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Pedidos de Compra
DESENVOLVENDO SOLUÇÕES
Autor: Laila Maria
Doc. Vrs. 01
Revisão: Laila Maria
Aprovado em: Abril de 2015.
Nota de copyright
Copyright ® 2015 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos reservados.
Pedidos de Compra Módulos:
Gestão Administrativa
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1. VISÃO GERAL 1.1 MOTIVAÇÃO:
Esclarecer o uso do processo de Pedidos de Compra como um processo operacional padrão para as empresas
usuárias do módulo de Gestão Administrativa.
1.2 ÍNDICE:
1. VISÃO GERAL ............................................................................................................................ 2
1.1 MOTIVAÇÃO: ..................................................................................................................................... 2
1.2 ÍNDICE: ............................................................................................................................................... 2
1.3 INTRODUÇÃO: .................................................................................................................................... 3
1.4 OBJETIVO: .......................................................................................................................................... 3
2. INSTRUÇÕES GERAIS .............................................................................................................. 5
2.1 PROCESSO DE PEDIDOS DE COMPRA ................................................................................................ 5
2.2 CONSULTA PEDIDOS DE COMPRA ..................................................................................................... 6
2.2.1 ABA SELEÇÃO ............................................................................................................................. 6
2.3 GERANDO PEDIDOS DE COMPRA ...................................................................................................... 7
2.4 INSERINDO PEDIDOS DE COMPRA ................................................................................................... 12
2.4.1 FRETE NO PEDIDO DE COMPRAS ............................................................................................. 17
2.5 LIMITE E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS ............................................................................................ 20
2.5.1 PROCEDIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS ................................................................. 21
2.6 PARAMETRIZAÇÕES ESPECIAIS PARA PEDIDOS DE COMPRAS ........................................................ 24
2.6.1 MARGEM DE CUSTO E QUANTIDADE DE ENTRADA ................................................................ 24
2.6.2 CHECAGEM DE ITEM EM PROCESSO DE COMPRA .................................................................. 25
2.7 VÍNCULO PARA ETAPAS DO COMPRAS ............................................................................................ 26
2.8 RELATÓRIOS DE COMPRAS .............................................................................................................. 27
2.9 IMPORTAÇÕES DE PEDIDOS DE COMPRAS ...................................................................................... 34
3. REFERÊNCIAS ......................................................................................................................... 35
4. ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS ......................................................................................... 35
4.1 ALTERAÇÕES FUTURAS .................................................................................................................... 35
4.2 DEMAIS MANUAIS QUE COMPLEMENTAM O ASSUNTO ................................................................. 35
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1.3 INTRODUÇÃO:
Tratando-se do uso da ferramenta apresentada por este documento é necessário ao usuário, conhecimentos
básicos de informática, algum treinamento prévio, presencial deste módulo, ou conhecimento de pelo menos
algum outro módulo Teorema. Demais manuais e vídeos de processos para assistência de todos os agentes
e usuários se encontram no Ambiente de Aprendizagem da área restrita do sítio Teorema.
Para o correto funcionamento do sistema certifique-se de que o computador atende aos requisitos
mínimos de hardware e sistema operacional solicitados:
Processador Pentium IV ou superior – AMD 2.0 ou superior;
RAM 1GB ou mais;
Disco Rígido de 120GB ou mais;
Sistema Operacional (Windows XP /Windows 8);
Resolução de vídeo igual a 1280 x 720 ou mais alta;
Energia Elétrica: Filtrada, Estabilizada e Aterrada;
Sendo imprescindível o uso de antivírus e rotina de backup.
Este documento foi confeccionado para atender aos usuários do sistema e para sanar eventuais
dúvidas com relação ao procedimento Pedidos de Compra. De início são abordados os motivos de uso e
interesse do instrumento, incluindo a introdução, objetivos e o índice deste documento. Primeiramente foram
tratados o conceito e a localização da funcionalidade no sistema, seguido dos procedimentos para consultas
e a geração de Pedidos a partir de Cotações de Compras, e inclusão de novos Pedidos de Compra, com
exemplo e comentários pertinentes. Na sequência foram tratadas as opções de registro para frete.
Conceitualizado e manifestado o uso de limites para compras, comumente conhecido por controle de Alçadas,
bem como os procedimentos para autorização de Pedidos de Compra. Demais parametrizações do sistema,
e o processo que pormenoriza o vínculo dos documentos de Compras como etapas de um processo global
do Compras. Por fim, os relatórios de interesse, sugerida a consulta do manual de importações de Pedidos
de Compra, as referências consultadas para a composição deste documento, siglas e abreviaturas
empregadas no decorrer dos apontamentos são detalhadas para melhor compreensão do assunto.
Problemas com relação ao uso do sistema, deste documento ou sugestões de necessidades ou
melhorias registrar abertura de Chamadas por meio do sistema, botão na barra de ferramentas,
fornecendo o contato e uma descrição clara e objetiva.
1.4 OBJETIVO:
Um documento de Compras é um instrumento usado para suprir necessidades de materiais ou serviços por
Compras. O Pedido de Compra é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, deve representar fielmente
as condições e características da compra efetuada. É o acordo que representa as condições em que foram feitas
a negociação, tais como: material, quantidade, qualidade, frequência de entregas, prazos, preços, local de entrega,
tributação, entre outros.
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Permitindo que por meio do sistema o Pedido de Compra seja gerado manualmente, relacionado a uma Solicitação
de Compras cadastrada previamente, ou automaticamente por meio da análise da melhor cotação ou ainda de
necessidades levantadas na produção industrial.
Os Pedidos de Compra podem estar sujeitos a um processo de liberação (compensação ou aprovação),
nos sistemas Teorema chamado de autorização de compra. Para obter mais informações sobre esse tópico,
consultar a seção Procedimento de Autorização de Compras.
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2. INSTRUÇÕES GERAIS
O Pedido de Compra é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, concebe fielmente as condições
e características da compra efetuada. É o acordo que representa as condições em que foi feita a negociação,
tais como: material, quantidade, qualidade, entregas, prazos, preços, local de entrega, tributação, entre
outros.
2.1 PROCESSO DE PEDIDOS DE COMPRA
Para iniciarmos o processo de Requisições de Compra, devemos acessar o menu: Compras/Requisições de
Compra, Figura 1.
Figura 1 Menu para Pedidos de Compra.
Após o acesso, é exibida a tela da Central de Compras, diretamente na aba 3 Pedidos, Figura 2.
Figura 2 Tela inicial de Pedidos de Compra.
A tela de consulta do processo de Pedidos de Compra apresenta diversas funcionalidades, a tabela
a seguir aponta as funcionalidades disponíveis nos botões:
BOTÃO DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE
Incluir um novo Pedido de Compra.
Localizar um ou vários Pedidos de Compra, respeitando os filtros inseridos.
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Editar um pedido selecionado.
Autorizar Pedidos de Compra (necessita de autorizador no processo).
Opções de grade: Imprimir, Exportar para Excel, Texto, HTML, entre outros.
Exibir histórico.
Gerar relatórios próprios para Impressão dos pedidos contendo itens e serviços de pedidos selecionados.
Adicionar configurações de filtros como favoritos.
2.2 CONSULTA PEDIDOS DE COMPRA
Para efetuarmos uma consulta de Pedidos de Compra, podemos definir vários parâmetros para tal:
Figura 3 Período para consulta de Pedidos de Compra.
Período – Consulta por um período determinado, Figura 3;
Por Situação, Figura 4;
o Abertos – Pendentes: Lista os pedidos que aguardam autorização;
o Abertos – Autorizados: Lista os pedidos que passaram por autorização;
o Abertos – Não Autorizados: Lista os pedidos que não foram autorizados;
o Em Lançamento: Lista os pedidos em lançamento;
o Finalizada: Lista os pedidos que foram finalizados;
o Cancelada: Lista os pedidos cancelados;
o Todos: Lista os pedidos de todas as situações;
Figura 4 Situações para consulta de Pedido de Compra.
2.2.1 ABA SELEÇÃO
Nesta aba, Figura 5, podemos inserir parâmetros para consultas de pedidos, combinadas ou não com os
filtros:
Número de documento – Consulta pelo número de um pedido específica;
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Usuário – Consulta pedidos de um usuário específico;
Comprador – Somente para Pedidos de Compra;
Fornecedor – Consulta por um fornecedor específico – somente em cotações e pedidos;
Condição de pagamento – Somente Pedidos de Compra;
Item – Consulta por item selecionado;
Serviço – Consulta por serviço selecionado;
Transportador – Consulta pelo Transportador selecionado;
Todas as empresas – Mostra os pedidos de todas as empresas;
Pedidos Em Aberto – Filtra a seguintes situações de pedidos abertos:
o Nenhum Atendimento: pedidos em que a quantidade entregue está zerada;
o Atendimento Parcial: pedidos em houve uma entrega parcial e ainda existe saldo a entregar;
o Todos: exibe todos os pedidos com entrega parcial iniciadas ou não.
Figura 5 Aba Seleção.
2.3 GERANDO PEDIDOS DE COMPRA
Para gerar um Pedido de Compra através de uma cotação, acessar o processo de Cotações de Compra,
Figura 6, localizar as cotações com o status “Gerar Pedido”, pois somente nesta situação a cotação se
encontra pronta para originar um pedido. Ao abrir a cotação dar continuidade ao processo por meio do botão
.
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Figura 6 Consulta Cotações com situação Gerar Pedido.
Ou ainda, diretamente na tela de consulta de cotações, selecionar a cotação almejada e clicar em
, que habilitará a tela de Itens da Cotação permitindo selecionar os itens - neste exemplo dois (02)
itens - que o usuário deseja gerar pedidos e clicar no botão , como destaca a Figura 7.
Figura 7 Tela de Itens da Cotação pronta para Gerar Pedidos.
O sistema solicitará a escolha do usuário quando ao campo Observações, Figura 8.
Figura 8 Mensagem para opção de Observação.
Um Pedido é gerado dando a sequência numérica e trazendo as informações padrão (default), Figura
9, e permitindo ao usuário realizar as manipulações necessárias.
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Figura 9 Pedido gerado.
Ao acessar o Movimento dos Itens do Pedido de Compra do exemplo manipulado é contatado que
somente um item foi carregado, Figura 10.
Figura 10 Movimento de Itens do Pedido gerado.
Ao o pedido gerado e manipulado o sistema automaticamente gera o próximo Pedido de
Compra, Figura 11.
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Figura 11 Segundo Pedido gerado.
Ao abrir o Movimento dos Itens deste novo Pedido de Compra se encontro o item faltante e
selecionado para a geração de Pedidos, Figura 12.
Figura 12 Item do segundo Perdido gerado.
Isto porque os itens selecionados foram autorizados na análise da cotação para diferentes
fornecedores resultando na necessidade de gerar Pedidos de Compra distintos. Observar que o usuário não
precisa se preocupar quando situações semelhantes ocorrerem, basca marcar os itens autorizados na análise
da cotação que o sistema vai gerando e trazendo conforme a necessidade do negócio, e ao terminar os itens
e seus respectivos pedidos gerados o usuário é informado do sucesso da manipulação, Figura 13.
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Figura 13 Mensagem de sucesso da Geração de Pedidos de Compra.
Ao consultar novamente a cotação manipulada, verifica-se a alteração da situação para Finalizada,
Figura 14.
Figura 14 Cotação com situação Finalizada.
Os Pedidos de Compra gerados à partir da cotação podem ser consultados, Figura 15, estes estarão
na situação Aberto –Pendente.
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Figura 15 Consulta Pedidos de Compra gerados.
2.4 INSERINDO PEDIDOS DE COMPRA
Para inserirmos um novo Pedido de Compra sem gerar a partir da Cotação de Compra é necessário estar na
Central de Compras com o sistema habilitado na aba 3 Pedidos e clicar em no menu superior, em
seguida será aberta a tela de pedidos para inserção dos dados. Na aba 1 Dados do Documento incluir a
seguintes informações, Figura 16:
Informar o Código de Operação;
Informar o Solicitante da Cotação de Compra, o sistema traz por padrão o usuário logado;
Informar o Autorizador para o pedido (obrigatório caso a empresa faça uso de autorizador);
Informar o fornecedor do pedido;
Informar a Condição de Pagamento para o pedido;
Observações quanto a Condição de Pagamento (opcional);
Comprador (opcional);
Transportador (opcional);
Para o campo Nº Ped/Orç Fornec. consultar o manual de Importação de Pedidos de Compra;
Observações Gerais (opcional);
Observações Internas (opcional);
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Figura 16 Dados do Documento.
Na aba 2 Movto dos Itens, Figura 17, informar os itens que vão compor o Pedido de Compra.
Figura 17 Movimento de Itens do Pedido de Compra.
A tabela a seguir descreve as funcionalidades dos botões da lateral esquerda para a movimentação
dos itens do Pedido de Compra.
BOTÃO DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE
Inclusão de novo item.
Movimenta múltiplos itens de uma vez, ao incluir a quantidade nos respectivos itens.
Alteração de informação de lançamento de Item.
Editar a descrição do item.
Exclusão de item adicionado.
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Exibe informações do item, fornecedores, estoque, composição...
Acesso ao Cadastro de Itens, para registro de itens ainda não cadastrados.
Importar Itens do processo de Vendas Perdidas.
Abre uma tela que apresenta o histórico completo do Item, Figura 18, desde compra, venda e toda a movimentação diária, mensal e por temporada.
Opções de grade: Imprimir, Exportar para Excel, Texto, HTML, entre outros.
Figura 18 Tela para Histórico completo do Item.
Para iniciar a inclusão de um novo item na cotação, clicar em no menu da lateral esquerda. Após
abrir a tela de Lançamento de Itens, informar:
Selecionar o item a ser pedido, pelo código ou descrição;
Indicar a quantidade necessária;
Incluir a marca do item (opcional);
Centro de Custo (conforme padrão da empresa);
Classificação (conforme padrão da empresa);
Em Dados Adicionais a Marca e a Data de necessidade do item, Figura 19;
Observações necessárias para o item;
Clicar em Confirmar para adicionar o item ao pedido;
Repetir o processo para adicionar novos itens.
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Figura 19 Lançamento de itens na Cotação de Compra.
O campo para indicação de previsão de entrega, apropriado para a visualização da data de entrega
de cada item do Pedido de Compra, Figura 20.
Figura 20 Lançamento de Itens no Pedido de Compra - Data Entrega.
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A Figura 21 destaca na grade a previsão de entrega de cada item, facilitando a realização das
programações necessárias para os negócios da empresa.
Figura 21 Movimento do Pedido de Compras - Datas inclusas.
Se necessário incluir serviços no Pedido de Compra, na aba 3 Serviços, Figura 22:
Informar o serviço a ser pedido;
Informar a unidade do serviço;
Informar a quantidade necessário do serviço;
Informar a data da necessidade;
Incluir observações se necessário;
Centro de custo (conforme padrão da empresa);
Classificação (conforme padrão da empresa);
Clicar em para adicionar o serviço ao pedido;
Repetir o processo caso necessite adicionar outros serviços ao pedido;
Figura 22 Inserção de Serviços no Pedido de Compra.
A tabela abaixo descreve as Funcionalidades dos botões da lateral esquerda para manipulação dos
serviços do pedido.
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BOTÃO DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE
Exclusão de fornecedor adicionado na cotação.
Opções de grade para imprimir, exportar para excel, texto, HTML, entre outros.
Após a inserção de todos os itens e serviços, clicar em retornar para voltar a tela principal do Pedido
de Compra e clicar em para que o pedido movimentado seja inserido no banco de dados, então é
gerado o número sequencial do pedido, Figura 23, neste momento o status do Pedido de Compra será “Aberto
- Pendente”.
Figura 23 Número sequencial do Pedido de Compra.
Existe o processo que permite enviar um recado em massa para os usuários do sistema informando
sobre a geração do pedido clicando em .
2.4.1 FRETE NO PEDIDO DE COMPRAS
Ao fazer um Pedido de Compra com o valor negociado é possível confrontar o CTRC com o realizado,
pela informação da Nota Fiscal de origem como ocorre no lançamento de fretes em relatório ou uma consulta.
Para informar o frete negociado clicar no botão “Processos” como mostra a Figura 24.
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Figura 24 Processo para Frete Negociado.
A Figura 25 apresenta a tela de lançamento do valor do Frete negociado para a compra.
Figura 25 Lançamento de Frete Negociado.
As informações de tipo de frete C.I.F ou F.O.B podem ser incluídas no Pedido de Compra para
completar a informação do valor do frete pago na compra, Figura 26. Usualmente quando o frete é do tipo
CIF é pago e do tipo FOB é a pagar.
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Figura 26 Pedido de Compra - Informações de Frete.
Os relatórios padrões do processo foram atualizados para apresentar as informações citadas, Figura
27. Portanto, ter os arquivos adm_compras3.rpt e adm_compras4.rpt atualizado na pasta
Teorema/Relatorios para o correto funcionamento.
Figura 27 Parte do relatório de Pedido de Compra.
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2.5 LIMITE E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS
Primeiramente a empresa deve utilizar a autorização para Pedidos de Compra, esta indicação é uma das
configurações do Compras nos Parâmetros da Empresa, Figura 28.
Figura 28 Parâmetros de Empresas - Indicação de autorizador de Compras.
Algum(ns) do(s) usuário(s) deve ter a função de autorizar os Pedidos de Compra realizados pelos
demais usuários, para isso na aba “Liberações e Autorizações” do cadastro dos usuários do sistema setar a
autorização conforme indicado na Figura 29.
Figura 29 Cadastro de Usuários - Indicação de Usuário autorizador de Compras.
Incluído processo para limitar valores de autorização de compras, chamado Alçada, desta forma fica
determinado um limite máximo para gastos com compras. Ainda no cadastro do usuário autorizador, na aba
“5 Alçada” incluir o valor máximo da alçada de cada usuário autorizador, incluindo o período de validade para
o valor indicado de liberação de compras, Figura 30.
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Figura 30 Cadastro de Usuários - Limites de alçada para usuário autorizador de Compras.
2.5.1 PROCEDIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS
Qualquer usuário do sistema com acesso ao Compras, pode lançar um Pedido de Compra indicando
um determinado usuário autorizador, Figura 31. Quando a empresa parametriza o uso de autorizador esta
informação se torna habilitada e obrigatória.
Figura 31 Pedido de Compra – Indicação de Autorizador.
O usuário autorizador ao acessar a tela de consulta Pedidos de Compra tem acesso aos pedidos que
receberam sua indicação de autorizador e estão em situação “Abertos - Pendentes”, ou seja, estão
aguardando sua autorização, para dar sequência utilizar o botão “Autorização”, a Figura 32 destaca.
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Figura 32 Central de Compras - Abertos e pendentes de autorização.
Na tela de Autorização de Compras na coluna “Autorizado” setar a autorização ou não e utilizar o
botão , o sistema verifica se ainda há saldo de Alçada compatível com as compras autorizadas, caso
contrário avisa que o saldo é insuficiente Figura 33. No alto da tela é apresentado desde o acesso a
Autorização de Compras os valores de alçada, o que já foi liberado e o saldo restante.
Figura 33 Autorização de Compras - Tentativa de liberação acima da alçada.
No exemplo da Figura 34, é possível realizar a autorização somente do Pedido de Compra com o
valor menor pois desta forma não ultrapassa o valor de alçada do usuário autorizador.
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Figura 34 Autorização de Compras - Autorização dentro do limite.
Na Central de Compras é possível filtrar os Pedidos de Compra conforme a situação. A Figura 35
apresenta a busca dos Pedidos abertos e autorizados.
Figura 35 Central de Compras - Pedidos de Compra autorizados.
E a Figura 36 mostra os Pedidos de Compra que não foram autorizados devido ao valor de alçada do
usuário autorizador.
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Figura 36 Central de Compras - Pedidos de Compra não autorizados.
Na impressão do Pedido de Compra é indicado o aguardo ou a autorização, bem como o usuário
autorizador, Figura 37.
Figura 37 Parte da Impressão do Pedido de Compras.
2.6 PARAMETRIZAÇÕES ESPECIAIS PARA PEDIDOS DE COMPRAS
2.6.1 MARGEM DE CUSTO E QUANTIDADE DE ENTRADA
O parâmetro de empresa em “5 Compras/ 5.01 Permissões e Configurações/ 3. Margens Lib. Entrada
c/Pedido: Custo/Qtde” pode ser utilizado tanto para quantidade quanto para custo, Figura 38.
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Exemplo: No caso de produtos pesáveis como Carnes, onde faz-se o pedido de 100KG de Costela,
o frigorifico quase sempre manda uma quantidade maior que o pedido, com variação média de 2% a 5%, em
alguns casos até maior, este campo é especifico para situações semelhantes.
Figura 38 Parâmetros da Empresa - Margem para Custo e Quantidade.
Ainda é possível parametrizar o tipo de margem de liberação a ser praticada pela empresa, Figura
39. Podendo ser um percentual ou um valor para custo e quantidade.
Figura 39 Parâmetro da Empresa – Tipo da margem para Custo e Quantidade.
2.6.2 CHECAGEM DE ITEM EM PROCESSO DE COMPRA
Outro parâmetro de empresa é para checar no lançamento dos itens no pedido se o item já se encontra
em processo de Pedido de Compra, a Figura 40 apresenta as quatro (04) opções disponíveis neste parâmetro.
Figura 40 Parâmetro para checagem de item em processo de Pedido.
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As opções Avisar, Pergunta e Proibe apresentam mensagens para informar o usuário sobre a
ocorrência de item já em processo de Pedido de Compra, bem como o número do respectivo pedido. A opção
“Não verifica” não realiza qualquer checagem. Entretanto, os parâmetros de checagem para Requisições e
Cotações de Compra se estiverem parametrizados para algum tipo de checagem notificarão ao usuário
normalmente em decorrência de item repetido em qualquer destes documentos de compra, exemplo
apresentado na Figura 41 mostra a mensagem gerada a partir do uso da opção “Avisar” ao tentar lançar um
item que já se encontra em processo de Cotação de Compra em um novo Pedido de Compra.
Figura 41 Aviso de item em processo de cotação em Pedido de Compra.
2.7 VÍNCULO PARA ETAPAS DO COMPRAS
No menu Compras acessar a opção Consulta Status Solicitação, Figura 42. Este processo proporciona a
visualização do vínculo entre Solicitação de Material, Requisição de Compras, Cotação de Compras, Pedido
de Compras e Movimento de Itens – Entrada de Itens. Desta forma o usuário poderá saber quais etapas foram
geradas a partir de etapas anteriores, por exemplo: que Cotações geraram Pedidos de Compra.
Figura 42 Menu Consulta Status Solicitação.
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Na tela de Consulta Status Solicitação existem algumas possibilidades de filtros, no exemplo foi
localizado um item determinado, Figura 43. Existem outras opções que podem ser usadas em conjunto: tais
como: Nº Documento, Período e Solicitante.
Figura 43 Parte da tela de Consulta Status Solicitação – Item a localizar.
Esta tela mostra os registros desde a Solicitação até o Movimento de itens, ou seja, a Entrada de
Itens. Quando o usuário realiza as amarrações disponíveis nos processos, esta consulta segue apresentando
a sequência, evolução das aquisições, desta forma, passando pela Solicitação de Material - Almoxarifado,
Requisição de Compra, Cotação de Compra, Pedido de Compra até o Movimento de Itens. A indicação da
seção “Seleção a partir da” selecionará a partir de qual Documento de Compra a busca será carregada e a
apresenta em cada região delimitada na tela. A Figura 44 selecionou uma visualização do item 015659 a partir
da Cotação de Compra.
Figura 44 Tela de Consulta Solicitação de Material.
2.8 RELATÓRIOS DE COMPRAS
Para imprimir o relatórios de Pedidos de Compra, localizar na grade pedidos almejados, utilizando as opções
de período e situação, utilizar o botão e optar por “Relação de Pedidos”, como mostra a Figura
45.
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Figura 45 Menu Relação de Pedidos de Compra.
Parte do relatório Relação de Pedidos é apresentado na Figura 46.
Figura 46 Parte de Relação de Pedidos.
Outro relatório disponível é a relação de Pedidos com Movimento de Entradas, Figura47.
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Figura 47 Menu Relação de Pedidos com Movimento de Entrada e Saída.
A Figura 48 apresenta parte do relatório de Pedidos com Movimento de Entrada.
Figura 48 Parte do Relatório de Pedidos com Movimento de Entrada.
Outras possibilidades de impressões para relatórios de Pedidos de Compra são disponibilizadas na
tela de movimento dos Pedidos de Compra. Portanto, com o Pedido de Compra almejado aberto, acessar o
botão , habilitando as opções possíveis. A Figura 49 apresenta o acesso para o relatório de Pedido
de Compra do pedido número 0000037243.
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Figura 49 Menu Impressão Pedidos.
A Figura 50 apresenta o relatório de Pedido de Compra gerado para o pedido exemplificado.
Figura 50 Relatório Pedido de Compras.
Opção para relatório que apresente as movimentações de Entrada de Itens do respectivo pedido,
Figura 51.
Figura 51 Menu Impressão Pedidos de Compra com Movimento de Entradas.
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Relatório de Pedido de Compra com Movimento de Entrada de Itens gerado do pedido exemplificado,
Figura 52.
Figura 52 Relatório de Pedido de Compra com Movimento de Entrada de Itens.
Caso o usuário deseje imprimir inclusive as Observações Internas do Pedido selecionar a opção
“Imprimir Pedidos (Obs Interna)”, Figura 53.
Figura 53 Menu Relatório Pedidos Observações Interna.
A Figura 54 destaca a localização da impressão das Observações, obviamente somente é impresso
caso existir registro no campo. Outra informação existente neste relatório são as últimas três (03) entradas,
contendo informações do número do documento, série, data, descrição do item, quantidade, custo e custo
total.
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Figura 54 Relatório de Observações internas de Pedidos de Compra.
Há ainda um relatório apropriado para conferência de itens, Figura 55.
Figura 55 Menu Conferência de Pedido de Compra.
Neste relatório os itens são impressos em uma listagem com espaço reservado para anotação da
quantidade conferida, Figura 56.
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Figura 56 Relatório de Conferência de Pedidos de Compra.
No relatório com acesso destacado na Figura 57, são impressas as imagens principais dos itens do
pedido.
Figura 57 Menu Relatório de Pedido com as imagens dos itens.
A Figura 58 destaca a imagem vinculada como foto principal do item listado no Pedido de Compra.
Figura 58 Relatório de Pedido de Compra com a imagem do item.
Outros relatórios de interesse se encontram no menu Relatórios do módulo de Gestão Administrativa:
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Relatório de produtos para compra por fornecedor e por loja, em
Relatórios/Movimentos/Compras/Itens a Comprar - por Fornecedor. Layout do relatório no arquivo
adm_itens_compras_fornecedor.rpt;
Relatório de produtos para compra por fornecedor e por loja, Relatórios/Movimentos/Compras/Itens
a Comprar - por Fornecedor. Layout do relatório no arquivo
adm_itens_compras_fornecedor.rpt;
2.9 IMPORTAÇÕES DE PEDIDOS DE COMPRAS
Para conhecer o processo de Importação de Pedidos de Compra consultar o manual específico sobre o
assunto.
Pedidos de Compra Módulos:
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3. REFERÊNCIAS Pedido de Compra. Disponível em:
http://www.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/portuguese/mata121_pedido_de_compra.htm.
Acesso em: abril de 2014.
4. ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS AMD - Advanced Micro Devices.
GB – Gigabyte.
UF – Unidade de Federação.
4.1 ALTERAÇÕES FUTURAS
Pretende-se exemplificar os controles por meio das opções de “Situação” com as movimentações possíveis
em Compras:
Abertos - Pendentes;
Abertos - Autorizados;
Abertos – Não Autorizados;
Em Lançamento;
Finalizada;
Cancelada;
Todos.
4.2 DEMAIS MANUAIS QUE COMPLEMENTAM O ASSUNTO
Citamos alguns manuais e vídeos complementam funcionalidades citadas nos manuais sobre Compras, estes
se encontram em Gestão Administrativa no Ambiente de Aprendizagem da Área Restrita do sítio
www.teorema.inf.br:
Videoaula: Almoxarifado;
Videoaula: Entrada de Itens;
Videoaula: Pré-Compra;
Videoaula: Tabelas de Preços;
Manual de Requisições de Compra;
Manual de Cotações de Compra;
Manual de Importações de Pedidos de Compra.
***
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