88
PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN I Jumlah Uraian Nomor Urut : PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 1 Halaman : 8 Tahun 2016 29 Desember 2017 1 2 3 4. 937,111,300,327.00 PENDAPATAN 4.1. 79,913,861,327.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.1.1. 19,259,577,916.00 Pendapatan Pajak Daerah 4.1.1.01. 250,000,000.00 Pajak Hotel 4.1.1.02. 1,650,000,000.00 Pajak Restoran 4.1.1.03. 30,000,000.00 Pajak Hiburan 4.1.1.04. 95,000,000.00 Pajak Reklame 4.1.1.05. 8,390,000,000.00 Pajak Penerangan Jalan 4.1.1.07. 20,000,000.00 Pajak Parkir 4.1.1.08. 100,000,000.00 Pajak Air Tanah 4.1.1.09. 100,000,000.00 Pajak Sarang Burung Walet 4.1.1.12. 3,624,577,916.00 Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 4.1.1.13. 2,500,000,000.00 Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan 4.1.1.14. 2,500,000,000.00 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 4.1.2. 6,645,000,000.00 Pendapatan Retribusi Daerah 4.1.2.01. 612,950,000.00 Retribusi Jasa Umum 4.1.2.02. 4,663,300,000.00 Retribusi Jasa Usaha 4.1.2.03. 1,148,750,000.00 Retribusi Perizinan Tertentu 4.1.2.14. 200,000,000.00 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 4.1.2.34. 20,000,000.00 Denda Keterlambatan retribusi 4.1.3. 5,144,283,411.00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.1.3.03. 5,144,283,411.00 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta 4.1.4. 48,865,000,000.00 Lain-lain PAD Yang Sah 4.1.4.02. 3,250,000,000.00 Jasa Giro 4.1.4.03. 3,500,000,000.00 Pendapatan Bunga Deposito 4.1.4.04. 25,000,000.00 Pendapatan Bunga 4.1.4.05. 32,900,000,000.00 Pendapatan BLUD 4.1.4.06. 900,000,000.00 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 4.1.4.16. 7,100,000,000.00 Dana Kapitasi 4.1.4.18. 950,000,000.00 Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah 4.1.4.20. 215,000,000.00 Pengelolaan Air Minum 4.2. 716,909,034,000.00 DANA PERIMBANGAN 4.2.1. 17,629,294,000.00 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 4.2.1.01. 13,684,790,000.00 Bagi Hasil dari Pajak 4.2.1.02. 3,944,504,000.00 Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam 4.2.2. 507,913,222,000.00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.2.2.01. 507,913,222,000.00 Dana Alokasi Umum 4.2.3. 191,366,518,000.00 Dana Alokasi Khusus (DAK) 4.2.3.01. 50,942,003,000.00 Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler 4.2.3.02. 82,541,130,000.00 Dana Alokasi Khusus fisik Penugasan 4.2.3.03. 57,883,385,000.00 Dana Alokasi Klhusus Non Fisik 4.3. 140,288,405,000.00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4.3.1. 2,200,000,000.00 Pendapatan Hibah

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RINGKASAN …dharmasrayakab.go.id/photos/file/APBD_161017021343.pdf · peraturan daerah nomor tanggal :: lampiran i uraian jumlah nomor urut: pemerintah

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN I

JumlahUraianNomor

Urut

:

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 20171Halaman :

8 Tahun 2016

29 Desember 2017

1 2 3

4. 937,111,300,327.00 PENDAPATAN

4.1. 79,913,861,327.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

4.1.1. 19,259,577,916.00 Pendapatan Pajak Daerah

4.1.1.01. 250,000,000.00 Pajak Hotel

4.1.1.02. 1,650,000,000.00 Pajak Restoran

4.1.1.03. 30,000,000.00 Pajak Hiburan

4.1.1.04. 95,000,000.00 Pajak Reklame

4.1.1.05. 8,390,000,000.00 Pajak Penerangan Jalan

4.1.1.07. 20,000,000.00 Pajak Parkir

4.1.1.08. 100,000,000.00 Pajak Air Tanah

4.1.1.09. 100,000,000.00 Pajak Sarang Burung Walet

4.1.1.12. 3,624,577,916.00 Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

4.1.1.13. 2,500,000,000.00 Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan

4.1.1.14. 2,500,000,000.00 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

4.1.2. 6,645,000,000.00 Pendapatan Retribusi Daerah

4.1.2.01. 612,950,000.00 Retribusi Jasa Umum

4.1.2.02. 4,663,300,000.00 Retribusi Jasa Usaha

4.1.2.03. 1,148,750,000.00 Retribusi Perizinan Tertentu

4.1.2.14. 200,000,000.00 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

4.1.2.34. 20,000,000.00 Denda Keterlambatan retribusi

4.1.3. 5,144,283,411.00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4.1.3.03. 5,144,283,411.00 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas

penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta

4.1.4. 48,865,000,000.00 Lain-lain PAD Yang Sah

4.1.4.02. 3,250,000,000.00 Jasa Giro

4.1.4.03. 3,500,000,000.00 Pendapatan Bunga Deposito

4.1.4.04. 25,000,000.00 Pendapatan Bunga

4.1.4.05. 32,900,000,000.00 Pendapatan BLUD

4.1.4.06. 900,000,000.00 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

4.1.4.16. 7,100,000,000.00 Dana Kapitasi

4.1.4.18. 950,000,000.00 Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah

4.1.4.20. 215,000,000.00 Pengelolaan Air Minum

4.2. 716,909,034,000.00 DANA PERIMBANGAN

4.2.1. 17,629,294,000.00 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

4.2.1.01. 13,684,790,000.00 Bagi Hasil dari Pajak

4.2.1.02. 3,944,504,000.00 Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam

4.2.2. 507,913,222,000.00 Dana Alokasi Umum (DAU)

4.2.2.01. 507,913,222,000.00 Dana Alokasi Umum

4.2.3. 191,366,518,000.00 Dana Alokasi Khusus (DAK)

4.2.3.01. 50,942,003,000.00 Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler

4.2.3.02. 82,541,130,000.00 Dana Alokasi Khusus fisik Penugasan

4.2.3.03. 57,883,385,000.00 Dana Alokasi Klhusus Non Fisik

4.3. 140,288,405,000.00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

4.3.1. 2,200,000,000.00 Pendapatan Hibah

JumlahUraianNomor

Urut

Halaman : 2

1 2 3

4.3.1.03. 2,200,000,000.00 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam

Negeri

4.3.3. 41,244,384,000.00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)

4.3.3.01. 41,244,384,000.00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

4.3.4. 96,844,021,000.00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

4.3.4.01. 96,844,021,000.00 Dana Penyesuaian

937,111,300,327.00 JUMLAH PENDAPATAN

5. 933,395,300,327.00 BELANJA

5.1. 396,022,164,959.00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.1.1. 287,084,792,078.00 Belanja Pegawai

5.1.1.01. 202,698,923,522.00 Belanja Gaji dan Tunjangan

5.1.1.02. 80,309,038,603.00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

5.1.1.03. 2,542,800,000.00 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta

KDH/WKDH

5.1.1.04. 950,000,000.00 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

5.1.1.05. 82,557,953.00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah

5.1.1.06. 501,472,000.00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

5.1.4. 5,007,000,000.00 Belanja Hibah

5.1.4.05. 5,007,000,000.00 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

5.1.7. 102,430,372,881.00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,

Pemerintahan Desa dan Partai Politik

5.1.7.03. 101,598,231,000.00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa

5.1.7.04. 832,141,881.00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik

5.1.8. 1,500,000,000.00 Belanja Tidak Terduga

5.1.8.01. 1,500,000,000.00 Belanja Tidak Terduga

5.2. 537,373,135,368.00 BELANJA LANGSUNG

5.2.1. 639,171,000.00 BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01. 4,000,000.00 Honorarium PNS

5.2.1.02. 89,000,000.00 Honorarium Non PNS

5.2.1.03. 546,171,000.00 Uang Lembur

5.2.2. 219,497,304,002.00 BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01. 8,964,917,815.00 Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.02. 10,221,659,650.00 Belanja Bahan/Material

5.2.2.03. 77,353,669,004.00 Belanja Jasa Kantor

5.2.2.04. 5,307,820,000.00 Belanja Premi Asuransi

5.2.2.05. 6,654,658,700.00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.2.2.06. 3,979,305,405.00 Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.07. 1,849,464,300.00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5.2.2.08. 225,030,000.00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.09. 34,000,000.00 Belanja Sewa Alat Berat

5.2.2.10. 1,161,205,000.00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.11. 8,459,219,060.00 Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.12. 489,075,000.00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

5.2.2.13. 286,000,000.00 Belanja Pakaian Kerja

5.2.2.14. 863,539,000.00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

5.2.2.15. 38,930,755,668.00 Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.18. 1,902,700,000.00 Belanja Pemeliharaan

5.2.2.19. 1,512,037,800.00 Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21. 11,995,593,450.00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

5.2.2.23. 95,000,000.00 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

JumlahUraianNomor

Urut

Halaman : 3

1 2 3

5.2.2.24. 2,721,569,500.00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

5.2.2.25. 32,356,181,000.00 Jasa/Upah

5.2.2.26. 649,423,000.00 Belanja Perawatan Peralatan kantor

5.2.2.28. 2,736,800,000.00 Uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga

5.2.2.30. 747,680,650.00 Honorarium Pelaksana / Panitia Kegiatan

5.2.3. 317,236,660,366.00 BELANJA MODAL

5.2.3.10. 500,000,000.00 Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain

5.2.3.13. 120,000,000.00 Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung

5.2.3.17. 8,722,500,000.00 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

5.2.3.24. 45,000,000.00 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur

5.2.3.25. 630,000,000.00 Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan

5.2.3.26. 813,740,000.00 Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat

Penyimpan

5.2.3.27. 3,206,216,330.00 Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5.2.3.28. 1,298,688,815.00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

5.2.3.29. 2,517,492,000.00 Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software

5.2.3.30. 962,933,000.00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

5.2.3.31. 381,400,000.00 Belanja modal Pengadaan Alat Studio

5.2.3.32. 40,700,000.00 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi

5.2.3.33. 30,000,000.00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar

5.2.3.34. 864,000,000.00 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran

5.2.3.35. 1,634,440,689.00 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan

5.2.3.36. 704,000,000.00 Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium

5.2.3.37. 1,834,658,000.00 Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah

5.2.3.49. 75,348,778,594.00 Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan

5.2.3.58. 147,400,000.00 Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu

5.2.3.59. 40,000,000.00 Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara

5.2.3.60. 129,040,041,900.00 Belanja modal Pengadaan Jalan

5.2.3.61. 25,837,350,000.00 Belanja modal Pengadaan Jembatan

5.2.3.62. 30,238,479,910.00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi

5.2.3.65. 1,891,940,000.00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan

Penanggulangan Bencana Alam

5.2.3.70. 4,660,988,700.00 Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih

5.2.3.71. 2,000,000,000.00 Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor

5.2.3.72. 1,227,263,000.00 Belanja modal Pengadaan Instalasi dan Peralatan Pengolahan

Sampah

5.2.3.80. 1,839,588,488.00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik

5.2.3.81. 165,000,000.00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon

5.2.3.83. 416,450,000.00 Belanja modal Pengadaan Buku

5.2.3.86. 30,000,000.00 Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan

5.2.3.91. 500,000,000.00 Belanja Modal Pembangunan Konstruksi Pengolahan Limbah

5.2.3.92. 9,315,481,940.00 Belanja Modal Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, Pagar dan

Fasilitas Parkir

5.2.3.94. 3,722,270,000.00 Belanja Modal Rehabilitasi Gedung/Ruangan

5.2.3.95. 3,200,000,000.00 Belanja Modal Pengadaan alat Berat

5.2.3.97. 2,195,000,000.00 Belanja Modal Pengadaan Media Eletronik Digital

5.2.3.98. 1,114,859,000.00 Belanja Modal Pembangunan Labor dan ruang pratikum

933,395,300,327.00 JUMLAH BELANJA

3,716,000,000.00 SURPLUS/(DEFISIT)

6. (3,716,000,000.00)PEMBIAYAAN

0.00 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

JumlahUraianNomor

Urut

Halaman : 4

1 2 3

6.2. 3,716,000,000.00 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

6.2.2. 3,716,000,000.00 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

6.2.2.01. 3,716,000,000.00 Penyertaan Modal pada Bank Pemerintah

3,716,000,000.00 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

(3,716,000,000.00)PEMBIAYAAN NETO

6.3 0.00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

(SILPA)

JumlahUraianNomor

Urut

Halaman : 5

1 2 3

Pulau Punjung, 29 Desember 2016

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

JumlahUraianNomor

Urut

Halaman : 6

1 2 3

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN V

Uraian Kode

Halaman 1

:

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DANKETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Belanja Langsung

Modal

KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

TAHUN ANGGARAN 2017

Pegawai Non Pegawai

Belanja Tidak Langsung

8 tahun 2016

29 desember 2016

1 2 5 6 7 8=3+4+5+6+743

01. PELAYANAN UMUM 589.334.000,00 60.491.743.409,00 15.214.863.000,00 238.192.522.429,00 52,959,209,139.00 108.937.372.881,00

01.1.02.07. PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

34.200.000,00 3.368.809.500,00 72.000.000,00 6.051.718.135,00 2,576,708,635.00 -

01.1.02.12. PENANAMAN MODAL 35.200.000,00 1.215.232.800,00 53.000.000,00 2.770.897.198,00 1,467,464,398.00 -

01.1.02.17. PERPUSTAKAAN - 637.433.800,00 380.000.000,00 1.848.075.246,00 830,641,446.00 -

01.1.02.18. KEARSIPAN - 329.580.000,00 - 329.580.000,00 - -

01.3.01.01. INSPEKTORAT 15.540.000,00 2.862.117.000,00 66.500.000,00 6.222.354.918,00 3,278,197,918.00 -

01.3.01.02. PERENCANAAN 24.075.000,00 4.056.776.250,00 7.500.000,00 6.112.659.726,00 2,024,308,476.00 -

01.3.01.03. KEUANGAN 366.044.000,00 4.704.746.400,00 699.500.000,00 129.124.631.423,00 14,416,968,142.00 108.937.372.881,00

01.3.01.04. KEPEGAWAIAN 30.415.000,00 1.676.714.100,00 - 5.061.788.625,00 3,354,659,525.00 -

01.4.01.01. SEKRETARIAT DAERAH 59.860.000,00 18.467.882.850,00 7.654.750.000,00 33.007.943.566,00 6,825,450,716.00 -

01.4.01.02. SEKRETARIAT DPRD - 16.827.656.900,00 5.820.500.000,00 30.534.797.795,00 7,886,640,895.00 -

01.5.01.01. KECAMATAN 24.000.000,00 6.344.793.809,00 461.113.000,00 17.128.075.797,00 10,298,168,988.00 -

03. KETERTIBAN DAN

KETENTRAMAN

4.000.000,00 6.265.529.870,00 1.334.625.000,00 10.582.714.731,00 2,978,559,861.00 -

03.1.01.05. KETENTRAMAN,

KETERTIBAN UMUM, DAN

PELINDUNGAN

MASYARAKAT

4.000.000,00 5.329.534.150,00 1.316.000.000,00 8.306.887.927,00 1,657,353,777.00 -

03.6.01.01. KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK DALAM NEGERI

- 935.995.720,00 18.625.000,00 2.275.826.804,00 1,321,206,084.00 -

04. EKONOMI 16.037.000,00 33.801.597.371,00 17.027.373.230,00 66.738.160.016,00 15,893,152,415.00 -

04.1.01.06. SOSIAL 2.800.000,00 2.604.212.800,00 6.000.000,00 5.080.920.873,00 2,467,908,073.00 -

04.1.02.01. TENAGA KERJA - 433.293.975,00 197.000.000,00 630.293.975,00 - -

04.1.02.03. PANGAN - 1.418.001.000,00 - 5.909.000.228,00 4,490,999,228.00 -

04.1.02.09. PERHUBUNGAN - 1.053.601.278,00 187.400.000,00 4.341.587.939,00 3,100,586,661.00 -

04.1.02.10. KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

13.237.000,00 5.240.561.180,00 2.891.282.000,00 8.640.595.180,00 495,515,000.00 -

04.1.02.11. KOPERASI, USAHA KECIL,

DAN MENENGAH

- 1.057.171.000,00 14.288.000,00 3.262.149.727,00 2,190,690,727.00 -

04.1.02.16. KEBUDAYAAN - 953.837.920,00 89.206.330,00 1.601.796.750,00 558,752,500.00 -

04.2.01.01. KELAUTAN DAN

PERIKANAN

- 2.425.593.210,00 17.800.000,00 2.443.393.210,00 - -

04.2.01.02. PARIWISATA - 743.713.000,00 - 743.713.000,00 - -

04.2.01.03. PERTANIAN - 16.014.098.858,00 8.826.155.000,00 26.840.150.384,00 1,999,896,526.00 -

04.2.01.06. PERDAGANGAN - 461.163.500,00 4.550.000.000,00 5.011.163.500,00 - -

04.2.01.07. PERINDUSTRIAN - 599.892.500,00 15.000.000,00 614.892.500,00 - -

04.2.01.08. TRANSMIGRASI - 796.457.150,00 233.241.900,00 1.618.502.750,00 588,803,700.00 -

05. LINGKUNGAN HIDUP - 1.790.084.700,00 270.040.000,00 3.996.960.872,00 1,936,836,172.00 -

05.1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP - 1.790.084.700,00 270.040.000,00 3.996.960.872,00 1,936,836,172.00 -

06. PERUMAHAN DAN

FASILITAS UMUM

- 13.201.572.610,00 225.790.702.098,03 243.866.983.542,03 4,874,708,834.00 -

06.1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG

- 12.327.353.725,00 217.801.085.098,03 234.501.962.157,03 4,373,523,334.00 -

06.1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

- 874.218.885,00 7.489.617.000,00 8.865.021.385,00 501,185,500.00 -

06.1.02.04. PERTANAHAN - - 500.000.000,00 500.000.000,00 - -

07. KESEHATAN 21.600.000,00 65.750.573.842,00 44.655.649.388,00 155.204.050.873,00 44,776,227,643.00 -

07.1.01.02. KESEHATAN 21.600.000,00 65.750.573.842,00 44.655.649.388,00 155.204.050.873,00 44,776,227,643.00 -

10. PENDIDIKAN 8.200.000,00 34.207.504.400,00 11.441.130.150,00 206.818.523.396,97 161,161,688,846.97 -

10.1.01.01. PENDIDIKAN 8.200.000,00 30.262.473.900,00 11.441.130.150,00 202.873.492.896,97 161,161,688,846.97 -

Uraian Kode

Halaman 2

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Belanja Langsung

ModalPegawai Non Pegawai

Belanja Tidak Langsung

1 2 5 6 7 8=3+4+5+6+743

10.1.02.13. KEPEMUDAAN DAN OLAH

RAGA

- 3.945.030.500,00 - 3.945.030.500,00 - -

11. PERLINDUNGAN SOSIAL - 3.988.697.800,00 1.502.277.500,00 7.995.384.467,00 2,504,409,167.00 -

11.1.02.02. PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

- 700.350.000,00 - 700.350.000,00 - -

11.1.02.06. ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

- 2.131.250.950,00 336.100.000,00 4.971.760.117,00 2,504,409,167.00 -

11.1.02.08. PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA

BERENCANA

- 1.157.096.850,00 1.166.177.500,00 2.323.274.350,00 - -

Jumlah 639.171.000,00 219.497.304.002,00 317.236.660.366,03 933.395.300.327,00 287.084.792.077,97 108.937.372.881,00

Pulau Punjung, 29 Desember 2016

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN IV

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 1

:

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH

PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2017

1 2 3 4 5 6=3+4+5

URUSAN WAJIB 102.000.000,00 141.763.637.540,00 291.120.775.466,03 432.986.413.006,03 1.

32.600.000,00 117.413.665.202,00 284.375.659.136,03 401.821.924.338,03 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR1.01.

DINAS PENDIDIKAN 8.200.000,00 30.262.473.900,00 11.441.130.150,00 41.711.804.050,00 1.01.01.01.

8.200.000,00 30.262.473.900,00 11.441.130.150,00 41.711.804.050,00 PENDIDIKAN1.01.01.

- 2.200.462.450,00 25.200.000,00 2.225.662.450,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.01.1.01.01.01.01.

- 173.000.000,00 - 173.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.01.01.1.01.01.01.01.02.

- 36.600.000,00 - 36.600.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.01.1.01.01.01.01.03.

- 901.765.000,00 - 901.765.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01.01.1.01.01.01.01.07.

- 122.433.000,00 - 122.433.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01.01.1.01.01.01.01.08.

- 53.500.000,00 - 53.500.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01.01.1.01.01.01.01.09.

- 69.250.000,00 - 69.250.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.01.1.01.01.01.01.10.

- 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01.01.1.01.01.01.01.11.

- 19.816.000,00 - 19.816.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1.01.01.1.01.01.01.01.12.

- 89.150.000,00 - 89.150.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01.01.1.01.01.01.01.17.

- 412.290.000,00 - 412.290.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

1.01.01.1.01.01.01.01.18.

- 194.798.450,00 25.200.000,00 219.998.450,00 Penyediaan jasa administrasi pengelolaan aset1.01.01.1.01.01.01.01.35.

- 62.860.000,00 - 62.860.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana

Kegiatan

1.01.01.1.01.01.01.01.36.

- 201.290.700,00 559.573.750,00 760.864.450,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.01.01.1.01.01.01.02.

- - 450.073.750,00 450.073.750,00 Pembangunan gedung kantor1.01.01.1.01.01.01.02.03.

- 2.651.500,00 - 2.651.500,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional1.01.01.1.01.01.01.02.05.

- - 109.500.000,00 109.500.000,00 Pengadaan mebeleur1.01.01.1.01.01.01.02.10.

- 198.639.200,00 - 198.639.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.01.01.1.01.01.01.02.24.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.01.01.1.01.01.01.05.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.01.01.1.01.01.01.05.01.

- 562.152.100,00 625.959.400,00 1.188.111.500,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini1.01.01.1.01.01.01.15.

- 6.708.150,00 580.609.600,00 587.317.750,00 Lanjutan Pembangunan TK negeri (APBD)1.01.01.1.01.01.01.15.01.

- 250.300.250,00 45.349.800,00 295.650.050,00 Pembangunan Taman, Lapanagan Upacara,

Fasilitas Parkir PAUD/TK.

1.01.01.1.01.01.01.15.02.

- 82.050.000,00 - 82.050.000,00 Operasional HIMPAUDI1.01.01.1.01.01.01.15.63.

- 39.594.500,00 - 39.594.500,00 Pelaksanaan HAN (Hari Anak Nasional)1.01.01.1.01.01.01.15.74.

- 34.632.200,00 - 34.632.200,00 Pelaksanaan Jambore PAUD1.01.01.1.01.01.01.15.75.

- 71.845.000,00 - 71.845.000,00 Bantuan Operasional Pemilik PAUD Kab.

Dharmasraya

1.01.01.1.01.01.01.15.78.

- 38.066.000,00 - 38.066.000,00 Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi1.01.01.1.01.01.01.15.79.

- 38.956.000,00 - 38.956.000,00 Pelaksanaan PAUD Percontohan pada Sanggar

Kegiatan Belajar (SKB) Dharmasraya

1.01.01.1.01.01.01.15.80.

- 1.612.248.550,00 5.591.942.000,00 7.204.190.550,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9

Tahun

1.01.01.1.01.01.01.16.

- - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru SD (APBD)1.01.01.1.01.01.01.16.01.

- 195.369.000,00 1.683.984.000,00 1.879.353.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan

fasilitas parkir (APBD 2017)

1.01.01.1.01.01.01.16.09.

- - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Mebeleur SD1.01.01.1.01.01.01.16.110.

- 728.365.250,00 - 728.365.250,00 Pelaksanaan Pra UASBN/UASBN, Pra

UASDA/UASDA SD/MI

1.01.01.1.01.01.01.16.79.

- 104.471.000,00 - 104.471.000,00 Lomba Olimpiade Sain's (OSN) dan Mata

Pelajaran Sekolah dasar

1.01.01.1.01.01.01.16.86.

- 323.962.000,00 - 323.962.000,00 Pelatihan Kurikulum 2013 SD1.01.01.1.01.01.01.16.87.

- 750.000,00 481.932.000,00 482.682.000,00 Pembangunan Gedung Sekolah (APBD)1.01.01.1.01.01.01.16.91.

- 166.671.300,00 - 166.671.300,00 Olympiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SD1.01.01.1.01.01.01.16.92.

- 64.686.000,00 - 64.686.000,00 Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)

SD

1.01.01.1.01.01.01.16.93.

- 5.963.000,00 1.976.026.000,00 1.981.989.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD (DAK 2017)1.01.01.1.01.01.01.16.94.

- 22.011.000,00 350.000.000,00 372.011.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK 2017)1.01.01.1.01.01.01.16.95.

- 1.993.506.800,00 4.552.795.000,00 6.546.301.800,00 Program Pendidikan Menengah1.01.01.1.01.01.01.17.

- - 725.650.000,00 725.650.000,00 Pembangunan Ruang Kelas baru1.01.01.1.01.01.01.17.01.

- - 193.595.000,00 193.595.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan

fasiltas parkir.

1.01.01.1.01.01.01.17.09.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 2

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 137.320.000,00 - 137.320.000,00 Kreatifitas Guru dan Siswa1.01.01.1.01.01.01.17.106.

- 399.950.000,00 - 399.950.000,00 Rintisan SMP Unggul Dharmasraya1.01.01.1.01.01.01.17.107.

- - 118.700.000,00 118.700.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

(Lanjutan DAK SMP 2015)

1.01.01.1.01.01.01.17.117.

- - 202.200.000,00 202.200.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

(Lanjutan DAK SMA 2015)

1.01.01.1.01.01.01.17.120.

- - 614.150.000,00 614.150.000,00 Pengadaan alat Praktik dan Peraga Siswa

(Lanjutan DAK SMK TA.2015)

1.01.01.1.01.01.01.17.23.

- 214.372.500,00 - 214.372.500,00 Pemberian beasiswa Miskin Berprestasi (BSM)1.01.01.1.01.01.01.17.62.

- 153.474.000,00 - 153.474.000,00 Lomba olimpiade SAINS SLTP1.01.01.1.01.01.01.17.70.

- 656.176.000,00 12.500.000,00 668.676.000,00 Penyelenggaraan Pra UN, UN & US Tingkat SLTP1.01.01.1.01.01.01.17.73.

- 49.999.000,00 - 49.999.000,00 Rangsangan Siswa Berprestasi1.01.01.1.01.01.01.17.77.

- 150.982.000,00 - 150.982.000,00 Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA)1.01.01.1.01.01.01.17.80.

- 140.353.300,00 - 140.353.300,00 Olympiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)

SMP

1.01.01.1.01.01.01.17.81.

- 90.880.000,00 - 90.880.000,00 Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)

SMP

1.01.01.1.01.01.01.17.82.

- - 524.258.000,00 524.258.000,00 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Sekolah

(DAK 2017)

1.01.01.1.01.01.01.17.83.

- - 545.149.000,00 545.149.000,00 Pembangunan Perpustakaan SMP (DAK 2017)1.01.01.1.01.01.01.17.84.

- - 1.114.859.000,00 1.114.859.000,00 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum

SMP, Laboratorium Bahasa dan Laboratorium

Komputer (DAK 2017)

1.01.01.1.01.01.01.17.85.

- - 501.734.000,00 501.734.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SMP (DAK 2017)1.01.01.1.01.01.01.17.86.

8.200.000,00 670.025.800,00 50.660.000,00 728.885.800,00 Program Pendidikan Non Formal1.01.01.1.01.01.01.18.

8.200.000,00 16.710.000,00 - 24.910.000,00 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

(Sosialisasi dan Monev)

1.01.01.1.01.01.01.18.03.

- 39.997.000,00 - 39.997.000,00 Pengembangan Pendidikan keaksaraan Usaha

Mandiri (KUM)

1.01.01.1.01.01.01.18.04.

- 80.960.000,00 29.160.000,00 110.120.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup.1.01.01.1.01.01.01.18.05.

- 60.500.000,00 21.500.000,00 82.000.000,00 Operasinal Mobil Pintar1.01.01.1.01.01.01.18.14.

- 105.905.700,00 - 105.905.700,00 Penyelenggaraan Paket C Setara SMA1.01.01.1.01.01.01.18.15.

- 64.304.300,00 - 64.304.300,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP1.01.01.1.01.01.01.18.16.

- 22.229.300,00 - 22.229.300,00 Penyelenggaraan Paket A setara SD1.01.01.1.01.01.01.18.17.

- 73.815.000,00 - 73.815.000,00 Mengikuti Kegiatan HAI1.01.01.1.01.01.01.18.19.

- 95.000.000,00 - 95.000.000,00 Operasional Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB )1.01.01.1.01.01.01.18.20.

- 31.169.000,00 - 31.169.000,00 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Dasar.1.01.01.1.01.01.01.18.24.

- 79.435.500,00 - 79.435.500,00 Sharing Dana Pemberdayaan Pamong/ Pemilik

dalam Retrival dan Transisi

1.01.01.1.01.01.01.18.26.

- - - - Program Pendidikan Luar Biasa1.01.01.1.01.01.01.19.

- 1.068.954.000,00 15.000.000,00 1.083.954.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan

Tenaga Kependidikan

1.01.01.1.01.01.01.20.

- 74.314.000,00 - 74.314.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik.1.01.01.1.01.01.01.20.01.

- 203.801.200,00 - 203.801.200,00 Pembinaan Kelompok Kerja KKG dan MGMP1.01.01.1.01.01.01.20.04.

- 64.000.000,00 - 64.000.000,00 Jaringan Penelitian dan Pengembangan

Pendidikan

1.01.01.1.01.01.01.20.25.

- 43.421.000,00 - 43.421.000,00 Pelatihan manajemen Bantuan Operasional

Sekolah (BOS)

1.01.01.1.01.01.01.20.32.

- 43.000.000,00 7.000.000,00 50.000.000,00 Pelatihan Operator sekolah1.01.01.1.01.01.01.20.36.

- 79.480.000,00 - 79.480.000,00 Pembinaan UKS1.01.01.1.01.01.01.20.37.

- 215.000.000,00 - 215.000.000,00 Pembinaan Kapasitas Dewan Pendidikan dan

PGRI

1.01.01.1.01.01.01.20.42.

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pembinaan PTK Berprestasi TK, SD, SMP1.01.01.1.01.01.01.20.43.

- 54.425.000,00 - 54.425.000,00 Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru dan Kepala

Sekolah

1.01.01.1.01.01.01.20.44.

- 37.841.800,00 - 37.841.800,00 Sosialisasi Kurikulum 2013 Guru SLTP1.01.01.1.01.01.01.20.47.

- 49.200.000,00 8.000.000,00 57.200.000,00 Gebyar Pendidikan1.01.01.1.01.01.01.20.48.

- 104.471.000,00 - 104.471.000,00 Pelatihan Guru Pembina Olympiade Sains

Nasional (OSN)

1.01.01.1.01.01.01.20.49.

- 21.903.833.500,00 20.000.000,00 21.923.833.500,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan1.01.01.1.01.01.01.22.

- 5.601.765.000,00 - 5.601.765.000,00 Penunjang Operasional Administrasi dan PBM

SMP

1.01.01.1.01.01.01.22.01.

- 11.238.690.000,00 - 11.238.690.000,00 Penunjang Operasional Administrasi dan PBM SD1.01.01.1.01.01.01.22.04.

- 3.560.950.000,00 - 3.560.950.000,00 Penunjang Operasional Administrasi dan PBM TK1.01.01.1.01.01.01.22.05.

- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Penyusunanan Profil dan Data Pokok

Kependidikan

1.01.01.1.01.01.01.22.06.

- 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Diklat Penyiapan Calon Kepala Sekolah1.01.01.1.01.01.01.22.07.

- 77.020.000,00 20.000.000,00 97.020.000,00 Supervisi dan Operasional Pengawas Sekolah1.01.01.1.01.01.01.22.13.

- 37.838.000,00 - 37.838.000,00 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen

Pendidikan (Website Dinas Pendidikan))

1.01.01.1.01.01.01.22.26.

- 485.308.000,00 - 485.308.000,00 Operasional UPT Pendidikan Pra Sekolah dan

Sekolah Dasar Se Dharmasraya

1.01.01.1.01.01.01.22.27.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 3

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 208.138.000,00 - 208.138.000,00 Penilaian Angka Kredit dan Pemberkasan

Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu

1.01.01.1.01.01.01.22.31.

- 354.124.500,00 - 354.124.500,00 Bantuan Operasional PAUD (DAK Non Fisik 2017)1.01.01.1.01.01.01.22.36.

DINAS KESEHATAN 21.600.000,00 65.750.573.842,00 44.655.649.388,00 110.427.823.230,00 1.01.02.01.

21.600.000,00 65.750.573.842,00 44.655.649.388,00 110.427.823.230,00 KESEHATAN1.01.02.

- 3.410.760.248,00 395.995.000,00 3.806.755.248,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.02.1.01.02.01.01.

- 54.000.000,00 - 54.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01.02.1.01.02.01.01.01.

- 120.253.360,00 - 120.253.360,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.01.02.1.01.02.01.01.02.

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.01.02.1.01.02.01.01.06.

- 332.900.000,00 - 332.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01.02.1.01.02.01.01.07.

- 1.064.520.000,00 - 1.064.520.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01.02.1.01.02.01.01.08.

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.02.1.01.02.01.01.10.

- 25.250.000,00 - 25.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01.02.1.01.02.01.01.11.

- 4.980.000,00 - 4.980.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1.01.02.1.01.02.01.01.12.

- 11.920.000,00 - 11.920.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01.02.1.01.02.01.01.14.

- 20.125.000,00 - 20.125.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01.02.1.01.02.01.01.17.

- 291.588.038,00 - 291.588.038,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

1.01.02.1.01.02.01.01.18.

- 2.250.000,00 - 2.250.000,00 Penyediaan Jasa Surat menyurat (RSUD)1.01.02.1.01.02.01.01.38.

- 703.200.000,00 165.000.000,00 868.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik (RSUD)

1.01.02.1.01.02.01.01.39.

- 11.950.000,00 - 11.950.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional (RSUD)

1.01.02.1.01.02.01.01.40.

- 102.900.000,00 - 102.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan (RSUD)1.01.02.1.01.02.01.01.41.

- 77.000.000,00 - 77.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

(RSUD)

1.01.02.1.01.02.01.01.42.

- 105.244.850,00 - 105.244.850,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor (RSUD)1.01.02.1.01.02.01.01.43.

- 180.105.000,00 - 180.105.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

(RSUD)

1.01.02.1.01.02.01.01.44.

- 148.194.000,00 230.995.000,00 379.189.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga (RSUD)1.01.02.1.01.02.01.01.46.

- 109.380.000,00 - 109.380.000,00 Penyediaan makanan dan minuman (RSUD)1.01.02.1.01.02.01.01.47.

- 1.020.128.400,00 188.250.000,00 1.208.378.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.01.02.1.01.02.01.02.

- - 141.500.000,00 141.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01.02.1.01.02.01.02.09.

- - 46.750.000,00 46.750.000,00 Pengadaan mebeleur1.01.02.1.01.02.01.02.10.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01.02.1.01.02.01.02.22.

- 628.210.400,00 - 628.210.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.01.02.1.01.02.01.02.24.

- 89.450.000,00 - 89.450.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung

kantor

1.01.02.1.01.02.01.02.28.

- 42.000.000,00 - 42.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (RSUD)1.01.02.1.01.02.01.02.79.

- 210.468.000,00 - 210.468.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional (RSUD)

1.01.02.1.01.02.01.02.80.

- 122.053.000,00 - 122.053.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.01.02.1.01.02.01.03.

- 62.511.500,00 - 62.511.500,00 Evaluasi Kinerja Pegawai1.01.02.1.01.02.01.03.06.

- 59.541.500,00 - 59.541.500,00 Penilaian Angka kredit tenaga fungsional

kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.03.07.

- 540.177.250,00 - 540.177.250,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.01.02.1.01.02.01.05.

- 190.177.250,00 - 190.177.250,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.01.02.1.01.02.01.05.01.

- 350.000.000,00 - 350.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal (RSUD)1.01.02.1.01.02.01.05.33.

- 4.803.688.950,00 1.125.999.998,00 5.929.688.948,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan1.01.02.1.01.02.01.15.

- 4.500.000.000,00 1.125.999.998,00 5.625.999.998,00 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

(DAK Fisik 2017)

1.01.02.1.01.02.01.15.01.

- 61.676.000,00 - 61.676.000,00 Peningkatan mutu penggunaan obat dan

perbekalan kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.15.05.

- 55.217.950,00 - 55.217.950,00 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan (DAK Non Fisik)

1.01.02.1.01.02.01.15.08.

- 186.795.000,00 - 186.795.000,00 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

(DAK Non Fisik)

1.01.02.1.01.02.01.15.11.

21.600.000,00 475.270.700,00 - 496.870.700,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat1.01.02.1.01.02.01.16.

- 27.266.000,00 - 27.266.000,00 Pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB)1.01.02.1.01.02.01.16.20.

- 42.083.400,00 - 42.083.400,00 Pembinaan Program kes gilut dan penjaringan/

pembinaan kasus indra di masyarat

1.01.02.1.01.02.01.16.44.

- 55.690.000,00 - 55.690.000,00 Program kesehatan jiwa1.01.02.1.01.02.01.16.53.

- 100.605.700,00 - 100.605.700,00 Pelatihan dan pembinaan program perawatan

kesehatan masyarakat (Perkesmas)

1.01.02.1.01.02.01.16.55.

- 151.028.200,00 - 151.028.200,00 Kesehatan Matra1.01.02.1.01.02.01.16.57.

- 42.045.400,00 - 42.045.400,00 Pelatihan dan pembinaan program kesehatan

kerja dan kesehatan olah raga BBTT

1.01.02.1.01.02.01.16.58.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 4

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 12.040.000,00 - 12.040.000,00 Penanggulangan Kasus KLB1.01.02.1.01.02.01.16.59.

- 26.112.000,00 - 26.112.000,00 Pelatihan dan Pembinaan Program Perkesmas

(DAK Non Fisik 2017)

1.01.02.1.01.02.01.16.60.

21.600.000,00 18.400.000,00 - 40.000.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Program Kes. Olah

Raga dan Kesehatan Kerja (DAK Non fisik 2017)

1.01.02.1.01.02.01.16.61.

- 144.431.500,00 - 144.431.500,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan1.01.02.1.01.02.01.17.

- 69.847.000,00 - 69.847.000,00 Peningkatan pemberdayaan

konsumen/masyarakat di bidang obat dan

makanan

1.01.02.1.01.02.01.17.01.

- 74.584.500,00 - 74.584.500,00 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan

bahan berbahaya

1.01.02.1.01.02.01.17.02.

- 456.561.950,00 - 456.561.950,00 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

1.01.02.1.01.02.01.19.

- 58.033.000,00 - 58.033.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi

sadar hidup sehat

1.01.02.1.01.02.01.19.01.

- 84.367.000,00 - 84.367.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.01.02.1.01.02.01.19.02.

- 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh

kesehatan (DAK Non Fisik)

1.01.02.1.01.02.01.19.04.

- 33.039.000,00 - 33.039.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

rangka Pengembangan PHBS dan Nagari Siaga

1.01.02.1.01.02.01.19.10.

- 121.919.400,00 - 121.919.400,00 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh

Kesehatan (Pertemuan Public Speaking)

1.01.02.1.01.02.01.19.19.

- 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Orientasi Krida Saka Bhakti Husada (DAK Non

Fisik)

1.01.02.1.01.02.01.19.20.

- 68.453.550,00 - 68.453.550,00 Pengembangan strata posyandu, poskesri dan

poskestren

1.01.02.1.01.02.01.19.22.

- 20.750.000,00 - 20.750.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi

sadar hidup sehat (RSUD)

1.01.02.1.01.02.01.19.23.

- 297.119.000,00 - 297.119.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat1.01.02.1.01.02.01.20.

- 175.803.500,00 - 175.803.500,00 Peanggulangan kurang energi protein (KEP),

anemia gizi besi, gangguan akibat kekurang

yodium dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

1.01.02.1.01.02.01.20.03.

- 71.315.500,00 - 71.315.500,00 Revitalisasi Nagari Sadar Gizi1.01.02.1.01.02.01.20.16.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Revitalisasi Nagari Sadar Gizi (DAK Non Fisik)1.01.02.1.01.02.01.20.17.

- 492.663.200,00 - 492.663.200,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat1.01.02.1.01.02.01.21.

- 26.099.600,00 - 26.099.600,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat1.01.02.1.01.02.01.21.01.

- 32.775.350,00 - 32.775.350,00 Peningkatan Sanitasi dasar Masyarakat1.01.02.1.01.02.01.21.05.

- 229.992.500,00 - 229.992.500,00 Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat1.01.02.1.01.02.01.21.10.

- 118.795.750,00 - 118.795.750,00 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan (Percepatan

pembangunan sanitasi pemukiman/ PPSP)

1.01.02.1.01.02.01.21.12.

- 85.000.000,00 - 85.000.000,00 Peningkatan Sanitasi dasar Masyarakat (DAK

Non Fisik)

1.01.02.1.01.02.01.21.13.

- 582.842.000,00 8.000.000,00 590.842.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

1.01.02.1.01.02.01.22.

- 121.102.000,00 - 121.102.000,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular

1.01.02.1.01.02.01.22.05.

- 92.965.000,00 - 92.965.000,00 Peningkatan Imunisasi1.01.02.1.01.02.01.22.08.

- 47.418.000,00 8.000.000,00 55.418.000,00 Peningkatan surveiland1.01.02.1.01.02.01.22.09.

- 67.120.000,00 - 67.120.000,00 Penanggulangan penyakit bersumber binatang1.01.02.1.01.02.01.22.14.

- 66.277.000,00 - 66.277.000,00 Pengendalian penyakit tidak menular1.01.02.1.01.02.01.22.18.

- 58.032.000,00 - 58.032.000,00 Peningkatan Imunisasi (DAK Non Fisik)1.01.02.1.01.02.01.22.19.

- 9.480.000,00 - 9.480.000,00 Pencegahan dan penanggulangan penyakit

menular (DAK Non Fisik)

1.01.02.1.01.02.01.22.20.

- 16.494.000,00 - 16.494.000,00 Penanggulangan penyakit bersumber binatang

(DAK Non Fisik)

1.01.02.1.01.02.01.22.21.

- 103.954.000,00 - 103.954.000,00 Pengendalian penyakit tidak menular (DAK Non

Fisik)

1.01.02.1.01.02.01.22.22.

- 1.895.114.050,00 1.082.060.000,00 2.977.174.050,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan1.01.02.1.01.02.01.23.

- 393.928.050,00 - 393.928.050,00 Penyusunan standar Pelayanan kesehatan

(Akreditasi Rumah Sakit)

1.01.02.1.01.02.01.23.01.

- 58.735.500,00 - 58.735.500,00 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan

kesahtan

1.01.02.1.01.02.01.23.02.

- 299.216.000,00 1.082.060.000,00 1.381.276.000,00 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar

standar pelayanan kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.23.03.

- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pengelolaan jasa pelayanan kesehatan1.01.02.1.01.02.01.23.15.

- 117.499.000,00 - 117.499.000,00 Pembinaan akreditasi puskesmas1.01.02.1.01.02.01.23.16.

- 48.142.000,00 - 48.142.000,00 Pelatihan/ Magang petugas laboratorium1.01.02.1.01.02.01.23.17.

- 77.807.500,00 - 77.807.500,00 Pengelolaan perizinan bidang kesehatan (sarana)1.01.02.1.01.02.01.23.18.

- 100.967.500,00 - 100.967.500,00 Pengelolaan perizinan bidang kesehatan (tenaga)1.01.02.1.01.02.01.23.19.

- 734.896.000,00 - 734.896.000,00 Akreditasi Puskesmas (DAK Non fisik 2017)1.01.02.1.01.02.01.23.20.

- 23.922.500,00 - 23.922.500,00 Teknis manajemen Puskesmas1.01.02.1.01.02.01.23.21.

- 36.227.000,00 - 36.227.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin

1.01.02.1.01.02.01.24.

- 36.227.000,00 - 36.227.000,00 Pelayanan kesehatan daerah terpencil dan

sunatan masal

1.01.02.1.01.02.01.24.17.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 5

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- - 11.650.080.640,00 11.650.080.640,00 Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan

jaringannya

1.01.02.1.01.02.01.25.

- - 8.248.754.000,00 8.248.754.000,00 Pembangunan Puskesmas1.01.02.1.01.02.01.25.25.

- - 790.484.100,00 790.484.100,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

dan jaringannya

1.01.02.1.01.02.01.25.27.

- - 2.192.692.540,00 2.192.692.540,00 Pembangunan Puskesmas (IGD) dan jaringannya1.01.02.1.01.02.01.25.28.

- - 418.150.000,00 418.150.000,00 Rehabilitasi Puskesmas dan jaringannya1.01.02.1.01.02.01.25.30.

- - - - Program pengadaan, peningkatan sarana dan

prasarana RSUD

1.01.02.1.01.02.01.26.

- - 22.250.000.000,00 22.250.000.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana

rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit

paru-paru/rumah sakit mata

1.01.02.1.01.02.01.27.

- - 22.250.000.000,00 22.250.000.000,00 lanjutan pembangunan gedung baru ( DAK )1.01.02.1.01.02.01.27.23.

- 5.658.575.000,00 3.181.763.750,00 8.840.338.750,00 Program Kemitraan peningkatan pelayanan

kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.28.

- - 2.149.203.750,00 2.149.203.750,00 Pemeliharaan gedung interne,poliklinik,dan

sambungan selasar

1.01.02.1.01.02.01.28.01.

- - 432.560.000,00 432.560.000,00 Pembangunan baru gedung CSSD1.01.02.1.01.02.01.28.02.

- - 600.000.000,00 600.000.000,00 Pengadaan genset1.01.02.1.01.02.01.28.03.

- 360.000.000,00 - 360.000.000,00 kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien

rujukan

1.01.02.1.01.02.01.28.06.

- 5.152.550.000,00 - 5.152.550.000,00 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu1.01.02.1.01.02.01.28.07.

- 95.977.500,00 - 95.977.500,00 Kemitraan Jaminan kesehatan Mandiri1.01.02.1.01.02.01.28.13.

- 50.047.500,00 - 50.047.500,00 Kemitraan Jaminan kesehatan Mandiri (DAK Non

Fisik)

1.01.02.1.01.02.01.28.14.

- 86.796.250,00 - 86.796.250,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan

lansia

1.01.02.1.01.02.01.30.

- 11.904.750,00 - 11.904.750,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia (DAK

Non Fisik)

1.01.02.1.01.02.01.30.06.

- 74.891.500,00 - 74.891.500,00 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia1.01.02.1.01.02.01.30.10.

- 393.471.200,00 - 393.471.200,00 Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak

1.01.02.1.01.02.01.32.

- 182.175.000,00 - 182.175.000,00 Audit Maternal Perinatal dan Pelacakan Kasus

Resiko Tinggi Pada Maternal Perinatal

1.01.02.1.01.02.01.32.04.

- 136.296.200,00 - 136.296.200,00 Review P4K Kelas Ibu Hamil1.01.02.1.01.02.01.32.05.

- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Pertemuan Review pemantapan P4K Nagari (DAK

Non Fisik)

1.01.02.1.01.02.01.32.08.

- 10.059.442.950,00 273.500.000,00 10.332.942.950,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat

1.01.02.1.01.02.01.33.

- 265.885.000,00 273.500.000,00 539.385.000,00 Operasional Peningkatan Pelayanan Masyarakat

di Puskesmas UPT LABKESDA

1.01.02.1.01.02.01.33.20.

- 315.220.000,00 - 315.220.000,00 operasional peningkatan pelayanan masyarakat

di puskesmas UPT/ Instalasi Gudang Farmasi

1.01.02.1.01.02.01.33.21.

- 350.000.000,00 - 350.000.000,00 Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di UPT Puskesmas (Operasional

Puskesmas)

1.01.02.1.01.02.01.33.23.

- 9.128.337.950,00 - 9.128.337.950,00 Operasional Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas

(BLUD)

1.01.02.1.01.02.01.33.24

- 163.050.250,00 - 163.050.250,00 Program Kesehatan Anaka Usia Sekolah dan

Remaja

1.01.02.1.01.02.01.37.

- 144.455.000,00 - 144.455.000,00 Peningkatan dan pengembangan kesehatan anak

dan remaja

1.01.02.1.01.02.01.37.02.

- 18.595.250,00 - 18.595.250,00 Peningkatan dan pengembangan kesehatan anak

dan remaja (DAK Non Fisik)

1.01.02.1.01.02.01.37.03.

- 26.890.620.000,00 - 26.890.620.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

(BLUD)

1.01.02.1.01.02.01.38.

- 26.890.620.000,00 - 26.890.620.000,00 Pelayanan Kesehatan1.01.02.1.01.02.01.38.001.

- 98.877.000,00 - 98.877.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.01.02.1.01.02.01.40.

- 98.877.000,00 - 98.877.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja

1.01.02.1.01.02.01.40.01.

- 2.297.303.300,00 - 2.297.303.300,00 Program Jaminan Persalinan (Jampersal)1.01.02.1.01.02.01.42.

- 2.297.303.300,00 - 2.297.303.300,00 Rumah Tunggu Bumil, Bulin dan Bufas (DAK Non

Fisik 2017)

1.01.02.1.01.02.01.42.01.

- - 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan

prasarana RS/RSJ/RSP/RSM

1.01.02.1.01.02.01.50.

- - 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

(DAK 2017)

1.01.02.1.01.02.01.50.01.

- - 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 Pengadaan Sarana Rumah Sakit IPAL (DAK 2017)1.01.02.1.01.02.01.50.02.

- 5.825.400.644,00 - 5.825.400.644,00 Program Bantuan Operasional kesehatan1.01.02.1.01.02.01.51.

- 442.525.250,00 - 442.525.250,00 Bantuan Operasional kesehatan (Manajemen)

(DAK Non Fisik 2017)

1.01.02.1.01.02.01.51.01.

- 5.382.875.394,00 - 5.382.875.394,00 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas

(DAK Non Fisik 2017)

1.01.02.1.01.02.01.51.02.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH - - - - 1.01.02.02.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 6

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- - - - KESEHATAN1.01.02.

- - - - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.02.1.01.02.02.01.

- - - - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.01.02.1.01.02.02.02.

- - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.01.02.1.01.02.02.05.

- - - - Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

1.01.02.1.01.02.02.19.

- - - - Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan1.01.02.1.01.02.02.23.

- - - - Program pengadaan, peningkatan sarana dan

prasarana RSUD

1.01.02.1.01.02.02.26.

- - - - Program Kemitraan peningkatan pelayanan

kesehatan

1.01.02.1.01.02.02.28.

- - - - Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

(BLUD)

1.01.02.1.01.02.02.38.

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 12.327.353.725,00 217.801.085.098,03 230.128.438.823,03 1.01.03.02.

- 12.327.353.725,00 217.801.085.098,03 230.128.438.823,03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG1.01.03.

- 1.679.774.775,00 143.250.000,00 1.823.024.775,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.03.1.01.03.02.01.

- 5.100.000,00 - 5.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01.03.1.01.03.02.01.01.

- 465.600.000,00 - 465.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.01.03.1.01.03.02.01.02.

- 57.600.000,00 - 57.600.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.01.03.1.01.03.02.01.06.

- 180.100.000,00 - 180.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01.03.1.01.03.02.01.07.

- 184.835.500,00 - 184.835.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01.03.1.01.03.02.01.08.

- 18.300.000,00 - 18.300.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01.03.1.01.03.02.01.09.

- 44.287.775,00 - 44.287.775,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.03.1.01.03.02.01.10.

- 48.783.000,00 - 48.783.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01.03.1.01.03.02.01.11.

- 206.262.500,00 - 206.262.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1.01.03.1.01.03.02.01.12.

- - 141.750.000,00 141.750.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01.03.1.01.03.02.01.13.

- 4.679.000,00 - 4.679.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01.03.1.01.03.02.01.14.

- - 1.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.03.1.01.03.02.01.15.

- 35.280.000,00 - 35.280.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01.03.1.01.03.02.01.17.

- 428.947.000,00 - 428.947.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

1.01.03.1.01.03.02.01.18.

- 443.079.600,00 27.011.665.000,00 27.454.744.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.01.03.1.01.03.02.02.

- 50.130.350,00 1.032.545.000,00 1.082.675.350,00 Pembangunan rumah jabatan1.01.03.1.01.03.02.02.01.

- 175.409.250,00 25.882.590.000,00 26.057.999.250,00 Pembangunan gedung kantor1.01.03.1.01.03.02.02.03.

- - 60.000.000,00 60.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional1.01.03.1.01.03.02.02.05.

- - 36.530.000,00 36.530.000,00 Pengadaan mebeleur1.01.03.1.01.03.02.02.10.

- 217.540.000,00 - 217.540.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.01.03.1.01.03.02.02.24.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.01.03.1.01.03.02.05.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.01.03.1.01.03.02.05.01.

- - 13.630.550.000,00 13.630.550.000,00 Program Pengembangan Infrastruktur

Perdesaan

1.01.03.1.01.03.02.16.

- - 13.630.550.000,00 13.630.550.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan1.01.03.1.01.03.02.16.02.

- - 1.227.263.000,00 1.227.263.000,00 Pengembangan Kinerja Pengelola

Persampahan

1.01.03.1.01.03.02.17.

- - 1.227.263.000,00 1.227.263.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan1.01.03.1.01.03.02.17.01.

- - 114.530.650.000,03 114.530.650.000,03 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan1.01.03.1.01.03.02.18.

- - 34.493.650.000,00 34.493.650.000,00 Pembangunan jalan ( APBD )1.01.03.1.01.03.02.18.03.

- - 23.461.050.000,00 23.461.050.000,00 Pembangunan jembatan (APBD)1.01.03.1.01.03.02.18.06.

- - 56.575.950.000,03 56.575.950.000,03 Pembangunan Jalan (DAK Fisik TA. 2017)1.01.03.1.01.03.02.18.15.

- - 8.207.179.910,00 8.207.179.910,00 Program Pembangunan Saluran Drainase/

Gorong-gorong

1.01.03.1.01.03.02.19.

- - 8.207.179.910,00 8.207.179.910,00 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong.1.01.03.1.01.03.02.19.03.

- - 12.109.500.000,00 12.109.500.000,00 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

1.01.03.1.01.03.02.21.

- - 9.733.200.000,00 9.733.200.000,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan.1.01.03.1.01.03.02.21.03.

- - 2.376.300.000,00 2.376.300.000,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan.1.01.03.1.01.03.02.21.04.

- 4.510.941.550,00 3.460.000.000,00 7.970.941.550,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan

1.01.03.1.01.03.02.26.

- 51.196.550,00 3.260.000.000,00 3.311.196.550,00 Pengadaan alat-alat berat.1.01.03.1.01.03.02.26.04.

- - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium

kebinamargaan.

1.01.03.1.01.03.02.26.06.

- 2.964.745.000,00 - 2.964.745.000,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat.1.01.03.1.01.03.02.26.10.

- 910.000.000,00 - 910.000.000,00 Operasional Unit Batching Plant1.01.03.1.01.03.02.26.15.

- 585.000.000,00 - 585.000.000,00 Operasional Unit Stone Crusher1.01.03.1.01.03.02.26.16.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 7

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 541.000.000,00 23.911.240.000,00 24.452.240.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya

1.01.03.1.01.03.02.27.

- 541.000.000,00 - 541.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi1.01.03.1.01.03.02.27.18.

- - 2.288.000.000,00 2.288.000.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi (APBD 2017)1.01.03.1.01.03.02.27.20.

- - 1.891.940.000,00 1.891.940.000,00 Pengembangan /Pemeliharaan Alur Sungai1.01.03.1.01.03.02.27.25.

- - 19.731.300.000,00 19.731.300.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK Fisik TA. 2017)1.01.03.1.01.03.02.27.27.

- 4.420.458.900,00 4.660.988.700,00 9.081.447.600,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Air Minum dan Air Limbah

1.01.03.1.01.03.02.30.

- 16.310.000,00 455.990.500,00 472.300.500,00 Pengembangan sistem distribusi air minum

(APBD)

1.01.03.1.01.03.02.30.06.

- - 4.204.998.200,00 4.204.998.200,00 Pengembangan sistem distribusi air minum (DAK

2017)

1.01.03.1.01.03.02.30.11.

- 1.616.059.000,00 - 1.616.059.000,00 Pengebangan Sistem Pelayanan dan Distrbusi Air

Minum (Operasional UPT SPAM)

1.01.03.1.01.03.02.30.13.

- 70.857.700,00 - 70.857.700,00 Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air

Limbah ( Pendamping LLTT)

1.01.03.1.01.03.02.30.22.

- 2.613.913.500,00 - 2.613.913.500,00 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi

masyarakat berpenghasilan rendah

1.01.03.1.01.03.02.30.23.

- 103.318.700,00 - 103.318.700,00 Penyusunan Ranperda Air Limbah (DDUB APBN)1.01.03.1.01.03.02.30.24.

- 340.200.000,00 7.159.210.000,00 7.499.410.000,00 Program Pengembangan Tata Ruang1.01.03.1.01.03.02.33.

- 340.200.000,00 7.159.210.000,00 7.499.410.000,00 Penataan RTH1.01.03.1.01.03.02.33.01.

- 361.898.900,00 1.749.588.488,00 2.111.487.388,00 Program Pembinaan dan Pengembangan

Bidang Ketenagalistrikan

1.01.03.1.01.03.02.34.

- 4.730.000,00 - 4.730.000,00 Pembayaran Rekening listrik PJU1.01.03.1.01.03.02.34.01.

- 24.455.100,00 200.000.000,00 224.455.100,00 Perluasan Cakupan Pelayanan Kelistrikan1.01.03.1.01.03.02.34.02.

- 81.009.850,00 1.549.588.488,00 1.630.598.338,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan1.01.03.1.01.03.02.34.03.

- 251.703.950,00 - 251.703.950,00 Pemeliharaan dan Perawatan PJU1.01.03.1.01.03.02.34.04.

- - - - LINGKUNGAN HIDUP1.02.05.

- - - - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

1.02.05.1.01.03.02.15.

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN

PERTANAHAN

- 874.218.885,00 7.989.617.000,00 8.863.835.885,00 1.01.04.01.

- 874.218.885,00 7.489.617.000,00 8.363.835.885,00 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

1.01.04.

- 453.242.725,00 52.852.000,00 506.094.725,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.04.1.01.04.01.01.

- 2.550.000,00 - 2.550.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01.04.1.01.04.01.01.01.

- 45.600.000,00 - 45.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.01.04.1.01.04.01.01.02.

- 13.300.000,00 - 13.300.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.01.04.1.01.04.01.01.06.

- 27.900.000,00 - 27.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01.04.1.01.04.01.01.07.

- 43.924.500,00 - 43.924.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01.04.1.01.04.01.01.08.

- 8.450.000,00 - 8.450.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01.04.1.01.04.01.01.09.

- 23.428.725,00 - 23.428.725,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.04.1.01.04.01.01.10.

- 24.067.500,00 - 24.067.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01.04.1.01.04.01.01.11.

- 2.885.000,00 - 2.885.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1.01.04.1.01.04.01.01.12.

- - 47.500.000,00 47.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01.04.1.01.04.01.01.13.

- - 3.852.000,00 3.852.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01.04.1.01.04.01.01.14.

- - 1.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.04.1.01.04.01.01.15.

- 24.820.000,00 - 24.820.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01.04.1.01.04.01.01.17.

- 236.317.000,00 - 236.317.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

1.01.04.1.01.04.01.01.18.

- 69.450.000,00 66.765.000,00 136.215.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.01.04.1.01.04.01.02.

- - 45.000.000,00 45.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional1.01.04.1.01.04.01.02.05.

- - 21.765.000,00 21.765.000,00 Pengadaan mebeleur1.01.04.1.01.04.01.02.10.

- 69.450.000,00 - 69.450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.01.04.1.01.04.01.02.24.

- - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.01.04.1.01.04.01.03.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.01.04.1.01.04.01.05.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.01.04.1.01.04.01.05.01.

- 240.489.250,00 500.000.000,00 740.489.250,00 Program Pengembangan Perumahan1.01.04.1.01.04.01.15.

- 118.930.000,00 500.000.000,00 618.930.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana rumah

sederhana sehat.

1.01.04.1.01.04.01.15.07.

- 121.559.250,00 - 121.559.250,00 Pendamping Program Lingkungan Sehat

Perumahan

1.01.04.1.01.04.01.15.12.

- - - - Program Lingkungan Sehat Perumahan1.01.04.1.01.04.01.16.

- 101.036.910,00 6.870.000.000,00 6.971.036.910,00 Program Pembangunan Infrastruktur

Pedesaan

1.01.04.1.01.04.01.21.

- 101.036.910,00 6.870.000.000,00 6.971.036.910,00 Pembangunan Sarana dan Prasaranan Perdesaan1.01.04.1.01.04.01.21.01.

- - 500.000.000,00 500.000.000,00 PERTANAHAN1.02.04.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 8

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- - 500.000.000,00 500.000.000,00 Program Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

1.02.04.1.01.04.01.16.

- - 500.000.000,00 500.000.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan

dan pemanfaatan tanah

1.02.04.1.01.04.01.16.01.

- - - - Program Penyelesaian konflik-konflik

pertanahan

1.02.04.1.01.04.01.19.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM

KEBAKARAN

- 4.329.439.200,00 1.316.000.000,00 5.645.439.200,00 1.01.05.01.

- 4.329.439.200,00 1.316.000.000,00 5.645.439.200,00 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN

PELINDUNGAN MASYARAKAT

1.01.05.

- 240.100.000,00 - 240.100.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.05.1.01.05.01.01.

- 885.000,00 - 885.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01.05.1.01.05.01.01.01.

- 16.100.000,00 - 16.100.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.01.05.1.01.05.01.01.02.

- 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.01.05.1.01.05.01.01.06.

- 39.540.000,00 - 39.540.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01.05.1.01.05.01.01.07.

- 17.975.000,00 - 17.975.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01.05.1.01.05.01.01.08.

- 5.600.000,00 - 5.600.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01.05.1.01.05.01.01.09.

- 11.245.000,00 - 11.245.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.05.1.01.05.01.01.10.

- 9.800.000,00 - 9.800.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01.05.1.01.05.01.01.11.

- 1.120.000,00 - 1.120.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1.01.05.1.01.05.01.01.12.

- 4.066.000,00 - 4.066.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01.05.1.01.05.01.01.14.

- 11.400.000,00 - 11.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01.05.1.01.05.01.01.17.

- 115.369.000,00 - 115.369.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

1.01.05.1.01.05.01.01.18.

- 103.673.200,00 1.316.000.000,00 1.419.673.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.01.05.1.01.05.01.02.

- - 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional1.01.05.1.01.05.01.02.05.

- - 16.000.000,00 16.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01.05.1.01.05.01.02.07.

- 103.673.200,00 - 103.673.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.01.05.1.01.05.01.02.24.

- - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.01.05.1.01.05.01.05.

- 2.052.920.500,00 - 2.052.920.500,00 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

1.01.05.1.01.05.01.15.

- 10.081.500,00 - 10.081.500,00 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan

dan kenyamanan lingkungan

1.01.05.1.01.05.01.15.01.

- 56.978.000,00 - 56.978.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan

kenyamanan lingkungan

1.01.05.1.01.05.01.15.03.

- 742.940.000,00 - 742.940.000,00 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari

kegiatan masyarakat

1.01.05.1.01.05.01.15.04.

- 1.225.051.000,00 - 1.225.051.000,00 pengendalian keamanan lingkungan1.01.05.1.01.05.01.15.05.

- 17.870.000,00 - 17.870.000,00 Pelatihan Dalmas1.01.05.1.01.05.01.15.22.

- 33.993.500,00 - 33.993.500,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal

1.01.05.1.01.05.01.16.

- 33.993.500,00 - 33.993.500,00 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan

polisi pamong praja

1.01.05.1.01.05.01.16.01.

- - - - Program pengembangan wawasan

kebangsaan

1.01.05.1.01.05.01.17.

- 1.898.752.000,00 - 1.898.752.000,00 Program peningkatan pemberantasan

penyakit masyarakat (pekat)

1.01.05.1.01.05.01.20.

- 1.898.752.000,00 - 1.898.752.000,00 Operasi Penertiban Pekat, Perda, Keputusan

Bupati, IMB dan DMJ

1.01.05.1.01.05.01.20.09.

- - - - Program Peningkatan Perasn Serta

Kepemudaan

1.01.05.1.01.05.01.24.

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

2.800.000,00 3.869.605.650,00 1.172.177.500,00 5.044.583.150,00 1.01.06.02.

2.800.000,00 2.012.158.800,00 6.000.000,00 2.020.958.800,00 SOSIAL1.01.06.

- 586.361.900,00 - 586.361.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.06.1.01.06.02.01.

- 120.090.000,00 - 120.090.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01.06.1.01.06.02.01.01.

- 31.200.000,00 - 31.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.01.06.1.01.06.02.01.02.

- 9.045.000,00 - 9.045.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.01.06.1.01.06.02.01.06.

- 55.680.000,00 - 55.680.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01.06.1.01.06.02.01.07.

- 91.320.000,00 - 91.320.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01.06.1.01.06.02.01.08.

- 8.300.000,00 - 8.300.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01.06.1.01.06.02.01.09.

- 28.049.500,00 - 28.049.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.06.1.01.06.02.01.10.

- 13.590.000,00 - 13.590.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01.06.1.01.06.02.01.11.

- 3.427.000,00 - 3.427.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1.01.06.1.01.06.02.01.12.

- 3.061.400,00 - 3.061.400,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01.06.1.01.06.02.01.14.

- 21.500.000,00 - 21.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01.06.1.01.06.02.01.17.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 9

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 181.099.000,00 - 181.099.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

1.01.06.1.01.06.02.01.18.

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana

Kegiatan

1.01.06.1.01.06.02.01.36.

- 304.226.400,00 - 304.226.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.01.06.1.01.06.02.02.

- 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01.06.1.01.06.02.02.22.

- 249.226.400,00 - 249.226.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.01.06.1.01.06.02.02.24.

- 25.050.000,00 - 25.050.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.01.06.1.01.06.02.05.

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.01.06.1.01.06.02.05.01.

- 5.050.000,00 - 5.050.000,00 Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit

Jabatan Fungsional

1.01.06.1.01.06.02.05.25.

2.800.000,00 707.933.000,00 - 710.733.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya

1.01.06.1.01.06.02.15.

- 135.105.000,00 - 135.105.000,00 Peningkatan kemapuan (capacity building)

petugas dan pendamping sosial pemberdayaan

fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

1.01.06.1.01.06.02.15.01.

- 169.734.500,00 - 169.734.500,00 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung

usaha bagi keluarga miskin

1.01.06.1.01.06.02.15.05.

- 327.493.000,00 - 327.493.000,00 Fasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan dan

Operasional Raskin

1.01.06.1.01.06.02.15.10.

2.800.000,00 36.388.000,00 - 39.188.000,00 Penanggulanngan Kemiskinan Perdesaan1.01.06.1.01.06.02.15.11.

- 39.212.500,00 - 39.212.500,00 Pembinaan Suku Anak Dalam1.01.06.1.01.06.02.15.13.

- 160.672.500,00 - 160.672.500,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

1.01.06.1.01.06.02.16.

- 36.134.500,00 - 36.134.500,00 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi

korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan

anak

1.01.06.1.01.06.02.16.02.

- 85.897.000,00 - 85.897.000,00 penanganan masalah-masalah strategis yang

menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian

luar biasa

1.01.06.1.01.06.02.16.10.

- 38.641.000,00 - 38.641.000,00 Pendataan Fakir Miskin dan PMKS Lainnya1.01.06.1.01.06.02.16.15.

- 23.865.000,00 - 23.865.000,00 Program pembinaan panti asuhan/ panti

jompo

1.01.06.1.01.06.02.19.

- 23.865.000,00 - 23.865.000,00 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana

panti asuhan/ jompo

1.01.06.1.01.06.02.19.03.

- 99.843.000,00 6.000.000,00 105.843.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

1.01.06.1.01.06.02.21.

- 62.968.000,00 6.000.000,00 68.968.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial

masyarakat

1.01.06.1.01.06.02.21.03.

- 36.875.000,00 - 36.875.000,00 Peningkatan Jejaring Kerja sama Pelaku-Pelaku

Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat

1.01.06.1.01.06.02.21.15.

- 104.207.000,00 - 104.207.000,00 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial1.01.06.1.01.06.02.24.

- 104.207.000,00 - 104.207.000,00 Jaminan Sosial untuk Anak Yatim1.01.06.1.01.06.02.24.01.

- 700.350.000,00 - 700.350.000,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

1.02.02.

- 153.615.000,00 - 153.615.000,00 Program keserasian kebijakan peningkatan

kualitas Anak dan Perempuan

1.02.02.1.01.06.02.16.

- 28.854.500,00 - 28.854.500,00 Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan

Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan

Politik

1.02.02.1.01.06.02.16.08.

- 124.760.500,00 - 124.760.500,00 Pembentukan dan Pengembangan Kabupaten

Layak Anak

1.02.02.1.01.06.02.16.09.

- 143.049.000,00 - 143.049.000,00 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.02.02.1.01.06.02.17.

- 109.220.000,00 - 109.220.000,00 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan

Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

(PeTP2A)

1.02.02.1.01.06.02.17.06.

- 33.829.000,00 - 33.829.000,00 Penguatan Kelembagaan PUG1.02.02.1.01.06.02.17.10.

- 66.957.500,00 - 66.957.500,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

1.02.02.1.01.06.02.18.

- 66.957.500,00 - 66.957.500,00 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan

terhadap tindak kekerasan

1.02.02.1.01.06.02.18.08.

- 336.728.500,00 - 336.728.500,00 Program Peningkatan peran serta dan

kesetaraan gender dalam pembangunan

1.02.02.1.01.06.02.19.

- 336.728.500,00 - 336.728.500,00 Pembinaan Organisasi Perempuan1.02.02.1.01.06.02.19.07.

- 1.157.096.850,00 1.166.177.500,00 2.323.274.350,00 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA

1.02.08.

- 1.082.818.800,00 1.166.177.500,00 2.248.996.300,00 Program Keluarga Berencana1.02.08.1.01.06.02.16.

- 302.318.800,00 - 302.318.800,00 Pembinaan Keluarga Berencana1.02.08.1.01.06.02.16.05.

- - 190.177.500,00 190.177.500,00 Pengadaan Sarana dan Parasarana Pelayanan KB

(Sisa DAK 2014-2015)

1.02.08.1.01.06.02.16.24.

- - 976.000.000,00 976.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB

(DAK 2017)

1.02.08.1.01.06.02.16.26.

- 114.500.000,00 - 114.500.000,00 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB1.02.08.1.01.06.02.16.27.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 10

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 666.000.000,00 - 666.000.000,00 Bantuan Operasional Kerluarga Berencana

(BOKB)

1.02.08.1.01.06.02.16.28.

- 58.690.500,00 - 58.690.500,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja1.02.08.1.01.06.02.17.

- 31.826.500,00 - 31.826.500,00 Advokasi dan KIE tentang Reproduksi Remaja

(KRR)

1.02.08.1.01.06.02.17.01.

- 26.864.000,00 - 26.864.000,00 Temu Kreatif Remaja Saka Kencana1.02.08.1.01.06.02.17.03.

- 9.746.500,00 - 9.746.500,00 Program pelayanan kontrasepsi1.02.08.1.01.06.02.18.

- 9.746.500,00 - 9.746.500,00 Pengadaan alat kontrasepsi1.02.08.1.01.06.02.18.05.

- 5.841.050,00 - 5.841.050,00 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan

anak melalui kelompok kegiatan di

masyarakat

1.02.08.1.01.06.02.20.

- 5.841.050,00 - 5.841.050,00 Penyediaan Informasi Data Mikro1.02.08.1.01.06.02.20.02.

69.400.000,00 24.349.972.338,00 6.745.116.330,00 31.164.488.668,00 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR1.02.

DINAS PANGAN DAN PERIKANAN - 3.843.594.210,00 17.800.000,00 3.861.394.210,00 1.02.03.01.

- 1.418.001.000,00 - 1.418.001.000,00 PANGAN1.02.03.

- 482.453.000,00 - 482.453.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.03.1.02.03.01.01.

- 3.100.000,00 - 3.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02.03.1.02.03.01.01.01.

- 24.600.000,00 - 24.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.02.03.1.02.03.01.01.02.

- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.02.03.1.02.03.01.01.06.

- 65.400.000,00 - 65.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02.03.1.02.03.01.01.07.

- 63.635.000,00 - 63.635.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02.03.1.02.03.01.01.08.

- 5.800.000,00 - 5.800.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02.03.1.02.03.01.01.09.

- 28.000.000,00 - 28.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.03.1.02.03.01.01.10.

- 12.930.000,00 - 12.930.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02.03.1.02.03.01.01.11.

- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1.02.03.1.02.03.01.01.12.

- 6.984.000,00 - 6.984.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.02.03.1.02.03.01.01.14.

- 18.400.000,00 - 18.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02.03.1.02.03.01.01.17.

- 245.604.000,00 - 245.604.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

1.02.03.1.02.03.01.01.18.

- 193.768.000,00 - 193.768.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.02.03.1.02.03.01.02.

- 193.768.000,00 - 193.768.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.02.03.1.02.03.01.02.24.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.02.03.1.02.03.01.05.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.03.1.02.03.01.05.01.

- 711.780.000,00 - 711.780.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan1.02.03.1.02.03.01.16.

- 114.179.000,00 - 114.179.000,00 Lomba cipta menu B2SA tingkat Kabupaten dan

Provinsi dan Nasional

1.02.03.1.02.03.01.16.06.

- 37.458.000,00 - 37.458.000,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Segar1.02.03.1.02.03.01.16.07.

- 35.310.000,00 - 35.310.000,00 Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan

Pokok

1.02.03.1.02.03.01.16.09.

- 47.756.000,00 - 47.756.000,00 Operasional Dewan Ketahanan Pangan1.02.03.1.02.03.01.16.12.

- 229.350.000,00 - 229.350.000,00 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan

Pangan

1.02.03.1.02.03.01.16.13.

- 99.436.000,00 - 99.436.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Kegiatan

Propinsi dan Pusat

1.02.03.1.02.03.01.16.15.

- 53.534.000,00 - 53.534.000,00 Penyusunan Buku NBM dan PPH1.02.03.1.02.03.01.16.16.

- 30.382.000,00 - 30.382.000,00 Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)1.02.03.1.02.03.01.16.17.

- 64.375.000,00 - 64.375.000,00 Penilaian Penghargaan Adhikarya Pangan

Nusantara

1.02.03.1.02.03.01.16.18.

- 2.425.593.210,00 17.800.000,00 2.443.393.210,00 KELAUTAN DAN PERIKANAN2.01.01.

- 32.637.700,00 - 32.637.700,00 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam

Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya

Kelautan

2.01.01.1.02.03.01.16.

- 32.637.700,00 - 32.637.700,00 Pembinaan dan Pokmaswas Perairan umum2.01.01.1.02.03.01.16.02.

- 286.279.200,00 - 286.279.200,00 Program Optimalisasi Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi Perikanan

2.01.01.1.02.03.01.23.

- 184.422.700,00 - 184.422.700,00 Optimalisasi Pengolahan Hasil Perikanan2.01.01.1.02.03.01.23.02.

- 101.856.500,00 - 101.856.500,00 Peningkatan Forum Komunikasi Perikanan dan

Gemarikan

2.01.01.1.02.03.01.23.05.

- 1.435.210.760,00 17.800.000,00 1.453.010.760,00 Program Pengembangan Budidaya Perikanan2.01.01.1.02.03.01.25.

- 1.055.591.800,00 - 1.055.591.800,00 Pembangunan Kolam Budidaya2.01.01.1.02.03.01.25.12.

- 135.627.360,00 - 135.627.360,00 Bantuan Benih dan Pakan2.01.01.1.02.03.01.25.14.

- 208.555.200,00 - 208.555.200,00 Penguatan Sarana dan Prasarana Pendukung

Usaha Budidaya Perikanan

2.01.01.1.02.03.01.25.15.

- 13.768.400,00 - 13.768.400,00 Bimbingan Pengendalian Penyakit Ikan2.01.01.1.02.03.01.25.16.

- 21.668.000,00 17.800.000,00 39.468.000,00 Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok untuk

mendapatkan sertifikat CBIB

2.01.01.1.02.03.01.25.17.

- 671.465.550,00 - 671.465.550,00 Program Pengembangan dan Peningkatan

Instalasi Pembenihan Ikan

2.01.01.1.02.03.01.30.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 11

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 264.449.000,00 - 264.449.000,00 Operasional UPTD BBI2.01.01.1.02.03.01.30.01.

- 331.720.000,00 - 331.720.000,00 Pembangunan /Peningkatan Balai Benih Ikan Kab.

Dharmasraya

2.01.01.1.02.03.01.30.02.

- 75.296.550,00 - 75.296.550,00 Pengembangan UPR dan Depo Pemasaran Benih2.01.01.1.02.03.01.30.03.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP - 1.790.084.700,00 270.040.000,00 2.060.124.700,00 1.02.05.01.

- 1.790.084.700,00 270.040.000,00 2.060.124.700,00 LINGKUNGAN HIDUP1.02.05.

- 648.587.600,00 143.950.000,00 792.537.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.05.1.02.05.01.01.

- 41.325.000,00 - 41.325.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02.05.1.02.05.01.01.01.

- 54.000.000,00 - 54.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.02.05.1.02.05.01.01.02.

- 6.250.000,00 - 6.250.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.02.05.1.02.05.01.01.06.

- 83.390.000,00 - 83.390.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02.05.1.02.05.01.01.07.

- 158.495.600,00 - 158.495.600,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02.05.1.02.05.01.01.08.

- 9.750.000,00 - 9.750.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02.05.1.02.05.01.01.09.

- 22.623.000,00 - 22.623.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.05.1.02.05.01.01.10.

- 17.500.000,00 - 17.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02.05.1.02.05.01.01.11.

- 2.260.000,00 - 2.260.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1.02.05.1.02.05.01.01.12.

- - 143.500.000,00 143.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.02.05.1.02.05.01.01.13.

- 3.090.000,00 - 3.090.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.02.05.1.02.05.01.01.14.

- - 450.000,00 450.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.02.05.1.02.05.01.01.15.

- 27.500.000,00 - 27.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02.05.1.02.05.01.01.17.

- 222.404.000,00 - 222.404.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

1.02.05.1.02.05.01.01.18.

- 99.655.300,00 - 99.655.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.02.05.1.02.05.01.02.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02.05.1.02.05.01.02.22.

- 89.655.300,00 - 89.655.300,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.02.05.1.02.05.01.02.24.

- - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.02.05.1.02.05.01.03.

- 48.708.000,00 - 48.708.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.02.05.1.02.05.01.05.

- 48.708.000,00 - 48.708.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.05.1.02.05.01.05.01.

- 72.542.750,00 100.000.000,00 172.542.750,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

1.02.05.1.02.05.01.15.

- 72.542.750,00 100.000.000,00 172.542.750,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan persampahan

1.02.05.1.02.05.01.15.11.

- 369.396.750,00 11.090.000,00 380.486.750,00 Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

1.02.05.1.02.05.01.16.

- 25.409.000,00 - 25.409.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan1.02.05.1.02.05.01.16.03.

- 65.898.000,00 - 65.898.000,00 Pengkajian dampak lingkungan dan Pengawasan

Jenis Usaha/ Kegiatan

1.02.05.1.02.05.01.16.07.

- 70.548.000,00 - 70.548.000,00 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran

dan perusakan lingkungan hidup

1.02.05.1.02.05.01.16.12.

- 176.867.000,00 11.090.000,00 187.957.000,00 pendukung operasional laboratorium1.02.05.1.02.05.01.16.31.

- 30.674.750,00 - 30.674.750,00 Pengawasan pengelolaan B3 dan Limbah B31.02.05.1.02.05.01.16.38.

- 156.779.800,00 - 156.779.800,00 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

1.02.05.1.02.05.01.17.

- 45.191.000,00 - 45.191.000,00 Pengembangan Dampak Perubahan Iklim1.02.05.1.02.05.01.17.05.

- 72.401.800,00 - 72.401.800,00 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA1.02.05.1.02.05.01.17.09.

- 39.187.000,00 - 39.187.000,00 Fasilitasi Pengaduan Masyarakat1.02.05.1.02.05.01.17.22.

- - - - Program Rehabilitasi dan Pemulihan

Cadangan Sumber daya Alam

1.02.05.1.02.05.01.18.

- 394.414.500,00 15.000.000,00 409.414.500,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

1.02.05.1.02.05.01.19.

- 151.896.500,00 - 151.896.500,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan1.02.05.1.02.05.01.19.02.

- 35.573.000,00 15.000.000,00 50.573.000,00 Inventarisasi Penyusunan Data Base

Pengelolaan Lingkungan

1.02.05.1.02.05.01.19.06.

- 206.945.000,00 - 206.945.000,00 Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan

(ADIWIYATA)

1.02.05.1.02.05.01.19.12.

- - - - Program Peningkatan Pengendalian Polusi1.02.05.1.02.05.01.20.

- - - - Program pengembangan ekowisata dan jasa

lingkungan di kawasan-kawasan konservasi

laut dan hutan

1.02.05.1.02.05.01.21.

- - - - Program Pengendalian kebakaran hutan1.02.05.1.02.05.01.22.

- - - - Program Pengelolaan dan rehabilitasi

ekosistem pesisir dan laut

1.02.05.1.02.05.01.23.

- - - - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau

(RTH)

1.02.05.1.02.05.01.24.

- - - - Program Pengawasan dan pengendalian

dampak lingkungan

1.02.05.1.02.05.01.25.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 12

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- - - - Program Pengelolaan Penerimaan,

Pembayaran dan Pengelolaan Penerimaan

Retribusi

1.02.05.1.02.05.01.27.

- - - - Program Pembinaan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

1.02.05.1.02.05.01.29.

- - - - Program Peningkatan Keindahan Kota1.02.05.1.02.05.01.30.

- - - - Program Pengkajian Dampak Lingkungan1.02.05.1.02.05.01.32.

- - - - Program ADIPURA1.02.05.1.02.05.01.33.

- - - - Program Penyiapan Pengelolaan Data dan

Informasi Tentang bangunan Perkantoran dan

Permukiman

1.02.05.1.02.05.01.38.

- - - - Program Peningkatan Pelayanan Bantuan

Teknis Tentang Perencanaan Penataan

Bangunan

1.02.05.1.02.05.01.39.

- - - - Program Peningkatan Administrasi Tentang

Pelayanan Perizinan untuk Bangunan Umum

dan Bangunan Perumahan

1.02.05.1.02.05.01.40.

- - - - Program Pelayanan Pengukuran, Pemetaan

Situasi, Lokasi Penempatan Bangunan Umum

dan Bangunan Perumahan

1.02.05.1.02.05.01.41.

- - - - Program Pelayanan Pembuatan Tanda Izin

serta Penetapan Izin Bangunan Umum dan

Bangunan Perumahan

1.02.05.1.02.05.01.42.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - 2.131.250.950,00 336.100.000,00 2.467.350.950,00 1.02.06.01.

- 2.131.250.950,00 336.100.000,00 2.467.350.950,00 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

1.02.06.

- 580.469.450,00 - 580.469.450,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.06.1.02.06.01.01.

- 6.800.000,00 - 6.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02.06.1.02.06.01.01.01.

- 228.600.000,00 - 228.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.02.06.1.02.06.01.01.02.

- 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

1.02.06.1.02.06.01.01.03.

- 13.750.000,00 - 13.750.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.02.06.1.02.06.01.01.06.

- 53.030.000,00 - 53.030.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02.06.1.02.06.01.01.07.

- 54.592.500,00 - 54.592.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02.06.1.02.06.01.01.08.

- 24.648.950,00 - 24.648.950,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.06.1.02.06.01.01.10.

- 10.260.000,00 - 10.260.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02.06.1.02.06.01.01.11.

- 1.725.000,00 - 1.725.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1.02.06.1.02.06.01.01.12.

- 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.02.06.1.02.06.01.01.15.

- 9.877.000,00 - 9.877.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02.06.1.02.06.01.01.17.

- 156.586.000,00 - 156.586.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

1.02.06.1.02.06.01.01.18.

- 88.772.000,00 324.500.000,00 413.272.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.02.06.1.02.06.01.02.

- - 324.500.000,00 324.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.02.06.1.02.06.01.02.09.

- 88.772.000,00 - 88.772.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.02.06.1.02.06.01.02.24.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.02.06.1.02.06.01.05.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.06.1.02.06.01.05.01.

- 1.432.009.500,00 11.600.000,00 1.443.609.500,00 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

1.02.06.1.02.06.01.27.

- 65.674.000,00 10.000.000,00 75.674.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan

1.02.06.1.02.06.01.27.08.

- 200.166.000,00 - 200.166.000,00 Implementasi Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK)

1.02.06.1.02.06.01.27.31.

- 276.620.500,00 - 276.620.500,00 Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional1.02.06.1.02.06.01.27.32.

- 889.549.000,00 1.600.000,00 891.149.000,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan(DAK Non

Fisik 2017)

1.02.06.1.02.06.01.27.43.

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI 34.200.000,00 3.368.809.500,00 72.000.000,00 3.475.009.500,00 1.02.07.01.

34.200.000,00 3.368.809.500,00 72.000.000,00 3.475.009.500,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA1.02.07.

34.200.000,00 578.696.400,00 - 612.896.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.07.1.02.07.01.01.

- 40.890.000,00 - 40.890.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02.07.1.02.07.01.01.01.

- 27.600.000,00 - 27.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.02.07.1.02.07.01.01.02.

- 5.100.000,00 - 5.100.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.02.07.1.02.07.01.01.06.

34.200.000,00 67.460.000,00 - 101.660.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02.07.1.02.07.01.01.07.

- 53.580.000,00 - 53.580.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02.07.1.02.07.01.01.08.

- 8.300.000,00 - 8.300.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02.07.1.02.07.01.01.09.

- 30.035.000,00 - 30.035.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.07.1.02.07.01.01.10.

- 15.090.000,00 - 15.090.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02.07.1.02.07.01.01.11.

- 3.877.000,00 - 3.877.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1.02.07.1.02.07.01.01.12.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 13

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 3.043.400,00 - 3.043.400,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.02.07.1.02.07.01.01.14.

- 21.500.000,00 - 21.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02.07.1.02.07.01.01.17.

- 282.221.000,00 - 282.221.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

1.02.07.1.02.07.01.01.18.

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana

Kegiatan

1.02.07.1.02.07.01.01.36.

- 161.717.600,00 - 161.717.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.02.07.1.02.07.01.02.

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02.07.1.02.07.01.02.22.

- 136.717.600,00 - 136.717.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.02.07.1.02.07.01.02.24.

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.02.07.1.02.07.01.05.

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.07.1.02.07.01.05.01.

- 1.282.757.050,00 72.000.000,00 1.354.757.050,00 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

1.02.07.1.02.07.01.16.

- 101.150.000,00 - 101.150.000,00 Pembinaan Nagari Berprestasi dan Fasilitasi

Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

1.02.07.1.02.07.01.16.05.

- 97.353.500,00 - 97.353.500,00 Pendataan dan Penyusunan profil Nagari1.02.07.1.02.07.01.16.14.

- 39.793.000,00 - 39.793.000,00 Monitoring dan Pembinaan Adm Keuangan dan

Aset Nagari

1.02.07.1.02.07.01.16.17.

- 916.190.000,00 20.000.000,00 936.190.000,00 Pembinaan Administrasi Program (PAP) Dana

Desa

1.02.07.1.02.07.01.16.19.

- 20.278.050,00 - 20.278.050,00 Pemetaan dan Penguatan Kelembagaan Teknologi

Tepat Guna (TTG) di perdesaan

1.02.07.1.02.07.01.16.20.

- 12.672.500,00 - 12.672.500,00 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dalam

Menunjang TMMD/N

1.02.07.1.02.07.01.16.21.

- 95.320.000,00 52.000.000,00 147.320.000,00 Pelatihan Pengelolaan Dana Nagari berbasis

Teknologi Internet

1.02.07.1.02.07.01.16.22.

- 116.329.300,00 - 116.329.300,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan

1.02.07.1.02.07.01.17.

- 102.548.200,00 - 102.548.200,00 Pemberdayaan Kelembagaan Badan Usaha Milik

Nagari (BUMNag)

1.02.07.1.02.07.01.17.12.

- 13.781.100,00 - 13.781.100,00 Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat

Desa/ Nagari

1.02.07.1.02.07.01.17.14.

- - - - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun Desa

1.02.07.1.02.07.01.18.

- 282.543.500,00 - 282.543.500,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Desa

1.02.07.1.02.07.01.19.

- 58.273.500,00 - 58.273.500,00 Pelatihan Bamus nagari dalam tata cara

penyusunan peraturan nagari

1.02.07.1.02.07.01.19.09.

- 38.381.000,00 - 38.381.000,00 Koordinasi Pembinaan LPM Nagari1.02.07.1.02.07.01.19.12.

- 136.950.500,00 - 136.950.500,00 Pelatihan Pengelolaan Keuangan Nagari1.02.07.1.02.07.01.19.13.

- 48.938.500,00 - 48.938.500,00 Pelatihan Manajemen Kepemimpinan bagi Wali

Nagari

1.02.07.1.02.07.01.19.14.

- 767.254.550,00 - 767.254.550,00 Program penguatan kelembagaan dan

pengembangan partisipasi masyarakat

1.02.07.1.02.07.01.22.

- 767.254.550,00 - 767.254.550,00 Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan

pemberdayaan dan kesejahteran keluarga

1.02.07.1.02.07.01.22.01.

- 159.511.100,00 - 159.511.100,00 Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan

Pengembangan Kehidupan Sosal Budaya

1.02.07.1.02.07.01.23.

- 73.321.000,00 - 73.321.000,00 Pelestarian dan pengembangan ABS-SBK bagi

Pemangku Adat

1.02.07.1.02.07.01.23.01.

- 86.190.100,00 - 86.190.100,00 Peningkatan Kemampuan dan kemandirian

LKAAM

1.02.07.1.02.07.01.23.03.

- - - - Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Nagari

1.02.07.1.02.07.01.46.

DINAS PERHUBUNGAN - 1.053.601.278,00 187.400.000,00 1.241.001.278,00 1.02.09.01.

- 1.053.601.278,00 187.400.000,00 1.241.001.278,00 PERHUBUNGAN1.02.09.

- 531.162.778,00 - 531.162.778,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.09.1.02.09.01.01.

- 89.980.000,00 - 89.980.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02.09.1.02.09.01.01.01.

- 69.400.000,00 - 69.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.02.09.1.02.09.01.01.02.

- 2.900.000,00 - 2.900.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.02.09.1.02.09.01.01.06.

- 45.900.000,00 - 45.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02.09.1.02.09.01.01.07.

- 130.200.000,00 - 130.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02.09.1.02.09.01.01.08.

- 5.400.000,00 - 5.400.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02.09.1.02.09.01.01.09.

- 9.370.278,00 - 9.370.278,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.09.1.02.09.01.01.10.

- 59.380.000,00 - 59.380.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02.09.1.02.09.01.01.11.

- 2.624.000,00 - 2.624.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1.02.09.1.02.09.01.01.12.

- 2.238.500,00 - 2.238.500,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.02.09.1.02.09.01.01.14.

- 13.400.000,00 - 13.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02.09.1.02.09.01.01.17.

- 100.370.000,00 - 100.370.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

1.02.09.1.02.09.01.01.18.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 14

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 92.478.000,00 - 92.478.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.02.09.1.02.09.01.02.

- 31.500.000,00 - 31.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02.09.1.02.09.01.02.22.

- 60.978.000,00 - 60.978.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.02.09.1.02.09.01.02.24.

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.02.09.1.02.09.01.05.

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.09.1.02.09.01.05.01.

- 298.420.000,00 - 298.420.000,00 Program peningkatan pelayanan angkutan1.02.09.1.02.09.01.17.

- 248.420.000,00 - 248.420.000,00 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian

angkutan umum di jalan raya

1.02.09.1.02.09.01.17.05.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan

Terminal/Pelabuhan

1.02.09.1.02.09.01.17.30.

- 116.540.500,00 187.400.000,00 303.940.500,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu

lintas

1.02.09.1.02.09.01.19.

- 16.948.500,00 147.400.000,00 164.348.500,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan Marka

Jalan (DAK 2017)

1.02.09.1.02.09.01.19.01.

- 99.592.000,00 40.000.000,00 139.592.000,00 Pemeliharaan APILL (Traffict Light) dan Warning

Light

1.02.09.1.02.09.01.19.11.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - 2.219.576.680,00 760.282.000,00 2.979.858.680,00 1.02.10.01.

- 2.219.576.680,00 760.282.000,00 2.979.858.680,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA1.02.10.

- 453.159.980,00 - 453.159.980,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.10.1.02.10.01.01.

- 2.300.000,00 - 2.300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02.10.1.02.10.01.01.01.

- 73.800.000,00 - 73.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.02.10.1.02.10.01.01.02.

- 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.02.10.1.02.10.01.01.06.

- 46.900.000,00 - 46.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02.10.1.02.10.01.01.07.

- 53.580.000,00 - 53.580.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02.10.1.02.10.01.01.08.

- 6.200.000,00 - 6.200.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02.10.1.02.10.01.01.09.

- 25.656.480,00 - 25.656.480,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.10.1.02.10.01.01.10.

- 29.125.000,00 - 29.125.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02.10.1.02.10.01.01.11.

- 5.060.000,00 - 5.060.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1.02.10.1.02.10.01.01.12.

- 3.810.500,00 - 3.810.500,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.02.10.1.02.10.01.01.14.

- 25.500.000,00 - 25.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02.10.1.02.10.01.01.17.

- 179.028.000,00 - 179.028.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

1.02.10.1.02.10.01.01.18.

- 45.050.000,00 107.900.000,00 152.950.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.02.10.1.02.10.01.02.

- - 107.900.000,00 107.900.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.02.10.1.02.10.01.02.09.

- 45.050.000,00 - 45.050.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.02.10.1.02.10.01.02.24.

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.02.10.1.02.10.01.05.

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.10.1.02.10.01.05.01.

- 931.722.500,00 563.682.000,00 1.495.404.500,00 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

1.02.10.1.02.10.01.15.

- 65.761.000,00 - 65.761.000,00 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan

Komunikasi dan Informasi

1.02.10.1.02.10.01.15.24.

- 865.961.500,00 563.682.000,00 1.429.643.500,00 Pembangunan Jaringan antar Organisasi

Pemerintah Daerah

1.02.10.1.02.10.01.15.25.

- 164.726.200,00 28.700.000,00 193.426.200,00 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang

Komunikasi dan Informasi

1.02.10.1.02.10.01.17.

- 18.038.500,00 - 18.038.500,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan

informasi

1.02.10.1.02.10.01.17.06.

- 146.687.700,00 28.700.000,00 175.387.700,00 Dukungan Pelaksanaan Antena Mobile Contest

2017

1.02.10.1.02.10.01.17.07.

- 416.775.000,00 - 416.775.000,00 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas

Media

1.02.10.1.02.10.01.18.

- 55.300.000,00 - 55.300.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sarana

Prasarana Komunikasi

1.02.10.1.02.10.01.18.08.

- 361.475.000,00 - 361.475.000,00 Penyusunan Cell Plan Menara Telekomunikasi1.02.10.1.02.10.01.18.09.

- 183.143.000,00 60.000.000,00 243.143.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi1.02.10.1.02.10.01.19.

- 59.730.000,00 - 59.730.000,00 Peningkatan Kemampuan Database Sistim

Informasi

1.02.10.1.02.10.01.19.02.

- 37.703.000,00 - 37.703.000,00 Pengelolaan SMS Pengaduan Masyarakat1.02.10.1.02.10.01.19.06.

- 81.610.000,00 - 81.610.000,00 Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok

Informasi Masyarakat (KIM)

1.02.10.1.02.10.01.19.07.

- 4.100.000,00 60.000.000,00 64.100.000,00 Pembuatan Website SKPD Berbasis Database1.02.10.1.02.10.01.19.08.

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN

PERDAGANGAN

- 2.118.227.000,00 4.579.288.000,00 6.697.515.000,00 1.02.11.01.

- 1.057.171.000,00 14.288.000,00 1.071.459.000,00 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH1.02.11.

- 649.116.000,00 - 649.116.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.11.1.02.11.01.01.

- 27.033.000,00 - 27.033.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02.11.1.02.11.01.01.01.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 15

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 27.600.000,00 - 27.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.02.11.1.02.11.01.01.02.

- 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.02.11.1.02.11.01.01.06.

- 59.310.000,00 - 59.310.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02.11.1.02.11.01.01.07.

- 75.600.000,00 - 75.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02.11.1.02.11.01.01.08.

- 6.250.000,00 - 6.250.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02.11.1.02.11.01.01.09.

- 33.750.000,00 - 33.750.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.11.1.02.11.01.01.10.

- 26.415.000,00 - 26.415.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02.11.1.02.11.01.01.11.

- 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1.02.11.1.02.11.01.01.12.

- 15.077.000,00 - 15.077.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.02.11.1.02.11.01.01.14.

- 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.02.11.1.02.11.01.01.15.

- 16.600.000,00 - 16.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02.11.1.02.11.01.01.17.

- 350.881.000,00 - 350.881.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

1.02.11.1.02.11.01.01.18.

- 165.124.000,00 14.288.000,00 179.412.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.02.11.1.02.11.01.02.

- - 14.288.000,00 14.288.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.02.11.1.02.11.01.02.09.

- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02.11.1.02.11.01.02.22.

- 125.124.000,00 - 125.124.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.02.11.1.02.11.01.02.24.

- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.02.11.1.02.11.01.05.

- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.11.1.02.11.01.05.01.

- - - - Program penciptaan iklim Usaha Kecil

Menengah yang kondusif

1.02.11.1.02.11.01.15.

- 49.168.500,00 - 49.168.500,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

1.02.11.1.02.11.01.16.

- 49.168.500,00 - 49.168.500,00 Peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

1.02.11.1.02.11.01.16.03.

- 19.787.000,00 - 19.787.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.02.11.1.02.11.01.17.

- 19.787.000,00 - 19.787.000,00 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana

pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.02.11.1.02.11.01.17.05.

- 128.975.500,00 - 128.975.500,00 Program peningkatan kwalitas kelembagaan

koperasi

1.02.11.1.02.11.01.18.

- 67.352.000,00 - 67.352.000,00 Permbinaan, pengawasan dan penghargaan

koperasi berprestasi

1.02.11.1.02.11.01.18.05.

- 42.053.500,00 - 42.053.500,00 Fasilitasi Pelaksanaan RAT Koperasi1.02.11.1.02.11.01.18.10.

- 19.570.000,00 - 19.570.000,00 Pembinaan & Penilaian KSP Koperasi1.02.11.1.02.11.01.18.22.

- - - - Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku

UMKM

1.02.11.1.02.11.01.20.

- - - - Program Pengembangan Data / Informasi1.02.11.1.02.11.01.21.

- - - - Perlindungan konsumen dan pengamatan

perdagangan

1.02.11.1.02.11.01.22.

- 461.163.500,00 4.550.000.000,00 5.011.163.500,00 PERDAGANGAN2.01.06.

- 75.444.500,00 - 75.444.500,00 Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

2.01.06.1.02.11.01.15.

- 23.911.000,00 - 23.911.000,00 Pengawasan kemetrologian2.01.06.1.02.11.01.15.04.

- 34.626.500,00 - 34.626.500,00 Pemantauan dan Pengendalian Sembako dan

Barang Strategis Lainnya

2.01.06.1.02.11.01.15.07.

- 16.907.000,00 - 16.907.000,00 Operasionalisasi Retribusi pasar dan kerjasama

kemitraan dengan pengurus pasar

2.01.06.1.02.11.01.15.09.

- - 4.550.000.000,00 4.550.000.000,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri

2.01.06.1.02.11.01.18.

- - 4.550.000.000,00 4.550.000.000,00 Pengembangan dan Peningkatan Pasar Nagari

dan Serikat ( Pendamping DAK )

2.01.06.1.02.11.01.18.08.

- 45.719.000,00 - 45.719.000,00 Program Peningkatan Efisiensi dan Daya

Saing Perdagangan pada Internal Wilayah

maupun Eksternal Wilayah

2.01.06.1.02.11.01.21.

- 45.719.000,00 - 45.719.000,00 Pameran Produk Daerah2.01.06.1.02.11.01.21.02.

- 340.000.000,00 - 340.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pasar

2.01.06.1.02.11.01.22.

- 340.000.000,00 - 340.000.000,00 Penyusunan Master Plan Kawasan Pasar Sungai

Rumbai

2.01.06.1.02.11.01.22.03.

- 599.892.500,00 15.000.000,00 614.892.500,00 PERINDUSTRIAN2.01.07.

- - - - Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem

Produksi

2.01.07.1.02.11.01.15.

- 599.892.500,00 15.000.000,00 614.892.500,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

2.01.07.1.02.11.01.16.

- 302.879.000,00 - 302.879.000,00 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam

memperkuat jaringan klaster industri.

2.01.07.1.02.11.01.16.02.

- 138.510.000,00 - 138.510.000,00 Pelatihan dan Pengembangan Produk Batik2.01.07.1.02.11.01.16.09.

- 158.503.500,00 15.000.000,00 173.503.500,00 Penyediaan Sarana Promosi Produk Kerajinan

Daerah

2.01.07.1.02.11.01.16.11.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 16

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- - - - Program Peningkatan Kemampuan Teknologi

Industri

2.01.07.1.02.11.01.17.

- - - - Program Pengembangan Sentra-Sentra

Industri Potensial

2.01.07.1.02.11.01.19.

- - - - Program Pengembangan Teknologi Tepat

Guna

2.01.07.1.02.11.01.20.

- - - - Program Peningkatan Iklim Usaha Industri2.01.07.1.02.11.01.21.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

35.200.000,00 1.215.232.800,00 53.000.000,00 1.303.432.800,00 1.02.12.01.

35.200.000,00 1.215.232.800,00 53.000.000,00 1.303.432.800,00 PENANAMAN MODAL1.02.12.

- 464.220.600,00 - 464.220.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.12.1.02.12.01.01.

- 48.120.000,00 - 48.120.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02.12.1.02.12.01.01.01.

- 86.400.000,00 - 86.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.02.12.1.02.12.01.01.02.

- 2.450.000,00 - 2.450.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.02.12.1.02.12.01.01.06.

- 75.990.000,00 - 75.990.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02.12.1.02.12.01.01.07.

- 68.880.800,00 - 68.880.800,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02.12.1.02.12.01.01.08.

- 8.100.000,00 - 8.100.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02.12.1.02.12.01.01.09.

- 18.855.300,00 - 18.855.300,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.12.1.02.12.01.01.10.

- 20.275.000,00 - 20.275.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02.12.1.02.12.01.01.11.

- 1.687.500,00 - 1.687.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1.02.12.1.02.12.01.01.12.

- 1.278.000,00 - 1.278.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.02.12.1.02.12.01.01.14.

- 17.165.000,00 - 17.165.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02.12.1.02.12.01.01.17.

- 115.019.000,00 - 115.019.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

1.02.12.1.02.12.01.01.18.

- 77.089.500,00 - 77.089.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.02.12.1.02.12.01.02.

- 77.089.500,00 - 77.089.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.02.12.1.02.12.01.02.24.

- - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.02.12.1.02.12.01.03.

- 16.000.000,00 - 16.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.02.12.1.02.12.01.05.

- 16.000.000,00 - 16.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.12.1.02.12.01.05.01.

- 215.996.000,00 - 215.996.000,00 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

1.02.12.1.02.12.01.15.

- 21.591.000,00 - 21.591.000,00 Pengembangan potensi unggulan daerah1.02.12.1.02.12.01.15.02.

- 65.260.000,00 - 65.260.000,00 Penyelenggaraan Promosi dan investasi1.02.12.1.02.12.01.15.10.

- 106.664.500,00 - 106.664.500,00 Pemantauan, pembinaan dan pengawasan

penanaman modal

1.02.12.1.02.12.01.15.15.

- 22.480.500,00 - 22.480.500,00 Pembangunan Sistem Pelayanan Informasi dan

Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

1.02.12.1.02.12.01.15.16.

- 142.801.750,00 - 142.801.750,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi

1.02.12.1.02.12.01.16.

- 87.441.750,00 - 87.441.750,00 Koordinasi Fasilitasi Penyelesaian Hambatan

Pelaksanaan Penanaman Modal

1.02.12.1.02.12.01.16.02.

- 55.360.000,00 - 55.360.000,00 Kajian Kebijakan penanaman modal1.02.12.1.02.12.01.16.07.

- - - - Koordinasi dan Fasilitasi Potensi Daerah1.02.12.1.02.12.01.18.

- - - - Program Pengembangan Penanaman Modal1.02.12.1.02.12.01.19.

35.200.000,00 280.132.450,00 53.000.000,00 368.332.450,00 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan1.02.12.1.02.12.01.30.

- 132.884.500,00 20.500.000,00 153.384.500,00 Penyederhanaan Prosedur dan Peningkatan

Pelayanan Perizinan serta Non Perizinan

1.02.12.1.02.12.01.30.05.

31.200.000,00 26.451.500,00 - 57.651.500,00 Monitoring, evaluasi perizinan1.02.12.1.02.12.01.30.11.

- 36.576.650,00 15.000.000,00 51.576.650,00 Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan PTSP1.02.12.1.02.12.01.30.12.

- 54.727.800,00 - 54.727.800,00 Peningkatan Manajemen Mutu Pelayanan

Perizinan

1.02.12.1.02.12.01.30.13.

4.000.000,00 29.492.000,00 17.500.000,00 50.992.000,00 Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan

1.02.12.1.02.12.01.30.14.

- 18.992.500,00 - 18.992.500,00 Program Intensifikasi Penanganan

Pengaduan Masyarakat

1.02.12.1.02.12.01.31.

- 18.992.500,00 - 18.992.500,00 Pembentukan Unit Khusus Penanganan

Pengaduan Masyarakat

1.02.12.1.02.12.01.31.01.

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, DAN

OLAHRAGA

- 5.642.581.420,00 89.206.330,00 5.731.787.750,00 1.02.16.01.

- 3.945.030.500,00 - 3.945.030.500,00 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA1.02.13.

- 2.804.480.000,00 - 2.804.480.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga

1.02.13.1.02.16.01.20.

- 2.404.480.000,00 - 2.404.480.000,00 Pembinaan dan Reward Atlit, Pelatih dan Cabor

Berprestasi

1.02.13.1.02.16.01.20.03.

- 400.000.000,00 - 400.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan

Olahraga

1.02.13.1.02.16.01.20.24.

- 567.460.000,00 - 567.460.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Olahraga

1.02.13.1.02.16.01.21.

- 567.460.000,00 - 567.460.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana

olahraga

1.02.13.1.02.16.01.21.07.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 17

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 404.757.000,00 - 404.757.000,00 Program Pengembangan dan Keserasian

Kebijakan Pemuda

1.02.13.1.02.16.01.24.

- 404.757.000,00 - 404.757.000,00 Seleksi Pendidikan dan Pelatihan paskibraka1.02.13.1.02.16.01.24.12.

- 168.333.500,00 - 168.333.500,00 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

1.02.13.1.02.16.01.25.

- 168.333.500,00 - 168.333.500,00 Pemilihan Pemuda Berprestasi tingkat Kabupaten

Dharmasraya

1.02.13.1.02.16.01.25.31.

- 953.837.920,00 89.206.330,00 1.043.044.250,00 KEBUDAYAAN1.02.16.

- 402.903.920,00 - 402.903.920,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.16.1.02.16.01.01.

- 21.200.000,00 - 21.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.02.16.1.02.16.01.01.02.

- 6.746.250,00 - 6.746.250,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

1.02.16.1.02.16.01.01.03.

- 43.200.000,00 - 43.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02.16.1.02.16.01.01.07.

- 85.260.000,00 - 85.260.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02.16.1.02.16.01.01.08.

- 4.650.000,00 - 4.650.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02.16.1.02.16.01.01.09.

- 6.739.170,00 - 6.739.170,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.16.1.02.16.01.01.10.

- 5.330.000,00 - 5.330.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02.16.1.02.16.01.01.11.

- 4.600.000,00 - 4.600.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1.02.16.1.02.16.01.01.12.

- 5.850.000,00 - 5.850.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02.16.1.02.16.01.01.17.

- 219.328.500,00 - 219.328.500,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

1.02.16.1.02.16.01.01.18.

- 69.569.000,00 89.206.330,00 158.775.330,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.02.16.1.02.16.01.02.

- - 89.206.330,00 89.206.330,00 Pengadaan mebeleur1.02.16.1.02.16.01.02.10.

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02.16.1.02.16.01.02.22.

- 44.569.000,00 - 44.569.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.02.16.1.02.16.01.02.24.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.02.16.1.02.16.01.05.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.16.1.02.16.01.05.01.

- 161.175.000,00 - 161.175.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya1.02.16.1.02.16.01.15.

- 161.175.000,00 - 161.175.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah1.02.16.1.02.16.01.15.01.

- 101.500.000,00 - 101.500.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya1.02.16.1.02.16.01.16.

- 38.804.000,00 - 38.804.000,00 Penelitian Arkeolog Kekayaan Budaya (Rumah

Beradaban) Inventarisasi Cagar Budaya

1.02.16.1.02.16.01.16.64.

- 62.696.000,00 - 62.696.000,00 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya

Daerah (Sarana dan Prasarana)

1.02.16.1.02.16.01.16.65.

- 186.890.000,00 - 186.890.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya1.02.16.1.02.16.01.17.

- 26.690.000,00 - 26.690.000,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

(Sanggar Seni dan Pelaku Seni)

1.02.16.1.02.16.01.17.01.

- 160.200.000,00 - 160.200.000,00 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya

daerah Luar dan Dalam Negeri

1.02.16.1.02.16.01.17.04.

- 21.800.000,00 - 21.800.000,00 Program pengembangan kerjasama

pengelolaan kekayaan budaya

1.02.16.1.02.16.01.18.

- 21.800.000,00 - 21.800.000,00 Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan

antar daerah

1.02.16.1.02.16.01.18.03.

- 743.713.000,00 - 743.713.000,00 PARIWISATA2.01.02.

- 617.929.000,00 - 617.929.000,00 Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

2.01.02.1.02.16.01.15.

- 237.225.000,00 - 237.225.000,00 Dukungan Event Tour d' Singkarak 20172.01.02.1.02.16.01.15.18.

- 206.683.000,00 - 206.683.000,00 Pemilihan Uda Uni dan Dukungan event

kepariwisataan

2.01.02.1.02.16.01.15.21.

- 129.866.000,00 - 129.866.000,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di

Dalam dan Luar Negeri

2.01.02.1.02.16.01.15.22.

- 44.155.000,00 - 44.155.000,00 Fasilitasi Event Sehilir Batang Hari2.01.02.1.02.16.01.15.23.

- 77.172.000,00 - 77.172.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata2.01.02.1.02.16.01.16.

- 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek

pariwisata dengan lembaga/dunia usaha.

2.01.02.1.02.16.01.16.04.

- 53.172.000,00 - 53.172.000,00 Penyusunan Rencana Pelestarian Daerah

(Ranperda)

2.01.02.1.02.16.01.16.12.

- 48.612.000,00 - 48.612.000,00 Program Pengembangan Kemitraan2.01.02.1.02.16.01.17.

- 25.200.000,00 - 25.200.000,00 Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar

pelaku industri pariwisata dan budaya

2.01.02.1.02.16.01.17.04.

- 23.412.000,00 - 23.412.000,00 Sosialisasi TDUP (tanda Daftar Usaha

Pariwisata)

2.01.02.1.02.16.01.17.10.

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - 967.013.800,00 380.000.000,00 1.347.013.800,00 1.02.17.01.

- 637.433.800,00 380.000.000,00 1.017.433.800,00 PERPUSTAKAAN1.02.17.

- 469.399.600,00 25.000.000,00 494.399.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.17.1.02.17.01.01.

- 30.600.000,00 - 30.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.02.17.1.02.17.01.01.02.

- 3.200.000,00 - 3.200.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.02.17.1.02.17.01.01.06.

- 46.350.000,00 - 46.350.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02.17.1.02.17.01.01.07.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 18

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 212.005.000,00 - 212.005.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02.17.1.02.17.01.01.08.

- 9.400.000,00 - 9.400.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02.17.1.02.17.01.01.09.

- 12.048.600,00 - 12.048.600,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.17.1.02.17.01.01.10.

- 20.200.000,00 - 20.200.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02.17.1.02.17.01.01.11.

- 2.640.000,00 25.000.000,00 27.640.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.02.17.1.02.17.01.01.15.

- 15.180.000,00 - 15.180.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02.17.1.02.17.01.01.17.

- 117.776.000,00 - 117.776.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

1.02.17.1.02.17.01.01.18.

- 150.955.200,00 355.000.000,00 505.955.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.02.17.1.02.17.01.02.

- - 355.000.000,00 355.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional1.02.17.1.02.17.01.02.05.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02.17.1.02.17.01.02.22.

- 120.955.200,00 - 120.955.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.02.17.1.02.17.01.02.24.

- 14.900.000,00 - 14.900.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.02.17.1.02.17.01.05.

- 14.900.000,00 - 14.900.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.17.1.02.17.01.05.01.

- 2.179.000,00 - 2.179.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.17.1.02.17.01.06.

- 2.179.000,00 - 2.179.000,00 Pembuatan Renja dan Lakip SKPD1.02.17.1.02.17.01.06.10.

- 329.580.000,00 - 329.580.000,00 KEARSIPAN1.02.18.

- 113.201.250,00 - 113.201.250,00 Program perbaikan sistem administrasi

kearsipan

1.02.18.1.02.17.01.15.

- 89.848.500,00 - 89.848.500,00 Bintek Penyusunan JRA Subtantif1.02.18.1.02.17.01.15.06.

- 23.352.750,00 - 23.352.750,00 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Program

Kearsipan

1.02.18.1.02.17.01.15.11.

- 69.030.750,00 - 69.030.750,00 Program penyelamatan dan pelestarian arsip

daerah

1.02.18.1.02.17.01.16.

- 69.030.750,00 - 69.030.750,00 Pendataan,penataan dokumen/arsip daerah1.02.18.1.02.17.01.16.02.

- 147.348.000,00 - 147.348.000,00 Program pengembangan budaya baca dan

pembinaan perpustakaan

1.02.18.1.02.17.01.21.

- 39.600.000,00 - 39.600.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca1.02.18.1.02.17.01.21.02.

- 19.961.000,00 - 19.961.000,00 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada

perpustakaan umum, khusus, sekolah dan nagari

1.02.18.1.02.17.01.21.03.

- 87.787.000,00 - 87.787.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca

untuk mendorong terwujudnya masyarakat

pembelajar

1.02.18.1.02.17.01.21.12.

URUSAN PILIHAN - 17.243.849.983,00 9.256.396.900,00 26.500.246.883,00 2.

DINAS PERTANIAN - 16.014.098.858,00 8.826.155.000,00 24.840.253.858,00 2.01.03.01.

- 16.014.098.858,00 8.826.155.000,00 24.840.253.858,00 PERTANIAN2.01.03.

- 1.773.315.950,00 - 1.773.315.950,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.01.03.2.01.03.01.01.

- 93.450.000,00 - 93.450.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.01.03.2.01.03.01.01.01.

- 205.900.000,00 - 205.900.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

2.01.03.2.01.03.01.01.02.

- 57.300.000,00 - 57.300.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

2.01.03.2.01.03.01.01.06.

- 169.920.000,00 - 169.920.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.01.03.2.01.03.01.01.07.

- 478.319.000,00 - 478.319.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.01.03.2.01.03.01.01.08.

- 76.100.000,00 - 76.100.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.01.03.2.01.03.01.01.09.

- 40.299.850,00 - 40.299.850,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.01.03.2.01.03.01.01.10.

- 47.732.500,00 - 47.732.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01.03.2.01.03.01.01.11.

- 7.880.000,00 - 7.880.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

2.01.03.2.01.03.01.01.12.

- 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.01.03.2.01.03.01.01.15.

- 80.752.000,00 - 80.752.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.01.03.2.01.03.01.01.17.

- 510.862.600,00 - 510.862.600,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

2.01.03.2.01.03.01.01.18.

- 745.935.400,00 525.000.000,00 1.270.935.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.01.03.2.01.03.01.02.

- 39.925.000,00 525.000.000,00 564.925.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01.03.2.01.03.01.02.22.

- 706.010.400,00 - 706.010.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.01.03.2.01.03.01.02.24.

- 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

2.01.03.2.01.03.01.05.

- 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal2.01.03.2.01.03.01.05.01.

- - - - Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.01.03.2.01.03.01.06.

- 1.440.006.024,00 - 1.440.006.024,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani2.01.03.2.01.03.01.19.

- 163.472.000,00 - 163.472.000,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku

agribisnis (Pengendalian OPT)

2.01.03.2.01.03.01.19.05.

- 140.319.284,00 - 140.319.284,00 Peningkatan Kelembagaan Petani2.01.03.2.01.03.01.19.16.

- 19.999.960,00 - 19.999.960,00 Pendamping Unit Pengelolah Pupuk Oraganik

(UPPO)

2.01.03.2.01.03.01.19.20.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 19

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 160.385.500,00 - 160.385.500,00 Bantuan Sarana Produksi Pertanian2.01.03.2.01.03.01.19.21.

- 140.717.280,00 - 140.717.280,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan

Pangan(Pendamping Air Irigasi Pertanian)

2.01.03.2.01.03.01.19.22.

- 597.544.000,00 - 597.544.000,00 Pengembangan Optimalisasi Lahan (OPL)2.01.03.2.01.03.01.19.23.

- 180.717.000,00 - 180.717.000,00 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan

Pelaku Agribisnis

2.01.03.2.01.03.01.19.25.

- 36.851.000,00 - 36.851.000,00 Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani2.01.03.2.01.03.01.19.26.

- - - - Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Petani/Perkebunan)

2.01.03.2.01.03.01.20.

- 680.934.000,00 - 680.934.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian/Perkebunan

2.01.03.2.01.03.01.21.

- 17.541.000,00 - 17.541.000,00 Fasilitasi kerjasama

regional/nasional/internasional penyediaan hasil

produksi pertanian/ perkebunan komplementer

.

2.01.03.2.01.03.01.21.02.

- 498.212.000,00 - 498.212.000,00 Promosi atas hasil produksi pertanian (Penas

Tani)

2.01.03.2.01.03.01.21.15.

- 89.374.000,00 - 89.374.000,00 Pengujian Mutu hasil pertanian2.01.03.2.01.03.01.21.16.

- 75.807.000,00 - 75.807.000,00 Kegiatan lapangan agribisnis bawang cabe2.01.03.2.01.03.01.21.17.

- 297.907.000,00 - 297.907.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan

2.01.03.2.01.03.01.22.

- 297.907.000,00 - 297.907.000,00 Pelatihan penerapan teknologi

pertanian/perkebunan moderm bercocok tanam.

2.01.03.2.01.03.01.22.06.

- 2.490.656.938,00 7.621.500.000,00 10.112.156.938,00 Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

2.01.03.2.01.03.01.23.

- 1.244.247.000,00 - 1.244.247.000,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan2.01.03.2.01.03.01.23.06.

- 139.648.000,00 - 139.648.000,00 Penyuluhan Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan (Pendamping Ditjenbun)

2.01.03.2.01.03.01.23.12.

- 585.501.000,00 7.575.000.000,00 8.160.501.000,00 Penyediaan Sarana Prasarana Produksi

Pertanian/ Perkebunan

2.01.03.2.01.03.01.23.26.

- 378.675.000,00 46.500.000,00 425.175.000,00 Pembangunan Demplot Tanaman Kelapa Sawit2.01.03.2.01.03.01.23.27.

- 81.722.938,00 - 81.722.938,00 Pendataan Ubinan Statistik Pertanian2.01.03.2.01.03.01.23.29.

- 60.863.000,00 - 60.863.000,00 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

(Dampingan Perluasan Areal dan Pengelolaan

Lahan Pertanian

2.01.03.2.01.03.01.23.31.

- 514.510.000,00 - 514.510.000,00 Program Pemberdayaan Penyuluhan

Pertanian/Perkebunan Lapangan

2.01.03.2.01.03.01.24.

- 40.915.000,00 - 40.915.000,00 Penyuluhan dan pendampingan bagi

pertanian/perkebunan .

2.01.03.2.01.03.01.24.03.

- 57.632.000,00 - 57.632.000,00 Penyusunan Programa dan RDKK Penyuluh2.01.03.2.01.03.01.24.18.

- 415.963.000,00 - 415.963.000,00 Penunjang Operasional BP3K2.01.03.2.01.03.01.24.32.

- 373.320.100,00 39.655.000,00 412.975.100,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Ternak

2.01.03.2.01.03.01.25.

- 84.245.000,00 - 84.245.000,00 Pengendalian dan pemberantasan Penyakit

Strategis

2.01.03.2.01.03.01.25.03.

- 135.689.850,00 39.655.000,00 175.344.850,00 Operasional Puskeswan2.01.03.2.01.03.01.25.06.

- 153.385.250,00 - 153.385.250,00 Pengadaan Peralatan dan Obat-obatan

Puskeswan

2.01.03.2.01.03.01.25.09.

- 1.046.903.650,00 90.000.000,00 1.136.903.650,00 Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

2.01.03.2.01.03.01.26.

- 200.135.500,00 - 200.135.500,00 Intensifikasi Pelaksanaan Inseminasi Buatan dan

Transfer Embrio

2.01.03.2.01.03.01.26.10.

- 272.781.250,00 - 272.781.250,00 Operasional UPT Pembibitan2.01.03.2.01.03.01.26.13.

- 80.412.000,00 - 80.412.000,00 Operasional Pasar Ternak2.01.03.2.01.03.01.26.14.

- 117.011.000,00 - 117.011.000,00 Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan

Unggulan Daerah

2.01.03.2.01.03.01.26.15.

- 76.563.900,00 90.000.000,00 166.563.900,00 pengembangan kelompok pembibitan2.01.03.2.01.03.01.26.16.

- 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Budidaya Sapi Potong2.01.03.2.01.03.01.26.17.

- - - - Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Peternakan

2.01.03.2.01.03.01.27.

- - - - Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian / Perkebunan

2.01.03.2.01.03.01.29.

- 6.181.613.100,00 550.000.000,00 6.731.613.100,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana serta

Infrastruktur Pembangunan

Pertanian/Peternakan/Perkebunan

2.01.03.2.01.03.01.33.

- 4.308.050.000,00 - 4.308.050.000,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (DAK)2.01.03.2.01.03.01.33.01.

- 1.873.563.100,00 550.000.000,00 2.423.563.100,00 Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Pola

Partisipatif

2.01.03.2.01.03.01.33.06.

- 99.902.196,00 - 99.902.196,00 Program Peningkatan Produksi, Produktifitas

dan Mutu Pertanian/Perkebunan/Peternakan

secara berkelanjutan

2.01.03.2.01.03.01.34.

- 30.000.328,00 - 30.000.328,00 Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi2.01.03.2.01.03.01.34.01.

- 69.901.868,00 - 69.901.868,00 Pembinaan dan Koordinasi Antisipasi Serangan

OPT

2.01.03.2.01.03.01.34.05.

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing,

Pemasaran dan Produksi Hasil Pertanian

2.01.03.2.01.03.01.35.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 20

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Dampingan Kegiatan Pengembangan Padi dan

Jagung

2.01.03.2.01.03.01.35.07.

- 189.094.500,00 - 189.094.500,00 kesehatan masyarakat veteriner2.01.03.2.01.03.01.36.

- 98.739.500,00 - 98.739.500,00 Operasional rumah potong hewan2.01.03.2.01.03.01.36.01.

- 90.355.000,00 - 90.355.000,00 Pengawasan peredaran pangan asal hewan ( PAH

) yang aman,sehat,utuh,dan Halal ( ASUH )

2.01.03.2.01.03.01.36.02.

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA - 1.229.751.125,00 430.241.900,00 1.659.993.025,00 2.01.08.01.

- 433.293.975,00 197.000.000,00 630.293.975,00 TENAGA KERJA1.02.01.

- 188.178.975,00 188.000.000,00 376.178.975,00 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

1.02.01.2.01.08.01.15.

- - 176.000.000,00 176.000.000,00 Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan

bagi pencari kerja

1.02.01.2.01.08.01.15.03.

- 108.709.000,00 - 108.709.000,00 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi

pencari kerja

1.02.01.2.01.08.01.15.06.

- 46.000.000,00 - 46.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana

BLK

1.02.01.2.01.08.01.15.07.

- 33.469.975,00 12.000.000,00 45.469.975,00 Operasional Administrasi BLK1.02.01.2.01.08.01.15.15.

- 156.121.500,00 9.000.000,00 165.121.500,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja1.02.01.2.01.08.01.16.

- 73.307.500,00 - 73.307.500,00 Penyaluran Penetapan Tenaga Kerja1.02.01.2.01.08.01.16.01.

- 39.282.500,00 9.000.000,00 48.282.500,00 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja1.02.01.2.01.08.01.16.02.

- 43.531.500,00 - 43.531.500,00 Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah1.02.01.2.01.08.01.16.16.

- 88.993.500,00 - 88.993.500,00 Program Perlindungan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

1.02.01.2.01.08.01.17.

- 30.288.500,00 - 30.288.500,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian

perselisihan hubungan industrial

1.02.01.2.01.08.01.17.02.

- 21.108.500,00 - 21.108.500,00 Pendataan Perusahaan dan Penyerapan Tenaga

Kerja

1.02.01.2.01.08.01.17.26.

- 37.596.500,00 - 37.596.500,00 Pembinaan P2K3 dan LKS bipartit1.02.01.2.01.08.01.17.33.

- - - - Program Pembinaan dan Pengembangan

Produktivitas Tenaga Kerja

1.02.01.2.01.08.01.20.

- 796.457.150,00 233.241.900,00 1.029.699.050,00 TRANSMIGRASI2.01.08.

- 563.675.450,00 - 563.675.450,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.01.08.2.01.08.01.01.

- 26.100.000,00 - 26.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.01.08.2.01.08.01.01.01.

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

2.01.08.2.01.08.01.01.02.

- 6.500.000,00 - 6.500.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

2.01.08.2.01.08.01.01.06.

- 47.325.000,00 - 47.325.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.01.08.2.01.08.01.01.07.

- 244.359.000,00 - 244.359.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.01.08.2.01.08.01.01.08.

- 13.850.000,00 - 13.850.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.01.08.2.01.08.01.01.09.

- 16.455.450,00 - 16.455.450,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.01.08.2.01.08.01.01.10.

- 15.543.000,00 - 15.543.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01.08.2.01.08.01.01.11.

- 7.110.000,00 - 7.110.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

2.01.08.2.01.08.01.01.12.

- 22.750.000,00 - 22.750.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.01.08.2.01.08.01.01.17.

- 90.635.000,00 - 90.635.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

2.01.08.2.01.08.01.01.18.

- 13.048.000,00 - 13.048.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana

Kegiatan

2.01.08.2.01.08.01.01.36.

- 97.568.000,00 71.550.000,00 169.118.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.01.08.2.01.08.01.02.

- - 15.000.000,00 15.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.01.08.2.01.08.01.02.07.

- - 36.000.000,00 36.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.01.08.2.01.08.01.02.09.

- - 20.550.000,00 20.550.000,00 Pengadaan mebeleur2.01.08.2.01.08.01.02.10.

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01.08.2.01.08.01.02.22.

- 77.568.000,00 - 77.568.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.01.08.2.01.08.01.02.24.

- 135.213.700,00 161.691.900,00 296.905.600,00 Program Pengembangan Wilayah Tertinggal2.01.08.2.01.08.01.16.

- 85.592.500,00 161.691.900,00 247.284.400,00 Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan

sarana sosial dan ekonomi di kawasan

transmigrasi

2.01.08.2.01.08.01.16.03.

- 49.621.200,00 - 49.621.200,00 Pembinaan Masyarakat Transmigrasi dan

Lingkungan Transmigrasi

2.01.08.2.01.08.01.16.06.

PENUNJANG URUSAN 429.049.000,00 13.010.975.750,00 766.000.000,00 14.206.024.750,00 3.

INSPEKTORAT KABUPATEN 15.540.000,00 2.862.117.000,00 66.500.000,00 2.944.157.000,00 3.01.01.01.

15.540.000,00 2.862.117.000,00 66.500.000,00 2.944.157.000,00 INSPEKTORAT3.01.01.

15.000.000,00 704.310.250,00 33.500.000,00 752.810.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3.01.01.3.01.01.01.01.

- 37.600.000,00 - 37.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.01.01.3.01.01.01.01.01.

- 95.640.000,00 - 95.640.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

3.01.01.3.01.01.01.01.02.

- 10.050.000,00 - 10.050.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

3.01.01.3.01.01.01.01.06.

15.000.000,00 47.460.000,00 - 62.460.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.01.01.3.01.01.01.01.07.

- 94.145.000,00 - 94.145.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.01.01.3.01.01.01.01.08.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 21

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 25.500.000,00 - 25.500.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja3.01.01.3.01.01.01.01.09.

- 80.383.250,00 - 80.383.250,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor3.01.01.3.01.01.01.01.10.

- 58.045.000,00 - 58.045.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.01.01.3.01.01.01.01.11.

- 3.020.000,00 - 3.020.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

3.01.01.3.01.01.01.01.12.

- - 30.000.000,00 30.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.01.01.3.01.01.01.01.13.

- 3.600.000,00 3.500.000,00 7.100.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

3.01.01.3.01.01.01.01.15.

- 33.000.000,00 - 33.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman3.01.01.3.01.01.01.01.17.

- 215.867.000,00 - 215.867.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

3.01.01.3.01.01.01.01.18.

- 134.112.000,00 - 134.112.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

3.01.01.3.01.01.01.02.

- 134.112.000,00 - 134.112.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

3.01.01.3.01.01.01.02.24.

- 260.445.000,00 - 260.445.000,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

3.01.01.3.01.01.01.21.

- 260.445.000,00 - 260.445.000,00 Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur Pengawasan

3.01.01.3.01.01.01.21.01.

- 19.691.000,00 - 19.691.000,00 Program Penataan dan Penyempurnaan

Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

3.01.01.3.01.01.01.22.

- 19.691.000,00 - 19.691.000,00 Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan3.01.01.3.01.01.01.22.03.

540.000,00 1.743.558.750,00 33.000.000,00 1.777.098.750,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

3.01.01.3.01.01.01.23.

- 798.138.000,00 - 798.138.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala3.01.01.3.01.01.01.23.01.

- 96.108.500,00 - 96.108.500,00 Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan

Pemerintah daerah

3.01.01.3.01.01.01.23.02.

- 80.884.000,00 - 80.884.000,00 Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan3.01.01.3.01.01.01.23.03.

540.000,00 120.192.500,00 - 120.732.500,00 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif3.01.01.3.01.01.01.23.04.

- 9.608.000,00 - 9.608.000,00 Evaluasi Berkala Temuan Hasil pengawasan3.01.01.3.01.01.01.23.05.

- 95.785.000,00 - 95.785.000,00 Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah

daerah

3.01.01.3.01.01.01.23.06.

- 224.834.000,00 33.000.000,00 257.834.000,00 Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja3.01.01.3.01.01.01.23.07.

- 147.152.500,00 - 147.152.500,00 Monitoring Program dan Kegiatan SKPD3.01.01.3.01.01.01.23.08.

- 170.856.250,00 - 170.856.250,00 Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi3.01.01.3.01.01.01.23.09.

- - - - Program Penataan dan Penyempurnaan

Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

3.01.01.3.01.01.01.24.

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH

19.800.000,00 3.893.814.750,00 - 3.913.614.750,00 3.01.02.01.

19.800.000,00 3.893.814.750,00 - 3.913.614.750,00 PERENCANAAN3.01.02.

19.800.000,00 735.902.500,00 - 755.702.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3.01.02.3.01.02.01.01.

- 69.000.000,00 - 69.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

3.01.02.3.01.02.01.01.02.

- 4.750.000,00 - 4.750.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

3.01.02.3.01.02.01.01.06.

19.800.000,00 111.640.000,00 - 131.440.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.01.02.3.01.02.01.01.07.

- 88.342.000,00 - 88.342.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.01.02.3.01.02.01.01.08.

- 9.400.000,00 - 9.400.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja3.01.02.3.01.02.01.01.09.

- 43.102.500,00 - 43.102.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor3.01.02.3.01.02.01.01.10.

- 31.000.000,00 - 31.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.01.02.3.01.02.01.01.11.

- 4.450.000,00 - 4.450.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

3.01.02.3.01.02.01.01.12.

- 11.060.000,00 - 11.060.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga3.01.02.3.01.02.01.01.14.

- 4.200.000,00 - 4.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

3.01.02.3.01.02.01.01.15.

- 38.000.000,00 - 38.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman3.01.02.3.01.02.01.01.17.

- 320.958.000,00 - 320.958.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

3.01.02.3.01.02.01.01.18.

- 114.489.600,00 - 114.489.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

3.01.02.3.01.02.01.02.

- 114.489.600,00 - 114.489.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

3.01.02.3.01.02.01.02.24.

- - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur3.01.02.3.01.02.01.03.

- 54.820.000,00 - 54.820.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

3.01.02.3.01.02.01.05.

- 54.820.000,00 - 54.820.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal3.01.02.3.01.02.01.05.01.

- 1.163.548.150,00 - 1.163.548.150,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah3.01.02.3.01.02.01.21.

- 175.520.000,00 - 175.520.000,00 Penyusunan Rancangan RKPD3.01.02.3.01.02.01.21.08.

- 184.035.000,00 - 184.035.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD3.01.02.3.01.02.01.21.09.

- 15.365.000,00 - 15.365.000,00 Penetapan RKPD3.01.02.3.01.02.01.21.10.

- 70.545.000,00 - 70.545.000,00 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

3.01.02.3.01.02.01.21.18.

- 273.198.000,00 - 273.198.000,00 Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2016 -

2021

3.01.02.3.01.02.01.21.23.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 22

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 317.809.150,00 - 317.809.150,00 Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengelolaan

Anggaran

3.01.02.3.01.02.01.21.24.

- 127.076.000,00 - 127.076.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi

Kebutuhan Dokumen Perencanaan

3.01.02.3.01.02.01.21.26.

- 210.000.000,00 - 210.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi

3.01.02.3.01.02.01.22.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi3.01.02.3.01.02.01.22.13.

- 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Penyusunan Profil Potensi Nagari3.01.02.3.01.02.01.22.14.

- 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Pengembangan Komoditi Unggulan3.01.02.3.01.02.01.22.15.

- 620.366.500,00 - 620.366.500,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya3.01.02.3.01.02.01.23.

- 33.456.500,00 - 33.456.500,00 Penyusunan Strategi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (SPKD)

3.01.02.3.01.02.01.23.08.

- 104.541.000,00 - 104.541.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

3.01.02.3.01.02.01.23.11.

- 96.772.000,00 - 96.772.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RAD

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

3.01.02.3.01.02.01.23.17.

- 150.677.000,00 - 150.677.000,00 Penyusunan Master Plan Cagar Budaya3.01.02.3.01.02.01.23.18.

- 58.762.000,00 - 58.762.000,00 Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG)3.01.02.3.01.02.01.23.19.

- 56.742.000,00 - 56.742.000,00 Penyusunan Renstra Suku Anak Dalam (SAD)3.01.02.3.01.02.01.23.20.

- 119.416.000,00 - 119.416.000,00 Fasilitasi Penelitian Budaya3.01.02.3.01.02.01.23.21.

- 156.913.000,00 - 156.913.000,00 Program Perencanaan Pengembangan

Kota-kota menengah dan besar

3.01.02.3.01.02.01.24.

- 112.833.000,00 - 112.833.000,00 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Draenase dan

Sanitasi Perkotaan

3.01.02.3.01.02.01.24.01.

- 44.080.000,00 - 44.080.000,00 Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan3.01.02.3.01.02.01.24.02.

- 756.000.000,00 - 756.000.000,00 Program Perencanaan Tata ruang3.01.02.3.01.02.01.29.

- 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan

3.01.02.3.01.02.01.29.01.

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK,

RTBL

3.01.02.3.01.02.01.29.02.

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan

Ruang Daerah (BKPRD)

3.01.02.3.01.02.01.29.03.

- 296.000.000,00 - 296.000.000,00 Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten

Dharmasraya Tahun 2012-2031

3.01.02.3.01.02.01.29.04.

- 81.775.000,00 - 81.775.000,00 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air

Baku

3.01.02.3.01.02.01.30.

- 81.775.000,00 - 81.775.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Pengelolaan Air (TKK PAMSIMAS)

3.01.02.3.01.02.01.30.01.

BADAN KEUANGAN DAERAH 363.294.000,00 4.578.329.900,00 699.500.000,00 5.641.123.900,00 3.01.03.01.

- - - - PENANAMAN MODAL1.02.12.

- - - - Program Peningkatan Pelayanan Perizinan1.02.12.3.01.03.01.30.

- - - - INSPEKTORAT3.01.01.

- - - - Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

3.01.01.3.01.03.01.21.

- - - - Program Penataan dan Penyempurnaan

Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

3.01.01.3.01.03.01.22.

363.294.000,00 4.578.329.900,00 699.500.000,00 5.641.123.900,00 KEUANGAN3.01.03.

42.980.000,00 1.173.956.500,00 3.000.000,00 1.219.936.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3.01.03.3.01.03.01.01.

- 3.420.000,00 - 3.420.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.01.03.3.01.03.01.01.01.

- 270.400.000,00 - 270.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

3.01.03.3.01.03.01.01.02.

- 5.350.000,00 - 5.350.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

3.01.03.3.01.03.01.01.06.

42.980.000,00 169.300.000,00 - 212.280.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.01.03.3.01.03.01.01.07.

- 174.693.000,00 - 174.693.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.01.03.3.01.03.01.01.08.

- 57.150.000,00 - 57.150.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja3.01.03.3.01.03.01.01.09.

- 39.409.500,00 - 39.409.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor3.01.03.3.01.03.01.01.10.

- 27.000.000,00 - 27.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.01.03.3.01.03.01.01.11.

- 17.162.000,00 - 17.162.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

3.01.03.3.01.03.01.01.12.

- 11.340.000,00 3.000.000,00 14.340.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga3.01.03.3.01.03.01.01.14.

- 4.600.000,00 - 4.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

3.01.03.3.01.03.01.01.15.

- 25.600.000,00 - 25.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman3.01.03.3.01.03.01.01.17.

- 368.532.000,00 - 368.532.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

3.01.03.3.01.03.01.01.18.

- 158.940.800,00 696.500.000,00 855.440.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

3.01.03.3.01.03.01.02.

- - 125.000.000,00 125.000.000,00 Pembangunan gedung kantor3.01.03.3.01.03.01.02.03.

- - 18.000.000,00 18.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional3.01.03.3.01.03.01.02.05.

- - 287.000.000,00 287.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.01.03.3.01.03.01.02.09.

- - 76.500.000,00 76.500.000,00 Pengadaan mebeleur3.01.03.3.01.03.01.02.10.

- 30.000.000,00 190.000.000,00 220.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.01.03.3.01.03.01.02.22.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 23

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 128.940.800,00 - 128.940.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

3.01.03.3.01.03.01.02.24.

- - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur3.01.03.3.01.03.01.03.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

3.01.03.3.01.03.01.05.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal3.01.03.3.01.03.01.05.01.

320.314.000,00 3.195.432.600,00 - 3.515.746.600,00 Progam Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

3.01.03.3.01.03.01.17.

- 38.594.000,00 - 38.594.000,00 Penyusunan standar satuan harga3.01.03.3.01.03.01.17.02.

14.580.000,00 26.811.300,00 - 41.391.300,00 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah

daerah.

3.01.03.3.01.03.01.17.03.

4.158.000,00 141.160.000,00 - 145.318.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pajak Daerah dan Retribusi

3.01.03.3.01.03.01.17.05.

28.600.000,00 170.405.000,00 - 199.005.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

APBD 2018

3.01.03.3.01.03.01.17.06.

10.320.000,00 9.950.000,00 - 20.270.000,00 Penyusunan rancangan peraturan Bupati tentang

penjabaran APBD tahun 2018

3.01.03.3.01.03.01.17.07.

32.000.000,00 168.092.500,00 - 200.092.500,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

perubahan APBD 2017

3.01.03.3.01.03.01.17.08.

6.000.000,00 12.750.000,00 - 18.750.000,00 Penyusunan rancangan peraturan Bupati tentang

penjabaran perubahan APBD 2017

3.01.03.3.01.03.01.17.09.

6.652.000,00 235.243.750,00 - 241.895.750,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

3.01.03.3.01.03.01.17.10.

- 5.810.000,00 - 5.810.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD .

3.01.03.3.01.03.01.17.11.

- 185.945.000,00 - 185.945.000,00 Penyusunan sistem informasi pengelolaan

keuangan daerah.

3.01.03.3.01.03.01.17.13.

5.536.000,00 4.041.200,00 - 9.577.200,00 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi

tentang pengelolaan keuangan daerah.

3.01.03.3.01.03.01.17.15.

- 242.228.000,00 - 242.228.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah.3.01.03.3.01.03.01.17.16.

- 173.289.875,00 - 173.289.875,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber

Pendapatan Daerah

3.01.03.3.01.03.01.17.19.

- 115.278.000,00 - 115.278.000,00 Monitoring Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah3.01.03.3.01.03.01.17.20.

47.880.000,00 196.024.900,00 - 243.904.900,00 Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah3.01.03.3.01.03.01.17.22.

27.600.000,00 145.884.000,00 - 173.484.000,00 Pengeloaan Penyaluran Belanja PPKD ( Hibah

Bansos )

3.01.03.3.01.03.01.17.29.

- 124.105.000,00 - 124.105.000,00 Bimbingan Teknis Pengurus Barang dan

Pembantu Pengurus barang

3.01.03.3.01.03.01.17.34.

32.400.000,00 62.159.000,00 - 94.559.000,00 Pengelolaan Administrasi Keuangan Gaji PNS3.01.03.3.01.03.01.17.35.

- 252.040.000,00 - 252.040.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah3.01.03.3.01.03.01.17.40.

- 40.811.000,00 - 40.811.000,00 Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah3.01.03.3.01.03.01.17.45.

- 151.245.000,00 - 151.245.000,00 Penyusunan Peraturan Pendayagunaan Barang

Milik Daerah

3.01.03.3.01.03.01.17.50.

4.158.000,00 136.389.000,00 - 140.547.000,00 Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD dan PLL3.01.03.3.01.03.01.17.52.

24.490.000,00 143.219.500,00 - 167.709.500,00 Pendataan Potensi Pajak Daerah3.01.03.3.01.03.01.17.53.

5.420.000,00 104.081.500,00 - 109.501.500,00 Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

(IKPD )

3.01.03.3.01.03.01.17.60.

6.000.000,00 70.000.000,00 - 76.000.000,00 Analisis dokumen anggaran perubahan APBD

2017

3.01.03.3.01.03.01.17.63.

13.240.000,00 64.075.000,00 - 77.315.000,00 Analisis dokumen anggaran APBD3.01.03.3.01.03.01.17.64.

4.080.000,00 76.569.500,00 - 80.649.500,00 Penyusunan standar evaluasi rancangan

peraturan daerah tentang APBD

3.01.03.3.01.03.01.17.65.

26.440.000,00 69.402.375,00 - 95.842.375,00 Sosialisasi Pajak Daerah3.01.03.3.01.03.01.17.67.

20.760.000,00 29.828.200,00 - 50.588.200,00 Penyusunan Laporan Semesteran Pelaksanaan

APBD

3.01.03.3.01.03.01.17.71.

- - - - pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

keuangan daerah

3.01.03.3.01.03.01.45.

- - - - KEPEGAWAIAN3.01.04.

- - - - Program Pendidikan Kedinasan3.01.04.3.01.03.01.36.

- - - - SEKRETARIAT DAERAH4.01.01.

- - - - Peningkatan Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

4.01.01.3.01.03.01.20.

- - - - Program Mengintensifkan Penanganan

Pengaduan Masyarakat

4.01.01.3.01.03.01.24.

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

30.415.000,00 1.676.714.100,00 - 1.707.129.100,00 3.01.04.01.

30.415.000,00 1.676.714.100,00 - 1.707.129.100,00 KEPEGAWAIAN3.01.04.

13.250.000,00 493.941.500,00 - 507.191.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3.01.04.3.01.04.01.01.

- 7.920.000,00 - 7.920.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.01.04.3.01.04.01.01.01.

- 73.200.000,00 - 73.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

3.01.04.3.01.04.01.01.02.

- 3.250.000,00 - 3.250.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

3.01.04.3.01.04.01.01.06.

13.250.000,00 83.980.000,00 - 97.230.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.01.04.3.01.04.01.01.07.

- 77.975.000,00 - 77.975.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.01.04.3.01.04.01.01.08.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 24

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 14.100.000,00 - 14.100.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja3.01.04.3.01.04.01.01.09.

- 27.835.000,00 - 27.835.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor3.01.04.3.01.04.01.01.10.

- 25.930.000,00 - 25.930.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.01.04.3.01.04.01.01.11.

- 3.537.500,00 - 3.537.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

3.01.04.3.01.04.01.01.12.

- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman3.01.04.3.01.04.01.01.17.

- 165.214.000,00 - 165.214.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

3.01.04.3.01.04.01.01.18.

- 81.528.000,00 - 81.528.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

3.01.04.3.01.04.01.02.

- 81.528.000,00 - 81.528.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

3.01.04.3.01.04.01.02.24.

2.425.000,00 404.042.600,00 - 406.467.600,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

3.01.04.3.01.04.01.05.

1.125.000,00 58.499.000,00 - 59.624.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan

Fungsi bagi PNS Daerah

3.01.04.3.01.04.01.05.03.

1.300.000,00 345.543.600,00 - 346.843.600,00 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD3.01.04.3.01.04.01.05.26.

14.740.000,00 582.539.500,00 - 597.279.500,00 Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

3.01.04.3.01.04.01.10.

1.425.000,00 30.536.500,00 - 31.961.500,00 Seleksi Penerimaan CPNS3.01.04.3.01.04.01.10.03.

2.120.000,00 36.717.100,00 - 38.837.100,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat

Otomatis PNS

3.01.04.3.01.04.01.10.04.

1.325.000,00 35.528.000,00 - 36.853.000,00 Penyusunan Instrumen Analis Jabatan3.01.04.3.01.04.01.10.05.

1.000.000,00 24.727.900,00 - 25.727.900,00 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang

berprestasi

3.01.04.3.01.04.01.10.06.

1.000.000,00 34.345.900,00 - 35.345.900,00 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran

Disiplin PNS

3.01.04.3.01.04.01.10.07.

1.295.000,00 143.448.000,00 - 144.743.000,00 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan

Dinas

3.01.04.3.01.04.01.10.08.

- 6.748.000,00 - 6.748.000,00 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan

Praja IPDN

3.01.04.3.01.04.01.10.09.

700.000,00 26.660.000,00 - 27.360.000,00 Pelayanan SKPP Pengabdian dan SK Pensiun3.01.04.3.01.04.01.10.10.

700.000,00 52.701.000,00 - 53.401.000,00 Pelaksanaan Pengiriman Ujian Dinas dan Ujian

Penyesuaian Ijazah

3.01.04.3.01.04.01.10.12.

700.000,00 26.660.000,00 - 27.360.000,00 Pelayanan Pengurusan Penerbitan Karpeg,

Karis/Karsu, KPE, NIP dan TASPEN

3.01.04.3.01.04.01.10.13.

1.575.000,00 38.585.000,00 - 40.160.000,00 Pembangunan dan Pengembangan Sistem

Informasi Kepegawaian Daerah

3.01.04.3.01.04.01.10.14.

1.575.000,00 69.532.100,00 - 71.107.100,00 Penempatan PNS3.01.04.3.01.04.01.10.16.

1.325.000,00 56.350.000,00 - 57.675.000,00 Pengelolaan dan fasilitasi administrasi

kepegawaian

3.01.04.3.01.04.01.10.20.

- - - - Pembinaan dan Pengembangan Aparatur3.01.04.3.01.04.01.28.

- - - - Pemberian Bantuan Sosial Pegawai3.01.04.3.01.04.01.29.

- 114.662.500,00 - 114.662.500,00 Program Pendidikan Kedinasan3.01.04.3.01.04.01.36.

- 19.541.000,00 - 19.541.000,00 Pendidikan dan pelatihan teknis3.01.04.3.01.04.01.36.01.

- 95.121.500,00 - 95.121.500,00 Pendidikan Penjenjangan Struktural3.01.04.3.01.04.01.36.11.

PENDUKUNG 80.122.000,00 39.197.956.250,00 15.613.750.000,00 54.891.828.250,00 4.

80.122.000,00 39.197.956.250,00 15.613.750.000,00 54.891.828.250,00 PENDUKUNG4.01.

SEKRETARIAT DAERAH 80.122.000,00 22.370.299.350,00 9.793.250.000,00 32.243.671.350,00 4.01.01.02.

- 592.054.000,00 - 592.054.000,00 SOSIAL1.01.06.

- - - - Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

1.01.06.4.01.01.02.16.

- 592.054.000,00 - 592.054.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

1.01.06.4.01.01.02.21.

- 138.757.250,00 - 138.757.250,00 Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial1.01.06.4.01.01.02.21.21.

- 60.491.000,00 - 60.491.000,00 Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah1.01.06.4.01.01.02.21.22.

- 34.126.750,00 - 34.126.750,00 Koordinasi dan Fasilitasi Olahraga di Lingkungan

Pemerintah Kab. Dharmasraya

1.01.06.4.01.01.02.21.23.

- 358.679.000,00 - 358.679.000,00 Fasiltiasi Bantuan Kegiatan Keagamaan dan Olah

Raga

1.01.06.4.01.01.02.21.24.

- - - - LINGKUNGAN HIDUP1.02.05.

- - - - Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

1.02.05.4.01.01.02.17.

13.237.000,00 3.020.984.500,00 2.131.000.000,00 5.165.221.500,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA1.02.10.

13.237.000,00 3.020.984.500,00 2.131.000.000,00 5.165.221.500,00 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

1.02.10.4.01.01.02.15.

3.800.000,00 1.613.935.000,00 - 1.617.735.000,00 Pembinaan dan pengembangan jaringan

komunikasi media cetak dan elektronik

1.02.10.4.01.01.02.15.09.

2.555.000,00 295.711.500,00 120.000.000,00 418.266.500,00 Peliputan dan Pengambilan Dokumentasi KDH/

WKDH

1.02.10.4.01.01.02.15.17.

4.832.000,00 380.926.000,00 11.000.000,00 396.758.000,00 Peningkatan Pelayanan Informasi dan

Dkumentasi (PPID)

1.02.10.4.01.01.02.15.21.

550.000,00 128.357.000,00 - 128.907.000,00 Peningkatan Hubungan Dengan Media Massa/

Media Relations

1.02.10.4.01.01.02.15.22.

- 49.435.000,00 - 49.435.000,00 Pembinaan Kompetensi SDM Jurnalistik1.02.10.4.01.01.02.15.23.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 25

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.500.000,00 552.620.000,00 2.000.000.000,00 2.554.120.000,00 Pengadaan Media Internal1.02.10.4.01.01.02.15.28.

4.275.000,00 162.961.500,00 7.500.000,00 174.736.500,00 PERENCANAAN3.01.02.

4.275.000,00 162.961.500,00 7.500.000,00 174.736.500,00 Program Pengembangan Data/ Informasi3.01.02.4.01.01.02.15.

4.275.000,00 162.961.500,00 7.500.000,00 174.736.500,00 Pengumpulan, up-dating dan analisis data capaian

target kinerja program dan kegiatan

3.01.02.4.01.01.02.15.01.

2.750.000,00 126.416.500,00 - 129.166.500,00 KEUANGAN3.01.03.

2.750.000,00 126.416.500,00 - 129.166.500,00 Progam Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

3.01.03.4.01.01.02.17.

2.750.000,00 126.416.500,00 - 129.166.500,00 Penyusunan Analisa Standar Belanja3.01.03.4.01.01.02.17.01.

- - - - Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

3.01.03.4.01.01.02.18.

59.860.000,00 18.467.882.850,00 7.654.750.000,00 26.182.492.850,00 SEKRETARIAT DAERAH4.01.01.

36.500.000,00 6.776.135.000,00 - 6.812.635.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran4.01.01.4.01.01.02.01.

- 759.425.000,00 - 759.425.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01.01.4.01.01.02.01.01.

- 651.000.000,00 - 651.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

4.01.01.4.01.01.02.01.02.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

4.01.01.4.01.01.02.01.03.

- 180.000.000,00 - 180.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01.01.4.01.01.02.01.05.

- 54.400.000,00 - 54.400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

4.01.01.4.01.01.02.01.06.

36.500.000,00 339.500.000,00 - 376.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01.01.4.01.01.02.01.07.

- 614.000.000,00 - 614.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01.01.4.01.01.02.01.08.

- 269.000.000,00 - 269.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01.01.4.01.01.02.01.09.

- 121.205.000,00 - 121.205.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01.01.4.01.01.02.01.10.

- 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01.01.4.01.01.02.01.11.

- 408.500.000,00 - 408.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

4.01.01.4.01.01.02.01.12.

- 855.000.000,00 - 855.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01.01.4.01.01.02.01.13.

- 27.855.000,00 - 27.855.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01.01.4.01.01.02.01.14.

- 997.150.000,00 - 997.150.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01.01.4.01.01.02.01.17.

- 1.424.100.000,00 - 1.424.100.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

4.01.01.4.01.01.02.01.18.

- 2.438.144.000,00 7.631.250.000,00 10.069.394.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4.01.01.4.01.01.02.02.

- - 3.120.000.000,00 3.120.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional4.01.01.4.01.01.02.02.05.

- 84.000.000,00 430.000.000,00 514.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01.01.4.01.01.02.02.07.

- - 581.000.000,00 581.000.000,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas4.01.01.4.01.01.02.02.08.

- - 45.000.000,00 45.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01.01.4.01.01.02.02.09.

- - 35.250.000,00 35.250.000,00 Pengadaan mebeleur4.01.01.4.01.01.02.02.10.

- 405.500.000,00 - 405.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01.01.4.01.01.02.02.20.

- 190.000.000,00 3.420.000.000,00 3.610.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01.01.4.01.01.02.02.22.

- 503.500.000,00 - 503.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01.01.4.01.01.02.02.23.

- 1.232.144.000,00 - 1.232.144.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.01.01.4.01.01.02.02.24.

- 23.000.000,00 - 23.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01.01.4.01.01.02.02.29.

- 237.000.000,00 - 237.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4.01.01.4.01.01.02.03.

- 237.000.000,00 - 237.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

4.01.01.4.01.01.02.03.02.

14.052.500,00 322.123.000,00 - 336.175.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

4.01.01.4.01.01.02.05.

- 130.000.000,00 - 130.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal4.01.01.4.01.01.02.05.01.

372.500,00 55.817.000,00 - 56.189.500,00 Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur bidang

keprotokolan

4.01.01.4.01.01.02.05.09.

13.680.000,00 96.449.000,00 - 110.129.000,00 Perayaan Hari-Hari Besar Nasional/Daerah4.01.01.4.01.01.02.05.31.

- 39.857.000,00 - 39.857.000,00 Pelatihan Wali Nagari dan Perangkat Nagari

dalam Bidang Manajemen Pemerintah Nagari

4.01.01.4.01.01.02.05.32.

- 92.144.000,00 - 92.144.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

4.01.01.4.01.01.02.10.

- 44.355.500,00 - 44.355.500,00 Fasilitasi dan Pembinaan Tugas Umum

Pemerintahan di Kecamatan dan Penilaian Camat

Teladan/ Berprestasi

4.01.01.4.01.01.02.10.17.

- 20.340.000,00 - 20.340.000,00 Penilaian Nagari Terbaik Bidang Keagamaan dan

Ketertiban

4.01.01.4.01.01.02.10.18.

- 27.448.500,00 - 27.448.500,00 Kompetensi Wali Nagari dan Sekretaris Nagari

se-Kabupaten Dharmasraya

4.01.01.4.01.01.02.10.19.

- 1.762.468.200,00 - 1.762.468.200,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

4.01.01.4.01.01.02.16.

- 54.941.000,00 - 54.941.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,

pimpinan/anggota LSM/ organisasi sosial dan

kemasyarakatan .

4.01.01.4.01.01.02.16.01.

- 301.344.000,00 - 301.344.000,00 Kunjungan kerja/Inspeksi kepala daerah/wakil

kepala daerah.

4.01.01.4.01.01.02.16.05.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 26

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 1.309.397.200,00 - 1.309.397.200,00 Kordinasi dengan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah lainnya.

4.01.01.4.01.01.02.16.06.

- 96.786.000,00 - 96.786.000,00 Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan4.01.01.4.01.01.02.16.11.

- - - - Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

informasi

4.01.01.4.01.01.02.23.

- 27.108.000,00 - 27.108.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

4.01.01.4.01.01.02.25.

- 27.108.000,00 - 27.108.000,00 Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama Antar Daerah4.01.01.4.01.01.02.25.05.

- 559.768.600,00 - 559.768.600,00 Perlindungan konsumen dan pengamatan

perdagangan

4.01.01.4.01.01.02.26.

- 133.615.500,00 - 133.615.500,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan

perundang-undangan

4.01.01.4.01.01.02.26.01.

- 160.317.100,00 - 160.317.100,00 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan

perundang-undangan

4.01.01.4.01.01.02.26.02.

- 35.970.500,00 - 35.970.500,00 Legislasi rancangan peraturan

perundang-undangan

4.01.01.4.01.01.02.26.03.

- 38.468.000,00 - 38.468.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.01.01.4.01.01.02.26.04.

- 46.041.500,00 - 46.041.500,00 Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum

Nagari

4.01.01.4.01.01.02.26.09.

- 44.760.000,00 - 44.760.000,00 Fasilitasi Pelaporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara

4.01.01.4.01.01.02.26.10.

- 71.230.500,00 - 71.230.500,00 Penyusunan Draf Rancangan Peraturan Bupati

tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

4.01.01.4.01.01.02.26.11.

- 29.365.500,00 - 29.365.500,00 Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan OPD4.01.01.4.01.01.02.26.12.

- 377.791.500,00 10.000.000,00 387.791.500,00 Penataan Daerah Otonomi Baru4.01.01.4.01.01.02.27.

- 49.986.000,00 - 49.986.000,00 Pembakuan Nama Rupa Bumi4.01.01.4.01.01.02.27.08.

- 84.425.000,00 10.000.000,00 94.425.000,00 Penyusunan Analisis Jabatan OPD4.01.01.4.01.01.02.27.13.

- 57.886.500,00 - 57.886.500,00 Penataan Reformasi Birokrasi di Daerah4.01.01.4.01.01.02.27.14.

- 52.123.500,00 - 52.123.500,00 Pembinaan Unit Pelayanan Publik4.01.01.4.01.01.02.27.15.

- 64.534.500,00 - 64.534.500,00 Penyusunan Analisis Beban Kerja OPD4.01.01.4.01.01.02.27.16.

- 68.836.000,00 - 68.836.000,00 Penyusunan Evaluasi Jabatan OPD4.01.01.4.01.01.02.27.17.

- - - - Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi

4.01.01.4.01.01.02.31.

3.180.000,00 516.556.050,00 - 519.736.050,00 Pelaksanaan Pembangunan Daerah4.01.01.4.01.01.02.32.

- 76.237.000,00 - 76.237.000,00 Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah4.01.01.4.01.01.02.32.01.

- 52.419.500,00 - 52.419.500,00 Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja

Pemerintah Daerah

4.01.01.4.01.01.02.32.02.

- 49.899.500,00 - 49.899.500,00 Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ)

4.01.01.4.01.01.02.32.03.

- 61.081.050,00 - 61.081.050,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD)

4.01.01.4.01.01.02.32.04.

3.180.000,00 59.213.500,00 - 62.393.500,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

4.01.01.4.01.01.02.32.05.

- 30.782.000,00 - 30.782.000,00 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Nagari

4.01.01.4.01.01.02.32.07.

- 78.175.500,00 - 78.175.500,00 Rapat Teknis, Koordinasi dan konsultasi

Penguatan Pemerintahan Nagari

4.01.01.4.01.01.02.32.08.

- 108.748.000,00 - 108.748.000,00 Monitoring dan Pelaporan Kegiatan fisik dan

Pembangunan

4.01.01.4.01.01.02.32.09.

- - - - Program Mengintensifkan Penanganan

Pengaduan Masyarakat

4.01.01.4.01.01.02.33.

- 1.690.612.000,00 - 1.690.612.000,00 Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat4.01.01.4.01.01.02.37.

- 1.555.559.000,00 - 1.555.559.000,00 Safari Ramadhan4.01.01.4.01.01.02.37.01.

- 73.406.000,00 - 73.406.000,00 Penilaian Didikan Subuh berprestasi

se-Kabupaten Dharmasraya

4.01.01.4.01.01.02.37.04.

- 61.647.000,00 - 61.647.000,00 Pelaksanaan Hari Besar Islam4.01.01.4.01.01.02.37.06.

740.000,00 972.725.000,00 4.000.000,00 977.465.000,00 Program Pengembangan Manajemen

Pelayanan Publik

4.01.01.4.01.01.02.39.

740.000,00 972.725.000,00 4.000.000,00 977.465.000,00 Peningkatan Pelayanan Keprotokolan

KDH/WKDH

4.01.01.4.01.01.02.39.01.

- 349.790.500,00 - 349.790.500,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan4.01.01.4.01.01.02.47.

- 163.408.500,00 - 163.408.500,00 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Masalah

Perbatasan Antar Daerah dan Batas Nagari

4.01.01.4.01.01.02.47.001.

- 41.441.000,00 - 41.441.000,00 Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan4.01.01.4.01.01.02.47.02.

- 144.941.000,00 - 144.941.000,00 Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Penyelesaian

Administrasi Pertanahan

4.01.01.4.01.01.02.47.03.

850.000,00 744.954.500,00 - 745.804.500,00 Program Optimalisasi Lelang terpadu4.01.01.4.01.01.02.48.

- 110.055.500,00 - 110.055.500,00 Operasional LPSE4.01.01.4.01.01.02.48.01.

- 435.351.000,00 - 435.351.000,00 Operasional ULP4.01.01.4.01.01.02.48.02.

- 19.993.000,00 - 19.993.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Tender Terpadu4.01.01.4.01.01.02.48.03.

- 47.585.000,00 - 47.585.000,00 Performance Management Monitoring ULP4.01.01.4.01.01.02.48.04.

- 15.708.000,00 - 15.708.000,00 Peningkatan SDM Penyelenggaran dan Penyedia

Barang dan Jasa

4.01.01.4.01.01.02.48.05.

850.000,00 65.653.500,00 - 66.503.500,00 Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE4.01.01.4.01.01.02.48.06.

- 12.608.500,00 - 12.608.500,00 Pelatihan Aplikasi LPSE4.01.01.4.01.01.02.48.07.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 27

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 38.000.000,00 - 38.000.000,00 Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem

Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

4.01.01.4.01.01.02.48.08.

- 126.020.000,00 - 126.020.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya alam

4.01.01.4.01.01.02.49.

- 39.473.500,00 - 39.473.500,00 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan

SDA

4.01.01.4.01.01.02.49.01.

- 86.546.500,00 - 86.546.500,00 Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA4.01.01.4.01.01.02.49.02.

4.537.500,00 220.948.000,00 9.500.000,00 234.985.500,00 Koordinasi dan Fasilitasi Potensi Daerah4.01.01.4.01.01.02.50.

2.312.500,00 157.235.000,00 9.500.000,00 169.047.500,00 Koordinasi Bidang Perekonomian4.01.01.4.01.01.02.50.01.

2.225.000,00 63.713.000,00 - 65.938.000,00 Monitoring dan Pengendalian Inflasi Daerah4.01.01.4.01.01.02.50.02.

- 82.465.500,00 - 82.465.500,00 Program Peningkatan Perlindungan

Konsumen

4.01.01.4.01.01.02.51.

- 82.465.500,00 - 82.465.500,00 Pengawasan Barang Barang Bersubsdi4.01.01.4.01.01.02.51.01.

- 1.171.129.000,00 - 1.171.129.000,00 Program Peningkatan Kehidupan Beragama4.01.01.4.01.01.02.52.

- 890.359.000,00 - 890.359.000,00 Dukungan Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk.

Propinsi Sumatera Barat

4.01.01.4.01.01.02.52.01.

- 280.770.000,00 - 280.770.000,00 Pemberangkatan dan Penjemputan Jemaah Haji4.01.01.4.01.01.02.52.02.

- - - - SEKRETARIAT DPRD4.01.02.

- - - - Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

4.01.02.4.01.01.02.15.

SEKERTARIAT DPRD - 16.827.656.900,00 5.820.500.000,00 22.648.156.900,00 4.01.02.02.

- - - - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA1.02.10.

- - - - Program Kerjasama Informasi Dengan Mas

Media

1.02.10.4.01.02.02.18.

- 16.827.656.900,00 5.820.500.000,00 22.648.156.900,00 SEKRETARIAT DPRD4.01.02.

- 2.259.739.200,00 305.000.000,00 2.564.739.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran4.01.02.4.01.02.02.01.

- 76.800.000,00 - 76.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01.02.4.01.02.02.01.01.

- 252.000.000,00 - 252.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

4.01.02.4.01.02.02.01.02.

- 114.345.000,00 - 114.345.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

4.01.02.4.01.02.02.01.03.

- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan

PNS

4.01.02.4.01.02.02.01.04.

- 154.400.000,00 - 154.400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

4.01.02.4.01.02.02.01.06.

- 98.300.000,00 - 98.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01.02.4.01.02.02.01.07.

- 364.244.200,00 - 364.244.200,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01.02.4.01.02.02.01.08.

- 83.100.000,00 - 83.100.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01.02.4.01.02.02.01.09.

- 32.090.000,00 - 32.090.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01.02.4.01.02.02.01.10.

- 68.065.000,00 - 68.065.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01.02.4.01.02.02.01.11.

- 65.980.000,00 90.000.000,00 155.980.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

4.01.02.4.01.02.02.01.12.

- 193.000.000,00 195.000.000,00 388.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01.02.4.01.02.02.01.14.

- 304.560.000,00 20.000.000,00 324.560.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

4.01.02.4.01.02.02.01.15.

- 73.600.000,00 - 73.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01.02.4.01.02.02.01.17.

- 229.255.000,00 - 229.255.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

4.01.02.4.01.02.02.01.18.

- 811.209.000,00 5.515.500.000,00 6.326.709.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4.01.02.4.01.02.02.02.

- - 3.650.000.000,00 3.650.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional4.01.02.4.01.02.02.02.05.

- - 865.500.000,00 865.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01.02.4.01.02.02.02.09.

- - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pengadaan mebeleur4.01.02.4.01.02.02.02.10.

- 303.294.500,00 - 303.294.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01.02.4.01.02.02.02.23.

- 379.194.500,00 - 379.194.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.01.02.4.01.02.02.02.24.

- 128.720.000,00 500.000.000,00 628.720.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

4.01.02.4.01.02.02.02.26.

- 143.750.000,00 - 143.750.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4.01.02.4.01.02.02.03.

- 143.750.000,00 - 143.750.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

4.01.02.4.01.02.02.03.02.

- 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

4.01.02.4.01.02.02.05.

- 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal4.01.02.4.01.02.02.05.01.

- 13.542.958.700,00 - 13.542.958.700,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

4.01.02.4.01.02.02.15.

- 3.806.968.000,00 - 3.806.968.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah.4.01.02.4.01.02.02.15.01.

- 300.450.000,00 - 300.450.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan.4.01.02.4.01.02.02.15.03.

- 620.370.000,00 - 620.370.000,00 Kegiatan reses.4.01.02.4.01.02.02.15.05.

- 5.275.280.000,00 - 5.275.280.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

dalam daerah.

4.01.02.4.01.02.02.15.06.

- 2.768.409.500,00 - 2.768.409.500,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota

DPRD.

4.01.02.4.01.02.02.15.07.

- 501.992.200,00 - 501.992.200,00 Publikasi dan Informasi Kegiatan DPRD4.01.02.4.01.02.02.15.09.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 28

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 212.229.000,00 - 212.229.000,00 Fasilitasi Pembentukan Staf Ahli4.01.02.4.01.02.02.15.10.

- 57.260.000,00 - 57.260.000,00 Fasilitasi Penyusunan Standar Tunjangan

Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD

4.01.02.4.01.02.02.15.11.

KEWILAYAHAN 24.000.000,00 6.344.793.809,00 461.113.000,00 6.829.906.809,00 5.

24.000.000,00 6.344.793.809,00 461.113.000,00 6.829.906.809,00 KEWILAYAHAN5.01.

KECAMATAN PULAU PUNJUNG - 601.308.500,00 63.500.000,00 664.808.500,00 5.01.01.01.

- 601.308.500,00 63.500.000,00 664.808.500,00 KECAMATAN5.01.01.

- 532.178.500,00 - 532.178.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran5.01.01.5.01.01.01.01.

- 70.320.000,00 - 70.320.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat5.01.01.5.01.01.01.01.01.

- 11.860.000,00 - 11.860.000,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan5.01.01.5.01.01.01.01.02.

- 4.300.000,00 - 4.300.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

5.01.01.5.01.01.01.01.06.

- 35.280.000,00 - 35.280.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan5.01.01.5.01.01.01.01.07.

- 74.277.000,00 - 74.277.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor5.01.01.5.01.01.01.01.08.

- 3.350.000,00 - 3.350.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja5.01.01.5.01.01.01.01.09.

- 22.991.800,00 - 22.991.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor5.01.01.5.01.01.01.01.10.

- 10.196.000,00 - 10.196.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan5.01.01.5.01.01.01.01.11.

- 3.874.700,00 - 3.874.700,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

5.01.01.5.01.01.01.01.12.

- 37.078.000,00 - 37.078.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga5.01.01.5.01.01.01.01.14.

- 4.920.000,00 - 4.920.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

5.01.01.5.01.01.01.01.15.

- 55.550.000,00 - 55.550.000,00 Penyediaan makanan dan minuman5.01.01.5.01.01.01.01.17.

- 164.956.000,00 - 164.956.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

5.01.01.5.01.01.01.01.18.

- 59.130.000,00 63.500.000,00 122.630.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

5.01.01.5.01.01.01.02.

- - 23.000.000,00 23.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor5.01.01.5.01.01.01.02.09.

- - 13.000.000,00 13.000.000,00 Pengadaan mebeleur5.01.01.5.01.01.01.02.10.

- - 27.500.000,00 27.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor5.01.01.5.01.01.01.02.22.

- 59.130.000,00 - 59.130.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

5.01.01.5.01.01.01.02.24.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

5.01.01.5.01.01.01.05.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal5.01.01.5.01.01.01.05.01.

KECAMATAN SITIUNG 24.000.000,00 551.716.200,00 31.500.000,00 607.216.200,00 5.01.01.02.

24.000.000,00 551.716.200,00 31.500.000,00 607.216.200,00 KECAMATAN5.01.01.

24.000.000,00 479.600.200,00 31.500.000,00 535.100.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran5.01.01.5.01.01.02.01.

24.000.000,00 3.700.000,00 - 27.700.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat5.01.01.5.01.01.02.01.01.

- 6.475.000,00 - 6.475.000,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan5.01.01.5.01.01.02.01.02.

- 2.750.000,00 - 2.750.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

5.01.01.5.01.01.02.01.06.

- 66.900.000,00 - 66.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan5.01.01.5.01.01.02.01.07.

- 36.010.000,00 - 36.010.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor5.01.01.5.01.01.02.01.08.

- 1.900.000,00 - 1.900.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja5.01.01.5.01.01.02.01.09.

- 10.418.700,00 - 10.418.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor5.01.01.5.01.01.02.01.10.

- 4.350.000,00 - 4.350.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan5.01.01.5.01.01.02.01.11.

- 10.000.000,00 31.500.000,00 41.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor5.01.01.5.01.01.02.01.13.

- 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga5.01.01.5.01.01.02.01.14.

- 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

5.01.01.5.01.01.02.01.15.

- 55.560.000,00 - 55.560.000,00 Penyediaan makanan dan minuman5.01.01.5.01.01.02.01.17.

- 259.516.500,00 - 259.516.500,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

5.01.01.5.01.01.02.01.18.

- 60.866.000,00 - 60.866.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

5.01.01.5.01.01.02.02.

- 60.866.000,00 - 60.866.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

5.01.01.5.01.01.02.02.24.

- 11.250.000,00 - 11.250.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur5.01.01.5.01.01.02.03.

- 11.250.000,00 - 11.250.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu5.01.01.5.01.01.02.03.05.

- - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

5.01.01.5.01.01.02.05.

KECAMATAN KOTO BARU - 652.180.450,00 - 652.180.450,00 5.01.01.03.

- 652.180.450,00 - 652.180.450,00 KECAMATAN5.01.01.

- 562.267.850,00 - 562.267.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran5.01.01.5.01.01.03.01.

- 74.760.000,00 - 74.760.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat5.01.01.5.01.01.03.01.01.

- 6.104.850,00 - 6.104.850,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan5.01.01.5.01.01.03.01.02.

- 1.850.000,00 - 1.850.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

5.01.01.5.01.01.03.01.06.

- 69.720.000,00 - 69.720.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan5.01.01.5.01.01.03.01.07.

- 77.617.000,00 - 77.617.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor5.01.01.5.01.01.03.01.08.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 29

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 2.600.000,00 - 2.600.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja5.01.01.5.01.01.03.01.09.

- 15.638.292,00 - 15.638.292,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor5.01.01.5.01.01.03.01.10.

- 3.762.000,00 - 3.762.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan5.01.01.5.01.01.03.01.11.

- 1.490.000,00 - 1.490.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

5.01.01.5.01.01.03.01.12.

- 18.581.258,00 - 18.581.258,00 Penyediaan peralatan rumah tangga5.01.01.5.01.01.03.01.14.

- 41.490.000,00 - 41.490.000,00 Penyediaan makanan dan minuman5.01.01.5.01.01.03.01.17.

- 223.358.350,00 - 223.358.350,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

5.01.01.5.01.01.03.01.18.

- 51.993.600,00 - 51.993.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

5.01.01.5.01.01.03.02.

- 51.993.600,00 - 51.993.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

5.01.01.5.01.01.03.02.24.

- 37.919.000,00 - 37.919.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur5.01.01.5.01.01.03.03.

- 37.919.000,00 - 37.919.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu5.01.01.5.01.01.03.03.05.

KECAMATAN SUNGAI RUMBAI - 561.686.500,00 5.000.000,00 566.686.500,00 5.01.01.04.

- 561.686.500,00 5.000.000,00 566.686.500,00 KECAMATAN5.01.01.

- 413.554.000,00 5.000.000,00 418.554.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran5.01.01.5.01.01.04.01.

- 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat5.01.01.5.01.01.04.01.01.

- 9.095.000,00 - 9.095.000,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan5.01.01.5.01.01.04.01.02.

- 1.450.000,00 - 1.450.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

5.01.01.5.01.01.04.01.06.

- 79.025.000,00 - 79.025.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan5.01.01.5.01.01.04.01.07.

- 57.563.000,00 - 57.563.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor5.01.01.5.01.01.04.01.08.

- 7.556.000,00 - 7.556.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja5.01.01.5.01.01.04.01.09.

- 14.664.000,00 - 14.664.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor5.01.01.5.01.01.04.01.10.

- 6.138.500,00 - 6.138.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan5.01.01.5.01.01.04.01.11.

- 5.640.000,00 - 5.640.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

5.01.01.5.01.01.04.01.12.

- - 5.000.000,00 5.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor5.01.01.5.01.01.04.01.13.

- 29.180.000,00 - 29.180.000,00 Penyediaan makanan dan minuman5.01.01.5.01.01.04.01.17.

- 175.221.500,00 - 175.221.500,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

5.01.01.5.01.01.04.01.18.

- 109.332.500,00 - 109.332.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

5.01.01.5.01.01.04.02.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor5.01.01.5.01.01.04.02.22.

- 59.332.500,00 - 59.332.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

5.01.01.5.01.01.04.02.24.

- 32.800.000,00 - 32.800.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur5.01.01.5.01.01.04.03.

- 32.800.000,00 - 32.800.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu5.01.01.5.01.01.04.03.05.

- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

5.01.01.5.01.01.04.05.

- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal5.01.01.5.01.01.04.05.01.

KECAMATAN SEMBILAN KOTO - 562.342.723,00 46.925.000,00 609.267.723,00 5.01.01.05.

- - - - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN

PELINDUNGAN MASYARAKAT

1.01.05.

- - - - Program pengembangan wawasan

kebangsaan

1.01.05.5.01.01.05.17.

- 562.342.723,00 46.925.000,00 609.267.723,00 KECAMATAN5.01.01.

- 480.152.423,00 - 480.152.423,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran5.01.01.5.01.01.05.01.

- 1.485.000,00 - 1.485.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat5.01.01.5.01.01.05.01.01.

- 11.015.250,00 - 11.015.250,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan5.01.01.5.01.01.05.01.02.

- 31.800.000,00 - 31.800.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

5.01.01.5.01.01.05.01.03.

- 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

5.01.01.5.01.01.05.01.06.

- 63.540.000,00 - 63.540.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan5.01.01.5.01.01.05.01.07.

- 49.225.000,00 - 49.225.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor5.01.01.5.01.01.05.01.08.

- 6.450.000,00 - 6.450.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja5.01.01.5.01.01.05.01.09.

- 17.204.673,00 - 17.204.673,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor5.01.01.5.01.01.05.01.10.

- 19.972.500,00 - 19.972.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan5.01.01.5.01.01.05.01.11.

- 4.056.000,00 - 4.056.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

5.01.01.5.01.01.05.01.12.

- 2.300.000,00 - 2.300.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga5.01.01.5.01.01.05.01.14.

- 2.040.000,00 - 2.040.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

5.01.01.5.01.01.05.01.15.

- 34.525.000,00 - 34.525.000,00 Penyediaan makanan dan minuman5.01.01.5.01.01.05.01.17.

- 211.386.000,00 - 211.386.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

5.01.01.5.01.01.05.01.18.

- 3.030.000,00 - 3.030.000,00 pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran5.01.01.5.01.01.05.01.37.

- 55.975.300,00 46.925.000,00 102.900.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

5.01.01.5.01.01.05.02.

- - 16.500.000,00 16.500.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional5.01.01.5.01.01.05.02.05.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 30

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- - 10.625.000,00 10.625.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor5.01.01.5.01.01.05.02.07.

- - 14.300.000,00 14.300.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor5.01.01.5.01.01.05.02.09.

- - 5.500.000,00 5.500.000,00 Pengadaan mebeleur5.01.01.5.01.01.05.02.10.

- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor5.01.01.5.01.01.05.02.22.

- 49.975.300,00 - 49.975.300,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

5.01.01.5.01.01.05.02.24.

- 20.715.000,00 - 20.715.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur5.01.01.5.01.01.05.03.

- 20.715.000,00 - 20.715.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

5.01.01.5.01.01.05.03.02.

- 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

5.01.01.5.01.01.05.05.

- 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal5.01.01.5.01.01.05.05.01.

KECAMATAN TIMPEH - 570.565.000,00 59.600.000,00 630.165.000,00 5.01.01.06.

- 570.565.000,00 59.600.000,00 630.165.000,00 KECAMATAN5.01.01.

- 469.035.000,00 30.600.000,00 499.635.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran5.01.01.5.01.01.06.01.

- 2.700.000,00 - 2.700.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat5.01.01.5.01.01.06.01.01.

- 14.493.500,00 - 14.493.500,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan5.01.01.5.01.01.06.01.02.

- 1.400.000,00 - 1.400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

5.01.01.5.01.01.06.01.06.

- 65.580.000,00 - 65.580.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan5.01.01.5.01.01.06.01.07.

- 53.280.000,00 - 53.280.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor5.01.01.5.01.01.06.01.08.

- 4.830.000,00 - 4.830.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja5.01.01.5.01.01.06.01.09.

- 20.038.000,00 - 20.038.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor5.01.01.5.01.01.06.01.10.

- 13.403.500,00 - 13.403.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan5.01.01.5.01.01.06.01.11.

- 1.950.000,00 - 1.950.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

5.01.01.5.01.01.06.01.12.

- - 29.600.000,00 29.600.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor5.01.01.5.01.01.06.01.13.

- 15.508.000,00 - 15.508.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga5.01.01.5.01.01.06.01.14.

- - 1.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

5.01.01.5.01.01.06.01.15.

- 33.530.000,00 - 33.530.000,00 Penyediaan makanan dan minuman5.01.01.5.01.01.06.01.17.

- 224.855.000,00 - 224.855.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

5.01.01.5.01.01.06.01.18.

- 73.530.000,00 29.000.000,00 102.530.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

5.01.01.5.01.01.06.02.

- - 18.000.000,00 18.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional5.01.01.5.01.01.06.02.05.

- - 11.000.000,00 11.000.000,00 Pengadaan mebeleur5.01.01.5.01.01.06.02.10.

- 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor5.01.01.5.01.01.06.02.22.

- 55.530.000,00 - 55.530.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

5.01.01.5.01.01.06.02.24.

- 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur5.01.01.5.01.01.06.03.

- 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu5.01.01.5.01.01.06.03.05.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

5.01.01.5.01.01.06.05.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal5.01.01.5.01.01.06.05.01.

KECAMATAN KOTO SALAK - 496.776.051,00 80.000.000,00 576.776.051,00 5.01.01.07.

- - - - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN

PELINDUNGAN MASYARAKAT

1.01.05.

- - - - Program pengembangan wawasan

kebangsaan

1.01.05.5.01.01.07.17.

- 496.776.051,00 80.000.000,00 576.776.051,00 KECAMATAN5.01.01.

- 447.153.651,00 31.000.000,00 478.153.651,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran5.01.01.5.01.01.07.01.

- 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat5.01.01.5.01.01.07.01.01.

- 10.307.550,00 - 10.307.550,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan5.01.01.5.01.01.07.01.02.

- 1.700.000,00 - 1.700.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

5.01.01.5.01.01.07.01.06.

- 67.180.000,00 - 67.180.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan5.01.01.5.01.01.07.01.07.

- 78.820.000,00 - 78.820.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor5.01.01.5.01.01.07.01.08.

- 5.900.000,00 - 5.900.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja5.01.01.5.01.01.07.01.09.

- 17.031.801,00 - 17.031.801,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor5.01.01.5.01.01.07.01.10.

- 7.630.000,00 - 7.630.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan5.01.01.5.01.01.07.01.11.

- 732.000,00 - 732.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

5.01.01.5.01.01.07.01.12.

- - 11.000.000,00 11.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor5.01.01.5.01.01.07.01.13.

- - 20.000.000,00 20.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga5.01.01.5.01.01.07.01.14.

- 25.870.000,00 - 25.870.000,00 Penyediaan makanan dan minuman5.01.01.5.01.01.07.01.17.

- 204.947.300,00 - 204.947.300,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

5.01.01.5.01.01.07.01.18.

- 45.622.400,00 49.000.000,00 94.622.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

5.01.01.5.01.01.07.02.

- - 35.500.000,00 35.500.000,00 Pengadaan mebeleur5.01.01.5.01.01.07.02.10.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 31

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 45.622.400,00 - 45.622.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

5.01.01.5.01.01.07.02.24.

- - 13.500.000,00 13.500.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor5.01.01.5.01.01.07.02.42.

- - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur5.01.01.5.01.01.07.03.

- 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

5.01.01.5.01.01.07.05.

- 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal5.01.01.5.01.01.07.05.01.

KECAMATAN ASAM JUJUHAN - 553.356.500,00 74.000.000,00 627.356.500,00 5.01.01.08.

- - - - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN

PELINDUNGAN MASYARAKAT

1.01.05.

- - - - Program pengembangan wawasan

kebangsaan

1.01.05.5.01.01.08.17.

- 553.356.500,00 74.000.000,00 627.356.500,00 KECAMATAN5.01.01.

- 457.029.000,00 56.000.000,00 513.029.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran5.01.01.5.01.01.08.01.

- 2.250.000,00 - 2.250.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat5.01.01.5.01.01.08.01.01.

- 21.727.000,00 - 21.727.000,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan5.01.01.5.01.01.08.01.02.

- 1.815.000,00 - 1.815.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

5.01.01.5.01.01.08.01.06.

- 73.340.000,00 - 73.340.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan5.01.01.5.01.01.08.01.07.

- 40.998.500,00 - 40.998.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor5.01.01.5.01.01.08.01.08.

- 1.850.000,00 - 1.850.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja5.01.01.5.01.01.08.01.09.

- 16.308.300,00 - 16.308.300,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor5.01.01.5.01.01.08.01.10.

- 8.600.000,00 - 8.600.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan5.01.01.5.01.01.08.01.11.

- 1.229.500,00 - 1.229.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

5.01.01.5.01.01.08.01.12.

- - 56.000.000,00 56.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor5.01.01.5.01.01.08.01.13.

- 61.035.000,00 - 61.035.000,00 Penyediaan makanan dan minuman5.01.01.5.01.01.08.01.17.

- 202.406.300,00 - 202.406.300,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

5.01.01.5.01.01.08.01.18.

- 69.327.500,00 18.000.000,00 87.327.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

5.01.01.5.01.01.08.02.

- - 18.000.000,00 18.000.000,00 Pengadaan mebeleur5.01.01.5.01.01.08.02.10.

- 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor5.01.01.5.01.01.08.02.22.

- 51.327.500,00 - 51.327.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

5.01.01.5.01.01.08.02.24.

- 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur5.01.01.5.01.01.08.03.

- 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

5.01.01.5.01.01.08.03.02.

- 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

5.01.01.5.01.01.08.05.

- 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal5.01.01.5.01.01.08.05.01.

KECAMATAN KOTO BESAR - 597.847.000,00 7.500.000,00 605.347.000,00 5.01.01.09.

- 597.847.000,00 7.500.000,00 605.347.000,00 KECAMATAN5.01.01.

- 525.355.400,00 1.500.000,00 526.855.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran5.01.01.5.01.01.09.01.

- 29.910.000,00 - 29.910.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat5.01.01.5.01.01.09.01.01.

- 10.092.100,00 - 10.092.100,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan5.01.01.5.01.01.09.01.02.

- 1.430.000,00 - 1.430.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

5.01.01.5.01.01.09.01.06.

- 69.564.500,00 - 69.564.500,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan5.01.01.5.01.01.09.01.07.

- 82.786.300,00 - 82.786.300,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor5.01.01.5.01.01.09.01.08.

- 7.800.000,00 - 7.800.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja5.01.01.5.01.01.09.01.09.

- 11.786.270,00 - 11.786.270,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor5.01.01.5.01.01.09.01.10.

- 8.672.500,00 - 8.672.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan5.01.01.5.01.01.09.01.11.

- 2.255.000,00 - 2.255.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

5.01.01.5.01.01.09.01.12.

- 21.500.000,00 - 21.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor5.01.01.5.01.01.09.01.13.

- 3.159.000,00 1.500.000,00 4.659.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga5.01.01.5.01.01.09.01.14.

- 41.961.600,00 - 41.961.600,00 Penyediaan makanan dan minuman5.01.01.5.01.01.09.01.17.

- 217.603.380,00 - 217.603.380,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

5.01.01.5.01.01.09.01.18.

- 32.241.600,00 6.000.000,00 38.241.600,00 Peningkatan Pelayanan terpadu Kecamatan5.01.01.5.01.01.09.02.

- - 6.000.000,00 6.000.000,00 Pengadaan mebeleur5.01.01.5.01.01.09.02.10.

- 32.241.600,00 - 32.241.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

5.01.01.5.01.01.09.02.24.

- 35.250.000,00 - 35.250.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur5.01.01.5.01.01.09.03.

- 35.250.000,00 - 35.250.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu5.01.01.5.01.01.09.03.05.

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

5.01.01.5.01.01.09.05.

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal5.01.01.5.01.01.09.05.01.

KECAMATAN PADANG LAWEH - 527.534.135,00 49.200.000,00 576.734.135,00 5.01.01.10.

- - - - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN

PELINDUNGAN MASYARAKAT

1.01.05.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 32

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- - - - Program pengembangan wawasan

kebangsaan

1.01.05.5.01.01.10.17.

- 527.534.135,00 49.200.000,00 576.734.135,00 KECAMATAN5.01.01.

- 414.104.135,00 10.200.000,00 424.304.135,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran5.01.01.5.01.01.10.01.

- 3.465.000,00 - 3.465.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat5.01.01.5.01.01.10.01.01.

- 4.130.000,00 - 4.130.000,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan5.01.01.5.01.01.10.01.02.

- 13.100.000,00 10.200.000,00 23.300.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

5.01.01.5.01.01.10.01.03.

- 1.450.000,00 - 1.450.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

5.01.01.5.01.01.10.01.06.

- 67.280.000,00 - 67.280.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan5.01.01.5.01.01.10.01.07.

- 53.580.000,00 - 53.580.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor5.01.01.5.01.01.10.01.08.

- 2.450.000,00 - 2.450.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja5.01.01.5.01.01.10.01.09.

- 19.092.480,00 - 19.092.480,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor5.01.01.5.01.01.10.01.10.

- 5.767.655,00 - 5.767.655,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan5.01.01.5.01.01.10.01.11.

- 3.613.000,00 - 3.613.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

5.01.01.5.01.01.10.01.12.

- 5.798.000,00 - 5.798.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga5.01.01.5.01.01.10.01.14.

- 2.250.000,00 - 2.250.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

5.01.01.5.01.01.10.01.15.

- 37.454.000,00 - 37.454.000,00 Penyediaan makanan dan minuman5.01.01.5.01.01.10.01.17.

- 184.897.500,00 - 184.897.500,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

5.01.01.5.01.01.10.01.18.

- 80.930.000,00 39.000.000,00 119.930.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

5.01.01.5.01.01.10.02.

- - 17.000.000,00 17.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional5.01.01.5.01.01.10.02.05.

- - 3.000.000,00 3.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor5.01.01.5.01.01.10.02.09.

- - 19.000.000,00 19.000.000,00 Pengadaan mebeleur5.01.01.5.01.01.10.02.10.

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor5.01.01.5.01.01.10.02.22.

- 60.930.000,00 - 60.930.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

5.01.01.5.01.01.10.02.24.

- 22.500.000,00 - 22.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur5.01.01.5.01.01.10.03.

- 22.500.000,00 - 22.500.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu5.01.01.5.01.01.10.03.05.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

5.01.01.5.01.01.10.05.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal5.01.01.5.01.01.10.05.01.

KECAMATAN TIUMANG - 669.480.750,00 43.888.000,00 713.368.750,00 5.01.01.11.

- 669.480.750,00 43.888.000,00 713.368.750,00 KECAMATAN5.01.01.

- 617.573.550,00 37.000.000,00 654.573.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran5.01.01.5.01.01.11.01.

- 50.100.000,00 - 50.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat5.01.01.5.01.01.11.01.01.

- 3.075.000,00 - 3.075.000,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan5.01.01.5.01.01.11.01.02.

- 1.300.000,00 - 1.300.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

5.01.01.5.01.01.11.01.06.

- 77.585.000,00 - 77.585.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan5.01.01.5.01.01.11.01.07.

- 83.697.000,00 - 83.697.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor5.01.01.5.01.01.11.01.08.

- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja5.01.01.5.01.01.11.01.09.

- 30.271.900,00 - 30.271.900,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor5.01.01.5.01.01.11.01.10.

- 11.303.200,00 - 11.303.200,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan5.01.01.5.01.01.11.01.11.

- 1.258.000,00 - 1.258.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

5.01.01.5.01.01.11.01.12.

- - 37.000.000,00 37.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor5.01.01.5.01.01.11.01.13.

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga5.01.01.5.01.01.11.01.14.

- 1.080.000,00 - 1.080.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

5.01.01.5.01.01.11.01.15.

- 59.784.000,00 - 59.784.000,00 Penyediaan makanan dan minuman5.01.01.5.01.01.11.01.17.

- 258.872.450,00 - 258.872.450,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

5.01.01.5.01.01.11.01.18.

- 46.907.200,00 6.888.000,00 53.795.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

5.01.01.5.01.01.11.02.

- - 6.888.000,00 6.888.000,00 Pengadaan mebeleur5.01.01.5.01.01.11.02.10.

- 46.907.200,00 - 46.907.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

5.01.01.5.01.01.11.02.24.

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

5.01.01.5.01.01.11.05.

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal5.01.01.5.01.01.11.05.01.

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.000.000,00 1.936.090.670,00 18.625.000,00 1.958.715.670,00 6.

4.000.000,00 1.936.090.670,00 18.625.000,00 1.958.715.670,00 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK6.01.

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - 749.498.300,00 - 749.498.300,00 6.01.01.01.

- 376.901.750,00 - 376.901.750,00 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN

PELINDUNGAN MASYARAKAT

1.01.05.

- - - - Program pengembangan wawasan

kebangsaan

1.01.05.6.01.01.01.17.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 33

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 112.450.500,00 - 112.450.500,00 Program kemitraan pengembanganwawasan

kebangsaan

1.01.05.6.01.01.01.18.

- 29.542.500,00 - 29.542.500,00 Cerdas Cermat Empat Filar Kebangsaan1.01.05.6.01.01.01.18.05.

- 40.648.000,00 - 40.648.000,00 Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan1.01.05.6.01.01.01.18.07.

- 42.260.000,00 - 42.260.000,00 Latihan Kader Bela Negara Tingkat Dasar1.01.05.6.01.01.01.18.11.

- 175.107.000,00 - 175.107.000,00 Program peningkatan pemberantasan

penyakit masyarakat (pekat)

1.01.05.6.01.01.01.20.

- 40.705.000,00 - 40.705.000,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan

narkoba

1.01.05.6.01.01.01.20.01.

- 87.622.000,00 - 87.622.000,00 Deteksi Dini Ancaman Gangguan Hambatan dan

Tantangan (AGHT) di Daerah

1.01.05.6.01.01.01.20.13.

- 22.004.000,00 - 22.004.000,00 Mediasi dan fasilitasi penanganan masalah aspek

konflik sosial

1.01.05.6.01.01.01.20.14.

- 24.776.000,00 - 24.776.000,00 Penanganan Konflik Sosial1.01.05.6.01.01.01.20.15.

- 89.344.250,00 - 89.344.250,00 Program pendidikan politik masyarakat1.01.05.6.01.01.01.21.

- 23.058.000,00 - 23.058.000,00 Pembinaan Administrasi Partai Politik1.01.05.6.01.01.01.21.08.

- 10.207.000,00 - 10.207.000,00 Pendataan dan Pemberdayaan Ormas dan LSM1.01.05.6.01.01.01.21.09.

- 31.707.000,00 - 31.707.000,00 Penyuluhan kepada masyarakat (politik)1.01.05.6.01.01.01.21.10.

- 24.372.250,00 - 24.372.250,00 penyuluhan kepada pemilih pemula (politik)1.01.05.6.01.01.01.21.11.

- 372.596.550,00 - 372.596.550,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM

NEGERI

6.01.01.

- 301.760.550,00 - 301.760.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran6.01.01.6.01.01.01.01.

- 26.100.000,00 - 26.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat6.01.01.6.01.01.01.01.01.

- 19.200.000,00 - 19.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

6.01.01.6.01.01.01.01.02.

- 1.900.000,00 - 1.900.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

6.01.01.6.01.01.01.01.06.

- 40.800.000,00 - 40.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan6.01.01.6.01.01.01.01.07.

- 49.775.000,00 - 49.775.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor6.01.01.6.01.01.01.01.08.

- 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja6.01.01.6.01.01.01.01.09.

- 13.786.550,00 - 13.786.550,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor6.01.01.6.01.01.01.01.10.

- 21.500.000,00 - 21.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan6.01.01.6.01.01.01.01.11.

- 1.848.000,00 - 1.848.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

6.01.01.6.01.01.01.01.12.

- 7.054.000,00 - 7.054.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga6.01.01.6.01.01.01.01.14.

- 9.400.000,00 - 9.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman6.01.01.6.01.01.01.01.17.

- 106.397.000,00 - 106.397.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

6.01.01.6.01.01.01.01.18.

- 70.836.000,00 - 70.836.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

6.01.01.6.01.01.01.02.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor6.01.01.6.01.01.01.02.22.

- 40.836.000,00 - 40.836.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

6.01.01.6.01.01.01.02.24.

- - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur6.01.01.6.01.01.01.03.

- - - - Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS6.01.01.6.01.01.01.04.

- - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

6.01.01.6.01.01.01.05.

- - - - Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6.01.01.6.01.01.01.06.

- - - - Program Upaya Kesehatan Masyarakat6.01.01.6.01.01.01.07.

- - - - Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

6.01.01.6.01.01.01.08.

- - - - Program Peningkatan Pemerataaan Informasi

Kecamatan

6.01.01.6.01.01.01.09.

- - - - Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

6.01.01.6.01.01.01.10.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4.000.000,00 1.186.592.370,00 18.625.000,00 1.209.217.370,00 6.01.01.02.

4.000.000,00 623.193.200,00 - 627.193.200,00 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN

PELINDUNGAN MASYARAKAT

1.01.05.

4.000.000,00 623.193.200,00 - 627.193.200,00 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

1.01.05.6.01.01.02.22.

- 605.000.550,00 - 605.000.550,00 Operasional SATLAK PB1.01.05.6.01.01.02.22.12.

4.000.000,00 18.192.650,00 - 22.192.650,00 Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana di Sekolah1.01.05.6.01.01.02.22.17.

- - - - Program peningkatan kesiapsiagaan dan

pencegahan bahaya kebakaran

1.01.05.6.01.01.02.23.

- 563.399.170,00 18.625.000,00 582.024.170,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM

NEGERI

6.01.01.

- 362.091.370,00 - 362.091.370,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran6.01.01.6.01.01.02.01.

- 2.700.000,00 - 2.700.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat6.01.01.6.01.01.02.01.01.

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

6.01.01.6.01.01.02.01.02.

- 15.410.000,00 - 15.410.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

6.01.01.6.01.01.02.01.06.

- 32.700.000,00 - 32.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan6.01.01.6.01.01.02.01.07.

- 55.758.370,00 - 55.758.370,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor6.01.01.6.01.01.02.01.08.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 34

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 10.900.000,00 - 10.900.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja6.01.01.6.01.01.02.01.09.

- 14.330.000,00 - 14.330.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor6.01.01.6.01.01.02.01.10.

- 10.225.000,00 - 10.225.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan6.01.01.6.01.01.02.01.11.

- 3.007.000,00 - 3.007.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

6.01.01.6.01.01.02.01.12.

- 3.960.000,00 - 3.960.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga6.01.01.6.01.01.02.01.14.

- 17.800.000,00 - 17.800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman6.01.01.6.01.01.02.01.17.

- 180.301.000,00 - 180.301.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

6.01.01.6.01.01.02.01.18.

- 164.057.800,00 18.625.000,00 182.682.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

6.01.01.6.01.01.02.02.

- 13.500.000,00 18.625.000,00 32.125.000,00 Pengadaan mebeleur6.01.01.6.01.01.02.02.10.

- 53.000.000,00 - 53.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor6.01.01.6.01.01.02.02.22.

- 97.557.800,00 - 97.557.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

6.01.01.6.01.01.02.02.24.

- 12.250.000,00 - 12.250.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur6.01.01.6.01.01.02.03.

- 12.250.000,00 - 12.250.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

6.01.01.6.01.01.02.03.02.

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

6.01.01.6.01.01.02.05.

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal6.01.01.6.01.01.02.05.01.

SKPD TAHUN LALU - - - - 9.

- - - - SKPD TAHUN LALU9.99.

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - - - - 9.99.99.01.

- - - - PERTANIAN2.01.03.

- - - - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani2.01.03.9.99.99.01.19.

- - - - Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya

Hutan

2.01.04.9.99.99.01.15.

- - - - Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan2.01.04.9.99.99.01.16.

- - - - Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

Hutan

2.01.04.9.99.99.01.17.

- - - - SKPD TAHUN LALU9.99.99.

- - - - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran9.99.99.9.99.99.01.01.

- - - - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

9.99.99.9.99.99.01.02.

- - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

9.99.99.9.99.99.01.05.

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN - - - - 9.99.99.03.

- - - - KELAUTAN DAN PERIKANAN2.01.01.

- - - - Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam

Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya

Kelautan

2.01.01.9.99.99.03.16.

- - - - Program Peningkatan Kesadaran dan

Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan

Sumberdaya Laut

2.01.01.9.99.99.03.17.

- - - - Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam

Laut dan Prakiraan Iklim Laut

2.01.01.9.99.99.03.18.

- - - - Program Peningkatan Kegiatan Budaya

Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada

Masyarakat

2.01.01.9.99.99.03.19.

- - - - Program Pengembangan Perikanan Tangkap2.01.01.9.99.99.03.21.

- - - - Program Pengembangan Sistem Penyuluhan

Perikanan

2.01.01.9.99.99.03.22.

- - - - Program Optimalisasi Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi Perikanan

2.01.01.9.99.99.03.23.

- - - - Program Pengembangan Kawasan Budidaya

Laut, Air Payau dan Air Tawar

2.01.01.9.99.99.03.24.

- - - - Program Pengembangan Budidaya Perikanan2.01.01.9.99.99.03.25.

- - - - Rehabilitasi, Konservasi Pengawasan dan

Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan

2.01.01.9.99.99.03.27.

- - - - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perikanan

2.01.01.9.99.99.03.28.

- - - - Program Kesehatan Masyarakat Veteriner2.01.01.9.99.99.03.29.

- - - - PERTANIAN2.01.03.

- - - - Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Ternak

2.01.03.9.99.99.03.25.

- - - - Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

2.01.03.9.99.99.03.26.

- - - - Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Peternakan

2.01.03.9.99.99.03.27.

- - - - Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Peternakan

2.01.03.9.99.99.03.28.

- - - - Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian / Perkebunan

2.01.03.9.99.99.03.29.

- - - - Program Pengadaan Sarana Prasarana

Kendaraan Dinas Aparatur

2.01.03.9.99.99.03.30.

- - - - Pengembangan Agribisnis Pertanian2.01.03.9.99.99.03.31.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 35

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- - - - Pengembangan Agribisnis Peternakan2.01.03.9.99.99.03.32.

- - - - SKPD TAHUN LALU9.99.99.

- - - - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran9.99.99.9.99.99.03.01.

- - - - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

9.99.99.9.99.99.03.02.

- - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

9.99.99.9.99.99.03.05.

Jumlah 685.126.000,00 229.062.954.462,00 322.119.202.266,03 551.867.282.728,03

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

Pulau Punjung, 8 Maret 2017

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN II

Urusan Pemerintahan DaerahKode PendapatanTidak Langsung Langsung Jumlah Belanja

Belanja

Halaman 1

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

TAHUN ANGGARAN 2017

:

:

8 tahun 2016

29 desember 2016

1 2 3 4 5 6

1. URUSAN WAJIB 46.545.010.000,00 235.090.491.108,00 431.564.915.221,00 666.655.406.329,00

1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 43.507.630.000,00 214.937.887.174,00 399.894.448.938,00 614.832.336.112,00

1.01.01. PENDIDIKAN 70.000.000,00 161.161.688.847,00 41.711.804.050,00 202.873.492.897,00

1.01.02. KESEHATAN 40.172.950.000,00 44.776.227.643,00 110.427.823.230,00 155.204.050.873,00

1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.260.000.000,00 4.373.523.334,00 230.128.438.823,00 234.501.962.157,00

1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

- 501.185.500,00 8.363.835.885,00 8.865.021.385,00

1.01.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN

PELINDUNGAN MASYARAKAT

3.120.000,00 1.657.353.777,00 6.649.534.150,00 8.306.887.927,00

1.01.06. SOSIAL 1.560.000,00 2.467.908.073,00 2.613.012.800,00 5.080.920.873,00

1.02. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 3.037.380.000,00 20.152.603.934,00 31.670.466.283,00 51.823.070.217,00

1.02.01. TENAGA KERJA - - 630.293.975,00 630.293.975,00

1.02.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

- - 700.350.000,00 700.350.000,00

1.02.03. PANGAN 510.000.000,00 4.490.999.228,00 1.418.001.000,00 5.909.000.228,00

1.02.04. PERTANAHAN - - 500.000.000,00 500.000.000,00

1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP 2.880.000,00 1.936.836.172,00 2.060.124.700,00 3.996.960.872,00

1.02.06. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

2.880.000,00 2.504.409.167,00 2.467.350.950,00 4.971.760.117,00

1.02.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.560.000,00 2.576.708.635,00 3.475.009.500,00 6.051.718.135,00

1.02.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

- - 2.323.274.350,00 2.323.274.350,00

1.02.09. PERHUBUNGAN 1.129.440.000,00 3.100.586.661,00 1.241.001.278,00 4.341.587.939,00

1.02.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 201.560.000,00 495.515.000,00 8.145.080.180,00 8.640.595.180,00

1.02.11. KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 63.240.000,00 2.190.690.727,00 1.071.459.000,00 3.262.149.727,00

1.02.12. PENANAMAN MODAL 1.122.820.000,00 1.467.464.398,00 1.303.432.800,00 2.770.897.198,00

1.02.13. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA - - 3.945.030.500,00 3.945.030.500,00

1.02.14. STATISTIK - - - -

1.02.15. PERSANDIAN - - - -

1.02.16. KEBUDAYAAN 1.560.000,00 558.752.500,00 1.043.044.250,00 1.601.796.750,00

1.02.17. PERPUSTAKAAN 1.440.000,00 830.641.446,00 1.017.433.800,00 1.848.075.246,00

1.02.18. KEARSIPAN - - 329.580.000,00 329.580.000,00

1.05. PENATAAN RUANG - - - -

2. URUSAN PILIHAN 1.037.200.000,00 2.588.700.226,00 34.683.115.118,00 37.271.815.344,00

2.01. URUSAN PILIHAN 1.037.200.000,00 2.588.700.226,00 34.683.115.118,00 37.271.815.344,00

2.01.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN - - 2.443.393.210,00 2.443.393.210,00

2.01.02. PARIWISATA - - 743.713.000,00 743.713.000,00

2.01.03. PERTANIAN 1.021.060.000,00 1.999.896.526,00 24.840.253.858,00 26.840.150.384,00

2.01.06. PERDAGANGAN - - 5.011.163.500,00 5.011.163.500,00

2.01.07. PERINDUSTRIAN - - 614.892.500,00 614.892.500,00

2.01.08. TRANSMIGRASI - - 1.029.699.050,00 1.029.699.050,00

3. PENUNJANG URUSAN 889.341.540.327,00 132.011.506.942,00 14.509.927.750,00 146.521.434.692,00

3.01. PENUNJANG URUSAN 889.341.540.327,00 132.011.506.942,00 14.509.927.750,00 146.521.434.692,00

3.01.01. INSPEKTORAT - - 2.944.157.000,00 2.944.157.000,00

3.01.02. PERENCANAAN 3.480.000,00 2.024.308.476,00 4.088.351.250,00 6.112.659.726,00

3.01.03. KEUANGAN 889.330.860.327,00 123.354.341.023,00 5.770.290.400,00 129.124.631.423,00

3.01.04. KEPEGAWAIAN - - 1.707.129.100,00 1.707.129.100,00

3.XX.05. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - - - -

3.XX.06. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - - - -

4. PENDUKUNG 54.443.325,00 14.712.091.611,00 48.830.649.750,00 63.542.741.361,00

4.01. PENDUKUNG 54.443.325,00 14.712.091.611,00 48.830.649.750,00 63.542.741.361,00

Urusan Pemerintahan DaerahKode PendapatanTidak Langsung Langsung Jumlah Belanja

Belanja

Halaman 2

1 2 3 4 5 6

4.01.01. SEKRETARIAT DAERAH 48.803.325,00 6.825.450.716,00 26.182.492.850,00 33.007.943.566,00

4.01.02. SEKRETARIAT DPRD 5.640.000,00 7.886.640.895,00 22.648.156.900,00 30.534.797.795,00

5. KEWILAYAHAN 128.426.675,00 10.298.168.988,00 6.829.906.809,00 17.128.075.797,00

5.01. KEWILAYAHAN 128.426.675,00 10.298.168.988,00 6.829.906.809,00 17.128.075.797,00

5.01.01. KECAMATAN 128.426.675,00 10.298.168.988,00 6.829.906.809,00 17.128.075.797,00

6. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.680.000,00 1.321.206.084,00 954.620.720,00 2.275.826.804,00

6.01. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.680.000,00 1.321.206.084,00 954.620.720,00 2.275.826.804,00

6.01.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM

NEGERI

4.680.000,00 1.321.206.084,00 954.620.720,00 2.275.826.804,00

9. SKPD TAHUN LALU - - - -

9.99. SKPD TAHUN LALU - - - -

9.99.99. SKPD TAHUN LALU - - - -

Jumlah

SURPLUS / (DEFISIT)

937.111.300.327,00 396.022.164.959,00 537.373.135.368,00 933.395.300.327,00

3.716.000.000,00

Kode Uraian

Penerimaan

SILPA TAB

Pembiayaan Pengeluaran

Pembiayaan

Netto

321 4 5 6

3.716.000.000,00 (3.716.000.000,00) - 3. PENUNJANG URUSAN -

3.716.000.000,00 (3.716.000.000,00) - 3.01. PENUNJANG URUSAN -

3.716.000.000,00 (3.716.000.000,00) - 3.01.03. KEUANGAN -

Halaman 2

Pulau Punjung, 29 Desember 2016

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN IV

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Halaman 1

:

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI

PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2017

8 Tahun 2016

29 Desember 2016

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1. 119.237.000,00 142.579.702.755,00 288.865.975.466,03 431.564.915.221,03

1.01. 36.600.000,00 117.148.367.302,00 282.709.481.636,03 399.894.448.938,03

1.01.01. 8.200.000,00 30.262.473.900,00 11.441.130.150,00 41.711.804.050,00

1.01.01.01. 8.200.000,00 30.262.473.900,00 11.441.130.150,00 41.711.804.050,00 DINAS PENDIDIKAN

1.01.01.01.01. - 2.200.462.450,00 25.200.000,00 2.225.662.450,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.01.01.01.02. - 173.000.000,00 - 173.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

1.01.01.01.01.03. - 36.600.000,00 - 36.600.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

1.01.01.01.01.07. - 901.765.000,00 - 901.765.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.01.01.01.08. - 122.433.000,00 - 122.433.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.01.01.01.01.09. - 53.500.000,00 - 53.500.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

1.01.01.01.01.10. - 69.250.000,00 - 69.250.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.01.01.01.01.11. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.01.01.01.12. - 19.816.000,00 - 19.816.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.01.01.01.17. - 89.150.000,00 - 89.150.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.01.01.01.01.18. - 412.290.000,00 - 412.290.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.01.01.01.01.35. - 194.798.450,00 25.200.000,00 219.998.450,00 Penyediaan jasa administrasi pengelolaan

aset

1.01.01.01.01.36. - 62.860.000,00 - 62.860.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Rencana Kegiatan

1.01.01.01.02. - 201.290.700,00 559.573.750,00 760.864.450,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.01.01.02.03. - - 450.073.750,00 450.073.750,00 Pembangunan gedung kantor

1.01.01.01.02.05. - 2.651.500,00 - 2.651.500,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.01.01.01.02.10. - - 109.500.000,00 109.500.000,00 Pengadaan mebeleur

1.01.01.01.02.24. - 198.639.200,00 - 198.639.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.01.01.01.05. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.01.01.01.05.01. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.01.01.01.15. - 562.152.100,00 625.959.400,00 1.188.111.500,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.01.01.15.01. - 6.708.150,00 580.609.600,00 587.317.750,00 Lanjutan Pembangunan TK negeri (APBD)

1.01.01.01.15.02. - 250.300.250,00 45.349.800,00 295.650.050,00 Pembangunan Taman, Lapanagan

Upacara, Fasilitas Parkir PAUD/TK.

1.01.01.01.15.63. - 82.050.000,00 - 82.050.000,00 Operasional HIMPAUDI

1.01.01.01.15.74. - 39.594.500,00 - 39.594.500,00 Pelaksanaan HAN (Hari Anak Nasional)

1.01.01.01.15.75. - 34.632.200,00 - 34.632.200,00 Pelaksanaan Jambore PAUD

1.01.01.01.15.78. - 71.845.000,00 - 71.845.000,00 Bantuan Operasional Pemilik PAUD Kab.

Dharmasraya

1.01.01.01.15.79. - 38.066.000,00 - 38.066.000,00 Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi

1.01.01.01.15.80. - 38.956.000,00 - 38.956.000,00 Pelaksanaan PAUD Percontohan pada

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

Dharmasraya

1.01.01.01.16. - 1.612.248.550,00 5.591.942.000,00 7.204.190.550,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar 9 Tahun

1.01.01.01.16.01. - - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru SD

(APBD)

1.01.01.01.16.09. - 195.369.000,00 1.683.984.000,00 1.879.353.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara

dan fasilitas parkir (APBD 2017)

1.01.01.01.16.110. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Mebeleur SD

Kode

Halaman 2

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.01.01.16.79. - 728.365.250,00 - 728.365.250,00 Pelaksanaan Pra UASBN/UASBN, Pra

UASDA/UASDA SD/MI

1.01.01.01.16.86. - 104.471.000,00 - 104.471.000,00 Lomba Olimpiade Sain's (OSN) dan Mata

Pelajaran Sekolah dasar

1.01.01.01.16.87. - 323.962.000,00 - 323.962.000,00 Pelatihan Kurikulum 2013 SD

1.01.01.01.16.91. - 750.000,00 481.932.000,00 482.682.000,00 Pembangunan Gedung Sekolah (APBD)

1.01.01.01.16.92. - 166.671.300,00 - 166.671.300,00 Olympiade Olahraga Siswa Nasional

(OOSN) SD

1.01.01.01.16.93. - 64.686.000,00 - 64.686.000,00 Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional

(FLS2N) SD

1.01.01.01.16.94. - 5.963.000,00 1.976.026.000,00 1.981.989.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD (DAK

2017)

1.01.01.01.16.95. - 22.011.000,00 350.000.000,00 372.011.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK

2017)

1.01.01.01.17. - 1.993.506.800,00 4.552.795.000,00 6.546.301.800,00 Program Pendidikan Menengah

1.01.01.01.17.01. - - 725.650.000,00 725.650.000,00 Pembangunan Ruang Kelas baru

1.01.01.01.17.09. - - 193.595.000,00 193.595.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara

dan fasiltas parkir.

1.01.01.01.17.106. - 137.320.000,00 - 137.320.000,00 Kreatifitas Guru dan Siswa

1.01.01.01.17.107. - 399.950.000,00 - 399.950.000,00 Rintisan SMP Unggul Dharmasraya

1.01.01.01.17.117. - - 118.700.000,00 118.700.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

(Lanjutan DAK SMP 2015)

1.01.01.01.17.120. - - 202.200.000,00 202.200.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

(Lanjutan DAK SMA 2015)

1.01.01.01.17.23. - - 614.150.000,00 614.150.000,00 Pengadaan alat Praktik dan Peraga Siswa

(Lanjutan DAK SMK TA.2015)

1.01.01.01.17.62. - 214.372.500,00 - 214.372.500,00 Pemberian beasiswa Miskin Berprestasi

(BSM)

1.01.01.01.17.70. - 153.474.000,00 - 153.474.000,00 Lomba olimpiade SAINS SLTP

1.01.01.01.17.73. - 656.176.000,00 12.500.000,00 668.676.000,00 Penyelenggaraan Pra UN, UN & US

Tingkat SLTP

1.01.01.01.17.77. - 49.999.000,00 - 49.999.000,00 Rangsangan Siswa Berprestasi

1.01.01.01.17.80. - 150.982.000,00 - 150.982.000,00 Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA)

1.01.01.01.17.81. - 140.353.300,00 - 140.353.300,00 Olympiade Olahraga Siswa Nasional

(OOSN) SMP

1.01.01.01.17.82. - 90.880.000,00 - 90.880.000,00 Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional

(FLS2N) SMP

1.01.01.01.17.83. - - 524.258.000,00 524.258.000,00 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga

Sekolah (DAK 2017)

1.01.01.01.17.84. - - 545.149.000,00 545.149.000,00 Pembangunan Perpustakaan SMP (DAK

2017)

1.01.01.01.17.85. - - 1.114.859.000,00 1.114.859.000,00 Pembangunan Laboratorium dan Ruang

Pratikum SMP, Laboratorium Bahasa dan

Laboratorium Komputer (DAK 2017)

1.01.01.01.17.86. - - 501.734.000,00 501.734.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SMP (DAK 2017)

1.01.01.01.18. 8.200.000,00 670.025.800,00 50.660.000,00 728.885.800,00 Program Pendidikan Non Formal

1.01.01.01.18.03. 8.200.000,00 16.710.000,00 - 24.910.000,00 Pembinaan pendidikan kursus dan

kelembagaan (Sosialisasi dan Monev)

1.01.01.01.18.04. - 39.997.000,00 - 39.997.000,00 Pengembangan Pendidikan keaksaraan

Usaha Mandiri (KUM)

1.01.01.01.18.05. - 80.960.000,00 29.160.000,00 110.120.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan

hidup.

1.01.01.01.18.14. - 60.500.000,00 21.500.000,00 82.000.000,00 Operasinal Mobil Pintar

1.01.01.01.18.15. - 105.905.700,00 - 105.905.700,00 Penyelenggaraan Paket C Setara SMA

1.01.01.01.18.16. - 64.304.300,00 - 64.304.300,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

1.01.01.01.18.17. - 22.229.300,00 - 22.229.300,00 Penyelenggaraan Paket A setara SD

1.01.01.01.18.19. - 73.815.000,00 - 73.815.000,00 Mengikuti Kegiatan HAI

1.01.01.01.18.20. - 95.000.000,00 - 95.000.000,00 Operasional Sanggar Kegiatan Belajar (

SKB )

1.01.01.01.18.24. - 31.169.000,00 - 31.169.000,00 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

Dasar.

1.01.01.01.18.26. - 79.435.500,00 - 79.435.500,00 Sharing Dana Pemberdayaan Pamong/

Pemilik dalam Retrival dan Transisi

Kode

Halaman 3

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.01.01.20. - 1.068.954.000,00 15.000.000,00 1.083.954.000,00 Program Peningkatan Mutu

Pendidikan dan Tenaga

Kependidikan

1.01.01.01.20.01. - 74.314.000,00 - 74.314.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik.

1.01.01.01.20.04. - 203.801.200,00 - 203.801.200,00 Pembinaan Kelompok Kerja KKG dan MGMP

1.01.01.01.20.25. - 64.000.000,00 - 64.000.000,00 Jaringan Penelitian dan Pengembangan

Pendidikan

1.01.01.01.20.32. - 43.421.000,00 - 43.421.000,00 Pelatihan manajemen Bantuan

Operasional Sekolah (BOS)

1.01.01.01.20.36. - 43.000.000,00 7.000.000,00 50.000.000,00 Pelatihan Operator sekolah

1.01.01.01.20.37. - 79.480.000,00 - 79.480.000,00 Pembinaan UKS

1.01.01.01.20.42. - 215.000.000,00 - 215.000.000,00 Pembinaan Kapasitas Dewan Pendidikan

dan PGRI

1.01.01.01.20.43. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pembinaan PTK Berprestasi TK, SD, SMP

1.01.01.01.20.44. - 54.425.000,00 - 54.425.000,00 Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru dan

Kepala Sekolah

1.01.01.01.20.47. - 37.841.800,00 - 37.841.800,00 Sosialisasi Kurikulum 2013 Guru SLTP

1.01.01.01.20.48. - 49.200.000,00 8.000.000,00 57.200.000,00 Gebyar Pendidikan

1.01.01.01.20.49. - 104.471.000,00 - 104.471.000,00 Pelatihan Guru Pembina Olympiade Sains

Nasional (OSN)

1.01.01.01.22. - 21.903.833.500,00 20.000.000,00 21.923.833.500,00 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

1.01.01.01.22.01. - 5.601.765.000,00 - 5.601.765.000,00 Penunjang Operasional Administrasi dan

PBM SMP

1.01.01.01.22.04. - 11.238.690.000,00 - 11.238.690.000,00 Penunjang Operasional Administrasi dan

PBM SD

1.01.01.01.22.05. - 3.560.950.000,00 - 3.560.950.000,00 Penunjang Operasional Administrasi dan

PBM TK

1.01.01.01.22.06. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Penyusunanan Profil dan Data Pokok

Kependidikan

1.01.01.01.22.07. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Diklat Penyiapan Calon Kepala Sekolah

1.01.01.01.22.13. - 77.020.000,00 20.000.000,00 97.020.000,00 Supervisi dan Operasional Pengawas

Sekolah

1.01.01.01.22.26. - 37.838.000,00 - 37.838.000,00 Penerapan Sistem dan Informasi

Manajemen Pendidikan (Website Dinas

Pendidikan))

1.01.01.01.22.27. - 485.308.000,00 - 485.308.000,00 Operasional UPT Pendidikan Pra Sekolah

dan Sekolah Dasar Se Dharmasraya

1.01.01.01.22.31. - 208.138.000,00 - 208.138.000,00 Penilaian Angka Kredit dan Pemberkasan

Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu

1.01.01.01.22.36. - 354.124.500,00 - 354.124.500,00 Bantuan Operasional PAUD (DAK Non Fisik

2017)

1.01.02. 21.600.000,00 65.750.573.842,00 44.655.649.388,00 110.427.823.230,00

1.01.02.01. 21.600.000,00 65.750.573.842,00 44.655.649.388,00 110.427.823.230,00 DINAS KESEHATAN

1.01.02.01.01. - 3.410.760.248,00 395.995.000,00 3.806.755.248,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.02.01.01.01. - 54.000.000,00 - 54.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.02.01.01.02. - 120.253.360,00 - 120.253.360,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

1.01.02.01.01.06. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

1.01.02.01.01.07. - 332.900.000,00 - 332.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.02.01.01.08. - 1.064.520.000,00 - 1.064.520.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.01.02.01.01.10. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.01.02.01.01.11. - 25.250.000,00 - 25.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.02.01.01.12. - 4.980.000,00 - 4.980.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.02.01.01.14. - 11.920.000,00 - 11.920.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.01.02.01.01.17. - 20.125.000,00 - 20.125.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.01.02.01.01.18. - 291.588.038,00 - 291.588.038,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.01.02.01.01.38. - 2.250.000,00 - 2.250.000,00 Penyediaan Jasa Surat menyurat (RSUD)

Kode

Halaman 4

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.02.01.01.39. - 703.200.000,00 165.000.000,00 868.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik (RSUD)

1.01.02.01.01.40. - 11.950.000,00 - 11.950.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

(RSUD)

1.01.02.01.01.41. - 102.900.000,00 - 102.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

(RSUD)

1.01.02.01.01.42. - 77.000.000,00 - 77.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja (RSUD)

1.01.02.01.01.43. - 105.244.850,00 - 105.244.850,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor (RSUD)

1.01.02.01.01.44. - 180.105.000,00 - 180.105.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan (RSUD)

1.01.02.01.01.46. - 148.194.000,00 230.995.000,00 379.189.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

(RSUD)

1.01.02.01.01.47. - 109.380.000,00 - 109.380.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

(RSUD)

1.01.02.01.02. - 1.020.128.400,00 188.250.000,00 1.208.378.400,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.02.01.02.09. - - 141.500.000,00 141.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01.02.01.02.10. - - 46.750.000,00 46.750.000,00 Pengadaan mebeleur

1.01.02.01.02.22. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01.02.01.02.24. - 628.210.400,00 - 628.210.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.01.02.01.02.28. - 89.450.000,00 - 89.450.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan

Gedung kantor

1.01.02.01.02.79. - 42.000.000,00 - 42.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

(RSUD)

1.01.02.01.02.80. - 210.468.000,00 - 210.468.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional (RSUD)

1.01.02.01.03. - 122.053.000,00 - 122.053.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1.01.02.01.03.06. - 62.511.500,00 - 62.511.500,00 Evaluasi Kinerja Pegawai

1.01.02.01.03.07. - 59.541.500,00 - 59.541.500,00 Penilaian Angka kredit tenaga fungsional

kesehatan

1.01.02.01.05. - 540.177.250,00 - 540.177.250,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.01.02.01.05.01. - 190.177.250,00 - 190.177.250,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.01.02.01.05.33. - 350.000.000,00 - 350.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal (RSUD)

1.01.02.01.15. - 4.803.688.950,00 1.125.999.998,00 5.929.688.948,00 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

1.01.02.01.15.01. - 4.500.000.000,00 1.125.999.998,00 5.625.999.998,00 Pengadaaan obat dan perbekalan

kesehatan (DAK Fisik 2017)

1.01.02.01.15.05. - 61.676.000,00 - 61.676.000,00 Peningkatan mutu penggunaan obat dan

perbekalan kesehatan

1.01.02.01.15.08. - 55.217.950,00 - 55.217.950,00 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan (DAK Non Fisik)

1.01.02.01.15.11. - 186.795.000,00 - 186.795.000,00 Pengadaaan obat dan perbekalan

kesehatan (DAK Non Fisik)

1.01.02.01.16. 21.600.000,00 475.270.700,00 - 496.870.700,00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

1.01.02.01.16.20. - 27.266.000,00 - 27.266.000,00 Pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB)

1.01.02.01.16.44. - 42.083.400,00 - 42.083.400,00 Pembinaan Program kes gilut dan

penjaringan/ pembinaan kasus indra di

masyarat

1.01.02.01.16.53. - 55.690.000,00 - 55.690.000,00 Program kesehatan jiwa

1.01.02.01.16.55. - 100.605.700,00 - 100.605.700,00 Pelatihan dan pembinaan program

perawatan kesehatan masyarakat

(Perkesmas)

1.01.02.01.16.57. - 151.028.200,00 - 151.028.200,00 Kesehatan Matra

1.01.02.01.16.58. - 42.045.400,00 - 42.045.400,00 Pelatihan dan pembinaan program

kesehatan kerja dan kesehatan olah raga

BBTT

1.01.02.01.16.59. - 12.040.000,00 - 12.040.000,00 Penanggulangan Kasus KLB

1.01.02.01.16.60. - 26.112.000,00 - 26.112.000,00 Pelatihan dan Pembinaan Program

Perkesmas (DAK Non Fisik 2017)

Kode

Halaman 5

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.02.01.16.61. 21.600.000,00 18.400.000,00 - 40.000.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Program Kes.

Olah Raga dan Kesehatan Kerja (DAK Non

fisik 2017)

1.01.02.01.17. - 144.431.500,00 - 144.431.500,00 Program Pengawasan Obat dan

Makanan

1.01.02.01.17.01. - 69.847.000,00 - 69.847.000,00 Peningkatan pemberdayaan

konsumen/masyarakat di bidang obat dan

makanan

1.01.02.01.17.02. - 74.584.500,00 - 74.584.500,00 Peningkatan pengawasan keamanan

pangan dan bahan berbahaya

1.01.02.01.19. - 456.561.950,00 - 456.561.950,00 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

1.01.02.01.19.01. - 58.033.000,00 - 58.033.000,00 Pengembangan media promosi dan

informasi sadar hidup sehat

1.01.02.01.19.02. - 84.367.000,00 - 84.367.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

1.01.02.01.19.04. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh

kesehatan (DAK Non Fisik)

1.01.02.01.19.10. - 33.039.000,00 - 33.039.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat

dalam rangka Pengembangan PHBS dan

Nagari Siaga

1.01.02.01.19.19. - 121.919.400,00 - 121.919.400,00 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh

Kesehatan (Pertemuan Public Speaking)

1.01.02.01.19.20. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Orientasi Krida Saka Bhakti Husada (DAK

Non Fisik)

1.01.02.01.19.22. - 68.453.550,00 - 68.453.550,00 Pengembangan strata posyandu, poskesri

dan poskestren

1.01.02.01.19.23. - 20.750.000,00 - 20.750.000,00 Pengembangan media promosi dan

informasi sadar hidup sehat (RSUD)

1.01.02.01.20. - 297.119.000,00 - 297.119.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.01.02.01.20.03. - 175.803.500,00 - 175.803.500,00 Peanggulangan kurang energi protein

(KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat

kekurang yodium dan kekurangan zat gizi

mikro lainnya

1.01.02.01.20.16. - 71.315.500,00 - 71.315.500,00 Revitalisasi Nagari Sadar Gizi

1.01.02.01.20.17. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Revitalisasi Nagari Sadar Gizi (DAK Non

Fisik)

1.01.02.01.21. - 492.663.200,00 - 492.663.200,00 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

1.01.02.01.21.01. - 26.099.600,00 - 26.099.600,00 Pengkajian pengembangan lingkungan

sehat

1.01.02.01.21.05. - 32.775.350,00 - 32.775.350,00 Peningkatan Sanitasi dasar Masyarakat

1.01.02.01.21.10. - 229.992.500,00 - 229.992.500,00 Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat

1.01.02.01.21.12. - 118.795.750,00 - 118.795.750,00 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan

(Percepatan pembangunan sanitasi

pemukiman/ PPSP)

1.01.02.01.21.13. - 85.000.000,00 - 85.000.000,00 Peningkatan Sanitasi dasar Masyarakat

(DAK Non Fisik)

1.01.02.01.22. - 582.842.000,00 8.000.000,00 590.842.000,00 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

1.01.02.01.22.05. - 121.102.000,00 - 121.102.000,00 Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

1.01.02.01.22.08. - 92.965.000,00 - 92.965.000,00 Peningkatan Imunisasi

1.01.02.01.22.09. - 47.418.000,00 8.000.000,00 55.418.000,00 Peningkatan surveiland

1.01.02.01.22.14. - 67.120.000,00 - 67.120.000,00 Penanggulangan penyakit bersumber

binatang

1.01.02.01.22.18. - 66.277.000,00 - 66.277.000,00 Pengendalian penyakit tidak menular

1.01.02.01.22.19. - 58.032.000,00 - 58.032.000,00 Peningkatan Imunisasi (DAK Non Fisik)

1.01.02.01.22.20. - 9.480.000,00 - 9.480.000,00 Pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular (DAK Non Fisik)

1.01.02.01.22.21. - 16.494.000,00 - 16.494.000,00 Penanggulangan penyakit bersumber

binatang (DAK Non Fisik)

1.01.02.01.22.22. - 103.954.000,00 - 103.954.000,00 Pengendalian penyakit tidak menular (DAK

Non Fisik)

1.01.02.01.23. - 1.895.114.050,00 1.082.060.000,00 2.977.174.050,00 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

1.01.02.01.23.01. - 393.928.050,00 - 393.928.050,00 Penyusunan standar Pelayanan

kesehatan (Akreditasi Rumah Sakit)

Kode

Halaman 6

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.02.01.23.02. - 58.735.500,00 - 58.735.500,00 Evaluasi dan pengembangan standar

pelayanan kesahtan

1.01.02.01.23.03. - 299.216.000,00 1.082.060.000,00 1.381.276.000,00 Pembangunan dan pemutakhiran data

dasar standar pelayanan kesehatan

1.01.02.01.23.15. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pengelolaan jasa pelayanan kesehatan

1.01.02.01.23.16. - 117.499.000,00 - 117.499.000,00 Pembinaan akreditasi puskesmas

1.01.02.01.23.17. - 48.142.000,00 - 48.142.000,00 Pelatihan/ Magang petugas laboratorium

1.01.02.01.23.18. - 77.807.500,00 - 77.807.500,00 Pengelolaan perizinan bidang kesehatan

(sarana)

1.01.02.01.23.19. - 100.967.500,00 - 100.967.500,00 Pengelolaan perizinan bidang kesehatan

(tenaga)

1.01.02.01.23.20. - 734.896.000,00 - 734.896.000,00 Akreditasi Puskesmas (DAK Non fisik 2017)

1.01.02.01.23.21. - 23.922.500,00 - 23.922.500,00 Teknis manajemen Puskesmas

1.01.02.01.24. - 36.227.000,00 - 36.227.000,00 Program Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin

1.01.02.01.24.17. - 36.227.000,00 - 36.227.000,00 Pelayanan kesehatan daerah terpencil

dan sunatan masal

1.01.02.01.25. - - 11.650.080.640,00 11.650.080.640,00 Program pengadaan, peningkatan

dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/puskesmas

pembantu dan jaringannya

1.01.02.01.25.25. - - 8.248.754.000,00 8.248.754.000,00 Pembangunan Puskesmas

1.01.02.01.25.27. - - 790.484.100,00 790.484.100,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas dan jaringannya

1.01.02.01.25.28. - - 2.192.692.540,00 2.192.692.540,00 Pembangunan Puskesmas (IGD) dan

jaringannya

1.01.02.01.25.30. - - 418.150.000,00 418.150.000,00 Rehabilitasi Puskesmas dan jaringannya

1.01.02.01.27. - - 22.250.000.000,00 22.250.000.000,00 Program pemeliharaan sarana dan

prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah

sakit mata

1.01.02.01.27.23. - - 22.250.000.000,00 22.250.000.000,00 lanjutan pembangunan gedung baru (

DAK )

1.01.02.01.28. - 5.658.575.000,00 3.181.763.750,00 8.840.338.750,00 Program Kemitraan peningkatan

pelayanan kesehatan

1.01.02.01.28. - 5.658.575.000,00 3.181.763.750,00 8.840.338.750,00 Program pengadaan , peningkatan

sarana dan prasarana rumah sakit

1.01.02.01.28.01. - - 2.149.203.750,00 2.149.203.750,00 Pemeliharaan gedung

interne,poliklinik,dan sambungan selasar

1.01.02.01.28.02. - - 432.560.000,00 432.560.000,00 Pembangunan baru gedung CSSD

1.01.02.01.28.03. - - 600.000.000,00 600.000.000,00 Pengadaan genset

1.01.02.01.28.06. - 360.000.000,00 - 360.000.000,00 kemitraan pengobatan lanjutan bagi

pasien rujukan

1.01.02.01.28.07. - 5.152.550.000,00 - 5.152.550.000,00 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang

mampu

1.01.02.01.28.13. - 95.977.500,00 - 95.977.500,00 Kemitraan Jaminan kesehatan Mandiri

1.01.02.01.28.14. - 50.047.500,00 - 50.047.500,00 Kemitraan Jaminan kesehatan Mandiri

(DAK Non Fisik)

1.01.02.01.30. - 86.796.250,00 - 86.796.250,00 Program peningkatan pelayanan

kesehatan lansia

1.01.02.01.30.06. - 11.904.750,00 - 11.904.750,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia

(DAK Non Fisik)

1.01.02.01.30.10. - 74.891.500,00 - 74.891.500,00 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

Lansia

1.01.02.01.32. - 393.471.200,00 - 393.471.200,00 Program peningkatan keselamatan

ibu melahirkan dan anak

1.01.02.01.32.04. - 182.175.000,00 - 182.175.000,00 Audit Maternal Perinatal dan Pelacakan

Kasus Resiko Tinggi Pada Maternal

Perinatal

1.01.02.01.32.05. - 136.296.200,00 - 136.296.200,00 Review P4K Kelas Ibu Hamil

1.01.02.01.32.08. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Pertemuan Review pemantapan P4K

Nagari (DAK Non Fisik)

1.01.02.01.33. - 10.059.442.950,00 273.500.000,00 10.332.942.950,00 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

1.01.02.01.33.20. - 265.885.000,00 273.500.000,00 539.385.000,00 Operasional Peningkatan Pelayanan

Masyarakat di Puskesmas UPT LABKESDA

Kode

Halaman 7

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.02.01.33.21. - 315.220.000,00 - 315.220.000,00 operasional peningkatan pelayanan

masyarakat di puskesmas UPT/ Instalasi

Gudang Farmasi

1.01.02.01.33.23. - 350.000.000,00 - 350.000.000,00 Operasional Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas

(Operasional Puskesmas)

1.01.02.01.33.24 - 9.128.337.950,00 - 9.128.337.950,00 Operasional Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT

Puskesmas (BLUD)

1.01.02.01.37. - 163.050.250,00 - 163.050.250,00 Program Kesehatan Anaka Usia

Sekolah dan Remaja

1.01.02.01.37.02. - 144.455.000,00 - 144.455.000,00 Peningkatan dan pengembangan

kesehatan anak dan remaja

1.01.02.01.37.03. - 18.595.250,00 - 18.595.250,00 Peningkatan dan pengembangan

kesehatan anak dan remaja (DAK Non

Fisik)

1.01.02.01.38. - 26.890.620.000,00 - 26.890.620.000,00 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan (BLUD)

1.01.02.01.38.001. - 26.890.620.000,00 - 26.890.620.000,00 Pelayanan Kesehatan

1.01.02.01.40. - 98.877.000,00 - 98.877.000,00 Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.01.02.01.40.01. - 98.877.000,00 - 98.877.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

1.01.02.01.42. - 2.297.303.300,00 - 2.297.303.300,00 Program Jaminan Persalinan

(Jampersal)

1.01.02.01.42.01. - 2.297.303.300,00 - 2.297.303.300,00 Rumah Tunggu Bumil, Bulin dan Bufas

(DAK Non Fisik 2017)

1.01.02.01.50. - - 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan

sarana dan prasarana

RS/RSJ/RSP/RSM

1.01.02.01.50.01. - - 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah

Sakit (DAK 2017)

1.01.02.01.50.02. - - 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 Pengadaan Sarana Rumah Sakit IPAL

(DAK 2017)

1.01.02.01.51. - 5.825.400.644,00 - 5.825.400.644,00 Program Bantuan Operasional

kesehatan

1.01.02.01.51.01. - 442.525.250,00 - 442.525.250,00 Bantuan Operasional kesehatan

(Manajemen) (DAK Non Fisik 2017)

1.01.02.01.51.02. - 5.382.875.394,00 - 5.382.875.394,00 Bantuan Operasional Kesehatan

Puskesmas (DAK Non Fisik 2017)

1.01.03. - 12.327.353.725,00 217.801.085.098,03 230.128.438.823,03

1.01.03.02. - 12.327.353.725,00 217.801.085.098,03 230.128.438.823,03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG

1.01.03.02.01. - 1.679.774.775,00 143.250.000,00 1.823.024.775,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.03.02.01.01. - 5.100.000,00 - 5.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.03.02.01.02. - 465.600.000,00 - 465.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

1.01.03.02.01.06. - 57.600.000,00 - 57.600.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

1.01.03.02.01.07. - 180.100.000,00 - 180.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.03.02.01.08. - 184.835.500,00 - 184.835.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.01.03.02.01.09. - 18.300.000,00 - 18.300.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

1.01.03.02.01.10. - 44.287.775,00 - 44.287.775,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.01.03.02.01.11. - 48.783.000,00 - 48.783.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.03.02.01.12. - 206.262.500,00 - 206.262.500,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.03.02.01.13. - - 141.750.000,00 141.750.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.03.02.01.14. - 4.679.000,00 - 4.679.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.01.03.02.01.15. - - 1.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.03.02.01.17. - 35.280.000,00 - 35.280.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.01.03.02.01.18. - 428.947.000,00 - 428.947.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Kode

Halaman 8

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.03.02.02. - 443.079.600,00 27.011.665.000,00 27.454.744.600,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.03.02.02.01. - 50.130.350,00 1.032.545.000,00 1.082.675.350,00 Pembangunan rumah jabatan

1.01.03.02.02.03. - 175.409.250,00 25.882.590.000,00 26.057.999.250,00 Pembangunan gedung kantor

1.01.03.02.02.05. - - 60.000.000,00 60.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.01.03.02.02.10. - - 36.530.000,00 36.530.000,00 Pengadaan mebeleur

1.01.03.02.02.24. - 217.540.000,00 - 217.540.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.01.03.02.05. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.01.03.02.05.01. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.01.03.02.16. - - 13.630.550.000,00 13.630.550.000,00 Program Pengembangan

Infrastruktur Perdesaan

1.01.03.02.16.02. - - 13.630.550.000,00 13.630.550.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan

perdesaan

1.01.03.02.17. - - 1.227.263.000,00 1.227.263.000,00 Pengembangan Kinerja Pengelola

Persampahan

1.01.03.02.17.01. - - 1.227.263.000,00 1.227.263.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana

Persampahan

1.01.03.02.18. - - 114.530.650.000,03 114.530.650.000,03 Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

1.01.03.02.18.03. - - 34.493.650.000,00 34.493.650.000,00 Pembangunan jalan ( APBD )

1.01.03.02.18.06. - - 23.461.050.000,00 23.461.050.000,00 Pembangunan jembatan (APBD)

1.01.03.02.18.15. - - 56.575.950.000,03 56.575.950.000,03 Pembangunan Jalan (DAK Fisik TA. 2017)

1.01.03.02.19. - - 8.207.179.910,00 8.207.179.910,00 Program Pembangunan Saluran

Drainase/ Gorong-gorong

1.01.03.02.19.03. - - 8.207.179.910,00 8.207.179.910,00 Pembangunan saluran drainase/

gorong-gorong.

1.01.03.02.21. - - 12.109.500.000,00 12.109.500.000,00 Program Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1.01.03.02.21.03. - - 9.733.200.000,00 9.733.200.000,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan.

1.01.03.02.21.04. - - 2.376.300.000,00 2.376.300.000,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan.

1.01.03.02.26. - 4.510.941.550,00 3.460.000.000,00 7.970.941.550,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan

1.01.03.02.26.04. - 51.196.550,00 3.260.000.000,00 3.311.196.550,00 Pengadaan alat-alat berat.

1.01.03.02.26.06. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan

laboratorium kebinamargaan.

1.01.03.02.26.10. - 2.964.745.000,00 - 2.964.745.000,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat.

1.01.03.02.26.15. - 910.000.000,00 - 910.000.000,00 Operasional Unit Batching Plant

1.01.03.02.26.16. - 585.000.000,00 - 585.000.000,00 Operasional Unit Stone Crusher

1.01.03.02.27. - 541.000.000,00 23.911.240.000,00 24.452.240.000,00 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan lainnya

1.01.03.02.27.18. - 541.000.000,00 - 541.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi

1.01.03.02.27.20. - - 2.288.000.000,00 2.288.000.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi (APBD 2017)

1.01.03.02.27.25. - - 1.891.940.000,00 1.891.940.000,00 Pengembangan /Pemeliharaan Alur Sungai

1.01.03.02.27.27. - - 19.731.300.000,00 19.731.300.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK Fisik

TA. 2017)

1.01.03.02.30. - 4.420.458.900,00 4.660.988.700,00 9.081.447.600,00 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

1.01.03.02.30.06. - 16.310.000,00 455.990.500,00 472.300.500,00 Pengembangan sistem distribusi air minum

(APBD)

1.01.03.02.30.11. - - 4.204.998.200,00 4.204.998.200,00 Pengembangan sistem distribusi air minum

(DAK 2017)

1.01.03.02.30.13. - 1.616.059.000,00 - 1.616.059.000,00 Pengebangan Sistem Pelayanan dan

Distrbusi Air Minum (Operasional UPT

SPAM)

1.01.03.02.30.22. - 70.857.700,00 - 70.857.700,00 Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air

Limbah ( Pendamping LLTT)

1.01.03.02.30.23. - 2.613.913.500,00 - 2.613.913.500,00 Penyediaan prasarana dan sarana air

minum bagi masyarakat berpenghasilan

rendah

1.01.03.02.30.24. - 103.318.700,00 - 103.318.700,00 Penyusunan Ranperda Air Limbah (DDUB

APBN)

Kode

Halaman 9

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.03.02.33. - 340.200.000,00 7.159.210.000,00 7.499.410.000,00 Program Pengembangan Tata

Ruang

1.01.03.02.33.01. - 340.200.000,00 7.159.210.000,00 7.499.410.000,00 Penataan RTH

1.01.03.02.34. - 361.898.900,00 1.749.588.488,00 2.111.487.388,00 Program Pembinaan dan

Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan

1.01.03.02.34.01. - 4.730.000,00 - 4.730.000,00 Pembayaran Rekening listrik PJU

1.01.03.02.34.02. - 24.455.100,00 200.000.000,00 224.455.100,00 Perluasan Cakupan Pelayanan Kelistrikan

1.01.03.02.34.03. - 81.009.850,00 1.549.588.488,00 1.630.598.338,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan

1.01.03.02.34.04. - 251.703.950,00 - 251.703.950,00 Pemeliharaan dan Perawatan PJU

1.01.04. - 874.218.885,00 7.489.617.000,00 8.363.835.885,00

1.01.04.01. - 874.218.885,00 7.489.617.000,00 8.363.835.885,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN

PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

1.01.04.01.01. - 453.242.725,00 52.852.000,00 506.094.725,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.04.01.01.01. - 2.550.000,00 - 2.550.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.04.01.01.02. - 45.600.000,00 - 45.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

1.01.04.01.01.06. - 13.300.000,00 - 13.300.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

1.01.04.01.01.07. - 27.900.000,00 - 27.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.04.01.01.08. - 43.924.500,00 - 43.924.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.01.04.01.01.09. - 8.450.000,00 - 8.450.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

1.01.04.01.01.10. - 23.428.725,00 - 23.428.725,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.01.04.01.01.11. - 24.067.500,00 - 24.067.500,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.04.01.01.12. - 2.885.000,00 - 2.885.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.04.01.01.13. - - 47.500.000,00 47.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.04.01.01.14. - - 3.852.000,00 3.852.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.01.04.01.01.15. - - 1.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.04.01.01.17. - 24.820.000,00 - 24.820.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.01.04.01.01.18. - 236.317.000,00 - 236.317.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.01.04.01.02. - 69.450.000,00 66.765.000,00 136.215.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.04.01.02.05. - - 45.000.000,00 45.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.01.04.01.02.10. - - 21.765.000,00 21.765.000,00 Pengadaan mebeleur

1.01.04.01.02.24. - 69.450.000,00 - 69.450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.01.04.01.05. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.01.04.01.05.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.01.04.01.15. - 240.489.250,00 500.000.000,00 740.489.250,00 Program Pengembangan

Perumahan

1.01.04.01.15.07. - 118.930.000,00 500.000.000,00 618.930.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana

rumah sederhana sehat.

1.01.04.01.15.12. - 121.559.250,00 - 121.559.250,00 Pendamping Program Lingkungan Sehat

Perumahan

1.01.04.01.21. - 101.036.910,00 6.870.000.000,00 6.971.036.910,00 Program Pembangunan

Infrastruktur Pedesaan

1.01.04.01.21.01. - 101.036.910,00 6.870.000.000,00 6.971.036.910,00 Pembangunan Sarana dan Prasaranan

Perdesaan

1.01.05. 4.000.000,00 5.329.534.150,00 1.316.000.000,00 6.649.534.150,00

1.01.05.01. - 4.329.439.200,00 1.316.000.000,00 5.645.439.200,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN

PEMADAM KEBAKARAN

1.01.05.01.01. - 240.100.000,00 - 240.100.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.05.01.01.01. - 885.000,00 - 885.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.05.01.01.02. - 16.100.000,00 - 16.100.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Kode

Halaman 10

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.05.01.01.06. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

1.01.05.01.01.07. - 39.540.000,00 - 39.540.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.05.01.01.08. - 17.975.000,00 - 17.975.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.01.05.01.01.09. - 5.600.000,00 - 5.600.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

1.01.05.01.01.10. - 11.245.000,00 - 11.245.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.01.05.01.01.11. - 9.800.000,00 - 9.800.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.05.01.01.12. - 1.120.000,00 - 1.120.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.05.01.01.14. - 4.066.000,00 - 4.066.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.01.05.01.01.17. - 11.400.000,00 - 11.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.01.05.01.01.18. - 115.369.000,00 - 115.369.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.01.05.01.02. - 103.673.200,00 1.316.000.000,00 1.419.673.200,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.05.01.02.05. - - 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.01.05.01.02.07. - - 16.000.000,00 16.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.01.05.01.02.24. - 103.673.200,00 - 103.673.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.01.05.01.15. - 2.052.920.500,00 - 2.052.920.500,00 Program peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan

1.01.05.01.15.01. - 10.081.500,00 - 10.081.500,00 Penyiapan tenaga kerja pengendali

keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.01.05.01.15.03. - 56.978.000,00 - 56.978.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan

kenyamanan lingkungan

1.01.05.01.15.04. - 742.940.000,00 - 742.940.000,00 Pengendalian kebisingan dan gangguan

dari kegiatan masyarakat

1.01.05.01.15.05. - 1.225.051.000,00 - 1.225.051.000,00 pengendalian keamanan lingkungan

1.01.05.01.15.22. - 17.870.000,00 - 17.870.000,00 Pelatihan Dalmas

1.01.05.01.16. - 33.993.500,00 - 33.993.500,00 Program pemeliharaan

kantrantibmas dan pencegahan

tindak kriminal

1.01.05.01.16.01. - 33.993.500,00 - 33.993.500,00 Pengawasan pengendalian dan evaluasi

kegiatan polisi pamong praja

1.01.05.01.20. - 1.898.752.000,00 - 1.898.752.000,00 Program peningkatan

pemberantasan penyakit

masyarakat (pekat)

1.01.05.01.20.09. - 1.898.752.000,00 - 1.898.752.000,00 Operasi Penertiban Pekat, Perda,

Keputusan Bupati, IMB dan DMJ

6.01.01.01. - 376.901.750,00 - 376.901.750,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK

6.01.01.01.18. - 112.450.500,00 - 112.450.500,00 Program kemitraan

pengembanganwawasan

kebangsaan

6.01.01.01.18.05. - 29.542.500,00 - 29.542.500,00 Cerdas Cermat Empat Filar Kebangsaan

6.01.01.01.18.07. - 40.648.000,00 - 40.648.000,00 Forum Pemantapan Wawasan

Kebangsaan

6.01.01.01.18.11. - 42.260.000,00 - 42.260.000,00 Latihan Kader Bela Negara Tingkat Dasar

6.01.01.01.20. - 175.107.000,00 - 175.107.000,00 Program peningkatan

pemberantasan penyakit

masyarakat (pekat)

6.01.01.01.20.01. - 40.705.000,00 - 40.705.000,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/

penggunaan narkoba

6.01.01.01.20.13. - 87.622.000,00 - 87.622.000,00 Deteksi Dini Ancaman Gangguan

Hambatan dan Tantangan (AGHT) di

Daerah

6.01.01.01.20.14. - 22.004.000,00 - 22.004.000,00 Mediasi dan fasilitasi penanganan masalah

aspek konflik sosial

6.01.01.01.20.15. - 24.776.000,00 - 24.776.000,00 Penanganan Konflik Sosial

6.01.01.01.21. - 89.344.250,00 - 89.344.250,00 Program pendidikan politik

masyarakat

6.01.01.01.21.08. - 23.058.000,00 - 23.058.000,00 Pembinaan Administrasi Partai Politik

6.01.01.01.21.09. - 10.207.000,00 - 10.207.000,00 Pendataan dan Pemberdayaan Ormas dan

LSM

Kode

Halaman 11

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.01.01.21.10. - 31.707.000,00 - 31.707.000,00 Penyuluhan kepada masyarakat (politik)

6.01.01.01.21.11. - 24.372.250,00 - 24.372.250,00 penyuluhan kepada pemilih pemula

(politik)

6.01.01.02. 4.000.000,00 623.193.200,00 - 627.193.200,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH

6.01.01.02.22. 4.000.000,00 623.193.200,00 - 627.193.200,00 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana

alam

6.01.01.02.22.12. - 605.000.550,00 - 605.000.550,00 Operasional SATLAK PB

6.01.01.02.22.17. 4.000.000,00 18.192.650,00 - 22.192.650,00 Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana di

Sekolah

1.01.06. 2.800.000,00 2.604.212.800,00 6.000.000,00 2.613.012.800,00

1.01.06.02. 2.800.000,00 2.012.158.800,00 6.000.000,00 2.020.958.800,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN

KELUARGA BERENCANA

1.01.06.02.01. - 586.361.900,00 - 586.361.900,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.06.02.01.01. - 120.090.000,00 - 120.090.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.06.02.01.02. - 31.200.000,00 - 31.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

1.01.06.02.01.06. - 9.045.000,00 - 9.045.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

1.01.06.02.01.07. - 55.680.000,00 - 55.680.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.06.02.01.08. - 91.320.000,00 - 91.320.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.01.06.02.01.09. - 8.300.000,00 - 8.300.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

1.01.06.02.01.10. - 28.049.500,00 - 28.049.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.01.06.02.01.11. - 13.590.000,00 - 13.590.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.06.02.01.12. - 3.427.000,00 - 3.427.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.06.02.01.14. - 3.061.400,00 - 3.061.400,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.01.06.02.01.17. - 21.500.000,00 - 21.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.01.06.02.01.18. - 181.099.000,00 - 181.099.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.01.06.02.01.36. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Rencana Kegiatan

1.01.06.02.02. - 304.226.400,00 - 304.226.400,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.06.02.02.22. - 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01.06.02.02.24. - 249.226.400,00 - 249.226.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.01.06.02.05. - 25.050.000,00 - 25.050.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.01.06.02.05.01. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.01.06.02.05.25. - 5.050.000,00 - 5.050.000,00 Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit

Jabatan Fungsional

1.01.06.02.15. 2.800.000,00 707.933.000,00 - 710.733.000,00 Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya

1.01.06.02.15.01. - 135.105.000,00 - 135.105.000,00 Peningkatan kemapuan (capacity building)

petugas dan pendamping sosial

pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS

lainnya

1.01.06.02.15.05. - 169.734.500,00 - 169.734.500,00 Pengadaan sarana dan prasarana

pendukung usaha bagi keluarga miskin

1.01.06.02.15.10. - 327.493.000,00 - 327.493.000,00 Fasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan dan

Operasional Raskin

1.01.06.02.15.11. 2.800.000,00 36.388.000,00 - 39.188.000,00 Penanggulanngan Kemiskinan Perdesaan

1.01.06.02.15.13. - 39.212.500,00 - 39.212.500,00 Pembinaan Suku Anak Dalam

1.01.06.02.16. - 160.672.500,00 - 160.672.500,00 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kode

Halaman 12

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.06.02.16.02. - 36.134.500,00 - 36.134.500,00 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum

bagi korban eksploitasi, perdagangan

perempuan dan anak

1.01.06.02.16.10. - 85.897.000,00 - 85.897.000,00 penanganan masalah-masalah strategis

yang menyangkut tanggap cepat darurat

dan kejadian luar biasa

1.01.06.02.16.15. - 38.641.000,00 - 38.641.000,00 Pendataan Fakir Miskin dan PMKS Lainnya

1.01.06.02.19. - 23.865.000,00 - 23.865.000,00 Program pembinaan panti asuhan/

panti jompo

1.01.06.02.19.03. - 23.865.000,00 - 23.865.000,00 Operasi dan pemeliharaan sarana dan

prasarana panti asuhan/ jompo

1.01.06.02.21. - 99.843.000,00 6.000.000,00 105.843.000,00 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.01.06.02.21.03. - 62.968.000,00 6.000.000,00 68.968.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan

sosial masyarakat

1.01.06.02.21.15. - 36.875.000,00 - 36.875.000,00 Peningkatan Jejaring Kerja sama

Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial

Masyarakat

1.01.06.02.24. - 104.207.000,00 - 104.207.000,00 Program Perlindungan dan Jaminan

Sosial

1.01.06.02.24.01. - 104.207.000,00 - 104.207.000,00 Jaminan Sosial untuk Anak Yatim

4.01.01.02. - 592.054.000,00 - 592.054.000,00 SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.02.21. - 592.054.000,00 - 592.054.000,00 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

4.01.01.02.21.21. - 138.757.250,00 - 138.757.250,00 Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan

Sosial

4.01.01.02.21.22. - 60.491.000,00 - 60.491.000,00 Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah

4.01.01.02.21.23. - 34.126.750,00 - 34.126.750,00 Koordinasi dan Fasilitasi Olahraga di

Lingkungan Pemerintah Kab. Dharmasraya

4.01.01.02.21.24. - 358.679.000,00 - 358.679.000,00 Fasiltiasi Bantuan Kegiatan Keagamaan

dan Olah Raga

1.02. 82.637.000,00 25.431.335.453,00 6.156.493.830,00 31.670.466.283,00

1.02.01. - 433.293.975,00 197.000.000,00 630.293.975,00

2.01.08.01. - 433.293.975,00 197.000.000,00 630.293.975,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA

KERJA

2.01.08.01.15. - 188.178.975,00 188.000.000,00 376.178.975,00 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

2.01.08.01.15.03. - - 176.000.000,00 176.000.000,00 Pengadaan peralatan pendidikan dan

keterampilan bagi pencari kerja

2.01.08.01.15.06. - 108.709.000,00 - 108.709.000,00 Pendidikan dan pelatihan keterampilan

bagi pencari kerja

2.01.08.01.15.07. - 46.000.000,00 - 46.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan

prasarana BLK

2.01.08.01.15.15. - 33.469.975,00 12.000.000,00 45.469.975,00 Operasional Administrasi BLK

2.01.08.01.16. - 156.121.500,00 9.000.000,00 165.121.500,00 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

2.01.08.01.16.01. - 73.307.500,00 - 73.307.500,00 Penyaluran Penetapan Tenaga Kerja

2.01.08.01.16.02. - 39.282.500,00 9.000.000,00 48.282.500,00 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

2.01.08.01.16.16. - 43.531.500,00 - 43.531.500,00 Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja

Daerah

2.01.08.01.17. - 88.993.500,00 - 88.993.500,00 Program Perlindungan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

2.01.08.01.17.02. - 30.288.500,00 - 30.288.500,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur

penyelesaian perselisihan hubungan

industrial

2.01.08.01.17.26. - 21.108.500,00 - 21.108.500,00 Pendataan Perusahaan dan Penyerapan

Tenaga Kerja

2.01.08.01.17.33. - 37.596.500,00 - 37.596.500,00 Pembinaan P2K3 dan LKS bipartit

1.02.02. - 700.350.000,00 - 700.350.000,00

1.01.06.02. - 700.350.000,00 - 700.350.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN

KELUARGA BERENCANA

1.01.06.02.16. - 153.615.000,00 - 153.615.000,00 Program keserasian kebijakan

peningkatan kualitas Anak dan

Perempuan

Kode

Halaman 13

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.06.02.16.08. - 28.854.500,00 - 28.854.500,00 Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran

dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan

Jabatan Politik

1.01.06.02.16.09. - 124.760.500,00 - 124.760.500,00 Pembentukan dan Pengembangan

Kabupaten Layak Anak

1.01.06.02.17. - 143.049.000,00 - 143.049.000,00 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan

Anak

1.01.06.02.17.06. - 109.220.000,00 - 109.220.000,00 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan

Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan

Anak (PeTP2A)

1.01.06.02.17.10. - 33.829.000,00 - 33.829.000,00 Penguatan Kelembagaan PUG

1.01.06.02.18. - 66.957.500,00 - 66.957.500,00 Program Peningkatan Kualitas

Hidup dan Perlindungan Perempuan

1.01.06.02.18.08. - 66.957.500,00 - 66.957.500,00 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan

terhadap tindak kekerasan

1.01.06.02.19. - 336.728.500,00 - 336.728.500,00 Program Peningkatan peran serta

dan kesetaraan gender dalam

pembangunan

1.01.06.02.19.07. - 336.728.500,00 - 336.728.500,00 Pembinaan Organisasi Perempuan

1.02.03. - 1.418.001.000,00 - 1.418.001.000,00

1.02.03.01. - 1.418.001.000,00 - 1.418.001.000,00 DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

1.02.03.01.01. - 482.453.000,00 - 482.453.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.02.03.01.01.01. - 3.100.000,00 - 3.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.02.03.01.01.02. - 24.600.000,00 - 24.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

1.02.03.01.01.06. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

1.02.03.01.01.07. - 65.400.000,00 - 65.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.02.03.01.01.08. - 63.635.000,00 - 63.635.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.02.03.01.01.09. - 5.800.000,00 - 5.800.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

1.02.03.01.01.10. - 28.000.000,00 - 28.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.02.03.01.01.11. - 12.930.000,00 - 12.930.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.02.03.01.01.12. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.02.03.01.01.14. - 6.984.000,00 - 6.984.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.02.03.01.01.17. - 18.400.000,00 - 18.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.02.03.01.01.18. - 245.604.000,00 - 245.604.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.02.03.01.02. - 193.768.000,00 - 193.768.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.02.03.01.02.24. - 193.768.000,00 - 193.768.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.02.03.01.05. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.02.03.01.05.01. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.02.03.01.16. - 711.780.000,00 - 711.780.000,00 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan

1.02.03.01.16.06. - 114.179.000,00 - 114.179.000,00 Lomba cipta menu B2SA tingkat

Kabupaten dan Provinsi dan Nasional

1.02.03.01.16.07. - 37.458.000,00 - 37.458.000,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Segar

1.02.03.01.16.09. - 35.310.000,00 - 35.310.000,00 Pemantauan dan Analisis Akses Harga

Pangan Pokok

1.02.03.01.16.12. - 47.756.000,00 - 47.756.000,00 Operasional Dewan Ketahanan Pangan

1.02.03.01.16.13. - 229.350.000,00 - 229.350.000,00 Pemanfaatan Pekarangan untuk

Pengembangan Pangan

1.02.03.01.16.15. - 99.436.000,00 - 99.436.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Kegiatan

Propinsi dan Pusat

1.02.03.01.16.16. - 53.534.000,00 - 53.534.000,00 Penyusunan Buku NBM dan PPH

1.02.03.01.16.17. - 30.382.000,00 - 30.382.000,00 Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

(SKPG)

Kode

Halaman 14

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.03.01.16.18. - 64.375.000,00 - 64.375.000,00 Penilaian Penghargaan Adhikarya Pangan

Nusantara

1.02.04. - - 500.000.000,00 500.000.000,00

1.01.04.01. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN

PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

1.01.04.01.16. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Program Penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

1.01.04.01.16.01. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan ,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

1.02.05. - 1.790.084.700,00 270.040.000,00 2.060.124.700,00

1.02.05.01. - 1.790.084.700,00 270.040.000,00 2.060.124.700,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1.02.05.01.01. - 648.587.600,00 143.950.000,00 792.537.600,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.02.05.01.01.01. - 41.325.000,00 - 41.325.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.02.05.01.01.02. - 54.000.000,00 - 54.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

1.02.05.01.01.06. - 6.250.000,00 - 6.250.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

1.02.05.01.01.07. - 83.390.000,00 - 83.390.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.02.05.01.01.08. - 158.495.600,00 - 158.495.600,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.02.05.01.01.09. - 9.750.000,00 - 9.750.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

1.02.05.01.01.10. - 22.623.000,00 - 22.623.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.02.05.01.01.11. - 17.500.000,00 - 17.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.02.05.01.01.12. - 2.260.000,00 - 2.260.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.02.05.01.01.13. - - 143.500.000,00 143.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.02.05.01.01.14. - 3.090.000,00 - 3.090.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.02.05.01.01.15. - - 450.000,00 450.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.02.05.01.01.17. - 27.500.000,00 - 27.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.02.05.01.01.18. - 222.404.000,00 - 222.404.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.02.05.01.02. - 99.655.300,00 - 99.655.300,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.02.05.01.02.22. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.02.05.01.02.24. - 89.655.300,00 - 89.655.300,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.02.05.01.05. - 48.708.000,00 - 48.708.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.02.05.01.05.01. - 48.708.000,00 - 48.708.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.02.05.01.15. - 72.542.750,00 100.000.000,00 172.542.750,00 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

1.02.05.01.15.11. - 72.542.750,00 100.000.000,00 172.542.750,00 Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengelolaan persampahan

1.02.05.01.16. - 369.396.750,00 11.090.000,00 380.486.750,00 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.02.05.01.16.03. - 25.409.000,00 - 25.409.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan

1.02.05.01.16.07. - 65.898.000,00 - 65.898.000,00 Pengkajian dampak lingkungan dan

Pengawasan Jenis Usaha/ Kegiatan

1.02.05.01.16.12. - 70.548.000,00 - 70.548.000,00 Penyusunan kebijakan pengendalian

pencemaran dan perusakan lingkungan

hidup

1.02.05.01.16.31. - 176.867.000,00 11.090.000,00 187.957.000,00 pendukung operasional laboratorium

1.02.05.01.16.38. - 30.674.750,00 - 30.674.750,00 Pengawasan pengelolaan B3 dan Limbah

B3

1.02.05.01.17. - 156.779.800,00 - 156.779.800,00 Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

1.02.05.01.17.05. - 45.191.000,00 - 45.191.000,00 Pengembangan Dampak Perubahan Iklim

1.02.05.01.17.09. - 72.401.800,00 - 72.401.800,00 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

1.02.05.01.17.22. - 39.187.000,00 - 39.187.000,00 Fasilitasi Pengaduan Masyarakat

Kode

Halaman 15

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.05.01.19. - 394.414.500,00 15.000.000,00 409.414.500,00 Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

1.02.05.01.19.02. - 151.896.500,00 - 151.896.500,00 Pengembangan data dan informasi

lingkungan

1.02.05.01.19.06. - 35.573.000,00 15.000.000,00 50.573.000,00 Inventarisasi Penyusunan Data Base

Pengelolaan Lingkungan

1.02.05.01.19.12. - 206.945.000,00 - 206.945.000,00 Pembinaan Sekolah Berwawasan

Lingkungan (ADIWIYATA)

1.02.06. - 2.131.250.950,00 336.100.000,00 2.467.350.950,00

1.02.06.01. - 2.131.250.950,00 336.100.000,00 2.467.350.950,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

1.02.06.01.01. - 580.469.450,00 - 580.469.450,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.02.06.01.01.01. - 6.800.000,00 - 6.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.02.06.01.01.02. - 228.600.000,00 - 228.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

1.02.06.01.01.03. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

1.02.06.01.01.06. - 13.750.000,00 - 13.750.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

1.02.06.01.01.07. - 53.030.000,00 - 53.030.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.02.06.01.01.08. - 54.592.500,00 - 54.592.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.02.06.01.01.10. - 24.648.950,00 - 24.648.950,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.02.06.01.01.11. - 10.260.000,00 - 10.260.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.02.06.01.01.12. - 1.725.000,00 - 1.725.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.02.06.01.01.15. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.02.06.01.01.17. - 9.877.000,00 - 9.877.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.02.06.01.01.18. - 156.586.000,00 - 156.586.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.02.06.01.02. - 88.772.000,00 324.500.000,00 413.272.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.02.06.01.02.09. - - 324.500.000,00 324.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.02.06.01.02.24. - 88.772.000,00 - 88.772.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.02.06.01.05. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.02.06.01.05.01. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.02.06.01.27. - 1.432.009.500,00 11.600.000,00 1.443.609.500,00 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

1.02.06.01.27.08. - 65.674.000,00 10.000.000,00 75.674.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam

bidang kependudukan

1.02.06.01.27.31. - 200.166.000,00 - 200.166.000,00 Implementasi Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan (SIAK)

1.02.06.01.27.32. - 276.620.500,00 - 276.620.500,00 Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional

1.02.06.01.27.43. - 889.549.000,00 1.600.000,00 891.149.000,00 Pelayanan Administrasi

Kependudukan(DAK Non Fisik 2017)

1.02.07. 34.200.000,00 3.368.809.500,00 72.000.000,00 3.475.009.500,00

1.02.07.01. 34.200.000,00 3.368.809.500,00 72.000.000,00 3.475.009.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN NAGARI

1.02.07.01.01. 34.200.000,00 578.696.400,00 - 612.896.400,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.02.07.01.01.01. - 40.890.000,00 - 40.890.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.02.07.01.01.02. - 27.600.000,00 - 27.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

1.02.07.01.01.06. - 5.100.000,00 - 5.100.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

1.02.07.01.01.07. 34.200.000,00 67.460.000,00 - 101.660.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.02.07.01.01.08. - 53.580.000,00 - 53.580.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.02.07.01.01.09. - 8.300.000,00 - 8.300.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

1.02.07.01.01.10. - 30.035.000,00 - 30.035.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kode

Halaman 16

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.07.01.01.11. - 15.090.000,00 - 15.090.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.02.07.01.01.12. - 3.877.000,00 - 3.877.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.02.07.01.01.14. - 3.043.400,00 - 3.043.400,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.02.07.01.01.17. - 21.500.000,00 - 21.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.02.07.01.01.18. - 282.221.000,00 - 282.221.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.02.07.01.01.36. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Rencana Kegiatan

1.02.07.01.02. - 161.717.600,00 - 161.717.600,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.02.07.01.02.22. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.02.07.01.02.24. - 136.717.600,00 - 136.717.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.02.07.01.05. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.02.07.01.05.01. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.02.07.01.16. - 1.282.757.050,00 72.000.000,00 1.354.757.050,00 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

1.02.07.01.16.05. - 101.150.000,00 - 101.150.000,00 Pembinaan Nagari Berprestasi dan

Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong

Masyarakat

1.02.07.01.16.14. - 97.353.500,00 - 97.353.500,00 Pendataan dan Penyusunan profil Nagari

1.02.07.01.16.17. - 39.793.000,00 - 39.793.000,00 Monitoring dan Pembinaan Adm Keuangan

dan Aset Nagari

1.02.07.01.16.19. - 916.190.000,00 20.000.000,00 936.190.000,00 Pembinaan Administrasi Program (PAP)

Dana Desa

1.02.07.01.16.20. - 20.278.050,00 - 20.278.050,00 Pemetaan dan Penguatan Kelembagaan

Teknologi Tepat Guna (TTG) di perdesaan

1.02.07.01.16.21. - 12.672.500,00 - 12.672.500,00 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

dalam Menunjang TMMD/N

1.02.07.01.16.22. - 95.320.000,00 52.000.000,00 147.320.000,00 Pelatihan Pengelolaan Dana Nagari

berbasis Teknologi Internet

1.02.07.01.17. - 116.329.300,00 - 116.329.300,00 Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan

1.02.07.01.17.12. - 102.548.200,00 - 102.548.200,00 Pemberdayaan Kelembagaan Badan

Usaha Milik Nagari (BUMNag)

1.02.07.01.17.14. - 13.781.100,00 - 13.781.100,00 Pemberdayaan Lumbung Pangan

Masyarakat Desa/ Nagari

1.02.07.01.19. - 282.543.500,00 - 282.543.500,00 Program Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah Desa

1.02.07.01.19. - 282.543.500,00 - 282.543.500,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Desa

1.02.07.01.19.09. - 58.273.500,00 - 58.273.500,00 Pelatihan Bamus nagari dalam tata cara

penyusunan peraturan nagari

1.02.07.01.19.12. - 38.381.000,00 - 38.381.000,00 Koordinasi Pembinaan LPM Nagari

1.02.07.01.19.13. - 136.950.500,00 - 136.950.500,00 Pelatihan Pengelolaan Keuangan Nagari

1.02.07.01.19.14. - 48.938.500,00 - 48.938.500,00 Pelatihan Manajemen Kepemimpinan bagi

Wali Nagari

1.02.07.01.22. - 767.254.550,00 - 767.254.550,00 Program penguatan kelembagaan

dan pengembangan partisipasi

masyarakat

1.02.07.01.22.01. - 767.254.550,00 - 767.254.550,00 Pemberdayaan masyarakat melalui

gerakan pemberdayaan dan kesejahteran

keluarga

1.02.07.01.23. - 159.511.100,00 - 159.511.100,00 Pemberdayaan Kelembagaan Adat

dan Pengembangan Kehidupan

Sosal Budaya

1.02.07.01.23.01. - 73.321.000,00 - 73.321.000,00 Pelestarian dan pengembangan ABS-SBK

bagi Pemangku Adat

1.02.07.01.23.03. - 86.190.100,00 - 86.190.100,00 Peningkatan Kemampuan dan kemandirian

LKAAM

1.02.08. - 1.157.096.850,00 1.166.177.500,00 2.323.274.350,00

1.01.06.02. - 1.157.096.850,00 1.166.177.500,00 2.323.274.350,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN

KELUARGA BERENCANA

Kode

Halaman 17

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.06.02.16. - 1.082.818.800,00 1.166.177.500,00 2.248.996.300,00 Program Keluarga Berencana

1.01.06.02.16.05. - 302.318.800,00 - 302.318.800,00 Pembinaan Keluarga Berencana

1.01.06.02.16.24. - - 190.177.500,00 190.177.500,00 Pengadaan Sarana dan Parasarana

Pelayanan KB (Sisa DAK 2014-2015)

1.01.06.02.16.26. - - 976.000.000,00 976.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pelayanan KB (DAK 2017)

1.01.06.02.16.27. - 114.500.000,00 - 114.500.000,00 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

1.01.06.02.16.28. - 666.000.000,00 - 666.000.000,00 Bantuan Operasional Kerluarga Berencana

(BOKB)

1.01.06.02.17. - 58.690.500,00 - 58.690.500,00 Program Kesehatan Reproduksi

Remaja

1.01.06.02.17.01. - 31.826.500,00 - 31.826.500,00 Advokasi dan KIE tentang Reproduksi

Remaja (KRR)

1.01.06.02.17.03. - 26.864.000,00 - 26.864.000,00 Temu Kreatif Remaja Saka Kencana

1.01.06.02.18. - 9.746.500,00 - 9.746.500,00 Program pelayanan kontrasepsi

1.01.06.02.18.05. - 9.746.500,00 - 9.746.500,00 Pengadaan alat kontrasepsi

1.01.06.02.20. - 5.841.050,00 - 5.841.050,00 Program promosi kesehatan ibu,

bayi dan anak melalui kelompok

kegiatan di masyarakat

1.01.06.02.20.02. - 5.841.050,00 - 5.841.050,00 Penyediaan Informasi Data Mikro

1.02.09. - 1.053.601.278,00 187.400.000,00 1.241.001.278,00

1.02.09.01. - 1.053.601.278,00 187.400.000,00 1.241.001.278,00 DINAS PERHUBUNGAN

1.02.09.01.01. - 531.162.778,00 - 531.162.778,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.02.09.01.01.01. - 89.980.000,00 - 89.980.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.02.09.01.01.02. - 69.400.000,00 - 69.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

1.02.09.01.01.06. - 2.900.000,00 - 2.900.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

1.02.09.01.01.07. - 45.900.000,00 - 45.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.02.09.01.01.08. - 130.200.000,00 - 130.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.02.09.01.01.09. - 5.400.000,00 - 5.400.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

1.02.09.01.01.10. - 9.370.278,00 - 9.370.278,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.02.09.01.01.11. - 59.380.000,00 - 59.380.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.02.09.01.01.12. - 2.624.000,00 - 2.624.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.02.09.01.01.14. - 2.238.500,00 - 2.238.500,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.02.09.01.01.17. - 13.400.000,00 - 13.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.02.09.01.01.18. - 100.370.000,00 - 100.370.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.02.09.01.02. - 92.478.000,00 - 92.478.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.02.09.01.02.22. - 31.500.000,00 - 31.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.02.09.01.02.24. - 60.978.000,00 - 60.978.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.02.09.01.05. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.02.09.01.05.01. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.02.09.01.17. - 298.420.000,00 - 298.420.000,00 Program peningkatan pelayanan

angkutan

1.02.09.01.17.05. - 248.420.000,00 - 248.420.000,00 Kegiatan pengendalian disiplin

pengoperasian angkutan umum di jalan

raya

1.02.09.01.17.30. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan

Terminal/Pelabuhan

1.02.09.01.19. - 116.540.500,00 187.400.000,00 303.940.500,00 Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

1.02.09.01.19.01. - 16.948.500,00 147.400.000,00 164.348.500,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan

Marka Jalan (DAK 2017)

1.02.09.01.19.11. - 99.592.000,00 40.000.000,00 139.592.000,00 Pemeliharaan APILL (Traffict Light) dan

Warning Light

1.02.10. 13.237.000,00 5.240.561.180,00 2.891.282.000,00 8.145.080.180,00

Kode

Halaman 18

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.10.01. - 2.219.576.680,00 760.282.000,00 2.979.858.680,00 DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

1.02.10.01.01. - 453.159.980,00 - 453.159.980,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.02.10.01.01.01. - 2.300.000,00 - 2.300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.02.10.01.01.02. - 73.800.000,00 - 73.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

1.02.10.01.01.06. - 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

1.02.10.01.01.07. - 46.900.000,00 - 46.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.02.10.01.01.08. - 53.580.000,00 - 53.580.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.02.10.01.01.09. - 6.200.000,00 - 6.200.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

1.02.10.01.01.10. - 25.656.480,00 - 25.656.480,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.02.10.01.01.11. - 29.125.000,00 - 29.125.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.02.10.01.01.12. - 5.060.000,00 - 5.060.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.02.10.01.01.14. - 3.810.500,00 - 3.810.500,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.02.10.01.01.17. - 25.500.000,00 - 25.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.02.10.01.01.18. - 179.028.000,00 - 179.028.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.02.10.01.02. - 45.050.000,00 107.900.000,00 152.950.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.02.10.01.02.09. - - 107.900.000,00 107.900.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.02.10.01.02.24. - 45.050.000,00 - 45.050.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.02.10.01.05. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.02.10.01.05.01. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.02.10.01.15. - 931.722.500,00 563.682.000,00 1.495.404.500,00 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

1.02.10.01.15.24. - 65.761.000,00 - 65.761.000,00 Perencanaan dan Pengembangan

Kebijakan Komunikasi dan Informasi

1.02.10.01.15.25. - 865.961.500,00 563.682.000,00 1.429.643.500,00 Pembangunan Jaringan antar Organisasi

Pemerintah Daerah

1.02.10.01.17. - 164.726.200,00 28.700.000,00 193.426.200,00 Program Fasilitasi Peningkatan SDM

Bidang Komunikasi dan Informasi

1.02.10.01.17.06. - 18.038.500,00 - 18.038.500,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi

dan informasi

1.02.10.01.17.07. - 146.687.700,00 28.700.000,00 175.387.700,00 Dukungan Pelaksanaan Antena Mobile

Contest 2017

1.02.10.01.18. - 416.775.000,00 - 416.775.000,00 Program Kerjasama Informasi

Dengan Mas Media

1.02.10.01.18.08. - 55.300.000,00 - 55.300.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Sarana Prasarana Komunikasi

1.02.10.01.18.09. - 361.475.000,00 - 361.475.000,00 Penyusunan Cell Plan Menara

Telekomunikasi

1.02.10.01.19. - 183.143.000,00 60.000.000,00 243.143.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan

Informasi

1.02.10.01.19.02. - 59.730.000,00 - 59.730.000,00 Peningkatan Kemampuan Database Sistim

Informasi

1.02.10.01.19.06. - 37.703.000,00 - 37.703.000,00 Pengelolaan SMS Pengaduan Masyarakat

1.02.10.01.19.07. - 81.610.000,00 - 81.610.000,00 Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok

Informasi Masyarakat (KIM)

1.02.10.01.19.08. - 4.100.000,00 60.000.000,00 64.100.000,00 Pembuatan Website SKPD Berbasis

Database

4.01.01.02. 13.237.000,00 3.020.984.500,00 2.131.000.000,00 5.165.221.500,00 SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.02.15. 13.237.000,00 3.020.984.500,00 2.131.000.000,00 5.165.221.500,00 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

4.01.01.02.15.09. 3.800.000,00 1.613.935.000,00 - 1.617.735.000,00 Pembinaan dan pengembangan jaringan

komunikasi media cetak dan elektronik

4.01.01.02.15.17. 2.555.000,00 295.711.500,00 120.000.000,00 418.266.500,00 Peliputan dan Pengambilan Dokumentasi

KDH/ WKDH

Kode

Halaman 19

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01.01.02.15.21. 4.832.000,00 380.926.000,00 11.000.000,00 396.758.000,00 Peningkatan Pelayanan Informasi dan

Dkumentasi (PPID)

4.01.01.02.15.22. 550.000,00 128.357.000,00 - 128.907.000,00 Peningkatan Hubungan Dengan Media

Massa/ Media Relations

4.01.01.02.15.23. - 49.435.000,00 - 49.435.000,00 Pembinaan Kompetensi SDM Jurnalistik

4.01.01.02.15.28. 1.500.000,00 552.620.000,00 2.000.000.000,00 2.554.120.000,00 Pengadaan Media Internal

1.02.11. - 1.057.171.000,00 14.288.000,00 1.071.459.000,00

1.02.11.01. - 1.057.171.000,00 14.288.000,00 1.071.459.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,

MENENGAH, DAN PERDAGANGAN

1.02.11.01.01. - 649.116.000,00 - 649.116.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.02.11.01.01.01. - 27.033.000,00 - 27.033.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.02.11.01.01.02. - 27.600.000,00 - 27.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

1.02.11.01.01.06. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

1.02.11.01.01.07. - 59.310.000,00 - 59.310.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.02.11.01.01.08. - 75.600.000,00 - 75.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.02.11.01.01.09. - 6.250.000,00 - 6.250.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

1.02.11.01.01.10. - 33.750.000,00 - 33.750.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.02.11.01.01.11. - 26.415.000,00 - 26.415.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.02.11.01.01.12. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.02.11.01.01.14. - 15.077.000,00 - 15.077.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.02.11.01.01.15. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.02.11.01.01.17. - 16.600.000,00 - 16.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.02.11.01.01.18. - 350.881.000,00 - 350.881.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.02.11.01.02. - 165.124.000,00 14.288.000,00 179.412.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.02.11.01.02.09. - - 14.288.000,00 14.288.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.02.11.01.02.22. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.02.11.01.02.24. - 125.124.000,00 - 125.124.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.02.11.01.05. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.02.11.01.05.01. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.02.11.01.16. - 49.168.500,00 - 49.168.500,00 Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1.02.11.01.16.03. - 49.168.500,00 - 49.168.500,00 Peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

1.02.11.01.17. - 19.787.000,00 - 19.787.000,00 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

1.02.11.01.17.05. - 19.787.000,00 - 19.787.000,00 Pemantauan pengelolaan penggunaan

dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

1.02.11.01.18. - 128.975.500,00 - 128.975.500,00 Program peningkatan kwalitas

kelembagaan koperasi

1.02.11.01.18.05. - 67.352.000,00 - 67.352.000,00 Permbinaan, pengawasan dan

penghargaan koperasi berprestasi

1.02.11.01.18.10. - 42.053.500,00 - 42.053.500,00 Fasilitasi Pelaksanaan RAT Koperasi

1.02.11.01.18.22. - 19.570.000,00 - 19.570.000,00 Pembinaan & Penilaian KSP Koperasi

1.02.12. 35.200.000,00 1.215.232.800,00 53.000.000,00 1.303.432.800,00

1.02.12.01. 35.200.000,00 1.215.232.800,00 53.000.000,00 1.303.432.800,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1.02.12.01.01. - 464.220.600,00 - 464.220.600,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.02.12.01.01.01. - 48.120.000,00 - 48.120.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.02.12.01.01.02. - 86.400.000,00 - 86.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Kode

Halaman 20

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.12.01.01.06. - 2.450.000,00 - 2.450.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

1.02.12.01.01.07. - 75.990.000,00 - 75.990.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.02.12.01.01.08. - 68.880.800,00 - 68.880.800,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.02.12.01.01.09. - 8.100.000,00 - 8.100.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

1.02.12.01.01.10. - 18.855.300,00 - 18.855.300,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.02.12.01.01.11. - 20.275.000,00 - 20.275.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.02.12.01.01.12. - 1.687.500,00 - 1.687.500,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.02.12.01.01.14. - 1.278.000,00 - 1.278.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.02.12.01.01.17. - 17.165.000,00 - 17.165.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.02.12.01.01.18. - 115.019.000,00 - 115.019.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.02.12.01.02. - 77.089.500,00 - 77.089.500,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.02.12.01.02.24. - 77.089.500,00 - 77.089.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.02.12.01.05. - 16.000.000,00 - 16.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.02.12.01.05.01. - 16.000.000,00 - 16.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.02.12.01.15. - 215.996.000,00 - 215.996.000,00 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

1.02.12.01.15.02. - 21.591.000,00 - 21.591.000,00 Pengembangan potensi unggulan daerah

1.02.12.01.15.10. - 65.260.000,00 - 65.260.000,00 Penyelenggaraan Promosi dan investasi

1.02.12.01.15.15. - 106.664.500,00 - 106.664.500,00 Pemantauan, pembinaan dan

pengawasan penanaman modal

1.02.12.01.15.16. - 22.480.500,00 - 22.480.500,00 Pembangunan Sistem Pelayanan Informasi

dan Perizinan Investasi Secara Elektronik

(SPIPISE)

1.02.12.01.16. - 142.801.750,00 - 142.801.750,00 Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi

1.02.12.01.16.02. - 87.441.750,00 - 87.441.750,00 Koordinasi Fasilitasi Penyelesaian

Hambatan Pelaksanaan Penanaman Modal

1.02.12.01.16.07. - 55.360.000,00 - 55.360.000,00 Kajian Kebijakan penanaman modal

1.02.12.01.30. 35.200.000,00 280.132.450,00 53.000.000,00 368.332.450,00 Program Peningkatan Pelayanan

Perizinan

1.02.12.01.30.05. - 132.884.500,00 20.500.000,00 153.384.500,00 Penyederhanaan Prosedur dan

Peningkatan Pelayanan Perizinan serta

Non Perizinan

1.02.12.01.30.11. 31.200.000,00 26.451.500,00 - 57.651.500,00 Monitoring, evaluasi perizinan

1.02.12.01.30.12. - 36.576.650,00 15.000.000,00 51.576.650,00 Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan

PTSP

1.02.12.01.30.13. - 54.727.800,00 - 54.727.800,00 Peningkatan Manajemen Mutu Pelayanan

Perizinan

1.02.12.01.30.14. 4.000.000,00 29.492.000,00 17.500.000,00 50.992.000,00 Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan

1.02.12.01.31. - 18.992.500,00 - 18.992.500,00 Program Intensifikasi Penanganan

Pengaduan Masyarakat

1.02.12.01.31.01. - 18.992.500,00 - 18.992.500,00 Pembentukan Unit Khusus Penanganan

Pengaduan Masyarakat

1.02.13. - 3.945.030.500,00 - 3.945.030.500,00

1.02.16.01. - 3.945.030.500,00 - 3.945.030.500,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,

PEMUDA, DAN OLAHRAGA

1.02.16.01.20. - 2.804.480.000,00 - 2.804.480.000,00 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

1.02.16.01.20.03. - 2.404.480.000,00 - 2.404.480.000,00 Pembinaan dan Reward Atlit, Pelatih dan

Cabor Berprestasi

1.02.16.01.20.24. - 400.000.000,00 - 400.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pemuda dan Olahraga

1.02.16.01.21. - 567.460.000,00 - 567.460.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

1.02.16.01.21.07. - 567.460.000,00 - 567.460.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan

prasarana olahraga

1.02.16.01.24. - 404.757.000,00 - 404.757.000,00 Program Pengembangan dan

Keserasian Kebijakan Pemuda

Kode

Halaman 21

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.16.01.24.12. - 404.757.000,00 - 404.757.000,00 Seleksi Pendidikan dan Pelatihan

paskibraka

1.02.16.01.25. - 168.333.500,00 - 168.333.500,00 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

1.02.16.01.25.31. - 168.333.500,00 - 168.333.500,00 Pemilihan Pemuda Berprestasi tingkat

Kabupaten Dharmasraya

1.02.16. - 953.837.920,00 89.206.330,00 1.043.044.250,00

1.02.16.01. - 953.837.920,00 89.206.330,00 1.043.044.250,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,

PEMUDA, DAN OLAHRAGA

1.02.16.01.01. - 402.903.920,00 - 402.903.920,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.02.16.01.01.02. - 21.200.000,00 - 21.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

1.02.16.01.01.03. - 6.746.250,00 - 6.746.250,00 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

1.02.16.01.01.07. - 43.200.000,00 - 43.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.02.16.01.01.08. - 85.260.000,00 - 85.260.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.02.16.01.01.09. - 4.650.000,00 - 4.650.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

1.02.16.01.01.10. - 6.739.170,00 - 6.739.170,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.02.16.01.01.11. - 5.330.000,00 - 5.330.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.02.16.01.01.12. - 4.600.000,00 - 4.600.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.02.16.01.01.17. - 5.850.000,00 - 5.850.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.02.16.01.01.18. - 219.328.500,00 - 219.328.500,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.02.16.01.02. - 69.569.000,00 89.206.330,00 158.775.330,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.02.16.01.02.10. - - 89.206.330,00 89.206.330,00 Pengadaan mebeleur

1.02.16.01.02.22. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.02.16.01.02.24. - 44.569.000,00 - 44.569.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.02.16.01.05. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.02.16.01.05.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.02.16.01.15. - 161.175.000,00 - 161.175.000,00 Program Pengembangan Nilai

Budaya

1.02.16.01.15.01. - 161.175.000,00 - 161.175.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya

daerah

1.02.16.01.16. - 101.500.000,00 - 101.500.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

1.02.16.01.16.64. - 38.804.000,00 - 38.804.000,00 Penelitian Arkeolog Kekayaan Budaya

(Rumah Beradaban) Inventarisasi Cagar

Budaya

1.02.16.01.16.65. - 62.696.000,00 - 62.696.000,00 Fasilitasi Perkembangan Keragaman

Budaya Daerah (Sarana dan Prasarana)

1.02.16.01.17. - 186.890.000,00 - 186.890.000,00 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

1.02.16.01.17.01. - 26.690.000,00 - 26.690.000,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan

daerah (Sanggar Seni dan Pelaku Seni)

1.02.16.01.17.04. - 160.200.000,00 - 160.200.000,00 Fasilitasi perkembangan keragaman

budaya daerah Luar dan Dalam Negeri

1.02.16.01.18. - 21.800.000,00 - 21.800.000,00 Program pengembangan

kerjasama pengelolaan kekayaan

budaya

1.02.16.01.18.03. - 21.800.000,00 - 21.800.000,00 Membangun Kemitraan pengelolaan

kebudayaan antar daerah

1.02.17. - 637.433.800,00 380.000.000,00 1.017.433.800,00

1.02.17.01. - 637.433.800,00 380.000.000,00 1.017.433.800,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN

KEARSIPAN

1.02.17.01.01. - 469.399.600,00 25.000.000,00 494.399.600,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.02.17.01.01.02. - 30.600.000,00 - 30.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

1.02.17.01.01.06. - 3.200.000,00 - 3.200.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

Kode

Halaman 22

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.17.01.01.07. - 46.350.000,00 - 46.350.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.02.17.01.01.08. - 212.005.000,00 - 212.005.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.02.17.01.01.09. - 9.400.000,00 - 9.400.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

1.02.17.01.01.10. - 12.048.600,00 - 12.048.600,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.02.17.01.01.11. - 20.200.000,00 - 20.200.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.02.17.01.01.15. - 2.640.000,00 25.000.000,00 27.640.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.02.17.01.01.17. - 15.180.000,00 - 15.180.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.02.17.01.01.18. - 117.776.000,00 - 117.776.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.02.17.01.02. - 150.955.200,00 355.000.000,00 505.955.200,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.02.17.01.02.05. - - 355.000.000,00 355.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.02.17.01.02.22. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.02.17.01.02.24. - 120.955.200,00 - 120.955.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.02.17.01.05. - 14.900.000,00 - 14.900.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.02.17.01.05.01. - 14.900.000,00 - 14.900.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.02.17.01.06. - 2.179.000,00 - 2.179.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.17.01.06.10. - 2.179.000,00 - 2.179.000,00 Pembuatan Renja dan Lakip SKPD

1.02.18. - 329.580.000,00 - 329.580.000,00

1.02.17.01. - 329.580.000,00 - 329.580.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN

KEARSIPAN

1.02.17.01.15. - 113.201.250,00 - 113.201.250,00 Program perbaikan sistem

administrasi kearsipan

1.02.17.01.15.06. - 89.848.500,00 - 89.848.500,00 Bintek Penyusunan JRA Subtantif

1.02.17.01.15.11. - 23.352.750,00 - 23.352.750,00 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan

Program Kearsipan

1.02.17.01.16. - 69.030.750,00 - 69.030.750,00 Program penyelamatan dan

pelestarian arsip daerah

1.02.17.01.16.02. - 69.030.750,00 - 69.030.750,00 Pendataan,penataan dokumen/arsip

daerah

1.02.17.01.21. - 147.348.000,00 - 147.348.000,00 Program pengembangan budaya

baca dan pembinaan perpustakaan

1.02.17.01.21.02. - 39.600.000,00 - 39.600.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca

1.02.17.01.21.03. - 19.961.000,00 - 19.961.000,00 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada

perpustakaan umum, khusus, sekolah dan

nagari

1.02.17.01.21.12. - 87.787.000,00 - 87.787.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan

membaca untuk mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar

2. - 21.040.918.218,00 13.642.196.900,00 34.683.115.118,00

2.01. - 21.040.918.218,00 13.642.196.900,00 34.683.115.118,00

2.01.01. - 2.425.593.210,00 17.800.000,00 2.443.393.210,00

1.02.03.01. - 2.425.593.210,00 17.800.000,00 2.443.393.210,00 DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

1.02.03.01.16. - 32.637.700,00 - 32.637.700,00 Program Pemberdayaan

Masyarakat Dalam Pengawasan

dan Pengendalian Sumberdaya

Kelautan

1.02.03.01.16.02. - 32.637.700,00 - 32.637.700,00 Pembinaan dan Pokmaswas Perairan

umum

1.02.03.01.23. - 286.279.200,00 - 286.279.200,00 Program Optimalisasi Pengelolaan

dan Pemasaran Produksi Perikanan

1.02.03.01.23.02. - 184.422.700,00 - 184.422.700,00 Optimalisasi Pengolahan Hasil Perikanan

1.02.03.01.23.05. - 101.856.500,00 - 101.856.500,00 Peningkatan Forum Komunikasi Perikanan

dan Gemarikan

1.02.03.01.25. - 1.435.210.760,00 17.800.000,00 1.453.010.760,00 Program Pengembangan Budidaya

Perikanan

1.02.03.01.25.12. - 1.055.591.800,00 - 1.055.591.800,00 Pembangunan Kolam Budidaya

Kode

Halaman 23

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.03.01.25.14. - 135.627.360,00 - 135.627.360,00 Bantuan Benih dan Pakan

1.02.03.01.25.15. - 208.555.200,00 - 208.555.200,00 Penguatan Sarana dan Prasarana

Pendukung Usaha Budidaya Perikanan

1.02.03.01.25.16. - 13.768.400,00 - 13.768.400,00 Bimbingan Pengendalian Penyakit Ikan

1.02.03.01.25.17. - 21.668.000,00 17.800.000,00 39.468.000,00 Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok untuk

mendapatkan sertifikat CBIB

1.02.03.01.30. - 671.465.550,00 - 671.465.550,00 Program Pengembangan dan

Peningkatan Instalasi Pembenihan

Ikan

1.02.03.01.30.01. - 264.449.000,00 - 264.449.000,00 Operasional UPTD BBI

1.02.03.01.30.02. - 331.720.000,00 - 331.720.000,00 Pembangunan /Peningkatan Balai Benih

Ikan Kab. Dharmasraya

1.02.03.01.30.03. - 75.296.550,00 - 75.296.550,00 Pengembangan UPR dan Depo Pemasaran

Benih

2.01.02. - 743.713.000,00 - 743.713.000,00

1.02.16.01. - 743.713.000,00 - 743.713.000,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,

PEMUDA, DAN OLAHRAGA

1.02.16.01.15. - 617.929.000,00 - 617.929.000,00 Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

1.02.16.01.15.18. - 237.225.000,00 - 237.225.000,00 Dukungan Event Tour d' Singkarak 2017

1.02.16.01.15.21. - 206.683.000,00 - 206.683.000,00 Pemilihan Uda Uni dan Dukungan event

kepariwisataan

1.02.16.01.15.22. - 129.866.000,00 - 129.866.000,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata

Nusantara di Dalam dan Luar Negeri

1.02.16.01.15.23. - 44.155.000,00 - 44.155.000,00 Fasilitasi Event Sehilir Batang Hari

1.02.16.01.16. - 77.172.000,00 - 77.172.000,00 Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

1.02.16.01.16.04. - 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Pelaksanaan koordinasi pembangunan

objek pariwisata dengan lembaga/dunia

usaha.

1.02.16.01.16.12. - 53.172.000,00 - 53.172.000,00 Penyusunan Rencana Pelestarian Daerah

(Ranperda)

1.02.16.01.17. - 48.612.000,00 - 48.612.000,00 Program Pengembangan Kemitraan

1.02.16.01.17.04. - 25.200.000,00 - 25.200.000,00 Fasilitasi pembentukan forum komunikasi

antar pelaku industri pariwisata dan

budaya

1.02.16.01.17.10. - 23.412.000,00 - 23.412.000,00 Sosialisasi TDUP (tanda Daftar Usaha

Pariwisata)

2.01.03. - 16.014.098.858,00 8.826.155.000,00 24.840.253.858,00

2.01.03.01. - 16.014.098.858,00 8.826.155.000,00 24.840.253.858,00 DINAS PERTANIAN

2.01.03.01.01. - 1.773.315.950,00 - 1.773.315.950,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2.01.03.01.01.01. - 93.450.000,00 - 93.450.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

2.01.03.01.01.02. - 205.900.000,00 - 205.900.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

2.01.03.01.01.06. - 57.300.000,00 - 57.300.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

2.01.03.01.01.07. - 169.920.000,00 - 169.920.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.01.03.01.01.08. - 478.319.000,00 - 478.319.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

2.01.03.01.01.09. - 76.100.000,00 - 76.100.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

2.01.03.01.01.10. - 40.299.850,00 - 40.299.850,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

2.01.03.01.01.11. - 47.732.500,00 - 47.732.500,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2.01.03.01.01.12. - 7.880.000,00 - 7.880.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.01.03.01.01.15. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.01.03.01.01.17. - 80.752.000,00 - 80.752.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

2.01.03.01.01.18. - 510.862.600,00 - 510.862.600,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

2.01.03.01.02. - 745.935.400,00 525.000.000,00 1.270.935.400,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

2.01.03.01.02.22. - 39.925.000,00 525.000.000,00 564.925.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kode

Halaman 24

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.01.03.01.02.24. - 706.010.400,00 - 706.010.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.01.03.01.05. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

2.01.03.01.05.01. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

2.01.03.01.19. - 1.440.006.024,00 - 1.440.006.024,00 Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani

2.01.03.01.19.05. - 163.472.000,00 - 163.472.000,00 Penyuluhan dan pendampingan petani

dan pelaku agribisnis (Pengendalian OPT)

2.01.03.01.19.16. - 140.319.284,00 - 140.319.284,00 Peningkatan Kelembagaan Petani

2.01.03.01.19.20. - 19.999.960,00 - 19.999.960,00 Pendamping Unit Pengelolah Pupuk

Oraganik (UPPO)

2.01.03.01.19.21. - 160.385.500,00 - 160.385.500,00 Bantuan Sarana Produksi Pertanian

2.01.03.01.19.22. - 140.717.280,00 - 140.717.280,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan

Pangan(Pendamping Air Irigasi Pertanian)

2.01.03.01.19.23. - 597.544.000,00 - 597.544.000,00 Pengembangan Optimalisasi Lahan (OPL)

2.01.03.01.19.25. - 180.717.000,00 - 180.717.000,00 Penyuluhan dan Pendampingan Petani

dan Pelaku Agribisnis

2.01.03.01.19.26. - 36.851.000,00 - 36.851.000,00 Peningkatan Kemampuan Kelembagaan

Petani

2.01.03.01.21. - 680.934.000,00 - 680.934.000,00 Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan

2.01.03.01.21.02. - 17.541.000,00 - 17.541.000,00 Fasilitasi kerjasama

regional/nasional/internasional

penyediaan hasil produksi pertanian/

perkebunan komplementer .

2.01.03.01.21.15. - 498.212.000,00 - 498.212.000,00 Promosi atas hasil produksi pertanian

(Penas Tani)

2.01.03.01.21.16. - 89.374.000,00 - 89.374.000,00 Pengujian Mutu hasil pertanian

2.01.03.01.21.17. - 75.807.000,00 - 75.807.000,00 Kegiatan lapangan agribisnis bawang cabe

2.01.03.01.22. - 297.907.000,00 - 297.907.000,00 Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian/Perkebunan

2.01.03.01.22.06. - 297.907.000,00 - 297.907.000,00 Pelatihan penerapan teknologi

pertanian/perkebunan moderm bercocok

tanam.

2.01.03.01.23. - 2.490.656.938,00 7.621.500.000,00 10.112.156.938,00 Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

2.01.03.01.23.06. - 1.244.247.000,00 - 1.244.247.000,00 Pengembangan bibit unggul

pertanian/perkebunan

2.01.03.01.23.12. - 139.648.000,00 - 139.648.000,00 Penyuluhan Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan (Pendamping

Ditjenbun)

2.01.03.01.23.26. - 585.501.000,00 7.575.000.000,00 8.160.501.000,00 Penyediaan Sarana Prasarana Produksi

Pertanian/ Perkebunan

2.01.03.01.23.27. - 378.675.000,00 46.500.000,00 425.175.000,00 Pembangunan Demplot Tanaman Kelapa

Sawit

2.01.03.01.23.29. - 81.722.938,00 - 81.722.938,00 Pendataan Ubinan Statistik Pertanian

2.01.03.01.23.31. - 60.863.000,00 - 60.863.000,00 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

(Dampingan Perluasan Areal dan

Pengelolaan Lahan Pertanian

2.01.03.01.24. - 514.510.000,00 - 514.510.000,00 Program Pemberdayaan

Penyuluhan Pertanian/Perkebunan

Lapangan

2.01.03.01.24.03. - 40.915.000,00 - 40.915.000,00 Penyuluhan dan pendampingan bagi

pertanian/perkebunan .

2.01.03.01.24.18. - 57.632.000,00 - 57.632.000,00 Penyusunan Programa dan RDKK

Penyuluh

2.01.03.01.24.32. - 415.963.000,00 - 415.963.000,00 Penunjang Operasional BP3K

2.01.03.01.25. - 373.320.100,00 39.655.000,00 412.975.100,00 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Ternak

2.01.03.01.25.03. - 84.245.000,00 - 84.245.000,00 Pengendalian dan pemberantasan

Penyakit Strategis

2.01.03.01.25.06. - 135.689.850,00 39.655.000,00 175.344.850,00 Operasional Puskeswan

2.01.03.01.25.09. - 153.385.250,00 - 153.385.250,00 Pengadaan Peralatan dan Obat-obatan

Puskeswan

2.01.03.01.26. - 1.046.903.650,00 90.000.000,00 1.136.903.650,00 Program Peningkatan Produksi

Hasil Peternakan

Kode

Halaman 25

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.01.03.01.26.10. - 200.135.500,00 - 200.135.500,00 Intensifikasi Pelaksanaan Inseminasi

Buatan dan Transfer Embrio

2.01.03.01.26.13. - 272.781.250,00 - 272.781.250,00 Operasional UPT Pembibitan

2.01.03.01.26.14. - 80.412.000,00 - 80.412.000,00 Operasional Pasar Ternak

2.01.03.01.26.15. - 117.011.000,00 - 117.011.000,00 Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan

Unggulan Daerah

2.01.03.01.26.16. - 76.563.900,00 90.000.000,00 166.563.900,00 pengembangan kelompok pembibitan

2.01.03.01.26.17. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Budidaya Sapi Potong

2.01.03.01.33. - 6.181.613.100,00 550.000.000,00 6.731.613.100,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana

serta Infrastruktur Pembangunan

Pertanian/Peternakan/Perkebunan

2.01.03.01.33.01. - 4.308.050.000,00 - 4.308.050.000,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

(DAK)

2.01.03.01.33.06. - 1.873.563.100,00 550.000.000,00 2.423.563.100,00 Pengadaan sarana dan Prasarana

Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat

Guna Pola Partisipatif

2.01.03.01.34. - 99.902.196,00 - 99.902.196,00 Program Peningkatan Produksi,

Produktifitas dan Mutu

Pertanian/Perkebunan/Peternakan

secara berkelanjutan

2.01.03.01.34.01. - 30.000.328,00 - 30.000.328,00 Pendampingan Penyaluran Pupuk

Bersubsidi

2.01.03.01.34.05. - 69.901.868,00 - 69.901.868,00 Pembinaan dan Koordinasi Antisipasi

Serangan OPT

2.01.03.01.35. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Peningkatan Nilai Tambah, Daya

Saing, Pemasaran dan Produksi

Hasil Pertanian

2.01.03.01.35.07. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Dampingan Kegiatan Pengembangan Padi

dan Jagung

2.01.03.01.36. - 189.094.500,00 - 189.094.500,00 kesehatan masyarakat veteriner

2.01.03.01.36.01. - 98.739.500,00 - 98.739.500,00 Operasional rumah potong hewan

2.01.03.01.36.02. - 90.355.000,00 - 90.355.000,00 Pengawasan peredaran pangan asal

hewan ( PAH ) yang

aman,sehat,utuh,dan Halal ( ASUH )

2.01.06. - 461.163.500,00 4.550.000.000,00 5.011.163.500,00

1.02.11.01. - 461.163.500,00 4.550.000.000,00 5.011.163.500,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,

MENENGAH, DAN PERDAGANGAN

1.02.11.01.15. - 75.444.500,00 - 75.444.500,00 Program Perlindungan Konsumen

dan Pengamanan Perdagangan

1.02.11.01.15.04. - 23.911.000,00 - 23.911.000,00 Pengawasan kemetrologian

1.02.11.01.15.07. - 34.626.500,00 - 34.626.500,00 Pemantauan dan Pengendalian Sembako

dan Barang Strategis Lainnya

1.02.11.01.15.09. - 16.907.000,00 - 16.907.000,00 Operasionalisasi Retribusi pasar dan

kerjasama kemitraan dengan pengurus

pasar

1.02.11.01.18. - - 4.550.000.000,00 4.550.000.000,00 Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri

1.02.11.01.18.08. - - 4.550.000.000,00 4.550.000.000,00 Pengembangan dan Peningkatan Pasar

Nagari dan Serikat ( Pendamping DAK )

1.02.11.01.21. - 45.719.000,00 - 45.719.000,00 Program Peningkatan Efisiensi dan

Daya Saing Perdagangan pada

Internal Wilayah maupun Eksternal

Wilayah

1.02.11.01.21.02. - 45.719.000,00 - 45.719.000,00 Pameran Produk Daerah

1.02.11.01.22. - 340.000.000,00 - 340.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Pasar

1.02.11.01.22.03. - 340.000.000,00 - 340.000.000,00 Penyusunan Master Plan Kawasan Pasar

Sungai Rumbai

2.01.07. - 599.892.500,00 15.000.000,00 614.892.500,00

1.02.11.01. - 599.892.500,00 15.000.000,00 614.892.500,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,

MENENGAH, DAN PERDAGANGAN

1.02.11.01.16. - 599.892.500,00 15.000.000,00 614.892.500,00 Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

1.02.11.01.16.02. - 302.879.000,00 - 302.879.000,00 Pembinaan industri kecil dan menengah

dalam memperkuat jaringan klaster

industri.

1.02.11.01.16.09. - 138.510.000,00 - 138.510.000,00 Pelatihan dan Pengembangan Produk

Batik

Kode

Halaman 26

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.11.01.16.11. - 158.503.500,00 15.000.000,00 173.503.500,00 Penyediaan Sarana Promosi Produk

Kerajinan Daerah

2.01.08. - 796.457.150,00 233.241.900,00 1.029.699.050,00

2.01.08.01. - 796.457.150,00 233.241.900,00 1.029.699.050,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA

KERJA

2.01.08.01.01. - 563.675.450,00 - 563.675.450,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2.01.08.01.01.01. - 26.100.000,00 - 26.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

2.01.08.01.01.02. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

2.01.08.01.01.06. - 6.500.000,00 - 6.500.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

2.01.08.01.01.07. - 47.325.000,00 - 47.325.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.01.08.01.01.08. - 244.359.000,00 - 244.359.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

2.01.08.01.01.09. - 13.850.000,00 - 13.850.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

2.01.08.01.01.10. - 16.455.450,00 - 16.455.450,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

2.01.08.01.01.11. - 15.543.000,00 - 15.543.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2.01.08.01.01.12. - 7.110.000,00 - 7.110.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.01.08.01.01.17. - 22.750.000,00 - 22.750.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

2.01.08.01.01.18. - 90.635.000,00 - 90.635.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

2.01.08.01.01.36. - 13.048.000,00 - 13.048.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Rencana Kegiatan

2.01.08.01.02. - 97.568.000,00 71.550.000,00 169.118.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

2.01.08.01.02.07. - - 15.000.000,00 15.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.01.08.01.02.09. - - 36.000.000,00 36.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

2.01.08.01.02.10. - - 20.550.000,00 20.550.000,00 Pengadaan mebeleur

2.01.08.01.02.22. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.01.08.01.02.24. - 77.568.000,00 - 77.568.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.01.08.01.16. - 135.213.700,00 161.691.900,00 296.905.600,00 Program Pengembangan Wilayah

Tertinggal

2.01.08.01.16.03. - 85.592.500,00 161.691.900,00 247.284.400,00 Penyediaan dan pengelolaan prasarana

dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan

transmigrasi

2.01.08.01.16.06. - 49.621.200,00 - 49.621.200,00 Pembinaan Masyarakat Transmigrasi dan

Lingkungan Transmigrasi

3. 436.074.000,00 13.300.353.750,00 773.500.000,00 14.509.927.750,00

3.01. 436.074.000,00 13.300.353.750,00 773.500.000,00 14.509.927.750,00

3.01.01. 15.540.000,00 2.862.117.000,00 66.500.000,00 2.944.157.000,00

3.01.01.01. 15.540.000,00 2.862.117.000,00 66.500.000,00 2.944.157.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN

3.01.01.01.01. 15.000.000,00 704.310.250,00 33.500.000,00 752.810.250,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

3.01.01.01.01.01. - 37.600.000,00 - 37.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

3.01.01.01.01.02. - 95.640.000,00 - 95.640.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

3.01.01.01.01.06. - 10.050.000,00 - 10.050.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

3.01.01.01.01.07. 15.000.000,00 47.460.000,00 - 62.460.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

3.01.01.01.01.08. - 94.145.000,00 - 94.145.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

3.01.01.01.01.09. - 25.500.000,00 - 25.500.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

3.01.01.01.01.10. - 80.383.250,00 - 80.383.250,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

3.01.01.01.01.11. - 58.045.000,00 - 58.045.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

3.01.01.01.01.12. - 3.020.000,00 - 3.020.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

3.01.01.01.01.13. - - 30.000.000,00 30.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Kode

Halaman 27

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.01.01.01.01.15. - 3.600.000,00 3.500.000,00 7.100.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

3.01.01.01.01.17. - 33.000.000,00 - 33.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

3.01.01.01.01.18. - 215.867.000,00 - 215.867.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

3.01.01.01.02. - 134.112.000,00 - 134.112.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

3.01.01.01.02.24. - 134.112.000,00 - 134.112.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

3.01.01.01.21. - 260.445.000,00 - 260.445.000,00 Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur Pengawasan

3.01.01.01.21.01. - 260.445.000,00 - 260.445.000,00 Pelatihan dan Pengembangan Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

3.01.01.01.22. - 19.691.000,00 - 19.691.000,00 Program Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan Sistem

dan Prosedur Pengawasan

3.01.01.01.22.03. - 19.691.000,00 - 19.691.000,00 Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan

Tahunan

3.01.01.01.23. 540.000,00 1.743.558.750,00 33.000.000,00 1.777.098.750,00 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

3.01.01.01.23.01. - 798.138.000,00 - 798.138.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara

berkala

3.01.01.01.23.02. - 96.108.500,00 - 96.108.500,00 Penanganan Kasus Pengaduan

dilingkungan Pemerintah daerah

3.01.01.01.23.03. - 80.884.000,00 - 80.884.000,00 Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan

3.01.01.01.23.04. 540.000,00 120.192.500,00 - 120.732.500,00 Koordinasi Pengawasan yang lebih

Komprehensif

3.01.01.01.23.05. - 9.608.000,00 - 9.608.000,00 Evaluasi Berkala Temuan Hasil

pengawasan

3.01.01.01.23.06. - 95.785.000,00 - 95.785.000,00 Pemeriksaan Khusus di Lingkungan

Pemerintah daerah

3.01.01.01.23.07. - 224.834.000,00 33.000.000,00 257.834.000,00 Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja

3.01.01.01.23.08. - 147.152.500,00 - 147.152.500,00 Monitoring Program dan Kegiatan SKPD

3.01.01.01.23.09. - 170.856.250,00 - 170.856.250,00 Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi

3.01.02. 24.075.000,00 4.056.776.250,00 7.500.000,00 4.088.351.250,00

3.01.02.01. 19.800.000,00 3.893.814.750,00 - 3.913.614.750,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN DAERAH

3.01.02.01.01. 19.800.000,00 735.902.500,00 - 755.702.500,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

3.01.02.01.01.02. - 69.000.000,00 - 69.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

3.01.02.01.01.06. - 4.750.000,00 - 4.750.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

3.01.02.01.01.07. 19.800.000,00 111.640.000,00 - 131.440.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

3.01.02.01.01.08. - 88.342.000,00 - 88.342.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

3.01.02.01.01.09. - 9.400.000,00 - 9.400.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

3.01.02.01.01.10. - 43.102.500,00 - 43.102.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

3.01.02.01.01.11. - 31.000.000,00 - 31.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

3.01.02.01.01.12. - 4.450.000,00 - 4.450.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

3.01.02.01.01.14. - 11.060.000,00 - 11.060.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

3.01.02.01.01.15. - 4.200.000,00 - 4.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

3.01.02.01.01.17. - 38.000.000,00 - 38.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

3.01.02.01.01.18. - 320.958.000,00 - 320.958.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

3.01.02.01.02. - 114.489.600,00 - 114.489.600,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

3.01.02.01.02.24. - 114.489.600,00 - 114.489.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

3.01.02.01.05. - 54.820.000,00 - 54.820.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Kode

Halaman 28

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.01.02.01.05.01. - 54.820.000,00 - 54.820.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

3.01.02.01.21. - 1.163.548.150,00 - 1.163.548.150,00 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

3.01.02.01.21.08. - 175.520.000,00 - 175.520.000,00 Penyusunan Rancangan RKPD

3.01.02.01.21.09. - 184.035.000,00 - 184.035.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

3.01.02.01.21.10. - 15.365.000,00 - 15.365.000,00 Penetapan RKPD

3.01.02.01.21.18. - 70.545.000,00 - 70.545.000,00 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan

Pelaporan Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

3.01.02.01.21.23. - 273.198.000,00 - 273.198.000,00 Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun

2016 - 2021

3.01.02.01.21.24. - 317.809.150,00 - 317.809.150,00 Penyusunan Rancangan Kebijakan

Pengelolaan Anggaran

3.01.02.01.21.26. - 127.076.000,00 - 127.076.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data

Informasi Kebutuhan Dokumen

Perencanaan

3.01.02.01.22. - 210.000.000,00 - 210.000.000,00 Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

3.01.02.01.22.13. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Ekonomi

3.01.02.01.22.14. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Penyusunan Profil Potensi Nagari

3.01.02.01.22.15. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Pengembangan Komoditi Unggulan

3.01.02.01.23. - 620.366.500,00 - 620.366.500,00 Program Perencanaan Sosial dan

Budaya

3.01.02.01.23.08. - 33.456.500,00 - 33.456.500,00 Penyusunan Strategi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (SPKD)

3.01.02.01.23.11. - 104.541.000,00 - 104.541.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

3.01.02.01.23.17. - 96.772.000,00 - 96.772.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RAD

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

3.01.02.01.23.18. - 150.677.000,00 - 150.677.000,00 Penyusunan Master Plan Cagar Budaya

3.01.02.01.23.19. - 58.762.000,00 - 58.762.000,00 Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

3.01.02.01.23.20. - 56.742.000,00 - 56.742.000,00 Penyusunan Renstra Suku Anak Dalam

(SAD)

3.01.02.01.23.21. - 119.416.000,00 - 119.416.000,00 Fasilitasi Penelitian Budaya

3.01.02.01.24. - 156.913.000,00 - 156.913.000,00 Program Perencanaan

Pengembangan Kota-kota

menengah dan besar

3.01.02.01.24.01. - 112.833.000,00 - 112.833.000,00 Koordinasi Perencanaan Air Minum,

Draenase dan Sanitasi Perkotaan

3.01.02.01.24.02. - 44.080.000,00 - 44.080.000,00 Koordinasi Perencanaan Penanganan

Perumahan

3.01.02.01.29. - 756.000.000,00 - 756.000.000,00 Program Perencanaan Tata ruang

3.01.02.01.29.01. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan

3.01.02.01.29.02. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK,

RTRK, RTBL

3.01.02.01.29.03. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Rapat Koordinasi Badan Koordinasi

Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

3.01.02.01.29.04. - 296.000.000,00 - 296.000.000,00 Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten

Dharmasraya Tahun 2012-2031

3.01.02.01.30. - 81.775.000,00 - 81.775.000,00 Program Penyediaan dan

Pengelolaan Air Baku

3.01.02.01.30.01. - 81.775.000,00 - 81.775.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Pengelolaan Air (TKK PAMSIMAS)

4.01.01.02. 4.275.000,00 162.961.500,00 7.500.000,00 174.736.500,00 SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.02.15. 4.275.000,00 162.961.500,00 7.500.000,00 174.736.500,00 Program Pengembangan Data/

Informasi

4.01.01.02.15.01. 4.275.000,00 162.961.500,00 7.500.000,00 174.736.500,00 Pengumpulan, up-dating dan analisis data

capaian target kinerja program dan

kegiatan

3.01.03. 366.044.000,00 4.704.746.400,00 699.500.000,00 5.770.290.400,00

3.01.03.01. 363.294.000,00 4.578.329.900,00 699.500.000,00 5.641.123.900,00 BADAN KEUANGAN DAERAH

3.01.03.01.01. 42.980.000,00 1.173.956.500,00 3.000.000,00 1.219.936.500,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

3.01.03.01.01.01. - 3.420.000,00 - 3.420.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

Kode

Halaman 29

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.01.03.01.01.02. - 270.400.000,00 - 270.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

3.01.03.01.01.06. - 5.350.000,00 - 5.350.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

3.01.03.01.01.07. 42.980.000,00 169.300.000,00 - 212.280.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

3.01.03.01.01.08. - 174.693.000,00 - 174.693.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

3.01.03.01.01.09. - 57.150.000,00 - 57.150.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

3.01.03.01.01.10. - 39.409.500,00 - 39.409.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

3.01.03.01.01.11. - 27.000.000,00 - 27.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

3.01.03.01.01.12. - 17.162.000,00 - 17.162.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

3.01.03.01.01.14. - 11.340.000,00 3.000.000,00 14.340.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

3.01.03.01.01.15. - 4.600.000,00 - 4.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

3.01.03.01.01.17. - 25.600.000,00 - 25.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

3.01.03.01.01.18. - 368.532.000,00 - 368.532.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

3.01.03.01.02. - 158.940.800,00 696.500.000,00 855.440.800,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

3.01.03.01.02.03. - - 125.000.000,00 125.000.000,00 Pembangunan gedung kantor

3.01.03.01.02.05. - - 18.000.000,00 18.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

3.01.03.01.02.09. - - 287.000.000,00 287.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

3.01.03.01.02.10. - - 76.500.000,00 76.500.000,00 Pengadaan mebeleur

3.01.03.01.02.22. - 30.000.000,00 190.000.000,00 220.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3.01.03.01.02.24. - 128.940.800,00 - 128.940.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

3.01.03.01.05. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

3.01.03.01.05.01. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

3.01.03.01.17. 320.314.000,00 3.195.432.600,00 - 3.515.746.600,00 Progam Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

3.01.03.01.17.02. - 38.594.000,00 - 38.594.000,00 Penyusunan standar satuan harga

3.01.03.01.17.03. 14.580.000,00 26.811.300,00 - 41.391.300,00 Penyusunan kebijakan akuntansi

pemerintah daerah.

3.01.03.01.17.05. 4.158.000,00 141.160.000,00 - 145.318.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pajak Daerah dan

Retribusi

3.01.03.01.17.06. 28.600.000,00 170.405.000,00 - 199.005.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang APBD 2018

3.01.03.01.17.07. 10.320.000,00 9.950.000,00 - 20.270.000,00 Penyusunan rancangan peraturan Bupati

tentang penjabaran APBD tahun 2018

3.01.03.01.17.08. 32.000.000,00 168.092.500,00 - 200.092.500,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang perubahan APBD 2017

3.01.03.01.17.09. 6.000.000,00 12.750.000,00 - 18.750.000,00 Penyusunan rancangan peraturan Bupati

tentang penjabaran perubahan APBD

2017

3.01.03.01.17.10. 6.652.000,00 235.243.750,00 - 241.895.750,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.

3.01.03.01.17.11. - 5.810.000,00 - 5.810.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH

tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD .

3.01.03.01.17.13. - 185.945.000,00 - 185.945.000,00 Penyusunan sistem informasi pengelolaan

keuangan daerah.

3.01.03.01.17.15. 5.536.000,00 4.041.200,00 - 9.577.200,00 Bimbingan teknis implementasi paket

regulasi tentang pengelolaan keuangan

daerah.

3.01.03.01.17.16. - 242.228.000,00 - 242.228.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang

daerah.

3.01.03.01.17.19. - 173.289.875,00 - 173.289.875,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Sumber-sumber Pendapatan Daerah

3.01.03.01.17.20. - 115.278.000,00 - 115.278.000,00 Monitoring Evaluasi Pengelolaan Aset

Daerah

Kode

Halaman 30

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.01.03.01.17.22. 47.880.000,00 196.024.900,00 - 243.904.900,00 Pengelolaan Penatausahaan Keuangan

Daerah

3.01.03.01.17.29. 27.600.000,00 145.884.000,00 - 173.484.000,00 Pengeloaan Penyaluran Belanja PPKD (

Hibah Bansos )

3.01.03.01.17.34. - 124.105.000,00 - 124.105.000,00 Bimbingan Teknis Pengurus Barang dan

Pembantu Pengurus barang

3.01.03.01.17.35. 32.400.000,00 62.159.000,00 - 94.559.000,00 Pengelolaan Administrasi Keuangan Gaji

PNS

3.01.03.01.17.40. - 252.040.000,00 - 252.040.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah

3.01.03.01.17.45. - 40.811.000,00 - 40.811.000,00 Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian

Daerah

3.01.03.01.17.50. - 151.245.000,00 - 151.245.000,00 Penyusunan Peraturan Pendayagunaan

Barang Milik Daerah

3.01.03.01.17.52. 4.158.000,00 136.389.000,00 - 140.547.000,00 Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD dan

PLL

3.01.03.01.17.53. 24.490.000,00 143.219.500,00 - 167.709.500,00 Pendataan Potensi Pajak Daerah

3.01.03.01.17.60. 5.420.000,00 104.081.500,00 - 109.501.500,00 Penyusunan laporan keuangan

pemerintah daerah (IKPD )

3.01.03.01.17.63. 6.000.000,00 70.000.000,00 - 76.000.000,00 Analisis dokumen anggaran perubahan

APBD 2017

3.01.03.01.17.64. 13.240.000,00 64.075.000,00 - 77.315.000,00 Analisis dokumen anggaran APBD

3.01.03.01.17.65. 4.080.000,00 76.569.500,00 - 80.649.500,00 Penyusunan standar evaluasi rancangan

peraturan daerah tentang APBD

3.01.03.01.17.67. 26.440.000,00 69.402.375,00 - 95.842.375,00 Sosialisasi Pajak Daerah

3.01.03.01.17.71. 20.760.000,00 29.828.200,00 - 50.588.200,00 Penyusunan Laporan Semesteran

Pelaksanaan APBD

4.01.01.02. 2.750.000,00 126.416.500,00 - 129.166.500,00 SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.02.17. 2.750.000,00 126.416.500,00 - 129.166.500,00 Progam Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

4.01.01.02.17.01. 2.750.000,00 126.416.500,00 - 129.166.500,00 Penyusunan Analisa Standar Belanja

3.01.04. 30.415.000,00 1.676.714.100,00 - 1.707.129.100,00

3.01.04.01. 30.415.000,00 1.676.714.100,00 - 1.707.129.100,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA

3.01.04.01.01. 13.250.000,00 493.941.500,00 - 507.191.500,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

3.01.04.01.01.01. - 7.920.000,00 - 7.920.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

3.01.04.01.01.02. - 73.200.000,00 - 73.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

3.01.04.01.01.06. - 3.250.000,00 - 3.250.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

3.01.04.01.01.07. 13.250.000,00 83.980.000,00 - 97.230.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

3.01.04.01.01.08. - 77.975.000,00 - 77.975.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

3.01.04.01.01.09. - 14.100.000,00 - 14.100.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

3.01.04.01.01.10. - 27.835.000,00 - 27.835.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

3.01.04.01.01.11. - 25.930.000,00 - 25.930.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

3.01.04.01.01.12. - 3.537.500,00 - 3.537.500,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

3.01.04.01.01.17. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

3.01.04.01.01.18. - 165.214.000,00 - 165.214.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

3.01.04.01.02. - 81.528.000,00 - 81.528.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

3.01.04.01.02.24. - 81.528.000,00 - 81.528.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

3.01.04.01.05. 2.425.000,00 404.042.600,00 - 406.467.600,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

3.01.04.01.05.03. 1.125.000,00 58.499.000,00 - 59.624.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas

dan Fungsi bagi PNS Daerah

3.01.04.01.05.26. 1.300.000,00 345.543.600,00 - 346.843.600,00 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi

CPNSD

3.01.04.01.10. 14.740.000,00 582.539.500,00 - 597.279.500,00 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Kode

Halaman 31

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.01.04.01.10.03. 1.425.000,00 30.536.500,00 - 31.961.500,00 Seleksi Penerimaan CPNS

3.01.04.01.10.04. 2.120.000,00 36.717.100,00 - 38.837.100,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan

Pangkat Otomatis PNS

3.01.04.01.10.05. 1.325.000,00 35.528.000,00 - 36.853.000,00 Penyusunan Instrumen Analis Jabatan

3.01.04.01.10.06. 1.000.000,00 24.727.900,00 - 25.727.900,00 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang

berprestasi

3.01.04.01.10.07. 1.000.000,00 34.345.900,00 - 35.345.900,00 Proses Penanganan Kasus-Kasus

Pelanggaran Disiplin PNS

3.01.04.01.10.08. 1.295.000,00 143.448.000,00 - 144.743.000,00 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan

Ikatan Dinas

3.01.04.01.10.09. - 6.748.000,00 - 6.748.000,00 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan

Penerimaan Praja IPDN

3.01.04.01.10.10. 700.000,00 26.660.000,00 - 27.360.000,00 Pelayanan SKPP Pengabdian dan SK

Pensiun

3.01.04.01.10.12. 700.000,00 52.701.000,00 - 53.401.000,00 Pelaksanaan Pengiriman Ujian Dinas dan

Ujian Penyesuaian Ijazah

3.01.04.01.10.13. 700.000,00 26.660.000,00 - 27.360.000,00 Pelayanan Pengurusan Penerbitan

Karpeg, Karis/Karsu, KPE, NIP dan

TASPEN

3.01.04.01.10.14. 1.575.000,00 38.585.000,00 - 40.160.000,00 Pembangunan dan Pengembangan Sistem

Informasi Kepegawaian Daerah

3.01.04.01.10.16. 1.575.000,00 69.532.100,00 - 71.107.100,00 Penempatan PNS

3.01.04.01.10.20. 1.325.000,00 56.350.000,00 - 57.675.000,00 Pengelolaan dan fasilitasi administrasi

kepegawaian

3.01.04.01.36. - 114.662.500,00 - 114.662.500,00 Program Pendidikan Kedinasan

3.01.04.01.36.01. - 19.541.000,00 - 19.541.000,00 Pendidikan dan pelatihan teknis

3.01.04.01.36.11. - 95.121.500,00 - 95.121.500,00 Pendidikan Penjenjangan Struktural

4. 59.860.000,00 35.295.539.750,00 13.475.250.000,00 48.830.649.750,00

4.01. 59.860.000,00 35.295.539.750,00 13.475.250.000,00 48.830.649.750,00

4.01.01. 59.860.000,00 18.467.882.850,00 7.654.750.000,00 26.182.492.850,00

4.01.01.02. 59.860.000,00 18.467.882.850,00 7.654.750.000,00 26.182.492.850,00 SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.02.01. 36.500.000,00 6.776.135.000,00 - 6.812.635.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

4.01.01.02.01.01. - 759.425.000,00 - 759.425.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

4.01.01.02.01.02. - 651.000.000,00 - 651.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

4.01.01.02.01.03. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

4.01.01.02.01.05. - 180.000.000,00 - 180.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

4.01.01.02.01.06. - 54.400.000,00 - 54.400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

4.01.01.02.01.07. 36.500.000,00 339.500.000,00 - 376.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

4.01.01.02.01.08. - 614.000.000,00 - 614.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

4.01.01.02.01.09. - 269.000.000,00 - 269.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

4.01.01.02.01.10. - 121.205.000,00 - 121.205.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

4.01.01.02.01.11. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

4.01.01.02.01.12. - 408.500.000,00 - 408.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.01.01.02.01.13. - 855.000.000,00 - 855.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

4.01.01.02.01.14. - 27.855.000,00 - 27.855.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

4.01.01.02.01.17. - 997.150.000,00 - 997.150.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

4.01.01.02.01.18. - 1.424.100.000,00 - 1.424.100.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

4.01.01.02.02. - 2.438.144.000,00 7.631.250.000,00 10.069.394.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

4.01.01.02.02.05. - - 3.120.000.000,00 3.120.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

4.01.01.02.02.07. - 84.000.000,00 430.000.000,00 514.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4.01.01.02.02.08. - - 581.000.000,00 581.000.000,00 Pengadaan peralatan rumah

jabatan/dinas

Kode

Halaman 32

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01.01.02.02.09. - - 45.000.000,00 45.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

4.01.01.02.02.10. - - 35.250.000,00 35.250.000,00 Pengadaan mebeleur

4.01.01.02.02.20. - 405.500.000,00 - 405.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

4.01.01.02.02.22. - 190.000.000,00 3.420.000.000,00 3.610.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.01.01.02.02.23. - 503.500.000,00 - 503.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

4.01.01.02.02.24. - 1.232.144.000,00 - 1.232.144.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.01.01.02.02.29. - 23.000.000,00 - 23.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

4.01.01.02.03. - 237.000.000,00 - 237.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

4.01.01.02.03.02. - 237.000.000,00 - 237.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

4.01.01.02.05. 14.052.500,00 322.123.000,00 - 336.175.500,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

4.01.01.02.05.01. - 130.000.000,00 - 130.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

4.01.01.02.05.09. 372.500,00 55.817.000,00 - 56.189.500,00 Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur

bidang keprotokolan

4.01.01.02.05.31. 13.680.000,00 96.449.000,00 - 110.129.000,00 Perayaan Hari-Hari Besar Nasional/Daerah

4.01.01.02.05.32. - 39.857.000,00 - 39.857.000,00 Pelatihan Wali Nagari dan Perangkat

Nagari dalam Bidang Manajemen

Pemerintah Nagari

4.01.01.02.10. - 92.144.000,00 - 92.144.000,00 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

4.01.01.02.10.17. - 44.355.500,00 - 44.355.500,00 Fasilitasi dan Pembinaan Tugas Umum

Pemerintahan di Kecamatan dan Penilaian

Camat Teladan/ Berprestasi

4.01.01.02.10.18. - 20.340.000,00 - 20.340.000,00 Penilaian Nagari Terbaik Bidang

Keagamaan dan Ketertiban

4.01.01.02.10.19. - 27.448.500,00 - 27.448.500,00 Kompetensi Wali Nagari dan Sekretaris

Nagari se-Kabupaten Dharmasraya

4.01.01.02.16. - 1.762.468.200,00 - 1.762.468.200,00 Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil

Kepala Daerah

4.01.01.02.16.01. - 54.941.000,00 - 54.941.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh

masyarakat, pimpinan/anggota LSM/

organisasi sosial dan kemasyarakatan .

4.01.01.02.16.05. - 301.344.000,00 - 301.344.000,00 Kunjungan kerja/Inspeksi kepala

daerah/wakil kepala daerah.

4.01.01.02.16.06. - 1.309.397.200,00 - 1.309.397.200,00 Kordinasi dengan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah lainnya.

4.01.01.02.16.11. - 96.786.000,00 - 96.786.000,00 Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan

4.01.01.02.25. - 27.108.000,00 - 27.108.000,00 Program Peningkatan Kerjasama

Antar Pemerintah Daerah

4.01.01.02.25.05. - 27.108.000,00 - 27.108.000,00 Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama Antar

Daerah

4.01.01.02.26. - 559.768.600,00 - 559.768.600,00 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

4.01.01.02.26. - 559.768.600,00 - 559.768.600,00 Perlindungan konsumen dan

pengamatan perdagangan

4.01.01.02.26.01. - 133.615.500,00 - 133.615.500,00 Koordinasi kerjasama permasalahan

peraturan perundang-undangan

4.01.01.02.26.02. - 160.317.100,00 - 160.317.100,00 Penyusunan rencana kerja rancangan

peraturan perundang-undangan

4.01.01.02.26.03. - 35.970.500,00 - 35.970.500,00 Legislasi rancangan peraturan

perundang-undangan

4.01.01.02.26.04. - 38.468.000,00 - 38.468.000,00 Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

4.01.01.02.26.09. - 46.041.500,00 - 46.041.500,00 Pembinaan dan Pengawasan Produk

Hukum Nagari

4.01.01.02.26.10. - 44.760.000,00 - 44.760.000,00 Fasilitasi Pelaporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara

4.01.01.02.26.11. - 71.230.500,00 - 71.230.500,00 Penyusunan Draf Rancangan Peraturan

Bupati tentang Penyelenggaraan

Pemerintahan Nagari

4.01.01.02.26.12. - 29.365.500,00 - 29.365.500,00 Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan

OPD

4.01.01.02.27. - 377.791.500,00 10.000.000,00 387.791.500,00 Penataan Daerah Otonomi Baru

Kode

Halaman 33

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01.01.02.27.08. - 49.986.000,00 - 49.986.000,00 Pembakuan Nama Rupa Bumi

4.01.01.02.27.13. - 84.425.000,00 10.000.000,00 94.425.000,00 Penyusunan Analisis Jabatan OPD

4.01.01.02.27.14. - 57.886.500,00 - 57.886.500,00 Penataan Reformasi Birokrasi di Daerah

4.01.01.02.27.15. - 52.123.500,00 - 52.123.500,00 Pembinaan Unit Pelayanan Publik

4.01.01.02.27.16. - 64.534.500,00 - 64.534.500,00 Penyusunan Analisis Beban Kerja OPD

4.01.01.02.27.17. - 68.836.000,00 - 68.836.000,00 Penyusunan Evaluasi Jabatan OPD

4.01.01.02.32. 3.180.000,00 516.556.050,00 - 519.736.050,00 Pelaksanaan Pembangunan

Daerah

4.01.01.02.32.01. - 76.237.000,00 - 76.237.000,00 Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah

Daerah

4.01.01.02.32.02. - 52.419.500,00 - 52.419.500,00 Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja

Pemerintah Daerah

4.01.01.02.32.03. - 49.899.500,00 - 49.899.500,00 Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ)

4.01.01.02.32.04. - 61.081.050,00 - 61.081.050,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD)

4.01.01.02.32.05. 3.180.000,00 59.213.500,00 - 62.393.500,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

4.01.01.02.32.07. - 30.782.000,00 - 30.782.000,00 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Nagari

4.01.01.02.32.08. - 78.175.500,00 - 78.175.500,00 Rapat Teknis, Koordinasi dan konsultasi

Penguatan Pemerintahan Nagari

4.01.01.02.32.09. - 108.748.000,00 - 108.748.000,00 Monitoring dan Pelaporan Kegiatan fisik

dan Pembangunan

4.01.01.02.37. - 1.690.612.000,00 - 1.690.612.000,00 Program Pembinaan Keagamaan

Masyarakat

4.01.01.02.37.01. - 1.555.559.000,00 - 1.555.559.000,00 Safari Ramadhan

4.01.01.02.37.04. - 73.406.000,00 - 73.406.000,00 Penilaian Didikan Subuh berprestasi

se-Kabupaten Dharmasraya

4.01.01.02.37.06. - 61.647.000,00 - 61.647.000,00 Pelaksanaan Hari Besar Islam

4.01.01.02.39. 740.000,00 972.725.000,00 4.000.000,00 977.465.000,00 Program Pengembangan

Manajemen Pelayanan Publik

4.01.01.02.39.01. 740.000,00 972.725.000,00 4.000.000,00 977.465.000,00 Peningkatan Pelayanan Keprotokolan

KDH/WKDH

4.01.01.02.47. - 349.790.500,00 - 349.790.500,00 Program Pengembangan Wilayah

Perbatasan

4.01.01.02.47.001. - 163.408.500,00 - 163.408.500,00 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian

Masalah Perbatasan Antar Daerah dan

Batas Nagari

4.01.01.02.47.02. - 41.441.000,00 - 41.441.000,00 Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

4.01.01.02.47.03. - 144.941.000,00 - 144.941.000,00 Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan

Penyelesaian Administrasi Pertanahan

4.01.01.02.48. 850.000,00 744.954.500,00 - 745.804.500,00 Program Optimalisasi Lelang

terpadu

4.01.01.02.48.01. - 110.055.500,00 - 110.055.500,00 Operasional LPSE

4.01.01.02.48.02. - 435.351.000,00 - 435.351.000,00 Operasional ULP

4.01.01.02.48.03. - 19.993.000,00 - 19.993.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Tender Terpadu

4.01.01.02.48.04. - 47.585.000,00 - 47.585.000,00 Performance Management Monitoring ULP

4.01.01.02.48.05. - 15.708.000,00 - 15.708.000,00 Peningkatan SDM Penyelenggaran dan

Penyedia Barang dan Jasa

4.01.01.02.48.06. 850.000,00 65.653.500,00 - 66.503.500,00 Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE

4.01.01.02.48.07. - 12.608.500,00 - 12.608.500,00 Pelatihan Aplikasi LPSE

4.01.01.02.48.08. - 38.000.000,00 - 38.000.000,00 Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan

Sistem Pengadaan Secara Elektronik

(SPSE)

4.01.01.02.49. - 126.020.000,00 - 126.020.000,00 Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya alam

4.01.01.02.49.01. - 39.473.500,00 - 39.473.500,00 Pengendalian dan Pengawasan

Pemanfaatan SDA

4.01.01.02.49.02. - 86.546.500,00 - 86.546.500,00 Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA

4.01.01.02.50. 4.537.500,00 220.948.000,00 9.500.000,00 234.985.500,00 Koordinasi dan Fasilitasi Potensi

Daerah

4.01.01.02.50.01. 2.312.500,00 157.235.000,00 9.500.000,00 169.047.500,00 Koordinasi Bidang Perekonomian

Kode

Halaman 34

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01.01.02.50.02. 2.225.000,00 63.713.000,00 - 65.938.000,00 Monitoring dan Pengendalian Inflasi

Daerah

4.01.01.02.51. - 82.465.500,00 - 82.465.500,00 Program Peningkatan Perlindungan

Konsumen

4.01.01.02.51.01. - 82.465.500,00 - 82.465.500,00 Pengawasan Barang Barang Bersubsdi

4.01.01.02.52. - 1.171.129.000,00 - 1.171.129.000,00 Program Peningkatan Kehidupan

Beragama

4.01.01.02.52.01. - 890.359.000,00 - 890.359.000,00 Dukungan Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ

Tk. Propinsi Sumatera Barat

4.01.01.02.52.02. - 280.770.000,00 - 280.770.000,00 Pemberangkatan dan Penjemputan

Jemaah Haji

4.01.02. - 16.827.656.900,00 5.820.500.000,00 22.648.156.900,00

4.01.02.02. - 16.827.656.900,00 5.820.500.000,00 22.648.156.900,00 SEKERTARIAT DPRD

4.01.02.02.01. - 2.259.739.200,00 305.000.000,00 2.564.739.200,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

4.01.02.02.01.01. - 76.800.000,00 - 76.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

4.01.02.02.01.02. - 252.000.000,00 - 252.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

4.01.02.02.01.03. - 114.345.000,00 - 114.345.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

4.01.02.02.01.04. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan

kesehatan PNS

4.01.02.02.01.06. - 154.400.000,00 - 154.400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

4.01.02.02.01.07. - 98.300.000,00 - 98.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

4.01.02.02.01.08. - 364.244.200,00 - 364.244.200,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

4.01.02.02.01.09. - 83.100.000,00 - 83.100.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

4.01.02.02.01.10. - 32.090.000,00 - 32.090.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

4.01.02.02.01.11. - 68.065.000,00 - 68.065.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

4.01.02.02.01.12. - 65.980.000,00 90.000.000,00 155.980.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.01.02.02.01.14. - 193.000.000,00 195.000.000,00 388.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

4.01.02.02.01.15. - 304.560.000,00 20.000.000,00 324.560.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

4.01.02.02.01.17. - 73.600.000,00 - 73.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

4.01.02.02.01.18. - 229.255.000,00 - 229.255.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

4.01.02.02.02. - 811.209.000,00 5.515.500.000,00 6.326.709.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

4.01.02.02.02.05. - - 3.650.000.000,00 3.650.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

4.01.02.02.02.09. - - 865.500.000,00 865.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

4.01.02.02.02.10. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pengadaan mebeleur

4.01.02.02.02.23. - 303.294.500,00 - 303.294.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

4.01.02.02.02.24. - 379.194.500,00 - 379.194.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.01.02.02.02.26. - 128.720.000,00 500.000.000,00 628.720.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

4.01.02.02.03. - 143.750.000,00 - 143.750.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

4.01.02.02.03.02. - 143.750.000,00 - 143.750.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

4.01.02.02.05. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

4.01.02.02.05.01. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

4.01.02.02.15. - 13.542.958.700,00 - 13.542.958.700,00 Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

4.01.02.02.15.01. - 3.806.968.000,00 - 3.806.968.000,00 Pembahasan rancangan peraturan

daerah.

4.01.02.02.15.03. - 300.450.000,00 - 300.450.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan.

4.01.02.02.15.05. - 620.370.000,00 - 620.370.000,00 Kegiatan reses.

4.01.02.02.15.06. - 5.275.280.000,00 - 5.275.280.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota

DPRD dalam daerah.

Kode

Halaman 35

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01.02.02.15.07. - 2.768.409.500,00 - 2.768.409.500,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan

anggota DPRD.

4.01.02.02.15.09. - 501.992.200,00 - 501.992.200,00 Publikasi dan Informasi Kegiatan DPRD

4.01.02.02.15.10. - 212.229.000,00 - 212.229.000,00 Fasilitasi Pembentukan Staf Ahli

4.01.02.02.15.11. - 57.260.000,00 - 57.260.000,00 Fasilitasi Penyusunan Standar Tunjangan

Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD

5. 24.000.000,00 6.344.793.809,00 461.113.000,00 6.829.906.809,00

5.01. 24.000.000,00 6.344.793.809,00 461.113.000,00 6.829.906.809,00

5.01.01. 24.000.000,00 6.344.793.809,00 461.113.000,00 6.829.906.809,00

5.01.01.01. - 601.308.500,00 63.500.000,00 664.808.500,00 KECAMATAN PULAU PUNJUNG

5.01.01.01.01. - 532.178.500,00 - 532.178.500,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

5.01.01.01.01. - 532.178.500,00 - 532.178.500,00 Program Penyelenggaraan

Musyawarah Pembangunan desa

5.01.01.01.01.01. - 11.625.000,00 - 11.625.000,00 Penyelenggaraan Musyawarah

Pembangunan Desa

5.01.01.01.01.01. - 70.320.000,00 - 70.320.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

5.01.01.01.01.02. - 21.600.000,00 - 21.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

5.01.01.01.01.02. - 11.860.000,00 - 11.860.000,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

5.01.01.01.01.06. - 4.300.000,00 - 4.300.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

5.01.01.01.01.07. - 35.280.000,00 - 35.280.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

5.01.01.01.01.08. - 74.277.000,00 - 74.277.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

5.01.01.01.01.09. - 3.350.000,00 - 3.350.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

5.01.01.01.01.10. - 22.991.800,00 - 22.991.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

5.01.01.01.01.11. - 10.196.000,00 - 10.196.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

5.01.01.01.01.12. - 3.874.700,00 - 3.874.700,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

5.01.01.01.01.14. - 37.078.000,00 - 37.078.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

5.01.01.01.01.15. - 4.920.000,00 - 4.920.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

5.01.01.01.01.17. - 55.550.000,00 - 55.550.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

5.01.01.01.01.18. - 164.956.000,00 - 164.956.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

5.01.01.01.02. - 59.130.000,00 63.500.000,00 122.630.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

5.01.01.01.02.09. - - 23.000.000,00 23.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

5.01.01.01.02.10. - - 13.000.000,00 13.000.000,00 Pengadaan mebeleur

5.01.01.01.02.22. - - 27.500.000,00 27.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5.01.01.01.02.24. - 59.130.000,00 - 59.130.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

5.01.01.01.05. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

5.01.01.01.05.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

5.01.01.02. 24.000.000,00 551.716.200,00 31.500.000,00 607.216.200,00 KECAMATAN SITIUNG

5.01.01.02.01. 24.000.000,00 479.600.200,00 31.500.000,00 535.100.200,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

5.01.01.02.01. 24.000.000,00 479.600.200,00 31.500.000,00 535.100.200,00 Program Penyelenggaraan

Musyawarah Pembangunan desa

5.01.01.02.01.01. 24.000.000,00 3.700.000,00 - 27.700.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

5.01.01.02.01.01. - 11.220.000,00 - 11.220.000,00 Penyelenggaraan Musyawarah

Pembangunan Desa

5.01.01.02.01.02. - 6.475.000,00 - 6.475.000,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

5.01.01.02.01.02. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

5.01.01.02.01.06. - 2.750.000,00 - 2.750.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

5.01.01.02.01.07. - 66.900.000,00 - 66.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kode

Halaman 36

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

5.01.01.02.01.08. - 36.010.000,00 - 36.010.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

5.01.01.02.01.09. - 1.900.000,00 - 1.900.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

5.01.01.02.01.10. - 10.418.700,00 - 10.418.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

5.01.01.02.01.11. - 4.350.000,00 - 4.350.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

5.01.01.02.01.13. - 10.000.000,00 31.500.000,00 41.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

5.01.01.02.01.14. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

5.01.01.02.01.15. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

5.01.01.02.01.17. - 55.560.000,00 - 55.560.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

5.01.01.02.01.18. - 259.516.500,00 - 259.516.500,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

5.01.01.02.02. - 60.866.000,00 - 60.866.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

5.01.01.02.02.24. - 60.866.000,00 - 60.866.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

5.01.01.02.03. - 11.250.000,00 - 11.250.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

5.01.01.02.03.05. - 11.250.000,00 - 11.250.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

5.01.01.03. - 652.180.450,00 - 652.180.450,00 KECAMATAN KOTO BARU

5.01.01.03.01. - 562.267.850,00 - 562.267.850,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

5.01.01.03.01. - 562.267.850,00 - 562.267.850,00 Program Penyelenggaraan

Musyawarah Pembangunan desa

5.01.01.03.01.01. - 11.496.100,00 - 11.496.100,00 Penyelenggaraan Musyawarah

Pembangunan Desa

5.01.01.03.01.01. - 74.760.000,00 - 74.760.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

5.01.01.03.01.02. - 6.104.850,00 - 6.104.850,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

5.01.01.03.01.02. - 13.800.000,00 - 13.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

5.01.01.03.01.06. - 1.850.000,00 - 1.850.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

5.01.01.03.01.07. - 69.720.000,00 - 69.720.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

5.01.01.03.01.08. - 77.617.000,00 - 77.617.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

5.01.01.03.01.09. - 2.600.000,00 - 2.600.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

5.01.01.03.01.10. - 15.638.292,00 - 15.638.292,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

5.01.01.03.01.11. - 3.762.000,00 - 3.762.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

5.01.01.03.01.12. - 1.490.000,00 - 1.490.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

5.01.01.03.01.14. - 18.581.258,00 - 18.581.258,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

5.01.01.03.01.17. - 41.490.000,00 - 41.490.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

5.01.01.03.01.18. - 223.358.350,00 - 223.358.350,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

5.01.01.03.02. - 51.993.600,00 - 51.993.600,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

5.01.01.03.02.24. - 51.993.600,00 - 51.993.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

5.01.01.03.03. - 37.919.000,00 - 37.919.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

5.01.01.03.03.05. - 37.919.000,00 - 37.919.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

5.01.01.04. - 561.686.500,00 5.000.000,00 566.686.500,00 KECAMATAN SUNGAI RUMBAI

5.01.01.04.01. - 413.554.000,00 5.000.000,00 418.554.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

5.01.01.04.01. - 413.554.000,00 5.000.000,00 418.554.000,00 Program Penyelenggaraan

Musyawarah Pembangunan desa

5.01.01.04.01.01. - 6.121.000,00 - 6.121.000,00 Penyelenggaraan Musyawarah

Pembangunan Desa

5.01.01.04.01.01. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

Kode

Halaman 37

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

5.01.01.04.01.02. - 20.400.000,00 - 20.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

5.01.01.04.01.02. - 9.095.000,00 - 9.095.000,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

5.01.01.04.01.06. - 1.450.000,00 - 1.450.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

5.01.01.04.01.07. - 79.025.000,00 - 79.025.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

5.01.01.04.01.08. - 57.563.000,00 - 57.563.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

5.01.01.04.01.09. - 7.556.000,00 - 7.556.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

5.01.01.04.01.10. - 14.664.000,00 - 14.664.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

5.01.01.04.01.11. - 6.138.500,00 - 6.138.500,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

5.01.01.04.01.12. - 5.640.000,00 - 5.640.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

5.01.01.04.01.13. - - 5.000.000,00 5.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

5.01.01.04.01.17. - 29.180.000,00 - 29.180.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

5.01.01.04.01.18. - 175.221.500,00 - 175.221.500,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

5.01.01.04.02. - 109.332.500,00 - 109.332.500,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

5.01.01.04.02.22. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5.01.01.04.02.24. - 59.332.500,00 - 59.332.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

5.01.01.04.03. - 32.800.000,00 - 32.800.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

5.01.01.04.03.05. - 32.800.000,00 - 32.800.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

5.01.01.04.05. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

5.01.01.04.05.01. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

5.01.01.05. - 562.342.723,00 46.925.000,00 609.267.723,00 KECAMATAN SEMBILAN KOTO

5.01.01.05.01. - 480.152.423,00 - 480.152.423,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

5.01.01.05.01. - 480.152.423,00 - 480.152.423,00 Program Penyelenggaraan

Musyawarah Pembangunan desa

5.01.01.05.01.01. - 1.485.000,00 - 1.485.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

5.01.01.05.01.01. - 14.803.000,00 - 14.803.000,00 Penyelenggaraan Musyawarah

Pembangunan Desa

5.01.01.05.01.02. - 11.015.250,00 - 11.015.250,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

5.01.01.05.01.02. - 3.720.000,00 - 3.720.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

5.01.01.05.01.03. - 31.800.000,00 - 31.800.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

5.01.01.05.01.06. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

5.01.01.05.01.07. - 63.540.000,00 - 63.540.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

5.01.01.05.01.08. - 49.225.000,00 - 49.225.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

5.01.01.05.01.09. - 6.450.000,00 - 6.450.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

5.01.01.05.01.10. - 17.204.673,00 - 17.204.673,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

5.01.01.05.01.11. - 19.972.500,00 - 19.972.500,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

5.01.01.05.01.12. - 4.056.000,00 - 4.056.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

5.01.01.05.01.14. - 2.300.000,00 - 2.300.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

5.01.01.05.01.15. - 2.040.000,00 - 2.040.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

5.01.01.05.01.17. - 34.525.000,00 - 34.525.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

5.01.01.05.01.18. - 211.386.000,00 - 211.386.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

5.01.01.05.01.37. - 3.030.000,00 - 3.030.000,00 pelaksanaan pelayanan administrasi

perkantoran

Kode

Halaman 38

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

5.01.01.05.02. - 55.975.300,00 46.925.000,00 102.900.300,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

5.01.01.05.02.05. - - 16.500.000,00 16.500.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

5.01.01.05.02.07. - - 10.625.000,00 10.625.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

5.01.01.05.02.09. - - 14.300.000,00 14.300.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

5.01.01.05.02.10. - - 5.500.000,00 5.500.000,00 Pengadaan mebeleur

5.01.01.05.02.22. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5.01.01.05.02.24. - 49.975.300,00 - 49.975.300,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

5.01.01.05.03. - 20.715.000,00 - 20.715.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

5.01.01.05.03.02. - 20.715.000,00 - 20.715.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

5.01.01.05.05. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

5.01.01.05.05.01. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

5.01.01.06. - 570.565.000,00 59.600.000,00 630.165.000,00 KECAMATAN TIMPEH

5.01.01.06.01. - 469.035.000,00 30.600.000,00 499.635.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

5.01.01.06.01. - 469.035.000,00 30.600.000,00 499.635.000,00 Program Penyelenggaraan

Musyawarah Pembangunan desa

5.01.01.06.01.01. - 2.700.000,00 - 2.700.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

5.01.01.06.01.01. - 12.667.000,00 - 12.667.000,00 Penyelenggaraan Musyawarah

Pembangunan Desa

5.01.01.06.01.02. - 14.493.500,00 - 14.493.500,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

5.01.01.06.01.02. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

5.01.01.06.01.06. - 1.400.000,00 - 1.400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

5.01.01.06.01.07. - 65.580.000,00 - 65.580.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

5.01.01.06.01.08. - 53.280.000,00 - 53.280.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

5.01.01.06.01.09. - 4.830.000,00 - 4.830.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

5.01.01.06.01.10. - 20.038.000,00 - 20.038.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

5.01.01.06.01.11. - 13.403.500,00 - 13.403.500,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

5.01.01.06.01.12. - 1.950.000,00 - 1.950.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

5.01.01.06.01.13. - - 29.600.000,00 29.600.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

5.01.01.06.01.14. - 15.508.000,00 - 15.508.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

5.01.01.06.01.15. - - 1.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

5.01.01.06.01.17. - 33.530.000,00 - 33.530.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

5.01.01.06.01.18. - 224.855.000,00 - 224.855.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

5.01.01.06.02. - 73.530.000,00 29.000.000,00 102.530.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

5.01.01.06.02.05. - - 18.000.000,00 18.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

5.01.01.06.02.10. - - 11.000.000,00 11.000.000,00 Pengadaan mebeleur

5.01.01.06.02.22. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5.01.01.06.02.24. - 55.530.000,00 - 55.530.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

5.01.01.06.03. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

5.01.01.06.03.05. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

5.01.01.06.05. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

5.01.01.06.05.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

5.01.01.07. - 496.776.051,00 80.000.000,00 576.776.051,00 KECAMATAN KOTO SALAK

5.01.01.07.01. - 447.153.651,00 31.000.000,00 478.153.651,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Kode

Halaman 39

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

5.01.01.07.01. - 447.153.651,00 31.000.000,00 478.153.651,00 Program Penyelenggaraan

Musyawarah Pembangunan desa

5.01.01.07.01.01. - 17.735.000,00 - 17.735.000,00 Penyelenggaraan Musyawarah

Pembangunan Desa

5.01.01.07.01.01. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

5.01.01.07.01.02. - 7.800.000,00 - 7.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

5.01.01.07.01.02. - 10.307.550,00 - 10.307.550,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

5.01.01.07.01.06. - 1.700.000,00 - 1.700.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

5.01.01.07.01.07. - 67.180.000,00 - 67.180.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

5.01.01.07.01.08. - 78.820.000,00 - 78.820.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

5.01.01.07.01.09. - 5.900.000,00 - 5.900.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

5.01.01.07.01.10. - 17.031.801,00 - 17.031.801,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

5.01.01.07.01.11. - 7.630.000,00 - 7.630.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

5.01.01.07.01.12. - 732.000,00 - 732.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

5.01.01.07.01.13. - - 11.000.000,00 11.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

5.01.01.07.01.14. - - 20.000.000,00 20.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

5.01.01.07.01.17. - 25.870.000,00 - 25.870.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

5.01.01.07.01.18. - 204.947.300,00 - 204.947.300,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

5.01.01.07.02. - 45.622.400,00 49.000.000,00 94.622.400,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

5.01.01.07.02.10. - - 35.500.000,00 35.500.000,00 Pengadaan mebeleur

5.01.01.07.02.24. - 45.622.400,00 - 45.622.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

5.01.01.07.02.42. - - 13.500.000,00 13.500.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung

kantor

5.01.01.07.05. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

5.01.01.07.05.01. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

5.01.01.08. - 553.356.500,00 74.000.000,00 627.356.500,00 KECAMATAN ASAM JUJUHAN

5.01.01.08.01. - 457.029.000,00 56.000.000,00 513.029.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

5.01.01.08.01. - 457.029.000,00 56.000.000,00 513.029.000,00 Program Penyelenggaraan

Musyawarah Pembangunan desa

5.01.01.08.01.01. - 18.869.400,00 - 18.869.400,00 Penyelenggaraan Musyawarah

Pembangunan Desa

5.01.01.08.01.01. - 2.250.000,00 - 2.250.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

5.01.01.08.01.02. - 21.727.000,00 - 21.727.000,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

5.01.01.08.01.02. - 6.600.000,00 - 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

5.01.01.08.01.06. - 1.815.000,00 - 1.815.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

5.01.01.08.01.07. - 73.340.000,00 - 73.340.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

5.01.01.08.01.08. - 40.998.500,00 - 40.998.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

5.01.01.08.01.09. - 1.850.000,00 - 1.850.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

5.01.01.08.01.10. - 16.308.300,00 - 16.308.300,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

5.01.01.08.01.11. - 8.600.000,00 - 8.600.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

5.01.01.08.01.12. - 1.229.500,00 - 1.229.500,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

5.01.01.08.01.13. - - 56.000.000,00 56.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

5.01.01.08.01.17. - 61.035.000,00 - 61.035.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

5.01.01.08.01.18. - 202.406.300,00 - 202.406.300,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Kode

Halaman 40

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

5.01.01.08.02. - 69.327.500,00 18.000.000,00 87.327.500,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

5.01.01.08.02.10. - - 18.000.000,00 18.000.000,00 Pengadaan mebeleur

5.01.01.08.02.22. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5.01.01.08.02.24. - 51.327.500,00 - 51.327.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

5.01.01.08.03. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

5.01.01.08.03.02. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

5.01.01.08.05. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

5.01.01.08.05.01. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

5.01.01.09. - 597.847.000,00 7.500.000,00 605.347.000,00 KECAMATAN KOTO BESAR

5.01.01.09.01. - 525.355.400,00 1.500.000,00 526.855.400,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

5.01.01.09.01. - 525.355.400,00 1.500.000,00 526.855.400,00 Program Penyelenggaraan

Musyawarah Pembangunan desa

5.01.01.09.01.01. - 12.834.750,00 - 12.834.750,00 Penyelenggaraan Musyawarah

Pembangunan Desa

5.01.01.09.01.01. - 29.910.000,00 - 29.910.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

5.01.01.09.01.02. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

5.01.01.09.01.02. - 10.092.100,00 - 10.092.100,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

5.01.01.09.01.06. - 1.430.000,00 - 1.430.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

5.01.01.09.01.07. - 69.564.500,00 - 69.564.500,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

5.01.01.09.01.08. - 82.786.300,00 - 82.786.300,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

5.01.01.09.01.09. - 7.800.000,00 - 7.800.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

5.01.01.09.01.10. - 11.786.270,00 - 11.786.270,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

5.01.01.09.01.11. - 8.672.500,00 - 8.672.500,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

5.01.01.09.01.12. - 2.255.000,00 - 2.255.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

5.01.01.09.01.13. - 21.500.000,00 - 21.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

5.01.01.09.01.14. - 3.159.000,00 1.500.000,00 4.659.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

5.01.01.09.01.17. - 41.961.600,00 - 41.961.600,00 Penyediaan makanan dan minuman

5.01.01.09.01.18. - 217.603.380,00 - 217.603.380,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

5.01.01.09.02. - 32.241.600,00 6.000.000,00 38.241.600,00 Peningkatan Pelayanan terpadu

Kecamatan

5.01.01.09.02. - 32.241.600,00 6.000.000,00 38.241.600,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

5.01.01.09.02.10. - - 6.000.000,00 6.000.000,00 Pengadaan mebeleur

5.01.01.09.02.24. - 32.241.600,00 - 32.241.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

5.01.01.09.03. - 35.250.000,00 - 35.250.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

5.01.01.09.03.05. - 35.250.000,00 - 35.250.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

5.01.01.09.05. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

5.01.01.09.05.01. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

5.01.01.10. - 527.534.135,00 49.200.000,00 576.734.135,00 KECAMATAN PADANG LAWEH

5.01.01.10.01. - 414.104.135,00 10.200.000,00 424.304.135,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

5.01.01.10.01. - 414.104.135,00 10.200.000,00 424.304.135,00 Program Penyelenggaraan

Musyawarah Pembangunan desa

5.01.01.10.01.01. - 3.465.000,00 - 3.465.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

5.01.01.10.01.01. - 7.001.500,00 - 7.001.500,00 Penyelenggaraan Musyawarah

Pembangunan Desa

Kode

Halaman 41

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

5.01.01.10.01.02. - 4.130.000,00 - 4.130.000,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

5.01.01.10.01.02. - 2.775.000,00 - 2.775.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

5.01.01.10.01.03. - 13.100.000,00 10.200.000,00 23.300.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

5.01.01.10.01.06. - 1.450.000,00 - 1.450.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

5.01.01.10.01.07. - 67.280.000,00 - 67.280.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

5.01.01.10.01.08. - 53.580.000,00 - 53.580.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

5.01.01.10.01.09. - 2.450.000,00 - 2.450.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

5.01.01.10.01.10. - 19.092.480,00 - 19.092.480,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

5.01.01.10.01.11. - 5.767.655,00 - 5.767.655,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

5.01.01.10.01.12. - 3.613.000,00 - 3.613.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

5.01.01.10.01.14. - 5.798.000,00 - 5.798.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

5.01.01.10.01.15. - 2.250.000,00 - 2.250.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

5.01.01.10.01.17. - 37.454.000,00 - 37.454.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

5.01.01.10.01.18. - 184.897.500,00 - 184.897.500,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

5.01.01.10.02. - 80.930.000,00 39.000.000,00 119.930.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

5.01.01.10.02.05. - - 17.000.000,00 17.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

5.01.01.10.02.09. - - 3.000.000,00 3.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

5.01.01.10.02.10. - - 19.000.000,00 19.000.000,00 Pengadaan mebeleur

5.01.01.10.02.22. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5.01.01.10.02.24. - 60.930.000,00 - 60.930.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

5.01.01.10.03. - 22.500.000,00 - 22.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

5.01.01.10.03.05. - 22.500.000,00 - 22.500.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

5.01.01.10.05. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

5.01.01.10.05.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

5.01.01.11. - 669.480.750,00 43.888.000,00 713.368.750,00 KECAMATAN TIUMANG

5.01.01.11.01. - 617.573.550,00 37.000.000,00 654.573.550,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

5.01.01.11.01. - 617.573.550,00 37.000.000,00 654.573.550,00 Program Penyelenggaraan

Musyawarah Pembangunan desa

5.01.01.11.01.01. - 15.247.000,00 - 15.247.000,00 Penyelenggaraan Musyawarah

Pembangunan Desa

5.01.01.11.01.01. - 50.100.000,00 - 50.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

5.01.01.11.01.02. - 3.075.000,00 - 3.075.000,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

5.01.01.11.01.02. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

5.01.01.11.01.06. - 1.300.000,00 - 1.300.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

5.01.01.11.01.07. - 77.585.000,00 - 77.585.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

5.01.01.11.01.08. - 83.697.000,00 - 83.697.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

5.01.01.11.01.09. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

5.01.01.11.01.10. - 30.271.900,00 - 30.271.900,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

5.01.01.11.01.11. - 11.303.200,00 - 11.303.200,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

5.01.01.11.01.12. - 1.258.000,00 - 1.258.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

5.01.01.11.01.13. - - 37.000.000,00 37.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

5.01.01.11.01.14. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

Kode

Halaman 42

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

5.01.01.11.01.15. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

5.01.01.11.01.17. - 59.784.000,00 - 59.784.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

5.01.01.11.01.18. - 258.872.450,00 - 258.872.450,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

5.01.01.11.02. - 46.907.200,00 6.888.000,00 53.795.200,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

5.01.01.11.02.10. - - 6.888.000,00 6.888.000,00 Pengadaan mebeleur

5.01.01.11.02.24. - 46.907.200,00 - 46.907.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

5.01.01.11.05. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

5.01.01.11.05.01. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

6. - 935.995.720,00 18.625.000,00 954.620.720,00

6.01. - 935.995.720,00 18.625.000,00 954.620.720,00

6.01.01. - 935.995.720,00 18.625.000,00 954.620.720,00

6.01.01.01. - 372.596.550,00 - 372.596.550,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK

6.01.01.01.01. - 301.760.550,00 - 301.760.550,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

6.01.01.01.01.01. - 26.100.000,00 - 26.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

6.01.01.01.01.02. - 19.200.000,00 - 19.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

6.01.01.01.01.06. - 1.900.000,00 - 1.900.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

6.01.01.01.01.07. - 40.800.000,00 - 40.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

6.01.01.01.01.08. - 49.775.000,00 - 49.775.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

6.01.01.01.01.09. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

6.01.01.01.01.10. - 13.786.550,00 - 13.786.550,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

6.01.01.01.01.11. - 21.500.000,00 - 21.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

6.01.01.01.01.12. - 1.848.000,00 - 1.848.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

6.01.01.01.01.14. - 7.054.000,00 - 7.054.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

6.01.01.01.01.17. - 9.400.000,00 - 9.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

6.01.01.01.01.18. - 106.397.000,00 - 106.397.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

6.01.01.01.02. - 70.836.000,00 - 70.836.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

6.01.01.01.02.22. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

6.01.01.01.02.24. - 40.836.000,00 - 40.836.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

6.01.01.02. - 563.399.170,00 18.625.000,00 582.024.170,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH

6.01.01.02.01. - 362.091.370,00 - 362.091.370,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

6.01.01.02.01.01. - 2.700.000,00 - 2.700.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

6.01.01.02.01.02. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

6.01.01.02.01.06. - 15.410.000,00 - 15.410.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

6.01.01.02.01.07. - 32.700.000,00 - 32.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

6.01.01.02.01.08. - 55.758.370,00 - 55.758.370,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

6.01.01.02.01.09. - 10.900.000,00 - 10.900.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

6.01.01.02.01.10. - 14.330.000,00 - 14.330.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

6.01.01.02.01.11. - 10.225.000,00 - 10.225.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

6.01.01.02.01.12. - 3.007.000,00 - 3.007.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

6.01.01.02.01.14. - 3.960.000,00 - 3.960.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

6.01.01.02.01.17. - 17.800.000,00 - 17.800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

Kode

Halaman 43

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.01.02.01.18. - 180.301.000,00 - 180.301.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

6.01.01.02.02. - 164.057.800,00 18.625.000,00 182.682.800,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

6.01.01.02.02.10. - 13.500.000,00 18.625.000,00 32.125.000,00 Pengadaan mebeleur

6.01.01.02.02.22. - 53.000.000,00 - 53.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

6.01.01.02.02.24. - 97.557.800,00 - 97.557.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

6.01.01.02.03. - 12.250.000,00 - 12.250.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

6.01.01.02.03.02. - 12.250.000,00 - 12.250.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

6.01.01.02.05. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

6.01.01.02.05.01. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah 639.171.000,00 219.497.304.002,00 317.236.660.366,03 537.373.135.368,03

Pulau Punjung, 29 Desember 2016

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA