investigación a Delitos de Orden Económico

Logística y Mantenimiento de Equipos y Locales

PLAN FRONTERAS SEGURAS

PREVENSIÓN Y ATENCIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENT

PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (1590-SF-NI )

358.41

0.00

358.41

7,257.19

0.00

10,002.58

832,449.49

0.00

5,278,355.55

127,910.50

77,499.00

5,992,300.74

39,435.00

0.00

0.00

221,586.64

217,055.34

269,676.97

2,522,632.85

179,068.79

0.00

3,992,355.28

2,000,000.00

108,010.14

261,055.34

2,114.85

0.00

12,473.05

299.09

3,211,483.43

1,680,555.87

3,444,111.63

2,993,270.05

1,233,614.74

0.00

0.00

0.00

4,571.65

126,277.51

0.00

0.00

0.00

665,098.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,420,631.23

0.00

0.00

376,077.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52,183.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,368.75

0.00

0.00

0.00

286,056.00

0.00

5,544,401.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,070,998.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

358.41

0.00

358.41

7,257.19

0.00

10,002.58

4,534,823.57

0.00

6,244,268.80

384,802.61

315,117.73

5,992,300.74

161,050.02

716,383.00

1,404,287.78

221,586.64

217,055.34

269,676.97

4,118,844.02

179,068.79

0.00

14,515,010.45

35,981,342.66

108,010.14

313,238.84

2,114.85

0.00

12,473.05

299.09

3,211,483.43

1,680,555.87

3,444,111.63

2,993,270.05

1,233,614.74

5,713,007.00

13,368.75

5,744,390.00

4,571.65

126,277.51

305,192.02

354,228.75

5,544,401.73

1,959,666.16

339,701.00

5,608,112.00

23,314,445.34

92,500.00

0.00

17,491,629.44

49,330.22

4,740.00

1,043,998.55

Cuadro No. 12

Page 118: Portada Informe Enero-diciembre 2007

FP

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE

CAPITAL PRPSIEP131

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:16:05 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

:

Organismo / ProyectoRecursosdel Tesoro

Rentas con Destino Espec.

Rentas delTesoro/Alivio

PrestamosExternos

DonacionesExternas Total

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12

3 de 12

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO

28,963,243.91

3,164,730.34

21,911,077.78

801,477.47

43,174,118.22

17,996,769.71

5,421,576.42

0.00

2,169,899.03

206,246.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,619.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,190.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

833,520.00

3,101,054.58

0.00

1,966,085.00

1,799,632.14

2,054,396.00

0.00

371,011.00

0.00

2,985,434.73

0.00

751,563.58

0.00

0.00

1,935,503.58

0.00

0.00

11,866,522.00

0.00

0.00

1,466,567.00

0.00

868,884.14

641,177.42

14,757,770.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,729,953.11

2,036,648.39

8,137,931.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,305,224.09

0.00

0.00

44,045,825.01

100,190.04

9,754,687.72

4,108,009.31

50,196,886.01

47,899,986.50

0.00

0.00

15,766,601.50

13,443,155.12

138,905,825.13

8,686,496.80

31,665,765.50

22,845,987.31

107,020,405.40

PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (1590-SF-NI)

Peritaje Científico y de Medicina Forense

Planificación y Evaluación de la Actividad Policial

Prestación de Servicios Penitenciarios

REHABILITACIÓN CENTRO PENITENCIARIO CHINANDEGA

REHABILITACIÓN SISTEMA PENITENCIARIO TIPITAPA

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO PENITENCIARIO MAT

REPARACIONES MAYORES EDIFICIO FAUSTINO RUIZ (PLAZA E

Regulación Vial e Investigación de Accidentes

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DESDE LA PERSPECTIVA DE

Servicios Administrativos Financieros

Servicios Policiales y Administrativos

Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 3 )

Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 5 )

Servicios de Seguridad y Orden Público en el Resto del País

Actas y Acuerdos

Administración y Finanzas

Auditoría

Ceremonial Diplomático

Dirección y Coordinación de Actividades Centrales

Dirección y Coordinación de Asuntos Jurídicos, Soberanía y Territori

Informática

Organismos Internacionales

Servicio Exterior

Servicio de Política Exterioir y Cooperación Externa en Asía, Africa, O

Apoyo Danés al Desminado Humanitario

DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LA GESTIÓN DE

Defensa Nacional

PREVENCIÓN DE DESASTRES EN 105 COMUNIDADES DE LEÓ

PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN NUEVA SEGOVI

PROTECCIÓN DE DESASTRES ANTE AMENAZAS VOLCÁNICAS

Administración Bienes del Estado

Apoyo al Sectoríal Social

Dirección y Coordinación de Contrataciones Administrativas del Esta

PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL DEL PND (ATN/S

Prodev

SEGUNDO PROYECTO DE MUNICIPIOS RURALES / APOYO AL P

UNIDAD DE COORDINACIÓN PROGRAMA DE APOYO AL PND (B

APOYO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN NICARAGUA-1079

APOYO PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE ATENCIÓN A

Coordinación de Proyectos

DESARROLLO PESQUERO EN LA COSTA PACÍFICO DE SAN JUA

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL CENTRO

Dirección General Administrativa Financiera

Dirección Superior

FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES Y CAPACIDADES EN EL

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL MIFIC

PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EM

3,189,247.18

1,000.00

0.00

82,136.78

1,238,905.62

2,080,084.73

149,160.00

499,999.10

11,192.11

0.00

0.00

131,711.66

8,082.41

0.00

32,079.76

5,387.75

52,373.34

1,149.21

46,881.14

51,765.40

7,886.75

1,900.00

1,509.38

2,990,489.62

5,387.75

0.00

666,061.24

20,000,000.00

507,926.18

419,307.44

317,782.92

0.00

0.00

0.00

469,310.96

0.00

332,166.51

0.00

2,280,010.09

72,411.79

1,801.88

0.00

964,282.31

101,121.17

30,509.02

179,953.67

834,783.68

0.00

1,138,862.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29,761.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,421,576.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

883,004.53

0.00

1,286,894.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206,246.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,947,017.97

1,000.00

0.00

82,136.78

1,238,905.62

2,080,084.73

149,160.00

499,999.10

11,192.11

4,619.00

29,761.52

131,711.66

8,082.41

0.00

32,079.76

5,387.75

52,373.34

1,149.21

46,881.14

151,955.44

7,886.75

1,900.00

1,509.38

8,412,066.04

5,387.75

833,520.00

3,767,115.82

20,000,000.00

2,474,011.18

2,218,939.58

2,372,178.92

883,004.53

371,011.00

1,286,894.50

3,454,745.69

0.00

14,813,683.20

2,036,648.39

10,417,941.12

2,007,915.37

1,801.88

0.00

12,830,804.31

307,367.22

30,509.02

1,646,520.67

6,140,007.77

868,884.14

1,780,039.99

Cuadro No. 12

Page 119: Portada Informe Enero-diciembre 2007

FP

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE

CAPITAL PRPSIEP131

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:16:05 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

:

Organismo / ProyectoRecursosdel Tesoro

Rentas con Destino Espec.

Rentas delTesoro/Alivio

PrestamosExternos

DonacionesExternas Total

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12

4 de 12

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL

43,174,118.22

47,922,536.99

16,398,379.99

206,246.05

0.00

476,711.22

0.00

148,055,598.25

195,688,780.56

1,798,823.64

358,058.56

12,342,912.51

1,753,562.27

3,000,000.00

3,617,102.30

7,694,500.00

787,759.62

0.00

1,711,484.91

354,028.06

588,058.05

0.00

465,918.20

5,642,301.85

16,924,514.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2,068,661.68

73,621,371.79

0.00

58,596,376.96

0.00

7,457,555.89

5,189,355.68

5,571,467.37

139,016.94

0.00

95,755,978.19

28,288,815.27

0.00

0.00

50,685,983.14

6,983,000.00

2,465,310.17

2,979,649.67

74,454,138.00

0.00

0.00

75,697.16

60,920,000.00

1,585,856.04

0.00

11,604,418.58

8,676,977.02

22,393,601.27

1,071,330.55

4,450,000.00

272,000.00

5,805,120.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,877,456.89

0.00

0.00

0.00

0.00

22,474,308.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,196,886.01

300,309,392.73

407,191,805.83

13,443,155.12

38,351,765.19

122,020,590.45

107,020,405.40

534,639,293.16

741,776,268.05

PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR AMBIENTAL FASE II

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTI

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA MIPYMES NICA

PROYECTO DE APOYO AL SECTOR PESQUERO DE NICARAGU

PROYECTO DE COMPETITIVIDAD APRENDIZAJE E INNOVACIÓN

PROYECTO REGIONAL UNIÓN ADUANERA PARA FORTALECER

Programa de Micro Créditos

REHABILITACIÓN DEL SECTOR CAFETALERO EN NICARAGUA

Registro de la Propiedad Intelectual

SISTEMA DE ATENCIÓN Y TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA PARA L

SISTEMA INTEGRADO DE LA CALIDAD ( ATN/ME-8976-RG)

Apoyo a la Educación Primaria/Francia-Nicaragua

CONSOLIDACIÓN PORTAL EDUCATIVO MECD

Capacitación a Docentes y Estudiantes en Gestión de Riesgo de 24 E

Construcción del Instituto Tecnológico para la Excelencia Académica

EFA-Educación para Todos

Fortalecimiento Infraestructura Educativa de Centros de Educación B

Fortalecimiento SNIP-MECD

MANTENIMIENTO DE PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL/INC

PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURA TNRD

Programa Educación para la Vida

Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE)

Programa de Alimentación (PAE)

Programa de Apoyo a la Transformación Estructural del Sistema Edu

Programa de Educacion Básica para Jóvenes y Adultos (Préstamo B

Programa de Educación Básica y Ciudadanía para Todos - EBACIT

Programa de Habilitación Laboral y Bachillerato Aplicado

Programa de Habilitación Laboral y Secundaria de Adultos

Programa de Identificación de Necesidades de Infraestructura y Repa

Proyecto de Educación para Nicaragua, PASEN (BM-3978-NI)

Rehabilitación de Infraestructura Escolar en los Departamentos de R

Rehabilitación de Instalaciones Escolares de la Educación Básica y M

Sustitución de Tres Institutos Ubicados en los Municipios de León, Ci

UNIDAD COORDINADORA DE EDUCACION BASICA (APRENDE II

APOYO A FAMILIAS RURALES EN ZONAS AFECTADAS POR SEQ

APOYO A LA CONSTITUCIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EXPO

APOYO AL INTA EN SU NUEVA ESTRATEGIA DE DESARROLLO T

ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PERSONAS AFECTADAS POR

BONO PRODUCTIVO ALIMENTARIO

Coordinación y Servicios de Apoyo a la Sanidad Agropecuaria

DESARROLLO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y SILVOPAST

FONDO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (FONDEAGRO) FAS

FORTALECIMIENTO PARA EL MANEJO DE CUENCAS Y LA PREV

FORTALECIMIENTO SNIP/MAGFOR

Fortalecimiento Programa Nacional de Vigilancia Fitosanitaria

INICIATIVA INTEGRADA DE DESARROLLO/FONDO DE APOYO PA

MEJORA DE LA SITUACIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODU

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD GANADERA P/PRODUC

PLAN MAESTRO DE MANEJO FORESTAL - FASE INVERSIÓN

PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO E

PROGRAMA ERRADICACIÓN DEL GUSANO BARRENADOR DEL

686,500.07

0.00

0.00

172,546.92

0.00

0.00

34,013,450.00

1,137,655.54

0.00

1,093,868.84

466,360.67

0.00

0.00

0.00

20,547,404.29

0.00

21,964,746.84

600,000.00

2,632,000.00

776,878.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

319,019.92

0.00

418,981.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

663,506.10

0.00

800,196.95

552,250.70

936,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

695,300.00

574,123.95

0.00

2,345,300.00

1,157,559.50

534,435.30

1,400,436.45

0.00

1,874,616.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

476,711.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22,814,865.65

0.00

0.00

0.00

0.00

16,297,596.87

68,107,163.59

0.00

6,264,798.29

186,194.72

1,200,603.54

0.00

20,147,266.49

3,350,008.35

6,286,138.39

3,400,962.36

0.00

0.00

6,066,031.04

0.00

0.00

0.00

6,184,358.64

173,090,544.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,485,323.71

358,058.56

12,342,912.51

1,926,109.19

3,000,000.00

3,617,102.30

41,707,950.00

1,925,415.16

0.00

2,805,353.75

820,388.73

588,058.05

0.00

465,918.20

26,189,706.14

16,924,514.86

44,779,612.49

600,000.00

2,632,000.00

776,878.00

2,068,661.68

89,918,968.66

68,107,163.59

58,596,376.96

22,142,255.18

7,962,770.53

6,389,959.22

5,990,449.21

20,286,283.43

25,824,316.65

102,042,116.58

31,689,777.63

0.00

663,506.10

56,752,014.18

7,783,196.95

3,017,560.87

3,915,749.67

80,638,496.64

173,090,544.19

476,711.22

75,697.16

60,920,000.00

2,281,156.04

574,123.95

11,604,418.58

11,022,277.02

23,551,160.77

1,605,765.85

5,850,436.45

272,000.00

7,679,737.24

Cuadro No. 12

Page 120: Portada Informe Enero-diciembre 2007

FP

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE

CAPITAL PRPSIEP131

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:16:05 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

:

Organismo / ProyectoRecursosdel Tesoro

Rentas con Destino Espec.

Rentas delTesoro/Alivio

PrestamosExternos

DonacionesExternas Total

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12

5 de 12

MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

MINISTERIO DE SALUD

16,398,379.99

314,739,473.67

51,283,493.76

476,711.22

0.00

13,879,945.44

195,688,780.56

301,371,402.85

96,549,066.81

39,430,211.70

1,154,600.00

47,350,395.53

33,673,824.00

10,269,560.28

0.00

0.00

212,282.33

4,871,449.10

1,267,637.75

2,738,796.00

0.00

11,799,967.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,900,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

670,578.10

93,815,609.16

0.00

0.00

122,640,974.97

22,784,170.80

0.00

31,471,587.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,789,694.69

47,370,670.34

46,948,819.08

0.00

0.00

0.00

24,911,406.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,557,304.36

76,342,039.66

0.00

3,755,042.29

17,215,548.10

6,944,015.97

0.00

0.00

0.00

71,424,019.86

0.00

0.00

331,134,862.46

0.00

0.00

0.00

0.00

9,328,919.43

0.00

78,860,178.01

18,047,407.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

407,191,805.83

280,282,920.86

458,393,364.25

122,020,590.45

614,609,337.90

158,415,076.41

741,776,268.05

1,511,003,135.28

778,520,946.67

PROGRAMA NACIONAL LIBRA POR LIBRA

PROGRAMA NICARAGUENSE DE JUVENTUD RURAL (PRONIJUR

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO

PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (INAFOR-PROR

PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (INTA-PRORUR

PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (MAGFOR-PRO

PROYECTO REGIONAL DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA P

Programa de Apoyo al Sector Agrícola (PASADANIDA II)

SEGURIDAD ALIMENTARIA CUERPO DE PAZ - INTA

SERVICIOS DE SANIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL (BID-15

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA SALUD ANIMAL

ADOQUINADO DEL TRAMO DE CAMINO VILLA SOBERANA - SAN

ADOQUINADO DEL TRAMO DE CAMINO ZONA URBANA DE MUL

AMPLIACIÓN DE CARRETERA TICUANTEPE- MASAYA- GRANAD

CONSERVACIÓN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PAVIMENT

CONSTRUCCIÓN CARRETERA ENTRADA INTA-PROINCO-Km.17

COOPERACIÓN AL PROGRAMA DE DESMINADO HUMANITARIO

DRENAJE DE CARRETERAS

ESTUD. DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO PARA LA PAVIM. DE CARRE

FORTALECIMIENTO SNIP-MTI

III PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAR

IV PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAR

MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO A CIUDAD SANDINO

MEJORAMIENTO DEL CAMINO SANTA CLARA - SUSUCAYÁN - E

MEJORAS EN LA CARRETERA RÍO BLANCO - PUERTO CABEZA

PAVIMENTACIÓN CARRETERA ACOYAPA - SAN CARLOS

PAVIMENTACIÓN CARRETERA COSTANERA LITORAL SUR.

PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA GUAYACÁN-JINOTEGA (UE N

PLAN EMERGENTE DE LA RED VIAL, INVIERNO 2007

PLAN VIAL DE COMPETITIVIDAD ZONA III- LEÓN, MATAGALPA Y

PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR TRANSPORTE (PAST) FASE

PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA REPARACIÓN DE CAMINOS

PROYECTO VIAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA ZONA II (BID

RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES LAS LIMAS, OCONGUA, MÚHA

REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERMUNICIPALES

REHABILITACIÓN DE CAMINOS, HURACÁN FÉLIX.

REHABILITACIÓN DE CARRETERA CHINANDEGA - GUASAULE (

REHABILITACIÓN DE CARRETERAS (BID 1088/SF-NI)

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN RAMÓN - MUY MUY (

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SÉBACO - MATAGALPA (B

REHABILITACIÓN EMPALME LAS FLORES - CATARINA - GUAN

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA MATAGAL

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA GRANA

REPARACIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS

REPARACIÓN DEL TRAMO DE CAMINO KM. 41(QUEBRADA HON

REVESTIMIENTO DE CARRETERAS

Servicios de Gestión Ambiental (Emisiones Vehículares)

Acciones de Prevención

Asistencia Comunitaria para el Municipio Santa Rosa del Peñón

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL O

0.00

394,000.00

0.00

0.00

0.00

689,994.09

2,146,239.35

1,887,026.79

0.00

0.00

410,800.00

0.00

0.00

1,080,000.00

0.00

4,881,303.13

3,887,006.71

315,207.47

601,791.82

0.00

676,482.17

604,709.56

1,867,157.00

16,945,650.02

0.00

2,366,000.00

0.00

0.00

306,353.90

18,037,326.68

47,244,222.67

7,464,431.28

14,376,618.65

0.00

11,520,205.48

561,805.72

4,729,191.42

26,401,235.68

71,765,052.10

2,801,467.32

5,965,170.61

4,140,741.60

4,488,742.57

3,880,294.03

102,831.29

0.00

9,430,693.07

48,297,781.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,571,577.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,776,269.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36,431,121.50

0.00

0.00

7,736,690.13

16,237,940.70

25,534,929.73

399,773.67

32,264,928.15

1,389,366.00

0.00

0.00

0.00

3,038,832.14

0.00

0.00

5,912,464.86

0.00

103,096,656.23

8,258,764.00

4,952,180.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46,419,952.25

0.00

9,697,803.14

0.00

0.00

0.00

0.00

39,430,211.70

1,548,600.00

47,350,395.53

33,673,824.00

10,269,560.28

3,479,688.78

57,088,486.69

49,048,128.20

4,871,449.10

1,267,637.75

3,149,596.00

27,687,676.03

11,799,967.21

1,080,000.00

0.00

4,881,303.13

3,887,006.71

315,207.47

9,501,791.82

36,431,121.50

676,482.17

604,709.56

11,161,151.49

109,525,630.38

25,534,929.73

6,520,815.96

49,480,476.25

8,333,381.97

976,932.00

111,852,935.84

47,244,222.67

81,927,283.28

137,017,593.62

22,784,170.80

348,567,532.80

32,033,393.55

107,825,847.65

34,659,999.68

76,717,232.45

12,130,386.75

5,965,170.61

83,000,919.61

22,536,150.33

3,880,294.03

102,831.29

46,419,952.25

9,430,693.07

57,995,584.86

0.00

0.00

0.00

0.00

Cuadro No. 12

Page 121: Portada Informe Enero-diciembre 2007

FP

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE

CAPITAL PRPSIEP131

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:16:05 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

:

Organismo / ProyectoRecursosdel Tesoro

Rentas con Destino Espec.

Rentas delTesoro/Alivio

PrestamosExternos

DonacionesExternas Total

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12

6 de 12

MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DEL TRABAJO

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NA

MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑE

51,283,493.76

23,829,985.82

22,828,560.60

28,206,217.72

13,879,945.44

96,780.14

440,483.84

0.00

96,549,066.81

0.00

0.00

24,181,893.00

0.00

63,662.62

0.00

7,011,340.77

13,322,502.23

0.00

0.00

0.00

25,309,520.89

128,677,958.90

0.00

24,141,154.86

0.00

0.00

29,375,752.00

2,603,988.81

70,838,764.41

4,062,415.76

67,986,303.00

85,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19,136,000.00

0.00

0.00

956,414.73

0.00

2,382,831.33

9,492,640.23

0.00

1,937,002.94

5,287,270.63

0.00

14,508,733.94

9,936,779.57

4,520,845.93

0.00

0.00

3,849,162.35

969,096.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19,572,276.28

0.00

0.00

0.00

13,085,440.36

107,170,502.16

0.00

2,068,610.30

3,994,481.09

0.00

0.00

0.00

4,071,766.86

0.00

8,451,999.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

76,059,818.07

0.00

0.00

0.00

4,882,083.84

0.00

0.00

458,393,364.25

20,092,414.73

52,884,363.15

1,390,019.91

158,415,076.41

0.00

80,941,901.91

42,903,327.35

778,520,946.67

44,019,180.69

157,095,309.50

96,681,457.98

Compra de Terrreno para Construcción de Hospital General de Mana

Control y Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de la Salud

Dirección y Coordinación Técnica de los SILAIS

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES C

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SECTOR SALUD

Gestión Administrativa Financiera

Gestión Técnica Administrativa y Financiera

Gestión Técnica, Administrativa y Financiera

MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE SALUD DE ATENCION PRIMA

PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA

PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO

PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO NO MEDICO

PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO DE EQUIPOS

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD

PROGRAMA ESTUDIOS DE PREINVERSION

PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUN

REHABILITACION DE COMPLEJO NACIONAL DE SALUD DRA. CO

REHABILITACION DE HOSPITALES NACIONALES

SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL JOSE NIEBROW

Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes de Nicaragua

Servicios de Consulta Externa

Servicios de Hospitalización

Servicios de Laboratorio y Diagnóstico

Servicios de Terapia Ambulatoria

CONSTRUCCIÓN II ETAPA DEL INSTITUTO TÉCNICO AGROPEC

CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN, ECONO

CREACIÓN DE KIOSKOS TECNOLÓGICOS EN TODO EL PAÍS-IN

Coordinación Técnica y Seguimiento de Proyectos

FORMACIÓN OCUPACIONAL E INSERCIÓN LABORAL(INATEC)

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN AUTOCONSTRUCCIÓN DE V

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO

Servicios Administrativos Financieros

Servicios de Inspectoría

CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD DEL BOSQUE TROPICA

DESARROLLO HUMANO Y MEDIO AMBIENTE EN LA RESERVA D

FORTALECIMIENTO SNIP/MARENA

MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN ÁREAS PROTEGIDAS

MANEJO SOSTENIBLE DE LA TIERRA EN ÁREAS DEGRADADAS

MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y FOMENTO

PROGRAMA APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN AMBIENTA

PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR MEDIO AMBIENTE (PASMA

PROGRAMA RESERVA DE BIÓSFERA DEL SURESTE DE NICARA

PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL Y DESARROLLO FORESTAL II (P

Protección y Mejoramiento del Parque Nacional Volcán Masaya (PNV

RESERVA DE BIÓSFERA BOSAWÁS

RESERVA DE BIÓSFERA TRANSFRONTERIZA CORAZÓN DEL CO

SEGUNDO PROYECTO DE MUNICIPIOS RURALES (BM No. 3480

ASISTENCIA INTEGRADA A MUJERES Y NIÑOS VULNERABLES

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLEN

11,437,599.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,776,061.81

0.00

0.00

4,102,397.02

0.00

7,527,760.00

8,843,552.23

0.00

0.00

1,269,323.27

599,690.14

201,564.41

3,925,545.03

3,600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,977,061.18

1,561,538.64

1,035,000.00

0.00

0.00

9,237,103.09

4,219,282.91

800,000.00

0.00

417,000.00

975,049.00

596,410.00

1,566,736.23

719,922.00

0.00

2,771,793.83

7,473,821.50

1,147,833.00

1,834,218.52

0.00

1,999,676.23

887,184.04

2,438,916.25

0.00

986,500.60

0.00

0.00

26,696.25

0.00

0.00

11,520,585.03

945,048.40

1,112,075.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

128,429.26

0.00

147,111.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

96,780.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

440,483.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,137,186.24

0.00

0.00

0.00

6,383,632.22

40,730,069.51

0.00

17,792,035.58

4,106,166.94

12,999,999.98

0.00

0.00

0.00

0.00

10,399,976.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,060,187.04

0.00

11,437,599.85

63,662.62

26,696.25

7,011,340.77

37,031,964.75

11,520,585.03

10,721,110.21

1,112,075.22

44,778,593.47

280,680,927.59

0.00

51,529,560.74

16,944,200.26

12,999,999.98

29,375,752.00

3,873,312.08

75,510,221.41

4,263,980.17

90,763,823.73

88,600,000.00

0.00

128,429.26

0.00

147,111.28

0.00

6,977,061.18

1,561,538.64

1,035,000.00

0.00

19,136,000.00

9,237,103.09

4,219,282.91

1,853,194.87

0.00

2,799,831.33

10,467,689.23

596,410.00

3,503,739.17

6,007,192.63

0.00

17,280,527.77

17,410,601.07

5,668,678.93

77,894,036.59

440,483.84

5,848,838.58

1,856,280.27

7,321,000.09

10,060,187.04

986,500.60

Cuadro No. 12

Page 122: Portada Informe Enero-diciembre 2007

FP

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE

CAPITAL PRPSIEP131

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:16:05 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

:

Organismo / ProyectoRecursosdel Tesoro

Rentas con Destino Espec.

Rentas delTesoro/Alivio

PrestamosExternos

DonacionesExternas Total

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12

7 de 12

MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑE

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

28,206,217.72

1,517,898,202.79

0.00

10,542,877.00

24,181,893.00

75,329,472.53

0.00

176,945.79

0.00

0.00

0.00

223,836.00

989,238.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,270,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,074,718.85

0.00

0.00

12,454,754.28

0.00

4,820,501.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34,772,101.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33,753,568.41

2,789,835.63

0.00

0.00

0.00

0.00

4,849,674.01

1,510,249.30

0.00

88,810,394.00

0.00

0.00

0.00

4,002,053.66

0.00

0.00

0.00

0.00

8,816,279.33

3,818,275.17

755,730.20

0.00

9,084,595.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,948,461.32

13,321,990.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,390,019.91

578,525,407.27

42,903,327.35

921,330,390.38

96,681,457.98

3,103,626,349.97

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INIM

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS/AS Y ADOLESCE

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ NICARAGÜEN

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALPARA LA PR

PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD

PROGRAMA RED DE PROTECCIÓN SOCIAL FASE III

PROMOCION DE LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSAB

PROYECTO DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DESARROLLO L

RED DE PROTECCIÓN SOCIAL (BID 1109/SF - NI, BCIE 1567)

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL CATASTR

ADQUISICION LANCHAS GUARDA PESCA PARA VIGILANCIA Y P

AGUA Y SANEAMIENTO EN NICARAGUA

AGUA Y SANEAMIENTO REGIONES I, V, Y VI (YH015)

ALCALDIA DE NIQUINOHOMO

AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL PROYECTO DE ORDENAM

AMPLIACION Y REMODELACION DE PARQUE EN LA COMUNIDA

AMPLIACIÓN DE LA RED METEREOLÓGICA DE LOS DEPARTAM

AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN TICUANTEPE SEGUNDA ETAPA

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDA

APOYO A LA EJECUCIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL (SET

APOYO A LA FUNCIÓN DE PLANIFIC. ESTRATEGICA-REDUCCIÓ

APOYO A LA GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA - PARTICIP

APOYO A LAS POBLACIONES URBANAS DE ESTELÍ, MATAGALP

APOYO AL CONGLOMERADO DE TURISMO RUTA DEL AGUA, DE

APOYO AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN CHONTALES (JU

Alcaldìa de Matagalpa

Alcaldía de Cinco Pinos

Alcaldía de Juigalpa

Asociación Cristiana de Iglesias Bautistas en Nicaragua (ACDIBEN)

Asociación Dariana El Jicaral

Asociación Red de Incidencia Ciudadana (ARIC)

Asociación Taurina de Chontales.

Asociación de Alcaldes Patrióticos Hernán Robleto (ASALPAT)

Asociación de Capellanes Cristianos Evangélicos Capítulo Nicaragua

Asociación de Desarrollo Comunitario Jinotega (ADC)

Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC)

Asociación de Padres Doris María Morales Tijerino

Asociación de Promotores de la Cultura

Asociación de Promotores de la Cultura de Madriz y/o Armando Hern

Asociación para el Desarrollo de Chagüitillo, Sébaco

BALANCE ISOTÓPICO E HIDROGEOLÓGICO DEL LAGO DE NICA

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Estelí

CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN D

CENTROS DE SALUD (MINSA/FISE)

CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE

CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE

CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE

CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE

CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE

CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE

CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE COMISIONES DEL CONSEJO R

CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE WASLALA-RAAN

0.00

0.00

0.00

2,087,508.49

0.00

17,382,806.06

0.00

7,462,955.57

286,447.00

0.00

295,315.00

0.00

0.00

2,999,397.24

1,000,000.00

0.00

705,881.38

1,299,059.00

1,845,300.00

845,588.00

5,053,247.43

86,989.60

975,869.46

231,513.00

0.00

195,928.00

300,000.00

500,000.00

4,000,000.00

500,000.00

200,000.00

100,000.00

500,000.00

1,000,000.00

2,000,000.00

300,000.00

1,000,000.00

160,596.00

600,000.00

100,000.00

190,000.00

188,034.00

98,904.00

500,000.00

144,590.00

8,359,526.30

2,399,801.93

4,499,420.43

2,399,734.08

120,000.00

1,998,205.68

3,299,189.94

120,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

2,663,293.94

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0.00

4,440,899.50

0.00

0.00

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283,410.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,840,239.73

40,771,080.93

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4,440,899.50

17,606,642.06

989,238.12

7,462,955.57

5,136,121.01

1,510,249.30

295,315.00

88,810,394.00

2,270,000.00

2,999,397.24

1,000,000.00

4,002,053.66

705,881.38

1,299,059.00

3,866,680.00

845,588.00

16,944,245.61

3,905,264.77

1,731,599.66

12,686,267.28

9,084,595.46

5,016,429.22

300,000.00

500,000.00

4,000,000.00

500,000.00

200,000.00

100,000.00

500,000.00

1,000,000.00

2,000,000.00

300,000.00

1,000,000.00

160,596.00

600,000.00

100,000.00

190,000.00

188,034.00

98,904.00

500,000.00

5,376,461.32

56,453,617.96

2,399,801.93

4,499,420.43

2,399,734.08

120,000.00

1,998,205.68

3,299,189.94

120,000.00

Cuadro No. 12

Page 123: Portada Informe Enero-diciembre 2007

FP

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE

CAPITAL PRPSIEP131

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:16:05 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

:

Organismo / ProyectoRecursosdel Tesoro

Rentas con Destino Espec.

Rentas delTesoro/Alivio

PrestamosExternos

DonacionesExternas Total

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12

8 de 12

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 1,517,898,202.79 10,542,877.00 75,329,472.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46,716,667.32

24,931,194.00

288,570.55

186,969.00

2,200,690.46

0.00

4,890,537.38

0.00

0.00

0.00

1,105,146.00

0.00

0.00

16,000,000.00

0.00

0.00

0.00

7,530,476.58

1,705,994.14

0.00

1,657,420.53

0.00

0.00

4,408,827.81

2,470,550.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,469,960.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

826,132.97

0.00

0.00

5,855,179.98

0.00

41,743,153.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,504,533.99

1,129,167.45

0.00

0.00

0.00

1,066,345.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

578,525,407.27 921,330,390.38 3,103,626,349.97

CONSTRUCCION DE MUELLE EN ALAMIKAMBA-RAAN

CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN BONANZ

CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE EL AYOTE

CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELD

CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO MUELLE DE LOS

CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURA EN LA COMUNIDAD EL TO

CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LA COMUNIDAD LA C

CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL INSTITUTO AUG

CONSTRUCCIÓN DE MOJONES EN LA FRONTERA NORTE

CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN LA COMARCA ANTIGUA ATLAN

CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN SANDY BAY SIRPI /RAAS

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN LA COMUNIDA

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO

CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEL SINAPRED, CREDITO 348

Casa Sacerdotal San Juan María Vianney, Arquidiócesis de Managu

Catedral Metropolitana de León

Comité de Desarrollo Local San Juan de Oriente

Confederación de Trabajadores de la Salud del Norte.

Consejo de Ancianos de Monimbó

Coordinadora Nicaragüense de Organismo por la Rehabilitación e Int

DELIMITACIÓN DE LAS FRONTERAS MARÍTIMAS Y TERRESTRE

DENSIFICACIÓN GEODESICA DE LA FRONTERA SUR

DESARROLLO DE LA COSTA DEL PACÍFICO NORTE DE NICARA

DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCAL

DESARROLLO INSTITUCIONAL FISE

DESARROLLO LOCAL EN EL DEPARTAMENTO DE RIVAS (NIC/B7

DESARROLLO PESQUERO EN LA COSTA PACÍFICO DE SAN JUA

DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACION DE

Dirección General de Ingresos

EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DE

ELECTRIFICACIÓN RURAL (CNE)

ENCUESTAS DE MEDDICIÓN DE NIVELES DE VIDA

ENCUESTAS DE MEDICIÓN DE NIVELES DE VIDA

ESTUDIO DE POTENCIALES, CALIDAD Y VULNERABILIDAD DE A

ESTUDIO DE PREINVERSION PARA AGUA Y SANEAMIENTO

ESTUDIOS GEOLÓGICOS EN EL CENTRO - NORTE DEL DEPAR

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS KR-II

FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES E

FONDO DE INVERSIONES SOCIALES Y PRODUCTIVAS EN 15 MU

FONDO DE MANTENIMIENTO (MECD/FISE)

FONDO DE MANTENIMIENTO (MINSA/FISE)

FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPOR

FORMULACIÓN DE POLÍTICAS FISCALES MHCP/OAFE (BM PSTA

FORTALECIMIENTO SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ALCALDES AMIGOS Y DEFEN

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL FNI-PHRD

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA FINANCIERA NICARA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINREX-SEREC (TF)

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INIM

FORTALECIMIENTO SNIP-IDR

FORTALECIMIENTO SNIP/INIFOM

FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAN

1,682,000.00

6,177,510.50

1,066,700.00

6,596,000.00

3,025,917.00

535,000.00

535,000.00

623,891.00

642,386.60

450,000.00

1,570,822.00

478,485.00

974,969.00

1,000,666.00

0.00

500,000.00

500,000.00

200,000.00

300,000.00

100,000.00

0.00

1,068,489.67

635,051.32

200,000.00

584,956.00

57,657,326.00

4,842,500.00

380,000.00

3,719,889.25

0.00

0.00

0.00

185,132.00

137,865.72

279,084.00

0.00

347,171.00

4,158,988.00

0.00

0.00

0.00

1,898,454.00

20,843,519.00

2,892,513.86

490,943.89

0.00

162,972.00

0.00

44,602.78

69,365.31

0.00

570,335.00

590,644.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

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0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,999,999.24

4,735,407.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,757,300.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,682,000.00

6,177,510.50

1,066,700.00

6,596,000.00

3,025,917.00

535,000.00

535,000.00

623,891.00

642,386.60

450,000.00

1,570,822.00

478,485.00

974,969.00

1,000,666.00

18,469,960.42

500,000.00

500,000.00

200,000.00

300,000.00

100,000.00

0.00

1,068,489.67

635,051.32

200,000.00

584,956.00

58,483,458.97

51,559,167.32

25,311,194.00

9,863,639.78

186,969.00

45,943,843.22

4,735,407.00

5,075,669.38

137,865.72

279,084.00

0.00

1,452,317.00

4,158,988.00

0.00

16,000,000.00

10,757,300.00

1,898,454.00

20,843,519.00

12,927,524.43

3,326,105.48

0.00

1,820,392.53

0.00

1,110,947.93

4,478,193.12

2,470,550.12

570,335.00

590,644.00

300,000.00

Cuadro No. 12

Page 124: Portada Informe Enero-diciembre 2007

FP

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE

CAPITAL PRPSIEP131

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:16:05 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

:

Organismo / ProyectoRecursosdel Tesoro

Rentas con Destino Espec.

Rentas delTesoro/Alivio

PrestamosExternos

DonacionesExternas Total

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12

9 de 12

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 1,517,898,202.79 10,542,877.00 75,329,472.53

0.00

69,597.55

0.00

0.00

165,032,248.80

0.00

0.00

0.00

0.00

12,325,666.19

5,903,700.21

0.00

0.00

12,655,404.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28,044,775.00

1,342,549.65

1,605,943.76

3,262,494.00

0.00

0.00

0.00

1,332,202.00

0.00

0.00

0.00

18,471,081.03

0.00

0.00

0.00

15,229,098.00

0.00

0.00

0.00

35,126,064.84

40,079,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,404,964.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,608,903.43

1,196,585.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,335,499.62

296,957.20

33,946,652.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53,038,119.79

152,403,224.54

0.00

327,594,705.14

0.00

578,525,407.27 921,330,390.38 3,103,626,349.97

FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAS

FORTALECIMIENTO Y EXPANSIÓN SISTEMA DE INVERSIÓN PÚB

Federación Nicaraguense de Futbol

Federación de Oriente Rafaela Padilla

Fondo de Emergencia Huracán Félix

Fundación para el Desarollo de la Población en su Comunidad(FUND

Fundación para el Desarrollo y Reducción de la Pobreza de las Sego

IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ

IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL (BM PSTAC-3

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CO

INSTALACIÓN DE UN ARREGLO SÍSMICO PARA EL MONITOREO

INTEGRACION TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACI

Iglesia El Calvario de Masaya

Iglesia Evangélica El Mesías, Managua

Iglesia Parroquia Santiago Apóstol de la Ciudad de Boaco

Iglesia Parroquial Santa Rosa del Peñón, León

Iglesia San Francisco Javier de Ciudad Sandino, Managua

Iglesia San José Obrero, Wamblán, Wiwili - Diócesis de Jinotega

Iglesia San Judas Tadeo, Managua

Iglesia San Pedro Apostol, Diriá - Granada

Iglesia San Pedro, Puerto Cabezas, ARN

Iglesia de Chaguitillo, Municipio de Sébaco, Matagalpa

Iglesia de Dios en Acoyapa, Chontales

LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN MÁTIGUAS-SIUNA Y OBRAS ASOC

MANTENIMIENTO DE PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL/INC

MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE ADMINISTRACIONES DE REN

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y MANEJO D

MEJORAS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA PYMES TU

MITIGACION DE DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN NICARAGUA

MITIGACION Y PREVENCIÓN DE GEORIESGOS EN NICARAGUA

MODERNIZACION DE SUBESTACION LAS BANDERAS

MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIÓN BOACO

Museo Arqueológico "Gregorio Aguilar Barea"y/o Dra. Vilma Castelló

OBRAS VIALES

OPTIMIZACIÓN DE OPERACIONES DEL ACUEDUCTO Y CONSTR

PLAN EMERGENTE DE LA RED VIAL, INVIERNO 2007

PLANIFICACION ENERGETICA Y ESCENARIOS DE DESARROLL

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL

PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PND (BID-

PROGRAMA DE APOYO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PR

PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ZONA SECA

PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL Y SEGURIDAD ALIMENTA

PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUC

PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES EN AGUA POTA

PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES PARA LA CONS

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURALY

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPA

PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL (BID 1679/SF-N

PROGRAMA DE LOS POLOS DE DESARROLLO (POLDES)

PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA RURAL (PRPR/BID

PROGRAMA DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL PARA POBLAC

450,000.00

484,200.14

4,000,000.00

200,000.00

0.00

200,000.00

300,000.00

500,000.00

500,000.00

5,454,875.68

0.00

1,341,080.00

1,602,574.37

360,000.00

400,000.00

1,000,000.00

500,000.00

100,000.00

300,000.00

280,000.00

250,000.00

250,000.00

400,000.00

230,000.00

400,000.00

3,000,000.00

6,366,825.00

6,300,000.00

0.00

0.00

295,654.00

340,767.47

1,954,683.00

1,849,236.00

82,740.00

235,094.00

0.00

1,000,000.00

0.00

10,788,100.00

0.00

185,966.42

6,604,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,771,486.00

3,803,983.00

12,626,766.00

0.00

2,982,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,268,686.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

604,189.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,549,368.00

0.00

450,000.00

1,958,761.79

4,000,000.00

200,000.00

165,032,248.80

200,000.00

300,000.00

500,000.00

500,000.00

20,389,445.30

7,100,286.07

1,341,080.00

1,602,574.37

13,015,404.52

400,000.00

1,000,000.00

500,000.00

100,000.00

300,000.00

280,000.00

250,000.00

250,000.00

400,000.00

230,000.00

400,000.00

5,268,686.00

6,366,825.00

6,300,000.00

28,044,775.00

1,342,549.65

1,901,597.76

3,603,261.47

1,954,683.00

1,849,236.00

82,740.00

1,567,296.00

0.00

1,000,000.00

0.00

29,259,181.03

4,335,499.62

482,923.62

40,550,852.79

15,229,098.00

604,189.00

0.00

0.00

39,897,550.84

43,882,983.00

65,664,885.79

152,403,224.54

2,982,000.00

337,144,073.14

0.00

Cuadro No. 12

Page 125: Portada Informe Enero-diciembre 2007

FP

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE

CAPITAL PRPSIEP131

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:16:05 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

:

Organismo / ProyectoRecursosdel Tesoro

Rentas con Destino Espec.

Rentas delTesoro/Alivio

PrestamosExternos

DonacionesExternas Total

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12

10 de 12

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 1,517,898,202.79 10,542,877.00 75,329,472.53

0.00

0.00

0.00

0.00

5,087,000.00

0.00

7,545,396.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22,363,077.00

0.00

0.00

0.00

2,336,901.95

3,679,236.93

1,602,315.41

4,238,000.28

6,866,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

485,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

719,573.39

0.00

0.00

0.00

0.00

20,355,287.00

21,106,695.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81,440,856.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,346,386.69

0.00

0.00

578,525,407.27 921,330,390.38 3,103,626,349.97

PROGRAMA DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL PARA POBLAC

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y SERVICIO JUVENIL

PROGRAMA DESARROLLO SIST. DE GENERACION EOLICA EN P

PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORE

PROGRAMA FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y LA GOBERN

PROGRAMA MULTIFASE PARA VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL

PROGRAMA NACIONAL DE APOYO AL DESARROLLO ECONÓMIC

PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL EN POBLA

PROGRAMA NACIONAL DE INFORMACIÓN JUVENIL

PROGRAMA REGIONAL DE REDUCCIÓN VULNERABILIDAD Y DE

PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL LAGO Y CIUDAD D

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO

PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURA TNRD

PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES RURALES (CR. 4168)

PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGIONAL PARA LA RE

PROYECTO APOYO A LOS PRODUCTORES GANADEROS DE LA

PROYECTO DE APOYO AL SECTOR PESQUERO DE NICARAGU

PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLAD

PROYECTO DE EXPANSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE D

PROYECTO DE FOMENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARR

PROYECTO DE INVERS. INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEA

PROYECTO DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL

PROYECTO DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD (BM-3665-

PROYECTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA JUV

PROYECTO HAZ REALIDAD TU NEGOCIO

Parque Zoológico Thomas Belt de Juigalpa, Chontales y/o Miriam La

Parroquia Espíritu Santo, Managua

Parroquia La Merced, Barrio Larreynaga - Managua

Parroquia Muy Muy, Matagalpa

Parroquia Nuestra Señora de América, Villa San Jacinto, Managua

Parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Camoapa - Boac

Parroquia Nuestra Señora de las Víctorias

Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Quezalguaque - León

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús Ticuantepe - Managua

Parroquia San Caralampio, Diriamba - Carazo

Parroquia San José de Matiguás, Matagalpa

Parroquia San Martín de Porres, Nueva Guinea - Zelaya Central

Parroquia San Pablo Apóstol

Parroquia Santa Ana, Nindirí - Masaya

Parroquia Santa Ana, Niquinohomo - Masaya

Parroquia Santa Catalina de Alejandría (Catarina-Masaya)

Parroquia Santa María de Guadalupe, Tipitapa - Managua

Parroquia Santa Teresa, Carazo. Arquidiócesis de Managua

Parroquia de Nuestra Señora de la Piedad (Momotombo-La Paz Cen

Parroquia de la Inmaculada Concepción de María, La Concepción - M

RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN CARLO

REEMPLAZO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD EL PEDREGAL /R

REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES LA PICHIN

REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LA COMUNIDAD EL NARANJAL-

REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES PUEBLO NU

REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES SAN FRANC

REGULACION Y SUPERVISION DE MICROFINANZAS E INFORMA

REHABILITACION EDIFICIOS DE ADMINISTRACION DE ADUANAS

REHABILITACIÓN ESCUELAS PRIMARIA Y PREESCOLARES (ME

0.00

503,569.54

126,362.00

23,000.00

0.00

12,037,378.00

0.00

531,774.00

1,227,984.99

0.00

6,844,701.19

0.00

1,923,122.00

0.00

0.00

0.00

700,132.00

0.00

9,700,000.00

0.00

0.00

0.00

18,695,446.55

999,905.06

570,445.60

200,000.00

200,000.00

200,000.00

30,000.00

36,500.00

1,500,000.00

250,000.00

200,000.00

1,500,000.00

350,000.00

150,000.00

1,000,000.00

127,500.00

541,350.00

500,000.00

500,000.00

716,652.00

2,500,000.00

188,928.00

350,000.00

0.00

350,000.00

700,000.00

350,000.00

700,000.00

700,000.00

27,580.65

4,500,000.00

135,878.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

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0.00

0.00

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0.00

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0.00

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0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,165,076.30

39,546,378.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

503,569.54

126,362.00

23,000.00

25,442,287.00

33,144,073.60

7,545,396.00

531,774.00

1,227,984.99

0.00

6,844,701.19

22,363,077.00

1,923,122.00

0.00

0.00

2,336,901.95

4,379,368.93

2,767,391.71

53,484,379.27

6,866,000.00

1,000,000.00

0.00

100,136,302.70

999,905.06

570,445.60

200,000.00

200,000.00

200,000.00

30,000.00

36,500.00

1,500,000.00

250,000.00

200,000.00

1,500,000.00

350,000.00

150,000.00

1,000,000.00

127,500.00

541,350.00

500,000.00

500,000.00

716,652.00

2,500,000.00

188,928.00

350,000.00

485,000.00

350,000.00

700,000.00

350,000.00

700,000.00

700,000.00

2,373,967.34

4,500,000.00

855,451.39

Cuadro No. 12

Page 126: Portada Informe Enero-diciembre 2007

FP

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE

CAPITAL PRPSIEP131

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:16:05 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

:

Organismo / ProyectoRecursosdel Tesoro

Rentas con Destino Espec.

Rentas delTesoro/Alivio

PrestamosExternos

DonacionesExternas Total

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12

11 de 12

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

1,517,898,202.79

149,266.63

3,191,107.75

10,542,877.00

0.00

0.00

75,329,472.53

0.00

43,566,003.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,456,055.00

0.00

5,760,000.00

0.00

2,492,030.40

0.00

929,875.67

0.00

3,568,891.74

1,974,032.48

0.00

0.00

0.00

139,579.25

27,667,343.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

315,029.00

0.00

0.00

13,424,831.00

0.00

0.00

14,817,688.85

0.00

0.00

232,623.51

0.00

0.00

0.00

0.00

7,551,863.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,788,989.97

0.00

762,446.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,509,215.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

578,525,407.27

5,542,924.22

66,911,648.43

921,330,390.38

0.00

61,285,338.16

3,103,626,349.97

5,692,190.85

174,954,097.89

REHABILITACIÓN CAMINOS RURALES (IDR)

REHABILITACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA MANA

REHABILITACIÓN SUBESTACIÓN NANDAIME

Reducción de la Vulnerabilidad Ante Desastres Naturales, Crédito 34

SISTEMA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA PARA AMÉRICA CENTR

SOSTENIBILIDAD DE LAS REDES DE VIGILANCIA DE FENÓMENO

SUMINISTRO DE LUCES Y SONIDO PARA EL CENTRO CULTURA

Seminario Arquidiócesano La Purísima, Managua

Servicios Aduaneros

Sindicato Nacional de Músicos, Profesionales y Gremiales de Nicarag

Subsidio de Energía Eléctrica para la Costa Atlántica

TRANSFERENCIA MUNICIPAL(PROYECTOS DE INVERSIÓN)

Templo Madre del Divino Amor (Colonia Villa Flor - Managua)

Templo Señor de los Milagros de Ciudad Antigua, Nueva Segovia

Transferencia Municipal (Gasto Corriente)

Transferencia a Radio Nicaragua

Transferencia a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Hu

Transferencia a las Universidades

Transferencia al Ministerio Público

Tribunal Tributario Administrativo

UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO (UCP) (BM PSTAC

VALORACIÓN DEL POTENCIAL EÓLICO EN MONKEY POINT Y BL

VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA (BID NO.1535/SF-

VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA. (BID No.1535/SF-

APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA AMB

Representación en los Bienes del Estado

ASISTENCIA AL SECTOR PETROLERO FASE IV

Administración y Finanzas

CONCESIONES

DESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA

DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCAL

DESARROLLO PETROLERO

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ELECTRICIDAD Y RECURSO

Dirección Superior

Dirección y Coordinación de la Administración de los Recursos de Hi

Dirección y Coordinación de los Recursos Geológicos y Mineros

ELECTRIFICACION COMUNIDAD CALIGUATE, SANTA TERESA, C

ELECTRIFICACION RURAL

ELECTRIFICACION RURAL PARA DESARROLLO LECHERO EN B

ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CALIGUATE, SANTA TERESA -

ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL SOST. Y COMERCIAL

ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL SOST. Y COMRECIAL

Evaluación y Promoción de Recursos Renovables y Conservación de

FOMENTO Y PROMOCIÓN

FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES E

INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA

Licencias, Conseciones y Normas

MANEJO SOST. DE REC. NAT. Y FOMENTO DE COMPET. EMPRE

MERCADOS ELÉCTRICOS

MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA Y ESCENARIOS DE DESARROLL

PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAR LA OFER

4,647,762.00

16,403,905.00

738,000.00

847,632.68

1,703,027.00

1,676,893.71

0.00

500,000.00

0.00

235,000.00

0.00

998,569,822.00

200,000.00

100,000.00

0.00

535,000.00

0.00

148,542,999.96

0.00

447,900.80

2,853,780.61

0.00

2,872,679.00

1,814,119.00

149,266.63

0.00

0.00

509,563.15

243,426.00

0.00

0.00

251,156.71

176,221.14

359,723.85

150,217.12

216,393.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

126,329.76

216,393.00

0.00

189,339.21

120,375.89

0.00

128,945.21

216,393.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,542,877.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

610,409.00

1,787,869.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

314,904.88

1,594,061.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31,170,157.63

0.00

2,700,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

1,544,432.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,500.00

0.00

4,647,762.00

17,014,314.00

2,525,869.00

8,399,496.14

1,703,027.00

1,676,893.71

0.00

500,000.00

10,542,877.00

235,000.00

0.00

998,569,822.00

200,000.00

100,000.00

0.00

535,000.00

1,456,055.00

148,542,999.96

5,760,000.00

447,900.80

11,134,800.98

0.00

4,565,000.88

1,814,119.00

3,718,158.37

1,974,032.48

0.00

509,563.15

243,426.00

454,484.13

29,261,404.44

251,156.71

176,221.14

359,723.85

150,217.12

216,393.00

0.00

31,170,157.63

1,509,215.12

2,700,000.00

0.00

330,029.00

126,329.76

216,393.00

14,969,263.81

189,339.21

120,375.89

14,817,688.85

128,945.21

216,393.00

246,123.51

0.00

Cuadro No. 12

Page 127: Portada Informe Enero-diciembre 2007

FP

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE

CAPITAL PRPSIEP131

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:16:05 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

:

Organismo / ProyectoRecursosdel Tesoro

Rentas con Destino Espec.

Rentas delTesoro/Alivio

PrestamosExternos

DonacionesExternas Total

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12

12 de 12

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 3,191,107.75 0.00 43,566,003.55

361,205.40

0.00

0.00

1,409,403.00

1,937,138.00

6,606,807.10

0.00

0.00

0.00

12,769,570.02

0.00

0.00

47,006,553.02

0.00

66,911,648.43 61,285,338.16 174,954,097.89

2,199,956,313.67 54,436,753.42 884,742,217.55 2,295,551,435.70 2,271,122,509.31 7,705,809,229.65TOTAL ------>

PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAR LA OFER

PROGRAMA DE DESARROLLO SIST. DE GENERACIÓN EÓLICA E

PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN ZONAS PRODUC

PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORE

PROGRAMA EUROSOLAR

PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL PARA ZONAS AISLAD

SUMINISTRO DE HIDROCARBUROS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

286,630.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

244,074.00

1,054,764.19

0.00

183,565.59

4,731,543.33

0.00

361,205.40

244,074.00

13,824,334.21

1,409,403.00

2,120,703.59

58,344,903.45

286,630.71

Cuadro No. 12

Page 128: Portada Informe Enero-diciembre 2007

FP

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE

CAPITAL PRPSIEP131A

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 11/03/200806:15:48 PMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

ENTIDAD/ PROGRAMA / PROYECTORecursosdel Tesoro

Rentas con Destino Espec.

Rentas delTesoro/Alivio

PrestamosExternos

DonacionesExternas Total

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR : Entidad=18000

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12

:

1 de 6

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 1,517,898,202.79 10,542,877.00 75,329,472.53

0.00

7,545,396.00

1,342,549.65

12,655,404.52

0.00

12,454,754.28

6,866,000.00

4,820,501.22

0.00

15,229,098.00

40,079,000.00

1,657,420.53

288,570.55

16,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,084,595.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53,038,119.79

0.00

0.00

0.00

5,855,179.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

578,525,407.27 921,330,390.38 3,103,626,349.97

APOYO AL CONGLOMERADO DE TURISMO RUTA DEL AGUA, DEPART

PROGRAMA NACIONAL DE APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO LO

MEJORAS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA PYMES TURÍSTI

INTEGRACION TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN

FORTALECIMIENTO SNIP/INIFOM

APOYO A LAS POBLACIONES URBANAS DE ESTELÍ, MATAGALPA, JIN

PROYECTO DE FOMENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO

APOYO AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN CHONTALES (JUIGALP

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL (BID

PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (P

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y DE

FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ALCALDES AMIGOS Y DEFENSOR

DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACION DEL SIS

FONDO DE INVERSIONES SOCIALES Y PRODUCTIVAS EN 15 MUNICIP

Iglesia San Pedro, Puerto Cabezas, ARN

Parroquia Muy Muy, Matagalpa

Asociación de Alcaldes Patrióticos Hernán Robleto (ASALPAT)

Templo Madre del Divino Amor (Colonia Villa Flor - Managua)

Seminario Arquidiócesano La Purísima, Managua

Asociación de Padres Doris María Morales Tijerino

Asociación Dariana El Jicaral

Iglesia Parroquia Santiago Apóstol de la Ciudad de Boaco

Parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Camoapa - Boaco

Asociación de Capellanes Cristianos Evangélicos Capítulo Nicaragua Mana

Asociación de Desarrollo Comunitario Jinotega (ADC)

Asociación para el Desarrollo de Chagüitillo, Sébaco

Comité de Desarrollo Local San Juan de Oriente

Iglesia Parroquial Santa Rosa del Peñón, León

Consejo de Ancianos de Monimbó

Asociación de Promotores de la Cultura de Madriz y/o Armando Hernánde

Federación de Oriente Rafaela Padilla

Asociación Taurina de Chontales.

Fundación para el Desarollo de la Población en su Comunidad(FUNDAP-C

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Estelí

Parroquia de Nuestra Señora de la Piedad (Momotombo-La Paz Centro, Le

Parroquia Espíritu Santo, Managua

Parroquia de la Inmaculada Concepción de María, La Concepción - Masay

Parroquia Santa María de Guadalupe, Tipitapa - Managua

Iglesia Evangélica El Mesías, Managua

Parroquia San José de Matiguás, Matagalpa

Parroquia San Martín de Porres, Nueva Guinea - Zelaya Central

Iglesia San Francisco Javier de Ciudad Sandino, Managua

Iglesia San Pedro Apostol, Diriá - Granada

Asociación Cristiana de Iglesias Bautistas en Nicaragua (ACDIBEN)

Museo Arqueológico "Gregorio Aguilar Barea"y/o Dra. Vilma Castellón

Parroquia San Caralampio, Diriamba - Carazo

Iglesia El Calvario de Masaya

Casa Sacerdotal San Juan María Vianney, Arquidiócesis de Managua

0.00

0.00

0.00

360,000.00

590,644.00

231,513.00

0.00

195,928.00

12,626,766.00

0.00

3,803,983.00

162,972.00

3,719,889.25

0.00

400,000.00

30,000.00

1,000,000.00

200,000.00

500,000.00

160,596.00

200,000.00

500,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

300,000.00

190,000.00

200,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

200,000.00

500,000.00

200,000.00

98,904.00

188,928.00

200,000.00

350,000.00

716,652.00

1,000,000.00

150,000.00

1,000,000.00

300,000.00

250,000.00

500,000.00

82,740.00

350,000.00

400,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,084,595.46

7,545,396.00

1,342,549.65

13,015,404.52

590,644.00

12,686,267.28

6,866,000.00

5,016,429.22

65,664,885.79

15,229,098.00

43,882,983.00

1,820,392.53

9,863,639.78

16,000,000.00

400,000.00

30,000.00

1,000,000.00

200,000.00

500,000.00

160,596.00

200,000.00

500,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

300,000.00

190,000.00

200,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

200,000.00

500,000.00

200,000.00

98,904.00

188,928.00

200,000.00

350,000.00

716,652.00

1,000,000.00

150,000.00

1,000,000.00

300,000.00

250,000.00

500,000.00

82,740.00

350,000.00

400,000.00

500,000.00

INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO

INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL

DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACIÓN DEL SI

TRANSFERENCIA A 15 MUNICIPIOS DE MADRIZ, NUEVA SEGOVIA, J

SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIV

0.00

17,971,806.00

3,719,889.25

0.00

24,690,670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,887,945.65

93,762,178.55

288,570.55

16,000,000.00

0.00

9,084,595.46

53,038,119.79

5,855,179.98

0.00

0.00

17,972,541.11

164,772,104.34

9,863,639.78

16,000,000.00

24,690,670.00

Cuadro No.12 -A

Page 129: Portada Informe Enero-diciembre 2007

FP

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE

CAPITAL PRPSIEP131A

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 11/03/200806:15:48 PMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

ENTIDAD/ PROGRAMA / PROYECTORecursosdel Tesoro

Rentas con Destino Espec.

Rentas delTesoro/Alivio

PrestamosExternos

DonacionesExternas Total

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR : Entidad=18000

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12

:

2 de 6

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 1,517,898,202.79 10,542,877.00 75,329,472.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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1,105,146.00

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1,605,943.76

3,262,494.00

35,126,064.84

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22,363,077.00

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46,716,667.32

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2,336,901.95

1,332,202.00

5,903,700.21

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4,335,499.62

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33,946,652.79

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327,594,705.14

0.00

0.00

1,196,585.86

578,525,407.27 921,330,390.38 3,103,626,349.97

Iglesia San Judas Tadeo, Managua

Parque Zoológico Thomas Belt de Juigalpa, Chontales y/o Miriam Lazo Ca

Iglesia de Chaguitillo, Municipio de Sébaco, Matagalpa

Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC)

Parroquia Nuestra Señora de las Víctorias

Parroquia Santa Catalina de Alejandría (Catarina-Masaya)

Parroquia Santa Ana, Niquinohomo - Masaya

Parroquia Nuestra Señora de América, Villa San Jacinto, Managua

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús Ticuantepe - Managua

Templo Señor de los Milagros de Ciudad Antigua, Nueva Segovia

Asociación Red de Incidencia Ciudadana (ARIC)

Confederación de Trabajadores de la Salud del Norte.

Iglesia San José Obrero, Wamblán, Wiwili - Diócesis de Jinotega

Fundación para el Desarrollo y Reducción de la Pobreza de las Segovias (F

Parroquia Santa Ana, Nindirí - Masaya

Parroquia Santa Teresa, Carazo. Arquidiócesis de Managua

Sindicato Nacional de Músicos, Profesionales y Gremiales de Nicaragua

Iglesia de Dios en Acoyapa, Chontales

Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Quezalguaque - León

Asociación de Promotores de la Cultura

Parroquia La Merced, Barrio Larreynaga - Managua

ENCUESTAS DE MEDICIÓN DE NIVELES DE VIDA

VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA. (BID No.1535/SF-NI)

AMPLIACIÓN DE LA RED METEREOLÓGICA DE LOS DEPARTAMENTO

SOSTENIBILIDAD DE LAS REDES DE VIGILANCIA DE FENÓMENOS NA

DENSIFICACIÓN GEODESICA DE LA FRONTERA SUR

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL CATASTRO EN

DELIMITACIÓN DE LAS FRONTERAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES DE N

ESTUDIOS GEOLÓGICOS EN EL CENTRO - NORTE DEL DEPARTAME

INSTALACIÓN DE UN ARREGLO SÍSMICO PARA EL MONITOREO DE LA

CONSTRUCCIÓN DE MOJONES EN LA FRONTERA NORTE

ESTUDIO DE POTENCIALES, CALIDAD Y VULNERABILIDAD DE ACUIFE

BALANCE ISOTÓPICO E HIDROGEOLÓGICO DEL LAGO DE NICARAGU

MITIGACION DE DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN NICARAGUA

MITIGACION Y PREVENCIÓN DE GEORIESGOS EN NICARAGUA Y CEN

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURALY REDU

PROGRAMA DE LOS POLOS DE DESARROLLO (POLDES)

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO SOS

PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PND (BID-1702-

FORTALECIMIENTO SNIP-IDR

DESARROLLO DE LA COSTA DEL PACÍFICO NORTE DE NICARAGUA (

PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ZONA SECA DE NI

REHABILITACIÓN CAMINOS RURALES (IDR)

DESARROLLO LOCAL EN EL DEPARTAMENTO DE RIVAS (NIC/B7-3100

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS KR-II

PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA RURAL (PRPR/BID-111

PROYECTO APOYO A LOS PRODUCTORES GANADEROS DE LAS COO

OBRAS VIALES

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

250,000.00

200,000.00

230,000.00

1,000,000.00

250,000.00

500,000.00

500,000.00

36,500.00

1,500,000.00

100,000.00

100,000.00

300,000.00

280,000.00

300,000.00

541,350.00

2,500,000.00

235,000.00

400,000.00

200,000.00

600,000.00

200,000.00

137,865.72

1,814,119.00

1,299,059.00

1,676,893.71

635,051.32

295,315.00

1,068,489.67

347,171.00

1,602,574.37

642,386.60

279,084.00

188,034.00

295,654.00

340,767.47

4,771,486.00

2,982,000.00

0.00

0.00

570,335.00

200,000.00

6,604,200.00

4,647,762.00

4,842,500.00

4,158,988.00

0.00

0.00

235,094.00

0.00

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9,549,368.00

0.00

0.00

0.00

250,000.00

200,000.00

230,000.00

1,000,000.00

250,000.00

500,000.00

500,000.00

36,500.00

1,500,000.00

100,000.00

100,000.00

300,000.00

280,000.00

300,000.00

541,350.00

2,500,000.00

235,000.00

400,000.00

200,000.00

600,000.00

200,000.00

137,865.72

1,814,119.00

1,299,059.00

1,676,893.71

635,051.32

295,315.00

1,068,489.67

1,452,317.00

1,602,574.37

642,386.60

279,084.00

188,034.00

1,901,597.76

3,603,261.47

39,897,550.84

2,982,000.00

22,363,077.00

4,335,499.62

570,335.00

200,000.00

40,550,852.79

4,647,762.00

51,559,167.32

4,158,988.00

337,144,073.14

2,336,901.95

1,567,296.00

7,100,286.07

SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIV

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS

INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA

1,951,984.72

8,670,480.14

28,777,271.00

70,859,442.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,549,368.00

11,040,710.00

0.00

5,973,583.76

106,542,711.11

34,783,556.63

0.00

0.00

365,876,857.55

179,729,691.69

1,951,984.72

14,644,063.90

510,746,207.66

296,413,400.32

Cuadro No.12 -A

Page 130: Portada Informe Enero-diciembre 2007

FP

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE

CAPITAL PRPSIEP131A

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 11/03/200806:15:48 PMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

ENTIDAD/ PROGRAMA / PROYECTORecursosdel Tesoro

Rentas con Destino Espec.

Rentas delTesoro/Alivio

PrestamosExternos

DonacionesExternas Total

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR : Entidad=18000

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12

:

3 de 6

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 1,517,898,202.79 10,542,877.00 75,329,472.53

5,087,000.00

0.00

0.00

0.00

18,471,081.03

2,270,000.00

719,573.39

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

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4,238,000.28

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1,602,315.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20,355,287.00

0.00

0.00

4,948,461.32

0.00

0.00

0.00

0.00

826,132.97

152,403,224.54

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0.00

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0.00

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0.00

578,525,407.27 921,330,390.38 3,103,626,349.97

PROGRAMA FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y LA GOBERNANZ

FONDO DE MANTENIMIENTO (MECD/FISE)

FONDO DE MANTENIMIENTO (MINSA/FISE)

CENTROS DE SALUD (MINSA/FISE)

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL

AGUA Y SANEAMIENTO EN NICARAGUA

REHABILITACIÓN ESCUELAS PRIMARIA Y PREESCOLARES (MECD/FI

PROYECTO DE INVERS. INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIEN

DESARROLLO INSTITUCIONAL FISE

PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL (BID 1679/SF-NI)

CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE WASLALA-RAAN

CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE SIUN

CONSTRUCCION DE MUELLE EN ALAMIKAMBA-RAAN

CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN BONANZA

CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE ROSIT

CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE COMISIONES DEL CONSEJO REGIO

FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAN

CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE PUER

CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE WASP

CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE MULU

CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN SANDY BAY SIRPI /RAAS

CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO MUELLE DE LOS BUE

REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LA COMUNIDAD EL NARANJAL-KUKR

REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES SAN FRANCISCO

REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES LA PICHINGA Y L

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD SAN

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO EL TO

REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES PUEBLO NUEVO

AMPLIACION Y REMODELACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD BOC

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO LA CR

INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNI

CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN LA COMARCA ANTIGUA ATLANTA, M

CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL INSTITUTO AUGUSTO

CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURA EN LA COMUNIDAD EL TORTUG

REEMPLAZO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD EL PEDREGAL /RAAS

FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAS

CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LA COMUNIDAD LA CRUZ D

CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN LA COMUNIDAD MU

CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE EL AYOTE /RAA

PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL LAGO Y CIUDAD DE MA

AGUA Y SANEAMIENTO REGIONES I, V, Y VI (YH015)

PROYECTO DE EXPANSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE JUI

PROGRAMA DESARROLLO SIST. DE GENERACION EOLICA EN PEQUE

PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (P

PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES IND

ELECTRIFICACIÓN RURAL (CNE)

PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS

DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PAR

0.00

0.00

1,898,454.00

144,590.00

10,788,100.00

0.00

135,878.00

0.00

57,657,326.00

0.00

120,000.00

120,000.00

1,682,000.00

6,177,510.50

2,399,734.08

3,299,189.94

300,000.00

4,499,420.43

1,998,205.68

2,399,801.93

1,570,822.00

3,025,917.00

350,000.00

700,000.00

700,000.00

845,588.00

974,969.00

700,000.00

705,881.38

1,000,666.00

1,341,080.00

450,000.00

623,891.00

535,000.00

350,000.00

450,000.00

535,000.00

6,596,000.00

478,485.00

1,066,700.00

6,844,701.19

2,999,397.24

9,700,000.00

126,362.00

0.00

23,000.00

0.00

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584,956.00

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0.00

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604,189.00

0.00

25,442,287.00

10,757,300.00

1,898,454.00

5,376,461.32

29,259,181.03

2,270,000.00

855,451.39

1,000,000.00

58,483,458.97

152,403,224.54

120,000.00

120,000.00

1,682,000.00

6,177,510.50

2,399,734.08

3,299,189.94

300,000.00

4,499,420.43

1,998,205.68

2,399,801.93

1,570,822.00

3,025,917.00

350,000.00

700,000.00

700,000.00

845,588.00

974,969.00

700,000.00

705,881.38

1,000,666.00

1,341,080.00

450,000.00

623,891.00

535,000.00

350,000.00

450,000.00

535,000.00

6,596,000.00

478,485.00

1,066,700.00

6,844,701.19

2,999,397.24

53,484,379.27

126,362.00

2,767,391.71

23,000.00

4,735,407.00

604,189.00

584,956.00

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA

GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE

GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR

EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

22,995,862.56

22,999,999.38

19,544,098.43

734,318.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39,546,378.99

6,504,672.30

0.00

0.00

4,238,000.28

1,602,315.41

0.00

0.00

0.00

0.00

22,995,862.56

22,999,999.38

63,328,477.70

8,841,305.71

Cuadro No.12 -A

Page 131: Portada Informe Enero-diciembre 2007

FP

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE

CAPITAL PRPSIEP131A

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 11/03/200806:15:48 PMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

ENTIDAD/ PROGRAMA / PROYECTORecursosdel Tesoro

Rentas con Destino Espec.

Rentas delTesoro/Alivio

PrestamosExternos

DonacionesExternas Total

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR : Entidad=18000

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12

:

4 de 6

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 1,517,898,202.79 10,542,877.00 75,329,472.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,530,476.58

2,492,030.40

0.00

4,408,827.81

0.00

1,705,994.14

12,325,666.19

0.00

34,772,101.45

3,074,718.85

69,597.55

165,032,248.80

0.00

186,969.00

0.00

0.00

5,760,000.00

1,456,055.00

2,200,690.46

0.00

0.00

0.00

21,106,695.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,504,533.99

5,788,989.97

1,066,345.15

0.00

3,818,275.17

1,129,167.45

2,608,903.43

755,730.20

13,321,990.21

8,816,279.33

1,404,964.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41,743,153.52

4,002,053.66

81,440,856.15

0.00

578,525,407.27 921,330,390.38 3,103,626,349.97

PROGRAMA MULTIFASE PARA VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL (I FAS

SISTEMA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA PARA AMÉRICA CENTRAL (SI

MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIÓN BOACO

REHABILITACIÓN SUBESTACIÓN NANDAIME

REHABILITACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA MANAGUA

LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN MÁTIGUAS-SIUNA Y OBRAS ASOCIADAS

MODERNIZACION DE SUBESTACION LAS BANDERAS

AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN TICUANTEPE SEGUNDA ETAPA

Transferencia a las Universidades

Transferencia a Radio Nicaragua

TRANSFERENCIA MUNICIPAL(PROYECTOS DE INVERSIÓN)

FORMULACIÓN DE POLÍTICAS FISCALES MHCP/OAFE (BM PSTAC-38

UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO (UCP) (BM PSTAC-3877

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA FINANCIERA NICARAGUEN

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINREX-SEREC (TF)

APOYO A LA FUNCIÓN DE PLANIFIC. ESTRATEGICA-REDUCCIÓN PO

FORTALECIMIENTO SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE P

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL (BM PSTAC-3877-N

APOYO A LA GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA - PARTICIPACION

CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GEST

APOYO A LA EJECUCIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL (SETEC, O

FORTALECIMIENTO Y EXPANSIÓN SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fondo de Emergencia Huracán Félix

MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE ADMINISTRACIONES DE RENTAS

Dirección General de Ingresos

REHABILITACION EDIFICIOS DE ADMINISTRACION DE ADUANAS DG

Servicios Aduaneros

Transferencia al Ministerio Público

Transferencia a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humano

EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DEL EST

AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL PROYECTO DE ORDENAMIENT

PROYECTO DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD (BM-3665-NI)

Catedral Metropolitana de León

12,037,378.00

1,703,027.00

1,849,236.00

738,000.00

16,403,905.00

3,000,000.00

1,954,683.00

1,845,300.00

148,542,999.96

535,000.00

998,569,822.00

2,892,513.86

2,853,780.61

44,602.78

69,365.31

86,989.60

490,943.89

5,454,875.68

975,869.46

8,359,526.30

5,053,247.43

484,200.14

0.00

6,300,000.00

0.00

4,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,695,446.55

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,542,877.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,787,869.00

610,409.00

2,268,686.00

0.00

2,021,380.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,999,999.24

0.00

0.00

0.00

33,144,073.60

1,703,027.00

1,849,236.00

2,525,869.00

17,014,314.00

5,268,686.00

1,954,683.00

3,866,680.00

148,542,999.96

535,000.00

998,569,822.00

12,927,524.43

11,134,800.98

1,110,947.93

4,478,193.12

3,905,264.77

3,326,105.48

20,389,445.30

1,731,599.66

56,453,617.96

16,944,245.61

1,958,761.79

165,032,248.80

6,300,000.00

186,969.00

4,500,000.00

10,542,877.00

5,760,000.00

1,456,055.00

45,943,843.22

4,002,053.66

100,136,302.70

500,000.00

INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL

EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR

INSTITUTO NICARAGUENSE DE TELECOMUNICACIONES Y CORREO

RADIO NICARAGUA

TRANSFERENCIA MUNICIPAL

UCRESEP

SECRETARIA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, MIT

DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS

MINISTERIO PÚBLICO

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANO

PROG. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES

ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD

CATEDRAL METROPOLITANA DE LEÓN

12,037,378.00

27,494,151.00

148,542,999.96

0.00

535,000.00

998,569,822.00

26,765,915.06

0.00

6,300,000.00

4,500,000.00

0.00

0.00

0.00

18,695,446.55

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,542,877.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,688,344.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,999,999.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66,379,412.97

165,032,248.80

186,969.00

0.00

5,760,000.00

1,456,055.00

2,200,690.46

0.00

0.00

21,106,695.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41,215,179.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41,743,153.52

85,442,909.81

0.00

33,144,073.60

34,182,495.00

148,542,999.96

0.00

535,000.00

998,569,822.00

134,360,507.03

165,032,248.80

6,486,969.00

15,042,877.00

5,760,000.00

1,456,055.00

45,943,843.22

104,138,356.36

500,000.00

Cuadro No.12 -A

Page 132: Portada Informe Enero-diciembre 2007

FP

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE

CAPITAL PRPSIEP131A

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 11/03/200806:15:48 PMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

ENTIDAD/ PROGRAMA / PROYECTORecursosdel Tesoro

Rentas con Destino Espec.

Rentas delTesoro/Alivio

PrestamosExternos

DonacionesExternas Total

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR : Entidad=18000

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12

:

5 de 6

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 1,517,898,202.79 10,542,877.00 75,329,472.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28,044,775.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,890,537.38

929,875.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,931,194.00

3,679,236.93

2,470,550.12

485,000.00

0.00

0.00

2,346,386.69

18,469,960.42

7,551,863.46

0.00

0.00

0.00

296,957.20

0.00

0.00

0.00

0.00

762,446.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

88,810,394.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

578,525,407.27 921,330,390.38 3,103,626,349.97

REGULACION Y SUPERVISION DE MICROFINANZAS E INFORMACION

CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEL SINAPRED, CREDITO 3487-NI

Reducción de la Vulnerabilidad Ante Desastres Naturales, Crédito 3487-NI

FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

ALCALDIA DE NIQUINOHOMO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y MANEJO DE LOS

PROGRAMA DE APOYO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDE

Tribunal Tributario Administrativo

Parroquia San Pablo Apóstol

Alcaldía de Juigalpa

ENCUESTAS DE MEDICIÓN DE NIVELES DE VIDA

VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA (BID NO.1535/SF-NI)

PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURA TNRD

MANTENIMIENTO DE PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL/INC

PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL EN POBLACIÓN

PROYECTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA JUVENIL

PROGRAMA NACIONAL DE INFORMACIÓN JUVENIL

PROYECTO HAZ REALIDAD TU NEGOCIO

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y SERVICIO JUVENIL

ADQUISICION LANCHAS GUARDA PESCA PARA VIGILANCIA Y PROTE

DESARROLLO PESQUERO EN LA COSTA PACÍFICO DE SAN JUAN DE

PROYECTO DE APOYO AL SECTOR PESQUERO DE NICARAGUA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INIM

RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN CARLOS

Alcaldía de Cinco Pinos

Alcaldìa de Matagalpa

27,580.65

0.00

847,632.68

20,843,519.00

1,000,000.00

0.00

185,966.42

447,900.80

127,500.00

4,000,000.00

185,132.00

2,872,679.00

1,923,122.00

6,366,825.00

531,774.00

999,905.06

1,227,984.99

570,445.60

503,569.54

0.00

380,000.00

700,132.00

0.00

0.00

500,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,373,967.34

18,469,960.42

8,399,496.14

20,843,519.00

1,000,000.00

28,044,775.00

482,923.62

447,900.80

127,500.00

4,000,000.00

5,075,669.38

4,565,000.88

1,923,122.00

6,366,825.00

531,774.00

999,905.06

1,227,984.99

570,445.60

503,569.54

88,810,394.00

25,311,194.00

4,379,368.93

2,470,550.12

485,000.00

500,000.00

300,000.00

SUBSIDIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA COSTA ATLÁNTICA

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINA

Reducción de la Vulnerabilidad Ante Desastres Naturales

CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION Y LA RECREAC

ALCALDIA DE NIQUINOHOMO

ALCALDIA DE MANAGUA

PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓ

TRIBUNAL TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO

PARROQUIA SAN PABLO APÓSTOL

ALCALDÍA DE JUIGALPA

INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO

TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA JUVENTUD

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA MUJER

ALCALDIA DE SAN CARLOS

ALCALDIA DE CINCO PINOS

ALCALDIA DE MATAGALPA

0.00

27,580.65

847,632.68

20,843,519.00

1,000,000.00

0.00

185,966.42

447,900.80

127,500.00

4,000,000.00

3,057,811.00

1,923,122.00

6,366,825.00

3,833,679.19

1,080,132.00

0.00

0.00

500,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28,044,775.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,820,413.05

0.00

0.00

0.00

28,610,430.93

2,470,550.12

485,000.00

0.00

0.00

0.00

2,346,386.69

26,021,823.88

0.00

0.00

0.00

296,957.20

0.00

0.00

0.00

762,446.21

0.00

0.00

0.00

88,810,394.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,373,967.34

26,869,456.56

20,843,519.00

1,000,000.00

28,044,775.00

482,923.62

447,900.80

127,500.00

4,000,000.00

9,640,670.26

1,923,122.00

6,366,825.00

3,833,679.19

118,500,956.93

2,470,550.12

485,000.00

500,000.00

300,000.00

Cuadro No.12 -A

Page 133: Portada Informe Enero-diciembre 2007

FP

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE

CAPITAL PRPSIEP131A

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 11/03/200806:15:48 PMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

ENTIDAD/ PROGRAMA / PROYECTORecursosdel Tesoro

Rentas con Destino Espec.

Rentas delTesoro/Alivio

PrestamosExternos

DonacionesExternas Total

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR : Entidad=18000

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12

:

6 de 6

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 1,517,898,202.79 10,542,877.00 75,329,472.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

578,525,407.27 921,330,390.38 3,103,626,349.97

1,517,898,202.79 10,542,877.00 75,329,472.53 578,525,407.27 921,330,390.38 3,103,626,349.97TOTAL ------>

Federación Nicaraguense de Futbol

CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MAN

IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ

IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA

PLAN EMERGENTE DE LA RED VIAL, INVIERNO 2007

4,000,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

1,000,000.00

FINANCIERA NICARAGüENSE DE INVERSIONES

FEDERACION NICARAGUENSE DE FUTBOL

CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MA

IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ

IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA

ALCALDIA DE SEBACO

0.00

4,000,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

1,000,000.00

Cuadro No.12 -A

Page 134: Portada Informe Enero-diciembre 2007

Presupuesto Ejecución Grado deActualizado Ejecución %

Intereses y Comisiones 1,158,851,622.00 1,116,911,857.66 96.38

Intereses 1,133,839,582.00 1,096,058,394.53 96.67

Bonos 9,928,850.00 9,913,988.93 99.85Yesera C.A. y Guadalupe / Nueva 7,313,998.00 7,313,997.51 100.00Bonos Especiales Bayardo Romero Z. y Martha Ney M. 924,367.00 924,367.16 100.00Bonos Sucesión Dr. Elí Tablada Solís 161,607.00 161,606.66 100.00Bonos Rodolfo Manuel Arce Rodríguez 21,259.00 21,259.30 100.00Señores Narváez Gasteazoro 261,380.00 256,824.39 98.26BEP-Madrigal y Asociados 1,246,239.00 1,235,933.91 99.17BPI`s 777,103,042.00 739,336,714.72 95.14Certificados de Pago (BPI) 777,103,042.00 739,336,714.72 95.14Pagarés 10,109,482.00 10,109,482.75 100.00SIECA 1,638,746.00 1,638,746.26 100.00ICAITI 561,886.00 561,886.40 100.00Yesera C.A. y Guadalupe 3,670,591.00 3,670,590.88 100.00Yelba Carbajal 4,238,259.00 4,238,259.21 100.00Empresas Públicas 189,507.00 189,507.43 100.00Bonos del Tesoro/INPESCA /BT-200-02-INSS 189,507.00 189,507.43 100.00Banco Central 327,863,144.00 327,863,143.73 100.00Bonos Bancarios 286,778,303.00 286,778,303.11 100.00Bono de Tesoro / Deuda Externa 41,084,841.00 41,084,840.62 100.00Otros 8,645,557.00 8,645,556.97 100.00Setencias Judiciales y Otras Deudas Contingentes 1,935,295.00 1,935,294.97 100.00Deuda BANPRO 6,710,262.00 6,710,262.00 100.00

Comisiones 25,012,040.00 20,853,463.13 83.37

Otros 25,012,040.00 20,853,463.13 83.37Convenio MHCP/BCN colocaciones de Títulos Valores 719,891.00 166,883.49 23.18Deutsche Bank 562,293.00 562,292.60 100.00Letras de Tesorería 23,729,856.00 20,124,287.04 84.81

Amortización 2,776,937,106.00 2,639,723,480.95 95.06

Bonos 56,205,083.00 56,049,825.97 99.72Yesera C.A. y Guadalupe / Nueva 37,070,200.00 37,070,200.00 100.00Bonos Especiales Bayardo Romero Z. y Martha Ney M. 6,228,328.00 6,110,411.92 98.11Bonos Sucesión Dr. Elí Tablada Solís 1,102,501.00 1,102,500.74 100.00Bonos Rodolfo Manuel Arce Rodríguez 509,082.00 509,082.02 100.00Señores Narváez Gasteazoro 3,160,551.00 3,160,550.69 100.00BEP-Madrigal y Asociados 8,134,421.00 8,097,080.60 99.54BPI`s 1,645,148,814.00 1,524,059,850.68 92.64Certificados de Pago (BPI) 1,645,148,814.00 1,524,059,850.68 92.64Pagarés 26,372,457.00 26,372,457.12 100.00SIECA 790,327.00 790,327.10 100.00ICAITI 379,081.00 379,081.31 100.00Yesera C.A. y Guadalupe 11,524,819.00 11,524,819.21 100.00Yelba Carbajal 13,678,230.00 13,678,229.50 100.00Letras 9,627,651.00 9,627,650.85 100.00Letras de Cambio Margarita Vélez 9,627,651.00 9,627,650.85 100.00Otros 352,633,310.00 336,663,905.25 95.47Setencias Judiciales Firmes (Allan Smith Willey) 2,501,149.00 2,501,149.26 100.00Setencias Judiciales y Otras Deudas Contingentes 254,201,323.00 243,032,139.04 95.61 Consejo Nacional del Café 5,950,022.00 3,445,427.35 57.91 Alba Lea Robleto (ECONS 3) 1,010,102.00 HEMCO de Nicaragua S.A. 6,272,677.00 ENACAL 224,577,113.00 224,577,113.00 100.00 MIFIC 1,381,810.00 Finca La Flor 15,009,599.00 15,009,598.69 100.00Ministerio de Transporte e Infraestructura 11,617,410.00 11,617,409.83 100.00Mantenimiento de Valor Cuentas BID 22,196,351.00 22,196,351.25 100.00Deuda BANPRO 44,998,401.00 44,998,401.00 100.00Cleary Gottlieb & Steen 2,320,882.00 2,320,882.00 100.00Corte Centroamericana de Justicia 7,454,009.00 7,422,139.87 99.57IICA-MAGFOR / Cuotas 1999-2006 2,575,433.00 2,575,433.00 100.00Licencias en uso de Microsoft 4,768,352.00Empresas Públicas 1,380,672.00 1,380,671.54 100.00Bonos del Tesoro/INPESCA /BT-200-02-INSS 1,380,672.00 1,380,671.54 100.00Banco Central 685,569,119.00 685,569,119.54 100.00Bonos Bancarios 507,288,332.00 507,288,332.13 100.00Bono de Tesoro / Deuda Externa 178,280,787.00 178,280,787.41 100.00

3,935,788,728.00 3,756,635,338.61 95.45TOTAL

Acreedor

Gobierno Central

Cuadro No. 13

Servicio de Deuda Pública InternaEjecución 2007

Córdobas

Page 135: Portada Informe Enero-diciembre 2007

Presupuesto Ejecución Grado deActualizado Ejecución %

Intereses y Comisiones 552,513,315.00 511,605,806.94 92.60

Intereses 435,955,180.00 422,815,145.99 96.99

Club de París 20,118,436.00 20,117,460.41 100.00I.C.O. España 17,424,451.00 17,423,521.54 99.99Italia (MCC SPA) 473,728.00 473,685.61 99.99Alemania KFW 1,944,227.00 1,944,226.03 100.00Francia Natexis Banque 276,030.00 276,027.23 100.00Otros Bilaterales 115,858,503.00 108,625,399.13 93.76BIAPE 101,249.00 - República de Brasil 7,375,197.00 7,202,975.65 97.66Bulgargeomin/Bulgartabac 923,823.00 - China Pekin 851,387.00 - India MOHAN EXPORT 57,943.00 - Banco de México 16,159,209.00 16,158,879.99 100.00Polonia 1,126,158.00 - Eximbank China 58,321,147.00 58,320,920.08 100.00ICDF China Taiwan 5,128,723.00 5,128,580.04 100.00República de Checoslovaquia 15,821,306.00 15,820,984.54 100.00Nuevas Deudas Bilaterales 3,091,749.00 2,098,188.86 67.86I.C.O. España (Fondos de Contravalor) 6,900,612.00 3,894,869.97 56.44Multilaterales 267,932,355.32 265,816,186.45 99.21Banco C.A de Integración Económica (BCIE) 131,630,981.32 131,630,981.32 100.00Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 124,833,615.21 124,833,615.21 100.00Org.de Paises Exportadores de Petróleo (OPEP) 9,351,590.00 9,351,589.92 100.00Nuevas Deudas Multilaterales 2,116,168.79 - Banca Comercial 31,766,667.68 28,256,100.00 88.95Banca Comercial, Suplidores y Casos Especiales 31,766,667.68 28,256,100.00 88.95Proveedores 279,218.00 - LAAD 279,218.00 -

Comisiones 116,558,135.00 88,790,660.95 76.18

Club de París 1,474,091.06 1,473,767.60 99.98I.C.O. España 1,003,696.49 1,003,373.03 99.97Alemania KFW 467,634.30 467,634.30 100.00Francia Natexis Banque 2,760.27 2,760.27 100.00Otros Bilaterales 1,443,529.84 1,348,529.53 93.42República de Brasil 79,177.09 79,177.09 100.00República de Bulgaria 237,383.61 237,383.61 100.00Eximbank China 447,004.20 447,004.20 100.00ICDF China Taiwan 544,242.09 543,952.49 99.95Nuevas Deudas Bilaterales 135,722.85 41,012.14 30.22Multilaterales 113,640,514.10 85,968,363.82 75.65Banco C.A de Integración Económica (BCIE) 22,690.32 22,690.32 100.00Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 32,943,719.00 25,834,539.18 78.42Fondo Interamericano de Desarrollo Agropecuario (FIDA) 325,906.00 325,700.47 99.94Fondo Nórdico de desarrollo (FND) 5,669,381.00 5,669,298.05 100.00Asociación Internacional de Desarrollo (IDA) 43,695,707.00 43,695,683.22 100.00Org.de Paises Exportadores de Petróleo (OPEP) 10,408,008.00 10,407,876.31 100.00Nuevas Deudas Multilaterales 20,575,102.78 12,576.27 0.06

Amortización 716,204,329.00 691,212,733.85 96.51

Club de París 38,848,271.76 38,837,047.47 99.97I.C.O. España 38,848,271.76 38,837,047.47 99.97Otros Bilaterales 282,743,680.24 279,324,502.12 98.79República de Brasil 8,752,666.90 8,752,666.90 100.00República de Bulgaria 23,738,362.00 23,738,361.23 100.00Banco de México 78,904,408.00 78,903,578.38 100.00Eximbank China 131,520,097.72 131,520,097.72 100.00ICDF China Taiwan 9,873,701.00 9,834,911.22 99.61Hungria 34,210.00 33,904.08 99.11Finlandia (Fondos de Contravalor) 3,413,769.00 2,862,127.49 83.84I.C.O. España (Fondos de Contravalor) 23,002,866.24 23,002,866.24 100.00Alemania KFW (Fondos de Contravalor) 3,503,599.38 675,988.86 19.29Multilaterales 354,526,219.00 335,334,386.10 94.59Banco C.A de Integración Económica (BCIE) 95,618,060.18 76,426,227.36 79.93Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 202,435,641.68 202,435,641.68 100.00Fondo Nórdico de Desarrollo (FND) 1,094,135.14 1,094,135.14 100.00Org.de Paises Exportadores de Petróleo (OPEP) 55,378,382.00 55,378,381.92 100.00Otros 40,086,158.00 37,716,798.16 94.09Aportes y contribuciones a Organismos Internacionales 40,086,158.00 37,716,798.16 94.09

1,268,717,644.00 1,202,818,540.79 94.81

Acreedor

TOTAL

Gobierno Central

Cuadro No. 14

Servicio de Deuda Pública ExternaEjecución Período 2007

Córdobas

Page 136: Portada Informe Enero-diciembre 2007

Gobierno CentralDetalle de Incorporaciones (Ampliaciones)Fuente / Institución / Proyecto o ActividadPeríodo 2007Córdobas

INSTITUCIÓN / FUENTE / PROYECTO O ACTIVIDAD Total %

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 3,645,665.00 0.7%

RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ 3,645,665.00 Servicios de Apoyo Administrativo 3,645,665.00

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 42,904.50 0.0%

RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ 42,904.50 Dirección Superior 9,812.43 Servicios Administrativo Financiero 19,494.65 Servicio de Planificación y Desarrollo Institucional 1,252.44 Servicio de Relaciones Institucionales 9,059.72 Dirección y Coordinación, Servicio de Auditoría Externa Sectorial y Regional 1,050.37 Dirección y Coordinación, Control Preventivo, Asesoría Legal 660.18 Dirección y Coordinación 753.63 Servicio de Registro y Control de Firmas Privadas Contadores Públicos Independientes 821.08

MINISTERIO DE GOBERNACION 83,277,736.36 15.6%

RENTAS DEL TESORO 1/ 51,537,081.35 Auxilio Judicial a resoluciones de los Tribunales 109,735.26 Dirección y Coordinación de Policía Nacional 16,611,903.54 Vigilancia y Desarrollo Comunitario 75,286.89 Planificación y Evaluación de la actividad Policial 94,676.43 Regulación Vial e investigación de accidentes 759,817.27 Administración de Recursos Humanos 512,201.16 Investigación a Delitos de orden económico 570,072.94 Administración de los recursos financieros 1,470,807.15 Investigación a Delitos relacionados al tráfico de drogas 63,805.74 Logística y mantenimiento de Equipos y locales 2,826,610.44 Operaciones Especiales Antidisturbios 38,538.00 Protección a máximas autoridades del Estado 183,687.22 Peritaje Científico y de Medicina Forense 109,318.07 Análisis de información sobre el crimen organizado 5,601.57 Atención a Grupos Juveniles y Sociales 296,300.46 Supervisión de la actuación Policial e Investigación de Denuncias a Funcionarios 172,446.13 Asesoramiento Jurídico 142,775.46 Asistencia Técnica y Registro de Antecedentes Policiales 181,131.78 Enlace con la Organización de Policía Internacional 1,160,514.88 Estudio, Control y Supervisión de Proyectos 32,636.43 Servicios de Seguridad y Orden Público en el resto del País 5,071,979.00 Difusión de Información de la Labor Policial 478,416.93 Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 2 ) 136,982.58 Formación y Capacitación Policial 2,995,403.92 Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 3 ) 160,461.51 Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 4 ) 38,238.00 Servicios Policiales y Administrativos 14,047,782.03 Atención Informática e Interconexión 2,858,785.08 Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 5 ) 138,859.04 Atención Integral de la Salud 67,881.83 Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 6 ) 124,424.61

RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ 30,072,484.08 Auxilio Judicial a resoluciones de los tribunales 30,473.38 Dirección y Coordinación, Actividades Centrales 2,000,000.00 Dirección y Coordinación de Policía Nacional 368,666.72 Vigilancia y Desarrollo Comunitario 146,058.15 Planificación y Evaluación de la actividad Policial 36,286.58 Regulación Vial e investigación de accidentes 21,225.81

Cuadro No. 15

1 / 4

Page 137: Portada Informe Enero-diciembre 2007

Gobierno CentralDetalle de Incorporaciones (Ampliaciones)Fuente / Institución / Proyecto o ActividadPeríodo 2007Córdobas

INSTITUCIÓN / FUENTE / PROYECTO O ACTIVIDAD Total %

Cuadro No. 15

Administración de Recursos Humanos 4,605.82 Administración de los recursos financieros 1,214,657.09 Control y Supervisión de armas y municiones 110,922.60 Investigación a Delitos de orden económico 24,969.54 Investigación a Delitos relacionados al tráfico de drogas 8,599.86 Protección a máximas autoridades del Estado 13,805.44 Logística y mantenimiento de Equipos y locales 15,837,342.62 Operaciones Especiales Antidisturbios 23,470.31 Peritaje Científico y de Medicina Forense 15,876.71 Análisis de información sobre el crimen organizado 31,191.81 Atención a Grupos Juveniles y Sociales 4,316.91 Supervisión de la actuación Policial e Investigación de Denuncias a Funcionarios 13,625.26 Asesoramiento Jurídico 3,733.65 Asistencia Técnica y Registro de Antecedentes Policiales 10,832.99 Enlace con la Organización de Policía Internacional 13,040.46 Estudio, Control y Supervisión de Proyectos 4,936.49 Servicios de Seguridad y Orden Público en el resto del País 791,651.02 Difusión de Información de la Labor Policial 9,629.06 Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 2 ) 14,835.35 Formación y Capacitación Policial 10,614.35 Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 3 ) 62,456.85 Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 4 ) 13,179.36 Servicios Policiales y Administrativos 1,523.47 Atención Informática e Interconexión 876.87 Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 5 ) 20,044.25 Atención Integral de la Salud 27,818.62 Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 6 ) 19,326.07 Seguridad y Educación Vial 1,673,835.49 Servicios de seguridad y orden público en el resto del país 379,113.55 Dirección y Coordinación, Sistema Penitenciario Nacional 2,892,369.93 Dirección y Coordinación, Migración y Extranjería 3,984,295.89 Control y Despachos Migratorios 135,777.22 Dirección y Coordinación, Bomberos de Nicaragua 96,498.53

DONACIONES EXTERNAS 4/ 1,668,170.93

Gobierno de Alemania 354,228.75 Dirección y Coordinación, Bomberos de Nicaragua 354,228.75

Gobierno de China Pekín 19,375.00 Dirección y Coordinación, Migración y Extranjería 19,375.00

Gobierno de Estados Unidos de América 1,294,567.18 Dirección y Coordinación, Sistema Penitenciario Nacional 1,294,567.18

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 5,421,576.42 1.0%

RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ 5,421,576.42 Política Exterior y Cooperación Externa 5,421,576.42

MINISTERIO DE DEFENSA 4,530,187.18 0.8%

RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ 1,038,613.76 Seguridad y Protección por recursos pesqueros 1,038,613.76

DONACIONES EXTERNAS 3/ 3,491,573.42

Gobierno de Dinamarca 3,491,573.42 Apoyo Logístico Huracán Félix/Danida 3,491,573.42

2 / 4

Page 138: Portada Informe Enero-diciembre 2007

Gobierno CentralDetalle de Incorporaciones (Ampliaciones)Fuente / Institución / Proyecto o ActividadPeríodo 2007Córdobas

INSTITUCIÓN / FUENTE / PROYECTO O ACTIVIDAD Total %

Cuadro No. 15

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 9,364,488.57 1.8%

RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ 9,364,488.57 Administración Financiera Gubernamental 2,601,669.14 Administración Bienes del Estado 2,040,854.00 Dirección y Coordinación de Contrataciones Administrativas del Estado 4,721,965.43

MINISTERIO DE EDUCACION 11,604,716.91 2.2%

DONACIONES EXTERNAS 4/Programa Mundial de Alimentos PMA 11,604,716.91 Programa integral de Nutrición Escolar (PINE) 11,604,716.91

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 22,784,170.80 4.3%

DONACIONES EXTERNAS 3/Gobierno del Japón 22,784,170.80 Programa de Emergencia para reparación de caminos en Nicaragua 22,784,170.80

MINISTERIO DEL TRABAJO 956,414.73 0.2%

DONACIONES EXTERNAS 4/Gobierno de Estados Unidos de América 956,414.73 Servicios Administrativos Financieros 956,414.73

MINISTERIO DE SALUD 12,000,000.00 2.2%

RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ 12,000,000.00 Gestión Administrativa Financiera 12,000,000.00

MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ 225,516.67 0.0%

DONACIONES EXTERNAS 3/ 225,516.67 Programa Red de Protección Social Fase III 225,516.67

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 380,063,984.50 71.2%

CONSEJO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE 2,988,545.44

RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ 2,988,545.44 Transferencia Consejo R.A.A.N. 2,988,545.44

MINISTERIO PUBLICO 9,604,117.95

RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ 9,604,117.95 Transferencia al Ministerio Público 9,604,117.95

SECRETARIA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, MITIGACION Y ATENCION DE DESASTRES 347,450,435.21

RENTAS DEL TESORO 5/ 100,000,000.00 Fondo de Emergencia Huracán Félix 100,000,000.00

DONACIONES EXTERNAS 3/

ALBA Caribe 240,215,848.80 Fondo de Emergencia Huracan Félix 240,215,848.80

3 / 4

Page 139: Portada Informe Enero-diciembre 2007

Gobierno CentralDetalle de Incorporaciones (Ampliaciones)Fuente / Institución / Proyecto o ActividadPeríodo 2007Córdobas

INSTITUCIÓN / FUENTE / PROYECTO O ACTIVIDAD Total %

Cuadro No. 15

Gobierno de Francia 7,234,586.41 Fondo de Emergencia Huracan Félix 7,234,586.41

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS 17,493,064.00

RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ 17,493,064.00 Servicios Aduaneros 17,493,064.00

TRANSFERENCIA A LAS ALCALDIAS POR RECAUDACIONES DE EXPLORACION Y EXPLOTACION MINERA 2,109,981.51

RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ 2,109,981.51 Transferencias a las Alcaldias 2,109,981.51

CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION Y LA RECREACION FISICA 199,619.82

RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ 199,619.82 Consejo Nacional del Deporte, la Educación y la Recreación Física 199,619.82

FONDO DE DESARROLLO MINERO 218,220.57

RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ 218,220.57 Fondo de Desarrollo Minero 218,220.57

TOTAL DE AMPLIACIONES 533,917,361.64 100.0%

1/ De conformidad al Arto. 7 de la Ley 615, Ley Anual de Presupuesto General de la República 20072/ De conformidad al Arto. 53 de la Ley 550, Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario3/ De conformidad al Arto. 13 de la Ley 635, Ley de Modificación a la Ley Anual de Presupuesto General de la República 20074/ De conformidad al Arto. 15 de la Ley 615, Ley Anual de Presupuesto General de la República 20075/ De conformidad al Arto. 14 de la Ley 635, Ley de Modificación a la Ley Anual de Presupuesto General de la República 2007

4 / 4

Page 140: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTOEN POBREZA

PRPSIEP134

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:18:26 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD DEVENGADO ACUMULADO

ENERO DICIEMBREDE: A:

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

SALDO DEVENGAR

FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12

1 de 8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

PROYECTOS CENTRALES

SERVICIOS EDUCATIVOS

SERVICIOS AGROSANITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA

CAPACITACIÓN EN CUIDO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOCA

DOTACIÓN DE PUPITRES Y SET MOBILIARIO PARA PREESCOLAR Y MAEST

ESTUDIOS, DISEÑO Y DIAGNÓSTICO, PASEN (BM 3978-NI)

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PASEN (BM 3978-NI)

REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN

REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN

REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN

REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN

REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN

REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN

REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN

REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN LA REGIÓN AU

PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA JÓVENES Y ADULTOS (PRESTA

CURSO DE HABILITACIÓN LABORAL (OEI/CAM)

FORTALECIMIENTO DEL BACHILLERATO APLICADO, (OEI/CAM)

PROGRAMA DE NUTRICIÓN ESCOLAR (PINE)

EDUCACIÓN MULTIGRADO

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)

SERVICIOS DE SANIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL ( BID-1500-SF-NI

III PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS

MEJORAS DEL CAMINO SANTA CLARA - SUSUCAYÁN - EL JÍCARO (BCIE 1

REHABILITACIÓN DE CARRETERA CHINANDEGA - GUASAULE (BCIE 1576

MEJORAS EN LA CARRETERA RÍO BLANCO - PUERTO CABEZAS

RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PAVIMENTADA EL VIEJO - EL CON

RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TELICA - MALP

REFUERZO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA CHINAN

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL CONGO - EMP

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL VIEJO-TONAL

ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS (BID 1530/SF-NI)

OBRAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (BID 1530 /SF-NI)

REHABILITACIÓN CARRETERA LA VIRGEN - SAN JUAN DEL SUR (BM CR-4

ADOQUINADO DE CAMINOS A TRAVÉS DE MÓDULOS COMUNITARIOS (MC

REHABILITACIÓN DE CARRETERA DIRIAMBA - CASARES - LA BOQUITA (B

ADOQUINADO DEL CAMINO PALACAGUINA - TELPANECA- SAN JUAN DEL

DISEÑO DE OBRAS DE ADOQUINADO (BM CR-4185-NI)

MANTENIMIENTO VIAL FOMAV (BID 1599/SF-NI)

PAVIMENTACIÓN CARRETERA ACOYAPA - SAN CARLOS

MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO A CIUDAD SANDINO - ZONA FR

OTROS PROYECTOS DE REVESTIMIENTO DE CARRETERAS

REVESTIMIENTO DE CARRETERA EMPALME DE TICUANTEPE - VERACRU

OTROS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERMUNICIPALE

DRENAJE DE CARRETERAS

RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BANCO MUNDIAL 345,205,000.00

153,258,351.00

2,832,612.00

147,061,665.00

60,084,812.00

93,173,539.00

2,832,612.00

98,086,025.00

48,975,640.00

4,000,000.00 8,000,000.00 4,000,000.00 1,192,600.00 3,434,400.00 4,000,000.00 6,001,691.00 7,488,464.00 5,485,195.00 3,108,825.00 1,541,682.00 6,200,000.00 5,631,955.00

6,314,000.00 787,150.00 423,850.00

17,000,000.00 197,000.00

68,451,539.00

2,832,612.00

7,736,691.00 399,774.00

4,952,678.54 32,690,306.00

1,675,843.63 1,557,441.15 1,711,830.07

359,744.33 407,276.69

74,103.81 134,928.85

4,460,270.85 5,578,259.64 6,304,954.25

37,778.94 40,273.53

3,039,566.00 1,389,366.00

25,534,937.72

9,400,000.00 576,000.61

18,126,305.11 20,873,334.28

315,775,707.89

129,190,428.38

2,776,269.69

144,809,545.82

37,134,071.37

92,056,357.01

2,776,269.69

97,467,105.73

47,342,440.09

3,296,887.82 7,398,425.71 3,851,952.96

494,473.54 2,855,534.81 4,000,000.00 2,779,340.52 1,237,478.17 2,764,862.53 1,506,231.86

285,325.64 5,630,911.82 1,032,645.99

6,264,798.29 777,345.90 423,257.64

16,297,596.87 186,194.72

68,107,163.59

2,776,269.69

7,736,690.13 399,773.67

4,952,180.35 32,264,928.15

1,590,011.54 1,613,202.35 2,107,376.41

262,273.90 303,275.79

36,324.87 0.00

4,460,270.85 5,472,715.60 6,304,954.25

0.00 0.00

3,038,832.14 1,389,366.00

25,534,929.73

7,658,661.39 2,039,141.75

17,906,293.84 19,738,343.11

29,429,292.11

24,067,922.62

56,342.31

2,252,119.18

22,950,740.63

1,117,181.99

56,342.31

618,919.27

1,633,199.91

703,112.18 601,574.29 148,047.04 698,126.46 578,865.19

0.00 3,222,350.48 6,250,985.83 2,720,332.47 1,602,593.14 1,256,356.36

569,088.18 4,599,309.01

49,201.71 9,804.10

592.36 702,403.13

10,805.28 344,375.41

56,342.31

0.87 0.33

498.19 425,377.85

85,832.09-55,761.20

-395,546.34 97,470.43

104,000.90 37,778.94

134,928.85 0.00

105,544.04 0.00

37,778.94 40,273.53

733.86 0.00 7.99

1,741,338.61-1,463,141.14

220,011.27 1,134,991.17

Cuadro No. 16

Page 141: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTOEN POBREZA

PRPSIEP134

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:18:26 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD DEVENGADO ACUMULADO

ENERO DICIEMBREDE: A:

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

SALDO DEVENGAR

FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12

2 de 8

MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL

ACTIVIDADES CENTRALES

ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 12

ATENCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL

PREVENCIÓN DEL RIESGO SOCIAL Y ATENCIÓN DEPROTECCIÓN ESPECIAL

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA

EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA

ACTIVIDADES CENTRALES

PROYECTOS CENTRALES

SERVICIOS EDUCATIVOS

PROYECTOS CENTRALES

PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ NICARAGÜENSE FASE II

ASISTENCIA INTEGRADA A MUJERES Y NIÑOS VULNERABLES

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES EN A

FONDO DE MANTENIMIENTO (MECD/FISE)

REHABILITACIÓN SUBESTACIÓN NANDAIME

AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN TICUANTEPE SEGUNDA ETAPA

REHABILITACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA MANAGUA (FASE

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MATAGALPA

DOTACIÓN DE PUPITRES Y SET MOBILIARIO PARA PREESCOLAR Y MAEST

FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE CENTROS DE ED

LEGALIZACIÓN DE PROPIEDADES A NIVEL NACIONAL (CPS)

SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA CENTRALIZADA

SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CENTRALIZADA

FORMACIÓN CONTINUA A DOCENTES

SERVICIOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

SERVICIOS DE PREESCOLARES COMUNITARIOS

SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DESCENTRALIZADA MUNICIPAL

SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DESCENTRALIZADA MUNICIPA

SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO DE ALFABETIZACIÓN

SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN CENTROS AUTÓNOMOS

SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CENTROS AUTÓNOMOS

SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN CENTROS SUBVENCIONADOS

SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CENTROS SUBVENCIONADO

REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ESCOLARES DE LA EDUCACIÓN BÁS

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LOS DEPARTAMEN

APOYO A FAMILIAS RURALES EN ZONAS AFECTADAS POR SEQUÍAS E INU

RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BANCO MUNDIAL

RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 809,772,880.00

24,287,930.00

17,764,442.00

187,610,653.00

204,916,377.00

0.00

4,500,000.00

17,107,280.00

2,680,650.00

10,757,300.00

7,007,142.00

3,333,862.33

11,587,443.00

172,689,347.67

12,344,800.00

4,500,000.00

7,020,415.21 10,086,864.79

2,680,650.00

10,757,300.00

2,555,000.00 2,620,915.00 1,831,227.00

47.50 3,333,814.83

5,600,000.00 4,806,124.00 1,181,319.00

170,152.00 2,429,250.00

33,832,492.93 73,237,395.81

27,874.50 82,350.00

644,640.00 294.50

2,936,001.39 106,755.00 589,678.50

30,608,172.69 5,599,730.85 7,406,556.50 1,039,003.00 4,576,000.00 9,403,000.00

6,100,000.00

789,318,237.79

24,181,893.00

14,817,571.00

173,874,129.55

203,404,315.53

0.00

4,440,899.50

17,077,699.56

2,663,293.94

10,757,300.00

4,060,271.00

3,333,814.83

9,178,069.12

161,362,245.60

12,250,389.68

4,440,899.50

7,017,512.52 10,060,187.04

2,663,293.94

10,757,300.00

1,787,869.00 1,661,993.00

610,409.00

0.00 3,333,814.83

5,600,000.00 3,437,712.65

140,356.47

170,152.00 2,429,250.00

28,497,562.80 71,113,084.27

27,580.00 76,008.46

456,960.00 0.00

2,936,001.39 106,755.00 422,928.70

31,393,572.88 5,599,730.85 7,406,556.50 1,039,002.00 3,400,962.36 6,286,138.39

6,066,031.04

20,454,642.21

106,037.00

2,946,871.00

13,736,523.45

1,512,061.47

0.00

59,100.50

29,580.44

17,356.06

0.00

2,946,871.00

47.50

2,409,373.88

11,327,102.07

94,410.32

59,100.50

2,902.69 26,677.75

17,356.06

0.00

767,131.00 958,922.00

1,220,818.00

47.50 0.00

0.00 1,368,411.35 1,040,962.53

0.00 0.00

5,334,930.13 2,124,311.54

294.50 6,341.54

187,680.00 294.50

0.00 0.00

166,749.80-785,400.19

0.00 0.00 1.00

1,175,037.64 3,116,861.61

33,968.96

Cuadro No. 16

Page 142: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTOEN POBREZA

PRPSIEP134

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:18:26 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD DEVENGADO ACUMULADO

ENERO DICIEMBREDE: A:

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

SALDO DEVENGAR

FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12

3 de 8

MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

PROYECTOS CENTRALES

PROGRAMA PRODUCTIVO ALIMENTARIO

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL

ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRE

BONO PRODUCTIVO ALIMENTARIO

PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (INTA-PRORURAL)

OTROS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERMUNICIPALE

DRENAJE DE CARRETERAS

RAAN, 10 KM. TRAMO SIUNA - WASLALA

MASAYA, 3 KM. LA CURVA - NIQUINOHOMO

MASAYA, 2.2 KM. TRAMO MASATEPE - FÁTIMA

RAAS, 15 KM. TRAMO YOLAINA - LA FONSECA

BOACO, 20 KM. TRAMO LA SUBASTA - CAMOAPA

BOACO, 1.5 KM. TRAMO SANTA RITA - CAMAGUEY

MADRIZ, 15 KM. TRAMO EL LIMÓN - RÍO ARRIBA

MATAGALPA, 20 KM. TRAMO EL JOBO - MATIGUÁS

RAAS, 15 KM. TRAMO NUEVA GUINEA - LA UNIÓN

JINOTEGA, 4 KM. TRAMO EL MOJÓN - LA REFORMA

MATAGALPA, 12 KM. TRAMO LA DALIA - CARATERA

MASAYA, 2.2 KM. TRAMO NIQUINOHOMO - GUAPINOL

MASAYA, 6.5 KM. TRAMO LA CURVA - EL PORTILLO

MATAGALPA, 22 KM. TRAMO LA DALIA - BULL BULL

MASAYA, 1 KM. TRAMO EL CARMEN - LAS CAROLINAS

BOACO, 15 KM. TRAMO RANCHO ROJO - LA CALAMIDAD

JINOTEGA, 14 KM. TRAMO LA PORRITA - SACRAMENTO

JINOTEGA, 4 KM. TRAMO LA PARRANDA - LA SULTANA

MADRIZ, 3 KM. TRAMO BUENOS AIRES - OJO DE AGUA

MADRIZ, 7 KM. TRAMO EL NARANJO - LOS PLANCITOS

JINOTEGA, 20 KM. TRAMO LA COLONIA - CERRO VERDE

JINOTEGA, 3 KM. TRAMO JINIOTEGA - EMPALME SISLE

NUEVA SEGOVIA, 1.6 KM. TRAMO DIPILTO - LA LAGUNA

JINOTEGA, 7 KM. TRAMO LA PAZ DEL TUMA - EL DORADO

NUEVA SEGOVIA, 1.5 KM. TRAMO DIPILTO - EL NARANJO

NUEVA SEGOVIA, 5.4 KM. TRAMO DIPILTO - LAS NUBES

CARAZO, 2.5 KM. TRAMO CAMPOS AZULES - CAÑAS BLANCAS

JINOTEGA, 6 KM. TRAMO LOS CHAGUITONES - SANTA MARÍA

MASAYA, 7 KM. TRAMO PILA GRANDE - MIRAZUL DEL LLANO

CARAZO, 3 KM. TRAMO DIRIAMBA - LA REFORMA - EL TANQUE

CARAZO, 4.2 KM. TRAMO TANQUE - SANTIAGO-LAS CAROLINAS

NIEVA SEGOVIA, 5 KM. TRAMO NUEVO AMANECER - EL CORTÉS

MADRIZ, 16 KM. TRAMO SAN JUÁN DEL RÍO COCO - EL OJOCHE

CARAZO, 2.5 KM. TRAMO CAMPOS AZULES - TREPADA DE PIEDRA

CARAZO, 3 KM. TRAMO NIQUINOHOMO - LA POMA - LOS MUÑONES

GRANADA, 16 KM. TRAMO MONTEVERDE - SAN JOSÉ DE MOMBACHO

NUEVA SEGOVIA, 10 KM. TRAMO LAS MANOS - MATA DE PLÁTANO

NUEVA SEGOVIA, 18 KM. TRAMO SAN FERNANDO - LAS CAMELIAS

ESTELÍ, 20 KM. TRAMO ESCUELA AGRIC. Y GANAD.- MIRAFLORES

CARAZO, 5 KM. TRAMO NIQUINOHOMO - EL CARMEN - EL PORTILLO

CARAZO, 6.3 KM. TRAMO DIRIAMBA - VERSALLE - LOS GUTIERREZ

JINOTEGA, 11 KM. TRAMO ENTRADA LA FUNDADORA - LA PARRANDA

RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID

155,958,793.00

185,000,000.00

7,571,577.00

155,958,793.00

6,244,800.00

185,000,000.00

7,571,577.00

85,240,076.00 16,887,202.00

1,858,719.00 274,725.00 201,465.00

2,788,078.00 1,831,501.00

137,363.00 1,373,626.00 1,831,501.00 2,788,078.00

366,300.00 1,098,901.00

201,465.00 595,238.00

2,014,651.00 91,575.00

1,373,626.00 1,282,051.00

366,300.00 274,725.00 641,025.00

1,831,501.00 274,727.00 146,520.00 641,025.00 137,363.00 494,505.00 228,938.00 549,450.00 641,025.00 274,725.00 384,615.00 457,875.00

1,465,201.00 228,938.00 274,725.00

1,465,201.00 915,751.00

1,648,351.00 2,542,649.00

457,875.00 576,923.00

1,007,326.00

155,714,655.68

183,582,348.85

7,571,577.00

155,714,655.68

6,184,358.64

183,582,348.85

7,571,577.00

85,190,362.39 16,692,778.39

1,858,718.50 272,158.73

11,553.45 2,953,706.13 1,831,495.12 1,368,992.91

0.00 0.00

2,622,449.37 1,565,933.70 1,572,189.74

194,169.57 651,302.67

1,541,362.49 88,102.34

0.00 1,282,050.89

597,527.29 0.00 0.00 0.00 0.00

146,519.51 1,334,707.00

137,362.59 2,530,892.66

0.00 531,135.48

36,706.13 16,711.38

3,508,145.11 457,875.32

1,485,564.97 25,681.82 16,647.50

1,434,556.13 915,750.65

1,648,351.14 3,717,436.40

24,969.48 31,133.18

1,007,321.70

244,137.32

1,417,651.15

0.00

244,137.32

60,441.36

1,417,651.15

0.00

49,713.61 194,423.61

0.50 2,566.27

189,911.55-165,628.13

5.88-1,231,629.91 1,373,626.00 1,831,501.00

165,628.63-1,199,633.70

-473,288.74 7,295.43

-56,064.67 473,288.51

3,472.66 1,373,626.00

0.11-231,227.29 274,725.00 641,025.00

1,831,501.00 274,727.00

0.49-693,682.00

0.41-2,036,387.66

228,938.00 18,314.52

604,318.87 258,013.62

-3,123,530.11-0.32

-20,363.97 203,256.18 258,077.50

30,644.87 0.35

-0.14-1,174,787.40

432,905.52 545,789.82

4.30

Cuadro No. 16

Page 143: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTOEN POBREZA

PRPSIEP134

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:18:26 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD DEVENGADO ACUMULADO

ENERO DICIEMBREDE: A:

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

SALDO DEVENGAR

FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12

4 de 8

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

MINISTERIO DE SALUD

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL

ACTIVIDADES CENTRALES

PROYECTOS CENTRALES

SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA

MATAGALPA, 15 KM. TRAMO EMPALME SANTA RITA - SAN DIONISIO

MATAGALPA, 25 KM TAMAO MATAGALPA - JUMAIQUI - MONTE VERDE

BOACO, 3.5 KM. TRAMO LOS VALCANES - MOMBACHITO - SANTA RITA.

GRANADA, 10 KM. TRAMO GRANADA - LAS DELICIAS - LOS GUTIERREZ

JINOTEGA, 15 KM. TRAMO EMPALME SAN JOSÉ - LOS PLANES DE VILÁN

GRANADA, 5.8 KM. TRAMO DULCE NOMBRE - SAN JOSÉ DE MONTE REDO

CHONTALES, 8 KM. TRAMO SANTO TOMÁS - EMPALME SAN PEDRO DE LÓ

REHABILITACIÓN DE CAMINOS, HURACÁN FÉLIX

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DESARROLLO INSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO SNIP/MINSA

DOTACIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO RED DE SERVICIOS

EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA PUESTOS DE SALUD

EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL DE ATENC

EQUIPAMIENTO NO MÉDICO PARA UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL DE ATE

SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA

SERVICIOS DE EMERGENCIA

SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN

ATENCIÓN AMBULATORIA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

ACCIONES DE PREVENCIÓN

GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SERVICIOS DE APOYO GENERALES

GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS SILAIS

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

SOSTENIMIENTO DE EQUIPOS HOSPITALARIOS

CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO

SOSTENIMIENTO DE EQUIPOS EN UNIDADES DE SALUD DEL PRIMER NIVE

REPARACIÓN DE EQUIPO HOSPITALARIO

HOSPITAL LA TRINIDAD

HOSPITAL SAN JOSÉ DE DIRIAMBA

HOSPITAL LUIS FELIPE MONCADA DE SAN CARLOS

HOSPITAL ROBERTO CALDERÓN GUTIÉRREZ DE MANAGUA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - DGIDT

COMPRA DE PAQUETE BÁSICO DE SERVICIO (PBSS)

COMPRA DE PAQUETE BÁSICO DE SERVICIOS (PBSS)

FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA RURAL

REHABILITACIÓN DE CASAS MATERNAS

REHABILITACIÓN DE PUESTOS DE SALUD

REHABILITACIÓN DE CENTROS DE SALUD

PROGRAMA DE REACTIVACIÒN PRODUCTIVA RURAL (PRPR/BID-SF-NI)

CENTROS DE SALUD (MINSA/FISE)

RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID

153,454,139.00

62,603,770.00

2,552,752.11

26,343,858.00

124,557,528.89

9,549,368.00

283,410.00

1,373,626.00 2,289,377.00

320,513.00 915,751.00

1,373,626.00 531,135.00 732,601.00

8,258,764.00

2,552,752.11

3,702,466.00 595,920.00

5,406,091.58 2,557,485.42 9,975,685.00 4,106,210.00

532,336.98 394,957.44

9,422,656.45 30,661,975.88

417,725.00 4,353,246.15

244,990.75 4,948,777.22

266,168.49 402,579.53

9,901,786.27 83,070.38

3,000,000.00 15,143.35

3,000,000.00 1,067,876.00

250,000.00 4,733,656.65 2,835,039.00

282,832.41 17,031,553.11 23,810,000.00

400,000.00 269,889.48

6,231,268.35

9,549,368.00

283,410.00

150,747,231.95

62,011,901.53

2,552,752.11

26,035,388.76

122,159,091.08

9,549,368.00

283,410.00

0.00 4,647,302.61

462,514.97 907,353.58

1,373,626.02 30,172.14

732,600.53 8,258,764.00

2,552,752.11

3,627,617.82 509,568.42

5,406,091.08 2,431,674.00 9,954,270.50 4,106,166.94

532,336.98 394,957.44

9,472,704.04 30,661,975.88

417,724.57 4,303,198.13

244,990.75 4,948,777.22

266,168.49 402,579.53

9,901,786.27 83,070.37

2,999,999.99 15,143.35

3,000,000.00 824,880.24

0.00 4,079,356.20 2,495,739.90

282,831.91 16,941,717.87 23,505,519.73

152,364.40 0.00

6,231,267.82

9,549,368.00

283,410.00

2,706,907.05

591,868.47

0.00

308,469.24

2,398,437.81

0.00

0.00

1,373,626.00-2,357,925.61

-142,001.97 8,397.42

-0.02 500,962.86

0.47 0.00

0.00

74,848.18 86,351.58

0.50 125,811.42

21,414.50 43.06

0.00 0.00

-50,047.59 0.00 0.43

50,048.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00

242,995.76 250,000.00 654,300.45 339,299.10

0.50 89,835.24

304,480.27 247,635.60 269,889.48

0.53

0.00

0.00

Cuadro No. 16

Page 144: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTOEN POBREZA

PRPSIEP134

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:18:26 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD DEVENGADO ACUMULADO

ENERO DICIEMBREDE: A:

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

SALDO DEVENGAR

FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12

5 de 8

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS YALCANTARILLADOS

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA

INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL

PROG. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LASCONTRATACIONES

PROYECTOS CENTRALES

ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES

ACTIVIDADES CENTRALES

AGUA Y SANEAMIENTO EN ZONAS DE ALTO POTENCIAL ECONÓMICO (JUI

PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA

PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA

ELECTRIFICACIÓN RURAL (CNE)

AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN TICUANTEPE SEGUNDA ETAPA

LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN MATIGUAS-SIUNA Y OBRAS ASOCIADAS (BID

TRANSFERENCIA AL INTECNA

EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (

ELECTRIFICACIÓN RURAL

DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA US

FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES ELECTRIFIC

PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA

ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA/BM-3780/TF051

DESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA

ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CALIGUATE

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA Y ESCENARIOS DE DESARROLLO

PROGRAMA DESARROLLO SIST. DE GENERACIÓN EÓLICA EN PEQUEÑOS

PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES INDUSTR

DESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA- ATN/JF-9

PROGRAMA EUROSOLAR

SERVICIOS DE ASUNTOS JURÍDICOS

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

SERVICIOS DE EMERGENCIAS ESCOLARES

SERVICIOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO

SERVICIOS DE DESCENTRALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN

SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS

SERVICIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

SERVICIOS DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA

SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CONTINUA

SERVICIOS DE TELEVISIÓN EDUCATIVA

SERVICIOS DE GESTIÓN DE RECURSOS

SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS DELEGACIONES

RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID

RENTAS DEL TESORO / ALIVIO CLUB DE PARIS 927,360,000.00

45,229,148.00

831,680,000.00

39,661,330.00

6,504,673.00

3,104,989.00

1,500,000.00

2,000,000.00

44,356,153.46

872,994.54

9,207,472.23

39,661,330.00

1,165,077.00 604,189.00

4,735,407.00

359,387.00 2,745,602.00

1,500,000.00

2,000,000.00

31,808,704.34 1,661,760.91 1,604,280.00 1,262,928.75 5,227,239.46

50,000.00 2,700,000.00

41,240.00

244,074.00 39,650.00

332,583.54 256,687.00

734,056.47 4,140.00

1,051,642.86 137,345.56 487,015.75 468,548.57

24,888.00 1,913,225.61

210.00 254,957.36 771,113.14 757,164.60

630.00 87,975.00

210.00 214,031.16

924,412,967.22

43,566,003.55

828,795,051.66

39,546,378.99

6,504,672.30

2,628,073.00

1,500,000.00

1,999,999.24

42,823,459.08

742,544.47

8,271,523.33

39,546,378.99

1,165,076.30 604,189.00

4,735,407.00

359,387.00 2,268,686.00

1,500,000.00

1,999,999.24

31,170,157.63 1,594,061.12 1,544,432.81 1,054,764.19 4,731,543.33

15,000.00 2,700,000.00

13,500.00

244,074.00 0.00

314,904.88 183,565.59

661,527.40 4,140.00

802,404.41 26,211.58

487,005.00 468,548.57

210.00 1,893,450.22

210.00 211,314.42 713,160.75 757,164.60

630.00 87,975.00

210.00 189,889.31

2,947,032.78

1,663,144.45

2,884,948.34

114,951.01

0.70

476,916.00

0.00

0.76

1,532,694.38

130,450.07

935,948.90

114,951.01

0.70 0.00 0.00

0.00 476,916.00

0.00

0.76

638,546.71 67,699.79 59,847.19

208,164.56 495,696.13

35,000.00 0.00

27,740.00

0.00 39,650.00 17,678.66 73,121.41

72,529.07 0.00

249,238.45 111,133.98

10.75 0.00

24,678.00 19,775.39

0.00 43,642.94 57,952.39

0.00 0.00 0.00 0.00

24,141.85

Cuadro No. 16

Page 145: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTOEN POBREZA

PRPSIEP134

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:18:26 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD DEVENGADO ACUMULADO

ENERO DICIEMBREDE: A:

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

SALDO DEVENGAR

FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12

6 de 8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE SALUD

ACTIVIDADES CENTRALES

SERVICIOS EDUCATIVOS

ACTIVIDADES CENTRALES

SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN NUEVA SEGOVIA

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MADRIZ

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN ESTELÍ

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN JINOTEGA

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MATAGALPA

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN BOACO

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN CHONTALES

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN RÍO SAN JUAN

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN ZELAYA CENTRAL

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN CHINANDEGA

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN LEÓN

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MANAGUA

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN CARAZO

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MASAYA

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN GRANADA

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN RIVAS

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN RAAN

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN SECTOR MINERO

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN RAAS

DIRECCIÓN SUPERIOR

SERVICIOS DE AUDITORÍA

FORMACIÓN INICIAL A DOCENTES

SERVICIOS DE EDUCACIÓN TÉCNICA

SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA CENTRALIZADA

SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CENTRALIZADA

EDUCACIÓN INCLUSIVA

FORMACIÓN CONTINUA A DOCENTES

SERVICIOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DESCENTRALIZADA MUNICIPAL

SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DESCENTRALIZADA MUNICIPA

SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO DE ALFABETIZACIÓN

SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN CENTROS AUTÓNOMOS

SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CENTROS AUTÓNOMOS

SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN CENTROS SUBVENCIONADOS

SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CENTROS SUBVENCIONADO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA

PROMOCIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD

SERVICIOS DE EMERGENCIA

CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA

SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN

ATENCIÓN AMBULATORIA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

ACCIONES DE PREVENCIÓN

GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RENTAS DEL TESORO / ALIVIO CLUB DE PARIS

80,960,000.00

822,472,527.77

0.95

80,959,999.05

23,439.84 26,420.00 39,604.92 30,500.00

311,570.66 5,340.00

120,826.52 107,820.50

15,640.00 33,470.00 50,010.00

484,884.98 162,361.89

90,744.15 9,754.92

119,119.96 41,154.00 21,660.00 59,232.00

310,328.64 236,435.17

2,007,051.49 207,596.05 300,386.80 504,342.31

2,739,431.68 468,152,199.82

22,402,074.51 175,530.85 283,385.31 718,515.05

20,736.19 10,112.35

2,707,955.16 180,204,397.49

54,945,161.21 69,938,165.71 17,155,485.79

0.95

3,430,711.23 1,000.50

3,395,339.29 1,772,609.67

40,723,907.23 21,928,953.86

174,597.07 1,732,905.34

80,897,915.56

820,523,528.33

0.00

80,897,915.56

23,439.84 26,420.00 24,304.92 30,500.00

277,096.61 5,340.00

114,175.56 107,820.00

15,640.00 33,470.00 38,670.00

308,515.64 148,786.92

90,742.45 9,754.92

90,840.00 23,680.00 21,660.00 30,650.00

309,530.04 236,435.17

2,007,037.96 143,017.30 277,897.19 501,291.51

2,680,020.60 466,682,473.41

22,166,740.16 175,031.77 229,684.96 630,442.98 270,751.86

632.02 2,573,644.17

180,146,221.34 54,945,161.21 69,937,994.10 17,155,485.79

0.00

2,265,603.47 1,000.10

1,078,098.34 1,686,268.00

45,321,343.88 20,449,422.42

134,493.07 1,644,513.76

62,084.44

1,948,999.44

0.95

62,083.49

0.00 0.00

15,300.00 0.00

34,474.05 0.00

6,650.96 0.50 0.00 0.00

11,340.00 176,369.34

13,574.97 1.70 0.00

28,279.96 17,474.00

0.00 28,582.00

798.60 0.00

13.53 64,578.75 22,489.61

3,050.80 59,411.08

1,469,726.41 235,334.35

499.08 53,700.35 88,072.07

-250,015.67 9,480.33

134,310.99 58,176.15

0.00 171.61

0.00

0.95

1,165,107.76 0.40

2,317,240.95 86,341.67

-4,597,436.65 1,479,531.44

40,104.00 88,391.58

Cuadro No. 16

Page 146: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTOEN POBREZA

PRPSIEP134

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:18:26 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD DEVENGADO ACUMULADO

ENERO DICIEMBREDE: A:

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

SALDO DEVENGAR

FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12

7 de 8

MINISTERIO DE SALUD

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

MINISTERIO DE SALUD

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL

ACTIVIDADES CENTRALES

SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL

SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS

EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS YALCANTARILLADOS

SERVICIOS DE APOYO GENERALES

GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS SILAIS

SERVICIOS DE TERAPIA AMBULATORIA

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

ASEGURAMIENTO DE SERVICIOS A GRUPOS ESPECIALES

TRANSFERENCIA AL INTECNA

COMUNICACIÓN SOCIAL

VIGILANCIA PARA LA SALUD

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVICIOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTICO

GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SERVICIOS DE APOYO GENERALES

GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS SILAIS

SERVICIOS DE TERAPIA AMBULATORIA

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA

PROMOCIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD

SERVICIOS DE EMERGENCIA

CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA

SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN

ATENCIÓN AMBULATORIA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

ACCIONES DE PREVENCIÓN

ESTELÍ, 20 KM. TRAMO ESCUELA AGRIC. Y GANAD.- MIRAFLORES

BRIGADA MEDICA CUBANA

SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN

GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RENTAS DEL TESORO / ALIVIO CLUB DE PARIS

RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BCIE

RENTAS DEL TESORO / ALIVIO FIDA

161,920,000.00

33,120,000.00

14,720,000.00

161,920,000.00

1,174,788.00

5,825,212.00

26,120,000.00

14,720,000.00

17,919,754.69

144,000,245.31

0.00

1,174,788.00

5,825,212.00

0.00

293,009.52 1,873,506.37

13,495.82 465,183.55

2,872,690.26 2,282,089.34

14,720,000.00

0.00 10,411,604.80

396,486.84 7,111,663.05

5,841,786.73 806,571.33

3,427,083.37 2,477,457.09

958,537.89 2,754,078.03 1,971,976.05 8,841,238.08

11,120,075.64 1,827,286.23

98,069,071.82 4,987,486.30

917,596.75

1,174,788.00

4,645,969.92 523,129.00 362,851.00 293,262.08

161,402,183.80

30,695,442.34

14,720,000.00

161,402,183.80

847,201.35

5,825,209.67

24,023,031.32

14,720,000.00

17,875,289.05

143,526,894.75

0.00

847,201.35

5,825,209.67

0.00

293,009.52 922,642.43

16,000.00 151,251.85

2,114,984.66 4,819,284.06

14,720,000.00

51,340.00 10,411,604.80

304,036.17 7,108,308.08

6,147,649.51 568,166.31

6,622,594.97 3,827,380.68

11,799.00 2,546,068.96

271,861.95 856,868.00

4,608,107.90 2,021,546.23

107,198,364.93 7,386,223.56 1,460,262.75

847,201.35

4,645,969.91 523,128.70 362,848.98 293,262.08

517,816.20

2,424,557.66

0.00

517,816.20

327,586.65

2.33

2,096,968.68

0.00

44,465.64

473,350.56

0.00

327,586.65

2.33

0.00

0.00 950,863.94

-2,504.18 313,931.70 757,705.60

-2,537,194.72

0.00

-51,340.00 0.00

92,450.67 3,354.97

-305,862.78 238,405.02

-3,195,511.60-1,349,923.59

946,738.89 208,009.07

1,700,114.10 7,984,370.08 6,511,967.74-194,260.00

-9,129,293.11-2,398,737.26

-542,666.00

327,586.65

0.01 0.30 2.02 0.00

Cuadro No. 16

Page 147: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTOEN POBREZA

PRPSIEP134

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:18:26 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD DEVENGADO ACUMULADO

ENERO DICIEMBREDE: A:

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

SALDO DEVENGAR

FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12

8 de 8

TOTAL REPORTE:

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL

SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA PARAJUBILADOS

ATENCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL

PREVENCIÓN DEL RIESGO SOCIAL Y ATENCIÓN DEPROTECCIÓN ESPECIAL

SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA PARAJUBILADOS

TRANSFERENCIA AL INTECNA

SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGÌA

SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA

ATENCIÓN EN CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIAL

ATENCIÓN EN CENTROS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA

RENTAS DEL TESORO / ALIVIO FIDA

RENTAS DEL TESORO / ALIVIO FONDO NORDICO 11,040,000.00

7,360,000.00

3,680,000.00

2,300,000.00

23,820,000.00

4,759,936.29

2,600,063.71

3,680,000.00

2,300,000.00

17,700,000.00 6,120,000.00

4,759,936.29

2,600,063.71

3,680,000.00

2,288,417,880.00

9,434,630.54

7,360,000.00

2,074,630.54

2,300,000.00

21,723,031.32

4,759,936.29

2,600,063.71

2,074,630.54

2,300,000.00

15,603,031.32 6,120,000.00

4,759,936.29

2,600,063.71

2,074,630.54

2,231,039,169.58

1,605,369.46

0.00

1,605,369.46

0.00

2,096,968.68

0.00

0.00

1,605,369.46

0.00

2,096,968.68 0.00

0.00

0.00

1,605,369.46

57,378,710.42

Cuadro No. 16

Page 148: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTOEN POBREZA

PRPSIEP134

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:19:02 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD DEVENGADO ACUMULADO

ENERO DICIEMBREDE: A:

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

SALDO DEVENGAR

FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Gasto Corriente(S/N)=s

******* GASTO CORRIENTE *******

1 de 4

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL

MINISTERIO DE SALUD

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ACTIVIDADES CENTRALES

SERVICIOS EDUCATIVOS

PROGRAMA PRODUCTIVO ALIMENTARIO

ACTIVIDADES CENTRALES

SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL

ACTIVIDADES CENTRALES

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MATAGALPA

SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA CENTRALIZADA

SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CENTRALIZADA

SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

FORMACIÓN CONTINUA A DOCENTES

SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DESCENTRALIZADA MUNICIPAL

SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DESCENTRALIZADA MUNICIPA

SERVICIOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

SERVICIOS DE PREESCOLARES COMUNITARIOS

SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO DE ALFABETIZACIÓN

SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN CENTROS AUTÓNOMOS

SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CENTROS AUTÓNOMOS

SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN CENTROS SUBVENCIONADOS

SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CENTROS SUBVENCIONADO

BONO PRODUCTIVO ALIMENTARIO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA

SERVICIOS DE EMERGENCIA

ATENCIÓN AMBULATORIA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN

ACCIONES DE PREVENCIÓN

GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SERVICIOS DE APOYO GENERALES

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS SILAIS

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

TRANSFERENCIA AL INTECNA

DIRECCIÓN SUPERIOR

SERVICIOS DE AUDITORÍA

SERVICIOS DE ASUNTOS JURÍDICOS

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID

RENTAS DEL TESORO / ALIVIO CLUB DE PARIS

229,617,512.00

927,360,000.00

162,044,210.00

11,875,136.00

54,198,166.00

1,500,000.00

831,680,000.00

3,333,862.33

158,710,347.67

11,875,136.00

2,552,752.11

51,645,413.89

1,500,000.00

9,207,472.23

47.50 3,333,814.83

170,152.00 2,429,250.00

73,237,395.81 27,874.50

33,832,492.93 82,350.00

2,936,001.39 106,755.00 644,640.00

294.50 589,678.50

30,608,172.69 5,599,730.85 7,406,556.50 1,039,003.00

11,875,136.00

2,552,752.11

532,336.98 394,957.44

30,661,975.88 9,422,656.45

417,725.00 4,353,246.15 4,948,777.22

244,990.75 266,168.49 402,579.53

1,500,000.00

310,328.64 236,435.17 734,056.47

4,140.00 1,051,642.86

221,198,929.48

924,412,967.22

155,008,959.68

10,491,804.66

54,198,165.14

1,500,000.00

828,795,051.66

3,333,814.83

151,675,144.85

10,491,804.66

2,552,752.11

51,645,413.03

1,500,000.00

8,271,523.33

0.00 3,333,814.83

170,152.00 2,429,250.00

71,113,084.27 27,580.00

28,497,562.80 76,008.46

2,936,001.39 106,755.00 456,960.00

0.00 422,928.70

31,393,572.88 5,599,730.85 7,406,556.50 1,039,002.00

10,491,804.66

2,552,752.11

532,336.98 394,957.44

30,661,975.88 9,472,704.04

417,724.57 4,303,198.13 4,948,777.22

244,990.75 266,168.49 402,579.53

1,500,000.00

309,530.04 236,435.17 661,527.40

4,140.00 802,404.41

8,418,582.52

2,947,032.78

7,035,250.32

1,383,331.34

0.86

0.00

2,884,948.34

47.50

7,035,202.82

1,383,331.34

0.00

0.86

0.00

935,948.90

47.50 0.00

0.00 0.00

2,124,311.54 294.50

5,334,930.13 6,341.54

0.00 0.00

187,680.00 294.50

166,749.80-785,400.19

0.00 0.00 1.00

1,383,331.34

0.00

0.00 0.00 0.00

-50,047.59 0.43

50,048.02 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

798.60 0.00

72,529.07 0.00

249,238.45

Cuadro No. 17

Page 149: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTOEN POBREZA

PRPSIEP134

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:19:02 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD DEVENGADO ACUMULADO

ENERO DICIEMBREDE: A:

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

SALDO DEVENGAR

FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Gasto Corriente(S/N)=s

******* GASTO CORRIENTE *******

2 de 4

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE SALUD

ACTIVIDADES CENTRALES

SERVICIOS EDUCATIVOS

SERVICIOS DE EMERGENCIAS ESCOLARES

SERVICIOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO

SERVICIOS DE DESCENTRALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN

SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS

SERVICIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

SERVICIOS DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA

SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CONTINUA

SERVICIOS DE TELEVISIÓN EDUCATIVA

SERVICIOS DE GESTIÓN DE RECURSOS

SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS DELEGACIONES

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN NUEVA SEGOVIA

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MADRIZ

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN ESTELÍ

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN JINOTEGA

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MATAGALPA

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN BOACO

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN CHONTALES

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN RÍO SAN JUAN

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN ZELAYA CENTRAL

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN CHINANDEGA

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN LEÓN

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MANAGUA

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN CARAZO

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MASAYA

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN GRANADA

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN RIVAS

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN RAAN

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN SECTOR MINERO

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN RAAS

FORMACIÓN INICIAL A DOCENTES

SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA CENTRALIZADA

SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CENTRALIZADA

SERVICIOS DE EDUCACIÓN TÉCNICA

SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

EDUCACIÓN INCLUSIVA

FORMACIÓN CONTINUA A DOCENTES

SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DESCENTRALIZADA MUNICIPAL

SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DESCENTRALIZADA MUNICIPA

SERVICIOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO DE ALFABETIZACIÓN

SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN CENTROS AUTÓNOMOS

SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CENTROS AUTÓNOMOS

SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN CENTROS SUBVENCIONADOS

SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CENTROS SUBVENCIONADO

RENTAS DEL TESORO / ALIVIO CLUB DE PARIS

80,960,000.00

822,472,527.77

0.95

137,345.56 487,015.75 468,548.57

24,888.00 1,913,225.61

210.00 254,957.36 771,113.14 757,164.60

630.00 87,975.00

210.00 214,031.16

23,439.84 26,420.00 39,604.92 30,500.00

311,570.66 5,340.00

120,826.52 107,820.50

15,640.00 33,470.00 50,010.00

484,884.98 162,361.89

90,744.15 9,754.92

119,119.96 41,154.00 21,660.00 59,232.00

2,007,051.49 300,386.80 504,342.31

468,152,199.82 22,402,074.51

207,596.05 2,739,431.68

175,530.85 283,385.31

20,736.19 10,112.35

718,515.05 2,707,955.16

180,204,397.49 54,945,161.21 69,938,165.71 17,155,485.79

80,897,915.56

820,523,528.33

0.00

26,211.58 487,005.00 468,548.57

210.00 1,893,450.22

210.00 211,314.42 713,160.75 757,164.60

630.00 87,975.00

210.00 189,889.31

23,439.84 26,420.00 24,304.92 30,500.00

277,096.61 5,340.00

114,175.56 107,820.00

15,640.00 33,470.00 38,670.00

308,515.64 148,786.92

90,742.45 9,754.92

90,840.00 23,680.00 21,660.00 30,650.00

2,007,037.96 277,897.19 501,291.51

466,682,473.41 22,166,740.16

143,017.30 2,680,020.60

175,031.77 229,684.96 270,751.86

632.02 630,442.98

2,573,644.17 180,146,221.34

54,945,161.21 69,937,994.10 17,155,485.79

62,084.44

1,948,999.44

0.95

111,133.98 10.75

0.00 24,678.00 19,775.39

0.00 43,642.94 57,952.39

0.00 0.00 0.00 0.00

24,141.85 0.00 0.00

15,300.00 0.00

34,474.05 0.00

6,650.96 0.50 0.00 0.00

11,340.00 176,369.34

13,574.97 1.70 0.00

28,279.96 17,474.00

0.00 28,582.00

13.53 22,489.61

3,050.80 1,469,726.41

235,334.35 64,578.75 59,411.08

499.08 53,700.35

-250,015.67 9,480.33

88,072.07 134,310.99

58,176.15 0.00

171.61 0.00

Cuadro No. 17

Page 150: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTOEN POBREZA

PRPSIEP134

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:19:02 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD DEVENGADO ACUMULADO

ENERO DICIEMBREDE: A:

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

SALDO DEVENGAR

FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Gasto Corriente(S/N)=s

******* GASTO CORRIENTE *******

3 de 4

MINISTERIO DE SALUD

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD

ACTIVIDADES CENTRALES

SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL

ACTIVIDADES CENTRALES

SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PROMOCIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD

SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA

CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA

SERVICIOS DE EMERGENCIA

ATENCIÓN AMBULATORIA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN

ACCIONES DE PREVENCIÓN

GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SERVICIOS DE APOYO GENERALES

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS SILAIS

SERVICIOS DE TERAPIA AMBULATORIA

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

ASEGURAMIENTO DE SERVICIOS A GRUPOS ESPECIALES

TRANSFERENCIA AL INTECNA

COMUNICACIÓN SOCIAL

VIGILANCIA PARA LA SALUD

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVICIOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTICO

PROMOCIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD

SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA

CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA

SERVICIOS DE EMERGENCIA

ATENCIÓN AMBULATORIA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN

ACCIONES DE PREVENCIÓN

GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SERVICIOS DE APOYO GENERALES

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS SILAIS

SERVICIOS DE TERAPIA AMBULATORIA

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

BRIGADA MEDICA CUBANA

SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN

RENTAS DEL TESORO / ALIVIO CLUB DE PARIS

RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BCIE

RENTAS DEL TESORO / ALIVIO FIDA

161,920,000.00

31,945,212.00

14,720,000.00

161,920,000.00

5,825,212.00

80,959,999.05

14,720,000.00

17,919,754.69

144,000,245.31

0.00

5,825,212.00

0.95

1,000.50 3,430,711.23 1,772,609.67 3,395,339.29

21,928,953.86 40,723,907.23

174,597.07 1,732,905.34 1,873,506.37

293,009.52 13,495.82

465,183.55 2,872,690.26 2,282,089.34

14,720,000.00

0.00 10,411,604.80

396,486.84 7,111,663.05

8,841,238.08 1,971,976.05 1,827,286.23

11,120,075.64 4,987,486.30

98,069,071.82 917,596.75

5,841,786.73 3,427,083.37

806,571.33 2,477,457.09

958,537.89 2,754,078.03

4,645,969.92 523,129.00

161,402,183.80

29,848,240.99

14,720,000.00

161,402,183.80

5,825,209.67

80,897,915.56

14,720,000.00

17,875,289.05

143,526,894.75

0.00

5,825,209.67

0.00

1,000.10 2,265,603.47 1,686,268.00 1,078,098.34

20,449,422.42 45,321,343.88

134,493.07 1,644,513.76

922,642.43 293,009.52

16,000.00 151,251.85

2,114,984.66 4,819,284.06

14,720,000.00

51,340.00 10,411,604.80

304,036.17 7,108,308.08

856,868.00 271,861.95

2,021,546.23 4,608,107.90 7,386,223.56

107,198,364.93 1,460,262.75 6,147,649.51 6,622,594.97

568,166.31 3,827,380.68

11,799.00 2,546,068.96

4,645,969.91 523,128.70

517,816.20

2,096,971.01

0.00

517,816.20

2.33

62,083.49

0.00

44,465.64

473,350.56

0.00

2.33

0.95

0.40 1,165,107.76

86,341.67 2,317,240.95 1,479,531.44

-4,597,436.65 40,104.00 88,391.58

950,863.94 0.00

-2,504.18 313,931.70 757,705.60

-2,537,194.72

0.00

-51,340.00 0.00

92,450.67 3,354.97

7,984,370.08 1,700,114.10-194,260.00

6,511,967.74-2,398,737.26-9,129,293.11

-542,666.00-305,862.78

-3,195,511.60 238,405.02

-1,349,923.59 946,738.89 208,009.07

0.01 0.30

Cuadro No. 17

Page 151: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTOEN POBREZA

PRPSIEP134

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:19:02 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD DEVENGADO ACUMULADO

ENERO DICIEMBREDE: A:

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

SALDO DEVENGAR

FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Gasto Corriente(S/N)=s

******* GASTO CORRIENTE *******

4 de 4

TOTAL REPORTE:

MINISTERIO DE SALUD

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS

EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS YALCANTARILLADOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL

SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA PARAJUBILADOS

ATENCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL

PREVENCIÓN DEL RIESGO SOCIAL Y ATENCIÓN DEPROTECCIÓN ESPECIAL

SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA PARAJUBILADOS

GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TRANSFERENCIA AL INTECNA

SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGÌA

SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA

ATENCIÓN EN CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIAL

ATENCIÓN EN CENTROS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA

RENTAS DEL TESORO / ALIVIO FIDA

RENTAS DEL TESORO / ALIVIO FONDO NORDICO 11,040,000.00

26,120,000.00

7,360,000.00

3,680,000.00

0.00

2,300,000.00

23,820,000.00

4,759,936.29

2,600,063.71

3,680,000.00

362,851.00 293,262.08

2,300,000.00

17,700,000.00 6,120,000.00

4,759,936.29

2,600,063.71

3,680,000.00

1,361,882,724.00

9,434,630.54

24,023,031.32

7,360,000.00

2,074,630.54

0.00

2,300,000.00

21,723,031.32

4,759,936.29

2,600,063.71

2,074,630.54

362,848.98 293,262.08

2,300,000.00

15,603,031.32 6,120,000.00

4,759,936.29

2,600,063.71

2,074,630.54

1,346,296,952.03

1,605,369.46

2,096,968.68

0.00

1,605,369.46

0.00

0.00

2,096,968.68

0.00

0.00

1,605,369.46

2.02 0.00

0.00

2,096,968.68 0.00

0.00

0.00

1,605,369.46

15,585,771.97

Cuadro No. 17

Page 152: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTOEN POBREZA

PRPSIEP134

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:19:42 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD DEVENGADO ACUMULADO

ENERO DICIEMBREDE: A:

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

SALDO DEVENGAR

FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Gasto Capital(S/N)=s

******* GASTO DE CAPITAL *******

1 de 5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

PROYECTOS CENTRALES

SERVICIOS EDUCATIVOS

SERVICIOS AGROSANITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA

CAPACITACIÓN EN CUIDO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOCA

DOTACIÓN DE PUPITRES Y SET MOBILIARIO PARA PREESCOLAR Y MAEST

ESTUDIOS, DISEÑO Y DIAGNÓSTICO, PASEN (BM 3978-NI)

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PASEN (BM 3978-NI)

REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN

REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN

REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN

REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN

REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN

REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN

REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN

REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN LA REGIÓN AU

PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA JÓVENES Y ADULTOS (PRESTA

CURSO DE HABILITACIÓN LABORAL (OEI/CAM)

FORTALECIMIENTO DEL BACHILLERATO APLICADO, (OEI/CAM)

PROGRAMA DE NUTRICIÓN ESCOLAR (PINE)

EDUCACIÓN MULTIGRADO

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)

SERVICIOS DE SANIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL ( BID-1500-SF-NI

III PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS

MEJORAS DEL CAMINO SANTA CLARA - SUSUCAYÁN - EL JÍCARO (BCIE 1

REHABILITACIÓN DE CARRETERA CHINANDEGA - GUASAULE (BCIE 1576

MEJORAS EN LA CARRETERA RÍO BLANCO - PUERTO CABEZAS

RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PAVIMENTADA EL VIEJO - EL CON

RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TELICA - MALP

REFUERZO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA CHINAN

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL CONGO - EMP

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL VIEJO-TONAL

ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS (BID 1530/SF-NI)

OBRAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (BID 1530 /SF-NI)

ADOQUINADO DE CAMINOS A TRAVÉS DE MÓDULOS COMUNITARIOS (MC

ADOQUINADO DEL CAMINO PALACAGUINA - TELPANECA- SAN JUAN DEL

REHABILITACIÓN CARRETERA LA VIRGEN - SAN JUAN DEL SUR (BM CR-4

REHABILITACIÓN DE CARRETERA DIRIAMBA - CASARES - LA BOQUITA (B

DISEÑO DE OBRAS DE ADOQUINADO (BM CR-4185-NI)

MANTENIMIENTO VIAL FOMAV (BID 1599/SF-NI)

PAVIMENTACIÓN CARRETERA ACOYAPA - SAN CARLOS

MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO A CIUDAD SANDINO - ZONA FR

OTROS PROYECTOS DE REVESTIMIENTO DE CARRETERAS

REVESTIMIENTO DE CARRETERA EMPALME DE TICUANTEPE - VERACRU

OTROS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERMUNICIPALE

DRENAJE DE CARRETERAS

RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BANCO MUNDIAL 345,205,000.00

153,258,351.00

2,832,612.00

147,061,665.00

60,084,812.00

93,173,539.00

2,832,612.00

98,086,025.00

48,975,640.00

4,000,000.00 8,000,000.00 4,000,000.00 1,192,600.00 3,434,400.00 5,485,195.00 6,001,691.00 1,541,682.00 7,488,464.00 4,000,000.00 3,108,825.00 6,200,000.00 5,631,955.00

6,314,000.00 787,150.00 423,850.00

17,000,000.00 197,000.00

68,451,539.00

2,832,612.00

7,736,691.00 399,774.00

4,952,678.54 32,690,306.00

1,675,843.63 1,557,441.15 1,711,830.07

359,744.33 407,276.69

74,103.81 134,928.85

5,578,259.64 37,778.94

4,460,270.85 6,304,954.25

40,273.53 3,039,566.00 1,389,366.00

25,534,937.72

9,400,000.00 576,000.61

18,126,305.11 20,873,334.28

315,775,707.89

129,190,428.38

2,776,269.69

144,809,545.82

37,134,071.37

92,056,357.01

2,776,269.69

97,467,105.73

47,342,440.09

3,296,887.82 7,398,425.71 3,851,952.96

494,473.54 2,855,534.81 2,764,862.53 2,779,340.52

285,325.64 1,237,478.17 4,000,000.00 1,506,231.86 5,630,911.82 1,032,645.99

6,264,798.29 777,345.90 423,257.64

16,297,596.87 186,194.72

68,107,163.59

2,776,269.69

7,736,690.13 399,773.67

4,952,180.35 32,264,928.15

1,590,011.54 1,613,202.35 2,107,376.41

262,273.90 303,275.79

36,324.87 0.00

5,472,715.60 0.00

4,460,270.85 6,304,954.25

0.00 3,038,832.14 1,389,366.00

25,534,929.73

7,658,661.39 2,039,141.75

17,906,293.84 19,738,343.11

29,429,292.11

24,067,922.62

56,342.31

2,252,119.18

22,950,740.63

1,117,181.99

56,342.31

618,919.27

1,633,199.91

703,112.18 601,574.29 148,047.04 698,126.46 578,865.19

2,720,332.47 3,222,350.48 1,256,356.36 6,250,985.83

0.00 1,602,593.14

569,088.18 4,599,309.01

49,201.71 9,804.10

592.36 702,403.13

10,805.28 344,375.41

56,342.31

0.87 0.33

498.19 425,377.85

85,832.09-55,761.20

-395,546.34 97,470.43

104,000.90 37,778.94

134,928.85 105,544.04

37,778.94 0.00 0.00

40,273.53 733.86

0.00 7.99

1,741,338.61-1,463,141.14

220,011.27 1,134,991.17

Cuadro No. 18

Page 153: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTOEN POBREZA

PRPSIEP134

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:19:42 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD DEVENGADO ACUMULADO

ENERO DICIEMBREDE: A:

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

SALDO DEVENGAR

FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Gasto Capital(S/N)=s

******* GASTO DE CAPITAL *******

2 de 5

MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES CENTRALES

ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 12

ATENCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL

PREVENCIÓN DEL RIESGO SOCIAL Y ATENCIÓN DEPROTECCIÓN ESPECIAL

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA

EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA

PROYECTOS CENTRALES

SERVICIOS EDUCATIVOS

PROYECTOS CENTRALES

PROGRAMA PRODUCTIVO ALIMENTARIO

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL

PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ NICARAGÜENSE FASE II

ASISTENCIA INTEGRADA A MUJERES Y NIÑOS VULNERABLES

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES EN A

FONDO DE MANTENIMIENTO (MECD/FISE)

REHABILITACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA MANAGUA (FASE

AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN TICUANTEPE SEGUNDA ETAPA

REHABILITACIÓN SUBESTACIÓN NANDAIME

DOTACIÓN DE PUPITRES Y SET MOBILIARIO PARA PREESCOLAR Y MAEST

FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE CENTROS DE ED

LEGALIZACIÓN DE PROPIEDADES A NIVEL NACIONAL (CPS)

REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ESCOLARES DE LA EDUCACIÓN BÁS

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LOS DEPARTAMEN

APOYO A FAMILIAS RURALES EN ZONAS AFECTADAS POR SEQUÍAS E INU

ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRE

BONO PRODUCTIVO ALIMENTARIO

PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (INTA-PRORURAL)

OTROS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERMUNICIPALE

DRENAJE DE CARRETERAS

BOACO, 1.5 KM. TRAMO SANTA RITA - CAMAGUEY

BOACO, 15 KM. TRAMO RANCHO ROJO - LA CALAMIDAD

BOACO, 20 KM. TRAMO LA SUBASTA - CAMOAPA

BOACO, 3.5 KM. TRAMO LOS VALCANES - MOMBACHITO - SANTA RITA.

CARAZO, 2.5 KM. TRAMO CAMPOS AZULES - CAÑAS BLANCAS

CARAZO, 2.5 KM. TRAMO CAMPOS AZULES - TREPADA DE PIEDRA

CARAZO, 3 KM. TRAMO DIRIAMBA - LA REFORMA - EL TANQUE

CARAZO, 3 KM. TRAMO NIQUINOHOMO - LA POMA - LOS MUÑONES

RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BANCO MUNDIAL

RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 580,155,368.00

24,287,930.00

17,764,442.00

25,566,443.00

193,041,241.00

155,958,793.00

0.00

4,500,000.00

17,107,280.00

2,680,650.00

10,757,300.00

7,007,142.00

11,587,443.00

13,979,000.00

12,344,800.00

173,124,864.00

7,571,577.00

155,958,793.00

4,500,000.00

7,020,415.21 10,086,864.79

2,680,650.00

10,757,300.00

1,831,227.00 2,620,915.00 2,555,000.00

5,600,000.00 4,806,124.00 1,181,319.00

4,576,000.00 9,403,000.00

6,100,000.00 6,244,800.00

173,124,864.00

7,571,577.00

85,240,076.00 16,887,202.00

137,363.00 1,373,626.00 1,831,501.00

320,513.00 228,938.00 228,938.00 274,725.00 274,725.00

568,119,308.31

24,181,893.00

14,817,571.00

18,865,169.87

192,912,510.87

155,714,655.68

0.00

4,440,899.50

17,077,699.56

2,663,293.94

10,757,300.00

4,060,271.00

9,178,069.12

9,687,100.75

12,250,389.68

173,090,544.19

7,571,577.00

155,714,655.68

4,440,899.50

7,017,512.52 10,060,187.04

2,663,293.94

10,757,300.00

610,409.00 1,661,993.00 1,787,869.00

5,600,000.00 3,437,712.65

140,356.47

3,400,962.36 6,286,138.39

6,066,031.04 6,184,358.64

173,090,544.19

7,571,577.00

85,190,362.39 16,692,778.39

1,368,992.91 0.00

1,831,495.12 462,514.97

0.00 25,681.82 16,711.38 16,647.50

12,036,059.69

106,037.00

2,946,871.00

6,701,273.13

128,730.13

244,137.32

0.00

59,100.50

29,580.44

17,356.06

0.00

2,946,871.00

2,409,373.88

4,291,899.25

94,410.32

34,319.81

0.00

244,137.32

59,100.50

2,902.69 26,677.75

17,356.06

0.00

1,220,818.00 958,922.00 767,131.00

0.00 1,368,411.35 1,040,962.53

1,175,037.64 3,116,861.61

33,968.96 60,441.36

34,319.81

0.00

49,713.61 194,423.61

-1,231,629.91 1,373,626.00

5.88-142,001.97 228,938.00 203,256.18 258,013.62 258,077.50

Cuadro No. 18

Page 154: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTOEN POBREZA

PRPSIEP134

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:19:42 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD DEVENGADO ACUMULADO

ENERO DICIEMBREDE: A:

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

SALDO DEVENGAR

FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Gasto Capital(S/N)=s

******* GASTO DE CAPITAL *******

3 de 5

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

MINISTERIO DE SALUD

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL

PROYECTOS CENTRALES

SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS

CARAZO, 4.2 KM. TRAMO TANQUE - SANTIAGO-LAS CAROLINAS

CARAZO, 5 KM. TRAMO NIQUINOHOMO - EL CARMEN - EL PORTILLO

CARAZO, 6.3 KM. TRAMO DIRIAMBA - VERSALLE - LOS GUTIERREZ

CHONTALES, 8 KM. TRAMO SANTO TOMÁS - EMPALME SAN PEDRO DE LÓ

ESTELÍ, 20 KM. TRAMO ESCUELA AGRIC. Y GANAD.- MIRAFLORES

GRANADA, 10 KM. TRAMO GRANADA - LAS DELICIAS - LOS GUTIERREZ

GRANADA, 16 KM. TRAMO MONTEVERDE - SAN JOSÉ DE MOMBACHO

GRANADA, 5.8 KM. TRAMO DULCE NOMBRE - SAN JOSÉ DE MONTE REDO

JINOTEGA, 11 KM. TRAMO ENTRADA LA FUNDADORA - LA PARRANDA

JINOTEGA, 14 KM. TRAMO LA PORRITA - SACRAMENTO

JINOTEGA, 15 KM. TRAMO EMPALME SAN JOSÉ - LOS PLANES DE VILÁN

JINOTEGA, 20 KM. TRAMO LA COLONIA - CERRO VERDE

JINOTEGA, 3 KM. TRAMO JINIOTEGA - EMPALME SISLE

JINOTEGA, 4 KM. TRAMO EL MOJÓN - LA REFORMA

JINOTEGA, 4 KM. TRAMO LA PARRANDA - LA SULTANA

JINOTEGA, 6 KM. TRAMO LOS CHAGUITONES - SANTA MARÍA

JINOTEGA, 7 KM. TRAMO LA PAZ DEL TUMA - EL DORADO

MADRIZ, 15 KM. TRAMO EL LIMÓN - RÍO ARRIBA

MADRIZ, 16 KM. TRAMO SAN JUÁN DEL RÍO COCO - EL OJOCHE

MADRIZ, 3 KM. TRAMO BUENOS AIRES - OJO DE AGUA

MADRIZ, 7 KM. TRAMO EL NARANJO - LOS PLANCITOS

MASAYA, 1 KM. TRAMO EL CARMEN - LAS CAROLINAS

MASAYA, 2.2 KM. TRAMO MASATEPE - FÁTIMA

MASAYA, 2.2 KM. TRAMO NIQUINOHOMO - GUAPINOL

MASAYA, 3 KM. LA CURVA - NIQUINOHOMO

MASAYA, 6.5 KM. TRAMO LA CURVA - EL PORTILLO

MASAYA, 7 KM. TRAMO PILA GRANDE - MIRAZUL DEL LLANO

MATAGALPA, 12 KM. TRAMO LA DALIA - CARATERA

MATAGALPA, 15 KM. TRAMO EMPALME SANTA RITA - SAN DIONISIO

MATAGALPA, 20 KM. TRAMO EL JOBO - MATIGUÁS

MATAGALPA, 22 KM. TRAMO LA DALIA - BULL BULL

MATAGALPA, 25 KM TAMAO MATAGALPA - JUMAIQUI - MONTE VERDE

NIEVA SEGOVIA, 5 KM. TRAMO NUEVO AMANECER - EL CORTÉS

NUEVA SEGOVIA, 1.5 KM. TRAMO DIPILTO - EL NARANJO

NUEVA SEGOVIA, 1.6 KM. TRAMO DIPILTO - LA LAGUNA

NUEVA SEGOVIA, 10 KM. TRAMO LAS MANOS - MATA DE PLÁTANO

NUEVA SEGOVIA, 18 KM. TRAMO SAN FERNANDO - LAS CAMELIAS

NUEVA SEGOVIA, 5.4 KM. TRAMO DIPILTO - LAS NUBES

RAAN, 10 KM. TRAMO SIUNA - WASLALA

RAAS, 15 KM. TRAMO NUEVA GUINEA - LA UNIÓN

RAAS, 15 KM. TRAMO YOLAINA - LA FONSECA

REHABILITACIÓN DE CAMINOS, HURACÁN FÉLIX

DESARROLLO INSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO SNIP/MINSA

DOTACIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO RED DE SERVICIOS

EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA PUESTOS DE SALUD

EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL DE ATENC

EQUIPAMIENTO NO MÉDICO PARA UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL DE ATE

RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID

99,255,973.00 26,343,858.00

72,912,115.00

384,615.00 457,875.00 576,923.00 732,601.00

2,542,649.00 915,751.00

1,465,201.00 531,135.00

1,007,326.00 1,282,051.00 1,373,626.00 1,831,501.00

274,727.00 366,300.00 366,300.00 549,450.00 641,025.00

1,373,626.00 1,465,201.00

274,725.00 641,025.00

91,575.00 201,465.00 201,465.00 274,725.00 595,238.00 641,025.00

1,098,901.00 1,373,626.00 1,831,501.00 2,014,651.00 2,289,377.00

457,875.00 137,363.00 146,520.00 915,751.00

1,648,351.00 494,505.00

1,858,719.00 2,788,078.00 2,788,078.00 8,258,764.00

3,702,466.00 595,920.00

5,406,091.58 2,557,485.42 9,975,685.00 4,106,210.00

96,549,066.81 26,035,388.76

70,513,678.05

3,508,145.11 24,969.48 31,133.18

732,600.53 3,717,436.40

907,353.58 1,434,556.13

30,172.14 1,007,321.70 1,282,050.89 1,373,626.02

0.00 0.00

1,565,933.70 597,527.29 531,135.48

1,334,707.00 0.00

1,485,564.97 0.00 0.00

88,102.34 11,553.45

194,169.57 272,158.73 651,302.67

36,706.13 1,572,189.74

0.00 0.00

1,541,362.49 4,647,302.61

457,875.32 137,362.59 146,519.51 915,750.65

1,648,351.14 2,530,892.66 1,858,718.50 2,622,449.37 2,953,706.13 8,258,764.00

3,627,617.82 509,568.42

5,406,091.08 2,431,674.00 9,954,270.50 4,106,166.94

2,706,906.19 308,469.24

2,398,436.95

-3,123,530.11 432,905.52 545,789.82

0.47-1,174,787.40

8,397.42 30,644.87

500,962.86 4.30 0.11

-0.02 1,831,501.00

274,727.00-1,199,633.70

-231,227.29 18,314.52

-693,682.00 1,373,626.00

-20,363.97 274,725.00 641,025.00

3,472.66 189,911.55

7,295.43 2,566.27

-56,064.67 604,318.87

-473,288.74 1,373,626.00 1,831,501.00

473,288.51-2,357,925.61

-0.32 0.41 0.49 0.35

-0.14-2,036,387.66

0.50 165,628.63

-165,628.13 0.00

74,848.18 86,351.58

0.50 125,811.42

21,414.50 43.06

Cuadro No. 18

Page 155: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTOEN POBREZA

PRPSIEP134

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:19:42 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD DEVENGADO ACUMULADO

ENERO DICIEMBREDE: A:

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

SALDO DEVENGAR

FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Gasto Capital(S/N)=s

******* GASTO DE CAPITAL *******

4 de 5

MINISTERIO DE SALUD

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA

EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS YALCANTARILLADOS

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA

PROG. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LASCONTRATACIONES

PROYECTOS CENTRALES

ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES

CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO

SOSTENIMIENTO DE EQUIPOS HOSPITALARIOS

SOSTENIMIENTO DE EQUIPOS EN UNIDADES DE SALUD DEL PRIMER NIVE

REPARACIÓN DE EQUIPO HOSPITALARIO

HOSPITAL LA TRINIDAD

HOSPITAL LUIS FELIPE MONCADA DE SAN CARLOS

HOSPITAL ROBERTO CALDERÓN GUTIÉRREZ DE MANAGUA

HOSPITAL SAN JOSÉ DE DIRIAMBA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - DGIDT

COMPRA DE PAQUETE BÁSICO DE SERVICIO (PBSS)

COMPRA DE PAQUETE BÁSICO DE SERVICIOS (PBSS)

FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA RURAL

REHABILITACIÓN DE CENTROS DE SALUD

REHABILITACIÓN DE CASAS MATERNAS

REHABILITACIÓN DE PUESTOS DE SALUD

PROGRAMA DE REACTIVACIÒN PRODUCTIVA RURAL (PRPR/BID-SF-NI)

CENTROS DE SALUD (MINSA/FISE)

AGUA Y SANEAMIENTO EN ZONAS DE ALTO POTENCIAL ECONÓMICO (JUI

ELECTRIFICACIÓN RURAL (CNE)

PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA

PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA

AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN TICUANTEPE SEGUNDA ETAPA

LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN MATIGUAS-SIUNA Y OBRAS ASOCIADAS (BID

EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (

ELECTRIFICACIÓN RURAL

DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA US

FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES ELECTRIFIC

PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA

ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA/BM-3780/TF051

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA Y ESCENARIOS DE DESARROLLO

DESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA

ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CALIGUATE

PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES INDUSTR

DESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA- ATN/JF-9

PROGRAMA EUROSOLAR

PROGRAMA DESARROLLO SIST. DE GENERACIÓN EÓLICA EN PEQUEÑOS

RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID

61,103,770.00

45,229,148.00

9,549,368.00

283,410.00

39,661,330.00

6,504,673.00

3,104,989.00

2,000,000.00

44,356,153.46

872,994.54

83,070.38 9,901,786.27 3,000,000.00

15,143.35 3,000,000.00

250,000.00 4,733,656.65 1,067,876.00 2,835,039.00

282,832.41 17,031,553.11 23,810,000.00

6,231,268.35 400,000.00 269,889.48

9,549,368.00

283,410.00

39,661,330.00

4,735,407.00 1,165,077.00

604,189.00

359,387.00 2,745,602.00

2,000,000.00

31,808,704.34 1,661,760.91 1,604,280.00 1,262,928.75 5,227,239.46

41,240.00 50,000.00

2,700,000.00

39,650.00 332,583.54 256,687.00 244,074.00

60,511,901.53

43,566,003.55

9,549,368.00

283,410.00

39,546,378.99

6,504,672.30

2,628,073.00

1,999,999.24

42,823,459.08

742,544.47

83,070.37 9,901,786.27 2,999,999.99

15,143.35 3,000,000.00

0.00 4,079,356.20

824,880.24 2,495,739.90

282,831.91 16,941,717.87 23,505,519.73

6,231,267.82 152,364.40

0.00

9,549,368.00

283,410.00

39,546,378.99

4,735,407.00 1,165,076.30

604,189.00

359,387.00 2,268,686.00

1,999,999.24

31,170,157.63 1,594,061.12 1,544,432.81 1,054,764.19 4,731,543.33

13,500.00 15,000.00

2,700,000.00

0.00 314,904.88 183,565.59 244,074.00

591,868.47

1,663,144.45

0.00

0.00

114,951.01

0.70

476,916.00

0.76

1,532,694.38

130,450.07

0.01 0.00 0.01 0.00 0.00

250,000.00 654,300.45 242,995.76 339,299.10

0.50 89,835.24

304,480.27 0.53

247,635.60 269,889.48

0.00

0.00

114,951.01

0.00 0.70 0.00

0.00 476,916.00

0.76

638,546.71 67,699.79 59,847.19

208,164.56 495,696.13

27,740.00 35,000.00

0.00

39,650.00 17,678.66 73,121.41

0.00

Cuadro No. 18

Page 156: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPANEXO CIER

DGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTOEN POBREZA

PRPSIEP134

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:19:42 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD DEVENGADO ACUMULADO

ENERO DICIEMBREDE: A:

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

SALDO DEVENGAR

FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Gasto Capital(S/N)=s

******* GASTO DE CAPITAL *******

5 de 5

TOTAL REPORTE:

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURACONSERVACIÓN DE LA RED VIALESTELÍ, 20 KM. TRAMO ESCUELA AGRIC. Y GANAD.- MIRAFLORES

RENTAS DEL TESORO / ALIVIO FIDA 1,174,788.00

1,174,788.00 1,174,788.00 1,174,788.00

926,535,156.00

847,201.35

847,201.35 847,201.35

847,201.35

884,742,217.55

327,586.65

327,586.65 327,586.65 327,586.65

41,792,938.45

Cuadro No. 18

Page 157: Portada Informe Enero-diciembre 2007

TOTAL CORRIENTE

PROGRAMAS ESPECIFICOSESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)

SIEPSIEP

PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)

MHCPDGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:20:46 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

CAPITALINSTITUCION

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007

DEVENGADOPRESUPUESTOACTUALIZADO

SALDO PORDEVENGAR

1 de 16

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Programa de Fortalecimiento Judicial y Acceso a la Justicia. Convenio No.1074/SF-NI

Programa de Facilitadores Judiciales

Dirección y Coordinación Programa de Modernización C.G.R. (BID No. 1100/SF-NI)

Desarrollo de la Estructura Organizacional y Gestión (BID No. 1100/SF-NI)

Fortalecimiento de los Mecanismos de Control (BID No 1100/SF-NI)

Desarrollo e Implementación de Estructura de Capacitación (BID No. 1100/SF-NI)

Desarrollo de la Infraestructura Tecnológica (BID No. 1100/SF-NI)

Fondo Social Suplementario

Fortalecimiento Unidad Técnica Departamental

Ampliación del Acceso a los Servicios Financieros (BM 3903/SF-NI)

Programa para el Mejoramiento del Marco de Garantías Mobiliarias para FacilitarAcceso a Crédito

Implementación del Plan de Acción Nacional de la Niñez y Adolescencia

Fortalecimiento de la Participación Infantil

Fortalecimiento Institucional (Seguimiento, Monitoreo y Evaluación)

Proyecto de Prevención y Atención a la Violencia Juvenil

Programa Nacional de Información Juvenil

Programa Nacional de Educación no Formal en Población y Sexualidad (Fase I)

Proyecto Haz Realidad Tu Negocio

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Apoyo Danés al Desminado Humanitario

APOYO LOGÍSTICO HURACÁN FÉLIX/ DANIDA

Prevención de Incendios Forestales en Nueva Segovia

Derechos de la Niñez y Adolescencia en la Gestión del Riesgo Comunitario

Protección de Desastres Ante Amenazas Volcánicas

Prevención de Desastres en 105 Comunidades de León

Dirección y Coordinación de Ordenamiento de la Propiedad

Titulación de la Propiedad

Cuantificación e Indemnización de la Propiedad

Coordinación Delegaciones de la Propiedad

Servicios de Saneamiento y Legalización

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

318,074.00

17,566,480.00

3,491,573.42

0.00

0.00

0.00

0.00

9,650,420.66

1,785,473.47

2,983,531.12

6,789,655.92

1,034,665.40

41,319,885.72

0.00

2,543,438.71

2,480,224.93

448,245.54

6,941,129.74

6,325,278.60

6,244,268.80

14,515,010.45

4,534,823.57

4,118,844.02

161,050.02

384,802.61

315,117.73

179,068.79

269,676.97

217,055.34

0.00

4,619.00

833,520.00

0.00

2,218,939.58

3,767,115.82

2,372,178.92

2,474,011.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41,319,885.72

0.00

2,543,438.71

2,480,224.93

448,245.54

6,941,129.74

6,325,278.60

6,244,268.80

14,515,010.45

4,534,823.57

4,118,844.02

161,050.02

384,802.61

315,117.73

179,068.79

269,676.97

217,055.34

0.00

322,693.00

18,400,000.00

3,491,573.42

2,218,939.58

3,767,115.82

2,372,178.92

2,474,011.18

9,650,420.66

1,785,473.47

2,983,531.12

6,789,655.92

1,034,665.40

0.00

0.00

0.00

318,074.00

21,058,053.42

22,243,746.57

41,319,885.72

18,738,317.52

30,939,718.30

4,619.00

11,665,765.50

0.00

41,319,885.72

18,738,317.52

30,939,718.30

322,693.00

32,723,818.92

22,243,746.57

55,200,000.00

2,027,770.00

2,825,064.33

9,036,692.88

6,393,631.96

13,533,713.20

7,629,897.63

6,487,071.00

15,612,278.00

7,331,680.00

4,594,904.00

1,132,059.00

1,331,894.00

1,478,071.00

190,334.00

271,728.00

218,226.00

0.00

322,693.00

18,400,000.00

3,491,573.42

2,984,784.00

3,897,104.00

2,372,204.00

3,054,676.00

10,099,876.23

1,824,273.39

3,100,630.57

6,875,902.43

1,036,572.15

57,227,770.00

39,419,000.00

38,648,245.00

322,693.00

34,200,341.42

22,937,254.77

13,880,114.28

2,027,770.00

281,625.62

6,556,467.95

5,945,386.42

6,592,583.46

1,304,619.03

242,802.20

1,097,267.55

2,796,856.43

476,059.98

971,008.98

947,091.39

1,162,953.27

11,265.21

2,051.03

1,170.66

0.00

0.00

0.00

0.00

765,844.42

129,988.18

25.08

580,664.82

449,455.57

38,799.92

117,099.45

86,246.51

1,906.75

15,907,884.28

20,680,682.48

7,708,526.70

0.00

1,476,522.50

693,508.20

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PROYECTOS CENTRALES

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y ESTRATEGIA

ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO, PROTECCIÓN CIUDADANA, PREVENC

DEFENSA NACIONAL

ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

318,074.00

21,058,053.42

22,243,746.57

41,319,885.72

18,738,317.52

29,412,946.84

860,970.36

665,801.10

4,619.00

11,665,765.50

0.00

41,319,885.72

18,738,317.52

29,412,946.84

860,970.36

665,801.10

322,693.00

32,723,818.92

22,243,746.57

57,227,770.00

39,419,000.00

34,025,933.00

3,942,024.00

680,288.00

322,693.00

34,200,341.42

22,937,254.77

15,907,884.28

20,680,682.48

4,612,986.16

3,081,053.64

14,486.90

0.00

1,476,522.50

693,508.20

Cuadro No. 19

Page 158: Portada Informe Enero-diciembre 2007

TOTAL CORRIENTE

PROGRAMAS ESPECIFICOSESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)

SIEPSIEP

PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)

MHCPDGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:20:46 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

CAPITALINSTITUCION

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007

DEVENGADOPRESUPUESTOACTUALIZADO

SALDO PORDEVENGAR

2 de 16

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Programa de Micro Créditos

Apoyo para Mejorar la Gestión Pública de Atención al Sector Producción yCompetitividad

Rehabilitación del Sector Cafetalero en Nicaragua

Fortalecimiento de la Gestión de Comercio Exterior de Nicaragua 1117/SF/NI-BID

Creación de Capacidades Exportadoras en Pymes y Fortalecimiento al SistemaNacional de la CalidadProyecto Regional Unión Aduanera Para Fortalecer la Integración Centroamericana-Nicaragua

Promoción de la Competencia y Desregularización

Defensa del Consumidor

Normalización y Metrología

Registro de la Propiedad Intelectual

Fortalecimiento de Inst. y Capac. en el Área de Políticas de Competencia y Protecciònal Consumidor

Apoyo a la Competitividad en Nicaragua

Apoyo a la Innovación Tecnológica en Nicaragua-1079/SF-NI-BID FASE I

Sistema de Atención y Tramitación Simplificada para la Formación de EmpresasATN/SF-8457-NIPrograma Nacional de Desarrollo de la MIPYMES Nicaragüenses

Diseño e Implementación de la Estrategia del Centro de Promoción de Exportaciones

Sistema Integrado de la Calidad (ATN/ME-8976-RG)

Centro de Apoyo a las Mipymes de Rivas-Programa Sectorial Promipyme

Políticas y Normas

Administración de Concesiones

Programa de Apoyo al Sector Ambiental Fase II

Monitoreo, Vigilancia y Control

Fomento y Promoción

Investigación Minera

Monitoreo, Vigilancia y Control

Fomento y Promoción

Investigación Pesquera y Acuícola

Desarrollo Pesquero en la Costa Pacífico de San Juan del Sur

Apoyo al Sector Pesquero de Nicaragua

Monitoreo, Vigilancia y Control

Fomento y Promoción

Investigación Forestal

Transferencia al INPYME

Dirección Superior

Servicios de Auditoría

Servicios de Asuntos Jurídicos

1,262,120.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,029,505.48

3,434,475.69

3,319,064.84

3,920,416.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

687,049.21

343,857.04

0.00

283,225.15

90,986.05

113,465.33

551,289.87

253,641.50

407,716.52

0.00

0.00

123,618.75

127,967.01

46,493.34

7,793,999.00

9,372,657.22

1,812,816.67

3,641,392.79

41,707,950.00

2,007,915.37

1,925,415.16

5,989,226.57

150,781.20

3,617,102.30

0.00

0.00

0.00

0.00

1,646,520.67

3,000,000.00

10,417,941.12

2,805,353.75

12,342,912.51

12,830,804.31

820,388.73

1,780,039.99

0.00

0.00

2,485,323.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,926,109.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42,970,070.40

2,007,915.37

1,925,415.16

5,989,226.57

150,781.20

3,617,102.30

2,029,505.48

3,434,475.69

3,319,064.84

3,920,416.87

1,646,520.67

3,000,000.00

10,417,941.12

2,805,353.75

12,342,912.51

12,830,804.31

820,388.73

1,780,039.99

687,049.21

343,857.04

2,485,323.71

283,225.15

90,986.05

113,465.33

551,289.87

253,641.50

407,716.52

0.00

1,926,109.19

123,618.75

127,967.01

46,493.34

7,793,999.00

9,372,657.22

1,812,816.67

3,641,392.79

24,788,892.05

3,005,938,607.79

105,453,784.58

530,566,909.06

130,242,676.63

3,536,505,516.85

44,357,943.00

2,606,231.44

3,167,700.00

5,989,233.53

3,896,790.20

6,209,300.00

2,146,798.00

3,549,065.00

3,487,353.50

4,045,795.00

2,180,000.00

3,000,000.00

18,268,983.91

5,770,700.00

20,700,000.00

17,379,552.00

1,432,443.05

21,391,192.77

692,068.00

347,931.00

4,141,031.10

284,432.00

90,991.05

113,593.00

553,412.36

253,648.97

407,723.00

0.00

1,926,110.00

123,626.00

128,686.65

46,497.00

7,794,000.00

9,579,163.93

1,815,306.11

3,767,887.61

186,482,831.53

3,848,227,221.04

1,387,872.60

598,316.07

1,242,284.84

6.96

3,746,009.00

2,592,197.70

117,292.52

114,589.31

168,288.66

125,378.13

533,479.33

0.00

7,851,042.79

2,965,346.25

8,357,087.49

4,548,747.69

612,054.32

19,611,152.78

5,018.79

4,073.96

1,655,707.39

1,206.85

5.00

127.67

2,122.49

7.47

6.48

0.00

0.81

7.25

719.64

3.66

1.00

206,506.71

2,489.44

126,494.82

56,240,154.90

311,721,704.19

ACTIVIDADES CENTRALES

PROYECTOS CENTRALES

COMERCIO EXTERIOR

COMPETENCIA Y TRANSPARENCIA EN LOS MERCADOS

FOMENTO EMPRESARIAL

RECURSOS NATURALES

RECURSOS GEOLÓGICOS

PESCA Y ACUICULTURA

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FORESTALES

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

ACTIVIDADES CENTRALES

1,262,120.40

0.00

0.00

12,703,462.88

0.00

1,030,906.25

487,676.53

1,212,647.89

298,079.10

7,793,999.00

219,679,767.45

41,707,950.00

2,007,915.37

11,682,525.23

1,646,520.67

43,997,440.41

2,485,323.71

0.00

1,926,109.19

0.00

0.00

0.00

42,970,070.40

2,007,915.37

11,682,525.23

14,349,983.55

43,997,440.41

3,516,229.96

487,676.53

3,138,757.08

298,079.10

7,793,999.00

219,679,767.45

44,357,943.00

2,606,231.44

19,263,023.73

15,409,011.50

87,942,871.73

5,181,030.10

489,016.05

3,140,894.33

298,809.65

7,794,000.00

229,388,718.27

1,387,872.60

598,316.07

7,580,498.50

1,059,027.95

43,945,431.32

1,664,800.14

1,339.52

2,137.25

730.55

1.00

9,708,950.82

Cuadro No. 19

Page 159: Portada Informe Enero-diciembre 2007

TOTAL CORRIENTE

PROGRAMAS ESPECIFICOSESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)

SIEPSIEP

PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)

MHCPDGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:20:46 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

CAPITALINSTITUCION

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007

DEVENGADOPRESUPUESTOACTUALIZADO

SALDO PORDEVENGAR

3 de 16

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Servicios de Comunicación Social

Servicios Administrativos y Financieros

Servicios de Emergencias Escolares

Servicios de Sistemas de Información

Servicios de Planificación y Desarrollo Educativo

Servicios de Descentralización de la Educación

Servicios de Recursos Humanos

Servicios de Gestión Ambiental

Servicios de Coordinación de Programas Educativos

Servicios de Tecnología Educativa

Servicios de Educación para la Vida

Servicios de Capacitación Continua

Servicios de Televisión Educativa

Servicios de Gestión de Recursos

Servicios de Coordinación y Supervisión de las Delegaciones

Coordinación y Supervisión Nueva Segovia

Coordinación y Supervisión Madriz

Coordinación y Supervisión Estelí

Coordinación y Supervisión Jinotega

Coordinación y Supervisión Matagalpa

Coordinación y Supervisión Boaco

Coordinación y Supervisión Chontales

Coordinación y Supervisión Río San Juan

Coordinación y Supervisión Zelaya Central

Coordinación y Supervisión Chinandega

Coordinación y Supervisión León

Coordinación y Supervisión Managua

Coordinación y Supervisión Carazo

Coordinación y Supervisión Masaya

Coordinación y Supervisión Granada

Coordinación y Supervisión Rivas

Coordinación y Supervisión RAAN

Coordinación y Supervisión Sector Minero

Coordinación y Supervisión RAAS

Fortalecimiento SNIP-MECD

Reemplazo y Ampliación del Centro Escolar Quizalá, San Rafael del Sur

Identificación de Necesidades Integrales de Infraestructura Escolar e Institucional aNivel NacionalCapacitación en Cuido y Mantenimiento y Reparaciones de Locales Escolares

Dotación de Pupitres y Set Mobiliario para Preescolar y Maestros a Nivel Nacional

Apoyo a la Educación Especial con Medios de Transporte

Dotación de Equipos y Mobiliarios para Centros Escolares

Rehabilitación de Escuelas Normales y Dotación de Mobiliario Escolar

Descentralización Escolar, Pasen (BM 3978-NI)

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Preescolar, PASEN (BM 3978-NI)

Estudios, Diseño y Diagnóstico, PASEN (BM 3978-NI)

Fortalecimiento Institucional, PASEN (BM 3978-NI)

Rehabilitación de Establecimientos Escolares del Departamento de Río San Juan

Rehabilitación de Establecimientos Escolares del Departamento de Chinandega

Rehabilitación de Establecimientos Escolares en la Región Auntónoma del AtlánticoNorte, RAANRehabilitación de Establecimientos Escolares del Departamento de Jinotega

Rehabilitación de Establecimientos Escolares del Departamento de Matagalpa

5,128,044.46

63,488,105.21

703,308.17

3,872,949.52

4,163,862.55

278,322.50

8,520,483.12

373,518.22

13,122,566.77

7,643,999.39

3,314,368.34

853,306.76

328,440.15

647,084.09

7,342,937.13

2,867,522.72

3,782,130.19

3,451,911.20

4,882,041.05

22,670,110.37

1,569,574.24

3,956,463.58

1,895,859.19

149,240.45

4,619,036.48

5,342,170.97

9,980,079.33

3,769,041.48

2,809,147.78

1,534,888.33

3,330,588.42

2,245,777.02

2,347,762.78

3,868,258.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

600,000.00

139,016.94

3,296,887.82

7,398,425.71

9,451,952.96

11,849,274.95

1,346,509.03

45,400,592.98

13,764,998.84

148,181.48

2,611,868.75

9,299,267.58

20,804,228.54

285,325.64

2,170,483.99

2,764,862.53

1,506,231.86

5,128,044.46

63,488,105.21

703,308.17

3,872,949.52

4,163,862.55

278,322.50

8,520,483.12

373,518.22

13,122,566.77

7,643,999.39

3,314,368.34

853,306.76

328,440.15

647,084.09

7,342,937.13

2,867,522.72

3,782,130.19

3,451,911.20

4,882,041.05

22,670,110.37

1,569,574.24

3,956,463.58

1,895,859.19

149,240.45

4,619,036.48

5,342,170.97

9,980,079.33

3,769,041.48

2,809,147.78

1,534,888.33

3,330,588.42

2,245,777.02

2,347,762.78

3,868,258.81

600,000.00

139,016.94

3,296,887.82

7,398,425.71

9,451,952.96

11,849,274.95

1,346,509.03

45,400,592.98

13,764,998.84

148,181.48

2,611,868.75

9,299,267.58

20,804,228.54

285,325.64

2,170,483.99

2,764,862.53

1,506,231.86

5,158,451.32

65,374,329.80

816,767.11

3,883,901.96

4,228,168.14

382,053.74

8,991,312.79

437,286.70

13,799,128.88

7,817,400.76

3,508,990.23

3,853,307.46

328,440.36

652,536.09

7,861,890.88

2,913,104.24

3,873,292.68

3,643,823.83

4,953,980.53

22,740,532.79

1,591,085.53

4,002,713.79

1,968,867.04

207,297.38

4,685,558.81

5,508,950.26

10,482,044.13

4,230,036.43

2,837,859.65

1,551,901.01

3,351,780.81

2,288,161.39

2,384,724.88

3,916,679.22

600,000.00

148,028.00

4,000,000.00

8,000,000.00

9,600,000.00

20,635,967.00

10,402,494.15

70,050,899.00

14,865,961.68

148,181.48

3,734,143.37

11,078,713.47

28,294,701.00

1,541,682.00

6,769,793.00

5,485,195.00

3,108,825.00

30,406.86

1,886,224.59

113,458.94

10,952.44

64,305.59

103,731.24

470,829.67

63,768.48

676,562.11

173,401.37

194,621.89

3,000,000.70

0.21

5,452.00

518,953.75

45,581.52

91,162.49

191,912.63

71,939.48

70,422.42

21,511.29

46,250.21

73,007.85

58,056.93

66,522.33

166,779.29

501,964.80

460,994.95

28,711.87

17,012.68

21,192.39

42,384.37

36,962.10

48,420.41

0.00

9,011.06

703,112.18

601,574.29

148,047.04

8,786,692.05

9,055,985.12

24,650,306.02

1,100,962.84

0.00

1,122,274.62

1,779,445.89

7,490,472.46

1,256,356.36

4,599,309.01

2,720,332.47

1,602,593.14

ACTIVIDADES CENTRALES

PROYECTOS CENTRALES 0.00 152,621,169.41 152,621,169.41 235,911,374.05 83,290,204.64

Cuadro No. 19

Page 160: Portada Informe Enero-diciembre 2007

TOTAL CORRIENTE

PROGRAMAS ESPECIFICOSESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)

SIEPSIEP

PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)

MHCPDGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:20:46 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

CAPITALINSTITUCION

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007

DEVENGADOPRESUPUESTOACTUALIZADO

SALDO PORDEVENGAR

4 de 16

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL

Rehabilitación de Establecimientos Escolares del Departamento de Nueva Segovia

Rehabilitación de Establecimientos Escolares del Departamento de Granada

Rehabilitación de Establecimientos Escolares del Departamento de Carazo

Rehabilitación de Establecimientos Escolares del Departamento de León

Fortalecimiento Infraestructura Educativa de Centros de Educación Básica y Media delÁmbito NacionalLEGALIZACIÓN DE PROPIEDADES A NIVEL NACIONAL (CPS)

Compromiso y Acción ante el Sida, Tuberculosis y Malaria

EDUCACIÓN SOBRE VIH SIDA, ABUSO SEXUAL Y EMBARAZO TEMPORAL ENNIIÑEZ Y ADOLESCENCIA (UNICEF)FORTALEC. DE LAS REDES DE APOYO P/ LA PROTECC. DE LA NIÑEZ, ANTELOS ABUSOS SEX. EN C. ESC. 14 MUNICCapacitación a Docentes y Estudiantes en Gestión en 24 Esc. del Dpto de Estelí yNueva Segovia

Servicios de Educación Primaria Centralizada

Servicios de Educación Primaria Descentralizada Municipal

Servicios de Educación Primaria en Centros Autónomos

Servicios de Educación Primaria en Centros Subvencionados

Rehabilitación de Instalaciones Escolares de la Educación Básica y Media, Dpto deManagua (Fase III)Rehabilitación de Infraestructura Escolar en los Departamentos de Rivas, Boaco yChontales (Fase IV)Apoyo a la Educación de Primaria/Francia-Nicaragua

Programa de Nutrición Escolar (PINE)

EFA-Educación para Todos

Educación Multigrado

Educación Inicial y Preescolar

Educación Extraedad

Programa de Alimentación Escolar (PAE)

Servicios de Educación Secundaria Centralizada

Servicios de Educación Secundaria Descentralizada Municipal

Servicios de Educación Secundaria en Centros Autónomos

Servicios de Educación Secundaria en Centros Subvencionados

Sustitución de Tres Institutos Ubicados en los Municipios de León, Ciudad Sandino yVilla El carmenServicios de Educación Técnica

Construcción del Instituto Tecnológico para la Excelencia Académica (IDEA)

Servicios de Educación Preescolar

Servicios de Preescolares Comunitarios

Servicios de Educación Especial

Educación Inclusiva

Servicios de Educación de Jóvenes y Adultos

Servicios de Educación a Distancia

Servicio Social Comunitario de Alfabetización

Programa de Educación Básica para Jóvenes y Adultos (Prestamo BID-1528)

Equipamiento a Centro de Capacitación para Docentes de Alumnos No Videntes(OEI/FOAL/MEC)Proyecto de Habilitación Laboral, Vulcano de Nicaragua

Acceso a la Educación Básica para Mujeres con Hijos (OEI/MEC)

Diseño Curricular y Dotación de Materiales para Bachillerato Aplicado (OEI/MEC)

Capacitación y Fortalecimiento Institucional para la Educación Especial (OEI/MEC)

Curso de Habilitación Laboral (OEI/CAM)

Fortalecimiento del Bachillerato Aplicado, (OEI/CAM)

Formación Inicial a Docentes

Formación Continua a Docentes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,808,345,827.98

9,878,105.64

333,948,151.06

77,828,742.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

226,248,651.93

2,016,510.49

60,544,892.06

18,194,487.79

0.00

692,825.36

0.00

37,453,217.42

41,647,013.57

27,817,766.20

324,499.08

56,094,352.34

3,428,381.78

10,079,085.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,230,458.53

46,485,871.45

5,630,911.82

1,237,478.17

2,779,340.52

4,000,000.00

3,460,392.95

140,356.47

1,560,820.43

259,559.25

248,282.00

465,918.20

0.00

0.00

0.00

0.00

31,689,777.63

102,042,116.58

588,058.05

89,918,968.66

16,924,514.86

5,277,669.41

1,435,729.81

1,249,371.31

68,107,163.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26,189,706.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22,142,255.18

1,014,889.00

2,213,497.07

945,893.69

1,369,379.98

446,789.47

4,222,623.89

2,167,335.33

0.00

0.00

5,630,911.82

1,237,478.17

2,779,340.52

4,000,000.00

3,460,392.95

140,356.47

1,560,820.43

259,559.25

248,282.00

465,918.20

1,808,345,827.98

9,878,105.64

333,948,151.06

77,828,742.47

31,689,777.63

102,042,116.58

588,058.05

89,918,968.66

16,924,514.86

5,277,669.41

1,435,729.81

1,249,371.31

68,107,163.59

226,248,651.93

2,016,510.49

60,544,892.06

18,194,487.79

0.00

692,825.36

26,189,706.14

37,453,217.42

41,647,013.57

27,817,766.20

324,499.08

56,094,352.34

3,428,381.78

10,079,085.19

22,142,255.18

1,014,889.00

2,213,497.07

945,893.69

1,369,379.98

446,789.47

4,222,623.89

2,167,335.33

25,230,458.53

46,485,871.45

130,759,799.18 647,138,228.52 777,898,027.70

6,200,000.00

7,488,464.00

6,001,691.00

4,000,000.00

5,682,530.00

1,181,319.00

4,460,956.00

881,206.40

759,217.50

791,406.00

1,950,482,060.81

9,630,411.60

333,220,927.02

77,828,914.08

32,864,815.27

105,158,978.19

600,000.00

90,621,371.79

26,900,876.27

5,589,782.00

1,742,345.12

1,699,000.00

68,451,539.00

239,042,540.51

1,971,262.84

60,623,246.06

18,194,488.79

2,804,800.00

3,560,179.34

37,153,894.85

38,144,420.22

44,974,265.57

28,087,041.03

1,550,041.85

63,722,096.01

5,651,624.19

11,782,952.51

25,014,000.00

1,014,889.00

2,228,394.38

1,001,192.00

1,626,884.00

500,597.00

4,232,427.99

2,223,850.00

26,262,921.18

56,768,098.25

872,958,743.46

569,088.18

6,250,985.83

3,222,350.48

0.00

2,222,137.05

1,040,962.53

2,900,135.57

621,647.15

510,935.50

325,487.80

142,136,232.83

-247,694.04

-727,224.04

171.61

1,175,037.64

3,116,861.61

11,941.95

702,403.13

9,976,361.41

312,112.59

306,615.31

449,628.69

344,375.41

12,793,888.58

-45,247.65

78,354.00

1.00

2,804,800.00

2,867,353.98

10,964,188.71

691,202.80

3,327,252.00

269,274.83

1,225,542.77

7,627,743.67

2,223,242.41

1,703,867.32

2,871,744.82

0.00

14,897.31

55,298.31

257,504.02

53,807.53

9,804.10

56,514.67

1,032,462.65

10,282,226.80

95,060,715.76

PROYECTOS CENTRALES

SERVICIOS EDUCATIVOS 2,786,258,840.34 377,945,739.65 3,164,204,579.99 3,382,927,128.72 218,722,548.73

Cuadro No. 19

Page 161: Portada Informe Enero-diciembre 2007

TOTAL CORRIENTE

PROGRAMAS ESPECIFICOSESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)

SIEPSIEP

PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)

MHCPDGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:20:46 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

CAPITALINSTITUCION

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007

DEVENGADOPRESUPUESTOACTUALIZADO

SALDO PORDEVENGAR

5 de 16

MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL

Proyecto de Tecnología Agrícola Fase II (MAGFOR-PRORURAL/ BM3903)

Apoyo a Familias Rurales en Zonas Afectadas por Sequías e Inundaciones

Asistencia Alimentaria para Personas Afectadas por Desastres (PMA/OPSR-10212)

Fondo de Desarrollo Agropecuario (FONDEAGRO) FASE II

Programa Nacional Libra por Libra

Mejora de la Situación de Pequeños y Medianos Productores Cafetaleros de laCuenca del Río San JuanPrograma Sectorial de Desarrollo Rural Productivo Sostenible (PRORURAL-MAGFOR)

Fortalecimiento Programa Nacional de Vigilancia Fitosanitaria

Erradicación de la Mosca de la Fruta del Mediterraneo

Monitoreo y Control de Leprosis de los Citricos

Practicas de Agricultura y Trazabilidad

Certificación de Semilla

Vigilancia y campañas epidemiológicas

Servicios de Inspección de Fincas y Trazabilidad

Inspección y Control de Importaciones

Certificación de Fincas Libres de Brucelosis y Tuberculosis Bovina

Vigilancias y Campañas

Erradicación de Enfermedad del Camaron

Programa Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado

Proyecto Regional de Control y Erradicación de la Peste Porcina

Mejoramiento Genético Pecuario

Registro Genealógico

Mejoramiento Genético Porcino

Mejoramiento de la Productividad Ganadera P/Productores de Pequeña y MedianaEscala en Nicaragua

Dirección y Coordinación, Servicios Agrosanitarios

Registro de Plaguicidas, Fertilizantes e Insumos Agropecuarios

Registro de Productos Veterinarios y Alimentos de Uso Animal

Vigilancia y Control de Insumos Agropecuarios

Diagnósticos Veterinarios en Laboratorios

Detección de Residuos Contaminantes y Control de Plaguicidas

Diagnósticos Fitosanitarios y de Calidad de Semillas

Servicios de Sanidad Agropecuaria y Forestal ( BID-1500-SF-NI)

Dirección y Coordinación, Servicios de Inocuidad Agroalimentaria

Inspección de Inocuidad y de Cumplimiento de Normas Sanitarias

Servicios de Vigilancia y Trazabilidad

Servicios de Procesos y Otorgamiento de Certificados

Apoyo a la Implementación de las Condiciones de Exportación de Productos Agro-Alimentarios

ADMINISTRACIÓN FORESTAL ESTATAL

Apoyo a la Constitución de un Sistema de Información Agropecuaria

BONO PRODUCTIVO ALIMENTARIO

Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria

Instituto Nacional Forestal (INAFOR)

Plan Maestro de Manejo Forestal - Fase Inversión

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,104,856.82

616,701.00

5,146,124.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,481,743.18

700,996.97

2,817,413.87

0.00

1,258,893.84

991,461.02

724,482.78

649,120.62

3,674,894.87

3,135,356.09

991,569.16

0.00

1,146,535.42

6,812,858.45

1,115,750.95

274,460.97

0.00

528,614.43

0.00

10,491,804.66

51,010,249.01

31,085,911.00

0.00

49,048,128.20

56,752,014.18

80,638,496.64

60,920,000.00

39,430,211.70

23,551,160.77

9,076,549.63

5,798,664.40

4,988,787.39

124,513.99

692,452.80

1,267,637.75

0.00

0.00

0.00

2,714,337.08

7,562,163.80

1,523,466.33

7,679,737.24

4,871,449.10

0.00

0.00

0.00

1,605,765.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27,687,676.03

0.00

0.00

0.00

0.00

3,017,560.87

0.00

7,783,196.95

173,090,544.19

0.00

0.00

5,850,436.45

49,048,128.20

56,752,014.18

80,638,496.64

60,920,000.00

39,430,211.70

23,551,160.77

9,076,549.63

5,798,664.40

4,988,787.39

124,513.99

692,452.80

1,267,637.75

5,104,856.82

616,701.00

5,146,124.07

2,714,337.08

7,562,163.80

1,523,466.33

7,679,737.24

4,871,449.10

2,481,743.18

700,996.97

2,817,413.87

1,605,765.85

1,258,893.84

991,461.02

724,482.78

649,120.62

3,674,894.87

3,135,356.09

991,569.16

27,687,676.03

1,146,535.42

6,812,858.45

1,115,750.95

274,460.97

3,017,560.87

528,614.43

7,783,196.95

183,582,348.85

51,010,249.01

31,085,911.00

5,850,436.45

52,284,216.91

63,436,524.00

80,698,938.00

60,920,000.00

41,155,140.00

26,637,560.00

9,898,176.50

7,221,114.00

7,304,306.00

224,811.00

2,208,702.00

3,300,000.00

5,468,228.15

756,248.00

5,465,198.30

9,882,074.00

10,840,000.00

1,524,000.00

7,919,002.00

5,017,300.00

2,688,775.00

866,183.00

4,586,826.17

5,640,746.00

1,369,630.00

1,140,143.03

840,798.71

844,306.00

4,392,178.80

3,481,173.88

1,211,298.00

38,561,212.00

1,317,839.81

7,755,272.68

544,529.00

485,160.00

7,933,336.00

528,614.43

7,872,830.00

185,000,000.00

51,051,742.00

31,085,962.00

5,850,437.00

3,236,088.71

6,684,509.82

60,441.36

0.00

1,724,928.30

3,086,399.23

821,626.87

1,422,449.60

2,315,518.61

100,297.01

1,516,249.20

2,032,362.25

363,371.33

139,547.00

319,074.23

7,167,736.92

3,277,836.20

533.67

239,264.76

145,850.90

207,031.82

165,186.03

1,769,412.30

4,034,980.15

110,736.16

148,682.01

116,315.93

195,185.38

717,283.93

345,817.79

219,728.84

10,873,535.97

171,304.39

942,414.23

-571,221.95

210,699.03

4,915,775.13

0.00

89,633.05

1,417,651.15

41,492.99

51.00

0.55

PROYECTOS CENTRALES

SERVICIOS DE SANIDAD VEGETAL Y SEMILLAS

SERVICIOS DE SANIDAD ANIMAL Y MEJORAMIENTO PECUARIO

SERVICIOS AGROSANITARIOS

SERVICIOS DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

SERVICIOS DE NORMACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL

PROGRAMA PRODUCTIVO ALIMENTARIO

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

0.00

0.00

16,867,835.91

11,425,778.38

9,349,605.79

528,614.43

10,491,804.66

82,096,160.01

319,416,561.12

12,872,056.33

25,956,919.40

27,687,676.03

3,017,560.87

7,783,196.95

173,090,544.19

77,313,713.63

319,416,561.12

12,872,056.33

42,824,755.31

39,113,454.41

12,367,166.66

8,311,811.38

183,582,348.85

159,409,873.64

335,030,555.41

20,258,933.00

60,654,580.62

51,840,740.42

18,036,137.49

8,401,444.43

185,000,000.00

193,736,352.09

15,613,994.29

7,386,876.67

17,829,825.31

12,727,286.01

5,668,970.83

89,633.05

1,417,651.15

34,326,478.45

Cuadro No. 19

Page 162: Portada Informe Enero-diciembre 2007

TOTAL CORRIENTE

PROGRAMAS ESPECIFICOSESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)

SIEPSIEP

PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)

MHCPDGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:20:46 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

CAPITALINSTITUCION

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007

DEVENGADOPRESUPUESTOACTUALIZADO

SALDO PORDEVENGAR

6 de 16

MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

Seguridad Alimentaria Cuerpo de Paz - INTA

Fortalecimiento para el Manejo de Cuencas y la Prevención Desastres Naturales(FOCUENCAS)Apoyo al INTA en su Nueva Estrategia de Desarrollo Tecnológico en la Agricultura(PASADANIDA II)Programa Nicaragüense de Juventud Rural (PRONIJUR-FASE II)

Proyecto de Tecnología Agrícola Fase II (INAFOR-PRORURAL)

Proyecto de Tecnología Agrícola Fase II (INTA-PRORURAL)

Cooperación al Programa de Desminado Humanitario

III Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras (BM 3464-NI)

REPARACIÓN DEL TRAMO LAS PIEDRECITAS - NAGAROTE

Equipos de Apoyo a la Unidad Coordinadora de Programa (BID 1088/SF-NI)

Pavimentación de Carretera Guayacán - Jinotega (UE NIC/B7-3100/2000/001)

Ampliación de Carretera Ticuantepe - Masaya - Granada

Mejoras del Camino Santa Clara - Susucayán - El Jícaro (BCIE 1608)

Rehabilitación de Carretera Chinandega - Guasaule (BCIE 1576)

Mejoras en la Carretera Río Blanco - Puerto Cabezas

Pavimentación Carretera Costanera Litoral Sur.

Reconstrucción y Mejoramiento de la Carretera Pavimentada Chinandega - El Viejo(NDF-423)Reconstrucción de la Carretera Pavimentada El Viejo - El Congo (BID 1530/SF-NI)

Refuerzo y Mejoramiento de la Carretera Pavimentada Chinandega - Corinto (NDF -423)Mantenimiento Vial - FOMAV (BID 1530/SF-NI)

Reconstrucción y Mejoramiento de la Carretera Telica - Malpaisillo (BID 1530/SF-NI)

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera El Viejo-Tonalá-Puerto Morazán (BID1530 /SF-NI)Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera El Congo - Empalme Cosigûina (BID1530 /SF-NI)Unidad Coordinadora del Proyecto (BID 1530/SF-NI)

Estudios y Consultorías (BID 1530/SF-NI)

Obras de Mitigación Ambiental y Social (BID 1530 /SF-NI)

Equipamiento a MTI y Unidad Coordinadora (BID 1530 / SF-NI)

Rehabilitación Carretera La Virgen - San Juan del sur (BM CR-4185-NI)

Rehabilitación de Carretera Diriamba - Casares - La Boquita (BM CR-4185-NI)

Adoquinado del Camino Palacaguina - Telpaneca- San Juan del Río Coco (Etapa I)(BM CR-4185-NI)Adoquinado del Camino Nueva Guinea- Naciones Unidas (BM CR-4185-NI)

Adoquinado del Camino Estelí - Llanos de Colón (BM CR-4185-NI)

Adoquinado del Camino Empalme Aposentillo - Aposentillo (BM CR-4185-NI)

Mantenimiento Periódico FOMAV (BM-4185-NI)

Mantenimiento Rutinario por Microempresas (BM CR-4185-NI)

Adoquinado de Caminos a través de Módulos Comunitarios (MCA)(BM CR-4185-NI)

Fortalecimiento Institucional (BM 4185-NI)

Unidad Coordinadora de Proyectos (BM-4185-NI)

Diseño de Obras de Adoquinado (BM CR-4185-NI)

Rehabilitación Carretera Malpaisillo - San Isidro (BID 1599 /SF.NI)

Mantenimiento Vial FOMAV (BID 1599/SF-NI)

Revestimiento Granular de Carretera Troncal Cuyalí-La Colonia-Abisinia (BID 1599/SF-NI)Revestimento Granular de Carretera Troncal Abisinia - Puente la Pavona (BID1599/SF-NI)Revestimiento Granular de Carretera Troncal Cuyalí-Asturias-Las Cruces (BID1599/SF-NI)Revestimiento Granular de Carretera Empalme Las Cruces - San Gabriel (BID1599/SF-NI)

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3,149,596.00

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3,915,749.67

1,548,600.00

3,479,688.78

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9,501,791.82

9,293,994.49

1,867,157.00

1,062,178.91

111,852,935.84

4,881,303.13

6,520,815.96

76,717,232.45

49,480,476.25

976,932.00

22,496,798.00

81,944,940.33

101,017,342.76

3,506,784.22

93,181,713.53

19,899,182.41

14,320,499.80

11,797,492.95

279,593.57

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123,185.23

29,735,139.02

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8,281,344.19

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1,533,593.48

16,420,215.37

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374,645.27

30,873,864.52

15,023,471.12

363,680.40

0.00

20,074,536.87

3,149,596.00

2,281,156.04

3,915,749.67

1,548,600.00

3,479,688.78

57,088,486.69

9,501,791.82

9,293,994.49

1,867,157.00

1,062,178.91

111,852,935.84

4,881,303.13

6,520,815.96

76,717,232.45

49,480,476.25

976,932.00

22,496,798.00

81,944,940.33

101,017,342.76

3,506,784.22

93,181,713.53

19,899,182.41

14,320,499.80

11,797,492.95

279,593.57

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123,185.23

29,735,139.02

42,608,035.24

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4,800,000.00

8,281,344.19

6,147,303.08

1,533,593.48

16,420,215.37

0.00

374,645.27

30,873,864.52

15,023,471.12

363,680.40

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20,074,536.87

0.00 1,495,443,211.17 1,495,443,211.17

3,149,600.00

3,856,100.00

7,176,600.00

1,548,600.00

7,689,994.09

82,327,317.00

9,548,935.00

9,349,365.00

1,867,157.00

6,429,046.54

115,132,417.00

6,877,803.20

6,540,816.00

77,233,923.22

84,018,548.90

1,086,036.10

22,496,798.00

89,387,768.41

114,029,268.61

17,917,814.00

105,039,274.37

31,268,552.69

38,122,004.83

12,207,934.50

317,372.51

411,660.15

680,432.00

29,735,139.02

43,602,495.69

4,754,303.94

9,789,775.39

12,039,181.00

8,655,592.00

10,457,948.00

11,063,825.00

11,578,259.64

4,012,782.00

16,994,257.00

8,075,563.53

365,472.64

30,874,598.38

15,023,471.12

363,680.40

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20,074,536.93

1,756,649,479.34

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1,574,943.96

3,260,850.33

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4,210,305.31

25,238,830.31

47,143.18

55,370.51

0.00

5,366,867.63

3,279,481.16

1,996,500.07

20,000.04

516,690.77

34,538,072.65

109,104.10

0.00

7,442,828.08

13,011,925.85

14,411,029.78

11,857,560.84

11,369,370.28

23,801,505.03

410,441.55

37,778.94

411,660.15

557,246.77

0.00

994,460.45

4,754,303.94

9,789,775.39

12,039,181.00

8,655,592.00

5,657,948.00

2,782,480.81

5,430,956.56

2,479,188.52

574,041.63

8,075,563.53

-9,172.63

733.86

0.00

0.00

0.00

0.06

261,206,268.17

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 0.00 1,132,651,618.69 1,132,651,618.69 1,389,860,511.54 257,208,892.85

Cuadro No. 19

Page 163: Portada Informe Enero-diciembre 2007

TOTAL CORRIENTE

PROGRAMAS ESPECIFICOSESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)

SIEPSIEP

PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)

MHCPDGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:20:46 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

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CAPITALINSTITUCION

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007

DEVENGADOPRESUPUESTOACTUALIZADO

SALDO PORDEVENGAR

7 de 16

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

Revestimiento Granular Carretera Troncal Las Crueces - Pantasma (BID 1599/SF-NI)

Revestimiento Granular de Carretera Troncal Abisinia-Empalme El Portillo (BID1599/SF-NI)Unidad Coordinadora del Proyecto (BID 1599/SF-NI)

Estudios y Consultorías (BID 1599/SF-NI)

Obras de Mitigación Ambiental y Social (BID 1599/SF - NI)

Equipamiento a MTI y Unidad Coordinadora (BID 1599/SF-NI)

Estud. de Factibilidad y Diseño para la Pav. de Carretera Nva. Guinea - Bluefields

Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Matagalpa - Jinotega (BCIE-No.1768)

Pavimentación Carretera Acoyapa - San Carlos

Rehabilitación Empalme Las Flores - Catarina - Guanacaste - Nandaime (OPEP1061 P)Rehabilitación de la Carretera San Ramón - Muy Muy (BCIE No.1733)

Rehabilitación de Carretera Sébaco - Matagalpa (BID 1702/SF-NI)

Construcción Carretera Entrada INTA - PROINCO - Km. 17.5 Carretera a Masaya

Mejoramiento de la Infraestructura Terciaria de Transporte en la RAAN, RAAS y LasSegoviasMejoramiento Puntual en la Infraestructura Secundaria de Transporte en la RAAN,RAAS y Las SegoviasApoyo Institucional al MTI y al FOMAV

Reconstrucción de puentes Las Limas, Ocongua, Múhan y Quinama

Adoquinado del Tramo de Camino Villa Soberana - Santa Eduviges

Adoquinado del Tramo de Camino Zona Urbana de Mulukukú

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Granada - Empalme Guanacaste(OPEP 846P)Mejoramiento de la Calle de Acceso a Ciudad Sandino - Zona Franca

Otros Proyectos de Revestimiento de Carreteras

Revestimiento de Carretera Empalme de Ticuantepe - Veracruz

Revestimiento de Carretera Ocotal - Mozonte

Otros Proyectos de Rehabilitación de Caminos Intermunicipales

Drenaje de Carreteras

NUEVA SEGOVIA, 5.4 KM. TRAMO DIPILTO - LAS NUBES

NUEVA SEGOVIA, 1.5 KM. TRAMO DIPILTO - EL NARANJO

NUEVA SEGOVIA, 1.6 KM. TRAMO DIPILTO - LA LAGUNA

NUEVA SEGOVIA, 10 KM. TRAMO LAS MANOS - MATA DE PLÁTANO

NIEVA SEGOVIA, 5 KM. TRAMO NUEVO AMANECER - EL CORTÉS

NUEVA SEGOVIA, 18 KM. TRAMO SAN FERNANDO - LAS CAMELIAS

MADRIZ, 16 KM. TRAMO SAN JUÁN DEL RÍO COCO - EL OJOCHE

MADRIZ, 15 KM. TRAMO EL LIMÓN - RÍO ARRIBA

MADRIZ, 3 KM. TRAMO BUENOS AIRES - OJO DE AGUA

MADRIZ, 7 KM. TRAMO EL NARANJO - LOS PLANCITOS

ESTELÍ, 20 KM. TRAMO ESCUELA AGRIC. Y GANAD.- MIRAFLORES

CARAZO, 4.2 KM. TRAMO TANQUE - SANTIAGO-LAS CAROLINAS

CARAZO, 2.5 KM. TRAMO CAMPOS AZULES - CAÑAS BLANCAS

CARAZO, 2.5 KM. TRAMO CAMPOS AZULES - TREPADA DE PIEDRA

CARAZO, 3 KM. TRAMO DIRIAMBA - LA REFORMA - EL TANQUE

CARAZO, 6.3 KM. TRAMO DIRIAMBA - VERSALLE - LOS GUTIERREZ

CARAZO, 3 KM. TRAMO NIQUINOHOMO - LA POMA - LOS MUÑONES

CARAZO, 5 KM. TRAMO NIQUINOHOMO - EL CARMEN - EL PORTILLO

MASAYA, 6.5 KM. TRAMO LA CURVA - EL PORTILLO

MASAYA, 3 KM. LA CURVA - NIQUINOHOMO

MASAYA, 2.2 KM. TRAMO NIQUINOHOMO - GUAPINOL

MASAYA, 2.2 KM. TRAMO MASATEPE - FÁTIMA

MASAYA, 1 KM. TRAMO EL CARMEN - LAS CAROLINAS

MASAYA, 7 KM. TRAMO PILA GRANDE - MIRAZUL DEL LLANO

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4,523,444.41

2,698,642.06

7,930,561.74

0.00

0.00

64,436.89

676,482.17

3,880,294.03

8,333,381.97

22,536,150.33

5,965,170.61

83,000,919.61

315,207.47

33,764,335.92

83,536,184.59

19,717,073.11

32,033,393.55

1,080,000.00

0.00

102,831.29

25,534,929.73

47,965,815.47

7,676,942.79

2,352,826.60

107,825,847.65

36,431,121.50

2,530,892.66

137,362.59

146,519.51

915,750.65

457,875.32

1,648,351.14

1,485,564.97

0.00

0.00

0.00

4,564,637.75

3,508,145.11

0.00

25,681.82

16,711.38

31,133.18

16,647.50

24,969.48

651,302.67

272,158.73

194,169.57

11,553.45

88,102.34

36,706.13

4,523,444.41

2,698,642.06

7,930,561.74

0.00

0.00

64,436.89

676,482.17

3,880,294.03

8,333,381.97

22,536,150.33

5,965,170.61

83,000,919.61

315,207.47

33,764,335.92

83,536,184.59

19,717,073.11

32,033,393.55

1,080,000.00

0.00

102,831.29

25,534,929.73

47,965,815.47

7,676,942.79

2,352,826.60

107,825,847.65

36,431,121.50

2,530,892.66

137,362.59

146,519.51

915,750.65

457,875.32

1,648,351.14

1,485,564.97

0.00

0.00

0.00

4,564,637.75

3,508,145.11

0.00

25,681.82

16,711.38

31,133.18

16,647.50

24,969.48

651,302.67

272,158.73

194,169.57

11,553.45

88,102.34

36,706.13

4,523,444.41

2,698,642.06

7,972,221.90

0.00

0.00

82,890.16

770,591.00

4,016,000.00

11,589,366.00

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20,425,233.00

105,342,908.58

354,838.00

33,443,787.00

83,536,184.59

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1,080,000.00

0.00

21,931,510.00

25,534,937.72

49,210,738.00

6,876,358.61

2,352,826.00

108,095,573.11

37,760,536.28

494,505.00

137,363.00

146,520.00

915,751.00

457,875.00

1,648,351.00

1,465,201.00

1,373,626.00

274,725.00

641,025.00

3,717,437.00

384,615.00

228,938.00

228,938.00

274,725.00

576,923.00

274,725.00

457,875.00

595,238.00

274,725.00

201,465.00

201,465.00

91,575.00

641,025.00

0.00

0.00

41,660.16

0.00

0.00

18,453.27

94,108.83

135,705.97

3,255,984.03

421,855.67

14,460,062.39

22,341,988.97

39,630.53

-320,548.92

0.00

1,382,910.30

3,042,764.45

0.00

0.00

21,828,678.71

7.99

1,244,922.53

-800,584.18

-0.60

269,725.46

1,329,414.78

-2,036,387.66

0.41

0.49

0.35

-0.32

-0.14

-20,363.97

1,373,626.00

274,725.00

641,025.00

-847,200.75

-3,123,530.11

228,938.00

203,256.18

258,013.62

545,789.82

258,077.50

432,905.52

-56,064.67

2,566.27

7,295.43

189,911.55

3,472.66

604,318.87

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL 0.00 362,791,592.48 362,791,592.48 366,788,967.80 3,997,375.32

Cuadro No. 19

Page 164: Portada Informe Enero-diciembre 2007

TOTAL CORRIENTE

PROGRAMAS ESPECIFICOSESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)

SIEPSIEP

PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)

MHCPDGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:20:46 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

CAPITALINSTITUCION

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007

DEVENGADOPRESUPUESTOACTUALIZADO

SALDO PORDEVENGAR

8 de 16

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

GRANADA, 5.8 KM. TRAMO DULCE NOMBRE - SAN JOSÉ DE MONTE REDONDO

GRANADA, 16 KM. TRAMO MONTEVERDE - SAN JOSÉ DE MOMBACHO

GRANADA, 10 KM. TRAMO GRANADA - LAS DELICIAS - LOS GUTIERREZ

BOACO, 3.5 KM. TRAMO LOS VALCANES - MOMBACHITO - SANTA RITA.

BOACO, 1.5 KM. TRAMO SANTA RITA - CAMAGUEY

BOACO, 20 KM. TRAMO LA SUBASTA - CAMOAPA

BOACO, 15 KM. TRAMO RANCHO ROJO - LA CALAMIDAD

CHONTALES, 8 KM. TRAMO SANTO TOMÁS - EMPALME SAN PEDRO DELÓVAGOMATAGALPA, 22 KM. TRAMO LA DALIA - BULL BULL

MATAGALPA, 25 KM TAMAO MATAGALPA - JUMAIQUI - MONTE VERDE

MATAGALPA, 20 KM. TRAMO EL JOBO - MATIGUÁS

MATAGALPA, 12 KM. TRAMO LA DALIA - CARATERA

MATAGALPA, 15 KM. TRAMO EMPALME SANTA RITA - SAN DIONISIO

JINOTEGA, 3 KM. TRAMO JINIOTEGA - EMPALME SISLE

JINOTEGA, 4 KM. TRAMO EL MOJÓN - LA REFORMA

JINOTEGA, 15 KM. TRAMO EMPALME SAN JOSÉ - LOS PLANES DE VILÁN

JINOTEGA, 20 KM. TRAMO LA COLONIA - CERRO VERDE

JINOTEGA, 11 KM. TRAMO ENTRADA LA FUNDADORA - LA PARRANDA

JINOTEGA, 4 KM. TRAMO LA PARRANDA - LA SULTANA

JINOTEGA, 14 KM. TRAMO LA PORRITA - SACRAMENTO

JINOTEGA, 7 KM. TRAMO LA PAZ DEL TUMA - EL DORADO

JINOTEGA, 6 KM. TRAMO LOS CHAGUITONES - SANTA MARÍA

RAAN, 10 KM. TRAMO SIUNA - WASLALA

RAAS, 15 KM. TRAMO YOLAINA - LA FONSECA

RAAS, 15 KM. TRAMO NUEVA GUINEA - LA UNIÓN

REHABILITACIÓN DE CAMINOS, HURACÁN FÉLIX

REPARACIÓN DEL TRAMO DE CAMINO KM. 41 (QUEBRADA HONDA) - SANFRANCISCO LIBREREHABILITACIÓN PUENTE VADO LAS CALABAZAS (TRAMO: SEBACO-MOLINOSUR)QUILALÍ - WIWILÍ (38.64 KM.)

REPARACIÓN ASENTAMIENTO CUESTA EL COYOL KM. 58.90 CARRETERANORTEREHABILITACIÓN DEL TRAMO RANCHO GRANDE- WASLALA (40.00 KM)

REPARACIÓN DEL TRAMO SAN DIONISIO- ESQUIPULAS (PUENTE BOPAL )(14.70 KM.)SAN ISIDRO- SANTA ROSA- CORREDERAS (12.00 KM.)

CEMENTERIO CERRO VERDE- EL CUÁ (24.30 KM.)

LOS ANGELES- MANCOTAL (10.00 KM.)

INGENIO VICTORIA DE JULIO- MALACATOYA (10.00 KM.)

EMPALME LA TEJERA- LA CONCORDIA (8.00 KM.)

SAN RAFAEL DEL NORTE- CHAGUITONES (18.00 KM.)

KM. 21 CARRETERA SUR - KM. 17 C. VIEJA LEÓN (8.00 KM)

LEÓN- AMATITÁN (15.00 KM.)

EMPALME SAN DIONISIO- MUY MUY (LA PLANTA)

SAN RAMÓN - EL JOBO

JINOTEGA- PANTASMA (10.00 KM.)

RANCHERÍA - TONALÁ (37.00 KM.)

LAS CANOAS- LA EMPANADA (MANAGUA) (VADO)

QUINTA LUZ- LAS LAGUNAS- CERRO LARGO (BOACO) (4.50 KM.)

EMPALME SACAL - EMPALME ARGELIA (BOACO) (9.00 KM.)

BOACO VIEJO- LA REYNA- PEÑAS DE CAFÍN (BOACO) (16.00 KM.)

PALACAGÛINA- SAN JUAN DE RÍO COCO (45.00 KM.)

PRE-INVERSIÓN

PRE-INVERSIÓN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,172.14

1,434,556.13

907,353.58

462,514.97

1,368,992.91

1,831,495.12

0.00

732,600.53

1,541,362.49

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0.00

1,572,189.74

0.00

0.00

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0.00

1,007,321.70

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1,334,707.00

531,135.48

1,858,718.50

2,953,706.13

2,622,449.37

34,659,999.68

9,430,693.07

940,594.06

3,000,000.00

5,000,000.00

1,881,188.12

1,000,000.00

1,881,188.12

2,821,782.19

940,594.06

2,475,247.52

940,594.06

2,116,336.63

0.00

1,410,891.08

1,410,891.09

2,351,485.15

2,116,336.63

3,089,108.90

499,999.99

300,990.10

639,603.96

940,594.06

2,000,000.00

6,796,673.34

0.00

30,172.14

1,434,556.13

907,353.58

462,514.97

1,368,992.91

1,831,495.12

0.00

732,600.53

1,541,362.49

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0.00

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1,565,933.70

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1,007,321.70

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9,430,693.07

940,594.06

3,000,000.00

5,000,000.00

1,881,188.12

1,000,000.00

1,881,188.12

2,821,782.19

940,594.06

2,475,247.52

940,594.06

2,116,336.63

0.00

1,410,891.08

1,410,891.09

2,351,485.15

2,116,336.63

3,089,108.90

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300,990.10

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732,601.00

2,014,651.00

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1,831,501.00

1,098,901.00

1,373,626.00

274,727.00

366,300.00

1,373,626.00

1,831,501.00

1,007,326.00

366,300.00

1,282,051.00

641,025.00

549,450.00

1,858,719.00

2,788,078.00

2,788,078.00

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3,000,000.00

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-142,001.97

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5.88

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0.47

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-2,357,925.61

1,831,501.00

-473,288.74

1,373,626.00

274,727.00

-1,199,633.70

-0.02

1,831,501.00

4.30

-231,227.29

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-693,682.00

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0.50

-165,628.13

165,628.63

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-940,594.06

0.00

0.00

618,811.88

0.00

118,811.88

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-975,247.52

59,405.94

133,663.37

1,000,000.00

89,108.92

589,108.91

148,514.85

133,663.37

-89,108.90

0.01

19,009.90

40,396.04

59,405.94

0.00

-165,823.34

0.00

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL

Cuadro No. 19

Page 165: Portada Informe Enero-diciembre 2007

TOTAL CORRIENTE

PROGRAMAS ESPECIFICOSESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)

SIEPSIEP

PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)

MHCPDGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:20:46 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

CAPITALINSTITUCION

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007

DEVENGADOPRESUPUESTOACTUALIZADO

SALDO PORDEVENGAR

9 de 16

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

MINISTERIO DE SALUD

PRE-INVERSIÓN

PRE-INVERSIÓN

PRE-INVERSIÓN

PRE-INVERSIÓN

PRE-INVERSIÓN

PRE-INVERSIÓN

PRE-INVERSIÓN

PRE-INVERSIÓN

PRE-INVERSIÓN

PRE-INVERSIÓN

PRE-INVERSIÓN

PRE-INVERSIÓN

PRE-INVERSIÓN

PRE-INVERSIÓN

PRE-INVERSIÓN

PRE-INVERSIÓN

PRE-INVERSIÓN

PRE-INVERSIÓN

PRE-INVERSIÓN

PRE-INVERSIÓN

PRE-INVERSIÓN

GASTOS OPERATIVOS

PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA REPARACIÓN DE CAMINOS ENNICARAGUA

Comunicación Social

Vigilancia para la Salud

Gestión Administrativa Financiera

Servicios de Laboratorio y Diagnóstico

Rehabilitación de Complejo Nacional de Salud Dra. Concepción Palacios

Rehabilitación del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia

Rehabilitación del Centro Nacional de Biológicos

Rehabilitación del Centro de Insumos para la Salud (CIPS)

Desarrollo Institucional

Fortalecimiento SNIP/MINSA

Equipamiento Médico para Centros de Salud

Dotación de Instrumental Quirúrgico Red de Servicios

Equipamiento Médico para Puestos de Salud

Equipamiento Médico para Unidades de Segundo Nivel de Atención

Equipamiento no Médico para Unidades de Segundo Nivel de Atención

Equipamiento no Médico para Centros de Salud

Equipamiento no Médico para Puestos de Salud

Componente Tuberculosis (NICASALUD)

Componente VIH/SIDA (NICASALUD)

Componente Malaria (NICASALUD)

BRIGADA MEDICA CUBANA

Promoción, Educación y Comunicación en Salud

Control y Vigilancia de la Salud Pública

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

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0.00

0.00

891,200.59

12,804,832.53

191,109,036.53

166,776,901.19

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

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0.00

0.00

7,937,745.54

1,444,418.03

40,855,822.63

0.00

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0.00

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0.00

0.00

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0.00

0.00

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0.00

0.00

2,690,123.61

22,784,170.80

0.00

0.00

11,520,585.03

147,111.28

4,263,980.17

3,521,505.60

0.00

3,489,835.17

36,522,396.33

509,568.42

10,792,600.84

5,406,091.08

2,431,674.00

32,899,194.82

16,562,234.73

381,965.53

0.00

3,799,075.00

16,665,353.00

8,911,324.00

0.00

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0.00

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0.00

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0.00

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0.00

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0.00

0.00

0.00

2,690,123.61

22,784,170.80

891,200.59

12,804,832.53

202,629,621.56

166,924,012.47

4,263,980.17

3,521,505.60

0.00

3,489,835.17

36,522,396.33

509,568.42

10,792,600.84

5,406,091.08

2,431,674.00

32,899,194.82

16,562,234.73

381,965.53

0.00

3,799,075.00

16,665,353.00

8,911,324.00

7,937,745.54

1,444,418.03

40,855,822.63

3,100,043,919.15 747,408,941.20 3,847,452,860.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

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0.00

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0.00

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0.00

0.00

0.00

3,170,376.00

22,784,170.80

1,304,635.09

13,158,341.53

193,299,796.50

166,946,945.00

5,322,000.00

3,667,306.00

0.00

3,534,790.00

42,221,008.00

595,920.00

10,792,601.00

5,406,091.58

2,557,485.42

32,954,939.30

17,922,112.85

381,965.53

266,878.43

3,799,075.00

16,665,353.00

8,911,324.00

7,937,745.55

10,638,549.67

37,416,519.77

3,885,698,650.08

0.00

0.00

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480,252.39

0.00

413,434.50

353,509.00

-9,329,825.06

22,932.53

1,058,019.83

145,800.40

0.00

44,954.83

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0.16

0.50

125,811.42

55,744.48

1,359,878.12

0.00

266,878.43

0.00

0.00

0.00

0.01

9,194,131.64

-3,439,302.86

38,245,789.73

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL

ACTIVIDADES CENTRALES

PROYECTOS CENTRALES

SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS

371,581,970.84

0.00

2,728,373,009.76

11,667,696.31

146,156,798.69

589,584,446.20

383,249,667.15

146,156,798.69

3,317,957,455.96

374,709,718.12

154,998,850.11

3,355,872,063.50

-8,539,949.03

8,842,051.42

37,914,607.54

Cuadro No. 19

Page 166: Portada Informe Enero-diciembre 2007

TOTAL CORRIENTE

PROGRAMAS ESPECIFICOSESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)

SIEPSIEP

PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)

MHCPDGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:20:46 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

CAPITALINSTITUCION

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007

DEVENGADOPRESUPUESTOACTUALIZADO

SALDO PORDEVENGAR

10 de 16

MINISTERIO DE SALUD

Atención Ambulatoria, Diagnóstico y Tratamiento

Acciones de Prevención

Gestión Técnica Administrativa y Financiera

Dirección y Coordinación Técnica de los SILAIS

Aseguramiento de Servicios a Grupos Especiales

Compra de Paquete Básico de Servicios (PBSS)

Fortalecimiento de la Atención Primaria Rural

Rehabilitación de Puestos de Salud

Rehabilitación de Centros de Salud

Rehabilitación de Casas Maternas

Acciones Comunitarias de Salud y Nutrición (PROCOSAN)

Implementación de Campañas de Educación y Comunicación en Salud

Programa de Cooperación Técnica OPS/OMS

Programa Salud Reproductiva, Equidad y Derechos en Nicaragua (SARED)

Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad

Programa Nacional de Salud Reproductiva

Servicios de Consulta Externa

Servicios de Emergencia

Servicios de Hospitalización

Gestión Técnica, Administrativa y Financiera

Servicios de Apoyo Generales

Servicios de Terapia Ambulatoria

Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento

Sostenimiento de Equipos Hospitalarios

Sostenimiento de Equipos en Unidades de Salud del Primer Nivel de Atención

CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO

REPARACIÓN DE EQUIPO HOSPITALARIO

Diseños y Estudios de Preinversión

Sustitución y Equipamiento del Hospital José Niebrowski-Boaco

Estudio de Prefactibilidad para la Sustitución y Equipamiento Hospital GeneralOccidental de ManaguaHospital Antonio Lenín Fonseca de Managua

Hospital Luis Felipe Moncada de San Carlos

Hospital Fernando Vélez Páiz de Managua

Hospital Bertha Calderón de Managua

Hospital José Dolores Fletes de Managua

Hospital Juan A. Brenes de Somoto

Hospital Nuevo Amanecer de Puerto Cabezas

Hospital Victoria Motta de Jinotega

Hospital César Amador Molina de Matagalpa

Hospital España de Chinandega

Hospital San Juan de Dios Estelí

Hospital Roberto Calderón Gutiérrez de Managua

Hospital La Trinidad

Hospital Oscar Danilo Rosales de León

Hospital Alemán Nicaragüense de Managua

Hospital Ernesto Sequeira de Bluefields

Hospital Gaspar García Laviana de Rivas

HOSPITAL HUMBERTO ALVARADO, MASAYA

Hospital Asunción, Juigalpa

Hospital Amistad Japón Nicaragua-Granada

Centro Nacional de Radioterapia

Hospital San José de Diriamba

Centro Nacional de Oftalmolología

162,539,469.80

8,599,056.86

905,679,556.25

143,323,040.07

6,795,926.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,138,961.93

14,216,641.25

222,759,023.02

1,190,332,775.00

7,445,013.51

291,479.52

8,014,079.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,721,110.21

26,696.25

0.00

184,095,692.22

48,156,007.13

8,070,182.71

36,556,046.36

152,364.40

5,205,069.39

1,939,168.38

6,399,973.64

17,733,875.14

2,494,173.86

22,127,218.00

128,429.26

0.00

0.00

1,112,075.22

0.00

0.00

0.00

9,901,786.27

2,999,999.99

83,070.37

15,143.35

3,873,312.08

88,600,000.00

0.00

0.00

4,376,389.99

0.00

1,669,233.00

0.00

782,604.82

0.00

2,620,954.61

3,004,812.99

5,047,347.32

573,137.50

19,879,626.02

3,000,000.00

26,620,672.87

618,437.33

1,220,884.11

10,994,564.80

1,275,058.45

0.00

0.00

2,876,033.92

824,880.24

0.00

162,539,469.80

8,599,056.86

916,400,666.46

143,349,736.32

6,795,926.57

184,095,692.22

48,156,007.13

8,070,182.71

36,556,046.36

152,364.40

5,205,069.39

1,939,168.38

6,399,973.64

17,733,875.14

2,494,173.86

22,127,218.00

8,267,391.19

14,216,641.25

222,759,023.02

1,191,444,850.22

7,445,013.51

291,479.52

8,014,079.78

9,901,786.27

2,999,999.99

83,070.37

15,143.35

3,873,312.08

88,600,000.00

0.00

0.00

4,376,389.99

0.00

1,669,233.00

0.00

782,604.82

0.00

2,620,954.61

3,004,812.99

5,047,347.32

573,137.50

19,879,626.02

3,000,000.00

26,620,672.87

618,437.33

1,220,884.11

10,994,564.80

1,275,058.45

0.00

0.00

2,876,033.92

824,880.24

0.00

133,103,786.50

10,786,233.51

859,137,884.52

198,111,274.81

34,897,142.60

184,571,420.58

48,471,025.00

8,542,290.03

38,288,518.75

730,000.00

7,200,000.00

7,720,286.64

6,400,000.00

17,734,185.00

3,258,925.00

23,927,218.00

14,697,334.21

22,063,338.19

213,719,572.15

1,178,786,375.96

12,845,928.40

2,174,379.58

9,895,023.19

9,901,786.27

3,000,000.00

83,070.38

15,143.35

5,078,467.00

88,600,000.00

0.00

1,235,555.00

4,628,219.48

0.00

1,669,233.00

0.00

825,396.27

0.00

6,152,190.00

3,594,967.51

5,109,903.59

8,183,520.27

20,533,926.47

3,000,000.00

27,244,171.72

705,000.00

2,065,775.49

10,994,565.00

1,275,059.40

0.00

0.00

3,400,600.00

1,067,876.00

0.00

-29,435,683.30

2,187,176.65

-57,262,781.94

54,761,538.49

28,101,216.03

475,728.36

315,017.87

472,107.32

1,732,472.39

577,635.60

1,994,930.61

5,781,118.26

26.36

309.86

764,751.14

1,800,000.00

6,429,943.02

7,846,696.94

-9,039,450.87

-12,658,474.26

5,400,914.89

1,882,900.06

1,880,943.41

0.00

0.01

0.01

0.00

1,205,154.92

0.00

0.00

1,235,555.00

251,829.49

0.00

0.00

0.00

42,791.45

0.00

3,531,235.39

590,154.52

62,556.27

7,610,382.77

654,300.45

0.00

623,498.85

86,562.67

844,891.38

0.20

0.95

0.00

0.00

524,566.08

242,995.76

0.00

SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS

Cuadro No. 19

Page 167: Portada Informe Enero-diciembre 2007

TOTAL CORRIENTE

PROGRAMAS ESPECIFICOSESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)

SIEPSIEP

PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)

MHCPDGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:20:46 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

CAPITALINSTITUCION

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007

DEVENGADOPRESUPUESTOACTUALIZADO

SALDO PORDEVENGAR

11 de 16

MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DEL TRABAJO

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES

MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ

Fortalecimiento Institucional - DGIDT

COMPRA DE PAQUETE BÁSICO DE SERVICIO (PBSS)

Control y Vigilancia a los Riegos Ambientales

Control y Vigilancia a los Establecimientos Productivos, Comerciales

INATEC

Programa de Capacitación en Autoconstrucción de Viviendas-INATEC

Rehabilitación y Ampliación Centro Educativo Técnico Agropecuario / Chinandega -INATECConst. del Instituto de Admón, Economía y Computación/Chichigalpa-INATEC

Const. II Etapa del Instituto Técnico Agropecuario Nandaime, Granada-INATEC

Creación de Kioskos Tecnológicos en todo el País-INATEC

Formación Ocupacional e Inserción Laboral (INATEC)

Programa de Apoyo al Sector Medio Ambiente (Pasma II Fase)

Programa Socioambiental y Desarrollo Forestal II (POSAF II). (BID No. 1084/SF-NI)

Manejo Sostenible de Recursos Naturales y Fomento de Capacidades Empresariales

Manejo Sostenible de la Tierra en Areas Degradadas Propensas a Sequias enNicaragua

Promoción y Fomento del Desarrollo Económico Sostenible en el SINAP

Protección y Mejoramiento del Parque Nacional Volcán Masaya (PNVM)

Desarrollo Humano y Medio Ambiente en la Reserva de Biosfera del Sureste deNicaraguaManejo de Recuros Naturales en Areas Protegidas

Programa Reserva de la Biosfera del Sureste de Nicaragua (RBSEN)

Reserva de Biosfera Bosawás

Reserva de Biosfera Transfronteriza Corazón del Corredor Biológico Mesoamericano

Conservación de la Biodiversidad del Bosque Tropical Seco y Marino costero

Segundo Proyecto de Municipios Rurales (BM No. 3480-NI)

Programa de Fortalecimiento Institucional para la Protección de Grupos VulnerablesFase II

Coordinación de Delegaciones Territoriales

Regulación

Programa Nacional de Solidaridad

Operaciones de Programas y Proyectos de Protección Social

Atención en Centros de Protección Social

Programa de Atención Integral a la Niñez Nicaragüense Fase III

Programa Red de Protección Social FASE III

0.00

0.00

66,828.12

22,110.43

5,777,422.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,114,627.83

4,507,884.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,637,114.22

439,514.79

0.00

4,239,418.09

20,167,678.90

0.00

0.00

5,379,185.76

48,429,228.24

0.00

0.00

0.00

9,237,103.09

4,219,282.91

1,561,538.64

6,977,061.18

1,035,000.00

19,136,000.00

17,410,601.07

77,894,036.59

0.00

6,007,192.63

0.00

440,483.84

10,467,689.23

3,503,739.17

5,668,678.93

5,848,838.58

1,856,280.27

2,799,831.33

7,321,000.09

4,877,344.12

0.00

0.00

4,440,899.50

0.00

0.00

40,771,080.93

17,606,642.06

5,379,185.76

48,429,228.24

66,828.12

22,110.43

5,777,422.00

9,237,103.09

4,219,282.91

1,561,538.64

6,977,061.18

1,035,000.00

19,136,000.00

17,410,601.07

77,894,036.59

0.00

6,007,192.63

1,114,627.83

4,948,368.36

10,467,689.23

3,503,739.17

5,668,678.93

5,848,838.58

1,856,280.27

2,799,831.33

7,321,000.09

4,877,344.12

13,637,114.22

439,514.79

4,440,899.50

4,239,418.09

20,167,678.90

40,771,080.93

17,606,642.06

5,777,422.00

5,622,512.35

70,611,645.08

42,165,985.82

139,218,371.73

95,692,219.86

47,943,407.82

144,840,884.08

166,303,864.94

5,986,334.00

48,466,345.69

80,332.12

37,686.23

5,777,422.00

10,000,000.00

4,230,000.00

1,591,390.00

9,147,410.00

1,035,000.00

19,136,000.00

17,519,331.00

91,574,580.00

5,175,676.00

6,783,922.00

1,114,640.03

5,033,120.69

11,546,352.00

6,968,183.00

9,209,353.00

10,405,080.00

6,947,910.00

4,368,745.00

7,965,498.00

28,930,688.00

13,919,828.95

156,800.06

4,500,000.00

4,246,079.54

20,240,779.09

69,908,526.21

17,664,121.67

50,917,222.00

184,612,390.72

219,940,635.13

607,148.24

37,117.45

13,504.00

15,575.80

0.00

762,896.91

10,717.09

29,851.36

2,170,348.82

0.00

0.00

108,729.93

13,680,543.41

5,175,676.00

776,729.37

12.20

84,752.33

1,078,662.77

3,464,443.83

3,540,674.07

4,556,241.42

5,091,629.73

1,568,913.67

644,497.91

24,053,343.88

282,714.73

-282,714.73

59,100.50

6,661.45

73,100.19

29,137,445.28

57,479.61

2,973,814.18

39,771,506.64

53,636,770.19

SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

PROYECTOS CENTRALES

PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS RECURSOS NATURALES

CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS

DESARROLLO TERRITORIAL

ACTIVIDADES CENTRALES

ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 12

ATENCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL

88,938.55

5,777,422.00

0.00

0.00

5,622,512.35

0.00

0.00

14,076,629.01

24,407,096.99

0.00

42,165,985.82

95,304,637.66

6,007,192.63

30,585,541.35

7,321,000.09

4,877,344.12

4,440,899.50

75,084,280.34

88,938.55

47,943,407.82

95,304,637.66

6,007,192.63

36,208,053.70

7,321,000.09

4,877,344.12

18,517,528.51

99,491,377.33

118,018.35

50,917,222.00

114,269,587.00

6,783,922.00

55,593,383.72

7,965,498.00

28,930,688.00

18,576,629.01

128,831,011.30

29,079.80

2,973,814.18

18,964,949.34

776,729.37

19,385,330.02

644,497.91

24,053,343.88

59,100.50

29,339,633.97

Cuadro No. 19

Page 168: Portada Informe Enero-diciembre 2007

TOTAL CORRIENTE

PROGRAMAS ESPECIFICOSESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)

SIEPSIEP

PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)

MHCPDGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:20:46 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

CAPITALINSTITUCION

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007

DEVENGADOPRESUPUESTOACTUALIZADO

SALDO PORDEVENGAR

12 de 16

MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

Asistencia Integrada a Mujeres y Niños Vulnerables

RED DE PROTECCIÓN SOCIAL (BID 1109/SF - NI, BCIE)

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DESARROLLO LOCAL

Dirección y Coordinación

Control y Aseguramiento de Calidad de Proveedores de Servicios

Prevención del Riesgo Social y Atención Protección Especial

Atención en Centros de Protección Especial

Programa de Atención Integral a Niños/as y Adolescentes en Alto Riesgo (PAINAR)

Desarrollo Integral para la Prevención de la Violencia Juvenil

Proyecto de Atención a la Población en Situación de Vulnerabilidad y Riesgo Social

Dirección y Coordinación

Medidas Especializadas de Protección

Transferencia al INIFOM

Apoyo a las Poblaciones Urbanas de Estelí, Matagalpa, Jinotega, Ocotal y Somoto.

Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal (BID 1086 SF/NI)

Apoyo al Fortalecimiento Municipal en Chontales (Juigalpa, Comalapa y Cuapa)

Programa de Fortalecimiento de la Gestión Municipal y Desarrollo Local(PROGESTION)Programa de Desarrollo Local y Seguridad Alimentaria (PRODELSA)

Fondo de Preinversión Local

Desarrollo Municipal de Matagalpa y Jinotega

Fondo de Inv. Soc. y Prod. en 15 Municipios de los Dep. de Madriz, Nva. Segovia,Matagalpa y Jinot.

Transferencia a las Alcaldías

Transferencia a las Comunidades Indígenas

Asociación Niños y Niñas

Casa de la Mujer Mercedes Rosales, Estelí

Fundación para el Desarollo de la Población en su Comunidad(FUNDAP-COM).

Asociación para el Desarrollo Comunitario S-XXI (ASDECOM)

Asociación Sin Barreras "El Guis"

Asociación Civil de Desarrollo de Masatepe (ACIDEMAS)

Fundación Cosiguina

Fundación para el Desarrollo del Deporte, Educación y Cultura de las Segovias(FUNDECSE).Centro de Formación Educativa - Cultural para personas ciegas (CFEC).

Fundación la Verde Sonrisa.

Asociación de Asistencia Técnica para Pequeñas y Medianas Empresas

Fundación de Mujeres para un Desarrollo Sostenible en las Zonas Rurales

Coordinadora Nicaragüense de Organismo por la Rehabilitación e IntegraciónFECONORIAsociación de Desarrollo Comunitario Jinotega (ADC)

Movimiento Infantíl Luis Alfonso Velásquez Flores

Movimiento de Mujeres Nicaragüense Luisa Amanda Espinoza, AMLAE y/o MarthaAmbota LópezFundación BETSAIDA

Caritas de Nicaragua, Arquidiócesis de Managua

0.00

0.00

0.00

7,312,567.52

1,295,691.26

79,096.05

23,345,675.28

0.00

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94,888.97

28,140,493.00

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4,701,005.80

2,434,140.39

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1,000,000.00

1,322,655.00

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1,510,249.30

5,136,121.01

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2,840,239.73

986,500.60

7,462,955.57

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12,686,267.28

65,664,885.79

5,016,429.22

43,882,983.00

15,229,098.00

6,202,140.00

663,860.00

16,000,000.00

0.00

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200,000.00

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10,060,187.04

1,510,249.30

5,136,121.01

7,312,567.52

1,295,691.26

79,096.05

23,345,675.28

2,840,239.73

986,500.60

7,462,955.57

0.00

94,888.97

28,140,493.00

12,686,267.28

65,664,885.79

5,016,429.22

43,882,983.00

15,229,098.00

6,202,140.00

663,860.00

16,000,000.00

4,701,005.80

2,434,140.39

500,000.00

200,000.00

200,000.00

500,000.00

250,000.00

800,000.00

300,000.00

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400,000.00

1,500,000.00

500,000.00

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0.00

300,000.00

250,000.00

500,000.00

1,000,000.00

1,322,655.00

940,260,809.53 2,605,520,335.94 3,545,781,145.47

10,086,864.79

1,527,200.00

5,157,440.00

7,125,476.78

941,413.00

623,439.00

23,356,749.71

2,911,193.00

1,015,000.00

7,480,000.00

1,252.80

147,782.53

28,140,493.00

13,727,428.00

83,126,766.00

6,675,235.00

43,882,983.00

17,100,000.00

6,202,140.00

663,860.00

16,000,000.00

7,346,348.00

3,800,491.00

500,000.00

200,000.00

200,000.00

500,000.00

250,000.00

800,000.00

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100,000.00

400,000.00

1,500,000.00

500,000.00

800,000.00

300,000.00

300,000.00

250,000.00

500,000.00

1,000,000.00

1,322,655.00

3,876,483,203.29

26,677.75

16,950.70

21,318.99

-187,090.74

-354,278.26

544,342.95

11,074.43

70,953.27

28,499.40

17,044.43

1,252.80

52,893.56

0.00

1,041,160.72

17,461,880.21

1,658,805.78

0.00

1,870,902.00

0.00

0.00

0.00

2,645,342.20

1,366,350.61

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

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0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

330,702,057.82

ATENCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL

PREVENCIÓN DEL RIESGO SOCIAL Y ATENCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL

RESTITUCIÓN DE DERECHOS POR ADOPCIÓN

INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL

TRANSFERENCIA A 15 MUNICIPIOS DE MADRIZ, NUEVA SEGOVIA, JINOTEGA Y

TRANSFERENCIAS A LAS ALCALDÍAS Y COMUNID. INDÍGENAS POR RECAUD.

SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y ORG

32,033,030.11

94,888.97

28,140,493.00

0.00

7,135,146.19

8,922,655.00

11,289,695.90

0.00

149,345,663.29

16,000,000.00

0.00

500,000.00

43,322,726.01

94,888.97

177,486,156.29

16,000,000.00

7,135,146.19

9,422,655.00

43,453,271.49

149,035.33

199,518,905.00

16,000,000.00

11,146,839.00

9,722,655.00

130,545.48

54,146.36

22,032,748.71

0.00

4,011,692.81

300,000.00

Cuadro No. 19

Page 169: Portada Informe Enero-diciembre 2007

TOTAL CORRIENTE

PROGRAMAS ESPECIFICOSESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)

SIEPSIEP

PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)

MHCPDGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:20:46 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

CAPITALINSTITUCION

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007

DEVENGADOPRESUPUESTOACTUALIZADO

SALDO PORDEVENGAR

13 de 16

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

Encuestas de Medición de Niveles de Vida

VIII Censo de Población y IV de Vivienda (BID No.1535/SF-NI)

Desarrollo de la Costa del Pacìfico Norte de Nicaragua (Nic/B7-3100/1999/0087)

Fomento a la Producción de Granos Básicos KR-II

Programa de los Polos de Desarrollo (POLDES)

Desarrollo Local en el Departamento de Rivas (Nic/B7-3100/2002/0378)

Programa de Reactivaciòn Productiva Rural (PRPR/BID-SF-NI)

Programa de Desarrollo Económico de la Zona Seca de Nicaragua (PRODESEC)

Programa de Fortalecimiento al Desarrollo Rural y Reducción de Pobreza en Boaco-ChontalesRehabilitación Caminos Rurales (IDR)

Programa de Apoyo a la Implementación PND (BID-1702-SF-NI-IDR)

Proyecto Apoyo a los Productores Ganaderos de las Coop. de la Cuenca del RíoMayales

Obras Viales

Centros de Salud (MINSA/FISE)

Rehabilitación Escuelas Primaria y Preescolares (MECD/FISE)

Fondo de Mantenimiento (MECD/FISE)

Fondo de Mantenimiento (MINSA/FISE)

Desarrollo Institucional FISE

Fortalecimiento de la Protección Social

Infraestructura Municipal

Agua y Saneamiento en Nicaragua

Programa de Inversión Social Municipal (BID 1679/SF-NI)

Programa de Fomento del Desarrollo Local y la Gobernanza

Proyecto de Inversión en Infraestructura de Agua y Saneamiento Rural y Desarrollo deCap. LocalesPrograma de Agua Potable y Saneamiento Rural

Proyecto de Inversión Social Municipal

Gobierno Regional Autónomo Atlántico Norte

Transferencia Gobierno Regional Autónomo Atlántico Sur

Construcción de Calles en el Municipio de Bluefields

Construcción de Andenes en el Municipio de el Ayote /RAAS

Construcción de Puentes Peatonales en el Municipio el Tortuguero/RAAS

Construcción de Puentes Peatonales en el Municipio la Cruz de Rio Grande /RAAS

Construcción de Puentes Peatonales en la Comunidad Muelle Real Rama /RAAS

Reemplazo de Escuelas en las Comunidades San Francisco y la Guitarra /RAAS

Reemplazo de Escuelas en las Comunidades la Pichinga y la Unión /RAAS

Reemplazo de Escuelas en las Comunidades Pueblo Nuevo y el Porvenir /RAAS

Reemplazo de Escuelas en la Comunidad el Naranjal -Kukra River/RAAS

Reemplazo de Escuela en la Comunidad el Pedregal /RAAS

Construcción de Cerca Perimetral del Instituto Augusto Salinas Pinell, Municipio deNueva GuineaConstrucción de Calles en el Municipio Muelle de los Bueyes /RAAS

Ampliación y Remodelación de Parque en la Comunidad San Pedro del Norte/RAAS

Ampliación y Remodelación de Parque en la Comunidad Bocana de Paiwas /RAAS

Construcción de Muelle en Sandy Bay Sirpi /RAAS

Construcciòn de Casa Cultural en la Comunidad el Tortuguero /RAAS

Construcción de Casa Cultural en la Comunidad la Cruz del Rio Grande/RAAS

Construcción de Muelle en la Comarca Antigua Atlanta, Municipio de Bluefields

Instalación de Red de Distribución Eléctrica en la Comunidad Polo de Desarrollo-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26,835,502.19

19,599,489.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

137,865.72

1,814,119.00

200,000.00

4,158,988.00

2,982,000.00

51,559,167.32

337,144,073.14

40,550,852.79

39,897,550.84

4,647,762.00

4,335,499.62

2,336,901.95

1,567,296.00

5,376,461.32

855,451.39

10,757,300.00

1,898,454.00

58,483,458.97

0.00

7,100,286.07

2,270,000.00

152,403,224.54

25,442,287.00

1,000,000.00

29,259,181.03

0.00

0.00

0.00

6,596,000.00

1,066,700.00

974,969.00

1,000,666.00

478,485.00

700,000.00

700,000.00

700,000.00

350,000.00

350,000.00

623,891.00

3,025,917.00

845,588.00

705,881.38

1,570,822.00

535,000.00

535,000.00

450,000.00

1,341,080.00

137,865.72

1,814,119.00

200,000.00

4,158,988.00

2,982,000.00

51,559,167.32

337,144,073.14

40,550,852.79

39,897,550.84

4,647,762.00

4,335,499.62

2,336,901.95

1,567,296.00

5,376,461.32

855,451.39

10,757,300.00

1,898,454.00

58,483,458.97

0.00

7,100,286.07

2,270,000.00

152,403,224.54

25,442,287.00

1,000,000.00

29,259,181.03

0.00

26,835,502.19

19,599,489.62

6,596,000.00

1,066,700.00

974,969.00

1,000,666.00

478,485.00

700,000.00

700,000.00

700,000.00

350,000.00

350,000.00

623,891.00

3,025,917.00

845,588.00

705,881.38

1,570,822.00

535,000.00

535,000.00

450,000.00

1,341,080.00

137,866.00

1,814,119.00

200,000.00

4,158,988.00

2,982,000.00

51,559,167.32

340,152,468.00

43,092,200.00

39,897,716.00

4,647,762.00

13,673,000.00

2,852,702.68

1,567,296.00

5,378,000.00

905,856.00

10,757,300.00

1,898,454.00

61,273,820.00

0.00

7,156,586.00

2,270,000.00

226,071,633.00

35,561,307.00

1,000,000.00

35,886,600.00

1,000,000.00

34,555,453.00

29,211,264.00

6,596,000.00

1,066,700.00

974,969.00

1,000,666.00

478,485.00

700,000.00

700,000.00

700,000.00

350,000.00

350,000.00

623,891.00

3,025,917.00

845,588.00

705,882.00

1,570,822.00

535,000.00

535,000.00

450,000.00

1,341,080.00

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,008,394.86

2,541,347.21

165.16

0.00

9,337,500.38

515,800.73

0.00

1,538.68

50,404.61

0.00

0.00

2,790,361.03

0.00

56,299.93

0.00

73,668,408.46

10,119,020.00

0.00

6,627,418.97

1,000,000.00

7,719,950.81

9,611,774.38

0.00

0.00

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0.00

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0.00

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0.00

0.00

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA

GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE

GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR

0.00

0.00

0.00

26,835,502.19

19,599,489.62

1,951,984.72

487,812,795.66

296,413,400.32

0.00

22,549,999.38

1,951,984.72

487,812,795.66

296,413,400.32

26,835,502.19

42,149,489.00

1,951,985.00

503,216,004.00

390,726,852.00

34,555,453.00

51,761,264.00

0.28

15,403,208.34

94,313,451.68

7,719,950.81

9,611,775.00

Cuadro No. 19

Page 170: Portada Informe Enero-diciembre 2007

TOTAL CORRIENTE

PROGRAMAS ESPECIFICOSESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)

SIEPSIEP

PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)

MHCPDGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:20:46 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

CAPITALINSTITUCION

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007

DEVENGADOPRESUPUESTOACTUALIZADO

SALDO PORDEVENGAR

14 de 16

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

Daniel Guido

Transferencia a ENACAL

Agua y Saneamiento Regiones I, V, Y VI (YH015)

Programa Saneamiento Ambiental del Lago Ciudad de Managua (Etapa I)

Agua y Saneamiento en Zonas de Alto Potencial Económico (Juigalpa-Chontales) NoNIC-2Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Jocote Dulce y Las Viudas Dpto.ManaguaMejoramiento Sistema Agua Potable Zona Alta de Granada y Hospital Japòn-Nic.Dpto. GranadaMejoramiento del Sistema de Agua Potable en Puerto Cabezas, RAAN

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Puerto Sandino, Miramar y Punta Flor,Dpto. LeónOptimización de Operaciones del Acueducto y Construcción de AlcantarilladoSanitario Diriomo y Diriá

Electrificación Rural (CNE)

Desarrollo de la Hidroelectricidad a Pequeña Escala para Usos Productivos en ZonasFuera de RedProyecto de Electrificación Rural Para Zonas Aisladas (PERZA/BM-3760/TF051960)

Fondo de Apoyo a Redes de Organizaciones Locales Electrificación Rural (FAROL-ER)Programa de Electrificación Rural en Zonas Productivas Area Concesionada

Planificación Energética y Escenarios de Desarrolo

Programa en Eficiencia Energética para los Sectores Industrial y Comercial

Transferencia INVUR

Programa Multifase para Viviendas de Interés Social (I FASE)(BID 111/SF-NI)

Programa de Viviendas de Interés Social para Población de Escasos Recursos

Rehabilitación Sistema de Transmisión Eléctrica Managua (Fase IV)

Ampliación Subestación Ticuantepe Segunda Etapa

Rehabilitación Subestación Nandaime

Sistema Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC/BID-1096-SF-NI)

Línea de Subtransmisión Matiguas-Siuna y Obras Asociadas (BID-1017-SF-NI)

Modernización de Subestación Las Banderas

Modernización de Subestación Boaco

Transferencia Municipal (Gasto Corriente)

Transferencia a las Municipalidades

Transferencia al INTECNA

Apoyo a la Gobernabilidad y Transparencia-Participación Ciudadana - SETEC-COMUNICACIÓN BM-3877

Fondo de Emergencia Huracán Félix

Comisión Nacional de Demarcación y Titulación

Transferencia a las Alcaldías

Transferencia a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos

3,000,000.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,583,924.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

324,386,455.00

0.00

24,000,000.00

0.00

282,418,186.41

9,389,171.00

21,406,790.07

31,121,945.00

0.00

2,999,397.24

6,844,701.19

49,246,378.99

1,525,210.00

454,980.00

2,257,810.28

0.00

0.00

4,735,407.00

584,956.00

2,767,391.71

0.00

604,189.00

0.00

23,000.00

0.00

33,144,073.60

0.00

17,014,314.00

3,866,680.00

2,525,869.00

1,703,027.00

5,268,686.00

1,954,683.00

1,849,236.00

0.00

998,569,822.00

0.00

1,731,599.66

165,032,248.80

0.00

0.00

1,456,055.00

3,000,000.00

2,999,397.24

6,844,701.19

49,246,378.99

1,525,210.00

454,980.00

2,257,810.28

0.00

0.00

4,735,407.00

584,956.00

2,767,391.71

0.00

604,189.00

0.00

23,000.00

13,583,924.18

33,144,073.60

0.00

17,014,314.00

3,866,680.00

2,525,869.00

1,703,027.00

5,268,686.00

1,954,683.00

1,849,236.00

324,386,455.00

998,569,822.00

24,000,000.00

1,731,599.66

447,450,435.21

9,389,171.00

21,406,790.07

32,578,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

6,861,380.00

49,361,330.00

1,525,210.00

454,980.00

2,949,798.00

387,430.00

2,000,000.00

4,735,407.00

1,754,893.00

5,330,931.00

0.00

604,189.00

92,250.00

458,597.00

13,583,925.00

33,159,551.00

0.00

19,204,044.00

4,825,602.00

3,293,000.00

1,703,027.00

5,745,602.00

3,058,400.00

2,546,500.00

324,386,455.00

1,017,282,096.00

24,000,000.00

7,179,927.00

447,450,435.21

9,389,171.00

21,435,694.51

32,578,000.00

0.00

602.76

16,678.81

114,951.01

0.00

0.00

691,987.72

387,430.00

2,000,000.00

0.00

1,169,937.00

2,563,539.29

0.00

0.00

92,250.00

435,597.00

0.82

15,477.40

0.00

2,189,730.00

958,922.00

767,131.00

0.00

476,916.00

1,103,717.00

697,264.00

0.00

18,712,274.00

0.00

5,448,327.34

0.00

0.00

28,904.44

0.00

GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR

EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL

EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA

TRANSFERENCIA MUNICIPAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL

UCRESEP

SECRETARIA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, MITIGACION Y

COMISION NACIONAL DE DEMARCACIÓN Y TITULACIÓN

TRANSFERENCIA A LAS ALCALDÍAS POR RECAUDACIONES DE EXPLORACIÓN

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

3,000,000.00

0.00

13,583,924.18

0.00

324,386,455.00

24,000,000.00

0.00

282,418,186.41

9,389,171.00

21,406,790.07

31,121,945.00

63,328,477.70

8,714,943.71

33,144,073.60

34,182,495.00

998,569,822.00

0.00

1,731,599.66

165,032,248.80

0.00

0.00

1,456,055.00

66,328,477.70

8,714,943.71

46,727,997.78

34,182,495.00

1,322,956,277.00

24,000,000.00

1,731,599.66

447,450,435.21

9,389,171.00

21,406,790.07

32,578,000.00

69,540,128.00

12,976,267.00

46,743,476.00

40,376,175.00

1,341,668,551.00

24,000,000.00

7,179,927.00

447,450,435.21

9,389,171.00

21,435,694.51

32,578,000.00

3,211,650.30

4,261,323.29

15,478.22

6,193,680.00

18,712,274.00

0.00

5,448,327.34

0.00

0.00

28,904.44

0.00

Cuadro No. 19

Page 171: Portada Informe Enero-diciembre 2007

TOTAL CORRIENTE

PROGRAMAS ESPECIFICOSESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)

SIEPSIEP

PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)

MHCPDGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:20:46 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

CAPITALINSTITUCION

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007

DEVENGADOPRESUPUESTOACTUALIZADO

SALDO PORDEVENGAR

15 de 16

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

Eficiencia y Transparencia en las Contrataciones del Estado (BID No. 1064/SF-NI)

Comisión Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Transferencia a las Alcaldías

Transferencia a las Comunidades Indígenas

Proyecto de Apoyo a las Comunidades

URECOTRACO

Ciudad Sandino

Subsidio al Consumo de Energìa

Subsidio al Consumo de Agua

Subsidio al Consumo de Telefonía

Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad (BM-3665-NI)

Fondo de Desarrollo Nórdico

Subsidio de Energía Eléctrica para la Costa Atlántica

Pronicaragua/PNUD

Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del SINAPRED Crédito 3487-NI

Programa Regional de Reducción Vulnerabilidad y Degradación Ambiental (PREVDA)

Proyecto Actualización del Plan Regional para la Reducción de los Desastres-2006-2016

Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Mejoramiento del sistema de recolección y manejo de los desechos solidos enManagua

Fondo de Desarrollo Pesquero

Fondo de Desarrollo Minero

Alcaldía de Juigalpa

Encuesta de Medición de Niveles de Vida

VIII Censo de Población y IV de Vivienda (BID No.1535/SF-NI)

Proyecto de Prevención y Atención a la Violencia Juvenil

Programa Nacional de Información Juvenil

Programa Nacional de Educación no Formal en Población y Sexualidad (Fase I)

Programa de Voluntariado y Servicio Juvenil

Proyecto Haz Realidad Tu Negocio

Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura

0.00

3,235,500.00

3,958,112.62

2,114,419.26

38,069,424.78

19,783,845.00

3,493,989.00

17,903,031.32

11,194,630.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2,171,208.00

0.00

0.00

0.00

4,871,246.37

0.00

3,390,308.58

8,089,965.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21,545,371.00

45,943,843.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,136,302.70

4,002,053.66

0.00

0.00

8,399,496.14

0.00

0.00

0.00

28,044,775.00

0.00

0.00

4,000,000.00

5,075,669.38

4,565,000.88

999,905.06

1,227,984.99

531,774.00

503,569.54

570,445.60

0.00

45,943,843.22

3,235,500.00

3,958,112.62

2,114,419.26

38,069,424.78

19,783,845.00

3,493,989.00

17,903,031.32

11,194,630.54

0.00

100,136,302.70

4,002,053.66

0.00

2,171,208.00

8,399,496.14

0.00

0.00

4,871,246.37

28,044,775.00

3,390,308.58

8,089,965.40

4,000,000.00

5,075,669.38

4,565,000.88

999,905.06

1,227,984.99

531,774.00

503,569.54

570,445.60

21,545,371.00

54,979,222.00

4,707,500.00

6,212,264.00

2,707,707.00

38,584,000.00

19,783,845.00

3,493,989.00

20,000,000.00

12,800,000.00

0.00

139,454,723.00

35,917,992.00

0.00

2,171,208.00

13,265,489.00

3,532,059.00

118,400.00

7,262,000.00

28,044,775.00

4,192,757.00

8,089,965.57

4,000,000.00

5,657,587.00

10,487,109.00

999,916.00

1,228,272.00

531,774.00

504,884.00

581,800.00

21,545,371.00

9,035,378.78

1,472,000.00

2,254,151.38

593,287.74

514,575.22

0.00

0.00

2,096,968.68

1,605,369.46

0.00

39,318,420.30

31,915,938.34

0.00

0.00

4,865,992.86

3,532,059.00

118,400.00

2,390,753.63

0.00

802,448.42

0.17

0.00

581,917.62

5,922,108.12

10.94

287.01

0.00

1,314.46

11,354.40

0.00

PROG. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES

COMISIÓN NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

TRANSFERENCIA A LAS ALCALDIAS Y COMUNIDADES INDIGENAS POR RECAU

PROYECTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES

COOPERATIVAS DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DEL MUNICIPIO DE M

SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA PARA JUBILADOS

ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD

SUBSIDIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA COSTA ATLÁNTICA

PRONICARAGUA/PNUD

REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES NATURALES

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL

ALCALDIA DE MANAGUA

FONDO DE DESARROLLO PESQUERO

FONDO DE DESARROLLO MINERO

ALCALDÍA DE JUIGALPA

INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA JUVENTUD

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA

0.00

3,235,500.00

6,072,531.88

38,069,424.78

23,277,834.00

29,097,661.86

0.00

0.00

2,171,208.00

0.00

4,871,246.37

0.00

3,390,308.58

8,089,965.40

0.00

0.00

0.00

21,545,371.00

45,943,843.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

104,138,356.36

0.00

0.00

8,399,496.14

0.00

28,044,775.00

0.00

0.00

4,000,000.00

9,640,670.26

3,833,679.19

118,500,956.93

45,943,843.22

3,235,500.00

6,072,531.88

38,069,424.78

23,277,834.00

29,097,661.86

104,138,356.36

0.00

2,171,208.00

8,399,496.14

4,871,246.37

28,044,775.00

3,390,308.58

8,089,965.40

4,000,000.00

9,640,670.26

3,833,679.19

140,046,327.93

54,979,222.00

4,707,500.00

8,919,971.00

38,584,000.00

23,277,834.00

32,800,000.00

175,372,715.00

0.00

2,171,208.00

16,915,948.00

7,262,000.00

28,044,775.00

4,192,757.00

8,089,965.57

4,000,000.00

16,144,696.00

3,846,646.00

140,451,184.00

9,035,378.78

1,472,000.00

2,847,439.12

514,575.22

0.00

3,702,338.14

71,234,358.64

0.00

0.00

8,516,451.86

2,390,753.63

0.00

802,448.42

0.17

0.00

6,504,025.74

12,966.81

404,856.07

Cuadro No. 19

Page 172: Portada Informe Enero-diciembre 2007

TOTAL CORRIENTE

PROGRAMAS ESPECIFICOSESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)

SIEPSIEP

PRPSIEP125A

ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)

MHCPDGP027

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:20:46 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

CAPITALINSTITUCION

ENERO DICIEMBREDE: A:

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007

DEVENGADOPRESUPUESTOACTUALIZADO

SALDO PORDEVENGAR

16 de 16

ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Desarrollo Pesquero en la Costa Pacífico de San Juan del Sur

Apoyo al Sector Pesquero de Nicaragua

ADQUISICIÓN DE LANCHAS GUARDA PESCA PARA VIGILANCIA Y PROTECCIÓNMARITIMA DE NICARAGUA

Reconstrucción del Mercado Municipal de San Carlos

Alcaldía de Cinco Pinos

Alcaldìa de Matagalpa

Programa de Vivienda de Interés Social para la Población de Escasos Recursos

REHABILITACIÓN PUENTE VADO LAS CALABAZAS (TRAMO SÉBACO - MOLINOSUR)

ELECTRIFICACIÓN RURAL

DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA USOSPRODUCTIVOS EN ZONAS FUERA DE REDELECTRIFICACIÓN RURAL PARA DESARROLLO LECHERO EN BOACO YCHONTALESFONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALESELECTRIFICACIÓN RURAL (FAROL ER)PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREACONCESIONADAELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA/BM-3780/TF051980)

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA Y ESCENARIOS DE DESARROLLO

EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES INDUSTRIAL Y COMERCIAL

DESARROLLO SISTEMA DE GENERACIÓN EÓLICA EN PEQUEÑOS SIST.ELÉCTRICOS AISLADOS DE NICARAGUADESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA

Electrificación Comunidad Caliguate

MANEJO SOST. DE REC. NAT. Y FOMENTO DE COMPET. EMPRES.(MASRENACE)

PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES INDUSTRIAL YCOMERCIALDESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA- ATN/JF-9884-NIPROGRAMA EUROSOLAR

PROGRAMA DESARROLLO SIST. DE GENERACIÓN EÓLICA EN PEQUEÑOSSIST. ELÉCTRICOS AISLADOS DE NIC.

MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL

FOMENTO Y PROMOCIÓN

INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA

CONCESIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

477,627.31

145,461.53

218,373.03

405,344.62

25,311,194.00

4,379,368.93

88,810,394.00

485,000.00

500,000.00

300,000.00

0.00

1,000,000.00

31,170,157.63

29,261,404.44

1,509,215.12

14,969,263.81

13,824,334.21

58,344,903.45

246,123.51

14,817,688.85

361,205.40

330,029.00

2,700,000.00

0.00

1,409,403.00

454,484.13

2,120,703.59

244,074.00

216,393.00

216,393.00

189,339.21

243,426.00

25,311,194.00

4,379,368.93

88,810,394.00

485,000.00

1,000,000.00

300,000.00

0.00

1,000,000.00

31,170,157.63

29,261,404.44

1,509,215.12

14,969,263.81

13,824,334.21

58,344,903.45

246,123.51

14,817,688.85

361,205.40

330,029.00

2,700,000.00

0.00

1,409,403.00

454,484.13

2,120,703.59

244,074.00

694,020.31

361,854.53

407,712.24

648,770.62

1,246,806.49 172,628,541.35 173,875,347.84

7,328,670,287.61TOTAL GENERAL 6,683,904,835.27 14,012,575,122.88

25,311,194.00

4,784,225.00

88,810,394.00

485,000.00

1,000,000.00

300,000.00

32,000,000.00

1,000,000.00

31,808,704.34

34,292,811.91

1,509,215.12

15,029,111.00

21,936,428.75

78,407,101.34

361,393.00

15,530,711.00

444,900.00

550,000.00

2,700,000.00

0.00

1,449,053.00

6,883,823.54

2,193,825.00

1,392,407.00

1,154,007.23

428,018.56

1,348,539.69

960,280.75

218,380,331.23

15,293,106,012.01

0.00

404,856.07

0.00

0.00

0.00

0.00

32,000,000.00

0.00

638,546.71

5,031,407.47

0.00

59,847.19

8,112,094.54

20,062,197.89

115,269.49

713,022.15

83,694.60

219,971.00

0.00

0.00

39,650.00

6,429,339.41

73,121.41

1,148,333.00

459,986.92

66,164.03

940,827.45

311,510.13

44,504,983.39

1,280,530,889.13

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA

ALCALDIA DE SAN CARLOS

ALCALDIA DE CINCO PINOS

ALCALDIA DE MATAGALPA

FINANCIERA NICARAGÜENSE DE INVERSIONES

ALCALDIA DE SEBACO

PROYECTOS CENTRALES

ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS GEOLÓGICOS Y MINEROS

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,246,806.49

485,000.00

500,000.00

300,000.00

0.00

1,000,000.00

167,534,325.42

4,228,664.72

865,551.21

485,000.00

1,000,000.00

300,000.00

0.00

1,000,000.00

167,534,325.42

4,228,664.72

2,112,357.70

485,000.00

1,000,000.00

300,000.00

32,000,000.00

1,000,000.00

202,570,376.46

11,919,108.54

3,890,846.23

0.00

0.00

0.00

32,000,000.00

0.00

35,036,051.04

7,690,443.82

1,778,488.53

Cuadro No. 19

Page 173: Portada Informe Enero-diciembre 2007

Gasto Gasto de TotalFuente Corriente Capital

Rentas del Tesoro 5,291,737,149.99 1,770,389,339.83 7,062,126,489.82Rentas con Destino Específico 174,808,791.61 14,320,429.28 189,129,220.89Rentas del Tesoro / Alivio Banco Mundial 315,775,707.89 315,775,707.89Rentas del Tesoro / Alivio BID 221,198,929.48 568,119,308.31 789,318,237.79Rentas del Tesoro / Alivio Club de París 924,412,967.22 924,412,967.22Rentas del Tesoro / Alivio BCIE 161,402,183.00 161,402,183.00Rentas del Tesoro / Alivio FIDA 29,848,240.99 847,201.35 30,695,442.34Rentas del Tesoro / Alivio Fondo Nórdico 9,434,630.54 9,434,630.54Préstamos Externos 2,030,034,986.84 2,030,034,986.84Donaciones Externas 515,827,393.98 1,984,417,861.77 2,500,245,255.75

T o t a l 7,328,670,286.81 6,683,904,835.27 14,012,575,122.08

Córdobas

Ejecución Período 2007Córdobas

Cuadro No. 20

Gobierno CentralEstrategia Reducción de la Pobreza

Por Fuente de Financiamiento

Gobierno CentralEstrategia Reducción de la Pobreza

Por Fuente de FinanciamientoEjecución Período 2007

Donaciones Externas17.84%

Préstamos Externos14.48%

Alivio15.95%

Rentas del Tesoro50.39%

Rentas con Dest. Especifico

1.34%

Page 174: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPSIEP

DGP035

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

TRANSFERENCIA MUNICIPAL TOTAL - RECURSOS DEL TESOROPRPSIEP021B

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 21/02/200802:15:24 PMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

PRODUCCION 2007

FILTRADO POR : Entidad=018000

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 / Reporte por=2

DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE

1 de 3

0500

1000

2000

2500

3000

3500

4000

NUEVA SEGOVIA

JINOTEGA

MADRIZ

ESTELÍ

CHINANDEGA

LEÓN

MATAGALPA

79,541,073.00

98,438,137.00

70,228,412.00

48,308,824.00

98,149,671.00

84,997,627.00

130,687,467.00

79,541,073.00

98,438,137.00

70,228,412.00

48,308,824.00

98,149,671.00

84,997,627.00

130,687,467.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

JALAPAMURRAEL JÍCAROSAN FERNANDOMOZONTEDIPILTOMACUELIZOSANTA MARÍAOCOTALCIUDAD ANTIGUAQUILALÍWIWILÍ DE NUEVA SEGOVIA

WIWILÍ DE JINOTEGAEL CUÁSANTA MARÍA DE PANTASMASAN RAFAEL DEL NORTESAN SEBASTIÁN DE YALÍLA CONCORDIAJINOTEGASAN JOSÉ DE BOCAY

SOMOTOTOTOGALPATELPANECASAN JUAN DE RÍO COCOPALACAGÜINAYALAGÜINASAN LUCASLAS SABANASSAN JOSÉ DE CUSMAPA

PUEBLO NUEVOCONDEGAESTELÍSAN JUAN DE LIMAYLA TRINIDADSAN NICOLÁS

SAN PEDRO DEL NORTESAN FRANCISCO DEL NORTECINCO PINOSSANTO TOMÁS DEL NORTEEL VIEJOPUERTO MORAZÁNSOMOTILLOVILLANUEVACHINANDEGAEL REALEJOCORINTOCHICHIGALPAPOSOLTEGA

ACHUAPAEL SAUCESANTA ROSA DEL PEÑÓNEL JICARALLARREYNAGA - MALPAISILLOTELICAQUEZALGUAQUELEÓNLA PAZ CENTRONAGAROTE

RANCHO GRANDERIO BLANCOEL TUMA - LA DALIASAN ISIDRO

DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTOACTUALIZADO

DEVENGADO SALDO PORDEVENGAR

9,117,934.00 7,720,233.00

11,133,816.00 4,707,153.00 5,894,406.00 4,858,610.00 3,785,166.00 5,413,913.00 5,827,888.00 5,267,001.00

10,033,156.00 5,781,797.00

22,898,747.00 13,011,446.00 12,401,376.00 8,530,576.00 9,558,419.00 4,951,198.00

11,219,852.00 15,866,523.00

8,397,008.00 9,078,781.00

11,939,061.00 7,607,716.00 6,970,867.00 8,883,704.00 8,037,780.00 4,063,427.00 5,250,068.00

8,203,650.00 10,666,578.00 11,756,187.00 6,000,870.00 5,826,937.00 5,854,602.00

5,192,161.00 5,079,662.00 4,971,680.00 5,786,358.00 9,212,995.00

10,300,749.00 8,854,023.00 5,120,556.00

13,183,569.00 5,971,362.00 7,100,061.00 8,948,685.00 8,427,810.00

5,210,427.00 5,589,929.00 5,795,003.00 8,309,359.00 6,211,081.00

13,731,465.00 10,629,618.00 17,002,837.00 5,760,135.00 6,757,773.00

9,688,795.00 7,571,377.00

18,784,462.00 6,762,472.00

9,117,934.00 7,720,233.00

11,133,816.00 4,707,153.00 5,894,406.00 4,858,610.00 3,785,166.00 5,413,913.00 5,827,888.00 5,267,001.00

10,033,156.00 5,781,797.00

22,898,747.00 13,011,446.00 12,401,376.00 8,530,576.00 9,558,419.00 4,951,198.00

11,219,852.00 15,866,523.00

8,397,008.00 9,078,781.00

11,939,061.00 7,607,716.00 6,970,867.00 8,883,704.00 8,037,780.00 4,063,427.00 5,250,068.00

8,203,650.00 10,666,578.00 11,756,187.00 6,000,870.00 5,826,937.00 5,854,602.00

5,192,161.00 5,079,662.00 4,971,680.00 5,786,358.00 9,212,995.00

10,300,749.00 8,854,023.00 5,120,556.00

13,183,569.00 5,971,362.00 7,100,061.00 8,948,685.00 8,427,810.00

5,210,427.00 5,589,929.00 5,795,003.00 8,309,359.00 6,211,081.00

13,731,465.00 10,629,618.00 17,002,837.00 5,760,135.00 6,757,773.00

9,688,795.00 7,571,377.00

18,784,462.00 6,762,472.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

100

100

100

100

100

100

100

GRADO DE EJECUCION %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100

Cuadro No. 21

Page 175: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPSIEP

DGP035

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

TRANSFERENCIA MUNICIPAL TOTAL - RECURSOS DEL TESOROPRPSIEP021B

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 21/02/200802:15:24 PMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

PRODUCCION 2007

FILTRADO POR : Entidad=018000

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 / Reporte por=2

DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE

2 de 3

4000

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

MATAGALPA

BOACO

MANAGUA

MASAYA

CHONTALES

GRANADA

CARAZO

RIVAS

40,550,461.00

98,450,762.00

82,120,057.00

57,268,929.00

35,481,726.00

47,785,853.00

62,480,688.00

40,550,461.00

98,450,762.00

82,120,057.00

57,268,929.00

35,481,726.00

47,785,853.00

62,480,688.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SÉBACOMATAGALPASAN RAMÓNMATIGUÁSMUY MUYESQUIPULASSAN DIONISIOTERRABONACIUDAD DARÍO

SAN JOSÉ DE LOS REMATESBOACOCAMOAPASANTA LUCÍATEUSTEPESAN LORENZO

SAN FRANCISCO LIBRETIPITAPAMATEAREVILLA EL CARMENCIUDAD SANDINOMANAGUATICUANTEPEEL CRUCEROSAN RAFAEL DEL SUR

NINDIRÍMASAYATISMALA CONCEPCIÓNMASATEPENANDASMOCATARINASAN JUAN DE ORIENTENIQUINOHOMO

COMALAPASAN FRANCISCO DE CUAPAJUIGALPALA LIBERTADSANTO DOMINGOSANTO TOMÁSSAN PEDRO DE LÓVAGOACOYAPAVILLA SANDINOEL CORAL

DIRIÁDIRIOMOGRANADANANDAIME

SAN MARCOSJINOTEPEDOLORESDIRIAMBAEL ROSARIOLA PAZ DE CARAZOSANTA TERESALA CONQUISTA

TOLABELÉNPOTOSÍBUENOS AIRESMOYOGALPAALTAGRACIA

DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTOACTUALIZADO

DEVENGADO SALDO PORDEVENGAR

5,961,130.00 13,251,437.00 12,545,875.00 9,922,580.00 7,197,508.00 8,382,433.00 9,238,076.00 7,555,911.00

13,825,411.00

3,779,290.00 6,927,855.00 5,727,968.00 5,495,542.00 8,950,080.00 9,669,726.00

5,126,227.00 10,496,455.00 4,970,823.00 7,150,613.00

10,526,062.00 33,073,907.00 7,675,738.00

10,880,286.00 8,550,651.00

9,263,395.00 13,286,858.00 7,981,339.00

14,674,507.00 9,948,415.00 6,048,482.00 8,673,801.00 4,841,786.00 7,401,474.00

5,540,715.00 7,432,793.00 7,404,317.00 4,372,582.00 5,418,037.00 5,588,694.00 4,453,036.00 4,734,992.00 6,744,702.00 5,579,061.00

5,708,068.00 10,962,549.00 11,585,153.00 7,225,956.00

7,562,795.00 6,004,425.00 6,477,767.00 7,884,402.00 4,114,030.00 4,907,340.00 6,675,815.00 4,159,279.00

5,948,142.00 6,457,636.00 4,471,015.00 5,054,390.00 4,185,040.00

10,156,131.00

5,961,130.00 13,251,437.00 12,545,875.00 9,922,580.00 7,197,508.00 8,382,433.00 9,238,076.00 7,555,911.00

13,825,411.00

3,779,290.00 6,927,855.00 5,727,968.00 5,495,542.00 8,950,080.00 9,669,726.00

5,126,227.00 10,496,455.00 4,970,823.00 7,150,613.00

10,526,062.00 33,073,907.00 7,675,738.00

10,880,286.00 8,550,651.00

9,263,395.00 13,286,858.00 7,981,339.00

14,674,507.00 9,948,415.00 6,048,482.00 8,673,801.00 4,841,786.00 7,401,474.00

5,540,715.00 7,432,793.00 7,404,317.00 4,372,582.00 5,418,037.00 5,588,694.00 4,453,036.00 4,734,992.00 6,744,702.00 5,579,061.00

5,708,068.00 10,962,549.00 11,585,153.00 7,225,956.00

7,562,795.00 6,004,425.00 6,477,767.00 7,884,402.00 4,114,030.00 4,907,340.00 6,675,815.00 4,159,279.00

5,948,142.00 6,457,636.00 4,471,015.00 5,054,390.00 4,185,040.00

10,156,131.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100

100

100

100

100

100

100

GRADO DE EJECUCION %

100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100

Cuadro No. 21

Page 176: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPSIEP

DGP035

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

TRANSFERENCIA MUNICIPAL TOTAL - RECURSOS DEL TESOROPRPSIEP021B

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 21/02/200802:15:24 PMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

PRODUCCION 2007

FILTRADO POR : Entidad=018000

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 / Reporte por=2

DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE

3 de 3

1,322,956,277.00 1,322,956,277.00 0.00

8000

8500

9100

9300

RIVAS

RÍO SAN JUAN

REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO NORTE

REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO SUR

33,720,548.00

127,634,241.00

127,111,801.00

33,720,548.00

127,634,241.00

127,111,801.00

0.00

0.00

0.00

SAN JORGERIVASSAN JUAN DEL SURCÁRDENAS

MORRITOEL ALMENDROSAN MIGUELITOSAN CARLOSEL CASTILLOSAN JUAN DE NICARAGUA

WASPÁNPUERTO CABEZASROSITABONANZAWASLALASIUNAPRINZAPOLKAMULUKUKÚ

PAIWASLA CRUZ DE RÍO GRANDEDESEMBOCADURA DE LA CRUZ DE RÍO GRANDELAGUNA DE PERLASEL TORTUGUEROEL RAMAEL AYOTEMUELLE DE LOS BUEYESKUKRA-HILLCORN ISLANDBLUEFIELDSNUEVA GUINEA

TOTAL GENERAL ---->

DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTOACTUALIZADO

DEVENGADO SALDO PORDEVENGAR

3,907,301.00 5,860,658.00 9,223,985.00 7,216,390.00

4,308,648.00 4,890,815.00 5,552,663.00

10,084,576.00 6,538,970.00 2,344,876.00

24,460,587.00 12,679,920.00 11,144,974.00 9,006,021.00

21,926,485.00 22,752,315.00 10,684,253.00 14,979,686.00

10,793,818.00 11,734,704.00 8,851,544.00

10,147,680.00 12,909,169.00 15,397,558.00 7,876,042.00

10,619,780.00 8,206,802.00 8,127,572.00 9,816,486.00

12,630,646.00

3,907,301.00 5,860,658.00 9,223,985.00 7,216,390.00

4,308,648.00 4,890,815.00 5,552,663.00

10,084,576.00 6,538,970.00 2,344,876.00

24,460,587.00 12,679,920.00 11,144,974.00 9,006,021.00

21,926,485.00 22,752,315.00 10,684,253.00 14,979,686.00

10,793,818.00 11,734,704.00 8,851,544.00

10,147,680.00 12,909,169.00 15,397,558.00 7,876,042.00

10,619,780.00 8,206,802.00 8,127,572.00 9,816,486.00

12,630,646.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100

100

100

100

GRADO DE EJECUCION %

100 100 100 100

100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Cuadro No. 21

Page 177: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPSIEP

DGP035

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRIENTE - RECURSOS DEL TESOROPRPSIEP021B

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 21/02/200802:17:17 PMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

PRODUCCION 2007

FILTRADO POR : Entidad=018000

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 / Reporte por=5

DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE

1 de 3

0500

1000

2000

2500

3000

3500

4000

NUEVA SEGOVIA

JINOTEGA

MADRIZ

ESTELÍ

CHINANDEGA

LEÓN

MATAGALPA

24,797,295.00

25,511,416.00

23,144,711.00

12,265,116.00

26,116,478.00

18,134,343.00

29,601,218.00

24,797,295.00

25,511,416.00

23,144,711.00

12,265,116.00

26,116,478.00

18,134,343.00

29,601,218.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

JALAPAMURRAEL JÍCAROSAN FERNANDOMOZONTEDIPILTOMACUELIZOSANTA MARÍAOCOTALCIUDAD ANTIGUAQUILALÍWIWILÍ DE NUEVA SEGOVIA

WIWILÍ DE JINOTEGAEL CUÁSANTA MARÍA DE PANTASMASAN RAFAEL DEL NORTESAN SEBASTIÁN DE YALÍLA CONCORDIAJINOTEGASAN JOSÉ DE BOCAY

SOMOTOTOTOGALPATELPANECASAN JUAN DE RÍO COCOPALACAGÜINAYALAGÜINASAN LUCASLAS SABANASSAN JOSÉ DE CUSMAPA

PUEBLO NUEVOCONDEGAESTELÍSAN JUAN DE LIMAYLA TRINIDADSAN NICOLÁS

SAN PEDRO DEL NORTESAN FRANCISCO DEL NORTECINCO PINOSSANTO TOMÁS DEL NORTEEL VIEJOPUERTO MORAZÁNSOMOTILLOVILLANUEVACHINANDEGAEL REALEJOCORINTOCHICHIGALPAPOSOLTEGA

ACHUAPAEL SAUCESANTA ROSA DEL PEÑÓNEL JICARALLARREYNAGA - MALPAISILLOTELICAQUEZALGUAQUELEÓNLA PAZ CENTRONAGAROTE

RANCHO GRANDERIO BLANCOEL TUMA - LA DALIASAN ISIDRO

DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTOACTUALIZADO

DEVENGADO SALDO PORDEVENGAR

1,823,587.00 3,088,093.00 3,340,145.00 1,412,146.00 2,357,762.00 1,457,583.00 1,135,550.00 2,165,565.00 1,165,578.00 2,106,800.00 3,009,947.00 1,734,539.00

6,648,517.00 3,831,967.00 3,059,746.00 1,819,253.00 2,867,526.00 1,980,479.00 2,243,971.00 3,059,957.00

1,679,402.00 3,514,628.00 3,378,081.00 2,233,786.00 2,698,601.00 3,553,481.00 2,411,334.00 1,625,371.00 2,050,027.00

2,461,095.00 3,199,973.00

113,778.00 2,400,348.00 1,748,081.00 2,341,841.00

2,076,864.00 2,031,865.00 1,988,672.00 2,314,543.00 1,842,599.00 2,990,762.00 1,713,809.00

991,149.00 2,636,714.00 1,791,409.00 1,420,012.00 1,789,737.00 2,528,343.00

1,563,128.00 1,623,003.00 2,318,002.00 2,492,808.00 1,202,234.00 2,609,288.00 3,188,885.00 1,919,565.00 1,152,027.00

65,403.00

2,906,639.00 1,514,276.00 3,491,946.00 2,028,741.00

1,823,587.00 3,088,093.00 3,340,145.00 1,412,146.00 2,357,762.00 1,457,583.00 1,135,550.00 2,165,565.00 1,165,578.00 2,106,800.00 3,009,947.00 1,734,539.00

6,648,517.00 3,831,967.00 3,059,746.00 1,819,253.00 2,867,526.00 1,980,479.00 2,243,971.00 3,059,957.00

1,679,402.00 3,514,628.00 3,378,081.00 2,233,786.00 2,698,601.00 3,553,481.00 2,411,334.00 1,625,371.00 2,050,027.00

2,461,095.00 3,199,973.00

113,778.00 2,400,348.00 1,748,081.00 2,341,841.00

2,076,864.00 2,031,865.00 1,988,672.00 2,314,543.00 1,842,599.00 2,990,762.00 1,713,809.00

991,149.00 2,636,714.00 1,791,409.00 1,420,012.00 1,789,737.00 2,528,343.00

1,563,128.00 1,623,003.00 2,318,002.00 2,492,808.00 1,202,234.00 2,609,288.00 3,188,885.00 1,919,565.00 1,152,027.00

65,403.00

2,906,639.00 1,514,276.00 3,491,946.00 2,028,741.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

100

100

100

100

100

100

100

GRADO DE EJECUCION %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100

Cuadro No. 21 - A

Page 178: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPSIEP

DGP035

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRIENTE - RECURSOS DEL TESOROPRPSIEP021B

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 21/02/200802:17:17 PMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

PRODUCCION 2007

FILTRADO POR : Entidad=018000

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 / Reporte por=5

DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE

2 de 3

4000

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

MATAGALPA

BOACO

MANAGUA

MASAYA

CHONTALES

GRANADA

CARAZO

RIVAS

11,282,976.00

10,486,841.00

21,449,594.00

13,585,373.00

9,111,081.00

13,403,911.00

15,612,754.00

11,282,976.00

10,486,841.00

21,449,594.00

13,585,373.00

9,111,081.00

13,403,911.00

15,612,754.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SÉBACOMATAGALPASAN RAMÓNMATIGUÁSMUY MUYESQUIPULASSAN DIONISIOTERRABONACIUDAD DARÍO

SAN JOSÉ DE LOS REMATESBOACOCAMOAPASANTA LUCÍATEUSTEPESAN LORENZO

SAN FRANCISCO LIBRETIPITAPAMATEAREVILLA EL CARMENCIUDAD SANDINOMANAGUATICUANTEPEEL CRUCEROSAN RAFAEL DEL SUR

NINDIRÍMASAYATISMALA CONCEPCIÓNMASATEPENANDASMOCATARINASAN JUAN DE ORIENTENIQUINOHOMO

COMALAPASAN FRANCISCO DE CUAPAJUIGALPALA LIBERTADSANTO DOMINGOSANTO TOMÁSSAN PEDRO DE LÓVAGOACOYAPAVILLA SANDINOEL CORAL

DIRIÁDIRIOMOGRANADANANDAIME

SAN MARCOSJINOTEPEDOLORESDIRIAMBAEL ROSARIOLA PAZ DE CARAZOSANTA TERESALA CONQUISTA

TOLABELÉNPOTOSÍBUENOS AIRESMOYOGALPAALTAGRACIA

DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTOACTUALIZADO

DEVENGADO SALDO PORDEVENGAR

1,161,349.00 2,100,018.00 2,861,212.00 1,984,516.00 1,439,502.00 2,284,064.00 3,041,509.00 3,022,364.00 1,765,082.00

1,054,074.00 1,385,571.00 1,145,593.00 2,198,217.00 2,598,603.00 2,900,918.00

1,537,868.00 2,099,291.00

994,164.00 1,430,122.00

199,873.00 320,094.00 74,284.00

2,176,057.00 1,655,088.00

149,283.00 2,657,372.00 2,394,402.00 4,402,352.00 1,989,683.00 2,419,393.00 2,602,140.00 1,874,379.00 2,960,590.00

1,662,214.00 2,158,068.00 1,480,863.00

846,369.00 1,078,882.00 1,117,739.00 1,335,911.00

946,998.00 1,348,940.00 1,609,389.00

2,096,455.00 3,288,765.00 2,292,200.00 1,433,661.00

1,512,559.00 1,162,233.00 1,895,782.00 1,576,881.00 1,645,612.00 1,962,936.00 2,002,745.00 1,645,163.00

1,189,629.00 2,583,055.00

894,203.00 1,516,317.00 1,255,512.00 3,046,839.00

1,161,349.00 2,100,018.00 2,861,212.00 1,984,516.00 1,439,502.00 2,284,064.00 3,041,509.00 3,022,364.00 1,765,082.00

1,054,074.00 1,385,571.00 1,145,593.00 2,198,217.00 2,598,603.00 2,900,918.00

1,537,868.00 2,099,291.00

994,164.00 1,430,122.00

199,873.00 320,094.00 74,284.00

2,176,057.00 1,655,088.00

149,283.00 2,657,372.00 2,394,402.00 4,402,352.00 1,989,683.00 2,419,393.00 2,602,140.00 1,874,379.00 2,960,590.00

1,662,214.00 2,158,068.00 1,480,863.00

846,369.00 1,078,882.00 1,117,739.00 1,335,911.00

946,998.00 1,348,940.00 1,609,389.00

2,096,455.00 3,288,765.00 2,292,200.00 1,433,661.00

1,512,559.00 1,162,233.00 1,895,782.00 1,576,881.00 1,645,612.00 1,962,936.00 2,002,745.00 1,645,163.00

1,189,629.00 2,583,055.00

894,203.00 1,516,317.00 1,255,512.00 3,046,839.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100

100

100

100

100

100

100

GRADO DE EJECUCION %

100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100

Cuadro No. 21 - A

Page 179: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPSIEP

DGP035

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRIENTE - RECURSOS DEL TESOROPRPSIEP021B

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 21/02/200802:17:17 PMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

PRODUCCION 2007

FILTRADO POR : Entidad=018000

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 / Reporte por=5

DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE

3 de 3

324,386,455.00 324,386,455.00 0.00

8000

8500

9100

9300

RIVAS

RÍO SAN JUAN

REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO NORTE

REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO SUR

9,342,194.00

30,919,180.00

29,621,974.00

9,342,194.00

30,919,180.00

29,621,974.00

0.00

0.00

0.00

SAN JORGERIVASSAN JUAN DEL SURCÁRDENAS

MORRITOEL ALMENDROSAN MIGUELITOSAN CARLOSEL CASTILLOSAN JUAN DE NICARAGUA

WASPÁNPUERTO CABEZASROSITABONANZAWASLALASIUNAPRINZAPOLKAMULUKUKÚ

PAIWASLA CRUZ DE RÍO GRANDEDESEMBOCADURA DE LA CRUZ DE RÍO GRANDELAGUNA DE PERLASEL TORTUGUEROEL RAMAEL AYOTEMUELLE DE LOS BUEYESKUKRA-HILLCORN ISLANDBLUEFIELDSNUEVA GUINEA

TOTAL GENERAL ---->

DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTOACTUALIZADO

DEVENGADO SALDO PORDEVENGAR

1,172,190.00 1,134,405.00 1,377,324.00 1,443,280.00

1,292,595.00 1,467,244.00 1,665,799.00 2,016,915.00 1,961,691.00

937,950.00

7,338,176.00 2,535,984.00 2,228,995.00 1,801,204.00 3,922,171.00 4,550,463.00 4,273,701.00 4,268,486.00

2,158,763.00 3,520,411.00 2,655,463.00 3,044,304.00 3,428,102.00 3,079,512.00 1,575,208.00 2,123,956.00 2,462,041.00 1,625,514.00 1,503,877.00 2,444,823.00

1,172,190.00 1,134,405.00 1,377,324.00 1,443,280.00

1,292,595.00 1,467,244.00 1,665,799.00 2,016,915.00 1,961,691.00

937,950.00

7,338,176.00 2,535,984.00 2,228,995.00 1,801,204.00 3,922,171.00 4,550,463.00 4,273,701.00 4,268,486.00

2,158,763.00 3,520,411.00 2,655,463.00 3,044,304.00 3,428,102.00 3,079,512.00 1,575,208.00 2,123,956.00 2,462,041.00 1,625,514.00 1,503,877.00 2,444,823.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100

100

100

100

GRADO DE EJECUCION %

100 100 100 100

100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Cuadro No. 21 - A

Page 180: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPSIEP

DGP035

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

TRANSFERENCIA MUNICIPAL CAPITAL - RECURSOS DEL TESOROPRPSIEP021B

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 21/02/200802:16:29 PMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

PRODUCCION 2007

FILTRADO POR : Entidad=018000

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 / Reporte por=3

DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE

1 de 3

0500

1000

2000

2500

3000

3500

4000

NUEVA SEGOVIA

JINOTEGA

MADRIZ

ESTELÍ

CHINANDEGA

LEÓN

MATAGALPA

54,743,778.00

72,926,721.00

47,083,701.00

36,043,708.00

72,033,193.00

66,863,284.00

101,086,249.00

54,743,778.00

72,926,721.00

47,083,701.00

36,043,708.00

72,033,193.00

66,863,284.00

101,086,249.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

JALAPAMURRAEL JÍCAROSAN FERNANDOMOZONTEDIPILTOMACUELIZOSANTA MARÍAOCOTALCIUDAD ANTIGUAQUILALÍWIWILÍ DE NUEVA SEGOVIA

WIWILÍ DE JINOTEGAEL CUÁSANTA MARÍA DE PANTASMASAN RAFAEL DEL NORTESAN SEBASTIÁN DE YALÍLA CONCORDIAJINOTEGASAN JOSÉ DE BOCAY

SOMOTOTOTOGALPATELPANECASAN JUAN DE RÍO COCOPALACAGÜINAYALAGÜINASAN LUCASLAS SABANASSAN JOSÉ DE CUSMAPA

PUEBLO NUEVOCONDEGAESTELÍSAN JUAN DE LIMAYLA TRINIDADSAN NICOLÁS

SAN PEDRO DEL NORTESAN FRANCISCO DEL NORTECINCO PINOSSANTO TOMÁS DEL NORTEEL VIEJOPUERTO MORAZÁNSOMOTILLOVILLANUEVACHINANDEGAEL REALEJOCORINTOCHICHIGALPAPOSOLTEGA

ACHUAPAEL SAUCESANTA ROSA DEL PEÑÓNEL JICARALLARREYNAGA - MALPAISILLOTELICAQUEZALGUAQUELEÓNLA PAZ CENTRONAGAROTE

RANCHO GRANDERIO BLANCOEL TUMA - LA DALIASAN ISIDRO

DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTOACTUALIZADO

DEVENGADO SALDO PORDEVENGAR

7,294,347.00 4,632,140.00 7,793,671.00 3,295,007.00 3,536,644.00 3,401,027.00 2,649,616.00 3,248,348.00 4,662,310.00 3,160,201.00 7,023,209.00 4,047,258.00

16,250,230.00 9,179,479.00 9,341,630.00 6,711,323.00 6,690,893.00 2,970,719.00 8,975,881.00

12,806,566.00

6,717,606.00 5,564,153.00 8,560,980.00 5,373,930.00 4,272,266.00 5,330,223.00 5,626,446.00 2,438,056.00 3,200,041.00

5,742,555.00 7,466,605.00

11,642,409.00 3,600,522.00 4,078,856.00 3,512,761.00

3,115,297.00 3,047,797.00 2,983,008.00 3,471,815.00 7,370,396.00 7,309,987.00 7,140,214.00 4,129,407.00

10,546,855.00 4,179,953.00 5,680,049.00 7,158,948.00 5,899,467.00

3,647,299.00 3,966,926.00 3,477,001.00 5,816,551.00 5,008,847.00

11,122,177.00 7,440,733.00

15,083,272.00 4,608,108.00 6,692,370.00

6,782,156.00 6,057,101.00

15,292,516.00 4,733,731.00

7,294,347.00 4,632,140.00 7,793,671.00 3,295,007.00 3,536,644.00 3,401,027.00 2,649,616.00 3,248,348.00 4,662,310.00 3,160,201.00 7,023,209.00 4,047,258.00

16,250,230.00 9,179,479.00 9,341,630.00 6,711,323.00 6,690,893.00 2,970,719.00 8,975,881.00

12,806,566.00

6,717,606.00 5,564,153.00 8,560,980.00 5,373,930.00 4,272,266.00 5,330,223.00 5,626,446.00 2,438,056.00 3,200,041.00

5,742,555.00 7,466,605.00

11,642,409.00 3,600,522.00 4,078,856.00 3,512,761.00

3,115,297.00 3,047,797.00 2,983,008.00 3,471,815.00 7,370,396.00 7,309,987.00 7,140,214.00 4,129,407.00

10,546,855.00 4,179,953.00 5,680,049.00 7,158,948.00 5,899,467.00

3,647,299.00 3,966,926.00 3,477,001.00 5,816,551.00 5,008,847.00

11,122,177.00 7,440,733.00

15,083,272.00 4,608,108.00 6,692,370.00

6,782,156.00 6,057,101.00

15,292,516.00 4,733,731.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

100

100

100

100

100

100

100

GRADO DE EJECUCION %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100

Cuadro No. 21 - B

Page 181: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPSIEP

DGP035

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

TRANSFERENCIA MUNICIPAL CAPITAL - RECURSOS DEL TESOROPRPSIEP021B

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 21/02/200802:16:29 PMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

PRODUCCION 2007

FILTRADO POR : Entidad=018000

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 / Reporte por=3

DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE

2 de 3

4000

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

MATAGALPA

BOACO

MANAGUA

MASAYA

CHONTALES

GRANADA

CARAZO

RIVAS

29,267,485.00

87,963,921.00

60,670,463.00

43,683,556.00

26,370,645.00

34,381,942.00

46,867,934.00

29,267,485.00

87,963,921.00

60,670,463.00

43,683,556.00

26,370,645.00

34,381,942.00

46,867,934.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SÉBACOMATAGALPASAN RAMÓNMATIGUÁSMUY MUYESQUIPULASSAN DIONISIOTERRABONACIUDAD DARÍO

SAN JOSÉ DE LOS REMATESBOACOCAMOAPASANTA LUCÍATEUSTEPESAN LORENZO

SAN FRANCISCO LIBRETIPITAPAMATEAREVILLA EL CARMENCIUDAD SANDINOMANAGUATICUANTEPEEL CRUCEROSAN RAFAEL DEL SUR

NINDIRÍMASAYATISMALA CONCEPCIÓNMASATEPENANDASMOCATARINASAN JUAN DE ORIENTENIQUINOHOMO

COMALAPASAN FRANCISCO DE CUAPAJUIGALPALA LIBERTADSANTO DOMINGOSANTO TOMÁSSAN PEDRO DE LÓVAGOACOYAPAVILLA SANDINOEL CORAL

DIRIÁDIRIOMOGRANADANANDAIME

SAN MARCOSJINOTEPEDOLORESDIRIAMBAEL ROSARIOLA PAZ DE CARAZOSANTA TERESALA CONQUISTA

TOLABELÉNPOTOSÍBUENOS AIRESMOYOGALPAALTAGRACIA

DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTOACTUALIZADO

DEVENGADO SALDO PORDEVENGAR

4,799,781.00 11,151,419.00 9,684,663.00 7,938,064.00 5,758,006.00 6,098,369.00 6,196,567.00 4,533,547.00

12,060,329.00

2,725,216.00 5,542,284.00 4,582,375.00 3,297,325.00 6,351,477.00 6,768,808.00

3,588,359.00 8,397,164.00 3,976,659.00 5,720,491.00

10,326,189.00 32,753,813.00 7,601,454.00 8,704,229.00 6,895,563.00

9,114,112.00 10,629,486.00 5,586,937.00

10,272,155.00 7,958,732.00 3,629,089.00 6,071,661.00 2,967,407.00 4,440,884.00

3,878,501.00 5,274,725.00 5,923,454.00 3,526,213.00 4,339,155.00 4,470,955.00 3,117,125.00 3,787,994.00 5,395,762.00 3,969,672.00

3,611,613.00 7,673,784.00 9,292,953.00 5,792,295.00

6,050,236.00 4,842,192.00 4,581,985.00 6,307,521.00 2,468,418.00 2,944,404.00 4,673,070.00 2,514,116.00

4,758,513.00 3,874,581.00 3,576,812.00 3,538,073.00 2,929,528.00 7,109,292.00

4,799,781.00 11,151,419.00 9,684,663.00 7,938,064.00 5,758,006.00 6,098,369.00 6,196,567.00 4,533,547.00

12,060,329.00

2,725,216.00 5,542,284.00 4,582,375.00 3,297,325.00 6,351,477.00 6,768,808.00

3,588,359.00 8,397,164.00 3,976,659.00 5,720,491.00

10,326,189.00 32,753,813.00 7,601,454.00 8,704,229.00 6,895,563.00

9,114,112.00 10,629,486.00 5,586,937.00

10,272,155.00 7,958,732.00 3,629,089.00 6,071,661.00 2,967,407.00 4,440,884.00

3,878,501.00 5,274,725.00 5,923,454.00 3,526,213.00 4,339,155.00 4,470,955.00 3,117,125.00 3,787,994.00 5,395,762.00 3,969,672.00

3,611,613.00 7,673,784.00 9,292,953.00 5,792,295.00

6,050,236.00 4,842,192.00 4,581,985.00 6,307,521.00 2,468,418.00 2,944,404.00 4,673,070.00 2,514,116.00

4,758,513.00 3,874,581.00 3,576,812.00 3,538,073.00 2,929,528.00 7,109,292.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100

100

100

100

100

100

100

GRADO DE EJECUCION %

100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100

Cuadro No. 21 - B

Page 182: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPSIEP

DGP035

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

TRANSFERENCIA MUNICIPAL CAPITAL - RECURSOS DEL TESOROPRPSIEP021B

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 21/02/200802:16:29 PMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

PRODUCCION 2007

FILTRADO POR : Entidad=018000

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 / Reporte por=3

DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE

3 de 3

998,569,822.00 998,569,822.00 0.00

8000

8500

9100

9300

RIVAS

RÍO SAN JUAN

REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO NORTE

REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO SUR

24,378,354.00

96,715,061.00

97,489,827.00

24,378,354.00

96,715,061.00

97,489,827.00

0.00

0.00

0.00

SAN JORGERIVASSAN JUAN DEL SURCÁRDENAS

MORRITOEL ALMENDROSAN MIGUELITOSAN CARLOSEL CASTILLOSAN JUAN DE NICARAGUA

WASPÁNPUERTO CABEZASROSITABONANZAWASLALASIUNAPRINZAPOLKAMULUKUKÚ

PAIWASLA CRUZ DE RÍO GRANDEDESEMBOCADURA DE LA CRUZ DE RÍO GRANDELAGUNA DE PERLASEL TORTUGUEROEL RAMAEL AYOTEMUELLE DE LOS BUEYESKUKRA-HILLCORN ISLANDBLUEFIELDSNUEVA GUINEA

TOTAL GENERAL ---->

DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTOACTUALIZADO

DEVENGADO SALDO PORDEVENGAR

2,735,111.00 4,726,253.00 7,846,661.00 5,773,110.00

3,016,053.00 3,423,571.00 3,886,864.00 8,067,661.00 4,577,279.00 1,406,926.00

17,122,411.00 10,143,936.00 8,915,979.00 7,204,817.00

18,004,314.00 18,201,852.00 6,410,552.00

10,711,200.00

8,635,055.00 8,214,293.00 6,196,081.00 7,103,376.00 9,481,067.00

12,318,046.00 6,300,834.00 8,495,824.00 5,744,761.00 6,502,058.00 8,312,609.00

10,185,823.00

2,735,111.00 4,726,253.00 7,846,661.00 5,773,110.00

3,016,053.00 3,423,571.00 3,886,864.00 8,067,661.00 4,577,279.00 1,406,926.00

17,122,411.00 10,143,936.00 8,915,979.00 7,204,817.00

18,004,314.00 18,201,852.00 6,410,552.00

10,711,200.00

8,635,055.00 8,214,293.00 6,196,081.00 7,103,376.00 9,481,067.00

12,318,046.00 6,300,834.00 8,495,824.00 5,744,761.00 6,502,058.00 8,312,609.00

10,185,823.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100

100

100

100

GRADO DE EJECUCION %

100 100 100 100

100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Cuadro No. 21 - B

Page 183: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPSIEP

DGP035

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

TRANSFERENCIA MUNICIPAL CAPITAL - RECURSOS EXTERNOSPRPSIEP021B

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 21/02/200802:25:36 PMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

PRODUCCION 2007

FILTRADO POR : Entidad=018000

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=01 / Mes Final=12 / Reporte por=4

DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE

1 de 3

0500

1000

2000

2500

3000

3500

4000

NUEVA SEGOVIA

JINOTEGA

MADRIZ

ESTELÍ

CHINANDEGA

LEÓN

MATAGALPA

1,125,051.00

1,392,336.00

993,332.00

683,294.00

1,388,257.00

1,202,231.00

1,848,482.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,125,051.00

1,392,336.00

993,332.00

683,294.00

1,388,257.00

1,202,231.00

1,848,482.00

JALAPAMURRAEL JÍCAROSAN FERNANDOMOZONTEDIPILTOMACUELIZOSANTA MARÍAOCOTALCIUDAD ANTIGUAQUILALÍWIWILÍ DE NUEVA SEGOVIA

WIWILÍ DE JINOTEGAEL CUÁSANTA MARÍA DE PANTASMASAN RAFAEL DEL NORTESAN SEBASTIÁN DE YALÍLA CONCORDIAJINOTEGASAN JOSÉ DE BOCAY

SOMOTOTOTOGALPATELPANECASAN JUAN DE RÍO COCOPALACAGÜINAYALAGÜINASAN LUCASLAS SABANASSAN JOSÉ DE CUSMAPA

PUEBLO NUEVOCONDEGAESTELÍSAN JUAN DE LIMAYLA TRINIDADSAN NICOLÁS

SAN PEDRO DEL NORTESAN FRANCISCO DEL NORTECINCO PINOSSANTO TOMÁS DEL NORTEEL VIEJOPUERTO MORAZÁNSOMOTILLOVILLANUEVACHINANDEGAEL REALEJOCORINTOCHICHIGALPAPOSOLTEGA

ACHUAPAEL SAUCESANTA ROSA DEL PEÑÓNEL JICARALLARREYNAGA - MALPAISILLOTELICAQUEZALGUAQUELEÓNLA PAZ CENTRONAGAROTE

RANCHO GRANDERIO BLANCOEL TUMA - LA DALIASAN ISIDRO

DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTOACTUALIZADO

DEVENGADO SALDO PORDEVENGAR

128,967.00 109,197.00 157,480.00 66,579.00 83,372.00 68,722.00 53,538.00 76,576.00 82,431.00 74,498.00

141,912.00 81,779.00

323,884.00 184,038.00 175,409.00 120,659.00 135,197.00 70,031.00

158,697.00 224,421.00

118,770.00 128,413.00 168,870.00 107,606.00 98,598.00

125,654.00 113,689.00 57,474.00 74,258.00

116,035.00 150,871.00 166,283.00 84,878.00 82,418.00 82,809.00

73,439.00 71,848.00 70,321.00 81,844.00

130,311.00 145,697.00 125,234.00 72,427.00

186,472.00 84,461.00

100,425.00 126,573.00 119,205.00

73,698.00 79,066.00 81,966.00

117,530.00 87,851.00

194,222.00 150,348.00 240,493.00 81,473.00 95,584.00

137,041.00 107,092.00 265,693.00 95,650.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

128,967.00 109,197.00 157,480.00 66,579.00 83,372.00 68,722.00 53,538.00 76,576.00 82,431.00 74,498.00

141,912.00 81,779.00

323,884.00 184,038.00 175,409.00 120,659.00 135,197.00 70,031.00

158,697.00 224,421.00

118,770.00 128,413.00 168,870.00 107,606.00 98,598.00

125,654.00 113,689.00 57,474.00 74,258.00

116,035.00 150,871.00 166,283.00 84,878.00 82,418.00 82,809.00

73,439.00 71,848.00 70,321.00 81,844.00

130,311.00 145,697.00 125,234.00 72,427.00

186,472.00 84,461.00

100,425.00 126,573.00 119,205.00

73,698.00 79,066.00 81,966.00

117,530.00 87,851.00

194,222.00 150,348.00 240,493.00 81,473.00 95,584.00

137,041.00 107,092.00 265,693.00 95,650.00

0

0

0

0

0

0

0

GRADO DE EJECUCION %

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

Cuadro No. 21 C

Page 184: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPSIEP

DGP035

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

TRANSFERENCIA MUNICIPAL CAPITAL - RECURSOS EXTERNOSPRPSIEP021B

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 05/03/200812:02:36 PMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

PRODUCCION 2007

FILTRADO POR : Entidad=018000

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=01 / Mes Final=12 / Reporte por=4

DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE

2 de 3

4000

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

MATAGALPA

BOACO

MANAGUA

MASAYA

CHONTALES

GRANADA

CARAZO

RIVAS

573,558.00

1,392,517.00

1,161,529.00

810,028.00

501,864.00

675,896.00

883,745.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

573,558.00

1,392,517.00

1,161,529.00

810,028.00

501,864.00

675,896.00

883,745.00

SÉBACOMATAGALPASAN RAMÓNMATIGUÁSMUY MUYESQUIPULASSAN DIONISIOTERRABONACIUDAD DARÍO

SAN JOSÉ DE LOS REMATESBOACOCAMOAPASANTA LUCÍATEUSTEPESAN LORENZO

SAN FRANCISCO LIBRETIPITAPAMATEAREVILLA EL CARMENCIUDAD SANDINOMANAGUATICUANTEPEEL CRUCEROSAN RAFAEL DEL SUR

NINDIRÍMASAYATISMALA CONCEPCIÓNMASATEPENANDASMOCATARINASAN JUAN DE ORIENTENIQUINOHOMO

COMALAPASAN FRANCISCO DE CUAPAJUIGALPALA LIBERTADSANTO DOMINGOSANTO TOMÁSSAN PEDRO DE LÓVAGOACOYAPAVILLA SANDINOEL CORAL

DIRIÁDIRIOMOGRANADANANDAIME

SAN MARCOSJINOTEPEDOLORESDIRIAMBAEL ROSARIOLA PAZ DE CARAZOSANTA TERESALA CONQUISTA

TOLABELÉNPOTOSÍBUENOS AIRESMOYOGALPAALTAGRACIA

DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTOACTUALIZADO

DEVENGADO SALDO PORDEVENGAR

84,316.00 187,432.00 177,452.00 140,348.00 101,804.00 118,564.00 130,666.00 106,873.00 195,551.00

53,455.00 97,990.00 81,018.00 77,731.00

126,593.00 136,771.00

72,507.00 148,465.00 70,309.00

101,140.00 148,884.00 467,807.00 108,568.00 153,894.00 120,943.00

131,024.00 187,933.00 112,890.00 207,560.00 140,713.00 85,551.00

122,685.00 68,484.00

104,689.00

78,369.00 105,132.00 104,729.00 61,847.00 76,634.00 79,048.00 62,985.00 66,973.00 95,399.00 78,912.00

80,737.00 155,057.00 163,864.00 102,206.00

106,970.00 84,928.00 91,623.00

111,519.00 58,190.00 69,411.00 94,425.00 58,830.00

84,132.00 91,339.00 63,239.00 71,491.00 59,194.00

143,651.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

84,316.00 187,432.00 177,452.00 140,348.00 101,804.00 118,564.00 130,666.00 106,873.00 195,551.00

53,455.00 97,990.00 81,018.00 77,731.00

126,593.00 136,771.00

72,507.00 148,465.00 70,309.00

101,140.00 148,884.00 467,807.00 108,568.00 153,894.00 120,943.00

131,024.00 187,933.00 112,890.00 207,560.00 140,713.00 85,551.00

122,685.00 68,484.00

104,689.00

78,369.00 105,132.00 104,729.00 61,847.00 76,634.00 79,048.00 62,985.00 66,973.00 95,399.00 78,912.00

80,737.00 155,057.00 163,864.00 102,206.00

106,970.00 84,928.00 91,623.00

111,519.00 58,190.00 69,411.00 94,425.00 58,830.00

84,132.00 91,339.00 63,239.00 71,491.00 59,194.00

143,651.00

0

0

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0

0

0

0

GRADO DE EJECUCION %

0 0 0 0 0 0 0 0 0

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Cuadro No. 21 C

Page 185: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCP

SIEPSIEP

DGP035

PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

TRANSFERENCIA MUNICIPAL CAPITAL - RECURSOS EXTERNOSPRPSIEP021B

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 05/03/200812:02:36 PMHORA:

PAGINA:

REPORTE:ENTIDAD

:

::

:

PRODUCCION 2007

FILTRADO POR : Entidad=018000

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=01 / Mes Final=12 / Reporte por=4

DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE

3 de 3

18,712,274.00 0.00 18,712,274.00

8000

8500

9100

9300

RIVAS

RÍO SAN JUAN

REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO NORTE

REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO SUR

476,953.00

1,805,296.00

1,797,905.00

0.00

0.00

0.00

476,953.00

1,805,296.00

1,797,905.00

SAN JORGERIVASSAN JUAN DEL SURCÁRDENAS

MORRITOEL ALMENDROSAN MIGUELITOSAN CARLOSEL CASTILLOSAN JUAN DE NICARAGUA

WASPÁNPUERTO CABEZASROSITABONANZAWASLALASIUNAPRINZAPOLKAMULUKUKÚ

PAIWASLA CRUZ DE RÍO GRANDEDESEMBOCADURA DE LA CRUZ DE RÍO GRANDELAGUNA DE PERLASEL TORTUGUEROEL RAMAEL AYOTEMUELLE DE LOS BUEYESKUKRA-HILLCORN ISLANDBLUEFIELDSNUEVA GUINEA

TOTAL GENERAL ---->

DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTOACTUALIZADO

DEVENGADO SALDO PORDEVENGAR

55,266.00 82,895.00

130,467.00 102,071.00

60,943.00 69,177.00 78,538.00

142,639.00 92,489.00 33,167.00

345,978.00 179,348.00 157,638.00 127,384.00 310,135.00 321,815.00 151,121.00 211,877.00

152,671.00 165,979.00 125,199.00 143,532.00 182,591.00 217,787.00 111,401.00 150,209.00 116,079.00 114,959.00 138,847.00 178,651.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

55,266.00 82,895.00

130,467.00 102,071.00

60,943.00 69,177.00 78,538.00

142,639.00 92,489.00 33,167.00

345,978.00 179,348.00 157,638.00 127,384.00 310,135.00 321,815.00 151,121.00 211,877.00

152,671.00 165,979.00 125,199.00 143,532.00 182,591.00 217,787.00 111,401.00 150,209.00 116,079.00 114,959.00 138,847.00 178,651.00

0

0

0

0

GRADO DE EJECUCION %

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cuadro No. 21 C

Page 186: Portada Informe Enero-diciembre 2007

Ejecución Período 2007

Presupuesto Universidad Actualizado Corriente Capital Total %

2007

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León 285,078,109.00 266,572,729.98 15,550,038.84 282,122,768.82 99.0

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua 486,573,008.00 426,416,661.60 55,112,154.24 481,528,815.84 99.0

Universidad Centroamericana 100,765,491.00 97,232,826.18 2,519,262.00 99,752,088.18 99.0

Universidad Politécnica de Nicaragua 68,104,903.00 60,917,578.68 6,502,391.04 67,419,969.72 99.0

Universidad Nacional de Ingeniería 256,707,885.00 223,157,396.10 30,889,256.16 254,046,652.26 99.0

Universidad Nacional Agraria 139,157,225.00 117,590,988.12 20,123,625.24 137,714,613.36 99.0

Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería 27,312,772.00 25,906,652.88 1,131,433.20 27,038,086.08 99.0

Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco 24,337,413.00 20,901,066.48 3,191,584.56 24,092,651.04 99.0

Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense 45,889,355.00 41,217,511.68 4,161,968.16 45,379,479.84 98.9

Bluefields Indian & Caribbean University 45,889,355.00 37,090,620.48 8,288,859.36 45,379,479.84 98.9

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Universidades 16,056,809.00 30,325,292.81 1,072,427.16 31,397,719.97 195.5

TOTAL 1,495,872,325.00 1,347,329,324.99 148,542,999.96 1,495,872,324.95 100.0

(Córdobas)

Gasto

Cuadro No. 22

Gobierno CentralUniversidades y Centros de Educación Técnica SuperiorTransferencias

Page 187: Portada Informe Enero-diciembre 2007

CONCEPTO Presupuesto Presupuesto DevengadoInicial Actualizado Acumulado

PRESTAMOS 4,353,224,579.00 4,105,855,007.00 3,419,428,351.64

1. PRESTAMOS LIQUIDOS 923,680,000.00 966,183,664.00 1,053,126,273.95

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID 460,000,000.00 276,000,000.00 280,296,720.00Programa Sectorial Fiscal No. 1497Sectorial Fiscal 184,000,000.00Sectorial Social I 276,000,000.00 276,000,000.00 280,296,720.00Sectorial Social IIServicio de la Deuda Pública Externa

BANCO MUNDIAL 368,000,000.00 453,641,908.00 453,641,907.19Programa de Apoyo para la Reducción de la Pobreza PRSC I -3850 NIApoyo Presupuestario Banco Mundial ( IDA ) - PRSC-2 368,000,000.00 453,641,908.00 453,641,907.19

OPEP 113,997,246.00 165,493,579.96

Apoyo a la Balanza de Pagos 113,997,246.00 * 165,493,579.96

KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 95,680,000.00 122,544,510.00 153,694,066.80Alemania KFW 95,680,000.00 122,544,510.00 153,694,066.80

2. PRESTAMOS ATADOS 3,429,544,579.00 3,139,671,343.00 2,366,302,077.69

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA - BCIE 236,188,784.00 205,443,280.00 98,940,556.98

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID 1,760,107,021.00 1,667,892,614.12 1,295,183,588.14

BANCO MUNDIAL 977,571,334.00 674,338,404.88 456,183,885.86

FONDO DE DESARROLLO NÓRDICO 192,022,243.00 170,579,487.00 125,353,773.21

FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA -FIDA 64,470,000.00 76,070,900.00 73,529,552.79

GOBIERNO DE ESPAÑA 101,473,000.00 94,469,500.00 92,473,000.00

I.C.O. ESPAÑA - 88,810,394.00 88,810,394.00

INTERNATIONAL COOPERATION DEVELOPMENT - ICDF 21,630,000.00 21,630,000.00 18,621,605.14

KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 20,355,287.00 20,355,287.00 20,355,287.00

THE OPEP FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT 55,726,910.00 120,081,476.00 96,850,434.57

DONACIONES 4,547,996,650.00 4,730,143,262.67 3,892,979,075.63

1. DONACIONES LIQUIDAS 1,177,600,000.00 1,177,600,000.00 982,536,183.87

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BIDApoyo PresupuestarioServicio de la Deuda Pública Externa

GOBIERNO DE FINLANDIA 46,000,000.00 46,000,000.00 51,814,616.90Apoyo Presupuestario Gobierno de Finlandia 46,000,000.00 46,000,000.00 51,814,616.90

GOBIERNO DE GRAN BRETAÑA 49,680,000.00 49,680,000.00Apoyo Presupuestario Gobierno de Reino Unido 49,680,000.00 49,680,000.00Apoyo Presupuestario

GOBIERNO DE HOLANDA 261,280,000.00 261,280,000.00 284,523,525.00Donación Gobierno de HolandaApoyo Presupuestario Gobierno de Holanda 261,280,000.00 261,280,000.00 284,523,525.00

GOBIERNO DE NORUEGA 60,720,000.00 60,720,000.00 62,441,289.80Donación Gobierno de NoruegaApoyo Presupuestario Gobierno de Noruega 60,720,000.00 60,720,000.00 62,441,289.80

GOBIERNO DE SUECIA 193,200,000.00 193,200,000.00Donación Gobierno de SueciaApoyo Presupuestario Gobierno de Suecia 193,200,000.00 193,200,000.00

GOBIERNO DE SUIZA 97,520,000.00 97,520,000.00 95,676,880.00Apoyo Presupuestario Gobierno de Suiza 97,520,000.00 97,520,000.00 95,676,880.00

Cuadro No. 23

GOBIERNO CENTRALDESGLOSE DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO DEL DEFICIT

Ejecución Período 2007Córdobas

1 / 3

Page 188: Portada Informe Enero-diciembre 2007

CONCEPTO Presupuesto Presupuesto DevengadoInicial Actualizado Acumulado

Cuadro No. 23

GOBIERNO CENTRALDESGLOSE DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO DEL DEFICIT

Ejecución Período 2007Córdobas

UNION EUROPEA 469,200,000.00 469,200,000.00 488,079,872.17Donación Unión EuropeaApoyo Presupuestario Gobernabilidad 55,200,000.00 55,200,000.00Apoyo Presupuestario PAPSE 230,000,000.00 230,000,000.00 269,318,960.17Apoyo Presupuestario Plan Nacional de Desarrollo 184,000,000.00 184,000,000.00 218,760,912.00

2. DONACIONES ATADAS 3,370,396,650.00 3,552,543,262.67 2,910,442,891.76

ACDI - CANADA 60,236,303.00 54,591,363.15 36,328,775.20

ALBA CARIBE 240,215,848.80 1/ 240,215,848.80

ACSUR LAS SEGOVIAS 2,565,475.00 2,565,475.00 1,799,632.14

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL- AECI 35,107,137.00 35,659,320.68 29,358,089.34

AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT 27,994,739.00 8,792,301.85 5,642,301.85

AID - CATIE 2,738,800.00 2,738,800.00 2,738,796.00

AMIGOS DE LA TIERRA DE ESPAÑA 4,053,590.00 2,247,590.00 1,937,002.94

ASDI - SUECIA 136,773,170.00 129,888,170.00 127,599,225.37

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA - BCIE 16,801,670.00 10,997,267.00 4,287,680.40

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID 72,231,560.00 55,358,485.00 21,733,377.17

BANCO MUNDIAL 253,708,211.00 276,160,072.27 148,505,171.45

CARE INTERNACIONAL 2,054,396.00 2,054,396.00 2,054,396.00

CATIE 3,160,800.00 3,160,800.00 1,585,856.04

CONFEDERACIÓN DE OBREROS Y SAMARITANOS DE ALEMANIA A.S.B. 2,546,400.00 2,546,400.00 1,966,085.00

COSUDE/SUIZA 52,310,363.00 62,383,621.00 48,266,560.71

FINLANDIA / FSS 290,772.00 284,250.00

FONDO COMUN DE PRODUCTOS BÁSICOS 3,698,166.00 2,007,700.00 787,759.62

FONDO DE DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA MUJER 1,903,835.00 1,903,835.00 761,447.00

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA NIÑEZ - UNICEF 10,481,211.00 11,013,762.52 8,299,422.77

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA POBLACIÓN 13,584,510.00 22,127,218.00 22,127,218.00

FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA - FIDA 222,000.00 222,000.00 212,282.33

FONDO MULTILATERAL DE INVERSIÓN 4,569,380.00 4,569,380.00 1,711,484.91

FONDO MUNDIAL DE REHABILITACIÓN 24,460,956.00 38,660,065.00 31,149,801.46

FONDO MUNDIAL PARA EL MEDIO AMBIENTE 12,111,910.00 12,111,910.00 6,256,366.86

FONDO DE ORGANIZACIÓN ESTADOS IBEROAMERICANOS / COMUNIDAD AUTONOMA MADRID (OEI / CAM) 5,213,158.00 5,245,277.99 5,189,355.68

FONDO DE ORGANIZACIÓN ESTADOS IBEROAMERICANOS / MEC ESPAÑA (OEI / MEC) 2,844,158.00 2,844,158.00 2,505,667.99

FONDO DE ORGANIZACIÓN ESTADOS IBEROAMERICANOS / MEC ESPAÑA / FUNDACION ONCE (OEI / FOAL / MECD) 1,014,889.00 1,014,889.00 1,014,889.00

FUNDACIÓN KELLOGGS - USA 1,154,600.00 1,154,600.00 1,154,600.00

FUNDACIÓN CETEMSA 248,400.00 248,400.00 247,734.93

GOBIERNO DE ALEMANIA 2,980,000.00 3,616,722.75 3,616,722.75

GOBIERNO DE AUSTRIA 6,516,552.00 7,162,862.00 3,930,707.41

GOBIERNO DE CANADÁ 21,737,348.00 21,737,348.00 11,477,543.70

2 / 3

Page 189: Portada Informe Enero-diciembre 2007

CONCEPTO Presupuesto Presupuesto DevengadoInicial Actualizado Acumulado

Cuadro No. 23

GOBIERNO CENTRALDESGLOSE DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO DEL DEFICIT

Ejecución Período 2007Córdobas

GOBIERNO DE DINAMARCA 350,689,353.00 376,252,873.91 285,690,381.18

GOBIERNO DE ESPAÑA 57,289,099.00 47,873,397.38 35,500,051.83

GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 67,924,947.00 74,011,789.91 46,461,947.26

GOBIERNO DE FINLANDIA 125,342,477.00 121,315,282.00 114,121,616.69

GOBIERNO DE FRANCIA 44,210,888.00 38,243,148.41 37,471,644.48

GOBIERNO DE GRAN BRETAÑA 3,247,000.00 39,771,043.00 1,362,244.97

GOBIERNO DE HOLANDA 250,093,168.00 248,078,739.00 170,015,238.81

GOBIERNO DE ITALIA 75,418,099.00 35,785,020.00 34,081,319.10

GOBIERNO DE JAPÓN 452,105,434.00 343,935,543.26 321,749,238.49

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA CHECA 3,199,897.00 3,199,897.00 1,105,146.00

GOBIERNO DE LUXEMBURGO 10,950,000.00 27,156,139.00 27,156,139.00

GOBIERNO DE NORUEGA 40,533,899.00 22,114,156.67 16,629,333.78

GOBIERNO DE SUECIA 31,160,880.00 12,133,880.00 7,405,630.20

GOBIERNO DE SUIZA 2,000,000.00 2,000,000.00 1,466,567.00

GOBIERNO DE TAIWAN 17,808,000.00 29,566,500.00 20,362,425.68

GOBIERNO DE CHINA PEKIN 19,375.00 19,375.00

GOBIERNOS BILATERALES FONDO COMUN PRORURAL 149,523,700.00 168,041,814.51 148,538,989.99

GOBIERNOS BILATERALES FONSALUD 411,696,451.00 399,746,476.00 386,689,137.65

GTZ 21,513,547.00 27,432,903.00 21,270,881.87

HOLANDA /FSS 13,672,918.00 16,615,993.00 15,469,006.54

KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 17,308,200.00 17,308,200.00 7,138,775.39

NORUEGA / FSS 185,352.00 175,100.00

ONUSIDA 1,112,603.00 322,693.00

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 1,086,403.00 872,035.00 232,623.51

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD - OPS 6,400,000.00 6,400,000.00 6,399,973.64

PLAN INTERNATIONAL USA 938,594.00 1,504,750.00 823,048.11

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD 26,707,703.00 29,736,464.00 21,507,826.87

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS - PMA 157,205,000.00 205,412,033.79 198,761,492.93

SAVE THE CHILDREN 6,020,584.00 7,291,801.50 5,753,101.21

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA 376,089.00 394,957.00 358,058.56

SUIZA/FSS 141,735.00 3,026,307.00 3,012,774.14

THE NATURE CONSERVANCY - USA 2,767,500.00 2,767,500.00 449,632.42

UNIÓN EUROPEA 238,041,398.00 217,946,477.32 198,195,423.64

8,901,221,229.00 8,835,998,269.67 7,312,407,427.27

* No incluye C$21,809,926.74 contemplado en pago de Servicio de Deuda Pública Externa, con fuente OPEP 2007 1/ Contiene C$221,446,348.80 que corresponde a Donación Gobierno de Venezuela.

T O T A L

3 / 3

Page 190: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCPDGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:35:29 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN

SIEPSIEP

ENERO DICIEMBREDE: A:

PRPSIEP126C

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007

1 de 14

1,295,183,588.14

456,183,885.86

1,667,892,614.12

674,338,404.88

8,137,931.03

9,084,595.46

5,855,179.98

41,743,153.52

1,509,215.12

5,305,224.09

10,361,710.37

10,838,458.50

6,944,015.97

71,424,019.86

53,986,874.77

4,335,499.62

296,957.20

1,027,466.00

0.00

853,091.39

0.00

0.00

2,789,835.63

41,319,885.72

53,038,119.79

152,403,224.54

16,659,778.64

308,973,100.00

667,921.55

14,757,770.79

21,106,695.60

1,660,009.34

76,059,818.07

209,783,142.91

15,877,456.89

1,510,249.30

8,451,999.36

9,328,919.43

78,860,178.01

22,521,588.75

24,911,406.34

2,036,648.39

0.00

762,446.21

3,702,374.08

8,816,279.33

15,111,320.91

13,689,370.00

17,476,794.00

50,757,870.00

1,509,215.12

5,305,224.09

10,509,360.00

12,023,201.00

11,037,000.00

71,424,020.00

54,151,104.24

13,673,000.00

2,943,458.00

10,000,000.00

0.00

2,205,680.00

2,552,981.00

4,829,632.00

26,814,688.00

55,200,000.00

70,500,000.00

226,071,633.00

37,337,000.00

308,973,100.00

667,921.56

21,332,078.44

21,122,173.00

1,720,000.00

89,736,800.00

279,276,058.00

18,700,000.00

1,527,200.00

13,462,900.76

21,587,997.00

101,081,234.00

26,000,000.00

35,728,600.00

4,645,000.00

736,000.00

6,473,000.00

6,496,966.00

10,101,444.00

PRESTAMOS

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID-

BANCO MUNDIAL

APOYO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN NICARAGUA-1079/SF

APOYO AL CONGLOMERADO DE TURISMO RUTA DEL AGUA, DEPA

DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACION DEL

EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DEL E

ELECTRIFICACION RURAL PARA DESARROLLO LECHERO EN BOA

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SECTOR SALUD

MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE SALUD DE ATENCION PRIMARI

PAVIMENTACIÓN CARRETERA ACOYAPA - SAN CARLOS

PLAN VIAL DE COMPETITIVIDAD ZONA III- LEÓN, MATAGALPA Y JI

PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA

PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PND (BID-170

PROGRAMA DE APOYO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRES

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ NICARAGÜENSE

PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO

PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO NO MEDICO

PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES EN AGUA POTABL

PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES PARA LA CONSTR

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALPARA LA PRO

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO JUDICIAL Y ACCESO A LA JUS

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL (B

PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL (BID 1679/SF-NI)

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA C.G.R (BID No. 1100/SF-N

PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA RURAL (PRPR/BID-1

PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (1590-SF-NI )

PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (1590-SF-NI)

PROGRAMA MULTIFASE PARA VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL (I F

PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUNIC

PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL Y DESARROLLO FORESTAL II (POS

PROYECTO VIAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA ZONA II (BID 15

Programa de Educacion Básica para Jóvenes y Adultos (Préstamo BID-

RED DE PROTECCIÓN SOCIAL (BID 1109/SF - NI, BCIE 1567)

REHABILITACION DE HOSPITALES NACIONALES

REHABILITACIÓN DE CARRETERAS (BID 1088/SF-NI)

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SÉBACO - MATAGALPA (BID

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA

SERVICIOS DE SANIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL (BID-1500

UNIDAD DE COORDINACIÓN PROGRAMA DE APOYO AL PND (BID

VALORACIÓN DEL POTENCIAL EÓLICO EN MONKEY POINT Y BLUE

VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA (BID NO.1535/SF-NI)

AMPLIACIÓN DEL ACCESO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS (BM N

APOYO A LA EJECUCIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL (SETEC

2,366,302,077.69 3,139,671,343.00

1,760,107,021.00

977,571,334.00

21,238,009.00

53,689,370.00

22,054,556.00

50,757,870.00

1,541,663.00

5,503,793.00

10,509,360.00

25,378,880.00

10,100,000.00

114,078,997.00

57,701,317.00

33,673,000.00

16,694,900.00

141,460,202.00

3,576,000.00

0.00

13,200,000.00

14,994,508.00

26,814,688.00

55,200,000.00

83,735,000.00

217,268,219.00

42,887,000.00

198,293,100.00

40,905,384.00

0.00

25,208,000.00

11,518,080.00

70,207,000.00

183,452,197.00

36,900,000.00

1,527,200.00

29,151,992.00

12,566,460.00

47,771,764.00

26,000,000.00

40,000,000.00

7,060,807.00

1,014,705.00

6,473,000.00

8,077,700.00

20,071,000.00

3,429,544,579.00

FUENTE DEVENGADO ACUMULADO

PRESUPUESTOACTUALIZADO

PRESUPUESTOINICIAL

PROYECTO/ACTIVIDADORG.

Cuadro No. 24

Page 191: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCPDGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:35:29 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN

SIEPSIEP

ENERO DICIEMBREDE: A:

PRPSIEP126C

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007

2 de 14

456,183,885.86

73,529,552.79

96,850,434.57

674,338,404.88

76,070,900.00

120,081,476.00

3,818,275.17

755,730.20

13,321,990.21

18,469,960.42

826,132.97

2,504,533.99

1,129,167.45

9,210,565.91

1,066,345.15

1,404,964.10

1,557,304.36

2,608,903.43

76,342,039.66

2,246,981.86

53,183,627.39

2,068,610.30

3,141,389.70

2,411,757.52

0.00

47,006,553.02

0.00

81,440,856.15

4,849,674.01

2,789,694.69

47,370,670.34

7,365,919.08

22,474,308.30

2,346,386.69

0.00

7,551,863.46

4,882,083.84

13,729,953.11

5,788,989.97

33,946,652.79

39,582,900.00

4,948,461.32

1,196,585.86

0.00

18,047,407.76

0.00

72,657,979.63

4,648,375.00

5,240,648.00

15,834,244.00

28,574,237.00

826,494.00

3,757,817.00

3,046,693.00

14,605,220.00

3,010,704.00

1,576,135.00

1,612,674.00

2,989,041.00

136,544,480.00

2,270,822.95

53,183,637.05

2,068,610.30

3,141,389.70

4,129,569.00

10,387,878.00

61,749,419.88

2,563,538.00

120,174,019.00

4,870,993.00

7,000,000.00

72,609,500.00

10,404,000.00

25,200,000.00

8,432,683.00

7,858,000.00

12,417,856.00

5,519,249.00

14,301,930.00

7,190,138.00

36,488,000.00

39,582,900.00

4,950,000.00

1,196,586.00

1,000,000.00

18,450,000.00

21,826,910.00

72,657,980.00

PRESTAMOS

BANCO MUNDIAL

FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA -FIDA-

THE OPEP FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

APOYO A LA FUNCIÓN DE PLANIFIC. ESTRATEGICA-REDUCCIÓN

APOYO A LA GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA - PARTICIPAC

CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GE

CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEL SINAPRED, CREDITO 3487-

DESARROLLO INSTITUCIONAL FISE

FORMULACIÓN DE POLÍTICAS FISCALES MHCP/OAFE (BM PSTAC-

FORTALECIMIENTO SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO D

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SECTOR SALUD

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA FINANCIERA NICARAGU

FORTALECIMIENTO Y EXPANSIÓN SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLI

III PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRE

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL (BM PSTAC-3877

IV PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRE

MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE SALUD DE ATENCION PRIMARI

PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA

PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO

PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO NO MEDICO

PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUNIC

PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES RURALES (CR. 4168)

PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL PARA ZONAS AISLADAS

PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS

PROYECTO DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD (BM-3665-NI)

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DESARROLLO LOC

PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (INAFOR-PRORU

PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (INTA-PRORURAL

PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (MAGFOR-PRORU

Proyecto de Educación para Nicaragua, PASEN (BM-3978-NI)

REGULACION Y SUPERVISION DE MICROFINANZAS E INFORMACIO

REHABILITACION DE HOSPITALES NACIONALES

Reducción de la Vulnerabilidad Ante Desastres Naturales, Crédito 3487-

SEGUNDO PROYECTO DE MUNICIPIOS RURALES (BM No. 3480 NI

SEGUNDO PROYECTO DE MUNICIPIOS RURALES / APOYO AL PRO

UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO (UCP) (BM PSTAC-38

PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ZONA SECA DE

PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (MAGFOR-PRORU

CENTROS DE SALUD (MINSA/FISE)

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

PROYECTO DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL

REHABILITACIÓN EMPALME LAS FLORES - CATARINA - GUANAC

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA GRANADA

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA

2,366,302,077.69 3,139,671,343.00

977,571,334.00

64,470,000.00

55,726,910.00

5,701,648.00

6,855,992.00

16,041,996.00

42,091,937.00

826,494.00

4,495,417.00

4,536,240.00

14,605,220.00

9,500,000.00

2,933,620.00

1,612,674.00

4,044,000.00

286,167,326.00

5,370,026.00

47,184,434.00

7,380,000.00

0.00

8,029,569.00

16,493,357.00

68,972,094.00

2,563,538.00

82,115,812.00

10,679,418.00

7,000,000.00

72,609,500.00

10,404,000.00

117,287,000.00

17,712,390.00

9,358,000.00

24,799,356.00

5,519,249.00

24,884,000.00

11,648,327.00

30,081,000.00

34,389,000.00

4,950,000.00

0.00

1,000,000.00

27,950,000.00

21,826,910.00

0.00

3,429,544,579.00

FUENTE DEVENGADO ACUMULADO

PRESUPUESTOACTUALIZADO

PRESUPUESTOINICIAL

PROYECTO/ACTIVIDADORG.

Cuadro No. 24

Page 192: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCPDGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:35:29 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN

SIEPSIEP

ENERO DICIEMBREDE: A:

PRPSIEP126C

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007

3 de 14

125,353,773.21

98,940,556.98

20,355,287.00

18,621,605.14

88,810,394.00

92,473,000.00

247,734.93

1,799,632.14

21,507,826.87

170,579,487.00

205,443,280.00

20,355,287.00

21,630,000.00

88,810,394.00

94,469,500.00

248,400.00

2,565,475.00

29,736,464.00

4,002,053.66

121,351,719.55

32,474,294.16

3,755,042.29

17,215,548.10

32,726,102.41

0.00

12,769,570.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,355,287.00

18,621,605.14

88,810,394.00

0.00

92,473,000.00

247,734.93

1,799,632.14

1,507,048.50

2,382,831.33

8,153,773.22

0.00

2,042,054.08

0.00

0.00

1,409,403.00

5,498,312.90

0.00

514,403.84

35,917,992.00

134,661,495.00

33,866,540.00

3,775,042.00

47,314,854.00

52,888,111.00

0.00

20,673,500.00

32,000,000.00

0.00

500,000.00

14,425,233.00

0.00

20,355,287.00

21,630,000.00

88,810,394.00

1,996,500.00

92,473,000.00

248,400.00

2,565,475.00

2,060,782.00

3,951,745.00

12,817,862.00

321,936.00

2,094,400.00

0.00

435,597.00

1,409,403.00

5,498,313.00

560,000.00

586,426.00

PRESTAMOS

DONACIONES

FONDO DE DESARROLLO NÓRDICO

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA -BCIE-

KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU

INTERNATIONAL COOPERATION DEVELOPMENT -ICDF-

I.C.O ESPAÑA

GOBIERNO DE ESPAÑA

FUNDACIÓN CETEMMSA

ACSUR LAS SEGOVIAS

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO -PNUD-

AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL PROYECTO DE ORDENAMIE

PROYECTO VIAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA ZONA II (BID 15

AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA COBERTURA RURAL Y M

MEJORAMIENTO DEL CAMINO SANTA CLARA - SUSUCAYÁN - EL J

MEJORAS EN LA CARRETERA RÍO BLANCO - PUERTO CABEZAS

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ NICARAGÜENSE

PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ZONA SECA DE

PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN ZONAS PRODUCTIV

PROGRAMA DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL PARA POBLACION

PROGRAMA DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL PARA POBLACIÓN

REHABILITACIÓN DE CARRETERA CHINANDEGA - GUASAULE (BC

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN RAMÓN - MUY MUY (BC

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA MATAGALPA

PROGRAMA FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y LA GOBERNAN

PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA RURAL (PRPR/BID-1

ADQUISICION LANCHAS GUARDA PESCA PARA VIGILANCIA Y PRO

AMPLIACIÓN DE CARRETERA TICUANTEPE- MASAYA- GRANADA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología ( CONICYT )

PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN NUEVA SEGOVIA

AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA COBERTURA RURAL Y M

CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD DEL BOSQUE TROPICAL S

DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA P

Dirección y Coordinación, Actividades Centrales

INTEVENCIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLENCIA INTR

MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN ÁREAS PROTEGIDAS

PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES IN

PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES IN

SISTEMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN, COORDINACIÓN, INFOR

Servicios de Inspectoría

VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA (BID NO.1535/SF-NI)

2,366,302,077.69

2,910,442,891.76

3,139,671,343.00

3,552,543,262.67

192,022,243.00

236,188,784.00

20,355,287.00

21,630,000.00

0.00

101,473,000.00

248,400.00

2,565,475.00

26,707,703.00

35,917,992.00

156,104,251.00

33,866,540.00

5,095,000.00

20,404,080.00

52,888,111.00

6,407,000.00

27,673,500.00

0.00

32,000,000.00

24,978,090.00

20,225,233.00

12,651,230.00

20,355,287.00

21,630,000.00

0.00

9,000,000.00

92,473,000.00

248,400.00

2,565,475.00

2,060,782.00

3,951,745.00

12,915,000.00

0.00

0.00

0.00

435,597.00

1,409,403.00

4,788,750.00

560,000.00

586,426.00

3,429,544,579.00

3,370,396,650.00

FUENTE DEVENGADO ACUMULADO

PRESUPUESTOACTUALIZADO

PRESUPUESTOINICIAL

PROYECTO/ACTIVIDADORG.

Cuadro No. 24

Page 193: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCPDGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:35:29 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN

SIEPSIEP

ENERO DICIEMBREDE: A:

PRPSIEP126C

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007

4 de 14

21,733,377.17

8,299,422.77

198,761,492.93

148,505,171.45

55,358,485.00

11,013,762.52

205,412,033.79

276,160,072.27

1,366,007.53

0.00

113,145.00

139,579.25

288,570.55

1,110,110.00

0.00

1,342,549.65

0.00

0.00

1,596,211.17

2,985,434.73

395,996.28

0.00

12,041,744.95

354,028.06

0.00

121,615.02

259,559.25

7,457,555.89

460,692.61

50,685,983.14

74,454,138.00

73,621,371.79

3,074,718.85

34,772,101.45

0.00

97,360.00

69,724.00

65,032.00

0.00

16,924,514.86

0.00

7,530,476.58

1,705,994.14

0.00

0.00

4,408,827.81

69,597.55

2,843,717.00

50,000.00

594,565.00

6,551,240.00

994,118.00

2,760,000.00

2,717,306.00

1,712,715.00

1,148,333.00

230,490.00

1,968,800.00

5,807,000.00

5,205,400.00

665,000.00

18,400,000.00

941,801.00

2,768,000.00

807,429.00

881,206.40

8,425,127.12

900,000.00

57,336,524.00

74,454,138.00

73,621,371.79

4,874,463.00

48,960,991.00

18,450,000.00

97,360.00

69,724.00

65,032.00

2,790,000.00

26,900,876.27

970,000.00

10,924,347.00

2,046,851.00

376,000.00

0.00

5,840,215.00

1,845,844.00

DONACIONES

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID-

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA NIÑEZ -UNICEF-

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA-

BANCO MUNDIAL

Apoyo al Sectoríal Social

CONSOLIDACIÓN PORTAL EDUCATIVO MECD

Coordinación Técnica y Seguimiento de Proyectos

DESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA-AT

DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACION DEL

Dirección General de Ingresos

Dirección y Coordinación, Migración y Extranjería

MEJORAS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA PYMES TURÍ

PROGRAMA DE DESARROLLO SIST. DE GENERACIÓN EÓLICA EN

PROGRAMA DESARROLLO SIST. DE GENERACION EOLICA EN PEQ

PROGRAMA PARA MEJORAM. DEL MARCO DE GARANTÍAS MOBILI

PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL DEL PND (ATN/SF-

Prodev

REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA

SISTEMA INTEGRADO DE LA CALIDAD ( ATN/ME-8976-RG)

Sustitución de Tres Institutos Ubicados en los Municipios de León, Ciuda

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE LA NIÑEZ

Programa Educación para la Vida

Programa de Educación Básica y Ciudadanía para Todos - EBACIT

Servicios de Control del Trabajo Infantil

APOYO A FAMILIAS RURALES EN ZONAS AFECTADAS POR SEQUI

ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PERSONAS AFECTADAS POR DE

Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE)

APOYO A LA EJECUCIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL (SETEC

CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GE

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL REGISTRO PUB

Coordinación y Supervisión Granada

Coordinación y Supervisión León

Coordinación y Supervisión Madriz

DESARROLLO INSTITUCIONAL FISE

EFA-Educación para Todos

ESTUDIO DE PREINVERSION PARA AGUA Y SANEAMIENTO

FORMULACIÓN DE POLÍTICAS FISCALES MHCP/OAFE (BM PSTAC-

FORTALECIMIENTO SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO D

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL FNI-PHRD

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SECTOR SALUD

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINREX-SEREC (TF)

FORTALECIMIENTO Y EXPANSIÓN SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLI

2,910,442,891.76 3,552,543,262.67

72,231,560.00

10,481,211.00

157,205,000.00

253,708,211.00

2,843,717.00

586,040.00

0.00

13,400,431.00

994,118.00

2,760,000.00

2,717,306.00

1,712,715.00

917,843.00

230,490.00

7,351,900.00

5,807,000.00

9,225,000.00

665,000.00

18,400,000.00

1,852,000.00

2,768,000.00

807,429.00

0.00

8,773,782.00

900,000.00

45,537,000.00

40,000,000.00

71,668,000.00

11,573,000.00

55,412,016.00

18,450,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000,000.00

0.00

13,329,547.00

3,167,824.00

0.00

15,227,840.00

10,075,985.00

5,105,796.00

3,370,396,650.00

FUENTE DEVENGADO ACUMULADO

PRESUPUESTOACTUALIZADO

PRESUPUESTOINICIAL

PROYECTO/ACTIVIDADORG.

Cuadro No. 24

Page 194: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCPDGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:35:29 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN

SIEPSIEP

ENERO DICIEMBREDE: A:

PRPSIEP126C

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007

5 de 14

148,505,171.45

198,195,423.64

6,399,973.64

212,282.33

4,287,680.40

276,160,072.27

217,946,477.32

6,400,000.00

222,000.00

10,997,267.00

2,684,910.92

12,325,666.19

0.00

361,205.40

0.00

6,606,807.10

1,602,315.41

0.00

0.00

0.00

797,108.00

45,667,633.78

4,082,959.11

0.00

0.00

0.00

1,661,480.00

0.00

1,504,707.90

0.00

2,492,030.40

6,983,000.00

2,465,310.17

12,454,754.28

46,716,667.32

315,029.00

16,000,000.00

93,815,609.16

1,404,287.78

15,229,098.00

1,937,138.00

874,529.93

6,399,973.64

212,282.33

0.00

0.00

670,578.10

0.00

2,703,328.92

12,537,344.00

2,184,500.00

444,900.00

3,078,000.00

11,430,442.00

1,602,316.00

1,058,251.00

0.00

0.00

797,108.00

105,999,168.12

4,082,959.11

0.00

12,683.95

328,143.00

1,661,480.00

0.00

1,509,178.90

0.00

2,518,566.00

6,983,000.00

7,049,000.00

13,495,915.00

46,716,667.32

500,000.00

16,000,000.00

97,021,210.00

8,030,967.00

17,100,000.00

1,937,138.00

3,112,580.00

6,400,000.00

222,000.00

0.00

4,013,388.90

670,578.10

104,000.00

DONACIONES

BANCO MUNDIAL

UNIÓN EUROPEA

ORGANIZACIÓN PANAMERICA DE LA SALUD -OPS-

FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA -FIDA-

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA -BCIE-

Formación Continua a Docentes

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL (BM PSTAC-3877

PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y MODERNIZACION DEL LOS REGISTRO

PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAR LA OFERTA

PROGRAMA REGIONAL DE REDUCCIÓN VULNERABILIDAD Y DEGR

PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL PARA ZONAS AISLADAS

PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS

Servicio Social Comunitario de Alfabetización

Servicios de Coordinación de Programas Educativos

Servicios de Educación Especial

Servicios de Educación Preescolar

Servicios de Educación Primaria Centralizada

Servicios de Educación Primaria en Centros Autónomos

Servicios de Educación Secundaria Centralizada

Servicios de Educación Técnica

Servicios de Educación a Distancia

Servicios de Educación de Jóvenes y Adultos

Servicios de Educación para la Vida

Servicios de Preescolares Comunitarios

Servicios de Recursos Humanos

UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO (UCP) (BM PSTAC-38

APOYO A LA CONSTITUCIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN A

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EXPOR

APOYO A LAS POBLACIONES URBANAS DE ESTELÍ, MATAGALPA,

DESARROLLO LOCAL EN EL DEPARTAMENTO DE RIVAS (NIC/B7-3

ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL SOST. Y COMRECIALIZ.

FONDO DE INVERSIONES SOCIALES Y PRODUCTIVAS EN 15 MUNI

PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA GUAYACÁN-JINOTEGA (UE NIC

PROGRAMA DE APOYO INSTITUCIONAL UNIÓN EUROPEA

PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

PROGRAMA EUROSOLAR

RESERVA DE BIÓSFERA BOSAWÁS

PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUNIC

PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (MAGFOR-PRORU

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL OCC

MEJORAS EN LA CARRETERA RÍO BLANCO - PUERTO CABEZAS

PAVIMENTACIÓN CARRETERA COSTANERA LITORAL SUR.

PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGIONAL PARA LA REDU

2,910,442,891.76 3,552,543,262.67

253,708,211.00

238,041,398.00

6,400,000.00

222,000.00

16,801,670.00

5,864,371.00

13,453,339.00

2,184,500.00

1,844,900.00

3,078,000.00

5,056,023.00

1,602,316.00

2,313,479.00

17,236,498.00

306,646.00

114,000.00

46,988,158.00

0.00

1,249,618.00

1,313,679.00

657,401.00

3,187,111.00

18,750.00

0.00

1,098,500.00

3,798,914.00

6,983,000.00

18,500,000.00

13,495,915.00

43,881,000.00

500,000.00

16,000,000.00

107,871,903.00

10,497,000.00

17,100,000.00

100,000.00

3,112,580.00

6,400,000.00

222,000.00

6,149,500.00

0.00

4,338,870.00

104,000.00

3,370,396,650.00

FUENTE DEVENGADO ACUMULADO

PRESUPUESTOACTUALIZADO

PRESUPUESTOINICIAL

PROYECTO/ACTIVIDADORG.

Cuadro No. 24

Page 195: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCPDGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:35:29 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN

SIEPSIEP

ENERO DICIEMBREDE: A:

PRPSIEP126C

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007

6 de 14

4,287,680.40

22,127,218.00

1,585,856.04

1,711,484.91

6,256,366.86

232,623.51

787,759.62

358,058.56

322,693.00

2,505,667.99

1,014,889.00

5,189,355.68

761,447.00

240,215,848.80 1/

5,642,301.85

127,599,225.37

10,997,267.00

22,127,218.00

3,160,800.00

4,569,380.00

12,111,910.00

872,035.00

2,007,700.00

394,957.00

1,112,603.00

2,844,158.00

1,014,889.00

5,245,277.99

1,903,835.00

240,215,848.80 1/

8,792,301.85

129,888,170.00

3,617,102.30

22,127,218.00

1,585,856.04

1,711,484.91

5,287,270.63

969,096.23

0.00

0.00

232,623.51

787,759.62

358,058.56

0.00

322,693.00

2,505,667.99

1,014,889.00

5,189,355.68

761,447.00

240,215,848.80

5,642,301.85

0.00

0.00

2,925,732.52

60,920,000.00

47,786,492.85

6,209,300.00

22,127,218.00

3,160,800.00

4,569,380.00

6,064,000.00

6,047,910.00

459,632.00

92,250.00

320,153.00

2,007,700.00

394,957.00

789,910.00

322,693.00

2,844,158.00

1,014,889.00

5,245,277.99

1,903,835.00

240,215,848.80

5,642,301.85

3,150,000.00

0.00

3,150,184.00

60,920,000.00

47,823,216.00

DONACIONES

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA -BCIE-

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA POBLACIÓN

CATIE

FONDO MULTILATERAL DE INVERSIÓN

FONDO MUNDIAL PARA EL MEDIO AMBIENTE

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

FONDO COMÚN DE PRODUCTOS BÁSICOS

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA

ONUSIDA

FONDO ORGANIZACIÓN ESTADOS IBEROAMERICANOS / MEC ESPAÑA (OE

FONDO ORGANIZACIÓN ESTADOS IBEROAMERICANOS /MEC ESPAÑA / FUN

FONDO ORGANIZACIÓN ESTADOS IBEROAMERICANOS / COMUNIDAD AUTÓ

FONDO DE DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA MUJER - U

ALBA CARIBE.

AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

ASDI - SUECIA

PROYECTO REGIONAL UNIÓN ADUANERA PARA FORTALECER LA

PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUNIC

FORTALECIMIENTO PARA EL MANEJO DE CUENCAS Y LA PREVEN

SISTEMA DE ATENCIÓN Y TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA F

MANEJO SOSTENIBLE DE LA TIERRA EN ÁREAS DEGRADADAS PR

RESERVA DE BIÓSFERA TRANSFRONTERIZA CORAZÓN DEL COR

BALANCE ISOTÓPICO E HIDROGEOLÓGICO DEL LAGO DE NICARA

PLANIFICACION ENERGETICA Y ESCENARIOS DE DESARROLLO

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA Y ESCENARIOS DE DESARROLLO

REHABILITACIÓN DEL SECTOR CAFETALERO EN NICARAGUA

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA

Dirección y Coordinación, Actividades Centrales

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DESDE LA PERSPECTIVA DE G

Programa de Habilitación Laboral y Secundaria de Adultos

Programa de Habilitación Laboral y Secundaria de Adultos

Programa de Habilitación Laboral y Bachillerato Aplicado

Intervención Modelo de Prevención en Violencia Contra las Mujeres

Fondo de Emergencia Huracán Félix

Construcción del Instituto Tecnológico para la Excelencia Académica (ID

MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN ÁREAS PROTEGIDAS

APOYO PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE ATENCIÓN ALS

ENCUESTAS DE MEDDICIÓN DE NIVELES DE VIDA

FONDO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (FONDEAGRO) FASE I

Fortalecimiento y Reestructuración de la Policía Nacional de Nicaragua

2,910,442,891.76 3,552,543,262.67

16,801,670.00

13,584,510.00

3,160,800.00

4,569,380.00

12,111,910.00

1,086,403.00

3,698,166.00

376,089.00

0.00

2,844,158.00

1,014,889.00

5,213,158.00

1,903,835.00

0.00

27,994,739.00

136,773,170.00

6,209,300.00

13,584,510.00

3,160,800.00

4,569,380.00

6,064,000.00

6,047,910.00

674,000.00

92,250.00

320,153.00

3,698,166.00

376,089.00

0.00

0.00

2,844,158.00

1,014,889.00

5,213,158.00

1,903,835.00

0.00

17,494,739.00

10,500,000.00

800,000.00

3,150,184.00

60,920,000.00

47,823,216.00

3,370,396,650.00

FUENTE DEVENGADO ACUMULADO

PRESUPUESTOACTUALIZADO

PRESUPUESTOINICIAL

PROYECTO/ACTIVIDADORG.

Cuadro No. 24

Page 196: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCPDGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:35:29 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN

SIEPSIEP

ENERO DICIEMBREDE: A:

PRPSIEP126C

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007

7 de 14

127,599,225.37

2,738,796.00

7,138,775.39

21,270,881.87

1,937,002.94

5,753,101.21

36,328,775.20

129,888,170.00

2,738,800.00

17,308,200.00

27,432,903.00

2,247,590.00

7,291,801.50

54,591,363.15

0.00

0.00

0.00

0.00

15,967,000.00

2,738,796.00

1,332,202.00

5,087,000.00

719,573.39

14,817,688.85

0.00

2,736,280.00

3,716,913.02

1,937,002.94

0.00

3,101,054.58

1,657,420.53

237,618.73

508,725.37

248,282.00

13,424,831.00

2,348,577.00

8,676,977.02

1,000,000.00

431,146.42

11,282.00

0.00

1,284,419.55

9,115,726.21

0.00

0.00

35,816.00

0.00

0.00

0.00

2,027,770.00

0.00

0.00

15,967,000.00

2,738,800.00

1,332,202.00

15,206,020.00

769,978.00

15,530,711.00

5,175,676.00

2,736,280.00

3,990,236.00

2,247,590.00

0.00

3,230,858.00

1,752,655.00

1,037,071.00

512,000.00

759,217.50

13,424,831.00

2,348,627.00

9,031,000.00

1,000,000.00

17,335,533.15

11,282.00

7,090.00

1,285,071.00

9,821,938.00

23,153.00

5,400.00

71,300.00

6,624.00

219,514.00

DONACIONES

ASDI - SUECIA

AID/CATIE

KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU

GTZ

AMIGOS DE LA TIERRA DE ESPAÑA

SAVE THE CHILDREN

ACDI - CANADA

Gobierno Regional Autónomo Atlántico Norte

PROGRAMA DE FACILITADORES JUDICIALES RURALES

Transferencia Consejo R.A.A.N.

Transferencia Gobierno Regional Autónomo Atlántico Sur

Transferencia al Ministerio Público

SEGURIDAD ALIMENTARIA CUERPO DE PAZ - INTA

OBRAS VIALES

PROGRAMA FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y LA GOBERNAN

REHABILITACIÓN ESCUELAS PRIMARIA Y PREESCOLARES (MECD

MANEJO SOST. DE REC. NAT. Y FOMENTO DE COMPET. EMPRES.

MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y FOMENTO D

PROGRAMA RESERVA DE BIÓSFERA DEL SURESTE DE NICARAGU

SISTEMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN, COORDINACIÓN, INFOR

MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN ÁREAS PROTEGIDAS

PROGRAMA RESERVA DE BIÓSFERA DEL SURESTE DE NICARAGU

DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LA GESTIÓN DEL R

FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ALCALDES AMIGOS Y DEFENSO

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (SEGUIMIENTO, MONITOREO

PLAN FRONTERAS SEGURAS

Programa Educación para la Vida

FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES ELE

Formación Continua a Docentes

INICIATIVA INTEGRADA DE DESARROLLO/FONDO DE APOYO PARA

PROYECTO DE INVERS. INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAM

Programa de Apoyo a la Transformación Estructural del Sistema Educat

Servicios de Coordinación de Programas Educativos

Servicios de Educación Especial

Servicios de Educación Preescolar

Servicios de Educación Primaria Centralizada

Servicios de Educación Secundaria Centralizada

Servicios de Educación Técnica

Servicios de Educación a Distancia

Servicios de Educación de Jóvenes y Adultos

Servicios de Preescolares Comunitarios

2,910,442,891.76 3,552,543,262.67

136,773,170.00

2,738,800.00

17,308,200.00

21,513,547.00

4,053,590.00

6,020,584.00

60,236,303.00

3,227,000.00

2,027,770.00

11,000,000.00

7,825,000.00

0.00

2,738,800.00

1,332,202.00

15,206,020.00

769,978.00

9,430,711.00

5,175,676.00

2,736,280.00

4,170,880.00

2,247,590.00

1,806,000.00

3,230,858.00

1,752,655.00

1,037,071.00

0.00

0.00

14,035,304.00

7,206,331.00

9,031,000.00

1,000,000.00

22,370,000.00

4,083,369.00

107,090.00

273,864.00

565,868.00

671,453.00

95,400.00

0.00

796,624.00

0.00

3,370,396,650.00

FUENTE DEVENGADO ACUMULADO

PRESUPUESTOACTUALIZADO

PRESUPUESTOINICIAL

PROYECTO/ACTIVIDADORG.

Cuadro No. 24

Page 197: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCPDGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:35:29 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN

SIEPSIEP

ENERO DICIEMBREDE: A:

PRPSIEP126C

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007

8 de 14

29,358,089.34

1,966,085.00

2,054,396.00

48,266,560.71

31,149,801.46

1,154,600.00

449,632.42

823,048.11

34,081,319.10

35,500,051.83

35,659,320.68

2,546,400.00

2,054,396.00

62,383,621.00

38,660,065.00

1,154,600.00

2,767,500.00

1,504,750.00

35,785,020.00

47,873,397.38

1,672,036.00

2,470,550.12

22,393,601.27

0.00

2,336,901.95

485,000.00

1,966,085.00

2,054,396.00

2,270,000.00

679,991.38

465,918.20

0.00

0.00

19,513,570.10

0.00

0.00

18,471,081.03

6,866,000.00

213,229.03

29,375,752.00

1,560,820.43

1,154,600.00

449,632.42

256,892.11

566,156.00

28,044,775.00

2,296,693.00

3,739,851.10

4,820,501.22

9,492,640.23

19,136,000.00

0.00

1,672,036.00

3,232,332.00

25,480,000.00

1,937,250.00

2,852,702.68

485,000.00

2,546,400.00

2,054,396.00

2,270,000.00

1,051,516.00

791,406.00

1,472,000.00

1,169,937.00

19,813,189.00

105,064.00

3,746,009.00

25,098,500.00

6,866,000.00

4,823,357.00

29,375,752.00

4,460,956.00

1,154,600.00

2,767,500.00

938,594.00

566,156.00

28,044,775.00

2,296,693.00

5,443,552.00

6,479,307.00

10,562,700.00

19,136,000.00

2,361,932.00

DONACIONES

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - AECI -

CONFEDERACIÓN DE OBREROS Y SAMARITANOS DE ALEMANIA A.S.B.

CARE INTERNACIONAL

COSUDE/SUIZA

FONDO MUNDIAL DE REHABILITACIÓN

FUNDACIÓN KELLOGGS - USA

THE NATURE CONSERVANCY - USA-

PLAN INTERNACIONAL USA

GOBIERNO DE ITALIA

GOBIERNO DE ESPAÑA

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE AUXILIO JUDICIAL, SEG

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INIM

MEJORA DE LA SITUACIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUC

MEJORA DEL ACCESO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA EN MATER

PROYECTO APOYO A LOS PRODUCTORES GANADEROS DE LAS C

RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN CARLOS

PREVENCIÓN DE DESASTRES EN 105 COMUNIDADES DE LEÓN

PROTECCIÓN DE DESASTRES ANTE AMENAZAS VOLCÁNICAS

AGUA Y SANEAMIENTO EN NICARAGUA

APOYO PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE ATENCIÓN ALS

Capacitación a Docentes y Estudiantes en Gestión de Riesgo de 24 Esc

Comisión Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA P

DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA P

ESTUDIO DE POTENCIALES, CALIDAD Y VULNERABILIDAD DE ACU

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL

PROYECTO DE FOMENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROL

Dirección y Coordinación, Actividades Centrales

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD

Programa Educación para la Vida

PROGRAMA NICARAGUENSE DE JUVENTUD RURAL (PRONIJUR-F

RESERVA DE BIÓSFERA BOSAWÁS

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL

PREVENSIÓN Y ATENCIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENTES

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y MANEJO DE L

PROGRAMA NACIONAL LIBRA POR LIBRA

Secretaría Técnica de Italia

APOYO AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN CHONTALES (JUIGA

DESARROLLO HUMANO Y MEDIO AMBIENTE EN LA RESERVA DE B

FORMACIÓN OCUPACIONAL E INSERCIÓN LABORAL(INATEC)

FORTALECIMIENTO DEL PODER JUDICIAL EN LOS AMBITOS DE PL

2,910,442,891.76 3,552,543,262.67

35,107,137.00

2,546,400.00

2,054,396.00

52,310,363.00

24,460,956.00

1,154,600.00

2,767,500.00

938,594.00

75,418,099.00

57,289,099.00

0.00

4,864,664.00

22,131,853.00

1,937,250.00

5,688,370.00

485,000.00

2,546,400.00

2,054,396.00

2,270,000.00

700,000.00

75,000.00

2,354,000.00

1,169,937.00

9,313,814.00

717,103.00

3,746,009.00

25,098,500.00

6,866,000.00

0.00

20,000,000.00

4,460,956.00

1,154,600.00

2,767,500.00

938,594.00

0.00

70,100,775.00

0.00

5,317,324.00

6,479,307.00

8,000,000.00

19,136,000.00

2,361,932.00

3,370,396,650.00

FUENTE DEVENGADO ACUMULADO

PRESUPUESTOACTUALIZADO

PRESUPUESTOINICIAL

PROYECTO/ACTIVIDADORG.

Cuadro No. 24

Page 198: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCPDGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:35:29 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN

SIEPSIEP

ENERO DICIEMBREDE: A:

PRPSIEP126C

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007

9 de 14

35,500,051.83

3,616,722.75

170,015,238.81

321,749,238.49

47,873,397.38

3,616,722.75

248,078,739.00

343,935,543.26

0.00

0.00

2,050,910.38

354,228.75

3,262,494.00

570,161.15

11,866,522.00

125,147.31

13,869,817.93

680,340.00

673,128.33

217,852.63

176,945.79

12,342,912.51

215,224.37

25,392,661.96

6,123,113.84

18,940.50

10,287,105.43

77,300,385.65

146,356.90

0.00

10,008,622.51

0.00

8,900,000.00

24,931,194.00

5,744,390.00

0.00

1,071,330.55

2,610,720.00

4,450,000.00

22,784,170.80

7,741,051.85

3,000,000.00

31,471,587.83

95,755,978.19

28,288,815.27

0.00

85,000,000.00

2,000,000.00

5,282,548.00

2,050,910.38

354,228.75

3,262,494.00

718,055.00

16,380,033.00

1,350,190.00

15,575,626.80

1,402,339.00

2,199,197.00

469,345.00

230,543.00

20,700,000.00

219,699.00

39,400,275.00

6,123,113.84

31,820.00

10,653,406.00

112,486,573.35

9,824,722.00

178,175.00

10,135,626.01

616,400.00

8,900,000.00

24,931,194.00

5,744,390.00

0.00

4,974,746.00

2,610,720.00

4,450,000.00

22,784,170.80

8,746,197.00

3,000,000.00

34,500,000.00

95,755,978.19

28,288,815.27

0.00

85,000,000.00

DONACIONES

GOBIERNO DE ESPAÑA

GOBIERNO DE ALEMANIA

GOBIERNO DE HOLANDA

GOBIERNO DE JAPÓN

OPTIMIZACIÓN DE OPERACIONES DEL ACUEDUCTO Y CONSTRUC

PROYECTO PILOTO PARA POSIBILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA

Programa de Habilitación Laboral y Secundaria de Adultos

Dirección y Coordinación, Bomberos de Nicaragua

MITIGACION Y PREVENCIÓN DE GEORIESGOS EN NICARAGUA Y C

APOYO PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE ATENCIÓN ALS

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL CENTRO DE

Educación Inclusiva

Formación Continua a Docentes

Formación Inicial a Docentes

Gestión Administrativa Financiera

PROGRAMA APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN AMBIENTAL (

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS/AS Y ADOLESCENT

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA MIPYMES NICARA

PROMOCION DE LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE

Programa de Apoyo a la Transformación Estructural del Sistema Educat

Servicios de Coordinación de Programas Educativos

Servicios de Educación Especial

Servicios de Educación Preescolar

Servicios de Educación Primaria Centralizada

Servicios de Educación Secundaria Centralizada

Servicios de Educación a Distancia

Servicios de Preescolares Comunitarios

Asistencia Comunitaria para el Municipio Santa Rosa del Peñón

COOPERACIÓN AL PROGRAMA DE DESMINADO HUMANITARIO

DESARROLLO PESQUERO EN LA COSTA PACÍFICO DE SAN JUAN

DIGITALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE MIGRACIÓN Y EXTRANJER

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS KR-II

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD GANADERA P/PRODUCTO

Oficina Coordinadora de Japón

PLAN MAESTRO DE MANEJO FORESTAL - FASE INVERSIÓN

PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA REPARACIÓN DE CAMINOS E

PROGRAMA NACIONAL LIBRA POR LIBRA

PROYECTO DE COMPETITIVIDAD APRENDIZAJE E INNOVACIÓN 34

RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES LAS LIMAS, OCONGUA, MÚHAN

Rehabilitación de Infraestructura Escolar en los Departamentos de Rivas

Rehabilitación de Instalaciones Escolares de la Educación Básica y Med

SUMINISTRO DE LUCES Y SONIDO PARA EL CENTRO CULTURAL A

SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL JOSE NIEBROWSK

2,910,442,891.76 3,552,543,262.67

57,289,099.00

2,980,000.00

250,093,168.00

452,105,434.00

14,254,470.00

5,282,548.00

1,774,842.00

0.00

2,980,000.00

1,000,000.00

10,962,759.00

0.00

5,826,607.00

0.00

2,199,197.00

469,345.00

0.00

15,000,000.00

0.00

12,700,275.00

38,441,762.00

0.00

0.00

163,493,223.00

0.00

0.00

0.00

616,400.00

8,900,000.00

24,931,194.00

5,744,390.00

81,637,000.00

14,840,000.00

3,552,185.00

4,450,000.00

0.00

0.00

3,000,000.00

66,061,333.00

92,733,000.00

28,007,000.00

4,000,000.00

100,000,000.00

3,370,396,650.00

FUENTE DEVENGADO ACUMULADO

PRESUPUESTOACTUALIZADO

PRESUPUESTOINICIAL

PROYECTO/ACTIVIDADORG.

Cuadro No. 24

Page 199: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCPDGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:35:29 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN

SIEPSIEP

ENERO DICIEMBREDE: A:

PRPSIEP126C

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007

10 de 14

321,749,238.49

114,121,616.69

285,690,381.18

343,935,543.26

121,315,282.00

376,252,873.91

0.00

12,655,404.52

6,632,788.47

35,126,064.84

40,079,000.00

19,628,358.86

3,568,891.74

2,979,649.67

3,491,573.42

379,755.33

18,400,000.00

0.00

18,845.49

0.00

9,454,218.83

6,608,111.98

7,413,254.58

5,799,115.00

716,383.00

1,798,823.64

9,936,779.57

122,640,974.97

774,013.75

31,834,153.68

1,267,637.75

2,525,000.00

751,563.58

9,906.43

0.00

30,800.00

100,000.00

53,758.35

335,099.79

46,011,184.03

433,858.90

296,000.00

0.00

1,362,082.12

0.00

0.00

13,632,932.00

18,000,000.00

7,716,942.00

35,126,230.00

40,079,000.00

20,393,110.00

5,734,607.00

6,240,500.00

3,491,573.42

402,976.00

18,400,000.00

0.00

18,845.49

0.00

15,935,304.61

6,608,112.00

14,780,000.00

5,799,115.00

6,128,249.00

3,418,976.00

10,042,225.00

122,641,644.00

780,444.00

43,350,899.00

3,300,000.00

2,525,000.00

3,882,710.00

9,906.43

2,500,000.00

30,800.00

100,000.00

107,090.00

360,041.00

75,798,232.96

3,108,453.00

3,041,900.00

235,203.00

1,521,361.00

0.00

117,823.00

DONACIONES

GOBIERNO DE JAPÓN

GOBIERNO DE FINLANDIA

GOBIERNO DE DINAMARCA

Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes de Nicaragua

INTEGRACION TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION

PROGRAMA APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN AMBIENTAL (

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURALY RE

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y

PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUNIC

APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA AMBIE

APOYO AL INTA EN SU NUEVA ESTRATEGIA DE DESARROLLO TEC

APOYO LOGÍSTICO HURACÁN FÉLIX/ DANIDA

APOYO PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE ATENCIÓN ALS

Apoyo Danés al Desminado Humanitario

Coordinación Territorial

Dirección y Coordinación, Servicios de Sanidad y Mejoramiento Pecuar

ESTUD. DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO PARA LA PAVIM. DE CARRETE

Formación Continua a Docentes

Fortalecimiento de la Atención Especializada a Víctimas de Delitos Viole

Gobierno Regional Autónomo Atlántico Norte

PROGRAMA APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN AMBIENTAL (

PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN Y

PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR AMBIENTAL FASE II

PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR MEDIO AMBIENTE (PASMA II F

PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR TRANSPORTE (PAST) FASE 2

PROMOCION DE LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE

Programa de Apoyo a la Transformación Estructural del Sistema Educat

Programa de Apoyo al Sector Agrícola (PASADANIDA II)

RESERVA DE BIÓSFERA BOSAWÁS

SEGUNDO PROYECTO DE MUNICIPIOS RURALES / APOYO AL PRO

Servicios Administrativos y Financieros

Servicios de Asesoría Legislativa

Servicios de Asuntos Jurídicos

Servicios de Coordinación de Programas Educativos

Servicios de Educación Especial

Servicios de Educación Preescolar

Servicios de Educación Primaria Centralizada

Servicios de Educación Secundaria Centralizada

Servicios de Educación Técnica

Servicios de Educación a Distancia

Servicios de Educación de Jóvenes y Adultos

Servicios de Educación para la Vida

Servicios de Preescolares Comunitarios

2,910,442,891.76 3,552,543,262.67

452,105,434.00

125,342,477.00

350,689,353.00

13,632,932.00

18,000,000.00

7,716,942.00

35,126,230.00

40,079,000.00

24,420,305.00

5,734,607.00

6,240,500.00

0.00

600,000.00

18,400,000.00

0.00

42,000.00

1,104,000.00

8,550,510.00

4,000,000.00

11,553,000.00

6,934,245.00

10,000,000.00

8,000,000.00

20,084,450.00

160,000,000.00

0.00

43,350,899.00

3,300,000.00

2,525,000.00

3,054,537.00

0.00

0.00

0.00

12,951,755.00

107,090.00

273,864.00

22,319,418.00

671,453.00

95,400.00

0.00

796,625.00

0.00

0.00

3,370,396,650.00

FUENTE DEVENGADO ACUMULADO

PRESUPUESTOACTUALIZADO

PRESUPUESTOINICIAL

PROYECTO/ACTIVIDADORG.

Cuadro No. 24

Page 200: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCPDGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:35:29 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN

SIEPSIEP

ENERO DICIEMBREDE: A:

PRPSIEP126C

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007

11 de 14

285,690,381.18

16,629,333.78

20,362,425.68

27,156,139.00

1,105,146.00

37,471,644.48

1,466,567.00

3,930,707.41

376,252,873.91

22,114,156.67

29,566,500.00

27,156,139.00

3,199,897.00

38,243,148.41

2,000,000.00

7,162,862.00

2,978,945.58

3,720,000.00

0.00

0.00

1,964,804.86

1,605,943.76

223,836.00

5,432,799.20

7,401,949.96

0.00

0.00

47,382.00

17,759.00

472.50

0.00

101,465.04

450.00

868,884.14

690.00

19,322,000.50

3,322.50

7,545,396.00

19,610,743.00

1,105,146.00

588,058.05

7,234,586.41

29,649,000.02

1,466,567.00

75,697.16

74,890.54

2,200,690.46

272,000.00

1,307,429.25

12,120,883.00

3,720,000.00

614,967.00

3,367,200.00

2,322,269.00

1,840,000.00

225,516.67

5,837,656.00

7,906,548.00

0.00

2,208,000.00

1,812,538.00

17,759.00

472.50

0.00

3,684,768.00

450.00

1,800,000.00

690.00

20,038,500.00

3,322.50

7,545,396.00

19,610,743.00

3,199,897.00

600,000.00

7,234,586.41

30,408,562.00

2,000,000.00

895,868.00

1,941,200.00

2,221,352.00

272,000.00

1,832,442.00

DONACIONES

GOBIERNO DE DINAMARCA

GOBIERNO DE NORUEGA

GOBIERNO DE TAIWÁN

GOBIERNO DE LUXEMBURGO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA CHECA

GOBIERNO DE FRANCIA

GOBIERNO DE SUIZA

GOBIERNO DE AUSTRIA

Transferencia Gobierno Regional Autónomo Atlántico Sur

Transferencia a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Huma

ASISTENCIA AL SECTOR PETROLERO FASE IV

Consejo Nacional de Lucha contra las Drogas

ENCUESTAS DE MEDDICIÓN DE NIVELES DE VIDA

MITIGACION DE DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN NICARAGUA

PROGRAMA RED DE PROTECCIÓN SOCIAL FASE III

PROYECTO DE APOYO AL SECTOR PESQUERO DE NICARAGUA

Representación en los Bienes del Estado

Servicios Administrativos Financieros

AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL COMPLEJO JUDICIAL DE G

Administración y Finanzas

Ceremonial Diplomático

Dirección y Coordinación Ceremonial y Protocolo del Estado

Dirección y Coordinación Servicios Consulares

Dirección y Coordinación de Actividades Centrales

Dirección y Coordinación de Asuntos Jurídicos, Soberanía y Territorio

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL MIFIC

Organismos Internacionales

PROGRAMA NACIONAL LIBRA POR LIBRA

Servicio de Política Exterioir y Cooperación Externa en Asía, Africa, Oce

PROGRAMA NACIONAL DE APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO

PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUNIC

ESTUDIOS GEOLÓGICOS EN EL CENTRO - NORTE DEL DEPARTA

Apoyo a la Educación Primaria/Francia-Nicaragua

Fondo de Emergencia Huracán Félix

Servicios de Educación Primaria Centralizada

FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES Y CAPACIDADES EN EL ÁR

DESARROLLO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y SILVOPASTOR

Dirección y Coordinación Técnica de los SILAIS

EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DEL E

PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO EL C

SISTEMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN, COORDINACIÓN, INFOR

2,910,442,891.76 3,552,543,262.67

350,689,353.00

40,533,899.00

17,808,000.00

10,950,000.00

3,199,897.00

44,210,888.00

2,000,000.00

6,516,552.00

0.00

0.00

13,836,750.00

3,367,200.00

2,322,269.00

1,840,000.00

0.00

11,620,000.00

7,547,680.00

0.00

2,208,000.00

2,428,921.00

1,952,896.00

937,860.00

5,805.00

8,317,212.00

2,700.00

1,800,000.00

21,195.00

0.00

133,411.00

10,950,000.00

0.00

3,199,897.00

600,000.00

0.00

43,610,888.00

2,000,000.00

0.00

1,941,200.00

2,221,352.00

272,000.00

2,082,000.00

3,370,396,650.00

FUENTE DEVENGADO ACUMULADO

PRESUPUESTOACTUALIZADO

PRESUPUESTOINICIAL

PROYECTO/ACTIVIDADORG.

Cuadro No. 24

Page 201: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCPDGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:35:29 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN

SIEPSIEP

ENERO DICIEMBREDE: A:

PRPSIEP126C

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007

12 de 14

1,362,244.97

11,477,543.70

19,375.00

7,405,630.20

15,469,006.54

284,250.00

3,012,774.14

46,461,947.26

39,771,043.00

21,737,348.00

19,375.00

12,133,880.00

16,615,993.00

290,772.00

3,026,307.00

74,011,789.91

305,595.72

641,177.42

0.00

415,471.83

2,361,822.49

938,414.90

0.00

431,137.10

2,178,238.22

1,022,576.46

194,049.80

2,230,279.42

2,121,025.31

19,375.00

0.00

7,405,630.20

0.00

0.00

965,913.25

5,903,700.21

4,238,000.28

6,292.80

4,355,100.00

284,250.00

132,724.14

2,880,050.00

5,713,007.00

432,012.86

1,294,567.18

11,604,418.58

0.00

1,858,977.84

5,805,120.33

1,784,565.93

355,596.00

20,148,173.00

18,712,274.00

555,000.00

4,377,571.00

1,002,653.00

0.00

431,137.10

8,598,693.78

2,048,789.00

194,049.80

2,284,452.32

2,800,002.00

19,375.00

1,867,726.00

10,266,154.00

0.00

0.00

966,111.00

5,960,000.00

5,317,418.00

6,293.00

4,366,171.00

290,772.00

141,735.00

2,884,572.00

5,713,007.00

462,500.00

1,294,567.18

16,958,933.00

30,000.00

5,562,805.00

6,019,002.00

5,325,240.00

DONACIONES

GOBIERNO DE GRAN BRETAÑA

GOBIERNO DE CANADÁ

GOBIERNO DE CHINA PEKÍN

GOBIERNO DE SUECIA

HOLANDA /FSS

FINLANDIA/FSS

SUIZA/FSS

GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

APOYO PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE ATENCIÓN ALS

PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPR

TRANSFERENCIA MUNICIPAL(PROYECTOS DE INVERSIÓN)

VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA (BID NO.1535/SF-NI)

Formación Continua a Docentes

Programa de Apoyo a la Transformación Estructural del Sistema Educat

Servicios Administrativos y Financieros

Servicios de Coordinación de Programas Educativos

Servicios de Educación Primaria Centralizada

Servicios de Educación de Jóvenes y Adultos

Servicios de Educación para la Vida

Servicios de Tecnología Educativa

Unidad Técnica de FAROL Canadá

Dirección y Coordinación, Migración y Extranjería

Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología ( CONICYT )

Control y Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de la Salud

Rectoría,Dirección y Coordinación Intra y Extra Sectorial y Control Intern

Transferencia al Ministerio Público

FONDO SOCIAL SUPLEMENTARIO

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

PROYECTO DE EXPANSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE

Programa de Identificación de Necesidades de Infraestructura y Reparac

Programa de Micro Créditos

Programa de Micro Créditos

Programa de Identificación de Necesidades de Infraestructura y Reparac

Programa de Micro Créditos

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ANT

DIVULGACIÓN DE LA LEY 510, LEY DE ARMAS, MUNIC.,Y EXPL.

Dirección y Coordinación, Sistema Penitenciario Nacional

Fortalecimiento Programa Nacional de Vigilancia Fitosanitaria

Mejoramiento Genético Pecuario

PROGRAMA APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN AMBIENTAL (

PROGRAMA ERRADICACIÓN DEL GUSANO BARRENADOR DEL GA

PROGRAMA RESERVA DE BIÓSFERA DEL SURESTE DE NICARAGU

2,910,442,891.76 3,552,543,262.67

3,247,000.00

21,737,348.00

0.00

31,160,880.00

13,672,918.00

0.00

141,735.00

67,924,947.00

400,000.00

2,292,000.00

0.00

555,000.00

502,972.00

1,002,653.00

0.00

3,318,425.00

14,113,296.00

0.00

0.00

0.00

2,800,002.00

0.00

4,927,726.00

10,266,154.00

0.00

15,967,000.00

1,104,000.00

5,960,000.00

5,317,418.00

1,291,500.00

0.00

0.00

141,735.00

0.00

5,713,007.00

0.00

0.00

19,537,646.00

0.00

5,562,805.00

6,019,002.00

5,325,240.00

3,370,396,650.00

FUENTE DEVENGADO ACUMULADO

PRESUPUESTOACTUALIZADO

PRESUPUESTOINICIAL

PROYECTO/ACTIVIDADORG.

Cuadro No. 24

Page 202: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCPDGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:35:29 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN

SIEPSIEP

ENERO DICIEMBREDE: A:

PRPSIEP126C

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007

13 de 14

46,461,947.26

175,100.00

386,689,137.65

148,538,989.99

74,011,789.91

185,352.00

399,746,476.00

168,041,814.51

4,871,449.10

341,446.50

956,414.73

11,799,967.21

175,100.00

14,640,573.25

7,011,340.77

13,322,502.23

384,179.53

288,544.47

125,322.00

25,309,520.89

128,677,958.90

24,141,154.86

2,603,988.81

3,072,470.91

4,062,415.76

67,986,303.00

95,062,862.27

303,929.95

16,273.50

471,203.71

15,735.00

452,713.61

6,326,323.02

88,077.14

241,035.71

283,548.81

60,897.34

879,078.39

5,378,972.87

1,438,164.48

0.00

1,540,332.00

10,070,466.35

22,363,077.00

47,350,395.53

33,673,824.00

10,269,560.28

5,017,300.00

4,425,947.00

956,414.73

22,246,074.00

185,352.00

14,640,573.25

7,202,096.00

13,403,962.00

1,135,312.02

323,874.66

125,322.00

26,365,627.00

128,882,670.64

24,170,400.00

2,666,666.00

10,870,717.64

4,422,000.00

70,474,336.72

95,062,918.07

355,950.15

47,030.38

471,203.91

62,634.00

517,648.31

6,499,888.66

129,433.00

243,239.00

317,159.81

114,434.00

936,998.24

5,901,305.78

1,448,564.90

0.00

1,590,098.17

10,073,750.00

22,363,077.00

49,680,000.00

41,947,200.00

17,438,133.00

DONACIONES

GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

NORUEGA/FSS

GOBIERNOS BILATERALES FONSALUD

GOBIERNOS BILATERALES FONDO COMÚN PRORURAL

PROYECTO REGIONAL DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA PES

Representación en los Bienes del Estado

Servicios Administrativos Financieros

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA SALUD ANIMAL

Programa de Micro Créditos

Control y Vigilancia de la Salud Pública

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES CEN

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SECTOR SALUD

Gestión Administrativa Financiera

Gestión Técnica Administrativa y Financiera

Gestión Técnica, Administrativa y Financiera

MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE SALUD DE ATENCION PRIMARI

PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA

PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO

PROGRAMA ESTUDIOS DE PREINVERSION

PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUNIC

REHABILITACION DE COMPLEJO NACIONAL DE SALUD DRA. CONC

REHABILITACION DE HOSPITALES NACIONALES

Servicios de Laboratorio y Diagnóstico

Certificación de Semilla

Coordinación Interinstitucional y Diálogo de Políticas

Coordinación y Servicios de Apoyo a la Sanidad Agropecuaria

Diagnósticos Fitosanitarios y de Calidad de Semillas

Diagnósticos Veterinarios en Laboratorios

Dirección Superior

Dirección y Comunicación

Dirección y Coordinación, Servicios Agrosanitarios

Dirección y Coordinación, Servicios de Inocuidad Agroalimentaria

Dirección y Coordinación, Servicios de Sanidad Vegetal y Semillas

Dirección y Coordinación, Servicios de Sanidad y Mejoramiento Pecuar

Diseño y Coordinación de Delegaciones de Estrategias Territoriales

Formulación de Políticas Forestales

Inspección de Inocuidad y de Cumplimiento de Normas Sanitarias

Mejoramiento Genético Porcino

PROGRAMA NACIONAL LIBRA POR LIBRA

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO S

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO S

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO S

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO S

2,910,442,891.76 3,552,543,262.67

67,924,947.00

0.00

411,696,451.00

149,523,700.00

5,017,300.00

4,425,947.00

0.00

16,324,000.00

0.00

0.00

7,202,096.00

13,403,962.00

0.00

0.00

0.00

49,369,000.00

95,377,378.00

18,670,400.00

666,666.00

19,879,231.00

10,972,000.00

84,867,718.00

111,288,000.00

499,928.00

87,342.00

583,888.00

80,600.00

834,156.00

2,672,239.00

114,433.00

198,209.00

241,462.00

114,434.00

1,092,268.00

6,307,676.00

2,890,220.00

14,771.00

2,000,000.00

5,000,000.00

18,450,000.00

49,680,000.00

41,947,200.00

7,900,000.00

3,370,396,650.00

FUENTE DEVENGADO ACUMULADO

PRESUPUESTOACTUALIZADO

PRESUPUESTOINICIAL

PROYECTO/ACTIVIDADORG.

Cuadro No. 24

Page 203: Portada Informe Enero-diciembre 2007

MHCPDGP027

PRODUCCION 2007

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUBSISTEMA

APLICACION

USUARIO

FECHA: 28/02/200808:35:29 AMHORA:

PAGINA:

REPORTE:

ENTIDAD

:

::

: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN

SIEPSIEP

ENERO DICIEMBREDE: A:

PRPSIEP126C

FILTRADO POR :

PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007

14 de 14

148,538,989.99 168,041,814.51

149,365.87

402,309.64

175,840.08

13,804.03

4,350,015.66

372,906.18

123,731.26

581,970.42

529,950.67

42,650.00

572,837.49

161,094.62

521,372.00

212,123.52

27,847.00

4,432,200.62

428,131.26

165,295.00

610,380.61

552,040.00

55,560.00

738,021.57

TOTAL GENERAL 5,276,744,969.45 6,692,214,605.67

DONACIONES

GOBIERNOS BILATERALES FONDO COMÚN PRORURAL

Planificación, Monitoreo y Evaluación de Impacto

Registro Genealógico

Registro de Plaguicidas, Fertilizantes e Insumos Agropecuarios

Registro de Productos Veterinarios y Alimentos de Uso Animal

Servicios Administrativos Financieros

Servicios de Inspección de Fincas y Trazabilidad

Servicios de Vigilancia y Trazabilidad

Sistema de Información y Estadística

Vigilancia y Campaña Fitosanitaria

Vigilancia y Control de Insumos Agropecuarios

Vigilancia y campañas epidemiológicas

2,910,442,891.76 3,552,543,262.67

149,523,700.00

130,242.00

129,540.00

152,386.00

180,385.00

4,726,140.00

953,244.00

199,500.00

944,288.00

532,309.00

155,896.00

710,944.00

6,799,941,229.00

3,370,396,650.00

FUENTE DEVENGADO ACUMULADO

PRESUPUESTOACTUALIZADO

PRESUPUESTOINICIAL

PROYECTO/ACTIVIDADORG.

Cuadro No. 24

1/ Contiene C$221,446,348.80 que corresponde a Donación Gobierno de Venezuela.