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Ministerio de Finanzas Publicas
11130012
MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERIA Y ALIMENTACIoN
11130012-1
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
MINISTERIO AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
MARCO ESTRATEGICO En el contexto de las políticas y lineamientos del Plan de Gobierno, la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral y con base a las atribuciones y funciones que la ley y su reglamento orgánico le confieren, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación le corresponde atender los asuntos concernientes al régimen jurídico que rige la producción agropecuaria, forestal e hidrobiológica y el manejo sustentable de los recursos naturales renovables, así como aquellas que tienen por objeto mejorar las condiciones alimenticias de la población, la sanidad agropecuaria y el desarrollo productivo, con lo que contribuirá al mejoramiento sostenido de las condiciones de vida de la población, especialmente del área rural, por medio de sistemas productivos compatibles, la atención a campesinas y campesinos que dependen de las actividades agropecuarias.
Base Legal
Decreto Número 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo, reformado por los Decretos Números 90-2004 y 11-2006, todos del Congreso de la República de Guatemala. Acuerdo Gubernativo Número 278-98 el MAGA define su Reglamento Orgánico Interno, reformado por los Acuerdos Gubernativos Números 746-99, 271-2004, 216-2005, 548-2006, 556-2006, 276-2007 y 21-2009. Acuerdo Gubernativo Número 90-2003, que crea dentro de la estructura organizacional del Ministerio, el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y promocionar un ambiente sano, se consideró dentro de la estructura institucional del país el sector ambiental, para lo cual se emitió la reforma a la Ley del Organismo Ejecutivo según los Decretos antes citados.
Misión
Ser la entidad estratégica del Estado, que coadyuva al desarrollo rural integral del país, promueve la certeza jurídica, la transformación y modernización de la agricultura, desarrollando capacidades productivas y comerciales de los productores, para lograr la seguridad alimentaria y la competitividad con normas y regulaciones claras para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, bajo los principios de transparencia, subsidiaridad, eficacia, equidad, multiculturalidad e interculturalidad.
Visión
Ser una Institución pública de vanguardia, eficiente y eficaz, que propicia el desarrollo agropecuario donde los actores del sector alcancen niveles satisfactorios de equidad y competitividad, logrando el uso sostenible de los recursos naturales y que la población goce de un desarrollo permanente en su calidad de vida, en un marco de gobernabilidad democrática. La formulación del presupuesto, además de tomar en consideración la base legal y la misión institucional, contempla el proceso de planeación, los objetivos estratégicos que denotan la dirección hacia la cual la Entidad orientará sus acciones en el mediano plazo, y los objetivos
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Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
operativos anuales que incidirán en el cumplimiento de los estratégicos. Asimismo, se incorporan algunos indicadores, cuyo propósito es mostrar el alcance de las metas programadas en función de la política de gobierno.
MARCO OPERATIVO
Objetivo Estratégico 1
Velar por el cumplimiento y actualización de las acciones concernientes a la Política de
Seguridad Alimentaria y Nutricional, coordinando los programas y proyectos que coadyuven a
mitigar los efectos de los desastres naturales recurrentes, crisis socio económica y promover la
producción necesaria para la población demandante y atendida.
CUADRO 1
OBJETIVO OPERATIVO Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA
Objetivo Operativo Categoría Programática
Vinculada
Velar porque la población vulnerable a la inseguridad alimentaria
ocasionada por fenómenos económicos, sociales y naturales, sea
asistida con la dotación de alimentos.
11
Seguridad Alimentaria y
Nutricional
Metas Programadas para el Ejercicio Fiscal 2011
Implementación de huertos escolares, familiares y urbanos.................... 276 Metros cuadrados
Bolsas avícolas, cabras y cerdos distribuidas a la población
rural..................................................................................... ...................... 32,400 Aportes en especie
Kit de herramientas y bombas asperjadoras entregadas como apoyo a la
población rural vulnerable........................................................................ 925,388 Aportes en especie
Bolsa asistencial distribuida a la población rural vulnerable a la
inseguridad alimentaria............................................................................. 416,736 Aportes en especie
Silos metálicos postcosecha para almacenamiento de granos
básicos....................................................................................................... 36,000 Artículos en especie
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 2
INDICADOR
Nombre del Indicador: Cobertura del Programa Asistencia Alimentaria
Descripción Cantidad de familias beneficiadas con relación a las familias vulnerables a la
inseguridad alimentaria.
Objetivo Asociado Fortalecer capacidades técnicas y de organización social a comunidades y
familias focalizadas en alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria,
promoviendo la producción y almacenamiento de alimentos, para coadyuvar a la
seguridad alimentaria.
Valor del Indicador Año Base: (2006) Meta Ejercicio Fiscal 2011
44.49 39.86
Acciones para el logro de la
meta
Entrega de bolsas alimentarias a familias vulnerables a la inseguridad
alimentaria.
Disponibilidad presupuestaria.
Objetivo Estratégico 2 Promover la organización y capacidades comunitarias fomentando la producción, transformación y comercialización, a través de proyectos productivos, reactivando la economía campesina y el aumento de la productividad, para alcanzar el desarrollo económico rural.
CUADRO 3
OBJETIVO OPERATIVO Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA
Objetivo Operativo Categoría Programática
Vinculada
En el marco de las políticas sectoriales, incentivar proyectos rurales de
interés social, con la dotación de insumos, asistencia técnica, que
incremente la productividad y la competitividad en el mercado nacional
e internacional.
12
Desarrollo
Económico Rural
Agropecuario
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
Metas Programadas para el Ejercicio Fiscal 2011
Alumnos promovidos de las Escuelas de Formación Agrícola................................... 574 Personas
Alumnos graduados de las Escuelas de Formación Agrícola...................................... 157 Personas
Establecimiento de parcelas y producción de granos básicos..................................... 46,493 Hectáreas
Areas establecidas con cultivos hortícolas.................................................................. 100 Hectáreas
Asistencia técnica a pequeños productores pecuarios con ganado mayor y/o menor
y a pequeñas empresas familiares............................................................................... 1,500 Personas
Areas con asistencia técnica para proyectos de reforestación, manejo de bosque
natural, cultivos tradicionales, no tradicionales y productos no maderables bajo el
bosque, en la región de Petén..................................................................................... 2,528 Hectáreas
Establecimiento de beneficios de café, estanques, centros turísticos y centros de
acopio......................................................................... ................................................ 43,858 Metro cuadrado
Distribución de cupones a productores agrícolas, para adquisición de insumos
agropecuarios..................................................................... ......................................... 11,606 Documentos
Capacitación para la protección de bosques y desarrollo de la mujer en la Región
de Petén...................................................................................................................... 103 Eventos
Conservación de suelos en cuencas hidrográficas...................................................... 3,360 Hectáreas
Implementación de sistemas integrales de producción orgánica................................. 313 Hectáreas
CUADRO 4
INDICADOR
Nombre del Indicador: Cobertura en cuencas hidrográficas.
Descripción El presente indicador consiste en la división del total de hectáreas cubiertas con
prácticas de conservación de suelos por el total de hectáreas "potenciales".
Objetivo Asociado En el marco de las políticas sectoriales, incentivar proyectos rurales de interés
social, con la dotación de insumos, asistencia técnica, que incremente la
productividad y la competitividad en el mercado nacional e internacional.
Valor del Indicador Año Base: (2008) Meta Ejercicio Fiscal 2011
0.22% 1.82
Acciones para el logro de la
meta
Trabajo de forma compartida con los comunitarios, que habitan en las
cuencas priorizadas.
Aporte técnico y financiero de la Unidad Especial de Desarrollo Integral
de Cuencas Hidrográficas (UEEDICH).
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
Objetivo Estratégico 3 Fortalecer el sistema financiero agrícola y rural, a través de la creación de mecanismos que incentiven las inversiones estratégicas en los territorios rurales.
CUADRO 5
OBJETIVO OPERATIVO Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA
Objetivo Operativo Categoría Programática
Vinculada
Contribuir a mejorar el acceso de los pequeños y medianos
productores al crédito, incrementando el volumen otorgado para
actividades agropecuarias.
13
Asistencia Financiera
Rural
Metas Programadas para el Ejercicio Fiscal 2011
Otorgamiento de financiamiento para la ejecución de proyectos
productivos...................................................................................... .................................. 13 Préstamos
Areas incorporadas con sistema de riego........................................................................... 671 Hectáreas
Objetivo Estratégico 4 Administrar normas claras y estables para el aprovechamiento y uso sostenible del patrimonio productivo agropecuario, los recursos naturales, hidrobiológicos y la inocuidad de los alimentos no procesados.
CUADRO 6
OBJETIVO OPERATIVO Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA
Objetivo Operativo Categoría Programática
Vinculada
Mantener control y vigilancia sobre el estado sanitario del patrimonio
productivo agropecuario e hidrobiológico.
14 Sanidad Agropecuaria
e Inocuidad de
Alimentos
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
Metas Programadas para el Ejercicio Fiscal 2011
Licencias y permisos emitidos después de verificar cumplimiento de
normativa recursos fitozoogenéticos, sanidad vegetal, sanidad animal e
inocuidad de los alimentos................................................................................ 23,275 Documentos
Certificados emitidos después de verificar cumplimiento de normativa
fitozoogenética, agricultura orgánica, sanidad vegetal, sanidad animal e
inocuidad de alimentos...................................................................................... 232,945 Documentos
Animales vacunados para prevenir y erradicar enfermedades........................... 138,000 Dosis
Muestreo de moluscos bivalvos en 3 puntos estratégicos, para determinar la
presencia de marea roja en el litoral del pacífico.............................................. 36 Eventos
CUADRO 7
RECURSO HUMANO
CONCEPTO
NUMERO DE
PUESTOS
TOTAL (A+B+C): 955
A. PERSONAL PERMANENTE 489
Directivo 5
Profesional 29
Técnico 178
Administrativo 85
Operativo 192
B. PERSONAL TEMPORAL 180
Directivo 172
Profesional 1
Técnico 6
Operativo 1
C. PERSONAL POR JORNAL 286
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ASPECTOS PRESUPUESTARIOS
CUADRO 8
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO ASIGNADO
2011
ESTRUCTURA
%
TOTAL (A+B): 1,000,000,000 100.0
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 714,914,640 71.5
Gastos de Administración 601,049,307 60.1
Gastos en Recurso Humano 113,865,333 11.4
B. INVERSION 285,085,360 28.5
Inversión Física 65,457,802 6.6
Transferencias de Capital 172,378,000 17.2
Inversión Financiera 47,249,558 4.7
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CUADRO 9
TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)
CODIGO CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL (A+B): 1,000,000,000
11 Ingresos corrientes 154,330,930
21 Ingresos tributarios IVA Paz 312,104,416
31 Ingresos propios 40,488,000
52 Préstamos externos 380,594,654
61 Donaciones externas 112,482,000
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 714,914,640
11 Ingresos corrientes 154,330,930
21 Ingresos tributarios IVA Paz 220,304,858
31 Ingresos propios 40,488,000
52 Préstamos externos 214,104,852
61 Donaciones externas 85,686,000
B. INVERSION 285,085,360
21 Ingresos tributarios IVA Paz 91,799,558
52 Préstamos externos 166,489,802
61 Donaciones externas 26,796,000
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Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 10
CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO
(Cifras en Quetzales)
CODIGO CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 1,000,000,000
2.1 Gastos Corrientes 714,914,640
2.1.1 Gastos de Consumo 585,566,719
2.1.1.1 Remuneraciones 102,615,889
2.1.1.2 Bienes y Servicios 482,950,830
2 .1.3 Rentas de la Propiedad 2,615,098
2.1.3.3 Derechos Sobre Bienes Intangibles 2,615,098
2.1.7 Transferencias Corrientes 126,732,823
2.1.7.1 Al Sector Privado 6,350,000
2.1.7.2 Al Sector Público 117,630,325
2.1.7.3 Al Sector Externo 2,752,498
2.2 Gastos de Capital 285,085,360
2.2.1 Inversión Real Directa 65,457,802
2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 65,457,802
2.2.2 Transferencias de Capital 172,378,000
2.2.2.1 Al Sector Privado 500,000
2.2.2.2 Al Sector Público 171,878,000
2.2.3 Inversión Financiera 47,249,558
2.2.3.3 Concesión de Préstamos de Largo Plazo 47,249,558
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 11
PRESUPUESTO POR FINALIDAD, FUNCION Y DIVISION
(Cifras en Quetzales)
CODIGO CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 1,000,000,000
01.00.00 SERVICIOS PUBLICOS GENERALES 9,538,812
01.02.00 Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización 2,156,519
01.02.03 Servicios de fiscalización 2,156,519
01.04.00 Servicios Generales 7,382,293
01.04.04 Otros servicios generales 7,382,293
04.00.00 ATENCION A DESASTRES Y GESTION DE RIESGO 3,749,988
04.02.00 Gestión para la Reducción de Riesgos a Desastres 3,749,988
04.02.01 Gestión prospectiva de riesgos a desastres 3,749,988
05.00.00 ASUNTOS ECONOMICOS 876,595,855
05.02.00 Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca 876,595,855
05.02.01 Agricultura 866,063,924
05.02.02 Silvicultura 5,325,093
05.02.03 Caza y pesca 1,878,560
05.02.04 Producción pecuaria 3,328,278
06.00.00 PROTECCION AMBIENTAL 101,966
06.04.00 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 101,966
06.04.01 Protección de la diversidad biológica y del paisaje 101,966
10.00.00 EDUCACION 110,013,379
10.02.00 Educación Media 21,397,601
10.02.02 Educación diversificada 21,397,601
10.05.00 Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado 88,615,778
10.05.01 Educación no atribuible a ningún nivel escolarizado 88,615,778
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Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 12
DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
(Cifras en Quetzales)
*
PRG
*
SPR
*
PRY
*
ACT
*
OBR
CONCEPTO
ASIGNADO
2011
TOTAL: 1,000,000,000
01 Actividades Centrales 31,469,536
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Dirección y Coordinación Superior 9,627,864
002 000 Servicios de Planeación 6,110,668
003 000 Servicios de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos 946,100
004 000 Servicios de Administración General 7,834,615
005 000 Servicios de Auditoría Interna 2,156,519
006 000 Servicios de Asesoría Jurídica 1,113,052
007 000 Servicios de Informática 3,280,718
008 000 Servicios de Consulta y Apoyo 400,000
03 Información Geográfica y Estratégica (Comunes a los
Programas 11 y 12) 11,132,281
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Planificación Geográfica y Gestión de Riesgo 3,749,988
002 000 Servicios de Cartografía Nacional 7,382,293
11 Seguridad Alimentaria y Nutricional 146,798,839
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Alimentos por Acciones 24,813,008
002 000 Asistencia Alimentaria 87,771,745
003 000 Apoyo a la Producción y Almacenamiento de Alimentos 34,214,086
12 Desarrollo Económico Rural Agropecuario 418,445,745
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Capacitación, Asistencia Técnica y Transferencia de
Tecnología 89,173,665
002 000 Escuelas de Formación Agrícola 21,397,601
003 000 Apoyo a la Producción de Granos Básicos 42,803,875
004 000 Apoyo a la Producción Hortícola 2,701,019
005 000 Sistemas Agroalimentarios -Centro Maya- 2,209,902
006 000 Desarrollo Rural Región Occidente 102,447,070
007 000 Desarrollo Rural Regiones Central, Nororiente y Suroriente 39,768,998
008 000 Apoyo a la Organización Productiva y Comercialización 100,000
11130012-12
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
*
PRG
*
SPR
*
PRY
*
ACT
*
OBR
CONCEPTO
ASIGNADO
2011
009 000 Apoyo a las Economías Campesinas 692,251
010 000 Adquisición y Distribución de Insumos Agropecuarios 4,552,217
011 000 Apoyo al Desarrollo de la Fruticultura y Agroindustria 6,557,015
012 000 Fomento de Cultivos Agroindustrializables 500,000
013 000 Desarrollo Rural en la Región del Trifinio 581,818
014 000 Apoyo al Desarrollo Pecuario 3,328,278
015 000 Desarrollo Integral de Cuencas Hidrográficas 21,648,952
016 000 Protección de Bosques de Petén 2,093,819
017 000 Recuperación del Entorno Agropecuario Forestal 3,231,274
018 000 Agricultura Orgánica 355,667
019 000 Uso Sostenible de los Recursos Naturales y Apoyo al
Agroturismo 101,966
020 000 Control de Areas de Reserva Territoriales del Estado 8,225,236
022 000 Reconversión Productiva Agroalimentaria 517,320
001 Infraestructura Productiva
000 Sin Actividad
002 Infraestructura Productiva Región Occidente 27,100,000
002 Desarrollo Productivo Rural
000 Sin Actividad
001 Desarrollo Productivo Región Oriente 35,573,802
002 Desarrollo Productivo Región Occidente 2,784,000
13 Asistencia Financiera Rural 54,302,514
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Reactivación y Modernización de la Actividad
Agropecuaria
49,732,238
002 000 Modernización a la Agricultura Bajo Riego 4,570,276
14 Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos 38,740,262
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Control, Vigilancia Fitozoogenética y
Recursos Nativos 14,505,830
002 000 Servicios de Control y Vigilancia para la Sanidad Vegetal 6,726,435
003 000 Servicios de Control y Vigilancia para la Sanidad Animal 6,726,287
004 000 Servicios de Control y Vigilancia para la Inocuidad de
Alimentos 6,726,423
005 000 Manejo Integrado de Plagas y Transferencia de Tecnología
de Petén 2,176,727
006 000 Normatividad de la Pesca y Acuicultura 1,878,560
11130012-13
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
*
PRG
*
SPR
*
PRY
*
ACT
*
OBR
CONCEPTO
ASIGNADO
2011
99 Partidas no Asignables a Programas 299,110,823
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Apoyo a las Entidades Descentralizadas y Autónomas 289,508,325
002 000 Aporte a Asociaciones, Instituciones, Organismos
Nacionales, Regionales e Internacionales 6,602,498
003 000 Aportes Culturales 3,000,000
* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra.
DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A
PROGRAMA
CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES
Se recomienda en esta categoría la cantidad de Q.31,469,536 equivalente al 3.2% del
presupuesto total de la Institución.
Las Actividades Centrales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, están
orientadas básicamente a las funciones administrativas, con incidencia en todos los programas
que se ejecutan, aplicando para el efecto las políticas, objetivos y metas institucionales, cuyas
actividades se describen a continuación:
La Dirección Superior, es la rectora de las políticas en materia agrícola, pecuaria, forestal e
hidrobiológica, ésta última en lo que le atañe y en coordinación con los otros entes rectores
del Estado, el manejo sustentable de los recursos naturales renovables, así como la seguridad
alimentaria y nutricional, para el desarrollo rural integral, ejerciendo un rol subsidiario,
promotor, coordinador y facilitador de las acciones de estos sectores con el Ministerio, sus
instituciones descentralizadas y las entidades del sector privado. Su responsabilidad en el
cumplimiento de los objetivos institucionales es la de definir, orientar, evaluar y ejecutar
participativamente la política sectorial, velando por una participación activa de las diferentes
instancias que conforman su estructura funcional, así como del sector privado y sociedad civil.
El Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el responsable de formular e
implementar planes estratégicos y la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Facilita
a las familias la conservación y la creación de activos para mitigar los efectos de los desastres
naturales recurrentes y crisis socio económica. Mantiene actualizado el sistema de
11130012-14
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
información sobre seguridad alimentaria, a efecto de permitir la toma de decisiones y corregir
oportunamente las acciones y estrategias.
El Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, promueve en coordinación con
instituciones nacionales e internacionales, acciones orientadas al desarrollo económico rural, a
través de la implementación de programas y proyectos productivos que garanticen la
seguridad alimentaria, y el abastecimiento de los mercados internos; asimismo, estimular la
reconversión y reactivación económica productiva de las economías campesinas.
El Viceministerio de Normatividad, Fomento y Competitividad Agropecuaria, busca
contribuir a la protección, preservación, conservación, aprovechamiento y uso sostenible del
patrimonio agropecuario y de los recursos naturales renovables, así como la prevención y
control de la inocuidad de los alimentos naturales no procesados en todas sus etapas, la
regulación del uso de suelo, agua y bosque, a través de la definición participativa de normas
claras y estables y vigilar la correcta aplicación de las mismas, en el marco de su competencia.
El Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, como ente rector de los diferentes
programas y proyectos en la región, tiene dentro de sus funciones coordinar la armonización
de las políticas sectoriales, con las funciones de otras entidades públicas y privadas en materia
productiva, ambiental y de uso de los recursos naturales renovables, a fin de propiciar el
desarrollo sostenible en el departamento de Petén.
CUADRO 13
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO
ASIGNADO
2011
TOTAL: 31,469,536
0 Servicios Personales 14,300,797
1 Servicios no Personales 11,276,615
2 Materiales y Suministros 5,892,124
11130012-15
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CATEGORIA 03: INFORMACION GEOGRAFICA Y ESTRATEGICA
(COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 12)
UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL
En esta categoría se asignan Q.11,132,281 que corresponde al 1.1% del monto total del
presupuesto aprobado.
Tiene por objetivo generar, procesar y difundir información geográfica y cartográfica
actualizada, que servirá como fuente de consulta inmediata en la elaboración de planes de
contingencia contra fenómenos naturales tales como: terremotos, inundaciones, huracanes,
deslaves, hundimientos terrestres, erupciones volcánicas. Dicha información, permitirá
proponer medidas estratégicas y de coyuntura en apoyo a los subsectores agrícola, pecuario,
forestal e hidrobiológico; como también la investigación, planificación y monitoreo a nivel
público y privado.
CUADRO 14
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO
ASIGNADO
2011
TOTAL: 11,132,281
0 Servicios Personales 3,679,082
1 Servicios no Personales 4,436,725
2 Materiales y Suministros 3,016,474
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Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
PROGRAMA 11: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
UNIDAD RESPONSABLE: VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
En este programa se asigna la cantidad de Q.146,798,839 que representa el 14.7% del
presupuesto total.
Con este programa se busca atender a poblaciones y territorios rurales con altos niveles de
pobreza, inseguridad alimentaria y vulnerabilidad ambiental, impulsando programas de
desarrollo mediante acciones orientadas a generar empleo, incrementar los ingresos y/o
mejorar la disponibilidad, acceso y consumo de alimentos sanos. Para cumplir con los
objetivos planteados, consta de cuatro actividades específicas, siendo éstas: Alimentos por
Acciones, Asistencia Alimentaria, Apoyo a la Producción y Almacenamiento de Alimentos.
CUADRO 15
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO
ASIGNADO
2011
TOTAL: 146,798,839
0 Servicios Personales 25,541,078
1 Servicios no Personales 11,143,667
2 Materiales y Suministros 110,114,094
PROGRAMA 12: DESARROLLO ECONOMICO RURAL AGROPECUARIO
UNIDADES RESPONSABLES: VICEMINISTERIO DE DESARROLLO
ECONOMICO RURAL
VICEMINISTERIO ENCARGADO DE
ASUNTOS DE PETEN
A este programa se le asigna la cantidad de Q.418,445,745 que equivale al 41.8% del
presupuesto.
11130012-17
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
Programa enfocado a impulsar el desarrollo económico rural del sector, fomentando la
producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios e hidrobiológicos,
promoviendo servicios de organización, capacitación y transferencia de tecnología para el
desarrollo y/o fortalecimiento de las capacidades productivas, logrando con ello ser
competitivos.
CUADRO 16
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO
ASIGNADO
2011
TOTAL: 418,445,745
0 Servicios Personales 35,534,310
1 Servicios no Personales 242,920,263
2 Materiales y Suministros 139,991,172
PROGRAMA 13: ASISTENCIA FINANCIERA RURAL
UNIDADES RESPONSABLES: VICEMINISTERIO DE DESARROLLO
ECONOMICO RURAL
VICEMINISTERIO ENCARGADO DE
ASUNTOS DE PETEN
En este programa se asigna la cantidad de Q.54,302,514 que equivale al 5.4% del presupuesto
total.
Su principal objetivo es fortalecer el sistema financiero agrícola y rural, a través de la creación
de mecanismos que incentiven las inversiones estratégicas en los territorios rurales y en las
cadenas agro-productivas comerciales con ventajas competitivas, ofreciendo cobertura
satisfactoria en garantías y riesgos, facilitando el acceso al crédito a usuarios que no cuentan
con las garantías exigidas por el mercado convencional de capitales; como también mejorar el
acceso de los pequeños y medianos productores al crédito, utilizando como indicadores de
resultado, entre otros, el incremento en el volumen de crédito otorgado para actividades
11130012-18
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
agropecuarias. Lo anterior, se lleva a cabo mediante el fideicomiso: Fondo de Reactivación y
Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-.
CUADRO 17
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO
ASIGNADO
2011
TOTAL: 54,302,514
0 Servicios Personales 482,680
1 Servicios no Personales 2,241,205
2 Materiales y Suministros 4,329,071
6 Activos Financieros 47,249,558
PROGRAMA 14: SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE ALIMENTOS
UNIDAD RESPONSABLE: VICEMINISTERIO DE NORMATIVIDAD, FOMENTO
Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA
En este programa se asigna la cantidad de Q.38,740,262 que equivale al 3.9% del presupuesto
total.
Este Programa pretende la protección, preservación, conservación, aprovechamiento y uso
sostenible del patrimonio agropecuario y de los recursos naturales renovables, así como la
prevención y control de la inocuidad de los alimentos naturales no procesados en todas sus
etapas, la regulación del uso de suelo, agua y bosque, a través de la definición participativa de
normas claras y estables y correcta aplicación de las mismas, facilitando las herramientas que
coadyuven a la competitividad de los productores para que puedan de manera exitosa hacer
frente al entorno de la apertura comercial y al proceso de la globalización para ingresar con
éxito al mercado interno y/o externo, para obtener una mayor rentabilidad.
11130012-19
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 18
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO
ASIGNADO
2011
TOTAL: 38,740,262
0 Servicios Personales 23,077,942
1 Servicios no Personales 10,345,422
2 Materiales y Suministros 5,316,898
CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.299,110,823 que representa el 29.9%, del
presupuesto total.
Se contemplan montos financieros que no pueden ser considerados como parte del
funcionamiento del Ministerio, por lo tanto no son programas regulares, ya que dichas
acciones no inciden directamente en el cumplimiento de las metas a ejecutar, porque son
trasladadas a organismos nacionales, regionales e internacionales; comprende los aportes que
otorga a las entidades autónomas como la Escuela Nacional Central de Agricultura
-ENCA-, Registro de Información Catastral de Guatemala -RIC-; entidades descentralizadas,
tales como: el Instituto Nacional de Bosques -INAB-, Instituto de Ciencia y Tecnología
Agrícolas -ICTA-, Fondo de Tierras -FONTIERRAS- e Instituto Nacional de
Comercialización Agrícola -INDECA-.
A continuación se detallan los aportes:
11130012-20
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CUADRO 19
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA
(Cifras en Quetzales)
CODIGO CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 299,110,823
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 126,732,823
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3,350,000
Asociación de Jubilados del INTA 3,350,000
437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS 3,000,000
Aporte a la Asociación Guatemalteca de Historia Nacional, Zoológico "La Aurora" 3,000,000
453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y
AUTONOMAS NO FINANCIERAS 109,130,324
Escuela Nacional Central de Agricultura -ENCA- 22,000,000
Fondo de Tierras -FONTIERRAS- 12,206,248
Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas -ICTA- 23,000,000
Instituto Nacional de Bosques -INAB- 29,856,076
Registro de Información Catastral de Guatemala -RIC- 22,068,000
461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 8,500,001
Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA- 8,500,001
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES
INTERNACIONALES 2,752,498
Mosca del Mediterráneo -MOSCAMED- 498,555
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 1,084,489
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola -FIDA- 584,700
Programa Mundial de Alimentos 584,754
5 TRASFERENCIAS DE CAPITAL 172,378,000
512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 500,000
Fundación Defensores de la Naturaleza 500,000
533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y
AUTONOMAS NO FINANCIERAS 171,878,000
Escuela Nacional Central de Agricultura -ENCA- 4,550,000
Fondo de Tierras -FONTIERRAS- 40,000,000
Instituto Nacional de Bosques -INAB- 18,396,000
Registro de Información Catastral de Guatemala -RIC- 108,932,000
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CUADRO 20
ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION
POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)
CODIGO
CONCEPTO
ASIGNADO
2011
Fuente
de
Finan.
TOTAL (A+B): 1,000,000,000
A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 714,914,640
GASTOS DE ADMINISTRACION 601,049,308
0 SERVICIOS PERSONALES 70,318,308
011 Personal permanente 915,276 11
011 Personal permanente 1,955,184 21
011 Personal permanente 1,761,468 31
012 Complemento personal al salario del personal permanente 120 31
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 9,180 11
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 90,120 21
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 50,280 31
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 22,500 11
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 9,000 21
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 22,500 31
015 Complementos específicos al personal permanente 686,880 11
015 Complementos específicos al personal permanente 3,606,120 21
015 Complementos específicos al personal permanente 3,938,820 31
022 Personal por contrato 7,821,300 11
022 Personal por contrato 1,926,636 21
022 Personal por contrato 1,725,336 31
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 121,500 11
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 9,000 21
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 49,500 31
027 Complementos específicos al personal temporal 1,717,200 11
027 Complementos específicos al personal temporal 427,680 21
027 Complementos específicos al personal temporal 429,300 31
029 Otras remuneraciones de personal temporal 5,828,808 11
029 Otras remuneraciones de personal temporal 13,768,020 21
029 Otras remuneraciones de personal temporal 10,208,280 31
031 Jornales 1,542,874 11
031 Jornales 1,298,728 21
032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 18,180 11
032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 7,680 21
033 Complementos específicos al personal por jornal 2,685,860 11
033 Complementos específicos al personal por jornal 2,026,800 21
063 Gastos de representación en el interior 720,000 11
071 Aguinaldo 920,153 11
11130012-22
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CODIGO
CONCEPTO
ASIGNADO
2011
Fuente
de
Finan.
071 Aguinaldo 861,930 21
071 Aguinaldo 635,777 31
072 Bonificación anual (Bono 14) 920,153 11
072 Bonificación anual (Bono 14) 864,388 21
072 Bonificación anual (Bono 14) 635,777 31
073 Bono vacacional 16,800 11
073 Bono vacacional 40,000 21
073 Bono vacacional 23,200 31
1 SERVICIOS NO PERSONALES 171,303,330
111 Energía eléctrica 5,584,414 11
111 Energía eléctrica 342,930 21
111 Energía eléctrica 8,320,984 31
111 Energía eléctrica 7,200,000 52
112 Agua 2,536,843 11
112 Agua 398,897 21
112 Agua 5,458,236 52
113 Telefonía 8,526,856 11
113 Telefonía 2,603,763 21
113 Telefonía 482,589 31
113 Telefonía 8,500,900 52
114 Correos y telégrafos 6,789,899 52
121 Divulgación e información 1,098,566 21
121 Divulgación e información 7,000,000 52
122 Impresión, encuadernación y reproducción 1,640,829 11
122 Impresión, encuadernación y reproducción 1,492,320 21
122 Impresión, encuadernación y reproducción 9,879,956 52
131 Viáticos en el exterior 9,458,623 52
133 Viáticos en el interior 3,983,815 11
133 Viáticos en el interior 1,377,763 21
133 Viáticos en el interior 1,072,395 31
133 Viáticos en el interior 13,672,000 52
141 Transporte de personas 966,400 11
141 Transporte de personas 3,405,542 52
142 Fletes 2,088,455 21
142 Fletes 2,895,476 52
151 Arrendamiento de edificios y locales 465,000 11
156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 594,984 11
158 Derechos de bienes intangibles 2,307,366 21
162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 833,740 11
162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 900,000 21
162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 4,726,789 52
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 1,003,596 11
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 2,920,503 21
11130012-23
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CODIGO
CONCEPTO
ASIGNADO
2011
Fuente
de
Finan.
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 6,200,000 52
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 1,100,500 21
189 Otros estudios y/o servicios 3,000,001 11
189 Otros estudios y/o servicios 5,000,000 52
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 1,000,000 52
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 1,664,000 61
194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 866,810 11
194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 1,736,293 21
194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 1,122,247 31
194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 6,282,683 52
196 Servicios de atención y protocolo 1,253,213 11
196 Servicios de atención y protocolo 6,188,884 52
197 Servicios de vigilancia 565,566 11
Resumen de otros renglones del grupo 2,911,078 11
Resumen de otros renglones del grupo 656,283 21
Resumen de otros renglones del grupo 679,697 31
Resumen de otros renglones del grupo 545,646 61
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 232,694,847
211 Alimentos para personas 8,041,478 11
211 Alimentos para personas 87,444,503 21
211 Alimentos para personas 4,648,747 31
211 Alimentos para personas 22,000,000 52
215 Productos agropecuarios para comercialización 9,837,324 11
215 Productos agropecuarios para comercialización 4,421,894 21
215 Productos agropecuarios para comercialización 1,139,941 31
215 Productos agropecuarios para comercialización 10,217,896 52
215 Productos agropecuarios para comercialización 25,251,764 61
241 Papel de escritorio 1,550,118 11
244 Productos de artes gráficas 950,253 21
253 Llantas y neumáticos 2,161,181 11
253 Llantas y neumáticos 850,310 61
262 Combustibles y lubricantes 4,441,861 11
262 Combustibles y lubricantes 4,250,294 21
262 Combustibles y lubricantes 1,679,145 31
262 Combustibles y lubricantes 8,000,000 52
262 Combustibles y lubricantes 1,950,000 61
267 Tintes, pinturas y colorantes 1,000,000 52
281 Productos siderúrgicos 1,652,952 21
281 Productos siderúrgicos 11,633,690 61
291 Utiles de oficina 2,867,989 11
291 Utiles de oficina 8,713,314 52
298 Accesorios y repuestos en general 1,840,791 21
Resumen de otros renglones del grupo 2,381,330 11
11130012-24
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CODIGO
CONCEPTO
ASIGNADO
2011
Fuente
de
Finan.
Resumen de otros renglones del grupo 1,906,175 21
Resumen de otros renglones del grupo 1,861,897 31
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 126,732,823
435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 3,350,000 11
437 Transferencias a empresas privadas 3,000,000 11
453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no
financieras 38,610,076 11
453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no
financieras 34,206,248 21
453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no
financieras 29,000,000 52
453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no
financieras 7,314,000 61
461 Transferencias a empresas públicas no financieras 1,500,001 11
461 Transferencias a empresas públicas no financieras 7,000,000 21
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 2,752,498 11
B GASTOS EN RECURSO HUMANO 113,865,332
0 SERVICIOS PERSONALES 32,297,581
011 Personal permanente 1,096,452 11
011 Personal permanente 1,544,916 21
012 Complemento personal al salario del personal permanente 240 11
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 44,640 11
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 44,220 21
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 4,500 11
015 Complementos específicos al personal permanente 2,003,400 11
015 Complementos específicos al personal permanente 3,895,500 21
022 Personal por contrato 5,516,844 11
022 Personal por contrato 1,007,988 21
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 90,000 11
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 13,500 21
027 Complementos específicos al personal temporal 1,373,760 11
027 Complementos específicos al personal temporal 486,540 21
029 Otras remuneraciones de personal temporal 1,528,920 11
029 Otras remuneraciones de personal temporal 1,264,603 21
031 Jornales 3,329,319 21
032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 63,000 21
033 Complementos específicos al personal por jornal 4,828,320 21
071 Aguinaldo 814,653 11
071 Aguinaldo 1,225,031 21
072 Bonificación anual (Bono 14) 814,653 11
072 Bonificación anual (Bono 14) 1,228,782 21
073 Bono vacacional 23,600 11
11130012-25
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CODIGO
CONCEPTO
ASIGNADO
2011
Fuente
de
Finan.
073 Bono vacacional 54,200 21
1 SERVICIOS NO PERSONALES 58,125,376
111 Energía eléctrica 500,000 21
112 Agua 300,000 21
113 Telefonía 149,207 11
121 Divulgación e información 101,966 11
121 Divulgación e información 6,000,000 61
122 Impresión, encuadernación y reproducción 149,204 11
122 Impresión, encuadernación y reproducción 3,704,000 61
131 Viáticos en el exterior 3,916,444 61
133 Viáticos en el interior 1,700,000 61
143 Almacenaje 12,000,000 61
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción 4,000,000 61
155 Arrendamiento de medios de transporte 808,736 61
162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 199,205 11
164 Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos 249,204 11
189 Otros estudios y/o servicios 20,000,000 52
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 4,347,410 61
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,442,375
211 Alimentos para personas 249,204 11
211 Alimentos para personas 5,506,380 21
212 Alimentos para animales 2,800,000 21
213 Productos animales 1,200,000 21
215 Productos agropecuarios para comercialización 11,514,654 52
241 Papel de escritorio 249,204 11
243 Productos de papel o cartón 249,205 11
261 Elementos y compuestos químicos 400,000 21
262 Combustibles y lubricantes 400,000 21
263 Abonos y fertilizantes 400,000 21
264 Insecticidas, fumigantes y similares 224,524 21
267 Tintes, pinturas y colorantes 249,204 11
INVERSION 285,085,360
INVERSION FISICA 65,457,802 52
1 SERVICIOS NO PERSONALES 52,935,191
171 Mantenimiento y reparación de edificios 2,400,000
173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 540,000
174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 4,600,000
176 Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones 18,813,000
177 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común 2,900,000
11130012-26
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CODIGO
CONCEPTO
ASIGNADO
2011
Fuente
de
Finan.
185 Servicios de capacitación 7,074,500
Resumen de otros renglones del grupo 16,607,691
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,522,611
215 Productos agropecuarios para comercialización 11,892,611
219 Otros alimentos y productos agropecuarios 630,000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 172,378,000
5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 172,378,000
512 Transferencias a instituciones sin fines de lucro 500,000 52
533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no
financieras 44,550,000 21
533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no
financieras 100,532,000 52
533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no
financieras 26,796,000 61
INVERSION FINANCIERA 47,249,558 21
6 INVERSION FINANCIERA 47,249,558
641 Préstamos al sector privado 47,249,558
11130012-27
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 21
PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO
ASIGNADO 2011
CODIGO
DESCRIPCION
DEL
FINANCIAMIENTO TOTAL
RECURSOS
INTERNOS
RECURSOS
EXTERNOS
INVERSION (A+B+C) 285,085,360 91,799,558 193,285 802
A. INVERSION FISICA 65,457,802 65,457,802
Categoría Proyecto 65,457,802 65,457,802
Infraestructura Productiva
Región Oriente 35,573,802 35,573,802
4,719,116
4,719,116 52-0404-0012 Préstamo OPEP-1182-P
Programa Nacional de
Desarrollo Rural,
Regiones Central,
Nororiente y Suroriente
30,854,686
30,854,686 52-0405-0007 Préstamo FIDA-651-GT
Programa Nacional de
Desarrollo Rural, en las
Regiones: Central,
Nororiente y Suroriente
Infraestructura Productiva
Región Occidente
29,884,000
29,884,000
52-0405-0006
Préstamo FIDA-614-GT
Programa Nacional de
Desarrollo Rural, Primera
Fase: La Región
Occidente
B. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL 172,378,000 44,550,000 127,828,000
Aporte a la Escuela
Nacional Central de
Agricultura -ENCA- 4,550,000 4,550,000 21
Ingresos tributarios
IVA Paz
Aporte al Fondo de Tierras
-FONTIERRAS- 40,000,000 40,000,000 21
Ingresos tributarios
IVA Paz
11130012-28
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CONCEPTO
ASIGNADO 2011
CODIGO
DESCRIPCION
DEL
FINANCIAMIENTO TOTAL
RECURSOS
INTERNOS
RECURSOS
EXTERNOS
Aporte al Instituto Nacional
de Bosques -INAB-
18,396,000
18,396,000
61-0605-0009
Donación GOB-
HOLANDA-INAB
Fortalecimiento Programa
Incentivos Forestales
Pequeños Propietarios de
Bosques Modelo de
Manejo Forestal
Aporte al Registro de
Información Catastral en
Guatemala -RIC- 108,932,000 108,932,000
25,200,000
25,200,000 52-0402-0107 Préstamo BID-RIC
Establecimiento Catastral
y Consolidación de la
Certeza Jurídica en Areas
Protegidas
65,000,000
65,000,000 52-0403-0034 Préstamo BIRF-7417-GU
Proyecto de
Administración de Tierras
Segunda Fase en Apoyo al
Programa de
Administración de Tierra
10,332,000
10,332,000 52-0905-0002 Préstamo UBC0-SUIZO-
AG Equipamiento UTJ-
PROTIERRA y del
Instituto Geográfico
Nacional en Apoyo al
Establecimiento Catastral
en Guatemala
8,400,000
8,400,000 61-0611-0001 Donación GOB-SUIZA
Equipamiento UTJ-
PROTIERRA-IGN en
Apoyo Catastral
Guatemala-Donación
Aporte a la Fundación
Defensores de la Naturaleza 500,000 500,000
52-0401-1000
Préstamo Multisectorial
de Fortalecimiento Fiscal
C. INVERSION
FINANCIERA 47,249,558 47,249,558
Fondo Nacional para la
Reactivación y
Modernización de la
Actividad Agropecuaria
(FONDOS EN
FIDEICOMISO) 47,249,558 47,249,558 21
Ingresos tributarios
IVA Paz