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Municipalidad Distrital de Curgos
ENERO -2014
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO RECREATIVO Y
DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO URBANO DE CURGOS, DEL
DISTRITO DE CURGOS – SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD
PIP MENOR:
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO URBANO DE CURGOS, DEL DISTRITO DE CURGOS – SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD
CONTENIDO DEL PIP MENOR
1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
4. UNIDAD FORMULADORA
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
6. UBICACIÓN GEOGRAFICA
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
9. OBJETIVO DEL PIP MENOR
10. ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA
11. HORIZONTE DE EVALUACIÓN (*)
12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (*)
13. ANÁLISIS DE LA OFERTA (*)
14. BALANCE OFERTA - DEMANDA (*)
15. COSTOS DEL PROYECTO
15.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
15.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
15.3 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
15.4 Costos de operación y mantenimiento con proyecto de la alternativa
15.5 Costo por habitante directamente beneficiado
15.6 Comparación de costos entre alternativas (*)
16. BENEFICIOS
16.1 Beneficios sociales cuantitativos (*)
16.2 Beneficios sociales cualitativos
17. EVALUACIÓN SOCIAL (*)
17.1 Costo/ Efectividad
18. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
18.1 Cronograma de Ejecución Física
18.2 Cronograma de Ejecución Financiera
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del
19.3 PIP con cargo a su Presupuesto Institucional.
19.4 El área donde se ubica el PIP ha sido afectada por algún desastre natural
20. IMPACTO AMBIENTAL
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PIP MENOR
FORMATO SNIP 04
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PERFIL SIMPLIFICADO DEL PIP MENOR
1. CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR:
2. NOMBRE DEL PIP MENOR: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO
RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO URBANO DE CURGOS, DEL
DISTRITO DE CURGOS – SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD”
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL :
Como una breve descripción se consideró los principales lineamientos de
Política en los que se enmarca el PIP:
a. Marco de Referencia:
El PIP se enmarca dentro de los Lineamientos de Política, y son:
La Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, en el Artículo 82.-
Educación, Cultura, Deportes Y Recreación, inciso 18: Normar, coordinar y
fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en general,
mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo
temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados.
b. Responsabilidad Funcional:
FUNCIÓN 21: Cultura y deporte
Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las
acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreación a nivel
nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar
la convivencia social, preservar y difundir la cultura.
DIVISION FUNCIONAL 46: Deportes
Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la
recreación y las aptitudes físicas del individuo.
GRUPO FUNCIONAL 0102: Infraestructura deportiva y recreativa
Comprende las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento
de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la
recreación de carácter comunitario, extensiva a la población de manera
general.
Sector Responsable: Educación
4. UNIDAD FORMULADORA:
La Municipalidad Distrital de Curgos a través de la de la GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL, cuenta con la Unidad Formuladora de
Proyectos la cual tiene la responsabilidad de formular los estudios de pre
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO URBANO DE CURGOS, DEL DISTRITO DE CURGOS – SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD
inversión en forma directa o por contrata. Su funcionamiento y responsabilidad
está a cargo del personal que se detalla a continuación:
Sector: Gobiernos Locales
Pliego: Municipalidad Distrital de Curgos
Nombre: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Formulador:
Persona Responsable
de la Unidad
Formuladora:
DAVID IVAN SILVA TORRES
Dirección: Jr. Progreso S/N
5. UNIDAD EJECUTORA:
La Municipalidad Distrital de Curgos, a través de GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO Y RURAL, como Unidad Orgánica responsable de la ejecución de los
proyectos de inversión a nivel de obras. Cuenta con la capacidad técnica y
operativa debidamente implementada con recursos humanos y logísticos para
la ejecución de obras, según sea la modalidad de Administración Directa o por
Contrata. Además cuenta con equipos y maquinaria o de lo contrario adquiere
el servicio de alquiler de maquinaria pesada y equipos para este tipo de obras,
si es necesario.
En cuanto a experiencia en ejecución de obras por contrata, igualmente la
organización administrativa de la Municipalidad Distrital de Curgos tiene la
capacidad de llevar a cabo los procesos referidos e implementar los niveles de
control y supervisión propia de las obras a programarse. Para los fines del
presente estudio, el responsable de la Unidad Ejecutora será:
Sector: Gobiernos Locales
Pliego: Municipalidad Distrital de Curgos
Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Persona
Responsable:
DAVID IVAN SILVA TORRES
Dirección: Jr. Progreso S/N
6. UBICACIÓN GEOGRAFICA:
El complejo Deportivo y Recreativo, se encuentra ubicado en:
Nº Departament
o
Provincia Distrito Localidad
1 La Libertad Sánchez Curgos CC.PP. Curgos
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Carrión
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD – PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN –
DISTRITO DE CURGOS
FUENTE: MAPA POLÍTICO - GR LA LIBERTAD AÑO 2010
MAPA DISTRITO DE CURGOS – CENTRO POBLADO URBANO CURGOS
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FUENTE: MAPA POLÍTICO DISTRITO DE CURGOS – (SINPAD –INDECI) AÑO 2014
MAPA DE LA ZONA RECREATIVA Y DEPORTIVA DEL CENTRO POBLADO
URBANO CURGOS
El Distrito de Curgos se encuentra a 15 km de distancia equivalente a 40’min
de viaje en auto. Por una trocha carrozable en buen estado. El área recreativa y
deportiva se encuentra en el Jr. Abelardo Gamarra.
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Del Servicio
El área recreativa y deportiva ubicada en el Jr. Abelardo Gamarra, posee un
área de 3,045.51 m2. Actualmente se cuenta 01 Losa Deportiva de concreto de
539.60 m2, con 02 arcos de fierro con sus respectivos tableros, la cual se
encuentra en regulares condiciones, y mallas de protección en buen estado;
dado al mantenimiento periódico que realiza esta Entidad Local. En cuanto a la
plataforma de losa deportiva esta presenta desgastes en su demarcación.
Quedando un área remanente de 2505.91 m2 en estado natural, y que por
cuestiones de clima - humedad existe un gramado en su alrededor.
Se cuenta con bancas de concreto en mal estado presentando fisuras, y
desgaste de su infraestructura por el tiempo; además de ser insuficiente para
atender la adecuada acogida de los espectadores ante la realización de las
Coordenadas UTM
Zona 18 S
Coordenadas Este 174928.35 m
Coordenadas Norte 9130000.09 m
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Bancas de concreto en mal estado
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diferentes actividades deportivas y culturales de la zona. Así mismo, se carece
de espacios de circulación peatonal y actividades de relajación para las
personas adultas, ni iluminación dado que existen pobladores que realizan sus
actividades deportivas (futbol) a partir de las horas de 6pm hasta 7pm como
hora máxima, debido a sus labores cotidianas. Pues le resulta difícil a la
población realizar deporte en horas nocturnas. Tampoco se cuenta con cerco
perimétrico para la seguridad de la población, ni servicios higiénicos (pues
mayormente por necesidades fisiológicas estas la realizan en el gramado
natural, promoviendo la contaminación de suelo.
Imagen N°1: Vista General del Espacio Deportivo y Recreativo
Imagen N°2: Vista General del Espacio Deportivo y Recreativo
Malla de Protección en buen estado
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Los pobladores que practican deporte entre estos futbol, básquet y vóley
manifestaron su malestar dado que mayormente, no satisface la existencia de
la losa deportiva pues demandan otro espacio dado que en el centro urbano de
las 03 existentes sólo dos se encuentran operativas. (Una ubicada en el Jr.
Humberto Ledesma – 3er área y el otro en el área a intervenir), la losa del Jr.
Progreso se encuentra en pésimas condiciones (en estado natural - 2da área).
Imagen N°3: Áreas deportivas existentes
Así mismo no se cuenta con juegos de recreación para niños, la cual estos
vienen recreándose en sus propias calles, la cual se encuentra a nivel de tierra
propiciando la insatisfacción de los pobladores al no contar con juegos
infantiles, dado a que afectaría la salud de sus menores hijos por la emisión de
partículas de polvo.
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO URBANO DE CURGOS, DEL DISTRITO DE CURGOS – SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD
Imagen N°4: Vista del Jr. Abelardo Gamarra
El Gobierno Local y los vecinos han tratado de mejorar y ampliar el servicio del
área de recreación pública, por ser de vital importancia para el desarrollo de la
zona de influencia, pero por falta de presupuesto no se ha podido llevar a cabo
en años anteriores.
Por este motivo con el presente proyecto se busca mejorar y ampliar el servicio
actual del Área Deportivo y Recreativo, así mismo se busca motivar y mejorar
las actividades deportivas y recreativas en el centro poblado urbano, así como
un adecuado ornato; lo que permitirá mejorar el bienestar social de la
población del sector y su integración comunitaria.
De los involucrados.
- De la actividad Económica: La gran mayoría de la población son de un
estrato económico bajo, se dedican principalmente a la actividad económica
Agrícola y ganadera tal como se refleja en el Cuadro N°1. El ingreso familiar
per cápita es de S/ 112.40 (según INEI 2007). Y la PEA (Ocupada y
Desocupada) suma un total de 26.53% de la población del centro poblado
urbano.
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Cuadro N°1: Actividad de la Económica de la PEA Ocupada
FUENTE: CENSO INEI 2007 ELABORACIÓN: PROPIA
- De los servicios básicos y salud: La zona a intervenir cuenta con sistema de
agua potable y alcantarillado, el 2.17% de las viviendas cuentan con el
servicio dentro de ella el resto se abastece de río, acequia representando el
88.16%. El abastecimiento se da 9 horas diarias.
Cuadro N°2: Abastecimiento de Agua Potable
FUENTE: CENSO INEI 2007 ELABORACIÓN: PROPIA
-
Cuadro N°3: Servicios Higienicos
FUENTE: CENSO INEI 2007 ELABORACIÓN: PROPIA
Categorías Casos % Agri.ganadería, caza y silvicultura 225 55.01% Explotación de minas y canteras 5 1.22% Industrias manufactureras 20 4.89% Suministro electricidad, gas y agua 5 1.22% Construcción 29 7.09% Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 1 0.24% Comercio por mayor 1 0.24% Comercio por menor 29 7.09% Hoteles y restaurantes 14 3.42% Transp.almac.y comunicaciones 19 4.65% Activit.inmobil.,empres.y alquileres 1 0.24% Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 11 2.69% Enseñanza 22 5.38% Servicios sociales y de salud 4 0.98% Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 6 1.47% Hogares privados y servicios domésticos 7 1.71% Actividad económica no especificada 10 2.44% Total 409 100%
Categorías Casos Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) 9 2.17% Pozo 21 5.07% Río,acequia,manantial o similar 365 88.16% Vecino 15 3.62% Otro 4 0.97% Total 414 100.00%
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Categorías Casos Red pública de desague dentro de la Viv. 99 23.91% Red pública de desague fuera de la Viv. 14 3.38% Pozo séptico 1 0.24% Pozo ciego o negro / letrina 192 46.38% Río, acequia o canal 13 3.14% No tiene 95 22.95% Total 414 100.00%
SERVICIOS HIGIENICOS
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Así mismo sólo el 23.91% cuenta con la red pública de desagüe dentro de la
vivienda.
Las familias que cuentan con energía eléctrica en las viviendas (el 58.70%) y
alumbrado público y cuentan con servicio de telefonía e internet. Cuenta con
03 establecimientos de salud.
- Sector Transporte: La distancia de Curgos a Huamachuco es de 15km en un
camino de trocha carrozable en buen estado y de Huamachuco a Trujillo es
de 181 km en un tiempo aproximado de 8 horas.
- En resumen; se tomó el IDH distrital, como principal indicador
socioeconómico de referencia para la zona, cuyo base de cálculo toma tasas
relacionados con los aspectos de educación, salud y nivel económico de la
población.
PRINCIPALES INDICADORES SOCIOECONÓMICO
FUENTE: INEI - 2007
Para el cálculo de los beneficiarios se está tomando como referencia un radio
de influencia de 584 m, el cual involucra 663 pobladores del área ha intervenir;
no se está considerando los demás pobladores del centro poblado urbano dado
que estos cubrirían su demanda las otras áreas de recreación identificadas. Del
total de 663 habitantes se identificó 85 niños entre 5 a 10 años, 344 habitantes
de 10 a 40 años y un total de 344 habitantes entre las edades de 40 a 70 años
(70 años por ser la el límite de la esperanza de vida), lo cual sumaría un total
de 550 habitantes que demanda verdaderamente el servicio.
Así mismo, la participación e interés de los involucrados relacionados con el PIP
se detalla a continuación
GRUPOS INVOLUCRADOS
INTERESES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y COMPROMISOS
Población Organizada
Contar con un adecuado ambiente recreativo para la población y una mejor y mayor integración social.
Participar activamente en la formulación del PIP.
Cuidado y conservación de las nuevas instalaciones recreativas y deportivas.
MUNICIPALIDAD Servir a los intereses Gestionar Formulación del PIP,
habitantes ranking IDH ranking años ranking % ranking % ranking % ranking N.S.
mes ranking
130904 Curgos 8 181 569 0.5028 1 771 69.90 1 467 71.63 1 704 73.54 1 686 72.27 1 774 112.4 1 755
EscolaridadLogro
Educativ o
Ingreso familiar
per cápitaUBIGEO
Población
Índice de
Desarrollo
Humano
Esperanza de
v ida al nacerAlfabetismo
Distrito
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DISTRITAL DE CURGOS
de la población mediante la ejecución del Proyecto.
recursos financieros.Otorgar viabilidad a los proyectos es competencia de los Gobiernos Locales.
ejecución de la misma y asumir los Costos de Operación y Mantenimiento.
a. Principales indicadores de la situación actual
N
°
Principales Indicadores de la Situación
Actual
Valor Actual
1 Infraestructura Deportiva 01 en regulares
condiciones
2 Infraestructura de recreación infantil y
pasiva
0%
Fuente: Diagnostico recogido en campo por el Equipo Formulador
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
Definición del Problema Central:
“LIMITADAS E INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE
LAS ACTIVIDADES DE DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL CENTRO
POBLADO URBANO CURGOS DISTRITO DE CURGOS”
Definición de las Causas Directas e Indirectas:
CAUSAS DIRECTAS:
Insuficiente infraestructura deportiva
Carencia de infraestructura de Recreación infantil y pasiva.
CAUSAS INDIRECTAS:
Limitada Infraestructura deportiva.
Deficiente infraestructura de relajación y descanso
Deficiente zona de circulación y esparcimiento.
Deficiente área de entretenimiento.
CARACTERISTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DE LAS CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA
CAUSACARACTERISTICAS
Cualitativas CuantitativasInsuficiente
Infraestructura Deportiva
Sólo se cuenta con 01 Losa deportiva en regulares condiciones.
1 Losa deportiva de 539.60 m2
Carencia de No existe infraestructura Terreno de 2505.91 m2 en
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infraestructura de Recreación infantil y
pasiva.
de relajación y descanso, zona de circulación y esparcimiento, ni área de entretenimiento y juegos infantiles. No se cuenta con iluminación para el apropiado servicio.
estado natural.
Definición de las Efectos Directos, Indirectos y Final:
EFECTO DIRECTO:
Restricción de prácticas deportivas y recreativas en horarios nocturnos.
Realización de actividades recreativas en áreas inapropiadas.
EFECTO INDIRECTO:
Baja condición de calidad de vida de la población
Deficiente Desarrollo Psicomotriz de la población.
Incremento de enfermedades respiratorias
EFECTO FINAL:
“Disminución del Bienestar social de la población de la zona
afectada”.
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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Causa Directa:Carencia de infraestructura
de Recreación infantil y pasiva.
Causa indirecta:Limitada
Infraestructura deportiva.
Efecto Directo: Realización de
actividades deportivas recreativas en áreas
inapropiadas.
PROBLEMA CENTRAL:“LIMITADAS E INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL CENTRO
POBLADO URBANO CURGOS DISTRITO DE CURGOS”
EFECTO FINAL:Disminución del Bienestar social de la población de la zona
afectada.
Efecto Indirecto:Deficiente Desarrollo
Psicomotriz de la población.
Causa indirecta:Deficiente
infraestructura de relajación y
descanso
Causa indirecta:Deficiente zona de
circulación y esparcimiento.
Efecto Directo:Restricción de prácticas deportivas y recreativas en horarios nocturnos.
Causa indirecta:Deficiente
área de entretenimien
to.
Efecto Indirecto:Incremento de enfermedades respiratorias
Efecto Indirecto:Baja condición de
calidad de vida de la población
Causa Directa:Insuficiente
infraestructura deportiva
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Causa indirecta:Limitada
Infraestructura deportiva.
Causa indirecta:Deficiente
infraestructura de relajación y
descanso
Causa indirecta:Deficiente zona de
circulación y esparcimiento.
Causa indirecta:Deficiente
área de entretenimien
to.
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9. OBJETIVO DEL PIP MENOR
DESCRIPCION DEL OBJETIVO CENTRAL“MEJORES Y ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DE DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL CENTRO POBLADO URBANO CURGOS DISTRITO DE CURGOS”
N° Principales Indicadores del
ObjetivoValor Actual Valor Final del Proyecto
1 Infraestructura Deportiva
01 en regulares condiciones
02 en buenas condiciones
2Infraestructura de recreación infantil y pasiva
0% 100%
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ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
10. ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA:
Medio de Primer Nivel:Existencia de
Infraestructura de Recreación infantil y
Medio Fundamental:
Mayor Infraestructura
deportiva.
Fin Directo: Realización de
actividades deportivas recreativas en áreas
apropiadas.
OBJETIVO CENTRAL:“MAYOR Y ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DE DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL CENTRO POBLADO URBANO CURGOS DISTRITO DE CURGOS”
FIN ÚLTIMO:Mejorar el Bienestar social de la población de la zona afectada.
Fin Indirecto:Mejor Desarrollo Psicomotriz de la
población.
Medio Fundamental:
Suficiente infraestructura de relajación y
descanso
Medio Fundamental
:Suficiente zona de circulación
y esparcimiento.
Fin Directo:Prácticas deportivas y recreativas en horarios nocturnos.
Medio Fundamenta
l:Suficiente área de
entretenimiento.
Fin Indirecto:Disminución de enfermedades respiratorias
Fin Indirecto:Mejor condición de
calidad de vida de la población
Medio de Primer Nivel:Suficiente
infraestructura deportiva
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ALTERNATIVA 01:
Ampliación y Mejoramiento del área deportivo y recreativo en un área de
3045.51m2, mejoramiento de la losa existente y construcción de 01 Losa
deportiva de usos múltiples de concreto, Construcción de graderías de concreto
armado f'c=175 kg/cm2, Construcción de veredas exteriores e interiores de
concreto f'c=175 kg/cm2, construcción de SS.HH de hombres y mujeres,
instalación de juegos recreativos, construcción de bancas de concreto,
instalación de postes para el alumbrado, sembrado de áreas verdes,
Construcción de Cerco Perimétrico en el área y Mitigación Ambiental.
11. HORIZONTE DE EVALUACIÓN :
NOMBRE DE CADA ALTERNATIVA ANALIZADA
COMPONENTES (RESULTADOS NECESARIOS PARA LOGRAR EL
OBJETIVO)
ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR CADA RESULTADO
BENEFICIADOS DIRECTOS
TRABAJOS GLOBALES
AREA RECREACIONAL Y DEPORTIVA Y COMPLEMENTARIA
CERCO PERIMETRICO
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE CORTE DE TERRENO
ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25 m3/día
OBRAS CIVILES
568
ALTERNATIVA N°1: Ampliación y Mejoramiento del área deportivo y
recreativo en un área de 3045.51m2, mejoramiento de la
losa existente y construcción de 01 Losa deportiva de usos múltiples de concreto, Construcción de graderías
de concreto armado f'c=175 kg/cm2, Construcción de veredas exteriores e interiores de concreto f'c=175 kg/cm2, construcción de SS.HH de hombres y mujeres,
instalación de juegos recreativos, construcción de bancas de
concreto, instalación de postes para el alumbrado, sembrado de áreas
verdes, Construcción de Cerco Perimétrico en el área y Mitigación
Ambiental.
MITIGACION AMBIENTAL
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO URBANO DE CURGOS, DEL DISTRITO DE CURGOS – SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido
Se ha considerado como horizonte de evaluación del PIP 10 años, el mismo
que es compatible con la vida útil de los principales componentes de la
Inversión Inicial.
12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA :
En el análisis de la demanda se considera los 03 principales servicios que
ofrecerá el proyecto, para lo cual se ha encontrado una demanda para el área
recreativa infantil, deportiva y pasiva. Así mismo, para la proyección de la
demanda se utilizó la tasa de crecimiento del distrito de 0.58% según Censo
INEI 2007.
12.1 DEMANDA REFERENCIAL:
La población de referencia está conformada por la población del Centro
Poblado Urbano Curgos Distrito de CUrgos para la proyección de la población
de los próximos diez (10) años se tomará en cuenta la tasa de crecimiento
poblacional de 0.58%, asumiendo que ésta se mantiene constante en el
periodo de evaluación.
Proyección de la Demanda Referencial
AÑOSPROYECCIO
N2014 19892015 20002016 20122017 20242018 20362019 20482020 20602021 20722022 20842023 20962024 2108
Fuente: INEI 2007.
12.2 DEMANDA POTENCIAL:
La población potencial del proyecto está conformada por el radio de influencia
584m a la redonda del área en intervención, el cual involucra 663 pobladores;
pues existen dentro del centro poblado urbano otras dos ares deportivas para
el resto de la población. Para la proyección de la población de los próximos diez
(10) años se tomará en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 0.58%,
asumiendo que ésta se mantiene constante en el periodo de evaluación
21
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO URBANO DE CURGOS, DEL DISTRITO DE CURGOS – SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD
POBLACION - DEMANDAPROYECCION DE LA POBLACION POTENCIAL POR AÑOS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20240 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEMANDA REFERENCIAL 1989 2000 2012 2024 2036 2048 2060 2072 2084 2096 2108DEMANDA POTENCIAL 663 667 671 675 679 683 687 691 695 699 703
12.3 DEMANDA EFECTIVA:
La población demandante efectiva del proyecto se considera el rango de
edades de 05 a 70 años (5 años por el desarrollo psicomotriz de los menores de
edad hasta 70 por ser el límite de la esperanza de vida en años del distrito). El
cual se clasificó de la siguiente manera: Población demandante efectiva para la
recreación infantil un total de 85 niños entre las edades de 05 a 10 años,
Población demandante efectiva para la actividades deportivas entre las edades
de 10 a 40 años que suman un total de 344 habitantes, y la Población
demandante efectiva para la recreación pasiva entre las edades de 40 a 70
años que suman un total de 121 habitantes.
Dada a la distinción del servicio del área recreativa y deportiva estos suman un
total de 550 para el presente año. Para la proyección de la población de los
próximos diez (10) años se tomará en cuenta la tasa de crecimiento
poblacional de 0.58%, asumiendo que ésta se mantiene constante en el
periodo de evaluación
La proyección de la demanda se detalla a continuación:
POBLACION - DEMANDAPROYECCION DE LA POBLACION OBJETIVA POR AÑOS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20240 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEMANDA EFECTIVA 550 553 556 559 562 565 568 571 574 577 580POBLACIÓN DEMANDANTE RECREACIÓN INFANTIL
85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
POBLACIÓN DEMANDANTE RECREACIÓN DEPORTIVA
344 346 348 350 352 354 356 358 360 362 364
POBLACIÓN DEMANDANTE RECREACIÓN PASIVA
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
RECREACION ACTIVA DEPORTIVA
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el número de
partidos de fulbito, vóley y básquetbol que la población demandante tiene
preferencia de realizar cada semana.
En promedio cada beneficiario está interesado en participar al año en 31
partidos.
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Entre las tres disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el
52% de preferencias, y los partidos de vóley 32% y básquetbol el 16%.
Con esta información se ha estimado la demanda, medida como el número de
partidos realizados en una losa deportiva, además se sabe que las horas
máximas y mínimas que la población le gustarías dedicar al deporte es de 2 a 4
horas, la cual se muestra en el siguiente cuadro:
ANÁLISIS: Como se puede notar, para cubrir los 31 partidos en promedio al año
que cada individuo prefiere, se requerirán de 02 áreas deportivas.
El valor 50 es igual a 17856 partidos al año entre el numero promedio de
beneficiados en la recreación deportiva que suman un total de 355.
13. ANÁLISIS DE LA OFERTA :
SUPUESTOS:
-Entre las tres disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el 38%
de preferencias, vóley el 33%, y básquetbol 28.6% dado al actual uso de la
instalación (losa deportiva).
La oferta de la infraestructura deportiva se considera que actualmente es el
70.35% de la población demandante está haciendo uso de la losa deportiva
existente. Tal como se demuestra en los siguientes cuadros:
DIASFUTBOL VOLEY BASQUET TOTAL
LUNES A VIERNES 9 6 3 18SABADO 4 3 2 9DOMINGO 3 1 0 4PARTIDOS POR SEMANA 16 10 5 31PARTIDOS AL MES 64 40 20 124PARTIDOS AL AÑO 768 480 240 1488
DIASFUTBOL VOLEY BASQUET TOTAL
LUNES A VIERNES 108 72 36 216SABADO 48 36 24 108DOMINGO 36 12 0 48PARTIDOS POR SEMANA 192 120 60 372PARTIDOS AL MES 768 480 240 1488PARTIDOS AL AÑO 9216 5760 2880 17856
BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AÑO JUGADORES
DEMANDA DE PARTIDOS AL AÑO PARTIDOS
5031
2
BENEF AÑO/PROM DEMANDA ACTPROM. DE PARTIDOS X BENEF
NUMERO DE LOSASREQUERIMIENTO DEL PIP
23
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Con ello se obtiene una población de 242 habitantes atendida en las
condiciones actuales.
POBLACION - OFERTA
PROYECCION DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR AÑOS – CONDICIONES ACTUALES
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20240 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POBLACIÓN ATENDIDA RECREACIÓN INFANTIL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POBLACIÓN ATENDIDA RECREACIÓN DEPORTIVA
242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242
POBLACIÓN ATENDIDA RECREACIÓN PASIVA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. BALANCE OFERTA - DEMANDA :
De acuerdo a lo planteado en los ítems 12 y 13 así se muestra el balance oferta
– demanda de la población afectada, zona de estudio del PIP.
DIASFUTBOL VOLEY BASQUET TOTAL
LUNES A VIERNES 5 4 1 10SABADO 2 2 1 5DOMINGO 1 1 0 2PARTIDOS POR SEMANA 8 7 2 17PARTIDOS AL MES 32 28 8 68PARTIDOS AL AÑO 384 336 96 816
DIASFUTBOL VOLEY BASQUET TOTAL
LUNES A VIERNES 60 48 12 120SABADO 24 24 12 60DOMINGO 12 12 0 24PARTIDOS POR SEMANA 96 84 24 204PARTIDOS AL MES 384 336 288 1008PARTIDOS AL AÑO 4608 4032 3456 12096
OFERTA ACTUAL DE PARTIDOS AL AÑO PARTIDOS
JUGADORESBENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AÑO SIN PROYECTO
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20240 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BRECHA RECREACIÓN INFANTIL -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85BRECHA RECREACIÓN DEPORTIVA -102 -104 -106 -108 -110 -112 -114 -116 -118 -120 -122BRECHA RECREACIÓN PASIVA -121 -122 -123 -124 -125 -126 -127 -128 -129 -130 -131
POBLACION - OFERTABALANCE OFERTA - DEMANDA EN EL HORIZONTE DE EVALUACION
24
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15. COSTOS DEL PROYECTO:
15.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de
mercado)
15.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios
sociales)
ITEM DESCRIPCION UND METRADO P.U. (S/ .) TOTAL (S/ .)01 OBRAS CIVILES M2 3046 180.043 548,410.98S/. 02 MITIGACION AMBIENTAL M3 1057 39.553 41,807.52S/.
COSTO DIRECTO 590,218.50S/. GASTOS GENERALES (10%) 59,022.00S/. UTILIDADES (5%) 29,511.07S/. PRESUPUESTO TOTAL 678,751.57S/. EXPEDIENTE TECNICO (2.5%) 16,968.79S/. SUPERVISION (2%) 13,575.03S/. TOTAL DE LA INVESION 709,295.39S/.
INVERSION DE LA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS
ITEMS DESCRIPCIONPRECIOS
PRIVADOS (S/ .)
FACTOR DE CORRECCION
PRECIOS SOCIALES
(S/ .)
PARTICIPACION (%) DEL TOTAL A P.PRIVADOS
01 EXPEDIENTE TECNICO 16968.79 0.91 15441.60 2.39%02 OBRAS CIVILES 548410.98 441470.84 77.32%
BIENES DE ORIGEN NACIONAL 329046.59 0.85 279689.60 46.39%BIENES DE ORIGEN INTERNACIONAL 0.00 0.82 0.00 0.00%MANO DE OBRA CALIFICADA 54841.10 0.91 49905.40 7.73%MANO DE OBRA NO CALIFICADA 164523.29 0.68 111875.84 23.20%
03 MITIGACION AMBIENTAL 41807.52 33655.05 5.89%BIENES DE ORIGEN NACIONAL 25084.51 0.85 21321.83 3.54%BIENES DE ORIGEN INTERNACIONAL 0.00 0.82 0.00 0.00%MANO DE OBRA CALIFICADA 4180.75 0.91 3804.48 0.59%MANO DE OBRA NO CALIFICADA 12542.26 0.68 8528.74 1.77%
05 GASTOS GENERALES 59022.00 0.85 50168.70 8.32%06 UTILIDADES 29511.07 0.00 4.16%07 SUPERVISION 13575.03 0.91 12353.28 1.91%
TOTAL DE LA INVERSION 709295.39 553089.47 100.00%
INVERSION DE LA ALTERNATIVA N°1 A PRECIOS SOCIALES
25
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15.3 Costos de operación y mantenimiento Sin proyecto
En la situación sin proyecto actualmente se cuenta con 01 losa deportiva,
donde la población desarrolla sus actividades de recreación, por lo que la
Municipalidad realiza un mantenimiento periódico sobre ella.
15.4 Costos de operación y mantenimiento con proyecto de la alternativa
seleccionada
DESCRIPCION UNID METRADO P.UPARCIAL
(S/ .)
TOTAL A PRECIOS
PRIVADOS(s/ .)F.C.
TOTAL A PRECIOS
SOCIALES (s/ .)Operación 1220.00 0.68 829.60Albañil, operarios glb 1 1220.00 1220.00Mantenimiento 2564.00 0.85 2179.40Pintura glb 1 250.00 250.00Cemento, arena,agregados glb 1 2314.00 2314.00TOTAL 3784.00 3009.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
ITEM DE GASTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Personal 1220.00 1220.00 1220.00 1220.00 1220.00 1220.00 1220.00 1220.00 1220.00 1220.00Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Insumos 2564.00 2564.00 2564.00 2564.00 2564.00 2564.00 2564.00 2564.00 2564.00 2564.00Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Combustibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 3784.00 3784.00 3784.00 3784.00 3784.00 3784.00 3784.00 3784.00 3784.00 3784.00TOTAL A PRECIOS SOCIALES 3009.00 3009.00 3009.00 3009.00 3009.00 3009.00 3009.00 3009.00 3009.00 3009.00
DESAGREGADO POR ITEM DE GASTO DEL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO EN EL HORIZONTE DEL PIP
DESCRIPCION UNID METRADO P.UPARCIAL
(S/ .)
TOTAL A PRECIOS
PRIVADOS(s/ .)F.C.
TOTAL A PRECIOS
SOCIALES (s/ .)Operación 19640.00 0.68 13355.20Personal Areas verdes y limpieza mes 12 750.00 9000.00Personal vigilancia mes 12 750.00 9000.00Albañil,operarios,varios glb 1 1640.00 1640.00Mantenimiento 6752.00 0.85 5739.20Pintura glb 1 494.00 494.00Cemento, arena,agregados glb 1 5178.00 5178.00Servicios glb 1 1080.00 1080.00TOTAL 26392.00 19094.40
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA N°1
26
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15.5 Costos incrementales alternativa seleccionada
15.6 Costo por habitante directamente beneficiado
El costo por habitante Directamente Beneficiado es de 1249.86
15.7 Comparación de costos entre alternativas
ITEM DE GASTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Personal 19640.00 19640.00 19640.00 19640.00 19640.00 19640.00 19640.00 19640.00 19640.00 19640.00Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Insumos 5672.00 5672.00 5672.00 5672.00 5672.00 5672.00 5672.00 5672.00 5672.00 5672.00Servicios 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00Combustibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 26392.00 26392.00 26392.00 26392.00 26392.00 26392.00 26392.00 26392.00 26392.00 26392.00TOTAL A PRECIOS SOCIALES 19094.40 19094.40 19094.40 19094.40 19094.40 19094.40 19094.40 19094.40 19094.40 19094.40
DESAGREGADO POR ITEM DE GASTO DEL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO EN EL HORIZONTE DEL PIP - ALTERNATIVA N°1
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10INVERSION S/. 553,089.47COST. DE OPER. Y MANT.OPER. Y MANT. Con proyecto S/. 19,094.40 S/. 19,094.40 S/. 19,094.40 S/. 19,094.40 S/. 19,094.40 S/. 19,094.40 S/. 19,094.40 S/. 19,094.40 S/. 19,094.40 S/. 19,094.40OPER. Y MANT. Sin proyecto S/. 3,009.00 S/. 3,009.00 S/. 3,009.00 S/. 3,009.00 S/. 3,009.00 S/. 3,009.00 S/. 3,009.00 S/. 3,009.00 S/. 3,009.00 S/. 3,009.00Costos Incrementales S/. 553,089.47 S/. 16,085.40 S/. 16,085.40 S/. 16,085.40 S/. 16,085.40 S/. 16,085.40 S/. 16,085.40 S/. 16,085.40 S/. 16,085.40 S/. 16,085.40 S/. 16,085.40
FLUJO DE COSTOS ALTERNATIVA 1 EN EL HORIZONTE
Costo de Inversion
VP. CO&M VP. Costo Total
-S/. S/. 19,310.73 S/. 19,310.73553,089.47S/. S/. 122,541.32 S/. 675,630.79
-S/. S/. 0.00 S/. 0.00
553,089.47S/. S/. 103,230.59 S/. 656,320.06-S/. S/. 0.00 S/. 0.00Alternativa Nº2
Descripcion
Situacion Sin ProyectoAlternativa Nº1Alternativa Nº2Costos IncrementalesAlternativa Nº1
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16 BENEFICIOS
16.1 Beneficios sociales cuantitativos (*):
Los beneficios sociales de la alternativa seleccionada no son cuantificables,
puesto que el proyecto que está dirigido a mejorar el servicio y los beneficios
esperados son cualitativos los que percibirá la población.
16.2 Beneficios sociales cualitativos :
Los beneficios del proyecto, en términos cualitativos son:
1488 actividades deportivas al año, correspondiendo a 355 personas como
promedio que efectúan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significaría
que al primer año, el 100% de la brecha estará siendo atendida.
Se mejora la condición de calidad de vida de la población, y por ende el
bienestar social de la población.
Mejoramiento de ornato público en un 100%.
Realización de Prácticas deportivas y de recreación en horas nocturnas.
17 EVALUACIÓN SOCIAL (*)
17.1 Costo-Efectividad:
Cuando no es posible valorar los beneficios de un proyecto o el esfuerzo de
hacerlo demanda elevados costos, se aplica el método Costo – Efectividad, que
compara alternativas que generan idénticos beneficios, seleccionando aquella
que logra los objetivos deseados al mínimo costo.
Índice Costo – Efectividad.
Este método consiste en expresar los costos de cada una de las alternativas del
Proyecto en términos de cuota anual, cuyo valor actualizado es igual al VAC de
los costos del Proyecto. Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula:
ICE = VAC (Inversión y CO&M) / (Población beneficiaria)
Donde:
ICE = índice de costo efectividad.
VAC = valor actual de costos a precios sociales.
Tasa de descuento social = 9%
En resumen se presenta la evaluación económica, de ambas alternativas con
fines comparativos, puesto que el de menor costo será la alternativa adecuada
para el PIP.
28
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EVALUACION DE LA ALTERNATIVA Nº1
18 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
De la implementación del PIP
La Implementación se inicia con la contratación de recursos humanos
(Supervisor del proyecto); además coordinaciones con las entidades
involucradas en la propuesta y otros para la operatividad del proyecto.
En la etapa de Inversión el expediente Técnico durará 01 mes y La ejecución de
las obras civiles durará 05 meses. A continuación se tiene el cronograma físico
y financiero de ejecución del proyecto.
18.1 Cronograma de Ejecución Física
18.2 Cronograma de Ejecución Financiera
INDICADORES DE RENTABILIDAD VALORESVACS S/. 656,320.06N° BENEFICIARIO 568COSTO/EFECTIVIDAD 1156.51
ITEM DESCRIPCION I TRIMESTRE II TRIMESTRE TOTAL 1 EXPEDIENTE TECNICO 100.00% 100.00%2 OBRAS CIVILES 65.00% 35.00% 100.00%3 MITIGACION AMBIENTAL 80.00% 20.00% 100.00%4 GASTOS GENERALES 73.00% 27.00% 100.00%5 UTILIDADES 73.00% 27.00% 100.00%6 SUPERVISION 73.00% 27.00% 100.00%
METAS FISICAS (% DE AVANCE)
ITEM DESCRIPCION I TRIMESTRE II TRIMESTRE TOTAL 1 EXPEDIENTE TECNICO S/. 16,968.79 S/. 16,968.792 OBRAS CIVILES S/. 356,467.14 S/. 191,943.84 S/. 548,410.983 MITIGACION AMBIENTAL S/. 33,446.02 S/. 8,361.50 S/. 41,807.525 GASTOS GENERALES S/. 43,086.06 S/. 15,935.94 S/. 59,022.006 UTILIDADES S/. 21,543.08 S/. 7,967.99 S/. 29,511.077 SUPERVISION S/. 9,909.77 S/. 3,665.26 S/. 13,575.03
TOTAL S/. 481,420.86 S/. 227,874.53 S/. 709,295.39
METAS FINANCIERAS (% DE AVANCE)
29
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De la Organización y Gestión
Los actores que participan en la ejecución del proyecto serán:
Municipalidad Distrital de Curgos
Los actores que participan en la operación del proyecto serán:
La Municipalidad Distrital de Curgos y la población Beneficiaria.
Se recomienda que la modalidad de ejecución sea por CONTRATA, realizándose
el proceso de adjudicación directa por el monto de inversión asignado.
19 SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP:
Para el presente proyecto será La Municipalidad Distrital de Curgos, quien
asuma los Costos de Operación y mantenimiento del PIP durante su horizonte
de vida útil (se adjunta actas de compromiso).
La Municipalidad Distrital de Curgos como unidad ejecutora responsable
realizará los arreglos y gestiones para hacer realidad el presente proyecto.
19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y
Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
SI
Los documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que
garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento,
estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Curgos, como Administrador del
servicio por hacerse cargo de la operación y mantenimiento del Proyecto.
19.3 ¿El área donde se ubica el PIP ha sido afectada por algún desastre
natural?
No
ITEM DESCRIPCION I TRIMESTRE II TRIMESTRE TOTAL 1 EXPEDIENTE TECNICO 100.00% 100.00%2 OBRAS CIVILES 65.00% 35.00% 100.00%3 MITIGACION AMBIENTAL 80.00% 20.00% 100.00%4 GASTOS GENERALES 73.00% 27.00% 100.00%5 UTILIDADES 73.00% 27.00% 100.00%6 SUPERVISION 73.00% 27.00% 100.00%
METAS FINANCIERAS (% DE AVANCE)
30
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20. IMPACTO AMBIENTAL
La ejecución del PIP, no genera riesgo alguno que perjudique las condiciones
medioambientales del ámbito de influencia y área de estudio, salvo algunas
ligeras perturbaciones en algunas características particulares de la obra y la
envergadura física de la infraestructura que son superables.
A continuación se tiene un análisis de los componentes y variables ambientales
que sería afectados y son los siguientes
Medio Físico Natural
Elementos:
Suelo, será afectado por la actividad de movimiento de tierra donde se
realizara excavaciones y perfilado para la construcción zapatas.
Aire, será afectado por el nivel de ruido, emisiones de CO y CO2 que
ocasionara el transporte (carga y descarga de materiales) el funcionamiento
de la maquinaria pesada, los trabajos propiamente de construcción.
Agua, no presentara impacto alguno.
Medio Biológico
Elementos:
Flora, no será afectada, en la zona a construir porque es la zona vegetación
está alejada.
Fauna, no existe indicios de presencia de especies silvestres en peligro de
extinción
Medio Social
Elementos:
Población: la población de la localidad será más bien beneficiada.
Nivel y Calidad de Vida: Será afectado positivamente puesto que se
mejorara la calidad de vida a toda una población escolar necesitada del
servicio.
Mediante la siguiente tabla identificamos los impactos positivos y negativos
que el proyecto seleccionado podría generar en el medio ambiente: Medio
Físico Natural, Medio Biológico y Medio Social:
31
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TABLA Nº 1: VARIABLES DE INCIDENCIA Y CATEGORÍAS DE IMPACTO
AMBIENTAL
VARIABLES DE INCIDENCIA
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
Posit
ivo
Neg
ati
vo
Neu
tro
Perm
an
en
te
Transitorio
Local
Reg
ion
al
Nacio
nal
Leve
Mod
era
do
Fu
ert
e
Cort
a
Med
ia
Larg
a
MEDIO FÍSICO NATURAL1. Clima X X X X2. Agua X X X X3. Aire X X X X4. Suelo X X X X5. Sonido X X X XMEDIO BIOLÓGICO1. Flora X X X X2. Fauna X X X X3. Ecosistemas X X X XMEDIO SOCIAL1. Población X X X X2. Cultura X X X X3. Aspectos Socioeconómicos
X X X X
4. Estética y calidad de paisaje
X X X X
Fuente: ESTUDIO DE CAMPO – Elaboración PROPIA
Dentro Del Plan de Mitigación de los Impactos Adversos tenemos las
siguientes medidas.
Durante la etapa de Ejecución:
Con la finalidad de mitigar los efectos adversos que se podrían generar
durante la ejecución del proyecto se aplicaran medidas preventivas y
correctivas, como es el acarreo y la eliminación de material excedente a
botaderos formales que no implique la salud y medio ambiente del Centro
Poblado Urbano, para tal efecto el costo asciende a S/. 41,807.52 (incluido el
I.G.V.)
21. ANEXOS:
32
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO URBANO DE CURGOS, DEL DISTRITO DE CURGOS – SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD
Presupuesto Desagregado con metrados sustentados de la Alternativa 01:ITEM DESCRIPCION U.M. METRADO PRECIO (S/.) PARCIAL (S/.)1ER COMP. OBRAS CIVILES 464,755.2201 TRABAJOS GLOBALES 85,712.5101.01 OBRAS PROVISIONALES 19,241.3801.01.01 CARTEL DE OBRA und 1.00 1,152.18 1,152.1801.01.02 CASETA DE ALMACEN Y/O GUARDIANIA m2 30.00 34.00 1,020.0001.01.03 CERCO DE OBRA CON POSTES DE MADERA Y MALLA m 160.00 12.12 1,939.2001.01.04 TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS A OBRA glb 1.00 15,130.00 15,130.0001.02 OBRAS PRELIMINARES 4,114.0401.02.01 DEMOLICION DE BANCAS DE CONCRETO m3 3.41 165.83 565.4801.02.02 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 3,007.25 0.36 1,082.6101.02.03 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA m2 3,007.25 0.82 2,465.9501.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 62,357.0901.03.01 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRAZANTE MANUAL m3 751.81 27.12 20,389.0901.03.02 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 m TERRENO m3 367.32 27.12 9,961.7201.03.03 EXCAVACION PARA SARDINELES m3 5.70 27.12 154.5801.03.04 EXCAVACION PARA DADOS DE CONCRETO m3 7.92 27.12 214.7901.03.05 RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO m3 298.03 56.85 16,943.0101.03.06 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 286.90 18.95 5,436.7601.03.07 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 2,755.10 3.36 9,257.1402 AREA RECREACIONAL Y DEPORTIVA Y COMPLEMENTARIA 228,417.402.01 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 16,578.3202.01.01 TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO m2 56.20 17.25 969.4502.01.02 TARRAJEO EN MUROS m2 187.20 23.60 4,417.9202.01.03 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 29.20 35.49 1,036.3102.01.04 TARRAJEO DE CIELO RASO Y VIGAS m2 75.10 55.34 4,156.0302.01.05 TARRAJEO EN GRADERIAS m2 369.60 16.23 5,998.612.02 PISOS Y PAVIMENTOS 36,812.6702.02.01 CONTRAPISO DE 40mm m2 69.70 22.45 1,564.7702.02.02 PISO CERAMICO NACIONAL 30x30 m2 38.10 47.07 1,793.3702.02.03 PISO DE CEMENTO PULIDO m2 31.60 19.97 631.0502.02.04 LOSA MULTIDEPORTIVA 32,823.4802.02.04.01 CONCRETO EN LOSA DEPORTIVA f'c=175 kg/cm2, E=0.10 m2 525.00 57.13 29,993.2502.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 92.10 30.73 2,830.232.03 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 3,011.7402.03.01 ZOCALO DE CERAMICA 30 X 30 cm m2 41.90 54.97 2,303.2402.03.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30 m m 55.70 12.72 708.502.04 CARPINTERIA DE MADERA 35,626.3302.04.01 JUEGO INFANTIL MULTIPLE TIPO 1 (SEGUN DISEÑO) und 2.00 4,625.00 9,250.0002.04.02 JUEGO INFANTIL MULTIPLE TIPO 2 (SEGUN DISEÑO) und 2.00 4,855.00 9,710.0002.04.03 JUEGO INFANTIL MULTIPLE TIPO 3 (SEGUN DISEÑO) und 1.00 6,320.00 6,320.0002.04.04 JUEGO INFANTIL MULTIPLE TIPO 4 (SEGUN DISEÑO) und 2.00 3,902.00 7,804.0002.04.05 PUERTAS 2,542.3302.04.05.01 PUERTA DE MADERA m2 12.10 210.11 2,542.332.05 CARPINTERIA METALICA 9,896.5602.05.01 TAPA DE FIERRO ESTRIADO DE 1/4"x1.00x1.00m und 1.00 85.00 85.0002.05.02 PORTON METALICA DE 3.00x3.00 m.DOS HOJAS und 1.00 4,379.66 4,379.6602.05.03 ESTRUCTURA PARA NET DE VOLEY und 2.00 781.12 1,562.2402.05.04 POSTE DE FIERRO GALVANIZADO DE 4"X5M. PARA und 10.00 168.29 1,682.9002.05.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASUREROS und 4.00 324.45 1,297.8002.05.06 VENTANA METALICA m2 8.34 106.59 888.962.06 PINTURA 6,248.7602.06.01 PINTURA LATEX EN CIELO RASO Y VIGAS m2 75.10 7.13 535.4602.06.02 PINTURA LATEX EN MUROS m2 216.40 11.43 2,473.4502.06.03 BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA m2 8.69 39.79 345.7802.06.04 PINTURA EN LOSA DEPORTIVA m 211.40 13.69 2,894.072.07 OTROS 23,179.5902.07.01 CERCO DE MALLA OLIMPICA m2 91.00 206.53 18,794.2302.07.02 VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO CRUDO p2 113.02 6.48 732.3702.07.03 REACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES m2 806.40 4.53 3,652.9902.08 CONCRETO SIMPLE 32,165.9602.08.01 SOLADO C.H 1:12 m2 17.82 23.63 421.0902.08.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON m3 33.30 221.50 7,375.9502.08.03 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 5.90 260.77 1,538.5402.08.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA m2 78.20 24.87 1,944.8302.08.05 CONCRETO EN SARDINELES f'c=175 kg/cm2 m3 5.70 387.52 2,208.8602.08.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES m2 72.30 55.75 4,030.7302.08.07 DADOS DE ANCLAJE 3,523.6402.08.07.01 DADOS DE ANCLAJE DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 9.52 370.13 3,523.6402.08.08 VEREDAS 9,077.3202.08.08.01 CONCRETO VEREDAS f'c=175 kg/cm2, E=0.10 m. m2 133.50 57.13 7,626.8602.08.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 47.20 30.73 1,450.4602.08.09 FALSO PISO 2,045.0002.08.09.01 CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO- m2 69.70 29.34 2,045.0002.09 CONCRETO ARMADO 51,306.3202.09.01 ZAPATAS 4,968.1402.09.01.01 CONCRETO EN ZAPATA f'c=210 kg/cm2 m3 10.70 406.73 4,352.0102.09.01.02 ACERO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS kg 143.62 4.29 616.1302.09.02 COLUMNAS 8,546.3302.09.02.01 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 5.09 443.30 2,256.4002.09.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 81.40 37.26 3,032.9602.09.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS kg 759.20 4.29 3,256.9702.09.03 VIGAS 5,094.6702.09.03.01 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 3.45 440.00 1,518.0002.09.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 44.85 41.37 1,855.4402.09.03.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS kg 401.22 4.29 1,721.2302.09.04 LOSAS ALIGERADAS 6,501.3402.09.04.01 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA E=20 CM f'c=210 kg/cm2 m3 6.86 362.68 2,487.9802.09.04.02 ENCOFRADO NORMAL DE LOSAS ALIGERADAS m2 78.60 15.67 1,231.6602.09.04.03 LADRILLO DE TECHO DE ARCILLA DE 30x30x15cm und 736.00 2.31 1,700.1602.09.04.04 ACERO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSA ALIGERADA kg 275.20 3.93 1,081.5402.09.05 GRADERIAS 26,195.8402.09.05.01 CONCRETO EN GRADERIAS f'c=175 kg/cm2 m3 43.90 380.40 16,699.5602.09.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADERIAS m2 224.10 29.50 6,610.9502.09.05.03 ACERO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN GRADERIAS kg 672.57 4.29 2,885.3302.10 ALBAÑILERIA 13,591.1502.10.01 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H AMARRE DE SOGA m2 185.90 73.11 13,591.15
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO URBANO DE CURGOS, DEL DISTRITO DE CURGOS – SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD
03 CERCO PERIMETRICO 120,922.173.01 CONCRETO SIMPLE 35,672.8903.01.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON m3 122.30 221.50 27,089.4503.01.02 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 14.49 260.77 3,778.5603.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA m2 193.20 24.87 4,804.8803.02 CONCRETO ARMADO 41,598.1403.02.01 ZAPATAS 676.8503.02.01.01 CONCRETO EN ZAPATA f'c=210 kg/cm2 m3 1.45 406.73 589.7603.02.01.02 ACERO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS kg 20.30 4.29 87.0903.02.02 COLUMNAS 28,581.4003.02.02.01 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 15.06 443.30 6,676.1003.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 241.10 37.26 8,983.3903.02.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS kg 3,012.10 4.29 12,921.9103.02.03 VIGAS 12,339.8903.02.03.01 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 8.76 440.00 3,854.4003.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 95.70 41.37 3,959.1103.02.03.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS kg 1,055.10 4.29 4,526.383.03 ALBAÑILERIA 24,506.4703.03.01 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H AMARRE DE SOGA m2 335.20 73.11 24,506.473.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 13,622.7903.04.01 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 182.10 35.49 6,462.7303.04.02 TARRAJEO DE VIGAS m2 76.80 55.34 4,250.1103.04.03 TARRAJEO EN CONTRAZOCALO m2 115.20 25.26 2,909.953.05 CARPINTERIA METALICA 5,521.8803.05.01 CERCO METALICO CON TUBO DE FºGº 3" Y PLAT. DE 1"X1/8" m 52.00 106.19 5,521.884 INSTALACIONES ELECTRICAS 25,585.734.01 SALIDAS Y CONEXIONES 2,204.8804.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 10.00 70.75 707.5004.01.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR pto 4.00 79.57 318.2804.01.03 SALIDA PARA POSTES DE ILUMINACION pto 10.00 117.91 1,179.104.02 CONDUCTORES Y CABLES 3,781.1404.02.01 CAJA DE PASE DE 3"X3"X2" und 3.00 43.25 129.7504.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m 56.50 5.67 320.3604.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m 196.50 7.75 1,522.8804.02.04 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 85.20 1.57 133.7604.02.05 ALAMBRE TW 4 mm2 m 145.20 1.44 209.0904.02.06 ALAMBRE TW 6 mm2 m 405.00 0.36 145.8004.02.07 CABLE NYY -1x10 mm2 m 75.40 17.50 1,319.504.03 TABLEROS ELECTRICOS 2,501.9204.03.01 TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL ELECTRICO und 2.00 1,250.96 2,501.924.04 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 14,881.3504.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUORESCENTE LINEAL und 10.00 60.24 602.4004.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE FAROLAS und 10.00 71.64 716.4004.04.03 POSTES PARA ILUMINACION DE CONCRETO DE 8M und 9.00 1,506.95 13,562.554.05 POZO A TIERRA 2,216.4404.05.01 POZO DE PUESTA A TIERRA und 2.00 1,108.22 2,216.445 INSTALACIONES SANITARIAS 4,117.4105.01 SISTEMA DE DESAGUE 2,494.8205.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAP 4" pto 6.00 55.16 330.9605.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto 9.00 41.60 374.4005.01.03 REGISTRO DE BRONCE 4" und 6.00 34.16 204.9605.01.04 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und 3.00 63.40 190.2005.01.05 TUBERIA COLECTOR PVC SAP 4" m 35.20 18.99 668.4505.01.06 TUBERIA COLECTOR PVC SAP 2" m 9.50 14.15 134.4305.01.07 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE0.30 X 0.60 M. und 6.00 98.57 591.4205.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 1,622.5905.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto 15.00 73.78 1,106.7005.02.02 TUBERIA PARA AGUA FRIA PVC DE 1/2" C-10 m 25.90 12.99 336.4405.02.03 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA m 25.90 1.10 28.4905.02.04 VALVULA ESFERICA DE 1/2" und 2.00 75.48 150.962DO COMP MITIGACION AMBIENTAL 35,430.4601. ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 35,430.4601.01 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE CORTE DE m3 1,057.31 21.05 22,256.3801.02 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25 m3 1,057.31 12.46 13,174.08
COSTO DIRECTO 500,185.68GASTOS GENERALES 10.00 50,018.57UTILIDAD 5.00 25,009.28SUBTOTAL 575,213.53IGV 18.00 103,538.44TOTAL PRESUPUESTO 678,751.97EXPEDIENTE TECNICO 2.50 16,968.80SUPERVISION 2.00 13,575.04TOTAL INVERSION 709,295.81