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INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
2007
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Dirección General de Presupuesto
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP
INDICE INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
2007
i
Pág.
I
Ley Anual de Presupuesto 2007 y sus Modificaciones
1
II
Resultados del Balance Fiscal
7
III
Ejecución del Presupuesto de Ingresos
9
IV
Ejecución del Presupuesto de Egresos
15
V
Anexos Estadísticos
63
Cuadro Nº 1
Ingresos, Gastos y Financiamiento
Cuadro Nº 2 Ingresos Totales Percibidos
Cuadro Nº 3 Ingresos Totales Percibidos por Direcciones Recaudadoras
Cuadro Nº 3-A Detalle de Rentas con Destino Específico por Entidad
Cuadro Nº 3-B Detalle de Transferencias Corrientes por Entes y Empresas
Cuadro Nº 4 Clasificación Económica de Gastos
Cuadro Nº 5 Clasificación Económica por Objeto del Gasto
Cuadro Nº 6 Gastos Totales por Entidad
Cuadro Nº 6-A Asignaciones y Subvenciones a Entes Descentralizados y Otras Instituciones
Cuadro Nº 6 A-1 Subvenciones a Centros Religiosos, Culturales, Deportivos y Organizaciones sin fines de lucro Iglesias y Congregaciones
Cuadro Nº 6 A-2 Subvenciones a Centros Religiosos, Culturales, Deportivos y Organizaciones sin fines de lucro Asociaciones y Fundaciones
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP
INDICE INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
2007
ii
Cuadro Nº 7 Estructura Funcional del Gasto
Cuadro Nº 8 Clasificación Institucional Económica (Devengado)
Cuadro Nº 8-A Clasificación Institucional Económica Asignaciones y Subvenciones (Devengado)
Cuadro Nº 9 Clasificación Institucional del Gasto de Capital por Tipo de Gasto
Cuadro Nº 10 Detalle de Gastos de Capital (Proyectos y otros) por Clasificación Institucional por Tipo de Recursos
Cuadro Nº 10-A Detalle de Gastos de Capital Asignación a Entes Descentralizados y otras Instituciones por Tipo de Recursos
Cuadro Nº 11 Detalle de Gasto de Capital (Proyectos y otros)
Cuadro Nº 11-A Detalle de Gasto de Capital para Asignaciones y Subvenciones (Proyectos y otros)
Cuadro Nº 12 Presupuesto Ejecutado de Proyectos de Inversión y Otros Gastos de Capital por Institución y Fuentes de Financiamiento
Cuadro Nº 12-A Presupuesto Ejecutado de Proyectos de Inversión y Otros Gastos de Capital de Asignaciones y Subvenciones
Cuadro Nº 13 Servicio de Deuda Pública Interna
Cuadro Nº 14 Servicio de Deuda Pública Externa
Cuadro Nº 15 Detalle de Incorporaciones (Ampliaciones) Fuente / Institución / Proyecto o Actividad
Cuadro Nº 16 Ejecución de Asignación Alivio HIPC de la deuda externa para gasto en pobreza (Gasto Total)
Cuadro Nº 17 Ejecución de Asignación Alivio HIPC de la deuda externa para gasto en pobreza (Gasto Corriente)
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP
INDICE INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
2007
iii
Cuadro Nº 18 Ejecución de Asignación Alivio HIPC de la deuda externa para gasto en pobreza (Gasto de Capital)
Cuadro Nº 19 Programas Específicos Estrategia Reducción de la Pobreza (Reclasificación ERCEP) Actualizado y Devengado
Cuadro Nº 20 Estrategia Reducción de la Pobreza por Fuente de Financiamiento
Cuadro Nº 21 Transferencia Municipal – Total Recursos del Tesoro
Cuadro Nº 21- A Transferencia Municipal Corriente – Recursos del Tesoro (Devengado)
Cuadro Nº 21 - B Transferencia Municipal Capital – Recursos del Tesoro (Devengado)
Cuadro Nº 21 - C Transferencia Municipal Capital – Recursos Externos (Devengado)
Cuadro Nº 22 Universidades y Centros de Educación Técnica Superior, Transferencias
Cuadro Nº 23 Desglose del Financiamiento Externo del Déficit
Cuadro Nº 24 Ejecución de Préstamos y Donaciones Externa por Origen
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP
1
INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 2007 I LEY ANUAL DE PRESUPUESTO 2007 Y SUS MODIFICACIONES
El Presupuesto General de la República 2007 fue aprobado mediante la Ley Nº 615, con un monto total de Ingresos de C$19,915.0 millones, Egresos de C$24,931.2 millones y un Déficit Presupuestario Global de C$5,016.2 millones. El déficit se encontraba financiado a través de la cooperación externa de donaciones y desembolsos de préstamos.
En la aprobación se hicieron cambios al Proyecto de Presupuesto, consistente en incrementos por C$1,823.8 millones (7.6%), reducciones por C$1,048.5 millones (4.3%) y se incorporaron reasignaciones de créditos presupuestarios interinstitucionales por C$1,395.5 millones (5.8%), para un movimiento neto de C$775.3 millones, que en resumen significó el incremento al Proyecto de Presupuesto General de la República.
Estos cambios o modificaciones venían acompañados con medidas destinadas a promover la austeridad y eficiencia del gasto público, mayor focalización hacia los gastos sociales y en particular lo relacionado con la reducción de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud y educación y la atención a las actividades de los sectores productivos.
Las principales medidas fueron:
a) Disposiciones de ordenamiento para ir reduciendo el desorden salarial
existente en la administración pública y así hacer un uso racional de los fondos provenientes del erario público. El ámbito de aplicación de estas reducciones fueron los funcionarios de mayor jerarquía del Poder Ejecutivo.
b) Prohibiciones y racionalización de gastos relacionados con el uso de
tarjetas de crédito, gastos de representación, pago de alquiler y mantenimiento de casa (incluido personal de servicios), pagos y asignaciones de telefonía celular, pagos de dietas en instituciones y Empresas del Estado, el reembolso en concepto de gastos médicos, estipendio, bonificaciones y préstamos personales.
c) Reducción del diez por ciento en las compras de bienes y servicios y
contrapartida de proyectos de inversión, con fuente de financiamiento recursos del tesoro y alivio HIPC, a todas las instituciones
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presupuestadas con excepción del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, Policía Nacional y Ejército de Nicaragua. Así mismo, restricciones en gasto de publicidad y propaganda y partidas para compra de maquinaria y equipo de transporte y equipo de oficina. También se redujeron partidas de transferencias corrientes a diversas empresas.
d) Se garantizaron recursos para el nuevo Ministerio de Energía y Minas y
los nuevos Institutos creados por la Ley No. 612, Ley de Reforma y Adición a la Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo.
e) Se destinaron mayores recursos, principalmente al Ministerio de
Educación y Ministerio de Salud para fortalecer la política del nuevo Gobierno de la gratuidad de la salud y educación, y al Ministerio Agropecuario y Forestal para apoyar el nuevo programa del Bono Productivo Alimentario, del programa Hambre Cero.
f) Se incorporó un monto neto de donaciones de C$530.7 millones,
destinados a programas y proyectos específicos, así como para hacer uso del Alivio de deuda del BID por C$403.4 millones. Este se correspondía con una estimación de alivio de US$21.9 millones y un servicio de deuda de US$5.0 millones del primer semestre 2007, que están relacionados con los préstamos otorgados por el BID a través del Fondo de Operaciones Especiales (FOE).
En el transcurso del ejercicio presupuestario, la Ley Nº 615 fue
modificada en el mes de septiembre, mediante la Ley Nº 635, Ley de Modificación a la Ley Anual de Presupuesto General de la República 2007. El objetivo fundamental de esta Modificación fue para atender necesidades urgentes derivadas de los efectos desvastadores provocados por el Huracán Félix en la Costa Caribe Nicaragüense, para lo cual se asignaron recursos financieros a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), Ministerio de Transporte e Infraestructura, Ministerio de Educación, Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez y Fondo de Inversión Social de Emergencia.
Para mantener la racionalidad, promover la eficiencia del gasto público, y enmarcado dentro del Programa Económico Financiero (PEF) del Gobierno, se procedió a incorporar ampliaciones, reducciones y reasignaciones de recursos, de modo tal que el monto de la reforma mantuvo inalterado el Presupuesto General de Egresos. La modificación conllevó por una parte, a una reducción de los créditos presupuestarios de aquellos proyectos del programa de Inversión Pública con menor grado de
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ejecución y por otra parte, a proveer mayores recursos del tesoro al Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, el desarrollo local a través de las Alcaldías Municipales, Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de Transporte e Infraestructura (principalmente para la rehabilitación de caminos), Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (que incluyó recursos para el programa Usura Cero), Servicio de la Deuda Pública y otras instituciones del Estado.
Asimismo, a través de la Ley No. 635, se aprovechó para incorporar en el Presupuesto General de Ingresos, mayores recursos de recaudación que se generarían con respecto a los montos previstos en el Presupuesto inicial 2007. Como producto de mejoras en la administración del sistema tributario y el logro de mantener la estabilidad económica, se incorporó un monto neto de C$486.7 millones, de los cuales C$608.3 millones correspondió a ingresos tributarios y se presentó una reducción de C$121.6 millones en el resto de las fuentes.
También se incorporó un monto de alivio adicional proveniente del BID
para financiar gasto en pobreza, y una reducción del financiamiento externo atado, como resultado de la subejecución que presentaba el programa de inversiones públicas.
De conformidad con los ingresos y gastos de la modificación, el Déficit
Global se redujo en un monto similar al incremento de los Ingresos.
La Modificación presupuestaria fue consistente con el Programa Económico Financiero del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y con los compromisos asumidos con los organismos financieros internacionales, y fue coherente con el objetivo de la política económica de garantizar la estabilidad macroeconómica y asignar recursos adicionales a la reducción de la pobreza.
Posteriormente, en el mes de octubre se presentó una nueva iniciativa de Ley de Modificación a la Ley Anual de Presupuesto General de la República 2007, con el trámite de urgencia, la que fue aprobada en la Ley No. 639 y publicada en La Gaceta No. 214 del 7 de Noviembre del 2007. La aprobación oportuna de esta Ley de Modificación permitió dotar de mayores asignaciones presupuestarias al Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), para sufragar gastos de mantenimiento e inversión en infraestructura vial, que hiciera posible mitigar los efectos de las intensas lluvias de los meses de septiembre y octubre, relacionados a fenómenos metereológicos de gran intensidad, que afectaron enormemente al país, tales como el Huracán Félix, las ondas tropicales 35 y 36, los centros de baja presión y el eje de vaguada.
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En lo relacionado con el financiamiento, de esta nueva asignación, se tomó en consideración la evolución de los ingresos fiscales, correspondiente al período enero-septiembre 2007 y las perspectivas del IV trimestre 2007. En este contexto, los ingresos reales acumulados al mes de septiembre y la proyección para todo el año conllevó a un estimado de aumento de la recaudación de C$53.2 millones, lo que se explica fundamentalmente por mayores ingresos en el IVA recaudado internamente y los ingresos por intereses de depósitos en el Banco Central.
La solicitud de modificación al Presupuesto General de Egresos fue de
un aumento de C$53.2 millones, consistente con la modificación al Presupuesto General de Ingresos por el mismo monto, con lo cual el nivel del déficit fiscal se mantenía inalterable.
El resultado consolidado de las dos modificaciones al Presupuesto se
muestra a continuación:
Presupuesto Original
Presupuesto Modificado
Anual Anual(1) (2)
I Ingresos Totales 19,915.0 20,454.9 539.9 2.7 II Gasto Total 24,931.2 24,984.4 53.2 0.2
III Déficit Global (I-II) (5,016.2) (4,529.5) 486.7 9.7 IV Financiamiento Neto 5,016.2 4,529.5 (486.7) 9.7
A. Donaciones 4,548.0 4,442.0 (106.0) (2.3) B. Financ. Ext. Neto 3,593.7 3,389.6 (204.1) (5.7)
C. Financ. Int. Neto (3,125.5) (3,302.1) (176.6) 5.7
BALANCE FISCAL 2007(Millones de Córdobas)
Variaciones
Absoluta 3 = (2-1)
Relativa (%) 4 = (2/1)
Además, en el transcurso del ejercicio presupuestario, a través de
ampliaciones automáticas, basadas en los Artos. 7 de la Ley Nº 615, el Arto. 53 de la Ley Nº 550, Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario y el Arto. 14 de la Ley Nº 635, se incorporó al Presupuesto General de Egresos un monto de C$533.9 millones.
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP
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Los montos de estas incorporaciones se componen de la siguiente manera, y el detalle por fuente y organismo se presenta en el Anexo, Cuadro Nº 15.
- Ampliaciones, fuente recursos del tesoro (Policía Nacional (Arto. 7 de la Ley No. 615)................................................................
C$ 51.5 millones
- Ampliaciones, por mayores fuentes de rentas con destino específico (Arto. 53 de la Ley Nº 550)..............................................
C$ 94.2 millones
- Ampliaciones, fuente donación externa en especie (Arto. 15 de la Ley Nº 615)………………………………………………………...
C$ 14.2 millones
- Ampliación fuente recursos del tesoro (SINAPRED – Arto. 14 Ley Nº 635)............................................................................................
C$100.0 millones
- Ampliación fuente donación externa para ayuda afectados Huracán Félix (Arto. 13 y Arto. 4 de la Ley Nº 635 y Nº 639)……..
C$273.8 millones
Total C$533.7
De lo anterior se desprende que la suma de C$373.8 millones, equivalente al 70.0%, de las incorporaciones automáticas se destinaron para paliar las necesidades urgentes de los afectados por el Huracán Félix.
A nivel institucional, estas ampliaciones automáticas al Presupuesto General de Egresos por C$533.7 millones se presentan a continuación:
Total (Millones C$)
- Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED)....................................................................................................
347.4
- Ministerio de Gobernación........................................................................ 83.3
- Ministerio de Transporte e Infraestructura.............................................. 22.8
- Dirección General de Servicios Aduaneros………………………………. 17.5
- Ministerio de Salud………………………................................................... 12.0
- Ministerio de Educación…………………………………………………… 11.6
- Ministerio Público……………………………………………………………… 9.6
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público............................................... 9.4
- Ministerio de Relaciones Exteriores........................................................... 5.4
- Ministerio de Defensa.................................................................................. 4.5
- Corte Suprema de Justicia………………………………………………… 3.6
- Consejo Regional Autónomo Atlántico Norte........................................ 3.0
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Total (Millones C$)
- Transferencias a las Alcaldías por Exploración y Explotación Minera... 2.1
- Ministerio del Trabajo…………………………………................................. 1.0
- Fondo de Desarrollo Minero ……………................................................... 0.2
- Otros............................................................................................................... 0.3
Total
533.7
Como consecuencia de estas incorporaciones, se originó la ampliación al Presupuesto General de Ingresos en un monto de C$93.3 millones, producto de los mayores ingresos de rentas con destino específico.
Al relacionar las modificaciones y las incorporaciones automáticas al
Presupuesto, se obtiene el Presupuesto General de la República 2007 actualizado, cuyo resultado consolidado se presenta a continuación:
Presupuesto Modificado
Presupuesto Actualizado
Anual Anual
I Ingresos Totales 20,454.9 20,548.2 93.3 0.5
II Gasto Total 24,984.4 25,518.3 533.9 2.1
III Déficit Global (I-II) (4,529.5) (4,970.1) (440.6) 9.7
IV Financiamiento Neto 4,529.5 4,970.1 440.6 9.7
A. Donaciones 4,442.0 4,730.1 288.1 6.5
B. Financ. Ext. Neto 3,389.6 3,389.6 - -
C. Financ. Int. Neto (3,302.1) (3,149.6) 152.5 (4.6)
BALANCE FISCAL 2007(Millones de Córdobas)
Variaciones
Absoluta Relativa (%)
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II RESULTADOS DEL BALANCE FISCAL
La ejecución presupuestaria, de conformidad a la normativa legal vigente y según los registros del sistema de contabilidad integrada, muestra al cierre del ejercicio presupuestario 2007 los siguientes resultados:
- Ingresos totales percibidos por un monto de C$20,585.2 millones, lo que significa un grado de ejecución del 100.2% respecto al presupuesto anual actualizado; recursos que permitió cumplir con las expectativas de crecimiento anual de recaudación y posibilitado el financiamiento de los gastos de los organismos para la prestación de los servicios y la ejecución de la inversión. Con relación a la recaudación del 2006, los ingresos se incrementan 17.5% y una presión fiscal que pasa del 18.0% en el 2006 a 18.7% en el 2007. Estos resultados positivos se lograron gracias a una mejor administración tributaria y aduanera.
- Gastos totales devengados de C$23,819.3 millones, equivalente a un grado de ejecución de 93.3% en relación al presupuesto anual actualizado. Este nivel de ejecución es ligeramente mayor a lo observado en el 2006 que fue de 91.6%., pero mostrando un mayor dinamismo la ejecución del gasto corriente.
- Déficit global de C$3.234.1 millones, de un déficit anual actualizado de
C$4,970.1 millones, lo que significa un grado de ejecución de 65.1%. La subejecución obedece principalmente a un menor gasto de capital y a un buen desempeño de la recaudación. El déficit equivalente a 3.1% del PIB se mantuvo por debajo de lo estimado en el Programa Económico Financiero acordado con los organismos internacionales, en particular el déficit después de donaciones, que logró registrar un superávit de 0.6% del PIB.
PRESUPUESTOANUAL GRADO DE
CONCEPTO ACTUALIZADO EJECUCIÓN SALDO EJECUC (%)(1) (2) 3 = (1-2) 4 = (2/1)
I Ingresos Totales 20,548.2 20,585.2 (37.0) 100.2
II Gastos Totales 25,518.3 23,819.3 1,699.0 93.3
III Déficit Global (I-II) (4,970.1) (3,234.1) (1,736.0) 65.1
IV Necesidad de Financ. 4,970.1 3,234.1 1,736.0 65.1
A. Donaciones Externas 4,730.1 3,893.0 837.1 82.3
B. Financ. Ext. Neto 3,389.6 2,728.2 661.4 80.5
C. Financ. Int. Neto (3,149.6) (3,387.1) 237.5 107.5
BALANCE FISCAL 2007(Millones de Córdobas)
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP
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En las Necesidades de Financiamiento Neto, las donaciones externas alcanzaron un monto de C$3.893.0 millones, que equivale a un grado de ejecución de 82.3% con respecto al presupuesto anual, las que una parte (74.8%) se destina a programas y/o proyectos específicos y la otra son recursos líquidos o de apoyo presupuestario. Los recursos líquidos o de apoyo presupuestario percibidos fueron de C$982.5 millones, que representa el 83.4% de lo presupuestado en el año. Lo percibido por este concepto proviene del Gobierno de Holanda C$284.5 millones, Unión Europea C$488.1 millones, del Gobierno de Suiza C$95.7 millones, Gobierno de Noruega la suma de C$62.4 millones y el Gobierno de Finlandia C$51.8 millones. La subejecución la originaron Suecia y Gran Bretaña.
Por su parte, en el Financiamiento Externo Neto, la ejecución fue de C$2,728.2 millones, o sea el 80.5% de lo presupuestado en el año y está compuesto de desembolsos de préstamos concesionales por C$3,419.4 millones, entre atados a proyectos de inversión y líquidos o de apoyo presupuestario, menos el servicio de la amortización de la deuda externa de C$691.2 millones. En los recursos líquidos o de apoyo presupuestario, lo ingresado fue de C$1,053.1 millones, lo que es ligeramente superior a lo presupuestado en el año, de los cuales C$453.6 millones provienen del Banco Mundial del préstamo N° 4243-NI, C$280.3 millones del BID, C$153.7 del KFW del préstamo PRSC II y C$165.5 millones de la OPEP. En cuanto a la amortización de la deuda externa por C$691.2 millones, el grado de ejecución es del 96.5% del total anual, los que en su mayoría se destinaron al BID, BCIE, Eximbank China, ICO-España, República de Bulgaria, Banco de México y OPEP, entre otros.
En cuanto al Financiamiento Interno Neto, éste alcanzó un monto negativo de C$3,387.1 millones, de los cuales C$2,639.7 millones corresponden al pago de amortización de la deuda interna, equivalente a una ejecución del 95.1% del monto anual presupuestado. La mayor parte de estos pagos estuvieron dirigidos a cancelar Certificados de Pagos BPI’s por la suma de C$1,524.1 millones, con una ejecución equivalente del 92.6%, y al BCN por C$685.6 millones, por pagos de Bonos Bancarios y Bonos de Tesoro/Deuda Externa. Se debe señalar que se colocaron Letras y Bonos de de la República, por un monto bruto de C$326.0 millones o sea el equivalente a 52.1% de lo presupuestado en el año y las disponibilidades al final del período se aumentaron en un monto de C$1,376.2 millones. Cabe señalar que las colocaciones de Letras de Tesorería por C$184.0 millones resultó exitosa por la activa participación del INSS. Por su parte, las colocaciones de Bonos de la República por C$142.0 millones estuvo por debajo de lo estimado en el año y ocasionó la subejecución de esta fuente
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de financiamiento del presupuesto. La baja ejecución se debe: a) Implementación de una política de alargamiento de plazo progresiva para desarrollar el mercado de deuda pública y en especial para mejorar el perfil de vencimientos de la deuda pública interna; b) las subastas competitivas y no competitivas a tres años plazo, implica un cambio en la cultura de los inversionistas, porque los mismos están acostumbrados a planificar sus inversiones financieras en títulos valores de corto plazo; y c) la especulación en el mercado financiero sobre la legalidad de los Bonos Bancarios originados por la reinversión de los CENI’S bancario, afectó el desempeño de la colocación de los Bonos de la República de Nicaragua. III EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Los ingresos percibidos durante el año alcanzaron un crecimiento satisfactorio, pues se logró colectar C$20,585.2 millones, lo que es ligeramente superior (100.2%) al presupuesto actualizado anual y siendo mayor en términos absolutos en C$37.0 millones.
Respecto a 2006, registra un crecimiento de 17.5%, con lo que la presión fiscal pasó de 18.0% en el 2006 a 18.7% en el 2007. Las mayores tasas de crecimiento se registraron en el IR (20.3%), IVA (17.4%) y Comercio Exterior (17.3%), con respecto a 2006, respectivamente.
Estos resultados son productos de los esfuerzos por mantener la
consolidación de la estabilidad macroeconómica interna, el crecimiento, aunque moderado, de la economía y en particular las actividades realizadas para mejorar la administración del sistema tributario, relacionadas con la ampliación de la base de contribuyentes y modernización de los instrumentos de control y fiscalización, que permitieron combatir la evasión y elusión fiscal.
La participación de los ingresos percibidos por dirección recaudadora es la siguiente: Dirección General de Ingresos 60.8%, Dirección General de Servicios Aduaneros 34.8% y Dirección General de Tesorería 4.4%.
Informe de la Ejecución Presupuestaria 2007 Dirección General de Presupuesto-MHCP
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A continuación se presenta un resumen de la ejecución presupuestaria de los principales rubros de ingresos fiscales según lo percibido:
PRESUPUESTO GRADO DECONCEPTO ACTUALIZADO EJECUCIÓN Saldo EJECUCIÓN (%)
ANUAL(1) (2) (3=1-2) (4=2/1)
Ingresos Corrientes 20,548.2 20,585.3 (37.2) 100.2
1. Ingresos Tributarios 18,926.4 18,926.4 0.1 100.0
1.1 Sobre los Ingresos 5,758.7 5,752.7 6.0 99.9
1.2 Sobre la Prod., Cons. Y Trans. 7,293.1 7,221.6 71.6 99.0
a) Impto. al Valor Agregado 3,164.1 3,102.5 61.6 98.1 b) Impto. Selectivo al Consumo* 937.8 928.6 9.2 99.0 c) Derivados del Petróleo 2,078.8 2,107.6 (28.8) 101.4 d) Otros 1,112.5 1,082.9 29.6 97.3
1.3 Sobre el Comercio Exterior 5,874.6 5,952.1 (77.5) 101.3
2. Ingresos no Tributarios 1,348.6 1,397.0 (48.4) 103.6
3. Rentas de la Propiedad 169.1 150.9 18.2 89.3
4. Transferencias Corrientes 104.0 110.9 (6.9) 106.6
T O T A L 20,548.2 20,585.2 (37.0) 100.2
(*) Aguardientes, rones,cervezas, cigarrillos y gaseosas.
INGRESOS PERÍODO 2007
(Millones de Córdobas)
Ingresos Corrientes
El componente principal en la ejecución de los ingresos corrientes de
C$20.585.2 millones son los ingresos tributarios (92.0%), los que alcanzan un grado de ejecución del 100.0% respecto al presupuesto actualizado, con C$0.1 millones menos que lo estimado en el año. Los ingresos tributarios tuvieron una evolución positiva, pues como proporción del PIB pasó de 17.4% en el 2006 a 18.1% en el 2007. Su monto de C$18,926.4 millones fue aportado principalmente (89.4%) por los rubros impuesto al comercio exterior, el impuesto sobre la renta, el IVA y los derivados del petróleo.
El resto de los ingresos corrientes lo absorben los ingresos no tributarios
(6.8%), rentas de la propiedad (0.7%) y transferencias corrientes (0.5%).
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11
A continuación se describe el comportamiento de la ejecución de las principales líneas de ingresos:
Impuesto Sobre los Ingresos. Bajo este concepto se captaron C$5,752.7 millones, representando 0.1% por debajo (C$6.0 millones) del presupuesto actualizado del año. El Impuesto sobre la Renta es el principal componente, y creció a una tasa del 20.3%. Su participación dentro de los ingresos tributarios es del 30.4%, lo que es mayor a lo registrado en el 2006 que fue de 29.5%. Impuesto al Valor Agregado. Alcanzó una recaudación de C$3,102.5 millones, con sub-ejecución del 1.9% del presupuesto anual actualizado y una tasa de crecimiento del 17.4% respecto a la recaudación del 2006. Presenta mejoría en su comportamiento, debido a la implementación de la estrategia de “fiscalización inteligente”, que realiza una selección más efectiva de aquellos contribuyentes con mayor incumplimiento relativo. Su participación dentro de los ingresos tributarios fue de 16.4%, la que fue ligeramente mayor a lo alcanzado en el 2006 que fue de 16.3%. Impuesto Selectivo al Consumo. Este concepto agrupa las recaudaciones por rones y aguardientes, cervezas, cigarrillos y gaseosas, alcanzando una recaudación de C$928.6 millones. El monto representa el 99.0% de su presupuesto anual actualizado y un incremento del 12.0% respecto a la recaudación obtenida en el 2006. La participación dentro de los ingresos tributarios es de 4.9%, la cual es menor al 2006 que fue de 5.1%. Derivados del Petróleo. El impuesto conglobado a los derivados del petróleo presenta una recaudación de C$2,107.6 millones, lo que corresponde al 101.4% del presupuesto anual actualizado, y una tasa de crecimiento de 14.2% de la recaudación del 2006. Su participación dentro de los ingresos tributarios es de 11.1%, la que es menor a lo alcanzado en el 2006 que fue de 11.4%.
Impuestos sobre el Comercio Exterior. A través de estos impuestos se recaudó la suma de C$5,952.1 millones, lo que corresponde al 101.3% del presupuesto anual actualizado y superior en 17.3% respecto a la recaudación del 2006. Los impuestos al comercio exterior representan el 31.4% de los ingresos tributarios, lo que resulta ligeramente mayor al 31.3% alcanzado en el 2006. Ingresos No Tributarios. Bajo este concepto se incorporan tasas, derechos, multas y otros ingresos no tributarios, de los cuales se colectaron en este período C$1,397.0 millones, que representan el 103.6% del presupuesto
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actualizado del año y el 6.8% del total de ingresos corrientes. Estos ingresos crecieron a una tasa del 22.8% respecto a 2006. Los componentes de mayor participación son: Derecho por Aprovechamiento a los Recursos Pesqueros con C$8,7 millones, 140.7% del presupuesto actualizado, Derechos Consulares con C$63.7 millones, 102.7% del presupuesto actualizado, y un crecimiento de 4.5% respecto a lo recaudado en 2006; Derecho sobre Explotación del Sector Minero con C$33.6 millones, 119.2% del presupuesto actualizado con un decremento de 11.3% respecto a lo recaudado en 2006; Derecho de Aprovechamiento del Sector Forestal con C$5.7 millones, 109.5% del presupuesto actualizado, y 50.9% menor respecto a lo recaudado en 2006, y Rentas con Destino Específico con C$613.2 millones, 105.2% del presupuesto actualizado. En la recaudación de estas rentas sobresalen la Dirección General de Servicios Aduaneros con C$ 131.8 millones, Ministerio de Gobernación con C$121.7 millones, Corte Suprema de Justicia con C$71.3 millones, Ministerio de Salud C$68.6 millones, Ministerio Agropecuario y Forestal C$58.5 millones, y Ministerio de Transporte e Infraestructura con C$29.8 millones, entre otros. Rentas de la Propiedad. Los ingresos fueron de C$150.9 millones, lo que representa el 89.3% del presupuesto anual actualizado y un crecimiento de 56.6% respecto a lo percibido en el 2006. Está compuesto por intereses por préstamos internos con C$13.0 millones, e intereses por depósitos internos con C$ 137.9 millones. Transferencias Corrientes. Por este concepto se percibió un monto de C$110.9 millones, lo que representa el 106.6% de lo presupuestado en el año. Estos ingresos provienen de: Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos C$35.0 millones, Corporación de Zonas Francas C$30.0 millones, Petróleos de Nicaragua C$21.9 millones y Corporaciones Nacionales del Sector Público C$20.0 millones., Empresa Nacional de Alimentos Básicos C$4.0 millones.
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Estructura de los Ingresos
El cambio en la estructura de los ingresos tributarios entre el año 2006 y 2007 se aprecia en el siguiente gráfico:
29.5
16.3
5.1
11.4
31.3
6.3
30.4
16.4
5.111.1
31.4
5.5
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Porc
enta
je
ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Enero-Diciembre 2006 - 2007
Otros
Com. Ext.
Petróleo
ISC
IVA
I.R.
Ene-Dic 2006 Ene-Dic 2007
Actividades de las Direcciones Recaudadoras
Las direcciones recaudadoras ejecutaron sus planes de trabajo con el objetivo de ampliar y depurar la base tributaria, modernizando e implementando instrumentos de control que permitan combatir la evasión fiscal, aplicar correctamente la legislación fiscal y aduanera, y mejorar los sistemas y procesos que contribuyan a fortalecer la administración tributaria. Dirección General de Ingresos: En el año 2007, la D.G.I. inició un nuevo período de administración tributaria, aplicando una política de puertas abiertas y trato justo y equitativo con todos los contribuyentes, acorde con los lineamientos del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.
A fin de brindar mejor atención a los contribuyentes se abrieron dos nuevas administraciones de renta en Managua, la Renta Central y Renta Larreynaga y ventanillas fiscales en los Municipios de Diriamba y Santa Teresa, en las instalaciones de la Bolsa Agropecuaria (BACSA) y apertura de una nueva dependencia de Catastro Fiscal en las oficinas de la DGI. Se continuó con el proceso de pagos en banco para los contribuyentes del régimen
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simplificado de Cuota Fija de Managua, incorporándose BANCENTRO y BAC. Durante el período se recibieron 4,320 pagos en banco, tanto de grandes contribuyentes, como de cuota fija. Las diversas unidades de fiscalización realizaron 1,806 casos de auditorías fiscales intensivas y 125,615 revisiones extensivas. Los pagos generados por estas actuaciones fueron de C$101.4 millones (incluye impuestos C$95.5 millones y multas, intereses, recargos y otros C$5.9 millones). El universo de contribuyentes activos al final del mes de Diciembre, es de 93,981 contribuyentes, de los cuales 43,727 pertenecen al régimen general y 50,254 al de Cuota Fija. En el último trimestre 2007 se aumentó en 2,383 contribuyentes; 729 pertenecen al régimen general y 1,654 al de Cuota Fija. Las diferentes unidades de atención al contribuyente a nivel nacional atendieron en el período 110,754 consultas tributarias (visitas, llamadas telefónicas, cartas y correos electrónicos), superior en 28.0% a las atendidas en el mismo período 2006. Se iniciaron acciones tendientes a la revisión del marco normativo para el proceso de registro de nuevos contribuyentes, para lo cual se revisaron las disposiciones técnicas que regulan este sub-proceso, así como modificaciones de los formularios.
Se resolvieron en tiempo y forma 102 recursos de revisión interpuestos por los contribuyentes y se tramitaron 20 recursos de apelación ante el Director General de Ingresos, para su debida presentación ante el Tribunal Administrativo Tributario. Con el propósito de fortalecer las relaciones con los diferentes sectores económicos, se realizó conferencias sobre el IR, IVA; Cuota fija dirigidas al personal de las agencias fiscales de la Alcaldía de Boaco, en Masaya se dió charla fiscal a ONG y del Código Tributario a funcionarios de INIFOM, sobre Retenciones en la Fuente; Capacitación a principales contribuyentes de las Administraciones de Renta de Managua, León, Matagalpa, Jinotega, Estelí, Chontales, Boaco, Granada, Masaya y dueños de Cyber Cafés sobre el nuevo proceso de declaración electrónica, mediante el uso de la Ventanilla Electrónica Tributaria (VET). Reuniones y encuentros con Asociaciones de Mercados, de Managua y León; con representantes de turismo, de la Cámara de Comercio, Cámara de Industria, con los Embajadores y Ministros de Hacienda de Centro América y el Caribe.
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Dirección General de Servicios Aduaneros (DGSA):
La Dirección General de Servicios Aduaneros como institución especializada en comercio exterior, aseguró los servicios de facilitación, agilización, control y seguridad de las operaciones de comercio exterior, llevando a cabo la ejecución de programas y operativos para combatir y reducir la defraudación y el contrabando aduanero de las mercancías. En este sentido, se realizaron en el período 147 operativos y paralelamente 156 auditorías ex post a empresas importadoras. Se hizo presencia en áreas de riesgo como aduanas fronterizas, puntos ciegos, almacenes de depósito y se realizaron operativos locales y regionales. Se efectuaron 111 auditorias domiciliares a igual cantidad de personas naturales y/o jurídicas en su domicilio fiscal y se actualizó la base de datos de valor, grabándose 150,349 solicitudes que faciliten el quehacer aduanero. Se realizaron dos subastas públicas de mercadería variada. Se revisaron 88,065 declaraciones de diferentes regímenes aduaneros, de las cuales 64,279 fueron definitivas y 23,786 temporales. Se recibieron y tramitaron 7,652 solicitudes de exoneraciones a personas naturales y jurídicas, así como de regímenes aduaneros especiales, representando una base imponible (CIF) de US$514.9 millones. Se recibieron 27,641 solicitudes de trámites en el Centro de Atención al Usuario y se atendieron 12,134 consultas personalizadas. Las principales acciones de inspectorías realizadas en 2007 fueron: 887 entre captación de riesgos, recepción de denuncias, recepción de informaciones, verificación de tránsitos pendientes de arribo, entre otros. Para la correcta clasificación arancelaria de las mercancías, se publicaron durante este período resoluciones administrativas en la página web y en La Gaceta, Diario Oficial. IV EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Gasto Total La ejecución del presupuesto de egresos registra un monto total de devengado de C$23,819.3 millones, equivalente al 93.3% del presupuesto anual actualizado y mostrando en los gastos corrientes un mayor dinamismo en su ejecución. Un aspecto relevante de la ejecución del gasto es que estuvo definido por una política fiscal de disciplina, austeridad y racionalidad,
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así como orientado al cumplimiento de las prioridades definidas por el GRUN, como es el mayor gasto focalizado a la reducción de la pobreza. Se destaca también los incrementos de recursos que se destinaron para atender las urgentes necesidades derivadas de los efectos del huracán Félix y las fuertes lluvias que afectaron enormemente al país en los meses de septiembre y octubre.
El monto de ejecución muestra un incremento de 12.6% respecto a 2006, y si se excluye el servicio de intereses y comisiones de la deuda pública, el gasto primario muestra una tasa de crecimiento de 14.0% con respecto al 2006. El gasto del 2007 fue el equivalente a 22.7% del PIB, lo que es mayor al 20.2% del 2006, pese al gasto de las elecciones nacionales y regionales del 2006. Atendiendo la estructura del gasto, el 67.6% de la ejecución está destinada a gastos corrientes y el 32.4% al gasto de capital.
PRESUPUESTO GRADO DECONCEPTO ACTUALIZADO EJECUCIÓN SALDO EJECUCIÓN
ANUAL DEVENGADO (%)
Gastos Corrientes 16,544.1 16,113.5 430.6 97.4 Gastos de Capital 8,974.2 7,705.8 1,268.4 85.9
GASTO TOTAL 25,518.3 23,819.3 1,699.0 93.3
PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Córdobas)EJECUCIÓN 2007
Gasto Corriente Los gastos corrientes con C$16,113.5 millones de ejecución, reflejan el 97.4% de la utilización de la asignación anual actualizada y se presenta como el de mayor ejecución. Este gasto es superior en 12.1% a lo ejecutado en el 2006 y respecto al gasto corriente primario, es decir el gasto corriente total sin el servicio de intereses y comisiones de la deuda pública, su tasa de crecimiento es un poco mayor, pues con un monto de ejecución de C$14,485.0 millones supera en 14.3% lo registrado en el 2006. Este crecimiento nominal se explica por el comportamiento de los gastos de remuneraciones o servicios personales y la transferencia al sector público.
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En los componentes del gasto corriente, el gasto de consumo (remuneraciones y compra de bienes y servicios) registra una ejecución de C$9,815.4 millones, que equivale a un grado de ejecución de 97.0% con relación al presupuesto anual actualizado. Su nivel de ejecución resultó similar al del gasto corriente total, pero presenta una tasa de crecimiento del 27.7% en relación a lo ejecutado en el 2006, en particular por el traslado a nómina fiscal del personal de los centros autónomos y por los ajustes salariales. El otro componente del gasto corriente es el rubro de transferencias, que presenta una ejecución de C$4,779.3 millones, equivalente al 98.5% respecto a la asignación anual actualizado y una reducción del 6.2% en relación a 2006, a causa de la eliminación del proceso de la autonomía escolar, que motivó la reasignación de los gastos a servicios personales. En cuanto a las rentas de la propiedad, o sea los intereses de la deuda pública, la ejecución fue C$1,518.9 millones, reflejando un grado de ejecución de 96.8% de su presupuesto anual actualizado y una reducción de 5.0% respecto a 2006.
En lo que respecta a los gastos de consumo, la ejecución de las remuneraciones o gastos de servicios personales presenta una ejecución de C$6,788.5 millones, que equivale a un nivel de ejecución del 99.4%. El otro componente del gasto de consumo es el rubro de bienes y servicios, el que con un nivel de gasto de C$3,026.9 millones, presenta un grado de ejecución de 92.0% respecto al presupuesto anual actualizado, lo cual se vió afectado por la subejecución de la fuente de donación externa.
Respecto al gasto de transferencias corrientes, este alcanzó un monto de ejecución de C$4,779.3 millones. Dentro de este concepto de gasto, sobresale lo relacionado al sector privado con un monto de C$1,080.5 millones, cuyo destino principal son los remanentes de desembolsos a los centros autónomos y subvencionados del Ministerio de Educación, con C$504.2 millones, pensiones, jubilaciones y becas con C$167.2 millones, el subsidio a las Cooperativas de Transporte de la Ciudad de Managua y Ciudad Sandino por C$23.3 millones, Asignación para Indemnización a Trabajadores con C$38.7 millones y el proyecto de apoyo a las comunidades con C$38.6 millones, entre otros.
Otro rubro importante dentro de las transferencias corrientes corresponde a lo otorgado a las entidades del sector público, que alcanzó el monto de C$3,625.4 millones, destinados a diferentes instituciones descentralizadas y entes autónomos. De este total, la suma de C$1,494.7 millones fueron erogaciones a las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior que incluye el subsidio de energía eléctrica y agua potable, C$324.4 millones se destinaron a Transferencia Municipal, C$236.7 millones a la Dirección General de Ingresos, C$280.2 millones al FOMAV, C$177.5 millones a la Dirección General de Servicios Aduaneros, C$146.2 millones al
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Ministerio Público y C$98.5 millones a los Consejos y Gobiernos Regionales de la Costa Atlántica, entre otros.
También forman parte de las transferencias corrientes las destinadas al sector externo, o sea las cuotas a organismos internacionales, cuyo monto de ejecución fue de C$73.4 millones, de los cuales C$34.1 millones corresponden al aporte al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), C$9.7 millones a la Corte Centroamericana de Justicia y C$9.2 millones a Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), entre otras.
En cuanto a las rentas de la propiedad o pago de intereses de la
deuda pública, se ejecutó un monto de C$1,518.9 millones, presentando un grado de ejecución del 96.8%, lo que resultó acorde con lo programado y con los vencimientos del período. En el servicio de intereses, la deuda interna presentó un monto de ejecución de C$1,096.1 millones, de los cuales C$739.3 millones fueron a Certificados de Pagos (BPI’s) y C$327.9 millones al Banco Central de Nicaragua por pagos de Bonos Bancarios y Bonos del Tesoro/Deuda Externa. En relación al servicio de deuda externa, se cancelaron intereses por C$422.8 millones, de los cuales 88.7% (C$375.0 millones) se concentraron en el BCIE, BID, Eximbank China, Banca Comercial, Banco de México y República de Checoslovaquia.
Gasto de Capital
El gasto de capital o de inversión de C$7,705.8 millones, registró un grado de ejecución de 85.9% respecto a la asignación anual actualizada y muestra una tasa de crecimiento de 13.6% respecto a 2006. Fue financiado en un 29.2% con recursos del tesoro y rentas con destino específico, 11.5% con rentas del tesoro/Alivio BID, BM y FIDA, el 29.5% con desembolsos de préstamos externos y el 29.8% con donaciones externas.
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El nivel de ejecución del gasto de capital por su fuente de financiamiento se muestra a continuación:
PRESUPUESTOANUAL EJECUCIÓN SALDO % DE
ACTUALIZADO DEVENGADO EJECUCIÓN
Recursos del Tesoro 2,249.9 2,199.9 50.0 97.8Rentas con Destino Específico 55.5 54.4 1.1 98.1Rentas Tesoro / Alivio 926.5 884.8 41.7 95.5Donación Externa 2,701.3 2,295.6 405.7 85.0Préstamo Externo 3,041.0 2,271.1 769.9 74.7
Gasto de Capital 8,974.2 7,705.8 1,268.4 85.9
GASTO DE CAPITALEJECUCIÓN 2007
FUENTE DE FINANCIAMIENTO(Millones de Córdobas)
Del cuadro anterior, se puede observar que los recursos internos (tesoro, Alivio y Rentas con destino Específico) con un monto de ejecución de C$3,139.1 millones muestran un mayor dinamismo con un promedio de 97.1% respecto al presupuesto actualizado. Con fuente de donaciones externas se logró ejecutar el 85.0% y con desembolsos de préstamos externos 74.7%, respectivamente.
Por otra parte, el monto ejecutado en gasto de capital representa el
32.4% del gasto total del gobierno y con respecto al PIB tiene una participación del 7.3%. Con relación a la ejecución del 2006, muestra un incremento del 13.6% (C$923.5 millones), lo que se atribuye en parte a un mayor uso de los recursos externos.
La subejecución de C$1,268.5 millones, equivalente al 14.1% de lo
asignado en el año, se corresponde con la siguiente composición de financiamiento.
a) 60.7% se originan de desembolsos de préstamos externos. b) 32.0% de fuentes de donaciones externas. c) 4.0% corresponde a recursos del tesoro y rentas con destino
especifico. d) 3.3% provienen de rentas del tesoro/Alivio HIPC.
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En términos generales, los principales factores que incidieron en la subejecución del programa de inversión son:
- Proceso de transición y el cambio sustantivo de políticas para reorientar la inversión a los sectores priorizados. En este sentido las instituciones concentraron sus esfuerzos en preparar una reforma al Proyecto de Presupuesto que afectó el programa de inversión pública, por lo que el gasto se concentró en los gastos operativos de los proyectos durante el primer semestre.
- Atrasos en los procesos de licitación, porque en algunos casos los precios ofertados por los contratistas sobrepasaron el precio base estimado.
- La implementación de medidas de austeridad y racionalización del gasto, en particular sobre gastos de consultorías, compras y adquisiciones de maquinarias y equipos de transporte y de oficina, lo que motivó plantear acciones para reasignar los recursos a otras actividades priorizadas por el Gobierno, dentro del marco de las leyes y convenios.
- Así mismo, en el caso de los proyectos que son ejecutados directamente por los donantes, las instituciones siguieron enfrentando dificultades en obtener la información necesaria que les permita registrar la ejecución en el SIGFA oportunamente.
- Atrasos en la elaboración de los estudios y diseños de proyectos, así como proyectos aprobados que no tenían asegurado el financiamiento externo.
A nivel institucional, aproximadamente el 90% de la ejecución del gasto
de capital o de inversión está concentrado en 19 instituciones. Las instituciones que tienen mayor participación dentro del gasto total de capital son las siguientes: Ministerio de Transporte e Infraestructura con el 19.6%, Transferencia Municipal 13%, Ministerio de Salud 10.1%, Ministerio Agropecuario y Forestal 9.6%, Ministerio de Educación 6.9%, Instituto de Desarrollo Rural 6.6%, el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) con el 3.8% y el Ministerio de Energía y Minas con el 2.3%.
Entre las instituciones que presentan un mayor nivel de ejecución en
relación al presupuesto anual actualizado, a excepción de las Universidades y Transferencia Municipal, podemos mencionar a las siguientes: Secretaria Ejecutiva del SINAPRED con el 100%, Instituto de la Pesca y Acuicultura 99.7%, Instituto de Desarrollo Rural 97.1%, Ministerio de Salud con 93.9%, Ministerio de Gobernación 91.9% y el Ministerio Agropecuario y Forestal con el 87.4%.
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El cuadro siguiente muestra el grado de ejecución y la participación porcentual a nivel institucional:
Presup.Anual Ejecución Grado de Participac.Institución Actualizado Devengado Ejecución % %
Ministerio de Transporte e Infraestructura 1,781.6 1,511.0 84.8% 19.6%Transferencia Municipal 1,017.3 998.6 98.2% 13.0%Ministerio Agropecuario y Forestal 848.5 741.8 87.4% 9.6%Ministerio de Salud 829.0 778.5 93.9% 10.1%Ministerio de Educación 651.6 534.6 82.1% 6.9%Instituto de Desarrollo Rural 526.1 510.7 97.1% 6.6%Fondo de Inversión Social de Emergencia 390.7 296.4 75.9% 3.8%Ministerio de Energía y Minas 218.3 175.0 80.1% 2.3%Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 201.8 157.1 77.8% 2.0%Instituto Nicaraguense de Fomento Municipal 192.2 164.8 85.7% 2.1%UCRESEP 176.8 134.4 76.0% 1.7%Ordenamiento de la Propiedad 175.4 104.1 59.4% 1.4%Secretaría Ejecutiva del SINAPRED 165.0 165.0 100.0% 2.1%Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 162.5 107.0 65.9% 1.4%Ministerio de Gobernación 151.1 138.9 91.9% 1.8%Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez 150.2 96.7 64.4% 1.3%Universidades y Centros de Educación Técnica Superior 148.5 148.5 100.0% 1.9%Corte Suprema de Justicia 129.9 81.6 62.8% 1.1%Instituto Nicaraguense de la Pesca y Acuicultura 118.9 118.5 99.7% 1.5%Resto de Instituciones 938.7 742.6 79.1% 9.6%
Total 8,974.2 7,705.8 85.9% 100.0%
GASTO DE CAPITAL INSTITUCIONALEJECUCIÓN 2007
(Millones de Córdobas)
Gasto Funcional
Según la estructura funcional del gasto, o sea según la naturaleza de los servicios que las instituciones brindan a la población, la ejecución del gasto se concentró en una proporción importante en el área social, lo que está en correspondencia con la aprobación y lineamiento del Presupuesto 2007.
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Del total de gastos ejecutados, el 51.6% se destinó a servicios sociales y el 17.0% a los servicios económicos, que incluye infraestructura vial, servicio agropecuario y forestal, servicio de medio ambiente y recursos naturales, servicios e infraestructura para desarrollo rural y servicios industriales y comerciales, entre otros. El resto lo absorbieron los servicios de defensa, orden público y seguridad con 13.2%; los servicios de administración gubernamental con 11.3%; y el servicio de la deuda que representó el 6.9% del gasto total.
En concordancia con las prioridades del GRUN, el área de servicios
sociales utilizó recursos por un monto de C$12,298.9 millones, siendo sus componentes educación, salud, vivienda y servicios comunitarios, servicio social y asistencia social, y servicios recreativos, culturales y religiosos. Los gastos de servicios sociales presentan un grado de ejecución del 95.5% de su presupuesto anual actualizado y con respecto a 2006, se incrementan en 19.7% (C$1,974.4 millones). El gasto social se incrementó de 11.1% del PIB en el 2006 a 11.6% del PIB en el 2007, con aumentos en las áreas de salud y educación.
El gasto de educación con C$5,276.7 millones se constituye como el
principal componente en la ejecución del gasto social y del total, y muestra un crecimiento de 19.7% respecto a 2006. Por su parte, el área de salud con
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un gasto de C$3,899.8 millones, alcanzó un nivel de ejecución de 98.2% respecto a su presupuesto actualizado y se incremento en 23.4% en relación a 2006. Los esfuerzos estuvieron relacionados con la política de gratuidad y acceso a los servicios públicos de educación y salud, eliminando los cobros a la población; mejoras en los indicadores de cobertura, reducción de la mortalidad materna, mejora en la retención escolar y en el número de alfabetizados. Por otra parte, en estos sectores se hicieron mejoras en la infraestructura escolar y hospitalaria, se incrementaron las raciones alimenticias escolares, así como de mochilas, útiles y textos escolares. Se mejoraron los salarios de dichos sectores y se dotaron de mayores recursos humanos para la atención de los servicios.
Los servicios económicos, que incluye infraestructura vial, servicios agropecuario y forestal, medio ambiente y recursos naturales, infraestructura para desarrollo rural y servicios industriales y comerciales, es otro de los sectores que se le dió mayor atención con un monto de C$4,055.4 millones absorben el 17.0% del total de los gastos, y presenta una tasa de crecimiento de 43.1% (C$1,222.1 millones) respecto a 2006. Cabe mencionar que en esta área se encuentran los nuevos programas que se incorporaron para el combate y reducción de la pobreza. Por una parte, el Bono Productivo Alimentario, en donde se destinaron recursos para capitalizar a familias campesinas rurales en extrema pobreza, y por otro, el programa Usura Cero, consistente en el otorgamiento de microcrédito a pequeños negocios (pulperías, venta de comida, venta de ropa y venta de cosméticos, entre otros).
El resto del gasto corresponde a los servicios de administración gubernamental con 11.3%, del total de los gastos, equivalente a C$2,692.8 millones; defensa, orden público y seguridad con 13.2%, es decir C$3,143.7 millones; y el servicio de la deuda que representa el 6.9% del gasto total, con un monto de C$1,628.5 millones.
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La estructura funcional del gasto presenta la siguiente composición:
PRESUPUESTO EJECUCIÓN ESTRUCTURA GRADO DEACTUALIZADO DEVENGADO EJECUCIÓN % EJECUCIÓN %
Servicios Sociales 12,884.1 12,298.9 51.6 95.5 Educación 5,591.0 5,276.7 22.1 94.4 Salud 3,969.7 3,899.8 16.4 98.2 Servicios Sociales y Asistencia Social 1,299.0 1,190.5 5.0 91.6 Vivienda y Servicios Comunitarios 1,841.1 1,749.1 7.3 95.0 Servicios Recreativos, Culturales y Religiosos 183.3 182.8 0.8 99.7
Administración Gubernamental 3,034.5 2,692.8 11.3 88.7 Defensa, Orden Público y Seguridad 3,218.1 3,143.7 13.2 97.7 Servicios Económicos 4,670.2 4,055.4 17.0 86.8 Deuda Pública, Intereses y Gastos 1,711.4 1,628.5 6.9 95.2
Total de Gastos 25,518.3 23,819.3 100.0 93.3
ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL GASTOEJECUCIÓN PERIODO 2007
(Millones de Córdobas)
CONCEPTO
Gasto en Pobreza Los gastos destinados a la reducción de la pobreza presenta una ejecución de C$14,012.6 millones, equivalente al 91.6% del presupuesto actualizado. Excluyendo el pago de los intereses y comisiones de la deuda pública, la ejecución de dicho gasto absorbe el 63.1% del gasto total anual primario, que presenta un incremento de 12.2% (C$2,568.5 millones) a lo ejecutado en 2006. El gasto en pobreza se incrementó de 12.3% del PIB en el 2006 a 13.3% del PIB en el 2007. Aún cuando esta evolución es favorable, los niveles de pobreza siguieron siendo una prioridad en las asignación de los recursos.
En su composición, los gastos corrientes destinado a la reducción de la pobreza es de C$7,328.7 millones, y se incrementa en 29.3% (C$1,661.7 millones) respecto a lo ejecutado en el 2006. Por su parte, el gasto de capital de C$6,683.9 millones, presenta un incremento de 15.7% (C$906.8 millones), respectivamente.
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CONCEPTO GASTO GASTO CORRIENTE CAPITAL TOTAL %
Total Pobreza 7,328.7 6,683.9 14,012.6 63.1
No Pobreza 7,156.3 1,021.9 8,178.2 36.9
Total Gastos 14,485.0 7,705.8 22,190.8 100.0
Nota: No incluye intereses y comisiones de la deuda pública por C$1,628.5
GASTOS EN POBREZAEJECUCIÓN PERIODO 2007
(Millones de Córdobas)
Este gasto total de pobreza ejecutado de C$14,012.6 millones está financiado así: a) 51.7% (C$7,251.3 millones) con recursos del tesoro y rentas con destino
específico, b) 15.9% (C$2,231.0 millones) con recursos del Tesoro/Alivio HIPC, c) 14.5% (C$2,030.0 millones) de desembolsos de préstamos externos, d) 17.8% (C$2,500.3 millones) de fuentes de donaciones externas atadas a
programas y proyectos. Cabe señalar que los recursos del tesoro y rentas con destino específico se incrementan 21.8% (C$1,296.2 millones) con respecto a lo ejecutado en el 2006, la fuente de tesoro/Alivio HIPC se incrementa en 33.4% (C$558.5 millones), lo mismo sucede con el financiamiento de los recursos externos destinados al gasto en combate a la pobreza que presenta un aumento de 18.7% (C$713.7 millones).
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A continuación se presentan las quince principales instituciones que ejecutaron el 94.5% (C$13,248.6 millones) del total de gasto en pobreza, de los cuales los ministerios de salud y educación absorben el 52.7% del total:
INSTITUCIONES PRESUPUESTO % DEACTUALIZADO EJECUCIÓN SALDO EJECUCIÓN
Ministerio de Salud 3,885.7 3,847.4 38.3 99.0 Ministerio de Educación 3,848.2 3,536.5 311.7 91.9 Ministerio de Transporte e Infraestructura 1,756.6 1,495.4 261.2 85.1 Transferencia Municipal 1,341.7 1,323.0 18.7 98.6 Ministerio Agropecuario y Forestal 873.0 777.9 95.1 89.1 Instituto de Desarrollo Rural 503.2 487.8 15.4 96.9 Fondo de Inversion Social de Emergencia 390.7 296.4 94.3 75.9 Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez 219.9 166.3 53.6 75.6 Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal 199.5 177.5 22.0 89.0 Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 186.5 130.2 56.3 69.8 Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 184.6 144.8 39.8 78.4 Ordenamiento de la Propiedad 175.4 104.1 71.3 59.3 Secretaría Ejectiva - SINAPRED 447.4 447.4 - 100.0 Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura 140.5 140.0 0.5 99.6 Ministerio de Energía y Minas 218.4 173.9 44.5 79.6 Resto 921.8 764.0 157.8 82.9
Total Gastos 15,293.1 14,012.6 1,280.5 91.6
EJECUCIÓN GASTO DE POBREZAEJECUCION 2007
(Millones de Córdobas)
Análisis Institucional del Gasto
La ejecución presupuestaria a nivel institucional refleja que
aproximadamente el 70% de la ejecución total del gasto esta concentrado en las siguientes instituciones: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Universidades y Centros de Educación Técnica Superior, Ministerio de Transporte e Infraestructura, Transferencia Municipal, Ministerio de Gobernación, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Agropecuario y Forestal, Ministerio de Defensa y el Instituto de Desarrollo Rural. Así mismo, el 6.8% correspondió al pago del Servicio de la Deuda Pública y el 23.2% al resto de las instituciones.
Los Ministerios y Entes Descentralizados que presentan un mayor grado
de ejecución en relación a su presupuesto anual actualizado, son los siguientes: Ministerio de Defensa 99.5%, Ministerio de Relaciones Exteriores 98.6%, Ministerio de Salud 98.2%, Ministerio de Gobernación 98.2%, Instituto de Desarrollo Rural 97.1%, %, Ministerio del Trabajo 94.8% y el Ministerio de Educación con 91.9%.
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Los Ministerios y Entes Descentralizados que reflejan un menor grado de ejecución en relación a su presupuesto anual actualizado, son los siguientes: FISE con 75.9%, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 76.5% y el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez con el 78.2%.
El siguiente cuadro y gráfico muestran el grado de ejecución y
participación porcentual a nivel institucional en relación al presupuesto anual actualizado:
INSTITUCION PRESUPUESTO EJECUCION GRADO DE PARTICIP.ACTUALIZADO EJECUCION % %
ASAMBLEA NACIONAL 347.1 344.6 99.3 1.4CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 1,042.5 993.7 95.3 4.2CONSEJO SUPREMO ELECTORAL 255.4 248.0 97.1 1.0CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 160.9 140.2 87.1 0.6PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 204.0 177.1 86.8 0.7MINISTERIO DE GOBERNACION 1,299.9 1,276.1 98.2 5.4MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 388.3 382.8 98.6 1.6MINISTERIO DE DEFENSA 731.5 728.2 99.5 3.1MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 153.4 133.5 87.0 0.6MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO 250.2 191.5 76.5 0.8MINISTERIO DE EDUCACION 3,865.9 3,553.5 91.9 14.9MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL 1,076.4 959.3 89.1 4.0MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 1,860.5 1,584.0 85.1 6.7MINISTERIO DE SALUD 3,962.4 3,892.5 98.2 16.3MINISTERIO DEL TRABAJO 97.3 92.2 94.8 0.4MINISTERIO DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 239.3 194.3 81.2 0.8MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ 246.7 193.0 78.2 0.8PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 44.2 36.6 82.8 0.2MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 259.6 209.9 80.9 0.9INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL 220.4 192.9 87.5 0.8INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 527.7 512.3 97.1 2.2FONDO INVERSION SOCIAL DE EMERGENCIA (FISE) 390.7 296.4 75.9 1.2EMPRESA NIC. DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 70.5 66.3 94.0 0.3INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL 46.7 46.7 100.0 0.2EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA 40.4 34.2 84.7 0.1UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUC.TEC.SUPERIOR 1,643.2 1,643.2 100.0 6.9TRANSFERENCIA MUNICIPAL 1,341.7 1,323.0 98.6 5.6SECRETARIA EJECUTIVA DEL SINAPRED 464.4 464.4 100.0 1.9SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,711.4 1,628.5 95.2 6.8OTRAS INSTITUCIONES 2,575.7 2,280.4 88.5 9.6
TOTAL 25,518.3 23,819.3 93.3 100.0
GASTO INSTITUCIONAL 2007(Millones de C$)
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A continuación se presenta un análisis del gasto a nivel de los Ministerios y principales instituciones descentralizadas:
Ministerio de Gobernación
El presupuesto anual actualizado de este Ministerio fue de C$1,299.9
millones, de los cuales C$1,148.8 millones correspondieron a gastos corrientes y C$151.1 millones a gasto de capital.
La ejecución total alcanzada en ese período fue de C$1,276.1 millones,
lo que significa el 98.1% del presupuesto anual actualizado y con una participación del 5.4% dentro del gasto total del gobierno.
El gasto corriente presenta una ejecución de C$1,137.2 millones, lo que
equivale al 99% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 muestra un incremento del 11.8% (C$120.0 millones). Así mismo, el 65% de lo ejecutado se destinó al gasto en remuneraciones y el 35% corresponde a la compra de bienes y servicios y transferencias corrientes.
El gasto de capital alcanzó una ejecución de C$138.9 millones, lo que
equivale al 91.9% del presupuesto anual actualizado y en comparación con la ejecución del 2006 muestra un incremento del 245% (C$98.6 millones). Con respecto al financiamiento de la ejecución del gasto de capital, el 66% corresponde a recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos y el 34% a recursos del tesoro y rentas con destino especifico.
Entre los principales proyectos y/o programas ejecutados se
mencionan los siguientes:
Ampliación y Equipamiento para cobertura rural y municipal de la Policía C$35.9 millones
Programa de Seguridad Ciudadana C$17.9 millones
Otros gastos de capital (*) C$55.9 millones
(*) Logística y Mantenimiento de Equipos y Locales y Fortalecimiento y
Reestructuración de la Policía Nacional de Nicaragua.
Ministerio de Relaciones Exteriores El presupuesto anual actualizado de este Ministerio fue de C$388.3
millones, de los cuales C$379.6 millones correspondieron a gastos corrientes y
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C$8.7 millones a gasto de capital y la ejecución total alcanzada en ese período fue de C$382.8 millones, lo que representa el 98.5% del presupuesto anual actualizado.
El gasto corriente muestra un monto ejecutado de C$374.1 millones, lo
que equivale al 98.5% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 muestra un incremento del 13.2% (C$43.6 millones). Del monto ejecutado, el 52% se destinó al pago de remuneraciones y el 48% a la compra de bienes y servicios y transferencias corrientes.
Por su parte, el gasto de capital fue ejecutado en 100% y su financiamiento total es con fuente de recursos del tesoro. Ministerio de Defensa
El presupuesto anual actualizado de este Ministerio fue de C$731.5
millones, de los cuales C$698.4 millones correspondieron a gastos corrientes y C$33.1 millones a gasto de capital, siendo que la ejecución total alcanzada en ese período fue de C$728.2 millones, lo que representa el 99.5% del presupuesto anual actualizado.
El gasto corriente muestra un monto ejecutado de C$696.5 millones, lo
que equivale al 99.7% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 muestra un incremento del 12.4% (C$77.1 millones). Del monto ejecutado, el 58% se destinó al pago de remuneraciones y el 42% a la compra de bienes y servicios y transferencias corrientes.
Por su parte, el gasto de capital presenta una ejecución del 95.5%
(C$31.7 millones) y su financiamiento total es con fuente de recursos del tesoro. Del monto ejecutado, el 63% correspondió a actividades de Defensa Nacional y el 37% fue destinado a tareas de prevención de desastres en comunidades de León ante amenazas volcánicas, prevención de incendios forestales en Nueva Segovia, entre otras.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El presupuesto anual actualizado de este Ministerio fue de C$153.4
millones, de los cuales C$120.2 millones correspondieron a gastos corrientes y C$33.2 millones a gasto de capital siendo que la ejecución total alcanzada en ese período fue de C$133.5 millones, lo que representa el 87% del presupuesto anual actualizado.
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El gasto corriente muestra una ejecución de C$110.6 millones, lo que equivale al 92% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 refleja un incremento del 18.2% (C$17.0 millones). Del monto ejecutado, el 63% se destinó al pago de remuneraciones y el 37% a la compra de bienes y servicios y transferencias corrientes.
Por su parte, el gasto de capital alcanzó una ejecución de C$22.8
millones (68.7%), de los cuales el 87% fue financiado con recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos y el 13% con recursos del tesoro y rentas don destino especifico.
Entre los principales proyectos y/o programas ejecutados se
mencionan los siguientes:
Segundo Proyecto de Municipios Rurales/Apoyo al Proceso de Reforma de Descentralización con una ejecución de C$14.8 millones y financiado con préstamo del Banco Mundial.
Programación y Priorización Sectorial del PND con una ejecución de C$3.5
millones y financiado con préstamo del BID. Ministerio de Fomento, Industria y Comercio
El presupuesto anual actualizado de esta institución fue de C$250.2
millones, de los cuales C$87.7 millones correspondieron a gastos corrientes y C$162.5 millones a gasto de capital y la ejecución total alcanzada en ese período fue de C$191.5 millones, lo que significa el 76.6% del presupuesto anual actualizado.
El gasto corriente muestra un monto ejecutado de C$84.5 millones, lo
que equivale al 96.3% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 muestra una disminución del 6% (C$5.3 millones). Del monto ejecutado, el 67% se destinó al gasto en remuneraciones y el 33% corresponde a la compra de bienes y servicios y transferencias corrientes.
El gasto de capital alcanzó una ejecución de C$107.0 millones, lo que
equivale al 65.8% del presupuesto anual actualizado y en comparación con la ejecución del 2006 muestra un disminución del 143% (C$152.6 millones). Por otra parte, el 60% del gasto de capital fue financiado con recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos y el 40% con recursos del tesoro.
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Entre los principales proyectos y/o programas ejecutados se mencionan los siguientes:
Programa Usura Cero (Programa de Micro Créditos) C$41.7 millones
El objetivo de este programa es impulsar el desarrollo de las mujeres
jefas de familia. Principalmente financia los negocios de pulperías, venta de comida, venta de ropa, venta de cosméticos, entre otros y a pesar de que el presupuesto para financiar este programa se aprobó a finales del mes de Septiembre del 2007 se logró obtener resultados importantes durante este período, de los cuales se pueden mencionar:
• Recepción de 11,536 solicitudes de créditos, 9,987 visitas domiciliares para
verificar información de socias y capacitación de 9,544 socias, tanto en pre y post crédito.
• Se efectuaron 964 visitas de post crédito para confirmar la utilización del
crédito en los planes de negocios elaborados. • Se ha recuperado C$9.4 millones, de los cuales se han colocado
nuevamente la suma de C$1.9 millones. • Se tiene una cartera vigente de C$43.7 millones, con los cuales se han
atendido a 8,294 socias organizadas en 1,252 Grupos Solidarios, en 283 barrios y 9 mercados de la ciudad de Managua.
Programa Nacional de Desarrollo de las MIPYME Nicaragüenses
C$12.3 millones
• Se diseñó el sistema de información estadísticas para las MIPYME. • Se promovió la Política Nacional de Innovación Tecnológica. • Se crearon cinco centros de apoyo a las MIPYME en los departamentos de
Masaya, Granada, León, Matagalpa y Esteli. • Se capacitaron a 2,116 empresarios representantes de sectores
productivos de distintos departamentos. • Apoyo y coordinación de servicios para organizaciones MIPYMES de los
diferente sectores.
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Apoyo a la Innovación Tecnológica en Nicaragua C$10.4 millones
• Se aprobaron 12 planes de innovación tecnológica. • Avances en las especificaciones técnicas para la compra de equipos
especializados del Laboratorio de Metrologia (LANAMET). • La Oficina Nacional de Acreditación (ONA) cuenta con un manual para
la implementación del sistema de gestión a la calidad de conformidad con la ISO 17011.
• El Laboratorio Nacional de Metrologia (LANAMET) cuenta con un manual
de la calidad y 5 técnicos capacitados en la implementación del sistema de gestión a la calidad.
La no firma del convenio con el donante SECO-COSUDE, Adendum del
programa PROMIPYME efectuado hasta en el mes de diciembre y la no legalización de los proyectos sin flujo de fondos, fueron algunas de las causas que afectaron la ejecución en este Ministerio. Ministerio de Educación
El presupuesto anual actualizado de este Ministerio fue de C$3,865.9
millones, de los cuales C$3,214.3 millones correspondieron a gastos corrientes y C$651.6 millones a gasto de capital.
La ejecución total alcanzada fue de C$3,553.5 millones, lo que significa
el 92% del presupuesto anual actualizado, con una participación del 15% dentro del gasto total del gobierno y representa el 3.4% del PIB.
El gasto corriente presenta una ejecución de C$3,018.9 millones, lo que
equivale al 94% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 muestra un incremento del 29.3% (C$684.6 millones). Así mismo, el 64% de lo ejecutado (C$1,925.5 millones) corresponde al pago de remuneraciones del personal docente y de apoyo, el 21% a las transferencias corrientes (C$641.9 millones), las que en su mayoría se destinaron a los centros escolares autónomos y subvencionados, y el 15% a la compra de bienes y servicios (C$451.5 millones). Cabe señalar que el 85% del monto ejecutado en compra de bienes y servicios está concentrado en los siguientes rubros de gasto: Servicios básicos, mantenimiento de edificios y locales, cursos de capacitación, publicaciones, viáticos al interior, alimentos para personas, vestuario, textos de enseñanza y útiles educacionales.
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El gasto de capital alcanzó una ejecución de C$534.6 millones, lo que equivale al 82% del presupuesto anual actualizado y en comparación con la ejecución del 2006 muestra una disminución del 17.3% (C$92.4 millones). Con respecto al financiamiento de la ejecución del gasto de capital, el 64% corresponde a recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos y el 36% a recursos del tesoro, que incluye Alivio HIPC. Por su parte, las inversiones ejecutadas generaron 694 empleos.
Entre los principales proyectos y/o programas ejecutados se
encuentran los siguientes:
Rehabilitación de Infraestructura Escolar en los departamentos de Rivas, Boaco y Chontales (Fase IV) - C$102.0 millones
Adquisición y distribución de 47 toldos (aulas móviles), construcción de
obras exteriores en 10 Centros Escolares de San Lorenzo y Camoapa, avances en la construcción de obras exteriores y letrinas en 18 Centros Escolares del Departamento de Chontales, avances en la construcción de 60 aulas en centros escolares del departamento de Chontales y distribución de 8,900 paquetes de material didáctico a 10 centros escolares.
Rehabilitación de Instalaciones Escolares de la Educación Básica y Media
del departamento de Managua – C$31.7 millones
Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE) C$89.9 millones
Programa de Alimentación (PAE) C$68.1 millones Se distribuyeron un total de 12,462.5 toneladas métricas de alimentos,
beneficiándose a 845,992 niños y niñas escolares en 8,195 centros en las dos regiones autónomas y en los quince departamentos del país.
Construcción del Instituto Tecnológico para la Excelencia Académica
C$26.2 millones Incluye la construcción de 15 aulas de clase, 5 laboratorios, edificio
para biblioteca, cocina comedor, edificio administrativo y dormitorios para alumnos y docentes y equipamiento.
El porcentaje subejecutado en inversiones se atribuye principalmente a
los siguientes factores:
Problema de legalización de los terrenos para la construcción de escuelas, impidiendo iniciar los procesos de licitaciones según lo programado.
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No se formularon a su debido tiempo las especificaciones técnicas de parte de la institución para la adquisición de los equipos.
Principales Logros Institucionales: • A través de la Campaña Nacional de Alfabetización se atendieron a
59,292 ciudadanos iletrados y 51,147 en educación de adultos por medio de los Centros de Educación Básica de Adultos (CEDA) y enseñanza radiofónica.
• La matricula escolar se incrementó aproximadamente en 14% de nuevos
estudiantes con un total de 1,333,274 estudiantes, como producto de la eliminación de los cobros en las escuelas públicas.
• La retención escolar fue del 84.8% en educación preescolar, 86.7% en
educación primaria y 80.3% en educación secundaria, lo anterior, producto de la eliminación de cobros en las escuelas y ampliación de la cobertura en la distribución del alimento escolar.
• Se contrataron 3,371 nuevos docentes. • Se amplió a 1,832 docentes, la participación de profesionalización de
docentes empíricos de educación primaria, facilitados por las Escuelas Normales del país.
• Integración de las universidades públicas y privadas en el proceso de
transformación de la educación básica y media por medio de la integración de sus miembros en las comisiones nacionales.
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El cuadro siguiente muestra el comportamiento de la ejecución en el 2007 de las principales metas e indicadores sociales:
Metas (Impacto)
1. Tasa neta de escolarización de primaria Tasa 86.52. Tasa de analfabetismo Tasa 20.2
Indicadores de desempeño
1. Matrícula de educación primaria Estudiantes 810,7942. Números de alfabetizados Personas 59,292
Indicadores de seguimiento1. Porcentaje de retención Preescolar Porcentaje 84.8 Primaria Porcentaje 86.7 Secundaria Porcentaje 80.32. Porcentaje de repetición Primaria Porcentaje 9.9 Secundaria Porcentaje 5.83. Porcentaje de aprobación Primaria Porcentaje 81.7 Secundaria Porcentaje 71.34. Matrícula Preescolar Estudiantes 181,113 Primaria Estudiantes 810,794 Secundaria Estudiantes 341,3675. Raciones alimenticias Miles de unidades 157,4686. Mochila y útiles escolares Unidades 50,0007. Cantidad de textos escolares Unidades 678,8048. Aulas rehabilitadas y construidas Unidades 3289. Pupitres Unidades 44,58910. Número de maestros Docentes 3,371
Fuente: MINED
Ministerio de Educación
Ejecución 2007
Metas e Indicadores Sociales
Indicadores Unidad de Medida
Ministerio Agropecuario y Forestal
El presupuesto anual actualizado de este Ministerio fue de C$1,076.4
millones, de los cuales C$227.9 millones correspondieron a gastos corrientes y C$848.5 millones a gasto de capital.
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La ejecución total alcanzada en el 2007 fue de C$959.3 millones, lo que significa el 89.1% del presupuesto anual actualizado y con una participación del 4% dentro del gasto total del gobierno.
El gasto corriente presenta una ejecución de C$217.5 millones, lo que
equivale al 95.4% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 muestra un incremento del 40% (C$62.1 millones). Por su parte, el 40% de lo ejecutado se destinó al gasto en remuneraciones y el 60% corresponde a la compra de bienes y servicios y transferencias corrientes.
El gasto de capital alcanzó una ejecución de C$741.8 millones, lo que
equivale al 87.4% del presupuesto anual actualizado y en comparación con la ejecución del 2006 muestra un incremento del 90.4% (C$352.2 millones). Por otra parte, el 71% del gasto de capital fue financiado con recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos y el 29% con recursos del tesoro.
Entre los principales proyectos y/o programas ejecutados se
mencionan los siguientes:
Bono Productivo Alimentario C$173.1 millones Este programa fue ejecutado en un 100% y los recursos se utilizaron
para capitalizar a familias campesinas a través de un bono entregado a mujeres jefes de familias y a pesar de la entrada tardía de este programa a finales de Junio del 2007 se sobre cumplió la meta en 3,695 familias atendidas en relación a lo programado en el año, para totalizar 8,695 familias atendidas desde que inicio este programa. Las familias beneficiadas se encuentran ubicadas en los departamentos de: Estelí, Madriz, Nueva Segovia, Regiones Autónomas Atlántico Norte y Atlántico Sur.
Asistencia alimentaria para personas afectadas por desastres C$80.6
millones
Apoyo a familias rurales en zonas afectadas por sequías e inundaciones - C$56.7 millones
En estos dos programas se distribuyeron un total de 7,496.67 toneladas
métricas de alimentos: maíz, arroz, fríjol, arveja, aceite, cereal y carne enlatada beneficiando a 9,852 familias de pequeños productores de subsistencia, 26,316 mujeres embarazadas y madres lactantes, 36,616 niños-as entre 7 a 24 meses, 15,347 niños-as de preescolares rurales y 52,644 niños-as de primarias rurales.
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Fondo de Desarrollo Agropecuario (FONDEAGRO) Fase II C$60.9 millones Ha contribuido al fortalecimiento institucional del MAGFOR,
representado en las Delegaciones Departamentales de Matagalpa y Jinotega, reforzando las capacidades del personal, apoyo en equipos y mejoramiento en la infraestructura a fin de mejorar el desempeño en su funcionalidad, así mismo incluye el reforzamiento en la red de promotores rurales con más de 400 productores integrados. Se construyeron dos oficinas en los municipios del Cuá y Matiguás y se compró casa en Jinotega para oficina de la Delegación Departamental.
Proyecto de Tecnología Agrícola Fase II (INTA-PRORURAL) C$57.1 millones
Proyecto de Tecnología Agrícola Fase II (MAGFOR-PRORURAL) C$49.0
millones
Prog. Sectorial de Desarrollo Rural Productivo Sostenible (PRORURAL) - C$47.3 millones
Estos tres proyectos y programa incluyen un mayor énfasis en la
Producción Agroalimentaria, crédito y acopio de la producción, con un enfoque hacia los campesinos y campesinas pobres, mujeres, jóvenes rurales y de la Costa Caribe Nicaragüense. De igual manera, se impulsó el diálogo con la cooperación en los niveles sectorial y bilateral.
Así mismo, se elaboró e implementó la metodología de planificación
2008 que incluyó participación directa de los actores en los territorios, quienes actualizaron la demanda, utilizando mecanismos de participación ciudadana y lográndose presentar planes operativos sectoriales del 2008 que incluyen las acciones conjunta de todas las instituciones ejecutoras de PRORURAL, bajo los lineamientos de la política y los objetivos del GRUN.
Programa Nacional Libra por Libra C$39.4 millones
Se realizaron acciones de entrega de semilla mejorada, la meta
proyectada para el 2007 fue de 177,425 manzanas alcanzando en el año una ejecución del 97% y beneficiando a 134,905 productores(as), con un estimado total de 95,224 qq de semilla entregada en los rubros de maíz, fríjol, arroz y sorgo blanco.
Servicios de Sanidad Agropecuario y Forestal C$27.7 millones
Se rehabilitaron dos laboratorios de sanidad vegetal y animal ubicados
en el departamento de Rivas, también se adquirió vacunas, drogas y
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biológicos para abastecer los laboratorios del MAGFOR, MINSA y MIFIC, de igual forma, se compró plaguicidas, equipos de aplicación para el control de langosta voladora y equipos de trazabilidad para ganado bovino, se compraron siete contenedores para puestos móviles de Cuarentena Agropecuaria y se realizó estudio sobre las tarifas de sanidades agropecuarias.
Entre los principales problemas presentados durante la ejecución se
pueden mencionar:
Replanteamiento de términos de referencia de convenios de donación y contratos de préstamos con las fuentes bilaterales y multilaterales de cooperación.
Atrasos en los desembolsos de recursos externos, tal es el caso del
proyecto PRORURAL, el que los desembolsos se efectuaron hasta en el mes de mayo, reflejándose en la subejecución del proyecto Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sostenible y el proyecto Programa Nacional Libra por Libra.
Ministerio de Transporte e Infraestructura
El presupuesto anual actualizado fue de C$1,860.5 millones, de los
cuales C$79.0 millones correspondió a gasto corriente y C$1,781.5 millones a gasto de capital.
La ejecución total alcanzada en el 2007 fue de C$1,584.0 millones, lo
que significa el 85.1% del presupuesto anual actualizado y con una participación del 6.6% dentro del gasto total del gobierno.
El gasto corriente presenta una ejecución de C$73.0 millones, lo que
equivale a 92.4% del monto anual actualizado, en este concepto de gasto. En comparación con lo ejecutado en el 2006, muestra una leve disminución del 8.3% (C$6.1 millones).
El gasto de capital muestra un monto ejecutado de C$1,511.0 millones,
lo que significa el 84.8% del presupuesto anual actualizado y en comparación con la ejecución del 2006 muestra un incremento del 84.5% (C$692.0 millones). Por su parte, el 60% del gasto de capital fue financiado con recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos y el 40% con recursos del tesoro. Por otra parte, el programa de inversión ejecutado por este Ministerio generó 4,366 empleos.
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Entre los principales proyectos y/o programas ejecutados se mencionan los siguientes:
Proyecto Vial para la Competitividad de la Zona II (BID 1530/SF-NI) C$348.6
millones
Programa de Apoyo al Sector Transporte (PAST) Fase 2 C$137.0 millones
Pavimentación de la Carretera Guayacan-Jinotega C$111.8 millones
IV Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras C$109.5 millones
Rehabilitación de Caminos Intermunicipales C$107.8 millones
Rehabilitación de la Carretera Sébaco-Matagalpa C$ 83.0 millones
Plan Vial de Competitividad Zona III, León, Matagalpa, Jinotega C$ 81.9
millones Al finalizar el año el Ministerio de Transporte logró atender un total de
5,906.13 km, de los cuales 5,804.15 km corresponden a mantenimiento de caminos pavimentados y no pavimentados, 101.98 Km. de construcción y rehabilitación en las carreteras, Chinandega – El Viejo, Chinandega – Corinto, Telica – Malpaisillo, El Viejo – El Congo, Sébaco – Matagalpa, Guayacán – Jinotega, Granada – Empalme Guanacaste, Ciudad Sandino – Zona Franca, Chinandega – Guasaule; así como el adoquinado de los tramos Masaya – Tisma, acceso a Comarca Waswalí, acceso a Comarca Chácara y el mantenimiento, reparación y construcción de 1,528.14 ml de obras de drenaje.
Es importante destacar la ejecución de los Proyectos de Rehabilitación
de Caminos Huracán Félix con un presupuesto de C$34.7 millones y un grado de ejecución del 100% a través del cual se atendió un total del 265 Km. de la Región Autónoma del Atlántico Norte afectados por el Huracán Félix. También la ejecución del proyecto Plan Emergencia de la Red Vial Invierno 2007, con un presupuesto de C$48.8 millones y una ejecución del 96.7% atendiendo un total de 318.81 Km. de las principales vías afectadas por las lluvias en los departamentos de Managua, Granada, León, Chinandega, Boaco, Matagalpa, Jinotega, Madriz y Nueva Segovia.
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Durante la ejecución del programa de inversión pública se presentaron los siguientes problemas que incidieron en la sub-ejecución del mismo:
Atrasos en los procesos de licitación de las obras y diseños, sobre todo
trámites engorrosos exigidos por la Ley de Contrataciones del Estado.
Trámites de no objeción con los organismos financiadores, como sucedió con el Proyecto Vial Para la Competitividad de la Zona II (BID 1530 / SF – NI).
Litigios con los contratistas, al igual que el incumplimiento de estos, por
ejemplo el proyecto Rehabilitación de Carreteras (BID 1088 / SF– NI).
Atrasos de parte del BCIE para identificar el organismo financiador. Esto se dió en los proyectos Pavimentación Carretera Costanera Litoral Sur y Rehabilitación de Carretera Chinandega Guasaule (BCIE 1576).
El cuadro siguiente muestra el comportamiento de la ejecución en el
2007 de los principales indicadores de gestión:
Construcción de Carreteras
% de Km de Carreteras Rehabilitadas o Mejoradas de la Red Vial Pavimentada Porcentaje 3.59% de Km ampliado en la Red Vial Pavimentada Porcentaje 0.85Kilometros de Carreteras Rehabilitados o Mejorados en la Red Vial Pavimentada Kilometros 82.52Kilometros ampliados en la Red Vial Pavimentada Kilometros 19.46Cantidad de Kilómetros atendidos en la Red Vial Mantenible Kilómetros 73.00Cantidad de Kilómetros atendidos en su derecho de vía Kilómetros 3,552.45
Conservación de la Red Vial
Cantidad de Kilómetros atendidos en la Red Vial Pavimentada Kilómetros 359.45Cantidad de Kilómetros atendidos en la Red Vial No Pavimentada Kilómetros 1,819.25Cantidad de metros lineales de obras de drenaje menor Metros Lineales 1,528.14
Fuente: MTI
Indicadores de GestiónMinisterio de Transporte
Indicadores Unidad de Medida Ejecución 2007
Ministerio de Salud
El presupuesto anual actualizado de esta institución fue de C$3,962.4
millones, de los cuales C$3,133.4 millones correspondieron a gasto corriente y C$829.0 millones a gasto de capital.
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La ejecución total alcanzada en ese periodo fue de C$3,892.5 millones, lo que significa el 98.2% del presupuesto anual actualizado, con una participación del 16.3% dentro del gasto total del gobierno y representa el 3.7% del PIB.
El gasto corriente presenta una ejecución de C$3,114.0 millones, lo que
equivale al 99.4% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 muestra un incremento del 22.4% (C$569.3 millones). Así mismo, el 60% (C$1,865.9 millones) de lo ejecutado esta concentrado en el gasto de remuneraciones del personal médico y administrativo, el 35% (C$1,086.8 millones) corresponde a la compra de bienes y servicios y el 5% (C$161.3 millones) a las transferencias corrientes destinadas en su mayoría al pago de becas y de pensiones y jubilaciones.
Es importante mencionar que del monto total ejecutado en bienes y
servicios, el 78% corresponde a los siguientes rubros de gasto: Servicios básicos, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, viáticos al interior, alimentos para personas, combustibles y lubricantes, productos medicinales y farmacéuticos y útiles menores medico-quirúrgicos, sobresaliendo el monto ejecutado en compra de medicamentos y material de reposición periódica por la suma de C$494.9 millones.
El gasto de capital refleja una ejecución de C$778.5 millones, lo que
equivale al 93.9% del presupuesto anual actualizado y en comparación con la ejecución del 2006 muestra un incremento del 31.1% (C$184.9 millones). Por otra parte, el 80% del gasto de capital fue financiado con recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos y el 20% con recursos del tesoro y rentas con destino especifico.
Entre los principales proyectos y/o programas ejecutados se
mencionan los siguientes:
Programa de Ampliación de Cobertura C$280.7 millones Corresponde a la compra del paquete básico de servicios referido a
gastos operativos en capacitación y movilización de brigadas médicas para cumplir la meta establecida en la estrategia de extensión de cobertura por prestación de servicios múltiples en las diferentes comunidades y al fortalecimiento de la atención primaria rural. Esta incluye la contratación de médicos y personal de enfermería para garantizar la estrategia de extensión de cobertura, con el fin de mejorar la atención en salud en las zonas rurales.
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Rehabilitación de Hospitales Nacionales C$90.8 millones Se realizaron obras de rehabilitación de: sistema eléctrico,
hidrosanitarios, techos, elevadores, quirófanos, áreas de partos y neonatología, suministro e instalación de calderas, incineradores y plantas de emergencia, entre otras.
Sustitución y Equipamiento del Hospital Jose Niebrowski de Boaco
C$88.6 millones Incluye la finalización de obras de: acometida de agua potable, canal
pluvial de concreto, acceso a adoquinado Fase I y fundaciones.
Programa de Dotación de Equipamiento Médico C$51.5 millones Adquisición de 11 Torres Laparoscopicas, 1,500 camas con sus mesas
de noche, 4 plantas de emergencias, instrumental quirúrgico para hospitales y diversos equipos para centros y puestos de salud.
Mejoramiento de Unidades de Salud de Atención Primaria C$44.8 millones
Rehabilitación y/o construcción de centros y puesto de salud, casas
maternas, reparación del sistema eléctrico del Silais de Chontales, rehabilitación de bodegas de insumos médicos de los Silais de San Carlos y Chinandega, entre otros.
La sub-ejecución del gasto de capital fue originada principalmente por
las siguientes causas:
Solicitud de aprobación a la modificación del plan anual de adquisiciones y contrataciones acordado al inicio de año con el Banco Mundial y el BID.
Falta de diseños terminados para iniciar los procesos de licitación de las
obras.
Licitaciones declaradas desiertas debido a que la oferta superaba el valor previsto de la obra, provocando atrasos en el proceso de contrataciones.
Principales Logros Institucionales:
• Restitución a los ciudadanos de su derecho a la salud por la
implementación de la política de gratuidad de los servicios de salud.
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• Participación de la población en espacios de gestión y de ejecución de acciones comunitarias dirigidas a preservar la salud y prevenir enfermedades.
• Reducción de la mortalidad materna esperada para este año de 96.0 % a
80.2 % por cada 100 mil nacidos vivos registrados. • Incremento en atención de servicios de salud debido a la gratuidad en los
servicios y a la confianza de la población en los servicios de salud públicos, lo que se refleja en: 8,875,806 Consultas Médicas, 151,034 Intervenciones Quirúrgicas, y 328,759 Egresos Hospitalarios.
• Con respecto a la Tasa de incidencia del Dengue clásico se refleja una
reducción mayor que lo esperado, al pasar de 17.5 % a 11.2 % por cada 10,000 habitantes logrando abatizar 2,936,309 viviendas y fumigación por nebulización en 738,398 viviendas.
El cuadro siguiente muestra el comportamiento de la ejecución en el
2007 de las principales metas e indicadores sociales:
Metas (Impacto)Mortalidad materna Tasa x 100 mil 80.2
Indicadores de desempeñoNúmero de niños < de 1 año inmunizados con pentavalente Niños inmunizados 137,338Número de niños > de 1 año inmunizados con MMR Niños inmunizados 141,953Parto Institucional Partos 105,231
Indicadores de seguimientoConsultas médicas Consultas 8,875,806Intervenciones Quirúrgicas Unidades 151,034Egresos Hospitalarios (agudos, crónicos y con servicio de camas) Unidades 328,759
Control de VPCD menor de 1 año Unidades 621,215Atención de Planificación Familiar Unidades 1,232,572Cuarto control prenatal Unidades 83,461Número de casos de tuberculosis Casos 2,287Incidencia de casos de Dengue Tasa por 10,000 11.2Vivienda fumigadas Viviendas 738,398Viviendas abatizadas Viviendas 2,936,309Personas VIH/SIDSA con tratamiento Casos 629Control de puerperio Unidades 96,449Número de hospitales Rehabilitados Unidades 21Centros de salud Rehabilitados Unidades 20Puestos de salud Rehabilitados Unidades 5Casas maternas Rehabilitados Unidades 5 Nuevos Unidades 3Número de empleados en salud Médicos, enfermeras,
Auxiliares y Técnicos1,436
Fuente: MINSA
Metas e indicadores SocialesMinisterio de Salud
Indicadores Unidad de Medida Ejecución 2007
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Ministerio del Trabajo Esta institución presentó un presupuesto anual actualizado de C$97.3
millones, de los cuales C$50.0 millones corresponden a gastos corrientes y C$47.3 millones a gasto de capital. La ejecución total alcanzada en ese período fue de C$92.2 millones, lo que representa el 94.8% del presupuesto actualizado.
El gasto corriente muestra una ejecución de C$48.2 millones, lo que
equivale al 96.4% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 refleja un incremento del 11.5% (C$5.0 millones). Del monto ejecutado, el 59% se destinó al pago de remuneraciones y el 41% a la compra de bienes y servicios y transferencias corrientes.
Por su parte, el gasto de capital alcanzó una ejecución de C$44.0
millones (93%), de los cuales el 46% fue financiado con recursos de donaciones externas y el 54% con recursos del tesoro. Cabe señalar que el 96% de la inversión realizada corresponde a proyectos ejecutados por el INATEC.
Entre los principales proyectos y/o programas ejecutados se
mencionan los siguientes:
Formación Ocupacional e Inserción Laboral (INATEC) C$19.1 millones.
Programa de Capacitación y Autoconstrucción de Viviendas C$9.2 millones.
Construcción II Etapa del Instituto Técnico Agropec.-Nandaime C$7.0
millones Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales
El presupuesto anual actualizado de esta institución fue de C$239.3 millones, de los cuales C$37.5 millones correspondieron a gastos corrientes y C$201.8 millones a gasto de capital. La ejecución total alcanzada en ese período fue de C$194.3 millones, lo que significa el 81.2% del presupuesto anual actualizado.
El gasto corriente muestra un monto ejecutado de C$37.2 millones, lo
que equivale al 99.2% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 muestra un incremento del 18.5% (C$5.8 millones). Del monto ejecutado, el 58% se destinó al gasto en
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remuneraciones y el 42% corresponde a la compra de bienes y servicios y transferencias corrientes.
El gasto de capital alcanzó una ejecución de C$157.1 millones, lo que
equivale al 77.8% del presupuesto anual actualizado y en comparación con la ejecución del 2006 muestra un disminución del 40% (C$103.5 millones). En cuanto al financiamiento, el 85% de este gasto fue financiado con recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos y el 15% con recursos del tesoro y rentas con destino especifico. Como resultado de la ejecución del programa de inversión institucional, el MARENA generó 365 empleos.
Entre los principales proyectos y/o programas ejecutados se
mencionan los siguientes:
Programa Socio Ambiental y Desarrollo Forestal II (POSAF II) C$77.9 millones.
Programa de Apoyo al Sector Medio Ambiente (PASMA II FASE)
C$17.4 millones.
Programa de Apoyo Institucional a la Gestión Ambiental C$17.3 millones.
Desarrollo Humano y Medio Ambiente en la Reserva de Biósfera del Sur Este de Nicaragua - C$10.5 millones.
A continuación se mencionan las principales acciones efectuadas en
el 2007 por el MARENA:
• Realización de 118 Obras Comunales para la Prevención y Mitigación ante fenómenos naturales, atendiendo 37 sitios críticos de alta vulnerabilidad, estabilizando cauces, caminos-cauces y riberas de ríos, beneficiando a 15,300 familias rurales con la reducción de la exposición a alto riesgo por derrumbe e inundaciones en los municipios de Managua, San Francisco Libre, El Crucero, Palacaguina, Yalaguina, Murra, Quilalí, San Juan del Río Coco, Jalapa, Santa Teresa y Dolores.
• Dentro del programa POSAF II se establecieron y manejaron 14,219 hectáreas de sistemas agroforestales, silvopastoriles y de saneamiento forestal por afectación de la plaga del gorgojo descortezador, con pequeños y medianos productores, beneficiando a 20,000 familias en áreas prioritarias de los Departamentos de Managua, Matagalpa, Jinotega, Estelí, Nueva Segovia y Carazo.
• Para fortalecer la protección y vigilancia de las Áreas Protegidas se construyeron dos Torres de Control de Incendios en la Reserva Natural
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Forestal Dipilto y Jalapa, que contribuirá a la prevención y alerta temprana de los incendios forestales, beneficiando a 500 familias del municipio de Dipilto.
• Se construyó el Centro de Gestión de la Reserva Natural Datanlí – El Diablo
ubicada en el Departamento de Jinotega, con 250 Mts2 para brindar información sobre las potencialidades de la reserva a los turistas nacionales e internacionales y facilitar la gestión de vigilancia y control.
• Se desarrollaron acciones dirigidas a establecer sistemas productivos
adaptativos con enfoque agroambiental para el manejo sostenible de la tierra en zonas secas, aplicándose por 135 productores con tecnologías para mitigar la sequía y mantener la integridad del ecosistema y la fertilidad de los suelos en los municipios de El Sauce, Achuapa, San Francisco del Norte y Cinco Pinos.
• Liberación de 1,500 tortuguillas de río, provenientes del zoocriadero Centro
Ecológico Los Guatuzos , liberadas en el Lago de Nicaragua, en las costas frente a San Carlos, como parte de un plan de aseguramiento de las subsistencia de la fauna de agua dulce que desarrolla MARENA en conjunto con FUNDAR.
• Conclusión de 32 Planes de Manejo de Fincas para la aplicación de
sistemas de producción amigables con el medio ambiente en las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas de la Reserva Biológica Indio Maíz, en el municipio de El Castillo.
• Se elaboraron y aprobaron los Planes de Ordenamiento Urbano de los
municipios de El Castillo y Boca de Sábalo en Río San Juan, permitiéndoles a las Alcaldías y a estos Municipios contar con una herramienta estratégica urbanística y ser áreas protegidas con alta potencialidad turística y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
• Se construyó una Planta de Acopio de 230 Mts2 y lavado de raíces y
tubérculos en el Municipio de El Castillo – Río San Juan, a través de la cual se permitirá elevar el valor agregado de productores de raíces y tubérculos ubicados en el área de amortiguamiento de la Reserva Biológica Indio Maíz, beneficiando a 37 familias directamente y 145 familias indirectamente.
Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez
El presupuesto anual actualizado de esta institución fue de C$246.7
millones, de los cuales C$96.5 millones correspondieron a gastos corrientes y
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C$150.2 millones a gasto de capital. La ejecución total alcanzada en ese período fue de C$193.0 millones, lo que representa el 78.2% del presupuesto anual actualizado.
El gasto corriente muestra un monto ejecutado de C$96.3 millones, lo
que equivale al 99.7% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 muestra un incremento del 11% (C$9.6 millones). Del monto ejecutado, el 50% se destinó a las transferencias corrientes, el 38% al pago de remuneraciones y el 12% correspondió a la compra de bienes y servicios.
Por su parte, el gasto de capital alcanzó una ejecución de C$96.7
millones, lo que equivale al 64.3% del presupuesto anual actualizado y en comparación con la ejecución del 2006 muestra una disminución del 123% (C$119.1 millones). En cuanto al financiamiento, el 45% de este gasto fue financiado con recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos y el 55% con recursos del tesoro.
Entre los principales proyectos y/o programas ejecutados se
mencionan los siguientes:
Programa de Atención Integral a la Niñez Nicaragüense Fase III C$40.8 millones.
Programa de Red de Protección Social Fase III C$17.6 millones.
Asistencia Integrada a Mujeres y Niños Vulnerables C$10.1 millones.
La baja ejecución en este Ministerio tuvo como principales causas las
siguientes:
Cambio de modalidad en la operación de los proyectos que se ejecutan por entidades participantes.
Eliminación de transferencias en efectivo, por atención de habilitación a
las familias en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad.
Disminución de las consultorías internas y externas para reorientar los recursos a la construcción y rehabilitación de delegaciones territoriales y centros de protección social y especial.
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Nivel de cumplimiento de principales objetivos institucionales:
• A través del “Programa de Atención integral a niños y niñas menores de 6 años en condiciones de pobreza” fueron beneficiados a nivel nacional 10,340 niños y niñas, lo que significa un 10.5% de incremento en relación al año 2006.
• Con la ejecución del “Programa de Atención integral a niños, niñas y
adolescentes (NNA) entre 7 a 18 años en alto riesgo social “ fueron atendidos 4,050 niños y niñas y adolescentes, se capacitaron 2,500 padres y madres de familia mediante Escuelas de Padres. Así mismo fueron atendidos 4,858 niños, niñas y adolescentes en la modalidad de Hogares Infantiles Comunitarios a lo largo del país.
• Reintegración de 1,341 niños, niñas y adolescentes a su hogar biológico,
que se encontraban en diferentes situaciones de riesgo, lo que conlleva a un fortalecimiento de la familia como núcleo fundamental de la sociedad e integración de 289 niños, niñas y adolescentes a Hogares Sustitutos como medida de protección especial.
• Beneficiados 4,146 niños, niñas y adolescentes a través de las
conciliaciones familiares, por medio de la entrega de sus respectivas pensiones alimenticias.
• Asegurados por la Comisión de Suministros del SINAPRED con la
coordinación interinstitucional del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, 230,637 pobladores afectados por el paso del Huracán Félix por la RAAN y por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias en los departamentos de occidente y centro norte del país.
• Beneficiadas 5,889 personas adultas mayores que se encuentran en
abandono y/o situación de extrema pobreza con la entrega de un paquete alimenticio, y atendidas con servicios de acompañamiento y orientación de parte de las delegaciones departamentales y nivel central.
• Garantizada la entrega del Bono Alimenticio por un monto total de
C$2.500.000.00 a 4,748 buzos, cayuqueros, trabajadores del mar, mujeres piquineras y exbuzos lisiados a los cuales se les beneficia como consecuencia de los 3 meses de la veda de langosta decretada cada año por el MARENA.
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Procuraduría General de la República El presupuesto actualizado de esta entidad fue de C$44.2 millones, de
los cuales C$32.9 millones correspondieron a gastos corrientes y C$11.3 millones a gasto de capital, siendo que la ejecución total alcanzada en ese período fue de C$36.6 millones, lo que representa el 82.7% del presupuesto anual.
El gasto corriente muestra una ejecución de C$30.9 millones, lo que
equivale al 94% del monto anual actualizado en este concepto de gasto y en comparación con lo ejecutado en el 2006 refleja un incremento del 17.5% (C$4.6 millones). Del monto ejecutado, el 75% se destinó al pago de remuneraciones y el 25% a la compra de bienes y servicios.
Por su parte, el gasto de capital alcanzó una ejecución de C$5.7
millones (50%), de los cuales el 96% fue financiado con recursos de donaciones externas y el 4% con recursos del tesoro destinados principalmente a la ejecución de proyecto denominado “Apoyo a la Descentralización de la Procuraduría Ambiental”, con un monto ejecutado de C$3.7 millones.
Ministerio de Energía y Minas
El presupuesto anual actualizado de esta institución fue de C$259.6
millones, de los cuales C$41.3 millones corresponden a gastos corrientes y C$218.3 millones a gasto de capital y la ejecución total alcanzada en ese período fue de C$209.9 millones, lo que significa el 80.8% del presupuesto anual actualizado.
El gasto corriente muestra un monto ejecutado de C$35.0 millones, lo
que equivale al 84.5% del monto anual actualizado en este concepto de gasto. Del monto ejecutado, el 54% se destinó al gasto en remuneraciones y el 46% corresponde a la compra de bienes y servicios y transferencias corrientes.
El gasto de capital alcanzó una ejecución de C$174.9 millones, lo que
equivale al 80.1% del presupuesto anual actualizado. Por otra parte, el 73% del gasto de capital fue financiado con recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos y el 27% con recursos del tesoro. La ejecución del programa de inversiones en este Ministerio generó 2,037 empleos.
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Entre los principales proyectos y/o programas ejecutados se mencionan los siguientes:
Proyecto de Electrificación Rural para Zonas Aisladas (PERZA/BM) C$58.3
millones
Electrificación Rural C$31.2 millones
Desarrollo de la Hidroelectricidad a Pequeña Escala-Uso Productivo - C$29.3 millones
Fondo de Apoyo a Redes de Organizaciones Locales Electrif. Rural -
C$14.9 millones
Las obras ejecutadas corresponden básicamente a:
• Electrificación Rural a 255 comunidades, beneficiando a 34,773 habitantes en los quince departamentos y las dos regiones del país, con la construcción total de 341 Km. de redes de distribución.
• Finalización de la construcción de la Pequeña Central Hidroeléctrica Río
Bravo.
• Adjudicación de contrato para la construcción de las obras civiles de la Pequeña Central Hidroeléctrica El Naranjo y se adquirieron los equipos cuyo arribo está planificado para el mes de febrero de 2008.
• Se concluyó la construcción de la Pequeña Central Hidroeléctrica Bilampí
y se instaló la distribución a las primeras 240 viviendas.
• Adjudicación de contrato para construcción de las redes eléctricas de la Pequeña Central Hidroeléctrica Salto Mollejones.
Principales problemas en la ejecución:
Las licitaciones se hicieron efectivas hasta el segundo semestre del año.
Los donantes no presentaron oportunamente la información financiera y avances de la ejecución de los proyectos que ejecutan de manera directa, tal es el caso de Programa de Eficiencia Energética para los sectores industriales y comercial, Programa de Asistencia Técnica para mejorar la oferta de energía a pequeña escala y el Programa Eurosolar.
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Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal El presupuesto anual actualizado de esta institución fue de C$220.4
millones, de los cuales C$28.2 millones correspondieron a gastos corrientes y C$192.2 millones a gasto de capital. La ejecución total alcanzada fue de C$192.9 millones, lo que representa el 87.5% del presupuesto anual.
El gasto corriente muestra una ejecución de C$28.2 millones, lo que
equivale al 100% del monto anual actualizado en este concepto de gasto, siendo que el 61% se destinó al pago de remuneraciones y el 39% correspondió a la compra de bienes y servicios.
Por su parte, el gasto de capital alcanzó una ejecución de C$164.8
millones, lo que equivale al 85.7% del presupuesto anual actualizado y en comparación con la ejecución del 2006 muestra una disminución del 42% (C$69.4 millones). En cuanto al financiamiento, el 89% de este gasto fue financiado con recursos externos de donaciones y desembolsos de préstamos y el 11% con recursos del tesoro.
Entre los principales programas y/o proyectos se mencionan los siguientes:
Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal (BID) C$65.7 millones.
Programa del Fortalecimiento de la Gestión Municipal y Desarrollo Local
C$43.9 millones.
Programa de Desarrollo Local y Seguridad Alimentaria (PRODELSA) C$15.2 millones
Instituto de Desarrollo Rural
El presupuesto actualizado de este instituto fue de C$527.7 millones, de
los cuales C$1.6 millones correspondieron a gastos corrientes y C$526.1 millones a gasto de capital. La ejecución total alcanzada en ese período en gasto de capital fue de C$510.7 millones, lo que representa el 97% del presupuesto anual de inversiones y con respecto al monto ejecutado en el 2006, muestra un incremento del 2.6% (C$12.9 millones).
Del monto total ejecutado en gasto de capital, el 93% fue financiado
con recursos de desembolsos de préstamos y donaciones externas y el 7% con recursos del tesoro.
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Entre los principales programas y/o proyectos ejecutados se mencionan los siguientes:
Programa de Reactivación Productiva Rural (PRPR/BID-1110-SF-NI) C$337.1
millones.
Desarrollo Local en el Departamento de Rivas C$51.6 millones.
Programa de Desarrollo Económico de la Zona Seca de Nicaragua C$40.5 millones.
Programa de Fortalecimiento al Desarrollo Rural y Reducción de Pobreza
C$39.9 millones.
Programa Sectorial de Desarrollo Rural Producto Sostenible C$22.4 millones.
Infraestructura Productiva:
• Construcción de 19 Kms. de carretera Rama Kukra Hill – Laguna de Perlas. • Construcción 19 Kms del tramo de camino Estelí – Las Aceitunas.
• Rehabilitación de 322 Km. de camino en los circuitos cafetaleros ubicados en La Dalia, Aranjuez, La Danta, El Bálsamo, Matagalpa; La Fundadora, El Cuá, El Peten, la red del banano en Bocaycito, El Diamante los Chagüitones, Las Cuchillas en Jinotega y caminos rehabilitados para apoyar a la producción lechera en Yalguas, La Danta-Dulce Nombre.
• Mantenimiento de 180 Kms de caminos en Ubú-Wasayanba, La Calamidad –San Pablo; La Pedrera-Wanawas, Santa Cruz-Balgua-San Pedro, Salinas Grandes, La Paz Centro-Amatitlan, El Zungano, Tauquil, Okonwas, Eskambray, El Rosario, San José Masatepe, La Paquita- Tolesmaida.
• Construcción de dos puentes ubicados en Río Pantasma y la Arenita en
Boaco. • Se establecieron redes de agua potable para abastecer a sectores
productivos en las Comunidades de El Realejo, Santa Lucia, La Libertad, San Pedro de Lóvago.
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Desarrollo a la Producción:
• Distribución de 46,343 quintales de fertilizante NPK y 91,526 quintales de UREA a productores de las cooperativas Agroforestal Ranchería, José Alberto Munguía, San Martín R.L., El viejo, La Trinidad, La Esperanza; a las Asociaciones Cafetaleros Alvino Estelí, ubicadas en el Municipio del Norte Chinandega; y a los productores de Santa Lucía, Ticuilcan, ATC Astillero Rivas, Asociación de Trabajadores de Nindirí, Alcaldías Municipales de Juigalpa, Moyogalpa.
• Creación de cuatro microempresas de pesca de langosta y camarones,
beneficiando a 120 mujeres de Bilwi, Dakra, Pahara, Cayos Miskitos.
• Se establecieron 106 hectáreas de plantaciones de Cocoteros con la comunidad étnica Ramacay en Bluefields, beneficiando a 62 mujeres y 44 hombres.
• Se establecieron centros de acopio de granos básicos y plátano en las
comunidades Tasba Raya y Río Coco.
Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) El presupuesto actualizado de esta entidad fue de C$390.7 millones,
correspondiendo en su totalidad a gasto de capital y la ejecución total alcanzada en ese período fue de C$296.4 millones, lo que representa el 75.9% del presupuesto anual. Con respecto al monto ejecutado en el 2006 muestra una disminución del 10.3% (C$34.0 millones).
Del monto total ejecutado, el 72% fue financiado con recursos de
desembolsos de préstamos y donaciones externas y el remanente con recursos del tesoro.
Entre los principales proyectos y/o programas ejecutados se
mencionan los siguientes:
Programa de Inversión Social Municipal (BID-1679/SF-NI) C$152.4 millones.
Desarrollo Institucional FISE C$58.5 millones.
Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural C$29.2 millones.
Programa Fomento del Desarrollo Local y la Gobernanza C$25.4 millones.
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A nivel de sector, las inversiones efectuadas corresponden principalmente a:
Agua y Saneamiento:
• Construcción de tres miniacueductos por bombeo eléctrico en los
municipios de El Viejo, El Almendro y San Pedro del Norte.
• Ampliación de miniacueducto por bombeo eléctrico en el municipio de El Viejo.
• Construcción de cinco sistemas de agua potable en los municipios de San Pedro del Norte, Diría, Siuna y Cárdenas.
• Ampliación de dos sistemas de agua potable en los municipios de San
Pedro del Norte en Chinandega y Granada.
• Construcción de veintiséis pozos en San Pedro del Norte, La Concordia, Rosita, San Miguelito, Acoyapa, Teustepe, El Almendro, Santo Tomás del Norte y Villa Nueva.
• Construcción de 519 letrinas en Mulukukú, San Pedro del Norte, Santo Tomás del Norte y Villa Nueva.
• Rehabilitación de un sistema de agua potable en el municipio de Terrabona.
• En proceso de construcción sistema de agua potable en el municipio de El
Rama.
• En proceso construcción de 5 pozos en San José de los Remates.
Educación:
• Reemplazo de veintitrés escuelas ubicadas en los municipios de Puerto Morazán, San José de Bocay, Matigüás, Siuna, Waslala, El Tortuguero, Paiwas, El Castillo, Morrito, La Conquista, La Trinidad, Jinotega, El Jicaral, Santa Rosa del Peñón, San José de Cusmapa, Rancho Grande y San Miguelito.
• Reparación de cinco escuelas en los municipios de Nagarote, El Tortuguero y Nueva Guinea.
• Ampliación de tres escuelas en los municipios de Mulukukú, Moyogalpa y San Juan del Sur.
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• Avances en la ejecución del reemplazo de dos escuelas en Achuapa y un Instituto en Quezalguaque.
• Avances en la ejecución la ampliación de dos escuelas ubicados en Jinotega y San Lucas.
Salud:
• Reemplazo del Centro y Puestos de Salud de Camoapa, Tisma y Siuna. • Construcción de dos casas maternas en los municipios de Muy-Muy y El
Rama. • Avances en la ejecución del reemplazo del Centro y Puesto de Salud de
Nindirí y Wiwilí de Jinotega. Obras y Servicios Comunitarios:
• Construcción de cuatro puentes vados en los municipios de San Pedro de
Lóvago y Muelle de los Bueyes y Altagracia. • Construcción de 9,200 metros lineales de andenes en los municipios de
Masaya, San Juan del Sur y Puerto Cabezas. • Construcción de muro de contención en el municipio de Posoltega. • Construcción de sistema de alcantarillado pluvial en el tramo de camino El
Coyotepe-Entrada a la Flores en Masaya. • Rehabilitación de Cancha Deportiva en el municipio de Moyogalpa. • Construcción de 3,170 metros lineales de cunetas en San Pedro de
Lóvago. • En proceso el reemplazo del Mercado Municipal de Jinotepe.
Principales problemas en la ejecución:
Los manuales del ciclo del proyecto para el segundo semestre del año no
habían sido definidos por el FISE.
Limitación en el manejo del ciclo del proyecto, por parte de las municipalidades.
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Atrasos en la entrega de los formularios de los proyectos por parte de las Alcaldías.
La OPEP demoró en depositar los fondos de financiamientos.
Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados
El presupuesto actualizado de la transferencia de capital asignada a
esta Empresa fue de C$67.5 millones y muestra una ejecución de C$63.3 millones, lo que significó el 93.8% respecto al presupuesto anual.
Como resultado de la ejecución del programa de inversión
institucional, ENACAL generó 1,108 empleos. Entre las principales inversiones efectuadas en el 2007 se pueden
mencionar los siguientes:
• Mejoras en los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de las ciudades de Estelí, Ocotal y Ciudad Sandino, beneficiando a 286, 500 ciudadanos.
• Construcción del sistema de agua potable para 4 barrios de Managua,
favoreciendo a 32,000 personas y construcción de los sistemas de agua potable para las comunidades de Las Viudas y Jocote Dulce, beneficiando a 4,834 personas.
• Ejecución de diversos proyectos de agua y saneamiento en las ciudades
de Boaco, Chinandega, Masaya y Carazo, beneficiando a 36,000 familias.
• En construcción las plantas de tratamiento de la ciudad de Managua, prevista a concluirse en agosto de 2008 como parte de las acciones para el saneamiento del lago.
• En ampliación el sistema de agua potable para la ciudad de Juigalpa que
beneficiará a 68,500 usuarios, programado a concluir en diciembre 2008.
• En proceso la optimización del sistema de distribución del agua potable para la ciudad de Managua, prevista a concluirse en septiembre 2008.
• Legalización de 5 mil usuarios en asentamientos, incorporación de 7 mil
nuevos usuarios en zonas urbanas y rehabilitación de 63 estaciones de bombeo en diversos municipios del país.
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El cuadro siguiente muestra el comportamiento de la ejecución en el 2007 de las principales metas e indicadores sociales:
Indicadores Unidad de Medida Ejecución 2007
Metas (Impacto)Cobertura efectiva de agua potable urbano Porcentaje 65.0Cobertura de acueducto sanitario Porcentaje 36.1Indicadores de desempeñoMedidores instalados Unidades 17,533Volumen de agua residuales tratadas Miles de m3 24,038.0Indicadores de seguimientoIndice de micro medición Porcentaje 41.0Indice de tratamiento de aguas residuales Porcentaje 25.7Conexiones activas de agua potable Unidades 490,059Conexiones de alcantarillado sanitario Unidades 185,710Producción de agua Miles de m3 273,121.0Cobertura de agua Porcentaje 90.0Tratamiento de aguas residuales colectadas Porcentaje 37.3FUENTE: ENACAL
ENACALMetas e Indicadores Sociales
Instituto de la Vivienda Urbana y Rural
El presupuesto anual actualizado de esta institución fue de C$46.7 millones, de los cuales C$13.5 millones correspondieron a gastos corrientes y C$33.2 millones a gasto de capital. La ejecución total alcanzada fue del 100% con relación al presupuesto anual.
En cuanto al gasto corriente, el 50% se destinó al pago de
remuneraciones y el 50% correspondió a la compra de bienes y servicios y con relación al gasto de capital, el 64% fue financiado con recursos externos de desembolsos de préstamos y el 36% con recursos del tesoro.
Entre las principales inversiones efectuadas se mencionan las siguientes:
• Entrega de 1,378 subsidios a familias de escasos recursos para la
construcción de igual número de viviendas en municipios de los departamentos de León, Madriz, Managua, Chontales, RAAS, Chinandega, Boaco, Matagalpa, Granada, Carazo, RAAN, Estelí, Masaya y Río San Juan.
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• Construcción de 573 viviendas en los municipios de Chichigalpa, El Tortuguero, Teustepe, Santa Rosa del Peñón, Puerto Morazán y Diriamba.
Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica
El presupuesto actualizado de la transferencia de capital asignada a
esta Empresa fue de C$40.4 millones y alcanzó una ejecución de C$34.2 millones, lo que significo el 84.7% respecto al presupuesto anual.
Entre las principales inversiones efectuadas en el 2007 se pueden
mencionar los siguientes:
• Inicio de modernización y ampliación de las subestaciones Granada, Las Banderas, Boaco, Nandaime, Ticuantepe II Etapa y Tipitapa.
• Avances en la construcción de la interconexión eléctrica Bluefields - El
Bluff, y la línea de transmisión Matiguás - Siuna - Triangulo Minero, obras que están previstas a concluirse en el primer trimestre 2008.
• Reforzamiento de puntos de interconexión de la línea de transmisión en
territorio nicaragüense del sistema de Interconexión eléctrica para América Central (SIEPAC).
La sub-ejecución mostrada se atribuye a que las ofertas presentadas
por las empresas que participaron en los procesos de licitación no cumplieron con los requerimientos de los documentos bases, lo que dió como resultado que se declaran desiertas las licitaciones.
Universidades y Centros de Educación Técnica Superior
El presupuesto actualizado y devengado fue de C$1,643.2 millones, de
los cuales C$1,494.7 millones correspondieron a transferencia corriente y C$148.5 millones a transferencia de capital. El monto devengado por las Universidades representa el 6.9% del gasto total del gobierno y con una participación del 1.6% con respecto al PIB.
Del total devengado en transferencia corriente, C$147.3 millones fueron
destinados al pago de servicio de energía eléctrica, agua potable y telefonía nacional de las Universidades.
Transferencia Municipal
El presupuesto anual actualizado de la partida de transferencia
municipal fue de C$1,341.7 millones, de los cuales C$324.4 millones
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correspondieron a transferencia corriente y C$1,017.3 millones a transferencia de capital. La transferencia de capital estaba financiada con C$998.6 millones de recursos del tesoro y C$18.7 millones con fuente de donación externa del Gobierno de Gran Bretaña.
En el 2007 la transferencia municipal tienen una participación del 5.6%
dentro del gasto total del gobierno y representa el 1.3% del PIB. De conformidad a las disposiciones presupuestarias para los
desembolsos de transferencias establecidas en la Ley Anual de Presupuesto General de la República 2007 y a la Ley No.466, Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público transfirió a las municipalidades el 100% de los fondos presupuestados con recursos del tesoro. Con respecto al monto presupuestado con fuente de donación externa no se efectuó el desembolso debido que al cierre del ejercicio presupuestario 2007 dichos recursos no se encontraban disponibles en las cuentas del tesoro.
Conforme los registros del sistema TRANSMUNI las municipalidades
informaron una ejecución de C$1,247.8 millones, lo que representa el 94.3% en relación al monto total transferido por el MHCP. Del total ejecutado, C$306.3 millones corresponden a gastos corrientes y C$941.5 millones a ejecución de proyectos de inversión, fortalecimiento institucional municipal y otros gastos de capital.
Con respecto a la ejecución del gasto corriente, las municipalidades
destinaron el 65% al gasto de personal, el 26% a la compra de bienes y servicios y el 9% a otros gastos corrientes.
En cuanto a las principales inversiones realizadas por las
municipalidades con la transferencia de capital, se mencionan las siguientes:
574 proyectos por un monto de C$316.9 millones correspondiente a obras de construcción, reparación y revestimiento de calles y cunetas, obras conexas y estudios de factibilidad.
652 proyectos por la suma de C$202.3 millones destinados a obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales, puentes y obras conexas, así como elaboración de estudios de factibilidad.
474 proyectos por un monto de C$87.7 millones correspondiente a construcción y/o rehabilitación de andenes, bulevares, sistemas de drenajes, puentes peatonales, parques, plazas mercados, cementerios, rastros, terminales de buses, parques, iglesias, centros comunales, entre otros.
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309 proyectos por la suma de C$82.3 millones destinados al Fortalecimiento Institucional Municipal (incluye capacitación al personal, elaboración de manuales, estudios y diagnósticos), adquisición de equipo automotor, equipo y mobiliario de oficina, construcción y/o rehabilitación de oficinas municipales, entre otros.
464 proyectos por un monto de C$69.7 millones los que fueron destinados
a la construcción, ampliación y mejoramiento de sistemas de agua potable y sistemas de alcantarillado en el área urbana, así como la construcción de sistemas de agua potable, mini acueductos, pozos y letrinas en el área rural.
228 proyectos con una inversión de C$58.1 millones correspondiente a
obras de construcción y rehabilitación de centros culturales e instalaciones deportivas, así como dotación de materiales deportivos a participantes en diferentes disciplinas deportivas en cada uno de los municipios.
215 proyectos por un monto de C$44.7 millones destinados a la
construcción y rehabilitación de viviendas, plan piso y techo, entrega de láminas de zinc para familia de escasos recursos, adquisición de terrenos para viviendas, entre otros.
272 proyectos por la suma de C$38.2 millones que corresponden a obras
de construcción y rehabilitación de centros y puestos de salud, construcción de preescolares, construcción y reparación de escuelas, construcción y reparación de institutos de secundaria y técnicos, de dotación de equipos, programas de alfabetización, entrega de textos y becas a estudiantes, entre otros.
94 proyectos con un monto de C$15.9 millones destinados a obras de
electrificación en barrios y comunidades y compra e instalación de luminarias para el área urbana de diferentes municipios.
19 municipalidades invirtieron la suma de C$30.8 millones en la compra de
módulos de construcción los que fueron utilizados básicamente en la ejecución de proyectos de construcción y/o rehabilitación de caminos.
Secretaría Ejecutiva SINAPRED
El monto de los recursos asignados originalmente a esta Secretaría fue de C$17.0 millones. Durante la ejecución y para atender las necesidades urgentes derivadas de los efectos devastadores provocados por el huracán Félix, a través de la Ley N° 635, Ley de Modificación, Ley Anual de Presupuesto General de la República 2007, se le aumentó un monto de
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C$100.0 millones, con fuente tesoro, y además, de conformidad al Arto. 14 de la misma Ley se autorizó a desembolsarle adicionalmente un monto igual (C$100.0 millones), para atender necesidades adicionales que pudieran derivarse de los efectos de dicho fenómeno natural.
Igualmente y conforme los Artos 13 de la Ley N° 635 y Arto. 4 de la Ley
N° 639, Ley de Modificación a la Ley Anual de Presupuesto General de la República 2007 se facultó para incorporar al presupuesto, donaciones de bienes y recursos externos e internos, tanto para los mismos fines, como para atender los daños en todo el territorio nacional ocasionado por intensas lluvias. Por estas normativas, se incorporó al presupuesto de SINAPRED un monto de donaciones de C$247.4 millones, proveniente de: Gobierno de Venezuela la suma de C$221.4 millones, Alba Caribe C$18.8 millones, y Gobierno de Francia C$7.2 millones.
En total, el presupuesto actualizado fue de C$464.5 millones, los cuales
se desembolsaron en su totalidad. La ayuda para los afectados por el Huracán Félix y por las intensas lluvias en todo el territorio nacional, por la suma de C$447.5 millones, se destinaron y comprometieron en: compra y transporte de alimentos, compra de semillas, reparación de caminos, adquisición de láminas de zinc y avituallamiento para la población, entre otros.
V. ANEXOS ESTADISTICOS
Cuadro No. 1
Gobierno CentralIngresos, Gastos y FinanciamientoEjecución Período 2007Córdobas
CONCEPTO Presupuesto Ejecución Grado deActualizado Devengado Ejecución %
I. Ingresos Totales 20,548,225,284.04 20,585,208,897.40 100.2
A. Ingresos Corrientes 20,548,225,284.04 20,585,208,897.40 100.2Ingresos Tributarios 18,926,480,877.00 18,926,379,325.22 100.0Ingresos no Tributarios 1,348,627,548.04 1,396,995,233.52 103.6Rentas de la Propiedad 169,072,859.00 150,928,147.31 89.3Transferencias Corrientes 104,044,000.00 110,906,191.35 106.6
II. Gastos Totales 25,518,320,992.64 23,819,333,733.35 93.3
A. Gastos Corrientes 16,544,063,059.52 16,113,524,503.70 97.4 Gastos de Consumo 10,120,417,933.74 9,815,360,601.37 97.0 Rentas de la Propiedad 1,569,794,762.00 1,518,873,540.52 96.8 Transferencias Corrientes 4,853,850,363.78 4,779,290,361.81 98.5
B. Gastos de Capital 8,974,257,933.12 7,705,809,229.65 85.9 Inversión Real Directa 4,732,794,670.62 3,927,568,000.40 83.0 Transferencias de Capital 4,199,600,280.50 3,736,533,279.25 89.0
Inversión Financiera 41,862,982.00 41,707,950.00
III. Déficit Presupuestario Global ( I - II ) (4,970,095,708.60) (3,234,124,835.95) 65.1
IV. Necesidad de Financiamiento Neto 4,970,095,708.60 3,234,124,835.95 65.1
A. Donaciones Externas 4,730,143,262.67 3,892,979,075.63 82.3B. Financiamiento Externo Neto 3,389,650,678.00 2,728,215,617.79 80.5
Desembolsos 4,105,855,007.00 3,419,428,351.64 83.3Amortización (716,204,329.00) (691,212,733.85) 96.5
C. Financiamiento Interno Neto (3,149,698,232.07) (3,387,069,857.47) 107.5 Amortización (2,776,937,106.00) (2,639,723,480.95) 95.1Ingresos Netos de Privatización 20,792,000.00 738,297.03 3.6Bonos de la República de Nicaragua 625,600,000.00 325,963,107.00 52.1Aumento de Disponibilidades * (1,019,153,126.07) (1,376,247,402.79) 135.0Otros 302,199,622.24
*: No incluye en la ejecución variación de disponibilidades por menos C$66,349,970.03 de Fondos de Terceros de depósitos en garantía de la Dirección General de Migración y Extranjería.
Presupuesto Ingresos Grado deCONCEPTO Actualizado Percibidos Ejecución %
INGRESOS CORRIENTES 20,548,225,284.04 20,585,208,897.40 100.2 INGRESOS TRIBUTARIOS 18,926,480,877.00 18,926,379,325.22 100.0
Sobre los Ingresos 5,758,689,517.00 5,752,664,684.60 99.9Impuesto sobre la Renta 5,758,380,633.00 5,752,242,055.73 99.9Otros Impuestos 308,884.00 422,628.87 136.8
Sobre la Producción, Consumo y Trans. Int. 7,293,163,583.00 7,221,603,754.26 99.0 Impuesto al Valor Agregado IVA 3,164,057,857.00 3,102,455,793.24 98.1 Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 3,078,249,917.00 3,073,398,989.08 99.8
Rones y Aguardientes 144,572,992.00 144,465,258.80 99.9Cervezas 487,548,421.00 479,595,677.69 98.4Cigarrillos 161,298,388.00 158,451,853.80 98.2Gaseosas 144,360,220.00 146,075,475.89 101.2Derivados del Petróleo 2,078,752,465.00 2,107,610,033.22 101.4Otros Selectivos al Consumo 61,717,431.00 37,200,689.68 60.3
Impuesto Selectivo al Consumo a la Importación 1,023,663,791.00 1,025,464,639.93 100.2 Impuesto de Timbres Fiscales (ITF) 27,192,018.00 20,284,332.01 74.6
Impuestos sobre el Comercio Exterior 5,874,627,777.00 5,952,110,886.36 101.3Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) 974,788,509.00 1,003,872,989.43 103.0Arancel Temporal de Protección (ATP) 140,370.00 105,277.41 75.0Impuesto al Valor Agregado de las Importaciones 4,874,362,344.00 4,922,483,140.54 101.035% a Bienes y Serv. proced. u origen Hondureño y Colombiano 25,336,554.00 25,649,478.98 101.2
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1,348,627,548.04 1,396,995,233.52 103.6Tasas 1,188,628.00 1,304,626.01 109.8
Otros Servicios del Sector Forestal 1,188,628.00 1,304,626.01 109.8Derechos 146,186,167.70 148,440,837.57 101.5
Derechos Consulares 62,004,061.00 63,682,929.73 102.7Derecho de Superficie (Exploración S. Minero) * 36,874,877.70 29,140,807.16 79.0Derecho sobre Explotación (Sector Minero) 28,229,863.00 33,638,667.72 119.2Derecho Superficial de Recursos Geotérmicos 5,037.00 4,536.97 90.1Derecho de Explotación de Recursos Geotérmicos 1,885,639.00 1,485,639.10 78.8Derechos por Aprovecham. a los Rec. Pesqueros 6,194,677.00 8,718,574.01 140.7Derecho de Aprovechamiento Sector Forestal 5,247,256.00 5,747,362.07 109.5Derechos de Vigencia Sector Forestal 170,254.00 128,546.09 75.5Derechos de Vigencia Sector Pesca 5,574,503.00 5,893,774.72 105.7
Multas 35,644,031.00 36,341,288.45 102.0Multas al Sector Forestal 791,723.00 692,753.08 87.5Multas por Derecho de Superficie y Explotación Minera 245,096.00 183,822.00 75.0Multas por Infracciones de Tránsito 1,074,000.00 877,859.46 81.7Multas del Sector Pesca 1,525,421.00 2,484,774.26 162.9Otras Multas 32,007,791.00 32,102,079.65 100.3
Otros Ingresos No Tributarios 1,165,608,721.34 1,210,908,481.49 103.9Utilidad por Dif. de Cambios 80,616,855.00 78,143,203.32 96.9Otros Ingresos No Tributarios 207,085,690.00 228,811,374.78 110.5Subastas por Decomiso 7,941,466.00 8,445,640.96 106.3Tributo Especial para FOMAV 288,247,797.00 282,319,382.70 97.9Rentas con Destino Especifico 581,716,913.34 613,188,879.73 105.4
RENTAS DE LA PROPIEDAD 169,072,859.00 150,928,147.31 89.3Intereses Obtenidos por Préstamos. 30,200,000.00 13,049,279.50 43.2
Intereses por Préstamos Internos 30,200,000.00 13,049,279.50 43.2Intereses Obtenidos por Depósitos. 138,872,859.00 137,878,867.81 99.3
Intereses por Depósitos Internos 138,872,859.00 137,878,867.81 99.3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 104,044,000.00 110,906,191.35 106.6Del Sector Público 104,044,000.00 110,906,191.35 106.6
De Entes Autónomos No Empresariales 80,044,000.00 85,023,000.00 106.2De Empresas Públicas No Financieras 24,000,000.00 25,883,191.35 107.8
TOTAL DE INGRESOS 20,548,225,284.04 20,585,208,897.40 100.2
* : El Presupuesto Actualizado incluye un monto de C$ 904,805.73 que en el e-SIGFA se clasificó como Renta con Destino Específico.
Cuadro No. 2
Córdobas
Gobierno CentralIngresos Totales Percibidos
Período 2007
Total de Ingresos C$20,585,208,897.40
Ejecución de Ingresos 2007Estructura de Ingresos
Otros7.27%
IVA15.07%
Rentas.Dest. Esp.2.98%
Impto. s/ la Renta27.94%
ISC14.93%
Otros Ing. no Trib.2.90%
S/Comercio Ext.28.91%
CONCEPTO INGRESOS SERVICIOS TESORERIA TOTALADUANEROS
INGRESOS CORRIENTES 12,517,071,786.99 7,160,863,015.17 907,274,095.24 20,585,208,897.40 INGRESOS TRIBUTARIOS 11,938,135,409.46 6,988,243,915.76 18,926,379,325.22
Sobre los Ingresos 5,742,587,747.22 10,076,937.38 5,752,664,684.60Impuesto sobre la Renta 5,742,165,118.35 10,076,937.38 5,752,242,055.73Otros Impuestos 422,628.87 422,628.87
Sobre la Producción, Consumo y Trans. Int. 6,195,547,662.24 1,026,056,092.02 7,221,603,754.26 Impuesto al Valor Agregado IVA 3,101,864,341.15 591,452.09 3,102,455,793.24 Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 3,073,398,989.08 3,073,398,989.08
Rones y Aguardientes 144,465,258.80 144,465,258.80Cervezas 479,595,677.69 479,595,677.69Cigarrillos 158,451,853.80 158,451,853.80Gaseosas 146,075,475.89 146,075,475.89Derivados del Petróleo 2,107,610,033.22 2,107,610,033.22Otros Selectivos al Consumo 37,200,689.68 37,200,689.68
Impuesto Selectivo al Consumo a la Importación 1,025,464,639.93 1,025,464,639.93 Impuesto de Timbres Fiscales (ITF) 20,284,332.01 20,284,332.01
Impuestos sobre el Comercio Exterior 5,952,110,886.36 5,952,110,886.36Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) 1,003,872,989.43 1,003,872,989.43Arancel Temporal de Protección (ATP) 105,277.41 105,277.41Impuesto al Valor Agregado de las Importaciones 4,922,483,140.54 4,922,483,140.5435% a Bienes y Serv. proced. u origen Hondureño y Colombiano 25,649,478.98 25,649,478.98
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 578,936,377.53 172,619,099.41 645,439,756.58 1,396,995,233.52Tasas 1,304,626.01 1,304,626.01
Otros Servicios del Sector Forestal 1,304,626.01 1,304,626.01Derechos 84,757,907.84 548,398.00 63,134,531.73 148,440,837.57
Derechos Consulares 548,398.00 63,134,531.73 63,682,929.73Derecho de Superficie (Exploración S. Minero) 29,140,807.16 29,140,807.16Derecho sobre Explotación (Sector Minero) 33,638,667.72 33,638,667.72Derecho Superficial de Recursos Geotérmicos 4,536.97 4,536.97Derecho de Explotación de Recursos Geotérmicos 1,485,639.10 1,485,639.10Derechos por Aprovecham. a los Rec. Pesqueros 8,718,574.01 8,718,574.01Derecho de Aprovechamiento Sector Forestal 5,747,362.07 5,747,362.07Derechos de Vigencia Sector Forestal 128,546.09 128,546.09Derechos de Vigencia Sector Pesca 5,893,774.72 5,893,774.72
Multas 33,040,477.68 1,591,575.30 1,709,235.47 36,341,288.45Multas al Sector Forestal 692,753.08 692,753.08Multas por Derecho de Superficie y Explotación Minera 183,822.00 183,822.00Multas por Infracciones de Tránsito 877,859.46 877,859.46Multas del Sector Pesca 2,484,774.26 2,484,774.26Otras Multas 28,801,268.88 1,591,575.30 1,709,235.47 32,102,079.65
Otros Ingresos No Tributarios 459,833,366.00 170,479,126.11 580,595,989.38 1,210,908,481.49Utilidad por Dif. de Cambios 78,143,203.32 78,143,203.32Otros Ingresos No Tributarios 166,781,222.27 38,709,516.08 23,320,636.43 228,811,374.78Subastas por Decomiso 8,445,640.96 8,445,640.96Tributo Especial para FOMAV 282,319,382.70 282,319,382.70Rentas con Destino Especifico 2,287,120.07 131,769,610.03 479,132,149.63 613,188,879.73
RENTAS DE LA PROPIEDAD 150,928,147.31 150,928,147.31Intereses Obtenidos por Préstamos. 13,049,279.50 13,049,279.50
Intereses por Préstamos Internos 13,049,279.50 13,049,279.50Intereses Obtenidos por Depósitos. 137,878,867.81 137,878,867.81
Intereses por Depósitos Internos 137,878,867.81 137,878,867.81
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 110,906,191.35 110,906,191.35Del Sector Público 110,906,191.35 110,906,191.35
De Entes Autónomos No Empresariales 85,023,000.00 85,023,000.00De Empresas Públicas No Financieras 25,883,191.35 25,883,191.35
TOTAL DE INGRESOS 12,517,071,786.99 7,160,863,015.17 907,274,095.24 20,585,208,897.40
D I R E C C I O N E S G E N E R A L E S
Cuadro No. 3
Gobierno CentralIngresos Totales Percibidos por Direcciones Recaudadoras
Período 2007Córdobas
Presupuesto Ingresos Grado de CONCEPTO / ENTIDAD Actualizado Percibidos Ejecución %
Rentas con Destino Específico 581,716,913.34 613,188,879.73 105.4
Corte Suprema de Justicia 66,525,663.00 71,296,900.14 107.2Consejo Supremo Electoral 6,480,000.00 850,009.43 13.1Contraloría General de la República 42,904.50 49,957.00 116.4Presidencia de la República 2,700,000.00 1,235,980.82 45.8Ministerio de Gobernación 120,063,626.08 121,713,377.33 101.4Ministerio de Relaciones Exteriores 26,324,668.42 26,324,668.42 100.0Ministerio de Hacienda y Crédito Público 14,223,588.57 15,377,634.08 108.1Dirección General de Ingresos 2,287,120.07Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 20,465,000.00 21,286,156.69 104.0Ministerio de Educación 3,000,000.00 953,979.67 31.8Ministerio Agropecuario y Forestal 62,635,800.00 58,565,535.15 93.5Instituto Nacional Forestal 191,265.53Ministerio de Transporte e Infraestructura 34,297,000.00 29,803,913.43 86.9Ministerio de Salud 66,897,617.00 68,625,876.13 102.6Ministerio del Trabajo 3,640,244.00 3,339,585.89 91.7Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 6,936,000.00 7,653,491.88 110.3Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez 14,000,000.00 14,274,515.04 102.0Consejo Nacional del Deporte, la Educación y la Recreación Física 14,199,619.82 14,199,619.82 100.0Instituto Nicaragüense de Juventud y Deportes 589,858.00 639,572.20 108.4Instituto Nicaragüense de Deportes 1,860,142.00 1,211,190.32 65.1Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 8,777.92Instituto Nacional de Información de Desarrollo 470,000.00 358,498.95 76.3Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 11,470,000.00 11,343,323.44 98.9Ministerio Público 9,604,117.95 9,604,117.95 100.0Procuraduría General de la República 298,000.00 224,202.40 75.2Consejo Regional Autónomo Atlántico Norte * .00Dirección General de Servicios Aduaneros 94,993,064.00 131,769,610.03 138.7
* : Reclasificado el monto de C$ 904,805.73 del Presupuesto Actualizado al rubro Derecho de Superficie de Exploración Sector Minero.
Cuadro No. 3 - A
Córdobas
Gobierno CentralDetalle de Rentas con Destino Especifico por Entidad
Percibido Período 2007
Presupuesto Ingresos Grado deActualizado Percibidos Ejecución %
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 104,044,000.00 110,906,191.35 106.6
Del Sector Público 104,044,000.00 110,906,191.35 106.6 De Entes Autónomos No Empresariales 80,044,000.00 85,023,000.00 106.2
Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos 35,000,000.00 35,000,000.00 100.0 Corporaciones Nacionales del Sector Público 15,044,000.00 20,000,000.00 132.9 Corporación de Zonas Francas 30,000,000.00 30,000,000.00 100.0 MINED (Deducc.10% s/salarios - Decreto Presid. 19-2007) 23,000.00
De Empresas Públicas No Financieras 24,000,000.00 25,883,191.35 107.8 Petróleos de Nicaragua 20,000,000.00 21,883,191.35 109.4 Empresa Nacional de Alimentos Básicos 4,000,000.00 4,000,000.00 100.0
CONCEPTO
Cuadro No. 3 - B
Gobierno CentralDetalle de Transferencias Corrientes por Entes y Empresas
Período 2007Córdobas
MHCPDGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:00:32 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
:
PRESUPUESTO ACTUALIZADO CONCEPTO
DEVENGADO ACUMULADO
ENERO
CLASIFICACION ECONOMICA DE GASTOS(CORDOBAS)
SIEPSIEP
PRPSIEP108B
GRADO DEEJECUCION %.
DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 PRODUCCION 2007
1 de 1
GASTO CORRIENTE
GASTO CAPITAL
6,788,479,085.73
3,026,881,515.64
1,518,873,540.52
1,080,496,457.45
3,625,387,329.49
73,406,574.87
3,923,014,915.60
3,065,298.13
1,487,786.67
252,878,132.52
3,483,279,563.65
375,583.08
41,707,950.00
9,815,360,601.37
1,518,873,540.52
4,779,290,361.81
3,927,568,000.40
3,736,533,279.25
41,707,950.00
16,113,524,503.70
7,705,809,229.65
96.99
96.76
98.46
82.99
88.97
99.63
99.37
92.03
96.76
97.18
98.83
99.86
83.00
72.98
71.17
99.71
88.28
98.84
99.63
INTERESES INTERNOS
INTERESES AL EXTERIOR
TOTAL AMORTIZACION
AMORTIZACION
TOTAL GASTOS + AMORTIZACION
2,639,723,480.95
691,212,733.85
3,330,936,214.80
27,150,269,948.15
95.06
96.51
95.36
93.58
1,096,058,394.53
422,815,145.99
96.67
96.99
TOTAL GASTOS 23,819,333,733.35 93.34
GASTOS DE CONSUMO
RENTAS DE LA PROPIEDAD
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIÓN REAL DIRECTA
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
INVERSION FINANCIERA
REMUNERACIONES
BIENES Y SERVICIOS
INTERESES
AL SECTOR PRIVADO
AL SECTOR PÚBLICO
AL SECTOR EXTERNO
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO
TIERRAS Y TERRENOS
ACTIVOS INTANGIBLES
AL SECTOR PRIVADO
AL SECTOR PÚBLICO
AL SECTOR EXTERNO
CONCESION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO
10,120,417,933.74
1,569,794,762.00
4,853,850,363.78
4,732,794,670.62
4,199,600,280.50
41,862,982.00
6,831,282,466.92
3,289,135,466.82
1,569,794,762.00
1,111,871,557.59
3,668,466,689.67
73,512,116.52
4,726,504,101.15
4,200,000.00
2,090,569.47
253,605,028.09
3,945,615,252.41
380,000.00
41,862,982.00
1,133,839,582.00
435,955,180.00
25,518,320,992.64
2,776,937,106.00
716,204,329.00
3,493,141,435.00
29,011,462,427.64
DEUDA INTERNADEUDA EXTERNA
16,544,063,059.52
8,974,257,933.12
97.40
85.87
Cuadro No. 4
Total de Gastos C$23,819,333,733.35
Ejecución de Gastos 2007Clasificación Económica
Transf. de Capital15.68%
Inversión Financiera
0.17%
Gastos de Consumo
41.24%
Transf. Corrientes
20.06%
Rentas de la Propied.
6.37% Inversion Real16.48%
MHCPDGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:01:38 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
:
TOTAL CONCEPTO
GASTO DECAPITAL
GASTOCORRIENTE
CLASIFICACION ECONOMICA POR OBJETO DEL GASTO
SIEPSIEP
PRPSIEP121 (DEVENGADO ACUMULADO)
DE ENERO A DICIEMBRE
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 PRODUCCION 2007
1 de 1
TOTAL GASTOS
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES DE USO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIOS DE LA DEUDA
OTROS GASTOS
7,705,809,229.65 16,113,524,503.70 23,819,333,733.35
369,427,929.47
640,715,221.43
482,643,910.12
2,433,742,676.27
1,413,846.19
3,736,157,696.17
41,707,950.00
0.00
0.00
6,788,479,085.73
1,373,518,526.56
1,542,718,865.00
0.00
4,779,290,361.81
0.00
0.00
1,628,517,664.60
1,000,000.00
7,157,907,015.20
2,014,233,747.99
2,025,362,775.12
2,433,742,676.27
4,780,704,208.00
3,736,157,696.17
41,707,950.00
1,628,517,664.60
1,000,000.00
3,330,936,214.80
Amortización deuda interna a largo plazo
Amortización deuda externa a largo plazo
2,639,723,480.95 691,212,733.85
AMORTIZACION
27,150,269,948.15TOTAL GASTOS + AMORTIZACION
Cuadro No. 5
MHCPDGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:02:34 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
:
PRESUPUESTO ACTUALIZADO DESCRIPCION
EJECUCIONDEVENGADO
ENERO
SIEPSIEP
GRADO DEEJECUCION %.
DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 PRODUCCION 2007
GASTOS TOTALES POR ENTIDAD PRPSIEP108C
1 de 1
344,611,698.63
993,746,857.89
247,999,222.33
140,236,027.17
177,143,038.81
1,276,066,192.16
382,751,375.59
728,194,968.27
133,485,891.87
191,530,016.08
3,553,523,456.16
959,239,040.88
1,584,018,763.09
3,892,524,430.44
92,212,784.88
194,296,798.19
192,976,422.01
6,859,713,877.36
1,628,517,664.60
36,568,379.58
0.00
209,976,827.36
TOTAL AMORTIZACION
AMORTIZACION
TOTAL GASTOS + AMORTIZACION
2,639,723,480.95 691,212,733.85
3,330,936,214.80
27,150,269,948.15
95.06 96.51
95.36
93.58
TOTAL GASTOS 23,819,333,733.35 93.34 25,518,320,992.64
2,776,937,106.00 716,204,329.00
3,493,141,435.00
29,011,462,427.64
DEUDA INTERNADEUDA EXTERNA
347,117,183.00
1,042,527,905.00
255,361,047.00
160,961,904.50
204,020,140.00
1,299,892,343.36
388,351,825.42
731,548,158.18
153,390,130.57
250,169,319.00
3,865,908,393.91
1,076,426,334.00
1,860,461,928.80
3,962,435,261.00
97,305,187.73
239,293,090.00
246,725,463.67
7,321,213,708.50
1,711,364,937.00
44,190,256.00
.00
259,656,476.00
99.28
95.32
97.12
87.12
86.83
98.17
98.56
99.54
87.02
76.56
91.92
89.11
85.14
98.24
94.77
81.20
78.22
93.70
95.16
82.75
0.00
80.87
001000
002000
003000
004000
005000
006000
007000
008000
009000
010000
011000
012000
013000
014000
015000
016000
017000
018000
019000
020000
022000
024000
ASAMBLEA NACIONAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONSEJO SUPREMO ELECTORAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE DEFENSA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DEL TRABAJO
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATU
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
IMPREVISTOS
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Cuadro No. 6
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES A ENTES DESCENTRALIZADOS Y OTRAS INSTITUPRPSIEP005A
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:03:22 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
: DE ENERO A DICIEMBRE
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (mm)=1 / Mes Final (mm)=12 PRODUCCION 2007
CONCEPTO EJECUCIONDEVENGADO
GRADODE EJECUCION %
PRESUPUESTOACTUALIZADO
1 de 3
INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO
INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL
DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACIÓN DEL SISTEMATRIBUTARIO (DGI/DGSA)TRANSFERENCIA A 15 MUNICIPIOS DE MADRIZ, NUEVA SEGOVIA, JINOTEGA YMATAGALPATRANSFERENCIAS A LAS ALCALDÍAS Y COMUNID. INDÍGENAS POR RECAUD. DEAPROVECHAM. Y SERVICIO FORESTALSUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS YORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCROCONSEJO NACIONAL DE PASTORES EVANGELICOS
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS
INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL
FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR
CONSEJO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE
CONSEJO REGIONAL AUTÓNOMO ATLANTICO SUR
EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA
UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR
INSTITUTO NICARAGUENSE DE TELECOMUNICACIONES Y CORREO
RADIO NICARAGUA
TRANSFERENCIA MUNICIPAL
INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL
CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS
UCRESEP
SECRETARIA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, MITIGACION YATENCION A DESASTRESCONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS
COMISION NACIONAL DE DEMARCACIÓN Y TITULACIÓN
TRANSFERENCIA A LAS ALCALDÍAS POR RECAUDACIONES DE EXPLORACIÓN YEXPLOTACIÓN MINERAPARLAMENTO CENTROAMERICANO
ASIGNACION PARA INDEMNIZACIÓN A TRABAJADORES
MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
CATEDRAL DE GRANADA
COMISIONES BANCARIAS
CRUZ ROJA
CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE
MUSEO ARCHIVO RUBÉN DARÍO
TEATRO MUNICIPAL JOSÉ DE LA CRUZ MENA
ACADEMIA NICARAGUENSE DE LA LENGUA
ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE NICARAGUA
PROG. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
TRANSFERENCIA A LAS ALCALDIAS Y COMUNIDADES INDIGENAS PORRECAUDACION DE PESCA Y ACUICULTURAPROYECTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES
ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE NICARAGUA
65,184,455.11
192,912,597.34
9,863,639.78
16,000,000.00
7,135,146.19
83,386,325.00
500,000.00
4,447,703.47
62,133,781.92
512,269,111.66
296,413,400.32
49,831,364.75
42,599,489.00
31,100,514.76
21,013,235.14
66,328,477.70
9,436,670.71
46,727,997.78
34,182,495.00
1,495,872,324.95
0.00
7,477,000.00
1,322,956,277.00
24,000,000.00
2,148,854.00
134,360,507.03
464,449,982.21
3,252,993.33
243,242,498.00
192,549,006.00
9,389,171.00
21,406,790.07
34,148,658.00
39,471,472.23
151,951,117.95
32,578,000.00
500,000.00
4,983,940.20
500,000.00
983,759.00
500,000.00
400,000.00
500,000.00
1,000,000.00
45,943,843.22
3,235,500.00
6,072,531.88
38,069,424.78
500,000.00
92.91
87.53
44.45
100.00
64.01
99.40
100.00
98.69
95.10
97.08
75.86
86.58
81.59
99.94
95.81
94.07
67.75
99.97
84.66
100.00
0.00
100.00
98.61
100.00
38.96
76.00
100.00
100.00
99.33
100.00
100.00
99.87
99.80
85.22
100.00
100.00
100.00
90.37
100.00
90.77
100.00
100.00
100.00
100.00
83.57
68.73
68.08
98.67
100.00
70,159,395.00
220,385,176.00
22,190,802.00
16,000,000.00
11,146,839.00
83,886,325.00
500,000.00
4,506,854.00
65,335,623.00
527,672,320.00
390,726,852.00
57,555,453.00
52,211,264.00
31,119,423.44
21,932,313.00
70,510,128.00
13,928,484.00
46,743,476.00
40,376,175.00
1,495,872,325.00
10,387,878.00
7,477,000.00
1,341,668,551.00
24,000,000.00
5,516,054.00
176,790,395.00
464,449,982.21
3,252,994.00
244,892,388.00
192,549,006.00
9,389,171.00
21,435,694.51
34,216,640.00
46,316,088.00
151,951,117.95
32,578,000.00
500,000.00
5,515,000.00
500,000.00
1,083,759.00
500,000.00
400,000.00
500,000.00
1,000,000.00
54,979,222.00
4,707,500.00
8,919,971.00
38,584,000.00
500,000.00
Cuadro No. 6 - A
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES A ENTES DESCENTRALIZADOS Y OTRAS INSTITUPRPSIEP005A
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:03:22 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
: DE ENERO A DICIEMBRE
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (mm)=1 / Mes Final (mm)=12 PRODUCCION 2007
CONCEPTO EJECUCIONDEVENGADO
GRADODE EJECUCION %
PRESUPUESTOACTUALIZADO
2 de 3
ALIANZA EVANGELICA DE NICARAGUA
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA
FUNDACIÓN AMIGOS DEL ZOOLÓGICO NICARAGUENSE
COOPERATIVAS DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DEL MUNICIPIO DEMANAGUAINSTITUCIONES BENÉFICAS
FONDOS DE CONTRAVALOR
SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA PARA JUBILADOS
PENSIÓN VITALICIA A EXPRESIDENTES Y EXVICEPRESIDENTES
FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL (FOMAV)
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD
LA GACETA
UNIVERSIDADES (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y TELEFONÍA NACIONAL)
CATEDRAL METROPOLITANA DE LEÓN
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA
SUBSIDIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA COSTA ATLÁNTICA
PRONICARAGUA/PNUD
CONSEJO NACIONAL DEL CAFÉ (CONACAFE)
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES NATURALES
CORREOS DE NICARAGUA
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL
BIBLIOTECA ALEMANA NICARAGÚENSE
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION Y LA RECREACION FISICA
ALCALDIA DE NIQUINOHOMO
ALCALDIA DE MANAGUA
PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICAY LA PREINVERSIÓNTRIBUNAL TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO
PARROQUIA SAN PABLO APÓSTOL
FONDO DE DESARROLLO PESQUERO
FONDO DE DESARROLLO MINERO
ALCALDÍA DE JUIGALPA
INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES
TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA JUVENTUD
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA MUJER
INSTITUTO CONTRA EL ALCOHOLISMO Y LA DROGADICCIÓN
ALCALDIA DE MANAGUA
ALCALDIA DE SAN CARLOS
ALCALDIA DE CINCO PINOS
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO
ALCALDIA DE MATAGALPA
FINANCIERA NICARAGÜENSE DE INVERSIONES
FEDERACION NICARAGUENSE DE FUTBOL
CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MANAGUA
IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ
IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA
ALCALDIA DE SEBACO
500,000.00
9,200,000.00
2,000,000.00
23,277,834.00
0.00
8,471,596.41
29,097,661.86
6,997,154.34
280,200,405.53
104,138,356.36
3,987,466.75
147,348,944.00
1,000,000.00
9,662,453.00
0.00
2,171,208.00
3,499,999.99
2,373,967.34
26,869,456.56
6,883,623.00
4,871,246.37
100,000.00
61,914,745.82
1,000,000.00
28,044,775.00
482,923.62
3,819,076.66
127,500.00
3,390,308.58
8,089,965.40
4,000,000.00
31,048,613.38
8,417,786.85
8,332,115.93
26,940,827.44
8,278,152.64
140,046,327.93
7,634,328.12
1,800,000.00
500,000.00
485,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
300,000.00
0.00
4,000,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
1,000,000.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
78.05
88.71
99.80
97.21
59.38
92.17
100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
25.34
59.07
100.00
67.08
100.00
100.00
100.00
100.00
3.67
99.73
100.00
80.86
100.00
100.00
82.22
93.67
100.00
99.99
99.40
99.71
90.93
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
500,000.00
9,200,000.00
2,000,000.00
23,277,834.00
0.00
10,854,274.00
32,800,000.00
7,010,940.00
288,247,797.00
175,372,715.00
4,326,000.00
147,348,944.00
1,000,000.00
9,662,453.00
0.00
2,171,208.00
3,500,000.00
9,367,403.00
45,490,185.00
6,883,623.00
7,262,000.00
100,000.00
61,914,745.82
1,000,000.00
28,044,775.00
13,156,667.00
3,829,417.00
127,500.00
4,192,757.00
8,089,965.57
4,000,000.00
37,763,987.00
8,986,615.00
8,332,116.00
26,943,793.00
8,328,061.00
140,451,184.00
8,396,110.00
1,800,000.00
500,000.00
485,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
300,000.00
32,376,000.00
4,000,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
1,000,000.00
Cuadron No. 6 - A
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES A ENTES DESCENTRALIZADOS Y OTRAS INSTITUPRPSIEP005A
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:03:22 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
: DE ENERO A DICIEMBRE
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (mm)=1 / Mes Final (mm)=12 PRODUCCION 2007
CONCEPTO EJECUCIONDEVENGADO
GRADODE EJECUCION %
PRESUPUESTOACTUALIZADO
3 de 3
6,859,713,877.36TOTAL ---------> 7,321,213,708.50 93.70
Cuadron No. 6 - A
Presupuesto Ejecución SaldoNombre Actualizado Devengado
1 PARROQUIA SANTA TERESA, CARAZO ARQUIDIOCESIS DE MANAGUA 2,500,000.00 2,500,000.00
2 PARROQUIA SAN MARTÍN DE PORRES, NUEVA GUINEA 1,000,000.00 1,000,000.00
3 PARROQUIA SANTA ANA, NINDIRÍ - MASAYA 541,350.00 541,350.004 IGLESIA PARROQUIA SANTIAGO APOSTOL DE LA CIUDAD DE BOACO 500,000.00 500,000.00
5 PARROQUIA SAN CARALAMPIO, DIRIAMBA - CARAZO 350,000.00 350,000.00
6 PARROQUIA LA MERCED DEL BARRIO LARREYNAGA - MANAGUA 200,000.00 200,000.00
7 IGLESIA SAN JOSE OBRERO, WAMBLÁN, WIWILI - DIOCESIS DE JINOTEGA 280,000.00 280,000.00
8 PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS TICUANTEPE - MANAGUA 1,500,000.00 1,500,000.00
9 IGLESIA SAN FRANCISCO JAVIER DE CUIDAD SANDINO MANAGUA 300,000.00 300,000.00
10 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LAS VÍCTORIAS 250,000.00 250,000.00
11 PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA, LA CONCEPCIÓN MASAYA 350,000.00 350,000.00
12 TEMPLO MADRE DEL DIVINO AMOR (COLONIA VILLA FLOR - MANAGUA) 200,000.00 200,000.00
13 IGLESIA SAN JUDAS TADEO, MANAGUA 250,000.00 250,000.00
14 IGLESIA EL CALVARIO DE MASAYA 400,000.00 400,000.00
15 PARROQUIA SANTA ANA , NIQUINOHOMO - MASAYA 500,000.00 500,000.00
16 TEMPLO SEÑOR DE LOS MILAGROS, DE CIUDAD ANTIGUA - NUEVA SEGOVIA 100,000.00 100,000.00
17 IGLESIA SAN PEDRO, PUERTO CABEZAS ARN 400,000.00 400,000.00
18 IGLESIA SAN PEDRO APOSTOL DE DIRIA GRANADA 250,000.00 250,000.00
19 ASOCIACION DE CAPELLANOS CRISTIANOS EVANGELICOS CAPITULO NICARAGUA 2,000,000.00 2,000,000.00
20 PARROQUIA MUY MUY. MATAGALPA 30,000.00 30,000.00
21 CASA SACERDOLTAL SAN JUAN MARIA VIANNEY, ARQUIDIOCESIS DE MANAGUA 500,000.00 500,000.00
22 CONCILIO NACIONAL DE IGLESIAS EVANGELICAS DE NICARAGUA 2,000,000.00 2,000,000.00
23 IGLESIA DE CHAGUITILLO, MUNICIPIO DE SEBACO , MATAGALPA 230,000.00 230,000.00
24 IGLESIA DE DIOS EN ACOYAPA, CHONTALES 400,000.00 400,000.00
25 IGLESIA EVANGELICA EL MESIAS, MANAGUA 1,000,000.00 1,000,000.00
26 IGLESIA PARROQUIAL SANTA ROSA DEL PEÑON, LEON 100,000.00 100,000.00
27 PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD ( MOMOTOMBO LA PAZ CENTRO , LEON ) 188,928.00 188,928.00
28 PARROQUIA ESPIRITU SANTO, MANAGUA 200,000.00 200,000.0029 CARITAS DE NICARAGUA, ARQUIDIOCESIS DE MANAGUA 1,322,655.00 1,322,655.00
30 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE AMERICA, VILLA SAN JACINTO, MANAGUA 36,500.00 36,500.00
31 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA, CAMOAPA - BOACO 1,500,000.00 1,500,000.00
32 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LSO REMEDIOS, QUEZALGUAQUE - LEON 200,000.00 200,000.00
33 PARROQUIA SAN JOSE DE MATIGUAS, MATAGALPA 150,000.00 150,000.00
34 PARROQUIA SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA ( CATARINA - MASAYA ) 500,000.00 500,000.00
35 PARROQUIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, TIPITTAPA - MANAGUA 716,652 716,652
36 SEMINARIO ARQUIDIOCESANO DE LA PURISIMA , MANAGUA 500,000 500,000
21,446,085 21,446,085
Cuadro No. 6 A - 1
SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCROIGLESIAS Y CONGREGACIONES
Ejecución Presupuestaria 2007(Córdobas)
TOTAL IGLESIAS
Presupuesto Ejecución SaldoNombre Actualizado Devengado
1 ASOCIACIÓN TAURINA CHONTALES 500,000.00 500,000.00
2 PARQUE ZOOLOGICO THOMAS BELT DE JUIGALPA CHONTALES Y/O MIRIAN LAZO CASTELLON 300,000.00 300,000.00PARQUE ZOOLOGICO THOMAS BELT DE JUIGALPA CHONTALES Y/O MIRIAN LAZO CASTELLON 200,000.00 200,000.00
3 ASOCIACIÓN NIÑOS Y NIÑAS (PLAN DE NORMAS E HIGIENE) 500,000.00 500,000.00
4 CASA DE LA MUJER "MERCEDES ROSALES", AMNLAE-ESTELÍ. 200,000.00 200,000.00
5 ASOCIACIÓN CLUB DE JÓVENES AMBIENTALISTAS, MANAGUA. 500,000.00 500,000.00
6 ASOCIACIÓN DE PROMOTORES DE LA CULTURA 600,000.00 600,000.00
7 FUNDACIÓN PARA EL DESAROLLO DE LA POBLACIÓN EN SU COMUNIDAD 200,000.00 200,000.00(FUNDAP-COM)
8 MUSEO ARQUEOLÓGICO "GREGORIO AGUILAR BAREA" 82,740.00 82,740.00
9 ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO S-XXI , ASDECOM S-XXI 500,000.00 500,000.00
10 FUNDACIÓN P/EL DESARROLLO DE LA REGIÓN AUTONOMA DEL 600,000.00 600,000.00ATLANTICO SUR (FUNPADRASS)
11 ASOCIACIÓN P/LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 300,000.00 300,000.00(APRODEVIDA)
12 ASOC. P/EL FORTA. DE LA AUTONOMÍA Y DESAR. DE LA PEQ. Y MED. EMPRESA EN EL 600,000.00 600,000.00TRIANGULO MINERO
13 ASOCIA. DE DESA. COMUNITARIO CON ENFOQUE DE GÉNERO SOMOTILLO 500,000.00 500,000.00(ASODECOSO)
14 ASOCIACIÓN SIN BARRERAS "EL GUIS" 250,000.00 250,000.00
15 ASOCIACIÓN DE IGLESIAS CRISTO CENTRO DE DIRIAMBA. 250,000.00 250,000.00
16 ASOCIACIÓN CIVIL DE DESARROLLO DE MASATEPE (ACIDEMAS) 800,000.00 800,000.00
17 FUNDACIÓN SOLDADOS DE JESUCRISTO. 400,000.00 400,000.00
18 FUNDACIÓN COSIGUINA 300,000.00 300,000.00
19 FUNDACIÓN MARÍA DOLORES CARDENAL DE ALEMÁN 800,000.00 800,000.00
20 FUNDACIÓN DE PROYECTOS MÚLTIPLES (FUNPROMU). 400,000.00 400,000.00
21 HOGAR DEL NIÑO JESÚS FUNDADOR, MANAGUA. 175,000.00 175,000.00
22 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE, EDUCACIÓN Y CULTURA SEGOVIANA (FUNDECSE) 100,000.00 100,000.00
23 FUNDACIÓN PRO-DESARROLLO INTEGRAL, DEPARTAMENTO DE GRANADA. 300,000.00 300,000.00
24 FEDERACION DE ORIENTE "RAFAELA PADILLA". 200,000.00 200,000.00
25 CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SALUD DEL NORTE. 300,000.00 300,000.00
26 CENTRO DE REHABILITACION DE MENORES SOR MARÍA ROMERO DE ESTELÍ. 150,000.00 150,000.00
27 ASOC. CLUB DE CIEGOS, ANCIANOS E INVALIDOS SANTA LUCIA - ESTELÍ. 100,000.00 100,000.00
28 CENTRO DE FORMACIÓN EDUCATIVA - CULTURAL PARA PERSONAS CIEGAS (CFEC). 400,000.00 400,000.00
29 FUNDACIÓN LA VERDE SONRISA. 1,500,000.00 1,500,000.00
30 ASOCIACION CRISTIANA DE IGLESIAS BAUTISTAS EN NICARAGUA ( ACIBEN ) 500,000.00 500,000.00
31 INSTITUTO DEL DEPORTE 2,500,000.00 2,500,000.00
32 FUNDACION CIVIL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE RIVAS (FUNRIVAS) 500,000.00 500,000.00
33 ASOCIACION DE JÓVENES PARA EL DESARROLLO DE ESTELI 100,000.00 100,000.00
34 ASILO DE ANCIANOS DE MATIGUAS, MATAGALPA 300,000.00 300,000.00
35 INSTITUTO DE PROMOCION Y DESARROLLO SOSTENIBLE (IPODES) 300,000.00 300,000.00
36 ASOCIACION PREGRESO PARA EÑ CAMPO (APROCAM) 500,000.00 500,000.00
37 FUNDACION PARA LA DIGNIDAD HUMANA NICARAGUENSE 800,000.00 800,000.00
38 ASOCIACION DE ABOGADOS DE CHONTALES 350,000.00 350,000.00
39 FUNDACION QUIERO VIVIR 300,000.00 300,000.00
40 ASOCIACION DIAMANTE 300,000.00 300,000.00
41 ASOCIACION MINISTERIO FRATERNIDAD SANTA 300,000.00 300,000.00
42 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LEON (FUNDAPADELE) 500,000.00 500,000.00
43 ASOCIACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 500,000.00 500,000.00
44 ASOCIACION DE POBLADORES DEPARTEMENTALES RIO SAN JUAN RL 500,000.00 500,000.00
45 FUNADACION DE MUJERES PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS ZONAS RURALES 800,000.00 800,000.00
Cuadro No. 6 - A - 2
SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCROASOCIACIONES Y FUNDACIONES
Ejecución Período 2007(Córdobas)
1 / 2
Presupuesto Ejecución SaldoNombre Actualizado Devengado
1 ASOCIACIÓN TAURINA CHONTALES 500,000.00 500,000.00
Cuadro No. 6 - A - 2
SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCROASOCIACIONES Y FUNDACIONES
Ejecución Período 2007(Córdobas)
46 COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL SAN JUAN DE ORIENTE 200,000.00 200,000.00
47 CONSEJO DE ANCIANOS DE MONIMBÒ 100,000.00 100,000.00
48 ASOCIACION DARIANA EL JICARAL 200,000.00 200,000.00
49 ASOCIACION RED INCIDENCIA CIUDADANA (ARIC) 100,000.00 100,000.00
50 COORDI. NICARAGUENSE DE ORGANISMO POR LA REHAHA. E INTEGRACION FECONORI 300,000.00 300,000.00
51 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE CHAQUITILLO SEBACO 110,000.00 110,000.00, ,
52 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y REDUCCION DE LA POBREZA DE LAS SEGOVIAS 300,000.00 300,000.00
53 ASOCIACION DE PROMOTORES DE LA CULTURA DE MADRIZ Y/O ARMANDO HERNANDEZ 100,000.00 100,000.00
54 ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO JINOTEGA ( ADC) 300,000.00 300,000.00
55 ASOCIACION POR NICARAGUA ( AXNIC ) 500,000.00 500,000.00
56 MOVIMIENTO COMUNAL NICARAGUENSE Y/O FRANCISCO JAVIER NUÑIGA 200,000.00 200,000.00
57 MOVIMIENTO INFANTIL LUIS ALFONSO VELASQUES FLORES 250,000.00 250,000.00
58 MOVIMINETO DE MUJERES NICARAGUENSE LUISA AMANDA ESPINOZA AMLAE 500,000.00 500,000.00
59 ASOCIACION AMIGOS DEL TEATRO MUNICIPAL JOSE DE LA CRUZ MENA 600,000.00 600,000.00
60 ASOCIACION DE SCOUT DE NICARAGUA 1,000,000.00 1,000,000.00
61 ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA REGION AUTONOMA DE LA COSTA ATLANTICA AMURAN 1,200,000.00 1,200,000.00
62 ASOCIACION DE ALCALDES PATRIOTICOS HERNAN ROBLETO (ASALPAT) 1,000,000.00 1,000,000.00
63 ASOCIACION DE ALCALDES DEMOCRATICOS (ANAD) 2,000,000.00 2,000,000.00
64 FEDERACION NICARAGUENSE DE KARATE -DO FENIKA - DO 500,000.00 500,000.00
65 UNIVERSIDAD CATOLICA REDEMPTORIS MATER 12,000,000.00 12,000,000.00
66 ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE NICARAGUA (AMUNIC) 3,000,000.00 3,000,000.00, , , ,67 FUNDACION BETSAIDA 1,000,000.00 1,000,000.00
68 LOS PIPITOS 2,000,000.00 2,000,000.00
69 BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE MANAGUA 2,000,000.00 2,000,000.00
70 BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE ESTELI 98,904.00 98,904.00
71 ASOCIACION CIVIL DE CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS (ACCBV) 2,000,000.00 2,000,000.00
72 SINDICATO NACIONAL DE MUSICO PROFESIONALES Y GREMIALES DE NICARAGUA 235,000.00 235,000.00
73 INSTITUTO NACIONAL DE LOS CONSUMIDORES (INDEC) 2,000,000.00 2,000,000.00
74 ASOCIACION NICARAGUA JOVEN 2,000,000.00 2,000,000.00
75 CENTRO DE ESTUDIO E INVESTIGACION JURIDICA 2,000,000.00 2,000,000.00
76 ASOCIACION DE VETERANOS Y EX COMBATIENTES DE GUERRA COMANDANTE CARLOS FONSECA AMA 150,000.00 150,000.00
77 REFUGIO DE JESUS SACRAMENTADO PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS ( REJESAC) 250,000.00 250,000.00
78 FORO NIARAGUENSE DE CULTURA 250,000.00 250,000.00
79 ASOCIACION COMEDOR TERCERA EDAD LA PURISIMA DIRIAMBA 288,000.00 288,000.00
80 ASOCIACION DE PADRES DORIS MARIA MORALES TIJERINO 160,596.00 160,596.00
81 CONSEJO GENERAL DE ORGANIZACIONES DE CIEGOS DE NICARAGUA 300,000.00 300,000.00
61,440,240.00 60,940,240.00 500,000.00TOTAL ASOCIACIONES Y FUNDACIONES
2 / 2
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL GASTOPRPSIEP152A
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:04:15 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
FuncionPRESUPUESTOACTUALIZADO
DEVENGADO GRADOEJECUCION
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
DE ENERO A DICIEMBRE
1 de 2
10
20
30
40
50
60
70
80
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
SERVICIOS DE DEFENSA, ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
EDUCACIÓN
SALUD
SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL
VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS
SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y RELIGIOSOS
SERVICIOS ECONÓMICOS
005000 007000 020000 016000 009000 022000 004000 001000 003000 006000 011000 018000
008000 018000 006000 002000
011000 018000 015000
014000 018000
009000 005000 017000 015000 018000 012000
008000 020000 010000 018000
011000 005000 018000
012000 024000 016000 013000 010000 018000
Presidencia de la RepúblicaMinisterio de Relaciones ExterioresProcuraduría General de la RepúblicaMinisterio del Ambiente y de los Recursos NaturalesMinisterio de Hacienda y Crédito PúblicoImprevistosContraloría General de la RepúblicaAsamblea NacionalConsejo Supremo ElectoralMinisterio de GobernaciónMinisterio de EducaciónAsignaciones y Subvenciones
Ministerio de DefensaAsignaciones y SubvencionesMinisterio de GobernaciónCorte Suprema de Justicia
Ministerio de EducaciónAsignaciones y SubvencionesMinisterio del Trabajo
Ministerio de SaludAsignaciones y Subvenciones
Ministerio de Hacienda y Crédito PúblicoPresidencia de la RepúblicaMinisterio de la Familia, Adolescencia y NiñezMinisterio del TrabajoAsignaciones y SubvencionesMinisterio Agropecuario y Forestal
Ministerio de DefensaProcuraduría General de la RepúblicaMinisterio de Fomento, Industria y ComercioAsignaciones y Subvenciones
Ministerio de EducaciónPresidencia de la RepúblicaAsignaciones y Subvenciones
Ministerio Agropecuario y ForestalMinisterio de Energía y MinasMinisterio del Ambiente y de los Recursos NaturalesMinisterio de Transporte e InfraestructuraMinisterio de Fomento, Industria y ComercioAsignaciones y Subvenciones
178,322,731.73 388,351,825.42
38,283,149.00 24,902,720.01
145,341,013.57 0.00
160,961,904.50 347,117,183.00 255,361,047.00
9,232,984.00 3,734,143.37
1,482,897,482.44
719,239,390.18 165,712,474.95
1,290,659,359.36 1,042,527,905.00
3,848,064,293.54 1,691,984,425.00
50,917,222.00
3,962,435,261.00 7,276,454.00
8,049,117.00 19,760,278.95
246,725,463.67 46,387,965.73
792,527,170.21 185,528,614.43
12,308,768.00 5,907,107.00
298,809.65 1,822,554,923.51
14,109,957.00 5,937,129.32
163,320,594.82
890,897,719.57 259,656,476.00 214,390,369.99
1,860,461,928.80 249,870,509.35
1,194,940,183.57
157,223,036.03 382,751,375.59
32,850,221.21 24,726,205.97
131,723,888.06 0.00
140,236,027.17 344,611,698.63 247,999,222.33
9,188,501.63 2,611,868.75
1,218,922,445.66
717,362,722.77 165,712,474.95
1,266,877,690.53 993,746,857.89
3,536,801,632.11 1,691,934,020.34
47,943,407.82
3,892,524,430.44 7,274,915.32
1,762,003.81 13,992,650.90
192,976,422.01 44,269,377.06
753,389,875.71 184,110,963.28
10,832,245.50 3,718,158.37
298,079.10 1,734,243,617.77
14,109,955.30 5,927,351.88
162,748,801.04
775,128,077.60 209,976,827.36 169,570,592.22
1,584,018,763.09 191,231,936.98
1,125,487,726.57
88.17 98.56 85.81 99.29 90.63
0.00 87.12 99.28 97.12 99.52 69.95 82.20
99.74 100.00
98.16 95.32
91.91 100.00
94.16
98.24 99.98
21.89 70.81 78.22 95.43 95.06 99.24
88.00 62.94 99.76 95.15
100.00 99.84 99.65
87.01 80.87 79.09 85.14 76.53 94.19
3,034,506,184.04
3,218,139,129.49
5,590,965,940.54
3,969,711,715.00
1,298,978,609.99
1,841,069,608.16
183,367,681.14
4,670,217,187.28
2,692,844,491.03
3,143,699,746.14
5,276,679,060.27
3,899,799,345.76
1,190,501,292.77
1,749,092,100.74
182,786,108.22
4,055,413,923.82
88.74
97.69
94.38
98.24
91.65
95.00
99.68
86.84
Cuadro No. 7
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL GASTOPRPSIEP152A
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:04:15 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
FuncionPRESUPUESTOACTUALIZADO
DEVENGADO GRADOEJECUCION
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
DE ENERO A DICIEMBRE
2 de 2
23,819,333,733.35 25,518,320,992.64
90 DEUDA PÚBLICA, INTERESES Y GASTOS
019000 Servicio de la Deuda Pública 1,711,364,937.00 1,628,517,664.60 95.16
1,711,364,937.00 1,628,517,664.60 95.16
93.34
TOTAL AMORTIZACION
AMORTIZACION
TOTAL GASTOS + AMORTIZACION
691,212,733.85
2,639,723,480.95
3,330,936,214.80
27,150,269,948.15
96.51
95.06
95.36
93.58
716,204,329.00
2,776,937,106.00
3,493,141,435.00
DEUDA EXTERNA
DEUDA INTERNA
29,011,462,427.64
TOTAL GASTOS
Cuadro No. 7
Gasto Funcional Total 23,819,333,733.35
Administración Gubernamental 2,692,844,491.03Defensa, Orden Público y Seguridad 3,143,699,746.14Educación 5,276,679,060.27Salud 3,899,799,345.76Servicio Social y Asistencia Social 1,190,501,292.77Vivienda y Servicios Comunitarios 1,749,092,100.74Serv. Recreativos, Culturales y Religiosos 182,786,108.22Servicios Económicos 4,055,413,923.82Deuda Pública, Intereses y Gastos 1,628,517,664.60
Ejecución de Gastos 2007Estructura Funcional
Admón. Gubernamental
11.31%
Servicio Social5.00%
Salud16.37%
Vivienda7.34%
D.Púb. Int. y Gastos6.84%
Servicios Económicos
17.03%
Def. Orden Púb. y Seg.
13.20%
Serv. Recreat.0.77%
Educación22.15%
Total de Gastos C$23,819,333,733.35
Ejecución de Gastos 2007Estructura Funcional Clasificación Sectorial
D.Púb. (Intereses)6.84%
Admón. Gubernamental11.31%
Serv. Económicos17.03%
Serv. Sociales51.63%
Def. Orden Púb. y Seg.13.20%
1.49%
9.68%
14.22%
31.71%
42.90%
EducacionSaludVienda y Serv. Comunit.Asistencia SocialServ. Rec. Cult. y Relig.
MHCP
SIEPANEXO CIERR
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA (DEVENGADO)PRPSIEP007
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:05:16 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
: DEL 01-JAN-07 AL 31-DEC-07
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)=01012007 / Fecha Final (dd/mm/aaaa)=31122007 PRODUCCION 2007
1 de 1
6,788,479,085.73 3,025,881,515.64 4,779,290,361.81 1,518,873,540.52
ASAMBLEA NACIONAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONSEJO SUPREMO ELECTORAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE DEFENSA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DEL TRABAJO
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALE
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
CONCEPTO
252,269,473.02
723,397,508.31
114,698,458.94
100,816,961.46
67,350,014.88
735,108,728.81
198,321,286.00
406,242,323.59
70,236,900.97
56,518,055.26
1,925,489,770.12
85,899,355.46
57,825,479.67
1,865,869,025.75
28,287,512.13
21,528,908.45
36,297,176.71
0.00
0.00
23,310,962.83
19,011,183.37
REMUNERACIONES
50,167,599.64
185,748,703.66
40,673,161.07
19,364,183.48
63,081,705.19
383,787,676.12
162,452,596.76
286,150,236.94
40,228,731.28
19,648,058.64
451,475,671.41
45,922,173.49
14,889,116.70
1,086,791,631.60
12,026,956.21
15,211,065.95
11,460,431.35
4,983,940.20
109,644,124.08
7,565,225.90
14,608,525.97
BIENES YSERVICIOS
26,522,074.31
3,041,513.80
0.00
491,925.32
6,437,042.28
18,263,962.10
13,290,996.03
4,136,642.24
174,272.31
8,343,496.78
641,918,721.47
85,641,243.88
301,031.44
161,342,826.42
7,879,135.85
461,514.29
48,537,355.97
3,751,103,587.19
0.00
0.00
1,403,020.13
TRANSFERENCIAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
1,518,873,540.52
0.00
0.00
SERVICIO DE LADEUDA
TOTAL GASTOS 16,113,524,503.70
328,959,146.97
912,187,725.77
155,371,620.01
120,673,070.26
137,868,762.35
1,137,160,367.03
374,064,878.79
696,529,202.77
110,639,904.56
84,509,610.68
3,018,884,163.00
217,462,772.83
73,015,627.81
3,114,003,483.77
48,193,604.19
37,201,488.69
96,294,964.03
3,756,087,527.39
1,628,517,664.60
30,876,188.73
35,022,729.47
SUB TOTAL(A)
GASTOS CORRIENTES
3,927,568,000.40 3,736,533,279.25 -
ASAMBLEA NACIONAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONSEJO SUPREMO ELECTORAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE DEFENSA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DEL TRABAJO
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURA
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
CONCEPTO
15,652,551.66
81,559,132.12
92,627,602.32
19,562,956.91
39,274,276.46
138,905,825.13
8,686,496.80
31,665,765.50
22,845,987.31
65,312,455.40
530,854,832.08
154,819,785.67
1,511,003,135.28
778,520,946.67
1,853,194.87
157,095,309.50
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TRANSFERENCIAS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
-
-
-
SERVICIO DE LADEUDA
SUB TOTAL(B)
TOTAL GASTOS
TOTAL(A + B)
GASTOS CAPITAL
CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA(Cordobas)
AMORTIZACION
TOTAL GASTOS + AMORTIZACION
3,330,936,214.80
3,927,568,000.40 3,736,533,279.25 3,330,936,214.80
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OTROS SERVICIOS
15,652,551.66
81,559,132.12
92,627,602.32
19,562,956.91
39,274,276.46
138,905,825.13
8,686,496.80
31,665,765.50
22,845,987.31
107,020,405.40
534,639,293.16
741,776,268.05
1,511,003,135.28
778,520,946.67
44,019,180.69
157,095,309.50
96,681,457.98
3,103,626,349.97
0.00
5,692,190.85
174,954,097.89
7,705,809,229.65
3,330,936,214.80
27,150,269,948.15 11,036,745,444.45
344,611,698.63
993,746,857.89
247,999,222.33
140,236,027.17
177,143,038.81
1,276,066,192.16
382,751,375.59
728,194,968.27
133,485,891.87
191,530,016.08
3,553,523,456.16
959,239,040.88
1,584,018,763.09
3,892,524,430.44
92,212,784.88
194,296,798.19
192,976,422.01
6,859,713,877.36
1,628,517,664.60
36,568,379.58
209,976,827.36
23,819,333,733.35
3,330,936,214.80
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0.00
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INVERSIONFINANCIERA
41,707,950.00
Cuadro No. 8
MHCP
SIEPANEXO CIERR
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA (DEVENGADO)PRPSIEP007
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:07:01 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
: DEL 01-JAN-07 AL 31-DEC-07
FILTRADO POR : Entidad=18000
PARAMETROS ESPECIALES: Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)=01012007 / Fecha Final (dd/mm/aaaa)=31122007 / Detalle por Progra PRODUCCION 2007
1 de 4
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
CONCEPTO
0.00
REMUNERACIONES
4,983,940.20
BIENES YSERVICIOS
3,751,103,587.19
TRANSFERENCIAS
0.00
SERVICIO DE LADEUDA
3,756,087,527.39
SUB TOTAL(A)
GASTOS CORRIENTES
0.00
OTROS SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
COOPERATIVAS DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DEL M
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA JUVENTUD
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL
CATEDRAL METROPOLITANA DE LEÓN
CATEDRAL DE GRANADA
ASIGNACION PARA INDEMNIZACIÓN A TRABAJADORES
COMISIONES BANCARIAS
PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUM
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS
LA GACETA
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PARLAMENTO CENTROAMERICANO
PENSIÓN VITALICIA A EXPRESIDENTES Y EXVICEPRESIDENTE
PRONICARAGUA/PNUD
ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE NICARAGUA
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR
UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPE
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS
FUNDACIÓN AMIGOS DEL ZOOLÓGICO NICARAGUENSE
TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO
INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO
CRUZ ROJA
FONDO DE DESARROLLO MINERO
UNIVERSIDADES (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y TELEFONÍA
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS
COMISION NACIONAL DE DEMARCACIÓN Y TITULACIÓN
TRANSFERENCIAS A LAS ALCALDÍAS Y COMUNID. INDÍGENAS
SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEP
TRIBUNAL TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO
INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES
CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE
FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL (FOMAV)
MINISTERIO PÚBLICO
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERIC
INSTITUTO CONTRA EL ALCOHOLISMO Y LA DROGADICCIÓN
ALCALDIA DE MANAGUA
SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA PARA JUBILAD
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION Y LA REC
ACADEMIA NICARAGUENSE DE LA LENGUA
CONSEJO REGIONAL AUTÓNOMO ATLANTICO SUR
CONSEJO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE
INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL
TRANSFERENCIA A LAS ALCALDÍAS POR RECAUDACIONES DE
0.00
0.00
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983,759.00
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4,983,940.20
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2,495,718.75
3,987,466.75
3,235,500.00
34,148,658.00
6,997,154.34
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500,000.00
4,871,246.37
9,662,453.00
21,545,371.00
19,599,489.62
1,347,329,324.99
177,506,129.00
2,000,000.00
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500,000.00
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595,365.00
2,148,854.00
9,389,171.00
7,135,146.19
58,695,655.00
3,371,175.86
47,489,718.02
983,759.00
26,835,502.19
280,200,405.53
146,191,117.95
20,574,002.44
9,200,000.00
1,800,000.00
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500,000.00
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Cuadro No. 8 - A
MHCP
SIEPANEXO CIERR
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA (DEVENGADO)PRPSIEP007
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:07:01 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
: DEL 01-JAN-07 AL 31-DEC-07
FILTRADO POR : Entidad=18000
PARAMETROS ESPECIALES: Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)=01012007 / Fecha Final (dd/mm/aaaa)=31122007 / Detalle por Progra PRODUCCION 2007
2 de 4
0.00 4,983,940.20 3,751,103,587.19 0.00
CONCEPTO REMUNERACIONESBIENES Y
SERVICIOS TRANSFERENCIASSERVICIO DE LA
DEUDA
TOTAL GASTOS 3,756,087,527.39
SUB TOTAL(A)
GASTOS CORRIENTES
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
CONCEPTO
0.00
INVERSION REALDIRECTA
3,103,626,349.97
TRANSFERENCIAS
-
SERVICIO DE LADEUDA
SUB TOTAL(B)
TOTAL(A + B)
GASTOS CAPITAL
CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA(Cordobas)
0.00
OTROS SERVICIOS
3,103,626,349.97 6,859,713,877.36 0.00
INVERSIONFINANCIERA
TEATRO MUNICIPAL JOSÉ DE LA CRUZ MENA
ALCALDIA DE CINCO PINOS
CORREOS DE NICARAGUA
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL
CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA SOCIA
RADIO NICARAGUA
INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO
ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE NICARAGUA
SECRETARIA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIO
PROYECTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA MUJER
FONDOS DE CONTRAVALOR
ALIANZA EVANGELICA DE NICARAGUA
MUSEO ARCHIVO RUBÉN DARÍO
CONSEJO NACIONAL DE PASTORES EVANGELICOS
CONSEJO NACIONAL DEL CAFÉ (CONACAFE)
FONDO DE DESARROLLO PESQUERO
EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILL
INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL
INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL
TRANSFERENCIA MUNICIPAL
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES
TRANSFERENCIA A LAS ALCALDIAS Y COMUNIDADES INDIGEN
BIBLIOTECA ALEMANA NICARAGÚENSE (BIBIOBUS)
0.00
0.00
0.00
0.00
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47,211,914.00
1,000,000.00
299,417,733.41
38,069,424.78
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500,000.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO
INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL
DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACI
TRANSFERENCIA A 15 MUNICIPIOS DE MADRIZ, NUEVA S
TRANSFERENCIAS A LAS ALCALDÍAS Y COMUNID. INDÍGE
SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES
CONSEJO NACIONAL DE PASTORES EVANGELICOS
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS
INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALE
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL
FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR
CONSEJO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE
CONSEJO REGIONAL AUTÓNOMO ATLANTICO SUR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17,972,541.11
164,772,104.34
9,863,639.78
16,000,000.00
0.00
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0.00
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512,269,111.66
296,413,400.32
49,831,364.75
42,599,489.00
31,100,514.76
21,013,235.14
Cuadro No. 8 - A
MHCP
SIEPANEXO CIERR
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA (DEVENGADO)PRPSIEP007
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:07:01 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
: DEL 01-JAN-07 AL 31-DEC-07
FILTRADO POR : Entidad=18000
PARAMETROS ESPECIALES: Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)=01012007 / Fecha Final (dd/mm/aaaa)=31122007 / Detalle por Progra PRODUCCION 2007
3 de 4
CONCEPTOINVERSION REAL
DIRECTA TRANSFERENCIASSERVICIO DE LA
DEUDASUB TOTAL
(B) TOTAL(A + B)
GASTOS CAPITAL
INVERSIONFINANCIERA
EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTA
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA
UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICA S
INSTITUTO NICARAGUENSE DE TELECOMUNICACIONES Y
RADIO NICARAGUA
TRANSFERENCIA MUNICIPAL
INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL
CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS
UCRESEP
SECRETARIA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL DE PREVEN
CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA SO
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS
COMISION NACIONAL DE DEMARCACIÓN Y TITULACIÓN
TRANSFERENCIA A LAS ALCALDÍAS POR RECAUDACIONE
PARLAMENTO CENTROAMERICANO
ASIGNACION PARA INDEMNIZACIÓN A TRABAJADORES
MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS
CATEDRAL DE GRANADA
COMISIONES BANCARIAS
CRUZ ROJA
CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE
MUSEO ARCHIVO RUBÉN DARÍO
TEATRO MUNICIPAL JOSÉ DE LA CRUZ MENA
ACADEMIA NICARAGUENSE DE LA LENGUA
ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE NICARAGUA
PROG. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRAT
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL
TRANSFERENCIA A LAS ALCALDIAS Y COMUNIDADES IND
PROYECTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES
ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE NICARAGUA
ALIANZA EVANGELICA DE NICARAGUA
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAM
FUNDACIÓN AMIGOS DEL ZOOLÓGICO NICARAGUENSE
COOPERATIVAS DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO D
FONDOS DE CONTRAVALOR
SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA PARA JUB
PENSIÓN VITALICIA A EXPRESIDENTES Y EXVICEPRESID
FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL (FOMAV)
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD
LA GACETA
UNIVERSIDADES (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y TELEFO
CATEDRAL METROPOLITANA DE LEÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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34,182,495.00
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0.00
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0.00
7,477,000.00
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24,000,000.00
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134,360,507.03
464,449,982.21
3,252,993.33
243,242,498.00
192,549,006.00
9,389,171.00
21,406,790.07
34,148,658.00
39,471,472.23
151,951,117.95
32,578,000.00
500,000.00
4,983,940.20
500,000.00
983,759.00
500,000.00
400,000.00
500,000.00
1,000,000.00
45,943,843.22
3,235,500.00
6,072,531.88
38,069,424.78
500,000.00
500,000.00
9,200,000.00
2,000,000.00
23,277,834.00
8,471,596.41
29,097,661.86
6,997,154.34
280,200,405.53
104,138,356.36
3,987,466.75
147,348,944.00
1,000,000.00
Cuadro No. 8 - A
MHCP
SIEPANEXO CIERR
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CLASIFICACION INSTITUCIONAL ECONOMICA (DEVENGADO)PRPSIEP007
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:07:01 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
: DEL 01-JAN-07 AL 31-DEC-07
FILTRADO POR : Entidad=18000
PARAMETROS ESPECIALES: Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)=01012007 / Fecha Final (dd/mm/aaaa)=31122007 / Detalle por Progra PRODUCCION 2007
4 de 4
0.00 3,103,626,349.97 -
CONCEPTOINVERSION REAL
DIRECTA TRANSFERENCIASSERVICIO DE LA
DEUDASUB TOTAL
(B)
TOTAL GASTOS
TOTAL(A + B)
GASTOS CAPITAL
AMORTIZACION
TOTAL GASTOS + AMORTIZACION
0.00
0.00 3,103,626,349.97 0.00
3,103,626,349.97
0.00
6,859,713,877.36 3,103,626,349.97
6,859,713,877.36
0.00
0.00
INVERSIONFINANCIERA
0.00
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA
PRONICARAGUA/PNUD
CONSEJO NACIONAL DEL CAFÉ (CONACAFE)
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUC
REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES
CORREOS DE NICARAGUA
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL
BIBLIOTECA ALEMANA NICARAGÚENSE (BIBIOBUS)
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION Y LA
ALCALDIA DE NIQUINOHOMO
ALCALDIA DE MANAGUA
PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA PLA
TRIBUNAL TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO
PARROQUIA SAN PABLO APÓSTOL
FONDO DE DESARROLLO PESQUERO
FONDO DE DESARROLLO MINERO
ALCALDÍA DE JUIGALPA
INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLL
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES
TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA JUVENTUD
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTUR
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA MUJER
INSTITUTO CONTRA EL ALCOHOLISMO Y LA DROGADICC
ALCALDIA DE MANAGUA
ALCALDIA DE SAN CARLOS
ALCALDIA DE CINCO PINOS
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
ALCALDÌA DE MATAGALPA
FEDERACION NICARAGUENSE DE FUTBOL
CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURÍSIMA CONCEPC
IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ
IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA
ALCALDIA DE SEBACO
0.00
0.00
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0.00
4,000,000.00
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0.00
1,923,122.00
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3,833,679.19
118,500,956.93
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0.00
0.00
485,000.00
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0.00
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-
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0.00
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0.00
4,000,000.00
9,640,670.26
0.00
1,923,122.00
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3,833,679.19
118,500,956.93
2,470,550.12
0.00
0.00
485,000.00
500,000.00
0.00
300,000.00
4,000,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,662,453.00
2,171,208.00
3,499,999.99
2,373,967.34
26,869,456.56
6,883,623.00
4,871,246.37
100,000.00
61,914,745.82
1,000,000.00
28,044,775.00
482,923.62
3,819,076.66
127,500.00
3,390,308.58
8,089,965.40
4,000,000.00
31,048,613.38
8,417,786.85
8,332,115.93
26,940,827.44
8,278,152.64
140,046,327.93
7,634,328.12
1,800,000.00
500,000.00
485,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
300,000.00
4,000,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
1,000,000.00
Cuadro No. 8 - A
MHCP
SIEPSIEP
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CLASIFICACION INSTITUCIONAL DEL GASTO DE CAPITAL POR TIPO DE GASTOPRESUPUESTO EJECUTADO
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 24/03/200808:41:30 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
:
ENTIDAD DESCRIPCIOINVERSION
DIRECTA TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL TOTAL
PRPSIEP122A
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR :
PRODUCCION 2007
INVERSION FINANCIERA
1 de 2
ASAMBLEA NACIONAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONSEJO SUPREMO ELECTORAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE DEFENSA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DEL TRABAJO
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
15,652,551.66
81,559,132.12
92,627,602.32
19,562,956.91
39,274,276.46
138,905,825.13
8,686,496.80
31,665,765.50
22,845,987.31
65,312,455.40
530,854,832.08
154,819,785.67
1,511,003,135.28
778,520,946.67
1,853,194.87
157,095,309.50
96,681,457.98
0.00
5,692,190.85
174,954,097.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,784,461.08
586,956,482.38
0.00
0.00
42,165,985.82
0.00
0.00
3,103,626,349.97
0.00
0.00
15,652,551.66
81,559,132.12
92,627,602.32
19,562,956.91
39,274,276.46
138,905,825.13
8,686,496.80
31,665,765.50
22,845,987.31
107,020,405.40
534,639,293.16
741,776,268.05
1,511,003,135.28
778,520,946.67
44,019,180.69
157,095,309.50
96,681,457.98
3,103,626,349.97
5,692,190.85
174,954,097.89
3,927,568,000.40 3,736,533,279.25 7,705,809,229.65TOTAL REPORTE:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41,707,950.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41,707,950.00
DETALLE DE ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
UCRESEP
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS
INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL
FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCÍA
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR
EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR
RADIO NICARAGUA
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
SECRETARÍA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS
MINISTERIO PUBLICO
PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACION
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD
CATEDRAL METROPOLITANA DE LEON
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
134,360,507.03
1,951,984.72
14,644,063.90
510,746,207.66
296,413,400.32
22,995,862.56
22,999,999.38
63,328,477.70
8,841,305.71
33,144,073.60
34,182,495.00
148,542,999.96
535,000.00
998,569,822.00
165,032,248.80
6,486,969.00
15,042,877.00
5,760,000.00
1,456,055.00
45,943,843.22
104,138,356.36
500,000.00
134,360,507.03
1,951,984.72
14,644,063.90
510,746,207.66
296,413,400.32
22,995,862.56
22,999,999.38
63,328,477.70
8,841,305.71
33,144,073.60
34,182,495.00
148,542,999.96
535,000.00
998,569,822.00
165,032,248.80
6,486,969.00
15,042,877.00
5,760,000.00
1,456,055.00
45,943,843.22
104,138,356.36
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Cuadro No. 9
MHCP
SIEPSIEP
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CLASIFICACION INSTITUCIONAL DEL GASTO DE CAPITAL POR TIPO DE GASTOPRESUPUESTO EJECUTADO
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 24/03/200808:41:30 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
:
ENTIDAD DESCRIPCIOINVERSION
DIRECTA TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL TOTAL
PRPSIEP122A
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR :
PRODUCCION 2007
INVERSION FINANCIERA
2 de 2
ALCALDIA DE NIQUINOHOMO
SUBSIDIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COSTA ATLANTICA
SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIV
INSTITUTO NICARAGUENSE DE TELECOMUNICACIONES Y CORREO
ALCALDIA DE JUIGALPA
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN Y LA RECREAC
FONDO DE INV. SOC. Y PRODUCTIVAS EN 15 MUNICIPIOS DE MADRI
DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACION DEL SIS
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE FOMENTO MUNICIPAL
REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES NATURALE
INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINA
ALCALDÍA DE MANAGUA
PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN
TRIBUNAL TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO
PARROQUIA SAN PABLO APÓSTOL
INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO
TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA JUVENTUD
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA MUJER
ALCALDÍA DE SAN CARLOS
ALCALDÍA DE CINCO PINOS
ALCALDIA DE MATAGALPA
FEDERACIÓN NICARAGUENSE DE FUTBOL
CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURISIMA CONCEPCIÓN DE MAN
IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ
FINANCIERA NICARAGÜENSE DE INVERSIONES
IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA
ALCALDIA DE SEBACO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
24,690,670.00
0.00
4,000,000.00
20,843,519.00
16,000,000.00
9,863,639.78
164,772,104.34
26,869,456.56
17,972,541.11
2,373,967.34
28,044,775.00
482,923.62
447,900.80
127,500.00
9,640,670.26
1,923,122.00
6,366,825.00
3,833,679.19
118,500,956.93
2,470,550.12
485,000.00
500,000.00
300,000.00
4,000,000.00
500,000.00
500,000.00
0.00
500,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
24,690,670.00
0.00
4,000,000.00
20,843,519.00
16,000,000.00
9,863,639.78
164,772,104.34
26,869,456.56
17,972,541.11
2,373,967.34
28,044,775.00
482,923.62
447,900.80
127,500.00
9,640,670.26
1,923,122.00
6,366,825.00
3,833,679.19
118,500,956.93
2,470,550.12
485,000.00
500,000.00
300,000.00
4,000,000.00
500,000.00
500,000.00
0.00
500,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 3,103,626,349.97 3,103,626,349.97TOTAL ENTES DESCENTRALIZADOS: 0.00
Cuadro No. 9
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) POR CLASIFICACION INPRPSIEP128A
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:12:06 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
: ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
1 de 1
2,199,956,313.67 54,436,753.42 884,742,217.55 2,295,551,435.70 2,271,122,509.31 7,705,809,229.65
CONCEPTO
ASAMBLEA NACIONAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONSEJO SUPREMO ELECTORAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE DEFENSA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DEL TRABAJO
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
15,652,551.66
37,033,781.83
154,602.32
2,903,178.27
19,750,326.15
28,963,243.91
3,164,730.34
21,911,077.78
801,477.47
43,174,118.22
47,922,536.99
16,398,379.99
314,739,473.67
51,283,493.76
23,829,985.82
22,828,560.60
28,206,217.72
1,517,898,202.79
149,266.63
3,191,107.75
RECURSOS DELTESORO
0.00
3,205,464.57
0.00
0.00
0.00
17,996,769.71
5,421,576.42
0.00
2,169,899.03
206,246.05
0.00
476,711.22
0.00
13,879,945.44
96,780.14
440,483.84
0.00
10,542,877.00
0.00
0.00
RENTAS CONDESTINO
ESPECIFICO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
148,055,598.25
195,688,780.56
301,371,402.85
96,549,066.81
0.00
0.00
24,181,893.00
75,329,472.53
0.00
43,566,003.55
ALIVIO INTERINO
0.00
0.00
0.00
0.00
15,821,576.23
44,045,825.01
100,190.04
9,754,687.72
4,108,009.31
50,196,886.01
300,309,392.73
407,191,805.83
280,282,920.86
458,393,364.25
20,092,414.73
52,884,363.15
1,390,019.91
578,525,407.27
5,542,924.22
66,911,648.43
DONACIONESEXTERNOS
0.00
41,319,885.72
92,473,000.00
16,659,778.64
3,702,374.08
47,899,986.50
0.00
0.00
15,766,601.50
13,443,155.12
38,351,765.19
122,020,590.45
614,609,337.90
158,415,076.41
0.00
80,941,901.91
42,903,327.35
921,330,390.38
0.00
61,285,338.16
PRESTAMOSEXTERNOS
15,652,551.66
81,559,132.12
92,627,602.32
19,562,956.91
39,274,276.46
138,905,825.13
8,686,496.80
31,665,765.50
22,845,987.31
107,020,405.40
534,639,293.16
741,776,268.05
1,511,003,135.28
778,520,946.67
44,019,180.69
157,095,309.50
96,681,457.98
3,103,626,349.97
5,692,190.85
174,954,097.89
TOTAL GENERAL:
TOTAL
Cuadro No. 10
FP
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL, ASIGNACION A ENTES DESCENTRALIZADOS Y OTRAS
INSTITUCIONES POR TIPO DE RECURSO PRPSIEP131B
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:12:52 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
:
Organismo / ProyectoRecursosdel Tesoro
Rentas con Destino Espec.
Rentas delTesoro/Alivio
PrestamosExternos
DonacionesExternas Total
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
1 de 1
ALCALDIA DE CINCO PINOS
ALCALDIA DE MANAGUA
ALCALDIA DE MATAGALPA
ALCALDIA DE NIQUINOHOMO
ALCALDIA DE SAN CARLOS
ALCALDIA DE SEBACO
ALCALDÍA DE JUIGALPA
CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURÍSIMA CONCE
CATEDRAL METROPOLITANA DE LEÓN
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION
DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZ
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA
EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCA
FEDERACION NICARAGUENSE DE FUTBOL
FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORT
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR
IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ
IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL
INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS
INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARRO
INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORI
INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPA
INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA JUVENTUD
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA MUJER
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICUL
MINISTERIO PÚBLICO
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD
PARROQUIA SAN PABLO APÓSTOL
PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECH
PROG. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTR
PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA
RADIO NICARAGUA
REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE DESASTR
SECRETARIA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL DE PRE
SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTIT
TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO
TRANSFERENCIA A 15 MUNICIPIOS DE MADRIZ, NUEV
TRANSFERENCIA MUNICIPAL
TRIBUNAL TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO
UCRESEP
UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNIC
500,000.00
0.00
300,000.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
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500,000.00
500,000.00
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20,843,519.00
3,719,889.25
6,300,000.00
4,500,000.00
27,494,151.00
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4,000,000.00
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22,995,862.56
22,999,999.38
500,000.00
500,000.00
28,777,271.00
12,037,378.00
1,951,984.72
3,057,811.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
185,966.42
535,000.00
847,632.68
0.00
24,690,670.00
27,580.65
1,923,122.00
0.00
998,569,822.00
447,900.80
26,765,915.06
148,542,999.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,542,877.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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1,000,000.00
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1,000,000.00
4,000,000.00
500,000.00
500,000.00
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4,000,000.00
296,413,400.32
22,995,862.56
22,999,999.38
500,000.00
500,000.00
510,746,207.66
33,144,073.60
1,951,984.72
9,640,670.26
14,644,063.90
164,772,104.34
17,972,541.11
6,366,825.00
3,833,679.19
2,470,550.12
118,500,956.93
5,760,000.00
104,138,356.36
127,500.00
1,456,055.00
45,943,843.22
482,923.62
535,000.00
26,869,456.56
165,032,248.80
24,690,670.00
2,373,967.34
1,923,122.00
16,000,000.00
998,569,822.00
447,900.80
134,360,507.03
148,542,999.96
1,517,898,202.79 10,542,877.00 75,329,472.53 578,525,407.27 921,330,390.38 3,103,626,349.97TOTAL ------>
Cuadro No. 10 - A
MHCP
SIEPANEXO CIERR
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) PRPSIEP031
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:14:04 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007
1 de 13
1000
2000
3000
4000
ASAMBLEA NACIONAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONSEJO SUPREMO ELECTORAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
15,652,551.66
81,559,132.12
92,627,602.32
19,562,956.91
15,652,551.66
129,891,451.40
93,292,602.32
40,243,639.39
100.00
62.79
99.29
48.61
OTRO GASTO DE CAPITAL
PROYECTOS
OTRO GASTO DE CAPITAL
PROYECTOS
OTRO GASTO DE CAPITAL
PROYECTOS
OTRO GASTO DE CAPITAL
15,652,551.66
71,319,680.72
10,239,451.40
92,588,000.00
39,602.32
18,738,317.52
824,639.39
15,652,551.66
119,652,000.00
10,239,451.40
93,253,000.00
39,602.32
39,419,000.00
824,639.39
100.00
59.61
100.00
99.29
100.00
47.54
100.00
Servicios de Análisis y Seguimiento al Gasto Público
Servicios de Asesoría
Servicios de Asesoría Legislativa
Servicios Imprenta, Reproducción y Distribución de documentos
Dirección Superior
Serv. de Relac. Internacionales, Divulgación y Prensa
Servicios Administrativos Financieros
Servicios de Auditoría
FORTALECIMIENTO DEL PODER JUDICIAL EN LOS AMBITOS DE PLANIFICACION, FORMAC
AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL COMPLEJO JUDICIAL DE GRANADA
PROGRAMA DE FACILITADORES JUDICIALES RURALES
CONSTRUCIÓN DEL COMPLEJO JUDICIAL DE BLUEFIELDS
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDA
PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y MODERNIZACION DEL LOS REGISTROS PUBLICOS
PROYECTO PILOTO PARA POSIBILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA A SECTORES DE ESCA
MEJORA DEL ACCESO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA EN MATERIA DE LA FAMILIA
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO JUDICIAL Y ACCESO A LA JUSTICIA.CONVENIO No.10
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
Apelación Civil, Laboral Agraria y Penal
Defensoría Pública
Servicios de Inscripción y Certificaciones
Servicios de Apoyo Administrativo
Juicios de Menor Cuantía
Juicios de Mayor Cuantía
Servicios de Apoyo Judicial
Casación, Amparo Inconstitucional y Quejas
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS
Servicios Administrativos
Dirección Superior
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA C.G.R (BID No. 1100/SF-NI)
Dirección y Coordinación, Control Preventivo, Asesoría Legal
Servicio de Auditoría Delegación de Occidente
Servicio de Auditoría Sector Infraestructura, Transporte y Ambiental
Servicio de Planificación y Desarrollo Institucional
Servicio de Trámite Judicial y Glosas
Servicio de Auditoría Delegación RAAN (Puerto Cabezas)
Servicio de Auditoría Delegación RAAS (Bluefields)
Dirección Superior
Dirección y Coordinación
Normativa Técnica y Capacitación
Servicio de Registro, Notificaciones, Información y Archivo
Servicio de Auditoría Sector Presupuesto, Inversiones y Recaudación del Estado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,568.00
15,650,983.66
0.00
2,361,932.00
2,208,000.00
2,027,770.00
11,487,802.00
18,450,000.00
2,184,500.00
5,282,548.00
1,937,250.00
55,200,000.00
18,512,198.00
305,467.47
350,990.95
10,270.28
7,239,993.15
334,269.22
670,604.07
825,913.82
501,942.44
92,473,000.00
780,000.00
0.00
39,602.32
39,419,000.00
17,612.81
3,431.05
2,294.25
10,667.23
10,002.58
4,600.00
4,899.00
334,927.77
33,658.44
2,996.90
358.41
89,893.89
487,209.46
80,482.42
8,450.99
563,154.36
5,697,257.50
66,625.64
8,749,339.29
32.00
0.00
0.00
0.00
11,487,697.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41,319,885.72
18,512,098.00
325,653.32
350,990.95
10,270.28
7,251,837.95
369,123.31
793,048.40
814,069.02
324,458.17
92,473,000.00
115,000.00
0.00
39,602.32
18,738,317.52
17,612.81
3,431.05
2,294.25
10,667.23
10,002.58
4,600.00
4,899.00
334,927.77
13,408.96
23,246.38
358.41
91,162.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,249.08
55.90
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74.85
100.00
106.61
100.00
100.00
100.16
110.43
118.26
98.57
64.64
100.00
14.74
0.00
100.00
47.54
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
39.84
775.68
100.00
101.41
ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION
DESCRIPCION
Cuadro No. 11
MHCP
SIEPANEXO CIERR
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) PRPSIEP031
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:14:04 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007
2 de 13
4000
5000
6000
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
39,274,276.46
138,905,825.13
59,189,547.00
151,119,632.02
66.35
91.92
OTRO GASTO DE CAPITAL
PROYECTOS
OTRO GASTO DE CAPITAL
PROYECTOS
OTRO GASTO DE CAPITAL
39,274,276.46
0.00
82,960,941.35
55,944,883.78
59,189,547.00
0.00
94,722,012.00
56,397,620.02
66.35
0.00
87.58
99.20
Denuncia Ciudadana
Dirección y Coordinación, Servicio de Auditoría Externa Sectorial y Regional
Servicio de Auditoría Delegación de las Segovias
Servicio de Auditoría Interna
Servicio de Relaciones Institucionales
Servicio Administrativo Financiero
Recursos Humanos
Servicio de Registro y Verificación de la Probidad
Servicio de Registro y Control de Firmas Privadas Contadores Públicos Independientes
Servicio de Seguimiento a la Deuda Pública
Servicio de Auditoría Sector Municipal
Servicio de Auditoría Sector Poderes del Estado y Seguridad Pública
Servicio Control de Contrataciones y Licitaciones
PROYECTO HAZ REALIDAD TU NEGOCIO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE DE
SISTEMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN, COORDINACIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPAC
PROGRAMA PARA MEJORAM. DEL MARCO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS PARA FACILITAR
AMPLIACIÓN DEL ACCESO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS (BM No.3903/SF-NI)
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y SERVICIO JUVENIL
PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL (A
PROGRAMA NACIONAL DE INFORMACIÓN JUVENIL
PROYECTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA JUVENIL
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL EN POBLACIÓN Y SEXUALIDAD (FAS
FONDO SOCIAL SUPLEMENTARIO
PROGRAMA DE APOYO INSTITUCIONAL UNIÓN EUROPEA
FORTALECIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
Dirección y Coordinación, Despacho de la Presidencia
CONSTRUCCIÓN SISTEMA PENITENCIARIO DE ESTELÍ
CONSTRUCCIÓN DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE ESTELÍ
CONSTRUCCIÓN OFICINA DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN PUERTO CABEZAS, RAAN
CONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN ARMAS/POLICÍA NACIONAL
AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA COBERTURA RURAL Y MUNICIPAL DE LA POLICÍ
PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (1590-SF-NI )
REHABILITACIÓN SISTEMA PENITENCIARIO TIPITAPA
REHABILITACIÓN CENTRO PENITENCIARIO CHINANDEGA
PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (1590-SF-NI)
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ANTICORRUPCIÓN DE LA PO
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO PENITENCIARIO MATAGALPA DGSPN
CONSTRUCCIÓN OFICINA DE PROYECTOS/POLICÍA NACIONAL
DIGITALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, SEGUNDA FASE
REPARACIONES MAYORES EDIFICIO FAUSTINO RUIZ (PLAZA EL SOL)
Planificación y Evaluación de la Actividad Policial
Servicios Policiales y Administrativos
Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 5 )
3,416.69
21,285.42
17,096.00
5,837.40
7,257.19
150,160.71
70,636.08
0.00
358.41
1,268.89
30,734.42
311.46
934.39
0.00
1,478,071.00
15,612,278.00
4,594,904.00
7,331,680.00
223,066.00
6,128,249.00
271,728.00
190,334.00
1,132,059.00
1,331,894.00
218,226.00
6,487,071.00
8,030,967.00
6,159,020.00
0.00
1,483,074.00
3,246,776.00
3,488,594.00
1,680,556.00
37,927,322.00
1,043,998.56
4,856,837.00
1,247,966.00
24,568,131.44
5,713,007.00
223,022.00
2,998,338.00
5,744,390.00
500,000.00
0.00
131,711.66
0.00
3,416.69
21,285.42
17,096.00
5,837.40
7,257.19
210,466.71
10,330.08
0.00
358.41
0.00
30,734.42
311.46
934.39
0.00
315,117.73
14,515,010.45
4,118,844.02
4,534,823.57
221,586.64
716,383.00
269,676.97
179,068.79
161,050.02
384,802.61
217,055.34
6,244,268.80
1,404,287.78
5,992,300.74
0.00
1,233,614.74
3,211,483.43
3,444,111.63
1,680,555.87
35,981,342.66
1,043,998.55
2,080,084.73
1,238,905.62
17,947,017.97
5,713,007.00
149,160.00
2,993,270.05
5,744,390.00
499,999.10
0.00
131,711.66
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
140.16
14.62
0.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
0.00
21.32
92.97
89.64
61.85
99.34
11.69
99.25
94.08
14.23
28.89
99.46
96.26
17.49
97.29
0.00
83.18
98.91
98.72
100.00
94.87
100.00
42.83
99.27
73.05
100.00
66.88
99.83
100.00
100.00
0.00
100.00
0.00
ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION
DESCRIPCION
Cuadro No. 11
MHCP
SIEPANEXO CIERR
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) PRPSIEP031
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:14:04 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007
3 de 13
6000
7000
8000
9000
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE DEFENSA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
8,686,496.80
31,665,765.50
22,845,987.31
8,729,249.42
33,142,288.00
33,226,445.00
99.51
95.54
68.76
OTRO GASTO DE CAPITAL
OTRO GASTO DE CAPITAL
PROYECTOS
OTRO GASTO DE CAPITAL
PROYECTOS
8,686,496.80
10,832,245.50
20,833,520.00
20,305,077.28
8,729,249.42
12,308,768.00
20,833,520.00
29,720,575.00
99.51
88.00
100.00
68.32
Peritaje Científico y de Medicina Forense
Servicios de Seguridad y Orden Público en el Resto del País
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE AUXILIO JUDICIAL, SEG. PÚB. Y VIAL
Administración de los Recursos Financieros
Atención Informática e Interconexión
Dirección y Coordinación de Policía Nacional
PREVENSIÓN Y ATENCIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENTES EN RIESGO
Logística y Mantenimiento de Equipos y Locales
Atención a Grupos Juveniles y Sociales
Intervención Modelo de Prevención en Violencia Contra las Mujeres
Asesoramiento Jurídico
Prestación de Servicios Penitenciarios
Servicios Administrativos Financieros
Dirección y Coordinación, Migración y Extranjería
PLAN FRONTERAS SEGURAS
Fortalecimiento y Reestructuración de la Policía Nacional de Nicaragua
Fortalecimiento de la Atención Especializada a Víctimas de Delitos Violencia Intrafamiliar y Sexua
Administración de Recursos Humanos
Difusión de Información de la Labor Policial
Investigación a Delitos de Orden Económico
Dirección y Coordinación, Bomberos de Nicaragua
Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 3 )
Dirección y Coordinación, Actividades Centrales
Dirección y Coordinación, Sistema Penitenciario Nacional
Regulación Vial e Investigación de Accidentes
Asistencia Técnica y Registro de Antecedentes Policiales
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Control y Despacho Migratorios
Dirección y Coordinación de Asuntos Jurídicos, Soberanía y Territorio
Actas y Acuerdos
Informática
Dirección y Coordinación de Actividades Centrales
Ceremonial Diplomático
Servicio Exterior
Servicio de Política Exterioir y Cooperación Externa en Asía, Africa, Oceanía y Otros
Organismos Internacionales
Administración y Finanzas
Auditoría
PREVENCIÓN DE DESASTRES EN 105 COMUNIDADES DE LEÓN
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO COMUNITARIO
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN NUEVA SEGOVIA
PROTECCIÓN DE DESASTRES ANTE AMENAZAS VOLCÁNICAS
Defensa Nacional
Apoyo Danés al Desminado Humanitario
PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL DEL PND (ATN/SF-9017-NI)
1,000.00
32,079.76
339,701.00
0.00
12,473.05
126,277.51
4,740.00
17,805,762.08
299.09
92,500.00
2,114.85
82,136.78
27,151.66
5,548,282.67
49,446.00
23,335,537.00
5,608,112.00
108,010.14
4,571.65
0.00
354,228.75
8,082.41
710,620.34
1,962,430.40
11,192.11
0.00
4,619.00
34,540.11
20,470.41
5,387.75
1,900.00
182,124.40
46,881.14
8,412,066.04
5,387.75
1,509.38
52,373.34
1,149.21
3,054,676.00
3,897,104.00
2,984,784.00
2,372,204.00
20,000,000.00
833,520.00
6,329,810.00
1,000.00
32,079.76
339,701.00
313,238.84
12,473.05
126,277.51
4,740.00
17,491,629.44
299.09
92,500.00
2,114.85
82,136.78
29,761.52
5,544,401.73
49,330.22
23,314,445.34
5,608,112.00
108,010.14
4,571.65
0.00
354,228.75
8,082.41
305,192.02
1,959,666.16
11,192.11
0.00
4,619.00
13,368.75
7,886.75
5,387.75
1,900.00
151,955.44
46,881.14
8,412,066.04
5,387.75
1,509.38
52,373.34
1,149.21
2,474,011.18
3,767,115.82
2,218,939.58
2,372,178.92
20,000,000.00
833,520.00
3,454,745.69
100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
98.24
100.00
100.00
100.00
100.00
109.61
99.93
99.77
99.91
100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
42.95
99.86
100.00
0.00
100.00
38.71
38.53
100.00
100.00
83.43
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
80.99
96.66
74.34
100.00
100.00
100.00
54.58
ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION
DESCRIPCION
Cuadro No. 11
MHCP
SIEPANEXO CIERR
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) PRPSIEP031
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:14:04 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007
4 de 13
9000
10000
11000
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
107,020,405.40
534,639,293.16
162,460,207.00
651,593,480.91
65.87
82.05
PROYECTOS
OTRO GASTO DE CAPITAL
PROYECTOS
OTRO GASTO DE CAPITAL
PROYECTOS
2,540,910.03
64,972,777.28
42,047,628.12
534,639,293.16
3,505,870.00
120,254,225.00
42,205,982.00
651,593,480.91
72.48
54.03
99.62
82.05
SEGUNDO PROYECTO DE MUNICIPIOS RURALES / APOYO AL PROCESO DE REFORMA DE
UNIDAD DE COORDINACIÓN PROGRAMA DE APOYO AL PND (BID 1702 /SF-NI)
Prodev
Administración Bienes del Estado
Dirección y Coordinación de Contrataciones Administrativas del Estado
Apoyo al Sectoríal Social
FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES Y CAPACIDADES EN EL ÁREA DE POLÍTICAS DE C
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA DE PYMES Y OPORTUN
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL MIFIC
REHABILITACIÓN DEL SECTOR CAFETALERO EN NICARAGUA
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL CENTRO DE PROMOCIÓN DE EXPO
PROYECTO DE COMPETITIVIDAD APRENDIZAJE E INNOVACIÓN 3456-NI BM-FASE I
SISTEMA INTEGRADO DE LA CALIDAD ( ATN/ME-8976-RG)
PROYECTO REGIONAL UNIÓN ADUANERA PARA FORTALECER LA INTEGRACIÓN CENTRO
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE NICARAGUA 1117/SF/NI
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA MIPYMES NICARAGÜENSES
APOYO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN NICARAGUA-1079/SF-NI-BID-FASE I
SISTEMA DE ATENCIÓN Y TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA FORMACIÓN DE EMPRE
APOYO PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE ATENCIÓN ALSECTOR PRODUCCIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO EN LA COSTA PACÍFICO DE SAN JUAN DEL SUR
PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR AMBIENTAL FASE II
PROYECTO DE APOYO AL SECTOR PESQUERO DE NICARAGUA
PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA NICARAGÜENSE 2
Dirección Superior
Registro de la Propiedad Intelectual
Dirección General Administrativa Financiera
Programa de Micro Créditos
Coordinación de Proyectos
Programa de Habilitación Laboral y Secundaria de Adultos
Programa de Identificación de Necesidades de Infraestructura y Reparaciones de Escuelas (PINR
EFA-Educación para Todos
Fortalecimiento Infraestructura Educativa de Centros de Educación Básica y Media del Ámbito Na
Sustitución de Tres Institutos Ubicados en los Municipios de León, Ciudad Sandino y Villa El Carm
UNIDAD COORDINADORA DE EDUCACION BASICA (APRENDE II)
Programa de Habilitación Laboral y Bachillerato Aplicado
Programa de Educación Básica y Ciudadanía para Todos - EBACIT
Programa de Alimentación (PAE)
Rehabilitación de Instalaciones Escolares de la Educación Básica y Media del Departamento de M
Proyecto de Educación para Nicaragua, PASEN (BM-3978-NI)
Capacitación a Docentes y Estudiantes en Gestión de Riesgo de 24 Escuelas de Estelí y Nueva S
Rehabilitación de Infraestructura Escolar en los Departamentos de Rivas, Boaco y Chontales (Fas
Construcción del Instituto Tecnológico para la Excelencia Académica (IDEA)
Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE)
MANTENIMIENTO DE PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL/INC
CONSOLIDACIÓN PORTAL EDUCATIVO MECD
Programa de Apoyo a la Transformación Estructural del Sistema Educativo (PROASE)
18,745,765.00
4,645,000.00
746,000.00
1,101,964.00
1,286,895.00
371,011.00
2,180,000.00
394,957.00
1,800,000.00
3,167,700.00
17,379,552.00
3,000,000.00
1,432,443.05
6,209,300.00
9,886,023.73
20,700,000.00
18,268,983.91
5,770,700.00
2,606,231.44
0.00
4,141,031.10
1,926,110.00
21,391,192.77
30,510.00
0.00
310,666.00
41,862,982.00
1,824.00
6,371,956.38
21,748,028.00
26,900,876.27
75,754,200.00
2,804,800.00
793,592.00
6,456,277.99
9,031,127.12
68,451,539.00
32,864,815.27
29,827,000.00
791,406.00
105,158,978.19
37,153,894.85
90,621,371.79
2,632,000.00
50,000.00
101,089,360.15
14,813,683.20
2,036,648.39
0.00
883,004.53
1,286,894.50
371,011.00
1,646,520.67
358,058.56
868,884.14
1,925,415.16
12,830,804.31
3,000,000.00
820,388.73
3,617,102.30
6,140,007.77
12,342,912.51
10,417,941.12
2,805,353.75
2,007,915.37
0.00
2,485,323.71
1,926,109.19
1,780,039.99
30,509.02
0.00
307,367.22
41,707,950.00
1,801.88
5,990,449.21
20,286,283.43
16,924,514.86
44,779,612.49
0.00
663,506.10
6,389,959.22
7,962,770.53
68,107,163.59
31,689,777.63
25,824,316.65
465,918.20
102,042,116.58
26,189,706.14
89,918,968.66
2,632,000.00
0.00
58,596,376.96
79.02
43.85
0.00
80.13
100.00
100.00
75.53
90.66
48.27
60.78
73.83
100.00
57.27
58.25
62.11
59.63
57.03
48.61
77.04
0.00
60.02
100.00
8.32
100.00
0.00
98.94
99.63
98.79
94.01
93.28
62.91
59.11
0.00
83.61
98.97
88.17
99.50
96.42
86.58
58.87
97.04
70.49
99.22
100.00
0.00
57.96
ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION
DESCRIPCION
Cuadro No. 11
MHCP
SIEPANEXO CIERR
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) PRPSIEP031
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:14:04 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007
5 de 13
11000
12000
13000
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
741,776,268.05
1,511,003,135.28
848,497,107.00
1,781,565,187.80
87.42
84.81
PROYECTOS
PROYECTOS
OTRO GASTO DE CAPITAL
PROYECTOS
568,209,012.64
173,567,255.41
1,511,003,135.28
674,372,243.00
174,124,864.00
1,781,565,187.80
84.26
99.68
84.81
Apoyo a la Educación Primaria/Francia-Nicaragua
Programa de Educacion Básica para Jóvenes y Adultos (Préstamo BID-1528)
Fortalecimiento SNIP-MECD
Programa Educación para la Vida
PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURA TNRD
FONDO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (FONDEAGRO) FASE II
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE (PRORURA
MEJORA DE LA SITUACIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES CAFETALEROS
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD GANADERA P/PRODUCTORES DE PEQUEÑA Y M
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE (PRORURA
Programa de Apoyo al Sector Agrícola (PASADANIDA II)
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA SALUD ANIMAL
APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTO
PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (MAGFOR-PRORURAL/ BM3903)
PROYECTO REGIONAL DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA PESTE PORCINA
PROGRAMA NACIONAL LIBRA POR LIBRA
SEGURIDAD ALIMENTARIA CUERPO DE PAZ - INTA
DESARROLLO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y SILVOPASTORIALES
APOYO A FAMILIAS RURALES EN ZONAS AFECTADAS POR SEQUIAS E INUNDACIONES
SERVICIOS DE SANIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL (BID-1500-SF-NI)
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE (PRORURA
PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (INTA-PRORURAL/BM-3903)
FORTALECIMIENTO PARA EL MANEJO DE CUENCAS Y LA PREVENCIÓN DESASTRES NAT
INICIATIVA INTEGRADA DE DESARROLLO/FONDO DE APOYO PARA OPORTUNIDADES LOC
PLAN MAESTRO DE MANEJO FORESTAL - FASE INVERSIÓN
Fortalecimiento Programa Nacional de Vigilancia Fitosanitaria
APOYO A LA CONSTITUCIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA
PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (INAFOR-PRORURAL/BM-3903)
APOYO AL INTA EN SU NUEVA ESTRATEGIA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA AGR
FORTALECIMIENTO SNIP/MAGFOR
PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO EL CASTILLO
PROGRAMA NICARAGUENSE DE JUVENTUD RURAL (PRONIJUR-FASE II)
ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRES (PMA/OPSR-
PROGRAMA ERRADICACIÓN DEL GUSANO BARRENADOR DEL GANADO
Coordinación y Servicios de Apoyo a la Sanidad Agropecuaria
BONO PRODUCTIVO ALIMENTARIO
PLAN VIAL DE COMPETITIVIDAD ZONA III- LEÓN, MATAGALPA Y JINOTEGA (BID 1599/SF-N
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA MATAGALPA - JINOTEGA (BCIE No.1
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SÉBACO - MATAGALPA (BID 1702/SF-NI)
AMPLIACIÓN DE CARRETERA TICUANTEPE- MASAYA- GRANADA
CONSERVACIÓN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PAVIMENTO
III PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (BM 3464-NI)
MEJORAS EN LA CARRETERA RÍO BLANCO - PUERTO CABEZAS
ADOQUINADO DEL TRAMO DE CAMINO VILLA SOBERANA - SANTA EDUVIGES
PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR TRANSPORTE (PAST) FASE 2
REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERMUNICIPALES
REHABILITACIÓN DE CARRETERA CHINANDEGA - GUASAULE (BCIE 1576)
600,000.00
25,014,000.00
600,000.00
6,101,379.90
776,878.00
60,920,000.00
17,438,133.00
26,637,560.00
5,640,746.00
41,947,200.00
3,300,000.00
22,246,074.00
7,933,336.00
52,284,216.91
5,017,300.00
41,155,140.00
3,149,600.00
895,868.00
63,436,524.00
38,561,212.00
49,680,000.00
82,327,317.00
3,856,100.00
11,376,300.00
5,850,437.00
16,958,933.00
7,872,830.00
7,689,994.09
7,176,600.00
582,282.00
272,000.00
1,548,600.00
80,698,938.00
7,919,002.00
1,000,000.00
173,124,864.00
81,978,958.00
4,016,000.00
105,342,908.58
6,877,803.20
4,012,457.00
11,216,522.00
84,018,548.90
1,080,000.00
138,079,955.00
108,095,573.11
77,233,923.22
588,058.05
22,142,255.18
600,000.00
2,068,661.68
776,878.00
60,920,000.00
10,269,560.28
23,551,160.77
1,605,765.85
33,673,824.00
1,267,637.75
11,799,967.21
3,017,560.87
49,048,128.20
4,871,449.10
39,430,211.70
3,149,596.00
75,697.16
56,752,014.18
27,687,676.03
47,350,395.53
57,088,486.69
2,281,156.04
11,022,277.02
5,850,436.45
11,604,418.58
7,783,196.95
3,479,688.78
3,915,749.67
574,123.95
272,000.00
1,548,600.00
80,638,496.64
7,679,737.24
476,711.22
173,090,544.19
81,927,283.28
3,880,294.03
83,000,919.61
4,881,303.13
3,887,006.71
11,161,151.49
49,480,476.25
1,080,000.00
137,017,593.62
107,825,847.65
76,717,232.45
98.01
88.52
100.00
33.90
100.00
100.00
58.89
88.41
28.47
80.28
38.41
53.04
38.04
93.81
97.09
95.81
100.00
8.45
89.46
71.80
95.31
69.34
59.16
96.89
100.00
68.43
98.86
45.25
54.56
98.60
100.00
100.00
99.93
96.98
47.67
99.98
99.94
96.62
78.79
70.97
96.87
99.51
58.89
100.00
99.23
99.75
99.33
ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION
DESCRIPCION
Cuadro No. 11
MHCP
SIEPANEXO CIERR
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) PRPSIEP031
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:14:04 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007
6 de 13
13000
14000
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE SALUD 778,520,946.67 829,015,837.00 93.91
PROYECTOS
OTRO GASTO DE CAPITAL
PROYECTOS
OTRO GASTO DE CAPITAL
0.00
743,363,676.95
35,157,269.72
0.00
784,270,568.00
44,745,269.00
0.00
94.78
78.57
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN RAMÓN - MUY MUY (BCIE No. 1733)
REHABILITACIÓN EMPALME LAS FLORES - CATARINA - GUANACASTE - NANDAIME (OPE
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA GRANADA - EMPALME GUANACA
FORTALECIMIENTO SNIP-MTI
REHABILITACIÓN DE CAMINOS, HURACÁN FÉLIX.
DRENAJE DE CARRETERAS
PROYECTO VIAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA ZONA II (BID 1530/SF-NI)
ESTUD. DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO PARA LA PAVIM. DE CARRETERA NVA. GUINEA-BLUE
ADOQUINADO DEL TRAMO DE CAMINO ZONA URBANA DE MULUKUKÚ
PLAN EMERGENTE DE LA RED VIAL, INVIERNO 2007
PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA REPARACIÓN DE CAMINOS EN NICARAGUA
REVESTIMIENTO DE CARRETERAS
PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA GUAYACÁN-JINOTEGA (UE NIC/B7-3100/2000/001)
IV PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (BM 4185 - NI)
PAVIMENTACIÓN CARRETERA COSTANERA LITORAL SUR.
REHABILITACIÓN DE CARRETERAS (BID 1088/SF-NI)
RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES LAS LIMAS, OCONGUA, MÚHAN Y QUINAMA
COOPERACIÓN AL PROGRAMA DE DESMINADO HUMANITARIO
PAVIMENTACIÓN CARRETERA ACOYAPA - SAN CARLOS
MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO A CIUDAD SANDINO - ZONA FRANCA
REPARACIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS
REPARACIÓN DEL TRAMO DE CAMINO KM. 41(QUEBRADA HONDA) - SAN FRANCISCO LIB
CONSTRUCCIÓN CARRETERA ENTRADA INTA-PROINCO-Km.17.5 CARRETERA A MASAY
MEJORAMIENTO DEL CAMINO SANTA CLARA - SUSUCAYÁN - EL JÍCARO (BCIE 1608)
Servicios de Gestión Ambiental (Emisiones Vehículares)
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SECTOR SALUD
PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUNICACION DE LA SALUD
PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO DE EQUIPOS
SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL JOSE NIEBROWSKI-BOACO
PROGRAMA ESTUDIOS DE PREINVERSION
PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO NO MEDICO
REHABILITACION DE COMPLEJO NACIONAL DE SALUD DRA. CONCEPCION PALACIOS
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA
PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA
REHABILITACION DE HOSPITALES NACIONALES
MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE SALUD DE ATENCION PRIMARIA
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES CENTRALES
PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL OCCIDENTAL DE MANAGU
Dirección y Coordinación Técnica de los SILAIS
Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes de Nicaragua
Control y Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de la Salud
Gestión Técnica, Administrativa y Financiera
Servicios de Consulta Externa
Servicios de Hospitalización
Servicios de Terapia Ambulatoria
Compra de Terrreno para Construcción de Hospital General de Managua
Servicios de Laboratorio y Diagnóstico
20,425,233.00
22,958,006.00
21,931,510.00
650,000.00
34,660,000.00
37,760,536.28
431,878,880.07
770,591.00
0.00
48,801,226.00
22,784,170.80
58,439,922.61
115,132,417.00
170,801,622.21
1,086,036.10
25,802,798.00
35,076,158.00
9,548,935.00
12,426,366.00
25,534,937.72
46,747,539.00
9,500,000.00
354,838.00
6,540,816.00
0.00
42,816,928.00
85,851,357.64
13,000,000.00
88,600,000.00
5,078,467.00
18,570,956.81
5,322,000.00
0.00
281,508,791.27
107,672,293.20
47,560,808.78
7,202,096.00
51,711,117.30
29,375,752.00
0.00
394,696.25
6,525,148.00
1,213,624.00
1,152,704.30
115,468.00
0.00
0.00
12,337,678.19
147,111.28
5,965,170.61
22,536,150.33
102,831.29
604,709.56
34,659,999.68
36,431,121.50
348,567,532.80
676,482.17
0.00
47,244,222.67
22,784,170.80
57,995,584.86
111,852,935.84
109,525,630.38
976,932.00
12,130,386.75
32,033,393.55
9,501,791.82
8,333,381.97
25,534,929.73
46,419,952.25
9,430,693.07
315,207.47
6,520,815.96
0.00
37,031,964.75
75,510,221.41
12,999,999.98
88,600,000.00
3,873,312.08
16,944,200.26
4,263,980.17
0.00
280,680,927.59
90,763,823.73
44,778,593.47
7,011,340.77
51,529,560.74
29,375,752.00
0.00
26,696.25
0.00
63,662.62
1,112,075.22
128,429.26
0.00
0.00
11,437,599.85
147,111.28
29.20
98.16
0.47
93.03
100.00
96.48
80.71
87.79
0.00
96.81
100.00
99.24
97.15
64.12
89.95
47.01
91.33
99.51
67.06
100.00
99.30
99.27
88.83
99.69
0.00
86.49
87.95
100.00
100.00
76.27
91.24
80.12
0.00
99.71
84.30
94.15
97.35
99.65
100.00
0.00
6.76
0.00
5.25
96.48
111.22
0.00
0.00
92.70
100.00
ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION
DESCRIPCION
Cuadro No. 11
MHCP
SIEPANEXO CIERR
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) PRPSIEP031
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:14:04 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007
7 de 13
14000
15000
16000
17000
18000
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DEL TRABAJO
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
44,019,180.69
157,095,309.50
96,681,457.98
3,103,626,349.97
47,330,474.73
201,837,520.00
150,181,176.67
3,507,660,669.80
93.00
77.83
64.38
88.48
OTRO GASTO DE CAPITAL
PROYECTOS
OTRO GASTO DE CAPITAL
PROYECTOS
OTRO GASTO DE CAPITAL
PROYECTOS
PROYECTOS
42,165,985.82
1,853,194.87
156,654,825.66
440,483.84
96,681,457.98
2,735,504,129.41
45,139,800.00
2,190,674.73
201,386,520.00
451,000.00
150,181,176.67
3,137,923,053.00
93.41
84.59
77.79
97.67
64.38
87.18
Acciones de Prevención
Gestión Técnica Administrativa y Financiera
Asistencia Comunitaria para el Municipio Santa Rosa del Peñón
Gestión Administrativa Financiera
CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA Y COMPUTACIÓN/CHI
CONSTRUCCIÓN II ETAPA DEL INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO NANDAIME, GRANA
CREACIÓN DE KIOSKOS TECNOLÓGICOS EN TODO EL PAÍS-INATEC
FORMACIÓN OCUPACIONAL E INSERCIÓN LABORAL(INATEC)
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO AGROPECUARIO / CHINA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - INATEC
Servicios Administrativos Financieros
Servicios de Inspectoría
Coordinación Técnica y Seguimiento de Proyectos
PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL Y DESARROLLO FORESTAL II (POSAF II). (BID No. 1084/SF-
DESARROLLO HUMANO Y MEDIO AMBIENTE EN LA RESERVA DE BIÓSFERA DEL SUREST
MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN ÁREAS PROTEGIDAS
RESERVA DE BIÓSFERA TRANSFRONTERIZA CORAZÓN DEL CORREDOR BIOLÓGICO MES
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD DEL BOSQUE TROPICAL SECO Y MARINO COSTE
PROGRAMA RESERVA DE BIÓSFERA DEL SURESTE DE NICARAGUA (RBSEN)
RESERVA DE BIÓSFERA BOSAWÁS
PROGRAMA APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN AMBIENTAL (PRO-AMBIENTE)
MANEJO SOSTENIBLE DE LA TIERRA EN ÁREAS DEGRADADAS PROPENSAS A SEQUIAS E
SEGUNDO PROYECTO DE MUNICIPIOS RURALES (BM No. 3480 NI)
MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y FOMENTO DE CAPACIDADES EMPRE
PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR MEDIO AMBIENTE (PASMA II FASE)
FORTALECIMIENTO SNIP/MARENA
Protección y Mejoramiento del Parque Nacional Volcán Masaya (PNVM)
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ NICARAGÜENSE FASE III
PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD
PROYECTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DESARROLLO LOCAL
PROYECTO DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y RIESG
PROGRAMA RED DE PROTECCIÓN SOCIAL FASE III
ASISTENCIA INTEGRADA A MUJERES Y NIÑOS VULNERABLES
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INIM
RED DE PROTECCIÓN SOCIAL (BID 1109/SF - NI, BCIE 1567)
DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA JUVENIL
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES EN ALTO RIESGO (P
PROMOCION DE LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALPARA LA PROTECCIÓN DE GRUPOS V
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL (BID 1086/SF/NI)
APOYO AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN CHONTALES (JUIGALPA, COMALAPA Y CUA
0.00
10,721,853.95
616,400.00
11,520,585.03
1,591,390.00
9,147,410.00
1,035,000.00
19,136,000.00
4,230,000.00
10,000,000.00
1,856,414.73
186,668.00
147,592.00
91,574,580.00
11,546,352.00
6,968,183.00
6,947,910.00
4,368,745.00
9,209,353.00
10,405,080.00
22,325,480.00
6,783,922.00
7,965,498.00
5,175,676.00
17,519,331.00
596,410.00
451,000.00
69,908,526.21
4,500,000.00
5,157,440.00
7,480,000.00
17,664,121.67
10,086,864.79
0.00
1,527,200.00
1,015,000.00
2,911,193.00
1,000,143.00
28,930,688.00
83,126,766.00
6,675,235.00
0.00
10,721,110.21
0.00
11,520,585.03
1,561,538.64
6,977,061.18
1,035,000.00
19,136,000.00
4,219,282.91
9,237,103.09
1,853,194.87
0.00
0.00
77,894,036.59
10,467,689.23
3,503,739.17
1,856,280.27
2,799,831.33
5,668,678.93
5,848,838.58
17,280,527.77
6,007,192.63
7,321,000.09
0.00
17,410,601.07
596,410.00
440,483.84
40,771,080.93
4,440,899.50
5,136,121.01
7,462,955.57
17,606,642.06
10,060,187.04
0.00
1,510,249.30
986,500.60
2,840,239.73
989,238.12
4,877,344.12
65,664,885.79
5,016,429.22
0.00
99.99
0.00
100.00
98.12
76.27
100.00
100.00
99.75
92.37
99.83
0.00
0.00
85.06
90.66
50.28
26.72
64.09
61.55
56.21
77.40
88.55
91.91
0.00
99.38
100.00
97.67
58.32
98.69
99.59
99.77
99.67
99.74
0.00
98.89
97.19
97.56
98.91
16.86
78.99
75.15
ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION
DESCRIPCION
Cuadro No. 11
MHCP
SIEPANEXO CIERR
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) PRPSIEP031
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:14:04 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007
8 de 13
18000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
PROYECTOS
REHABILITACIÓN CAMINOS RURALES (IDR)
FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAS
FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAN
ESTUDIO DE POTENCIALES, CALIDAD Y VULNERABILIDAD DE ACUIFEROS AL NORTE DE L
MITIGACION Y PREVENCIÓN DE GEORIESGOS EN NICARAGUA Y CENTROAMÉRICA
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE ROSITA
ESTUDIOS GEOLÓGICOS EN EL CENTRO - NORTE DEL DEPARTAMENTO DE BOACO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL (
AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN TICUANTEPE SEGUNDA ETAPA
PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL LAGO Y CIUDAD DE MANAGUA- ETAPA I 97
REGULACION Y SUPERVISION DE MICROFINANZAS E INFORMACION CREDITICIA (BM No.
CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE EL AYOTE /RAAS
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE ADMINISTRACIONES DE RENTAS
PROGRAMA DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL PARA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURS
PROGRAMA MULTIFASE PARA VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL (I FASE) (BID 1111/SF-NI)
FORTALECIMIENTO SNIP/INIFOM
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PND (BID-1702-SF-NI-IDR)
PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LOS DESAST
APOYO A LAS POBLACIONES URBANAS DE ESTELÍ, MATAGALPA, JINOTEGA, OCOTAL Y S
UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO (UCP) (BM PSTAC-3877-NI)
PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL (BID 1679/SF-NI)
MEJORAS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA PYMES TURÍSTICAS ATM/ME-7594-N
ENCUESTAS DE MEDDICIÓN DE NIVELES DE VIDA
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PROGRAMA NACIONAL DE INFORMACIÓN JUVENIL
PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA CONCESIONA
AMPLIACIÓN DE LA RED METEREOLÓGICA DE LOS DEPARTAMENTOS DE MATAGALPA Y
CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN LA COMARCA ANTIGUA ATLANTA, MUNICIPIO DE BLUEF
FONDO DE MANTENIMIENTO (MECD/FISE)
PROYECTO DE FOMENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO LOCAL (PROFCADEL
Reducción de la Vulnerabilidad Ante Desastres Naturales, Crédito 3487-NI
TRANSFERENCIA MUNICIPAL(PROYECTOS DE INVERSIÓN)
DESARROLLO LOCAL EN EL DEPARTAMENTO DE RIVAS (NIC/B7-3100/2002/0378)
DESARROLLO DE LA COSTA DEL PACÍFICO NORTE DE NICARAGUA (NIC/B7-3100/1999/008
CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LA COMUNIDAD LA CRUZ DEL RIO GRANDE/RAA
OPTIMIZACIÓN DE OPERACIONES DEL ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILL
PLANIFICACION ENERGETICA Y ESCENARIOS DE DESARROLLO
ALCALDIA DE NIQUINOHOMO
REHABILITACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA MANAGUA (FASE IV)
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE WASPAN
REHABILITACION EDIFICIOS DE ADMINISTRACION DE ADUANAS DGA
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS FISCALES MHCP/OAFE (BM PSTAC-3877-NI)
PROGRAMA FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y LA GOBERNANZA
FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
SUMINISTRO DE LUCES Y SONIDO PARA EL CENTRO CULTURAL ANTIGUO CONVENTO SA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL FNI-PHRD
ENCUESTAS DE MEDICIÓN DE NIVELES DE VIDA
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA/BM-3760/TF051
INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD POLO DE DESAR
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE SIUNA
DESARROLLO INSTITUCIONAL FISE
PROGRAMA DE LOS POLOS DE DESARROLLO (POLDES)
PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETER
4,647,762.00
450,000.00
300,000.00
384,148.00
3,603,262.00
2,400,000.00
3,547,068.00
43,882,983.00
4,825,602.00
6,861,380.00
9,367,403.00
1,066,700.00
6,300,000.00
0.00
33,159,551.00
590,644.00
13,673,000.00
118,400.00
13,727,428.00
12,562,485.00
226,071,633.00
1,712,715.00
5,657,587.00
7,156,586.00
1,228,272.00
604,189.00
1,299,060.00
450,000.00
10,757,300.00
6,866,000.00
13,265,489.00
1,017,282,096.00
51,559,167.32
200,000.00
535,000.00
2,000,000.00
92,250.00
1,000,000.00
19,204,044.00
2,000,000.00
4,500,000.00
17,599,215.00
35,561,307.00
0.00
0.00
376,000.00
137,866.00
5,330,931.00
1,341,080.00
120,000.00
61,273,820.00
2,982,000.00
4,916,225.00
4,647,762.00
450,000.00
300,000.00
279,084.00
3,603,261.47
2,399,734.08
1,452,317.00
43,882,983.00
3,866,680.00
6,844,701.19
2,373,967.34
1,066,700.00
6,300,000.00
0.00
33,144,073.60
590,644.00
4,335,499.62
0.00
12,686,267.28
11,134,800.98
152,403,224.54
1,342,549.65
5,075,669.38
7,100,286.07
1,227,984.99
604,189.00
1,299,059.00
450,000.00
10,757,300.00
6,866,000.00
8,399,496.14
998,569,822.00
51,559,167.32
200,000.00
535,000.00
0.00
0.00
1,000,000.00
17,014,314.00
1,998,205.68
4,500,000.00
12,927,524.43
25,442,287.00
0.00
0.00
0.00
137,865.72
2,767,391.71
1,341,080.00
120,000.00
58,483,458.97
2,982,000.00
0.00
100.00
100.00
100.00
72.65
100.00
99.99
40.94
100.00
80.13
99.76
25.34
100.00
100.00
0.00
99.95
100.00
31.71
0.00
92.42
88.64
67.41
78.39
89.71
99.21
99.98
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
63.32
98.16
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00
88.60
99.91
100.00
73.46
71.54
0.00
0.00
0.00
100.00
51.91
100.00
100.00
95.45
100.00
0.00
ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION
DESCRIPCION
Cuadro No. 11
MHCP
SIEPANEXO CIERR
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) PRPSIEP031
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:14:04 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007
9 de 13
18000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO LA CRUZ DE RIO GRANDE
PROGRAMA DE APOYO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA (BID 1545/SF-N
VALORACIÓN DEL POTENCIAL EÓLICO EN MONKEY POINT Y BLUEFIELDS (BID 1545/SF NI
MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIÓN BOACO
DESARROLLO PESQUERO EN LA COSTA PACÍFICO DE SAN JUAN DEL SUR
RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN CARLOS
PROYECTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA JUVENIL
PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA RURAL (PRPR/BID-1110-SF-NI)
AMPLIACION Y REMODELACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD BOCANA DE PAIWAS /RA
CENTROS DE SALUD (MINSA/FISE)
FONDO DE MANTENIMIENTO (MINSA/FISE)
PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO V
PLAN EMERGENTE DE LA RED VIAL, INVIERNO 2007
REHABILITACIÓN SUBESTACIÓN NANDAIME
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CABEZAS
INTEGRACION TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL SECTOR MUNIC
REEMPLAZO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD EL PEDREGAL /RAAS
BALANCE ISOTÓPICO E HIDROGEOLÓGICO DEL LAGO DE NICARAGUA
FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN LA COMUNIDAD MUELLE REAL RAMA/RA
FORTALECIMIENTO Y EXPANSIÓN SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA NICARAGUA-SETEC
APOYO A LA FUNCIÓN DE PLANIFIC. ESTRATEGICA-REDUCCIÓN POBREZA-SETEC/PLAN
PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURA TNRD
AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL PROYECTO DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD
PROYECTO DE APOYO AL SECTOR PESQUERO DE NICARAGUA
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL EN POBLACIÓN Y SEXUALIDAD (FAS
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y SERVICIO JUVENIL
PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ZONA SECA DE NICARAGUA (PRODESE
VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA. (BID No.1535/SF-NI)
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD SAN PEDRO DEL NORTE
SOSTENIBILIDAD DE LAS REDES DE VIGILANCIA DE FENÓMENOS NATURALES
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE MULUKUKU
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDO
OBRAS VIALES
PROYECTO DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD (BM-3665-NI)
FORTALECIMIENTO SNIP-IDR
DELIMITACIÓN DE LAS FRONTERAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES DE NICARAGUA
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (BID/No. 1064/SF
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA FINANCIERA NICARAGUENSE DE INVERSIONE
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DE PYMES A TR
PROYECTO DE INVERS. INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL Y DESAR
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INIM
ESTUDIO DE PREINVERSION PARA AGUA Y SANEAMIENTO
INSTALACIÓN DE UN ARREGLO SÍSMICO PARA EL MONITOREO DE LA ZONA ORIENTAL D
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURALY REDUCCIÓN DE POBREZA
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE COMISIONES DEL CONSEJO REGIONAL AUTONOMO AT
CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO MUELLE DE LOS BUEYES /RAAS
DENSIFICACIÓN GEODESICA DE LA FRONTERA SUR
FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS KR-II
CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURA EN LA COMUNIDAD EL TORTUGUERO/RAAS
FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ALCALDES AMIGOS Y DEFENSORES DE LAS NIÑAS Y L
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LA COMUNIDAD EL NARANJAL-KUKRA RIVER/RAAS
CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS
1,000,666.00
4,943,610.00
743,851.00
2,546,500.00
25,311,194.00
485,000.00
999,916.00
340,152,468.00
705,882.00
5,378,000.00
1,898,454.00
2,552,981.00
1,000,000.00
3,293,000.00
4,500,000.00
18,360,000.00
350,000.00
647,666.00
20,843,519.00
478,485.00
4,122,699.00
5,169,213.00
1,923,122.00
35,917,992.00
4,784,225.00
531,774.00
504,884.00
43,092,200.00
1,814,119.00
845,588.00
1,676,894.00
2,400,000.00
28,044,775.00
1,567,296.00
139,454,723.00
570,335.00
1,068,490.00
54,979,222.00
3,255,588.00
7,545,396.00
1,000,000.00
3,232,332.00
970,000.00
1,602,576.00
39,897,716.00
3,300,000.00
3,025,917.00
635,052.00
4,158,988.00
535,000.00
1,915,627.00
350,000.00
6,596,000.00
1,000,666.00
482,923.62
0.00
1,849,236.00
25,311,194.00
485,000.00
999,905.06
337,144,073.14
705,881.38
5,376,461.32
1,898,454.00
0.00
1,000,000.00
2,525,869.00
4,499,420.43
13,015,404.52
350,000.00
188,034.00
20,843,519.00
478,485.00
1,958,761.79
3,905,264.77
1,923,122.00
4,002,053.66
4,379,368.93
531,774.00
503,569.54
40,550,852.79
1,814,119.00
845,588.00
1,676,893.71
2,399,801.93
28,044,775.00
1,567,296.00
100,136,302.70
570,335.00
1,068,489.67
45,943,843.22
1,110,947.93
7,545,396.00
1,000,000.00
2,470,550.12
0.00
1,602,574.37
39,897,550.84
3,299,189.94
3,025,917.00
635,051.32
4,158,988.00
535,000.00
1,820,392.53
350,000.00
6,596,000.00
100.00
9.77
0.00
72.62
100.00
100.00
100.00
99.12
100.00
99.97
100.00
0.00
100.00
76.70
99.99
70.89
100.00
29.03
100.00
100.00
47.51
75.55
100.00
11.14
91.54
100.00
99.74
94.10
100.00
100.00
100.00
99.99
100.00
100.00
71.81
100.00
100.00
83.57
34.12
100.00
100.00
76.43
0.00
100.00
100.00
99.98
100.00
100.00
100.00
100.00
95.03
100.00
100.00
ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION
DESCRIPCION
Cuadro No. 11
MHCP
SIEPANEXO CIERR
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) PRPSIEP031
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:14:04 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007
10 de 13
18000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
PROYECTOS
OTRO GASTO DE CAPITAL 368,122,220.56 369,737,616.80 99.56
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL CATASTRO EN EL MUNICIPIO DE M
FORTALECIMIENTO SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL (BM PSTAC-3877-NI)
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINREX-SEREC (TF)
MANTENIMIENTO DE PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL/INC
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE (PRORURA
PROGRAMA DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL PARA POBLACION DE ESCASOS RECURS
ELECTRIFICACIÓN RURAL (CNE)
DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA USOS PRODUCTIV
PROYECTO DE EXPANSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE JUIGALPA
PROGRAMA REGIONAL DE REDUCCIÓN VULNERABILIDAD Y DEGRADACIÓN AMBIENTAL (
PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (PRODELSA)
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
MODERNIZACION DE SUBESTACION LAS BANDERAS
SISTEMA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA PARA AMÉRICA CENTRAL (SIEPAC/BID-1096-SF-N
APOYO AL CONGLOMERADO DE TURISMO RUTA DEL AGUA, DEPARTAMENTO RÍO SAN JU
APOYO A LA GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA - PARTICIPACION CIUDADANA - SET
APOYO A LA EJECUCIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL (SETEC, OAP, OEP, GE) (BM PS
CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEL SINAPRED, CREDITO 3487-NI
PROYECTO APOYO A LOS PRODUCTORES GANADEROS DE LAS COOP. DE LA CUENCA D
VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA (BID NO.1535/SF-NI)
ADQUISICION LANCHAS GUARDA PESCA PARA VIGILANCIA Y PROTECCION RECURSOS M
AGUA Y SANEAMIENTO REGIONES I, V, Y VI (YH015)
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN BONANZA
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL INSTITUTO AUGUSTO SALINAS PINELL, MU
CONSTRUCCIÓN DE MOJONES EN LA FRONTERA NORTE
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO EL TORTUGUERO/RAAS
FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES ELECTRIFICACIÓN RURAL (
CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN SANDY BAY SIRPI /RAAS
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES PUEBLO NUEVO Y EL PORVENIR/RAA
CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE WASLALA-RAAN
PROGRAMA DESARROLLO SIST. DE GENERACION EOLICA EN PEQUEÑOS SIST.ELECTRIC
CONSTRUCCION DE MUELLE EN ALAMIKAMBA-RAAN
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES SAN FRANCISCO Y LA GUITARRA /RA
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES LA PICHINGA Y LA UNION/RAAS
MITIGACION DE DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN NICARAGUA
PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES INDUSTRIAL Y COMERCI
LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN MÁTIGUAS-SIUNA Y OBRAS ASOCIADAS (BID-1017-SF-NI)
DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACION DEL SISTEMA TRIBUTARIO (
CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FINANCIERA (BM
AGUA Y SANEAMIENTO EN NICARAGUA
FONDO DE INVERSIONES SOCIALES Y PRODUCTIVAS EN 15 MUNICIPIOS DE LOS DEPART
REHABILITACIÓN ESCUELAS PRIMARIA Y PREESCOLARES (MECD/FISE)
PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES RURALES (CR. 4168)
PROYECTO DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL
PROYECTO HAZ REALIDAD TU NEGOCIO
Transferencia Municipal (Gasto Corriente)
Asociación Red de Incidencia Ciudadana (ARIC)
Parroquia Santa Catalina de Alejandría (Catarina-Masaya)
Asociación de Promotores de la Cultura de Madriz y/o Armando Hernández
Federación de Oriente Rafaela Padilla
Iglesia San Francisco Javier de Ciudad Sandino, Managua
295,315.00
5,796,582.00
21,001,618.00
5,939,215.00
6,366,825.00
22,363,077.00
32,000,000.00
4,735,407.00
1,754,893.00
54,678,748.00
3,532,059.00
17,100,000.00
35,886,600.00
3,058,400.00
1,703,027.00
13,689,370.00
7,179,927.00
20,998,594.00
28,574,237.00
2,852,702.68
10,487,109.00
88,810,394.00
3,000,000.00
6,178,000.00
623,891.00
642,387.00
974,969.00
0.00
1,570,822.00
700,000.00
120,000.00
356,852.00
1,682,000.00
700,000.00
700,000.00
2,135,654.00
458,597.00
5,745,602.00
22,190,802.00
73,165,259.00
2,270,000.00
16,000,000.00
905,856.00
10,387,878.00
1,000,000.00
581,800.00
0.00
100,000.00
500,000.00
100,000.00
200,000.00
300,000.00
295,315.00
3,326,105.48
20,389,445.30
4,478,193.12
6,366,825.00
22,363,077.00
0.00
4,735,407.00
584,956.00
53,484,379.27
0.00
15,229,098.00
29,259,181.03
1,954,683.00
1,703,027.00
9,084,595.46
1,731,599.66
16,944,245.61
18,469,960.42
2,336,901.95
4,565,000.88
88,810,394.00
2,999,397.24
6,177,510.50
623,891.00
642,386.60
974,969.00
0.00
1,570,822.00
700,000.00
120,000.00
126,362.00
1,682,000.00
700,000.00
700,000.00
1,901,597.76
23,000.00
5,268,686.00
9,863,639.78
56,453,617.96
2,270,000.00
16,000,000.00
855,451.39
0.00
0.00
570,445.60
0.00
100,000.00
500,000.00
100,000.00
200,000.00
300,000.00
100.00
57.38
97.09
75.40
100.00
100.00
0.00
100.00
33.33
97.82
0.00
89.06
81.53
63.91
100.00
66.36
24.12
80.69
64.64
81.92
43.53
100.00
99.98
99.99
100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
35.41
100.00
100.00
100.00
89.04
5.02
91.70
44.45
77.16
100.00
100.00
94.44
0.00
0.00
98.05
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION
DESCRIPCION
Cuadro No. 11
MHCP
SIEPANEXO CIERR
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) PRPSIEP031
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:14:04 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007
11 de 13
18000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
OTRO GASTO DE CAPITAL
Asociación Taurina de Chontales.
Asociación de Promotores de la Cultura
Museo Arqueológico "Gregorio Aguilar Barea"y/o Dra. Vilma Castellón
Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC)
Transferencia a las Universidades
Parroquia Santa Ana, Nindirí - Masaya
Parroquia Santa Teresa, Carazo. Arquidiócesis de Managua
Asociación de Desarrollo Comunitario Jinotega (ADC)
Iglesia San Judas Tadeo, Managua
Sindicato Nacional de Músicos, Profesionales y Gremiales de Nicaragua
Asociación de Padres Doris María Morales Tijerino
Iglesia de Chaguitillo, Municipio de Sébaco, Matagalpa
Parroquia de Nuestra Señora de la Piedad (Momotombo-La Paz Centro, León)
Iglesia Parroquia Santiago Apóstol de la Ciudad de Boaco
Parroquia Nuestra Señora de las Víctorias
Iglesia San Pedro, Puerto Cabezas, ARN
Asociación de Capellanes Cristianos Evangélicos Capítulo Nicaragua Managua
Parroquia San Martín de Porres, Nueva Guinea - Zelaya Central
Fundación para el Desarrollo y Reducción de la Pobreza de las Segovias (FUNDERSA)
Iglesia El Calvario de Masaya
Parroquia Muy Muy, Matagalpa
Iglesia Evangélica El Mesías, Managua
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús Ticuantepe - Managua
Parroquia La Merced, Barrio Larreynaga - Managua
Parroquia San Pablo Apóstol
Iglesia Parroquial Santa Rosa del Peñón, León
Parroquia Santa María de Guadalupe, Tipitapa - Managua
Casa Sacerdotal San Juan María Vianney, Arquidiócesis de Managua
Templo Madre del Divino Amor (Colonia Villa Flor - Managua)
Parroquia Nuestra Señora de América, Villa San Jacinto, Managua
Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Quezalguaque - León
Dirección General de Ingresos
Transferencia al Ministerio Público
Transferencia a Radio Nicaragua
Parroquia Espíritu Santo, Managua
Parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Camoapa - Boaco
Parroquia San José de Matiguás, Matagalpa
Asociación para el Desarrollo de Chagüitillo, Sébaco
Iglesia San José Obrero, Wamblán, Wiwili - Diócesis de Jinotega
Iglesia de Dios en Acoyapa, Chontales
Seminario Arquidiócesano La Purísima, Managua
Comité de Desarrollo Local San Juan de Oriente
Asociación Cristiana de Iglesias Bautistas en Nicaragua (ACDIBEN)
Transferencia a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos
IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA
Tribunal Tributario Administrativo
Consejo de Ancianos de Monimbó
Parroquia de la Inmaculada Concepción de María, La Concepción - Masaya
Coordinadora Nicaragüense de Organismo por la Rehabilitación e Integración FECONORI
Asociación de Alcaldes Patrióticos Hernán Robleto (ASALPAT)
Iglesia San Pedro Apostol, Diriá - Granada
Parque Zoológico Thomas Belt de Juigalpa, Chontales y/o Miriam Lazo Castellón.
Asociación Dariana El Jicaral
500,000.00
600,000.00
82,740.00
1,000,000.00
148,543,000.00
541,350.00
2,500,000.00
300,000.00
250,000.00
235,000.00
160,596.00
230,000.00
188,928.00
500,000.00
250,000.00
400,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
300,000.00
400,000.00
30,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
200,000.00
127,500.00
100,000.00
716,652.00
500,000.00
200,000.00
36,500.00
200,000.00
1,492,038.00
5,760,000.00
535,000.00
200,000.00
1,500,000.00
150,000.00
190,000.00
280,000.00
400,000.00
500,000.00
200,000.00
500,000.00
1,456,055.00
500,000.00
458,228.00
100,000.00
350,000.00
300,000.00
1,000,000.00
250,000.00
200,000.00
200,000.00
500,000.00
600,000.00
82,740.00
1,000,000.00
148,542,999.96
541,350.00
2,500,000.00
300,000.00
250,000.00
235,000.00
160,596.00
230,000.00
188,928.00
500,000.00
250,000.00
400,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
300,000.00
400,000.00
30,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
200,000.00
127,500.00
100,000.00
716,652.00
500,000.00
200,000.00
36,500.00
200,000.00
186,969.00
5,760,000.00
535,000.00
200,000.00
1,500,000.00
150,000.00
190,000.00
280,000.00
400,000.00
500,000.00
200,000.00
500,000.00
1,456,055.00
500,000.00
447,900.80
100,000.00
350,000.00
0.00
1,000,000.00
250,000.00
200,000.00
200,000.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
12.53
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
97.75
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION
DESCRIPCION
Cuadro No. 11
MHCP
SIEPANEXO CIERR
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) PRPSIEP031
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:14:04 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007
12 de 13
18000
20000
24000
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
5,692,190.85
174,954,097.89
11,333,278.00
218,295,588.00
50.23
80.15
OTRO GASTO DE CAPITAL
PROYECTOS
OTRO GASTO DE CAPITAL
PROYECTOS
OTRO GASTO DE CAPITAL
3,718,158.37
1,974,032.48
171,762,990.14
3,191,107.75
5,907,107.00
5,426,171.00
215,104,452.00
3,191,136.00
62.94
36.38
79.85
100.00
Fundación para el Desarollo de la Población en su Comunidad(FUNDAP-COM).
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Estelí
Catedral Metropolitana de León
Federación Nicaraguense de Futbol
CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MANAGUA
Fondo de Emergencia Huracán Félix
Subsidio de Energía Eléctrica para la Costa Atlántica
Alcaldía de Juigalpa
Confederación de Trabajadores de la Salud del Norte.
Parroquia San Caralampio, Diriamba - Carazo
Parroquia Santa Ana, Niquinohomo - Masaya
Templo Señor de los Milagros de Ciudad Antigua, Nueva Segovia
Alcaldía de Cinco Pinos
Alcaldìa de Matagalpa
IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ
Servicios Aduaneros
APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL
Representación en los Bienes del Estado
ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CALIGUATE, SANTA TERESA - CARAZO
ELECTRIFICACION RURAL PARA DESARROLLO LECHERO EN BOACO Y CHONTALES (BID-
ASISTENCIA AL SECTOR PETROLERO FASE IV
DESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA-ATN/JF-9884-NI
ELECTRIFICACION RURAL
MANEJO SOST. DE REC. NAT. Y FOMENTO DE COMPET. EMPRES. (MASRENACE)
PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA Y ESCENARIOS DE DESARROLLO
PROGRAMA EUROSOLAR
PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA/BM-3780/TF051
ELECTRIFICACION COMUNIDAD CALIGUATE, SANTA TERESA, CARAZO
PROGRAMA EUROSOLAR
PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA CONCESIONA
ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL SOST. Y COMRECIALIZ. DE PRODUCT. PARA CO
FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES ELECTRIFICACION RURAL (
DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA USOS PRODUCTIV
ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL SOST. Y COMERCIALIZ. DE PRODUCT.PARA CO
PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAR LA OFERTA DE ENERGÍA A PEQUE
PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAR LA OFERTA DE ENERGIA A PEQUE
PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES INDUSTRIAL Y COMERCI
PROGRAMA DE DESARROLLO SIST. DE GENERACIÓN EÓLICA EN PEQUEÑOS SIST. ELÉC
Dirección y Coordinación de los Recursos Geológicos y Mineros
Administración y Finanzas
FOMENTO Y PROMOCIÓN
MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL
Licencias, Conseciones y Normas
Evaluación y Promoción de Recursos Renovables y Conservación de la Energía
SUMINISTRO DE HIDROCARBUROS
Dirección Superior
200,000.00
98,904.00
500,000.00
4,000,000.00
500,000.00
165,032,248.80
0.00
4,000,000.00
300,000.00
350,000.00
500,000.00
100,000.00
500,000.00
300,000.00
500,000.00
10,542,877.00
5,907,107.00
5,426,171.00
2,700,000.00
1,509,215.12
614,967.00
6,883,823.54
31,808,704.34
15,530,711.00
361,393.00
2,193,825.00
78,407,101.34
0.00
0.00
21,936,428.75
550,000.00
15,029,111.00
34,292,811.91
0.00
444,900.00
0.00
1,449,053.00
1,392,407.00
216,393.00
509,563.15
216,393.00
216,393.00
120,375.89
126,329.76
286,639.11
359,723.85
200,000.00
98,904.00
500,000.00
4,000,000.00
500,000.00
165,032,248.80
0.00
4,000,000.00
300,000.00
350,000.00
500,000.00
100,000.00
500,000.00
300,000.00
500,000.00
10,542,877.00
3,718,158.37
1,974,032.48
2,700,000.00
1,509,215.12
0.00
454,484.13
31,170,157.63
14,817,688.85
246,123.51
2,120,703.59
58,344,903.45
0.00
0.00
13,824,334.21
330,029.00
14,969,263.81
29,261,404.44
0.00
361,205.40
0.00
1,409,403.00
244,074.00
216,393.00
509,563.15
216,393.00
216,393.00
120,375.89
126,329.76
286,630.71
359,723.85
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
62.94
36.38
100.00
100.00
0.00
6.60
97.99
95.41
68.10
96.67
74.41
0.00
0.00
63.02
60.01
99.60
85.33
0.00
81.19
0.00
97.26
17.53
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION
DESCRIPCION
Cuadro No. 11
MHCP
SIEPANEXO CIERR
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL(PROYECTOS Y OTROS) PRPSIEP031
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:14:04 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007
13 de 13
7,705,809,229.65 8,974,257,933.12 85.87
24000 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
OTRO GASTO DE CAPITAL
INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES
MERCADOS ELÉCTRICOS
Dirección y Coordinación de la Administración de los Recursos de Hidrocarburos
DESARROLLO PETROLERO
CONCESIONES
189,359.00
176,221.14
128,945.21
150,217.18
251,156.71
243,426.00
189,339.21
176,221.14
128,945.21
150,217.12
251,156.71
243,426.00
99.99
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION
TOTAL GENERAL -->
DESCRIPCION
Cuadro No. 11
MHCP
SIEPANEXO CIERR
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL PARA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES (PROYECTOS Y PRPSIEP032
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:15:05 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007
1 de 7
18000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 3,103,626,349.97 3,507,660,669.80 88.48
002
003
004
005
007
INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO
INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL
DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACIÓN DEL SISTE
TRANSFERENCIA A 15 MUNICIPIOS DE MADRIZ, NUEVA SEGOVIA, JINO
SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS
22,947,481.00
192,244,683.00
22,190,802.00
16,000,000.00
24,990,670.00
17,972,541.11
164,772,104.34
9,863,639.78
16,000,000.00
24,690,670.00
78.32
85.71
44.45
100.00
98.80
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
OTRO GASTO DE CAPITAL
17,972,541.11
164,772,104.34
9,863,639.78
16,000,000.00
24,690,670.00
22,947,481.00
192,244,683.00
22,190,802.00
16,000,000.00
24,990,670.00
78.32
85.71
44.45
100.00
98.80
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DE PYMES A TR
APOYO AL CONGLOMERADO DE TURISMO RUTA DEL AGUA, DEPARTAMENTO RÍO SAN JU
MEJORAS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA PYMES TURÍSTICAS ATM/ME-7594-N
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL (BID 1086/SF/NI)
PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (PRODELSA)
APOYO AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN CHONTALES (JUIGALPA, COMALAPA Y CUA
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL (
PROYECTO DE FOMENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO LOCAL (PROFCADEL
APOYO A LAS POBLACIONES URBANAS DE ESTELÍ, MATAGALPA, JINOTEGA, OCOTAL Y S
INTEGRACION TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL SECTOR MUNIC
FORTALECIMIENTO SNIP/INIFOM
FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ALCALDES AMIGOS Y DEFENSORES DE LAS NIÑAS Y L
DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACION DEL SISTEMA TRIBUTARIO (
FONDO DE INVERSIONES SOCIALES Y PRODUCTIVAS EN 15 MUNICIPIOS DE LOS DEPART
Iglesia Parroquia Santiago Apóstol de la Ciudad de Boaco
Templo Madre del Divino Amor (Colonia Villa Flor - Managua)
Parroquia Nuestra Señora de América, Villa San Jacinto, Managua
Iglesia San Pedro Apostol, Diriá - Granada
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús Ticuantepe - Managua
Asociación Dariana El Jicaral
Consejo de Ancianos de Monimbó
Parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Camoapa - Boaco
Asociación de Capellanes Cristianos Evangélicos Capítulo Nicaragua Managua
Confederación de Trabajadores de la Salud del Norte.
Parroquia San Caralampio, Diriamba - Carazo
Coordinadora Nicaragüense de Organismo por la Rehabilitación e Integración FECONORI
Parroquia Santa Ana, Nindirí - Masaya
Asociación de Desarrollo Comunitario Jinotega (ADC)
Parroquia San José de Matiguás, Matagalpa
Asociación Cristiana de Iglesias Bautistas en Nicaragua (ACDIBEN)
Museo Arqueológico "Gregorio Aguilar Barea"y/o Dra. Vilma Castellón
Iglesia San Pedro, Puerto Cabezas, ARN
Iglesia San José Obrero, Wamblán, Wiwili - Diócesis de Jinotega
Parroquia San Martín de Porres, Nueva Guinea - Zelaya Central
Fundación para el Desarrollo y Reducción de la Pobreza de las Segovias (FUNDERSA)
Asociación de Alcaldes Patrióticos Hernán Robleto (ASALPAT)
Asociación Taurina de Chontales.
Asociación para el Desarrollo de Chagüitillo, Sébaco
Iglesia de Chaguitillo, Municipio de Sébaco, Matagalpa
Federación de Oriente Rafaela Padilla
Asociación de Padres Doris María Morales Tijerino
Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Quezalguaque - León
Templo Señor de los Milagros de Ciudad Antigua, Nueva Segovia
7,545,396.00
13,689,370.00
1,712,715.00
83,126,766.00
17,100,000.00
6,675,235.00
43,882,983.00
6,866,000.00
13,727,428.00
18,360,000.00
590,644.00
1,915,627.00
22,190,802.00
16,000,000.00
500,000.00
200,000.00
36,500.00
250,000.00
1,500,000.00
200,000.00
100,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
300,000.00
350,000.00
300,000.00
541,350.00
300,000.00
150,000.00
500,000.00
82,740.00
400,000.00
280,000.00
1,000,000.00
300,000.00
1,000,000.00
500,000.00
190,000.00
230,000.00
200,000.00
160,596.00
200,000.00
100,000.00
7,545,396.00
9,084,595.46
1,342,549.65
65,664,885.79
15,229,098.00
5,016,429.22
43,882,983.00
6,866,000.00
12,686,267.28
13,015,404.52
590,644.00
1,820,392.53
9,863,639.78
16,000,000.00
500,000.00
200,000.00
36,500.00
250,000.00
1,500,000.00
200,000.00
100,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
300,000.00
350,000.00
0.00
541,350.00
300,000.00
150,000.00
500,000.00
82,740.00
400,000.00
280,000.00
1,000,000.00
300,000.00
1,000,000.00
500,000.00
190,000.00
230,000.00
200,000.00
160,596.00
200,000.00
100,000.00
100.00
66.36
78.39
78.99
89.06
75.15
100.00
100.00
92.42
70.89
100.00
95.03
44.45
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION
DESCRIPCION
Cuadro No 11 - A
MHCP
SIEPANEXO CIERR
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL PARA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES (PROYECTOS Y PRPSIEP032
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:15:05 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007
2 de 7
18000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
007
011
012
013
SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS
INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL
1,951,985.00
17,537,572.00
526,149,416.00
1,951,984.72
14,644,063.90
510,746,207.66
100.00
83.50
97.07
OTRO GASTO DE CAPITAL
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
1,951,984.72
14,644,063.90
510,746,207.66
1,951,985.00
17,537,572.00
526,149,416.00
100.00
83.50
97.07
Comité de Desarrollo Local San Juan de Oriente
Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC)
Iglesia Parroquial Santa Rosa del Peñón, León
Parroquia Santa Catalina de Alejandría (Catarina-Masaya)
Parroquia Santa María de Guadalupe, Tipitapa - Managua
Iglesia El Calvario de Masaya
Asociación de Promotores de la Cultura de Madriz y/o Armando Hernández
Parroquia Santa Teresa, Carazo. Arquidiócesis de Managua
Seminario Arquidiócesano La Purísima, Managua
Fundación para el Desarollo de la Población en su Comunidad(FUNDAP-COM).
Parroquia de Nuestra Señora de la Piedad (Momotombo-La Paz Centro, León)
Parroquia Espíritu Santo, Managua
Parroquia de la Inmaculada Concepción de María, La Concepción - Masaya
Parroquia Santa Ana, Niquinohomo - Masaya
Iglesia San Francisco Javier de Ciudad Sandino, Managua
Iglesia San Judas Tadeo, Managua
Iglesia de Dios en Acoyapa, Chontales
Parque Zoológico Thomas Belt de Juigalpa, Chontales y/o Miriam Lazo Castellón.
Parroquia La Merced, Barrio Larreynaga - Managua
Parroquia Nuestra Señora de las Víctorias
Asociación Red de Incidencia Ciudadana (ARIC)
Parroquia Muy Muy, Matagalpa
Iglesia Evangélica El Mesías, Managua
Casa Sacerdotal San Juan María Vianney, Arquidiócesis de Managua
Sindicato Nacional de Músicos, Profesionales y Gremiales de Nicaragua
Asociación de Promotores de la Cultura
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Estelí
VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA. (BID No.1535/SF-NI)
ENCUESTAS DE MEDICIÓN DE NIVELES DE VIDA
DENSIFICACIÓN GEODESICA DE LA FRONTERA SUR
DELIMITACIÓN DE LAS FRONTERAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES DE NICARAGUA
ESTUDIOS GEOLÓGICOS EN EL CENTRO - NORTE DEL DEPARTAMENTO DE BOACO
AMPLIACIÓN DE LA RED METEREOLÓGICA DE LOS DEPARTAMENTOS DE MATAGALPA Y
BALANCE ISOTÓPICO E HIDROGEOLÓGICO DEL LAGO DE NICARAGUA
ESTUDIO DE POTENCIALES, CALIDAD Y VULNERABILIDAD DE ACUIFEROS AL NORTE DE L
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL CATASTRO EN EL MUNICIPIO DE M
INSTALACIÓN DE UN ARREGLO SÍSMICO PARA EL MONITOREO DE LA ZONA ORIENTAL D
CONSTRUCCIÓN DE MOJONES EN LA FRONTERA NORTE
SOSTENIBILIDAD DE LAS REDES DE VIGILANCIA DE FENÓMENOS NATURALES
MITIGACION Y PREVENCIÓN DE GEORIESGOS EN NICARAGUA Y CENTROAMÉRICA
MITIGACION DE DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN NICARAGUA
REHABILITACIÓN CAMINOS RURALES (IDR)
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE (PRORURA
DESARROLLO DE LA COSTA DEL PACÍFICO NORTE DE NICARAGUA (NIC/B7-3100/1999/008
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PND (BID-1702-SF-NI-IDR)
PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA RURAL (PRPR/BID-1110-SF-NI)
200,000.00
1,000,000.00
100,000.00
500,000.00
716,652.00
400,000.00
100,000.00
2,500,000.00
500,000.00
200,000.00
188,928.00
200,000.00
350,000.00
500,000.00
300,000.00
250,000.00
400,000.00
200,000.00
200,000.00
250,000.00
100,000.00
30,000.00
1,000,000.00
500,000.00
235,000.00
600,000.00
98,904.00
1,814,119.00
137,866.00
635,052.00
1,068,490.00
3,547,068.00
1,299,060.00
647,666.00
384,148.00
295,315.00
1,602,576.00
642,387.00
1,676,894.00
3,603,262.00
2,135,654.00
4,647,762.00
22,363,077.00
200,000.00
13,673,000.00
340,152,468.00
200,000.00
1,000,000.00
100,000.00
500,000.00
716,652.00
400,000.00
100,000.00
2,500,000.00
500,000.00
200,000.00
188,928.00
200,000.00
350,000.00
500,000.00
300,000.00
250,000.00
400,000.00
200,000.00
200,000.00
250,000.00
100,000.00
30,000.00
1,000,000.00
500,000.00
235,000.00
600,000.00
98,904.00
1,814,119.00
137,865.72
635,051.32
1,068,489.67
1,452,317.00
1,299,059.00
188,034.00
279,084.00
295,315.00
1,602,574.37
642,386.60
1,676,893.71
3,603,261.47
1,901,597.76
4,647,762.00
22,363,077.00
200,000.00
4,335,499.62
337,144,073.14
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
40.94
100.00
29.03
72.65
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
89.04
100.00
100.00
100.00
31.71
99.12
ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION
DESCRIPCION
Cuadro No 11 - A
MHCP
SIEPANEXO CIERR
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL PARA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES (PROYECTOS Y PRPSIEP032
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:15:05 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007
3 de 7
18000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
013
014
015
016
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL
FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR
390,726,852.00
23,000,000.00
23,000,000.00
296,413,400.32
22,995,862.56
22,999,999.38
75.86
99.98
100.00
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
296,413,400.32
22,995,862.56
22,999,999.38
390,726,852.00
23,000,000.00
23,000,000.00
75.86
99.98
100.00
PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ZONA SECA DE NICARAGUA (PRODESE
DESARROLLO LOCAL EN EL DEPARTAMENTO DE RIVAS (NIC/B7-3100/2002/0378)
FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS KR-II
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURALY REDUCCIÓN DE POBREZA
FORTALECIMIENTO SNIP-IDR
PROYECTO APOYO A LOS PRODUCTORES GANADEROS DE LAS COOP. DE LA CUENCA D
PROGRAMA DE LOS POLOS DE DESARROLLO (POLDES)
CENTROS DE SALUD (MINSA/FISE)
FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
FONDO DE MANTENIMIENTO (MECD/FISE)
AGUA Y SANEAMIENTO EN NICARAGUA
PROYECTO DE INVERS. INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL Y DESAR
DESARROLLO INSTITUCIONAL FISE
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
OBRAS VIALES
PROGRAMA FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y LA GOBERNANZA
FONDO DE MANTENIMIENTO (MINSA/FISE)
REHABILITACIÓN ESCUELAS PRIMARIA Y PREESCOLARES (MECD/FISE)
PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL (BID 1679/SF-NI)
PROYECTO DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE SIUNA
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN BONANZA
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE COMISIONES DEL CONSEJO REGIONAL AUTONOMO AT
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE WASPAN
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE ROSITA
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CABEZAS
CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE WASLALA-RAAN
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE MULUKUKU
CONSTRUCCION DE MUELLE EN ALAMIKAMBA-RAAN
FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAN
INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD POLO DE DESAR
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO EL TORTUGUERO/RAAS
CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN SANDY BAY SIRPI /RAAS
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO LA CRUZ DE RIO GRANDE
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES LA PICHINGA Y LA UNION/RAAS
AMPLIACION Y REMODELACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD BOCANA DE PAIWAS /RA
CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN LA COMARCA ANTIGUA ATLANTA, MUNICIPIO DE BLUEF
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL INSTITUTO AUGUSTO SALINAS PINELL, MU
FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAS
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES SAN FRANCISCO Y LA GUITARRA /RA
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES PUEBLO NUEVO Y EL PORVENIR/RAA
CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURA EN LA COMUNIDAD EL TORTUGUERO/RAAS
CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LA COMUNIDAD LA CRUZ DEL RIO GRANDE/RAA
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LA COMUNIDAD EL NARANJAL-KUKRA RIVER/RAAS
CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS
43,092,200.00
51,559,167.32
4,158,988.00
39,897,716.00
570,335.00
2,852,702.68
2,982,000.00
5,378,000.00
0.00
7,156,586.00
10,757,300.00
2,270,000.00
1,000,000.00
61,273,820.00
35,886,600.00
1,567,296.00
35,561,307.00
1,898,454.00
905,856.00
226,071,633.00
1,000,000.00
120,000.00
6,178,000.00
3,300,000.00
2,000,000.00
2,400,000.00
4,500,000.00
120,000.00
2,400,000.00
1,682,000.00
300,000.00
1,341,080.00
974,969.00
1,570,822.00
1,000,666.00
700,000.00
705,882.00
450,000.00
623,891.00
450,000.00
700,000.00
700,000.00
535,000.00
535,000.00
350,000.00
6,596,000.00
40,550,852.79
51,559,167.32
4,158,988.00
39,897,550.84
570,335.00
2,336,901.95
2,982,000.00
5,376,461.32
0.00
7,100,286.07
10,757,300.00
2,270,000.00
1,000,000.00
58,483,458.97
29,259,181.03
1,567,296.00
25,442,287.00
1,898,454.00
855,451.39
152,403,224.54
0.00
120,000.00
6,177,510.50
3,299,189.94
1,998,205.68
2,399,734.08
4,499,420.43
120,000.00
2,399,801.93
1,682,000.00
300,000.00
1,341,080.00
974,969.00
1,570,822.00
1,000,666.00
700,000.00
705,881.38
450,000.00
623,891.00
450,000.00
700,000.00
700,000.00
535,000.00
535,000.00
350,000.00
6,596,000.00
94.10
100.00
100.00
100.00
100.00
81.92
100.00
99.97
0.00
99.21
100.00
100.00
100.00
95.45
81.53
100.00
71.54
100.00
94.44
67.41
0.00
100.00
99.99
99.98
99.91
99.99
99.99
100.00
99.99
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION
DESCRIPCION
Cuadro No 11 - A
MHCP
SIEPANEXO CIERR
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL PARA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES (PROYECTOS Y PRPSIEP032
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:15:05 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007
4 de 7
18000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
016
019
020
021
022
023
024
025
027
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR
EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA
UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR
INSTITUTO NICARAGUENSE DE TELECOMUNICACIONES Y CORREO
RADIO NICARAGUA
TRANSFERENCIA MUNICIPAL
67,510,128.00
13,333,119.00
33,159,551.00
40,376,175.00
148,543,000.00
10,387,878.00
535,000.00
1,017,282,096.00
63,328,477.70
8,841,305.71
33,144,073.60
34,182,495.00
148,542,999.96
0.00
535,000.00
998,569,822.00
93.81
66.31
99.95
84.66
100.00
0.00
100.00
98.16
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
OTRO GASTO DE CAPITAL
PROYECTOS
OTRO GASTO DE CAPITAL
PROYECTOS
OTRO GASTO DE CAPITAL
63,328,477.70
8,841,305.71
33,144,073.60
34,182,495.00
148,542,999.96
0.00
535,000.00
998,569,822.00
0.00
67,510,128.00
13,333,119.00
33,159,551.00
40,376,175.00
148,543,000.00
10,387,878.00
535,000.00
1,017,282,096.00
0.00
93.81
66.31
99.95
84.66
100.00
0.00
100.00
98.16
0.00
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN LA COMUNIDAD MUELLE REAL RAMA/RA
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD SAN PEDRO DEL NORTE
CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO MUELLE DE LOS BUEYES /RAAS
REEMPLAZO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD EL PEDREGAL /RAAS
CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE EL AYOTE /RAAS
OPTIMIZACIÓN DE OPERACIONES DEL ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILL
PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL LAGO Y CIUDAD DE MANAGUA- ETAPA I 97
ESTUDIO DE PREINVERSION PARA AGUA Y SANEAMIENTO
AGUA Y SANEAMIENTO REGIONES I, V, Y VI (YH015)
PROYECTO DE EXPANSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE JUIGALPA
FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES ELECTRIFICACIÓN RURAL (
ELECTRIFICACIÓN RURAL (CNE)
PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA CONCESIONA
PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES INDUSTRIAL Y COMERCI
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA/BM-3760/TF051
DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA USOS PRODUCTIV
PROGRAMA DESARROLLO SIST. DE GENERACION EOLICA EN PEQUEÑOS SIST.ELECTRIC
PLANIFICACION ENERGETICA Y ESCENARIOS DE DESARROLLO
PROGRAMA DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL PARA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURS
PROGRAMA MULTIFASE PARA VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL (I FASE) (BID 1111/SF-NI)
SISTEMA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA PARA AMÉRICA CENTRAL (SIEPAC/BID-1096-SF-N
AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN TICUANTEPE SEGUNDA ETAPA
MODERNIZACION DE SUBESTACION LAS BANDERAS
LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN MÁTIGUAS-SIUNA Y OBRAS ASOCIADAS (BID-1017-SF-NI)
MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIÓN BOACO
REHABILITACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA MANAGUA (FASE IV)
REHABILITACIÓN SUBESTACIÓN NANDAIME
Transferencia a las Universidades
PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES RURALES (CR. 4168)
Transferencia a Radio Nicaragua
TRANSFERENCIA MUNICIPAL(PROYECTOS DE INVERSIÓN)
Transferencia Municipal (Gasto Corriente)
478,485.00
845,588.00
3,025,917.00
350,000.00
1,066,700.00
2,000,000.00
6,861,380.00
970,000.00
3,000,000.00
54,678,748.00
0.00
4,735,407.00
604,189.00
458,597.00
5,330,931.00
1,754,893.00
356,852.00
92,250.00
0.00
33,159,551.00
1,703,027.00
4,825,602.00
3,058,400.00
5,745,602.00
2,546,500.00
19,204,044.00
3,293,000.00
148,543,000.00
10,387,878.00
535,000.00
1,017,282,096.00
0.00
478,485.00
845,588.00
3,025,917.00
350,000.00
1,066,700.00
0.00
6,844,701.19
0.00
2,999,397.24
53,484,379.27
0.00
4,735,407.00
604,189.00
23,000.00
2,767,391.71
584,956.00
126,362.00
0.00
0.00
33,144,073.60
1,703,027.00
3,866,680.00
1,954,683.00
5,268,686.00
1,849,236.00
17,014,314.00
2,525,869.00
148,542,999.96
0.00
535,000.00
998,569,822.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
99.76
0.00
99.98
97.82
0.00
100.00
100.00
5.02
51.91
33.33
35.41
0.00
0.00
99.95
100.00
80.13
63.91
91.70
72.62
88.60
76.70
100.00
0.00
100.00
98.16
0.00
ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION
DESCRIPCION
Cuadro No 11 - A
MHCP
SIEPANEXO CIERR
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL PARA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES (PROYECTOS Y PRPSIEP032
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:15:05 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007
5 de 7
18000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
031
032
034
035
040
041
051
075
082
085
092
095
UCRESEP
SECRETARIA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, MITIGA
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS
MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
PROG. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD
CATEDRAL METROPOLITANA DE LEÓN
SUBSIDIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA COSTA ATLÁNTICA
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANC
Reducción de la Vulnerabilidad Ante Desastres Naturales
176,790,395.00
165,032,248.80
7,792,038.00
15,042,877.00
5,760,000.00
1,456,055.00
54,979,222.00
175,372,715.00
500,000.00
0.00
9,367,403.00
45,490,185.00
134,360,507.03
165,032,248.80
6,486,969.00
15,042,877.00
5,760,000.00
1,456,055.00
45,943,843.22
104,138,356.36
500,000.00
0.00
2,373,967.34
26,869,456.56
76.00
100.00
83.25
100.00
100.00
100.00
83.57
59.38
100.00
0.00
25.34
59.07
PROYECTOS
OTRO GASTO DE CAPITAL
PROYECTOS
OTRO GASTO DE CAPITAL
PROYECTOS
OTRO GASTO DE CAPITAL
OTRO GASTO DE CAPITAL
OTRO GASTO DE CAPITAL
PROYECTOS
PROYECTOS
OTRO GASTO DE CAPITAL
OTRO GASTO DE CAPITAL
PROYECTOS
PROYECTOS
134,360,507.03
165,032,248.80
6,300,000.00
186,969.00
4,500,000.00
10,542,877.00
5,760,000.00
1,456,055.00
45,943,843.22
104,138,356.36
500,000.00
0.00
2,373,967.34
26,869,456.56
176,790,395.00
165,032,248.80
6,300,000.00
1,492,038.00
4,500,000.00
10,542,877.00
5,760,000.00
1,456,055.00
54,979,222.00
175,372,715.00
500,000.00
0.00
9,367,403.00
45,490,185.00
76.00
100.00
100.00
12.53
100.00
100.00
100.00
100.00
83.57
59.38
100.00
0.00
25.34
59.07
FORTALECIMIENTO Y EXPANSIÓN SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA NICARAGUA-SETEC
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS FISCALES MHCP/OAFE (BM PSTAC-3877-NI)
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINREX-SEREC (TF)
UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO (UCP) (BM PSTAC-3877-NI)
FORTALECIMIENTO SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FINANCIERA (BM
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA FINANCIERA NICARAGUENSE DE INVERSIONE
APOYO A LA GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA - PARTICIPACION CIUDADANA - SET
APOYO A LA EJECUCIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL (SETEC, OAP, OEP, GE) (BM PS
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL (BM PSTAC-3877-NI)
APOYO A LA FUNCIÓN DE PLANIFIC. ESTRATEGICA-REDUCCIÓN POBREZA-SETEC/PLAN
Fondo de Emergencia Huracán Félix
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE ADMINISTRACIONES DE RENTAS
Dirección General de Ingresos
REHABILITACION EDIFICIOS DE ADMINISTRACION DE ADUANAS DGA
Servicios Aduaneros
Transferencia al Ministerio Público
Transferencia a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (BID/No. 1064/SF
PROYECTO DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD (BM-3665-NI)
AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL PROYECTO DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD
Catedral Metropolitana de León
Subsidio de Energía Eléctrica para la Costa Atlántica
REGULACION Y SUPERVISION DE MICROFINANZAS E INFORMACION CREDITICIA (BM No.
Reducción de la Vulnerabilidad Ante Desastres Naturales, Crédito 3487-NI
4,122,699.00
17,599,215.00
5,939,215.00
12,562,485.00
5,796,582.00
73,165,259.00
3,255,588.00
7,179,927.00
20,998,594.00
21,001,618.00
5,169,213.00
165,032,248.80
6,300,000.00
1,492,038.00
4,500,000.00
10,542,877.00
5,760,000.00
1,456,055.00
54,979,222.00
139,454,723.00
35,917,992.00
500,000.00
0.00
9,367,403.00
13,265,489.00
1,958,761.79
12,927,524.43
4,478,193.12
11,134,800.98
3,326,105.48
56,453,617.96
1,110,947.93
1,731,599.66
16,944,245.61
20,389,445.30
3,905,264.77
165,032,248.80
6,300,000.00
186,969.00
4,500,000.00
10,542,877.00
5,760,000.00
1,456,055.00
45,943,843.22
100,136,302.70
4,002,053.66
500,000.00
0.00
2,373,967.34
8,399,496.14
47.51
73.46
75.40
88.64
57.38
77.16
34.12
24.12
80.69
97.09
75.55
100.00
100.00
12.53
100.00
100.00
100.00
100.00
83.57
71.81
11.14
100.00
0.00
25.34
63.32
ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION
DESCRIPCION
Cuadro No 11 - A
MHCP
SIEPANEXO CIERR
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL PARA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES (PROYECTOS Y PRPSIEP032
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:15:05 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007
6 de 7
18000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
095
112
114
115
130
131
132
135
136
138
139
140
141
Reducción de la Vulnerabilidad Ante Desastres Naturales
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION Y LA RECREACIO
ALCALDIA DE NIQUINOHOMO
ALCALDIA DE MANAGUA
PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN E
TRIBUNAL TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO
PARROQUIA SAN PABLO APÓSTOL
ALCALDÍA DE JUIGALPA
INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO
TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA JUVENTUD
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA
20,843,519.00
1,000,000.00
28,044,775.00
13,156,667.00
458,228.00
127,500.00
4,000,000.00
16,144,696.00
1,923,122.00
6,366,825.00
3,846,646.00
118,905,813.00
20,843,519.00
1,000,000.00
28,044,775.00
482,923.62
447,900.80
127,500.00
4,000,000.00
9,640,670.26
1,923,122.00
6,366,825.00
3,833,679.19
118,500,956.93
100.00
100.00
100.00
3.67
97.75
100.00
100.00
59.71
100.00
100.00
99.66
99.66
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
OTRO GASTO DE CAPITAL
OTRO GASTO DE CAPITAL
OTRO GASTO DE CAPITAL
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
20,843,519.00
1,000,000.00
28,044,775.00
482,923.62
447,900.80
127,500.00
4,000,000.00
9,640,670.26
1,923,122.00
6,366,825.00
3,833,679.19
118,500,956.93
20,843,519.00
1,000,000.00
28,044,775.00
13,156,667.00
458,228.00
127,500.00
4,000,000.00
16,144,696.00
1,923,122.00
6,366,825.00
3,846,646.00
118,905,813.00
100.00
100.00
100.00
3.67
97.75
100.00
100.00
59.71
100.00
100.00
99.66
99.66
PROGRAMA REGIONAL DE REDUCCIÓN VULNERABILIDAD Y DEGRADACIÓN AMBIENTAL (
PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LOS DESAST
CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEL SINAPRED, CREDITO 3487-NI
FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
ALCALDIA DE NIQUINOHOMO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDO
PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO V
PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETER
VALORACIÓN DEL POTENCIAL EÓLICO EN MONKEY POINT Y BLUEFIELDS (BID 1545/SF NI
PROGRAMA DE APOYO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA (BID 1545/SF-N
Tribunal Tributario Administrativo
Parroquia San Pablo Apóstol
Alcaldía de Juigalpa
ENCUESTAS DE MEDDICIÓN DE NIVELES DE VIDA
VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA (BID NO.1535/SF-NI)
PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURA TNRD
MANTENIMIENTO DE PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL/INC
SUMINISTRO DE LUCES Y SONIDO PARA EL CENTRO CULTURAL ANTIGUO CONVENTO SA
PROGRAMA NACIONAL DE INFORMACIÓN JUVENIL
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y SERVICIO JUVENIL
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL EN POBLACIÓN Y SEXUALIDAD (FAS
PROYECTO HAZ REALIDAD TU NEGOCIO
PROYECTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA JUVENIL
DESARROLLO PESQUERO EN LA COSTA PACÍFICO DE SAN JUAN DEL SUR
PROYECTO DE APOYO AL SECTOR PESQUERO DE NICARAGUA
3,532,059.00
118,400.00
28,574,237.00
20,843,519.00
1,000,000.00
28,044,775.00
2,552,981.00
4,916,225.00
743,851.00
4,943,610.00
458,228.00
127,500.00
4,000,000.00
5,657,587.00
10,487,109.00
1,923,122.00
6,366,825.00
0.00
1,228,272.00
504,884.00
531,774.00
581,800.00
999,916.00
25,311,194.00
4,784,225.00
0.00
0.00
18,469,960.42
20,843,519.00
1,000,000.00
28,044,775.00
0.00
0.00
0.00
482,923.62
447,900.80
127,500.00
4,000,000.00
5,075,669.38
4,565,000.88
1,923,122.00
6,366,825.00
0.00
1,227,984.99
503,569.54
531,774.00
570,445.60
999,905.06
25,311,194.00
4,379,368.93
0.00
0.00
64.64
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
9.77
97.75
100.00
100.00
89.71
43.53
100.00
100.00
0.00
99.98
99.74
100.00
98.05
100.00
100.00
91.54
ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION
DESCRIPCION
Cuadro No 11 - A
MHCP
SIEPANEXO CIERR
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL PARA ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES (PROYECTOS Y PRPSIEP032
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:15:05 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 PRODUCCION 2007
7 de 7
3,103,626,349.97 3,507,660,669.80 88.48
18000 ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
141
142
145
146
148
149
150
151
152
153
158
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA MUJER
ALCALDIA DE SAN CARLOS
ALCALDIA DE CINCO PINOS
ALCALDIA DE MATAGALPA
FINANCIERA NICARAGüENSE DE INVERSIONES
FEDERACION NICARAGUENSE DE FUTBOL
CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MANA
IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ
IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA
ALCALDIA DE SEBACO
3,232,332.00
485,000.00
500,000.00
300,000.00
32,376,000.00
4,000,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
1,000,000.00
2,470,550.12
485,000.00
500,000.00
300,000.00
0.00
4,000,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
1,000,000.00
76.43
100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
PROYECTOS
PROYECTOS
PROYECTOS
OTRO GASTO DE CAPITAL
OTRO GASTO DE CAPITAL
PROYECTOS
OTRO GASTO DE CAPITAL
OTRO GASTO DE CAPITAL
OTRO GASTO DE CAPITAL
OTRO GASTO DE CAPITAL
PROYECTOS
2,470,550.12
485,000.00
500,000.00
300,000.00
0.00
4,000,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
1,000,000.00
3,232,332.00
485,000.00
500,000.00
300,000.00
32,376,000.00
4,000,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
1,000,000.00
76.43
100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ADQUISICION LANCHAS GUARDA PESCA PARA VIGILANCIA Y PROTECCION RECURSOS M
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INIM
RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN CARLOS
Alcaldía de Cinco Pinos
Alcaldìa de Matagalpa
PROGRAMA DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL PARA POBLACION DE ESCASOS RECURS
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL FNI-PHRD
Federación Nicaraguense de Futbol
CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MANAGUA
IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ
IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA
PLAN EMERGENTE DE LA RED VIAL, INVIERNO 2007
88,810,394.00
3,232,332.00
485,000.00
500,000.00
300,000.00
32,000,000.00
376,000.00
4,000,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
1,000,000.00
88,810,394.00
2,470,550.12
485,000.00
500,000.00
300,000.00
0.00
0.00
4,000,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
1,000,000.00
100.00
76.43
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
ACTUALIZADO DEVENGADO GRADO DEEJECUCION
TOTAL GENERAL -->
DESCRIPCION
Cuadro No 11 - A
FP
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE
CAPITAL PRPSIEP131
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:16:05 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
:
Organismo / ProyectoRecursosdel Tesoro
Rentas con Destino Espec.
Rentas delTesoro/Alivio
PrestamosExternos
DonacionesExternas Total
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
1 de 12
ASAMBLEA NACIONAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONSEJO SUPREMO ELECTORAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
15,652,551.66
37,033,781.83
154,602.32
2,903,178.27
0.00
3,205,464.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41,319,885.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
92,473,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,659,778.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41,319,885.72
92,473,000.00
16,659,778.64
15,652,551.66
81,559,132.12
92,627,602.32
19,562,956.91
Dirección Superior
Serv. de Relac. Internacionales, Divulgación y Prensa
Servicios Administrativos Financieros
Servicios Imprenta, Reproducción y Distribución de documentos
Servicios de Análisis y Seguimiento al Gasto Público
Servicios de Asesoría
Servicios de Asesoría Legislativa
Servicios de Auditoría
AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL COMPLEJO JUDICIAL D
Apelación Civil, Laboral Agraria y Penal
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL REGISTRO P
CONSTRUCIÓN DEL COMPLEJO JUDICIAL DE BLUEFIELDS
Casación, Amparo Inconstitucional y Quejas
Defensoría Pública
FORTALECIMIENTO DEL PODER JUDICIAL EN LOS AMBITOS DE
Juicios de Mayor Cuantía
Juicios de Menor Cuantía
MEJORA DEL ACCESO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA EN MAT
PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y MODERNIZACION DEL LOS REGIS
PROGRAMA DE FACILITADORES JUDICIALES RURALES
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO JUDICIAL Y ACCESO A LA J
PROYECTO PILOTO PARA POSIBILITAR EL ACCESO A LA JUSTI
Servicios de Apoyo Administrativo
Servicios de Apoyo Judicial
Servicios de Inscripción y Certificaciones
Dirección Superior
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS
Servicios Administrativos
Denuncia Ciudadana
Dirección Superior
Dirección y Coordinación
Dirección y Coordinación, Control Preventivo, Asesoría Legal
Dirección y Coordinación, Servicio de Auditoría Externa Sectorial y R
Normativa Técnica y Capacitación
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA C.G.R (BID No. 1100/SF
Recursos Humanos
Servicio Administrativo Financiero
Servicio Control de Contrataciones y Licitaciones
Servicio de Auditoría Delegación RAAN (Puerto Cabezas)
Servicio de Auditoría Delegación RAAS (Bluefields)
Servicio de Auditoría Delegación de Occidente
Servicio de Auditoría Delegación de las Segovias
Servicio de Auditoría Interna
Servicio de Auditoría Sector Poderes del Estado y Seguridad Públic
Servicio de Auditoría Sector Infraestructura, Transporte y Ambiental
Servicio de Auditoría Sector Municipal
Servicio de Auditoría Sector Presupuesto, Inversiones y Recaudación
Servicio de Planificación y Desarrollo Institucional
5,697,257.50
66,625.64
8,749,339.29
563,154.36
487,209.46
80,482.42
8,450.99
32.00
0.00
90,385.48
18,512,098.00
0.00
11,487,697.00
149,419.92
297,108.30
0.00
481,878.06
286,932.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,149,178.59
579,083.49
0.00
39,602.32
0.00
115,000.00
0.00
3,416.69
334,927.77
13,408.96
17,612.81
21,285.42
23,246.38
2,078,538.88
10,330.08
210,466.71
934.39
4,600.00
4,899.00
3,431.05
17,096.00
5,837.40
311.46
2,294.25
30,734.42
91,162.78
10,667.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
235,267.84
0.00
0.00
0.00
175,038.25
53,882.65
0.00
311,170.34
82,190.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,102,659.36
234,985.53
10,270.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,697,257.50
66,625.64
8,749,339.29
563,154.36
487,209.46
80,482.42
8,450.99
32.00
0.00
325,653.32
18,512,098.00
0.00
11,487,697.00
324,458.17
350,990.95
0.00
793,048.40
369,123.31
0.00
0.00
0.00
41,319,885.72
0.00
7,251,837.95
814,069.02
10,270.28
39,602.32
92,473,000.00
115,000.00
0.00
3,416.69
334,927.77
13,408.96
17,612.81
21,285.42
23,246.38
18,738,317.52
10,330.08
210,466.71
934.39
4,600.00
4,899.00
3,431.05
17,096.00
5,837.40
311.46
2,294.25
30,734.42
91,162.78
10,667.23
Cuadro No. 12
FP
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE
CAPITAL PRPSIEP131
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:16:05 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
:
Organismo / ProyectoRecursosdel Tesoro
Rentas con Destino Espec.
Rentas delTesoro/Alivio
PrestamosExternos
DonacionesExternas Total
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
2 de 12
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
2,903,178.27
19,750,326.15
28,963,243.91
0.00
0.00
17,996,769.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
965,913.25
256,892.11
237,618.73
0.00
121,615.02
716,383.00
1,404,287.78
0.00
0.00
0.00
1,596,211.17
0.00
0.00
10,522,655.17
1,507,048.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,713,007.00
0.00
5,744,390.00
0.00
0.00
19,136.02
354,228.75
0.00
1,294,567.18
339,701.00
5,608,112.00
23,314,445.34
92,500.00
0.00
0.00
49,330.22
4,740.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,702,374.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,474,294.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
667,921.55
0.00
15,821,576.23
44,045,825.01
16,659,778.64
3,702,374.08
47,899,986.50
19,562,956.91
39,274,276.46
138,905,825.13
Servicio de Registro y Control de Firmas Privadas Contadores Públic
Servicio de Registro y Verificación de la Probidad
Servicio de Registro, Notificaciones, Información y Archivo
Servicio de Relaciones Institucionales
Servicio de Seguimiento a la Deuda Pública
Servicio de Trámite Judicial y Glosas
AMPLIACIÓN DEL ACCESO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS (BM
Dirección y Coordinación, Despacho de la Presidencia
FONDO SOCIAL SUPLEMENTARIO
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (SEGUIMIENTO, MONITOR
FORTALECIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA NACION
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE LA NIÑ
PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN
PROGRAMA DE APOYO INSTITUCIONAL UNIÓN EUROPEA
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y SERVICIO JUVENIL
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL EN POBLA
PROGRAMA NACIONAL DE INFORMACIÓN JUVENIL
PROGRAMA PARA MEJORAM. DEL MARCO DE GARANTÍAS MOB
PROYECTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA JUV
PROYECTO HAZ REALIDAD TU NEGOCIO
SISTEMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN, COORDINACIÓN, INF
AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA COBERTURA RURAL Y
Administración de Recursos Humanos
Administración de los Recursos Financieros
Asesoramiento Jurídico
Asistencia Técnica y Registro de Antecedentes Policiales
Atención Informática e Interconexión
Atención a Grupos Juveniles y Sociales
CONSTRUCCIÓN DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE ESTELÍ
CONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN ARMAS/POLICÍA NACIONAL
CONSTRUCCIÓN OFICINA DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN P
CONSTRUCCIÓN OFICINA DE PROYECTOS/POLICÍA NACIONAL
CONSTRUCCIÓN SISTEMA PENITENCIARIO DE ESTELÍ
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE A
Control y Despacho Migratorios
DIGITALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE MIGRACIÓN Y EXTRANJ
Difusión de Información de la Labor Policial
Dirección y Coordinación de Policía Nacional
Dirección y Coordinación, Actividades Centrales
Dirección y Coordinación, Bomberos de Nicaragua
Dirección y Coordinación, Migración y Extranjería
Dirección y Coordinación, Sistema Penitenciario Nacional
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE AUXILIO JUDICIAL, S
Fortalecimiento de la Atención Especializada a Víctimas de Delitos V
Fortalecimiento y Reestructuración de la Policía Nacional de Nicarag
Intervención Modelo de Prevención en Violencia Contra las Mujeres
Investigación a Delitos de Orden Económico
Logística y Mantenimiento de Equipos y Locales
PLAN FRONTERAS SEGURAS
PREVENSIÓN Y ATENCIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENT
PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (1590-SF-NI )
358.41
0.00
358.41
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0.00
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0.00
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3,211,483.43
1,680,555.87
3,444,111.63
2,993,270.05
1,233,614.74
5,713,007.00
13,368.75
5,744,390.00
4,571.65
126,277.51
305,192.02
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5,544,401.73
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49,330.22
4,740.00
1,043,998.55
Cuadro No. 12
FP
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE
CAPITAL PRPSIEP131
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:16:05 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
:
Organismo / ProyectoRecursosdel Tesoro
Rentas con Destino Espec.
Rentas delTesoro/Alivio
PrestamosExternos
DonacionesExternas Total
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
3 de 12
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE DEFENSA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO
28,963,243.91
3,164,730.34
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0.00
0.00
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13,443,155.12
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8,686,496.80
31,665,765.50
22,845,987.31
107,020,405.40
PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (1590-SF-NI)
Peritaje Científico y de Medicina Forense
Planificación y Evaluación de la Actividad Policial
Prestación de Servicios Penitenciarios
REHABILITACIÓN CENTRO PENITENCIARIO CHINANDEGA
REHABILITACIÓN SISTEMA PENITENCIARIO TIPITAPA
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO PENITENCIARIO MAT
REPARACIONES MAYORES EDIFICIO FAUSTINO RUIZ (PLAZA E
Regulación Vial e Investigación de Accidentes
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DESDE LA PERSPECTIVA DE
Servicios Administrativos Financieros
Servicios Policiales y Administrativos
Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 3 )
Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 5 )
Servicios de Seguridad y Orden Público en el Resto del País
Actas y Acuerdos
Administración y Finanzas
Auditoría
Ceremonial Diplomático
Dirección y Coordinación de Actividades Centrales
Dirección y Coordinación de Asuntos Jurídicos, Soberanía y Territori
Informática
Organismos Internacionales
Servicio Exterior
Servicio de Política Exterioir y Cooperación Externa en Asía, Africa, O
Apoyo Danés al Desminado Humanitario
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LA GESTIÓN DE
Defensa Nacional
PREVENCIÓN DE DESASTRES EN 105 COMUNIDADES DE LEÓ
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN NUEVA SEGOVI
PROTECCIÓN DE DESASTRES ANTE AMENAZAS VOLCÁNICAS
Administración Bienes del Estado
Apoyo al Sectoríal Social
Dirección y Coordinación de Contrataciones Administrativas del Esta
PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL DEL PND (ATN/S
Prodev
SEGUNDO PROYECTO DE MUNICIPIOS RURALES / APOYO AL P
UNIDAD DE COORDINACIÓN PROGRAMA DE APOYO AL PND (B
APOYO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN NICARAGUA-1079
APOYO PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE ATENCIÓN A
Coordinación de Proyectos
DESARROLLO PESQUERO EN LA COSTA PACÍFICO DE SAN JUA
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL CENTRO
Dirección General Administrativa Financiera
Dirección Superior
FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES Y CAPACIDADES EN EL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL MIFIC
PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EM
3,189,247.18
1,000.00
0.00
82,136.78
1,238,905.62
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868,884.14
1,780,039.99
Cuadro No. 12
FP
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE
CAPITAL PRPSIEP131
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:16:05 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
:
Organismo / ProyectoRecursosdel Tesoro
Rentas con Destino Espec.
Rentas delTesoro/Alivio
PrestamosExternos
DonacionesExternas Total
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
4 de 12
MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL
43,174,118.22
47,922,536.99
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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741,776,268.05
PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR AMBIENTAL FASE II
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTI
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA MIPYMES NICA
PROYECTO DE APOYO AL SECTOR PESQUERO DE NICARAGU
PROYECTO DE COMPETITIVIDAD APRENDIZAJE E INNOVACIÓN
PROYECTO REGIONAL UNIÓN ADUANERA PARA FORTALECER
Programa de Micro Créditos
REHABILITACIÓN DEL SECTOR CAFETALERO EN NICARAGUA
Registro de la Propiedad Intelectual
SISTEMA DE ATENCIÓN Y TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA PARA L
SISTEMA INTEGRADO DE LA CALIDAD ( ATN/ME-8976-RG)
Apoyo a la Educación Primaria/Francia-Nicaragua
CONSOLIDACIÓN PORTAL EDUCATIVO MECD
Capacitación a Docentes y Estudiantes en Gestión de Riesgo de 24 E
Construcción del Instituto Tecnológico para la Excelencia Académica
EFA-Educación para Todos
Fortalecimiento Infraestructura Educativa de Centros de Educación B
Fortalecimiento SNIP-MECD
MANTENIMIENTO DE PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL/INC
PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURA TNRD
Programa Educación para la Vida
Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE)
Programa de Alimentación (PAE)
Programa de Apoyo a la Transformación Estructural del Sistema Edu
Programa de Educacion Básica para Jóvenes y Adultos (Préstamo B
Programa de Educación Básica y Ciudadanía para Todos - EBACIT
Programa de Habilitación Laboral y Bachillerato Aplicado
Programa de Habilitación Laboral y Secundaria de Adultos
Programa de Identificación de Necesidades de Infraestructura y Repa
Proyecto de Educación para Nicaragua, PASEN (BM-3978-NI)
Rehabilitación de Infraestructura Escolar en los Departamentos de R
Rehabilitación de Instalaciones Escolares de la Educación Básica y M
Sustitución de Tres Institutos Ubicados en los Municipios de León, Ci
UNIDAD COORDINADORA DE EDUCACION BASICA (APRENDE II
APOYO A FAMILIAS RURALES EN ZONAS AFECTADAS POR SEQ
APOYO A LA CONSTITUCIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN
APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EXPO
APOYO AL INTA EN SU NUEVA ESTRATEGIA DE DESARROLLO T
ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PERSONAS AFECTADAS POR
BONO PRODUCTIVO ALIMENTARIO
Coordinación y Servicios de Apoyo a la Sanidad Agropecuaria
DESARROLLO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y SILVOPAST
FONDO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (FONDEAGRO) FAS
FORTALECIMIENTO PARA EL MANEJO DE CUENCAS Y LA PREV
FORTALECIMIENTO SNIP/MAGFOR
Fortalecimiento Programa Nacional de Vigilancia Fitosanitaria
INICIATIVA INTEGRADA DE DESARROLLO/FONDO DE APOYO PA
MEJORA DE LA SITUACIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODU
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD GANADERA P/PRODUC
PLAN MAESTRO DE MANEJO FORESTAL - FASE INVERSIÓN
PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO E
PROGRAMA ERRADICACIÓN DEL GUSANO BARRENADOR DEL
686,500.07
0.00
0.00
172,546.92
0.00
0.00
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3,915,749.67
80,638,496.64
173,090,544.19
476,711.22
75,697.16
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574,123.95
11,604,418.58
11,022,277.02
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1,605,765.85
5,850,436.45
272,000.00
7,679,737.24
Cuadro No. 12
FP
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE
CAPITAL PRPSIEP131
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:16:05 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
:
Organismo / ProyectoRecursosdel Tesoro
Rentas con Destino Espec.
Rentas delTesoro/Alivio
PrestamosExternos
DonacionesExternas Total
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
5 de 12
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE SALUD
16,398,379.99
314,739,473.67
51,283,493.76
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0.00
13,879,945.44
195,688,780.56
301,371,402.85
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39,430,211.70
1,154,600.00
47,350,395.53
33,673,824.00
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0.00
0.00
212,282.33
4,871,449.10
1,267,637.75
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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280,282,920.86
458,393,364.25
122,020,590.45
614,609,337.90
158,415,076.41
741,776,268.05
1,511,003,135.28
778,520,946.67
PROGRAMA NACIONAL LIBRA POR LIBRA
PROGRAMA NICARAGUENSE DE JUVENTUD RURAL (PRONIJUR
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO
PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (INAFOR-PROR
PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (INTA-PRORUR
PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (MAGFOR-PRO
PROYECTO REGIONAL DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA P
Programa de Apoyo al Sector Agrícola (PASADANIDA II)
SEGURIDAD ALIMENTARIA CUERPO DE PAZ - INTA
SERVICIOS DE SANIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL (BID-15
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA SALUD ANIMAL
ADOQUINADO DEL TRAMO DE CAMINO VILLA SOBERANA - SAN
ADOQUINADO DEL TRAMO DE CAMINO ZONA URBANA DE MUL
AMPLIACIÓN DE CARRETERA TICUANTEPE- MASAYA- GRANAD
CONSERVACIÓN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PAVIMENT
CONSTRUCCIÓN CARRETERA ENTRADA INTA-PROINCO-Km.17
COOPERACIÓN AL PROGRAMA DE DESMINADO HUMANITARIO
DRENAJE DE CARRETERAS
ESTUD. DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO PARA LA PAVIM. DE CARRE
FORTALECIMIENTO SNIP-MTI
III PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAR
IV PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAR
MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO A CIUDAD SANDINO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO SANTA CLARA - SUSUCAYÁN - E
MEJORAS EN LA CARRETERA RÍO BLANCO - PUERTO CABEZA
PAVIMENTACIÓN CARRETERA ACOYAPA - SAN CARLOS
PAVIMENTACIÓN CARRETERA COSTANERA LITORAL SUR.
PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA GUAYACÁN-JINOTEGA (UE N
PLAN EMERGENTE DE LA RED VIAL, INVIERNO 2007
PLAN VIAL DE COMPETITIVIDAD ZONA III- LEÓN, MATAGALPA Y
PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR TRANSPORTE (PAST) FASE
PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA REPARACIÓN DE CAMINOS
PROYECTO VIAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA ZONA II (BID
RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES LAS LIMAS, OCONGUA, MÚHA
REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERMUNICIPALES
REHABILITACIÓN DE CAMINOS, HURACÁN FÉLIX.
REHABILITACIÓN DE CARRETERA CHINANDEGA - GUASAULE (
REHABILITACIÓN DE CARRETERAS (BID 1088/SF-NI)
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN RAMÓN - MUY MUY (
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SÉBACO - MATAGALPA (B
REHABILITACIÓN EMPALME LAS FLORES - CATARINA - GUAN
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA MATAGAL
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA GRANA
REPARACIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS
REPARACIÓN DEL TRAMO DE CAMINO KM. 41(QUEBRADA HON
REVESTIMIENTO DE CARRETERAS
Servicios de Gestión Ambiental (Emisiones Vehículares)
Acciones de Prevención
Asistencia Comunitaria para el Municipio Santa Rosa del Peñón
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL O
0.00
394,000.00
0.00
0.00
0.00
689,994.09
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
11,520,205.48
561,805.72
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26,401,235.68
71,765,052.10
2,801,467.32
5,965,170.61
4,140,741.60
4,488,742.57
3,880,294.03
102,831.29
0.00
9,430,693.07
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137,017,593.62
22,784,170.80
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12,130,386.75
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3,880,294.03
102,831.29
46,419,952.25
9,430,693.07
57,995,584.86
0.00
0.00
0.00
0.00
Cuadro No. 12
FP
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE
CAPITAL PRPSIEP131
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:16:05 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
:
Organismo / ProyectoRecursosdel Tesoro
Rentas con Destino Espec.
Rentas delTesoro/Alivio
PrestamosExternos
DonacionesExternas Total
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
6 de 12
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DEL TRABAJO
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NA
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑE
51,283,493.76
23,829,985.82
22,828,560.60
28,206,217.72
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0.00
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0.00
0.00
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44,019,180.69
157,095,309.50
96,681,457.98
Compra de Terrreno para Construcción de Hospital General de Mana
Control y Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de la Salud
Dirección y Coordinación Técnica de los SILAIS
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES C
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SECTOR SALUD
Gestión Administrativa Financiera
Gestión Técnica Administrativa y Financiera
Gestión Técnica, Administrativa y Financiera
MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE SALUD DE ATENCION PRIMA
PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA
PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO
PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO NO MEDICO
PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO DE EQUIPOS
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD
PROGRAMA ESTUDIOS DE PREINVERSION
PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUN
REHABILITACION DE COMPLEJO NACIONAL DE SALUD DRA. CO
REHABILITACION DE HOSPITALES NACIONALES
SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL JOSE NIEBROW
Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes de Nicaragua
Servicios de Consulta Externa
Servicios de Hospitalización
Servicios de Laboratorio y Diagnóstico
Servicios de Terapia Ambulatoria
CONSTRUCCIÓN II ETAPA DEL INSTITUTO TÉCNICO AGROPEC
CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN, ECONO
CREACIÓN DE KIOSKOS TECNOLÓGICOS EN TODO EL PAÍS-IN
Coordinación Técnica y Seguimiento de Proyectos
FORMACIÓN OCUPACIONAL E INSERCIÓN LABORAL(INATEC)
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN AUTOCONSTRUCCIÓN DE V
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO
Servicios Administrativos Financieros
Servicios de Inspectoría
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD DEL BOSQUE TROPICA
DESARROLLO HUMANO Y MEDIO AMBIENTE EN LA RESERVA D
FORTALECIMIENTO SNIP/MARENA
MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN ÁREAS PROTEGIDAS
MANEJO SOSTENIBLE DE LA TIERRA EN ÁREAS DEGRADADAS
MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y FOMENTO
PROGRAMA APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN AMBIENTA
PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR MEDIO AMBIENTE (PASMA
PROGRAMA RESERVA DE BIÓSFERA DEL SURESTE DE NICARA
PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL Y DESARROLLO FORESTAL II (P
Protección y Mejoramiento del Parque Nacional Volcán Masaya (PNV
RESERVA DE BIÓSFERA BOSAWÁS
RESERVA DE BIÓSFERA TRANSFRONTERIZA CORAZÓN DEL CO
SEGUNDO PROYECTO DE MUNICIPIOS RURALES (BM No. 3480
ASISTENCIA INTEGRADA A MUJERES Y NIÑOS VULNERABLES
DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLEN
11,437,599.85
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
17,280,527.77
17,410,601.07
5,668,678.93
77,894,036.59
440,483.84
5,848,838.58
1,856,280.27
7,321,000.09
10,060,187.04
986,500.60
Cuadro No. 12
FP
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE
CAPITAL PRPSIEP131
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:16:05 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
:
Organismo / ProyectoRecursosdel Tesoro
Rentas con Destino Espec.
Rentas delTesoro/Alivio
PrestamosExternos
DonacionesExternas Total
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
7 de 12
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑE
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
28,206,217.72
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,390,019.91
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921,330,390.38
96,681,457.98
3,103,626,349.97
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INIM
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS/AS Y ADOLESCE
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ NICARAGÜEN
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALPARA LA PR
PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD
PROGRAMA RED DE PROTECCIÓN SOCIAL FASE III
PROMOCION DE LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSAB
PROYECTO DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE
PROYECTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DESARROLLO L
RED DE PROTECCIÓN SOCIAL (BID 1109/SF - NI, BCIE 1567)
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL CATASTR
ADQUISICION LANCHAS GUARDA PESCA PARA VIGILANCIA Y P
AGUA Y SANEAMIENTO EN NICARAGUA
AGUA Y SANEAMIENTO REGIONES I, V, Y VI (YH015)
ALCALDIA DE NIQUINOHOMO
AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL PROYECTO DE ORDENAM
AMPLIACION Y REMODELACION DE PARQUE EN LA COMUNIDA
AMPLIACIÓN DE LA RED METEREOLÓGICA DE LOS DEPARTAM
AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN TICUANTEPE SEGUNDA ETAPA
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDA
APOYO A LA EJECUCIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL (SET
APOYO A LA FUNCIÓN DE PLANIFIC. ESTRATEGICA-REDUCCIÓ
APOYO A LA GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA - PARTICIP
APOYO A LAS POBLACIONES URBANAS DE ESTELÍ, MATAGALP
APOYO AL CONGLOMERADO DE TURISMO RUTA DEL AGUA, DE
APOYO AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN CHONTALES (JU
Alcaldìa de Matagalpa
Alcaldía de Cinco Pinos
Alcaldía de Juigalpa
Asociación Cristiana de Iglesias Bautistas en Nicaragua (ACDIBEN)
Asociación Dariana El Jicaral
Asociación Red de Incidencia Ciudadana (ARIC)
Asociación Taurina de Chontales.
Asociación de Alcaldes Patrióticos Hernán Robleto (ASALPAT)
Asociación de Capellanes Cristianos Evangélicos Capítulo Nicaragua
Asociación de Desarrollo Comunitario Jinotega (ADC)
Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC)
Asociación de Padres Doris María Morales Tijerino
Asociación de Promotores de la Cultura
Asociación de Promotores de la Cultura de Madriz y/o Armando Hern
Asociación para el Desarrollo de Chagüitillo, Sébaco
BALANCE ISOTÓPICO E HIDROGEOLÓGICO DEL LAGO DE NICA
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Estelí
CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN D
CENTROS DE SALUD (MINSA/FISE)
CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE COMISIONES DEL CONSEJO R
CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE WASLALA-RAAN
0.00
0.00
0.00
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188,034.00
98,904.00
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4,499,420.43
2,399,734.08
120,000.00
1,998,205.68
3,299,189.94
120,000.00
Cuadro No. 12
FP
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE
CAPITAL PRPSIEP131
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:16:05 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
:
Organismo / ProyectoRecursosdel Tesoro
Rentas con Destino Espec.
Rentas delTesoro/Alivio
PrestamosExternos
DonacionesExternas Total
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
8 de 12
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 1,517,898,202.79 10,542,877.00 75,329,472.53
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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CONSTRUCCION DE MUELLE EN ALAMIKAMBA-RAAN
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN BONANZ
CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE EL AYOTE
CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELD
CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO MUELLE DE LOS
CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURA EN LA COMUNIDAD EL TO
CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LA COMUNIDAD LA C
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL INSTITUTO AUG
CONSTRUCCIÓN DE MOJONES EN LA FRONTERA NORTE
CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN LA COMARCA ANTIGUA ATLAN
CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN SANDY BAY SIRPI /RAAS
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN LA COMUNIDA
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO
CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEL SINAPRED, CREDITO 348
Casa Sacerdotal San Juan María Vianney, Arquidiócesis de Managu
Catedral Metropolitana de León
Comité de Desarrollo Local San Juan de Oriente
Confederación de Trabajadores de la Salud del Norte.
Consejo de Ancianos de Monimbó
Coordinadora Nicaragüense de Organismo por la Rehabilitación e Int
DELIMITACIÓN DE LAS FRONTERAS MARÍTIMAS Y TERRESTRE
DENSIFICACIÓN GEODESICA DE LA FRONTERA SUR
DESARROLLO DE LA COSTA DEL PACÍFICO NORTE DE NICARA
DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCAL
DESARROLLO INSTITUCIONAL FISE
DESARROLLO LOCAL EN EL DEPARTAMENTO DE RIVAS (NIC/B7
DESARROLLO PESQUERO EN LA COSTA PACÍFICO DE SAN JUA
DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACION DE
Dirección General de Ingresos
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL (CNE)
ENCUESTAS DE MEDDICIÓN DE NIVELES DE VIDA
ENCUESTAS DE MEDICIÓN DE NIVELES DE VIDA
ESTUDIO DE POTENCIALES, CALIDAD Y VULNERABILIDAD DE A
ESTUDIO DE PREINVERSION PARA AGUA Y SANEAMIENTO
ESTUDIOS GEOLÓGICOS EN EL CENTRO - NORTE DEL DEPAR
FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS KR-II
FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES E
FONDO DE INVERSIONES SOCIALES Y PRODUCTIVAS EN 15 MU
FONDO DE MANTENIMIENTO (MECD/FISE)
FONDO DE MANTENIMIENTO (MINSA/FISE)
FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPOR
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS FISCALES MHCP/OAFE (BM PSTA
FORTALECIMIENTO SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ALCALDES AMIGOS Y DEFEN
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL FNI-PHRD
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA FINANCIERA NICARA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINREX-SEREC (TF)
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INIM
FORTALECIMIENTO SNIP-IDR
FORTALECIMIENTO SNIP/INIFOM
FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAN
1,682,000.00
6,177,510.50
1,066,700.00
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535,000.00
535,000.00
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1,570,822.00
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0.00
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500,000.00
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0.00
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57,657,326.00
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0.00
0.00
0.00
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137,865.72
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0.00
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535,000.00
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500,000.00
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58,483,458.97
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186,969.00
45,943,843.22
4,735,407.00
5,075,669.38
137,865.72
279,084.00
0.00
1,452,317.00
4,158,988.00
0.00
16,000,000.00
10,757,300.00
1,898,454.00
20,843,519.00
12,927,524.43
3,326,105.48
0.00
1,820,392.53
0.00
1,110,947.93
4,478,193.12
2,470,550.12
570,335.00
590,644.00
300,000.00
Cuadro No. 12
FP
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE
CAPITAL PRPSIEP131
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:16:05 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
:
Organismo / ProyectoRecursosdel Tesoro
Rentas con Destino Espec.
Rentas delTesoro/Alivio
PrestamosExternos
DonacionesExternas Total
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
9 de 12
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 1,517,898,202.79 10,542,877.00 75,329,472.53
0.00
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0.00
0.00
165,032,248.80
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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1,605,943.76
3,262,494.00
0.00
0.00
0.00
1,332,202.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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296,957.20
33,946,652.79
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
327,594,705.14
0.00
578,525,407.27 921,330,390.38 3,103,626,349.97
FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAS
FORTALECIMIENTO Y EXPANSIÓN SISTEMA DE INVERSIÓN PÚB
Federación Nicaraguense de Futbol
Federación de Oriente Rafaela Padilla
Fondo de Emergencia Huracán Félix
Fundación para el Desarollo de la Población en su Comunidad(FUND
Fundación para el Desarrollo y Reducción de la Pobreza de las Sego
IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ
IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL (BM PSTAC-3
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CO
INSTALACIÓN DE UN ARREGLO SÍSMICO PARA EL MONITOREO
INTEGRACION TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACI
Iglesia El Calvario de Masaya
Iglesia Evangélica El Mesías, Managua
Iglesia Parroquia Santiago Apóstol de la Ciudad de Boaco
Iglesia Parroquial Santa Rosa del Peñón, León
Iglesia San Francisco Javier de Ciudad Sandino, Managua
Iglesia San José Obrero, Wamblán, Wiwili - Diócesis de Jinotega
Iglesia San Judas Tadeo, Managua
Iglesia San Pedro Apostol, Diriá - Granada
Iglesia San Pedro, Puerto Cabezas, ARN
Iglesia de Chaguitillo, Municipio de Sébaco, Matagalpa
Iglesia de Dios en Acoyapa, Chontales
LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN MÁTIGUAS-SIUNA Y OBRAS ASOC
MANTENIMIENTO DE PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL/INC
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE ADMINISTRACIONES DE REN
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y MANEJO D
MEJORAS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA PYMES TU
MITIGACION DE DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN NICARAGUA
MITIGACION Y PREVENCIÓN DE GEORIESGOS EN NICARAGUA
MODERNIZACION DE SUBESTACION LAS BANDERAS
MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIÓN BOACO
Museo Arqueológico "Gregorio Aguilar Barea"y/o Dra. Vilma Castelló
OBRAS VIALES
OPTIMIZACIÓN DE OPERACIONES DEL ACUEDUCTO Y CONSTR
PLAN EMERGENTE DE LA RED VIAL, INVIERNO 2007
PLANIFICACION ENERGETICA Y ESCENARIOS DE DESARROLL
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PND (BID-
PROGRAMA DE APOYO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PR
PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ZONA SECA
PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL Y SEGURIDAD ALIMENTA
PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUC
PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES EN AGUA POTA
PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES PARA LA CONS
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURALY
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPA
PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL (BID 1679/SF-N
PROGRAMA DE LOS POLOS DE DESARROLLO (POLDES)
PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA RURAL (PRPR/BID
PROGRAMA DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL PARA POBLAC
450,000.00
484,200.14
4,000,000.00
200,000.00
0.00
200,000.00
300,000.00
500,000.00
500,000.00
5,454,875.68
0.00
1,341,080.00
1,602,574.37
360,000.00
400,000.00
1,000,000.00
500,000.00
100,000.00
300,000.00
280,000.00
250,000.00
250,000.00
400,000.00
230,000.00
400,000.00
3,000,000.00
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6,300,000.00
0.00
0.00
295,654.00
340,767.47
1,954,683.00
1,849,236.00
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235,094.00
0.00
1,000,000.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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280,000.00
250,000.00
250,000.00
400,000.00
230,000.00
400,000.00
5,268,686.00
6,366,825.00
6,300,000.00
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1,342,549.65
1,901,597.76
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82,740.00
1,567,296.00
0.00
1,000,000.00
0.00
29,259,181.03
4,335,499.62
482,923.62
40,550,852.79
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604,189.00
0.00
0.00
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43,882,983.00
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152,403,224.54
2,982,000.00
337,144,073.14
0.00
Cuadro No. 12
FP
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE
CAPITAL PRPSIEP131
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:16:05 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
:
Organismo / ProyectoRecursosdel Tesoro
Rentas con Destino Espec.
Rentas delTesoro/Alivio
PrestamosExternos
DonacionesExternas Total
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
10 de 12
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 1,517,898,202.79 10,542,877.00 75,329,472.53
0.00
0.00
0.00
0.00
5,087,000.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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21,106,695.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81,440,856.15
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
578,525,407.27 921,330,390.38 3,103,626,349.97
PROGRAMA DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL PARA POBLAC
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y SERVICIO JUVENIL
PROGRAMA DESARROLLO SIST. DE GENERACION EOLICA EN P
PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORE
PROGRAMA FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y LA GOBERN
PROGRAMA MULTIFASE PARA VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO AL DESARROLLO ECONÓMIC
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL EN POBLA
PROGRAMA NACIONAL DE INFORMACIÓN JUVENIL
PROGRAMA REGIONAL DE REDUCCIÓN VULNERABILIDAD Y DE
PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL LAGO Y CIUDAD D
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO
PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURA TNRD
PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES RURALES (CR. 4168)
PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGIONAL PARA LA RE
PROYECTO APOYO A LOS PRODUCTORES GANADEROS DE LA
PROYECTO DE APOYO AL SECTOR PESQUERO DE NICARAGU
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLAD
PROYECTO DE EXPANSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE D
PROYECTO DE FOMENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARR
PROYECTO DE INVERS. INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEA
PROYECTO DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL
PROYECTO DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD (BM-3665-
PROYECTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA JUV
PROYECTO HAZ REALIDAD TU NEGOCIO
Parque Zoológico Thomas Belt de Juigalpa, Chontales y/o Miriam La
Parroquia Espíritu Santo, Managua
Parroquia La Merced, Barrio Larreynaga - Managua
Parroquia Muy Muy, Matagalpa
Parroquia Nuestra Señora de América, Villa San Jacinto, Managua
Parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Camoapa - Boac
Parroquia Nuestra Señora de las Víctorias
Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Quezalguaque - León
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús Ticuantepe - Managua
Parroquia San Caralampio, Diriamba - Carazo
Parroquia San José de Matiguás, Matagalpa
Parroquia San Martín de Porres, Nueva Guinea - Zelaya Central
Parroquia San Pablo Apóstol
Parroquia Santa Ana, Nindirí - Masaya
Parroquia Santa Ana, Niquinohomo - Masaya
Parroquia Santa Catalina de Alejandría (Catarina-Masaya)
Parroquia Santa María de Guadalupe, Tipitapa - Managua
Parroquia Santa Teresa, Carazo. Arquidiócesis de Managua
Parroquia de Nuestra Señora de la Piedad (Momotombo-La Paz Cen
Parroquia de la Inmaculada Concepción de María, La Concepción - M
RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN CARLO
REEMPLAZO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD EL PEDREGAL /R
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES LA PICHIN
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LA COMUNIDAD EL NARANJAL-
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES PUEBLO NU
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES SAN FRANC
REGULACION Y SUPERVISION DE MICROFINANZAS E INFORMA
REHABILITACION EDIFICIOS DE ADMINISTRACION DE ADUANAS
REHABILITACIÓN ESCUELAS PRIMARIA Y PREESCOLARES (ME
0.00
503,569.54
126,362.00
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200,000.00
200,000.00
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350,000.00
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1,000,000.00
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500,000.00
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503,569.54
126,362.00
23,000.00
25,442,287.00
33,144,073.60
7,545,396.00
531,774.00
1,227,984.99
0.00
6,844,701.19
22,363,077.00
1,923,122.00
0.00
0.00
2,336,901.95
4,379,368.93
2,767,391.71
53,484,379.27
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1,000,000.00
0.00
100,136,302.70
999,905.06
570,445.60
200,000.00
200,000.00
200,000.00
30,000.00
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250,000.00
200,000.00
1,500,000.00
350,000.00
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1,000,000.00
127,500.00
541,350.00
500,000.00
500,000.00
716,652.00
2,500,000.00
188,928.00
350,000.00
485,000.00
350,000.00
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350,000.00
700,000.00
700,000.00
2,373,967.34
4,500,000.00
855,451.39
Cuadro No. 12
FP
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE
CAPITAL PRPSIEP131
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:16:05 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
:
Organismo / ProyectoRecursosdel Tesoro
Rentas con Destino Espec.
Rentas delTesoro/Alivio
PrestamosExternos
DonacionesExternas Total
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
11 de 12
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
1,517,898,202.79
149,266.63
3,191,107.75
10,542,877.00
0.00
0.00
75,329,472.53
0.00
43,566,003.55
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
61,285,338.16
3,103,626,349.97
5,692,190.85
174,954,097.89
REHABILITACIÓN CAMINOS RURALES (IDR)
REHABILITACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA MANA
REHABILITACIÓN SUBESTACIÓN NANDAIME
Reducción de la Vulnerabilidad Ante Desastres Naturales, Crédito 34
SISTEMA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA PARA AMÉRICA CENTR
SOSTENIBILIDAD DE LAS REDES DE VIGILANCIA DE FENÓMENO
SUMINISTRO DE LUCES Y SONIDO PARA EL CENTRO CULTURA
Seminario Arquidiócesano La Purísima, Managua
Servicios Aduaneros
Sindicato Nacional de Músicos, Profesionales y Gremiales de Nicarag
Subsidio de Energía Eléctrica para la Costa Atlántica
TRANSFERENCIA MUNICIPAL(PROYECTOS DE INVERSIÓN)
Templo Madre del Divino Amor (Colonia Villa Flor - Managua)
Templo Señor de los Milagros de Ciudad Antigua, Nueva Segovia
Transferencia Municipal (Gasto Corriente)
Transferencia a Radio Nicaragua
Transferencia a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Hu
Transferencia a las Universidades
Transferencia al Ministerio Público
Tribunal Tributario Administrativo
UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO (UCP) (BM PSTAC
VALORACIÓN DEL POTENCIAL EÓLICO EN MONKEY POINT Y BL
VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA (BID NO.1535/SF-
VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA. (BID No.1535/SF-
APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA AMB
Representación en los Bienes del Estado
ASISTENCIA AL SECTOR PETROLERO FASE IV
Administración y Finanzas
CONCESIONES
DESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA
DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCAL
DESARROLLO PETROLERO
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ELECTRICIDAD Y RECURSO
Dirección Superior
Dirección y Coordinación de la Administración de los Recursos de Hi
Dirección y Coordinación de los Recursos Geológicos y Mineros
ELECTRIFICACION COMUNIDAD CALIGUATE, SANTA TERESA, C
ELECTRIFICACION RURAL
ELECTRIFICACION RURAL PARA DESARROLLO LECHERO EN B
ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CALIGUATE, SANTA TERESA -
ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL SOST. Y COMERCIAL
ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL SOST. Y COMRECIAL
Evaluación y Promoción de Recursos Renovables y Conservación de
FOMENTO Y PROMOCIÓN
FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES E
INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA
Licencias, Conseciones y Normas
MANEJO SOST. DE REC. NAT. Y FOMENTO DE COMPET. EMPRE
MERCADOS ELÉCTRICOS
MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL
PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA Y ESCENARIOS DE DESARROLL
PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAR LA OFER
4,647,762.00
16,403,905.00
738,000.00
847,632.68
1,703,027.00
1,676,893.71
0.00
500,000.00
0.00
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0.00
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200,000.00
100,000.00
0.00
535,000.00
0.00
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0.00
447,900.80
2,853,780.61
0.00
2,872,679.00
1,814,119.00
149,266.63
0.00
0.00
509,563.15
243,426.00
0.00
0.00
251,156.71
176,221.14
359,723.85
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
126,329.76
216,393.00
0.00
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120,375.89
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128,945.21
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0.00
0.00
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0.00
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2,525,869.00
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1,703,027.00
1,676,893.71
0.00
500,000.00
10,542,877.00
235,000.00
0.00
998,569,822.00
200,000.00
100,000.00
0.00
535,000.00
1,456,055.00
148,542,999.96
5,760,000.00
447,900.80
11,134,800.98
0.00
4,565,000.88
1,814,119.00
3,718,158.37
1,974,032.48
0.00
509,563.15
243,426.00
454,484.13
29,261,404.44
251,156.71
176,221.14
359,723.85
150,217.12
216,393.00
0.00
31,170,157.63
1,509,215.12
2,700,000.00
0.00
330,029.00
126,329.76
216,393.00
14,969,263.81
189,339.21
120,375.89
14,817,688.85
128,945.21
216,393.00
246,123.51
0.00
Cuadro No. 12
FP
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE
CAPITAL PRPSIEP131
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:16:05 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
:
Organismo / ProyectoRecursosdel Tesoro
Rentas con Destino Espec.
Rentas delTesoro/Alivio
PrestamosExternos
DonacionesExternas Total
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
12 de 12
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 3,191,107.75 0.00 43,566,003.55
361,205.40
0.00
0.00
1,409,403.00
1,937,138.00
6,606,807.10
0.00
0.00
0.00
12,769,570.02
0.00
0.00
47,006,553.02
0.00
66,911,648.43 61,285,338.16 174,954,097.89
2,199,956,313.67 54,436,753.42 884,742,217.55 2,295,551,435.70 2,271,122,509.31 7,705,809,229.65TOTAL ------>
PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAR LA OFER
PROGRAMA DE DESARROLLO SIST. DE GENERACIÓN EÓLICA E
PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN ZONAS PRODUC
PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORE
PROGRAMA EUROSOLAR
PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL PARA ZONAS AISLAD
SUMINISTRO DE HIDROCARBUROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
286,630.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
244,074.00
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0.00
183,565.59
4,731,543.33
0.00
361,205.40
244,074.00
13,824,334.21
1,409,403.00
2,120,703.59
58,344,903.45
286,630.71
Cuadro No. 12
FP
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE
CAPITAL PRPSIEP131A
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 11/03/200806:15:48 PMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
ENTIDAD/ PROGRAMA / PROYECTORecursosdel Tesoro
Rentas con Destino Espec.
Rentas delTesoro/Alivio
PrestamosExternos
DonacionesExternas Total
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR : Entidad=18000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
:
1 de 6
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 1,517,898,202.79 10,542,877.00 75,329,472.53
0.00
7,545,396.00
1,342,549.65
12,655,404.52
0.00
12,454,754.28
6,866,000.00
4,820,501.22
0.00
15,229,098.00
40,079,000.00
1,657,420.53
288,570.55
16,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,084,595.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
5,855,179.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
578,525,407.27 921,330,390.38 3,103,626,349.97
APOYO AL CONGLOMERADO DE TURISMO RUTA DEL AGUA, DEPART
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO LO
MEJORAS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA PYMES TURÍSTI
INTEGRACION TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN
FORTALECIMIENTO SNIP/INIFOM
APOYO A LAS POBLACIONES URBANAS DE ESTELÍ, MATAGALPA, JIN
PROYECTO DE FOMENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO
APOYO AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN CHONTALES (JUIGALP
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL (BID
PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (P
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y DE
FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ALCALDES AMIGOS Y DEFENSOR
DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACION DEL SIS
FONDO DE INVERSIONES SOCIALES Y PRODUCTIVAS EN 15 MUNICIP
Iglesia San Pedro, Puerto Cabezas, ARN
Parroquia Muy Muy, Matagalpa
Asociación de Alcaldes Patrióticos Hernán Robleto (ASALPAT)
Templo Madre del Divino Amor (Colonia Villa Flor - Managua)
Seminario Arquidiócesano La Purísima, Managua
Asociación de Padres Doris María Morales Tijerino
Asociación Dariana El Jicaral
Iglesia Parroquia Santiago Apóstol de la Ciudad de Boaco
Parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Camoapa - Boaco
Asociación de Capellanes Cristianos Evangélicos Capítulo Nicaragua Mana
Asociación de Desarrollo Comunitario Jinotega (ADC)
Asociación para el Desarrollo de Chagüitillo, Sébaco
Comité de Desarrollo Local San Juan de Oriente
Iglesia Parroquial Santa Rosa del Peñón, León
Consejo de Ancianos de Monimbó
Asociación de Promotores de la Cultura de Madriz y/o Armando Hernánde
Federación de Oriente Rafaela Padilla
Asociación Taurina de Chontales.
Fundación para el Desarollo de la Población en su Comunidad(FUNDAP-C
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Estelí
Parroquia de Nuestra Señora de la Piedad (Momotombo-La Paz Centro, Le
Parroquia Espíritu Santo, Managua
Parroquia de la Inmaculada Concepción de María, La Concepción - Masay
Parroquia Santa María de Guadalupe, Tipitapa - Managua
Iglesia Evangélica El Mesías, Managua
Parroquia San José de Matiguás, Matagalpa
Parroquia San Martín de Porres, Nueva Guinea - Zelaya Central
Iglesia San Francisco Javier de Ciudad Sandino, Managua
Iglesia San Pedro Apostol, Diriá - Granada
Asociación Cristiana de Iglesias Bautistas en Nicaragua (ACDIBEN)
Museo Arqueológico "Gregorio Aguilar Barea"y/o Dra. Vilma Castellón
Parroquia San Caralampio, Diriamba - Carazo
Iglesia El Calvario de Masaya
Casa Sacerdotal San Juan María Vianney, Arquidiócesis de Managua
0.00
0.00
0.00
360,000.00
590,644.00
231,513.00
0.00
195,928.00
12,626,766.00
0.00
3,803,983.00
162,972.00
3,719,889.25
0.00
400,000.00
30,000.00
1,000,000.00
200,000.00
500,000.00
160,596.00
200,000.00
500,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
300,000.00
190,000.00
200,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
200,000.00
500,000.00
200,000.00
98,904.00
188,928.00
200,000.00
350,000.00
716,652.00
1,000,000.00
150,000.00
1,000,000.00
300,000.00
250,000.00
500,000.00
82,740.00
350,000.00
400,000.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,084,595.46
7,545,396.00
1,342,549.65
13,015,404.52
590,644.00
12,686,267.28
6,866,000.00
5,016,429.22
65,664,885.79
15,229,098.00
43,882,983.00
1,820,392.53
9,863,639.78
16,000,000.00
400,000.00
30,000.00
1,000,000.00
200,000.00
500,000.00
160,596.00
200,000.00
500,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
300,000.00
190,000.00
200,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
200,000.00
500,000.00
200,000.00
98,904.00
188,928.00
200,000.00
350,000.00
716,652.00
1,000,000.00
150,000.00
1,000,000.00
300,000.00
250,000.00
500,000.00
82,740.00
350,000.00
400,000.00
500,000.00
INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO
INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL
DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACIÓN DEL SI
TRANSFERENCIA A 15 MUNICIPIOS DE MADRIZ, NUEVA SEGOVIA, J
SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIV
0.00
17,971,806.00
3,719,889.25
0.00
24,690,670.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,887,945.65
93,762,178.55
288,570.55
16,000,000.00
0.00
9,084,595.46
53,038,119.79
5,855,179.98
0.00
0.00
17,972,541.11
164,772,104.34
9,863,639.78
16,000,000.00
24,690,670.00
Cuadro No.12 -A
FP
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE
CAPITAL PRPSIEP131A
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 11/03/200806:15:48 PMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
ENTIDAD/ PROGRAMA / PROYECTORecursosdel Tesoro
Rentas con Destino Espec.
Rentas delTesoro/Alivio
PrestamosExternos
DonacionesExternas Total
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR : Entidad=18000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
:
2 de 6
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 1,517,898,202.79 10,542,877.00 75,329,472.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,105,146.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,605,943.76
3,262,494.00
35,126,064.84
0.00
22,363,077.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46,716,667.32
0.00
0.00
2,336,901.95
1,332,202.00
5,903,700.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,335,499.62
0.00
0.00
33,946,652.79
0.00
0.00
0.00
327,594,705.14
0.00
0.00
1,196,585.86
578,525,407.27 921,330,390.38 3,103,626,349.97
Iglesia San Judas Tadeo, Managua
Parque Zoológico Thomas Belt de Juigalpa, Chontales y/o Miriam Lazo Ca
Iglesia de Chaguitillo, Municipio de Sébaco, Matagalpa
Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC)
Parroquia Nuestra Señora de las Víctorias
Parroquia Santa Catalina de Alejandría (Catarina-Masaya)
Parroquia Santa Ana, Niquinohomo - Masaya
Parroquia Nuestra Señora de América, Villa San Jacinto, Managua
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús Ticuantepe - Managua
Templo Señor de los Milagros de Ciudad Antigua, Nueva Segovia
Asociación Red de Incidencia Ciudadana (ARIC)
Confederación de Trabajadores de la Salud del Norte.
Iglesia San José Obrero, Wamblán, Wiwili - Diócesis de Jinotega
Fundación para el Desarrollo y Reducción de la Pobreza de las Segovias (F
Parroquia Santa Ana, Nindirí - Masaya
Parroquia Santa Teresa, Carazo. Arquidiócesis de Managua
Sindicato Nacional de Músicos, Profesionales y Gremiales de Nicaragua
Iglesia de Dios en Acoyapa, Chontales
Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Quezalguaque - León
Asociación de Promotores de la Cultura
Parroquia La Merced, Barrio Larreynaga - Managua
ENCUESTAS DE MEDICIÓN DE NIVELES DE VIDA
VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA. (BID No.1535/SF-NI)
AMPLIACIÓN DE LA RED METEREOLÓGICA DE LOS DEPARTAMENTO
SOSTENIBILIDAD DE LAS REDES DE VIGILANCIA DE FENÓMENOS NA
DENSIFICACIÓN GEODESICA DE LA FRONTERA SUR
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL CATASTRO EN
DELIMITACIÓN DE LAS FRONTERAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES DE N
ESTUDIOS GEOLÓGICOS EN EL CENTRO - NORTE DEL DEPARTAME
INSTALACIÓN DE UN ARREGLO SÍSMICO PARA EL MONITOREO DE LA
CONSTRUCCIÓN DE MOJONES EN LA FRONTERA NORTE
ESTUDIO DE POTENCIALES, CALIDAD Y VULNERABILIDAD DE ACUIFE
BALANCE ISOTÓPICO E HIDROGEOLÓGICO DEL LAGO DE NICARAGU
MITIGACION DE DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN NICARAGUA
MITIGACION Y PREVENCIÓN DE GEORIESGOS EN NICARAGUA Y CEN
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURALY REDU
PROGRAMA DE LOS POLOS DE DESARROLLO (POLDES)
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO SOS
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PND (BID-1702-
FORTALECIMIENTO SNIP-IDR
DESARROLLO DE LA COSTA DEL PACÍFICO NORTE DE NICARAGUA (
PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ZONA SECA DE NI
REHABILITACIÓN CAMINOS RURALES (IDR)
DESARROLLO LOCAL EN EL DEPARTAMENTO DE RIVAS (NIC/B7-3100
FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS KR-II
PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA RURAL (PRPR/BID-111
PROYECTO APOYO A LOS PRODUCTORES GANADEROS DE LAS COO
OBRAS VIALES
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
250,000.00
200,000.00
230,000.00
1,000,000.00
250,000.00
500,000.00
500,000.00
36,500.00
1,500,000.00
100,000.00
100,000.00
300,000.00
280,000.00
300,000.00
541,350.00
2,500,000.00
235,000.00
400,000.00
200,000.00
600,000.00
200,000.00
137,865.72
1,814,119.00
1,299,059.00
1,676,893.71
635,051.32
295,315.00
1,068,489.67
347,171.00
1,602,574.37
642,386.60
279,084.00
188,034.00
295,654.00
340,767.47
4,771,486.00
2,982,000.00
0.00
0.00
570,335.00
200,000.00
6,604,200.00
4,647,762.00
4,842,500.00
4,158,988.00
0.00
0.00
235,094.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIV
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS
INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL
FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA
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510,746,207.66
296,413,400.32
Cuadro No.12 -A
FP
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE
CAPITAL PRPSIEP131A
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 11/03/200806:15:48 PMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
ENTIDAD/ PROGRAMA / PROYECTORecursosdel Tesoro
Rentas con Destino Espec.
Rentas delTesoro/Alivio
PrestamosExternos
DonacionesExternas Total
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR : Entidad=18000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
:
3 de 6
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 1,517,898,202.79 10,542,877.00 75,329,472.53
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0.00
578,525,407.27 921,330,390.38 3,103,626,349.97
PROGRAMA FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y LA GOBERNANZ
FONDO DE MANTENIMIENTO (MECD/FISE)
FONDO DE MANTENIMIENTO (MINSA/FISE)
CENTROS DE SALUD (MINSA/FISE)
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
AGUA Y SANEAMIENTO EN NICARAGUA
REHABILITACIÓN ESCUELAS PRIMARIA Y PREESCOLARES (MECD/FI
PROYECTO DE INVERS. INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIEN
DESARROLLO INSTITUCIONAL FISE
PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL (BID 1679/SF-NI)
CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE WASLALA-RAAN
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE SIUN
CONSTRUCCION DE MUELLE EN ALAMIKAMBA-RAAN
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN BONANZA
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE ROSIT
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE COMISIONES DEL CONSEJO REGIO
FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAN
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE PUER
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE WASP
CONSTRUCCION DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE MULU
CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN SANDY BAY SIRPI /RAAS
CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO MUELLE DE LOS BUE
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LA COMUNIDAD EL NARANJAL-KUKR
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES SAN FRANCISCO
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES LA PICHINGA Y L
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD SAN
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO EL TO
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES PUEBLO NUEVO
AMPLIACION Y REMODELACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD BOC
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO LA CR
INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNI
CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN LA COMARCA ANTIGUA ATLANTA, M
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL INSTITUTO AUGUSTO
CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURA EN LA COMUNIDAD EL TORTUG
REEMPLAZO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD EL PEDREGAL /RAAS
FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAS
CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LA COMUNIDAD LA CRUZ D
CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN LA COMUNIDAD MU
CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE EL AYOTE /RAA
PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL LAGO Y CIUDAD DE MA
AGUA Y SANEAMIENTO REGIONES I, V, Y VI (YH015)
PROYECTO DE EXPANSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE JUI
PROGRAMA DESARROLLO SIST. DE GENERACION EOLICA EN PEQUE
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (P
PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES IND
ELECTRIFICACIÓN RURAL (CNE)
PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS
DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PAR
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450,000.00
535,000.00
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604,189.00
584,956.00
FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR
EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
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22,999,999.38
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8,841,305.71
Cuadro No.12 -A
FP
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE
CAPITAL PRPSIEP131A
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 11/03/200806:15:48 PMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
ENTIDAD/ PROGRAMA / PROYECTORecursosdel Tesoro
Rentas con Destino Espec.
Rentas delTesoro/Alivio
PrestamosExternos
DonacionesExternas Total
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR : Entidad=18000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
:
4 de 6
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 1,517,898,202.79 10,542,877.00 75,329,472.53
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PROGRAMA MULTIFASE PARA VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL (I FAS
SISTEMA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA PARA AMÉRICA CENTRAL (SI
MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIÓN BOACO
REHABILITACIÓN SUBESTACIÓN NANDAIME
REHABILITACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA MANAGUA
LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN MÁTIGUAS-SIUNA Y OBRAS ASOCIADAS
MODERNIZACION DE SUBESTACION LAS BANDERAS
AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN TICUANTEPE SEGUNDA ETAPA
Transferencia a las Universidades
Transferencia a Radio Nicaragua
TRANSFERENCIA MUNICIPAL(PROYECTOS DE INVERSIÓN)
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS FISCALES MHCP/OAFE (BM PSTAC-38
UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO (UCP) (BM PSTAC-3877
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA FINANCIERA NICARAGUEN
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINREX-SEREC (TF)
APOYO A LA FUNCIÓN DE PLANIFIC. ESTRATEGICA-REDUCCIÓN PO
FORTALECIMIENTO SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE P
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL (BM PSTAC-3877-N
APOYO A LA GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA - PARTICIPACION
CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GEST
APOYO A LA EJECUCIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL (SETEC, O
FORTALECIMIENTO Y EXPANSIÓN SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA
Fondo de Emergencia Huracán Félix
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE ADMINISTRACIONES DE RENTAS
Dirección General de Ingresos
REHABILITACION EDIFICIOS DE ADMINISTRACION DE ADUANAS DG
Servicios Aduaneros
Transferencia al Ministerio Público
Transferencia a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humano
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DEL EST
AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL PROYECTO DE ORDENAMIENT
PROYECTO DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD (BM-3665-NI)
Catedral Metropolitana de León
12,037,378.00
1,703,027.00
1,849,236.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,999,999.24
0.00
0.00
0.00
33,144,073.60
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17,014,314.00
5,268,686.00
1,954,683.00
3,866,680.00
148,542,999.96
535,000.00
998,569,822.00
12,927,524.43
11,134,800.98
1,110,947.93
4,478,193.12
3,905,264.77
3,326,105.48
20,389,445.30
1,731,599.66
56,453,617.96
16,944,245.61
1,958,761.79
165,032,248.80
6,300,000.00
186,969.00
4,500,000.00
10,542,877.00
5,760,000.00
1,456,055.00
45,943,843.22
4,002,053.66
100,136,302.70
500,000.00
INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA
UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR
INSTITUTO NICARAGUENSE DE TELECOMUNICACIONES Y CORREO
RADIO NICARAGUA
TRANSFERENCIA MUNICIPAL
UCRESEP
SECRETARIA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, MIT
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS
MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANO
PROG. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD
CATEDRAL METROPOLITANA DE LEÓN
12,037,378.00
27,494,151.00
148,542,999.96
0.00
535,000.00
998,569,822.00
26,765,915.06
0.00
6,300,000.00
4,500,000.00
0.00
0.00
0.00
18,695,446.55
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,999,999.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66,379,412.97
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186,969.00
0.00
5,760,000.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41,743,153.52
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0.00
33,144,073.60
34,182,495.00
148,542,999.96
0.00
535,000.00
998,569,822.00
134,360,507.03
165,032,248.80
6,486,969.00
15,042,877.00
5,760,000.00
1,456,055.00
45,943,843.22
104,138,356.36
500,000.00
Cuadro No.12 -A
FP
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE
CAPITAL PRPSIEP131A
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 11/03/200806:15:48 PMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
ENTIDAD/ PROGRAMA / PROYECTORecursosdel Tesoro
Rentas con Destino Espec.
Rentas delTesoro/Alivio
PrestamosExternos
DonacionesExternas Total
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR : Entidad=18000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
:
5 de 6
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 1,517,898,202.79 10,542,877.00 75,329,472.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,044,775.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,890,537.38
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,931,194.00
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2,470,550.12
485,000.00
0.00
0.00
2,346,386.69
18,469,960.42
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0.00
0.00
0.00
296,957.20
0.00
0.00
0.00
0.00
762,446.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
88,810,394.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
578,525,407.27 921,330,390.38 3,103,626,349.97
REGULACION Y SUPERVISION DE MICROFINANZAS E INFORMACION
CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEL SINAPRED, CREDITO 3487-NI
Reducción de la Vulnerabilidad Ante Desastres Naturales, Crédito 3487-NI
FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
ALCALDIA DE NIQUINOHOMO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y MANEJO DE LOS
PROGRAMA DE APOYO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDE
Tribunal Tributario Administrativo
Parroquia San Pablo Apóstol
Alcaldía de Juigalpa
ENCUESTAS DE MEDICIÓN DE NIVELES DE VIDA
VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA (BID NO.1535/SF-NI)
PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURA TNRD
MANTENIMIENTO DE PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL/INC
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL EN POBLACIÓN
PROYECTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA JUVENIL
PROGRAMA NACIONAL DE INFORMACIÓN JUVENIL
PROYECTO HAZ REALIDAD TU NEGOCIO
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y SERVICIO JUVENIL
ADQUISICION LANCHAS GUARDA PESCA PARA VIGILANCIA Y PROTE
DESARROLLO PESQUERO EN LA COSTA PACÍFICO DE SAN JUAN DE
PROYECTO DE APOYO AL SECTOR PESQUERO DE NICARAGUA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INIM
RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN CARLOS
Alcaldía de Cinco Pinos
Alcaldìa de Matagalpa
27,580.65
0.00
847,632.68
20,843,519.00
1,000,000.00
0.00
185,966.42
447,900.80
127,500.00
4,000,000.00
185,132.00
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531,774.00
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1,227,984.99
570,445.60
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0.00
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700,132.00
0.00
0.00
500,000.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,373,967.34
18,469,960.42
8,399,496.14
20,843,519.00
1,000,000.00
28,044,775.00
482,923.62
447,900.80
127,500.00
4,000,000.00
5,075,669.38
4,565,000.88
1,923,122.00
6,366,825.00
531,774.00
999,905.06
1,227,984.99
570,445.60
503,569.54
88,810,394.00
25,311,194.00
4,379,368.93
2,470,550.12
485,000.00
500,000.00
300,000.00
SUBSIDIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA COSTA ATLÁNTICA
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINA
Reducción de la Vulnerabilidad Ante Desastres Naturales
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION Y LA RECREAC
ALCALDIA DE NIQUINOHOMO
ALCALDIA DE MANAGUA
PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓ
TRIBUNAL TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO
PARROQUIA SAN PABLO APÓSTOL
ALCALDÍA DE JUIGALPA
INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO
TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA JUVENTUD
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA MUJER
ALCALDIA DE SAN CARLOS
ALCALDIA DE CINCO PINOS
ALCALDIA DE MATAGALPA
0.00
27,580.65
847,632.68
20,843,519.00
1,000,000.00
0.00
185,966.42
447,900.80
127,500.00
4,000,000.00
3,057,811.00
1,923,122.00
6,366,825.00
3,833,679.19
1,080,132.00
0.00
0.00
500,000.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,044,775.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,820,413.05
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
296,957.20
0.00
0.00
0.00
762,446.21
0.00
0.00
0.00
88,810,394.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,373,967.34
26,869,456.56
20,843,519.00
1,000,000.00
28,044,775.00
482,923.62
447,900.80
127,500.00
4,000,000.00
9,640,670.26
1,923,122.00
6,366,825.00
3,833,679.19
118,500,956.93
2,470,550.12
485,000.00
500,000.00
300,000.00
Cuadro No.12 -A
FP
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOPRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSION Y OTROS GASTOS DE
CAPITAL PRPSIEP131A
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 11/03/200806:15:48 PMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
ENTIDAD/ PROGRAMA / PROYECTORecursosdel Tesoro
Rentas con Destino Espec.
Rentas delTesoro/Alivio
PrestamosExternos
DonacionesExternas Total
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR : Entidad=18000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
:
6 de 6
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 1,517,898,202.79 10,542,877.00 75,329,472.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
578,525,407.27 921,330,390.38 3,103,626,349.97
1,517,898,202.79 10,542,877.00 75,329,472.53 578,525,407.27 921,330,390.38 3,103,626,349.97TOTAL ------>
Federación Nicaraguense de Futbol
CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MAN
IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ
IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA
PLAN EMERGENTE DE LA RED VIAL, INVIERNO 2007
4,000,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
1,000,000.00
FINANCIERA NICARAGüENSE DE INVERSIONES
FEDERACION NICARAGUENSE DE FUTBOL
CATEDRAL METROPOLITANA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MA
IGLESIA CATEDRAL DE ESTELÍ
IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA
ALCALDIA DE SEBACO
0.00
4,000,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
1,000,000.00
Cuadro No.12 -A
Presupuesto Ejecución Grado deActualizado Ejecución %
Intereses y Comisiones 1,158,851,622.00 1,116,911,857.66 96.38
Intereses 1,133,839,582.00 1,096,058,394.53 96.67
Bonos 9,928,850.00 9,913,988.93 99.85Yesera C.A. y Guadalupe / Nueva 7,313,998.00 7,313,997.51 100.00Bonos Especiales Bayardo Romero Z. y Martha Ney M. 924,367.00 924,367.16 100.00Bonos Sucesión Dr. Elí Tablada Solís 161,607.00 161,606.66 100.00Bonos Rodolfo Manuel Arce Rodríguez 21,259.00 21,259.30 100.00Señores Narváez Gasteazoro 261,380.00 256,824.39 98.26BEP-Madrigal y Asociados 1,246,239.00 1,235,933.91 99.17BPI`s 777,103,042.00 739,336,714.72 95.14Certificados de Pago (BPI) 777,103,042.00 739,336,714.72 95.14Pagarés 10,109,482.00 10,109,482.75 100.00SIECA 1,638,746.00 1,638,746.26 100.00ICAITI 561,886.00 561,886.40 100.00Yesera C.A. y Guadalupe 3,670,591.00 3,670,590.88 100.00Yelba Carbajal 4,238,259.00 4,238,259.21 100.00Empresas Públicas 189,507.00 189,507.43 100.00Bonos del Tesoro/INPESCA /BT-200-02-INSS 189,507.00 189,507.43 100.00Banco Central 327,863,144.00 327,863,143.73 100.00Bonos Bancarios 286,778,303.00 286,778,303.11 100.00Bono de Tesoro / Deuda Externa 41,084,841.00 41,084,840.62 100.00Otros 8,645,557.00 8,645,556.97 100.00Setencias Judiciales y Otras Deudas Contingentes 1,935,295.00 1,935,294.97 100.00Deuda BANPRO 6,710,262.00 6,710,262.00 100.00
Comisiones 25,012,040.00 20,853,463.13 83.37
Otros 25,012,040.00 20,853,463.13 83.37Convenio MHCP/BCN colocaciones de Títulos Valores 719,891.00 166,883.49 23.18Deutsche Bank 562,293.00 562,292.60 100.00Letras de Tesorería 23,729,856.00 20,124,287.04 84.81
Amortización 2,776,937,106.00 2,639,723,480.95 95.06
Bonos 56,205,083.00 56,049,825.97 99.72Yesera C.A. y Guadalupe / Nueva 37,070,200.00 37,070,200.00 100.00Bonos Especiales Bayardo Romero Z. y Martha Ney M. 6,228,328.00 6,110,411.92 98.11Bonos Sucesión Dr. Elí Tablada Solís 1,102,501.00 1,102,500.74 100.00Bonos Rodolfo Manuel Arce Rodríguez 509,082.00 509,082.02 100.00Señores Narváez Gasteazoro 3,160,551.00 3,160,550.69 100.00BEP-Madrigal y Asociados 8,134,421.00 8,097,080.60 99.54BPI`s 1,645,148,814.00 1,524,059,850.68 92.64Certificados de Pago (BPI) 1,645,148,814.00 1,524,059,850.68 92.64Pagarés 26,372,457.00 26,372,457.12 100.00SIECA 790,327.00 790,327.10 100.00ICAITI 379,081.00 379,081.31 100.00Yesera C.A. y Guadalupe 11,524,819.00 11,524,819.21 100.00Yelba Carbajal 13,678,230.00 13,678,229.50 100.00Letras 9,627,651.00 9,627,650.85 100.00Letras de Cambio Margarita Vélez 9,627,651.00 9,627,650.85 100.00Otros 352,633,310.00 336,663,905.25 95.47Setencias Judiciales Firmes (Allan Smith Willey) 2,501,149.00 2,501,149.26 100.00Setencias Judiciales y Otras Deudas Contingentes 254,201,323.00 243,032,139.04 95.61 Consejo Nacional del Café 5,950,022.00 3,445,427.35 57.91 Alba Lea Robleto (ECONS 3) 1,010,102.00 HEMCO de Nicaragua S.A. 6,272,677.00 ENACAL 224,577,113.00 224,577,113.00 100.00 MIFIC 1,381,810.00 Finca La Flor 15,009,599.00 15,009,598.69 100.00Ministerio de Transporte e Infraestructura 11,617,410.00 11,617,409.83 100.00Mantenimiento de Valor Cuentas BID 22,196,351.00 22,196,351.25 100.00Deuda BANPRO 44,998,401.00 44,998,401.00 100.00Cleary Gottlieb & Steen 2,320,882.00 2,320,882.00 100.00Corte Centroamericana de Justicia 7,454,009.00 7,422,139.87 99.57IICA-MAGFOR / Cuotas 1999-2006 2,575,433.00 2,575,433.00 100.00Licencias en uso de Microsoft 4,768,352.00Empresas Públicas 1,380,672.00 1,380,671.54 100.00Bonos del Tesoro/INPESCA /BT-200-02-INSS 1,380,672.00 1,380,671.54 100.00Banco Central 685,569,119.00 685,569,119.54 100.00Bonos Bancarios 507,288,332.00 507,288,332.13 100.00Bono de Tesoro / Deuda Externa 178,280,787.00 178,280,787.41 100.00
3,935,788,728.00 3,756,635,338.61 95.45TOTAL
Acreedor
Gobierno Central
Cuadro No. 13
Servicio de Deuda Pública InternaEjecución 2007
Córdobas
Presupuesto Ejecución Grado deActualizado Ejecución %
Intereses y Comisiones 552,513,315.00 511,605,806.94 92.60
Intereses 435,955,180.00 422,815,145.99 96.99
Club de París 20,118,436.00 20,117,460.41 100.00I.C.O. España 17,424,451.00 17,423,521.54 99.99Italia (MCC SPA) 473,728.00 473,685.61 99.99Alemania KFW 1,944,227.00 1,944,226.03 100.00Francia Natexis Banque 276,030.00 276,027.23 100.00Otros Bilaterales 115,858,503.00 108,625,399.13 93.76BIAPE 101,249.00 - República de Brasil 7,375,197.00 7,202,975.65 97.66Bulgargeomin/Bulgartabac 923,823.00 - China Pekin 851,387.00 - India MOHAN EXPORT 57,943.00 - Banco de México 16,159,209.00 16,158,879.99 100.00Polonia 1,126,158.00 - Eximbank China 58,321,147.00 58,320,920.08 100.00ICDF China Taiwan 5,128,723.00 5,128,580.04 100.00República de Checoslovaquia 15,821,306.00 15,820,984.54 100.00Nuevas Deudas Bilaterales 3,091,749.00 2,098,188.86 67.86I.C.O. España (Fondos de Contravalor) 6,900,612.00 3,894,869.97 56.44Multilaterales 267,932,355.32 265,816,186.45 99.21Banco C.A de Integración Económica (BCIE) 131,630,981.32 131,630,981.32 100.00Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 124,833,615.21 124,833,615.21 100.00Org.de Paises Exportadores de Petróleo (OPEP) 9,351,590.00 9,351,589.92 100.00Nuevas Deudas Multilaterales 2,116,168.79 - Banca Comercial 31,766,667.68 28,256,100.00 88.95Banca Comercial, Suplidores y Casos Especiales 31,766,667.68 28,256,100.00 88.95Proveedores 279,218.00 - LAAD 279,218.00 -
Comisiones 116,558,135.00 88,790,660.95 76.18
Club de París 1,474,091.06 1,473,767.60 99.98I.C.O. España 1,003,696.49 1,003,373.03 99.97Alemania KFW 467,634.30 467,634.30 100.00Francia Natexis Banque 2,760.27 2,760.27 100.00Otros Bilaterales 1,443,529.84 1,348,529.53 93.42República de Brasil 79,177.09 79,177.09 100.00República de Bulgaria 237,383.61 237,383.61 100.00Eximbank China 447,004.20 447,004.20 100.00ICDF China Taiwan 544,242.09 543,952.49 99.95Nuevas Deudas Bilaterales 135,722.85 41,012.14 30.22Multilaterales 113,640,514.10 85,968,363.82 75.65Banco C.A de Integración Económica (BCIE) 22,690.32 22,690.32 100.00Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 32,943,719.00 25,834,539.18 78.42Fondo Interamericano de Desarrollo Agropecuario (FIDA) 325,906.00 325,700.47 99.94Fondo Nórdico de desarrollo (FND) 5,669,381.00 5,669,298.05 100.00Asociación Internacional de Desarrollo (IDA) 43,695,707.00 43,695,683.22 100.00Org.de Paises Exportadores de Petróleo (OPEP) 10,408,008.00 10,407,876.31 100.00Nuevas Deudas Multilaterales 20,575,102.78 12,576.27 0.06
Amortización 716,204,329.00 691,212,733.85 96.51
Club de París 38,848,271.76 38,837,047.47 99.97I.C.O. España 38,848,271.76 38,837,047.47 99.97Otros Bilaterales 282,743,680.24 279,324,502.12 98.79República de Brasil 8,752,666.90 8,752,666.90 100.00República de Bulgaria 23,738,362.00 23,738,361.23 100.00Banco de México 78,904,408.00 78,903,578.38 100.00Eximbank China 131,520,097.72 131,520,097.72 100.00ICDF China Taiwan 9,873,701.00 9,834,911.22 99.61Hungria 34,210.00 33,904.08 99.11Finlandia (Fondos de Contravalor) 3,413,769.00 2,862,127.49 83.84I.C.O. España (Fondos de Contravalor) 23,002,866.24 23,002,866.24 100.00Alemania KFW (Fondos de Contravalor) 3,503,599.38 675,988.86 19.29Multilaterales 354,526,219.00 335,334,386.10 94.59Banco C.A de Integración Económica (BCIE) 95,618,060.18 76,426,227.36 79.93Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 202,435,641.68 202,435,641.68 100.00Fondo Nórdico de Desarrollo (FND) 1,094,135.14 1,094,135.14 100.00Org.de Paises Exportadores de Petróleo (OPEP) 55,378,382.00 55,378,381.92 100.00Otros 40,086,158.00 37,716,798.16 94.09Aportes y contribuciones a Organismos Internacionales 40,086,158.00 37,716,798.16 94.09
1,268,717,644.00 1,202,818,540.79 94.81
Acreedor
TOTAL
Gobierno Central
Cuadro No. 14
Servicio de Deuda Pública ExternaEjecución Período 2007
Córdobas
Gobierno CentralDetalle de Incorporaciones (Ampliaciones)Fuente / Institución / Proyecto o ActividadPeríodo 2007Córdobas
INSTITUCIÓN / FUENTE / PROYECTO O ACTIVIDAD Total %
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 3,645,665.00 0.7%
RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ 3,645,665.00 Servicios de Apoyo Administrativo 3,645,665.00
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 42,904.50 0.0%
RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ 42,904.50 Dirección Superior 9,812.43 Servicios Administrativo Financiero 19,494.65 Servicio de Planificación y Desarrollo Institucional 1,252.44 Servicio de Relaciones Institucionales 9,059.72 Dirección y Coordinación, Servicio de Auditoría Externa Sectorial y Regional 1,050.37 Dirección y Coordinación, Control Preventivo, Asesoría Legal 660.18 Dirección y Coordinación 753.63 Servicio de Registro y Control de Firmas Privadas Contadores Públicos Independientes 821.08
MINISTERIO DE GOBERNACION 83,277,736.36 15.6%
RENTAS DEL TESORO 1/ 51,537,081.35 Auxilio Judicial a resoluciones de los Tribunales 109,735.26 Dirección y Coordinación de Policía Nacional 16,611,903.54 Vigilancia y Desarrollo Comunitario 75,286.89 Planificación y Evaluación de la actividad Policial 94,676.43 Regulación Vial e investigación de accidentes 759,817.27 Administración de Recursos Humanos 512,201.16 Investigación a Delitos de orden económico 570,072.94 Administración de los recursos financieros 1,470,807.15 Investigación a Delitos relacionados al tráfico de drogas 63,805.74 Logística y mantenimiento de Equipos y locales 2,826,610.44 Operaciones Especiales Antidisturbios 38,538.00 Protección a máximas autoridades del Estado 183,687.22 Peritaje Científico y de Medicina Forense 109,318.07 Análisis de información sobre el crimen organizado 5,601.57 Atención a Grupos Juveniles y Sociales 296,300.46 Supervisión de la actuación Policial e Investigación de Denuncias a Funcionarios 172,446.13 Asesoramiento Jurídico 142,775.46 Asistencia Técnica y Registro de Antecedentes Policiales 181,131.78 Enlace con la Organización de Policía Internacional 1,160,514.88 Estudio, Control y Supervisión de Proyectos 32,636.43 Servicios de Seguridad y Orden Público en el resto del País 5,071,979.00 Difusión de Información de la Labor Policial 478,416.93 Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 2 ) 136,982.58 Formación y Capacitación Policial 2,995,403.92 Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 3 ) 160,461.51 Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 4 ) 38,238.00 Servicios Policiales y Administrativos 14,047,782.03 Atención Informática e Interconexión 2,858,785.08 Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 5 ) 138,859.04 Atención Integral de la Salud 67,881.83 Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 6 ) 124,424.61
RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ 30,072,484.08 Auxilio Judicial a resoluciones de los tribunales 30,473.38 Dirección y Coordinación, Actividades Centrales 2,000,000.00 Dirección y Coordinación de Policía Nacional 368,666.72 Vigilancia y Desarrollo Comunitario 146,058.15 Planificación y Evaluación de la actividad Policial 36,286.58 Regulación Vial e investigación de accidentes 21,225.81
Cuadro No. 15
1 / 4
Gobierno CentralDetalle de Incorporaciones (Ampliaciones)Fuente / Institución / Proyecto o ActividadPeríodo 2007Córdobas
INSTITUCIÓN / FUENTE / PROYECTO O ACTIVIDAD Total %
Cuadro No. 15
Administración de Recursos Humanos 4,605.82 Administración de los recursos financieros 1,214,657.09 Control y Supervisión de armas y municiones 110,922.60 Investigación a Delitos de orden económico 24,969.54 Investigación a Delitos relacionados al tráfico de drogas 8,599.86 Protección a máximas autoridades del Estado 13,805.44 Logística y mantenimiento de Equipos y locales 15,837,342.62 Operaciones Especiales Antidisturbios 23,470.31 Peritaje Científico y de Medicina Forense 15,876.71 Análisis de información sobre el crimen organizado 31,191.81 Atención a Grupos Juveniles y Sociales 4,316.91 Supervisión de la actuación Policial e Investigación de Denuncias a Funcionarios 13,625.26 Asesoramiento Jurídico 3,733.65 Asistencia Técnica y Registro de Antecedentes Policiales 10,832.99 Enlace con la Organización de Policía Internacional 13,040.46 Estudio, Control y Supervisión de Proyectos 4,936.49 Servicios de Seguridad y Orden Público en el resto del País 791,651.02 Difusión de Información de la Labor Policial 9,629.06 Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 2 ) 14,835.35 Formación y Capacitación Policial 10,614.35 Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 3 ) 62,456.85 Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 4 ) 13,179.36 Servicios Policiales y Administrativos 1,523.47 Atención Informática e Interconexión 876.87 Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 5 ) 20,044.25 Atención Integral de la Salud 27,818.62 Servicios de Seguridad en la Capital ( Distrito 6 ) 19,326.07 Seguridad y Educación Vial 1,673,835.49 Servicios de seguridad y orden público en el resto del país 379,113.55 Dirección y Coordinación, Sistema Penitenciario Nacional 2,892,369.93 Dirección y Coordinación, Migración y Extranjería 3,984,295.89 Control y Despachos Migratorios 135,777.22 Dirección y Coordinación, Bomberos de Nicaragua 96,498.53
DONACIONES EXTERNAS 4/ 1,668,170.93
Gobierno de Alemania 354,228.75 Dirección y Coordinación, Bomberos de Nicaragua 354,228.75
Gobierno de China Pekín 19,375.00 Dirección y Coordinación, Migración y Extranjería 19,375.00
Gobierno de Estados Unidos de América 1,294,567.18 Dirección y Coordinación, Sistema Penitenciario Nacional 1,294,567.18
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 5,421,576.42 1.0%
RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ 5,421,576.42 Política Exterior y Cooperación Externa 5,421,576.42
MINISTERIO DE DEFENSA 4,530,187.18 0.8%
RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ 1,038,613.76 Seguridad y Protección por recursos pesqueros 1,038,613.76
DONACIONES EXTERNAS 3/ 3,491,573.42
Gobierno de Dinamarca 3,491,573.42 Apoyo Logístico Huracán Félix/Danida 3,491,573.42
2 / 4
Gobierno CentralDetalle de Incorporaciones (Ampliaciones)Fuente / Institución / Proyecto o ActividadPeríodo 2007Córdobas
INSTITUCIÓN / FUENTE / PROYECTO O ACTIVIDAD Total %
Cuadro No. 15
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 9,364,488.57 1.8%
RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ 9,364,488.57 Administración Financiera Gubernamental 2,601,669.14 Administración Bienes del Estado 2,040,854.00 Dirección y Coordinación de Contrataciones Administrativas del Estado 4,721,965.43
MINISTERIO DE EDUCACION 11,604,716.91 2.2%
DONACIONES EXTERNAS 4/Programa Mundial de Alimentos PMA 11,604,716.91 Programa integral de Nutrición Escolar (PINE) 11,604,716.91
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 22,784,170.80 4.3%
DONACIONES EXTERNAS 3/Gobierno del Japón 22,784,170.80 Programa de Emergencia para reparación de caminos en Nicaragua 22,784,170.80
MINISTERIO DEL TRABAJO 956,414.73 0.2%
DONACIONES EXTERNAS 4/Gobierno de Estados Unidos de América 956,414.73 Servicios Administrativos Financieros 956,414.73
MINISTERIO DE SALUD 12,000,000.00 2.2%
RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ 12,000,000.00 Gestión Administrativa Financiera 12,000,000.00
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ 225,516.67 0.0%
DONACIONES EXTERNAS 3/ 225,516.67 Programa Red de Protección Social Fase III 225,516.67
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 380,063,984.50 71.2%
CONSEJO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE 2,988,545.44
RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ 2,988,545.44 Transferencia Consejo R.A.A.N. 2,988,545.44
MINISTERIO PUBLICO 9,604,117.95
RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ 9,604,117.95 Transferencia al Ministerio Público 9,604,117.95
SECRETARIA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, MITIGACION Y ATENCION DE DESASTRES 347,450,435.21
RENTAS DEL TESORO 5/ 100,000,000.00 Fondo de Emergencia Huracán Félix 100,000,000.00
DONACIONES EXTERNAS 3/
ALBA Caribe 240,215,848.80 Fondo de Emergencia Huracan Félix 240,215,848.80
3 / 4
Gobierno CentralDetalle de Incorporaciones (Ampliaciones)Fuente / Institución / Proyecto o ActividadPeríodo 2007Córdobas
INSTITUCIÓN / FUENTE / PROYECTO O ACTIVIDAD Total %
Cuadro No. 15
Gobierno de Francia 7,234,586.41 Fondo de Emergencia Huracan Félix 7,234,586.41
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS 17,493,064.00
RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ 17,493,064.00 Servicios Aduaneros 17,493,064.00
TRANSFERENCIA A LAS ALCALDIAS POR RECAUDACIONES DE EXPLORACION Y EXPLOTACION MINERA 2,109,981.51
RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ 2,109,981.51 Transferencias a las Alcaldias 2,109,981.51
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION Y LA RECREACION FISICA 199,619.82
RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ 199,619.82 Consejo Nacional del Deporte, la Educación y la Recreación Física 199,619.82
FONDO DE DESARROLLO MINERO 218,220.57
RENTAS CON DESTINO ESPECIFICO 2/ 218,220.57 Fondo de Desarrollo Minero 218,220.57
TOTAL DE AMPLIACIONES 533,917,361.64 100.0%
1/ De conformidad al Arto. 7 de la Ley 615, Ley Anual de Presupuesto General de la República 20072/ De conformidad al Arto. 53 de la Ley 550, Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario3/ De conformidad al Arto. 13 de la Ley 635, Ley de Modificación a la Ley Anual de Presupuesto General de la República 20074/ De conformidad al Arto. 15 de la Ley 615, Ley Anual de Presupuesto General de la República 20075/ De conformidad al Arto. 14 de la Ley 635, Ley de Modificación a la Ley Anual de Presupuesto General de la República 2007
4 / 4
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTOEN POBREZA
PRPSIEP134
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:18:26 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD DEVENGADO ACUMULADO
ENERO DICIEMBREDE: A:
PRESUPUESTO ACTUALIZADO
SALDO DEVENGAR
FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
1 de 8
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
PROYECTOS CENTRALES
SERVICIOS EDUCATIVOS
SERVICIOS AGROSANITARIOS
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS
CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA
CAPACITACIÓN EN CUIDO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOCA
DOTACIÓN DE PUPITRES Y SET MOBILIARIO PARA PREESCOLAR Y MAEST
ESTUDIOS, DISEÑO Y DIAGNÓSTICO, PASEN (BM 3978-NI)
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PASEN (BM 3978-NI)
REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN
REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN
REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN
REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN
REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN
REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN
REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN
REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN LA REGIÓN AU
PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA JÓVENES Y ADULTOS (PRESTA
CURSO DE HABILITACIÓN LABORAL (OEI/CAM)
FORTALECIMIENTO DEL BACHILLERATO APLICADO, (OEI/CAM)
PROGRAMA DE NUTRICIÓN ESCOLAR (PINE)
EDUCACIÓN MULTIGRADO
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)
SERVICIOS DE SANIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL ( BID-1500-SF-NI
III PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS
MEJORAS DEL CAMINO SANTA CLARA - SUSUCAYÁN - EL JÍCARO (BCIE 1
REHABILITACIÓN DE CARRETERA CHINANDEGA - GUASAULE (BCIE 1576
MEJORAS EN LA CARRETERA RÍO BLANCO - PUERTO CABEZAS
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PAVIMENTADA EL VIEJO - EL CON
RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TELICA - MALP
REFUERZO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA CHINAN
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL CONGO - EMP
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL VIEJO-TONAL
ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS (BID 1530/SF-NI)
OBRAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (BID 1530 /SF-NI)
REHABILITACIÓN CARRETERA LA VIRGEN - SAN JUAN DEL SUR (BM CR-4
ADOQUINADO DE CAMINOS A TRAVÉS DE MÓDULOS COMUNITARIOS (MC
REHABILITACIÓN DE CARRETERA DIRIAMBA - CASARES - LA BOQUITA (B
ADOQUINADO DEL CAMINO PALACAGUINA - TELPANECA- SAN JUAN DEL
DISEÑO DE OBRAS DE ADOQUINADO (BM CR-4185-NI)
MANTENIMIENTO VIAL FOMAV (BID 1599/SF-NI)
PAVIMENTACIÓN CARRETERA ACOYAPA - SAN CARLOS
MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO A CIUDAD SANDINO - ZONA FR
OTROS PROYECTOS DE REVESTIMIENTO DE CARRETERAS
REVESTIMIENTO DE CARRETERA EMPALME DE TICUANTEPE - VERACRU
OTROS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERMUNICIPALE
DRENAJE DE CARRETERAS
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BANCO MUNDIAL 345,205,000.00
153,258,351.00
2,832,612.00
147,061,665.00
60,084,812.00
93,173,539.00
2,832,612.00
98,086,025.00
48,975,640.00
4,000,000.00 8,000,000.00 4,000,000.00 1,192,600.00 3,434,400.00 4,000,000.00 6,001,691.00 7,488,464.00 5,485,195.00 3,108,825.00 1,541,682.00 6,200,000.00 5,631,955.00
6,314,000.00 787,150.00 423,850.00
17,000,000.00 197,000.00
68,451,539.00
2,832,612.00
7,736,691.00 399,774.00
4,952,678.54 32,690,306.00
1,675,843.63 1,557,441.15 1,711,830.07
359,744.33 407,276.69
74,103.81 134,928.85
4,460,270.85 5,578,259.64 6,304,954.25
37,778.94 40,273.53
3,039,566.00 1,389,366.00
25,534,937.72
9,400,000.00 576,000.61
18,126,305.11 20,873,334.28
315,775,707.89
129,190,428.38
2,776,269.69
144,809,545.82
37,134,071.37
92,056,357.01
2,776,269.69
97,467,105.73
47,342,440.09
3,296,887.82 7,398,425.71 3,851,952.96
494,473.54 2,855,534.81 4,000,000.00 2,779,340.52 1,237,478.17 2,764,862.53 1,506,231.86
285,325.64 5,630,911.82 1,032,645.99
6,264,798.29 777,345.90 423,257.64
16,297,596.87 186,194.72
68,107,163.59
2,776,269.69
7,736,690.13 399,773.67
4,952,180.35 32,264,928.15
1,590,011.54 1,613,202.35 2,107,376.41
262,273.90 303,275.79
36,324.87 0.00
4,460,270.85 5,472,715.60 6,304,954.25
0.00 0.00
3,038,832.14 1,389,366.00
25,534,929.73
7,658,661.39 2,039,141.75
17,906,293.84 19,738,343.11
29,429,292.11
24,067,922.62
56,342.31
2,252,119.18
22,950,740.63
1,117,181.99
56,342.31
618,919.27
1,633,199.91
703,112.18 601,574.29 148,047.04 698,126.46 578,865.19
0.00 3,222,350.48 6,250,985.83 2,720,332.47 1,602,593.14 1,256,356.36
569,088.18 4,599,309.01
49,201.71 9,804.10
592.36 702,403.13
10,805.28 344,375.41
56,342.31
0.87 0.33
498.19 425,377.85
85,832.09-55,761.20
-395,546.34 97,470.43
104,000.90 37,778.94
134,928.85 0.00
105,544.04 0.00
37,778.94 40,273.53
733.86 0.00 7.99
1,741,338.61-1,463,141.14
220,011.27 1,134,991.17
Cuadro No. 16
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTOEN POBREZA
PRPSIEP134
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:18:26 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD DEVENGADO ACUMULADO
ENERO DICIEMBREDE: A:
PRESUPUESTO ACTUALIZADO
SALDO DEVENGAR
FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
2 de 8
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL
ACTIVIDADES CENTRALES
ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 12
ATENCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL
PREVENCIÓN DEL RIESGO SOCIAL Y ATENCIÓN DEPROTECCIÓN ESPECIAL
FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA
ACTIVIDADES CENTRALES
PROYECTOS CENTRALES
SERVICIOS EDUCATIVOS
PROYECTOS CENTRALES
PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ NICARAGÜENSE FASE II
ASISTENCIA INTEGRADA A MUJERES Y NIÑOS VULNERABLES
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES EN A
FONDO DE MANTENIMIENTO (MECD/FISE)
REHABILITACIÓN SUBESTACIÓN NANDAIME
AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN TICUANTEPE SEGUNDA ETAPA
REHABILITACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA MANAGUA (FASE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MATAGALPA
DOTACIÓN DE PUPITRES Y SET MOBILIARIO PARA PREESCOLAR Y MAEST
FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE CENTROS DE ED
LEGALIZACIÓN DE PROPIEDADES A NIVEL NACIONAL (CPS)
SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA CENTRALIZADA
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CENTRALIZADA
FORMACIÓN CONTINUA A DOCENTES
SERVICIOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
SERVICIOS DE PREESCOLARES COMUNITARIOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DESCENTRALIZADA MUNICIPAL
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DESCENTRALIZADA MUNICIPA
SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO DE ALFABETIZACIÓN
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN CENTROS AUTÓNOMOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CENTROS AUTÓNOMOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN CENTROS SUBVENCIONADOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CENTROS SUBVENCIONADO
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ESCOLARES DE LA EDUCACIÓN BÁS
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LOS DEPARTAMEN
APOYO A FAMILIAS RURALES EN ZONAS AFECTADAS POR SEQUÍAS E INU
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BANCO MUNDIAL
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 809,772,880.00
24,287,930.00
17,764,442.00
187,610,653.00
204,916,377.00
0.00
4,500,000.00
17,107,280.00
2,680,650.00
10,757,300.00
7,007,142.00
3,333,862.33
11,587,443.00
172,689,347.67
12,344,800.00
4,500,000.00
7,020,415.21 10,086,864.79
2,680,650.00
10,757,300.00
2,555,000.00 2,620,915.00 1,831,227.00
47.50 3,333,814.83
5,600,000.00 4,806,124.00 1,181,319.00
170,152.00 2,429,250.00
33,832,492.93 73,237,395.81
27,874.50 82,350.00
644,640.00 294.50
2,936,001.39 106,755.00 589,678.50
30,608,172.69 5,599,730.85 7,406,556.50 1,039,003.00 4,576,000.00 9,403,000.00
6,100,000.00
789,318,237.79
24,181,893.00
14,817,571.00
173,874,129.55
203,404,315.53
0.00
4,440,899.50
17,077,699.56
2,663,293.94
10,757,300.00
4,060,271.00
3,333,814.83
9,178,069.12
161,362,245.60
12,250,389.68
4,440,899.50
7,017,512.52 10,060,187.04
2,663,293.94
10,757,300.00
1,787,869.00 1,661,993.00
610,409.00
0.00 3,333,814.83
5,600,000.00 3,437,712.65
140,356.47
170,152.00 2,429,250.00
28,497,562.80 71,113,084.27
27,580.00 76,008.46
456,960.00 0.00
2,936,001.39 106,755.00 422,928.70
31,393,572.88 5,599,730.85 7,406,556.50 1,039,002.00 3,400,962.36 6,286,138.39
6,066,031.04
20,454,642.21
106,037.00
2,946,871.00
13,736,523.45
1,512,061.47
0.00
59,100.50
29,580.44
17,356.06
0.00
2,946,871.00
47.50
2,409,373.88
11,327,102.07
94,410.32
59,100.50
2,902.69 26,677.75
17,356.06
0.00
767,131.00 958,922.00
1,220,818.00
47.50 0.00
0.00 1,368,411.35 1,040,962.53
0.00 0.00
5,334,930.13 2,124,311.54
294.50 6,341.54
187,680.00 294.50
0.00 0.00
166,749.80-785,400.19
0.00 0.00 1.00
1,175,037.64 3,116,861.61
33,968.96
Cuadro No. 16
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTOEN POBREZA
PRPSIEP134
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:18:26 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD DEVENGADO ACUMULADO
ENERO DICIEMBREDE: A:
PRESUPUESTO ACTUALIZADO
SALDO DEVENGAR
FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
3 de 8
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
PROYECTOS CENTRALES
PROGRAMA PRODUCTIVO ALIMENTARIO
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL
ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRE
BONO PRODUCTIVO ALIMENTARIO
PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (INTA-PRORURAL)
OTROS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERMUNICIPALE
DRENAJE DE CARRETERAS
RAAN, 10 KM. TRAMO SIUNA - WASLALA
MASAYA, 3 KM. LA CURVA - NIQUINOHOMO
MASAYA, 2.2 KM. TRAMO MASATEPE - FÁTIMA
RAAS, 15 KM. TRAMO YOLAINA - LA FONSECA
BOACO, 20 KM. TRAMO LA SUBASTA - CAMOAPA
BOACO, 1.5 KM. TRAMO SANTA RITA - CAMAGUEY
MADRIZ, 15 KM. TRAMO EL LIMÓN - RÍO ARRIBA
MATAGALPA, 20 KM. TRAMO EL JOBO - MATIGUÁS
RAAS, 15 KM. TRAMO NUEVA GUINEA - LA UNIÓN
JINOTEGA, 4 KM. TRAMO EL MOJÓN - LA REFORMA
MATAGALPA, 12 KM. TRAMO LA DALIA - CARATERA
MASAYA, 2.2 KM. TRAMO NIQUINOHOMO - GUAPINOL
MASAYA, 6.5 KM. TRAMO LA CURVA - EL PORTILLO
MATAGALPA, 22 KM. TRAMO LA DALIA - BULL BULL
MASAYA, 1 KM. TRAMO EL CARMEN - LAS CAROLINAS
BOACO, 15 KM. TRAMO RANCHO ROJO - LA CALAMIDAD
JINOTEGA, 14 KM. TRAMO LA PORRITA - SACRAMENTO
JINOTEGA, 4 KM. TRAMO LA PARRANDA - LA SULTANA
MADRIZ, 3 KM. TRAMO BUENOS AIRES - OJO DE AGUA
MADRIZ, 7 KM. TRAMO EL NARANJO - LOS PLANCITOS
JINOTEGA, 20 KM. TRAMO LA COLONIA - CERRO VERDE
JINOTEGA, 3 KM. TRAMO JINIOTEGA - EMPALME SISLE
NUEVA SEGOVIA, 1.6 KM. TRAMO DIPILTO - LA LAGUNA
JINOTEGA, 7 KM. TRAMO LA PAZ DEL TUMA - EL DORADO
NUEVA SEGOVIA, 1.5 KM. TRAMO DIPILTO - EL NARANJO
NUEVA SEGOVIA, 5.4 KM. TRAMO DIPILTO - LAS NUBES
CARAZO, 2.5 KM. TRAMO CAMPOS AZULES - CAÑAS BLANCAS
JINOTEGA, 6 KM. TRAMO LOS CHAGUITONES - SANTA MARÍA
MASAYA, 7 KM. TRAMO PILA GRANDE - MIRAZUL DEL LLANO
CARAZO, 3 KM. TRAMO DIRIAMBA - LA REFORMA - EL TANQUE
CARAZO, 4.2 KM. TRAMO TANQUE - SANTIAGO-LAS CAROLINAS
NIEVA SEGOVIA, 5 KM. TRAMO NUEVO AMANECER - EL CORTÉS
MADRIZ, 16 KM. TRAMO SAN JUÁN DEL RÍO COCO - EL OJOCHE
CARAZO, 2.5 KM. TRAMO CAMPOS AZULES - TREPADA DE PIEDRA
CARAZO, 3 KM. TRAMO NIQUINOHOMO - LA POMA - LOS MUÑONES
GRANADA, 16 KM. TRAMO MONTEVERDE - SAN JOSÉ DE MOMBACHO
NUEVA SEGOVIA, 10 KM. TRAMO LAS MANOS - MATA DE PLÁTANO
NUEVA SEGOVIA, 18 KM. TRAMO SAN FERNANDO - LAS CAMELIAS
ESTELÍ, 20 KM. TRAMO ESCUELA AGRIC. Y GANAD.- MIRAFLORES
CARAZO, 5 KM. TRAMO NIQUINOHOMO - EL CARMEN - EL PORTILLO
CARAZO, 6.3 KM. TRAMO DIRIAMBA - VERSALLE - LOS GUTIERREZ
JINOTEGA, 11 KM. TRAMO ENTRADA LA FUNDADORA - LA PARRANDA
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID
155,958,793.00
185,000,000.00
7,571,577.00
155,958,793.00
6,244,800.00
185,000,000.00
7,571,577.00
85,240,076.00 16,887,202.00
1,858,719.00 274,725.00 201,465.00
2,788,078.00 1,831,501.00
137,363.00 1,373,626.00 1,831,501.00 2,788,078.00
366,300.00 1,098,901.00
201,465.00 595,238.00
2,014,651.00 91,575.00
1,373,626.00 1,282,051.00
366,300.00 274,725.00 641,025.00
1,831,501.00 274,727.00 146,520.00 641,025.00 137,363.00 494,505.00 228,938.00 549,450.00 641,025.00 274,725.00 384,615.00 457,875.00
1,465,201.00 228,938.00 274,725.00
1,465,201.00 915,751.00
1,648,351.00 2,542,649.00
457,875.00 576,923.00
1,007,326.00
155,714,655.68
183,582,348.85
7,571,577.00
155,714,655.68
6,184,358.64
183,582,348.85
7,571,577.00
85,190,362.39 16,692,778.39
1,858,718.50 272,158.73
11,553.45 2,953,706.13 1,831,495.12 1,368,992.91
0.00 0.00
2,622,449.37 1,565,933.70 1,572,189.74
194,169.57 651,302.67
1,541,362.49 88,102.34
0.00 1,282,050.89
597,527.29 0.00 0.00 0.00 0.00
146,519.51 1,334,707.00
137,362.59 2,530,892.66
0.00 531,135.48
36,706.13 16,711.38
3,508,145.11 457,875.32
1,485,564.97 25,681.82 16,647.50
1,434,556.13 915,750.65
1,648,351.14 3,717,436.40
24,969.48 31,133.18
1,007,321.70
244,137.32
1,417,651.15
0.00
244,137.32
60,441.36
1,417,651.15
0.00
49,713.61 194,423.61
0.50 2,566.27
189,911.55-165,628.13
5.88-1,231,629.91 1,373,626.00 1,831,501.00
165,628.63-1,199,633.70
-473,288.74 7,295.43
-56,064.67 473,288.51
3,472.66 1,373,626.00
0.11-231,227.29 274,725.00 641,025.00
1,831,501.00 274,727.00
0.49-693,682.00
0.41-2,036,387.66
228,938.00 18,314.52
604,318.87 258,013.62
-3,123,530.11-0.32
-20,363.97 203,256.18 258,077.50
30,644.87 0.35
-0.14-1,174,787.40
432,905.52 545,789.82
4.30
Cuadro No. 16
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTOEN POBREZA
PRPSIEP134
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:18:26 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD DEVENGADO ACUMULADO
ENERO DICIEMBREDE: A:
PRESUPUESTO ACTUALIZADO
SALDO DEVENGAR
FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
4 de 8
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE SALUD
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL
ACTIVIDADES CENTRALES
PROYECTOS CENTRALES
SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL
FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA
MATAGALPA, 15 KM. TRAMO EMPALME SANTA RITA - SAN DIONISIO
MATAGALPA, 25 KM TAMAO MATAGALPA - JUMAIQUI - MONTE VERDE
BOACO, 3.5 KM. TRAMO LOS VALCANES - MOMBACHITO - SANTA RITA.
GRANADA, 10 KM. TRAMO GRANADA - LAS DELICIAS - LOS GUTIERREZ
JINOTEGA, 15 KM. TRAMO EMPALME SAN JOSÉ - LOS PLANES DE VILÁN
GRANADA, 5.8 KM. TRAMO DULCE NOMBRE - SAN JOSÉ DE MONTE REDO
CHONTALES, 8 KM. TRAMO SANTO TOMÁS - EMPALME SAN PEDRO DE LÓ
REHABILITACIÓN DE CAMINOS, HURACÁN FÉLIX
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO SNIP/MINSA
DOTACIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO RED DE SERVICIOS
EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA PUESTOS DE SALUD
EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL DE ATENC
EQUIPAMIENTO NO MÉDICO PARA UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL DE ATE
SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA
SERVICIOS DE EMERGENCIA
SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
ATENCIÓN AMBULATORIA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
ACCIONES DE PREVENCIÓN
GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SERVICIOS DE APOYO GENERALES
GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS SILAIS
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
SOSTENIMIENTO DE EQUIPOS HOSPITALARIOS
CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO
SOSTENIMIENTO DE EQUIPOS EN UNIDADES DE SALUD DEL PRIMER NIVE
REPARACIÓN DE EQUIPO HOSPITALARIO
HOSPITAL LA TRINIDAD
HOSPITAL SAN JOSÉ DE DIRIAMBA
HOSPITAL LUIS FELIPE MONCADA DE SAN CARLOS
HOSPITAL ROBERTO CALDERÓN GUTIÉRREZ DE MANAGUA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - DGIDT
COMPRA DE PAQUETE BÁSICO DE SERVICIO (PBSS)
COMPRA DE PAQUETE BÁSICO DE SERVICIOS (PBSS)
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA RURAL
REHABILITACIÓN DE CASAS MATERNAS
REHABILITACIÓN DE PUESTOS DE SALUD
REHABILITACIÓN DE CENTROS DE SALUD
PROGRAMA DE REACTIVACIÒN PRODUCTIVA RURAL (PRPR/BID-SF-NI)
CENTROS DE SALUD (MINSA/FISE)
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID
153,454,139.00
62,603,770.00
2,552,752.11
26,343,858.00
124,557,528.89
9,549,368.00
283,410.00
1,373,626.00 2,289,377.00
320,513.00 915,751.00
1,373,626.00 531,135.00 732,601.00
8,258,764.00
2,552,752.11
3,702,466.00 595,920.00
5,406,091.58 2,557,485.42 9,975,685.00 4,106,210.00
532,336.98 394,957.44
9,422,656.45 30,661,975.88
417,725.00 4,353,246.15
244,990.75 4,948,777.22
266,168.49 402,579.53
9,901,786.27 83,070.38
3,000,000.00 15,143.35
3,000,000.00 1,067,876.00
250,000.00 4,733,656.65 2,835,039.00
282,832.41 17,031,553.11 23,810,000.00
400,000.00 269,889.48
6,231,268.35
9,549,368.00
283,410.00
150,747,231.95
62,011,901.53
2,552,752.11
26,035,388.76
122,159,091.08
9,549,368.00
283,410.00
0.00 4,647,302.61
462,514.97 907,353.58
1,373,626.02 30,172.14
732,600.53 8,258,764.00
2,552,752.11
3,627,617.82 509,568.42
5,406,091.08 2,431,674.00 9,954,270.50 4,106,166.94
532,336.98 394,957.44
9,472,704.04 30,661,975.88
417,724.57 4,303,198.13
244,990.75 4,948,777.22
266,168.49 402,579.53
9,901,786.27 83,070.37
2,999,999.99 15,143.35
3,000,000.00 824,880.24
0.00 4,079,356.20 2,495,739.90
282,831.91 16,941,717.87 23,505,519.73
152,364.40 0.00
6,231,267.82
9,549,368.00
283,410.00
2,706,907.05
591,868.47
0.00
308,469.24
2,398,437.81
0.00
0.00
1,373,626.00-2,357,925.61
-142,001.97 8,397.42
-0.02 500,962.86
0.47 0.00
0.00
74,848.18 86,351.58
0.50 125,811.42
21,414.50 43.06
0.00 0.00
-50,047.59 0.00 0.43
50,048.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00
242,995.76 250,000.00 654,300.45 339,299.10
0.50 89,835.24
304,480.27 247,635.60 269,889.48
0.53
0.00
0.00
Cuadro No. 16
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTOEN POBREZA
PRPSIEP134
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:18:26 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD DEVENGADO ACUMULADO
ENERO DICIEMBREDE: A:
PRESUPUESTO ACTUALIZADO
SALDO DEVENGAR
FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
5 de 8
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS YALCANTARILLADOS
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL
PROG. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LASCONTRATACIONES
PROYECTOS CENTRALES
ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES
ACTIVIDADES CENTRALES
AGUA Y SANEAMIENTO EN ZONAS DE ALTO POTENCIAL ECONÓMICO (JUI
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA
PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA
ELECTRIFICACIÓN RURAL (CNE)
AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN TICUANTEPE SEGUNDA ETAPA
LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN MATIGUAS-SIUNA Y OBRAS ASOCIADAS (BID
TRANSFERENCIA AL INTECNA
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (
ELECTRIFICACIÓN RURAL
DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA US
FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES ELECTRIFIC
PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA
ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA/BM-3780/TF051
DESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA
ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CALIGUATE
PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA Y ESCENARIOS DE DESARROLLO
PROGRAMA DESARROLLO SIST. DE GENERACIÓN EÓLICA EN PEQUEÑOS
PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES INDUSTR
DESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA- ATN/JF-9
PROGRAMA EUROSOLAR
SERVICIOS DE ASUNTOS JURÍDICOS
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
SERVICIOS DE EMERGENCIAS ESCOLARES
SERVICIOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO
SERVICIOS DE DESCENTRALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS
SERVICIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL
SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS
SERVICIOS DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CONTINUA
SERVICIOS DE TELEVISIÓN EDUCATIVA
SERVICIOS DE GESTIÓN DE RECURSOS
SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS DELEGACIONES
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO CLUB DE PARIS 927,360,000.00
45,229,148.00
831,680,000.00
39,661,330.00
6,504,673.00
3,104,989.00
1,500,000.00
2,000,000.00
44,356,153.46
872,994.54
9,207,472.23
39,661,330.00
1,165,077.00 604,189.00
4,735,407.00
359,387.00 2,745,602.00
1,500,000.00
2,000,000.00
31,808,704.34 1,661,760.91 1,604,280.00 1,262,928.75 5,227,239.46
50,000.00 2,700,000.00
41,240.00
244,074.00 39,650.00
332,583.54 256,687.00
734,056.47 4,140.00
1,051,642.86 137,345.56 487,015.75 468,548.57
24,888.00 1,913,225.61
210.00 254,957.36 771,113.14 757,164.60
630.00 87,975.00
210.00 214,031.16
924,412,967.22
43,566,003.55
828,795,051.66
39,546,378.99
6,504,672.30
2,628,073.00
1,500,000.00
1,999,999.24
42,823,459.08
742,544.47
8,271,523.33
39,546,378.99
1,165,076.30 604,189.00
4,735,407.00
359,387.00 2,268,686.00
1,500,000.00
1,999,999.24
31,170,157.63 1,594,061.12 1,544,432.81 1,054,764.19 4,731,543.33
15,000.00 2,700,000.00
13,500.00
244,074.00 0.00
314,904.88 183,565.59
661,527.40 4,140.00
802,404.41 26,211.58
487,005.00 468,548.57
210.00 1,893,450.22
210.00 211,314.42 713,160.75 757,164.60
630.00 87,975.00
210.00 189,889.31
2,947,032.78
1,663,144.45
2,884,948.34
114,951.01
0.70
476,916.00
0.00
0.76
1,532,694.38
130,450.07
935,948.90
114,951.01
0.70 0.00 0.00
0.00 476,916.00
0.00
0.76
638,546.71 67,699.79 59,847.19
208,164.56 495,696.13
35,000.00 0.00
27,740.00
0.00 39,650.00 17,678.66 73,121.41
72,529.07 0.00
249,238.45 111,133.98
10.75 0.00
24,678.00 19,775.39
0.00 43,642.94 57,952.39
0.00 0.00 0.00 0.00
24,141.85
Cuadro No. 16
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTOEN POBREZA
PRPSIEP134
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:18:26 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD DEVENGADO ACUMULADO
ENERO DICIEMBREDE: A:
PRESUPUESTO ACTUALIZADO
SALDO DEVENGAR
FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
6 de 8
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO DE SALUD
ACTIVIDADES CENTRALES
SERVICIOS EDUCATIVOS
ACTIVIDADES CENTRALES
SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN NUEVA SEGOVIA
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MADRIZ
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN ESTELÍ
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN JINOTEGA
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MATAGALPA
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN BOACO
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN CHONTALES
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN RÍO SAN JUAN
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN ZELAYA CENTRAL
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN CHINANDEGA
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN LEÓN
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MANAGUA
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN CARAZO
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MASAYA
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN GRANADA
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN RIVAS
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN RAAN
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN SECTOR MINERO
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN RAAS
DIRECCIÓN SUPERIOR
SERVICIOS DE AUDITORÍA
FORMACIÓN INICIAL A DOCENTES
SERVICIOS DE EDUCACIÓN TÉCNICA
SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA CENTRALIZADA
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CENTRALIZADA
EDUCACIÓN INCLUSIVA
FORMACIÓN CONTINUA A DOCENTES
SERVICIOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DESCENTRALIZADA MUNICIPAL
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DESCENTRALIZADA MUNICIPA
SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO DE ALFABETIZACIÓN
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN CENTROS AUTÓNOMOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CENTROS AUTÓNOMOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN CENTROS SUBVENCIONADOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CENTROS SUBVENCIONADO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA
PROMOCIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD
SERVICIOS DE EMERGENCIA
CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
ATENCIÓN AMBULATORIA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
ACCIONES DE PREVENCIÓN
GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO CLUB DE PARIS
80,960,000.00
822,472,527.77
0.95
80,959,999.05
23,439.84 26,420.00 39,604.92 30,500.00
311,570.66 5,340.00
120,826.52 107,820.50
15,640.00 33,470.00 50,010.00
484,884.98 162,361.89
90,744.15 9,754.92
119,119.96 41,154.00 21,660.00 59,232.00
310,328.64 236,435.17
2,007,051.49 207,596.05 300,386.80 504,342.31
2,739,431.68 468,152,199.82
22,402,074.51 175,530.85 283,385.31 718,515.05
20,736.19 10,112.35
2,707,955.16 180,204,397.49
54,945,161.21 69,938,165.71 17,155,485.79
0.95
3,430,711.23 1,000.50
3,395,339.29 1,772,609.67
40,723,907.23 21,928,953.86
174,597.07 1,732,905.34
80,897,915.56
820,523,528.33
0.00
80,897,915.56
23,439.84 26,420.00 24,304.92 30,500.00
277,096.61 5,340.00
114,175.56 107,820.00
15,640.00 33,470.00 38,670.00
308,515.64 148,786.92
90,742.45 9,754.92
90,840.00 23,680.00 21,660.00 30,650.00
309,530.04 236,435.17
2,007,037.96 143,017.30 277,897.19 501,291.51
2,680,020.60 466,682,473.41
22,166,740.16 175,031.77 229,684.96 630,442.98 270,751.86
632.02 2,573,644.17
180,146,221.34 54,945,161.21 69,937,994.10 17,155,485.79
0.00
2,265,603.47 1,000.10
1,078,098.34 1,686,268.00
45,321,343.88 20,449,422.42
134,493.07 1,644,513.76
62,084.44
1,948,999.44
0.95
62,083.49
0.00 0.00
15,300.00 0.00
34,474.05 0.00
6,650.96 0.50 0.00 0.00
11,340.00 176,369.34
13,574.97 1.70 0.00
28,279.96 17,474.00
0.00 28,582.00
798.60 0.00
13.53 64,578.75 22,489.61
3,050.80 59,411.08
1,469,726.41 235,334.35
499.08 53,700.35 88,072.07
-250,015.67 9,480.33
134,310.99 58,176.15
0.00 171.61
0.00
0.95
1,165,107.76 0.40
2,317,240.95 86,341.67
-4,597,436.65 1,479,531.44
40,104.00 88,391.58
Cuadro No. 16
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTOEN POBREZA
PRPSIEP134
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:18:26 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD DEVENGADO ACUMULADO
ENERO DICIEMBREDE: A:
PRESUPUESTO ACTUALIZADO
SALDO DEVENGAR
FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
7 de 8
MINISTERIO DE SALUD
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE SALUD
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL
ACTIVIDADES CENTRALES
SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS
SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL
CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL
SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS
EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS YALCANTARILLADOS
SERVICIOS DE APOYO GENERALES
GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS SILAIS
SERVICIOS DE TERAPIA AMBULATORIA
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
ASEGURAMIENTO DE SERVICIOS A GRUPOS ESPECIALES
TRANSFERENCIA AL INTECNA
COMUNICACIÓN SOCIAL
VIGILANCIA PARA LA SALUD
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVICIOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTICO
GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SERVICIOS DE APOYO GENERALES
GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS SILAIS
SERVICIOS DE TERAPIA AMBULATORIA
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA
PROMOCIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD
SERVICIOS DE EMERGENCIA
CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
ATENCIÓN AMBULATORIA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
ACCIONES DE PREVENCIÓN
ESTELÍ, 20 KM. TRAMO ESCUELA AGRIC. Y GANAD.- MIRAFLORES
BRIGADA MEDICA CUBANA
SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO CLUB DE PARIS
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BCIE
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO FIDA
161,920,000.00
33,120,000.00
14,720,000.00
161,920,000.00
1,174,788.00
5,825,212.00
26,120,000.00
14,720,000.00
17,919,754.69
144,000,245.31
0.00
1,174,788.00
5,825,212.00
0.00
293,009.52 1,873,506.37
13,495.82 465,183.55
2,872,690.26 2,282,089.34
14,720,000.00
0.00 10,411,604.80
396,486.84 7,111,663.05
5,841,786.73 806,571.33
3,427,083.37 2,477,457.09
958,537.89 2,754,078.03 1,971,976.05 8,841,238.08
11,120,075.64 1,827,286.23
98,069,071.82 4,987,486.30
917,596.75
1,174,788.00
4,645,969.92 523,129.00 362,851.00 293,262.08
161,402,183.80
30,695,442.34
14,720,000.00
161,402,183.80
847,201.35
5,825,209.67
24,023,031.32
14,720,000.00
17,875,289.05
143,526,894.75
0.00
847,201.35
5,825,209.67
0.00
293,009.52 922,642.43
16,000.00 151,251.85
2,114,984.66 4,819,284.06
14,720,000.00
51,340.00 10,411,604.80
304,036.17 7,108,308.08
6,147,649.51 568,166.31
6,622,594.97 3,827,380.68
11,799.00 2,546,068.96
271,861.95 856,868.00
4,608,107.90 2,021,546.23
107,198,364.93 7,386,223.56 1,460,262.75
847,201.35
4,645,969.91 523,128.70 362,848.98 293,262.08
517,816.20
2,424,557.66
0.00
517,816.20
327,586.65
2.33
2,096,968.68
0.00
44,465.64
473,350.56
0.00
327,586.65
2.33
0.00
0.00 950,863.94
-2,504.18 313,931.70 757,705.60
-2,537,194.72
0.00
-51,340.00 0.00
92,450.67 3,354.97
-305,862.78 238,405.02
-3,195,511.60-1,349,923.59
946,738.89 208,009.07
1,700,114.10 7,984,370.08 6,511,967.74-194,260.00
-9,129,293.11-2,398,737.26
-542,666.00
327,586.65
0.01 0.30 2.02 0.00
Cuadro No. 16
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTOEN POBREZA
PRPSIEP134
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:18:26 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD DEVENGADO ACUMULADO
ENERO DICIEMBREDE: A:
PRESUPUESTO ACTUALIZADO
SALDO DEVENGAR
FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12
8 de 8
TOTAL REPORTE:
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL
SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA PARAJUBILADOS
ATENCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL
PREVENCIÓN DEL RIESGO SOCIAL Y ATENCIÓN DEPROTECCIÓN ESPECIAL
SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA PARAJUBILADOS
TRANSFERENCIA AL INTECNA
SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGÌA
SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA
ATENCIÓN EN CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIAL
ATENCIÓN EN CENTROS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO FIDA
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO FONDO NORDICO 11,040,000.00
7,360,000.00
3,680,000.00
2,300,000.00
23,820,000.00
4,759,936.29
2,600,063.71
3,680,000.00
2,300,000.00
17,700,000.00 6,120,000.00
4,759,936.29
2,600,063.71
3,680,000.00
2,288,417,880.00
9,434,630.54
7,360,000.00
2,074,630.54
2,300,000.00
21,723,031.32
4,759,936.29
2,600,063.71
2,074,630.54
2,300,000.00
15,603,031.32 6,120,000.00
4,759,936.29
2,600,063.71
2,074,630.54
2,231,039,169.58
1,605,369.46
0.00
1,605,369.46
0.00
2,096,968.68
0.00
0.00
1,605,369.46
0.00
2,096,968.68 0.00
0.00
0.00
1,605,369.46
57,378,710.42
Cuadro No. 16
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTOEN POBREZA
PRPSIEP134
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:19:02 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD DEVENGADO ACUMULADO
ENERO DICIEMBREDE: A:
PRESUPUESTO ACTUALIZADO
SALDO DEVENGAR
FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Gasto Corriente(S/N)=s
******* GASTO CORRIENTE *******
1 de 4
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL
MINISTERIO DE SALUD
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ACTIVIDADES CENTRALES
SERVICIOS EDUCATIVOS
PROGRAMA PRODUCTIVO ALIMENTARIO
ACTIVIDADES CENTRALES
SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL
ACTIVIDADES CENTRALES
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MATAGALPA
SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA CENTRALIZADA
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CENTRALIZADA
SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
FORMACIÓN CONTINUA A DOCENTES
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DESCENTRALIZADA MUNICIPAL
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DESCENTRALIZADA MUNICIPA
SERVICIOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
SERVICIOS DE PREESCOLARES COMUNITARIOS
SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO DE ALFABETIZACIÓN
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN CENTROS AUTÓNOMOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CENTROS AUTÓNOMOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN CENTROS SUBVENCIONADOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CENTROS SUBVENCIONADO
BONO PRODUCTIVO ALIMENTARIO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA
SERVICIOS DE EMERGENCIA
ATENCIÓN AMBULATORIA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
ACCIONES DE PREVENCIÓN
GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SERVICIOS DE APOYO GENERALES
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS SILAIS
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
TRANSFERENCIA AL INTECNA
DIRECCIÓN SUPERIOR
SERVICIOS DE AUDITORÍA
SERVICIOS DE ASUNTOS JURÍDICOS
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO CLUB DE PARIS
229,617,512.00
927,360,000.00
162,044,210.00
11,875,136.00
54,198,166.00
1,500,000.00
831,680,000.00
3,333,862.33
158,710,347.67
11,875,136.00
2,552,752.11
51,645,413.89
1,500,000.00
9,207,472.23
47.50 3,333,814.83
170,152.00 2,429,250.00
73,237,395.81 27,874.50
33,832,492.93 82,350.00
2,936,001.39 106,755.00 644,640.00
294.50 589,678.50
30,608,172.69 5,599,730.85 7,406,556.50 1,039,003.00
11,875,136.00
2,552,752.11
532,336.98 394,957.44
30,661,975.88 9,422,656.45
417,725.00 4,353,246.15 4,948,777.22
244,990.75 266,168.49 402,579.53
1,500,000.00
310,328.64 236,435.17 734,056.47
4,140.00 1,051,642.86
221,198,929.48
924,412,967.22
155,008,959.68
10,491,804.66
54,198,165.14
1,500,000.00
828,795,051.66
3,333,814.83
151,675,144.85
10,491,804.66
2,552,752.11
51,645,413.03
1,500,000.00
8,271,523.33
0.00 3,333,814.83
170,152.00 2,429,250.00
71,113,084.27 27,580.00
28,497,562.80 76,008.46
2,936,001.39 106,755.00 456,960.00
0.00 422,928.70
31,393,572.88 5,599,730.85 7,406,556.50 1,039,002.00
10,491,804.66
2,552,752.11
532,336.98 394,957.44
30,661,975.88 9,472,704.04
417,724.57 4,303,198.13 4,948,777.22
244,990.75 266,168.49 402,579.53
1,500,000.00
309,530.04 236,435.17 661,527.40
4,140.00 802,404.41
8,418,582.52
2,947,032.78
7,035,250.32
1,383,331.34
0.86
0.00
2,884,948.34
47.50
7,035,202.82
1,383,331.34
0.00
0.86
0.00
935,948.90
47.50 0.00
0.00 0.00
2,124,311.54 294.50
5,334,930.13 6,341.54
0.00 0.00
187,680.00 294.50
166,749.80-785,400.19
0.00 0.00 1.00
1,383,331.34
0.00
0.00 0.00 0.00
-50,047.59 0.43
50,048.02 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
798.60 0.00
72,529.07 0.00
249,238.45
Cuadro No. 17
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTOEN POBREZA
PRPSIEP134
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:19:02 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD DEVENGADO ACUMULADO
ENERO DICIEMBREDE: A:
PRESUPUESTO ACTUALIZADO
SALDO DEVENGAR
FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Gasto Corriente(S/N)=s
******* GASTO CORRIENTE *******
2 de 4
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO DE SALUD
ACTIVIDADES CENTRALES
SERVICIOS EDUCATIVOS
SERVICIOS DE EMERGENCIAS ESCOLARES
SERVICIOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO
SERVICIOS DE DESCENTRALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS
SERVICIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL
SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS
SERVICIOS DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CONTINUA
SERVICIOS DE TELEVISIÓN EDUCATIVA
SERVICIOS DE GESTIÓN DE RECURSOS
SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS DELEGACIONES
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN NUEVA SEGOVIA
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MADRIZ
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN ESTELÍ
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN JINOTEGA
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MATAGALPA
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN BOACO
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN CHONTALES
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN RÍO SAN JUAN
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN ZELAYA CENTRAL
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN CHINANDEGA
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN LEÓN
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MANAGUA
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN CARAZO
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MASAYA
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN GRANADA
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN RIVAS
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN RAAN
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN SECTOR MINERO
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN RAAS
FORMACIÓN INICIAL A DOCENTES
SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA CENTRALIZADA
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CENTRALIZADA
SERVICIOS DE EDUCACIÓN TÉCNICA
SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
EDUCACIÓN INCLUSIVA
FORMACIÓN CONTINUA A DOCENTES
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DESCENTRALIZADA MUNICIPAL
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DESCENTRALIZADA MUNICIPA
SERVICIOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO DE ALFABETIZACIÓN
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN CENTROS AUTÓNOMOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CENTROS AUTÓNOMOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN CENTROS SUBVENCIONADOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CENTROS SUBVENCIONADO
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO CLUB DE PARIS
80,960,000.00
822,472,527.77
0.95
137,345.56 487,015.75 468,548.57
24,888.00 1,913,225.61
210.00 254,957.36 771,113.14 757,164.60
630.00 87,975.00
210.00 214,031.16
23,439.84 26,420.00 39,604.92 30,500.00
311,570.66 5,340.00
120,826.52 107,820.50
15,640.00 33,470.00 50,010.00
484,884.98 162,361.89
90,744.15 9,754.92
119,119.96 41,154.00 21,660.00 59,232.00
2,007,051.49 300,386.80 504,342.31
468,152,199.82 22,402,074.51
207,596.05 2,739,431.68
175,530.85 283,385.31
20,736.19 10,112.35
718,515.05 2,707,955.16
180,204,397.49 54,945,161.21 69,938,165.71 17,155,485.79
80,897,915.56
820,523,528.33
0.00
26,211.58 487,005.00 468,548.57
210.00 1,893,450.22
210.00 211,314.42 713,160.75 757,164.60
630.00 87,975.00
210.00 189,889.31
23,439.84 26,420.00 24,304.92 30,500.00
277,096.61 5,340.00
114,175.56 107,820.00
15,640.00 33,470.00 38,670.00
308,515.64 148,786.92
90,742.45 9,754.92
90,840.00 23,680.00 21,660.00 30,650.00
2,007,037.96 277,897.19 501,291.51
466,682,473.41 22,166,740.16
143,017.30 2,680,020.60
175,031.77 229,684.96 270,751.86
632.02 630,442.98
2,573,644.17 180,146,221.34
54,945,161.21 69,937,994.10 17,155,485.79
62,084.44
1,948,999.44
0.95
111,133.98 10.75
0.00 24,678.00 19,775.39
0.00 43,642.94 57,952.39
0.00 0.00 0.00 0.00
24,141.85 0.00 0.00
15,300.00 0.00
34,474.05 0.00
6,650.96 0.50 0.00 0.00
11,340.00 176,369.34
13,574.97 1.70 0.00
28,279.96 17,474.00
0.00 28,582.00
13.53 22,489.61
3,050.80 1,469,726.41
235,334.35 64,578.75 59,411.08
499.08 53,700.35
-250,015.67 9,480.33
88,072.07 134,310.99
58,176.15 0.00
171.61 0.00
Cuadro No. 17
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTOEN POBREZA
PRPSIEP134
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:19:02 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD DEVENGADO ACUMULADO
ENERO DICIEMBREDE: A:
PRESUPUESTO ACTUALIZADO
SALDO DEVENGAR
FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Gasto Corriente(S/N)=s
******* GASTO CORRIENTE *******
3 de 4
MINISTERIO DE SALUD
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DE SALUD
ACTIVIDADES CENTRALES
SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL
ACTIVIDADES CENTRALES
SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS
SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL
SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
PROMOCIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD
SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA
CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
SERVICIOS DE EMERGENCIA
ATENCIÓN AMBULATORIA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
ACCIONES DE PREVENCIÓN
GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SERVICIOS DE APOYO GENERALES
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS SILAIS
SERVICIOS DE TERAPIA AMBULATORIA
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
ASEGURAMIENTO DE SERVICIOS A GRUPOS ESPECIALES
TRANSFERENCIA AL INTECNA
COMUNICACIÓN SOCIAL
VIGILANCIA PARA LA SALUD
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVICIOS DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTICO
PROMOCIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD
SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA
CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
SERVICIOS DE EMERGENCIA
ATENCIÓN AMBULATORIA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
ACCIONES DE PREVENCIÓN
GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SERVICIOS DE APOYO GENERALES
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS SILAIS
SERVICIOS DE TERAPIA AMBULATORIA
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
BRIGADA MEDICA CUBANA
SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO CLUB DE PARIS
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BCIE
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO FIDA
161,920,000.00
31,945,212.00
14,720,000.00
161,920,000.00
5,825,212.00
80,959,999.05
14,720,000.00
17,919,754.69
144,000,245.31
0.00
5,825,212.00
0.95
1,000.50 3,430,711.23 1,772,609.67 3,395,339.29
21,928,953.86 40,723,907.23
174,597.07 1,732,905.34 1,873,506.37
293,009.52 13,495.82
465,183.55 2,872,690.26 2,282,089.34
14,720,000.00
0.00 10,411,604.80
396,486.84 7,111,663.05
8,841,238.08 1,971,976.05 1,827,286.23
11,120,075.64 4,987,486.30
98,069,071.82 917,596.75
5,841,786.73 3,427,083.37
806,571.33 2,477,457.09
958,537.89 2,754,078.03
4,645,969.92 523,129.00
161,402,183.80
29,848,240.99
14,720,000.00
161,402,183.80
5,825,209.67
80,897,915.56
14,720,000.00
17,875,289.05
143,526,894.75
0.00
5,825,209.67
0.00
1,000.10 2,265,603.47 1,686,268.00 1,078,098.34
20,449,422.42 45,321,343.88
134,493.07 1,644,513.76
922,642.43 293,009.52
16,000.00 151,251.85
2,114,984.66 4,819,284.06
14,720,000.00
51,340.00 10,411,604.80
304,036.17 7,108,308.08
856,868.00 271,861.95
2,021,546.23 4,608,107.90 7,386,223.56
107,198,364.93 1,460,262.75 6,147,649.51 6,622,594.97
568,166.31 3,827,380.68
11,799.00 2,546,068.96
4,645,969.91 523,128.70
517,816.20
2,096,971.01
0.00
517,816.20
2.33
62,083.49
0.00
44,465.64
473,350.56
0.00
2.33
0.95
0.40 1,165,107.76
86,341.67 2,317,240.95 1,479,531.44
-4,597,436.65 40,104.00 88,391.58
950,863.94 0.00
-2,504.18 313,931.70 757,705.60
-2,537,194.72
0.00
-51,340.00 0.00
92,450.67 3,354.97
7,984,370.08 1,700,114.10-194,260.00
6,511,967.74-2,398,737.26-9,129,293.11
-542,666.00-305,862.78
-3,195,511.60 238,405.02
-1,349,923.59 946,738.89 208,009.07
0.01 0.30
Cuadro No. 17
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTOEN POBREZA
PRPSIEP134
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:19:02 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD DEVENGADO ACUMULADO
ENERO DICIEMBREDE: A:
PRESUPUESTO ACTUALIZADO
SALDO DEVENGAR
FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Gasto Corriente(S/N)=s
******* GASTO CORRIENTE *******
4 de 4
TOTAL REPORTE:
MINISTERIO DE SALUD
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS
EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS YALCANTARILLADOS
INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL
SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA PARAJUBILADOS
ATENCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL
PREVENCIÓN DEL RIESGO SOCIAL Y ATENCIÓN DEPROTECCIÓN ESPECIAL
SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA PARAJUBILADOS
GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TRANSFERENCIA AL INTECNA
SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGÌA
SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA
ATENCIÓN EN CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIAL
ATENCIÓN EN CENTROS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO FIDA
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO FONDO NORDICO 11,040,000.00
26,120,000.00
7,360,000.00
3,680,000.00
0.00
2,300,000.00
23,820,000.00
4,759,936.29
2,600,063.71
3,680,000.00
362,851.00 293,262.08
2,300,000.00
17,700,000.00 6,120,000.00
4,759,936.29
2,600,063.71
3,680,000.00
1,361,882,724.00
9,434,630.54
24,023,031.32
7,360,000.00
2,074,630.54
0.00
2,300,000.00
21,723,031.32
4,759,936.29
2,600,063.71
2,074,630.54
362,848.98 293,262.08
2,300,000.00
15,603,031.32 6,120,000.00
4,759,936.29
2,600,063.71
2,074,630.54
1,346,296,952.03
1,605,369.46
2,096,968.68
0.00
1,605,369.46
0.00
0.00
2,096,968.68
0.00
0.00
1,605,369.46
2.02 0.00
0.00
2,096,968.68 0.00
0.00
0.00
1,605,369.46
15,585,771.97
Cuadro No. 17
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTOEN POBREZA
PRPSIEP134
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:19:42 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD DEVENGADO ACUMULADO
ENERO DICIEMBREDE: A:
PRESUPUESTO ACTUALIZADO
SALDO DEVENGAR
FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Gasto Capital(S/N)=s
******* GASTO DE CAPITAL *******
1 de 5
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
PROYECTOS CENTRALES
SERVICIOS EDUCATIVOS
SERVICIOS AGROSANITARIOS
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS
CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA
CAPACITACIÓN EN CUIDO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOCA
DOTACIÓN DE PUPITRES Y SET MOBILIARIO PARA PREESCOLAR Y MAEST
ESTUDIOS, DISEÑO Y DIAGNÓSTICO, PASEN (BM 3978-NI)
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PASEN (BM 3978-NI)
REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN
REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN
REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN
REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN
REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN
REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN
REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMEN
REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN LA REGIÓN AU
PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA JÓVENES Y ADULTOS (PRESTA
CURSO DE HABILITACIÓN LABORAL (OEI/CAM)
FORTALECIMIENTO DEL BACHILLERATO APLICADO, (OEI/CAM)
PROGRAMA DE NUTRICIÓN ESCOLAR (PINE)
EDUCACIÓN MULTIGRADO
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)
SERVICIOS DE SANIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL ( BID-1500-SF-NI
III PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS
MEJORAS DEL CAMINO SANTA CLARA - SUSUCAYÁN - EL JÍCARO (BCIE 1
REHABILITACIÓN DE CARRETERA CHINANDEGA - GUASAULE (BCIE 1576
MEJORAS EN LA CARRETERA RÍO BLANCO - PUERTO CABEZAS
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PAVIMENTADA EL VIEJO - EL CON
RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TELICA - MALP
REFUERZO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA CHINAN
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL CONGO - EMP
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL VIEJO-TONAL
ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS (BID 1530/SF-NI)
OBRAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (BID 1530 /SF-NI)
ADOQUINADO DE CAMINOS A TRAVÉS DE MÓDULOS COMUNITARIOS (MC
ADOQUINADO DEL CAMINO PALACAGUINA - TELPANECA- SAN JUAN DEL
REHABILITACIÓN CARRETERA LA VIRGEN - SAN JUAN DEL SUR (BM CR-4
REHABILITACIÓN DE CARRETERA DIRIAMBA - CASARES - LA BOQUITA (B
DISEÑO DE OBRAS DE ADOQUINADO (BM CR-4185-NI)
MANTENIMIENTO VIAL FOMAV (BID 1599/SF-NI)
PAVIMENTACIÓN CARRETERA ACOYAPA - SAN CARLOS
MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO A CIUDAD SANDINO - ZONA FR
OTROS PROYECTOS DE REVESTIMIENTO DE CARRETERAS
REVESTIMIENTO DE CARRETERA EMPALME DE TICUANTEPE - VERACRU
OTROS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERMUNICIPALE
DRENAJE DE CARRETERAS
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BANCO MUNDIAL 345,205,000.00
153,258,351.00
2,832,612.00
147,061,665.00
60,084,812.00
93,173,539.00
2,832,612.00
98,086,025.00
48,975,640.00
4,000,000.00 8,000,000.00 4,000,000.00 1,192,600.00 3,434,400.00 5,485,195.00 6,001,691.00 1,541,682.00 7,488,464.00 4,000,000.00 3,108,825.00 6,200,000.00 5,631,955.00
6,314,000.00 787,150.00 423,850.00
17,000,000.00 197,000.00
68,451,539.00
2,832,612.00
7,736,691.00 399,774.00
4,952,678.54 32,690,306.00
1,675,843.63 1,557,441.15 1,711,830.07
359,744.33 407,276.69
74,103.81 134,928.85
5,578,259.64 37,778.94
4,460,270.85 6,304,954.25
40,273.53 3,039,566.00 1,389,366.00
25,534,937.72
9,400,000.00 576,000.61
18,126,305.11 20,873,334.28
315,775,707.89
129,190,428.38
2,776,269.69
144,809,545.82
37,134,071.37
92,056,357.01
2,776,269.69
97,467,105.73
47,342,440.09
3,296,887.82 7,398,425.71 3,851,952.96
494,473.54 2,855,534.81 2,764,862.53 2,779,340.52
285,325.64 1,237,478.17 4,000,000.00 1,506,231.86 5,630,911.82 1,032,645.99
6,264,798.29 777,345.90 423,257.64
16,297,596.87 186,194.72
68,107,163.59
2,776,269.69
7,736,690.13 399,773.67
4,952,180.35 32,264,928.15
1,590,011.54 1,613,202.35 2,107,376.41
262,273.90 303,275.79
36,324.87 0.00
5,472,715.60 0.00
4,460,270.85 6,304,954.25
0.00 3,038,832.14 1,389,366.00
25,534,929.73
7,658,661.39 2,039,141.75
17,906,293.84 19,738,343.11
29,429,292.11
24,067,922.62
56,342.31
2,252,119.18
22,950,740.63
1,117,181.99
56,342.31
618,919.27
1,633,199.91
703,112.18 601,574.29 148,047.04 698,126.46 578,865.19
2,720,332.47 3,222,350.48 1,256,356.36 6,250,985.83
0.00 1,602,593.14
569,088.18 4,599,309.01
49,201.71 9,804.10
592.36 702,403.13
10,805.28 344,375.41
56,342.31
0.87 0.33
498.19 425,377.85
85,832.09-55,761.20
-395,546.34 97,470.43
104,000.90 37,778.94
134,928.85 105,544.04
37,778.94 0.00 0.00
40,273.53 733.86
0.00 7.99
1,741,338.61-1,463,141.14
220,011.27 1,134,991.17
Cuadro No. 18
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTOEN POBREZA
PRPSIEP134
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:19:42 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD DEVENGADO ACUMULADO
ENERO DICIEMBREDE: A:
PRESUPUESTO ACTUALIZADO
SALDO DEVENGAR
FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Gasto Capital(S/N)=s
******* GASTO DE CAPITAL *******
2 de 5
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
ACTIVIDADES CENTRALES
ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 12
ATENCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL
PREVENCIÓN DEL RIESGO SOCIAL Y ATENCIÓN DEPROTECCIÓN ESPECIAL
FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA
PROYECTOS CENTRALES
SERVICIOS EDUCATIVOS
PROYECTOS CENTRALES
PROGRAMA PRODUCTIVO ALIMENTARIO
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL
PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ NICARAGÜENSE FASE II
ASISTENCIA INTEGRADA A MUJERES Y NIÑOS VULNERABLES
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES EN A
FONDO DE MANTENIMIENTO (MECD/FISE)
REHABILITACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA MANAGUA (FASE
AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN TICUANTEPE SEGUNDA ETAPA
REHABILITACIÓN SUBESTACIÓN NANDAIME
DOTACIÓN DE PUPITRES Y SET MOBILIARIO PARA PREESCOLAR Y MAEST
FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE CENTROS DE ED
LEGALIZACIÓN DE PROPIEDADES A NIVEL NACIONAL (CPS)
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ESCOLARES DE LA EDUCACIÓN BÁS
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LOS DEPARTAMEN
APOYO A FAMILIAS RURALES EN ZONAS AFECTADAS POR SEQUÍAS E INU
ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRE
BONO PRODUCTIVO ALIMENTARIO
PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (INTA-PRORURAL)
OTROS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERMUNICIPALE
DRENAJE DE CARRETERAS
BOACO, 1.5 KM. TRAMO SANTA RITA - CAMAGUEY
BOACO, 15 KM. TRAMO RANCHO ROJO - LA CALAMIDAD
BOACO, 20 KM. TRAMO LA SUBASTA - CAMOAPA
BOACO, 3.5 KM. TRAMO LOS VALCANES - MOMBACHITO - SANTA RITA.
CARAZO, 2.5 KM. TRAMO CAMPOS AZULES - CAÑAS BLANCAS
CARAZO, 2.5 KM. TRAMO CAMPOS AZULES - TREPADA DE PIEDRA
CARAZO, 3 KM. TRAMO DIRIAMBA - LA REFORMA - EL TANQUE
CARAZO, 3 KM. TRAMO NIQUINOHOMO - LA POMA - LOS MUÑONES
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BANCO MUNDIAL
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 580,155,368.00
24,287,930.00
17,764,442.00
25,566,443.00
193,041,241.00
155,958,793.00
0.00
4,500,000.00
17,107,280.00
2,680,650.00
10,757,300.00
7,007,142.00
11,587,443.00
13,979,000.00
12,344,800.00
173,124,864.00
7,571,577.00
155,958,793.00
4,500,000.00
7,020,415.21 10,086,864.79
2,680,650.00
10,757,300.00
1,831,227.00 2,620,915.00 2,555,000.00
5,600,000.00 4,806,124.00 1,181,319.00
4,576,000.00 9,403,000.00
6,100,000.00 6,244,800.00
173,124,864.00
7,571,577.00
85,240,076.00 16,887,202.00
137,363.00 1,373,626.00 1,831,501.00
320,513.00 228,938.00 228,938.00 274,725.00 274,725.00
568,119,308.31
24,181,893.00
14,817,571.00
18,865,169.87
192,912,510.87
155,714,655.68
0.00
4,440,899.50
17,077,699.56
2,663,293.94
10,757,300.00
4,060,271.00
9,178,069.12
9,687,100.75
12,250,389.68
173,090,544.19
7,571,577.00
155,714,655.68
4,440,899.50
7,017,512.52 10,060,187.04
2,663,293.94
10,757,300.00
610,409.00 1,661,993.00 1,787,869.00
5,600,000.00 3,437,712.65
140,356.47
3,400,962.36 6,286,138.39
6,066,031.04 6,184,358.64
173,090,544.19
7,571,577.00
85,190,362.39 16,692,778.39
1,368,992.91 0.00
1,831,495.12 462,514.97
0.00 25,681.82 16,711.38 16,647.50
12,036,059.69
106,037.00
2,946,871.00
6,701,273.13
128,730.13
244,137.32
0.00
59,100.50
29,580.44
17,356.06
0.00
2,946,871.00
2,409,373.88
4,291,899.25
94,410.32
34,319.81
0.00
244,137.32
59,100.50
2,902.69 26,677.75
17,356.06
0.00
1,220,818.00 958,922.00 767,131.00
0.00 1,368,411.35 1,040,962.53
1,175,037.64 3,116,861.61
33,968.96 60,441.36
34,319.81
0.00
49,713.61 194,423.61
-1,231,629.91 1,373,626.00
5.88-142,001.97 228,938.00 203,256.18 258,013.62 258,077.50
Cuadro No. 18
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTOEN POBREZA
PRPSIEP134
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:19:42 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD DEVENGADO ACUMULADO
ENERO DICIEMBREDE: A:
PRESUPUESTO ACTUALIZADO
SALDO DEVENGAR
FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Gasto Capital(S/N)=s
******* GASTO DE CAPITAL *******
3 de 5
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE SALUD
CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL
PROYECTOS CENTRALES
SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS
CARAZO, 4.2 KM. TRAMO TANQUE - SANTIAGO-LAS CAROLINAS
CARAZO, 5 KM. TRAMO NIQUINOHOMO - EL CARMEN - EL PORTILLO
CARAZO, 6.3 KM. TRAMO DIRIAMBA - VERSALLE - LOS GUTIERREZ
CHONTALES, 8 KM. TRAMO SANTO TOMÁS - EMPALME SAN PEDRO DE LÓ
ESTELÍ, 20 KM. TRAMO ESCUELA AGRIC. Y GANAD.- MIRAFLORES
GRANADA, 10 KM. TRAMO GRANADA - LAS DELICIAS - LOS GUTIERREZ
GRANADA, 16 KM. TRAMO MONTEVERDE - SAN JOSÉ DE MOMBACHO
GRANADA, 5.8 KM. TRAMO DULCE NOMBRE - SAN JOSÉ DE MONTE REDO
JINOTEGA, 11 KM. TRAMO ENTRADA LA FUNDADORA - LA PARRANDA
JINOTEGA, 14 KM. TRAMO LA PORRITA - SACRAMENTO
JINOTEGA, 15 KM. TRAMO EMPALME SAN JOSÉ - LOS PLANES DE VILÁN
JINOTEGA, 20 KM. TRAMO LA COLONIA - CERRO VERDE
JINOTEGA, 3 KM. TRAMO JINIOTEGA - EMPALME SISLE
JINOTEGA, 4 KM. TRAMO EL MOJÓN - LA REFORMA
JINOTEGA, 4 KM. TRAMO LA PARRANDA - LA SULTANA
JINOTEGA, 6 KM. TRAMO LOS CHAGUITONES - SANTA MARÍA
JINOTEGA, 7 KM. TRAMO LA PAZ DEL TUMA - EL DORADO
MADRIZ, 15 KM. TRAMO EL LIMÓN - RÍO ARRIBA
MADRIZ, 16 KM. TRAMO SAN JUÁN DEL RÍO COCO - EL OJOCHE
MADRIZ, 3 KM. TRAMO BUENOS AIRES - OJO DE AGUA
MADRIZ, 7 KM. TRAMO EL NARANJO - LOS PLANCITOS
MASAYA, 1 KM. TRAMO EL CARMEN - LAS CAROLINAS
MASAYA, 2.2 KM. TRAMO MASATEPE - FÁTIMA
MASAYA, 2.2 KM. TRAMO NIQUINOHOMO - GUAPINOL
MASAYA, 3 KM. LA CURVA - NIQUINOHOMO
MASAYA, 6.5 KM. TRAMO LA CURVA - EL PORTILLO
MASAYA, 7 KM. TRAMO PILA GRANDE - MIRAZUL DEL LLANO
MATAGALPA, 12 KM. TRAMO LA DALIA - CARATERA
MATAGALPA, 15 KM. TRAMO EMPALME SANTA RITA - SAN DIONISIO
MATAGALPA, 20 KM. TRAMO EL JOBO - MATIGUÁS
MATAGALPA, 22 KM. TRAMO LA DALIA - BULL BULL
MATAGALPA, 25 KM TAMAO MATAGALPA - JUMAIQUI - MONTE VERDE
NIEVA SEGOVIA, 5 KM. TRAMO NUEVO AMANECER - EL CORTÉS
NUEVA SEGOVIA, 1.5 KM. TRAMO DIPILTO - EL NARANJO
NUEVA SEGOVIA, 1.6 KM. TRAMO DIPILTO - LA LAGUNA
NUEVA SEGOVIA, 10 KM. TRAMO LAS MANOS - MATA DE PLÁTANO
NUEVA SEGOVIA, 18 KM. TRAMO SAN FERNANDO - LAS CAMELIAS
NUEVA SEGOVIA, 5.4 KM. TRAMO DIPILTO - LAS NUBES
RAAN, 10 KM. TRAMO SIUNA - WASLALA
RAAS, 15 KM. TRAMO NUEVA GUINEA - LA UNIÓN
RAAS, 15 KM. TRAMO YOLAINA - LA FONSECA
REHABILITACIÓN DE CAMINOS, HURACÁN FÉLIX
DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO SNIP/MINSA
DOTACIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO RED DE SERVICIOS
EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA PUESTOS DE SALUD
EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL DE ATENC
EQUIPAMIENTO NO MÉDICO PARA UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL DE ATE
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID
99,255,973.00 26,343,858.00
72,912,115.00
384,615.00 457,875.00 576,923.00 732,601.00
2,542,649.00 915,751.00
1,465,201.00 531,135.00
1,007,326.00 1,282,051.00 1,373,626.00 1,831,501.00
274,727.00 366,300.00 366,300.00 549,450.00 641,025.00
1,373,626.00 1,465,201.00
274,725.00 641,025.00
91,575.00 201,465.00 201,465.00 274,725.00 595,238.00 641,025.00
1,098,901.00 1,373,626.00 1,831,501.00 2,014,651.00 2,289,377.00
457,875.00 137,363.00 146,520.00 915,751.00
1,648,351.00 494,505.00
1,858,719.00 2,788,078.00 2,788,078.00 8,258,764.00
3,702,466.00 595,920.00
5,406,091.58 2,557,485.42 9,975,685.00 4,106,210.00
96,549,066.81 26,035,388.76
70,513,678.05
3,508,145.11 24,969.48 31,133.18
732,600.53 3,717,436.40
907,353.58 1,434,556.13
30,172.14 1,007,321.70 1,282,050.89 1,373,626.02
0.00 0.00
1,565,933.70 597,527.29 531,135.48
1,334,707.00 0.00
1,485,564.97 0.00 0.00
88,102.34 11,553.45
194,169.57 272,158.73 651,302.67
36,706.13 1,572,189.74
0.00 0.00
1,541,362.49 4,647,302.61
457,875.32 137,362.59 146,519.51 915,750.65
1,648,351.14 2,530,892.66 1,858,718.50 2,622,449.37 2,953,706.13 8,258,764.00
3,627,617.82 509,568.42
5,406,091.08 2,431,674.00 9,954,270.50 4,106,166.94
2,706,906.19 308,469.24
2,398,436.95
-3,123,530.11 432,905.52 545,789.82
0.47-1,174,787.40
8,397.42 30,644.87
500,962.86 4.30 0.11
-0.02 1,831,501.00
274,727.00-1,199,633.70
-231,227.29 18,314.52
-693,682.00 1,373,626.00
-20,363.97 274,725.00 641,025.00
3,472.66 189,911.55
7,295.43 2,566.27
-56,064.67 604,318.87
-473,288.74 1,373,626.00 1,831,501.00
473,288.51-2,357,925.61
-0.32 0.41 0.49 0.35
-0.14-2,036,387.66
0.50 165,628.63
-165,628.13 0.00
74,848.18 86,351.58
0.50 125,811.42
21,414.50 43.06
Cuadro No. 18
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTOEN POBREZA
PRPSIEP134
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:19:42 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD DEVENGADO ACUMULADO
ENERO DICIEMBREDE: A:
PRESUPUESTO ACTUALIZADO
SALDO DEVENGAR
FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Gasto Capital(S/N)=s
******* GASTO DE CAPITAL *******
4 de 5
MINISTERIO DE SALUD
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL
FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA
EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS YALCANTARILLADOS
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA
PROG. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LASCONTRATACIONES
PROYECTOS CENTRALES
ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES
CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO
SOSTENIMIENTO DE EQUIPOS HOSPITALARIOS
SOSTENIMIENTO DE EQUIPOS EN UNIDADES DE SALUD DEL PRIMER NIVE
REPARACIÓN DE EQUIPO HOSPITALARIO
HOSPITAL LA TRINIDAD
HOSPITAL LUIS FELIPE MONCADA DE SAN CARLOS
HOSPITAL ROBERTO CALDERÓN GUTIÉRREZ DE MANAGUA
HOSPITAL SAN JOSÉ DE DIRIAMBA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - DGIDT
COMPRA DE PAQUETE BÁSICO DE SERVICIO (PBSS)
COMPRA DE PAQUETE BÁSICO DE SERVICIOS (PBSS)
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA RURAL
REHABILITACIÓN DE CENTROS DE SALUD
REHABILITACIÓN DE CASAS MATERNAS
REHABILITACIÓN DE PUESTOS DE SALUD
PROGRAMA DE REACTIVACIÒN PRODUCTIVA RURAL (PRPR/BID-SF-NI)
CENTROS DE SALUD (MINSA/FISE)
AGUA Y SANEAMIENTO EN ZONAS DE ALTO POTENCIAL ECONÓMICO (JUI
ELECTRIFICACIÓN RURAL (CNE)
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA
PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA
AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN TICUANTEPE SEGUNDA ETAPA
LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN MATIGUAS-SIUNA Y OBRAS ASOCIADAS (BID
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (
ELECTRIFICACIÓN RURAL
DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA US
FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES ELECTRIFIC
PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA
ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA/BM-3780/TF051
PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA Y ESCENARIOS DE DESARROLLO
DESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA
ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CALIGUATE
PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES INDUSTR
DESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA- ATN/JF-9
PROGRAMA EUROSOLAR
PROGRAMA DESARROLLO SIST. DE GENERACIÓN EÓLICA EN PEQUEÑOS
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID
61,103,770.00
45,229,148.00
9,549,368.00
283,410.00
39,661,330.00
6,504,673.00
3,104,989.00
2,000,000.00
44,356,153.46
872,994.54
83,070.38 9,901,786.27 3,000,000.00
15,143.35 3,000,000.00
250,000.00 4,733,656.65 1,067,876.00 2,835,039.00
282,832.41 17,031,553.11 23,810,000.00
6,231,268.35 400,000.00 269,889.48
9,549,368.00
283,410.00
39,661,330.00
4,735,407.00 1,165,077.00
604,189.00
359,387.00 2,745,602.00
2,000,000.00
31,808,704.34 1,661,760.91 1,604,280.00 1,262,928.75 5,227,239.46
41,240.00 50,000.00
2,700,000.00
39,650.00 332,583.54 256,687.00 244,074.00
60,511,901.53
43,566,003.55
9,549,368.00
283,410.00
39,546,378.99
6,504,672.30
2,628,073.00
1,999,999.24
42,823,459.08
742,544.47
83,070.37 9,901,786.27 2,999,999.99
15,143.35 3,000,000.00
0.00 4,079,356.20
824,880.24 2,495,739.90
282,831.91 16,941,717.87 23,505,519.73
6,231,267.82 152,364.40
0.00
9,549,368.00
283,410.00
39,546,378.99
4,735,407.00 1,165,076.30
604,189.00
359,387.00 2,268,686.00
1,999,999.24
31,170,157.63 1,594,061.12 1,544,432.81 1,054,764.19 4,731,543.33
13,500.00 15,000.00
2,700,000.00
0.00 314,904.88 183,565.59 244,074.00
591,868.47
1,663,144.45
0.00
0.00
114,951.01
0.70
476,916.00
0.76
1,532,694.38
130,450.07
0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
250,000.00 654,300.45 242,995.76 339,299.10
0.50 89,835.24
304,480.27 0.53
247,635.60 269,889.48
0.00
0.00
114,951.01
0.00 0.70 0.00
0.00 476,916.00
0.76
638,546.71 67,699.79 59,847.19
208,164.56 495,696.13
27,740.00 35,000.00
0.00
39,650.00 17,678.66 73,121.41
0.00
Cuadro No. 18
MHCP
SIEPANEXO CIER
DGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
EJECUCION DE ASIGNACION ALIVIO HIPC DE LA DEUDA EXTERNA PARA GASTOEN POBREZA
PRPSIEP134
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:19:42 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
ORGANISMO/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD DEVENGADO ACUMULADO
ENERO DICIEMBREDE: A:
PRESUPUESTO ACTUALIZADO
SALDO DEVENGAR
FILTRADO POR : Si Consolida(S/N)=S
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Gasto Capital(S/N)=s
******* GASTO DE CAPITAL *******
5 de 5
TOTAL REPORTE:
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURACONSERVACIÓN DE LA RED VIALESTELÍ, 20 KM. TRAMO ESCUELA AGRIC. Y GANAD.- MIRAFLORES
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO FIDA 1,174,788.00
1,174,788.00 1,174,788.00 1,174,788.00
926,535,156.00
847,201.35
847,201.35 847,201.35
847,201.35
884,742,217.55
327,586.65
327,586.65 327,586.65 327,586.65
41,792,938.45
Cuadro No. 18
TOTAL CORRIENTE
PROGRAMAS ESPECIFICOSESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)
SIEPSIEP
PRPSIEP125A
ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)
MHCPDGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:20:46 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
CAPITALINSTITUCION
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007
DEVENGADOPRESUPUESTOACTUALIZADO
SALDO PORDEVENGAR
1 de 16
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
MINISTERIO DE DEFENSA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Programa de Fortalecimiento Judicial y Acceso a la Justicia. Convenio No.1074/SF-NI
Programa de Facilitadores Judiciales
Dirección y Coordinación Programa de Modernización C.G.R. (BID No. 1100/SF-NI)
Desarrollo de la Estructura Organizacional y Gestión (BID No. 1100/SF-NI)
Fortalecimiento de los Mecanismos de Control (BID No 1100/SF-NI)
Desarrollo e Implementación de Estructura de Capacitación (BID No. 1100/SF-NI)
Desarrollo de la Infraestructura Tecnológica (BID No. 1100/SF-NI)
Fondo Social Suplementario
Fortalecimiento Unidad Técnica Departamental
Ampliación del Acceso a los Servicios Financieros (BM 3903/SF-NI)
Programa para el Mejoramiento del Marco de Garantías Mobiliarias para FacilitarAcceso a Crédito
Implementación del Plan de Acción Nacional de la Niñez y Adolescencia
Fortalecimiento de la Participación Infantil
Fortalecimiento Institucional (Seguimiento, Monitoreo y Evaluación)
Proyecto de Prevención y Atención a la Violencia Juvenil
Programa Nacional de Información Juvenil
Programa Nacional de Educación no Formal en Población y Sexualidad (Fase I)
Proyecto Haz Realidad Tu Negocio
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Apoyo Danés al Desminado Humanitario
APOYO LOGÍSTICO HURACÁN FÉLIX/ DANIDA
Prevención de Incendios Forestales en Nueva Segovia
Derechos de la Niñez y Adolescencia en la Gestión del Riesgo Comunitario
Protección de Desastres Ante Amenazas Volcánicas
Prevención de Desastres en 105 Comunidades de León
Dirección y Coordinación de Ordenamiento de la Propiedad
Titulación de la Propiedad
Cuantificación e Indemnización de la Propiedad
Coordinación Delegaciones de la Propiedad
Servicios de Saneamiento y Legalización
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
318,074.00
17,566,480.00
3,491,573.42
0.00
0.00
0.00
0.00
9,650,420.66
1,785,473.47
2,983,531.12
6,789,655.92
1,034,665.40
41,319,885.72
0.00
2,543,438.71
2,480,224.93
448,245.54
6,941,129.74
6,325,278.60
6,244,268.80
14,515,010.45
4,534,823.57
4,118,844.02
161,050.02
384,802.61
315,117.73
179,068.79
269,676.97
217,055.34
0.00
4,619.00
833,520.00
0.00
2,218,939.58
3,767,115.82
2,372,178.92
2,474,011.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41,319,885.72
0.00
2,543,438.71
2,480,224.93
448,245.54
6,941,129.74
6,325,278.60
6,244,268.80
14,515,010.45
4,534,823.57
4,118,844.02
161,050.02
384,802.61
315,117.73
179,068.79
269,676.97
217,055.34
0.00
322,693.00
18,400,000.00
3,491,573.42
2,218,939.58
3,767,115.82
2,372,178.92
2,474,011.18
9,650,420.66
1,785,473.47
2,983,531.12
6,789,655.92
1,034,665.40
0.00
0.00
0.00
318,074.00
21,058,053.42
22,243,746.57
41,319,885.72
18,738,317.52
30,939,718.30
4,619.00
11,665,765.50
0.00
41,319,885.72
18,738,317.52
30,939,718.30
322,693.00
32,723,818.92
22,243,746.57
55,200,000.00
2,027,770.00
2,825,064.33
9,036,692.88
6,393,631.96
13,533,713.20
7,629,897.63
6,487,071.00
15,612,278.00
7,331,680.00
4,594,904.00
1,132,059.00
1,331,894.00
1,478,071.00
190,334.00
271,728.00
218,226.00
0.00
322,693.00
18,400,000.00
3,491,573.42
2,984,784.00
3,897,104.00
2,372,204.00
3,054,676.00
10,099,876.23
1,824,273.39
3,100,630.57
6,875,902.43
1,036,572.15
57,227,770.00
39,419,000.00
38,648,245.00
322,693.00
34,200,341.42
22,937,254.77
13,880,114.28
2,027,770.00
281,625.62
6,556,467.95
5,945,386.42
6,592,583.46
1,304,619.03
242,802.20
1,097,267.55
2,796,856.43
476,059.98
971,008.98
947,091.39
1,162,953.27
11,265.21
2,051.03
1,170.66
0.00
0.00
0.00
0.00
765,844.42
129,988.18
25.08
580,664.82
449,455.57
38,799.92
117,099.45
86,246.51
1,906.75
15,907,884.28
20,680,682.48
7,708,526.70
0.00
1,476,522.50
693,508.20
ADMINISTRACION DE JUSTICIA
PROYECTOS CENTRALES
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y ESTRATEGIA
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD
MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO, PROTECCIÓN CIUDADANA, PREVENC
DEFENSA NACIONAL
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
318,074.00
21,058,053.42
22,243,746.57
41,319,885.72
18,738,317.52
29,412,946.84
860,970.36
665,801.10
4,619.00
11,665,765.50
0.00
41,319,885.72
18,738,317.52
29,412,946.84
860,970.36
665,801.10
322,693.00
32,723,818.92
22,243,746.57
57,227,770.00
39,419,000.00
34,025,933.00
3,942,024.00
680,288.00
322,693.00
34,200,341.42
22,937,254.77
15,907,884.28
20,680,682.48
4,612,986.16
3,081,053.64
14,486.90
0.00
1,476,522.50
693,508.20
Cuadro No. 19
TOTAL CORRIENTE
PROGRAMAS ESPECIFICOSESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)
SIEPSIEP
PRPSIEP125A
ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)
MHCPDGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:20:46 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
CAPITALINSTITUCION
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007
DEVENGADOPRESUPUESTOACTUALIZADO
SALDO PORDEVENGAR
2 de 16
MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Programa de Micro Créditos
Apoyo para Mejorar la Gestión Pública de Atención al Sector Producción yCompetitividad
Rehabilitación del Sector Cafetalero en Nicaragua
Fortalecimiento de la Gestión de Comercio Exterior de Nicaragua 1117/SF/NI-BID
Creación de Capacidades Exportadoras en Pymes y Fortalecimiento al SistemaNacional de la CalidadProyecto Regional Unión Aduanera Para Fortalecer la Integración Centroamericana-Nicaragua
Promoción de la Competencia y Desregularización
Defensa del Consumidor
Normalización y Metrología
Registro de la Propiedad Intelectual
Fortalecimiento de Inst. y Capac. en el Área de Políticas de Competencia y Protecciònal Consumidor
Apoyo a la Competitividad en Nicaragua
Apoyo a la Innovación Tecnológica en Nicaragua-1079/SF-NI-BID FASE I
Sistema de Atención y Tramitación Simplificada para la Formación de EmpresasATN/SF-8457-NIPrograma Nacional de Desarrollo de la MIPYMES Nicaragüenses
Diseño e Implementación de la Estrategia del Centro de Promoción de Exportaciones
Sistema Integrado de la Calidad (ATN/ME-8976-RG)
Centro de Apoyo a las Mipymes de Rivas-Programa Sectorial Promipyme
Políticas y Normas
Administración de Concesiones
Programa de Apoyo al Sector Ambiental Fase II
Monitoreo, Vigilancia y Control
Fomento y Promoción
Investigación Minera
Monitoreo, Vigilancia y Control
Fomento y Promoción
Investigación Pesquera y Acuícola
Desarrollo Pesquero en la Costa Pacífico de San Juan del Sur
Apoyo al Sector Pesquero de Nicaragua
Monitoreo, Vigilancia y Control
Fomento y Promoción
Investigación Forestal
Transferencia al INPYME
Dirección Superior
Servicios de Auditoría
Servicios de Asuntos Jurídicos
1,262,120.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,029,505.48
3,434,475.69
3,319,064.84
3,920,416.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
687,049.21
343,857.04
0.00
283,225.15
90,986.05
113,465.33
551,289.87
253,641.50
407,716.52
0.00
0.00
123,618.75
127,967.01
46,493.34
7,793,999.00
9,372,657.22
1,812,816.67
3,641,392.79
41,707,950.00
2,007,915.37
1,925,415.16
5,989,226.57
150,781.20
3,617,102.30
0.00
0.00
0.00
0.00
1,646,520.67
3,000,000.00
10,417,941.12
2,805,353.75
12,342,912.51
12,830,804.31
820,388.73
1,780,039.99
0.00
0.00
2,485,323.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,926,109.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,970,070.40
2,007,915.37
1,925,415.16
5,989,226.57
150,781.20
3,617,102.30
2,029,505.48
3,434,475.69
3,319,064.84
3,920,416.87
1,646,520.67
3,000,000.00
10,417,941.12
2,805,353.75
12,342,912.51
12,830,804.31
820,388.73
1,780,039.99
687,049.21
343,857.04
2,485,323.71
283,225.15
90,986.05
113,465.33
551,289.87
253,641.50
407,716.52
0.00
1,926,109.19
123,618.75
127,967.01
46,493.34
7,793,999.00
9,372,657.22
1,812,816.67
3,641,392.79
24,788,892.05
3,005,938,607.79
105,453,784.58
530,566,909.06
130,242,676.63
3,536,505,516.85
44,357,943.00
2,606,231.44
3,167,700.00
5,989,233.53
3,896,790.20
6,209,300.00
2,146,798.00
3,549,065.00
3,487,353.50
4,045,795.00
2,180,000.00
3,000,000.00
18,268,983.91
5,770,700.00
20,700,000.00
17,379,552.00
1,432,443.05
21,391,192.77
692,068.00
347,931.00
4,141,031.10
284,432.00
90,991.05
113,593.00
553,412.36
253,648.97
407,723.00
0.00
1,926,110.00
123,626.00
128,686.65
46,497.00
7,794,000.00
9,579,163.93
1,815,306.11
3,767,887.61
186,482,831.53
3,848,227,221.04
1,387,872.60
598,316.07
1,242,284.84
6.96
3,746,009.00
2,592,197.70
117,292.52
114,589.31
168,288.66
125,378.13
533,479.33
0.00
7,851,042.79
2,965,346.25
8,357,087.49
4,548,747.69
612,054.32
19,611,152.78
5,018.79
4,073.96
1,655,707.39
1,206.85
5.00
127.67
2,122.49
7.47
6.48
0.00
0.81
7.25
719.64
3.66
1.00
206,506.71
2,489.44
126,494.82
56,240,154.90
311,721,704.19
ACTIVIDADES CENTRALES
PROYECTOS CENTRALES
COMERCIO EXTERIOR
COMPETENCIA Y TRANSPARENCIA EN LOS MERCADOS
FOMENTO EMPRESARIAL
RECURSOS NATURALES
RECURSOS GEOLÓGICOS
PESCA Y ACUICULTURA
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FORESTALES
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
ACTIVIDADES CENTRALES
1,262,120.40
0.00
0.00
12,703,462.88
0.00
1,030,906.25
487,676.53
1,212,647.89
298,079.10
7,793,999.00
219,679,767.45
41,707,950.00
2,007,915.37
11,682,525.23
1,646,520.67
43,997,440.41
2,485,323.71
0.00
1,926,109.19
0.00
0.00
0.00
42,970,070.40
2,007,915.37
11,682,525.23
14,349,983.55
43,997,440.41
3,516,229.96
487,676.53
3,138,757.08
298,079.10
7,793,999.00
219,679,767.45
44,357,943.00
2,606,231.44
19,263,023.73
15,409,011.50
87,942,871.73
5,181,030.10
489,016.05
3,140,894.33
298,809.65
7,794,000.00
229,388,718.27
1,387,872.60
598,316.07
7,580,498.50
1,059,027.95
43,945,431.32
1,664,800.14
1,339.52
2,137.25
730.55
1.00
9,708,950.82
Cuadro No. 19
TOTAL CORRIENTE
PROGRAMAS ESPECIFICOSESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)
SIEPSIEP
PRPSIEP125A
ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)
MHCPDGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:20:46 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
CAPITALINSTITUCION
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007
DEVENGADOPRESUPUESTOACTUALIZADO
SALDO PORDEVENGAR
3 de 16
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Servicios de Comunicación Social
Servicios Administrativos y Financieros
Servicios de Emergencias Escolares
Servicios de Sistemas de Información
Servicios de Planificación y Desarrollo Educativo
Servicios de Descentralización de la Educación
Servicios de Recursos Humanos
Servicios de Gestión Ambiental
Servicios de Coordinación de Programas Educativos
Servicios de Tecnología Educativa
Servicios de Educación para la Vida
Servicios de Capacitación Continua
Servicios de Televisión Educativa
Servicios de Gestión de Recursos
Servicios de Coordinación y Supervisión de las Delegaciones
Coordinación y Supervisión Nueva Segovia
Coordinación y Supervisión Madriz
Coordinación y Supervisión Estelí
Coordinación y Supervisión Jinotega
Coordinación y Supervisión Matagalpa
Coordinación y Supervisión Boaco
Coordinación y Supervisión Chontales
Coordinación y Supervisión Río San Juan
Coordinación y Supervisión Zelaya Central
Coordinación y Supervisión Chinandega
Coordinación y Supervisión León
Coordinación y Supervisión Managua
Coordinación y Supervisión Carazo
Coordinación y Supervisión Masaya
Coordinación y Supervisión Granada
Coordinación y Supervisión Rivas
Coordinación y Supervisión RAAN
Coordinación y Supervisión Sector Minero
Coordinación y Supervisión RAAS
Fortalecimiento SNIP-MECD
Reemplazo y Ampliación del Centro Escolar Quizalá, San Rafael del Sur
Identificación de Necesidades Integrales de Infraestructura Escolar e Institucional aNivel NacionalCapacitación en Cuido y Mantenimiento y Reparaciones de Locales Escolares
Dotación de Pupitres y Set Mobiliario para Preescolar y Maestros a Nivel Nacional
Apoyo a la Educación Especial con Medios de Transporte
Dotación de Equipos y Mobiliarios para Centros Escolares
Rehabilitación de Escuelas Normales y Dotación de Mobiliario Escolar
Descentralización Escolar, Pasen (BM 3978-NI)
Mejoramiento de la Calidad de la Educación Preescolar, PASEN (BM 3978-NI)
Estudios, Diseño y Diagnóstico, PASEN (BM 3978-NI)
Fortalecimiento Institucional, PASEN (BM 3978-NI)
Rehabilitación de Establecimientos Escolares del Departamento de Río San Juan
Rehabilitación de Establecimientos Escolares del Departamento de Chinandega
Rehabilitación de Establecimientos Escolares en la Región Auntónoma del AtlánticoNorte, RAANRehabilitación de Establecimientos Escolares del Departamento de Jinotega
Rehabilitación de Establecimientos Escolares del Departamento de Matagalpa
5,128,044.46
63,488,105.21
703,308.17
3,872,949.52
4,163,862.55
278,322.50
8,520,483.12
373,518.22
13,122,566.77
7,643,999.39
3,314,368.34
853,306.76
328,440.15
647,084.09
7,342,937.13
2,867,522.72
3,782,130.19
3,451,911.20
4,882,041.05
22,670,110.37
1,569,574.24
3,956,463.58
1,895,859.19
149,240.45
4,619,036.48
5,342,170.97
9,980,079.33
3,769,041.48
2,809,147.78
1,534,888.33
3,330,588.42
2,245,777.02
2,347,762.78
3,868,258.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
139,016.94
3,296,887.82
7,398,425.71
9,451,952.96
11,849,274.95
1,346,509.03
45,400,592.98
13,764,998.84
148,181.48
2,611,868.75
9,299,267.58
20,804,228.54
285,325.64
2,170,483.99
2,764,862.53
1,506,231.86
5,128,044.46
63,488,105.21
703,308.17
3,872,949.52
4,163,862.55
278,322.50
8,520,483.12
373,518.22
13,122,566.77
7,643,999.39
3,314,368.34
853,306.76
328,440.15
647,084.09
7,342,937.13
2,867,522.72
3,782,130.19
3,451,911.20
4,882,041.05
22,670,110.37
1,569,574.24
3,956,463.58
1,895,859.19
149,240.45
4,619,036.48
5,342,170.97
9,980,079.33
3,769,041.48
2,809,147.78
1,534,888.33
3,330,588.42
2,245,777.02
2,347,762.78
3,868,258.81
600,000.00
139,016.94
3,296,887.82
7,398,425.71
9,451,952.96
11,849,274.95
1,346,509.03
45,400,592.98
13,764,998.84
148,181.48
2,611,868.75
9,299,267.58
20,804,228.54
285,325.64
2,170,483.99
2,764,862.53
1,506,231.86
5,158,451.32
65,374,329.80
816,767.11
3,883,901.96
4,228,168.14
382,053.74
8,991,312.79
437,286.70
13,799,128.88
7,817,400.76
3,508,990.23
3,853,307.46
328,440.36
652,536.09
7,861,890.88
2,913,104.24
3,873,292.68
3,643,823.83
4,953,980.53
22,740,532.79
1,591,085.53
4,002,713.79
1,968,867.04
207,297.38
4,685,558.81
5,508,950.26
10,482,044.13
4,230,036.43
2,837,859.65
1,551,901.01
3,351,780.81
2,288,161.39
2,384,724.88
3,916,679.22
600,000.00
148,028.00
4,000,000.00
8,000,000.00
9,600,000.00
20,635,967.00
10,402,494.15
70,050,899.00
14,865,961.68
148,181.48
3,734,143.37
11,078,713.47
28,294,701.00
1,541,682.00
6,769,793.00
5,485,195.00
3,108,825.00
30,406.86
1,886,224.59
113,458.94
10,952.44
64,305.59
103,731.24
470,829.67
63,768.48
676,562.11
173,401.37
194,621.89
3,000,000.70
0.21
5,452.00
518,953.75
45,581.52
91,162.49
191,912.63
71,939.48
70,422.42
21,511.29
46,250.21
73,007.85
58,056.93
66,522.33
166,779.29
501,964.80
460,994.95
28,711.87
17,012.68
21,192.39
42,384.37
36,962.10
48,420.41
0.00
9,011.06
703,112.18
601,574.29
148,047.04
8,786,692.05
9,055,985.12
24,650,306.02
1,100,962.84
0.00
1,122,274.62
1,779,445.89
7,490,472.46
1,256,356.36
4,599,309.01
2,720,332.47
1,602,593.14
ACTIVIDADES CENTRALES
PROYECTOS CENTRALES 0.00 152,621,169.41 152,621,169.41 235,911,374.05 83,290,204.64
Cuadro No. 19
TOTAL CORRIENTE
PROGRAMAS ESPECIFICOSESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)
SIEPSIEP
PRPSIEP125A
ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)
MHCPDGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:20:46 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
CAPITALINSTITUCION
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007
DEVENGADOPRESUPUESTOACTUALIZADO
SALDO PORDEVENGAR
4 de 16
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL
Rehabilitación de Establecimientos Escolares del Departamento de Nueva Segovia
Rehabilitación de Establecimientos Escolares del Departamento de Granada
Rehabilitación de Establecimientos Escolares del Departamento de Carazo
Rehabilitación de Establecimientos Escolares del Departamento de León
Fortalecimiento Infraestructura Educativa de Centros de Educación Básica y Media delÁmbito NacionalLEGALIZACIÓN DE PROPIEDADES A NIVEL NACIONAL (CPS)
Compromiso y Acción ante el Sida, Tuberculosis y Malaria
EDUCACIÓN SOBRE VIH SIDA, ABUSO SEXUAL Y EMBARAZO TEMPORAL ENNIIÑEZ Y ADOLESCENCIA (UNICEF)FORTALEC. DE LAS REDES DE APOYO P/ LA PROTECC. DE LA NIÑEZ, ANTELOS ABUSOS SEX. EN C. ESC. 14 MUNICCapacitación a Docentes y Estudiantes en Gestión en 24 Esc. del Dpto de Estelí yNueva Segovia
Servicios de Educación Primaria Centralizada
Servicios de Educación Primaria Descentralizada Municipal
Servicios de Educación Primaria en Centros Autónomos
Servicios de Educación Primaria en Centros Subvencionados
Rehabilitación de Instalaciones Escolares de la Educación Básica y Media, Dpto deManagua (Fase III)Rehabilitación de Infraestructura Escolar en los Departamentos de Rivas, Boaco yChontales (Fase IV)Apoyo a la Educación de Primaria/Francia-Nicaragua
Programa de Nutrición Escolar (PINE)
EFA-Educación para Todos
Educación Multigrado
Educación Inicial y Preescolar
Educación Extraedad
Programa de Alimentación Escolar (PAE)
Servicios de Educación Secundaria Centralizada
Servicios de Educación Secundaria Descentralizada Municipal
Servicios de Educación Secundaria en Centros Autónomos
Servicios de Educación Secundaria en Centros Subvencionados
Sustitución de Tres Institutos Ubicados en los Municipios de León, Ciudad Sandino yVilla El carmenServicios de Educación Técnica
Construcción del Instituto Tecnológico para la Excelencia Académica (IDEA)
Servicios de Educación Preescolar
Servicios de Preescolares Comunitarios
Servicios de Educación Especial
Educación Inclusiva
Servicios de Educación de Jóvenes y Adultos
Servicios de Educación a Distancia
Servicio Social Comunitario de Alfabetización
Programa de Educación Básica para Jóvenes y Adultos (Prestamo BID-1528)
Equipamiento a Centro de Capacitación para Docentes de Alumnos No Videntes(OEI/FOAL/MEC)Proyecto de Habilitación Laboral, Vulcano de Nicaragua
Acceso a la Educación Básica para Mujeres con Hijos (OEI/MEC)
Diseño Curricular y Dotación de Materiales para Bachillerato Aplicado (OEI/MEC)
Capacitación y Fortalecimiento Institucional para la Educación Especial (OEI/MEC)
Curso de Habilitación Laboral (OEI/CAM)
Fortalecimiento del Bachillerato Aplicado, (OEI/CAM)
Formación Inicial a Docentes
Formación Continua a Docentes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,808,345,827.98
9,878,105.64
333,948,151.06
77,828,742.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
226,248,651.93
2,016,510.49
60,544,892.06
18,194,487.79
0.00
692,825.36
0.00
37,453,217.42
41,647,013.57
27,817,766.20
324,499.08
56,094,352.34
3,428,381.78
10,079,085.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,230,458.53
46,485,871.45
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1,237,478.17
2,779,340.52
4,000,000.00
3,460,392.95
140,356.47
1,560,820.43
259,559.25
248,282.00
465,918.20
0.00
0.00
0.00
0.00
31,689,777.63
102,042,116.58
588,058.05
89,918,968.66
16,924,514.86
5,277,669.41
1,435,729.81
1,249,371.31
68,107,163.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,189,706.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,142,255.18
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945,893.69
1,369,379.98
446,789.47
4,222,623.89
2,167,335.33
0.00
0.00
5,630,911.82
1,237,478.17
2,779,340.52
4,000,000.00
3,460,392.95
140,356.47
1,560,820.43
259,559.25
248,282.00
465,918.20
1,808,345,827.98
9,878,105.64
333,948,151.06
77,828,742.47
31,689,777.63
102,042,116.58
588,058.05
89,918,968.66
16,924,514.86
5,277,669.41
1,435,729.81
1,249,371.31
68,107,163.59
226,248,651.93
2,016,510.49
60,544,892.06
18,194,487.79
0.00
692,825.36
26,189,706.14
37,453,217.42
41,647,013.57
27,817,766.20
324,499.08
56,094,352.34
3,428,381.78
10,079,085.19
22,142,255.18
1,014,889.00
2,213,497.07
945,893.69
1,369,379.98
446,789.47
4,222,623.89
2,167,335.33
25,230,458.53
46,485,871.45
130,759,799.18 647,138,228.52 777,898,027.70
6,200,000.00
7,488,464.00
6,001,691.00
4,000,000.00
5,682,530.00
1,181,319.00
4,460,956.00
881,206.40
759,217.50
791,406.00
1,950,482,060.81
9,630,411.60
333,220,927.02
77,828,914.08
32,864,815.27
105,158,978.19
600,000.00
90,621,371.79
26,900,876.27
5,589,782.00
1,742,345.12
1,699,000.00
68,451,539.00
239,042,540.51
1,971,262.84
60,623,246.06
18,194,488.79
2,804,800.00
3,560,179.34
37,153,894.85
38,144,420.22
44,974,265.57
28,087,041.03
1,550,041.85
63,722,096.01
5,651,624.19
11,782,952.51
25,014,000.00
1,014,889.00
2,228,394.38
1,001,192.00
1,626,884.00
500,597.00
4,232,427.99
2,223,850.00
26,262,921.18
56,768,098.25
872,958,743.46
569,088.18
6,250,985.83
3,222,350.48
0.00
2,222,137.05
1,040,962.53
2,900,135.57
621,647.15
510,935.50
325,487.80
142,136,232.83
-247,694.04
-727,224.04
171.61
1,175,037.64
3,116,861.61
11,941.95
702,403.13
9,976,361.41
312,112.59
306,615.31
449,628.69
344,375.41
12,793,888.58
-45,247.65
78,354.00
1.00
2,804,800.00
2,867,353.98
10,964,188.71
691,202.80
3,327,252.00
269,274.83
1,225,542.77
7,627,743.67
2,223,242.41
1,703,867.32
2,871,744.82
0.00
14,897.31
55,298.31
257,504.02
53,807.53
9,804.10
56,514.67
1,032,462.65
10,282,226.80
95,060,715.76
PROYECTOS CENTRALES
SERVICIOS EDUCATIVOS 2,786,258,840.34 377,945,739.65 3,164,204,579.99 3,382,927,128.72 218,722,548.73
Cuadro No. 19
TOTAL CORRIENTE
PROGRAMAS ESPECIFICOSESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)
SIEPSIEP
PRPSIEP125A
ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)
MHCPDGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:20:46 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
CAPITALINSTITUCION
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007
DEVENGADOPRESUPUESTOACTUALIZADO
SALDO PORDEVENGAR
5 de 16
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL
Proyecto de Tecnología Agrícola Fase II (MAGFOR-PRORURAL/ BM3903)
Apoyo a Familias Rurales en Zonas Afectadas por Sequías e Inundaciones
Asistencia Alimentaria para Personas Afectadas por Desastres (PMA/OPSR-10212)
Fondo de Desarrollo Agropecuario (FONDEAGRO) FASE II
Programa Nacional Libra por Libra
Mejora de la Situación de Pequeños y Medianos Productores Cafetaleros de laCuenca del Río San JuanPrograma Sectorial de Desarrollo Rural Productivo Sostenible (PRORURAL-MAGFOR)
Fortalecimiento Programa Nacional de Vigilancia Fitosanitaria
Erradicación de la Mosca de la Fruta del Mediterraneo
Monitoreo y Control de Leprosis de los Citricos
Practicas de Agricultura y Trazabilidad
Certificación de Semilla
Vigilancia y campañas epidemiológicas
Servicios de Inspección de Fincas y Trazabilidad
Inspección y Control de Importaciones
Certificación de Fincas Libres de Brucelosis y Tuberculosis Bovina
Vigilancias y Campañas
Erradicación de Enfermedad del Camaron
Programa Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado
Proyecto Regional de Control y Erradicación de la Peste Porcina
Mejoramiento Genético Pecuario
Registro Genealógico
Mejoramiento Genético Porcino
Mejoramiento de la Productividad Ganadera P/Productores de Pequeña y MedianaEscala en Nicaragua
Dirección y Coordinación, Servicios Agrosanitarios
Registro de Plaguicidas, Fertilizantes e Insumos Agropecuarios
Registro de Productos Veterinarios y Alimentos de Uso Animal
Vigilancia y Control de Insumos Agropecuarios
Diagnósticos Veterinarios en Laboratorios
Detección de Residuos Contaminantes y Control de Plaguicidas
Diagnósticos Fitosanitarios y de Calidad de Semillas
Servicios de Sanidad Agropecuaria y Forestal ( BID-1500-SF-NI)
Dirección y Coordinación, Servicios de Inocuidad Agroalimentaria
Inspección de Inocuidad y de Cumplimiento de Normas Sanitarias
Servicios de Vigilancia y Trazabilidad
Servicios de Procesos y Otorgamiento de Certificados
Apoyo a la Implementación de las Condiciones de Exportación de Productos Agro-Alimentarios
ADMINISTRACIÓN FORESTAL ESTATAL
Apoyo a la Constitución de un Sistema de Información Agropecuaria
BONO PRODUCTIVO ALIMENTARIO
Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria
Instituto Nacional Forestal (INAFOR)
Plan Maestro de Manejo Forestal - Fase Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,104,856.82
616,701.00
5,146,124.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,481,743.18
700,996.97
2,817,413.87
0.00
1,258,893.84
991,461.02
724,482.78
649,120.62
3,674,894.87
3,135,356.09
991,569.16
0.00
1,146,535.42
6,812,858.45
1,115,750.95
274,460.97
0.00
528,614.43
0.00
10,491,804.66
51,010,249.01
31,085,911.00
0.00
49,048,128.20
56,752,014.18
80,638,496.64
60,920,000.00
39,430,211.70
23,551,160.77
9,076,549.63
5,798,664.40
4,988,787.39
124,513.99
692,452.80
1,267,637.75
0.00
0.00
0.00
2,714,337.08
7,562,163.80
1,523,466.33
7,679,737.24
4,871,449.10
0.00
0.00
0.00
1,605,765.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,687,676.03
0.00
0.00
0.00
0.00
3,017,560.87
0.00
7,783,196.95
173,090,544.19
0.00
0.00
5,850,436.45
49,048,128.20
56,752,014.18
80,638,496.64
60,920,000.00
39,430,211.70
23,551,160.77
9,076,549.63
5,798,664.40
4,988,787.39
124,513.99
692,452.80
1,267,637.75
5,104,856.82
616,701.00
5,146,124.07
2,714,337.08
7,562,163.80
1,523,466.33
7,679,737.24
4,871,449.10
2,481,743.18
700,996.97
2,817,413.87
1,605,765.85
1,258,893.84
991,461.02
724,482.78
649,120.62
3,674,894.87
3,135,356.09
991,569.16
27,687,676.03
1,146,535.42
6,812,858.45
1,115,750.95
274,460.97
3,017,560.87
528,614.43
7,783,196.95
183,582,348.85
51,010,249.01
31,085,911.00
5,850,436.45
52,284,216.91
63,436,524.00
80,698,938.00
60,920,000.00
41,155,140.00
26,637,560.00
9,898,176.50
7,221,114.00
7,304,306.00
224,811.00
2,208,702.00
3,300,000.00
5,468,228.15
756,248.00
5,465,198.30
9,882,074.00
10,840,000.00
1,524,000.00
7,919,002.00
5,017,300.00
2,688,775.00
866,183.00
4,586,826.17
5,640,746.00
1,369,630.00
1,140,143.03
840,798.71
844,306.00
4,392,178.80
3,481,173.88
1,211,298.00
38,561,212.00
1,317,839.81
7,755,272.68
544,529.00
485,160.00
7,933,336.00
528,614.43
7,872,830.00
185,000,000.00
51,051,742.00
31,085,962.00
5,850,437.00
3,236,088.71
6,684,509.82
60,441.36
0.00
1,724,928.30
3,086,399.23
821,626.87
1,422,449.60
2,315,518.61
100,297.01
1,516,249.20
2,032,362.25
363,371.33
139,547.00
319,074.23
7,167,736.92
3,277,836.20
533.67
239,264.76
145,850.90
207,031.82
165,186.03
1,769,412.30
4,034,980.15
110,736.16
148,682.01
116,315.93
195,185.38
717,283.93
345,817.79
219,728.84
10,873,535.97
171,304.39
942,414.23
-571,221.95
210,699.03
4,915,775.13
0.00
89,633.05
1,417,651.15
41,492.99
51.00
0.55
PROYECTOS CENTRALES
SERVICIOS DE SANIDAD VEGETAL Y SEMILLAS
SERVICIOS DE SANIDAD ANIMAL Y MEJORAMIENTO PECUARIO
SERVICIOS AGROSANITARIOS
SERVICIOS DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
SERVICIOS DE NORMACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL
PROGRAMA PRODUCTIVO ALIMENTARIO
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
0.00
0.00
16,867,835.91
11,425,778.38
9,349,605.79
528,614.43
10,491,804.66
82,096,160.01
319,416,561.12
12,872,056.33
25,956,919.40
27,687,676.03
3,017,560.87
7,783,196.95
173,090,544.19
77,313,713.63
319,416,561.12
12,872,056.33
42,824,755.31
39,113,454.41
12,367,166.66
8,311,811.38
183,582,348.85
159,409,873.64
335,030,555.41
20,258,933.00
60,654,580.62
51,840,740.42
18,036,137.49
8,401,444.43
185,000,000.00
193,736,352.09
15,613,994.29
7,386,876.67
17,829,825.31
12,727,286.01
5,668,970.83
89,633.05
1,417,651.15
34,326,478.45
Cuadro No. 19
TOTAL CORRIENTE
PROGRAMAS ESPECIFICOSESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)
SIEPSIEP
PRPSIEP125A
ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)
MHCPDGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:20:46 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
CAPITALINSTITUCION
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007
DEVENGADOPRESUPUESTOACTUALIZADO
SALDO PORDEVENGAR
6 de 16
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
Seguridad Alimentaria Cuerpo de Paz - INTA
Fortalecimiento para el Manejo de Cuencas y la Prevención Desastres Naturales(FOCUENCAS)Apoyo al INTA en su Nueva Estrategia de Desarrollo Tecnológico en la Agricultura(PASADANIDA II)Programa Nicaragüense de Juventud Rural (PRONIJUR-FASE II)
Proyecto de Tecnología Agrícola Fase II (INAFOR-PRORURAL)
Proyecto de Tecnología Agrícola Fase II (INTA-PRORURAL)
Cooperación al Programa de Desminado Humanitario
III Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras (BM 3464-NI)
REPARACIÓN DEL TRAMO LAS PIEDRECITAS - NAGAROTE
Equipos de Apoyo a la Unidad Coordinadora de Programa (BID 1088/SF-NI)
Pavimentación de Carretera Guayacán - Jinotega (UE NIC/B7-3100/2000/001)
Ampliación de Carretera Ticuantepe - Masaya - Granada
Mejoras del Camino Santa Clara - Susucayán - El Jícaro (BCIE 1608)
Rehabilitación de Carretera Chinandega - Guasaule (BCIE 1576)
Mejoras en la Carretera Río Blanco - Puerto Cabezas
Pavimentación Carretera Costanera Litoral Sur.
Reconstrucción y Mejoramiento de la Carretera Pavimentada Chinandega - El Viejo(NDF-423)Reconstrucción de la Carretera Pavimentada El Viejo - El Congo (BID 1530/SF-NI)
Refuerzo y Mejoramiento de la Carretera Pavimentada Chinandega - Corinto (NDF -423)Mantenimiento Vial - FOMAV (BID 1530/SF-NI)
Reconstrucción y Mejoramiento de la Carretera Telica - Malpaisillo (BID 1530/SF-NI)
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera El Viejo-Tonalá-Puerto Morazán (BID1530 /SF-NI)Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera El Congo - Empalme Cosigûina (BID1530 /SF-NI)Unidad Coordinadora del Proyecto (BID 1530/SF-NI)
Estudios y Consultorías (BID 1530/SF-NI)
Obras de Mitigación Ambiental y Social (BID 1530 /SF-NI)
Equipamiento a MTI y Unidad Coordinadora (BID 1530 / SF-NI)
Rehabilitación Carretera La Virgen - San Juan del sur (BM CR-4185-NI)
Rehabilitación de Carretera Diriamba - Casares - La Boquita (BM CR-4185-NI)
Adoquinado del Camino Palacaguina - Telpaneca- San Juan del Río Coco (Etapa I)(BM CR-4185-NI)Adoquinado del Camino Nueva Guinea- Naciones Unidas (BM CR-4185-NI)
Adoquinado del Camino Estelí - Llanos de Colón (BM CR-4185-NI)
Adoquinado del Camino Empalme Aposentillo - Aposentillo (BM CR-4185-NI)
Mantenimiento Periódico FOMAV (BM-4185-NI)
Mantenimiento Rutinario por Microempresas (BM CR-4185-NI)
Adoquinado de Caminos a través de Módulos Comunitarios (MCA)(BM CR-4185-NI)
Fortalecimiento Institucional (BM 4185-NI)
Unidad Coordinadora de Proyectos (BM-4185-NI)
Diseño de Obras de Adoquinado (BM CR-4185-NI)
Rehabilitación Carretera Malpaisillo - San Isidro (BID 1599 /SF.NI)
Mantenimiento Vial FOMAV (BID 1599/SF-NI)
Revestimiento Granular de Carretera Troncal Cuyalí-La Colonia-Abisinia (BID 1599/SF-NI)Revestimento Granular de Carretera Troncal Abisinia - Puente la Pavona (BID1599/SF-NI)Revestimiento Granular de Carretera Troncal Cuyalí-Asturias-Las Cruces (BID1599/SF-NI)Revestimiento Granular de Carretera Empalme Las Cruces - San Gabriel (BID1599/SF-NI)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,149,596.00
2,281,156.04
3,915,749.67
1,548,600.00
3,479,688.78
57,088,486.69
9,501,791.82
9,293,994.49
1,867,157.00
1,062,178.91
111,852,935.84
4,881,303.13
6,520,815.96
76,717,232.45
49,480,476.25
976,932.00
22,496,798.00
81,944,940.33
101,017,342.76
3,506,784.22
93,181,713.53
19,899,182.41
14,320,499.80
11,797,492.95
279,593.57
0.00
123,185.23
29,735,139.02
42,608,035.24
0.00
0.00
0.00
0.00
4,800,000.00
8,281,344.19
6,147,303.08
1,533,593.48
16,420,215.37
0.00
374,645.27
30,873,864.52
15,023,471.12
363,680.40
0.00
20,074,536.87
3,149,596.00
2,281,156.04
3,915,749.67
1,548,600.00
3,479,688.78
57,088,486.69
9,501,791.82
9,293,994.49
1,867,157.00
1,062,178.91
111,852,935.84
4,881,303.13
6,520,815.96
76,717,232.45
49,480,476.25
976,932.00
22,496,798.00
81,944,940.33
101,017,342.76
3,506,784.22
93,181,713.53
19,899,182.41
14,320,499.80
11,797,492.95
279,593.57
0.00
123,185.23
29,735,139.02
42,608,035.24
0.00
0.00
0.00
0.00
4,800,000.00
8,281,344.19
6,147,303.08
1,533,593.48
16,420,215.37
0.00
374,645.27
30,873,864.52
15,023,471.12
363,680.40
0.00
20,074,536.87
0.00 1,495,443,211.17 1,495,443,211.17
3,149,600.00
3,856,100.00
7,176,600.00
1,548,600.00
7,689,994.09
82,327,317.00
9,548,935.00
9,349,365.00
1,867,157.00
6,429,046.54
115,132,417.00
6,877,803.20
6,540,816.00
77,233,923.22
84,018,548.90
1,086,036.10
22,496,798.00
89,387,768.41
114,029,268.61
17,917,814.00
105,039,274.37
31,268,552.69
38,122,004.83
12,207,934.50
317,372.51
411,660.15
680,432.00
29,735,139.02
43,602,495.69
4,754,303.94
9,789,775.39
12,039,181.00
8,655,592.00
10,457,948.00
11,063,825.00
11,578,259.64
4,012,782.00
16,994,257.00
8,075,563.53
365,472.64
30,874,598.38
15,023,471.12
363,680.40
0.00
20,074,536.93
1,756,649,479.34
4.00
1,574,943.96
3,260,850.33
0.00
4,210,305.31
25,238,830.31
47,143.18
55,370.51
0.00
5,366,867.63
3,279,481.16
1,996,500.07
20,000.04
516,690.77
34,538,072.65
109,104.10
0.00
7,442,828.08
13,011,925.85
14,411,029.78
11,857,560.84
11,369,370.28
23,801,505.03
410,441.55
37,778.94
411,660.15
557,246.77
0.00
994,460.45
4,754,303.94
9,789,775.39
12,039,181.00
8,655,592.00
5,657,948.00
2,782,480.81
5,430,956.56
2,479,188.52
574,041.63
8,075,563.53
-9,172.63
733.86
0.00
0.00
0.00
0.06
261,206,268.17
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 0.00 1,132,651,618.69 1,132,651,618.69 1,389,860,511.54 257,208,892.85
Cuadro No. 19
TOTAL CORRIENTE
PROGRAMAS ESPECIFICOSESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)
SIEPSIEP
PRPSIEP125A
ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)
MHCPDGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:20:46 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
CAPITALINSTITUCION
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007
DEVENGADOPRESUPUESTOACTUALIZADO
SALDO PORDEVENGAR
7 de 16
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
Revestimiento Granular Carretera Troncal Las Crueces - Pantasma (BID 1599/SF-NI)
Revestimiento Granular de Carretera Troncal Abisinia-Empalme El Portillo (BID1599/SF-NI)Unidad Coordinadora del Proyecto (BID 1599/SF-NI)
Estudios y Consultorías (BID 1599/SF-NI)
Obras de Mitigación Ambiental y Social (BID 1599/SF - NI)
Equipamiento a MTI y Unidad Coordinadora (BID 1599/SF-NI)
Estud. de Factibilidad y Diseño para la Pav. de Carretera Nva. Guinea - Bluefields
Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Matagalpa - Jinotega (BCIE-No.1768)
Pavimentación Carretera Acoyapa - San Carlos
Rehabilitación Empalme Las Flores - Catarina - Guanacaste - Nandaime (OPEP1061 P)Rehabilitación de la Carretera San Ramón - Muy Muy (BCIE No.1733)
Rehabilitación de Carretera Sébaco - Matagalpa (BID 1702/SF-NI)
Construcción Carretera Entrada INTA - PROINCO - Km. 17.5 Carretera a Masaya
Mejoramiento de la Infraestructura Terciaria de Transporte en la RAAN, RAAS y LasSegoviasMejoramiento Puntual en la Infraestructura Secundaria de Transporte en la RAAN,RAAS y Las SegoviasApoyo Institucional al MTI y al FOMAV
Reconstrucción de puentes Las Limas, Ocongua, Múhan y Quinama
Adoquinado del Tramo de Camino Villa Soberana - Santa Eduviges
Adoquinado del Tramo de Camino Zona Urbana de Mulukukú
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Granada - Empalme Guanacaste(OPEP 846P)Mejoramiento de la Calle de Acceso a Ciudad Sandino - Zona Franca
Otros Proyectos de Revestimiento de Carreteras
Revestimiento de Carretera Empalme de Ticuantepe - Veracruz
Revestimiento de Carretera Ocotal - Mozonte
Otros Proyectos de Rehabilitación de Caminos Intermunicipales
Drenaje de Carreteras
NUEVA SEGOVIA, 5.4 KM. TRAMO DIPILTO - LAS NUBES
NUEVA SEGOVIA, 1.5 KM. TRAMO DIPILTO - EL NARANJO
NUEVA SEGOVIA, 1.6 KM. TRAMO DIPILTO - LA LAGUNA
NUEVA SEGOVIA, 10 KM. TRAMO LAS MANOS - MATA DE PLÁTANO
NIEVA SEGOVIA, 5 KM. TRAMO NUEVO AMANECER - EL CORTÉS
NUEVA SEGOVIA, 18 KM. TRAMO SAN FERNANDO - LAS CAMELIAS
MADRIZ, 16 KM. TRAMO SAN JUÁN DEL RÍO COCO - EL OJOCHE
MADRIZ, 15 KM. TRAMO EL LIMÓN - RÍO ARRIBA
MADRIZ, 3 KM. TRAMO BUENOS AIRES - OJO DE AGUA
MADRIZ, 7 KM. TRAMO EL NARANJO - LOS PLANCITOS
ESTELÍ, 20 KM. TRAMO ESCUELA AGRIC. Y GANAD.- MIRAFLORES
CARAZO, 4.2 KM. TRAMO TANQUE - SANTIAGO-LAS CAROLINAS
CARAZO, 2.5 KM. TRAMO CAMPOS AZULES - CAÑAS BLANCAS
CARAZO, 2.5 KM. TRAMO CAMPOS AZULES - TREPADA DE PIEDRA
CARAZO, 3 KM. TRAMO DIRIAMBA - LA REFORMA - EL TANQUE
CARAZO, 6.3 KM. TRAMO DIRIAMBA - VERSALLE - LOS GUTIERREZ
CARAZO, 3 KM. TRAMO NIQUINOHOMO - LA POMA - LOS MUÑONES
CARAZO, 5 KM. TRAMO NIQUINOHOMO - EL CARMEN - EL PORTILLO
MASAYA, 6.5 KM. TRAMO LA CURVA - EL PORTILLO
MASAYA, 3 KM. LA CURVA - NIQUINOHOMO
MASAYA, 2.2 KM. TRAMO NIQUINOHOMO - GUAPINOL
MASAYA, 2.2 KM. TRAMO MASATEPE - FÁTIMA
MASAYA, 1 KM. TRAMO EL CARMEN - LAS CAROLINAS
MASAYA, 7 KM. TRAMO PILA GRANDE - MIRAZUL DEL LLANO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,523,444.41
2,698,642.06
7,930,561.74
0.00
0.00
64,436.89
676,482.17
3,880,294.03
8,333,381.97
22,536,150.33
5,965,170.61
83,000,919.61
315,207.47
33,764,335.92
83,536,184.59
19,717,073.11
32,033,393.55
1,080,000.00
0.00
102,831.29
25,534,929.73
47,965,815.47
7,676,942.79
2,352,826.60
107,825,847.65
36,431,121.50
2,530,892.66
137,362.59
146,519.51
915,750.65
457,875.32
1,648,351.14
1,485,564.97
0.00
0.00
0.00
4,564,637.75
3,508,145.11
0.00
25,681.82
16,711.38
31,133.18
16,647.50
24,969.48
651,302.67
272,158.73
194,169.57
11,553.45
88,102.34
36,706.13
4,523,444.41
2,698,642.06
7,930,561.74
0.00
0.00
64,436.89
676,482.17
3,880,294.03
8,333,381.97
22,536,150.33
5,965,170.61
83,000,919.61
315,207.47
33,764,335.92
83,536,184.59
19,717,073.11
32,033,393.55
1,080,000.00
0.00
102,831.29
25,534,929.73
47,965,815.47
7,676,942.79
2,352,826.60
107,825,847.65
36,431,121.50
2,530,892.66
137,362.59
146,519.51
915,750.65
457,875.32
1,648,351.14
1,485,564.97
0.00
0.00
0.00
4,564,637.75
3,508,145.11
0.00
25,681.82
16,711.38
31,133.18
16,647.50
24,969.48
651,302.67
272,158.73
194,169.57
11,553.45
88,102.34
36,706.13
4,523,444.41
2,698,642.06
7,972,221.90
0.00
0.00
82,890.16
770,591.00
4,016,000.00
11,589,366.00
22,958,006.00
20,425,233.00
105,342,908.58
354,838.00
33,443,787.00
83,536,184.59
21,099,983.41
35,076,158.00
1,080,000.00
0.00
21,931,510.00
25,534,937.72
49,210,738.00
6,876,358.61
2,352,826.00
108,095,573.11
37,760,536.28
494,505.00
137,363.00
146,520.00
915,751.00
457,875.00
1,648,351.00
1,465,201.00
1,373,626.00
274,725.00
641,025.00
3,717,437.00
384,615.00
228,938.00
228,938.00
274,725.00
576,923.00
274,725.00
457,875.00
595,238.00
274,725.00
201,465.00
201,465.00
91,575.00
641,025.00
0.00
0.00
41,660.16
0.00
0.00
18,453.27
94,108.83
135,705.97
3,255,984.03
421,855.67
14,460,062.39
22,341,988.97
39,630.53
-320,548.92
0.00
1,382,910.30
3,042,764.45
0.00
0.00
21,828,678.71
7.99
1,244,922.53
-800,584.18
-0.60
269,725.46
1,329,414.78
-2,036,387.66
0.41
0.49
0.35
-0.32
-0.14
-20,363.97
1,373,626.00
274,725.00
641,025.00
-847,200.75
-3,123,530.11
228,938.00
203,256.18
258,013.62
545,789.82
258,077.50
432,905.52
-56,064.67
2,566.27
7,295.43
189,911.55
3,472.66
604,318.87
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS
CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL 0.00 362,791,592.48 362,791,592.48 366,788,967.80 3,997,375.32
Cuadro No. 19
TOTAL CORRIENTE
PROGRAMAS ESPECIFICOSESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)
SIEPSIEP
PRPSIEP125A
ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)
MHCPDGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:20:46 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
CAPITALINSTITUCION
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007
DEVENGADOPRESUPUESTOACTUALIZADO
SALDO PORDEVENGAR
8 de 16
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
GRANADA, 5.8 KM. TRAMO DULCE NOMBRE - SAN JOSÉ DE MONTE REDONDO
GRANADA, 16 KM. TRAMO MONTEVERDE - SAN JOSÉ DE MOMBACHO
GRANADA, 10 KM. TRAMO GRANADA - LAS DELICIAS - LOS GUTIERREZ
BOACO, 3.5 KM. TRAMO LOS VALCANES - MOMBACHITO - SANTA RITA.
BOACO, 1.5 KM. TRAMO SANTA RITA - CAMAGUEY
BOACO, 20 KM. TRAMO LA SUBASTA - CAMOAPA
BOACO, 15 KM. TRAMO RANCHO ROJO - LA CALAMIDAD
CHONTALES, 8 KM. TRAMO SANTO TOMÁS - EMPALME SAN PEDRO DELÓVAGOMATAGALPA, 22 KM. TRAMO LA DALIA - BULL BULL
MATAGALPA, 25 KM TAMAO MATAGALPA - JUMAIQUI - MONTE VERDE
MATAGALPA, 20 KM. TRAMO EL JOBO - MATIGUÁS
MATAGALPA, 12 KM. TRAMO LA DALIA - CARATERA
MATAGALPA, 15 KM. TRAMO EMPALME SANTA RITA - SAN DIONISIO
JINOTEGA, 3 KM. TRAMO JINIOTEGA - EMPALME SISLE
JINOTEGA, 4 KM. TRAMO EL MOJÓN - LA REFORMA
JINOTEGA, 15 KM. TRAMO EMPALME SAN JOSÉ - LOS PLANES DE VILÁN
JINOTEGA, 20 KM. TRAMO LA COLONIA - CERRO VERDE
JINOTEGA, 11 KM. TRAMO ENTRADA LA FUNDADORA - LA PARRANDA
JINOTEGA, 4 KM. TRAMO LA PARRANDA - LA SULTANA
JINOTEGA, 14 KM. TRAMO LA PORRITA - SACRAMENTO
JINOTEGA, 7 KM. TRAMO LA PAZ DEL TUMA - EL DORADO
JINOTEGA, 6 KM. TRAMO LOS CHAGUITONES - SANTA MARÍA
RAAN, 10 KM. TRAMO SIUNA - WASLALA
RAAS, 15 KM. TRAMO YOLAINA - LA FONSECA
RAAS, 15 KM. TRAMO NUEVA GUINEA - LA UNIÓN
REHABILITACIÓN DE CAMINOS, HURACÁN FÉLIX
REPARACIÓN DEL TRAMO DE CAMINO KM. 41 (QUEBRADA HONDA) - SANFRANCISCO LIBREREHABILITACIÓN PUENTE VADO LAS CALABAZAS (TRAMO: SEBACO-MOLINOSUR)QUILALÍ - WIWILÍ (38.64 KM.)
REPARACIÓN ASENTAMIENTO CUESTA EL COYOL KM. 58.90 CARRETERANORTEREHABILITACIÓN DEL TRAMO RANCHO GRANDE- WASLALA (40.00 KM)
REPARACIÓN DEL TRAMO SAN DIONISIO- ESQUIPULAS (PUENTE BOPAL )(14.70 KM.)SAN ISIDRO- SANTA ROSA- CORREDERAS (12.00 KM.)
CEMENTERIO CERRO VERDE- EL CUÁ (24.30 KM.)
LOS ANGELES- MANCOTAL (10.00 KM.)
INGENIO VICTORIA DE JULIO- MALACATOYA (10.00 KM.)
EMPALME LA TEJERA- LA CONCORDIA (8.00 KM.)
SAN RAFAEL DEL NORTE- CHAGUITONES (18.00 KM.)
KM. 21 CARRETERA SUR - KM. 17 C. VIEJA LEÓN (8.00 KM)
LEÓN- AMATITÁN (15.00 KM.)
EMPALME SAN DIONISIO- MUY MUY (LA PLANTA)
SAN RAMÓN - EL JOBO
JINOTEGA- PANTASMA (10.00 KM.)
RANCHERÍA - TONALÁ (37.00 KM.)
LAS CANOAS- LA EMPANADA (MANAGUA) (VADO)
QUINTA LUZ- LAS LAGUNAS- CERRO LARGO (BOACO) (4.50 KM.)
EMPALME SACAL - EMPALME ARGELIA (BOACO) (9.00 KM.)
BOACO VIEJO- LA REYNA- PEÑAS DE CAFÍN (BOACO) (16.00 KM.)
PALACAGÛINA- SAN JUAN DE RÍO COCO (45.00 KM.)
PRE-INVERSIÓN
PRE-INVERSIÓN
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,172.14
1,434,556.13
907,353.58
462,514.97
1,368,992.91
1,831,495.12
0.00
732,600.53
1,541,362.49
4,647,302.61
0.00
1,572,189.74
0.00
0.00
1,565,933.70
1,373,626.02
0.00
1,007,321.70
597,527.29
1,282,050.89
1,334,707.00
531,135.48
1,858,718.50
2,953,706.13
2,622,449.37
34,659,999.68
9,430,693.07
940,594.06
3,000,000.00
5,000,000.00
1,881,188.12
1,000,000.00
1,881,188.12
2,821,782.19
940,594.06
2,475,247.52
940,594.06
2,116,336.63
0.00
1,410,891.08
1,410,891.09
2,351,485.15
2,116,336.63
3,089,108.90
499,999.99
300,990.10
639,603.96
940,594.06
2,000,000.00
6,796,673.34
0.00
30,172.14
1,434,556.13
907,353.58
462,514.97
1,368,992.91
1,831,495.12
0.00
732,600.53
1,541,362.49
4,647,302.61
0.00
1,572,189.74
0.00
0.00
1,565,933.70
1,373,626.02
0.00
1,007,321.70
597,527.29
1,282,050.89
1,334,707.00
531,135.48
1,858,718.50
2,953,706.13
2,622,449.37
34,659,999.68
9,430,693.07
940,594.06
3,000,000.00
5,000,000.00
1,881,188.12
1,000,000.00
1,881,188.12
2,821,782.19
940,594.06
2,475,247.52
940,594.06
2,116,336.63
0.00
1,410,891.08
1,410,891.09
2,351,485.15
2,116,336.63
3,089,108.90
499,999.99
300,990.10
639,603.96
940,594.06
2,000,000.00
6,796,673.34
0.00
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1,465,201.00
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1,831,501.00
1,373,626.00
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1,831,501.00
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1,373,626.00
274,727.00
366,300.00
1,373,626.00
1,831,501.00
1,007,326.00
366,300.00
1,282,051.00
641,025.00
549,450.00
1,858,719.00
2,788,078.00
2,788,078.00
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0.00
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2,250,000.00
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1,000,000.00
2,000,000.00
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0.00
500,962.86
30,644.87
8,397.42
-142,001.97
-1,231,629.91
5.88
1,373,626.00
0.47
473,288.51
-2,357,925.61
1,831,501.00
-473,288.74
1,373,626.00
274,727.00
-1,199,633.70
-0.02
1,831,501.00
4.30
-231,227.29
0.11
-693,682.00
18,314.52
0.50
-165,628.13
165,628.63
0.32
69,306.93
-940,594.06
0.00
0.00
618,811.88
0.00
118,811.88
178,217.81
59,405.94
-975,247.52
59,405.94
133,663.37
1,000,000.00
89,108.92
589,108.91
148,514.85
133,663.37
-89,108.90
0.01
19,009.90
40,396.04
59,405.94
0.00
-165,823.34
0.00
CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL
Cuadro No. 19
TOTAL CORRIENTE
PROGRAMAS ESPECIFICOSESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)
SIEPSIEP
PRPSIEP125A
ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)
MHCPDGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:20:46 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
CAPITALINSTITUCION
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007
DEVENGADOPRESUPUESTOACTUALIZADO
SALDO PORDEVENGAR
9 de 16
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE SALUD
PRE-INVERSIÓN
PRE-INVERSIÓN
PRE-INVERSIÓN
PRE-INVERSIÓN
PRE-INVERSIÓN
PRE-INVERSIÓN
PRE-INVERSIÓN
PRE-INVERSIÓN
PRE-INVERSIÓN
PRE-INVERSIÓN
PRE-INVERSIÓN
PRE-INVERSIÓN
PRE-INVERSIÓN
PRE-INVERSIÓN
PRE-INVERSIÓN
PRE-INVERSIÓN
PRE-INVERSIÓN
PRE-INVERSIÓN
PRE-INVERSIÓN
PRE-INVERSIÓN
PRE-INVERSIÓN
GASTOS OPERATIVOS
PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA REPARACIÓN DE CAMINOS ENNICARAGUA
Comunicación Social
Vigilancia para la Salud
Gestión Administrativa Financiera
Servicios de Laboratorio y Diagnóstico
Rehabilitación de Complejo Nacional de Salud Dra. Concepción Palacios
Rehabilitación del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia
Rehabilitación del Centro Nacional de Biológicos
Rehabilitación del Centro de Insumos para la Salud (CIPS)
Desarrollo Institucional
Fortalecimiento SNIP/MINSA
Equipamiento Médico para Centros de Salud
Dotación de Instrumental Quirúrgico Red de Servicios
Equipamiento Médico para Puestos de Salud
Equipamiento Médico para Unidades de Segundo Nivel de Atención
Equipamiento no Médico para Unidades de Segundo Nivel de Atención
Equipamiento no Médico para Centros de Salud
Equipamiento no Médico para Puestos de Salud
Componente Tuberculosis (NICASALUD)
Componente VIH/SIDA (NICASALUD)
Componente Malaria (NICASALUD)
BRIGADA MEDICA CUBANA
Promoción, Educación y Comunicación en Salud
Control y Vigilancia de la Salud Pública
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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1,444,418.03
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
2,690,123.61
22,784,170.80
0.00
0.00
11,520,585.03
147,111.28
4,263,980.17
3,521,505.60
0.00
3,489,835.17
36,522,396.33
509,568.42
10,792,600.84
5,406,091.08
2,431,674.00
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3,799,075.00
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0.00
0.00
2,690,123.61
22,784,170.80
891,200.59
12,804,832.53
202,629,621.56
166,924,012.47
4,263,980.17
3,521,505.60
0.00
3,489,835.17
36,522,396.33
509,568.42
10,792,600.84
5,406,091.08
2,431,674.00
32,899,194.82
16,562,234.73
381,965.53
0.00
3,799,075.00
16,665,353.00
8,911,324.00
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1,444,418.03
40,855,822.63
3,100,043,919.15 747,408,941.20 3,847,452,860.35
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
3,170,376.00
22,784,170.80
1,304,635.09
13,158,341.53
193,299,796.50
166,946,945.00
5,322,000.00
3,667,306.00
0.00
3,534,790.00
42,221,008.00
595,920.00
10,792,601.00
5,406,091.58
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32,954,939.30
17,922,112.85
381,965.53
266,878.43
3,799,075.00
16,665,353.00
8,911,324.00
7,937,745.55
10,638,549.67
37,416,519.77
3,885,698,650.08
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
480,252.39
0.00
413,434.50
353,509.00
-9,329,825.06
22,932.53
1,058,019.83
145,800.40
0.00
44,954.83
5,698,611.67
86,351.58
0.16
0.50
125,811.42
55,744.48
1,359,878.12
0.00
266,878.43
0.00
0.00
0.00
0.01
9,194,131.64
-3,439,302.86
38,245,789.73
CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL
ACTIVIDADES CENTRALES
PROYECTOS CENTRALES
SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS
371,581,970.84
0.00
2,728,373,009.76
11,667,696.31
146,156,798.69
589,584,446.20
383,249,667.15
146,156,798.69
3,317,957,455.96
374,709,718.12
154,998,850.11
3,355,872,063.50
-8,539,949.03
8,842,051.42
37,914,607.54
Cuadro No. 19
TOTAL CORRIENTE
PROGRAMAS ESPECIFICOSESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)
SIEPSIEP
PRPSIEP125A
ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)
MHCPDGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:20:46 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
CAPITALINSTITUCION
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007
DEVENGADOPRESUPUESTOACTUALIZADO
SALDO PORDEVENGAR
10 de 16
MINISTERIO DE SALUD
Atención Ambulatoria, Diagnóstico y Tratamiento
Acciones de Prevención
Gestión Técnica Administrativa y Financiera
Dirección y Coordinación Técnica de los SILAIS
Aseguramiento de Servicios a Grupos Especiales
Compra de Paquete Básico de Servicios (PBSS)
Fortalecimiento de la Atención Primaria Rural
Rehabilitación de Puestos de Salud
Rehabilitación de Centros de Salud
Rehabilitación de Casas Maternas
Acciones Comunitarias de Salud y Nutrición (PROCOSAN)
Implementación de Campañas de Educación y Comunicación en Salud
Programa de Cooperación Técnica OPS/OMS
Programa Salud Reproductiva, Equidad y Derechos en Nicaragua (SARED)
Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad
Programa Nacional de Salud Reproductiva
Servicios de Consulta Externa
Servicios de Emergencia
Servicios de Hospitalización
Gestión Técnica, Administrativa y Financiera
Servicios de Apoyo Generales
Servicios de Terapia Ambulatoria
Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento
Sostenimiento de Equipos Hospitalarios
Sostenimiento de Equipos en Unidades de Salud del Primer Nivel de Atención
CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO
REPARACIÓN DE EQUIPO HOSPITALARIO
Diseños y Estudios de Preinversión
Sustitución y Equipamiento del Hospital José Niebrowski-Boaco
Estudio de Prefactibilidad para la Sustitución y Equipamiento Hospital GeneralOccidental de ManaguaHospital Antonio Lenín Fonseca de Managua
Hospital Luis Felipe Moncada de San Carlos
Hospital Fernando Vélez Páiz de Managua
Hospital Bertha Calderón de Managua
Hospital José Dolores Fletes de Managua
Hospital Juan A. Brenes de Somoto
Hospital Nuevo Amanecer de Puerto Cabezas
Hospital Victoria Motta de Jinotega
Hospital César Amador Molina de Matagalpa
Hospital España de Chinandega
Hospital San Juan de Dios Estelí
Hospital Roberto Calderón Gutiérrez de Managua
Hospital La Trinidad
Hospital Oscar Danilo Rosales de León
Hospital Alemán Nicaragüense de Managua
Hospital Ernesto Sequeira de Bluefields
Hospital Gaspar García Laviana de Rivas
HOSPITAL HUMBERTO ALVARADO, MASAYA
Hospital Asunción, Juigalpa
Hospital Amistad Japón Nicaragua-Granada
Centro Nacional de Radioterapia
Hospital San José de Diriamba
Centro Nacional de Oftalmolología
162,539,469.80
8,599,056.86
905,679,556.25
143,323,040.07
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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8,070,182.71
36,556,046.36
152,364.40
5,205,069.39
1,939,168.38
6,399,973.64
17,733,875.14
2,494,173.86
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
4,376,389.99
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1,669,233.00
0.00
782,604.82
0.00
2,620,954.61
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573,137.50
19,879,626.02
3,000,000.00
26,620,672.87
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1,220,884.11
10,994,564.80
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0.00
0.00
2,876,033.92
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0.00
162,539,469.80
8,599,056.86
916,400,666.46
143,349,736.32
6,795,926.57
184,095,692.22
48,156,007.13
8,070,182.71
36,556,046.36
152,364.40
5,205,069.39
1,939,168.38
6,399,973.64
17,733,875.14
2,494,173.86
22,127,218.00
8,267,391.19
14,216,641.25
222,759,023.02
1,191,444,850.22
7,445,013.51
291,479.52
8,014,079.78
9,901,786.27
2,999,999.99
83,070.37
15,143.35
3,873,312.08
88,600,000.00
0.00
0.00
4,376,389.99
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1,669,233.00
0.00
782,604.82
0.00
2,620,954.61
3,004,812.99
5,047,347.32
573,137.50
19,879,626.02
3,000,000.00
26,620,672.87
618,437.33
1,220,884.11
10,994,564.80
1,275,058.45
0.00
0.00
2,876,033.92
824,880.24
0.00
133,103,786.50
10,786,233.51
859,137,884.52
198,111,274.81
34,897,142.60
184,571,420.58
48,471,025.00
8,542,290.03
38,288,518.75
730,000.00
7,200,000.00
7,720,286.64
6,400,000.00
17,734,185.00
3,258,925.00
23,927,218.00
14,697,334.21
22,063,338.19
213,719,572.15
1,178,786,375.96
12,845,928.40
2,174,379.58
9,895,023.19
9,901,786.27
3,000,000.00
83,070.38
15,143.35
5,078,467.00
88,600,000.00
0.00
1,235,555.00
4,628,219.48
0.00
1,669,233.00
0.00
825,396.27
0.00
6,152,190.00
3,594,967.51
5,109,903.59
8,183,520.27
20,533,926.47
3,000,000.00
27,244,171.72
705,000.00
2,065,775.49
10,994,565.00
1,275,059.40
0.00
0.00
3,400,600.00
1,067,876.00
0.00
-29,435,683.30
2,187,176.65
-57,262,781.94
54,761,538.49
28,101,216.03
475,728.36
315,017.87
472,107.32
1,732,472.39
577,635.60
1,994,930.61
5,781,118.26
26.36
309.86
764,751.14
1,800,000.00
6,429,943.02
7,846,696.94
-9,039,450.87
-12,658,474.26
5,400,914.89
1,882,900.06
1,880,943.41
0.00
0.01
0.01
0.00
1,205,154.92
0.00
0.00
1,235,555.00
251,829.49
0.00
0.00
0.00
42,791.45
0.00
3,531,235.39
590,154.52
62,556.27
7,610,382.77
654,300.45
0.00
623,498.85
86,562.67
844,891.38
0.20
0.95
0.00
0.00
524,566.08
242,995.76
0.00
SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS
Cuadro No. 19
TOTAL CORRIENTE
PROGRAMAS ESPECIFICOSESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)
SIEPSIEP
PRPSIEP125A
ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)
MHCPDGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:20:46 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
CAPITALINSTITUCION
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007
DEVENGADOPRESUPUESTOACTUALIZADO
SALDO PORDEVENGAR
11 de 16
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DEL TRABAJO
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ
Fortalecimiento Institucional - DGIDT
COMPRA DE PAQUETE BÁSICO DE SERVICIO (PBSS)
Control y Vigilancia a los Riegos Ambientales
Control y Vigilancia a los Establecimientos Productivos, Comerciales
INATEC
Programa de Capacitación en Autoconstrucción de Viviendas-INATEC
Rehabilitación y Ampliación Centro Educativo Técnico Agropecuario / Chinandega -INATECConst. del Instituto de Admón, Economía y Computación/Chichigalpa-INATEC
Const. II Etapa del Instituto Técnico Agropecuario Nandaime, Granada-INATEC
Creación de Kioskos Tecnológicos en todo el País-INATEC
Formación Ocupacional e Inserción Laboral (INATEC)
Programa de Apoyo al Sector Medio Ambiente (Pasma II Fase)
Programa Socioambiental y Desarrollo Forestal II (POSAF II). (BID No. 1084/SF-NI)
Manejo Sostenible de Recursos Naturales y Fomento de Capacidades Empresariales
Manejo Sostenible de la Tierra en Areas Degradadas Propensas a Sequias enNicaragua
Promoción y Fomento del Desarrollo Económico Sostenible en el SINAP
Protección y Mejoramiento del Parque Nacional Volcán Masaya (PNVM)
Desarrollo Humano y Medio Ambiente en la Reserva de Biosfera del Sureste deNicaraguaManejo de Recuros Naturales en Areas Protegidas
Programa Reserva de la Biosfera del Sureste de Nicaragua (RBSEN)
Reserva de Biosfera Bosawás
Reserva de Biosfera Transfronteriza Corazón del Corredor Biológico Mesoamericano
Conservación de la Biodiversidad del Bosque Tropical Seco y Marino costero
Segundo Proyecto de Municipios Rurales (BM No. 3480-NI)
Programa de Fortalecimiento Institucional para la Protección de Grupos VulnerablesFase II
Coordinación de Delegaciones Territoriales
Regulación
Programa Nacional de Solidaridad
Operaciones de Programas y Proyectos de Protección Social
Atención en Centros de Protección Social
Programa de Atención Integral a la Niñez Nicaragüense Fase III
Programa Red de Protección Social FASE III
0.00
0.00
66,828.12
22,110.43
5,777,422.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,114,627.83
4,507,884.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,637,114.22
439,514.79
0.00
4,239,418.09
20,167,678.90
0.00
0.00
5,379,185.76
48,429,228.24
0.00
0.00
0.00
9,237,103.09
4,219,282.91
1,561,538.64
6,977,061.18
1,035,000.00
19,136,000.00
17,410,601.07
77,894,036.59
0.00
6,007,192.63
0.00
440,483.84
10,467,689.23
3,503,739.17
5,668,678.93
5,848,838.58
1,856,280.27
2,799,831.33
7,321,000.09
4,877,344.12
0.00
0.00
4,440,899.50
0.00
0.00
40,771,080.93
17,606,642.06
5,379,185.76
48,429,228.24
66,828.12
22,110.43
5,777,422.00
9,237,103.09
4,219,282.91
1,561,538.64
6,977,061.18
1,035,000.00
19,136,000.00
17,410,601.07
77,894,036.59
0.00
6,007,192.63
1,114,627.83
4,948,368.36
10,467,689.23
3,503,739.17
5,668,678.93
5,848,838.58
1,856,280.27
2,799,831.33
7,321,000.09
4,877,344.12
13,637,114.22
439,514.79
4,440,899.50
4,239,418.09
20,167,678.90
40,771,080.93
17,606,642.06
5,777,422.00
5,622,512.35
70,611,645.08
42,165,985.82
139,218,371.73
95,692,219.86
47,943,407.82
144,840,884.08
166,303,864.94
5,986,334.00
48,466,345.69
80,332.12
37,686.23
5,777,422.00
10,000,000.00
4,230,000.00
1,591,390.00
9,147,410.00
1,035,000.00
19,136,000.00
17,519,331.00
91,574,580.00
5,175,676.00
6,783,922.00
1,114,640.03
5,033,120.69
11,546,352.00
6,968,183.00
9,209,353.00
10,405,080.00
6,947,910.00
4,368,745.00
7,965,498.00
28,930,688.00
13,919,828.95
156,800.06
4,500,000.00
4,246,079.54
20,240,779.09
69,908,526.21
17,664,121.67
50,917,222.00
184,612,390.72
219,940,635.13
607,148.24
37,117.45
13,504.00
15,575.80
0.00
762,896.91
10,717.09
29,851.36
2,170,348.82
0.00
0.00
108,729.93
13,680,543.41
5,175,676.00
776,729.37
12.20
84,752.33
1,078,662.77
3,464,443.83
3,540,674.07
4,556,241.42
5,091,629.73
1,568,913.67
644,497.91
24,053,343.88
282,714.73
-282,714.73
59,100.50
6,661.45
73,100.19
29,137,445.28
57,479.61
2,973,814.18
39,771,506.64
53,636,770.19
SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS
SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
PROYECTOS CENTRALES
PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS RECURSOS NATURALES
CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS
DESARROLLO TERRITORIAL
ACTIVIDADES CENTRALES
ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 12
ATENCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL
88,938.55
5,777,422.00
0.00
0.00
5,622,512.35
0.00
0.00
14,076,629.01
24,407,096.99
0.00
42,165,985.82
95,304,637.66
6,007,192.63
30,585,541.35
7,321,000.09
4,877,344.12
4,440,899.50
75,084,280.34
88,938.55
47,943,407.82
95,304,637.66
6,007,192.63
36,208,053.70
7,321,000.09
4,877,344.12
18,517,528.51
99,491,377.33
118,018.35
50,917,222.00
114,269,587.00
6,783,922.00
55,593,383.72
7,965,498.00
28,930,688.00
18,576,629.01
128,831,011.30
29,079.80
2,973,814.18
18,964,949.34
776,729.37
19,385,330.02
644,497.91
24,053,343.88
59,100.50
29,339,633.97
Cuadro No. 19
TOTAL CORRIENTE
PROGRAMAS ESPECIFICOSESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)
SIEPSIEP
PRPSIEP125A
ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)
MHCPDGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:20:46 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
CAPITALINSTITUCION
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007
DEVENGADOPRESUPUESTOACTUALIZADO
SALDO PORDEVENGAR
12 de 16
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
Asistencia Integrada a Mujeres y Niños Vulnerables
RED DE PROTECCIÓN SOCIAL (BID 1109/SF - NI, BCIE)
PROYECTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DESARROLLO LOCAL
Dirección y Coordinación
Control y Aseguramiento de Calidad de Proveedores de Servicios
Prevención del Riesgo Social y Atención Protección Especial
Atención en Centros de Protección Especial
Programa de Atención Integral a Niños/as y Adolescentes en Alto Riesgo (PAINAR)
Desarrollo Integral para la Prevención de la Violencia Juvenil
Proyecto de Atención a la Población en Situación de Vulnerabilidad y Riesgo Social
Dirección y Coordinación
Medidas Especializadas de Protección
Transferencia al INIFOM
Apoyo a las Poblaciones Urbanas de Estelí, Matagalpa, Jinotega, Ocotal y Somoto.
Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal (BID 1086 SF/NI)
Apoyo al Fortalecimiento Municipal en Chontales (Juigalpa, Comalapa y Cuapa)
Programa de Fortalecimiento de la Gestión Municipal y Desarrollo Local(PROGESTION)Programa de Desarrollo Local y Seguridad Alimentaria (PRODELSA)
Fondo de Preinversión Local
Desarrollo Municipal de Matagalpa y Jinotega
Fondo de Inv. Soc. y Prod. en 15 Municipios de los Dep. de Madriz, Nva. Segovia,Matagalpa y Jinot.
Transferencia a las Alcaldías
Transferencia a las Comunidades Indígenas
Asociación Niños y Niñas
Casa de la Mujer Mercedes Rosales, Estelí
Fundación para el Desarollo de la Población en su Comunidad(FUNDAP-COM).
Asociación para el Desarrollo Comunitario S-XXI (ASDECOM)
Asociación Sin Barreras "El Guis"
Asociación Civil de Desarrollo de Masatepe (ACIDEMAS)
Fundación Cosiguina
Fundación para el Desarrollo del Deporte, Educación y Cultura de las Segovias(FUNDECSE).Centro de Formación Educativa - Cultural para personas ciegas (CFEC).
Fundación la Verde Sonrisa.
Asociación de Asistencia Técnica para Pequeñas y Medianas Empresas
Fundación de Mujeres para un Desarrollo Sostenible en las Zonas Rurales
Coordinadora Nicaragüense de Organismo por la Rehabilitación e IntegraciónFECONORIAsociación de Desarrollo Comunitario Jinotega (ADC)
Movimiento Infantíl Luis Alfonso Velásquez Flores
Movimiento de Mujeres Nicaragüense Luisa Amanda Espinoza, AMLAE y/o MarthaAmbota LópezFundación BETSAIDA
Caritas de Nicaragua, Arquidiócesis de Managua
0.00
0.00
0.00
7,312,567.52
1,295,691.26
79,096.05
23,345,675.28
0.00
0.00
0.00
0.00
94,888.97
28,140,493.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,701,005.80
2,434,140.39
500,000.00
200,000.00
0.00
500,000.00
250,000.00
800,000.00
300,000.00
100,000.00
400,000.00
1,500,000.00
500,000.00
800,000.00
0.00
0.00
250,000.00
500,000.00
1,000,000.00
1,322,655.00
10,060,187.04
1,510,249.30
5,136,121.01
0.00
0.00
0.00
0.00
2,840,239.73
986,500.60
7,462,955.57
0.00
0.00
0.00
12,686,267.28
65,664,885.79
5,016,429.22
43,882,983.00
15,229,098.00
6,202,140.00
663,860.00
16,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,060,187.04
1,510,249.30
5,136,121.01
7,312,567.52
1,295,691.26
79,096.05
23,345,675.28
2,840,239.73
986,500.60
7,462,955.57
0.00
94,888.97
28,140,493.00
12,686,267.28
65,664,885.79
5,016,429.22
43,882,983.00
15,229,098.00
6,202,140.00
663,860.00
16,000,000.00
4,701,005.80
2,434,140.39
500,000.00
200,000.00
200,000.00
500,000.00
250,000.00
800,000.00
300,000.00
100,000.00
400,000.00
1,500,000.00
500,000.00
800,000.00
0.00
300,000.00
250,000.00
500,000.00
1,000,000.00
1,322,655.00
940,260,809.53 2,605,520,335.94 3,545,781,145.47
10,086,864.79
1,527,200.00
5,157,440.00
7,125,476.78
941,413.00
623,439.00
23,356,749.71
2,911,193.00
1,015,000.00
7,480,000.00
1,252.80
147,782.53
28,140,493.00
13,727,428.00
83,126,766.00
6,675,235.00
43,882,983.00
17,100,000.00
6,202,140.00
663,860.00
16,000,000.00
7,346,348.00
3,800,491.00
500,000.00
200,000.00
200,000.00
500,000.00
250,000.00
800,000.00
300,000.00
100,000.00
400,000.00
1,500,000.00
500,000.00
800,000.00
300,000.00
300,000.00
250,000.00
500,000.00
1,000,000.00
1,322,655.00
3,876,483,203.29
26,677.75
16,950.70
21,318.99
-187,090.74
-354,278.26
544,342.95
11,074.43
70,953.27
28,499.40
17,044.43
1,252.80
52,893.56
0.00
1,041,160.72
17,461,880.21
1,658,805.78
0.00
1,870,902.00
0.00
0.00
0.00
2,645,342.20
1,366,350.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
330,702,057.82
ATENCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL
PREVENCIÓN DEL RIESGO SOCIAL Y ATENCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL
RESTITUCIÓN DE DERECHOS POR ADOPCIÓN
INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL
TRANSFERENCIA A 15 MUNICIPIOS DE MADRIZ, NUEVA SEGOVIA, JINOTEGA Y
TRANSFERENCIAS A LAS ALCALDÍAS Y COMUNID. INDÍGENAS POR RECAUD.
SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y ORG
32,033,030.11
94,888.97
28,140,493.00
0.00
7,135,146.19
8,922,655.00
11,289,695.90
0.00
149,345,663.29
16,000,000.00
0.00
500,000.00
43,322,726.01
94,888.97
177,486,156.29
16,000,000.00
7,135,146.19
9,422,655.00
43,453,271.49
149,035.33
199,518,905.00
16,000,000.00
11,146,839.00
9,722,655.00
130,545.48
54,146.36
22,032,748.71
0.00
4,011,692.81
300,000.00
Cuadro No. 19
TOTAL CORRIENTE
PROGRAMAS ESPECIFICOSESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)
SIEPSIEP
PRPSIEP125A
ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)
MHCPDGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:20:46 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
CAPITALINSTITUCION
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007
DEVENGADOPRESUPUESTOACTUALIZADO
SALDO PORDEVENGAR
13 de 16
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
Encuestas de Medición de Niveles de Vida
VIII Censo de Población y IV de Vivienda (BID No.1535/SF-NI)
Desarrollo de la Costa del Pacìfico Norte de Nicaragua (Nic/B7-3100/1999/0087)
Fomento a la Producción de Granos Básicos KR-II
Programa de los Polos de Desarrollo (POLDES)
Desarrollo Local en el Departamento de Rivas (Nic/B7-3100/2002/0378)
Programa de Reactivaciòn Productiva Rural (PRPR/BID-SF-NI)
Programa de Desarrollo Económico de la Zona Seca de Nicaragua (PRODESEC)
Programa de Fortalecimiento al Desarrollo Rural y Reducción de Pobreza en Boaco-ChontalesRehabilitación Caminos Rurales (IDR)
Programa de Apoyo a la Implementación PND (BID-1702-SF-NI-IDR)
Proyecto Apoyo a los Productores Ganaderos de las Coop. de la Cuenca del RíoMayales
Obras Viales
Centros de Salud (MINSA/FISE)
Rehabilitación Escuelas Primaria y Preescolares (MECD/FISE)
Fondo de Mantenimiento (MECD/FISE)
Fondo de Mantenimiento (MINSA/FISE)
Desarrollo Institucional FISE
Fortalecimiento de la Protección Social
Infraestructura Municipal
Agua y Saneamiento en Nicaragua
Programa de Inversión Social Municipal (BID 1679/SF-NI)
Programa de Fomento del Desarrollo Local y la Gobernanza
Proyecto de Inversión en Infraestructura de Agua y Saneamiento Rural y Desarrollo deCap. LocalesPrograma de Agua Potable y Saneamiento Rural
Proyecto de Inversión Social Municipal
Gobierno Regional Autónomo Atlántico Norte
Transferencia Gobierno Regional Autónomo Atlántico Sur
Construcción de Calles en el Municipio de Bluefields
Construcción de Andenes en el Municipio de el Ayote /RAAS
Construcción de Puentes Peatonales en el Municipio el Tortuguero/RAAS
Construcción de Puentes Peatonales en el Municipio la Cruz de Rio Grande /RAAS
Construcción de Puentes Peatonales en la Comunidad Muelle Real Rama /RAAS
Reemplazo de Escuelas en las Comunidades San Francisco y la Guitarra /RAAS
Reemplazo de Escuelas en las Comunidades la Pichinga y la Unión /RAAS
Reemplazo de Escuelas en las Comunidades Pueblo Nuevo y el Porvenir /RAAS
Reemplazo de Escuelas en la Comunidad el Naranjal -Kukra River/RAAS
Reemplazo de Escuela en la Comunidad el Pedregal /RAAS
Construcción de Cerca Perimetral del Instituto Augusto Salinas Pinell, Municipio deNueva GuineaConstrucción de Calles en el Municipio Muelle de los Bueyes /RAAS
Ampliación y Remodelación de Parque en la Comunidad San Pedro del Norte/RAAS
Ampliación y Remodelación de Parque en la Comunidad Bocana de Paiwas /RAAS
Construcción de Muelle en Sandy Bay Sirpi /RAAS
Construcciòn de Casa Cultural en la Comunidad el Tortuguero /RAAS
Construcción de Casa Cultural en la Comunidad la Cruz del Rio Grande/RAAS
Construcción de Muelle en la Comarca Antigua Atlanta, Municipio de Bluefields
Instalación de Red de Distribución Eléctrica en la Comunidad Polo de Desarrollo-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,835,502.19
19,599,489.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
137,865.72
1,814,119.00
200,000.00
4,158,988.00
2,982,000.00
51,559,167.32
337,144,073.14
40,550,852.79
39,897,550.84
4,647,762.00
4,335,499.62
2,336,901.95
1,567,296.00
5,376,461.32
855,451.39
10,757,300.00
1,898,454.00
58,483,458.97
0.00
7,100,286.07
2,270,000.00
152,403,224.54
25,442,287.00
1,000,000.00
29,259,181.03
0.00
0.00
0.00
6,596,000.00
1,066,700.00
974,969.00
1,000,666.00
478,485.00
700,000.00
700,000.00
700,000.00
350,000.00
350,000.00
623,891.00
3,025,917.00
845,588.00
705,881.38
1,570,822.00
535,000.00
535,000.00
450,000.00
1,341,080.00
137,865.72
1,814,119.00
200,000.00
4,158,988.00
2,982,000.00
51,559,167.32
337,144,073.14
40,550,852.79
39,897,550.84
4,647,762.00
4,335,499.62
2,336,901.95
1,567,296.00
5,376,461.32
855,451.39
10,757,300.00
1,898,454.00
58,483,458.97
0.00
7,100,286.07
2,270,000.00
152,403,224.54
25,442,287.00
1,000,000.00
29,259,181.03
0.00
26,835,502.19
19,599,489.62
6,596,000.00
1,066,700.00
974,969.00
1,000,666.00
478,485.00
700,000.00
700,000.00
700,000.00
350,000.00
350,000.00
623,891.00
3,025,917.00
845,588.00
705,881.38
1,570,822.00
535,000.00
535,000.00
450,000.00
1,341,080.00
137,866.00
1,814,119.00
200,000.00
4,158,988.00
2,982,000.00
51,559,167.32
340,152,468.00
43,092,200.00
39,897,716.00
4,647,762.00
13,673,000.00
2,852,702.68
1,567,296.00
5,378,000.00
905,856.00
10,757,300.00
1,898,454.00
61,273,820.00
0.00
7,156,586.00
2,270,000.00
226,071,633.00
35,561,307.00
1,000,000.00
35,886,600.00
1,000,000.00
34,555,453.00
29,211,264.00
6,596,000.00
1,066,700.00
974,969.00
1,000,666.00
478,485.00
700,000.00
700,000.00
700,000.00
350,000.00
350,000.00
623,891.00
3,025,917.00
845,588.00
705,882.00
1,570,822.00
535,000.00
535,000.00
450,000.00
1,341,080.00
0.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,008,394.86
2,541,347.21
165.16
0.00
9,337,500.38
515,800.73
0.00
1,538.68
50,404.61
0.00
0.00
2,790,361.03
0.00
56,299.93
0.00
73,668,408.46
10,119,020.00
0.00
6,627,418.97
1,000,000.00
7,719,950.81
9,611,774.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL
FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO NORTE
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR
0.00
0.00
0.00
26,835,502.19
19,599,489.62
1,951,984.72
487,812,795.66
296,413,400.32
0.00
22,549,999.38
1,951,984.72
487,812,795.66
296,413,400.32
26,835,502.19
42,149,489.00
1,951,985.00
503,216,004.00
390,726,852.00
34,555,453.00
51,761,264.00
0.28
15,403,208.34
94,313,451.68
7,719,950.81
9,611,775.00
Cuadro No. 19
TOTAL CORRIENTE
PROGRAMAS ESPECIFICOSESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)
SIEPSIEP
PRPSIEP125A
ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)
MHCPDGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:20:46 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
CAPITALINSTITUCION
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007
DEVENGADOPRESUPUESTOACTUALIZADO
SALDO PORDEVENGAR
14 de 16
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
Daniel Guido
Transferencia a ENACAL
Agua y Saneamiento Regiones I, V, Y VI (YH015)
Programa Saneamiento Ambiental del Lago Ciudad de Managua (Etapa I)
Agua y Saneamiento en Zonas de Alto Potencial Económico (Juigalpa-Chontales) NoNIC-2Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Jocote Dulce y Las Viudas Dpto.ManaguaMejoramiento Sistema Agua Potable Zona Alta de Granada y Hospital Japòn-Nic.Dpto. GranadaMejoramiento del Sistema de Agua Potable en Puerto Cabezas, RAAN
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Puerto Sandino, Miramar y Punta Flor,Dpto. LeónOptimización de Operaciones del Acueducto y Construcción de AlcantarilladoSanitario Diriomo y Diriá
Electrificación Rural (CNE)
Desarrollo de la Hidroelectricidad a Pequeña Escala para Usos Productivos en ZonasFuera de RedProyecto de Electrificación Rural Para Zonas Aisladas (PERZA/BM-3760/TF051960)
Fondo de Apoyo a Redes de Organizaciones Locales Electrificación Rural (FAROL-ER)Programa de Electrificación Rural en Zonas Productivas Area Concesionada
Planificación Energética y Escenarios de Desarrolo
Programa en Eficiencia Energética para los Sectores Industrial y Comercial
Transferencia INVUR
Programa Multifase para Viviendas de Interés Social (I FASE)(BID 111/SF-NI)
Programa de Viviendas de Interés Social para Población de Escasos Recursos
Rehabilitación Sistema de Transmisión Eléctrica Managua (Fase IV)
Ampliación Subestación Ticuantepe Segunda Etapa
Rehabilitación Subestación Nandaime
Sistema Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC/BID-1096-SF-NI)
Línea de Subtransmisión Matiguas-Siuna y Obras Asociadas (BID-1017-SF-NI)
Modernización de Subestación Las Banderas
Modernización de Subestación Boaco
Transferencia Municipal (Gasto Corriente)
Transferencia a las Municipalidades
Transferencia al INTECNA
Apoyo a la Gobernabilidad y Transparencia-Participación Ciudadana - SETEC-COMUNICACIÓN BM-3877
Fondo de Emergencia Huracán Félix
Comisión Nacional de Demarcación y Titulación
Transferencia a las Alcaldías
Transferencia a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,583,924.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
324,386,455.00
0.00
24,000,000.00
0.00
282,418,186.41
9,389,171.00
21,406,790.07
31,121,945.00
0.00
2,999,397.24
6,844,701.19
49,246,378.99
1,525,210.00
454,980.00
2,257,810.28
0.00
0.00
4,735,407.00
584,956.00
2,767,391.71
0.00
604,189.00
0.00
23,000.00
0.00
33,144,073.60
0.00
17,014,314.00
3,866,680.00
2,525,869.00
1,703,027.00
5,268,686.00
1,954,683.00
1,849,236.00
0.00
998,569,822.00
0.00
1,731,599.66
165,032,248.80
0.00
0.00
1,456,055.00
3,000,000.00
2,999,397.24
6,844,701.19
49,246,378.99
1,525,210.00
454,980.00
2,257,810.28
0.00
0.00
4,735,407.00
584,956.00
2,767,391.71
0.00
604,189.00
0.00
23,000.00
13,583,924.18
33,144,073.60
0.00
17,014,314.00
3,866,680.00
2,525,869.00
1,703,027.00
5,268,686.00
1,954,683.00
1,849,236.00
324,386,455.00
998,569,822.00
24,000,000.00
1,731,599.66
447,450,435.21
9,389,171.00
21,406,790.07
32,578,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
6,861,380.00
49,361,330.00
1,525,210.00
454,980.00
2,949,798.00
387,430.00
2,000,000.00
4,735,407.00
1,754,893.00
5,330,931.00
0.00
604,189.00
92,250.00
458,597.00
13,583,925.00
33,159,551.00
0.00
19,204,044.00
4,825,602.00
3,293,000.00
1,703,027.00
5,745,602.00
3,058,400.00
2,546,500.00
324,386,455.00
1,017,282,096.00
24,000,000.00
7,179,927.00
447,450,435.21
9,389,171.00
21,435,694.51
32,578,000.00
0.00
602.76
16,678.81
114,951.01
0.00
0.00
691,987.72
387,430.00
2,000,000.00
0.00
1,169,937.00
2,563,539.29
0.00
0.00
92,250.00
435,597.00
0.82
15,477.40
0.00
2,189,730.00
958,922.00
767,131.00
0.00
476,916.00
1,103,717.00
697,264.00
0.00
18,712,274.00
0.00
5,448,327.34
0.00
0.00
28,904.44
0.00
GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO ATLÁNTICO SUR
EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA
TRANSFERENCIA MUNICIPAL
INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL
UCRESEP
SECRETARIA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, MITIGACION Y
COMISION NACIONAL DE DEMARCACIÓN Y TITULACIÓN
TRANSFERENCIA A LAS ALCALDÍAS POR RECAUDACIONES DE EXPLORACIÓN
PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
3,000,000.00
0.00
13,583,924.18
0.00
324,386,455.00
24,000,000.00
0.00
282,418,186.41
9,389,171.00
21,406,790.07
31,121,945.00
63,328,477.70
8,714,943.71
33,144,073.60
34,182,495.00
998,569,822.00
0.00
1,731,599.66
165,032,248.80
0.00
0.00
1,456,055.00
66,328,477.70
8,714,943.71
46,727,997.78
34,182,495.00
1,322,956,277.00
24,000,000.00
1,731,599.66
447,450,435.21
9,389,171.00
21,406,790.07
32,578,000.00
69,540,128.00
12,976,267.00
46,743,476.00
40,376,175.00
1,341,668,551.00
24,000,000.00
7,179,927.00
447,450,435.21
9,389,171.00
21,435,694.51
32,578,000.00
3,211,650.30
4,261,323.29
15,478.22
6,193,680.00
18,712,274.00
0.00
5,448,327.34
0.00
0.00
28,904.44
0.00
Cuadro No. 19
TOTAL CORRIENTE
PROGRAMAS ESPECIFICOSESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)
SIEPSIEP
PRPSIEP125A
ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)
MHCPDGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:20:46 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
CAPITALINSTITUCION
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007
DEVENGADOPRESUPUESTOACTUALIZADO
SALDO PORDEVENGAR
15 de 16
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
Eficiencia y Transparencia en las Contrataciones del Estado (BID No. 1064/SF-NI)
Comisión Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Transferencia a las Alcaldías
Transferencia a las Comunidades Indígenas
Proyecto de Apoyo a las Comunidades
URECOTRACO
Ciudad Sandino
Subsidio al Consumo de Energìa
Subsidio al Consumo de Agua
Subsidio al Consumo de Telefonía
Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad (BM-3665-NI)
Fondo de Desarrollo Nórdico
Subsidio de Energía Eléctrica para la Costa Atlántica
Pronicaragua/PNUD
Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del SINAPRED Crédito 3487-NI
Programa Regional de Reducción Vulnerabilidad y Degradación Ambiental (PREVDA)
Proyecto Actualización del Plan Regional para la Reducción de los Desastres-2006-2016
Fondo Nacional de Desarrollo Forestal
Mejoramiento del sistema de recolección y manejo de los desechos solidos enManagua
Fondo de Desarrollo Pesquero
Fondo de Desarrollo Minero
Alcaldía de Juigalpa
Encuesta de Medición de Niveles de Vida
VIII Censo de Población y IV de Vivienda (BID No.1535/SF-NI)
Proyecto de Prevención y Atención a la Violencia Juvenil
Programa Nacional de Información Juvenil
Programa Nacional de Educación no Formal en Población y Sexualidad (Fase I)
Programa de Voluntariado y Servicio Juvenil
Proyecto Haz Realidad Tu Negocio
Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura
0.00
3,235,500.00
3,958,112.62
2,114,419.26
38,069,424.78
19,783,845.00
3,493,989.00
17,903,031.32
11,194,630.54
0.00
0.00
0.00
0.00
2,171,208.00
0.00
0.00
0.00
4,871,246.37
0.00
3,390,308.58
8,089,965.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,545,371.00
45,943,843.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,136,302.70
4,002,053.66
0.00
0.00
8,399,496.14
0.00
0.00
0.00
28,044,775.00
0.00
0.00
4,000,000.00
5,075,669.38
4,565,000.88
999,905.06
1,227,984.99
531,774.00
503,569.54
570,445.60
0.00
45,943,843.22
3,235,500.00
3,958,112.62
2,114,419.26
38,069,424.78
19,783,845.00
3,493,989.00
17,903,031.32
11,194,630.54
0.00
100,136,302.70
4,002,053.66
0.00
2,171,208.00
8,399,496.14
0.00
0.00
4,871,246.37
28,044,775.00
3,390,308.58
8,089,965.40
4,000,000.00
5,075,669.38
4,565,000.88
999,905.06
1,227,984.99
531,774.00
503,569.54
570,445.60
21,545,371.00
54,979,222.00
4,707,500.00
6,212,264.00
2,707,707.00
38,584,000.00
19,783,845.00
3,493,989.00
20,000,000.00
12,800,000.00
0.00
139,454,723.00
35,917,992.00
0.00
2,171,208.00
13,265,489.00
3,532,059.00
118,400.00
7,262,000.00
28,044,775.00
4,192,757.00
8,089,965.57
4,000,000.00
5,657,587.00
10,487,109.00
999,916.00
1,228,272.00
531,774.00
504,884.00
581,800.00
21,545,371.00
9,035,378.78
1,472,000.00
2,254,151.38
593,287.74
514,575.22
0.00
0.00
2,096,968.68
1,605,369.46
0.00
39,318,420.30
31,915,938.34
0.00
0.00
4,865,992.86
3,532,059.00
118,400.00
2,390,753.63
0.00
802,448.42
0.17
0.00
581,917.62
5,922,108.12
10.94
287.01
0.00
1,314.46
11,354.40
0.00
PROG. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
TRANSFERENCIA A LAS ALCALDIAS Y COMUNIDADES INDIGENAS POR RECAU
PROYECTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES
COOPERATIVAS DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DEL MUNICIPIO DE M
SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA PARA JUBILADOS
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD
SUBSIDIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA COSTA ATLÁNTICA
PRONICARAGUA/PNUD
REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES NATURALES
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL
ALCALDIA DE MANAGUA
FONDO DE DESARROLLO PESQUERO
FONDO DE DESARROLLO MINERO
ALCALDÍA DE JUIGALPA
INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA JUVENTUD
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA
0.00
3,235,500.00
6,072,531.88
38,069,424.78
23,277,834.00
29,097,661.86
0.00
0.00
2,171,208.00
0.00
4,871,246.37
0.00
3,390,308.58
8,089,965.40
0.00
0.00
0.00
21,545,371.00
45,943,843.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104,138,356.36
0.00
0.00
8,399,496.14
0.00
28,044,775.00
0.00
0.00
4,000,000.00
9,640,670.26
3,833,679.19
118,500,956.93
45,943,843.22
3,235,500.00
6,072,531.88
38,069,424.78
23,277,834.00
29,097,661.86
104,138,356.36
0.00
2,171,208.00
8,399,496.14
4,871,246.37
28,044,775.00
3,390,308.58
8,089,965.40
4,000,000.00
9,640,670.26
3,833,679.19
140,046,327.93
54,979,222.00
4,707,500.00
8,919,971.00
38,584,000.00
23,277,834.00
32,800,000.00
175,372,715.00
0.00
2,171,208.00
16,915,948.00
7,262,000.00
28,044,775.00
4,192,757.00
8,089,965.57
4,000,000.00
16,144,696.00
3,846,646.00
140,451,184.00
9,035,378.78
1,472,000.00
2,847,439.12
514,575.22
0.00
3,702,338.14
71,234,358.64
0.00
0.00
8,516,451.86
2,390,753.63
0.00
802,448.42
0.17
0.00
6,504,025.74
12,966.81
404,856.07
Cuadro No. 19
TOTAL CORRIENTE
PROGRAMAS ESPECIFICOSESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA (RECLASIFICACION ERCEP)
SIEPSIEP
PRPSIEP125A
ACTUALIZADO Y DEVENGADO (CORDOBAS)
MHCPDGP027
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:20:46 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
CAPITALINSTITUCION
ENERO DICIEMBREDE: A:
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes Final (MM)=12 / Programa Especifico=6 PRODUCCION 2007
DEVENGADOPRESUPUESTOACTUALIZADO
SALDO PORDEVENGAR
16 de 16
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Desarrollo Pesquero en la Costa Pacífico de San Juan del Sur
Apoyo al Sector Pesquero de Nicaragua
ADQUISICIÓN DE LANCHAS GUARDA PESCA PARA VIGILANCIA Y PROTECCIÓNMARITIMA DE NICARAGUA
Reconstrucción del Mercado Municipal de San Carlos
Alcaldía de Cinco Pinos
Alcaldìa de Matagalpa
Programa de Vivienda de Interés Social para la Población de Escasos Recursos
REHABILITACIÓN PUENTE VADO LAS CALABAZAS (TRAMO SÉBACO - MOLINOSUR)
ELECTRIFICACIÓN RURAL
DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA USOSPRODUCTIVOS EN ZONAS FUERA DE REDELECTRIFICACIÓN RURAL PARA DESARROLLO LECHERO EN BOACO YCHONTALESFONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALESELECTRIFICACIÓN RURAL (FAROL ER)PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREACONCESIONADAELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA/BM-3780/TF051980)
PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA Y ESCENARIOS DE DESARROLLO
EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES INDUSTRIAL Y COMERCIAL
DESARROLLO SISTEMA DE GENERACIÓN EÓLICA EN PEQUEÑOS SIST.ELÉCTRICOS AISLADOS DE NICARAGUADESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA
Electrificación Comunidad Caliguate
MANEJO SOST. DE REC. NAT. Y FOMENTO DE COMPET. EMPRES.(MASRENACE)
PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES INDUSTRIAL YCOMERCIALDESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA- ATN/JF-9884-NIPROGRAMA EUROSOLAR
PROGRAMA DESARROLLO SIST. DE GENERACIÓN EÓLICA EN PEQUEÑOSSIST. ELÉCTRICOS AISLADOS DE NIC.
MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL
FOMENTO Y PROMOCIÓN
INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA
CONCESIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
477,627.31
145,461.53
218,373.03
405,344.62
25,311,194.00
4,379,368.93
88,810,394.00
485,000.00
500,000.00
300,000.00
0.00
1,000,000.00
31,170,157.63
29,261,404.44
1,509,215.12
14,969,263.81
13,824,334.21
58,344,903.45
246,123.51
14,817,688.85
361,205.40
330,029.00
2,700,000.00
0.00
1,409,403.00
454,484.13
2,120,703.59
244,074.00
216,393.00
216,393.00
189,339.21
243,426.00
25,311,194.00
4,379,368.93
88,810,394.00
485,000.00
1,000,000.00
300,000.00
0.00
1,000,000.00
31,170,157.63
29,261,404.44
1,509,215.12
14,969,263.81
13,824,334.21
58,344,903.45
246,123.51
14,817,688.85
361,205.40
330,029.00
2,700,000.00
0.00
1,409,403.00
454,484.13
2,120,703.59
244,074.00
694,020.31
361,854.53
407,712.24
648,770.62
1,246,806.49 172,628,541.35 173,875,347.84
7,328,670,287.61TOTAL GENERAL 6,683,904,835.27 14,012,575,122.88
25,311,194.00
4,784,225.00
88,810,394.00
485,000.00
1,000,000.00
300,000.00
32,000,000.00
1,000,000.00
31,808,704.34
34,292,811.91
1,509,215.12
15,029,111.00
21,936,428.75
78,407,101.34
361,393.00
15,530,711.00
444,900.00
550,000.00
2,700,000.00
0.00
1,449,053.00
6,883,823.54
2,193,825.00
1,392,407.00
1,154,007.23
428,018.56
1,348,539.69
960,280.75
218,380,331.23
15,293,106,012.01
0.00
404,856.07
0.00
0.00
0.00
0.00
32,000,000.00
0.00
638,546.71
5,031,407.47
0.00
59,847.19
8,112,094.54
20,062,197.89
115,269.49
713,022.15
83,694.60
219,971.00
0.00
0.00
39,650.00
6,429,339.41
73,121.41
1,148,333.00
459,986.92
66,164.03
940,827.45
311,510.13
44,504,983.39
1,280,530,889.13
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA
ALCALDIA DE SAN CARLOS
ALCALDIA DE CINCO PINOS
ALCALDIA DE MATAGALPA
FINANCIERA NICARAGÜENSE DE INVERSIONES
ALCALDIA DE SEBACO
PROYECTOS CENTRALES
ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS GEOLÓGICOS Y MINEROS
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,246,806.49
485,000.00
500,000.00
300,000.00
0.00
1,000,000.00
167,534,325.42
4,228,664.72
865,551.21
485,000.00
1,000,000.00
300,000.00
0.00
1,000,000.00
167,534,325.42
4,228,664.72
2,112,357.70
485,000.00
1,000,000.00
300,000.00
32,000,000.00
1,000,000.00
202,570,376.46
11,919,108.54
3,890,846.23
0.00
0.00
0.00
32,000,000.00
0.00
35,036,051.04
7,690,443.82
1,778,488.53
Cuadro No. 19
Gasto Gasto de TotalFuente Corriente Capital
Rentas del Tesoro 5,291,737,149.99 1,770,389,339.83 7,062,126,489.82Rentas con Destino Específico 174,808,791.61 14,320,429.28 189,129,220.89Rentas del Tesoro / Alivio Banco Mundial 315,775,707.89 315,775,707.89Rentas del Tesoro / Alivio BID 221,198,929.48 568,119,308.31 789,318,237.79Rentas del Tesoro / Alivio Club de París 924,412,967.22 924,412,967.22Rentas del Tesoro / Alivio BCIE 161,402,183.00 161,402,183.00Rentas del Tesoro / Alivio FIDA 29,848,240.99 847,201.35 30,695,442.34Rentas del Tesoro / Alivio Fondo Nórdico 9,434,630.54 9,434,630.54Préstamos Externos 2,030,034,986.84 2,030,034,986.84Donaciones Externas 515,827,393.98 1,984,417,861.77 2,500,245,255.75
T o t a l 7,328,670,286.81 6,683,904,835.27 14,012,575,122.08
Córdobas
Ejecución Período 2007Córdobas
Cuadro No. 20
Gobierno CentralEstrategia Reducción de la Pobreza
Por Fuente de Financiamiento
Gobierno CentralEstrategia Reducción de la Pobreza
Por Fuente de FinanciamientoEjecución Período 2007
Donaciones Externas17.84%
Préstamos Externos14.48%
Alivio15.95%
Rentas del Tesoro50.39%
Rentas con Dest. Especifico
1.34%
MHCP
SIEPSIEP
DGP035
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TRANSFERENCIA MUNICIPAL TOTAL - RECURSOS DEL TESOROPRPSIEP021B
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 21/02/200802:15:24 PMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
PRODUCCION 2007
FILTRADO POR : Entidad=018000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 / Reporte por=2
DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE
1 de 3
0500
1000
2000
2500
3000
3500
4000
NUEVA SEGOVIA
JINOTEGA
MADRIZ
ESTELÍ
CHINANDEGA
LEÓN
MATAGALPA
79,541,073.00
98,438,137.00
70,228,412.00
48,308,824.00
98,149,671.00
84,997,627.00
130,687,467.00
79,541,073.00
98,438,137.00
70,228,412.00
48,308,824.00
98,149,671.00
84,997,627.00
130,687,467.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
JALAPAMURRAEL JÍCAROSAN FERNANDOMOZONTEDIPILTOMACUELIZOSANTA MARÍAOCOTALCIUDAD ANTIGUAQUILALÍWIWILÍ DE NUEVA SEGOVIA
WIWILÍ DE JINOTEGAEL CUÁSANTA MARÍA DE PANTASMASAN RAFAEL DEL NORTESAN SEBASTIÁN DE YALÍLA CONCORDIAJINOTEGASAN JOSÉ DE BOCAY
SOMOTOTOTOGALPATELPANECASAN JUAN DE RÍO COCOPALACAGÜINAYALAGÜINASAN LUCASLAS SABANASSAN JOSÉ DE CUSMAPA
PUEBLO NUEVOCONDEGAESTELÍSAN JUAN DE LIMAYLA TRINIDADSAN NICOLÁS
SAN PEDRO DEL NORTESAN FRANCISCO DEL NORTECINCO PINOSSANTO TOMÁS DEL NORTEEL VIEJOPUERTO MORAZÁNSOMOTILLOVILLANUEVACHINANDEGAEL REALEJOCORINTOCHICHIGALPAPOSOLTEGA
ACHUAPAEL SAUCESANTA ROSA DEL PEÑÓNEL JICARALLARREYNAGA - MALPAISILLOTELICAQUEZALGUAQUELEÓNLA PAZ CENTRONAGAROTE
RANCHO GRANDERIO BLANCOEL TUMA - LA DALIASAN ISIDRO
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTOACTUALIZADO
DEVENGADO SALDO PORDEVENGAR
9,117,934.00 7,720,233.00
11,133,816.00 4,707,153.00 5,894,406.00 4,858,610.00 3,785,166.00 5,413,913.00 5,827,888.00 5,267,001.00
10,033,156.00 5,781,797.00
22,898,747.00 13,011,446.00 12,401,376.00 8,530,576.00 9,558,419.00 4,951,198.00
11,219,852.00 15,866,523.00
8,397,008.00 9,078,781.00
11,939,061.00 7,607,716.00 6,970,867.00 8,883,704.00 8,037,780.00 4,063,427.00 5,250,068.00
8,203,650.00 10,666,578.00 11,756,187.00 6,000,870.00 5,826,937.00 5,854,602.00
5,192,161.00 5,079,662.00 4,971,680.00 5,786,358.00 9,212,995.00
10,300,749.00 8,854,023.00 5,120,556.00
13,183,569.00 5,971,362.00 7,100,061.00 8,948,685.00 8,427,810.00
5,210,427.00 5,589,929.00 5,795,003.00 8,309,359.00 6,211,081.00
13,731,465.00 10,629,618.00 17,002,837.00 5,760,135.00 6,757,773.00
9,688,795.00 7,571,377.00
18,784,462.00 6,762,472.00
9,117,934.00 7,720,233.00
11,133,816.00 4,707,153.00 5,894,406.00 4,858,610.00 3,785,166.00 5,413,913.00 5,827,888.00 5,267,001.00
10,033,156.00 5,781,797.00
22,898,747.00 13,011,446.00 12,401,376.00 8,530,576.00 9,558,419.00 4,951,198.00
11,219,852.00 15,866,523.00
8,397,008.00 9,078,781.00
11,939,061.00 7,607,716.00 6,970,867.00 8,883,704.00 8,037,780.00 4,063,427.00 5,250,068.00
8,203,650.00 10,666,578.00 11,756,187.00 6,000,870.00 5,826,937.00 5,854,602.00
5,192,161.00 5,079,662.00 4,971,680.00 5,786,358.00 9,212,995.00
10,300,749.00 8,854,023.00 5,120,556.00
13,183,569.00 5,971,362.00 7,100,061.00 8,948,685.00 8,427,810.00
5,210,427.00 5,589,929.00 5,795,003.00 8,309,359.00 6,211,081.00
13,731,465.00 10,629,618.00 17,002,837.00 5,760,135.00 6,757,773.00
9,688,795.00 7,571,377.00
18,784,462.00 6,762,472.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
100
100
100
100
100
100
100
GRADO DE EJECUCION %
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100
Cuadro No. 21
MHCP
SIEPSIEP
DGP035
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TRANSFERENCIA MUNICIPAL TOTAL - RECURSOS DEL TESOROPRPSIEP021B
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 21/02/200802:15:24 PMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
PRODUCCION 2007
FILTRADO POR : Entidad=018000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 / Reporte por=2
DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE
2 de 3
4000
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
MATAGALPA
BOACO
MANAGUA
MASAYA
CHONTALES
GRANADA
CARAZO
RIVAS
40,550,461.00
98,450,762.00
82,120,057.00
57,268,929.00
35,481,726.00
47,785,853.00
62,480,688.00
40,550,461.00
98,450,762.00
82,120,057.00
57,268,929.00
35,481,726.00
47,785,853.00
62,480,688.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SÉBACOMATAGALPASAN RAMÓNMATIGUÁSMUY MUYESQUIPULASSAN DIONISIOTERRABONACIUDAD DARÍO
SAN JOSÉ DE LOS REMATESBOACOCAMOAPASANTA LUCÍATEUSTEPESAN LORENZO
SAN FRANCISCO LIBRETIPITAPAMATEAREVILLA EL CARMENCIUDAD SANDINOMANAGUATICUANTEPEEL CRUCEROSAN RAFAEL DEL SUR
NINDIRÍMASAYATISMALA CONCEPCIÓNMASATEPENANDASMOCATARINASAN JUAN DE ORIENTENIQUINOHOMO
COMALAPASAN FRANCISCO DE CUAPAJUIGALPALA LIBERTADSANTO DOMINGOSANTO TOMÁSSAN PEDRO DE LÓVAGOACOYAPAVILLA SANDINOEL CORAL
DIRIÁDIRIOMOGRANADANANDAIME
SAN MARCOSJINOTEPEDOLORESDIRIAMBAEL ROSARIOLA PAZ DE CARAZOSANTA TERESALA CONQUISTA
TOLABELÉNPOTOSÍBUENOS AIRESMOYOGALPAALTAGRACIA
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTOACTUALIZADO
DEVENGADO SALDO PORDEVENGAR
5,961,130.00 13,251,437.00 12,545,875.00 9,922,580.00 7,197,508.00 8,382,433.00 9,238,076.00 7,555,911.00
13,825,411.00
3,779,290.00 6,927,855.00 5,727,968.00 5,495,542.00 8,950,080.00 9,669,726.00
5,126,227.00 10,496,455.00 4,970,823.00 7,150,613.00
10,526,062.00 33,073,907.00 7,675,738.00
10,880,286.00 8,550,651.00
9,263,395.00 13,286,858.00 7,981,339.00
14,674,507.00 9,948,415.00 6,048,482.00 8,673,801.00 4,841,786.00 7,401,474.00
5,540,715.00 7,432,793.00 7,404,317.00 4,372,582.00 5,418,037.00 5,588,694.00 4,453,036.00 4,734,992.00 6,744,702.00 5,579,061.00
5,708,068.00 10,962,549.00 11,585,153.00 7,225,956.00
7,562,795.00 6,004,425.00 6,477,767.00 7,884,402.00 4,114,030.00 4,907,340.00 6,675,815.00 4,159,279.00
5,948,142.00 6,457,636.00 4,471,015.00 5,054,390.00 4,185,040.00
10,156,131.00
5,961,130.00 13,251,437.00 12,545,875.00 9,922,580.00 7,197,508.00 8,382,433.00 9,238,076.00 7,555,911.00
13,825,411.00
3,779,290.00 6,927,855.00 5,727,968.00 5,495,542.00 8,950,080.00 9,669,726.00
5,126,227.00 10,496,455.00 4,970,823.00 7,150,613.00
10,526,062.00 33,073,907.00 7,675,738.00
10,880,286.00 8,550,651.00
9,263,395.00 13,286,858.00 7,981,339.00
14,674,507.00 9,948,415.00 6,048,482.00 8,673,801.00 4,841,786.00 7,401,474.00
5,540,715.00 7,432,793.00 7,404,317.00 4,372,582.00 5,418,037.00 5,588,694.00 4,453,036.00 4,734,992.00 6,744,702.00 5,579,061.00
5,708,068.00 10,962,549.00 11,585,153.00 7,225,956.00
7,562,795.00 6,004,425.00 6,477,767.00 7,884,402.00 4,114,030.00 4,907,340.00 6,675,815.00 4,159,279.00
5,948,142.00 6,457,636.00 4,471,015.00 5,054,390.00 4,185,040.00
10,156,131.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
100
100
100
100
100
100
GRADO DE EJECUCION %
100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100
Cuadro No. 21
MHCP
SIEPSIEP
DGP035
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TRANSFERENCIA MUNICIPAL TOTAL - RECURSOS DEL TESOROPRPSIEP021B
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 21/02/200802:15:24 PMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
PRODUCCION 2007
FILTRADO POR : Entidad=018000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 / Reporte por=2
DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE
3 de 3
1,322,956,277.00 1,322,956,277.00 0.00
8000
8500
9100
9300
RIVAS
RÍO SAN JUAN
REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO NORTE
REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO SUR
33,720,548.00
127,634,241.00
127,111,801.00
33,720,548.00
127,634,241.00
127,111,801.00
0.00
0.00
0.00
SAN JORGERIVASSAN JUAN DEL SURCÁRDENAS
MORRITOEL ALMENDROSAN MIGUELITOSAN CARLOSEL CASTILLOSAN JUAN DE NICARAGUA
WASPÁNPUERTO CABEZASROSITABONANZAWASLALASIUNAPRINZAPOLKAMULUKUKÚ
PAIWASLA CRUZ DE RÍO GRANDEDESEMBOCADURA DE LA CRUZ DE RÍO GRANDELAGUNA DE PERLASEL TORTUGUEROEL RAMAEL AYOTEMUELLE DE LOS BUEYESKUKRA-HILLCORN ISLANDBLUEFIELDSNUEVA GUINEA
TOTAL GENERAL ---->
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTOACTUALIZADO
DEVENGADO SALDO PORDEVENGAR
3,907,301.00 5,860,658.00 9,223,985.00 7,216,390.00
4,308,648.00 4,890,815.00 5,552,663.00
10,084,576.00 6,538,970.00 2,344,876.00
24,460,587.00 12,679,920.00 11,144,974.00 9,006,021.00
21,926,485.00 22,752,315.00 10,684,253.00 14,979,686.00
10,793,818.00 11,734,704.00 8,851,544.00
10,147,680.00 12,909,169.00 15,397,558.00 7,876,042.00
10,619,780.00 8,206,802.00 8,127,572.00 9,816,486.00
12,630,646.00
3,907,301.00 5,860,658.00 9,223,985.00 7,216,390.00
4,308,648.00 4,890,815.00 5,552,663.00
10,084,576.00 6,538,970.00 2,344,876.00
24,460,587.00 12,679,920.00 11,144,974.00 9,006,021.00
21,926,485.00 22,752,315.00 10,684,253.00 14,979,686.00
10,793,818.00 11,734,704.00 8,851,544.00
10,147,680.00 12,909,169.00 15,397,558.00 7,876,042.00
10,619,780.00 8,206,802.00 8,127,572.00 9,816,486.00
12,630,646.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
100
100
100
GRADO DE EJECUCION %
100 100 100 100
100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Cuadro No. 21
MHCP
SIEPSIEP
DGP035
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRIENTE - RECURSOS DEL TESOROPRPSIEP021B
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 21/02/200802:17:17 PMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
PRODUCCION 2007
FILTRADO POR : Entidad=018000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 / Reporte por=5
DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE
1 de 3
0500
1000
2000
2500
3000
3500
4000
NUEVA SEGOVIA
JINOTEGA
MADRIZ
ESTELÍ
CHINANDEGA
LEÓN
MATAGALPA
24,797,295.00
25,511,416.00
23,144,711.00
12,265,116.00
26,116,478.00
18,134,343.00
29,601,218.00
24,797,295.00
25,511,416.00
23,144,711.00
12,265,116.00
26,116,478.00
18,134,343.00
29,601,218.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
JALAPAMURRAEL JÍCAROSAN FERNANDOMOZONTEDIPILTOMACUELIZOSANTA MARÍAOCOTALCIUDAD ANTIGUAQUILALÍWIWILÍ DE NUEVA SEGOVIA
WIWILÍ DE JINOTEGAEL CUÁSANTA MARÍA DE PANTASMASAN RAFAEL DEL NORTESAN SEBASTIÁN DE YALÍLA CONCORDIAJINOTEGASAN JOSÉ DE BOCAY
SOMOTOTOTOGALPATELPANECASAN JUAN DE RÍO COCOPALACAGÜINAYALAGÜINASAN LUCASLAS SABANASSAN JOSÉ DE CUSMAPA
PUEBLO NUEVOCONDEGAESTELÍSAN JUAN DE LIMAYLA TRINIDADSAN NICOLÁS
SAN PEDRO DEL NORTESAN FRANCISCO DEL NORTECINCO PINOSSANTO TOMÁS DEL NORTEEL VIEJOPUERTO MORAZÁNSOMOTILLOVILLANUEVACHINANDEGAEL REALEJOCORINTOCHICHIGALPAPOSOLTEGA
ACHUAPAEL SAUCESANTA ROSA DEL PEÑÓNEL JICARALLARREYNAGA - MALPAISILLOTELICAQUEZALGUAQUELEÓNLA PAZ CENTRONAGAROTE
RANCHO GRANDERIO BLANCOEL TUMA - LA DALIASAN ISIDRO
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTOACTUALIZADO
DEVENGADO SALDO PORDEVENGAR
1,823,587.00 3,088,093.00 3,340,145.00 1,412,146.00 2,357,762.00 1,457,583.00 1,135,550.00 2,165,565.00 1,165,578.00 2,106,800.00 3,009,947.00 1,734,539.00
6,648,517.00 3,831,967.00 3,059,746.00 1,819,253.00 2,867,526.00 1,980,479.00 2,243,971.00 3,059,957.00
1,679,402.00 3,514,628.00 3,378,081.00 2,233,786.00 2,698,601.00 3,553,481.00 2,411,334.00 1,625,371.00 2,050,027.00
2,461,095.00 3,199,973.00
113,778.00 2,400,348.00 1,748,081.00 2,341,841.00
2,076,864.00 2,031,865.00 1,988,672.00 2,314,543.00 1,842,599.00 2,990,762.00 1,713,809.00
991,149.00 2,636,714.00 1,791,409.00 1,420,012.00 1,789,737.00 2,528,343.00
1,563,128.00 1,623,003.00 2,318,002.00 2,492,808.00 1,202,234.00 2,609,288.00 3,188,885.00 1,919,565.00 1,152,027.00
65,403.00
2,906,639.00 1,514,276.00 3,491,946.00 2,028,741.00
1,823,587.00 3,088,093.00 3,340,145.00 1,412,146.00 2,357,762.00 1,457,583.00 1,135,550.00 2,165,565.00 1,165,578.00 2,106,800.00 3,009,947.00 1,734,539.00
6,648,517.00 3,831,967.00 3,059,746.00 1,819,253.00 2,867,526.00 1,980,479.00 2,243,971.00 3,059,957.00
1,679,402.00 3,514,628.00 3,378,081.00 2,233,786.00 2,698,601.00 3,553,481.00 2,411,334.00 1,625,371.00 2,050,027.00
2,461,095.00 3,199,973.00
113,778.00 2,400,348.00 1,748,081.00 2,341,841.00
2,076,864.00 2,031,865.00 1,988,672.00 2,314,543.00 1,842,599.00 2,990,762.00 1,713,809.00
991,149.00 2,636,714.00 1,791,409.00 1,420,012.00 1,789,737.00 2,528,343.00
1,563,128.00 1,623,003.00 2,318,002.00 2,492,808.00 1,202,234.00 2,609,288.00 3,188,885.00 1,919,565.00 1,152,027.00
65,403.00
2,906,639.00 1,514,276.00 3,491,946.00 2,028,741.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
100
100
100
100
100
100
100
GRADO DE EJECUCION %
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100
Cuadro No. 21 - A
MHCP
SIEPSIEP
DGP035
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRIENTE - RECURSOS DEL TESOROPRPSIEP021B
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 21/02/200802:17:17 PMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
PRODUCCION 2007
FILTRADO POR : Entidad=018000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 / Reporte por=5
DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE
2 de 3
4000
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
MATAGALPA
BOACO
MANAGUA
MASAYA
CHONTALES
GRANADA
CARAZO
RIVAS
11,282,976.00
10,486,841.00
21,449,594.00
13,585,373.00
9,111,081.00
13,403,911.00
15,612,754.00
11,282,976.00
10,486,841.00
21,449,594.00
13,585,373.00
9,111,081.00
13,403,911.00
15,612,754.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SÉBACOMATAGALPASAN RAMÓNMATIGUÁSMUY MUYESQUIPULASSAN DIONISIOTERRABONACIUDAD DARÍO
SAN JOSÉ DE LOS REMATESBOACOCAMOAPASANTA LUCÍATEUSTEPESAN LORENZO
SAN FRANCISCO LIBRETIPITAPAMATEAREVILLA EL CARMENCIUDAD SANDINOMANAGUATICUANTEPEEL CRUCEROSAN RAFAEL DEL SUR
NINDIRÍMASAYATISMALA CONCEPCIÓNMASATEPENANDASMOCATARINASAN JUAN DE ORIENTENIQUINOHOMO
COMALAPASAN FRANCISCO DE CUAPAJUIGALPALA LIBERTADSANTO DOMINGOSANTO TOMÁSSAN PEDRO DE LÓVAGOACOYAPAVILLA SANDINOEL CORAL
DIRIÁDIRIOMOGRANADANANDAIME
SAN MARCOSJINOTEPEDOLORESDIRIAMBAEL ROSARIOLA PAZ DE CARAZOSANTA TERESALA CONQUISTA
TOLABELÉNPOTOSÍBUENOS AIRESMOYOGALPAALTAGRACIA
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTOACTUALIZADO
DEVENGADO SALDO PORDEVENGAR
1,161,349.00 2,100,018.00 2,861,212.00 1,984,516.00 1,439,502.00 2,284,064.00 3,041,509.00 3,022,364.00 1,765,082.00
1,054,074.00 1,385,571.00 1,145,593.00 2,198,217.00 2,598,603.00 2,900,918.00
1,537,868.00 2,099,291.00
994,164.00 1,430,122.00
199,873.00 320,094.00 74,284.00
2,176,057.00 1,655,088.00
149,283.00 2,657,372.00 2,394,402.00 4,402,352.00 1,989,683.00 2,419,393.00 2,602,140.00 1,874,379.00 2,960,590.00
1,662,214.00 2,158,068.00 1,480,863.00
846,369.00 1,078,882.00 1,117,739.00 1,335,911.00
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2,096,455.00 3,288,765.00 2,292,200.00 1,433,661.00
1,512,559.00 1,162,233.00 1,895,782.00 1,576,881.00 1,645,612.00 1,962,936.00 2,002,745.00 1,645,163.00
1,189,629.00 2,583,055.00
894,203.00 1,516,317.00 1,255,512.00 3,046,839.00
1,161,349.00 2,100,018.00 2,861,212.00 1,984,516.00 1,439,502.00 2,284,064.00 3,041,509.00 3,022,364.00 1,765,082.00
1,054,074.00 1,385,571.00 1,145,593.00 2,198,217.00 2,598,603.00 2,900,918.00
1,537,868.00 2,099,291.00
994,164.00 1,430,122.00
199,873.00 320,094.00 74,284.00
2,176,057.00 1,655,088.00
149,283.00 2,657,372.00 2,394,402.00 4,402,352.00 1,989,683.00 2,419,393.00 2,602,140.00 1,874,379.00 2,960,590.00
1,662,214.00 2,158,068.00 1,480,863.00
846,369.00 1,078,882.00 1,117,739.00 1,335,911.00
946,998.00 1,348,940.00 1,609,389.00
2,096,455.00 3,288,765.00 2,292,200.00 1,433,661.00
1,512,559.00 1,162,233.00 1,895,782.00 1,576,881.00 1,645,612.00 1,962,936.00 2,002,745.00 1,645,163.00
1,189,629.00 2,583,055.00
894,203.00 1,516,317.00 1,255,512.00 3,046,839.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
100
100
100
100
100
100
GRADO DE EJECUCION %
100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100
Cuadro No. 21 - A
MHCP
SIEPSIEP
DGP035
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRIENTE - RECURSOS DEL TESOROPRPSIEP021B
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 21/02/200802:17:17 PMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
PRODUCCION 2007
FILTRADO POR : Entidad=018000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 / Reporte por=5
DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE
3 de 3
324,386,455.00 324,386,455.00 0.00
8000
8500
9100
9300
RIVAS
RÍO SAN JUAN
REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO NORTE
REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO SUR
9,342,194.00
30,919,180.00
29,621,974.00
9,342,194.00
30,919,180.00
29,621,974.00
0.00
0.00
0.00
SAN JORGERIVASSAN JUAN DEL SURCÁRDENAS
MORRITOEL ALMENDROSAN MIGUELITOSAN CARLOSEL CASTILLOSAN JUAN DE NICARAGUA
WASPÁNPUERTO CABEZASROSITABONANZAWASLALASIUNAPRINZAPOLKAMULUKUKÚ
PAIWASLA CRUZ DE RÍO GRANDEDESEMBOCADURA DE LA CRUZ DE RÍO GRANDELAGUNA DE PERLASEL TORTUGUEROEL RAMAEL AYOTEMUELLE DE LOS BUEYESKUKRA-HILLCORN ISLANDBLUEFIELDSNUEVA GUINEA
TOTAL GENERAL ---->
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTOACTUALIZADO
DEVENGADO SALDO PORDEVENGAR
1,172,190.00 1,134,405.00 1,377,324.00 1,443,280.00
1,292,595.00 1,467,244.00 1,665,799.00 2,016,915.00 1,961,691.00
937,950.00
7,338,176.00 2,535,984.00 2,228,995.00 1,801,204.00 3,922,171.00 4,550,463.00 4,273,701.00 4,268,486.00
2,158,763.00 3,520,411.00 2,655,463.00 3,044,304.00 3,428,102.00 3,079,512.00 1,575,208.00 2,123,956.00 2,462,041.00 1,625,514.00 1,503,877.00 2,444,823.00
1,172,190.00 1,134,405.00 1,377,324.00 1,443,280.00
1,292,595.00 1,467,244.00 1,665,799.00 2,016,915.00 1,961,691.00
937,950.00
7,338,176.00 2,535,984.00 2,228,995.00 1,801,204.00 3,922,171.00 4,550,463.00 4,273,701.00 4,268,486.00
2,158,763.00 3,520,411.00 2,655,463.00 3,044,304.00 3,428,102.00 3,079,512.00 1,575,208.00 2,123,956.00 2,462,041.00 1,625,514.00 1,503,877.00 2,444,823.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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100
100
100
100
GRADO DE EJECUCION %
100 100 100 100
100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Cuadro No. 21 - A
MHCP
SIEPSIEP
DGP035
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TRANSFERENCIA MUNICIPAL CAPITAL - RECURSOS DEL TESOROPRPSIEP021B
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 21/02/200802:16:29 PMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
PRODUCCION 2007
FILTRADO POR : Entidad=018000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 / Reporte por=3
DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE
1 de 3
0500
1000
2000
2500
3000
3500
4000
NUEVA SEGOVIA
JINOTEGA
MADRIZ
ESTELÍ
CHINANDEGA
LEÓN
MATAGALPA
54,743,778.00
72,926,721.00
47,083,701.00
36,043,708.00
72,033,193.00
66,863,284.00
101,086,249.00
54,743,778.00
72,926,721.00
47,083,701.00
36,043,708.00
72,033,193.00
66,863,284.00
101,086,249.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
JALAPAMURRAEL JÍCAROSAN FERNANDOMOZONTEDIPILTOMACUELIZOSANTA MARÍAOCOTALCIUDAD ANTIGUAQUILALÍWIWILÍ DE NUEVA SEGOVIA
WIWILÍ DE JINOTEGAEL CUÁSANTA MARÍA DE PANTASMASAN RAFAEL DEL NORTESAN SEBASTIÁN DE YALÍLA CONCORDIAJINOTEGASAN JOSÉ DE BOCAY
SOMOTOTOTOGALPATELPANECASAN JUAN DE RÍO COCOPALACAGÜINAYALAGÜINASAN LUCASLAS SABANASSAN JOSÉ DE CUSMAPA
PUEBLO NUEVOCONDEGAESTELÍSAN JUAN DE LIMAYLA TRINIDADSAN NICOLÁS
SAN PEDRO DEL NORTESAN FRANCISCO DEL NORTECINCO PINOSSANTO TOMÁS DEL NORTEEL VIEJOPUERTO MORAZÁNSOMOTILLOVILLANUEVACHINANDEGAEL REALEJOCORINTOCHICHIGALPAPOSOLTEGA
ACHUAPAEL SAUCESANTA ROSA DEL PEÑÓNEL JICARALLARREYNAGA - MALPAISILLOTELICAQUEZALGUAQUELEÓNLA PAZ CENTRONAGAROTE
RANCHO GRANDERIO BLANCOEL TUMA - LA DALIASAN ISIDRO
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTOACTUALIZADO
DEVENGADO SALDO PORDEVENGAR
7,294,347.00 4,632,140.00 7,793,671.00 3,295,007.00 3,536,644.00 3,401,027.00 2,649,616.00 3,248,348.00 4,662,310.00 3,160,201.00 7,023,209.00 4,047,258.00
16,250,230.00 9,179,479.00 9,341,630.00 6,711,323.00 6,690,893.00 2,970,719.00 8,975,881.00
12,806,566.00
6,717,606.00 5,564,153.00 8,560,980.00 5,373,930.00 4,272,266.00 5,330,223.00 5,626,446.00 2,438,056.00 3,200,041.00
5,742,555.00 7,466,605.00
11,642,409.00 3,600,522.00 4,078,856.00 3,512,761.00
3,115,297.00 3,047,797.00 2,983,008.00 3,471,815.00 7,370,396.00 7,309,987.00 7,140,214.00 4,129,407.00
10,546,855.00 4,179,953.00 5,680,049.00 7,158,948.00 5,899,467.00
3,647,299.00 3,966,926.00 3,477,001.00 5,816,551.00 5,008,847.00
11,122,177.00 7,440,733.00
15,083,272.00 4,608,108.00 6,692,370.00
6,782,156.00 6,057,101.00
15,292,516.00 4,733,731.00
7,294,347.00 4,632,140.00 7,793,671.00 3,295,007.00 3,536,644.00 3,401,027.00 2,649,616.00 3,248,348.00 4,662,310.00 3,160,201.00 7,023,209.00 4,047,258.00
16,250,230.00 9,179,479.00 9,341,630.00 6,711,323.00 6,690,893.00 2,970,719.00 8,975,881.00
12,806,566.00
6,717,606.00 5,564,153.00 8,560,980.00 5,373,930.00 4,272,266.00 5,330,223.00 5,626,446.00 2,438,056.00 3,200,041.00
5,742,555.00 7,466,605.00
11,642,409.00 3,600,522.00 4,078,856.00 3,512,761.00
3,115,297.00 3,047,797.00 2,983,008.00 3,471,815.00 7,370,396.00 7,309,987.00 7,140,214.00 4,129,407.00
10,546,855.00 4,179,953.00 5,680,049.00 7,158,948.00 5,899,467.00
3,647,299.00 3,966,926.00 3,477,001.00 5,816,551.00 5,008,847.00
11,122,177.00 7,440,733.00
15,083,272.00 4,608,108.00 6,692,370.00
6,782,156.00 6,057,101.00
15,292,516.00 4,733,731.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
100
100
100
100
100
100
100
GRADO DE EJECUCION %
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100
Cuadro No. 21 - B
MHCP
SIEPSIEP
DGP035
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TRANSFERENCIA MUNICIPAL CAPITAL - RECURSOS DEL TESOROPRPSIEP021B
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 21/02/200802:16:29 PMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
PRODUCCION 2007
FILTRADO POR : Entidad=018000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 / Reporte por=3
DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE
2 de 3
4000
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
MATAGALPA
BOACO
MANAGUA
MASAYA
CHONTALES
GRANADA
CARAZO
RIVAS
29,267,485.00
87,963,921.00
60,670,463.00
43,683,556.00
26,370,645.00
34,381,942.00
46,867,934.00
29,267,485.00
87,963,921.00
60,670,463.00
43,683,556.00
26,370,645.00
34,381,942.00
46,867,934.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SÉBACOMATAGALPASAN RAMÓNMATIGUÁSMUY MUYESQUIPULASSAN DIONISIOTERRABONACIUDAD DARÍO
SAN JOSÉ DE LOS REMATESBOACOCAMOAPASANTA LUCÍATEUSTEPESAN LORENZO
SAN FRANCISCO LIBRETIPITAPAMATEAREVILLA EL CARMENCIUDAD SANDINOMANAGUATICUANTEPEEL CRUCEROSAN RAFAEL DEL SUR
NINDIRÍMASAYATISMALA CONCEPCIÓNMASATEPENANDASMOCATARINASAN JUAN DE ORIENTENIQUINOHOMO
COMALAPASAN FRANCISCO DE CUAPAJUIGALPALA LIBERTADSANTO DOMINGOSANTO TOMÁSSAN PEDRO DE LÓVAGOACOYAPAVILLA SANDINOEL CORAL
DIRIÁDIRIOMOGRANADANANDAIME
SAN MARCOSJINOTEPEDOLORESDIRIAMBAEL ROSARIOLA PAZ DE CARAZOSANTA TERESALA CONQUISTA
TOLABELÉNPOTOSÍBUENOS AIRESMOYOGALPAALTAGRACIA
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTOACTUALIZADO
DEVENGADO SALDO PORDEVENGAR
4,799,781.00 11,151,419.00 9,684,663.00 7,938,064.00 5,758,006.00 6,098,369.00 6,196,567.00 4,533,547.00
12,060,329.00
2,725,216.00 5,542,284.00 4,582,375.00 3,297,325.00 6,351,477.00 6,768,808.00
3,588,359.00 8,397,164.00 3,976,659.00 5,720,491.00
10,326,189.00 32,753,813.00 7,601,454.00 8,704,229.00 6,895,563.00
9,114,112.00 10,629,486.00 5,586,937.00
10,272,155.00 7,958,732.00 3,629,089.00 6,071,661.00 2,967,407.00 4,440,884.00
3,878,501.00 5,274,725.00 5,923,454.00 3,526,213.00 4,339,155.00 4,470,955.00 3,117,125.00 3,787,994.00 5,395,762.00 3,969,672.00
3,611,613.00 7,673,784.00 9,292,953.00 5,792,295.00
6,050,236.00 4,842,192.00 4,581,985.00 6,307,521.00 2,468,418.00 2,944,404.00 4,673,070.00 2,514,116.00
4,758,513.00 3,874,581.00 3,576,812.00 3,538,073.00 2,929,528.00 7,109,292.00
4,799,781.00 11,151,419.00 9,684,663.00 7,938,064.00 5,758,006.00 6,098,369.00 6,196,567.00 4,533,547.00
12,060,329.00
2,725,216.00 5,542,284.00 4,582,375.00 3,297,325.00 6,351,477.00 6,768,808.00
3,588,359.00 8,397,164.00 3,976,659.00 5,720,491.00
10,326,189.00 32,753,813.00 7,601,454.00 8,704,229.00 6,895,563.00
9,114,112.00 10,629,486.00 5,586,937.00
10,272,155.00 7,958,732.00 3,629,089.00 6,071,661.00 2,967,407.00 4,440,884.00
3,878,501.00 5,274,725.00 5,923,454.00 3,526,213.00 4,339,155.00 4,470,955.00 3,117,125.00 3,787,994.00 5,395,762.00 3,969,672.00
3,611,613.00 7,673,784.00 9,292,953.00 5,792,295.00
6,050,236.00 4,842,192.00 4,581,985.00 6,307,521.00 2,468,418.00 2,944,404.00 4,673,070.00 2,514,116.00
4,758,513.00 3,874,581.00 3,576,812.00 3,538,073.00 2,929,528.00 7,109,292.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100
100
100
100
100
100
100
GRADO DE EJECUCION %
100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100
Cuadro No. 21 - B
MHCP
SIEPSIEP
DGP035
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TRANSFERENCIA MUNICIPAL CAPITAL - RECURSOS DEL TESOROPRPSIEP021B
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 21/02/200802:16:29 PMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
PRODUCCION 2007
FILTRADO POR : Entidad=018000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=1 / Mes Final=12 / Reporte por=3
DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE
3 de 3
998,569,822.00 998,569,822.00 0.00
8000
8500
9100
9300
RIVAS
RÍO SAN JUAN
REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO NORTE
REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO SUR
24,378,354.00
96,715,061.00
97,489,827.00
24,378,354.00
96,715,061.00
97,489,827.00
0.00
0.00
0.00
SAN JORGERIVASSAN JUAN DEL SURCÁRDENAS
MORRITOEL ALMENDROSAN MIGUELITOSAN CARLOSEL CASTILLOSAN JUAN DE NICARAGUA
WASPÁNPUERTO CABEZASROSITABONANZAWASLALASIUNAPRINZAPOLKAMULUKUKÚ
PAIWASLA CRUZ DE RÍO GRANDEDESEMBOCADURA DE LA CRUZ DE RÍO GRANDELAGUNA DE PERLASEL TORTUGUEROEL RAMAEL AYOTEMUELLE DE LOS BUEYESKUKRA-HILLCORN ISLANDBLUEFIELDSNUEVA GUINEA
TOTAL GENERAL ---->
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTOACTUALIZADO
DEVENGADO SALDO PORDEVENGAR
2,735,111.00 4,726,253.00 7,846,661.00 5,773,110.00
3,016,053.00 3,423,571.00 3,886,864.00 8,067,661.00 4,577,279.00 1,406,926.00
17,122,411.00 10,143,936.00 8,915,979.00 7,204,817.00
18,004,314.00 18,201,852.00 6,410,552.00
10,711,200.00
8,635,055.00 8,214,293.00 6,196,081.00 7,103,376.00 9,481,067.00
12,318,046.00 6,300,834.00 8,495,824.00 5,744,761.00 6,502,058.00 8,312,609.00
10,185,823.00
2,735,111.00 4,726,253.00 7,846,661.00 5,773,110.00
3,016,053.00 3,423,571.00 3,886,864.00 8,067,661.00 4,577,279.00 1,406,926.00
17,122,411.00 10,143,936.00 8,915,979.00 7,204,817.00
18,004,314.00 18,201,852.00 6,410,552.00
10,711,200.00
8,635,055.00 8,214,293.00 6,196,081.00 7,103,376.00 9,481,067.00
12,318,046.00 6,300,834.00 8,495,824.00 5,744,761.00 6,502,058.00 8,312,609.00
10,185,823.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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100
100
100
100
GRADO DE EJECUCION %
100 100 100 100
100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Cuadro No. 21 - B
MHCP
SIEPSIEP
DGP035
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TRANSFERENCIA MUNICIPAL CAPITAL - RECURSOS EXTERNOSPRPSIEP021B
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 21/02/200802:25:36 PMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
PRODUCCION 2007
FILTRADO POR : Entidad=018000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=01 / Mes Final=12 / Reporte por=4
DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE
1 de 3
0500
1000
2000
2500
3000
3500
4000
NUEVA SEGOVIA
JINOTEGA
MADRIZ
ESTELÍ
CHINANDEGA
LEÓN
MATAGALPA
1,125,051.00
1,392,336.00
993,332.00
683,294.00
1,388,257.00
1,202,231.00
1,848,482.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,125,051.00
1,392,336.00
993,332.00
683,294.00
1,388,257.00
1,202,231.00
1,848,482.00
JALAPAMURRAEL JÍCAROSAN FERNANDOMOZONTEDIPILTOMACUELIZOSANTA MARÍAOCOTALCIUDAD ANTIGUAQUILALÍWIWILÍ DE NUEVA SEGOVIA
WIWILÍ DE JINOTEGAEL CUÁSANTA MARÍA DE PANTASMASAN RAFAEL DEL NORTESAN SEBASTIÁN DE YALÍLA CONCORDIAJINOTEGASAN JOSÉ DE BOCAY
SOMOTOTOTOGALPATELPANECASAN JUAN DE RÍO COCOPALACAGÜINAYALAGÜINASAN LUCASLAS SABANASSAN JOSÉ DE CUSMAPA
PUEBLO NUEVOCONDEGAESTELÍSAN JUAN DE LIMAYLA TRINIDADSAN NICOLÁS
SAN PEDRO DEL NORTESAN FRANCISCO DEL NORTECINCO PINOSSANTO TOMÁS DEL NORTEEL VIEJOPUERTO MORAZÁNSOMOTILLOVILLANUEVACHINANDEGAEL REALEJOCORINTOCHICHIGALPAPOSOLTEGA
ACHUAPAEL SAUCESANTA ROSA DEL PEÑÓNEL JICARALLARREYNAGA - MALPAISILLOTELICAQUEZALGUAQUELEÓNLA PAZ CENTRONAGAROTE
RANCHO GRANDERIO BLANCOEL TUMA - LA DALIASAN ISIDRO
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTOACTUALIZADO
DEVENGADO SALDO PORDEVENGAR
128,967.00 109,197.00 157,480.00 66,579.00 83,372.00 68,722.00 53,538.00 76,576.00 82,431.00 74,498.00
141,912.00 81,779.00
323,884.00 184,038.00 175,409.00 120,659.00 135,197.00 70,031.00
158,697.00 224,421.00
118,770.00 128,413.00 168,870.00 107,606.00 98,598.00
125,654.00 113,689.00 57,474.00 74,258.00
116,035.00 150,871.00 166,283.00 84,878.00 82,418.00 82,809.00
73,439.00 71,848.00 70,321.00 81,844.00
130,311.00 145,697.00 125,234.00 72,427.00
186,472.00 84,461.00
100,425.00 126,573.00 119,205.00
73,698.00 79,066.00 81,966.00
117,530.00 87,851.00
194,222.00 150,348.00 240,493.00 81,473.00 95,584.00
137,041.00 107,092.00 265,693.00 95,650.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
128,967.00 109,197.00 157,480.00 66,579.00 83,372.00 68,722.00 53,538.00 76,576.00 82,431.00 74,498.00
141,912.00 81,779.00
323,884.00 184,038.00 175,409.00 120,659.00 135,197.00 70,031.00
158,697.00 224,421.00
118,770.00 128,413.00 168,870.00 107,606.00 98,598.00
125,654.00 113,689.00 57,474.00 74,258.00
116,035.00 150,871.00 166,283.00 84,878.00 82,418.00 82,809.00
73,439.00 71,848.00 70,321.00 81,844.00
130,311.00 145,697.00 125,234.00 72,427.00
186,472.00 84,461.00
100,425.00 126,573.00 119,205.00
73,698.00 79,066.00 81,966.00
117,530.00 87,851.00
194,222.00 150,348.00 240,493.00 81,473.00 95,584.00
137,041.00 107,092.00 265,693.00 95,650.00
0
0
0
0
0
0
0
GRADO DE EJECUCION %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
Cuadro No. 21 C
MHCP
SIEPSIEP
DGP035
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TRANSFERENCIA MUNICIPAL CAPITAL - RECURSOS EXTERNOSPRPSIEP021B
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 05/03/200812:02:36 PMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
PRODUCCION 2007
FILTRADO POR : Entidad=018000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=01 / Mes Final=12 / Reporte por=4
DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE
2 de 3
4000
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
MATAGALPA
BOACO
MANAGUA
MASAYA
CHONTALES
GRANADA
CARAZO
RIVAS
573,558.00
1,392,517.00
1,161,529.00
810,028.00
501,864.00
675,896.00
883,745.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
573,558.00
1,392,517.00
1,161,529.00
810,028.00
501,864.00
675,896.00
883,745.00
SÉBACOMATAGALPASAN RAMÓNMATIGUÁSMUY MUYESQUIPULASSAN DIONISIOTERRABONACIUDAD DARÍO
SAN JOSÉ DE LOS REMATESBOACOCAMOAPASANTA LUCÍATEUSTEPESAN LORENZO
SAN FRANCISCO LIBRETIPITAPAMATEAREVILLA EL CARMENCIUDAD SANDINOMANAGUATICUANTEPEEL CRUCEROSAN RAFAEL DEL SUR
NINDIRÍMASAYATISMALA CONCEPCIÓNMASATEPENANDASMOCATARINASAN JUAN DE ORIENTENIQUINOHOMO
COMALAPASAN FRANCISCO DE CUAPAJUIGALPALA LIBERTADSANTO DOMINGOSANTO TOMÁSSAN PEDRO DE LÓVAGOACOYAPAVILLA SANDINOEL CORAL
DIRIÁDIRIOMOGRANADANANDAIME
SAN MARCOSJINOTEPEDOLORESDIRIAMBAEL ROSARIOLA PAZ DE CARAZOSANTA TERESALA CONQUISTA
TOLABELÉNPOTOSÍBUENOS AIRESMOYOGALPAALTAGRACIA
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTOACTUALIZADO
DEVENGADO SALDO PORDEVENGAR
84,316.00 187,432.00 177,452.00 140,348.00 101,804.00 118,564.00 130,666.00 106,873.00 195,551.00
53,455.00 97,990.00 81,018.00 77,731.00
126,593.00 136,771.00
72,507.00 148,465.00 70,309.00
101,140.00 148,884.00 467,807.00 108,568.00 153,894.00 120,943.00
131,024.00 187,933.00 112,890.00 207,560.00 140,713.00 85,551.00
122,685.00 68,484.00
104,689.00
78,369.00 105,132.00 104,729.00 61,847.00 76,634.00 79,048.00 62,985.00 66,973.00 95,399.00 78,912.00
80,737.00 155,057.00 163,864.00 102,206.00
106,970.00 84,928.00 91,623.00
111,519.00 58,190.00 69,411.00 94,425.00 58,830.00
84,132.00 91,339.00 63,239.00 71,491.00 59,194.00
143,651.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84,316.00 187,432.00 177,452.00 140,348.00 101,804.00 118,564.00 130,666.00 106,873.00 195,551.00
53,455.00 97,990.00 81,018.00 77,731.00
126,593.00 136,771.00
72,507.00 148,465.00 70,309.00
101,140.00 148,884.00 467,807.00 108,568.00 153,894.00 120,943.00
131,024.00 187,933.00 112,890.00 207,560.00 140,713.00 85,551.00
122,685.00 68,484.00
104,689.00
78,369.00 105,132.00 104,729.00 61,847.00 76,634.00 79,048.00 62,985.00 66,973.00 95,399.00 78,912.00
80,737.00 155,057.00 163,864.00 102,206.00
106,970.00 84,928.00 91,623.00
111,519.00 58,190.00 69,411.00 94,425.00 58,830.00
84,132.00 91,339.00 63,239.00 71,491.00 59,194.00
143,651.00
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0
0
0
0
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0
GRADO DE EJECUCION %
0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Cuadro No. 21 C
MHCP
SIEPSIEP
DGP035
PRODUCCION 2007MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TRANSFERENCIA MUNICIPAL CAPITAL - RECURSOS EXTERNOSPRPSIEP021B
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 05/03/200812:02:36 PMHORA:
PAGINA:
REPORTE:ENTIDAD
:
::
:
PRODUCCION 2007
FILTRADO POR : Entidad=018000
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial=01 / Mes Final=12 / Reporte por=4
DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE
3 de 3
18,712,274.00 0.00 18,712,274.00
8000
8500
9100
9300
RIVAS
RÍO SAN JUAN
REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO NORTE
REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO SUR
476,953.00
1,805,296.00
1,797,905.00
0.00
0.00
0.00
476,953.00
1,805,296.00
1,797,905.00
SAN JORGERIVASSAN JUAN DEL SURCÁRDENAS
MORRITOEL ALMENDROSAN MIGUELITOSAN CARLOSEL CASTILLOSAN JUAN DE NICARAGUA
WASPÁNPUERTO CABEZASROSITABONANZAWASLALASIUNAPRINZAPOLKAMULUKUKÚ
PAIWASLA CRUZ DE RÍO GRANDEDESEMBOCADURA DE LA CRUZ DE RÍO GRANDELAGUNA DE PERLASEL TORTUGUEROEL RAMAEL AYOTEMUELLE DE LOS BUEYESKUKRA-HILLCORN ISLANDBLUEFIELDSNUEVA GUINEA
TOTAL GENERAL ---->
DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS PRESUPUESTOACTUALIZADO
DEVENGADO SALDO PORDEVENGAR
55,266.00 82,895.00
130,467.00 102,071.00
60,943.00 69,177.00 78,538.00
142,639.00 92,489.00 33,167.00
345,978.00 179,348.00 157,638.00 127,384.00 310,135.00 321,815.00 151,121.00 211,877.00
152,671.00 165,979.00 125,199.00 143,532.00 182,591.00 217,787.00 111,401.00 150,209.00 116,079.00 114,959.00 138,847.00 178,651.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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55,266.00 82,895.00
130,467.00 102,071.00
60,943.00 69,177.00 78,538.00
142,639.00 92,489.00 33,167.00
345,978.00 179,348.00 157,638.00 127,384.00 310,135.00 321,815.00 151,121.00 211,877.00
152,671.00 165,979.00 125,199.00 143,532.00 182,591.00 217,787.00 111,401.00 150,209.00 116,079.00 114,959.00 138,847.00 178,651.00
0
0
0
0
GRADO DE EJECUCION %
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuadro No. 21 C
Ejecución Período 2007
Presupuesto Universidad Actualizado Corriente Capital Total %
2007
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León 285,078,109.00 266,572,729.98 15,550,038.84 282,122,768.82 99.0
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua 486,573,008.00 426,416,661.60 55,112,154.24 481,528,815.84 99.0
Universidad Centroamericana 100,765,491.00 97,232,826.18 2,519,262.00 99,752,088.18 99.0
Universidad Politécnica de Nicaragua 68,104,903.00 60,917,578.68 6,502,391.04 67,419,969.72 99.0
Universidad Nacional de Ingeniería 256,707,885.00 223,157,396.10 30,889,256.16 254,046,652.26 99.0
Universidad Nacional Agraria 139,157,225.00 117,590,988.12 20,123,625.24 137,714,613.36 99.0
Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería 27,312,772.00 25,906,652.88 1,131,433.20 27,038,086.08 99.0
Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco 24,337,413.00 20,901,066.48 3,191,584.56 24,092,651.04 99.0
Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense 45,889,355.00 41,217,511.68 4,161,968.16 45,379,479.84 98.9
Bluefields Indian & Caribbean University 45,889,355.00 37,090,620.48 8,288,859.36 45,379,479.84 98.9
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Universidades 16,056,809.00 30,325,292.81 1,072,427.16 31,397,719.97 195.5
TOTAL 1,495,872,325.00 1,347,329,324.99 148,542,999.96 1,495,872,324.95 100.0
(Córdobas)
Gasto
Cuadro No. 22
Gobierno CentralUniversidades y Centros de Educación Técnica SuperiorTransferencias
CONCEPTO Presupuesto Presupuesto DevengadoInicial Actualizado Acumulado
PRESTAMOS 4,353,224,579.00 4,105,855,007.00 3,419,428,351.64
1. PRESTAMOS LIQUIDOS 923,680,000.00 966,183,664.00 1,053,126,273.95
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID 460,000,000.00 276,000,000.00 280,296,720.00Programa Sectorial Fiscal No. 1497Sectorial Fiscal 184,000,000.00Sectorial Social I 276,000,000.00 276,000,000.00 280,296,720.00Sectorial Social IIServicio de la Deuda Pública Externa
BANCO MUNDIAL 368,000,000.00 453,641,908.00 453,641,907.19Programa de Apoyo para la Reducción de la Pobreza PRSC I -3850 NIApoyo Presupuestario Banco Mundial ( IDA ) - PRSC-2 368,000,000.00 453,641,908.00 453,641,907.19
OPEP 113,997,246.00 165,493,579.96
Apoyo a la Balanza de Pagos 113,997,246.00 * 165,493,579.96
KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 95,680,000.00 122,544,510.00 153,694,066.80Alemania KFW 95,680,000.00 122,544,510.00 153,694,066.80
2. PRESTAMOS ATADOS 3,429,544,579.00 3,139,671,343.00 2,366,302,077.69
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA - BCIE 236,188,784.00 205,443,280.00 98,940,556.98
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID 1,760,107,021.00 1,667,892,614.12 1,295,183,588.14
BANCO MUNDIAL 977,571,334.00 674,338,404.88 456,183,885.86
FONDO DE DESARROLLO NÓRDICO 192,022,243.00 170,579,487.00 125,353,773.21
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA -FIDA 64,470,000.00 76,070,900.00 73,529,552.79
GOBIERNO DE ESPAÑA 101,473,000.00 94,469,500.00 92,473,000.00
I.C.O. ESPAÑA - 88,810,394.00 88,810,394.00
INTERNATIONAL COOPERATION DEVELOPMENT - ICDF 21,630,000.00 21,630,000.00 18,621,605.14
KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 20,355,287.00 20,355,287.00 20,355,287.00
THE OPEP FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT 55,726,910.00 120,081,476.00 96,850,434.57
DONACIONES 4,547,996,650.00 4,730,143,262.67 3,892,979,075.63
1. DONACIONES LIQUIDAS 1,177,600,000.00 1,177,600,000.00 982,536,183.87
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BIDApoyo PresupuestarioServicio de la Deuda Pública Externa
GOBIERNO DE FINLANDIA 46,000,000.00 46,000,000.00 51,814,616.90Apoyo Presupuestario Gobierno de Finlandia 46,000,000.00 46,000,000.00 51,814,616.90
GOBIERNO DE GRAN BRETAÑA 49,680,000.00 49,680,000.00Apoyo Presupuestario Gobierno de Reino Unido 49,680,000.00 49,680,000.00Apoyo Presupuestario
GOBIERNO DE HOLANDA 261,280,000.00 261,280,000.00 284,523,525.00Donación Gobierno de HolandaApoyo Presupuestario Gobierno de Holanda 261,280,000.00 261,280,000.00 284,523,525.00
GOBIERNO DE NORUEGA 60,720,000.00 60,720,000.00 62,441,289.80Donación Gobierno de NoruegaApoyo Presupuestario Gobierno de Noruega 60,720,000.00 60,720,000.00 62,441,289.80
GOBIERNO DE SUECIA 193,200,000.00 193,200,000.00Donación Gobierno de SueciaApoyo Presupuestario Gobierno de Suecia 193,200,000.00 193,200,000.00
GOBIERNO DE SUIZA 97,520,000.00 97,520,000.00 95,676,880.00Apoyo Presupuestario Gobierno de Suiza 97,520,000.00 97,520,000.00 95,676,880.00
Cuadro No. 23
GOBIERNO CENTRALDESGLOSE DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO DEL DEFICIT
Ejecución Período 2007Córdobas
1 / 3
CONCEPTO Presupuesto Presupuesto DevengadoInicial Actualizado Acumulado
Cuadro No. 23
GOBIERNO CENTRALDESGLOSE DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO DEL DEFICIT
Ejecución Período 2007Córdobas
UNION EUROPEA 469,200,000.00 469,200,000.00 488,079,872.17Donación Unión EuropeaApoyo Presupuestario Gobernabilidad 55,200,000.00 55,200,000.00Apoyo Presupuestario PAPSE 230,000,000.00 230,000,000.00 269,318,960.17Apoyo Presupuestario Plan Nacional de Desarrollo 184,000,000.00 184,000,000.00 218,760,912.00
2. DONACIONES ATADAS 3,370,396,650.00 3,552,543,262.67 2,910,442,891.76
ACDI - CANADA 60,236,303.00 54,591,363.15 36,328,775.20
ALBA CARIBE 240,215,848.80 1/ 240,215,848.80
ACSUR LAS SEGOVIAS 2,565,475.00 2,565,475.00 1,799,632.14
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL- AECI 35,107,137.00 35,659,320.68 29,358,089.34
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT 27,994,739.00 8,792,301.85 5,642,301.85
AID - CATIE 2,738,800.00 2,738,800.00 2,738,796.00
AMIGOS DE LA TIERRA DE ESPAÑA 4,053,590.00 2,247,590.00 1,937,002.94
ASDI - SUECIA 136,773,170.00 129,888,170.00 127,599,225.37
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA - BCIE 16,801,670.00 10,997,267.00 4,287,680.40
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID 72,231,560.00 55,358,485.00 21,733,377.17
BANCO MUNDIAL 253,708,211.00 276,160,072.27 148,505,171.45
CARE INTERNACIONAL 2,054,396.00 2,054,396.00 2,054,396.00
CATIE 3,160,800.00 3,160,800.00 1,585,856.04
CONFEDERACIÓN DE OBREROS Y SAMARITANOS DE ALEMANIA A.S.B. 2,546,400.00 2,546,400.00 1,966,085.00
COSUDE/SUIZA 52,310,363.00 62,383,621.00 48,266,560.71
FINLANDIA / FSS 290,772.00 284,250.00
FONDO COMUN DE PRODUCTOS BÁSICOS 3,698,166.00 2,007,700.00 787,759.62
FONDO DE DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA MUJER 1,903,835.00 1,903,835.00 761,447.00
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA NIÑEZ - UNICEF 10,481,211.00 11,013,762.52 8,299,422.77
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA POBLACIÓN 13,584,510.00 22,127,218.00 22,127,218.00
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA - FIDA 222,000.00 222,000.00 212,282.33
FONDO MULTILATERAL DE INVERSIÓN 4,569,380.00 4,569,380.00 1,711,484.91
FONDO MUNDIAL DE REHABILITACIÓN 24,460,956.00 38,660,065.00 31,149,801.46
FONDO MUNDIAL PARA EL MEDIO AMBIENTE 12,111,910.00 12,111,910.00 6,256,366.86
FONDO DE ORGANIZACIÓN ESTADOS IBEROAMERICANOS / COMUNIDAD AUTONOMA MADRID (OEI / CAM) 5,213,158.00 5,245,277.99 5,189,355.68
FONDO DE ORGANIZACIÓN ESTADOS IBEROAMERICANOS / MEC ESPAÑA (OEI / MEC) 2,844,158.00 2,844,158.00 2,505,667.99
FONDO DE ORGANIZACIÓN ESTADOS IBEROAMERICANOS / MEC ESPAÑA / FUNDACION ONCE (OEI / FOAL / MECD) 1,014,889.00 1,014,889.00 1,014,889.00
FUNDACIÓN KELLOGGS - USA 1,154,600.00 1,154,600.00 1,154,600.00
FUNDACIÓN CETEMSA 248,400.00 248,400.00 247,734.93
GOBIERNO DE ALEMANIA 2,980,000.00 3,616,722.75 3,616,722.75
GOBIERNO DE AUSTRIA 6,516,552.00 7,162,862.00 3,930,707.41
GOBIERNO DE CANADÁ 21,737,348.00 21,737,348.00 11,477,543.70
2 / 3
CONCEPTO Presupuesto Presupuesto DevengadoInicial Actualizado Acumulado
Cuadro No. 23
GOBIERNO CENTRALDESGLOSE DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO DEL DEFICIT
Ejecución Período 2007Córdobas
GOBIERNO DE DINAMARCA 350,689,353.00 376,252,873.91 285,690,381.18
GOBIERNO DE ESPAÑA 57,289,099.00 47,873,397.38 35,500,051.83
GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 67,924,947.00 74,011,789.91 46,461,947.26
GOBIERNO DE FINLANDIA 125,342,477.00 121,315,282.00 114,121,616.69
GOBIERNO DE FRANCIA 44,210,888.00 38,243,148.41 37,471,644.48
GOBIERNO DE GRAN BRETAÑA 3,247,000.00 39,771,043.00 1,362,244.97
GOBIERNO DE HOLANDA 250,093,168.00 248,078,739.00 170,015,238.81
GOBIERNO DE ITALIA 75,418,099.00 35,785,020.00 34,081,319.10
GOBIERNO DE JAPÓN 452,105,434.00 343,935,543.26 321,749,238.49
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA CHECA 3,199,897.00 3,199,897.00 1,105,146.00
GOBIERNO DE LUXEMBURGO 10,950,000.00 27,156,139.00 27,156,139.00
GOBIERNO DE NORUEGA 40,533,899.00 22,114,156.67 16,629,333.78
GOBIERNO DE SUECIA 31,160,880.00 12,133,880.00 7,405,630.20
GOBIERNO DE SUIZA 2,000,000.00 2,000,000.00 1,466,567.00
GOBIERNO DE TAIWAN 17,808,000.00 29,566,500.00 20,362,425.68
GOBIERNO DE CHINA PEKIN 19,375.00 19,375.00
GOBIERNOS BILATERALES FONDO COMUN PRORURAL 149,523,700.00 168,041,814.51 148,538,989.99
GOBIERNOS BILATERALES FONSALUD 411,696,451.00 399,746,476.00 386,689,137.65
GTZ 21,513,547.00 27,432,903.00 21,270,881.87
HOLANDA /FSS 13,672,918.00 16,615,993.00 15,469,006.54
KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 17,308,200.00 17,308,200.00 7,138,775.39
NORUEGA / FSS 185,352.00 175,100.00
ONUSIDA 1,112,603.00 322,693.00
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 1,086,403.00 872,035.00 232,623.51
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD - OPS 6,400,000.00 6,400,000.00 6,399,973.64
PLAN INTERNATIONAL USA 938,594.00 1,504,750.00 823,048.11
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD 26,707,703.00 29,736,464.00 21,507,826.87
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS - PMA 157,205,000.00 205,412,033.79 198,761,492.93
SAVE THE CHILDREN 6,020,584.00 7,291,801.50 5,753,101.21
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA 376,089.00 394,957.00 358,058.56
SUIZA/FSS 141,735.00 3,026,307.00 3,012,774.14
THE NATURE CONSERVANCY - USA 2,767,500.00 2,767,500.00 449,632.42
UNIÓN EUROPEA 238,041,398.00 217,946,477.32 198,195,423.64
8,901,221,229.00 8,835,998,269.67 7,312,407,427.27
* No incluye C$21,809,926.74 contemplado en pago de Servicio de Deuda Pública Externa, con fuente OPEP 2007 1/ Contiene C$221,446,348.80 que corresponde a Donación Gobierno de Venezuela.
T O T A L
3 / 3
MHCPDGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:35:29 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
SIEPSIEP
ENERO DICIEMBREDE: A:
PRPSIEP126C
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007
1 de 14
1,295,183,588.14
456,183,885.86
1,667,892,614.12
674,338,404.88
8,137,931.03
9,084,595.46
5,855,179.98
41,743,153.52
1,509,215.12
5,305,224.09
10,361,710.37
10,838,458.50
6,944,015.97
71,424,019.86
53,986,874.77
4,335,499.62
296,957.20
1,027,466.00
0.00
853,091.39
0.00
0.00
2,789,835.63
41,319,885.72
53,038,119.79
152,403,224.54
16,659,778.64
308,973,100.00
667,921.55
14,757,770.79
21,106,695.60
1,660,009.34
76,059,818.07
209,783,142.91
15,877,456.89
1,510,249.30
8,451,999.36
9,328,919.43
78,860,178.01
22,521,588.75
24,911,406.34
2,036,648.39
0.00
762,446.21
3,702,374.08
8,816,279.33
15,111,320.91
13,689,370.00
17,476,794.00
50,757,870.00
1,509,215.12
5,305,224.09
10,509,360.00
12,023,201.00
11,037,000.00
71,424,020.00
54,151,104.24
13,673,000.00
2,943,458.00
10,000,000.00
0.00
2,205,680.00
2,552,981.00
4,829,632.00
26,814,688.00
55,200,000.00
70,500,000.00
226,071,633.00
37,337,000.00
308,973,100.00
667,921.56
21,332,078.44
21,122,173.00
1,720,000.00
89,736,800.00
279,276,058.00
18,700,000.00
1,527,200.00
13,462,900.76
21,587,997.00
101,081,234.00
26,000,000.00
35,728,600.00
4,645,000.00
736,000.00
6,473,000.00
6,496,966.00
10,101,444.00
PRESTAMOS
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID-
BANCO MUNDIAL
APOYO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN NICARAGUA-1079/SF
APOYO AL CONGLOMERADO DE TURISMO RUTA DEL AGUA, DEPA
DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACION DEL
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DEL E
ELECTRIFICACION RURAL PARA DESARROLLO LECHERO EN BOA
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SECTOR SALUD
MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE SALUD DE ATENCION PRIMARI
PAVIMENTACIÓN CARRETERA ACOYAPA - SAN CARLOS
PLAN VIAL DE COMPETITIVIDAD ZONA III- LEÓN, MATAGALPA Y JI
PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PND (BID-170
PROGRAMA DE APOYO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRES
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ NICARAGÜENSE
PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO
PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO NO MEDICO
PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES EN AGUA POTABL
PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES PARA LA CONSTR
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALPARA LA PRO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO JUDICIAL Y ACCESO A LA JUS
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL (B
PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL (BID 1679/SF-NI)
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA C.G.R (BID No. 1100/SF-N
PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA RURAL (PRPR/BID-1
PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (1590-SF-NI )
PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (1590-SF-NI)
PROGRAMA MULTIFASE PARA VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL (I F
PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUNIC
PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL Y DESARROLLO FORESTAL II (POS
PROYECTO VIAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA ZONA II (BID 15
Programa de Educacion Básica para Jóvenes y Adultos (Préstamo BID-
RED DE PROTECCIÓN SOCIAL (BID 1109/SF - NI, BCIE 1567)
REHABILITACION DE HOSPITALES NACIONALES
REHABILITACIÓN DE CARRETERAS (BID 1088/SF-NI)
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SÉBACO - MATAGALPA (BID
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA
SERVICIOS DE SANIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL (BID-1500
UNIDAD DE COORDINACIÓN PROGRAMA DE APOYO AL PND (BID
VALORACIÓN DEL POTENCIAL EÓLICO EN MONKEY POINT Y BLUE
VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA (BID NO.1535/SF-NI)
AMPLIACIÓN DEL ACCESO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS (BM N
APOYO A LA EJECUCIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL (SETEC
2,366,302,077.69 3,139,671,343.00
1,760,107,021.00
977,571,334.00
21,238,009.00
53,689,370.00
22,054,556.00
50,757,870.00
1,541,663.00
5,503,793.00
10,509,360.00
25,378,880.00
10,100,000.00
114,078,997.00
57,701,317.00
33,673,000.00
16,694,900.00
141,460,202.00
3,576,000.00
0.00
13,200,000.00
14,994,508.00
26,814,688.00
55,200,000.00
83,735,000.00
217,268,219.00
42,887,000.00
198,293,100.00
40,905,384.00
0.00
25,208,000.00
11,518,080.00
70,207,000.00
183,452,197.00
36,900,000.00
1,527,200.00
29,151,992.00
12,566,460.00
47,771,764.00
26,000,000.00
40,000,000.00
7,060,807.00
1,014,705.00
6,473,000.00
8,077,700.00
20,071,000.00
3,429,544,579.00
FUENTE DEVENGADO ACUMULADO
PRESUPUESTOACTUALIZADO
PRESUPUESTOINICIAL
PROYECTO/ACTIVIDADORG.
Cuadro No. 24
MHCPDGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:35:29 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
SIEPSIEP
ENERO DICIEMBREDE: A:
PRPSIEP126C
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007
2 de 14
456,183,885.86
73,529,552.79
96,850,434.57
674,338,404.88
76,070,900.00
120,081,476.00
3,818,275.17
755,730.20
13,321,990.21
18,469,960.42
826,132.97
2,504,533.99
1,129,167.45
9,210,565.91
1,066,345.15
1,404,964.10
1,557,304.36
2,608,903.43
76,342,039.66
2,246,981.86
53,183,627.39
2,068,610.30
3,141,389.70
2,411,757.52
0.00
47,006,553.02
0.00
81,440,856.15
4,849,674.01
2,789,694.69
47,370,670.34
7,365,919.08
22,474,308.30
2,346,386.69
0.00
7,551,863.46
4,882,083.84
13,729,953.11
5,788,989.97
33,946,652.79
39,582,900.00
4,948,461.32
1,196,585.86
0.00
18,047,407.76
0.00
72,657,979.63
4,648,375.00
5,240,648.00
15,834,244.00
28,574,237.00
826,494.00
3,757,817.00
3,046,693.00
14,605,220.00
3,010,704.00
1,576,135.00
1,612,674.00
2,989,041.00
136,544,480.00
2,270,822.95
53,183,637.05
2,068,610.30
3,141,389.70
4,129,569.00
10,387,878.00
61,749,419.88
2,563,538.00
120,174,019.00
4,870,993.00
7,000,000.00
72,609,500.00
10,404,000.00
25,200,000.00
8,432,683.00
7,858,000.00
12,417,856.00
5,519,249.00
14,301,930.00
7,190,138.00
36,488,000.00
39,582,900.00
4,950,000.00
1,196,586.00
1,000,000.00
18,450,000.00
21,826,910.00
72,657,980.00
PRESTAMOS
BANCO MUNDIAL
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA -FIDA-
THE OPEP FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
APOYO A LA FUNCIÓN DE PLANIFIC. ESTRATEGICA-REDUCCIÓN
APOYO A LA GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA - PARTICIPAC
CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GE
CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEL SINAPRED, CREDITO 3487-
DESARROLLO INSTITUCIONAL FISE
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS FISCALES MHCP/OAFE (BM PSTAC-
FORTALECIMIENTO SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO D
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SECTOR SALUD
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA FINANCIERA NICARAGU
FORTALECIMIENTO Y EXPANSIÓN SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLI
III PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRE
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL (BM PSTAC-3877
IV PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRE
MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE SALUD DE ATENCION PRIMARI
PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA
PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO
PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO NO MEDICO
PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUNIC
PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES RURALES (CR. 4168)
PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL PARA ZONAS AISLADAS
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS
PROYECTO DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD (BM-3665-NI)
PROYECTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DESARROLLO LOC
PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (INAFOR-PRORU
PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (INTA-PRORURAL
PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (MAGFOR-PRORU
Proyecto de Educación para Nicaragua, PASEN (BM-3978-NI)
REGULACION Y SUPERVISION DE MICROFINANZAS E INFORMACIO
REHABILITACION DE HOSPITALES NACIONALES
Reducción de la Vulnerabilidad Ante Desastres Naturales, Crédito 3487-
SEGUNDO PROYECTO DE MUNICIPIOS RURALES (BM No. 3480 NI
SEGUNDO PROYECTO DE MUNICIPIOS RURALES / APOYO AL PRO
UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO (UCP) (BM PSTAC-38
PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ZONA SECA DE
PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (MAGFOR-PRORU
CENTROS DE SALUD (MINSA/FISE)
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PROYECTO DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL
REHABILITACIÓN EMPALME LAS FLORES - CATARINA - GUANAC
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA GRANADA
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA
2,366,302,077.69 3,139,671,343.00
977,571,334.00
64,470,000.00
55,726,910.00
5,701,648.00
6,855,992.00
16,041,996.00
42,091,937.00
826,494.00
4,495,417.00
4,536,240.00
14,605,220.00
9,500,000.00
2,933,620.00
1,612,674.00
4,044,000.00
286,167,326.00
5,370,026.00
47,184,434.00
7,380,000.00
0.00
8,029,569.00
16,493,357.00
68,972,094.00
2,563,538.00
82,115,812.00
10,679,418.00
7,000,000.00
72,609,500.00
10,404,000.00
117,287,000.00
17,712,390.00
9,358,000.00
24,799,356.00
5,519,249.00
24,884,000.00
11,648,327.00
30,081,000.00
34,389,000.00
4,950,000.00
0.00
1,000,000.00
27,950,000.00
21,826,910.00
0.00
3,429,544,579.00
FUENTE DEVENGADO ACUMULADO
PRESUPUESTOACTUALIZADO
PRESUPUESTOINICIAL
PROYECTO/ACTIVIDADORG.
Cuadro No. 24
MHCPDGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:35:29 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
SIEPSIEP
ENERO DICIEMBREDE: A:
PRPSIEP126C
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007
3 de 14
125,353,773.21
98,940,556.98
20,355,287.00
18,621,605.14
88,810,394.00
92,473,000.00
247,734.93
1,799,632.14
21,507,826.87
170,579,487.00
205,443,280.00
20,355,287.00
21,630,000.00
88,810,394.00
94,469,500.00
248,400.00
2,565,475.00
29,736,464.00
4,002,053.66
121,351,719.55
32,474,294.16
3,755,042.29
17,215,548.10
32,726,102.41
0.00
12,769,570.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,355,287.00
18,621,605.14
88,810,394.00
0.00
92,473,000.00
247,734.93
1,799,632.14
1,507,048.50
2,382,831.33
8,153,773.22
0.00
2,042,054.08
0.00
0.00
1,409,403.00
5,498,312.90
0.00
514,403.84
35,917,992.00
134,661,495.00
33,866,540.00
3,775,042.00
47,314,854.00
52,888,111.00
0.00
20,673,500.00
32,000,000.00
0.00
500,000.00
14,425,233.00
0.00
20,355,287.00
21,630,000.00
88,810,394.00
1,996,500.00
92,473,000.00
248,400.00
2,565,475.00
2,060,782.00
3,951,745.00
12,817,862.00
321,936.00
2,094,400.00
0.00
435,597.00
1,409,403.00
5,498,313.00
560,000.00
586,426.00
PRESTAMOS
DONACIONES
FONDO DE DESARROLLO NÓRDICO
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA -BCIE-
KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU
INTERNATIONAL COOPERATION DEVELOPMENT -ICDF-
I.C.O ESPAÑA
GOBIERNO DE ESPAÑA
FUNDACIÓN CETEMMSA
ACSUR LAS SEGOVIAS
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO -PNUD-
AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL PROYECTO DE ORDENAMIE
PROYECTO VIAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA ZONA II (BID 15
AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA COBERTURA RURAL Y M
MEJORAMIENTO DEL CAMINO SANTA CLARA - SUSUCAYÁN - EL J
MEJORAS EN LA CARRETERA RÍO BLANCO - PUERTO CABEZAS
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ NICARAGÜENSE
PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ZONA SECA DE
PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN ZONAS PRODUCTIV
PROGRAMA DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL PARA POBLACION
PROGRAMA DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL PARA POBLACIÓN
REHABILITACIÓN DE CARRETERA CHINANDEGA - GUASAULE (BC
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN RAMÓN - MUY MUY (BC
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA MATAGALPA
PROGRAMA FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y LA GOBERNAN
PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA RURAL (PRPR/BID-1
ADQUISICION LANCHAS GUARDA PESCA PARA VIGILANCIA Y PRO
AMPLIACIÓN DE CARRETERA TICUANTEPE- MASAYA- GRANADA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología ( CONICYT )
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN NUEVA SEGOVIA
AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA COBERTURA RURAL Y M
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD DEL BOSQUE TROPICAL S
DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA P
Dirección y Coordinación, Actividades Centrales
INTEVENCIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLENCIA INTR
MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN ÁREAS PROTEGIDAS
PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES IN
PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES IN
SISTEMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN, COORDINACIÓN, INFOR
Servicios de Inspectoría
VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA (BID NO.1535/SF-NI)
2,366,302,077.69
2,910,442,891.76
3,139,671,343.00
3,552,543,262.67
192,022,243.00
236,188,784.00
20,355,287.00
21,630,000.00
0.00
101,473,000.00
248,400.00
2,565,475.00
26,707,703.00
35,917,992.00
156,104,251.00
33,866,540.00
5,095,000.00
20,404,080.00
52,888,111.00
6,407,000.00
27,673,500.00
0.00
32,000,000.00
24,978,090.00
20,225,233.00
12,651,230.00
20,355,287.00
21,630,000.00
0.00
9,000,000.00
92,473,000.00
248,400.00
2,565,475.00
2,060,782.00
3,951,745.00
12,915,000.00
0.00
0.00
0.00
435,597.00
1,409,403.00
4,788,750.00
560,000.00
586,426.00
3,429,544,579.00
3,370,396,650.00
FUENTE DEVENGADO ACUMULADO
PRESUPUESTOACTUALIZADO
PRESUPUESTOINICIAL
PROYECTO/ACTIVIDADORG.
Cuadro No. 24
MHCPDGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:35:29 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
SIEPSIEP
ENERO DICIEMBREDE: A:
PRPSIEP126C
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007
4 de 14
21,733,377.17
8,299,422.77
198,761,492.93
148,505,171.45
55,358,485.00
11,013,762.52
205,412,033.79
276,160,072.27
1,366,007.53
0.00
113,145.00
139,579.25
288,570.55
1,110,110.00
0.00
1,342,549.65
0.00
0.00
1,596,211.17
2,985,434.73
395,996.28
0.00
12,041,744.95
354,028.06
0.00
121,615.02
259,559.25
7,457,555.89
460,692.61
50,685,983.14
74,454,138.00
73,621,371.79
3,074,718.85
34,772,101.45
0.00
97,360.00
69,724.00
65,032.00
0.00
16,924,514.86
0.00
7,530,476.58
1,705,994.14
0.00
0.00
4,408,827.81
69,597.55
2,843,717.00
50,000.00
594,565.00
6,551,240.00
994,118.00
2,760,000.00
2,717,306.00
1,712,715.00
1,148,333.00
230,490.00
1,968,800.00
5,807,000.00
5,205,400.00
665,000.00
18,400,000.00
941,801.00
2,768,000.00
807,429.00
881,206.40
8,425,127.12
900,000.00
57,336,524.00
74,454,138.00
73,621,371.79
4,874,463.00
48,960,991.00
18,450,000.00
97,360.00
69,724.00
65,032.00
2,790,000.00
26,900,876.27
970,000.00
10,924,347.00
2,046,851.00
376,000.00
0.00
5,840,215.00
1,845,844.00
DONACIONES
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID-
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA NIÑEZ -UNICEF-
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA-
BANCO MUNDIAL
Apoyo al Sectoríal Social
CONSOLIDACIÓN PORTAL EDUCATIVO MECD
Coordinación Técnica y Seguimiento de Proyectos
DESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA-AT
DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALIZACION DEL
Dirección General de Ingresos
Dirección y Coordinación, Migración y Extranjería
MEJORAS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA PYMES TURÍ
PROGRAMA DE DESARROLLO SIST. DE GENERACIÓN EÓLICA EN
PROGRAMA DESARROLLO SIST. DE GENERACION EOLICA EN PEQ
PROGRAMA PARA MEJORAM. DEL MARCO DE GARANTÍAS MOBILI
PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL DEL PND (ATN/SF-
Prodev
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA
SISTEMA INTEGRADO DE LA CALIDAD ( ATN/ME-8976-RG)
Sustitución de Tres Institutos Ubicados en los Municipios de León, Ciuda
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE LA NIÑEZ
Programa Educación para la Vida
Programa de Educación Básica y Ciudadanía para Todos - EBACIT
Servicios de Control del Trabajo Infantil
APOYO A FAMILIAS RURALES EN ZONAS AFECTADAS POR SEQUI
ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PERSONAS AFECTADAS POR DE
Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE)
APOYO A LA EJECUCIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL (SETEC
CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GE
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL REGISTRO PUB
Coordinación y Supervisión Granada
Coordinación y Supervisión León
Coordinación y Supervisión Madriz
DESARROLLO INSTITUCIONAL FISE
EFA-Educación para Todos
ESTUDIO DE PREINVERSION PARA AGUA Y SANEAMIENTO
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS FISCALES MHCP/OAFE (BM PSTAC-
FORTALECIMIENTO SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO D
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL FNI-PHRD
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SECTOR SALUD
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINREX-SEREC (TF)
FORTALECIMIENTO Y EXPANSIÓN SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLI
2,910,442,891.76 3,552,543,262.67
72,231,560.00
10,481,211.00
157,205,000.00
253,708,211.00
2,843,717.00
586,040.00
0.00
13,400,431.00
994,118.00
2,760,000.00
2,717,306.00
1,712,715.00
917,843.00
230,490.00
7,351,900.00
5,807,000.00
9,225,000.00
665,000.00
18,400,000.00
1,852,000.00
2,768,000.00
807,429.00
0.00
8,773,782.00
900,000.00
45,537,000.00
40,000,000.00
71,668,000.00
11,573,000.00
55,412,016.00
18,450,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
13,329,547.00
3,167,824.00
0.00
15,227,840.00
10,075,985.00
5,105,796.00
3,370,396,650.00
FUENTE DEVENGADO ACUMULADO
PRESUPUESTOACTUALIZADO
PRESUPUESTOINICIAL
PROYECTO/ACTIVIDADORG.
Cuadro No. 24
MHCPDGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:35:29 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
SIEPSIEP
ENERO DICIEMBREDE: A:
PRPSIEP126C
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007
5 de 14
148,505,171.45
198,195,423.64
6,399,973.64
212,282.33
4,287,680.40
276,160,072.27
217,946,477.32
6,400,000.00
222,000.00
10,997,267.00
2,684,910.92
12,325,666.19
0.00
361,205.40
0.00
6,606,807.10
1,602,315.41
0.00
0.00
0.00
797,108.00
45,667,633.78
4,082,959.11
0.00
0.00
0.00
1,661,480.00
0.00
1,504,707.90
0.00
2,492,030.40
6,983,000.00
2,465,310.17
12,454,754.28
46,716,667.32
315,029.00
16,000,000.00
93,815,609.16
1,404,287.78
15,229,098.00
1,937,138.00
874,529.93
6,399,973.64
212,282.33
0.00
0.00
670,578.10
0.00
2,703,328.92
12,537,344.00
2,184,500.00
444,900.00
3,078,000.00
11,430,442.00
1,602,316.00
1,058,251.00
0.00
0.00
797,108.00
105,999,168.12
4,082,959.11
0.00
12,683.95
328,143.00
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0.00
1,509,178.90
0.00
2,518,566.00
6,983,000.00
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500,000.00
16,000,000.00
97,021,210.00
8,030,967.00
17,100,000.00
1,937,138.00
3,112,580.00
6,400,000.00
222,000.00
0.00
4,013,388.90
670,578.10
104,000.00
DONACIONES
BANCO MUNDIAL
UNIÓN EUROPEA
ORGANIZACIÓN PANAMERICA DE LA SALUD -OPS-
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA -FIDA-
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA -BCIE-
Formación Continua a Docentes
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL (BM PSTAC-3877
PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y MODERNIZACION DEL LOS REGISTRO
PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAR LA OFERTA
PROGRAMA REGIONAL DE REDUCCIÓN VULNERABILIDAD Y DEGR
PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL PARA ZONAS AISLADAS
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS
Servicio Social Comunitario de Alfabetización
Servicios de Coordinación de Programas Educativos
Servicios de Educación Especial
Servicios de Educación Preescolar
Servicios de Educación Primaria Centralizada
Servicios de Educación Primaria en Centros Autónomos
Servicios de Educación Secundaria Centralizada
Servicios de Educación Técnica
Servicios de Educación a Distancia
Servicios de Educación de Jóvenes y Adultos
Servicios de Educación para la Vida
Servicios de Preescolares Comunitarios
Servicios de Recursos Humanos
UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO (UCP) (BM PSTAC-38
APOYO A LA CONSTITUCIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN A
APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EXPOR
APOYO A LAS POBLACIONES URBANAS DE ESTELÍ, MATAGALPA,
DESARROLLO LOCAL EN EL DEPARTAMENTO DE RIVAS (NIC/B7-3
ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL SOST. Y COMRECIALIZ.
FONDO DE INVERSIONES SOCIALES Y PRODUCTIVAS EN 15 MUNI
PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA GUAYACÁN-JINOTEGA (UE NIC
PROGRAMA DE APOYO INSTITUCIONAL UNIÓN EUROPEA
PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
PROGRAMA EUROSOLAR
RESERVA DE BIÓSFERA BOSAWÁS
PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUNIC
PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (MAGFOR-PRORU
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL OCC
MEJORAS EN LA CARRETERA RÍO BLANCO - PUERTO CABEZAS
PAVIMENTACIÓN CARRETERA COSTANERA LITORAL SUR.
PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGIONAL PARA LA REDU
2,910,442,891.76 3,552,543,262.67
253,708,211.00
238,041,398.00
6,400,000.00
222,000.00
16,801,670.00
5,864,371.00
13,453,339.00
2,184,500.00
1,844,900.00
3,078,000.00
5,056,023.00
1,602,316.00
2,313,479.00
17,236,498.00
306,646.00
114,000.00
46,988,158.00
0.00
1,249,618.00
1,313,679.00
657,401.00
3,187,111.00
18,750.00
0.00
1,098,500.00
3,798,914.00
6,983,000.00
18,500,000.00
13,495,915.00
43,881,000.00
500,000.00
16,000,000.00
107,871,903.00
10,497,000.00
17,100,000.00
100,000.00
3,112,580.00
6,400,000.00
222,000.00
6,149,500.00
0.00
4,338,870.00
104,000.00
3,370,396,650.00
FUENTE DEVENGADO ACUMULADO
PRESUPUESTOACTUALIZADO
PRESUPUESTOINICIAL
PROYECTO/ACTIVIDADORG.
Cuadro No. 24
MHCPDGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:35:29 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
SIEPSIEP
ENERO DICIEMBREDE: A:
PRPSIEP126C
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007
6 de 14
4,287,680.40
22,127,218.00
1,585,856.04
1,711,484.91
6,256,366.86
232,623.51
787,759.62
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322,693.00
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240,215,848.80 1/
5,642,301.85
127,599,225.37
10,997,267.00
22,127,218.00
3,160,800.00
4,569,380.00
12,111,910.00
872,035.00
2,007,700.00
394,957.00
1,112,603.00
2,844,158.00
1,014,889.00
5,245,277.99
1,903,835.00
240,215,848.80 1/
8,792,301.85
129,888,170.00
3,617,102.30
22,127,218.00
1,585,856.04
1,711,484.91
5,287,270.63
969,096.23
0.00
0.00
232,623.51
787,759.62
358,058.56
0.00
322,693.00
2,505,667.99
1,014,889.00
5,189,355.68
761,447.00
240,215,848.80
5,642,301.85
0.00
0.00
2,925,732.52
60,920,000.00
47,786,492.85
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22,127,218.00
3,160,800.00
4,569,380.00
6,064,000.00
6,047,910.00
459,632.00
92,250.00
320,153.00
2,007,700.00
394,957.00
789,910.00
322,693.00
2,844,158.00
1,014,889.00
5,245,277.99
1,903,835.00
240,215,848.80
5,642,301.85
3,150,000.00
0.00
3,150,184.00
60,920,000.00
47,823,216.00
DONACIONES
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA -BCIE-
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA POBLACIÓN
CATIE
FONDO MULTILATERAL DE INVERSIÓN
FONDO MUNDIAL PARA EL MEDIO AMBIENTE
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
FONDO COMÚN DE PRODUCTOS BÁSICOS
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA
ONUSIDA
FONDO ORGANIZACIÓN ESTADOS IBEROAMERICANOS / MEC ESPAÑA (OE
FONDO ORGANIZACIÓN ESTADOS IBEROAMERICANOS /MEC ESPAÑA / FUN
FONDO ORGANIZACIÓN ESTADOS IBEROAMERICANOS / COMUNIDAD AUTÓ
FONDO DE DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA MUJER - U
ALBA CARIBE.
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
ASDI - SUECIA
PROYECTO REGIONAL UNIÓN ADUANERA PARA FORTALECER LA
PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUNIC
FORTALECIMIENTO PARA EL MANEJO DE CUENCAS Y LA PREVEN
SISTEMA DE ATENCIÓN Y TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA F
MANEJO SOSTENIBLE DE LA TIERRA EN ÁREAS DEGRADADAS PR
RESERVA DE BIÓSFERA TRANSFRONTERIZA CORAZÓN DEL COR
BALANCE ISOTÓPICO E HIDROGEOLÓGICO DEL LAGO DE NICARA
PLANIFICACION ENERGETICA Y ESCENARIOS DE DESARROLLO
PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA Y ESCENARIOS DE DESARROLLO
REHABILITACIÓN DEL SECTOR CAFETALERO EN NICARAGUA
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA
Dirección y Coordinación, Actividades Centrales
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DESDE LA PERSPECTIVA DE G
Programa de Habilitación Laboral y Secundaria de Adultos
Programa de Habilitación Laboral y Secundaria de Adultos
Programa de Habilitación Laboral y Bachillerato Aplicado
Intervención Modelo de Prevención en Violencia Contra las Mujeres
Fondo de Emergencia Huracán Félix
Construcción del Instituto Tecnológico para la Excelencia Académica (ID
MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN ÁREAS PROTEGIDAS
APOYO PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE ATENCIÓN ALS
ENCUESTAS DE MEDDICIÓN DE NIVELES DE VIDA
FONDO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (FONDEAGRO) FASE I
Fortalecimiento y Reestructuración de la Policía Nacional de Nicaragua
2,910,442,891.76 3,552,543,262.67
16,801,670.00
13,584,510.00
3,160,800.00
4,569,380.00
12,111,910.00
1,086,403.00
3,698,166.00
376,089.00
0.00
2,844,158.00
1,014,889.00
5,213,158.00
1,903,835.00
0.00
27,994,739.00
136,773,170.00
6,209,300.00
13,584,510.00
3,160,800.00
4,569,380.00
6,064,000.00
6,047,910.00
674,000.00
92,250.00
320,153.00
3,698,166.00
376,089.00
0.00
0.00
2,844,158.00
1,014,889.00
5,213,158.00
1,903,835.00
0.00
17,494,739.00
10,500,000.00
800,000.00
3,150,184.00
60,920,000.00
47,823,216.00
3,370,396,650.00
FUENTE DEVENGADO ACUMULADO
PRESUPUESTOACTUALIZADO
PRESUPUESTOINICIAL
PROYECTO/ACTIVIDADORG.
Cuadro No. 24
MHCPDGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:35:29 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
SIEPSIEP
ENERO DICIEMBREDE: A:
PRPSIEP126C
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007
7 de 14
127,599,225.37
2,738,796.00
7,138,775.39
21,270,881.87
1,937,002.94
5,753,101.21
36,328,775.20
129,888,170.00
2,738,800.00
17,308,200.00
27,432,903.00
2,247,590.00
7,291,801.50
54,591,363.15
0.00
0.00
0.00
0.00
15,967,000.00
2,738,796.00
1,332,202.00
5,087,000.00
719,573.39
14,817,688.85
0.00
2,736,280.00
3,716,913.02
1,937,002.94
0.00
3,101,054.58
1,657,420.53
237,618.73
508,725.37
248,282.00
13,424,831.00
2,348,577.00
8,676,977.02
1,000,000.00
431,146.42
11,282.00
0.00
1,284,419.55
9,115,726.21
0.00
0.00
35,816.00
0.00
0.00
0.00
2,027,770.00
0.00
0.00
15,967,000.00
2,738,800.00
1,332,202.00
15,206,020.00
769,978.00
15,530,711.00
5,175,676.00
2,736,280.00
3,990,236.00
2,247,590.00
0.00
3,230,858.00
1,752,655.00
1,037,071.00
512,000.00
759,217.50
13,424,831.00
2,348,627.00
9,031,000.00
1,000,000.00
17,335,533.15
11,282.00
7,090.00
1,285,071.00
9,821,938.00
23,153.00
5,400.00
71,300.00
6,624.00
219,514.00
DONACIONES
ASDI - SUECIA
AID/CATIE
KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU
GTZ
AMIGOS DE LA TIERRA DE ESPAÑA
SAVE THE CHILDREN
ACDI - CANADA
Gobierno Regional Autónomo Atlántico Norte
PROGRAMA DE FACILITADORES JUDICIALES RURALES
Transferencia Consejo R.A.A.N.
Transferencia Gobierno Regional Autónomo Atlántico Sur
Transferencia al Ministerio Público
SEGURIDAD ALIMENTARIA CUERPO DE PAZ - INTA
OBRAS VIALES
PROGRAMA FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y LA GOBERNAN
REHABILITACIÓN ESCUELAS PRIMARIA Y PREESCOLARES (MECD
MANEJO SOST. DE REC. NAT. Y FOMENTO DE COMPET. EMPRES.
MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y FOMENTO D
PROGRAMA RESERVA DE BIÓSFERA DEL SURESTE DE NICARAGU
SISTEMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN, COORDINACIÓN, INFOR
MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN ÁREAS PROTEGIDAS
PROGRAMA RESERVA DE BIÓSFERA DEL SURESTE DE NICARAGU
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LA GESTIÓN DEL R
FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ALCALDES AMIGOS Y DEFENSO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (SEGUIMIENTO, MONITOREO
PLAN FRONTERAS SEGURAS
Programa Educación para la Vida
FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES ELE
Formación Continua a Docentes
INICIATIVA INTEGRADA DE DESARROLLO/FONDO DE APOYO PARA
PROYECTO DE INVERS. INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAM
Programa de Apoyo a la Transformación Estructural del Sistema Educat
Servicios de Coordinación de Programas Educativos
Servicios de Educación Especial
Servicios de Educación Preescolar
Servicios de Educación Primaria Centralizada
Servicios de Educación Secundaria Centralizada
Servicios de Educación Técnica
Servicios de Educación a Distancia
Servicios de Educación de Jóvenes y Adultos
Servicios de Preescolares Comunitarios
2,910,442,891.76 3,552,543,262.67
136,773,170.00
2,738,800.00
17,308,200.00
21,513,547.00
4,053,590.00
6,020,584.00
60,236,303.00
3,227,000.00
2,027,770.00
11,000,000.00
7,825,000.00
0.00
2,738,800.00
1,332,202.00
15,206,020.00
769,978.00
9,430,711.00
5,175,676.00
2,736,280.00
4,170,880.00
2,247,590.00
1,806,000.00
3,230,858.00
1,752,655.00
1,037,071.00
0.00
0.00
14,035,304.00
7,206,331.00
9,031,000.00
1,000,000.00
22,370,000.00
4,083,369.00
107,090.00
273,864.00
565,868.00
671,453.00
95,400.00
0.00
796,624.00
0.00
3,370,396,650.00
FUENTE DEVENGADO ACUMULADO
PRESUPUESTOACTUALIZADO
PRESUPUESTOINICIAL
PROYECTO/ACTIVIDADORG.
Cuadro No. 24
MHCPDGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:35:29 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
SIEPSIEP
ENERO DICIEMBREDE: A:
PRPSIEP126C
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007
8 de 14
29,358,089.34
1,966,085.00
2,054,396.00
48,266,560.71
31,149,801.46
1,154,600.00
449,632.42
823,048.11
34,081,319.10
35,500,051.83
35,659,320.68
2,546,400.00
2,054,396.00
62,383,621.00
38,660,065.00
1,154,600.00
2,767,500.00
1,504,750.00
35,785,020.00
47,873,397.38
1,672,036.00
2,470,550.12
22,393,601.27
0.00
2,336,901.95
485,000.00
1,966,085.00
2,054,396.00
2,270,000.00
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0.00
0.00
19,513,570.10
0.00
0.00
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213,229.03
29,375,752.00
1,560,820.43
1,154,600.00
449,632.42
256,892.11
566,156.00
28,044,775.00
2,296,693.00
3,739,851.10
4,820,501.22
9,492,640.23
19,136,000.00
0.00
1,672,036.00
3,232,332.00
25,480,000.00
1,937,250.00
2,852,702.68
485,000.00
2,546,400.00
2,054,396.00
2,270,000.00
1,051,516.00
791,406.00
1,472,000.00
1,169,937.00
19,813,189.00
105,064.00
3,746,009.00
25,098,500.00
6,866,000.00
4,823,357.00
29,375,752.00
4,460,956.00
1,154,600.00
2,767,500.00
938,594.00
566,156.00
28,044,775.00
2,296,693.00
5,443,552.00
6,479,307.00
10,562,700.00
19,136,000.00
2,361,932.00
DONACIONES
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - AECI -
CONFEDERACIÓN DE OBREROS Y SAMARITANOS DE ALEMANIA A.S.B.
CARE INTERNACIONAL
COSUDE/SUIZA
FONDO MUNDIAL DE REHABILITACIÓN
FUNDACIÓN KELLOGGS - USA
THE NATURE CONSERVANCY - USA-
PLAN INTERNACIONAL USA
GOBIERNO DE ITALIA
GOBIERNO DE ESPAÑA
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE AUXILIO JUDICIAL, SEG
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INIM
MEJORA DE LA SITUACIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUC
MEJORA DEL ACCESO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA EN MATER
PROYECTO APOYO A LOS PRODUCTORES GANADEROS DE LAS C
RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN CARLOS
PREVENCIÓN DE DESASTRES EN 105 COMUNIDADES DE LEÓN
PROTECCIÓN DE DESASTRES ANTE AMENAZAS VOLCÁNICAS
AGUA Y SANEAMIENTO EN NICARAGUA
APOYO PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE ATENCIÓN ALS
Capacitación a Docentes y Estudiantes en Gestión de Riesgo de 24 Esc
Comisión Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA P
DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA P
ESTUDIO DE POTENCIALES, CALIDAD Y VULNERABILIDAD DE ACU
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
PROYECTO DE FOMENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROL
Dirección y Coordinación, Actividades Centrales
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD
Programa Educación para la Vida
PROGRAMA NICARAGUENSE DE JUVENTUD RURAL (PRONIJUR-F
RESERVA DE BIÓSFERA BOSAWÁS
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL
PREVENSIÓN Y ATENCIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENTES
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y MANEJO DE L
PROGRAMA NACIONAL LIBRA POR LIBRA
Secretaría Técnica de Italia
APOYO AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN CHONTALES (JUIGA
DESARROLLO HUMANO Y MEDIO AMBIENTE EN LA RESERVA DE B
FORMACIÓN OCUPACIONAL E INSERCIÓN LABORAL(INATEC)
FORTALECIMIENTO DEL PODER JUDICIAL EN LOS AMBITOS DE PL
2,910,442,891.76 3,552,543,262.67
35,107,137.00
2,546,400.00
2,054,396.00
52,310,363.00
24,460,956.00
1,154,600.00
2,767,500.00
938,594.00
75,418,099.00
57,289,099.00
0.00
4,864,664.00
22,131,853.00
1,937,250.00
5,688,370.00
485,000.00
2,546,400.00
2,054,396.00
2,270,000.00
700,000.00
75,000.00
2,354,000.00
1,169,937.00
9,313,814.00
717,103.00
3,746,009.00
25,098,500.00
6,866,000.00
0.00
20,000,000.00
4,460,956.00
1,154,600.00
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938,594.00
0.00
70,100,775.00
0.00
5,317,324.00
6,479,307.00
8,000,000.00
19,136,000.00
2,361,932.00
3,370,396,650.00
FUENTE DEVENGADO ACUMULADO
PRESUPUESTOACTUALIZADO
PRESUPUESTOINICIAL
PROYECTO/ACTIVIDADORG.
Cuadro No. 24
MHCPDGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:35:29 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
SIEPSIEP
ENERO DICIEMBREDE: A:
PRPSIEP126C
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007
9 de 14
35,500,051.83
3,616,722.75
170,015,238.81
321,749,238.49
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3,616,722.75
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0.00
0.00
2,050,910.38
354,228.75
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10,287,105.43
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0.00
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0.00
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0.00
1,071,330.55
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95,755,978.19
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0.00
85,000,000.00
2,000,000.00
5,282,548.00
2,050,910.38
354,228.75
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718,055.00
16,380,033.00
1,350,190.00
15,575,626.80
1,402,339.00
2,199,197.00
469,345.00
230,543.00
20,700,000.00
219,699.00
39,400,275.00
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10,653,406.00
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9,824,722.00
178,175.00
10,135,626.01
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24,931,194.00
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2,610,720.00
4,450,000.00
22,784,170.80
8,746,197.00
3,000,000.00
34,500,000.00
95,755,978.19
28,288,815.27
0.00
85,000,000.00
DONACIONES
GOBIERNO DE ESPAÑA
GOBIERNO DE ALEMANIA
GOBIERNO DE HOLANDA
GOBIERNO DE JAPÓN
OPTIMIZACIÓN DE OPERACIONES DEL ACUEDUCTO Y CONSTRUC
PROYECTO PILOTO PARA POSIBILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA
Programa de Habilitación Laboral y Secundaria de Adultos
Dirección y Coordinación, Bomberos de Nicaragua
MITIGACION Y PREVENCIÓN DE GEORIESGOS EN NICARAGUA Y C
APOYO PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE ATENCIÓN ALS
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL CENTRO DE
Educación Inclusiva
Formación Continua a Docentes
Formación Inicial a Docentes
Gestión Administrativa Financiera
PROGRAMA APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN AMBIENTAL (
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS/AS Y ADOLESCENT
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA MIPYMES NICARA
PROMOCION DE LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE
Programa de Apoyo a la Transformación Estructural del Sistema Educat
Servicios de Coordinación de Programas Educativos
Servicios de Educación Especial
Servicios de Educación Preescolar
Servicios de Educación Primaria Centralizada
Servicios de Educación Secundaria Centralizada
Servicios de Educación a Distancia
Servicios de Preescolares Comunitarios
Asistencia Comunitaria para el Municipio Santa Rosa del Peñón
COOPERACIÓN AL PROGRAMA DE DESMINADO HUMANITARIO
DESARROLLO PESQUERO EN LA COSTA PACÍFICO DE SAN JUAN
DIGITALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE MIGRACIÓN Y EXTRANJER
FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS KR-II
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD GANADERA P/PRODUCTO
Oficina Coordinadora de Japón
PLAN MAESTRO DE MANEJO FORESTAL - FASE INVERSIÓN
PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA REPARACIÓN DE CAMINOS E
PROGRAMA NACIONAL LIBRA POR LIBRA
PROYECTO DE COMPETITIVIDAD APRENDIZAJE E INNOVACIÓN 34
RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES LAS LIMAS, OCONGUA, MÚHAN
Rehabilitación de Infraestructura Escolar en los Departamentos de Rivas
Rehabilitación de Instalaciones Escolares de la Educación Básica y Med
SUMINISTRO DE LUCES Y SONIDO PARA EL CENTRO CULTURAL A
SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL JOSE NIEBROWSK
2,910,442,891.76 3,552,543,262.67
57,289,099.00
2,980,000.00
250,093,168.00
452,105,434.00
14,254,470.00
5,282,548.00
1,774,842.00
0.00
2,980,000.00
1,000,000.00
10,962,759.00
0.00
5,826,607.00
0.00
2,199,197.00
469,345.00
0.00
15,000,000.00
0.00
12,700,275.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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14,840,000.00
3,552,185.00
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0.00
0.00
3,000,000.00
66,061,333.00
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28,007,000.00
4,000,000.00
100,000,000.00
3,370,396,650.00
FUENTE DEVENGADO ACUMULADO
PRESUPUESTOACTUALIZADO
PRESUPUESTOINICIAL
PROYECTO/ACTIVIDADORG.
Cuadro No. 24
MHCPDGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:35:29 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
SIEPSIEP
ENERO DICIEMBREDE: A:
PRPSIEP126C
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007
10 de 14
321,749,238.49
114,121,616.69
285,690,381.18
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0.00
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716,383.00
1,798,823.64
9,936,779.57
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0.00
13,632,932.00
18,000,000.00
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0.00
15,935,304.61
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5,799,115.00
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3,418,976.00
10,042,225.00
122,641,644.00
780,444.00
43,350,899.00
3,300,000.00
2,525,000.00
3,882,710.00
9,906.43
2,500,000.00
30,800.00
100,000.00
107,090.00
360,041.00
75,798,232.96
3,108,453.00
3,041,900.00
235,203.00
1,521,361.00
0.00
117,823.00
DONACIONES
GOBIERNO DE JAPÓN
GOBIERNO DE FINLANDIA
GOBIERNO DE DINAMARCA
Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes de Nicaragua
INTEGRACION TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION
PROGRAMA APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN AMBIENTAL (
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURALY RE
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y
PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUNIC
APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA AMBIE
APOYO AL INTA EN SU NUEVA ESTRATEGIA DE DESARROLLO TEC
APOYO LOGÍSTICO HURACÁN FÉLIX/ DANIDA
APOYO PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE ATENCIÓN ALS
Apoyo Danés al Desminado Humanitario
Coordinación Territorial
Dirección y Coordinación, Servicios de Sanidad y Mejoramiento Pecuar
ESTUD. DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO PARA LA PAVIM. DE CARRETE
Formación Continua a Docentes
Fortalecimiento de la Atención Especializada a Víctimas de Delitos Viole
Gobierno Regional Autónomo Atlántico Norte
PROGRAMA APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN AMBIENTAL (
PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN Y
PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR AMBIENTAL FASE II
PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR MEDIO AMBIENTE (PASMA II F
PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR TRANSPORTE (PAST) FASE 2
PROMOCION DE LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE
Programa de Apoyo a la Transformación Estructural del Sistema Educat
Programa de Apoyo al Sector Agrícola (PASADANIDA II)
RESERVA DE BIÓSFERA BOSAWÁS
SEGUNDO PROYECTO DE MUNICIPIOS RURALES / APOYO AL PRO
Servicios Administrativos y Financieros
Servicios de Asesoría Legislativa
Servicios de Asuntos Jurídicos
Servicios de Coordinación de Programas Educativos
Servicios de Educación Especial
Servicios de Educación Preescolar
Servicios de Educación Primaria Centralizada
Servicios de Educación Secundaria Centralizada
Servicios de Educación Técnica
Servicios de Educación a Distancia
Servicios de Educación de Jóvenes y Adultos
Servicios de Educación para la Vida
Servicios de Preescolares Comunitarios
2,910,442,891.76 3,552,543,262.67
452,105,434.00
125,342,477.00
350,689,353.00
13,632,932.00
18,000,000.00
7,716,942.00
35,126,230.00
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0.00
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0.00
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1,104,000.00
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0.00
0.00
0.00
12,951,755.00
107,090.00
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671,453.00
95,400.00
0.00
796,625.00
0.00
0.00
3,370,396,650.00
FUENTE DEVENGADO ACUMULADO
PRESUPUESTOACTUALIZADO
PRESUPUESTOINICIAL
PROYECTO/ACTIVIDADORG.
Cuadro No. 24
MHCPDGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:35:29 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
SIEPSIEP
ENERO DICIEMBREDE: A:
PRPSIEP126C
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007
11 de 14
285,690,381.18
16,629,333.78
20,362,425.68
27,156,139.00
1,105,146.00
37,471,644.48
1,466,567.00
3,930,707.41
376,252,873.91
22,114,156.67
29,566,500.00
27,156,139.00
3,199,897.00
38,243,148.41
2,000,000.00
7,162,862.00
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0.00
0.00
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0.00
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17,759.00
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690.00
19,322,000.50
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19,610,743.00
1,105,146.00
588,058.05
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29,649,000.02
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75,697.16
74,890.54
2,200,690.46
272,000.00
1,307,429.25
12,120,883.00
3,720,000.00
614,967.00
3,367,200.00
2,322,269.00
1,840,000.00
225,516.67
5,837,656.00
7,906,548.00
0.00
2,208,000.00
1,812,538.00
17,759.00
472.50
0.00
3,684,768.00
450.00
1,800,000.00
690.00
20,038,500.00
3,322.50
7,545,396.00
19,610,743.00
3,199,897.00
600,000.00
7,234,586.41
30,408,562.00
2,000,000.00
895,868.00
1,941,200.00
2,221,352.00
272,000.00
1,832,442.00
DONACIONES
GOBIERNO DE DINAMARCA
GOBIERNO DE NORUEGA
GOBIERNO DE TAIWÁN
GOBIERNO DE LUXEMBURGO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA CHECA
GOBIERNO DE FRANCIA
GOBIERNO DE SUIZA
GOBIERNO DE AUSTRIA
Transferencia Gobierno Regional Autónomo Atlántico Sur
Transferencia a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Huma
ASISTENCIA AL SECTOR PETROLERO FASE IV
Consejo Nacional de Lucha contra las Drogas
ENCUESTAS DE MEDDICIÓN DE NIVELES DE VIDA
MITIGACION DE DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN NICARAGUA
PROGRAMA RED DE PROTECCIÓN SOCIAL FASE III
PROYECTO DE APOYO AL SECTOR PESQUERO DE NICARAGUA
Representación en los Bienes del Estado
Servicios Administrativos Financieros
AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL COMPLEJO JUDICIAL DE G
Administración y Finanzas
Ceremonial Diplomático
Dirección y Coordinación Ceremonial y Protocolo del Estado
Dirección y Coordinación Servicios Consulares
Dirección y Coordinación de Actividades Centrales
Dirección y Coordinación de Asuntos Jurídicos, Soberanía y Territorio
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL MIFIC
Organismos Internacionales
PROGRAMA NACIONAL LIBRA POR LIBRA
Servicio de Política Exterioir y Cooperación Externa en Asía, Africa, Oce
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO
PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUNIC
ESTUDIOS GEOLÓGICOS EN EL CENTRO - NORTE DEL DEPARTA
Apoyo a la Educación Primaria/Francia-Nicaragua
Fondo de Emergencia Huracán Félix
Servicios de Educación Primaria Centralizada
FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES Y CAPACIDADES EN EL ÁR
DESARROLLO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y SILVOPASTOR
Dirección y Coordinación Técnica de los SILAIS
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DEL E
PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO EL C
SISTEMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN, COORDINACIÓN, INFOR
2,910,442,891.76 3,552,543,262.67
350,689,353.00
40,533,899.00
17,808,000.00
10,950,000.00
3,199,897.00
44,210,888.00
2,000,000.00
6,516,552.00
0.00
0.00
13,836,750.00
3,367,200.00
2,322,269.00
1,840,000.00
0.00
11,620,000.00
7,547,680.00
0.00
2,208,000.00
2,428,921.00
1,952,896.00
937,860.00
5,805.00
8,317,212.00
2,700.00
1,800,000.00
21,195.00
0.00
133,411.00
10,950,000.00
0.00
3,199,897.00
600,000.00
0.00
43,610,888.00
2,000,000.00
0.00
1,941,200.00
2,221,352.00
272,000.00
2,082,000.00
3,370,396,650.00
FUENTE DEVENGADO ACUMULADO
PRESUPUESTOACTUALIZADO
PRESUPUESTOINICIAL
PROYECTO/ACTIVIDADORG.
Cuadro No. 24
MHCPDGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:35:29 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
SIEPSIEP
ENERO DICIEMBREDE: A:
PRPSIEP126C
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007
12 de 14
1,362,244.97
11,477,543.70
19,375.00
7,405,630.20
15,469,006.54
284,250.00
3,012,774.14
46,461,947.26
39,771,043.00
21,737,348.00
19,375.00
12,133,880.00
16,615,993.00
290,772.00
3,026,307.00
74,011,789.91
305,595.72
641,177.42
0.00
415,471.83
2,361,822.49
938,414.90
0.00
431,137.10
2,178,238.22
1,022,576.46
194,049.80
2,230,279.42
2,121,025.31
19,375.00
0.00
7,405,630.20
0.00
0.00
965,913.25
5,903,700.21
4,238,000.28
6,292.80
4,355,100.00
284,250.00
132,724.14
2,880,050.00
5,713,007.00
432,012.86
1,294,567.18
11,604,418.58
0.00
1,858,977.84
5,805,120.33
1,784,565.93
355,596.00
20,148,173.00
18,712,274.00
555,000.00
4,377,571.00
1,002,653.00
0.00
431,137.10
8,598,693.78
2,048,789.00
194,049.80
2,284,452.32
2,800,002.00
19,375.00
1,867,726.00
10,266,154.00
0.00
0.00
966,111.00
5,960,000.00
5,317,418.00
6,293.00
4,366,171.00
290,772.00
141,735.00
2,884,572.00
5,713,007.00
462,500.00
1,294,567.18
16,958,933.00
30,000.00
5,562,805.00
6,019,002.00
5,325,240.00
DONACIONES
GOBIERNO DE GRAN BRETAÑA
GOBIERNO DE CANADÁ
GOBIERNO DE CHINA PEKÍN
GOBIERNO DE SUECIA
HOLANDA /FSS
FINLANDIA/FSS
SUIZA/FSS
GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
APOYO PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE ATENCIÓN ALS
PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPR
TRANSFERENCIA MUNICIPAL(PROYECTOS DE INVERSIÓN)
VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA (BID NO.1535/SF-NI)
Formación Continua a Docentes
Programa de Apoyo a la Transformación Estructural del Sistema Educat
Servicios Administrativos y Financieros
Servicios de Coordinación de Programas Educativos
Servicios de Educación Primaria Centralizada
Servicios de Educación de Jóvenes y Adultos
Servicios de Educación para la Vida
Servicios de Tecnología Educativa
Unidad Técnica de FAROL Canadá
Dirección y Coordinación, Migración y Extranjería
Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología ( CONICYT )
Control y Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de la Salud
Rectoría,Dirección y Coordinación Intra y Extra Sectorial y Control Intern
Transferencia al Ministerio Público
FONDO SOCIAL SUPLEMENTARIO
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PROYECTO DE EXPANSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE
Programa de Identificación de Necesidades de Infraestructura y Reparac
Programa de Micro Créditos
Programa de Micro Créditos
Programa de Identificación de Necesidades de Infraestructura y Reparac
Programa de Micro Créditos
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ANT
DIVULGACIÓN DE LA LEY 510, LEY DE ARMAS, MUNIC.,Y EXPL.
Dirección y Coordinación, Sistema Penitenciario Nacional
Fortalecimiento Programa Nacional de Vigilancia Fitosanitaria
Mejoramiento Genético Pecuario
PROGRAMA APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN AMBIENTAL (
PROGRAMA ERRADICACIÓN DEL GUSANO BARRENADOR DEL GA
PROGRAMA RESERVA DE BIÓSFERA DEL SURESTE DE NICARAGU
2,910,442,891.76 3,552,543,262.67
3,247,000.00
21,737,348.00
0.00
31,160,880.00
13,672,918.00
0.00
141,735.00
67,924,947.00
400,000.00
2,292,000.00
0.00
555,000.00
502,972.00
1,002,653.00
0.00
3,318,425.00
14,113,296.00
0.00
0.00
0.00
2,800,002.00
0.00
4,927,726.00
10,266,154.00
0.00
15,967,000.00
1,104,000.00
5,960,000.00
5,317,418.00
1,291,500.00
0.00
0.00
141,735.00
0.00
5,713,007.00
0.00
0.00
19,537,646.00
0.00
5,562,805.00
6,019,002.00
5,325,240.00
3,370,396,650.00
FUENTE DEVENGADO ACUMULADO
PRESUPUESTOACTUALIZADO
PRESUPUESTOINICIAL
PROYECTO/ACTIVIDADORG.
Cuadro No. 24
MHCPDGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:35:29 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
SIEPSIEP
ENERO DICIEMBREDE: A:
PRPSIEP126C
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007
13 de 14
46,461,947.26
175,100.00
386,689,137.65
148,538,989.99
74,011,789.91
185,352.00
399,746,476.00
168,041,814.51
4,871,449.10
341,446.50
956,414.73
11,799,967.21
175,100.00
14,640,573.25
7,011,340.77
13,322,502.23
384,179.53
288,544.47
125,322.00
25,309,520.89
128,677,958.90
24,141,154.86
2,603,988.81
3,072,470.91
4,062,415.76
67,986,303.00
95,062,862.27
303,929.95
16,273.50
471,203.71
15,735.00
452,713.61
6,326,323.02
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241,035.71
283,548.81
60,897.34
879,078.39
5,378,972.87
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0.00
1,540,332.00
10,070,466.35
22,363,077.00
47,350,395.53
33,673,824.00
10,269,560.28
5,017,300.00
4,425,947.00
956,414.73
22,246,074.00
185,352.00
14,640,573.25
7,202,096.00
13,403,962.00
1,135,312.02
323,874.66
125,322.00
26,365,627.00
128,882,670.64
24,170,400.00
2,666,666.00
10,870,717.64
4,422,000.00
70,474,336.72
95,062,918.07
355,950.15
47,030.38
471,203.91
62,634.00
517,648.31
6,499,888.66
129,433.00
243,239.00
317,159.81
114,434.00
936,998.24
5,901,305.78
1,448,564.90
0.00
1,590,098.17
10,073,750.00
22,363,077.00
49,680,000.00
41,947,200.00
17,438,133.00
DONACIONES
GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
NORUEGA/FSS
GOBIERNOS BILATERALES FONSALUD
GOBIERNOS BILATERALES FONDO COMÚN PRORURAL
PROYECTO REGIONAL DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA PES
Representación en los Bienes del Estado
Servicios Administrativos Financieros
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA SALUD ANIMAL
Programa de Micro Créditos
Control y Vigilancia de la Salud Pública
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES CEN
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SECTOR SALUD
Gestión Administrativa Financiera
Gestión Técnica Administrativa y Financiera
Gestión Técnica, Administrativa y Financiera
MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE SALUD DE ATENCION PRIMARI
PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA
PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO
PROGRAMA ESTUDIOS DE PREINVERSION
PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUNIC
REHABILITACION DE COMPLEJO NACIONAL DE SALUD DRA. CONC
REHABILITACION DE HOSPITALES NACIONALES
Servicios de Laboratorio y Diagnóstico
Certificación de Semilla
Coordinación Interinstitucional y Diálogo de Políticas
Coordinación y Servicios de Apoyo a la Sanidad Agropecuaria
Diagnósticos Fitosanitarios y de Calidad de Semillas
Diagnósticos Veterinarios en Laboratorios
Dirección Superior
Dirección y Comunicación
Dirección y Coordinación, Servicios Agrosanitarios
Dirección y Coordinación, Servicios de Inocuidad Agroalimentaria
Dirección y Coordinación, Servicios de Sanidad Vegetal y Semillas
Dirección y Coordinación, Servicios de Sanidad y Mejoramiento Pecuar
Diseño y Coordinación de Delegaciones de Estrategias Territoriales
Formulación de Políticas Forestales
Inspección de Inocuidad y de Cumplimiento de Normas Sanitarias
Mejoramiento Genético Porcino
PROGRAMA NACIONAL LIBRA POR LIBRA
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO S
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO S
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO S
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO S
2,910,442,891.76 3,552,543,262.67
67,924,947.00
0.00
411,696,451.00
149,523,700.00
5,017,300.00
4,425,947.00
0.00
16,324,000.00
0.00
0.00
7,202,096.00
13,403,962.00
0.00
0.00
0.00
49,369,000.00
95,377,378.00
18,670,400.00
666,666.00
19,879,231.00
10,972,000.00
84,867,718.00
111,288,000.00
499,928.00
87,342.00
583,888.00
80,600.00
834,156.00
2,672,239.00
114,433.00
198,209.00
241,462.00
114,434.00
1,092,268.00
6,307,676.00
2,890,220.00
14,771.00
2,000,000.00
5,000,000.00
18,450,000.00
49,680,000.00
41,947,200.00
7,900,000.00
3,370,396,650.00
FUENTE DEVENGADO ACUMULADO
PRESUPUESTOACTUALIZADO
PRESUPUESTOINICIAL
PROYECTO/ACTIVIDADORG.
Cuadro No. 24
MHCPDGP027
PRODUCCION 2007
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSISTEMA
APLICACION
USUARIO
FECHA: 28/02/200808:35:29 AMHORA:
PAGINA:
REPORTE:
ENTIDAD
:
::
: EJECUCION DE PRESTAMOS Y DONACIONES EXTERNAS POR ORIGEN
SIEPSIEP
ENERO DICIEMBREDE: A:
PRPSIEP126C
FILTRADO POR :
PARAMETROS ESPECIALES: Mes Inicial (MM)=1 / Mes FInal (MM)=12 PRODUCCION 2007
14 de 14
148,538,989.99 168,041,814.51
149,365.87
402,309.64
175,840.08
13,804.03
4,350,015.66
372,906.18
123,731.26
581,970.42
529,950.67
42,650.00
572,837.49
161,094.62
521,372.00
212,123.52
27,847.00
4,432,200.62
428,131.26
165,295.00
610,380.61
552,040.00
55,560.00
738,021.57
TOTAL GENERAL 5,276,744,969.45 6,692,214,605.67
DONACIONES
GOBIERNOS BILATERALES FONDO COMÚN PRORURAL
Planificación, Monitoreo y Evaluación de Impacto
Registro Genealógico
Registro de Plaguicidas, Fertilizantes e Insumos Agropecuarios
Registro de Productos Veterinarios y Alimentos de Uso Animal
Servicios Administrativos Financieros
Servicios de Inspección de Fincas y Trazabilidad
Servicios de Vigilancia y Trazabilidad
Sistema de Información y Estadística
Vigilancia y Campaña Fitosanitaria
Vigilancia y Control de Insumos Agropecuarios
Vigilancia y campañas epidemiológicas
2,910,442,891.76 3,552,543,262.67
149,523,700.00
130,242.00
129,540.00
152,386.00
180,385.00
4,726,140.00
953,244.00
199,500.00
944,288.00
532,309.00
155,896.00
710,944.00
6,799,941,229.00
3,370,396,650.00
FUENTE DEVENGADO ACUMULADO
PRESUPUESTOACTUALIZADO
PRESUPUESTOINICIAL
PROYECTO/ACTIVIDADORG.
Cuadro No. 24
1/ Contiene C$221,446,348.80 que corresponde a Donación Gobierno de Venezuela.